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UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL INFORME I PROCESO DENTRO DE LA EJECUCION DE UNA OBRA ASIGNATURA : CALIDAD EN LA CONSTRUCCION DOCENTE : ING. OMAR HIDALGO INTEGRANTES : DANTE CRUZ HUAMAN 1

Informe 01 Cc

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UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

INFORME I

PROCESO DENTRO DE LA EJECUCION DE UNA OBRA

ASIGNATURA:CALIDAD EN LA CONSTRUCCION

DOCENTE:ING. OMAR HIDALGO

INTEGRANTES:DANTE CRUZ HUAMAN

CERRO DE PASCO MAYO DEL 2014

INDICE

INTRODUCCION

Objetivo..5

Matearles y mtodo..5

Desarrollo del informe..6

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

I. INTRODUCCION

Para el presente informe se tendr en cuenta el Sistema de Gestin Integral de seguridad, Salud Ocupacional Medio Ambiente y Calidad (SOOMAC) implementado por Volcan Compaa Minera S.A.A. hoy E.A. Cerro S.A.C. a continuacin detallare los aspectos ms importantes del SOOMAC (basada en la Norma Internacional ISO 9001).

Objetivo. Es Desarrollar un procedimiento que permita declarar, implementar y revisar la Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad (SSOMAC) de Volcan Compaa Minera S.A.A. dentro de un proceso de mejora continua.

Alcance: Este procedimiento alcanza a toda la organizacin de Volcan Compaa Minera S.A.A. y a las empresas filiales.

Responsabilidad: Recae en la Gerencia General y Representante de la alta Direccin de Volcan Compaa Minera S.A.A y debe ser revisada por lo menos una vez al ao en cumplimiento del Procedimiento N17 Revisin por la Direccin.

Procedimiento

1. La Poltica SSOMAC debe:

Ser apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos SSOMAC de la organizacin;

Incluye un compromiso prevencin de lesiones, impactos y enfermedades y de mejora continua;

Incluye un compromiso de por lo menos cumplir con los requisitos legales y con otros requisitos suscritos relacionados con los peligros y aspectos de SSOMAC

Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de SSOMAC.

Esta documentada, implementada y mantenida;

Esta comunicada a todas las personas que trabajan bajo el control de la organizacin con la intencin que ellos estn conscientes de sus obligaciones individuales.

Est disponible para todos los trabajadores y partes interesadas.

Es revisada peridicamente para asegurar que se mantiene relevante y apropiada a la organizacin.

2. La declaracin de la Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad contempla adems la evaluacin del nivel de difusin, concientizacin e implementacin, para lo cual se debe tener en cuenta:

Capacitacin, entendimiento y evaluacin permanente a todos los trabajadores mediante el Reg 06-06.

Grado de involucramiento y compromiso de la Poltica por niveles operativos y administrativos.

Disponibilidad a las partes interesadas y difusin a los trabajadores mediante el Reg. 02-09.

Documentacin Asociada

Poltica de SSOMAC

Reg. 02-09 Formato de Distribucin de documentos

Reg. 06-06 Evaluacin del entendimiento de la Poltica

El alumno

II. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Describir el proceso constructivo de la partida excavacin de zanja, adecundolo al SOOMAC de EA Cerro SAC, tener en cuenta los procesos de entrada desarrollo y salida.

2.2. Objetivos especficos

Identificar la partida recopilar informacin de los protocolos a seguir segn SOOMAC.

Incluir formatos y otros necesarios para la realizacin de una actividad, tener en cuenta no solo calidad sino tambien seguridad, medio ambiente y salud ocupacional,

III. MATERIALES Y METODOS

3.1. Materiales

Para la presente practica se tuvieron en cuenta los siguientes materiales; Bibliografa especializada en el tema propuesto por el docente. SOOMAC EA Cerro SAC, ISO 9001

3.2. Mtodo

El mtodo que utilizado es el descriptivo; ya que se describirn los temas propuestos en los objetivos de la presente prctica.

IV. PROCESO DENTRO DE LA EJECUCION DE UNA OBRA

Para el siguiente informe se describir el proceso de una partida comn EXCAVACION DE ZANJAS. Si quisiramos definir un proceso constructivo en Ingeniera civil recurriramos al reglamento R.D. N 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC - Norma Tcnica de Metrados para Obras de Edificacin y Habilitaciones Urbanas, el cual define a la partida excavacin de zanjas de la siguiente manera.

