Upload
others
View
17
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj)
GUBERNUR BANTEN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2019
Draft Final
GUBERNUR BANTEN
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang
senantiasa melimpahkan rakhmat dan karunia-Nya,
Alhamdulillah pada akhirnya dapat kami rampungkan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten Akhir
Tahun Anggaran 2018.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten Akhir
Tahun Anggaran 2018 ini, disusun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat. Dengan demikian LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran
2018 ini merupakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah
selama 1 (satu) tahun anggaran dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Banten Tahun 2017-2022.
LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018 ini juga disampaikan
informasi atas penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Tugas Umum
Pemerintahan Provinsi Banten pada Tahun 2018. Semoga LKPj ini dapat menjadi
acuan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi
Banten pada masa yang akan datang.
Demikian, atas segala bantuan dan perhatian semua pihak, diucapkan
terimakasih.
Serang, 22 Februari 2019
GUBERNUR BANTEN
Dr. H. Wahidin Halim, M.Si
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
i
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI ...................................................................................................... i
DAFTAR TABEL .............................................................................................. iii
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... viii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. I-1
1.1 Dasar Hukum ............................................................................ I-1
1.2 Gambaran Umum Daerah ......................................................... I-3
1.2.1 Kondisi Geografis dan Administratif Provinsi Banten .. I-3
1.2.2 Gambaran Umum Demografi ........................................ I-4
1.3 Potensi Unggulan Daerah .......................................................... I-10
1.4 Kondisi Ekonomi Daerah .......................................................... I-10
1.5 Sistematika Penyusunan Laporan .............................................. I-13
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH .......................................... II-1
2.1 Visi dan Misi ............................................................................. II-1
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah ......................................... II-4
2.2.1 Strategi ........................................................................... II-4
2.2.2 Arah Kebijakan ............................................................... II-9
2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 ............................. II-15
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI BANTEN .......................................................................
III-1
3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah ............................................... III-3
3.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah ..... III-3
3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan .................................... III-5
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
ii
3.2 Pengelolaan Belanja Daerah ....................................................... III-8
3.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah .............................. III-8
3.2.2 Target dan Realisasi Belanja ........................................... III-10
3.3 Pembiayaan Daerah ................................................................... III-77
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-1
4.1 Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar .................... IV-1
4.2 Penyelenggaraan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar ......... IV-50
4.3 Penyelenggaraan Urusan Pilihan ............................................... IV-99
4.4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang ..... IV-120
4.5 Capaian Indikator Kinerja Program .......................................... IV-164
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN .......................... V-1
5.1 Dasar Hukum ........................................................................... V-1
5.2 Pelaksanaan Tugas Pembantuan ............................................... V-1
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ........ VI-1
6.1 Kerjasama Antar Daerah ........................................................... VI-1
6.2 Kerjasama Pihak Ketiga ............................................................. VI-23
6.3 Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah ......................... VI-39
6.4 Pembinaan Wilayah Perbatasan ................................................. VI-45
6.5 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana ............................... VI-46
6.6 Pengelolaan Kawasan Khusus .................................................... VI-48
6.7 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ........... VI-48
BAB VII PENUTUP ................................................................................. VII-1
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
iii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/
Kota di Provinsi Banten Tahun 2015-2018 ....................................
I-5
Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Banten Tahun 2014-2018 .................................................
I-6
Tabel 1.3 Jumlah dan Distribusi Penduduk yang Bekerja Menurut
Lapangan Usaha di Provinsi Banten Tahun 2018 .....................
I-7
Tabel 1.4 Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Banten Tahun 2017-2018 .. I-8
Tabel 1.5 Perkembangan IPM Menurut Kabupaten Kota di Provinsi
Banten Tahun 2014-2018 ...............................................................
I-8
Tabel 1.6 Indikator Kemiskinan Provinsi Banten Tahun 2017-2018 ......... I-9
Tabel 1.7 Sektor Unggulan Daerah ........................................................... I-10
Tabel 1.8 Perkembangan LPE Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Banten Tahun 2014 - 2018 .......................................................... I-11
Tabel 1.9 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Banten Tahun 2015 - 2018 (Juta Rupiah) .....................
I-12
Tabel 1.10 PDRB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Banten
Tahun 2017-2018 (Juta Rupiah) .................................................
I-12
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah
Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 ...................
III-6
Tabel 3.2 Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 .................
III-8
Tabel 3.3 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 ................
III-10
Tabel 3.4 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kesehatan
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 .....................................
III-14
Tabel 3.5 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 ...
III-17
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
iv
Tabel 3.6 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2018 .................................................................
III-23
Tabel 3.7 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 ............................
III-24
Tabel 3.8 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 ..........
III-26
Tabel 3.9 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 ...................
III-27
Tabel 3.10 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Sosial Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2018 ...................................................
III-29
Tabel 3.11 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 ........
III-31
Tabel 3.12 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan
Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 .... III-33
Tabel 3.13 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Ketahanan
Pangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 .......................
III-34
Tabel 3.14 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018
III-36
Tabel 3.15 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018
III-39
Tabel 3.16 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perhubungan
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 .....................................
III-40
Tabel 3.17 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2018 ...............................................................
III-42
Tabel 3.18 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 ...
III-44
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
v
Tabel 3.19 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2018 ...............................................................
III-45
Tabel 3.20 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kepemudaan dan
Olahraga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 ......................
III-47
Tabel 3.21 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 .............
III-49
Tabel 3.22 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 ................
III-50
Tabel 3.23 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pariwisata
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 .....................................
III-52
Tabel 3.24 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pertanian
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 ......................................
III-54
Tabel 3.25 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018
III-56
Tabel 3.26 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 ........
III-58
Tabel 3.27 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat DPRD
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 .....................................
III-60
Tabel 3.28 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat Daerah
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 .....................................
III-62
Tabel 3.29 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Penghubung
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 .....................................
III-66
Tabel 3.30 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Inspektorat Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2018 ....................................................
III-67
Tabel 3.31 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018
III-68
Tabel 3.32 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 ........................
III-70
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
vi
Tabel 3.33 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2018 ................................................................. III-73
Tabel 3.34 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 ......................... III-75
Tabel 3.35 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pengembangan
Sumberdaya Manusia Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 III-76
Tabel 4.1.1 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Pendidikan ................ IV-2
Tabel 4.1.2 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan .................. IV-11
Tabel 4.1.3 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang ........................................................................ IV-23
Tabel 4.1.4 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman ....................................................... IV-34
Tabel 4.1.5 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat .................. IV-39
Tabel 4.1.6 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Sosial ......................... IV-46
Tabel 4.2.1 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Ketenagakerjaan ........ IV-51
Tabel 4.2.2 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak .......................................... IV-54
Tabel 4.2.3 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Pangan ........................ IV-59
Tabel 4.2.4 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup ... IV-63
Tabel 4.2.5 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Administrasi
Kependudukan dan Capil .............................................................. IV-68
Tabel 4.2.6 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa ....................................................................... IV-69
Tabel 4.2.7 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana .......................................... IV-74
Tabel 4.2.8 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Perhubungan ............. IV-75
Tabel 4.2.9 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Komunikasi dan
Informatika ............................................................................... IV-78
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
vii
Tabel 4.2.10 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah .......................................................................... IV-81
Tabel 4.2.11 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Penanaman Modal .... IV-84
Tabel 4.2.12 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Kepemudaan dan
Olah Raga ................................................................................... IV-88
Tabel 4.2.13 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Statistik ...................... IV-91
Tabel 4.2.14 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Persandian .................. IV-93
Tabel 4.2.15 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Kebudayaan ............... IV-94
Tabel 4.2.16 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Perpustakaan ............. IV-95
Tabel 4.2.17 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Kearsipan ................... IV-98
Tabel 4.3.1 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Kelautan dan
Perikanan .................................................................................. IV-99
Tabel 4.3.2 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Pariwisata ................. IV-103
Tabel 4.3.3 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Pertanian ................... IV-106
Tabel 4.3.4 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Kehutanan ................. IV-110
Tabel 4.3.5 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Energi dan Sumber
Daya Mineral ............................................................................ IV-114
Tabel 4.3.6 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Perdagangan ............. IV-117
Tabel 4.3.7 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Perindustrian ............. IV-118
Tabel 4.4.1 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Administrasi
Pemerintahan ............................................................................ IV-122
Tabel 4.4.2 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Pengawasan ............... IV-140
Tabel 4.4.3 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Perencanaan .............. IV-143
Tabel 4.4.4 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Keuangan ................... IV-146
Tabel 4.4.5 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Kepegawaian ............. IV-156
Tabel 4.4.6 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Pendidikan dan
Pelatihan ................................................................................... IV-160
Tabel 4.4.7 Realisasi Program dan Kegiatan Bidang Penelitian dan
Pengembangan .......................................................................... IV-163
Tabel 4.5.1 Capaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2017-2018 ...... IV-164
Tabel 4.5.2 Capaian Indikator Kinerja Program Provinsi Banten 2018 ........ IV-165
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
viii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
GAMBAR 1.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Banten ........................... I-4
GAMBAR 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Banten dan
Indonesia Tahun 2014-2018 .....................................................
I-11
GAMBAR 6.1 Rekapitulasi Jumlah Pengamanan Aksi Unjuk Rasa
Berdasarkan Bulan .............................................................
VI-32
GAMBAR 6.2 Rekapitulasi Jumlah Aksi Unjuk Rasa Berdasarkan SKPD
Tujuan ..............................................................................
VI-32
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Dasar Hukum
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten, penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Banten
saat ini telah memasuki tahun ke-18. Sehubungan dengan berakhirnya jabatan
gubernur yang terpilih pada periode 2012 - 2017, berdasarkan Surat Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 52/P-Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017
tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten,
telah ditetapkan Dr. H. Wahidin Halim, M.Si sebagai Gubernur dan H. Andika
Hazrumy, S.Sos, M.AP sebagai Wakil Gubernur Banten Periode 2017 - 2022
dan telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada
tanggal 12 Mei 2017.
Dasar Hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Gubernur Banten Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut: (1)Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1,
(2)Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Gubernur
diwajibkan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) kepada Pemerintah dan memberikan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Hal ini sesuai
dengan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai
berikut:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
I-2
“Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Kepala
Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” .
Sesuai dengan amanat pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 sebagaimana disebut di atas, maka dalam Penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2018
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat, hal ini dikarenakan belum ada Peraturan
Pemerintah Tentang Penjabaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur merupakan laporan yang
berisi informasi penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan
dan Tugas Pemerintahan Umum selama satu tahun anggaran yang
disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD.
Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Banten
Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(P-RKPD) Tahun 2018 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022, serta sesuai
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025 yang
menetapkan bahwa RPJMD Tahun 2017 - 2022 merupakan periode keempat
pelaksanaan RPJPD yaitu Tahap Akselerasi II.
Provinsi Banten saat ini dihadapkan dengan berbagai permasalahan
dan dinamika pembangunan yang semakin kompleks. Tantangan utama
adalah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan, meningkatkan laju
pertumbuhan ekonomi dan kinerja pembangunan di Provinsi Banten.
Dukungan manajemen pemerintahan yang memiliki kinerja yang berkualitas
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
I-3
beroreintasi good governance adalah prasyarat mutlak agar penataan
kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang
professional, disertai dengan sistem tata kelola pemerintahan yang baik bisa
mengantarkan pada kesejahteraan rakyat, pelayanan publik dan daya saing
daerah dapat diwujudkan.
1.2. Gambaran Umum Daerah
1.2.1. Kondisi Geografis dan Administratif Provinsi Banten
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten menjelaskan tentang luas wilayah Provinsi
Banten yaitu sebesar 8.651,20 km2. Secara Administratif Provinsi Banten terdiri
dari 4 (empat) Kabupaten, yaitu Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang dan 4
(empat) Kota yaitu Tangerang, Cilegon, Serang dan Tangerang Selatan.
Wilayah Provinsi Banten berada pada batas astronomis 105º01'11"-
106º07'12" Bujur Timur dan 05º07'50"- 07º01'01" Lintang Selatan, posisinya
sangat strategis karena terletak pada lintasan perdagangan nasional dan
internasional yakni Selat Sunda yang merupakan Alur Laut Kepulauan
Indonesia (ALKI). Disamping itu, Provinsi Banten juga merupakan pintu
gerbang yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera.
Adapun batas-batas wilayah Provinsi Banten yaitu:
a. Sebelah Utara dengan Laut Jawa.
b. Sebelah Timur dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.
c. Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia.
d. Sebelah Barat dengan Selat Sunda dan Provinsi Lampung.
Berdasarkan letak geografis dan batas administratif tersebut, maka
Provinsi Banten memiliki posisi strategis secara geografis dan secara regional,
karena menjadi jalur utama penghubung perekonomian antara Pulau Jawa
dengan Pulau Sumatera sebagai kesatuan wilayah koridor andalan
pengembangan ekonomi nasional. Disamping itu, wilayah maritim Banten
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
I-4
dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang menghubungkan
lalulintas laut antara Samudra Hindia ke wilayah Asia.
Secara administratif wilayah Provinsi Banten terbagi menjadi 4 (empat)
daerah otonom Kabupaten, serta 4 (empat) daerah otonom Kota. Berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 luas daratan masing-
masing kabupaten/kota, yaitu : Kabupaten Pandeglang (2.746,89 km2),
Kabupaten Lebak (3.426,56 km2), Kabupaten Tangerang (1.011,86 km2),
Kabupaten Serang (1.734,28 km2), Kota Tangerang (153,93 km2), Kota Cilegon
(175,50 km2), Kota Serang (266,71 km2), serta Kota Tangerang Selatan (147,19
km2). Selanjutnya secara rinci terdiri dari 155 kecamatan, dan 1551
desa/kelurahan (1.238 desa dan 313 kelurahan). Adapun profil wilayah
Provinsi Banten sebagaimana gambar peta di bawah ini:
Gambar 1.1
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Banten
1.2.2. Gambaran Umum Demografi
Provinsi Banten memiliki jumlah penduduk yang cukup signifikan,
dengan jumlah kelahiran yang cukup tinggi. Sebaran penduduk yang tidak
merata dengan aktivitas yang tidak terkontrol mampu menstimulan konflik-
konflik di masyarakat, baik konflik vertikal maupun Horisontal.
Jumlah Penduduk 2018 : 12.689.736 Jiwa (BPS)
LPP : 1,94 %
Kepadatan Penduduk : 1.288 Jiwa/Km2
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
I-5
Jumlah penduduk Provinsi Banten berdasarkan hasil rekapitulasi dari
data Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten yang dilakukan oleh Badan Pusat
Statistik Provinsi Banten Tahun 2017 adalah 12.448.160 jiwa dan Tahun 2018
sebanyak 12.689.736 jiwa.
Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015 - 2018
No Kabupaten/
Kota
Jenis
Kelamin 2015 2016 2017 2018
Kabupaten
1 Pandeglang
Laki-laki 610.412 613.108 615.297 617.012
Perempuan 584.499 587.404 589.906 591.999
Jumlah 1.194.911 1.200.512 1.205.203 1.209.011
2 Lebak
Laki-laki 650.912 655.607 659.796 663.511
Perempuan 618.900 623.805 628.307 632.299
Jumlah 1.269.812 1.279.412 1.288.103 1.295.810
3 Tangerang
Laki-laki 1.724.915 1.779.102 1.833.470 1.887.915
Perempuan 1.645.679 1.698.393 1.751.300 1.804.778
Jumlah 3.370.594 3.477.495 3.584.770 3.692.693
4 Serang
Laki-laki 747.808 752.703 757.089 760.808
Perempuan 726.493 731.799 736.502 740.693
Jumlah 1.474.301 1.484.502 1.493.591 1.501.501
Kota
5 Tangerang
Laki-laki 1.045.113 1.068.606 1.091.787 1.114.613
Perempuan 1.001.992 1.025.100 1.048.104 1.070.691
Jumlah 2.047.105 2.093.706 2.139.891 2.185.304
6 Cilegon
Laki-laki 210.505 213.803 217.000 220.105
Perempuan 201.601 204.902 208.103 211.200
Jumlah 412.106 418.705 425.103 431.305
7 Serang
Laki-laki 329.806 335.803 341.597 347.305
Perempuan 313.399 319.201 325.003 330.499
Jumlah 643.205 655.004 666.600 677.804
8 Tangerang
Selatan
Laki-laki 777.713 802.908 828.392 854.013
Perempuan 765.496 790.904 816.507 842.295
Jumlah 1.543.209 1.593.812 1.644.899 1.696.308
TOTAL
Laki-laki 6.221.640 6.221.640 6.344.428 6.465.282
Perempuan 5.858.059 5.981.508 6.103.732 6.224.454
Jumlah 11.955.243 12.203.148 12.448.160 12.689.736
Sumber: BPS Provinsi Banten 2015-2018,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
I-6
Tabel 1.2
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten 2014 - 2018 (Persen)
KABUPATEN/KOTA TAHUN (%)
2014 2015 2016 2017 2018
Kabupaten Pandeglang 0,46 0,55 0,47 0,39 0,32
Kabupaten Lebak 0,91 0,83 0,76 0,68 0,60
Kabupaten Tangerang 3,39 3,24 3,17 3,08 3,01
Kabupaten Serang 0,84 0,77 0,69 0,61 0,53
Kota Tangerang 2,43 2,36 2,28 2,21 2,12
Kota Cilegon 1,76 1,68 1,60 1,53 1,46
Kota Serang 1,99 1,92 1,83 1,77 1,68
Kota Tangerang Selatan 3,44 3,36 3,28 3,21 3,13
BANTEN 2,20 2,14 2,07 2,01 1,94
Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2014-2018
Persebaran penduduk Provinsi Banten tidak merata, karena sebagian
besar masih terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang,
dan Kota Tangerang Selatan. Dengan luas wilayah 1.312,98 Km² (14% dari luas
wilayah Provinsi Banten), ketiga wilayah tersebut pada tahun 2018 dihuni oleh
penduduk sekitar 59,69% dari jumlah penduduk Banten. Sedangkan 40,31%
penduduk tersebar di 5 (lima) wilayah yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten
Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Serang dan Kota Cilegon. Akibatnya
tingkat kepadatan penduduk antar wilayah di Banten menjadi tidak merata.
Berdasarkan data Sosial Ekonomi BPS Provinsi Banten, jumlah dan
distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada Tahun 2018,
sebagaimana tabel di bawah ini.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
I-7
Tabel 1.3
Jumlah dan Distribusi Penduduk Yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Banten Tahun 2018
No. Kategori Lapangan Usaha
Agustus 2018
Jumlah
(ribu) Persentase
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 704.057 13,20
2. Pertambangan dan Penggalian 25.039 0,47
3. Industri Pengolahan 1.267.797 23,77
4. Pengadaan Listrik dan Gas 19.528 0,37
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur
Ulang 52.488 0,98
6. Konstruksi 348.997 6,54
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan
Mobil dan Sepeda Motor 1.031.459 19,34
8. Transportasi dan Pergudangan 366.110 6,87
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 310.239 5,82
10. Informasi dan Komunikasi 65.981 1,24
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 145.002 2,72
12. Real Estate 49.438 0,93
13. Jasa Perusahaan 155.644 2,92
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib 139.795 2,62
15. Jasa Pendidikan 233.493 4,38
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 82.819 1,55
17. Jasa Lainnya 334.610 6,27
Total 5.332.496 100,00
Sumber : BPS Provinsi Banten 2018
Adapun rincian penduduk berdasarkan Jenis Kegiatan Utama di
Provinsi Banten Tahun 2017 - 2018 sebagaimana tabel 1.4. di bawah ini:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
I-8
Tabel 1.4
Indikator Ketenagakerjaan
Provinsi Banten Tahun 2017 - 2018
No Jenis Kegiatan Utama Satuan Tahun
Agst 2017 Agst 2018
1 Angkatan Kerja Juta Orang 5,60 5,83
a. Bekerja Juta Orang 5,08 5,33
a.1. Pekeja Penuh Juta Orang 4,21 4,36
a.2. Pekerja Tidak Penuh Juta Orang 0,86 0,97
a.2.1. Setengah Penganggur Juta Orang 0,25 0,23
a.2.2. Pekerja Paruh Waktu Juta Orang 0,61 0,75
b. Pengangguran Terbuka Juta Orang 0,52 0,49
2 Bukan Angkatan Kerja Juta Orang 3,38 3,35
a. Sekolah Juta Orang 0,85 0,87
b. Mengurus Rumahtangga Juta Orang 2,13 2,10
c. Lainnya Juta Orang 0,40 0,38
3 Penduduk Usia Kerja Juta Orang 8,98 9,18
4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 62,32 63,49
5 Tingkat Pengangguran Terbuka % 9,28 8,52
Sumber : BPS Provinsi Banten 2018
Berdasarkan perhitungan sementara oleh Tim Penyusun LKPJ maka
angka IPM Provinsi Banten Tahun 2018 adalah 71,77. Selanjutnya
perkembangan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi
Banten dibandingkan dengan Nasional Tahun 2014 - 2018, sebagaimana grafik
di bawah ini :
Tabel 1.5
Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2014 – 2018*
Kab/Kota TAHUN
2014 2015 2016 2017 2018*
Kabupaten Pandeglang 62,06 62,72 63,40 64,09 64,13
Kabupaten Lebak 61,64 62,03 62,78 63,54 63,08
Kabupaten Tangerang 69,57 70,05 70,44 70,83 71,36
Kabupaten Serang 63,97 64,61 65,12 65,63 65,97
Kota Tangerang 75,87 76,08 76,81 77,35 77,15
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
I-9
Kab/Kota TAHUN
2014 2015 2016 2017 2018*
Kota Cilegon 71,57 71,81 72,04 72,27 72,47
Kota Serang 70,26 70,51 71,09 71,77 71,47
Kota Tangerang Selatan 79,17 79,38 80,11 80,98 81,38
Provinsi Banten 69,89 70,27 70,96 71,42 71,77
Indonesia 68,90 69,55 70,18 70,81 NA
Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2014-2018
Catatan: Tahun 2018* angka proyeksi
Tahun 2018 telah mencapai 71,77 poin, atau meningkat 0,35 poin
dibandingkan tahun lalu yang sebesar 71,42 Kemajuan pembangunan manusia
di Banten mengalami akselerasi. Pada tahun 2018, status pembangunan
manusia di Banten berada pada kategori “Tinggi”.
Selanjutnya Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi
Banten dibandingkan dengan Nasional Tahun 2018, sebagaimana tabel di
bawah ini :
Tabel 1.6
Indikator Kemiskinan Provinsi Banten Tahun 2017 - 2018
JENIS KEGIATAN BANTEN NASIONAL
Sept 2017 Sept 2018 Sept 2017 Sept 2018
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Garis Kemiskinan
(Rupiah/Kapita/Bulan) 406.988 450.108 387.160 410.670
2. Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 699.830 668.740 26.582.990 25.674.582
Persentase Penduduk Miskin 5,59 5,25 10,12 9,66
3. Jumlah Penduduk Tidak Miskin (Jiwa) 11.752.308 12.080.011 235.387.541 240.102.255
Persentase Penduduk Tidak Miskin 94,41 94.75 89,88 90.34
Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2018
Angka kemiskinan Provinsi Banten pada bulan September 2018 sebesar
5,25 persen (668.740 jiwa) mengalami peningkatan jika dibandingkan Angka
kemiskinan pada bulan September 2017 yaitu sebesar 5,59 persen (699.830
jiwa), hal tersebut karena adanya penurunan kemampuan penduduk dalam
memenuhi konsumsinya..
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
I-10
1.3. Potensi Unggulan Daerah
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011,
tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2010 – 2030, di
gambarkan sektor unggulan yang di kembangkan di masing-masing wilayah
Pengembangan adalah sebagai berikut:
Tabel 1.7
Sektor Unggulan Daerah
No Kawasan Kegiatan Utama
1 Kabupaten
Pandeglang
Pariwisata, Industri Manufaktur, Perikanan, Jasa,
Pertambangan, Agribisnis, Agrowisata, Perkebunan,
Kehutanan, Peternakan, Industri Pengolahan, Industri
Kerajinan, Pertambangan Mineral.
2 Kabupaten Lebak Pariwisata, Perikanan, Jasa, Pertambangan, Agribisnis,
Agrowisata, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Bisnis
Kelautan, Industri Pengolahan, Agro Industri, Perikanan
Tangkap, Industri Kerajinan dan Pertambangan Mineral
3 Kabupaten
Tangerang
Pariwisata, Industri Manufaktur, Perikanan, Perdagangan,
Jasa, Perkebunan, Peternakan, Bisnis Kelautan, Industri
Pengolahan, dan Perikanan Tangkap
4 Kabupaten Serang Pariwisata, Industri Manufaktur, Perikanan, Perdagangan,
Jasa, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Bisnis Kelautan,
Industri Pengolahan, Perikanan Tangkap, Industri
Kerajinan dan Pertambangan Mineral.
5 Kota Tangerang Pariwisata, Industri Manufaktur, Perikanan, Perdagangan,
Peternakan, Jasa, Industri Pengolahan, dan Industri
Kerajinan.
6 Kota Cilegon Pariwisata, Industri Manufaktur, Perikanan, Perikanan
Tangkap, Kehutanan, Perdagangan, Jasa, Pertambangan,
Perkebunan, Peternakan, Bisnis Kelautan, Industri
Pengolahan dan Pertambangan Mineral.
7 Kota Serang Pariwisata, Perikanan, Perikanan Tangkap, Perdagangan,
Jasa, Peternakan dan Industri Kerajinan.
8 Kota Tangerang
Selatan
Industri Manufaktur, Perikanan, Perdagangan, Jasa, Agro
Wisata, Peternakan dan Industri Pengolahan.
1.4. Kondisi Ekonomi Daerah
Perkembangan pertumbuhan perekonomian di Provinsi Banten pada
Tahun 2018 sebagaimana tabel di bawah ini :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
I-11
Tabel 1.8
Perkembangan LPE Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2014 - 2018 (Persen)
Kab/Kota TAHUN
2014 2015 2016 2017* 2018*
Kabupaten Pandeglang 4,93 5,81 5,52 6,05 6,09
Kabupaten Lebak 5,83 6,20 5,87 6,05 6,11
Kabupaten Tangerang 5,37 5,60 5,36 5,84 6,05
Kabupaten Serang 5,39 5,09 5,10 5,21 5,28
Kota Tangerang 5,15 5,37 5,30 5,91 6,04
Kota Cilegon 4,62 4,75 5,05 5,59 5,68
Kota Serang 6,86 6,35 6,28 6,41 6,47
Kota Tangerang Selatan 8,05 7,25 6,85 7,43 7,57
Provinsi Banten 5,51 5,45 5,28 5,73 5,81
Indonesia 5,01 4,88 5,03 5,07 5,17
Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2018
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Banten
dibandingkan dengan LPE Nasional Tahun 2014 – 2018, sebagaimana grafik di
bawah ini:
Gambar 1.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Provinsi Banten dan Indonesia Tahun 2014 – 2018
Sumber : BPS Provinsi Banten, 2018.
5.515.45
5.28
5.735.81
5.01 5.03 5.075.17
4.88
4.4
4.6
4.8
5
5.2
5.4
5.6
5.8
6
2014 2015 2016 2017 2018
ProvinsiBanten
Indonesia
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
I-12
Tabel 1.9
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2015 - 2018 (Juta Rupiah)
Kab/Kota TAHUN
2015 2016 2017 2018*
Kabupaten Pandeglang 20.347.503 22.186.719 24.376.075 26.047.847
Kabupaten Lebak 20.672.211 22.616.059 24.750.683 26.536.477
Kabupaten Tangerang 101.659.420 109.343.793 119.293.280 125.744.374
Kabupaten Serang 56.206.274 60.895.046 66.048.959 70.127.640
Kota Tangerang 124.650.834 136.094.519 149.420.367 159.875.280
Kota Cilegon 77.057.930 82.056.112 89.142.323 93.025.844
Kota Serang 21.906.350 24.032.750 26.482.646 28.472.191
Kota Tangerang Selatan 56.237.398 61.367.465 68.317.151 73.058.170
Provinsi Banten 479.300.444 518.271.323 563.463.073 614.906.614
Sumber: BPS Provinsi Banten Tahun 2018
Catatan: Tahun 2018 untuk Kabupaten/Kota adalah angka estimasi Tim LKPJ
Kecenderungan lapangan usaha yang mendominasi di dalam sektor
perekonomian terletak pada sektor Industri Pengolahan Rp149.425,06 Milyar
dan Perdagangan, Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
menyumbangkan Rp58.613,53 Milyar. Sedangkan penyumbang terendah
terdapat pada sektor Pengadaan air Rp416,26 Milyar. Hal ini dapat di lihat
pada Tabel dibawah ini:
Tabel 1.10
PDRB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Banten
Tahun 2017 - 2018 (Juta Rupiah)
LAPANGAN USAHA ADHB ADHK
2017 2018 2017 2018
Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan 33.264.500,9 35.572.302,9 23.054.687,2 23.879.777,3
Pertambangan dan
Penggalian 4.146.090,0 4.272.126,3 2.850.845,5 2.871.459,6
Industri Pengolahan 179.931.244,0 191.862.859,5 144.219.146,3 149.425.058,3
Pengadaan Listrik, dan Gas 11.984.078,4 12.769.000,3 4.179.578,9 4.480.412,6
Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
449.423,2 481.808,5 396.915,5 416.257,2
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
I-13
LAPANGAN USAHA ADHB ADHK
2017 2018 2017 2018
Konstruksi 58.049.367,8 65.265.451,8 39.224.022,3 42.241.656,0
Perdagangan Besar dan
Eceran, dan Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor
69.274.883,2 76.815.375,0 54.651.243,3 58.613.529,1
Transportasi dan
Pergudangan 61.257.749,4 68.129.871,9 27.289.083,6 29.293.609,7
Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum 13.477.151,5 14.632.531,3 9.924.695,1 10.664.183,0
Informasi dan Komunikasi 20.484.975,8 21.695.570,7 23.173.717,4 24.998.293,7
Jasa Keuangan dan Asuransi 17.063.667,9 18.969.242,3 12.037.897,6 12.873.620,4
Real Estate 42.103.764,1 46.873.414,7 34.538.742,5 37.260.625,5
Jasa Perusahaan 6.082.322,7 6.673.738,7 4.182.020,4 4.458.770,2
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
11.458.840,1 12.301.123,1 7.140.464,3 7.517.966,3
Jasa Pendidikan 18.648.871,7 21.129.743,0 12.197.106,9 13.103.708,8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial 6.655.408,5 7.444.371,6 4.912.962,2 5.249.402,7
Jasa lainnya 9.130.733,4 10.018.082,2 6.072.794,9 6.535.987,8
Provinsi Banten 563.463.072,7 614.906.613,9 410.045.924,1 433.884.318,2
Sumber: BPS Provinsi Banten Tahun 2018
1.5. Sistematika Penyusunan Laporan
Sistematika LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
disusun berdasarkan ketentuan sebagaimana Lampiran Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2007 sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN menjelaskan mengenai Dasar Hukum
Pembentukan Provinsi Banten, Gambaran Umum Daerah,
Kondisi Ekonomi, Potensi Unggulan, dan Sistematika
Penyusunan Laporan.
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN
menjelaskan mengenai Visi dan Misi, Strategi dan Arah
Kebijakan Pemerintahan Provinsi Banten dan Prioritas
Pembangunan Daerah.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
I-14
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH PROVINSI BANTEN menjelaskan mengenai
Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah
dan Pembiayaan Daerah.
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH menjelaskan mengenai Penyelenggaraan Urusan
Wajib Pelayanan Dasar, Penyelenggaraan Urusan Wajib Bukan
Pelayanan Dasar, Penyelenggaraan Urusan Pilihan dan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang,
serta Permasalahan dan Solusi pada setiap Penyelenggaraan
Urusan, dan Capaian Kinerja Program.
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
menjelaskan mengenai Tugas Pembantuan yang Diterima,
Dasar Hukum, Instansi Pemberi Tugas Pembantuan, Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan, Program dan
Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya, Sumber dan
Jumlah Anggaran.
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
menjelaskan mengenai Kerjasama Antar Daerah, Kerjasama
Daerah dengan Pihak Ketiga, Koordinasi dengan Instansi
Vertikal di Daerah, Pembinaan Wilayah Perbatasan,
Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Pengelolaan
Kawasan Khusus serta Penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban Umum.
BAB VII PENUTUP menjelaskan mengenai penyelenggaraan
pemerintahan daerah tahun 2018 dan saran serta tindaklanjut
pada tahun mendatang.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
II-1
BAB II
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun
2017-2022 dan mengacu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025,
Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 serta amanat peraturan dan
perundang-undangan lainnya maka ditetapkanlah Visi, Misi, Strategi dan Arah
Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 sesuai dengan masa
jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
2.1. Visi dan Misi
Berdasarkan RPJPD 2005-2025, RPJMD 2017-2022 adalah tahap Akselerasi-
II dengan fokus pembangunan tetap pada upaya percepatan: penanggulangan
kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial; Peningkatan
Daya Saing Sumber Daya Manusia; Peningkatan Daya Saing Perekonomian;
peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah; pengelolaan tata
ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan bersih; pengembangan dan pembangunan serta
optimalisasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.
Secara geografis, Provinsi Banten memiliki keuntungan berupa letak
strategis sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, dan
berbatasan langsung dengan Ibukota Negara DKI Jakarta. Hal ini mendorong
Provinsi Banten berperan sebagai bagian dari penyangga pertumbuhan
Kawasan Strategis Nasional Jabodetabekjur.
Beberapa permasalahan jangka menengah yang dihadapi Provinsi Banten
antara lain: infrastuktur wilayah dan kawasan, penataan ruang dan lingkungan
hidup, ketimpangan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, kemiskinan,
pengangguran, dan kesenjangan sosial. Berdasarkan pada permasalahan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
II-2
tersebut, maka rumusan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah
2017-2022, dititikberatkan pada Pembangunan aksesibilitas, mutu dan relevansi
pendidikan, Pembangunan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan
kesehatan, Pembangunan infrastruktur wilayah, energi dan air baku,
Pembangunan ekonomi lokal, Pembangunan pertanian, Pelestarian
seni, budaya dan pembangunan kepemudaan dan pariwisata,
Pembangunan ketahanan keluarga dan kependudukan, Penanganan
penyandang masalah kesejahteraan sosial, Meningkatkan kinerja
aparatur serta tata kelola pemerintahan dengan penerapan iptek.
Dengan memperhatikan amanat RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 dan
RPJMN 2015-2019, serta mempertimbangkan aspek potensi/kondisi aktual, dan
permasalahan yang dihadapi, maka ditetapkan Visi Pembangunan Pemerintah
Provinsi Banten Tahun 2017-2022:
“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN
BERAKHLAQUL KARIMAH”
Memperhatikan Visi tersebut dan perubahan paradigma serta kondisi
yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Banten
dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional,
nasional, maupun global.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi pembangunan
Provinsi Banten, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan dan sasaran
yang ingin dicapai hingga tahun 2018.
RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 merupakan tahapan ke-IV dari
RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, berorientasi pada pembangunan dan
peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Banten, guna
menyiapkan kemandirian masyarakat Banten. Hal tersebut akan dicapai dengan
menciptakan aktivitas ekonomi yang efektif dan efisien, menekankan upaya
penguatan suprastruktur dan infrastruktur pelayanan kesehatan dan
pendidikan, melanjutkan pembangunan dan revitalisasi infrastruktur,
meningkatkan produktivitas pertanian dengan memanfaatkan teknologi
berkelanjutan, meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta dan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
II-3
masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan kinerja
pemerintahan daerah, menyusun perencanaan yang cerdas dan mampu
menjawab masalah serta mengantisipasi peluang dan tantangan yang muncul
secara cermat dan cerdas.
Kemampuan perekonomian dalam menciptakan lapangan kerja dan
mengurangi kemiskinan akan terus didorong. Kebijakan ekonomi daerah
diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan
berkualitas melalui pengembangan core business berdasarkan potensi unggulan
untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antar wilayah. Hal ini dilakukan
melalui pengembangan agribisnis, bisnis kelautan, industri manufaktur, jasa,
dan pariwisata, yang ditunjang oleh pengembangan dunia usaha, investasi,
infrastruktur dan kemampuan keuangan daerah.
Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga dilakukan dengan
mempercepat pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi termasuk
listrik, serta memantapkan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung
pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola
pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada
pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public, melalui peningkatan
keberpihakan dalam penganggaran pada bidang pendidikan, peningkatan
kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, serta infrastruktur wilayah dan
kawasan.
Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dan dengan
memperhatikan kondisi potensi, permasalahan yang ada, tantangan ke depan
serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) Misi
sebagai berikut:
Misi Pertama : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance);
Misi Kedua : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
II-4
Misi Ketiga : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan
berkualitas;
Misi Keempat : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan
berkualitas;
Misi Kelima : Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan
ekonomi.
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah
2.2.1. Strategi
Terdapat 85 strategi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dari setiap Misi,
dirumuskan sebagai berikut:
Misi ke-1 :
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance),
ditempuh melalui 34 Strategi sebagai berikut:
1) Meningkatkan Kualitas kelembagaan dan ketatalaksaan perangkat
daerah;
2) Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat
daerah yang melayani langsung kepada masyarakat;
3) Meningkatkan kinerja peneyelenggaraan pemerintah daerah;
4) Meningkatkan akses keuangan daerah;
5) Meningkatkan akses perekonomian masyarakat;
6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah;
7) Meningkatkan akses infrastruktur bagi masyarakat;
8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
9) Meningkatkan kinerja Administrasi Pembangunan;
10) Meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan;
11) Meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat daerah;
12) Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan;
13) Meningkatkan Leveling Aparat Pengawas Internal Pemerintah
(APIP);
14) Meningkatkan Maturiras SPIP;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
II-5
15) Meningkatkan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan;
16) Meningkatnya Nilai SAKIP;
17) Meningkatkan dan Mempertahankan Opini Laporan Keuangan;
18) Meningkatkan pelayanan berbasis teknologi informasi;
19) Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesbilitas serta
kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika
sebesar 100%;
20) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran
pembangunan daerah;
21) Meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi pembangunan
daerah;
22) Meningkatkan kualitas Penelitian;
23) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur;
24) Meningkatkan kompetensi aparatur ;
25) Meningkatkan Pelayanan Pendapatan Daerah;
26) Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah Serta ketentraman dan
ketertiban umum daerah;
27) Meningkatkan Wawasan Kebangsaan;
28) Meningkatkan keamananan dan stabiitas daerah;
29) Meningkatkan Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana;
30) Meningkatkan Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana dan
Tanggap Darurat Bencana;
31) Meningkatkan Pemulihan Kondisi sosial ekonomi, sarana dan
prasarana pasca bencana;
32) Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan;
33) Meningkatkan Fasilitasi Tugas dan Fungsi Anggota DPRD;
34) Meningkatkan Fasilitasi, Koordinasi pelaksanaan urusan
pemerintahan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
II-6
Misi ke-2 :
Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur, ditempuh melalui
16 Strategi sebagai berikut:
1) Meningkatkan Kualitas infrastruktur Jalan;
2) Meningkatkan Kualitas infrastruktur Jembatan;
3) Meningkatkan Profesionalisma Badan Usaha Jasa Konstruksi;
4) Meningkatkan Kualitas Perencanaan Penataan Ruang dan
Pemanfaatan Ruang;
5) Meningkatkan penataan dan penatagunaan kawasan perumahan dan
permukiman;
6) Meningkatkan Sistem Tata Air Terpadu;
7) Meningkatkan pengeloaan sarana dan prasarana lingkungan yang
sehat;
8) Meningkatkan pengeloaan sarana dan prasarana persampahan;
9) Meningkatkan manajemen rekayasa lalulintas;
10) Meningkatkan sarana dan prasarana kelengekapan jalan;
11) Meningkatkan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir;
12) Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan
Penyediaan Air Baku;
13) Meningkatkan Sarana dan Prasarana jaringan irigasi;
14) meningkatkan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana strategis
provinsi;
15) Penyusunan Regulasi dan Pedoman Standar Pelayanan Transportasi;
16) Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi.
Misi ke-3 :
Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas,
ditempuh melalui 9 Strategi sebagai berikut:
1) Meningkatkan Akses Pendidikan dan penyedian biaya operasional
sekolah Menengah;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
II-7
2) Meningkatkan Mutu Pendidikan dan penyedian biaya operasional
sekolah Khusus;
3) Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan
kebudayaan;
4) Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan
berbasis komunitas;
5) Meningkatkan prestasi olahraga di berbagai event;
6) Meningkatkan pengarusutaaman gender pada semua sector;
7) Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penurunan Angka
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
8) Meningkatkan Minat Baca masyarakat dengan peningkatan sarana
dan prasarana perpustakaan;
9) Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi,
dan handal.
Misi 4 :
Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas,
ditempuh melalui 4 Strategi sebagai berikut:
1) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Keluarga;
2) Meningkatkan akses dan kualitas Upaya Kesehatan Masyarakat;
3) Meningkatkan akses dan kualitas Upaya Kesehatan Perorangan;
4) Meningkatkan Pengendalian Penduduk.
Misi 5 :
Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,
ditempuh melalui 22 Strategi sebagai berikut:
1) Meningkatkan iklim investasi, dan Meningkatkan promosi Potensi
investasi;
2) Meningkatkan pelayanan melalui kemudahan perizinan, serta
meningkatkan kepuasan masyarakat;
3) Meningkatkan pengembangan sektor industri;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
II-8
4) Meningkatkan Stabilitas Harga Komoditas penting dan stratgeis;
5) Memperluas pangsa pasar Ekspor dan luar Daerah;
6) Meningkatkan daya saing Produk berbasis keunggulan lokal;
7) Meningkatkan produksi, Nilai Tambah daya saing Produk Kelautan
dan perikanan;
8) Meningkatkan ketahanan pangan dengan upaya meningkatkan
Ketersediaan Pangan, mengoptimalkan Sumberdaya Pangan,
Cadangan Pangan dan Distribusi Pangan.serta kestabilan harga
pangan;
9) Meningkatkan jumlah Kunjungan Wisatawan melalui Pengelolaan
Destinasi Pariwisata, Pemasaran Produk Pariwisata, Pengembangan
Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pengembangan SDM
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan menggunakan teknologi
informasi;
10) Meningkatkan koperasi aktif melalui penataan kelembagaan dan
pengawasan,Pemberdayaan Koperasi, kemitraan strategis,
pemanfaatan teknologi informasi;
11) Meningkatkan Akses permodalan dan layanan kredit, pendampingan
dan pengembangan usaha serta mendorong terwujudnya
kemudahan kepastian dan perlindungan usaha
12) Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Miskin;
13) Meningkatkan sapras kelistrikan dan EBT;
14) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan geologi,
Air Tanah, Mineral dan Batubara;
15) Mengurangi jumlah desa tertinggal;
16) Memperluas kesempatan dan penyediaan lapangan kerja;
17) Meningkatkan Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja;
18) meningkatkan jaminan ketenagakerjaan;
19) Meningkatkan pengendalian pengawasan lingkungan hidup;
20) Meningkatkan Konservasi Daerah Aliran Sungai;
21) Meningkatkan Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
II-9
22) Meningkatkan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, mekanisasi,
dan rehabilitasi bidang pertanian.
2.2.2. Arah Kebijakan
Arah kebijakan merupakan landasan dalam pelaksanaan Program
Prioritas dalam upaya mencapai Tujuan, Sasaran dan Strategi dari setiap
Misi, maka pada Tahun 2018 dirumuskan sebagai berikut:
Misi Pertama:
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance),
ditempuh melalui 36 arah kebijakan sebagai berikut:
1) Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Pelaksanaan Program
Kegiatan;
2) Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah
dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (SOP)
pelayanan, serta meminta respon angket langsung untuk menuju
pelayanan prima;
3) Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4) Peningkatan kesejahteraan masyarakat masyarakat melalui
kemudahan akses ke lembaga keuangan;
5) Peningkatan kualitas kebijakan yang berpihak kepada peningkatan
perekonomian masyarakat;
6) Peningkatan kualitas dan kuantitas kebijakan peraturan
perundangan daerah;
7) Peningkatan kualitas kebijakan akses infrastruktut bagi masyarakat;
8) Peningkatan kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat;
9) Peningkatan kualitas kebijakan bidang administrasi pembangunan;
10) Peningkatan kualitas pelayanan pimpinan;
11) Peningkatan kualitas pelayanan pimpinan daerah;
12) Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan dan aset daerah;
13) Peningkatan Capaian Leveling APIP;
14) Peningkatan Capaian Maturasi SPIP;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
II-10
15) Peningkatan Peran APIP dalam Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintah;
16) Peningkatan Capaian Nilai SAKIP;
17) Peningkatan Capaian Opini Laporan Keuangan;
18) Peningkatan sarana prasarana teknologi informasi dan Sumber daya
manusia;
19) Peningkatan aksesbilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi
dan teknologi informatika;
20) Peningkatan Kualitas Pelayanan data dan Informasi berbasis
Teknologi Informasi;
21) Peningkatan perencananan dan penganggaran berbasis kinerja dan
teknologi informasi;
22) Peningkatan Kualitas Pelayanan data dan Informasi berbasis
Teknologi Informasi;
23) Peningkatan Pengelolan Sumber daya Aparatur;
24) Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur;
25) Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana dan Sumber daya manusia
serta standarisasi dan sertifikasi kompetensi;
26) Peningkatan Tata Kelola Pelayanan pendapatan Daerah dan
Pemanfaatan teknologi Informasi;
27) Penegakan Peraturan daerah yang mendukung pelayanan publik
dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum daerah;
28) Peningkatan Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan;
29) Peningkatan Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan
dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah;
30) Peningkatan koordinasi penanggulangan kebencanaan;
31) Peningkatan Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana dan
Tanggap Darurat Bencana;
32) Peningkatan Pemulihan Kondisi sosial ekonomi, sarana dan
prasarana pasca bencana;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
II-11
33) Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten Kota untuk tertib
administrasi Kependudukan;
34) Peningkatan Pelayanan Tugas dan Fungsi Anggota DPRD;
35) Peningkatan Koordinasi, mediasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan
pemerintahan;
36) Peningkatan Kualitas Analisis kebutuhan Penelitian.
Misi Kedua :
Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur, ditempuh melalui
17 arah kebijakan sebagai berikut:
1) Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan yang
mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata,
Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis;
2) Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jembatan yang
mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata,
Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis;
3) Penigkatan SumberDaya Badan Usaha Jasa Konstruksi;
4) Peningkatan kualitas Regulasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang;
5) penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh;
6) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional;
7) Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang
sehat;
8) Pembangunan TPST Regional;
9) Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Transportasi;
10) Pembangunan sarana dan Prasarana kelengkapan Jalan;
11) Peningkatan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir;
12) Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan
Penyediaan Air Baku;
13) Pembangunan Bendung, empang dan situ
14) Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Irigasi;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
II-12
15) Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana strategis
provinsi;
16) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi;
17) Pembangunan Sarana dan prasarana trasnportasi.
Misi Ketiga :
Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas,
ditempuh melalui 9 arah kebijakan sebagai berikut:
1) Peningkatan Akses layanan pendidikan menengah serta relevansi
pendidikan;
2) Peningkatan kualitas layanan pendidikan khusus serta relevansi
pendidikan;
3) Revitalisasi museum, pengembangan taman budaya;
4) Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain
yang berafiliasi dengan kepemudaan;
5) Peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
6) Peningkatan peran perempuan yang dapat meningkatkan partisipasi
pendidikan, kualitas kesehatan serta peningkatan perekonomian
keluarga;
7) Penurunan angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
8) Peningkatan sarana dan prasrana perpustakaan dan penerapan
teknologi informasi;
9) Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah secara profesional
yang didukung dengan teknologi Informasi.
Misi Keempat :
Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas,
ditempuh melalui 4 arah kebijakan sebagai berikut:
1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia;
2) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan
kesehatan masyarakat, Pencegahan dan pengendalian penyakit;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
II-13
3) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan
pelayanan kesehatan, Sumber daya kesehatan dan kefarmasian;
4) Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten Kota untuk pengendalian
pertumbuhan penduduk.
Misi Kelima :
Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,
ditempuh melalui 29 arah kebijakan sebagai berikut:
1) Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan
mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan
pemanfaatan bahan baku;
2) Peningkatan pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur
pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta
kapasitas SDM pelayanan;
3) Pengembangan perwilayahan Industri melalui pembentukan sentra
industri Kecil pada kawasan dan luar kawasan industri;
4) Pengembangan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
5) Peningkatan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan pengawasan
barang/jasa yang beredar;
6) Pengembangan kualitas produk industri kecil;
7) Peningkatkan Efesiensi Sistem dan Distribusi Logistik melalui
Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi dan sistem informasi
komoditas penting dan strategis;
8) Pemanfaatan peran Perwakilan perdagangan di luar negeri dan luar
daerah dalam meningkakan akses pasar komoditas unggulan
Provinsi Banten;
9) Peningkatan Standarisasi, Mutu Produk, kelembagaan dan Regulasi
Pro Konsumen;
10) Peningkatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui
pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan (SDKP) yang
bertanggung jawab, berdaya saing dan berkelanjutan;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
II-14
11) Peningkatan Ketersedian Pangan yang di dukung oleh Infrasruktur
yang berkualitas untuk menjamin kestabilan stok pangan daerah;
12) Peningkatan jumlah destinisasi wisata yang berkualitas dan
didukung oleh akses infrastruktur;
13) Peningkatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;
14) Peningkatan Pengembangan pangsa pasar, kelembagaan dan
kemitraan pariwisata;
15) Peningkatan pengembangan bidang usaha dan industri kreatif
pariwisata;
16) Kemudahan perizinan kelembagaan pembinaan dan pengawasan
koperasi, untuk mencapai jumlah Pertumbuhan koperasi aktif dan
sehat;
17) Kemudahan akses inovasi produk, informasi teknologi dan
pembiayaan bagi koperasi aktif;
18) Peningkatan tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang
bergerak di sektor Usaha Kecil melalui pelatihan budaya usaha dan
kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha, serta akses
permodalan;
19) Peningkatan pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin,
Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan jaminan sosial, serta
Penanganan Kelembagaan perawatan dan pengasuhan;
20) Penyediaan peraturan, dokumen teknis, pengawasan dan
pengendalian jaringan bidang ketenagalistrikan;
21) Penyediaan peraturan, dokumen teknis, pengawasan dan
pengendalian jaringan bidang geologi dan minerba;
22) Peningkatkan Penataan, pembinaan dan pengembangan Desa
melalui Penataan dan Pembinaan Desa Adat serta Pembinaan
Kelembagaan dan kerjasama desa;
23) Penurunan tingkat pengangguran terbuka dengan meningkatkan
layanan pencari kerja melalui pelatihan, pemagangan, kelembagaan
dan akreditasi serta pembinaan produktifitas;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
II-15
24) Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, termasuk
norma kerja, serta norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),
untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan menciptakan
hubungan industrial yang kondusif;
25) Memperluas Cakupan BPJS ketenagakerjaan pada Pekerja sektor
formal dan informal;
26) Peningkatan kualitas air dan udara melalui pengelolaan sampah dan
limbah;
27) Peningkatan Konservasi Daerah Aliran Sungai;
28) Peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung serta kesadaran
masyarakat peduli hutan;
29) Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, untuk memenuhi
kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri (agroindustri).
2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018
Guna mencapai tujuan misi, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten tahun 2018, serta
memperhatikan isu strategis atau permasalahan yang ada maka ditetapkan 7
(tujuh) prioritas pembangunan pada tahun 2018 sebagai berikut:
1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan;
2. Pembangunan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku;
3. Pembangunan pertanian dan pengembangan ekonomi local;
4. Perlindungan dan rehabiltasi sosial;
5. Pemanfaatan sumber daya kelautan;
6. Perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; dan
7. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan penatausahaan,
keuangan daerah.
Prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun 2018 merupakan
gambaran permasalahan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah Provinsi
Banten dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Prioritas pembangunan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
II-16
daerah diselaraskan dengan program pembangunan daerah yang diamanatkan
dalam RPJMD untuk tahun 2018.
Selanjutnya Penetapan tema pembangunan yang tertuang dalam RKPD
tahun 2018 yaitu “Memacu Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan dan
Pemerataan Pembangunan” tema ini Sejalan dengan tema RKP Tahun 2018
“Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas”.
Pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi Banten memasuki tahun ke-1
pelaksanaan pembangunan dalam rentang waktu pelaksanaan RPJMD Tahun
2017-2022, guna mewujudkan Visi ” Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya
Saing, Sejahtera Dan Berakhlaqul Karimah”, pelaksanaan pembangunan tahun
2018 dilakukan melalui 129 program yang dikelompokkan kedalam 6 Urusan
Wajib Pelayanan Dasar, 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, 7 Urusan
Pilihan, dan 7 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang dijabarkan dalam
1.013 kegiatan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-1
BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI BANTEN
Kebijakan Umum pengelolaan keuangan daerah disepakati bersama antara
Gubernur dan DPRD Provinsi Banten pada tanggal 16 November 2017, melalui
Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan DPRD Provinsi
Banten Nomor 188.341/MoU.16-Huk/2017 dan Nomor 164/15/DPRD/XI/2017
tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018.
Selanjutnya, KUA sebagai dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018, serta Rencana Kerja dan
Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2018 di lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten. Proses penyusunan ini mengacu pada Peraturan
Gubernur Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Banten Tahun 2018 dan secara keseluruhan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari upaya pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi Banten Tahun
2017 - 2022.
PPAS APBD Tahun Anggaran 2018 diatur dalam Nota Kesepakatan antara
Pemerintah Provinsi Banten dengan DPRD Provinsi Banten Nomor
188.341/MoU.17-Huk/2017 dan Nomor 164/16/DPRD/XI/2017 tentang Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018.
Berdasarkan KUA dan PPAS APBD Provinsi Banten tersebut, Pemerintah
Provinsi Banten kemudian mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Banten (RAPBD) Tahun Anggaran 2018 kepada DPRD
Provinsi Banten untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan menjadi APBD
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten
Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-2
Seiring dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di lingkungan
pemerintah Provinsi Banten, maka Pemerintah Provinsi Banten dan DPRD
Provinsi Banten menganggap perlu penyesuaian dalam Kebijakan Umum
penggunaan Anggaran yang mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun
2018 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten
Tahun 2018.
Sehingga pada tanggal tanggal 4 September 2018, melalui Nota
Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 188.341/MoU.03-Huk/2018 dan Nomor
164/07/DPRD/IX/2018 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
KUA perubahan ini berdampak kepada adanya penyesuaian dalam
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Banten tahun 2018
menjadi PPAS perubahan. PPAS perubahan ini kemudian disepakati pada tanggal
4 September 2018 melalui Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor
188.341/MoU.04-Huk/2018 dan Nomor 164/08/DPRD/IX/2018 tentang Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
Berdasarkan KUA dan PPAS perubahan yang telah disepakati tersebut,
Pemerintah Provinsi Banten kemudian mengajukan RAPBD Perubahan kepada
DPRD Provinsi Banten. RAPBD ini kemudian dibahas dan ditetapkan menjadi
APBD Perubahan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 melalui Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 13 Oktober 2018, tentang Perubahan APBD
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.
Dalam APBD murni Tahun Anggaran 2018, ditetapkan target Pendapatan
Daerah Provinsi Banten sebesar Rp10.365.616.979.717,- sedangkan target
pendapatan daerah provinsi Banten setelah perubahan sebesar
Rp10.477.855.594.717,- dengan realisasi mencapai Rp10.318.460.304.626,- atau
98,48%. Anggaran belanja sebagaimana tercantum dalam APBD perubahan
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp11.055.264.730.612,-
dengan realisasi sebesar Rp9.993.298.713.842,- atau mencapai 90,39%. Jumlah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-3
tersebut meningkat sebesar 4,26% dibandingkan realisasi belanja Tahun Anggaran
2017 sebesar Rp9.513.368.126.647,-.
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi akhir Pelaksanaan APBD dan Draft
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran
2018 (un-audited), terdapat sisa lebih penggunaan angaran (SiLPA) sebesar
Rp1.077.570.726.678,- relatif tinggi yaitu sebesar Rp337.822.449.490,- atau naik
31,35% bila dibandingkan dengan realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2017 sebesar
Rp739.748.277.188,-.
Berikut ini realisasi pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk
pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Banten yang mengacu kepada APBD
perubahan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.
3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah
3.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah terutama
yang berasal dari pos Pendapatan Asli Daerah, di tahun 2018 berbagai
upaya telah dilakukan baik melalui kegiatan intensifikasi maupun
ekstensifikasi sumber pendapatan daerah. Sejalan dengan arah
kebijakan penganggaran di bidang pendapatan, Pemerintah Provinsi
Banten berupaya terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui
pajak daerah, non pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat dengan
mempertimbangkan tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi bagi
masyarakat.
Pemerintah Provinsi Banten selama tahun 2018 telah
melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan
pendapatan daerah dengan mempertimbangkan perkembangan dunia
usaha dan aspek keadilan masyarakat. Langkah-langkah yang
ditempuh melalui:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-4
1. Peningkatan sarana dan prasarana
a. Rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung UPT yang
representatif;
b. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pendukung disetiap UPT.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia :
a. Bimbingan teknis peningkatan kemampuan aparatur;
b. Pelatihan penerapan Sistem Aplikasi Samsat.
3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah :
a. Razia Kendaraan Bermotor;
b. Sosialisasi Pajak Daerah melalui media cetak dan media
elektronik;
c. Penyuluhan Pajak Daerah di Kecamatan-kecamatan;
d. Koordinasi dengan instansi teknis terkait (Perangkat Daerah
penghasil, Penyedia Bahan Bakar, GAIKINDO, Lembaga
Pembiayaan/Leasing, Kepolisian, dan Jasa Raharja).
4. Peningkatan pelayanan pada UPT/Kantor Bersama Samsat:
a. Penambahan jumlah UPT/Kantor Bersama Samsat;
b. Samsat Keliling;
c. Pembentukan Gerai-Gerai Samsat;
d. Pembentukan dan Pemeliharaan Sertifikasi Sistem Manajemen
Mutu ISO 9001:2008, di beberapa UPT/Kantor Bersama
Samsat;
e. Layanan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor melalui SMS
(Short Message Services) dengan Provider.
5. Peningkatan Sistem :
a. Pengembangan Sistem Samsat Online;
b. Pembentukan dan Maintenance Sistem Aplikasi Samsat;
c. Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-5
Pada tahun 2018 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Provinsi Banten mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan
tahun 2017. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah PAD
tahun 2017 dan tahun 2018. Pada tahun 2017 PAD Provinsi Banten
adalah sebesar Rp5.756.394.657.745,- sedangkan pada tahun 2018 PAD
menjadi Rp6.326.597.200.667,- atau meningkat sebesar 9,01%.
3.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7
Tahun 2018 Tanggal 13 Oktober 2018 Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2018, target pendapatan daerah Provinsi Banten pada
Tahun 2018 adalah Rp10.477.855.594.717,- (Sepuluh Trilyun Empat
Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta
Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah).
Sejalan dengan perkembangan yang terjadi, khususnya dari
hasil optimalisasi pemungutan pendapatan daerah, maka dari target
pendapatan tersebut di atas, telah terealisasi pendapatan sebesar
Rp10.318.460.304.626,- (Sepuluh Trilyun Tiga Ratus Delapan Belas Milyar
Empat Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Empat Ribu Enam Ratus Dua
Puluh Enam Rupiah) atau 98,48%.
Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2018 tercapai dengan
maksimal walaupun terdapat beberapa target pendapatan yang belum
mencapai target, antara lain: Pajak Rokok realisasi 86,27%, Retribusi
Pelayanan Pendidikan 63,05%, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
11,48%, Penjualan Produksi Usaha Daerah 12,20%, Retribusi Izin
Trayek 51,45%, Retribusi Izin Perikanan 56,24%, Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
95,45%, Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 94,98%,
Jasa Giro 81,00%, Pendapatan Denda Pajak 60,09%, Pendapatan BLUD
90,28%, Dana Perimbangan hanya terealisasi 95,26%, serta Dana
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-6
Alokasi Khusus (DAK) yang terealisasi sebesar 94,11% sesuai hasil
fisik yang telah dilaksanakan.
Adapun rincian target dan realisasi anggaran pendapatan
tahun anggaran 2018, sebagai berikut:
Tabel 3.1
Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah
Provinsi Banten TA.2018
Kode
Rekening Uraian
APBD Realisasi Lebih / (Kurang)
Perubahan (Rp) (Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) =(3)–(4)
4 PENDAPATAN DAERAH 10,477,855,594.717 10,318,460,304,626 98.48 (159,395,290,091)
4.1 PENDAPATAN ASLI
DAERAH 6,296,107,366,717 6,326,597,200,667 100.48 30,489,833,950
4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 5,942,765,440,000 6,032,588,111,353 101.51 89,822,671,353
4.1.1.01 Pajak Kendaraan Bermotor 2,213,033,440,000 2,375,364,321,825 107.34 162,330,881,825
4.1.1.02 Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB) 2,167,899,280,000 2,175,055,027,400 100.33 7,155,747,400
4.1.1.03 Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor
(PBBKB)
859,131,200,000 868,722,857,304 101.12 9,591,657,304
4.1.1.04 PajakAir Permukaan 34,918,440,000 37,359,506,198 106.99 2,441,066,198
4.1.1.05 Pajak Rokok 667,783,080,000 576,086,398,626 86.27 (91,696,681,374)
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 19,826,483,520 13,549,366,374 68.34 (6,277,117,146)
4.1.2.01 Retribusi Pelayanan
Kesehatan 60,000,000 91,046,600 151.74 31,046,600
4.1.2.13 Retribusi Pelayanan
Pendidikan 15,861,510,000 10,000,314,000 63.05 (5,861,196,000)
4.1.2.15 Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah 1,211,700,000 1,327,829,458 109.58 116,129,458
4.1.2.22 RetribusiPelayanan
Kepelabuhanan 51,300,000 5,888,088 11.48 (45,411,912)
4.1.2.25 Penjualan Produksi Usaha
Daerah 210,000,000 26,660,000 12.70 (183,340,000)
4.1.2.29 Retribusi Izin Trayek 463,875,000 238,660,000 51.45 (225,215,000)
4.1.2.30 Retribusi Izin Perikanan 50,000,000 28,120,000 56.24 (21,880,000)
4.1.2.32 Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing (IMTA)
1,918,098,520 1,830,848,228 95.45 (87,250,292)
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan 51,614,659,419 51,638,634,268 100.05 23,974,849
4.1.3.01 Bagian Laba atas penyertaan
modal pada Perusahaan
Milik Daerah/BUMD
51,614,659,419 51,638,634,268 100.05 23,974,849
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah 281,900,783,778 228,821,088,672 81.17 (53,079,695,106)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-7
Kode
Rekening Uraian
APBD Realisasi Lebih / (Kurang)
Perubahan (Rp) (Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) =(3)–(4)
4.1.4.01 Hasil Penjualan Aset Daerah
Yang Tidak Dipisahkan 1,000,000,000 949,815,772 94.98 (50,184,228)
4.1.4.02 Hasil Penjualan Aset Lainnya 92,000,000 95,080,600 103.35 3,080,600
4.1.4.03 Jasa Giro 71,500,000,000 57,916,915,871 81.00 (13,583,084,129)
4.1.4.04 Pendapatan Bunga 23,537,772,961 25,075,342,468 106.53 1,537,569,507
4.1.4.05 Tuntutan Ganti Rugi Daerah - 177,832,604 - 177,832,604
4.1.4.07 Pendapatan Denda atas
keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan
- 8,753,762,019 - 8,753,762,019
4.1.4.08 Pendapatan Denda Pajak 117,464,970,000 70,585,961,481 60.09 (46,879,008,519)
4.1.4.09 Pendapatan Denda Retribusi - 18,044,340 - 18,044,340
4.1.4.12 Pendapatan Hasil Eksekusi
atas Jaminan - 52,247,178 - 52,247,178
4.1.4.13 Pendapatan dari
Pengembalian 5,000,000,000 8,041,632,292 160.83 3,041,632,292
4.1.4.16 Pendapatan BLUD 63,306,040,817 57,154,454,048 90.28 (6,151,586,769)
4.2 DANA PERIMBANGAN 4,176,078,228,000 3,978,289,425,586 95.26 (197,788,802,414)
4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak 707,384,582,000 650,605,096,612 91.97 (56,779,485,388)
4.2.1.01 Bagi Hasil Pajak 703,848,220,000 647,226,228,299 91.96 (56,621,991,701)
4.2.1.02 Bagi Hasil Bukan
Pajak/Sumber Daya Alam 3,536,362,000 3,378,868,313 95.55 (157,493,687)
4.2.2 Dana Alokasi Umum 1,072,903,468,000 1,072,903,468,000 100.00 -
4.2.2.01 Dana Alokasi Umum 1,072,903,468,000 1,072,903,468,000 100.00 -
4.2.3 Dana Alokasi Khusus 2,395,790,178,000 2,254,780,860,974 94.11 (141,009,317,026)
4.2.3.01 Dana Alokasi Khusus Fisik 104,876,000,000 91,165,107,790 86.93 (13,710,892,210)
4.2.3.02 Dana Alokasi Khusus Non
Fisik 2,290,914,178,000 2,163,615,753,184 94.44 (127,298,424,816)
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH 5,670,000,000 13,573,678,373 239.39 7,903,678,373
4.3.1 Pendapatan Hibah 5,670,000,000 6,036,000,000 106.46 366,000,000
4.3.1.03 Pendapatan Hibah dari
Badan/Lembaga/Organisasi
Swasta dalam Negeri
5,670,000,000 6,036,000,000 106.46 366,000,000
4.3.6 Pendapatan Lainnya - 7,537,678,373 - 7,537,678,373
4.3.6.01 Pendapatan Lainnya - 7,537,678,373 - 7,537,678,373
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 10,477,855,594.717 10,318,460,304,6 98.48 (159,395,290,091)
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-8
3.2. Pengelolaan Belanja Daerah
3.2.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah
Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7
Tahun 2018 Tanggal 13 Oktober 2018 Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2018 besarnya rencana Belanja Daerah pada APBD
Perubahan adalah sebesar Rp11.055.264.730.612,- (Sebelas Trilyun Lima
Puluh Lima Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga
Puluh Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah) yang terbagi menjadi
anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp6.904.550.820.612,- dan
anggaran belanja langsung sebesar Rp4.150.713.910.000,-.
Dalam pelaksanaan kegiatan, alokasi belanja tersebut terserap
sebesar Rp9.993.298.713.842,- atau mencapai 90,39%, yang terbagi
menjadi realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp6.489.999.784.729,-
atau 94,00% dari anggaran dan realisasi belanja langsung sebesar
Rp3.503.298.929.113,- atau 84,40%. Secara rinci realisasi penggunaan
alokasi belanja APBD Provinsi Banten Tahun 2018 adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.2
Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Pemerintah Provinsi Banten TA.2018
No Perangkat Daerah Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) =(3)–(4)
1. Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
1,976,388,730,000 1,765,131,016,935 89.31 (211,257,713,065)
2. Dinas Kesehatan 450,287,890,000 358,104,287,266 79.53 (92,183,602,734)
3. Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
1,116,476,380,000 937,220,435,844 83.94 (179,255,944,156)
4. Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
445,294,570,000 413,995,044,527 92.97 (31,299,525,473)
5. Satuan Polisi Pamong Praja 26,679,560,000 26,308,024,598 98.61 (371,535,402)
6. Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
22,844,420,000 20,023,085,274 87.65 (2,821,334,726)
7. Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik
22,613,990,000 20,323,792,627 89.87 (2,290,197,373)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-9
No Perangkat Daerah Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) =(3)–(4)
8. Dinas Sosial 51,623,240,000 47,199,088,378 91.43 (4,424,151,622)
9. Dinas Ketenaga Kerjaan
dan Transmigrasi
74,567,360,000 68,825,198,611 92.30 (5,742,161,389)
10. Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Kependudukan dan
Keluarga Berencana
40,182,830,000 36,143,385,066 89.95 (4,039,444,934)
11. Dinas Ketahanan Pangan 21,229,690,000 20,210,716,184 95.20 (1,018,973,816)
12. Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
59,200,370,000 55,978,175,554 94.56 (3,222,194,446)
13. Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
24,498,950,000 21,095,419,843 86.11 (3,403,530,157)
14. Dinas Perhubungan 69,140,000,000 65,862,518,896 95.26 (3,277,481,104)
15. Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan
Persandian
49,184,390,000 45,886,136,849 93.29 (3,298,253,151)
16. Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah
25,749,680,000 22,967,961,321 89.20 (2,781,718,679)
17. Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
30,408,830,000 26,119,411,570 85.89 (4,289,418,430)
18. Dinas Kepemudaan dan
Olah Raga
46,552,610,000 43,754,222,860 93.99 (2,798,387,140)
19. Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
27,354,980,000 26,436,601,164 96.64 (918,378,836)
20. Dinas Kelautan dan
Perikanan
38,569,270,000 35,000,681,569 90.75 (3,568,588,432)
21. Dinas Pariwisata 26,695,050,000 25,634,562,029 96.03 (1,060,487,971)
22. Dinas Pertanian 75,786,310,000 72,529,671,576 95.70 (3,256,638,424)
23. Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral
46,550,530,000 46,108,349,049 99.05 (442,180,951)
24. Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
106,179,880,000 35,638,008,095 33.56 (70,541,871,905)
25. Sekretariat DPRD 312,692,680,000 283,726,414,119 90.74 (28,966,265,881)
26. DPRD 72,703,000,000 70,638,226,934 97.16 (2,064,773,066)
27. Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
9,696,357,924 9,676,064,618 99.79 (20,293,306)
28. Biro Pemerintahan 2,458,430,000 2,418,300,998 98.37 (40,129,002)
29. Biro Hukum 3,909,260,000 3,004,496,025 76.86 (904,763,975)
30. Biro Organisasi 2,350,500,000 2,142,453,185 91.15 (208,046,815)
31. Biro Bina Perekonomian 3,474,240,000 3,040,126,460 87.50 (434,113,540)
32. Biro Kesejahteraan Rakyat 5,548,750,000 5,386,590,185 97.08 (162,159,815)
33. Biro Umum 148,924,350,000 123,523,918,637 82.94 (25,400,431,363)
34. Biro Bina Infrastruktur dan
Sumber Daya Alam
2,144,650,000 2,021,723,464 94.27 (122,926,536)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-10
No Perangkat Daerah Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) =(3)–(4)
35. Biro Administrasi
Pembangunan Daerah
8,771,600,000 7,992,639,800 91.12 (778,960,200)
36. Biro Administrasi Rumah
Tangga Pimpinan
39,066,270,000 34,674,683,252 88.76 (4,391,586,748)
37. Badan Penghubung 9,765,570,000 8,961,472,880 91.77 (804,097,120)
38. Inspektorat Provinsi 52,251,150,000 42,560,831,715 81.45 (9,690,318,285)
39. Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
59,285,560,000 49,574,396,994 83.62 (9,711,163,006)
40. Badan Pendapatan Daerah 262,435,532,076 241,899,543,110 92.17 (20,535,988,966)
41. Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
44,412,390,000 37,364,245,587 84.13 (7,048,144,413)
42. Badan Kepegawaian
Daerah
23,826,110,000 20,824,020,976 87.40 (3,002,089,024)
43. Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Daerah
62,023,000,000 57,158,352,381 92.16 (4,864,647,619)
44. Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah
5,055,465,820,612 4,750,214,416,837 93.96 (305,251,403,775)
JUMLAH 11,055,264,730,612 9,993,298,713,842 90.39 (1,061,966,016,770)
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
3.2.2. Target dan Realisasi Belanja
3.2.2.1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 8
Program 51 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan
realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
Tabel 3.3
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten TA.2018
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 886.954.000.000 867.171.504.016 97,77 19.782.495.984
BELANJA LANGSUNG 1.089.434.730.000 897,959,512,919 82.42 191,475,217,081
Program Tata Kelola Pemerintahan 127.904.428.800 48,800,548,811 38.15 79,103,879,989
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-11
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
1.250.000.000 367,521,647 29.40 882,478,353
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan
2.572.588.250 1,435,333,300 55.79 1,137,254,950
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
91.317.853.250 29,476,081,700 32.28 61,841,771,550
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
1.692.000.000 973,164,762 57.52 718,835,238
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
24.022.109.300 14,254,142,829 59.34 9,767,966,471
Peningkatan Kapasitas Aparatur 3.065.260.000 1,486,496,000 48.49 1,578,764,000
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
1.886.715.000 250,141,073 13.26 1,636,573,927
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
25.000.000 - 0.00 25,000,000
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
2.072.903.000 557,667,500 26.90 1,515,235,500
Program Pendidikan Menengah 912.445.137.200 808,119,819,387 88.57 104,325,317,813
Peningkatan Kurikulum SMA 3.044.891.000 2,643,892,000 86.83 400,999,000
Peningkatan Sarana dan Prasarana
SMA
86.951.940.000 82,482,176,800 94.86 4,469,763,200
Peningkatan Peserta Didik SMA 9.000.000.000 7,719,211,825 85.77 1,280,788,175
Peningkatan Kurikulum SMK 6.900.000.000 6,192,070,000 89.74 707,930,000
Peningkatan Sarana dan Prasarana
SMK
92.126.275.200 78,654,430,656 85.38 13,471,844,544
Peningkatan Peserta Didik SMK 5.500.000.000 5,258,220,000 95.60 241,780,000
Peningkatan Pelayanan Tata
Usaha KCD Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Lebak
1.000.000.000 924,920,432 92.49 75,079,568
Peningkatan Pelayanan Tata
Usaha KCD Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Pandeglang
1.000.000.000 985,846,693 98.58 14,153,307
Peningkatan Pelayanan Tata
Usaha KCD Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang
1.250.000.000 1,111,000,395 88.88 138,999,605
Peningkatan Pelayanan Tata
Usaha KCD Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Serang
500.000.000 436,592,700 87.32 63,407,300
Peningkatan Pelayanan Tata
Usaha KCD Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Cilegon
500.000.000 428,133,933 85.63 71,866,067
Peningkatan Pelayanan Tata
Usaha KCD Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Tangerang
1.000.000.000 960,456,850 96.05 39,543,150
Peningkatan Pelayanan Tata
Usaha KCD Pendidikan dan
Pelayanan KCD Kota Tangerang
1.000.000.000 827,927,120 82.79 172,072,880
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-12
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Peningkatan Pelayanan Tata
Usaha KCD Pendidikan dan
Pelayanan KCD Kota Tangerang
Selatan
1.250.000.000 1,192,252,066 95.38 57,747,934
Penyelenggaraan Pendidikan
Sekolah Model CMBBS
10.295.206.000 9,539,516,945 92.66 755,689,055
Biaya Operasional Sekolah (BOS)
SMA Negeri (DAK)
159.250.000.000 159,250,000,000 100.00 -
Biaya Operasional Sekolah (BOS)
SMK Negeri (DAK)
100.534.000.000 100,533,738,950 100.00 261,050
Biaya Operasional Sekolah Daerah
(BOSDA) SMA Negeri
219.908.200.000 164,378,164,219 74.75 55,530,035,781
Biaya Operasional Sekolah Daerah
(BOSDA) SMK Negeri
146.394.625.000 129,309,283,800 88.33 17,085,341,200
Sarana dan Prasarana SMA (DAK
Fisik)
13.518.000.000 13,286,591,900 98.29 231,408,100
Sarana dan Prasarana SMK (DAK
Fisik)
51.522.000.000 42,005,392,103 81.53 9,516,607,897
Program Pendidikan Khusus 13.388.500.000 12,066,155,100 90.12 1,322,344,900
Peningkatan Kurikulum
Pendidikan Khusus
905.600.000 650,417,500 71.82 255,182,500
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pendidikan Khusus
4.961.000.000 4,522,640,400 91.16 438,359,600
Peningkatan Peserta Didik
Pendidikan Khusus
5.000.000.000 4,857,261,700 97.15 142,738,300
Biaya Operasional Sekolah (BOS)
SKh Negeri (DAK)
770.800.000 770,800,000 100.00 -
Biaya Operasional Sekolah Daerah
(BOSDA) SKh Negeri
562.100.000 558,040,000 99.28 4,060,000
Pendidikan Khusus (DAK FISIK)
1.189.000.000 706,995,500 59.46 482,004,500
Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
20.735.164.000 16,565,111,200 79.89 4,170,052,800
Peningkatan Tenaga Pendidik dan
Kependidikan SMA, Layanan
Pendidikan Khusus
6.000.000.000 4,668,216,800 77.80 1,331,783,200
Peningkatan Tenaga Pendidik dan
Kependidikan SMK
6.000.000.000 4,540,864,400 75.68 1,459,135,600
Pengembangan Sumberdaya
Manusia Pendidikan
8.735.164.000 7,356,030,000 84.21 1,379,134,000
Program Peningkatan Mutu
Pembelajaran
3.250.000.000 2,810,807,128 86.49 439,192,872
Peningkatan Pelayanan Tata
Usaha Balai Teknologi, Informasi
dan Komunikasi Pendidikan
750.000.000 575,363,128 76.72 174,636,872
Peningkatan Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pendidikan
2.400.000.000 2,154,044,000 89.75 245,956,000
Evaluasi Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pendidikan
100.000.000 81,400,000 81.40 18,600,000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-13
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Program Pelestarian Kebudayaan 8.738.733.000 7,061,623,043 80.81 1,677,109,957
Pelestarian, Pengembangan dan
Pemanfaatan Cagar Budaya dan
Permuseuman
1.147.100.000 1,117,636,000 97.43 29,464,000
Pelestarian, Pengembangan dan
Pemanfaatan Sejarah, Nilai Tradisi
dan Kesenian
1.339.980.000 1,262,989,000 94.25 76,991,000
Peningkatan Sumberdaya
Manusia Kebudayaan
1.874.806.000 1,795,241,000 95.76 79,565,000
Peningkatan Pelayanan Tata
Usaha UPT Taman Budaya
2.537.841.000 1,322,406,843 52.11 1,215,434,157
Peningkatan Pelayanan Tata
Usaha UPT Museum
1.839.006.000 1,563,350,200 85.01 275,655,800
Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
1.083.370.000 1,030,451,250 95.12 52,918,750
Pengkajian dan Perawatan
Museum
446.357.000 403,965,250 90.50 42,391,750
Penyajian dan Layanan Edukasi
Seni Budaya
637.013.000 626,486,000 98.35 10,527,000
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
1.889.397.000 1,504,997,000 79.65 384,400,000
Pelestarian Seni Budaya 1.208.284.000 837,780,000 69.34 370,504,000
Penyelenggaraan Seni Budaya 681.113.000 667,217,000 97.96 13,896,000
JUMLAH BELANJA DAERAH 1.976.388.730.000 1,765,131,016,935 89.31 211,257,713,065
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
3.2.2.2. Dinas Kesehatan
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 8 Program dan 68
kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan realisasi
anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-14
Tabel 3.4
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Kesehatan Provinsi Banten TA.2018
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH 63.366.040.817 57.245.500.648 90,34 6.120.540.169
JUMLAH PENDAPATAN 63.366.040.817 57.245.500.648 90,34 6.120.540.169
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 79.081.000.000 70.350.858.148 88,96 8.730.141.852
BELANJA LANGSUNG 371.206.890.000 287.753.429.118 77,52 83.453.460.882
Program Tata Kelola Pemerintahan 177.933.164.021 128.372.534.362 72,15 49.560.629.659
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
50.000.000 42.000.000 84,00 8.000.000
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
113.730.000 108.625.000 95,51 5.105.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 5.655.802.000 5.274.339.126 93,26 381.462.874
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
1.439.424.650 1.182.939.270 82,18 256.485.380
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
5.531.674.982 4.680.053.343 84,60 851.621.639
Peningkatan Kapasitas Aparatur 150.000.000 52.251.000 34,83 97.749.000
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
2.506.044.000 1.266.972.388 50,56 1.239.071.612
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset pada
RSUD Malingping
28.140.000 23.900.000 84,93 4.240.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
pada RSUD Malingping
24.034.723.185 22.210.574.688 92,41 1.824.148.497
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada RSUD Malingping
1.396.140.000 615.146.377 44,06 780.993.623
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada RSUD
Malingping
6.861.088.370 5.215.499.944 76,02 1.645.588.426
Koordinas dan Konsultasi ke Dalam
dan Keluar Daerah pada RSUD
Malingping
510.650.000 510.340.000 99,94 310.000
Peningkatan Kapasitas Aparatur
pada RSUD Malingping
525.000.000 228.198.338 43,47 296.801.662
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset pada
RSUD Banten
12.000.000 12.000.000 100,00 -
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan pada RSUD Banten
13.050.000 12.500.000 95,79 550.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
pada RSUD Banten
70.792.040.868 42.296.796.097 59,75 28.495.244.771
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada RSUD Banten
2.527.344.000 2.176.832.300 86,13 350.511.700
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada RSUD Banten
39.818.760.000 30.718.902.908 77,15 9.099.857.092
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-15
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Peningkatan Kapasitas Aparatur
pada RSUD Banten
112.600.700 90.250.953 80,15 22.349.747
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
pada Balai Kesehatan Kerja
Masyarakat
200.000 200.000 100,00 -
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada Balai Kesehatan Kerja
Masyarakat
551.100.000 424.591.300 77,04 126.508.700
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai Kesehatan
Kerja Masyarakat
2.599.680.000 1.247.675.951 47,99 1.352.004.049
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada Balai Kesehatan
Kerja Masyarakat
330.000.000 276.803.495 83,88 53.196.505
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
pada Balai Laboratorium Kesehatan
Daerah
1.979.103.140 1.521.047.508 76,86 458.055.632
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada Balai Laboratorium
Kesehatan Daerah
659.777.300 599.575.750 90,88 60.201.550
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai
Laboratorium Kesehatan Daerah
2.060.381.595 1.844.905.475 89,54 215.476.120
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada Balai
Laboratorium Kesehatan Daerah
200.000.000 17.819.300 8,91 182.180.700
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
98.870.000 53.580.000 54,19 45.290.000
Bantuan Operasional Kesehatan
(DAK)
1.754.690.000 776.223.655 44,24 978.466.345
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kesehatan RSUD Banten (DAK)
5.621.149.231 4.891.990.196 87,03 729.159.035
Program Upaya Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
6.628.400.000 4.440.343.400 66,99 2.188.056.600
Peningkatan Kesehatan Keluarga
dan Gizi
542.250.000 538.349.900 99,28 3.900.100
Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
5.613.400.000 3.505.930.000 62,46 2.107.470.000
Upaya Kesehatan Kerja dan
Olahraga
148.750.000 132.237.500 88,90 16.512.500
Peningkatan Kesehatan Lingkungan 324.000.000 263.826.000 81,43 60.174.000
Program Peningkatan Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan
65.562.430.841 60.999.645.482 93,04 4.562.785.359
Pembinaan Upaya Kesehatan
Rujukan
800.000.000 749.845.500 93,73 50.154.500
Pembiayaan dan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
63.312.430.841 58.953.630.682 93,12 4.358.800.159
Pelayanan Kesehatan bagi
Masyarakat Miskin
1.000.000.000 872.974.800 87,30 127.025.200
Kerjasama Pelayanan Kesehatan
450.000.000 423.194.500 94,04 26.805.500
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-16
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
110.331.592.273 86.209.565.736 78,14 24.122.026.537
Pemantauan pelayanan 100.300.000 97.141.000 96,85 3.159.000
Operasional pelayanan 13.100.000 12.099.000 92,36 1.001.000
Asuhan dan Etika Keperawatan 22.140.000 22.140.000 100,00 -
Pembinaan dan Pengembangan
Keperawatan
12.360.000 12.360.000 100,00 -
Pengelolaan Barang Medis RSUD
Banten
35.129.501.844 28.152.402.065 80,14 6.977.099.779
Pengelolaan Barang Non Medis
RSUD Banten
3.458.384.000 2.804.019.880 81,08 654.364.120
Sistem Informasi Manajemen
Rumah Sakit
120.000.000 119.658.200 99,72 341.800
Rekam Medis 8.420.000 8.420.000 100,00 -
Pengembangan Mutu dan
Kerjasama RSUD Malingping
98.490.000 88.490.000 89,85 10.000.000
Peningkatan Pelayanan
Keperawatan Rawat Inap
61.170.000 53.170.000 86,92 8.000.000
Peningkatan Pelayanan
Keperawatan Rawat Jalan dan
Rawat Khusus
44.200.000 41.200.000 93,21 3.000.000
Mutu Penunjang Medis RSUD
Malingping
4.385.980.138 3.983.718.814 90,83 402.261.324
Mutu Penunjang Non Medis RSUD
Malingping
2.192.719.800 1.456.084.897 66,41 736.634.903
Etika dan Mutu Pelayanan RSUD
Malingping
33.780.000 31.070.000 91,98 2.710.000
Pelayanan Kesehatan (BLUD) 62.000.000.000 46.676.545.389 75,28 15.323.454.611
Sarana Pendukung Pelayanan
Kesehatan RSUD Malingping (DAK)
2.651.046.491 2.651.046.491 100,00 -
Program Pencegahan Pengendalian
Penyakit
2.457.310.000 2.138.706.000 87,03 318.604.000
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular
320.280.000 295.263.000 92,19 25.017.000
Pencegahan. Pengendalian Penyakit
Tidak Menular
500.000.000 478.920.000 95,78 21.080.000
Surveilans. Imunisasi dan Krisis
Kesehatan
650.000.000 444.900.000 68,45 205.100.000
Upaya Kesehatan Jiwa 700.000.000 673.140.000 96,16 26.860.000
Pencegahan. Pengendalian Penyakit
Menular Bersumber Binatang
287.030.000 246.483.000 85,87 40.547.000
Program Pemberdayaan Sumberdaya
Kesehatan dan Kefarmasian
6.413.410.000 4.616.609.092 71,98 1.796.800.908
Perencanaan dan Pendayagunaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan
2.900.000.000 1.610.576.500 55,54 1.289.423.500
Ketersediaan Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan
3.111.525.000 2.639.590.192 84,83 471.934.808
Pengendalian. Pengawasan Produk
dan Distribusi Kefarmasian dan
Pangan
198.491.000 187.200.000 94,31 11.291.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-17
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Sarana dan Prasarana Kefarmasian
(DAK)
203.394.000 179.242.400 88,13 24.151.600
Program Peningkatan Pelayanan
Laboratorium Kesehatan Daerah
680.702.865 663.520.046 97,48 17.182.819
Pelayanan Laboratorium Klinik dan
Laboratorium Kesehatan
Masyarakat
198.722.865 183.322.106 92,25 15.400.759
Pengendalian Mutu Laboratorium
Kesehatan Daerah
.
