Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
세 입 예 산 사 업 명 세 서2018년도 본예산 일반회계
장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
총 계 2,323,920 1,459,737 864,183
500 보조금 2,323,920 1,459,737 864,183
510 국고보조금등 1,870,415 1,072,920 797,495
511 국고보조금등 1,870,415 1,072,920 797,495
511-01 국고보조금 340,591 151,876 188,715
[ 일반회계 ] 340,591 151,876 188,715
< 보건소 > 340,591 151,876 188,715
○농어촌 보건의료서비스 개선사업 119,600
○분만취약지 지원사업 100,000
○방문건강관리사업 96,765
○기저귀 및 조제분유 지원 12,226
○전기자동차보급 및 충전인프라 구축 12,000
511-02 지역발전특별회계보조금 26,700 23,000 3,700
[ 일반회계 ] 26,700 23,000 3,700
< 보건소 > 26,700 23,000 3,700
○지역자율형 사회서비스 투자사업 26,700
511-03 기금 1,503,124 898,044 605,080
[ 일반회계 ] 1,503,124 898,044 605,080
< 보건소 > 1,503,124 898,044 605,080
○보건소 신속대응반 운영지원 1,050
○자동심장충격기 보급 지원 800
○에이즈 및 성병예방
1,380
○보건소결핵관리사업
6,248
○국가예방접종 실시
224,849
○예방접종등록센터 운영 12,676
○지역사회 통합건강증진 사업(지자체 보조)
183,936
○지역사회 통합건강증진사업 지자체보조(중풍 사전예방 기
초검사)
1,247
○지역사회중심 금연지원 서비스
129,350
○치매치료관리비 지원
24,276
장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영
26,219
○심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조
1,460
○재가암 관리사업
3,533
○치매안심센터 운영비 지원 705,500
○의료급여수급권자 건강검진비 지원 4,272
○국가암관리 지자체 지원 22,500
○암환자 의료비 지원
24,500
○희귀난치성 질환자 의료비 지원사업
15,000
○선천성대사이상 검사 및 환아관리
1,196
○난임부부 지원
1,969
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 240
○표준모자보건수첩 제작
101
○영유아 건강검진비 지원
1,040
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
3,265
○난청조기진단 460
○청소년산모 임신출산 의료비 지원
577
○고위험임산부의료비 지원
2,000
○의료급여수급권자 건강검진 홍보비 480
○자살예방 및 정신건강증진사업
15,000
○정신건강복지센터 운영
88,000
520 시ㆍ도비보조금등 453,505 386,817 66,688
521 시ㆍ도비보조금등 453,505 386,817 66,688
521-01 시ㆍ도비보조금등 453,505 386,817 66,688
[ 일반회계 ] 453,505 386,817 66,688
< 보건소 > 453,505 386,817 66,688
장: 500 보조금
관: 520 시ㆍ도비보조금등
항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○난청조기진단 230
○보건소 신속대응반 운영지원 450
○기저귀 및 조제분유 지원 6,113
○분만취약지 지원사업 60,000
○자동심장충격기 보급 지원 400
○에이즈 및 성병예방
414
○보건소결핵관리사업
1,658
○국가예방접종 실시
67,455
○지역사회 통합건강증진 사업(지자체 보조)
36,785
○지역사회 통합건강증진사업 지자체보조(중풍 사전예방 기
초검사)
1,247
○지역사회중심 금연지원 서비스
25,870
○치매치료관리비 지원
7,283
○재가암 관리사업
1,060
○국가암관리 지자체 지원 6,750
○농어촌 보건의료서비스 개선사업 29,900
○암환자 의료비 지원
7,350
○희귀난치성 질환자 의료비 지원사업
4,500
○의료급여수급권자 건강검진비 지원 320
○선천성대사이상 검사 및 환아관리
598
○난임부부 지원
985
○표준모자보건수첩 제작
50
○영유아 건강검진비 지원
78
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
1,633
장: 500 보조금
관: 520 시ㆍ도비보조금등
항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 전년도예산액 비교증감
○청소년산모 임신출산 의료비 지원
288
○고위험임산부의료비 지원
1,000
○자살예방 및 정신건강증진사업
4,500
○정신건강복지센터 운영
35,200
○보건진료소 보수교육
1,224
○보건진료소 보조인력 지원
20,819
○경동맥초음파 검사비지원(보조)
882
○청소년 한방치료 지원 사업 132
○치매환자 돌봄 재활지원
10,890
○인지재활프로그램 운영
2,000
○치매안심센터 운영비 지원 35,275
○방문건강관리사업 19,353
○출산장려금 지급
48,600
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원 18
