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INFORMESS
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UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS
FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA
ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
INFORME I
PROCESO DENTRO DE LA EJECUCION DE UNA OBRA
ASIGNATURA:CALIDAD EN LA CONSTRUCCION
DOCENTE:ING. OMAR HIDALGO
INTEGRANTES:DANTE CRUZ HUAMAN
CERRO DE PASCO MAYO DEL 2014
INDICE
INTRODUCCION
Objetivo..5
Matearles y mtodo..5
Desarrollo del informe..6
COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
I. INTRODUCCION
Para el presente informe se tendr en cuenta el Sistema de Gestin Integral de seguridad, Salud Ocupacional Medio Ambiente y Calidad (SOOMAC) implementado por Volcan Compaa Minera S.A.A. hoy E.A. Cerro S.A.C. a continuacin detallare los aspectos ms importantes del SOOMAC (basada en la Norma Internacional ISO 9001).
Objetivo. Es Desarrollar un procedimiento que permita declarar, implementar y revisar la Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad (SSOMAC) de Volcan Compaa Minera S.A.A. dentro de un proceso de mejora continua.
Alcance: Este procedimiento alcanza a toda la organizacin de Volcan Compaa Minera S.A.A. y a las empresas filiales.
Responsabilidad: Recae en la Gerencia General y Representante de la alta Direccin de Volcan Compaa Minera S.A.A y debe ser revisada por lo menos una vez al ao en cumplimiento del Procedimiento N17 Revisin por la Direccin.
Procedimiento
1. La Poltica SSOMAC debe:
Ser apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos SSOMAC de la organizacin;
Incluye un compromiso prevencin de lesiones, impactos y enfermedades y de mejora continua;
Incluye un compromiso de por lo menos cumplir con los requisitos legales y con otros requisitos suscritos relacionados con los peligros y aspectos de SSOMAC
Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de SSOMAC.
Esta documentada, implementada y mantenida;
Esta comunicada a todas las personas que trabajan bajo el control de la organizacin con la intencin que ellos estn conscientes de sus obligaciones individuales.
Est disponible para todos los trabajadores y partes interesadas.
Es revisada peridicamente para asegurar que se mantiene relevante y apropiada a la organizacin.
2. La declaracin de la Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad contempla adems la evaluacin del nivel de difusin, concientizacin e implementacin, para lo cual se debe tener en cuenta:
Capacitacin, entendimiento y evaluacin permanente a todos los trabajadores mediante el Reg 06-06.
Grado de involucramiento y compromiso de la Poltica por niveles operativos y administrativos.
Disponibilidad a las partes interesadas y difusin a los trabajadores mediante el Reg. 02-09.
Documentacin Asociada
Poltica de SSOMAC
Reg. 02-09 Formato de Distribucin de documentos
Reg. 06-06 Evaluacin del entendimiento de la Poltica
El alumno
II. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general
Describir el proceso constructivo de la partida excavacin de zanja, adecundolo al SOOMAC de EA Cerro SAC, tener en cuenta los procesos de entrada desarrollo y salida.
2.2. Objetivos especficos
Identificar la partida recopilar informacin de los protocolos a seguir segn SOOMAC.
Incluir formatos y otros necesarios para la realizacin de una actividad, tener en cuenta no solo calidad sino tambien seguridad, medio ambiente y salud ocupacional,
III. MATERIALES Y METODOS
3.1. Materiales
Para la presente practica se tuvieron en cuenta los siguientes materiales; Bibliografa especializada en el tema propuesto por el docente. SOOMAC EA Cerro SAC, ISO 9001
3.2. Mtodo
El mtodo que utilizado es el descriptivo; ya que se describirn los temas propuestos en los objetivos de la presente prctica.
IV. PROCESO DENTRO DE LA EJECUCION DE UNA OBRA
Para el siguiente informe se describir el proceso de una partida comn EXCAVACION DE ZANJAS. Si quisiramos definir un proceso constructivo en Ingeniera civil recurriramos al reglamento R.D. N 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC - Norma Tcnica de Metrados para Obras de Edificacin y Habilitaciones Urbanas, el cual define a la partida excavacin de zanjas de la siguiente manera.
