Upload
phungxuyen
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 1
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas izin-Nya telah
disusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018
Revisi II sebagai hasil dari Reviu Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-
2018 dan menindaklanjuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Revisi.
Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Revisi II ini disusun
untuk memberikan arah dan menjadi acuan bagi seluruh komponen Sekretariat Daerah
dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi sesuai dengan visi Sekretariat
Daerah Kota Bekasi, yaitu MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG
BAIK DALAM RANGKA MENCAPAI BEKASI MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN” Untuk
Mendukung Pencapaian Tujuan Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan”.
Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Bekasi Tahun 2013-2018 Revisi II ini
telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bekasi, kekuatan,
kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi ke depan.
Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu
dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Revisi II
ini. Kami juga menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota
Bekasi Tahun 2013-2018 Revisi II ini masih terdapat kekurangan dan perlu
penyempurnaan lagi dan masukan untuk perbaikan selanjutnya. Untuk itu, kami mohon
masukan dan saran untuk penyempurnaan Renstra revisi ini agar menjadi lebih baik di
masa mendatang.
Bekasi, 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
Drs. H. RAYENDRA SUKARMADJI, M.Si. NIP. 19580724 198603 1 007
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan momentum yang paling tepat
untuk masing-masing SKPD untuk membuat sebuah rencana strategis guna
mencapai visi dan misi SKPD yang mengacu pada visi dan misi Kota Bekasi
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi Tahun 2013-2018,
yang merupakan dokumen komprehensif lima tahunan sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi sebagai Satuan
Kerja Perangkat Daerah.
Rencana strategis memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan
strategis yang dihadapi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengambil
keputusan menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis
dengan memformasikan dan mengkomunikasikan secara jelas strategi untuk
mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama.
Revisi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-
2018 merupakan revisi dari dokumen Rencana Strategis tahun sebelumnya yang
telah disusun. Hal ini didasarkan pada beberapa faktor dan pertimbangan, antara
lain: (i) adanya revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 yang telah menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01
Tahun 2016; (ii) adanya perubahan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Wali
Kota Bekasi nomor 9 tahun 2017.
Proses penyusunan revisi rencana strategis harus mempertimbangkan
kebutuhan akan sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan
permasalahan strategis yang telah teridentifikasi. Proses penyusunan rencana
strategis revisi ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan
berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi.
Keterlibatan semua pihak di dalam pembuatan rencana strategis diharapkan dapat
meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana
strategis yang telah dibuat secara fokus dan konsisten serta meningkatkan
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 3
akuntabilitas dan rasa pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan
target yang telah ditetapkan.
Rencana strategis revisi yang telah disepakati tersebut kemudian
disosialisasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pemangku jabatan dan
sumberdaya aparatur pada lingkup Sekretariat Daerah yang terlibat secara aktif
dalam rangka mewujudkan Visi-Misi Sekretariat Daerah Kota Bekasi untuk
menunjang terwujudnya Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan. Dalam rangka
mewujudkan Revisi Rencana Strategis Setda Kota Bekasi kondisi dengan iklim
dan lingkungan yang kondusif harus ditegakkan dengan prinsip-prinsip
kepemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan masyarakat maupun
di Lingkungan Pemerintahan Kota Bekasi guna meningkatkan partisipasi
masyarakat Kota Bekasi.
1.2 Landasan Hukum
Pembentukan rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi untuk
pengembangan Kota Bekasi ini dibuat dengan menggunakan pendekatan
berdasarkan sistem manajemen strategis (Strategic Management System) dan
mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagai salah satu pendekatan penting
untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional serta dapat mendorong
efektivitas dan efesiensi melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergi program
antara pusat dengan daerah serta program pembangunan lintas sektor di daerah.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga dapat dipandang sebagai instrument
bagi pelembagaan perencanaan partisipatif.
Penyusunan rencana strategis revisi Sekretariat Daerah Pemerintah
Kota Bekasi Tahun 2013-2018 memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait
yang telah di rumuskan antara lain:
Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas KKN;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaaan Negara;
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 4
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 5
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat
Pertumbuhan di Jawa Barat;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib
dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi tahun 2008 - 2013;
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga
Teknis Daerah Kota Bekasi;
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Seri D);
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Dinas Daerah (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Seri D);
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Nomor
11 Tahun 2014 Seri D);
Peraturan Walikota Bekasi Nomor 35 Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
Peraturan Walikota Bekasi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 6
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari pembuatan Rencana Strategis Revisi Sekretariat Daerah
Kota Bekasi tahun 2013-2018 ini adalah sebagai upaya kedepan untuk :
1. Membangun sebuah rencana strategis yang disusun dengan menggunakan
pendekatan sistem Manajeman Strategis (Strategic Management System) yang
sifatnya sistemik dan sistematis dan mengacu pada sistem perencanaan
pembangunan nasional yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004.
2. Menjamin kerterkaitan, keserasian serta harmonisasi antara perencanaan,
penganggaran dan pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran
selama 5 (lima) tahun ke depan, antar bagian yang ada di lingkungan
Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
Rencana Strategis SKPD ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan
perimbangan (check and balances) kewenangan atas kegiatan-kegiatan
pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi. Sedangkan tujuan
penyusunan rencana strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi :
1. Menindaklanjuti implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018.
2. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategis pembangunan kota yang
dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan
pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
3. Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan
berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal dalam rangka tercipta
sinergi untuk pencapaian Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan.
4. Meningkatkan sosialisasi dan sinergitas baik internal maupun eksternal
Sekretariat Daerah untuk meningkatkan komitmen dan motivasi dalam rangka
terciptanya sinergi pencapaian Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan.
5. Rencana Strategis diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan
rencana kerja SKPD (Renja SKPD), penyusunan rencana kerja SKPD,
penyusunan APBD, pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan
SKPD serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP).
1.4 Sistematika Penulisan
Substansi yang tercakup dalam Revisi Rencana Strategis 2013-2018
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 7
Sekretariat Daerah Kota Bekasi adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
2.2 Sumber Daya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah
Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB VI VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 8
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
Peraturan Walikota Bekasi Nomor 61 Tahun 2016 tentang kedudukan,
susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pada Sekretariat
Daerah Kota Bekasi, mengatur bahwa Sekretariat Daerah berkedudukan sebagai
unsur staf pendukung Wali Kota yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan,
koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi
pendukung lainnya.
Dalam menjalankan fungsinya, Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh
seorang Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang meliputi bidang
pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta
administrasi umum untuk mencapai visi dan misi Sekretariat Daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Sekretaris Daerah
mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Setda;
b. pembinaan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah
di bidang Pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan
masyarakat serta administrasi umum;
c. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
d. pemberdayaan sumber daya aparatur serta pengelolaan prasarana dan
sarana Perangkat Daerah;
e. pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, perekonomian,
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan Perangkat
Daerah;
f. pembinaan serta pengembangan organisasi dan tatalaksana Perangkat
Daerah;
g. pembinaan kesadaran hukum dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah;
h. pembinaan pelaksanaan hubungan dan/atau kerja sama pembangunan antar
Daerah, antar Daerah dengan Pemerintah, antar Daerah dengan lembaga
lainnya;
i. perumusan bahan laporan pertanggungjawaban Wali Kota;
j. penyampaian saran dan pertimbangan kepada Wali Kota;
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 9
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota;
l. penyampaian laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas dan kinerja Setda sesuai ketentuan yang berlaku
Tugas dan Fungsi Staf Ahli
Staf Ahli mempunyai tugas membantu Wali Kota dan/atau Wakil Wali
Kota dengan memberikan telaahan/rekomendasi/saran/pertimbangan mengenai
masalah pemerintahan, hukum, politik, ekonomi, pembangunan, keuangan dan
kemasyarakatan serta sumber daya manusia sesuai bidang tugasnya.
Bidang tugas masing-masing tugas Staf Ahli Walikota sebagaimana
dimaksud, yaitu :
a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas
memberikan telaahan mengenai pemerintahan, hukum dan politik;
b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan mempunyai tugas
memberikan telaahan mengenai ekonomi, pembangunan dan keuangan;
c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai
tugas memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumber daya
manusia;
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Staf Ahli
mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan telaahan permasalahan
sesuai lingkup bidangnya;
b. pelaksanaan koordinasi dengan Asisten dan Perangkat Daerah sesuai
lingkup bidangnya;
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup
tugasnya;
d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Wali Kota dan Wakil
Wali Kota;
e. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Staf Ahli sesuai dengan
bidangnya.
Tugas dan fungsi Asisten Pemerintahan
Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah
dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian administratif dan
pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta
pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 10
Sekretariat Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan organisasi serta
fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Asisten
Pemerintahan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai bidang
tugasnya;
b. penyusunan dan perumusan bahan rencana strategis dan rencana kerja
Setda lingkup tata pemerintahan, hukum dan organisasi serta fasilitasi
pengadaan barang dan jasa;
c. pelaksanaan tugas selaku koordinator penyelenggaraan kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya;
d. pelaksanaan pembinaan tugas dan fungsi unsur Perangkat Daerah menurut
bidang tugasnya;
e. penyiapan bahan rekomendasi pengembangan kebijakan Pemerintah
Daerah dalam lingkup tugasnya;
f. pelaksanaan pengkajian terhadap rancangan konsep penyempurnaan, bina
otonomi daerah, manajemen Pemerintahan umum serta bina administrasi
dan peningkatan kinerja perangkat kewilayahan;
g. pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan Daerah dan produk
hukum lainnya serta sosialisasi peraturan perundang-undangan lingkup
bidang tugasnya serta penyelesaian dan konsultasi permasalahan hukum;
h. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis organisasi perangkat Daerah, dan
ketatalaksanaan serta pengembangan fungsi aparatur;
i. pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
j. penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Wali Kota atau Sekretaris
Daerah sesuai bidang tugasnya;
k. penyampaian saran dan pertimbangan kebijakan serta laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui
Sekretaris Daerah;
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah.
Tugas dan Fungsi Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan
Masyarakat
Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan perumusan
kebijakan, pengoordinasian administratif dan pelayanan administratif terhadap
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 11
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pembinaan, pengendalian dan
evaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan Sekretariat Daerah di bidang
perekonomian, pembangunan, kesejahteraan sosial dan kerjasama.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Asisten
Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai bidang
tugasnya;
b. penyusunan dan perumusan bahan rencana strategis dan rencana kerja
Setda lingkup perekonomian, pembangunan, kesejahteraan sosial dan
kerjasama;
c. pelaksanaan tugas selaku koordinator penyelenggaraan kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya;
d. pelaksanaan pembinaan tugas dan fungsi unsur Perangkat Daerah menurut
bidang tugasnya;
e. penyiapan bahan rekomendasi pengembangan kebijakan Pemerintah
Daerah dalam lingkup tugasnya;
f. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan perekonomian;
g. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pembangunan;
h. penyusunan kebijakan, pengoordinasian, pelayanan administratif dan
pengendalian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang meliputi
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Badan Keswadayaan Masyarakat,
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pos Pelayanan Terpadu
(Posyandu) serta Posdaya;
i. pengkoordinasian penyelenggaraan program kesejahteraan sosial;
j. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kerjasama;
k. penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Wali Kota atau Sekretaris
Daerah sesuai bidang tugasnya;
l. penyampaian saran dan pertimbangan kebijakan serta laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui
Sekretaris Daerah;
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah.
Tugas dan Fungsi Asisten Administrasi Umum
Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris
Daerah dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian administratif
dan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 12
pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan
Sekretariat Daerah di bidang umum, tata usaha dan humas serta perlengkapan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Asisten
Administrasi Umum mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai bidang
tugasnya;
b. penyusunan dan perumusan bahan rencana strategis dan rencana kerja
Setda lingkup umum, tata usaha, humas serta perlengkapan;
c. pelaksanaan tugas selaku koordinator penyelenggaraan kebijakan
Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya;
d. pelaksanaan pembinaan tugas dan fungsi unsur Perangkat Daerah menurut
bidang tugasnya;
e. penyiapan bahan rekomendasi pengembangan kebijakan Pemerintah
Daerah dalam lingkup tugasnya;
f. pengkoordinasian dan pelaksanaan rumah tangga, pemeliharaan dan
pengelolaan keuangan sekretariat daerah;
g. pengkoordinasian dan pelaksanaan perencanaan, administrasi dan
kepegawaian serta protokol dan perjalanan dinas lingkup setda;
h. pengkoordinasian dan pelaksanaan kehumasan publikasi eksternal,
dokumentasi internal dan fasilitasi kunjungan daerah;
i. pengkoordinasian dan pelaksanaan perlengkapan;
j. penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Wali Kota atau Sekretaris
Daerah sesuai bidang tugasnya;
k. penyampaian saran dan pertimbangan kebijakan serta laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui
Sekretaris Daerah;
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah.
Tugas dan Fungsi Bagian Tata Pemerintahan
Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Asisten
Pemerintahan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan
pelaksanaan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah di bidang Pemerintahan yang meliputi bina otonomi daerah,
pemerintahan umum serta bina administrasi dan perangkat kewilayahan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Tata
Pemerintahan mempunyai fungsi :
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 13
a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Bagian
sesuai dengan visi dan misi Daerah;
b. perumusan dan penyampaian bahan penetapan kebijakan/petunjuk teknis
oleh Wali Kota di lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian dan
Kelompok Jabatan Fungsional;
d. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di lingkup
tugasnya serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat
Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan
Bagian;
e. pelaksanaan penyusunan kebijakan, perencanaan, koordinasi, pemantauan,
pembinaan, evaluasi, fasilitasi, pengolahan dan penyelenggaraan dalam
pelaksanaan bina otonomi daerah;
f. pelaksanaan penyusunan kebijakan, perencanaan, koordinasi, fasilitasi,
pelaporan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan
dalam pelaksanaan pemerintahan umum;
g. pelaksanaan penyusunan kebijakan, perencanaan, koordinasi, fasilitasi,
pemantauan, evaluasi, pengawasan dan penyelenggaraan serta
pengembangan dalam pelaksanaan bina administrasi dan perangkat
kewilayahan;
h. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan Perangkat
Daerah, Lembaga/Instansi, Bagian lainnya terkait dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan Bagian;
i. pembinaan dan pengembangan karir pegawai lingkup Bagian;
j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;
k. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Bagian sesuai ketentuan
yang berlaku;
l. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Bagian kepada Wali Kota
melalui Sekretaris Daerah dan Asisten terkait serta laporan kinerja Bagian
sesuai ketentuan yang berlaku;
m. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.
Tugas dan Fungsi Bagian Hukum
Bagian Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan
dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 14
hukum yang meliputi bantuan hukum, perundang-undangan serta sistem jaringan
dokumentasi dan informasi hukum.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian
Hukum mempunyai fungsi :
a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Bagian
sesuai dengan visi dan misi Daerah;
b. perumusan dan penyampaian bahan penetapan kebijakan/petunjuk teknis
oleh Wali Kota di lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian dan
Kelompok Jabatan Fungsional;
d. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di lingkup
tugasnya serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat
Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan
Bagian;
e. pelaksanaan penyusunan kebijakan, perencanaan, inventarisasi,
pengumpulan, pengolahan, koordinasi, penyusunan dan pembinaan serta
pendataan dalam pelaksanaan bantuan hukum;
f. pelaksanaan penyusunan kebijakan, perencanaan, inventarisasi,
penghimpunan, pemantauan, evaluasi dan pengkajian dalam pelaksanaan
perundang-undangan;
g. pelaksanaan penyusunan kebijakan, perencanaan, pengelolaan,
pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyusunan dan pembinaan serta
pengembangan dalam pelaksanaan sistem jaringan dokumentasi dan
informasi hukum;
h. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan Perangkat
Daerah, Lembaga/Instansi, Bagian lainnya terkait dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan Bagian;
i. pembinaan dan pengembangan karir pegawai lingkup Bagian;
j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;
k. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Bagian sesuai ketentuan
yang berlaku;
l. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Bagian kepada Wali Kota
melalui Sekretaris Daerah dan Asisten terkait serta laporan kinerja Bagian
sesuai ketentuan yang berlaku;
m. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 15
Tugas dan Fungsi Bagian Organisasi
Bagian Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan
dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang
organisasi yang meliputi tatalaksana, kelembagaan serta pengembangan fungsi
aparatur.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian
Organisasi mempunyai fungsi :
a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Bagian
sesuai dengan visi dan misi Daerah;
b. perumusan dan penyampaian bahan penetapan kebijakan/petunjuk teknis
oleh Wali Kota di lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian dan
Kelompok Jabatan Fungsional;
d. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di lingkup
tugasnya serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD,
lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Bagian;
e. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, perencanaan, penyusunan,
pembinaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan
tatalaksana;
f. pelaksanaan penyusunan kebijakan, perencanaan, pengaturan, koordinasi,
pembentukan, evaluasi, penyempurnaan, perubahan dan penyusunan dalam
pelaksanaan kelembagaan;
g. pelaksanaan penyusunan kebijakan, perencanaan, penerapan,
pengembangan, koordinasi, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi
dalam pelaksanaan pengembangan fungsi aparatur;
h. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan Perangkat
Daerah, Lembaga/Instansi, Bagian lainnya terkait dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan Bagian;
i. pembinaan dan pengembangan karir pegawai lingkup Bagian;
j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;
k. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Bagian sesuai ketentuan
yang berlaku;
l. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Bagian kepada Wali Kota
melalui Sekretaris Daerah dan Asisten terkait serta laporan kinerja Bagian
sesuai ketentuan yang berlaku;
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 16
m. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.
Tugas dan Fungsi Bagian Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa
Bagian Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas
membantu Asisten Pemerintahan dalam memimpin, mengendalikan, dan
mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah di bidang fasilitasi pengadaan barang dan jasa
yang meliputi pembinaan sumber daya dan pengembangan sistem pengadaan
barang dan jasa, pengadaan pekerjaan konstruksi serta pengadaan barang, jasa
konsultansi dan jasa lainnya.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian
Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :
a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Bagian
sesuai dengan visi dan misi Daerah;
b. perumusan dan penyampaian bahan penetapan kebijakan/petunjuk teknis
oleh Wali Kota di lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian dan
Kelompok Jabatan Fungsional;
d. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di lingkup
tugasnya serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat
Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan
Bagian;
e. pengkajian dan pengembangan strategi dan kebijakan pengadaan
barang/jasa;
f. pembinaan, bimbingan dan peningkatan kompetensi pegawai internal bagian,
pegawai Perangkat Daerah dan masyarakat, khususnya yang termasuk dalam
unsur organisasi pengadaan barang/jasa;
g. pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa, mulai dari penyusunan
RUP sampai dengan realisasi hasil pekerjaan;
h. pengelolaan sistem informasi manajemen pengadaan barang/jasa;
i. penyiapan bahan perencanaan pengadaan pekerjaan konstruksi;
j. penyiapan bahan pembagian tugas kelompok kerja pengadaan pekerjaan
konstruksi;
k. penyiapan bahan pembagian tugas tim pendukung pengadaan pekerjaan
konstruksi;
l. penyiapan bahan pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi;
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 17
m. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pengadaan pekerjaan konstruksi;
n. penyiapan bahan pembinaan pengadaan pekerjaan konstruksi;
o. penyiapan bahan pelaporan hasil pengadaan pekerjaan konstruksi;
p. penyiapan bahan penyelesaian permasalahan pengadaan pekerjaan
konstruksi;
q. penyiapan bahan kebijakan umum pengadaan pekerjaan konstruksi;
r. penyiapan bahan perencanaan pengadaan pekerjaan konstruksi;
s. penyiapan bahan pembagian tugas kelompok kerja pengadaan pekerjaan
konstruksi;
t. penyiapan bahan pembagian tugas tim pendukung pengadaan pekerjaan
konstruksi;
u. penyiapan bahan pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi;
v. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pengadaan pekerjaan konstruksi;
w. penyiapan bahan pembinaan pengadaan pekerjaan konstruksi;
x. penyiapan bahan pelaporan hasil pengadaan pekerjaan konstruksi;
y. penyiapan bahan penyelesaian permasalahan pengadaan pekerjaan
konstruksi;
z. penyiapan bahan kebijakan umum pengadaan pekerjaan konstruksi;
aa. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan Perangkat
Daerah, Lembaga/Instansi, Bagian lainnya terkait dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan Bagian;
bb. penyiapan bahan perencanaan pengadaan barang, jasa konsultansi dan jasa
lainnya;
cc. penyiapan bahan pembagian tugas kelompok kerja pengadaan barang, jasa
konsultansi dan jasa lainnya;
dd. penyiapan bahan pembagian tugas tim pendukung pengadaan barang, jasa
konsultansi dan jasa lainnya;
ee. penyiapan bahan pelaksanaan pengadaan barang, jasa konsultansi dan jasa
lainnya;
ff. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pengadaan barang, jasa
konsultansi dan jasa lainnya;
gg. penyiapan bahan pembinaan pengadaan barang, jasa konsultansi dan jasa
lainnya;
hh. penyiapan bahan pelaporan hasil pengadaan barang, jasa konsultansi dan
jasa lainnya;
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 18
ii. penyiapan bahan penyelesaian permasalahan pengadaan barang, jasa
konsultansi dan jasa lainnya;
jj. penyiapan bahan kebijakan umum pengadaan barang, jasa konsultansi dan
jasa lainnya;
kk. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja bagian;
ll. pembinaan dan pengembangan karir pegawai lingkup Bagian;
mm. pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;
nn. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Bagian sesuai ketentuan
yang berlaku;
oo. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Bagian kepada Wali Kota
melalui Sekretaris Daerah dan Asisten terkait serta laporan kinerja Bagian
sesuai ketentuan yang berlaku;
pp. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.
Tugas dan Fungsi Bagian Perekonomian
Bagian Perekonomian mempunyai tugas membantu Asisten
Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dalam memimpin,
mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang
perekonomian yang meliputi bina perekonomian, bina produksi serta bina badan
usaha milik daerah (BUMD).
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian
Perekonomian mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Bagian
sesuai dengan visi dan misi Daerah;
b. perumusan dan penyampaian bahan penetapan kebijakan/petunjuk teknis
oleh Wali Kota di lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian dan
Kelompok Jabatan Fungsional;
d. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di lingkup
tugasnya serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD,
lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Bagian;
e. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pengolahan,
pengumpulan, penyusunan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan bina
perekonomian;
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 19
f. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pengolahan,
pengumpulan, peningkatan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam
pelaksanaan bina produksi;
g. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pengumpulan,
pengolahan, penyusunan, fasilitasi, koordinasi, pengkajian dan evaluasi
dalam pelaksanaan bina badan usaha milik daerah;
h. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan Perangkat
Daerah, Lembaga/Instansi, Bagian lainnya terkait dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan Bagian;
i. pembinaan dan pengembangan karir pegawai lingkup Bagian;
j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;
k. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Bagian sesuai ketentuan
yang berlaku;
l. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Bagian kepada Wali Kota
melalui Sekretaris Daerah dan Asisten terkait serta laporan kinerja Bagian
sesuai ketentuan yang berlaku;
m. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.
Tugas dan Fungsi Bagian Pembangunan
Bagian Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten
Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dalam memimpin,
mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang
pembangunan yang meliputi penyusunan program pembangunan, pengendalian
pembangunan serta evaluasi pelaporan pembangunan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian
Pembangunan mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Bagian
sesuai dengan visi dan misi Daerah;
b. perumusan dan penyampaian bahan penetapan kebijakan/petunjuk teknis
oleh Wali Kota di lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian dan
Kelompok Jabatan Fungsional;
d. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di lingkup
tugasnya serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 20
Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan
Bagian;
e. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, inventarisasi, pengelolaan,
penyusunan, asistensi, penghimpunan dan pendokumentasian dalam
pelaksanaan penyusunan program pembangunan;
f. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, inventarisasi, penyusunan,
sosialisasi, monitoring, verifikasi dan evaluasi dalam pelaksanaan
pengendalian pembangunan;
g. pelaksanaan penyusunan pedoman/kebijakan dan fasilitasi pembinaan serta
pengawasan Badan Keswadayaan Masyarakat serta Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi;
h. pelaksanaan fasilitasi monitoring, verifikasi, evaluasi dan pelaporan atas
pelaksanaan pembangunan peningkatan swadaya masyarakat;
i. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pengimpunan,
pengolahan, analisa dan fasilitasi dalam pelaksanaan evaluasi pelaporan
pembangunan;
j. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan Perangkat
Daerah, Lembaga/Instansi, Bagian lainnya terkait dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan Bagian;
k. pembinaan dan pengembangan karir pegawai lingkup Bagian;
l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;
m. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Bagian sesuai ketentuan
yang berlaku;
n. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Bagian kepada Wali Kota
melalui Sekretaris Daerah dan Asisten terkait serta laporan kinerja Bagian
sesuai ketentuan yang berlaku;
o. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.
Tugas dan Fungsi Bagian Bina Kesejahteraan Sosial
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Asisten
Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dalam memimpin,
mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang
kesejahteraan sosial yang meliputi bina sosial, bina keagamaan serta bina
pendidikan.
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 21
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian
BinaKesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Bagian
sesuai dengan visi dan misi Daerah;
b. perumusan dan penyampaian bahan penetapan kebijakan/petunjuk teknis
oleh Wali Kota di lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian dan
Kelompok Jabatan Fungsional;
d. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di lingkup
tugasnya serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat
Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan
Bagian;
e. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian,
pemantauan, penanganan, monitoring dan evaluasi serta pengkajian dalam
pelaksanaan bina sosial;
f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pemberdayaan masyarakat meliputi
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pos Pelayanan Terpadu
(Posyandu) serta Posdaya;
g. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian,
fasilitasi, pengkajian, inventarisasi, pembinaan, monitoring, pengembangan
dan evaluasi serta pengawasan dalam pelaksanaan bina keagamaan;
h. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pengoordinasian, fasilitasi,
pemantauan dan pengkajian dalam pelaksanaan bina pendidikan;
i. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan Perangkat
Daerah, Lembaga/Instansi, Bagian lainnya terkait dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan Bagian;
j. pembinaan dan pengembangan karir pegawai lingkup Bagian;
k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;
l. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Bagian sesuai ketentuan
yang berlaku;
m. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Bagian kepada Wali Kota
melalui Sekretaris Daerah dan Asisten terkait serta laporan kinerja Bagian
sesuai ketentuan yang berlaku;
n. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 22
Tugas dan Fungsi Bagian Kerjasama
Bagian Kerjasama mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian,
Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dalam memimpin, mengendalikan,
dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kerjasama yang meliputi
pengembangan kerjasama, tata kelola kerjasama serta pengendalian kerjasama.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,Bagian
Kerjasama mempunyai fungsi :
a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Bagian
sesuai dengan visi dan misi Daerah;
b. perumusan dan penyampaian bahan penetapan kebijakan/petunjuk teknis
oleh Wali Kota di lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian dan
Kelompok Jabatan Fungsional;
d. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di lingkup
tugasnya serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD,
lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Bagian;
e. pelaksanaan penyusunan kebijakan, perencanaan, penyusunan,
inventarisasi, analisa, pengkajian, pengembangan dan pengolahan dalam
pelaksanaan pengembangan kerjasama;
f. pelaksanaan penyusunan kebijakan, perencanaan, penyusunan, koordinasi
dan analisa dalam pelaksanaan tata kelola kerjasama;
g. pelaksanaan penyusunan kebijakan, perencanaan, penatausahaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan pengendalian
kerjasama;
h. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan Perangkat
Daerah, Lembaga/Instansi, Bagian lainnya terkait dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan Bagian;
i. pembinaan dan pengembangan karir pegawai lingkup Bagian;
j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;
k. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Bagian sesuai ketentuan
yang berlaku;
l. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Bagian kepada Wali Kota
melalui Sekretaris Daerah dan Asisten terkait serta laporan kinerja Bagian
sesuai ketentuan yang berlaku;
m. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 23
Tugas dan Fungsi Bagian Umum
Bagian Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum
dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang
umum yang meliputi rumah tangga, pemeliharaan serta keuangan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian
Umum mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Bagian
sesuai dengan visi dan misi Daerah;
b. perumusan dan penyampaian bahan penetapan kebijakan/petunjuk teknis
oleh Wali Kota di lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian dan
Kelompok Jabatan Fungsional;
d. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di lingkup
tugasnya serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD,
lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Bagian;
e. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyediaan, pengaturan, pengendalian,
pelayanan, dan pengadaan dalam rumah tangga;
f. penyiapan bahan dan pelaksanan inventarisasi, analisa, pengelolaan
kebersihan serta pemeliharaan yang meliputi kebutuhan barang, peralatan
inventaris, kendaraan dinas lingkup setda dan fasilitas gedung di lingkungan
kantor Wali Kota Bekasi;
g. pelaksanaan pelayanan penatausahaan keuangan;
h. pelaksanaan tugas selaku PPK-SKPD;
i. penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Sekretariat
Daerah;
j. penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja
langsung Sekretariat Daerah;
k. pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah;
l. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan Perangkat
Daerah, Lembaga/Instansi, Bagian lainnya terkait dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan Bagian;
m. pembinaan dan pengembangan karir pegawai lingkup Bagian;
n. pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;
o. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Bagian sesuai ketentuan
yang berlaku;
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 24
p. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Bagian kepada Wali Kota
melalui Sekretaris Daerah dan Asisten terkait serta laporan kinerja Bagian
sesuai ketentuan yang berlaku;
q. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.
Tugas dan Fungsi Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi
Umum dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan
sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di
bidang tata usaha yang meliputi administrasi dan kepegawaian, protokol dan
perjalanan dinas serta perencanaan sekretariat daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian
Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Bagian
sesuai dengan visi dan misi Daerah;
b. perumusan dan penyampaian bahan penetapan kebijakan/petunjuk teknis
oleh Wali Kota di lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian dan
Kelompok Jabatan Fungsional;
d. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di lingkup
tugasnya serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat
Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan
Bagian;
e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengendalian, pelaporan, pengelolaan,
pembinaan serta penataan dalam administrasi Sekretariat Daerah yang
meliputi ketatausahaan pimpinan serta tata usaha dan arsip lingkup
Sekretariat Daerah;
f. pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Sekretariat Daerah;
g. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan keprotokolan, penyiapan bahan
acara, pengaturan acara dan jadwal acara Wali Kota dan Wakil Wali Kota
serta perjalanan dinas;
h. penyusunan perencanaan, Renstra, Renja, RKT dan LAKIP lingkup
Sekretariat Daerah;
i. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan Perangkat
Daerah, Lembaga/Instansi, Bagian lainnya terkait dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan Bagian;
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 25
j. pembinaan dan pengembangan karir pegawai lingkup Bagian;
k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;
l. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Bagian sesuai ketentuan
yang berlaku;
m. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Bagian kepada Wali Kota
melalui Sekretaris Daerah dan Asisten terkait serta laporan kinerja Bagian
sesuai ketentuan yang berlaku;
n. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.
Tugas dan Fungsi Bagian Hubungan Masyarakat
Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Asisten
Administrasi Umum dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan
pelaksanaan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah di bidang humas yang meliputi publikasi eksternal, hubungan
dokumentasi internal dan fasilitasi kunjungan daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian
Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :
a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Bagian
sesuai dengan visi dan misi Daerah;
b. perumusan dan penyampaian bahan penetapan kebijakan/petunjuk teknis
oleh Wali Kota di lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian dan
Kelompok Jabatan Fungsional;
d. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di lingkup
tugasnya serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat
Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan
Bagian;
e. penyiapan bahan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan dan fasilitasi dalam
publikasi eksternal kegiatan pimpinan daerah yang meliputi talk show, press
conference, wawancara;
f. penyiapan bahan, penghimpunan, inventarisasi, pengarsipan dan
pemeliharaan dalam hubungan dokumentasi internal terkait kegiatan dan
pimpinan Daerah;
g. penyiapan bahan, penyusunan, pengaturan, pelayanan, akomodasi, fasilitasi
dan pengoordinasian dalam fasilitasi kunjungan daerah;
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 26
h. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan Perangkat
Daerah, Lembaga/Instansi, Bagian lainnya terkait dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan Bagian;
i. pembinaan dan pengembangan karir pegawai lingkup Bagian;
j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;
k. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Bagian sesuai ketentuan
yang berlaku;
l. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Bagian kepada Wali Kota
melalui Sekretaris Daerah dan Asisten terkait serta laporan kinerja Bagian
sesuai ketentuan yang berlaku;
m. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.
Tugas dan Fungsi Bagian Perlengkapan
Bagian Perlengkapan mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi
Umum dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan
sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di
bidang humas yang meliputi publikasi eksternal, hubungan dokumentasi internal
dan fasilitasi kunjungan daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian
Perlengkapan mempunyai fungsi :
a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Bagian
sesuai dengan visi dan misi Daerah;
b. perumusan dan penyampaian bahan penetapan kebijakan/petunjuk teknis
oleh Wali Kota di lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian dan
Kelompok Jabatan Fungsional;
d. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di lingkup
tugasnya serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat
Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan
Bagian;
e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengumpulan, penyusunan, analisa,
pengkajian, penatausahaan, pengolahan, administrasi dan penyajian dalam
analisa kebutuhan;
f. penyiapan bahan dan pelaksanaan penatausahaan, pengembangan,
pengumpulan, sistemasi, penerimaan, penelitian, pengevaluasian, seleksi
dalam pengadaan dan distribusi yang meliputi aset dan barang milik daerah;
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 27
g. penyiapan bahan dan pelaksanaan verifikasi, sertifikasi, koordinasi dan
penyelesaian masalah dalam pengendalian perlengkapan yang meliputi aset
dan barang milik daerah;
h. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan Perangkat
Daerah, Lembaga/Instansi, Bagian lainnya terkait dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan Bagian;
i. pembinaan dan pengembangan karir pegawai lingkup Bagian;
j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;
k. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Bagian sesuai ketentuan
yang berlaku;
l. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Bagian kepada Wali Kota
melalui Sekretaris Daerah dan Asisten terkait serta laporan kinerja Bagian
sesuai ketentuan yang berlaku;
m. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.
2.2 Sumber Daya SKPD
Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 yang ditindaklanjuti dengan
Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2010 tentang Tugas,Fungsi dan Tata Kerja
serta Rincian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi, dalam rangka
efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Revisi Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Kota Bekasi Tahun 2013 – 2018 dan didukung sumber daya aparatur yang
professional serta didukung sarana dan prasarana yang memadai, berperan
sebagai analisis dan perumus kebijakan.
Dalam optimalisasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat
Daerah Kota Bekasi sumber daya aparatur terdiri dari pemangku jabatan struktural
dan pelaksana dengan tingkat pendidikan dan golongan ruang yang dapat
digambarkan sebagai berikut :
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 28
3 REKAPITULASI JUMLAH PNS DILINGKUNGAN SETDA KOTA BEKASI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN GOLONGAN
NO UNIT ORGANISASI
DATA BEZETING KEPEGAWAIAN
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN MENURUT GOLONGAN
SD SLTP SMU D.I D.II D.III S.1 S.2 S.3 JML I II III IV JML
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Sekretaris Daerah 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
2 Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum & Politik 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
3 Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Pembangunan & Keuangan
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
4 Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan & SDM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
5 Asisten Pemerintahan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1
6 Asisten Pembangunan dan Kemasyarakatan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1
7 Asisten Administrasi Umum 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
8 Bagian Tata Pemerintahan 0 1 1 0 0 1 7 4 0 13 1 2 9 1 13
9 Bagian Perlengkapan 0 0 4 0 0 0 7 3 0 14 0 3 10 1 14
10 Bagian Hukum 0 0 1 0 0 0 17 0 0 18 0 0 17 1 18
11 Bagian Organisasi 0 0 0 0 0 1 6 4 0 11 0 1 7 3 11
13 Bagian Perekonomian 0 0 1 0 0 0 5 2 0 8 0 1 6 1 8
14 Bagian Bina Kesejahteraan Sosial 0 0 1 0 0 1 7 4 0 13 0 2 8 3 13
15 Bagian Pembangunan 0 0 2 0 0 0 5 4 0 11 0 1 8 2 11
16 Bagian Kerjasama 0 0 0 0 0 0 7 4 0 11 0 1 9 1 11
18 Bagian Tata Usaha 0 0 13 0 0 2 20 10 0 45 0 13 24 8 45
19 Bagian Umum 1 0 10 0 0 3 13 0 3 30 1 13 14 2 30
20 Bagian Hubungan Masyarakat 0 0 1 0 0 1 4 2 1 9 0 2 5 2 9
21 Bagian Fasilitasi Pengadaan Barang / Jasa 0 0 5 0 0 4 5 5 0 19 0 11 7 1 19
JUMLAH 1 1 39 0 0 13 105 46 4 209 2 50 124 33 209
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 29
Analisa Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Dari tabel/bagan di atas dapat dilihat bahwa dari tingkat pendidikan, jumlah
pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan sampai pada jenjang S1 menempati
peringkat pertama dalam jumlahnya, yakni sebanyak 105 pegawai. Sementara pegawai
yang telah menyelesaikan pendidikan S2 menempati peringkat kedua, yakni sebanyak
47 pegawai. Disusul oleh pegawai yang tingkat pendidikannya SMU, yakni sebanyak 38
orang, dan sisanya ditempati oleh 13 orang berpendidikan D3, 4 orang menempati
tingkat pendidikan S3, 1 orang berpendidikan SMP, dan 1 orang pegawai berpendidikan
SD. Dari jumlah tersebut kita dapat melihat bahwa kualitas sumber daya manusia di
Sekretariat Daerah Kota Bekasi sudah memenuhi syarat ataupun klasifikasi yang sudah
ditentukan sebagai standarisasi tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Kota Bekasi,
bahkan sampai pada Tingkat Provinsi Jawa Barat.
Dari segi Tugas, Pokok dan Fungsi para pegawai di Lingkungan Sekretariat
Daerah Kota Bekasi saat ini sudah menggunakan Analisis Jabatan, jadi tugas yang
dilaksanakan pada pegawai adalah sesuai dengan Analisis Jabatan yang sudah
ditentukan oleh pimpinan langsung pegawai yang bersangkutan. Diharapkan dengan
Analisis Jabatan ini, para pegawai dapat lebih bertanggung jawab terhadap tugas,
pokok dan fungsi masing-masing, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai.
Permasalahan yang ada pada Sekretariat Daerah pada bidang kepegawaian
adalah tingkat kehadiran/absensi pegawai dan tingkat kedisiplinan pegawai serta
kesadaran pegawai itu sendiri dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya
masing-masing. Hal-hal tersebut masih merupakan permasalahan yang sering
dihadapi dan masih sulit untuk dapat diatasi sampai pada saat ini. Sebagai saran, untuk
permasalahan kinerja serta disipilin pegawai negeri saat ini salah satu solusinya adalah
menerapkan remunerasi, yakni manajemen kepegawaian yang berkesinambungan,
antara kualitas kinerja, kehadiran serta kesejahteraan. Seperti yang sudah
dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Departemen Keuangan. Saat
ini pun Departemen Dalam Negeri sedang melakukan uji coba sistem ini, dan ternyata
hasilnya cukup memuaskan. Diharapkan Kota Bekasi ke depannya dapat mengadaptasi
sistem seperti ini, sehingga kualitas kinerja, disiplin pegawai, serta kesejahteraannya
dapat meningkat, yang juga akan berdampak kepada pelayanan terhadap masyarakat
yang akan meningkat pula seiring dengan Visi dan Misi Kota Bekasi, yakni Maju,
Sejahtera dan Ihsan.
Diharapkan dengan sumber daya manusia pada Sekretariat Daerah Kota
Bekasi tersebut dapat meningkatkan potensi, daya saing, serta mewujudkan Visi
Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 30
Kondisi sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
dapat digambarkan sebagai berikut (Bag. Umum) :
Data sarana dan prasarana pada Bagian Tata Pemerintahan
a. Meja Kerja : 16 Buah
b. Kursi Kerja : 18 Buah
c. Kursi Tamu/ Sofa : 1 Buah
d. Kursi Rapat : - Buah
e. AC : 2 Buah
f. Lemari : - Buah
g. Komputer : 4 Buah
h. Note Book : 1 Buah (RB)
i. Printer : 4 Buah
j. Filling Kabinet : 9 Buah
k. Mesin Tik : 1 Buah
l. Telepon : 2 Buah
m. Kendaraan Roda 4 : 1 Buah
n. Kendaraan Roda 2 : 2 Buah
Data sarana dan prasarana pada Bagian Hukum
a. Meja Kerja : 19 Buah
b. Kursi Kerja : 30 Buah
c. Kursi Tamu/ Sofa : 1 Buah
d. Kursi Rapat : 10 Buah
e. AC : 1 Buah
f. Lemari : 1 Buah
g. Komputer : 4 Buah
h. Note Book : 3 Buah
i. Printer : 2 Buah
j. Filling Kabinet : 2 Buah
k. Mesin Tik : 2 Buah
l. Telepon : 2 Buah
m. Kendaraan Roda 4 : 1 Buah
n. Kendaraan Roda 2 : 2 Buah
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 31
Data sarana dan prasarana pada Bagian Pembangunan
a. Meja Kerja : 21 Buah
b. Kursi Kerja : 29 Buah
c. Kursi Tamu/ Sofa : 4 Buah
d. Kursi Rapat : - Buah
e. AC : 4 Buah
f. Lemari : 8 Buah
g. Komputer : 6 Buah
h. Note Book : 2 Buah
i. Printer : 5 Buah
j. Filling Kabinet : 8 Buah
k. Mesin Tik : 3 Buah
l. Telepon : - Buah
m. Kendaraan Roda 4 : 1 Buah
n. Kendaraan Roda 2 : 8 Buah
Data sarana dan prasarana pada Bagian Kesejahteraan Sosial a. Meja Kerja : 17 Buah
b. Kursi Kerja : 17 Buah
c. Kursi Tamu/ Sofa : - Buah
d. Kursi Rapat : 10 Buah
e. AC : 1 Buah
f. Lemari : 1 Buah
g. Komputer : 5 Buah
h. Note Book : … Buah
i. Printer : 3 Buah
j. Filling Kabinet : 7 Buah
k. Mesin Tik : 2 Buah
l. Telepon : 1 Buah
m. Kendaraan Roda 4 : 2 Buah
n. Kendaraan Roda 2 : 4 Buah
Data sarana dan prasarana pada Bagian Organisasi
a. Meja Kerja : 31 Buah
b. Kursi Kerja : 31 Buah
c. Kursi Tamu/ Sofa : 1 Set
d. Kursi Rapat : 17 Buah
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 32
e. AC : 3 Buah
f. Lemari : 6 Buah
g. Komputer : 5 Unit
h. Note Book : 3 Unit
i. Printer : 4 Unit
j. Filling Kabinet : 6 Buah
k. Mesin Tik : 2 Buah
l. Telepon : 2 Buah
m. Kendaraan Roda 4 : 1 Buah
n. Kendaraan Roda 2 : 2 Buah
Data sarana dan prasarana pada Bagian Umum
a. Meja Kerja : 36 Buah
b. Kursi Kerja : 45 Buah
c. Kursi Tamu/ Sofa : 1 Buah
d. Kursi Rapat : 50 Buah
e. AC : 2 Buah
f. Lemari : 5 Buah
g. Komputer : 9 Buah
h. Note Book : - Buah
i. Printer : 4 Buah
j. Filling Kabinet : 13 Buah
k. Mesin Tik : 4 Buah
l. Telepon : 4 Buah
m. Kendaraan Roda 4 : 7 Buah
n. Kendaraan Roda 2 : 6 Buah
Data sarana dan prasarana pada Bagian Hubungan Masyarakat
a. Meja Kerja : 17 Buah
b. Kursi Kerja : 18 Buah
c. Kursi Tamu/ Sofa : 7 Buah
d. Kursi Rapat : - Buah
e. AC : 3 Buah
f. Lemari : 3 Buah
g. Komputer : 6 Buah
h. Note Book : 1 Buah
i. Printer : 4 Buah
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 33
j. Filling Kabinet : 7 Buah
k. Mesin Tik : 1 Buah
l. Telepon : 2 Buah
m. Kendaraan Roda 4 : 2 Buah
n. Kendaraan Roda 2 : 3 Buah
o. TV : 1 Buah
Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana kantor
pada Bagian - Bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kota Bekasi masih banyak yang
belum terakomodasi dengan baik, dimana sarana dan prasarana kebutuhan pegawai
belum terpenuhi semua. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah kepemilikan
ruang yang sangat terbatas. Banyak kursi dan meja untuk bekerja yang perlu diganti,
printer yang rusak, komputer lama yang tidak didukung teknologi baru sehingga
menghambat proses kelancaran pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi dalam suatu
pekerjaan.
2.3. Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Sekretariat Daerah Kota Bekasi telah melaksanakan tahapan-tahapan
pembangunan untuk mencapai Visi Kota Bekasi sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-
2018 yang berbunyi “Bekasi Maju, Sejahtera, dan Ihsan”.
Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran stratejik Setda Kota Bekasi dengan
indikator kinerja sasaran berikut :
a) Terwujudnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Bekasi.
b) Terwujudnya tertib administrasi dalam tata pemerintahan.
c) Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik.
d) Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
e) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
f) Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.
g) Terselenggaranya sistem peringatan dini bencana alam dan optimalisasi
penanganan bencana alam.
Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi secara berkala dilakukan evaluasi
melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
setiap tahunnya.
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 34
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tantangan yang dihadapi Sekretariat Daerah Kota Bekasi yakni :
1. Meningkatnya tuntutan masyarakat
Saat ini tuntutan masyarakat di Kota Bekasi khususnya sangat tinggi. Tuntutan
dalam hal kinerja dan pelayanan pemerintahan yang baik saat ini merupakan
suatu keharusan yang wajib dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah Daerah
Kota Bekasi, khususnya pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Untuk itu para
aparatur pemerintah daerah harus bekerja secara maksimal dalam rangka
peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas.
Tuntutan akuntabilitas dari masyarakat yakni merupakan tuntutan
pertanggungjawaban dari Pemerintah Daerah Kota Bekasi, khususnya
Sekretariat Daerah Kota Bekasi dalam proses pelaksanaan kinerjanya.
Transparansi terhadap pertanggungjawaban kinerja yang baik kepada
masyarakat diharapkan dapat berjalan secara maksimal dan terakomodir
dengan baik, sehingga dengan adanya proses pertanggungjawaban yang
benar akan terlaksana pula hasil dari pelaksanaan pekerjaan yang optimal,
bersih, serta terwujudnya tujuan dari tugas, pokok dan fungsi dari aparatur
Pemerintah Daerah Kota Bekasi, khususnya Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi yang tidak konsisten dan tidak
proporsional.
Seringkali kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi tidak dapat proporsional
dengan kebijakan yang ada di Tingkat Daerah, khususnya di Pemerintah Kota
Bekasi. Tidak konsistennya kebijakan juga menjadi permasalahan yang ada di
daerah. Karena kebijakan yang ada sering berubah-ubah setiap waktu,
sehingga sering menghambat pelaksanaan pekerjaan pada Sekretariat Daerah
Pemerintah Kota Bekasi. Pekerjaan yang ada jadi tidak dapat diselesaikan
tepat waktu, sehingga terjadi inefisiensi waktu dan dana.
4. Multiinterprestasi terhadap Otonomi Daerah.
Otonomi Daerah saat ini sering disalahartikan bagi beberapa pihak tertentu,
terutama pihak-pihak yang berkepentingan untuk dapat menguasai segala
aspek di beberapa bidang pada Pemerintah Kota Bekasi pada khususnya.
Padahal Otonomi Daerah merupakan kewenangan yang diberikan oleh
Pemerintah Pusat dalam rangka pendelegasian tugas untuk daerah dengan
tujuan daerah tersebut dapat memaksimalkan segala potensi yang ada dalam
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 35
tiap daerahnya. Namun pada kenyataannya, otonomi daerah digunakan
beberapa pihak tertentu dalam rangka menguasai, serta mengeruk keuntungan
yang tidak sedikit untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok. Saat ini
timbul pola Raja-Raja Kecil di daerah, seperti yang dijelaskan di atas. Sistem
seperti inilah yang membuat para birokrat, khususnya aparatur Pemerintah
Kota/ Kabupaten tidak dapat bekerja secara maksimal, karena terlalu banyak
memanajerial segala kepentingan di atas. Untuk itu, sebagai saran, agar
otonomi daerah dapat dikaji kembali segala peraturan dan perundang-
undangannya, sehingga otonomi daerah bukan dijadikan senjata bagi
beberapa pihak tertentu, namun otonomi daerah dapat mempersenjatai dirinya
sendiri untuk dapat memaksimalkan potensinya ke arah yang lebih baik, demi
meningkatkan segala potensi yang ada pada daerahnya masing-masing yang
diberikan kewenangan.
Peluang Pengembangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi yakni :
1. Regulasi Produk Hukum.
Melalui regulasi produk hukum yang tepat, daerah dapat memaksimalkan
segala potensi yang ada. Dimaksudkan dengan ini, daerah dapat
meningkatkan pengembangan daerahnya masing- masing. Khususnya pada
Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi dapat melaksanakan
tugas, pokok, serta fungsinya secara maksimal, dalam rangka melaksanakan
Visi serta Misinya menuju Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan.
2. Pelayanan Prima.
Pemerintah Kota Bekasi, khususnya Sekretariat Daerah Kota Bekasi
diharapkan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Kota
Bekasi. Pelayanan yang Prima merupakan peluang yang diberikan demi
pengembangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Dengan adanya pelayanan
prima kepada masyarakat, Sekretariat Daerah dapat mewujudkan visinya,
yakni MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
DALAM RANGKA MENCAPAI BEKASI MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN.
3. Dukungan Stakeholders.
Dengan adanya dukungan stakeholders, yang merupakan pihak-pihak yang
terkait, Sekretariat Daerah Kota Bekasi lebih leluasa dalam rangka
melaksanakan tugas, pokok serta fungsinya. Karena dengan adanya dukungan
tersebut, banyak pihak yang membantu dalam rangka perwujudan Visi dan Misi
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 36
Kota Bekasi, khususnya perwujudan Visi Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
Sekretariat Daerah Kota Bekasi tidak dapat berjalan sendiri tentunya tanpa
dukungan dari banyak pihak. Tentu saja koordinasi, kerjasama, silaturahmi
yang baik dengan banyak pihak sangat membantu kelancaran pelaksanaan
pekerjaan yang ada.
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 37
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Sekretariat Daerah
Sebagaimana diuraikan pada Bab II mengenai tugas dan fungsi
Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang utamanya adalah memimpin, membina,
mengkoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan administrasi
pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah yang
meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta
administrsi umum. Secara umum dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut
Sekretariat Daerah memiliki permasalahan secara umum yang dapat diidentifikasi
sebagai berikut :
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kota / SKPD Tahun 2015 yang masih rendah.
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan Publik pada SKPD.
3. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Belum maksimalnya evaluasi produk hukum daerah
5. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat
6. Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan perangkat daerah
7. Belum optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah
8. Sumber daya aparatur belum diberdayakan secara optimal di tiap-tiap Bagian.
9. Masih terdapat kelemahan pada sistem organisasi dan tatalaksana
kelembagaan di Sekretariat Daerah, sehingga dalam pelaksanaan tugas
terdapat persinggungan antar Bagian.
10. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada sebagai penunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
11. Belum adanya koordinasi yang baik antar SKPD yang mempunyai kaitan
dengan Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah.
12. Adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antara Bagian Humas dengan Dinas
Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.
Permasalahan ekternal yang bukan merupakan kewenangan dari
Sekretariat Daerah, yaitu :
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 38
1. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
3. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi yang tidak konsisten dan
tidak proporsional.
4. Dukungan Stakeholders yang masih rendah.
5. Regulasi produk hukum.
Dari perumusan permasalahan yang ada diharapkan dapat ditemukan
bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan eksternal.
1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Setelah pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Kota Bekasi periode 2013-
2018 ditetapkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang visinya
adalah “Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan”. Untuk lebih memahami bangaimana
visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
“Bekasi Maju” menggambarkan pembangunan Kota Bekasi dan
kehidupan warga yang dinamis, inovatif dan kreatif, yang didukung ketersediaan
sarana dan prasarana sebagai bentuk perwujudan kota yang maju.
“Bekasi Sejahtera” menggambarkan derajat kehidupan warga Kota
Bekasi yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan,
kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha serta lingkungan fisik,
social dan religious sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera.
“Bekasi Ihsan” menggambarkan situasi terpelihara dan menguatnya
nilai, sikap dan perilaku untuk berbuat baik dalam lingkup individu, keluarga dan
masyarakat Kota Bekasi. Kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan tumbuh seiring dengan meningkatnya
tata kelola pemerintahan yang baik untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.
Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi-misi sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan
pertumbuhan kota.
3. Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan
kesehatan dan layanan social lainnya.
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 39
4. Meningkatkan perkonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan
menengah, peningkatan investasi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan damai.
Terhadap misi yang telah dirumuskan oleh Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah terpilih, Sekretariat Daerah Kota Bekasi pada Rencana Strategis
Tahun 2013-2018 mempunyai misi yaitu menyelenggarakan tata kelola
pemerintahan yang baik.
3.3 Telaahan Renstra K/L
Dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah tentu harus selaras
dengan RPJMD Kota Bekasi, RPJMD Propinsi Jawa Barat, Renstra
Kementerian/Lembaga dan RPJMN. Sesuai arah kebijakan RPJMN Tahun 2010-
2014 telah ditetapkan 14 (empat belas) Prioritas Pembangunan Nasional yang
terdiri dari :
1. Reformasi birokrasi dan tata kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan kemiskinan
5. Ketahanan pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim investasi dan iklim usaha
8. Energi
9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik
11. Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi
12. Politik, hukum dan keamanan
13. Perekonomian
14. Bidang kesejahteraan rakyat
Dari keseluruhan prioritas pembangunan nasional dimaksud tentunya
dijabarkan lagi dalan Renstra Kementerian/Lembaga sesuai dengan bidang tugas
dari masing-masing kementerian/lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Dari
keseluruhan Prioritas Nasional terkait kewenangan kementerian/lembaga, terdapat
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 40
5 (lima) prioritas yang menjadi bagian yang sangat erat hubungannya dengan
Sekretariat Daerah Kota Bekasi, yaitu:
1. Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, mencakup Substansi Inti
“Regulasi” dalam rangka percepatan percepatan harmonisasi dan sinkronisasi
peraturan perundangan di tingkat pusat maupun daerah hingga tercapai
keselarasan arah dalam implementasi pembangunan.
2. Kerjasama dan Iklim Usaha, mencakup Substansi Inti “Kepastian Hukum”
dalam rangka reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan
daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang
tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya.
3. Politik, hukum dan keamanan, dalam hal ini Sekretariat Daerah Kota Bekasi
lebih menitikberatkan di bidang hukum yang meliputi bantuan hukum,
perundang-undangan serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
4. Perekonomian, mencakup fasilitasi perumusan penyusunan kebijakan,
monitoring dan evaluasi kegiatan administrasi pembinaan usaha ekonomi serta
pengembangan perekonomian daerah dan penyusunan laporan.
5. Bidang kesejahteraan rakyat, memfasilitasi regulasi untuk mengatur prioritas
pembangunan secara vertikal maupun antar SKPD Kota Bekasi.
1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Berdasarkan potensi yang ada di wilayah Pemerintah Kota Bekasi, Kota
Bekasi merupakan Kota yang maju dalam bidang jasa dan perdagangan. Bagian
pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang menangani masalah jasa dan
perdagangan tersebut merupakan Bagian Kerjasama dan Bagian Perekonomian.
Bagian Kerjasama memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai Bagian yang
mengkoordinasikan segala kegiatan yang berhubungan dengan kerjasama yang
diadakan oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan pihak stakeholders atau pihak
yang terkait. Selain itu Bagian Kerjasama juga menangani para investor dari dalam
maupun luar negeri yang ingin berinvestasi di Kota Bekasi ini. Maka itu Bagian
Kerjasama dan Investasi bertanggungjawab terhadap pembangunan iklim
investasi yang sehat, terpadu dan baik di Kota Bekasi. Investasi yang sehat, yakni
terkait dengan proses perijinan yang cepat, tidak berbelit-belit, dapat disesuaikan
dengan kondisi iklim usaha di Kota Bekasi. Tentu saja banyak investasi masuk di
Kota Bekasi memiliki banyak keuntungan yang besar, bukan hanya menjadi unsur
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 41
utama sebagai pemasukan pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Bekasi, namun
juga investasi tersebut dapat menarik jumlah tenaga kerja di Kota Bekasi yang
diharapkan dapat pula menurunkan tingkat pengangguran di Kota Bekasi, yang
berimbas pada kenaikan Indeks Prestasi Manusia di Kota Bekasi dalam bidang
pendapatan masyarakatnya.
Kerjasama dari masyarakat merupakan kunci utama dalam proses
pelaksanaan pembangunan di Kota Bekasi. Tentunya dengan melihat proses
tersebut dengan berbagai aspek tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup.
Sehingga, pelaksanaan pekerjaan nantinya tidak akan mengganggu
keseimbangan potensi wilayah sekitar, sehingga tercipta pembangunan kerjasama
dan investasi yang terpadu, sehat dan ramah lingkungan.
1.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat
menentukan dalam proses penyusunan rencana kinerja untuk melengkapi
tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu strategis yang
tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan,
dapat dioperasonalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat
dipertanggungjawabkan.
Kota Bekasi merupakan salah satu Kota terbesar dalam kawasan
Jabodetabek dengan posisi strategis karena berdekatan dengan Ibukota Jakarta.
Kondisi ini membuat Bekasi memiliki potensi, peluang sekaligus tantangan yang
cukup besar dalam melaksanakan pembangunan. Bab ini memaparkan isu-isu
strategis utama terkait pembangunan Kota Bekasi. Isu strategis Kota Bekasi
bertitik tolak hasil identifikasi permasalahan dan harapan utama seluruh pemangku
kepentingan terkait pembangunan Kota Bekasi. Isu strategis yang dibahas dalam
bab ini menjadi landasan pelaksanaan pembangunan jangka menengah di Kota
Bekasi. Isu strategis pembangunan Kota Bekasi tersebut kemudian diterjemahkan
dan diselaraskan dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan dalam
beberapa tahun ke depan (dibahas pada bab selanjutnya).
Dalam bab ini diuraikan dua hal penting, yaitu (1) permasalahan utama
pembangunan daerah, dan (2) isu-isu strategis. Permasalahan pembangunan
daerah adalah kesenjangan harapan (gap expectation) antara kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan antara apa yang
ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
Permasalahan pembangunan daerah pada dasarnya terkait dengan Gambaran
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 42
Umum Kondisi Daerah yang telah disajikan pada Bab II, dimana hasil analisis dan
interpretasi data dan informasi setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan
daerah disajikan, dianalisis dan diidentifikasi permasalahannya. Permasalahan
tersebut diuraikan secara kuantitatif maupun kualitatif dan dibandingkan dengan
Standar atau Indikator Nasional, Regional maupun Internasional.
Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara
kondisi yang diharapkan terjadi dengan kondisi sebenarnya yang terdapat di
daerah tersebut. Permasalahan muncul dari persepsi pemangku kepentingan
utama hasil pembangunan daerah yakni masyarakat pada umumnya, tokoh
masyakarat, akademisi, pemuka agama, tokoh perempuan, lembaga swadaya
masyarakat, maupun Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD). Permasalahan
pembangunan pada umumnya terjadi disebabkan oleh faktor internal dan
eksternal. Faktor internal dapat terjadi antara lain karena tidak teroptimalkannya
sumberdaya pembangunan yang tersedia dan tidak teratasinya kelemahan yang
membuat kinerja pembangunan tidak berjalan sebagaimana seharusnya.
Sedangkan faktor eksternal dapat terjadi pada umumnya disebabkan oleh adanya
ancaman yang tidak terantisipasi dan mempengaruhi kinerja pembangunan serta
adanya peluang yang tidak termanfaatkan sebagai sumber daya yang dapat
digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Isu strategis Kota Bekasi adalah
hasil identifikasi kelemahan utama yang tidak diatasi, kekuatan utama yang belum
didayagunakan secara optimal, peluang utama yang belum dimanfaatkan optimal,
dan ancaman utama yang belum diantisipasi maksimal.
Isu strategis adalah pernyataan mengenai suatu kondisi atau hal yang
harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang
signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang untuk memecahkan
permasalahan pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan.
Kriteria penentuan isu-isu strategis pembangunan Kota Bekasi adalah
sebagai berikut:
1) Merupakan permasalahan utama yang sering dikemukakan dan menjadi
prioritas bagi mayoritas pemangku kepentingan utama pembangunan
Kota Bekasi
2) Merupakan hasil benang merah pengelompokan dari identifikasi berbagai
permasalahan pembangunan Kota Bekasi dalam satu tema masalah
tertentu
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 43
3) Merupakan permasalahan atau isu utama yang jika ditangani atau
dipecahkan secara simultan hasilnya saling mempengaruhi untuk
menyelesaikan permasalahan Kota Bekasi lainnya
4) Merupakan permasalahan yang memiliki dampak luas pada pencapaian
target-target pembangunan Kota Bekasi di berbagai bidang
5) Merupakan pernyataan isu utama yang memiliki pengaruh besar atau
signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan utama di Kota
Bekasi
6) Merupakan faktor utama yang memiliki daya ungkit signifikan terhadap
pencapaian bidang pembangunan lainnya di Kota Bekasi
7) Merupakan tugas dan tanggung jawab utama Pemerintah Kota Bekasi
yang mana permasalahan utama memang memerlukan intervensi
kewenangan, kebijakan dan implementasi
8) Merupakan bagian dari tema atau prioritas utama dari pemenuhan janji
politik Kepala Daerah Kota Bekasi
9) Payung Hukum yang terkait dengan Investasi harus ditinjau kembali
Metode penentuan isu strategis yang telah diterapkan di Kota Bekasi
menggunakan:
1) Survei permasalahan untuk menjaring aspirasi mengenai permasalahan
dan isu-isu pembangunan. Survei dilakukan melalui pengisian kuesioner
secara on paper dan online Hasilnya adalah identifikasi ribuan
permasalahan pembangunan Kota Bekasi di berbagai bidang.
2) Focused Group Discussion untuk mendiskusikan hasil aspirasi
permasalahan dan isu-isu pembangunan ke dalam kelompok-kelompok
permasalahan dan isu-isu utama. Focussed Group Discussion dillakukan
melalui pertemuan langsung dengan seluruh pemangku kepentingan.
Hasilnya adalah identifikasi daftar pendek tema-tema isu strategis utama
pembangunan Kota Bekasi
3) Focussed Group Discussion untuk penentuan prioritas permasalahan
utama dan isu strategis Kota Bekasi bersama Bappeda Kota Bekasi dan
unsur-unsur SKPD.
Hubungan antara permasalahan pembangunan, isu strategis dan langkah-
langah konkrit pembangunan Kota Bekasi yang disusun dalam rangkaian Visi,
Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi
dapat dijelaskan sebagaimana gambar berikut:
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 44
Penentuan isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi tidak
terlepas dari isu-isu strategis Pemerintah Kota Bekasi yang dijabarkan sebagai
berikut :
Sembilan Isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi
No Isu Strategis Bidang Perbaikan Utama
1 Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik
1. Penataan kelembagaan pemerintah kota 2. Penguatan kapasitas organisasi dan aparatur
sipil negara 3. Perbaikan integrasi perencanaan
pembangunan 4. Peningkatan hasil reformasi birokrasi 5. Percepatan proses pelayanan publik 6. Peningkatan standar pelayanan minimal
2 Perbaikan Tata Kota dan Kualitas
Pemukiman
1. Perbaikan infrastruktur perkotaan 2. Perbaikan utilitas perkotaan
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 4. Perbaikan kualitas perumahan dan
permukiman 5. Pengendalian pemanfaatan ruang 6. Pengendalian sampah 7. Pengendalian banjir 8. Perbaikan drainase perkotaan 9. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
perkotaan
3 Peningkatan Transportasi Cepat, Aman dan Nyaman
1. Perbaikan infrastruktur transportasi perkotaan
2. Perbaikan sarana prasarana transportasi perkotaan
3. Peningkatan integrasi moda transportasi 4. Pengendalian kemacetan 5. Peningkatan kuantitas dan kualitas rambu
lalulintas
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 45
No Isu Strategis Bidang Perbaikan Utama
4 Optimalisasi sumber pendanaan daerah
1. Peningkatan jumlah wajib pajak 2. Peningkatan efektifitas koleksi wajib pajak 3. Peningkatan skema Public Private Partnership 4. Peningkatan PAD
5 Peningkatan Aktifitas Perekonomian Daerah
1. Perbaikan fasilitas perdagangan 2. Peningkatan aktititas UMKM 3. Peningkatan aktifitas Koperasi 4. Peningkatan kesempatan kerja penduduk
lokal
6 Peningkatan Daya saing kota Bekasi bagi Pihak Rekanan
1. Penguatan iklim investasi 2. Penataan Perda tentang Kerjasama 3. Perbaikan dukungan infrastruktur wilayah
industrial
7 Peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunaan Anggaran
1. Peningkatan efektifitas penggunaan APBD 2. Penghematan anggaran rutin daerah 3. Peningkatan anggaran perbaikan daerah
8 Optimalisasi kinerja layanan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lain
1. Peningkatan kesejahteraan sosial 2. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas
pendidikan 3. Peningkatan kualitas layanan kesehatan
9 Peningkatan kualitas keamanan aman dan ketertiban masyarakat
1. Penguatan aktifitas pariwisata, seni dan budaya
2. Peningkatan aktifitas kepemudaan dan Olahraga
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat 4. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
masyarakat
1. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat
menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah
sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak
dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus
menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa
depan yang semakin kompleks dan beragam semisal Nilai Akuntabilitas
Kinerja Kota / SKPD yang masih rendah, belum Optimalnya kualitas
pelayanan Publik pada SKPD termasuk Kecamatan, belum optimalnya
capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , belum maksimalnya
evaluasi produk hukum daerah dan peraturan yang ada belum semuanya
memenuhi kebutuhan masyarakat
2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah
Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (services
excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 46
yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi
dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan
minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur
merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance.Hal
yang perlu pembenahan adalah Belum Optimalnya kualitas pelayanan Public
pada SKPD termasuk Kecamatan.
3. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik
Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance)
diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan
(Institutional re-egineering) yang ‘ramping struktur, kaya fungsi’. Keberhasilan
tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan
manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut
pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun
infrastruktur sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada
menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan
adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, hal yang masih perlu
ditingkatkan adalah penataan ketatalaksanaan perangkat daerah dan
penataan kelembagaan perangkat daerah
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 47
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Visi adalah pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana
organisasi harus dibawa. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan
masa depan, berisi citra dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.
Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu
langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Kehidupan organisasi
pemerintah sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal
serta paradigma baru otonomi oleh karena itu Visi organisasi harus mampu
mengakomodasikan perubahan tersebut.
Mengacu kepada RPJMD dan dokumen-dokumen lain yang memuat
arah kebijakan umum Pemerintah Kota Bekasi, semua kebijakan Pemerintah Kota
Bekasi diarahkan guna mewujudkan tujuan pembangunan di Kota Bekasi
sebagaimana tertuang dalam visi, misi dan indikator-indikator makro yang hendak
dicapai. Sebagai bagian yang integral dari RPJMD, maka keberadaan Rencana
Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi sangat penting untuk mendukung
tercapainya Visi dan Misi Kota Bekasi.
Sekretariat Daerah Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Bekasi Nomor 04 tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Bekasi, yang berkedudukan sebagai unsur
Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota
dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku Kepala Satuan Kerja.
Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bekasi sebagai Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), sudah selayaknya memiliki visi organisasi guna
meningkatkan motivasi kerja yang tinggi dalam rangka terciptanya sinergi
pencapaian Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan, sehingga Pemerintah Kota Bekasi
akan memperoleh gambaran yang jelas tentang arah dan masa depan
organisasinya.
Dengan pengertian bahwa visi sebagai suatu pernyataan yang
merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai, arah, dan tujuan organisasi
yang realistis, dapat memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta
memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 48
aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya,
maka Visi Kota Bekasi adalah :
“ MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM
RANGKA MENCAPAI
BEKASI MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN”
Melalui visi tersebut Sekretariat Daerah akan menjadi unit kerja yang
profesional dan berperan sebagai fasilitator serta advisor dalam merumuskan
kebijakanpublik sehingga diharapkan akan dapat mengoptimalkan
penyelenggaraan pemerintahan yang lebih akuntabel.
Demikian pula Sekretariat Daerah diharapkan mampu mengimplementasikan
profesionalisme dengan berpikir secara rasional, memiliki komitmen dan etika, baik
sebagai fasiltator maupun advisor perumusan kebijakan publik. Sebagai fasilitator,
Sekretariat Daerah diharapkan dapat memfasilitasi pelaksanaan pemerintahan,
pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan
oleh Dinas, Lembaga Teknis Daerah agar dapat berjalan selaras, serasi dan
seimbang dalam suatu mekanisme kerja yang sistematis dan terpadu.
Penjelasan atas rumusan visi di atas adalah sebagai berikut;
Terselenggaranya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik; Sekretariat Daerah
membantu Walikota dalam memimpin, membina, mengkoordinasikan, serta
mengendalikan penyelenggaraan administrasi Pemerintah Daerah yang
dilaksanakan oleh seluruh perangkat Daerah, berkeinginan mewujudkan
organisasi perangkat Daerah yang profesional dan berwibawa dalam
menjalankan tugas pemerintahan serta melayani masyarakat dengan sebaik-
baiknya sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam konteks mewujudkan perangkat
Daerah yang profesional dalam menjalankan tugas pemerintahan ini, dapat
dilihat sebagai visi pada upaya mewujudkan good governance melalui
peningkatan kapasitas wawasan ilmu serta pemanfaatan teknologi modern oleh
segenap jajaran perangkat Daerah meliputi Dinas Daerah, Lembaga Teknis
Daerah, Lembaga lain, Lembaga Penegakan Hukum , Kecamatan dan
Kelurahan disamping internal Sekretariat Daerah sendiri.
Menunjang Kota Bekasi dan Ihsan Maju, Sejahtera; Sekretariat Daerah dengan
kata lain sebagai fasilitator Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melakukan
tugas dalam menyatukan persepsi setiap SKPD sehingga menunjang Visi
Walikota Bekasi yaitu Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan.
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 49
4.2 Misi
Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah haruslah
mempunyai Misi yang jelas. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau
dilaksanakan agar tujuan organisasi terlaksana dengan baik. Pernyataan Misi
membawa organisasi Pemerintahan kepada satu fokus sekaligus merupakan
tonggak dari perencanaan strategis dan sebagai langkah aksi (action plan)
perwujudan cita-cita yang merupakan landasan kerja yang harus diikuti.
Misi pada prinsipnya lebih bersifat tujuan jangka panjang dari suatu
organisasi dan berfungsi memberikan tuntutan yang teguh dalam pengambilan
keputusan manajemen. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Sekretariat
Daerah merumuskan misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai
berikut :
Mewujudkan penyelenggaraan kepemerintahan yang transparan dan
akuntabel.
Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam
memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah.
Mewujudkan kebijakan penyelenggaraan ekonomi pembangunan.
4.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Sebagaimana Visi, Misi yang telah ditetapkan dan untuk keberhasilan
pencapaian visi misi tersebut, perlu ditetapkan tujuan Sekretariat Daerah yang
ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling
berhubungan.
Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah adalah pada penjabaran
sebagai berikut :
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 50
Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
MISI TUJUAN SASARAN
1. Mewujudkan
penyelenggaraan
kepemerintahan yang
transparan dan
akuntabel.
1.1. Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik.
1.1.1 Meningkatnya kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
1.1.2. Meningkatnya pelayanan
kehumasan, publikasi dan dokumentasi
(khusus pimpinan)
1.1.3.Meningkatnya Fasilitas
Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah,
Legislatif dan presiden
1.2. Mewujudkan kebijakan umum
penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang transparan dan
akuntabel.
1.2.1.Terwujudnya kebijakan daerah
yang akuntabel di bidang hukum
1.2.2.Terwujudnya Kelembagaan yang
sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan
daerah
1.3. Mewujudkan ketersediaan
prasarana dan sarana kota yang
merata bagi seluruh warga
1.3.1. Terwujudnya ketersediaan
prasarana dan sarana kota yang merata
bagi seluruh warga
1.3.2. Terwujudnya ketersediaan
prasarana dan sarana kota Bekasi
1.4. Terwujudnya kehidupan harmoni
intern dan antar umat beragama
1.4.1. Meningkatnya kerukunan umat
beragama
2. Mewujudkan
efektivitas
penyelenggaraan
administrasi
pemerintahan dalam
memberikan pelayanan
yang baik pada perangkat
daerah
2.1. Mewujudkan efektivitas
penyelenggaraan administrasi
pemerintahan dalam memberikan
pelayanan yang baik pada Pimpinan
Daerah dan perangkat daerah
2.1.1.Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang profesional dan
berjalan secara efektif dan efiesien.
2.1.2.Meningkatnya kualitas layananan
pada pimpinan daerah, SKPD dan
masyarakat
2.2.mewujudkan kinerja Sekretariat
daerah yang akuntabel dan transparan
2.2.1.meningkatnya kinerja Sekretariat
Daerah
2.3.Terwujudnya Identifikasi Topografi
Kota Bekasi
2.3.1.Terwujudnya Unsur Rupabumi,
batas daerah, dan batas wilayah Kota
Bekasi
3.Mewujudkan kebijakan
penyelenggaraan
ekonomi pembangunan.
3.1. Membangun perekonomian kota
yang maju
3.1.1.Terciptanya iklim usaha yang
kondusif
3.1.2.Terwujudnya BUMD yang
kompeten dan profesional
3.2. Mewujudkan kestabilan tingkat
Inflasi
3.2.1.Menurunnya tingkat inflasi
3.2.1. Tingkat inflasi Kota Bekasi
Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran dari setiap misi, maka perlu
ditetapkan target yang harus dicapai tiap tahunnya untuk 5 (lima) tahun kedepan.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tabel 4.2.
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 51
Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
KONDISI
AWAL
RENSTRA
TARGET KINERJA
KONDISI
AKHIR
RENSTRA
tahun
1
tahun
2
tahun
3
tahun
4
tahun
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mewujudka
n tata kelola
pemerintaha
n yang baik.
Meningkatn
ya kinerja
penyelengga
raan
pemerintaha
n daerah.
Nilai LPPD
Kota Bekasi
2.876 2.962 3.051 3.051
Nilai LAKIP
Kota Bekasi
CC CC B B
Penyampaia
n Data LPPD
OPD tepat
waktu
100% 100% 100%
Penyampaia
n Data LAKIP
OPD tepat
waktu
100% 100% 100%
Persentase
Kecamatan
Berkinerja
Baik
50% 60% 60%
Persentase
Kelurahan
Berkinerja
Baik
50% 60% 60%
Meningkatn
ya
pelayanan
kehumasan,
publikasi
dan
dokumentasi
(khusus
pimpinan)
Pelayanan
kehumasan,
publikasi
dan
dokumentasi
yang prima
100%
100%
100%
100%
Persentase
pelayanan
kehumasan
70%
70% 70%
Persentase
publikasi
informasi ke
media massa
100% 100% 100%
Meningkatn
ya Fasilitasi
Penyelengga
raan Pemilu
Kepala
Daerah,
Legistatif
dan presiden
Tingkat
Fasilitasi
Pemilu
Kepala
Daerah
Legislatif
dan Presiden
100% 100%
100% 100%
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 52
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
KONDISI
AWAL
RENSTRA
TARGET KINERJA
KONDISI
AKHIR
RENSTRA
tahun
1
tahun
2
tahun
3
tahun
4
tahun
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mewujudka
n kebijakan
umum
penyelengga
raan
pemerintaha
n daerah
yang
transparan
dan
akuntabel.
Terwujudny
a kebijakan
daerah yang
akuntabel di
bidang
hukum
jumlah
raperda dan
raperwal
yang waktu
pengkajiann
ya sesuai
SOP
11
Perda
, 3
Perw
al,
15
Perda,
4
Perwal,
8
Rekom
endasi
15
Perda
, 4
Perw
al, 10
Reko
mend
asi
15 Perda,
4 Perwal,
10
Rekomen
dasi
Jumlah
Peraturan
Perundang-
undangan
dan produk
hukum
Daerah
16 LD
Perda
, 56
BD
Perw
al,10
00
Kepw
al
20 LD
Perda,
55 BD
Perwal,
900
Kepwal
20 LD
Perda
, 55
BD
Perw
al,90
0
Kepw
al
20 LD
Perda, 55
BD
Perwal,9
00
Kepwal
Tingkat
kasus hukum
yang
tertangani
70 75 80 60 65 65
Persentase
Raperda
melalui
Program
Pembentuka
n Peraturan
Daerah
80% 80% 80%
Persentase
Raperwal
yang
ditetapkan
90% 90% 90%
Terwujudny
a
Kelembagaa
n yang
sesuai
dengan
kebutuhan
dan
kebijakan
daerah
Jumlah SKPD
yang
kelembagaa
nnya sesuai
dengan
kebutuhan
dan
kebijakan
daerah
43 44 45 46 47 47
Mewujudka
n
ketersediaan
prasarana
dan sarana
kota yang
merata bagi
seluruh
warga
Terwujudny
a
ketersediaan
prasarana
dan sarana
kota yang
merata bagi
seluruh
warga
Jumlah
kebijakan
mengenai
pengadaan
Tanah untuk
keperluan
Pemerintah
Kota Bekasi
25 SK 25 SK 25 SK 25 SK
Prosentase
ketersediaan
tanah untuk
prasarana
dan sarana
kota
60% 60% 60% 60%
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 53
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
KONDISI
AWAL
RENSTRA
TARGET KINERJA
KONDISI
AKHIR
RENSTRA
tahun
1
tahun
2
tahun
3
tahun
4
tahun
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terwujudny
a
ketersediaan
prasarana
dan sarana
kota Bekasi
Prosentase
pemenuhan
sarana dan
prasarana
Kota Bekasi
75% 80% 80%
Terwujudny
a kehidupan
harmoni
intern dan
antar umat
beragama
Meningkatn
ya
kerukunan
umat
beragama
Tingkat
pemahaman
dan
pengamalan
agama
sesuai
dengan
agama dan
keyakinan
masing-
masing,
derajat
kesehatan
dan kwalitas
pendidikan
65% 72% 72%
Tingkat
toleransi
dan
kerukunan
umat
beragama
70% 75% 80% 80%
Jumlah
Regulasi
yang
mengatur
Kehidupan
Sosial,
Pendidikan,
Kesehatan
dan
Keagamaan
5
Regul
asi
5
Regul
asi
10
Regulasi
Persentase
konflik SARA
yang
tertangani
75% 75% 75%
Mewujudka
n efektivitas
penyelengga
raan
administrasi
pemerintaha
n dalam
memberikan
pelayanan
yang baik
pada
Pimpinan
Terwujudny
a tata kelola
pemerintaha
n yang
profesional
dan berjalan
secara
efektif dan
efisien.
Jumlah E-
Goverment/
Aplikasi yang
digunakan
untuk
penyelengga
raan
pemerintaha
n
16
Aplik
asi
21
Aplikasi
26
Aplik
asi
26
Aplikasi
Tingkat
optimalisasi
Sistem
Pengadaan
Secara
551
paket
901
paket
1301
paket
2753
paket
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 54
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
KONDISI
AWAL
RENSTRA
TARGET KINERJA
KONDISI
AKHIR
RENSTRA
tahun
1
tahun
2
tahun
3
tahun
4
tahun
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Daerah dan
perangkat
daerah
Elektronik
Persentase
OPD yang
melaksanaka
n pengadaan
barang/jasa
melalui FPBJ
100% 100% 100%
Persentase
OPD yang
melaksanaka
n Reformasi
Birokrasi
100% 100% 100%
Persentase
OPD yang
menyampaik
an laporan
pelaksanaan
pembangun
an tepat
waktu
100% 100% 100%
Meningkatn
ya kualitas
layananan
pada
pimpinan
daerah,
SKPD dan
masyarakat
IKM atas
layanan
Setda
80%
80%
80%
80%
IKM
pelayanan
publik
Pemerintah
Kota Bekasi
77 78 78
mewujudkan
kinerja
Sekretariat
daerah yang
akuntabel
dan
transparan
meningkatny
a kinerja
Sekretariat
Daerah
Nilai LAKIP
Sekretariat
Daerah
65
68
69
70
70
70
Persentase
Penyelesaia
n realisasi
Keuangan
Sekretariat
Daerah
80% 85% 85%
Terwujudny
a Identifikasi
Topografi
Kota Bekasi
Terwujudny
a Unsur
Rupabumi,
batas
daerah, dan
batas
wilayah Kota
Bekasi
Persentase
koordinat/lo
kasi yang
telah diberi
nama dalam
unsur
Rupabumi di
Kota Bekasi
40% 60% 80% 100% 100% 100%
Membangun
perekonomi
an kota yang
maju
Terciptanya
iklim usaha
yang
kondusif
Jumlah
perjanjian
kerjasama
yang
terlaksana
5 5 5 15
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 55
TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
KONDISI
AWAL
RENSTRA
TARGET KINERJA
KONDISI
AKHIR
RENSTRA
tahun
1
tahun
2
tahun
3
tahun
4
tahun
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Persentase
naskah
Perjanjian
Kerjasama
yang aktif
80% 80% 80%
Terwujudny
a BUMD
yang
kompeten
dan
profesional
Persentase
BUMD yang
sehat dan
profitable
50% 50% 75%
Persentase
Permasalaha
n BUMD
yang
diselesaikan
100% 100% 100%
Mewujudka
n kestabilan
tingkat
Inflasi
Menurunnya
tingkat
inflasi
Tingkat
inflasi
≤ .9 %
≤ % ≤ 1.2%
≤ . %
Tingkat
inflasi Kota
Bekasi
Terkendaliny
a laju inflasi
Kota Bekasi
≤ 1 % ≤ % ≤ %
4.3 Strategi dan Kebijakan
Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas,
diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Sekretariat Daerah
Kota Bekasi. Untuk memperoleh rumusan strategi dan kebijakan berdasarkan isu
strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dilakukan analisis
lingkungan strategis, sebagai berikut:
Kondisi Internal Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Kondisi Lingkungan Internal Sekretariat Daerah Kota Bekasi adalah sebagai
berikut :
1. Memiliki kewenangan yang otonom.
2. Dukungan dana, sarana dan prasarana.
3. Aparat yg komitmen.
4. Perangkat organisasi yang solid.
5. Pola kerja yang baku.
6. Masih kurangnya kualitas kinerja aparatur Setda Kota Bekasi.
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 56
7. Semakin berkurangnya ketergantungan Pemerintah Kota kepada Pemerintah
Propinsi.
8. Multiinterprestasi terhadap Otonomi Daerah.
Kebijakan Internal Sekretariat Daerah Kota Bekasi
1. Penyusunan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah
sesuai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).
2. Peningkatan dan pemantapan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah.
3. Penyusunan produk hukum daerah yang kapabel dengan mengedepankan
kepastian hukum, supremasi hukum, dan hak asasi manusia yang
berkeadilan.
4. Penataan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran
serta tugas, fungsi dan tata kerja yang jelas.
5. Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur yang profesional diimbangi
dengan tingkat kesejahteraan yang layak.
6. Penyusunan pedoman ketatalaksanaan yang jelas dan aplikatif.
7. Peningkatan tertib administrasi pembangunan yang transparan dan akuntabel.
8. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang menjanjikan.
9. Penyajian dan layanan informasi yang bisa diakses publik.
10. Penyediaan prasarana dan sarana kerja yang memadai bagi aparatur dan
pelayanan publik.
11. Peningkatan dan aktualisasi kegiatan peribadatan dan menjunjung tinggi
kerukunan dan toleransi kehidupan beragama.
Kondisi Eksternal Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Kondisi Eksternal Sekretariat Daerah Kota Bekasi adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya tuntutan masyarakat.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas.
3. Kebijakan pemerintah pusat dan propinsi yang tidak konsisten dan tidak
proporsional.
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 57
4. Dukungan Stakeholders.
5. Regulasi produk Hukum.
6. Pelayanan Prima.
Kebijakan Eksternal Sekretariat Daerah Kota Bekasi
1. Peningkatan kerjasama, koordinasi dengan pemerintah daerah lain,
pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat
2. Peningkatan dan pemantapan koordinasi antar SKPD
3. Peningkatan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, berkeadilan, adanya
kepastian hukum dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
4. Mempertahankan dan meningkatkan prestasi-prestasi.
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 58
Tabel 4.4
SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN 2013-2018
No SASARAN Strategi Arah Kebijakan
1 2 3 4 1 Meningkatnya kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah
Fasilitasi, bimtek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
Mendorong SKPD untuk mendokumentasikan dan mengumpulkan data kinerja dan data pendukung dengan baik, akurat dan valid
2 Meningkatnya pelayanan
kehumasan, publikasi dan
dokumentasi (khusus
pimpinan)
Melaksanakan diskusi, temu media, pelayanan informasi publik dan juga publikasi di media massa
Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Pelayanan informasi publik
3 Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah, Legislatif dan presiden
Pengembangan terhadap kehidupan demokrasi dalam pemilu
Desk Pemilihan kepala Daerah 2018 Kota Bekasi
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan dalam Pembangunan
Temu komunikasi, konsultasi antara pemimpin daerah dengan masyarakat, pemberdayaan masyarakat
4 Terwujudnya kebijakan daerah yang akuntabel di bidang hukum
melakukan Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Penyusunan dan evaluasi peraturan, pengelolaan dan dokumentasi produk hukum daerah
Penyusunan dan evaluasi peraturan/juknis, penyusunan ASB
5 Terwujudnya Kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan daerah
Melaksanakan regulasi pembentukan organisasi tata kerja perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan
Melaksanakan evaluasi, analisis jabatan dan analisis beban kerja organisasi perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan
Penataan dan Pengembangan Organisasi Pemerintah Daerah
Evaluasi dan penataan kelembagaan, studi pembentukan kelembagaan, kajian dan bimbingan teknis.
Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur
Analisa jabatan, penyusunan standar kompentensi, penyusunan jenis dan formasi jabatan fungsional
6 Terwujudnya ketersediaan prasarana dan sarana kota Bekasi
Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Rencana Kebutuhan Barang Umum (RKBU) melalui LPSE
Pengadaan Barang/Jasa Metode Pengadaan Langsung, Lelang dan E-Purchasing. Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Se-Kota Bekasi
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 59
7 Meningkatnya kerukunan
umat beragama
melaksanakan Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan
Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi, pembinaan qori/qoriah
Menyelesaikan konflik SARA Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari Besar Keagamaan
Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Peningkatan Kualitas Pembelajaran Guru Agama Islam Non PNS
8 Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang
profesional dan berjalan
secara efektif dan efisien.
Mengoptimalkan sistem pengadaan secara elektronik
Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik
9 Meningkatnya kualitas layananan pada pimpinan daerah, SKPD dan masyarakat
melaksanakan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Pemerintah Daerah
Monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan kecamatan dan kelurahan, lomba kinerja kecamatan/kelurahan
melaksanakan peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah
Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial kemasyarakatan, penerimaan kunjungan kerja
10 Meningkatnya kinerja
Sekretariat Daerah
melaksanakan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah
Penatakelolaan manajemen kepegawaian Setda, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
11 Terwujudnya Unsur
Rupabumi, batas daerah,
dan batas wilayah Kota
Bekasi
melakukan Identifikasi Topografi Wilayah
Penataan Batas Daerah Kota Bekasi dan batas antar wilayah kecamatan dan kelurahan
12 Terciptanya iklim usaha
yang kondusif
melakukan peningkatan kerjasama daerah
Meningkatkan kerjasama daerah dalam penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama daerah
melakukan Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Daerah Terhadap BUMD
13 Terwujudnya BUMD yang
kompeten dan profesional
Melakukan seleksi Direksi atau Dewan Pengawas secara independen
seleksi Direksi atau Dewan Pengawas secara independen Pelatihan Manajerial BUMD Kota Bekasi Audit BUMD Kota Bekasi
Menyelesaikan permasalahan BUMD
Pengendalian Kegiatan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bekasi
14 Menurunnya tingkat inflasi
Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi
analisa dampak pengendalian inflasi daerah dan sosialisasi forum koordinasi inflasi daerah
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 60
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan serta sasaran strategis Sekretariat
Daerah Kota Bekasi selama lima tahun kedepan. Dalam upaya merealisasikan semua
itu ditentukan program-program prioritas yang didukung oleh kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan oleh bagian-bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
Adapun program utama yang ditetapkan untuk merealisasikan visi, misi
tujuan serta sasaran adalah sebagai berikut :
Tabel 5.1
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 61
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2014-2018 (lihat file excel tabel 5.1)
TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
KODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA PROGRA
M (OUTCOME) DAN KEGIATA
N (OUTPUT
)
DATA CAPAI
AN PADA
TAHUN AWAL PERENCANA
AN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
UNIT KERJA PENANGGUN
G JAWA
B
LOKASI
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RENSTRA
TARGET
Rp TARGE
T Rp TARGET Rp
TARGET
Rp TARGE
T Rp
TARGET
Rp,
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Nilai LPPD Kota Bekasi
*)
1.20.1.20.03.