481.980.000 480.197.940 99,63 1.782.060
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Kerja Masyarakat
1.199.880.000 312.505.000 26,04 887.375.000
Pelayanan Kesehatan bagi
Masyarakat Pekerja dan Masyarakat
di Lingkungan Kerja
249.880.000 125.040.000 50,04 124.840.000
Peningkatan Pembinaan Promosi
dan Survailans Kesehatan Kerja
200.000.000 187.465.000 93,73 12.535.000
Pelayanan Kesehatan (BLUD) 750.000.000 - 0,00 750.000.000
JUMLAH BELANJA DAERAH 450.287.890.000 358.104.287.266 79,53 92.183.602.734
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
3.2.2.3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Tahun 2018
terdapat 5 Program dan 83 kegiatan terhadap belanja langsung.
Adapun target dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.5
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Banten TA.2018
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH 710.550.000 680.827.100 95,82 29.722.900
JUMLAH PENDAPATAN 710.550.000 680.827.100 95,82 29.722.900
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 41.660.000.000 34.475.840.322 82,76 7.184.159.678
BELANJA LANGSUNG 1.074.816.380.000 902.744.595.522 83,99 172.071.784.478
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-18
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Program Tata Kelola Pemerintahan 80.411.076.607 61.875.678.142 76,95 18.535.398.465
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
135.000.000 135.000.000 100,00 -
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan
700.000.000 665.883.000 95,13 34.117.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 14.555.412.226 10.955.046.050 75,26 3.600.366.176
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
2.299.356.171 1.181.714.391 51,39 1.117.641.780
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
9.102.030.244 6.419.437.208 70,53 2.682.593.036
Peningkatan Kapasitas Aparatur 509.170.000 334.505.000 65,70 174.665.000
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
2.890.252.000 2.890.062.641 99,99 189.359
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
dan Pelayanan Perpustakaan
126.500.000 124.390.000 98,33 2.110.000
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai Pengelolaan
Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Ciliman - Cisawarna
976.677.000 938.078.368 96,05 38.598.632
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada Balai Pelaksana Teknis
Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak
5.257.000.000 5.166.143.800 98,27 90.856.200
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada Balai Pelaksana Teknis
Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak
990.808.000 751.278.800 75,82 239.529.200
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai Pelaksana
Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah
Lebak
2.348.200.000 2.271.981.262 96,75 76.218.738
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
dan Keluar Daerah pada Balai
Pelaksana Teknis Jalan dan
Jembatan Wilayah Lebak
296.392.000 276.156.400 93,17 20.235.600
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada Balai Pelaksana Teknis
Jalan dan Jembatan Wilayah
Pandeglang
494.300.000 480.358.000 97,18 13.942.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada Balai Pelaksana Teknis
Jalan dan Jembatan Wilayah
Pandeglang
644.000.000 533.761.300 82,88 110.238.700
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai Pelaksana
Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah
Pandeglang
2.115.745.000 1.840.067.635 86,97 275.677.365
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
dan Keluar Daerah pada Balai
Pelaksana Teknis Jalan dan
Jembatan Wilayah Pandeglang
50.000.000 28.232.000 56,46 21.768.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-19
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada Balai Pelaksana Teknis
Jalan dan Jembatan Wilayah Serang
dan Cilegon
2.166.860.000 1.987.666.000 91,73 179.194.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada Balai Pelaksana Teknis
Jalan dan Jembatan Wilayah Serang
dan Cilegon
644.000.000 530.015.386 82,30 113.984.614
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai Pelaksana
Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah
Serang dan Cilegon
2.900.001.000 2.331.874.470 80,41 568.126.530
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
dan Keluar Daerah pada Balai
Pelaksana Teknis Jalan dan
Jembatan Wilayah Serang dan
Cilegon
150.000.000 100.700.000 67,13 49.300.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada Balai Pelaksana Teknis
Jalan dan Jembatan Wilayah
Tangerang
1.431.600.000 1.384.755.000 96,73 46.845.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada Balai Pelaksana Teknis
Jalan dan Jembatan Wilayah
Tangerang
1.546.800.000 1.360.376.800 87,95 186.423.200
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai Pelaksana
Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah
Tangerang
1.950.170.000 1.841.968.712 94,45 108.201.288
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
dan Keluar Daerah pada Balai
Pelaksana Teknis Jalan dan
Jembatan Wilayah Tangerang
202.800.000 202.800.000 100,00 -
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai Pengelolaan
Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Cidurian - Cisadane
1.957.282.066 1.882.436.541 96,18 74.845.525
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada Balai Pengelolaan
Sumber Daya Air Wilayah Ciujung -
Cidanau
1.500.000.000 1.118.394.000 74,56 381.606.000
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai Pengelolaan
Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Ciujung - Cidanau
1.326.400.000 1.089.474.297 82,14 236.925.703
Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam
dan Keluar Daerah pada UPT
Pengujian Bahan Bangunan
263.070.000 155.490.000 59,11 107.580.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPT Pengujian Bahan
Bangunan
314.101.200 292.612.600 93,16 21.488.600
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-20
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPT Pengujian Bahan
Bangunan
242.969.400 222.225.850 91,46 20.743.550
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPT Pengujian Bahan
Bangunan
675.929.300 559.530.181 82,78 116.399.119
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada Balai Pengelolaan
Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Cidurian - Cisadane
544.066.000 531.732.250 97,73 12.333.750
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada Balai Pengelolaan
Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Cidurian - Cisadane
524.363.000 499.306.580 95,22 25.056.420
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
dan Keluar Daerah pada Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai Cidurian - Cisadane
130.000.000 130.000.000 100,00 -
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada Balai Pengelolaan
Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Ciliman - Cisawarna
12.987.800.000 5.628.723.313 43,34 7.359.076.687
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada Balai Pengelolaan
Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Ciliman - Cisawarna
623.883.000 521.250.700 83,55 102.632.300
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
dan Keluar Daerah pada Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai Ciliman -
Cisawarna
510.000.000 338.230.000 66,32 171.770.000
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
dan Keluar Daerah pada Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau
300.000.000 206.136.250 68,71 93.863.750
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada Balai Pengelolaan
Sumber Daya Air Wilayah Sungai
Ciujung - Cidanau
300.000.000 278.077.357 92,69 21.922.643
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
553.500.000 521.670.000 94,25 31.830.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
(Pembayaran Kewajiban)
3.174.639.000 3.168.136.000 99,80 6.503.000
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
803.919.019.223 684.622.811.898 85,16 119.296.207.325
Pembangunan dan Peningkatan
Jalan Wilayah Utara
224.674.475.300 211.922.877.947 94,32 12.751.597.353
Pembangunan dan Peningkatan
Jalan Wilayah Selatan
197.795.723.700 182.559.546.100 92,30 15.236.177.600
Pembangunan Jembatan 41.626.671.056 31.560.219.515 75,82 10.066.451.541
Pengadaan Lahan Kebinamargaan 127.203.295.201 59.360.421.521 46,67 67.842.873.680
Peningkatan Jalan Provinsi (DAK) 20.157.818.000 17.892.151.300 88,76 2.265.666.700
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-21
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Perencanaan Pembangunan Jalan
dan Jembatan
10.181.812.250 8.416.405.600 82,66 1.765.406.650
Pengawasan Pembangunan dan
Pemeliharaan Infrastruktur
Kebinamargaan
9.425.390.800 7.952.812.600 84,38 1.472.578.200
Pengadaan dan Pemeliharaan
Bahan/Peralatan Kebinamargaan
Wilayah Lebak
10.000.000.000 9.019.287.730 90,19 980.712.270
Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Provinsi Wilayah Lebak
30.613.128.729 30.579.400.200 99,89 33.728.529
Pengadaan dan Pemeliharaan
Bahan/Peralatan Kebinamargaan
Wilayah Pandeglang
12.000.000.000 7.925.499.050 66,05 4.074.500.950
Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Provinsi Wilayah Pandeglang
23.587.375.100 23.538.577.300 99,79 48.797.800
Pengadaan dan Pemeliharaan
Bahan/Peralatan Kebinamargaan
Wilayah Serang dan Cilegon
6.700.000.000 6.535.105.000 97,54 164.895.000
Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Provinsi Wilayah Serang dan
Cilegon
32.097.965.900 31.664.788.400 98,65 433.177.500
Pengadaan dan Pemeliharaan
Bahan/Peralatan Kebinamargaan
Wilayah Tangerang
8.345.375.850 6.920.699.460 82,93 1.424.676.390
Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Provinsi Wilayah Tangerang
34.658.722.200 34.418.824.550 99,31 239.897.650
Pembangunan dan Peningkatan
Jalan Wilayah Utara (Pembayaran
Kewajiban)
465.290.000 465.290.000 100,00 -
Pembangunan Jembatan
(Pembayaran Kewajiban)
12.867.731.250 12.867.731.250 100,00 -
Peningkatan Jalan Provinsi (DAK) -
(Pembayaran Kewajiban)
1.518.243.887 1.023.174.375 67,39 495.069.512
Program Pengembangan Jasa
Konstruksi
5.296.583.500 4.809.972.263 90,81 486.611.237
Pembinaan Jasa Konstruksi 1.417.949.000 1.326.745.000 93,57 91.204.000
Pengawasan Jasa Konstruksi 466.484.200 428.221.400 91,80 38.262.800
Pengelolaan Pengujian Bahan 1.001.000.000 929.726.100 92,88 71.273.900
Pengelolaan Pengujian Konstruksi
UPT Pengujian Bahan Bangunan
851.000.000 794.871.400 93,40 56.128.600
Penyelenggaraan Bimbingan Teknis 1.560.150.300 1.330.408.363 85,27 229.741.937
Program Pembangunan Sumberdaya
Air
179.949.467.170 146.551.269.319 81,44 33.398.197.851
Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
46.601.811.200 40.103.892.815 86,06 6.497.918.385
Perencanaan Teknis Bidang PJPA 5.545.387.470 5.317.877.470 95,90 227.510.000
Penatagunaan Pemanfaatan Air 1.952.132.000 1.642.942.000 84,16 309.190.000
Pembangunan Prasarana Sumber
Daya Air
27.622.726.600 27.228.586.600 98,57 394.140.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-22
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Perencanaan Teknis Bidang PJSA 5.948.844.400 5.944.052.100 99,92 4.792.300
Penatagunaan Sumber Daya Air 56.565.832.000 32.328.089.200 57,15 24.237.742.800
Pengawasan Teknis Bidang
Pengelolaan Jaringan Sumber Daya
Air
1.486.480.100 1.468.000.100 98,76 18.480.000
Pengawasan Teknis Bidang
Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan
Air
2.530.094.600 2.055.281.230 81,23 474.813.370
Pemeliharaan Fungsi Jaringan
Sumber Daya Air pada BPSDA
Cidurian-Cisadane
4.827.100.000 4.370.492.000 90,54 456.608.000
Pengelolaan Sistem Informasi
Sumber Daya Air pada BPSDA
Cidurian-Cisadane
720.030.400 717.215.400 99,61 2.815.000
Pemeliharaan Fungsi Jaringan
Sumber Daya Air pada BPSDA
Ciliman-Cisawarna
11.950.000.000 11.422.968.300 95,59 527.031.700
Pengelolaan Sistem Informasi
Sumber Daya Air pada BPSDA
Ciliman-Cisawarna
1.652.528.800 1.640.970.703 99,30 11.558.097
Pemeliharaan Fungsi Jaringan
Sumber Daya Air pada BPSDA
Ciujung-Cidanau
11.186.499.600 10.989.749.250 98,24 196.750.350
Pengelolaan Sistem Informasi
Sumber Daya Air pada BPSDA
Ciujung-Cidanau
1.360.000.000 1.321.152.151 97,14 38.847.849
Program Penataan Ruang 5.240.233.500 4.884.863.900 93,22 355.369.600
Penataan dan Pemanfaatan Ruang 2.774.272.500 2.568.918.500 92,60 205.354.000
Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.100.800.000 1.049.150.000 95,31 51.650.000
Pengaturan dan Pembinaan
Pemanfaatan Ruang
790.173.000 710.073.000 89,86 80.100.000
Peningkatan Pelayanan Perijinan
Bidang PUPR
574.988.000 556.722.400 96,82 18.265.600
JUMLAH BELANJA DAERAH 1.116.476.380.000 937.220.435.844 83,94 179.255.944.156
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
3.2.2.4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten
Tahun 2018 terdapat 4 Program dan 26 kegiatan terhadap belanja
langsung. Adapun target dan realisasi anggaran program dan
kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-23
Tabel 3.6
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Banten TA.2018
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.053.000.000 12.462.574.349 73,08 4.590.425.651
BELANJA LANGSUNG 428.241.570.000 401.532.470.178 93,76 26.709.099.822
Program Tata Kelola Pemerintahan 14.075.138.700 12.479.861.766 88,67 1.595.276.934
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
90.000.000 85.506.700 95,01 4.493.300
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
697.866.300 692.021.800 99,16 5.844.500
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 2.809.600.000 2.737.638.000 97,44 71.962.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
1.600.240.000 1.502.920.700 93,92 97.319.300
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
5.930.541.500 5.295.846.599 89,30 634.694.901
Peningkatan Kapasitas Aparatur 100.000.000 55.050.000 55,05 44.950.000
Koordinasi dan Konsultasi Ke
Dalam dan Ke Luar Daerah
1.211.560.000 785.288.237 64,82 426.271.763
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
dan Pelayanan Perpustakaan
75.061.000 55.708.000 74,22 19.353.000
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPT Pengelolaan
KP3B
1.018.209.900 737.446.730 72,43 280.763.170
Penyediaan Data dan Informasi
Pembangunan
542.060.000 532.435.000 98,22 9.625.000
Program Penyelenggaraan Kawasan
Permukiman dan Perumahan
192.116.720.475 178.755.314.167 93,05 13.361.406.308
Perencanaan dan Pengawasan
Teknis bidang kawasan
permukiman
4.209.713.000 4.140.068.500 98,35 69.644.500
Penatagunaan Kawasan
Permukiman
563.450.000 526.415.600 93,43 37.034.400
Penyediaan dan Pembangunan
Perumahan
71.478.110.420 68.335.360.471 95,60 3.142.749.949
Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman Kumuh
56.950.393.055 55.838.408.480 98,05 1.111.984.575
Perencanaan dan Pengawasan
Teknis Perumahan
3.999.804.000 3.913.204.200 97,83 86.599.800
Penatagunaan Pengembangan
Perumahan
1.164.570.000 1.105.320.000 94,91 59.250.000
Penyelenggaraan Pengadaan Lahan 53.750.680.000 44.896.536.916 83,53 8.854.143.084
Program Penataan Bangunan dan
Lingkungan
175.609.091.130 165.577.523.755 94,29 10.031.567.375
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
KP3B
19.302.590.600 18.722.117.605 96,99 580.472.995
Penataan Sarana dan Prasarana
KP3B
31.641.921.050 25.958.492.101 82,04 5.683.428.949
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-24
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Pengelolaan gedungstrategis
Provinsi
20.644.969.000 20.306.954.039 98,36 338.014.961
Penyelenggaraan bangunan dan
lingkungan dikawasan strategis
Provinsi
104.019.610.480 100.589.960.010 96,70 3.429.650.470
Program Keciptakaryaan 46.440.619.695 44.719.770.490 96,29 1.720.849.205
Pengelolaan dan Pengembangan Air
Bersih
26.226.574.000 25.680.840.140 97,92 545.733.860
Pengelolaan dan Pengembangan
Sanitasi
10.229.910.000 10.033.010.800 98,08 196.899.200
Penyelenggaraan Pengadaan Lahan
Infrastruktur Keciptakaryaan
5.000 - 0,00 5.000
Pengelolaan dan Pengembangan
Persampahan
601.000.000 586.293.000 97,55 14.707.000
Perencanaan dan Pengawasan
Teknis Bidang Infrastruktur
Permukiman
9.383.130.695 8.419.626.550 89,73 963.504.145
JUMLAH BELANJA DAERAH 445.294.570.000 413.995.044.527 92,97 31.299.525.473
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
3.2.2.5. Satuan Polisi Pamong Praja
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 5 Program
dan 19 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan
realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
Tabel 3.7
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten TA.2018
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.840.000.000 12.786.435.498 99,58 53.564.502
BELANJA LANGSUNG 13.839.560.000 13.521.589.100 97,70 317.970.900
Program Tata Kelola Pemerintahan 8.903.476.000 8.655.903.700 97,22 247.572.300
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
3.680.000 3.680.000 100,00 -
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
104.509.000 103.738.000 99,26 771.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 78.353.000 78.353.000 100,00 -
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-25
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
700.000.000 673.419.200 96,20 26.580.800
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
7.592.096.200 7.376.255.900 97,16 215.840.300
Peningkatan Kapasitas Aparatur 69.297.200 69.297.200 100,00 -
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
228.910.000 225.740.000 98,62 3.170.000
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
126.630.600 125.420.400 99,04 1.210.200
Program Ketentraman dan Ketertiban
Umum
3.354.000.000 3.327.636.000 99,21 26.364.000
Pemeliharaan dan Penanggulangan
Ketentraman dan Ketertiban Umum
2.056.780.000 2.033.916.000 98,89 22.864.000
Pengamanan Hari Besar Nasional.
Kantor Pemerintah dan Rumah
Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Banten
981.880.000 981.880.000 100,00 -
Kerjasama Peningkatan Ketertiban
Umum dan Ketentraman
Masyarakat
315.340.000 311.840.000 98,89 3.500.000
Program Penegakan Peraturan
Perundang-undangan Daerah
681.120.000 665.641.000 97,73 15.479.000
Pembinaan. Penyuluhan dan
Pengawasan Peraturan Perundang-
Undangan Provinsi Banten Dalam
Sektor Sosial Kemasyarakatan
213.448.000 204.219.000 95,68 9.229.000
Pembinaan. Penyuluhan dan
Pengawasan Peraturan Perundang-
Undangan Provinsi Banten Dalam
Sektor Ekologis
200.312.000 200.312.000 100,00 -
Penegakan dan Kajian Peraturan
Daerah Provinsi Banten
267.360.000 261.110.000 97,66 6.250.000
Program Perlindungan Masyarakat 340.472.000 340.212.600 99,92 259.400
Supervisi dan Pendayagunaan
Potensi Anggota Satuan Linmas
176.002.000 176.000.600 100,00 1.400
Penyelenggaraan Teknis Fungsional
dan Pemantapan Tugas Anggota
Satpol PP Provinsi Banten
164.470.000 164.212.000 99,84 258.000
Program Penanganan Bencana
Kebakaran
560.492.000 532.195.800 94,95 28.296.200
Penyelenggaraan Pencegahan
Kebakaran
223.440.000 221.919.800 99,32 1.520.200
Penanggulangan Tanggap Darurat
dan Evakuasi
170.454.000 157.467.000 92,38 12.987.000
Supervisi Penanganan Pasca
Bencana Kebakaran
166.598.000 152.809.000 91,72 13.789.000
JUMLAH BELANJA DAERAH 26.679.560.000 26.308.024.598 98,61 371.535.402
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-26
3.2.2.6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten Tahun 2018
terdapat 4 Program dan 15 kegiatan terhadap belanja langsung.
Adapun target dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.8
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten TA.2018
No URAIAN Pagu
Anggaran (Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.208.000.000 8.899.418.278 87,18 1.308.581.722
BELANJA LANGSUNG 12.636.420.000 11.123.666.996 88,03 1.512.753.004
Program Tata Kelola Pemerintahan 7.470.920.000 6.274.770.246 83,99 1.196.149.754
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
55.440.000 51.300.000 92,53 4.140.000
Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan 323.116.000 290.548.500 89,92 32.567.500
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.710.500.000 1.310.155.750 76,59 400.344.250
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
1.330.475.000 1.202.072.600 90,35 128.402.400
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
2.799.653.050 2.495.547.021 89,14 304.106.029
Peningkatan Kapasitas Aparatur 304.460.000 233.695.000 76,76 70.765.000
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
390.835.950 214.453.500 54,87 176.382.450
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
556.440.000 476.997.875 85,72 79.442.125
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana
1.458.883.000 1.403.644.750 96,21 55.238.250
Pencegahan Daerah Rawan Bencana 381.333.500 373.657.500 97,99 7.676.000
Koordinasi Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana
1.077.549.500 1.029.987.250 95,59 47.562.250
Program Kedaruratan dan Logistik
Penanggulangan Bencana
2.630.290.000 2.437.006.000 92,65 193.284.000
Koordinasi SDM Kebencanaan 335.905.000 305.920.000 91,07 29.985.000
Koordinasi Dukungan Peralatan dan
Logistik Kebencanaan
666.945.000 526.746.000 78,98 140.199.000
PUSDALOPS Penanggulangan
Bencana
1.627.440.000 1.604.340.000 98,58 23.100.000
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Penanggulangan Bencana
1.076.327.000 1.008.246.000 93,67 68.081.000
Koordinasi Rehabilitasi Kebencanaan 568.796.000 554.083.000 97,41 14.713.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-27
No URAIAN Pagu
Anggaran (Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Koordinasi Rekonstruksi
Kebencanaan
507.531.000 454.163.000 89,48 53.368.000
JUMLAH BELANJA DAERAH 22.844.420.000 20.023.085.274 87,65 2.821.334.726
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
3.2.2.7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 5
Program 17 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan
realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
Tabel 3.9
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten TA.2018
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.960.000.000 8.943.000.524 89,79 1.016.999.476
BELANJA LANGSUNG 12.653.990.000 11.380.792.103 89,94 1.273.197.897
Program Tata Kelola Pemerintahan 6.629.332.000 5.962.565.680 89,94 666.766.320
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
12.914.000 12.494.000 96,75 420.000
Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan 93.415.000 75.085.000 80,38 18.330.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 248.040.000 229.219.000 92,41 18.821.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
1.625.364.000 1.482.822.600 91,23 142.541.400
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
3.703.148.000 3.248.179.920 87,71 454.968.080
Peningkatan Kapasitas Aparatur 159.064.000 152.672.000 95,98 6.392.000
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
584.412.000 564.393.160 96,57 20.018.840
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
202.975.000 197.700.000 97,40 5.275.000
Program Pembinaan Idiologi dan
Wawasan Kebangsaan
2.084.046.500 1.973.083.423 94,68 110.963.077
Pembinaan Kewarganegaraan 410.438.500 352.773.723 85,95 57.664.777
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-28
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Penguatan Pendidikan Wawasan
Kebangsaan (PPWK)
1.673.608.000 1.620.309.700 96,82 53.298.300
Program Peningkatan Kewaspadaan
Nasional
1.197.156.000 1.069.988.500 89,38 127.167.500
Pencegahan Dini Potensi Kerawanan
Konflik Politik. Ekonomi. Sosial dan
SARA
893.849.500 785.885.000 87,92 107.964.500
Pemantauan dan Penyelesaian
Masalah Perbatasan dan Orang Asing
303.306.500 284.103.500 93,67 19.203.000
Program Peningkatan Ketahanan Sosial
dan Ekonomi
1.128.055.500 1.060.436.500 94,01 67.619.000
Pembinaan Ketahanan ekonomi
dalam Kerangka Ketahanan Nasional
225.716.000 224.416.000 99,42 1.300.000
Pembinaan Ormas. OKP.
Masyarakat/Kelompok Masyarakat
dan Nirlaba Lainnya dalam Rangka
Mendorong Ketahanan Nasional
902.339.500 836.020.500 92,65 66.319.000
Program Peningkatan Pendidikan
Politik Masyarakat
1.615.400.000 1.314.718.000 81,39 300.682.000
Pembinaan Partai Politik 343.600.000 309.720.000 90,14 33.880.000
Penyelenggaraan Desk Pilkada 861.680.000 672.741.000 78,07 188.939.000
Penguatan pendidikan politik bagi
Ormas. OKP. Masyarakat/Kelompok
Masyarakat dan Nirlaba Lainnya
410.120.000 332.257.000 81,01 77.863.000
JUMLAH BELANJA DAERAH 22.613.990.000 20.323.792.627 89,87 2.290.197.373
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
3.2.2.8. Dinas Sosial
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Sosial Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 7 Program dan 32
kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan realisasi
anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-29
Tabel 3.10
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Sosial Provinsi Banten TA.2018
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.147.000.000 14.665.908.936 80,82 3.481.091.064
BELANJA LANGSUNG 33.476.240.000 32.533.179.442 97,18 943.060.558
Program Tata Kelola Pemerintahan 7.126.521.200 6.807.001.728 95,52 319.519.472
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
49.800.000 49.716.000 99,83 84.000
Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan 497.880.000 488.980.000 98,21 8.900.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 149.682.000 148.782.000 99,40 900.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
245.375.000 240.180.400 97,88 5.194.600
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
3.608.703.000 3.449.749.211 95,60 158.953.789
Peningkatan Kapasitas Aparatur 439.851.200 414.120.800 94,15 25.730.400
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah
612.480.000 573.832.660 93,69 38.647.340
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
dan Pelayanan Perpustakaan
20.000.000 19.745.000 98,73 255.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
pada Balai Perlindungan Sosial
129.400.000 129.200.000 99,85 200.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada Balai Perlindungan Sosial
149.650.000 142.022.800 94,90 7.627.200
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai Perlindungan
Sosial
344.500.000 326.047.505 94,64 18.452.495
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah pada Balai Perlindungan Sosial
50.000.000 48.650.000 97,30 1.350.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
pada Balai Pemulihan dan
Pengembangan Sosial
148.600.000 148.600.000 100,00 -
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada Balai Pemulihan dan
Pengembangan Sosial
200.000.000 198.700.000 99,35 1.300.000
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai Pemulihan
dan Pengembangan Sosial
430.600.000 378.675.352 87,94 51.924.648
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah pada Balai Pemulihan dan
Pengembangan Sosial
50.000.000 50.000.000 100,00 -
Program Rehabilitasi Sosial 2.803.857.400 2.510.557.424 89,54 293.299.976
Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut
Usia
1.427.415.000 1.143.607.000 80,12 283.808.000
Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban
Perdagangan Orang
746.874.400 741.785.424 99,32 5.088.976
Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas
629.568.000 625.165.000 99,30 4.403.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-30
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Program Pemberdayaan Sosial 5.662.892.000 5.445.422.648 96,16 217.469.352
Pemberdayaan Sosial Perorangan.
Keluarga dan Kelembagaan
Masyarakat
2.926.125.000 2.799.974.000 95,69 126.151.000
Kepahlawanan. Keperintisan.
Kejuangan. Kesetiakawanan dan
Restorasi Sosial (K3RS)
390.067.000 305.551.648 78,33 84.515.352
Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan
Pengelolaan Sumber Dana Sosial
2.346.700.000 2.339.897.000 99,71 6.803.000
Program Perlindungan dan Jaminan
Sosial
13.657.860.400 13.587.352.745 99,48 70.507.655
Pengelolaan Data Kemiskinan. PMKS
dan PSKS
309.181.000 306.081.000 99,00 3.100.000
Perlindungan Sosial Korban Bencana 2.244.014.400 2.183.372.700 97,30 60.641.700
Jaminan Sosial Keluarga 11.104.665.000 11.097.899.045 99,94 6.765.955
Program Penanganan Fakir Miskin 1.545.318.000 1.520.269.000 98,38 25.049.000
Penanganan Fakir Miskin Perdesaan 976.596.000 964.707.000 98,78 11.889.000
Penanganan Fakir Miskin Perkotaan 298.896.000 296.646.000 99,25 2.250.000
Penanganan Fakir Miskin Daerah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
269.826.000 258.916.000 95,96 10.910.000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Sosial Dalam Panti
926.055.000 918.400.000 99,17 7.655.000
Bimbingan Sosial dan Pelatihan
Keterampilan pada BP2S
438.670.000 438.170.000 99,89 500.000
Penerimaan Peserta Bimbingan Sosial
dan Keterampilan pada Balai
Pemulihan dan Pengembangan Sosial
487.385.000 480.230.000 98,53 7.155.000
Program Pelayanan dan Perlindungan
Sosial Dalam Panti
1.753.736.000 1.744.175.897 99,45 9.560.103
Pelayanan dan Perlindungan Sosial
pada Balai Perlindungan Sosial
1.525.592.000 1.516.122.147 99,38 9.469.853
Penerimaan dan Penyaluran pada
Balai Perlindungan Sosial
228.144.000 228.053.750 99,96 90.250
JUMLAH BELANJA DAERAH 51.623.240.000 47.199.088.378 91,43 4.424.151.622
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
3.2.2.9. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten Tahun 2018
terdapat 6 Program dan 26 kegiatan terhadap belanja langsung.
Adapun target dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-31
Tabel 3.11
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten TA.2018
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.918.098.520 1.830.848.228 95,45 87.250.292
JUMLAH PENDAPATAN 1.918.098.520 1.830.848.228 95,45 87.250.292
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 36.276.000.000 33.573.838.948 92,55 2.702.161.052
BELANJA LANGSUNG 38.291.360.000 35.251.359.663 92,06 3.040.000.337
Program Tata Kelola Pemerintahan 21.347.135.500 19.268.889.963 90,26 2.078.245.537
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
20.110.000 19.600.000 97,46 510.000
Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan 58.150.000 56.822.500 97,72 1.327.500
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.950.000.000 1.803.886.400 92,51 146.113.600
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
1.429.965.000 1.379.291.383 96,46 50.673.617
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
7.080.054.950 5.617.968.554 79,35 1.462.086.396
Peningkatan Kapasitas Aparatur 200.000.000 198.003.000 99,00 1.997.000
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
1.471.600.000 1.471.599.221 100,00 779
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
pada Balai Latihan Kerja Industri
4.222.800.000 4.027.365.485 95,37 195.434.515
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada Balai Latihan Kerja
Industri
1.200.000.000 1.095.354.000 91,28 104.646.000
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai Latihan Kerja
Industri
3.402.324.800 3.292.629.420 96,78 109.695.380
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
312.130.750 306.370.000 98,15 5.760.750
Program Pelatihan dan Peningkatan
Produktivitas Tenaga Kerja
3.796.056.000 3.645.911.500 96,04 150.144.500
Peningkatan Pelatihan dan
Pemagangan
2.650.356.000 2.615.345.000 98,68 35.011.000
Pengembangan Produktivitas Tenaga
Kerja
703.700.000 596.306.500 84,74 107.393.500
Pengembangan Kelembagaan dan
Akreditasi
442.000.000 434.260.000 98,25 7.740.000
Program Peningkatan Hubungan
Industri dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
3.270.800.000 3.184.195.000 97,35 86.605.000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Tenaga Kerja
1.060.800.000 1.026.050.000 96,72 34.750.000
Peningkatan Pemasyarakatan
Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
884.000.000 872.550.000 98,70 11.450.000
Penyiapan Pelaksanaan Penetapan
UMP
1.326.000.000 1.285.595.000 96,95 40.405.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-32
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Program Pengawasan Ketenagakerjaan 3.559.226.000 3.271.352.800 91,91 287.873.200
Peningkatan Pengawasan Norma
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3)
953.958.000 746.597.000 78,26 207.361.000
Peningkatan Pengawasan Norma
Kerja
825.268.000 792.762.000 96,06 32.506.000
Pengawasan Ketenagakerjaan 1.368.000.000 1.350.900.000 98,75 17.100.000
Peningkatan Penegakan Hukum
Ketenagakerjaan
412.000.000 381.093.800 92,50 30.906.200
Program Penempatan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
3.021.210.000 2.866.890.400 94,89 154.319.600
Penyebarluasan dan Pengembangan
Pasar Kerja
988.010.000 948.125.000 95,96 39.885.000
Pembinaan dan Penempatan Tenaga
Kerja
1.237.600.000 1.201.500.000 97,08 36.100.000
Penyiapan. Penempatan dan
Pembinaan Transmigrasi
795.600.000 717.265.400 90,15 78.334.600
Program Pelayanan Pelatihan Tenaga
Kerja Industri
3.296.932.500 3.014.120.000 91,42 282.812.500
Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI
Provinsi Banten
2.893.557.500 2.701.386.000 93,36 192.171.500
Pengembangan dan Pemasaran BLKI
Provinsi Banten
403.375.000 312.734.000 77,53 90.641.000
JUMLAH BELANJA DAERAH 74.567.360.000 68.825.198.611 92,30 5.742.161.389
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
3.2.2.10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencana
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan
Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 5 Program
dan 24 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan
realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-33
Tabel 3.12
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten TA.2018
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.270.000.000 11.332.325.648 85,40 1.937.674.352
BELANJA LANGSUNG 26.912.830.000 24.811.059.418 92,19 2.101.770.582
Program Tata Kelola Pemerintahan 9.288.579.100 8.102.670.135 87,23 1.185.908.965
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
21.800.000 21.800.000 100,00 -
Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan 87.560.800 87.439.800 99,86 121.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 2.082.734.525 1.907.192.088 91,57 175.542.437
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
408.786.500 289.929.004 70,92 118.857.496
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
4.676.088.075 4.003.720.100 85,62 672.367.975
Peningkatan Kapasitas Aparatur 62.226.000 61.976.000 99,60 250.000
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
1.568.856.000 1.414.804.943 90,18 154.051.057
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
dan Pelayanan Perpustakaan
79.932.000 78.153.000 97,77 1.779.000
Penyediaan Data dan Informasi
Pembangunan
300.595.200 237.655.200 79,06 62.940.000
Program Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Sejahtera
9.549.529.300 9.012.668.800 94,38 536.860.500
Perencanaan dan penyediaan data
gender dan anak
510.741.500 478.996.500 93,78 31.745.000
Peningkatan kualitas hidup
perempuan
7.624.115.800 7.155.806.800 93,86 468.309.000
Peningkatan kualitas keluarga 1.414.672.000 1.377.865.500 97,40 36.806.500
Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan dan Anak
4.465.348.400 4.384.523.552 98,19 80.824.848
Peningkatan pencegahan kekerasan
terhadap perempuan
1.798.361.000 1.779.556.152 98,95 18.804.848
Perlindungan dan peningkatan
tumbuh kembang anak
1.423.277.400 1.386.257.400 97,40 37.020.000
Perlindungan khusus terhadap anak 1.243.710.000 1.218.710.000 97,99 25.000.000
Program Administrasi Kependudukan
dan Catatan Sipil
1.807.906.200 1.565.127.131 86,57 242.779.069
Pembinaan administrasi sebagai basis
data dan informasi kependudukan
98.358.000 97.888.000 99,52 470.000
Pembinaan administrasi sebagai data
dan informasi pencatatan sipil
161.138.000 153.438.000 95,22 7.700.000
Pembinaan dan peningkatan layanan
data dan informasi kependudukan
dan catatan sipil
263.034.000 238.217.000 90,57 24.817.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-34
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Pembinaan Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan di
Kabupaten/Kota (DAK)
680.604.100 552.482.400 81,18 128.121.700
Pembinaan Penyelenggaraan Catatan
Sipil di Kabupaten/Kota (DAK)
185.463.500 174.044.300 93,84 11.419.200
Pembinaan Pengelolaan SIAK
Kabupaten/Kota (DAK)
419.308.600 349.057.431 83,25 70.251.169
Program Kependudukan dan Keluarga
Berencana
1.801.467.000 1.746.069.800 96,92 55.397.200
Pemetaan dan pengendalian kuantitas
penduduk
453.017.000 450.578.000 99,46 2.439.000
Advokasi. Komunikasi. Informasi dan
Edukasi Keluarga Berencana
569.240.000 564.595.000 99,18 4.645.000
Peningkatan akses dan kualitas
pelayanan keluarga Berencana
779.210.000 730.896.800 93,80 48.313.200
JUMLAH BELANJA DAERAH 40.182.830.000 36.143.385.066 89,95 4.039.444.934
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
3.2.2.11. Dinas Ketahanan Pangan
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 4 Program
dan 20 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan
realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
Tabel 3.13
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten TA.2018
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.437.000.000 10.310.952.464 98,79 126.047.536
BELANJA LANGSUNG 10.792.690.000 9.899.763.720 91,73 892.926.280
Program Tata Kelola Pemerintahan 5.899.526.600 5.262.860.920 89,21 636.665.680
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
85.812.600 62.796.600 73,18 23.016.000
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 269.725.000 253.792.500 94,09 15.932.500
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 745.102.400 726.163.400 97,46 18.939.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
1.199.580.100 1.111.127.600 92,63 88.452.500
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-35
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
1.850.528.500 1.717.378.910 92,80 133.149.590
Peningkatan Kapasitas Aparatur 91.000.000 82.700.000 90,88 8.300.000
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
1.410.558.000 1.063.840.710 75,42 346.717.290
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
dan Pelayanan Perpustakaan
25.000.000 24.434.000 97,74 566.000
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
222.220.000 220.627.200 99,28 1.592.800
Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
989.783.400 891.095.900 90,03 98.687.500
PengelolaanKetersediaanPangan
Daerah
163.564.400 154.064.400 94,19 9.500.000
Pengelolaan Sumberdaya Pangan 192.250.000 184.525.000 95,98 7.725.000
Pembinaan dan Penanganan
Kerawanan Pangan
378.175.000 375.775.000 99,37 2.400.000
Peningkatan Kapasitas Dewan
Ketahanan Pangan Daerah Provinsi
Banten
255.794.000 176.731.500 69,09 79.062.500
Program Peningkatan Keterjangkauan
Pangan
2.160.734.000 2.076.624.000 96,11 84.110.000
Pengelolaan Penataan Harga Pasar 169.979.000 169.979.000 100,00 -
Pengelolaan dan Pengembangan
Cadangan Pangan
1.505.120.000 1.421.010.000 94,41 84.110.000
Pengelolaan dan Pengembangan
Distribusi Pangan
485.635.000 485.635.000 100,00 -
Pengendalian Bantuan Beras Sejahtera
(RASTRA)
- - - -
Program Perlindungan Konsumen
Pangan
1.742.646.000 1.669.182.900 95,78 73.463.100
Pembinaan dan Pengembangan
Konsumsi Pangan
490.610.000 480.178.800 97,87 10.431.200
Pembinaan dan Pengembangan
Diversifikasi Pangan
659.780.000 631.794.000 95,76 27.986.000
Pembinaan dan Pengawasan
Keamanan Pangan
592.256.000 557.210.100 94,08 35.045.900
JUMLAH BELANJA DAERAH 21.229.690.000 20.210.716.184 95,20 1.018.973.816
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
3.2.2.12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2018
terdapat 3 Program dan 52 kegiatan terhadap belanja langsung.
Adapun target dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-36
Tabel 3.14
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten TA.2018
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 31.000.000.000 29.260.260.602 94,39 1.739.739.398
BELANJA LANGSUNG 28.200.370.000 26.717.914.952 94,74 1.482.455.048
Program Tata Kelola Pemerintahan 14.344.602.100 13.675.030.922 95,33 669.571.178
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
47.564.000 45.314.000 95,27 2.250.000
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 167.200.000 156.280.000 93,47 10.920.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 224.300.000 208.175.320 92,81 16.124.680
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
2.119.315.000 2.053.616.400 96,90 65.698.600
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
5.738.080.000 5.534.966.928 96,46 203.113.072
Peningkatan Kapasitas Aparatur 130.000.000 129.991.000 99,99 9.000
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
1.486.768.100 1.486.724.275 100,00 43.825
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
dan Pelayanan Perpustakaan
43.650.000 43.376.000 99,37 274.000
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
236.450.000 233.475.000 98,74 2.975.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
pada UPT Laboratorium Lingkungan
27.000.000 26.500.000 98,15 500.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPT Laboratorium
Lingkungan
390.000.000 375.026.253 96,16 14.973.747
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPT Laboratorium
Lingkungan
459.300.000 436.733.200 95,09 22.566.800
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada UPT
Laboratorium Lingkungan
125.860.000 108.184.688 85,96 17.675.312
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
pada Balai Perbenihan dan Proteksi
Tanaman Kehutanan
322.750.000 317.934.000 98,51 4.816.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada Balai Perbenihan dan
Proteksi Tanaman Kehutanan
250.075.000 226.577.472 90,60 23.497.528
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai Perbenihan
dan Proteksi Tanaman Kehutanan
287.512.000 267.569.330 93,06 19.942.670
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada Balai Perbenihan
dan Proteksi Tanaman Kehutanan
90.000.000 87.332.700 97,04 2.667.300
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
padaBalai Pengolahan Hutan Wilayah
Lebak dan Tangerang
350.000.000 312.466.695 89,28 37.533.305
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-37
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor padaBalai Pengolahan Hutan
Wilayah Lebak dan Tangerang
200.000.000 175.224.000 87,61 24.776.000
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran padaBalai Pengolahan
Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang
297.400.000 237.349.045 79,81 60.050.955
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah padaBalai Pengolahan
Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang
43.900.000 43.900.000 100,00 -
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
pada Balai Pengolahan Hutan
Wilayah Pandeglang, Serang dan
Cilegon
200.000.000 114.050.000 57,03 85.950.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada Balai Pengolahan Hutan
Wilayah Pandeglang, Serang dan
Cilegon
140.000.000 129.768.000 92,69 10.232.000
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai Pengolahan
Hutan Wilayah Pandeglang, Serang
dan Cilegon
314.200.000 308.770.516 98,27 5.429.484
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada Balai Pengolahan
Hutan Wilayah Pandeglang, Serang
dan Cilegon
100.000.000 99.928.000 99,93 72.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
pada Balai Pengelolaan Taman Hutan
Raya Banten
41.450.000 37.825.000 91,25 3.625.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada Balai Pengelolaan Taman
Hutan Raya Banten
180.000.000 175.993.000 97,77 4.007.000
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai Pengelolaan
Taman Hutan Raya Banten
247.368.000 226.670.100 91,63 20.697.900
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada Balai Pengelolaan
Taman Hutan Raya Banten
84.460.000 75.310.000 89,17 9.150.000
Program Pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hidup
5.415.175.900 5.187.419.840 95,79 227.756.060
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan hidup
1.212.092.800 1.147.921.500 94,71 64.171.300
Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 746.000.000 729.670.000 97,81 16.330.000
Pemeliharaan Lingkungan Hidup 1.239.000.000 1.175.708.000 94,89 63.292.000
Perencanaan dan pengkajian dampak
lingkungan hidup
530.000.000 514.215.000 97,02 15.785.000
Pelayanan pengaduan dan penegakan
hukum
458.640.000 447.626.000 97,60 11.014.000
Peningkatan kapasitas lingkungan
hidup
348.310.000 319.700.000 91,79 28.610.000
Peningkatan Jaminan Mutu
Laboratorium Lingkungan
301.310.000 287.206.240 95,32 14.103.760
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-38
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Pengujian dan analisa laboratorium
lingkungan
579.823.100 565.373.100 97,51 14.450.000
Program Pengelolaan dan Konservasi
Hutan
8.440.592.000 7.855.464.190 93,07 585.127.810
Perencanaan dan penatagunaan hutan 290.000.000 289.700.000 99,90 300.000
Pemanfaatan hutan dan penatausahaa
n hasil hutan
339.020.000 335.424.000 98,94 3.596.000
Pengembangan aneka usaha dan pro
mosi kehutanan
507.840.500 493.109.190 97,10 14.731.310
Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi
Hutan dan Lahan
784.100.000 695.245.000 88,67 88.855.000
Konservasi SDA dan Ekosistem 318.015.500 316.068.500 99,39 1.947.000
Penyuluhan dan Pemberdayaan Masy
arakat
454.000.000 447.675.000 98,61 6.325.000
Pengelolaan Hutan wilayah Pandegla
ng
620.700.000 615.931.000 99,23 4.769.000
Pengelolaan Hutan wilayah Serang da
n Cilegon
532.800.000 527.091.000 98,93 5.709.000
Pengelolaan Hutan wilayah Lebak 826.000.000 747.010.000 90,44 78.990.000
Pengelolaan Hutan wilayah Tangeran
g
376.000.000 374.200.000 99,52 1.800.000
Pengembangan Pembenihan Tanaman
Hutan
466.000.000 459.152.500 98,53 6.847.500
Peningkatan Proteksi Pengawasan Per
edaran Benih Tanaman Hutan
82.150.000 81.892.000 99,69 258.000
Perlindungan dan Rehabilitasi
Kawasan Taman Hutan Raya Banten
320.000.000 319.250.000 99,77 750.000
Pengembangan dan Pemanfaatan
Kawasan Taman Hutan Raya Banten
211.966.000 205.246.000 96,83 6.720.000
Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan
Sosial (DAK)
2.312.000.000 1.948.470.000 84,28 363.530.000
JUMLAH BELANJA DAERAH 59.200.370.000 55.978.175.554 94,56 3.222.194.446
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
3.2.2.13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten Tahun 2018
terdapat 4 Program dan 20 kegiatan terhadap belanja langsung.
Adapun target dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-39
Tabel 3.15
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten TA.2018
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.540.000.000 8.895.441.939 93,24 644.558.061
BELANJA LANGSUNG 14.958.950.000 12.199.977.904 81,56 2.758.972.096
Program Tata Kelola Pemerintahan 6.947.056.600 5.861.475.654 84,37 1.085.580.946
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
23.640.000 23.640.000 100,00 -
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 185.800.000 165.070.000 88,84 20.730.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.721.181.500 1.640.285.500 95,30 80.896.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
300.000.000 283.789.100 94,60 16.210.900
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
2.674.462.000 1.985.034.249 74,22 689.427.751
Peningkatan Kapasitas Aparatur 41.750.000 41.750.000 100,00 -
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
1.819.843.100 1.545.783.805 84,94 274.059.295
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
dan Pelayanan Perpustakaan
25.000.000 24.000.000 96,00 1.000.000
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
155.380.000 152.123.000 97,90 3.257.000
Program Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
2.844.027.400 2.424.003.250 85,23 420.024.150
Pembinaan dan Pengembangan
Masyarakat Desa
839.835.000 758.280.000 90,29 81.555.000
Penataan dan Pengembangan Potensi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
392.340.000 315.900.000 80,52 76.440.000
Penataan dan Pengembangan Pelaku
Ekonomi Desa
325.000.000 311.610.000 95,88 13.390.000
Pendampingan Tenaga Profesional
Terhadap Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa
256.552.400 230.141.250 89,71 26.411.150
Pembinaan dan Pengembangan dalam
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
1.030.300.000 808.072.000 78,43 222.228.000
Program Peningkatan
PemberdayaanLembaga
Kemasyarakatan
4.360.200.000 3.321.602.000 76,18 1.038.598.000
Pembinaan dan Pemberdayaan
Lembaga Masyarakat dan Hukum
Adat
225.180.000 178.570.000 79,30 46.610.000
Penataan dan Pembinaan Lembaga
Adat Menuju Desa Adat
133.200.000 131.600.000 98,80 1.600.000
Pembinaan dan Advokasi Lembaga
Ketahanan Masyarakat
Desa/Kelurahan
4.001.820.000 3.011.432.000 75,25 990.388.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-40
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun Desa
807.666.000 592.897.000 73,41 214.769.000
Penataan, Pembinaan dan
Pengembangan Lembaga
Pemerintahan Desa/Kelurahan
360.434.000 316.624.000 87,85 43.810.000
Pembinaan dan Penataan Badan
Kerjasama Desa
183.240.000 49.481.000 27,00 133.759.000
Pembinaan dan Pengembangan
Partisipatif Pembangunan Desa
263.992.000 226.792.000 85,91 37.200.000
JUMLAH BELANJA DAERAH 24.498.950.000 21.095.419.843 86,11 3.403.530.157
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
3.2.2.14. Dinas Perhubungan
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Perhubungan Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 6 Program dan
26 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan realisasi
anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:
Tabel 3.16
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Perhubungan Provinsi Banten TA.2018
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH 463.875.000 250.546.600 54,01 213.328.400
JUMLAH PENDAPATAN 463.875.000 250.546.600 54,01 213.328.400
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.460.000.000 18.407.535.019 94,59 1.052.464.981
BELANJA LANGSUNG 49.680.000.000 47.454.983.877 95,52 2.225.016.123
Program Tata Kelola Pemerintahan 13.927.819.825 12.898.358.042 92,61 1.029.461.783
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
137.000.000 130.683.500 95,39 6.316.500
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 470.000.000 408.897.700 87,00 61.102.300
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 377.845.105 249.858.298 66,13 127.986.807
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
1.512.584.720 1.433.646.820 94,78 78.937.900
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
8.233.120.000 7.830.032.010 95,10 403.087.990
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-41
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Peningkatan Kapasitas Aparatur 140.000.000 114.520.000 81,80 25.480.000
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
1.360.900.000 1.211.691.954 89,04 149.208.046
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
dan Pelayanan Perpustakaan
25.000.000 24.771.800 99,09 228.200
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPT Pelayanan
Perhubungan Darat Serang
450.000.000 446.701.000 99,27 3.299.000
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPT Pelayanan
Perhubungan Darat Serang
818.120.000 709.337.960 86,70 108.782.040
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPT Pelayanan
Perhubungan Darat Serang
200.000.000 136.728.300 68,36 63.271.700
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
203.250.000 201.488.700 99,13 1.761.300
Program Peningkatan Pelayanan
Penyelenggaraan Perhubungan
4.051.686.000 4.049.679.000 99,95 2.007.000
Perencanaan dan Pengembangan
Jaringan Transportasi
3.190.815.000 3.189.415.000 99,96 1.400.000
Pengembangan Prasarana
Transportasi
472.740.000 472.207.000 99,89 533.000
Pengembangan Sarana Transportasi
dan Kelengkapan Jalan
388.131.000 388.057.000 99,98 74.000
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
5.249.682.527 4.626.082.222 88,12 623.600.305
Peningkatan Pelayanan Angkutan
Barang dan Kereta Api
1.762.496.527 1.740.522.222 98,75 21.974.305
Peningkatan Pelayanan Angkutan
Penumpang
2.474.646.000 1.926.154.000 77,84 548.492.000
Pembangunan dan Penataan Sarana
Prasarana
1.012.540.000 959.406.000 94,75 53.134.000
Program Pengendalian dan Pengamanan
Lalu Lintas
22.862.410.373 22.504.704.838 98,44 357.705.535
Penyelenggaraan Keselamatan Lalu
Lintas Jalan
3.447.486.273 3.402.141.088 98,68 45.345.185
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Jalan
15.135.220.100 14.953.058.050 98,80 182.162.050
Pengendalian dan Penyelenggaraan
Lalu lintas Jalan
4.279.704.000 4.149.505.700 96,96 130.198.300
Program Peningkatan Pelayanan
Perhubungan
2.069.550.875 2.061.885.875 99,63 7.665.000
Pelayanan Perhubungan pada UPT
Perhubungan Darat Serang
323.600.000 323.420.000 99,94 180.000
Pengawasan dan Pengendalian pada
UPT Pelayanan Perhubungan Darat
Serang
1.745.950.875 1.738.465.875 99,57 7.485.000
Program Peningkatan Pelayanan
Perhubungan Laut dan Udara
1.518.850.400 1.314.273.900 86,53 204.576.500
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-42
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Penyelenggaraan Keselamatan
Pelayaran dan Pengendalian
Pemantauan Angkutan Laut
377.300.400 355.920.400 94,33 21.380.000
Perencanaan Pembangunan dan
Pengembangan Pelabuhan Laut dan
Penyeberangan
772.680.000 653.997.500 84,64 118.682.500
Penyelenggaraan Perhubungan Udara 368.870.000 304.356.000 82,51 64.514.000
JUMLAH BELANJA DAERAH 69.140.000.000 65.862.518.896 95,26 3.277.481.104
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
3.2.2.15. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten
Tahun 2018 terdapat 5 Program dan 17 kegiatan terhadap belanja
langsung. Adapun target dan realisasi anggaran program dan
kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.17
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Provinsi Banten TA.2018
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.622.000.000 10.088.829.424 86,81 1.533.170.576
BELANJA LANGSUNG 37.562.390.000 35.797.307.425 95,30 1.765.082.575
Program Tata Kelola Pemerintahan 5.040.538.000 4.517.837.805 89,63 522.700.195
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
10.000.000 10.000.000 100,00 -
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 74.920.000 74.920.000 100,00 -
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 621.526.000 583.501.000 93,88 38.025.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
600.000.000 550.549.100 91,76 49.450.900
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
2.862.892.200 2.644.891.545 92,39 218.000.655
Peningkatan Kapasitas Aparatur 128.699.800 77.873.800 60,51 50.826.000
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
720.000.000 553.802.360 76,92 166.197.640
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
dan Pelayanan Perpustakaan
22.500.000 22.300.000 99,11 200.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-43
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Program Pengembangan,
Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi
12.736.064.600 11.921.455.480 93,60 814.609.120
Pengembangan Sarana dan prasarana
telematika
8.674.512.500 8.423.744.000 97,11 250.768.500
Pendayagunaan Telematika 188.094.000 185.464.000 98,60 2.630.000
Pengelolaan TeknologiInformasi 1.622.290.000 1.505.745.000 92,82 116.545.000
Pengembangan Sarana Aplikasi
Informatika
1.673.668.100 1.241.172.480 74,16 432.495.620
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Elektronik
577.500.000 565.330.000 97,89 12.170.000
Program Peningkatan Akses dan
Kualitas Informasi Publik
18.879.736.400 18.501.228.140 98,00 378.508.260
Penyebarluasan Informasi
Pembangunan
16.728.896.900 16.419.003.240 98,15 309.893.660
Komunikasi kelembagaan dan
kemitraan media
2.150.839.500 2.082.224.900 96,81 68.614.600
Program Penyediaan Data
Pembangunan Daerah
366.591.000 365.441.000 99,69 1.150.000
Penyediaan Data dan Informasi
Pembangunan
366.591.000 365.441.000 99,69 1.150.000
Program Tata Kelola Persandian 539.460.000 491.345.000 91,08 48.115.000
Pengelolaan Persandian dan
Keamanan Informasi
539.460.000 491.345.000 91,08 48.115.000
JUMLAH BELANJA DAERAH 49.184.390.000 45.886.136.849 93,29 3.298.253.151
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
3.2.2.16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten Tahun 2018
terdapat 5 Program dan 25 kegiatan terhadap belanja langsung.