Segn Norma N 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC

OE.2.1.2.1 EXCAVACIONES SIMPLES

Es el tipo de excavacin que por su condicin se ejecuta preferentemente con la Utilizacin de mano de obra y/o equipos

Unidad de Medida

Metro cbico (m3).

Forma de medicin

El volumen total de excavacin para cimentaciones se obtiene sumando los volmenes de cada partida. El volumen de excavacin se obtendr multiplicando largo por ancho por altura de la excavacin o la geometra que le corresponda, siendo la altura medida desde el nivel de fondo de cimentacin del elemento hasta el nivel de terreno, clasificndolas por la profundidad de excavacin. Se computarn en partidas separadas aquellas excavaciones que exijan un trabajo especial debido a la calidad y condiciones del terreno, as como las que se tuviesen problemas de presencia de aguas subterrneas o de alguna otra ndole que no permitan la ejecucin normal de esta partida.

Segn expediente tcnico de una obra cualquiera

03.03.00 EXCAVACIN DE ZANJAS PARA CANAL PLUVIAL

Descripcin

Es el trabajo que debe ejecutarse por debajo del nivel medio del terreno natural, con herramientas de mano. Para los efectos de llevar a cabo este trabajo, se debe tener en cuenta el establecer las medidas de seguridad y proteccin, tanto para el personal de la construccin, as como para las personas y pblico en general. Se establecern posibles perturbaciones que puedan presentarse en las construcciones colindantes y se provendrn desplomes, asentamientos o derrumbes

Ejecucin

El fondo de toda excavacin para el canal pluvial debe quedar limpio y parejo, se deber retirar el material suelto, si el Contratista se excede en la profundidad de la excavacin, no se permitir el relleno con material suelto, lo deber hacer con una mezcla de concreto ciclpeo 1:12 como mnimo o en su defecto con hormign. Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el clculo y la napa fretica y sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las excavaciones, el Contratista notificara de inmediato y por escrito al Ingeniero quien resolver lo conveniente.

Unidad de medida

La unidad de medida es el M3.

Forma de pago

El pago ser por M3 de acuerdo a la partida correspondiente, que se encuentra definido en el presupuesto. El Supervisor exigir que se ejecute hasta la correcta culminacin y cumpliendo el cronograma de ejecucin.

Segn SOOMAC basado en ISO 9001

Cada actividad tiene un proceso el cual incluye formatos a rellenar y protocolos a seguir.

PETS (provedimiento escrito de trabajo seguro)

Pasos a seguir de una tarea

IPERC (Identificacion de peligro evaluacin y control de riesgo)

Identifica los peligros en el desarrollo de una tarea, se utiliza antes de realizar el trabajo

ACTA DE CHARLA

Para charlas de 5 minutos del tema antes de realizar la tarea

CHECK LIST

Para verificar el estado del equipo, maquinaria, herramientas o EPP

HOJAS MSDS

Para trabajos con qumicos uso de combustibles y lubricantes

ORDEN DE TRABAJO

Especifica el trabajo a realizar en detalle

REPORDE DE INCIDENTES

Si el proceso del trabajo a realizar se presente alguna condicin sub estndar

OPT (observacin planeada de trabajo)

Se utiliza cuando el supervisor realiza una inspeccin a la tarea a ejecutar

Requisitos de entrada

PETS

IPERC

ACTA DE CHARLA DE SEGURIDAD

ORDEN DE TRABAJO

CHECK LIST

Reg. 04-E23

FORMATO IPERC CONTINUO

Versin: 02

Fecha: 05-Enero-2013

Pgina 1 de 1

SEVERIDAD

IMPACTO

MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS

1Catastrfico

Dao extensivo

1

2

4

7

11

NIVEL DE RIESGO

DESCRIPCIN

PLAZO DE CORRECCIN

2Fatalidad

Dao mayor

3

5

8

12

16

ALTO

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar PELIGRO se paraliza los trabajos operacionales en la labor.