Program Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
Ketersediaan Dokumen LKPJ, LPPD, ILPPD, LAKIP Kota Bekasi
100% 690,000,000
100% 690,000,000
100% 700,000,000
2 Dokum
en (LPPD
& LAKIP)
700,000,000
2 Dokum
en (LPPD
& LAKIP)
800,000,000
2 Dokum
en (LPPD
& LAKIP)
3,580,000,000
Bag. Tapem
Kota Bekasi
Nilai LAKIP Kota Bekasi
*)
39.11 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), ILPPD dan Penyampaian ILPPD
Tersusunnya LPPD dan ILPPD Kota Bekasi
80 buku LPPD dan 80 buku
ILPPD
80 buku LPPD dan 80 buku
ILPPD
230,000,000
80 buku LPPD dan 80 buku
ILPPD
230,000,000
80 buku LPPD dan 80 buku
ILPPD
235,000,000
65 buku LPPD dan 65 buku
ILPPD
200,000,0
00
70 buku LPPD dan 70 buku
ILPPD
300,000,000
70 buku LPPD dan 70 buku
ILPPD
1,195,000,000
Bag. Tapem
Kota Bekasi
Penyampaian Dokumen OPD LPPD tepat waktu
39.12 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan (LKPJ)
Tersusunnya LKPJ Kota Bekasi
130 buku
130 buku
230,000,000
130 buku
230,000,000
130 buku 235,000,000
- -
- -
130 buku
695,000,000
Bag. Tapem
mulai tahun 2017
dialihkan ke
Bappeda
Penyampaian Dokumen OPD LAKIP tepat waktu
39.13 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tersusunnya
LAKIP Kota
Bekasi
130 Buku
120 buku
230,000,000
120 buku
230,000,000
120 buku 230,000,000
67 buku
500,000,000
67 buku
500,000,000
67 buku
1,690,000,000
Bag. Tapem
Kota Bekasi
Persentase Kecamatan Berkinerja Baik
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 62
Persentase Kelurahan Berkinerja Baik
1.20.1.20.03.01.17
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah
Capaian Nilai
LAKIP
1 -
1 -
1 -
64 2,425,000
,000
66 2,300,000
,000
66 4,725,000
,000
Bag. Tapem
Kota Bekasi
Capaian Nilai
LPPD
3,142
3,237
3,237
Bag. Tapem
Tertatanya Sistem Manajem
en Sumber
Daya Aparatur
100% 100% 100% Bag. Tata
Usaha
17.01 Penyusunan Rencana Aksi Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) Tahun 2018
dokumen rencana
aksi penyelenggaraan
ketertiban,
kebersihan dan
keindahan (K3)
1 dokum
en
150,000,000
1 Dokum
en
150,000,000
2 dokum
en
300,000,000
Bag. Tapem
Kota Bekasi
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 93
Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dirinci program-program utama yang
mendukung secara langsung pencapaian kinerja utama Sekretariat Daerah Kota Bekasi
berdasarkan 15 sasaran yang telah ditetapkan, meliputi 31 program dan 321 kegiatan
indikatif, sebagai berikut :
Tabel 5.2
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
1 2
1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Program Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LPPD), ILPPD dan Penyampaian ILPPD
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Tahunan (LKPJ)
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah
Penyusunan Rencana Aksi Penyelenggaraan Ketertiban,
Kebersihan dan Keindahan (K3) Tahun 2018
Penyusunan Raperda Perubahan Perda No. 3
Konsultasi Pembangunan Antara Masyarakat dengan
Pimpinan Daerah
Peningkatan Sinergitas Kebijakan Pemerintah Daerah
dengan instansi vertikal
Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan
Optimalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Penyelenggaraan Kegiatan TMMD
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kota Bekasi
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan
dan Kecamatan dalam Pembangunan
Temu komunikasi dan konsultasi antara Kepala Daerah dan
masyarakat di kecamatan dan kelurahan
Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan dalam
pengembangan kapasitas organisasi RT dan RW
Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan
Pemerintah Daerah
Monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan kecamatan
dan kelurahan
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 94
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
1 2
Pengendalian Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan di Kota Bekasi
Evaluasi Pelaksanaan dan Pembagian urusan yang menjadi
kewenangan SKPD
Peningkatan Sinergitas Kebijakan Pemerintah Daerah
dengan instansi vertikal
Partisipasi dalam Penyelenggaraan Forum APEKSI
Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan
Peningkatan Kapasitas dan Orientasi Aparatur Kecamatan
dan Kelurahan
2. Meningkatnya pelayanan kehumasan, publikasi dan dokumentasi (khusus pimpinan)
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Kerjasama Informasi Kehumasan
Pemantapan PPID
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah
Pembuatan Majalah Bekasi Kotaku
Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi
Visualisasi Visi Misi Kota Bekasi
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kehumasan
Pengadaan penunjang perlengkapan radio komunikasi dan
telepon
Buku Selayang Pandang Kota Bekasi yang dicetak
Peliputan Kepala Daerah
Pembuatan Buku Agenda
Penunjang Kegiatan Media Center
Penyelenggaraan Forum Pers dan Pemerintah Kota Bekasi
Dokumentasi Aktifitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Pembuatan Majalah Bekasi Kotaku
Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi
Visualisasi Visi Misi Kota Bekasi
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kehumasan
Jumlah Buku Selayang Pandang Kota Bekasi yang dicetak
Peliputan Kepala Daerah
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 95
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
1 2
Pembuatan Buku Agenda
Penunjang Kegiatan Media Center
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi
dan Informasi
Pembinaan Kehumasan
Peningkatan SDM Kehumasan dan Kemitraan Pers
3. Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah, Legislatif dan presiden
Program Pengembangan Kehidupan Demokrasi dalam
Pemilu
DESK PEMILU Kota Bekasi
4. Terwujudnya kebijakan daerah yang akuntabel di bidang hukum
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Prolegda
Penyusunan Perwal
Evaluasi produk hukum
Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Per-UU-an dan
Produk Hukum Daerah
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk
Hukum Daerah
Penyuluhan Hukum
Pengadaan dan Pendistribusian Peraturan Per-UU-an dan
Produk Hukum Daerah
Penyelesaian Perkara di dalam dan di luar Pengadilan
Penanganan Perkara Dengan Kantor Hukum Profesional
5. Terwujudnya Kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan daerah
Program Penataan dan Pengembangan Organisasi
Perangkat Daerah
Evaluasi dan Penataan Kelembagaan
Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan
Studi Pembentukan Kelembagaan
Bimbingan teknis analisis jabatan dan analisis beban kerja
Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Evaluasi dan/atau Penyusunan Tupoksi serta Rincian Tugas
Jabatan Struktural
Sosialisasi Tata Naskah Dinas
Penyusunan Tata Naskah Dinas
Buku saku Tupoksi jabatan struktural
Penyempurnaan dokumen analisis jabatan
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 96
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
1 2
Penyusunan standar kompetensi jabatan
Penyusunan Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional
Peningkatan kapasitas kerja Bagian Organisasi
Sosialisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Undang Undang
Nomor 5 Tahun 2014
6. Terwujudnya ketersediaan prasarana dan sarana kota Bekasi
Program pengadaan prasarana dan sarana aparatur
Pengadaan Baktor
Pengadaan Dumptruck Sampah Kap.M3
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfa'atan Tanah
Penyelesaian masalah pertanahan
Penyelesaian tanah eks TKD Kabupaten Bekasi
Pengadaan tanah TPA/SPA
Pengadaan lahan TPU
Pengadaan tanah untuk RTH BWP
Pengadaan tanah untuk normalisasi situ
Pengadaan tanah untuk bidang pendidikan
Pengadaan tanah untuk jalan
Pengadaan tanah untuk saluran/kali/polder
Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum
7. Meningkatnya kerukunan umat beragama
Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Sosial
dan Keagamaan
Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Kota
Bekasi
Penyelenggaraan Sosialisasi Tentang HIV AIDS oleh Komisi
Penanggulangan AIDS (KPA)
Pengiriman Kafilah Mengikuti STQ/ MTQ Tingkat Provinsi
Jawa Barat
Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi
Pembinaan Qori/Qoriah Kafilah MTQ Tingkat Provinsi Jawa
Barat
Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan
Pembangunan/Pemeliharaan data base keagamaan di Kota
bekasi
Penyelenggaraan Transportasi pelayanan Haji di Kota
Bekasi
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 97
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
1 2
Penyelenggaraan Komda Zoonosis
Penyelenggaraan TPHD Kota Bekasi
Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Pemerintah Kota Bekasi
Pengelolaan Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi
Penyusunan Kebijakan Umum Pengembangan Kehidupan
Beragama di Kota Bekasi
Pengembangan dan Evaluasi Regulasi di Bidang
Pendidikan, Kesehatan dan Sosial
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan
Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan
Pelaksanaan Subuh Keliling
Pelaksanaan Tarawih Keliling Pemerintah Kota Bekasi
Honor Imam dan Merbot se-Kota Bekasi
Honor Amil se-Kota Bekasi
Reorganisasi badan / Lembaga Zakat di Kota Bekasi
Perumusan kebijakan Kerukunan Umat beragama
Safari Ramadhan & Buka Bersama
Sarasehan tokoh islam se-Kota Bekasi "islam rahmatan Lil
Alamin antara Ruhamau Bainahun dengan Assidau alal
Kuffar
Pelatihan Manajemen Pengurus masjid se-pondok Gede
Pelatihan Khatib jumat buat pemuda dan remaja mesjid
Pelatihan Persiapan menuju pernikahan SAMARA
Pelatihan pengurus jenazah untuk perwakilan dan majelis
taklim
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Kota
Bekasi
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan
Peningkatan Kualitas Pembelajaran Guru Agama Islam Non
PNS di TK, SD, SMP dn SMA/SMK
Sapta Lomba PAI
Workshp Perumusan kurikulum Pembinaan Rohis
SMP,SMA/SMK
Perumusan kebijakan Tata Cara Pendirian Pendidikan Tinggi
Monitoring pelaksanaan ujian Nasional
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 98
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
1 2
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Pelaksanaan Pembinaan UKS
Fasilitasi Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Penyelenggaraan Kesekretariatan Komda Zoonosis
Penyelenggaraan sosialisasi tentang HIV AIDS oleh Komisi
Penanggulangan AIDS (KPA)
Program peningkatan kualitas pelayanan pemerintah
Pelaksanaan Verifikasi Bantuan Hibah Bagian Bina
Kesejahteraan Sosial
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Pembinaan Olahraga Aparatur
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Anak dan Perempuan
penyelengaraan Isbat nikah Masal
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berjalan secara efektif dan efisien.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Pengadaan Sarana Mobilitas
Pengadaan Peralatan Inventaris Kantor Dinas/Instansi
Pengadaan Perlengkapan Barang Inventaris Kepala Daerah
Pengadaan Meubelair
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 (mobil
komando)
Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM)
Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan APBD
Kota Bekasi
Penyusunan Standar Biaya
Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan P3BK
Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Metode Lelang LPSE
Bagi SKPD
Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Metode Pengadaan
Langsung dan E-Purchasing
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 99
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
1 2
Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Aparatur KLPBJ
dan Pokja Pengadaan Barang/Jasa
Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan
Barang/Jasa
Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa se-Kota
Bekasi
Bimbingan Advokasi Hukum Pengadaan Barang/Jasa di
lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
Program Penataan dan Pengembangan Organisasi
Perangkat Daerah
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tingkat
Pemerintah Daerah Kota Bekasi
Evaluasi dan Monitoring Penerapan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kota Bekasi
Workshop Penyusunan SOP
Penyusunan Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Monitoring evaluasi dan pengendalian sarana dan prasarana
aparatur
Evaluasi dan Monitoring penerapan reformasi birokrasi
Program pengadaan prasarana dan sarana aparatur
(setda)
Penataan Awning Lahan Parkir Bis dan Parkir di Lingkungan
Kantor Walikota Bekasi
Pemasangan Lampu Hias
Renovasi Mess Pemkot Bekasi
Penataan Teras Depan Gedung Pemerintah Kota Bekasi 10
Lantai
Penyediaan Perlengkapan Ruang Kerja Walikota dan Wakil
Walikota
Rehabilitasi Gedung LPSE
Pengadaan Peredam Ruang Rapat H. Nonon Sonthanie
Penyediaan Peralatan Kantor Sekretariat Daerah
Pembangunan Alat Penyiram Tanaman Springkle
Pengadaan Tiang Umbul-Umbul dan Umbul-Umbul
Pembangunan Gedung Arsip
Pengadaan Piala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 100
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
1 2
Penyelenggaraan Keprotokolan
Pengadaan Sarana Mobilitas
Pengadaan Alat Berat
Pemasangan Logo Kota Bekasi
Penataan Pendopo Kantor Wali Kota Bekasi
Pengadaan Mebeulair
Pengadaan Perlengkapan Barang Inventaris Kepala Daerah
Pemasangan CCTV dan palang pintu parkir otomatis di
lingkungan Kantor walikota bekasi
Perbaikan Kansteen dan Konblok di Lingkungan Kantor Wali
Kota Bekasi
Pengadaan Peralatan Inventaris Kantor Dinas/Instansi
Pemasangan Video Tron dan Pemasangan Running Text
Program Pengadaan, pembangunan, peningkatan dan
rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan sarana dan prasarana ketatausahaan
Pengadaan sarana dan prasarana penunjang keprotokolan
Pembuatan piala kepala daerah dan wakil kepala daerah
Pengadaan Genset serta bangunan dan instalasinya
Pengadaan tiang, Umbul Umbul dan vitrase
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penambahan daya dan jaringan listrik di lingkungan Kantor
Walikota Bekasi
Penataan Taman Kantor Walikota Bekasi
Perbaikan plaza kantor walikota Bekasi
Perbaikan konblok dan cansteen di lingkungan kantor
walikota bekasi
Perbaikan Gapura Pintu Masuk dan Keluar Kantor Walikota
Bekasi
Pengadaan sarana dan prasarana balai patriot Kota Bekasi
Pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah tangga
Penataan awning parkir motor di lingkungan Kantor
Walikota Bekasi
Penataan Balai Patriot
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 101
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
1 2
Penataan Pendopo Kantor Walikota Bekasi
Pengadaan Mebeleir kantor Sekretariat Derah Kota Bekasi
Penataan Taman Rumah Jabatan Wakil Walikota Bekasi
Normalisasi drainase di lingkungan Kantor Walikota Bekasi
Pembuatan Running Teks Gedung Perkantoran 10 lantai
Penataan Gedung PKK
Pengadaan papan petunjuk parkir mobil dan motor di
lingkungan kantor Walikota Bekasi
Penataan pagar gerbang pintu masuk dan keluar kantor
Walikota Bekasi
Pembuatan papan nama gedung kantor Walikota dan
papan nama gedung perkantoran 10 lantai
Penataan papan nama Kantor Walikota
Penataan Pos Jaga Satpol PP
Pembangunan Pos Jaga Pintu Keluar Motor
Pengadaan Kaca Hias Lobi Kantor Walikota Bekasi
Penataan Loby dan teras Kantor Walikota dan Gedung 10
Lantai
Pengadaan Awning Gedung kantor Setda dan pendopo
Pengadaan Foto Walikota dan Wakil Walikota Bekasi
Penyediaan Perlengkapan Ruang Kerja Walikota dan Wakil
Walikota Bekasi
Renovasi Rumah Jabatan Walikota & Wakil Walikota Bekasi
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4
Pengadaan Sound System
Pengadaan Mobil Box
Pengadaan truk tangki air
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Penyusunan Data RT dan RW di Kelurahan
Pengelolaan Jaringan Lan / Wan Kota Bekasi
Pengelolaan Jaringan TIK Pemkot Bekasi
Pemeliharaan dan pengelolaan Data Center
Operasional Media Teleconference di Lingkungan
Pemerintah Kota Bekasi
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 102
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
1 2
Pembangunan Jaringan TIK SKPD di Pemerintah Kota
Bekasi
Pembangunan dan pengelolaan Puskesmas Online dan
Gudang Obat
Pembangunan Data Center Pemerintah Kota Bekasi
Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem Security LAN/WAN
Pembangunan Infrastruktur Jaringan TIK Stadion Kota
Bekasi
Penyelenggaraan Layanan Cloud System Kota Bekasi
Pembangunan dan pengelolaan Infrastruktur Jaringan TIK
Untuk Smart Building di Gedung Pemerintah Kota Bekasi
Pembangunan dan Pengelolaan Hotspot area di lingkungan
Pemerintah Kota Bekasi dan ruang publik
Pembuatan Aturan-aturan, juknis, SOP, Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan LAN/WAN
Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bekasi
Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) Aparatur SKPD
Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi
bagi masyarakat Kota Bekasi
Pembangunan dan Pemeliharaan Media informasi dan
Media Baru
Pengelolaan Workshop TIK
Pengelolaan SMS Center
Pengelolaan Aplikasi Komunitas Online
Pembuatan Aturan-aturan, juknis, SOP tentang Pemanfaatan
TIK SKPD
Pemeliharaan dan pengelolaan Pusat Infromasi dan Konten
Pemerintah Kota Bekasi
Penataan Program Free Open Source (FOSS) Kota Bekasi
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Perkantoran
Pembangunan dan Pengelolaan SIM Kota Bekasi
Pembangunan dan pengelolaan Disaster Recovery Center
Implementasi Aplikasi Elektronik Kelurahan (E-Kelurahan) di
Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
Pembangunan Integrasi SIM Antar SKPD
Monitoring dan Evaluasi SIM SKPD
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 103
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
1 2
Kajian Pembangunan dan Pemberdayaan Sistem Informasi
Pembuatan Aturan Juknis SOP Tentang Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan SIM SKPD
Pengelolaan LPSE
Pengadaan Sarana dan Prasarana LPSE
Penyusunan dan Pengembangan Rencana Induk e-Gov
Pemeliharaan dan Pengelolaan Layanan Pintar Sistem
Informasi Multimedia Digital satu Atap
Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan TIK SKPD
Pelatihan SDM Pengguna SPSE
9. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berjalan secara efektif dan efisien.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Pengadaan Sarana Mobilitas
Pengadaan Peralatan Inventaris Kantor Dinas/Instansi
Pengadaan Perlengkapan Barang Inventaris Kepala Daerah
Pengadaan Meubelair
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 (mobil
komando)
Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM)
Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan APBD
Kota Bekasi
Penyusunan Standar Biaya
Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan P3BK
Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Metode Lelang LPSE
Bagi SKPD
Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Metode Pengadaan
Langsung dan E-Purchasing
Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Aparatur KLPBJ
dan Pokja Pengadaan Barang/Jasa
Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan
Barang/Jasa
Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa se-Kota
Bekasi
Bimbingan Advokasi Hukum Pengadaan Barang/Jasa di
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 104
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
1 2
lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
Program Penataan dan Pengembangan Organisasi
Perangkat Daerah
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tingkat
Pemerintah Daerah Kota Bekasi
Evaluasi dan Monitoring Penerapan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kota Bekasi
Workshop Penyusunan SOP
Penyusunan Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Monitoring evaluasi dan pengendalian sarana dan prasarana
aparatur
Evaluasi dan Monitoring penerapan reformasi birokrasi
Program pengadaan prasarana dan sarana aparatur
(setda)
Penataan Awning Lahan Parkir Bis dan Parkir di Lingkungan
Kantor Walikota Bekasi
Pemasangan Lampu Hias
Renovasi Mess Pemkot Bekasi
Penataan Teras Depan Gedung Pemerintah Kota Bekasi 10
Lantai
Penyediaan Perlengkapan Ruang Kerja Walikota dan Wakil
Walikota
Rehabilitasi Gedung LPSE
Pengadaan Peredam Ruang Rapat H. Nonon Sonthanie
Penyediaan Peralatan Kantor Sekretariat Daerah
Pembangunan Alat Penyiram Tanaman Springkle
Pengadaan Tiang Umbul-Umbul dan Umbul-Umbul
Pembangunan Gedung Arsip
Pengadaan Piala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Penyelenggaraan Keprotokolan
Pengadaan Sarana Mobilitas
Pengadaan Alat Berat
Pemasangan Logo Kota Bekasi
Penataan Pendopo Kantor Wali Kota Bekasi
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 105
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
1 2
Pengadaan Mebeulair
Pengadaan Perlengkapan Barang Inventaris Kepala Daerah
Pemasangan CCTV dan palang pintu parkir otomatis di
lingkungan Kantor walikota bekasi
Perbaikan Kansteen dan Konblok di Lingkungan Kantor Wali
Kota Bekasi
Pengadaan Peralatan Inventaris Kantor Dinas/Instansi
Pemasangan Video Tron dan Pemasangan Running Text
Program Pengadaan, pembangunan, peningkatan dan
rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan sarana dan prasarana ketatausahaan
Pengadaan sarana dan prasarana penunjang keprotokolan
Pembuatan piala kepala daerah dan wakil kepala daerah
Pengadaan Genset serta bangunan dan instalasinya
Pengadaan tiang, Umbul Umbul dan vitrase
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penambahan daya dan jaringan listrik di lingkungan Kantor
Walikota Bekasi
Penataan Taman Kantor Walikota Bekasi
Perbaikan plaza kantor walikota Bekasi
Perbaikan konblok dan cansteen di lingkungan kantor
walikota bekasi
Perbaikan Gapura Pintu Masuk dan Keluar Kantor Walikota
Bekasi
Pengadaan sarana dan prasarana balai patriot Kota Bekasi
Pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah tangga
Penataan awning parkir motor di lingkungan Kantor
Walikota Bekasi
Penataan Balai Patriot
Penataan Pendopo Kantor Walikota Bekasi
Pengadaan Mebeleir kantor Sekretariat Derah Kota Bekasi
Penataan Taman Rumah Jabatan Wakil Walikota Bekasi
Normalisasi drainase di lingkungan Kantor Walikota Bekasi
Pembuatan Running Teks Gedung Perkantoran 10 lantai
Penataan Gedung PKK
Pengadaan papan petunjuk parkir mobil dan motor di
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 106
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
1 2
lingkungan kantor Walikota Bekasi
Penataan pagar gerbang pintu masuk dan keluar kantor
Walikota Bekasi
Pembuatan papan nama gedung kantor Walikota dan
papan nama gedung perkantoran 10 lantai
Penataan papan nama Kantor Walikota
Penataan Pos Jaga Satpol PP
Pembangunan Pos Jaga Pintu Keluar Motor
Pengadaan Kaca Hias Lobi Kantor Walikota Bekasi
Penataan Loby dan teras Kantor Walikota dan Gedung 10
Lantai
Pengadaan Awning Gedung kantor Setda dan pendopo
Pengadaan Foto Walikota dan Wakil Walikota Bekasi
Penyediaan Perlengkapan Ruang Kerja Walikota dan Wakil
Walikota Bekasi
Renovasi Rumah Jabatan Walikota & Wakil Walikota Bekasi
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4
Pengadaan Sound System
Pengadaan Mobil Box
Pengadaan truk tangki air
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Penyusunan Data RT dan RW di Kelurahan
Pengelolaan Jaringan Lan / Wan Kota Bekasi
Pengelolaan Jaringan TIK Pemkot Bekasi
Pemeliharaan dan pengelolaan Data Center
Operasional Media Teleconference di Lingkungan
Pemerintah Kota Bekasi
Pembangunan Jaringan TIK SKPD di Pemerintah Kota
Bekasi
Pembangunan dan pengelolaan Puskesmas Online dan
Gudang Obat
Pembangunan Data Center Pemerintah Kota Bekasi
Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem Security LAN/WAN
Pembangunan Infrastruktur Jaringan TIK Stadion Kota
Bekasi
Penyelenggaraan Layanan Cloud System Kota Bekasi
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 107
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
1 2
Pembangunan dan pengelolaan Infrastruktur Jaringan TIK
Untuk Smart Building di Gedung Pemerintah Kota Bekasi
Pembangunan dan Pengelolaan Hotspot area di lingkungan
Pemerintah Kota Bekasi dan ruang publik
Pembuatan Aturan-aturan, juknis, SOP, Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan LAN/WAN
Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bekasi
Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) Aparatur SKPD
Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi
bagi masyarakat Kota Bekasi
Pembangunan dan Pemeliharaan Media informasi dan
Media Baru
Pengelolaan Workshop TIK
Pengelolaan SMS Center
Pengelolaan Aplikasi Komunitas Online
Pembuatan Aturan-aturan, juknis, SOP tentang Pemanfaatan
TIK SKPD
Pemeliharaan dan pengelolaan Pusat Infromasi dan Konten
Pemerintah Kota Bekasi
Penataan Program Free Open Source (FOSS) Kota Bekasi
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Perkantoran
Pembangunan dan Pengelolaan SIM Kota Bekasi
Pembangunan dan pengelolaan Disaster Recovery Center
Implementasi Aplikasi Elektronik Kelurahan (E-Kelurahan) di
Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
Pembangunan Integrasi SIM Antar SKPD
Monitoring dan Evaluasi SIM SKPD
Kajian Pembangunan dan Pemberdayaan Sistem Informasi
Pembuatan Aturan Juknis SOP Tentang Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan SIM SKPD
Pengelolaan LPSE
Pengadaan Sarana dan Prasarana LPSE
Penyusunan dan Pengembangan Rencana Induk e-Gov
Pemeliharaan dan Pengelolaan Layanan Pintar Sistem
Informasi Multimedia Digital satu Atap
Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan TIK SKPD
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 108
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
1 2
Pelatihan SDM Pengguna SPSE
10. Meningkatnya kualitas layanan pada pimpinan daerah, SKPD dan masyarakat
Program Penataan dan Pengembangan Organisasi
Perangkat Daerah
Evaluasi pelayanan publik
Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Pelayanan
Publik
Survei Indeks kepuasan Masyarakat
Monitoring penerapan dan pencapaian SPM
Penyusunan standar pelayanan publik
Evaluasi Penerapan Pencapaian SPM Pemerintah Kota
Bekasi Tahun 2017
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala
daerah dan wakil kepala daerah
Penyelenggaraan Penerimaan Tamu Pemerintah Kota
Bekasi
Penyelenggaraan Ketatausahaan Pimpinan
Penunjang kegiatan staf ahli walikota dan wakil walikota
Rapat koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah
Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota
organisasi sosial kemasyarakatan
Penyelenggaraan Keprotokolan
Penerimaan kunjungan kerja pejabat
negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen
Pramu acara peringatan hari besar nasional tingkat Kota
Bekasi
11. Meningkatnya kinerja Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah
Penatakelolaan manajemen kepegawaian Setda
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Rapat Koordinasi Perencanaan dan Asistensi Kegiatan di
lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Penyusunan RKT, Renstra dan Lakip Setda
Peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Setda
Sosialisasi sistem pengendalian intern pemerintah
Peningkatan SDM keprotokolan
12. Terwujudnya Unsur Rupabumi, batas daerah, dan batas wilayah Kota Bekasi
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah
Inventarisasi Unsur Rupabumi dan Penataan Batas
Administratif Kota Bekasi
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 109
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
1 2
Penyusunan dan Pemutakhiran Data Profil Kelurahan Se-
Kota Bekasi Tahun 2017
Program Identifikasi Topografi Wilayah
Inventarisasi Unsur Rupabumi di Kota Bekasi (Baru)
Penataan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan (lama)
Penataan Batas Daerah Kota Bekasi
Penataan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
13. Terciptanya iklim usaha yang kondusif Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Rencana Umum Penanaman Modal
Kajian Investasi Unggulan
Peta Penanaman Modal
Kajian Analisis Penanaman Modal
Fasilitas Investasi
Penyusunan Perda tentang Penanaman Modal
Evaluasi Implementasi Perwal tentang Penanaman modal
Penyusunan Laporan SPM Bidang Penanaman Modal
Penunjang Pameran Indo City Expo 2014
Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Kota Bekasi
Penyusunan Database Investasi Kota Bekasi
Pemeliharaan Website SIID
Pengembangan Website SIID
Pemeliharaan Database Investasi
Pembinaan Penanaman Modal
Pembuatan Media Informasi Elektronik Potensi Investasi
Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal
Penilaian Perusahaan PMA/PMDN terbaik di Kota Bekasi
Penyusunan Perwal tentang Kerja Sama
Penyusunan Peraturan Wali Kota Tentang Tata Cara
Evaluasi Perjanjian Kerja Sama
Penunjang Kegiatan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah
(TKKSD)
Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah
Pembinaan Kerja Sama Daerah
Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 110
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
1 2
Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Sewa Lahan
Sinergitas Pengembangan Promosi/ Penanaman Modal dan
Kerja Sama Daerah
Bimbingan Teknis Penyusunan dan Analisis Perjanjian
Kerjasama Daerah
Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Forum Apeksi
Penelahaan dan Penyusunan Kesepakatan Bersama dan
Perjanjian Kerja Sama Daerah
Pembuatan Buku Profil Produk Unggulan Daerah Kota
Bekasi
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Fasilitasi,Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Daerah
Terhadap BUMD
Kajian Zonasi dan Pemetaan antara pasar Modern dan pasar
tradisional di Kota Bekasi
14. Terwujudnya BUMD yang kompeten dan profesional
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Pengendalian Kegiatan BUMD Kota Bekasi
Pelatihan Manajerial BUMD Kota Bekasi
Kajian teknis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Persampahan
Kajian teknis BUMD Pasar
15. Tingkat inflasi Kota Bekasi Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
Penunjang Operasional Forum Koordinasi Pengendalian
Inflasi Daerah
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Tim Pengendali Inflasi
Daerah Kota Bekasi
Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Mikro
Berbasis Komunitas (P3BK Ekonomi)
Study Banding Forum Koordinasi Inflansi Daerah Kota
Bekasi
Analisis dan Dampak Pengendalian Inflasi Daerah
Sosialisasi Forum Koordinasi Inflasi Daeerah
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah
Penunjang Kegiatan Penyaluran Beras Raskin
Pemetaan Kondisi Ketahanan Pangan
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 111
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
1 2
Pembentukan dan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan
Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan
Sosialisasi Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian
Pangan
Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Secara
Elektronik Kota Bekasi
Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah
Unit Layanan Pengadaan
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam
Pengadaan dan penyaluran cadangan beras pemerintah
untuk korban bencana alam
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 112
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Pada bab ini akan dikemukakan indikator kinerja Sekretariat Daerah
Kota Bekasi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada
tabel 6.1 berikut :
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO INDIKATOR
RPJMD
INDIKATOR
SASARAN
RENSTRA
KONDISI
AWAL
RENSTRA
TARGET KINERJA KONDI
SI
AKHIR
RENST
RA
tahun
1
tahun
2
tahun
3
tahun
4
tahun
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Nilai LPPD
Pemerintah
Kota Bekasi
Nilai LPPD
Pemerintah
Kota Bekasi
2.876 2.962 3.051 3.142 3.237 3.237
2 Nilai LAKIP Kota
Bekasi
Nilai LAKIP Kota
Bekasi
CC CC B B BB BB
3 Tingkat Fasilitasi
Pemilu Kepala
Daerah
Legislatiff dan
Presiden
Tingkat
Fasilitasi
Pemilu Kepala
Daerah
Legislatiff dan
Presiden
100% 100% 100% 1
4 Tersedianya
Peraturan
Perundang-
undangan dan
produk hukum
Daerah
1. jumlah
raperda dan
raperwal yang
waktu
pengkajiannya
sesuai SOP
11
Perda
, 3
Perw
al,
15
Perda
, 4
Perw
al, 8
Reko
mend
asi
15
Perda,
4
Perwa
l, 10
Reko
mend
asi
15
Perda,
4
Perwal,
10
Rekom
endasi
15
Perda,
4
Perwal,
10
Rekom
endasi
15
Perda,
4
Perwal,
10
Rekom
endasi
2.Jumlah
Peraturan
Perundang-
undangan dan
produk hukum
Daerah
16 LD
Perda
, 56
BD
Perw
al,10
00
Kepw
al
20 LD
Perda
, 55
BD
Perw
al,90
0
Kepw
al
20 LD
Perda,
55 BD
Perwa
l,900
Kepw
al
20 LD
Perda,
55 BD
Perwal,
900
Kepwal
20 LD
Perda,
55 BD
Perwal,
900
Kepwal
20 LD
Perda,
55 BD
Perwal,
900
Kepwal
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
[Type text] Page 113
NO INDIKATOR
RPJMD
INDIKATOR
SASARAN
RENSTRA
KONDISI
AWAL
RENSTRA
TARGET KINERJA KONDI
SI
AKHIR
RENST
RA
tahun
1
tahun
2
tahun
3
tahun
4
tahun
5
5 Jumlah E-
government/apl
ikasi yang
digunakan
untuk
penyelenggaraa
n pemerintahan
Jumlah E-
government/ap
likasi yang
digunakan
untuk
penyelenggara
an
pemerintahan
16
Aplik
asi
21
Aplik
asi
26
Aplika
si
31
Aplikasi
36
Aplikasi
36
Aplikasi
6 Optimalnya
Sistem
Pengadaan
Secara
Elektronik
(SPSE)
Tingkat
optimalisasi
Sistem
Pengadaan
Secara
Elektronik
551
paket
901
paket
1301
paket
1751
paket
2251
paket
2251
paket
7 1.Nilai investasi
berskala
nasional
(PMDN/PMA)
Nilai investasi
berskala
nasional
(PMDN/PMA)
2,3 T 2,3 T 2,3 T 2,3 T 2,3 T 2,3 T
8 2.Prosentase
Tingkat
pertumbuhan
investor
Prosentase
Tingkat
pertumbuhan
investor
5% 5% 5% 5% 5% 0.05
9 3. Jumlah
kerjasama yang
terlaksana (
tingkat
implementasi
Kerjasama)
3. Jumlah
kerjasama yang
terlaksana (
tingkat
implementasi
Kerjasama)
5 5 5 5 5 5
10 Tingkat
ketersediaan
pangan di Kota
Bekasi
Tingkat
ketersediaan
pangan di Kota
Bekasi
50
ton
56
ton
62 ton 65 ton 68 ton 68 ton
11 Tingkat inflasi Tingkat inflasi ≤ .9 %
≤ % ≤ . % ≤ . % ≤ .7 % ≤ .7 %
S E K R E T A R I A T D A E R A H
MEWUJUDKAN TATA
KELOLA KEPEMERINTAHAN
YANG BAIK DALAM RANGKA
MENCAPAI
BEKASI MAJU, SEJAHTERA
DAN IHSAN”
RENCANA KERJA STRATEGIS
(RENSTRA)
S E K R E T A R I A T D A E R A H
K O T A B E K A S I T A H U N 2013-2018
P E R U B A H A N II
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Nilai LPPD
Kota Bekasi *)
1.20.1.20.03. Program Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Ketersediaan
Dokumen
LKPJ, LPPD,
ILPPD, LAKIP
Kota Bekasi
100% 690,000,000 100% 690,000,000 100% 700,000,000 2 Dokumen
(LPPD &
LAKIP)
700,000,000 2 Dokumen
(LPPD &
LAKIP)
800,000,000 2 Dokumen
(LPPD &
LAKIP)
Nilai LAKIP
Kota Bekasi *)
39.11 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LPPD), ILPPD dan Penyampaian ILPPD
Tersusunnya
LPPD dan
ILPPD Kota
Bekasi
80 buku
LPPD dan 80
buku ILPPD
80 buku
LPPD dan 80
buku ILPPD
230,000,000 80 buku
LPPD dan 80
buku ILPPD
230,000,000 80 buku
LPPD dan 80
buku ILPPD
235,000,000 65 buku
LPPD dan 65
buku ILPPD
200,000,000 70 buku
LPPD dan 70
buku ILPPD
300,000,000 70 buku
LPPD dan 70
buku ILPPD
Penyampaian
Dokumen OPD
LPPD tepat
waktu
39.12 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Tahunan (LKPJ)
Tersusunnya
LKPJ Kota
Bekasi
130 buku 130 buku 230,000,000 130 buku 230,000,000 130 buku 235,000,000 - - - - 130 buku
Penyampaian
Dokumen OPD
LAKIP tepat
waktu
67 buku 67 buku
Persentase
Kecamatan
Berkinerja
Baik
Persentase
Kelurahan
Berkinerja
Baik
1.20.1.20.03.
01.17
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Capaian Nilai
LAKIP
1 - 1 - 1 - 64 2,425,000,000 66 2,300,000,000 66
Capaian Nilai
LPPD
3,142 3,237 3,237
Tertatanya
Sistem
Manajemen
Sumber Daya
Aparatur
100% 100% 100%
17.01 Penyusunan Rencana Aksi Penyelenggaraan Ketertiban,
Kebersihan dan Keindahan (K3) Tahun 2018
dokumen
rencana aksi
penyelenggaraa
n ketertiban,
kebersihan dan
keindahan (K3)
1 dokumen 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000 2 dokumen
17.03 Penyusunan Raperda Perubahan Perda No. 3 Perda
Penyelenggaraa
n Urusan
Pemerintah Kota
Bekasi
1 Raperda 150,000,000 1 Raperda
17.04 Konsultasi Pembangunan Antara Masyarakat dengan Pimpinan
Daerah
Tersusunnya
dokumen
konsultasi
pembangunan
antara
masyarakat
dengan
pimpinan daerah
12 kali forum
konsultasi;
350,000,000 12 kali forum
konsultasi;
400,000,000 12 kali forum
konsultasi;
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka
n tata kelola
pemerintaha
n yang baik.
Meningkatnya
kinerja
penyelenggara
an
pemerintahan
daerah.
Tersusunnya
LAKIP Kota
Bekasi
39.13 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
230,000,000 500,000,000 500,000,000 67 buku
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2014-2018
120 buku130 Buku 120 buku 230,000,000 120 buku 230,000,000
Page "60"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
17.05 Peningkatan Sinergitas Kebijakan Pemerintah Daerah dengan
instansi vertikal
Terlaksananya
forum
komunikasi
antara Pemda
dengan Instansi
Vertikal
4 kali 250,000,000 4 kali 200,000,000 8 kali
17.06 Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Terselenggarany
a Lomba Kinerja
Kecamatan dan
Kelurahan se-
Kota Bekasi
2 event 500,000,000 2 event 550,000,000 4 event
Tersusunnya
dokumen
evaluasi kinerja
kelurahan dan
kecamatan se-
Kota Bekasi
1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen
17.09 Optimalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pembinaan dan
pelatihan LPM
56 LPM 450,000,000 56 LPM 400,000,000 112 LPM
Lomba LPM
Berprestasi Tk.
Kota
1 event 1 event 2 event
17.11 Penyelenggaraan Kegiatan TMMD Pembukaan dan
Penutupan
TMMD
2 event 300,000,000 2 event 300,000,000 2 event
Penyuluhan
Masyarakat
75 peserta 75 peserta 85 peserta
Sarana dan
Prasarana
Bahan Kontak
1 paket 1 paket 1 paket
17.12 Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kota Bekasi Lomba BBGRM
Tk Kota
1 Event 275,000,000 1 Event 300,000,000 1 Event
Pencanangan
BBGRM Tk Kota
dan Provinsi
2 event 2 event 2 event
Sosialisasi
BBGRM
250 orang 250 orang 250 orang
1.20.1.20.03.
?
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan
Kecamatan dalam Pembangunan
Meningkatnya
Partisipasi
Masyarakat
Kelurahan dan
Kecamatan
dalam
Pembangunan
100% 500,000,000 100% 600,000,000 100% 700,000,000 100%
39.09 Temu komunikasi dan konsultasi antara Kepala Daerah dan
masyarakat di kecamatan dan kelurahan
Jumlah sasaran
temu konsultasi
dan komunikasi
6 Pertemuan 6 Pertemuan 250,000,000 6 Pertemuan 300,000,000 6 Pertemuan 350,000,000 18
Pertemuan
Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan dalam
pengembangan kapasitas organisasi RT dan RW
Terselenggarany
a lomba
administrasi di
tingkat RT dan
RW
Seluruh RT
dan RW
250,000,000 Seluruh RT
dan RW
300,000,000 Seluruh RT
dan RW
350,000,000 Seluruh RT
dan RW
Page "61"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
1.20.1.20.03.
?
Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan
Pemerintah Daerah
Terciptanya
Peningkatan
Kapasitas dan
Pelayanan
Aparatur
Pemerintah
100% 1,950,000,000 100% 2,325,000,000 100% 1,950,000,000 100%
Monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan kecamatan dan
kelurahan
Kecamatan dan
Kelurahan dapat
melaksanakan
terti administrasi
sesuai PP no.
19 tahun 2008
3 Kecamatan
dan 14
Kelurahan
250,000,000 3 Kecamatan
dan 14
Kelurahan
275,000,000 3 Kecamatan
dan 14
Kelurahan
300,000,000 12 Kec
39.35 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN)
Penerapan
PATEN pada 12
Kecamatan
sesuai
Permendagri
No. 4 tahun
2010
4 Kecamatan 400,000,000 8 Kecamatan 450,000,000 12 Kec.
Pengendalian Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan di Kota Bekasi
Laporan
Evaluasi
Dekonsentrasi
dan Tugas
Pembantuan
55 buku 150,000,000 55 buku 200,000,000 55 buku 200,000,000 165 buku
Evaluasi Pelaksanaan dan Pembagian urusan yang menjadi
kewenangan SKPD
Prosentase
Pelaksanaan
pembagian
urusan di SKPD
yang sesuai
dengan PP 3
tahun 2008
100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100%
39.17 Peningkatan Sinergitas Kebijakan Pemerintah Daerah dengan
instansi vertikal
Laporan
sinergitas
hubungan
kerjasama yang
harmonis dalam
penetapan
kebijakan
pemerintah
daerah dengan
pemerintah
pusat
50 buku 50 buku 200,000,000 50 buku 200,000,000 50 buku 200,000,000 150 buku
39.18 Partisipasi dalam Penyelenggaraan Forum APEKSI Keikutsertaan
Kota Bekasi
dalam rapat
kerja,
Muskomwil, dan
Rakernas
APEKSI
100% 250,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100%
39.36 Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Peringkat dalam
lomba kinerja di
tingkat
kecamatan dan
kelurahan
Peringkat 5 350,000,000 Peringkat 4 400,000,000 Peringkat 3 450,000,000 Peringkat 3
Page "62"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
39.37 Peningkatan Kapasitas dan Orientasi Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Jumlah
Kapasitas dan
orientasi 340
aparatur
kecamatan dan
kelurahan
68 Orang 150,000,000 68 Orang 300,000,000 68 Orang 300,000,000 204 Orang
Pelayanan
Kehumasan,
publikasi dan
dokumentasi
yang prima *)
1.25.1.20.03.
16
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Prosentase
jenis informasi
publik yang
dipublikasikan
100% 850,000,000 100% 1,150,000,000 100% 870,000,000 100% 2,200,000,000 100% 3,613,000,000 100%
Persentase
pelayanan
kehumasan
16.02 Kerjasama Informasi Kehumasan Jumlah
kerjasama
dengan media
online
11 advetorial 850,000,000 15 advetorial 1,150,000,000 15 advetorial 870,000,000 5 advetorial 2,200,000,000 5 advetorial 2,200,000,000 51 advetorial
Persentase
publikasi
informasi ke
media massa
Jumlah
kerjasama
dengan media
cetak dan
liputan khusus
15 kali
advetorial
khusus
14 kali
advetorial
khusus
15 kali
advetorial
khusus
22 kali
advetorial
media cetak
& khusus
22 kali
advetorial
media cetak
& khusus
88 kali
advetorial
media cetak
& khusus
17.09 Pemantapan PPID Jumlah Buku
pedoman PPID
4 buku 100,000,000 4 buku 100,000,000 4 buku 100,000,000 - - - - 13 buku
1 x bimtek
PPID
1 x bimtek
PPID
- - 2 x bimtek
PPID
1.25.1.20.03.
15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
IKM mengenai
pelayanan
prima
kehumasan
SKPD pemkot
bekasi
70% 3,060,000,000 75% 4,714,130,000 75% 2,899,000,000 75% 620,000,000 80% 1,255,000,000 80%
300 x iklan
layanan
masyarakat
75 x iklan
layanan
masyarakat
300 x iklan
layanan
masyarakat
- -
6 x live event 10 x live
event
10 x live
event
1 x live event 1 x live event
Jumlah kegiatan
Pemda yang
telah
disebarluaskan/
diinformasikan
ke Masyarakat
40 x talkshow 85 x talkshow 85 x talkshow - 2 x talkshow 2 x talkshow
15.01 Pembuatan Majalah Bekasi Kotaku Jumlah majalah
yang dicetak
3828 eks 150,000,000 3900 eks 165,000,000 3900 eks 170,000,000 - 0 - 0 3900 eks
15.02 Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi Jumlah kalender
Pemerintah Kota
Bekasi yang
dicetak
3440 eks 150,000,000 4000 eks 165,000,000 4000 eks 154,000,000 5026 eks
kalender
200,000,000 5026 eks
kalender
200,000,000 5.026 eks
15.04 Visualisasi Visi Misi Kota Bekasi Jumlah CD
berisi visi misi
Kota Bekasi
2000 keping 150,000,000 - 0 - 0 - 0 0 2000 keping
1 kamera 1 kamera
1 komputer 3 komputer
1 handycam 2 handycam
Jumlah sarana
& prasarana yg
berkualitas
untuk
mendukung
330,000,000
- - 500,000,000
15.05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kehumasan
18.1 Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah Jumlah event
dan jenis
penyebarluasan
informasi
1
kendaraaan
operasional
950,000,000550,000,000 900,000,000
150,000,000
Meningkatnya
pelayanan
kehumasan,
publikasi dan
dokumentasi
(khusus
pimpinan)
Page "63"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
1 mesin
penghancur
kertas.