Adapun target dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-44
Tabel 3.18
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten TA.2018
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.286.000.000 9.207.239.234 89,51 1.078.760.766
BELANJA LANGSUNG 15.463.680.000 13.760.722.087 88,99 1.702.957.913
Program Tata Kelola Pemerintahan 9.108.874.400 7.907.581.127 86,81 1.201.293.273
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
11.656.000 11.656.000 100,00 -
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 156.732.500 139.755.500 89,17 16.977.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor
1.120.627.781 503.693.358 44,95 616.934.423
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
575.759.700 525.678.740 91,30 50.080.960
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
4.929.422.619 4.711.537.875 95,58 217.884.744
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
dan Luar Daerah
744.087.200 645.841.375 86,80 98.245.825
Peningkatan Kapasitas Aparatur 172.081.000 154.879.500 90,00 17.201.500
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
( Balatkop)
25.644.000 24.180.500 94,29 1.463.500
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada Balatkop
377.966.500 347.626.500 91,97 30.340.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada Balatkop
194.500.000 136.361.000 70,11 58.139.000
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balatkop
695.794.600 601.781.279 86,49 94.013.321
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
104.602.500 104.589.500 99,99 13.000
Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil
2.234.167.200 1.979.793.000 88,61 254.374.200
Bina Usaha Kecil 1.517.845.200 1.352.220.000 89,09 165.625.200
Peningkatan Kualitas SDM Usaha
Kecil
216.286.000 196.347.000 90,78 19.939.000
Pengembangan Penguatan dan
Perlindungan Usaha Kecil
500.036.000 431.226.000 86,24 68.810.000
Program Pengembangan Kelembagaan
dan Pengawasan Koperasi
763.425.000 727.725.000 95,32 35.700.000
Kelembagaan dan Perizinan 455.030.000 438.030.000 96,26 17.000.000
Keanggotaan dan Penerapan
Peraturan
210.375.000 192.675.000 91,59 17.700.000
Pengawasan, Pemeriksaanan dan
Penilaian Kesehatan
98.020.000 97.020.000 98,98 1.000.000
Program Peningkatan Kualitas Usaha
dan pemberdayaan Koperasi
1.768.533.000 1.696.676.600 95,94 71.856.400
Bina Usaha Koperasi 1.145.750.000 1.075.598.600 93,88 70.151.400
Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 123.300.000 122.300.000 99,19 1.000.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-45
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Pengembangan Penguatan dan
Perlindungan Koperasi
499.483.000 498.778.000 99,86 705.000
Program Pelatihan SDM Koperasi dan
UMKM
1.588.680.400 1.448.946.360 91,20 139.734.040
Penyelenggaraan Pelatihan Usaha
Kecil
45.921.000 44.521.000 96,95 1.400.000
Penyelenggaraan Pelatihan
Kelembagaan dan Pengawasan
Koperasi
378.689.400 376.594.360 99,45 2.095.040
Penyelenggaraan Pelatihan
Pemberdayaan Koperasi
164.070.000 164.070.000 100,00 -
Peningkatan Kapasitas Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah (DAK)
1.000.000.000 863.761.000 86,38 136.239.000
JUMLAH BELANJA DAERAH 25.749.680.000 22.967.961.321 89,20 2.781.718.679
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
3.2.2.17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Banten Tahun 2018 terdapat 5 program dan 21 kegiatan terhadap
belanja langsung. Adapun target dan realisasi anggaran program
dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.19
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Banten TA.2018
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.945.000.000 12.746.178.588 79,94 3.198.821.412
BELANJA LANGSUNG 14.463.830.000 13.373.232.982 92,46 1.090.597.018
Program Tata Kelola Pemerintahan 7.258.803.160 6.585.108.982 90,72 673.694.178
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
7.880.000 7.880.000 100,00 -
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 68.920.000 65.279.200 94,72 3.640.800
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.307.212.000 1.258.690.900 96,29 48.521.100
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
887.470.000 578.329.850 65,17 309.140.150
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-46
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
2.442.606.760 2.210.717.018 90,51 231.889.742
Peningkatan Kapasitas Aparatur 142.078.400 117.458.000 82,67 24.620.400
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
2.346.336.000 2.291.264.014 97,65 55.071.986
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
dan Pelayanan Perpustakaan
50.000.000 49.190.000 98,38 810.000
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
6.300.000 6.300.000 100,00 -
Program Peningkatan Iklim, Promosi
dan Kerjasama Investasi
3.867.933.240 3.655.285.000 94,50 212.648.240
Penyelenggaraan Promosi dan
Kerjasama Penanaman Modal
2.857.516.000 2.702.803.100 94,59 154.712.900
Pengembangan Sarana dan Prasarana
Promosi
733.956.240 695.870.900 94,81 38.085.340
Pembinaan BUMD dan Kerjasama
Penanaman Modal
276.461.000 256.611.000 92,82 19.850.000
Program Pengelolaan Data dan Sistem
Informasi Penanaman Modal
1.538.325.000 1.501.345.000 97,60 36.980.000
Pengembangan data potensi
penanaman modal daerah
596.016.000 596.016.000 100,00 -
Perencanaan dan
pengembanganPenanaman modal
daerah
279.554.000 269.154.000 96,28 10.400.000
Pengembangan Sistem
informasipenanaman modal daerah
662.755.000 636.175.000 95,99 26.580.000
Program Pelayanan Perizinan Penaman
Modal
851.631.600 830.681.600 97,54 20.950.000
Pelayanan Perizinan 237.200.000 230.300.000 97,09 6.900.000
Pelayanan Non Perizinan 437.532.600 434.936.600 99,41 2.596.000
Pelaporan danPengaduan Pelayanan
Perizinan
176.899.000 165.445.000 93,53 11.454.000
Program Pengendalian Penanaman
Modal
947.137.000 800.812.400 84,55 146.324.600
Pemantauan Realisasi Penanaman
Modal
373.187.000 275.412.400 73,80 97.774.600
Pembinaan Penanaman Modal 267.150.000 235.950.000 88,32 31.200.000
Pengawasan Penanaman Modal dan
Perijinan
306.800.000 289.450.000 94,34 17.350.000
JUMLAH BELANJA DAERAH 30.408.830.000 26.119.411.570 85,89 4.289.418.430
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-47
3.2.2.18. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 5
Program dan 28 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target
dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:
Tabel 3.20
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten TA.2018
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.575.000.000 10.721.523.701 92,63 853.476.299
BELANJA LANGSUNG 34.977.610.000 33.032.699.159 94,44 1.944.910.841
Program Tata Kelola Pemerintahan 4.513.050.000 3.896.955.332 86,35 616.094.668
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
37.077.000 33.707.000 90,91 3.370.000
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 137.500.400 112.597.600 81,89 24.902.800
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 200.023.000 198.900.000 99,44 1.123.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
300.000.000 279.241.500 93,08 20.758.500
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
2.378.104.000 2.065.869.000 86,87 312.235.000
Peningkatan Kapasitas Aparatur 84.555.000 80.745.000 95,49 3.810.000
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah
295.000.000 191.265.271 64,84 103.734.729
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
dan Pelayanan Perpustakaan
100.000.000 87.169.000 87,17 12.831.000
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
140.350.000 97.550.000 69,50 42.800.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
pada Balai Pembinaan dan Pelatihan
Olahraga
127.090.000 127.090.000 100,00 -
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada Balai Pembinaan dan
Pelatihan Olahraga
70.000.000 64.565.600 92,24 5.434.400
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai Pembinaan
dan Pelatihan Olahraga
493.453.600 467.187.261 94,68 26.266.339
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah pada Balai Pembinaan dan
Pelatihan Olahraga
149.897.000 91.068.100 60,75 58.828.900
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-48
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Program Peningkatan Pemberdayaan
Kepemudaan
8.479.512.000 7.979.812.290 94,11 499.699.710
Pembinaan Kepramukaan 234.254.000 233.784.000 99,80 470.000
PenguatanKelembagaan Pemuda 2.634.019.000 2.514.750.000 95,47 119.269.000
Pendidikan Pelatihan Kepeloporan
dan Kepemimpinan Pemuda
2.226.019.000 2.144.562.000 96,34 81.457.000
Pengembangan Wawasan dan
Kreativitas Pemuda
1.661.670.000 1.507.757.000 90,74 153.913.000
Pemberian Penghargaan dan Fasilitas
Sarana dan Prasarana Kepemudaan
600.000.000 544.691.500 90,78 55.308.500
Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda 1.123.550.000 1.034.267.790 92,05 89.282.210
Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Olah Raga
9.608.887.025 9.155.816.762 95,28 453.070.263
Pembinaan Olah Raga Pendidikan dan
Layanan Khusus
5.558.887.025 5.439.121.200 97,85 119.765.825
Pembinaan Olah Raga Rekreasi dan
Industri Olah Raga
550.000.000 540.197.100 98,22 9.802.900
Pengadaan Sarana Prasarana Keolah
Ragaan
3.500.000.000 3.176.498.462 90,76 323.501.538
Program Peningkatan Prestasi Olah Raga 7.128.820.975 7.058.558.975 99,01 70.262.000
Peningkatan Prestasi dan Pembibitan
Olahraga
4.647.078.000 4.604.752.000 99,09 42.326.000
PeningkatanSDM Keolah Ragaan 1.175.774.975 1.172.289.975 99,70 3.485.000
Pelayanan dan pengawsan organisasi
keolahragaan
1.305.968.000 1.281.517.000 98,13 24.451.000
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
5.247.340.000 4.941.555.800 94,17 305.784.200
Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga
Pelajar
4.347.340.000 4.044.287.000 93,03 303.053.000
Peningkatan sarana dan prasarana
atlet PPLP
900.000.000 897.268.800 99,70 2.731.200
Pengelolaan Sekolah Khusus Olah
Raga
- - - -
JUMLAH BELANJA DAERAH 46.552.610.000 43.754.222.860 93,99 2.798.387.140
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
3.2.2.19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 4
Program dan 18 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target
dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-49
Tabel 3.21
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten TA.2018
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.901.000.000 11.790.497.171 99,07 110.502.829
BELANJA LANGSUNG 15.453.980.000 14.646.103.993 94,77 807.876.007
Program Tata Kelola Pemerintahan 8.416.518.500 8.135.494.092 96,66 281.024.408
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
88.880.000 88.280.000 99,32 600.000
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 178.130.000 143.850.000 80,76 34.280.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.995.429.670 1.986.958.020 99,58 8.471.650
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
800.694.000 795.210.900 99,32 5.483.100
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
3.737.758.830 3.516.262.279 94,07 221.496.551
Peningkatan Kapasitas Aparatur 109.500.000 106.810.000 97,54 2.690.000
Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah
1.314.186.000 1.308.332.893 99,55 5.853.107
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
dan Pelayanan Perpustakaan
45.000.000 45.000.000 100,00 -
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
146.940.000 144.790.000 98,54 2.150.000
Program Pengembangan Budaya Baca
dan Pembinaan Perpustakaan
2.784.654.500 2.630.851.000 94,48 153.803.500
Pembinaan dan Pengembangan Minat
dan Budaya Baca Masyarakat
1.341.500.000 1.275.575.000 95,09 65.925.000
Pembinaan dan Pengembangan
Perpustakaan
1.220.954.500 1.190.050.000 97,47 30.904.500
Pembinaan dan Pengembangan
Sistem Kearsipan
222.200.000 165.226.000 74,36 56.974.000
Program Pengembangan Koleksi dan
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Perpustakaan
2.408.627.000 2.111.408.401 87,66 297.218.599
Peningkatan Kualitas Layanan dan
Kerjasama Perpustakaan
623.907.000 566.057.500 90,73 57.849.500
Pengembangan Layanan dan Sistem
Informasi Perpustakaan Berbasis
Teknologi dan Informatika
498.900.000 469.145.500 94,04 29.754.500
Pengelolaan Bahan Deposit dan
Penyediaan Bahan Pustaka
Perpustakaan
1.285.820.000 1.076.205.401 83,70 209.614.599
Program Pengelolaan Sistem Kearsipan 1.844.180.000 1.768.350.500 95,89 75.829.500
Penelusuran, Akuisisi dan
Pemeliharaan Arsip Statis
1.043.600.000 1.023.650.500 98,09 19.949.500
Pelayanan Kearsipan dan
Pemanfaatan Arsip
267.300.000 211.670.000 79,19 55.630.000
Pengelolaan Arsip Dinamis 533.280.000 533.030.000 99,95 250.000
JUMLAH BELANJA DAERAH 27.354.980.000 26.436.601.164 96,64 918.378.836
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-50
3.2.2.20. Dinas Kelautan dan Perikanan
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 5
Program dan 41 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target
dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:
Tabel 3.22
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten TA.2018
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH 411.300.000 180.080.088 43,78 231.219.912
JUMLAH PENDAPATAN 411.300.000 180.080.088 43,78 231.219.912
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.882.000.000 20.356.499.373 93,03 1.525.500.627
BELANJA LANGSUNG 16.687.270.000 14.644.182.196 87,76 2.043.087.805
Program Tata Kelola Pemerintahan 10.753.142.507 9.144.564.696 85,04 1.608.577.812
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
37.010.000 37.010.000 100,00 -
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 204.143.000 176.643.000 86,53 27.500.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 364.500.000 352.629.763 96,74 11.870.238
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
1.403.101.000 1.153.427.180 82,21 249.673.820
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
2.682.266.675 2.350.199.053 87,62 332.067.622
Peningkatan Kapasitas Aparatur 349.600.000 315.545.000 90,26 34.055.000
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
1.662.817.132 1.045.152.936 62,85 617.664.196
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
pada Balai Budidaya Ikan Pantai
150.000.000 148.000.000 98,67 2.000.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada Balai Budidaya Ikan
Pantai
150.000.000 148.690.000 99,13 1.310.000
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai Budidaya Ikan
Pantai
493.000.000 458.877.402 93,08 34.122.598
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
pada Balai Pengujian Mutu Hasil
Perikanan
147.100.000 145.212.000 98,72 1.888.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada Balai Pengujian Mutu
Hasil Perikanan
211.820.000 181.837.400 85,85 29.982.600
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-51
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai Pengujian
Mutu Hasil Perikanan
811.766.700 765.219.403 94,27 46.547.297
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
pada Balai Pelabuhan Perikanan
Pantai (BPPP) Labuan
100.000.000 94.036.700 94,04 5.963.300
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada Balai Pelabuhan
Perikanan Pantai (BPPP) Labuan
270.000.000 255.096.900 94,48 14.903.100
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai Pelabuhan
Perikanan Pantai (BPPP) Labuan
596.900.000 484.650.896 81,19 112.249.104
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
pada Balai Budidaya Ikan Air Tawar
220.800.000 204.587.800 92,66 16.212.200
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada Balai Budidaya Ikan Air
Tawar
197.600.000 196.614.300 99,50 985.700
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai Budidaya Ikan
Air Tawar
571.936.000 502.470.963 87,85 69.465.037
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
128.782.000 128.664.000 99,91 118.000
Program Peningkatan Produksi
Perikanan Tangkap
2.188.586.493 1.948.640.600 89,04 239.945.893
Pengelolaan Sumber Daya Ikan 452.682.500 317.150.000 70,06 135.532.500
Pengelolaan Kapal, Alat Penangkap
Ikan dan Sertifikasi Awak Kapal
Perikanan
655.564.000 611.947.600 93,35 43.616.400
Pembinaan dan Pengembangan
Pelabuhan Perikanan
401.000.000 396.400.000 98,85 4.600.000
Pengembangan Usaha Pelabuhan 21.609.993 10.900.000 50,44 10.709.993
Tata Operasional BPPP Labuan 327.980.000 286.243.000 87,27 41.737.000
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Fasilitas Pokok dan
Fungsional Pelabuhan Perikanan -
UPTD Provinsi Banten (DAK)
329.750.000 326.000.000 98,86 3.750.000
Program Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan
454.210.000 371.005.500 81,68 83.204.500
Penanganan Pelanggaran 283.430.000 271.380.000 95,75 12.050.000
Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya
Perikanan
65.420.000 52.915.500 80,89 12.504.500
Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya
Kelautan
105.360.000 46.710.000 44,33 58.650.000
Program Peningkatan Daya Saing
Perikanan
1.869.302.000 1.794.118.000 95,98 75.184.000
Pembinaan Mutu dan Diversifikasi
Produk Kelautan dan Perikanan
108.304.000 107.020.000 98,81 1.284.000
Peningkatan Investasi dan Promosi
Produk Perikanan
184.759.000 173.089.000 93,68 11.670.000
Peningkatan Usaha dan Kelembagaan
Perikanan Budidaya
37.760.000 31.760.000 84,11 6.000.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-52
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Peningkatan Kualitas Pengujian 520.200.000 472.695.000 90,87 47.505.000
Pengendalian Mutu Perikanan 93.465.000 87.440.000 93,55 6.025.000
Kegiatan PengembanganBenihdan
Induk Ikan Unggul Air Tawar
711.850.000 709.300.000 99,64 2.550.000
Kegiatan Pembinaan Perbenihan Ikan
Air Tawar
212.964.000 212.814.000 99,93 150.000
ProgramPengelolaan Sumber Daya Laut,
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
1.422.029.000 1.385.853.400 97,46 36.175.600
Pengelolaan Ruang Laut dan
Konservasi
559.635.000 529.823.000 94,67 29.812.000
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil
48.420.000 48.420.000 100,00 -
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir
377.474.000 374.335.400 99,17 3.138.600
Produksi Benih Ikan Air Laut dan
Payau
189.000.000 189.000.000 100,00 -
Pelayanan Teknis BBIP 247.500.000 244.275.000 98,70 3.225.000
JUMLAH BELANJA DAERAH 38.569.270.000 35.000.681.569 90,75 3.568.588.432
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
3.2.2.21. Dinas Pariwisata
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 5 Program dan 19
kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan realisasi
anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:
Tabel 3.23
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Pariwisata Provinsi Banten TA.2018
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.718.000.000 10.563.407.982 98,56 154.592.018
BELANJA LANGSUNG 15.977.050.000 15.071.154.047 94,33 905.895.953
Program Tata Kelola Pemerintahan 4.309.807.000 4.023.055.717 93,35 286.751.283
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
30.000.000 29.200.000 97,33 800.000
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 58.892.000 53.892.000 91,51 5.000.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 600.000.000 564.525.500 94,09 35.474.500
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-53
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
567.165.000 543.246.200 95,78 23.918.800
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
2.429.116.000 2.216.436.451 91,24 212.679.549
Peningkatan Kapasitas Aparatur 14.714.000 6.000.800 40,78 8.713.200
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
609.920.000 609.754.766 99,97 165.234
Program Pengembangan Industri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1.562.660.500 1.475.379.600 94,41 87.280.900
Pembinaan Usaha Industri Pariwisata 431.910.000 410.398.500 95,02 21.511.500
Standarisasi Usaha Industri Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif
302.320.500 296.765.000 98,16 5.555.500
Pengembangan Potensi Ekonomi
Kreatif
828.430.000 768.216.100 92,73 60.213.900
Program Pemasaran Produk Pariwisata 6.183.468.000 5.764.012.730 93,22 419.455.270
Promosi Pariwisata Provinsi Banten 2.558.720.000 2.213.773.900 86,52 344.946.100
Penyiapan Sarana dan Prasarana
Promosi Pariwisata
2.980.148.000 2.951.524.830 99,04 28.623.170
Pengembangan Potensi Pasar
Pariwisata
644.600.000 598.714.000 92,88 45.886.000
Program Pengembangan Sumberdaya
Manusia Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif
1.224.217.100 1.175.646.000 96,03 48.571.100
Peningkatan Standarisasi dan
Kualifikasi Sumber Daya Manusia
221.560.000 191.417.500 86,40 30.142.500
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pariwisata Ekonomi Kreatif
tingkat lanjutan
174.600.000 169.278.000 96,95 5.322.000
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pariwisata Banten
828.057.100 814.950.500 98,42 13.106.600
Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
2.696.897.400 2.633.060.000 97,63 63.837.400
Optimalisasi Pengembangan Daya
Tarik Wisata Provinsi Banten
1.209.606.300 1.171.583.600 96,86 38.022.700
Pengelolaan Kawasan Strategis
Pariwisata Provinsi Banten
1.222.329.700 1.221.021.000 99,89 1.308.700
Pengembangan Pemberdayaan
Masyarakat Destinasi Pariwisata
Provinsi Banten
264.961.400 240.455.400 90,75 24.506.000
JUMLAH BELANJA DAERAH 26.695.050.000 25.634.562.029 96,03 1.060.487.971
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
3.2.2.22. Dinas Pertanian
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Pertanian Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 7 Program dan 44
kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan realisasi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-54
anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:
Tabel 3.24
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Pertanian Provinsi Banten TA.2018
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH 162.000.000 201.355.600 124,29 (39.355.600)
JUMLAH PENDAPATAN 162.000.000 201.355.600 124,29 (39.355.600)
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 39.587.000.000 38.576.442.349 97,45 1.010.557.651
BELANJA LANGSUNG 36.199.310.000 33.953.229.227 93,80 2.246.080.773
Program Tata Kelola Pemerintahan 19.039.406.875 18.023.029.625 94,66 1.016.377.250
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
15.100.000 15.100.000 100,00 -
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 344.050.000 336.405.000 97,78 7.645.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 3.884.188.100 3.589.083.708 92,40 295.104.392
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
2.794.812.970 2.659.039.500 95,14 135.773.470
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
9.149.059.010 8.820.183.448 96,41 328.875.562
Peningkatan Kapasitas Aparatur 28.800.000 26.800.000 93,06 2.000.000
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
2.618.696.795 2.379.648.969 90,87 239.047.826
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
dan Pelayanan Perpustakaan
3.800.000 3.800.000 100,00 -
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
200.900.000 192.969.000 96,05 7.931.000
Program Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Tanaman Pangan
4.134.724.000 3.664.739.400 88,63 469.984.600
Peningkatan Produksi, Produktivitas
dan Mutu Produk Serelia
1.215.272.000 1.175.648.200 96,74 39.623.800
Peningkatan Produksi, Produktivitas
dan Mutu aneka Kacang dan Umbi
588.550.000 528.671.000 89,83 59.879.000
Pengembangan Teknologi dan Pasca
panen Tanaman pangan
211.880.000 198.875.000 93,86 13.005.000
Produksi dan Pemasaran benih
Tanaman Pangan
835.062.000 659.543.200 78,98 175.518.800
Perlindungan TanamanPangan 308.820.000 290.075.500 93,93 18.744.500
Pengembangan Perbenihan Tanaman
Pangan
411.125.000 344.531.500 83,80 66.593.500
Pelayanan Teknis Sertifikasi dan
Pengawasan Tanaman Pangan
564.015.000 467.395.000 82,87 96.620.000
Program Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Hortikultura
3.351.063.000 2.952.156.000 88,10 398.907.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-55
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
pengembangan Perbenihan Tanaman
Hortikultura
793.420.000 716.639.200 90,32 76.780.800
Peningkatan Produksi Buah dan
Florikultura
309.570.000 257.540.800 83,19 52.029.200
Peningkatan Produksi Sayuran dan
Tanaman Obat
866.187.000 815.912.000 94,20 50.275.000
Pengembangan Teknologi dan Pasca
Panen Hortikultura
458.511.000 451.169.000 98,40 7.342.000
Produksi dan Pemasaran benih
TanamanHortikultura
474.178.000 293.714.000 61,94 180.464.000
Perlindungan Tanaman Hortikultura 164.854.000 162.088.000 98,32 2.766.000
Pelayanan Teknis Sertifikasi dan
Pengawasan Tanaman Hortikultura
284.343.000 255.093.000 89,71 29.250.000
Program Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Perkebunan
2.375.393.000 2.200.234.700 92,63 175.158.300
Produksi dan Pemasaran Benih
Tanaman Perkebunan
32.800.000 15.108.000 46,06 17.692.000
Pengembangan Perbenihan Tanaman
Perkebunan
75.000.000 52.277.000 69,70 22.723.000
Pelayanan Teknis Sertifikasi dan
Pengawasan Tanaman Perkebunan
46.838.000 46.543.000 99,37 295.000
Perlindungan Tanaman Perkebunan 44.250.000 44.250.000 100,00 -
Peningkatan Produksi Komoditas
Perkebunan
687.300.000 621.123.500 90,37 66.176.500
Pengembangan Komoditas
Perkebunan
1.146.670.000 1.090.283.200 95,08 56.386.800
Pengembangan Aneka Usaha dan
Pemasaran Hasil Perkebunan
342.535.000 330.650.000 96,53 11.885.000
Program Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Peternakan
1.931.445.925 1.853.795.802 95,98 77.650.123
Pengembangan Perbibitan Ternak 341.830.000 317.670.000 92,93 24.160.000
Pengembangan Pakan ternak 190.050.000 187.188.800 98,49 2.861.200
Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Peternakan
336.855.000 296.455.000 88,01 40.400.000
Pengujian Mutu Pakan dan Hijauan
Pakan ternak
223.630.175 220.272.000 98,50 3.358.175
Pengembangan Kawasan Pertanian
terpadu
99.200.000 98.900.000 99,70 300.000
Perbibitan Ternak 739.880.750 733.310.002 99,11 6.570.748
Program Peningkatan Prasarana Sarana
dan Penyuluhan Pertanian
3.867.884.000 3.784.131.900 97,83 83.752.100
Penyediaan Prasarana dan Sarana
Pertanian
171.500.000 171.498.000 100,00 2.000
Pemanfaatan Lahan dan Air Irigasi 511.495.000 490.570.000 95,91 20.925.000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Tani
3.184.889.000 3.122.063.900 98,03 62.825.100
Program Penanganan Kesehatan Hewan
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
1.499.393.200 1.475.141.800 98,38 24.251.400
Penanggulangan dan Pencegahan
Penyakit Hewan Menular
365.630.000 364.817.500 99,78 812.500
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-56
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Pengendalian Kesehatan Masyarakat
Veteriner
249.140.000 242.545.000 97,35 6.595.000
Pengawasan Obat dan Produk Asal
Hewan
129.940.000 125.329.500 96,45 4.610.500
Peningkatan Penyidikan, Pengujian
dan Pengendalian Penyakit Hewan
Menular
422.073.000 422.073.000 100,00 -
Peningkatan Penyidikan, Pengujian
dan Pelayanan Masyarakat Veteriner
(Kesmavet)
332.610.200 320.376.800 96,32 12.233.400
JUMLAH BELANJA DAERAH 75.786.310.000 72.529.671.576 95,70 3.256.638.424
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
3.2.2.23. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2018
terdapat 4 Program dan 22 kegiatan terhadap belanja langsung.
Adapun target dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.25
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten TA.2018
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.683.000.000 15.562.401.954 99,23 120.598.046
BELANJA LANGSUNG 30.867.530.000 30.545.947.095 98,96 321.582.905
Program Tata Kelola Pemerintahan 7.878.419.500 7.598.964.567 96,45 279.454.933
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
42.000.000 42.000.000 100,00 -
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 134.710.000 129.860.000 96,40 4.850.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.717.118.500 1.698.753.795 98,93 18.364.705
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
754.900.000 730.014.700 96,70 24.885.300
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
2.842.352.000 2.634.654.651 92,69 207.697.349
Peningkatan Kapasitas Aparatur 59.335.000 58.535.000 98,65 800.000
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
2.033.765.500 2.025.430.121 99,59 8.335.379
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-57
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
dan Pelayanan Perpustakaan
40.865.000 40.800.000 99,84 65.000
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
253.373.500 238.916.300 94,29 14.457.200
Program Pengembangan, Pengelolaan
dan Pemanfaatan Geologi, Air Tanah,
Mineral dan Batubara
1.822.807.000 1.816.528.428 99,66 6.278.572
Pengembangan geologi dan air tanah 427.250.000 422.468.000 98,88 4.782.000
Pengusahaan air tanah 162.650.000 162.450.000 99,88 200.000
Pengendalian geologi dan air tanah 221.647.000 220.350.428 99,42 1.296.572
Eksplorasi mineral dan batubara 251.092.000 251.092.000 100,00 -
Operasi produksi mineral dan
batubara
213.958.000 213.958.000 100,00 -
Reklamasi dan pasca tambang 546.210.000 546.210.000 100,00 -
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Infrastruktur Energi dan
Ketenagalistrikan
20.815.338.500 20.779.939.100 99,83 35.399.400
Pengembangan infrastruktur energi
baru terbarukan
367.100.000 360.600.000 98,23 6.500.000
Pengembangan infrastruktur
ketenagalistrikan
13.488.186.500 13.484.565.550 99,97 3.620.950
Pengendalian pengembangan
infrastruktur Energi
1.173.541.000 1.152.115.450 98,17 21.425.550
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Energi Skala Kecil dan Menengah
(DAK)
5.786.511.000 5.782.658.100 99,93 3.852.900
Program Pengembangan Pemanfaatan
Ketenagalistrikan
350.965.000 350.515.000 99,87 450.000
Pembinaan Teknis Ketenagalistrikan 76.325.000 76.325.000 100,00 -
Pengusahaan ketenagaistrikan 105.300.000 105.300.000 100,00 -
Pengendalian ketenagalistrikan 169.340.000 168.890.000 99,73 450.000
JUMLAH BELANJA DAERAH 46.550.530.000 46.108.349.049 99,05 442.180.951
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
3.2.2.24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2018
terdapat 7 Program dan 33 kegiatan terhadap belanja langsung.
Adapun target dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-58
Tabel 3.26
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten TA.2018
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH 43.150.000 9.990.000 23,15 33.160.000
JUMLAH PENDAPATAN 43.150.000 9.990.000 23,15 33.160.000
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.468.000.000 15.205.135.502 98,30 262.864.498
BELANJA LANGSUNG 90.711.880.000 20.432.872.593 22,53 70.279.007.407
Program Pengembangan Perdagangan
Dalam Negeri
1.807.687.500 1.712.693.500 94,74 94.994.000
Peningkatan Peran Pelaku Usaha
Dalam Kerjasama Perdagangandan
Pengembangan Perdagangan
Berjangka
391.795.500 366.984.500 93,67 24.811.000
Peningkatan Akses Distribusi
Perdagangan
575.320.000 551.745.000 95,90 23.575.000
Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting
608.980.000 591.056.000 97,06 17.924.000
Pengendalian Inflasi Daerah 231.592.000 202.908.000 87,61 28.684.000
Program Pengembangan Perdagangan
Luar Negeri
1.071.557.000 1.033.401.000 96,44 38.156.000
Peningkatan Peran Dunia Usaha Bagi
Pengembangan Ekspor Daerah
309.888.000 296.240.000 95,60 13.648.000
Pengembangan dan Pengendalian
Impor daerah
209.984.000 200.914.000 95,68 9.070.000
Peningkatan Promosi Perdagangan
Luar Negeri
551.685.000 536.247.000 97,20 15.438.000
Program Perlindungan dan Pengawasan
Industri
1.472.490.000 1.337.953.092 90,86 134.536.908
Peningkatan Perlindungan Konsumen 1.280.000.000 1.145.977.492 89,53 134.022.508
Peningkatan Pengawasan Barang
Beredar/Jasa dan Tertib Niaga
192.490.000 191.975.600 99,73 514.400
Program Pelayanan Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang
782.250.000 738.785.950 94,44 43.464.050
Peningkatan Pelayanan Mutu Barang 393.500.000 389.788.950 99,06 3.711.050
Peningkatan Pelayanan Kalibrasi dan
sertifikasi
388.750.000 348.997.000 89,77 39.753.000
Program Tata Kelola Pemerintahan 82.305.688.350 12.481.456.451 15,16 69.824.231.899
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
60.342.800 57.582.800 95,43 2.760.000
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 236.089.400 189.417.400 80,23 46.672.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 70.532.190.920 1.538.854.100 2,18 68.993.336.820
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
788.762.500 731.875.800 92,79 56.886.700
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
4.132.766.000 3.889.047.754 94,10 243.718.246
Peningkatan Kapasitas Aparatur 147.300.000 128.900.000 87,51 18.400.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-59
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
2.137.842.680 2.032.209.098 95,06 105.633.582
Pengadaan Sarana dan Prasarana
pada Balai Pengembangan Teknologi
dan Standarisasi Industri
296.000.000 291.268.900 98,40 4.731.100
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada Balai Pengembangan
Teknologi dan Standarisasi Industri
333.864.000 331.926.400 99,42 1.937.600
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai
Pengembangan Teknologi dan
Standarisasi Industri
984.256.700 934.130.760 94,91 50.125.940
Pengadaan Sarana dan Prasarana
pada Balai Pengujian dan Sertifikasi
Mutu Barang
350.807.650 331.790.000 94,58 19.017.650
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada Balai Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang
269.625.000 250.307.550 92,84 19.317.450
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang
1.059.252.700 974.488.889 92,00 84.763.811
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
597.513.000 462.680.000 77,43 134.833.000
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada Balai
Pengembangan Teknologi dan
Standarisasi Industri
186.650.000 162.773.000 87,21 23.877.000
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada Balai Pengujian
dan Sertifikasi Mutu Barang
192.425.000 174.204.000 90,53 18.221.000
Program Peningkatan Daya Saing
Industri
2.320.140.000 2.213.875.500 95,42 106.264.500
Pengawasan dan Pembinaan
Standarisasi Mutu Produk Industri
233.045.000 200.254.500 85,93 32.790.500
Perencanaan dan Pengembangan
Perwilayahan Industri serta
Rekomendasi Teknis Perijinan
450.660.000 422.200.000 93,68 28.460.000
Peningkatan dan Pengembangan
Industri Kecil Menengah
719.425.000 709.721.000 98,65 9.704.000
Peningkatan dan Pengembangan
Sumber Daya Industri
917.010.000 881.700.000 96,15 35.310.000
Program Pelayanan Pengembangan
Teknologi dan Standarisasi Industri
952.067.150 914.707.100 96,08 37.360.050
Pengembangan dan Peningkatan
Produk industri
522.067.150 506.219.100 96,96 15.848.050
Standarisasi dan sertifikasi Industri 430.000.000 408.488.000 95,00 21.512.000
JUMLAH BELANJA DAERAH 106.179.880.000 35.638.008.095 33,56 70.541.871.905
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-60
3.2.2.25. DPRD
Alokasi APBD Provinsi Banten untuk membiayai Belanja
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten Tahun
2018 ditetapkan sebesar Rp72.703.000.000,- dan terealisasi sebesar
Rp70.638.226.934,- atau sebesar 97,16%. Alokasi ini ditetapkan untuk
pos Belanja Tidak Langsung, yaitu Belanja Pegawai.
3.2.2.26. Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah
Dana yang dialokasikan untuk Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 adalahRp9.696.357.924,-
dan terealisasi sebesar Rp9.676.064.618,- atau sebesar 99,79%. Alokasi
ini seluruhnya merupakan Belanja Tidak Langsung, yaitu Belanja
Pegawai.
3.2.2.27. Sekretariat DPRD
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat
DPRD Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 2 Program dan 17
kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan realisasi
anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:
Tabel 3.27
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Sekretariat DPRD Provinsi Banten TA.2018
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.332.000.000 16.319.382.354 94,16 1.012.617.646
BELANJA LANGSUNG 295.360.680.000 267.407.031.765 90,54 27.953.648.235
Program Tata Kelola Pemerintahan 69.319.904.500 64.109.848.739 92,48 5.210.055.761
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 733.578.000 705.396.000 96,16 28.182.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 9.866.500.000 7.582.561.006 76,85 2.283.938.994
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
16.057.930.000 14.263.870.091 88,83 1.794.059.909
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-61
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
22.353.685.000 21.341.729.315 95,47 1.011.955.685
Peningkatan Kapasitas Aparatur 1.153.475.000 1.121.981.100 97,27 31.493.900
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
dan Pelayanan Perpustakaan
259.130.000 256.777.500 99,09 2.352.500
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
50.000.000 49.000.000 98,00 1.000.000
Pengelolaan Administrasi Keuangan 1.386.691.500 1.337.437.750 96,45 49.253.750
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah Aparatur
16.556.740.000 16.549.198.577 99,95 7.541.423
Verifikasi dan Pembukuan Keuangan 902.175.000 901.897.400 99,97 277.600
Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
226.040.775.500 203.297.183.026 89,94 22.743.592.474
Penyelenggaraan Tata Kelola Alat
Kelengkapan DPRD Provinsi Banten
182.701.043.400 162.392.990.946 88,88 20.308.052.454
Pengkajian, Penyusunan Produk
Hukum
4.925.772.600 3.973.147.400 80,66 952.625.200
Rapat dan Risalah DPRD Provinsi
Banten
3.112.750.000 2.693.580.000 86,53 419.170.000
Peliputan dan Protokoler DPRD
Provinsi Banten
1.214.875.000 1.139.140.600 93,77 75.734.400
Informasi, Publikasi dan Dokumentasi
DPRD Provinsi Banten
11.999.247.500 11.294.049.800 94,12 705.197.700
Penjaringan Aspirasi Masyarakat 20.510.075.000 20.326.734.400 99,11 183.340.600
Penyelenggaraan Tata Kelola
Administrasi Pimpinan DPRD dan
Badan Musyawarah DPRD Provinsi
Banten
1.577.012.000 1.477.539.880 93,69 99.472.120
JUMLAH BELANJA DAERAH 312.692.680.000 283.726.414.119 90,74 28.966.265.881
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
3.2.2.28. Sekretariat Daerah
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat
Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 10 Program dan 83
kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan realisasi
anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-62
Tabel 3.28
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Sekretariat Daerah Provinsi Banten TA.2018
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 112.887.000.000 92.190.621.800 81,67 20.696.378.200
BELANJA LANGSUNG 103.761.050.000 92.014.310.206 88,68 11.746.739.794
Program Tata Kelola Pemerintahan 71.982.168.565 63.324.370.299 87,97 8.657.798.266
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
70.000.000 68.743.000 98,20 1.257.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 9.050.000.000 7.174.954.000 79,28 1.875.046.000
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
6.647.400.400 6.398.226.851 96,25 249.173.549
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah Aparatur
1.885.959.000 1.880.558.901 99,71 5.400.099
Tata Usaha Pemerintahan 1.297.746.000 1.287.421.998 99,20 10.324.002
Tata Usaha Biro Hukum 1.391.232.000 903.709.925 64,96 487.522.075
Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat 1.988.051.265 1.925.736.950 96,87 62.314.315
Tata Usaha Biro Perekonomian 1.538.835.000 1.252.491.460 81,39 286.343.540
Tata Usaha Biro Administrasi
Pembangunan
5.203.182.500 4.871.762.800 93,63 331.419.700
Tata Usaha Biro Infrastruktur dan
SDA
1.518.750.200 1.404.123.664 92,45 114.626.536
Tata Usaha Biro Administrasi Rumah
Tangga Pimpinan
6.368.398.300 5.892.621.620 92,53 475.776.680
Penyediaan Pelayaan Kedinasan Biro
Administrasi Rumah Tangga
Pimpinan
12.639.481.085 11.334.380.182 89,67 1.305.100.903
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 14.221.032.315 11.577.760.263 81,41 2.643.272.052
Tata Usaha Gubernur dan Wakil
Gubernur
378.740.000 361.976.000 95,57 16.764.000
Tata Usaha Sekda, Staf Ahli Gubernur
dan Asisten Daerah
460.806.000 374.968.600 81,37 85.837.400
Tata Usaha Biro Umum dan
Perpustakaan Setda
5.803.800.000 5.163.718.000 88,97 640.082.000
Pelayanan dan Penataan Kearsipan
pada Setda
306.000.000 282.416.100 92,29 23.583.900
Pelayanan Kerumahtanggaan di
lingkungan Setda
96.000.000 93.936.000 97,85 2.064.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan di Lingkungan Setda
225.000.000 220.414.000 97,96 4.586.000
Tata Usaha Biro Organisasi 891.754.500 854.449.985 95,82 37.304.515
Program Penataan dan Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
1.458.745.500 1.288.003.200 88,30 170.742.300
Tatalaksana Organisasi 228.910.000 207.160.000 90,50 21.750.000
Kebijakan Pelayanan Publik 210.787.000 187.725.000 89,06 23.062.000
Kelembagaan dan Perangkat Daerah 112.698.000 107.698.000 95,56 5.000.000
Pembinaan dan Pengendalian
Kelembagaan Kab/Kota
141.643.000 118.002.000 83,31 23.641.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-63
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Analisa Formasi Jabatan 171.000.000 154.962.200 90,62 16.037.800
Akuntabilitas Kinerja Perangkat
Daerah
162.990.000 156.690.000 96,13 6.300.000
Pelayanan Kepegawaian di
Lingkungan Setda
315.797.500 248.096.000 78,56 67.701.500
Budaya Kerja dan Koordinasi
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pemerintah Provinsi Banten
114.920.000 107.670.000 93,69 7.250.000
Program Perumusan Kebijakan
Pemerintahan
1.160.684.000 1.130.879.000 97,43 29.805.000
Penyelenggaraan Kerjasama Luar
Negeri
73.975.000 72.765.000 98,36 1.210.000
Penyelenggaraan Kerjasama Daerah 375.092.000 358.829.000 95,66 16.263.000
Pembinaan Kabupaten/Kota Dalam
Penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan
144.732.000 143.697.000 99,28 1.035.000
Penataan Wilayah Administrasi dan
Batas Daerah
120.901.000 118.232.000 97,79 2.669.000
Penyusunan Administrasi Rupabumi
dan Kode Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan
72.050.000 71.800.000 99,65 250.000
Penataan Daerah Otonom 89.634.000 88.866.000 99,14 768.000
Administrasi Kepala Daerah dan
DPRD
76.050.000 73.150.000 96,19 2.900.000
Evaluasi Kinerja Pemerintahan
Daerah
208.250.000 203.540.000 97,74 4.710.000
Program Perumusan Kebijakan
Perekonomian
1.935.405.000 1.787.635.000 92,36 147.770.000
Perumusan Kebijakan Lembaga
Keuangan Daerah dan BUMD
455.000.000 438.818.000 96,44 16.182.000
Perumusan Kebijakan Penanaman
Modal dan Promosi
210.000.000 207.554.000 98,84 2.446.000
Perumusan Kebijakan Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UMKM
266.765.000 197.615.000 74,08 69.150.000
Perumusan Kebijakan
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
196.500.000 150.000.000 76,34 46.500.000
Perumusan Kebijakan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
225.000.000 224.238.000 99,66 762.000
Perumusan Kebijakan Pertanian,
Perkebunan dan Ketahanan Pangan
200.000.000 197.050.000 98,53 2.950.000
Perumusan Kebijakan Kelautan dan
Perikanan
195.100.000 192.850.000 98,85 2.250.000
Perumusan Kebijakan Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
187.040.000 179.510.000 95,97 7.530.000
Program Peningkatan Kualitas Produk
dan Pelayanan Hukum
2.518.028.000 2.100.786.100 83,43 417.241.900
Sosialisasi Hukum 569.530.000 546.613.500 95,98 22.916.500
Pengembangan Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum
217.642.000 164.186.000 75,44 53.456.000
Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah
100.000.000 30.090.000 30,09 69.910.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-64
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Penyusunan Keputusan dan
Peraturan Kepala Daerah Provinsi
Banten
331.725.000 295.027.000 88,94 36.698.000
Pengawasan Produk Hukum
Kab/Kota
102.065.000 62.855.000 61,58 39.210.000
Penanganan Sengketa Hukum 355.316.000 167.764.600 47,22 187.551.400
Pelayanan Bantuan Hukum 417.850.000 410.350.000 98,21 7.500.000
Peningkatan Perlindungan Hukum
dan HAM
423.900.000 423.900.000 100,00 -
Program Perumusan Kebijakan
Infrastruktur
625.899.800 617.599.800 98,67 8.300.000
Perumusan Kebijakan ESDM 140.014.800 139.714.800 99,79 300.000
Perumusan Kebijakan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
159.800.000 159.800.000 100,00 -
Perumusan Kebijakan Pertanahan 84.100.000 81.100.000 96,43 3.000.000
Perumusan Kebijakan Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman
51.400.000 51.400.000 100,00 -
Perumusan Kebijakan Urusan
Perhubungan
124.485.000 119.485.000 95,98 5.000.000
Perumusan Kebijakan bidang
komunikasi informasi, statistik dan
persandian
66.100.000 66.100.000 100,00 -
Program Perumusan Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
3.560.698.735 3.460.853.235 97,20 99.845.500
Perumusan Kebijakan Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
126.000.000 125.600.000 99,68 400.000
Koordinasi Pelaskanaan Kebijakan
Ketentraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat
143.000.000 141.400.000 98,88 1.600.000
Perumusan Kebijakan Pendidikan dan
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah
Raga
120.100.000 119.300.000 99,33 800.000
Perumusan Kebijakan Kesehatan 126.000.000 125.500.000 99,60 500.000
Perumusan Kebijakan Pengendalian
Penduduk dan KB, Kependudukan
dan Catatan Sipil
143.000.000 140.900.000 98,53 2.100.000
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
Kehidupan Agama
1.838.522.735 1.798.565.735 97,83 39.957.000
Koordinas Lembaga Agama 299.176.000 297.300.000 99,37 1.876.000
Perumusan Kebijakan Sosial 764.900.000 712.287.500 93,12 52.612.500
Program Dukungan Layanan
Administrasi Pembangunan
3.568.417.500 3.120.877.000 87,46 447.540.500
Analisa Data Kegiatan Pelaporan dan
Pelaksanaan Pembangunan
307.000.000 179.980.000 58,63 127.020.000
Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan administrasi
pembangunan
589.500.000 541.250.000 91,82 48.250.000
Pengendalian Administrasi
Pelaksanaan Pembangunan
173.330.000 140.210.000 80,89 33.120.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-65
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Pengendalian Administrasi Bantuan
Keuangan, Dekonsentrasi, Dana
Alokasi Khusus dan Tugas
Perbantuan
298.000.000 289.000.000 96,98 9.000.000
Pengendalian Administrasi
Pendapatan Keuangan dan Aset
Daerah
194.747.500 150.637.000 77,35 44.110.500
Penyusunan Pedoman Pelaksanaan
Pembangunan
274.100.000 214.450.000 78,24 59.650.000
Pengadaan Barang dan Jasa 1.425.590.000 1.322.780.000 92,79 102.810.000
Pengendalian Barang dan Jasa 306.150.000 282.570.000 92,30 23.580.000
Program Fasilitasi dan Pelayanan
Pimpinan
10.206.146.900 9.757.021.572 95,60 449.125.328
Penyelenggaraan Dinas Pimpinan 7.168.558.900 6.747.020.424 94,12 421.538.476
Tata Acara Pimpinan 819.840.000 817.905.000 99,76 1.935.000
Pelayanan Tamu Pimpinan 626.358.000 609.010.900 97,23 17.347.100
Peliputan dan Dokumentasi Pimpinan 1.591.390.000 1.583.085.248 99,48 8.304.752
Program Pelayanan Umum 6.744.856.000 5.426.285.000 80,45 1.318.571.000
Analisa Kebutuhan Sarana dan
Prasarana
250.000.000 233.547.400 93,42 16.452.600
Distribusi dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana di Lingkungan Setda
3.482.756.000 2.490.860.600 71,52 991.895.400
Pelayanan Pembayaran
Gaji/Tunjangan KDH/WKDH dan
Pegawai di Lingkungan Setda
115.000.000 98.569.000 85,71 16.431.000
Pengelolaan Perbendaharaan dan
Verifikasi Biro Umum
200.000.000 198.181.000 99,09 1.819.000
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2.697.100.000 2.405.127.000 89,17 291.973.000
JUMLAH BELANJA DAERAH 216.648.050.000 184.204.932.006 85,02 32.443.117.994
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
3.2.2.29. Badan Penghubung
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan
Penghubung Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 2 Program dan 11
kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan realisasi
anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-66
Tabel 3.29
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Penghubung Provinsi Banten TA.2018
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH 113.000.000 106.950.000 94,65 6.050.000
JUMLAH PENDAPATAN 113.000.000 106.950.000 94,65 6.050.000
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.080.000.000 4.460.825.185 87,81 619.174.815
BELANJA LANGSUNG 4.685.570.000 4.500.647.695 96,05 184.922.305
Program Tata Kelola Pemerintahan 3.332.113.200 3.215.682.578 96,51 116.430.622
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
37.505.000 37.505.000 100,00 -
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 51.620.400 46.554.200 90,19 5.066.200
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 188.750.000 162.006.300 85,83 26.743.700
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
459.555.000 427.116.711 92,94 32.438.289
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
1.518.647.800 1.466.996.462 96,60 51.651.338
Peningkatan Kapasitas Aparatur 27.985.000 27.985.000 100,00 -
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
993.280.000 992.998.905 99,97 281.095
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
54.770.000 54.520.000 99,54 250.000
Program Pembangunan Kemitraan 1.353.456.800 1.284.965.117 94,94 68.491.683
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 170.156.800 156.915.117 92,22 13.241.683
Pelayanan Masyarakat 229.220.000 202.595.000 88,38 26.625.000
Promosi, Investasi dan Hubungan
Kelembagaan
954.080.000 925.455.000 97,00 28.625.000
JUMLAH BELANJA DAERAH 9.765.570.000 8.961.472.880 91,77 804.097.120
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
3.2.2.30. Inspektorat Provinsi
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh
Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 2 Program dan 17
kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan realisasi
anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-67
Tabel 3.30
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Inspektorat Provinsi Banten TA.2018
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 31.584.000.000 26.868.457.843 85,07 4.715.542.157
BELANJA LANGSUNG 20.667.150.000 15.692.373.872 75,93 4.974.776.128
Program Tata Kelola Pemerintahan 10.461.461.100 9.102.183.372 87,01 1.359.277.728
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
10.548.000 10.548.000 100,00 -
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 57.313.000 56.513.000 98,60 800.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 4.482.700.000 4.199.542.948 93,68 283.157.052
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
1.453.841.025 1.158.678.876 79,70 295.162.149
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
2.826.149.475 2.300.634.148 81,41 525.515.327
Peningkatan Kapasitas Aparatur 544.706.000 384.694.000 70,62 160.012.000
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
964.753.600 964.747.400 100,00 6.200
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
dan Pelayanan Perpustakaan
90.000.000 - 0,00 90.000.000
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
31.450.000 26.825.000 85,29 4.625.000
Program Pembinaan dan Pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
10.205.688.900 6.590.190.500 64,57 3.615.498.400
Pengawasan Internal Bidang
Pendapatan
3.322.954.300 2.191.297.300 65,94 1.131.657.000
Pengawasan InternalBidang Belanja
Modal dan Barang Milik Daerah
1.886.750.500 1.321.536.000 70,04 565.214.500
Pengawasan InternalBidang Belanja
Barang dan Jasa dan Bantuan
Keuangan Daerah
1.597.110.000 1.052.185.000 65,88 544.925.000
Pengawasan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan
Pengendalian Kepegawaian Daerah
2.120.818.323 1.060.115.000 49,99 1.060.703.323
Penyusunan Kebijakan tentang Sistem
dan Prosedur Pengawasan
48.990.000 39.200.000 80,02 9.790.000
Evaluasi Hasil Pembinaan dan
Pengawasan Provinsi Banten
280.453.227 164.516.000 58,66 115.937.227
Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen
Kementerian
156.568.000 135.618.000 86,62 20.950.000
Pelaksanaan Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi di
Lingkungan Provinsi Banten
792.044.550 625.723.200 79,00 166.321.350
JUMLAH BELANJA DAERAH 52.251.150.000 42.560.831.715 81,45 9.690.318.285
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-68
3.2.2.31. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2018
terdapat 7 Program dan 24 kegiatan terhadap belanja langsung.
Adapun target dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.31
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten TA.2018
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.935.000.000 23.396.607.425 97,75 538.392.575
BELANJA LANGSUNG 35.350.560.000 26.177.789.569 74,05 9.172.770.431
Program Penyediaan Data
Pembangunan Daerah
457.450.000 274.660.000 60,04 182.790.000
Penyediaan Data dan Informasi
Pembangunan
457.450.000 274.660.000 60,04 182.790.000
Program Tata Kelola Pemerintahan 17.506.140.800 12.306.379.509 70,30 5.199.761.291
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
118.920.000 114.310.000 96,12 4.610.000
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 219.703.800 189.603.800 86,30 30.100.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.141.240.000 734.586.800 64,37 406.653.200
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
2.535.774.400 2.176.879.780 85,85 358.894.620
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
7.866.400.600 6.180.581.885 78,57 1.685.818.715
Peningkatan Kapasitas Aparatur 591.990.000 188.118.000 31,78 403.872.000
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
4.992.253.000 2.695.690.244 54,00 2.296.562.756
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
dan Pelayanan Perpustakaan
39.859.000 26.609.000 66,76 13.250.000
Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
4.716.741.600 3.995.314.600 84,70 721.427.000
Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan
3.292.131.600 2.941.184.600 89,34 350.947.000
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan
1.091.165.000 987.835.000 90,53 103.330.000
Kerjasama Pendanaan Pembangunan 333.445.000 66.295.000 19,88 267.150.000
Program Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan Ekonomi
1.402.025.000 1.235.353.000 88,11 166.672.000
Perencanaan, Penganggaran dan
Pengendalian Bidang Ketahanan
Pangan
425.230.000 389.808.000 91,67 35.422.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-69
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Perencanaan, Penganggaran dan
Pengendalian Bidang Keuangan,
Investasi dan Ketenagakerjaan
452.795.000 396.665.000 87,60 56.130.000
Perencanaan, Penganggaran dan
Pengendalian Bidang Dunia Usaha
dan Ekonomi Kreatif
524.000.000 448.880.000 85,66 75.120.000
Program Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan Sosial dan Pemerintahan
Kemasyarakatan
3.814.985.400 3.223.431.400 84,49 591.554.000
Perencanaan, Penganggaran dan
Pengendalian Bidang Kesejahteraan
Sosial
383.750.000 380.750.000 99,22 3.000.000
Perencanaan, Penganggaran dan
Pengendalian Bidang Sumber Daya
Manusia dan Kebudayaan
423.900.000 414.100.000 97,69 9.800.000
Perencanaan, Penganggaran dan
Pengendalian Bidang Tata
Pemerintahan
394.495.000 314.893.000 79,82 79.602.000
Pengendalian dan Evaluasi Program
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
2.612.840.400 2.113.688.400 80,90 499.152.000
Program Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
1.432.686.000 1.026.060.000 71,62 406.626.000
Perencanaan, Penganggaran dan
Pengendalian Bidang Tata Ruang,
Lingkungan Hidup dan Energi
Sumber Daya Mineral
323.475.000 318.475.000 98,45 5.000.000
Perencanaan, Penganggaran dan
Pengendalian Bidang Penataan
Infrastruktur Wilayah
771.346.000 397.560.000 51,54 373.786.000
Perencanaan, Penganggaran dan
Pengendalian Bidang Komunikasi dan
Informatika
337.865.000 310.025.000 91,76 27.840.000
Program Penelitian dan Pengembangan 6.020.531.200 4.097.998.060 68,07 1.922.533.140
Penelitian, Pengkajian dan Analisis
Kebijakan Strategi Daerah
4.960.033.200 3.446.207.660 69,48 1.513.825.540
Pengembangan dan Inovasi Kebijakan
Strategi Daerah
1.060.498.000 651.790.400 61,46 408.707.600
JUMLAH BELANJA DAERAH 59.285.560.000 49.574.396.994 83,62 9.711.163.006
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
3.2.2.32. Badan Pendapatan Daerah
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 3 Program
dan 51 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target dan
realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-70
Tabel 3.32
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten TA.2018
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.212.882.842.380 6.263.363.001.776 100,81 (50.480.159.396)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH
- 33.360.000 NA (33.360.000)
JUMLAH PENDAPATAN 6.212.882.842.380 6.263.396.361.776 100,81 (50.513.519.396)
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 157.948.642.076 148.076.839.346 93,75 9.871.802.730
BELANJA LANGSUNG 104.486.890.000 93.822.703.764 89,79 10.664.186.236
Program Tata Kelola Pemerintahan 82.964.363.802 74.689.819.714 90,03 8.274.544.088
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
167.298.000 149.409.000 89,31 17.889.000
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 87.107.400 83.549.800 95,92 3.557.600
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor
33.183.619.802 29.998.650.723 90,40 3.184.969.079
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
3.672.895.400 3.200.324.702 87,13 472.570.698
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPT Badan Pendapatan
Daerah Cikande
281.295.200 274.575.449 97,61 6.719.751
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPT Badan Pendapatan
Daerah Cilegon
316.904.000 314.769.889 99,33 2.134.111
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPT Badan Pendapatan
Daerah Rangkasbitung
341.400.000 252.236.350 73,88 89.163.650
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPT Badan Pendapatan
Daerah Serang
402.939.000 383.430.650 95,16 19.508.350
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPT Badan Pendapatan
Daerah Balaraja
519.279.000 500.424.800 96,37 18.854.200
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPT Badan Pendapatan
Daerah Cikokol
671.011.000 661.901.600 98,64 9.109.400
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPT Badan Pendapatan
Daerah Ciledug
802.939.000 783.653.300 97,60 19.285.700
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPT Badan Pendapatan
Daerah Ciputat
740.887.000 729.020.278 98,40 11.866.722
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPT Badan Pendapatan
Daerah Malingping
261.567.000 254.534.800 97,31 7.032.200
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPT Badan Pendapatan
Daerah Pandeglang
829.836.000 755.890.700 91,09 73.945.300
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-71
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPT Badan Pendapatan
Daerah Serpong
659.181.000 653.586.600 99,15 5.594.400
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
16.520.901.600 14.501.463.486 87,78 2.019.438.114
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPT Badan
Pendapatan Daerah Cikande
1.709.338.800 1.585.151.134 92,73 124.187.666
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPT Badan
Pendapatan Daerah Cilegon
1.696.585.400 1.637.048.224 96,49 59.537.176
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPT Badan
Pendapatan Daerah Rangkasbitung
1.736.527.600 1.506.997.209 86,78 229.530.391
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPT Badan
Pendapatan Daerah Serang
1.951.979.000 1.774.803.948 90,92 177.175.052
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPT Badan
Pendapatan Daerah Balaraja
1.950.485.400 1.830.079.136 93,83 120.406.264
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPT Badan
Pendapatan Daerah Cikokol
2.066.221.020 1.904.605.601 92,18 161.615.419
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPT Badan
Pendapatan Daerah Ciledug
1.839.723.000 1.601.375.190 87,04 238.347.810
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPT Badan
Pendapatan Daerah Ciputat
1.884.449.000 1.761.741.415 93,49 122.707.585
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPT Badan
Pendapatan Daerah Malingping
1.222.944.500 1.145.845.071 93,70 77.099.429
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPT Badan
Pendapatan Daerah Pandeglang
1.920.320.000 1.802.521.039 93,87 117.798.961
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPT Badan
Pendapatan Daerah Serpong
1.857.441.000 1.784.761.850 96,09 72.679.150
Peningkatan Kapasitas Aparatur 401.959.000 364.917.000 90,78 37.042.000
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah
1.607.926.980 1.050.826.671 65,35 557.100.309
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada UPT
Badan Pendapatan Daerah Cikande
94.397.600 94.080.000 99,66 317.600
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada UPT
Badan Pendapatan Daerah Cilegon
95.000.000 94.600.744 99,58 399.256
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada UPT
Badan Pendapatan Daerah
Rangkasbitung
110.000.000 87.197.000 79,27 22.803.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-72
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada UPT
Badan Pendapatan Daerah Serang
55.430.000 51.274.820 92,50 4.155.180
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada UPT
Badan Pendapatan Daerah Balaraja
150.000.000 145.038.000 96,69 4.962.000
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada UPT
Badan Pendapatan Daerah Cikokol
150.000.000 149.990.000 99,99 10.000
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada UPT
Badan Pendapatan Daerah Ciledug
150.000.000 107.247.145 71,50 42.752.855
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada UPT
Badan Pendapatan Daerah Ciputat
150.000.000 134.043.000 89,36 15.957.000
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada UPT
Badan Pendapatan Daerah
Malingping
95.000.000 84.130.000 88,56 10.870.000
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada UPT
Badan Pendapatan Daerah
Pandeglang
95.000.000 83.753.890 88,16 11.246.110
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada UPT
Badan Pendapatan Daerah Serpong
150.000.000 149.754.500 99,84 245.500
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
dan Pelayanan Perpustakaan
260.825.000 164.425.000 63,04 96.400.000
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
103.750.100 96.190.000 92,71 7.560.100
Program Peningkatan Pendapatan
Daerah
18.165.386.198 16.384.162.550 90,19 1.781.223.648
Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerah
3.298.387.000 2.931.510.950 88,88 366.876.050
Penerimaan dan Penagihan Pajak
Daerah
13.234.523.198 12.177.203.700 92,01 1.057.319.498
Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah 933.045.000 676.435.000 72,50 256.610.000
Peningkatan Pengelolaan Retribusi
Daerah
201.460.000 167.660.000 83,22 33.800.000
Peningkatan dan Pengelolaan
Pendapatan Lain-lain
177.739.000 155.078.900 87,25 22.660.100
Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non
Pajak
320.232.000 276.274.000 86,27 43.958.000
Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pendapatan Daerah
3.357.140.000 2.748.721.500 81,88 608.418.500
Pendataan, Perencanaan dan
Pengembangan Potensi Pendapatan
Daerah
1.725.000.000 1.626.281.000 94,28 98.719.000
Pembinaan dan Pengendalian
Pendapatan Daerah
1.282.280.000 809.776.500 63,15 472.503.500
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-73
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Monitoring dan Evaluasi Pelaporan
Pendapatan Daerah
349.860.000 312.664.000 89,37 37.196.000
JUMLAH BELANJA DAERAH 262.435.532.076 241.899.543.110 92,17 20.535.988.966
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
3.2.2.33. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Tahun 2018
terdapat 4 Program dan 27 kegiatan terhadap belanja langsung.
Adapun target dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.33
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Banten TA.2018
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 22.843.000.000 20.078.982.131 87,90 2.764.017.869
BELANJA LANGSUNG 21.569.390.000 17.285.263.456 80,14 4.284.126.544
Program Tata Kelola Pemerintahan 15.532.832.400 13.192.171.791 84,93 2.340.660.609
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
168.095.000 168.095.000 100,00 -
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 206.920.000 204.920.000 99,03 2.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor
1.140.728.000 852.661.245 74,75 288.066.755
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
3.502.696.100 3.177.876.600 90,73 324.819.500
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
7.248.021.300 5.966.783.354 82,32 1.281.237.946
Peningkatan Kapasitas Aparatur 180.000.000 169.566.000 94,20 10.434.000
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah
2.030.738.000 1.630.723.592 80,30 400.014.408
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
dan Pelayanan Perpustakaan
542.000.000 516.930.000 95,37 25.070.000
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
513.634.000 504.616.000 98,24 9.018.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-74
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
1.150.276.600 1.021.885.900 88,84 128.390.700
Penatausahaan Realisasi Keuangan
Daerah
75.483.000 75.283.000 99,74 200.000
Penatausahaan Kas Daerah 89.790.000 79.790.000 88,86 10.000.000
Pembinaan Pengelolaan Keuangan
Daerah
163.487.200 163.487.200 100,00 -
Penyusunan Pedoman Anggaran 250.526.500 183.470.000 73,23 67.056.500
Verifikasi Dokumen Pelaksanaan
APBD
570.989.900 519.855.700 91,04 51.134.200
Program Penatausahaan dan Pelaporan
Keuangan Daerah
1.204.452.000 522.971.300 43,42 681.480.700
Penyusunan Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD dan Pergub Penjabaran
Pertanggung Jawaban Pelaksanaan
APBD Provinsi Banten
192.143.000 168.981.300 87,95 23.161.700
Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota
dan RaperKDH Tentang APBD dan
Perubahan APBD
470.282.000 79.850.000 16,98 390.432.000
Penyediaan Informasi Akuntansi,
Statistik dan Laporan Keuangan
70.000.000 68.130.000 97,33 1.870.000
Pembinaan dan Pengembangan
Akuntansi
354.609.000 108.115.000 30,49 246.494.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan dan
Interim Provinsi Banten
41.550.000 39.363.000 94,74 2.187.000
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan
Pengeluaran APBD Provinsi Banten
43.082.000 26.782.000 62,17 16.300.000
Penyusunan Laporan Pada
Koordinator Unit Akuntansi
Perwakilan Wilayah
27.580.000 26.552.000 96,27 1.028.000
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kab/ Kota se
Provinsi Banten dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanguungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota
se-Provinsi Banten
5.206.000 5.198.000 99,85 8.000
Program Penatausahaan Aset Daerah 3.681.829.000 2.548.234.465 69,21 1.133.594.535
Penatausahaan Aset Daerah 809.525.000 750.237.490 92,68 59.287.510
Penggunaan dan Pemanfaatan Aset
Daerah
100.384.000 100.383.500 100,00 500
Pembinaan dan Pengawasan Aset
Daerah
1.745.510.000 824.203.475 47,22 921.306.525
Perencanaan Kebutuhan Barang 411.340.000 290.410.000 70,60 120.930.000
Penghapusan Barang Daerah 615.070.000 583.000.000 94,79 32.070.000
JUMLAH BELANJA DAERAH 44.412.390.000 37.364.245.587 84,13 7.048.144.413
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-75
3.2.2.34. Badan Kepegawaian Daerah
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 terdapat 3
Program dan 18 kegiatan terhadap belanja langsung. Adapun target
dan realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada
tabel di bawah ini:
Tabel 3.34
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten TA.2018
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.500.000.000 13.123.109.112 97,21 376.890.888
BELANJA LANGSUNG 10.326.110.000 7.700.911.864 74,58 2.625.198.136
Program Tata Kelola Pemerintahan 4.432.614.000 4.232.701.815 95,49 199.912.185
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
60.000.000 57.540.000 95,90 2.460.000
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 458.000.000 457.300.000 99,85 700.000
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 145.775.000 137.906.000 94,60 7.869.000
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
724.900.000 704.090.600 97,13 20.809.400
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
2.068.539.475 1.965.089.286 95,00 103.450.189
Peningkatan Kapasitas Aparatur 10.000.000 10.000.000 100,00 -
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah
789.928.000 726.475.929 91,97 63.452.071
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
dan Pelayanan Perpustakaan
15.146.525 14.180.000 93,62 966.525
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
160.325.000 160.120.000 99,87 205.000
Program Penatausahaan Kepegawaian
Daerah
2.066.316.000 1.741.360.049 84,27 324.955.951
Perencanaan, Pengadaan dan
Pengangkatan
611.590.000 484.554.400 79,23 127.035.600
Kepangkatan dan Penggajian 124.300.000 121.282.000 97,57 3.018.000
Perpindahan, Pemberhentian dan
Pensiun
140.500.000 134.695.000 95,87 5.805.000
Disiplin Pegawai 145.720.000 139.303.049 95,60 6.416.951
Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai 275.940.000 232.902.000 84,40 43.038.000
Data dan Informasi Kepegawaian
768.266.000 628.623.600 81,82 139.642.400
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-76
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
3.827.180.000 1.726.850.000 45,12 2.100.330.000
Pengembangan Jabatan Fungsional 131.280.000 109.224.000 83,20 22.056.000
Pengangkatan Jabatan Tinggi dan
Administrasi
3.086.600.000 1.068.976.000 34,63 2.017.624.000
Pengembangan Kompetensi Pegawai 609.300.000 548.650.000 90,05 60.650.000
JUMLAH BELANJA DAERAH 23.826.110.000 20.824.020.976 87,40 3.002.089.024
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
3.2.2.35. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten
Tahun 2018 terdapat 3 Program dan 18 kegiatan terhadap belanja
langsung. Adapun target dan realisasi anggaran program dan
kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.35
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Banten TA.2018
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH 16.036.510.000 10.232.419.000 63,81 5.804.091.000
JUMLAH PENDAPATAN 16.036.510.000 10.232.419.000 63,81 5.804.091.000
BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.023.000.000 18.602.201.175 88,48 2.420.798.825
BELANJA LANGSUNG 41.000.000.000 38.556.151.206 94,04 2.443.848.794
Program Tata Kelola Pemerintahan 35.582.808.000 33.900.613.406 95,27 1.682.194.594
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
24.700.000 24.700.000 100,00 -
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 68.012.000 68.012.000 100,00 -
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 17.677.762.830 17.281.062.500 97,76 396.700.330
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
2.574.209.170 2.475.070.870 96,15 99.138.300
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
10.937.747.000 9.990.807.879 91,34 946.939.121
Peningkatan Kapasitas Aparatur 66.005.000 65.405.000 99,09 600.000
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-77
No URAIAN Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Selisih
(Rp) % (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) - (4)
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah
3.813.892.000 3.813.725.157 100,00 166.843
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
dan Pelayanan Perpustakaan
400.000.000 163.850.000 40,96 236.150.000
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
20.480.000 17.980.000 87,79 2.500.000
Program Pengembangan SDM Aparatur 4.221.598.000 3.659.242.800 86,68 562.355.200
Pengembangan Kompetensi
Kepemimpinan dan Prajabatan
3.051.433.000 2.615.275.800 85,71 436.157.200
Pengembangan Kompetensi
Manajemen
169.360.000 145.495.000 85,91 23.865.000
Pengembangan Kompetensi
Pemerintahan
269.356.000 221.391.000 82,19 47.965.000
Pengembangan Kompetensi Teknis
Umum
70.176.000 69.812.000 99,48 364.000
Pengembangan Kompetensi Teknis
Substantif
271.027.000 248.003.000 91,50 23.024.000
Pengembangan Kompetensi Fungsional 390.246.000 359.266.000 92,06 30.980.000
Program Penilaian dan Sertifikasi
Aparatur
1.195.594.000 996.295.000 83,33 199.299.000
Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama 228.019.000 161.601.000 70,87 66.418.000
Pengendalian Mutu Diklat 775.295.000 678.214.000 87,48 97.081.000
Kurikulum dan Teknologi
Pembelajaran
192.280.000 156.480.000 81,38 35.800.000
JUMLAH BELANJA DAERAH 62.023.000.000 57.158.352.381 92,16 4.864.647.619
Sumber : Draft Laporan Realisasi APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, un-audited
3.1. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan adalah
setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun
tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah
terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus
anggaran.
Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar
Rp752.409.135.894,- atau 130,31% dari jumlah anggaran sebesar
Rp577.409.135.895,- Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017
sebesar Rp559.156.871.819,- realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran
2018 mengalami peningkatan sebesar Rp193.252.264.075,- Rincian realisasi
pembiayaan netto adalah tahun 2018 sebagai berikut :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
III-78
a. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan terealisasi Tahun 2018 sebesar
Rp752.409.135.894,- atau 100% dari jumlah anggaran sebesar
Rp752.409.135.895,-. Seluruhnya diperoleh dari Penggunaan Sisa Lebih
Pembiayaan Tahun 2017. Dibandingkan dengan realisasi Penerimaan
Pembiayaan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp559.156.871.819,- realisasi
Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018 meningkat sebesar
Rp193.252.264.076,- .
b. Pengeluaran Pembiayaan
Pada Tahun 2018 tidak adanya Pengeluaran Pembiayaan dari
target anggaran sebesar Rp175.000.000.000,-, Hal ini disebabkan tidak
adanya penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-1
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI BANTEN
Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2018 telah melaksanakan 37 Bidang
Urusan, yaitu 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan
Dasar, 7 Urusan Pilihan, dan 7 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.
Penyelenggaraan Urusan tersebut dilaksanakan melalui 129 program dan 1.013
kegiatan yang dilaksanakan oleh 41 Perangkat Daerah (PD) sesuai tugas pokok dan
fungsinya.
Penyelenggaraan Urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Banten Tahun 2018 mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat (1) Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren
antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, serta Daerah Kabupaten/Kota.
4.1 Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar.
Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar melaksanakan 6
Urusan Bidang, 36 program dan 302 kegiatan yang tersebar di 8 (delapan)
Perangkat Daerah, yaitu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas
Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
Dinas Sosial Provinsi Banten.
Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Pelayanan
Dasar sebesar Rp3.024.594.280.000,- dan realisasi sebesar Rp2.548.952.164.085,-
atau sebesar 84,27% dengan realisasi fisik sebesar 94,29%. Adapun Urusan
Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Banten Tahun 2018, sebagai berikut :
4.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan.
Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan
didukung oleh 5 program dan 42 kegiatan yang dilaksanakan pada
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-2
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran
Belanja Langsung sebesar Rp1.077.723.230.000,- dan realisasi sebesar
Rp888.362.441.626,- atau sebesar 82,43% dengan realisasi fisik sebesar
84,26%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.1.1
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Pendidikan)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN WAJIB PELAYANAN
DASAR
Bidang Pendidikan 1,077,723,230,000 888.362.441.626 82.43 84.26
Program Tata Kelola Pemerintahan 127,904,428,800 48.800.548.811 38.15 44.56 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
1,250,000,000 367.521.647 29,40 38,10 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
2,572,588,250 1.435.333.300 55,79 70,60 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
91,317,853,250 29.476.081.700 32,28 45,82 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
1,692,000,000 973.164.762 57,52 62,47 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
24,022,109,300 14.254.142.829 59,34 80,46 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Kapasitas Aparatur 3,065,260,000 1.486.496.000 48,49 48,49 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
1,886,715,000 250.141.073 13,26 19,81 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
25,000,000 - - - Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
2,072,903,000 557.667.500 26,90 35,26 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Program Pendidikan Menengah 912,445,137,200 808.119.819.387 88,57 91,74 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Kurikulum SMA 3,044,891,000 2.643.892.000 86,83 88,59 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana SMA
86,951,940,000 82.482.176.800 94,86 97,50 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Peserta Didik SMA 9,000,000,000 7.719.211.825 85,77 100,00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Kurikulum SMK 6,900,000,000 6.192.070.000 89,74 89,74 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana SMK
92,126,275,200 78.654.430.656 85,38 85,38 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-3
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Peningkatan Peserta Didik SMK 5,500,000,000 5.258.220.000 95,60 96,25 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Pelayanan Tata
Usaha KCD Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Lebak
1,000,000,000 924.920.432 92,49 92,49 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Pelayanan Tata
Usaha KCD Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Pandeglang
1,000,000,000 985.846.693 98,58 98,58 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Pelayanan Tata
Usaha KCD Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang
1,250,000,000 1.111.000.395 88,88 88,88 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Pelayanan Tata
Usaha KCD Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Serang
500,000,000 436.592.700 87,32 87,32 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Pelayanan Tata
Usaha KCD Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Cilegon
500,000,000 428.133.933 85,63 85,63 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Pelayanan Tata
Usaha KCD Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten
Tangerang
1,000,000,000 960.456.850 96,05 96,05 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Pelayanan Tata
Usaha KCD Pendidikan dan
Pelayanan KCD Kota Tangerang
1,000,000,000 827.927.120 82,79 82,79 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Pelayanan Tata
Usaha KCD Pendidikan dan
Pelayanan KCD Kota Tangerang
Selatan
1,250,000,000 1.192.252.066 95,38 100,00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Pendidikan
Sekolah Model CMBBS
10,295,206,000 9.539.516.945 92,66 92,66 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Biaya Operasional Sekolah
(BOS) SMA Negeri (DAK)
159,250,000,000 159.250.000.000 100,00 100,00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Biaya Operasional Sekolah
(BOS) SMK Negeri (DAK)
100,534,000,000 100.533.738.950 100,00 100,00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Biaya Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SMA Negeri
219,908,200,000 164.378.164.219 74,75 74,83 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Biaya Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SMK Negeri
146,394,625,000 129.309.283.800 88,33 88,32 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Sarana dan Prasarana SMA
(DAK Fisik)
13,518,000,000 13.286.591.900 98,29 100,00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Sarana dan Prasarana SMK
(DAK Fisik)
51,522,000,000 42.005.392.103 81,53 81,53 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Program Pendidikan Khusus 13,388,500,000 12.066.155.100 90,12 91,47 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Kurikulum
Pendidikan Khusus
905,600,000 650.417.500 71,82 97,22 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pendidikan Khusus
4,961,000,000 4.522.640.400 91,16 94,61 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Peserta Didik
Pendidikan Khusus
5,000,000,000 4.857.261.700 97,15 97,50 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-4
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Biaya Operasional Sekolah
(BOS) SKh Negeri (DAK)
770,800,000 770.800.000 100,00 100,00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Biaya Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SKh Negeri
562,100,000 558.040.000 99,28 100,00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Pendidikan Khusus (DAK
FISIK)
1,189,000,000 706.995.500 59,46 59,46 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
20,735,164,000 16,565,111,200 79.89 79.23 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Tenaga Pendidik
dan Kependidikan SMA.
Layanan Pendidikan Khusus
6,000,000,000 4,668,216,800 77.80 77.80 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Tenaga Pendidik
dan Kependidikan SMK
6,000,000,000 4,540,864,400 75.68 75.68 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Pengembangan Sumberdaya
Manusia Pendidikan
8,735,164,000 7,356,030,000 84.21 84.21 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Program Peningkatan Mutu
Pembelajaran
3,250,000,000 2,810,807,128 86.49 89.32 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Pelayanan Tata
Usaha Balai Teknologi.
Informasi dan Komunikasi
Pendidikan
750,000,000 575,363,128 76.72 90.00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pendidikan
2,400,000,000 2,154,044,000 89.75 89.75 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Evaluasi Teknologi Informasi
dan Komunikasi Pendidikan
100,000,000 81,400,000 81.40 88.22 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang
Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten,
adalah:
a). Permasalahan
Anggaran yang tidak terserap disebabkan antara lain :
1. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca
Aset, Kegiatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, dan
Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral terdapat sisa
anggaran yang tidak terserap dikarenakan dengan adanya
Sosialisasi Keputusan Gubernur dan Rapat awal Penyusunan
Keputusan Gubernur yang tidak bisa menyerap anggaran
fullboard, padahal sewaktu penganggaran di APBD-P bisa
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-5
namun pada kenyataannya setelah APBD-P ditetapkan tidak
boleh menyerap anggaran Fullboard. Namun, kegiatan tetap
berjalan dan substansi kegiatan tetap terlaksana;
2. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor sisa
anggaran yang tidak terserap dikarenakan pengadaan lahan
dibatalkan berdasarkan Surat Plt. Kepala BPKAD Nomor
900/1727-BPKAD.02/2018 Tanggal 27 Desember 2018. Selain itu
di SMK 7 Kota Tangerang Selatan sudah terbangun gedung
sekolahnya, namun tidak ada akses jalan masuk ke sekolah
tersebut dikarenakan belum terbitnya Surat Penetapan dari BPN
(Badan Pertanahan Nasional) serta waktu yang tidak
mencukupi;
3. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor sisa
anggaran yang tidak terserap dikarenakan rehabilitasi kantor
yang belum mendesak untuk direhabilitasi, pemeliharaan
kendaraan mengalami efisiensi karena adanya pengadaan
kendaraan baru, efisiensi pemeliharaan barang dan adanya
efesiensi kontrak;
4. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran sisa
anggaran yang tidak terserap dikarenakan antara lain:
a) Pengadaan promosi dan publikasi tidak bisa terserap
karena harus satu pintu di Dinas Komunikasi dan
Informatika;
b) Ada Fasilitasi UNBK yang di dalamnya ada pengadaan
soal-soal ujian dan honor-honor pengadaan soal ujian.
Sehingga tidak bisa terserap karena bukan tupoksi di Subag
Umum dan Kepegawaian;
c) Ada anggaran untuk honor guru sekolah inklusif tidak bisa
terserap karena tidak ada di SSH, SBK atau di peraturan
khusus lainnya.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-6
5. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dikarenakan adanya
anggaran untuk diklat calon kepala sekolah yang semula
direncanakan dilaksanakan di Solo tapi kemudian dipindahkan
ke LPMP. Namun di kedua tempat tersebut tidak dilaksanakan
diklat ini. Diklat calon kepala sekolah ini seharusnya menjadi
tupoksi Bidang Mutendik, dan Perencanaan penganggaran
tidak sesuai aturan.
6. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar
Daerah sisa anggaran yang tidak terserap dikarenakan adanya
aturan tidak menggunakan fasilitas hotel dalam pelaksanaan
kegiatan serta adanya efisiensi;
7. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan sisa anggaran yang tidak diserap dikarenakan
adanya kesalahan perencanaan penganggaran karena di
dalamnya ada kegiatan promosi dan publikasi sehingga tidak
berhubungan dengan kegiatan kearsipan dan perpustakaan;
8. Kegiatan Peningkatan pelayanan tata usaha KCD Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Serang sisa anggaran yang tidak
terserap dikarenakan adanya belanja listrik dan internet tidak
bisa dicairkan karena menumpang di gedung PGRI, Belanja
pajak kendaraan bermotor/ BBNKB sudah dianggarkan di unit
Induk yang dalam hal ini kegiatan pemeliharaan Sarpras Kantor
serta efesiensi kontrak;
9. Kegiatan Peningkatan pelayanan tata usaha KCD Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Serang sisa anggaran yang tidak terserap
dikarenakan Belanja pajak kendaraan bermotor/BBNKB sudah
dianggarkan di Unit Induk yang dalam hal ini Kegiatan
Pemeliharaan Sarpras kantor, Tidak terserapnya SPPD dalam
Daerah masukan dari Inspektorat bahwa dalam kota yang sama
tidak diperbolehkan adanya SPPD serta SPPD luar Daerah yang
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-7
sudah tercantum pada DPA tidak sama dengan daerah yang
dituju, adanya efesiensi kontrak;
10. Kegiatan Peningkatan pelayanan tata usaha KCD Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Tangerang dikarenakan Belanja pajak
kendaraan bermotor/BBNKB sudah dianggarkan di Unit Induk
yang dalam hal ini Kegiatan Pemeliharaan Sarpras kantor,
belanja listrik, dokumentasi dan SPPD tidak direalisasikan;
11. Kegiatan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMA
Negeri untuk sasaran BOSDA 147 SMAN sengan besaran Rp.2
Juta per siswa. Disebabkan antara lain:
a) Dalam belanja BOSDA semua tolak ukur terlaksana,
terkendala untuk belanja operasional bulanan sekolah
(listrik, telpon, air, internet, surat kabar) dan perjalanan
dinas dalam dan luar daerah di sekolah yang tidak dapat
diserap karena adanya efisiensi;
b) Terdapat perbedaan pada satuan harga belanja modal,
belanja barang dan jasa di tiap sekolah;
c) Adanya pergantian PPTK di Bulan Agustus, sedangkan
masih banyak kegiatan yang belum terserap;
d) Pada saat penyusunan DPA belum ada Juklak dan Juknis
pengelolaan kegiatan BOSDA; dan
e) Efisiensi kontrak.
12. Kegiatan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMK
Negeri disebabkan adanya efesiensi dari belanja barang jasa
serta pegawai, Belanja modal dan jasa karena harga yang
tercantum dalam pagu DPA lebih kecil daripada harga dipasar
saat ini sehingga tidak bisa direalisasikan, Barang banyak yang
sudah discontinue tidak diproduksi lagi dipasaran;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-8
13. Kegiatan Sarana dan Prasarana SMK (DAK Fisik) disebabkan:
a) Pengadaan mebeulair tidak tercapai dikarenakan barangnya
tidak sesuai dengan spek yang sudah ditentukan (mebeulair
kelas, perpustakaan dan kantor) serta adanya efisiensi;
b) Ada FS yang tidak terserap karena pada tahun yang sama
sekolah tersebut mendapat bantuan dari pusat;
c) 2 RPS dan 2 paket alat tidak dilaksanakan karena tidak
memenuhi persyaratan dan tidak sesuai spesifikasi teknis.
14. Kegiatan Pendidikan Khusus (DAK FISIK) disebabkan adanya
perbedaan rencana anggaran dari pusat dan di DPA. Untuk
perbedaan yang tidak terlalu jauh masih bisa dilaksanakan
15. Pada kegiatan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
SMA, Layanan Pendidikan Khusus; dan kegiatan Peningkatan
Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMK disebabkan antara
lain:
a) Bantuan Kualifikasi tidak terserap karena dasar hukumnya
belum jelas sehingga kegiatannya tidak dilaksanakan;
b) Penilaian angka kredit untuk asesor honornya tidak bisa
dibayarkan karena pegawai provinsi. Selain itu juga
terkendala dengan tempat, karena ruangan yang ada di
Dinas tidak mencukupi (pelaksanaan Penilaian Angka
Kredit mencapai 10 hari).
16. Kegiatan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan
terkendala disebabkan :
a) Lomba berjenjang belum ada SK penetapan juara Nasional
semua Cabang Olahraga dari Kementerian sebagai dasar
pencairan hadiah;
b) Beasiswa belum ada regulasinya sehingga tidak bisa
diserap.
17. Kegiatan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pendidikan dikarenakan adanya kode rekening Belanja Jasa
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-9
Tenaga Ahli tidak sesuai peruntukannya, dan uang saku tidak
terserap semua dikarenakan ketidakhadiran peserta;
18. Pada beberapa kegiatan lainnya disebabkan adanya efisiensi
kontrak.
b). Solusi
1. Solusi dari permasalahan untuk Kegiatan Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, pelaksanaannya dilakukan
di sekolah atau aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kegiatan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan untuk
pelaksanaan kegiatan dilakukan di SMA CMBBS;
3. Pengadaan lahan pada kegiatan Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor akan diusulkan pada perubahan anggaran
tahun 2019;
4. Solusi dari Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
untuk kedepan akan segera diusulkan SSH Honorarium Tenaga
Pendidik Pendidikan Inklusif ke BPKAD;
5. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur terkait dengan diklat
akan dianggarkan kembali di tahun depan karena syarat
menjadi kepala sekolah yaitu harus lulus diklat calon kepala
sekolah terlebih dahulu sehingga diklat ini sangat penting;
6. Pada Kegiatan Sarana dan Prasarana SMK (DAK Fisik) terkait
pengadaan mebeulair untuk kelas, perpustakaan dan kantor
dianggarkan kembali di tahun 2019;
7. Kegiatan Pendidikan Khusus (DAK FISIK) untuk perencanaan
penganggaran di tahun selanjutnya akan disesuaikan dengan
kebijakan Kementerian (Pusat);
8. Akan dilakukan lebih cermat dalam proses perencanaan dan
penganggaran, serta menyusun Juknis pengelolaan Bosda.
9. Solusi yang akan dilakukan terhadap kegiatan Biaya
Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMK Negeri antara lain:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-10
a) Memperbaiki perencanaan dengan menghitung kembali
secara matang kebutuhan pegawai dan belanja jasa listrik
dan telpon, dll sesuai dengan kebutuhan riil di sekolah;
b) Menghitung dengan baik dan mencariinformasi seluas -
luasnya tentang harga barang dan produk - produk yang
dibutuhkan oleh sekolah yang masih beredar di pasaran
beserta perhitungan kalkulasi harganya sehingga barang
yang dibutuhkan bisa terealisasi.
c) Memberikan pendampingan kepada pihak satuan
pendidikan ketika melakukan perencanaan sehingga
terwujud perencanaan yang baik.
10. Penilaian Angka Kredit, kegiatannya tetap dilaksanakan di
KCD terkait dengan permasalahan pada kegiatan Peningkatan
Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA, Layanan Pendidikan
Khusus; dan kegiatan Peningkatan Tenaga Pendidik dan
Kependidikan SMK;
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengirimkan surat
untuk menanyakan SK Penetapan Juara Nasional namun belum
ada jawaban terkait Kegiatan Pengembangan Sumberdaya
Manusia Pendidikan.
4.1.2 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan.
Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
didukung oleh 8 program dan 68 kegiatan yang dilaksanakan pada
Dinas Kesehatan Provinsi Banten, RSUD Malingping, dan RSUD
Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp371.206.890.000,- dan realisasi sebesar Rp287.753.429.118,- atau
sebesar 77,52% dengan realisasi fisik sebesar 90,92%. Pelaksanaan
program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-11
Tabel 4.1.2
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Kesehatan)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN WAJIB PELAYANAN
DASAR
Bidang Kesehatan 371,206,890,000 287.753.429.118 77,52 90.92
Program Tata Kelola Pemerintahan 177,933,164,021 128,372,534,362 72.15 85.81 Dinas
Kesehatan
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
50,000,000 42,000,000 84.00 100,00 Dinas
Kesehatan
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan
113,730,000 108,625,000 95.51 100,00 Dinas
Kesehatan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
5,655,802,000 5,274,339,126 93.26 99,85 Dinas
Kesehatan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
1,439,424,650 1,182,939,270 82.18 83,00 Dinas
Kesehatan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
5,531,674,982 4,680,053,343 84.60 85,00 Dinas
Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Aparatur 150,000,000 52,251,000 34.83 41,00 Dinas
Kesehatan
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
2,506,044,000 1,266,972,388 50.56 93,25 Dinas
Kesehatan
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
pada RSUD Malingping
28,140,000 23,900,000 84.93 100,00 Dinas
Kesehatan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada RSUD Malingping
24,034,723,185 22,210,574,688 92.41 95,00 Dinas
Kesehatan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada RSUD
Malingping
1,396,140,000 615,146,377 44.06 51,67 Dinas
Kesehatan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada RSUD
Malingping
6,861,088,370 5,215,499,944 76.02 77,22 Dinas
Kesehatan
Koordinas dan Konsultasi ke
Dalam dan Keluar Daerah pada
RSUD Malingping
510,650,000 510,340,000 99.94 100,00 Dinas
Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Aparatur
pada RSUD Malingping
525,000,000 228,198,338 43.47 50,00 Dinas
Kesehatan
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
pada RSUD Banten
12,000,000 12,000,000 100.00 100,00 Dinas
Kesehatan
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan pada RSUD Banten
13,050,000 12,500,000 95.79 100,00 Dinas
Kesehatan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada RSUD Banten
70,792,040,868 42,296,796,097 59.75 87,44 Dinas
Kesehatan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada RSUD
Banten
2,527,344,000 2,176,832,300 86.13 100,00 Dinas
Kesehatan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada RSUD Banten
39,818,760,000 30,718,902,908 77.15 99,52 Dinas
Kesehatan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-12
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Peningkatan Kapasitas Aparatur
pada RSUD Banten
112,600,700 90,250,953 80.15 100,00 Dinas
Kesehatan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada Balai Kesehatan
Kerja Masyarakat
200,000 200,000 100.00 100,00 Dinas
Kesehatan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Balai
Kesehatan Kerja Masyarakat
551,100,000 424,591,300 77.04 88,84 Dinas
Kesehatan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai
Kesehatan Kerja Masyarakat
2,599,680,000 1,247,675,951 47.99 75,70 Dinas
Kesehatan
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada Balai
Kesehatan Kerja Masyarakat
330,000,000 276,803,495 83.88 92,00 Dinas
Kesehatan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada Balai Laboratorium
Kesehatan Daerah
1,979,103,140 1,521,047,508 76.86 78,02 Dinas
Kesehatan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Balai
Laboratorium Kesehatan Daerah
659,777,300 599,575,750 90.88 90,88 Dinas
Kesehatan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai
Laboratorium Kesehatan Daerah
2,060,381,595 1,844,905,475 89.54 95,02 Dinas
Kesehatan
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada Balai
Laboratorium Kesehatan Daerah
200,000,000 17,819,300 8.91 9,00 Dinas
Kesehatan
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
98,870,000 53,580,000 54.19 100,00 Dinas
Kesehatan
Bantuan Operasional Kesehatan
(DAK)
1,754,690,000 776,223,655 44.24 82,00 Dinas
Kesehatan
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kesehatan RSUD
Banten (DAK)
5,621,149,231 4,891,990,196 87.03 100,00 Dinas
Kesehatan
Program Upaya Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
6,628,400,000 4,440,343,400 66.99 95.67 Dinas
Kesehatan
Peningkatan Kesehatan
Keluarga dan Gizi
542,250,000 538,349,900 99.28 100.00 Dinas
Kesehatan
Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
5,613,400,000 3,505,930,000 62.46 99.24 Dinas
Kesehatan
Upaya Kesehatan Kerja dan
Olahraga
148,750,000 132,237,500 88.90 91.00 Dinas
Kesehatan
Peningkatan Kesehatan
Lingkungan
324,000,000 263,826,000 81.43 92.43 Dinas
Kesehatan
Program Peningkatan Akses dan
Mutu Pelayanan Kesehatan
65,562,430,841 60,999,645,482 93.04 97.89 Dinas
Kesehatan
Pembinaan Upaya Kesehatan
Rujukan
800,000,000 749,845,500 93.73 100.00 Dinas
Kesehatan
Pembiayaan dan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
63,312,430,841 58,953,630,682 93.12 94.98 Dinas
Kesehatan
Pelayanan Kesehatan bagi
Masyarakat Miskin
1,000,000,000 872,974,800 87.30 96.59 Dinas
Kesehatan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-13
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Kerjasama Pelayanan Kesehatan 450,000,000 423,194,500 94.04 100.00 Dinas
Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
110,331,592,273 86.209.565.736 78,14 98.38 Dinas
Kesehatan
Pemantauan pelayanan 100,300,000 97.141.000 96,85 100.00 Dinas
Kesehatan
Operasional pelayanan 13,100,000 12.099.000 92,36 100.00 Dinas
Kesehatan
Asuhan dan Etika Keperawatan 22,140,000 22.140.000 100,00 100.00 Dinas
Kesehatan
Pembinaan dan Pengembangan
Keperawatan
12,360,000 12.360.000 100,00 100.00 Dinas
Kesehatan
Pengelolaan Barang Medis
RSUD Banten
35,129,501,844 28.152.402.065 80,14 91.62 Dinas
Kesehatan
Pengelolaan Barang Non Medis
RSUD Banten
3,458,384,000 2.804.019.880 81,08 100.00 Dinas
Kesehatan
Sistem Informasi Manajemen
Rumah Sakit
120,000,000 119.658.200 99,72 100.00 Dinas
Kesehatan
Rekam Medis 8,420,000 8.420.000 100,00 100.00 Dinas
Kesehatan
Pengembangan Mutu dan
Kerjasama RSUD Malingping
98,490,000 88.490.000 89,85 100.00 Dinas
Kesehatan
Peningkatan Pelayanan
Keperawatan Rawat Inap
61,170,000 53.170.000 86,92 100.00 Dinas
Kesehatan
Peningkatan Pelayanan
Keperawatan Rawat Jalan dan
Rawat Khusus
44,200,000 41.200.000 93,21 100.00 Dinas
Kesehatan
Mutu Penunjang Medis RSUD
Malingping
4,385,980,138 3.983.718.814 90,83 100.00 Dinas
Kesehatan
Mutu Penunjang Non Medis
RSUD Malingping
2,192,719,800 1.456.084.897 66,41 87.50 Dinas
Kesehatan
Etika dan Mutu Pelayanan
RSUD Malingping
33,780,000 31.070.000 91,98 100.00 Dinas
Kesehatan
Pelayanan Kesehatan (BLUD) 62,000,000,000 46.676.545.389 75,28 95.00 Dinas
Kesehatan
Sarana Pendukung Pelayanan
Kesehatan RSUD Malingping
(DAK)
2,651,046,491 2.651.046.491 100,00 100.00 Dinas
Kesehatan
Program Pencegahan
Pengendalian Penyakit
2,457,310,000 2,138,706,000 87.03 95.97 Dinas
Kesehatan
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular
320,280,000 295,263,000 92.19 100.00 Dinas
Kesehatan
Pencegahan. Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
500,000,000 478,920,000 95.78 100.00 Dinas
Kesehatan
Surveilans. Imunisasi dan Krisis
Kesehatan
650,000,000 444,900,000 68.45 85.00 Dinas
Kesehatan
Upaya Kesehatan Jiwa 700,000,000 673,140,000 96.16 100.00 Dinas
Kesehatan
Pencegahan. Pengendalian
Penyakit Menular Bersumber
Binatang
287,030,000 246,483,000 85.87 94.83 Dinas
Kesehatan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-14
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Program Pemberdayaan
Sumberdaya Kesehatan dan
Kefarmasian
6,413,410,000 4,616,609,092 71.98 97.02 Dinas
Kesehatan
Perencanaan dan
Pendayagunaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
2,900,000,000 1,610,576,500 55.54 100.00 Dinas
Kesehatan
Ketersediaan Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan
3,111,525,000 2,639,590,192 84.83 99.00 Dinas
Kesehatan
Pengendalian. Pengawasan
Produk dan Distribusi
Kefarmasian dan Pangan
198,491,000 187,200,000 94.31 89.08 Dinas
Kesehatan
Sarana dan Prasarana
Kefarmasian (DAK)
203,394,000 179,242,400 88.13 100.00 Dinas
Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan
Laboratorium Kesehatan Daerah
680,702,865 663,520,046 97.48 99.96 Dinas
Kesehatan
Pelayanan Laboratorium Klinik
dan Laboratorium Kesehatan
Masyarakat
198,722,865 183,322,106 92.25 100.00 Dinas
Kesehatan
Pengendalian Mutu
Laboratorium Kesehatan Daerah
481,980,000 480,197,940 99.63 99.91 Dinas
Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Kerja Masyarakat
1,199,880,000 312,505,000 26.04 56.67 Dinas
Kesehatan
Pelayanan Kesehatan bagi
Masyarakat Pekerja dan
Masyarakat di Lingkungan
Kerja
249,880,000 125,040,000 50.04 70.00 Dinas
Kesehatan
Peningkatan Pembinaan
Promosi dan Survailans
Kesehatan Kerja
200,000,000 187,465,000 93.73 100.00 Dinas
Kesehatan
Pelayanan Kesehatan (BLUD) 750,000,000 - - - Dinas
Kesehatan
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang
Kesehatan (Dinas Kesehatan, RSUD Malingping, RSUD Banten), adalah:
a). Permasalahan
1. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca
Aset, sisa anggaran yang tidak terserap terkait honor
narasumber dikarenakan narasumber tidak hadir;
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur terdapat belanja
peserta kursus dari BKKM yang tidak dilaksanakan;
3. Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
terkendala kelebihan anggaran dan kordinasi internal;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-15
4. Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral, rendahnya
serapan anggaran dikarenakan adanya efisiensi pada kode
rekening uang saku peserta pertemuan penyusunan profil
dibayarkan sesuai dengan jumlah peserta yang hadir;
5. Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK), rendahnya
serapan anggaran dikarenakan oleh penyaluran anggaran DAK
melalui transfer daerah tahap satu dilaksanakan pada bulan
Juni 2018, Proses pengajuan LS dan TU baru dapat dilaksanakan
pada akhir Juli. Pada Tolok Ukur Rujukan Spesimen sebesar
Rp.344.470.000,- tidak dilaksanakan dikarenakan tidak adanya
kasus rujukan spesimen kesehatan masyarakat;
6. Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pada Tolok Ukur Kerjasama Ormas dan Dunia Usaha dalam
mendukung program Germas terdapat beberapa sub tolok ukur
kegiatan yang di efisiensi seperti pada kegiatan Roadshow
Germas ke 8 Kabuapten/Kota Se Provinsi Banten. Adanya
Efisiensi meliputi Belanja Sewa Tempat, Belanja Promosi dan
Publikasi, Belanja Jasa Narasumber. Belanja sewa Tempat tidak
di serap dengan alasan memanfaatkan fasilitas pemerintahan
yang ada. Adanya efisiensi nilai kontrak berdasarkan Hasil
Pemeriksaan Dokumen Kontrak Oleh BPKP. (Rp200.000.000
Sewa Gedung dan Rp800.000.000 Belanja Promosi dan Publikasi
di media TV lokal);
7. Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, sisa
anggaran tidak terserap karena adanya perubahan kode
rekening dari Honorarium Tim Medis menjadi Uang Saku Tim
Medis yang berakibat adanya sisa anggaran pada setiap tolok
ukur;
8. Kegiatan Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan pada tolok
ukur Penguatan imunisasi rutin, honor KOMDA KIPI terdapat
sisa anggaran dikarenakan untuk PNS tidak diperbolehkan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-16
mendapatkan honor, ada satu sub tolok ukur yang tidak
dilaksanakan dikarenakan tidak adanya kasus kejadian ikutan
pasca imunisasi. Pada tolok ukur Peningkatan kapasitas
KAB/Kota dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon
adanya perlengkapan KLB yang tidak diserap dikarenakan
masih tersedianya stok perlengkapan KLB;
9. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular
Bersumber Binatang, adanya Efisiensi penyerapan
perlengkapan peserta kegiatan, Kasus DBD di seluruh
Kab./Kota cenderung menurun dan kebutuhan pengendalian
kasus melalui pelaksanaan fogging masih dapat di tanggulangi
oleh Kab./Kota. Sehingga permintaan Fogging menggunakan
APBD Provinsi menurun, Efisiensi harga penyediaan larvasida
malaria;
10. Kegiatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan,
sisa anggaran tidak terserap karena pada pengadaan obat
melalui mekanisme E-Purchasing/E-Katalog terdapat penolakan
dari pihak penyedia dengan alasan tidak tersedia bahan baku
obat / kuota sudah habis;
11. Kegiatan Sarana dan Prasarana Kefarmasian (DAK), disebabkan
adanya efisiensi nilai kontrak / pekerjaan;
12. Kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kantor yang
dilaksanakan oleh RSUD Malingping terealisasi 44,06% dari
anggaran sebesar Rp1.396.140.000,- dikarenakan pada Belanja
pemeliharaan AC Central, AC Izone, pemeliharaan incinerator
dan Pemeliharaan Generator Oksigen tidak dilaksanakan
karena waktu pelaksanaan yang tidak cukup;
13. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran yang
dilaksanakan oleh RSUD Malingping, terealisasi 76,02% dari
anggaran sebesar Rp6.861.088.370,- atau dikarenakan :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-17
- Adanya hasil temuan BPKP pada belanja outsourching
satpam yang harus mengembalikan uang sehingga kegiatan
tersebut tidak bisa direalisasikan sisa pembayarannya;
- Belanja pengadaan non kapitalisasi yang tidak dilaksanakan
berupa pengadaan partisi poli rawat jalan;
14. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada RSUD
Malingping, terealisasi 43,47% dari anggaran sebesar
Rp525.000.000,- dikarenakan :
- Anggaran pelatihan pada kegiatan ini hanya diperuntukan
untuk tenaga PNS saja sedangkan untuk tenaga Non PNS di
anggarkan pada kegiatan BLUD.
- Adanya perbedaan dari cara pembayaran pelatihan, dimana
anggaran pada kegiatan ini hanya membayar biaya
pelatihan/seminar/workshop saja tidak termasuk uang saku
dan transpot. Untuk biaya uang saku dan transpot
dibayarkan pada anggaran BLUD sehingga penyerapan pada
anggaran ini rendah;
15. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor RSUD
Banten yang dilaksanakan RSUD Banten dengan capaian fisik
87.44%, hal ini disebabkan:
- Penyediaan pengadaan pembangkit listrik tenaga diesel /
Genset serta pengadaan instalasi gardu listrik tidak
terrealisasikan Rehabilitasi Gedung CSSD baru 36,00%, dan
pelapisan dinding gedung OK/IBS belum terealisasikan;
- Serta Pada pengadaan lahan 2 Hektar; hasil penentuan harga
tanah oleh jasa JKPP/Apraisal lebih efisien di bandingkan
dengan rencana harga pembelian sehingga harga awal di
DPA dapat di efisiensikan semula 40 milyar terserap 22,2
Milyar efisiensi 17 Milyar;
- Pada pengadaan genset dan instalasinya sebesar 4.5 Milyar
sudah di lelangkan dan sudah ada pemenangnya akan tetapi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-18
setelah di telaah oleh RS dokumen tender / lelang dari
penyedia ada kelebihan penawaran yang lebih besar dari
HPS sehingga hasil lelang tersebut di batalkan oleh pihak
RSUD Banten;
- Adanya efisiensi kontrak dari pengadaan yang bersifat lelang
sebesar 1,7 Milyar.
16. Kegiatan Penyediaan barang dan jasa RSUD Banten yang
dilaksanakan RSUD Banten dengan capaian fisik 99,52%, hal ini
disebabkan tidak di serapnya belanja paket pengiriman barang
keluar Rumah Sakit;
17. Kegiatan Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping,
terealisasi 66,41% dari anggaran sebesar Rp2.192.719.800,-
dikarenakan adanya sisa anggaran/sisa kontrak pada belanja
makan dan minum pasien;
18. Kegiatan Pelayanan Kesehatan (BLUD) dari anggaran sebesar
Rp12.000.000.000,-, dikarenakan Pendapatan fungsional ada
yang masih dalam bentuk piutang sehingga realisasi mencapai
Rp8.218.711.962,08,- atau 65,45%. Sedangkan belanja BLUD
hanya boleh dari pendapatan Fungsioanl BLUD dalam tahun
berjalan sehingga realisasi belanja disesuaikan dengan realisasi
pendapatan, sementara piutang Pendapan Fungsional BLUD
Kurang lebih 2 Milyar tidak bisa di bayarkan karena Klaim BPJS
belum di bayar dari bulan juni s/d desember 2018 sebesar 2
Milyar; RSUD Malingping mempunyai surplus BLUD tahun
2017 sebesar RP.3.000.000.000,- akan tetapi tidak dapat di
gunakan karena belum ada kode rekeningnya dalam DPA
BLUD;
19. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar
Daerah pada RSUD Banten dengan capaian fisik 17,55% dan
keuangan 82.52%, hal ini disebabkan adanya:
- Perjalan dinas yang di biayai oleh anggaran BLUD;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-19
- Perjalan dinas sesuai dengan kebutuhan sehingga Realisasi
sesuai dengan kebutuhan.
20. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada
RSUD Banten, Sisa realisasi keuangan 13,87% sebesar
350.511.700 di sebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan
pemeliharaan;
21. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada RSUD Banten,
Sisa realisasi 19.85% atau Rp.22.349.747,- disebabkan karena
sesuai dengan kebutuhan penganggaran kenyataannya,serta
adanya pengalihan pendanaan kepada pendanaan RBA BLUD
TA.2018;
22. Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan
Masyarakat di Lingkungan Kerja, disebabkan adanya efisiensi
anggaran dikarenakan teknis masa transisi perubahan UPT
BKKM menjadi UPT. Pelatihan Kesehatan (unit pelayanan
kesehatan menjadi unit pelatihan) oleh karena itu mengalami
kendala tidak terserap anggaran seperti yang telah
direncanakan (Anggaran disesuaikan kebutuhan operasional
BKKM pada masa transisi);
23. Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
pada Tolok Ukur Kerjasama Ormas dan Dunia Usaha dalam
mendukung program Germas terdapat beberapa sub tolok ukur
kegiatan yang di efisiensi seperti pada kegiatan Roadshow
Germas ke 8 Kabuapten/Kota Se Provinsi Banten. Adanya
Efisiensi meliputi Belanja Sewa Tempat, Belanja Promosi dan
Publikasi, Belanja Jasa Narasumber. Belanja sewa Tempat tidak
di serap dengan alasan memanfaatkan fasilitas pemerintahan
yang ada. Adanya efisiensi nilai kontrak berdasarkan Hasil
Pemeriksaan Dokumen Kontrak Oleh BPKP. (Rp.200.000.000
Sewa Gedung dan Rp.800.000.000 Belanja Promosi dan
Publikasi di media TV lokal);
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-20
24. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Lingkungan Pada tolok ukur
kegiatan Village STBM Activities di kawasan wisata Provinsi
Banten, kawasan wisata Banten lama dan kampanye CTPS
belanja cetak tidak dilaksanakan dikarenakan media promosi
yang akan digunakan masih tersedia. Pada kegiatan dukungan
Health City Summit terdapat efisiensi pada belanja penginapan
disesuaikan dengan jumlah peserta yang telah terkonfirmasi
akan menginap pada kegiatan dimaksud. Efiensi pada belanja
narasumber disesuaikan dengan kehadiran narasumber;
25. Sistem Informasi Manajemen RS, keuangan 18,92% sisa realisasi
Rp.341.800,- di sebabkan karena efisiensi kegiatan;
26. Pengelolaan Barang Medis RSUD Banten; dengan capaian fisik
91,62% hal ini disebabkan rehabilitasi gedung CSSD tidak
selesai maka belanja alat kesehatan (CSSD) tidak di realisasikan
Rp.6.190.250.497,-;
27. Kegiatan Pengelolaan Barang Non Medis RSUD Banten di
sebabkan Belanja Makan Minum Pasien untuk Gedung baru
tidak di realisasikan, karena gedung baru belum beroperasional;
28. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD yang
dilaksanakan RSUD Banten, Sisa realisasi keuangan 22,73% di
sebabkan karena sesuai dengan kebutuhan penganggaran
kenyataannya, juga di sebabkan karena adanya perinsip kehati
hatian pengelola dalam menyelenggarakan kegiatannya.
29. Kegiatan Surveilans. Imunisasi dan Krisis Kesehatan pada tolok
ukur Penguatan imunisasi rutin, honor KOMDA KIPI terdapat
sisa anggaran dikarenakan untuk PNS tidak diperbolehkan
mendapatkan honor, ada satu sub tolok ukur yang tidak
dilaksanakan dikarenakan tidak adanya kasus kejadian ikutan
pasca imunisasi. Pada tolok ukur Peningkatan kapasitas
KAB/Kota dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-21
adanya perlengkapan KLB yang tidak diserap dikarenakan
masih tersedianya stok perlengkapan KLB;
30. Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan pada pemilihan tenaga kesehatan teladan
Tk Provinsi Banten belanja hadiah tidak direalisasikan, Efisiensi
pada Rekrutmen dan pembekalan tenaga kesehatan penugasan
khusus dimana belanja psikotes lebih rendah dari alokasi pagu
anggaran, Pada pelatihan fungsional bidang kesehatan terdapat
efisiesi belanja pengiriman peserta pelatihan disesuaikan
dengan PNBP.
b). Solusi
1. Berdasarkan Pergub No.19 tahun 2018 tentang SOTK UPTD dan
KCD terhadap kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur,
bahwa BKKM di hilangkan sehingga tidak dianggarkan di
tahun berikutnya;
2. Perencanaan dan penganggaran disesuaikan dengan kondisi
existing yang ada
3. Solusi dari permasalahan pada Kegiatan Pemeliharaan sarana
dan Prasarana Kantor yang dilaksanakan oleh RSUD
Malingping, yaitu dalam perencanaan anggaran akan lebih
dimatangkan lagi untuk menentukan pelaksanaan pekerjaan
pada anggaran perubahan;
4. Solusi dari permasalahan pada Kegiatan Penyediaan Barang
dan Jasa Perkantoran yang dilaksanakan oleh RSUD
Malingping melakukan pengawasan terhadap penyedia yang
mengerjakan pekerjaan tersebut untuk mengetahui kesesuaian
antara penyerapan belanja dengan yang dibelanjakan
dilapangan. Pada Januari 2019 dilakukan kegiatan probity
Audit perencanaan dan penyusunan HPS oleh Tim Satgas
Akuntabilitas Keuangan Daerah (BPKP) untuk pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa 2019;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-22
5. Solusinya pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur yang
dilaksanakan RSUD Malingping adalah akan berkoordinasi
dahulu dengan bagian kepegawaian dan keperawatn untuk
SDM orang-orang yang telah dilatih dan belum terlatih sebelum
menyusun anggaran tahun selanjutnya dan membagi antara
Pegawai Non PNS dan Pegawai PNS;
6. Rencana akan dianggarkan kembali pada APBD-P Tahun 2019
terkait lelang genset pada kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada RSUD Banten;
7. Solusinya dari Kegiatan Mutu Penunjang Non Medis RSUD
Malingping adalah dalam perencanaan anggaran akan lebih
dimatangkan lagi;
8. Solusinya pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan (BLUD) harus
dilakukan :
- Koordinasi dengan BPJS Kesehatan agar pembayaran Klaim
dapat dibayarkan tepat waktu;
- Pemerintah pusat harus segera memberikan luncuran dana
kepada BPJS yang mengalami kesulitan keuangan (Defisit)
agar segera membayar tagihan Rumah Sakit sehingga
realisasi pendapatan tercapai;
- Sesuai hasil koordinasi dengan BPKAD disarankan RSUD
Malingping bersurat kepada Gubernur untuk meminta ijin
persetujuan penggunaan surplus oleh Gubernur
(Permendagri No.79 tahun 2018 tentang BLUD bahwa
surplus harus masuk kedalam DPA BLUD).
9. Untuk belanja promosi dan publikasi pada Kegiatan Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di bayarkan sesuai
arahan BPKP dan perencanaan penganggaran di tahun
berikutnya di sesuaikan dengan HPS;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-23
10. Pembelian Alat kesehatan untuk gedung CSSD pada Kegiatan
Pengelolaan Barang Medis RSUD Banten dianggarkan pada
Tahun 2020;
11. Solusi dari Kegiatan Pengelolaan Barang Non Medis RSUD
Banten yaitu Operasional Gedung baru Pada Tahun 2019,
didukung penganggaran Makan - minum pasien yang sudah di
alokasikan pada DPA 2019.
12. Tolok ukur Penguatan imunisasi rutin pada perencanaan
penganggaran berikutnya di jadikan sub tolok ukur kegiatan;
13. Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan bagus dalam pelaksanaan karena fisik 100%
dengan adanya efisiensi.
4.1.3 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang.
Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang didukung oleh 5 program dan 83 kegiatan yang
dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan
Badan Perencanaan Pembangnan Daerah Provinsi Banten. Alokasi
Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp1.074.816.380.000,- dan realisasi
sebesar Rp902.744.595.522,- atau sebesar 83,99% dengan realisasi fisik
sebesar 90,83%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.1.3
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN WAJIB PELAYANAN
DASAR
Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1,074,816,380,000 902,744,595,522 83.99 90.83
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-24
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Program Tata Kelola Pemerintahan 80,411,076,607 61,875,678,142 76.95 87.10 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
135,000,000 135,000,000 100.00 100.00 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
700,000,000 665,883,000 95.13 100.00 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
14,555,412,226 10,955,046,050 75.26 75.26 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
2,299,356,171 1,181,714,391 51.39 51.39 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
9,102,030,244 6,419,437,208 70.53 70.53 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Peningkatan Kapasitas Aparatur 509,170,000 334,505,000 65.70 65.70 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
2,890,252,000 2,890,062,641 99.99 99.99 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
126,500,000 124,390,000 98.33 98.33 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai Ciliman -
Cisawarna
976,677,000 938,078,368 96.05 96.42 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Balai
Pelaksana Teknis Jalan dan
Jembatan Wilayah Lebak
5,257,000,000 5,166,143,800 98.27 100.00 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Balai
Pelaksana Teknis Jalan dan
Jembatan Wilayah Lebak
990,808,000 751,278,800 75.82 92,70 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai
Pelaksana Teknis Jalan dan
Jembatan Wilayah Lebak
2,348,200,000 2,271,981,262 96.75 100.00 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam dan Keluar Daerah pada
Balai Pelaksana Teknis Jalan dan
Jembatan Wilayah Lebak
296,392,000 276,156,400 93.17 100.00 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Balai
Pelaksana Teknis Jalan dan
Jembatan Wilayah Pandeglang
494,300,000 480,358,000 97.18 97.18 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-25
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Balai
Pelaksana Teknis Jalan dan
Jembatan Wilayah Pandeglang
644,000,000 533,761,300 82.88 82.88 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai
Pelaksana Teknis Jalan dan
Jembatan Wilayah Pandeglang
2,115,745,000 1,840,067,635 86.97 86.97 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam dan Keluar Daerah pada
Balai Pelaksana Teknis Jalan dan
Jembatan Wilayah Pandeglang
50,000,000 28,232,000 56.46 56.46 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Balai
Pelaksana Teknis Jalan dan
Jembatan Wilayah Serang dan
Cilegon
2,166,860,000 1,987,666,000 91.73 91.73 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Balai
Pelaksana Teknis Jalan dan
Jembatan Wilayah Serang dan
Cilegon
644,000,000 530,015,386 82.30 82.30 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai
Pelaksana Teknis Jalan dan
Jembatan Wilayah Serang dan
Cilegon
2,900,001,000 2,331,874,470 80.41 80.41 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam dan Keluar Daerah pada
Balai Pelaksana Teknis Jalan dan
Jembatan Wilayah Serang dan
Cilegon
150,000,000 100,700,000 67.13 67.13 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Balai
Pelaksana Teknis Jalan dan
Jembatan Wilayah Tangerang
1,431,600,000 1,384,755,000 96.73 100.00 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Balai
Pelaksana Teknis Jalan dan
Jembatan Wilayah Tangerang
1,546,800,000 1,360,376,800 87.95 90.43 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai
Pelaksana Teknis Jalan dan
Jembatan Wilayah Tangerang
1,950,170,000 1,841,968,712 94.45 94.45 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam dan Keluar Daerah pada
Balai Pelaksana Teknis Jalan dan
Jembatan Wilayah Tangerang
202,800,000 202,800,000 100.00 100.00 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai Cidurian -
Cisadane
1,957,282,066 1,882,436,541 96.18 96.18 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-26
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air
Wilayah Ciujung - Cidanau
1,500,000,000 1,118,394,000 74.56 74.56 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai Ciujung -
Cidanau
1,326,400,000 1,089,474,297 82.14 82.14 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Koordinasi dan Konsultasi Ke
dalam dan Keluar Daerah pada
UPT Pengujian Bahan Bangunan
263,070,000 155,490,000 59.11 59.11 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPT
Pengujian Bahan Bangunan
314,101,200 292,612,600 93.16 93.16 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPT
Pengujian Bahan Bangunan
242,969,400 222,225,850 91.46 91.46 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPT
Pengujian Bahan Bangunan
675,929,300 559,530,181 82.78 82.78 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai Cidurian -
Cisadane
544,066,000 531,732,250 97.73 97.73 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai Cidurian -
Cisadane
524,363,000 499,306,580 95.22 95.22 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam dan Keluar Daerah pada
Balai Pengelolaan Sumber Daya
Air Wilayah Sungai Cidurian -
Cisadane
130,000,000 130,000,000 100.00 100.00 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai Ciliman -
Cisawarna
12,987,800,000 5,628,723,313 43.34 98.50 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai Ciliman -
Cisawarna
623,883,000 521,250,700 83.55 83.55 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam dan Keluar Daerah pada
Balai Pengelolaan Sumber Daya
Air Wilayah Sungai Ciliman -
Cisawarna
510,000,000 338,230,000 66.32 66.32 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam dan Keluar Daerah pada
Balai Pengelolaan Sumber Daya
Air Wilayah Sungai Ciujung -
Cidanau
300,000,000 206,136,250 68.71 68.71 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-27
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Balai
Pengelolaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai Ciujung -
Cidanau
300,000,000 278,077,357 92.69 100.00 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
553,500,000 521,670,000 94.25 94.25 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor (Pembayaran Kewajiban)
3,174,639,000 3,168,136,000 99.80 100.00 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
803,919,019,223 684,622,811,898 85.16 92.13 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pembangunan dan Peningkatan
Jalan Wilayah Utara
224,674,475,300 211,922,877,947 94.32 100.00 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pembangunan dan Peningkatan
Jalan Wilayah Selatan
197,795,723,700 182,559,546,100 92.30 100.00 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pembangunan Jembatan 41,626,671,056 31,560,219,515 75.82 80.00 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengadaan Lahan
Kebinamargaan
127,203,295,201 59,360,421,521 46.67 51.01 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Peningkatan Jalan Provinsi
(DAK)
20,157,818,000 17,892,151,300 88.76 99.99 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Perencanaan Pembangunan
Jalan dan Jembatan
10,181,812,250 8,416,405,600 82.66 92.98 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengawasan Pembangunan dan
Pemeliharaan Infrastruktur
Kebinamargaan
9,425,390,800 7,952,812,600 84.38 94.85 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengadaan dan Pemeliharaan
Bahan/Peralatan
Kebinamargaan Wilayah Lebak
10,000,000,000 9,019,287,730 90.19 90.19 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Provinsi Wilayah Lebak
30,613,128,729 30,579,400,200 99.89 100.00 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengadaan dan Pemeliharaan
Bahan/Peralatan
Kebinamargaan Wilayah
Pandeglang
12,000,000,000 7,925,499,050 66.05 66.05 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Provinsi Wilayah Pandeglang
23,587,375,100 23,538,577,300 99.79 100.00 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengadaan dan Pemeliharaan
Bahan/Peralatan
Kebinamargaan Wilayah Serang
dan Cilegon
6,700,000,000 6,535,105,000 97.54 97.54 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Provinsi Wilayah Serang dan
Cilegon
32,097,965,900 31,664,788,400 98.65 100.00 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-28
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengadaan dan Pemeliharaan
Bahan/Peralatan
Kebinamargaan Wilayah
Tangerang
8,345,375,850 6,920,699,460 82.93 85.77 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Provinsi Wilayah Tangerang
34,658,722,200 34,418,824,550 99.31 100.00 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pembangunan dan Peningkatan
Jalan Wilayah Utara
(Pembayaran Kewajiban)
465,290,000 465,290,000 100.00 100.00 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pembangunan Jembatan
(Pembayaran Kewajiban)
12,867,731,250 12,867,731,250 100.00 100.00 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Peningkatan Jalan Provinsi
(DAK) - (Pembayaran
Kewajiban)
1,518,243,887 1,023,174,375 67.39 100.00 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Program Pengembangan Jasa
Konstruksi
5,296,583,500 4,809,972,263 90.81 96.97 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pembinaan Jasa Konstruksi 1,417,949,000 1,326,745,000 93.57 96.80 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengawasan Jasa Konstruksi 466,484,200 428,221,400 91.80 99.95 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengelolaan Pengujian Bahan 1,001,000,000 929,726,100 92.88 92.88 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengelolaan Pengujian
Konstruksi UPT Pengujian
Bahan Bangunan
851,000,000 794,871,400 93.40 95.64 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Penyelenggaraan Bimbingan
Teknis
1,560,150,300 1,330,408,363 85.27 99.59 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Program Pembangunan
Sumberdaya Air
179,949,467,170 146,551,269,319 81.44 96.44 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan. Irigasi. Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
46,601,811,200 40,103,892,815 86.06 93.42 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Perencanaan Teknis Bidang
PJPA
5,545,387,470 5,317,877,470 95.90 98.05 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Penatagunaan Pemanfaatan Air 1,952,132,000 1,642,942,000 84.16 98.59 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pembangunan Prasarana
Sumber Daya Air
27,622,726,600 27,228,586,600 98.57 100.00 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Perencanaan Teknis Bidang
PJSA
5,948,844,400 5,944,052,100 99.92 100.00 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-29
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penatagunaan Sumber Daya Air 56,565,832,000 32,328,089,200 57.15 83.93 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengawasan Teknis Bidang
Pengelolaan Jaringan Sumber
Daya Air
1,486,480,100 1,468,000,100 98.76 100.00 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengawasan Teknis Bidang
Pengelolaan Jaringan
Pemanfaatan Air
2,530,094,600 2,055,281,230 81.23 95.72 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pemeliharaan Fungsi Jaringan
Sumber Daya Air pada BPSDA
Cidurian-Cisadane
4,827,100,000 4,370,492,000 90.54 90.54 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengelolaan Sistem Informasi
Sumber Daya Air pada BPSDA
Cidurian-Cisadane
720,030,400 717,215,400 99.61 99.61 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pemeliharaan Fungsi Jaringan
Sumber Daya Air pada BPSDA
Ciliman-Cisawarna
11,950,000,000 11,422,968,300 95.59 95.59 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengelolaan Sistem Informasi
Sumber Daya Air pada BPSDA
Ciliman-Cisawarna
1,652,528,800 1,640,970,703 99.30 99.30 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pemeliharaan Fungsi Jaringan
Sumber Daya Air pada BPSDA
Ciujung-Cidanau
11,186,499,600 10,989,749,250 98.24 98.24 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengelolaan Sistem Informasi
Sumber Daya Air pada BPSDA
Ciujung-Cidanau
1,360,000,000 1,321,152,151 97.14 97.14 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Program Penataan Ruang 5,240,233,500 4,884,863,900 93.22 98.08 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Penataan dan Pemanfaatan
Ruang
2,774,272,500 2,568,918,500 92.60 95.63 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
1,100,800,000 1,049,150,000 95.31 100.00 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Pengaturan dan Pembinaan
Pemanfaatan Ruang
790,173,000 710,073,000 89.86 99.87 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Peningkatan Pelayanan
Perijinan Bidang PUPR
574,988,000 556,722,400 96.82 96.82 Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, adalah:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-30
a). Permasalahan
1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor terkendala
pada pengadaan lift oleh pihak kedua tidak bisa melaksanakan
sehingga putus kontrak (penyedia tidak mampu mendatangkan
barang) sudah ada sanksi dan ada efisiensi terkait pengadaan
meubeler
2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor tidak
mencapai target disebabkan:
- Adanya pengadaan sarana dan prasarana yang baru
sehingga masih belum memerlukan banyak perawatan;
- Anggaran tidak terserap optimal karena belanja disesuaikan
dengan kebutuhan, adanya alat berat yang dimutasikan ke
Balai, belanja internet sudah diakomodir di Diskominfo,
efisiensi penggunaan alat listrik hemat energi, putus kontrak
pada belanja pakaian Korpri, belanja jasa kebersihan
disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kontrak selama 7
bulan.
3. Anggaran pengadaan lahan kebinamargaan di beberapa lokasi
masih belum terserap/terealisasi sesuai yang direncanakan dan
hanya 4 (empat) lokasi yang dapat diselesaikan sesuai target.
Adapun kendala dalam pengadaan lahan yaitu:
- Banyak tanah negara (irigasi) yang diklaim milik warga,
sehingga tahapan pengumpulan alas hak terkendala validasi
yaitu pembebasan Lahan untuk Jembatan Sibaya,
Kemayungan I, Sukajaya, Jembatan Kemayungan II/Ciurang
dan Jembatan Margaluyu di ruas jalan Banten Lama –
Pontang seluas 1500 m2 belum dapat direalisasikan;
- Pemilik lahan tidak menerima besaran nilai penggantian.
Kendala ini dihadapi pada pembebasan Lahan untuk Jalan
Pakupatan – Palima, Pengadaan Lahan Ruas Jalan Gunung
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-31
Sari-Mancak-Anyer (Simpang Geometrik Gunung Sari dan
Pembebasan Lahan Untuk Sp. Gondrong-Hasyim Ashari;
- Proses pengadaan tanah masih dalam Proses penyusunan
Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah disesuaikan
dengan kondisi lapangan. Proses penyusunan Dokumen
Perencanaan Pengadaan Tanah dilaksanakan pada
Pembebasan Lahan Untuk Sp. Kaligandu (Ayip Usman,
Pembebasan Lahan Untuk Jalan Ruas Palima-Baros,
Pengadaan Lahan Ruas Cikeusal - Boru (Pendukung Akses
Tol Serang Panimbang) dan Pembebasan Lahan Untuk
Relokasi jalan Tonjong - Banten Lama;
- Belum adanya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU No. 2 Tahun
2012. Karena belum adanya dokumen perencanaan
pengadaan tanah, pengadaan lahan pada 2 (dua) lokasi tidak
dilaksanakan yaitu Pengadaan Lahan Sp.Tidak Sebidang
Jombang Raya (under pass ciputat) dan Pembebasan Lahan
Untuk Sp. Muncul-Ruas Pajajaran-Pamulang-Otista (Batas
DKI);
- Pemilik tanah tidak setuju dengan luasan yang akan
dibebaskan pada Pengadaan Lahan Akses Pendekat
Jembatan Kedaung;
- Terlambatnya Peta bidang dari BPN sebagai syarat
pembayaran pada Pembebasan Lahan untuk Jalan Sempu -
Dukuh Kawung dan Pembebasan Lahan untuk Jalan Palima -
Ps. Teneng.
4. Pada kegiatan Penatagunaan Sumber Daya Air terdapat
anggaran pembebasan lahan Sindangheula. Pekerjaan ini belum
dapat diselesaikan ditahun anggaran 2018. Rencana
pembebasan 219 bidang tanah seluas 438.965 m2, baru
terealisasi 107 bidang tanah yang dibebaskan seluas 235.435 m2
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-32
dan masih ada sisa 112 bidang tanah yang belum dibebaskan
dengan luas 203.530 M2. Untuk pembebasan lahan sebanyak
112 bidang sedang tahap proses penitipan dipengadilan.
Adapun kendala yang dihadapi dalam pembebasan 112 bidang
lahan antara lain:
- Adanya sengketa kepemilikan, berperkara di pengadilan,
menolak bentuk/besarnya ganti kerugian, menjadi jaminan di
bank dan ketidakhadiran pada waktu sosialisasi pembebasan
lahan.
- Terdapat tanah kas desa, tanah wakaf, aset pemerintah
kabupaten dan tanah Negara sehingga memerlukan waktu
penyelesain yang cukup panjang.
5. Pada kegiatan Pembangunan Jembatan progres fisik dan
penyerapan anggaran belum sesuai target dikarena
permasalahan sebagai berikut:
- Pembangunan Jembatan Pendekat Jembatan Kedaung sisi
Kota Tangerang tidak dilaksanakan karena lahan oprit sisi
kota tangerang belum dibebaskan
- Adanya pemutusan kontrak pada Pembangunan Jembatan
Cibeureum (Penghubung Serang-Tangerang) yang
disebabkan sampai akhir kontrak, penyedia jasa belum dapat
menyelesaikan struktur atas jembatan dan bangunan
pelengkapnya.
- Belum selesai pekerjaan lantai jembatan (struktur atas
jembatan) pada Pembangunan Jembatan Ciliman (Ruas
Saketi-Malingping).
b). Solusi
Solusi yang dapat disampaikan dari permasalahan-permasalahan
tersebut, meliputi :
1. Berkaitan dengan permasalahan pengadaan Lahan
kebinamargaan solusi yang akan dilakukan yaitu:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-33
- Koordinasi lebih lanjut dengan Balai Besar Wilayah Sungai;
- Untuk warga yang menolak harga appraisal maka akan
dilakukan appraisal ulang pada beberapa ruas jalan;
- Melanjutkan tahapan pembebasan lahan pada tahun
anggaran 2019;
- Merubah dokumen perencanaan teknis jalan dan dokumen
perencanaan pengadaan tanah.
2. Berkaitan dengan pengadaan lahan Sindangheula, pada tahun
anggaran 2019 Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air DPUPR
Provinsi Banten akan terus berkoordinasi dengan pihak
Pengadilan;
3. Berkaitan dengan pembangunan jembatan solusi yang
dilaksanakan yaitu:
- Pembebasan lahan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran
2019 dan dan pekerjaan fisik jalan pendekat jembatan
kedaung sisi kota tangerang pada kegiatan pembangunan
jalan wilayah utara;
- Pembangunan jembatan Cibeureum akan dilanjutkan pada
tahun anggaran 2019 dengan diawali lelang untuk
menyelesaikan pekerjaan;
- Pembangunan Jembatan Ciliman (Ruas Saketi-Malingping)
akan dilanjutkan oleh UPT Lebak pada tahun anggaran 2019.
4. Untuk mengurangi kendala non teknis dilapangan, dalam
pelaksanaan pekerjaan kontruksi harus melibatkan semua
stakeholder yang terkait sejak dalam proses perencanaan.
(warga sekitar, pemilik tanah, pihak kelurahan, pihak
kecamatan dll). Selain itu juga perlu dilakukan sosialisasi
mengenai maksud, tujuan, manfaat dari suatu pekerjaan
sehingga semua stakeholder mempunyai persepsi yang sama.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-34
4.1.4 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman.
Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat
dan Kawasan Pemukiman didukung oleh 4 program dan 26 kegiatan
yang dilaksanakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung
sebesar Rp428.241.570.000,- dan realisasi sebesar Rp401.532.470.178,-
atau sebesar 93,76% dengan realisasi fisik sebesar 99,78%. Pelaksanaan
program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.1.4
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN WAJIB PELAYANAN
DASAR
Bidang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Pemukiman
428,241,570,000 401,532,470,178 93.76 99.78
Program Tata Kelola Pemerintahan 14,075,138,700 12,479,861,766 88.67 95.94 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
90,000,000 85,506,700 95.01 100.00 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
697,866,300 692,021,800 99.16 100.00 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
2,809,600,000 2,737,638,000 97.44 100.00 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
1,600,240,000 1,502,920,700 93.92 100.00 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
5,930,541,500 5,295,846,599 89.30 99.65 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Peningkatan Kapasitas Aparatur 100,000,000 55,050,000 55.05 100.00 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-35
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Koordinasi dan Konsultasi Ke
Dalam dan Ke Luar Daerah
1,211,560,000 785,288,237 64.82 64.88 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
75,061,000 55,708,000 74.22 100.00 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPT
Pengelolaan KP3B
1,018,209,900 737,446,730 72.43 87.72 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Penyediaan Data dan Informasi
Pembangunan
542,060,000 532,435,000 98.22 100.00 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Program Penyelenggaraan
Kawasan Permukiman dan
Perumahan
192,116,720,475 178,755,314,167 93.05 99.96 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Perencanaan dan Pengawasan
Teknis bidang kawasan
permukiman
4,209,713,000 4,140,068,500 98.35 100.00 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Penatagunaan Kawasan
Permukiman
563,450,000 526,415,600 93.43 100.00 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Penyediaan dan Pembangunan
Perumahan
71,478,110,420 68,335,360,471 95.60 99.99 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman Kumuh
56,950,393,055 55,838,408,480 98.05 99.89 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Perencanaan dan Pengawasan
Teknis Perumahan
3,999,804,000 3,913,204,200 97.83 100.00 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Penatagunaan Pengembangan
Perumahan
1,164,570,000 1,105,320,000 94.91 99.60 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Penyelenggaraan Pengadaan
Lahan
53,750,680,000 44,896,536,916 83.53 100.00 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Program Penataan Bangunan dan
Lingkungan
175,609,091,130 165,577,523,755 94.29 99.90 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana KP3B
19,302,590,600 18,722,117,605 96.99 99.88 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-36
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penataan Sarana dan Prasarana
KP3B
31,641,921,050 25,991,192,101 82.14 99.76 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Pengelolaan gedungstrategis
Provinsi
20,644,969,000 20,306,954,039 98.36 99.61 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Penyelenggaraan bangunan dan
lingkungan dikawasan strategis
Provinsi
104,019,610,480 100,589,960,010 96.70 100.00 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Program Keciptakaryaan 46,440,619,695 44,719,770,490 96.29 99.63 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Pengelolaan dan Pengembangan
Air Bersih
26,226,574,000 25,680,840,140 97.92 99.85 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Pengelolaan dan Pengembangan
Sanitasi
10,229,910,000 10,033,010,800 98.08 99.53 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Penyelenggaraan Pengadaan
Lahan Infrastruktur
Keciptakaryaan
5,000 - - - Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Pengelolaan dan Pengembangan
Persampahan
601,000,000 586,293,000 97.55 100.00 Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Perencanaan dan Pengawasan
Teknis Bidang Infrastruktur
Permukiman
9,383,130,695 8,419,626,550 89.73 99.11. Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dilaksanaan oleh
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten,
adalah:
a). Permasalahan
1. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran terdapat Sisa
Belanja Operasional Kantor tidak Tetap, Penyediaan Barang
Habis Pakai, Bahan Cetak, Makan dan Minum Kantor,
Operasional Jasa Kantor, Pelaksanaan HUT Banten dan Banten
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-37
Expo, Penyediaan BBM, Promosi dan Publikasi, dokumentasi
serta sisa kontrak Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan
Halaman;
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur terdapat sisa Belanja
Penggandaan, Jasa Narsumber / Instruktur, dan Perlengkapan
Peserta/Panitia;
3. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar
Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah;
4. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan Effisiensi dari penggandaan dokumen kearsipan
serta effisiensi dari belanja narasumber pendampingan untuk
kearsipan, dan Sisa Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD;
5. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT
Pengelolaan KP3B adanya efisiensi dari belanja pemeliharaan
kendaraan;
6. Kegiatan Penyediaan dan Pembangunan Perumahan terdapat
sisa belanja pada tolok ukur Peningkatan dan Sosialisasi Rumah
Tidak Layak Huni Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kab. Serang,
Kota Serang dan Belanja Jasa Pendampingan;
7. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
terdapat sisa Kontrak Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman Kumuh Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, Kota
Serang, Kota Cilegon, Kab. Serang dan Provinsi Banten;
8. Kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Lahan terdapat sisa
Belanja Pengadan Lahan Untuk Relokasi program
pembangunan provinsi, Perencanaan Pengadaan Lahan Untuk
Relokasi Adanya Program Pembangunan Provinsi, Bank Tanah
(Land Banking) Pengembangan Pembangunan Perumahan,
Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah {SHAT} MBR;
9. Kegiatan Penataan Sarana dan Prasarana KP3B terdapat sisa
Pembebasan Lahan Belakang untuk pengembangan KP3B, Sisa
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-38
pembayaran Rekening Listrik KP3B (Fasilitas Umum dan
Gedung SKPD Terpadu), sisa belanja Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan/ pengawasan, Sisa Penataan Instalasi Listrik dan
Lampu KP3B, Penataan Masjid Raya Al Bantani KP3B,
Pengadaan Mobil Crane Tiang Listrik dan Pohon, Penataan
Plaza Aspirasi KP3B, Pembangunan Kawasan Komersil KP3B,
Pembangunan Masjid Kecil KP3B, Pembangunan Workshop
Dinas Perkim;
10. Kegiatan Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan
dikawasan strategis Provinsi terdapat sisa kontrak
Pembangunan sarana prasarana infrastruktur kawasan
strategis, Penataan Banten Lama, Sport Centre;
11. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih terdapat
sisa Belanja Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih
Kawasan Strategis, Pembangunan Bronchaptering, Reservoir
dan Perpipaan, Bimbingan Teknis Pengembangan SPAM,
Belanja Jasa Konsultansi Survey, belanja penggandaan;
12. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi terdapat sisa
belanja Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi Kawasan
Strategis, Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Pengembangan
Sanitasi Lingkungan, Belanja Jasa Konsultansi Survey, belanja
penggandaan;
13. Kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur
Keciptakaryaan terdapat sisa Belanja penggandaan, dan belum
ada penyerahan aset secara tertulis dari kabupaten ke provinsi;
14. Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang
Infrastruktur Permukiman terdapat sisa Belanja Jasa
Konsultansi perencanaan (terutama DED penataan infrastruktur
sarana prasarana lainnya pada kawasan strategis Kab lebak &
Padeglang), Pengawasan (terutama Tambahan pengawasan
tambahan pengawasan pemb. Gedung baru), sisa belanja cetak,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-39
penggandaan, terutama pendukung Penyusunan juknis ahsp
bidang perumahan, permukiman dan ck di provinsi banten,
Pelatihan manajemen quality control perencanaan dan
pengawasan infrastruktur permukiman.
b). Solusi
Solusi dari permasalahan tersebut diatas yaitu harus lebih cermat
serta teliti dalam Perencanaan dan penganggaran di tahun
berikutnya.
4.1.5 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban
Umum serta Perlindungan Masyarakat.
Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat didukung oleh 12
program dan 51 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran
Belanja Langsung sebesar Rp39.129.970.000,- dan realisasi sebesar
Rp36.026.048.199,- atau sebesar 92,07% dengan realisasi fisik sebesar
99,97%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.1.5
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN WAJIB PELAYANAN
DASAR
Bidang Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat
39.129.970.000 36.026.048.199 92,07 99.97 Satuan Polisi
Pamong Praja,
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah,
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-40
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Program Tata Kelola
Pemerintahan
23.003.728.000 20.893.239.626 90,83 99.59 Satuan Polisi
Pamong Praja,
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah,
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
3,680,000 3,680,000 100.00 100.00 Satuan Polisi
Pamong Praja
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
104,509,000 103,738,000 99.26 100.00 Satuan Polisi
Pamong Praja
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
78,353,000 78,353,000 100.00 100.00 Satuan Polisi
Pamong Praja
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
700,000,000 673,419,200 96.20 100.00 Satuan Polisi
Pamong Praja
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
7,592,096,200 7,376,255,900 97.16 100.00 Satuan Polisi
Pamong Praja
Peningkatan Kapasitas Aparatur 69,297,200 69,297,200 100.00 100.00 Satuan Polisi
Pamong Praja
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
228,910,000 225,740,000 98.62 100.00 Satuan Polisi
Pamong Praja
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
126,630,600 125,420,400 99.04 100.00 Satuan Polisi
Pamong Praja
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
55,440,000 51,300,000 92.53 100.00 Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
323,116,000 290,548,500 89.92 100.00 Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
1,710,500,000 1,310,155,750 76.59 97.00 Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
1,330,475,000 1,202,072,600 90.35 100.00 Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
2,799,653,050 2,495,547,021 89.14 100.00 Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Peningkatan Kapasitas Aparatur 304,460,000 233,695,000 76.76 100.00 Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
390,835,950 214,453,500 54.87 100.00 Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
556,440,000 476,997,875 85.72 93.23 Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
12,914,000 12,494,000 96.75 100.00 Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
93,415,000 75,085,000 80.38 100.00 Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-41
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
248,040,000 229,219,000 92.41 100.00 Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
1,625,364,000 1,482,822,600 91.23 100.00 Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
3,703,148,000 3,248,179,920 87.71 100.00 Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Peningkatan Kapasitas Aparatur 159,064,000 152,672,000 95.98 100.00 Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
584,412,000 564,393,160 96.57 100.00 Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
202,975,000 197,700,000 97.40 100.00 Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Program Ketentraman dan
Ketertiban Umum
3,354,000,000 3,327,636,000 99.21 100.00 Satuan Polisi
Pamong Praja
Pemeliharaan dan
Penanggulangan Ketentraman
dan Ketertiban Umum
2,056,780,000 2,033,916,000 98.89 100.00 Satuan Polisi
Pamong Praja
Pengamanan Hari Besar
Nasional. Kantor Pemerintah
dan Rumah Jabatan di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi Banten
981,880,000 981,880,000 100.00 100.00 Satuan Polisi
Pamong Praja
Kerjasama Peningkatan
Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat
315,340,000 311,840,000 98.89 100.00 Satuan Polisi
Pamong Praja
Program Penegakan Peraturan
Perundang-undangan Daerah
681,120,000 665,641,000 97.73 100.00 Satuan Polisi
Pamong Praja
Pembinaan. Penyuluhan dan
Pengawasan Peraturan
Perundang-Undangan Provinsi
Banten Dalam Sektor Sosial
Kemasyarakatan
213,448,000 204,219,000 95.68 100.00 Satuan Polisi
Pamong Praja
Pembinaan. Penyuluhan dan
Pengawasan Peraturan
Perundang-Undangan Provinsi
Banten Dalam Sektor Ekologis
200,312,000 200,312,000 100.00 100.00 Satuan Polisi
Pamong Praja
Penegakan dan Kajian
Peraturan Daerah Provinsi
Banten
267,360,000 261,110,000 97.66 100.00 Satuan Polisi
Pamong Praja
Program Perlindungan
Masyarakat
340,472,000 340,212,600 99.92 100.00 Satuan Polisi
Pamong Praja
Supervisi dan Pendayagunaan
Potensi Anggota Satuan Linmas
176,002,000 176,000,600 100.00 100.00 Satuan Polisi
Pamong Praja
Penyelenggaraan Teknis
Fungsional dan Pemantapan
Tugas Anggota Satpol PP
Provinsi Banten
164,470,000 164,212,000 99.84 100.00 Satuan Polisi
Pamong Praja
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-42
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Program Penanganan Bencana
Kebakaran
560,492,000 532,195,800 94.95 100.00 Satuan Polisi
Pamong Praja
Penyelenggaraan Pencegahan
Kebakaran
223,440,000 221,919,800 99.32 100.00 Satuan Polisi
Pamong Praja
Penanggulangan Tanggap
Darurat dan Evakuasi
170,454,000 157,467,000 92.38 100.00 Satuan Polisi
Pamong Praja
Supervisi Penanganan Pasca
Bencana Kebakaran
166,598,000 152,809,000 91.72 100.00 Satuan Polisi
Pamong Praja
Program Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Penanggulangan
Bencana
1,458,883,000 1,403,644,750 96.21 100.00 Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Pencegahan Daerah Rawan
Bencana
381,333,500 373,657,500 97.99 100.00 Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Koordinasi Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana
1,077,549,500 1,029,987,250 95.59 100.00 Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Program Kedaruratan dan Logistik
Penanggulangan Bencana
2,630,290,000 2,437,006,000 92.65 100.00 Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Koordinasi SDM Kebencanaan 335,905,000 305,920,000 91.07 100.00 Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Koordinasi Dukungan Peralatan
dan Logistik Kebencanaan
666,945,000 526,746,000 78.98 100.00 Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
PUSDALOPS Penanggulangan
Bencana
1,627,440,000 1,604,340,000 98.58 100.00 Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Penanggulangan
Bencana
1,076,327,000 1,008,246,000 93.67 100.00 Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Koordinasi Rehabilitasi
Kebencanaan
568,796,000 554,083,000 97.41 100.00 Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Koordinasi Rekonstruksi
Kebencanaan
507,531,000 454,163,000 89.48 100.00 Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Program Pembinaan Idiologi dan
Wawasan Kebangsaan
2,084,046,500 1,973,083,423 94.68 100.00 Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Pembinaan Kewarganegaraan 410,438,500 352,773,723 85.95 100.00 Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Penguatan Pendidikan
Wawasan Kebangsaan (PPWK)
1,673,608,000 1,620,309,700 96.82 100.00 Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Program Peningkatan
Kewaspadaan Nasional
1,197,156,000 1,069,988,500 89.38 100.00 Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Pencegahan Dini Potensi
Kerawanan Konflik Politik.
Ekonomi. Sosial dan SARA
893,849,500 785,885,000 87.92 100.00 Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-43
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pemantauan dan Penyelesaian
Masalah Perbatasan dan Orang
Asing
303,306,500 284,103,500 93.67 100.00 Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Program Peningkatan Ketahanan
Sosial dan Ekonomi
1,128,055,500 1,060,436,500 94.01 100.00 Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Pembinaan Ketahanan ekonomi
dalam Kerangka Ketahanan
Nasional
225,716,000 224,416,000 99.42 100.00 Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Pembinaan Ormas. OKP.
Masyarakat/Kelompok
Masyarakat dan Nirlaba
Lainnya dalam Rangka
Mendorong Ketahanan
Nasional
902,339,500 836,020,500 92.65 100.00 Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Program Peningkatan Pendidikan
Politik Masyarakat
1,615,400,000 1,314,718,000 81.39 100.00 Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Pembinaan Partai Politik 343,600,000 309,720,000 90.14 100.00 Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Penyelenggaraan Desk Pilkada 861,680,000 672,741,000 78.07 100.00 Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Penguatan pendidikan politik
bagi Ormas. OKP.
Masyarakat/Kelompok
Masyarakat dan Nirlaba
Lainnya
410,120,000 332,257,000 81.01 100.00 Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat,
adalah:
Satuan Polisi Pamong Praja
a). Permasalahan
1. Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
terkendala pada Jabatan Fungsional Satpol-PP belum
terakomodir di tahun 2018 (36 orang);
2. Kegiatan Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan
Ketertiban Umum Pada Tolok Ukur Cipta Kondisi
Pemeliharaan Cagar Budaya Kesultanan Banten Lama tidak
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-44
dianggarkan di tahun 2018, merupakan kegiatan Tematik
Pembangunan Kawasan Banten Lama.
3. Kegiatan Kerjasama Peningkatan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat disebabkan MoU antara Provinsi
Jabar-DKI Jakarta-Provinsi Banten sudah habis masa
berlakunya (Tahun 2016). MoU antar OPD di lintas Daerah.
b). Solusi
1. Tindaklanjut di tahun 2019 sudah dianggarkan sebesar 250 juta,
anggaran ini belum optimal karena belum mencakup semua yg
diperlukan/dibutuhkan.
2. Tindak Lanjut sesuai PP 28 Tahun 2018 MoU oleh Kepala
Daerah sedangkan yang Kerjasamanya oleh Kepala OPD
disetiap daerah masing-masing yang menanganinya.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
a). Permasalahan
1. Keterlambatan Penyelesaian Administrasi Keungan ( SPJ ) dari
program kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Juli,
dikarenakan keterlambatan penyelesaian Dokumen Kontrak
maupun Administrasi lainnya;
2. Pada kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor disebabkan
efisiensi sisa kontrak pelaksanaan pekerjaan pembuatan ruang
auditorium/teater;
3. Adanya kekeliruan dalam pengimputan RKA Perubahan 2018,
Anggaran telah diserap dan di SPJ-kan namun di Perubahan
Pagu anggaran tersebut terhapus;
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur disebabkan adanya
kesalahan pada perencanaan untuk keg. Outbond yang
seharusnya 8 hari menjadi 3 hari;
5. Adanya Keterlambatan penetapan Plt. Kepala Pelaksana BPBD
Provinsi Banten sebagai Pengguna Anggaran, sehingga tidak
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-45
dapat dilaksanakannya Program dan Kegiatan pada bulan
Agustus dan September 2018;
6. Keterlambatan Pengesahan Pagu Anggaran Perubahan 2018,
sehingga program kegiatan yang sudah terjadwal di minggu ke-
1 dan ke-2 bulan Oktober belum bisa dilaksanakan;
7. Dalam Program Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
kesulitan mendapat Dokumen pendukung dari masing masing
Bidang terkait untuk penyusunan sebuah Dokumen Laporan,
baik Laporan Bulanan (LAPBUL, BARJAS, TEPRA), maupun
Laporan Akhir Tahun ( LAKIP, LKPJ, LPPD, LKPD) hal ini
menghambat terhadap kelancaran penyusunan Laporan.
b). Solusi
1. Segera melakukan perbaikan dan Penyelesaian terhadap
Administrasi dimaksud dengan tidak terlepas koordinasi dan
konsultasi dengan Inspektorat Provinsi Banten;
2. Dilakukan Pengembalian Anggaran ke Kas Daerah sebesar
Rp18.780.000.- pada bulan Desember 2018;
3. Melakukan penjadwalan ulang terhadap program kegiatan
pada Triwulan III bulan Agustus – September 2018,
dilaksanakan pada Triwulan IV Oktober – Desember 2018;
4. Dilakukan penjadwalan ulang terhadap kegiatan dimaksud dan
dilaksanakan pada minggu ke-3 dan ke-4 bulan Oktober;
5. Meningkatkan Koordinasi dan Konsultasi dengan bidang, serta
mengusulkan kepada Pimpinan untuk mengingatkan PPTK dan
pejabat diatasnya, supaya memberikan arsip Laporan
pelaksanaan Program Kegiatan dari bidang serta dokumen
dokumen yang diperlukan untuk penyusunan Laporan BPBD.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-46
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
a). Permasalahan
Permasalahan pada kegiatan Penyelenggaraan Desk Pilkada
disebabkan Domlak APBD TA. 2018 untuk Fullboard tidak boleh
dilaksanakan. Ada satu tolok ukur dua sub tolok ukur yang tidak
dilaksanakan.
b). Solusi
Kegiatan Penyelenggaraan Desk Pilkada tidak dilaksanakan dan
sisa anggaran yang tidak diserap disilpakan.
4.1.6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial.
Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial didukung
oleh 7 program dan 32 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial
Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp33.476.240.000,- dan realisasi sebesar Rp32.533.179.442,- atau sebesar
97,18% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%. Pelaksanaan program dan
kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.1.6
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Sosial)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN WAJIB PELAYANAN
DASAR
Bidang Sosial 33,476,240,000 32,533,179,442 97.18 100.00
Program Tata Kelola
Pemerintahan
7,126,521,200 6,807,001,728 95.52 100.00 Dinas Sosial
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
49,800,000 49,716,000 99.83 100.00 Dinas Sosial
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
497,880,000 488,980,000 98.21 100.00 Dinas Sosial
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
149,682,000 148,782,000 99.40 100.00 Dinas Sosial
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
245,375,000 240,180,400 97.88 100.00 Dinas Sosial
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
3,608,703,000 3,449,749,211 95.60 100.00 Dinas Sosial
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-47
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Peningkatan Kapasitas Aparatur 439,851,200 414,120,800 94.15 100.00 Dinas Sosial
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
612,480,000 573,832,660 93.69 100.00 Dinas Sosial
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
20,000,000 19,745,000 98.73 100.00 Dinas Sosial
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada Balai Perlindungan
Sosial
129,400,000 129,200,000 99.85 100.00 Dinas Sosial
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Balai
Perlindungan Sosial
149,650,000 142,022,800 94.90 100.00 Dinas Sosial
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai
Perlindungan Sosial
344,500,000 326,047,505 94.64 100.00 Dinas Sosial
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada Balai
Perlindungan Sosial
50,000,000 48,650,000 97.30 100.00 Dinas Sosial
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada Balai Pemulihan
dan Pengembangan Sosial
148,600,000 148,600,000 100.00 100.00 Dinas Sosial
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Balai
Pemulihan dan Pengembangan
Sosial
200,000,000 198,700,000 99.35 100.00 Dinas Sosial
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai
Pemulihan dan Pengembangan
Sosial
430,600,000 378,675,352 87.94 100.00 Dinas Sosial
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada Balai
Pemulihan dan Pengembangan
Sosial
50,000,000 50,000,000 100.00 100.00 Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial 2,803,857,400 2,510,557,424 89.54 100.00 Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Anak dan
Lanjut Usia
1,427,415,000 1,143,607,000 80.12 100.00 Dinas Sosial
Rehabilitasi Tuna Sosial dan
Korban Perdagangan Orang
746,874,400 741,785,424 99.32 100.00 Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas
629,568,000 625,165,000 99.30 100.00 Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Sosial 5,662,892,000 5,445,422,648 96.16 100.00 Dinas Sosial
Pemberdayaan Sosial
Perorangan. Keluarga dan
Kelembagaan Masyarakat
2,926,125,000 2,799,974,000 95.69 100.00 Dinas Sosial
Kepahlawanan. Keperintisan.
Kejuangan. Kesetiakawanan
dan Restorasi Sosial (K3RS)
390,067,000 305,551,648 78.33 100.00 Dinas Sosial
Penyuluhan Kesejahteraan
Sosial dan Pengelolaan Sumber
Dana Sosial
2,346,700,000 2,339,897,000 99.71 100.00 Dinas Sosial
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-48
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Program Perlindungan dan
Jaminan Sosial
13,657,860,400 13,587,352,745 99.48 100.00 Dinas Sosial
Pengelolaan Data Kemiskinan.
PMKS dan PSKS
309,181,000 306,081,000 99.00 100.00 Dinas Sosial
Perlindungan Sosial Korban
Bencana
2,244,014,400 2,183,372,700 97.30 100.00 Dinas Sosial
Jaminan Sosial Keluarga 11,104,665,000 11,097,899,045 99.94 100.00 Dinas Sosial
Program Penanganan Fakir Miskin 1,545,318,000 1,520,269,000 98.38 100.00 Dinas Sosial
Penanganan Fakir Miskin
Perdesaan
976,596,000 964,707,000 98.78 100.00 Dinas Sosial
Penanganan Fakir Miskin
Perkotaan
298,896,000 296,646,000 99.25 100.00 Dinas Sosial
Penanganan Fakir Miskin
Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil
269,826,000 258,916,000 95.96 100.00 Dinas Sosial
Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial Dalam Panti
926,055,000 918,400,000 99.17 100.00 Dinas Sosial
Bimbingan Sosial dan Pelatihan
Keterampilan pada BP2S
438,670,000 438,170,000 99.89 100.00 Dinas Sosial
Penerimaan Peserta Bimbingan
Sosial dan Keterampilan pada
Balai Pemulihan dan
Pengembangan Sosial
487,385,000 480,230,000 98.53 100.00 Dinas Sosial
Program Pelayanan dan
Perlindungan Sosial Dalam Panti
1,753,736,000 1,744,175,897 99.45 100.00 Dinas Sosial
Pelayanan dan Perlindungan
Sosial pada Balai Perlindungan
Sosial
1,525,592,000 1,516,122,147 99.38 100.00 Dinas Sosial
Penerimaan dan Penyaluran
pada Balai Perlindungan Sosial
228,144,000 228,053,750 99.96 100.00 Dinas Sosial
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang
Sosial yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
Terdapat Tolok Ukur Rehabilitasi Sosial Anak dengan Sub
Tolok Ukur Penanganan Kedaruratan Anak sebesar
Rp150.000.000,- dan Tolok Ukur Rehabilitasi Sosial lanjut Usia
dengan Sub Tolok Ukur Hari Lanjut Usia Nasional Tk. Provinsi
Banten sebesar Rp42.000.000,- tidak dapat dicairkan karena
Kesalahan kode rekening yang seharusnya berupa barang
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-49
untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat tetapi pada
DPA berupa uang;
2. Pada Kegiatan Kepahlawanan, keperintisan, Kejuangan,
Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3KRS) terdapat Tolok
Ukur Bimbingan Peningkatan dan Pengembangan
Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan dan
Restorasi Sosial (K3KRS) Melalui Guru sebesar Rp33.000.000,-
yang tidak dapat diserap karena kegiatana tersebut dialihkan ke
Biro Hukum Setda Provinsi Banten. Serta Tolok Ukur
Peringatan Hari Pahlawan 10 November sebesar Rp50.869.000,-
yang rencananya akan diselenggarakan didua lokasi hanya
dilaksaknakan di satu lokasi yaitu Taman Makan Pahlawan
Ciceri;
3. Pada Kegiatan Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan
Kelembagaan Masyarakat terdapat Tolok Ukur Pembinaan
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Sub Tolok Ukur
Seleksi Penerima Padmamitra Award Tingkat Provinsi sebesar
Rp8.250.000,- dan Tolok Ukur Pemberdayaan Keluarga
Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP) sebesar Rp11.150.000,-
keduanya pada kode rekening Belanja Perlengkapan Peserta,
Sewa Mobilitas Darat tidak dapat diserap karena kegiatan
berlangsung on the spot dan menggunakan mobil dinas;
4. Pada beberapa kegiatan terdapat anggaran tidak digunakan
yang disebabkan sisa kontrak dan efisiensi anggaran.
b). Solusi
1. Penyusunan rencana program dan anggaran tahun 2019 lebih di
pertajam dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam
pelaksanaan program dan anggaran terutama pada Belanja
Tidak Langsung yang menjadi penyumbang terbesar SILPA;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-50
2. Dalam proses perencanaan kegiatan agar lebih teliti dan jeli
menentukan waktu pelaksanaan kegiatan dan rincian per tolok
ukur agar tidak ada kegiatan yang tidak terserap;
3. Dalam pelaksanaan masing-masing kegiatan agar dilengkapi
dengan data dukung yang valid dan terukur.
4.2 Penyelenggaraan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.
Penyelenggaraan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar melaksanakan
17 Urusan Bidang, 44 program dan 272 kegiatan yang tersebar di 13 (tiga belas)
Perangkat Daerah, yaitu : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kepemudaan dan Olahraga; Dinas
Ketahanan Pangan; Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi; Dinas
Perhubungan; Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian; Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten.
Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bukan
Pelayanan Dasar sebesar Rp290.486.048.000,- dan realisasi sebesar
Rp268.961.392.283,- atau sebesar 92,59% dengan realisasi fisik sebesar 98,33%.
Adapun Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018, sebagai berikut :
4.2.1 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketenaga
Kerjaan didukung oleh 6 program dan 26 kegiatan yang dilaksanakan
pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten. Alokasi
Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp38.291.360.000,- dan realisasi
sebesar Rp35.251.359.663,- atau sebesar 92,06% dengan realisasi fisik
sebesar 99.33%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-51
Tabel 4.2.1
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Ketenagakerjaan)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN WAJIB BUKAN
PELAYANAN DASAR
Bidang Ketenaga Kerjaan 38,291,360,000 35,251,359,663 92.06 99.33
Program Tata Kelola Pemerintahan 21,347,135,500 19,268,889,963 90.26 100.00 Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
20,110,000 19,600,000 97.46 100.00 Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
58,150,000 56,822,500 97.72 100.00 Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
1,950,000,000 1,803,886,400 92.51 100.00 Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
1,429,965,000 1,379,291,383 96.46 100.00 Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
7,080,054,950 5,617,968,554 79.35 100.00 Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Peningkatan Kapasitas Aparatur 200,000,000 198,003,000 99.00 100.00 Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
1,471,600,000 1,471,599,221 100.00 100.00 Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada Balai Latihan Kerja
Industri
4,222,800,000 4,027,365,485 95.37 100.00 Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Balai
Latihan Kerja Industri
1,200,000,000 1,095,354,000 91.28 100.00 Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai Latihan
Kerja Industri
3,402,324,800 3,292,629,420 96.78 100.00 Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
312,130,750 306,370,000 98.15 100.00 Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Program Pelatihan dan
Peningkatan Produktivitas Tenaga
Kerja
3,796,056,000 3,645,911,500 96.04 100.00 Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Peningkatan Pelatihan dan
Pemagangan
2,650,356,000 2,615,345,000 98.68 100.00 Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Pengembangan Produktivitas
Tenaga Kerja
703,700,000 596,306,500 84.74 100.00 Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-52
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengembangan Kelembagaan
dan Akreditasi
442,000,000 434,260,000 98.25 100.00 Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Program Peningkatan Hubungan
Industri dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
3,270,800,000 3,184,195,000 97.35 100.00 Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Tenaga Kerja
1,060,800,000 1,026,050,000 96.72 100.00 Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Peningkatan Pemasyarakatan
Hubungan Industrial dan Syarat
Kerja
884,000,000 872,550,000 98.70 100.00 Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Penyiapan Pelaksanaan
Penetapan UMP
1,326,000,000 1,285,595,000 96.95 100.00 Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Program Pengawasan
Ketenagakerjaan
3,559,226,000 3,271,352,800 91.91 96.90 Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Peningkatan Pengawasan
Norma Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3)
953,958,000 746,597,000 78.26 87.58 Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Peningkatan Pengawasan
Norma Kerja
825,268,000 792,762,000 96.06 100.00 Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Pengawasan Ketenagakerjaan 1,368,000,000 1,350,900,000 98.75 100.00 Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Peningkatan Penegakan Hukum
Ketenagakerjaan
412,000,000 381,093,800 92.50 100.00 Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Program Penempatan Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
3,021,210,000 2,866,890,400 94.89 100.00 Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Penyebarluasan dan
Pengembangan Pasar Kerja
988,010,000 948,125,000 95.96 100.00 Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Pembinaan dan Penempatan
Tenaga Kerja
1,237,600,000 1,201,500,000 97.08 100.00 Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Penyiapan. Penempatan dan
Pembinaan Transmigrasi
795,600,000 717,265,400 90.15 100.00 Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Program Pelayanan Pelatihan
Tenaga Kerja Industri
3,296,932,500 3,014,120,000 91.42 99.09 Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan Bagi Pencari Kerja
BLKI Provinsi Banten
2,893,557,500 2,701,386,000 93.36 98.17 Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Pengembangan dan Pemasaran
BLKI Provinsi Banten
403,375,000 312,734,000 77.53 100.00 Dinas Ketenaga
Kerjaan dan
Transmigrasi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-53
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Ketenaga Kerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenaga
Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian
realisasi keuangan tidak terserap seluruhnya, hal ini disebabkan
karena efesiensi kontrak dan efesiensi belanja makan dan
minum, efesiensi sewa fasilitas kamar/ruang, efesiensi uang
saku, efesiensi transportasi perjalanan dinas, efesiensi
narasumber, dan lain-lain. Solusi agar semua pihak terkait
pengelolaan program dan kegiatan yang sudah menjadi tugas
pokok dan fungsi, baik dari koordinator PPTK, PPTK,
pelaksana administrasi dan pelaksana teknis;
2. Pada kegiatan Pengembangan dan Pemasaran BLKI Provinsi
Banten rata-rata dari lima tolok ukur kegiatan tidak terserap
terkait uang saku peserta, efesiensi SPK, partisipasi Job Fair yang
kebetulan tahun 2018 tidak dapat dilaksanakan, karena adanya
penerimaan calon tenaga kerja melalui kerjasama dengan
beberapa perusahaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi
Banten dalam perekrutan. Seleksi yang diadakan dibeberapa
OPD, seperti: Bappeda, Inspektorat, Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Provinsi Banten, Pendopo SETDA Provinsi
Banten, Dinas Sosial Provinsi Banten, dan beberapa tempat di
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab/Kota.
b). Solusi
1. Koordinator PPTK, PPTK, pelaksana administrasi dan
pelaksana teknis perlu kemampuan untuk memahami
permasalahan secara detail terkait program dan kegiatan yang
menjadi tanggungjawabnya, sehingga permasalahan dimasa
akan datang tidak dapat terulang lagi;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-54
2. Perlu adanya konsistensi dalam perencanaan, penganggaran
dan pengendalian diinternal OPD maupun dilingkup.
Pemerintah Provinsi Banten.
4.2.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh 3
program dan 15 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga
Berencana Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp23.303.456.800,- dan realisasi sebesar Rp21.499.862.487,- atau sebesar
92,26% dengan realisasi fisik sebesar 99,63%. Pelaksanaan program dan
kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.2.2
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD / OPD
(Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN WAJIB BUKAN
PELAYANAN DASAR
Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
23,303,456,800 21,499,862,487 92.26 99.63 Dinas Pemberdayaan
Perempuan.
Perlindungan Anak.
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Program Tata Kelola
Pemerintahan
9,288,579,100 8,102,670,135 87.23 98.89 Dinas Pemberdayaan
Perempuan.
Perlindungan Anak.
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
21,800,000 21,800,000 100.00 100.00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan.
Perlindungan Anak.
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
87,560,800 87,439,800 99.86 100.00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan.
Perlindungan Anak.
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-55
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD / OPD
(Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
2,082,734,525 1,907,192,088 91.57 100.00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan.
Perlindungan Anak.
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
408,786,500 289,929,004 70.92 90.00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan.
Perlindungan Anak.
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
4,676,088,075 4,003,720,100 85.62 100.00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan.
Perlindungan Anak.
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Peningkatan Kapasitas
Aparatur
62,226,000 61,976,000 99.60 100.00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan.
Perlindungan Anak.
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah
1,568,856,000 1,414,804,943 90.18 100.00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan.
Perlindungan Anak.
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
79,932,000 78,153,000 97.77 100.00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan.
Perlindungan Anak.
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Penyediaan Data dan
Informasi Pembangunan
300,595,200 237,655,200 79.06 100.00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan.
Perlindungan Anak.
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Program Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga
Sejahtera
9,549,529,300 9,012,668,800 94.38 100.00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan.
Perlindungan Anak.
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Perencanaan dan penyediaan
data gender dan anak
510,741,500 478,996,500 93.78 100.00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan.
Perlindungan Anak.
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Peningkatan kualitas hidup
perempuan
7,624,115,800 7,155,806,800 93.86 100.00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan.
Perlindungan Anak.
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Peningkatan kualitas keluarga 1,414,672,000 1,377,865,500 97.40 100.00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan.
Perlindungan Anak.
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-56
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD / OPD
(Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan dan Anak
4,465,348,400 4,384,523,552 98.19 100.00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan.
