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二〇一六年一月 苏州市 二〇一五年财政预算执行情况 二〇一六年本级财政总预算草案 苏州市财政局

二〇一五年财政预算执行情况 二〇一六年本级财政总预算草案...单位:万元 类 别 比上年实绩 科目 增减额 增减% 一般公共预算收入 3,160,500

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  • 二〇一六年一月

    苏州市二〇一五年财政预算执行情况

    二〇一六年本级财政总预算草案

    苏州市财政局

  • 一、2015年财政预算执行情况

    附表1 2015年苏州市一般公共预算收入执行情况表

    附表2 2015年市本级一般公共预算收入执行情况表

    附表2-1 2015年市级一般公共预算收入执行情况表

    附表2-2 2015年工业园区一般公共预算收入执行情况表

    附表3 2015年苏州市一般公共预算支出执行情况表

    附表4 2015年市本级一般公共预算支出执行情况表

    附表4-1 2015年市级一般公共预算支出执行情况表

    附表4-2 2015年工业园区一般公共预算支出执行情况表

    附表5 2015年市本级政府性基金收入执行情况表

    附表5-1 2015年市级政府性基金收入执行情况表

    附表5-2 2015年工业园区政府性基金收入执行情况表

    附表6 2015年市本级政府性基金支出执行情况表

    附表6-1 2015年市级政府性基金支出执行情况表

    附表6-2 2015年工业园区政府性基金支出执行情况表

    附表7 2015年市本级国有资本经营预算收入执行情况表

    附表7-1 2015年市级国有资本经营预算收入执行情况表

    附表7-2 2015年工业园区国有资本经营预算收入执行情况表

    附表8 2015年市本级国有资本经营预算支出执行情况表

    附表8-1 2015年市级国有资本经营预算支出执行情况表

    附表8-2 2015年工业园区国有资本经营预算支出执行情况表

    附表9 2015年市级社会保险基金预算收入执行情况表

    附表10 2015年市级社会保险基金预算支出执行情况表

    附表11 2015年市本级举借债务情况表

    二、2016年本级财政总预算草案

    附 表 目 录

  • 附 表 目 录

    附表12 2016年苏州市一般公共预算收入预算表

    附表13 2016年苏州市一般公共预算支出预算表

    附表14 2016年市本级一般公共预算收入预算表

    附表14-1 2016年市级一般公共预算收入预算表

    附表14-2 2016年工业园区一般公共预算收入预算表

    附表15 2016年市本级一般公共预算支出预算表

    附表15-1 2016年市级一般公共预算支出预算表

    附表15-1-1 2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)

    附表15-1-2 2016年市级一般公共预算基本支出预算明细表(按经济科目)

    附表15-1-3 2016年市级一般公共预算收支平衡表(含税收返还和转移支付)

    附表15-1-4 2016年市级一般公共预算税收返还和转移支付分地区情况表

    附表15-1-5 2016年市级财政专项支出预算情况表(含对下转移支付)

    附表15-2 2016年工业园区一般公共预算支出预算表

    附表15-2-1 2016年工业园区一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)

    附表15-2-2 2016年工业园区一般公共预算基本支出预算明细表(按经济科目)

    附表16 2016年市本级政府性基金收入预算情况表

    附表16-1 2016年市级政府性基金收入预算情况表

    附表16-2 2016年工业园区政府性基金收入预算情况表

    附表17 2016年市本级政府性基金支出预算情况表

    附表17-1 2016年市级政府性基金支出预算情况表

    附表17-1-1 2016年市级政府性基金支出预算明细表(按功能科目)

    附表17-1-2 2016年市级政府性基金转移支付分地区情况表

    附表17-2 2016年工业园区政府性基金支出预算情况表

    附表17-2-1 2016年工业园区政府性基金支出预算明细表(按功能科目)

    附表18 2016年市本级国有资本经营预算收入预算表

  • 附 表 目 录

    附表18-1 2016年市级国有资本经营预算收入预算表

    附表18-2 2016年工业园区国有资本经营预算收入预算表

    附表19 2016年市本级国有资本经营预算支出预算表

    附表19-1 2016年市级国有资本经营预算支出预算表

    附表19-1-1 2016年市级国有资本经营预算支出预算明细表(按功能科目)

    附表19-2 2016年工业园区国有资本经营预算支出预算表

    附表19-2-1 2016年工业园区国有资本经营预算支出预算明细表(按功能科目)

    附表20 2016年市本级社会保险基金预算收入预算表

    附表20-1 2016年市级社会保险基金预算收入预算表

    附表20-2 2016年工业园区社会保险基金预算收入预算表

    附表21 2016年市级社会保险基金预算支出预算表

    附表21-1 2016年市级社会保险基金预算支出预算表

    附表21-1-1 2016年市级社会保险基金预算支出预算明细表(按功能科目)

    附表21-2 2016年工业园区社会保险基金预算支出预算表

    附表21-2-1 2016年工业园区社会保险基金预算支出预算明细表(按功能科目)

    附表22 2016年市级“三公”经费、会议费、培训费预算情况表

    三、预决算报告名词解释

  • 2015年苏州市一般公共预算收入执行情况表(草案)

    (附表 1)

    单位:万元

    类 别 比上年实绩

    地 区 增减额 增减%

    全 市 15,544,300 15,607,575 1,169,401 8.10 100.41

    一、市区 8,217,300 8,295,463 659,269 8.63 100.95

    (一)本级 3,160,500 3,217,599 304,346 10.45 101.81

    1、市级 662,500 645,573 34,943 5.72 97.44

    2、园区 2,498,000 2,572,026 269,403 11.70 102.96

    (二)区级 5,056,800 5,077,864 354,923 7.51 100.42

    1、姑苏区 592,000 592,122 11,775 2.03 100.02

    2、高新区 1,085,000 1,100,035 98,217 9.80 101.39

    3、吴中区 1,208,800 1,211,348 102,374 9.23 100.21

    4、相城区 687,500 700,451 42,232 6.42 101.88

    5、吴江区 1,483,500 1,473,908 100,325 7.30 99.35

    二、市(县) 7,327,000 7,312,112 510,132 7.50 99.80

    1、张家港市 1,740,000 1,742,188 115,570 7.10 100.13

    2、昆山市 2,860,000 2,847,589 210,996 8.00 99.57

    3、太仓市 1,150,000 1,145,366 80,639 7.57 99.60

    4、常熟市 1,577,000 1,576,969 102,927 6.98 100.00

    调整预算数 执行数 占预算%

  • 单位:万元

    类 别 比上年实绩

    科目 增减额 增减%

    一般公共预算收入 3,160,500 3,217,599 304,346 10.45 101.81

    一、税收收入 2,669,000 2,718,365 242,063 9.78 101.85

    1、增值税 625,000 614,455 65,864 12.01 98.31

    2、营业税 508,000 508,716 37,263 7.90 100.14

    3、企业所得税 603,000 642,228 120,837 23.18 106.51

    4、个人所得税 193,000 216,606 40,330 22.88 112.23

    5、城市维护建设税 217,500 230,423 21,679 10.39 105.94

    6、房产税 134,500 140,153 20,366 17.00 104.20

    7、印花税 41,000 32,960 -4,207 -11.32 80.39

    8、城镇土地使用税 34,000 30,321 -2,293 -7.03 89.18

    9、土地增值税 109,000 129,163 -9,076 -6.57 118.50

    10、车船税 40,000 43,992 5,642 14.71 109.98

    11、耕地占用税 3,000 7,370 4,796 186.32 245.67

    12、契税 161,000 121,978 -59,138 -32.65 75.76

    二、非税收入 491,500 499,234 62,283 14.25 101.57

    1、专项收入 209,900 232,113 133,316 134.94 110.58

    2、行政事业性收费收入 119,500 94,067 -23,914 -20.27 78.72

    3、罚没收入 42,500 62,743 7,529 13.64 147.63

    4、国有资本经营收入 -35,415 -100.00

    5、国有资源(资产)有偿使用收入

    89,100 30,368 -68,246 -69.21 34.08

    6、其他收入 30,500 79,943 49,013 158.46 262.11

    (附表 2)

    2015年市本级一般公共预算收入执行情况表(草案)