0-24 HORAS

3Permanente

Dao moderado

6

9

13

17

20

MEDIO

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo . Evaluar si la accin se puede ejecutar de manera inmediata

0-72HORAS

4Temporal

Dao menor

10

14

18

21

23

BAJO

Este riesgo puede ser tolerable .

1 MES

5Menor

Dao leve

15

19

22

24

25

A

B

C

D

E

UEA : ____________________

Sucede comunmente

Ha sucedido

Podria suceder

Raro que suceda

Imposible que suceda

FECHA : _______/_____/_______

FRECUENCIA

TURNO : ____________________

ACTIVIDAD:__________________________

DATOS DE LOS TRABAJADORES:

HORA

NIVEL/ AREA

NOMBRES

FIRMA

IPERC CONTINUO

DESCRIPCIN DEL PELIGRO

RIESGO

EVALUACIN IPER

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

EVALUACIN RIESGO RESIDUAL

A

M

B

A

M

B

1.-

SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO.

1-

DATOS DE LOS SUPERVISORES

HORA

NOMBRE SUPERVISOR

MEDIDA CORRECTIVA

FIRMA

NOTA: Eliminar/Controlar los Riesgos es Tarea Prioritaria antes de Iniciar las Operaciones Diarias

Art. 90 del DS 055-2010-EM. El titular minero debe actualizar y elaborar anualmente el mapa de riesgos, el cual debe estar incluido en el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, as como toda vez que haya un cambio en el sistema. Al inicio de las labores mineras identificadas en el mapa de riesgos, se exigir la presencia de un ingeniero supervisor. Para dicho efecto, utilizar la matriz bsica contenida en el ANEXO N 19.

VOLCAN COMPAA MINERA S.A.A

Reg: 04-14

ORDEN DE TRABAJO

RESPONSABLE :

TURNO

DIA :

NOCHE :

ZONA :

FECHA :

LABOR

ACTIVIDAD

PERSONAL

EQUIPO

SUPERVISOR E.C.M

SUPERVISOR VOLCAN

Proceso durante el desarrollo

REPORTE DE INCIDENTES

HOJA MSDS

OPT

VOLCAN COMPAA MINERA S.A.A.

U.E.A. YAULI

OBSERVACION PLANEADA DE TAREAS

FECHA :

AREA :

.

TRABAJADOR OBSERVADO :

LUGAR :

.

PETS / ITR. OBSERVADO :

OBSERVADOR:

FIRMA DEL TRABAJ. OBSERV. :

Reg. 04-14

*El trabajador ha sido informado previamente de la Observacin?

SI

NO

* Las prcticas y mtodos cumplen con el PETS / ITR observado?

SI

NO

* Las prcticas observadas Pueden originar daos/impactos a la Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad?

SI

NO

* Ha felicitado al trabajador y le ha dado retroalimentacin positiva?

SI

NO

* El trabajador es competente para realizar esta tarea?

SI

NO

Si hay un NO Cul es la accin Correctiva?:

NOTA: Las Acciones Preventivas y las Acciones Correctivas se registrarn en el Sistema SSOMAC para su seguimiento

N

Detalles Observados

Accion Correctiva

1

Respons.

Plazo

2

Respons.

Plazo

3

Respons.

Plazo

4

Respons.

Plazo

5

Respons.

Plazo

Observaciones

Firma del Observador

Requisitos de salida

OPT

COMENTARIOS

1. Se debe tener en cuenta que muchas de las Empresas Mineras ya cuentan con un sistema de gestin el cual involucra seguridad, medio ambiente, calidad y salud ocupacional, sin embargo no todas cuentan con el mismo sistema

2. El sistema de gestin tiene algunas dificultades en el seguimiento del sistema ocasionando prdida de tiempo y dinero a la empresa

3. Las empresas contratistas cuentan con un sistema similar al cliente e incluso con mas detalle en cada proceso o actividad

4. El sistema de gestin controlado adecuadamente es una herramienta adecuada para prevenir riesgos, danos al medio ambiente entre otros

CONCLUSIONES

1. Es importante conocer cada procedimiento el cual incluye los objetivos de la actividad a realizar, alcance, responsables (empresas), participantes (personal), riesgos, equipos de proteccin personal, herramientas y materiales, equipos, procedimientos, documentos asociados, firma de los responsables.