Segn Norma N 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC
OE.2.1.2.1 EXCAVACIONES SIMPLES
Es el tipo de excavacin que por su condicin se ejecuta preferentemente con la Utilizacin de mano de obra y/o equipos
Unidad de Medida
Metro cbico (m3).
Forma de medicin
El volumen total de excavacin para cimentaciones se obtiene sumando los volmenes de cada partida. El volumen de excavacin se obtendr multiplicando largo por ancho por altura de la excavacin o la geometra que le corresponda, siendo la altura medida desde el nivel de fondo de cimentacin del elemento hasta el nivel de terreno, clasificndolas por la profundidad de excavacin. Se computarn en partidas separadas aquellas excavaciones que exijan un trabajo especial debido a la calidad y condiciones del terreno, as como las que se tuviesen problemas de presencia de aguas subterrneas o de alguna otra ndole que no permitan la ejecucin normal de esta partida.
Segn expediente tcnico de una obra cualquiera
03.03.00 EXCAVACIN DE ZANJAS PARA CANAL PLUVIAL
Descripcin
Es el trabajo que debe ejecutarse por debajo del nivel medio del terreno natural, con herramientas de mano. Para los efectos de llevar a cabo este trabajo, se debe tener en cuenta el establecer las medidas de seguridad y proteccin, tanto para el personal de la construccin, as como para las personas y pblico en general. Se establecern posibles perturbaciones que puedan presentarse en las construcciones colindantes y se provendrn desplomes, asentamientos o derrumbes
Ejecucin
El fondo de toda excavacin para el canal pluvial debe quedar limpio y parejo, se deber retirar el material suelto, si el Contratista se excede en la profundidad de la excavacin, no se permitir el relleno con material suelto, lo deber hacer con una mezcla de concreto ciclpeo 1:12 como mnimo o en su defecto con hormign. Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el clculo y la napa fretica y sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las excavaciones, el Contratista notificara de inmediato y por escrito al Ingeniero quien resolver lo conveniente.
Unidad de medida
La unidad de medida es el M3.
Forma de pago
El pago ser por M3 de acuerdo a la partida correspondiente, que se encuentra definido en el presupuesto. El Supervisor exigir que se ejecute hasta la correcta culminacin y cumpliendo el cronograma de ejecucin.
Segn SOOMAC basado en ISO 9001
Cada actividad tiene un proceso el cual incluye formatos a rellenar y protocolos a seguir.
PETS (provedimiento escrito de trabajo seguro)
Pasos a seguir de una tarea
IPERC (Identificacion de peligro evaluacin y control de riesgo)
Identifica los peligros en el desarrollo de una tarea, se utiliza antes de realizar el trabajo
ACTA DE CHARLA
Para charlas de 5 minutos del tema antes de realizar la tarea
CHECK LIST
Para verificar el estado del equipo, maquinaria, herramientas o EPP
HOJAS MSDS
Para trabajos con qumicos uso de combustibles y lubricantes
ORDEN DE TRABAJO
Especifica el trabajo a realizar en detalle
REPORDE DE INCIDENTES
Si el proceso del trabajo a realizar se presente alguna condicin sub estndar
OPT (observacin planeada de trabajo)
Se utiliza cuando el supervisor realiza una inspeccin a la tarea a ejecutar
Requisitos de entrada
PETS
IPERC
ACTA DE CHARLA DE SEGURIDAD
ORDEN DE TRABAJO
CHECK LIST
Reg. 04-E23
FORMATO IPERC CONTINUO
Versin: 02
Fecha: 05-Enero-2013
Pgina 1 de 1
SEVERIDAD
IMPACTO
MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS
1Catastrfico
Dao extensivo
1
2
4
7
11
NIVEL DE RIESGO
DESCRIPCIN
PLAZO DE CORRECCIN
2Fatalidad
Dao mayor
3
5
8
12
16
ALTO
Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar PELIGRO se paraliza los trabajos operacionales en la labor.
0-24 HORAS
3Permanente
Dao moderado
6
9
13
17
20
MEDIO
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo . Evaluar si la accin se puede ejecutar de manera inmediata
0-72HORAS
4Temporal
Dao menor
10
14
18
21
23
BAJO
Este riesgo puede ser tolerable .
