248
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR Jl. Siti Jenab No. 31 Cianjur 432111 Telp. 0263-261892 Fax. 0263-263686 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2013

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

  • Upload
    vuque

  • View
    231

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N C I A N J U R J l . S i t i J e n a b N o . 3 1 C i a n j u r 4 3 2 1 1 1 T e l p . 0 2 6 3 - 2 6 1 8 9 2 F a x . 0 2 6 3 - 2 6 3 6 8 6

LAPORAN

AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

KABUPATEN CIANJUR

TAHUN 2013

Page 2: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Kata Pengantar | i

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat,

taufik dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2013 ini dapat diselesaikan tepat

pada waktunya.

LAKIP ini disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun

2013 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 dan Dokumen

Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban

Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaan uraian tugas, fungsi dan tata

kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan atau

kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah selama

tahun anggaran 2013. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan

evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang dalam

upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih di

Kabupaten Cianjur.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan tidak

mengurangi hasil dari pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan secara

keseluruhan.

Demikian semoga bermanfaat.

Cianjur, 10 Maret 2014

BUPATI CIANJUR

H. TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Page 3: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Daftar Isi | ii

DAFTAR ISI

HAL

1. KATA PENGANTAR.............................................................................. I

2. DAFTAR ISI........................................................................................... ii

3. IKHTISAR EKSEKUTIF......................................................................... iii

4. BAB I PENDAHULUAN.......................................................................... 1

I.1 Dasar Hukum.................................................................................... 1

I.2 Gambaran Umum Kabupaten Cianjur.............................................. 2

I.3 Organisasi......................................................................................... 3

5. BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA......................... 9

II.1 Visi.................................................................................................. 9

II.2 Misi.................................................................................................. 10

II.3 Tujuan............................................................................................. 13

II.4 Sasaran........................................................................................... 14

II.5 Kebijakan......................................................................................... 16

II.6 Program........................................................................................... 17

II.7 Indikator Makro................................................................................ 18

II.8 Penetapan Kinerja........................................................................... 18

6. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA....................................................... 30

Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja........................................... 32

Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan...................................... 129

7. BAB IV PENUTUP................................................................................. 188

8. LAMPIRAN

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran

Page 4: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2012

Daftar Tabel |

DAFTAR TABEL

HAL

1. Tabel 2.1 Target Pencapaian Indikator Makro Tahun 2012 …………........... 18 2. Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten …………………......... 18 3. Tabel 3.1 Skala Ordinal ……………………………………………………........ 31 4. Tabel 3.2 Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Cianjur ……….......... 33 5. Tabel 3.3 PDRB kabupaten Cianjur Atas Dasar Menurut Lapangan Usaha

Tahun 2011 dan 2012 ………………………………….................... 34

6. Tabel 3.4 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 dan 2012 ………………………………………………………...........................

35 7. Tabel 3.5 PDRB Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga Konstan Menurut

Lapangan Usaha Tahun 2011 dan 2012 …………........................

36 8. Tabel 3.6 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Cianjur Atas Dasar

Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 dan 2012 ………………………………………………………...........................

36 9. Tabel 3.7 Persentase Kriteria Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran .......... 38 10. Tabel 3.8 Pancapaian Target Misi ………………………………………......... 38 11. Tabel 3.9 Sasaran 1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan

pendidikan …………………………………………….......................

39 12. Tabel 3.10 Sasaran 2 Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh

jenjang pendidikan ……………………………………......................

43 13. Tabel 3.11 Sasaran 3 Terkendalinya angka mengulang dan drop out di

setiap tingkatan dan jenjang ………………………………..............

46 14. Tabel 3.12 Jumlah Siswa Naik Kelas, Putus Sekolah Dan Melanjutkan

Kondisi Tahun 2012 …………………………………………….........

46 15. Tabel 3.13 Sasaran 4 Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap

jenjang pendidikan ……………………………………………...........

46 16. Tabel 3.14 Jumlah Siswa Yang Lulus UAS Tahun 2012 ………………........... 47 17. Tabel 3.15 Sasaran 5 Meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia

kerja ……………………………………………………………...........

48 18. Tabel 3.16 Jumlah Siswa SMK Yang Terserap Dunia Kerja Tahun 2012

……………………………………………………………....................

48 19. Tabel 3.17 Sasaran 6 Tertanamnya nilai-nilai aklakul karimah ke dalam

pribadi peserta didik ……………………………………

49 20. Tabel 3.18 Sasaran 7 Meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam

layanan pendidikan …………………………………….....................

50 21. Tabel 3.19 Jumlah Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2012 …........... 51 22. Tabel 3.20 Sasaran 8 Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa

dalam antisipasi dan penanggulangan bencana ……...................

51 23. Tabel 3.21 Sasaran 9 Meningkatnya kualitas pendidikan lokal ……….......... 52 24. Tabel 3.22 Sasaran 10 Meningkatnya pastisipasi masyarakat dalam

pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan ………………….......... 52

25. Tabel 3.23 Perbandingan Jumlah Sekolah, Ruang Kelas dan Komite Sekolah Tahun 2012 …………………………………………...........

53

26. Tabel 3.24 Sasaran 11 : Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan ……………………………………………………...............................

53

27. Tabel 3.25 Sasaran 1 : Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya serta mampu membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan masyarakat …………………………………….....................................................

55

Page 5: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2012

Daftar Tabel |

28. Tabel 3.26 Sasaran 2 : Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan ……………………………….........................

58

29. Tabel 3.27 Sasaran 3 : Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat.......... 59 30. Tabel 3.28 Sasaran 4 : Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan

masyarakat …………………………………………..........................

61 31. Tabel 3.29 Sasaran 5 : Terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan obat

……………………………………………………………….................

62 32. Tabel 3.30 Sasaran 6 : Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan

kesehatan reproduksi yang berkualitas ……………………............

63 33. Tabel 3.31 Sasaran 7 : Meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi

remaja ………………………………………………..........................

64 34. Tabel 3.32 Sasaran 8 : Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak

serta peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan …………………………………………………...................................

66

35. Tabel 3.33 Sasaran 9 : Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak ……………………………………...........

67

36. Tabel 3.34 Sasaran 1 : Berkembangnya agribisnis yang mampu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing ……………………………………………………………....................

68 37. Tabel 3.35 Jumlah Produksi Tanaman Perkebuna Tahun 2012 dan Tahun

2013...........................................................................................

72 38. Tabel 3.36 Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2012 dan

Tahun 2013...............................................................................

73 39. Tabel 3.37 Populasi Sapi Perah ……………………………………………........ 75 40. Tabel 3.38 Sasaran 2 : Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan

serta berkembangnya mekanisme distribusi dan aksesibilitas ……………………………………………………...............................

77 41. Tabel 3.39 Sasaran 3 : Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan

budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada pembangunan berkelanjutan ……………………………………………………...............................

78

42. Tabel 3.40 Sasaran 4 : Meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi dan pasar ……………………………………........

80

43. Tabel 3.41 Perkembangan Koperasi Aktif ………………………………........... 81 44. Tabel 3.42 Sasaran 5 : Terwujudnya pengelolaan industri dan perdagangan

yang berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat guna …........................................

82

45. Tabel 3.43 Sasaran 6 : Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi …………………………………………………………........................

84

46. Tabel 3.44 Sasaran 7 : Terwujudnya iklim investasi yang sehat ………......... 86 47. Tabel 3.45 Sasaran 8 : Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan

pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan ……………………………………………………...............................

87 48. Tabel 3.46 Sasaran 9 : Menguatnya implementasi rencana tata ruang

daerah dalam pemanfaatan ruang untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur ……………………………………......................

89 49. Tabel 3.47 Sasaran 10 : Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil

guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan ………….............................

90 50. Tabel 3.48 Sasaran 11 : Berkembangnya wilayah dengan didukung oleh

ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal ……………………………………………………………....................

93

51. Tabel 3.49 Sasaran 12 : Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup ………………....................

99

52. Tabel 3.50 Luas Lahan Kritis Per Kecamatan di Kabupaten Cianjur Tahun

Page 6: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2012

Daftar Tabel |

2013.............................................................................................. 100 53. Tabel 3.51 Sasaran 1 : Terwujudnya dan terimplementasikannya perangkat

transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumber daya aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan cerdas, terampil, memiliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, inovatif, disiplin, berorientasi pada pembangunan dan masa depan serta berakhlak mulia …………………………………………………........

101 54. Tabel 3.52 Sasaran 2 : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintaha daerah

yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal ………………………………………….............................................

103 55. Tabel 3.53 Sasaran 3 : Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat …………..........

107 56. Tabel 3.54 Sasaran 4 : Terwujudnya penegakan hukum, kepastian hukum

dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang kondusif …………………………………...............

121 57. Tabel 3.55 Sasaran 5 : Terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan

dengan sumber daya serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi ………………………………….....................................

122 58. Tabel 3.56 Sasaran 1 : Terwujudnya pemahaman yang meluas dan

mendalam pada aparat dan masyarakat Kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah ……………………………....................

124 59. Tabel 3.57 Sasaran 2 : Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-

nilai akhlakul Karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara …………………...................................

126 60. Tabel 3.58 Sasaran 3 : Terwujudnya upaya preventif dan kuratif dalam

menghadapi permasalahan social …………………………….........

127 61. Tabel 3.59 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ……………………............

130 62. Tabel 3.60 Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2012 ……………......... 132

Page 7: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Ikhtisar Eksekutif | iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2012 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD Tahun 2011-2016 dengan visi : “Cianjur sejahtera dan

berakhlakul karimah”.

Dalam RPJMD Tahun 2011-2016 telah ditetapkan 5 (lima) misi sebagai

upaya untuk mewujudkan visi tersebut yang memiliki 40 sasaran dan 214 indikator

sasaran.

Secara umum rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur

mencapai 106,26% termasuk dalam kriteria BAIK. Gambaran capaian kinerja

berdasarkan kriteria dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Gambaran kinerja berdasarkan ketercapaian target kinerja dapat dilihat pada

grafik di bawah ini :

Page 8: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Ikhtisar Eksekutif | iv

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Gambaran capaian kinerja 40 (empat puluh) sasaran strategis yang

tercantum dalam RPJMD Tahun 2011-2016 untuk tahun 2012 dapat diuraikan

sebagai berikut :

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap

layanan pendidikan mencapai 93,59% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 8

indikator yang telah ditetapkan terdapat 6 indikator termasuk dalam kriteria

BAIK, 1 indikator termasuk dalam kriteria CUKUP dan 1 indikator lainnya

termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 2 indikator melebihi target, 6

indikator belum memenuhi target target yang telah ditetapkan namun 4

diantaranya termasuk ke dalam kriteria BAIK.

2. Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya angka kelulusan siswa untuk

seluruh jenjang pendidikan mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK.

Seluruh capaian indikator kinerja pada sasaran ini adalah 100%.

3. Terkendalinya angka mengulang dan drop out di setiap tingkatan dan

jenjang

Rata-rata capaian sasaran terkendalinya angka mengulang dan drop out di

setiap tingkatan dan jenjang mencapai 97,14% termasuk dalam kriteria BAIK.

Page 9: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Ikhtisar Eksekutif | v

Dari 5 indikator yang telah ditetapkan, seluruh indikator termasuk dalam kriteria

BAIK, namun capaian kelima indikator tersebut belum memenuhi target.

4. Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan

Rata-rata capaian sasaran meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap

jenjang pendidikan mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK, dari 3

indikator yang telah ditetapkan seluruhnya dapat memenuhi target yang telah

ditetapkan dan termasuk dalam kriteria BAIK.

5. Meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerja

Capaian kinerja sasaran meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia

kerjamencapai 58,33% termasuk dalam kriteria SEDANG dan belum memenuhi

target kinerja yang telah ditetapkan.

6. Tertanamnya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam peserta didik

capaian kinerja sasaran tertanamnya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam

peserta didik mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK dan telah memenuhi

target kinerja yang telah ditetapkan.

7. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layanan pendidikan

Capaian kinerja sasaran meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam

layanan pendidikan mencapai 98,02% termasuk dalam kriteria BAIK, namun

belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

8. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipasi dan

penanggulangan bencana

Capaian kinerja sasaran meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa

dalam antisipasi dan penanggulangan bencana mencapai 0% termasuk dalam

kriteria KURANG dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

9. Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi lokal

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kukalitas pendidikan tinggi lokal

mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK dan telah memenuhi target yang

telah ditetapkan.

Page 10: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Ikhtisar Eksekutif | vi

10. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan

pendidikan

capaian kinerja sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan mencapai 100% termasuk dalam

kriteria BAIK dan telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

11. Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya sarana dan prasarana

perpustakaan 137,05% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 5 indikator kinerja

yang telah ditetapkan, 4 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 indikator

lainnya termasuk dalam kriteria SEDANG. selanjutnya terdapat 2 indikator

melebihi target, 2 indikator memenuhi target dan 1 indikator tidak memenuhi

target.

12. Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan

derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya, serta mampu

membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan

masyarakat

Rata-rata capaian kinerja sasaran terwujudnya masyarakat yang proaktif

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong

dirinya, serta mampu membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam

keluarga dan masyarakat mencapai 64,03% termasuk dalam kriteria SEDANG.

Dari 4 indikator yang telah ditetapkan, 2 indikator termasuk dalam kriteria BAIK,

1 indikator termasuk dalam kriteria SEDANG dan 1 indikator lainnya termasuk

dalam kriteria KURANG. Seluruh indikator belum memenuhi target kinerja yang

telah ditetapkan.

13. Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan

Rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas

layanan prasarana kesehatan mencapai 88,81% termasuk dalam kriteria BAIK.

Dari 3 indikator yang telah ditetapkan terdapat 2 indikator termasuk kriteria BAIK

dan 1 indikator termasuk dalam kriteria KURANG. Terdapat 1 indikator yang

melebihi target dan 2 indikator yang belum memenuhi target.

14. Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya layanan kesehatan

masyarakat mencapai 99,93% termasuk dalam kriteria BAIK. 2 indikator

Page 11: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Ikhtisar Eksekutif | vii

termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 indikator lainnya termasuk dalam kriteria

CUKUP, terdapat 1 indikator yang melebihi target yang telah ditetapkan.

15. Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat

Rata-rata capaian kinerja sasaran peningkatan ketersediaan pembiayaan

kesehatan masyarakat mencapai 101,60% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 2

indikator yang telah ditetapkan, seluruh indikator termasuk dalam kriteria BAIK.

Salah satu indikator tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan

16. Terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan obat

Capaian kinerja sasaran terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan obat

mencapai 104,40% termasuk dalam kriteria BAIK dan telah melebihi target yang

telah ditetapkan.

17. Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang

berkualitas

Rata-rata capaian kinerja sasaran Terpenuhinya permintaan pelayanan KB

dan kesehatan reproduksi yang berkualitas mencapai 102,08% termasuk dalam

kriteria BAIK. Ketiga indikator yang telah ditetapkan seluruhnya termasuk dalam

kriteria BAIK dan terdapat 1 indikator yang melebihi target.

18. Meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja (KRR)

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya pengetahuan kesehatan

reproduksi remaja (KRR) mencapai 100,52% termasuk dalam kriteria BAIK.

Capaian kinerja ketiga indikator yang telah ditetapkan seluruhnya termasuk

dalam kriteria BAIK, 2 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan

sedangkan 1 indikator melebihi target yang telah ditetapkan.

19. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak serta peran

perempuan dalam berbagai bidang pembangunan

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatkan kualitas hidup dan

perlindungan anak serta peran perempuan dalam berbagai bidang

pembangunanmencapai 43,18% termasuk dalam kriteria KURANG. 3 indikator

yang telah ditetapkan termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 indikator lainnya

termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya, 2 indikator melebihi target yang

telah ditetapkan, 1 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1

indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Page 12: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Ikhtisar Eksekutif | viii

20. Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatkan kualitas tumbuh kembang

dan kelangsungan hidup anak mencapai 121,53% termasuk dalam kriteria BAIK.

Capaian kinerja ketiga indikator yang telah ditetapkan seluruhnya termasuk

dalam kriteria BAIK, 2 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan

sedangkan 1 indikator melebihi target yang telah ditetapkan.

21. Berkembangnya agribisnis yang mempu menghasilkan produk dan

industri pertanian yang berdaya saing

Rata-rata capaian kinerja sasaran berkembangnya agribisnis yang mempu

menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing mencapai

124,35% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 18 indikator yang telah ditetapkan

terdapat 14 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 4 indikator termasuk dalam

kriteria CUKUP. 11 indikator telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan,

dan 7 indikator lainnya belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

22. Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya

mekanisme distribusi dan aksesibilitas pangan

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya produksi dan ketersediaan

pangan serta berkembangnya mekanisme distribusi dan aksesibilitas pangan

mencapai 101,93% termasuk dalam kriteria BAIK. 1 indikator telah melebihi

target yang telah ditetapkan, 1 indikator lainnya telah memenuhi target yang

telah ditetapkan dan keduanya termasuk dalam kriteria BAIK.

23. Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu

bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada

pembangunan berkelanjutan

Rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya pariwisata daerah berbasis

alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan

dengan tetap berprinsip pada pembangunan berkelanjutan mencapai 105,18%

termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 6 indikator yang telah ditetapkan seluruhnya

belum memenuhi target, 4 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 2 indikator

termasuk dalam kriteria SEDANG. 3 indikator telah melebihi target kinerja yang

telah ditetapkan dan 3 indikator lainnya belum memenuhi target kinerja yang

telah ditetapkan.

Page 13: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Ikhtisar Eksekutif | ix

24. Meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi dan pasar

Rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya aksesibilitas KUMKM

terhadap modal, teknologi dan pasar mencapai 101,74% termasuk dalam kriteria

BAIK. Dari 5 indikator kinerja yang ditetapkan, diperoleh capaian 4 indikator

memenuhi target dan 1 indikator melebihi target yang telah ditetapkan serta

seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK.

25. Terwujudnya pengelolaan industri dan perdagangan yang berdaya saing

didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat guna

Rata-rata capaian kinerja sasaran terwujudnya pengelolaan industri dan

perdagangan yang berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana dan

prasarana serta teknologi tepat guna mencapai 116,34% termasuk dalam kriteria

BAIK. Dari 5 indikator kinerja yang ditetapkan, diperoleh capaian 4 indikator

termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator termasuk dalam kriteria KURANG dan

3 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, 1 indikator telah

memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator belum mecapai target

yang telah ditetapkan.

26. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi

Rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatkan promosi dan kerjasama

investasi mencapai 97,09% termasuk dalam kriteria BAIK. Seluruh indikator

termasuk dalam kriteria BAIK. 1 indikator telah memenuhi target kinerja yang

telah ditetapka dan 1 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah

ditetapkan.

27. Terwujudnya iklim investasi yang sehat

Rata-rata capaian kinerja sasaran terwujudnya iklim investasi yang sehat

mencapai 90,11% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 4 indikator kinerja yang

ditetapkan, diperoleh capaian 2 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 2

indikator termasuk dalam kriteria CUKUP. Dari 4 indikator tersebut, 1 indikator

telah melebihi target yang telah ditetapkan, 1 indikator telah memenuhi target

yang telah ditetapkan dan 2 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah

ditetapkan.

Page 14: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Ikhtisar Eksekutif | x

28. Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan secara

optimal dan berkelanjutan

Rata-rata capaian kinerja sasaran berkembangnya pemanfaatan dan

pengelolaan pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan melalui

82,99% termasuk dalam kriteria CUKUP. Dari 3 indikator kinerja yang ditetapkan

1 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator termasuk dalam kriteria

CUKUP dan 1 indikator termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 1

indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, dan 2 indikator lainnya

belum memenuhi target yang telah ditetapkan

29. Menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemanfaatan

untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur

Rata-rata capaian kinerja sasaran menguatnya implementasi rencana tata

ruang daerah dalam pemanfaatan untuk pengembangan wilayah Kabupaten

Cianjur mencapai 108,33% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 3 indikator kinerja

yang telah ditetapkan seluruh indikator termasuk dalam kriteria BAIK.

Selanjutnya 2 indikator telah memenuhi target yang telah ditentukan dan 1

indikator lainnya melebihi target yang telah ditentukan.

30. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna

serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang

berkelanjutan

Rata-rata capaian kinerja sasaran terwujudnya pemanfaatan ruang yang

berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan

lingkungan hidup yang berkelanjutan mencapai 158,95% termasuk dalam kriteria

BAIK. Dari 8 indikator yang telah ditetapkan 7 indikator termasuk dalam kriteria

BAIK, dan 1 indikator lainnya termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 2

indikator telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan, 2 indikator telah

memenuhi target yang telah ditetapkan dan 4 indikator belum memenuhi target

yang telah ditetapkan.

31. Berkembangnya wilayah dengan didukung oleh ketersediaan dan

pembangunan infrastruktur yang handal

Rata-rata capaian kinerja sasaran berkembangnya wilayah dengan didukung

oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal mencapai

113,89% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 18 indikator yang telah ditetapkan

14 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, dan 2 indikator lainnya termasuk

Page 15: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Ikhtisar Eksekutif | xi

dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 3 indikator telah melebihi target yang telah

ditetapkan, 4 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 11

indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

32. Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian

lingkungan hidup

Rata-rata capaian kinerja sasaran Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan

untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup mencapai 156,35% termasuk dalam

kriteria SEDANG. Dari 2 indikator yang telah ditetapkan, seluruh indikator

termasuk dalam kriteria BAIK. Salah satu indikator tersebut telah melebihi target

kinerja yang telah ditetapkan.

33. Terwujudnya dan terimplementasikannya perangkat transformasi budaya

birokrasi yang mampu menciptakan sumber daya aparatur yang berbudi

luhur, tangguh dan cerdas, terampil, mandiri, memiliki rasa

kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, inovatif, berorientasi pada

pembangunan dan masa depan serta berakhlak mulia

Rata-rata capaian kinerja sasaran terwujudnya dan terimplementasikannya

perangkat transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumber

daya aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan cerdas, terampil, mandiri,

memiliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, inovatif, berorientasi

pada pembangunan dan masa depan serta berakhlak mulia mencapai yaitu

88,86% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 4 indikator yang telah ditetapkan

terdapat 2 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan telah memenuhi target

yang telah ditetapkan, 1 indikator termasuk dalam kriteria CUKUP dan 1

indikator lainnya termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya terdapat 1

indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, 1 indikator telah memenuhi

target yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya belum memenuhi target

yang telah ditetapkan.

34. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada

peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian

pelayanan prima pada masyarakat penyelenggaraan fungsi pemerintahan

secara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal

Rata-rata capaian kinerja sasaran terwujudnya penyelenggaraan pemerintah

daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara

efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat

Page 16: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Ikhtisar Eksekutif | xii

penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal dan perwujudan SDM

aparatur yang handal mencapai 107,61% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 12

indikator yang telah ditetapkan terdapat 11 indikator termasuk dalam kriteria

BAIK dan 1 indikator termasuk dalam kriteria CUKUP. Selanjutnya 4 indikator

telah melebihi target yang telah ditetapkan, 6 indikator telah memenuhi target

yang telah ditetapkan dan 2 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah

ditetapkan.

35. Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan

kepada masyarakat

Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya profesionalisme birokrasi

dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat mencapai 116,78%

termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 43 indikator yang telah ditetapkan 32

indikator termasuk dalam kritaria BAIK, 2 indikator termasuk dalam kriteria

CUKUP, 9 indikator termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 14 indikator

telah melebihi target yang telah ditetapkan, 17 indikator telah memenuhi target

yang telah ditetapkan dan 12 indikator belum memenuhi target yang telah

ditetapkan.

36. Terwujudnya penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum

dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam

masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban

dan keamanan yang kondusif

Rata-rata capaian kinerja sasaran Terwujudnya penegakan hukum, kepastian

hukum dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan

kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan

ketentraman, ketertiban dan keamanan yang kondusif mencapai 175,00%

termasuk dalam kriteria BAIK, namun hanya 1 indikator yang telah melebihi

target yang telah ditetapkan.

37. Terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan dengan sumber daya

serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi

Rata-rata capaian kinerja sasaran Terwujudnya sinergi antar kelembagaan

berkaitan dengan sumber daya serta jaringan teknologi informatika dan

komunikasimencapai 94,44% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 8 indikator

termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 indikator lainnya termasuk dalam kriteria

Page 17: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Ikhtisar Eksekutif | xiii

KURANG. Terdapat 8 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan

1 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

38. Terwujudnya pemahaman yang meluas dan mendalam pada aparat dan

masyarakat Kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah

Rata-rata capaian kinerja sasaran Terwujudnya pemahaman yang meluas

dan mendalam pada aparat dan masyarakat Kabupaten Cianjur pada nilai-nilai

akhlakul karimah mencapai 82,94% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 5

indikator yang telah ditetapkan, 3 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 1

indikator germasuk dalam kriteria CUKUP dan 1 indikator lainnya termasuk

dalam kriteria KURANG. Dari 5 indikator tersebut 21 indikator telah melebihi

target yang telah ditetapkan, 1 indikator telah memenuhi target yang telah

ditetapkan dan 3 indikator tidak mencapai target yang telah ditentukan.

39. Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah

pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Rata-rata capaian kinerja sasaran Pelembagaan penerapan kebijakan

aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara mencapai 302,83% termasuk dalam kriteria BAIK.

Dari 3 indikator yang telah ditetapkan 1 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 2

indikator termasuk dalam kriteria KURANG. Dari 3 indikator tersebut 1 indikator

telah melebihi target yang telah ditetapkan dan 2 indikator tidak mencapai target

yang telah ditentukan.

40. Terwujudnya upaya preventif dan kuratif dalam menghadapi permasalahan

sosial.

Rata-rata capaian kinerja sasaran Terwujudnya upaya preventif dan kuratif

dalam menghadapi permasalahan sosial mencapai 109,57% termasuk dalam

kriteria BAIK. Dari 5 indikator yang telah ditetapkan 4 indikator termasuk dalam

kriteria BAIK dan 1 indikator termasuk dalam kriteria SEDANG. Dari 5 indikator

tersebut 1 indikator telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan, 2

indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 2 indikator tidak

mencapai target yang telah ditentukan.

Page 18: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab I | 1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 adalah

sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

XI/MPR/l998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme;

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

Page 19: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab I | 2

k. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 Tanggal

19 Desember 2013 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja

Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014.

l. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah;

m. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan

Daerah nomor 07 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;

n. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Cianjur Tahun 2011-2016;

o. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja

Utama Pemerintah Kabupaten Cianjur.

I.2 Gambaran Umum Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur terletak di tengah Provinsi Jawa Barat, berjarak

sekitar 65 km dari ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dan 120 km dari

ibukota Negara (Jakarta). Secara geografis Kabupaten Cianjur terletak di

antara 60 21” – 7025” Lintang Selatan dan 106042” - 107025” Bujur Timur,

dengan batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan wilayah

Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta, sebelah barat berbatasan

dengan wilayah Kabupaten Sukabumi, sebelah selatan berbatasan dengan

Samudera Indonesia dan sebelah timur berbatasan dengan wilayah

Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut.

Wilayah Kabupaten Cianjur meliputi areal seluas 350.148 ha terdiri dari

32 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 354 Desa serta 2.754 Rukun Warga (RW)

dan 10.402 Rukun Tetangga (RT) dengan penduduk berjumlah 2.250.305*

jiwa.

Secara geografis wilayah Kabupaten Cianjur terbagi ke dalam 3 (tiga)

bagian, yaitu Cianjur Bagian Utara, Tengah dan Selatan.

Cianjur Bagian Utara merupakan di kaki Gunung Gede dengan

ketinggian 2.962 m di atas permukaan laut, sebagian besar merupakan

*)Sumber : BPS Kabupaten Cianjur

Page 20: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab I | 3

daerah dataran tinggi pegunungan dan sebagian lagi merupakan dataran

yang dipergunakan untuk areal perkebunan dan persawahan.

Cianjur Bagian Tengah merupakan daerah yang berbukit-bukit dengan

struktur tanah yang labil sering terjadi tanah longsor dan merupakan daerah

yang rawan terjadi gempa bumi. Sedangkan dataran lainnya merupakan areal

perkebunan dan persawahan.

Cianjur Bagian Selatan merupakan daerah dataran rendah, serta

terdapat banyak bukit-bukit yang diselingi oleh pegunungan yang melebar

sampai ke daerah pantai Samudera Indonesia. Seperti halnya daerah Cianjur

bagian tengah, bagian selatan pun tanahnya labil dan sering terjadi longsor

serta gempa bumi. Meskipun tidak terlalu luas, di Cianjur bagian selatan

terdapat areal perkebunan dan persawahan.

I.3 Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur meliputi Organisasi/Lembaga pada

Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dan

membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, terdiri dari

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis

Daerah, Kecamatan, Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah serta

Lembaga lain.

Kabupaten Cianjur telah menetapkan peraturan daerah yang mengatur

tentang organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemeritah

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yaitu Peraturan

Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Daerah nomor

07 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pembentukan

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.

I.3.1 Sekretariat Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam

menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan

Lembaga Teknis Daerah. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri

dari :

a. Asisten terdiri dari :

- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Page 21: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab I | 4

- Asisten Ekonomi dan Pembangunan

- Asisten Keuangan dan Pendayagunaan Aparatur

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

a. Bagian Pemerintahan;

b. Bagian Hukum;

c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;

d. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :

a. Bagian Administrasi Perekonomian;

b. Bagian;

c. Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan.

Asisten Keuangan dan Pendayagunaan Aparatur, terdiri dari :

a. Bagian Keuangan dan Perlengkapan

b. Bagian Umum

c. Bagian Organisasi

I.3.2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD

dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan

secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan,

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan

serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai

dengan kemampuan daerah.

I.3.3 Dinas Daerah

Page 22: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab I | 5

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibentuk Dinas

Daerah, dinas daerah Kabupaten Cianjur terdiri dari 17 dinas daerah

yaitu :

a. Dinas Pendidikan;

b. Dinas Kesehatan;

c. Dinas Pekerjaan Umum Binamarga;

d. Dinas Tata Ruang dan Permukiman;

e. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan;

f. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura;

g. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;

h. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

i. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

j. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

k. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

l. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

m. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

n. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

o. Dinas Perpajakan Daerah;

p. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

q. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

I.3.4 Lembaga Teknis Daerah

Sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dibentuk lembaga

teknis daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas membantu

Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

Lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan/Kantor.

Lembaga teknis daerah di Kabupaten Cianjur terdiri dari 15 lembaga

teknis daerah yaitu :

a. Inspektorat Daerah;

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;

d. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

Page 23: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab I | 6

e. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan

Daerah;

f. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B.

g. Badan Lingkungan Hidup Daerah;

h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

i. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;

j. Satuan Polisi Pamong Praja;

k. Badan Ketahanan Pangan Daerah;

l. Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa;

m. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;

n. Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D

o. Sekretariat Korpri.

I.3.5 Kecamatan

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis

kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh

Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan di Kabupaten Cianjur terdiri

dari 32 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Cianjur;

2. Kecamatan Warungkondang;

3. Kecamatan Cibeber;

4. Kecamatan Cilaku;

5. Kecamatan Ciranjang;

6. Kecamatan Bojongpicung;

7. Kecamatan Karangtengah;

8. Kecamatan Mande;

9. Kecamatan Sukaluyu;

10. Kecamatan Pacet;

11. Kecamatan Cugenang;

12. Kecamatan Cikalongkulon;

13. Kecamatan Sukaresmi;

14. Kecamatan Sukanagara;

15. Kecamatan Campaka;

Page 24: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab I | 7

16. Kecamatan Takokak;

17. Kecamatan Kadupandak;

18. Kecamatan Pagelaran;

19. Kecamatan Tanggeung;

20. Kecamatan Cibinong;

21. Kecamatan Sindangbarang;

22. Kecamatan Agrabinta;

23. Kecamatan Cidaun;

24. Kecamatan Naringgul;

25. Kecamatan Campakamulya;

26. Kecamatan Cikadu;

27. Kecamatam Gekbrong;

28. Kecamatan Cipanas;

29. Kecamatan Cijati;

30. Kecamatan Leles;

31. Kecamatan Haurwangi;

32. Kecamatan Pasirkuda.

I.3.6 Kelurahan

Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di

wilayah Kecamatan, dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. Di Kabupaten Cianjur

terdapat 6 Kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Pamoyanan;

2. Kelurahan Sawahgede;

3. Kelurahan Muka;

4. Kelurahan Bojongherang;

5. Kelurahan Solokpandan;

6. Kelurahan Sayang.

I.3.7 Lembaga Lain

Lembaga lain daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Page 25: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab I | 8

Lembaga lain daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan/Kantor.

Lembaga Lain di Kabupaten Cianjur hanya terdapat 1 (satu) yaitu Badan

Penanggulangan Bencana Daerah.

Page 26: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab II | 9

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dalam Tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi ada hasil yang

ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan

kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang

setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program serta

ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Aparatur (LAKIP) Kabupaten Cianjur

Tahun 2013 ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 yang telah dibuat dan ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016yang merupakan

pedoman dalam pembangunan di Kabupaten Cianjur selama tahun 2011-2016.

II.1 Visi

Pembangunan di Kabupaten Cianjur selama ini telah meningkatkan

kesejahteraan pada masyarakatnya. Walaupun demikian, peningkatan

kesejahteraan yang dimaksud belum sampai pada tingkat yang memadai. Hal ini

diperparah dengan kondisi ekonomi secara nasional yang belum sepenuhnya

stabil, ditambah dengan kondisi alam yang berubah-ubah dan tidak mudah

diprediksi. Kedua hal terakhir, makin mempersulit masyarakat Cianjur

menjalankan mata pencaharian yang sebagian besar bergerak di bidang

pertanian.

Masyarakat sejahtera dapat dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat

secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya. Beberapa hak-hak dasar

dimaksud adalah di bidang sosial, budaya, dan ekonomi terutama pangan,

sandang dan papan yang selayaknya terpenuhi secara merata di samping rasa

Page 27: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab II | 10

aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga masyarakat

dapat menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju serta memiliki pilihan

yang luas dalam seluruh kehidupannya. Hal tersebut merupakan hal esensi

dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Kesejahteraan masyarakat Cianjur pada tahap kedua pembangunan jangka

menengah dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Cianjur Tahun 2005 – 2025 menjadi suatu hal yang masih harus terus digapai.

Sementara itu, kesejahteraan yang dicapai oleh masyarakat tidak akan

mewujudkan kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki jika tidak disertai dengan

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang salah satunya

diaktualisasikan oleh kemuliaan akhlak masyarakat itu sendiri.

Sehubungan dengan hal di atas, maka visi Pemerintah Kabupaten Cianjur

Tahun 2011 – 2016 adalah “Cianjur Lebih Sejahtera dan Berakhlakul

Karimah”.

Memperhatikan visi tersebut di atas, kata kunci pertama yang termuat dalam

visi adalah sejahtera. Kalimat sejahtera merefleksikan meningkatnya kehidupan

masyarat Cianjur yang didalamnya meliputi peningkatan pendidikan, kesehatan,

pendapatan, pangan, dan konsumsi, memperluas pilihan-pilihan masyarakat

dalam memenuhi kebutuhan nyata mereka, serta meningkatkan kemapanan

perekonomian daerah.

Kata kunci lainnya adalah akhlakul karimah yang dapat dimaknai sebagai

akhlak yang mulia yang merupakan suatu perilaku yang mencerminkan etika

berketuhanan, berkehidupan sosial, dan bersinergi dengan alam. Sebagaimana

layaknya, akhlakul karimah meliputi seluruh kehidupan seseorang, baik ketika

beribadah secara khusus kepada Tuhannya maupun dalam hubungannya

dengan sesama makhluk seperti dalam menata ekonomi, menata politik,

kehidupan bernegara, kehidupan berkeluarga, dan bermasyarakat, serta dalam

mengelola kelestarian lingkungan hidup dengan memanfaatkan secara bijak

kekayaan sumber daya alam yang ada di dalamnya.

II.2 Misi

Kesejahteraan yang ingin digapai melalui proses pembangunan secara

Page 28: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab II | 11

konseptual merupakan suatu ukuran yang mungkin berbeda antara satu

komunitas masyarakat yang satu dengan komunitas masyarakat lainnya. Namun

demikian, pendekatan yang menggunakan ukuran kuantitatif meliputi rata-rata

tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan daya beli dan dirangkum dalam

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara universal dapat diterima sebagai

ukuran kesejahteraan.

Untuk meningkatkan capaian indikator kesejahteraan masyarakat pada

khususnya, dan untuk mendukung keberhasilan pembangunan pada umumnya

memerlukan prasyarat yang harus dilakukan, yaitu mewujudkan tata

pemerintahan yang baik dan meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah

Kabupaten melalui pelaksanaan dan pemantapan reformasi birokrasi.

Selanjutnya, tercapainya keberhasilan pembangunan secara fisik dan

ekonomi cenderung menimbulkan gaya hidup yang lebih memuja keberhasilan

dan kesenangan bersifat keduniaan. Hal ini telah merasuki sisi-sisi kehidupan

umat beragama. Akibatnya banyak diantaranya tidak lagi menghiraukan nilai-

nilai agama yang mengajarkan kebaikan dan kemuliaan. Seluruh waktu

hanyalah dihabiskan untuk mencari harta kekayaan untuk kepuasan nafsunya,

bahkan hartanya menjadi ukuran segala-galanya.

Menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks tersebut, rakyat

dan pemerintah Kabupaten Cianjur perlu mewujudkan keseimbangan antara

keberhasilan fisik dan ekonomi hasil pembangunan dengan nilai-nilai kemuliaan

yang merupakan penjelmaan keimanan seseorang, yaitu akhlak yang baik.

Akhlak memiliki peranan penting dan vital karena memiliki kedudukan yang

strategis kini dan di masa depan. Akhlak yang baik merupakan dorongan

keimanan seseorang, sebab keimanan harus ditampilkan dalam perilaku nyata

sehari-hari.

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan, perlu dibangun komitmen

yang menggambarkan upaya-upaya yang harus diselenggarakan. Adapun misi

tersebut adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan

pendidikan yang bermutu.

Page 29: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab II | 12

Data menyangkut Angka Kelulusan dan Peringkat Kelulusan SD, SMP/MTs, dan

SMA/MA/SMK menunjukan bahwa kelulusan peserta didik Kabupaten Cianjur

masih pada peringkat menengah ke bawah. Komitmen yang dijabarkan dalam

misi pertama ini adalah harapan ingin mewujudkan peningkatan mutu yang

diberikan pada peserta didik melalui peningkatan capaian angka kelulusan dan

peringkat kelulusan semua jenjang pendidikan.

Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan

kesehatan yang bermutu.

Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen penyediaan pelayanan

kesehatan dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan sesuai

dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta penyelenggaraannya sesuai

dengan standard an kode etik profesi yang telah ditetapkan.

Misi 3 : Meningkatkan daya beli masyarakat.

Hal ini merupakan upaya meningkatkan standar hidup masyarakat yang didekati

dengan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup

yang layak. Tingkat kehidupan yang layak dimaksud diukur dengan pengeluaran

perkapita yang telah disesuaikan (kemampuan daya beli/ Power Parity

Purchase, dalam rupiah)

Misi 4. Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan perubahan signifikan elemen-elemen

birokrasi antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur,

ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan public. Hal

yang penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan budaya

kerja.Reformasi diarahkan pada upaya mencegah dan mempercepat

pemberantasan korupsi secara berkelanjutan dalam menciptakan tata

pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), dan

pemerintah yang bersih (clean government) dan bebas KKN.

Misi 5 : Aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Nilai-nilai yang dijunjung dan menjadi atribut setiap tindakan dalam rencana

strategis maupun rencana kegiatan terkecil sekalipun akan memberi energi pada

Page 30: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab II | 13

rencana itu sendiri. Nilai-nilai dimaksud membantu mengubah kekuatan energi

dalam tujuan menjadi kekuatan yang lebih besar yang dapat dicapai melalui

organisasi, usaha, maupun keterampilan.

Nilai melipatgandakan kekuatan tindakan dan hasilnya. Nilai yang dianut akan

terekspresi dalam tindakan fisik, sikap, dan dalam pikiran. Masing-masing

memiliki kekuatan sendiri.Nilai-nilai mental misalnya terekspresikan melalui

kejujuran, kebenaran, kepercayaan dan idealisme. Nilai-nilai spiritual

mengkespresikan iman, ketulusan, kesabaran, ketekunan, niat baik, dan

penyerahan diri pada Tuhan. Maka, dapat dipahami bahwa setiap tindakan

adalah sesuatu yang luas dan dapat mengekspresikan banyak nilai. Semakin

terekspresikan, semakin besar kekuatan dan efektivitasnya

II.3 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang

lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1

(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan

tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah

stratejik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas

dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi

lembaga, meletakan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua

program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Dengan mengacu pada visi dan misi Kabupaten Cianjur serta didasarkan

pada isu-isu stratejik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016, ditetapkan tujuan yang menunjukkan

suatu kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Cianjur. Tujuan

Pemerintah Kabupaten Cianjur ada 9, yaitu :

1. Mewujudkan layanan pendidikan yang bisa diakses oleh seluruh lapisan

masyarakat;

2. Mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas;

3. Meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat;

4. Menyelenggarakan pembangunan kesehatan baik oleh masyarakat, swasta

maupun pemerintah secara sinergis;

Page 31: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab II | 14

5. Mewujudkan keberlangsungan serta meningkatkan kualitas aksesibilitas

pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta mengendalikan angka

kelahiran;

6. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha dan peningkatan

produktivitas usaha di bidang perekonomian;

7. Mentransformasi budaya birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik

ke seluruh unit kerja pemerintah Kabupaten;

8. Mewujudkan nilai-nilai akhlakul kariman sebagai karakter pemerintah dan

masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara;

9. Mengatasi permasalahan sosial pada kehidupan masyarakat dengan

terciptanya kesejahteraan masyarakat.

II.4 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin

dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan

yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan

dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur

dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran strategis yang akan dicapai Pemerintah Kabupaten Cianjur

sebanyak 40sasaran yaitu :

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan;

2. Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan;

3. Terkendalinya angka mengulang dan drop out di setiap tingkatan dan

jenjang;

4. Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan;

5. Meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerja;

6. Tertanamnya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam pribadi peserta didik;

7. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layanan pendidikan;

8. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipasi dalam

penanggulangan bencana;

9. Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi lokal;

10. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan

pelaksanaan pendidikan;

Page 32: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab II | 15

11. Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan;

12. Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan

derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya, serta mampu

membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan

masyarakat;

13. Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan;

14. Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat;

15. Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat;

16. Terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan obat;

17. Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang

berkualitas;

18. Meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja (KRR);

19. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak serta peran

perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;

20. Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak;

21. Berkembangnya agribisnis yang mempu menghasilkan produk dan

industri pertanian yang berdaya saing;

22. Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya

mekanisme distribusi dan aksesibilitas pangan;

23. Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu

bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada

pembangunan berkelanjutan;

24. Meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi dan pasar;

25. Terwujudnya pengelolaan industri dan perdagangan yang berdaya saing

didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat

guna;

26. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi;

27. Terwujudnya iklim investasi yang sehat;

28. Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan

secara optimal dan berkelanjutan;

29. Menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemanfaatan

untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur;

Page 33: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab II | 16

30. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna

serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang

berkelanjutan;

31. Berkembangnya wilayah dengan didukung oleh ketersediaan dan

pembangunan infrastruktur yang handal;

32. Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian

lingkungan hidup;

33. Terwujudnya dan terimplementasikannya perangkat transformasi budaya

birokrasi yang mampu menciptakan sumber daya aparatur yang berbudi

luhur, tangguh dan cerdas, terampil, mandiri, memiliki rasa

kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, inovatif, berorientasi pada

pembangunan dan masa depan serta berakhlak mulia;

34. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada

peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian

pelayanan prima pada masyarakat penyelenggaraan fungsi pemerintahan

secara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal;

35. Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan

kepada masyarakat;

36. Terwujudnya penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum

dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam

masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban

dan keamanan yang kondusif;

37. Terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan dengan sumber daya

serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi;

38. Terwujudnya pemahaman yang meluas dan mendalam pada aparat dan

masyarakat Kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah;

39. Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah

pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

40. Terwujudnya upaya preventif dan kuratif dalam menghadapi

permasalahan sosial.

II.5 Kebijakan

Kebijakan merupakan arah/tindakan pedoman untuk menentukan bentuk

konfigurasi program dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Kebijakan merupakan

Page 34: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab II | 17

kumpulan keputusan-keputusan pimpinan yang menentukan secara teliti tentang

bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan

merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Kebijakan

merupakan pedoman untuk mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk

pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau

petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna

tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan

serta visi dan misi instansi pemerintah.

Adapun kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016diarahkan

pada :

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan mempermudah jangkauan pendidikan

bagi masyarakat;

2. Meningkatkan mutu dan jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat;

3. Pengembangan kemampuan ekonomi dan mengoptimalkan potensi lokal

untuk menciptakan lapangan pekerjaan;

4. Penyelenggaraan pemerintah yang bersih, akuntabel dan berwibawa;

5. Meningkatkan penerapan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

II.6 Program

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematik dan terpadu

yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi ataupun dalam rangka

kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif

masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.Adapun program yang telah

ditetapkan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam RPJMD Tahun 2011-2016

adalah sebanyak 257 program. Sedangkan untuk mencapai 40 sasaran yang

terdapat dalam RPJMD 2011-2016, Pemerintah Kabupaten Cianjur pada tahun

2013telah melaksanakan 26 urusan wajibyang mencakup 133program dan 8

urusan pilihan yang mencakup 31program.

Page 35: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab II | 18

II.7 Indikator Makro

Tabel 2.1

Target Pencapaian Indikator Makro Tahun 2012 dan Tahun 2013

No Indikator Target 2012 Target 2013

1. IPM 71,38 72,51

2. Angka Harapan Hidup (AHH) 66,67 67,00

3. Angka Melek Huruf (AMH) 98,03 98,28

4. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7,55 7,91

5. PPP (Rp) 630.817 638.810

II.8 Penetapan Kinerja

Kinerja merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau

telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan

kualitas terukur. Penetapan Kinerja merupakan pernyataan kinerja/

kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang

dimiliki. Pada Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Cianjur berkomitmen akan

menyelesaikan kontrak kinerja sebagaimana tercantum pada dokumen

Penetapan Kinerja di bawah ini :

Tabel 2.2 PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T

Misi 1 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu

1.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan

1.1.1 Rasio jumlah sekolah PAUD terhadap penduduk usia sekolah PAUD (4-6 tahun) baik formal mupun non formal

Rasio 1 : 119

1.1.2 Jumlah daya tampung pendidikan dini

Ruang Kelas

1594

1.1.3 Rasio jumlah sekolah SD/SMP terhadap penduduk usia

Rasio 1 : 404

Page 36: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab II | 19

sekolah SD/SMP (7-15 tahun) baik formal mupun non formal

1.1.4 Jumlah daya tampung SD/SMP

Ruang Kelas

484

1.1.5 Rasio jumlah sekolah SMA terhadap penduduk usia sekolah SMA (16-18 tahun) baik formal mupun non formal

Rasio 1 : 1050

1.1.6 Jumlah daya tampung SMA/MA/SMK

Ruang Kelas

648

1.1.7 persentase jalan desa mantap yang dibangun menuju sarana pendidikan

% 8,16

1.1.8 Persentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV

% 92

1.2 Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan

1.2.1 Angka Kelulusan SD/MI % 100

1.2.2 Angka Kelulusan SMP/MTs % 100

1.2.3 Angka Kelulusan SMA/MA/SMK

% 100

1.3 Terkendalinya angka mengulang dan drop out di setiap tingkatan dan jenjang

1.3.1 Persentase siswa yang naik kelas

% 100

1.3.2 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

% 0

1.3.3 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

% 0

1.3.4 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK

% 0

1.3.5 Persentase siswa yang melanjutkan

% 100

1.4 Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan

1.4.1 Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SD/MI

% 100

1.4.2 Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMP/MTs

% 100

1.4.3 Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMA/MA/SMK

% 100

1.5 Meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerja

1.5.1 prosentase jumlah lulusan SMK yang terserap dunia kerja pada tahun kelulusan

% 24

1.6 Tertanamkannya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam pribadi peserta didik

1.6.1 sekolah yang menyelenggarakan pendidikan berkarakter

% 100

1.7 Meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layanan pendidikan

1.7.1 Rasio jumlah siswa perempuan dan laki-laki

Rasio 50 : 50

Page 37: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab II | 20

1.8 Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipasi dan penanggulangan bencana

1.8.1 Jumlah sekolah mendapat pendidikan penanggulangan bencana

Sekolah 0

1.9 Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi lokal

1.9.1 Prosentase bantuan biaya operasional pendidikan tinggi dari pemerintah daeah

Buah 1

1.10 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan

1.10.1 prosentase sekolah yang memiliki komite sekolah

% 100

1.11 Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan

1.11.1 Kendaraan Perpustakaan Keliling

Unit 3

1.11.2 Perpustakaan Desa Buah 40

1.11.3 Perpustakaan Mesjid Besar Kecamatan

Buah 10

1.11.4 koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Eksp 324

1.11.5 pengunjung perpustakaan Orang 10.000

Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu

2.1 Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya , serta membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan masyarakat

2.1.1 Persentase rumah tinggal bersanitasi

% 56,21

2.1.2 jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih berkualitas

KK 496.411

2.1.3 Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

% 40

2.1.4 Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara

% 25

2.2 Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan

2.2.1 persentase jalan desa mantap menuju sarana kesehatan

% 1,90

2.2.2 Puskesmas dan jaringannya yang berfungsi dengan baik

% 90

2.2.3 Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk

Rasio 1 : 1.000.000

2.3 Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat

2.3.1 Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

% 75

Page 38: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab II | 21

2.3.2 Prevalensi gizi buruk % 1,2

2.3.3 Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization

% 90

2.4 Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin

2.4.1 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

% 100

2.4.2 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Kunjungan 180.099

2.5 Terjaminnya ketersediaan dan keterjangakauan obat

2.5.1 Ketersediaan obat, terutama obat dan alat kesehatan esensial bagi masyarakat miskin

% 91

2.6 Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas

2.6.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga

Anak 2,17

2.6.2 Rasio akseptor KB Rasio 422,799

2.6.3 Cakupan peserta KB aktif % 68,99

2.7 Meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja (KRR)

2.7.1 Persentase sekolah setingkat SMP dan SMA yang menyelenggarakan konseling masalah kesehatan reproduksi remaja per tahun

% 85

2.7.2 Persentase keluarga yang mengetahui ke-sehatan repro-duksi remaja (KRR) (%)

% 64

2.7.3 persentase pusat informasi dan konseling (PIK) remaja per kecamatan

% 75

2.8 Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak serta peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan

2.8.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan

% 44,4

2.8.2 Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta

% 78,5

2.8.3 Penanganan korban trafficking

% 100

2.8.4 Rasio KDRT % 0,00125

2.9 Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak

2.9.1 Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan

% 100

2.92 Tersedianya tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan(org)

Orang 1000

2.9.3 Oprasionalisasi kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan (kali)

Kali 32

Page 39: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab II | 22

Misi : 3 Meningkatkan daya beli masyarakat (perekonomian )

3.1 Berkembangnya agribisnis yang mampu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing

3.1.1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Kuintal/ha 59,47

3.1.2 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

% 42,15

3.1.3 nilai produk dan produktivitas per jenis produk pertanian per tahun :

- Padi Ton 860.075

- Palawija Ton 254.033

- Sayuran Ton 132.574

- Buah-buahan Ton 177.830

3.1.4 nilai produk dan produktivitas per jenis produk per tahun :

- produk perkebunan Ton 32.794

- produktivitas tanaman perkebunan

Ton/ha 0,88

- produk hhbk Ton 538,9

- Produksi Perikanan budidaya Ton 134.556

- produksi daging Ton 38.935,82

- produksi telur Ton 19.904,28

- produksi susu Ltr 5.414,50

3.1.5 Jumlah kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam budidaya :

- pertanian Kelompok 25

- peternakan/perikanan Kelompok 44

- kehutanan dan perkebunan Kelompok 92

3.1.6 Persentase sawah terairi % 81,80

3.1.7 Infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam rangka pengembangan agribisnis

% 15,28

3.2 Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya mekanisme distribusi dan aksesibilitas pangan

3.2.1 Regulasi ketahanan pangan Ada/Tidak Ada

3.2.2 Ketersediaan pangan utama Kuintal/ha 59,47

Page 40: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab II | 23

3.3 Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada pembangan berkelanjutan

3.3.1 Jumlah obyek dan daya tarik wisata pertahun

ODTW 6

3.3.2 Jumlah kunjungan wisata Orang 490.976

3.3.3 Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

Buah 33

3.3.4 Persentase infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah

% 16,45

3.3.5 Kondisi infrastruktur jalan (trotoar)

km 48

3.3.6 Kondisi sistem drainase jalan yang lancar di wilayah perko-taan

m 47,5

3.4 Meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi dan pasar

3.4.1 Persentase koperasi aktif % 27,64

3.4.2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

Buah 60

3.4.3 Jumlah BPR/LKM aktif Buah 65

3.4.4 Usaha Mikro dan Kecil % 99,85

3.5 Terwujudnya pengelolaan industri dan perdagangan yang berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat guna

3.5.1 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

% 20,12

3.5.2 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

% 4

3.5.3 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

% 2,91

3.5.4 Cakupan bina kelompok pengrajin

% 0,84

3.5.5 jumlah produk unggulan yang berstandar mutu

Buah 1

3.6 Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi

3.6.1 jumlah peningkatan angka investasi

Rp. (trilyun)

1,22

3.6.2 Peningkatan transmigrasi swakarsa

KK 0

3.7 Terwujudnya iklim investasi yang sehat

3.7.1 lama proses perijinan (rata-rata)

hari 5

3.7.2 Jumlah regulasi yang mendukung iklim usaha

Buah 5

3.7.3 Persentase tenaga kerja terserap di sektor formal dan informal dibandingkan penduduk usia kerja

% 5,53

3.7.4 Jumlah tenaga kerja peserta jamsostek

Orang 20.000

3.8 Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan secara optimal dan

3.8.1 Cakupan bina kelompok nelayan

% 25

3.8.2 Produksi perikanan kelompok nelayan

% 0,25

Page 41: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab II | 24

berkelanjutan 3.8.3 Ketersediaan kebijakan, rencana, dan program yang dirumuskan untuk pengembangan pemanfaatan dan pengelolaan potensi pesisir dan kelautan

Kecamatan 3

3.9 Menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemanfaatan ruang untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur

