6
LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS DE MACHE ALTO Y MACHE BAJO , DEL CENTRO POBLADO DE BARRO NEGRO , DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA DESCRIPCION COSTO DIRECTO ADICIONAL DEDUCTIVO GG+UTI SUB TOTAL AMORTIZACION SUB TOTAL IGV TOTAL AUTORIZADO ### CONTRATO PRINCIPAL S/. 485,812.46 ### S/. 558,684.33 ### S/. 659,247.50 ADICIONAL 01 - - - - - DEDUCTIVO 01 - - - - - PRESUPUESTO ### 100,563.18 PAGADO ### FACTURA N° ADELANTO MATERIALES - - - - - - - - VALORIZACION N° 01 150,933.60 ### S/. 173,573.65 - S/. 173,573.65 S/. 31,243.26 S/. 204,816.90 01-000001 VALORIZACION N° 02 124,267.44 ### S/. 142,907.55 - S/. 142,907.55 S/. 25,723.36 S/. 168,630.91 01-000003 VALORIZACION N° 03 180,204.97 ### S/. 207,235.72 - S/. 207,235.72 S/. 37,302.42 S/. 244,538.14 01-000006 SUB TOTAL 1 455,406.01 ### 523,716.91 - ### ### ### MONTO PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA: AUTORIZADO - PAGADO ### MONTO VALORIZADO POR MAYORES METRADOS ( EL CONTRATISTA RENUNCIA SU COBRANZA) S/. 0.00 MONTO NETO PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA ###

Liquidacion de Contrato3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

liquidacion de obra

Citation preview

Page 1: Liquidacion de Contrato3

LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS DE MACHE ALTO Y MACHE BAJO , DEL CENTRO POBLADO DE BARRO NEGRO , DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD "

DESCRIPCION COSTO DIRECTO ADICIONAL DEDUCTIVO GG+UTI SUB TOTAL AMORTIZACION SUB TOTAL IGV TOTAL

AUTORIZADO S/. 659,247.50

CONTRATO PRINCIPAL S/. 485,812.46 S/. 72,871.87 S/. 558,684.33 S/. 100,563.18 S/. 659,247.50

ADICIONAL 01 - - - - -

DEDUCTIVO 01 - - - - -

PRESUPUESTO S/. 558,684.33 100,563.18

PAGADO S/. 617,985.96 FACTURA N° ESTADO

ADELANTO MATERIALES - - - - - - - - -

VALORIZACION N° 01 150,933.60 S/. 22,640.04 S/. 173,573.65 - S/. 173,573.65 S/. 31,243.26 S/. 204,816.90 01-000001 10/2014 Pagada

VALORIZACION N° 02 124,267.44 S/. 18,640.12 S/. 142,907.55 - S/. 142,907.55 S/. 25,723.36 S/. 168,630.91 01-000003 11/2014 Pagada

VALORIZACION N° 03 180,204.97 S/. 27,030.75 S/. 207,235.72 - S/. 207,235.72 S/. 37,302.42 S/. 244,538.14 01-000006 12/1/2014 Pagada

SUB TOTAL 1 455,406.01 S/. 68,310.90 523,716.91 - S/. 523,716.91 S/. 94,269.03 485,812.46

MONTO PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA: AUTORIZADO - PAGADO S/. 41,261.55

MONTO VALORIZADO POR MAYORES METRADOS ( EL CONTRATISTA RENUNCIA SU COBRANZA) S/. 0.00

MONTO NETO PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA S/. 41,261.55

FECHA DE PAGO

Page 2: Liquidacion de Contrato3

LIQUIDACION FINAL DE OBRA

ITEM DESCRIPCION CONTRATADO IGV SUB TOTAL ACUMULADO TOTAL

I. AUTORIZADO S/. 659,247.50

1.01 CONTRATO PRINCIPAL S/. 659,247.50

PRESUPUESTO CONTRATO PRINCIPAL S/. 558,684.33 S/. 100,563.18 S/. 659,247.50

1.02 ADICIONALES

PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N° 01 - - -

1.03 DEDUCTIVOS

PRESUPUESTO DEDUCTIVO DE OBRA N° 01 - - -

II. PAGADO S/. 617,985.95

2.01 ADELANTOS

DIRECTO - - - -

DE MATERIALES - - - -

2.02 VALORIZACIONES DEL CONTRATO PRINCIPAL 617,985.95

VALORIZACION N° 01 173,573.65 31,243.26 204,816.90

VALORIZACION N° 02 142,907.55 25,723.36 168,630.91

VALORIZACION N° 03 207,235.72 37,302.42 244,538.14

2.03 AMORTIZACIONES -

VALORIZACION N° 01 - - -

VALORIZACION N° 02 - - -

VALORIZACION N° 03 - - -

2.04 ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS - S/. 0.00

ADICIONAL 01 - - -

DEDUCTIVO 01 - - -

III. PENALIDADES S/. 0.00

NO SE HAN APLICADO PENALIDADES -

MONTO PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA: AUTORIZADO - PAGADO S/. 41,261.55

S/. 0.00

MONTO NETO PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA S/. 41,261.55

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS DE MACHE ALTO Y MACHE BAJO , DEL CENTRO POBLADO DE BARRO NEGRO , DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD "

MONTO VALORIZADO POR MAYORES METRADOS ( EL CONTRATISTA RENUNCIA SU COBRANZA)

Page 3: Liquidacion de Contrato3

RESUMEN DEL MONTO PAGADO AL CONTRATISTA

DESCRIPCIONSUB TOTAL IGV TOTAL

ESTADOS/. S/. S/.

PRESUPUESTO FINAL AUTORIZADO 659,247.50

PPTO. CONTRACTUAL 558,684.33 100,563.18 659,247.50

ADICIONAL DE OBRA N° 01 - - -

DEDUCTIVO DE OBRA N° 01 - - -

PAGADO 617,985.95 S/. 617,985.95

ADELANTO MATERIALES - - -

VALORIZACION 01 173,573.65 31,243.26 204,816.90 Pagada

VALORIZACION 02 142,907.55 25,723.36 168,630.91 Pagada

VALORIZACION 03 207,235.72 37,302.42 244,538.14 Pagada

VALORIZACION 04 - - - Pendiente de pago

ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS 0.00

VALORIZACION 01 DEL ADICIONAL 01 0.00 - 0.00Pendiente de pago

VALORIZACION 01 DEL DEDUCTIVO 01 0.00 - 0.00

MONTO PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA S/. 41,261.55

S/. 0.00

MONTO NETO PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA S/. 41,261.55

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS DE MACHE ALTO Y MACHE BAJO , DEL CENTRO POBLADO DE BARRO NEGRO , DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD "

MONTO VALORIZADO POR MAYORES METRADOS (EL CONTRATISTA RENUNCIA SU COBRANZA)