Perlindungan Anak,
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Peningkatan pencegahan
kekerasan terhadap
perempuan
1,798,361,000 1,779,556,152 98.95 100.00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan.
Perlindungan Anak.
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Perlindungan dan
peningkatan tumbuh kembang
anak
1,423,277,400 1,386,257,400 97.40 100.00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan.
Perlindungan Anak.
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Perlindungan khusus
terhadap anak
1,243,710,000 1,218,710,000 97.99 100.00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan.
Perlindungan Anak.
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang
dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Sisa Anggaran terkait dengan Pengadaan Personal Komputer
sebanyak 2 unit pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran, disebabkan terdapat kenaikan harga
satuan barang setelah ditetapkannnya DPPA Tahun Anggaran
2018;
2. Kegiatan Pemeliharan Sarana dan Prasarana Perkantoran,
terdapat kesalahan kode rekening alat perlengkapan kantor
masih teranggarkannya pemeliharaan kendaraan oprasional
dalam tahap proses penghapusan;
3. Pada Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, antara
lain :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-57
- Pada kode rekening makan minum kegiatan di serap
menyesuaikan usulan kegiatan teknis bidang;
- Anggaran untuk stan banten expo terdapat silpa;
- Belanja jasa pemasangan tv cabel tidak terserap serap, karena
adanya kendala teknis.
4. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar
Daerah, disebabkan adanya penyesuaian usulan kegiatan
Bidang;
5. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
terdapat Efisiensi Nilai kontrak, efisiensi belanja narasumber
karena di sesuaikan dengan kebutuhan;
6. Pada tolok ukur kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Operasional, kegiatan Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK,
Penyediaan BBM, disebabkan karena PPTK tidak
memperhatikan catatan atas kepemilikan asset/barang yang
dikuasai oleh SKPD dan tidak melakukan revisi target pada saat
penyusunan RKA Perubahan Tahun Anggaran 2018;
7. Tolok ukur kegiatan Evaluasi Kinerja Forum Peningkatan
Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) Tingkat Provinsi
Banten, kegiatan Peningkatan Kelembagaan Pusat Pelayanan
Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Melalui
Rapat Kinerja Teknis Pengurus, kegiatan Seleksi dan
Pengiriman Duta Anak Banten ke Forum Anak nasional (FAN),
kegiatan Bimtek ADB, kegiatan Rakor Pengelolaan SIAK,
kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk, Bimbingan
Teknis Petugas Pelayanan Adminduk (Front Office), dan
kegiatan Bimbingan Teknis PIAK, hal tersebut disebabkan
karena PPTK tidak menyesuaikan dengan target kinerja output
yang telah dihapus pada saat penyusunan RKA Perubahan
Tahun Anggaran 2018;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-58
8. Secara umum, permasalahan dalam penyerapan anggaran pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
meliputi :
- Penjadwalan dalam Rencana Operasional Kegiatan (ROK)
tidak diikuti dengan proses persiapan yang cukup sebelum
pelaksanaan kegiatan;
- Penetapan target sasaran, baik peserta, narasumber maupun
moderator tidak cukup tergambarkan dalam Kerangka
Acuan Kegiatan.
b). Solusi
Solusi untuk mengurangi tingginya anggaran yang tidak digunakan
dalam pelaksanaan program/kegiatan diantaranya :
1. Menetapkan target sasaran yang jelas dan tergambar secara
utuh dalam Kerangka Acuan Kegiatan (KAK);
2. Menyusun ROK yang menggambarkan secara detail kebutuhan
anggaran serta tahapan proses persipan, pelakanaan dan
pelaporan kegiatan;
3. Usulan anggaran agar dapat menyesuaikan kebutuhan dan
sesuai domlak APBD
4. Mempedomani peraturan perundangan yang melandasi
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
5. Memahami pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan
ditetapkan dalam DPA maupun DPPA;
6. Meningkatkan kapasitas personil pelaksana dalam penyusunan
perencanaan program, kegiatan dan anggaran.
4.2.3 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan
didukung oleh 4 program dan 19 kegiatan yang dilaksanakan pada
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-59
Langsung sebesar Rp10.792.690.000,- dan realisasi sebesar
Rp9.899.763.720,- atau sebesar 91,73% dengan realisasi fisik sebesar
99,94%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.2.3
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Pangan)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD
/ OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN WAJIB BUKAN
PELAYANAN DASAR
Bidang Pangan 10,792,690,000 9,899,763,720 91.73 99.94
Program Tata Kelola Pemerintahan 5,899,526,600 5,262,860,920 89.21 100.00 Dinas
Ketahanan
Pangan
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
85,812,600 62,796,600 73.18 100.00 Dinas
Ketahanan
Pangan
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
269,725,000 253,792,500 94.09 100.00 Dinas
Ketahanan
Pangan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
745,102,400 726,163,400 97.46 100.00 Dinas
Ketahanan
Pangan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
1,199,580,100 1,111,127,600 92.63 100.00 Dinas
Ketahanan
Pangan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
1,850,528,500 1,717,378,910 92.80 100.00 Dinas
Ketahanan
Pangan
Peningkatan Kapasitas Aparatur 91,000,000 82,700,000 90.88 100.00 Dinas
Ketahanan
Pangan
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
1,410,558,000 1,063,840,710 75.42 100.00 Dinas
Ketahanan
Pangan
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
25,000,000 24,434,000 97.74 100.00 Dinas
Ketahanan
Pangan
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
222,220,000 220,627,200 99.28 100.00 Dinas
Ketahanan
Pangan
Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
989,783,400 891,095,900 90.03 99.74 Dinas
Ketahanan
Pangan
PengelolaanKetersediaanPangan
Daerah
163,564,400 154,064,400 94.19 100.00 Dinas
Ketahanan
Pangan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-60
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD
/ OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengelolaan Sumberdaya
Pangan
192,250,000 184,525,000 95.98 100.00 Dinas
Ketahanan
Pangan
Pembinaan dan Penanganan
Kerawanan Pangan
378,175,000 375,775,000 99.37 100.00 Dinas
Ketahanan
Pangan
Peningkatan Kapasitas Dewan
Ketahanan Pangan Daerah
Provinsi Banten
255,794,000 176,731,500 69.09 98.96 Dinas
Ketahanan
Pangan
Program Peningkatan
Keterjangkauan Pangan
2,160,734,000 2,076,624,000 96.11 100.00 Dinas
Ketahanan
Pangan
Pengelolaan Penataan Harga
Pasar
169,979,000 169,979,000 100.00 100.00 Dinas
Ketahanan
Pangan
Pengelolaan dan Pengembangan
Cadangan Pangan
1,505,120,000 1,421,010,000 94.41 100.00 Dinas
Ketahanan
Pangan
Pengelolaan dan Pengembangan
Distribusi Pangan
485,635,000 485,635,000 100.00 100.00 Dinas
Ketahanan
Pangan
Pengendalian Bantuan Beras
Sejahtera (RASTRA)
- - - - Dinas
Ketahanan
Pangan
Program Perlindungan Konsumen
Pangan
1,742,646,000 1,669,182,900 95.78 100.00 Dinas
Ketahanan
Pangan
Pembinaan dan Pengembangan
Konsumsi Pangan
490,610,000 480,178,800 97.87 100.00 Dinas
Ketahanan
Pangan
Pembinaan dan Pengembangan
Diversifikasi Pangan
659,780,000 631,794,000 95.76 100.00 Dinas
Ketahanan
Pangan
Pembinaan dan Pengawasan
Keamanan Pangan
592,256,000 557,210,100 94.08 100.00 Dinas
Ketahanan
Pangan
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan terdapat sisa
anggaran sebesar 8,27% dari pagu anggaran, hal ini diakibatkan
adanya efesiensi belanja dan sisa kontrak;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-61
2. Permasalahan umum terkait kegiatan pada urusan Wajib non
Pelayanan Dasar, meliputi:
a) Ketersediaan Pangan :
- Kebutuhan pangan terus meningkat;
- Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan
non pertanian;
- Menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat
kerusakan lingkungan;
- Anomali iklim dan menurunnya kualitas lingkungan.
b) Kerawanan pangan merupakan ancaman bagi ketahanan
pangan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, timpangnya
tingkat penghasilan, pengangguran, kemiskinan serta kondisi
geografis wilayah Banten sangat rawan terjadinya bencana
alam, seperti gempa, banjir, dan longsor yang dapat
berakibat pada kerawanan pangan pada masyarakat.
c) Konsumsi dan keamanan pangan, permasalahannya antara
lain:
- Masih rendahnya kesadaran para pengusaha waralaba
(ritel) untuk menjual produk segar yang aman dan
bermutu;
- Belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan
pangan, karena sistem yang dikembangkan, SDM, dan
pedoman masih terbatas;
- Standar keamanan pangan untuk sayur dan buah segar
dari pelaku usaha dan PSAT diperedaran belum jelas
diterapkan, sehingga belum terjamin keamanan
pangannya untuk dikonsumsi masyarakat; dan
- Belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar
hukum di bidang pangan segar serta koordinasi lintas
sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan
belum optmal.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-62
d) Permasalahan di bidang distribusi pangan antara lain :
- Terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan untuk
menjangkau seluruh wilayah terutama daerah terpencil,
yang berakibat pada tinginya ongkos angkut;
- Terjadinya fluktuasi harga pangan, yang ditunjukan oleh
Coefficient Of Variation (CV), yang berakibat pada inflasi.
b). Solusi
1. Solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada kegiatan
(belanja langsung), akan dilakukan langkah-langkah sebagai
berikut:
- Pengumuman lelang melalui sistem umum rencana
pengadaan (SIRUP) dilakukan lebih awal.
- Penetapan Surat Keputusan Pengguna Anggaran tentang
Penunjukan/penetapan PPTK lebih cepat.
- Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan jadwal pada
Rencana Operasional Kegiatan (ROK) yang sudah
ditetapkan.
2. Upaya dan fungsi koordinasi, kajian dan telaahan serta analisa
mengenai ketersediaan, penanganan daerah rawan pangan, di
Provinsi Banten akan terus dimaksimalkan.
3. Upaya dan fungsi koordinasi, kajian dan telaahan serta analisa
mengenai konsumsi dan keamanan pangan di Provinsi Banten
akan terus diopfimalkan.
4. Upaya dan fungsi koordinasi, kajian dan telaahan serta analisa
mengenai distribusi pangan di Provinsi Banten akan terus
dioptimlkan.
5. Upaya-upaya pembinaan terhadap organisasi/kelembagaan
petani/poktan/gapoktan/PUPM/LDPM (pelaku usaha/pelaku
utama) yang tidak hanya dominan sebagai wadah pembinaan
teknis dan sosial menjadi organisasi/kelembagaan yang juga
berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-63
hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di
perdesaan.
4.2.4 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan
Hidup didukung oleh 2 program dan 37 kegiatan yang dilaksanakan
pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.
Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp19.759.778.000,- dan
realisasi sebesar Rp18.862.450.762,- atau sebesar 95,46% dengan realisasi
fisik sebesar 99,82%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
dapat dilihat tabel di bawah ini:
Tabel 4.2.4
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Lingkungan Hidup)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu
Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN WAJIB BUKAN
PELAYANAN DASAR
Bidang Lingkungan Hidup 19,759,778,000 18,862,450,762 95.46 99.82
Program Tata Kelola
Pemerintahan
14,344,602,100 13,675,030,922 95.33 99.64 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
47,564,000 45,314,000 95.27 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
167,200,000 156,280,000 93.47 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
224,300,000 208,175,320 92.81 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
2,119,315,000 2,053,616,400 96.90 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
5,738,080,000 5,534,966,928 96.46 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Peningkatan Kapasitas Aparatur 130,000,000 129,991,000 99.99 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-64
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu
Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
1,486,768,100 1,486,724,275 100.00 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
43,650,000 43,376,000 99.37 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
236,450,000 233,475,000 98.74 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada UPT Laboratorium
Lingkungan
27,000,000 26,500,000 98.15 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPT
Laboratorium Lingkungan
390,000,000 375,026,253 96.16 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPT
Laboratorium Lingkungan
459,300,000 436,733,200 95.09 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada UPT
Laboratorium Lingkungan
125,860,000 108,184,688 85.96 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada Balai Perbenihan
dan Proteksi Tanaman
Kehutanan
322,750,000 317,934,000 98.51 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Balai
Perbenihan dan Proteksi
Tanaman Kehutanan
250,075,000 226,577,472 90.60 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai
Perbenihan dan Proteksi
Tanaman Kehutanan
287,512,000 267,569,330 93.06 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada Balai
Perbenihan dan Proteksi
Tanaman Kehutanan
90,000,000 87,332,700 97.04 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor padaBalai Pengolahan
Hutan Wilayah Lebak dan
Tangerang
350,000,000 312,466,695 89.28 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor padaBalai
Pengolahan Hutan Wilayah
Lebak dan Tangerang
200,000,000 175,224,000 87.61 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran padaBalai
Pengolahan Hutan Wilayah
Lebak dan Tangerang
297,400,000 237,349,045 79.81 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah padaBalai
Pengolahan Hutan Wilayah
Lebak dan Tangerang
43,900,000 43,900,000 100.00 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-65
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu
Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada Balai Pengolahan
Hutan Wilayah Pandeglang.
Serang dan Cilegon
200,000,000 114,050,000 57.03 89.47 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Balai
Pengolahan Hutan Wilayah
Pandeglang. Serang dan Cilegon
140,000,000 129,768,000 92.69 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai
Pengolahan Hutan Wilayah
Pandeglang. Serang dan Cilegon
314,200,000 308,770,516 98.27 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada Balai
Pengolahan Hutan Wilayah
Pandeglang. Serang dan Cilegon
100,000,000 99,928,000 99.93 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada Balai Pengelolaan
Taman Hutan Raya Banten
41,450,000 37,825,000 91.25 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Balai
Pengelolaan Taman Hutan Raya
Banten
180,000,000 175,993,000 97.77 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai
Pengelolaan Taman Hutan Raya
Banten
247,368,000 226,670,100 91.63 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada Balai
Pengelolaan Taman Hutan Raya
Banten
84,460,000 75,310,000 89.17 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Program Pengendalian
Pencemaran Lingkungan Hidup
5,415,175,900 5,187,419,840 95.79 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan hidup
1,212,092,800 1,147,921,500 94.71 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pengelolaan Sampah dan
Limbah B3
746,000,000 729,670,000 97.81 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pemeliharaan Lingkungan
Hidup
1,239,000,000 1,175,708,000 94.89 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Perencanaan dan pengkajian
dampak lingkungan hidup
530,000,000 514,215,000 97.02 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pelayanan pengaduan dan
penegakan hukum
458,640,000 447,626,000 97.60 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Peningkatan kapasitas
lingkungan hidup
348,310,000 319,700,000 91.79 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-66
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu
Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Peningkatan Jaminan Mutu
Laboratorium Lingkungan
301,310,000 287,206,240 95.32 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pengujian dan analisa
laboratorium lingkungan
579,823,100 565,373,100 97.51 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai
Pengolahan Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon
diakibatkan kesalahan kode rekening untuk sewa gedung;
2. Masih adanya proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
yang tidak tepat waktu (tidak sesuai dengan waktu
perencanaan) sehingga masih terdapat kegiatan yang
mengalami sedikit keterlambatan dalam hal pelaksanaan
kegiatannya;
3. Masih minimnya tenaga pengadministrasian umum sehingga
menghambat proses pelaksanaan penggadmisnistrasian
kegiatan (SPJ) pada beberapa kegiatan;
4. Masih adanya proses penataan/pelimpahan asset dinas ke
beberapa OPD lain yang secara tidak langsung berpengaruh
terhadap serapan anggaran kegiatan terkait;
5. Adanya efisiensi anggaran diperubahan anggaran yang
berpengaruh terhadap serapan anggaran;
6. Masih terjadi penumpukan pelaksanaan kegiatan pada triwulan
IV.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-67
b). Solusi
1. Proses persiapan yang lebih baik lagi dalam perencanaan
pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaannya serta
peningkatan koordinasi dengan pelaksana kegiatan (pihak
ketiga);
2. Perlunya upaya peningkatan sumberdaya manusia khusunya
tenaga administrasi umum di beberapa sub bagian pada Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Peningkatan upaya penyelesaian administrasi pelimpahan asset
dinas;
4. Meminimalisir terjadinya efisiensi anggaran dengan
mengoptimalkan proses perencanaan anggaran yang lebih baik;
5. Dalam pelaksanaan kegiatan kepada para pelaksana teknis
kegiatan kedepan perlu memperhatikan Rencana Operasional
Kegiatan atau (ROK).
4.2.5 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi
Kependudukan dan Capil.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi
Kependudukan dan Capil didukung oleh 1 program dan 9 kegiatan
yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi
Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp1.807.906.200,-
dan realisasi sebesar Rp1.565.127.131,- atau sebesar 86,57% dengan
realisasi fisik sebesar 100,00%. Pelaksanaan program dan kegiatan
dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-68
Tabel 4.2.5
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu
Anggaran Realisasi
Nama SKPD / OPD
(Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN WAJIB BUKAN
PELAYANAN DASAR
Bidang Administrasi
Kependudukan dan Capil
1,807,906,200 1,565,127,131 86.57 100.00
Program Administrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil
1,807,906,200 1,565,127,131 86.57 100.00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan.
Perlindungan Anak.
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Pembinaan administrasi sebagai
basis data dan informasi
kependudukan
98,358,000 97,888,000 99.52 100.00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan.
Perlindungan Anak.
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Pembinaan administrasi sebagai
data dan informasi pencatatan
sipil
161,138,000 153,438,000 95.22 100.00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan.
Perlindungan Anak.
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Pembinaan dan peningkatan
layanan data dan informasi
kependudukan dan catatan sipil
263,034,000 238,217,000 90.57 100.00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan.
Perlindungan Anak.
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Pembinaan Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan di
Kabupaten/Kota (DAK)
680,604,100 552,482,400 81.18 100.00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan.
Perlindungan Anak.
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Pembinaan Penyelenggaraan
Catatan Sipil di Kabupaten/Kota
(DAK)
185,463,500 174,044,300 93.84 100.00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan.
Perlindungan Anak.
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Pembinaan Pengelolaan SIAK
Kabupaten/Kota (DAK)
419,308,600 349,057,431 83.25 100.00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan.
Perlindungan Anak.
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil yang dilaksanakan oleh
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan
dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, adalah:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-69
a). Permasalahan
1. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan di Kabupaten/Kota (DAK) terdapat efisiensi
uang saku peserta 16 juta, perlengkapan peserta dan narsum,
serta SPPD;
2. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota (DAK)
disebabkan dalam pedoman pelaksanaan APBD perjalanan
Dinas kunjungan kerja maksimal 2 kali.
b). Solusi.
Solusi yang dapat dilakukan kedepan dalam proses Perencanaan
dan penganggaran tahun berikutnya lebih cermat dan telit sesuai
peraturan yang berlaku.
4.2.6 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa didukung oleh 4 program dan 20
kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp14.958.950.000,- dan realisasi sebesar Rp12.199.977.904,- atau sebesar
81,56% dengan realisasi fisik sebesar 97,96%. Pelaksanaan program dan
kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.2.6
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN WAJIB BUKAN
PELAYANAN DASAR
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa
14,958,950,000 12,199,977,904 81.56 97.96
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-70
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Program Tata Kelola Pemerintahan 6,947,056,600 5,861,475,654 84.37 100.00 Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
23,640,000 23,640,000 100.00 100.00 Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
185,800,000 165,070,000 88.84 100.00 Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
1,721,181,500 1,640,285,500 95.30 100.00 Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
300,000,000 283,789,100 94.60 100.00 Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
2,674,462,000 1,985,034,249 74.22 100.00 Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Peningkatan Kapasitas Aparatur 41,750,000 41,750,000 100.00 100.00 Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
1,819,843,100 1,545,783,805 84.94 100.00 Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
25,000,000 24,000,000 96.00 100.00 Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
155,380,000 152,123,000 97.90 100.00 Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Program Peningkatan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
2,844,027,400 2,424,003,250 85.23 100.00 Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Pembinaan dan Pengembangan
Masyarakat Desa
839,835,000 758,280,000 90.29 100.00 Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Penataan dan Pengembangan
Potensi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
392,340,000 315,900,000 80.52 100.00 Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Penataan dan Pengembangan
Pelaku Ekonomi Desa
325,000,000 311,610,000 95.88 100.00 Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-71
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pendampingan Tenaga
Profesional Terhadap
Penyaluran dan Penggunaan
Dana Desa
256,552,400 230,141,250 89.71 100.00 Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Pembinaan dan Pengembangan
dalam Pemanfaatan Teknologi
Tepat Guna
1,030,300,000 808,072,000 78.43 100.00 Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Program Peningkatan
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan
4,360,200,000 3,321,602,000 76.18 100.00 Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Pembinaan dan Pemberdayaan
Lembaga Masyarakat dan
Hukum Adat
225,180,000 178,570,000 79.30 100.00 Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Penataan dan Pembinaan
Lembaga Adat Menuju Desa
Adat
133,200,000 131,600,000 98.80 100.00 Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Pembinaan dan Advokasi
Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa/Kelurahan
4,001,820,000 3,011,432,000 75.25 100.00 Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Desa
807,666,000 592,897,000 73.41 91.82 Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Penataan. Pembinaan dan
Pengembangan Lembaga
Pemerintahan Desa/Kelurahan
360,434,000 316,624,000 87.85 88.81 Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Pembinaan dan Penataan Badan
Kerjasama Desa
183,240,000 49,481,000 27.00 86.65 Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Pembinaan dan Pengembangan
Partisipatif Pembangunan Desa
263,992,000 226,792,000 85.91 100.00 Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
Beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal,
disebabkan karena beberapa kendala diantaranya :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-72
1. Program-program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan
Tugas, Pokok dan Fungsi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
sehingga pengukuran kinerja Program kegiatan sulit diukur;
2. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran sebesar
(74,22%), hal ini disebabkan adanya rapat-rapat fasilitasi
kegiatan PKK yang tidak jadi dilaksanakan sehingga
menimbulkan efisiensi anggaran pada rekening belanja
makanan dan minuman kegiatan sebesar Rp.507.426.550,-;
3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan dalam Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna, disebabkan karena Tolok Ukur Penataan
dan Pemanfaatan Hasil Teknologi Tepat Guna, dikarenakan
pada kegiatan tentang Tingkat Nasional di Provinsi Bali, Kab.
Lebak dan Kota Tangerang tidak ikut serta pada Even ini
sehingga stand yang semula direncanakan sebanyak 15 hanya
terealisasi 10 stand, hal ini berdampak pada penyerapan
anggaran Belanja Paket/Pengiriman, Belanja Sewa Tenda dan
Belanja Dekorasi;
4. Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan
Hukum Adat disebabkan Pembinaan dan Pemberdayaan
Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat sebesar (79,30%),
terdapat efisiensi anggaran dari Belanja Perlengkapan Peserta,
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan dan Belanja Uang Saku;
5. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa/Kelurahan, Progres Realiasasi Keuangan
hanya mencapai 75,25% hal ini disebabkan karena Tolok Ukur
Roadshow Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, dari 6 titik
lokasi yang dianggarkan hanya 4 titik lokasi yang dilaksanakan,
karena 2 Kota yaitu Kota Cilegon dan Kota Tangerang tidak
melaksanakan Kegiatan BBGRM;
6. Kegiatan Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Lembaga
Pemerintahan Desa/Kelurahan, Progres Realisasi Keuangan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-73
hanya mencapai 87,85%, hal ini disebabkan karena Tolok Ukur
Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan, karena terdapat 2
(dua) OPD yang melaksanakan Lomba Desa/Kelurahan, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan Lomba
Desa, sedangkan Lomba Kelurahan dilaksanakan oleh Biro
Pemerintahan Setda Provinsi Banten;
7. Kegiatan Pembinaan dan Penataan Badan Kerjasama Desa
Progres Realisasi Fisik hanya mencapai 86,65% dan Realisasi
Keuangan hanya mencapai 27,00%, hal ini disebabkan antara
lain :
- Tolok Ukur Penyusunan Profil BKAD, tidak dapat diserap,
karena pada batas akhir pengajuan anggaran, Output atau
hasil dari Penyusunan Profil BKAD tersebut belum ada.
- Terdapat Efisiensi Anggaran pada 2 Tolok Ukur lainnya,
seperti Sewa Tenda, Kursi, Ac dan lainnya.
b). Solusi.
Pemecahan masalah tersebut, antara lain dengan cara sebagai
berikut :
1. Mengajukan Revisi SOTK kepada Biro Organisasi Setda
Provinsi Banten, agar Penempatan Pejabat Eselon IV
disesuaikan dengan Nama Bidang dan Program yang ada di
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Bappeda dan
Biro Organisasi terkait Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan,
apakah kewenangan Dinas Teknis atau Biro;
3. Harus dilakukan koordinasi dengan Kab/kota agar di tahun
selanjutnya dapat mengirimkan peserta lomba tentang tingkat
Nasional, dan sangat mengaharapkan adanya kerjasama dengan
pemerintah kabupaten dan kota serta dukungan dari
pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah anggaran, sehingga
alat-alat tentang ini dapat dimanfaatkan dan dikembangkan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-74
secara maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
baik melalui sosialisasi, pelatihan dan penguatan kelembagaan
posyantek dan warung telekomunikasi desa sebagai pusat
pengembangan dan penguatan teknologi di pedesaan;
4. Proses Perencanaan Penganggaran tahun berikutnya di
sesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku;
5. Tolok Ukur Penyusunan Profil BKAD pada kegiatan Pembinaan
dan Penataan Badan Kerjasama Desa dianggarkan kembali
ditahun 2019 dengan prioede profil 2018 dan 2019.
4.2.7 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung oleh 1
program dan 3 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga
Berencana Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp1.801.467.000,- dan realisasi sebesar Rp1.746.069.800,- atau sebesar
96,92% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%. Pelaksanaan program dan
kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.2.7
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu
Anggaran Realisasi
Nama SKPD / OPD
(Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN WAJIB BUKAN
PELAYANAN DASAR
Bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
1,801,467,000 1,746,069,800 96.92 100.00
Program Kependudukan dan
Keluarga Berencana
1,801,467,000 1,746,069,800 96.92 100.00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan.
Perlindungan Anak.
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-75
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu
Anggaran Realisasi
Nama SKPD / OPD
(Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pemetaan dan pengendalian
kuantitas penduduk
453,017,000 450,578,000 99.46 100.00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan.
Perlindungan Anak.
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Advokasi. Komunikasi.
Informasi dan Edukasi Keluarga
Berencana
569,240,000 564,595,000 99.18 100.00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan.
Perlindungan Anak.
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Peningkatan akses dan kualitas
pelayanan keluarga Berencana
779,210,000 730,896,800 93.80 100.00 Dinas Pemberdayaan
Perempuan.
Perlindungan Anak.
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
4.2.8 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang
Perhubungan didukung oleh 6 program dan 26 kegiatan yang
dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Alokasi
Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp49.680.000.000,- dan realisasi
sebesar Rp47.454.983.877,- atau sebesar 95,52% dengan realisasi fisik
sebesar 98,83%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.2.8
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Perhubungan)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN WAJIB BUKAN
PELAYANAN DASAR
Bidang Perhubungan 49,680,000,000 47,454,983,877 95.52 98.83
Program Tata Kelola
Pemerintahan
13,927,819,825 12,898,358,042 92.61 97.25 Dinas
Perhubungan
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
137,000,000 130,683,500 95.39 100.00 Dinas
Perhubungan
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
470,000,000 408,897,700 87.00 100.00 Dinas
Perhubungan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
377,845,105 249,858,298 66.13 67.00 Dinas
Perhubungan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-76
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
1,512,584,720 1,433,646,820 94.78 100.00 Dinas
Perhubungan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
8,233,120,000 7,830,032,010 95.10 100.00 Dinas
Perhubungan
Peningkatan Kapasitas Aparatur 140,000,000 114,520,000 81.80 100.00 Dinas
Perhubungan
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
1,360,900,000 1,211,691,954 89.04 100.00 Dinas
Perhubungan
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
25,000,000 24,771,800 99.09 100.00 Dinas
Perhubungan
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPT
Pelayanan Perhubungan Darat
Serang
450,000,000 446,701,000 99.27 100.00 Dinas
Perhubungan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPT
Pelayanan Perhubungan Darat
Serang
818,120,000 709,337,960 86.70 100.00 Dinas
Perhubungan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPT
Pelayanan Perhubungan Darat
Serang
200,000,000 136,728,300 68.36 100.00 Dinas
Perhubungan
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
203,250,000 201,488,700 99.13 100.00 Dinas
Perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan
Penyelenggaraan Perhubungan
4,051,686,000 4,049,679,000 99.95 100.00 Dinas
Perhubungan
Perencanaan dan
Pengembangan Jaringan
Transportasi
3,190,815,000 3,189,415,000 99.96 100.00 Dinas
Perhubungan
Pengembangan Prasarana
Transportasi
472,740,000 472,207,000 99.89 100.00 Dinas
Perhubungan
Pengembangan Sarana
Transportasi dan Kelengkapan
Jalan
388,131,000 388,057,000 99.98 100.00 Dinas
Perhubungan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
5,249,682,527 4,626,082,222 88.12 95.74 Dinas
Perhubungan
Peningkatan Pelayanan
Angkutan Barang dan Kereta
Api
1,762,496,527 1,740,522,222 98.75 100.00 Dinas
Perhubungan
Peningkatan Pelayanan
Angkutan Penumpang
2,474,646,000 1,926,154,000 77.84 87.23 Dinas
Perhubungan
Pembangunan dan Penataan
Sarana Prasarana
1,012,540,000 959,406,000 94.75 100.00 Dinas
Perhubungan
Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
22,862,410,373 22,504,704,838 98.44 100.00 Dinas
Perhubungan
Penyelenggaraan Keselamatan
Lalu Lintas Jalan
3,447,486,273 3,402,141,088 98.68 100.00 Dinas
Perhubungan
Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas Jalan
15,135,220,100 14,953,058,050 98.80 100.00 Dinas
Perhubungan
Pengendalian dan
Penyelenggaraan Lalu lintas
Jalan
4,279,704,000 4,149,505,700 96.96 100.00 Dinas
Perhubungan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-77
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Program Peningkatan Pelayanan
Perhubungan
2,069,550,875 2,061,885,875 99.63 100.00 Dinas
Perhubungan
Pelayanan Perhubungan pada
UPT Perhubungan Darat Serang
323,600,000 323,420,000 99.94 100.00 Dinas
Perhubungan
Pengawasan dan Pengendalian
pada UPT Pelayanan
Perhubungan Darat Serang
1,745,950,875 1,738,465,875 99.57 100.00 Dinas
Perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan
Perhubungan Laut dan Udara
1,518,850,400 1,314,273,900 86.53 100.00 Dinas
Perhubungan
Penyelenggaraan Keselamatan
Pelayaran dan Pengendalian
Pemantauan Angkutan Laut
377,300,400 355,920,400 94.33 100.00 Dinas
Perhubungan
Perencanaan Pembangunan dan
Pengembangan Pelabuhan Laut
dan Penyeberangan
772,680,000 653,997,500 84.64 100.00 Dinas
Perhubungan
Penyelenggaraan Perhubungan
Udara
368,870,000 304,356,000 82.51 100.00 Dinas
Perhubungan
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan
Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor terdapat efisiensi
dari belanja barang/jasa;
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur terdapat efisiensi dari
pengiriman peserta diklat yang tadinya 5 menjadi 4 orang
untuk diklat penguji kendaraan bermotor;
3. Terdapat tolok ukur yang tidak dilaksanakan;
4. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) berketrampilan
Khusus (kompeten);
5. Adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat;
6. Keterlambatan dalam proses pencairan keuangan akibat dari
proses pergantian pimpinan.
b). Solusi
Merujuk pada permasalahan tersebut diatas, antara lain:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-78
1. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan
instansi terkait dari mulai perencanaan anggaran hingga
pelaporan;
2. Menyusun program, kegiatan dan penganggaran secara tepat,
akurat dan skala prioritas sesuai tugas, fungsi dan kewenangan,
serta diperlukan perencanaan yang matang, terukur, terjadwal.
4.2.9 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan
Informatika.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi
dan Informatika didukung oleh 3 program dan 15 kegiatan yang
dilaksanakan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung
sebesar Rp36.656.339.000,- dan realisasi sebesar Rp34.940.521.425,- atau
sebesar 95,32% dengan realisasi fisik sebesar 97,94%. Pelaksanaan
program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.2.9
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Komunikasi dan Informatika)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu
Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN WAJIB BUKAN
PELAYANAN DASAR
Bidang Komunikasi dan
Informatika
36,656,339,000 34,940,521,425 95.32 97.94
Program Tata Kelola Pemerintahan 5,040,538,000 4,517,837,805 89.63 94.07 Dinas Komunikasi
Informatika.
Statistik dan
Persandian
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
10,000,000 10,000,000 100.00 100.00 Dinas Komunikasi
Informatika.
Statistik dan
Persandian
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
74,920,000 74,920,000 100.00 100.00 Dinas Komunikasi
Informatika.
Statistik dan
Persandian
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-79
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu
Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
621,526,000 583,501,000 93.88 98.90 Dinas Komunikasi
Informatika.
Statistik dan
Persandian
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
600,000,000 550,549,100 91.76 100.00 Dinas Komunikasi
Informatika.
Statistik dan
Persandian
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
2,862,892,200 2,644,891,545 92.39 100.00 Dinas Komunikasi
Informatika.
Statistik dan
Persandian
Peningkatan Kapasitas Aparatur 128,699,800 77,873,800 60.51 72.11 Dinas Komunikasi
Informatika.
Statistik dan
Persandian
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
720,000,000 553,802,360 76.92 81.58 Dinas Komunikasi
Informatika.
Statistik dan
Persandian
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
22,500,000 22,300,000 99.11 100.00 Dinas Komunikasi
Informatika.
Statistik dan
Persandian
Program Pengembangan.
Pendayagunaan. Peningkatan
Teknologi Informasi dan
Komunikasi
12,736,064,600 11,921,455,480 93.60 99.74 Dinas Komunikasi
Informatika.
Statistik dan
Persandian
Pengembangan Sarana dan
prasarana telematika
8,674,512,500 8,423,744,000 97.11 100.00 Dinas Komunikasi
Informatika.
Statistik dan
Persandian
Pendayagunaan Telematika 188,094,000 185,464,000 98.60 100.00 Dinas Komunikasi
Informatika.
Statistik dan
Persandian
Pengelolaan TeknologiInformasi 1,622,290,000 1,505,745,000 92.82 100.00 Dinas Komunikasi
Informatika.
Statistik dan
Persandian
Pengembangan Sarana Aplikasi
Informatika
1,673,668,100 1,241,172,480 74.16 98.69 Dinas Komunikasi
Informatika.
Statistik dan
Persandian
Layanan Pengadaan Barang dan
Jasa Elektronik
577,500,000 565,330,000 97.89 100.00 Dinas Komunikasi
Informatika.
Statistik dan
Persandian
Program Peningkatan Akses dan
Kualitas Informasi Publik
18,879,736,400 18,501,228,140 98.00 100.00 Dinas Komunikasi
Informatika.
Statistik dan
Persandian
Penyebarluasan Informasi
Pembangunan
16,728,896,900 16,419,003,240 98.15 100.00 Dinas Komunikasi
Informatika.
Statistik dan
Persandian
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-80
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu
Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Komunikasi kelembagaan dan
kemitraan media
2,150,839,500 2,082,224,900 96.81 100.00 Dinas Komunikasi
Informatika.
Statistik dan
Persandian
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten,
adalah:
a). Permasalahan
1. Pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur yang tidak
dilaksanakan yaitu terkait pengiriman diklat aparatur, tidak
terlaksana dikarenakan dikarenakan jadwal pelaksanaan diklat
berbenturan dengan pelaksanaan kegiatan Internal. Sehingga
tidak dapat dilakukan pengiriman peserta diklat;
2. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar
Daerah disebabkan penyerapan menyesuaikan dengan
kebutuhan;
3. Kegiatan Pengembangan Sarana Aplikasi Informatika terdapat
adanya efisiensi dari honorarium narasumber serta alokasi
tenaga ahli untuk pengintergarsian aplikasi simral dan aplikasi
SIRUP tidak dapat direalisasikan karena adanya Perjanjian
Kerjasama (PKS) antara Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Banten,
adanya efisiensi dari Tenaga Ahli Security System Pada
kegiatan Maintenance Website.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-81
b). Solusi
1. Harus dilaksanakan di awal tahun, sehingga pemilihan
aparatur aparatur yg dikirim lebih tepat sasaran sesuai dengan
Tupoksi;
2. Untuk lebih selektif dalam penganggaran terkait kegiatan
perjalanan dinas;
3. Kegiatan Pengembangan Sarana Aplikasi Informatika tidak
menganggarkan honorarium untuk BPPT, dikarenakan adanya
Perjanjian Kerjasama (merasionalisasikan pola penganggaran).
4.2.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah didukung oleh 5 program dan 25 kegiatan
yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp15.463.680.000,- dan realisasi sebesar Rp13.760.722.087,- atau sebesar
88,99% dengan realisasi fisik sebesar 96,02%. Pelaksanaan program dan
kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.2.10
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN WAJIB BUKAN
PELAYANAN DASAR
Bidang Koperasi. Usaha Kecil dan
Menengah
15,463,680,000 13,760,722,087 88.99 96.02
Program Tata Kelola Pemerintahan 9,108,874,400 7,907,581,127 86.81 95.41 Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
11,656,000 11,656,000 100.00 100.00 Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
156,732,500 139,755,500 89.17 100.00 Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-82
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor
1,120,627,781 503,693,358 44.95 44.95 Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
575,759,700 525,678,740 91.30 100.00 Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
4,929,422,619 4,711,537,875 95.58 100.00 Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam dan Luar Daerah
744,087,200 645,841,375 86.80 100.00 Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Peningkatan Kapasitas Aparatur 172,081,000 154,879,500 90.00 100.00 Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan ( Balatkop)
25,644,000 24,180,500 94.29 100.00 Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Balatkop
377,966,500 347,626,500 91.97 100.00 Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Balatkop
194,500,000 136,361,000 70.11 100.00 Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balatkop
695,794,600 601,781,279 86.49 100.00 Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
104,602,500 104,589,500 99.99 100.00 Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha
Kecil
2,234,167,200 1,979,793,000 88.61 100.00 Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Bina Usaha Kecil 1,517,845,200 1,352,220,000 89.09 100.00 Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Peningkatan Kualitas SDM
Usaha Kecil
216,286,000 196,347,000 90.78 100.00 Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Pengembangan Penguatan dan
Perlindungan Usaha Kecil
500,036,000 431,226,000 86.24 100.00 Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Program Pengembangan
Kelembagaan dan Pengawasan
Koperasi
763,425,000 727,725,000 95.32 100.00 Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Kelembagaan dan Perizinan 455,030,000 438,030,000 96.26 100.00 Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Keanggotaan dan Penerapan
Peraturan
210,375,000 192,675,000 91.59 100.00 Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Pengawasan. Pemeriksaanan
dan Penilaian Kesehatan
98,020,000 97,020,000 98.98 100.00 Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-83
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Program Peningkatan Kualitas
Usaha dan pemberdayaan
Koperasi
1,768,533,000 1,696,676,600 95.94 100.00 Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Bina Usaha Koperasi 1,145,750,000 1,075,598,600 93.88 100.00 Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Peningkatan Kualitas SDM
Koperasi
123,300,000 122,300,000 99.19 100.00 Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Pengembangan Penguatan dan
Perlindungan Koperasi
499,483,000 498,778,000 99.86 100.00 Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Program Pelatihan SDM Koperasi
dan UMKM
1,588,680,400 1,448,946,360 91.20 100.00 Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Penyelenggaraan Pelatihan
Usaha Kecil
45,921,000 44,521,000 96.95 100.00 Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Penyelenggaraan Pelatihan
Kelembagaan dan Pengawasan
Koperasi
378,689,400 376,594,360 99.45 100.00 Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Penyelenggaraan Pelatihan
Pemberdayaan Koperasi
164,070,000 164,070,000 100.00 100.00 Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Peningkatan Kapasitas Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah
(DAK)
1,000,000,000 863,761,000 86.38 100.00 Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Pengadaaan sarana dan prasarana kantor tidak dapat serap
sepenuhnya dikarenakan gagal lelang pengadaan mobil
promosi KUKM pada angaran perubahan karena tidak ada
peminat;
2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada
Balatkop terdapat efisiensi karena fosemajure.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-84
b). Solusi
1. Agar proses lelang diajukan agar sesuai dengan waktu yang
telah ditentukan sehingga proses lelang tersebut menjadi
optimal dan tepat waktu;
2. Agar PPTK lebih teliti dalam penyusunan anggaran kegiatan.
4.2.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman
Modal didukung oleh 5 program dan 21 kegiatan yang dilaksanakan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp14.463.830.000,- dan realisasi sebesar Rp13.373.232.982,- atau sebesar
92,46% dengan realisasi fisik sebesar 99,03%. Pelaksanaan program dan
kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.2.11
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Penanaman Modal)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN WAJIB BUKAN
PELAYANAN DASAR
Bidang Penanaman Modal 14,463,830,000 13,373,232,982 92.46 99.03
Program Tata Kelola Pemerintahan 7,258,803,160 6,585,108,982 90.72 95.14 Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
7,880,000 7,880,000 100.00 100.00 Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
68,920,000 65,279,200 94.72 99.68 Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
1,307,212,000 1,258,690,900 96.29 100.00 Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-85
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
887,470,000 578,329,850 65.17 83.33 Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
2,442,606,760 2,210,717,018 90.51 92.92 Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Peningkatan Kapasitas Aparatur 142,078,400 117,458,000 82.67 88.68 Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
2,346,336,000 2,291,264,014 97.65 91.67 Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
50,000,000 49,190,000 98.38 100.00 Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
6,300,000 6,300,000 100.00 100.00 Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Program Peningkatan Iklim.
Promosi dan Kerjasama Investasi
3,867,933,240 3,655,285,000 94.50 100.00 Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Penyelenggaraan Promosi dan
Kerjasama Penanaman Modal
2,857,516,000 2,702,803,100 94.59 100.00 Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Pengembangan Sarana dan
Prasarana Promosi
733,956,240 695,870,900 94.81 100.00 Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Pembinaan BUMD dan
Kerjasama Penanaman Modal
276,461,000 256,611,000 92.82 100.00 Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Program Pengelolaan Data dan
Sistem Informasi Penanaman
Modal
1,538,325,000 1,501,345,000 97.60 100.00 Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Pengembangan data potensi
penanaman modal daerah
596,016,000 596,016,000 100.00 100.00 Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Perencanaan dan
pengembanganPenanaman
modal daerah
279,554,000 269,154,000 96.28 100.00 Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-86
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengembangan Sistem
informasipenanaman modal
daerah
662,755,000 636,175,000 95.99 100.00 Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Program Pelayanan Perizinan
Penaman Modal
851,631,600 830,681,600 97.54 100.00 Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Pelayanan Perizinan 237,200,000 230,300,000 97.09 100.00 Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Pelayanan Non Perizinan 437,532,600 434,936,600 99.41 100.00 Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Pelaporan danPengaduan
Pelayanan Perizinan
176,899,000 165,445,000 93.53 100.00 Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Program Pengendalian Penanaman
Modal
947,137,000 800,812,400 84.55 100.00 Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Pemantauan Realisasi
Penanaman Modal
373,187,000 275,412,400 73.80 100.00 Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Pembinaan Penanaman Modal 267,150,000 235,950,000 88.32 100.00 Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Pengawasan Penanaman Modal
dan Perijinan
306,800,000 289,450,000 94.34 100.00 Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor terdapat
efisiensi terhadap kebutuhan pemeliharaan kendaraan (suku
cadang) tidak diserap dikarenakan kondisi kendaraan masih
bagus, komputer terawat dan tidak perlu ganti hardware;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-87
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur terdapat Pembatalan
Pengiriman pegawai dalam rangka peningkatan kompetensi
karena tidak ada even atau kegiatan peningkatan kompetensi
penanaman modal, sehingga terjadi efisiensi Anggaran;
3. Kebijakan pelaksanaan kegiatan/rapat harus menggunakan
fasilitas pemerintah daerah, sehingga Kegiatan Pemantauan
Penanaman Modal dalam rangka penyusunan Laporan
Kegiatan Penanaman Modal terhambat;
4. Terkendalanya koordinasi penyusunan DED untuk pengadaan
bangunan genset dengan dinas teknis terkait;
5. Kegiatan Pemantauan Realisasi Penanaman Modal terdapat
efisiensi honorarium narasumber dan perlengkapan peserta.
b). Solusi
1. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang
telah ditetapkan;
2. Memperkuat pengendalian pelaksanaan kegiatan;
3. Mempersiapkan dokumen pendukung lelang lebih awal;
4. Mengusulkan pengecualian untuk Kegiatan Pemantauan
Penanaman Modal dalam rangka penyusunan Laporan
Kegiatan Penanaman Modal agar dapat dilaksanakan diluar
fasilitas pemerintah daerah.
4.2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah
Raga.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan
dan Olah Raga didukung oleh 5 program dan 28 kegiatan yang
dilaksanakan pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten.
Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp34.977.610.000,- dan
realisasi sebesar Rp33.032.699.159,- atau sebesar 94,44% dengan realisasi
fisik sebesar 99,94%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-88
Tabel 4.2.12
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Kepemudaan dan Olah Raga)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN WAJIB BUKAN
PELAYANAN DASAR
Bidang Kepemudaan dan
Olahraga
34,977,610,000 33,032,699,159 94.44 99.94
Program Tata Kelola
Pemerintahan
4,513,050,000 3,896,955,332 86.35 97.31 Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
37,077,000 33,707,000 90.91 100.00 Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
137,500,400 112,597,600 81.89 100.00 Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
200,023,000 198,900,000 99.44 100.00 Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
300,000,000 279,241,500 93.08 100.00 Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
2,378,104,000 2,065,869,000 86.87 100.00 Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Peningkatan Kapasitas Aparatur 84,555,000 80,745,000 95.49 100.00 Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
295,000,000 191,265,271 64.84 75.00 Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
100,000,000 87,169,000 87.17 100.00 Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
140,350,000 97,550,000 69.50 100.00 Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada Balai Pembinaan
dan Pelatihan Olahraga
127,090,000 127,090,000 100.00 100.00 Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Balai
Pembinaan dan Pelatihan
Olahraga
70,000,000 64,565,600 92.24 100.00 Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai
Pembinaan dan Pelatihan
Olahraga
493,453,600 467,187,261 94.68 100.00 Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada Balai
Pembinaan dan Pelatihan
Olahraga
149,897,000 91,068,100 60.75 90.00 Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-89
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Program Peningkatan
Pemberdayaan Kepemudaan
8,479,512,000 7,979,812,290 94.11 100.00 Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Pembinaan Kepramukaan 234,254,000 233,784,000 99.80 100.00 Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
PenguatanKelembagaan
Pemuda
2,634,019,000 2,514,750,000 95.47 100.00 Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Pendidikan Pelatihan
Kepeloporan dan
Kepemimpinan Pemuda
2,226,019,000 2,144,562,000 96.34 100.00 Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Pengembangan Wawasan dan
Kreativitas Pemuda
1,661,670,000 1,507,757,000 90.74 99.99 Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Pemberian Penghargaan dan
Fasilitas Sarana dan Prasarana
Kepemudaan
600,000,000 544,691,500 90.78 100.00 Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Pelatihan Keterampilan bagi
Pemuda
1,123,550,000 1,034,267,790 92.05 100.00 Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Olah Raga
9,608,887,025 9,155,816,762 95.28 100.00 Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Pembinaan Olah Raga
Pendidikan dan Layanan
Khusus
5,558,887,025 5,439,121,200 97.85 100.00 Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Pembinaan Olah Raga Rekreasi
dan Industri Olah Raga
550,000,000 540,197,100 98.22 100.00 Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Pengadaan Sarana Prasarana
Keolah Ragaan
3,500,000,000 3,176,498,462 90.76 100.00 Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Program Peningkatan Prestasi
Olah Raga
7,128,820,975 7,058,558,975 99.01 100.00 Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Peningkatan Prestasi dan
Pembibitan Olahraga
4,647,078,000 4,604,752,000 99.09 100.00 Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Peningkatan SDM Keolah
Ragaan
1,175,774,975 1,172,289,975 99.70 100.00 Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Pelayanan dan pengawsan
organisasi keolahragaan
1,305,968,000 1,281,517,000 98.13 100.00 Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
5,247,340,000 4,941,555,800 94.17 100.00 Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Pembinaan dan Pelatihan Olah
Raga Pelajar
4,347,340,000 4,044,287,000 93.03 100.00 Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Peningkatan sarana dan
prasarana atlet PPLP
900,000,000 897,268,800 99.70 100.00 Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-90
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengelolaan Sekolah Khusus
Olah Raga
- - - - Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Kepemudaan dan Olah Raga yang dilaksanakan oleh Dinas
Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Pada Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar
Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan Kegiatan
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada
Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga, terkendala pada
perencanaan, ada event dari pusat tapi pada perjalanannya ada
yang di biayai dari pusat dan ada juga yang tidak jadi
dilaksanakan baik di dalam maupun di luar daerah,
diantaranya:
- Pendampingan atlet pada kejurnas Karate yang akan
dilaksanakan di Lombok namun karena ada bencana gempa
bumi di Lombok sehingga di batalkan.
- Kemudian Pendampingan atlet di Medan ada Kejurnas
Takraw batal diikuti karena atlet dan pelatihnya mengikuti
Asian Games. pelaksanaan Kerjurnas ini bersamaan dengan
penyelenggaraan Asian Games.
2. Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral, terdapat
efisiensi pada Belanja Tenaga Ahli IT yang tidak bisa di
realisasikan karena sudah teranggarkan di Diskominfo;
3. Kegiatan Penyusunan dan Rencana Pengelolaan SKO di
efisiensikan karena sampai dengan APBD-P Tahun 2018 belum
ada SK ketetapan lahan guna pembangunan SKO.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-91
b). Solusi
1. Diharapkan kedepan akan dilakukan lebih selektif dalam
penganggaran;
2. Tidak akan di alokasikan kembali untuk belanja tenaga ahli
pada kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral kerena
sudah menjadi kewenangna Diskominfo;
3. Akan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan terkait Sekolah Khusus Olahraga.
4.2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik
didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas
Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, dan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran
Belanja Langsung sebesar Rp824.041.000,- dan realisasi sebesar
Rp640.101.000,- atau sebesar 77,68% dengan realisasi fisik sebesar
90,98%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.2.13
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Statistik)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN WAJIB BUKAN
PELAYANAN DASAR
Bidang Statistik 824.041.000 640.101.000 77,68 90.98 Dinas
Komunikasi
Informatika,
Statistik dan
Persandian,
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-92
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Program Penyediaan Data
Pembangunan Daerah
824.041.000 640.101.000 77,68 90.98 Dinas
Komunikasi
Informatika,
Statistik dan
Persandian,
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Penyediaan Data dan Informasi
Pembangunan
366,591,000 365,441,000 99.69 100.00 Dinas
Komunikasi
Informatika,
Statistik dan
Persandian
Penyediaan Data dan Informasi
Pembangunan
457,450,000 274,660,000 60.04 81.95 Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Statistik, adalah:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
a). Permasalahan
1. Fasilitasi Sekretariat Bersama Banten Lama, namun dikarenakan
kondisi teknis dilokasi tidak memungkinkan, maka sub tolok
ukur ini tidak dapat dilaksanakan.
2. Rencana Induk Kawasan Banten Lama, sub tolok ini tidak dapat
dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan.
3. Visualisasi Revitalisasi Kawasan Banten Lama sub tolok ini
tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu
pelaksanaan.
b). Solusi
Solusi untuk permasalahan tersebut kedepan agar lebih
meningkatkan kecermatan dalam memperhitungkan kondisi-
kondisi teknis dan kecukupan waktu pelaksanaan kegiatan
sehingga output kegiatan dapat tercapai.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-93
4.2.14 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian
didukung oleh 1 program dan 1 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas
Komunikasi Informatika. Statistik dan Persandian Provinsi Banten.
Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp539.460.000,- dan
realisasi sebesar Rp491.345.000,- atau sebesar 91,08% dengan realisasi
fisik sebesar 100,00%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.2.14
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Persandian)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu
Anggaran Realisasi
Nama SKPD / OPD
(Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN WAJIB BUKAN
PELAYANAN DASAR
Bidang Persandian 539,460,000 491,345,000 91.08 100.00
Program Tata Kelola Persandian 539,460,000 491,345,000 91.08 100.00 Dinas Komunikasi
Informatika. Statistik
dan Persandian
Pengelolaan Persandian dan
Keamanan Informasi
539,460,000 491,345,000 91.08 100.00 Dinas Komunikasi
Informatika. Statistik
dan Persandian
4.2.15 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan
didukung oleh 3 program dan 9 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran
Belanja Langsung sebesar Rp11.711.500.000,- dan realisasi sebesar
Rp9.597.071.293,- atau sebesar 81,95% dengan realisasi fisik sebesar
94,53%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-94
Tabel 4.2.15
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Kebudayaan)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN WAJIB BUKAN
PELAYANAN DASAR
Bidang Kebudayaan 11,711,500,000 9,597,071,293 81.95 94.53
Program Pelestarian Kebudayaan 8,738,733,000 7,061,623,043 80.81 87.63 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Pelestarian. Pengembangan dan
Pemanfaatan Cagar Budaya dan
Permuseuman
1,147,100,000 1,117,636,000 97.43 100.00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Pelestarian. Pengembangan dan
Pemanfaatan Sejarah. Nilai
Tradisi dan Kesenian
1,339,980,000 1,262,989,000 94.25 100.00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Sumberdaya
Manusia Kebudayaan
1,874,806,000 1,795,241,000 95.76 100.00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Pelayanan Tata
Usaha UPT Taman Budaya
2,537,841,000 1,322,406,843 52.11 53.12 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Peningkatan Pelayanan Tata
Usaha UPT Museum
1,839,006,000 1,563,350,200 85.01 85.01 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
1,083,370,000 1,030,451,250 95.12 95.96 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Pengkajian dan Perawatan
Museum
446,357,000 403,965,250 90.50 93.58 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyajian dan Layanan Edukasi
Seni Budaya
637,013,000 626,486,000 98.35 98.35 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
1,889,397,000 1,504,997,000 79.65 100.00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Pelestarian Seni Budaya 1,208,284,000 837,780,000 69.34 100.00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Seni Budaya 681,113,000 667,217,000 97.96 100.00 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
Kegiatan-kegiatan dibidang kebudayaan terkait anggaran yang
tidak terserap antara lain dikarenakan adanya efesiensi kontrak,
belanja jasa narasumber dan uang saku peserta.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-95
b). Solusi
Kedepan agar dilakukan perencanaan yang lebih matang, dan
dilakukan percepatan dalam pelaksanaan kegiatan.
4.2.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang
Perpustakaan didukung oleh 3 program dan 15 kegiatan yang
dilaksanakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi
Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp13.609.800.000,-
dan realisasi sebesar Rp12.877.753.493,- atau sebesar 94,62% dengan
realisasi fisik sebesar 97,75%. Pelaksanaan program dan kegiatan
dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.2.16
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Perpustakaan)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu
Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN WAJIB BUKAN
PELAYANAN DASAR
Bidang Perpustakaan 13,609,800,000 12,877,753,493 94.62 97.75
Program Tata Kelola
Pemerintahan
8,416,518,500 8,135,494,092 96.66 100.00 Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
88,880,000 88,280,000 99.32 100.00 Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
178,130,000 143,850,000 80.76 100.00 Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
1,995,429,670 1,986,958,020 99.58 100.00 Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
800,694,000 795,210,900 99.32 100.00 Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
3,737,758,830 3,516,262,279 94.07 100.00 Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah
Peningkatan Kapasitas
Aparatur
109,500,000 106,810,000 97.54 100.00 Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-96
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu
Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah
1,314,186,000 1,308,332,893 99.55 100.00 Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
45,000,000 45,000,000 100.00 100.00 Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
146,940,000 144,790,000 98.54 100.00 Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah
Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2,784,654,500 2,630,851,000 94.48 95.14 Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah
Pembinaan dan Pengembangan
Minat dan Budaya Baca
Masyarakat
1,341,500,000 1,275,575,000 95.09 100.00 Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah
Pembinaan dan Pengembangan
Perpustakaan
1,220,954,500 1,190,050,000 97.47 100.00 Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah
Pembinaan dan Pengembangan
Sistem Kearsipan
222,200,000 165,226,000 74.36 85.41 Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah
Program Pengembangan Koleksi
dan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Perpustakaan
2,408,627,000 2,111,408,401 87.66 98.11 Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah
Peningkatan Kualitas Layanan
dan Kerjasama Perpustakaan
623,907,000 566,057,500 90.73 100.00 Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah
Pengembangan Layanan dan
Sistem Informasi Perpustakaan
Berbasis Teknologi dan
Informatika
498,900,000 469,145,500 94.04 100.00 Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah
Pengelolaan Bahan Deposit dan
Penyediaan Bahan Pustaka
Perpustakaan
1,285,820,000 1,076,205,401 83.70 94.33 Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Perencanaan anggaran tidak matang menyebabkan anggaran
harus direvisi/menunggu perubahan anggaran, hal ini tentunya
menjadikan waktu pelaksanaan kegiatan menjadi tidak efisien.
2. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kearsipan
pada sub tolok ukur penyusunan pergub jadwal retensi arsip
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-97
Subtantif untuk 11 urusan pemerintah daerah belum dapat
diselesaikan dikarenakan surat rekomendasi dari Kepala Arsip
Nasional (ANRI) terkait draft Pergub tersebut baru turun pada
pertengahan desember 2018 sehingga tidak cukup waktu untuk
memprosesnya kedalam Pergub, namun draft Pergub tersebut
saat ini sudah ada di Biro Hukum untuk selanjutnya diproses
menjadi Pergub pada tahun 2019;
3. Kegiatan Pengelolaan Bahan Deposit dan Penyediaan Bahan
Pustaka Perpustakaan pada sub tolok ukur pengadaan koleksi
Banten Corner dibatalkan penyerapannya dikarenakan pihak ke
tiga tidak mampu memenuhi kriteria koleksi sebagaimana
dalam ketentuan, hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas
koleksi Banten Corner dan mengurangi inefisiensi akibat barang
yang tidak sesuai spesifikasi.
b). Solusi
1. Pengadaan diklat pelatihan, sosialisasi yang terus menerus baik
perencanaan maupun keuangan diperlukan untuk peningkatan
kualitas sumber daya manusia pengelola APBD di Provinsi
Banten;
2. Koordinasi yang intensif dengan Biro Hukum agar Pergub
Jadwal Retensi Arsip Substantif 11 urusan Pemerintah Daerah
dapat diselesaikan tepat waktu;
3. Lebih ketat lagi dalam proses penunjukan pihak ketiga pada
sub tolok ukur pengadaan koleksi Banten Corner, agar ke depan
tidak terjadi lagi kejadian serupa.
4.2.17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan.
Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan
didukung oleh 1 program dan 3 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten. Alokasi
Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp1.844.180.000,- dan realisasi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-98
sebesar Rp1.768.350.500,- atau sebesar 95,89% dengan realisasi fisik
sebesar 100,00%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.2.17
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Kearsipan)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu
Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN WAJIB BUKAN
PELAYANAN DASAR
Bidang Kearsipan 1,844,180,000 1,768,350,500 95.89 100.00
Program Pengelolaan Sistem
Kearsipan
1,844,180,000 1,768,350,500 95.89 100.00 Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah
Penelusuran. Akuisisi dan
Pemeliharaan Arsip Statis
1,043,600,000 1,023,650,500 98.09 100.00 Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah
Pelayanan Kearsipan dan
Pemanfaatan Arsip
267,300,000 211,670,000 79.19 100.00 Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah
Pengelolaan Arsip Dinamis 533,280,000 533,030,000 99.95 100.00 Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Daerah Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
Efisiensi Kontrak, efisiensi Narasumber, uang saku jaga stand, dan
sound system serta serta perjalanan dinas tidak direduksi pada saat
perubahan anggaran sehingga membebani realisasi.
b). Solusi
Guna kedepan harus konsistensi dalam perencanaan dan
pengangaran.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-99
4.3 Penyelenggaraan Urusan Pilihan.
Penyelenggaraan Urusan Pilihan melaksanakan 7 Urusan Bidang 25
program dan 174 kegiatan yang tersebar di 6 (enam) Perangkat Daerah, yaitu:
Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral,
dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.
Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan sebesar
Rp198.883.632.000,- dan realisasi sebesar Rp122.502.849.348,- atau sebesar
61,60% dengan realisasi fisik sebesar 95,38%. Adapun Urusan Pilihan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018, sebagai
berikut :
4.3.1 Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan.
Pada Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan didukung
oleh 5 program dan 41 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja
Langsung sebesar Rp16.687.270.000,- dan realisasi sebesar
Rp14.644.182.196,- atau sebesar 87,76% dengan realisasi fisik sebesar
97,26%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.3.1
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Kelautan dan Perikanan)
No Uraian Urusan, Bidang, Program dan
Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN PILIHAN
Bidang Kelautan dan Perikanan 16,687,270,000 14,644,182,196 87.76 97.26
Program Tata Kelola Pemerintahan 10,753,142,507 9,144,564,696 85.04 98.65 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
37,010,000 37,010,000 100.00 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
204,143,000 176,643,000 86.53 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
364,500,000 352,629,763 96.74 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-100
No Uraian Urusan, Bidang, Program dan
Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
1,403,101,000 1,153,427,180 82.21 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
2,682,266,675 2,350,199,053 87.62 92.85 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Peningkatan Kapasitas Aparatur 349,600,000 315,545,000 90.26 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
1,662,817,132 1,045,152,936 62.85 82.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada Balai Budidaya Ikan
Pantai
150,000,000 148,000,000 98.67 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Balai
Budidaya Ikan Pantai
150,000,000 148,690,000 99.13 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai Budidaya
Ikan Pantai
493,000,000 458,877,402 93.08 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada Balai Pengujian
Mutu Hasil Perikanan
147,100,000 145,212,000 98.72 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Balai
Pengujian Mutu Hasil Perikanan
211,820,000 181,837,400 85.85 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai Pengujian
Mutu Hasil Perikanan
811,766,700 765,219,403 94.27 98.18 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada Balai Pelabuhan
Perikanan Pantai (BPPP) Labuan
100,000,000 94,036,700 94.04 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Balai
Pelabuhan Perikanan Pantai
(BPPP) Labuan
270,000,000 255,096,900 94.48 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai Pelabuhan
Perikanan Pantai (BPPP) Labuan
596,900,000 484,650,896 81.19 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada Balai Budidaya Ikan
Air Tawar
220,800,000 204,587,800 92.66 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Balai
Budidaya Ikan Air Tawar
197,600,000 196,614,300 99.50 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai Budidaya
Ikan Air Tawar
571,936,000 502,470,963 87.85 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
128,782,000 128,664,000 99.91 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Program Peningkatan Produksi
Perikanan Tangkap
2,188,586,493 1,948,640,600 89.04 91.50 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Pengelolaan Sumber Daya Ikan 452,682,500 317,150,000 70.06 95.27 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-101
No Uraian Urusan, Bidang, Program dan
Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengelolaan Kapal. Alat
Penangkap Ikan dan Sertifikasi
Awak Kapal Perikanan
655,564,000 611,947,600 93.35 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Pembinaan dan Pengembangan
Pelabuhan Perikanan
401,000,000 396,400,000 98.85 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Pengembangan Usaha Pelabuhan 21,609,993 10,900,000 50.44 53.73 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Tata Operasional BPPP Labuan 327,980,000 286,243,000 87.27 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Fasilitas Pokok dan
Fungsional Pelabuhan Perikanan -
UPTD Provinsi Banten (DAK)
329,750,000 326,000,000 98.86 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Program Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan
454,210,000 371,005,500 81.68 96.17 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Penanganan Pelanggaran 283,430,000 271,380,000 95.75 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Pengawasan Pengelolaan
Sumberdaya Perikanan
65,420,000 52,915,500 80.89 90.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Pengawasan Pengelolaan
Sumberdaya Kelautan
105,360,000 46,710,000 44.33 98.50 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Program Peningkatan Daya Saing
Perikanan
1,869,302,000 1,794,118,000 95.98 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Pembinaan Mutu dan
Diversifikasi Produk Kelautan dan
Perikanan
108,304,000 107,020,000 98.81 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Peningkatan Investasi dan
Promosi Produk Perikanan
184,759,000 173,089,000 93.68 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Peningkatan Usaha dan
Kelembagaan Perikanan Budidaya
37,760,000 31,760,000 84.11 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Peningkatan Kualitas Pengujian 520,200,000 472,695,000 90.87 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Pengendalian Mutu Perikanan 93,465,000 87,440,000 93.55 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Kegiatan PengembanganBenihdan
Induk Ikan Unggul Air Tawar
711,850,000 709,300,000 99.64 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Kegiatan Pembinaan Perbenihan
Ikan Air Tawar
212,964,000 212,814,000 99.93 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
ProgramPengelolaan Sumber Daya
Laut. Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
1,422,029,000 1,385,853,400 97.46 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Pengelolaan Ruang Laut dan
Konservasi
559,635,000 529,823,000 94.67 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Pendayagunaan Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil
48,420,000 48,420,000 100.00 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir
377,474,000 374,335,400 99.17 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Produksi Benih Ikan Air Laut dan
Payau
189,000,000 189,000,000 100.00 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Pelayanan Teknis BBIP 247,500,000 244,275,000 98.70 100.00 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-102
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan
Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
Sisa anggaran yang tidak terserap, disebabkan antara lain:
1. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada
pemeliharaan kendaraan dinas direalisasikan sesuai permintaan
pemeliharaan;
2. Efisiensi perjalanan dinas pada kegiatan rapat koordinasi
kedalam dan keluar daerah;
3. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan terkendala pada
anggaran untuk premi asuransi nelayan dibeberapa Kab/Kota
belum optimal dikarenakan pihak Dinas terkait Kab/Kota
dengan minimnya keterbatasan waktu untuk menengani
pendataan nelayan di setiap Kab/Kota;
4. Kegiatan Pengembangan Usaha Pelabuhan terdapat efisiensi
anggaran karena terjadi duplikasi anggaran dari kementrian
Kelautan dan Perikanan;
5. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai
Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPP) Labuan terdapat efisiensi
anggaran dari belanja listrik;
6. Adanya sisa Anggaran tidak di Gunakan, karena keterlambatan
pelaksanaan kegiatan pada sub tolok ukur Pokmaswas.
b). Solusi
1. Perlu adanya tahapan-tahapan perencanaan program
pembangunan, sehingga dalam melaksanakan
program/kegiatan dapat terlaksana dengan baik;
2. pada TA. 2019 untuk perjalanan dinas dilaksanakan pada
masing-masing kegiatan;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-103
3. Perlu dilakukannya evaluasi dan kajian dalam menetukan
perencanaan program/kegiatan pembangunan di sektor
kelautan dan perikanan.
4.3.2 Urusan Pilihan Bidang Pariwisata.
Pada Urusan Pilihan Bidang Pariwisata didukung oleh 5
program dan 19 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pariwisata
Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp15.977.050.000,- dan realisasi sebesar Rp15.071.154.047,- atau sebesar
94,33% dengan realisasi fisik sebesar 99,51%. Pelaksanaan program dan
kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.3.2
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Pariwisata)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu
Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN PILIHAN
Bidang Pariwisata 15,977,050,000 15,071,154,047 94.33 99.51
Program Tata Kelola
Pemerintahan
4,309,807,000 4,023,055,717 93.35 98.21 Dinas Pariwisata
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
30,000,000 29,200,000 97.33 100.00 Dinas Pariwisata
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
58,892,000 53,892,000 91.51 100.00 Dinas Pariwisata
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
600,000,000 564,525,500 94.09 100.00 Dinas Pariwisata
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
567,165,000 543,246,200 95.78 100.00 Dinas Pariwisata
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
2,429,116,000 2,216,436,451 91.24 87.50 Dinas Pariwisata
Peningkatan Kapasitas Aparatur 14,714,000 6,000,800 40.78 100.00 Dinas Pariwisata
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
609,920,000 609,754,766 99.97 100.00 Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Industri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1,562,660,500 1,475,379,600 94.41 100.00 Dinas Pariwisata
Pembinaan Usaha Industri
Pariwisata
431,910,000 410,398,500 95.02 100.00 Dinas Pariwisata
Standarisasi Usaha Industri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
302,320,500 296,765,000 98.16 100.00 Dinas Pariwisata
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-104
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu
Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengembangan Potensi
Ekonomi Kreatif
828,430,000 768,216,100 92.73 100.00 Dinas Pariwisata
Program Pemasaran Produk
Pariwisata
6,183,468,000 5,764,012,730 93.22 99.33 Dinas Pariwisata
Promosi Pariwisata Provinsi
Banten
2,558,720,000 2,213,773,900 86.52 100.00 Dinas Pariwisata
Penyiapan Sarana dan
Prasarana Promosi Pariwisata
2,980,148,000 2,951,524,830 99.04 100.00 Dinas Pariwisata
Pengembangan Potensi Pasar
Pariwisata
644,600,000 598,714,000 92.88 98.00 Dinas Pariwisata
Program Pengembangan
Sumberdaya Manusia Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif
1,224,217,100 1,175,646,000 96.03 100.00 Dinas Pariwisata
Peningkatan Standarisasi dan
Kualifikasi Sumber Daya
Manusia
221,560,000 191,417,500 86.40 100.00 Dinas Pariwisata
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pariwisata Ekonomi
Kreatif tingkat lanjutan
174,600,000 169,278,000 96.95 100.00 Dinas Pariwisata
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pariwisata Banten
828,057,100 814,950,500 98.42 100.00 Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
2,696,897,400 2,633,060,000 97.63 100.00 Dinas Pariwisata
Optimalisasi Pengembangan
Daya Tarik Wisata Provinsi
Banten
1,209,606,300 1,171,583,600 96.86 100.00 Dinas Pariwisata
Pengelolaan Kawasan Strategis
Pariwisata Provinsi Banten
1,222,329,700 1,221,021,000 99.89 100.00 Dinas Pariwisata
Pengembangan Pemberdayaan
Masyarakat Destinasi Pariwisata
Provinsi Banten
264,961,400 240,455,400 90.75 100.00 Dinas Pariwisata
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Pariwisata yang
dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada tolok ukur
Penyediaan HUT Banten dan Banten Expo yang tidak terserap
0,00% dari pagu tolok ukur kegiatan sebesar Rp57.600.000,- hal
ini dikarenakan kode rekening anggaran penyewaan tenda dan
perlengkapan event tidak terbelanjakan karena kegiatannya
dilaksanakan oleh seksi promosi pariwisata;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-105
2. Peningkatan kapasitas aparatur pada tolok ukur Peningkatan
kompetensi aparatur yang hanya terserap Rp4.100.000,- atau
sekitar 34,17% dari pagu tolok ukur kegiatan sebesar
Rp12.000.000,-, Hal ini dikarenakan anggaran belanja jasa
pengiriman kursus singkat bagi ASN yang telah disediakan
tidak dapat dibelanjakan, serta minimnya surat undangan yang
masuk yang meminta aparatur PNS dilingkungan Dinas
Pariwisata Provinsi Banten untuk hadir dan mengikuti kegiatan
bimbingan teknis;
3. Kegiatan Promosi Pariwisata Provinsi Banten terdapat efisinsi
Narasumber, kontrak dan belanja dokumentasi, publikasi;
4. Pengembangan Potensi Pasar Pariwisata pada tolok ukur
Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat yang hanya
terserap sekitar 3,47% dari pagu tolok ukur kegiatan sebesar
Rp30.000.000,- dikarenakan anggaran untuk belanja jasa
konsultan tidak dapat dibelanjakan karena pihak BPS selaku
pihak penyedia yang dikerjasamai oleh Bidang Pemasaran
untuk melakukan kegiatan penyusunan tidak dapat
melaksanakan tugasnya disebabkan padatnya aktifitas jadwal
kegiatan para tim penyusun di BPS;
5. Kegiatan Peningkatan Standarisasi dan Kualifikasi Sumber
Daya Manusia terdapat efisiensi jasa kesenian (dikarenakan
tempat tidak di mungkinkan dan narasumber dari pusat tidak
dapat hadir).
b). Solusi
1. Peningkatan pemahaman tugas pokok dan fungsi yang optimal
dan menyeluruh kepada seluruh unit kerja dilingkup Dinas
Pariwisata Provinsi Banten;
2. Penguatan internalisasi perencanaan yang dikoordinir oleh
Sekretariat Dinas melalui Sub Bagian Program, Evaluasi dan
Pelaporan untuk memetakan kegiatan yang menjadi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-106
kewenangan unit kerja serta mengoptimalkan skala prioritas
pembangunan dalam rangka menunjang pencapaian target
indikator kinerja utama Dinas Pariwisata Provinsi Banten;
3. Perlunya meningkatkan intensitas dalam menjalin komunikasi
antar instansi/OPD agar dapat menjadi pembuka wawasan
ketika terjadi permasalahan teknis dan non teknis yang dapat
menghambat capaian kinerja sehingga mudah dilakukan
pemecahan sebaik – baiknya;
4. Memperhatikan target rencana kegiatan yang tertuang dalam
Rencana Startegis Dinas Pariwisata 2017 – 2022 sehingga tidak
ditemukan duplikasi kegiatan serta mendukung kebijakan
pembangunan yang terarah.
4.3.3 Urusan Pilihan Bidang Pertanian.
Pada Urusan Pilihan Bidang Pertanian didukung oleh 7 program
dan 44 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pertanian Provinsi
Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp36.199.310.000,-
dan realisasi sebesar Rp33.953.229.227,- atau sebesar 93,80% dengan
realisasi fisik sebesar 98,91%. Pelaksanaan program dan kegiatan
dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.3.3
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Pertanian)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN PILIHAN
Bidang Pertanian 36,199,310,000 33,953,229,227 93.80 98,91
Program Tata Kelola
Pemerintahan
19,039,406,875 18,023,029,625 94.66 100.00 Dinas Pertanian
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
15,100,000 15,100,000 100.00 100.00 Dinas Pertanian
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
344,050,000 336,405,000 97.78 100.00 Dinas Pertanian
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
3,884,188,100 3,589,083,708 92.40 100.00 Dinas Pertanian
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-107
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
2,794,812,970 2,659,039,500 95.14 100.00 Dinas Pertanian
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
9,149,059,010 8,820,183,448 96.41 100.00 Dinas Pertanian
Peningkatan Kapasitas Aparatur 28,800,000 26,800,000 93.06 100.00 Dinas Pertanian
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
2,618,696,795 2,379,648,969 90.87 100.00 Dinas Pertanian
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
3,800,000 3,800,000 100.00 100.00 Dinas Pertanian
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
200,900,000 192,969,000 96.05 100.00 Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi
dan Produktivitas Tanaman
Pangan
4,134,724,000 3,664,739,400 88.63 100.00 Dinas Pertanian
Peningkatan Produksi.
Produktivitas dan Mutu Produk
Serelia
1,215,272,000 1,175,648,200 96.74 100.00 Dinas Pertanian
Peningkatan Produksi.