    占预算%执行数调整预算数

  • 单位:万元

    类 别 比上年实绩

    科目 增减额 增减%

    一般公共预算收入 662,500 645,573 34,943 5.72 97.44

    一、税收收入 317,000 311,233 -2,841 -0.90 98.18

    1、增值税 33,000 49,025 19,852 68.05 148.56

    2、营业税 59,000 41,586 -17,031 -29.05 70.48

    3、企业所得税 13,000 11,851 -527 -4.26 91.16

    4、个人所得税 32,000 34,817 4,954 16.59 108.80

    5、城市维护建设税 66,000 65,827 3,375 5.40 99.74

    6、房产税 7,000 9,536 3,400 55.41 136.23

    7、印花税 15,000 6,065 -7,161 -54.14 40.43

    8、城镇土地使用税 2,000 816 -787 -49.10 40.80

    9、土地增值税 13 -83 -86.46

    10、车船税 40,000 43,992 5,642 14.71 109.98

    11、耕地占用税 1,296 1,296

    12、契税 50,000 46,409 -15,771 -25.36 92.82

    二、非税收入 345,500 334,340 37,784 12.74 96.77

    1、专项收入 90,000 102,448 73,002 247.92 113.83

    2、行政事业性收费收入 101,000 76,433 -24,545 -24.31 75.68

    3、罚没收入 40,000 57,650 8,522 17.35 144.13

    4、国有资本经营收入 -745 -100.00

    5、国有资源(资产)有偿使用收入

    84,000 18,046 -67,503 -78.91 21.48

    6、其他收入 30,500 79,763 49,053 159.73 261.52

    占预算%执行数调整预算数

    2015年市级一般公共预算收入执行情况表(草案)

    (附表 2-1)

  • 单位:万元

    类 别 比上年实绩

    科目 增减额 增减%

    一般公共预算收入 2,498,000 2,572,026 269,403 11.70 102.96

    一、税收收入 2,352,000 2,407,132 244,904 11.33 102.34

    1、增值税 592,000 565,430 46,012 8.86 95.51

    2、营业税 449,000 467,130 54,294 13.15 104.04

    3、企业所得税 590,000 630,377 121,364 23.84 106.84

    4、个人所得税 161,000 181,789 35,376 24.16 112.91

    5、城市维护建设税 151,500 164,596 18,304 12.51 108.64

    6、房产税 127,500 130,617 16,966 14.93 102.44

    7、印花税 26,000 26,895 2,954 12.34 103.44

    8、城镇土地使用税 32,000 29,505 -1,506 -4.86 92.20

    9、土地增值税 109,000 129,150 -8,993 -6.51 118.49

    10、车船税

    11、耕地占用税 3,000 6,074 3,500 135.98 202.47

    12、契税 111,000 75,569 -43,367 -36.46 68.08

    二、非税收入 146,000 164,894 24,499 17.45 112.94

    1、专项收入 119,900 129,665 60,314 86.97 108.14

    2、行政事业性收费收入 18,500 17,634 631 3.71 95.32

    3、罚没收入 2,500 5,093 -993 -16.32 203.72

    4、国有资本经营收入 -34,670 -100.00

    5、国有资源(资产)有偿使用收入

    5,100 12,322 -743 -5.69 241.61

    6、其他收入 180 -40 -18.18

    调整预算数 执行数 占预算%

    2015年工业园区一般公共预算收入执行情况表(草案)

    (附表 2-2)

  • (附表 3)

    单位:万元

    类 别 比上年实绩

    地 区 增减额 增减%

    全 市 15,946,340 15,270,065 2,221,772 17.03 95.76

    一、市区 8,799,715 8,360,118 1,426,396 20.57 95.00

    (一)本级 4,309,310 4,092,103 924,570 16.36 94.96

    1、市级 2,283,250 2,135,388 562,764 9.95 93.52

    2、园区 2,026,060 1,956,715 361,806 22.69 96.58

    (二)区级 4,490,405 4,268,015 501,826 13.32 95.05

    1、姑苏区 577,425 523,762 78,598 17.66 90.71

    2、高新区 857,289 834,738 108,646 14.96 97.37

    3、吴中区 1,030,597 970,916 145,451 17.62 94.21

    4、相城区 609,310 559,941 53,316 10.52 91.90

    5、吴江区 1,415,784 1,378,658 115,815 9.17 97.38

    二、市(县) 7,146,625 6,909,947 795,376 13.01 96.69

    1、张家港市 1,733,695 1,713,776 185,977 12.17 98.85

    2、昆山市 2,653,000 2,553,588 323,826 14.52 96.25

    3、太仓市 1,149,945 1,090,697 113,874 11.66 94.85

    4、常熟市 1,609,985 1,551,886 171,699 12.44 96.39

    调整预算数 执行数 占预算%

    2015年苏州市一般公共预算支出执行情况表(草案)

  • 2015年市本级一般公共预算支出执行情况表(草案)

    (附表 4)

    单位:万元

    类 别 比上年实绩

    项 目 增减额 增减%

    一般公共预算支出 4,309,310 4,092,103 924,570 16.36* 94.96

    一、一般公共服务支出 256,156 233,138 -3,161 -1.34 91.01

    二、公共安全支出 323,170 306,054 26,427 9.45 94.70

    三、教育支出 504,534 476,175 86,262 22.12 94.38

    四、科学技术支出 229,869 220,415 23,937 12.18 95.89

    五、文化体育与传媒支出 104,892 99,571 -176,511 -63.93 94.93

    六、社会保障和就业支出 387,535 372,400 124,788 21.62* 96.09

    七、医疗卫生与计划生育支出 209,089 191,584 28,919 17.78 91.63

    八、节能环保支出 304,482 291,292 200,027 219.17 95.67

    九、城乡社区支出 1,137,516 1,109,598 478,806 28.35* 97.55

    十、农林水支出 125,331 106,219 13,314 14.33 84.75

    十一、交通运输支出 212,871 204,354 46,901 7.56* 96.00

    十二、资源勘探信息等支出 235,937 228,921 76,409 50.10 97.03

    十三、商业服务业等支出 79,985 66,459 -4,648 -6.54 83.09

    十四、金融支出 12,426 12,011 306 2.61 96.66

    十五、援助其他地区支出 12,959 12,959 992 8.29 100.00

    十六、国土海洋气象等支出 10,692 8,971 88 0.99 83.90

    十七、住房保障支出 137,131 133,320 382 0.29 97.22

    十八、粮油物资储备支出 2,615 2,050 -763 -27.12 78.39

    十九、其他支出 16,167 11,555 1,793 15.52 71.47

    附:国债还本支出 16,000 16,000 16,000 100.00

    注:*为剔除一次性因素后同比例增加百分比。

    调整预算数 占预算%执行数

  • 2015年市级一般公共预算支出执行情况表(草案)

    (附表 4-1)

    单位:万元

    类 别 比上年实绩

    项 目 增减额 增减%

    一般公共预算支出 2,283,250 2,135,388 562,764 9.95* 93.52

    一、一般公共服务支出 140,913 123,082 4,958 4.20 87.35

    二、公共安全支出 253,335 239,730 17,542 7.90 94.63

    三、教育支出 264,065 244,553 33,811 16.04 92.61

    四、科学技术支出 38,362 35,034 353 1.02 91.32

    五、文化体育与传媒支出 87,664 83,993 16,210 23.91 95.81

    六、社会保障和就业支出 275,281 261,658 117,335 31.93* 95.05

    七、医疗卫生与计划生育支出 146,355 133,977 11,851 9.70 91.54

    八、节能环保支出 50,544 42,334 1,092 2.65 83.76

    九、城乡社区支出 591,644 576,084 298,600 -0.51* 97.37

    十、农林水支出 78,713 67,587 6,741 11.08 85.87

    十一、交通运输支出 212,058 203,642 46,579 7.37* 96.03

    十二、资源勘探信息等支出 14,856 12,231 2,168 21.54 82.33

    十三、商业服务业等支出 21,647 12,041 -2,645 -18.01 55.62

    十四、金融支出 3,470 3,355 -1,598 -32.26 96.69

    十五、援助其他地区支出 2,656 2,656 228 9.39 100.00

    十六、国土海洋气象等支出 9,545 7,836 1,145 17.11 82.10

    十七、住房保障支出 75,647 75,173 7,661 11.35 99.37

    十八、粮油物资储备支出 2,615 2,050 -763 -27.12 78.39

    十九、其他支出 8,148 3,536 1,325 59.93 43.40

    附:国债还本支出 10,000 10,000 10,000 100.00

    注:*为剔除一次性因素后同比例增加百分比。

    调整预算数 执行数 占预算%

  • 2015年工业园区一般公共预算支出执行情况表(草案)

    (附表 4-2)