3.9.1 Meningkatnya jumlah kawasan yang memiliki perencanaan teknis ruang yang diPERDAkan

Dokumen 4

3.9.2 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Cianjur/Kota

Desa 0

3.9.3 Ketaatan terhadap RTRW % 95

3.10 Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

3.10.1 Persentase berkurangnya penambang liar

% 100

3.10.2 Persentase pengambilan air sesuai dengan perijinan yang berlaku

% 100

3.10.3 Persentase jumlah ren-cana usaha/kegiatan dan pembangunan yang dilengkapi dengan dok LH (AMDAL/UKL/UPL/SPPL)

Buah 12

3.10.4 RTH per satuan luas wilayah perkotaan (rata-rata)

% 13,5

3.10.5 Persentase penanganan sampah (%)

% 15

3.10.6 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

% 22

3.10.7 Terpeliharanya konservasi kawasan lindung

% 1

3.10.8 Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan

Dokumen 2

3.11 Berkembangnya wilayah didukung oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal

3.11.1 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Utilitas Pendukung Kegiatan Pusat Pelayanan

% 2,23

3.11.2 Tersusunnya informasi data teknis jalan dan jembatan

ruas jalan 30

3.11.3 Terwujudnya perencanaan jalan sesuai dengan program penanganan jalan

Dokumen 0

3.11.4 Kondisi infrastruktur jalan dalam rangka pengembangan jaringan jalan strategis

% (jalan mantap)

15,28

Page 42: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab II | 25

3.11.5 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

% 57,72

3.11.6 Luas kawasan kumuh % 1,73

3.11.7 Rumah layak huni % 20

3.11.8 Tersedianya data base jalan lingkungan dan jalan setapak

Kec. 16

3.11.9 Persentase terselengaranya pelayanan pembangunan gedung pemerintahan

% 100

3.11.10 Persentase cakupan ketersediaan prasarana perhubungan

% 14

3.11.11 Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan dan database bahan kebijakan

% 28,33

3.11.12 Persentase cakupan ketersediaan fasilitas

% 33

3.11.13 Efektivitas pelayanan angkutan

% 87

3.11.14 Persentase upaya perwujudan ketertiban lalu lintas

% 85

3.11.15 Persentase tingkat upaya kelaikan keselamatan kendaraan

% 87,4

3.11.16 Persentase cakupan keandalan prasarana dan fasilitas

% 49,56

3.11.17 Penataan Pemakaman Muslim dan non Muslim

ha 1

3.11.18 Luas tanah yang di bebaskan untuk kepentingan umum dan kepentingan sosial

m² 64.687

3.12 Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup

3.12.1 berkurangnya lahan kritis ha 1.550

3.12.2 cakupan luas kawasan lindung di luar kawasan hutan

% 15,89

Misi : 4 Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi²²

4.1 Terwujudnya dan terimplementasikannya perangkat transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumber daya aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan cerdas, terampil, mandiri, memiliki rasa kesetiakawananan, bekerja keras, produktif, inovatif, disiplin, berorientasi pada pembangunan dan masa depan serta berkhlak mulia

4.1.1 berkurangnya pelanggaran disiplin PNS

Kasus 15

4.1.2 persentase jumlah pejabat yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan

% 60

4.1.3 persentase pegawai yang mengikuti diklat prajabatan tepat waktu

% 100

4.1.4 persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis

Orang 150

Page 43: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab II | 26

4.2 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal

4.2.1 Ketersediaan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel untuk disampaikan ke publik

Ada/Tidak Ada

4.2.1 Perda Pertangggungjawaban APBD tepat waktu

setiap tgl 31 Juli

setiap tgl 31 Juli

4.2.3 Peningkatan pernyataan Opini BPK

Opini WDP

4.2.4 Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah

% 59,6

4.2.5 Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah

% 40,4

4.2.6 Sertifikasi aset (tanah) milik daerah

% 57,50

4.2.7 Meningkatnya pendapatan asli daerah

Rp. (milyar)

179.507.977.382,21

4.2.8 Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Ada/Tidak Ada

4.2.9 Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetap-kan dengan PERDA

Ada/Tidak Ada

4.2.10 Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA;

Ada/Tidak Ada

4.2.11 Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD

% 100

4.2.12 Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah

Rp. (milyar)

70.195.751.342,36

4.3 Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat

4.3.1 ketersediaan pengaturan pembentukan organisasi perangkat daerah hasil restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat

Ada/Tidak Ada

4.3.2 Kepemilikan KTP % 96,50

4.3.3 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

‰ 298,13

4.3.4 Prosentase kepemilikan KK % 83,01

4.3.5 aspirasi masyarakat yang direkomendasikan ke pemerintah daerah :

1.perda inisiatif Buah 5

2.perda eksekutif Buah 12

4.3.6 persentase lembaga ekonomi perdesaan yang berkembang

% 20

Page 44: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab II | 27

sesuai target 5 thn ke depan

4.3.7 prosentase pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan target 5 tahun ke depat (%)

% 5

4.3.8 ketersediaan profil desa yang valid

Dokumen 192

4.3.9 Kebijakan penataan wilayah Dokumen 1

4.3.10 Kebijakan pe-nyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan

Dokumen 1

4.3.11 Kebijakan tentang pemerintahan desa

Dokumen 1

4.3.12 Persentase jumlah Rukun Tetangga (RT) kreatif

% 100

4.3.13 Kebijakan Kerjasama Daerah Dokumen 1

4.3.14 Kebijakan penyelesaian kasus hukum

Kasus 7

4.3.15 kebijakan tentang publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Dokumen 1

4.3.16 kebijakan dalam bidang koperasi, perdagangan, perindustrian dan pariwisata

Dokumen 4

4.3.17 kebijakan di bidang pengembangan pertanian dan agribisnis

Dokumen 1

4.3.18 kebijakan di bidang ketahanan pangan

Dokumen 1

4.3.19 kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan

Dokumen 1

4.3.20 kebijakan di bidang pengembangan perikanan dan peternakan

Dokumen 1

4.3.21 kebijakan di bidang sarana dan prasarana perhubungan

Dokumen 1

4.3.22 kebijakan di bidang tata ruang dan penyehatan lingkungan

Dokumen 1

4.3.23 kebijakan di bidang lingkungan hidup, sumber daya air dan pertambangan

Dokumen 1

4.3.24 kebijakan pembangunan daerah

Dokumen 1

4.3.25 Kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan

Dokumen 1

4.3.26 kebijakan di bidang pemuda dan olah raga

Dokumen 1

4.3.27 kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil

Dokumen 0

4.3.28 kebijakan di bidang keluarga berencana

Dokumen 1

4.3.29 kebijakan di bidang Dokumen 1

Page 45: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab II | 28

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

4.3.30 kebijakan di bidang kesehatan Dokumen 1

4.3.31 kebijakan di bidang ketenagakerjaan

Dokumen 1

4.3.32 kebijakan di bidang sosial Dokumen 1

4.3.33 kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah

Dokumen 3

4.3.34 kebijakan di bidang pengelolaan barang/aset daerah

Dokumen 1

4.3.35 kebijakan di bidang kepemerintahan yang baik

Dokumen 1

4.3.36 kebijakan di bidang pelayanan publik

Dokumen 1

4.3.37 kebijakan penyusunan SOP Dokumen 1

4.3.38 Kebijakan dibidang pengawasan dan akuntabilitas

Dokumen 2

4.3.39 jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku (OPD)

OPD 2

4.3.40 ketersediaan prasarana pengelolaan arsip

Unit 200

4.3.41 Jumlah pengelola arsip Orang 32

4.3.42 ketersediaan sistem penanganan permasalahan sosial secara preventif dan kuratif

Dokumen 1

4.4 Terwujudnya penegakan hukum, kepastian dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan kemananan yang kondusif

4.4.1 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)

Kasus 55

4.4.2 Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk

Rasio 1,06

4.5 terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan dengan sumber daya serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi

4.5.1 cakupan OPD yang dapat akses jaringan informasi

% 100

4.5.2 jumlah desa yang dapat akses jaringan informasi

Desa 354

4.5.3 Ketersediaan data base untuk analisis perencanaan pembangunan

Ada/Tidak Ada

Ada

4.5.4 Integrasi Sis-tem Informasi yang ada di OPD ke dalam (SIG) Kabu-paten Cianjur

% 0

4.5.5 Persentase ca-kupan keter-sediaan media distribusi informasi

% 66

Page 46: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab II | 29

4.5.6 Pengkajian & Pembangunan Sub Domain Website Daerah

dokumen 1

4.5.7 Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan informasi

% 21,88

4.5.8 Tingkat upaya sinergitas distribusi informasi

% 100

4.5.9 Jumlah kerjasama di Bidang HAKI yang dilegislasi

0

Misi : 5 Aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara

5.1 Terwujudnya pemahanan yang meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakat kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah

5.1.1 menurunnya jumlah temuan penyalahgunaan APBD

% 10

5.1.2 menurunnya angka perceraian

Kasus 55

5.1.3 menurunnya jumlah pelanggaran perda

Kecamatan 16

5.1.4 Jumlah zakat, infaq dan sodaqoh

Rp. 13.221.568

.258,88

5.1.5 persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu, pemilukada

% 60

5.2 pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

5.2.1 ketersediaan kebijakan internalisasi akhlakul karimah

Dokumen 3

5.2.2 cakupan petugas linmas % 0,10

5.2.3 rasio personil Linmas dibandingkan jumlah penduduk

‰ 1,19

5.3 terwujudnya upaya preventif dan kuratif dalam menghadapi permasalahan sosial

5.3.1 Terjaganya ketentraman masyarakat, ketertiban umum (terha-dap pelanggar-an dan kondisi trantibum) (Lokasi)

Lokasi 6

5.3.2 persentase PMKS yang dibina % 26,9

5.3.3 Jumlah panti asuhan dan panti sosial non pemerintah

Buah 33

5.3.4 Jumlah kelompok pemuda yang berorientasi pada pendidikan penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penanganan dan pencegahan penularan HIV/AIDS

Kelompok 5

5.3.5 Jumlah lembaga masyarakat yang berorientasi pada upaya penyelesaian masalah sosial pada lingkungannya

Lembaga/Organisasi

43

Page 47: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 30

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai misi organisasi.

LAKIP memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistemik dan melembaga sebagai alat/

tolok ukur untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Laporan ini akan

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2011-

2016 yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor

7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala

LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah yang dijabarkan dengan Penetapan Kinerja Pemerintah

Kabupaten Cianjur Tahun 2013.

Laporan ini memberikan gambaran tentang penilaian tingkat pencapaian

kinerja atas indikator kinerja sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD

2011-2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013. Sesuai ketentuan tersebut,

pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi

Page 48: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 31

dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian

setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan

kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

Pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam bab ini memuat

rangkaian pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian sasaran instansi

pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian)

dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dok

perencanaan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu

memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

maka digunakan rumus :

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja

maka digunakan rumus :

Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan

sasaran skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Ordinal

No Capaian Kinerja Keterangan

1. Nilai 86 s/d 100 BAIK

2. Nilai 71 s/d < 85 CUKUP

3. Nilai 56 s/d < 70 SEDANG

4. Nilai < 55 KURANG

Persentase pencapaian

rencana tingkat capaian =

Realisasi

X 100%

Rencana

Persentase pencapaian

rencana tingkat capaian =

(Rencana – (Realisasi – Rencana))

X 100%

Rencana

Page 49: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 32

EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

3.2 Capaian Indikator Makro

Tujuan pembangunan Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dan dituangkan

dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah

pembangunan Kabupaten Cianjur telah disusun dalam suatu kebijakan yang

bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang

telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat

menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan

pembangunan itu sendiri. Adapun representasi ketercapaian tujuan

pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam indikator makro pembangunan

daerah, yang akhirnya bermuara terhadap peningkatan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM).

Atas dasar telah ditetapkannya indikator tersebut, kinerja pembangunan

daerah dapat diukur, melalui informasi gambaran ketercapaian dan

permasalahan yang terjadi dari setiap indikator makro. Tetapi persoalan yang

perlu dicermati bersama adalah ketercapaian setiap indikator makro tersebut

merupakan akumulasi dari peran serta seluruh stakeholder pembangunan yang

meliputi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Oleh karena itu dalam menyikapi

kinerja kebijakan pemerintah dalam konstelasi pencapaian indikator makro, perlu

diterjemahkan terlebih dahulu kerangka pikir kontribusi kebijakan dan pelaku

terhadap capaian indikator makro tersebut. Sehingga gambaran pencapaian

indikator makro merupakan hasil kinerja dari seluruh pelaku pembangunan.

Perkembangan capaian indikator makro Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada

tabel di bawah ini :

Page 50: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 33

Tabel 3.2 Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Cianjur

No Indikator Makro Tahun

2009 2010 2011 2012

1. IPM 68,60 69,14 69,50 70,02

2. RLS (tahun) 6,63 6,82 6,82 6,85

3. AMH (%) 97,45 97,55 97,55 97,64

4. AHH (tahun) 65,64 66,00 66,35 66,35

5. PPP 613,10 614,83 616,98 620,40

Sumber : BPS Kabupaten Cianjur

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tren perkembangan capaian indikator

makro tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun

2012. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah, pihak

swasta dan masyarakat. Untuk capaian 2013 pun diprediksi akan mengalami

peningkatan, namun kami belum bisa menyajikan data dimaksud karena pihak

BPS Kabupaten Cianjur sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Cianjur yang

berwenang dalam pengolahan data indikator makro belum dapat

mempublikasikan data tersebut.

Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menunjukkan

peningkatan produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan di suatu daerah.

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cianjur selama 3 (tiga)

tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Grafik 3.1 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : BPS Kabupaten Cianjur

Page 51: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 34

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cianjur dalam 3 tahun terakhir

mengalami tren peningkatan dari 4,53% pada tahun 2010 menjadi 5,08% pada

tahun 2012. Untuk capaian 2013 pun diprediksi akan mengalami peningkatan,

namun kami belum bisa menyajikan data dimaksud karena pihak BPS

Kabupaten Cianjur sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Cianjur yang

berwenang dalam pengolahan data indikator makro belum dapat

mempublikasikan data tersebut.

PDRB KABUPATEN CIANJUR

PDRB sebagai ukuran produktivitas mencerminkan seluruh nilai barang dan

jasa yang dihasilkan suatu wilayah dalam satu tahun. Adapun PDRB Kabupaten

Cianjur Tahun 2013 belum dapat ditampilkan karena data yang belum tersedia,

berikut ini akan ditampilkan data PDRB selama 2 tahun terakhir. PDRB

Kabupaten Cianjur pada tahun 2012 sebesar Rp. Rp. 22,52 Triliyun mengalami

peningkatan dari Rp. 20,57 Triliyun pada tahun 2011. Adapun PDRB perkapita

Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan dari Rp. 9.259.917,93 pada tahun

2011 menjadi Rp. 10.138.375,53 pada tahun 2012.

Perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2011 dan tahun 2012

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3 PDRB Kabupaten Cianjur

Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 dan 2012

No Lapangan Usaha

Harga Berlaku dalam juta Rp

2011* 2012**

1. Pertanian 7.690.353,76 7.931.026,27

2. Pertambangan dan penggalian 25.569,48 26.134,30

3. Industri pengolahan 773.773,49 905.698,80

4. Listrik, gas dan air bersih 223.345,64 239.598,70

5. Bangunan 724.961,33 803.968,22

6. Perdagangan, hotel dan restoran 5.568.230,12 6.653.946,04

7. Pengangkutan dan komunikasi 1.991.120,64 2.132.460,32

8. Keuangan, real estate dan jasa perusahaan 818.204,07 913.747,50

Page 52: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 35

9. Jasa-jasa 2.757.488,28 2.918.163,05

PDRB 20.573.046,71 22.524.743,20

*)Sumber : BPSKabupatenCianjur (angka sementara) **)Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur (angka sangat sementara)

Adapun distribusi persentase PDRB Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada tabel

di bawah ini :

Tabel 3.4 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Cianjur

Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 dan 2012

No Lapangan Usaha

Harga Berlaku (%)

2011* 2012**

1. Pertanian 37,38 35,21

2. Pertambangan dan penggalian 0,12 0,12

3. Industri pengolahan 3,76 4,02

4. Listrik, gas dan air bersih 1,09 1,06

5. Bangunan 3,52 3,57

6. Perdagangan, hotel dan restoran 27,07 29,54

7. Pengangkutan dan komunikasi 9,68 9,47

8. Keuangan, real estate dan jasa perusahaan 3,98 4,06

9. Jasa-jasa 13,40 12,96

PDRB 100,00 100,00

*)Sumber : BPS Kabupaten Cianjur (angka sementara) **)Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur (angka sangat sementara)

Grafik 3.2 Perkembangan PDRB Kabupaten Cianjur

Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008 – 2012

Sumber : BPS Kabupaten Cianjur

Page 53: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 36

Tabel 3.5 PDRB Kabupaten Cianjur

Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 dan 2012

No Lapangan Usaha

Harga Konstan dalam juta Rp

2011* 2012**

1. Pertanian 3.665.172,91 3.760.793,90

2. Pertambangan dan penggalian 10.462,88 10.211,81

3. Industri pengolahan 254.916,18 270.596,70

4. Listrik, gas dan air bersih 73.569,53 76.681,38

5. Bangunan 291.521,86 316.366,86

6. Perdagangan, hotel dan restoran 2.409.712,72 2.586.465,22

7. Pengangkutan dan komunikasi 658.282,99 688.788,66

8. Keuangan, real estate dan jasa perusahaan 447.484,77 481.758,18

9. Jasa-jasa 882.385,29 902.923,82

PDRB 8.693.509,13 9.094.556,52

*)Sumber : BPS Kabupaten Cianjur (angka sementara) **)Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur (angka sangat sementara)

Tabel 3.6

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha

Tahun 2011 dan 2012

No Lapangan Usaha

Harga Konstan (%)

2011* 2012**

1. Pertanian 42,16 41,35

2. Pertambangan dan penggalian 0,12 0,11

3. Industri pengolahan 2,93 2,98

4. Listrik, gas dan air bersih 0,85 0,84

5. Bangunan 3,35 3,48

6. Perdagangan, hotel dan restoran 27,72 28,44

7. Pengangkutan dan komunikasi 7,57 7,57

Page 54: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 37

8. Keuangan, real estate dan jasa perusahaan 5,15 5,30

9. Jasa-jasa 10,15 9,93

PDRB 100,00 100,00

*)Sumber : BPS Kabupaten Cianjur (angka sementara) **)Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur (angka sangat sementara)

Kontributor utama PDRB Kabupaten Cianjur tahun 2012 adalah sektor

pertanian sebesar 41,35% walaupun mengalami penurunan dari tahun 2011

yaitu 42,16%. Kontributor kedua PDRB Kabupaten Cianjur tahun 2012 yaitu

sektor perdagangan sebesar 28,44% yang mengalami peningkatan dari tahun

2011 yaitu 27,72%. Sedangkan kontributor terkecil PDRB Kabupaten Cianjur

tahun 2012 adalah sektor pertambangan sebesar 0,11%

Sektor pertanian mengalami penurunan yang terbesar yaitu 0,81%.

Pertumbuhan Sektor pertanian sangat erat kaitannya dengan pola tanam dan

musim panen raya. Penurunan kinerja sektor pertanian ini terkait dengan

penurunan produksi padi.

Sektor perdagangan hotel dan restoran merupakan sektor yang mengalami

peningkatan paling besar yaitu 0,72%. Meningkatnya sektor perdagangan hotel

dan restoran ditunjang peningkatan produksi di sektor riil dan juga peningkatan

konsumsi masyarakat. Sektor ini menjadi salah satu barometer bergeraknya

roda perekonomian. Namun demikian peranan sektor ini masih jauh dari sektor

pertanian.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR SASARAN

Dalam RPJMD 2011-2016 terdapat 5 (lima) misi, 40 (empat puluh) sasaran

yang hendak dicapai untuk mendukung visi misi Kabupaten Cianjur periode

tahun 2011-2016 memiliki 214 indikator kinerja. Dari 214 indikator kinerja

tersebut 173 diantaranya merupakan Indikator Kinerja Utama sebagaimana

tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 20012 tentang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja

Utama. Persentase capaian kinerja dari seluruh indikator kinerja utama dan

indikator kinerja sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Page 55: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 38

Tabel 3.7 Persentase Kriteria Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran

No Kriteria Jumlah Indikator Persentase

MISI 1 (11 sasaran 30 indikator)

1 BAIK 25 83,33%

2 CUKUP 1 3,33%

3 SEDANG 3 10,00%

4 KURANG 1 3,33%

MISI 2 (9 sasaran 26 indikator)

1 BAIK 21 80,77%

2 CUKUP 2 7,69%

3 SEDANG 1 3,85%

4 KURANG 2 7,69%

MISI 3 (12 sasaran 75 indikator)

1 BAIK 56 74,67%

2 CUKUP 10 13,33%

3 SEDANG 2 2,67%

4 KURANG 7 9,33%

MISI 4 (5 sasaran 70 indikator)

1 BAIK 55 78,57%

2 CUKUP 4 5,71%

3 SEDANG 0 0,00%

4 KURANG 11 15,71%

MISI 5 (3 sasaran 13 indikator)

1 BAIK 8 61,54%

2 CUKUP 1 7,69%

3 SEDANG 1 7,69%

4 KURANG 3 23,08%

Dari 40 sasaran tersebut, pencapaian realisasi atas target yang telah ditetapkan

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.8 Pencapaian Target Misi

No Misi Jumlah

Indikator

Melebihi Target Memenuhi Target Belum

MemenuhiTarget

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1. Misi 1 30 4 13,33 11 36,67 15 50,00

2. Misi 2 26 9 34,62 8 30,77 9 34,63

3. Misi 3 75 29 38,71 14 18,67 32 42,67

4. Misi 4 70 20 28,57 33 47,14 17 24,29

5. Misi 5 13 3 23,08 3 23,08 7 53,85

Capaian dan analisa atas sasaran tersebut akan diuraikan sebagaimana

ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Page 56: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 39

Evaluasi Pencapaian Misi 1

Tabel 3.9 Sasaran 1 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Rasio jumlah sekolah PAUD terhadap jumlah penduduk usia PAUD (4-6 thn) baik formal maupun non formal

Rasio 1:137 1:119 1:143 79,83% 1:91 CUKUP (X)

2. Jumlah daya tampung pendidikan dini

Ruang kelas

514 1594 1514 94,98% 3.267 BAIK (X)

3. Rasio jumlah sekolah SD dan SMP terhadap penduduk usia sekolah SD dan SMP (7-15 thn) baik formal maupun non formal

Rasio 1:539 1:404 1:305 124,20% 1:288 BAIK (Λ)

4. Jumlah daya tampung SD/SMP

Ruang kelas

600 484 304 62,81% 437 SEDANG (X)

5. Rasio jumlah sekolah SMA/SMK/MA terhadap penduduk usia SMA/SMK/MA baik formal non formal

Rasio 1:1.238 1:1.050 1:974 107,24% 1:971 BAIK (Λ)

6. Jumlah daya tampung SMA/SMK/MA

Ruang kelas

773 648 631 97,38% 437 BAIK (X)

7. Persentase jalan desa

% 4,00 8,16 7,49 91,79% 10 BAIK (X)

MISI 1

• Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu

Page 57: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 40

mantap yang dibangun menuju sarana pendidikan

8. Persentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV

%

83 92 83,24 90,49% 100 BAIK (X)

Rata-rata capaian kinerja sasaran 1 93,59% BAIK Sumber : Dinas Pendidikan, Dinas PU Binamarga Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 1 misi 1 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun

2013 adalah 93,59% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 8 indikator yang telah

ditetapkan terdapat 6 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator

termasuk dalam kriteria CUKUP dan 1 indikator lainnya termasuk dalam kriteria

SEDANG. Selanjutnya 2 indikator melebihi target, 6 indikator belum memenuhi

target target yang telah ditetapkan namun seluruhnya termasuk ke dalam kriteria

BAIK.

Hasil Tahun 2013 :

Rasio jumlah sekolah PAUD terhadap jumlah penduduk usia PAUD baik

formal maupun non formal pada tahun 2013 belum memenuhi target kinerja

yang telah ditetapkan dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dari

target 1:119 dapat direalisasikan 1:143, dengan demikian capaian kinerjanya

mencapai 79,83%. Penurunan rasio jumlah sekolah PAUD terhadap jumlah

penduduk usia PAUD tersebut pada dasarnya bukan penurunan jumlah PAUD

itu sendiri, pada tahun 2013 dilaksanakan kegiatan pendataan ulang atas

lembaga-lembaga setingkat jenjang PAUD. Dari hasil verifikasi data terdapat

beberapa lembaga PAUD yang belum memenuhi standar, oleh karena itu PAUD

yang belum memenuhi standar tersebut dimerger dengan lembaga PAUD

lainnya yang telah memenuhi standar. Dari 1.090 PAUD yang ada pada tahun

2012, berkurang 118 lembaga PAUD menjadi 972 PAUD pada tahun 2013.

Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 42,86%.

Jumlah daya tampung pendidikan usia dini pada tahun 2013 belum memenuhi

target yang telah ditetapkan, namun mengalami peningkatan yang cukup

Page 58: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 41

signifikan dari 514 pada tahun 2012 menjadi 1514. Dari target 1594 ruang kelas

dapat direalisasikan 1514 ruang kelas, dengan demikian capaian kinerja

mencapai 94,98% termasuk dalam kriteria BAIK. Peningkatan capaian kinerja

indikator ini didukung oleh program dan kegiatan dari Pemerintah Kabupaten

Cianjur melalui hibah dan bantuan sosial khususnya untuk peningkatan sarana

dan prasarana PAUD yaitu pembangunan ruang kelas PAUD. Adapun capaian

kinerja terhadap target akhir 2016 mencapai 46,34%.

Rasio jumlah sekolah SD dan SMP terhadap jumlah penduduk usia sekolah

SD dan SMP baik formal maupun non formal melebihi target yang telah

ditetapkan dan mengalami peningkatan dari 1:539 pada tahun 2012 menjadi

1:305 pada tahun 2013. Dari target 1:404 dapat direalisasikan 1:305, dengan

demikian capaian kinerjanya mencapai 124,20% termasuk dalam kriteria BAIK.

Peningkatan capaian kinerja rasio jumlah sekolah SD dan SMP terhadap

penduduk usia sekolah SD dan SMP didukung dengan pelaksanaan program

wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun melalui kegiatan pengadaan

sarana dan prasarana sekolah baik SD maupun SMP, rehab dan pembangunan

ruang kelas baru. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016

mencapai 94,10%.

Jumlah daya tampung SD/SMP pada tahun 2013 mengalami peningkatan dari

tahun 2012. Dari target 484 ruang kelas dapat direalisasikan 304 ruang kelas,

dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 137,19%. Adapun capaian

kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 130,43%. Dengan demikian

capaian kinerja tahun 2013 telah melebihi target akhir kinerja tahun 2016,

sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target untuk tahun berikutnya.

Rasio jumlah sekolah SMA/SMK/MA terhadap jumlah penduduk usia sekolah

SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari 1:1.238 pada tahun 2012 menjadi

1:974 pada tahun 2013 dan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari

target 1:1.050 dapat direalisasikan 1:974 dengan demikian capaian kinerjanya

mencapai 107,24% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja

terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 99,69%.

Jumlah daya tampung SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari 773 ruang

kelas pada tahun 2012 menjadi 631 ruang kelas pada tahun 2013 dan telah

Page 59: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 42

melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 648 ruang kelas dapat

direalisasikan 631 ruang kelas, dengan demikian capaian kinerjanya mencapai

137,79%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai

176,89%. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2013 telah melebihi target

akhir tahun 2016, sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target pada tahun

berikutnya.

Persentase jalan desa mantap menuju sarana pendidikan pada kondisi tahun

2012 adalah 4,00% atau 198,139 km. Target jalan desa mantap pada tahun

2013 adalah adanya peningkatan menjadi 8,16% atau jalan desa mantap

bertambah 404,203 km, namun karena kondisi cuaca dengan curah hujan yang

cukup tinggi dan minim biaya pemeliharaan, realisasi jalan mantap tahun 2013

menjadi 7,49% atau 371,015 km. Dengan demikian capaian kinerja indikator

persentase jalan desa mantap adalah 91,79% termasuk dalam kriteria BAIK,

capaian tersebut tidak memenuhi target, namun mengalami peningkatan dari

tahun sebelumnya. Tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan

dikarenakan untuk jalan desa tidak dianggarkan biaya pemeliharaan, diharapkan

masyarakat dapat memelihara jalan desa tersebut secara swadaya. Adapun

capaian kinerja persentase jalan desa mantap menuju sarana pendidikan

terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 74,90%.

Persentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV mengalami

peningkatan dari 83% pada tahun 2012 menjadi 83,24% pada tahun 2013,

namun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target 92% atau

9.753 guru dapat direalisasikan 83,24% atau 1.635 guru, dengan demikian

capaian kinerjanya mencapai 90,49% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun

capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 83,24%.

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan dari capaian kinerja sasaran 1

misi 1 adalah antara lain :

1. Adanya kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah tentang pendidikan anak usia dini, biaya

operasional sekolah, sertifikasi bagi guru dan dosen sehingga mendukung

meningkatnya akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

2. Dilaksanakannya kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB)

Page 60: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 43

3. Adanya program beasiswa dari Pemerintah Provinsi dan Daerah bagi guru

dan dosen.

Sedangkan faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian kinerja sasaran

1 misi 1 adalah sebagai berikut :

1. Kurang adanya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak mengacu pada indikator

sasaran yang telah ditetapkan.

3. Ketersediaan anggaran yang kurang memadai.

Tabel 3.10 Sasaran 2: Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Angka kelulusan SD/MI

% 100 100 100 100,00% 100 BAIK (V)

2. Angka kelulusan SMP/MTs

% 100 100 100 100,00% 100 BAIK (V)

3. Angka keluusan SMA/SMK/MA

% 100 100 100 100,00% 100 BAIK (V)

Rata-rata capaian kinerja sasaran 2 100,00% BAIK Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 2 misi 1 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 2 misi

1 mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Seluruh capaian indikator

kinerja pada sasaran ini adalah 100%.

Hasil Tahun 2013 :

Capaian kinerja sasaran 2 misi 1 tersebut seluruhnya telah memenuhi target

yang telah ditetapkan. Target tersebut merupakan target tahunan dimana setiap

tahunnya Pemerintah Kabupaten Cianjur menargetkan seluruh siswa pada

semua jenjang pendidikan dapat lulus 100%.

Beberapa hal yang mendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran 2 misi

1 antara lain :

Page 61: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 44

1. Adanya komitmen dari seluruh elemen untuk mensukseskan angka

kelulusan siswa di seluruh jenjang pendidikan.

2. Adanya sinergi antara pengawas, kepala sekolah, guru dan elemen

Dinas Pendidikan.

3. Adanya pemahaman yang baik terhadap penerapan kurikulum oleh para

guru.

4. Adanya pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi guru.

5. Adanya program try out bagi para siswa di seluruh jenjang pendidikan.

6. Adanya kerjasama yang baik antara orang tua siswa dengan pihak

sekolah.

7. Adanya partisipasi orang tua siswa dalam mendukung program

pemerintah.

Tabel 3.11 Sasaran 3 : Terkendalinya angka mengulang dan drop out di setiap tingkatan dan jenjang

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Persentase siswa yang naik kelas

% 99,47 100 99,73

99,73% 100 BAIK (X)

2. Angka putus sekolah (APS) SD/MI

% 0,03 0 0,02 99,98% 0 BAIK (X)

3. Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs

% 0,19 0 0,17 99,83% 0 BAIK (X)

4. Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA

% 0,44 0 0,41 99,59% 0 BAIK (X)

5. Persentase siswa yang melanjutkan

% 72,53 100 86,55 86,55% 100 BAIK (X)

Rata-rata capaian kinerja sasaran 3 97,14% BAIK Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 3 misi 1 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian sasaran 3 misi 1

adalah 97,14% termasuk dalam kriteria BAIK dengan rincian seluruh indikator

termasuk dalam kriteria BAIK, namun capaian kelima indikator pada sasaran 3

misi 1 ini belum memenuhi target.

Page 62: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 45

Hasil Tahun 2013 :

Persentase siswa yang naik kelas mengalami peningkatan dari 99,47 pada

tahun 2012 menjadi 99,73% pada tahun 2013, namun belum memenuhi target

kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 100% dapat direalisasikan 99,73%,

dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 99,73% termasuk dalam kriteria

BAIK.

Angka putus sekolah (APS) SD mengalami peningkatan dari 0,03% pada

tahun 2012 menjadi 0,02% pada tahun 2013, namun belum memenuhi target

kierja yang telah ditetapkan. Dari target 0% dapat direalisasikan 0,02%, dengan

demikian capaian kinerjanya mencapai 99,98% termasuk dalam kriteria BAIK.

Angka putus sekolah (APS) SMP mengalami peningkatan dari 0,19% pada

tahun 2012 menjadi 0,17% pada tahun 2013, namun belum memenuhi target

kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 0% dapat direalisasikan 0,17%, dengan

demikian capaian kinerjanya mencapai 99,83% termasuk dalam kriteria BAIK.

Angka putus sekolah (APS) SMA mengalami peningkatan dari 0,44% pada

tahun 2012 menjadi 0,41% pada tahun 2013, namun belum memenuhi target

kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 0% dapat direalisasikan 0,41%, dengan

demikian capaian kinerjanya mencapai 99,59% termasuk dalam kriteria BAIK.

Persentase siswa yang melanjutkan mengalami peningkatan dari 72,53%

pada tahun 2012 menjadi 86,55% pada tahun 2013, namun belum memenuhi

target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 100% dapat direalisasikan

86,55%, dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 86,55%. Adapun

capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 86,55% termasuk

dalam kriteria BAIK.

Jumlah siswa naik kelas, siswa putus sekolah dan siswa melanjutkan dapat

dilihat pada tabel di bawah ini :

Page 63: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 46

Tabel 3.12 Jumlah Siswa Naik Kelas, Putus Sekolah Dan Melanjutkan

Kondisi Tahun 2012

No Jenjang

Pendidikan Jumlah Siswa

Jumlah Siswa Naik

Kelas

Jumlah Siswa Putus

Sekolah

Jumlah Siswa

Mengulang

Jumlah Siswa

Melanjutkan

1. SD/MI 2012 279.562 227.423 99 231 49.724

SD/MI 2013 263.406 263.169 53 237 52.736

2. SMP/MTs 2012 97.959 82.163 238 30 15.528

SMP/MTs 2013 99.051 98.922 168 129 23.932

3. SMA/SMK/MA 2012

25.410 18.016 261 27 -

SMA/SMK/MA 2013

50.225 50.015 206 210 -

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

Beberapa faktor yang menghambat tercapainya target indikator kinerja pada

sasaran 3 misi 1 adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

2. Angka kemiskinan Kabupaten Cianjur yang masih tinggi.

3. Biaya sekolah masih relatif mahal terutama untuk pendidikan menengah

dan pendidikan tinggi.

Tabel 3.13 Sasaran 4 : Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SD/MI

% 100 100 100 100,00% 100 BAIK (V)

2. Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMP/MTs

% 100 100 100 100,00% 100 BAIK (V)

3. Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMA/SMK/MA

% 100 100 100 100,00% 100 BAIK (V)

Rata-rata capaian kinerja sasaran 4 100,00% BAIK

Page 64: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 47

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 4 misi 1 :

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian sasaran 4 misi 1 yaitu

100% termasuk dalam kriteria BAIK, seluruh indikator kinerja sasaran dapat

memenuhi target yang telah ditetapkan.

Hasil Tahun 2013 :

Capaian kinerja sasaran 4 misi 1 seluruhnya telah memenuhi target yang

telah ditetapkan. Target tersebut merupakan target tahunan dimana setiap

tahunnya Pemerintah Kabupaten Cianjur menargetkan seluruh siswa pada

semua jenjang pendidikan dapat lulus UAS 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa siswa pada semua jenjang pendidikan telah lulus

ujian akhir sekolah, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.14 Jumlah Siswa Yang Lulus UAS Tahun 2012 dan Tahun 2013

No Jenjang Pendidikan Jumlah Siswa Yang

Mengikuti UAS Jumlah Siswa yang

Lulus UAS

1. SD/MI 279.562 263.406 279.562 263.406

2. SMP/MTs 97.959 99.051 97.959 99.051

3. SMA/SMK/MA 25.410 50.225 25.410 50.225

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

Masih berkaitan dengan sasaran meningkatnya angka kelulusan siswa untuk

seluruh jenjang pendidikan, faktor pendukung keberhasilan dari sasaran 4 misi 1

antara lain :

1. Adanya komitmen dari seluruh elemen untuk mensukseskan angka kelulusan

siswa di seluruh jenjang pendidikan.

2. Adanya upaya peningkatan kualitas guru.

3. Pelaksanaan program try out bagi para siswa.

4. Peran serta orang tua yang telah bekerja sama mendukung program

pemerintah.

Page 65: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 48

Tabel 3.15 Sasaran 5 : Meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerja

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Persentase jumlah lulusan SMK yang terserap dunia kerja pada tahun kelulusan

% 13,32 24 14 58,33% 50 SEDANG (X)

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 5 misi 1 :

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 5 misi 1 yaitu

58,33% termasuk dalam kriteria SEDANG dan belum memenuhi target kinerja

yang telah ditetapkan.

Hasil tahun 2013 :

Capaian kinerja tahun 2013 belum memenuhi target kinerja yang telah

ditetapkan. Dari target 24% dapat direalisasikan 14%, dengan demikian capaian

kinerjanya mencapai 58,33% termasuk dalam kriteria SEDANG. Rincian jumlah

siswa SMK yang terserap dunia kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.16 Jumlah Siswa SMK Yang Terserap Dunia Kerja

Tahun 2012 dan Tahun 2013

No Jenjang

Pendidikan

Jumlah Siswa SMK Yang Lulus

Jumlah Siswa SMK Yang Terserap Dunia Kerja

2012 2013 2012 2013

1. SMK 7.730 8.097 1.030 1.134

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

Capaian kinerja sasaran 5 misi 1 didukung oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Diselenggarakannya workshop oleh pihak swasta.

2. Dilaksanakannya kerjasama antara sekolah dengan perusahaan-perusahaan

swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Page 66: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 49

3. Kurikulum yang diterapkan sekolah sudah sesuai dengan kebutuhan dunia

kerja.

4. Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang mendukung terhadap

penyerapan dunia kerja dari lulusan SMK.

Adapun capaian kinerja indikator sasaran tersebut terhadap target akhir 2016

mencapai 28%.

Tabel 3.17 Sasaran 6 : Tertanamnya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam pribadi peserta didik

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Sekolah yang melaksanakan pendidikan berkarakter

% 100 100 100 100,00% 100 BAIK (V)

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 6 misi 1 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 6 misi 1 yaitu

100% termasuk dalam kriteria BAIK.

Hasil Tahun 2013 :

Capaian kinerja sekolah yang melaksanakan pendidikan berkarakter

mencapai 100%, dari target 100% dapat direalisasikan 100%.

Terlampauinya target kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara

lain :

1. Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah yang mewajibkan

sekolah untuk melaksanakan pendidikan berkarakter.

2. Adanya bantuan Pemerintah Provinsi untuk kegiatan pendidikan berkarakter

pada tingkat SD dan SMP.

Adapun capaian kinerja indikator sasaran tersebut terhadap target akhir tahun

2016 telah mencapai 100%. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2013 telah

Page 67: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 50

memenuhi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan

target kinerja pada tahun berikutnya.

Tabel 3.18 Sasaran 7 : Meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layanan pendidikan

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Rasio jumlah siswa perempuan dan laki-laki

Rasio 48,85 : 51,15

50:50 49,55 : 50,55

98,02% 55:45 BAIK (X)

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 7 misi 1 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator 7 misi 1 yaitu

98,02% termasuk dalam kriteria BAIK, namun belum memenuhi target kinerja

yang telah ditetapkan.

Hasil Tahun 2013 :

Rasio jumlah siswa perempuan dan laki-laki mengalami peningkatan dari

48,85:51,15 pada tahun 2012 menjadi 49,55:50,55 pada tahun 2013, namun

belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target 50:50 dapat

direalisasikan 49,55:50,55 dengan demikian capaian kinerjanya mencapai

98,02% termasuk dalam kriteria BAIK. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai

faktor antara lain masih rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan,

angka kemiskinan yang masih tinggi sehingga anak usia sekolah berjenis

kelamin perempuan lebih memilih untuk bekerja daripada sekolah, masih

tingginya biaya pendidikan terutama di tingkat menengah dan tinggi.

Page 68: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 51

Tabel 3.19 Jumlah Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2012 dan Tahun 2013

No Jenjang Pendidikan

Laki-laki Perempuan Jumlah

2012 2013 2012 2013 2012 2013

1. TK/PAUD 12.705 13.907 13.589 14.280 26.294 28.187

2. SD/MI 145.381 130.518 134.181 132.888 279.562 263.406

3. SMP/MTs 49.048 49.070 48.911 49.981 97.959 99.051

4. SMA/SMK/ MA

12.436 24.924 12.974 25.283 25.410 50.225

Jumlah 219.570 218.419 209.655 222.432 429.225 440.869

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

Adapun capaian kinerja atas target akhir tahun 2016 yaitu 80,20%.

Tabel 3.22 Sasaran 8 : Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipasi dan penanggulangan bencana

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Sekolah yang melaksanakan pelatihan pencegahan dini dan penanggulangan bencana

Sekolah 0 3 0 0% 15 KURANG (X)

Sumber : BPBD Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 8 misi 1 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 8 misi 1 yaitu

0% termasuk dalam kriteria KURANG.

Hasil Tahun 2013 :

Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Cianjur memang belum

menargetkan sekolah untuk dapat melaksanakan pelatihan pencegahan dini dan

penanggulangan bencana, sehingga realisasi untuk sasaran 8 misi 1 belum ada.

Page 69: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 52

Tabel 3.21 Sasaran 9 : Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi lokal

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Persentase bantuan biaya operasional pendidikan tinggi dari pemerintah daerah

buah - 1 1 100,00% 3 BAIK (V)

Sumber : DPKAD Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 9 misi 1 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 9 misi 1 mencapai

100% termasuk dalam kriteria BAIK.

Hasil Tahun 2013 :

Capaian indikator Persentase bantuan operasional pendidikan tinggi dari

pemerintah daerah pada tahun 2013 mencapai 100%, dari target 1 perguruan

tinggi yang mendapat bantuan biaya operasional pendidikan tinggi dapat

direalisasikan kepada Universitas Suryakancana Cianjur. Adapun capaian

kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 33,33%.

Tabel 3.22 Sasaran 10 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Persentase sekolah yang memiliki komite sekolah

% 100 100 100 100,00% 100 BAIK (V)

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Page 70: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 53

Deskripsi sasaran 10 misi 1 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 10 tersebut

adalah 100% termasuk dalam kriteria BAIK.

Hasil Tahun 2013 :

Sampai dengan tahun 2013 seluruh sekolah pada setiap jenjang pendidikan

di Kabupaten Cianjur sudah memiliki komite sekolah sebagai mitra sekolah

dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Dari target 100% dapat

direalisasikan seluruhnya, dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 100%.

Adapun rincian jumlah sekolah dan komite sekolah per jenjang pendidikan

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.23 Perbandingan Jumlah Sekolah, Ruang Kelas dan Komite Sekolah

Tahun 2012 dan Tahun 2013

No Jenjang Jumlah Sekolah Jumlah Ruang

Kelas Jumlah Komite

Sekolah

2012 2013 2012 2013 2012 2013

1. TK/PAUD 1.027 1.027 514 514 1.027 1.027

2. SD/MI 1.562 1.562 259 265 1.562 1.562

3. SMP/MTs 157 160 942 942 157 160

4. SMA/SMK/MA 99 99 773 773 99 99

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 100%,

dengan demikian capaian kinerja tahun 2013 telah memenuhi target akhir tahun

2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target pada tahun berikutnya.

Tabel 3.24 Sasaran 11 : Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Kendaraan perpustakaan keliling

Unit 0 3 2 66,67% 4 SEDANG (X)

2. Perpustakaan desa

Buah 34 40 40 100,00% 100 BAIK (V)

3. Perpustakaan Buah 10 10 10 100,00% 10 BAIK

Page 71: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 54

mesjid besar kecamatan

(V)

4. Kolekasi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Eks 16.917 324 479 147,84% 16.682 BAIK (Λ)

5. Pengunjung perpustakaan

Orang 10.441 10.000 27.073 270,73% 13.006 BAIK (Λ)

Rata-rata capaian kinerja sasaran 11 137,05% BAIK Sumber : Kantor Arpusda Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 11 misi 1 :

Dari tabel diatas dapat dilihat rata-rata capaian kinerja sasaran 11 misi 1 yaitu

137,05% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 5 indikator kinerja terdapat 2

indikator melebihi target, 2 indikator memenuhi target dan 1 indikator tidak

memenuhi target.

Hasil Tahun 2013 :

Kendaraan perpustakaan keliling direncanakan bertambah sebanyak 3 unit

pada tahun 2013, namun karena adanya keterbatasan anggaran, baru dapat

direalisasikan 2 unit sehingga capaian kinerja indikator tersebut adalah 66,67%.

Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 50%.

Jumlah perpustakaan desa pada tahun 2012 sebanyak 34 buah, mengalami

peningkatan pada tahun 2012 sebanyak 6 buah sehingga jumlah perpustakaan

desa menjadi 40 buah dan capaian kinerjanya mencapai 100% termasuk dalam

kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2012

mencapai 40%.

Jumlah perpustakaan mesjid besar kecamatan target pada tahun 2012 yaitu

10 buah. Pada tahun 2013 Pemerintah Daerah hanya menargetkan

mempertahankan jumlah perpustakaan mesjid besar kecamatan yang telah ada

sebanyak 10 buah, belum menargetkan untuk menambah jumlah perpustakaan

tersebut. Jadi capaian kinerja tahun 2013 mencapai 100% termasuk dalam

kriteria BAIK.

Pada tahun 2012 koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

sebanyak 16.917 eksemplar, mengalami peningkatan pada tahun 2013

sebanyak 479 eksemplar dari target 324 eksemplar, sehingga capaian

Page 72: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 55

kinerjanya mencapai 147,84% termasuk dalam kriteria BAIK. Peningkatan yang

cukup tinggi ini dikarenakan adanya bantuan buku dari Pemerintah Provinsi.

Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 104,28%,

dengan demikian capaian kinerja tahun 2013 ini telah melebihi target akhir tahun

2016, sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target pada tahun berikutnya.

Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2012 yaitu sebanyak 10.441

orang, mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 27.073 orang dari

target 10.000 orang. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2013 mencapai

270,73%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai

208,16%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2013 ini telah melebihi target

akhir tahun 2016, sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target pada tahun

berikutnya.

Evaluasi Pencapaian Misi2

Tabel 3.25 Sasaran 1 : Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya, serta mampu membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan masyarakat

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Persentase rumah tinggal bersanitasi

% 52,19 56,21 53,87 95,84% 64,79 BAIK (X)

2. Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih berkualitas

KK 483.000 496.411 485.455 97,79% 545.411 BAIK (X)

3. Persentase usaha/kegiatan

% 60 40 25 62,50% 100 SEDANG (X)

MISI 2

• Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu

Page 73: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 56

yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

4. Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara

% 0 25 0 0, 00% 100 KURANG (X)

Rata-rata capaian sasaran 1 misi 2 64,03% SEDANG Sumber : Dinas Tata Ruang dan Permukiman dan BLHD Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 1 misi 2 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 1 misi

2 yaitu 64,03% termasuk dalam kriteria SEDANG. Dari 4 indikator yang telah

ditetapkan, 2 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 2 indikator termasuk

dalam kriteria SEDANG, seluruhnya belum memenuhi target.

Hasil Tahun 2013 :

Persentase rumah tinggal bersanitasi mengalami peningkatan dari 52,19%

pada tahun 2012 menjadi 53,87% pada tahun 2013, namun belum memenuhi

target yang telah ditetapkan. Dari target 56,21% dapat direalisasikan 53,87%

dengan capaian kinerja mencapai 95,84% termasuk dalam kriteria BAIK.

Peningkatan capaian kinerja indikator tersebut dipengaruhi oleh capaian

kegiatan pembangunan sarana sanitasi MCK, MCK++ dan drainase

permukiman. Permasalahan yang dihadapi antara lain pembangunan saluran

drainase belum berdasarkan pada suatu studi drainase secara menyeluruh,

tidak adanya pemeliharaan terhadap saluran drainase yang ada serta kesadaran

masyarakat yang masih kurang karena masih membuang sampah pada saluran

yang menyebabkan penyumbatan dan pendangkalan pada sungai dan saluran

drainase. Dari total jumlah rumah tangga tahun 2013 sebanyak 603.858 KK

hanya sekitar 40% yang menggunakan tanki septic/IPAL on site maupun off site

(komunal) dan cubluk (lubang tanah). Penggunaan cubluk masih memungkinkan

rembesan terjadi dari air limbah domestik ke sumber air bersih sumur setempat

Page 74: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 57

jika di kawasan permukiman padat penduduk dimana jarak antar rumah saling

berdekatan dan jarak antara sumur dengan tanki septic kurang dari 10 m.

Sedangkan yang menggunakan jenis kloset leher angsa hanya sekitar 56%

(sumber : Dinas Tata Ruang dan Permukiman). Adapun capaian kinerja

terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 83,14%

Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih berkualitas mengalami

peningkatan dari 483.000 KK pada tahun 2012 menjadi 485.455 KK pada tahun

2013, namun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target 496.411

KK dapat direalisasikan 485.455 KK dengan capaian kinerja 97,79% termasuk

dalam kriteria BAIK. Berdasarkan kajian masterplan sarana air bersih/minum di

kabuoaten Cianjur pada tahun 2013, layanan PDAM sebanyak 253.398 jiwa

(32.692 SR) atau sekitar 10,66% dari total jumlah penduduk. Sedangkan tingkat

pelayanan di daerah pelayanan PDAM baru mencapai 24,43%. Jumlah tersebut

masih dibawah standar ketentuan minimal pelayanan PDAM sebanyak

60%.kondisi air bersih yang ada di Kabupaten Cianjur, khususnya air bersih

dengan sistem perpipaan masih belum merata. Hingga saat ini PDAM

Kabupaten Cianjur belum mampu mencapai seluruh wilayah/kecamatan.

Wilayah Kabupaten Cianjur bagian selatan sama sekali belum memiliki sistem

air bersih perpipaan, sementara wilayah tengah hanya 2 kecamatan yang telah

terlayani dengan sistem perpipaan dan hanya sekitar daerah ibukota kecamatan

saja yang terlayani. Masyarakat masih mengandalkan sistem air minum alamiah,

sumur atau mata air untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya. Adapun capaian

kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 89,01%.

Selanjutnya pada tahun 2012 terdapat 12 usaha/kegiatan yang memenuhi

persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air. Target yang

ditetapkan untuk tahun 2013 adalah meningkat 40% atau bertambah 5

usaha/kegiatan dari tahun 2012. Adapun realisasinya mencapai 25% atau

terdapat 3 usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis

pencegaham pencemaran air. Dengan demikian sampai dengan tahun 2013

sudah terealisasi 15 usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi

dan teknis pencegahan pencemaran air. Capaian kinerja persentase

usaha/kegiatan pencegahan pencemaran air tahun 2013 adalah 62,50%

Page 75: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 58

termasuk dalam kriteria SEDANG. Capaian tersebut belum memenuhi target

walaupun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan

teknis pencegahan pencemaran udara, capaian kinerja tahun 2013 adalah 0%

termasuk dalam kriteria KURANG, karena pada tahun 2013 tidak ada realisasi

usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis

pencegahan pencemaran udara dari target 25%. Capaian kinerja terhadap target

akhir tahun 2016 pun masih 0%

Tabel 3.26 Sasaran 2 : Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Persentase jalan desa mantap menuju sarana kesehatan

% 0,80 1,90 1,50 78,95% 2,74 CUKUP (X)

2. Puskesmas dan jaringannya yang berfungsi dengan baik

% 90,38 90 90 100,00% 100 BAIK (V)

3. Rasio rumah sakit per satuan penduduk

Rasio 1:1.117.782,5 1:1.000.000 1:1.125.150 87,49% 1:750.000 BAIK (X)

Rata-rata capaian sasaran 2 misi 2 88,81% BAIK Sumber : Dinas Binamarga Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 2 misi 2 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 2 misi

2 yaitu 88,81% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 3 indikator yang telah

ditetapkan terdapat 2 indikator termasuk kriteria BAIK dan 1 indikator termasuk

dalam kriteria CUKUP. Terdapat 1 indikator yang memenuhi target dan 2

indikator yang belum memenuhi target.

Hasil Tahun 2013 :

Persentase jalan desa mantap menuju sarana kesehatan kondisi tahun 2012

adalah 0,80% atau 39,628 km. Target yang ditetapkan untuk tahun 2013 yaitu

meningkat menjadi 1,90% atau bertambah menjadi 94,116 km. Namun karena

Page 76: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 59

terbatasnya biaya pemeliharaan, pembangunan/peningkatan jalan dan curah

hujan yang cukup tinggi, realisasi pada tahun 2013 hanya 1,50% atau 74,302

km. Dengan demikian capaian kinerja indikator persentase jalan desa mantap

menuju sarana kesehatan adalah 78,95% termasuk dalam kriteria BAIK, capaian

tersebut tidak mencapai target, namun dan mengalami peningkatan dari tahun

sebelumnya. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu

68,81%.

puskesmas dan jaringannya yang berfungsi mengalami penurunan dari

90,38% pada tahun 2012 menjadi 90% pada tahun 2013, namun capaian

tersebut telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 90%. Hal tersebut

dikarenakan adanya kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam

memberikan arah untuk pemerataan dan keterjangkauan masyarakat dalam

upaya mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Adapun capaian

kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 90%.

Rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk idealnya adalah 1:500.000,

Sampai dengan tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Cianjur telah memiliki 2 unit

rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur Kelas B dan Rumah Sakit

Umum Cimacan Kelas D dengan jumlah penduduk tahun 2013 yaitu 2.250.305

jiwa (sumber : BPS Kabupaten Cianjur). Capaian kinerja rasio rumah sakit

terhadap jumlah penduduk adalah 1:1.125.150 atau mencapai 87,49% dari

target 1:1.000.000. Pemerintah Kabupaten Cianjur telah berupaya untuk

memenuhi kebutuhan akan rumah sakit tersebut terutama di wilayah Cianjur

Selatan dengan telah dimulainya tahapan pembangunan Rumah Sakit

Pagelaran yang diharapkan akan selesai pada tahun 2016.