Produktivitas dan Mutu aneka
Kacang dan Umbi
588,550,000 528,671,000 89.83 100.00 Dinas Pertanian
Pengembangan Teknologi dan
Pasca panen Tanaman pangan
211,880,000 198,875,000 93.86 100.00 Dinas Pertanian
Produksi dan Pemasaran benih
Tanaman Pangan
835,062,000 659,543,200 78.98 100.00 Dinas Pertanian
Perlindungan TanamanPangan 308,820,000 290,075,500 93.93 100.00 Dinas Pertanian
Pengembangan Perbenihan
Tanaman Pangan
411,125,000 344,531,500 83.80 100.00 Dinas Pertanian
Pelayanan Teknis Sertifikasi dan
Pengawasan Tanaman Pangan
564,015,000 467,395,000 82.87 100.00 Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi
dan Produktivitas Hortikultura
3,351,063,000 2,952,156,000 88.10 95.91 Dinas Pertanian
pengembangan Perbenihan
Tanaman Hortikultura
793,420,000 716,639,200 90.32 100.00 Dinas Pertanian
Peningkatan Produksi Buah dan
Florikultura
309,570,000 257,540,800 83.19 89.05 Dinas Pertanian
Peningkatan Produksi Sayuran
dan Tanaman Obat
866,187,000 815,912,000 94.20 100.00 Dinas Pertanian
Pengembangan Teknologi dan
Pasca Panen Hortikultura
458,511,000 451,169,000 98.40 100.00 Dinas Pertanian
Produksi dan Pemasaran benih
TanamanHortikultura
474,178,000 293,714,000 61.94 82.29 Dinas Pertanian
Perlindungan Tanaman
Hortikultura
164,854,000 162,088,000 98.32 100.00 Dinas Pertanian
Pelayanan Teknis Sertifikasi dan
Pengawasan Tanaman
Hortikultura
284,343,000 255,093,000 89.71 100.00 Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi
dan Produktivitas Perkebunan
2,375,393,000 2,200,234,700 92.63 96.45 Dinas Pertanian
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-108
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Produksi dan Pemasaran Benih
Tanaman Perkebunan
32,800,000 15,108,000 46.06 73.15 Dinas Pertanian
Pengembangan Perbenihan
Tanaman Perkebunan
75,000,000 52,277,000 69.70 100.00 Dinas Pertanian
Pelayanan Teknis Sertifikasi dan
Pengawasan Tanaman
Perkebunan
46,838,000 46,543,000 99.37 100.00 Dinas Pertanian
Perlindungan Tanaman
Perkebunan
44,250,000 44,250,000 100.00 100.00 Dinas Pertanian
Peningkatan Produksi
Komoditas Perkebunan
687,300,000 621,123,500 90.37 100.00 Dinas Pertanian
Pengembangan Komoditas
Perkebunan
1,146,670,000 1,090,283,200 95.08 100.00 Dinas Pertanian
Pengembangan Aneka Usaha
dan Pemasaran Hasil
Perkebunan
342,535,000 330,650,000 96.53 100.00 Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi
dan Produktivitas Peternakan
1,931,445,925 1,853,795,802 95.98 100.00 Dinas Pertanian
Pengembangan Perbibitan
Ternak
341,830,000 317,670,000 92.93 100.00 Dinas Pertanian
Pengembangan Pakan ternak 190,050,000 187,188,800 98.49 100.00 Dinas Pertanian
Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Peternakan
336,855,000 296,455,000 88.01 100.00 Dinas Pertanian
Pengujian Mutu Pakan dan
Hijauan Pakan ternak
223,630,175 220,272,000 98.50 100.00 Dinas Pertanian
Pengembangan Kawasan
Pertanian terpadu
99,200,000 98,900,000 99.70 100.00 Dinas Pertanian
Perbibitan Ternak 739,880,750 733,310,002 99.11 100.00 Dinas Pertanian
Program Peningkatan Prasarana
Sarana dan Penyuluhan Pertanian
3,867,884,000 3,784,131,900 97.83 100.00 Dinas Pertanian
Penyediaan Prasarana dan
Sarana Pertanian
171,500,000 171,498,000 100.00 100.00 Dinas Pertanian
Pemanfaatan Lahan dan Air
Irigasi
511,495,000 490,570,000 95.91 100.00 Dinas Pertanian
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Tani
3,184,889,000 3,122,063,900 98.03 100.00 Dinas Pertanian
Program Penanganan Kesehatan
Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner
1,499,393,200 1,475,141,800 98.38 100.00 Dinas Pertanian
Penanggulangan dan
Pencegahan Penyakit Hewan
Menular
365,630,000 364,817,500 99.78 100.00 Dinas Pertanian
Pengendalian Kesehatan
Masyarakat Veteriner
249,140,000 242,545,000 97.35 100.00 Dinas Pertanian
Pengawasan Obat dan Produk
Asal Hewan
129,940,000 125,329,500 96.45 100.00 Dinas Pertanian
Peningkatan Penyidikan.
Pengujian dan Pengendalian
Penyakit Hewan Menular
422,073,000 422,073,000 100.00 100.00 Dinas Pertanian
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-109
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Peningkatan Penyidikan.
Pengujian dan Pelayanan
Masyarakat Veteriner
(Kesmavet)
332,610,200 320,376,800 96.32 100.00 Dinas Pertanian
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Pertanian yang
dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Kegiatan Produksi dan Pemasaran Benih Tanaman pangan
terserap realisasi keuangan sebesar 78,98%. Hal ini dikarenakan
penyerapan pada belanja jasa tenaga kerja pertanian tidak
seluruhnya diserap;
2. Pada kegiatan pengembangan perbenihan tanaman pangan,
realisasi keuangan yang terserap sebesar 83,80%, hal ini
dikarenakan adanya efisiensi pada honor biaya panen;
3. Pada kegiatan pelayanan teknis sertifikasi dan pengawasan
tanaman pangan, realisasi keuangan yang ada sebesar 82,87%
Hal ini dikarenakan adanya efisensi pada biaya pengujian;
4. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura hanya terserap
keuangan sebesar 83,19%, hal ini dikarenakan tidak terserapnya
belanja bibit manggis, dikarenakan ketidksesuai spesifikasi;
5. Pada kegiatan Produksi dan pemasaran benih tanaman
hortikultura, realisasi keuangan yang ada sebesar 61,94%. Hal
ini dikarenakan rendahnya penyerapan pada belanja bahan
kimia. Kondisi ini terkait ketidaktersediaan benih sumber,
ketidaktersediaan lokasi rekomendasi penangkar;
6. Kegiatan Produksi dan pemasaran benih tanaman perkebunan;
dan kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Perkebunan
disebabkan tidak maksimalnya penyerapan pada belanja bahan
kimia dan belanja jasa tenaga kerja, oleh karena
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-110
ketidaktersediaan benih sumber dan lokasi rekomendasi
penangkaran;
7. Kegiatan Pengolahan dan pemasaran hasil Peternakan, realisasi
keuangan yang tercapai sebesar 88,01%. Hal ini dikarenakan
adanya efisensi pada belanja sewa ruang.
b). Solusi
1. Diperlukannya petunjuk pelaksanaan APBD yang lebih jelas
dan sosialisasi yang baik terhadap SKPD;
2. Diperlukannya pemahaman yang sama antara instansi
pemerintah terhadap pelaksanaan APBD;
3. Pada Produksi dan pemasaran benih tanaman perkebunan
dialokasikan pengadaan lahan untuk penangkaran Benih.
4.3.4 Urusan Pilihan Bidang Kehutanan.
Pada Urusan Pilihan Bidang Kehutanan didukung oleh 1
program dan 15 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja
Langsung sebesar Rp8.440.592.000,- dan realisasi sebesar
Rp7.855.464.190,- atau sebesar 93,07% dengan realisasi fisik sebesar
100,00%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.3.4
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Kehutanan)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu
Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN PILIHAN
Bidang Kehutanan 8,440,592,000 7,855,464,190 93.07 100.00
Program Pengelolaan dan
Konservasi Hutan
8,440,592,000 7,855,464,190 93.07 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Perencanaan dan penatagunaan
hutan
290,000,000 289,700,000 99.90 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-111
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu
Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pemanfaatan hutan dan penatau
sahaan hasil hutan
339,020,000 335,424,000 98.94 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pengembangan aneka usaha dan
promosi kehutanan
507,840,500 493,109,190 97.10 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pengelolaan DAS dan Rehabilita
si Hutan dan Lahan
784,100,000 695,245,000 88.67 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Konservasi SDA dan Ekosistem 318,015,500 316,068,500 99.39 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Penyuluhan dan Pemberdayaan
Masyarakat
454,000,000 447,675,000 98.61 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pengelolaan Hutan wilayah Pan
deglang
620,700,000 615,931,000 99.23 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pengelolaan Hutan wilayah Sera
ng dan Cilegon
532,800,000 527,091,000 98.93 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pengelolaan Hutan wilayah Leb
ak
826,000,000 747,010,000 90.44 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pengelolaan Hutan wilayah Tan
gerang
376,000,000 374,200,000 99.52 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pengembangan Pembenihan
Tanaman Hutan
466,000,000 459,152,500 98.53 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Peningkatan Proteksi Pengawas
an Peredaran Benih Tanaman H
utan
82,150,000 81,892,000 99.69 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Perlindungan dan Rehabilitasi
Kawasan Taman Hutan Raya
Banten
320,000,000 319,250,000 99.77 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Pengembangan dan
Pemanfaatan Kawasan Taman
Hutan Raya Banten
211,966,000 205,246,000 96.83 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Rehabilitasi Lahan dan
Perhutanan Sosial (DAK)
2,312,000,000 1,948,470,000 84.28 100.00 Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Kehutanan yang
dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi
Banten, adalah:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-112
a). Permasalahan
1. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada bidang
kehutanan rata-rata disebabkan sisa anggaran tidak digunakan
dan efisiensi kontrak pengadaan, serta efisiensi anggaran;
2. Terjadinya kerusakan DAS
Akhir-akhir ini kondisi sumberdaya hutan dan lahan di Daerah
Aliran Sungai (DAS) cenderung menurun, yang menimbulkan
dampak negatif seperti banjir, kekeringan dan tanah longsor
yang terjadi di berbagai tempat, sehingga peranannya sebagai
penyangga kehidupan kurang optimal serta akibat penebangan
hutan secara illegal, kebakaran hutan, perambahan hutan
eksploitasi hutan yang berlebihan serta penggarapan lahan
yang tidak memperhatikan kaidah- kaidah konservasi tanah
dan air serta belum mantapnya perangkat lunak pembangunan
pengusahaan hutan, lemahnya penegakan hukum serta
kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
kehutanan mengakibatkan terjadinya deforestasi;
3. Masih luasnya lahan kritis di Provinsi Banten yang belum
tertangani, Jumlah total lahan kritis di Provinsi Banten seluas
193.770,06 Ha, tersebar di 4 kabupaten dan 2 kota di Provinsi
Banten (kota Serang, Cilegon, Kabupaten Lebak, Pandeglang,
Serang dan Tangerang);
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan bagi masyarakat
Hasil hutan bukan kayu (HHBK) di Provinsi Banten memiliki
potensi yang cukup besar dan belum dapat dioptimalkan
dengan baik meskipun tidak semua jenis HHBK tersebar serta
dikelola dan diusahakan di setiap daerah di wilayah Provinsi
Banten.
b). Solusi
1. Dalam upaya mencegah dan mengendalikan terjadinya
kerusakan hutan dan lahan maka diperlukan upaya-upaya
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-113
rehabilitasi hutan yang rusak dan lahan kritis, serta pemulihan
kembali fungsi daerah aliran sungai (DAS). Untuk menangani
upaya pemulihan hutan yang rusak dan lahan kritis maka perlu
dikelola secara baik dan tepat sasaran melalui sistem
pengelolaan DAS;
2. Pengembangan rehabilitasi hutan dan lahan pada lahan kritis
perlu terus ditingkatkan mengingat makin seringnya terjadi
bencana banjir dan tanah longsor, yang salah satunya
disebabkan oleh semakin menurunnya daya dukung
lingkungan;
3. Upaya yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan
pemanfaatan hasil hutan bagi masyarakat antara lain :
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembinaan maupun
skala ekonomi budidaya tanaman kehutanan, dengan
membentuk suatu perwilayahan komoditas dalam suatu
wilayah hamparan, sehingga diharapkan dapat
meningkatkan efisiensi pengelolaan dan meningkatkan nilai
ekonomi produk.
- Meningkatkan sumberdaya petani hutan dan aparatur
maupun pengusaha agar pembinaan maupun pengelolaan
usaha kehutanan dapat dilaksanakan secara professional.
- Pemanfaatan dan optimalisasi lembaga-lembaga terkait
dalam mengintensifkan permodalan usaha petani dan
memanfaatkan sistem informasi pasar.
4.3.5 Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral.
Pada Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
didukung oleh 4 program dan 22 kegiatan yang dilaksanakan pada
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten. Alokasi
Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp30.867.530.000,- dan realisasi
sebesar Rp30.545.947.095,- atau sebesar 98,96% dengan realisasi fisik
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-114
sebesar 100,00%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.3.5
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN PILIHAN
Bidang Energi dan Sumberdaya
Mineral
30,867,530,000 30,545,947,095 98.96 100.00
Program Tata Kelola Pemerintahan 7,878,419,500 7,598,964,567 96.45 100.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
42,000,000 42,000,000 100.00 100.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
134,710,000 129,860,000 96.40 100.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
1,717,118,500 1,698,753,795 98.93 100.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
754,900,000 730,014,700 96.70 100.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
2,842,352,000 2,634,654,651 92.69 100.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Peningkatan Kapasitas Aparatur 59,335,000 58,535,000 98.65 100.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
2,033,765,500 2,025,430,121 99.59 100.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
40,865,000 40,800,000 99.84 100.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
253,373,500 238,916,300 94.29 100.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Program Pengembangan.
Pengelolaan dan Pemanfaatan
Geologi. Air Tanah. Mineral dan
Batubara
1,822,807,000 1,816,528,428 99.66 100.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Pengembangan geologi dan air
tanah
427,250,000 422,468,000 98.88 100.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Pengusahaan air tanah 162,650,000 162,450,000 99.88 100.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-115
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengendalian geologi dan air
tanah
221,647,000 220,350,428 99.42 100.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Eksplorasi mineral dan batubara 251,092,000 251,092,000 100.00 100.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Operasi produksi mineral dan
batubara
213,958,000 213,958,000 100.00 100.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Reklamasi dan pasca tambang 546,210,000 546,210,000 100.00 100.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Infrastruktur Energi
dan Ketenagalistrikan
20,815,338,500 20,779,939,100 99.83 100.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Pengembangan infrastruktur
energi baru terbarukan
367,100,000 360,600,000 98.23 100.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Pengembangan infrastruktur
ketenagalistrikan
13,488,186,500 13,484,565,550 99.97 100.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Pengendalian pengembangan
infrastruktur Energi
1,173,541,000 1,152,115,450 98.17 100.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Energi Skala Kecil
dan Menengah (DAK)
5,786,511,000 5,782,658,100 99.93 100.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Program Pengembangan
Pemanfaatan Ketenagalistrikan
350,965,000 350,515,000 99.87 100.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Pembinaan Teknis
Ketenagalistrikan
76,325,000 76,325,000 100.00 100.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Pengusahaan ketenagaistrikan 105,300,000 105,300,000 100.00 100.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Pengendalian ketenagalistrikan 169,340,000 168,890,000 99.73 100.00 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Energi dan
Sumberdaya Mineral yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
Terdapat target kinerja di 1 (satu) kegiatan Pengembangan
Infrastruktur Ketenagalistrikan yaitu hanya terelasisasi 9.900 RTS
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-116
dari Target 9.832 RTS, karena adanya kendala teknis lapangan
sehingga terdapat 66 RTS tidak terealisasi. sebagaimana dimaksud
diatas adalah bahwa selama proses pelaksanaan pemasangan
Instalasi Rumah (IR), terdapat beberapa permsalahan terkait dengan
calon pemerima Bantuan Sosial (BANSOS) yang dalam dokumen
penganggaranya (DPA) telah tercantum nama definitif dan
alamatnya (by name and by adress), yaitu diantaranya sangat
berkaitan dengan data dari TNP2K tentang rumah tangga miskin
yang layak mendapat bantuan sosial listrik perdesaan, By Name By
Adress (harus sesuai dengan ID calon konsumen), serta data dari
PT. PLN (Persero) tentang sudah tidaknya mereka memiliki ID.
Pelanggan PLN, serta data tersebut bersifat Dinamis artinya sukar
diprediksi apa dan bagaimana serta kapan data tersebut berubah.
b). Solusi
Dibutuhkan koordinasi dan ketepatan dalam mengontrol dan
memonitoring data tersebut ke instansi terkait dalam hal ini PT.
PLN rayon terkait, sehingga data dapat benar-benar sesuai dengan
yang diharapkan.
4.3.6 Urusan Pilihan Bidang Perdagangan.
Pada Urusan Pilihan Bidang Perdagangan didukung oleh 4
program dan 11 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung
sebesar Rp5.133.984.500,- dan realisasi sebesar Rp4.822.833.542,- atau
sebesar 93,94% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%. Pelaksanaan
program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-117
Tabel 4.3.6
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Perdagangan)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu
Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN PILIHAN
Bidang Perdagangan 5,133,984,500 4,822,833,542 93.94 100.00
Program Pengembangan
Perdagangan Dalam Negeri
1,807,687,500 1,712,693,500 94.74 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Peningkatan Peran Pelaku
Usaha Dalam Kerjasama
Perdagangandan
Pengembangan Perdagangan
Berjangka
391,795,500 366,984,500 93.67 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Peningkatan Akses Distribusi
Perdagangan
575,320,000 551,745,000 95.90 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Stabilisasi Harga Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting
608,980,000 591,056,000 97.06 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Pengendalian Inflasi Daerah 231,592,000 202,908,000 87.61 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Program Pengembangan
Perdagangan Luar Negeri
1,071,557,000 1,033,401,000 96.44 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Peningkatan Peran Dunia Usaha
Bagi Pengembangan Ekspor
Daerah
309,888,000 296,240,000 95.60 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Pengembangan dan
Pengendalian Impor daerah
209,984,000 200,914,000 95.68 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Peningkatan Promosi
Perdagangan Luar Negeri
551,685,000 536,247,000 97.20 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Program Perlindungan dan
Pengawasan Industri
1,472,490,000 1,337,953,092 90.86 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Peningkatan Perlindungan
Konsumen
1,280,000,000 1,145,977,492 89.53 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Peningkatan Pengawasan
Barang Beredar/Jasa dan Tertib
Niaga
192,490,000 191,975,600 99.73 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Program Pelayanan Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang
782,250,000 738,785,950 94.44 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Peningkatan Pelayanan Mutu
Barang
393,500,000 389,788,950 99.06 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Peningkatan Pelayanan
Kalibrasi dan sertifikasi
388,750,000 348,997,000 89.77 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-118
4.3.7 Urusan Pilihan Bidang Perindustrian.
Pada Urusan Pilihan Bidang Perindustrian didukung oleh 3
program dan 22 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung
sebesar Rp85.577.895.500,- dan realisasi sebesar Rp15.610.039.051,- atau
sebesar 18,24% dengan realisasi fisik sebesar 71,99%. Pelaksanaan
program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.3.7
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Perindustrian)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu
Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN PILIHAN
Bidang Perindustrian 85,577,895,500 15,610,039,051 18.24 71.99
Program Tata Kelola Pemerintahan 82,305,688,350 12,481,456,451 15.16 15.98 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
60,342,800 57,582,800 95.43 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
236,089,400 189,417,400 80.23 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
70,532,190,920 1,538,854,100 2.18 2.23 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
788,762,500 731,875,800 92.79 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
4,132,766,000 3,889,047,754 94.10 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Peningkatan Kapasitas Aparatur 147,300,000 128,900,000 87.51 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
2,137,842,680 2,032,209,098 95.06 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Pengadaan Sarana dan
Prasarana pada Balai
Pengembangan Teknologi dan
Standarisasi Industri
296,000,000 291,268,900 98.40 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Balai
Pengembangan Teknologi dan
Standarisasi Industri
333,864,000 331,926,400 99.42 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-119
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu
Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai
Pengembangan Teknologi dan
Standarisasi Industri
984,256,700 934,130,760 94.91 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Pengadaan Sarana dan
Prasarana pada Balai Pengujian
dan Sertifikasi Mutu Barang
350,807,650 331,790,000 94.58 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Balai
Pengujian dan Sertifikasi Mutu
Barang
269,625,000 250,307,550 92.84 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada Balai
Pengujian dan Sertifikasi Mutu
Barang
1,059,252,700 974,488,889 92.00 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
597,513,000 462,680,000 77.43 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada Balai
Pengembangan Teknologi dan
Standarisasi Industri
186,650,000 162,773,000 87.21 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah pada Balai
Pengujian dan Sertifikasi Mutu
Barang
192,425,000 174,204,000 90.53 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Program Peningkatan Daya Saing
Industri
2,320,140,000 2,213,875,500 95.42 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Pengawasan dan Pembinaan
Standarisasi Mutu Produk
Industri
233,045,000 200,254,500 85.93 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Perencanaan dan
Pengembangan Perwilayahan
Industri serta Rekomendasi
Teknis Perijinan
450,660,000 422,200,000 93.68 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Peningkatan dan
Pengembangan Industri Kecil
Menengah
719,425,000 709,721,000 98.65 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Peningkatan dan
Pengembangan Sumber Daya
Industri
917,010,000 881,700,000 96.15 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Program Pelayanan
Pengembangan Teknologi dan
Standarisasi Industri
952,067,150 914,707,100 96.08 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Pengembangan dan
Peningkatan Produk industri
522,067,150 506,219,100 96.96 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Standarisasi dan sertifikasi
Industri
430,000,000 408,488,000 95.00 100.00 Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-120
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Perdagangan
yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan terdapat
Efisiensi Honorarium Narasumber (Narasumber tidak dapat
hadir);
2. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Belanja
pengadaan lahan Pusat Distribusi Provinsi yang berlokasi di
Desa Mekar Baru, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang
difasilitasi dengan anggaran sebesar Rp68,691,890,920,- dan
hanya direalisasikan sebesar Rp476,333,100,- belum dapat
dibayarkan kepada masyarakat karena mengalami kendala
keterbatasan waktu;
3. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai
Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri terdapat
efisiensi perjalanan dinas.
b). Solusi
1. Melakukan perencanaan ulang pengadaan lahan Pusat
Distribusi Provinsi pada kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor untuk tahun 2019;
2. Proses Perencanaan terkait perjalanan dinas tahun berikutnya
akan di sesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang
berlaku.
4.4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
melaksanakan 7 Urusan Bidang 27 program dan 265 kegiatan yang tersebar di
17 (tujuh belas) Perangkat Daerah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah; Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-121
Daerah; Badan Penghubung; Badan Kepegawaian Daerah; Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; Inspektorat Provinsi;
Sekretariat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Biro
Administrasi Rumah Tangga Pimpinan, Biro Bina Infrastruktur dan Sumber
Daya Alam, Biro Bina Perekonomian, Biro Hukum, Biro Kesejahteraan Rakyat,
Biro Umum, Biro Organisasi, Biro Pemerintahan), dan Sekretariat DPRD
Provinsi Banten.
Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pemerintahan Fungsi
Penunjang sebesar Rp636.749.950.000,- dan realisasi sebesar
Rp562.882.523.397,- atau sebesar 88,40% dengan realisasi fisik sebesar 90,63%.
Adapun Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018, sebagai berikut :
4.4.1 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi
Pemerintahan.
Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang
Administrasi Pemerintahan didukung oleh 12 program dan 111
kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD, Badan
Penghubung, Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan, Biro Umum, Biro
Hukum, Biro Organisasi, Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Biro
Administrasi Rumah Tangga Pimpinan, Biro Bina Perekonomian, Biro
Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, dan Biro Kesejahteraan
Rakyat) Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp403.807.300.000,- dan realisasi sebesar Rp363.921.989.666,- atau
sebesar 90,12% dengan realisasi fisik sebesar 97,41%. Pelaksanaan
program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-122
Tabel 4.4.1
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Administrasi Pemerintahan)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN PEMERINTAHAN
FUNGSI PENUNJANG
Bidang Administrasi
Pemerintahan
403,807,300,000 363,921,989,666 90.12 97.41 Sekretariat
DPRD,
Sekretariat
Daerah, Badan
Penghubung
Program Tata Kelola Pemerintahan 144,634,186,265 130,649,901,616 90.33 98.17 Sekretariat
DPRD,
Sekretariat
Daerah, Badan
Penghubung
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
733,578,000 705,396,000 96.16 100.00 Sekretariat DPRD
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
9,866,500,000 7,582,561,006 76.85 80.74 Sekretariat DPRD
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
16,057,930,000 14,263,870,091 88.83 100.00 Sekretariat DPRD
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
22,353,685,000 21,341,729,315 95.47 100.00 Sekretariat DPRD
Peningkatan Kapasitas Aparatur 1,153,475,000 1,121,981,100 97.27 100.00 Sekretariat DPRD
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
259,130,000 256,777,500 99.09 100.00 Sekretariat DPRD
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
50,000,000 49,000,000 98.00 100.00 Sekretariat DPRD
Pengelolaan Administrasi
Keuangan
1,386,691,500 1,337,437,750 96.45 100.00 Sekretariat DPRD
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah Aparatur
16,556,740,000 16,549,198,577 99.95 100.00 Sekretariat DPRD
Verifikasi dan Pembukuan
Keuangan
902,175,000 901,897,400 99.97 100.00 Sekretariat DPRD
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
70,000,000 68,743,000 98.20 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Umum)
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
9,050,000,000 7,174,954,000 79.28 83.88 Sekretariat
Daerah (Biro
Umum)
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
6,647,400,400 6,398,226,851 96.25 96.25 Sekretariat
Daerah (Biro
Umum)
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah Aparatur
1,885,959,000 1,880,558,901 99.71 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Umum)
Tata Usaha Pemerintahan 1,297,746,000 1,287,421,998 99.20 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Pemerintahan)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-123
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Tata Usaha Biro Hukum 1,391,232,000 903,709,925 64.96 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Hukum)
Tata Usaha Biro Kesejahteraan
Rakyat
1,988,051,265 1,925,736,950 96.87 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Kesejahteraan
Rakyat)
Tata Usaha Biro Perekonomian 1,538,835,000 1,252,491,460 81.39 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro Bina
Perekonomian)
Tata Usaha Biro Administrasi
Pembangunan
5,203,182,500 4,871,762,800 93.63 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Administrasi
Pembangunan)
Tata Usaha Biro Infrastruktur
dan SDA
1,518,750,200 1,404,123,664 92.45 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro Bina
Infrastruktur Dan
SDA)
Tata Usaha Biro Administrasi
Rumah Tangga Pimpinan
6,368,398,300 5,892,621,620 92.53 99.69 Sekretariat
Daerah (Biro
Administrasi
Rumah Tangga
Pimpinan)
Penyediaan Pelayaan Kedinasan
Biro Administrasi Rumah
Tangga Pimpinan
12,639,481,085 11,334,380,182 89.67 86.25 Sekretariat
Daerah (Biro
Administrasi
Rumah Tangga
Pimpinan)
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana
14,221,032,315 11,577,760,263 81.41 98.20 Sekretariat
Daerah (Biro
Umum, Biro
Administrasi
Rumah Tangga
Pimpinan)
Tata Usaha Gubernur dan Wakil
Gubernur
378,740,000 361,976,000 95.57 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Administrasi
Rumah Tangga
Pimpinan)
Tata Usaha Sekda. Staf Ahli
Gubernur dan Asisten Daerah
460,806,000 374,968,600 81.37 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Administrasi
Rumah Tangga
Pimpinan)
Tata Usaha Biro Umum dan
Perpustakaan Setda
5,803,800,000 5,163,718,000 88.97 89.54 Sekretariat
Daerah (Biro
Umum)
Pelayanan dan Penataan
Kearsipan pada Setda
306,000,000 282,416,100 92.29 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Umum)
Pelayanan Kerumahtanggaan di
lingkungan Setda
96,000,000 93,936,000 97.85 97.85 Sekretariat
Daerah (Biro
Umum)
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan di
Lingkungan Setda
225,000,000 220,414,000 97.96 97.96 Sekretariat
Daerah (Biro
Umum)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-124
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Tata Usaha Biro Organisasi 891,754,500 854,449,985 95.82 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Organisasi)
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
37,505,000 37,505,000 100.00 100.00 Badan
Penghubung
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
51,620,400 46,554,200 90.19 100.00 Badan
Penghubung
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
188,750,000 162,006,300 85.83 100.00 Badan
Penghubung
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
459,555,000 427,116,711 92.94 100.00 Badan
Penghubung
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
1,518,647,800 1,466,996,462 96.60 100.00 Badan
Penghubung
Peningkatan Kapasitas Aparatur 27,985,000 27,985,000 100.00 100.00 Badan
Penghubung
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
993,280,000 992,998,905 99.97 100.00 Badan
Penghubung
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
54,770,000 54,520,000 99.54 100.00 Badan
Penghubung
Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
226,040,775,500 203,297,183,026 89.94 98.57 Sekretariat DPRD
Penyelenggaraan Tata Kelola
Alat Kelengkapan DPRD
Provinsi Banten
182,701,043,400 162,392,990,946 88.88 100.00 Sekretariat DPRD
Pengkajian. Penyusunan Produk
Hukum
4,925,772,600 3,973,147,400 80.66 90.00 Sekretariat DPRD
Rapat dan Risalah DPRD
Provinsi Banten
3,112,750,000 2,693,580,000 86.53 100.00 Sekretariat DPRD
Peliputan dan Protokoler DPRD
Provinsi Banten
1,214,875,000 1,139,140,600 93.77 100.00 Sekretariat DPRD
Informasi. Publikasi dan
Dokumentasi DPRD Provinsi
Banten
11,999,247,500 11,294,049,800 94.12 100.00 Sekretariat DPRD
Penjaringan Aspirasi
Masyarakat
20,510,075,000 20,326,734,400 99.11 100.00 Sekretariat DPRD
Penyelenggaraan Tata Kelola
Administrasi Pimpinan DPRD
dan Badan Musyawarah DPRD
Provinsi Banten
1,577,012,000 1,477,539,880 93.69 100.00 Sekretariat DPRD
Program Penataan dan
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan
1,458,745,500 1,288,003,200 88.30 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Organisasi)
Tatalaksana Organisasi 228,910,000 207,160,000 90.50 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Organisasi)
Kebijakan Pelayanan Publik 210,787,000 187,725,000 89.06 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Organisasi)
Kelembagaan dan Perangkat
Daerah
112,698,000 107,698,000 95.56 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Organisasi)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-125
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pembinaan dan Pengendalian
Kelembagaan Kab/Kota
141,643,000 118,002,000 83.31 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Organisasi)
Analisa Formasi Jabatan 171,000,000 154,962,200 90.62 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Organisasi)
Akuntabilitas Kinerja Perangkat
Daerah
162,990,000 156,690,000 96.13 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Organisasi)
Pelayanan Kepegawaian di
Lingkungan Setda
315,797,500 248,096,000 78.56 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Organisasi)
Budaya Kerja dan Koordinasi
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pemerintah Provinsi
Banten
114,920,000 107,670,000 93.69 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Organisasi)
Program Perumusan Kebijakan
Pemerintahan
1,160,684,000 1,130,879,000 97.43 99.50 Sekretariat
Daerah (Biro
Pemerintahan)
Penyelenggaraan Kerjasama
Luar Negeri
73,975,000 72,765,000 98.36 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Pemerintahan)
Penyelenggaraan Kerjasama
Daerah
375,092,000 358,829,000 95.66 96.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Pemerintahan)
Pembinaan Kabupaten/Kota
Dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
144,732,000 143,697,000 99.28 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Pemerintahan)
Penataan Wilayah Administrasi
dan Batas Daerah
120,901,000 118,232,000 97.79 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Pemerintahan)
Penyusunan Administrasi
Rupabumi dan Kode Data
Wilayah Administrasi
Pemerintahan
72,050,000 71,800,000 99.65 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Pemerintahan)
Penataan Daerah Otonom 89,634,000 88,866,000 99.14 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Pemerintahan)
Administrasi Kepala Daerah
dan DPRD
76,050,000 73,150,000 96.19 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Pemerintahan)
Evaluasi Kinerja Pemerintahan
Daerah
208,250,000 203,540,000 97.74 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Pemerintahan)
Program Perumusan Kebijakan
Perekonomian
1,935,405,000 1,787,635,000 92.36 93.92 Sekretariat
Daerah (Biro Bina
Perekonomian)
Perumusan Kebijakan Lembaga
Keuangan Daerah dan BUMD
455,000,000 438,818,000 96.44 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro Bina
Perekonomian)
Perumusan Kebijakan
Penanaman Modal dan Promosi
210,000,000 207,554,000 98.84 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro Bina
Perekonomian)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-126
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Perumusan Kebijakan
Perindustrian. Perdagangan.
Koperasi dan UMKM
266,765,000 197,615,000 74.08 75.00 Sekretariat
Daerah (Biro Bina
Perekonomian)
Perumusan Kebijakan
Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi
196,500,000 150,000,000 76.34 76.34 Sekretariat
Daerah (Biro Bina
Perekonomian)
Perumusan Kebijakan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
225,000,000 224,238,000 99.66 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro Bina
Perekonomian)
Perumusan Kebijakan Pertanian.
Perkebunan dan Ketahanan
Pangan
200,000,000 197,050,000 98.53 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro Bina
Perekonomian)
Perumusan Kebijakan Kelautan
dan Perikanan
195,100,000 192,850,000 98.85 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro Bina
Perekonomian)
Perumusan Kebijakan
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
187,040,000 179,510,000 95.97 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro Bina
Perekonomian)
Program Peningkatan Kualitas
Produk dan Pelayanan Hukum
2,518,028,000 2,100,786,100 83.43 97.88 Sekretariat
Daerah (Biro
Hukum)
Sosialisasi Hukum 569,530,000 546,613,500 95.98 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Hukum)
Pengembangan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi
Hukum
217,642,000 164,186,000 75.44 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Hukum)
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah
100,000,000 30,090,000 30.09 90.62 Sekretariat
Daerah (Biro
Hukum)
Penyusunan Keputusan dan
Peraturan Kepala Daerah
Provinsi Banten
331,725,000 295,027,000 88.94 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Hukum)
Pengawasan Produk Hukum
Kab/Kota
102,065,000 62,855,000 61.58 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Hukum)
Penanganan Sengketa Hukum 355,316,000 167,764,600 47.22 94.26 Sekretariat
Daerah (Biro
Hukum)
Pelayanan Bantuan Hukum 417,850,000 410,350,000 98.21 98.12 Sekretariat
Daerah (Biro
Hukum)
Peningkatan Perlindungan
Hukum dan HAM
423,900,000 423,900,000 100.00 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Hukum)
Program Perumusan Kebijakan
Infrastruktur
625,899,800 617,599,800 98.67 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro Bina
Infrastruktur Dan
SDA)
Perumusan Kebijakan ESDM 140,014,800 139,714,800 99.79 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro Bina
Infrastruktur Dan
SDA)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-127
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Perumusan Kebijakan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
159,800,000 159,800,000 100.00 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro Bina
Infrastruktur Dan
SDA)
Perumusan Kebijakan
Pertanahan
84,100,000 81,100,000 96.43 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro Bina
Infrastruktur Dan
SDA)
Perumusan Kebijakan
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
51,400,000 51,400,000 100.00 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro Bina
Infrastruktur Dan
SDA)
Perumusan Kebijakan Urusan
Perhubungan
124,485,000 119,485,000 95.98 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro Bina
Infrastruktur Dan
SDA)
Perumusan Kebijakan Bidang
Komunikasi Informasi, Statistik
Dan Persandian
66,100,000 66,100,000 100.00 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro Bina
Infrastruktur Dan
SDA)
Program Perumusan Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat
3,560,698,735 3,460,853,235 97.20 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Kesejahteraan
Rakyat)
Perumusan Kebijakan
Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak.
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
126,000,000 125,600,000 99.68 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Kesejahteraan
Rakyat)
Koordinasi Pelaskanaan
Kebijakan Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat
143,000,000 141,400,000 98.88 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Kesejahteraan
Rakyat)
Perumusan Kebijakan
Pendidikan dan Kebudayaan.
Kepemudaan dan Olah Raga
120,100,000 119,300,000 99.33 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Kesejahteraan
Rakyat)
Perumusan Kebijakan
Kesehatan
126,000,000 125,500,000 99.60 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Kesejahteraan
Rakyat)
Perumusan Kebijakan
Pengendalian Penduduk dan
KB. Kependudukan dan Catatan
Sipil
143,000,000 140,900,000 98.53 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Kesejahteraan
Rakyat)
Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Kehidupan Agama
1,838,522,735 1,798,565,735 97.83 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Kesejahteraan
Rakyat)
Koordinas Lembaga Agama 299,176,000 297,300,000 99.37 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Kesejahteraan
Rakyat)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-128
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Perumusan Kebijakan Sosial 764,900,000 712,287,500 93.12 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Kesejahteraan
Rakyat)
Program Dukungan Layanan
Administrasi Pembangunan
3,568,417,500 3,120,877,000 87.46 89.63 Sekretariat
Daerah (Biro
Administrasi
Pembangunan)
Analisa Data Kegiatan
Pelaporan dan Pelaksanaan
Pembangunan
307,000,000 179,980,000 58.63 64.25 Sekretariat
Daerah (Biro
Administrasi
Pembangunan)
Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan administrasi
pembangunan
589,500,000 541,250,000 91.82 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Administrasi
Pembangunan)
Pengendalian Administrasi
Pelaksanaan Pembangunan
173,330,000 140,210,000 80.89 61.21 Sekretariat
Daerah (Biro
Administrasi
Pembangunan)
Pengendalian Administrasi
Bantuan Keuangan.
Dekonsentrasi. Dana Alokasi
Khusus dan Tugas Perbantuan
298,000,000 289,000,000 96.98 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Administrasi
Pembangunan)
Pengendalian Administrasi
Pendapatan Keuangan dan Aset
Daerah
194,747,500 150,637,000 77.35 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Administrasi
Pembangunan)
Penyusunan Pedoman
Pelaksanaan Pembangunan
274,100,000 214,450,000 78.24 98.80 Sekretariat
Daerah (Biro
Administrasi
Pembangunan)
Pengadaan Barang dan Jasa 1,425,590,000 1,322,780,000 92.79 92.79 Sekretariat
Daerah (Biro
Administrasi
Pembangunan)
Pengendalian Barang dan Jasa 306,150,000 282,570,000 92.30 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Administrasi
Pembangunan)
Program Fasilitasi dan Pelayanan
Pimpinan
10,206,146,900 9,757,021,572 95.60 99.17 Sekretariat
Daerah (Biro
Administrasi
Rumah Tangga
Pimpinan)
Penyelenggaraan Dinas
Pimpinan
7,168,558,900 6,747,020,424 94.12 96.67 Sekretariat
Daerah (Biro
Administrasi
Rumah Tangga
Pimpinan)
Tata Acara Pimpinan 819,840,000 817,905,000 99.76 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Administrasi
Rumah Tangga
Pimpinan)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-129
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pelayanan Tamu Pimpinan 626,358,000 609,010,900 97.23 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Administrasi
Rumah Tangga
Pimpinan)
Peliputan dan Dokumentasi
Pimpinan
1,591,390,000 1,583,085,248 99.48 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Administrasi
Rumah Tangga
Pimpinan)
Program Pelayanan Umum 6,744,856,000 5,426,285,000 80.45 92.14 Sekretariat
Daerah (Biro
Umum)
Analisa Kebutuhan Sarana dan
Prasarana
250,000,000 233,547,400 93.42 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Umum)
Distribusi dan Pemeliharaan
Sarana Prasarana di Lingkungan
Setda
3,482,756,000 2,490,860,600 71.52 71.52 Sekretariat
Daerah (Biro
Umum)
Pelayanan Pembayaran
Gaji/Tunjangan KDH/WKDH
dan Pegawai di Lingkungan
Setda
115,000,000 98,569,000 85.71 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Umum)
Pengelolaan Perbendaharaan
dan Verifikasi Biro Umum
200,000,000 198,181,000 99.09 100.00 Sekretariat
Daerah (Biro
Umum)
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
2,697,100,000 2,405,127,000 89.17 89.17 Sekretariat
Daerah (Biro
Umum)
Program Pembangunan Kemitraan 1,353,456,800 1,284,965,117 94.94 100.00 Badan
Penghubung
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
170,156,800 156,915,117 92.22 100.00 Badan
Penghubung
Pelayanan Masyarakat 229,220,000 202,595,000 88.38 100.00 Badan
Penghubung
Promosi. Investasi dan
Hubungan Kelembagaan
954,080,000 925,455,000 97.00 100.00 Badan
Penghubung
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Administrasi Pemerintahan, adalah:
Sekretariat DPRD
a). Permasalahan
1. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor disebabkan gagal
lelang pengadaan CCTV;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-130
2. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran terdapat
Efisiensi dari MCU anggota Dewan dari 85 hanya 18 yang MCU
dan Efisiensi Kontrak;
3. Kegiatan Penyelenggaraan Tata Kelola Alat Kelengkapan DPRD
Provinsi Banten terdapat efisiensi dari perjalanan dinas;
4. Kegiatan Pengkajian, Penyusunan Produk Hukum terdapat
Satu Peraturan Daerah terkait BUMD Agri Bisnis belum selesai.
b). Solusi
1. Di tahun 2019 untuk Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada pengadaan CCTV tidak dianggarkan lagi akan
tetapi akan dianggarkan kembali di tahun 2020;
2. Peraturan Daerah terkait BUMD Agri Bisnis menunggu hasil
revisi RPJMD.
Badan Penghubung
a). Permasalahan
1. Capaian Retribusi kurang maksimal diakibatkan Kurangnya
sosialisasi dan promosi Wisma ke tiap OPD dan
Kabupaten/Kota serta masyakat umum karena terhambat
anggaran;
2. Kurangnya Kamar Hunian dan Ruang Rapat serta kurangnya
bentuk tampilan interior Wisma dan Kantor sehingga
berdampak pada tidak tercapainya Target Wisma;
3. Anggaran Renovasi pemeliharaan Wisma dan Kantor sudah
diusulkan atas dasar arahan Komisi I DPRD Provinsi Banten;
b). Solusi
1. Meningkatkan sosialisasi dan promosi Wisma ke
Kabupaten/Kota serta masyakat umum serta menyampaikan
Surat ke tiap OPD tentang penggunaan Wisma untuk layanan
kedinasan dan layanan terhadap masyarakat;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-131
2. Kedepan akan diusulkan penganggaran kembali dengan
menghitung dan merencanakan pengembang kamar dan ruang
rapat serta perubah design dan interior tampilan wisma dan
kantor.
Biro Hukum
a). Permasalahan
1. Kegiatan Tata Usaha Biro Hukum terealisasi hanya sebesar
(64,96%) karena ada tolok ukur Rapat Koordinasi ke dalam dan
keluar daerah yang realisasi anggarannya rendah, dimana
penggunaannya hanya sebagai fasilitasi dari beberapa kegiatan
yang ada di Biro Hukum;
2. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah terealisasi
hanya sebesar (30,09%) karena kegiatan penyusunan Raperda
memiliki ketergantungan dengan pengusul Raperda sehingga
terdapat efisiensi anggaran (satu kali pelaksanaan
menghasilkan beberapa outpu);
3. Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota
terealisasi hanya sebesar (61,58%) karena terdapat belanja
narasumber/infrastruktur yang tidak diserap karena telah lewat
batas waktu pembahasan kegiatan sehingga terdapat efisiensi
anggaran disebabkan narasumber tidak dapat hadir;
4. Kegiatan Penanganan Sengketa Hukum terealisasi hanya
sebesar (47,22%) terdapat tolo ukur yang tidak dilaksanakan
karena kegiatan tersebut dilaksanakan apabila ada
permasalahan hukum (non litigasi) atas dasar permintaan
pimpinan (Gubernur);
5. Kegiatan Pengembangan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi
Hukum Terealisasi hanya sebesar (75,44%) terdapat efisiensi
anggaransisa kontrak pada kegiatan penggandaan produk
hukum;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-132
6. Terdapat 3 kegiatan yang tidak mencapai target kinerja sesuai
dengan yang rencanakan, karena ketiga kegiatan tersebut dapat
berjalan apabila ada permintaan dari pihak ketiga seperti
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), LBH (Lembaga Batuan
Hukum), Jaksa Pengacara Negara (JPN).
7. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah memiliki
ketergantungan dengan usulan Raperda sehingga dapat
mempengaruhi realisasi mejadi rendah disebabkan oleh :
a). Raperda yang direncanakan dibahas 3 kali hanya dibahas 1
kali sehingga menjadi efisiensi dan percepatan.
b). Raperda usul Gubernur sesuai SK DPRD No. 161-35 Tahun
2017 tentang Program Pembentukan Perda Provinsi Banten
Tahun 2018 terdapat 5 (lima) Raperda yaitu:
- Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Raperda tentang RZWP3K;
- Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri;
- Raperda tentang Rencana Pembentukan Perusahaan
Daerah Agro Bisnis;
- Raperda tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan
Daerah Agro Bisnis.
c). Raperda angka 1 sampai dengan angka 4 telah disampaikan
Gubernur artinya keluaran dari tolok ukur 4 Raperda yang
ditargetkan telah dibahas DPRD;
d). Raperda tentang Pembentukan PT. Agribisnis berdasarkan
Surat Menteri Nomor 539/6417/SJ tanggal 27 Agustus 2018
perihal Penilaian Atas Usulan Rencana Pendirian BUMD
Provinsi Banten perlu terlebih dahulu tercantum dalam
RPJMD dan adanya study kelayakan/anlisis sehingga
Raperda Penyertaan Modal tidak disampaikan dan menjadi
prioritas untuk tahun berikutnya tahun anggaran 2019.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-133
8. Kegiatan Penanganan Sengketa Hukum terdapat 2 tolok ukur
kegiatan yang tidak dilaksanakan karena:
a). Tolok ukur kegiatan Pendapat Hukum (Legal
Memorandum) dilaksanakan karena belum/tidak ada
permintaan kepada Biro Hukum untuk memberikan
Pendapat Hukum (Legal Memorandum);
b). Tolok ukur kegiatan Forum Diskusi Permasalahan Hukum
di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Non Litigasi)
direncanakan 6 kegiatan terealisasikan hanya 4 kegiatan
karena kegiatan tersebut dilaksankan apabila ada perintah
dari pimpinan (Gubernur) untuk membahas permasalahan
hukum (non litigasi).
9. Kegiatan Pelayanan Bantuan Hukum ada 1 tolok ukur kegiatan
yang dilaksanakan karena terdapat 1 perkara yang naik
banding (belum inkrah) sehingga belum dibayarkan untuk
belanja tenaga ahli.
b). Solusi
Perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya lebih cermat dan
teliti.
Biro Organisasi
a). Permasalahan
1. Ada beberapa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam
pengelolaan anggaran kegiatan kurang memperhatikan
Rencana Orperasional Kegiatan (ROK), sehingga ini dapat
dilihat dari target capaian kinerja bulanan masing masing
kegiatan ada yang tidak tercapai;
2. Ada beberapa pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dalam
pengelolaan anggaran kegiatan serapan realisasi keuangan
tidak mencapai target yang ditentukan disebabkan adanya
efesiensi dari masing masing kegiatan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-134
b). Solusi
Diharapkan para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat
memperhatikan Rencana Operasional (ROK) agar target capaian
kinerja bulanan dan triwulan dapat tercapai sesuai yang
diharapkan.
Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
a). Permasalahan
1. Kegiatan Tata Usaha Biro Infrastruktur dan SDA terdapat
effisiensi dari belanja perjalanan dinas dan belanja makan
minum;
2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Pertanahan, dan kegiatan
Perumusan Kebijakan Urusan Perhubungan Terdapat Deviasi
pada belanja Narasumber;
3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman disebabkan karena penyusunan hanya
sampai draft sampai paraf koordinasi, posisi saat ini sudah di
Biro Hukum.
b). Solusi
Penyusunan tolok ukur kegiatan dan pelaksanaan program
kegiatan akan mempedomani peraturan yang berlaku.
Biro Umum
a). Permasalahan
1. Kegiatan Pengadaan Pengadaan sarana Prasarana Kantor
terkendala pada Pengadaan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Roda
4 Mini Bus Batal Pengadaan (Batal Lelang), dan efisiensi sisa
pelaksanaan kontrak;
2. Kegiatan Distribusi dan Pemeliharaan disebabkan pada
Reimburse BBM masing-masing pemegang kendaraan tidak
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-135
maksimal dan Selisih harga BBM antara Pagu dan Harga BBM
di Pertamina;
b). Solusi
Solusi untuk kedua permasalahan ini adalah dengan
memperhitungkan secara cermat kebutuhan Belanja pada kegiatan
agar penggunaan anggaran lebih efektif dan optimal kedalam
Rencana Kerja Biro Umum Setda Provinsi Banten Tahun Anggaran
2019.
Biro Bina Perekonomian
a). Permasalahan
1. Kegiatan Tata Usaha Biro Perekonomian terdapat honarariun
Non ASN tidak di serap, pawai kendaraan Banten Expo dan
efisiensi barang jasa perkantoran sesuai kebutuhan;
2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM disebabkan output naskah akademik
tentang pusat distribusi Provinsi Banten tidak memenuhi target;
3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi disebabkan output kebijakan perencanaan
tenagakerja daerah tidak memenuhi target;
4. Biro Bina Perekonomian sebagai Perangkat Daerah baru tentu
membutuhkan ASN yang lebih memadai serta memahami
program dan kegiatan.
5. Honorarium Non ASN yang tidak terserap.
6. Terdapat Alokasi Anggaran Perjalanan Dinas yang tidak
diserap.
b). Solusi
Solusi dari permasalahan tersebut diatas adalah pada Penyusunan
tolok ukur kegiatan dan pelaksanaan program kegiatan akan
mempedomani peraturan yang berlaku.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-136
Biro Kesejahteraan Rakyat
a). Permasalahan
1. Ada beberapa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam
pengelolaan anggaran kegiatan kurang memperhatikan
Rencana Orperasional Kegiatan (ROK), sehingga ini dapat
dilihat dari target capaian kinerja bulanan masing masing
kegiatan ada yang tidak tercapai;
2. Ada beberapa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam
pengelolaan anggaran kegiatan Serapan realisasi Keuangan
tidak mencapai target yang ditentukan disebabkan adanya
efesiensi;
3. Jaringan Internet Kominfo sering mengalami trouble;
4. Sistem SIMRAL kadang-kadang error, berdampak pada
keterlambatan input data dan output laporan keuangan;
5. Kurangnya fasilitas kerja seperti computer, laptop, dan printer;
6. Permasalahan terkait pelaksanaan Program dan Kegiatan secara
umum pada Biro Kesejahteraan Rakyat, antara lain :
- Kurangnya kemampuan SDM dalam Perumusan Kebijakan
sesuai Tupoksi masing-masing. Sehingga output yang
dihasilkan kurang maksimal;
- Pada Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada
Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kehidupan
Agama Tolok Ukur Pemantapan dan Koordinasi Kebijakan
Penanganan Haji, Kekurangan anggaran dalam memfasilitasi
Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD).
b). Solusi
1. Diharapkan para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dapat memperhatikan Rencana Operasional (ROK) agar target
capaian kinerja bulanan dan triwulan dapat tercapai sesuai
yang diharapkan;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-137
2. Diharapkan para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bisa
lebih cermat lagi dalam menyusun perencanaan kegiatan,
sehingga kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu;
3. Kurangnya kemampuan SDM dalam Perumusan Kebijakan
dapat disiasati dengan Menyusun SOP (Standar Operasional
Prosedur) Perumusan Kebijakan sebagai panduan;
4. Kekurangan anggaran dalam memfasilitasi Tim Pemandu Haji
Daerah bisa disiasati dengan meminta kepada Kabupaten/Kota
untuk turut menanggarkan pembiayaan Tim Pemandu Haji
Daerah (TPHD);
5. Untuk Jaringan internet yang sering trouble, yang
mengakibatkan SIMRAL sering eror sehingga menyebabkan
keterlambatan input, maka solusinya berkoordinasi dengan
pihak terkait dalam hal ini Kominfo;
6. Untuk Kurangnya Fasilitas Kerja, Solusinya Berkoordinasi
Dengan Pihak Terkait Dalam Hal Ini Biro Umum.
Biro Pemerintahan
a). Permasalahan
Rendahnya penyerapan lebih di dasarkan kepada hal-hal teknis
yang terjadi selama tahun 2018, diantaranya :
1. Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah disebabkan
Belum keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait
Peraturan Gubernur tentang Kerjasama Daerah, sehingga tidak
dilaksanakan;
2. Belum adanya rincian dan indikator terkait pengukuran nilai
IKM.
b). Solusi
Secara umum, tindak lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan
Capaian Kinerja Input, Output, Outcomes dan Program adalah
Personil pelaksana kegiatan dari mulai Kordinator PPTK, Pejabat
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-138
Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) serta Tenaga Pendukung
Teknis maupun Administrasi harus :
1. Mempedomani peraturan perundangan yang melandasi
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
2. Memahami pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan
ditetapkan dalam DPA maupun DPPA;
3. Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada
TOR/Kerangka Acuan Kegiatan, ROK/Rencana Operasional
Kegiatan, Penjadwalan dan Cash Budgetting yang telah
ditetapkan;
4. Diharapkan dalam hal penyerapan anggaran sudah dapat di
laksanakan pada awal tahun (Bulan Januari);
5. Terkait dengan pensuin ASN seharusnya sudah dapat di
prediksikan jauh hari sebelumnya, dengan melihat data masa
kerja dalam identitas ASN. Kemudian terkait dengan
pengangkatan Plt (pelaksana teknis) seharusnya juga sudah
dapat di verifikasi jauh hari sebelum pensiun seorang ASN. Hal
ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan kembali,
yang mengakibatkan terhambatnya kinerja pegawai.
Biro Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan
a). Permasalahan
Beberapa tolok ukur kegitan dengan penyerapan anggaran yang
kurang maksimal dan Kode Rekening Belanja di beberapa Tolak
Ukur tidak terserap dengan kondisi sebagai berikut:
1. Kegiatan Tata Usaha Biro Administrasi Rumah Tangga
Pimpinan pada Tolok Ukur Pengelolaan Keuangan dan
Perbendaharaan Biro ARTP terdapat Belanja Sewa Gudang,
anggaran tidak dapat dilaksanakan dikarenakan lokasi yang
disurvey belum memenuhi syarat ditetapkan sehingga tidak
dapat dilaksanakan. Pada Belanja Perjalanan Dinas terdapat
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-139
efisiensi dikarenakan pelaksanaannya menyesuaikan dengan
kebutuhan kegiatan dimaksud;
2. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Biro Administrasi
Rumah Tangga Pimpinan, antara lain :
- Pada Tolok ukur Peningkatan Pelayanan Koordinasi Ke
Pusat, Dalam Daerah dan Luar Daerah Gubernur dan Wakil
Gubernur terdapat efisiensi anggaran untuk belanja jasa
Tenaga Ahli (staf khusus sebanyak 10 orang dengan nominal
1,4 M) tidak dapat dilaksanakan dikarenakan belum adanya
peraturan yang menjadi acuan pelaksanaan belanja tersebut;
- Pada Tolok Ukur Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan
untuk Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat
dilaksanakan dikarenakan pelaksanaan anggaran tersebut
disesuaikan dengan permintaan dari pimpinan;
- Pada Tolok Ukur Penyediaan Fasilitasi Jasa Kantor terdapat
belanja sewa sarana mobilitas darat yang dianggarkan untuk
fasilitasi kegiatan pimpinan di Luar Daerah yang
memerlukan kendaraan tambahan sebagai optimalisasi
pelayanan kepada pimpinan, namun sampai dengan akhir
tahun tidak dapat dilaksanakan dikarenakan fasilitas saat ini
masih mencukupi sehingga anggaran tersebut dikembalikan
ke kas Negara sebagai efisiensi anggaran.
3. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada Tolok Ukur
Pemeliharaan/Perawatan Bangunan Sarana Dan Prasarana
Pimpinan Terdapat efisiensi anggaran pada belanja sewa rumah
dinas Pimpinan (Wakil Gubernur). Hal ini berkaitan dengan
belum tersedianya peraturan yang mengatur pelaksanaan
kegiatan yang dimaksud. Sedangkan untuk belanja
pemeliharaan sarana dan prasarana kebutuhan rumah dinas
pimpinan dan kendaraan dinas pimpinan disesuaikan dengan
kondisi dan situasi yang ada.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-140
b). Solusi
1. Penyusunan tolok ukur kegiatan dan pelaksanaan program
kegiatan akan mempedomani peraturan yang berlaku;
2. Penyediaan Pelayaan Kedinasan Biro Administrasi Rumah
Tangga Pimpinan agar SK terkait usulan Staf khusus segera
diproses;
3. SK terkait Pengalihan Rumah Dinas Wakil Gubernur ke
Gubernur pada kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
agar segera diproses.
4.4.2 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan.
Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang
Pengawasan didukung oleh 2 program dan 17 kegiatan yang
dilaksanakan pada Inspektorat Provinsi Banten. Alokasi Anggaran
Belanja Langsung sebesar Rp20.667.150.000,- dan realisasi sebesar
Rp15.692.373.872,- atau sebesar 75,93% dengan realisasi fisik sebesar
87,49%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.4.2
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Pengawasan)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN PEMERINTAHAN
FUNGSI PENUNJANG
Bidang Pengawasan 20,667,150,000 15,692,373,872 75.93 87.49
Program Tata Kelola Pemerintahan 10,461,461,100 9,102,183,372 87.01 85.15 Inspektorat
Provinsi
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
10,548,000 10,548,000 100.00 100.00 Inspektorat
Provinsi
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
57,313,000 56,513,000 98.60 100.00 Inspektorat
Provinsi
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
4,482,700,000 4,199,542,948 93.68 93.68 Inspektorat
Provinsi
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
1,453,841,025 1,158,678,876 79.70 94.00 Inspektorat
Provinsi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-141
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
2,826,149,475 2,300,634,148 81.41 96.00 Inspektorat
Provinsi
Peningkatan Kapasitas Aparatur 544,706,000 384,694,000 70.62 91.00 Inspektorat
Provinsi
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
964,753,600 964,747,400 100.00 100.00 Inspektorat
Provinsi
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
90,000,000 - - - Inspektorat
Provinsi
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
31,450,000 26,825,000 85.29 92.00 Inspektorat
Provinsi
Program Pembinaan dan
Pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
10,205,688,900 6,590,190,500 64.57 89.78 Inspektorat
Provinsi
Pengawasan Internal Bidang
Pendapatan
3,322,954,300 2,191,297,300 65.94 90.00 Inspektorat
Provinsi
Pengawasan InternalBidang
Belanja Modal dan Barang Milik
Daerah
1,886,750,500 1,321,536,000 70.04 91.00 Inspektorat
Provinsi
Pengawasan InternalBidang
Belanja Barang dan Jasa dan
Bantuan Keuangan Daerah
1,597,110,000 1,052,185,000 65.88 89.00 Inspektorat
Provinsi
Pengawasan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan
Pengendalian Kepegawaian
Daerah
2,120,818,323 1,060,115,000 49.99 85.00 Inspektorat
Provinsi
Penyusunan Kebijakan tentang
Sistem dan Prosedur
Pengawasan
48,990,000 39,200,000 80.02 92.00 Inspektorat
Provinsi
Evaluasi Hasil Pembinaan dan
Pengawasan Provinsi Banten
280,453,227 164,516,000 58.66 85.00 Inspektorat
Provinsi
Pemantauan dan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan BPK-RI.
BPKP dan Itjen Kementerian
156,568,000 135,618,000 86.62 93.27 Inspektorat
Provinsi
Pelaksanaan Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi di
Lingkungan Provinsi Banten
792,044,550 625,723,200 79.00 93.00 Inspektorat
Provinsi
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi
Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Terdapat beberapa kegiatan serapan anggaran tidak mencapai
target, rata-rata disebabkan adanya efisiensi anggaran dari nilai
kontrak, efisiensi nilai barang dan jasa;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-142
2. Pada kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana kantor dan
kegiatan Penyediaan Barang dan jasa Perkantoran terdapat sisa
anggaran disebabkan efesiensi kontrak dan efesiensi nilai
barang dan jasa serta adanya penyesuaian kebutuhan;
3. Kegiatan Peningkatan kapasitas Aparatur pada tolok ukur
kegiatan Bimtek untuk tenaga fungsional tidak bisa
dilaksanakan karena tidak cukup waktu;
4. Kegiatan Perencanaan , evaluasi dan pelaporan dan kegiatan
Data Pembangungan Sektoral disebabkan adanya efisiensi
perjalanan dinas dan honorarium narasumber;
5. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya
saran dari Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia untuk
penataan arsip Inspektorat Provinsi Banten harus secara
komprehensif mengingat saat belum tertata maksimal dan
butuh anggaran satu paket sebesar 400 juta, sedangkan saat ini
tidak mencukupi ditangguhkan ke Tahun 2019;
6. Kegiatan Evaluasi hasil pembinaan dan pengawasan Provinsi
Banten dengan progress fisik 85% dan Keuangan 58.66%,
disebabkan adanya tolok ukur kegiatan yang tidak laksanakan
karena disesuaikan dengan jadwal pusat dan Belanja Jasa
narasumber yang tidak terserap semuanya;
7. Kegiatan Pengawasan Internal Pengelolaan Bidang Belanja
Barang dan jasa dan Bantuan Keuangan dengan progress fisik
89% dan Keuangan 65.88%, disebabkan adanya pengeluaran
anggaran disesuaikan dengan adanya kasus-kasus yang masuk
di Inspektorat dan perjalanan dinas pengawasan;
8. Pada Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dengan beberapa kegiatan antara lain:
Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Pendapatan; Kegiatan
Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-143
Daerah; dan Kegiatan Pengawasan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah terkendala
karena Terdapat kegiatan bidang pengawasan diluar Program
Kerja Pengawasan Tahunan.
b). Solusi
1. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan sudah dianggarkan satu paket di tahun 2019
dengan pagu anggaran sebesar 500 juta;
2. Untuk solusi dari permasalahan pada kegiatan-kegiatan
terhadap Program Pembinaan dan Pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Alokasi kegiatan
di tahun 2019 akan menyesuaikan dengan penyerapan realisasi
2018.
4.4.3 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan.
Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang
Perencanaan didukung oleh 5 program dan 21 kegiatan yang
dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp28.872.578.800,-
dan realisasi sebesar Rp21.805.131.509,- atau sebesar 75,52% dengan
realisasi fisik sebesar 88,52%. Pelaksanaan program dan kegiatan
dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.4.3
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Perencanaan)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN PEMERINTAHAN
FUNGSI PENUNJANG
Bidang Perencanaan 28,872,578,800 21,805,131,509 75.52 88.52
Program Tata Kelola
Pemerintahan
17,506,140,800 12,324,972,509 70.40 79.41 Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-144
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
118,920,000 114,310,000 96.12 98.07 Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
219,703,800 189,603,800 86.30 87.86 Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
1,141,240,000 734,586,800 64.37 65.84 Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
2,535,774,400 2,176,879,780 85.85 88.35 Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
7,866,400,600 6,199,174,885 78.81 79.57 Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Peningkatan Kapasitas
Aparatur
591,990,000 188,118,000 31.78 75.30 Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
4,992,253,000 2,695,690,244 54.00 73.49 Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
39,859,000 26,609,000 66.76 66.76 Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan.
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan
4,716,741,600 3,995,314,600 84.70 86.13 Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan
3,292,131,600 2,941,184,600 89.34 92.40 Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan
1,091,165,000 987,835,000 90.53 94.10 Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kerjasama Pendanaan
Pembangunan
333,445,000 66,295,000 19.88 19.88 Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan
Ekonomi
1,402,025,000 1,235,353,000 88.11 91.11 Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Perencanaan. Penganggaran
dan Pengendalian Bidang
Ketahanan Pangan
425,230,000 389,808,000 91.67 92.13 Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Perencanaan. Penganggaran
dan Pengendalian Bidang
Keuangan. Investasi dan
Ketenagakerjaan
452,795,000 396,665,000 87.60 90.19 Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Perencanaan. Penganggaran
dan Pengendalian Bidang Dunia
Usaha dan Ekonomi Kreatif
524,000,000 448,880,000 85.66 91.02 Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan
Sosial dan Pemerintahan
Kemasyarakatan
3,814,985,400 3,223,431,400 84.49 100.00 Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-145
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Perencanaan. Penganggaran
dan Pengendalian Bidang
Kesejahteraan Sosial
383,750,000 380,750,000 99.22 100.00 Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Perencanaan. Penganggaran
dan Pengendalian Bidang
Sumber Daya Manusia dan
Kebudayaan
423,900,000 414,100,000 97.69 100.00 Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Perencanaan. Penganggaran
dan Pengendalian Bidang Tata
Pemerintahan
394,495,000 314,893,000 79.82 100.00 Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Pengendalian dan Evaluasi
Program Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
2,612,840,400 2,113,688,400 80.90 100.00 Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan
Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah
1,432,686,000 1,026,060,000 71.62 85.97 Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Perencanaan. Penganggaran
dan Pengendalian Bidang Tata
Ruang. Lingkungan Hidup dan
Energi Sumber Daya Mineral
323,475,000 318,475,000 98.45 100.00 Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Perencanaan. Penganggaran
dan Pengendalian Bidang
Penataan Infrastruktur Wilayah
771,346,000 397,560,000 51.54 65.73 Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Perencanaan. Penganggaran
dan Pengendalian Bidang
Komunikasi dan Informatika
337,865,000 310,025,000 91.76 92.18 Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Fasilitasi Sekretariat Bersama Banten Lama, namun dikarenakan
kondisi teknis dilokasi tidak memungkinkan, maka sub tolok
ukur ini tidak dapat dilaksanakan;
2. Rencana Induk Kawasan Banten Lama, sub tolok ini tidak dapat
dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan;
3. Visualisasi Revitalisasi Kawasan Banten Lama sub tolok ini
tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu
pelaksanaan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-146
b). Solusi
Solusi untuk permasalahan tersebut untuk pertimbangan
penyusunan perencanaan tahun 2019 adalah agar lebih
meningkatkan kecermatan dalam memperhitungkan kondisi-
kondisi teknis dan kecukupan waktu pelaksanaan kegiatan
sehingga output kegiatan dapat tercapai.
4.4.4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan.
Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan
didukung oleh 6 program dan 78 kegiatan yang dilaksanakan pada
Badan Pendapatan Daerah, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp126.056.280.000,- dan realisasi sebesar Rp111.107.967.220,- atau
sebesar 88,14% dengan realisasi fisik sebesar 99,30%. Pelaksanaan
program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.4.4
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Keuangan)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN PEMERINTAHAN
FUNGSI PENUNJANG
Bidang Keuangan 126,056,280,000 111,107,967,220 88.14 99.30 Badan
Pendapatan
Daerah, Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Program Tata Kelola Pemerintahan 98.497.196.202 87.881.991.505 89,22 99,99 Badan
Pendapatan
Daerah, Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
167,298,000 149,409,000 89.31 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
87,107,400 83,549,800 95.92 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-147
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor
33,183,619,802 29,998,650,723 90.40 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
3,672,895,400 3,200,324,702 87.13 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPT
Badan Pendapatan Daerah
Cikande
281,295,200 274,575,449 97.61 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPT
Badan Pendapatan Daerah
Cilegon
316,904,000 314,769,889 99.33 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPT
Badan Pendapatan Daerah
Rangkasbitung
341,400,000 252,236,350 73.88 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPT
Badan Pendapatan Daerah
Serang
402,939,000 383,430,650 95.16 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPT
Badan Pendapatan Daerah
Balaraja
519,279,000 500,424,800 96.37 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPT
Badan Pendapatan Daerah
Cikokol
671,011,000 661,901,600 98.64 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPT
Badan Pendapatan Daerah
Ciledug
802,939,000 783,653,300 97.60 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPT
Badan Pendapatan Daerah
Ciputat
740,887,000 729,020,278 98.40 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPT
Badan Pendapatan Daerah
Malingping
261,567,000 254,534,800 97.31 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPT
Badan Pendapatan Daerah
Pandeglang
829,836,000 755,890,700 91.09 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPT
Badan Pendapatan Daerah
Serpong
659,181,000 653,586,600 99.15 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
16,520,901,600 14,501,463,486 87.78 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPT Badan
Pendapatan Daerah Cikande
1,709,338,800 1,585,151,134 92.73 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-148
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPT Badan
Pendapatan Daerah Cilegon
1,696,585,400 1,637,048,224 96.49 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPT Badan
Pendapatan Daerah
Rangkasbitung
1,736,527,600 1,506,997,209 86.78 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPT Badan
Pendapatan Daerah Serang
1,951,979,000 1,774,803,948 90.92 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPT Badan
Pendapatan Daerah Balaraja
1,950,485,400 1,830,079,136 93.83 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPT Badan
Pendapatan Daerah Cikokol
2,066,221,020 1,904,605,601 92.18 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPT Badan
Pendapatan Daerah Ciledug
1,839,723,000 1,601,375,190 87.04 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPT Badan
Pendapatan Daerah Ciputat
1,884,449,000 1,761,741,415 93.49 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPT Badan
Pendapatan Daerah Malingping
1,222,944,500 1,145,845,071 93.70 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPT Badan
Pendapatan Daerah Pandeglang
1,920,320,000 1,802,521,039 93.87 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPT Badan
Pendapatan Daerah Serpong
1,857,441,000 1,784,761,850 96.09 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Peningkatan Kapasitas Aparatur 401,959,000 364,917,000 90.78 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah dan Luar Daerah
1,607,926,980 1,050,826,671 65.35 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah dan Luar Daerah
pada UPT Badan Pendapatan
Daerah Cikande
94,397,600 94,080,000 99.66 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah dan Luar Daerah
pada UPT Badan Pendapatan
Daerah Cilegon
95,000,000 94,600,744 99.58 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah dan Luar Daerah
pada UPT Badan Pendapatan
Daerah Rangkasbitung
110,000,000 87,197,000 79.27 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah dan Luar Daerah
pada UPT Badan Pendapatan
Daerah Serang
55,430,000 51,274,820 92.50 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-149
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah dan Luar Daerah
pada UPT Badan Pendapatan
Daerah Balaraja
150,000,000 145,038,000 96.69 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah dan Luar Daerah
pada UPT Badan Pendapatan
Daerah Cikokol
150,000,000 149,990,000 99.99 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah dan Luar Daerah
pada UPT Badan Pendapatan
Daerah Ciledug
150,000,000 107,247,145 71.50 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah dan Luar Daerah
pada UPT Badan Pendapatan
Daerah Ciputat
150,000,000 134,043,000 89.36 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah dan Luar Daerah
pada UPT Badan Pendapatan
Daerah Malingping
95,000,000 84,130,000 88.56 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah dan Luar Daerah
pada UPT Badan Pendapatan
Daerah Pandeglang
95,000,000 83,753,890 88.16 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah dan Luar Daerah
pada UPT Badan Pendapatan
Daerah Serpong
150,000,000 149,754,500 99.84 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
260,825,000 164,425,000 63.04 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
103,750,100 96,190,000 92.71 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
168,095,000 168,095,000 100.00 100.00 Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
206,920,000 204,920,000 99.03 100.00 Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor
1,140,728,000 852,661,245 74.75 100.00 Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
3,502,696,100 3,177,876,600 90.73 100.00 Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
7,248,021,300 5,966,783,354 82.32 99.81 Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Peningkatan Kapasitas Aparatur 180,000,000 169,566,000 94.20 100.00 Badan
Pengelolaan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-150
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Keuangan dan
Aset Daerah
Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah dan Luar Daerah
2,030,738,000 1,630,723,592 80.30 100.00 Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
542,000,000 516,930,000 95.37 100.00 Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
513,634,000 504,616,000 98.24 100.00 Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Program Peningkatan Pendapatan
Daerah
18,165,386,198 16,384,162,550 90.19 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Pendataan dan Penetapan Pajak
Daerah
3,298,387,000 2,931,510,950 88.88 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Penerimaan dan Penagihan
Pajak Daerah
13,234,523,198 12,177,203,700 92.01 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Keberatan dan Restitusi Pajak
Daerah
933,045,000 676,435,000 72.50 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Peningkatan Pengelolaan
Retribusi Daerah
201,460,000 167,660,000 83.22 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Peningkatan dan Pengelolaan
Pendapatan Lain-lain
177,739,000 155,078,900 87.25 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Pengelolaan Bagi Hasil
Pajak/Non Pajak
320,232,000 276,274,000 86.27 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Program Perencanaan.
Pengendalian dan Evaluasi
Pendapatan Daerah
3,357,140,000 2,748,721,500 81.88 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Pendataan. Perencanaan dan
Pengembangan Potensi
Pendapatan Daerah
1,725,000,000 1,626,281,000 94.28 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Pembinaan dan Pengendalian
Pendapatan Daerah
1,282,280,000 809,776,500 63.15 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Monitoring dan Evaluasi
Pelaporan Pendapatan Daerah
349,860,000 312,664,000 89.37 100.00 Badan
Pendapatan
Daerah
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
1,150,276,600 1,021,885,900 88.84 99.78 Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Penatausahaan Realisasi
Keuangan Daerah
75,483,000 75,283,000 99.74 100.00 Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-151
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penatausahaan Kas Daerah 89,790,000 79,790,000 88.86 98.89 Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Daerah
163,487,200 163,487,200 100.00 100.00 Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Penyusunan Pedoman
Anggaran
250,526,500 183,470,000 73.23 100.00 Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Verifikasi Dokumen
Pelaksanaan APBD
570,989,900 519,855,700 91.04 100.00 Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Program Penatausahaan dan
Pelaporan Keuangan Daerah
1,204,452,000 522,971,300 43.42 100.00 Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Penyusunan Raperda
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan Pergub
Penjabaran Pertanggung
Jawaban Pelaksanaan APBD
Provinsi Banten
192,143,000 168,981,300 87.95 100.00 Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Evaluasi Raperda
Kabupaten/Kota dan RaperKDH
Tentang APBD dan Perubahan
APBD
470,282,000 79,850,000 16.98 100.00 Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Penyediaan Informasi
Akuntansi. Statistik dan
Laporan Keuangan
70,000,000 68,130,000 97.33 100.00 Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Pembinaan dan Pengembangan
Akuntansi
354,609,000 108,115,000 30.49 100.00 Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Penyusunan Pelaporan
Keuangan dan Interim Provinsi
Banten
41,550,000 39,363,000 94.74 100.00 Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Rekonsiliasi Data Penerimaan
dan Pengeluaran APBD Provinsi
Banten
43,082,000 26,782,000 62.17 100.00 Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Penyusunan Laporan Pada
Koordinator Unit Akuntansi
Perwakilan Wilayah
27,580,000 26,552,000 96.27 100.00 Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-152
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kab/ Kota se
Provinsi Banten dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Pertanguungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/
Kota se-Provinsi Banten
5,206,000 5,198,000 99.85 100.00 Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Program Penatausahaan Aset
Daerah
3,681,829,000 2,548,234,465 69.21 96.01 Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Penatausahaan Aset Daerah 809,525,000 750,237,490 92.68 100.00 Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Penggunaan dan Pemanfaatan
Aset Daerah
100,384,000 100,383,500 100.00 100.00 Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Pembinaan dan Pengawasan
Aset Daerah
1,745,510,000 824,203,475 47.22 80.04 Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Perencanaan Kebutuhan Barang 411,340,000 290,410,000 70.60 100.00 Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Penghapusan Barang Daerah 615,070,000 583,000,000 94.79 100.00 Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Keuangan, adalah:
Badan Pendapatan Daerah
a). Permasalahan
1. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT
Badan Pendapatan Daerah Rangkasbitung, rendahnya
penyerapan diakibatkan adanya Efisiensi Pemeliharaan
Kendaraan dinas dan Pemeliharaan Alat Perlengkapan Kantor
yang kami lakukan sesuai dengan kondisi kerusakan;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-153
2. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar
Daerah; Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan
Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah
Rangkasbitung; dan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah pada UPT Badan Pendapatan Daerah
Cildug, rendahnya penyerapan diakibatkan Efisiensi Belanja
Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah;
3. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan, disebabkan adanya Efisiensi pada Uang Makan
Extra Fooding karena adanya pendampingan penataan arsip;
4. Kegiatan Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah disebabkan
adanya Efisiensi Belanja pada Penyusunan Rapergub tentang
petunjuk pelaksanaan PERDA tentang Pajak Daerah
dikarenakan keterlambatan;
5. Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah,
terdapat Efisiensi dari Belanja Jasa Konsultansi Standarisasi
Manajemen Mutu Iso;
6. Permasalahan Pada sistem informasi pengelolaan keuangan
daerah dimana masih dijumpainya keterlambatan para Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menyampaikan
laporan kegiatan dan masih adanya perbedaan data di bidang-
bidang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.
7. Hal lain yang menjadi penghambat pelaksanaan penyerapan
anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten
antara lain; adanya keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan
pada APBD Perubahan TA.2018, waktu pelaksanaan yang
terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang
pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan proses Lelang,
adanya pengunduran diri penyedia pengadaan barang dan jasa
yang berhubungan dengan belanja barang pada akhirnya
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-154
barang yang dibutuhkan sudah out of stock/discountinue atau
indent.
b). Solusi
Solusi yang dapat ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah
terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, antara lain:
1. Pada Penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Tugas Pokok
dan Fungsi, dan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal
yang telah ditetapkan;
2. Agar terus ditingkatkan kedisiplinan para PPTK dalam
menyampaikan progres kegiatan;
3. Koordinasi intensif antar bidang dan institusi terkait terus
diperkuat;
4. Perlu dilakukan koordinatif planning dalam penyusunan
anggaran sesuai kebutuhan yang rasional.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
a). Permasalahan
1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, anggaran
terserap 74,75% disebabkan Belanja Modal Gedung dan
Bangunan (Pengaspalan pada Kantor BPKAD) tidak dapat
dilaksanakan dikarenakan bersamaan waktunya dengan lelang
kendaraan dinas dan waktu pelaksanaan pekerjaan yang tidak
cukup;
2. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran terdapat
efisiensi belanja rutin operasional kantor dan tolok ukur HUT
Banten Expo Tidak dilaksanakan;
3. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar
Daerah, terdapat efisiensi belanja perjalan dinas study tiru;
4. Kegiatan Penyusunan Pedoman anggaran terserap 73,23%
disebabkan efisiensi cetak penggandaan, Belanja Jasa
Narasumber tidak direalisasikan 100% karena
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-155
Pengiriman/Penugasan Narasumber tidak sesuai sebagaimana
tercantum dalam Surat Permohonan dan efisiensi belanja
perlengkapan peserta berupa tas tidak direalisasikan karena
bertentangan dengan Pergub Nomor 82 Tahun 2014 tentang
Analisis Standar Belanja Provinsi Banten;
5. Pada Kegiatan Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota dan Raper
KDH tentang APBD dan Perubahan APBD, dan kegiatan
Pembinaan dan Pengembangan Akuntansi terdapat Efisiensi
Jasa Narasumber;
6. Efisiensi belanja cetak pada Kegiatan Rekonsiliasi Data
Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten, dan
kegiatan Perencanaan Kebutuhan Barang terdapat efisiensi
belanja cetak dan jasa narasumber;
7. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Aset Daerah, anggaran
terserap 47,22%, hal ini adanya efisiensi Honorarium Tim Non
PNS dan Jasa Narasumber tidak diserap dikarenakan SSH tidak
sesuai, serta efisiensi belanja Sertifikasi dari target 124 Sertifikat
selesai 25 Bidang, masih proses 15 bidang dan bermasalah
dengan Kab/Kota 6 bidang, sisa 78 bidang data belum lengkap.