2. Los formatos establecidos cumplen con su funcin

3. Existe desinters y desconocimiento en el rellenado de los formatos lo que ocasiona problemas en los trabajos a realizar

4. Se debera cambiar la actitud de las personas o trabajadores para que el sistema de gestin funcione adecuadamente

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COMIT QUE EJECUTARA LA ACCIN CORRECTIVA:

ACCIN CORRECTIVA :

SEGURIDAD ( ) MEDIO AMBIENTE ( )

DESCRIPCIN:

EVALUACIN DE RIESGOS - IPER (N) :

TIPO DE INCIDENTE :

REPORTADO POR:DNI :

REPORTE DE INCIDENTES

LUGAR EXACTO:

FECHA :HORA :

U.E.A. :

SEGURIDAD

32 Bloqueo y Rotulacin

65 Falta de Ventilacin

01 Desprendimiento de Roca

33 Cada Objeto

66 Incumplimiento Procedimiento

02 Carga y Descarga

34 Golpe

67 Falta Orden y Limpieza

03 Acarreo y Transporte

35 Incrustacin de Objeto

04 Manipulacin de Materiales

36 Corte por Objeto

MEDIO AMBIENTE

05 Cadas de Personas

37 Rozamiento por Objeto

70 Fuga y/o Derrame de Relave

06 Operacin de Maquinarias

38 Derrame de Lquidos

71 Fuga y/o Derrame de Aceites

07 Perforacin

39 Cada de material

72 Fuga y/o Derrame de

Concentrados

08 Explosivos

40 Disparo Fuera de Horario

73 Fuga y/o Derrame de

Aguas Acidas

09 Herramientas

41 Desacople de Tubera

74 Fuga y/o Derrame de

Aguas Industriales

10 Transito

42 Techo muy Alto

75 Fuga y/o Derrame de Cal

11 Intoxicacin

43 Supervisin Deficiente

76 Fuga y/o Derrame de Cianuro

12 Energa Elctrica

44 Falta de Conocimiento

77 Fuga y/o Derrame de

Sustancias Qumicas

13 Temperaturas Extremas

45 Falta \ Falla de Comunicaciones

78 Fuga y/o Derrame de Lodos

14 Succion de Mineral Desmonte

46 Contaminacin Ambiental

79 Fuga y/o Derrame de

Combustibles

15 Derrumbe, deslizamiento, soplado

mineral o escombros de

47 Mantenimiento Deficiente

80 Fuga y/o Derrame de Grasas

16 Desatoro de Tolvas

48 Condicin Insegura

81 Deficiente tratamiento de

Aguas Acidas

17 Falta de Guardas/Proteccion equipos

estacionarios y en Movimiento

49 Indisciplina

82 Manejo deficiente del efluente

50 Robo

83 Contaminacin de Aguas

Neutras de Mina

18 Cada de Rayos

51 Incendio

84 Emisin de material particulado

19 Sntoma de Ebriedad

52 Tiros Cortados

85 Emisin de Gases

20 Radiacin

53 Lmpara

86 Emision de Ruido

21 Gaseamiento

54 Salpicadura de Sustancias Qumicas

87 Derrame de PCB

22 Asfixia

55 Falta de Implementos de Seguridad

88 Segregacin Inadecuada de

Residuos

23 No utilizar EPP

56 Falta de Extintores

89 Manejo inadecuado de

residuos slidos peligrosos

24 EPP en mal Estado

57 Falta de Sealizacin y/o Rotulacin

25 Mal Estado Maquinarias \

Herramientas

58 Barandas, Cercos

26 Sustraccin \ Herramientas

59 Bombas \ Tuberas

91 Manejo inadecuado de

residuos slidos no peligrosos

27 Falta Iluminacin

60 Candado \ Herramientas de

Seguridad

28 Personal no Autorizado

61 Lubricantes

92 Manejo inadecuado de Aceites,

Grasas y Combustibles

29 Instalacin Deficiente Agua y Luz

62 Pisos \ Caminos \ Accesos

30 Protecciones Inseguras de

Maquinarias

31 Distracciones

TIPO DE INCIDENTES

90 Transporte y/o recojo

deficiente de residuos

63 Desprendimiento de Shotcrete

64 Falta \ Falla de Sostenimiento