Tabel 3.27 Sasaran 3 : Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga tenaga kesehatan yang memiliki

% 87,17 75 89,85 119,80% 90 BAIK (Λ)

Page 77: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 60

kompetensi kebidanan

2. Prevalensi gizi buruk

% 1,2 1,2 1,44 80,00% 0,9 BAIK (X)

3. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization

% 85,6 90 90 100,00% 100 BAIK (V)

Rata-rata capaian sasaran 3 misi 2 99,93% BAIK Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 3 misi 2 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 3 misi 2

yaitu 99,93% termasuk dalam kriteria BAIK. Ketiga indikator yang telah

ditetapkan termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator melebihi target yang telah

ditetapkan, 1 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1

indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Hasil Tahun 2013 :

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan mengalami peningkatan dari 87,17% pada tahun

2012 menjadi 89,85% pada tahun 2013 dan telah melebihi target yang telah

ditetapkan. Dari target 75% dapat direalisasikan 89,85% dengan capaian kinerja

119,80% termasuk dalam kriteria BAIK. Hal tersebut didukung oleh peningkatan

jumlah dan keterampilan bidan atau tenaga kesehatan, adanya peningkatan

mekanisme pencatatan dan pelaporan oleh bidan atau tenaga kesehatan,

adanya perubahan perilaku masyarakat yang mempercayakan proses

persalinan kepada bidan atau tenaga kesehatan. Adapun capaian kinerja

terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 99,83%.

Prevalensi gizi buruk mengalami penurunan dari 1,2% pada tahun 2012

menjadi 1,44% pada tahun 2013 dan belum memenuhi target yang telah

ditetapkan. Dari target 1,2% dapat direalisasikan 1,44% dengan capaian kinerja

80% termasuk dalam kriteria BAIK. Tinggi rendahnya prevalensi gizi buruk

mengindikasikan ada tidaknya masalah gizi pada balita, tetapi tidak memberikan

indikasi apakah masalah gizi tersebut bersifat kronik atau akut. Adapun capaian

kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 40%. Berdasarkan hasil Bulan

Page 78: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 61

Penimbangan Balita prevalensi gizi buruk adalah 1,44%, walaupun mengalami

penurunan dari tahun sebelumnya, tetapi capaian tersebut masih lebih baik dari

target nasional perbaikan gizi tahun 2015 dan MDGs. Dari 32 Kecamatan, hanya

Kecamatan Ciranjang yang belum mencapai target nasional dan MDGs 2015

karena Kecamatan Ciranjang mempunyai masalah gizi ganda selain gizi kurang

tinggi juga mempunyai masalah gizi yang lebih tinggi. Beberapa faktor yang

mempengaruhi capaian prevalensi gizi buruk ini antara lain :

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat ke posyandu;

2. Surveilance gizi di tingkat puskesmas mulai berjalan;

3. Cakupan pemberian MP-ASI bagi balita 6-14 bulan masih rendah;

4. Belum semua pelaksana gizi di puskesmas berlatar belakan gizi;

5. Terbatasnya keterampilan petugas dalam melaksanakan penimbangan berat

badan, pengukuran tinggi badan dan penentuan usia balita;

6. Terbatasnya alat ukur tinggi badang dab berat badan di posyandu.

. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 66,67%.

Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization mengalami

peningkatan dari 85,6% pada tahun 2012 menjadi 90% pada tahun 2013 dan

telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target 90% dapat

direalisasikan 90% dengan capaian kinerja 100%. Hal yang mendukung

terpenuhinya target tersebut didukung oleh adanya program imunisasi gratis di

posyandu dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya

imunisasi. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai

90%.

Tabel 3.28 Sasaran 4 : Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

% 80 100 100 100% 80 BAIK (V)

2. Cakupan pelayanan kesehatan

Kunjungan

101.463 180.099 185.855 103,20% 281.265 BAIK (Λ)

Page 79: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 62

rujukan pasien masyarakat miskin

Rata-rata capaian sasaran 4 misi 2 101,60% BAIK Sumber : Dinas Kesehatan, RSUD, RSU Cimacan Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 4 misi 2 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 4 misi

2 yaitu 101,60% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 2 indikator yang telah

ditetapkan, 1 indikator memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator

lainnya telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Hasil tahun 2013 :

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin mengalami

peningkatan dari 80% pada tahun 2012 menjadi 100% pada tahun 2013 dan

telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 100% dapat

direalisasikan 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja

terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 125%, dengan demikian capaian

kinerja tahun 2013 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya

evaluasi pada saat menentukan target tahun berikutnya.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mengalami

peningkatan dari 101.463 orang pada tahun 2012 menjadi 185.855 orang pada

tahun 2013 dan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 180.099

orang dapat direalisasikan 185.855 orang dengan capaian kinerja 103,20%

termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir

tahun 2016 mencapai 66,08%.

Tabel 3.29 Sasaran 5 : Terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan obat

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Ketersediaan obat, terutama obat dan alat kesehatan esensial bagi masyarakat miskin

% 89 91 95 104,40% 100 BAIK (Λ)

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur

Page 80: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 63

Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 5 misi 2 :

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 5 misi 2 yaitu

104,40% termasuk dalam kriteria BAIK dan telah melebihi target yang telah

ditetapkan.

Hasil Tahun 2013 :

Ketersediaan obat, terutama obat dan alat kesehatan esensial bagi

masyarakat mengalami peningkatan dari 89% pada tahun 2012 menjadi 95%

pada tahun 2013 dan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target

92% dapat direalisasikan 95% dengan capaian kinerja 104,39% termasuk dalam

kriteria BAIK. Tingginya capaian kinerja tersebut dikarenakan stok obat/alat

kesehatan yang tersedia untuk 18 bulan ke depan yang seharusnya minimal

untuk 12 bulan. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu

95%.

Tabel 3.30 Sasaran 6 : Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Anak 2,19 2,17 2,12 102,30% 2,05 BAIK (Λ)

2. Rasio akseptor KB

Rasio 422,425 422,799 421,465 99,68% 483,470 BAIK (V)

3. Cakupan peserta KB aktif

% 70,46 68,99 71,93 104,26% 69,86 BAIK (Λ)

Rata-rata capaian sasaran 6 misi 2 102,08% BAIK Sumber : BKBPP Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 6 misi 2 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 6 misi

2 yaitu 102,08% termasuk dalam kriteria BAIK. Ketiga indikator yang telah

ditetapkan seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK dan terdapat 2 indikator

yang melebihi target.

Page 81: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 64

Hasil Tahun 2013 :

Rata-rata jumlah anak per keluarga mengalami peningkatan dari 2,19 pada

tahun 2012 menjadi 2,12 pada tahun 2013 dan telah melebihi target yang telah

ditetapkan. Dari target 2,17 dapat direalisasikan 2,12 dengan capaian kinerja

102,30% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target

akhir 2016 yaitu 96,58%.

Rasio akseptor KB mengalami penurunan dari 422,425 pada tahun 2012

menjadi 421,465 pada tahun 2013 dan belum memenuhi target yang telah

ditetapkan. Dari target 422,799 dapat direalisasikan 421,465 dengan capaian

kinerja 99,68% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap

tahun akhir 2016 yaitu 87,17%.

Cakupan peserta KB aktif mengalami peningkatan dari 70,46% tahun 2012

menjadi 71,93% pada tahun 2013 dan telah melebihi target yang telah

ditetapkan. Dari target 68,99% dapat direalisasikan 71,93% dengan capaian

kinerja 104,26% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap

target akhir tahun 2016 yaitu 102,96%, dengan demikian capaian kinerja tahun

2013 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi

penetapan target kinerja pada tahun berikutnya.

Tabel 3.31 Sasaran 7: Meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Persentase sekolah setingkat SMP dan SMA yang menyelenggarakan konseling masalah kesehatan reproduksi remaja per tahun

% 80 85 85 100,00% 100 BAIK (V)

2. Persentase keluarga yang mengetahui kesehatan kesehatan reproduksi remaja

% 60 64 65 101,56% 90 BAIK (Λ)

Page 82: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 65

3. Persentase pusat informasi dan konseling remaja per kecamatan

% 70 75 75 100,00% 96 BAIK (V)

Rata-rata capaian sasaran 7 misi 2 100,52% BAIK Sumber : BKBPP Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 7 misi 2 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 7 misi

2 yaitu 100,52% termasuk dalam kriteria BAIK. Capaian kinerja ketiga indikator

yang telah ditetapkan seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 2 indikator telah

memenuhi target yang telah ditetapkan sedangkan 1 indikator melebihi target

yang telah ditetapkan.

Hasil Tahun 2013 :

Persentase sekolah setingkat SMP dan SMA yang meyelenggarakan

konseling masalah kesehatan reproduksi remaja mengalami peningkatan dari

80% pada tahun 2012 menjadi 85% pada tahun 2013 dan telah memenuhi target

yang telah ditetapkan. Dari target 85% dapat direalisasikan 85% dengan capaian

kinerja 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap

target akhir tahun 2016 yaitu 85%.

Persentase keluarga yang mengetahui kesehatan reproduksi remaja

mengalami peningkatan dari 60% pada tahun 2012 menjadi 65% pada tahun

2013 dan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 64% dapat

direalisasikan 65% dengan capaian kinerja 101,56% termasuk dalam kriteria

BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 72,22%.

Persentase pusat informasi dan konseling remaja per kecamatan mengalami

peningkatan dalam 70% pada tahun 2012 menjadi 75% pada tahun 2013 dan

telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target 75% dapat

direalisasikan 75% dengan capaian kinerja 100% termasuk dalam kriteria BAIK.

Adapun capaian kinerja terhadap target akhir 2016 yaitu 78,12%.

Page 83: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 66

Tabel 3.32 Sasaran 8 : Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak serta peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan

% 42,39 44,4 44,5 100,23% 46 BAIK (Λ)

2. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta

% 78,25 78,5 85,17 108,50% 80 BAIK (Λ)

3. Penanganan korban trafficking

% 100 100 100 100,00% 100 BAIK (V)

4. Rasio KDRT % 0,0012 0,00125 0,0042 -136% 0,0005 KURANG (X)

Rata-rata capaian sasaran 8 misi 2 43,18% KURANG Sumber : BKBPP Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 8 misi 2 :

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 8 misi

2 yaitu 43,18% termasuk dalam kriteria BAIK. Capaian kinerja 4 indikator yang

telah ditetapkan seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator melebihi

target yang telah ditetapkan, 1 indikator telah memenuhi target yang telah

ditetapkan dan 2 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Hasil Tahun 2013 :

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan mengalami

peningkatan dari 42,39% pada tahun 2012 menjadi 44,5% pada tahun 2013 dan

telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 44,4% dapat

direalisasikan 44,5% dengan capaian kinerja 100,23% termasuk dalam kriteria

BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 96,74%.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta mengalami

peningkatan dari 78,25% pada tahun 2012 menjadi 85,17% pada tahun 2013

dan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 78,5% dapat

direalisasikan 85,17% dengan capaian kinerja 108,50% termasuk dalam kriteria

BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 106,46%,

Page 84: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 67

dengan demikian capaian kinerja tahun 2013 telah melebihi target akhir tahun

2016 sehingga perlu adanya evaluasi dalam menentukan target tahun

berikutnya.

Penanganan korban trafficking pada tahun 2013 capaian kinerjanya yaitu

100% termasuk dalam kriteria BAIK. Jumlah kasus trafficking yang ditangani

pada tahun 2012 mengalami penurunan dengan rincian pada tahun 2011

sebanyak 20 kasus, sedangkan pada 2012 sebanyak 18 kasus, namun untuk

tahun 2013 meningkat menjadi 34 kasus dan seluruhnya telah selesai ditangani.

Rasio KDRT pada tahun 2013 mencapai -136% termasuk dalam kriteria

KURANG. Dari target 0,00125 dapat direalisasikan 0,0042.

Tabel 3.33 Sasaran 9 : Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan

% 100 100 100 100,00% 100 BAIK (V)

2. Tersedianya tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

Orang 338 1000 1646 164,60% 2.664 BAIK (Λ)

3. Operasionalisasi kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

Kali 32 32 32 100,00% 128 BAIK (V)

Rata-rata capaian sasaran 9 misi 2 121,53% BAIK Sumber : BKBPP Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 9 misi 2 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 9 misi

2 yaitu 121,53% termasuk dalam kriteria BAIK. Capaian kinerja ketiga indikator

yang telah ditetapkan seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 2 indikator telah

Page 85: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 68

memenuhi target yang telah ditetapkan sedangkan 1 indikator melebihi target

yang telah ditetapkan.

Hasil Tahun 2013 :

Capaian kinerja persentase penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari

tindak kekerasan pada tahun 2013 yaitu 100%, dari target 100% dapat

direalisasikan 100%.

Tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan mengalami

peningkatan dari 338 orang pada tahun 2012 menjadi 1646 orang pada tahun

2013 dan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 1000 orang

dapat direralisasikan 1646 orang dengan capaian kinerja 164,60% termasuk

dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016

yaitu 74,47%.

Capaian kinerja Operasionalisasi kebijakan peningkatan kualitas anak dan

perempuan pada tahun 2013 yaitu 100% termasuk dalam kriteria BAIK, dari

target 32 kali dapat direalisasikan 32 kali dengan fokus pada 1 kecamatan

sebanyak 1 kali. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu

25%.

Evaluasi Pencapaian Misi 3

Tabel 3.34 Sasaran 1 : Berkembangnya agribisnis yang mampu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Produktivitas padi atau bahan

Kuintal/ha

56,35 59,47 61,76 103,85% 62,68 BAIK (Λ)

MISI 3

• Meningkatkan daya beli masyarakat

Page 86: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 69

pangan utama lokal lainnya per hektar

2. Kontribusi sektor pertanian /perkebunan terhadap PDRB

% 41,35 42,15 36,80 87,31% 40,81 BAIK (X)

3. Nilai produk dan produktivitas per jenis produk pertanian per tahun :

Padi Ton 903.546 860.075

925.966 107,66% 896.534 BAIK (Λ)

Palawija Ton 228.929 254.033

202.827 79,84% 268.689 CUKUP (X)

Sayuran Ton 335.716 132.574 500.339 377,40% 140.221 BAIK (Λ)

Buah-buahan Ton 413.138 177.830 259.306 145,82% 188.090 BAIK (Λ)

4. Nilai produk dan produktivitas per jenis produk per tahun :

Produk perkebunan

Ton 35.355 32.794 40.277,62 122,82% 43.440 BAIK (Λ)

Produktivitas tanaman perkebunan

Ton/ha 1,17 0,88 1,29 146,59% 1,3 BAIK (Λ)

Produk hhbk Ton 1.024 538,9 448,44 83,21% 2.000 CUKUP (X)

Produksi perikanan budidaya

Ton 91.197 134.556 107.255,91 79,71% 406.930 CUKUP (X)

Produksi daging Ton 37.898,04 38.935,82 37.987,17 97,56% 57.598,99 BAIK (X)

Produksi telur Ton 19.080,50 19.904,28 20.013,17 100,55% 23.041,68 BAIK (Λ)

Produksi susu Liter 7.264,51 5.414,50 4.554,37 84,11% 10.446,59 CUKUP (X)

5. Jumlah kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam budidaya :

Pertanian Kel 1.550 25 32 128,00% 1.582 BAIK (Λ)

Peternakan Kel 24 44 76 172,73% 64 BAIK (Λ)

Kehutanan dan perkebunan

Kel 32 92 117 127,17% 164 BAIK (Λ)

6. Persentase sawah terairi

% 80,96 81,80 88,00 107,58% 87,8 BAIK (Λ)

7. Infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan

% 12,55 15,28 13,19 86,32% 50 BAIK (X)

Page 87: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 70

aksesibilitas wilayah dalam rangka pengembangan agibisnis

Rata-rata capaian sasaran 1 misi 3 124,35% BAIK Sumber : Dinas Pertanian TPH, Dinas Hutbun, Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 1 misi 3 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 1 misi

3 yaitu 124,35% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 18 indikator yang telah

ditetapkan terdapat 14 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 4 indikator

termasuk dalam kriteria CUKUP. 11 indikator telah melebihi target kinerja yang

telah ditetapkan, dan 7 indikator lainnya belum memenuhi target kinerja yang

telah ditetapkan.

Hasil Tahun 2013 :

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya mengalami

kenaikan 56,35 kw/ha dari tahun 2012 menjadi 61,76 kw/ha pada tahun 2013

dan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 59,47 kw/ha dapat

direalisasikan 61,76 kw/ha dengan capaian kinerja 103,85% termasuk dalam

kriteria BAIK. Peningkatan produktivitas padi tersebut dipengaruhi dari produksi

gabah kering giling (GKG) per hektar dengan cara penggunaan paket teknologi

yang digunakan pada budidaya tanaman padi. Adapun capaian kinerja terhadap

target akhir tahun 2016 mencapai 98,53%.

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB mengalami

penurunan dari 41,35% pada tahun 2012 menjadi 36,80% pada tahun 2013.

Pertumbuhan sektor pertanian sangat erat kaitannya dengan pola tanam dan

musim panen raya. Penurunan kinerja sektor pertanian ini terkait dengan

penurunan produktivitas padi dan ditambah dengan banyaknya alih fungsi lahan

pertanian. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai

98,68%.

Nilai produk dan produktivitas padi tahun 2013 mengalami peningkatan dari

903.546 ton pada tahun 2012 menjadi 925.966 ton pada tahun 2013 dan telah

melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 860.075 ton dapat

Page 88: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 71

direalisasikan 925.966 ton dengan capaian kinerja 107,66% termasuk dalam

kriteria BAIK. Capaian kinerja tahun 2013 tersebut juga telah melebihi target

akhir tahun 2016, yaitu dari target 896.534 ton dapat direlisasikan 925.966

ton dengan capaian 103,28%, sehingga perlu adanya evaluasi penetapan

target pada tahun berikutnya.

Nilai produk dan produktivitas palawija pada tahun 2013 mengalami

penurunan dari 228.929 ton pada tahun 2012 menjadi 202.827 ton pada tahun

2013 dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target 254.033 ton

dapat direalisasikan 202.827 ton dengan capaian kinerja 79,84% termasuk

dalam kriteria CUKUP. Tidak tercapainya target tahun 2013 dan penurunan dari

tahun sebelumnya ini disebabkan karena komoditas palawija masih

menggunakan lahan sawah tadah hujan dan curah hujan dapat berpengaruh

terhadap kebiasaan petani dalam mengatur pola tanam tahunan terutama pada

luas tanam palawija. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016

yaitu 75,49%.

Nilai produk dan produktivitas sayuran mengalami peningkatan dari 335.716

ton pada tahun 2012 menjadi 500.339 ton pada tahun 2013 dan telah melebihi

target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 132.574 ton dapat direalisasikan

500.339 ton dengan capaian kinerja 377,40% termasuk dalam kriteria BAIK.

Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 356,82%, dengan

demikian capaian kinerja tahun 2013 telah melebihi target akhir tahun 2016

sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target pada tahun berikutnya.

Nilai produk dan produktivitas buah-buahan tahun 2013 mengalami

penurunan dari 413.138 ton pada tahun 2012 menjadi 259.306 ton pada tahun

2013, namun telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 177.830 ton

dapat direalisasikan 259.306 ton dengan capaian kinerja 145,82% termasuk

dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016

yaitu 137,86%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2013 telah melebihi

target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target pada

tahun berikutnya.

Nilai produk dan produktivitas produk perkebunan mengalami peningkatan

dari 35.355 ton pada tahun 2012 menjadi 40.277,62 ton pada tahun 2013 dan

Page 89: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 72

telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 32.794 ton dapat

direalisasikan 40.277,62 ton dengan capaian kinerja 122,82% termasuk dalam

kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu

92,72%.

Produktivitas tanaman perkebunan mengalami peningkatan dari 1,17 ton/ha

tahun 2012 menjadi 1,29 ton/ha pada tahun 2013 dan telah melebihi target uang

telah ditetapkan. Dari target 0,88 ton/ha dapat direalisasikan 1,17 ton/ha dengan

capaian kinerja 146,59% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja

terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 99,23%.

Nilai produk dan produktivitas produk perkebunan dan Produktivitas tanaman

perkebunan mengalami peningkatan dari 1,17 ton/ha pada tahun 2012 menjadi

1,29 ton/ha pada tahun 2013 dan telah melebihi target yang telah dietapkan.

Dengan luasan tanaman menghasilan (TM) seluas 31.123,04 ha dan nilai

produk sebesar 40.277,62 ton maka nilai produktivitas tanaman perkebunan

1,29 ton/ha. Dari target 0,88% dapat direalisasikan 1,29% dengan capaian

kinerja 146,59% termasuk dalam kriteria BAIK. Walaupun capaian kinerja

inidiaktor tersebut telah melebihi target, namun produksi maupun produktivitas

tanaman perkebunan pada dasarkan belum optimal. hal ini diakibatkan karena

belum didukung olah perilaku budidaya yang baik (good agricultural practices),

belum optimalnya pemeliharaan kebun, pengelolaan proses produksi yang

belum efisien sehingga umur teknis dan ekonomis tanaman perkebunan menjadi

menurun, belum optimalnya penggunaan bibit unggul, serta masih luasnya areal

kebun dengan tanaman yang kurang produktif, tua, dan rusak sehingga perlu

segera diremajakan maupun direhabilitasi. Peningkatan produksi tanaman

perkebunan dalam 2 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.35 Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2012 dan Tahun 2013

No Komoditas Produksi (Ton)

2012 2013

1 Karet 2.420,80 3.632,76

2 Teh 21.679,62 24.219,32

3 Kelapa 4.193,42 4.655,52

4 Kelapa Hibrida 645,55 601,64

Page 90: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 73

5 Cengkeh 581,52 605,41

6 Kopi robusta 154,84 200,58

7 Kopi arabica 69,43 77,60

8 Aren 4.226,00 4.957,61

9 Pala 51,93 53,99

10 Kapok 46,29 47,73

11 Kakao 800,58 894,53

12 Vanili 13,14 13,61

13 Tembakau 23,90 34,08

14 Kayumanis 0,18 0,19

15 Kina 258,91 263,00

16 Lada 11,97 12,51

17 Jambu mete 0,00 0,00

18 Kemiri 7,51 7,54

19 Nilam 0,25 0,00

20 Kelapa sawit 0,00 0,00

Jumlah 35.355,44 40.277,62 Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur

Faktor pendukung peningkatan jumah produksi tanaman perkebunan tersebut

dipengaruhi harga komoditas perkebunan yang cukup baik pada tahun 2013,

sehingga mendorong para petani untuk meningkatkan upaya pemeliharaan

melalui pemupukan dan lain-lain dalam rangka meningkatkan produksi tanaman

perkebunan.

Produk hasil hutan bukan kayu mengalami peningkatan dari 1024 ton pada

tahun 2012 bertambah 448,44 ton atau menjadi 1474,44 pada tahun 2013,

namun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target 538,9 ton

dapat direalisasikan 448,44 ton dengan capaian kinerja 83,21% termasuk dalam

kriteria CUKUP. Belum terpenuhinya target kinerja tahun 2013 tersebut dapat

dilihat dari hasil perhitungan produksi hasil hutan bukan kayu sebagai berikut :

Tabel 3.36 Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2012 dan Tahun 2013

No Produk Hhbk Wujud

Produksi

Jumlah Produksi (Ton)

2012 2013

1 Arang kayu Arang 2,100 2,400

2 Perlebahan Madu 17,020 17,500

3 Persuteraan Kokon 4,658 2,170

Murbei 18,060 24,100

4 Jamur kayu Jamur 969,168 399,290

5 Cuka kayu Cuka 9,000 2,400

Page 91: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 74

6 Rotan Rotan 4,100 0,580

jumlah 1.024,106 448,443 Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur

Faktor yang mempengaruhi penurunan produksi hasil hutan bukan kayu antara

lain :

1. Kondisi sumber daya hutan yang secara kualitas dan kuantitas makin

menurun yang mengakibatkan pada penurunan hasil hutan;

2. Upaya pengembangan hutan rakyat belum menunjukkan produksi yang

signifikan terkait daur produksi kayu yang cukup lama yaitu minimal 5 tahun;

3. Pengembangan hutan rakyat tidak hanya diarahkan untuk sisi produksi

tetapi saat ini lebih diarahkan kepada sisi konservasi lahan terutama di

daerah atau kawasan dengan kondisi kemiringan yang cukup curam;

4. Pengembangan hasil hutan bukan kayu belum mendapat perhatian yang

cukup dari pemerintah, dari sisi anggaran dan pembinaan maupun

masyarakat sebagai pelaksana budidaya hasil hutan bukan kayu;

5. Bantuan pembiayaan dan pembinaan dalam rangka pengembangan hasil

hutan bukan kayu belum menyentuh kepada seluruh produk hasil hutan

bukan kayu.

Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 73,72%.

Jumlah produksi perikanan budi daya mengalami peningkatan dari 91.197,84

ton pada tahun 2012 menjadi 107.255,91 ton pada tahun 2013, namun belum

memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 134.556 ton dapat

direalisasikan 107.255,91 ton dengan capaian kinerja 79,71% termasuk dalam

kriteria CUKUP. Namun tingginya target yang telah ditetapkan dalam kontrak

produksi perikanan dengan Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu penyebab

tidak tercapainya target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun

2013. Adapun Capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 26,36%.

Jumlah produksi daging mengalami peningkatan dari 37.898,04 ton pada

tahun 2012 menjadi 37.987,17 ton walaupun belum memenuhi target yang telah

ditentukan. Dari target 38.935,82 ton dapat direalisasikan 37.987,17 ton dengan

capaian kinerja 97,56% termasuk dalam kriteria BAIK. Peningkatan tersebut

selain didukung oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur juga didukung oleh

Pemerintah Provinsi melalui program pencapaian swasembada daging sapi dan

Page 92: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 75

peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal serta

program penyediaan sarana dan prasarana pertanian. Adapun capaian kinerja

terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 65,95%.

Jumlah produksi dan telur mengalami peningkatan 19.080,50 ton pada tahun

2012 menjadi 20.013,17 ton pada tahun 2012 dan telah melebihi target yang

telah ditentukan. Dari target 19.904,28 ton dapat direalisasikan 20.013,17 ton

dengan capaian kinerja 100,55% termasuk dalam kriteria BAIK, hal ini selain

didukung oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur juga didukung oleh Pemerintah

Provinsi melalui program peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman,

sehat, utuh dan halal serta program penyediaan sarana dan prasarana

pertanian. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu

86,86%.

Jumlah produksi susu mengalami penurunan dari 7.264,51 liter pada tahun

2012 menjadi 4.554,37 liter pada tahun 2013 dan belum memenuhi target kinerja

yang telah ditetapkan. Dari target 5.414,50 liter dapat direalisasikan 4.554,37

liter dengan capaian kinerja 84,11% termasuk dalam kriteria CUKUP. Tren

perkembangan populasi sapi perah mempengaruhi jumlah produksi susu.

Peningkatan jumlah populasi susu dari tahun 2012 ke tahun 2013 memang

belum bisa meningkatkan produksi susu karena pertambahan jumlah sapi yang

bertambah belum siap produksi.

Tabel 3.37 Populasi Sapi Perah

No Tahun Jumlah

1. 2010 3.652 ekor

2. 2011 3.684 ekor

3. 2012 2.102 ekor

4. 2013 2.209 ekor

Sumber : Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur

Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 43,60%.

Jumlah kelompok petani yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam

budidaya pertanian pada tahun 2013 bertambah sebanyak 32 kelompok

Page 93: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 76

(kenaikan kelas kelompok tani) dan melebihi target yang telah ditetapkan. Dari

target 25 kelompok dapat direalisasikan 32 kelompok dengan capaian kinerja

128% termasuk dalam kriteria BAIK. Jumlah kelompok petani yang

memanfaatkan teknologi tepat guna sampai dengan tahu 2013 menjadi 1582

kelompok sehingga capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu

100%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2013 telah memenuhi target

kinerja akhir tahun 2016, sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target

kinerja tahun berikutnya.

Jumlah kelompok tani yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam

budidaya peternakan/perikanan pada tahun 2013 bertambah 76 kelompok

sehingga menjadi 100 kelompok dan telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Dari target 44 kelompok dapat direliasasikan 76 kelompok dengan capaian

kinerja 172,73% termasuk dalam kriteria BAIK. Beberapa hal yang mendukung

peningkatan jumlah kelompok tani tersebut antara lain adanya program bantuan

langsung masyarakat, kegiatan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP)

perikanan budidaya yang bersumber dari APBN. Adapun capaian kinerja

terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 156,25%, dengan demikian capaian

kinerja tahun 2013 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya

evaluasi penetapan target kinerja tahun berikutnya.

Jumlah kelompok tani yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam

budidaya kehutanan dan perkebunan pada tahun 2013 bertambah 117

kelompok menjadi 149 kelompok dan telah melebihi target yang telah

ditetapkan. Dari target 92 kelompok dapat direalisasikan 117 kelompok dengan

capaian kinerja 127,17% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja

terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 90,85%.

Luas areal persawahan di Kabupaten Cianjur tahun 2013 mencapai 18.089

ha dan sawah yang terairi meliputi luas areal 15.918 ha atau 88% mengalami

peningkatan 7,4% dari tahun 2012 dan telah melebihi target kinerja yang telah

ditetapkan. Dari target 81,80% dapat direalisasikan 88% dengan capaian kinerja

capaian kinerja 107,58% termasuk dalam kriteria BAIK. Peningkatan tersebut

didukung dengan pengaturan pola tanam yang dilaksanakan oleh petani.

Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 100,23%, dengan

Page 94: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 77

demikian capaian kinerja tahun 2013 telah melebihi target akhir tahun 2016

sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target pada tahun berikutnya.

Infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas

wilayah dalam rangka pengembangan agibisnis pada tahun 2012 adalah 12,55%

atau 161,939 km. Target yang ditetapkan pada tahun 2013 meningkat menjadi

15,28% atau 197,165 km. Realisasi yang dicapai pada tahun 2013 adalah

13,19% atau 170,197 km. Dengan demikian capaian kinerja indikator

Infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas

wilayah dalam rangka pengembangan agibisnis tahun 2013 adalah 86,32%

termasuk dalam kriteria BAIK, capaian tersebut tidak memenuhi target, namun

mengalami peningkatan dari tahun 2012. Belum terpenuhinya target kinerja yang

telah ditetapkan ini disebabkan adanya keterbatasan anggaran pemeliharaan

dan curah hujan yang cukup tinggi sehingga jalan yang tadinya dalam kondisi

mantap menjadi cepat rusak. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir

tahun 2016 yaitu 26,38%.

Tabel 3.38 Sasaran 2 : Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya mekanisme distribusi dan aksesibilitas pangan

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Regulasi ketahanan pangan

Ada/ tidak

Ada Ada Ada 100,00% Ada BAIK (V)

2. Ketersediaan pangan utama

% 56,35 59,47 61,76 103,85% 62,68 BAIK (Λ)

Rata-rata capaian sasaran 2 misi 3 101,93% BAIK Sumber : BPMDKP, Dinas Pertanian TPH Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 2 misi 3 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 2 misi

3 yaitu 101,92% termasuk dalam kriteria BAIK. 1 indikator telah melebihi target

yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah

ditetapkan, namun keduanya termasuk dalam kriteria BAIK.

Hasil Tahun 2013 :

Page 95: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 78

Pemerintah Kabupaten Cianjur sudah mempunyai regulasi mengenai

ketahanan pangan melalui Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor :

611/Kep.278-Distan/2012 tentang Pola Tanaman dan Rencana Tata Tanam

Musim Hujan Tahun 2012/2013 dan Musim Kemarau Tahun 2013 serta Waktu

Pengeringan Daerah Irigasi. Dengan demikian capaian kinerja ketersediaan

regulasi ketahanan pangan mencapai 100%.

Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Cianjur masih bergantung pada

produktivitas padi. Indikator kinerja ketersediaan pangan utama diukur melalui

jumlah produktivitas padi dengan capaian tahun 2013 yaitu 61,76 kw/ha dari

target 59,47 kw/ha dengan capaian kinerja 103,85% termasuk dalam kriteria

BAIK, mengalami peningkatan dari tahun 2012 dengan hasil 56,35 kw/ha. Dari

target 58,4 kuintal/ha dapat direalisasikan 56,35 kuintal/ha. Adapun capaian

kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 98,53%.

Tabel 3.39

Sasaran 3 : Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada pembangunan berkelanjutan

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Jumlah obyek dan daya tarik wisata per tahun

ODTW 4 6 4 66,67% 10 SEDANG (X)

2. Jumlah kunjungan wisata

orang 460.394 490.976 1.061.424 216,19% 727.167 BAIK (Λ)

3. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

buah 20 33 20 60,61% 51 SEDANG (X)

4. Persentase infrastrukur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam rangka pengembangan pariwisata

% 13,51 16,45 14,20 86,32% 7,17 BAIK (X)

5. Kondisi infrastruktur jalan (trotoar)

km 48,5 48 48,5 101,04% 52 BAIK (Λ)

6. Kondisi sistem km 47,63 47,50 47,63 100,27% 500 BAIK

Page 96: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 79

drainase jalan yang lancar di wilayah perkotaan (m/thn)

(Λ)

Rata-rata capaian sasaran 3 misi 3 105,18% BAIK Sumber : Dinas Budpar, Dinas PU Binamarga Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 3 misi 3 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 3 misi

3 yaitu 105,18% termasuk dalam kriteria CUKUP. Dari 6 indikator yang telah

ditetapkan, 4 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 2 indikator termasuk dalam

kriteria SEDANG. 2 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan dan 4

indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Hasil Tahun 2013 :

Jumlah Objek dan Daya Tarik Wisata pada tahun 2013 tidak ada

peningkatan dari tahun 2012 masih 4 ODTW dari target 6 ODTW dengan

capaian kinerja 66,67% termasuk dalam kriteria SEDANG. Objek Daya Tarik

Wisata (ODTW) yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu

Kawasan Wisata Cibodas, Cikundul, Jangari dan Jayanti. Adapun capaian

kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 40%.

Jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan dari 460.394 orang

pada tahun 2012 menjadi 1.061.424 orang pada tahun 2013 dan telah melebihi

target yang telah ditetapkan. Dari target 490.976 orang dapat direalisasikan

1.061.424 orang dengan capaian kinerja 216,19%. Peningkatan jumlah

wisatawan yang cukup tinggi merupakan akumulasi dari data yang diperoleh dari

jumlah wisatawan yang mengunjungi kawasan wisata yang dikelola oleh

Pemerintah Kabupaten Cianjur maupun yang mengunjungi kawasan wiasata

yang dikelola olah pihak swasta. Sedangkan data tahun 2012 tersebut hanya

diperoleh dari kawasan wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur

saja. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 145,97%,

dengan demikian capaian kinerja tahun 2013 ini telah melebihi target akhir tahun

2016 sehingga perlu adanya evaluasi pada penetapan target tahun berikutnya.

Page 97: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 80

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun

2013 masih belum bertambah dari tahun sebelumnya yaitu 20 buah dari target

33 buah dengan capaian kinerja 60,61% termasuk dalam kriteria SEDANG.

Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 39,21%.

Persentase infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan

aksesibilitas wilayah dalam rangka pengembangan pariwisata pada tahun 2012

adalah 13,51% atau 174,326 km. Target yang ditetapkan pada tahun 2013

meningkat menjadi 16,45% atau 212,262 km. Realisasi yang dicapai pada tahun

2013 adalah 14,20% atau 184,391 km. Dengan demikian capaian kinerja

indikator Infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan

aksesibilitas wilayah dalam rangka pengembangan agibisnis tahun 2013 adalah

86,32% termasuk dalam kriteria BAIK, capaian tersebut tidak memenuhi target,

namun mengalami peningkatan dari tahun 2012. Belum terpenuhinya target

kinerja yang telah ditetapkan ini disebabkan adanya keterbatasan anggaran

pemeliharaan dan curah hujan yang cukup tinggi sehingga jalan yang tadinya

dalam kondisi mantap menjadi cepat rusak.

Kondisi infrastruktur jalan (trotoar) pada tahun 2013 adalah 48,5 km belum

mengalami peningkatan dari tahun 2012, namun telah melebihi target yang telah

ditetapkan. Dari target 48 km dapat direalisasikan 48,5 km dengan capaian

kinerja101,04% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap

target akhir tahun 2016 yaitu 93,27%.

Kondisi sistem drainase jalan yang lancar di wilayah perkotaan untuk

mendukung pengembangan pariwisata pada tahun 2013 adalah 47,63 km,

masih belum ada peningkatan dari tahun 2012, namun telah melebihi target

yang telah ditetapkan. Dari target 47,5 km dapat direalisasikan 47,63 km dengan

capaian kinerja 100,27% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja

terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 9,53%.

Tabel 3.40 Sasaran 4 : Meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi dan pasar

No Indikator Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun

Target Ket

Page 98: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 81

Sasaran Hasil Target Realisasi

2013 akhir RPJMD

1. Persentase koperasi aktif

% 27,40 27,64 29,56 106,95% 35,66 BAIK (Λ)

2. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

Buah 50 60 60 100,00% 90 BAIK (V)

3. Jumlah BPR/LKM aktif

Buah 55 65 65 100,00% 95 BAIK (V)

4. Persentase usaha mikro dan kecil

% 99,00 99,85 99,85 100,00% 99,00 BAIK (V)

Rata-rata capaian sasaran 4 101,74 BAIK Sumber : Dinas Koperasi UKM Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 4 misi 3 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 4 misi

3 yaitu 101,74% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 4 indikator kinerja yang

ditetapkan seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, diperoleh capaian 3

indikator memenuhi target dan 1 indikator melebihi target yang telah ditetapkan.

Hasil Tahun 2013 :

Persentase Koperasi Aktif mengalami peningkatan dari 27,40% pada tahun

2012 menjadi 29,56% pada tahun 2013 dan telah melebihi target yang telah

ditetapkan. Dari target 27,64% dapat direalisasikan 29,56% dengan capaian

kinerja 106,95% termasuk dalam kriteria BAIK.

Perkembangan koperasi aktif selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel

di bawah ini :

Tabel 3.41 Perkembangan Koperasi Aktif

Tahun Jumlah Koperasi Jumlah Koperasi Aktif

2010 1.292 349

2011 1.351 359

2012 1.361 369

2013 1.387 410

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Cianjur

Page 99: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 82

Pada dasarnya jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan selama 4 tahun

terakhir, namun seiring dengan bertambahnya jumlah koperasi sehingga

persentase koperasi akhir mengalami fluktuatif. Adapun capaian kinerja

terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 82,89%.

Jumlah UMKM Non BPR/LKM UKM dan jumlah BPR/LKM aktif mengalami

peningkatan dari 50 buah pada tahun 2012 menjadi 60 buah pada tahun 2013

dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja 100%.

Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 66,67%.

Jumlah BPR/LKM Aktif mengalami peningkatan dari 55 buah pada tahun

2012 menjadi 65 buah pada tahun 2013 dan telah memenuhi target kinerja yang

telah ditetapkan dengan capaian kinerja 100%. Adapun capaian kinerja terhadap

target akhir tahun 2016 yaitu 68,42%.

Capaian kinerja persentase usaha mikro dan kecil pada tahun 2013 yaitu

100% termasuk dalam kriteria BAIK, dari target 99,85% dapat direalisasikan

99,85% dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.42 Sasaran 5 : Terwujudnya pengelolaan industri dan perdagangan yang berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat guna

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PRDB

% 20,36 20,12 28,20* 140,16% 20,63 BAIK (Λ)

2. Cakupan bina kelompok pedagang

% 4 4 4 100,00% 20 BAIK (V)

3. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

% 2,98 2,91 4,05* 139,18% 3,01 BAIK (Λ)

4. Cakupan bina kelompok pengrajin

% 2,49 0,84 1,9 226,19% 13,23 BAIK (Λ)

5. Jumlah produk unggulan yang berstandar mutu

Buah 0 1 0 0,00% 15 KURANG (X)

Rata-rata capaian sasaran 5 116,34% BAIK Dinas : Dinas Perindag, Bappeda Kabupaten Cianjur dan BPS Kabupaten Cianjur * : angka sementara Λ : melebihi target V : memenuhi target

Page 100: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 83

X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 5 misi 3:

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 5 misi

3 yaitu 116,34%. Dari 5 indikator yang ditetapkan, 4 indikator termasuk dalam

kriteria BAIK, 1 indikator termasuk dalam kriteria KURANG dan 3 indikator telah

melebihi target yang telah ditetapkan, 1 indikator telah memenuhi target yang

telah ditetapkan, iindikator belum mecapai target yang telah ditetapkan.

Hasil Tahun 2013 :

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mengalami peningkatan dari

20,36% pada tahun 2012 menjadi 28,20%* pada tahun 2013 dan telah melebihi

target yang telah ditetapkan. Dari target 20,12% dapat direalisasikan 28,20%

dengan capaian kinerja 140,16% termasuk dalam kriteria BAIK. Meningkatnya

sektor perdagangan ditunjang oleh adanya peningkatan produksi di sektor riil

dan juga peningkatan konsumsi masyarakat. Sektor ini menjadi salah satu

barometer bergeraknya roda perekonomian. Adapun capaian kinerja terhadap

target akhir tahun 2016 yaitu 136,69%, dengan demikian capaian kinerja tahun

2013 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi

penetapan target tahun berikutnya.

Cakupan bina kelompok pedagang pada tahun 2013 mengalami

peningkatan menjadi 4% dan telah memenuhi target kinerja yang telah

ditetapkan. Dari target 4% dapat direalisasikan 4% dengan capaian kinerja

100% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target

akhir tahun 2016 yaitu 20%.

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami peningkatan dari

2,98% pada tahun 2012 menjadi 4,05% pada tahun 2013 dan telah melebihi

target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 2,91% dapat direalisasikan

4,05% dengan capaian kinerja 139,18% termasuk dalam kriteria BAIK.

Peningkatan tersebut didukung oleh adanya pembinaan UKM disektor industri

dengan meningkatkan kemampuan SDM dan pangsa pasar dan meningkatnya

permintaan konsumen. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016

yaitu 134,55%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2013 telah melebihi

Page 101: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 84

target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target tahun

berikutnya.

Cakupan bina kelompok pengrajin mengalami peningkatan dari 1,65% pada

tahun 2012 menjadi 1,9% pada tahun 2013 dan telah melebihi target yang telah

ditetapkan. Dari target 0,84% dapat direalisasikan 1,9% dengan capaian kinerja

226,19%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu

33,18%.

Capaian kinerja jumlah produk unggulan yang berstandar mutu yaitu 0%

termasuk dalam kriteria KURANG, dari target 1 buah belum dapat direalisasikan.

Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 0%.

Tabel 3.43 Sasaran 6 : Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Jumlah peningkatan angka investasi

Triliyun 0.96 1,22 1,149 94,18% 1,34 BAIK (X)

2. Peningkatan transmigrasi swakarsa

KK 0 0 0 100,00% 200 BAIK (V)

Rata-rata sasaran 6 97,09% BAIK Sumber : BPPTPM, Dinas Sosnakertrans Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 6 misi 3 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 6 misi

3 yaitu 97,09% termasuk dalam kriteria BAIK. Kedua indikator kinerja yang

ditetapkan seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator memenuhi

target kinerja yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya belum memenuhi

target yang telah ditetapkan.

Hasil Tahun 2013 :

Jumlah peningkatan angka investasi mengalami peningkatan dari 0,96

Triliyun pada tahun 2012 menjadi 1,149 Triliyun walaupun belum memenuhi

target yang telah ditetapkan. Dari target 1,22 Triliyun dapat direalisasikan 1,149

Page 102: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 85

Triliyun dengan capaian kinerja 94,18% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun

capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 85,75%.

Transmigrasi merupakan upaya pemindahan penduduk miskin dari

Kabupaten Cianjur ke luar Provinsi Jawa Barat. Lokasi yang sering menerima

calon transmigran asal Kabupaten Cianjur adalah di wilayah Kalimantan,

Sulawesi dan Sumatera. Transmigrasi ini terbagi menjadi beberapa jenis antara

lain transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa. Transmigrasi umum adalah

transmigrasi yang seluruh proses relokasi transmigran dari mulai pendaftaran,

pemberangkatan dan sarana prasarana di lokasi transmigrasi seluruhnya

dibiayai oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Daerah.

Sedangkan transmigrasi swakarsa adalah transmigrasi yang proses relokasi

transmigrannya menggunakan biaya pribadi, hal ini menjadi sangat sulit karena

faktor awal masyarakat mengikuti program transmigrasi disebabkan oleh

kemiskinan dan faktor ekonomi. Untuk Indikator peningkatan transmigrasi

swakarsa selama tahun 2013 memang tidak ada target dan realisasi. Animo

masyarakat untuk ikut transmigrasi sangat tinggi tetapi bukan swakarsa, mereka

tetap mengharapkan dibiayai oleh pemerintah. Yang menjadi hambatan adalah

kuota transmigran tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

Pada tahun 2012, dari target 40 KK yang dapat mengikuti program

transmigrasi umum, hanya direalisasikan sebanyak 35 KK dengan rincian 10 KK

ditempatkan di UPT Sei Pelang Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat,

11 KK ditempatkan di UPT Sei Bulan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan

Barat, 14 KK ditempatkan di UPT Dadahup C4 Kabupaten Kapuas Provinsi

Kalimantan Tengah. Masih ada 5 KK lagi yang ditangguhkan keberangkatannya

ke Sei Pelang Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat karena sarana

dan prasarana yang belum siap. Sedangkan pada tahun 2013 mengalami

peningkatan, dari target 44 KK dapat direalisasikan 100% termasuk dalam

kriteria BAIK. Jumlah transmigran asal Kabupaten Cianjur sebanyak 44 KK

ditempatkan di lokasi Sungai Pelang Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan

Barat sebanyak 5 KK, di lokasi Keliling Semulung Kabupaten Kapuas Hulu

Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 14 KK, di lokasi Telang Siong Kabupaten

Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 10 KK dan di lokasi Jud

Nganti Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 15 KK.

Page 103: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 86

Tabel 3.44 Sasaran 7 : Terwujudnya iklim investasi yang sehat

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Lama proses perijinan (rata-rata)

Hari 10 5 5 100,00% 5 BAIK (V)

2. Jumlah regulasi yang mendukung iklim usaha

buah 3 5 4 80,00% 1 CUKUP (X)

3. Persentase tenaga kerja terserap di sektor formal dan informal dibandingkan penduduk usia kerja

% 3,34 5,53 4,20 75,95% 6,91 CUKUP (X)

4. Jumlah tenaga kerja peserta jamsostek

orang 15.840 20.000 20.900 104,50% 35.195 BAIK (Λ)

Rata-rata capaian sasaran 7 misi 3 90,11% BAIK Sumber : BPPTPM, Dinas Sosnakertrans Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 7 misi 3 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 7 misi

3 yaitu 90,11% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 4 indikator kinerja yang

ditetapkan, diperoleh capaian 2 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, dan 2

indikator termasuk dalam kriteria CUKUP. Dari 4 indikator tersebut, 1 indikator

telah melebihi target yang telah ditetapkan, 1 indikator telah memenuhi target

yang telah ditetapkan dan 2 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah

ditetapkan.

Hasil Tahun 2013 :

Rata-rata lama proses perijinan mengalami peningkatan dari 10 hari pada

tahun 2012 menjadi 5 hari pada tahun 2013 dan telah memenuhi target yang

telah ditetapkan. Dari target 5 hari dapat direalisasikan 5 hari dengan capaian

kinerja 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap

target akhir tahun 2016 yaitu 100%, dengan demikian capaian kinerja tahun

Page 104: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 87

2013 telah memenuhi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi

pada penetapan target tahun berikutnya.

Jumlah regulasi yang mendukung iklim usaha pada tahun 2013 bertambah 4

buah dari 2 buah pada tahun 2012, namun belum memenuhi target yang telah

ditetapkan. Dari target 5 buah dapat direalisasikan 4 buah dengan capaian

kinerja 80% termasuk dalam kriteria CUKUP. Adapun capaian kinerja terhadap

target akhir tahun 2016 yaitu 600% dengan demikian, capaian kinerja tahun

2013 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi

penetapan target kinerja tahun berikutnya.

Persentase tenaga kerja yang terserap disektor formal dan informal

dibandingkan penduduk usia kerja mengalami peningkatan dari 3,34% pada

tahun 2012 menjadi 4,20% pada tahun 2013, namun belum memenuhi target

kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 5,53% dapat direalisasikan 4,20%

dengan capaian kinerja 75,95% termasuk dalam kriteria CUKUP. Peningkatan

tersebut didukung oleh adanya penyelenggaraan pelatihan, pemberdayaan

maupun pemberian kerja sementara (padat karya) dengan sumber anggaran

dari APBD maupun APBN. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun

2016 yaitu 60,78%

Jumlah tenaga kerja peserta jamsostek mengalami peningkatan dari 15.840

orang pada tahun 2012 menjadi 20.900 orang pada tahun 2013 dan telah

melebihi target yang telah ditentukan. Dari target 20.000 orang dapat

direalisasikan 20.900 orang dengan capaian kinerja 104,50% termasuk dalam

kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu

59,38%.

Tabel 3.45 Sasaran 8 : Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Cakupan bina kelompok nelayan

% 40 25 20,24 80,96% 25 CUKUP (X)

2. Produksi perikanan kelompok

% 0,52 0,25 0,42 168,00% 0,22 BAIK (Λ)

Page 105: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 88

nelayan

3. Ketersediaan kebijakan, rencana dan program yang dirumuskan untuk pengembangan pemanfaatan dan pengelolaan potensi pesisir dan kelautan

Dok 0 3 0 0,00% 3 KURANG (X)

Rata-rata capaian sasaran 8 misi 3 82,99% CUKUP Sumber : Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 8 misi 3 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 8 misi

3 yaitu 82,99% termasuk dalam kriteria CUKUP. Dari 3 indikator kinerja yang

ditetapkan, 1 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan telah melebihi target

yang telah ditetapkan, 2 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah

ditetapkan termasuk dalam kriteria CUKUP dan KURANG.

Hasil Tahun 2013 :

Cakupan bina kelompok nelayan mengalami penurunan dari 40% pada tahun

2012 menjadi 20,24% pada tahun 2013 dan belum memenuhi target kinerja

yang telah ditetapkan. Dari target 25% dapat direalisasikan 20,24% dengan

capaian kinerja 80,96% termasuk dalam kriteria CUKUP.

Produksi perikanan kelompok nelayan pun mengalami penurunan dari 0,52%

pada tahun 2012 menjadi 0,42% pada tahun 2013, namun telah melabihi target

kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 0,25% dapat direalisasikan 0,42%

dengan realisasi 168% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja

terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 190,91%, dengan demikian capaian

kinerja tahun 2013 telah melebihi target akhir tahun 2016, sehingga perlu

adanya evaluasi penetapan target kinerja pada tahun berikutnya.

Ketersediaan kebijakan, rencana dan program yang dirumuskan untuk

pengembangan pemanfaatan dan pengelolaan potensi pesisir dan kelautan

pada tahun 2013 tidak ada peningkatan dari tahun 2012, dari target 3 dokumen

Page 106: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 89

tidak dapat direalisasikan dengan capaian kinerja 0%. Adapun capaian kinerja

terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 0%.

Tabel 3.46 Sasaran 9 : Menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemanfaatan ruang untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Meningkatnya jumlah kawasan yang memiliki perencanaan teknis ruang yang diPERDAkan

dok 0 4 5 125,00% 44 BAIK (Λ)

2. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur

desa 0 0 0 100,00% 20 BAIK (V)

3. Ketaatan terhadap RTRW

% 95 95 95 100,00% 100 BAIK (V)

Rata-rata capaian sasaran 9 misi 3 108,33% BAIK Sumber : BAPPEDA, Dinas Tarkim Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 9 misi 3 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 9 misi

3 mencapai 108,33% termasuk dalam kriteria BAIK. Seluruh indikator kinerja

yang telah ditetapkan termasuk dalam kriteria BAIK, Selanjutnya 2 indikator

telah memenuhi target yang telah ditentukan dan 1 indikator lainnya telah

melebihi target yang telah ditentukan.

Hasil Tahun 2013 :

Capaian kinerja meningkatnya jumlah kawasan yang memiliki perencanaan

teknis ruang yang diPERDAkan pada tahun 2013 mencapai 125%. Dari target 4

dokumen dapat direalisasikan 5 dokumen. Capaian tersebut mengalami

peningkatan dari tahun sebelumnya. Adapun capaian kinerja terhadap target

akhir tahun 2016 mencapai 11,36%.

Page 107: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 90

Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Cianjur pada tahun 2013 belum direalisasikan karena memang belum

ditargetkan sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Adapun capaian

kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 0%.

Capaian ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2013 mencapai 100% dari

target 95% dapat direalisasikan 95%. Ketaatan tersebut dapat dilihat dari

rekomendasi yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Cianjur atas usulan

perijinan dan penanaman modal yang disesuaikan dengan Perda RTRW.

Apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap RTRW, kemungkinan perijinan yang

dikeluarkan sebelum adanya Perda RTRW. Adapun capaian kinerja terhadap

target akhir tahun 2016 mencapai 95%.

Tabel 3.47 Sasaran 10 : Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Persentase berkurangnya penambang liar

% 0 100 73,87 73,87% 100 CUKUP (X)

2. Persentase pengambilan air sesuai dengan perijinan yang berlaku

% 100 100 100 100,00% 100 BAIK (V)

3. Jumlah rencana usaha/kegiatan dan pembangunan yang dilengkapi dengan dok LH (AMDAL/UKL/UPL/SPL)

Buah 327

12 78 650,00% 300 BAIK (Λ)

4. RTH per satuan luas wilayah perkotaan (rata-rata)

% 14,77 13,5 14,90 110,37% 12 BAIK (Λ)

5. Persentase penanganan sampah

% 42 15 5 33,33% 65,2 KURANG (X)

6. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

% 28,68 22 28,38 71,00% 13 CUKUP (X)

7. Terpeliharanya % 0,93 1 0,83 83,00% 5 CUKUP

Page 108: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 91

konservasi kawasan lindung

(X)

8. Jumlah ketersediaan dok perencanaan sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan (dok)

dok 4 2 3 150,00% 10 BAIK (Λ)

Rata-rata capaian sasaran 10 misi 3 158,95% BAIK Sumber : BAPPEDA, Dinas Tarkim Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 10 misi 3 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 10 misi

3 yaitu 158,95% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 8 indikator yang telah

ditetapkan 4 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 3 indikator termasuk dalam

kriteria CUKUP dan 1 indikator lainnya termasuk dalam kriteria KURANG.