    单位:万元

    类 别 比上年实绩

    项 目 增减额 增减%

    一般公共预算支出 2,026,060 1,956,715 361,806 22.69 96.58

    一、一般公共服务支出 115,243 110,056 -8,119 -6.87 95.50

    二、公共安全支出 69,835 66,324 8,885 15.47 94.97

    三、教育支出 240,469 231,622 52,451 29.27 96.32

    四、科学技术支出 191,507 185,381 23,584 14.58 96.80

    五、文化体育与传媒支出 17,228 15,578 -192,721 -92.52 90.42

    六、社会保障和就业支出 112,254 110,742 7,453 7.22 98.65

    七、医疗卫生与计划生育支出 62,734 57,607 17,068 42.10 91.83

    八、节能环保支出 253,938 248,958 198,935 397.69 98.04

    九、城乡社区支出 545,872 533,514 180,206 51.01 97.74

    十、农林水支出 46,618 38,632 6,573 20.50 82.87

    十一、交通运输支出 813 712 322 82.56 87.58

    十二、资源勘探信息等支出 221,081 216,690 74,241 52.12 98.01

    十三、商业服务业等支出 58,338 54,418 -2,003 -3.55 93.28

    十四、金融支出 8,956 8,656 1,904 28.20 96.65

    十五、援助其他地区支出 10,303 10,303 764 8.01 100.00

    十六、国土海洋气象等支出 1,147 1,135 -1,057 -48.22 98.95

    十七、住房保障支出 61,484 58,147 -7,279 -11.13 94.57

    十八、粮油物资储备支出

    十九、其他支出 8,019 8,019 468 6.20 100.00

    附:国债还本支出 6,000 6,000 6,000 100.00

    调整预算数 执行数 占预算%

  • 2015年市本级政府性基金收入执行情况表(草案)

    (附表 5)

    单位:万元

    类 别 比上年实绩

    项 目 增减额 增减%

    政府性基金收入 2,568,858 2,660,105 476,077 21.80 103.55

    一、散装水泥专项资金收入 256 256 -5 -1.92 100.00

    二、新型墙体材料专项基金收入 622 707 13 1.87 113.67

    三、文化事业建设费收入 -2,869 -100.00

    四、地方教育费附加收入 -63,521 -100.00

    五、残疾人就业保障金收入 -10,067 -100.00

    六、城市公用事业附加收入 9,915 11,749 907 8.37 118.50

    七、国有土地使用权出让收入 2,364,630 2,441,481 507,646 26.25 103.25

    八、国有土地收益基金收入 121,100 123,308 31,134 33.78 101.82

    九、农业土地开发资金收入 3,100 1,650 -654 -28.39 53.23

    十、城市基础设施配套费收入 36,006 33,861 -5,902 -14.84 94.04

    十一、新菜地开发建设基金收入 -317 -100.00

    十二、地方水利建设基金收入 -6,560 -100.00

    十三、政府住房基金收入 22,584 29,630 8,985 43.52 131.20

    十四、无线电频率占用费 145 222 46 26.14 153.10

    十五、污水处理费 10,500 17,241 17,241 164.20

    执行数调整预算数 占预算%

  • 2015年市级政府性基金收入执行情况表(草案)

    (附表 5-1)

    单位:万元

    类 别 比上年实绩

    项 目 增减额 增减%

    政府性基金收入 1,751,534 1,857,167 614,353 49.43 106.03

    一、散装水泥专项资金收入 256 256 -5 -1.92 100.00

    二、新型墙体材料专项基金收入 622 707 13 1.87 113.67

    三、文化事业建设费收入 -2,869 -100.00

    四、地方教育费附加收入 -17,816 -100.00

    五、残疾人就业保障金收入 -10,067 -100.00

    六、城市公用事业附加收入 7,915 9,742 680 7.50 123.08

    七、国有土地使用权出让收入 1,600,930 1,690,230 583,913 52.78 105.58

    八、国有土地收益基金收入 86,800 87,640 43,903 100.38 100.97

    九、农业土地开发资金收入 1,100 769 404 110.68 69.91

    十、城市基础设施配套费收入 23,899 23,947 -2,316 -8.82 100.20

    十一、新菜地开发建设基金收入 -317 -100.00

    十二、地方水利建设基金收入 -6,560 -100.00

    十三、政府住房基金收入 19,367 26,413 8,103 44.25 136.38

    十四、无线电频率占用费 145 222 46 26.14 153.10

    十五、污水处理费 10,500 17,241 17,241 164.20

    调整预算数 执行数 占预算%

  • 2015年工业园区政府性基金收入执行情况表(草案)

    (附表 5-2)

    单位:万元

    类 别 比上年实绩

    项 目 增减额 增减%

    政府性基金收入 817,324 802,938 -138,276 -14.69 98.24

    一、散装水泥专项资金收入

    二、新型墙体材料专项基金收入

    三、文化事业建设费收入

    四、地方教育费附加收入 -45,705 -100.00

    五、残疾人就业保障金收入

    六、城市公用事业附加收入 2,000 2,007 227 12.75 100.35

    七、国有土地使用权出让收入 763,700 751,251 -76,267 -9.22 98.37

    八、国有土地收益基金收入 34,300 35,668 -12,769 -26.36 103.99

    九、农业土地开发资金收入 2,000 881 -1,058 -54.56 44.05

    十、城市基础设施配套费收入 12,107 9,914 -3,586 -26.56 81.89

    十一、新菜地开发建设基金收入

    十二、地方水利建设基金收入

    十三、政府住房基金收入 3,217 3,217 882 37.77 100.00

    十四、无线电频率占用费

    十五、污水处理费

    调整预算数 执行数 占预算%

  • 2015年市本级政府性基金支出执行情况表(草案)

    (附表 6)

    单位:万元

    类 别 比上年实绩

    项 目 增减额 增减%

    政府性基金支出 2,984,527 2,600,708 393,870 17.85 87.14

    一、教育支出 -45,818 -100.00

    二、文化体育与传媒支出 203 203 -1,897 -90.33 100.00

    三、社会保障和就业支出 -2,845 -100.00

    四、城乡社区支出 2,867,008 2,576,329 451,530 21.25 89.86

    1、政府住房基金支出 30,373 21,344 1,552 7.84 70.27

    2、国有土地使用权出让收入安排的支出 2,550,334 2,338,550 376,082 19.16 91.70

    3、城市公用事业附加安排的支出 20,093 10,010 527 5.56 49.82

    4、国有土地收益基金支出 136,373 133,242 34,495 34.93 97.70

    5、农业土地开发资金支出 8,366 541 -138 -20.32 6.47

    6、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

    24,513 161 -144 -47.21 0.66

    7、城市基础设施配套费安排的支出 79,715 62,310 28,985 86.98 78.17

    8、污水处理费安排的支出 17,241 10,171 10,171 58.99

    五、农林水支出 597 -4,885 -100.00

    六、交通运输支出 4,731 5,659 4,374 340.39 100.00*

    七、资源勘探信息等支出 9,913 898 107 13.53 9.06

    八、商品服务业等支出 30

    九、其他支出 101,118 16,692 -7,623 -31.35 16.51

    十、债务付息支出 612 612 612 100.00

    十一、债务发行费用支出 315 315 315 100.00

    注:*为考虑省厅收回指标因素后预算支出进度百分比

    调整预算数 执行数 占预算%

  • 2015年市级政府性基金支出执行情况表(草案)

    (附表 6-1)

    单位:万元

    类 别 比上年实绩

    项 目 增减额 增减%

    政府性基金支出 2,022,872 1,730,120 405,258 30.59 85.53

    一、教育支出 -14,395 -100.00

    二、文化体育与传媒支出 203 203 -1,897 -90.33 100.00

    三、社会保障和就业支出 -2,844 -100.00

    四、城乡社区支出 1,907,862 1,706,290 431,914 33.89 89.43

    1、政府住房基金支出 27,156 18,127 670 3.84 66.75

    2、国有土地使用权出让收入安排的支出 1,698,904 1,567,364 382,751 32.31 92.26

    3、城市公用事业附加安排的支出 18,086 8,003 300 3.89 44.25

    4、国有土地收益基金支出 87,677 86,800 42,307 95.09 99.00

    5、农业土地开发资金支出 4,510

    6、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

    24,380 127 -158 -55.44 0.52

    7、城市基础设施配套费安排的支出 29,908 15,698 -4,127 -20.82 52.49

    8、污水处理费安排的支出 17,241 10,171 10,171 58.99

    五、农林水支出 597 -4,870 -100.00

    六、交通运输支出 4,731 5,659 4,374 340.39 100.00*

    七、资源勘探信息等支出 9,775 847 56 7.08 8.66

    八、商品服务业等支出 30

    九、其他支出 98,902 16,349 -7,852 -32.44 16.53

    十、债务付息支出 555 555 555 100.00

    十一、债务发行费用支出 217 217 217 100.00

    注:*为考虑省厅收回指标因素后预算支出进度百分比

    调整预算数 执行数 占预算%

  • 2015年工业园区政府性基金支出执行情况表(草案)

    (附表 6-2)