1 MES
5Menor
Dao leve
15
19
22
24
25
A
B
C
D
E
UEA : ____________________
Sucede comunmente
Ha sucedido
Podria suceder
Raro que suceda
Imposible que suceda
FECHA : _______/_____/_______
FRECUENCIA
TURNO : ____________________
ACTIVIDAD:__________________________
DATOS DE LOS TRABAJADORES:
HORA
NIVEL/ AREA
NOMBRES
FIRMA
IPERC CONTINUO
DESCRIPCIN DEL PELIGRO
RIESGO
EVALUACIN IPER
MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR
EVALUACIN RIESGO RESIDUAL
A
M
B
A
M
B
1.-
SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO.
1-
DATOS DE LOS SUPERVISORES
HORA
NOMBRE SUPERVISOR
MEDIDA CORRECTIVA
FIRMA
NOTA: Eliminar/Controlar los Riesgos es Tarea Prioritaria antes de Iniciar las Operaciones Diarias
Art. 90 del DS 055-2010-EM. El titular minero debe actualizar y elaborar anualmente el mapa de riesgos, el cual debe estar incluido en el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, as como toda vez que haya un cambio en el sistema. Al inicio de las labores mineras identificadas en el mapa de riesgos, se exigir la presencia de un ingeniero supervisor. Para dicho efecto, utilizar la matriz bsica contenida en el ANEXO N 19.
VOLCAN COMPAA MINERA S.A.A
Reg: 04-14
ORDEN DE TRABAJO
RESPONSABLE :
TURNO
DIA :
NOCHE :
ZONA :
FECHA :
LABOR
ACTIVIDAD
PERSONAL
EQUIPO
SUPERVISOR E.C.M
SUPERVISOR VOLCAN
Proceso durante el desarrollo
REPORTE DE INCIDENTES
HOJA MSDS
OPT
VOLCAN COMPAA MINERA S.A.A.
U.E.A. YAULI
OBSERVACION PLANEADA DE TAREAS
FECHA :
AREA :
.
TRABAJADOR OBSERVADO :
LUGAR :
.
PETS / ITR. OBSERVADO :
OBSERVADOR:
FIRMA DEL TRABAJ. OBSERV. :
Reg. 04-14
*El trabajador ha sido informado previamente de la Observacin?
SI
NO
* Las prcticas y mtodos cumplen con el PETS / ITR observado?
SI
NO
* Las prcticas observadas Pueden originar daos/impactos a la Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad?
SI
NO
* Ha felicitado al trabajador y le ha dado retroalimentacin positiva?
SI
NO
* El trabajador es competente para realizar esta tarea?
SI
NO
Si hay un NO Cul es la accin Correctiva?:
NOTA: Las Acciones Preventivas y las Acciones Correctivas se registrarn en el Sistema SSOMAC para su seguimiento
N
Detalles Observados
Accion Correctiva
1
Respons.
Plazo
2
Respons.
Plazo
3
Respons.
Plazo
4
Respons.
Plazo
5
Respons.
Plazo
Observaciones
Firma del Observador
Requisitos de salida
OPT
COMENTARIOS
1. Se debe tener en cuenta que muchas de las Empresas Mineras ya cuentan con un sistema de gestin el cual involucra seguridad, medio ambiente, calidad y salud ocupacional, sin embargo no todas cuentan con el mismo sistema
2. El sistema de gestin tiene algunas dificultades en el seguimiento del sistema ocasionando prdida de tiempo y dinero a la empresa
3. Las empresas contratistas cuentan con un sistema similar al cliente e incluso con mas detalle en cada proceso o actividad
4. El sistema de gestin controlado adecuadamente es una herramienta adecuada para prevenir riesgos, danos al medio ambiente entre otros
CONCLUSIONES
1. Es importante conocer cada procedimiento el cual incluye los objetivos de la actividad a realizar, alcance, responsables (empresas), participantes (personal), riesgos, equipos de proteccin personal, herramientas y materiales, equipos, procedimientos, documentos asociados, firma de los responsables.