Selanjutnya 3 indikator telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan, 1

indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 4 indikator belum

memenuhi target yang telah ditetapkan.

Hasil tahun 2013 :

Persentase berkurangnya penambang liar pada tahun 2013 adalah 73,87%,

dari target 100% dapat direalisasikan 73,87% termasuk dalam kriteria CUKUP.

Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 73,87%.

Persentase pengambilan air sesuai dengan perijinan yang berlaku pada tahun

2013 sebesar 100% termasuk dalam kriteria BAIK, dari 28 permohonan ijin dan

seluruhnya telah diterbitkan.

Jumlah rencana usaha/kegiatan dan pembangunan yang dilengkapi dengan

dokumen LH pada tahun 2013 bertambah 78 buah dari 327 buah pada tahun

2012 dan telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 12 buah

dapat direalisasikan 78 buah dengan capain kinerja 650%. Peningkatan tersebut

disebabkan karena banyaknya jumlah pemilik/penanggungjawab kegiatan usaha

yang mengajukan perijinan legalitas kegiatan usahanya, serta meningkatnya

Page 109: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 92

pemahaman dan kesadaran penanggung jawab kegiatan tersebut untuk

menyusun dokumen lingkungan hidup sebagai bagian dari perencanaan

kegiatannya yang merupakan salah satu prasyarat untuk mengurus ijin

operasional yang dibutuhkan dari Dinas/Instansi terkait. Hal ini juga

mengindikasikan banyaknya investasi usaha/kegiatan yang muncul selama

tahun 2013 dan menunjukan komitmen dari pejabat yang berwenang

mengeluarkan ijin operasional usaha/kegiatan untuk turut serta menjaga

kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Luas eksisting RTH di kawasan perkotaan mengalami peningkatan 35,359 ha

dari seluas 3.876,3 ha pada tahun 2012 menjadi 3.911,659 ha dari total luas

kawasan perkotaan seluas 26.248 ha yang meliputi Kecamatan Cianjur

(ditambah beberapa desa di Kecamatan Karangtengah dan Cilaku),

Warungkondang, Ciranjang, Pagelaran, Sindangbarang Sukanagara Pacet,

Cipanas dan Cidaun. Dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 110,37%.

Capaian tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan baik tahun 2013

maupun target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan

target pada tahun berikutnya.

Persentase penanganan sampah mengalami peningkatan dari 42% menjadi

47% pada tahun 2013, namun belum memenuhi target kinerja yang telah

ditetapkan. Dari target 15% dapat direalisasikan 5% dengan capaian kinerja

33,33%. Belum terpenuhinya target kinerja yang telah ditetapkan dikarenakan

sarana pengangkut sampah yang ada masih belum memadai walaupun pada

tahun 2012 telah dilakkan penambahan jumlah sarana pengangkut sampah dari

19 unit menjadi 21 unit dengan kondisi :

Baik : 2 Unit

Sedang : 17 Unit

Rusak : 2 Unit

Dengan kindisi sarana yang ada tersebut, cakupan wilayah penanganan

sampah di Kabupaten Cianjur baru 11 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Haurwangi

2. Kecamatan Ciranjang

3. Kecamatan Karangtengah

Page 110: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 93

4. Kecamatan Sukaluyu

5. Kecamatan Cugenang

6. Kecamatan Pacet

7. Kecamatan Gekbrong

8. Kecamatan Cilaku

9. Kecamatan Warungkondang

10. Kecamatan Cianjur

11. Kecamatan Cipanas

Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 72,08%.

Realisasi kinerja tempat pembuangan sampah per satuan penduduk pada

tahun 2013 mencapai 28,38 % diperoleh dari kapasitas TPS dalam kurun waktu

5 tahun yaitu 638.750 m³ dibagi jumlah penduduk yaitu 2.250.305 jiwa

mengalami peningkatan dari tahun 2012. Dengan demikian capaian kinerjanya

yaitu 71,00%.

Terpeliharanya konservasi kawasan lindung mengalami peningkatan dari

0,93% pada tahun 2012 menjadi 1,76% pada tahun 2013, namun belum

memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 1% dapat

direalisasikan 0,83% dengan capaian kinerja 83% termasuk dalam kriteria

CUKUP. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 35,2%.

Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan sebagai bahan pengambilan

kebijakan dibidang kehutanan dan perkebunan mengalami peningkatan dari 4

dokumen pada tahun 2012 menjadi 7 dokumen pada tahun 2013 dan telah

melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 2 dokumen dapat

direalisasikan 3 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 150% termasuk

dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016

yaitu 70%.

Tabel 3.48

Sasaran 11 : Berkembangnya wilayah dengan didukung oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Ketersediaan sarana dan

% 12,5 2,23 12,5 560,54% 60 BAIK (Λ)

Page 111: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 94

prasarana utilitas pendukung kegiatan pusat pelayanan

2. Tersusunnya informasi data teknis jalan dan jembatan

Ruas jalan

60 30 30 100,00% 30 BAIK (V)

3. Terwujudnya perencanaan jalan sesuai dengan program penanganan jalan

Dok 1 0 0 100,00% 1 BAIK (V)

4. Kondisi infrastruktur jalan dalam rangka pengembangan jaringan jalan strategis (jalan mantap)

% 12,55 15,28 13,19 86.32% - BAIK (X)

5. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

% 55,75 57,72 55,80 97,00% 60,72 BAIK (X)

6. Luas kawasan kumuh

% 2,57 1,73 2,56 52,02% - KURANG (X)

7. Rumah layak huni

% 74,30 20 23,5 117,50% 100 BAIK (Λ)

8. Tersedianya database jalan lingkungan dan jalan setapak

Kec 14 16 14 87,5% 32 BAIK (X)

9. Persentase terselenggaranya pelayanan pembangunan gedung pemerintah

% 40 100 88,89 88,89% 80 BAIK (V)

10. Persentase cakupan ketersediaan prasarana perhubungan

% 27,78 14 5 35,71% 47 KURANG (X)

11. Persentase cakupan ketersediaan dok acuan dan database bahan kebijakan

% 5,56 28,33 56,66 200,00% 100 BAIK (Λ)

12. Persentase cakupan ketersediaan fasilitas

% 54,45 33 13 39,39% 83 KURANG (X)

13. Efektivitas pelayanan

% 83,33 87 87 100,00% 96,67 BAIK (V)

Page 112: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 95

angkutan

14. Persentase upaya perwujudan ketertiban lalu lintas

% 64 85 85 100,00% 100 BAIK (V)

15. Persentase tingkat upaya kelaikan keselamatan kendaraan

% 83,33 87,4 86,58 99,06% 100 BAIK (X)

16. Persentase cakupan keandalan prasarana dan fasilitas

% 41,59 49,56 43,18 87,13% 61,46 CUKUP (X)

17. Penataan pemakaman muslim dan non muslim

Ha 2,8 1 0 0,00% 5 KURANG (X)

18. Luas tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum dan kepentingan sosial

M2 44.822 64.687 64.243 99,31% - BAIK (X)

Rata-rata capaian sasaran 10 misi 3 113,89% BAIK Sumber : BPPTPM, Dinas Sosnakertrans Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 11 misi 3 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 11 misi

3 mencapai 113,89% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 18 indikator yang telah

ditetapkan 12 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator termasuk

dalam kriteria CUKUP dan 4 indikator lainnya termasuk dalam kriteria KURANG.

Selanjutnya 3 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, 4 indikator

telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 11 indikator belum memenuhi

target yang telah ditetapkan.

Hasil Tahun 2013 :

Ketersediaan sarana dan prasarana utilitas pendukung kegiatan pusat

pelayanan pada tahun 2013 mengalami peningkatan bertambah 12,5% dari

tahun 2012 atau menjadi 25%. Dari target 2,23% dapat direalisasikan 12,5%,

dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 560,54% termasuk dalam kriteria

BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 41,67%.

Page 113: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 96

Tersusunnya informasi data teknis jalan dan jembatan pada tahun 2013

adalah 30 ruas jalan dari target 30 ruas jalan dengan capaian kinerja 100%

termasuk dalam kriteria BAIK.

Perencanaan jalan sesuai dengan program penanganan jalan pada dasarnya

sudah dilaksanakan pada tahun 2011, dengan demikian capaian kinerja pada

tahun 2013 mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian

kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 100%, capaian kinerja tahun 2013

tersebut telah memenuhi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya

evaluasi penetapan target pada tahun berikutnya.

Kondisi infrastruktur jalan dalam rangka pengembangan jaringan jalan

strategis (jalan mantap) mengalami peningkatan dari 12,5% pada tahun 2012

menjadi 13,19%, namun belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Dari target 15,28% dapat direalisasikan 13,19% dengan capaian kinerja 86,32%

termasuk dalam kriterian BAIK. Tidak terpenuhinya target yang telah ditetapkan

tersebut diakibatkan adanya keterbatasan biaya pemeliharaan dan curah hujan

yang cukup tinggi sehingga kondisi jalan menjadi mudah rusak.

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik mengalami peningkatan

dari 55,75% pada tahun 2012 menjadi 55,80%, namun belum memenuhi target

kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 55,72% dapat direalisasikan 55,80%

dengan capaian kinerja 96,67% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian

kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 91,90%.

Luas kawasan kumuh mengalami peningkatan dari 2,57% pada tahun 2012

menjadi 2,56%, namun belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Dari target 1,73% dapat direalisasikan 2,56% dengan capaian kinerja 52,02%

termasuk dalam kriteria KURANG.

Jumlah rumah layak huni mengalami peningkatan dari 74,30% pada tahun

2012 menjadi 97,80% dan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari

target 20% dapat direalisasikan 23,5% dengan capaian kinerja 117,50%

termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir

tahun 2016 mencapai 97,80%.

Page 114: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 97

Database jalan lingkungan dan jalan setapak yang tersedia bertambah dari 14

kecamatan pada tahun 2012 menjadi 28 kecamatan pada tahun 2013, namun

belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target sebanyak 16

kecamatan dapat direalisasikan sebanyak 14 kecamatan dengan capaian kinerja

87,50% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target

akhir tahun 2016 mencapai 87,50%.

Persentase terselenggaranya pelayanan pembangunan gedung pemerintah

pada tahun 2013 mencapai 88,89% termasuk dalam kriteria BAIK, dari target

100% dapat direalisasikan 88,89%. Adapun capaian kinerja terhadap target

akhir tahun 2016 yaitu 111,11%, dengan demikian capaian tahun 2013 telah

melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan

target pada tahun berikutnya.

Persentase cakupan ketersediaan prasarana perhubungan mengalami

peningkatan dari 27,78% pada tahun 2012 menjadi 32,78%, namun belum

memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 14% dapat

direalisasikan 5% dengan capaian kinerja 35,71% termasuk dalam kriteria

KURANG. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 masih

69,74%.

Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan dan database bahan

kebijakan mengalami peningkatan dari 5,56% pada tahun 2012 menjadi 62,22%

pada tahun 2013 dan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target

28,33% dapat direalisasikan 56,66% dengan capaian kinerja 200% termasuk

dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016

juga masih 62,22%.

Target kinerja persentase cakupan ketersediaan fasilitas mengalami

peningkatan dari 54,45% pada tahun 2012 menjadi 67,45% pada tahun 2013,

namun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target 33% dapat

direalisasikan 13% dengan capaian kinerja 39,39% termasuk dalam kriteria

KURANG. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu

81,26%.

Target kinerja efektivitas pelayanan angkutan mengalami peningkatan dari

83,33% pada tahun 2012 menjadi 87% pada tahun 2013 dan telah memenuhi

Page 115: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 98

target kinerja yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja 100% termasuk

dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016

mencapai 90,00%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2013 telah melebihi

target kinerja akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi pada penetapan

target tahun berikutnya.

Target kinerja persentase upaya perwujudan ketertiban lalu lintas mengalami

peningkatan dari 64% pada tahun 2012 menjadi 85% pada tahun 2013 dan telah

memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 85% dapat

direalisasikan 85% dengan capaian kinerja 100% termasuk dalam kriteria BAIK.

Adapun capaian kinerja terhadap target kinerja akhir tahun 2016 yaitu 85%.

Target kinerja persentase upaya kelaikan keselamatan kendaraan mengalami

penurunan dari 83,33% pada tahun 2012 menjadi 86,56% pada tahun 2013 dan

belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 87,4% dapat

direalisasikan 86,56% dengan capaian kinerja 99,06% termasuk dalam kriteria

CUKUP. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 99,06%.

Target kinerja persentase cakupan keandalan prasarana dan fasilitas

mengalami peningkatan dari 41,59% pada tahun 2012 menjadi 43,18%, namun

belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 49,56% dapat

direalisasikan 43,18% dengan capaian kinerja 87,14% termasuk dalam kriteria

KURANG. Adapun capaian kinerja terhadap terget akhir tahun 2016 mencapai

70,26%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2013 telah melebihi target

kinerja akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi pada penetapan target

tahun berikutnya.

Luas areal pemakaman muslim dan non muslim pada tahun 2013 belum

mengalami peningkatan dari tahun 2012. Kondisi luas areal pemakaman muslim

dan non muslim sampai dengan tahun 2013 masih seluas 3,8 ha. Hal ini

dikarenakan pada tahun 2013 tidak dilaksanakan penambahan luasan tetapi

lebih fokus kepada penataan atas lokasi pemakaman yang dibebaskan pada

tahun 2012. Adapun capaian kinerja terhadap tahun akhir tahun 2016 mencapai

76%.

Tanah yang telah dibebaskan untuk kepentingan umum dan kepentingan

sosial selama tahun 2012 seluas 44.822 m², direncanakan akan meningkat

Page 116: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 99

64.687 m² pada tahun 2013 dan direalisasikan 64.243 m² dengan capaian

kinerja 99,31% termasuk dalam kriteria BAIK.

Tabel 3.49 Sasaran 12 : Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Berkurangnya lahan kritis

Ha 641 1.550 3.332 214,97% 0 BAIK (Λ)

2. Cakupan luas kawasan lindung di luar kawasan hutan

% 15,52 15,89 15,53 97,73% - BAIK (X)

Rata-rata capaian sasaran 11 misi 3 156,35% BAIK Sumber : Dinas Hutbun Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 12 misi 3 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 12 misi

3 yaitu 156,35% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 2 indikator yang telah

ditetapkan, seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK. 1 indikator sudah melebihi

target kinerja yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya belum memenuhi

target kinerja yang telah ditetapkan.

Hasil Tahun 2013 :

Target kinerja berkurangnya lahan kritis mengalami peningkatan dari 641 ha

pada tahun 2012 menjadi 3.332 ha pada tahun 2013 dan telah melebihi target

kinerja yang telah ditetapkan. Dari 1.550 ha dapat direalisasikan 3.332 ha

dengan capaian kinerja 214,97% termasuk dalam kriteria BAIK. Berdasarkan

hasil ground check lapangan yang bekerja sama dengan Balai Pengelelaan DAS

Citarum-Ciliwung Kementrian Kehutanan, pada awal tahun 2013 diperoleh data

bahwa luasan lahan kritis mencapai 93.061,60 ha yang tersebar di seluruh

wilayah Kabupaten Cianjur. Penanganan lahan kritis seluas 3.332 ha tersebut

dilaksanakan di 26 kecamatan dengan pendanaan yang berasal dari APBN

APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Dengan demikian luas lahan kritis pada

tahun 2013 seluas 89.729,60 ha, rinciannya dapat dilihat pada tabel sebagai

berikut :

Page 117: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 100

Tabel 3.50 Luas Lahan Kritis Per Kecamatan di Kabupaten Cianjur

No Kecamatan Luas Lahan Kritis Awal Tahun 2013 (ha)

Penanaman Tahun 2013 (ha)

Sisa Lahan Kritis (ha)

1 Agrabinta 8.567,96 77,00 8.490,96

2 Leles 4.584,90 55,00 4.529,90

3 Sindangbarang 4.565,53 195,00 4.370,53

4 Cidaun 5.629,99 215,00 5.414,99

5 Naringgul 3.818,63 120,00 3.698,63

6 Cibinong 13.857,22 95,00 13.762,22

7 Cikadu 1.073,60 140,00 933,60

8 Tanggeung 143,21 0,00 143,21

9 Pasirkuda 933,65 20,00 913,65

10 Kadupandak 256,93 95,00 161,93

11 Cijati 2.048,21 120,00 1.928,21

12. Takokak 2.012,96 240,00 1.772,96

13 Sukanagara 7.144,41 15,00 7.129,41

14 Pagelaran 5.119,92 235,00 4.884,92

15 Campaka 4.802,22 260,00 4.542,22

16 Campakamulya 1.596,77 65,00 1.531,77

17 Cibeber 3.007,51 470,00 2.537,51

18 Warungkondang 2.247,91 0,00 2.247,91

19 Gekbrong 160,58 80,00 80,58

20 Cilaku 1.733,29 260,00 1.473,29

21 Sukaluyu 1.555,53 120,00 1.435,53

22 Bojongpicung 184,39 0,00 184,39

23 Haurwangi 207,76 80,00 127,76

24 Ciranjang 491,00 80,00 411,00

25 Mande 195,70 80,00 115,70

26 Karangtengah 1.914,65 80,00 1.834,65

27 Cianjur 908,48 0,00 908,48

28 Pacet 2.271,13 0,00 2.271,13

29 Cipanas 3.927,56 40,00 3.887,56

30 Cugenang 862,72 80,00 782,72

31 Sukaresmi 1.872,74 0,00 1.872,74

32 Cikalongkulon 5.365,54 15,00 5.349,54

Jumlah 93.061,60 3.332,00 89.729,60 Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur

Berdasarkan Keppres 32 Tahun 1990, yang dimaksud dengan kawasan

lindung yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan

hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta

budaya guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Menindaklanjuti keppres

tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Peraturan Daerah Kabupaten

Page 118: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 101

Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang RTRW Tahun 2013-2031 menetapkan

perwujudan kawasan lindung di Kabupaten Cianjur seluas kurang lebih 60%

pada tahun 2031. Pada dasarnya peningkatan kawasan lindung di luar kawasan

hutan dihitung berdasarkan pengurangan persentase cakupan kawasan lindung

di luar kawasan hutan pada tahun 2013 dengan tahun 2012. Cakupan luas

kawasan lindung di luar kawasan hutan pada tahun 2012 adalah 15,69% atau

seluas 8.265,09 ha dari total luas kawasan lindung di luar hutan seluas

53.221,55 ha, sedangan pada tahun 2013 adalah 15,53% atau 8.265,27 dari

total luas kawasan lindung 53.221,73 ha dengan capaian kinerja 97,73% dari

target 15,89% Peningkatan tersebut didukung dengan adanya pelaksanaan

program konservasi dan sumber daya hutan melalui kegiatan perlindungan

sumber mata air, pemeliharaan dan penataan hutan kota, pemeliharaan kanan

kiri jalan (kakija), pembangunan hutan kota, penanaman kanan kiri jalan (kakija).

Evaluasi Pencapaian Misi 4

Tabel 3.51 Sasaran 1 : Terwujudnya dan terimplementasikannya perangkat transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumber daya aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan cerdas, terampil, memiliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, inovatif, disiplin, berorientasi pada pembangunan dan masa depan serta berakhlak mulia

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Berkurangnya pelanggaran disiplin PNS

Kasus 15 15 4 26,67% 10 KURANG (X)

2. Persentase jumlah pejabat yang sudah

% 20 60 43,27 72,12% 90 CUKUP (X)

MISI 4 •Memantapkan pelaksanaan

reformasi birokrasi

Page 119: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 102

mengikuti diklat kepemimpinan

3. Persentase pegawai yang mengikuti diklat prajabatan tepat waktu

% 100 100 100 100% 100 BAIK (V)

4. Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis

orang 622 150 235 156,67% 350 BAIK (Λ)

Rata-rata capaian sasaran 1 misi 4 88,86% BAIK Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 1 misi 4 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 1 misi

4 yaitu 88,86% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 4 indikator yang telah

ditetapkan terdapat 2 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan telah melabihi

dan memenuhi target yang telah ditetapkan, sedangkan 1 indikator termasuk

dalam kriteria CUKUP dan 1 indikator lainnya termasuk dalam kriteria KURANG

dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Hasil Tahun 2013 :

Target kinerja berkurangnya pelanggaran disiplin PNS sampai dengan tahun

2016 yaitu 10 kasus. Adapun target yang telah ditetapkan pada tahun 2013 yaitu

15 kasus dengan capaian kinerja 26,67% atau dapat direalisasikan 4 kasus

karena selama tahun 2013 kasus pelanggaran disiplin PNS tersebut masih

dalam proses dan belum dijatuhi hukuman pelanggaran disiplin. Adapun

capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 pun masih 40%, dengan

demikian perlu adanya evaluasi pada penetapan tahun berikutnya karena target

tahun 2013 melebihi target akhir tahun 2016.

Persentase jumlah pejabat yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan pada

tahun 2013 mencapai 43,27% dari target 60%. Dengan demikian capaian

kinerjanya mencapai 72,12% termasuk dalam kriteria CUKUP sehingga hasil

sampai dengan tahun 2013 menjadi 63,27%. Adapun capaian kinerja terhadap

target akhir tahin 2016 mencapai 70,30%.

Page 120: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 103

Persentase pegawai yang mengikuti diklat prajabatan tepat waktu pada tahun

2013 mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Target tersebut merupakan

target tahunan, sehingga setiap tahun ditargetkan 100%.

Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis pada tahun 2013 mengalami

penurunan dari 622 pada tahun 2012 menjadi 235 orang pada tahun 2013,

namun telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 150 orang

dapat direalisasikan 235 orang dengan capaian kinerja 156,67% termasuk

dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016

mencapai 67,14%.

Tabel 3.52 Sasaran 2 : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Ketersediaan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel untuk disampaikan ke publik

Ada/ tidak

Ada Ada Ada 100% Ada BAIK (V)

2. Perda pertanggungjawaban APBD tepat waktu

31 Juli 10 Agustus

2012

31 Juli 2013

15 Juli 2013

151,61% 31 Juli BAIK (Λ)

3. Peningkatan pernyataan opini BPK

Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian)

WDP (Wajar Dengan Pengecualian)

WDP (Wajar Dengan Pengecualian)

100,00% WTP (Wajar Tanpa

Pengecualian)

BAIK (V)

4. Rasio belanja tidak langsung (belanja pegawai) thd total belanja daerah

% 50,8

59,6 51,36 113,83% 59,2 BAIK (Λ)

5. Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah

% 37,12 40,4 34,73 85,97% 40,8 BAIK (X)

6. Sertifikasi aset (tanah) milik daerah

% 49,50 57,50 50,52 87,86% - BAIK (V)

Page 121: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 104

7. Meningkatnya pendapatan asli daerah

Milyar Rp

185.972.763.885,60

179.507.977.38

2,21

266.100.616.612,20

148,24% 277.771.207.555,97

BAIK (Λ)

8. Tersedianya dok RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Ada/ tidak

Ada Ada Ada 100,00% Ada BAIK (V)

9. Tersedianya dok RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Ada/ tidak

Ada Ada Ada 100,00% Ada BAIK (V)

10. Tersedianya dok RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Ada/ tidak

Ada Ada Ada 100,00% Ada BAIK (V)

11. Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD

% 75 100 100 100,00% 100 BAIK (V)

12. Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak

Rp 58.317.091.580

70.195.751.342,36

72.857.958.181,75

103,79% 87.152.376.400

BAIK (Λ)

Rata-rata capaian sasaran 2 misi 4 107,61% BAIK Sumber : Inspektorat Daerah, DPKAD, Bappeda dan Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 2 misi 4 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 2 misi

4 yaitu 107,61% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 12 indikator yang telah

ditetapkan seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 4 indikator telah melebihi

target yang telah ditetapkan, 5 indikator telah memenuhi target yang telah

ditetapkan dan 7 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Hasil Tahun 2013 :

Pada tahun 2013 telah tersedia laporan pertanggungjawaban yang

transparan dan akuntabel untuk disampaikan ke publik, dengan demikian

capaian kinerjanya menjadi 100%.

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 memang belum tepat waktu, dari

target ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2012 baru dapat direalisasikan pada

tanggal 10 Agustus 2012. Untuk tahun 2013 mengalami peningkatan dari target

tanggal 31 Juli 2013 dapat direalisasikan tanggal 15 Juli 2013 dengan capaian

kinerja 151,61% termasuk dalam kriteria BAIK.

Page 122: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 105

Target peningkatan pernyataan opini BPK pada tahun 2013 masih sama

dengan tahun seblumnya yaitu WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan dapat

direalisasikan, dengan demikian capaian kinerja mencapai 100% termasuk

dalam kriteria BAIK.

Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah mengalami penurunan

dari 50,8% pada tahun 2012 menjadi 51,36% pada tahun 2013, namun telah

melebihi target yang telah ditentukan. Dari target 59,6% dapat direalisasikan

51,36% dengan capaian kinerja 113,83% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun

capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 113,24%, dengan

demikian capaian kinerja tahun 2013 telah melebihi target akhir tahun 2016

sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target kinerja pada tahun berikutnya.

Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah pada tahun 2013

mengalami penurunan dari 37,12% pada tahun 2012 menjadi 34,73% pada

tahun 2013 dan belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari

target 40,4% dapat direalisasikan 34,73% dengan capaian kinerja 87,86%

termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir

tahun 2016 mencapai 85,12%.

Sertifikasi aset daerah mengalami peningkatan bertambah 1,02% dari 49,50%

pada tahun 2012 menjadi 50,52% pada tahun 2013 dengan capaian kinerja

87,86% termasuk dalam kriteria BAIK. Peningkatan tersebut memang masih

sangat kecil sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut

dikarenakan proses pensertifikatan aset/tanah membutuhkan koordinasi antara

pemerintah daerah dengan instansi vertikal yaitu Badan Pertanahan Nasional

(BPN).

Pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari Rp.185.972.763.885,80

pada tahun 2012 menjadi Rp. 266.084.499.452,00 pada tahun 2013 dan telah

melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target Rp.179.507.977.382,21 dapat

direalisasikan Rp. 266.100.616.612,20 dengan capaian kinerja 148,24%.

Adapun target kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 95,79%.

Dokumen RPJPD Kabupaten Cianjur telah ditetapkan melalui Peraturan

Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025, dengan demikian capaian kinerja

Page 123: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 106

tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda mencapai

100% termasuk dalam kriteria BAIK.

Dokumen RPJMD Kabupaten Cianjur telah ditetapkan melalui Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016, dengan

demikian capaian kinerja tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan

dengan Perda mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK.

Dokumen RKPD Kabupaten Cianjur tahun 2013 telah ditetapkan melalui

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan

Bupati Cianjur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2013 dan dokumen RKPD Kabupaten Cianjur tahun 2014 telah

ditetapkan melalui Peraturan Bupati Cianjur Nomor 19 Tahun 2013 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014. Dengan demikian capaian

kinerja tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada

mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK.

Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD mengalalami peningkatan dari

75% menjadi 100% pada tahun 2013 dan telah memenuhi target kinerja yang

telah ditetapkan. Dari target 100% dapat direalisasikan seluruhnya atau dari 357

program yang terdapat dalam RPJMD seluruh program dijabarkan dalam RKPD.

Pendapatan asli daerah dari sektor pajak mengalami peningkatan Rp.

58.317.091.580,00 pada tahun 2012 menjadi Rp. 72.857.958.181,75 dan telah

melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target Rp. 70.195.751.342,36 dapat

direalisasikan Rp. 72.857.958.181,75 dengan capaian kinerja 103,79% termasuk

dalam kriteria BAIK. Peningkatan tersebut didukung oleh adanya peningkatan

pendapatan pada semua sektor. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir

tahun 2016 mencapai 83,60%.

Page 124: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 107

Tabel 3.53 Sasaran 3 : Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Ketersediaan pengaturan pembentukan organisasi perangkat daerah hasil restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat

Ada/ tidak

Ada Ada Ada 100,00% Ada BAIK (V)

2. Kepemilikan KTP

% 76,37 96,50 76,54 79,32% 86,77 CUKUP (X)

3. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

Rasio 339,47 298,13 405,58 136,04% 303,72 BAIK (Λ)

4. Kepemilikan kartu keluarga

% 73,41 83,01 75,68 91,17% 70,98 BAIK (V)

5. Aspirasi masyarakat yang direkomendasikan pemerintah daerah :

Perda inisiatif Perda 12 5 5 100% 40 BAIK (V)

Perda eksekutif Perda 22 12 14 116,67% 40 BAIK (Λ)

6. Persentase lembaga ekonomi perdesaan yang berkembang sesuai dengan target lima tahun ke depan

% 20 20 20 100,00% 100 BAIK (V)

7. Persentase pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan target lima tahun ke

% 5 5 5 100,00% 25 BAIK (V)

Page 125: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 108

depan

8. Ketersediaan profil desa yang valid

Dok 162 192 54 28,13% 354 KURANG (X)

9. Kebijakan penataan wilayah

Dok 0 1 1 100,00% 1 BAIK (V)

10. Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan

Dok 2 1 2 200,00% 1 BAIK (V)

11. Kebijakan tentang pemerintahan desa

Dok 1 1 1 100,00% 5 BAIK (V)

12. Persentase jumlah rukun tetangga yang kreatif

% 100 100 100 100,00% 100 BAIK (V)

13. Kebijakan kerjasama antar daerah

dok 0 1 1 100,00% 1 BAIK (V)

14. Kebijakan penyelesaian kasus hukum

Kasus 6 7 9 128,57% 25 BAIK (Λ)

15. Kebijakan tentang publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Dok 1 1 1 100,00% 5 BAIK (V)

16. Kebijakan dalam bidang koperasi, perdagangan, perindustrian dan pariwisata

Dok 6 4 10 250,00% 19 BAIK (Λ)

17. Kebijakan di bidang pengembangan pertanian dan agribisnis

Dok 2 1 0 0,00% 5 KURANG (X)

18. Kebijakan di bidang ketahanan pangan

Dok 2 1 0 0,00% 5 KURANG (X)

19. Kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan

Dok 2 1 0 0,00% 5 KURANG (X)

20. Kebijakan di bidang pengembangan perikanan dan peternakan

Dok 2 1 0 0,00% 5 KURANG (X)

21. Kebijakan di bidang sarana dan prasarana

dok 2 1 1 100,00% 5 BAIK (V)

Page 126: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 109

perhubungan

22. Kebijakan di bidang tata ruang dan penyehatan lingkungan

dok 2 1 0 0,00% 5 KURANG (X)

23. Kebijakan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya air dan pertambangan

Dok 2 1 2 200,00% 5 BAIK (Λ)

24. Kebijakan pembangunan daerah

Dok 1 1 2 200,00% 15 BAIK (Λ)

25. Kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan

Dok 1 1 1 100,00% 5 BAIK (V)

26. Kebijakan di bidang pemuda dan olah raga

Dok 0 1 1 100,00% 5 BAIK (V)

27. Kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil

Dok 1 0 0 100,00% 5 BAIK (V)

28. Kebijakan di bidang keluarga berencana

Dok 4 1 4 400,00% 5 BAIK (Λ)

29. Kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Dok 11 1 2 200,00% 5 BAIK (Λ)

30. Kebijakan di bidang kesehatan

Dok 2 1 2 200,00% 5 BAIK (Λ)

31. Kebijakan di bidang ketenagakerjaan

Dok 1 1 0 0,00% 5 KURANG (X)

32. Kebijakan di bidang sosial

Dok 1 1 0 0,00% 5 KURANG (X)

33. Kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah

Dok 6 3 3 100,00% 5 BAIK (V)

34. Kebijakan di bidang pengelolaan barang/aset daerah

Dok 2 1 3 300,00% 5 BAIK (Λ)

35. Kebijakan di bidang kepemerintahan

Dok 2 1 2 200,00% 3 BAIK (V)

Page 127: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 110

yang baik

36. Kebijakan di bidang pelayanan publik

Dok 0 1 2 200,00% 2 BAIK (Λ)

37. Kebijakan penyusunan SOP

Dok 0 1 0 0% 5 KURANG (X)

38. Kebijakan di bidang pengawasan dan akuntabilitas

Dok 1 2 4 100,00% 3 BAIK (V)

39. Jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku

OPD 80 2 2 100,00% 82 BAIK (V)

40. Ketersediaan prasarana pengelolaan arsip

Unit 50 200 150 75,00% 310 CUKUP (X)

41. Jumlah pengelola arsip

Orang 10 32 32 100,00% 23 BAIK (V)

42. Ketersediaan sistem penanganan permasalahan sosial secara preventif dan kuratif

Dok 3 1 1 100,00% 5 BAIK (V)

Rata-rata capaian sasaran 2 misi 4 116,78% BAIK Sumber :Sekretariat Daerah, BPMDKP, Kantor Arpusda, BPBD Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 3 misi 4 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 3 misi

4 mencapai 112,02% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 43 indikator yang telah

ditetapkan 32 indikator termasuk dalam kritaria BAIK, 2 indikator termasuk

dalam kriteria CUKUP, 9 indikator termasuk dalam kriteria KURANG.

Selanjutnya 12 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, 19 indikator

telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 12 indikator belum memenuhi

target yang telah ditetapkan.

Hasil Tahun 2013 :

Pengaturan pembentukan organisasi perangkat daerah hasil restrukturisasi

organisasi birokrasi pemerintah kabupaten yang memenuhi kebutuhan

pelayanan terbaik bagi warga masyarakat telah ditetapkan melalui Peraturan

Page 128: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 111

Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah

Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi Pemerintahan

Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur,

dengan demikian capaian kinerja ketersediaan pengaturan pembentukan

organisasi perangkat daerah hasil restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah

kabupaten yang memenuhi kebutuhan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat

mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK.

Target kepemilikan KTP (e-KTP) pada tahun 2013 yaitu 96,50% atau

1.979.031 orang, dapat direalisasikan 76,54% atau 1.514.707 orang dengan

capaian kinerja 79,32%. Capaian tersebut belum memenuhi target yang telah

ditetapkan, namun mengalami peningkatan dari sapaian tahun 2012 yaitu dari

1.232.909 orang menjadi 1.514.707 orang. Belum terpenuhinya target yang telah

ditetapkan tersebut berkaitan dengan proses perekaman e-KTP dimana

perekaman data dan identitas penduduk dilaksanakan secara langsung dengan

sistem on line pada masing-masing kecamatan, adanya keterbatasan peralatan

dan tenaga operator, selain itu faktor geografis Kabupaten Cianjur terutama di

wilayah Cianjur Selatan juga menjadi hambatan bagi warga yang akan

melaksanakan proses perekaman data dan identitas e-KTP. Adapun capaian

kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 88,21%.

Target kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk pada tahun 2013

mengalami peningkatan dari 339,47 menjadi 405,58. Capaian kinerjanya pun

melebihi target yang telah ditetapkan, dari target 298,13 dapat direalisasikan

405,58 dengan capaian kinerja 136,04%. Adapun capaian kinerja terhadap

target akhir tahun 2016 mencapai 133,98%, dengan demikian capaian kinerja

tahun 2013 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya

evaluasi penetapan target kinerja tahun berikutnya.

Target kepemilikan kartu keluarga pada tahun 2013 yaitu 83,01% dapat

direalisasikan 75,68% dengan capaian kinerja 91,17%. Walaupun target kinerja

yang telah ditetapkan tidak terpenuhi, namun capaian tersebut mengalami

peningkatan dari tahun 2012 yaitu dari 73,41% menjadi 75,68%. Belum

tercapainya target kepemilikan Kartu Keluarga berkaitan dengan terbatasnya

peralatan, termasuk belum optimalnya kapasitas jaringan Sistem Informasi

Page 129: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 112

Administrasi Kependudukan (SIAK), terbatasnya sumber daya aparatur dan

tenaga operator kependudukan. Selain itu belum optimalnya pelayanan di

tempat sebagai akibat kondisi geografis Kabupaten Cianjur yang luas dan sulit

dijangkau menjadi kendala tercapainya target kepemilikan Kartu Keluarga.

Terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi dalam mencapai target

kepemilikan Kartu Keluarga tahun 2013, capaian kinerja terhadap target akhir

tahun 2016 mencapai 106,62%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2013

telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi

penetapan kinerja tahun berikutnya.

Aspirasi masyarakat yang direkomendasikan pemerintah daerah melalui

perda inisiatif mengalami peningkatan atau bertambah 5 perda pada tahun 2013

dari 12 perda pada tahun 2012 dan telah memenuhi terget kinerja yang telah

ditetapkan. Dari target 5 perda yang dibahas dan ditetapkan, dapat

direalisasikan 5 perda dengan capaian 100% termasuk dalam kriteria BAIK.

Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 42,5%.

Aspirasi masyarakat yang direkomendasikan pemerintah daerah mengalami

peningkatan atau bertambah 14 perda pada tahun 2013 dari 22 perda pada

tahun 2012 dan telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target

12 perda yang dibahas dan ditetapkan, dapat direalisasikan 14 perda dengan

capaian 116,67% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja

terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 90%.

Persentase lembaga ekonomi perdesaan yang berkembang sesuai target 5

tahun ke depan pada tahun 2013 mencapai 100%. Dari target 20% dapat

direalisasikan seluruhnya, mengalami peningkatan 100% dari tahun 2012.

Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 40%.

Persentase pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan target 5 tahun

ke depan pada tahun 2013 mencapai 100%. Dari target 5% dapat direalisasikan

seluruhnya, mengalami peningkatan 100% dari tahun 2012. Adapun capaian

kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 40%.

Ketersediaan profil desa yang valid mengalami pengingkatan 162 desa pada

tahun 2012 menjadi mencapai 216 desa, namun belum memenuhi target kinerja

yang telah ditetapkan.Dari target 192 desa dapat direalisasikan 54 desa dengan

Page 130: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 113

capaian kinerja 28,13% termasuk dalam kriteria KURANG. Adapun capaian

kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 61,02%.

Pada tahun 2013 telah disusun dokumen hasil kajian penelitian penataan

wilayah Kabupaten Cianjur wilayah tengah dan selatan tahun 2013. Dengan

demikian capaian kinerja Kebijakan penataan wilayah pada tahun 2013

mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK, dari target 1 dokumen dapat

direlaisasikan 1 dokumen. Capaian kinerja tahun 2013 ini telah memenuhi target

akhir tahun 2016 mencapai 100%.

Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan mengalami

peningkatan atau bertambah dari 2 dokumen pada tahun 2012 menjadi 3

dokumen pada tahun 2013 dan telah memenuhi target kinerja yang telah

ditetapkan. Dari target 1 dokumen dapat direalisasikan 2 dokumen yaitu

Keputusan Bupati Cianjur Nomor 137 Tahun 2013 tentang penetapan

Kecamatan yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Kecamatan

(PATEN) dan Keputusan Bupati Nomor 138/Kep.48-PUOD/2013 tentang

Penetapan Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu

Kecamatan (PATEN), dengan capaian kinerja 200% termasuk dalam kriteria

BAIK. Capaian kinerja tahun 2013 tersebut telah melebihi target akhir tahun

2016 mencapai 300%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2013 sehingga

perlu adanya evaluasi penetapan target kinerja tahun berikutnya.

Kebijakan tentang pemerintahan desa yang dikeluarkan pada tahun 2013

yaitu Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis

Pengelolaan ADD. Dari target 1 dokumen dapat direalisasikan 1 dokumen

dengan capaian kinerja 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian

kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 40%.

Persentase jumlah rukun tetangga (RT) kreatif pada tahun 2013 mencapai

100% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari target 10.402 RT yang direncanakan

mendapatkan stimulan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur, seluruhnya dapat

direalisasikan.

Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menjalin kerjasama

dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dengan penandatanganan Kesepakatan

Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten

Page 131: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 114

Cianjur Tentang Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik Nomor

119/6/KB/KS/VII/2013 dan Nomor 100/9/Huk. Dengan demikian dari target 1

dokumen dapat direalisasikan 1 dokumen dengan capaian kinerja 100%

termasuk dalam kriteria BAIK. Capaian kinerja tahun 2013 tersebut telah

memenuhi target akhir tahun 2016.

Target penyelesaian kasus hukum pada tahun 2013 yaitu 7 kasus dan dapat

direalisasikan 9 kasus dengan capaian kinerja mencapai 128,57% termasuk

dalam kriteria BAIK dan mengalami peningkatan dari tahun 2012. Terlampauinya

target kinerja tahun 2013 ini dikarenakan terdapat sisa kasus tahun sebelumnya

yang diselesaikan pada tahun 2013. Adapun capaian kinerja terhadap target

akhir tahun 2016 mencapai 60%.

Kebijakan tentang publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

yang dikeluarkan pada tahun 2013 sebanyak 1 dokumen yaitu Surat Edaran

Nomor 019.4/8572/Hms-Prot Tentang Prosedur Tetap (Protap)

Kegiatan/Undangan, dengan demikian dari target 1 dokumen dapat

direalisasikan dengan capaian kinerja 100% termasuk dalam kriteria BAIK.

Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 40%.

Kebijakan dalam bidang koperasi, perdagangan, perindustrian dan pariwisata

yang dikeluarkan selama tahun 2013 sebanyak 10 dokumen, yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2013 tentang

Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Perkreditan

Kecamatan Kabupaten Cianjur;

2. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 573/Kep.175-Kopdaginpar/2013 tentang

Alokasi Dana Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perkreditan

Kecamatan Tahun Anggaran 2013;

3. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 32 Tahun 2013 tentang Ketentuan

Kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan

Daerah Perkreditan Kecamatan;

4. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Perkreditan;

Page 132: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 115

5. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 36 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Mekanisme Penyertaan

Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum;

6. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 910/Kep.379-Adm.Perek/2013 tentang

Pengesahan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur

Tahun Buku 2014;

7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penghasilan Dana

Representatif Direktur Perusahaan Daerah Air Minum;

8. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 060/Kep.135-PDAM/2013 tentang

Pengesahan Organisasi Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum

Kabupaten Cianjur

9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organ Perusahaan

Daerah Air minum Kabupaten Cianjur;

10. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 430/Kep.55-Kopdaginpar/2013 tentang

Penetapan Motif Batik Khas Kabupaten Cianjur.

Dari target 4 dokumen dapat direalisasikan 10 dokumen dengan capaian kinerja

250%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai

84,21%.

Target penyusunan kebijakan di bidang pengembangan pertanian dan

agribisnis pada tahun 2013 yaitu 1 dokumen dan tidak dapat direalisasikan,

dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 0% termasuk dalam kriteria

KURANG. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 masih 20%.

Target penyusunan kebijakan di bidang ketahanan pangan pada tahun 2013

yaitu 1 dokumen dan tidak dapat direalisasikan, dengan demikian capaian

kinerjanya mencapai 0% termasuk dalam kriteria KURANG. Adapun capaian

kinerja terhadap target akhir tahun 2016 masih 20%.

Target penyusunan kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan pada

tahun 2013 yaitu 1 dokumen dan tidak dapat direalisasikan dengan demikian

capaian kinerjanya mencapai 0%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir

tahun 2016 masih 20%.

Kebijakan di bidang sarana dan prasarana perhubungan yang dikeluarkan

pada tahun 2013 yaitu penyusunan data desa penerima bantuan stimulan aspal,

Page 133: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 116

dari target 1 dokumen dapat direalisasikan 1 dokumen sehingga capaian

kinerjanya mencapai 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun

2016 mencapai 60%.

Target penyusunan kebijakan di bidang tata ruang dan penyehatan

lingkungan yang disusun pada tahun tidak dapat direalisasikan, sehingga

capaian kinerjanya mencapai 0%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir

tahun 2016 masih 20%.

Kebijakan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya pertambangan yang

disusun pada tahun 2013 sebanyak 2 dokumen, yaitu dokumen hasil kajian di

bidang pengairan dan dokumen hasil pengendalian infrastruktur dan lingkungan

hidup, dari target 1 dokumen dapat direalisasikan 2 dokumen dengan capaian

kinerja 200% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap

target akhir tahun 2016 mencapai 100%, sehingga perlu adanya evaluasi

penetapan target tahun berikutnya.

Kebijakan di bidang pembangunan daerah yang disusun pada tahun 2013

yaitu berupa Laporan realisasi keuangan dan fisik program kegiatan OPD se-

Kabupaten Cianjur dan Evaluasi Bahan Perencanaan Penyusunan Program

Kegiatan OPD dan Laporan Monitoring Pembangunan Tentang Pekerjaan

Konstruksi yang dilaksanakan OPD. Dari target 1 dokumen dapat direalisasikan

2 dokumen, dengan demikian capaian kinerjanya 200% termasuk dalam kriteria

BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 20%.

Kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan

yang dikeluarkan pada tahun 2013 yaitu sebanyak 1 dokumen dari target 1

dokumen dengan capaian kinerja 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun

capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 40%.

Capaian kinerja kebijakan di bidang pemuda dan olah raga mencapai 100%,

dari target 1 dokumen, dapat direalisasikan 1 dokumen. Adapun capaian kinerja

terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 40%.

Capaian kinerja kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil

mencapai 100%, karena tahun 2013 tidak ada target yang harus diselesaikan.

Adapun capaian kinerja terhadpa target akhir tahun 2016 mencapai 20%.

Page 134: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 117

Capaian kinerja kebijakan di bidang keluarga berencana mencapai 400%

termasuk dalam kriteria BAIK, dari 1 dokumen yang direncanakan dapat

direalisasikan 4 dokumen yaitu:

1. Surat Edaran Bupati Nomor 400/2646/BKKBPP Tanggal 24 April 2013

tentang Pembinaan dan Oprimalisasi Peran Posyandu;

2. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 445.8/Kep.213-BKKBPP/2013 Tanggal 9

September 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor

105 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Forum Komunikasi Kader Pos

Pelayanan Terpadu;

3. Keputusan Bupati Nomor 445.8/Kep.37-BKKBPP/2013 Tanggal 30

Desember 2013 Tentang Penggerak Pengitegrasian Layanan Sosial Dasar

di Pos Pelayanan Terpadu;

4. Keputusan Bupati Nomor 475.05/Kep.359-BKKBPP/2013 Tanggal 16

Deseber 2013 Tentang Pembentukan Tim Jaga Mutu Pelayanan Keluarga

Berencana.

Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 160%,

dengan demikian capaian kinerja tahun 2013 teleh melebihi target akhir tahun

2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target tahun berikutnya.

Capaian kinerja kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak mencapai 200%, dari 1 dokumen yang ditargetkan dapat

direalisasikan 2 dokumen yaitu :

1. Keputusan Bupati Nomor 147.14/Kep.18-BKKBPP/2013 Tanggal 11

Januari 2013 tentang Penunjukan Desa Ciharashas Kecamatan Cilaku

sebagai Desa Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat

Sejahtera (P2WKSS) Tahun 2013;

2. Keputusan Bupati Nomor 463.05/Kep.214-BKKBPP/2013 Tanggal 9

September 2013 tentang Pembentukan Panitia Fasilitasi Perlindungan

Anak Tahun 2013.

Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 260%.

Dengan demikian capaian kinerja tahun 2012 telah melebihi target akhir tahun

2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan kinerja pada tahun berikutnya.

Page 135: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 118

Kebijakan di bidang kesehatan yang dikeluarkan pada tahun 2013 sebanyak

2 dokumen yaitu Keputusan Bupati Nomor 441.5.05/Kep.56-SKKT/2013 tentang

Penyelenggaraan dan Pembentukan Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat/Usaha

Kesehatan Sekolah (LSS/UKS) Tingkat Kabupaten Cianjur Tahun 2013 dan

Keputusan Bupati Nomor 441.5/Kep.301-SKKT/2013, dari target 1 dokumen

dapat direalisasikan 2 dokumen dengan capaian kinerjanya mencapai 200%

termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir

tahun 2016 mencapai 80%.

Realisasi indikator Kebijakan di bidang ketenagakerjaan pada tahun 2013

yaitu 0%, dari target 1 dokumen dengan capaian kinerja 100%. Adapun capaian

kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 20%.

Kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang dikeluarkan pada

tahun 2013 sebanyak 3 dokumen yaitu :

1. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai

Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Cianjur;

2. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;

3. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Tata Cara

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban

dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja

Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Dari target 3 dokumen dapat direalisasikan 3 dokumen sehingga capaian

kinerjanya mencapai 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun

2016 mencapai 180%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2016 telah

memenuhi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan

kinerja tahun berikutnya.

Jumlah kebijakan dibidang pengelolaan barang/aset daerah yang dikeluarkan

pada tahun 2013 sebanyak 3 Dokumen yaitu :

Page 136: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 119

1. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Standarisasi

Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;

2. Kepurusan Bupati Cianjur Nomor 020/Kep.354.Keu.P/2013 Tentang Standar

Harga Barang Teringgi;

3. Dokumen Verifikasi dan Penilaian Harga Bangungan berdasarkan Dokumen

Hasil Tindak Lanjut Penyelesaian Perkara Perdata Nomor 17/Pdt/G/PN

Cianjur 194/PDT/2013/PT Bandung.

Dari target 1 dokumen dapat direalisasikan 3 dokumen sehingga capaian

kinerjanya mencapai 300% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian

kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 100%, sehingga perlu

adanya evaluasi penetapan target tahun berikutnya.

Kebijakan dibidang kepemerintahan yang baik yang dikeluarkan pada tahun

2013 sebanyak 2 dokumen dari target 1 dokumen sehingga capaian kinerja

200% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun kebijakan tersebut yaitu, Surat

Edaran Bupati Cianjur Nomor 356/0783/Org Tentang Himbauan Terkait

Gratifikasi dan Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 100/9038/Org Tentang

penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Capaian

kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 133,33%, dengan demikian perlu

adanya evaluasi penetapan target tahun berikutnya.

Kebijakan dibidang pelayanan publik yang dikeluarkan pada tahun 2013

sebanyak 2 dokumen yaitu Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor

100/5136/Org Tentang Data Monitoring dan Evaluasi SPM dan Surat Sekretaris

Daerah Nomor 061/4291/Org Tentang Usulan Peserta Penilaian Unit Kerja

Pelayanan Publik (UKPP) Pemerintah Kabupaten Cianjur. Dari target 1 dokumen

dapat direalisasikan 2 dokumen dengan capaian kinerja 200% termasuk dalam

kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016

mencapai 100% sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target tahun

berikutnya.

Kebijakan penyusunan SOP pada tahun 2013 tidak dapat direalisasikan dari

target 1 dokumen sehingga capaian kinerjanya sebesar 0%. Adapun capaian

kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 0%.

Page 137: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 120

Kebijakan dibidang pengawasan dan akuntabilitas pada tahun 2013

dikeluarkan sebanyak 4 dokumen dari target 2 dokumen sehingga capaian

kinerjanya sebesar 200% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun kebijakan

tersebut yaitu :

1. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 100/9541/Org Tentang Penyampaian

LAKIP Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013;

2. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 061.1/6926/Org Tentang Penyampaian

Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2013;

3. Surat Sekretaris Daerah Nomor 800/3406/Org tentang Penandatanganan

Dokumen Pakta Integritas;

4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 100/4317/Org tentang Laporan

Realisasi Penetapan Kinerja SOPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Cianjur Semester I TA 2013.

Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 100%,

sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target tahun berikutnya.

Jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku pada tahun

2013 sebanyak 2 OPD dari target 2 OPD sehingga capaian kinerjanya sebesar

100% termasuk dalam kriteria BAIK dan sampai dengan tahun 2013 telah 82

OPD yang menerapkan pengelolaan arsip baku. Adapun capaian kinerja

terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 100%, sehingga perlu adanya

evaluasi penentuan target tahun berikutnya.

Ketersediaan prasarana pengelolaan arsip pada tahun 2013 mengalami

peningkatan dari 50 unit menjadi 150 unit, namun belum memenuhi target

kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 200 unit dapat direalisasikan 150 unit

dengan capaian kinerja 75% termasuk dalam kriteria CUKUP. Adapun capaian

kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 64,52%.

Jumlah pengelola arsip pada tahun 2013 ditargetkan bertambah menjadi 32

orang dan realisasi 32 orang sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%

termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir

tahun 2016 yaitu 139,13%, sehingga perlu adanya evaluasi capaian kinerja

tahun berikutnya.

Page 138: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 121

Ketersediaan sistem penanganan permasalahan sosial secara preventif dan

kuratif pada tahun 2013 sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen yaitu

penyusunan dokumen prosedur penanganan keadaan darurat bencana

sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% termasuk dalam kriteria BAIK.

Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 80%.

Tabel 3.54 Sasaran 4 : Terwujudnya penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang kondusif

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3

Kasus 60 55 55 100,00% 70 BAIK (V)

2. Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk

Rasio 1,09 1,06 2,65 250,00% 1,06 BAIK (Λ)

Rata-rata capaian sasaran 4 misi 4 175,00% BAIK Sumber : Satpol PP Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 4 misi 4 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 4 misi

4 yaitu 175% termasuk dalam kriteria BAIK. Capaian kinerja kedua indikator

tersebut termasuk dalam kriteria BAIK dan salah satunya telah melebihi target

yang telah ditetapkan.

Hasil Tahun 2013 :

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 mengalami penurunan dari 60 kasus

pada tahun 2012 menjadi 55 kasus pada tahun 2013, namun telah memenuhi

target kinerja yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja 100% termasuk

dalam kriteria BAIK. Upaya yang telah dilaksanakan antara melaksanakan

koordinasi antara PPNS Satpol PP dengan Dinas/Instansi terkait dalam

penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Perda antara lain pelanggaran ijin

pertambangan umum, IMB, SITU/HO (ijin gangguan), Perda Retribusi, Reklame,

Page 139: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 122

Air Bawah Tanah, perda 21 tentang larangan pelacuran dan Perda K-3. Adapun

capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 78,57%.

Jumlah personil Satpol PP pada dasarnya tidak ada penambahan yaitu

sebanyak 265 orang. Peningkatan capaian rasio personil Satpol PP terhadap

jumlah penduduk pada tahun 2013 tersebut dikarenakan menggunakan rumusan

yang berbeda pembaginya. Dari target 1,06 dapat direalisasikan 2,65 dengan

capaian kinerja 250%. Walaupun capaian kinerja tersebut sudah melebihi target

yang telah ditetapkan, namun pada kenyataannya jumlah personil Satpol PP

yang ada saat ini masih belum sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten

Cianjur sebanyak 2.250.305 jiwa. Apalagi untuk tahun-tahun berikutnya, jumlah

penduduk yang terus bertambah akan tetapi jumlah personil Satpol PP belum

tentu bertambah karena proses rekrutmen yang sangat sulit baik untuk PNS

maupun non PNS. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016

mencapai 250%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2013 telah melebihi

target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target kinerja

pada tahun berikutnya.