    单位:万元

    类 别 比上年实绩

    项 目 增减额 增减%

    政府性基金支出 961,655 870,588 -11,388 -1.29 90.53

    一、教育支出 -31,423 -100.00

    二、文化体育与传媒支出

    三、社会保障和就业支出 -1 -100.00

    四、城乡社区支出 959,146 870,039 19,616 2.31 90.71

    1、政府住房基金支出 3,217 3,217 882 37.77 100.00

    2、国有土地使用权出让收入安排的支出 851,430 771,186 -6,669 -0.86 90.58

    3、城市公用事业附加安排的支出 2,007 2,007 227 12.75 100.00

    4、国有土地收益基金支出 48,696 46,442 -7,812 -14.40 95.37

    5、农业土地开发资金支出 3,856 541 -138 -20.32 14.03

    6、新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

    133 34 14 70.00 25.56

    7、城市基础设施配套费安排的支出 49,807 46,612 33,112 245.27 93.59

    8、污水处理费安排的支出

    五、农林水支出 -15 -100.00

    六、交通运输支出

    七、资源勘探信息等支出 138 51 51 36.96

    八、商品服务业等支出

    九、其他支出 2,216 343 229 200.88 15.48

    十、债务付息支出 57 57 57 100.00

    十一、债务发行费用支出 98 98 98 100.00

    调整预算数 执行数 占预算%

  • 类 别

    项 目

    国有资本经营收入 90,512 101,074 111.67

    一、利润收入 55,189 61,261 111.00

    二、股利、利息收入 1,964 1,964 100.00

    三、产权转让收入 33,359 33,359 100.00

    四、其他国有资本经营预算收入 4,490

    注:本表为2015年首次编制。

    占预算%

    单位:万元

    (附表 7)

    2015年市本级国有资本经营预算收入执行情况表(草案)

    调整预算数 执行数

  • 类 别

    项 目

    国有资本经营收入 35,146 45,707 130.05

    一、利润收入 33,182 43,743 131.83

    二、股利、利息收入 1,964 1,964 100.00

    三、产权转让收入

    四、其他国有资本经营预算收入

    注:本表为2015年首次编制。

    占预算%

    (附表 7-1)

    单位:万元

    2015年市级国有资本经营预算收入执行情况表(草案)

    调整预算数 执行数

  • 类 别

    项 目

    国有资本经营收入 55,366 55,367 100.00

    一、利润收入 22,007 17,518 79.60

    二、股利、利息收入

    三、产权转让收入 33,359 33,359 100.00

    四、其他国有资本经营预算收入 4,490

    注:本表为2015年首次编制。

    2015年工业园区国有资本经营预算收入执行情况表(草案)

    调整预算数 执行数 占预算%

    单位:万元

    (附表 7-2)

  • 类 别

    项 目

    国有资本经营支出 88,932 88,459 99.47

    一、科学技术支出 150 150 100.00

    二、文化体育与传媒支出 4,500 4,500 100.00

    三、农林水支出 2,100 2,100 100.00

    四、资源勘探信息等支出 75,457 75,457 100.00

    五、商业服务业等支出 5,785 5,585 96.54

    六、其他支出 940 667 70.96

    注:本表为2015年首次编制。

    2015年市本级国有资本经营预算支出执行情况表(草案)

    调整预算数 执行数 占预算%

    单位:万元

    (附表 8)

  • 类 别

    项 目

    国有资本经营支出 33,566 33,566 100.00

    一、科学技术支出 150 150 100.00

    二、文化体育与传媒支出 4,500 4,500 100.00

    三、农林水支出 2,100 2,100 100.00

    四、资源勘探信息等支出 25,231 25,231 100.00

    五、商业服务业等支出 1,585 1,585 100.00

    六、其他支出

    注:本表为2015年首次编制。

    2015年市级国有资本经营预算支出执行情况表(草案)

    调整预算数 执行数 占预算%

    单位:万元

    (附表 8-1)

  • 类 别

    项 目

    国有资本经营支出 55,366 54,893 99.15

    一、科学技术支出

    二、文化体育与传媒支出

    三、农林水支出

    四、资源勘探信息等支出 50,226 50,226 100.00

    五、商业服务业等支出 4,200 4,000 95.24

    六、其他支出 940 667 70.96

    注:本表为2015年首次编制。

    2015年工业园区国有资本经营预算支出执行情况表(草案)

    调整预算数 执行数 占预算%

    单位:万元

    (附表 8-2)

  • 类 别

    项 目

    社会保险基金收入 1,516,620 1,600,393 105.52

    一、基本养老保险基金收入 943,791 989,148 104.81

    二、失业保险基金收入 83,341 88,111 105.72

    三、基本医疗保险基金收入 364,253 392,167 107.66

    四、工伤保险基金收入 41,319 43,238 104.64

    五、生育保险基金收入 20,941 27,924 133.35

    六、城镇居民基本医疗保险基金收入

    52,767 52,395 99.30

    七、城乡居民基本养老保险基金收入

    10,208 7,410 72.59

    注:本表为2015年首次编制。

    2015年市级社会保险基金预算收入执行情况表(草案)

    调整预算数 执行数 占预算%

    单位:万元

    (附表 9)

  • 类 别

    项 目

    社会保险基金支出 1,383,150 1,346,469 97.35

    一、基本养老保险基金支出 915,300 913,449 99.80

    二、失业保险基金支出 43,497 53,427 122.83

    三、基本医疗保险基金支出 320,531 292,260 91.18

    四、工伤保险基金支出 19,314 16,660 86.26

    五、生育保险基金支出 32,607 26,045 79.88

    六、城镇居民基本医疗保险基金支出

    43,947 38,103 86.70

    七、城乡居民基本养老保险基金支出

    7,954 6,525 82.03

    注:本表为2015年首次编制。

    2015年市级社会保险基金预算支出执行情况表(草案)

    调整预算数 执行数 占预算%

    单位:万元

    (附表 10)

  • 单位:亿元

    地区 债务限额 债务余额 债务使用及偿还

    市本级 515.21 485.89 99.87

    1、市级 398.79 374.57 66.76

    2、工业园区 116.42 111.32 33.11

    备注:债务使用及偿还数为新增政府债券及置换债券余额。

    2015年市本级举借债务情况表(附表 11)

  • 单位:万元

    类 别 比上年实绩

    科目 增减额 增减%

    一般公共预算收入 16,809,656 15,607,575 1,202,081 7.70

    一、税收收入 14,432,075 13,386,072 1,046,003 7.81

    1、增值税 3,323,575 3,067,773 255,802 8.34

    2、营业税 3,369,000 3,085,411 283,589 9.19

    3、企业所得税 2,695,500 2,508,629 186,871 7.45

    4、个人所得税 1,037,200 952,515 84,685 8.89

    5、资源税 65 -65 -100.00

    6、城市维护建设税 993,000 924,182 68,818 7.45

    7、房产税 739,500 707,805 31,695 4.48

    8、印花税 210,200 195,967 14,233 7.26

    9、城镇土地使用税 385,350 360,288 25,062 6.96

    10、土地增值税 854,300 849,284 5,016 0.59

    11、车船税 101,000 95,292 5,708 5.99

    12、耕地占用税 50,650 49,843 807 1.62

    13、契税 672,800 589,018 83,782 14.22

    二、非税收入 2,377,581 2,221,503 156,078 7.03

    1、专项收入 1,088,705 992,979 95,726 9.64

    2、行政事业性收费收入 444,707 418,052 26,655 6.38

    3、罚没收入 158,120 170,761 -12,641 -7.40

    4、国有资源(资产)有偿使用收入 559,301 518,442 40,859 7.88

    5、其他收入 126,748 121,269 5,479 4.52

    (附表 12)

    2016年初预算 2015年实绩

    2016年苏州市一般公共预算收入预算表(草案)

  • 单位:万元

    一般公共预算支出 14,144,936

    一、一般公共服务支出 1,464,952

    二、公共安全支出 951,662

    三、教育支出 2,424,913

    四、科学技术支出 821,311

    五、文化体育与传媒支出 332,536

    六、社会保障和就业支出 1,354,208

    七、医疗卫生与计划生育支出 835,125

    八、节能环保支出 286,619

    九、城乡社区支出 2,733,170

    十、农林水支出 855,555

    十一、交通运输支出 501,126

    十二、资源勘探信息等支出 400,166

    十三、商业服务业等支出 176,096

    十四、金融支出 48,790

    十五、援助其他地区支出 81,083

    十六、国土海洋气象等支出 49,717

    十七、住房保障支出 270,625

    十八、粮油物资储备支出 32,068

    十九、其他支出 493,836

    2016年苏州市一般公共预算支出预算表(草案)

    (附表 13)