2. Los formatos establecidos cumplen con su funcin
3. Existe desinters y desconocimiento en el rellenado de los formatos lo que ocasiona problemas en los trabajos a realizar
4. Se debera cambiar la actitud de las personas o trabajadores para que el sistema de gestin funcione adecuadamente
17
COMIT QUE EJECUTARA LA ACCIN CORRECTIVA:
ACCIN CORRECTIVA :
SEGURIDAD ( ) MEDIO AMBIENTE ( )
DESCRIPCIN:
EVALUACIN DE RIESGOS - IPER (N) :
TIPO DE INCIDENTE :
REPORTADO POR:DNI :
REPORTE DE INCIDENTES
LUGAR EXACTO:
FECHA :HORA :
U.E.A. :
SEGURIDAD
32 Bloqueo y Rotulacin
65 Falta de Ventilacin
01 Desprendimiento de Roca
33 Cada Objeto
66 Incumplimiento Procedimiento
02 Carga y Descarga
34 Golpe
67 Falta Orden y Limpieza
03 Acarreo y Transporte
35 Incrustacin de Objeto
04 Manipulacin de Materiales
36 Corte por Objeto
MEDIO AMBIENTE
05 Cadas de Personas
37 Rozamiento por Objeto
70 Fuga y/o Derrame de Relave
06 Operacin de Maquinarias
38 Derrame de Lquidos
71 Fuga y/o Derrame de Aceites
07 Perforacin
39 Cada de material
72 Fuga y/o Derrame de
Concentrados
08 Explosivos
40 Disparo Fuera de Horario
73 Fuga y/o Derrame de
Aguas Acidas
09 Herramientas
41 Desacople de Tubera
74 Fuga y/o Derrame de
Aguas Industriales
10 Transito
42 Techo muy Alto
75 Fuga y/o Derrame de Cal
11 Intoxicacin
43 Supervisin Deficiente
76 Fuga y/o Derrame de Cianuro
12 Energa Elctrica
44 Falta de Conocimiento
77 Fuga y/o Derrame de
Sustancias Qumicas
13 Temperaturas Extremas
45 Falta \ Falla de Comunicaciones
78 Fuga y/o Derrame de Lodos
14 Succion de Mineral Desmonte
46 Contaminacin Ambiental
79 Fuga y/o Derrame de
Combustibles
15 Derrumbe, deslizamiento, soplado
mineral o escombros de
47 Mantenimiento Deficiente
80 Fuga y/o Derrame de Grasas
16 Desatoro de Tolvas
48 Condicin Insegura
81 Deficiente tratamiento de
Aguas Acidas
17 Falta de Guardas/Proteccion equipos
estacionarios y en Movimiento
49 Indisciplina
82 Manejo deficiente del efluente
50 Robo
83 Contaminacin de Aguas
Neutras de Mina
18 Cada de Rayos
51 Incendio
84 Emisin de material particulado
19 Sntoma de Ebriedad
52 Tiros Cortados
85 Emisin de Gases
20 Radiacin
53 Lmpara
86 Emision de Ruido
21 Gaseamiento
54 Salpicadura de Sustancias Qumicas
87 Derrame de PCB
22 Asfixia
55 Falta de Implementos de Seguridad
88 Segregacin Inadecuada de
Residuos
23 No utilizar EPP
56 Falta de Extintores
89 Manejo inadecuado de
residuos slidos peligrosos
24 EPP en mal Estado
57 Falta de Sealizacin y/o Rotulacin
25 Mal Estado Maquinarias \
Herramientas
58 Barandas, Cercos
26 Sustraccin \ Herramientas
59 Bombas \ Tuberas
91 Manejo inadecuado de
residuos slidos no peligrosos
27 Falta Iluminacin
60 Candado \ Herramientas de
Seguridad
28 Personal no Autorizado
61 Lubricantes
92 Manejo inadecuado de Aceites,
Grasas y Combustibles
29 Instalacin Deficiente Agua y Luz
62 Pisos \ Caminos \ Accesos
30 Protecciones Inseguras de
Maquinarias
31 Distracciones
TIPO DE INCIDENTES
90 Transporte y/o recojo
deficiente de residuos
63 Desprendimiento de Shotcrete
64 Falta \ Falla de Sostenimiento