6 pakaian
dinas tim
peliputan
2000 bh map
3 bh hardisc
1000 bh map 1 bh scanner
3 bh hardisc 6 pasang
sepatu boot
1 bh scanner 6 bh jaket
hujan
6 pasang
sepatu boot
1 bh printer
6 bh jaket
hujan
1 voice
recorder
1 bh printer 1 bh TV
1 voice
recorder
22 pesawat
telp
1 bh TV
22 pesawat
telp
20 buah HT
& Cali Centre
1 paket
jaringan
2 buah ric
2 buah
repeater
2 buah alat
penjawab
PABX
15.07 Buku Selayang Pandang Kota Bekasi yang dicetak Terbitnya buku
selayang
pandang kota
bekasi
2550 buku 150,000,000 - 0 - 0 - 0 1900 buku 135,000,000 4.450 buku
15.08 Peliputan Kepala Daerah Jumlah hasil
dokumentasi
peliputan
20 album dan
1800 foto
210,000,000 20 album dan
1800 foto
220,000,000 20 album dan
1800 foto
230,000,000 - 0 - 0 60 album dan
5400 foto
15.09 Pembuatan Buku Agenda Jumlah buku
agenda yang
dicetak
830 buku 100,000,000 830 buku 110,000,000 830 buku 120,000,000 936 buku 100,000,000 936 buku 100,000,000 4.362 buku
15.10 Penunjang Kegiatan Media Center jumlah
pemeliharaan
web dan kliping
digital
1
Pengelolaan
website
selama 1
tahun
200,000,000 1
Pengelolaan
website
selama 1
tahun
210,000,000 1
Pengelolaan
website
selama 1
tahun
220,000,000 - 0 - 0 1
Pengelolaan
website
selama 1
tahun
15.11 Penyelenggaraan Forum Pers dan Pemerintah Kota Bekasi jumlah kegiatan
forum tatap
muka
3 kali 140,000,000 3 kali 140,000,000 6 kali
15.14 Dokumentasi Aktifitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jumlah hasil
dokumentasi
20 album 180,000,000 2 buah 180,000,000 24 buah
jumlah peliputan
KDH/WKDH
140 kegiatan 1.200
kegiatan
1.340
kegiatan
15.01 Pembuatan Majalah Bekasi Kotaku Jumlah majalah
yang dicetak
3828 eks 150,000,000 3900 eks 165,000,000 3900 eks 170,000,000 11628 eks
1,754,130,000 4 unit
peralatan
radio
komunikasi
171,000,000 15.06
mendukung
pelayanan prima
humas pada
masyarakat
4 unit
peralatan
radio
komunikasi
0 0Pengadaan penunjang perlengkapan radio komunikasi dan
telepon
Jumlah sarana
komunikasi
untuk
mendukung
pelayanan prima
Page "64"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
15.02 Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi Jumlah kalender
Pemerintah Kota
Bekasi yang
dicetak
3440 eks 150,000,000 4000 eks 165,000,000 4000 eks 154,000,000 11440 eks
Visualisasi Visi Misi Kota Bekasi Jumlah CD
berisi visi misi
Kota Bekasi
2000 keping 150,000,000 2000 keping
15.03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kehumasan Jumlah sarana
& prasarana yg
berkualitas
untuk
mendukung
pelayanan prima
humas pada
masyarakat
1
kendaraaan
operasional
150,000,000 -1 kamera 330,000,000 -1 kamera
-1 komputer -3 komputer
- 1 handycam - 2 handycam
-1 mesin
penghancur
kertas
-6 pakaian
dinas tim
peliputan
-1000 bh
map
-2000 bh
map
-3 bh hardisc -3 bh hardisc
-1 bh
scanner
-1 bh
scanner
-6 pasang
sepatu boot
-6 pasang
sepatu boot
-6 bh jaket
hujan
-6 bh jaket
hujan
-1 bh printer -1 bh printer
-1 voice
recorder
-1 voice
recorder
-1 bh TV -1 bh TV
-22 pesawat
telp
-22 pesawat
telp
-1 bh mesin
fax
-1 bh mesin
fax
-2 bh filling
cabinet
-2 bh filling
cabinet
Jumlah Buku Selayang Pandang Kota Bekasi yang dicetak Terbitnya buku
selayang
pandang kota
bekasi
2550 buku 150,000,000 2550 buku
15.04 Peliputan Kepala Daerah Jumlah hasil
dokumentasi
peliputan
- 20 album
dan - 1800
foto
210,000,000 - 30 album
dan '- 2700
foto
220,000,000 - 20 album
dan - 1800
foto
230,000,000 70 album dan
6300 foto
Pembuatan Buku Agenda Jumlah buku
agenda yang
dicetak
830 buku 100,000,000 830 buku 110,000,000 830 buku 120,000,000 2490 buku
15.05 Penunjang Kegiatan Media Center jumlah
pemeliharaan
web dan kliping
digital
Pengelolaan
website
selama 1
tahun
200,000,000 Pengelolaan
website
selama 1
tahun
210,000,000 Pengelolaan
website
selama 1
tahun
220,000,000 Pengelolaan
website
selama 5
tahun
Page "65"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
15.06 Penunjang Kegiatan Media Center Jumlah sajian
informasi yang
akurat, aktual,
up to date dan
terpercaya
secara on line
Pengelolaan
website
selama 1
tahun
200,000,000 Pengelolaan
website
selama 1
tahun
210,000,000 Pengelolaan
website
selama 1
tahun
220,000,000 Pengelolaan
website
selama 5
tahun
- 110 buku
kliping
- 110 buku
kliping
1.25.1.20.03.
17
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi
dan Informasi
Tingkat
penguasaan
pengetahuan
SDM bidang
kehumasan
400,000,000 430,000,000 440,000,000
17.07 Pembinaan Kehumasan Jumlah peserta
kegiatan dan
peserta yang
mengikuti
pembinaan
- 100
aparatur
150,000,000 - 100
anggota
bakohumasd
a
160,000,000 - 100
anggota
bakohumasd
a
170,000,000 300 anggota
bakohumasd
a
- 1 keg pekan
informasi
nasional
- 1 keg pekan
informasi
nasional
- 1 keg pekan
informasi
nasional
3 keg pekan
informasi
nasional
- 1 keg
bakohumas
nasional
- 1 keg
bakohumas
regional
- 1 keg
bakohumas
regional
3 keg
bakohumas
regional
- 1 keg
bakohumas
nasional
- 1 keg
bakohumas
nasional
2 keg
bakohumas
nasional
17.08 Peningkatan SDM Kehumasan dan Kemitraan Pers Tingkat
penguasaan
pengetahuan
SDM bidang
kehumasan
- 7 pelatihan
kehumasan
250,000,000 - 5 pelatihan
kehumasan
270,000,000 - 7 pelatihan
kehumasan
270,000,000 19 pelatihan
kehumasan
- 5 x forum
tatap muka
- 4 x forum
tatap muka
- 5 x forum
tatap muka
14 x forum
tatap muka
- 1 x lomba
jurnalistik
- 1 x lomba
jurnalistik
- 1 x lomba
jurnalistik
3 x lomba
jurnalistik
- 1 x study
komparatif
- 1 x study
komparatif
- 1 x study
komparatif
3 x study
komparatif
Meningkatnya
Fasilitasi
Penyelenggara
an Pemilu
Kepala Daerah,
Legistatif dan
presiden
Tingkat
Fasilitasi
Pemilu Kepala
Daerah
Legislatif dan
Presiden
1.20.1.20.03.
?
Program Pengembangan Kehidupan Demokrasi dalam
Pemilu
Persentase
cakupan
Sosialisasi dan
Fasilitasi
Penyelenggara
an Pemilu di
Kota Bekasi
100% 700,000,000 0 0 100% 700,000,000 100% 700,000,000 100%
39.15 DESK PEMILU Kota Bekasi Tingkat
Sosialisasi dan
Fasilitasi
penyelenggaraa
n Pemilu di Kota
Bekasi
1 dokumen 700,000,000 100% 700,000,000 100% 700,000,000 100%
Jumlah
raperda dan
raperwal yang
waktu
pengkajiannya
sesuai SOP *)
Penyelesaian
jumlah kasus
yang dihadapi
Pemerintah
Daerah
100% 2,000,000,000 100% 2,425,000,000 100% 2,800,000,000 100% 2,350,000,000 100% 2,400,000,000 100%1.20.1.20.03.
01.26
Program Penataan Peraturan Perundang-UndanganTerwujudnya
kebijakan
daerah yang
akuntabel di
bidang hukum
Mewujudka
n kebijakan
umum
penyelengg
araan
pemerintaha
n daerah
yang
Page "66"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
Jumlah
peraturan
perundang-
undangan dan
produk hukum
daerah *)
Tersedianya
Peraturan
Perundang-
Undangan dan
Produk Hukum
Daerah
1050
Perda/Perka
da/Kepwal
1062
Perda/Perka
da/Kepwal
1075
Perda/Perka
da/Kepwal
1083
Perda/Perka
da/Kepwal
1095
Perda/Perka
da/Kepwal
1095
Perda/Perka
da/Kepwal
Tingkat kasus
hukum yang
tertangani
26.06 Prolegda Jumlah perda
yang
dikeluarkan
12 Perda, 12
Rapaerda
550,000,000 15 Perda, 10
Rapaerda
600,000,000 15 Perda, 10
Rapaerda
650,000,000 - 0 - 0 42 Perda, 32
Rapaerda
Persentase
Raperda
melalui
Program
Pembentukan
Peraturan
Daerah
26.07 Penyusunan Perwal Jumlah Perwal 4 Perwal 200,000,000 4 Perwal 225,000,000 4 Perwal 250,000,000 - 0 - 0 12 Perwal
Persentase
Raperwal
yang
ditetapkan
26.08 Evaluasi produk hukum Jumlah
rekomendasi
8 Rekmdsi 200,000,000 10 Rekmdsi 250,000,000 10 Rekmdsi 250,000,000 10 Rekmdsi 150,000,000 38 Rekmdsi
26.09 Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Per-UU-an dan
Produk Hukum Daerah
Jumlah
peraturan
perundang-
undangan dan
produk hukum
daerah yang
terkelola dan
terdokumentasik
an
15 LD Perda,
55 BD
Perwal, 900
Kepwal, 12
bln Entry
Data, 48
Examplar
Warta Per-
UU-an
150,000,000 20 LD Perda,
55 BD
Perwal, 900
Kepwal, 12
bln Entry
Data, 48
Examplar
Warta Per-
UU-an
175,000,000 20 LD Perda,
55 BD
Perwal, 900
Kepwal, 12
bln Entry
Data, 48
Examplar
Warta Per-
UU-an
200,000,000 20 LD Perda,
55 BD
Perwal, 900
Kepwal, 12
bln Entry
Data, 48
Examplar
Warta Per-
UU-an
225,000,000 20 LD Perda,
55 BD
Perwal, 900
Kepwal, 12
bln Entry
Data
150,000,000 95 LD Perda,
275 BD
Perwal, 4500
Kepwal, 12
bln Entry
Data, 192
Examplar
Warta Per-
UU-an
26.08 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum
Daerah
Jumlah perda
yang
disosialisasikan
4 Perda 150,000,000 5 Perda 175,000,000 6 Perda 200,000,000 7 Perda 225,000,000 7 Perda 200,000,000 29 Perda
26.05 Penyuluhan Hukum Jumlah peserta
penyuluhan
400 siswa 200,000,000 400 siswa 200,000,000 500 siswa 300,000,000 400 siswa 150,000,000 600 siswa 350,000,000 2.300 siswa
26.10 Pengadaan dan Pendistribusian Peraturan Per-UU-an dan
Produk Hukum Daerah
Jumlah
peraturan
perundang-
undangan dan
produk hukum
daerah yang
diadakan dan
didistribusikan
1600 LD
Perda, CD
LD Perda
Tahun 2005-
2013, Buku
Peraturan
Per-UU-an
150,000,000 1500 LD
Perda, Buku
Peraturan
Per-UU-an
175,000,000 2000 LD
Perda, LD
Perda Tahun
2008-2012
Buku
Peraturan
Per-UU-an
200,000,000 2000 LD
Perda, Buku
Peraturan
Per-UU-an
225,000,000 2000 LD
Perda, Buku
Peraturan
Per-UU-an
250,000,000 91000 LD
Perda, Buku
Peraturan
Per-UU-an
26.03 Penyelesaian Perkara di dalam dan di luar Pengadilan Jumlah perkara
yang
terselesaikan
5 Perdata,5
TUN dan 10
Diluar
Pengadilan
300,000,000 6 Perdata,6
TUN dan 10
Diluar
Pengadilan
325,000,000 6 Perdata, 6
TUN dan 12
Diluar
Pengadilan
350,000,000 6 Perdata, 6
TUN dan 13
Diluar
Pengadilan
375,000,000 6 Perdata,6
TUN dan 15
Diluar
Pengadilan
400,000,000 29
Perdata,29
TUN dan 60
Diluar
Pengadilan
yang
transparan
dan
akuntabel.
Page "67"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
26.04 Penanganan Perkara Dengan Kantor Hukum Profesional Jumlah perkara
yang tertangani
Tersusunnya
4 Perkara
TUN dan/
atau Perdata
300,000,000 Tersusunnya
4 Perkara
TUN dan/
atau Perdata
350,000,000 Tersusunnya
5 Perkara
TUN dan/
atau Perdata
400,000,000 Tersusunnya
5 Perkara
TUN dan/
atau Perdata
450,000,000 Tersusunnya
6 Perkara
TUN dan/
atau Perdata
500,000,000 Tersusunnya
24 Perkara
TUN dan/
atau Perdata
Tersusunnya
Legal Opinion
Perkara
TUN/Perdata
5 Legal
Opinion
450,000,000 6 Legal
Opinion
400,000,000 11 Legal
Opinion
1.20.1.20.03.
01.18
Program Penataan dan Pengembangan Organisasi
Perangkat Daerah
Capaian
reformasi
birokrasi pada
pemerintah
daerah
100% 1,545,000,000 100% 1,825,000,000 100% 1,835,000,000 100% 1,000,000,000 100% 975,000,000 100%
28.01 Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Jumlah SKPD
yang sesuai
dengan
Kebutuhan
kelembagaan
Pemerintah Kota
43 SKPD 2 SKPD 75,000,000 11 SKPD 75,000,000 15 SKPD 85,000,000 - 0 46 SKPD 150,000,000 74 SKPD
18.02 Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan Terevaluasinya
tupoksi dan
kelembagaan
- 0 - 0 - 0 100% 400,000,000 - 0 100%
Meningkatnya
pemahaman
aparatur
terhadap tupoksi
- - - - - - 100% - - 100%
Tersusunnya
buku saku
tupoksi sebagai
pemangku
jabatan
struktural
- - - - - - 1250 Buku - - 1250 Buku
Studi Pembentukan Kelembagaan Jumlah Kajian
Akademis
Pembentukan
Kelembagaan
Organisasi
Perangkat
Daerah
Pemerintah Kota
Bekasi
- 0 1 SKPD 125,000,000 1 SKPD 125,000,000 - 0 - 0 0 SKPD
Bimbingan teknis analisis jabatan dan analisis beban kerja Prosentasi
Pejabat
struktural yang
mengikuti
bimtek
- 43 SKPD 400,000,000 43 SKPD 400,000,000 43 SKPD 400,000,000 - 0 - 0 129 SKPD
18.03 Terselenggarany
a workshop
analisis jabatan
dan analisis
beban kerja
- - 0 - 0 - 0 120 orang 400,000,000
-
300,000,000 120 orang
Terselenggarany
a Evaluasi
Jabatan
120 orang
-
120 orang
Terselenggarany
a Bimtek
Evaluasi
Jabatan
24 orang
-
24 orang
Terwujudnya
Kelembagaan
yang sesuai
dengan
kebutuhan dan
kebijakan
daerah
Jumlah SKPD
yang
kelembagaann
ya sesuai
dengan
kebutuhan
dan kebijakan
daerah
Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Page "68"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
FGD 20 orang
-
20 orang
Validasi
Evaluasi
Jabatan
30 orang 30 orang
Terbangunnya
sistem analisis
Jabatan analisis
beban kerja dan
evaluasi jabatan
dan tersusunya
dokumen
ANJAB, ABK
dan EVJAB
- - 1 Dokumen 1 Dokumen
28.04 Evaluasi dan/atau Penyusunan Tupoksi serta Rincian Tugas
Jabatan Struktural
Jumlah Tupoksi
dan Rincian
Tugas Jabatan
Struktural yang
dengan
kebutuhan
kelembagaan
Pemerintah Kota
Bekasi
43 SKPD 43 SKPD 75,000,000 43 SKPD 75,000,000 43 SKPD 75,000,000 - 0 75,000,000 43 SKPD
Jumlah Tupoksi
dan Rincian
Tugas Jabatan
Struktural
SKPD baru
43 SKPD 43 SKPD 43 SKPD
Review Tupoksi
dan Rincian
Tugas jabatan
Struktural
46 SKPD 46 SKPD
Sosialisasi Tata Naskah Dinas Jumlah aparatur
yang mengikuti
sosialisasi
43 SKPD 43 SKPD 150,000,000 56 Kelurahan
(12 SKPD)
150,000,000 56 Kelurahan
(12 SKPD)
Penyusunan Tata Naskah Dinas Tersusunya Tata
Naskah Dinas
dalam bentuk
media digital
1 aplikasi 150,000,000 1 aplikasi
28.09 Buku saku Tupoksi jabatan struktural Jumlah buku
saku
tupoKerjasama
jabatan
struktural
1.210 jabatan
struktural
95,000,000 - - - - - - - - 1.210 jabatan
struktural
28.12 Penyempurnaan dokumen analisis jabatan Jumlah analisis
jabatan dan
analisis beban
kerja yang
terevaluasi
10 SKPD 10 SKPD 450,000,000 10 SKPD 600,000,000 10 SKPD 600,000,000 - 0 - 0 30 SKPD
28.13 Penyusunan standar kompetensi jabatan dokumen
standar
kompetensi
jabatan
35 SKPD 8 SKPD 250,000,000 - 0 - 0 - 0 1 Dokumen 300,000,000 1 Dokumen
Page "69"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
Penyusunan Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional Dokumen Jenis
dan formasi
jabatan
fungsional
43 SKPD 250,000,000 43 SKPD 250,000,000 1 dokumen 200,000,000 - 0 1 dokumen
Tersusunnya
Kepwal
- - 2 Kepwal 2 Kepwal
Terselenggarany
a Bimtek
Jabatan
Fungsional
- - 100 orang 100 orang
28.14 Peningkatan kapasitas kerja Bagian Organisasi Jumlah peserta
bimtek
- 14 Pegawai 200,000,000 - 0 - 0 - 0 - 0 14 Pegawai
Sosialisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Undang Undang Nomor
5 Tahun 2014
Prosentase
peningkatan
pemahamam
aparatur
terhadap UU
ASN
- 0 43 SKPD 150,000,000 43 SKPD 150,000,000 - 0 - 0 43 SKPD
Terwujudnya
ketersediaan
prasarana dan
sarana kota
Bekasi
Jumlah
kebijakan
mengenai
pengadaan
Tanah untuk
keperluan
Pemerintah
Kota Bekasi *)
03.19 Program pengadaan prasarana dan sarana aparatur Persentase
ketersediaan
prasarana dan
sarana aparatur
yang memadai
0 0 0 100% 0 100% 6,650,000,000 100%
Prosentase
ketersediaan
tanah untuk
prasarana dan
sarana kota *)
Pengadaan Baktor Tersedianya
Baktor
68 Unit 2,150,000,000 68 Unit
Prosentase
pemenuhan
sarana dan
prasarana
Kota Bekasi
Pengadaan Dumptruck Sampah Kap.M3 Kendaraan Dump
Truck Sampah
kep.8 M3
11 Unit 4,500,000,000 11 Unit
1.20.1.20.03.
01.33
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfa'atan Tanah
Terwujudnya
penguasaan
lahan dan tertib
administrasi
pertanahan
100% 121,147,750,000 100% 98,158,350,000 100% 77,457,000,000 100%
33.02 Penyelesaian masalah pertanahan Jumlah masalah
pertanahan yang
terselesaikan
10 kasus 250,000,000 14 kasus 350,000,000 16 kasus 400,000,000 40 kasus
33.01 Penyelesaian tanah eks TKD Kabupaten Bekasi Jumlah Tanah
eks Kas Desa
milik Pemerintah
Kota Bekasi
yang dikuasai
371.268.000 m2 400,000,00024.704.000 m2 400,000,000 1 Paket 400,000,000 395.972.000
m2
Mewujudka
n
ketersediaa
n prasarana
dan sarana
kota yang
merata bagi
seluruh
warga
Page "70"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
33.1 Pengadaan tanah TPA/SPA Jumlah lahan
untuk TPA /SPA
yang dapat
disediakan
22.800 m2 21.000 m2 6,300,000,000 21.000 m2 24,150,000,000 60.000 m2 8,282,000,000 124.800 m2
Pengadaan lahan TPU Jumlah lahan
untuk TPU Bagi
Masyarakat
700 m2 5.130 m2 4,104,000,000 9.105 m2 27,922,000,000 10.300 m2 5,000,000,000 25.235 m2
Pengadaan tanah untuk RTH BWP Jumlah lahan
untuk RTH BWP
46.590 m2 9,000,000,000 50.000 m2 23,000,000,000 50.000 m2 20,000,000,000 146.590 m2
Pengadaan tanah untuk normalisasi situ Jumlah lahan
untuk
normalisasi situ -
situ
26.220 m2 10,000,000,000 26.220 m2
Pengadaan tanah untuk bidang pendidikan Jumlah lahan
untuk sarana
pendidikan
5.656 m2 5,656,500,000 30.000 m2 103,500,000 10.000 m2 10,375,000,000 45.656 m2
Pengadaan tanah untuk jalan Jumlah lahan
untuk sarana
dan prasarana
transortasi jalan
8.055 m2 55,437,250,000 26.970 m2 18,600,000,000 54.000 m2 23,000,000,000 89.025 m2
Pengadaan tanah untuk saluran/kali/polder Jumlah lahan
untuk pelebaran
saluran/kali/pold
er
20.100 m2 20,000,000,000 10.530 m2 3,632,850,000 10.000 m2 10,000,000,000 40.630 m2
Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Jumlah Lahan
untuk sarana
Umum
1.554 m2 20 ha. 10,000,000,000 1.574 ha.
Terwujudny
a kehidupan
harmoni
intern dan
antar umat
beragama
Meningkatnya
kerukunan
umat beragama
Tingkat
pemahaman
dan
pengamalan
agama sesuai
dengan agama
dan keyakinan
masing-
masing,
derajat
kesehatan dan
kualitas
pendidikan *)
1.20.1.20.03.
01.21
Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Sosial dan
Keagamaan
Ketersediaan
regulasi yang
mengatur
kehidupan
sosial dan
keagamaan
1,800,000,000 2,300,000,000 2,400,000,000 5 Produk
Hukum
3,941,320,000 5 Produk
Hukum
5,850,000,000 5 Produk
Hukum
Page "71"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
Tingkat
toleransi dan
kerukunan
umat
beragama *)
Persentase
penyelenggara
an Hari-Hari
Besar Agama
dan Hari Besar
Nasional
100% 100% 100%
Jumlah
Regulasi yang
mengatur
Kehidupan
Sosial,
Pendidikan,
Kesehatan
dan
Keagamaan
21.01 Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Kota Bekasi Terlaksananya
peringatan Hari
Besar Nasional
dan Hari Besar
Kota Bekasi
9 Hari Besar 921,320,000 8 Hari Besar 1,000,000,000 8 Hari Besar
Persentase
konflik SARA
yang
tertangani
Terlaksananya
sosialisasi
HIV/AIDS bagi
anak jalanan di
Kota Bekasi
100 orang 200,000,000 100 orang 300,000,000 200 orang
Terlaksananya
Hari AIDS
Sedunia Tingkat
Kota Bekasi
100 orang 250 orang 350 orang
21.05 Pengiriman Kafilah Mengikuti STQ/ MTQ Tingkat Provinsi Jawa
Barat
Peringkat yang
didapat dalam
STQ/MTQ
52 Qori /
Qoriah dan
400 peserta
Pawai Ta'aruf
500,000,000 32 Qori dan
Qoriah
500,000,000 52 Qori /
Qoriah dan
400 peserta
Pawai Ta'aruf
500,000,000 32 Qori dan
Qoriah
750,000,000 52 Qori /
Qoriah dan
400 peserta
Pawai Ta'aruf
750,000,000 220 Qori /
Qoriah dan
1200 peserta
Pawai Ta'aruf
21.06 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi Jumlah cabang
yang
dilombakan
156 Qori/
Qoriah Juara
I, II, III
7 Cabang 300,000,000 7 Cabang 500,000,000 6 cabang 600,000,000 6 cabang 650,000,000 6 cabang 750,000,000 32 cabang
21.07 Pembinaan Qori/Qoriah Kafilah MTQ Tingkat Provinsi Jawa
Barat
Jumlah
qori/qoriah yang
dibina
52 Qori dan
Qoriah
300,000,000 32 Qori dan
Qoriah
400,000,000 52 Qori dan
Qoriah
400,000,000 136 Qori dan
Qoriah
21.08 Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Jumlah
pelaksanaan
hari besar
keagamaan
5 Hari Besar
Keagamaan
5 hari besar 400,000,000 5 hari besar 400,000,000 5 hari besar 400,000,000 8 hari besar 550,000,000 6 hari besar 600,000,000 29 hari besar
21.09 Pembangunan/Pemeliharaan data base keagamaan di Kota
bekasi
Database
keagamaan
5 orang x 56
Kelurahan
56 kelurahan 200,000,000 56 kelurahan 200,000,000 56 kelurahan 20,000,000 56 kelurahan
21.10 Penyelenggaraan Transportasi pelayanan Haji di Kota Bekasi Jumlah Jamaah
Haji sesuai
Kebutuhan di
Kota Bekasi
500 orang
Jamaah
500 orang 300,000,000 500 orang 300,000,000 500 orang 300,000,000 2.232 orang 250,000,000 2.232 orang 900,000,000 5.964 orang
21.11 Penyelenggaraan Komda Zoonosis Terlaksananya
pengawasan
penjualan
hewan qurban
12
kecamatan
100,000,000 12
kecamatan
21.12 Penyelenggaraan TPHD Kota Bekasi Terselenggarany
a Kegiatan
Penyelenggaraa
n TPHD Tingkat
Kota Bekasi
2 kegiatan 100,000,000 2 kegiatan
21.03 Penyelenggaraan Sosialisasi Tentang HIV AIDS oleh Komisi
Penanggulangan AIDS (KPA)
Page "72"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
21.13 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Pemerintah Kota Bekasi Jumlah
pelaksanaan
jumat keliling &
tarwih keliling di
Kota Bekasi
12
kecamatan
400,000,000 12
kecamatan
500,000,000 12
kecamatan
Pengelolaan Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi Tertibnya
Pengelolaan
Masjid Agung Al-
Barkah Kota
Bekasi
1 dokumen 800,000,000 1 dokumen
Penyusunan Kebijakan Umum Pengembangan Kehidupan
Beragama di Kota Bekasi
Tersusunnya
Dokumen
1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen
Pengembangan dan Evaluasi Regulasi di Bidang Pendidikan,
Kesehatan dan Sosial
Terlaksananya
Monitoring Wajib
Belajar
Pendidikan
Dasar
2 SD dan
SLTP
100,000,000 2 SD dan
SLTP
1.20.1.20.03.
01.38
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan
Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan
Jumlah
kegiatan
keagamaan
Peringakat
10 MTQ
400,000,000 Peringat 5
STQ
4,458,486,976 Peringkat 7
MTQ
4,553,486,976 0 0
38.05 Pelaksanaan Subuh Keliling Jumlah
pelaksanaan
subuh keliling
12 kali
tingkat
kecamatan
12 kali 200,000,000 12 kali 200,000,000 12 kali 300,000,000 36 kali
38.06 Pelaksanaan Tarawih Keliling Pemerintah Kota Bekasi Jumlah
pelaksanaan
tarling
12 kali di
wilayah
kecamatan
dan 1 kali di
Kota
13 kali 200,000,000 13 kali 200,000,000 13 kali 300,000,000 39 kali
38.08 Honor Imam dan Merbot se-Kota Bekasi Jumlah Imam
dan Merbot se
Kota Bekasi
947 imam /
947 merbot
3,004,640,000 947 imam /
947 merbot
3,004,640,000 1.894 imam /
1.894 merbot
38.09 Honor Amil se-Kota Bekasi Jumlah Amil se-
Kota Bekasi
336 Orang 448,846,976 336 Orang 448,846,976 672 Orang
38.11 Reorganisasi badan / Lembaga Zakat di Kota Bekasi Jumlah
badan/lembaga
yang direorg
12
Kecamatan
300,000,000 12
Kecamatan
300,000,000 24
Kecamatan
38.14 Perumusan kebijakan Kerukunan Umat beragama Jumlah draft
Peraturan
Walikota
tentang
Kerukunan umat
beragama di
kota bekasi
1 perwal 200,000,000 1 perwal
38.15 Safari Ramadhan & Buka Bersama Jumlah Mushola
dan mesjid yang
dijadikan lokasi
safari ramadhan
20 Masjid 70,000,000 20 Masjid
38.16 Sarasehan tokoh islam se-Kota Bekasi "islam rahmatan Lil
Alamin antara Ruhamau Bainahun dengan Assidau alal Kuffar
Jumlah peserta 50 peserta 50,000,000 50 peserta
38.17 Pelatihan Manajemen Pengurus masjid se-pondok Gede Jumlah peserta 50 peserta 50,000,000 50 peserta
38.18 Pelatihan Khatib jumat buat pemuda dan remaja mesjid Jumlah peserta 50 peserta 50,000,000 50 peserta
38.19 Pelatihan Persiapan menuju pernikahan SAMARA Jumlah peserta 50 peserta 50,000,000 50 peserta
Page "73"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
38.20 Pelatihan pengurus jenazah untuk perwakilan dan majelis taklim Jumlah peserta 50 peserta 35,000,000 50 peserta
1.19.1.20.03.
01.17
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jumlah
Kegiatan
Kemitraan
antara
Pemerintah
Daerah dengan
Masyarakat
100% 1,100,000,000 100% 1,100,000,000 100% 1,100,000,000 100%
17.02 Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Kota Bekasi Jumlah
pelaksanaan
Peringatan Hari
Besar Nasional
dan Kota Bekasi
10 Kali 1,100,000,000 10 Kali 1,100,000,000 10 Kali 1,100,000,000 30 kali
1.20.1.20.03 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan
Jumlah sekolah
yang
meningkat
kualitas
pendidikannya
-
0 600 orang 400,000,000 600 orang 800,000,000
-
0
-
0 600 orang
Peningkatan Kualitas Pembelajaran Guru Agama Islam Non
PNS di TK, SD, SMP dn SMA/SMK
Jumlah guru
yang mengikuti
Kompetensi
300 orang 200,000,000 300 orang
Sapta Lomba PAI Jumlah peserta
lomba
300 orang 200,000,000 300 orang 200,000,000 300 orang
Workshp Perumusan kurikulum Pembinaan Rohis
SMP,SMA/SMK
Draft Rumusan
Kurikulum
pembinaan rohis
SMP, SMA/SMK
1 kebijakan 200,000,000 1 kebijakan
Perumusan kebijakan Tata Cara Pendirian Pendidikan Tinggi Draft Rumusan
kebijakan
tatacara
pendirian PT
1 kebijakan 200,000,000 1 kebijakan
Monitoring pelaksanaan ujian Nasional Jumlah sekolah
yang
dimonitoring
3 kali 200,000,000 3 kali
1.20.1.20.03.
16
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Meningkatnya
kualitas
kesehatan
sekolah
70 sekolah 350,000,000 80 sekolah 350,000,000 90 sekolah 350,000,000 160 sekolah
16.42 Pelaksanaan Pembinaan UKS Jumlah sekolah
yang mengikuti
pembinaan
70 sekolah 350,000,000 70 sekolah
Fasilitasi Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat Jumlah Sekolah
Sehat yang
dilombakan
80 sekolah 350,000,000 90 sekolah 350,000,000 170 sekolah
Page "74"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
1.01.1.20.03.
01.21
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Meningkatnya
upaya
pencegahan,
penemuan dan
pengobatan
penyakit dalam
rangka
menurunkan
jumlah kasus
dan kematian
akibat penyakit
menular dan
berkurangnya
angka kematian
kasus polio,
TBC, filariasis,
ISPA, DBD dan
Diare
300,000,000 600,000,000 600,000,000
21.05 Penyelenggaraan Kesekretariatan Komda Zoonosis Tingkat
Koordinasi
Komda
Zoonosis
12
Kecamatan
300 orang 300,000,000 300 orang 300,000,000 300 orang 300,000,000 900 orang
22.07 Penyelenggaraan sosialisasi tentang HIV AIDS oleh Komisi
Penanggulangan AIDS (KPA)
Jumlah peserta 0 120 orang 300,000,000 120 orang 300,000,000 240 orang
1.02.1.20.03.
01.39
Program peningkatan kualitas pelayanan pemerintah Tersedianya
Pangan Utama
100
Dokumen
100,000,000 0 0 0 0 100
Dokumen
39.01 Pelaksanaan Verifikasi Bantuan Hibah Bagian Bina
Kesejahteraan Sosial
Jumlah
dokumen yang
diverifikasi
900 Masjid 100
Dokumen
100,000,000 100
Dokumen
1.18.1.20.03.
01.20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Jumlah cabang
olahraga
unggulan
berprestasi
100 orang 150,000,000 0 0 0 0 100 orang
20.11 Pembinaan Olahraga Aparatur Jumlah Aparatur
yang Dibina
100 orang 100 orang 150,000,000 - 0 - 0 - 0 - 100 orang
1.02.1.20.03 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Anak dan Perempuan
Jumlah Akta
Nikah
56 Surat
Nikah
490,000,000 56 Surat
Nikah
490,000,000 56 Surat
Nikah
26.11 penyelengaraan Isbat nikah Masal Jumlah surat
Nikah
56 Surat
Nikah
490,000,000 56 Surat
Nikah
490,000,000 56 Surat
Nikah
Page "75"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
Jumlah E-
Goverment/Ap
likasi yang
digunakan
untuk
penyelenggar
aan
Pemerintahan *)
1.20.1.20.03.
15
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Prosentase rata-
rata sarana dan
prasarana
SKPD sesuai
RKBU450,000,000 600,000,000 600,000,000 74 14,262,500,000 76 5,950,000,000 76
Tingkat
Optimalisasi
Sistem
Pengadaan
Secara
Elektronik *)
Prosentase
ketepatan
penyelesaian
pelaporan
kegiatan
pembangunan
80 90 90
Persentase
OPD yang
melaksanakan
pengadaan
barang/jasa
melalui FPBJ
Prosentase
ketersediaan
aparatur
memiliki
sertifikat PBJ70 75 75
Persentase
OPD yang
melaksanakan
Reformasi
Birokrasi
Jumlah
pengadaan
barang dan
jasa dilakukan
secara
elektronik
700 750 750
Persentase
OPD yang
menyampaika
n laporan
pelaksanaan
pembangunan
tepat waktu
Prosentase
pengadaan
barang dan
jasa yang
dilaporkan ke
KLPBJ
80 100 100
15.36 Pengadaan Sarana Mobilitas Kendaraan
Dinas Roda 4
dan Roda 2
31 unit 21
unit7,800,000,000
31 unit 21
unit
15.37 Pengadaan Peralatan Inventaris Kantor Dinas/Instansi Tersedianya
peralatan
inventaris
Kantor
Dinas/Instansi
20 unit handy
talkie, 4 unit
radio rig, 54
unit lemari
arsip, 54
filling
kabinet, 62
unit
komputer, 63
unit printer,
20 unit
penghancur
kertas, 3 unit
mesin
absensi, 1set
cctv, 1 unit
monitor, 28
unit AC
1,625,000,000 20 unit handy
talkie, 4 unit
radio rig, 54
unit lemari
arsip, 54
filling
kabinet, 62
unit
komputer, 63
unit printer,
20 unit
penghancur
kertas, 3 unit
mesin
absensi, 1set
cctv, 1 unit
monitor, 28
unit AC
Mewujudka
n efektivitas
penyelengg
araan
administrasi
pemerintaha
n dalam
memberikan
pelayanan
yang baik
pada
Pimpinan
Daerah dan
perangkat
daerah
Terwujudnya
tata kelola
pemerintahan
yang
profesional dan
berjalan secara
efektif dan
efisien.
Page "76"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
15.40 Pengadaan Perlengkapan Barang Inventaris Kepala Daerah Tersedianya
perlengkapan
barang
inventaris
Kepala Daerah
50 unit kursi
lipat, 4 unit
meja
pimpinan
rapat, 10
meja 1/2 biro,
4 unit kursi
pimpinan
rapat, 10 unit
kursi staf, 3
set sofa, 1
unit lemari
pakaian, 1
set tempat
tidur, 1 unit
lemari
pakaian, 1
unit tempat
tidur, 3 unit
lemari buku,
1 unit kamera
digital, 1
proyektor
digital
250,000,000
50 unit kursi
lipat, 4 unit
meja
pimpinan
rapat, 10
meja 1/2 biro,
4 unit kursi
pimpinan
rapat, 10 unit
kursi staf, 3
set sofa, 1
unit lemari
pakaian, 1
set tempat
tidur, 1 unit
lemari
pakaian, 1
unit tempat
tidur, 3 unit
lemari buku,
1 unit kamera
digital, 1
proyektor
digital
15.42 Pengadaan Meubelair Tersedianya
meubelair bagi
aparatur36 unit sofa,
3 unit meja
rapat, 6 unit
meja tamu, 1
unit meja dan
kursi Eselon
II, 5 unit meja
dan kursi
Eselon III, 15
unit meja dan
kursi Eselon
IV, 88 unit
meja dan
kursi staf
1,000,000,000 Meja Kursi
dan Sofa (
190 Unit )
2,100,000,000 Meja Kursi
dan Sofa (
190 Unit )
15.84 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 (mobil komando) Tersedianya
Kendaraan
Operasional
Roda 4 (mobil
komando)
1 unit 500,000,000 - - 1 unit
15.87 Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) Buku Standar
Biaya Masukan
(SBM)
250 buku 400,000,000 250 buku 750,000,000 500 buku
Terlaksananya
Sosialisasi SBM
43 SKPD 43 SKPD 43 SKPD
15.01 Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan APBD Kota
Bekasi
Buku petunjuk
teknis
pengelolaan
kegiatan APBD
yang dicetak
1 Buku 200,000,000 1 Buku 300,000,000 1 Buku 300,000,000 3 Buku
Page "77"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
15.02 Penyusunan Standar Biaya Dokumen ASB 1 Buku 250,000,000 1 Buku 300,000,000 1 Buku 300,000,000 1 Buku 400,000,000 2 Buku 750,000,000 6 Buku
15.88 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Monev
Pembangunan
oleh Tim TEPRA
Kota Bekasi &
Tim
Pengendalian
Pembangunan
2 laporan 750,000,000 4 laporan 1,000,000,000 6 laporan
15.98 Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
P3BK
Buku Laporan
Hasil Evaluasi
dan Monitorng
Kegiatan P3BK
2 jenis
laporan
337,500,000 2 jenis
laporan
500,000,000 2 jenis
laporan
15.91 Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Metode Lelang LPSE Bagi
SKPD
Terlaksananya
Sosialisasi
Aparatur
Pengadaan
Barang/Jasa
Metode Lelang
LPSE Bagi
200 orang 100,000,000 250 orang 150,000,000 450 orang
15.92 Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Tersusunnya
juklak dan juknis
tentang
pengadaan
barang/jasa
1 perwal 150,000,000 1 perwal
15.93 Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Metode Pengadaan
Langsung dan E-Purchasing
Aparatur yang
memahami
proses
Pengadaan
Barang/Jasa
Metode
Pengadaan
200 orang 100,000,000 250 orang 150,000,000 450 orang
15.94 Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Aparatur KLPBJ dan
Pokja Pengadaan Barang/Jasa
Meningkatnya
pengetahuan
aparatur
Pengadaan
Barang/Jasa
dan Kelompok
Kerja
70 orang 100,000,000 70 orang 100,000,000 140 orang
15.95 Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan
Barang/Jasa
tersedianya
website
pengadaan
barang/jasa
1 website 400,000,000 1 website
15.96 Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa se-Kota
Bekasi
terciptanya tertib
administrasi
pengadaan
barang/jasa se-
Kota Bekasi
5 laporan 100,000,000 5 laporan 150,000,000 10 laporan
15.97 Bimbingan Advokasi Hukum Pengadaan Barang/Jasa di
lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
Terlaksananya
bimbingan
Advokasi
Hukum bagi
100 orang 250,000,000 100 orang 300,000,000 200 orang
Jasa konsultasi
bimbingan
Hukum
2 paket 2 paket 4 paket
Page "78"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
1.20.1.20.03.
01.18
Program Penataan dan Pengembangan Organisasi
Perangkat Daerah
Capaian
reformasi
birokrasi pada
pemerintah
daerah
100% 2,345,000,000 100% 1,780,000,000 100% 1,795,000,000 100% 1,890,000,000 100% 2,000,000,000 100%
28.15 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tingkat Pemerintah
Daerah Kota Bekasi
Dokumen
Roadmap
Reformasi
Birokrasi Kota
Bekasi
8 Area
Perubahan
350,000,000 - - - - 8 Area
Perubahan
Evaluasi dan Monitoring Penerapan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kota Bekasi
Terlaksananya
Monitoring dan
Evaluasi
Pelaksanaan RB
di Kota Bekasi
46 SKPD 183,571,000 46 SKPD 200,000,000 46 SKPD
Workshop Penyusunan SOP Jumlah SOP
yang tersusun
- 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000 1 dokumen 150,000,000 1 Dokumen 200,000,000 1 dokumen
Terlaksananya
Bimtek
Penyusunan
SOP
8 SKPD 8 SKPD
Penyusunan Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Dokumen
Analisis
Kebutuhan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen
Monitoring evaluasi dan pengendalian sarana dan prasarana
aparatur
sistem
pengendalian
sarana dan
prasarana
aparatur,
dokumen
laporan hasil
evaluasi dan
pengendalian
sarana dan
prasarana
aparatur
1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen
Evaluasi dan Monitoring penerapan reformasi birokrasi Laporan hasil
penerapan
reformasi
birokrasi
43 SKPD 200,000,000 43 SKPD 200,000,000 46 SKPD 200,000,000 46 SKPD 200,000,000 43 SKPD
03.19 Program pengadaan prasarana dan sarana aparatur (setda) Persentase
ketersediaan
prasarana dan
sarana aparatur
yang memadai
0 0 0 100% 5,581,795,000 100% 26,630,000,000 100%
Penataan Awning Lahan Parkir Bis dan Parkir di Lingkungan
Kantor Walikota Bekasi
Tersedianya
Sarana Parkir
Kendaraan yang
memadai
300 meter 200,000,000 300 meter 200,000,000 600 meter
Pemasangan Lampu Hias Tersedianya
lampu hias
12 titik 150,000,000 40 titik 530,000,000 52 titik
Page "79"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
Renovasi Mess Pemkot Bekasi Terciptanya
Mess milik
Pemkot Bekasi
di Bandung
yang siap huni
1 unit
bangunan
431,287,000 1 unit
bangunan
Penataan Teras Depan Gedung Pemerintah Kota Bekasi 10 Lantai Tertatanya
Lingkungan
Gedung Pemkot
Bekasi
100 meter 100,000,000 7 jenis 2,500,000,000 7 jenis
Penyediaan Perlengkapan Ruang Kerja Walikota dan Wakil Walikota Terpenuhinya
Perlengkapan
pada Ruang
Kerja Wali Kota
dan Wakil Wali
Kota Bekasi
1 Unit Meja
Rapat
100,000,000 1 Unit Meja
Rapat
14 Unit Kursi
Rapat
14 Unit Kursi
Rapat
2 Unit Kursi
Tunggu
2 Unit Kursi
Tunggu
1 Unit Loker 1 Unit Loker
15 laci 15 laci
2 Unit
Dispenser
2 Unit
Dispenser
4 Unit AC 4 Unit AC
Rehabilitasi Gedung LPSE Terpeliharanya
Gedung LPSE
1 Unit
Bangunan
300,000,000 1 Unit
Bangunan
Tersedianya
Meubeluer di
Gedung LPSE
1 Unit
Meubeluer
Kustom
1 Unit
Meubeluer
Kustom
Pengadaan Peredam Ruang Rapat H. Nonon Sonthanie Pemasangan
Peredam Ruang
Rapat H. Nonon
Sonthanie
1 Ruangan 500,000,000 1 Ruangan
Penyediaan Peralatan Kantor Sekretariat Daerah Tersedianya
Kebutuhan
Peralatan Kantor
Sekretariat
Daerah
31 Jenis 2,500,000,000 31 Jenis
Pembangunan Alat Penyiram Tanaman Springkle Tersedianya
Springkle Taman
60 titik 200,000,000 60 titik
Pengadaan Tiang Umbul-Umbul dan Umbul-Umbul Tersedianya
Umbul-umbul
dan Tiangnya
1 Paket 200,000,000 1 Paket
Pembangunan Gedung Arsip Tersedianya
Gedung
Penyimpanan
Arsip Setda Kota
Bekasi
1 Gedung 700,508,000 1 Gedung
Page "80"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
Pengadaan Piala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Piala
Kepala Daerah
dan Wakil Kepala
Daerah (piala
tetap)
58 200,000,000 70 250,000,000 134
Tersedianya Piala
Kepala Daerah
dan Wakil Kepala
Daerah (piala
kejuaraan)
58 35 93
Penyelenggaraan Keprotokolan Terselenggaranya
Kegiatan
Keprotokolan
- - 4 Jenis
8 Peralatan
450,000,000 4 Jenis
8 Peralatan
Pengadaan Sarana Mobilitas Tersedianya
Roda 4 Sesuai
Kebutuhan
20 unit 5,000,000,000 20 unit
Pengadaan Alat Berat Tersedianya
Buldozer dan
Excavator
4 Unit 10,000,000,000 4 Unit
Pemasangan Logo Kota Bekasi Terpasangnya
Logo Kota Bekasi
1 200,000,000 1
Penataan Pendopo Kantor Wali Kota Bekasi Tertatanya
Pendopo Kantor
Wali Kota Bekasi
1 Bangunan 200,000,000 1 Bangunan
Pengadaan Mebeulair Tersedianya
Meja,Kursi dan
Sofa
190 Unit 2,100,000,000 190 Unit
Pengadaan Perlengkapan Barang Inventaris Kepala Daerah Tersedianya
Peralatan Kantor
dan Meubelair
2 Set 300,000,000 2 Set
Pemasangan CCTV dan palang pintu parkir otomatis di lingkungan
Kantor walikota bekasi
Tersedianya
Kantor Wali Kota
Bekasi yang
Aman
1 unit 350,000,000 1 unit
Perbaikan Kansteen dan Konblok di Lingkungan Kantor Wali Kota
Bekasi
Tertatanya
lingkungan
kantor Walikota
Bekasi
0 m2 200,000,000 0 m2
Page "81"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
Pengadaan Peralatan Inventaris Kantor Dinas/Instansi Tersedianya
Lemari
Arsip,Filling
Kabinet,Kompute
r,Laptop,Printer,
Mesin Absensi
525 Unit 4,000,000,000 525 Unit
Pemasangan Video Tron dan Pemasangan Running Text Tersedianya
Video Tron
Tersedianya
Running Text
1 unit
1 unit
350,000,000 1 unit
1 unit
1.20.1.20.03.