    2016年预算项 目

  • 类 别 比上年实绩

    科目 增减额 增减%

    一般公共预算收入 3,475,200 3,217,599 257,601 8.01

    一、税收收入 2,921,700 2,718,365 203,335 7.48

    1、增值税 665,300 614,455 50,845 8.27

    2、营业税 500,900 508,716 -7,816 -1.54

    3、企业所得税 698,900 642,228 56,672 8.82

    4、个人所得税 232,000 216,606 15,394 7.11

    5、城市维护建设税 252,000 230,423 21,577 9.36

    6、房产税 146,000 140,153 5,847 4.17

    7、印花税 34,500 32,960 1,540 4.67

    8、城镇土地使用税 30,850 30,321 529 1.74

    9、土地增值税 138,000 129,163 8,837 6.84

    10、车船税 47,000 43,992 3,008 6.84

    11、耕地占用税 6,350 7,370 -1,020 -13.84

    12、契税 169,900 121,978 47,922 39.29

    二、非税收入 553,500 499,234 54,266 10.87

    1、专项收入 284,000 232,113 51,887 22.35

    2、行政事业性收费收入 90,500 94,067 -3,567 -3.79

    3、罚没收入 63,200 62,743 457 0.73

    4、国有资源(资产)有偿使用收入 27,800 30,368 -2,568 -8.46

    5、其他收入 88,000 79,943 8,057 10.08

    2015年实绩2016年初预算

    单位:万元

    2016年市本级一般公共预算收入预算表(草案)

    (附表 14)

  • 类 别 比上年实绩

    科目 增减额 增减%

    一般公共预算收入 697,200 645,573 51,627 8.00

    一、税收收入 326,700 311,233 15,467 4.97

    1、增值税 51,000 49,025 1,975 4.03

    2、营业税 43,000 41,586 1,414 3.40

    3、企业所得税 12,000 11,851 149 1.26

    4、个人所得税 35,000 34,817 183 0.53

    5、城市维护建设税 70,000 65,827 4,173 6.34

    6、房产税 10,000 9,536 464 4.87

    7、印花税 6,000 6,065 -65 -1.07

    8、城镇土地使用税 850 816 34 4.17

    9、土地增值税 13 -13 -100.00

    10、车船税 47,000 43,992 3,008 6.84

    11、耕地占用税 1,350 1,296 54 4.17

    12、契税 50,500 46,409 4,091 8.82

    二、非税收入 370,500 334,340 36,160 10.82

    1、专项收入 135,000 102,448 32,552 31.77

    2、行政事业性收费收入 77,000 76,433 567 0.74

    3、罚没收入 58,000 57,650 350 0.61

    4、国有资源(资产)有偿使用收入 18,500 18,046 454 2.52

    5、其他收入 82,000 79,763 2,237 2.80

    2016年初预算 2015年实绩

    单位:万元

    2016年市级一般公共预算收入预算表(草案)

    (附表 14-1)

  • 单位:万元

    类 别 比上年实绩

    科目 增减额 增减%

    一般公共预算收入 2,778,000 2,572,026 205,974

    一、税收收入 2,595,000 2,407,132 187,868 7.80

    1、增值税 614,300 565,430 48,870 8.64

    2、营业税 457,900 467,130 -9,230 -1.98

    3、企业所得税 686,900 630,377 56,523 8.97

    4、个人所得税 197,000 181,789 15,211 8.37

    5、城市维护建设税 182,000 164,596 17,404 10.57

    6、房产税 136,000 130,617 5,383 4.12

    7、印花税 28,500 26,895 1,605 5.97

    8、城镇土地使用税 30,000 29,505 495 1.68

    9、土地增值税 138,000 129,150 8,850 6.85

    10、车船税

    11、耕地占用税 5,000 6,074 -1,074 -17.68

    12、契税 119,400 75,569 43,831 58.00

    二、非税收入 183,000 164,894 18,106 10.98

    1、专项收入 149,000 129,665 19,335 14.91

    2、行政事业性收费收入 13,500 17,634 -4,134 -23.44

    3、罚没收入 5,200 5,093 107 2.10

    4、国有资源(资产)有偿使用收入 9,300 12,322 -3,022 -24.53

    5、其他收入 6,000 180 5,820 3233.33

    2016年初预算 2015年实绩

    2016年工业园区一般公共预算收入预算表(草案)

    (附表 14-2)

  • 类 别

    项 目 增减额 增减%

    一般公共预算支出 3,922,801 3,263,680 659,121 10.99 *

    一、一般公共服务支出 260,370 252,316 8,054 3.19

    二、公共安全支出 344,416 310,165 34,251 11.04

    三、教育支出 556,983 534,799 22,184 4.15

    四、科学技术支出 229,450 241,677 -12,227 -5.06

    五、文化体育与传媒支出 191,847 85,640 106,207 124.02

    六、社会保障和就业支出 316,076 307,381 8,695 2.83

    七、医疗卫生与计划生育支出 240,905 177,455 63,450 35.76

    八、节能环保支出 114,983 94,630 20,353 21.51

    九、城乡社区支出 774,916 535,092 239,824 7.44 *

    十、农林水支出 112,480 120,363 -7,883 2.38 *

    十一、交通运输支出 258,847 187,206 71,641 11.56 *

    十二、资源勘探信息等支出 140,980 142,483 -1,503 -1.05

    十三、商业服务业等支出 52,042 39,638 12,404 31.29

    十四、金融支出 36,830 13,050 23,780 182.22

    十五、援助其他地区支出 14,052 12,919 1,133 8.77

    十六、国土海洋气象等支出 9,847 14,472 -4,625 -31.96

    十七、住房保障支出 133,683 116,778 16,905 14.48

    十八、粮油物资储备支出 1,547 1,270 277 21.81

    十九、其他支出 127,548 71,398 56,150 78.64

    附:债务还本支出 14,500 16,000 -1,500 -9.38

    注:*为剔除一次性因素后同比例增加百分比。

    2016年市本级一般公共预算支出预算表(草案)

    (附表 15)

    比上年预算2015年初预算2016年初预算

    单位:万元

  • 类 别 比上年预算

    项 目 增减额 增减%

    一般公共预算支出 2,336,614 1,822,238 514,376 11.74 *

    一、一般公共服务支出 155,184 134,040 21,144 15.77

    二、公共安全支出 254,584 240,431 14,153 5.89

    三、教育支出 259,759 238,192 21,567 9.05

    四、科学技术支出 82,360 77,910 4,450 5.71

    五、文化体育与传媒支出 77,895 71,700 6,195 8.64

    六、社会保障和就业支出 203,902 180,934 22,968 12.69

    七、医疗卫生与计划生育支出 157,769 101,400 56,369 55.59

    八、节能环保支出 80,563 71,592 8,971 12.53

    九、城乡社区支出 523,546 294,549 228,997 9.84 *

    十、农林水支出 75,456 78,829 -3,373 10.43 *

    十一、交通运输支出 257,998 186,393 71,605 11.59 *

    十二、资源勘探信息等支出 13,476 12,209 1,267 10.38

    十三、商业服务业等支出 20,698 20,638 60 0.29

    十四、金融支出 30,080 6,000 24,080 401.33

    十五、援助其他地区支出 2,925 2,616 309 11.81

    十六、国土海洋气象等支出 8,494 8,085 409 5.06

    十七、住房保障支出 87,652 52,496 35,156 66.97

    十八、粮油物资储备支出 1,547 1,270 277 21.81

    十九、其他支出 37,866 38,140 -274 -0.72

    附:债务还本支出 9,500 10,000 -500 -5.00

    注:*为剔除一次性因素后同比例增加百分比。

    2016年初预算 2015年初预算

    2016年市级一般公共预算支出预算表(草案)

    (附表 15-1)

    单位:万元

  • 类 别

    科 目

    合计 2,336,614

    1、一般公共服务支出 155,184

    其中:人大事务 2,030

    其中:行政运行 1,199

    一般行政管理事务 179

    人大会议 240

    人大立法 150

    人大监督 10

    人大代表履职能力提升 242

    人大信访工作 10

    其中:政协事务 2,239

    其中:行政运行 1,392

    一般行政管理事务 483

    政协会议 40

    委员视察 110

    参政议政 173

    事业运行 7

    其他政协事务支出 34

    其中:政府办公厅(室)及相关机构事务 14,816

    其中:行政运行 6,137

    一般行政管理事务 2,041

    机关服务 5,546

    法制建设 108

    信访事务 92

    事业运行 692

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 200

    其中:发展与改革事务 13,716

    其中:行政运行 3,742

    一般行政管理事务 1,820

    2016年初预算

    2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)

    (附表 15-1-1)

    单位:万元

  • 类 别

    科 目2016年初预算

    2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)

    (附表 15-1-1)