Tabel 3.55 Sasaran 5 : Terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan dengan sumber daya serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Cakupan jumlah OPD yang dapat akses jaringan informasi

% - 100 100 100,00% 100 BAIK (V)

2. Jumlah desa yang dapat akses jaringan informasi

desa 354 354 354 100,00% 354 BAIK (V)

3. Ketersediaan database untuk analisis perencanaan pembangunan

Ada/tidak

ada Ada Ada 100,00% Ada BAIK (V)

4. Integrasi sistem informasi yang ada di OPD ke dalam SIG Kabupaten Cianjur

OPD 0 0 0 100,00% 15 BAIK (V)

5. Persentase cakupan

% 47,43 66 33 50,00% 100 KURANG (X)

Page 140: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 123

ketersediaan media distribusi informasi

6. Pengkajian dan pembangunan sub domain website daerah

dokumen

0 1 1 100,00% BAIK (V)

7. Persentase cakupan ketersediaan dok acuan bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan informasi

% 0 21,88 21,88 100,00% 100 BAIK (V)

8. Tingkat upaya sinergitas distribusi informasi

% 83,33 100 100 100,00% 100 BAIK (V)

9. Jumlah kerjasama di bidang HAKI yang dilegislasi

MoU 0 0 0 100,00% 2 BAIK (V)

Rata-rata capaian sasaran 5 misi 4 94,44% BAIK Sumber :Dinas Hubkominfo, Bappeda dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 5 misi 4 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 5 misi

4 yaitu 94,44% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 9 indikator yang telah

ditetapkan 8 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan seluruhnya telah

memenuhi target yang telah ditetapkan sedangkan 1 indikator lainnya termasuk

dalam kriteria KURANG dan belum memenuhi target kinerja yang ditentukan.

Hasil Tahun 2013 :

Cakupan jumlah OPD yang dapat akses jaringan informasi pada tahun

2013 sebesar 100% dari jumlah OPD yang mengakses jaringan informasi

sebanyak 32 OPD. Untuk tahun 2016 ditargetkan sebesar 100%.

Jumlah Desa yang dapat akses jaringan informasi pada tahun 2013

sebanyak 354 Desa dari target 354 Desa sehingga capaian kinerjanya sebesar

100% termasuk dalam kriteria BAIK.

Ketersediaan database untuk analisis perencanaan pembangunan pada

tahun 2013 sudah tersedia sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%

termasuk dalam kriteria BAIK.

Page 141: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 124

Pada tahun 2013 integrasi sistem informasi yang ada di OPD ke dalam

SIG Kabupaten Cianjur tidak ditargetkan dan tidak ada realisasi sehingga

capaiannya 100%. Adapun untuk tahun 2016 ditargetkan sebanyak 15 OPD

yang sistem informasinya diintegrasikan kedalam SIG Kabupaten Cianjur,

sehingga bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 yaitu 0%.

Persentase cakupan ketersediaan media distribusi informasi pada tahun

2013 yaitu 33% dari target 66% sehingga capaian kinerjanya sebesar 50%

termasuk dalam kriteria KURANG. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir

tahun 2016 sebesar 80,43%.

Pengkajian dan pembangunan sub domain website daerah pada tahun

2013 menghasilkan 1 dokumen dari target 1 dokumen sehingga capaiannya

100% termasuk dalam kriteria BAIK.

Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan bahan kebijakan

pelayanan komunikasi dan informasi pada tahun 2013 mencapai 21,88% dari

target 281,88% sehingga capaiannya 100% termasuk dalam kriteria BAIK.

Adapun untuk tahun 2016 ditargetkan 100%, sehingga bila dibandingkan dengan

capaian kinerja tahun 2013 yaitu 21,88%.

Tingkat upaya sinergitas distribusi informasi pada tahun 2013 sebesar

100% dari target 100% sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% termasuk

dalam kriteria BAIK. Dibandingkan dengan tahun 2012 ada peningkatan sebesar

16,67%%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 100%,

sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target tahun berikutnya.

Jumlah kerjasama dibidang HAKI yang dilegislasi pada tahun 2013 tidak

ditargetkan dan tidak ada realisasi sehingga capaian kinerjanya 0%. Adapun

untuk tahun akhir 2016 ditargetkan sebanyak 2 MoU, sehingga bila

dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 yaitu 0%.

Tabel 3.56 Sasaran 1 : Terwujudnya pemahaman yang meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakat Kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

Page 142: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 125

1. Menurunnya jumlah temuan penyalahgunaan APBD

% 5 10 16,7 33,00% 0 KURANG (X)

2. Menurunnya angka perceraian

Kasus 32 55 43 78,18% 10 CUKUP (X)

3. Menurunnya jumlah pelanggaran perda

kecamatan

16 16 16 100,00% 6 BAIK (V)

4. Jumlah zakat, infaq, sodaqoh

Rp 12.018.289.779,89

13.221.568.258

,88

13.862.399.975,38

104,85% - BAIK (Λ)

5. Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu, pemilukada

% 50 60 59,19 98,65% 60 BAIK (V)

Rata-rata capaian sasaran 5 misi 4 82,94% CUKUP Sumber : Inspektorat Daerah, BKPPD, Setda (Bagian Kadikpora), Badan Kesbangpol Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 1 misi 5 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 1 misi

5 yaitu 82,94% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 5 indikator yang telah

ditetapkan, 3 indikator termasuk dalam termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator

termasuk dalam kriteria CUKUP dan 1 indikator lainnya termasuk dalam kriteria

KURANG. Dari 5 indikator tersebut 1 indikator telah melebihi target yang telah

ditetapkan, 2 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 2

indikator tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Hasil Tahun 2013 :

Menurunnya jumlah temuan penyalahgunaan APBD pada tahun 2013

sebesar 16,7% dari target 10% sehingga capaian kinerjanya sebesar 33,00%

termasuk dalam kriteria KURANG. Rendahnya capaian kinerjaindikator tersebut

dikarenakan data yang tersedia merupakan data semester 1, untuk data akhir

tahun belum tersedia.

Menurunnya angka perceraian pada tahun 2013 ditargetkan 55 kasus

sedangkan realisasinya 43 kasus sehingga capaian kinerja sebesar 78,18%

termasuk dalam kriteria CUKUP. Bila dibandingkan dengan tahun 2012 terdapat

peningkatan jumlah kasus dari 32 kasus menjadi 43 kasus.

Page 143: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 126

Menurunnya jumlah pelanggaran perda pada tahun 2013 di 16 Kecamatan

dari target 16 Kecamatan sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% termasuk

dalam kriteria BAIK. capaian kinerja tahun 2013 telah melebihi target akhir tahun

2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target kinerja tahun berikutnya.

Jumlah zakat, infaq, sodaqoh yang terkumpul pada tahun 2013 mengalami

peningkatan menjadi Rp. 13.862.399.975,38 dari Rp.12.018.289.779,89 pada

tahun 2012 dan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target

13.221.568.258,88 dapat direalisasikan Rp. 13.862.399.975,38 sehingga

capaian kinerjanya sebesar 104,85% termasuk dalam kriteria BAIK.

Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu, pemilukada pada tahun

2013 mencapai 59,19% dari target 60% dengan capaian kinerja 98,65%

termasuk dalam kriteria BAIK dan telah mengalami peningkatan dari tahun

sebelumnya. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu

98,65%.

Tabel 3.57

Sasaran 2 : Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Ketersediaan kebijakan internalisasi akhlakul karimah

Dok 5 3 0 0% - KURANG (X)

2. Cakupan petugas linmas

% 0,59 0,10 0,89 890% 0,54 BAIK (Λ)

3. Rasio personil linmas dibandingkan jumlah penduduk

Rasio 0 1,19 0,22 18,49% 1,19 KURANG (X)

Rata-rata capaian sasaran 2 misi 5 302,83% BAIK Sumber : Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 2 misi 5 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 2 misi

5 yaitu 302,83% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 3 indikator yang telah

Page 144: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 127

ditetapkan 2 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, dan 1 indikator termasuk

dalam kriteria KURANG. Dari 3 indikator tersebut 1 indikator telah melebihi

target yang telah ditetapkan dan 2 indikator tidak mencapai target yang telah

ditentukan.

Hasil tahun 2013 :

Ketersediaan kebijakan internalisasi akhlakul karimah pada tahun 2013 tidak

ada realisasi dari target 3 dokumen sehingga capaian kinerjanya 0% termasuk

dalam kriteria KURANG.

Cakupan petugas linmas pada tahun 2013 sebesar 0,89% dari target 0,10%,

sehingga capaian kinerjanya mencapai 890% termasuk dalam kriteria BAIK dan

mengalami peningkatan dari tahun 2012. Adapun capaian kinerja terhadap

target akhir tahun 2016 yaitu 162,96%, dengan demikian capaian kinerja tahun

2013 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi

penetapan target kinerja tahun berikutnya.

Rasio personil linmas dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2013 yaitu

0,22 dari target 1,19 sehingga capaian kinerjanya sebesar 18,49% termasuk

dalam kriteria KURANG. Tidak tercapainya target pada tahun 2013 disebabkan

karena jumlah personil Linmas yang terdidik dan terlatih tidak sebanding dengan

jumlah penduduk Kabupaten Cianjur yang setiap tahunnya meningkat.

Tabel 3.58 Sasaran 3 : Terwujudnya upaya preventif dan kuratif dalam menghadapi permasalahan sosial

No Indikator Sasaran

Satuan Tahun 2012

Tahun 2013 Capaian tahun 2013

Target akhir

RPJMD

Ket

Hasil Target Realisasi

1. Terjaganya ketentraman masyarakat, ketertiban umum (terhadap pelanggaran dan kondisi trantibum)

Lokasi 6 6 12 200,00% 6 BAIK (Λ)

2. Persentase PMKS yang dibina

% 13,65 26,90 15,32 56,95% 39,44 SEDANG (X)

3. Jumlah panti asuhan dan panti sosial non

buah 30 33 30 90,91% 40 BAIK (X)

Page 145: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 128

pemerintah

4. Jumlah kelompok pemuda yang berorientasi pada pendidikan penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penanganan dan pencegahan penularan HIV/AIDS

kelompok

5 5 5 100,00% 8 BAIK (V)

5. Jumlah lembaga masyarakat yang berorientasi pada upaya penyelesaian masalah sosial pada lingkungannya

Lembaga

43 43 43 100,00% 43 BAIK (V)

Rata-rata capaian sasaran 3 misi 5 109,57% BAIK Sumber : Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target

Deskripsi sasaran 3 misi 5 :

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 3 misi

5 yaitu 109,57% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 5 indikator yang telah

ditetapkan 4 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 indikator termasuk

dalam kriteria SEDANG. Dari 5 indikator tersebut 1 indikator telah melebihi

target yang telah ditetapkan, 2 indikator telah memenuhi target yang telah

ditetapkan dan 2 indikator tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Hasil Tahun 2013 :

Terjaganya ketentraman masyarakat, ketertiban umum (terhadap

pelanggaran dan kondisi trantibum) pada tahun 2013 dilaksanakan di 12 lokasi

dari target 6 lokasi sehingga capaian kinerjanya sebear 200% termasuk dalam

kriteria BAIK. Adapun tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk

mengamankan aset negara, menciptakan kondisi yang aman, tertib, terkendali

dan kondusif dimasyarakat serta menekan tindakan perilaku kriminal / kejahatan

yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Page 146: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 129

Persentase PMKS yang dibina mengalami peningkatan dari 13,65% pada

tahun 2012 menjadi 15,32% pada tahun 2013, namun belum memenuhi target

kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 26,90% dapat direalisasikan 15,32%

sehingga capaian kinerjanya sebesar 56,95% termasuk dalam kriteria SEDANG.

Jumlah total PMKS sebanyak 161.013, sedangkan PMKS yang dibina pada

tahun 2013 sebanyak 24.677 (15,32%), bila dibandingkan dengan tahun 2012

PMKS yang dibina sebanyak 21.974 (13,65%) sehingga ada peningkatan

sebesar 1,67%. Pembinaan tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan

dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD II, APBD I dan APBN.

Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 38,84%.

Jumlah panti asuhan dan panti sosial non pemerintah pada tahun 2013

sebanyak 30 buah sesuai dengan target yaitu 33 buah sehingga capaian

kinerjanya sebesar 90,91% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian

kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 75%.

Jumlah kelompok pemuda yang berorientasi pada pendidikan

penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penanganan dan pencegahan

penularan HIV/AIDS pada tahun 2015 ada 5 kelompok dari target 5 kelompok

sehingga capaian kinerjanya 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target

akhir tahun 2016 yaitu 37,5%.

Jumlah lembaga masyarakat yang berorientasi pada upaya penyelesaian

masalah sosial pada lingkungannya pada tahun 2013 ada 43 lembaga dari

target 43 lembaga sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% termasuk dalam

kriteria BAIK.

EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana ditegaskan

dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada

hakekatnya merupakan instrumen utama kebijakan publik. Sebagai instrumen

kebijakan publik, APBD antara lain berperan dalam meningkatkan pelayanan umum

Page 147: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 130

serta kesejahteraan masyarakat dan berfungsi sebagai stimulus yang dapat

menggerakkan perekonomian daerah.

Kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam pengelolaan

keuangan daerah dilakukan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja, yaitu

anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan berupa output dari

rencana alokasi biaya sebagai salah satu input dalam program dan kegiatan yang

telah ditetapkan. Kebijakan anggaran keuangan daerah mencakup kebijakan

pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Keberhasilan capaian indikator-indikator sebagai telah dianalisa sebelumnya

tidak terlepas dari dukungan dana sebagai bagian dari kebijakan anggaran

keuangan. Alokasi APBD Kabupaten Cianjur tahun 2013 meliputi Pendapatan

sebesar Rp. 2.239.603.306.028,00, Belanja sebesar Rp. 2.346.358.900.172,36 dan

Pembiayaan sebesar Rp.106.755.594.144,36. Adapun rinciannya dapat dilihat pada

tabel sebagai berikut :

Tabel 3.59 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2013

No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

1. Pendapatan 2.239.603.306.028,00 2.247.859.248.345,20 100,37

- PAD 250.403.562.868,00 266.100.616.612,20 116,05

- Dana Perimbangan

1.517.943.093.914,00 1.522.548.238.940,00 100,30

- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

471.256.649.246,00 459.210.392.792,00 97,44

2. Belanja 2.346.358.900.172,36 2.152.108.853.486,14 91,72

- Belanja Tidak Langsung

1.531.585.555.204,00 1.435.207.989.909,00 93,71

- Belanja Langsung 814.773.344.968,36 716.900.863.577,14 87,99

3. Pembiayaan Daerah 106.755.594.144,36 142.016.801.665,36 33,03

- Penerimaan 152.943.247.712,36 0,00 0,00

Page 148: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab III | 131

Pembiayaan Daerah

- Pengeluaran Pembiayaan Daerah

46.187.653.568,00 35.261.207.521,00 76,34

Sumber data : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Rincian anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai cara untuk mewujudkan sasaran strategis

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Page 149: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

1.1 1.1.1 Rasio jumlah sekolah PAUD terhadap penduduk

usia sekolah PAUD (4-6 tahun) baik formal mupun

non formal

Rasio 1 : 119 1:143 79,83% Program Anak Usia Dini : 2.680.916.000 2.668.991.000 99,56%

1.1.2 Jumlah daya tampung pendidikan dini Ruang Kelas 1594 1514 94,98% Pengembangan Kurikulum, Bahan

Ajar Dan Model Pembelajaran Anak

Usia Dini

2.342.416.000 2.336.716.000 99,76%

1.1.3 Rasio jumlah sekolah SD/SMP terhadap penduduk

usia sekolah SD/SMP (7-15 tahun) baik formal

mupun non formal

Rasio 1 : 404 1:305 124,20% Peningkatan Kinerja Sekolah Bagi

Satker TKN

88.500.000 88.500.000 100,00%

1.1.4 Jumlah daya tampung SD/SMP Ruang Kelas 484 304 62,81% Pelatihan Management bagi Kepala

Sekolah PAUD

250.000.000 243.775.000 97,51%

1.1.5 Rasio jumlah sekolah SMA terhadap penduduk usia

sekolah SMA (16-18 tahun) baik formal mupun non

formal

Rasio 1 : 1050 1:974 107,24% Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

37.335.016.000 23.791.677.507 63,72%

1.1.6 Jumlah daya tampung SMA/MA/SMK Ruang Kelas 648 631 97,38% Pembangunan Gedung Sekolah 1.283.000.000 253.365.750 19,75%

1.1.7 persentase jalan desa mantap yang dibangun

menuju sarana pendidikan

% 8,16 7,49 91,79% Pengadaan Sarana Prasarana (DAK

SMP)

25.177.070.000 15.327.800.145 60,88%

1.1.8 Persentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi

S-1/D-IV

% 92 83,24 90,48% Pengadaan Sarana Prasarana (DAK

SMP)

3.455.100.000 3.212.511.921 92,98%

Pengadaan Sarana Prasarana

(Pendamping DAK SMP)

2.769.477.700 1.703.088.905 61,49%

Pengadaan Sarana Prasarana

(Pendamping DAK SMP)

383.900.000 326.945.769 85,16%

Pengadaan Sarana Prasarana (Biaya

Umum DAK SMP)

1.007.082.800 942.045.800 93,54%

Pemagaran Sekolah Dasar 270.000.000 243.750.000 90,28%

Pembangunan Ruang Kelas Baru

SMP/MTs Negeri

900.000.000 0 0,00%

Pembangunan Ruang Kelas Baru

SMP/MTs Negeri (L-2012)

1.135.860.000 851.943.717 75,00%

Pemagaran Lingkungan Sekolah SMP 600.000.000 600.000.000 100,00%

Pengadaan Mebelair Meja dan Kursi

Siswa SD

300.000.000 290.500.000 96,83%

Biaya Umum Pembangunan Ruang

Kelas Baru SMP (Bantuan Provinsi)

53.525.500 39.725.500 74,22%

Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

27.184.834.300 24.808.626.830 91,26%

Pembangunan Ruang Kelas SD (DAK

SD)

17.841.950.000 16.567.136.118 92,85%

Pembangunan Ruang Kelas SD (DAK

SD)

1.506.600.000 1.392.098.400 92,40%

Pembangunan Ruang Kelas SD

(Pendamping DAK)

1.962.614.500 1.840.696.462 93,79%

Pembangunan Ruang Kelas SD

(Pendamping DAK)

167.400.000 154.677.600 92,40%

Pembangunan Ruang Kelas SD (Biaya

Umum DAK)

713.678.000 704.753.000 98,75%

Sosialisasi Bantuan Operasional

Sekolah (BOS)

1.212.510.000 1.207.833.000 99,61%

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJURREALISASI ANGGARAN TAHUN 2013 BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T

Misi 1 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu

REALISASI

Meningkatnya akses masyarakat terhadap

layanan pendidikan

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 150: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Pendamping Penyelenggaraan SMP

Terbuka

534.243.400 534.243.400 100,00%

Pembangunan WC Guru dan Siswa 520.000.000 520.000.000 100,00%

Rehabilitasi Ringan Ruang Kelas SD 70.000.000 0,00 0,00%

Penyelenggaraan SMP Terbuka 2.655.838.400 1.887.188.850 71,06%

Program Pendidikan Menengah 25.065.503.500 23.716.709.700 94,62%

Pengadaan Sarana dan Prasarana

(DAK SMK)

21.062.570.000 20.306.668.163 96,41%

Pengadaan Sarana dan Prasarana

(Pendamping DAK SMK)

2.316.882.700 2.199.403.587 94,93%

Pengadaan Sarana dan Prasarana

(Biaya Umum DAK SMK)

842.502.800 787.752.800 93,50%

pengadaan membeulair Sekolah (

SMKN PP Cianjur )

18.250.000 18.250.000 100,00%

Pemeliharaan rutin / Berkala

bangunan Sekolah ( SMKN PP Cianjur

)

13.600.000 13.600.000 100,00%

Pemeliharaan rutin / berkala ruang

kelas Sekolah (SMKN PP Cianjur)

8.000.000 8.000.000 100,00%

Pemeliharaan rutin/Berkala ruang

guru Sekolah (SMKN PP Cianjur)

5.000.000 5.000.000 100,00%

Rehabilitasi sedang/berat ruang

serbaguna/aula (SMKN PP Cianjur)

368.553.000 340.010.150 92,26%

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang

Kelas Sekolah SMKN PP Cianjur

411.395.000 19.275.000 4,69%

Penyediaan beasiswa bagi keluarga

tidak mampu (SMKN PP Cianjur

18.750.000 18.750.000 100,00%

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Pendidikan

298.688.200 202.100.200 67,66%

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pendidikan SMKN PP Cianjur

298.688.200 202.100.200 67,66%

Program Pendidikan Menengah 5.997.216.000 2.180.847.218 36,36%

Pembangunan Unit Sekolah Baru

SMKN 1 Haurwangi

514.775.000 20.250.000 3,93%

Pembangunan Ruang Kelas Baru

untuk SMKN Bantuan Provinsi Jawa

Barat

1.800.000.000 0,00 0,00%

Pembangunan Ruang Kelas Baru

untuk SMKN Bantuan Provinsi Jawa

Barat-Lanjutan

2.322.060.000 1.588.605.264 68,41%

Pembangunan Ruang Kelas Baru

untuk SMAN Provinsi Jawa Barat

700.000.000 22.982.000 3,28%

Pembangunan Ruang Kelas Baru

untuk SMAN Provinsi Jawa Barat-

Lanjutan

432.640.000 359.268.954 83,04%

Biaya Umum Pembangunan Ruang

Kelas Baru SMA (Bantuan Provinsi)

38.535.500 27.835.500 72,23%

Biaya Umum Pembangunan Ruang

Kelas Baru SMK (Bantuan Provinsi)

98.185.500 70.885.500 72,20%

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 151: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Pengadaan Tanah untuk SMAN 1

Pasirkuda

91.020.000 91.020.000 100,00%

Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

10.597.989.800 10.494.789.800 99,03%

Peningkatan Kesejahteraan Guru PNS

TK, SD, SMP, SMA, SMK, Pamong dan

Guru GBS

10.138.800.000 10.035.600.000 98,98%

Pengelolaan Sertifikasi Guru 75.000.000 75.000.000 100,00%

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Dinas Pendidikan Kabupaten

189.117.000 189.117.000 100,00%

Pelaksanaan Lomba Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Berprestasi

160.000.000 160.000.000 100,00%

Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

17.536.400 17.536.400 100,00%

Pengelolaan Tunjangan Fungsional

dan Kualifikasi bagi Guru

17.536.400 17.536.400 100,00%

Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan :

147.100.000 147.100.000 100,00%

Penetapan Angka Kredit Jabatan

Fungsional

78.130.000 78.130.000 100,00%

Pengelolaan Kenaikan Pangkat 68.970.000 68.970.000 100,00%

93,59% 81,53%

1.2 1.2.1 Angka Kelulusan SD/MI % 100 100 100,00% Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

2.310.774.290 2.205.756.290 95,46%

1.2.2 Angka Kelulusan SMP/MTs % 100 100 100,00% Bimbingan Teknis Membaca, Menulis

dan Berhitung (Calistung) Bagi Guru

SD Kelas 1, 2 dan 3

120.279.400 120.279.400 100,00%

1.2.3 Angka Kelulusan SMA/MA/SMK % 100 100 100,00% Olimpiade Siswa Nasional (OSN) SD 32.515.000 32.515.000 100,00%

Pengadaan Peralatan Pembelajaran

Interaktif Berbasis Komputer bagi

siswa SD

2.000.000.000 1.900.500.000 95,03%

Sosialisasi Kurikulum 2013 bagi

Sekolah Dasar (SD)

157.979.890 152.461.890 96,51%

Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.213.578.000 1.114.578.000 91,84%

Pendamping Ujian Nasional SMP

Negeri / Swasta

182.500.500 182.500.500 100,00%

Pembinaan dan Evaluasi Siswa SMP 233.450.000 233.450.000 100,00%

Peningkatan Kinerja SMP Cerdas

Seatap

698.627.500 698.627.500 100,00%

Pengembangan Pembelajaran

Karakter Bangsa SD dan SMP

99.000.000 0,00 0,00%

Program Pendidikan Non Formal 2.729.806.150 2.725.806.150 99,85%

Peningkatan Kinerja Tutor Paket B

dan Penyelenggaraan Kegiatan

2.729.806.150 2.725.806.150 99,85%

Program Pendidikan Menengah 1.465.119.000 1.462.295.000 99,81%

Penyelenggaraan Ujian Nasional

SMA/SMK

213.619.000 213.619.000 100,00%

Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk

seluruh jenjang pendidikan

Rata-rata Capaian Sasaran 1

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 152: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Peningkatan Kinerja MGMP dan

MKKS SMA/SMK dan Kinerja

Pengawasan SMA/SMK

54.000.000 54.000.000 100,00%

Pembinaan Kompetensi Guru

SMA/SMK

997.500.000 994.676.000 99,72%

Revitalisasi Pendataan dan Evaluasi

Program Sarana/Prasarana SMA/SMK

100.000.000 100.000.000 100,00%

Penyelenggaraan Epitech SMK Tk.

Provinsi

100.000.000 100.000.000 100,00%

Program Pendidikan Non Formal 147.432.500 147.432.500 100,00%

Penyelenggaraan Ujian Nasional

Pendidikan Paket B dan Paket C

147.432.500 147.432.500 100,00%

100,00% 97,39%

1.3 1.3.1 Persentase siswa yang naik kelas % 100 99,73 99,73% Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

3.374.787.885 3.318.867.885 98,34%

1.3.2 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI % 0 0,02 99,98% Supervisi Total Pencapaian 8

(delapan) Standar Pendidikan

Nasional

60.069.500 60.069.500 100,00%

1.3.3 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs % 0 0,17 99,83% Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja

Guru (PKG)

197.739.600 160.569.600 81,20%

1.3.4 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK % 0 0,41 99,59% Pembinaan Peningkatan Kompetensi

Guru TK/SD

902.520.000 898.368.000 99,54%

1.3.5 Persentase siswa yang melanjutkan % 100 86,55 86,55% Pembinaan Peningkatan Kompetensi

Guru SMP

997.000.000 993.722.000 99,67%

Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah

Berstandar Nasional (UASBN) untuk

SD/MI (DAU)

857.912.785 857.912.785 100,00%

Pengembangan Jaringan Kurikulum

TK, SD

191.512.000 191.512.000 100,00%

Seleksi Calon Kepala

Sekolah,Pengawas Sekolah, Penilik

PLS, dan Biaya Pelantikan Calon

Kepala Sekolah TK/SD

110.324.000 99.004.000 89,74%

Pengembangan Jaringan Kurikulum

dan Penyusunan Bahan Ajar Interaktif

Master Learning dalam Implementasi

Penelitian Tindakan Kelas

57.710.000 57.710.000 100,00%

Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

2.488.562.600 1.215.792.312 48,86%

Pengadaan Buku Laporan Pendidikan 1.239.482.600 0 0,00%

Peningkatan Kinerja Pusbindik TK/SD

dan Pusbin POPLS

1.249.080.000 1.215.792.312 97,34%

Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

19.189.500 19.177.500 99,94%

Operasional Bea Siswa Miskin (BSM)

SD

19.189.500 19.177.500 99,94%

Terkendalinya angka mengulang dan drop

out di setiap tingkatan dan jenjang

Rata-rata Capaian Sasaran 2

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 153: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

112.954.500 112.954.500 100,00%

Monitoring dan Evaluasi BOS

(Bantuan Operasional Sekolah)

Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

112.954.500 112.954.500 100,00%

Program Pendidikan Non Formal 461.327.500 461.327.500 100,00%

Pengembangan Pendidikan

Keaksaraan Usaha Mandiri

98.055.500 98.055.500 100,00%

Pemberdayaan Tenaga Pendidikan

Non Formal

102.060.000 102.060.000 100,00%

Pembinaan Kursus dan Kelembagaan 147.940.000 147.940.000 100,00%

Pembinaan dan Evaluasi Warga

Belajar

113.272.000 113.272.000 100,00%

Program Pendidikan Menengah 12.375.000 12.375.000 100,00%

Penyebarluasan dan sosialisasi

berbagai informasi pendidikan

menengah (SMKN PP Cianjur)

12.375.000 12.375.000 100,00%

Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

674.593.500 670.221.500 99,35%

Peningkatan Kinerja SD SMP Satu

Atap

197.149.000 197.149.000 10000,00%

Sosialisasi Evaluasi Diri Sekolah (EDS)

SD

477.444.500 473.072.500 9908,00%

Program Pendidikan Non Formal 238.666.000 238.666.000 100,00%

Peningkatan Mutu Kinerja Penilik,

Pamong Belajar dan Pengelola PKBM

44.620.000 44.620.000 10000,00%

Peningkatan Kinerja Bagi Balai

Peningkatan Mutu Pendidikan Non

Formal Informal (BPMPNFI)

62.400.000 62.400.000 10000,00%

Pembinaan dan Peningkatan Mutu

BPM PNFI

131.646.000 131.646.000 10000,00%

97,14% 93,31%

1.4 1.4.1 Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SD/MI % 100 100 100,00% Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

1.091.088.250 1.072.761.250 98,32%

1.4.2 Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMP/MTs % 100 100 100,00% Bimbingan Teknis Tim Pengembang

Pendidikan Karakter

433.375.500 432.123.500 99,71%

1.4.3 Persentase siswa yang lulus UAS tingkat

SMA/MA/SMK

% 100 100 100,00% Pembinaan dan Evaluasi Gugus dan

Perpustakaan Sekolah SD

59.757.500 59.702.500 99,91%

Festival Lomba Seni Siswa Nasional

SD (FLS2N SD)

132.775.250 123.175.250 92,77%

Pemberdayaan TK/SD/SMP Satu Atap 35.200.000 35.200.000 100,00%

Pemberdayaan TK/SD/SMP Satu Atap

(L-2012)

56.000.000 56.000.000 100,00%

Pengembangan Pembelajaran

Karakter Bangsa SD dan SMP

97.500.000 97.500.000 100,00%

Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari

setiap jenjang pendidikan

Rata-rata Capaian Sasaran 3

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 154: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Pengembangan Pembelajaran

Karakter Bangsa SD dan SMP

99.000.000 99.000.000 100,00%

Pembinaan Sekolah Sehat (Usaha

Kesehatan Sekolah)

177.480.000 170.060.000 95,82%

Program Pendidikan Menengah 579.735.000 564.255.000 97,33%

Festival Lomba Seni Siswa/siswi Tk

Kabupaten, keikutsertaan Tk Propinsi

dan Nasional

80.794.500 80.794.500 100,00%

Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis

Siswa (SMKN PP Cianjur)

14.450.000 14.450.000 100,00%

Pembinaan dan Evaluasi Olimpiade

Sains IPA, IPS Kegiatan Galaksi bagi

Siswa SMA Tk. Kabupaten dan

Propinsi (DAU)

80.137.500 80.137.500 100,00%

Lomba Siswa Teladan dan Asah

Terampil Bahasa Sunda Siswa

SMA/SMK

101.490.000 101.490.000 100,00%

Lomba Debat Bahasa Inggris dan

Bahasa Asing bagi Siswa SMA/SMK

Negeri/Swasta Tk. Kabupaten dan

Keikutsertaan Tk. Propinsi

110.380.000 110.380.000 100,00%

Pengadaan sarana praktik dan peraga

siswa ( SMKN PP Cianjur )

92.483.000 77.003.000 83,26%

Pemetaan Kepala Sekolah Validasi

KTSP dan IHT Mobile SMA/SMK

100.000.000 100.000.000 100,00%

100,00% 97,83%

1.5 58,33% Program Pendidikan Menengah 16.119.000 16.119.000 100,00%

Peningkatan Kerjasama dengan Dunia

Usaha dan Dunia Industri (SMKN PP

Cianjur)

16.119.000 16.119.000 100,00%

Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

386.907.650 381.652.650 98,64%

Pengembangan Sistem Pendataan

Kepegawaian (SIMPEG)

89.218.000 89.218.000 100,00%

Upadating Data Pendidikan 178.469.650 176.714.650 99,02%

Pengembangan Website Dinas

Pendidikan Kabupaten Cianjur

97.975.000 97.975.000 100,00%

Penyediaan Bantuan

Penyelenggaraan Sekolah (SMKN PP

Cianjur)

21.245.000 17.745.000 83,53%

58,33% 99,32%

1.6 sekolah yang menyelenggarakan pendidikan

berkarakter

% 100 100 100,00% Program Pendidikan Non Formal 72.725.000 72.725.000 100,00%

Pembinaan Traficking/Pencegahan

Tindak Pidana Perdangangan Orang

(PPTO)

72.725.000 72.725.000 100,00%

Tertanamkannya nilai-nilai akhlakul karimah

ke dalam pribadi peserta didik

1.6.1

Meningkatnya lulusan SMK yang terserap

dunia kerja

1.5.1

Rata-rata Capaian Sasaran 5

24 14,00%prosentase jumlah lulusan SMK yang terserap

dunia kerja pada tahun kelulusan

Rata-rata Capaian Sasaran 4

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 155: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

1.211.842.500 1.126.630.500 92,97%

Pembinaan Penatausahaan dan

Konsolidasi Pelaporan Keuangan

239.702.500 239.702.500 100,00%

Pengelolaan dan Updating Barang

Inventaris

972.140.000 886.928.000 91,23%

Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

528.054.750 518.054.750 98,11%

Evaluasi Cabor Sepakbola ( Liga

Pendidikan Indonesia )

74.994.500 64.994.500 86,67%

Pembinaan dan Evaluasi Olimpiade

Olahraga SMP Tingkat Provinsi

73.654.500 73.654.500 100,00%

Pembinaan dan Evaluasi Olimpiade

Olahraga SMA Tingkat Provinsi

86.754.500 86.754.500 100,00%

Pembinaan dan Evaluasi Olimpiade

Olahraga SD Tingkat Provinsi

88.104.500 88.104.500 100,00%

Pembinaan dan Evaluasi

Keolahragaan Pekan Olahraga

Wilayah

86.897.500 86.897.500 100,00%

Pembinaan dan Evaluasi Olimpiade

Olahraga Tingkat Kabupaten

117.649.250 117.649.250 100,00%

Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan

585.381.300 584.481.300 99,85%

Pembinaan dan Evaluasi Tata

Upacara Bendera dan Wawasan

Wiyata Mandala Tingkat Kabupaten

Cianjur

147.251.000 147.251.000 100,00%

Seleksi Pemusatan Pendidikan dan

Pelatihan (Pusdiklat) Paskibraka

(DAU)

216.490.000 215.590.000 99,58%

Pembinaan Pembina PMR Se

Kabupaten Cianjur

150.000.000 150.000.000 100,00%

Pembinaan Kepramukaan

(Orientasi Majelis Pembimbing)

71.640.300 71.640.300 100,00%

Program Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

131.960.742 130.910.742 99,20%

Pasanggiri dan Apresiasi Seni Bahasa

dan Sastra Sunda

131.960.742 130.910.742 99,20%

Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

367.660.000 351.257.500 95,54%

Bimbingan Teknis Penatausahaan

Keuangan Bagi Bendahara Sekolah SD

367.660.000 351.257.500 95,54%

100,00% 97,61%

1.7 1.7.1 Rasio jumlah siswa perempuan dan laki-laki Rasio 50 : 50 50,55 : 49,55 98,02%

98,02% 0,00%Rata-rata Capaian Sasaran 7

Meningkatnya keadilan dan kesetaraan

jender dalam layanan pendidikan

Rata-rata Capaian Sasaran 6

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 156: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

1.8

0,00% 0,00%

1.9 Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi

lokal

1.9.1 Prosentase bantuan biaya operasional pendidikan

tinggi dari pemerintah daeah

Buah 1 1 100,00% PROGRAM PENINGKATAN MUTU

PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

57.600.000,00 57.600.000,00 100,00%

Peningkatan Kualitas

Penyelenggaraan Pendidikan

Keperawatan

57.600.000,00 57.600.000,00 100,00%

PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA PENDIDIKAN..6.347.728.000,00 4.874.147.731,00 76,79%

Peningkatan Pelayanan Pendidikan

AKPER (BLUD)

2.825.501.000,00 1.936.750.030,00 68,55%

Peningkatan Pelayanan Akademik

dan Kemahasiswaan AKPER (BLUD)

1.722.227.000,00 1.211.877.701,00 70,37%

Pengadaan Peralatan Laboratorium

Keperawatan AKPER Kab. Cianjur

1.800.000.000,00 1.725.520.000,00 95,86%

100,00% 88,39%

1.10 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan

1.10.1 prosentase sekolah yang memiliki komite sekolah % 100 100 100,00% Program Pendidikan Non Formal 284.980.000 284.980.000 100,00%

Penguatan Kelembagaan Bagi Pusat

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

284.980.000 284.980.000 100,00%

100,00% 100,00%

1.11 1.11.1 Kendaraan Perpustakaan Keliling Unit 3

2

66,67%PROGRAM PENGEMBANGAN

BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN258.092.300,00 252.325.325,00 97,77%

1.11.2 Perpustakaan Desa Buah 40

40

100,00% Pemasyarakatan minat dan kebiasaan

membaca untuk mendorong

terwujudnya masyarakat pembelajar

81.362.300,00 76.273.300,00 93,75%

1.11.3 Perpustakaan Mesjid Besar Kecamatan Buah 10

10

100,00% Supervisi, pembinaan dan stimulasi

pada perpustakaan umum,

perpustakaan khusus, perpustakaan

sekolah dan perpustakaan

masyarakat

40.350.000,00 40.134.900,00 99,47%

1.11.4 koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Eksp 324

479

147,84% Penyediaan bantuan pengembangan

perpustakaan dan minat baca di

daerah

104.440.000,00 104.228.425,00 99,80%

1.11.5 pengunjung perpustakaan Orang 10.000 27.073

270,73% Penyediaan bahan pustaka

perpustakaan umum daerah

31.940.000,00 31.688.700,00 99,21%

137,05% 97,77%

Rata-rata Capaian Sasaran 8

Rata-rata Capaian Sasaran 9

Rata-rata Capaian Sasaran 10

0,00%0

Rata-rata Capaian Sasaran 11

Meningkatnya sarana dan prasarana

perpustakaan

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran

siswa dalam antisipasi dan penanggulangan

bencana

1.8.1 Jumlah sekolah mendapat pendidikan

penanggulangan bencana

Sekolah 0

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 157: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

2.1 2.1.1 Persentase rumah tinggal bersanitasi % 56,21 53,87 95,84% PROGRAM PENGEMBANGAN

LINGKUNGAN SEHAT150.763.500,00 150.763.500,00 100,00%

Peningkatan Kesehatan Lingkungan 150.763.500,00 150.763.500,00 100,00%

PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT

PERUMAHAN1.610.157.000,00 1.493.648.930,00 92,76%

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Tata Ruang dan Pemukiman

75.000.000,00 74.995.930,00 99,99%

Pembangunan Sarana MCK 539.586.000,00 512.495.050,00 94,98%

Pembangunan Sarana Drainase

Lingkungan Pemukiman Perkotaan

645.571.000,00 620.177.950,00 96,07%

Penunjang PNPM Mandiri Perkotaan

(PNPM-MP)

250.000.000,00 196.200.000,00 78,48%

Penunjang Program Percepatan

Sanitasi Permukiman ( PPSP )

100.000.000,00 89.780.000,00 89,78%

97,79% PROGRAM PENGEMBANGAN

KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM

DAN AIR LIMBAH

1.300.284.000,00 1.231.683.900,00 94,72%

Fasilitasi pembinaan teknis

pengolahan air minum

161.622.000,00 161.622.000,00 100,00%

Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana

penyediaan air minum (SPAM)

695.792.000,00 662.550.900,00 95,22%

Penanganan Penyediaan Air Minum /

Air Bersih Non Perpipaan

52.870.000,00 35.365.000,00 66,89%

Penyusunan DED SPAM Perdesaan 175.000.000,00 169.076.000,00 96,61%

Pembuatan Master Plan Air Minum

Kabupaten Cianjur

215.000.000,00 203.070.000,00 94,45%

PROGRAM PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR PERDESAAN12.602.389.300,00 11.858.654.545,00 94,10%

Penataan Lingkungan Pemukiman

Penduduk Perdesaan

1.527.800.000,00 1.445.957.500,00 94,64%

Pembangunan Sistem Penyediaan Air

Minum (SPAM) Perdesaan

1.675.642.000,00 1.584.713.250,00 94,57%

Pembangunan Sistem Penyediaan Air

Minum/Bersih Ibukota Kecamatan

(Dana Daerah untuk Pembangunan

Bersama (DDUPB IKK)

967.047.000,00 928.608.500,00 96,03%

Pembangunan Prasarana dan Sarana

Air Minum (DAK)

1.474.650.000,00 1.364.745.230,00 92,55%

Pembangunan Sarana dan Prasarana

Air Minum (Pendamping DAK)

141.542.800,00 136.474.365,00 96,42%

Penunjang Program Pembangunan

Infrastuktur Perdesaan (PPIP)

650.000.000,00 636.628.000,00 97,94%

Pembangunan Sarana dan Prasarana

Air Minum dan Sanitasi (Biaya Umum

DAK)

73.732.500,00 66.989.500,00 90,85%

Terwujudnya masyarakat yang proaktif

memelihara dan meningkatkan derajat

kesehatan, berpartisipasi aktif menolong

dirinya , serta membudayakan perilaku

hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan

masyarakat

Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu

485.455 2.1.2 jumlah rumah tangga yang memiliki akses air

bersih berkualitas

KK 496.411

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 158: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Pembangunan Jembatan Gantung

dan Plat

1.263.475.000,00 1.178.066.250,00 93,24%

Penataan Lingkungan Permukiman

Penduduk Perkotaan

1.978.500.000,00 1.874.150.000,00 94,73%

Penunjang Program Pusat Sanimas

Reguler

100.000.000,00 100.000.000,00 100,00%

Perlindungan Air Baku Perdesaan

(Banprov DKI 2013)

1.750.000.000,00 1.612.224.450,00 92,13%

Pembangunan Infrastruktur Jalan

Lingkungan / Setapak

1.000.000.000,00 930.097.500,00 93,01%

PROGRAM PENYEDIAAN DAN

PENGELOLAAN AIR BAKU221.629.000,00 209.005.100,00 94,30%

Peningkatan partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan air baku

221.629.000,00 209.005.100,00 94,30%

62,50% PROGRAM PENGENDALIAN

PENCEMARAN DAN PERUSAKAN

LINGKUNGAN HIDUP

618.070.000,00 618.040.000,00 100,00%

Pemantauan Kualitas Lingkungan 135.000.000,00 135.000.000,00 100,00%

Pengkajian Dampak Lingkungan 79.000.000,00 79.000.000,00 100,00%

Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Dalam Pengendalian Lingkungan

Hidup

344.070.000,00 344.070.000,00 100,00%

Fasilitasi Problematika Lingkungan 60.000.000,00 59.970.000,00 99,95%

2.1.4 Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi

persyaratan administrasi dan teknis pencegahan

pencemaran udara

% 25 0 0,00%PROGRAM PENINGKATAN

PENGENDALIAN POLUSI73.200.000,00 73.200.000,00 100,00%

Pengendalian Polusi Udara di Wilayah

Perkotaan

73.200.000,00 73.200.000,00 100,00%

64,03% 96,56%

2.2 2.2.1 persentase jalan desa mantap menuju sarana

kesehatan

% 1,90 1,50 78,95%

2.2.2 Puskesmas dan jaringannya yang berfungsi dengan

baik

% 90 90 100,00% PROGRAM PENGADAAN,

PENINGKATAN DAN PERBAIKAN

SARANA DAN PRASARANA

PUSKESMAS/PUSKESMAS

PEMBANTU DAN J

20.917.975.048,00 12.337.533.720,00 58,98%

Pengadaan sarana dan prasarana

puskesmas

3.893.794.000,00 3.893.794.000,00 100,00%

Pemeliharaan rutin/berkala sarana

dan prasarana puskesmas (silpa)

400.000.000,00 392.480.000,00 98,12%

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Puskesmas / Pustu dan Jaringannya

(DAK)

4.021.860.000,00 1.046.962.136,00 26,03%

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kesehatan (Pendamping DAK)

522.839.786,00 195.586.474,00 37,41%

Rata-rata Capaian Sasaran 12

Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas

layanan prasarana kesehatan

2.1.3 Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi

persyaratan administrasi dan teknis pencegahan

pencemaran air

% 40 25

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 159: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Pembangunan Ruang PONED di

Puskesmas DTP, Pengadaan Alkes

dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

(silpa)

223.263.262,00 197.284.600,00 88,36%

Pembangunan Gedung dan

Revitalisasi Puskesmas Mampu

Poned (Banprov 2013)

11.392.906.000,00 6.153.549.510,00 54,01%

Pemenuhan Alat Penunjang

Laboratorium untuk Penyakit

Menular dan Tidak Menular (Banprov

2013)

243.312.000,00 239.477.000,00 98,42%

Pengadaan Alat Penyimpanan Vaksin

Imunisasi di Puskesmas (Banprov

2013)

220.000.000,00 218.400.000,00 99,27%

2.2.3 Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk Rasio 1 : 1.000.000 1:1.125.150 87,49%PROGRAM PENGADAAN,

PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH

SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-

PARU / RS MATA

28.806.998.280,00 16.624.762.500,00 57,71%

Pembangunan Instalasi Pengolahan

Limbah Rumah Sakit

3.500.000.000,00 3.091.347.300,00 88,32%

Pengadaan Alat-alat Kesehatan

Rumah Sakit

2.050.000.000,00 2.027.725.900,00 98,91%

Penyelesaian Pembangunan Gedung

Emergensi (IGD) Lt. II dan III (DAU)

4.000.000.000,00 49.324.000,00 1,23%

Pembangunan Ruang Rawat Inap

PONEK (DAU)

3.950.000.000,00 170.627.600,00 4,32%

Penyelesaian Pembangunan Gedung

Rawat Inap dan Pengadaan TT Kelas

III (DAK)

1.084.488.000,00 0,00 0,00%

Penyelesaian Pembangunan Gedung

Rawat Inap dan Pengadaan TT Kelas

III (Pendamping DAK)

162.673.200,00 55.044.500,00 33,84%

Pengadaan Alat-alat Kedokteran

Bedah, ICU dan Penunjang Medis

(Bantprov 2013)

3.500.000.000,00 3.406.123.450,00 97,32%

Pengadaan Alat-alat Kesehatan

PONEK (Banprov 2013)

3.350.000.000,00 2.876.847.000,00 85,88%

Pembangunan Gedung Stroke Center

(DBH-CHT)

1.795.363.588,00 97.789.000,00 5,45%

Pengadaan Alat Alat Kedokteran NICU 5.000.000.000,00 4.847.533.750,00 96,95%

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Paru-

paru dan Jantung

414.473.492,00 2.400.000,00 0,58%

PROGRAM PENINGKATAN

MANAJEMEN KESEHATAN SISTEM

INFORMASI KESEHATAN (SIK) DAN

SUMBER DAYA KESEHATAN (

3.702.825.000,00 3.358.707.500,00 90,71%

Pengadaan Pembinaan dan

Pengelolaan Keuangan, Barang

Inventaris Dan Kepegawaian

146.960.000,00 76.907.500,00 52,33%

Pengembangan Manejemen SIK dan

Sumber Daya Kesehatan

139.220.000,00 139.220.000,00 100,00%

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 160: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Manajmen Kebijakan Pembangunan

Kesehatan dan SIK

95.040.000,00 95.040.000,00 100,00%

Fasilitasi peningkatan kinerja bagi

dokter, dokter gigi dan bidan PNS

yang bertugas di Pusat Kesehatan

Masyarakat (Puskesmas) /Desa

terpencil/sulit terjangkau/sulit

pemenuhan tenaga kesehatan

(Banprov 2013)

2.600.400.000,00 2.331.000.000,00 89,64%

Pembinaan teknis operasional sarana

prasarana kelembagaan dan

manajemen puskesmas

195.065.000,00 195.065.000,00 100,00%

Pengembangan Puskesmas Menjadi

Puskesmas Mampu BLUD

76.140.000,00 71.475.000,00 93,87%

Peningkatan Manajemen dan

Keahlian Pelayanan Kesehatan bidang

PONED

450.000.000,00 450.000.000,00 100,00%

PROGRAM STANDARISASI

PELAYANAN KESEHATAN160.650.000,00 160.650.000,00 100,00%

Standar Pelayanan Kesehatan 160.650.000,00 160.650.000,00 100,00%

PROGRAM PENGADAAN,

PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH

SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-

PARU / RS MATA

16.847.695.200,00 15.020.730.166,00 89,16%

Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 34.400.000,00 30.400.000,00 88,37%

Pengadaan mebeulair Rumah Sakit 350.000.000,00 332.780.800,00 95,08%

Pengembangan RSUD Cimacan

Kabupaten Cianjur (Bantprov 2013)

14.600.000.000,00 12.914.490.366,00 88,46%

Pembangunan Instalasi Laundry

Rumah Sakit

1.000.000.000,00 952.880.000,00 95,29%

Pembangunan Instalasi Pengolahan

Limbah Padat Rumah Sakit (DAK)

609.632.000,00 569.000.000,00 93,33%

Pembangunan Instalasi Pengolahan

Limbah Padat Rumah Sakit

Pendamping DAK)

131.263.200,00 108.675.000,00 82,79%

Pengadaan Jasa Konsultansi

Perencanaan/DED Selasar/Jalan

Penghubung Gedung Rumah Sakit

122.400.000,00 112.504.000,00 91,92%

PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA

DAN PRASARANA RUMAH

SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH

SAKIT PARU-PA

191.835.200,00 187.100.000,00 97,53%

Pemeliharaan rutin/berkala intalasi

pengolahan limbah rumah sakit

20.000.000,00 18.700.000,00 93,50%

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 161: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat

kesehatan rumah sakit

150.000.000,00 146.900.000,00 97,93%

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan rumah sakit

21.835.200,00 21.500.000,00 98,46%

88,81% 82,35%

2.3 119,80% PROGRAM PENINGKATAN MUTU

PELAYANAN KESEHATAN KEPADA

MASYARAKAT

116.126.399.256,36 109.087.980.316,14 93,94%

Pelayanan Peningkatan Kesehatan

BLUD

116.126.399.256,36 109.087.980.316,14 93,94%

PROGRAM PENINGKATAN MUTU

PELAYANAN KESEHATAN KEPADA

MASYARAKAT

2.494.201.739,00 2.482.422.645,00 99,53%

Pelayanan Peningkatan Kesehatan

BLUD

2.494.201.739,00 2.482.422.645,00 99,53%

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN

DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT7.843.721.951,00 7.843.721.951,00 100,00%

Pengembangan Media Promosi dan

Informasi Sadar Hidup Sehat

163.804.000,00 163.804.000,00 100,00%

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup

Sehat

7.679.917.951,00 7.679.917.951,00 100,00%

2.3.2 Prevalensi gizi buruk % 1,2 1,44 80,00% PROGRAM PERBAIKAN GIZI

MASYARAKAT253.075.000,00 252.313.000,00 99,70%

2.3.3 Cakupan desa/kelurahan Universal Child

Immunization

% 90 90 100,00% Penanggulangan kurang energi

Protein (KEP), anemia gizi besi,

ganguan akibat kurang yodium

(GAKY), kurang vitamin A, dan

kekurangan gizi mikro lainya.