01.29
Program Pengadaan, pembangunan, peningkatan dan
rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur
Prosentase
pemenuhan
BMD setda
sesuai dengan
peraturan
standarisasi
pemakaian
BMD
13 Jenis 2,800,000,000 13 Jenis 8,075,000,000 13 Jenis 6,270,000,000 13 Jenis 0 13 Jenis 0 13 Jenis
Pengadaan sarana dan prasarana ketatausahaan Jumlah sarana
dan prasarana
7 jenis 150,000,000 7 jenis 150,000,000 7 jenis 170,000,000 21 jenis
29.06 Pengadaan sarana dan prasarana penunjang keprotokolan Jumlah sarana
dan prasarana
5 jenis 100,000,000 5 jenis 100,000,000 5 jenis 150,000,000 15 jenis
29.05 Pembuatan piala kepala daerah dan wakil kepala daerah Jumlah piala
Kepala Daerah
dan Wakil
Kepala Daerah
dan plakat
100 bh 150,000,000 100 bh 150,000,000 100 bh 150,000,000 300 Buah
29.01 Pengadaan Genset serta bangunan dan instalasinya Jumlah sarana
dan prasarana
1 genset, 1
instalasi, 1
bangunan
3,500,000,000 1 genset, 1
instalasi, 1
bangunan
29.15 Pengadaan tiang, Umbul Umbul dan vitrase Jumlah sarana
dan prasarana
100 umbl,
100,tg, 1500
m vitrase
200,000,000 100 umbl,
100,tg, 1500
m vitrase
200,000,000 100 tg, 100
umbl, 1500
vitrase
200,000,000 300 tg, 30
umbl, 4500
vitrase
29.10 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah sarana
dan prasarana
1 pkt 300,000,000 1 pkt 350,000,000 1 pkt 350,000,000 3 pkt
29.11 Penambahan daya dan jaringan listrik di lingkungan Kantor
Walikota Bekasi
Jumlah sarana
dan prasarana
1 pkt 200,000,000 1 pkt 150,000,000 2 pkt
29.16 Penataan Taman Kantor Walikota Bekasi Jumlah 3
Wilayah ( Area
taman, Lampu,
Kolam taman)
1 pkt 200,000,000 1 pkt 200,000,000 1pkt 200,000,000 3 pkt
29.02 Perbaikan plaza kantor walikota Bekasi Luas areal plaza 1 pkt 200,000,000 1 pkt 200,000,000 2 pkt
29.14 Perbaikan konblok dan cansteen di lingkungan kantor walikota
bekasi
Luas areal
conblok
1 pkt 200,000,000 1 Pkt 300,000,000 2 pkt
29.03 Perbaikan Gapura Pintu Masuk dan Keluar Kantor Walikota
Bekasi
Jumlah gapura
yang diperbaiki
1 gapura 300,000,000 1 gapura
29.12 Pengadaan sarana dan prasarana balai patriot Kota Bekasi Jumlah sarana
dan prasarana
1 pkt 200,000,000 1 pkt 200,000,000 1 pkt 200,000,000 3 pkt
29.04 Pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah tangga Jumlah sarana
dan prasarana
1 pkt 150,000,000 1 pkt 150,000,000 1 Pkt 150,000,000 3 pkt
29.05 Penataan awning parkir motor di lingkungan Kantor Walikota
Bekasi
Luas awning 500 m 200,000,000 500 m
29.06 Penataan Balai Patriot Jumlah gedung
yang tertata
1 pkt 300,000,000 1 pkt
Page "82"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
29.07 Penataan Pendopo Kantor Walikota Bekasi Jumlah gedung
yang tertata
1 gdng 150,000,000 1 gdng
29.08 Pengadaan Mebeleir kantor Sekretariat Derah Kota Bekasi Jumlah sarana
dan prasarana
1 Pkt 400,000,000 1 Pkt
29.17 Penataan Taman Rumah Jabatan Wakil Walikota Bekasi Luas taman
rumah dinas
yang tertata
1 pkt 100,000,000 1 pkt
29.09 Normalisasi drainase di lingkungan Kantor Walikota Bekasi Panjang
drainase yang
dinormalisasi
300 m 200,000,000 300 m
29.13 Pembuatan Running Teks Gedung Perkantoran 10 lantai Jumlah gedung
yang ber running
teks
1 pkt 200000000 1 pkt
29.15 Penataan Gedung PKK Jumlah gedung
yang tertata
1 gdg 100000000 1 gdg
29.19 Pengadaan papan petunjuk parkir mobil dan motor di
lingkungan kantor Walikota Bekasi
Jumlah papan
petunjuk
1 pkt 100,000,000 1 pkt
29.20 Penataan pagar gerbang pintu masuk dan keluar kantor
Walikota Bekasi
Jumlah pagar
gedung yang
tertata
2 buah 100,000,000 2 buah
29.21 Pembuatan papan nama gedung kantor Walikota dan papan
nama gedung perkantoran 10 lantai
Jumlah gedung
yang berpapan
nama
1 pkt 300,000,000 1 pkt
29.22 Penataan papan nama Kantor Walikota Jumlah gedung
yang berpapan
nama
1 pkt 150,000,000 1 pkt
29.23 Penataan Pos Jaga Satpol PP Jumlah gedung
yang tertata
2 pos 200,000,000 2 pos
29.24 Pembangunan Pos Jaga Pintu Keluar Motor Jumlah sarana
dan prasarana
1 pos 50,000,000.00 1 pos
29.25 Pengadaan Kaca Hias Lobi Kantor Walikota Bekasi Jumlah sarana
dan prasarana
1 pkt 50,000,000 1 pkt 50,000,000 2 pkt
29.26 Penataan Loby dan teras Kantor Walikota dan Gedung 10
Lantai
Jumlah ruangan
gedung yang
tertata
2 pkt 200,000,000 2 pkt
29.27 Pengadaan Awning Gedung kantor Setda dan pendopo Luas awning 2 gedung 200,000,000 2 gedung
Pengadaan Foto Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Jumlah poto 50 bh 75,000,000 50 bh
Penyediaan Perlengkapan Ruang Kerja Walikota dan Wakil
Walikota Bekasi
Jumlah
Perlengkapan
yang tersedia
1 pkt 200,000,000 1 pkt
29.09 Renovasi Rumah Jabatan Walikota & Wakil Walikota Bekasi Jumlah sarana
dan prasarana
1 pkt 200,000,000 1 pkt 200,000,000 1 pkt 150,000,000 3 pkt
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 Jumlah
Kendaraan
Roda 2 & 4
R6: 1 R4: 11
R2: 33
2,800,000,000 R6: 1 R4: 11
R2: 33
Pengadaan Sound System Tersedianya 1
set sound
sistem
1 Set 200,000,000 1 Set
Pengadaan Mobil Box Tersedianya 1
unit mobil box
1 unit 300,000,000 1 unit
Pengadaan truk tangki air Tersedianya 1
unit truk tangki
aiir
1 unit 400,000,000 1 unit
Page "83"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
1.20.1.20.03.
01.23
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Meningkatnya
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi di
tingkat
kelurahan
100% 100% 19,470,000,000 100% 18,445,000,000 100% 22,970,000,000 - - - - 100%
Terwujudnya
optimalisasi
pemanfaatan
teknologi
informasi
100% 100% 100% 100% 100%
Penyusunan Data RT dan RW di Kelurahan Tersusunnya
Data Base RT
dan RW di
Kelurahan
100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 - 0 - 0 100%
Pengelolaan Jaringan Lan / Wan Kota Bekasi Jumlah SKPD
dan Unit Kerja
113 Unit
kerja dan
SKPD
113 Unit
kerja dan
SKPD
400,000,000 113 Unit
kerja dan
SKPD
400,000,000 113 Unit
kerja dan
SKPD
500,000,000 339 Unit
kerja dan
SKPD
23.01 Pengelolaan Jaringan TIK Pemkot Bekasi Jumlah Titik
Jaringan
700 titik 725 titik 800,000,000 750 titik 800,000,000 775 titik 900,000,000 2.250 titik
23.09 Pemeliharaan dan pengelolaan Data Center Data Center
yang dipelihara
dan dikelola
1 Lokasi 2 Lokasi 300,000,000 2 Lokasi 300,000,000 2 Lokasi 300,000,000 6 Lokasi
23.08 Operasional Media Teleconference di Lingkungan Pemerintah
Kota Bekasi
Komunikasi
melalui media
teleconference
untuk
penyelenggaraa
n pemerintahan
- 6 kali
kegiatan
200,000,000 8 kali
kegiatan
225,000,000 10 kali
kegiatan
250,000,000 24 kali
kegiatan
23.07 Pembangunan Jaringan TIK SKPD di Pemerintah Kota Bekasi Jumlah SKPD
dan unit kerja
54 SKPD
dan unit
kerja
3 SKPD dan
unit kerja
500,000,000 3 SKPD dan
unit kerja
500,000,000 3 SKPD dan
unit kerja
400,000,000 9 SKPD dan
unit kerja
23.06 Pembangunan dan pengelolaan Puskesmas Online dan Gudang
Obat
Terbangunnya
jaringan TIK di
puskesmas dan
gudang obat
Kota Bekasi
- 31 titik 800,000,000 31 titik 800,000,000 31 titik 800,000,000 93 titik
23.20. Pembangunan Data Center Pemerintah Kota Bekasi Tersedianya
Data Center
1 Data
Center
1 Data
Center
4,000,000,000 - 0 - 0 2 Data
Center
Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem Security LAN/WAN Tersedianya
sistem Security
LAN/ WAN
250 Titik 275 titik 200,000,000 300 titik 400,000,000 325 titik 600,000,000 900 titik
Pembangunan Infrastruktur Jaringan TIK Stadion Kota Bekasi Terbangunnya
Jaringan TIK
Stadion Kota
Bekasi
- 1 Titik 2,000,000,000 2 Titik 4,000,000,000 3 Titik 6,000,000,000 6 Titik
Penyelenggaraan Layanan Cloud System Kota Bekasi Jumlah Titik
yang
tersambung
dengan layanan
cloud
47 Titik 600,000,000 50 Titik 650,000,000 55 Titik 750,000,000 152 Titik
Page "84"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
Pembangunan dan pengelolaan Infrastruktur Jaringan TIK Untuk
Smart Building di Gedung Pemerintah Kota Bekasi
Terselengaranya
pengelolaan
jaringan TIK
untuk smart
building
1 Lokasi 1,000,000,000 2 Lokasi 2,000,000,000 3 Lokasi 3,000,000,000 6 Lokasi
Pembangunan dan Pengelolaan Hotspot area di lingkungan
Pemerintah Kota Bekasi dan ruang publik
Terbangun dan
terkelolanya Hot
Spot Area di
Lingkungan
Pemerintah Kota
Bekasi dan
Ruang Publik
- 15 titik
Lokasi
750,000,000 30 titik
Lokasi
750,000,000 45 titik
Lokasi
750,000,000 90 titik
Lokasi
Pembuatan Aturan-aturan, juknis, SOP, Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan LAN/WAN
Aturan, juknis,
SOP Mengenai
Pembangunan,
Pengembangan
dan
Pemeliharaan
Jaringan
LAN/WAN
1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen
23.02 Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bekasi Jumlah
Pengunjung
website
250,000 255.000
pengunjung
400,000,000 265.000
pengunjung
400,000,000 275.000
pengunjung
400,000,000 795.000
pengunjung
Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) Aparatur SKPD
Jumlah Aparatur
SKPD yang
dilatih
1424 orang 1524 orang 175,000,000 1639 orang 200,000,000 1769 orang 250,000,000 2074 orang
Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi
bagi masyarakat Kota Bekasi
Jumlah
Masyarakat Kota
Bekasi yang
dilatih
- 100 orang 175,000,000 200 orang 200,000,000 300 orang 250,000,000 600 orang
Pembangunan dan Pemeliharaan Media informasi dan Media
Baru
Jumlah Media
Informasi dan
media baru yang
terbangun
/terpelihara
33 unit 35 unit 300,000,000 37 unit 350,000,000 39 unit 400,000,000 111 unit
Pengelolaan Workshop TIK Jumlah
Pengunjung
Workshop TIK
100 orang 150 orang 200,000,000 200 orang 250,000,000 250 orang 300,000,000 350 orang
23.04 Pengelolaan SMS Center Jumlah
masyarakat
pengguna SMS
Center dan
SKPD , unit
kerja penerima
SMS Koordinasi
Kedinasan
100 orang
dan 113
SKPD dan
Unit kerja
113 SKPD
dan Unit
Kerja dan
100
masyarakat
pengguna
SMS Center
200,000,000 113 SKPD
dan Unit
Kerja dan
100
masyarakat
pengguna
SMS Center
200,000,000 113 SKPD
dan Unit
Kerja dan
100
masyarakat
pengguna
SMS Center
200,000,000 113 SKPD
dan Unit
Kerja dan
100
masyarakat
pengguna
SMS Center
Page "85"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
Pengelolaan Aplikasi Komunitas Online Tersedianya
Media
Komunitas
Online Kota
Bekasi
- 100 anggota
terdaftar
200,000,000 120 anggota
terdaftar
200,000,000 140 anggota
terdaftar
200,000,000 180 anggota
terdaftar
23.19 Pembuatan Aturan-aturan, juknis, SOP tentang Pemanfaatan
TIK SKPD
Aturan, juknis,
SOP Mengenai
Pemanfaatan
TIK SKPD
1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen
23.11 Pemeliharaan dan pengelolaan Pusat Infromasi dan Konten
Pemerintah Kota Bekasi
Terlaksananya
pemeliharaan
dan pengelolaan
Pusat Informasi
dan Konten
Pemerintah Kota
Bekasi
- 1 Lokasi 200,000,000 1 Lokasi 200,000,000 1 Lokasi 200,000,000 1 Lokasi
23.05 Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Perkantoran Terselenggarany
a tata kelola
Pemerintahan
menggunakan
Aplikasi
Perkantoran
21 SKPD
dan Unit
kerja
113 SKPD
dan Unit
kerja
500,000,000 113 SKPD
dan Unit
kerja
300,000,000 113 SKPD
dan Unit
kerja
300,000,000 113 SKPD
dan Unit
kerja
Pembangunan dan Pengelolaan SIM Kota Bekasi Sistem informasi
manajemen
Pemda yang
dibangun dan
dikelola
11 SIM 16 SIM 550,000,000 21 SIM 650,000,000 26 SIM 750,000,000 36 SIM
Pembangunan dan pengelolaan Disaster Recovery Center Terselenggarany
a Disaster
Recovery
Center untuk
Sistem
Informasi
Manajemen
terintegrasi
1 Paket 1,000,000,000 1 Paket 1,000,000,000 1 Paket 1,000,000,000 1 paket
23.13 Implementasi Aplikasi Elektronik Kelurahan (E-Kelurahan) di
Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
Terselenggarany
a aplikai E-
Kelurahan
56 Kelurahan 400,000,000 56 Kelurahan 400,000,000 56 Kelurahan 400,000,000 56 Kelurahan
Pembangunan Integrasi SIM Antar SKPD Terbangunnya
Sistem
Informasi
Manajemen
yang terintegrasi
2 SIM 200,000,000 4 SIM 300,000,000 6 SIM 400,000,000 10 SIM
Monitoring dan Evaluasi SIM SKPD Pemantauan
Pelaksanaan
Pembangunan
SIM SKPD
- 1 paket 500,000,000 1 paket 200,000,000 1 paket 200,000,000 5 paket
100
Pengguna
250,000,000 300
Pengguna
150
Pengguna
300,000,000 200
Pengguna
350,000,000Penataan Program Free Open Source (FOSS) Kota Bekasi Implementasi
FOSS Bagi
Aparatur
Pemkot Bekasi
-
Page "86"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
Kajian Pembangunan dan Pemberdayaan Sistem Informasi Pemantauan
Pelaksanaan
Pembangunan
SIM SKPD
- 1 Paket 200,000,000 1 paket
Pembuatan Aturan Juknis SOP Tentang Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan SIM SKPD
Aturan, juknis,
SOP Mengenai
Pembangunan,
Pengembangan
dan
Pemeliharaan
SIM SKPD
1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen
23.03 Pengelolaan LPSE Jumlah paket
yang terlayani
SPSE Kota
Bekasi
251 paket
lelang
551 paket 750,000,000 901 paket 800,000,000 1301 paket 850,000,000 2251 paket
23.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana LPSE Optimalnya
Sistem
Pengadaan
Secara
Elektronik
(SPSE)
5 perangkat 8 Perangkat 570,000,000 11 Perangkat 770,000,000 14 Perangkat 970,000,000 20 Perangkat
Penyusunan dan Pengembangan Rencana Induk e-Gov Cetak Biru
Pelaksanaan e-
Government
Kota Bekasi
Rencana
Induk dan
Pengembang
an E-
Government
- 0 1 Kajian 200,000,000 1 Kajian
23.1 Pemeliharaan dan Pengelolaan Layanan Pintar Sistem
Informasi Multimedia Digital satu Atap
Layanan Pintar
Sistem
Informasi
Multimedia
Digital Satu Atap
yang terpelihara
- 15 titik lokasi 200,000,000 15 titik lokasi 200,000,000 15 titik lokasi 200,000,000 15 titik lokasi
Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan TIK SKPD Jumlah SKPD
dan Unit Kerja
yang Ter-
Evaluasi
- 113 SKPD
dan Unit
Kerja
200,000,000 113 SKPD
dan Unit
Kerja
200,000,000 113 SKPD
dan Unit
Kerja
200,000,000 113 SKPD
dan Unit
Kerja
Pelatihan SDM Pengguna SPSE Peningkatan
kapasitas teknis
pengadaan
barang/jasa
Pemerintah di
Kota Bekasi
320 orang 395 orang 200,000,000 470 orang 200,000,000 545 orang 200,000,000 545 orang
IKM atas
layanan Setda
*)
1.20.1.20.03.
01.18
Program Penataan dan Pengembangan Organisasi
Perangkat Daerah
Capaian
reformasi
birokrasi pada
pemerintah
daerah
100% 750,000,000 100% 680,000,000 100% 685,000,000 100% 470,000,000 100% 600,000,000 100%
IKM
pelayanan
publik
Pemerintah
Kota Bekasi
Evaluasi pelayanan publik Jumlah unit
pelayanan
publik pada unit
yang dievaluasi
13 unit
pelayanan
12 unit
pelayanan
100,000,000 15 unit
pelayanan
100,000,000 14 unit
pelayanan
100,000,000 - 0 - 0 41 unit
pelayanan
Meningkatnya
kualitas
layanan pada
pimpinan
daerah, SKPD
dan
masyarakat
Page "87"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
26.06 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Pelayanan Publik Jumlah
Rancangan
peraturan
walikota tentang
penyelenggaraa
n pelayanan
publik yang
tersusun
1 Dokumen
Raperwal
75,000,000 - 0 - 0
-
0 - 0 1 Dokumen
Raperwal
28.1 Survei Indeks kepuasan Masyarakat Nilai indeks
kepuasan
masyarakat
19 SKPD 13 unit
pelayanan
200,000,000 15 unit
pelayanan
200,000,000 14 unit
pelayanan
200,000,000 31 unit
pelayanan
180,000,000 46 unit
pelayanan
250,000,000 46 unit
pelayanan
28.08 Monitoring penerapan dan pencapaian SPM Prosentase
bidan SPM yang
termonitor
5 Bidang
SPM
15 Bidang 175,000,000 15 Bidang 180,000,000 15 Bidang 185,000,000 - - - 150,000,000 -
Tersusunnya
dokumen
capaian SPM
- - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen
Pendampingan
Pengukuran
SPM
- - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Penyusunan standar pelayanan publik Jumlah standar
pelayanan
publik
- 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 190,000,000 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen
Tersusunnya
Dokumen SPM
1 Dokumen - - 1 Dokumen
Terlaksananya
Bimtek SPM
6 Perangkat
Daerah
- - 6 Perangkat
Daerah
1.20.1.20.03.
01.15
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah
dan wakil kepala daerah
Prosentase
Pelayanan
Keprotokolan
100% 2,620,000,000 100% 2,825,000,000 100% 2,930,000,000 100% 3,310,000,000 100% 2,610,000,000 100%
Prosentase
Pelayanan
Kedinasan
KDH/WKDH
100% 100% 100% 100% 100% 100%
15.01 Penyelenggaraan Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Bekasi Jumlah
penerimaan
tamu
pemerintah kota
Bekasi
56 kali
12 bulan
300,000,000 56 kali
12 bulan
15.02 Penyelenggaraan Ketatausahaan Pimpinan Terlaksananya
Pembinaan Staf
Pimpinan
75 orang 200,000,000 75 orang
15.03 Penunjang kegiatan staf ahli walikota dan wakil walikota Jumlah analisa
kebijakan
pemerintah
daerah
15 analisa 500,000,000 15 analisa 500,000,000 15 analisa 500,000,000 15 analisa 310,000,000 15 analisa 310,000,000 45 analisa
15.04 Rapat koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah Rapat
koordinasi yang
dipimpin oleh
Walikota/Wakil
Walikota dan
Sekda/Asda dg
Pejabat
Pemerintah
Daerah
20 kali 120,000,000 24 kali 125,000,000 24 kali 130,000,000 90 kali 300,000,000 90 kali 300,000,000 248 kali
Evaluasi Penerapan Pencapaian SPM Pemerintah Kota Bekasi
Tahun 2017
100,000,000
Page "88"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
15.05 Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota
organisasi sosial kemasyarakatan
terlaksananya
sinergitas
pimpinan daerah
dg
masyarakat/orga
nisasi sosial
100% 1,500,000,000 100% 1,700,000,000 100% 1,800,000,000 120 kali
dialog
1,800,000,000 120 kali
dialog
2,000,000,000 360 kali
dialog
perlengkapan
dialog/audiensi
700
karangan
bunga
300 kain
sarung 25
cendramata
700
karangan
bunga
350 kain
sarung 25
cendramata
1400
karangan
bunga
650 kain
sarung 50
cendramata
15.06 Penyelenggaraan Keprotokolan Atribut dan
perlengkapan
keprotokolan
36 stel
pakaian
6 jenis
perlengkapan
protokol
400,000,000 - - 36 stel
pakaian
6 jenis
perlengkapan
protokol
16.04 Penerimaan kunjungan kerja pejabat
negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen
Jumlah
Penerimaan
kunjungan kerja
ke Pemda Kota
Bekasi sesuai
protap
56 kali 400,000,000 56 kali 400,000,000 56 kali 400,000,000 56 kali
16.05 Pramu acara peringatan hari besar nasional tingkat Kota Bekasi Jumlah hari
besar nasional
tingkat Kota
Bekasi yang
dilaksanakan
11 kali 100,000,000 11 kali 100,000,000 11 kali 100,000,000 11 kali
Nilai LAKIP
Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03.
01.17
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Capaian Nilai
LAKIP
64 610,000,000 64 375,000,000 1 620,000,000 64 475,000,000 66 575,000,000 66
Capaian Nilai
LPPD
3,142 3,142 3,142 3,142 3,237 3,237
Tertatanya
Sistem
Manajemen
Sumber Daya
Aparatur
100% 100% 100%
17.07 Penatakelolaan manajemen kepegawaian Setda Jumlah berkas
administrasi
kepegawaian
yang terkelola
250 Map
Taka
100,000,000 250 Map
Taka
100,000,000 250 Map
Taka
100,000,000 250 Map
Taka
200,000,000 250 Map
Taka
100,000,000 250 Map
Taka
17.08 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah Pegawai
yang mengikuti
Evaluasi
73 orang 250,000,000 - 275,000,000 - 275,000,000 73 orang
Tersusunnya
Dokumen
Perencanaan
dan Evaluasi
Setda
4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen
Rapat Koordinasi Perencanaan dan Asistensi Kegiatan di
lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Rapat
Koordinasi
Perencanaan di
Lingkungan
Sekretariat
Daerah Kota
Bekasi
5 kali 200,000,000 5 kali
Tersusunnya
Dokumen
Perencanaan
Setda
5 dokumen 5 dokumen
mewujudka
n kinerja
Sekretariat
Daerah yang
akuntabel
dan
transparan
meningkatnya
kinerja
Sekretariat
Daerah Persentase
Penyelesaian
realisasi
Keuangan
Sekretariat
Daerah
Page "89"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
30.02 Penyusunan RKT, Renstra dan Lakip Setda Jumlah
dokumen
perencanaan
dan pelaporan
yang disusun
tepat waktu
3 Dokumen 60,000,000 3 Dokumen 65,000,000 3 Dokumen
30.05 Peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Setda Tingkat
peningkatan
kapasitas SDM
44 org 100,000,000 44 org 110,000,000 44 org 120,000,000 44 org
30.03 Sosialisasi sistem pengendalian intern pemerintah Tingkat
pemahaman
pegawai atas
SPIP
70 orang 250,000,000 70 orang
30.04 Peningkatan SDM keprotokolan Tingkat
pemahaman
pegawai atas
Keprotokolan
40 org 100,000,000 40 org 100,000,000 40 org 150,000,000 40 org
1.20.1.20.03.
01.17
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Capaian Nilai
LAKIP
64 - 64 - 64 - 64 1,900,000,000 66 850,000,000 66
Capaian Nilai
LPPD
3,142 3,142 3,142 3,142 3,237 3,237
Tertatanya
Sistem
Manajemen
Sumber Daya
Aparatur
100% 100% 100%
17.02 Inventarisasi Unsur Rupabumi dan Penataan Batas Administratif
Kota Bekasi
Buku Laporan
Inventarisasi
Unsur Rupa
Bumi
49 buku 400,000,000 46 Buku
350,000,000 95 Buku
Buku Laporan
Batas Daerah
36 buku 36 Buku 72 Buku
Peraturan
Walikota
tentang Batas
Daerah
Kelurahan
25 perwal 36 Buku 61 Perwal
Peta Batas
Kelurahan
25 peta 31 Peta 56 Peta
17.10 Penyusunan dan Pemutakhiran Data Profil Kelurahan Se-Kota
Bekasi Tahun 2017
Tersusunnya
buku profil desa
dan kelurahan
73 buku 1,500,000,000 73 buku 500,000,000 146 Peserta;
tersusunnya
dokumen profil
kelurahan se-
Kota Bekasi
Tahun 2017
56 dokumen; 44 dokumen; 100
dokumen;
Tersedianya
monitor
informasi
12 buah 56 buah 68 buah
? Program Identifikasi Topografi Wilayah Tertatanya
unsur-unsur
topografi di
Kota Bekasi
100% 650,000,000 690,000,000 800,000,000 275,000,000 0
Persentase
koordinat/loka
si yang telah
diberi nama
dalam unsur
Rupabumi di
Kota Bekasi
Terwujudnya
Unsur
Rupabumi,
batas daerah,
dan batas
wilayah Kota
Bekasi
Terwujudny
a
Identifikasi
Topografi
Kota Bekasi
Page "90"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
Inventarisasi Unsur Rupabumi di Kota Bekasi (Baru) Penataan
Batas Wilayah Kecmatan dan Kelurahan (lama)
Prosentase
koordinat/lokasi
yang telah dapat
diberi
nama/diverifikas
i dalam unsur
Rupabumi di
Kota Bekasi
20% 250,000,000 40% 250,000,000 60% 300,000,000 100%
Penataan Batas Daerah Kota Bekasi Batas Wilayah
yang dapat di
selesaikan/diveri
fikasi/ditegaskan
secara benar
Kota Bekasi-
Kota Depok
200,000,000 Kota Bekasi-
DKI Jakarta
220,000,000 Kota Bekasi-
Kab. Bekasi
250,000,000 Kota Bekasi-
Kab. Bekasi
1.20.1.20.03.
39.19
Penataan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Terlaksananya
Kegiatan batas
Wilayah Kota
Bekasi
2 Kecamatan 200,000,000 2 Kecamatan 220,000,000 2 Kecamatan 250,000,000 2 Kecamatan 275,000,000 8 Kecamatan
Membangun
perekonomi
an kota
yang maju
Terciptanya
iklim usaha
yang kondusif
Jumlah
perjanjian
kerjasama
yang
terlaksana *)
1.16.1.20.03.
01.15
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Jumlah
perjanjian
kerjasama
investasi
5 Perjanjian
Kerjasama
2,866,225,000 5 Perjanjian
Kerjasama
3,450,000,000 5 Perjanjian
Kerjasama
3,900,000,000 5 Perjanjian
Kerjasama
1,200,000,000 5 Perjanjian
Kerjasama
2,650,000,000 25
Perjanjian
Kerjasama
Jumlah PMA 20
Perusahaan
20
Perusahaan
20
Perusahaan
20
Perusahaan
20
Perusahaan
100
Perusahaan
Jumlah PMDN 100
Perusahaan
100
Perusahaan
100
Perusahaan
100
Perusahaan
100
Perusahaan
500
Perusahaan
Rencana Umum Penanaman Modal Jumlah
Dokumen
Rencana Umum
Penanaman
Modal
1 dokumen 300,000,000 1 dokumen
Kajian Investasi Unggulan Jumlah
Dokumen Kajian
Investasi
Unggulan
1 dokumen 300,000,000 1 dokumen 300,000,000 2 dokumen
Peta Penanaman Modal Jumlah
Dokumen Peta
Penanaman
Modal
1 dokumen 350,000,000 1 dokumen
Kajian Analisis Penanaman Modal Jumlah
Dokumen Kajian
Analisis Minat
Penanaman
Modal
1 dokumen 350,000,000 1 dokumen
Fasilitas Investasi Jumlah Event 1 Event 150,000,000 1 Event 150,000,000 0 Event
15.04 Penyusunan Perda tentang Penanaman Modal Jumlah Perda
tentang
penanaman
modal
1 Perda 400,000,000 0 0 0 0 1 Perda
Evaluasi Implementasi Perwal tentang Penanaman modal tersusunnya
Perwal tentang
penanaman
modal
(outcome), 1
buah perwal
0 1 Perwal 100,000,000 0 0 0 1 Perwal
Persentase
naskah
Perjanjian
Kerjasama
yang aktif
Page "91"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
Penyusunan Laporan SPM Bidang Penanaman Modal Dokumen
Laporan SPM
tentang
penanaman
modal
1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000 3 Dokumen
15.01 Penunjang Pameran Indo City Expo 2014 Jumlah event
yang diikuti
1 Event 300,000,000 1 Event 300,000,000 1 Event 350,000,000 3 event
15.02 Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Kota Bekasi Jumlah pameran
yang diikuti
5 Event 200,000,000 5 Event 200,000,000 5 Event 250,000,000 15 Event
15.15 Penyusunan Database Investasi Kota Bekasi Tersusunnya
data mengenai
PMA/PMDN di
kota Bekasi
1 data base 266,225,000 1 data base
15.03 Pemeliharaan Website SIID Terpeliharanya
dan
Tersebarnya
informasi
investasi di Kota
Bekasi
(outcome), 1
website (output)
1 Website 50,000,000 1 Website 50,000,000 100%
Pengembangan Website SIID Jumlah website 0 1 Website 100,000,000 0 1 Website
Pemeliharaan Database Investasi Jumlah
Database
1 Database 100,000,000 1 Database 100,000,000 1 Database
Pembinaan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan
Pembinaan
Penanaman
Modal
1 kali 200,000,000 1 kali 200,000,000 2 kali
15.06 Pembuatan Media Informasi Elektronik Potensi Investasi Tersedianya
Media Informasi
Elektronik
Potensi
Investasi
1 Media
Indormasi
Elektronik
300,000,000 1 Media
Indormasi
Elektronik
Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal Jumlah buku
laporan monev
1 laporan 200,000,000 1 laporan 200,000,000 2 laporan
Penilaian Perusahaan PMA/PMDN terbaik di Kota Bekasi Jumlah
PMA/PMDN
terbaik
100% 300,000,000 100% 300,000,000 100%
Penyusunan Perwal tentang Kerja Sama Jumlah Perwal 0 1 Perwal 200,000,000 0 0 0 1 Perwal
Penyusunan Peraturan Wali Kota Tentang Tata Cara Evaluasi
Perjanjian Kerja Sama
Jumlah Perwal
yang disusun
1 Perwal 150,000,000 1 Perwal
15.07 Penunjang Kegiatan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah
(TKKSD)
Jumlah
Perjanjian yang
dihasilkan
5 Perjanjian
Kerjasama
200,000,000 5 Perjanjian
Kerjasama
200,000,000 5 Perjanjian
Kerjasama
250,000,000 15 Perjanjian
Kerjasama
Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah Jumlah Aparatur
yang mengikuti
Kegiatan
50 orang 250,000,000 50 orang 250,000,000 50 orang 300,000,000 50 orang 100,000,000 50 orang 300,000,000 250 orang
15.08 Pembinaan Kerja Sama Daerah Jumlah kegiatan
sosialisasi
1 kali 200,000,000 1 kali 250,000,000 1 kali 250,000,000 3 kali
15.10 Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama Jumlah buku
laporan monev
1 Buku 200,000,000 1 Buku 150,000,000 1 Buku 150,000,000 1 Buku 100,000,000 1 Buku 150,000,000 5 buku
Page "92"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Sewa Lahan Jumlah buku
laporan monev
1 Buku 150,000,000 1 Buku 150,000,000 2 buku
15.05 Sinergitas Pengembangan Promosi/ Penanaman Modal dan
Kerja Sama Daerah
Jumlah Event
yang diikuti
2 event 200,000,000 2 event 200,000,000 2 event 200,000,000 6 event
15.09 Bimbingan Teknis Penyusunan dan Analisis Perjanjian
Kerjasama Daerah
Tingkat
pelaksanaan
kerja sama
daerah
50 aparatur
eselon 21
anggota
TKKSD
250,000,000 50 aparatur
eselon 21
anggota
TKKSD
200,000,000 100 aparatur
eselon 42
anggota
TKKSD
15.11 Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Tersusunnya
perjanjian
kerjasama
5 perjanjian
kerjasama
250,000,000 5 Perjanjian
kerjasama
250,000,000 10 Perjanjian
kerjasama
15.12 Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Forum Apeksi keikutsertaan
dalam
Rakerkomwil III,
Rakernas,
Indonesia city
expo, dan
Rakorkomwil III
4 event 750,000,000 4 Event 750,000,000 8 Event
15.13 Penelahaan dan Penyusunan Kesepakatan Bersama dan
Perjanjian Kerja Sama Daerah
Penyusunan
Kesepakatan
Bersama dan
Perjanjian
Kerjasama
Daerah
5 Draf 350,000,000 5 Draf
15.14 Pembuatan Buku Profil Produk Unggulan Daerah Kota Bekasi Buku Profil
Produk
Unggulan
daerah Kota
Bekasi
50 buku 200,000,000 50 buku
1..06.20.1.03
.01.22
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Prosentase
fisik dan
keuangan
100% 675,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100%
22.1 Fasilitasi,Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Daerah Terhadap
BUMD
Laporan kinerja
BUMN
1 Laporan 500,000,000 1 Laporan 500,000,000 1 Laporan 500,000,000 1 Laporan
22.11 Kajian Zonasi dan Pemetaan antara pasar Modern dan pasar
tradisional di Kota Bekasi
Laporan Zonasi
dan Pemetaan
2 Laporan 175,000,000 1 Laporan
Terwujudnya
BUMD yang
kompeten dan
profesional
Persentase
BUMD yang
sehat dan
profitable
1.20.1.20.03.
15
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Prosentase
BUMD dalam
kondisi baik 80 650,000,000 100 300,000,000 100
Persentase
Permasalahan
BUMD yang
diselesaikan
15.86 Pengendalian Kegiatan BUMD Kota Bekasi Monev BUMD
Kota Bekasi
1 laporan 400,000,000 1 laporan 300,000,000 1 laporan
Seleksi
Direksidan
Badan
Pengawas
1 laporan 1 laporan 1 laporan
Sosialisasi
Perda
Pembentukan
BUMD
24 orang 24 orang 24 orang
15.90 Pelatihan Manajerial BUMD Kota Bekasi Pelatihan Good
Corporate
Governance
45 orang 250,000,000 45 orang
Page "93"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
Pelatihan
Manajerial
Keuangan
BUMD
45 orang 45 orang
Pelatihan
Manajemen
Resiko
10 orang 10 orang
Pelatihan dan
Pendampingan
Manajerial
BUMD bagi Tim
Pengendali
Kegiatan BUMD
5 kali 5 kali
28.02 Kajian teknis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Persampahan Kajian mengenai
BUMD
persampahan
1 BUMD 75,000,000 - - - - - - - - 1 BUMD
28.03 Kajian teknis BUMD Pasar Kajian mengenai
BUMD pasar
1 BUMD 75,000,000 - - - - - - - - 1 BUMD
Mewujudka
n kestabilan
tingkat
Inflasi
Tingkat inflasi
Kota Bekasi
Terkendalinya
laju inflasi
Kota Bekasi
1.20.1.06.03.
01.15
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
Tersedianya
dokumen
perkembangan
inflasi
3 Laporan 100,000,000 3 Laporan 150,000,000 3 Laporan 800,000,000 3 Laporan 350,000,000 3 Laporan 350,000,000 3 Laporan
15.01 Penunjang Operasional Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi
Daerah
Jumlah laporan
pengelolaan
keuangan
3 Laporan 100,000,000 3 Laporan 150,000,000 3 Laporan 200,000,000 9 Laporan
15.02 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Tim Pengendali Inflasi
Daerah Kota Bekasi
Terkendali dan
terbentuknya tim
pengendalian
inflasi di Kota
Bekasi
30 orang 350,000,000 30 orang 200,000,000 60 orang
Laporan
Triwulan Inflasi
Daerah
4 laporan 4 laporan 8 laporan
Portal Informasi
Harga Pangan
Strategis
1 paket 1 paket 2 paket
Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Mikro Berbasis
Komunitas (P3BK Ekonomi)
Tersusunnya
rencana
kebijakan
pengembangan
ekonomi lokal
berbasis
komunitas
(P3BK
pengembagan
ekonomi lokal)
1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen
16.01 Study Banding Forum Koordinasi Inflansi Daerah Kota Bekasi Perbandingan
Study Inflasi
dengan
Pemerintah
Daerah Lain
1 Laporan 200,000,000 1 Laporan
17.01 Analisis dan Dampak Pengendalian Inflasi Daerah Mengendalikan
Dampak Inflasi
Daerah Kota
Bekasi
1 Laporan 200,000,000 1 Laporan
Page "94"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
18.01 Sosialisasi Forum Koordinasi Inflasi Daeerah Tersosialisasiny
a Tim Inflasi
Daerah Kota
BEkasi
1 Laporan 200,000,000 1 Laporan
1.20.1.20.03.
01.39
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah Terwujudnya
peningkatan
kualitas
pelayanan
100% 1,900,000,000 100% 3,874,500,000 100% 3,300,000,000 100%
39.02 Penunjang Kegiatan Penyaluran Beras Raskin Tersedianya
Pangan Utama
RTS-PM 400,000,000 RTS-PM 450,000,000 RTS-PM 450,000,000 RTS-PM
39.03 Pemetaan Kondisi Ketahanan Pangan Dokumen
tentang kondisi
ketahanan
pangan
1 Dokumen 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000 3 Dokumen
39.06 Pembentukan dan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Jumlah kegiatan 1 Event 450,000,000 1 Event 450,000,000 1 Event 450,000,000 3 Event
Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan Masyarakat
kota bekasi
574,500,000 Masyarakat
kota bekasi
39.07 Sosialisasi Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian
Pangan
Jumlah kegiatan 1 Kegiatan 50,000,000 1 Kegiatan
39.05 Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik
Kota Bekasi
Persentase
pengadaan
barang/jasa
secara
elektronik
40% 250,000,000 40% 500,000,000 40% 500,000,000 100%
39.04 Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Jumlah peserta 200 Orang 450,000,000 200 Orang 600,000,000 200 Orang 600,000,000 600 orang
Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah Jumlah laporan
pengelolaan
keuangan
1 Laporan 200,000,000 1 Laporan 200,000,000 1 Laporan 200,000,000 3 Laporan
Unit Layanan Pengadaan Persentase
pengadaan
barang/jasa
secara
elektronik
- 40% 1,000,000,000 40% 1,000,000,000 80%
1.19.1.20.03.
01.22
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam
Tersedianya
bantuan
pangan bagi
korban
bencana
100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100%
22.02 Pengadaan dan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk
korban bencana alam
Jumlah
cadangan beras
56 Ton 500,000,000 44 Ton 500,000,000 40 Ton 500,000,000 140 Ton
Page "95"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN
KEGIATAN
(OUTPUT)
Mewujudka Meningkatnya
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINE
AKHIR PERIO
Page "96"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
3,580,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi
1,195,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi
695,000,000 Bag. Tapem mulai tahun
2017
dialihkan ke
Bappeda
4,725,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi
Bag. Tapem
Bag. Tata
Usaha
300,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi
150,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi
750,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi
Bag. Tapem
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
Kota Bekasi1,690,000,000
Page "97"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
450,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi
1,050,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi
850,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi
600,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi
575,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi
1,800,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi
900,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi
900,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi
Page "98"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
6,225,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi
825,000,000 Bag. Tapem Pindah
Program
sesuai
RPJMD
Revisi
850,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi
550,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi
600,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi
600,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi
850,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi
1,200,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi
Page "99"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
750,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi
11,383,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi
7,270,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi
300,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi
13,128,130,000 Bag. Humas
485,000,000 Bag. Humas
869,000,000 Bag. Humas
150,000,000 Bag. Humas
2,900,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi
480,000,000 Bag. Humas
Page "100"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
Bag. Humas
285,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi
660,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi
530,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi
220,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi
280,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi
360,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi
485,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi
1,925,130,000
Page "101"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
469,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi
150,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi
480,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi
150,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi
660,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi
330,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi
630,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi
Page "102"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
630,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi
1,270,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi
480,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi
790,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi
2,100,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi
2,100,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi
Kota BekasiBag. Hukum2,400,000,000
Page "103"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
1,800,000,000 Bag. Hukum Kota Bekasi
675,000,000 Bag. Hukum Kota Bekasi
850,000,000 Bag. Hukum Kota Bekasi
900,000,000 Bag. Hukum Kota Bekasi
950,000,000 Bag. Hukum Kota Bekasi
1,200,000,000 Bag. Hukum Kota Bekasi
1,000,000,000 Bag. Hukum Kota Bekasi
1,750,000,000 Bag. Hukum Kota Bekasi
Page "104"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
2,000,000,000 Bag. Hukum Kota Bekasi
850,000,000
6,805,000,000 Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
385,000,000 Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
400,000,000 Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
250,000,000 Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
1,200,000,000 Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
700,000,000 Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
Page "105"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
75,000,000 Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
150,000,000 Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
150,000,000 Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
95,000,000 Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
1,650,000,000 Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
550,000,000 Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
Page "106"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
700,000,000 Bag.
Oganisasi
Setda
Kota Bekasi
200,000,000 Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
300,000,000 Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
6,650,000,000 Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
2,150,000,000 Bag.
Perlengkapan
Kota Bekasi
4,500,000,000 Bag.
Perlengkapan
Kota Bekasi
296,763,100,000 Bag.
Pertanahan
Tahun 2017
Bag.
Pertanahan
dilebur ke
Disperkimta
n
1,000,000,000 Bag.
Pertanahan
Tahun 2017
Bag.
Pertanahan
dilebur ke
Disperkimtan
1,200,000,000 Bag.
Pertanahan
Tahun 2017
Bag.
Pertanahan
dilebur ke
Disperkimtan
Page "107"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
38,732,000,000 Bag.