    单位:万元

    机关服务 3,586

    物价管理 1,532

    事业运行 221

    其他发展与改革事务支出 2,815

    其中:统计信息事务 1,324

    其中:行政运行 722

    一般行政管理事务 148

    专项普查活动 300

    事业运行 154

    其中:财政事务 8,284

    其中:行政运行 3,381

    一般行政管理事务 2,432

    财政国库业务 75

    事业运行 1,270

    其他财政事务支出 1,126

    其中:税收事务 27,296

    其中:行政运行 9,293

    一般行政管理事务 6,308

    税务办案 300

    税务登记证及发票管理 150

    代扣代收代征税款手续费 7,300

    税务宣传 555

    协税护税 350

    信息化建设 2,833

    事业运行 102

    其他税收事务支出 105

    其中:审计事务 1,816

    其中:行政运行 1,475

    一般行政管理事务 246

  • 类 别

    科 目2016年初预算

    2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)

    (附表 15-1-1)

    单位:万元

    事业运行 95

    其中:人力资源事务 847

    其中:行政运行 482

    一般行政管理事务 120

    事业运行 229

    其他人力资源事务支出 16

    其中:纪检监察事务 7,387

    其中:行政运行 1,825

    一般行政管理事务 5,248

    大案要案查处 300

    事业运行 14

    其中:商贸事务 5,773

    其中:行政运行 4,076

    一般行政管理事务 1,366

    事业运行 313

    其他商贸事务支出 18

    其中:知识产权事务 4,348

    其中:行政运行 367

    一般行政管理事务 53

    专利执法 6

    知识产权宏观管理 3,600

    事业运行 275

    其他知识产权事务支出 47

    其中:工商行政管理事务 5,030

    其中:行政运行 2,631

    一般行政管理事务 624

    工商行政管理专项 763

    执法办案专项 200

    消费者权益保护 173

  • 类 别

    科 目2016年初预算

    2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)

    (附表 15-1-1)

    单位:万元

    信息化建设 435

    事业运行 204

    其中:质量技术监督与检验检疫事务 20,581

    其中:行政运行 928

    一般行政管理事务 2,309

    出入境检验检疫行政执法和业务管理 200

    质量技术监督行政执法及业务管理 7,564

    质量技术监督技术支持 2,506

    事业运行 5,456

    其他质量技术监督与检验检疫事务支出 1,618

    其中:宗教事务 733

    其中:行政运行 559

    一般行政管理事务 34

    宗教工作专项 140

    其中:港澳台侨事务 1,137

    其中:行政运行 854

    一般行政管理事务 5

    台湾事务 100

    华侨事务 122

    事业运行 56

    其中:档案事务 2,637

    其中:行政运行 651

    一般行政管理事务 7

    档案馆 956

    其他档案事务支出 1,023

    其中:民主党派及工商联事务 1,899

    其中:行政运行 1,495

    一般行政管理事务 189

    参政议政 104

  • 类 别

    科 目2016年初预算

    2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)

    (附表 15-1-1)

    单位:万元

    其他民主党派及工商联事务支出 111

    其中:群众团体事务 3,481

    其中:行政运行 1,073

    一般行政管理事务 500

    事业运行 526

    其他群众团体事务支出 1,382

    其中:党委办公厅(室)及相关机构事务 1,993

    其中:行政运行 1,352

    一般行政管理事务 621

    专项业务 20

    其中:组织事务 3,853

    其中:行政运行 1,211

    一般行政管理事务 831

    其他组织事务支出 1,811

    其中:宣传事务 3,225

    其中:行政运行 1,129

    一般行政管理事务 551

    其他宣传事务支出 1,545

    其中:统战事务 724

    其中:行政运行 538

    一般行政管理事务 21

    其他统战事务支出 165

    其中:其他共产党事务支出 7,469

    其中:行政运行 4,058

    一般行政管理事务 2,446

    事业运行 457

    其他共产党事务支出 508

    其中:其他一般公共服务支出 12,546

    其中:其他一般公共服务支出 12,546

  • 类 别

    科 目2016年初预算

    2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)

    (附表 15-1-1)

    单位:万元

    2、公共安全支出 254,584

    其中:公安 187,120

    其中:行政运行 151,678

    治安管理 8,276

    刑事侦查 3,100

    出入境管理 225

    道路交通管理 10,249

    拘押收教场所管理 3,650

    信息化建设 8,900

    事业运行 1,042

    其中:检察 7,850

    其中:行政运行 4,482

    一般行政管理事务 2,678

    其他检察支出 240

    其中:法院 8,821

    其中:行政运行 5,937

    一般行政管理事务 1,080

    案件审判 1,804

    其中:司法 3,284

    其中:行政运行 1,652

    一般行政管理事务 171

    基层司法业务 45

    普法宣传 200

    司法统一考试 52

    仲裁 1,144

    其他司法支出 20

    其中:其他公共安全支出 32,350

    其中:其他公共安全支出 32,350

    3、教育支出 259,759

  • 类 别

    科 目2016年初预算

    2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)

    (附表 15-1-1)

    单位:万元

    其中:教育管理事务 3,614

    其中:行政运行 1,886

    其他教育管理事务支出 1,728

    其中:普通教育 114,734

    其中:学前教育 1,220

    小学教育 7,145

    初中教育 50,553

    高中教育 50,408

    其他普通教育支出 5,408

    其中:职业教育 84,358

    其中:中专教育 35,718

    技校教育 4,503

    高等职业教育 39,145

    其他职业教育支出 4,992

    其中:成人教育 308

    其中:成人中等教育 308

    其中:特殊教育 1,710

    其中:特殊学校教育 1,251

    工读学校教育 459

    其中:进修及培训 5,820

    其中:干部教育 5,820

    其中:教育费附加安排的支出 19,387

    其中:城市中小学校舍建设 12,100

    其他教育费附加安排的支出 7,287

    其中:其他教育支出 29,828

    其中:其他教育支出 29,828

    4、科学技术支出 82,360

    其中:科学技术管理事务 1,565

    其中:行政运行 1,311

  • 类 别

    科 目2016年初预算

    2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)

    (附表 15-1-1)

    单位:万元

    一般行政管理事务 254

    其中:应用研究 4,342

    其中:社会公益研究 4,342

    其中:技术研究与开发 67,800

    其中:应用技术研究与开发 50,600

    产业技术研究与开发 17,200

    其中:科学技术普及 1,326

    其中:机构运行 174

    学术交流活动 201

    其他科学技术普及支出 951

    其中:其他科学技术支出 7,327

    其中:其他科学技术支出 7,327

    5、文化体育与传媒支出 77,895

    其中:文化 33,305

    其中:行政运行 2,513

    图书馆 13,015

    文化展示及纪念机构 4,449

    艺术表演团体 6,931

    文化创作与保护 1,024

    其他文化支出 5,373

    其中:文物 7,742

    其中:行政运行 188

    文物保护 704

    博物馆 5,940

    其他文物支出 910

    其中:体育 13,754

    其中:行政运行 686

    一般行政管理事务 357

    运动项目管理 387

  • 类 别

    科 目2016年初预算

    2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)

    (附表 15-1-1)

    单位:万元

    体育竞赛 1,877

    体育训练 303

    体育场馆 1,868

    群众体育 5,363

    体育交流与合作 55

    其他体育支出 2,858

    其中:新闻出版广播影视 356

    其中:出版发行 120

    其他新闻出版广播影视支出 236

    其中:其他文化体育与传媒支出 22,738

    其中:宣传文化发展专项支出 4,600

    文化产业发展专项支出 10,000

    其他文化体育与传媒支出 8,138

    6、社会保障和就业支出 203,902

    其中:人力资源和社会保障管理事务 64,458

    其中:行政运行 5,285

    一般行政管理事务 9,002

    劳动保障监察 578

    就业管理事务 1,063

    信息化建设 3,380

    社会保险经办机构 43,777

    劳动关系和维权 190

    公共就业服务和职业技能鉴定机构 209

    其他人力资源和社会保障管理事务支出 974

    其中:民政管理事务 3,911

    其中:行政运行 1,418

    民间组织管理 22

    行政区划和地名管理 40

    其他民政管理事务支出 788

  • 类 别

    科 目2016年初预算

    2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)

    (附表 15-1-1)

    单位:万元

    其中:行政事业单位离退休 59,021

    其中:归口管理的行政单位离退休 5,036

    未归口管理的行政单位离退休 44,745

    其他行政事业单位离退休支出 9,240

    其中:抚恤 1,634

    其中:优抚事业单位支出 308

    其他优抚支出 153

    其中:社会福利 17,610

    其中:老年福利 3,105

    殡葬 4,493

    社会福利事业单位 10,012

    其中:残疾人事业 10,677

    其中:行政运行 461

    一般行政管理事务 514

    残疾人康复 1,314

    残疾人就业和扶贫 5,617

    其他残疾人事业支出 2,771

    其中:红十字事业 623

    其中:行政运行 234

    一般行政管理事务 389

    其中:最低生活保障 4,000

    其中:城市最低生活保障金支出 4,000

    其中:临时救助 4,536

    其中:临时救助支出 3,788

    流浪乞讨人员救助支出 748

    其中:其他社会保障和就业支出 32,763

    其中:其他社会保障和就业支出 32,763

    7、医疗卫生与计划生育支出 157,769

    其中:医疗卫生与计划生育管理事务 2,473

  • 类 别

    科 目2016年初预算

    2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)