8. Secara umum, rendahnya capaian kinerja BPKAD disebabkan
oleh efisiensi belanja jasa narasumber, efisiensi dari kontrak/LS,
dan efisiensi belanja sertifikasi.
b). Solusi
Solusi dari permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan
yang dilaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat
ditempuh, antara lain:
1. Meningkatkan pengelolaan kegiatan baik dari sisi perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan;
2. Meningkatkan kecermatan pada saat penyusunan Rencana
Kerja, RKA dan DPA;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-156
3. Meningkatkan Kapasitas SDM pelaksana kegiatan secara
berkesinambungan, dan Meningkatkan kualitas kegiatan.
4.4.5 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian.
Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang
Kepegawaian didukung oleh 3 program dan 18 kegiatan yang
dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.
Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp10.326.110.000,- dan
realisasi sebesar Rp7.700.911.864,- atau sebesar 74,58% dengan realisasi
fisik sebesar 91,46%. Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.4.5
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Kepegawaian)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN PEMERINTAHAN
FUNGSI PENUNJANG
Bidang Kepegawaian 10,326,110,000 7,700,911,864 74.58 91.46
Program Tata Kelola Pemerintahan 4,432,614,000 4,232,701,815 95.49 99.40 Badan
Kepegawaian
Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
60,000,000 57,540,000 95.90 100.00 Badan
Kepegawaian
Daerah
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
458,000,000 457,300,000 99.85 100.00 Badan
Kepegawaian
Daerah
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
145,775,000 137,906,000 94.60 100.00 Badan
Kepegawaian
Daerah
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
724,900,000 704,090,600 97.13 100.00 Badan
Kepegawaian
Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
2,068,539,475 1,965,089,286 95.00 99.99 Badan
Kepegawaian
Daerah
Peningkatan Kapasitas Aparatur 10,000,000 10,000,000 100.00 100.00 Badan
Kepegawaian
Daerah
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
789,928,000 726,475,929 91.97 95.55 Badan
Kepegawaian
Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-157
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
15,146,525 14,180,000 93.62 99.03 Badan
Kepegawaian
Daerah
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
160,325,000 160,120,000 99.87 100.00 Badan
Kepegawaian
Daerah
Program Penatausahaan
Kepegawaian Daerah
2,066,316,000 1,741,360,049 84.27 95.17 Badan
Kepegawaian
Daerah
Perencanaan. Pengadaan dan
Pengangkatan
611,590,000 484,554,400 79.23 89.75 Badan
Kepegawaian
Daerah
Kepangkatan dan Penggajian 124,300,000 121,282,000 97.57 100.00 Badan
Kepegawaian
Daerah
Perpindahan. Pemberhentian
dan Pensiun
140,500,000 134,695,000 95.87 100.00 Badan
Kepegawaian
Daerah
Disiplin Pegawai 145,720,000 139,303,049 95.60 100.00 Badan
Kepegawaian
Daerah
Kinerja dan Kesejahteraan
Pegawai
275,940,000 232,902,000 84.40 90.00 Badan
Kepegawaian
Daerah
Data dan Informasi
Kepegawaian
768,266,000 628,623,600 81.82 91.27 Badan
Kepegawaian
Daerah
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
3,827,180,000 1,726,850,000 45.12 79.82 Badan
Kepegawaian
Daerah
Pengembangan Jabatan
Fungsional
131,280,000 109,224,000 83.20 90.00 Badan
Kepegawaian
Daerah
Pengangkatan Jabatan Tinggi
dan Administrasi
3,086,600,000 1,068,976,000 34.63 55.00 Badan
Kepegawaian
Daerah
Pengembangan Kompetensi
Pegawai
609,300,000 548,650,000 90.05 94.47 Badan
Kepegawaian
Daerah
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Kegiatan Perencanaan, Pengadaan dan Pengangkatan
terkendala karena Dalam proses pelaksanan pengadaan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-158
pegawai (CPNS) regulasi atau kebijakan diatur oleh Pemerintah
Pusat. Pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Provinsi Banten
melaksanaan system pengadaan berbasis CAT. Sejak
disusunnya formasi, penetapan formasi, pengumuman seleksi
dan pelaksanaan seleksi sepenuhnya dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat melalui KEMENPAN RB dan BKN RI.
Pemerintah Daerah hanya menjadi fasilitator dan sampai
dengan akhir Desember 2018 penguman hasil seleksi CPNSD
belum juga disampaikan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini
berdampak pada rencana yang sudah disusun pada tahun 2018
yaitu dengan menghasilkan pegawai melalui seleksi terbuka
(CAT) untuk kemudian ditetapkan sebagai CPNS;
2. Kegiatan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai, Pencapaian yang
tidak maximal pada tahapan pemberian
kesejahteraan/penghargaan terhadap pegawai melalui
pemberian Satya Lencana bagi pegawai yang sudah memenuhi
kriteria. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten pada awal
tahun 2018 telah mengusulkan Satya Lencana sebanyak 203
pegawai, Sekretariat Negara Republik Indonesia hanya
menetapkan sebanyak 189 pegawai pada bulan Oktober 2018.
Hal ini berakibat dengan tidak terserapnya penganggaran yang
sudah ditetapkan untuk pelaksanaan pemberian Satya Lencana
dimaksud;
3. Kegiatan Data dan Informasi Kepegawaian, permasalahannya
adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten pada tahun
2018 bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung sesuai
arahan Komisi Pemberatasan Korupsi RI untuk menyusun
regulasi Pengukuran Kinerja berbasis elektronik. Penyusunan
meliputi penyempurnaan system kepegawaian; penataan sarana
prasarana pendukung dan penyusunan regulasi pengukuran
kinerja yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur. Terdapat
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-159
anggaran yang sudah direncanakan tidak dapat direalisasikan
karena pada proses pelaksanaannya bisa dimungkinkan
(pengabungan/merger system kepegawaian bersama system
penganggaran dan system presensi/absensi pegawai);
4. Kegiatan Pengembangan Jabatan Fungsional, terkendala karena
Belum dilaksanakannya pelantikan bagi pejabat fungional
karena masih menunggu proses penetapan Surat Keputusan,
sehingga penyerapan hanya terserap 83,20%;
5. Kegiatan Pengangkatan Jabatan Tinggi dan Administrasi hanya
terserap sebesar 34,63%, hal ini disebabkan karena Pelaksanaan
seleksi Jabatan Tinggi Madya masih dalam proses, sementara
usulan untuk pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama belum mendapatkan rekomendasi dari Komisi
Aparatur Sipil Negara RI;
6. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai anggaran
terserap 90,05%, disebabkan karena Rencana pelaksanaan
pengiriman kompetensi pegawai tidak jadi dilaksanakan pada
tahun 2018 akan tetapi diundur pelaksanaannya pada tahun
2019, sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran.
b). Solusi
1. Pemerintah Daerah relative minimal, hal ini dikarenakan
pelaksanaan seleksi CPNSD merupakan salah satu agenda
Nasional yang menjadi prioritas dan berlaku secara
menyeluruh;
2. Pengajuan Satya Lencana sebaiknya diusulkan 1 (satu) tahun
sebelumnya, sehingga dapat ditetapkan tepat waktu;
3. Penyusunan regulasi terkait Pergub Kinerja hendaknya
diselesaikan terlebih dahulu sehingga penerapan/perbaikan
dalam sistem mempunyai waktu yang cukup;
4. Meningkatkan koordinasi lebih intens bersama pihak terkait;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-160
5. Badan Kepegawaian Daerah pada tahun sebelumnya
menyampaikan usulan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi
berdasarkan kondisi jabatan yang kosong dan segera
menganggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD
tahun berikutnya;
6. Pengiriman dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai
dilaksanakan pada triwulan 1 selambat-lambatnya pada
triwulan 2.
4.4.6 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan
Pelatihan.
Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang
Pendidikan dan Pelatihan didukung oleh 3 program dan 18 kegiatan
yang dilaksanakan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp41.000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp38.556.151.206,- atau sebesar
94,04% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%. Pelaksanaan program dan
kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 4.4.6
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Pendidikan dan Pelatihan)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu
Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN PEMERINTAHAN
FUNGSI PENUNJANG
Bidang Pendidikan dan Pelatihan 41,000,000,000 38,556,151,206 94.04 100.00
Program Tata Kelola Pemerintahan 35,582,808,000 33,900,613,406 95.27 100.00 Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
24,700,000 24,700,000 100.00 100.00 Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Daerah
Perencanaan. Evaluasi dan
Pelaporan
68,012,000 68,012,000 100.00 100.00 Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-161
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu
Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
17,677,762,830 17,281,062,500 97.76 100.00 Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Daerah
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
2,574,209,170 2,475,070,870 96.15 100.00 Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
10,937,747,000 9,990,807,879 91.34 100.00 Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Daerah
Peningkatan Kapasitas Aparatur 66,005,000 65,405,000 99.09 100.00 Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Daerah
Rapat Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
3,813,892,000 3,813,725,157 100.00 100.00 Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Daerah
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
400,000,000 163,850,000 40.96 100.00 Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Daerah
Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
20,480,000 17,980,000 87.79 100.00 Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Daerah
Program Pengembangan SDM
Aparatur
4,221,598,000 3,659,242,800 86.68 100.00 Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Daerah
Pengembangan Kompetensi
Kepemimpinan dan Prajabatan
3,051,433,000 2,615,275,800 85.71 100.00 Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Daerah
Pengembangan Kompetensi
Manajemen
169,360,000 145,495,000 85.91 100.00 Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Daerah
Pengembangan Kompetensi
Pemerintahan
269,356,000 221,391,000 82.19 100.00 Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Daerah
Pengembangan Kompetensi
Teknis Umum
70,176,000 69,812,000 99.48 100.00 Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Daerah
Pengembangan Kompetensi
Teknis Substantif
271,027,000 248,003,000 91.50 100.00 Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Daerah
Pengembangan Kompetensi
Fungsional
390,246,000 359,266,000 92.06 100.00 Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-162
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu
Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Program Penilaian dan Sertifikasi
Aparatur
1,195,594,000 996,295,000 83.33 100.00 Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Daerah
Sertifikasi Kompetensi dan
Kerjasama
228,019,000 161,601,000 70.87 100.00 Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Daerah
Pengendalian Mutu Diklat 775,295,000 678,214,000 87.48 100.00 Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Daerah
Kurikulum dan Teknologi
Pembelajaran
192,280,000 156,480,000 81.38 100.00 Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Daerah
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten, adalah:
a). Permasalahan
1. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan, Terdapat efisiensi belanja cetak, honor sesuai
dengan kebutuhan atau penggunanannya;
2. Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral; Kegiatan
Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan; dan
Kegiatan Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran terdapat
efisiensi honorarium narasumber sesuai dengan kebutuhannya;
3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajemen; Kegiatan
Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama; dan Kegiatan
Pengendalian Mutu Diklat terdapat efisiensi belanja cetak,
perlengkapan peserta, dan honorarium narasumber;
4. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan, terdapat
efisiensi honorarium narasumber sesuai dengan kebutuhannya.
Seperti anggaran untuk Esselon I namun yang hadir Esselon II.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-163
b). Solusi
Solusi dari permasalahan tersebut diatas yaitu pada saat tahap
perencanaan kegiatan perlu ketelitian dalam menyusun kebutuhan
anggaran, sehingga pelakasanaan kegiatan dapat berjalan efektif
sesuai dengan target perencanaan.
4.4.7 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan
Pengembangan.
Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian
dan Pengembangan didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan yang
dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp6.020.531.200,-
dan realisasi sebesar Rp4.097.998.060,- atau sebesar 68,07% dengan
realisasi fisik sebesar 70,24%. Pelaksanaan program dan kegiatan
dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.4.7
Realisasi Program dan Kegiatan TA.2018
(Bidang Penelitian dan Pengembangan)
No Uraian Urusan, Bidang, Program
dan Kegiatan
Pagu Anggaran Realisasi Nama SKPD /
OPD (Rp) (Rp) % Fisik
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN PEMERINTAHAN
FUNGSI PENUNJANG
Bidang Penelitian dan
Pengembangan
6,020,531,200 4,097,998,060 68.07 70.24
Program Penelitian dan
Pengembangan
6,020,531,200 4,097,998,060 68.07 70.24 Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Penelitian. Pengkajian dan
Analisis Kebijakan Strategi
Daerah
4,960,033,200 3,446,207,660 69.48 69.85 Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Pengembangan dan Inovasi
Kebijakan Strategi Daerah
1,060,498,000 651,790,400 61.46 70.63 Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-164
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, yaitu adanya
Efisiensi Belanja Langsung DRD, SK masa Kerja DRD telah habis dan di
tahun 2019 sudah tidak dianggarkan kembali.
4.5 Capaian Indikator Kinerja Program
Capaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2017-2018 yang
meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi
(LPE), Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT),
Tingkat Inflasi, dan Gini Ratio. Adapun capaian tersebut digambarkan pada
tabel berikut:
Tabel 4.5.1
Capaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2017 – 2018
URAIAN INDIKATOR
MAKRO PEMBANGUNAN
2017 2018
TARGET
RPJMD REALISASI
TARGET
RPJMD REALISASI
I P M (Poin) 71,35 71,42 71,77 71,77
L P E (%) 5,70 5,73 6,00 5,81
Persentase
Penduduk Miskin (%) 5,25 5,59 5,13 5,25
Persentase
Pengangguran
Terbuka (%)
8,69 9,28 8,45 8,52
Tingkat Inflasi (%) 4,00 3,98 3,70 3,42
Gini Ratio (%) 0,40 0,39 0,39 0,37
Sumber : BRS Provinsi Banten Tahun 2018
Sebagaimana tabel diatas, Indikator makro pembangunan Provinsi
Banten Tahun 2017-2018 untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
mengalami peningkatan, sedangkan untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE),
Persentase Penduduk Miskin, Persentase Pengangguran Terbuka (TPT),
Tingkat Inflasi, dan Gini Ratio mengalami fluktuasi.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-165
Sub Bab ini menjelaskan rincian target dan realisasi capaian indikator
kinerja Tahun Anggaran 2018 pada setiap program yang diukur/dievaluasi
capaiannya pada 129 program 230 indikator kinerja, dan rata-rata capaian
sebesar 97,11%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.5.2
Capaian Indikator Kinerja Program
Provinsi Banten 2018
No Program Indikator Kinerja
Tahun 2018 Perangkat
Daerah Target Realisasi Capaian
(%)
MISI PERTAMA : MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
1 Program Tata Kelola
Pemerintahan
Nilai IKM (Satuan: Skala
(1-4)) 2.80 2.92 104.13 Seluruh OPD
2 Program Penataan dan
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan
Persentase OPD yang
memiliki nilai Laporan
Kinerja Pemerintah Daerah
B (Satuan: %)
30.00 30.00 100.00 Setda (Biro
Organisasi)
3 Program Perumusan
Kebijakan Pemerintahan
Persentase keselarasan
kebijakan di bidang
Pemerintahan (Satuan: %)
70.00 70.00 100.00 Setda (Biro
Pemerintahan)
4 Program Perumusan
Kebijakan Perekonomian
Presentase Keselarasan
Kebijakan pada Bidang
Ekonomi (Satuan: %)
17.27 15.11 87.49 Setda (Biro Bina
Perekonomian)
5 Program Peningkatan
Kualitas Produk dan
Pelayanan Hukum
Persentase realisasi target
prolegda (Satuan: %) 100.00 80.00 80.00 Setda (Biro
Hukum)
Presentase keselarasan
peraturan perundangan
daerah dengan regulasi
hukum nasional (Satuan:
%)
75.00 75.00 100.00 Setda (Biro
Hukum)
Persentase Raperda
inisiatif yang memiiliki
naskah akademik (Satuan:
%)
70.00 70.00 100.00 Setda (Biro
Hukum)
6 Program Perumusan
Kebijakan Infrastruktur
Persentase keselarasan
kebijakan di bidang
infrastruktur (Satuan: %)
75.00 74.00 98.67 Setda (Biro
Bisda)
7 Program Perumusan
Kebijakan Kesejahteraan
Rakyat
Persentase keselarasan
kebijakan di bidang Kesra
(Satuan: %)
75.00 75.00 100.00 Setda (Biro
Kesra)
8 Program Dukungan
Layanan Administrasi
Pembangunan
Persentase keselarasan
kebijakan di bidang
Admiistrasi Pembangunan
(Satuan: %)
75.00 75.00 100.00 Setda (Biro
Adpem)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-166
No Program Indikator Kinerja
Tahun 2018 Perangkat
Daerah Target Realisasi Capaian
(%)
Presentase Kinerja
Pengadaan Barang/Jasa
(Satuan: %)
75.00 96.00 128.00 Setda (Biro
Adpem)
9 Program Fasilitasi dan
Pelayanan Pimpinan
Capaian % kinerja
pelayanan Rumah Tangga
Pimpinan (Satuan: %)
75.00 75.00 100.00 Setda (Biro
ARTP)
Capaian % kinerja
Pelayanan Tata Usaha
Pimpinan (Satuan: %)
75.00 72.50 96.67 Setda (Biro
ARTP)
Capaian % kinerja
Pelayanan Keprotokolan
(Satuan: %)
75.00 75.00 100.00 Setda (Biro
ARTP)
10 Program Pelayanan
Umum
Persentase Prasarana dan
sarana penunjang kinerja
di Lingkungan Setda
dalam kondisi baik
(Satuan: %)
75.00 70.00 93.33 Setda (Biro
Umum)
11 Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Pesrsentase Kepatuhan
OPD terhadap Peraturan
Perundang-undangan di
Bidang Keuangan (Satuan:
%)
80.00 80.00 100.00 BPKAD
12 Program Penatausahaan
dan Pelaporan Keuangan
Daerah
Persentase Kesesuaian
laporan dengan Standar
Akutansi Pemerintah
(Satuan: %)
80.00 80.00 100.00 BPKAD
13 Program Penatausahaan
Aset Daerah
capaian tertib
Administrasi Aset daerah
(Satuan: %)
100.00 96.01 96.01 BPKAD
14 Program Pembinaan dan
Pengawasan
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Capaian Nilai Sakip
(Satuan: %) 75.00 75.00 100.00 Inspektorat
Indeks Integritas (Satuan:
poin) 73.48 72.01 98.00 Inspektorat
Capaian Leveling
Maturitas SPIP (Satuan:
nilai)
2.00 3.00 150.00 Inspektorat
Capaian OPINI Laporan
Keuangan (Satuan: opini) 100.00 100.00 100.00 Inspektorat
15 Program
Pengembangan,
Pendayagunaan,
Peningkatan Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
Persentase ketersediaan
perangkat TI (Satuan: %)
30.26 34.32 113.42 Diskominfo
16 Program Peningkatan
Akses dan Kualitas
Informasi Publik
Persentase Pengelolaan
Informasi dan Komunikasi
Publik (Satuan: %)
20.00 24.98 124.90 Diskominfo
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-167
No Program Indikator Kinerja
Tahun 2018 Perangkat
Daerah Target Realisasi Capaian
(%)
17 Program Tata Kelola
Persandian
Persentase Ketersediaan
Sarana dan Prasarana
Persandian dan Keamanan
Informasi (Satuan: %)
20.00 20.00 100.00 Diskominfo
18 Program Penyediaan
Data Pembangunan
Daerah
Persentase keterpakaian
data dan informasi
pembangunan daerah
yang terintegrasi (Satuan:
%)
50.00 50.00 100.00 Bappeda.
Diskominfo
19 Program Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
Persentase dokumen
perencanaan RPJPD
RTRW dan RPJMD yang
telah ditetapkan dengan
PERDA (Satuan: %)
100.00 100.00 100.00 Bappeda
Persentase Dokumen
Perencanaan : RKPD yang
telah ditetapkan dengan
PERKADA (Satuan: %)
100.00 100.00 100.00 Bappeda
Persentase Penjabaran
Konsistensi Program
RPJMD kedalam RKPD
(Satuan: %)
80.00 80.00 100.00 Bappeda
Persentase Kesesuaian
rencana pembangunan
dengan RTRW (Satuan: %)
70.00 70.00 100.00 Bappeda
20 Program Perencanaan
dan Pengendalian
Pembangunan Ekonomi
Persentase usulan kegiatan
lingkup bidang ekonomi
yang diakomodir dalam
dokumen perencanaan
(Satuan: %)
70.00 70.00 100.00 Bappeda
21 Program Perencanaan
dan Pengendalian
Pembangunan Sosial dan
Pemerintahan
Kemasyarakatan
Persentase usulan kegiatan
lingkup bidang Sosial dan
Pemerintahan yang
diakomodir dalam
dokumen perencanaan
(Satuan: %)
70.00 70.00 100.00 Bappeda
22 Program Perencanaan
dan Pengendalian
Pembangunan
Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
Persentase usulan kegiatan
lingkup bidang
Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
yang diakomodir dalam
dokumen perencanaan
(Satuan: %)
70.00 70.00 100.00 Bappeda
23 Program Penatausahaan
Kepegawaian Daerah
Prosentase pegawai yang
didistribusikan sesuai hasil
pemetaan (Satuan: %)
85.00 82.09 96.58 BKD
Prosentase pegawai yang
tidak melanggar kode etik
dan disiplin pegawai
(Satuan: %)
85.00 85.00 100.00 BKD
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-168
No Program Indikator Kinerja
Tahun 2018 Perangkat
Daerah Target Realisasi Capaian
(%)
Prosentase akurasi data
kepegawaian (Satuan: %) 85.00 77.04 90.64 BKD
24 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Prosentase penempatan
pegawai sesuai dengan
kebutuhan dan
kompetensinya (Satuan:
%)
85.00 67.85 79.82 BKD
25 Program Pengembangan
SDM Aparatur
Rasio peserta Diklat
kepemimpinan dan
prajabatan. manajemen
dan pemerintahan yang
lulus berkategori baik
(Satuan: %)
80.00 88.72 110.90 BPSDM
Rasio peserta Diklat Teknis
Umum. Substantif. dan
Fungsional yang lulus
berkategori baik (Satuan:
%)
80.00 89.76 112.20 BPSDM
26 Program Penilaian dan
Sertifikasi Aparatur
Prosentase kompetensi
dan profesionalisme
penyelenggara diklat
(Satuan: %)
80.00 93.97 117.46 BPSDM
Cakupan Ketersediaan
Bahan Penunjang
Kediklatan dan Bimtek
Aparatur (Satuan: %)
80.00 80.00 100.00 BPSDM
27 Program Peningkatan
Pendapatan Daerah
Persentase Peningkatan
Pajak Daerah terhadap
Pendapatan Daerah
(Satuan: %)
57.58 59.09 102.62 BPD
Persentase Peningkatan
Retribusi Daerah dan
Pendapatan Lain-lain
terhadap Pendapatan
Daerah (Satuan: %)
42.42 41.62 98.11 BPD
28 Program Perencanaan,
Pengendalian dan
Evaluasi Pendapatan
Daerah
Persentase Potensi
Tunggakan Pajak Daerah
yang dapat di selesaikan
(Satuan: %)
14.20 27.27 192.04 BPD
29 Program Ketentraman
dan Ketertiban Umum
cakupan pelayanan
ketentraman ketertiban
umum daerah provinsi
(Satuan: %)
100.00 100.00 100.00 Satpol-PP
30 Program Penegakan
Peraturan Perundang-
undangan Daerah
Presentase Penegakan
Peraturan Perundang-
undangan daerah (Satuan:
%)
75.00 75.00 100.00 Satpol-PP
31 Program Perlindungan
Masyarakat
Cakupan perlindungan
masyarakat (Satuan: %) 100.00 100.00 100.00 Satpol-PP
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-169
No Program Indikator Kinerja
Tahun 2018 Perangkat
Daerah Target Realisasi Capaian
(%)
32 Program Penanganan
Bencana Kebakaran
Cakupan koordinasi
penanganan bencana
kebakaran (Satuan: %)
100.00 100.00 100.00 Satpol-PP
33 Program Pembinaan
Idiologi dan Wawasan
Kebangsaan
Cakupan pembinaan dan
penguatan 4 Konsensus
Dasar Kebangsaan
(Pancasila. UUD 1945.
Bhineka Tunggal Ika.
NKRI (Satuan: %)
22.00 22.00 100.00 Badan
Kesbangpol
34 Program Peningkatan
Kewaspadaan Nasional
Prosentase penurunan
peristiwa gangguan
keamanaan dalam daerah
(Satuan: %)
100.00 100.00 100.00 Badan
Kesbangpol
35 Program Peningkatan
Ketahanan Sosial dan
Ekonomi
Persentase Ormas yang
mendapatkan Pembinaan
(Satuan: %)
70.00 70.00 100.00 Badan
Kesbangpol
36 Program Peningkatan
Pendidikan Politik
Masyarakat
Angka Partisipasi Pilleg
(Satuan: %) 0.00 0.00 0.00 Badan
Kesbangpol
Angka Partisipasi Pilgub
(Satuan: %) 0.00 0.00 0.00
Badan
Kesbangpol
Angka Partisipasi Pilpres
(Satuan: %) 0.00 0.00 0.00
Badan
Kesbangpol
Angka Partisipasi Pilkada
Kab/Kota (Satuan: %) 65.00 65.00 100.00
Badan
Kesbangpol
37 Program Pencegahan
dan Kesiapsiagaan
Penanggulangan
Bencana
Cakupan mitigasi dan
Pengurangan Resiko
Bencana (Satuan: %) 100.00 79.16 79.16 BPBD
38 Program Kedaruratan
dan Logistik
Penanggulangan
Bencana
Presentase Ketersediaan
Peralatan dan Logistik.
Prabencana dan Tanggap
Darurat Bencana (Satuan:
%)
100.00 100.00 100.00 BPBD
39 Program Rehabilitasi
dan Rekonstruksi
Penanggulangan
Bencana
Presentase Pemulihan
Kondisi sosial ekonomi.
sarana dan prasarana
pasca bencana (Satuan: %)
100.00 100.00 100.00 BPBD
40 Program Administrasi
Kependudukan dan
Catatan Sipil
Rasio bayi berakte
kelahiran (Satuan: %) 64.86 61.64 95.04 DP3AKKB
Rasio Pasangan berakte
nikah(Satuan: %) 23.33 15.07 64.59 DP3AKKB
Rasio kepemilikan KTP-el
dan NIK (Satuan: %) 85.76 71.60 83.49 DP3AKKB
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-170
No Program Indikator Kinerja
Tahun 2018 Perangkat
Daerah Target Realisasi Capaian
(%)
Rasio kepemilikan akta
kelahiran per 1000
penduduk(Satuan: %)
79.19 74.29 93.81 DP3AKKB
Cakupan data dan
informasi kependudukan
(Satuan: %)
85.00 83.62 98.38 DP3AKKB
41 Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat
Daerah
Capaian % Kinerja Fungsi
DPRD (Satuan: %) 100.00 95.00 95.00 Set DPRD
Rasio Ketersediaan
Prasarana dan Sarana
Perkantoran dan
Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Aparatur
(Satuan: %)
100.00 100.00 100.00 Set DPRD
Capaian % Pelayanan
Keprotokolan. kehumasan
dan dukungan
pelaksanaan kegiatan
Reses DPRD (Satuan: %)
100.00 100.00 100.00 Set DPRD
42 Program Pembangunan
Kemitraan
Cakupan koordinasi
Badan Penghubung
Terhadap Mitra Strategis
(Satuan: %)
100.00 100.00 100.00 Badan
Penghubung
43 Program Penelitian dan
Pengembangan
Persentase hasil penelitian
yang dimanfaatkan
(Satuan: %)
50.00 40.00 80.00 Bappeda
Persentase inovasi yang
diadopsi (Satuan: %) 50.00 50.00 100.00 Bappeda
MISI KEDUA : MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR
44 Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
Persentase Jalan Provinsi
Dalam Kondisi Mantap
(Satuan: %)
79.56 91.41 114.89 DPUPR
Persentase Jalan Provinsi
Yang Memenuhi Standar
Teknis (Satuan: %)
27.20 27.20 100.00 DPUPR
Persentase Jembatan
Provinsi Dalam Kondisi
Mantap (Satuan: %)
86.30 88.70 102.78 DPUPR
45 Program Pengembangan
Jasa Konstruksi
Presentase badan usaha
jasa konstruksi yang
memenuhi standar
(Satuan: %)
10.00 9.07 90.70 DPUPR
46 Program Penataan
Ruang
Persentase Rencana Detail
Tata Ruang (RDTR) pada 8
Kawasan
Strategis Provinsi (Satuan:
%)
25.00 20.00 80.00 DPUPR
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-171
No Program Indikator Kinerja
Tahun 2018 Perangkat
Daerah Target Realisasi Capaian
(%)
47 Program
Penyelenggaraan
Kawasan Permukiman
dan Perumahan
Luas Kawasan Kumuh
yang ditata (Satuan: Ha) 114.60 58.22 50.80 DPRKP
Persentase Rumah Tidak
Layak Huni yang
ditangani (Satuan: %)
84.02 309.50 368.36 DPRKP
48 Program Keciptakaryaan Cakupan Rumah Tangga
yang memiliki Akses Air
Bersih (Satuan: %)
72.75 74.90 102.96 DPRKP
Persentase Rumah Tangga
yang memiliki Akses
Sanitasi (Satuan: %)
72.86 71.09 97.57 DPRKP
Cakupan pelayanan
pengelolaan sampah
Regional (Satuan: %)
0.00 0.00 0.00 DPRKP
49 Program Peningkatan
Pelayanan
Penyelenggaraan
Perhubungan
Persentase regulasi dan
pedoman standar
pelayanan transportasi
yang diterapkan (Satuan:
%)
20.00 20.00 100.00 Dishub
Persentase wilayah yang
terlayani angkutan umum
(Satuan: %)
0.00 0.00 0.00 Dishub
50 Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu
Lintas
Persentase pengaturan
rekayasa lalulintas di ruas
jalan provinsi (Satuan: %)
100.00 23.38 23.38 Dishub
51 Program Peningkatan
Pelayanan Perhubungan
Persentase Pengendalian.
penertiban dan
pengawasan
penyelanggaraan
angkutan (Satuan: %)
100.00 42.86 42.86 Dishub
52 Program Pembangunan
Sumberdaya Air
Cakupan pemulihan dan
pencegahan banjir
(Satuan: %)
20.89 20.81 99.62 DPUPR
Luas Layanan Jaringan
Irigasi Teknis Provinsi
(Satuan: ha)
15.332,98 15312.06 99.86 DPUPR
Cakupan Pemulihan
Pencegahan Abrasi
(Satuan: %)
51.59 46.21 89.57 DPUPR
53 Program Penataan
Bangunan dan
Lingkungan
persentase
penyelenggaraan
bangunan dan lingkungan
dikawasan strategis
Provinsi (Satuan: %)
25.00 25.00 100.00 DPRKP
persentase pengelolaan
gedung strategis Provinsi
(Satuan: %)
28.00 28.00 100.00 DPRKP
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-172
No Program Indikator Kinerja
Tahun 2018 Perangkat
Daerah Target Realisasi Capaian
(%)
54 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
Persentase kebutuhan
terminal type B yang
sudah terpenuhi (Satuan:
%)
0.00 0.00 0.00 Dishub
Persentase ketersediaan
rambu-rambu lalulintas
terhadap kebutuhan
(Satuan: %)
10.00 9.70 97.00 Dishub
Persentase Pembangunan
dan pemeliharaan dan
prasarana perkeretaapian
(Satuan: %)
10.00 10.00 100.00 Dishub
55 Program Peningkatan
Pelayanan Perhubungan
Laut dan Udara
Persentase pelabuhan
pengumpan regional
operasional (Satuan: %)
0.00 0.00 0.00 Dishub
MISI KETIGA : MENINGKATKAN AKSES DAN PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS
56 Program Pendidikan
Menengah
Angka Partisipasi Kasar
(APK) Sekolah Menengah
(Satuan: %)
72.90 84.23 115.54 Dindikbud
Angka Partisipasi Murni
(APM) Sekolah Menengah
(Satuan: %)
58.77 62.02 105.53 Dindikbud
Angka Putus Sekolah SMA
(Satuan: Nilai) 0.22 0.21 95.45 Dindikbud
Angka Putus Sekolah SMK
(Satuan: Nilai) 0.44 0.32 72.73 Dindikbud
Angka Kelulusan SMA
(Satuan: %) 98.64 100.00 101.38 Dindikbud
Angka Kelulusan SMK
(Satuan: %) 99.89 100.00 100.11 Dindikbud
Nilai Rata-rata Ujian SMA
IPA (Satuan: %) 51.96 50.63 97.44 Dindikbud
Nilai Rata-rata Ujian SMK
(Satuan: %) 55.50 41.85 75.41 Dindikbud
Nilai Rata-rata Ujian SMA
IPS (Satuan: %) 48.68 43.88 90.14 Dindikbud
Persentase SMK yang
menerapkan link and
match (Satuan: %)
17.00 76.15 447.94 Dindikbud
57 Program Pendidikan
Khusus
Cakupan Layanan Sekolah
Khusus dan Layanan
Khusus (Satuan: %)
17.00 33.33 196.06 Dindikbud
58 Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Nilai Uji Kompetensi Guru
(UKG) SMK (Satuan:
Nilai)
56.98 56.23 98.68 Dindikbud
Nilai Uji Kompetensi Guru
(UKG) SMA (Satuan: Nilai 64.86 64.57 99.55 Dindikbud
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-173
No Program Indikator Kinerja
Tahun 2018 Perangkat
Daerah Target Realisasi Capaian
(%)
Persentase guru SMA yang
bersertifikat (Satuan: %) 96.21 96.48 100.28 Dindikbud
Persentase guru SMK yang
bersertifikat (Satuan: %) 54.63 92.85 169.96 Dindikbud
59 Program Peningkatan
Mutu Pembelajaran
Presentasi Akses dan
Mutu Media Pembelajaran
(Satuan: %)
20.00 27.50 137.50 Dindikbud
60 Program Pelestarian
Kebudayaan
Persentase event yang
mengangkat nilai budaya
masyarakat Banten
(Satuan: %)
85.00 90.00 105.88 Dindikbud
Cakupan organisasi
kesenian (pembinaan
sanggar/ kelompok seni
dan budaya) (Satuan: %)
85.00 90.00 105.88 Dindikbud
Cakupan Apresiasi Seni
dan Kreatifitas Karya
Budaya (Satuan: %)
85.00 90.00 105.88 Dindikbud
Cakupan Pelestarian Nilai-
Nilai Sejarah dan Warisan
Budaya (Satuan: %)
85.00 90.00 105.88 Dindikbud
61 Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Cakupan Pelayanan
Museum (Satuan: %) 85.00 90.00 105.88 Dindikbud
62 Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Cakupan kawasan cagar
budaya yang dilestarikan
(Satuan: %)
85.00 90.00 105.88 Dindikbud
Cakupan Pelestarian
Benda Cagar Budaya
(Satuan: %)
85.00 90.00 105.88 Dindikbud
63 Program Peningkatan
Pemberdayaan
Kepemudaan
Cakupan Kelompok/
Organisasi Kepemudaan
dan kewirausahaan
pemuda Mandiri(Satuan:
%)
75.00 75.00 100.00 Dispora
Persentase Pemuda
Wirausahawan Baru yang
difasilitasi (Satuan: %)
75.00 75.00 100.00 Dispora
64 Program Pengembangan
dan Pemberdayaan Olah
Raga
Cakupan Ketercukupan
Fasilitas Olahraga
(Satuan: %)
70.00 70.00 100.00 Dispora
65 Program Peningkatan
Prestasi Olah Raga
Cakupan Keikutsertaan
cabang olahraga pada
event wilayah. nasional
dan internasional (Satuan:
%)
75.00 75.00 100.00 Dispora
66 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah
Raga
Cakupan pembinaan
olahraga (Satuan: %) 75.00 66.00 88.00 Dispora
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-174
No Program Indikator Kinerja
Tahun 2018 Perangkat
Daerah Target Realisasi Capaian
(%)
67 Program Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga Sejahtera
Cakupan Data Terpilah
Gender dan Anak (Satuan:
%)
60.00 60.00 100.00 DP3AKKB
Cakupan Perencanaan
Responsif Gender (Satuan:
%)
50.00 38.12 76.24 DP3AKKB
asio Partisipasi perempuan
di lembaga legislatif.
swasta dan pemerintah
(Satuan: %)
58.72 55.11 93.85 DP3AKKB
Cakupan Kabupaten/Kota
yang memiliki Lembaga
Sadar Gender (Satuan: %)
75.00 71.37 95.16 DP3AKKB
Indek Ketahan Keluarga
(Satuan: %) 66.66 64.93 97.40 DP3AKKB
68 Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan
Perempuan dan Anak
Cakupan Penyelsaian
pengaduan KDRT
(Satuan: %) 85.00 84.11 98.95 DP3AKKB
Cakupan Penyelsaian
pengaduan Kekerasan
terhadap Anak (Satuan:
%)
85.00 81.38 95.74 DP3AKKB
Rasio Perlindungan
Khusus Anak (Satuan: %) 60.00 58.63 97.72 DP3AKKB
69 Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Cakupan pembinaan
perpustakaan Umum dan
perpustakaan khusus
(Satuan: %)
85.00 85.00 100.00 DPKD
70 Program Pengembangan
Koleksi dan Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Perpustakaan
Cakupan Pelayanan
Perpustakaan Sesuai
Standar Minimal
Perpustakaan (Satuan: %)
75.00 75.00 100.00 DPKD
71 Program Pengelolaan
Sistem Kearsipan
Persentase Digitalisasi
Arsip Statis Daerah
(Satuan: %)
80.00 80.00 100.00 DPKD
Persentase Digitalisasi
Arsip Dinamis Daerah
(Satuan: %)
80.00 80.00 100.00 DPKD
Persentase Pengelolaan
Arsip OPD sesuai Standar
(Satuan: %)
85.00 85.00 100.00 DPKD
MISI KEEMPAT : MENINGKATKAN AKSES DAN PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN BERKUALITAS
72 Program Upaya
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Persentase Persalinan di
fasilitas pelayanan
kesehatan (Satuan: %)
65.00 84.35 129.77 Dinkes
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-175
No Program Indikator Kinerja
Tahun 2018 Perangkat
Daerah Target Realisasi Capaian
(%)
Persentase balita gizi
buruk yang dirawat dan
ditangani (Satuan: %)
100.00 100.00 100.00 Dinkes
Persentase Kab/Kota yang
telah mendapatkan
dukungan program
kesehatan masyarakat
(Satuan: %)
55.00 55.00 100.00 Dinkes
73 Program Peningkatan
Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan
Presentase Penduduk yang
mendapatkan Jaminan
Pelayanan Kesehatan
(Satuan: %)
90.00 91.50 101.67 Dinkes
Persentase pelayanan
kesehatan yang
terakreditasi (FKTP.
FKRTL. Laboratorium)
(Satuan: %)
65.00 75.21 115.71 Dinkes
Persentase Terbangunnya
Rumah Sakit Jiwa dan
Pusat Rehabilitasi
Ketergantungan Obat
(Satuan: %)
20.00 20.00 100.00 Dinkes
Perentase Pembangunan
Rumah Sakit Banten
Selatan (Satuan: %)
20.00 20.00 100.00 Dinkes
74 Program Pencegahan
Pengendalian Penyakit
Persentase Kab/Kota yang
telah mendapatkan
dukungan program
pencegahan. pengendalian
penyakit dan krisis
kesehatan (Satuan: %)
75.00 75.00 100.00 Dinkes
75 Program Pemberdayaan
Sumberdaya Kesehatan
dan Kefarmasian
Jumlah Dokter/Dokter
Gigi. Tenaga Kesehatan
yang diRekrut dan
ditingkatkan
Kompetensinya (Satuan:
satuan orang)
70.00 70.00 100.00 Dinkes
Presentase Pemenuhan
Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan
(Satuan: %)
70.00 95.33 136.19 Dinkes
Persentase Pembinaan
Sarana Kefarmasian
(Satuan: %)
50.00 31.03 62.06 Dinkes
76 Program Peningkatan
Pelayanan Laboratorium
Kesehatan Daerah
Persentase Jenis
Pemeriksaan
Laboratorium kesehatan
yang di layani (Satuan: %)
32.00 32.00 100.00 Dinkes
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-176
No Program Indikator Kinerja
Tahun 2018 Perangkat
Daerah Target Realisasi Capaian
(%)
77 Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Kerja Masyarakat
Persentase Perusahaaan
yang mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Kerja
di wilayah kerja BKKM
(Satuan: %)
6.40 6.40 100.00 Dinkes
78 Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Capaian SPM Pelayanan
Medis RSUD Banten
(Satuan: %)
70.00 70.00 100.00 Dinkes
Capaian SPM Pelayanan
Keperawatan RSUD
Banten (Satuan: %)
88.00 88.00 100.00 Dinkes
Capaian pemenuhan
Standar Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit
Banten (Satuan: %)
70.00 69.00 98.57 Dinkes
Cakupan kualitas
pelayanan sesuai SPM
Rumah Sakit Umum
Malingping (Satuan: %)
60.00 48.00 80.00 Dinkes
Bed Occupancy Ratio
(BOR) RSUD Malingping
(Satuan: %)
40.00 17.99 44.98 Dinkes
Indeks kepuasan
pelanggan (Satuan: %) 60.00 44.50 74.16 Dinkes
79 Program Kependudukan
dan Keluarga Berencana
Angka kelahiran total
(total fertility rate/TFR) per
WUS (15-49 tahun)
(Satuan: Jumlah)
2.33 2.23 95.71 DP3AKKB
Persentase pemakaian
kontrasepsi (modern
contraceptive prevalence
rate/CPR) (Satuan: %)
60.90 59.75 98.11 DP3AKKB
Persentase kebutuhan ber-
KB yang tidak terpenuhi
(unmet need) (Satuan: %)
10.26 10.23 99.71 DP3AKKB
Tingkat putus pakai
kontrasepsi (Satuan: %) 2.53 2.31 91.30 DP3AKKB
MISI KELIMA : MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI
80 Program Peningkatan
Iklim, Promosi dan
Kerjasama Investasi
Nilai Realisasi Investasi
PMDN (Satuan: triliyun) 13.40 18.63 139.03 DPMPTSP
Nilai Realisasi Investasi
PMA (Satuan: triliyun) 43.00 37.88 88.09 DPMPTSP
81 Program Pengelolaan
Data dan Sistem
Informasi Penanaman
Modal
Rasio Pemanfaatan
Informasi Penanaman
Modal (Satuan: %) 100.00 100.00 100.00 DPMPTSP
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-177
No Program Indikator Kinerja
Tahun 2018 Perangkat
Daerah Target Realisasi Capaian
(%)
82 Program Pelayanan
Perizinan Penaman
Modal
Presentase Realisasi
Perizinan sesuai Standar
Pelayanan (Satuan: %)
100.00 100.00 100.00 DPMPTSP
83 Program Pengendalian
Penanaman Modal
Cakupan Potensi Investasi
yang Terealisasi (Satuan:
%)
17.03 26.13 153.44 DPMPTSP
84 Program Peningkatan
Daya Saing Industri
Persentase Struktur
Industri pada Industri
Unggulan Daerah Yang
Mendapatkan Fasilitasi
Penguatan (Satuan: %)
20.00 30.00 150.00 Disperindag
Persentase Kerjasama
SDM Berkompetensi
Industri yang Aktif
(Satuan: %)
20.00 24.00 120.00 Disperindag
Rasio Pertumbuhan
industri kreatif (Satuan: %) 20.00 20.00 100.00 Disperindag
85 Program Pelayanan
Pengembangan
Teknologi dan
Standarisasi Industri
Jumlah Produk Industri
Kecil Berstandar dan
bersertifikasi (Satuan:
jumlah)
200 359 179.50 Disperindag
86 Program Pengembangan
Perdagangan Dalam
Negeri
Koefisien Variasi Harga
Kebutuhan Pokok Antar
Waktu dan Wilayah
(Satuan: %)
5.00 5.00 100.00 Disperindag
Pertumbuhan Omset
Pedagang (Satuan: %) 10.00 10.00 100.00 Disperindag
capaian stabilitas harga
barang pokok (Satuan: %) 5.00 5.00 100.00 Disperindag
Neraca ketersediaan
barang pokok (Satuan: %) 100.00 100.00 100.00 Disperindag
87 Program Pengembangan
Perdagangan Luar
Negeri
Surplus Neraca
Perdagangan (Satuan: Juta
USD)
2.970.27 (849.97) Defisit Disperindag
88 Program Perlindungan
dan Pengawasan
Industri
Indeks Tendensi
Konsumen (Satuan: Nilai) 108.00 108.55 100.51 Disperindag
89 Program Pelayanan
Pengujian dan Sertifikasi
Mutu Barang
Persentase Pelayanan
Sertifikasi dan
standarisasi(Satuan: %)
80.00 80.00 100.00 Disperindag
90 Program Peningkatan
Produksi Perikanan
Tangkap
Persentase Produksi
Perikanan (Satuan: %) 8.01 8.00 99.88 DKP
91 Program Pengawasan
Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan
Luas Laut Yang Terawasi
(Satuan: %) 60.00 22.72 37.87 DKP
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-178
No Program Indikator Kinerja
Tahun 2018 Perangkat
Daerah Target Realisasi Capaian
(%)
92 Program Peningkatan
Daya Saing Perikanan
Persentase Usaha
Perikanan yang
bersertifikat SNI (Satuan:
%)
100.00 100.00 100.00 DKP
93 Program Pengelolaan
Sumber Daya Laut,
Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil
Nilai Tukar Nelayan
(NTN) (Satuan: nilai) 116 123 106.25 DKP
94 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
Ketersediaan pangan
(Satuan: %) 95.10 95.01 99.91 Dinas Ketapang
95 Program Peningkatan
Keterjangkauan Pangan
Keterjangkauan/ akses
pangan (Satuan: %) 82.50 100.00 121.21 Dinas Ketapang
96 Program Perlindungan
Konsumen Pangan
Pemanfaatan Pangan
(Satuan: %) 90.00 100.00 111.11 Dinas Ketapang
97 Program Pengembangan
Industri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Jumlah Pusat Sentra
Ekonomi Kreatif (Satuan:
Lokasi)
1.00 1.00 100.00 Dispar
98 Program Pemasaran
Produk Pariwisata
Jumlah Kunjungan
Wisatawan (Satuan:
Orang)
15.146.936 13.191.096 87.09 Dispar
Rata-Rata Lama
Kunjungan (Satuan: Hari) 1.36 1.36 100.00 Dispar
Rata-Rata Pengeluaran
Wisatawan (Satuan: Rp) 3.743.525 2.859.840 76.39 Dispar
99 Program Pengembangan
Sumberdaya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif
Jumlah tenaga kerja yang
terlatih di sektor
kepariwisataan dan
ekonomi kreatif (Satuan:
Orang)
300 300 100.00 Dispar
100 Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Presentasi Pengembangan
Destinasi Wisata (Satuan:
%)
20.00 20.00 100.00 Dispar
101 Program Pengembangan
Kelembagaan dan
Pengawasan Koperasi
Capaian Koperasi
Aktif(Satuan: %) 6.00 6.00 100.00 Dinas K-UKM
102 Program Peningkatan
Kualitas Usaha dan
pemberdayaan Koperasi
Persentase Koperasi yang
Bankable (Satuan: %) 6.00 6.00 100.00 Dinas K-UKM
103 Program Pelatihan SDM
Koperasi dan UMKM
Persentase realisasi
implementasi hasil
pelatihan terhadap total
peserta pelatihan Koperasi
(Satuan: %)
6.00 6.00 100.00 Dinas K-UKM
Persentase realisasi
implementasi hasil
pelatihan terhadap total
peserta pelatihan Usaha
Kecil (Satuan: %)
1.00 1.00 100.00 Dinas K-UKM
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-179
No Program Indikator Kinerja
Tahun 2018 Perangkat
Daerah Target Realisasi Capaian
(%)
104 Program Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha Kecil
Persentase Usaha Kecil
yang bermitra secara aktif
dengan Dunia Usaha lain
(Satuan: %)
1.00 1.00 100.00 Dinas K-UKM
105 Program Rehabilitasi
Sosial
Cakupan PMKS yang
Mendapatkan Rehabilitasi
Sosial (Satuan: Orang)
573 733 127.92 Dinsos
106 Program Pemberdayaan
Sosial
Cakupan PSKS yang
meningkat Partisipasinya
sosial (Satuan: Orang)
1.505 1730 114.95 Dinsos
107 Program Perlindungan
dan Jaminan Sosial
Persentase Updating Data
PMKS (Satuan: %) 100.00 100.00 100.00 Dinsos
Cakupan Korban Bencana
Alam dan Sosial yang
mendapat perlindungan
(Satuan: orang)
1.300 1.300 100.00 Dinsos
Cakupan Keluarga miskin
yang mendapatkan
jaminan sosial (Satuan:
kk)
30.000 32.412 108.04 Dinsos
108 Program Penanganan
Fakir Miskin
Cakupan PMKS Fakir
Miskin Penerima Fasilitas
Pemberdayaan Sosial
(Satuan: kk)
940 1.021 108.62 Dinsos
109 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial Dalam
Panti
Cakupan PMKS yang
mendapatkan Bimbingan
Sosial Keterampilan pada
Balai Pemulihan dan
Pengembangan Sosial
(Satuan: Orang)
110 110 100.00 Dinsos
110 Program Pelayanan dan
Perlindungan Sosial
Dalam Panti
Cakupan PMKS yang
dilayani dan dilindungi
pada Balai Perlindungan
Sosial (Satuan: Orang)
160 160 100.00 Dinsos
111 Program Pengembangan
dan Pengelolaan
Infrastruktur Energi dan
Ketenagalistrikan
Cakupan Pelayanan Listrik
Perdesaan (Satuan: Rumah
Tangga) 10.000 10.000 100.00 Dinas ESDM
112
Program Pengembangan
Pemanfaatan
Ketenagalistrikan
Pelaku usaha
ketenagalistrikan yang
memenuhi standar
(Satuan: %)
16.17 16.17 100.00 Dinas ESDM
113 Program
Pengembangan,
Pengelolaan dan
Pemanfaatan Geologi,
Air Tanah, Mineral dan
Batubara
Prosentase pelaksanaan
pengawasan dan
Rekomendasi perijinan
(Satuan: %) 65.00 65.00 100.00 Dinas ESDM
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-180
No Program Indikator Kinerja
Tahun 2018 Perangkat
Daerah Target Realisasi Capaian
(%)
Presentase Badan Usaha
Pertambangan yang
memenuhi Standar
(Satuan: %)
41.10 41.10 100.00 Dinas ESDM
114 Program Peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Cakupan Desa Tertinggal
menjadi Berkembang
(Satuan: Desa)
2.00 4.00 200.00 Dinas PMD
Cakupan Desa
Berkembang menjadi
Mandiri (Satuan: Desa)
2.00 0.00 0.00 Dinas PMD
115 Program Peningkatan
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan
Cakupan Lembaga
Kemasyarakatan Desa
dalam Kategori Baik
(Satuan: Jumlah)
41.00 41.00 100.00 Dinas PMD
116 Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun
Desa
Cakupan Kerjasama Desa
yang menigkatkan Jumlah
Desa Mandiri (Satuan:
Jumlah)
2.00 0.00 0.00 Dinas PMD
117 Program Pelatihan dan
Peningkatan
Produktivitas Tenaga
Kerja
Capaian Produktivitas
Tenaga Kerja (Satuan: %) 4.35 6.82 156.78 Disnakertrans
118 Program Peningkatan
Hubungan Industri dan
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
Capaian Hubungan
Industrial (Satuan: %) 3.66 3.02 82.51 Disnakertrans
Capaian Pengupahan dan
Kesejahteraan Tenaga
Kerja (Satuan: %)
10.00 10.00 100.00 Disnakertrans
Capaian Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Satuan: %) 9.51 10.00 105.15 Disnakertrans
119 Program Pengawasan
Ketenagakerjaan
Capaian Perlindungan
Kondisi Lingkungan Kerja
(Satuan: %)
2.98 0.93 31.21 Disnakertrans
120 Program Penempatan
Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Capaian Kesempatan Kerja
(Satuan: %) 15.25 13.92 91.28 Disnakertrans
121 Program Pelayanan
Pelatihan Tenaga Kerja
Industri
Capaian Pelatihan dan
kompetensi kerja (Satuan:
%)
1.25 2.05 164.00 Disnakertrans
122 Program Pengendalian
Pencemaran Lingkungan
Hidup
Indeks Kualitas Air
(Satuan: Nilai) 51.50 44.87 87.13 DLHK
Indeks Kualitas Udara
(Satuan: Nilai) 59.00 72.36 122.64 DLHK
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-181
No Program Indikator Kinerja
Tahun 2018 Perangkat
Daerah Target Realisasi Capaian
(%)
Peningkatan Peran serta
masyarakat dalam
perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidup (Satuan:
Kelompok/Lembaga)
52 88 169.23 DLHK
123 Program Pengelolaan
dan Konservasi Hutan
Luas Lahan kritis yang
terehabilitasi (Satuan:
Hektar)
5.000 7.990 159.80 DLHK
Persentase Peningkatan
fungsi hutan bagi
masyarakat (Satuan: %)
10.00 11.28 112.80 DLHK
124 Program Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas Tanaman
Pangan
Capaian Produksitivitas
Tanaman Padi (Satuan:
Ton/Ha) 57.35 48.88 85.23 Distan
Capaian Produksi
Tanaman Padi (Satuan:
Ton)
2.408.671 1.603.556 66.57 Distan
Capaian Produksi
Tanaman Jagung (Satuan:
Ton)
21.579 210.556 975.74 Distan
Capaian Produksi
Tanaman Kedelai (Satuan:
Ton)
7.141 14.751 206.57 Distan
125 Program Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Hortikultura
Capaian Produksi
Tanaman Cabai (Satuan:
Ton) 8.246 10.977 133.12 Distan
Capaian Produksi
Tanaman Bawang Merah
(Satuan: Ton)
735 921 125.27 Distan
126 Program Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Perkebunan
Peningkatan Produktivitas
Komoditas Unggulan
Perkebunan Kakao
(Satuan: Kg/Ha)
3.343,20 2.043,93 61.14 Distan
Capaian Produksi
Tanaman Aren (Satuan:
Ton)
1.728 4.168 241.18 Distan
Capaian Produksi
Tanaman Kelapa (Satuan:
Ton)
43.978 44.833 101.95 Distan
127 Program Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Peternakan
Peningkatan Produksi
Daging (Satuan: Ton) 33.52 23.47 70.02 Distan
128 Program Peningkatan
Prasarana Sarana dan
Penyuluhan Pertanian
Persentase Sarana
Produksi Pertanian
(Satuan: %)
85.00 85.00 100.00 Distan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
IV-182
No Program Indikator Kinerja
Tahun 2018 Perangkat
Daerah Target Realisasi Capaian
(%)
129 Program Penanganan
Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner
Persentase Pengendalian
Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner (Satuan: %)
100.00 100.00 100.00 Distan
129 Program 230 Indikator Rata-rata (%) 97.11 41 PD
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
V-1
BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyakarat,
Pemerintah Provinsi juga menyampaikan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten yang bersumber dari APBN Tahun
Anggaran 2018. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan serta
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Peran dan Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah.
5.1 Dasar Hukum
Dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tugas
Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa
dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari
Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari
Pemerintah Pusat tersebut, Kepala Daerah bertugas untuk melakukan
sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan
tugas pembantuan, serta koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan,
dan pelaporan.
5.2 Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Pada Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan alokasi
Tugas Pembantuan sebesar Rp207,237,216,000,- (Dua Ratus Tujuh Milyar Dua
Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) teridiri dari 1
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
V-2
Fungsi, 3 Sub Fungsi dan 7 Program serta 29 Kegiatan, adapun Perangkat
Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan Tugas Pembantuan
sebanyak 2 Perangkat daerah. Adapun rincian Perangkat Daerah yang
Melaksanakan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan diuraikan melalui
tabel berikut :
No Perangkat Daerah Anggaran
1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG PROVINSI BANTEN 50,787,409,000
2 DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN 156,449,807,000
Total 207,237,216,000
Realisai keuangan untuk pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi Banten
sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp200.822.101.269,- (Dua Ratus
Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Satu Ribu Dua Ratus Enam
Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 96.90%. Adapun uraian pelaksanaan
Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan pada masing-
masing Perangkat Daerah di atas, antara lain :
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten
Pada tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Banten mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp50,787,409,000,- (Lima
Puluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan
Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp49,444,208,231,- (Empat
Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus
Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 97,36%, yang
dijabarkan melalui 1 Fungsi, 2 Sub Fungsi dan 2 Program serta 2 Kegiatan,
adapun uraian pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten dijabarkan melalui tabel
berikut :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
V-3
Fungsi/SubFungsi/Program/Kegiatan Pagu Realisasi
Rp (%)
EKONOMI 50,787,409,000
49,444,208,231
97.36
PENGAIRAN 17,609,260,000
16,908,125,000
96.02
Program Pengelolaan Sumber
Daya Air 17,609,260,000 16,908,125,000
96.02
1.
Operasi dan
Pemeliharaan Sarana
Prasarana SDA
17,609,260,000 16,908,125,000
96.02
'TRANSPORTASI 33,178,149,000
32,536,083,231
98.06
Program Penyelenggaraan Jalan 33,178,149,000 32,536,083,231
98.06
1.
Pelaksanaan Preservasi
dan Peningkatan
Kapasitas Jalan Nasional
33,178,149,000 32,536,083,231 98.06
Total 50,787,409,000 49,444,208,231 97.36
2. Dinas Pertanian Provinsi Banten
Pada tahun 2018 Dinas Pertanian Provinsi Banten mendapatkan alokasi
anggaran sebesar Rp156,449,807,000,- (Seratus Lima Puluh Enam Milyar
Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Rupiah)
dengan realisasi keuangan sebesar Rp151,377,893,038,- (Seratus Lima Puluh
Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh
Tiga Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 96.76%, yang dijabarkan
melalui 1 Fungsi, 1 Sub Fungsi dan 5 Program serta 27 Kegiatan, adapun
uraian pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian Provinsi
Banten dijabarkan melalui tabel berikut :
Fungsi/SubFungsi/Program/Kegiatan Pagu Realisasi
Rp (%)
EKONOMI 156,449,807,000 151,377,893,038 96.76
PERTANIAN, KEHUTANAN,
PERIKANAN DAN KELAUTAN 156,449,807,000 151,377,893,038 96.76
Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan
117,143,533,000 113,357,697,390 96.77
Dukungan Manajemen dan
Teknis Lainnya pada Ditjen
Tanaman Pangan
429,000,000 428,215,000 99.82
Pengelolaan Produksi
Tanaman Aneka Kacang dan
Umbi
19,960,000,000 19,959,950,000 100
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
V-4
Fungsi/SubFungsi/Program/Kegiatan Pagu Realisasi
Rp (%)
Pengelolaan Produksi
Tanaman Serealia 77,506,990,000 73,884,891,000 95.33
Pengelolaan Sistem
Penyediaan Benih Tanaman
Pangan
13,386,243,000 13,250,632,750 98.99
Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Tanaman Pangan 5,861,300,000 5,834,008,640 99.53
Program Pemenuhan Pangan
Asal Ternak dan Agribisnis
Peternakan Rakyat
2,373,760,000 2,269,205,000 95.60
Peningkatan Pemenuhan
Persyaratan Produk Hewan
yang ASUH (Aman, Sehat,
Utuh dan Halal)
255,610,000 252,821,000 98.91
Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Peternakan
170,000,000 169,470,000 99.69
Pengembangan Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Ternak 60,000,000 60,000,000 100
Pengendalian dan
Penanggulangan Penyakit
Hewan
27,000,000 25,760,000 95.41
Peningkatan Produksi Pakan
Ternak 199,100,000 197,218,000 99.05
Penyediaaan Benih dan Bibit
Serta Peningkatan Produksi
Ternak
1,662,050,000 1,563,936,000 94.10
Program Peningkatan Produksi
dan Nilai Tambah Hortikultura 7,515,138,000 7,191,509,948 95.69
Pengembangan Sistem
Perbenihan Hortikultura 823,800,000 811,335,000 98.49
Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Hortikultura 440,000,000 437,316,658 99.39
Peningkatan Produksi Buah
dan Florikultura 1,162,588,000 1,094,875,350 94.18
Peningkatan Produksi
Sayuran dan Tanaman Obat 4,848,750,000 4,611,982,940 95.12
Peningkatan Usaha Dukungan
Manajemen dan Teknis
Lainnya pada Ditjen
Hortikultura
240,000,000 236,000,000 98.33
Program Peningkatan Produksi
Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan
5,374,536,000 4,739,510,800 88.18
Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Perkebunan
249,560,000 225,817,500 90.49
Dukungan Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perkebunan 2,378,695,000 2,024,013,800 85.09
Dukungan Perbenihan
Tanaman Perkebunan 634,101,000 503,988,200 79.48
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
V-5
Fungsi/SubFungsi/Program/Kegiatan Pagu Realisasi
Rp (%)
Dukungan Perlindungan
Perkebunan 752,075,000 686,740,000 91.31
Pengembangan Tanaman
Semusim dan Rempah 500,000,000 462,500,800 92.50
Pengembangan Tanaman
Tahunan dan Penyegar 860,105,000 836,450,500 97.25
Program Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana dan
Sarana Pertanian
24,042,840,000 23,819,969,900 99.07
Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Prasarana dan Sarana
Pertanian
9,410,180,000 9,403,734,000 99.93
Fasilitasi Pembiayaan
Pertanian 600,050,000 546,655,000 91.10
Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 1,830,400,000 1,788,650,000 97.72
Pengelolaan Air Irigasi Untuk
Pertanian 3,997,000,000 3,997,000,000 100
Pengelolaan Sistem
Penyediaan dan Pengawasan
Alat Mesin Pertanian
8,205,210,000 8,083,930,900 98.52
Total 156,449,807,000 151,377,893,038 96.76
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-1
BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
Selama tahun 2018 Pemerintah Provinsi Banten menyelenggarakan berbagai
jenis tugas umum pemerintahan, Tugas umum pemerintahan tersebut meliputi :
1. Kerjasama Antar Daerah;
2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Pembinaan Wilayah Perbatasan;
5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
6. Pengelolaan Kawasan Khusus;
7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
6.1. Kerjasama Antar Daerah
Guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan
menunjang pelaksanaan tugas-tugas, pemerintah Provinsi Banten melakukan
kerjasama dengan beberapa daerah lain. Pada tahun 2018 Provinsi Banten
melaksanakan kerjasama dengan daerah lain pada beberapa bidang, antara
lain:
6.1.1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
Kerjasama yang Dilaksanakan Pada Tahun Anggaran 2018, dalam
rangka peningkatan mutu Pendidikan dan keberhasilan dalam hal
memanfaatkan produk peserta didik Provinsi Banten telah melakukan
kerjasama dengan Dunia Industri dan Dunia Usaha, bekerja sama dengan
provinsi lainnya dalam rangka pengembangan model Pendidikan system
ganda, bimbingan karier dan pemagangan, yang bahkan sampai ke provinsi
bahkan Negara lainnya. Permasalahan dan Solusi terkait Pelaksanaan Tugas
Umum Pemerintahan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-2
A. Permasalahan :
1. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Provinsi Banten mengalami
penurunan peringkat di tingkat nasional karena kualitas data
pendidikan Provinsi Banten rendah yaitu pada peringkat ke 27 dari 34
Provinsi. Hal ini disebabkan karena banyaknya sekolah baik di jenjang
pendidikan Dasar dan Menengah yang tidak melakukan updating
data.
2. Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 tahun 2017 tentang Data Pokok
Pendidikan (Dapodik) yang menyatakan bahwa Provinsi banten
diwajibkan untuk melakukan sosialisasi tentang dapodik serta
mekanismenya. Namun mengingat anggaran yang belum mencukupi
sehingga belum maksimal. Disamping itu seringnya dilakukan
updating sistem Dapodik yang tidak dikonfirmasikan ke daerah
daerah melalui pelatihan – pelatihan dari pusat.
B. Solusi
1. Residu data DAPODIK harus dibersihkan, namun dikarenakan sangat
luas cakupan dari DAPODIK sehingga perlu ditingkatkan pemahaman
dari para Operator, selain itu juga masih banyak Sekolah yang sudah
tidak beroperasi yang masih tercantum dalam dapodik, hal ini
mempengaruhi kualitas data Banten, Tim Dapodik sudah berupaya
keras dalam hal memperbaiki kualitas data sehingga saat ini Provinsi
Banten berada pada peringkat 7 Nasional.
2. Diharapkan kedepan anggaran yang cukup untuk melakukan
sosialisasi tentang sistem Data Pokok pendidikan, dan tersedianya
anggaran untuk melakukan monitoring ke Sekolah-sekolah.
6.1.2. Dinas Sosial Provinsi Banten
Dalam pelaksanaan program pembangunan dibidang kesejahteraan
sosial, Dinas Sosial Provinsi Banten telah melaksanakan kegiatan kerjasama
dengan Dinas atau Instansi Sosial diluar Provinsi Banten yang difasilitasi oleh
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-3
Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dan Bappeda Provinsi
Banten. Adapun program kerjasama yang diikuti oleh Dinas Sosial Provinsi
Banten adalah Mitra Praja Utama (MPU)
A. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kerjasama dalam Program Kesejahteraan Sosial
diprioritaskan dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) dengan kriteria Keterlantaran, Ketunaan.
B. Permasalahan
Khusus untuk PMKS Tuna Sosial terlantar belum ada sarana atau panti
yang khusus menampung PMKS tersebut.
C. Solusi
Perlu adanya sarana atau panti terpadu yang dapat digunakan secara
bersama oleh daerah/provinsi yang tergabung dalam program kerjasama.
6.1.3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten
Mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah, pada pasal 363 bahwa Dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah
lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan
publik serta saling menguntungkan.
Kerjasama antar daerah yang telah dikoordinasikan oleh Dinas Koperasi
dan UKM Provinsi Banten pada tahun 2018 adalah :
1. Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan
Provinsi Banten.
Ruang lingkup Rencana Program Kerjasama Pembangunan Wilayah
Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten Tahun 2017-2022,
meliputi : Penciptaan Wirausaha Baru dan Gelar Produk.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-4
2. Kerjasama Pembangunan Wilayah Anggota Mitra Praja Utama.
Ruang lingkup Rencana Program Kerjasama Pembangunan Wilayah
Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi
DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Lampung,
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan
Provinsi Banten Tahun 2018, meliputi : Program Pameran tetap bersama
MPU, dan Program Pengembangan Pasar Domestik KUKM.
6.1.4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
Mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah, pada pasal 363 bahwa Dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah
lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan
publik serta saling menguntungkan.
Kerjasama antar daerah yang telah dikoordinasikan oleh Bappeda
Provinsi Banten pada tahun 2018 adalah :
A. Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan
Provinsi Banten
Ruang lingkup Rencana Program Kerjasama Pembangunan Wilayah
Perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten Tahun 2017-2022,
meliputi :
1. Aspek Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum, dengan fokus :
a) Kesehatan;
b) Pendidikan;
c) Sosial Ekonomi;
d) Pemerintahan.
2. Aspek Daya Saing, dengan fokus :
a) Pariwisata;
b) KUMKM;
c) Pertanian;
d) Penataan Ruang;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-5
e) Lingkungan Hidup;
f) Perhubungan;
g) Pekerjaan Umum.
B. Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Lampung dan
Provinsi Banten
1. Obyek Perjanjian Kerja Sama adalah Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan pada wilayah perbatasan antara Provinsi
Banten dan Provinsi Lampung.
2. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
a) Patroli Bersama;
b) Pengawasan Alat Penangkapan Ikan yang dilarang;
c) Pengawasan Nelayan Andon;
d) Pengawasan penggunaan Bom Ikan.
C. Kerjasama Pembangunan Provinsi Banten dengan Pemerintah
Kabupaten Serang dan Pemerintah Kota Serang
1. Tujuan kerjamasama adalah untuk :
a) Meningkatkan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Banten
dengan Pemerintah Kabupaten Serang dan Pemerintah Kota
Serang;
b) Merevitalisasi dan Memelihara Peninggalan Cagar Budaya; dan
c) Meningkatkan Kualitas Destinasi Wisata Budaya di Provinsi
Banten.
2. Ruang lingkup kerjsasama meliputi :
a) Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Riset;
b) Bidang Pariwisata;
c) Bidang Kesehatan;
d) Bidang Infrastruktur, Permukiman dan Penataan Ruang;
e) Bidang Lingkungan Hidup;
f) Bidang Sumber Daya Air;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-6
g) Bidang Sosial Ekonomi;
h) Bidang Ketenagakerjaan;
i) Bidang Perhubungan, Transportasi, Komunikasi dan Informasi;
j) Bidang Investasi, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
k) Bidang Ketertiban Umum;
l) Bidang Mitigasi Bencana;
m) Bidang Pengelolaan kawasan Cagar Budaya.
D. Kerjasama Pembangunan Provinsi Banten dengan Pemerintah
Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang dan Pemerintah
Kota Tangerang Selatan
1. Kerjasama ini dimaksudkan untuk peningkatan kerjasama
pembangunan daerah dalam rangka percepatan pengembangan
daerah khususnya daerah perbatasan serta pengelolaan potensi daerah
dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang
efektif dan efisien di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang
dan Kota Tangerang Selatan.
2. Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :
a) Bidang Pendidikan;
b) Bidang Kesehatan;
c) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
e) Bidang Ketertiban Umum;
f) Bidang Sosial;
g) Bidang Ketenagakerjaan;
h) Bidang Lingkungan Hidup;
i) Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
j) Bidang Perhubungan, Transportasi, Komunikasi dan Informasi;
k) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
l) Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
m) Bidang Kebudayaan;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-7
n) Bidang Pariwisata;
o) Bidang Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan
Investasi;
p) Bidang Perencanaan Daerah;
q) Bidang Kepegawaian/Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
r) Bidang Ketahanan Pangan.
E. Kerjasama Pembangunan Provinsi Banten dengan Pemerintah
Kabupaten Serang, Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Kota
Cilegon (SERAGON)
1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk peningkatan kerjasama
pembangunan daerah dalam rangka percepatan pengembangan daerah
khususnya daerah perbatasan serta pengelolaan potensi daerah dan
bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif
dan efisien di wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota
Cilegon.
2) Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :
a. Bidang Pendidikan;
b. Bidang Kesehatan;
c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
e. Bidang Ketertiban Umum;
f. Bidang Sosial;
g. Bidang Ketenagakerjaan;
h. Bidang Lingkungan Hidup;
i. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
j. Bidang Perhubungan, Transportasi, Komunikasi dan Informasi;
k. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
l. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
m. Bidang Kebudayaan;
n. Bidang Pariwisata;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-8
o. Bidang Promosi dan Pengembangan Industri, Perdagangan dan
Investasi;
p. Bidang Perencanaan Daerah;
q. Bidang Kepegawaian/Pengembangan Sumber Daya Manusia;
r. Bidang Kekayaan dan Aset Daerah;
s. Bidang Ketahanan Pangan; dan atau
t. Bidang Mitigasi Bencana.
F. Kerjasama Perencanaan Pembangunan
Selain melaksanakan kerjasamaka pembangunan antar daerah,
Bappeda Provinsi Banten turut berperan aktif dalam beberapa forum
perencanaan pembangunan, baik tingkat regional maupun nasional,
antara lain: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional
(MUSRENBANGREG) Jawa-Bali Tahun 2018.
Musrenbangreg Jawa-Bali adalah forum perencanaan pembangunan
yang diadakan setiap tahun dalam lingkup seluruh provinsi yang ada di
pulau Jawa dan ditambah Provinsi Bali, pada penyelenggaranaan
Musrenbangreg tahun 2018 di Provinsi Jawa Tengah telah disepakati
beberapa hal sebagai berikut :
1. Memahami kondisi bonus demografi yang beragam di tingkat provinsi
dan perlumenganalisis pemetaan bonus demografi pada level
kabupaten/kota;
2. Menyepakati untuk mengambil langkah menghadapi bonus
demografi, dengan isu utama meliputi :
a. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
b. Peningkatan kualitas SDM;
c. Peningkatan ketahanan pangan dan energi;
d. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
e. Pengendalian dampak lingkungan hidup dan prinsip
pembangunan berkelanjutan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-9
Selanjutnya forum ini juga bersepakat untuk mendukung usulan
rencana program pembangunan nasional sebagai berikut :
1. Mendukung proyek strategis nasional untuk dilaksanakan secara
berkelanjutan, terintegrasi dan bersinergi dengan program provinsi,
kabupaten/kota dalam upaya perluasan kesempatan kerja dan
berusaha;
2. Mendukung kebijakan persebaran pusat pertumbuhan ekonomi di
luar Jawa-Bali dengan menyiapkan dukungan sumberdaya manusia
yang terampil dan kompeten melalui akses migrasi penduduk
produktif antar provinsi di Jawa-Bali dan/atau provinsi di luar Jawa-
Bali;
3. Menyelenggarakan kebijakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai
dengan kebutuhan pasar kerja;
4. Menangani kemiskinan dan pengangguran sebagai program utama
pembangunan secara holistik, komprehensif, integratif, dan spasial;
5. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, kehutanan, dan
kelautan sebagai sumber pangan, didukung dengan sistem distribusi
pangan dalam pengendalian yang terpadu antara Sistem Logistik
Nasional dan Sistem Logistik Daerah;
6. Pengembangan sumber energi baru terbarukan;
7. Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam rangka mengatasi
permasalahan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan
keamanan;
8. Menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan.
Dalam rangka perencanaan pembangunan daerah Provinsi se Jawa
Bali tahun 2019, melalui Musrenbang ini menyepakati tema terkait bonus
demografi yaitu “Menjawab Peluang Bonus Demografi Melalui
Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia”. Melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Jawa-Bali ini
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-10
diharapkan dapat mewujudkan sinergi dan kesinambungan perencanaan
pembangunan wilayah regional Jawa-Bali. Hal tersebut berguna untuk
memecahkan permasalahan pembangunan dalam konteks regional dan
lintas sektor.
Isu terkait peningkatan kualitas SDM dalam bonus demografi yang
dirumuskan dalam penyelenggaraan Musrenbang Regional se Jawa-Bali
Tahun 2018 adalah, sebagai berikut :
1. Kualitas pendidikan masyarakat belum sesuai dengan kebutuhan
dunia kerja;
2. Penyerapan, produktivitas, dan perlindungan tenaga kerja belum
optimal;
3. Keterbatasan lapangan kerja karena pengembangan investasi yang
belum optimal dan merata;
4. Urbanisasi meningkat berdampak pada kebutuhan ruang;
5. Pengendalian pertumbuhan penduduk belum optimal yang diikuti
dengan kualitas hidup penduduk yang belum baik.
Berdasarkan isu strategis tersebut disepakati strategi yang
diharapkan mampu mengakslerasi daya saing global pada konteks
regional Jawa-Bali, khususnya berkaitan dengan aspek sumberdaya
manusia, sebagai berikut :
1. Pengembangan dan penataan pendidikan kejuruan dan vokasi standar
nasional dan/atau standar internasional;
2. Sertifikasi kompetensi berstandar nasional dan/atau standar
internasional bagi lulusan pendidikan vokasi;
3. Memperluas akses informasi pendidikan kejuruan dan vokasi dalam
mendukung demand tenaga kerja ke depan;
4. Mengoptimasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam
mendukung pengembangan pendidikan;
5. Mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam
membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-11
6. Pengembangan teknologi informasi dalam mendukung
pengembangan pendidikan;
7. Peningkatan pengembangan pendidikan inklusi;
8. Memperluas skala ekonomi wilayah melalui pengembangan industri
padat karya dalam memperluas lapangan kerja;
9. Pengembangan industri kecil dan menengah melalui kebijakan
pembiayaan, peningkatan nilai tambah produk, dan fasilitasi pasar;
10. Pengembangan wirausaha;
11. Afirmasi kebijakan untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal;
12. Peningkatan kemudahan investasi meliputi perijinan satu pintu,
waktu dan prosedur perijinan;
13. Pembiayaan afirmatif untuk PMDN non fasilitas;
14. Kebijakan tata ruang yang membuka ruang untuk investasi;
15. Pengembangan kerjasama dalam dan luar negeri;
16. Peningkatan akses prasarana dan sarana dasar (rumah, air bersih,
sanitasi) bagi masyarakat perkotaan (mendukung percepatan program
100-0-100);
17. Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui
BUMDes dan/atau koperasi;
18. Penguatan kebijakan pengendalian penduduk melalui meningkatkan
cakupan pelayanan KB; serta meningkatkan edukasi kesehatan
reproduksi untuk penduduk usia produktif.