Pertanahan
Tahun 2017
Bag.
Pertanahan
dilebur ke
Disperkimtan
37,026,000,000 Bag.
Pertanahan
Tahun 2017
Bag.
Pertanahan
dilebur ke
Disperkimtan
52,000,000,000 Bag.
Pertanahan
Tahun 2017
Bag.
Pertanahan
dilebur ke
Disperkimtan
10,000,000,000 Bag.
Pertanahan
Tahun 2017
Bag.
Pertanahan
dilebur ke
Disperkimtan
16,135,000,000 Bag.
Pertanahan
Tahun 2017
Bag.
Pertanahan
dilebur ke
Disperkimtan
97,037,250,000 Bag.
Pertanahan
Tahun 2017
Bag.
Pertanahan
dilebur ke
Disperkimtan
33,632,850,000 Bag.
Pertanahan
Tahun 2017
Bag.
Pertanahan
dilebur ke
Disperkimtan
10,000,000,000 Bag.
Pertanahan
Tahun 2017
Bag.
Pertanahan
dilebur ke
Disperkimtan
16,291,320,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
Page "108"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
1,921,320,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
500,000,000
3,000,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
2,800,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
1,100,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
2,350,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
420,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
2,050,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
100,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
100,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Page "109"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
900,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
800,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
150,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
100,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
9,411,973,952 Bag. Kesos Kota Bekasi
700,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
700,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
6,009,280,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
897,693,952 Bag. Kesos Kota Bekasi
600,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
200,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
70,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
50,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
50,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
50,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
50,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
Page "110"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
35,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
3,300,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
3,300,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
1,200,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
200,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
400,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
200,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
200,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
200,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
1,050,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
350,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
700,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
Page "111"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
1,500,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
900,000,000 Bag. Kesos Pindah ke
prog
penataan
dan
penguatan
kelembagaa
n sosial dan
keagamaan
600,000,000 Bag. Kesos Pindah ke
prog
penataan
dan
penguatan
kelembagaa
n sosial dan
keagamaan
100,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
100,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
150,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
150,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
490,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
490,000,000 Bag. Kesos Kota Bekasi
Page "112"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
20,762,500,000Bag.
PerlengkapanKota Bekasi
7,800,000,000
Bag.
Perlengkapan
Kota Bekasi
1,625,000,000 Bag.
Perlengkapan
Kota Bekasi
Page "113"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
250,000,000 Bag.
Perlengkapan
Kota Bekasi
2,000,000,000 Bag.
Perlengkapan
Kota Bekasi
500,000,000 Bag.
Perlengkapan
Kota Bekasi
1,150,000,000 Bag.
Pembangunan
Kota Bekasi
800,000,000 Bag.
Pembangunan
Kota Bekasi
Page "114"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
2,000,000,000 Bag.
Pembangunan
Kota Bekasi
1,750,000,000 Bag.
Pembangunan
Kota Bekasi
837,500,000 Bag.
Pembangunan
Kota Bekasi
250,000,000 Bag. Fasilitasi
Pengadaan
Barang/Jasa
Kota Bekasi
150,000,000 Bag. Fasilitasi
Pengadaan
Barang/Jasa
Kota Bekasi
250,000,000 Bag. Fasilitasi
Pengadaan
Barang/Jasa
Kota Bekasi
200,000,000 Bag. Fasilitasi
Pengadaan
Barang/Jasa
Kota Bekasi
400,000,000 Bag. Fasilitasi
Pengadaan
Barang/Jasa
Kota Bekasi
250,000,000 Bag. Fasilitasi
Pengadaan
Barang/Jasa
Kota Bekasi
550,000,000 Bag. Fasilitasi
Pengadaan
Barang/Jasa
Kota Bekasi
Page "115"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
2,000,000,000 Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
350,000,000 Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
200,000,000 Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
200,000,000 Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
200,000,000 Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
150,000,000 Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
800,000,000 Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
32,211,795,000 Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
400,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
680,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
Page "116"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
431,287,000 Bag. Umum Kota Bekasi
2,600,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
100,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
300,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
500,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
2,500,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
200,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
200,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
700,508,000 Bag. Umum Kota Bekasi
Page "117"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
450,000,000 Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
450,000,000 Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
5,000,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
10,000,000,000 Bag.
Perlengkapan
Kota Bekasi
200,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
200,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
2,100,000,000 Bag.
Perlengkapan
Kota Bekasi
300,000,000 Bag.
Perlengkapan
Kota Bekasi
350,000,000 Bag.
Perlengkapan
Kota Bekasi
200,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
Page "118"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
4,000,000,000 Bag.
Perlengkapan
Kota Bekasi
350,000,000 Kota Bekasi
17,145,000,000 Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
470,000,000 Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
350,000,000 Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
450,000,000 Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
3,500,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
600,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
1,000,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
350,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
600,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
400,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
500,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
300,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
600,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
450,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
200,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
300,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
Page "119"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
150,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
400,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
100,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
200,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
200,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
100,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
100,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
100,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
300,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
150,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
200,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
50,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
100,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
200,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
200,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
75,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
200,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
550,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
2,800,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
200,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
300,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
400,000,000 Bag. Umum Kota Bekasi
Page "120"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
60,585,000,000 Bag. Telmat Tahun 2017
Bag Telmat
dileburke
Diskominfo
900,000,000 Bag. Telmat Tahun 2017
Bag Telmat
dileburke
Diskominfo
1,300,000,000 Bagian
Telematika
Kota Bekasi
2,500,000,000 Bagian
Telematika
Kota Bekasi
900,000,000 Bag.
Telematika
Kota Bekasi
675,000,000 Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
1,400,000,000 Bagian
Telematika
Kota Bekasi
2,400,000,000 Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
4,000,000,000 Bag.
Telematika
Kota Bekasi
1,200,000,000 Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
12,000,000,000 Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
2,000,000,000 Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
Page "121"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
6,000,000,000 Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
2,250,000,000 Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
150,000,000 Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
1,200,000,000 Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
625,000,000 Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
625,000,000 Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
1,050,000,000 Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
750,000,000 Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
600,000,000 Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
Page "122"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
600,000,000 Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
150,000,000 Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
600,000,000 Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
1,100,000,000 Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
1,950,000,000 Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
3,000,000,000 Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
1,200,000,000 Bag.
Telematika
Kota Bekasi
900,000,000 Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
900,000,000 Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
600,000,000 Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
Page "123"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
200,000,000 Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
150,000,000 Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
2,400,000,000 Bag.
Telematika
Kota Bekasi
2,310,000,000 Bag.
Telematika
Kota Bekasi
200,000,000 Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
600,000,000 Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
600,000,000 Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
600,000,000 Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
3,185,000,000 Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
300,000,000 Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
Page "124"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
75,000,000 Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
1,030,000,000 Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
690,000,000 Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
990,000,000 Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
14,295,000,000 Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
300,000,000 Bag. Humas Kota Bekasi
200,000,000 Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
2,120,000,000 Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
975,000,000 Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
100,000,000 Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
Page "125"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
8,800,000,000 Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
400,000,000 Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
1,200,000,000 Bag. Tata
Usaha
tahun 2017
pindah ke
Humas
300,000,000 Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
2,655,000,000
600,000,000 Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
800,000,000 Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
200,000,000 Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
Bag. Tata
UsahaKota Bekasi
Page "126"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
125,000,000 Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
330,000,000 Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
250,000,000 Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
350,000,000 Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
2,750,000,000 Bag Tata
Pemerintahan
Kota Bekasi
Bag. Tata
Usaha
750,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi
2,000,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi
2,415,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi
Page "127"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
800,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi
670,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi
945,000,000 Bag. Tapem Kota Bekasi
14,066,225,000 Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
300,000,000 Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
600,000,000 Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
350,000,000 Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
350,000,000 Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
300,000,000 Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
400,000,000 Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
100,000,000 Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
Page "128"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
150,000,000 Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
950,000,000 Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
650,000,000 Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
266,225,000 Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
100,000,000 Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
100,000,000 Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
200,000,000 Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
400,000,000 Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
300,000,000 Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
400,000,000 Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
600,000,000 Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
200,000,000 Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
150,000,000 Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
650,000,000 Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
1,200,000,000 Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
700,000,000 Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
750,000,000 Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
Page "129"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
300,000,000 Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
600,000,000 Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
450,000,000 Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
500,000,000 Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
1,500,000,000 Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
350,000,000 Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
200,000,000 Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
1,675,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi
1,500,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi
175,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi
950,000,000
Bag.
Perekonomian
Kota Bekasi
700,000,000 Bag.
Perekonomian
Kota Bekasi
250,000,000 Bag.
Perekonomian
Kota Bekasi
Page "130"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
75,000,000 Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
75,000,000 Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
1,750,000,000 Bag.
Perekonomia
n
Kota Bekasi
450,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi
550,000,000 Bag.
Perekonomian
Kota Bekasi
150,000,000 Bag.
Perekonomian
Kota Bekasi
200,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi
200,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi
Page "131"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
200,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi
9,074,500,000 Bag. Ekbang Tahun 2017
menjadi
Dinas
Ketahanan
Pangan
1,300,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi
300,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi
1,350,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi
574,500,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi
50,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi
1,250,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi
1,650,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi
600,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi
2,000,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi
1,500,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi
1,500,000,000 Bag. Ekbang Kota Bekasi
Page "132"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Rp,
19 20 21
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
LOKASI
NDISI KINERJA PADA
IR PERIODE RENSTRA
Page "133"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
2 5
Program Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LPPD), ILPPD dan Penyampaian ILPPD 1
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Tahunan (LKPJ) 2
3
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah
Penyusunan Rencana Aksi Penyelenggaraan Ketertiban,
Kebersihan dan Keindahan (K3) Tahun 2018 4
Penyusunan Raperda Perubahan Perda No. 3 5
Konsultasi Pembangunan Antara Masyarakat dengan Pimpinan
Daerah 6
Peningkatan Sinergitas Kebijakan Pemerintah Daerah dengan
instansi vertikal 7
Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan 8
Optimalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 10
Penyelenggaraan Kegiatan TMMD 12
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kota Bekasi 15Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan
Kecamatan dalam Pembangunan
Temu komunikasi dan konsultasi antara Kepala Daerah dan
masyarakat di kecamatan dan kelurahan 18
Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan dalam
pengembangan kapasitas organisasi RT dan RW 19
Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan
Pemerintah Daerah
Monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan kecamatan dan
kelurahan 20
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN) 21
Pengendalian Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan di Kota Bekasi 22
Evaluasi Pelaksanaan dan Pembagian urusan yang menjadi
kewenangan SKPD 23
Peningkatan Sinergitas Kebijakan Pemerintah Daerah dengan
instansi vertikal 24
Partisipasi dalam Penyelenggaraan Forum APEKSI 25
Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan 26
Peningkatan Kapasitas dan Orientasi Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan 27
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Kerjasama Informasi Kehumasan
Pemantapan PPID
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah
Pembuatan Majalah Bekasi Kotaku
Meningkatnya kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Meningkatnya pelayanan
kehumasan, publikasi
dan dokumentasi
Page "134"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
2 5
Meningkatnya kinerja
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi
Visualisasi Visi Misi Kota Bekasi
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kehumasan
Pengadaan penunjang perlengkapan radio komunikasi dan
telepon
Buku Selayang Pandang Kota Bekasi yang dicetak
Peliputan Kepala Daerah
Pembuatan Buku Agenda
Penunjang Kegiatan Media Center
Penyelenggaraan Forum Pers dan Pemerintah Kota Bekasi
Dokumentasi Aktifitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pembuatan Majalah Bekasi Kotaku
Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi
Visualisasi Visi Misi Kota Bekasi
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kehumasan
Jumlah Buku Selayang Pandang Kota Bekasi yang dicetak
Peliputan Kepala Daerah
Pembuatan Buku Agenda
Penunjang Kegiatan Media Center
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi
dan Informasi
Pembinaan Kehumasan
Peningkatan SDM Kehumasan dan Kemitraan Pers
Meningkatnya Fasilitasi
Penyelenggaraan Pemilu
Kepala Daerah,
Legistatif dan presiden
Program Pengembangan Kehidupan Demokrasi dalam
Pemilu
DESK PEMILU Kota Bekasi
Terwujudnya kebijakan
daerah yang akuntabel
di bidang hukum
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Prolegda
Penyusunan Perwal
Evaluasi produk hukum
Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Per-UU-an dan
Produk Hukum Daerah
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum
Daerah
Penyuluhan Hukum
Pengadaan dan Pendistribusian Peraturan Per-UU-an dan
Produk Hukum Daerah
Penyelesaian Perkara di dalam dan di luar Pengadilan
Penanganan Perkara Dengan Kantor Hukum Profesional
Program Penataan dan Pengembangan Organisasi
Perangkat Daerah
Evaluasi dan Penataan Kelembagaan
Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan
Studi Pembentukan Kelembagaan
Terwujudnya
Kelembagaan yang
sesuai dengan
kebutuhan dan
Page "135"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
2 5
Meningkatnya kinerja
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Bimbingan teknis analisis jabatan dan analisis beban kerja
Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Evaluasi dan/atau Penyusunan Tupoksi serta Rincian Tugas
Jabatan Struktural
Sosialisasi Tata Naskah Dinas
Penyusunan Tata Naskah Dinas
Buku saku Tupoksi jabatan struktural
Penyempurnaan dokumen analisis jabatan
Penyusunan standar kompetensi jabatan
Penyusunan Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional
Peningkatan kapasitas kerja Bagian Organisasi
Sosialisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Undang Undang Nomor
5 Tahun 2014
Terwujudnya
ketersediaan prasarana
dan sarana kota Bekasi
Program pengadaan prasarana dan sarana aparatur
Pengadaan Baktor
Pengadaan Dumptruck Sampah Kap.M3
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfa'atan Tanah
Penyelesaian masalah pertanahan
Penyelesaian tanah eks TKD Kabupaten Bekasi
Pengadaan tanah TPA/SPA
Pengadaan lahan TPU
Pengadaan tanah untuk RTH BWP
Pengadaan tanah untuk normalisasi situ
Pengadaan tanah untuk bidang pendidikan
Pengadaan tanah untuk jalan
Pengadaan tanah untuk saluran/kali/polder
Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum
Meningkatnya
kerukunan umat
beragama
Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Sosial dan
Keagamaan
Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Kota Bekasi
Penyelenggaraan Sosialisasi Tentang HIV AIDS oleh Komisi
Penanggulangan AIDS (KPA)
Pengiriman Kafilah Mengikuti STQ/ MTQ Tingkat Provinsi Jawa
Barat
Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi
Pembinaan Qori/Qoriah Kafilah MTQ Tingkat Provinsi Jawa
Barat
Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan
Pembangunan/Pemeliharaan data base keagamaan di Kota
bekasi
Penyelenggaraan Transportasi pelayanan Haji di Kota Bekasi
Penyelenggaraan Komda Zoonosis
Page "136"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
2 5
Meningkatnya kinerja
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Penyelenggaraan TPHD Kota Bekasi
Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Pemerintah Kota Bekasi
Pengelolaan Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi
Penyusunan Kebijakan Umum Pengembangan Kehidupan
Beragama di Kota Bekasi
Pengembangan dan Evaluasi Regulasi di Bidang Pendidikan,
Kesehatan dan Sosial
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan
Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan
Pelaksanaan Subuh Keliling
Pelaksanaan Tarawih Keliling Pemerintah Kota Bekasi
Honor Imam dan Merbot se-Kota Bekasi
Honor Amil se-Kota Bekasi
Reorganisasi badan / Lembaga Zakat di Kota Bekasi
Perumusan kebijakan Kerukunan Umat beragama
Safari Ramadhan & Buka Bersama
Sarasehan tokoh islam se-Kota Bekasi "islam rahmatan Lil
Alamin antara Ruhamau Bainahun dengan Assidau alal Kuffar
Pelatihan Manajemen Pengurus masjid se-pondok Gede
Pelatihan Khatib jumat buat pemuda dan remaja mesjid
Pelatihan Persiapan menuju pernikahan SAMARA
Pelatihan pengurus jenazah untuk perwakilan dan majelis taklim
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Kota Bekasi
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan
Peningkatan Kualitas Pembelajaran Guru Agama Islam Non
PNS di TK, SD, SMP dn SMA/SMK
Sapta Lomba PAI
Workshp Perumusan kurikulum Pembinaan Rohis
SMP,SMA/SMK
Perumusan kebijakan Tata Cara Pendirian Pendidikan Tinggi
Monitoring pelaksanaan ujian Nasional
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Pelaksanaan Pembinaan UKS
Fasilitasi Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Penyelenggaraan Kesekretariatan Komda Zoonosis
Page "137"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
2 5
Meningkatnya kinerja
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Penyelenggaraan sosialisasi tentang HIV AIDS oleh Komisi
Penanggulangan AIDS (KPA)
Program peningkatan kualitas pelayanan pemerintah
Pelaksanaan Verifikasi Bantuan Hibah Bagian Bina
Kesejahteraan Sosial
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Pembinaan Olahraga Aparatur
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Anak dan Perempuan
penyelengaraan Isbat nikah Masal
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Pengadaan Sarana Mobilitas
Pengadaan Peralatan Inventaris Kantor Dinas/Instansi
Pengadaan Perlengkapan Barang Inventaris Kepala Daerah
Pengadaan Meubelair
Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 (mobil komando)
Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang
profesional dan berjalan
secara efektif dan
efisien.
Page "138"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
2 5
Meningkatnya kinerja
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM)
Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan APBD Kota
Bekasi
Penyusunan Standar Biaya
Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
P3BK
Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Metode Lelang LPSE Bagi
SKPD
Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Metode Pengadaan
Langsung dan E-Purchasing
Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Aparatur KLPBJ dan
Pokja Pengadaan Barang/Jasa
Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan
Barang/Jasa
Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa se-Kota
Bekasi
Bimbingan Advokasi Hukum Pengadaan Barang/Jasa di
lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
Program Penataan dan Pengembangan Organisasi
Perangkat Daerah
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tingkat Pemerintah
Daerah Kota Bekasi
Page "139"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
2 5
Meningkatnya kinerja
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Evaluasi dan Monitoring Penerapan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kota Bekasi
Workshop Penyusunan SOP
Penyusunan Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Monitoring evaluasi dan pengendalian sarana dan prasarana
aparatur
Evaluasi dan Monitoring penerapan reformasi birokrasi
Program pengadaan prasarana dan sarana aparatur (setda)
Penataan Awning Lahan Parkir Bis dan Parkir di Lingkungan
Kantor Walikota Bekasi
Pemasangan Lampu Hias
Renovasi Mess Pemkot Bekasi
Penataan Teras Depan Gedung Pemerintah Kota Bekasi 10 Lantai
Penyediaan Perlengkapan Ruang Kerja Walikota dan Wakil Walikota
Rehabilitasi Gedung LPSE
Pengadaan Peredam Ruang Rapat H. Nonon Sonthanie
Penyediaan Peralatan Kantor Sekretariat Daerah
Pembangunan Alat Penyiram Tanaman Springkle
Pengadaan Tiang Umbul-Umbul dan Umbul-Umbul
Pembangunan Gedung Arsip
Pengadaan Piala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Penyelenggaraan Keprotokolan
Pengadaan Sarana Mobilitas
Pengadaan Alat Berat
Pemasangan Logo Kota Bekasi
Penataan Pendopo Kantor Wali Kota Bekasi
Pengadaan Mebeulair
Pengadaan Perlengkapan Barang Inventaris Kepala Daerah
Pemasangan CCTV dan palang pintu parkir otomatis di lingkungan
Kantor walikota bekasi
Perbaikan Kansteen dan Konblok di Lingkungan Kantor Wali Kota
Bekasi
Pengadaan Peralatan Inventaris Kantor Dinas/Instansi
Page "140"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
2 5
Meningkatnya kinerja
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Pemasangan Video Tron dan Pemasangan Running Text
Program Pengadaan, pembangunan, peningkatan dan
rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan sarana dan prasarana ketatausahaan
Pengadaan sarana dan prasarana penunjang keprotokolan
Pembuatan piala kepala daerah dan wakil kepala daerah
Pengadaan Genset serta bangunan dan instalasinya
Pengadaan tiang, Umbul Umbul dan vitrase
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penambahan daya dan jaringan listrik di lingkungan Kantor
Walikota Bekasi
Penataan Taman Kantor Walikota Bekasi
Perbaikan plaza kantor walikota Bekasi
Perbaikan konblok dan cansteen di lingkungan kantor walikota
bekasi
Perbaikan Gapura Pintu Masuk dan Keluar Kantor Walikota
Bekasi
Pengadaan sarana dan prasarana balai patriot Kota Bekasi
Pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah tangga
Penataan awning parkir motor di lingkungan Kantor Walikota
Bekasi
Penataan Balai Patriot
Penataan Pendopo Kantor Walikota Bekasi
Pengadaan Mebeleir kantor Sekretariat Derah Kota Bekasi
Penataan Taman Rumah Jabatan Wakil Walikota Bekasi
Normalisasi drainase di lingkungan Kantor Walikota Bekasi
Pembuatan Running Teks Gedung Perkantoran 10 lantai
Penataan Gedung PKK
Pengadaan papan petunjuk parkir mobil dan motor di
lingkungan kantor Walikota Bekasi
Penataan pagar gerbang pintu masuk dan keluar kantor
Walikota Bekasi
Pembuatan papan nama gedung kantor Walikota dan papan
nama gedung perkantoran 10 lantai
Penataan papan nama Kantor Walikota
Penataan Pos Jaga Satpol PP
Pembangunan Pos Jaga Pintu Keluar Motor
Pengadaan Kaca Hias Lobi Kantor Walikota Bekasi
Penataan Loby dan teras Kantor Walikota dan Gedung 10
Lantai
Pengadaan Awning Gedung kantor Setda dan pendopo
Pengadaan Foto Walikota dan Wakil Walikota Bekasi
Penyediaan Perlengkapan Ruang Kerja Walikota dan Wakil
Walikota Bekasi
Renovasi Rumah Jabatan Walikota & Wakil Walikota Bekasi
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4
Pengadaan Sound System
Pengadaan Mobil Box
Pengadaan truk tangki air
Page "141"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
2 5
Meningkatnya kinerja
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Penyusunan Data RT dan RW di Kelurahan
Pengelolaan Jaringan Lan / Wan Kota Bekasi
Pengelolaan Jaringan TIK Pemkot Bekasi
Pemeliharaan dan pengelolaan Data Center
Operasional Media Teleconference di Lingkungan Pemerintah
Kota Bekasi
Pembangunan Jaringan TIK SKPD di Pemerintah Kota Bekasi
Pembangunan dan pengelolaan Puskesmas Online dan Gudang
Obat
Pembangunan Data Center Pemerintah Kota Bekasi
Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem Security LAN/WAN
Pembangunan Infrastruktur Jaringan TIK Stadion Kota Bekasi
Penyelenggaraan Layanan Cloud System Kota Bekasi
Pembangunan dan pengelolaan Infrastruktur Jaringan TIK Untuk
Smart Building di Gedung Pemerintah Kota Bekasi
Pembangunan dan Pengelolaan Hotspot area di lingkungan
Pemerintah Kota Bekasi dan ruang publik
Pembuatan Aturan-aturan, juknis, SOP, Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan LAN/WAN
Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bekasi
Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) Aparatur SKPD
Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi
bagi masyarakat Kota Bekasi
Pembangunan dan Pemeliharaan Media informasi dan Media
Baru
Pengelolaan Workshop TIK
Pengelolaan SMS Center
Pengelolaan Aplikasi Komunitas Online
Pembuatan Aturan-aturan, juknis, SOP tentang Pemanfaatan
TIK SKPD
Pemeliharaan dan pengelolaan Pusat Infromasi dan Konten
Pemerintah Kota Bekasi
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Perkantoran
Penataan Program Free Open Source (FOSS) Kota Bekasi
Page "142"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
2 5
Meningkatnya kinerja
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Pembangunan dan Pengelolaan SIM Kota Bekasi
Pembangunan dan pengelolaan Disaster Recovery Center
Implementasi Aplikasi Elektronik Kelurahan (E-Kelurahan) di
Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
Pembangunan Integrasi SIM Antar SKPD
Monitoring dan Evaluasi SIM SKPD
Kajian Pembangunan dan Pemberdayaan Sistem Informasi
Pembuatan Aturan Juknis SOP Tentang Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan SIM SKPD
Pengelolaan LPSE
Pengadaan Sarana dan Prasarana LPSE
Penyusunan dan Pengembangan Rencana Induk e-Gov
Pemeliharaan dan Pengelolaan Layanan Pintar Sistem
Informasi Multimedia Digital satu Atap
Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan TIK SKPD
Pelatihan SDM Pengguna SPSE
Program Penataan dan Pengembangan Organisasi
Perangkat Daerah
Evaluasi pelayanan publik
Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Pelayanan Publik
Survei Indeks kepuasan Masyarakat
Monitoring penerapan dan pencapaian SPM
Penyusunan standar pelayanan publik
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah
dan wakil kepala daerah
Penyelenggaraan Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Bekasi
Penyelenggaraan Ketatausahaan Pimpinan
Meningkatnya kualitas
layanan pada pimpinan
daerah, SKPD dan
masyarakat
Evaluasi Penerapan Pencapaian SPM Pemerintah Kota Bekasi
Tahun 2017
Page "143"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
2 5
Meningkatnya kinerja
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Penunjang kegiatan staf ahli walikota dan wakil walikota
Rapat koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah
Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota
organisasi sosial kemasyarakatan
Penyelenggaraan Keprotokolan
Penerimaan kunjungan kerja pejabat
negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen
Pramu acara peringatan hari besar nasional tingkat Kota Bekasi
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah
Penatakelolaan manajemen kepegawaian Setda
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Rapat Koordinasi Perencanaan dan Asistensi Kegiatan di
lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Penyusunan RKT, Renstra dan Lakip Setda
Peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Setda
Sosialisasi sistem pengendalian intern pemerintah
Peningkatan SDM keprotokolan
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah
Inventarisasi Unsur Rupabumi dan Penataan Batas Administratif
Kota Bekasi
Penyusunan dan Pemutakhiran Data Profil Kelurahan Se-Kota
Bekasi Tahun 2017
Program Identifikasi Topografi Wilayah
Inventarisasi Unsur Rupabumi di Kota Bekasi (Baru) Penataan
Batas Wilayah Kecmatan dan Kelurahan (lama)
Penataan Batas Daerah Kota Bekasi
Penataan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
Terciptanya iklim usaha
yang kondusif
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Terwujudnya Unsur
Rupabumi, batas daerah,
dan batas wilayah Kota
Bekasi
meningkatnya kinerja
Sekretariat Daerah
Page "144"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
2 5
Meningkatnya kinerja
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Rencana Umum Penanaman Modal
Kajian Investasi Unggulan
Peta Penanaman Modal
Kajian Analisis Penanaman Modal
Fasilitas Investasi
Penyusunan Perda tentang Penanaman Modal
Evaluasi Implementasi Perwal tentang Penanaman modal
Penyusunan Laporan SPM Bidang Penanaman Modal
Penunjang Pameran Indo City Expo 2014
Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Kota Bekasi
Penyusunan Database Investasi Kota Bekasi
Pemeliharaan Website SIID
Pengembangan Website SIID
Pemeliharaan Database Investasi
Pembinaan Penanaman Modal
Pembuatan Media Informasi Elektronik Potensi Investasi
Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal
Penilaian Perusahaan PMA/PMDN terbaik di Kota Bekasi
Penyusunan Perwal tentang Kerja Sama
Penyusunan Peraturan Wali Kota Tentang Tata Cara Evaluasi
Perjanjian Kerja Sama
Penunjang Kegiatan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah
(TKKSD)
Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah
Pembinaan Kerja Sama Daerah
Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama
Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Sewa Lahan
Sinergitas Pengembangan Promosi/ Penanaman Modal dan
Kerja Sama Daerah
Bimbingan Teknis Penyusunan dan Analisis Perjanjian
Kerjasama Daerah
Page "145"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
2 5
Meningkatnya kinerja
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Optimalisasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Forum Apeksi
Penelahaan dan Penyusunan Kesepakatan Bersama dan
Perjanjian Kerja Sama Daerah
Pembuatan Buku Profil Produk Unggulan Daerah Kota Bekasi
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Fasilitasi,Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Daerah Terhadap
BUMD
Kajian Zonasi dan Pemetaan antara pasar Modern dan pasar
tradisional di Kota Bekasi
Terwujudnya BUMD
yang kompeten dan
profesional
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Pengendalian Kegiatan BUMD Kota Bekasi
Pelatihan Manajerial BUMD Kota Bekasi
Kajian teknis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Persampahan
Kajian teknis BUMD Pasar
Tingkat inflasi Kota
Bekasi
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
Penunjang Operasional Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi
Daerah
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Tim Pengendali Inflasi
Daerah Kota Bekasi
Penyusunan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Mikro Berbasis
Komunitas (P3BK Ekonomi)
Study Banding Forum Koordinasi Inflansi Daerah Kota Bekasi
Analisis dan Dampak Pengendalian Inflasi Daerah
Sosialisasi Forum Koordinasi Inflasi Daeerah
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah
Penunjang Kegiatan Penyaluran Beras Raskin
Pemetaan Kondisi Ketahanan Pangan
Pembentukan dan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan
Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan
Sosialisasi Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian
Pangan
Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik
Kota Bekasi
Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah
Unit Layanan Pengadaan
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam
Page "146"
Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
2 5
Meningkatnya kinerja
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Pengadaan dan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk
korban bencana alam
Page "147"
89 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp.
1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Nilai LPPD
Pemerintah
Kota Bekasi
1.20.1.20.03. Program Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Ketersediaan
Dokumen
LKPJ, LPPD,
ILPPD, LAKIP
Kota Bekasi
100% 690,000,000 100% 690,000,000 100% 700,000,000 2 Dokumen
(LPPD &
LAKIP)
700,000,000 2 Dokumen
(LPPD &
LAKIP)
800,000,000 2 Dokumen
(LPPD &
LAKIP)
3,630,000,000
Nilai LAKIP
Kota Bekasi
39.11 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LPPD), ILPPD dan Penyampaian ILPPD
Tersusunnya
LPPD dan
ILPPD Kota
Bekasi
80 buku
LPPD dan 80
buku ILPPD
80 buku
LPPD dan 80
buku ILPPD
230,000,000 80 buku
LPPD dan 80
buku ILPPD
230,000,000 80 buku
LPPD dan 80
buku ILPPD
235,000,000 65 buku
LPPD dan 65
buku ILPPD
200.000.000 70 buku
LPPD dan 70
buku ILPPD
300,000,000 70 buku
LPPD dan 70
buku ILPPD
300,000,000
39.12 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan
(LKPJ)
Tersusunnya
LKPJ Kota
Bekasi
130 buku 130 buku 230,000,000 130 buku 230,000,000 130 buku 235,000,000 - - - - 130 buku 235,000,000
67 buku 67 buku
1.20.1.20.03.
15
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Prosentase rata-
rata sarana dan
prasarana
SKPD sesuai
RKBU
74 76 76
Prosentase
ketepata
penyelesaian
pelaporan
kegiatan
pembangunan
80 90 90
Prosentase
ketersediaan
aparatur
memiliki
sertifikat PBJ
70 75 75
Prosentase
BUMD dalam
kondisi baik
80 100 100
Jumlah
pengadaan
barang dan jasa
dilakukan
secara
elektronik
700 750 750
Prosentase
pengadaan
barang dan jasa
yang
dilaporkan ke
KLPBJ
80 100 100
15.01 Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan APBD Kota
Bekasi
Jumlah Buku
petunjuk teknis
pengelolaan
kegiatan APBD
yang dicetak
1 Buku 200,000,000 1 Buku 300,000,000 1 Buku 300,000,000 1 Buku 800,000,000
15.02 Penyusunan Standar Biaya Dokumen ASB 1 Buku 250,000,000 1 Buku 300,000,000 1 Buku 300,000,000 1 Buku 850,000,000
15.36 Pengadaan Sarana Mobilitas Kendaraan
Dinas Roda 4
dan Roda 2
31 unit 21
unit7,800,000,000
32 unit 20
unit8,000,000,000
32 unit 20
unit8,000,000,000
1,690,000,000
Tahun -1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RENSTRA
230,000,000 500,000,000 500,000,000 67 buku
Mewujudkan
kebijakan
umum
penyelengga
raan
pemerintaha
n daerah
yang
transparan
dan
akuntabel.
Meningkatnya
kinerja
penyelenggaraa
n pemerintahan
daerah.
39.13
DATA
CAPAIAN
PADA
TAHUN
AWAL
PERENCAN
AAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TUJUAN SASARANINDIKATOR
SASARANKODE PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME)
DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
230,000,000 120 bukuPenyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Tersusunnya
LAKIP Kota
Bekasi
130 Buku 120 buku 230,000,000 120 buku
Page 89
90 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
15.37 Pengadaan Peralatan Inventaris Kantor Dinas/Instansi Tersedianya
peralatan
inventaris Kantor
Dinas/Instansi
20 unit handy
talkie, 4 unit
radio rig, 54
unit lemari
arsip, 54
filling kabinet,
62 unit
komputer, 63
unit printer,
20 unit
penghancur
kertas, 3 unit
mesin
absensi, 1set
cctv, 1 unit
monitor, 28
unit AC
1,625,000,000 Lemari
Arsip,Filling
Cabinet,Kom
puter,Laptop,
Printer,Mesin
Absensi ( 525
Unit )
4,000,000,000
15.40 Pengadaan Perlengkapan Barang Inventaris Kepala Daerah Tersedianya
perlengkapan
barang inventaris
Kepala Daerah 50 unit kursi
lipat, 4 unit
meja
pimpinan
rapat, 10
meja 1/2 biro,
4 unit kursi
pimpinan
rapat, 10 unit
kursi staf, 3
set sofa, 1
unit lemari
pakaian, 1 set
tempat tidur,
1 unit lemari
pakaian, 1
unit tempat
tidur, 3 unit
lemari buku,
1 unit kamera
digital, 1
proyektor
digital
250,000,000 Peralatan
Kantor dan
Meubelair
250,000,000
50 unit kursi
lipat, 4 unit
meja
pimpinan
rapat, 10
meja 1/2 biro,
4 unit kursi
pimpinan
rapat, 10 unit
kursi staf, 3
set sofa, 1
unit lemari
pakaian, 1 set
tempat tidur,
1 unit lemari
pakaian, 1
unit tempat
tidur, 3 unit
lemari buku,
1 unit kamera
digital, 1
proyektor
digital
250,000,000
15.42 Pengadaan Meubelair Tersedianya
meubelair bagi
aparatur36 unit sofa,
3 unit meja
rapat, 6 unit
meja tamu, 1
unit meja dan
kursi Eselon
II, 5 unit meja
dan kursi
Eselon III, 15
unit meja dan
kursi Eselon
IV, 88 unit
meja dan
kursi staf
1,000,000,000 Meja Kursi
dan Sofa (
190 Unit )
2,000,000,000 Meja Kursi
dan Sofa (
190 Unit )
2,000,000,000
15.54 Pengadaan Truck Tangki Air Tersedianya
truck tangki air
6 unit 2,120,000,000 - - 6 unit 2,120,000,000
15.83 Pengadaan Alat Berat Excavator dan Buldozer Tersedianya Alat
Berat Excavator
dan Buldozer
2 unit 5,000,000,000 - - 2 unit 5,000,000,000
15.84 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4 (mobil komando) Tersedianya
Kendaraan
Operasional
Roda 4 (mobil
komando)
1 unit 500,000,000 - - 1 unit 500,000,000
Page 90
91 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
15.85 Pengadaan Kendaraan Mobil Pemadam Kebakaran Kapasitas
3.000 lt air
Tersedianya
Mobil
Operasional
Pemadam
Kebakaran
Kapasitas 3.000
lt air
6 unit 7,250,000,000 6 unit 7,250,000,000
15.86 Pengendalian Kegiatan BUMD Kota Bekasi Moneb BUMD
Kota Bekasi
1 laporan 400,000,000 1 laporan 400,000,000
Seleksi
Direksidan
Badan
Pengawas
1 laporan 1 laporan
Sosialisasi Perda
Pembentukan
BUMD
24 orang 24 orang
15.87 Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) Buku Standar
Biaya Masukan
(SBM)
250 buku 400,000,000 250 buku 400,000,000 250 buku 400,000,000
Terlaksananya
Sosialisasi SBM
43 SKPD 43 SKPD 43 SKPD
15.88 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Monev
Pembangunan
oleh Tim TEPRA
Kota Bekasi &
Tim
Pengendalian
Pembangunan
Tingkat Kota
2 laporan 750,000,000 2 laporan 500,000,000 2 laporan 500,000,000
15.89 Penyusunan Juknis Pengelolaan APBD Buku Juknis
Pengelolaan
APBD
1 buku 250,000,000 1 buku 300,000,000 1 buku 300,000,000
15.90 Pelatihan Manajerial BUMD Kota Bekasi Pelatihan Good
Corporate
Governance
45 orang 250,000,000 45 orang 250,000,000
Pelatihan
Manajerial
Keuangan
BUMD
45 orang 45 orang
Pelatihan
Manajemen
Resiko
10 orang 10 orang
Pelatihan dan
Pendampingan
Manajerial
BUMD bagi Tim
Pengendali
Kegiatan BUMD
5 kali 5 kali
15.98 Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
P3BK
Buku Laporan
Hasil Evaluasi
dan Monitorng
Kegiatan P3BK
2 jenis
laporan
337,500,000 2 jenis
laporan
300,000,000 2 jenis
laporan
300,000,000
Penyusunan Sistem Informasi e-Controlling dan e-SBM Kota
Bekasi
Terbangunnya
Sistem Informasi
Perencanaan
APBD dan
Pengendalian
Pembangunan
Kota Bekasi
2 sistem 500,000,000 2 sistem 500,000,000
Fasilitasi Permasalahan Pembangunan Teratasinya
Permasalahan
Pembangunan di
Kota Bekas
1 laporan 300,000,000 1 laporan 300,000,000
15.91 Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Metode Lelang LPSE Bagi
SKPD
Terlaksananya
Sosialisasi
Aparatur
Pengadaan
Barang/Jasa
Metode Lelang
LPSE Bagi
SKPD
200 orang 100,000,000 250 orang 150,000,000 250 orang 150,000,000
Page 91
92 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
15.92 Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Tersusunnya
juklak dan juknis
tentang
pengadaan
barang/jasa
1 perwal 150,000,000 1 perwal 150,000,000 1 perwal 150,000,000
15.93 Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Metode Pengadaan
Langsung dan E-Purchasing
Aparatur yang
memahami
proses
Pengadaan
Barang/Jasa
Metode
Pengadaan
Langsung dan E-
Purchasing.
200 orang 100,000,000 250 orang 150,000,000 250 orang 150,000,000
15.94 Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Aparatur KLPBJ dan
Pokja Pengadaan Barang/Jasa
Meningkatnya
pengetahuan
aparatur
Pengadaan
Barang/Jasa dan
Kelompok Kerja
70 orang 100,000,000 70 orang 100,000,000 70 orang 100,000,000
15.95 Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan
Barang/Jasa
tersedianya
website
pengadaan
barang/jasa
1 website 400,000,000 1 website 400,000,000 1 website 400,000,000
15.96 Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa se-Kota Bekasi terciptanya tertib
administrasi
pengadaan
barang/jasa se-
Kota Bekasi
5 laporan 100,000,000 5 laporan 100,000,000 5 laporan 100,000,000
15.97 Bimbingan Advokasi Hukum Pengadaan Barang/Jasa di
lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
Terlaksananya
bimbingan
Advokasi Hukum
bagi 100orang
pengelola/PPK
Pengadaan
Barang di SKPD
100 orang 250,000,000 100 orang 250,000,000 100 orang 250,000,000
Jasa konsultasi
bimbingan
Hukum
2 paket 2 paket 2 paket
Tingkat
Pelayanan
kehumasan,
publikasi dan
dokumentasi
1.25.1.20.03.
18
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Prosentase
jenis informasi
publik yang
dipublikasikan
100% 1,500,000,000 100% 1,250,000,000 100% 1,920,000,000 100% 2,200,000,000 100% 3,613,000,000 100% 11,383,000,000
300 x iklan
layanan
masyarakat
75 x iklan
layanan
masyarakat
300 x iklan
layanan
masyarakat
- -
6 x live event 10 x live
event
10 x live
event
1 x live event 1 x live event
Jumlah kegiatan
Pemda yang
telah
disebarluaskan/d
iinformasikan ke
Masyarakat
40 x talkshow 85 x talkshow 85 x talkshow - 2 x talkshow 2 x talkshow
17.11 Kerjasama Informasi Kehumasan Jumlah
kerjasama
dengan media
online
11 advetorial 850,000,000 15 advetorial 1,150,000,000 15 advetorial 870,000,000 5 advetorial 2.200.000.000 5 advetorial 2.200.000.000 5 advetorial 2.200.000.000
Jumlah
kerjasama
dengan media
cetak dan liputan
khusus
15 kali
advetorial
khusus
14 kali
advetorial
khusus
15 kali
advetorial
khusus
22 kali
advetorial
media cetak
& khusus
22 kali
advetorial
media cetak
& khusus
22 kali
advetorial
media cetak
& khusus
17.09 Pemantapan PPID Jumlah Buku
pedoman PPID
4 buku 100,000,000 4 buku 100,000,000 4 buku 100,000,000 - - - - 4 buku 100,000,000
1 x bimtek
PPID
1 x bimtek
PPID
- - 1 x bimtek
PPID
- 1.413.000000 3.813.000,000-900,000,000
Meningkatnya
pelayanan
kehumasan,
publikasi dan
dokumentasi
18.1 Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah Jumlah event
dan jenis
penyebarluasan
informasi
550,000,000 950,000,000
Page 92
93 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
1.25.1.20.03.
15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
IKM mengenai
pelayanan
prima
kehumasan
SKPD pemkot
bekasi
70% 1,360,000,000 75% 1,300,000,000 75% 994,000,000 75% 1,186,000,000 80% 1,558,000,000 80% 1,558,000,000
15.01 Pembuatan Majalah Bekasi Kotaku Jumlah majalah
yang dicetak
3828 eks 150,000,000 3900 eks 165,000,000 3900 eks 170,000,000 - - 3000 eks 148,000,000 3000 eks 148,000,000
15.02 Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi Jumlah kalender
Pemerintah Kota
Bekasi yang
diceta
3440 eks 150,000,000 4000 eks 165,000,000 4000 eks 154,000,000 5026 eks
kalender
200,000,000 5026 eks
kalender
200,000,000 5.026 eks 200,000,000
15.04 Visualisasi Visi Misi Kota Bekasi Jumlah CD berisi
visi misi Kota
Bekasi
2000 keping 150,000,000 - - - - - - - - 2000 keping 150,000,000
1 kamera 1 kamera
1 komputer 3 komputer
1 handycam 2 handycam
1 mesin
penghancur
kertas.
6 pakaian
dinas tim
peliputan
2000 bh map
3 bh hardisc
1000 bh map 1 bh scanner
3 bh hardisc 6 pasang
sepatu boot
1 bh scanner 6 bh jaket
hujan
6 pasang
sepatu boot
1 bh printer
6 bh jaket
hujan
1 voice
recorder
1 bh printer 1 bh TV
1 voice
recorder
22 pesawat
telp
1 bh TV
22 pesawat
telp
20 buah HT &
Cali Centre
1 paket
jaringan
2 buah ric
2 buah
repeater
2 buah alat
penjawab
PABX
15.07 Buku Selayang Pandang Kota Bekasi yang dicetak Terbitnya buku
selayang
pandang kota
bekasi
2550 buku 150,000,000 - - - - - - 1900 buku 135,000,000 1.900 buku 135,000,000
15.08 Peliputan Kepala Daerah Jumlah hasil
dokumentasi
peliputan
20 album dan
1800 foto
210,000,000 rk 220,000,000 20 album dan
1800 foto
230,000,000 - - - - 20 album dan
9900 foto
230,000,000
15.09 Pembuatan Buku Agenda Jumlah buku
agenda yang
dicetak
830 buku 100,000,000 830 buku 110,000,000 830 buku 120,000,000 936 buku 100,000,000 936 buku 100,000,000 936 buku 100,000,000
15.10 Penunjang Kegiatan Media Center jumlah
pemeliharaan
web dan kliping
digital
1
Pengelolaan
website
selama 1
tahun
200,000,000 1
Pengelolaan
website
selama 1
tahun
210,000,000 1
Pengelolaan
website
selama 1
tahun
220,000,000 - - 1
Pengelolaan
website
selama 1
tahun
200,000,000 1
Pengelolaan
website
selama 1
tahun
200,000,000
15.11 Penyelenggaraan Forum Pers dan Pemerintah Kota Bekasi jumlah kegiatan
forum tatap
muka
3 kali 140,000,000 3 kali 140,000,000 3 kali 140,000,000
15.12 Pelatihan Citizen Journalism Kehumasan pelatihan citizen
journalism
- - 1 kali 150,000,000 1 kali 150,000,000
330,000,000
15.06 Pengadaan penunjang perlengkapan radio komunikasi dan
telepon
Jumlah sarana
komunikasi untuk
mendukung
pelayanan prima
15.05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kehumasan Jumlah sarana &
prasarana yg
berkualitas untuk
mendukung
pelayanan prima
humas pada
masyarakat
1 kendaraaan
operasional
150,000,000 330,000,000
4 unit
peralatan
radio
komunikasi
171.000.0001.754.130.000 4 unit
peralatan
radio
komunikasi
171.000.000
Page 93
94 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
15.13 jumlah
koordinasi
46 SKPD 46 SKPD
jumlah buku hasil
sengketa
informasi
1 buku 1 buku
15.14 Dokumentasi Aktifitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jumlah hasil
dokumentasi
20 album 180,000,000 2 buah 180,000,000 2 buah 360,000,000
jumlah peliputan
KDH/WKDH
140 kegiatan 1.200
kegiatan
1.200
kegiatan
15.15 Pembinaan Kehumasan jumlah kegiatan
pembinaan
kehumasan
- - - - - - - - 3 kegiatan 166,000,000 3 kegiatan 166,000,000
Tingkat
Fasilitasi
Pemilu Kepala
Daerah
Legislatiff dan
Presiden
1.20.1.20.03.