    (附表 15-1-1)

    单位:万元

    其中:行政运行 1,289

    一般行政管理事务 1,184

    其中:公立医院 96,836

    其中:综合医院 27,416

    中医(民族)医院 10,572

    传染病医院 22,905

    精神病医院 33,443

    其他公立医院支出 2,500

    其中:公共卫生 24,522

    其中:疾病预防控制机构 6,239

    卫生监督机构 2,353

    妇幼保健机构 483

    应急救治机构 1,285

    采供血机构 9,071

    基本公共卫生服务 3,150

    重大公共卫生专项 575

    其他公共卫生支出 1,366

    其中:医疗保障 400

    其中:其他医疗保障支出 400

    其中:计划生育事务 9,085

    其中:计划生育服务 165

    其他计划生育事务支出 8,920

    其中:食品和药品监督管理事务 15,431

    其中:行政运行 1,510

    一般行政管理事务 498

    药品事务 428

    化妆品事务 500

    食品安全事务 2,870

    事业运行 5,085

  • 类 别

    科 目2016年初预算

    2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)

    (附表 15-1-1)

    单位:万元

    其他食品和药品监督管理事务支出 4,540

    其中:其他医疗卫生和计划生育支出 9,022

    其中:其他医疗卫生和计划生育支出 9,022

    8、节能环保支出 80,563

    其中:环境保护管理事务 2,322

    其中:行政运行 2,189

    一般行政管理事务 133

    其中:环境监测与监察 172

    其中:核与辐射安全监督 172

    其中:污染防治 7,650

    其中:固体废弃物与化学品 150

    其他污染防治支出 7,500

    其中:自然生态保护 22,000

    其中:生态保护 10,000

    农村环境保护 12,000

    其中:能源节约利用 32,550

    其中:能源节约利用 32,550

    其中:污染减排 2,567

    其中:环境监测与信息 2,399

    环境执法监察 168

    其中:其他节能环保支出 13,302

    其中:其他节能环保支出 13,302

    9、城乡社区支出 523,546

    其中:城乡社区管理事务 84,168

    其中:行政运行 15,268

    一般行政管理事务 49,498

    机关服务 4,414

    城管执法 337

    工程建设管理 1,542

  • 类 别

    科 目2016年初预算

    2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)

    (附表 15-1-1)

    单位:万元

    市政公用行业市场监管 1,306

    其他城乡社区管理事务支出 11,803

    其中:城乡社区规划与管理 341

    其中:城乡社区规划与管理 341

    其中:城乡社区公共设施 25,127

    其中:其他城乡社区公共设施支出 25,127

    其中:城乡社区环境卫生 10,784

    其中:城乡社区环境卫生 10,784

    其中:建设市场管理与监督 717

    其中:建设市场管理与监督 717

    其中:其他城乡社区支出 402,409

    其中:其他城乡社区支出 402,409

    10 、农林水支出 75,456

    其中:农业 30,738

    其中:行政运行 3,119

    一般行政管理事务 491

    事业运行 2,307

    科技转化与推广服务 61

    病虫害控制 64

    执法监管 341

    统计监测与信息服务 24

    农业生产支持补贴 1,600

    农业组织化与产业化经营 450

    农村公益事业 12,500

    其他农业支出 9,781

    其中:林业 6,429

    其中:林业事业机构 670

    森林培育 2,000

    湿地保护 1,147

  • 类 别

    科 目2016年初预算

    2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)

    (附表 15-1-1)

    单位:万元

    其他林业支出 2,612

    其中:水利 27,189

    其中:行政运行 836

    一般行政管理事务 336

    水利行业业务管理 395

    水利工程建设 1,200

    水利工程运行与维护 10,982

    水利执法监督 804

    水资源节约管理与保护 413

    防汛 126

    其他水利支出 12,097

    其中:其他农林水支出 11,100

    其中:其他农林水支出 11,100

    11、交通运输支出 257,998

    其中:公路水路运输 254,209

    其中:行政运行 1,585

    公路运输管理 10,960

    航道维护 2,208

    救助打捞 1,274

    海事管理 1,252

    其他公路水路运输支出 236,930

    其中:成品油价格改革对交通运输的补贴 1,121

    其中:对城市公交的补贴 636

    成品油价格改革补贴其他支出 485

    其中:其他交通运输支出 2,668

    其中:其他交通运输支出 2,668

    12、资源勘探信息等支出 13,476

    其中:工业和信息产业监管 120

    其中:无线电监管 120

  • 类 别

    科 目2016年初预算

    2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)

    (附表 15-1-1)

    单位:万元

    其中:安全生产监管 3,799

    其中:行政运行 789

    一般行政管理事务 175

    安全监管监察专项 1,920

    其他安全生产监管支出 915

    其中:国有资产监管 719

    其中:行政运行 639

    一般行政管理事务 80

    其中:支持中小企业发展和管理支出 8,631

    其中:一般行政管理事务 100

    其他支持中小企业发展和管理支出 8,531

    其中:其他资源勘探信息等支出 207

    其中:其他资源勘探信息等支出 207

    13、商业服务业等支出 20,698

    其中:商业流通事务 3,285

    其中:行政运行 602

    一般行政管理事务 474

    其他商业流通事务支出 2,209

    其中:旅游业管理与服务支出 6,372

    其中:行政运行 1,041

    其他旅游业管理与服务支出 5,331

    其中:涉外发展服务支出 10,000

    其中:一般行政管理事务 10,000

    其中:其他商业服务业等支出 1,041

    其中:其他商业服务业等支出 1,041

    14、金融支出 30,080

    其中:金融发展支出 30,080

    其中:其他金融发展支出 30,080

    15、援助其他地区支出 2,925

  • 类 别

    科 目2016年初预算

    2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)

    (附表 15-1-1)

    单位:万元

    其中:其他支出 2,925

    16、国土海洋气象等支出 8,494

    其中:国土资源事务 6,743

    其中:行政运行 3,110

    一般行政管理事务 1,853

    土地资源储备支出 1,087

    事业运行 693

    其中:地震事务 554

    其中:行政运行 121

    地震监测 215

    地震预测报告 9

    地震灾害预防 110

    地震应急救援 12

    防震减灾信息管理 87

    其中:气象事务 800

    其中:气象事业机构 500

    其他气象事务支出 300

    其中:其他国土海洋气象等支出 397

    其中:其他国土海洋气象等支出 397

    17、住房保障支出 87,652

    其中:保障性安居工程支出 13,772

    其中:公共租赁住房 13,772

    其中:住房改革支出 71,763

    其中:住房公积金 31,023

    提租补贴 23,678

    购房补贴 17,062

    其中:城乡社区住宅 2,117

    其中:其他城乡社区住宅支出 2,117

    18、粮油物质储备支出 1,547

  • 类 别

    科 目2016年初预算

    2016年市级一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)

    (附表 15-1-1)

    单位:万元

    其中:粮油事务 1,547

    其中:行政运行 832

    粮食信息统计 5

    粮食专项业务活动 663

    其他粮油事务支出 47

    19、其他支出 37,866

    附:债务还本支出 9,500

    注:根据政府收支分类科目,支出按其功能分类分为类、款、项。

  • 单位:万元

    科目名称 2016年初预算

    合计 621,725

    1、工资福利支出 355,291

    其中:基本工资 37,171

    津贴补贴 102,290

    奖金 1,603

    社会保障缴费 86,166

    绩效工资 85,746

    其他工资福利支出 42,315

    2、商品和服务支出 67,156

    其中:办公费 5,299

    印刷费 1,056

    咨询费 444

    手续费 261

    水费 2,105

    电费 6,316

    邮电费 3,016

    取暖费 550

    差旅费 4,614

    因公出国(境)费用 1,278

    维修(护)费 3,683

    租赁费 1,343

    会议费 2,019

    培训费 3,512

    公务接待费 3,671

    专用材料费 1,990

    被装购置费 38

    劳务费 1,314

    委托业务费 345

    工会经费 4,020

    2016年市级一般公共预算基本支出预算明细表(按经济科目)(草案)

    (附表 15-1-2)

  • 单位:万元

    科目名称 2016年初预算

    2016年市级一般公共预算基本支出预算明细表(按经济科目)(草案)

    (附表 15-1-2)