253.075.000,00 252.313.000,00 99,70%

PROGRAM PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYAKIT

MENULAR

455.485.000,00 455.485.000,00 100,00%

Pelayanan pencegahan Dan

Penangulangan Penyakit Menular

151.337.500,00 151.337.500,00 100,00%

Peningkatan Surveillance

Epidemiologi Dan Penanggulangan

Wabah

151.730.000,00 151.730.000,00 100,00%

Pengkajian Pengembangan

Lingkungan Sehat (Studi EHRA)

152.417.500,00 152.417.500,00 100,00%

99,93% 98,63%

2.4 Peningkatan ketersediaan pembiayaan

kesehatan masyarakat miskin

2.4.1 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat

miskin

% 100 100 100,00% PROGRAM UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT42.988.892.863,00 42.071.777.162,00 97,87%

2.4.2 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin

Kunjungan 180.099 185.855 103,20% Peningkatan Upaya kesehatan

masyarakat

792.175.000,00 772.915.000,00 97,57%

Peningkatan Pelayanan Puskesmas

dan Perawatan Puskesmas

3.405.626.000,00 3.396.632.000,00 99,74%

Pengembangan Labkesda 100.000.000,00 99.820.000,00 99,82%

Jaminan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Miskin (JPKMM) bagi

Keluarga Miskin Yang Tidak

Mempunyai Kartu JPKM

12.081.491.363,00 11.936.406.962,00 98,80%

Rata-rata Capaian Sasaran 13

Rata-rata Capaian Sasaran 14

89,85Meningkatnya layanan kesehatan

masyarakat

2.3.1 Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau

tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi

kebidanan

% 75

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 162: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Bagi Masyarakat Miskin di luar Kuota

Jaminan Kesehatan (JAMKESMAS)

(Banprov 2013)

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 100,00%

Pelaksanaan Jaminan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat Miskin (Silpa)

100.000.000,00 98.663.200,00 98,66%

Pengadaaan dan Peningkatan

Fasilitas serta sarana dan prasarana

Labkesda (DBH-CT)

375.000.000,00 374.300.000,00 99,81%

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Masyarakat dan Jaminan Persalinan

di Pelayanan Dasar

23.480.388.000,00 22.738.827.500,00 96,84%

Peningkatan Upaya Pemberdayaan

Masyarakat

50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%

Pengembangan Upaya Kesehatan

Khusus

104.212.500,00 104.212.500,00 100,00%

101,60% 97,87%

2.5 Terjaminnya ketersediaan dan

keterjangakauan obat

2.5.1 Ketersediaan obat, terutama obat dan alat

kesehatan esensial bagi masyarakat miskin

% 91 95 104,40% PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN

KESEHATAN7.742.197.113,00 6.761.839.293,00 87,34%

Pengadaan Obat Dan Perbekalan

Kesehatan (DAK)

4.542.890.000,00 4.536.840.664,00 99,87%

Pengadaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

865.391.054,00 307.340.000,00 35,51%

Peningkatan Pemerataan Obat Dan

Perbekalan Kesehatan

1.500.000.000,00 1.345.799.832,00 89,72%

Monitoring , evaluasi dan pelaporan 65.220.000,00 65.220.000,00 100,00%

Pengadaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan (Pendamping DAK)

656.195.222,00 496.589.897,00 75,68%

Pengadaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan (Pendamping DAK) (SILPA)

112.500.837,00 10.048.900,00 8,93%

PROGRAM PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN KESEHATAN

MAKANAN

121.512.500,00 121.512.500,00 100,00%

Pengawasan keamanan dan

kesehatan makanan hasil industri

121.512.500,00 121.512.500,00 100,00%

104,40% 93,67%

2.6 Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan

kesehatan reproduksi yang berkualitas

2.6.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga Anak 2,17 2,12 102,30%PROGRAM KELUARGA BERENCANA 293.367.950,00 293.342.950,00 99,99%

Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat

Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

54.605.000,00 54.600.000,00 99,99%

Pelayanan Komunikasi, Informasi dan

Edukasi (KIE)

25.650.000,00 25.650.000,00 100,00%

Pembinaan Keluarga Berencana

(Workshop)

98.310.600,00 98.310.600,00 100,00%

Monitoring Evaluasi Pelaksanaan

Program dan Kegiatan

114.802.350,00 114.782.350,00 99,98%

Rata-rata Capaian Sasaran 15

Rata-rata Capaian Sasaran 16

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 163: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

2.6.2 Rasio akseptor KB Rasio 422,799 421,465 99,68%PROGRAM PEMBINAAN PERAN

SERTA MASYARAKAT DALAM

PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI

827.160.500,00 711.151.475,00 85,98%

Fasilitasi Kegiatan Kelompok

Masyarakat Peduli KB

159.018.500,00 159.018.500,00 100,00%

Koordinasi Pengelolaan Program 70.280.000,00 70.260.000,00 99,97%

Pergerakan Program KB Melalui

Kader KB

37.565.000,00 35.175.000,00 93,64%

Desiminasi Permutakhiran Data

Keluarga RI/KS Tahun 2013

148.170.000,00 70.910.000,00 47,86%

Penyebaran Informasi Melalui Media

Visualisasi Data

22.682.000,00 22.682.000,00 100,00%

Peningkatan Kinerja KAPUSBIN KB-PP 325.380.000,00 289.040.975,00 88,83%

Peningkatan Kapasitas Petugas

Pendata Dalam Up-Date Data

Pendataan Keluarga (R/I/KS) Tahun

2013

64.065.000,00 64.065.000,00 100,00%

2.6.3 Cakupan peserta KB aktif % 68,99 71,93 104,26%PROGRAM PEMBINAAN PERAN

SERTA MASYARAKAT DALAM

PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI

827.160.500,00 711.151.475,00 85,98%

Fasilitasi Kegiatan Kelompok

Masyarakat Peduli KB

159.018.500,00 159.018.500,00 100,00%

Koordinasi Pengelolaan Program 70.280.000,00 70.260.000,00 99,97%

Pergerakan Program KB Melalui

Kader KB

37.565.000,00 35.175.000,00 93,64%

Desiminasi Permutakhiran Data

Keluarga RI/KS Tahun 2013

148.170.000,00 70.910.000,00 47,86%

Penyebaran Informasi Melalui Media

Visualisasi Data

22.682.000,00 22.682.000,00 100,00%

Peningkatan Kinerja KAPUSBIN KB-PP 325.380.000,00 289.040.975,00 88,83%

Peningkatan Kapasitas Petugas

Pendata Dalam Up-Date Data

Pendataan Keluarga (R/I/KS) Tahun

2013

64.065.000,00 64.065.000,00 100,00%

PROGRAM PENINGKATAN DAYA

JANGKAU DAN KUALITAS

PELAYANAN TENAGA LINI

LAPANGAN

1.981.678.000,00 1.901.419.000,00 95,95%

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Program KB Bagi PKB / PLKB (DAK)

198.000.000,00 196.003.636,00 98,99%

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Program KB Bagi PKB / PLKB

(Pendamping DAK)

19.800.000,00 19.600.364,00 98,99%

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Program KB Bagi PKB/PLKB (Biaya

Umum DAK)

105.377.500,00 101.455.000,00 96,28%

Renovasi / Pembangunan Balai

Penyuluh KB di Tk Kecamatan (DAK)

1.104.490.000,00 1.042.236.366,00 94,36%

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 164: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Renovasi / Pembangunan Balai

Penyuluh KB di Tk Kecamatan

(Pendamping DAK)

110.449.000,00 104.223.634,00 94,36%

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Komputer PC Bagi PKB (DAK)

384.000.000,00 379.090.909,00 98,72%

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Komputer PC Bagi PKB (Pendamping

DAK)

38.400.000,00 37.909.091,00 98,72%

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Komputer PC Bagi PKB (DAK)

19.045.350,00 19.000.000,00 99,76%

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Komputer PC Bagi PKB (Pendamping

DAK)

2.116.150,00 1.900.000,00 89,79%

102,08% 91,97%

2.7 100,00% PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI

REMAJA48.750.000,00 48.750.000,00 100,00%

Pelayanan PIK KRR di Tingkat

Kecamatan

48.750.000,00 48.750.000,00 100,00%

2.7.2 Persentase keluarga yang mengetahui ke-sehatan

repro-duksi remaja (KRR) (%)

% 64 65 101,56%

100,00%

100,52% 100,00%

2.8 2.8.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga

pemerintahan

% 44,4 44,5 100,23%PROGRAM PENGUATAN

KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN

GENDER DAN ANAK

44.767.000,00 39.164.000,00 87,48%

Sosialisasi Trafficking bagi Aparat

Desa dan Masyarakat

14.062.000,00 13.499.000,00 96,00%

Percontohan Kelurahan Layak Anak 30.705.000,00 25.665.000,00 83,59%

2.8.2 Persentase partisipasi perempuan di lembaga

swasta

% 78,5 85,17 108,50%PROGRAM PENINGKATAN PERAN

SERTA DAN KESETARAAN JENDER

DALAM PEMBANGUNAN

69.912.000,00 65.852.000,00 94,19%

Peningkatan Peranan Wanita Menuju

Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

69.912.000,00 65.852.000,00 94,19%

2.8.3 Penanganan korban trafficking % 100 100 100,00%

2.8.4 Rasio KDRT % 0,00125 0,0042 -136,00%

43,18% 90,84%

2.9 100,00% PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN

INFORMASI TENTANG PENGASUHAN

DAN PEMBINAAN TUMBUH

KEMBANG ANAK

37.945.000,00 27.330.000,00 72,03%

Pembinaan Kelompok Keluarga

Balita, Keluarga Remaja dan Keluarga

Lansia (BKB,BKR,BKL)

37.945.000,00 27.330.000,00 72,03%

Rata-rata Capaian Sasaran 17

Rata-rata Capaian Sasaran 18

Rata-rata Capaian Sasaran 19

Meningkatkan kualitas hidup dan

perlindungan anak serta peran perempuan

dalam berbagai bidang pembangunan

100Meningkatkan kualitas tumbuh kembang

dan kelangsungan hidup anak

2.9.1 Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan

anak dari tindak kekerasan

% 100

8585

2.7.3 persentase pusat informasi dan konseling (PIK)

remaja per kecamatan

% 75 75

Meningkatnya pengetahuan kesehatan

reproduksi remaja (KRR)

2.7.1 Persentase sekolah setingkat SMP dan SMA yang

menyelenggarakan konseling masalah kesehatan

reproduksi remaja per tahun

%

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 165: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

2.92 Tersedianya tenaga pendamping kelompok bina

keluarga di kecamatan(org)

Orang 1000 1646 164,60%PROGRAM PENINGKATAN SARANA

PENGASUHAN DAN PEMBINAAN

TUMBUH KEMBANG ANAK

2.640.000,00 0,00 0,00%

2.9.3 Oprasionalisasi kebijakan peningkatan kualitas

anak dan perempuan (kali)

Kali 32 32 100,00% Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB)

Kit Bagi Desa / Kelurahan (DAK)

2.400.000,00 0,00 0,00%

Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB)

Kit Bagi Desa / Kelurahan

(Pendamping DAK)

240.000,00 0,00 0,00%

121,53% 36,01%

3.1 103,85%PROGRAM PENINGKATAN

KETAHANAN PANGAN(Pertanian

/perkebunan)

9.334.485.000,00 8.086.486.050,00 86,63%

Pengembangan lumbung pangan

desa

100.000.000,00 94.656.300,00 94,66%

3.1.2 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap

PDRB

% 42,15 36,80 87,31% Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 80.800.000,00 77.800.000,00 96,29%

Pengembangan Sarana dan Prasarana

Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Pertanian (DAK)

7.385.900.000,00 6.883.045.686,00 93,19%

Pengembangan Sarana dan Prasarana

Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Pertanian(Pendamping

DAK)

738.590.000,00 688.304.564,00 93,19%

- Padi Ton 860.075 925.966 107,66% Pengembangan Sarana dan Prasarana

Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Pertertanian (Biaya

Umum DAK)

359.695.000,00 342.679.500,00 95,27%

- Palawija Ton 254.033 202.827 79,84% Pendamping WISMP 161.550.000,00 0,00 0,00%

- Sayuran Ton 132.574 500.339 377,40% Pelatihan dan Bimbingan Teknis

Pendayagunaan Irigasi untuk

Pertanian (WISMP)

507.950.000,00 0,00 0,00%

- Buah-buahan Ton 177.830 259.306 145,82% PROGRAM PENINGKATAN

PEMASARAN HASIL PRODUKSI

PERTANIAN

521.145.000,00 503.305.050,00 96,58%

Pembangunan Pusat-pusat

penampungan produksi hasil

pertanian /perkebunan masyarakat

yang akan di pasarkan

402.300.000,00 386.550.050,00 96,09%

Peningkatan Kualitas dan Teknis

Kemasan Hasil Produksi Padi

Pandanwangi Yang Akan Dipasarkan

118.845.000,00 116.755.000,00 98,24%

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI

PERTANIAN/PERKEBUNAN80.000.000,00 75.615.000,00 94,52%

Misi : 3 Meningkatkan daya beli masyarakat (perekonomian )

3.1.3 nilai produk dan produktivitas per jenis produk

pertanian per tahun :

Berkembangnya agribisnis yang mampu

menghasilkan produk dan industri pertanian

yang berdaya saing

3.1.1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal

lainnya per hektar

Kuintal/ha 59,47

Rata-rata Capaian Sasaran 20

61,76

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 166: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Belanja Bantuan Sosialisasi dan Hibah

Bidang Pertanian

80.000.000,00 75.615.000,00 94,52%

PROGRAM PENGEMBANGAN

AGRIBISNIS321.200.000,00 317.347.800,00 98,80%

Pengembangan Komoditas Unggulan

Hortikultura

221.200.000,00 217.437.800,00 98,30%

Pengembangan Kawasan Terpadu

Pertanian

100.000.000,00 99.910.000,00 99,91%

3.1.4 nilai produk dan produktivitas per jenis produk per

tahun :- produk perkebunan Ton 32.794 40.277,62 122,82%

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI

PERTANIAN/PERKEBUNAN1.115.650.000,00 1.104.371.000,00 98,99%

- produktivitas tanaman perkebunan Ton/ha 0,88 1,29 146,59% Pendamping Peningkatan Produksi,

Produktivitas, dan Mutu Produk

Perkebunan

115.650.000,00 114.227.500,00 98,77%

Peningkatan Produksi, Produktivitas

dan Mutu Produk Perkebunan Jenis

Tanaman Tahunan

300.000.000,00 297.906.000,00 99,30%

Peningkatan Produksi, Produktivitas

dan Mutu Produk Perkebunanan

Jenis Tanaman Penyegar

200.000.000,00 197.923.000,00 98,96%

Peningkatan Produksi, Produktivitas

dan Mutu Produk Perkebunan Jenis

Tanaman Semusim (Banprov 2013)

500.000.000,00 494.314.500,00 98,86%

PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA

PERKEBUNAN BESAR100.000.000,00 97.250.000,00 97,25%

Pembinaan dan Bimbingan Usaha

Perkebunan Besar

100.000.000,00 97.250.000,00 97,25%

- produk hhbk Ton 538,9 448,44 83,21% PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI

SUMBER DAYA HUTAN171.600.000,00 161.223.830,00 93,95%

Pengembangan hasil hutan bukan

kayu

100.000.000,00 97.500.000,00 97,50%

Optimalisasi Penerimaan Negara

Bukan Pajak ( Provisi Sumber Daya

Hutan )

71.600.000,00 63.723.830,00 89,00%

- Produksi Perikanan budidaya Ton 134.556 107.255,91 79,71% PROGRAM PENGEMBANGAN

BUDIDAYA PERIKANAN822.150.000,00 799.839.847,00 97,29%

Pembinaan dan pengembangan

perikanan

100.000.000,00 96.228.400,00 96,23%

Pembinaan dan Pengembangan

Perikanan Budidaya (DAK)

572.150.000,00 559.275.500,00 97,75%

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 167: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Belanja Bantuan Sosial dan Hibah

Bidang Perikanan, Kelautan dan

Peternakan

150.000.000,00 144.335.947,00 96,22%

PROGRAM OPTIMALISASI

PENGELOLAAN DAN PEMASARAN

PRODUKSI PERIKANAN

565.000.000,00 551.952.726,00 97,69%

Pembinaan dan Pengembangan

Pengelolaan dan Pemasaran Hasil

Perikanan (DAK)

565.000.000,00 551.952.726,00 97,69%

- produksi daging Ton 38.935,82 37.987,17 97,56% PROGRAM PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYAKIT

TERNAK

281.000.000,00 277.405.000,00 98,72%

- produksi telur Ton 19.904,28 20.013,17 100,55% Penanggulangan Pencegahan

Penyakit Ikan dan Hewan Menular

100.000.000,00 97.505.000,00 97,51%

- produksi susu Ltr 5.414,50 4.554,37 84,11% Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Hewan (Banprov 2013)

181.000.000,00 179.900.000,00 99,39%

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI

HASIL PETERNAKAN1.214.705.000,00 1.195.080.000,00 98,38%

Pengembangan Peternakan dan

Perikanan di Masyarakat

1.000.000.000,00 984.920.000,00 98,49%

Penyusunan Data Potensi dan

Evaluasi Pembangunan Peternakan

Perikanan Kelautan

114.705.000,00 111.280.000,00 97,01%

Peningkatan produksi dan

produktivitas ternak

100.000.000,00 98.880.000,00 98,88%

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI

HASIL PETERNAKAN1.214.705.000,00 1.195.080.000,00 98,38%

Pengembangan Peternakan dan

Perikanan di Masyarakat

1.000.000.000,00 984.920.000,00 98,49%

Penyusunan Data Potensi dan

Evaluasi Pembangunan Peternakan

Perikanan Kelautan

114.705.000,00 111.280.000,00 97,01%

Peningkatan produksi dan

produktivitas ternak

100.000.000,00 98.880.000,00 98,88%

PROGRAM PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN PETANI485.350.000,00 481.195.000,00 99,14%

Penyuluhan dan pendampingan

petani dan pelaku agribisnis

159.100.000,00 158.930.000,00 99,89%

- pertanian Kelompok 25 32 128,00% Peningkatan Produktivitas Tanaman

Pangan dan Pendapatan Petani

326.250.000,00 322.265.000,00 98,78%

- peternakan/perikanan Kelompok 44 76 172,73% PROGRAM PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN PETANI489.228.000,00 486.261.000,00 99,39%

- kehutanan dan perkebunan Kelompok 92 117 127,17% Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 68.715.000,00 68.715.000,00 100,00%

Pemberdayaan Penangkar benih dan

Intensifikasi Teh

63.455.000,00 62.955.000,00 99,21%

Pemberdayaan Kelembagaan Petani

Perkebunan

357.058.000,00 354.591.000,00 99,31%

3.1.5 Jumlah kelompok yang memanfaatkan teknologi

tepat guna dalam budidaya :

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 168: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

PROGRAM PEMBERDAYAAN

PENYULUH

PERTANIAN/PERKEBUNAN

LAPANGAN

343.250.000,00 341.680.000,00 99,54%

Peningkatan Kapasitas Tenaga

Penyuluh

343.250.000,00 341.680.000,00 99,54%

PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENINGKATAN SUMBER DAYA

PENYULUHAN KEHUTANAN

50.000.000,00 49.600.000,00 99,20%

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Penyuluh Kehutanan

50.000.000,00 49.600.000,00 99,20%

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM

PENYULUHAN PERIKANAN400.000.000,00 391.055.000,00 97,76%

Pemberdayaan Kelompok Tani dan

Peningkatan Kualitas SDM

100.000.000,00 98.615.000,00 98,62%

Peningkatan Sikap, Pengetahuan dan

Keterampilan Petani

300.000.000,00 292.440.000,00 97,48%

3.1.6 Persentase sawah terairi % 81,80 88,00 107,58% PROGRAM PENGEMBANGAN DAN

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,

RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN

LAINNYA

30.956.088.000,00 28.507.454.837,00 92,09%

3.1.7 Infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk

meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam rangka

pengembangan agribisnis

% 15,28 13,19 86,32% Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan

irigasi

14.498.395.000,00 13.773.147.208,00 95,00%

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi

yang telah di bangun

1.946.773.500,00 1.780.155.500,00 91,44%

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 43.090.000,00 43.090.000,00 100,00%

Perencanaan

Peningkatan/Rehabilitasi jaringan

Irigasi

181.098.500,00 181.098.500,00 100,00%

Implementasi Program WISMP pada

daerah Irigasi Pemerintah

210.129.000,00 205.106.000,00 97,61%

Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan

Irigasi ( DAK)

2.849.880.000,00 2.703.739.300,00 94,87%

Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan

Irigasi ( Pendamping DAK)

427.482.000,00 412.687.855,00 96,54%

Peningkatan Kemandirian P3A Mitra

Cai Dalam OP Irigasi Teknis

54.015.000,00 54.015.000,00 100,00%

Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Bidang

Bidang Sumberdaya Air dan

Pertambangan Kabupaten Cianjur

7.250.000.000,00 6.579.139.654,00 90,75%

Perkuatan Pengelolaan Irigasi

Partisipatif

554.560.000,00 0,00 0,00%

Pembangunan Jaringan Irigasi

Cibitung Warunggedang Desa

Padaluyu Kecamatan Cugenang

(Banprov 2013)

1.000.000.000,00 944.506.155,00 94,45%

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Belanja Bantuan Sosial dan Hibah

Bidang Pengairan

40.665.000,00 40.665.000,00 100,00%

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 169: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Jati

dan Jatisari Kec. Bojongpicung

1.900.000.000,00 1.790.104.665,00 94,22%

PROGRAM PENGEMBANGAN,

PENGELOLAAN DAN KONSERVASI

SUNGAI, DANAU DAN SUMBER

DAYA AIR LAINNYA

10.047.663.000,00 9.668.912.541,00 96,23%

Penelusuran Inventarisasi Sungai,

Danau, Rawa / Situ, dan Sumber Daya

Air Lainnya

47.663.000,00 46.313.000,00 97,17%

Penataan Kota Bidang Sumber Daya

Air

10.000.000.000,00 9.622.599.541,00 96,23%

124,35% 96,87%

3.2 3.2.1 Regulasi ketahanan pangan Ada/Tidak Ada Ada 100,00% PROGRAM PENNIGKATAN

KETAHANAN PANGAN2.836.074.500,00 2.740.745.850,00 96,64%

3.2.2 Ketersediaan pangan utama Kuintal/ha 59,47 61,76 103,85% Penunjang Program RASKIN di

Kabupaten Cianjur

164.487.500,00 161.817.500,00 98,38%

Pembinaan Ketahanan Pangan 227.625.000,00 226.681.000,00 99,59%

Klarifikasi Daerah Rawan Pangan 118.594.000,00 109.106.450,00 92,00%

Penyelenggaraan Lomba Desa di Kab

Cianjur

115.870.000,00 115.770.000,00 99,91%

Penyusunan Profil Desa dan

Kelurahan di Kabupaten Cianjur

103.050.000,00 96.175.000,00 93,33%

Pengelolaan Kelembagaan Posyandu 336.032.500,00 327.469.000,00 97,45%

Desa Membangun Menuju Desa

Peradaban

31.950.000,00 30.550.000,00 95,62%

Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)

Tingkat Provinsi dan Nasional

91.271.500,00 87.592.900,00 95,97%

Koordinasi program Pemberdayaan

Masyarakat Desa

89.825.000,00 89.825.000,00 100,00%

Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi

Pedesaaan (Posyantekdes) Tingkat

Kecamatan

205.499.000,00 205.499.000,00 100,00%

Penunjang Kegiatan Evaluasi Prog.

Pemberdayaan Masyarakat

Perdesaan

34.367.000,00 33.392.000,00 97,16%

Penunjang Fasilitasi Peningkatan

Sarana dan Prasarana Perdesaan

47.503.000,00 47.503.000,00 100,00%

Penunjang Kegiatan Tim Penggerak

PKK Kabupaten Cianjur

700.000.000,00 639.365.000,00 91,34%

Penunjang Kegiatan Tim Penggerak

PKK Kecamatan dan Kelurahan

570.000.000,00 570.000.000,00 100,00%

101,93% 96,64%

3.3 3.3.1 Jumlah obyek dan daya tarik wisata pertahun ODTW 6 4 66,67% PROGRAM PENGEMBANGAN

DESTINASI PARIWISATA1.413.425.250,00 1.372.992.550,00 97,14%

Penataan Kawasan Wisata Cibodas 143.425.250,00 143.425.250,00 100,00%

Meningkatnya pariwisata daerah berbasis

alam dan budaya yang mampu bersaing

memenuhi kebutuhan wisatawan dengan

tetap berprinsip pada pembangan

berkelanjutan

Rata-rata Capaian Sasaran 21

Meningkatnya produksi dan ketersediaan

pangan serta berkembangnya mekanisme

distribusi dan aksesibilitas pangan

Rata-rata Capaian Sasaran 22

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 170: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Pengelolaan Basisdata Potensi

Pariwisata Kab.Cianjur

20.000.000,00 20.000.000,00 100,00%

Penataan Kawasan Wisata Jajanan

Jalan HOS Cokroaminoto

550.000.000,00 537.484.000,00 97,72%

Penataan Kawasan Wisata Jajajan

Jalan Sinar

700.000.000,00 672.083.300,00 96,01%

3.3.2 Jumlah kunjungan wisata Orang 490.976 1.061.424 216,19% PROGRAM PENGEMBANGAN

PEMASARAN PARIWISATA314.980.000,00 299.650.000,00 95,13%

Pengadaan Sarana Penunjang

Kepariwisataan

75.000.000,00 73.900.000,00 98,53%

Pasanggiri Mojang dan Jajaka 60.000.000,00 53.835.000,00 89,73%

Alim Paido 50.000.000,00 41.935.000,00 83,87%

Expo Pariwisata 129.980.000,00 129.980.000,00 100,00%

PENGEMBANGAN KEMITRAAN 275.000.000,00 270.515.000,00 98,37%

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 10.000.000,00 9.265.000,00 92,65%

Pelatihan Produk Makanan Unggulan 50.000.000,00 47.920.000,00 95,84%

Sosialisasi Sadar Wisata Bagi

masyarakat

75.000.000,00 73.330.000,00 97,77%

Pembinaan (Bimtek) Kompepar di

Kawasan Wisata

90.000.000,00 90.000.000,00 100,00%

Registrasi Tanda Daftar Usaha

Pariwisata

50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%

3.3.3 Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang

dilestarikan

Buah 33 20 60,61% PROGRAM PENGELOLAAN

KEKAYAAN BUDAYA208.600.000,00 208.600.000,00 100,00%

Pasanggiri Mamaos 70.000.000,00 70.000.000,00 100,00%

Pasanggiri Maenpo 90.000.000,00 90.000.000,00 100,00%

Sosialisasi Undang-Undang RI no. 11

Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

48.600.000,00 48.600.000,00 100,00%

PROGRAM PENGELOLAAN

KERAGAMAN BUDAYA437.600.000,00 426.660.000,00 97,50%

Kemilau Nusantara 80.000.000,00 79.990.000,00 99,99%

Ekhsibisi Seni Budaya 95.000.000,00 85.070.000,00 89,55%

Festival Jayanti 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00%

Pentas Seni 65.000.000,00 64.000.000,00 98,46%

Apresiasi Sastra Cianjur 47.600.000,00 47.600.000,00 100,00%

3.3.4 Persentase infrastruktur jalan dalam kondisi

mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah

% 16,45 14,20 86,32%PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN

DAN JEMBATAN46.615.411.400,00 41.900.029.305,00 89,88%

Perencanaan Pembangunan Jalan 122.072.500,00 72.017.500,00 59,00%

Pembangunan Jalan 32.611.210.000,00 29.682.296.575,00 91,02%

Perencanaan Pembangunan

Jembatan

24.220.000,00 21.520.000,00 88,85%

Pembangunan Jembatan 3.995.683.900,00 2.790.570.425,00 69,84%

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pembangunan Jalan dan Jembatan

57.565.000,00 56.930.000,00 98,90%

Pembangunan / Peningkatan Jalan /

Jembatan (DAK)

5.846.161.818,18 5.551.341.150,00 94,96%

Pembangunan / Peningkatan Jalan /

Jembatan (Penunjang DAK)

735.001.681,82 684.287.115,00 93,10%

Meningkatnya pariwisata daerah berbasis

alam dan budaya yang mampu bersaing

memenuhi kebutuhan wisatawan dengan

tetap berprinsip pada pembangan

berkelanjutan

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 171: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Pembuatan Standar Jembatan

Bentang Kecil

23.496.500,00 23.496.500,00 100,00%

Pembangunan Jalan / Jembatan /

Trotoar (Banprop 2013)

3.200.000.000,00 3.017.570.040,00 94,30%

PROGRAM

REHABILITASI/PEMELIHARAAN

JALAN DAN JEMBATAN

10.837.429.440,00 10.427.663.400,00 96,22%

Perencanaan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

95.436.000,00 95.436.000,00 100,00%

Perencanaan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

30.440.000,00 30.440.000,00 100,00%

Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik

Jalan

1.283.561.740,00 1.214.776.575,00 94,64%

Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik

Jembatan

420.708.700,00 420.618.700,00 99,98%

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan

dan Jembatan

7.017.045.000,00 6.967.666.400,00 99,30%

Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik

Jalan/ Jembatan (Penunjang DAK)

308.419.818,18 278.309.475,00 90,24%

Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik

Jalan/ Jembatan (DAK)

1.681.818.181,82 1.420.416.250,00 84,46%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARAN KEBINAMARGAAN981.625.000,00 903.902.305,00 92,08%

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan

laboratorium kebinamargaan

70.325.000,00 67.380.000,00 95,81%

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat

berat

656.500.000,00 596.999.400,00 90,94%

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat

ukur dan bahan laboraorium

kebinamargaan

27.510.000,00 26.860.000,00 97,64%

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pelaksanaan Pekerjaan Jalan dan

Jembatan

22.515.000,00 22.504.905,00 99,96%

Pemetaan Lokasi Quary untuk Bahan

Jalan

20.860.000,00 20.860.000,00 100,00%

Pengadaan Tanah dan Bangunan

Gedung kantor Balai Pemeliharaan

dan Pengawasan jalan

183.915.000,00 169.298.000,00 92,05%

PROGRAM PENGEMBANGAN

TEKNOLOGI JALAN / JEMBATAN139.675.000,00 139.585.600,00 99,94%

Kajian Teknis dan Harga Satuan

Pekerjaan

84.000.000,00 84.000.000,00 100,00%

Percontohan Stabilitas Lereng 55.675.000,00 55.585.600,00 99,84%

3.3.5 Kondisi infrastruktur jalan (trotoar) km 48 48,5 101,04% PROGRAM PEMBANGUNAN

TROTOAR5.339.645.000,00 4.670.106.050,00 87,46%

Pembuatan Trotoar 5.339.645.000,00 4.670.106.050,00 87,46%

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 172: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

3.3.6 Kondisi sistem drainase jalan yang lancar di

wilayah perko-taan

m 47,5 47,63 100,27%

105,18% 95,37%

3.4 3.4.1 Persentase koperasi aktif % 27,64 29,56 106,95%PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

KELEMBAGAAN KOPERASI120.000.000,00 118.914.500,00 99,10%

Pembinaan Perkoperasian melalui

Pendampingan

120.000.000,00 118.914.500,00 99,10%

3.4.2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Buah 60 60 100,00%PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

SDM DAN PEMANFAATAN

KELEMBAGAAN KUKM

200.000.000,00 185.542.500,00 92,77%

3.4.3 Jumlah BPR/LKM aktif Buah 65 65 100,00% Penilaian Kesehatan KSP/USP,

Klasifikasi Koperasi

100.000.000,00 94.950.000,00 94,95%

Peningkatan Jejaring UMKM 100.000.000,00 90.592.500,00 90,59%PROGRAM PEMBINAAN DAN

FASILITASI PENGELOLAAN

KEUANGAN KABUPATEN/KOTA

100.000.000,00 68.902.000,00 68,90%

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Belanja Bantuan Sosial dan Hibah

Bidang UMKM

100.000.000,00 68.902.000,00 68,90%

3.4.4 Usaha Mikro dan Kecil % 99,85 99,85 100,00%PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM

PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO

KECIL DAN MENENGAH

250.000.000,00 218.590.000,00 87,44%

Peningkatan Nilai Jual Produk

KUMKM

100.000.000,00 87.890.000,00 87,89%

Identifikasi UMKM 150.000.000,00 130.700.000,00 87,13%

PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM

USAHA KECIL MENENGAH YG

KONDUSIF

155.700.000,00 151.749.500,00 97,46%

Perencanaan, koordinasi dan

pengembangan usaha kecil

menengah

55.700.000,00 51.749.500,00 92,91%

Fasilitasi dan Pembinaan

Perkoperasian

100.000.000,00 100.000.000,00 100,00%

PROGRAM PENGEMBANGAN

KEWIRAUSAHAAN DAN

KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA

KECIL DAN MENEGAH

150.000.000,00 139.720.000,00 93,15%

Pelatihan Manajemen Pengelolaan

Koperasi/KUD

150.000.000,00 139.720.000,00 93,15%

101,74% 89,80%

3.5 3.5.1 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB % 20,12 28,20 140,16% PROGRAM PERLINDUNGAN

KONSUMEN DAN PENGAMANAN

PERDAGANGAN

47.808.000,00 47.483.000,00 99,32%

3.5.2 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal % 4 4 100,00% Pengawasan makanan/minuman

yang tidak sesuai dengan ketentuan

serta pengawasan Sidang Tera Ulang

Luar Kantor (STULK)

47.808.000,00 47.483.000,00 99,32%

PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN EKSPOR38.965.500,00 35.885.500,00 92,10%

Terwujudnya pengelolaan industri dan

perdagangan yang berdaya saing didukung

oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta

teknologi tepat guna

Rata-rata Capaian Sasaran 24

Meningkatnya aksesibilitas KUMKM

terhadap modal, teknologi dan pasar

Rata-rata Capaian Sasaran 23

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 173: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Pendataan Potensi Eksport

Kabupaten Cianjur

38.965.500,00 35.885.500,00 92,10%

PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG

KAKI LIMA DAN ASONGAN284.874.000,00 274.579.000,00 96,39%

Pembangunan kios bagi Pedagang

Kaki Lima di Eks - Terminal Muka

Cianjur

284.874.000,00 274.579.000,00 96,39%

PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI

PERDAGANGAN DALAM NEGERI4.879.225.549,00 4.738.917.223,00 97,12%

Pemasyarakatan dan Implementasi

Sistim Resi Gudang (SRG)

141.625.000,00 140.410.323,00 99,14%

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor Pasar Tradisional

1.150.045.000,00 1.127.179.800,00 98,01%

Bimbingan Teknis Keamanan dan

Kebersihan Pasar

118.495.000,00 118.495.000,00 100,00%

Fasilitas Penyediaan Sarana Promosi

bagi IKM Cianjur

171.601.500,00 135.101.500,00 78,73%

Pembangunan Pasar Tradisional

(DAK)

1.061.742.000,00 1.044.000.000,00 98,33%

Pembangunan Pasar Tradisional (

Biaya Umum DAK)

104.817.049,00 103.093.000,00 98,36%

Sharing Pendampingan

Pembangunan Pasar Cibeber

880.900.000,00 859.765.000,00 97,60%

Revitalisasi Pasar Tradional 1.000.000.000,00 985.052.600,00 98,51%

Sosialisasi dan Pemanfaatan Sistem

Resi Gudang (SRG) di Kab Cianjur

35.105.000,00 32.780.000,00 93,38%

3.5.3 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB % 2,91 4,05 139,18%PROGRAM PENGEMBANGAN

INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH723.764.082,00 705.826.082,00 97,52%

3.5.4 Cakupan bina kelompok pengrajin % 0,84 1,9 226,19% Fasilitasi Kerjasama Kemitraan

Industri Makro, Kecil menengah

dengan Swasta

74.800.000,00 74.800.000,00 100,00%

Peningkatan Kualitas produk IKM dan

Desain Kemasan

100.000.000,00 98.772.500,00 98,77%

Pembinaan kemampuan dan

keterampilan kerja pelaku Industri

Hasil Tembakau (IHT) / Tembakau Iris

Sigaret (TIS)

400.000.000,00 383.289.500,00 95,82%

Penyusunan Roadmap Pembinaan

Industri Hasil Tembakau

148.964.082,00 148.964.082,00 100,00%

3.5.5 jumlah produk unggulan yang berstandar mutu Buah 1 0 0,00%PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI498.200.000,00 488.713.000,00 98,10%

Peningkatan Penerapan Teknologi

Tepat Guna (TTG)

180.693.000,00 174.613.000,00 96,64%

Pelatihan Peningkatan Kualitas dan

Produktifitas Batik Cianjur

127.507.000,00 126.100.000,00 98,90%

Pengembangan Briket Batubara

Biomas

190.000.000,00 188.000.000,00 98,95%

121,10% 96,76%Rata-rata Capaian Sasaran 25

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 174: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

3.6 Meningkatkan promosi dan kerjasama

investasi

3.6.1 jumlah peningkatan angka investasi Rp. (trilyun) 1,22 1,149 94,18%PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI

DAN KERJASAMA INVESTASI596.395.800,00 406.692.200,00 68,19%

Pengawasan Dan Evaluasi Kinerja Dan

Aparatur Badan Penanaman Modal

Daerah

85.600.000,00 39.753.000,00 46,44%

Peningkatan Kegiatan Pemantauan,

Pembinaan Dan Pengawasan

Pelaksanaan Penanaman Modal

348.595.800,00 239.735.200,00 68,77%

Penyelenggaraan Pameran Investasi 162.200.000,00 127.204.000,00 78,42%

3.6.2 Peningkatan transmigrasi swakarsa KK 0 0 100,00% PROGRAM PENGEMBANGAN

WILAYAH TRANSMIGRASI304.455.000,00 303.999.200,00 99,85%

Peningkatan Kerjasama Antar

Wilayah, Antar Pelaku dan Antar

Sektor dalam Rangka Pengembangan

Kawasan Transmigrasi

99.000.000,00 98.972.000,00 99,97%

Penyediaan dan Pengelolaan

Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi

Di Kawasan Transmigrasi

127.590.000,00 127.162.200,00 99,66%

Pengerahan dan Fasilitasi

Perpindahan Serta Penempatan

Transmigrasi Untuk Memenuhi

Kebutuhan SDM

77.865.000,00 77.865.000,00 100,00%

PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL 300.000.000,00 300.000.000,00 100,00%

Pengukuran Lahan Transmigrasi Lokal 300.000.000,00 300.000.000,00 100,00%

97,09% 89,35%

3.7 Terwujudnya iklim investasi yang sehat 3.7.1 lama proses perijinan (rata-rata) hari 5 5 100,00%PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA75.000.000,00 75.000.000,00 100,00%

3.7.2 Jumlah regulasi yang mendukung iklim usaha Buah 5 4 80,00% Pendidikan dan pelatihan

keterampilan di bidang perbengkelan

sepeda motor

75.000.000,00 75.000.000,00 100,00%

3.7.3 Persentase tenaga kerja terserap di sektor formal

dan informal dibandingkan penduduk usia kerja

% 5,53 4,2 75,95%PROGRAM PENINGKATAN

KESEMPATAN KERJA175.000.000,00 175.000.000,00 100,00%

Penyiapan Kerja Siap Pakai berupa

pemberian kerja Sementara Sistem

Padat Karya

100.000.000,00 100.000.000,00 100,00%

Bimbingan Teknis Produktifitas

Kewirausahaan dan Achivment

Motivation Training (AMT)

75.000.000,00 75.000.000,00 100,00%

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN

PENGEMBANGAN LEMBAGA

KETENAGAKERJAAN

298.350.000,00 297.692.600,00 99,78%

Perlindungan dan Pengembangan

dan Penegakan Hukum terhadap

keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3) (PAD)

50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%

Rata-rata Capaian Sasaran 26

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 175: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

3.7.4 Jumlah tenaga kerja peserta jamsostek Orang 20.000 20.900 104,50% Monitoring dan Evaluasi Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Cianjur

87.850.000,00 87.252.600,00 99,32%

Pembahasan Penetapan UMK ( Upah

Minumum Kabupaten )

92.500.000,00 92.440.000,00 99,94%

Sosialisasi Prosedur Pencegahan

Perselisihan Hubungan Industrial

68.000.000,00 68.000.000,00 100,00%

90,11% 99,93%

3.8 Berkembangnya pemanfaatan dan

pengelolaan pesisir dan kelautan secara

optimal dan berkelanjutan

3.8.1 Cakupan bina kelompok nelayan % 25 20,24 80,96%PROGRAM PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DALAM

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

SUMBER DAYA KELAUTAN

318.580.000,00 317.909.091,00 99,79%

Pembinaan dan Pengembangan

Pengawasan Sumberdaya Kelautan

dan Perikanan (DAK)

318.580.000,00 317.909.091,00 99,79%

3.8.2 Produksi perikanan kelompok nelayan % 0,25 0,42 168,00% PROGRAM PENGEMBANGAN

PERIKANAN TANGKAP3.116.762.000,00 2.948.196.722,00 94,59%

3.8.3 Ketersediaan kebijakan, rencana, dan program

yang dirumuskan untuk pengembangan

pemanfaatan dan pengelolaan potensi pesisir dan

kelautan

Kecamatan 3 0 0,00% Pembinaan dan Pengembangan

Perikanan Tangkap (DAK)

2.520.350.000,00 2.372.998.091,00 94,15%

Pendampingan akselerasi

pembangunan kelautan dan

perikanan (Pendamping Fisik DAK)

596.412.000,00 575.198.631,00 96,44%

82,99% 97,19%

3.9 Menguatnya implementasi rencana tata

ruang daerah dalam pemanfaatan ruang

untuk pengembangan wilayah Kabupaten

Cianjur

125,00%PROGRAM PERENCANAAN TATA

RUANG1.919.432.000,00 1.852.218.200,00 96,50%

Koordinasi dan Konsultasi

Persetujuan Subtansi Raperda RDTR

300.000.000,00 283.116.200,00 94,37%

Penyusunan Rencana Detail Tata

Ruang Kawasan Perkotaan

Kecamatan Sukanagara

324.614.000,00 324.159.000,00 99,86%

Penyusunan Masterplan Rawabango 244.818.000,00 243.898.000,00 99,62%

Penunjang Penataan Kota 100.000.000,00 82.000.000,00 82,00%

Penyusunan DED Sport Center

Kabupaten Cianjur

750.000.000,00 722.300.000,00 96,31%

Penyusunan DED Tugu Perbatasan

Kota Cianjur, Kec. Cibeber, Kec.

Warungkondang dan Kec. Cugenang

50.000.000,00 46.745.000,00 93,49%

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) Kawasan Perkotaan

Cianjur

37.500.000,00 37.500.000,00 100,00%

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (HLHS) Kawasan Perkotaan

Kecamatan Cilaku

37.500.000,00 37.500.000,00 100,00%

3.9.1 Meningkatnya jumlah kawasan yang memiliki

perencanaan teknis ruang yang diPERDAkan

Dokumen 4

Rata-rata Capaian Sasaran 27

5

Rata-rata Capaian Sasaran 28

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 176: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) Kawasan Perkotaan

Kecamatan Cikalongkulon

37.500.000,00 37.500.000,00 100,00%

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) Kawasan Perkotaan

Kecamatan Cidaun

37.500.000,00 37.500.000,00 100,00%

3.9.2 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata

Ruang wilayah Kabupaten Cianjur/Kota

Desa 0 0 100,00%PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 205.000.000,00 173.714.000,00 84,74%

3.9.3 Ketaatan terhadap RTRW % 95 95 100,00% Fasilitas peningkatan peran serta

masyarakat dalam pemanfaatan

Ruang

55.000.000,00 54.955.000,00 99,92%

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

pemanfaatan ruang

150.000.000,00 118.759.000,00 79,17%

PROGRAM PENGENDALIAN

PEMANFAATAN RUANG220.000.000,00 219.650.000,00 99,84%

Pengawasan Tata Bangunan 220.000.000,00 219.650.000,00 99,84%PROGRAM PENGENDALIAN

PEMANFAATAN RUANG65.000.000,00 65.000.000,00 100,00%

Fasilitas peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengendalian

pemanfaatan ruang

65.000.000,00 65.000.000,00 100,00%

108,33% 95,27%

3.10 Terwujudnya pemanfaatan ruang yang

berhasil guna dan berdaya guna serta

mampu mendukung pengelolaan

3.10.1 Persentase berkurangnya penambang liar % 100 73,87 73,87% PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN BIDANG

PERTAMBANGAN

45.537.000,00 45.537.000,00 100,00%

3.10.2 Persentase pengambilan air sesuai dengan

perijinan yang berlaku

% 100 100 100,00% Monitoring dan pengendalian

kegiatan penambangan bahan galian

C

24.467.000,00 24.467.000,00 100,00%

Pengawasan SIPA 21.070.000,00 21.070.000,00 100,00%

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA

DAN INFORMASI SUMBER DAYA AIR141.872.500,00 139.068.500,00 98,02%

Penyusunan database dan

penyebaran informasi sumber daya

air

141.872.500,00 139.068.500,00 98,02%

PENGEMBANGAN DATA DAN

INFORMASI PERTAMBANGAN &

ENERGI

243.756.000,00 240.788.000,00 98,78%

Penyusunana database dan

Penyebaran Informasi Pertambangan,

Energi dan Kegeologian

135.082.000,00 133.882.000,00 99,11%

Penyusunan rencana WUP 108.674.000,00 106.906.000,00 98,37%

3.10.3 Persentase jumlah ren-cana usaha/kegiatan dan

pembangunan yang dilengkapi dengan dok LH

(AMDAL/UKL/UPL/SPPL)

Buah 12 78 650,00% PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

DAN AKSES INFORMASI

SUMBERDAYA ALAM DAN

LINGKUNGAN HIDUP

98.750.000,00 98.650.000,00 99,90%

Pengembangan Data Dan Informasi

Lingkungan

98.750.000,00 98.650.000,00 99,90%

PROGRAM PERENCANAAN TATA

RUANG780.000.000,00 776.495.000,00 99,55%

Rata-rata Capaian Sasaran 29

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 177: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Inventarisasi Fasilitas Sosial dan

Fasilitas Umum Perumahan di

Kabupaten Cianjur

80.000.000,00 80.000.000,00 100,00%

Penyusunan Dokumen UKL/UPL

Rencana Kegiatan Pelebaran

Persimpangan Jalan Abdullah bin Nuh

50.000.000,00 49.675.000,00 99,35%

Penyusunan Dokumen UKL/UPL

Rencana Kegiatan Perluasan AKPER

Kabupaten Cianjur

50.000.000,00 49.785.000,00 99,57%

Penyusunan Dokumen UKL/UPL

Rencana Kegiatan Pelestarian Padi

Pandanwangi

50.000.000,00 49.840.000,00 99,68%

Penyusunan Dokumen UKL/UPL

Rencana Kegiatan Pembangunan

Galeri PNPM

50.000.000,00 49.895.000,00 99,79%

Penyusunan Dokumen UKL/UPL

Rencana Kegiatan Pelebaran Jalan

Slamet Riyadi - Lapang Prawatasari

50.000.000,00 49.565.000,00 99,13%

Penyusunan Dokumen UKL/UPL

Rencana Kegiatan Pembangunan

Pasar Pasir Hayam

50.000.000,00 49.730.000,00 99,46%

Penyusunan Dokumen UKL/UPL

Rencana Kegiatan Pembangunan

Tugu Perbatasan Kota Cianjur

50.000.000,00 49.840.000,00 99,68%

Penyusunan Dokumen UKL/UPL

Rencana Kegiatan Relokasi SMKN 1

Cianjur

50.000.000,00 49.895.000,00 99,79%

Penyusunan Dokumen UKL/UPL

Rencana Kegiatan Relokasi SMAN 2

Cianjur

50.000.000,00 49.840.000,00 99,68%

Penyusunan Dokumen UKL/UPL

Rencana Kegiatan Pembangunan

Taman Pemakaman Umum

50.000.000,00 49.675.000,00 99,35%

Penyusunan Dokumen UKL/UPL

Rencana Kegiatan Pelebaran Jalan

Kawasan Hutan Kota

50.000.000,00 49.785.000,00 99,57%

Penyusunan DED Perencanaan

Pembangunan Mesjid Cugenang

150.000.000,00 148.970.000,00 99,31%

3.10.4 RTH per satuan luas wilayah perkotaan (rata-rata) % 13,5 14,90 110,37% PROGRAM PENGELOLAAN RUANG

TERBUKA HIJAU (RTH)1.487.960.150,00 1.437.334.250,00 96,60%

Penataan Ruang Terbuka Hijau 694.810.400,00 685.321.500,00 98,63%

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 593.149.750,00 561.167.250,00 94,61%

Penataan Sarana dan Prasarana RTH 200.000.000,00 190.845.500,00 95,42%

3.10.5 Persentase penanganan sampah (%) % 15 5 33,33% PROGRAM PENGEMBANGAN

KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH5.769.823.600,00 4.775.336.650,00 82,76%

3.10.6 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan

penduduk

% 22 28,38 71,00% Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaan persampahan

200.000.000,00 192.424.500,00 96,21%

Peningkatan Operasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Persampahan

2.693.208.600,00 2.594.361.100,00 96,33%

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 178: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Peningkatan Pengelolaan Sampah

menjadi kompos

414.685.000,00 404.709.550,00 97,59%

Peningkatan Operasi Persampahan

dalam rangka menunjang K-5

176.970.000,00 167.455.750,00 94,62%

Peningkatan Operasi dan

Pemeliharaan TPA

1.384.960.000,00 1.324.568.250,00 95,64%

Penanganan Pengelolaan dan

Pengolahan Sampah di TPA Pasir

Sembung (Banprov 2013)

100.000.000,00 91.817.500,00 91,82%

Kajian Peningkatan Operasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Persampahan

400.000.000,00 0,00 0,00%

Kegiatan Sistem Pelayanan

Persampahan Perkotaan pada 11

Kecamatan

400.000.000,00 0,00 0,00%

PROGRAM PENGENDALIAN

PENCEMARAN DAN PERUSAKAN

LINGKUNGAN HIDUP

348.360.000,00 330.795.000,00 94,96%

Penunjang Penilaian Kota

Sehat/Adipura

348.360.000,00 330.795.000,00 94,96%

PROGRAM PENGEMBANGAN

KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH115.548.000,00 115.255.000,00 99,75%

Peningkatan Operasi Persampahan

dalam rangka menunjang K-5

115.548.000,00 115.255.000,00 99,75%

PROGRAM PENGEMBANGAN

KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH123.059.000,00 123.059.000,00 100,00%

Peningkatan Operasi Persampahan

dalam rangka menunjang K-5

123.059.000,00 123.059.000,00 100,00%

PROGRAM PENGEMBANGAN

KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH134.950.000,00 134.950.000,00 100,00%

Peningkatan Operasi Persampahan

dalam rangka menunjang K-5

134.950.000,00 134.950.000,00 100,00%

PROGRAM PENGEMBANGAN

KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH138.368.000,00 138.368.000,00 100,00%

Peningkatan Operasi Persampahan

dalam rangka menunjang K-5

138.368.000,00 138.368.000,00 100,00%

PROGRAM PENGEMBANGAN

KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH118.294.000,00 118.294.000,00 100,00%

Peningkatan Operasi Persampahan

dalam rangka menunjang K-5

118.294.000,00 118.294.000,00 100,00%

PROGRAM PENGEMBANGAN

KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH123.284.000,00 122.784.000,00 99,59%

Peningkatan Operasi Persampahan

dalam rangka menunjang K-5

123.284.000,00 122.784.000,00 99,59%

3.10.7 Terpeliharanya konservasi kawasan lindung % 1 0,83 83,00%PROGRAM PERLINDUNGAN DAN

KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN1.401.665.000,00 1.353.225.350,00 96,54%

Perlindungan Sumber Mata Air 109.000.000,00 109.000.000,00 100,00%

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 179: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Pemeliharaan dan Penataan Hutan

Kota

921.000.000,00 875.595.350,00 95,07%

Pemeliharaan Kanan Kiri Jalan

(Kakija)

280.000.000,00 279.965.000,00 99,99%

Penanganan Sempadan Sungai 91.665.000,00 88.665.000,00 96,73%

3.10.8 Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan

sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang

kehutanan dan perkebunan

Dokumen 2 3 150,00%PROGRAM PERENCANAAN DAN

PENGEMBANGAN HUTAN200.000.000,00 193.995.668,00 97,00%

Monitoring, Evaluating dan Updating

Pembangunan Kehutanan

75.000.000,00 70.218.610,00 93,62%

Penyusunan Rencana Tahunan RHL

(RTnRHL)

100.000.000,00 100.000.000,00 100,00%

Monitoring dan Evaluasi Hibah

bansos Bidang Kehutanan dan

Perkebunan

25.000.000,00 23.777.058,00 95,11%

158,95% 97,72%

3.11 Berkembangnya wilayah didukung oleh

ketersediaan dan pembangunan

infrastruktur yang handal

560,54% PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM

INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN

JEMBATAN

473.103.500,00 471.080.500,00 99,57%

Penyusunan sistem informasi/data

base jalan

62.712.500,00 62.377.500,00 99,47%

3.11.2 Tersusunnya informasi data teknis jalan dan

jembatan

ruas jalan 30 30 100,00% Penyusunan Program Jalan dan

Jembatan

143.783.000,00 143.338.000,00 99,69%

Penyusunan Leger Jalan 62.963.000,00 62.875.000,00 99,86%

3.11.3 Terwujudnya perencanaan jalan sesuai dengan

program penanganan jalan

Dokumen 0 0 100,00% Pemetaan Drainase Jalan Kota Cianjur 129.645.000,00 128.490.000,00 99,11%

3.11.4 Kondisi infrastruktur jalan dalam rangka

pengembangan jaringan jalan strategis

% (jalan

mantap)

15,28 13,19 86,32% Bimbingan Teknik Penyelenggaraan

Jalan dan Jembatan

74.000.000,00 74.000.000,00 100,00%

3.11.5 Persentase rumah tangga yang menggunakan

listrik

% 57,72 55,80 96,67% PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN BIDANG

KETENAGALISTRIKAN

425.164.500,00 405.285.750,00 95,32%

3.11.6 Luas kawasan kumuh % 1,73 2,56 52,02% Perencanaan Pembangunan Listrik

Pedesaan

39.925.000,00 39.925.000,00 100,00%

Pembangunan Listrik Pedesaan 385.239.500,00 365.360.750,00 94,84%

3.11.7 Rumah layak huni % 20 23,5 117,50% PROGRAM PENGEMBANGAN

PERUMAHAN182.680.000,00 154.605.000,00 84,63%

Penunjang Program Perumahan

Swadaya

67.680.000,00 43.180.000,00 63,80%

Pendataan Rumah Tidak Layak Huni 115.000.000,00 111.425.000,00 96,89%

PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA

KONSTRUKSI70.000.000,00 69.250.000,00 98,93%

Pelatihan Pelaksanaan Pekerjaan

Bangunan dan Perumahan

70.000.000,00 69.250.000,00 98,93%

3.11.8 Tersedianya data base jalan lingkungan dan jalan

setapak

Kec. 16 14 87,50% PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM

INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN

JEMBATAN

211.000.000,00 202.755.000,00 96,09%

Rata-rata Capaian Sasaran 30

12,53.11.1 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Utilitas

Pendukung Kegiatan Pusat Pelayanan

% 2,23

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 180: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Penyusunan Database Jalan

Lingkungan dan Jalan Setapak

211.000.000,00 202.755.000,00 96,09%

3.11.9 Persentase terselengaranya pelayanan

pembangunan gedung pemerintahan

% 100 88,89 88,89% PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

DAERAH

13.821.506.000,00 11.679.269.550,00 84,50%

Rehabilitasi Puskesmas Ciherang 482.363.000,00 305.007.000,00 63,23%

Rehabilitasi Puskesmas

Sindangbarang

963.715.000,00 915.782.500,00 95,03%

Penyusunan DED SMKN 1 Cianjur 232.964.000,00 230.024.000,00 98,74%

Penyusunan DED SMAN II Cianjur 226.906.000,00 224.416.000,00 98,90%

Penyusunan DED Pasar Pasir Hayam

dan Relokasi PKL

350.000.000,00 322.510.000,00 92,15%

Penyusunan DED Perluasan Akper 100.000.000,00 93.171.000,00 93,17%

Penyusunan Masterplan

Pembangunan Gedung Perkantoran

Dinas Kesehatan, BKPPD, Dinas

Pertanian dan Dinas Peternakan

230.767.000,00 229.627.000,00 99,51%

Penyusunan DED Rumah Susun

Universitas Suryakencana

316.322.000,00 313.662.000,00 99,16%

Pembangunan Gedung Kantor

Kecamatan Kadupandak

947.842.000,00 891.111.900,00 94,01%

Rehabilitasi Bangunan Kantor Satpol

PP

98.735.000,00 93.402.250,00 94,60%

Pembangunan Rumah Sakit Pagelaran

Tahap II

4.589.759.000,00 4.348.274.050,00 94,74%

Pembangunan Gedung Dinas

Perpajakan Kabupaten Cianjur Tahap

I

3.197.133.000,00 3.188.168.850,00 99,72%

Pembangunan Gedung BKPPD 2.000.000.000,00 443.572.000,00 22,18%

Penunjang Pengamanan Bangunan

Pasar Pasir Hayam

85.000.000,00 80.541.000,00 94,75%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

DAERAH

9.528.376.000,00 9.008.983.850,00 94,55%

Pengadaan dan Pemasangan PJU di

Kabupaten Cianjur

5.000.000.000,00 4.634.958.200,00 92,70%

Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung

Kantor di Lingkungan Setda Kab.