?
Program Pengembangan Kehidupan Demokrasi dalam
Pemilu
Persentase
cakupan
Sosialisasi dan
Fasilitasi
Penyelenggara
an Pemilu di
Kota Bekasi
100% 700,000,000 100% 700,000,000 100% 700,000,000 100% 1.400,000,000
39.15 DESK PEMILU Kota Bekasi Tingkat
Sosialisasi dan
Fasilitasi
penyelenggaraa
n Pemilu di Kota
Bekasi
100% 700,000,000 100% 700,000,000 100% 700,000,000 100% 1.400,000,000
1.20.1.20.03.
?
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan
Kecamatan dalam Pembangunan
Meningkatnya
Partisipasi
Masyarakat
Kelurahan dan
Kecamatan
dalam
Pembangunan
100% 500,000,000 100% 600,000,000 100% 700,000,000 100% 1.800,000,000
39.09 Temu komunikasi dan konsultasi antara Kepala Daerah dan
masyarakat di kecamatan dan kelurahan
Jumlah sasaran
temu konsultasi
dan komunikasi
6 Pertemuan 6 Pertemuan 250,000,000 6 Pertemuan 300,000,000 6 Pertemuan 350,000,000 6 Pertemuan 350,000,000
Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan dalam pengembangan
kapasitas organisasi RT dan RW
Terselenggarany
a lomba
administrasi di
tingkat RT dan
RW
Seluruh RT
dan RW
250,000,000 Seluruh RT
dan RW
300,000,000 Seluruh RT
dan RW
350,000,000 Seluruh RT
dan RW
350,000,000
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Meningkatnya
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi di
tingkat
kelurahan
100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 - - - - 100% 300,000,000
Penyusunan Data RT dan RW di Kelurahan Tersusunnya
Data Base RT
dan RW di
Kelurahan
100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 - - - - 100% 300,000,000
Penyelesaian
jumlah kasus
yang dihadapi
Pemerintah
Daerah
100% 600,000,000 100% 675,000,000 100% 750,000,000 100% 825,000,000 100% 900,000,000 100%
Tersedianya
Peraturan
Perundang-
Undangan dan
Produk Hukum
Daerah
1050
Perda/Perka
da/Kepwal
1062
Perda/Perka
da/Kepwal
1075
Perda/Perka
da/Kepwal
1083
Perda/Perka
da/Kepwal
1095
Perda/Perka
da/Kepwal
1095
Perda/Perka
da/Kepwal
2.Jumlah
Peraturan
Perundang-
undangan dan
produk hukum
Daerah
26.06 Prolegda Jumlah perda
yang dikeluarkan
12 Perda, 12
Rapaerda
550,000,000 15 Perda, 10
Rapaerda
600,000,000 15 Perda, 10
Rapaerda
650,000,000 15 Perda, 10
Rapaerda
700,000,000 15 Perda, 10
Rapaerda
750,000,000 15 Perda, 10
Rapaerda
750,000,000
Penguatan Fungsi PPID 300.000.000 300.000.000
Meningkatnya
Fasilitasi
Penyelenggara
an Pemilu
Kepala Daerah,
Legistatif dan
presiden
1.4.Mewujud
kan tata
kelola
pemerintaha
n yang baik.
Terwujudnya
kebijakan
daerah yang
akuntabel di
bidang hukum
1. jumlah
raperda dan
raperwal yang
waktu
pengkajiannya
sesuai SOP
1.20.1.20.03.
01.26
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 900,000,000
Page 94
95 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
3. Prosentase
kasus hukum
yang
tertangani
26.07 Penyusunan Perwal Jumlah Perwal 4 Perwal 200,000,000 4 Perwal 225,000,000 4 Perwal 250,000,000 4 Perwal 275,000,000 4 Perwal 300,000,000 4 Perwal 300,000,000
26.08 Evaluasi produk hukum Jumlah
rekomendasi
8 Rekmdsi 200,000,000 10 Rekmdsi 250,000,000 10 Rekmdsi 250,000,000 10 Rekmdsi 250,000,000 10 Rekmdsi 250,000,000
26.09 Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Per-UU-an dan Produk
Hukum Daerah
Jumlah
peraturan
perundang-
undangan dan
produk hukum
daerah yang
terkelola dan
terdokumentasik
an
15 LD Perda,
55 BD
Perwal, 900
Kepwal, 12
bln Entry
Data, 48
Examplar
Warta Per-
UU-an
150,000,000 20 LD Perda,
55 BD
Perwal, 900
Kepwal, 12
bln Entry
Data, 48
Examplar
Warta Per-
UU-an
175,000,000 20 LD Perda,
55 BD
Perwal, 900
Kepwal, 12
bln Entry
Data, 48
Examplar
Warta Per-
UU-an
200,000,000 20 LD Perda,
55 BD
Perwal, 900
Kepwal, 12
bln Entry
Data, 48
Examplar
Warta Per-
UU-an
225,000,000 20 LD Perda,
55 BD
Perwal, 900
Kepwal, 12
bln Entry
Data, 48
Examplar
Warta Per-
UU-an
250,000,000 20 LD Perda,
55 BD
Perwal, 900
Kepwal, 12
bln Entry
Data, 48
Examplar
Warta Per-
UU-an
250,000,000
26.08 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum
Daerah
Jumlah perda
yang
disosialisasikan
4 Perda 150,000,000 5 Perda 175,000,000 6 Perda 200,000,000 7 Perda 225,000,000 8 Perda 250,000,000 8 Perda 250,000,000
26.05 Penyuluhan Hukum Jumlah peserta
penyuluhan
400 siswa 200,000,000 400 siswa 200,000,000 500 siswa 300,000,000 500 siswa 300,000,000 600 siswa 350,000,000 600 siswa 350,000,000
26.10 Pengadaan dan Pendistribusian Peraturan Per-UU-an dan Produk
Hukum Daerah
Jumlah
peraturan
perundang-
undangan dan
produk hukum
daerah yang
diadakan dan
didistribusikan
1600 LD
Perda, CD
LD Perda
Tahun 2005-
2013, Buku
Peraturan
Per-UU-an
150,000,000 1500 LD
Perda, Buku
Peraturan
Per-UU-an
175,000,000 2000 LD
Perda, LD
Perda Tahun
2008-2012
Buku
Peraturan
Per-UU-an
200,000,000 2000 LD
Perda, Buku
Peraturan
Per-UU-an
225,000,000 2000 LD
Perda, Buku
Peraturan
Per-UU-an
250,000,000 2000 LD
Perda, Buku
Peraturan
Per-UU-an
250,000,000
26.03 Penyelesaian Perkara di dalam dan di luar Pengadilan Jumlah perkara
yang
terselesaikan
5 Perdata,5
TUN dan 10
Diluar
Pengadilan
300,000,000 6 Perdata,6
TUN dan 10
Diluar
Pengadilan
325,000,000 6 Perdata, 6
TUN dan 12
Diluar
Pengadilan
350,000,000 6 Perdata, 6
TUN dan 12
Diluar
Pengadilan
375,000,000 6 Perdata,6
TUN dan 15
Diluar
Pengadilan
400,000,000 6 Perdata,6
TUN dan 15
Diluar
Pengadilan
400,000,000
26.04 Penanganan Perkara Dengan Kantor Hukum Profesional Jumlah perkara
yang tertangani
Tersusunnya
4 Perkara
TUN dan/
atau Perdata
300,000,000 Tersusunnya
4 Perkara
TUN dan/
atau Perdata
350,000,000 Tersusunnya
5 Perkara
TUN dan/
atau Perdata
400,000,000 Tersusunnya
5 Perkara
TUN dan/
atau Perdata
450,000,000 Tersusunnya
6 Perkara
TUN dan/
atau Perdata
500,000,000 Tersusunnya
6 Perkara
TUN dan/
atau Perdata
500,000,000
1. Jumlah
SKPD yang
kelembagaann
ya sesuai
dengan
kebutuhan dan
kebijakan
daerah
1.20.1.20.03.
01.28
Program Penataan dan Pengembangan Organisasi
Pemerintah Daerah
Capaian
reformasi
birokrasi pada
pemerintah
daerah
100% 2,345,000,000 100% 1,780,000,000 100% 1,795,000,000 100% 1,890,000,000 100% 2,000,000,000 100% 2,000,000,000
28.01 Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Jumlah SKPD
yang sesuai
dengan
Kebutuhan
kelembagaan
Pemerintah Kota
Bekasi
43 SKPD 2 SKPD 75,000,000 11 SKPD 75,000,000 15 SKPD 85,000,000 12 SKPD 75,000,000 3 SKPD 30,000,000 3 SKPD 30,000,000
Studi Pembentukan Kelembagaan Jumlah Kajian
Akademis
Pembentukan
Kelembagaan
Organisasi
Perangkat
Daerah
Pemerintah Kota
Bekasi
- - 1 SKPD 125,000,000 1 SKPD 125,000,000 1 SKPD 125,000,000 1 SKPD 125,000,000 1 SKPD 125,000,000
28.02 Kajian teknis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Persampahan Kajian mengenai
BUMD
persampahan
1 BUMD 75,000,000 - - - - - - - - 1 BUMD 75,000,000
28.03 Kajian teknis BUMD Pasar Kajian mengenai
BUMD pasar
1 BUMD 75,000,000 - - - - - - - - 1 BUMD 75,000,000
Bimbingan teknis analisis jabatan dan analisis beban kerja Prosentasi
Pejabat
struktural yang
mengikuti bimtek
- 43 SKPD 400,000,000 43 SKPD 400,000,000 43 SKPD 400,000,000 43 SKPD 400,000,000 43 SKPD 400,000,000 43 SKPD 400,000,000
Terwujudnya
Kelembagaan
yang sesuai
dengan
kebutuhan dan
kebijakan
daerah
Page 95
96 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
28.04 Evaluasi dan/atau Penyusunan Tupoksi serta Rincian Tugas
Jabatan Struktural
Jumlah
TupoKerjasama
dan Rincian
Tugas Jabatan
Struktural yang
dengan
kebutuhan
kelembagaan
Pemerintah Kota
Bekasi
43 SKPD 43 SKPD 75,000,000 43 SKPD 75,000,000 43 SKPD 75,000,000 43 SKPD 75,000,000 43 SKPD 75,000,000 43 SKPD 75,000,000
Jumlah
TupoKerjasama
dan Rincian
Tugas Jabatan
Struktural SKPD
baru
43 SKPD 75,000,000 43 SKPD 75,000,000 43 SKPD 75,000,000 43 SKPD 75,000,000 43 SKPD 75,000,000
Sosialisasi Tata Naskah Dinas Jumlah aparatur
yang mengikuti
sosialisasi
43 SKPD 43 SKPD 150,000,000 56 Kelurahan
(12 SKPD)
150,000,000 43 SKPD 150,000,000 43 SKPD 150,000,000 43 SKPD 150,000,000
28.09 Buku saku Tupoksi jabatan struktural Jumlah buku
saku
tupoKerjasama
jabatan struktural
1.210 jabatan
struktural
95,000,000 - - - - - - - - 1.210 jabatan
struktural
95,000,000
28.15 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tingkat Pemerintah
Daerah Kota Bekasi
Dokumen
Roadmap
Reformasi
Birokrasi Kota
Bekasi
8 Area
Perubahan
350,000,000 8 Area
Perubahan
350,000,000
Evaluasi dan Monitoring Penerapan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kota Bekasi
Terlaksananya
Monitoring dan
Evaluasi
Pelaksanaan RB
di Kota Bekasi
46 SKPD 183.571.000 46 SKPD 200.000.000 46 SKPD 200.000.000
Evaluasi pelayanan publik Jumlah unit
pelayanan publik
pada unit yang
dievaluasi
13 unit
pelayanan
12 unit
pelayanan
100,000,000 15 unit
pelayanan
100,000,000 14 unit
pelayanan
100,000,000 31 unit
pelayanan
100,000,000 5 unit
pelayanan
100,000,000 5 unit
pelayanan
100,000,000
26.06 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Pelayanan Publik Jumlah
Rancangan
peraturan
walikota tentang
penyelenggaraa
n pelayanan
publik yang
tersusun
1 Dokumen
Raperwal
75,000,000 1 Dokumen
Raperwal
75,000,000
28.1 Survei Indeks kepuasan Masyarakat Nilai indeks
kepuasan
masyarakat
19 SKPD 13 unit
pelayanan
200,000,000 15 unit
pelayanan
200,000,000 14 unit
pelayanan
200,000,000 31 unit
pelayanan
200,000,000 56 unit
pelayanan
350,000,000 56 unit
pelayanan
350,000,000
28.08 Monitoring penerapan dan pencapaian SPM Prosentase
bidan SPM yang
termonitor
5 Bidang
SPM
15 Bidang 175,000,000 15 Bidang 180,000,000 15 Bidang 185,000,000 - - 15 Bidang 195,000,000 15 Bidang 195,000,000
Workshop Penyusunan SOP Jumlah SOP
yang tersusun
- 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000
- 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000
- 12 SKPD (56
Kelurahan)
250,000,000 - - - - - - - - 12 SKPD 250,000,000
Tersusunnya
Dokumen SPM
1 Dokumen 1 Dokumen
Terlaksananya
Bimtek SPM
6 Perangkat
Daerah
6 Perangkat
Daerah
Workshop Analisa Kebutuhan 1 x workshop 200.000.000 1 x workshop 200.000.000
28.12 Penyempurnaan dokumen analisis jabatan Jumlah analisis
jabatan dan
analisis beban
kerja yang
terevaluasi
10 SKPD 10 SKPD 450,000,000 10 SKPD 600,000,000 10 SKPD 600,000,000 3 SKPD 600,000,000 - 200,000,000 43 SKPD 2,450,000,000
Evaluasi Penerapan Pencapaian SPM Pemerintah Kota Bekasi
Tahun 2017
Penyusunan standar pelayanan publik Jumlah standar
pelayanan publik
100.000.000 100.000.000
Page 96
97 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
28.13 Penyusunan standar kompetensi jabatan dokumen
standar
kompetensi
jabatan
35 SKPD 8 SKPD 250,000,000 - - - - - - - - 43 SKPD 250,000,000
Penyusunan Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional Dokumen Jenis
dan formasi
jabatan
fungsional
43 SKPD 250,000,000 43 SKPD 250,000,000 43 SKPD 250,000,000 43 SKPD 750,000,000
28.14 Peningkatan kapasitas kerja Bagian Organisasi Jumlah peserta
bimtek
- 14 Pegawai 200,000,000 - - - - - - - - 14 Pegawai 200,000,000
Sosialisasi Apratur Sipil Negara (ASN) Undang Undang Nomor 5
Tahun 2014
Prosentase
peningkatan
pemahamam
aparatur
terhadap UU
ASN
43 SKPD 150,000,000 43 SKPD 150,000,000 43 SKPD 150,000,000 43 SKPD 450,000,000
Monitoring penerapan reformasi birokrasi Laporan hasil
penerapan
reformasi
birokrasi
43 SKPD 200,000,000 43 SKPD 200,000,000 43 SKPD 200,000,000 43 SKPD 200,000,000 43 SKPD 800,000,000
Jumlah
kebijakan
mengenai
pengadaan
Tanah untuk
keperluan
Pemerintah
Kota
1.20.1.20.03.
01.33
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfa'atan Tanah
Terwujudnya
penguasaan
lahan dan tertib
administrasi
pertanahan
100% 121,147,750,000 100% 98,158,350,000 100% 77,457,000,000 100% 505.712.736.575
Prosentase
ketersediaan
tanah untuk
prasarana dan
sarana kota
33.02 Penyelesaian masalah pertanahan Jumlah masalah
pertanahan yang
terselesaikan
10 kasus 250,000,000 14 kasus 350,000,000 16 kasus 400,000,000 40 kasus 1,000,000,000
Pembuatan Peta Bidang TKD Jumlah Peta
Bidang TKD
250.000 m2 -
33.01 Penyelesaian tanah eks TKD Kabupaten Bekasi Jumlah Tanah
eks Kas Desa
milik Pemerintah
Kota Bekasi
yang dikuasai
371.268.000 m2 400,000,000 24.704.000 m2 400,000,000 1 Paket 400,000,000 395.972.000
m2
1,200,000,000
33.1 Pengadaan tanah TPA/SPA Jumlah lahan
untuk TPA /SPA
yang dapat
disediakan
22.800 m2 21.000 m2 6,300,000,000 21.000 m2 24,150,000,000 60.000 m2 8,282,000,000 60.000 m2 38,732,000,000
Pengadaan lahan TPU Jumlah lahan
untuk TPU Bagi
Masyarakat
700 m2 5.130 m2 4,104,000,000 9.105 m2 27,922,000,000 10.300 m2 5,000,000,000 24.535 m2 37,026,000,000
Pengadaan tanah untuk RTH BWP Jumlah lahan
untuk RTH BWP
46.590 m2 9,000,000,000 50.000 m2 23,000,000,000 50.000 m2 20,000,000,000 146.590 m2 52.000.000.000
Pengadaan tanah untuk normalisasi situ Jumlah lahan
untuk
normalisasi situ -
situ
26.220 m2 10,000,000,000 26.220 m2 10,000,000,000
Pengadaan tanah untuk bidang pendidikan Jumlah lahan
untuk sarana
pendidikan
5.656 m2 5,656,500,000 30.000 m2 103,500,000 10.000 m2 10,375,000,000 45.656 m2 16,135,000,000
1.5.Mewujud
kan
ketersediaa
n prasarana
dan sarana
kota yang
merata bagi
seluruh
warga.
Terwujudnya
ketersediaan
prasarana dan
sarana kota
yang merata
bagi seluruh
warga
Page 97
98 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Pengadaan tanah untuk jalan Jumlah lahan
untuk sarana dan
prasarana
transortasi jalan
8.055 m2 55,437,250,000 26.970 m2 18,600,000,000 54.000 m2 23,000,000,000 89.025 m2 97.037.250.000
Pengadaan tanah untuk saluran/kali/polder Jumlah lahan
untuk pelebaran
saluran/kali/pold
er
20.100 m2 20,000,000,000 10.530 m2 3,632,850,000 10.000 m2 10,000,000,000 40.630 m2 33.632.850.000
Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Jumlah Lahan
untuk sarana
Umum
1.554 m2 20 ha. 10,000,000,000 20 ha. 10,000,000,000
1.6.
Terwujudny
a kehidupan
harmoni
intern dan
antar umat
beragama
Meningkatnya
pemahaman
dan
pengamalan
agama
Tingkat
pemahaman
dan
pengamalan
agama sesuai
dengan agama
dan keyakinan
masing-
masing,
derajat
kesehatan dan
kwalitas
pendidikan
1.20.1.20.03.
01.21
Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Sosial dan
Keagamaan
Ketersediaan
regulasi yang
mengatur
kehidupan
sosial dan
keagamaan
5 Produk
Hukum
5 Produk
Hukum
5 Produk
Hukum
Tingkat
toleransi dan
kerukunan
umat
beragama
Persentase
penyelenggaraa
n Hari-Hari
Besar Agama
dan Hari Besar
Nasional
100% 100% 100%
21.01 Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Kota Bekasi Terlaksananya
peringatan Hari
Besar Nasional
dan Hari Besar
Kota Bekasi
9 Hari Besar 921.320.000.000 8 Hari Besar 1.000.000.000 8 Hari Besar 1.921.320.000
Terlaksananya
sosialisasi
HIV/AIDS bagi
anak jalanan di
Kota Bekasi
75 orang 200.000.000 75 orang 200.000.000 75 orang 400.000.000
Terlaksananya
Hari AIDS
Sedunia Tingkat
Kota Bekasi
250 orang 250 orang 250 orang
21.05 Pengiriman Kafilah Mengikuti STQ/ MTQ Tingkat Provinsi Jawa
Barat
Peringkat yang
didapat dalam
STQ/MTQ
52 Qori /
Qoriah dan
400 peserta
Pawai Ta'aruf
500,000,000 32 Qori dan
Qoriah
500,000,000 52 Qori /
Qoriah dan
400 peserta
Pawai Ta'aruf
500,000,000 32 Qori dan
Qoriah
500,000,000 52 Qori /
Qoriah dan
400 peserta
Pawai Ta'aruf
500,000,000 52 Qori /
Qoriah dan
400 peserta
Pawai Ta'aruf
500,000,000
21.06 Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi Jumlah cabang
yang dilombakan
156 Qori/
Qoriah Juara
I, II, III
7 Cabang 300,000,000 7 Cabang 500,000,000 6 cabang 600,000,000 6 cabang 650,000,000 6 cabang 500,000,000 6 cabang 500,000,000
21.07 Pembinaan Qori/Qoriah Kafilah MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat Jumlah
qori/qoriah yang
dibina
52 Qori dan
Qoriah
300,000,000 32 Qori dan
Qoriah
400,000,000 52 Qori dan
Qoriah
400,000,000 32 Qori dan
Qoriah
400,000,000 52 Qori dan
Qoriah
400,000,000 52 Qori dan
Qoriah
400,000,000
21.08 Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Jumlah
pelaksanaan hari
besar
keagamaan
5 Hari Besar
Keagamaan
5 hari besar 400,000,000 5 hari besar 400,000,000 5 hari besar 400,000,000 6 hari besar 550,000,000 6 hari besar 600,000,000 6 hari besar 600,000,000
21.09 Pembangunan data base keagamaan di Kota bekasi Database
keagamaan
5 orang x 56
Kelurahan
56 kelurahan 200,000,000 56 kelurahan 200,000,000 56 kelurahan 200,000,000 56 kelurahan 200,000,000 56 kelurahan 200,000,000
21.10 Penyelenggaraan Transportasi pelayanan Haji di Kota Bekasi Jumlah Jamaah
Haji sesuai
Kebutuhan di
Kota Bekasi
500 orang
Jamaah
500 orang 300,000,000 500 orang 300,000,000 500 orang 300,000,000 500 orang 300,000,000 500 orang 300,000,000 500 orang 300,000,000
21.03 Penyelenggaraan Sosialisasi Tentang HIV AIDS oleh Komisi
Penanggulangan AIDS (KPA)
Page 98
99 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
21.11 Penyelenggaraan Komda Zoonosis Terlaksananya
pengawasan
penjualan hewan
qurban
12
kecamatan
100.000.000 12
kecamatan
100.000.000 12
kecamatan
200.000.000
21.12 Penyelenggaraan TPHD Kota Bekasi Terselenggarany
a Kegiatan
Penyelenggaraa
n TPHD Tingkat
Kota Bekasi
2 orang 100,000,000 4 orang 250,000,000 4 orang 250,000,000
21.13 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Pemerintah Kota Bekasi Jumlah
pelaksanaan
jumat keliling &
tarwih keliling di
Kota Bekasi
12
kecamatan
400,000,000 12
kecamatan
400,000,000 12
kecamatan
400,000,000
1.20.1.20.03.
01.38
Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan
Agama dan Pembinaan Keagamaan
Jumlah
kegiatan
keagamaan
Peringakat
10 MTQ
2,200,000,000 Peringat 5
STQ
6,723,486,976 Peringkat 7
MTQ
6,953,486,976 18,223,486,976
38.05 Pelaksanaan Subuh Keliling Jumlah
pelaksanaan
subuh keliling
12 kali tingkat
kecamatan
12 kali 200,000,000 12 kali 200,000,000 12 kali 300,000,000 12 kali 300,000,000
38.06 Pelaksanaan Tarawih Keliling Pemerintah Kota Bekasi Jumlah
pelaksanaan
tarling
12 kali di
wilayah
kecamatan
dan 1 kali di
Kota
13 kali 200,000,000 13 kali 200,000,000 13 kali 300,000,000 13 kali 300,000,000
38.07 Pemberian Tambahan Penghasilan Pengurus Masjid dan
Musholla Tingkat Kecamatan dan Kelurahan se Kota Bekasi
Jumlah
Pengurus masjid
yang menerima
penghasilan
tambahan
900 Masjid x
Rp.600.000,-
=Rp.5.400.00
0.000,-
38.08 Honor Imam dan Merbot se-Kota Bekasi Jumlah Imam
dan Merbot se
Kota Bekasi
947 imam /
947 merbot
3,004,640,000 947 imam /
947 merbot
3,004,640,000 947 imam /
947 merbot
3,004,640,000
38.09 Honor Amil se-Kota Bekasi Jumlah Amil se-
Kota Bekasi
336 Orang 448,846,976 336 Orang 448,846,976 336 Orang 448,846,976
38.11 Reorganisasi badan / Lembaga Zakat di Kota Bekasi Jumlah
badan/lembaga
yang direorg
12
Kecamatan
300,000,000 12
Kecamatan
300,000,000 12
Kecamatan
300,000,000
38.12 Pemberdayaan Badan/Lembaga Zakat Tingkat
pemberdayaan
badan/lembaga
zakat
38.14 Perumusan kebijakan Kerukunan Umat beragama Jumlah draft
Peraturan
Walikota tentang
Kerukunan umat
beragama di
kota bekasi
1 perwal 200,000,000 200,000,000
38.15 Safari Ramadhan & Buka Bersama Jumlah Mushola
dan mesjid yang
dijadikan lokasi
safari ramadhan
20 Masjid 70,000,000 70,000,000
38.16 Sarasehan tokoh islam se-Kota Bekasi "islam rahmatan Lil Alamin
antara Ruhamau Bainahun dengan Assidau alal Kuffar
Jumlah peserta 50 peserta 50,000,000 50,000,000
38.17 Pelatihan Manajemen Pengurus masjid se-pondok Gede Jumlah peserta 50 peserta 50,000,000 50,000,000
38.18 Pelatihan Khatib jumat buat pemuda dan remaja mesjid Jumlah peserta 50 peserta 50,000,000 50,000,000
38.19 Pelatihan Persiapan menuju pernikahan SAMARA Jumlah peserta 50 peserta 50,000,000 50,000,000
38.20 Pelatihan pengurus jenazah untuk perwakilan dan majelis taklim Jumlah peserta 50 peserta 35,000,000 35,000,000
1.19.1.20.03.
01.17
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jumlah
Kegiatan
Kemitraan
antara
Pemerintah
Daerah dengan
Masyarakat
100% 1,100,000,000 100% 1,100,000,000 100% 1,100,000,000 100% 3,300,000,000
Page 99
100 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
17.02 Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Kota Bekasi Jumlah
pelaksanaan
Peringatan Hari
Besar Nasional
dan Kota Bekasi
10 Kali 1,100,000,000 10 Kali 1,100,000,000 10 Kali 1,100,000,000 3,300,000,000
1.20.1.20.03 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan
Jumlah sekolah
yang meningkat
kualitas
pendidikannya
-
- 600 orang 400.000.000
-
800.000.000
-
-
250,000,000
-
1.200,000,000.00
Peningkatan Kualitas Pembelajaran Guru Agama Islam Non PNS
di TK, SD, SMP dn SMA/SMK
Jumlah guru
yang mengikuti
Kompetensi
300 orang 200.000.000 300 orang 200.000.000
Sapta Lomba PAI Jumlah peserta
lomba
300 orang 200.000.000 300 orang 200.000.000 300 orang 200.000.000
Workshp Perumusan kurikulum Pembinaan Rohis
SMP,SMA/SMK
Draft Rumusan
Kurikulum
pembinaan rohis
SMP, SMA/SMK
1 kebijakan 200.000.000 1 kebijakan 200.000.000
Perumusan kebijakan Tata Cara Pendirian Pendidikan Tinggi Draft Rumusan
kebijakan
tatacara
pendirian PT
1 kebijakan 200.000.000 1 kebijakan 200.000.000
Monitoring pelaksanaan ujian Nasional Jumlah sekolah
yang
dimonitoring
3 kali 200.000.000 3 kali 200.000.000
Monitoring Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9
Tahun
Terlaksananya
Monitoring Wajib
Belajar
Pendidkan
Dasar
2 SD dan
SLTP
100,000,000 2 SD dan
SLTP
100,000,000
1.20.1.20.03.
16
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya
kualitas
kesehatan
sekolah
70 sekolah 350,000,000 80 sekolah 350,000,000 90 sekolah 350,000,000 160 sekolah 700,000,000
16.42 Pelaksanaan Pembinaan UKS Jumlah sekolah
yang mengikuti
pembinaan
70 sekolah 350,000,000 70 sekolah 350,000,000
Fasilitasi Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat Jumlah Sekolah
Sehat yang
dilombakan
80 sekolah 350,000,000 90 sekolah 350,000,000 90 sekolah 350,000,000
1.01.1.20.03.
01.21
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Meningkatnya
upaya
pencegahan,
penemuan dan
pengobatan
penyakit dalam
rangka
menurunkan
jumlah kasus
dan kematian
akibat penyakit
menular dan
berkurangnya
angka kematian
kasus polio,
TBC, filariasis,
ISPA, DBD dan
Diare
300,000,000 600,000,000 600,000,000 1,500,000,000
21.05 Penyelenggaraan Kesekretariatan Komda Zoonosis Tingkat
Koordinasi
Komda Zoonosis
12
Kecamatan
300 orang 300,000,000 300 orang 300,000,000 300 orang 300,000,000 900 orang 900,000,000
Page 100
101 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
22.07 Penyelenggaraan sosialisasi tentang HIV AIDS oleh Komisi
Penanggulangan AIDS (KPA)
Jumlah peserta 120 orang 300,000,000 120 orang 300,000,000 240 orang 600,000,000
1.02.1.20.03.
01.39
Program peningkatan kualitas pelayanan pemerintah Tersedianya
Pangan Utama
100
Dokumen
100,000,000 0 0 0 0 100
Dokumen
100,000,000
39.01 Pelaksanaan Verifikasi Bantuan Hibah Bagian Bina Kesejahteraan
Sosial
Jumlah dokumen
yang diverifikasi
900 Masjid 100
Dokumen
100,000,000 100
Dokumen
100,000,000
1.18.1.20.03.
01.20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Jumlah cabang
olahraga
unggulan
berprestasi
100 orang 150,000,000 0 0 0 0 100 orang 150,000,000
20.11 Pembinaan Olahraga Aparatur Jumlah Aparatur
yang Dibina
100 orang 100 orang 150,000,000 - 0 - 0 - 0 - 100 orang 150,000,000
1.02.1.20.03 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak
dan Perempuan
Jumlah Akta
Nikah
56 Surat
Nikah
490,000,000 56 Surat
Nikah
490,000,000 56 Surat
Nikah
490,000,000
26.11 penyelengaraan Isbat nikah Masal Jumlah surat
Nikah
56 Surat
Nikah
490,000,000 56 Surat
Nikah
490,000,000 56 Surat
Nikah
490,000,000
Tingkat
optimalisasi
Sistem
Pengadaan
Secara
Elektronik
1.20.1.20.03.
01.23
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Terwujudnya
optimalisasi
pemanfaatan
teknologi
informasi
100% 100% 19,170,000,000 100% 18,145,000,000 100% 22,670,000,000 100% 26,295,000,000 100% 30,320,000,000 100% 110,700,000,000
Pengelolaan Jaringan Lan / Wan Kota Bekasi Jumlah SKPD
dan Unit Kerja
113 Unit
kerja dan
SKPD
113 Unit kerja
dan SKPD
400,000,000 113 Unit kerja
dan SKPD
400,000,000 113 Unit kerja
dan SKPD
500,000,000 113 Unit kerja
dan SKPD
2,300,000,000
23.01 Pengelolaan Jaringan TIK Pemkot Bekasi Jumlah Titik
Jaringan
700 titik 725 titik 800,000,000 750 titik 800,000,000 775 titik 900,000,000 825 titik 4,300,000,000
23.09 Pemeliharaan dan pengelolaan Data Center Data Center
yang dipelihara
dan dikelola
1 Lokasi 2 Lokasi 300,000,000 2 Lokasi 300,000,000 2 Lokasi 300,000,000 2 Lokasi 1,500,000,000
23.08 Operasional Media Teleconference di Lingkungan Pemerintah
Kota Bekasi
Komunikasi
melalui media
teleconference
untuk
penyelenggaraa
n pemerintahan
- 6 kali
kegiatan
200,000,000 8 kali
kegiatan
225,000,000 10 kali
kegiatan
250,000,000 14 kali
kegiatan
1,250,000,000
23.07 Pembangunan Jaringan TIK SKPD di Pemerintah Kota Bekasi Jumlah SKPD
dan unit kerja
54 SKPD
dan unit kerja
3 SKPD dan
unit kerja
500,000,000 3 SKPD dan
unit kerja
500,000,000 3 SKPD dan
unit kerja
400,000,000 3 SKPD dan
unit kerja
2,200,000,000
23.06 Pembangunan dan pengelolaan Puskesmas Online dan Gudang
Obat
Terbangunnya
jaringan TIK di
puskesmas dan
gudang obat
Kota Bekasi
- 31 titik 800,000,000 31 titik 800,000,000 31 titik 800,000,000 31 titik 4,000,000,000
23.20. Pembangunan Data Center Pemerintah Kota Bekasi Tersedianya
Data Center
1 Data
Center
1 Data
Center
4,000,000,000 - - - - 2 Data
Center
4,000,000,000
Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem Security LAN/WAN Tersedianya
sistem Security
LAN/ WAN
250 Titik 275 titik 200,000,000 300 titik 400,000,000 325 titik 600,000,000 375 titik 3,000,000,000
Pembangunan Infrastruktur Jaringan TIK Stadion Kota Bekasi Terbangunnya
Jaringan TIK
Stadion Kota
Bekasi
- 1 Titik 2,000,000,000 2 Titik 4,000,000,000 3 Titik 6,000,000,000 5 Titik 30,000,000,000
Penyelenggaraan Layanan Cloud System Kota Bekasi Jumlah Titik
yang
tersambung
dengan layanan
cloud
47 Titik 600,000,000 50 Titik 650,000,000 55 Titik 750,000,000 65 Titik 3,800,000,000
2.1.
Mewujudkan
efektivitas
penyelengga
raan
administrasi
pemerintaha
n dalam
memberikan
pelayanan
Terwujudnya
tata kelola
pemerintahan
yang
profesional dan
berjalan secara
efektif dan
efiesien.
Page 101
102 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Pembangunan dan pengelolaan Infrastruktur Jaringan TIK Untuk
Smart Building di Gedung Pemerintah Kota Bekasi
Terselengaranya
pengelolaan
jaringan TIK
untuk smart
building
1 Lokasi 1,000,000,000 2 Lokasi 2,000,000,000 3 Lokasi 3,000,000,000 5 Lokasi 15,000,000,000
Pembangunan dan Pengelolaan Hotspot area di lingkungan
Pemerintah Kota Bekasi dan ruang publik
Terbangun dan
terkelolanya Hot
Spot Area di
Lingkungan
Pemerintah Kota
Bekasi dan
Ruang Publik
- 15 titik Lokasi 750,000,000 30 titik Lokasi 750,000,000 45 titik Lokasi 750,000,000 75 titik Lokasi 3,750,000,000
Pembuatan Aturan-aturan, juknis, SOP, Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan LAN/WAN
Aturan, juknis,
SOP Mengenai
Pembangunan,
Pengembangan
dan
Pemeliharaan
Jaringan
LAN/WAN
1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000
23.02 Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bekasi Jumlah
Pengunjung
website
250,000 255,000 400,000,000 265,000 400,000,000 275,000 400,000,000 295,000 2,000,000,000
Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Aparatur SKPD
Jumlah Aparatur
SKPD yang
dilatih
1424 orang 1524 orang 175,000,000 1639 orang 200,000,000 1769 orang 250,000,000 2074 orang 1,275,000,000
Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi
masyarakat Kota Bekasi
Jumlah
Masyarakat Kota
Bekasi yang
dilatih
- 100 orang 175,000,000 200 orang 200,000,000 300 orang 250,000,000 500 orang 1,275,000,000
Pembangunan dan Pemeliharaan Media informasi dan Media
Baru
Jumlah Media
Informasi dan
media baru yang
terbangun
/terpelihara
33 unit 35 unit 300,000,000 37 unit 350,000,000 39 unit 400,000,000 43 unit 2,000,000,000
Pengelolaan Workshop TIK Jumlah
Pengunjung
Workshop TIK
100 orang 150 orang 200,000,000 200 orang 250,000,000 250 orang 300,000,000 350 orang 1,500,000,000
23.04 Pengelolaan SMS Center Jumlah
masyarakat
pengguna SMS
Center dan
SKPD , unit
kerja penerima
SMS Koordinasi
Kedinasan
100 orang
dan 113
SKPD dan
Unit kerja
113 SKPD
dan Unit
Kerja dan
100
masyarakat
pengguna
SMS Center
200,000,000 113 SKPD
dan Unit
Kerja dan
100
masyarakat
pengguna
SMS Center
200,000,000 113 SKPD
dan Unit
Kerja dan
100
masyarakat
pengguna
SMS Center
200,000,000 113 SKPD
dan Unit
Kerja dan
100
masyarakat
pengguna
SMS Center
1,000,000,000
Pengelolaan Aplikasi Komunitas Online Tersedianya
Media
Komunitas
Online Kota
Bekasi
- 100 anggota
terdaftar
200,000,000 120 anggota
terdaftar
200,000,000 140 anggota
terdaftar
200,000,000 180 anggota
terdaftar
1,000,000,000
23.19 Pembuatan Aturan-aturan, juknis, SOP tentang Pemanfaatan TIK
SKPD
Aturan, juknis,
SOP Mengenai
Pemanfaatan
TIK SKPD
1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000
23.11 Pemeliharaan dan pengelolaan Pusat Infromasi dan Konten
Pemerintah Kota Bekasi
Terlaksananya
pemeliharaan
dan pengelolaan
Pusat Informasi
dan Konten
Pemerintah Kota
Bekasi
- 1 Lokasi 200,000,000 1 Lokasi 200,000,000 1 Lokasi 200,000,000 1 Lokasi 1,000,000,000
Page 102
103 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
23.05 Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Perkantoran Terselenggarany
a tata kelola
Pemerintahan
menggunakan
Aplikasi
Perkantoran
21 SKPD
dan Unit
kerja
113 SKPD
dan Unit kerja
500,000,000 113 SKPD
dan Unit kerja
300,000,000 113 SKPD
dan Unit kerja
300,000,000 113 SKPD
dan Unit kerja
1,700,000,000
Pembangunan dan Pengelolaan SIM Kota Bekasi Sistem informasi
manajemen
Pemda yang
dibangun dan
dikelola
11 SIM 16 SIM 550,000,000 21 SIM 650,000,000 26 SIM 750,000,000 36 SIM 3,750,000,000
Pembangunan dan pengelolaan Disaster Recovery Center Terselenggarany
a Disaster
Recovery Center
untuk Sistem
Informasi
Manajemen
terintegrasi
1 Paket 1,000,000,000 1 Paket 1,000,000,000 1 Paket 1,000,000,000 1 paket 1,000,000,000
23.13 Implementasi Aplikasi Elektronik Kelurahan (E-Kelurahan) di
Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
Terselenggarany
a aplikai E-
Kelurahan
56 Kelurahan 400,000,000 56 Kelurahan 400,000,000 56 Kelurahan 400,000,000 56 Kelurahan 400,000,000
Pembangunan Integrasi SIM Antar SKPD Terbangunnya
Sistem Informasi
Manajemen
yang terintegrasi
2 SIM 200,000,000 4 SIM 300,000,000 6 SIM 400,000,000 10 SIM 2,000,000,000
Monitoring dan Evaluasi SIM SKPD Pemantauan
Pelaksanaan
Pembangunan
SIM SKPD
- 1 paket 500,000,000 1 paket 200,000,000 1 paket 200,000,000 5 paket 1,000,000,000
Kajian Pembangunan dan Pemberdayaan Sistem Informasi Pemantauan
Pelaksanaan
Pembangunan
SIM SKPD
- 1 Paket 200,000,000 1 paket 200,000,000
Pembuatan Aturan Juknis SOP Tentang Pembangunan,
Pengembangan dan Pemeliharaan SIM SKPD
Aturan, juknis,
SOP Mengenai
Pembangunan,
Pengembangan
dan
Pemeliharaan
SIM SKPD
1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000
23.03 Pengelolaan LPSE Jumlah paket
yang terlayani
SPSE Kota
Bekasi
251 paket
lelang
551 paket 750,000,000 901 paket 800,000,000 1301 paket 850,000,000 2251 paket 4,250,000,000
23.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana LPSE Optimalnya
Sistem
Pengadaan
Secara
Elektronik
(SPSE)
5 perangkat 8 Perangkat 570,000,000 11 Perangkat 770,000,000 14 Perangkat 970,000,000 20 Perangkat 4,850,000,000
Penyusunan dan Pengembangan Rencana Induk e-Gov Cetak Biru
Pelaksanaan e-
Government
Kota Bekasi
Rencana
Induk dan
Pengembang
an E-
Government
- - 1 Kajian 200,000,000 1 Kajian 200,000,000
23.1 Pemeliharaan dan Pengelolaan Layanan Pintar Sistem Informasi
Multimedia Digital satu Atap
Layanan Pintar
Sistem Informasi
Multimedia
Digital Satu Atap
yang terpelihara
- 15 titik lokasi 200,000,000 15 titik lokasi 200,000,000 15 titik lokasi 200,000,000 15 titik lokasi 200,000,000
Penataan Program Free Open Source (FOSS) Kota Bekasi Implementasi
FOSS Bagi
Aparatur Pemkot
Bekasi
- 100
Pengguna
1,750,000,000300
Pengguna
250,000,000 150
Pengguna
300,000,000 200
Pengguna
350,000,000
Page 103
104 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan TIK SKPD Jumlah SKPD
dan Unit Kerja
yang Ter-
Evaluasi
- 113 SKPD
dan Unit
Kerja
200,000,000 113 SKPD
dan Unit
Kerja
200,000,000 113 SKPD
dan Unit
Kerja
200,000,000 113 SKPD
dan Unit
Kerja
200,000,000
Pelatihan SDM Pengguna SPSE Peningkatan
kapasitas teknis
pengadaan
barang/jasa
Pemerintah di
Kota Bekasi
320 orang 395 orang 200,000,000 470 orang 200,000,000 545 orang 200,000,000 545 orang 200,000,000
1.20.1.20.03.
?
Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan
Pemerintah Daerah
Terciptanya
Peningkatan
Kapasitas dan
Pelayanan
Aparatur
Pemerintah
100% 1,950,000,000 100% 2,325,000,000 100% 1,950,000,000 100% 10,625,000,000
Monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan kecamatan dan
kelurahan
Kecamatan dan
Kelurahan dapat
melaksanakan
terti administrasi
sesuai PP no. 19
tahun 2008
3 Kecamatan
dan 14
Kelurahan
250,000,000 3 Kecamatan
dan 14
Kelurahan
275,000,000 3 Kecamatan
dan 14
Kelurahan
300,000,000 12 Kec 1,475,000,000
39.35 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN)
Penerapan
PATEN pada 12
Kecamatan
sesuai
Permendagri No.
4 tahun 2010
4 Kecamatan 400,000,000 8 Kecamatan 450,000,000 12 Kec. 850,000,000
Pengendalian Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan di Kota Bekasi
Laporan
Evaluasi
Dekonsentrasi
dan Tugas
Pembantuan
55 buku 150,000,000 55 buku 200,000,000 55 buku 200,000,000 330 buku 1,050,000,000
Evaluasi Pelaksanaan dan Pembagian urusan yang menjadi
kewenangan SKPD
Prosentase
Pelaksanaan
pembagian
urusan di SKPD
yang sesuai
dengan PP 3
tahun 2008
100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 1,000,000,000
39.17 Peningkatan Sinergitas Kebijakan Pemerintah Daerah dengan
instansi vertikal
Laporan
sinergitas
hubungan
kerjasama yang
harmonis dalam
penetapan
kebijakan
pemerintah
daerah dengan
pemerintah
pusat
50 buku 50 buku 200,000,000 50 buku 200,000,000 50 buku 200,000,000 300 buku 1,000,000,000
39.18 Partisipasi dalam Penyelenggaraan Forum APEKerjasama Keikutsertaan
Kota Bekasi
dalam rapat
kerja,
Muskomwil, dan
Rakernas
APEKerjasama
100% 250,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 1,550,000,000
39.36 Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Peringkat dalam
lomba kinerja di
tingkat
kecamatan dan
kelurahan
Peringkat 5 350,000,000 Peringkat 4 400,000,000 Peringkat 3 450,000,000 Peringkat 1 2,250,000,000
39.37 Peningkatan Kapasitas dan Orientasi Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
Jumlah
Kapasitas dan
orientasi 340
aparatur
kecamatan dan
kelurahan
68 Orang 150,000,000 68 Orang 300,000,000 68 Orang 300,000,000 340 Orang 1,450,000,000
Meningkatnya
kualitas
layananan pada
pimpinan
daerah dan
SKPD
IKM atas
layanan Setda
Page 104
105 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
……. Monitoring dan evaluasi layanan Setda Jumlah layanan
yang terevaluasi
……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….