    福利费 1,396

    公务用车运行维护费 12,808

    其他交通费用 390

    税金及附加费用 727

    其他商品和服务支出 4,961

    3、对个人和家庭的补助 199,278

    其中:离休费 10,297

    退休费 95,156

    退职(役)费 1

    抚恤金 523

    生活补助 1,230

    救济费 24

    医疗费 1,724

    奖励金 41

    住房公积金 31,023

    提租补贴 23,678

    购房补贴 17,141

    其他对个人和家庭的补助支出 18,440

    注:根据政府收支分类科目,基本支出按其经济分类分为类、款。

  • 单位:万元

    项 目 预算数 项 目 预算数

    1、市级一般公共预算收入 697,200 1.市级一般公共预算支出 2,336,614

    2.上级补助收入 1,164,878 2.上解上级支出 1,328,186

    返还性收入 373,289 体制上解支出 96,452

    一般性转移支付收入 222,824 出口退税专项上解支出 147,415

    专项转移支付收入 568,765 专项上解支出 1,084,319

    3.下级上解收入 2,784,180 3.补助下级支出 1,222,472

    体制上解收入 55,864 返还性支出 222,431

    其他专项上解收入 2,728,316 一般性转移支付 277,782

    4.上年结余 107,774 专项转移支付支出 722,259

    5.调入资金 142,740 4.债券还本支出 9,500

    收 入 总 计 4,896,772 支 出 总 计 4,896,772

    2016年市级一般公共预算收支平衡表(含税收返还和转移支付)

    (附表15-1-3)

    收 入 支 出

  • 单位:万元

    地区补助下级支出合计

    返还性支出 一般性转移支付支出专项转移支付支出

    合计 1,222,472 222,431 277,782 722,259

    工业园区 484,993 44,453 110,350 330,190

    姑苏区 242,389 42,278 103,869 96,242

    新区 136,678 41,668 20,923 74,087

    吴中 181,046 62,589 21,233 97,224

    相城 99,477 31,443 21,407 46,627

    吴江 27,836 27,836

    常熟 8,572 8,572

    太仓 6,657 6,657

    张家港 10,522 10,522

    昆山 24,302 24,302

    2016年市级一般公共预算税收返还和转移支付分地区情况表(草案)

    (附表15-1-4)

  • 单位:万元

    序号 项 目 财政局主管处室 主管部门 2016年度预算数

    一、一般公共服务

    1 知识产权专项资金 教科文处 苏州市知识产权局 3,600

    二、科学技术

    2 工业经济升级版专项资金 企业处 苏州市经济和信息化委员会 17,200

    3 科技创新专项资金 教科文处 苏州市科技局 50,600

    4 科普专项资金 教科文处 苏州市科学技术协会 750

    5 人才开发专项资金 行政政法处 中共苏州市委组织部 7,000

    三、文化体育与传媒

    6 未成年人思想道德建设专项资金 教科文处 中共苏州市委宣传部 600

    7 宣传文化发展专项资金 教科文处 中共苏州市委宣传部 4,600

    8 非物质文化遗产保护专项资金 教科文处 苏州市文化广电新闻出版局 500

    9 文化产业发展专项资金 教科文处 苏州市文化广电新闻出版局 10,000

    10 体育产业发展引导资金 教科文处 苏州市体育局 1,000

    四、社会保障和就业

    11 就业专项资金 社会保障处 苏州市人力资源和社会保障局 3,600

    五、医疗卫生

    12 科教兴卫专项 社会保障处 苏州市卫生局 2,680

    六、节能环保

    13 污染防治专项资金 经济建设处 苏州市环境保护局 7,500

    14 生态补偿资金 农业处 苏州市财政局 10,000

    15 绿色发展专项资金 经建处、企业处苏州市经济和信息化委员会、苏州市住房和城乡建设局、苏州市发展与改革委员会

    3,050

    16 推进新型工业化专项资金 企业处 苏州市经济和信息化委员会 500

    七、农林水事务

    17 城乡一体化专项资金 基层处 中共苏州市委农村工作办公室 12,500

    八、资源勘探电力信息等事务

    18 社会企业信息化建设专项资金 企业处 苏州市经济和信息化委员会 2,000

    19 服务业引导专项资金 经济建设处 苏州市发展与改革委员会 6,500

    九、商业服务业等事务

    20 价格调节基金 综合处 苏州市物价局 1,050

    21 旅游发展专项资金 外金处 苏州市旅游局 5,000

    2016年市级财政专项支出预算情况表(含对下转移支付)

    (附表15-1-5)

  • 单位:万元

    序号 项 目 财政局主管处室 主管部门 2016年度预算数

    2016年市级财政专项支出预算情况表(含对下转移支付)

    (附表15-1-5)

    十、金融监管等事务

    22 金融改革发展专项资金 外金处 苏州市人民政府金融工作办公室 10,000

  • 类 别 比上年预算

    项 目 增减额 增减%

    一般公共预算支出 1,586,187 1,441,442 144,745 10.04

    一、一般公共服务支出 105,186 118,276 -13,090 -11.07

    二、公共安全支出 89,832 69,734 20,098 28.82

    三、教育支出 297,224 296,607 617 0.21

    四、科学技术支出 147,090 163,767 -16,677 -10.18

    五、文化体育与传媒支出 113,952 13,940 100,012 717.45

    六、社会保障和就业支出 112,174 126,447 -14,273 -11.29

    七、医疗卫生与计划生育支出 83,136 76,055 7,081 9.31

    八、节能环保支出 34,420 23,038 11,382 49.41

    九、城乡社区支出 251,370 240,543 10,827 4.50

    十、农林水支出 37,024 41,534 -4,510 -10.86

    十一、交通运输支出 849 813 36 4.43

    十二、资源勘探信息等支出 127,504 130,274 -2,770 -2.13

    十三、商业服务业等支出 31,344 19,000 12,344 64.97

    十四、金融支出 6,750 7,050 -300 -4.26

    十五、援助其他地区支出 11,127 10,303 824 8.00

    十六、国土海洋气象等支出 1,353 6,387 -5,034 -78.82

    十七、住房保障支出 46,031 64,282 -18,251 -28.39

    十八、粮油物资储备支出

    十九、其他支出 89,682 33,258 56,424 169.66

    附:债务还本支出 5,000 6,000 -1,000 -16.67

    2016年初预算 2015年初预算

    2016年工业园区一般公共预算支出预算表(草案)

    (附表 15-2)

    单位:万元

  • 类 别

    合计 1,586,187

    1、一般公共服务支出 105,186

    其中:政府办公厅(室)及相关机构事务 42,448

    其中:行政运行 25,668

    一般行政管理事务 1,767

    机关服务 9,147

    专项业务活动 5,486

    政务公开审批 88

    法制建设 82

    信访事务 210

    其中:发展与改革事务 282

    其中:物价管理 50

    事业运行 202

    其他发展与改革事务支出 30

    其中:统计信息事务 187

    其中:专项统计业务 187

    其中:财政事务 855

    其中:行政运行 775

    一般行政管理事务 78

    财政国库业务 2

    其中:税收事务 20,473

    其中:一般行政管理事务 15,213

    税务登记证及发票管理 260

    代扣代收代征税款手续费 5,000

    其中:审计事务 510

    其中:行政运行 78

    一般行政管理事务 7

    审计业务 425

    其中:海关事务 2,030

    2016年初预算科 目

    2016年工业园区一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)

    (附表 15-2-1)

    单位:万元

  • 类 别2016年初预算

    科 目

    2016年工业园区一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)

    (附表 15-2-1)

    单位:万元

    其中:一般行政管理事务 2,030

    其中:人力资源事务 2,994

    其中:行政运行 615

    一般行政管理事务 233

    其他人力资源事务支出 2,060

    其中:纪检监察事务 608

    其中:行政运行 66

    一般行政管理事务 542

    其中:商贸事务 21,092

    其中:行政运行 1,135

    一般行政管理事务 960

    对外贸易管理 11,993

    国际经济合作 400

    国内贸易管理 405

    招商引资 3,700

    其他商贸事务支出 2,499

    其中:知识产权事务 2,000

    其中:专利试点和产业化推进 2,000

    其中:工商行政管理事务 4,509

    其中:行政运行 3,565

    一般行政管理事务 544

    工商行政管理专项 400

    其中:质量技术监督与检验检疫事务 1,201

    其中:行政运行 544

    一般行政管理事务 7

    出入境检验检疫行政执法和业务管理 550

    质量技术监督行政执法及业务管理 100

    其中:宗教事务 334

    其中:宗教工作专项 334

  • 类 别2016年初预算

    科 目

    2016年工业园区一般公共预算支出预算明细表(按功能科目)(草案)

    (附表 15-2-1)

    单位:万元

    其中:档案事务 3,338

    其中:行政运行 564

    一般行政管理事务 2,477