Cianjur

300.000.000,00 295.559.000,00 98,52%

Pengadaan Sistem Informasi

Kepegawaian (SIMPEG)

50.000.000,00 48.340.000,00 96,68%

Pengadaan Penghargaan Bagi

Pejabat/ Pegawai Purna Tugas

50.000.000,00 49.547.500,00 99,10%

Pengadaan Cendramata 210.000.000,00 203.065.000,00 96,70%

Pembinaan/ Sosialisasi Sandi dan

Telekomunikasi Kabupaten Cianjur

160.225.000,00 159.925.000,00 99,81%

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 181: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Inventarisasi Asset Dilingkungan

Setda Kab. Cianjur

57.000.000,00 3.177.000,00 5,57%

Penataan Area Rumah Dinas Wakil

Bupati

489.300.000,00 458.200.600,00 93,64%

Rehabitasi dan Penataan Guest

House Pemda Kab. Cianjur

150.000.000,00 142.676.000,00 95,12%

Pembelian Rumah Dinas Sekda

Kabupaten Cianjur

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 100,00%

Pengadaan Pintu Pagar Belakang

Setda Kab. Cianjur

100.000.000,00 94.739.000,00 94,74%

Penataan Area Pancaniti 261.851.000,00 246.636.050,00 94,19%

Pemeliharaan Rumah Dinas Indag

Kabupaten Cianjur

200.000.000,00 172.160.500,00 86,08%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

DAERAH

629.971.676,00 601.575.500,00 95,49%

Pembangunan Sarana dan Prasarana

Olahraga DPRD

629.971.676,00 601.575.500,00 95,49%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

DAERAH

2.292.407.950,00 1.940.353.750,00 84,64%

Pembangunan Kantin dan Gedung

Darmawanita tahap II di Lingkungan

DPKAD

45.000.000,00 44.375.500,00 98,61%

Pembangunan Mesjid di Lingkungan

Gedung DPKAD Tahap II

191.165.950,00 173.106.000,00 90,55%

Pembangunan Gapura di Lingkungan

Gedung DPKAD

115.750.000,00 114.146.000,00 98,61%

Pembangunan Gudang di Lingkungan

Gedung DPKAD

731.549.000,00 610.831.550,00 83,50%

Pembangunan Drainase di

Lingkungan Gedung DPKAD

250.000.000,00 205.992.350,00 82,40%

Penyelesaian Jalan di lingkungan

DPKAD

958.943.000,00 791.902.350,00 82,58%

3.11.10 Persentase cakupan ketersediaan prasarana

perhubungan

% 14 5 35,71% PEMBANGUNAN PRASARANA DAN

FASILITAS PERHUBUNGAN747.335.450,00 709.845.800,00 94,98%

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 14.610.000,00 14.610.000,00 100,00%

Pengadaan dan Pemasngan Marka

Jalan

296.430.000,00 285.090.550,00 96,17%

Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu

Lintas (Pelican Crossing)

100.000.000,00 94.669.200,00 94,67%

Pengadaan Fasilitas Perlengkapan

Jalan

336.295.450,00 315.476.050,00 93,81%

3.11.11 Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan

dan database bahan kebijakan

% 28,33 56,66 200,00%PROGRAM PENGEMBANGAN DATA

DAN INFORMASI LALU LINTAS1.525.000.000,00 1.492.149.000,00 97,85%

Penyusunan Dokumen Rencana

Pengaturan Trayek Angkutan Umum

dan Sosialisasi

75.000.000,00 73.570.000,00 98,09%

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 182: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Kajian Teknis Review Pola Sebaran

Lokasi Halte dan Penyebrangan

200.000.000,00 196.074.000,00 98,04%

Kajian Teknis Rencana Induk Jaringan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kabupaten

400.000.000,00 394.290.000,00 98,57%

Kajian Teknis Rencana Umum Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten

150.000.000,00 146.220.000,00 97,48%

Kajian Teknis Rencana Umum

Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten

250.000.000,00 244.985.000,00 97,99%

Studi Kelayakan DED Terminal

(Sukanagara, Sindang Barang,

Cikalongkulon/Kebon Coklat dan

Cipanas)

450.000.000,00 437.010.000,00 97,11%

PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN EKONOMI923.450.000,00 917.932.500,00 99,40%

Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Ekonomi

300.000.000,00 300.000.000,00 100,00%

Analisis ICOR (Increamental Capital

Output Ratio) Kabupaten Cianjur

350.000.000,00 346.177.500,00 98,91%

Forum Pengembangan Ekonomi

Daerah

223.450.000,00 221.955.000,00 99,33%

Analisis Kinerja dan Rantai Nilai Padi

Pandanwangi Sebagai Dasar Rencana

Tindak Pelestarian Varietas Lokal di

Kabupaten Cianjur

50.000.000,00 49.800.000,00 99,60%

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL

DAN BUDAYA1.913.635.000,00 1.809.409.509,00 94,55%

Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang PEMKESRA

264.500.000,00 233.778.750,00 88,39%

Kajian Karakteristik dan Kinerja

Pemerintah Tingkat Desa di Wilayah

Pengembangan I

50.000.000,00 48.410.000,00 96,82%

Fasilitasi Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(TKPKD) Kab. Cianjur

149.660.000,00 149.630.000,00 99,98%

Fasilitasi Kegiatan Pengarusutamaan

Gender & P2WKSS

99.835.000,00 99.835.000,00 100,00%

Fasilitasi Tim Pembina Kabupaten

Sehat Kab. Cianjur

199.665.000,00 167.563.259,00 83,92%

Fasilitasi Desk IPM Kabupaten Cianjur 99.975.000,00 83.380.000,00 83,40%

Kajian Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Anak-anak Tenaga Kerja Indonesia

Asal Kabupaten Cianjur

50.000.000,00 47.580.000,00 95,16%

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 183: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Kajian Identifikasi dan Analisis

Jabatan Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Cianjur Berbasis Sistem

Informasi

400.000.000,00 389.692.500,00 97,42%

Pemetaan Pendidikan Diniyah

Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran

di Kabupaten Cianjur

100.000.000,00 97.305.000,00 97,31%

Kajian Master Plan Peningkatan

Kesejahteraan Masyarakat Cianjur

400.000.000,00 393.695.000,00 98,42%

Kajian Pemberdayaan Masyarakat

Desa di Sekitar Situs Gunung Padang

Melalui Program Desa Budaya

50.000.000,00 49.325.000,00 98,65%

Kajian Trend Pertumbuhan Penduduk

Cianjur

50.000.000,00 49.215.000,00 98,43%

PROGRAM PERENCANAAN

PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER

DAYA ALAM

600.597.500,00 515.111.500,00 85,77%

Pembinaan Perkuatan Kelembagaan

Sumber Daya Air (PPKSDA)

Kabupaten Cianjur

150.000.000,00 149.280.000,00 99,52%

Program WISMP 2 231.597.500,00 147.775.000,00 63,81%

Penanganan Lahan Kritis dan Sumber

Daya Air Berbasis Masyarakat

219.000.000,00 218.056.500,00 99,57%

PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN BIDANG

INFRASTUKTURE DAN LINGKUNGAN

HIDUP

410.000.000,00 409.890.000,00 99,97%

Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Infrastuktur

dan Lingkungan Hidup

142.000.000,00 141.980.000,00 99,99%

Koordinasi dan Fasilitasi Penilaian

Adipura

268.000.000,00 267.910.000,00 99,97%

PROGRAM PENGEMBANGAN

DATA/INFORMASI/STATISTIK

DAERAH

410.000.000,00 406.335.000,00 99,11%

Penyusunan Data Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) Kabupaten

Cianjur per Kecamatan Tahun 2013

335.000.000,00 333.270.000,00 99,48%

Koordinasi Data Statistik 75.000.000,00 73.065.000,00 97,42%PROGRAM PERENCANAAN

PENGEMBANGAN WILAYAH

STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

220.000.000,00 217.099.000,00 98,68%

Penyusunan Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

220.000.000,00 217.099.000,00 98,68%

PROGRAM PERENCANAAN

PENGEMBANGAN KOTA-KOTA

MENENGAH DAN BESAR

161.000.000,00 161.000.000,00 100,00%

Koordinasi Perencanaan Air Minum,

Drainase Dan Sanitasi Perkotaan

161.000.000,00 161.000.000,00 100,00%

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 184: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

3.11.12 Persentase cakupan ketersediaan fasilitas % 33 13 39,39%PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA

DAN PRASARANA PERHUBUNGAN200.000.000,00 188.938.600,00 94,47%

Pembangunan Shelter Penumpang

Angkutan Umum

200.000.000,00 188.938.600,00 94,47%

3.11.13 Efektivitas pelayanan angkutan % 87 87 100,00% PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN ANGKUTAN140.000.000,00 131.482.500,00 93,92%

Pembinaan Operator Angkutan dan

Lomba Awak Kendaraan Umum

Teladan

26.315.000,00 26.315.000,00 100,00%

Pelaksanaan Fasilitasi Perijinan

Trayek Angkutan

48.195.000,00 40.290.000,00 83,60%

Pengadaan Barang Kelengkapan Ijin

Angkutan

65.490.000,00 64.877.500,00 99,06%

3.11.14 Persentase upaya perwujudan ketertiban lalu lintas % 85 85 100,00% PROGRAM PENGENDALIAN DAN

PENGAMANAN LALU LINTAS1.355.935.000,00 1.274.339.300,00 93,98%

Pengadaan Kerucut Lalu Lintas 50.000.000,00 49.637.000,00 99,27%

Forum Lalu Lintas 18.500.000,00 18.500.000,00 100,00%

Pembinaan Penyelenggaraan

Perparkiran

75.525.000,00 75.015.000,00 99,32%

Pemantauan dan Pengendalian Arus

Lalu Lintas

41.000.000,00 41.000.000,00 100,00%

Pengendalian Lalu Lintas dan

Angkutan pada Hari Raya dan Tahun

Baru

81.500.000,00 80.420.000,00 98,67%

Kampanye dan Aksi Tertib Lalu Lintas 100.000.000,00 95.230.000,00 95,23%

Pelaksanaan Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas Simpang Tiga

RSUD

75.000.000,00 70.289.850,00 93,72%

Pengadaan dan Pemasangan Zona

Selamat Sekolah (ZOSS)

700.000.000,00 636.200.700,00 90,89%

Pengadaan dan Pemasangan Pagar

Pembatas Pejalan Kaki

214.410.000,00 208.046.750,00 97,03%

3.11.15 Persentase tingkat upaya kelaikan keselamatan

kendaraan

% 87,4 86,58 99,06% PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN

PENGOPERASIAN KENDARAAN

BERMOTOR

437.488.000,00 423.006.500,00 96,69%

Pengelolaan Pengujian dan

Pengadaan Barang Kelengkapan

Pengujian Kendaraan Bermotor

406.127.500,00 398.136.000,00 98,03%

Pemeliharaan Kendaraan Pengujian

Keliling dan Kendaraan Rescue

31.360.500,00 24.870.500,00 79,31%

3.11.16 Persentase cakupan keandalan prasarana dan

fasilitas

% 49,56 43,18 87,13% PROGRAM REHABILITASI DAN

PEMELIHARAAN PRASARANA DAN

FASILITAS LLAJ

26.657.000,00 25.999.500,00 97,53%

Pengelolaan Terminal 26.657.000,00 25.999.500,00 97,53%

3.11.17 Penataan Pemakaman Muslim dan non Muslim ha 1 0 0,00% PROGRAM PENGELOLAAN AREAL

PEMAKAMAN271.125.000,00 257.853.000,00 95,10%

Penataan Tempat Pemakaman Umum 271.125.000,00 257.853.000,00 95,10%

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 185: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

3.11.18 Luas tanah yang di bebaskan untuk kepentingan

umum dan kepentingan sosial

m² 64.687 64.243 99,31% PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

DAERAH

17.448.569.985,00 13.701.975.690,00 78,53%

Pengadaan Tanah Untuk Perluasan

SMKN 1 Pacet Lanjutan

74.793.000,00 0,00 0,00%

Pengadaan Tanah Untuk Pasar

Warungkondang Lanjutan

90.410.000,00 0,00 0,00%

Kompensasi untuk tanah dan warga

di sekitar Taman Prawatasari

115.000.000,00 0,00 0,00%

Pengadaan Tanah untuk Pengganti

Tanah Kas Desa Cibiuk yang

digunakan oleh SMPN I Ciranjang

(Silpa)

470.266.985,00 368.050.000,00 78,26%

Pengadaan Tanah untuk Sub Terminal

Salamnunggal

1.298.600.000,00 944.562.512,00 72,74%

Sosisalisai Undang Undang No 2

Tahun 2012 tentang Pengadaan bagi

Pembangunan untuk Kepentingan

Umum

126.030.000,00 119.862.000,00 95,11%

Perencanaan Pengadaan Tanah untuk

Pasar Ciranjang

148.440.000,00 42.322.062,00 28,51%

Perencanaan Pengadaan Tanah untuk

Perluasan SDN Banjarsari

249.585.000,00 37.395.674,00 14,98%

Perencanaan Pengadaan Tanah untuk

Perluasan SMKN I Pacet

252.155.000,00 36.881.148,00 14,63%

Sertifikasi Tanah Asset Pemda yang

Telah Dibebaskan Tahun 2012

151.435.000,00 3.725.000,00 2,46%

Perencanaan Pengadaan Tanah

untuk Pembibitan Sapi

131.080.000,00 44.184.422,00 33,71%

Perencanaan Pengadaan Tanah untuk

Perluasan SDN Kutamanis Desa

Padaluyu

197.690.000,00 38.945.344,00 19,70%

Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk

Jalan Tembus SMKN I Cipanas

200.280.000,00 44.261.675,00 22,10%

Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk

Irigasi Teknis di Kecamatan

Sindangbarang

99.060.000,00 43.005.888,00 43,41%

Perencanaan Pengadaan Tanah untuk

Tanah Yang Terpakai SDN Cibinong

Hilir

40.985.000,00 36.820.229,00 89,84%

Pembangunan Kantor Kecamatan

Haurwangi

896.365.000,00 670.296.750,00 74,78%

Pembangunan Kantor Kecamatan

Pasirkuda

922.865.000,00 671.554.500,00 72,77%

Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk

Pelebaran Persimpangan Jalan

Abdullah Bin Nuh

44.430.000,00 16.232.800,00 36,54%

Perencanaan Pengadaan Tanah untuk

Perluasan Akper Kabupaten Cianjur

40.530.000,00 34.121.817,00 84,19%

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 186: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Perencanaan Pengadaan Tanah untuk

Pelestarian Padi Pandanwangi

51.640.000,00 19.823.001,00 38,39%

Perencanaan Pengadaan Tanah untuk

Galeri PNPM

40.640.000,00 36.360.482,00 89,47%

Perencanaan Pengadaan Tanah untuk

Sport Center

62.765.000,00 23.485.000,00 37,42%

Perencanaan Pengadaan Tanah untuk

Pelebaran Jalan Slamet Riyadi -

Lapang Prawatasari

51.305.000,00 15.115.000,00 29,46%

Perencanaan Pengadaan Tanah untuk

Pasar Pasir Hayam

45.715.000,00 41.088.316,00 89,88%

Perencanaan Pengadaan Tanah untuk

Tugu Perbatasan Kota Cianjur

67.690.000,00 0 0,00%

Perencanaan Pengadaan Tanah untuk

Relokasi SMKN I dan SMAN II Cianjur

42.655.000,00 29.800.000,00 69,86%

Perencanaan Pengadaan Tanah untuk

Taman Pemakaman Umum (TPU) se-

Kabupaten Cianjur

110.400.000,00 61.376.735,00 55,59%

Perencanaan Pengadaan Tanah untuk

Pelebaran Jalan dan Jalan Baru

Kawasan Hutan Kota

50.730.000,00 28.800.000,00 56,77%

Pengadaan Tanah untuk Pelestarian

Sumber Mata Air

265.115.000,00 40.105.335,00 15,13%

Pengadaan Tanah untuk Pasar

Ciranjang

3.421.665.000,00 3.349.155.000,00 97,88%

Pengadaan Tanah untuk Pasar Pasir

Hayam Tahap I

5.078.180.000,00 5.038.050.000,00 99,21%

Pengadaan Tanah untuk Pembibitan

Sapi

545.922.800,00 318.740.000,00 58,39%

Perencanaan Pengadaan Tanah untuk

Perluasan Pasar Cibeber

46.115.000,00 23.230.000,00 50,37%

Perencanaan Pengadaan Tanah untuk

Perluasan UNSUR

40.125.000,00 22.310.000,00 55,60%

Sewa Lahan yang digunakan untuk

Balai Benih Ikan (BBI)

40.000.000,00 40.000.000,00 100,00%

Pengadaan Tanah untuk Irigasi Teknis

di Kecamatan Sindang Barang

352.857.200,00 321.090.000,00 91,00%

Pengadaan Tanah untuk Perluasan

Puskesmas Cikondang Kecamatan

Bojongpicung

42.400.000,00 0,00 0,00%

Pengadaan Tanah untuk Perluasan

Puskesmas Cijagang Kecamatan

Cikalongkulon

42.650.000,00 0,00 0,00%

Pengadaan Tanah untuk Jalan

Tembus ke SMKN I Cipanas Tahap I

500.000.000,00 477.825.000,00 95,57%

Pengadaan Tanah untuk Sub.

Terminal Salamnunggal Lanjutan

1.000.000.000,00 663.400.000,00 66,34%

113,89% 94,17%Rata-rata Capaian Sasaran 31

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 187: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

3.12 Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan

untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup

3.12.1 berkurangnya lahan kritis ha 1.550 3.332 214,97%PROGRAM REHABILITASI HUTAN

DAN LAHAN3.022.465.000,00 2.868.746.435,00 94,91%

Pembuatan Persemaian Pengadaan

Bibit Tanaman Kehutanan

172.335.000,00 172.210.000,00 99,93%

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK) 1.326.200.000,00 1.281.125.894,00 96,60%

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

(Pendamping DAK)

132.620.000,00 128.070.091,00 96,57%

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Biaya

Umum DAK)

66.310.000,00 61.913.100,00 93,37%

Optimalisasi Kegiatan Kebun Bibit

Rakyat Tahun 2012

75.000.000,00 75.000.000,00 100,00%

Kegiatan Penanganan Kawasan

Resapan Air ((Banprov 2013)

1.250.000.000,00 1.150.427.350,00 92,03%

3.12.2 cakupan luas kawasan lindung di luar kawasan

hutan

% 15,89 15,53 97,73%PROGRAM PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA SEKITAR HUTAN284.800.000,00 284.600.000,00 99,93%

Penyebarluasan Informasi Bidang

Kehutanan dan Perkebunan

87.000.000,00 87.000.000,00 100,00%

Peningkatan Kelembagaan Sentra

Penyuluhan Kehutanan Perkebunan

Pedesaan (SPKP) dan Gapoktan

Perkebunan

60.800.000,00 60.600.000,00 99,67%

Pendampingan Kegiatan Fasilitasi

Pembinaan dan Pemberdayaan

Masyarakat serta Kapasitas

Kelembagaan Penanganan Lahan

Kritis

137.000.000,00 137.000.000,00 100,00%

156,35% 97,42%

4.1 4.1.1 berkurangnya pelanggaran disiplin PNS Kasus 15 4 26,67% PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

481.708.000,00 390.733.000,00 81,11%

Pengiriman Diklat Teknis, Tugas dan

Fungsi bagi PNS Daerah

59.500.000,00 37.600.000,00 63,19%

Pengiriman Diklat Struktural bagi PNS

Daerah

422.208.000,00 353.133.000,00 83,64%

72,12% PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN APARATUR5.865.812.000,00 5.121.464.000,00 87,31%

Pemberian Penghargaan bagi PNS

yang berprestasi

29.050.000,00 24.550.000,00 84,51%

100,00% Pemberian Bantuan Tugas Belajar

bagi PNS Daerah

89.840.000,00 47.840.000,00 53,25%

Pengelolaan Administrasi Karpeg,

Karis/Karsu, Taspen dll

56.378.000,00 53.028.000,00 94,06%

4.1.4 persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis Orang 150 235 156,67% Pengelolaan Kenaikan Pangkat 124.000.000,00 124.000.000,00 100,00%

Pelaksanaan Pengambilan Sumpah

PNS

42.000.500,00 42.000.500,00 100,00%

Sidang Baperjakat 127.620.000,00 109.565.000,00 85,85%

Rata-rata Capaian Sasaran 32

Misi : 4 Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi²²

Terwujudnya dan terimplementasikannya

perangkat transformasi budaya birokrasi

yang mampu menciptakan sumber daya

aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan

cerdas, terampil, mandiri, memiliki rasa

kesetiakawananan, bekerja keras, produktif,

inovatif, disiplin, berorientasi pada

pembangunan dan masa depan serta

berkhlak mulia

4.1.2 persentase jumlah pejabat yang sudah mengikuti

diklat kepemimpinan

% 43,27

4.1.3 persentase pegawai yang mengikuti diklat

prajabatan tepat waktu

% 100 100

60

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 188: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Penanganan Kasus Pelanggaran

Disiplin dan Ijin Perceraian PNS

73.298.000,00 71.497.500,00 97,54%

Seleksi Penerimaan Calon Praja

IPDN/IIP

34.460.000,00 34.460.000,00 100,00%

Sosialisasi Jabatan Fungsional dan

Teknis Kenaikan Pangkat

113.000.000,00 113.000.000,00 100,00%

Pelaksanaan Ujian Penyesuaian

Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas

bagi PNS Daerah

68.240.000,00 50.580.000,00 74,12%

Penyelenggaraan Diklat

Kepemimpinan Tingkat IV

1.006.198.000,00 964.334.000,00 95,84%

Monitoring dan Pembinaan Disiplin

PNS

63.525.000,00 60.245.000,00 94,84%

Pengangkatan CPNS dari Tenaga

Honorer Katagori 1

84.469.500,00 84.469.500,00 100,00%

Rapat Kerja Kepegawaian 195.608.000,00 189.058.000,00 96,65%

Penyusunan Formasi CPNS 2013 20.268.500,00 19.598.500,00 96,69%

Pengangkatan CPNS dari Tenaga

Honorer Kategori 2

937.692.000,00 396.429.500,00 42,28%

Diseminasi Penilaian Prestasi Kerja

PNS

594.828.500,00 584.379.500,00 98,24%

Uji Publik dan Pemeriksaan Ulang

Tenaga Honorer Kategori 2

86.040.000,00 82.080.000,00 95,40%

Penyelenggaraan Diklat Teknis

Mitigasi dan Adaptasi Perubahan

Iklim Pertanian

187.750.000,00 187.022.000,00 99,61%

Penyelenggaraan Diklat Teknis

Penyuluh Keluarga Berencana

187.750.000,00 187.022.000,00 99,61%

Penyelenggaraan Diklat Teknis

Penanganan Gawat Darurat bagi

Tenaga Kesehatan

187.750.000,00 187.022.000,00 99,61%

Penyelenggaraan Diklat Teknis

Budidaya Perikanan

187.750.000,00 185.792.000,00 98,96%

Penyelenggaraan Diklat Teknis

Multimedia dan Informasi Pertanian

bagi Penyuluh Pertanian

187.750.000,00 185.792.000,00 98,96%

Penyelenggaraan Diklat Teknis

Outbond

180.102.500,00 172.600.500,00 95,83%

Penyelenggaraan Diklat

Kepemimpinan Tingkat III

1.000.443.500,00 965.098.500,00 96,47%

PROGRAM PENGEMBANGAN

SIMPEG52.000.000,00 52.000.000,00 100,00%

Pemutahiran Data PNS melalui Sistem

Informasi Kepegawaian Daerah

52.000.000,00 52.000.000,00 100,00%

88,86% 89,47%

4.2 4.2.1 Ketersediaan laporan pertanggungjawaban yang

transparan dan akuntabel untuk disampaikan ke

publik

Ada/Tidak Ada Ada 100,00% PROGRAM PENINGKATAN SISTEM

PENGAWASAN INTERNAL DAN

PENGENDALIAN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KDH

2.629.288.400,00 2.624.218.400,00 99,81%

Pelaksanaan Pengawasan Internal

Secara Berkala

1.684.130.000,00 1.683.230.000,00 99,95%

Pemeriksaan Penanganan Pengaduan

Instansi dan Masyarakat

194.619.000,00 194.619.000,00 100,00%

Rata-rata Capaian Sasaran 33

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah

daerah yang berorientasi pada peningkatan

pemanfaatan anggaran secara efektif dan

efisien, pemberian pelayanan prima pada

masyarakat penyelenggaraan fungsi

pemerintahan secara optimal dan

perwujudan SDM aparatur yang handal

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 189: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Inventarisasi Temuan Pengawasan 18.765.000,00 18.645.000,00 99,36%

Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pengawasan

639.357.400,00 635.457.400,00 99,39%

Pelaksanaan Pemeriksaan Serentak 92.417.000,00 92.267.000,00 99,84%

PROGRAM PENINGKATAN

PROFESIONALISME TENAGA

PEMERIKSA DAN APARATUR

PENGAWASAN

24.800.000,00 24.800.000,00 100,00%

Pelatihan pengembangan tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan

24.800.000,00 24.800.000,00 100,00%

4.2.1 Perda Pertangggungjawaban APBD tepat waktu setiap tgl 31

Juli

setiap tgl 31 Juli 15 Juli 151,61%PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

5.959.583.000,00 5.349.272.125,00 89,76%

4.2.3 Peningkatan pernyataan Opini BPK Opini WDP WDP 100,00% Penyusunan Raperda tentang APBD 416.637.500,00 326.112.000,00 78,27%

Penyusunan Raperbup tentang

Penjabaran APBD

251.839.000,00 208.082.450,00 82,63%

Penyusunan Raperda tentang

perubahan APBD

297.071.500,00 234.775.595,00 79,03%

Penyusunan Raperbup tentang

penjabaran perubahan APBD

212.074.000,00 166.704.700,00 78,61%

Penyusunan Raperda tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

363.000.000,00 356.581.600,00 98,23%

Bimbingan Teknis Aset Daerah 284.000.000,00 283.400.000,00 99,79%

Penyusunan Raperbup tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

234.000.000,00 205.864.783,00 87,98%

Capacity Building Aparatur Pengelola

Keuangan Daerah

466.390.000,00 414.255.000,00 88,82%

Pemeliharaan Aset Aset Daerah 193.899.000,00 145.899.800,00 75,25%

Konsolidasi Laporan Keuangan Tahun

Anggaran 2012

162.500.000,00 162.222.400,00 99,83%

Konsolidasi Laporan Keuangan

Semesteran dan Prognosis

120.000.000,00 114.019.000,00 95,02%

Penataan Dokumen SP2D 110.000.000,00 107.123.500,00 97,39%

Pelatihan SIMKEUDA 64.785.000,00 64.785.000,00 100,00%

Fasilitasi dan Evaluasi Pengelolaan

Bantuan Keuangan

21.950.000,00 21.950.000,00 100,00%

Pelatihan Penatausahaan dan

Pelaporan SIMDA Keuangan

105.000.000,00 101.860.000,00 97,01%

Pengelolaan Gaji PNS Daerah 110.000.000,00 100.314.850,00 91,20%

Optimalisasi Peningkatan Pendapatan

Daerah

245.245.000,00 213.789.183,00 87,17%

Pengadaan Barang Cetak dan Karcis 400.000.000,00 395.300.000,00 98,83%

Inventarissasi Asset Daerah 460.563.000,00 437.059.500,00 94,90%

Penilaian dan Penghapusan Asset 393.997.500,00 366.263.110,00 92,96%

Peningkatan Penatausahaan

Keuangan Daerah

348.000.000,00 319.797.600,00 91,90%

Peningktan Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah

309.000.000,00 261.455.950,00 84,61%

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 190: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Monitoring dan Evaluasi Pendapatan

Daerah

233.631.500,00 189.822.104,00 81,25%

Pembinaan Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

156.000.000,00 151.834.000,00 97,33%

PROGRAM PEMBINAAN DAN

FASILITASI PENGELOLAAN

KEUANGAN KABUPATEN/KOTA

900.101.000,00 746.260.500,00 82,91%

Evaluasi Raperda dan Raperbup

Tentang APBD

22.500.000,00 17.951.000,00 79,78%

Evaluasi Raperda dan Raperbup

Tentang Perubahan APBD

13.540.000,00 13.540.000,00 100,00%

Penelitian Dokumen RKA, DPA dan

DPPA SKPD

151.961.000,00 128.194.000,00 84,36%

Evaluasi dan Pembinaan Penyaluran

Bantuan Keuangan

143.000.000,00 126.130.000,00 88,20%

Sosialisasi Penerima bantuan hibah

dan Bantuan Sosial

418.450.000,00 313.317.000,00 74,88%

Pengendalian Anggaran Belanja 116.650.000,00 113.817.500,00 97,57%

Evaluasi Raperda dan Raperbup

tentang pertanggung jawaban APBD

34.000.000,00 33.311.000,00 97,97%

4.2.4 Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja

daerah

% 59,6 51,36 113,83% PROGRAM PEMBINAAN DAN

FASILITASI PENGELOLAAN

KEUANGAN KABUPATEN/KOTA

75.000.000,00 74.318.700,00 99,09%

4.2.5 Rasio belanja langsung terhadap total belanja

daerah

% 40,4 34,73 85,97% Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pengelolaan Bantuan Sosial, Hibah

Bidang Jalan Lingkungan, Air Bersih

dan MCK

75.000.000,00 74.318.700,00 99,09%

4.2.6 Sertifikasi aset (tanah) milik daerah % 57,50 50,52 87,86% PROGRAM PEMBINAAN DAN

FASILITASI PENGELOLAAN

KEUANGAN KABUPATEN/KOTA

80.000.000,00 80.000.000,00 100,00%

4.2.7 Meningkatnya pendapatan asli daerah Rp. (milyar) 179.507.977.382,21 266.084.499.452,00 148,23% Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Belanja Bantuan Sosial dan Hibah

Bidang sosial dan Ketenagakerjaan

80.000.000,00 80.000.000,00 100,00%

PROGRAM PEMBINAAN DAN

FASILITASI PENGELOLAAN

KEUANGAN KABUPATEN/KOTA

165.000.000,00 123.420.000,00 74,80%

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Belanja Bantuan Sosial dan Hibah

Bidang Kadikpora

165.000.000,00 123.420.000,00 74,80%

4.2.8 Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan

dengan PERDA

Ada/Tidak Ada Ada 100,00% PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH2.469.075.000,00 2.217.228.438,00 89,80%

4.2.9 Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetap-

kan dengan PERDA

Ada/Tidak Ada Ada 100,00% Penyusunan RKPD Tahun 2014 110.000.000,00 99.770.000,00 90,70%

4.2.10 Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan

dengan PERKADA;

Ada/Tidak Ada Ada 100,00% Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

dan Forum OPD tahun 2013

427.570.000,00 390.565.000,00 91,35%

4.2.11 Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD % 100 100 100,00% Monitoring, Evaluasi, Pengendalian,

Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

252.200.000,00 251.374.848,00 99,67%

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 191: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) dan Priorits dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tahun 2014

238.550.000,00 238.550.000,00 100,00%

Penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) dan Prioritas plafon

Anggaran Sementara (PPAS)

Perubahan Tahun 2013

238.550.000,00 238.550.000,00 100,00%

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

tahun 2015

110.000.000,00 60.925.000,00 55,39%

Penyusunan RKPD Perubahan 2013 110.000.000,00 101.940.000,00 92,67%

Koordinasi Penataan Kota Cianjur 100.000.000,00 34.800.000,00 34,80%

Koordinasi Perencanaan

Pembangunan

384.745.000,00 354.941.500,00 92,25%

Koordinasi Pembangunan

Pengembangan Kecamatan

162.460.000,00 146.900.000,00 90,42%

Penyususnan Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kabupaten Cianjur dan

IKU OPD

50.000.000,00 40.330.000,00 80,66%

Fasilitasi Pengembangan Perencana

Pembangunan di Lingkungan

Pemerintahan Kabupaten Cianjur

85.000.000,00 60.285.000,00 70,92%

Koordinasi Realisasi Anggaran Pusat,

Propinsi dan Daerah

200.000.000,00 198.297.090,00 99,15%

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH

KECAMATAN DAN KELURAHAN/

DESA

167.837.450,00 167.179.625,00 99,61%

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Tingkat Kecamatan

167.837.450,00 167.179.625,00 99,61%

PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN TINGKAT

KECAMATAN

148.076.000,00 147.815.400,00 99,82%

Musrenbang Tingkat Kecamatan 148.076.000,00 147.815.400,00 99,82%PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN TINGKAT

KECAMATAN

5.000.000,00 4.925.000,00 98,50%

Musrenbang Tingkat Kecamatan 5.000.000,00 4.925.000,00 98,50%PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN TINGKAT

KECAMATAN

5.400.000,00 5.400.000,00 100,00%

Musrenbang Tingkat Kecamatan 5.400.000,00 5.400.000,00 100,00%PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN TINGKAT

KECAMATAN

5.000.000,00 5.000.000,00 100,00%

Musrenbang Tingkat Kecamatan 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00%

4.2.12 Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor

pajak daerah

Rp. (milyar) 70.195.751.342,36 72.857.958.181,75 103,79%PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

9.249.289.500,00 8.216.207.500,00 88,83%

Pengawasan Pajak Daerah 223.940.000,00 191.363.190,00 85,45%

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 192: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Penyusunan Standard Operating

Procedure (SOP) Pengelolaan Pajak

Daerah

200.803.000,00 177.173.000,00 88,23%

Kajian Kelembagaan dan Analisis

Jabatan Pengelolaan Pajak Daerah

181.767.500,00 157.401.500,00 86,59%

Pembinaan dan Evaluasi Pajak Daerah 742.013.000,00 522.813.500,00 70,46%

Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak

Reklame Dinas Perpajakan Cianjur

50.000.000,00 48.574.800,00 97,15%

Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pelimpahan PBB-P2 menjadi Pajak

Daerah

3.837.167.000,00 3.635.867.500,00 94,75%

Pengembangan Sistem Informasi

Pajak Reklame

130.000.000,00 125.936.000,00 96,87%

Pemeliharaan Panggung Reklame 104.850.000,00 97.706.000,00 93,19%

Pembangunan Panggung Reklame 201.825.000,00 184.658.200,00 91,49%

Sosialisasi Pajak Daerah 570.761.500,00 519.124.060,00 90,95%

Pendataan Potensi Pajak Reklame 154.700.000,00 145.390.000,00 93,98%

Pemeliharaan Basis Data Objek Pajak 155.590.000,00 124.011.000,00 79,70%

Penertiban Reklame 186.260.000,00 149.481.500,00 80,25%

Penunjang Peningkatan Kegiatan

Pengelolaan PBB dan BPHTB

1.811.902.500,00 1.545.918.650,00 85,32%

Penunjang Peningkatan Kegiatan

Pengelolaan Pajak Daerah

697.710.000,00 590.788.600,00 84,68%

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH

KECAMATAN DAN KELURAHAN/

DESA

28.926.000,00 28.586.000,00 98,82%

Monitoring Pajak Bumi dan

Bangunaan

6.660.000,00 6.660.000,00 100,00%

107,61% 94,78%

4.3 100,00%

4.3.2 Kepemilikan KTP % 96,50 76,54 79,32% PROGRAM PENATAAN

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN2.949.958.400,00 2.825.822.644,00 95,79%

4.3.3 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk ‰ 298,13 405,58 136,04% Pembangunan dan pengoperasian

Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK)

405.613.000,00 368.020.744,00 90,73%

4.3.4 Prosentase kepemilikan KK % 83,01 75,68 91,17% Monitoring, evaluasi dan pelaporan 102.400.000,00 101.322.500,00 98,95%

Pelayanan Publik Pembuatan Kartu

Keluarga

783.292.000,00 781.414.500,00 99,76%

Peningkatan Pelayanan Publik dalam

Pembuatan Akta Catatan Sipil

636.000.000,00 609.470.500,00 95,83%

Rata-rata Capaian Sasaran 34

Ada4.3.1Meningkatnya profesionalisme birokrasi

dan penyelenggaraan pelayanan kepada

masyarakat

AdaAda/Tidakketersediaan pengaturan pembentukan organisasi

perangkat daerah hasil restrukturisasi organisasi

birokrasi pemerintah kabupaten yang memenuhi

kebutuhan pelayanan terbaik bagi warga

masyarakat

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 193: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Penataan Program Adminstrasi Akta

Catatan Sipil

295.000.000,00 250.333.500,00 84,86%

Peningkatan Pelayanan Publik E-KTP 727.653.400,00 715.260.900,00 98,30%

aspirasi masyarakat yang direkomendasikan ke

pemerintah daerah :

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN

RAKYAT

21.327.935.936,00 16.883.960.731,00 79,16%

1.perda inisiatif Buah 5 5 100,00% Pembahasan rancangan peraturan

daerah

1.280.725.250,00 787.227.000,00 61,47%

2.perda eksekutif Buah 12 14 116,67% Hearing / Dialog dan Koordinasi

dengan Pejabat pemerintah Daerah

dan Tokoh Masyarakat / Tokoh

Agama

664.834.000,00 167.380.000,00 25,18%

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 547.175.000,00 545.164.817,00 99,63%

Rapat-Rapat Paripurna 377.340.000,00 363.237.525,00 96,26%

Kegiatan Reses 4.027.498.000,00 3.959.694.750,00 98,32%

Kunjungan kerja pimpinan dan

anggota DPRD dalam daerah

3.072.118.986,00 2.566.262.603,00 83,53%

Peningkatan kapasitas pimpinan dan

anggota DPRD

4.095.148.000,00 3.173.276.000,00 77,49%

Sosialisasi peraturan perundang-

undangan

306.774.000,00 207.293.450,00 67,57%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

anggota DPRD ke luar daerah

6.956.322.700,00 5.114.424.586,00 73,52%

100,00% PROGRAM PENGEMBANGAN

LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN 234.032.000,00 232.717.000,00 99,44%

Penumbuhkembangan Badan Usaha

Milik Desa (BUMDES)

120.000.000,00 118.880.000,00 99,07%

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

(PEM)

18.697.000,00 18.697.000,00 100,00%

Peningkatan Pengelolaan Pasar Desa 95.335.000,00 95.140.000,00 99,80%

100,00% PROGRAM PENINGKATAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM

MEMBANGUN DESA

1.109.589.000,00 1.066.947.800,00 96,16%

Bhakti Siliwangi Manunggal Satata

Sariksa (BSMSS) dan TNI Manunggal

Membangun Desa (TMMD)

159.980.000,00 153.550.000,00 95,98%

4.3.8 ketersediaan profil desa yang valid Dokumen 192 54 28,13% Pembinaan Administrasi Proyek

PNPM Mandiri Perdesaan (PAP-

PNPM)

404.036.000,00 391.717.800,00 96,95%

Pelatihan Kader Pemberdayaan

Masyarakat (KPM)

66.140.000,00 64.390.000,00 97,35%

Pembinaan Keswadayaan dan

Pembangunan Partisipatif

82.093.000,00 66.353.000,00 80,83%

Evaluasi dan Pembinaan Program

Terpadu

82.340.000,00 81.325.000,00 98,77%

Pembinaan adminstrasi proyek PNPM

mandiri perdesaan (PAP-PNPM)

generasi Sehat dan Cerdas

100.000.000,00 94.832.000,00 94,83%

4.3.6 persentase lembaga ekonomi perdesaan yang

berkembang sesuai target 5 thn ke depan

% 20 20

4.3.7 prosentase pemanfaatan teknologi tepat guna

sesuai dengan target 5 tahun ke depat (%)

% 5 5

4.3.5

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 194: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Peningkatan Partisipasi Melalui

Fasilitasi BBGRM dan Temu Kader

Pemberdayan Masyarakat (Banprov

2013)

70.000.000,00 69.924.000,00 99,89%

Fasilitasi Peningkatan Peran serta

masyarakat melalui TMMD dan

BSMSS (Banprov 2013)

145.000.000,00 144.856.000,00 99,90%

PROGRAM PENNIGKATAN

KETAHANAN PANGAN2.836.074.500,00 2.740.745.850,00 96,64%

Penunjang Program RASKIN di

Kabupaten Cianjur

164.487.500,00 161.817.500,00 98,38%

Pembinaan Ketahanan Pangan 227.625.000,00 226.681.000,00 99,59%

Klarifikasi Daerah Rawan Pangan 118.594.000,00 109.106.450,00 92,00%

Penyelenggaraan Lomba Desa di Kab

Cianjur

115.870.000,00 115.770.000,00 99,91%

Penyusunan Profil Desa dan

Kelurahan di Kabupaten Cianjur

103.050.000,00 96.175.000,00 93,33%

Pengelolaan Kelembagaan Posyandu 336.032.500,00 327.469.000,00 97,45%

Desa Membangun Menuju Desa

Peradaban

31.950.000,00 30.550.000,00 95,62%

Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)

Tingkat Provinsi dan Nasional

91.271.500,00 87.592.900,00 95,97%

Koordinasi program Pemberdayaan

Masyarakat Desa

89.825.000,00 89.825.000,00 100,00%

Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi

Pedesaaan (Posyantekdes) Tingkat

Kecamatan

205.499.000,00 205.499.000,00 100,00%

Penunjang Kegiatan Evaluasi Prog.

Pemberdayaan Masyarakat

Perdesaan

34.367.000,00 33.392.000,00 97,16%

Penunjang Fasilitasi Peningkatan

Sarana dan Prasarana Perdesaan

47.503.000,00 47.503.000,00 100,00%

Penunjang Kegiatan Tim Penggerak

PKK Kabupaten Cianjur

700.000.000,00 639.365.000,0091,34%

Penunjang Kegiatan Tim Penggerak

PKK Kecamatan dan Kelurahan

570.000.000,00 570.000.000,00 100,00%

4.3.9 Kebijakan penataan wilayah Dokumen 1 2 200,00% PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN

DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN

UMUM

647.281.000,00 569.537.500,00 87,99%

Penataan dan Pembakuan Nama

Rupa Bumi

314.281.000,00 257.841.000,00 82,04%

Penataan Wilayah Kabupaten Cianjur 260.000.000,00 243.346.500,00 93,59%

Pendampingan Verifikasi Batas

Daerah

73.000.000,00 68.350.000,00 93,63%

4.3.10 Kebijakan pe-nyelenggaraan pemerintahan daerah

di kecamatan

Dokumen 1 1 100,00% PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH

KECAMATAN DAN KELURAHAN/

DESA

1.095.000.000,00 1.032.528.650,00 94,29%

Penilaian Kinerja Kecamatan dan

Kelurahan Th 2013

150.000.000,00 148.900.000,00 99,27%

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 195: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Peningkatan Kinerja Aparatur

Penyelenggaraan Otonomi Daerah

100.000.000,00 89.941.000,00 89,94%

Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN)

695.000.000,00 662.802.650,00 95,37%

Peningkatan Kapasitas Administrasi

Kecamatan dan Kelurahan

150.000.000,00 130.885.000,00 87,26%

4.3.11 Kebijakan tentang pemerintahan desa Dokumen 1 1 100,00% PROGRAM PEMBINAAN DAN

FASILITASI PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

684.792.000,00 684.792.000,00 100,00%

4.3.12 Persentase jumlah Rukun Tetangga (RT) kreatif % 100 100 100,00% Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

ADD dan Dana Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintahan Desa Tahun

Anggaran 2013

358.800.000,00 358.800.000,00 100,00%

Bintek Administrasi Pengelolaan

Keuangan Desa

325.992.000,00 325.992.000,00 100,00%

PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

KECAMATAN/KELURAHAN/DESA

341.608.000,00 340.787.500,00 99,76%

Penunjang Pelaksanaan Pilkades 152.000.000,00 151.732.000,00 99,82%

Penunjang Pelantikan Anggota BPD

periode 2012-2018

33.267.500,00 32.942.500,00 99,02%

Peningkatan Kinerja Aparatur

Pemerintahan Desa

103.870.000,00 103.870.000,00 100,00%

Penunjang Kegiatan Perubahan

Status Desa Menjadi kelurahan

40.000.000,00 39.860.000,00 99,65%

Pembinaan Bagi para Anggota BPD

hasil Pelantikan Tahun 2013

12.470.500,00 12.383.000,00 99,30%

4.3.13 Kebijakan Kerjasama Daerah Dokumen 1 1 100,00% PROGRAM PENINGKATAN

KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH

DAERAH

40.000.000,00 31.040.000,00 77,60%

Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah

kabupaten Cianjur Dengan

Pemerintah Kabupaten Yang

berbatasan

40.000.000,00 31.040.000,00 77,60%

4.3.14 Kebijakan penyelesaian kasus hukum Kasus 7 9 128,57%PROGRAM PENATAAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN780.523.000,00 610.607.650,00 78,23%

Publikasi peraturan perundang-

undangan

306.078.000,00 256.749.150,00 83,88%

Penyusunan dan Penerbitan

Peraturan Daerah

324.279.000,00 214.530.500,00 66,16%

Penyusunan dan Penerbitan

Keputusan Bupati

39.359.000,00 34.736.600,00 88,26%

Penyusunan dan Penerbitan

Peraturan Bupati

110.807.000,00 104.591.400,00 94,39%

PROGRAM PENGEMBANGAN

PELAYANAN BANTUAN HUKUM DAN

SOSIALISASI PRODUK HUKUM

561.100.000,00 450.105.000,00 80,22%

Advokasi Hukum 336.290.000,00 245.960.000,00 73,14%

Penyuluhan Hukum dan Pembinaan

Desa Sadar Hukum

135.440.000,00 115.575.000,00 85,33%

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 196: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

RANHAM 2011 24.270.000,00 23.470.000,00 96,70%

Sosialisasi Rancangan Perda 65.100.000,00 65.100.000,00 100,00%

100,00% PROGRAM KEHUMASAN 944.240.000,00 939.244.000,00 99,47%

Bimbingan Teknis Kehumasan dan

Keprotokolan

154.265.000,00 153.465.000,00 99,48%

Penerbitan Tabloid Mimbar Cerdas

dan Mimbar PKK

100.000.000,00 99.100.000,00 99,10%

Sosialisasi Program Pemkab Cianjur

Melalui Media Luar Ruang Baligho /

Spanduk

100.000.000,00 99.450.000,00 99,45%

Penjaringan Informasi dan

Penyuluhan Melalui Talk Show

75.335.000,00 75.255.000,00 99,89%

Penyebarluasan Informasi

Pemerintah Kabupaten Cianjur

514.640.000,00 511.974.000,00 99,48%

250,00%PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

KINERJA DAN PELAYANAN BIDANG

KOPERASI, PERDAGANGAN,

PERINDUSTRIAN, PAROWISATA

61.110.000,00 61.110.000,00 100,00%

Peningkatan kinerja dan pelayanan

Bagian Koperasi, Perdagangan,

Perindustrian, pariwisata

61.110.000,00 61.110.000,00 100,00%

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN

DAERAH BIDANG EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

288.890.000,00 288.890.000,00 100,00%

Peningkatan Wawasan dan

Koordinasi Bidang Perdagangan

100.000.000,00 100.000.000,00 100,00%

Peningkatan Wawasan dan

Koordinasi Sektor Perindustrian dan

Pariwisata di Kabupaten Cianjur

70.000.000,00 70.000.000,00 100,00%

Peningkatan Wawasan dan

Koordinasi Bidang Koperasi,Investasi

dan Perusahaan Daerah

88.890.000,00 88.890.000,00 100,00%

Perumusan Kebijakan Bidang

Koperasi, Perdagangan, Perindustrian

Pariwisata di Kabupaten Cianjur

30.000.000,00 30.000.000,00 100,00%

4.3.17 kebijakan di bidang pengembangan pertanian dan

agribisnis

Dokumen 1 0 0,00% PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN

DAERAH BIDANG EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

350.000.000,00 246.149.540,00 70,33%

4.3.18 kebijakan di bidang ketahanan pangan Dokumen 1 0 0,00% Penyusunan Kebijakan di Bidang

Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura

120.000.000,00 78.859.040,00 65,72%

4.3.19 kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan Dokumen 1 0 0,00% Penyusunan Kebijakan di Bidang

Peternakan, Perikanan dan Kelautan

120.000.000,00 91.391.500,00 76,16%

4.3.20 kebijakan di bidang pengembangan perikanan dan

peternakan

Dokumen 1 0 0,00% Penyusunan Kebijakan di Bidang

Kehutanan dan Perkebunan

110.000.000,00 75.899.000,00 69,00%

4.3.21 kebijakan di bidang sarana dan prasarana

perhubungan

Dokumen 1 1 100,00% PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN

DAERAH BIDANG EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

400.000.000,00 383.404.050,00 95,85%

4.3.15 kebijakan tentang publikasi informasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah

Dokumen 1 1

4.3.16 kebijakan dalam bidang koperasi, perdagangan,

perindustrian dan pariwisata

Dokumen 4 10

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 197: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

4.3.22 kebijakan di bidang tata ruang dan penyehatan

lingkungan

Dokumen 1 0 0,00% Pengendalian Infrastruktur dan

Lingkungan Hidup

204.441.000,00 200.456.550,00 98,05%

4.3.23 kebijakan di bidang lingkungan hidup, sumber daya

air dan pertambangan

Dokumen 1 2 200,00% Kajian Kebijakan Bidang Pengairan 53.674.000,00 51.630.000,00 96,19%

Perumusan Kajian Pembangunan

Infrastruktur

61.885.000,00 61.795.000,00 99,85%

Pemantauan Program Pembangunan

Desa

80.000.000,00 69.522.500,00 86,90%

4.3.24 kebijakan pembangunan daerah Dokumen 1 2 200,00%PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

334.600.000,00 333.403.000,00 99,64%

Pembinaan Tata Cara Penelitian DPA

dan Para Penyusun Program pada

OPD

39.600.000,00 39.600.000,00 100,00%

Pembinaan Jasa Konstruksi di

Kabupaten Cianjur

55.000.000,00 54.013.000,00 98,21%

Fasilitasi Perencanaan, Penganggaran

dan Personil Badan Layanan

Pengadaan Barang dan Jasa

Kabupaten Cianjur

95.000.000,00 94.790.000,00 99,78%

Penyusunan Kebijakan Tentang

Standar Pembakuan Biaya Kegiatan

yang dibiayai dari APBD

90.000.000,00 90.000.000,00 100,00%

Penyusunan Kebijakan Tentang

Standar Pembakuan Biaya Kegiatan

Alokasi Dana Desa TA. 2014

55.000.000,00 55.000.000,00 100,00%

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN

DAERAH BIDANG EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

326.260.000,00 319.496.000,00 97,93%

Penyusunan Pelaporan dan Evaluasi

Pembangunan

77.000.000,00 76.490.000,00 99,34%

Monitoring Pembangunan 238.260.000,00 232.006.000,00 97,38%

Penyusunan Laporan Semesteran dan

Tahunan B.PAP

11.000.000,00 11.000.000,00 100,00%

4.3.25 Kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidikan

dan tenaga kependidikan

Dokumen 1 1 100,00% PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA

DAN OLAHRAGA700.000.000,00 677.372.000,00 96,77%

4.3.26 kebijakan di bidang pemuda dan olah raga Dokumen 1 1 100,00% Sosialisasi Kebijakan Pemerintah di

Bidang Kepemudaan

112.355.000,00 99.005.000,00 88,12%

Penyelenggaraan Upacara Hari-hari

Besar Negara

87.645.000,00 82.617.000,00 94,26%

Fasilitasi PORPEMDA Anggota KORPRI

Se-Jawa Barat di Kabupaten Cianjur

500.000.000,00 495.750.000,00 99,15%

PROGRAM PENUNJANG KEGIATAN

PENDIDIKAN DINIYAH 435.000.000,00 431.022.000,00 99,09%

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan Tentang Pendidikan

Keagamaan / Diniyah

250.900.000,00 248.032.000,00 98,86%

Pencetakan Ijazah Diniyah 184.100.000,00 182.990.000,00 99,40%

4.3.27 kebijakan di bidang kependudukan dan catatan

sipil

Dokumen 0 0 100,00% PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN

DAERAH BIDANG KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT

400.000.000,00 379.904.500,00 94,98%

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 198: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

4.3.28 kebijakan di bidang keluarga berencana Dokumen 1 4 400,00% Koordinasi, pemantauan dan evaluasi

pembangunan bidang administrasi

kependudukan dan catatan sipil

75.000.000,00 74.980.000,00 99,97%

200,00% Koordinasi, pemantauan dan evaluasi

pembangunan bidang pelayanan

Keluarga Berencana dan Keluarga

100.000.000,00 99.857.000,00 99,86%

Koordinasi, pemantauan dan evaluasi

pembangunan bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

225.000.000,00 205.067.500,00 91,14%

4.3.30 kebijakan di bidang kesehatan Dokumen 1 2 200,00% PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN

DAERAH BIDANG KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT

380.346.400,00 344.508.800,00 90,58%

4.3.31 kebijakan di bidang ketenagakerjaan Dokumen 1 0 0,00% Monev dan pelaporan validasi

jamkesda data bagi masyarakat

miskin

62.076.640,00 50.655.000,00 81,60%

4.3.32 kebijakan di bidang sosial Dokumen 1 0 0,00% Penilaian Kinerja UKS disemua jenis

sekolah dan pengiriman sekolah UKS

ke tingkat provinsi

81.671.160,00 80.990.000,00 99,17%

Pembinaan dan Sosialisasi

Penyalahgunaan narkotika Kepada

masyarakat umum

17.785.000,00 14.875.000,00 83,64%

Peningkatan Kinerja Aparatur dan

Penyelenggaraan Pelayanan Bidang

sosial kesehatan ketenagakerjaan dan

transmigrasi

59.833.960,00 55.872.300,00 93,38%

Monitoring dan Evaluasi kepada

Penerima Bantuan Biaya Pengobatan

dan Perawatan Masyarakat Miskin

dalam Wilayah Kabupaten Cianjur

53.926.640,00 45.275.000,00 83,96%

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Dsitribusi Bantuan Sosial kepada

Panti dan Yayasan

28.288.000,00 28.288.000,00 100,00%

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Validasi Data Tenaga Kerja dan Calon

Tenaga Kerja

26.765.000,00 25.860.000,00 96,62%

Koordinasi dan Fasilitasi kebijakan

daerah bidang bantuan sosial,

kesehatan dan ketenagakerjaan

50.000.000,00 42.693.500,00 85,39%

4.3.33 kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah Dokumen 3 3 100,00%PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN

DAERAH BIDANG KEUANGAN DAN

PENDAYAGUNAAN APARATUR

617.970.000,00 605.996.500,00 98,06%

4.3.34 kebijakan di bidang pengelolaan barang/aset

daerah

Dokumen 1 3 300,00% Perumusan Kebijakan Pengelolaan

Keuangan Daerah

193.000.000,00 193.000.000,00 100,00%

Perumusan Kebijakan Pengelolaan

Barang Milik Daerah

174.970.000,00 172.561.500,00 98,62%

Verifikasi dan Penilaian Harga

Bangunan

250.000.000,00 240.435.000,00 96,17%

PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

122.240.000,00 121.306.000,00 99,24%

Dokumen 1 2kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak

4.3.29

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 199: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan Standar Harga Barang