Selanjutnya kesepekatan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam
penyusunan perencanaan tahun 2019 pada masing – masing provinsi di
Jawa – Bali serta menjadi perhatian Pemerintah Pusat dalam perumusan
kebijakan strategis regional Jawa – Bali Tahun 2019.
Asosiasi BAPPEDA Provinsi Seluruh Indonesia
Asosiasi Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia adalah sebuah forum
komunikasi dan kerjasama dengan fokus pada perencanaan pembangunan
yang beranggotakan seluruh Bappeda Provinsi se Indonesia, dan setiap
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-12
tahun menyelenggarakan rapat kerja membahas agenda-agenda terkait
dengan peningkatan kapasitas Bappeda dalam rangka meningkatkan
kualitas perencanaan pembangunan sebagai komitmen bersama dalam
rangka pembangunan berkelanjutan yang berkualitas dan akuntabel bagi
peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dalam bingkai
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada tahun 2018 Rapat Kerja Nasional VIII Asosiasi Bappeda
Provinsi Seluruh Indonesia diselenggarakan di Makassar dan
mengusulkan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan
langkah strategis bagi terwujudnya percepatan pembangunan daerah,
yaitu:
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan
pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) dan
Anggaran Berbasis Program Prioritas (Money Follow Priority
Program) dan Anggaran Berbasis Kinerja.
2. Mendukung upaya pemerataan pembangunan daerah dalam rangka
mengurangi ketimpangan antar wilayah dan menanggulangi
kemiskinan melalui alokasi penganggaran APBN secara proporsional
berdasarkan karakteristik wilayah dan kemampuan fiskal daerah.
3. Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah dibutuhkan sistem alokasi dana perimbangan
(DAU dan DAK) yang pasti.
4. Mengimplementasikan komitmen nasional terkait pelaksanaan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs dalam kerangka
pembangunan daerah secara konsisten oleh pemerintah pusat dan
daerah.
5. Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan
berdaya saing, maka diperlukan upaya integrasi program multi sektor
untuk mempercepat perbaikan gizi dan menekan angka stunting di
daerah.
6. Perlu komitmen yang tinggi dan konsisten dari pemerintah dalam
pengembangan dan peningkatan pemanfaatan Energi Baru
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-13
Terbarukan (EBT) di daerah melalui pemberian insentif sebagaimana
pengembangan energi fosil.
7. Berkomitmen untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional
yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018.
8. Memperpendek proses penyusunan APBD dengan menghilangkan
tahapan KUA PPAS sebagaimana proses perencanaan APBN
didasarkan langsung pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
9. Mendorong Pemerintah Pusat untuk melakukan peninjauan kembali
terhadap implementasi regulasi dan peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang pendanaan Pilkada bersumber dari APBD,
dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
10. Melakukan pertemuan asosiasi dengan Bappenas secara berkala,
sehari sebelum pelaksanaan konsultasi triwulanan Bappenas.
6.1.5. Biro Pemerintahan Provinsi Banten
Pada tahun 2018 Biro Pemerintahan telah melaksanakan kegiatan
Penyelenggaraan Kerjasama Daerah melalui rapat-rapat dengan pelaksanaan
sebagai berikut:
1. Dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 bertempat di Ruang
Rapat Biro Pemerintahan (Gd. SKPD Terpadu Lt. II) KP3B selama 1 hari,
dengan mengundang 8 Kabupaten/Kota se Provinsi Banten yang di wakili
dengan materi rapat terkait Kebijakan Pemerintah Daerah dalam
pemetaan potensi daerah; strategi penyelenggaraan Kerjasama Daerah
yang Efektiv dan berkelanjutan. Hasil yang diperoleh antara lain :
a) Gubernur Provinsi Banten adalah sebagai wakil pemerintah pusat
melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerjasama
Kabupaten/Kota dalam wilayahnya;
b) Kebijakan penyelenggaraan kerjasama di wilayah Provinsi Banten
diarahkan pada pencapaian visi dan misi Provinsi Banten 2017 – 2022
yakni “Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,
Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur, Meningkatkan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-14
Akses dan Pemerataan Pendidikan Berkualitas, Meningkatkan Akses
dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas, serta meningkatkan
kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Dengan pilihan
kebijakan tersebut, identifikasi objek/bidang kerjasama khususnya
kerjasama wajib di daerah perbatasan diprioritaskan pada aspek
pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. namun demikian tidak
menutup aspek lainnya yang dinilai strategis dan akan efektif efisien
jika dikerjasamakan;
c) Subjek kerjasama daerah sebagaimana diatur dalam PP 50 Tahun 2007
tentang Tata Cara pelaksanaan Kerjasama Daerah adalah
Bupati/Walikota, Gubernur dan Pihak Ketiga.
2. Pada hari Rabu s/d Jumat tanggal 25 – 27 Juli 2018, bertempat di Aryaduta
Lippo Village Hotel, Jl. Jend. Sudirman Boulevard No 401 Karawaci,
Tangerang-Banten pada acara Seminar Asosiasi Pemerintah Provinsi
Seluruh Indonesia (APPSI). Hasil yang diperoleh dan akan di sampaikan
kepada Presiden RI Cq Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dan Ketua Kokmisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
adalah :
a) KASN sejauh ini belum efektif menjamin pelaksananan merit system
dalam manajemen kepegawaian;
b) Kewenangan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah
sering kali tidak jelas dalam memberikan sanksi bagi kepela daerah
yang melakukan penyimpangan dalam manajemen kepegawaian;
c) Penempatan dalam jabatan yang dilakukan oleh sejumlah kepala
daerah mengandung unsur gratifikasi. Pengangkatan Pegawai
Pemerintah berdasarkan Perjanjian Kerja (P3K) yang terkesan berbau
politis;
d) Motivasi kerja pejabat daerah yang semakin menurun bermula dari
ketidakpastian pengangkatan dan pemberhentian jabatan. Untuk itu
diperlukan pengingkatan pembinaan dan pengawasan umum untuk
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-15
memastikan setiap kepala daerah melakukan mutasi jabatan sesuai
dengan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Pelaksanaan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja utama (FKD-MPU)
sebanyak 2 dokumen yang dilaksanakan di SwissBell Hotel Lampung
yang dilaksnakan pada tanggal 27 – 29 Maret 2018, Hasil dari FKD-MPU
antara lain :
a) Pembahasan dan penandatanganan Kesepakatan Bersama Gubernur
anggota FKD-MPU tentang Penanganan Bersama Warga Binaan Sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
b) Pembahasan dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Bersama
Gubernur anggota FKD-MPU tentang Integrasi Informasi Pangan dan
pengendalian Inflasi Daerah Anggota Mitra Praja Utama;
c) Pembahasan dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Gubernur
anggota FKD-MPU tentang Pembentukan Pusat Tourism, Trade,
Investasi Mitra Praja Utama di Jakarta.
4. Pelaksanaan Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah sebanyak
1 Dokumenyang di laksanakan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018
bertempat di Ruang Rapat Biro Pemerintahan (Gd. SKPD Terpadu Lt. II)
KP3B selama 1 hari, dengan mengundang 8 Kabupaten/Kota se Provinsi
Banten yang di wakili. Hasil yang di dapatkan dari Rapat Evaluasi adalah :
a) Draft Perjanjian Kerjasama tentang pembinaan dan pwngawasan atas
urusan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan
kawasan transmigrasi, yang disusun dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerjasama Pelaksanaan
Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah tidak boleh dilanjutkan,
karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan pemerintah
Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-16
b) Kerjasama pelaksanaan transmigrasi dapat dilakukan dalam bentuk
sinergi perencanaan dan pelaksanaan pemabngunan antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota;
c) Apabila diperlukan dan sesuai dengan kewenangan daerah, daerah
dapat melakukan kerjasama pelaksanaan transmigrasi melalui
mekanisme kerjasama dengan daerah lain (KSDD) dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang
Kerjasama Daerah.
6.1.6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten
Pada Tahun Anggaran 2018 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Banten menyelenggarakan Kerja sama dengan Pihak pihak lain
diantaranya :
Kerjasama Dengan Palang Merah Indonesia Provinsi Banten
Kerjasama ini meliputi Kerjasama dalam memberikan dukungan
Penyelenggaraan penanggulangan Bencana. Ruang lingkup dari Perjanjian
Kerjasama adalah menyelenggarakan Kerjasama Kemitraan bidang
Penanggulangan Bencana meliputi :
1. Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat;
2. Program Sekolah Siaga Bencana;
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pihak dari PMI Provinsi
Banten dan Pihak BPBD Provinsi Banten Melalui Pelatihan pelatihan;
4. Pemanfaatan Aset Pihak dari PMI Provinsi Banten dan Pihak BPBD
Provinsi Banten untuk Penanggulangan Bencana;
5. Kegiatan Tanggap Darurat;
6. Mobilisasi Sumber Daya Manusia Pihak dari PMI Provinsi Banten dan
Pihak BPBD Provinsi Banten;
7. Program Pemulihan Awal ( Early Recovary ).
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-17
6.1.7. Badan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Banten
Pada Tahun 2018, BPSDM Daerah Provinsi Banten telah melaksanakan
kerjasama diantaranya dengan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan
Kepala Sekolah (LPPKS) terkait Kerjasam Pengembangan Kompetensi Tenaga
Pendidik dan Kependidikan khususnya penyelenggaraan ToT Pengajar Diklat
Calon Kepala Sekolah, Seleksi Calon Kepala Sekolah, Diklat Calon Kepala
Sekolah, dan Diklat Kepal Sekolah. Selain itu BPSDMD juga melakukan
kerjasama dengan BKPP/ BKPSDM Kabupaten/ Kota se-Provinsi Banten,
terkait penyelenggaraan Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan (Diklatpim),
Diklat Teknis, maupun Diklat Fungsional. Terdapat 25 perjanjian kerjasama
yang dilakukan oleh BPSDMD selama Tahun 2018, diuraikan pada tabel
berikut:
No Uraian Tgl.
Penyelenggaraan
Perjanjian Kerjasama Peserta
(Orang) Nomor Tanggal
1 2 3 4 5 6
1 Penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan IV
Angkatan I Kota
Tangerang
12 Februari s.d 27
Juni 2018
893/121-
PPKBKPSDM/2018;
893/001-BPSDM/2018
09 Februari 2018 40
2 Penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan IV
Kabupaten
Tangerang
12 Februari s.d 27
Juni 2018; 09 Juli
sd. 01 Nop.
893/168 –
PPKBKPSDM/2018;
893/002-BPSDM/2018
09 Februari 2018 60
3 Penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan IV Kota
Tangerang
Selatan
19 Feb sd. 28 Juni 893.2/508-BKPP/2018;
893/003-
BPSDMD/2018
09 Februari
2018
15
4 Penyelenggaraan
Diklat
Kepemimpinan IV
Kota Cilegon
19 Feb sd. 28 Juni;
09 Juli sd. 01 Nop.
893/08-BKPP/2018;
893/004-
BPSDMD/2018
09 Februari
2018
58
5 Penyelenggaraan
Diklat Prajabatan
Gol II dan III
Tangerang Selatan
12 sd. 20 Februari 893.2/509-BKPP/2018;
893/005-
BPSDMD/2018
09 Februari
2018
39
6 Penyelenggaraan Diklat
Prajabatan
Gol II dan III Kabupaten
Tangerang
12 s.d 20 Februari
2018
893/170-
BKPSDM/2018;
893/006-BPSDM/2018
09 Februari
2018
141
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-18
No Uraian Tgl.
Penyelenggaraan
Perjanjian Kerjasama Peserta
(Orang) Nomor Tanggal
1 2 3 4 5 6
7 Penyelenggaraan Diklat
Prajabatan
Gol III Kabupaten Lebak
12 s.d 20 Februari
2018
893/059.aDiklat/2018;
893/007-
BPSDMD/2018
09 Februari
2018
13
8 Penyelenggaraan Diklat
Prajabatan
Gol III Kabupaten Serang
12 s.d 20 Februari
2018
893/014-
BKPSDM/2018;
893/008-
BPSDMD/2018
09 Februari
2018
20
9 Penyelenggaraan Diklat
Prajabatan
Gol III dan II Kota Serang
12 sd. 20 Feb ; 07
sd. 13 Maret
893/029.2-
BKPSDM/2018;
893/009-
BPSDMD/2018
09 Februari
2018
50
10 Penyelenggaraan Diklat
Prajabatan
Gol III dan II Kota Cilegon
12 sd. 20 Feb ; 07
sd. 13 Maret
BKPP/2018;893/010-
BPSDMD/2018
12 Februari
2018
22
11 Penyelenggaraan Diklat
Prajabatan
Gol II Kabupaten Serang
16 sd 21 April; 23
April sd. 28 April
893/050-
BKPSDM/2018;
893/011-
BPSDMD/2018
12 April 2018 246
12 Penyelenggaraan Diklat
Prajabatan
Gol II Kabupaten
Pandeglang
23 sd 28 April ; 14
sd 19 Mei
893/472-BKD/2018;
893/012/BPSDMD/201
8
19 April 2018 306
13 Penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan Tk. IV
angkatan II
Kota Tangerang
02 Juli sd. 31 Okt 893/013-
PPKBKPSDM/2018;89
3/489-
BPSDM/2018
26 Juni 2018 40
14 Penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan Tk. IV
Kota Serang
02 Juli sd. 31 Okt 893/ -BKPSDM/2018;
893/14-BPSDM/2018
26 Juni 2018 40
15 Penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan Tk. IV
Kota Cilegon
02 Juli sd. 31 Okt 893/012-BKPP/2018;
893/022-BPSDM/2018
26 Juni 2018 5
16 Penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan Tk. IV
Kab.
Tangerang
02 Juli sd. 31 Okt 024/1965-
BKPSDM/2018;
893/016-BPSDM/2018
26 Juni 2018 20
17 Penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan Tk. IV
Kab. Serang
09 Juli sd. 31 Okt 893/239-
BKPSDM/2018;
893/17-BPSDM/2018
05 Juli 2018 55
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-19
No Uraian Tgl.
Penyelenggaraan
Perjanjian Kerjasama Peserta
(Orang) Nomor Tanggal
1 2 3 4 5 6
18 Penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan Tk. III
Kota
Tangerang Selatan
30 Agust. Sd 21
Desember
893.2/2638-
BKPp/2018;
893/18-BPSDM/2018
20 Agust.
2018
5
19 Penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan Tk. III
Kota Serang
30 Agust. Sd 21
Desember
893/ -BKPSDM/2018;
893/19-BPSDM/2018
20 Agust.
2018
7
20 Penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan Tk. III
Kabupaten
Serang
30 Agust. Sd 21
Desember
893/239-
BKPSDM/2018;
893/17-BPSDM/2018
20 Agust.
2018
10
21 Penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan Tk. III
Kabupaten
Lebak
30 Agust. Sd 21
Desember
893/487-
DIKLAT/2018;
893/021-BPSDM/2018
20 Agust.
2018
30
22 Penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan Tk. III
Kota Cilego
30 Agust. Sd 21
Desember
893/013-BKPP/2018;
893/022-BPSDM/2018
20 Agust.
2018
11
23 Penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan Tk. III
Kabupaten
Tangerang
30 Agust. Sd 21
Desember
024/1968-
BKPSDM/2018;
893/023-BPSDM/2018
23 Agust.
2018
6
24 Penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan Tk. III
Kota
Tangerang
30 Agust. Sd 21
Desember
893/616-
PPKBKPSDM/2018;
893/024-BPSDM/2018
31 Agust.
2018
6
25 Pengembangan
Kompetensi Tenaga
Pendidik dan
Kependidikan
khususnya
penyelenggaraan ToT
Pengajar Diklat Clon
Kepala
Sekolah, Seleksi Calon
Kepala
Sekolah, Diklat Calon
Kepala
Sekolah, dan Diklat Kepal
Sekolah
26 September 2018
s.d 26 September
2021
893/009/BPSDMD/201
8;
4903/B18/HK/2018
26 September
2018
-
A. Permasalahan
BPSDMD saat ini masih terfokus pada kerjasama terkait penyelenggaraan
kediklatan khususnya Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan dengan
Kabupaten/Kota, belum pada penyelenggaraan pengembangan
kompetensi lainnya.
B. Solusi
BPSDMD agar memberikan perhatian untuk penyelenggaraan kerjasama
Diklat Teknis baik dengan instansi pembina maupun kabupaten kota.
Disamping juga aneka pengembangan kompetensi lainnya.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-20
6.1.8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten
Pada tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Banten turut aktif dalam kerjasama antar daerah meliputi Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Perbatasan (Musrenbangtas) Provinsi Banten-
Provinsi Jawa Barat. Realisasi program kegiatan kerjasama daerah melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perbatasan (Musrenbangtas)
Provinsi Banten-Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang yaitu : Pembangunan Jembatan Cimanceuri.
6.1.9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
Kerjasama Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu Kerjasama
pembangunan ekonomi daerah antara Pemerintah Provinsi Banten dengan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur tertuang dalam Nota Kesepakatan dengan
Nomor: 133.33/232/033.4/2017-042.23/Mou.18-HUK/2017 dan ditandatangani
oleh Gubernur kedua provinsi pada tanggal 22 November 2017 di Hotel
Shangri-La Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kerjasama pembangunan antara
Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara
berkelanjutan serta meningkatkan kinerja perekonomian daerah guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan nota kesepakatan
kedua provinsi, bentuk kerjasama yang dilakukan dapat berupa pemanfaatan,
pendayagunaan, sharing pembiayaan, transfer pengetahuan dan teknologi
serta penyelenggaraan bersama program dan kegiatan. Kesepakatan kerjasama
pembangunan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak November
2017.
Ruang lingkup yang dikerjasamakan dalam pembangunan ekonomi
daerah pada tahun 2018 yaitu:
1) Industri, perdagangan dan investasi;
2) Pertanian tanaman pangan, perikanan dan kelautan, peternakan,
kehutanan dan perkebunan;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-21
3) Pertambangan dan Energi;
4) Kebudayaan dan Pariwisata;
5) Urusan pemerintahan konkuren lain sesuai kebutuhan daerah masing –
masing.
6.1.10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten
Perjanjian kerjasama yang dilaksanakan antara lain :
1. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan
Provinsi Banten Kawasan Pembinaan dan pengawasan atas urusan
pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan
transmigrasi di kawasan trasmigrasi Pawonsari Kabupaten Boalemo
Provinsi Gorontalo;
2. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan
Provinsi Banten Kawasan Pembinaan dan pengawasan atas urusan
pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan
transmigrasi di kawasan trasmigrasi Sumalata Kabupaten
Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;
3. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan
Provinsi Banten Kawasan Pembinaan dan pengawasan atas urusan
pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan
transmigrasi di kawasan trasmigrasi Taluditi Kabupaten Pahuwotu
Provinsi Gorontalo;
4. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
dengan Provinsi Banten Kawasan Pembinaan dan pengawasan atas
urusan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan
kawasan transmigrasi di kawasan trasmigrasi Kerang Kabupaten
Paser Provinsi Gorontalo;
5. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
dengan Provinsi Banten Kawasan Pembinaan dan pengawasan atas
urusan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-22
kawasan transmigrasi di kawasan trasmigrasi Basidondo
Kabupaten Toli-toli Provinsi Sulawesi Tengah.
A. Sumber dan Jumlah Anggaran :
1. Sumber APBN Murni Dana Tugas Pembantuan Ditjen P2Ktrans;
2. Jumlah anggaran Rp. 673.891.000,- terserap Rp. 673.891.000,- (99.27%).
B. Permasalahan dan Solusi :
1. Untuk tahun 2018 ada revisi DIPA/POK sebanyak dua (2) kali dan
untuk anggaran Satker Transmigrasi mendapat anggaran Rp.
673.891.000,- dengan target penempatan calon transmigran sebanyak
25 KK dan transmigran yang dapat ditempatkan sebanyak 25 KK
sesuai dengan target yang ditentukan;
2. Penyebaran lokasi penempatan transmigran yang banyak, sehingga
untuk pengawalan harus banyak melibatkan pegawai Dinas kab/Kota,
pada tahun 2018 untuk anggaran pengawalan pegawai dinas Kab/kota
dianggarakan di masing-masing Kab/Kota;
3. Disebabkan adanya penumpukan pengiriman transmigran antara
bulan November sampai bulan Desember 2018, sebagai akibatnya
terjadi keterlambatan penyelesaian pembangunan infrastruktur pada
daerah tujuan/penerima, solusinya dengan cara koordinasi yang intens
dengan daerah penerima tentang kesiapan penerimaan calon
transmigran dari daerah asal serta perlu adanya penambahan sumber
daya manusia untuk percepatan pembangunan infrastuktur;
4. Banyaknya animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi,
namun karena kuota yang diberikan pusat terbatas banyak masyarakat
yang belum bisa mengikuti program transmigrasi, solusinya perlu
adanya penambahan kuota dan anggaran dari pusat atau perlu
dipertimbangkan untuk melakukan transmigrasi lokal (antar Kab/Kota
di Provinsi Banten) yang sumber dananya berasal dari APBD Provinsi
Banten.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-23
Kerjasama yang dilaksanakan Kab/kota dengan pihak lain yaitu
Kab/kota daerah asal transmigrasi dengan Kab/Kota/Provinsi daerah tujuan
transmigrasi, antara lain:
1. Perjanjian Kerjasama Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan
Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;
2. Perjanjian Kerjasama Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan
Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo;
3. Perjanjian Kerjasama Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan
Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;
4. Perjanjian Kerjasama Kabupaten Serang Provinsi Banten dengan
Kabupaten Pahuwotu Provinsi Gorontalo;
5. Perjanjian Kerjasama Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dengan
Kabupaten Toli-toli Provinsi Gorontalo.
6.2. Kerjasama Pihak Ketiga
6.2.1. Dinas Sosial Provinsi Banten
A. Kebijakan Dan Kegiatan
1. Kerjasama dengan Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) tentang
penyaluran bantuan sosial secara non tunai :
a. Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu)
b. Jaminan Sosial Kebutuhan Dasar Anak Dalam Lembaga
Kesejahteraan Sosial Anak Provinsi Banten :
c. Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU)
d. Jaminan Sosial Orang Dengan Disabilitas (JSODK)
e. Bantuan Sosial bagi Panti Rehabilitasi dengan Nomor : 460/697-
DINSOS/2018, dan Nomor : 004/PKS/KANWIL IV/2018
2. Kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.
tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai : Jaminan Sosial
Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) dengan Nomor: 460/698-
DINSOS/2018, dan Nomor : 044/PKS/DIR-BB/IV/18
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-24
B. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
1. Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu).
Tersalurkannya dana bantuan sosial tunai bersyarat Jaminan Sosial
Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) sebanyak 30.894 KPM senilai Rp.
51.944.670.000,- (Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh
Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dari target 31.198
KPM atau 99,03% senilai Rp. 51.900.510.000,- (Lima Puluh Satu Milyar
Sembilan Ratus Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) atau 99,92%
2. Jaminan Sosial Kebutuhan Dasar Anak Dalam Lembaga Kesejahteraan
Sosial Anak Provinsi Banten.
Tersalurkannya dana bantuan sosial tunai bersyarat Kebutuhan Dasar
Anak Dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Provinsi Banten
sebanyak 968 Orang Rp. 968.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh
Delapan Juta Rupiah) atau 96,80% dari target 1.000 Orang Rp.
1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
3. Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU).
Tersalurkannya dana bantuan sosial tunai bersyarat Lanjut Usia
Terlantar sebanyak 2.466 Orang senilai Rp. 2.466.000.000,- (Dua Milyar
Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah) dari target 2.500 Orang
senilai Rp. 3.750.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta
Rupiah).
4. Jaminan Sosial Orang Dengan Kedisabilitasan (JSODK).
Tersalurkannya dana bantuan sosial tunai bersyarat Orang Dengan
Kecacatan (JSODK) sebanyak 396 Orang senilai Rp. 1.425.600.000,-
(Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu
Rupiah) dari target 400 orang Rp. 1.440.000.000,- (Satu Milyar Empat
Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
C. Permasalahan dan solusi
1. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kerjasama
dengan beberapa Bank Daerah yaitu mekanisme penyaluran bantuan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-25
sosial uang non tunai (lewat transfer bank) ada keterlambatan dalam
penyaluran bantuan dikarena adanya verifikasi dan validasi data
penerima bantuan untuk pembuatan rekening bank bagi masing-
masing penerima bantuan terutama dalam pencocok dengan NIK
(Nomor Induk Kependudukan) KPM (Keluarga Penerima Manfaat);
2. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah diatas yaitu
melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki fungsi
catatan sipil dan kependudukan dalam hal ini adalah Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan
Keluarga Berencana, dalam pengurusan NIK Keluarga Penerima
Manfaat.
6.2.2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten telah menjalin hubungan
kerjasama dengan berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah/Kabupaten/Kota maupun Pihak Ketiga dalam bentuk
penandatanganan Kesepakatan Bersama. Adapun Kesepakat Bersama yang
telah dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dapat dilihat
pada data dibawah ini:
A. Universitas Padjajaran
Bidang kegiatan yang dikerjasamakan yaitu :
Fasilitasi Pemetaan Kompetensi untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten dengan Nomor : 800/2982 –
BKD/2018 – 596/UN6.1/PKS/2018.
Ruang Lingkup :
a) Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan dengan maksud untuk
meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan para pihak dalam
koordinasi, asistensi dan fasilitasi penilaian kompetensi dalam rangka
Pemetaan Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan
Pemerintah Provinsi Banten;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-26
b) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk menghasilkan profil potensi
dan kompetensi pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten
yang mengacu pada standar kompetensi dan standar kapasitas.
B. CV. Krisna Java Mandiri
Bidang kegiatan yang dikerjasamakan yaitu :
1) Jasa Pendampingan untuk Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
Tahun 2018 dengan Nomor : 800/136 – BKD/2018 – 018/SK/KJM/I/2018.
Ruang Lingkup :
a) Perjanjian kerjasama dimaksudkan untuk jasa pendampingan
pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian pada
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten;
b) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan
pengembangan, pengelolaan dan pelayanan tentang informasi
manajemen kepegawaian serta memberikan data informasi yang
benar, akurat dan lengkap serta tersedianya informasi yang dapat
dipublikasikan, juga dapat dijadikan acuan dalam menentukan
penataan administrasi dan perumusan kebijakan dibidang
kepegawaian.
2) Jasa Pendampingan untuk Pengembangan Sistem Absensi Online
Tahun 2018 dengan Nomor : 800/137 – BKD/2018 – 019/SK/KJM/I/2018.
Ruang Lingkup :
a) Perjanjian kerjasama dimaksudkan untuk jasa pendampingan
pengembangan sistem absensi online pada Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Banten;
b) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan
pengembangan, pengelolaan dan pelayanan informasi serta
memberikan data akurat terhadap presensi aparatur pemerintah
Provinsi Banten dalam rangka perwujudan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS pada Badan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-27
Kepegawaian Daerah Provinsi Banten untuk menghasilkan
layanan informasi yang berkualitas.
C. Badan Kepegawaian Negara
Bidang kegiatan yang dikerjasamakan yaitu :
Penyediaan sarana prasarana pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri
sipil tahun 2018 dengan metode Computer Assisted Test BKN dengan
Nomor : 800/1129 – BKD/2018 – 601/1/KR.III/X/2018.
Ruang Lingkup :
Kesepakatan bersama ini meliputi pembagian tugas penyediaan sarana
dan prasarana serta pembiayaan pelaksanaan seleksi CPNS.
D. Rumah Sakit Umum Daerah Banten
Bidang kegiatan yang dikerjasamakan yaitu :
Fasilitasi tes kesehatan dan kesehatan kejiwaan peserta seleksi pengisian
jabatan pimpinan tinggi pratama Provinsi Banten tahun 2018.
Ruang Lingkup :
Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang
kesehatan calon pejabat pimpinan tinggi dilingkungan pemerintahan
Provinsi Banten.
6.2.3. Dinas Pertanian Provinsi Banten
Kerjasama Dinas pertanian Provinsi Banten dengan pemerintah
kabupaten / kota melalui SKPD Kabupaten / Kota yang membidangi fungsi
pertanian dan peternakan serta Dinas pertanian Provinsi Banten dengan pihak
ketiga (swasta).
1. Kontrak kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten dengan
Dinas Pertanian dan peternakan Kabupaten/kota se-provinsi Banten
berkaitan dengan pencapaian target produksi komoditas Tanaman
Pangan, komoditas peternakan dan komoditas hortikultura;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-28
2. Fasilitasi Letter of Intent antara PT.Okuori Bumi Nusantara (Selaku
trader/eksportir Gula Aren Organik),dan Kelompok usaha Bersama
Mandala (selaku pemasok Gula aren organic), dan Dinas Pertanian
provinsi Banten, Dinas Pertanian dan Perkebuanan Kabupaten Lebak
(selaku Regulator dan Pembina kelompok tani)dengan nomor
Memorandum of understanding Nomor : 525/1555-Distan/XII/2018.
6.2.4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
Pada tahun 2018, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten
melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga/intansi, meliputi:
A. Mitra Kerjasama
1. Kerjasama dengan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) – Sidney
(Nomor: 510/2994-Indag/2018), terkait kerjasama dibidang
Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Unggulan Provinsi
Banten.
Ruang lingkup kerjasama, meliputi :
a) Pemanfaatan bersama data base direktori produk pada aplikasi
Banten In Your Hand melalui platform android baik dengan
gadget/gawai maupun interoperabilitas;
b) Membentuk jejaring da mengintegrasikan pemasaran antar
platform daring Australia In Your Hand baik di wilayah Australia,
New Zealand, Fiji dan New Celedonia;
c) Meningkatkan kemampuan pelaku usaha dan aparatur
Disperindag Provisi Banten dalam meningkatkan daya saing dan
pemasaran produk menggunakan platform E-Commerce.
2. Kerjasama dengan Amirage Holdings Vendor Aplikasi Banten In Your
Hand (Nomor : 510/2984-Indag/IX/2018 dan 004/Mou/IX/2018), terkait
kerjasama dibidang Pengembangan Jaringan Pemasaran Secara Digital
terhadap Produk Unggulan Provinsi Banten.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-29
Ruang lingkup kerjasama, meliputi :
a) Pemanfaatan bersama aplikasi Banten In Your Hand berbasis
android melalui gadget/gawai maupun interoperabilitas;
b) Membentuk jejaring danmengintegrasikan pemasaran antar
platform daring baik domestik maupun mancanegara;
c) Meningkatkan kemampuan pelaku usaha dan aparatur
Disperindag Provisi Banten dalam mengelola platform E-
Commerce.
3. Kerjasama dengan DPD Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia
(APRINDO) Provinsi Banten (510/2994.a-Indag/2018), terkait
kerjasama dibidang Pengembangan Jaringan Pemasaran Domestik
Produk Unggulan Provinsi Banten.
Ruang lingkup kerjasama, meliputi :
a) Pemanfaatan bersama aplikasi Banten In Your Hand berbasis
android melalui gadget/gawai maupun interoperabilitas;
b) Membentuk jejaring dan mengintegrasikan pemasaran antar
platform daring baik domestik maupun mancanegara;
c) Meningkatkan kemampuan pelaku usaha dan aparatur
Disperindag Provisi Banten dalam mengelola platform E-Commerce.
B. Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas umum
pemerintahan antara lain:
1. Pemanfaatan data sektoral yang akurat dalam mendukung
perencanaan sasaran strategis sehingga memberikan kemajuan yang
signifikan bagi masyarakat industri dan perdagangan;
2. Kemampuan mengidentifikasi faktor - faktor internal dan eksternal
yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-30
C. Rekomendasi
Beberapa hal yang dapat direkomendasikan sebagai solusi atas
permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Banten adalah:
1. Meningkatkan frekuensi kerjasama dengan lembaga/instansi/wilayah
lain yang disepakati dalam nota kesepahaman dan bersifat mengikat
bagi kedua belah pihak. Kerjasama dapat dilakukan dengan lebih dari
satu wilayah atau lembaga dalam satu kesepakatan, artinya kerjasama
dapat bersifat multisektoral;
2. Melakukan review atas perencanaan strategis (Renstra) Tahun 2017 -
2022, terutama review sasaran strategis beserta indikator kinerjanya
sehingga berorientasi outcome dan dapat menggambarkan kinerja
utama yang akan dicapai;
3. Meningkatkan kualitas laporan kinerja khususnya dalam hal evaluasi
dan analisis capaian kinerja dalam rangka perbaikan perencanaan,
pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja secara
berkelanjutan;
4. Mengupayakan identifikasi dan analisis potensi sektor industri dan
perdagangan baik yang berskala rumah tangga, kecil maupun besar
sehingga dapat berkembang pada tahun - tahun mendatang.
6.2.5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten
Pada tahun 2018 penyelenggaraan kerjasama dengan pihak ketiga yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Banten (leading sector) adalah terkait dengan 2 hal, yaitu :
1. Pemeliharaan Gardu dan Jaringan Listrik di KP3B;
2. Pengembangan Listrik Perdesaan guna Akselerasi Peningkatan Rasio
Elektrifikasi di Provinsi Banten.
A. Dasar Hukum
Dasar hukum yang melandasi dilaksanakannya 2 (dua) kerjasama
dengan pihak ketiga tersebut diatas adalah sebagai berikut :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-31
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000, tentang
Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009, tentang
Ketenagalistrikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012
tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012
tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perijinan Usaha
Ketenagalistrikan.
B. Mitra yang diajak Kerjasama
Mitra kerja yang diajak kerjasama oleh Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Banten adalah dengan PT. PLN (Persero) Distribusi
Banten. Adapun kerjasama yang dilaksanakan yaitu :
1. Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) dalam hal Kerjasama
Pemeliharaan Gardu dan Jaringan Listrik di KP3B pada Kegiatan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-32
Pengendalian Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Energi
di Provinsi Banten yang bersumber dana APBD Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp271.100.000,-. Jangka waktu
kerjasama selama 5 tahun terhitung sejak ditandatanganinya KSO
tersebut (11 November 2014), hal yang dikerjasamakan yaitu bahwa:
a) Dinas Pertambangan dan Energi atau saat ini Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, selaku Pihak Pertama,
bersedia mengalokasikan sejumlah dana terkait kebutuhan dalam
pemeliharaan gardu dan jaringan listrik di KP3B;
b) PT. PLN (Persero) Distribusi Banten, selaku Pihak Kedua bersedia
melaksanakan secara teknis pemeliharaan gardu dan jaringan
listrik di KP3B.
2. Kerjasama Pengembangan Listrik Perdesaan guna Akselerasi
Peningkatan Rasio Elektrifikasi di Provinsi Banten pada Kegiatan
Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP I, II, dan III yang bersumber
dana APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 sebesar
Rp3.184.340.000,-. Jangka waktu kerjasama berlaku sejak tanggal
penandatanganan kerjasama sampai dengan tanggal 31 Desember
2018, hal yang dikerjasamakan yaitu bahwa:
a) Dinas Energi dan Sumber Dya Mineral Provinsi Banten, selaku
Pihak Pertama, bersedia mengalokasikan sejumlah dana untuk
penyediaan instalasi listrik di 7.045 calon penerima yang telah
ditetapkan beserta biaya penyambungan dan SLO-nya;
b) PT. PLN (Persero) Distribusi Banten, selaku Pihak Kedua bersedia
memverifikasi kelayakan teknis 8.000 calon penerima melalui
survey lapangan serta mendistribusikan tenaga listrik kepada
7.045 calon penerima yang telah ditetapkan dan layak secara teknis
tersebut.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-33
6.2.6. Dinas Pariwisata Provinsi Banten.
Dinas Pariwisata Provinsi Banten memiliki 1 (satu) Kontrak Kerjasama
Terkait Penyusunan Buku Pariwisata Banten dalam Angka dan pemasangan
media promosi luar ruang, sebagai berikut :
1. Berita acara kesepakatan antara Dinas Pariwisata Provinsi Banten dengan
Badan Pusat Statistik Provinsi Banten dengan nomor 556/1499 – DISPAR
/2018 dengan nomor 03/KS.P/36/03 – VIII/2018 tertanggal 03 Agustus 2018
tentang Penyusunan Buku Pariwisata Banten dalam Angka.
2. Perjanjian kerjasama antara PT. Marga Cipta Rest Area dengan Dinas
Pariwisata Provinsi Banten dengan nomor 556/755 – DISPAR /2018 dengan
nomor 028/KM.13.5–MCR/VIII/2018 tertanggal 08 Agustus 2018 tentang
Penempatan Media Promosi Pariwisata Provinsi Banten
6.2.7. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten.
Kerjasama yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dengan pihak
lain, meliputi:
A. Kebijakan dan Kegiatan
Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang bila
tidak terpenuhi akan berakibat pada gangguan kurang gizi, pertumbuhan
dan perkembangan fisik, kesehatan dan ketahanan fisik manusia, bahkan
dapat berakibat pada gejolak sosial, ekonomi dan politik. Cadangan
pangan merupakan salah satu komponen dari aspek ketersediaan pangan.
Pada satu sisi masyarakat perlu menghasilkan produksi pangan dan
mengelola cadangan pangannya, pada sisi lain pemerintah juga harus
dapat menyediakan cadangan pangan pemerintah untuk penanganan
keadaan darurat yang terjadi di masyarakat.
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Ketersediaan dan
Cadangan Pangan, dengan tolok ukur kemitraan dengan Bulog dalam
pengadaan cadangan pangan pemerintah Provinsi Banten.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-34
B. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk
kelanjutan hidupnya, oleh karena itu terpenuhinya pangan menjadi hak
asasi bagi setiap orang. Berdasarkan hal itu, maka ketahanan pangan
didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga
yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun
mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Dalam rangka mewujudkan
pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi seluruh penduduk di suatu
wilayah, maka ketersediaan pangan menjadi sasaran utama dalam
kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu Negara. Ketersediaan pangan
tersebut dapat dipenuhi dari tiga sumber, yaitu : produksi dalam negeri,
pemasukan pangan, dan cadangan pangan.
Bila terjadi kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan pangan
di suatu wilayah dapat diatasi dengan melepas cadangan pangan,oleh
sebab itu cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting
dalam ketersediaan pangan.
Adapun alasan yang mendasari pengembangan cadangan pangan
adalah :
1. Bank Dunia pada tahun 2008 memperingatkan bahwa cadangan
pangan Indonesia berada dalam titik terendah sehingga bisa menjadi
masalah serius jika tidak diatasi sejak awal mengingat cadangan
pangan dunia turun hampir setengahnya;
2. situasi iklim di Indonesia saat ini tidak menentu dan kurang
bersahabat telah menyebabkan bencana (longsor, banjir, kekeringan,
tsunami), sehingga menuntut manajemen cadangan pangan yang
efektif dan efisien agar dapat mengatasi kerawanan pangan;
3. masa panen tidak merata antar waktu dan daerah mengharuskan
adanya cadangan pangan ; dan
4. banyaknya kejadian darurat memerlukan adanya cadangan pangan
untuk penanganan pasca bencana, penanganan rawan pangan dan
bantuan pangan wilayah. Disamping itu, cadangan pangan juga dapat
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-35
digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya
kekurangan pangan yang bersifat sementara yang disebabkan
gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan, misalnya karena
putusnya prasarana dan sarana transportasi akibat bencana alam.
Pemberdayaan cadangan pangan masyarakat dilakukan melalui
pemberdayaan kelembagaan lumbung pangan masyarakat. Melalui
pemberdayaan tersebut diharapkan masyarakat dapat mengelola
cadangan pangan yang ada di kelompoknya, dan juga dapat
meningkatkan peran dalam menjalankan fungsi ekonomi bagi anggotanya
sehingga mampu mempertahankan dan mengembangkan cadangan
pangan yang dimiliki.
Kondisi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikerjasamakan
dengan Perum Bulog Divre Jakarta-Banten, melalui pengadaan selama 8
(delapan) tahun terakhir (2011-2018) tercatat sebanyak 466,754 ton (stok
awal dan penambahan), dan telah tersalurkan kepada masyarakat
sebanyak 194,338,60 ton serta terjadi penyusutan (adendum penyesuaian
harga) sebanyak 63,480,73 ton, sehingga stok akhir yang tersimpan di
gudang Bulog baik di wilayah sub Divre Serang, Lebak dan Tangerang
per-31 Desember 2018 sebanyak 208,934,67 ton.
Adapun kerjasama dengan Gapoktan pengelola Lembaga Distribusi
Pangan Masyarakat (LDPM) dalam rangka pengelolaan cadangan pangan
pemerintah Provinsi Banten, stok cadangan pangan dalam bentuk Gabah
Kering Giling (GKG) sebanyak 29.049 kg GKG (17,429 ton setara beras)
yang tersimpan pada 10 Gapoktan, yaitu:
1. Gapoktan Karya Mukti beralamat di Desa Dalem Balar Kecamatan
Cimanuk Kabupaten Pandeglang sebanyak 2.332 kg;
2. Gapoktan Mandiri Terpadu beralamat di Desa Harapan Karya
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang stok sebanyak 866 kg;
3. Gapoktan Pelita beralamat di Desa Pangkalan Kecamatan Sobang
Kabupaten Pandeglang sebanyak 855 kg;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-36
4. Gapoktan Harapan Makmur beralamat di Desa Singarajan Kecamatan
Pontang Kabupaten Serang sebanyak 8.000 kg;
5. Gapoktan Pancamekar beralamat di Desa Ragas Masigit Kecamatan
Carenang Kabupaten Serang sebanyak 1.496 kg;
6. Gapoktan Tunas Harapan beralamat di Desa Margasana Kecamatan
Kramatwatu Kabupaten Serang sebanyak 5.000 kg;
7. Gapoktan Sukabungah beralamat di Desa Tambakbaya Kecamatan
Cibadak Kabupaten Lebak sebanyak 2.000 kg;
8. Gapoktan Mufakat Tani beralamat di Desa Rahong Kecamatan
Malingping Kabupaten Lebak sebanyak 4.500 kg;
9. Gapoktan Sri Mulya beralamat di Desa Sidoko Kecamatan Gunung
Kaler Kabupaten Tangerang sebanyak 4.000 kg;
10. Gapoktan Subur Makmur beralamat di Desa Pabuaran Kecamatan
Jayanti Kabupaten Tangerang sebanyak 0 kg.
Dengan demikian stok akhir Cadangan Pangan Pemerintah yang
dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten sampai dengan akhir tahun 2018
(Bulog Divre Jakarta-Banten dan LDPM) adalah sebanyak 227,033 ton
setara beras (stok akhir).
C. Permasalahan dan Solusi
Sejalan dengan perkembangan dan dinamisasi pembangunan di
Provinsi Banten terasa sangan siginifikan dalam segala sektor.
Permasalahan pangan sangat komplek sejalan dengan bertambahnya
jumlah penduduk dan semakin berkurangnya lahan pertanian akibat alih
fungsi lahan, pangan tetap harus tersedia bagi penduduk, terdistribusi
secara merata dan terakses serta dapat di konsumsi oleh masyarakat. Ke
depan untuk mengantisipasi kekurangan pangan dan menjaga stabilisasi
harga pangan, maka sangat penting pengelolaan cadangan pangan, baik
yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat untuk terus
ditingkatkan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-37
6.2.8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten
Kerjasama Perpustakaan terdiri atas beberapa sub kegiatan yang
seluruhnya merupakan hasil kerjasama antara Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan dengan beberapa pihak.
A. Mitra yang diajak Kerjasama
1. Kerjasama dengan komunitas.
Sejak bulan Agustus 2018, Dinas Perpustakaan secara informal
bekerjasama dengan RUmah Keluarga Indonesia Serang. Bentuk
kerjasama dilakukan dengan bentuk penyediaan tempat acara
Talkshow Parenting yang diadakan rutin tiap bulan oleh Rumah
Keluarga Indonesia. Kerjasama ini membawa dampak pada makin
banyaknya orang tua yang mengenal perpustakaan.
2. Kerjasama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2.
Kerjasama yang dilakukan dalam bentuk peminjaman bahan pustaka
milik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten kepada
perpustakaan yang dikelola oleh Lembaga Pemasyarakatan.
3. Kerjasama dengan penerbit.
Bentuk kerjasama dilakukan dengan penulis dan penerbit local
maupun nasional dalam bentuk bedah buku.
Berikut jadwal bedah buku yang telah dilakukan :
Bulan Judul Buku Genre
Februari Launching Buku Kelas Menulis “Ruth” Fiksi
Maret Cinta Paling Rumit oleh Boy Candra Fiksi
April Syafrudin Prawiranegara: Biografi
Pemikiran Ekonomi Islam Sejarah
Mei Sajak Hoax Puisi
Juli Khutbah Pilihan Sepanjang Hayat Pemikiran-Islam
Agustus Permasalahan Anak Usia Dini:
mengenalkan membaca permulaan
Bahasa-
Pendidikan
September Eliana Fiksi
November
Selayang Pandang Jejak Perjuangan
Brigjen KH.Syam’un Sejarah
Terpana Jalur Utara Sastra – Puisi
Hikayat Tanah Jawara Sastra – Puisi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-38
Bulan Judul Buku Genre
Desember Make Up sederhana untuk Hijabers Ilmu Terapan –
kecantikan
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa genre buku yang di
bedah pada tiap bulannya bervariasi, dan cukup mewakili seluruh
subjek bahan pustaka yang berada di perpustakaan.
4. Kerjasama dengan sekolah.
Bentuk kerjasama yang dilakukan dengan sekolah ada beberapa maca,
selain dalam bidang pembinaan perpustakaan sekolah, menyediakan
story telling dan putar film bagi sekolah yang melakukan kunjungan.
Hal ini dibuat untuk menciptakan kesan menyenangkan bagi anak-
anak. Total sekolah yang melakukan unjungan ke perpustakaan
sebanyak 90 sekolah, dengan jumlah seluruh pemustaka yang berasal
kunjungan sekolah sebanyak 4500 anak.
5. Pengembangkan perpustakaan umum dengan tujuan agar
perpustakaan tersebut dapat memberikan akses informasi yang
optimal bagi masyarakat, melalui kegiatan layanan silang layang
dimana kegiatan ini bekerjasama dengan 80 Taman Baca Masyarkat
(TBM) yang tersebar di Provinsi Banten.
B. Permasalahan Dan Solusi
Masih banyaknya perpustakaan - perpustakaan di Provinsi Banten
yang mempersoalkan urusan internal seperti salah satu contoh perihal
pengukuhan diri dalam struktur organisasi sehingga kurang untuk
memberi perhatian terhadap tujuan dari kerjasama antar
perpustakaan yang berdampak pada pengembangan perpustakaan.
Menghadapi masalah tersebut maka perlu adanya persamaan visi dan misi
dari perpustakaan pemerintah dengan swasta dan stekholder lainnya
dalam mewujudkan peningkatan perpustakaan melalui media kerjasama
dalam berbagai bidang.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-39
6.2.9. Biro Pemerintahan Provinsi Banten
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Dengan
Pihak Ketiga pada tanggal 29 Juni 2018 di Ruang Rapat Biro Pemerintahan
(Gd. SKPD Terpadu Lt. II) KP3B selama 1 hari, dengan mengundang 8
Kabupaten/Kota se Provinsi Banten. Hasil yang diperoleh sebagai berikut:
1. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank
Pembangunan Daerah Banten, Tbk tentang Penempatan Deposito
Berjangka/Setara Kas yang diwakili oleh Drs. H. Nandy Mulya S.MM
selaku Kapala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Banten dan Fahmi Bagus Mahesa selaku Direktur utama PT. Bank
Pembangunan Daerah Banten, Tbk; nomor 583.1/005-BPKAD/2018 dan
058/PKS/DIR-BB/VI/2018;
2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk tentang Penempatan
Deposito Berjangka / Setara Kas yang diwakili oleh Drs. H. Nandy Mulya
S.MM selaku Kapala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Banten dan Sakti Ramadhani selaku Pemimpin Cabang PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Nomor 583.1/006-
BPKAD/2018 dan 289/CKB-KOM/2018;
3. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT. Bank
Negara Indonesia (Persero), Tbk tentang Penempatan Deposito Berjangka /
Setara Kas yang diwakili oleh Drs. H. Nandy Mulya S.MM selaku Kapala
Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten dan
Rahmanto, SE, MM selaku Pemimpin Kantor Cabang Serang PT. Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor 583.1/007-BPKAD/2018 dan
SRG/BNI/PKS/018/2018.
6.3. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah
6.3.1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten
Pada tahun 2018, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah yang
dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten yaitu :
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-40
1. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) yaitu Poswil BIN, Polda, Korem,
Kejaksaan Tinggi, Grup 1 Kopassus, Lanal Merak, Lanud Gorda, Denpom,
Kanwil Hukum dan HAM, Kantor Imigrasi, Bea dan Cukai Bandara,
Polres Kabupaten / Kota;
2. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten;
3. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yaitu dengan Kanwil
Kementerian Agama Provinsi Banten;
4. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Banten;
5. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Banten.
6.3.2. Sekretaris DPRD Provinsi Banten
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, DPRD Provinsi Merupakan lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dipandang
perlu dilakukan kerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di
bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, oleh karena itu dalam menghadapi
masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara diadakan kerja
sama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama antara DPRD
Provinsi Banten dengan Kejaksanaan Tinggi Banten untuk dapat memberikan
pertimbangan hukum dan bantuan hukum mengenai telahaan hukum
Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Banten.
6.3.3. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi
Banten
Pemerintah Provinsi Banten telah menjalin hubungan kerjasama dengan
pihak Pusat Pelayanan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(BPPT) dalam bentuk penandatanganan Kesepakatan Bersama (Memorandum
Of Understanding).
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-41
A. Mitra Kerja
Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi (BPPT), dasar kerjasama Nomor :
38/KB/BPPT-PEMKAB.PEMPROV/07/2017 dan Nomor :
12/MoU.5.Huk/2017 Tanggal 18 Juli 2017.
B. Bidang Kerjasama
1. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Baru;
2. Tukar Menukar data dan Informasi;
3. Pendidikan dan Pelatihan;
4. Pemanfaatan dan Penerapan Hasil-hasil penelitian yang Telah Ada;
5. Bantuan Teknis;
6. Bentuk Kerjasama lainnya yang disusun dan disepakati oleh Para
Pihak.
C. Ruang Lingkup
1. Pengkajian Kebijakan Teknologi dan Sistem Informasi daerah;
2. Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Bidang Teknologi
Argoindustri dan Bioteknologi;
3. Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Bidang Teknologi
Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan;
4. Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Bidang Teknologi Industri
Rancang Bangun dan Rekayasa;
5. Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Bidang Informasi, Energid an
Material;
6. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati para pihak.
D. Rekomendasi
1. SKPD agar berkomitmen dalam mengimplementasikan kerjasama
terutama setelah MoU ditanda tangani;
2. Kesiapan dalam mempersiapkan diri melakukan kerjasama;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-42
3. Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi faktor eksternal
yang mempengaruhi keberhasilan kerjasama.
6.3.4. Inspektorat Provinsi Banten
Dalam rangka meningkatkan kinerja dan Tugas Pokok Inspektorat
Provinsi Banten dalam pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di daerah telah bekerjasama
dengan Instansi vertikal seperti Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Republik Indonesia ( BPKP RI ) Perwakilan Provinsi Banten,
BPK-RI Perwakilan Provinsi Banten, Itjen Kementerian Teknis dan Itjen
Kementerian Dalam Negeri. Bidang yang dikerjasamakan tentang
pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan
Dekonsentrasi di Provinsi Banten, disamping itu pula Inspektorat Provinsi
Banten memliki tugas umum pemerintahan dengan menyelenggarakan
Bimbingan teknis kegiatan pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan
pengawasan, Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, baik dari Pemerintaha Provinsi
maupun ke Kabupaten / Kota.
A. Kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas
umum adalah :
1. Pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan anggaran
dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
2. Pengembangan penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan
daerah;Pengembangan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP), dan EKPPD, LKPD;
3. Peraturan daerah terkait lembaga-lembaga teknis daerah;
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-43
B. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan :
1. Tersedianya Dokumen LAKIP ,LKPJ, LPPD Inspektorat Provinsi
Banten Tahun 2017
2. Tersedianya Dokumen Renja Murni dan Perubahan tahun 2018 dan
Renja Tahun 2019 Inspektorat Provinsi Banten;
3. Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan , Triwulan dan semester serta
akhir tahun Periode Januari s.d Desember 2018;
4. Tersedianya Dokumen Perjanjian Penetapan Kinerja dan IKU Tahun
2019;
5. Tersedianya Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPAP Inspektorat Tahun
2018;
6. Data Hasil Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, BPKP dan Itjen
kemeneterian;
7. Tersedia Data profil , Website Inspektorat Tahun 2018
8. Data hasil Reviu /Evaluasi RKA SKPD TA 2019;
9. Data LHP hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Banten Pada SKPD
Provinisi Banten
10. Terlaksananya Inpassing bagi Para Fungsional untuk Jabatan JF
P2UPD sebanyak 15 orang dan dinyatakan Lulus semua.
11. Data LHP Inspektorat Provinsi Banten Pada SKPD 8 (Delapan)
Pemerintah Kab/Kota Se- Provinsi Banten.
12. Tersedianya Pergub tentang Pembinaan dan pengawasan diwilayah
Provinsi Banten tahun 2019.
13. Terpeliharaanya Sarana dan Prasarana Kantor, gedung dan
Lingkungan kantor.
14. Data LHE Evaluasi LAKIP, SAKIP, LPPD, LKPD Provinsi Banten
Tahun 2018
15. Data LHE Evaluasi pelayanan public
16. Data LHP kas opname dan stock opname SKPD Provinsi Banten
Tahun 2018
17. Data LHP Pemeriksaan Bantuan sosial dan Hibah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-44
18. Data LHP probity audit Barang dan Jasa
19. Data LHP Kasus-kasus dan pengaduan masyarakat
20. Data DOPT dan PKPT Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten tahun
2019.
21. Data kegiatan Tunas Integrasi, Komite Integrasi, UPG, SPIP dan saber
Pungli Provinsi Banten Tahun 2018.
22. Tersedianya Sarana Prasarana kantor terdiri dari Kendaraan Dinas
Roda 4 dan 2, Komputer Pc, laptop, printer, Infocus, TV, mesin
Fotocopy, Kursi Tamu, Meja dan Kursi rapat, lemari arsip, AC,
Dispenser, Lemari Es, Alat olahraga, dll.
23. Data LHR LKPD Provisi Banten Tahun 2017;
24. Data LHR Renja OPD Provinsi Banten;
25. Data LHE PPK BLUD;
26. Data LHP Kinerja BLUD;
27. Data LHP Kinerja BUMD;
28. Data Hasil penilaian maturitas SPIP;
29. Data LHP Audit BMD dan Aset Tetap OPD Provinsi Banten tahun
2017;
30. Data LHP Audit Belanja Modal OPD Provinsi Banten Tahun 2018;
31. Data LHP Probity Audit Pengadaan barang dan Jasa Tahun 2018;
32. Data LHE Pengelolaan Barang Milik daerah Tahun 2018;
33. Data LHR Penyerapan Anggaran, Pengadaan Barjas, dan peningkatan
Produksi Dalam negeri;
34. Data LHP pada inspektorat kab/kota Tahun 2018;
35. Data LHE NSPK/kinerja Pelayaanan Publik tahun 2018;
36. Data LHP Masa akhir jabatan Bupati;
37. Data LHP Audit Manajemen Kepegawaian;
38. Data LHE Pengelolaan dana Desa Tahun 2018;
39. Data LHP bantuan keuangan Provinsi pada Pemerintah kab/kota;
40. Data LHP Bantuan Opersional Sekolah Tahun 2018;
41. Data LHR Belanja Hibah dan Bansos tahun 2018;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-45
C. Permasalahan dan Solusi :
Inspektorat Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok pembinaan
dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah
dituangkan dalam Renstra OPD dan RPJMD Provinsi Banten, mengalami
beberapa hambatan dan permasalahan yang terjadi terutama dalam
melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan, ini disebabkan
keterbatasan tenaga fungsional yang ada yang tidak sebanding dengan
obyek pemeriksaan, ditambah dengan adanya tugas-tugas mandatory
dari tingkat pemerintah ( Instansi vertikal ) dan permintaan audit audit
tertentu atas perintah pimpinan dan OPD yang lain diluar jadwal yg telah
ditetapkan berdasarkan Program Kerja Pengwasan Tahunan(PKPT). Atas
permasalahan yang ada maka solusi pemecahan masalahnya adalah
melalui :
1. Peningkatan kulitas perencanaan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Pemilihan kegiatan berdasarkan prioritas;
3. Penambahan tenaga fungsional pengawasan;
4. Peningkatan kompetensi tenaga fungsional pengawasan;
5. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan.
6.4. Pembinaan Wilayah Perbatasan
6.4.1. Biro Pemerintahan Provinsi Banten
Terselenggaranya Koordinasi Batas Daerah yang di laksanakan pada
tanggal 26 Maret 2017 bertempat di Ruang Rapat Gd. Setda Kabupaten
Tangerang. Hasil yang di peroleh dari rakor tersebut adalah :
1. Adanya kesepahaman dan persamaan persepsi mengenai Batas-Batas
Daerah di tiap Kabupaten/Kota khususnya antar Kab. Serang dengan Kab.
Tangerang. Hal ini sebagai upaya memperkecil timbulnya
permasalahan/sengketa;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-46
2. Rekomendasi khususnya bagi Kab. Serang dengan Kab. Tangerang untuk
melaksanakan penataan batas kecamatan serta batas Desa terkait
penerbitan Permendagri batas daerah Kab/Kota di Provinsi Banten;
3. Hasil penataan batas Kecamatan serta batas Desa yang dilaksanakan
khususnya oleh Kab. Serang dengan Kab. Tangerang, agar di laporkan
kepada Pemerintah Provinsi Banten melalui Biro Pemerintahan Setda
Provinsi Banten.
Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pilar di khususkan pada batas
daerah antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi
Banten dengan Provinsi Jawa Barat. Jumlah pilar yang dilakukan
pemeliharaan sebanyak 18 (delapan belas) pilar.
Pelaksanaan pemeliharaan pilar batas daerah dimulai pada tanggal 12
Agustus s/d 31 Agustus 2018 yang dalam hal ini dilaksanakan oleh 2 (dua) tim
kerja.
6.5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
6.5.1. Dinas Sosial Provinsi Banten
Dalam penanggulangan bencana, Dinas Sosial Provinsi Banten
mempunyai 1 seksi yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)
sesuai dengan kewenangan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah, dalam penanggulangan bencana daerah yaitu Sub
Bidang Penanganan Bencana yang mempunyai Tupoksi Penyediaan
Kebutuhan Dasar dan Pemulihan Trauma Bagi Korban Bencana Provinsi.
A. Bencana yang terjadi dan Penanganannya
1. Bencana alam maupun bencana sosial yang terjadi di Provinsi Banten
adalah sebagai berikut : Banjir, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Angin
Puting Beliung, Tanah Amblas, dan Tsunami;
2. Adapun cara penanganannya adalah sebagai berikut : Mendirikan
posko bencana, Pengerahan petugas penanggulangan bencana
TAGANA, relawan dan anggota Kampung Siaga Bencana.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-47
B. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau
Lokal/Kabupaten/Kota)
Status bencana di Provinsi Banten baik bencana sosial maupun bencana
sosial, adalah :
1. Banjir : Lokal Provinsi Banten dan Nasional
2. Tanah Longsor : Lokal Provinsi Banten
3. Banjir ROB : Lokal Provinsi Banten
4. Angin Puting Beliung : Lokal Provinsi Banten
5. Tanah Amblas : Lokal Provinsi Banten
6. Kebakaran : Lokal Provinsi Banten
C. Sumber dan Jumlah Anggaran
Penanggulangan Bencana di Provinsi Banten dibiayai oleh dana APBD
Provinsi Banten dan dana APBN Kementerian Sosial RI. Adapun
rinciannya adalah :
1. Sumber Dana APBD :
- Rp 2.244.014.400,- (Belanja Langsung Dinas Sosial);
- Rp.10.000.000.000,- (Belanja Tidak Terduga).
2. Sumber Dana APBN : Rp 5.718.449.000,-
- Bencana Alam : Rp 5.429.070.000,-
- Bencana Sosial : Rp 216.826.000,-
D. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
Adapun antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana di
Provinsi Banten adalah :
1. Pembentukan KSB;
2. Perekrutan dan Pelatihan bagi TAGANA;
3. Pelatihan utuk Tenaga Pelopor Perdamaian.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-48
E. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi
Potensi bencana yang diperkirakan terjadi di Provinsi Banten adalah
sebagai berikut : Banjir, Gempa Bumi, Tsunami, Tanah Longsor, Banjir
ROB, Angin Puting Beliung, Tanah Amblas, Kebakaran, Konflik Sosial,
dan Bencana Kim.
6.6. Pengelolaan Kawasan Khusus
6.6.1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten
Tidak ada kegiatan di SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Banten pada tahun 2018 terkait dengan penanganan dan pengelolaan
kawasan khusus.
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dapat disampaikan untuk penyelenggaraan
tugas umum pemerintahan di bidang kerjasama dan penanganan kawasan
khusus, adalah sebagai berikut :
1. Untuk Kerjasasama antar daerah, yaitu FKD-MPU, dengan sudah
tidak aktifnya lagi SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Banten, dalam kegiatan kerjasama tersebut, maka tidak ada
item permasalahan dan solusi yang dapat disampaikan;
2. Demikian pula halnya dengan Pengelolaan Kawasan Khusus, dengan
tidak adanya program dan kegiatan yang ditujukan untuk pengelolaan
dan penanganan Kawasanan Khusus, maka tidak ada item
permasalahan dan solusi yang dapat disampaikan.
6.7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
6.7.1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten berdasarkan peraturan
daerah di atas merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi Banten untuk
melaksanakan tugas Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan
Pemerintahan Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-49
dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah.
Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten tidak terlepas
dari Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan ketentraman dan
ketertiban dalam penataan Pemerintah Provinsi Banten yang lebih baik. Upaya
Pemerintah Daerah untuk menerapkan ketentraman dan ketertiban
diwujudkan dalam kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan
Keputusan Kepala Daerah sehingga masyarakat sadar dan tidak lagi
melanggarnya. Semua harapan itu tidak akan tercapai tanpa dukungan Polisi
Pamong Praja Provinsi Banten dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat
Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik
mengumumkan informasi publik secara berkala baik informasi mengenai
kegiatan dan kinerja serta laporan keuangan badan publik.yang dalam hal ini
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang tentunya akan menjadi,objek
sorotan dan kritikan masyarakat apabila terjadi penyimpangan.
Dikarenakan fakta dilapangan banyak sekali penyelewengan-
penyelewengan korupsi yang terjadi di pemerintahan, masalah-masalah sosial
diperkotaan, dan permasalahan-permasalahan lain yang bergejolak, yang
tidak bisa dituntaskan oleh pemerintah, sehingga menimbulkan kurangnya
kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah yang
mengakibatkan timbulnya gesekan-gesekan dan kritikan terhadap pemerintah.
Kritikan-kritikan tersebut diwujudkan antara lain dengan melakukan aksi
unjuk rasa dan menyampaikan pendapat di media cetak dan elektronik.
Pada tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten telah
melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa sebanyak 53 kali yang tersebar di
beberapa titik rawan aksi unjuk rasa dilingkungan Pemerintah Provinsi
Banten. SKPD/kantor pemerintah yang paling banyak jadi sasaran masyarakat
dalam mengemukakan pendapatnya adalah pada kantor Gubernur, Dinas
Sumber Daya Air dan Pemukiman (DSDAP) Provinsi Banten, Sekretariat
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-50
DPRD Provinsi Banten, Dinas Pendidikan, Dinas BMTR Biro Kesra. Sumber:
Bidang Tibum Tranmas 2018
Berikut adalah data-data pengamanan aksi unjuk rasa yang terjadi
selama tahun 2018 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten:
I. Matrix Rekapitulasi Jumlah Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Berdasarkan
Bulan
II. Matrix Aksi Unjuk Rasa Berdasarkan SKPD Tujuan
Disamping penanganan aksi unjuk rasa, Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban
umum, melaksanakan operasi penegakan peraturan perundang-undangan
dengan target sasaran Masyarakat yang melanggar, Perusahaan dan aparatur.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-51
Berikut realisasi kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan penegakan
peaturan daerah.
No Provinsi
Tahun 2018
Jumlah Penyelesaian
Penegakan Perda
Jumlah
Pelanggaran Perda
1 Provinsi Banten 1. Perda No. 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah
(Pajak Air Permukaan)
Terdapat pelanggaran (pada 3
perusahaan di wilayah Kab.
Tangerang dan 3 perusahaan di
Kab. Serang)
2. Perda No. 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah
Tidak ada pelanggaran
3. Perda No. 10 Tahun 2012
tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (DAS)
Terdapat pelanggaran (pada 1
perusahaan di wilayah Kab.
Lebak dan 1 perusahaan di Kab.
Serang)
4. Peraturan Pemerintah No.
53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS
Terdapat pelanggaran (adanya 2
orang PNS yang diberhentikan
karena kurangnya disiplin)
1. SKPD Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten adalah elemen dari
Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan ketentraman dan
ketertiban umum, sebagai penegak peraturan daerah serta mengamankan
kebijakan-kebijakan atau keputusan kepala daerah yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilingkungan
Pemerintah Provinsi Banten.
2. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Dalam penanganan aksi unjuk rasa, Satuan Polisi Pamong Praja
menyiapkan 1 (satu) pleton dengan jumlah 33 orang yang terdiri dari 1
orang komandan pleton, 2 orang komandan regu dan 30 orang anggota
pelaksana khusus menangani pengendalian aksi unjuk rasa yang berada
dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Dari jumlah aparatur tersebut,
sebagian besar adalah masih berstatus Pegawai Non PNS (Banpolpp)
dengan kualifikasi pendidikan mayoritas sekolah lanjutan tingkat atas.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-52
Dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, aparatur yang
melaksanakan adalah PNS dan PPNS yang tersebar dilingkungan
Pemerintah Provinsi Banten.
3. Penanggulangan dan Kendalanya
Faktor internal hambatan dan masalah dalam pelaksanaan
pengamanan adalah minimnya jumlah anggota satpol.PP dalam
pengendalian unjuk rasa dikarenakan intensitas dan volume aksi unjuk
rasa yang tiap tahun semakin meningkat.
Faktor external : Dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan aksi
unjuk rasa, banyak ditemui masalah-masalah yang cukup rumit dan sulit
dalam melakukan pengendalian aksi unjuk rasa dilingkungan pemerintah
Provinsi Banten.
Hal ini di karenakan peserta aksi berorasi terkadang melakukan
aksinya dengan cara-cara kekerasan berupa aksi dorong-dorongan,
pelemparan benda-benda kearah aparat keamanan yang dapat memancing
aparatur baik dari Satuan Polisi Pamong Praja maupun dari Kepolisian
untuk melakukan tindakan, yang ujung-ujungnya menimbulkan bentrok
antara masyarakat pendemo dengan aparat keamanan.
Tapi pada umumnya pelaksanaan aksi unjuk rasa dilingkungan
Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018 berjalan dengan aman dan tertib
sehingga menimbulkan situasi dan kondisi yang aman dan kondusif,
dikarenakan:
1. Masyarakat/peserta aksi unjuk rasa sebagian besar mematuhi kode
etik dan tata cara penyampaian pendapat dimuka umum;
2. Aparat keamanan mampu meredam dan mengendalikan situasi
dengan tidak terpancing untuk melakukan tindakan represif kepada
masyarakat pendemo;
3. Masyarakat Banten pada umumnya masih memegang teguh adat dan
menghargai tokoh masyarakat serta pemuka agama.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VI-53
Sedangkan hambatan yang menjadi kendala dalam penegakan
peraturan perundang-undangan adalah faktor ketersediaan anggaran yang
masih minin, belum maksimalnya tenaga PPNS dalam penyelidikan dan
penyidikan terhadap kasus pelanggaran yang terjadi.
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Satuan Polisi
Pamong Praja bermitra dengan aparat TNI dan Kepolisian, dalam menjaga
situasi dan kondisi yang kondusif di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Banten pada khususnya.
6.7.2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten
Selama kurun waktu tahun 2018 di wilayah Provinsi Banten tidak
terjadi instabilitas daerah, gejala disintegrasi bangsa, benturan ataupun konflik
(vertikal, horizontal dan diagonal). Kalaupun terjadi penyampaian aspirasi
masyarakat dalam wujud unjuk rasa selama 2017 (177 kali) sedangkan tahun
2018 terjadi penurunan menjadi (143 kali), yang terbagi atas Bidang Politik,
Hukum, Sosial Budaya, Ekonomi dan Kantibmas tidak ada kejadian yang
anarkis. Semua kejadian unjuk rasa masih dalam toleransi yang wajar dalam
koridor demokrasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Peran Badan Kesbangpol Provinsi Banten untuk meminimalisir
peredaran gelap narkoba yaitu melalui kerjasama dengan Badan Narkotika
Nasional Provinsi Banten dengan kegiatan diantaranya penyuluhan P4GN
bagi pelajar dan mahasiswa di Provinsi Banten.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VII-1
BAB VII
P E N U T U P
Pemerintah Provinsi Banten pada tahun anggaran 2018 telah melaksanakan
rekomendasi Pansus LKPJ tahun 2018, diantaranya:
1. Telah dilakukan upaya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan (SAKIP) baik dari sisi perencanaan, pengukuran, capaian,
pelaporan dan evaluasi dengan indikator yang lebih dapat
dipertanggungjawabkan pada setiap level jabatan, sehingga berimbas pada
peningkatan nilai SAKIP Banten dari cukup (CC) menjadi baik (B).
2. Optimalisasi pendapatan daerah terus dilakukan melalui pengurangan potensi
dari tunggakan pajak, koordinasi terkait pajak rokok, dan revisi Perda mengenai
Pajak Daerah dan distribusi daerah. Hal ini terbukti dengan ketercapaian target
Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2018 dan meningkatnya target Pendapatan
Asli Daerah pada tahun 2019 sebesar 18%.
3. Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik terus digalakkan melalui
pendekatan absen retina, penon-joban pegawai yang tidak disiplin, assessment
bagi seluruh pejabat, pengukuran kinerja yang lebih kredibel berdasarkan
pendekatan sakip, pelaporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dua tahun berturut, turut, sertifikasi asset milik pemprov, serta
keterbukaan informasi yang terus ditingkatkan.
4. Pelaksanaan kerjasama pembangunan terus diupayakan melalui kerjasama antar
daerah seperti dengan Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur dan
Lampung; dengan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta; dengan instansi
vertikal seperti BPPT, Bakostranal, BPS, dan BIG; dengan pihak keamanan seperti
TNI dan Polri; serta dengan pihak swasta baik dalam maupun luar negeri
sehingga bisa mengakselerasi pembangunan di Provinsi Banten.
5. Mendorong peningkatan produktivitas potensi pertanian, kelautan, perikanan,
dan pariwisata Provinsi Banten melalui pendekatan peningkatan nilai tambah.
6. Proses penyehatan Bank Banten dilakukan dengan prinsip kehatian-hatian
dengan berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Komisi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VII-2
Pemberantasan Korupsi (KPK), serta melibatkan pihak yang memiliki
pengalaman dalam pengelolaan perbankan yang sehat.
Pelaksanaan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2018, baik yang bersumber
dari APBD TA.2018 maupun Tugas Pembantuan, secara umum dapat dilaporkan
sebagai berikut secara umum dapat dilaporkan sebagai berikut:
1. Tahun 2018 merupakan pelaksanaan awal RPJMD Tahun 2017-2022 disertai
reposisi terkait implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD,
RPJMD, serta Tata Cara Perbuahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Sebagai dampak,
terdapat indikator kinerja yang diperlukan penyesuaian agar secara perencanaan,
pengukuran, pelaporan, capaian, dan evaluasi. Pemerintah Provinsi Banten telah
melakukan langkah-langkah antisipatif melalui review dokumen RPJMD,
Renstra, Indikator Kinerja Utama, dan SAKIP agar pada tahun 2018, kinerja
Pemerintah Provinsi bisa berjalan sesuai harapan.
2. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 13 Oktober 2018,
tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, menetapkan
target pendapatan daerah sebesar Rp10.477.855.594.717,- dengan realisasi sebesar
98,48% atau Rp10.318.460.304.626,-.
3. Dari APBD sebesar Rp11.055.264.730.612,- terserap 90,39% atau
Rp9.993.298.713.842,-. Terdiri dari belanja tidak langsung sebesar
Rp6.904.550.820.612,- terserap sebesar Rp6.489.999.784.729,- atau 94,00% dan
Belanja Langsung sebesar Rp4.150.713.910.000,- terserap sebesar
Rp3.503.298.929.113,- atau 84,40%.
4. Tugas Pembantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) TA.2018 tercapai 96,90% atau Rp200.822.101.269,- dari alokasi
anggaran sebesar Rp207,237,216,000,-. Dilaksanakan oleh 2 Perangkat Daerah
melalui 1 fungsi dan 3 sub fungsi yang dijabarkan kedalam 7 program dan 29
kegiatan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VII-3
5. Realisasi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018
target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2017-2022 untuk IPM dari target
71,77 Poin tercapai 71,77 Poin; LPE dari target 6,00% tercapai 5,81%; Persentase
Penduduk Miskin dari target 5,13% tercapai 5,25%; Persentase Tingkat
Pengangguran Terbuka dari target 8,45% tercapai 8,52%, dan Tingkat Inflasi dari
target 3,70% tercapai 3,42%, serta Gini Ratio dari Target 0,39 tercapai 0,37%.
Tidak tercapainya penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2018 antara
lain beberapa Pengadaan lahan dan Pembebasan lahan yang tidak dilaksanakan,
adanya pemutusan kontrak pada pembangunan jembatan, dan keterbatasan waktu
yang pada akhirnya melakukan perencanaan ulang pada tahun 2019.
Tingkat penyerapan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar 90,39%
mengalami penurunan dibandingkan dengan serapan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 sebesar 91,13%. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi akhir
Pelaksanaan APBD dan Draft Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 (un-audited), terdapat sisa lebih penggunaan
angaran (SiLPA) sebesar Rp1.077.570.726.678,- relatif tinggi yaitu sebesar
Rp337.822.449.490,- atau naik 31,35% bila dibandingkan dengan realisasi SiLPA
Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp739.748.277.188,-.
Sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pada tahun 2018,
Pemerintah Provinsi Banten akan mengambil langkah-langkah strategis sebagai
berikut:
1. Melakukan penyelarasan kebijakan dan perencanaan antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda
Tentang RPJPD, dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan
RKPD.
2. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, memperkuat koordinasi perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan antara Pemerintah,
Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2018
VII-4
3. Memanfaatan teknologi informasi dan mengimplementasikan standar pelayanan
minimal untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan serta menerapkan prinsip-
prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas serta responsif terhadap
dinamika kebutuhan masyarakat.
4. Melaksanakan Rencana Aksi Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan korupsi,
kolusi, dan nepotisme (KKN) secara terintegrasi.
5. Melakukan integrasi sistem manajemen perencanaan, penganggaran, dan
penatausahaan keuangan, serta aset terutama mengenai Barang Milik Daerah
terobosan utama yang dilakukan adalah implementasi aplikasi Simral.
6. Mengurai masalah asset untuk mengakselerasi percepatan pembangunan di
Provinsi Banten.
7. Melakukan perencanaan strategis dengan indikator yang lebih terukur sebagai
upaya sinergis untuk mengurangi ketimpangan, kemiskinan, pengangguran
serta memastikan pemenuhan pelayanan dasar.
8. Meningkatkan sinergisitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja
secara terukur, tepat waktu dan tepat sasaran berbasis data dan teknologi
informasi yang akurat dan mutakhir.
9. Menjamin organisasi perangkat daerah berbasiskan analisa jabatan dan beban
kerja agar mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan dan reformasi
birokrasi terutama terkait struktur perangkat daerah, jumlah dan kompetensi
serta formasi penempatan SDM aparatur yang sesuai dengan beban kerja yang
didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
10. Menyusun target capaian indikator makro pembangunan yang lebih terukur dan
terkontrol, karena target capaian indikator makro pembangunan tahun anggaran
2018 untuk dapat tercapai sebagaimana target RPJMD 2017 -2022.