1.20.1.20.03.
01.15
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah
dan wakil kepala daerah
Prosentase
Pelayanan
Keprotokolan
100% 2,620,000,000 100% 2,825,000,000 100% 2,930,000,000 100% 3,040,000,000 100% 3,150,000,000 100% 3,150,000,000
Prosentase
Pelayanan
Kedinasan
KDH/WKDH
100% 100% 100% 100% 100% 100%
15.01 Penyelenggaraan Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Bekasi Jumlah
penerimaan
tamu pemerintah
kota Bekasi
56 kali
12 bulan
300,000,000 70 kali 300,000,000 70 kali 300,000,000
15.02 Penyelenggaraan Ketatausahaan Pimpinan Terlaksananya
Pembinaan Staf
Pimpinan
75 orang 200,000,000 50 orang 200,000,000 50 orang 200,000,000
15.03 Penunjang kegiatan staf ahli walikota dan wakil walikota Jumlah analisa
kebijakan
pemerintah
daerah
15 analisa 500,000,000 15 analisa 500,000,000 15 analisa 500,000,000 15 analisa 500,000,000 15 analisa 500,000,000 15 analisa 500,000,000
15.04 Rapat koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah Rapat koordinasi
yang dipimpin
oleh
Walikota/Wakil
Walikota dan
Sekda/Asda dg
Pejabat
Pemerintah
Daerah
20 kali 120,000,000 24 kali 125,000,000 24 kali 130,000,000 90 kali 300,000,000 90 kali 300,000,000 90 kali 300,000,000
15.05 Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota
organisasi sosial kemasyarakatan
terlaksananya
sinergitas
pimpinan daerah
dg
masyarakat/orga
nisasi sosial
100% 1,500,000,000 100% 1,700,000,000 100% 1,800,000,000 120 kali
dialog
1,800,000,000 100% 2,000,000,000 100% 2,000,000,000
Page 105
106 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
perlengkapan
dialog/audiensi
700 karangan
bunga 300
kain sarung
25
cendramata
700 karangan
bunga 250
kain sarung
25
cendramata
700 karangan
bunga 250
kain sarung
25
cendramata
15.06 Penyelenggaraan Keprotokolan Atribut dan
perlengkapan
keprotokolan
36 stel
pakaian
6 jenis
perlengkapan
protokol
400,000,000 4 jenis
(8 peralatan)
450,000,000 4 jenis
(8 peralatan)
450,000,000
16.04 Penerimaan kunjungan kerja pejabat
negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen
Jumlah
Penerimaan
kunjungan kerja
ke Pemda Kota
Bekasi sesuai
protap
56 kali 400,000,000 56 kali 400,000,000 56 kali 400,000,000
16.05 Pramu acara peringatan hari besar nasional tingkat Kota Bekasi Jumlah hari
besar nasional
tingkat Kota
Bekasi yang
dilaksanakan
11 kali 100,000,000 11 kali 100,000,000 11 kali 100,000,000 500,000,000
1.20.1.20.03.
01.17
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Capaian Nilai
LAKIP
1 160,000,000 1 165,000,000 1 170,000,000 64 4,400,000,000 66 4,450,000,000 66 13,000,000,000
Capaian Nilai
LPPD
3,142 3,237 3,237
Tertatanya
Sistem
Manajemen
Sumber Daya
Aparatur
100% 100% 100%
17.01 Penyusunan Rencana Aksi Penyelenggaraan Ketertiban,
Kebersihan dan Keindahan (K3) Tahun 2018
dokumen
rencana aksi
penyelenggaraa
n ketertiban,
kebersihan dan
keindahan (K3)
1 dokumen 150,000,000 1 dokumen 200,000,000 1 dokumen 200,000,000
17.02 Inventarisasi Unsur Rupabumi dan Penataan Batas Administratif
Kota Bekasi
Buku Laporan
Inventarisasi
Unsur Rupa
Bumi
49 buku 400,000,000 46 Buku
500,000,000 46 Buku
500,000,000
Buku Laporan
Batas Daerah
36 buku 36 Buku 36 Buku
Peraturan
Walikota tentang
Batas Daerah
Kelurahan
25 perwal 31 Perwal 31 Perwal
Peta Batas
Kelurahan
25 peta 31 Peta 31 Peta
17.03 Penyusunan Raperda Perubahan Perda No. 3 Perda
Penyelenggaraa
n Urusan
Pemerintah Kota
Bekasi
1 Raperda 150,000,000 1 Raperda 150,000,000
17.04 Konsultasi Pembangunan Antara Masyarakat dengan Pimpinan
Daerah
Tersusunnya
dokumen
konsultasi
pembangunan
antara
masyarakat
dengan pimpinan
daerah
1 dokumen 350,000,000 1 dokumen 350,000,000 1 dokumen 350,000,000
Tersusunnya
dokumen
konsultasi
pembangunan
antara
masyarakat
dengan pimpinan
daerah
12 kali forum
konsultasi;
12 kali forum
konsultasi;
12 kali forum
konsultasi;
2.2.mewujud
kan kinerja
Sekretariat
daerah yang
akuntabel
dan
transparan
meningkatnya
kinerja
Sekretariat
Daerah
Nilai LAKIP
SKPD setda
Page 106
107 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
17.05 Peningkatan Sinergitas Kebijakan Pemerintah Daerah dengan
instansi vertikal
Terlaksananya
forum
komunikasi
antara Pemda
dengan Instansi
Vertikal
4 kali 250,000,000 4 kali 250,000,000 4 kali 250,000,000
17.06 Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan Terselenggarany
a Lomba Kinerja
Kecamatan dan
Kelurahan se-
Kota Bekasi
2 even 500,000,000 2 even 500,000,000 2 even 500,000,000
Tersusunnya
dokumen
evaluasi kinerja
kelurahan dan
kecamatan se-
Kota Bekasi
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
17.09 Optimalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan LPM 56 LPM 450,000,000 56 LPM 450,000,000 56 LPM 450,000,000
Lomba LPM
Berprestasi Tk.
Kota
1 event 1 event 1 event
17.10 Penyusunan dan Pemutakhiran Data Profil Kelurahan Se-Kota
Bekasi Tahun 2017
Pelatihan
petugas
pendataan dan
operator
PRODESKEL
375 Peserta; 1,500,000,000 375 Peserta; 1,500,000,000 375 Peserta; 1,500,000,000
tersusunnya
dokumen profil
kelurahan se-
Kota Bekasi
Tahun 2017
56 dokumen; 56 dokumen; 56 dokumen;
17.11 Penyelenggaraan Kegiatan TMMD Pembukaan dan
Penutupan
TMMD
2 event 300,000,000 2 event 300,000,000 2 event 300,000,000
Penyuluhan
Masyarakat
85 peserta 85 peserta 85 peserta
Sarana dan
Prasarana
Bahan Kontak
1 paket 1 paket 1 paket
17.12 Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kota Bekasi Lomba BBGRM
Tk Kota
1 Event 275,000,000 1 Event 275,000,000 1 Event 275,000,000
Pencanangan
BBGRM Tk Kota
dan Provinsi
2 event 2 event 2 event
Sosialisasi
BBGRM
3 Paket 3 Paket 3 Paket
17.07 Penatakelolaan manajemen kepegawaian Setda Jumlah berkas
administrasi
kepegawaian
yang terkelola
250 Map
Taka
100,000,000 250 Map
Taka
100,000,000 250 Map
Taka
100,000,000 250 Map
Taka
100,000,000 250 Map
Taka
100,000,000 250 Map
Taka
100,000,000
17.08 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah Pegawai
yang mengikuti
Evaluasi
73 orang 250,000,000 - 275,000,000 - 275,000,000 73 orang 275,000,000
Tersusunnya
Dokumen
Perencanaan
Setda
4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen
30.02 Penyusunan RKT, Renstra dan Lakip Setda Jumlah dokumen
perencanaan
dan pelaporan
yang disusun
tepat waktu
3 Dokumen 60,000,000 3 Dokumen 65,000,000 3 Dokumen 65,000,000
Page 107
108 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
30.03 Sosialisasi sistem pengendalian intern pemerintah Tingkat
pemahaman
pegawai atas
SPIP
70 orang 250,000,000 70 orang 250,000,000
30.04 Peningkatan SDM keprotokolan Tingkat
pemahaman
pegawai atas
Keprotokolan
40 org 100,000,000 40 org 100,000,000 40 org 150,000,000 40 org 150,000,000
30.05 Peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Setda Tingkat
peningkatan
kapasitas SDM
44 org 100,000,000 44 org 110,000,000 44 org 120,000,000 44 org 120,000,000
Program pengadaan prasarana dan sarana aparatur (setda) Persentase
ketersediaan
prasarana dan
sarana aparatur
yang memadai
100% 100% 100%
Rehabilitasi Gedung LPSE Terpeliharanya
Gedung LPSE
1 Paket;
Renovasi Mess Pemkot Bekasi Terpeliharanya
Fisik Mess
Pemkot Bekasi
1 Paket;
Pengadaan Tiang Umbul - Umbul dan Umbul - Umbul Tersedianya
Umbul - umbul
dan Tiangnya
1 paket;
Penyediaan Peralatan Kantor Sekretariat Daerah tersedianya
peralatan kantor
Sekretariat
Daerah
7 jenis 2,500,000,000 7 jenis 2,500,000,000 7 jenis 2,500,000,000
1.20.1.20.03.
01.29
Program Pengadaan, pembangunan, peningkatan dan
rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur
Prosentase
pemenuhan
BMD setda
sesuai dengan
peraturan
standarisasi
pemakaian
BMD
13 Jenis 400,000,000 13 Jenis 400,000,000 13 Jenis 470,000,000 13 Jenis 470,000,000 13 Jenis 550,000,000 13 Jenis 2,290,000,000
Pengadaan sarana dan prasarana ketatausahaan Jumlah sarana
dan prasarana
7 jenis 150,000,000 7 jenis 150,000,000 7 jenis 170,000,000 7 jenis 170,000,000
29.06 Pengadaan sarana dan prasarana penunjang keprotokolan Jumlah sarana
dan prasarana
5 jenis 100,000,000 5 jenis 100,000,000 5 jenis 150,000,000 5 jenis 150,000,000
29.05 Pembuatan piala kepala daerah dan wakil kepala daerah Jumlah piala
Kepala Daerah
dan Wakil
Kepala Daerah
dan plakat
100 bh 150,000,000 100 bh 150,000,000 100 bh 150,000,000 300 Buah 450,000,000
1.20.1.20.03.
01.29
Program Pengadaan, pembangunan, peningkatan dan
rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur
Prosentase
pemenuhan
BMD setda
sesuai dengan
peraturan
standarisasi
pemakaian
BMD
100% 2,400,000,000 100% 7,675,000,000 100% 2,100,000,000 100% 1,950,000,000 100% 2,550,000,000 100% 16,675,000,000
29.01 Pengadaan Genset serta bangunan dan instalasinya Jumlah sarana
dan prasarana
1 genset, 1
instalasi, 1
bangunan
3,500,000,000 1 genset, 1
instalasi, 1
bangunan
3,500,000,000
29.15 Pengadaan tiang, Umbul Umbul dan vitrase Jumlah sarana
dan prasarana
100 umbl,
100,tg, 1500
m vitrase
200,000,000 100 umbl,
100,tg, 1500
m vitrase
200,000,000 100 tg, 100
umbl, 1500
vitrase
200,000,000 - 100 tg, 100
umbl, 1500
vitrase
200,000,000 300 tg, 300
umbl, 4500
vitare
800,000,000
29.10 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah sarana
dan prasarana
1 keg 300,000,000 1 pkt 350,000,000 1 pkt 350,000,000 1 pkt 350,000,000 1 pkt 350,000,000 4 pkt 1,700,000,000
29.11 Penambahan daya dan jaringan listrik di lingkungan Kantor
Walikota Bekasi
Jumlah sarana
dan prasarana
1 keg 200,000,000 1 pkt 150,000,000 1 pkt 150,000,000 2 pkt 500,000,000
29.16 Penataan Taman Kantor Walikota Bekasi Jumlah 3
Wilayah ( Area
taman, Lampu,
Kolam taman)
1 pkt 200,000,000 1 pkt 200,000,000 1pkt 200,000,000 1 pkt 200,000,000 1 pkt 200,000,000 5 pkt 1,000,000,000
29.02 Perbaikan plaza kantor walikota Bekasi Luas areal plaza 1 pkt 200,000,000 1 pkt 200,000,000 2 pkt 400,000,000Page 108
109 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
29.14 Perbaikan konblok dan cansteen di lingkungan kantor walikota
bekasi
Luas areal
conblok
1 pkt 200,000,000 1 Pkt 300,000,000 1 Pkt 300,000,000 2 pkt 800,000,000
29.03 Perbaikan Gapura Pintu Masuk dan Keluar Kantor Walikota
Bekasi
Jumlah gapura
yang diperbaiki
1 gapura 300,000,000 1 gapura 300,000,000 2 gapura 600,000,000
29.12 Pengadaan sarana dan prasarana balai patriot Kota Bekasi Jumlah sarana
dan prasarana
1 pkt 200,000,000 1 pkt 200,000,000 1 pkt 200,000,000 1 pkt 200,000,000 3 pkt 800,000,000
29.04 Pengadaan perlengkapan dan peralatan rumah tangga Jumlah sarana
dan prasarana
1 pkt 150,000,000 1 pkt 150,000,000 1 Pkt 150,000,000 1 Pkt 150,000,000 3 pkt 600,000,000
29.05 Penataan awning parkir motor di lingkungan Kantor Walikota
Bekasi
Luas awning 500 m 200,000,000 500 m 200,000,000 1000 m 400,000,000
29.06 Penataan Balai Patriot Jumlah gedung
yang tertata
1 pkt 300,000,000 1 pkt 200,000,000 3 keg 500,000,000
29.07 Penataan Pendopo Kantor Walikota Bekasi Jumlah gedung
yang tertata
1 gdng 150,000,000 1 kgt 200,000,000 2 pkt/gdg 350,000,000
29.08 Pengadaan Mebeleir kantor Sekretariat Derah Kota Bekasi Jumlah sarana
dan prasarana
1 Pkt 400,000,000 1 pkt 400,000,000 2 pkt 800,000,000
29.17 Penataan Taman Rumah Jabatan Wakil Walikota Bekasi Luas taman
rumah dinas
yang tertata
1 pkt 100,000,000 1 Pkt 100,000,000 2 pkt 200,000,000
29.09 Normalisasi drainase di lingkungan Kantor Walikota Bekasi Panjang
drainase yang
dinormalisasi
300 m 200,000,000 300 m 200,000,000 2 pkt 400,000,000
29.13 Pembuatan Running Teks Gedung Perkantoran 10 lantai Jumlah gedung
yang ber running
teks
1 pkt 200000000 1 pkt keg 200,000,000
29.15 Penataan Gedung PKK Jumlah gedung
yang tertata
1 gdg 100000000 1 gdng 100,000,000
29.18 Penataan teras depan gedung pemerintahan kota bekasi 10 lantai Jumlah gedung
yang tertata
1 pkt 100,000,000 1 pkt 150,000,000 2 pkt 250,000,000
29.19 Pengadaan papan petunjuk parkir mobil dan motor di lingkungan
kantor Walikota Bekasi
Jumlah papan
petunjuk
1 pkt 100,000,000 50 titik 100,000,000
29.20 Penataan pagar gerbang pintu masuk dan keluar kantor Walikota
Bekasi
Jumlah pagar
gedung yang
tertata
2 buah 100,000,000 3 buah 150,000,000 5 buah 250,000,000
29.21 Pembuatan papan nama gedung kantor Walikota dan papan
nama gedung perkantoran 10 lantai
Jumlah gedung
yang berpapan
nama
1 pkt 300,000,000 1 pkt 300,000,000
29.22 Penataan papan nama Kantor Walikota Jumlah gedung
yang berpapan
nama
1 pkt 150,000,000 150,000,000
29.23 Penataan Pos Jaga Satpol PP Jumlah gedung
yang tertata
2 pos 200,000,000 1 pos 3 Pos 200,000,000
29.24 Pembangunan Pos Jaga Pintu Keluar Motor Jumlah sarana
dan prasarana
1 pos 50,000,000.00 1 pos 50,000,000
29.25 Pengadaan Kaca Hias Lobi Kantor Walikota Bekasi Jumlah sarana
dan prasarana
1 pkt 50,000,000 1 pkt 50,000,000 1 pkt 50,000,000 3 pkt 150,000,000
29.26 Penataan Loby dan teras Kantor Walikota dan Gedung 10 Lantai Jumlah ruangan
gedung yang
tertata
2 pkt 200,000,000 2 pkt 200,000,000
29.27 Pengadaan Awning Gedung kantor Setda dan pendopo Luas awning 2 gedung 200,000,000 2 200,000,000
Pengadaan Foto Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Jumlah poto 50 bh 75,000,000 50 buah 75,000,000
Penyediaan Perlengkapan Ruang Kerja Walikota dan Wakil
Walikota Bekasi
Jumlah
Perlengkapan
yang tersedia
1 pkt 200,000,000 1 pkt 200,000,000 2 pkt 400,000,000
29.09 Renovasi Rumah Jabatan Walikota & Wakil Walikota Bekasi Jumlah sarana
dan prasarana
1 pkt 200,000,000 1 pkt 200,000,000 1 pkt 150,000,000 1 pkt 150,000,000 3 pkt 700,000,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 Jumlah
Kendaraan Roda
2 & 4
R6: 1 R4: 11
R2: 33
2,800,000,000 R4: 13 R2:
33
2,800,000,000
Pengadaan Sound System Tersedianya 1
set sound sistem
1 Set 200,000,000 1 Set 200,000,000
Pengadaan Mobil Box Tersedianya 1
unit mobil box
1 unit 300,000,000 1 buah 300,000,000
Pengadaan truk tangki air Tersedianya 1
unit truk tangki
aiir
1 unit 400,000,000 1 buah 400,000,000
Page 109
110 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
1.25.1.20.03.
15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
IKM mengenai
pelayanan
prima
kehumasan
SKPD pemkot
bekasi
100% 1,360,000,000 100% 1,300,000,000 100% 994,000,000 100% 6,998,000,000
15.01 Pembuatan Majalah Bekasi Kotaku Jumlah majalah
yang dicetak
3828 eks 150,000,000 3900 eks 165,000,000 3900 eks 170,000,000 19428 eks 855,000,000
15.02 Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi Jumlah kalender
Pemerintah Kota
Bekasi yang
dicetak
3440 eks 150,000,000 4000 eks 165,000,000 4000 eks 154,000,000 19440 eks 783,000,000
Visualisasi Visi Misi Kota Bekasi Jumlah CD berisi
visi misi Kota
Bekasi
2000 keping 150,000,000 4000 keping 340,000,000
15.03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kehumasan Jumlah sarana &
prasarana yg
berkualitas untuk
mendukung
pelayanan prima
1 kendaraaan
operasional
150,000,000 -1 kamera 330,000,000 -1 kamera 630,000,000
-1 komputer -3 komputer
- 1 handycam - 2 handycam
-1 mesin
penghancur
kertas
-6 pakaian
dinas tim
peliputan
-1000 bh map -2000 bh map
-3 bh hardisc -3 bh hardisc
-1 bh scanner -1 bh scanner
-6 pasang
sepatu boot
-6 pasang
sepatu boot
-6 bh jaket
hujan
-6 bh jaket
hujan
-1 bh printer -1 bh printer
-1 voice
recorder
-1 voice
recorder
-1 bh TV -1 bh TV
-22 pesawat
telp
-22 pesawat
telp
-1 bh mesin
fax
-1 bh mesin
fax
-2 bh filling
cabinet
-2 bh filling
cabinet
Pengadaan penunjang perlengkapan radio komunikasi dan
telepon
Jumlah sarana
komunikasi untuk
mendukung
pelayanan prima
Jumlah Buku Selayang Pandang Kota Bekasi yang dicetak Terbitnya buku
selayang
pandang kota
bekasi
2550 buku 150,000,000 5100 buku 340,000,000
15.04 Peliputan Kepala Daerah Jumlah hasil
dokumentasi
peliputan
- 20 album
dan - 1800
foto
210,000,000 - 30 album
dan '- 2700
foto
220,000,000 - 20 album
dan - 1800
foto
230,000,000 - 110 album
dan 9900 foto
1,150,000,000
Jumlah peliputan
kegiatan kepala
daerah
…… peliputan
…… peliputan
…… peliputan
Pembuatan Buku Agenda Jumlah buku
agenda yang
dicetak
830 buku 100,000,000 830 buku 110,000,000 830 buku 120,000,000 4150 buku 600,000,000
15.05 Penunjang Kegiatan Media Center jumlah
pemeliharaan
web dan kliping
digital
Pengelolaan
website
selama 1
tahun
200,000,000 Pengelolaan
website
selama 1
tahun
210,000,000 Pengelolaan
website
selama 1
tahun
220,000,000 Pengelolaan
website
selama 5
tahun
1,100,000,000
Pameran Hasil Kegiatan Pemerintah Kota Bekasi Jumlah hasil
kegiatan Pemkot
yang
dipamerkan
1 keg 100,000,000
Page 110
111 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
15.06 Penunjang Kegiatan Media Center Jumlah sajian
informasi yang
akurat, aktual, up
to date dan
terpercaya
secara on line
Pengelolaan
website
selama 1
tahun
200,000,000 Pengelolaan
website
selama 1
tahun
210,000,000 Pengelolaan
website
selama 1
tahun
220,000,000 Pengelolaan
website
selama 5
tahun
1,100,000,000
- 110 buku
kliping
- 110 buku
kliping
1.25.1.20.03.
17
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan
Informasi
Tingkat
penguasaan
pengetahuan
SDM bidang
kehumasan
500,000,000 530,000,000 540,000,000 2,710,000,000
17.07 Pembinaan Kehumasan Jumlah peserta
kegiatan dan
peserta yang
mengikuti
pembinaan
- 100
aparatur
150,000,000 - 100 anggota
bakohumasd
a
160,000,000 - 100 anggota
bakohumasd
a
170,000,000 - 500 anggota
bakohumasd
a
850,000,000
- 1 keg pekan
informasi
nasional
- 1 keg pekan
informasi
nasional
- 1 keg pekan
informasi
nasional
- 5 keg pekan
informasi
nasional
- 1 keg
bakohumas
nasional
- 1 keg
bakohumas
regional
- 1 keg
bakohumas
regional
- 5 keg
bakohumas
regional
- 1 keg
bakohumas
nasional
- 1 keg
bakohumas
nasional
- 5 keg
bakohumas
nasional
17.08 Peningkatan SDM Kehumasan dan Kemitraan Pers Tingkat
penguasaan
pengetahuan
SDM bidang
kehumasan
- 7 pelatihan
kehumasan
250,000,000 - 5 pelatihan
kehumasan
270,000,000 - 7 pelatihan
kehumasan
270,000,000 - 33 pelatihan
kehumasan
1,360,000,000
- 5 x forum
tatap muka
- 4 x forum
tatap muka
- 5 x forum
tatap muka
- 24 x forum
tatap muka
- 1 x lomba
jurnalistik
- 1 x lomba
jurnalistik
- 1 x lomba
jurnalistik
- 5 x lomba
jurnalistik
- 1 x study
komparatif
- 1 x study
komparatif
- 1 x study
komparatif
- 5 x study
komparatif
? Program Identifikasi Topografi Wilayah Tertatanya
unsur-unsur
topografi di
Kota Bekasi
100% 650,000,000 690,000,000 800,000,000 850,000,000 350,000,000 3,340,000,000
Inventarisasi Unsur Rupabumi di Kota Bekasi (Baru) Penataan
Batas Wilayah Kecmatan dan Kelurahan (lama)
Prosentase
koordinat/lokasi
yang telah dapat
diberi
nama/diverifikasi
dalam unsur
Rupabumi di
Kota Bekasi
20% 250,000,000 40% 250,000,000 60% 300,000,000 80% 300,000,000 100% 350,000,000 100% 1,450,000,000
Penataan Batas Daerah Kota Bekasi Batas Wilayah
yang dapat di
selesaikan/diverif
ikasi/ditegaskan
secara benar
Kota Bekasi-
Kota Depok
200,000,000 Kota Bekasi-
DKI Jakarta
220,000,000 Kota Bekasi-
Kab. Bekasi
250,000,000 Terlaksanany
a penegasan
batas daerah
di seluruh
wilayah kota
bekasi
945,000,000
1.20.1.20.03.
39.19
Penataan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Terlaksananya
Kegiatan batas
Wilayah Kota
Bekasi
2 Kecamatan 200,000,000 2 Kecamatan 220,000,000 2 Kecamatan 250,000,000 2 Kecamatan 275,000,000 12
Kecamatan
945,000,000
3.1.Memban
gun
perekonomi
an kota yang
maju
Terciptanya
iklim usaha yang
kondusif dan
kemudahan
investasi
1.Nilai investasi
berskala
nasional
(PMDN/PMA)
1.16.1.20.03.
01.15
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Jumlah
perjanjian
kerjasama
investasi
2,866,225,000 3,450,000,000 3,900,000,000 3,350,000,000 4,100,000,000 17,666,225,000
2.Prosentase
Tingkat
pertumbuhan
investor
Rencana Umum Penanaman Modal Jumlah
Dokumen
Rencana Umum
Penanaman
Modal
1 dokumen 300,000,000 1 dokumen 300,000,000
2.3.Terwujud
nya
Identifikasi
Topografi
Kota Bekasi
Terwujudnya
Unsur
Rupabumi,
batas daerah,
dan batas
wilayah Kota
Bekasi
Prosentase
koordinat/loka
si yang telah
dapat diberi
nama/diverifik
asi dalam
unsur
Rupabumi di
Kota Bekasi
Page 111
112 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
3. Jumlah
kerjasama yang
terlaksana (
tingkat
implementasi
Kerjasama)
Kajian Investasi Unggulan Jumlah
Dokumen Kajian
Investasi
Unggulan
1 dokumen 300,000,000 1 dokumen 300,000,000 2 dokumen 600,000,000
Peta Penanaman Modal Jumlah
Dokumen Peta
Penanaman
Modal
1 dokumen 350,000,000 1 dokumen 350,000,000
Kajian Analisis Penanaman Modal Jumlah
Dokumen Kajian
Analisis Minat
Penanaman
Modal
1 dokumen 350,000,000 1 dokumen 350,000,000 1 dokumen 350,000,000 3 dokumen 1,050,000,000
Fasilitas Investasi Jumlah Event 1 Event 150,000,000 1 Event 150,000,000 1 Event 150,000,000 1 Event 150,000,000 4 Event 600,000,000
Penyusunan Raperda tentang Penanaman Modal Jumlah Raperda
tentang
penanaman
modal
1 Raperda - - - -
-
-
15.04 Penyusunan Perda tentang Penanaman Modal Jumlah Perda
tentang
penanaman
modal
1 Perda 400,000,000 - - - 1 Perda 400,000,000
Evaluasi Implementasi Perwal tentang Penanaman modal tersusunnya
Perwal tentang
penanaman
modal
(outcome), 1
buah perwal
(output)
- 1 Perwal 100,000,000 - - 1 Perwal 100,000,000
Penyusunan Laporan SPM Bidang Penanaman Modal Dokumen
Laporan SPM
tentang
penanaman
modal
1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000 100% 250,000,000
15.01 Penunjang Pameran Indo City Expo 2014 Jumlah event
yang diikuti
1 Event 300,000,000 1 Event 300,000,000 1 Event 350,000,000 1 Event 350,000,000 1 Event 350,000,000 5 Event 1,650,000,000
15.02 Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Kota Bekasi Jumlah pameran
yang diikuti
5 Event 200,000,000 5 Event 200,000,000 5 Event 250,000,000 5 Event 250,000,000 5 Event 250,000,000 15 Event 1,150,000,000
15.15 Penyusunan Database Investasi Kota Bekasi Tersusunnya
data mengenai
PMA/PMDN di
kota Bekasi
1 data base 266,225,000 1 data base 300,000,000 1 data base 566,225,000
15.03 Pemeliharaan Website SIID Terpeliharanya
dan Tersebarnya
informasi
investasi di Kota
Bekasi
(outcome), 1
website (output)
1 Website 50,000,000 1 Website 50,000,000 100% 100,000,000
Pengembangan Website SIID Jumlah website - 1 Website 100,000,000 - 1 Website 150,000,000 1 Website 250,000,000
Pemeliharaan Database Investasi Jumlah
Database
1 Database 100,000,000 1 Database 100,000,000 1 Database 100,000,000 1 Database 100,000,000 4 kali 400,000,000
Pembinaan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan
Pembinaan
Penanaman
Modal
1 kali 200,000,000 1 kali 200,000,000 1 kali 200,000,000 1 kali 200,000,000 4 kali 800,000,000
15.06 Pembuatan Media Informasi Elektronik Potensi Investasi Tersedianya
Media Informasi
Elektronik
Potensi Investasi
1 Media
Indormasi
Elektronik
300,000,000 1 Media
Indormasi
Elektronik
300,000,000
Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal Jumlah buku
laporan monev
1 laporan 200,000,000 1 laporan 200,000,000 1 laporan 250,000,000 1 laporan 250,000,000 4 laporan 900,000,000
Penilaian Perusahaan PMA/PMDN terbaik di Kota Bekasi Jumlah
PMA/PMDN
terbaik
100% 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 100% 1,200,000,000
Page 112
113 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Penyusunan Perwal tentang Kerja Sama Jumlah Perwal - 1 Perwal 200,000,000 - - - 1 Perwal 200,000,000
15.07 Penunjang Kegiatan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah
(TKKSD)
Jumlah
Perjanjian yang
dihasilkan
5 Perjanjian
Kerjasama
200,000,000 5 Perjanjian
Kerjasama
200,000,000 5 Perjanjian
Kerjasama
250,000,000 5 Perjanjian
Kerjasama
250,000,000 5 Perjanjian
Kerjasama
250,000,000 25 Perjanjian
Kerjasama
1,150,000,000
Peningkatan Kapasitas Kerjasama Daerah Jumlah Aparatur
yang mengikuti
Kegiatan
50 orang 250,000,000 50 orang 250,000,000 50 orang 300,000,000 50 orang 300,000,000 50 orang 300,000,000 250 orang 1,400,000,000
15.08 Pembinaan Kerja Sama Daerah Jumlah kegiatan
sosialisasi
1 kali 200,000,000 1 kali 250,000,000 1 kali 250,000,000 1 kali 300,000,000 1 kali 300,000,000 5 kali 1,300,000,000
15.1 Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama Jumlah buku
laporan monev
1 Buku 200,000,000 1 Buku 150,000,000 1 Buku 150,000,000 1 Buku 150,000,000 1 Buku 150,000,000 5 buku 800,000,000
Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Sewa Lahan Jumlah buku
laporan monev
1 Buku 150,000,000 1 Buku 150,000,000 1 Buku 150,000,000 1 Buku 150,000,000 4 buku 600,000,000
15.05 Sinergitas Pengembangan Promosi/ Penanaman Modal dan Kerja
Sama Daerah
Jumlah Event
yang diikuti
2 event 200,000,000 2 event 200,000,000 2 event 200,000,000 2 event 200,000,000 2 event 200,000,000 20 even 1,000,000,000
15.09 Bimbingan Teknis Penyusunan dan Analisi Perjanjian Kerjasama
Daerah
Tingkat
pelaksanaan
kerja sama
daerah
50 aparatur
eselon 21
anggota
TKKSD
250,000,000 50 aparatur
eselon 21
anggota
TKKSD
250,000,000
1..06.20.1.03.
01.22
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Prosentase
fisik dan
keuangan
100% 675,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 2,675,000,000
22.1 Fasilitasi,Monitoring dan Evaluasi Pemerintah Daerah Terhadap
BUMD
Laporan kinerja
BUMN
1 Laporan 500,000,000 1 Laporan 500,000,000 1 Laporan 500,000,000 1 Laporan 2,500,000,000
22.11 Kajian Zonasi dan Pemetaan antara pasar Modern dan pasar
tradisional di Kota Bekasi
Laporan Zonasi
dan Pemetaan
2 Laporan 175,000,000 1 Laporan 175,000,000
1.20.1.20.03.
01.39
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah Terwujudnya
peningkatan
kualitas
pelayanan
100% 1,900,000,000 100% 3,874,500,000 100% 3,300,000,000 100% 15,724,500,000
39.02 Penunjang Kegiatan Penyaluran Beras Raskin Tersedianya
Pangan Utama
RTS-PM 400,000,000 RTS-PM 450,000,000 RTS-PM 450,000,000 RTS-PM 2,250,000,000
39.03 Pemetaan Kondisi Ketahanan Pangan Dokumen
tentang kondisi
ketahanan
pangan
1 Dokumen 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000 1 Dokumen 500,000,000
39.06 Pembentukan dan Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Jumlah kegiatan 1 Event 450,000,000 1 Event 450,000,000 1 Event 450,000,000 5 Event 2,250,000,000
Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan Masyarakat
kota bekasi
574,500,000 Masyarakat
kota bekasi
574,500,000
39.07 Sosialisasi Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Jumlah kegiatan 1 Kegiatan 50,000,000 1 Kegiatan 50,000,000
39.05 Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik
Kota Bekasi
Persentase
pengadaan
barang/jasa
secara elektronik
40% 250,000,000 40% 500,000,000 40% 500,000,000 40% 2,250,000,000
39.04 Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jumlah peserta 200 Orang 450,000,000 200 Orang 600,000,000 200 Orang 600,000,000 100 orang 2,850,000,000
Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah Jumlah laporan
pengelolaan
keuangan
1 Laporan 200,000,000 1 Laporan 200,000,000 1 Laporan 200,000,000 1 Laporan 1,000,000,000
Unit Layanan Pengadaan Persentase
pengadaan
barang/jasa
secara elektronik
- 40% 1,000,000,000 40% 1,000,000,000 40% 4,000,000,000
1.19.1.20.03.
01.22
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam
Tersedianya
bantuan pangan
bagi korban
bencana
100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 2,500,000,000
22.02 Pengadaan dan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk
korban bencana alam
Jumlah
cadangan beras
56 Ton 500,000,000 44 Ton 500,000,000 40 Ton 500,000,000 200 Ton 2,500,000,000
1.20.1.06.03.
01.15
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
Tersedianya
dokumen
perkembangan
inflasi
3 Laporan 100,000,000 3 Laporan 150,000,000 3 Laporan 200,000,000 3 Laporan 200,000,000 3 Laporan 200,000,000 3 Laporan 850,000,000
15.01 Penunjang Operasional Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi
Daerah
Jumlah laporan
pengelolaan
keuangan
3 Laporan 100,000,000 3 Laporan 150,000,000 3 Laporan 200,000,000 3 Laporan 200,000,000
3.3.
Mewujudkan
kestabilan
tingkat
Inflasi
Menurunnya
tingkat inflasi
Tingkat inflasi
3.2.Mewujud
kan
ketersediaa
n pangan di
Kota Bekasi
Meningkatnya
ketersediaan
pangan di Kota
Bekasi
Tingkat
ketersediaan
pangan di
Kota Bekasi
Page 113
114 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
15.02 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Tim Pengendali Inflasi
Daerah Kota Bekasi
Terkendali dan
terbentuknya tim
pengendalian
inflasi di Kota
Bekasi
30 orang 350,000,000 30 orang 350,000,000 30 orang 350,000,000
Laporan
Triwulan Inflasi
Daerah
4 laporan 4 laporan 4 laporan
Portal Informasi
Harga Pangan
Strategis
1 paket 1 paket 1 paket
16.01 Study Banding Forum Koordinasi Inflansi Daerah Kota Bekasi Perbandingan
Study Inflasi
dengan
Pemerintah
Daerah Lain
1 Laporan 200,000,000 1 Laporan 200,000,000
17.01 Analisis dan Dampak Pengendalian Inflasi Daerah Mengendalikan
Dampak Inflasi
Daerah Kota
Bekasi
1 Laporan 200,000,000 1 Laporan 200,000,000
18.01 Sosialisasi Forum Koordinasi Inflasi Daeerah Tersosialisasinya
Tim Inflasi
Daerah Kota
BEkasi
1 Laporan 200,000,000 1 Laporan 200,000,000
Page 114
115 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
20 21
Bag. Tapem Kota Bekasi
Bag. Tapem Kota Bekasi
Bag. Tapem mulai tahun
2017
dialihkan ke
Bappeda
Bag.
Pembangunan
Kota Bekasi
Bag.
Pembangunan
Kota Bekasi
Bag.
Perlengkapan
Kota Bekasi
UNIT KERJA
PENANGGUN
G JAWAB
Bag. Tapem
LOKASI
Kota Bekasi
Page 115
116 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Bag.
Perlengkapan
Kota Bekasi
Bag.
Perlengkapan
Kota Bekasi
Bag.
Perlengkapan
Kota Bekasi
Bag.
Perlengkapan
Kota Bekasi
Bag.
Perlengkapan
Kota Bekasi
Bag.
Perlengkapan
Kota Bekasi
Page 116
117 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Bag.
Perlengkapan
Kota Bekasi
Bag.
Pembangunan
Kota Bekasi
Bag.
Pembangunan
Kota Bekasi
Bag.
Pembangunan
Kota Bekasi
Bag.
Pembangunan
Kota Bekasi
Bag.
Pembangunan
Kota Bekasi
Bag.
Pembangunan
Kota Bekasi
Bag.
Pembangunan
Kota Bekasi
Bag. Fasilitasi
Pengadaan
Barang/Jasa
Kota Bekasi
Page 117
118 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Bag. Fasilitasi
Pengadaan
Barang/Jasa
Kota Bekasi
Bag. Fasilitasi
Pengadaan
Barang/Jasa
Kota Bekasi
Bag. Fasilitasi
Pengadaan
Barang/Jasa
Kota Bekasi
Bag. Fasilitasi
Pengadaan
Barang/Jasa
Kota Bekasi
Bag. Fasilitasi
Pengadaan
Barang/Jasa
Kota Bekasi
Bag. Fasilitasi
Pengadaan
Barang/Jasa
Kota Bekasi
Bag. Humas Kota Bekasi
Bag. Humas Kota Bekasi
Bag. Humas Kota Bekasi
Bag. Humas Kota Bekasi
Page 118
119 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Bag. Humas
Bag. Humas
Bag. Humas
Bag. Humas
Bag. Humas
Bag. Humas Kota Bekasi
Bag. Humas Kota Bekasi
Bag. Humas Kota Bekasi
Bag. Humas Kota Bekasi
Bag. Humas Kota Bekasi
Bag. Humas Kota Bekasi
Bag. Humas
Page 119
120 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Bag. Humas Kota Bekasi
Bag. Humas Kota Bekasi
Bag. Tapem Kota Bekasi
Bag. Tapem Kota Bekasi
Bag. Tapem Kota Bekasi
Bag. Tapem Kota Bekasi
Bag. Tapem Kota Bekasi
Bag. Telmat Tahun 2017
Bag Telmat
dileburke
Diskominfo
Bag. Telmat Tahun 2017
Bag Telmat
dileburke
Diskominfo
Kota Bekasi
Bag. Hukum Kota Bekasi
Bag. Humas Kota Bekasi
Bag. Hukum
Page 120
121 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Bag. Hukum Kota Bekasi
Bag. Hukum Kota Bekasi
Bag. Hukum Kota Bekasi
Bag. Hukum Kota Bekasi
Bag. Hukum Kota Bekasi
Bag. Hukum Kota Bekasi
Bag. Hukum Kota Bekasi
Bag. Hukum Kota Bekasi
Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
Page 121
122 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
Bag.
Perlengkapan
Kota Bekasi
Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
Kota BekasiBag.
Organisasi
Page 122
123 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
Bag. Oganisasi
Setda
Kota Bekasi
Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
Bag.
Organisasi
Kota Bekasi
Bag.
Pertanahan
Tahun 2017
Bag.
Pertanahan
dilebur ke
Disperkimta
n
Bag.
Pertanahan
Tahun 2017
Bag.
Pertanahan
dilebur ke
Disperkimtan
Bag.
Pertanahan
Tahun 2017
Bag.
Pertanahan
dilebur ke
Disperkimtan
Bag.
Pertanahan
Tahun 2017
Bag.
Pertanahan
dilebur ke
Disperkimtan
Bag.
Pertanahan
Tahun 2017
Bag.
Pertanahan
dilebur ke
Disperkimtan
Bag.
Pertanahan
Tahun 2017
Bag.
Pertanahan
dilebur ke
Disperkimtan
Bag.
Pertanahan
Tahun 2017
Bag.
Pertanahan
dilebur ke
Disperkimtan
Bag.
Pertanahan
Tahun 2017
Bag.
Pertanahan
dilebur ke
Disperkimtan
Bag.
Pertanahan
Tahun 2017
Bag.
Pertanahan
dilebur ke
Disperkimtan
Page 123
124 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Bag.
Pertanahan
Tahun 2017
Bag.
Pertanahan
dilebur ke
Disperkimtan
Bag.
Pertanahan
Tahun 2017
Bag.
Pertanahan
dilebur ke
Disperkimtan
Bag.
Pertanahan
Tahun 2017
Bag.
Pertanahan
dilebur ke
Disperkimtan
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Page 124
125 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos
Bag. Kesos
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Page 125
126 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Pindah ke
prog
penataan dan
penguatan
kelembagaan
sosial dan
keagamaan
Page 126
127 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Bag. Kesos Pindah ke
prog
penataan dan
penguatan
kelembagaan
sosial dan
keagamaan
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag. Kesos Kota Bekasi
Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
Bagian
Telematika
Kota Bekasi
Bagian
Telematika
Kota Bekasi
Bag.
Telematika
Kota Bekasi
Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
Bagian
Telematika
Kota Bekasi
Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
Bag.
Telematika
Kota Bekasi
Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
Page 127
128 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
Page 128
129 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
Bag.
Telematika
Kota Bekasi
Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
Bag.
Telematika
Kota Bekasi
Bag.
Telematika
Kota Bekasi
Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
Bag.
Telematika
Page 129
130 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
Bag.
Telematika
Tahun 2017
Bag
Telematika
digabung ke
Diskominfo
Bag. Tapem Kota Bekasi
Bag. Tapem Pindah
Program
sesuai
RPJMD
Revisi
Bag. Tapem Kota Bekasi
Bag. Tapem Kota Bekasi
Bag. Tapem Kota Bekasi
Bag. Tapem Kota Bekasi
Bag. Tapem Kota Bekasi
Bag. Tapem Kota Bekasi
Bag. Tapem Kota Bekasi
Page 130
131 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
Bag. Humas Kota Bekasi
Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
Page 131
132 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
Bag. Tata
Usaha
tahun 2017
pindah ke
Humas
Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
Kota Bekasi
Bag. Tata
Usaha
Bag. Tapem Kota Bekasi
Bag. Tapem Kota Bekasi
Bag. Tapem Kota Bekasi
Bag. Tapem Kota Bekasi
Page 132
133 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Bag. Tapem Kota Bekasi
Bag. Tapem Kota Bekasi
Bag. Tapem Kota Bekasi
Bag. Tapem Kota Bekasi
Bag. Tapem Kota Bekasi
Bag. Tapem Kota Bekasi
Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
Page 133
134 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
Bag. Tata
Usaha
Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi Page 134
135 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Bag. Umum Kota Bekasi
Page 135
136 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Bag. Humas Kota Bekasi
Bag. Humas Kota Bekasi
Bag. Humas Kota Bekasi
Bag. Humas Kota Bekasi
Bag. Humas Kota Bekasi
Bag. Humas Kota Bekasi
Bag. Humas Kota Bekasi
Bag. Humas Kota Bekasi
Bag. Humas Kota Bekasi
Bag. Humas Kota Bekasi
Page 136
137 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Bag. Humas Kota Bekasi
Bag. Humas Kota Bekasi
Bag. Humas Kota Bekasi
Bag. Humas Kota Bekasi
Bag. Tapem Kota Bekasi
Bag. Tapem Kota Bekasi
Bag. Tapem Kota Bekasi
Bag. Tapem Kota Bekasi
Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
Page 137
138 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
Page 138
139 Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 Perubahan II
Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
Bag.
Kerjasama
Kota Bekasi
Bag. Ekbang Kota Bekasi
Bag. Ekbang Kota Bekasi
Bag. Ekbang Kota Bekasi
Bag. Ekbang Tahun 2017
menjadi
Dinas
Ketahanan
Pangan
Bag. Ekbang Kota Bekasi
Bag. Ekbang Kota Bekasi
Bag. Ekbang Kota Bekasi
Bag. Ekbang Kota Bekasi
Bag. Ekbang Kota Bekasi
Bag. Ekbang Kota Bekasi
Bag. Ekbang Kota Bekasi
Bag. Ekbang Kota Bekasi
Bag. Ekbang Kota Bekasi
Bag. Ekbang Kota Bekasi
Bag. Ekbang Kota Bekasi
Bag.
Perekonomian
Kota Bekasi
Bag. Ekbang Kota Bekasi
Page 139