Tertinggi

122.240.000,00 121.306.000,00 99,24%

PROGRAM PEMBINAAN DAN

FASILITASI PENGELOLAAN

KEUANGAN KABUPATEN/KOTA

869.790.000,00 861.595.500,00 99,06%

Monitoring dan Evaluasi Administrasi

Keuangan dan Barang Milik Daerah

102.820.000,00 102.220.000,00 99,42%

Bintek Kebijakan Keuangan dan

Barang Daerah

53.925.000,00 53.925.000,00 100,00%

Optimalisasi aparatur pada Bagian

Keuangan dan Perlengkapan

103.045.000,00 103.045.000,00 100,00%

Kajian Staf Ahli Bupati 610.000.000,00 602.405.500,00 98,76%

4.3.35 kebijakan di bidang kepemerintahan yang baik Dokumen 1 2 200,00% PROGRAM PENATAAN

KELEMBAGAAN DAN

KETATALAKSANAAN

969.700.000,00 958.616.500,00 98,86%

4.3.36 kebijakan di bidang pelayanan publik Dokumen 1 2 200,00% Bimbingan Teknis Penyusunan

Standar Operasional Prosedur (SOP)

100.725.000,00 100.725.000,00 100,00%

4.3.37 kebijakan penyusunan SOP Dokumen 1 0 0,00% Bimbingan Teknis Penerapan Standar

Pelayanan Minimal (SPM)

108.975.000,00 107.430.000,00 98,58%

Penyusunan Perhitungan Beban Kerja

Satuan Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Cianjur

392.000.000,00 391.824.500,00 99,96%

Penyusunan Rancangan Peraturan

Bupati Cianjur Tentang Nama Jabatan

Fungsional Umum Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Cianjur

68.000.000,00 61.977.000,00 91,14%

Perhitungan Jumlah Kebutuhan

Pegawai Berdasarkan Permenpan

Nomor 26 Tahun 2011

100.000.000,00 97.060.000,00 97,06%

Bimbingan Teknis Penyusunan

Penerapan Perhitungan Beban Kerja

Aparatur

200.000.000,00 199.600.000,00 99,80%

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

KINERJA DAN PELAYANAN BIDANG

KELEMBAGAAN KETATALAKSANAAN

DAN AKUNTABILITAS APARATUR

75.300.000,00 74.600.000,00 99,07%

Optimalisasi Aparatur Pada Bagian

Organisasi

75.300.000,00 74.600.000,00 99,07%

PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN KEDINASAN KEPALA

DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

1.147.100.000,00 780.575.000,00 68,05%

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 200: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Koordinasi dengan pemerintah pusat

dan pemerintah daerah lainnya

1.147.100.000,00 780.575.000,00 68,05%

PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN KEDINASAN KEPALA

DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

180.760.000,00 180.645.000,00 99,94%

Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala

Daerah/ Wakil Kepala Daerah

180.760.000,00 180.645.000,00 99,94%

4.3.38 Kebijakan dibidang pengawasan dan akuntabilitas Dokumen 2 4 200,00% PROGRAM PENERAPAN

KEPEMERINTAHAN YANG BAIK155.000.000,00 151.857.800,00 97,97%

Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD 45.000.000,00 44.180.000,00 98,18%

Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Pemkab

110.000.000,00 107.677.800,00 97,89%

PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN KEDINASAN KEPALA

DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

146.140.000,00 146.140.000,00 100,00%

Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Bupati TA 2012

146.140.000,00 146.140.000,00 100,00%

PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN KEDINASAN KEPALA

DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

180.760.000,00 180.645.000,00 99,94%

Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala

Daerah/ Wakil Kepala Daerah

180.760.000,00 180.645.000,00 99,94%

PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN KEDINASAN KEPALA

DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

320.825.000,00 319.338.000,00 99,54%

Penyusunan LPPD dan Informasi

Laporan Penyelengaraan

Pemerintahan Daerah (ILPPD)

320.825.000,00 319.338.000,00 99,54%

100,00% PROGRAM PENYELAMATAN DAN

PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP

DAERAH

29.762.500,00 28.696.500,00 96,42%

Pendataan dan penataan

dokumen/arsip daerah

29.762.500,00 28.696.500,00 96,42%

4.3.40 ketersediaan prasarana pengelolaan arsip Unit 200 150 75,00% PROGRAM PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA SARANA DAN

PRASARANA KEARSIPAN

49.645.000,00 47.055.500,00 94,78%

4.3.41 Jumlah pengelola arsip Orang 32 32 100,00% Pemeliharaan rutin/berkala sarana

pengolahan dan penyimpanan arsip

28.185.000,00 25.645.500,00 90,99%

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

kondisi situasi data

21.460.000,00 21.410.000,00 99,77%

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN INFORMASI113.625.000,00 109.878.000,00 96,70%

Sosialisasi/penyusunan kearsipan

dilingkungan instansi

pemerintah/swasta

113.625.000,00 109.878.000,00 96,70%

4.3.39 jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip

secara baku (OPD)

OPD 2 2

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 201: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

100,00% PROGRAM PENANGGULANGAN

PASCA BENCANA BIDANG

INFRASTRUKTUR

6.418.969.370,00 5.851.133.635,00 91,15%

Rehabilitasi jaringan Irigasi Akibat

Bencana Alam

2.212.572.350,00 2.116.616.735,00 95,66%

Rehabilitasi Jalan/Jembatan Pasca

Bencana

3.284.699.020,00 3.068.863.650,00 93,43%

Pembangunan Jembatan Gantung

dan Jembatan Plat

921.698.000,00 665.653.250,00 72,22%

PROGRAM PENINGKATAN

KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN

BAHAYA KEBAKARAN

688.157.000,00 656.440.342,00 95,39%

Pengadaan sarana dan prasarana

pencegahan bahaya kebakaran

82.025.000,00 79.830.000,00 97,32%

Pemeliharaan sarana dan prasarana

pencegahan bahaya kebakaran

112.274.500,00 110.450.102,00 98,38%

Penunjang Peningkatan Kesiagaan

dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

443.857.500,00 417.240.240,00 94,00%

Pendataan Potensi Wajib Retribusi

Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

50.000.000,00 48.920.000,00 97,84%

PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN

PENANGGULANGAN KORBAN

BENCANA ALAM

464.592.000,00 429.891.450,00 92,53%

Pelatihan Dapur Umum Lapangan

(DURLAP)

50.000.000,00 49.750.000,00 99,50%

Pelatihan Simulasi Penanggulangan

Bencana pada saat Bencana

50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%

Pelatihan Pemulihan Sosial Psikologis 50.000.000,00 49.265.000,00 98,53%

Sosialisasi Longsor 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%

Pelatihan inventarisasi dan

identifikasi kerugian/kerusakan

(damage and loss assessment/DLA)

Akibat Bencana

50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%

Penyusunan Prosedur Penanganan

Keadaan Darurat Bencana

90.000.000,00 80.580.000,00 89,53%

Pelatihan Pemulihan Sosial Ekonomi 50.000.000,00 47.396.950,00 94,79%

Penanggulangan Bencana Alam

Kekeringan, Banjir dan Longsor

74.592.000,00 52.899.500,00 70,92%

116,78% 91,44%

4.4 100,00%PROGRAM PEMELIHARAAN

KANTRANTIBMAS DAN

PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

833.574.500,00 832.925.700,00 99,92%

Kesamaptaan Anggota Satuan Pol PP 230.433.000,00 229.784.400,00 99,72%

Rata-rata Capaian Sasaran 35

1

4.4.1 55Terwujudnya penegakan hukum, kepastian

dan budaya hukum dalam rangka supremasi

hukum serta pembinaan kerukunan hidup

dalam masyarakat guna pelaksanaan

penyelenggaraan ketentraman, ketertiban

dan kemananan yang kondusif

Kasus 55Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,

ketentraman dan keindahan)

4.3.42 ketersediaan sistem penanganan permasalahan

sosial secara preventif dan kuratif

Dokumen 1

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 202: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

4.4.2 Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah

penduduk

Rasio 1,06 2,65 250,00% Pengamanan Pasar Terminal Pasir

Hayam

18.842.000,00 18.841.800,00 100,00%

Operasi Kamtibmas 129.044.500,00 129.044.500,00 100,00%

Operasi Penegakan Peraturan Daerah 206.502.000,00 206.502.000,00 100,00%

Gelar Pasukan Sat Pol PP Tk. Provinsi

Jawa Barat

24.084.000,00 24.084.000,00 100,00%

Patroli Gangguan Ketentraman dan

Ketertiban Umum Kota

45.500.000,00 45.500.000,00 100,00%

Pembinaan Teknis Anggota Sat Pol PP 115.974.000,00 115.974.000,00 100,00%

Monitoring dan Evaluasi Gangguan

Ketentraman dan Ketertiban Umum

38.195.000,00 38.195.000,00 100,00%

Gerakan Disiplin Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00%

175,00% 99,92%

4.5 4.5.1 cakupan OPD yang dapat akses jaringan informasi % 100 100 100,00% PROGRAM PENGEMBANGAN

DATA/INFORMASI202.000.000,00 201.015.000,00 99,51%

4.5.2 jumlah desa yang dapat akses jaringan informasi Desa 354 354 100,00% Penyusunan Profil Daerah Kabupaten

Cianjur Tahun 2013

70.000.000,00 70.000.000,00 100,00%

4.5.3 Ketersediaan data base untuk analisis perencanaan

pembangunan

Ada/Tidak

Ada

Ada Ada 100,00% Pengembangan Website Bappeda

Kabupaten Cianjur

47.000.000,00 46.575.000,00 99,10%

4.5.4 Integrasi Sis-tem Informasi yang ada di OPD ke

dalam (SIG) Kabu-paten Cianjur

% 0 0 100,00% Penyusunan Data Indikator Kesra

Kabupaten Cianjur Tahun 2013

85.000.000,00 84.440.000,00 99,34%

4.5.5 Persentase ca-kupan keter-sediaan media

distribusi informasi

% 66 33 50,00% PROGRAM PENGEMBANGAN

KOMUNIKASI, INFORMASI DAN

MEDIA MASA

734.190.000,00 700.893.488,00 95,46%

4.5.6 Pengkajian & Pembangunan Sub Domain Website

Daerah

dokumen 1 1 100,00% Pembinaan dan Pengelolaan

Manajemen LPSE

77.880.000,00 77.870.000,00 99,99%

4.5.7 Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan

bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan

informasi

% 21,88 21,88 100,00% Pengelolaan e-Government 111.910.000,00 109.808.000,00 98,12%

4.5.8 Tingkat upaya sinergitas distribusi informasi % 100 100 100,00% Pemeliharaan Gedung dan Peralatan

Elektronik RSPD

15.600.000,00 15.600.000,00 100,00%

4.5.9 Jumlah kerjasama di Bidang HAKI yang dilegislasi 0 0 100,00% Pengelolaan RSPD 58.000.000,00 57.624.988,00 99,35%

Pengembangan Website Kabupaten

Cianjur

200.000.000,00 189.970.000,00 94,99%

Operasional LPSE 169.240.000,00 148.737.500,00 87,89%

Peningkatan Kapasitas Panitia

Pengadaan Barang / Jasa

101.560.000,00 101.283.000,00 99,73%

94,44% 97,49%

5.1 Terwujudnya pemahanan yang meluas dan

mendalam pada aparat dan masyarakat

kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul

karimah

5.1.1 menurunnya jumlah temuan penyalahgunaan

APBD

% 10 16,7 33,00%PROGRAM PEMELIHARAAN

KANTRANTIBMAS DAN

PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

833.574.500,00 832.925.700,00 99,92%

5.1.2 menurunnya angka perceraian Kasus 55 43 78,18% Kesamaptaan Anggota Satuan Pol PP 230.433.000,00 229.784.400,00 99,72%

5.1.3 menurunnya jumlah pelanggaran perda Kecamatan 16 16 100,00% Pengamanan Pasar Terminal Pasir

Hayam

18.842.000,00 18.841.800,00 100,00%

Rata-rata Capaian Sasaran 37

Misi : 5 Aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara

terwujudnya sinergi antar kelembagaan

berkaitan dengan sumber daya serta

jaringan teknologi informatika dan

komunikasi

Terwujudnya penegakan hukum, kepastian

dan budaya hukum dalam rangka supremasi

hukum serta pembinaan kerukunan hidup

dalam masyarakat guna pelaksanaan

penyelenggaraan ketentraman, ketertiban

dan kemananan yang kondusif

Rata-rata Capaian Sasaran 36

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 203: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Operasi Kamtibmas 129.044.500,00 129.044.500,00 100,00%

Operasi Penegakan Peraturan Daerah 206.502.000,00 206.502.000,00 100,00%

Gelar Pasukan Sat Pol PP Tk. Provinsi

Jawa Barat

24.084.000,00 24.084.000,00 100,00%

Patroli Gangguan Ketentraman dan

Ketertiban Umum Kota

45.500.000,00 45.500.000,00 100,00%

Pembinaan Teknis Anggota Sat Pol PP 115.974.000,00 115.974.000,00 100,00%

Monitoring dan Evaluasi Gangguan

Ketentraman dan Ketertiban Umum

38.195.000,00 38.195.000,00 100,00%

5.1.4 Jumlah zakat, infaq dan sodaqoh Rp. 13.221.568.258,88 13.862.399.975,38 104,85%

5.1.5 persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu,

pemilukada

% 60 59,19 98,65% PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK

MASYARAKAT2.046.908.000,00 2.044.148.000,00 99,87%

Inventarisasi Data Ormas

LSM/Yayasan dan Parpol di Kab.

Cianjur

31.570.000,00 31.570.000,00 100,00%

Rekruitmen Bela Negara 66.250.000,00 66.090.000,00 99,76%

Monitoring Gejolak Sosial Deteksi

Dini

25.000.000,00 24.980.000,00 99,92%

Koordinasi dan Fasilitasi Rapat

Muspida

1.197.600.000,00 1.197.600.000,00 100,00%

Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran

Pemilihan Umum Gubernur dan

Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun

2013

350.918.000,00 348.338.000,00 99,26%

Koordinasi Lintas Sektoral 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00%

Verifikasi Kelengkapan Administrasi

Pengajuan Permohonan Bantuan

Keuangan Partai politik

26.680.000,00 26.680.000,00 100,00%

Kerjasama Pemerintah Daerah

Dengan Ormas LSM dan Lembaga

Nirlaba Lainnya

200.000.000,00 200.000.000,00 100,00%

Pembekalan Sistem Administrasi

Bantuan Keuangan Hibah dan

Keuangan Partai Politik

73.890.000,00 73.890.000,00 100,00%

82,94% 99,89%

5.2 pelembagaan penerapan kebijakan

aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara

5.2.1 ketersediaan kebijakan internalisasi akhlakul

karimah

Dokumen 3 0 0,00%PROGRAM PENUNJANG KEGIATAN

KEAGAMAAN200.000.000,00 57.250.000,00 28,63%

Pembinaan Manajemen Pengelolaan

Pondok Pesantren

200.000.000,00 57.250.000,00 28,63%

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

150.000.000,00 117.428.000,00 78,29%

Peningkatan kinerja aparatur Bagian

Keagamaan, Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga

150.000.000,00 117.428.000,00 78,29%

Rata-rata Capaian Sasaran 38

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 204: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH

KECAMATAN DAN KELURAHAN/

DESA

28.926.000,00 28.586.000,00 98,82%

Penunjang MTQ Tingkat Kecamatan 12.266.000,00 12.266.000,00 100,00%

5.2.2 cakupan petugas linmas % 0,10 0,89 890,00% PROGRAM PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT UNTUK MENJAGA

KETERTIBAN DAN KEAMANAN

1.531.302.500,00 1.211.603.500,00 79,12%

5.2.3 rasio personil Linmas dibandingkan jumlah

penduduk

‰ 1,19 0,22 18,49% Gelar Pasukan Satuan Perlindungan

Masyarakat (SATLINMAS)

27.040.000,00 27.040.000,00 100,00%

Pengamanan Wilayah Linmas pada

Pemilukada Gubernur Jawa Barat

705.390.000,00 705.390.000,00 100,00%

Sosialisasi Peraturan tentang

Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

142.422.500,00 142.422.500,00 100,00%

Operasi Lintas Batas Kabupaten 17.589.000,00 17.589.000,00 100,00%

Fasilitasi Penyelenggaraaan

Pengamanan Pemilihan Umum

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa

Barat Tahun 2013 (Banprov 2013)

450.000.000,00 130.726.000,00 29,05%

Renovasi Pos Jaga Ronda 16.400.000,00 16.400.000,00 100,00%

Pembuatan KTA Anggota Linmas 85.175.000,00 84.750.000,00 99,50%

Pendataan Anggota Perlindungan

Masyarakat (Linmas)

87.286.000,00 87.286.000,00 100,00%

302,83% 71,21%

5.3 5.3.1 Terjaganya ketentraman masyarakat, ketertiban

umum (terha-dap pelanggar-an dan kondisi

trantibum) (Lokasi)

Lokasi 6 12 200,00%PROGRAM PENGEMBAGAN

WAWASAN KEBANGSAAN348.750.000,00 347.750.000,00 99,71%

Sosialisasi Pemantapan Wawasan

Kebangsaan Bagi Siswa SMA,SMK dan

MA (Madrasah Aliyah) se Kabupaten

Cianjur

78.000.000,00 78.000.000,00 100,00%

Sosialisasi Peraturan tentang

Penanganan Konflik Sosial Bagi

Aparatur Pemerintah dan Tokoh

Masyarakat

100.000.000,00 99.910.000,00 99,91%

Koordinasi Pengawasan Kegiatan

Orang Asing dan Lembaga Asing di

Kabupaten Cianjur

50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%

Sosialisasi Empat Pilar melalui Media

Elektronik (Radio) Bagi Masyarakat

Umum

20.750.000,00 20.750.000,00 100,00%

Sosialisasi penanganan nilai nilai

perjuangan

100.000.000,00 99.090.000,00 99,09%

PROGRAM PEMBERDAYAAN UNTUK

MENJAGA KETERTIBAN DAN

KEAMANAN

203.067.000,00 201.812.000,00 99,38%

Fasilitasi Pembinaan Jemaat

Ahmadiyah di kab. Cianjur

44.325.000,00 44.325.000,00 100,00%

Sosialisasi Pembentukan Forum

Pembauran Kebangsaan

85.000.000,00 84.965.000,00 99,96%

terwujudnya upaya preventif dan kuratif

dalam menghadapi permasalahan sosial

Rata-rata Capaian Sasaran 39

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 205: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

REALISASICAPAIAN

(%)CAPAIAN

(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Belanja bantuan Sosial dan Hibah

Bidang Kesatuan Bangsa

73.742.000,00 72.522.000,00 98,35%

5.3.2 persentase PMKS yang dibina % 26,9 15,32 56,95%

5.3.3 Jumlah panti asuhan dan panti sosial non

pemerintah

Buah 33 30 90,91% PROGRAM PELAYANAN DAN

REHABILITASI KESEJAHTERAAN

SOSIAL

86.600.000,00 86.600.000,00 100,00%

100,00% Bimbingan Sosial dan Bimbingan

Usaha Bagi Penyandang Cacat

86.600.000,00 86.600.000,00 100,00%

PROGRAM PEMBERDAYAAN

KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN

SOSIAL

462.000.000,00 458.800.000,00 99,31%

Pelayanan Lembaga Konsultasi

Kesejahteraan Keluarga (LK3)

132.000.000,00 132.000.000,00 100,00%

PROGRAM PENINGKATAN PERAN

SERTA KEPEMUDAAN4.000.000,00 4.000.000,00 100,00%

Pembinaan organisasi kepemudaan 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00%

PROGRAM PENINGKATAN PERAN

SERTA KEPEMUDAAN4.000.000,00 4.000.000,00 100,00%

Pembinaan organisasi kepemudaan 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00%

5.3.5 Jumlah lembaga masyarakat yang berorientasi

pada upaya penyelesaian masalah sosial pada

lingkungannya

Lembaga/Or

ganisasi

43 43 100,00% Peningkatan Kualitas Sumber Daya

Manusia Melalui Jambore Karang

Taruna Se Kabupaten Cianjur

330.000.000,00 326.800.000,00 99,03%

PROGRAM BANTUAN DAN JAMINAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL249.000.000,00 243.200.000,00 97,67%

Unit Pelaksana Program Keluarga

Harapan (UPPKH) Kabupaten Cianjur

249.000.000,00 243.200.000,00 97,67%

109,57% 99,44%

106,26% 88,28%Total Rata-rata Capaian Sasaran

5.3.4 Jumlah kelompok pemuda yang berorientasi pada

pendidikan penyalahgunaan NAPZA, minuman

keras, penanganan dan pencegahan penularan

HIV/AIDS

Kelompok 5 5

terwujudnya upaya preventif dan kuratif

dalam menghadapi permasalahan sosial

Rata-rata Capaian Sasaran 40

Akuntabilitas Keuangan TA.2013

LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Page 206: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab IV | 188

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 yang merupakan uraian tentang capaian

indikator makro, indikator kinerja utama dan indikator sasaran sebagai bentuk

pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang

telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2011-2016 sebagaimana tercantum dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2011-

2016.

Dari 40 sasaran yang telah ditetapkan yang meliputi 26 urusan wajib dan

urusan pilihan, rata-rata capaian kinerja sasaran strategis mencapai 106,26%

termasuk dalam kriteria BAIK.

Untuk mendukung keberhasilan capaian indikator sasaran tersebut

Pemerintah Kabupaten Cianjur telah mengalokasikan dana dalam APBD Kabupaten

Cianjur tahun 2013 sebesar Rp. 2.346.358.900.172,36 dan direaliasikan sebesar Rp.

2.152.108.853.486,14 atau 89,69%.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagai cara mencapai sasaran

strategis selama tahun 2013 tetap menemui hambatan dan kendala. Beberapa

hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaan

program dan kegiatan selama tahun 2013 antara lain :

1) Belum tersedianya database data yang valid dan akurat pada masing-masing

OPD karena belum adanya sistem informasi data yang terintegrasi.

2) Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah sehingga belum semua indikator

kinerja didukung dengan kegiatan yang teranggarkan

3) Dukungan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah masih belum mencukupi

kebutuhan yang sesungguhnya.

Page 207: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab IV | 189

4) Belum optimalnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam

pelaksanaan kegiatan yang dikarenakan oleh keterbatasan jumlah SDM di

bidang teknis dan masih adanya kekosongan jabatan struktural.

5) Belum optimalnya dukungan, partisipasi serta pemberdayaan masyarakat

Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaan program-program pembangunan.

6) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lintas sektor

terkait sebagai bahan usulan bagi pengambilan kebijakan.

7) Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal karena

dukungan regulasi belum terbentuk/belum disesuaikan dengan situasi dan

kondisi terkini.

Alternatif solusi dalam rangka menyelesaikan permasalahan hambatan yang

ada dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

1) Pemerintah Kabupaten Cianjur telah melakukan pengembangan sistem jaringan

informasi dan peningkatan kualitas data dan informasi pada masing-masing

OPD, pengembangan data statistik daerah guna mendukung terwujudnya

akurasi data/bahan informasi yang diperlukan.

2) Menetapkan skala prioritas dalam proses penetapan anggaran berdasarkan

kebutuhan dan didukung oleh dasar hukum dan argumentasi yang representatif.

3) Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan secara

bertahap dan menetapkan skala prioritas sesuai kemampuan anggaran yang

tersedia.

4) Melakukan pendataan pegawai secara keseluruhan untuk mengidentifikasi

kekurangan/kelebihan pegawai pada masing-masing OPD yang selanjutnya

akan dianalisa beban kerja sehingga akan diketahui kondisi kepegawaian

Kabupaten Cianjur secara rinci.

5) Meningkatkan dukungan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di seluruh

bidang pemerintahan dalam mendukung program-program pembangunan

melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Bulan

Bakti Gotong Royong dan lain-lain.

6) Membina dan menjaga hubungan harmonis dengan instasi dan lintas sektor

terkait dengan harapan pelaksanaan koordinasi dapat terlaksana dengan baik

seperti pelaksanaan rapat kerja Bupati dengan OPD, rapat kerja Bupati dengan

Page 208: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Bab IV | 190

Instansi vertikal, menjalin kerjasama yang baik dengan Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) dan media massa.

7) Merevisi beberapa peraturan daerah tentang pengaturan retribusi dalam rangka

mendukung peningkatan PAD.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

Tahun 2013 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan

masukan, saran, kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan

ini pada masa yang akan datang. Semoga LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur

tahun 2013 ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam

meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Page 209: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013

Lampiran

LAMPIRAN

Page 210: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas
Page 211: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas
Page 212: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas
Page 213: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas
Page 214: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas
Page 215: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas
Page 216: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas
Page 217: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas
Page 218: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas
Page 219: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas
Page 220: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas
Page 221: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas
Page 222: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas
Page 223: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas
Page 224: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas
Page 225: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas
Page 226: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas
Page 227: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas
Page 228: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas
Page 229: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas
Page 230: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas
Page 231: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas
Page 232: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

1.1 79,83%

1.1.2 Jumlah daya tampung pendidikan dini Ruang

Kelas

1594 1514 94,98%

124,20%

1.1.4 Jumlah daya tampung SD/SMP Ruang

Kelas

484 304 62,81%

107,24%

1.1.6 Jumlah daya tampung SMA/MA/SMK Ruang

Kelas

648 631 97,38%

91,79%

1.1.8 Persentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S-

1/D-IV

% 92 83,24 90,48%

93,59%

1.2 1.2.1 Angka Kelulusan SD/MI % 100 100 100,00%

1.2.2 Angka Kelulusan SMP/MTs % 100 100 100,00%

1.2.3 Angka Kelulusan SMA/MA/SMK % 100 100 100,00%

100,00%

CAPAIAN

(%)

1:974

1.1.7 persentase jalan desa mantap yang dibangun menuju

sarana pendidikan

% 8,16

Meningkatnya angka kelulusan siswa

untuk seluruh jenjang pendidikan

Rata - rata capaian sasaran 1

Rata - rata capaian sasaran 2

7,49

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

1.1.3 Rasio jumlah sekolah SD/SMP terhadap penduduk

usia sekolah SD/SMP (7-15 tahun) baik formal mupun

non formal

Rasio 1 : 404

REALISASI

1:143

1:305

1.1.5 Rasio jumlah sekolah SMA terhadap penduduk usia

sekolah SMA (16-18 tahun) baik formal mupun non

formal

Rasio 1 : 1050

Misi 1 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu

Meningkatnya akses masyarakat

terhadap layanan pendidikan

1.1.1 Rasio jumlah sekolah PAUD terhadap penduduk usia

sekolah PAUD (4-6 tahun) baik formal mupun non

formal

Rasio 1 : 119

Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 1

Page 233: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

CAPAIAN

(%)No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

1.3 1.3.1 Persentase siswa yang naik kelas % 100 99,73 99,73%

1.3.2 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI % 0 0,02 99,98%

1.3.3 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs % 0 0,17 99,83%

1.3.4 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK % 0 0,41 99,59%

1.3.5 Persentase siswa yang melanjutkan % 100 86,55 86,55%

97,14%

1.4 1.4.1 Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SD/MI % 100 100 100,00%

1.4.2 Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMP/MTs % 100 100 100,00%

1.4.3 Persentase siswa yang lulus UAS tingkat

SMA/MA/SMK

% 100 100 100,00%

100,00%

1.5 58,33%

58,33%

1.6 100,00%

100,00%

1.7 1.7.1 Rasio jumlah siswa perempuan dan laki-laki Rasio 50 : 50 49,55 : 50,55 98,02%

98,02%

100

Meningkatnya mutu kelulusan siswa

dari setiap jenjang pendidikan

Meningkatnya lulusan SMK yang

terserap dunia kerja

1.5.1 prosentase jumlah lulusan SMK yang terserap dunia

kerja pada tahun kelulusan

% 24

Terkendalinya angka mengulang dan

drop out di setiap tingkatan dan

Rata - rata capaian sasaran 3

Rata - rata capaian sasaran 4

14,00

Tertanamkannya nilai-nilai akhlakul

karimah ke dalam pribadi peserta didik

1.6.1 sekolah yang menyelenggarakan pendidikan

berkarakter

% 100

Meningkatnya keadilan dan kesetaraan

jender dalam layanan pendidikan

Rata - rata capaian sasaran 5

Rata - rata capaian sasaran 6

Rata - rata capaian sasaran 7

Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 2

Page 234: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

CAPAIAN

(%)No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

1.8 0,00%

0,00%

1.9 Meningkatnya kualitas pendidikan

tinggi lokal

1.9.1 Prosentase bantuan biaya operasional pendidikan

tinggi dari pemerintah daeah

Buah 1 1 100,00%

100,00%

1.10 1.10.1 prosentase sekolah yang memiliki komite sekolah % 100 100 100,00%

100,00%

1.11 1.11.1 Kendaraan Perpustakaan Keliling Unit 3 2 66,67%

1.11.2 Perpustakaan Desa Buah 40 40 100,00%

1.11.3 Perpustakaan Mesjid Besar Kecamatan Buah 10 10 100,00%

1.11.4 koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Eksp 324 479 147,84%

1.11.5 pengunjung perpustakaan Orang 10.000 27.073 270,73%

137,05%

0Meningkatnya pengetahuan dan

kesadaran siswa dalam antisipasi dan

penanggulangan bencana

1.8.1 Jumlah sekolah mendapat pendidikan

penanggulangan bencana

Sekolah 0

Meningkatnya partisipasi masyarakat

dalam pengelolaan dan pelaksanaan

Meningkatnya sarana dan prasarana

perpustakaan

Rata - rata capaian sasaran 8

Rata - rata capaian sasaran 9

Rata - rata capaian sasaran 10

Rata - rata capaian sasaran 11

Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 3

Page 235: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

CAPAIAN

(%)No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

2.1 2.1.1 Persentase rumah tinggal bersanitasi % 56,21 53,87 95,84%

97,79%

62,50%

0,00%

64,03%

2.2 2.2.1 persentase jalan desa mantap menuju sarana

kesehatan

% 1,90 1,50 78,95%

2.2.2 Puskesmas dan jaringannya yang berfungsi dengan

baik

% 90 90 100,00%

2.2.3 Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk Rasio 1 : 1.000.000 1:1.125.150 87,49%

88,81%

2.3 119,80%

2.3.2 Prevalensi gizi buruk % 1,2 1,44 80,00%

2.3.3 Cakupan desa/kelurahan Universal Child

Immunization

% 90 90 100,00%

99,93%

2.4 2.4.1 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat

miskin

% 100 100 100,00%

103,20%

101,60%

185.855

485.455

25

0

40

2.1.4 Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi

persyaratan administrasi dan teknis pencegahan

pencemaran udara

% 25

Meningkatnya kondisi dan kualitas

fasilitas layanan prasarana kesehatan

Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu

Terwujudnya masyarakat yang proaktif

memelihara dan meningkatkan derajat

kesehatan, berpartisipasi aktif

menolong dirinya , serta

membudayakan perilaku hidup bersih

dan sehat dalam keluarga dan

masyarakat

2.1.2 jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih

berkualitas

Kunjungan

Rata - rata capaian sasaran 12

KK 496.411

2.1.3 Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi

persyaratan administrasi dan teknis pencegahan

pencemaran air

%

180.099

89,85

Rata - rata capaian sasaran 13

Rata - rata capaian sasaran 14

Rata - rata capaian sasaran 15

Meningkatnya layanan kesehatan

masyarakat

2.3.1 Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau

tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi

% 75

Peningkatan ketersediaan pembiayaan

kesehatan masyarakat miskin2.4.2 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin

Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 4

Page 236: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

CAPAIAN

(%)No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

2.5 Terjaminnya ketersediaan dan

keterjangakauan obat

2.5.1 Ketersediaan obat, terutama obat dan alat kesehatan

esensial bagi masyarakat miskin

% 91 95 104,40%

104,40%

2.6 2.6.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga Anak 2,17 2,12 102,30%

2.6.2 Rasio akseptor KB Rasio 422,799 421,465 99,68%

2.6.3 Cakupan peserta KB aktif % 68,99 71,93 104,26%

102,08%

2.7 100,00%

2.7.2 Persentase keluarga yang mengetahui ke-sehatan

repro-duksi remaja (KRR) (%)

% 64 65 101,56%

100,00%

100,52%

2.8 2.8.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga

pemerintahan

% 44,4 44,5 100,23%

2.8.2 Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta % 78,5 85,17 108,50%

2.8.3 Penanganan korban trafficking % 100 100 100,00%

2.8.4 Rasio KDRT % 0,00125 0,0042 -136,00%

43,18%

85

752.7.3 persentase pusat informasi dan konseling (PIK) remaja

per kecamatan

% 75

Meningkatkan kualitas hidup dan

perlindungan anak serta peran

perempuan dalam berbagai bidang

pembangunan

Rata - rata capaian sasaran 16

Rata - rata capaian sasaran 17

Rata - rata capaian sasaran 18

Rata - rata capaian sasaran 19

Terpenuhinya permintaan pelayanan

KB dan kesehatan reproduksi yang

Meningkatnya pengetahuan kesehatan

reproduksi remaja (KRR)

2.7.1 Persentase sekolah setingkat SMP dan SMA yang

menyelenggarakan konseling masalah kesehatan

reproduksi remaja per tahun

% 85

Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 5

Page 237: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

CAPAIAN

(%)No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

2.9 100,00%

2.92 Tersedianya tenaga pendamping kelompok bina

keluarga di kecamatan(org)

Orang 1000 1646 164,60%

2.9.3 Oprasionalisasi kebijakan peningkatan kualitas anak

dan perempuan (kali)

Kali 32 32 100,00%

121,53%

3.1 103,85%

3.1.2 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap

PDRB

% 42,15 36,80 87,31%

- Padi Ton 860.075 925.966 107,66%

- Palawija Ton 254.033 202.827 79,84%

- Sayuran Ton 132.574 500.339 377,40%

- Buah-buahan Ton 177.830 259.306 145,82%

3.1.4 nilai produk dan produktivitas per jenis produk per

tahun :- produk perkebunan Ton 32.794 40.277,62 122,82%

- produktivitas tanaman perkebunan Ton/ha 0,88 1,29 146,59%

- produk hhbk Ton 538,9 448,44 83,21%

- Produksi Perikanan budidaya Ton 134.556 107.255,91 79,71%

- produksi daging Ton 38.935,82 37.987,17 97,56%

- produksi telur Ton 19.904,28 20.013,17 100,55%

- produksi susu Ltr 5.414,50 4.554,37 84,11%

100

61,76

3.1.3 nilai produk dan produktivitas per jenis produk

pertanian per tahun :

Misi : 3 Meningkatkan daya beli masyarakat (perekonomian )

Berkembangnya agribisnis yang

mampu menghasilkan produk dan

industri pertanian yang berdaya saing

3.1.1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal

lainnya per hektar

Kuintal/ha 59,47

Meningkatkan kualitas tumbuh

kembang dan kelangsungan hidup

2.9.1 Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan

anak dari tindak kekerasan

% 100

Rata - rata capaian sasaran 20

Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 6

Page 238: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

CAPAIAN

(%)No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

- pertanian Kelompok 25 32 128,00%

- peternakan/perikanan Kelompok 44 76 172,73%

- kehutanan dan perkebunan Kelompok 92 117 127,17%

3.1.6 Persentase sawah terairi % 81,80 88,00 107,58%

86,32%

124,35%

3.2 3.2.1 Regulasi ketahanan pangan Ada/Tidak Ada Ada 100,00%

3.2.2 Ketersediaan pangan utama Kuintal/ha 59,47 61,76 103,85%

101,93%

3.3 3.3.1 Jumlah obyek dan daya tarik wisata pertahun ODTW 6 4 66,67%

3.3.2 Jumlah kunjungan wisata Orang 490.976 1.061.424 216,19%

3.3.3 Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang

dilestarikan

Buah 33 20 60,61%

3.3.4 Persentase infrastruktur jalan dalam kondisi mantap

untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah

% 16,45 14,20 86,32%

3.3.5 Kondisi infrastruktur jalan (trotoar) km 48 48,5 101,04%

3.3.6 Kondisi sistem drainase jalan yang lancar di wilayah

perko-taan

m 47,5 47,63 100,27%

105,18%

3.4 3.4.1 Persentase koperasi aktif % 27,64 29,56 106,95%

3.4.2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Buah 60 60 100,00%

3.4.3 Jumlah BPR/LKM aktif Buah 65 65 100,00%

3.4.4 Usaha Mikro dan Kecil % 99,85 99,85 100,00%

101,74%

13,19

Meningkatnya aksesibilitas KUMKM

terhadap modal, teknologi dan pasar

Rata - rata capaian sasaran 24

3.1.7 Infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk

meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam rangka

pengembangan agribisnis

% 15,28

Meningkatnya pariwisata daerah

berbasis alam dan budaya yang

mampu bersaing memenuhi

kebutuhan wisatawan dengan tetap

berprinsip pada pembangan

berkelanjutan

3.1.5 Jumlah kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat

guna dalam budidaya :

Meningkatnya produksi dan

ketersediaan pangan serta

berkembangnya mekanisme distribusi

dan aksesibilitas pangan

Rata - rata capaian sasaran 21

Rata - rata capaian sasaran 22

Rata - rata capaian sasaran 23

Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 7

Page 239: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

CAPAIAN

(%)No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

3.5 3.5.1 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB % 20,12 28,20 140,16%

3.5.2 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal % 4 4 100,00%

3.5.3 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB % 2,91 4,05 139,18%

3.5.4 Cakupan bina kelompok pengrajin % 0,84 1,9 226,19%

3.5.5 jumlah produk unggulan yang berstandar mutu Buah 1 0 0,00%

121,10%

3.6 3.6.1 jumlah peningkatan angka investasi Rp.

(trilyun)

1,22 1,149 94,18%

3.6.2 Peningkatan transmigrasi swakarsa KK 0 0 100,00%

97,09%

3.7 Terwujudnya iklim investasi yang sehat 3.7.1 lama proses perijinan (rata-rata) hari 5 5 100,00%

3.7.2 Jumlah regulasi yang mendukung iklim usaha Buah 5 4 80,00%

3.7.3 Persentase tenaga kerja terserap di sektor formal dan

informal dibandingkan penduduk usia kerja

% 5,53 4,2 75,95%

3.7.4 Jumlah tenaga kerja peserta jamsostek Orang 20.000 20.900 104,50%

90,11%

3.8 3.8.1 Cakupan bina kelompok nelayan % 25 20,24 80,96%

3.8.2 Produksi perikanan kelompok nelayan % 0,25 0,42 168,00%

3.8.3 Ketersediaan kebijakan, rencana, dan program yang

dirumuskan untuk pengembangan pemanfaatan dan

pengelolaan potensi pesisir dan kelautan

Kecamatan 3 0 0,00%

82,99%

Terwujudnya pengelolaan industri dan

perdagangan yang berdaya saing

didukung oleh SDA, SDM, sarana dan

prasarana serta teknologi tepat guna

Meningkatkan promosi dan kerjasama

investasi

Berkembangnya pemanfaatan dan

pengelolaan pesisir dan kelautan

secara optimal dan berkelanjutan

Rata - rata capaian sasaran 25

Rata - rata capaian sasaran 26

Rata - rata capaian sasaran 27

Rata - rata capaian sasaran 28

Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 8

Page 240: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

CAPAIAN

(%)No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

3.9 125,00%

3.9.2 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang

wilayah Kabupaten Cianjur/Kota

Desa 0 0 100,00%

3.9.3 Ketaatan terhadap RTRW % 95 95 100,00%

108,33%

3.10 3.10.1 Persentase berkurangnya penambang liar % 100 73,87 73,87%

3.10.2 Persentase pengambilan air sesuai dengan perijinan

yang berlaku

% 100 100 100,00%

3.10.4 RTH per satuan luas wilayah perkotaan (rata-rata) % 13,5 14,90 110,37%

3.10.5 Persentase penanganan sampah (%) % 15 5 33,33%

3.10.6 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan

penduduk

% 22 28,38 71,00%

3.10.7 Terpeliharanya konservasi kawasan lindung % 1 0,83 83,00%

3.10.8 Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan sebagai

bahan pengambilan kebijakan di bidang kehutanan

dan perkebunan

Dokumen 2 3 150,00%

158,95%

3.11 560,54%

3.11.2 Tersusunnya informasi data teknis jalan dan jembatan ruas jalan 30 30 100,00%

100,00%

Rata - rata capaian sasaran 30

5

78

12,5

0

Berkembangnya wilayah didukung oleh

ketersediaan dan pembangunan

infrastruktur yang handal

3.11.1 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Utilitas

Pendukung Kegiatan Pusat Pelayanan

% 2,23

3.11.3 Terwujudnya perencanaan jalan sesuai dengan

program penanganan jalan

Dokumen 0

Meningkatnya jumlah kawasan yang memiliki

perencanaan teknis ruang yang diPERDAkan

Dokumen 4

Terwujudnya pemanfaatan ruang yang

berhasil guna dan berdaya guna serta

mampu mendukung pengelolaan

lingkungan hidup yang berkelanjutan 3.10.3 Persentase jumlah ren-cana usaha/kegiatan dan

pembangunan yang dilengkapi dengan dok LH

(AMDAL/UKL/UPL/SPPL)

Buah 12

Menguatnya implementasi rencana

tata ruang daerah dalam pemanfaatan

ruang untuk pengembangan wilayah

Kabupaten Cianjur

3.9.1

Rata - rata capaian sasaran 29

650,00%

Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 9

Page 241: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

CAPAIAN

(%)No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

3.11.4 Kondisi infrastruktur jalan dalam rangka

pengembangan jaringan jalan strategis

% (jalan

mantap)

15,28 13,19 86,32%

3.11.5 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik % 57,72 55,80 96,67%

3.11.6 Luas kawasan kumuh % 1,73 2,56 52,02%

3.11.7 Rumah layak huni % 20 23,5 117,50%

3.11.8 Tersedianya data base jalan lingkungan dan jalan

setapak

Kec. 16 14 87,50%

3.11.9 Persentase terselengaranya pelayanan pembangunan

gedung pemerintahan

% 100 88,89 88,89%

3.11.10 Persentase cakupan ketersediaan prasarana

perhubungan

% 14 5 35,71%

3.11.11 Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan

dan database bahan kebijakan

% 28,33 56,66 200,00%

3.11.12 Persentase cakupan ketersediaan fasilitas % 33 13 39,39%

3.11.13 Efektivitas pelayanan angkutan % 87 87 100,00%

3.11.14 Persentase upaya perwujudan ketertiban lalu lintas % 85 85 100,00%

3.11.15 Persentase tingkat upaya kelaikan keselamatan

kendaraan

% 87,4 86,58 99,06%

3.11.16 Persentase cakupan keandalan prasarana dan fasilitas % 49,56 43,18 87,13%

3.11.17 Penataan Pemakaman Muslim dan non Muslim ha 1 0 0,00%

3.11.18 Luas tanah yang di bebaskan untuk kepentingan

umum dan kepentingan sosial

m² 64.687 64.243 99,31%

113,89%

3.12 3.12.1 berkurangnya lahan kritis ha 1.550 3.332 214,97%

3.12.2 cakupan luas kawasan lindung di luar kawasan hutan % 15,89 15,53 97,73%

156,35%Rata - rata capaian sasaran 32

Rata - rata capaian sasaran 31

Terwujudnya keseimbangan fungsi

lahan untuk menjaga kelestarian

lingkungan hidup

Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 10

Page 242: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

CAPAIAN

(%)No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

4.1 4.1.1 berkurangnya pelanggaran disiplin PNS Kasus 15 4 26,67%

72,12%

100,00%

4.1.4 persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis Orang 150 235 156,67%

88,86%

4.2 4.2.1 Ketersediaan laporan pertanggungjawaban yang

transparan dan akuntabel untuk disampaikan ke

publik

Ada/Tidak Ada Ada 100,00%

4.2.1 Perda Pertangggungjawaban APBD tepat waktu setiap tgl

31 Juli

setiap tgl 31 Juli 15 Juli 151,61%

4.2.3 Peningkatan pernyataan Opini BPK Opini WDP WDP 100,00%

4.2.4 Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja

daerah

% 59,6 51,36 113,83%

4.2.5 Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah % 40,4 34,73 85,97%

4.2.6 Sertifikasi aset (tanah) milik daerah % 57,50 50,52 87,86%

4.2.7 Meningkatnya pendapatan asli daerah Rp. (milyar) 179.507.977.382,21 266.100.616.612,20 148,24%

4.2.8 Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan

dengan PERDA

Ada/Tidak Ada Ada 100,00%

Rata - rata capaian sasaran 33

43,27

100100

Misi : 4 Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi²²

Terwujudnya dan

terimplementasikannya perangkat

transformasi budaya birokrasi yang

mampu menciptakan sumber daya

aparatur yang berbudi luhur, tangguh

dan cerdas, terampil, mandiri, memiliki

rasa kesetiakawananan, bekerja keras,

produktif, inovatif, disiplin,

berorientasi pada pembangunan dan

4.1.2 persentase jumlah pejabat yang sudah mengikuti

diklat kepemimpinan

% 60

4.1.3 persentase pegawai yang mengikuti diklat prajabatan

tepat waktu

%

Terwujudnya penyelenggaraan

pemerintah daerah yang berorientasi

pada peningkatan pemanfaatan

anggaran secara efektif dan efisien,

pemberian pelayanan prima pada

masyarakat penyelenggaraan fungsi

pemerintahan secara optimal dan

perwujudan SDM aparatur yang handal

Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 11

Page 243: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

CAPAIAN

(%)No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

4.2.9 Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetap-kan

dengan PERDA

Ada/Tidak Ada Ada 100,00%

4.2.10 Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan

dengan PERKADA;

Ada/Tidak Ada Ada 100,00%

4.2.11 Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD % 100 100 100,00%

4.2.12 Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor

pajak daerah

Rp. (milyar) 70.195.751.342,36 72.857.958.181,75 103,79%

107,61%

4.3 100,00%

Rata - rata capaian sasaran 34

AdaMeningkatnya profesionalisme

birokrasi dan penyelenggaraan

pelayanan kepada masyarakat

4.3.1 ketersediaan pengaturan pembentukan organisasi

perangkat daerah hasil restrukturisasi organisasi

birokrasi pemerintah kabupaten yang memenuhi

kebutuhan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat

Ada/Tidak Ada

Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 12

Page 244: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

CAPAIAN

(%)No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

4.3.2 Kepemilikan KTP % 96,50 76,54 79,32%

4.3.3 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk ‰ 298,13 405,58 136,04%

4.3.4 Prosentase kepemilikan KK % 83,01 75,68 91,17%

1.perda inisiatif Buah 5 5 100,00%

2.perda eksekutif Buah 12 14 116,67%

100,00%

100,00%

4.3.8 ketersediaan profil desa yang valid Dokumen 192 54 28,13%

4.3.9 Kebijakan penataan wilayah Dokumen 1 2 200,00%

4.3.10 Kebijakan pe-nyelenggaraan pemerintahan daerah di

kecamatan

Dokumen 1 1 100,00%

4.3.11 Kebijakan tentang pemerintahan desa Dokumen 1 1 100,00%

4.3.12 Persentase jumlah Rukun Tetangga (RT) kreatif % 100 100 100,00%

4.3.13 Kebijakan Kerjasama Daerah Dokumen 1 1 100,00%

4.3.14 Kebijakan penyelesaian kasus hukum Kasus 7 9 128,57%

100,00%

250,00%

4.3.17 kebijakan di bidang pengembangan pertanian dan

agribisnis

Dokumen 1 0 0,00%

4.3.18 kebijakan di bidang ketahanan pangan Dokumen 1 0 0,00%

4.3.19 kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan Dokumen 1 0 0,00%

4.3.20 kebijakan di bidang pengembangan perikanan dan

peternakan

Dokumen 1 0 0,00%

4.3.21 kebijakan di bidang sarana dan prasarana

perhubungan

Dokumen 1 1 100,00%

4.3.7 prosentase pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai

dengan target 5 tahun ke depat (%)

% 5

1

10

Ada

20

5

4.3.16 kebijakan dalam bidang koperasi, perdagangan,

perindustrian dan pariwisata

Dokumen 4

kebijakan tentang publikasi informasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah

Dokumen 14.3.15

4.3.5 aspirasi masyarakat yang direkomendasikan ke

pemerintah daerah :

4.3.6 persentase lembaga ekonomi perdesaan yang

berkembang sesuai target 5 thn ke depan

% 20

4.3.1 ketersediaan pengaturan pembentukan organisasi

perangkat daerah hasil restrukturisasi organisasi

birokrasi pemerintah kabupaten yang memenuhi

kebutuhan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat

Ada/Tidak Ada

Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 13

Page 245: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

CAPAIAN

(%)No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

4.3.22 kebijakan di bidang tata ruang dan penyehatan

lingkungan

Dokumen 1 0 0,00%

4.3.23 kebijakan di bidang lingkungan hidup, sumber daya

air dan pertambangan

Dokumen 1 2 200,00%

4.3.24 kebijakan pembangunan daerah Dokumen 1 2 200,00%

4.3.25 Kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidikan

dan tenaga kependidikan

Dokumen 1 1 100,00%

4.3.26 kebijakan di bidang pemuda dan olah raga Dokumen 1 1 100,00%

4.3.27 kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil Dokumen 0 0 100,00%

4.3.28 kebijakan di bidang keluarga berencana Dokumen 1 4 400,00%

200,00%

4.3.30 kebijakan di bidang kesehatan Dokumen 1 2 200,00%

4.3.31 kebijakan di bidang ketenagakerjaan Dokumen 1 0 0,00%

4.3.32 kebijakan di bidang sosial Dokumen 1 0 0,00%

4.3.33 kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah Dokumen 3 3 100,00%

4.3.34 kebijakan di bidang pengelolaan barang/aset daerah Dokumen 1 3 300,00%

4.3.35 kebijakan di bidang kepemerintahan yang baik Dokumen 1 2 200,00%

4.3.36 kebijakan di bidang pelayanan publik Dokumen 1 2 200,00%

4.3.37 kebijakan penyusunan SOP Dokumen 1 0 0,00%

4.3.38 Kebijakan dibidang pengawasan dan akuntabilitas Dokumen 2 4 200,00%

100,00%

4.3.40 ketersediaan prasarana pengelolaan arsip Unit 200 150 75,00%

4.3.41 Jumlah pengelola arsip Orang 32 32 100,00%

100,00%

116,78%Rata - rata capaian sasaran 35

2

2

14.3.42 ketersediaan sistem penanganan permasalahan sosial

secara preventif dan kuratif

Dokumen 1

4.3.29 kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak

Dokumen 1

4.3.39 jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip

secara baku (OPD)

OPD 2

Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 14

Page 246: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

CAPAIAN

(%)No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

4.4 100,00%

4.4.2 Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk Rasio 1,06 2,65 250,00%

175,00%

4.5 4.5.1 cakupan OPD yang dapat akses jaringan informasi % 100 100 100,00%

4.5.2 jumlah desa yang dapat akses jaringan informasi Desa 354 354 100,00%

4.5.3 Ketersediaan data base untuk analisis perencanaan

pembangunan

Ada/Tidak

Ada

Ada Ada 100,00%

4.5.4 Integrasi Sis-tem Informasi yang ada di OPD ke dalam

(SIG) Kabu-paten Cianjur

% 0 0 100,00%

4.5.5 Persentase ca-kupan keter-sediaan media distribusi

informasi

% 66 33 50,00%

4.5.6 Pengkajian & Pembangunan Sub Domain Website

Daerah

dokumen 1 1 100,00%

4.5.7 Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan

bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan informasi

% 21,88 21,88 100,00%

4.5.8 Tingkat upaya sinergitas distribusi informasi % 100 100 100,00%

4.5.9 Jumlah kerjasama di Bidang HAKI yang dilegislasi 0 0 100,00%

94,44%

Rata - rata capaian sasaran 36

Rata - rata capaian sasaran 37

terwujudnya sinergi antar

kelembagaan berkaitan dengan

sumber daya serta jaringan teknologi

informatika dan komunikasi

55Terwujudnya penegakan hukum,

kepastian dan budaya hukum dalam

rangka supremasi hukum serta

pembinaan kerukunan hidup dalam

masyarakat guna pelaksanaan

penyelenggaraan ketentraman,

ketertiban dan kemananan yang

4.4.1 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,

ketentraman dan keindahan)

Kasus 55

Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 15

Page 247: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

CAPAIAN

(%)No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

5.1 5.1.1 menurunnya jumlah temuan penyalahgunaan APBD % 10 16,7 33,00%

5.1.2 menurunnya angka perceraian Kasus 55 43 78,18%

5.1.3 menurunnya jumlah pelanggaran perda Kecamatan 16 16 100,00%

5.1.4 Jumlah zakat, infaq dan sodaqoh Rp. 13.221.568.258,88 13.862.399.975,38 104,85%

5.1.5 persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu,

pemilukada

% 60 59,19 98,65%

82,94%

5.2 5.2.1 ketersediaan kebijakan internalisasi akhlakul karimah Dokumen 3 0 0,00%

5.2.2 cakupan petugas linmas % 0,10 0,89 890,00%

5.2.3 rasio personil Linmas dibandingkan jumlah penduduk ‰ 1,19 0,22 18,49%

302,83%

5.3 5.3.1 Terjaganya ketentraman masyarakat, ketertiban

umum (terha-dap pelanggar-an dan kondisi

trantibum) (Lokasi)

Lokasi 6 12 200,00%

5.3.2 persentase PMKS yang dibina % 26,9 15,32 56,95%

5.3.3 Jumlah panti asuhan dan panti sosial non pemerintah Buah 33 30 90,91%

100,00%

100,00%

Rata - rata capaian sasaran 38

Misi : 5 Aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara

Terwujudnya pemahanan yang meluas

dan mendalam pada aparat dan

masyarakat kabupaten Cianjur pada

nilai-nilai akhlakul karimah

pelembagaan penerapan kebijakan

aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah

pada kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara

terwujudnya upaya preventif dan

kuratif dalam menghadapi

permasalahan sosial

5.3.4 Jumlah kelompok pemuda yang berorientasi pada

pendidikan penyalahgunaan NAPZA, minuman keras,

penanganan dan pencegahan penularan HIV/AIDS

Kelompok 5

Rata - rata capaian sasaran 39

5

435.3.5 Jumlah lembaga masyarakat yang berorientasi pada

upaya penyelesaian masalah sosial pada

Lembaga/O

rganisasi

43

Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 16

Page 248: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ...perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143398... · Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan ... Laporan Akuntabilitas

CAPAIAN

(%)No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI

109,57%

106,26%

Rata - rata capaian sasaran 40

435.3.5 Jumlah lembaga masyarakat yang berorientasi pada

upaya penyelesaian masalah sosial pada

Lembaga/O

rganisasi

43

Total Rata-rata Capaian Sasaran

Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 17