○의료급여수급권자 건강검진 홍보비 36
○산모·신생아건강관리 지원사업 예외지원 1,920
○정신재활시설운영 지원 1,859
○정신건강증진센터 종사자 처우개선비 지원 2,880
○자살위험자 응급개입치료비 지원
1,500
○전기자동차보급 및 충전인프라 구축 4,000
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 보건소
정책: 공공보건의료서비스 기능강화
단위: 공공보건기관 시설·장비 보강 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2018년도 본예산 일반회계 보건소
보건소 7,196,608 5,318,195 1,878,413
국 340,591
지 26,700
기 1,503,124
도 453,505
군 4,872,688
공공보건의료서비스 기능강화 2,309,305 2,218,533 90,772
국 231,600
기 1,850
도 116,793
군 1,959,062
공공보건기관 시설·장비 보강 401,970 228,164 173,806
국 131,600
도 33,900
군 236,470
보건기관 신축 및 유지보수 168,800 167,360 1,440
401 시설비및부대비 168,800 167,360 1,440
01 시설비 168,800 167,360 1,440
○보건소 주차장 구거부지 매입(223㎡) 160,000
○감물보건지소 지붕 및 타일교체 8,800
보건기관 장비 유지보수(자체) 1,770 0 1,770
405 자산취득비 1,770 0 1,770
01 자산및물품취득비 1,770 0 1,770
○신기보건진료소 자동혈압계
1,7701,770,000원 * 1대
농어촌 보건의료서비스 개선사업 179,400 60,804 118,596
국 119,600
도 29,900
군 29,900
405 자산취득비 179,400 0 179,400
국 119,600
도 29,900
군 29,900
01 자산및물품취득비 179,400 0 179,400
○통합재활센터 의료장비 구입 179,400
국 119,600
도 29,900
군 29,900
전기자동차보급 및 충전인프라 구축 52,000 0 52,000
국 12,000
도 4,000
군 36,000
401 시설비및부대비 7,000 0 7,000
01 시설비 7,000 0 7,000
○전기자동차 충전기 설치 7,000
부서: 보건소
정책: 공공보건의료서비스 기능강화
단위: 공공보건기관 시설·장비 보강 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
405 자산취득비 45,000 0 45,000
국 12,000
도 4,000
군 29,000
01 자산및물품취득비 45,000 0 45,000
○전기자동차 구입 45,000
국 12,000
도 4,000
군 29,000
공공보건의료서비스 지원 1,907,335 1,990,369 △83,034
국 100,000
기 1,850
도 82,893
군 1,722,592
보건의료서비스 지원 50,482 28,022 22,460
201 일반운영비 26,910 910 26,000
01 사무관리비 910 910 0
○지역보건심의위원회 참석수당
91070,000원 * 13명 * 1회
03 행사운영비 26,000 0 26,000
○충북 보건의날 체육대회 행사(도, 11개시군) 26,000
202 여비 21,372 24,912 △3,540
01 국내여비 21,372 24,912 △3,540
○지소·진료소 복무 점검 11,760
○보건의료 서비스 교육 7,612
○보건서비스 업무추진(보건지소·진료소) 2,000
203 업무추진비 2,200 2,200 0
03 시책추진업무추진비 2,200 2,200 0
○공공보건 및 의료서비스 시책추진 2,200
환자진료 594,659 693,761 △99,102
101 인건비 114,239 106,399 7,840
04 기간제근로자등보수 114,239 106,399 7,840
○물리치료실 보조인부임 10,803
-급여 9,277
-4대보험료 1,526
○물리치료사(보건지소 진료보조) 인부임 37,413
-급여 32,130
-4대보험료 5,283
○한방실 및 예방접종실 간호사 인부임 44,015
-급여 37,800
-4대보험료 6,215
○보건진료소 인부임 22,008
60,240원 * 154일
9,276,960원 * 16.44%
63,000원 * 510일
32,130,000원 * 16.44%
63,000원 * 600일
37,800,000원 * 16.44%
부서: 보건소
정책: 공공보건의료서비스 기능강화
단위: 공공보건의료서비스 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-급여 18,900
-4대보험료 3,108
63,000원 * 300일
18,900,000원 * 16.44%
202 여비 6,720 6,362 358
01 국내여비 6,720 6,362 358
○순회진료업무 추진 6,720
307 민간이전 473,700 581,000 △107,300
01 의료및구료비 473,700 581,000 △107,300
○환자진료 약품 및 기자재 구입 473,700
-양 방 450,000
-한 방 18,700
-순회진료 및 의료지원 5,000
보건의료장비 관리 10,000 10,000 0
201 일반운영비 10,000 10,000 0
02 공공운영비 10,000 10,000 0
○보건의료장비 유지비 10,000
민원서식 제작 1,000 1,000 0
201 일반운영비 1,000 1,000 0
01 사무관리비 1,000 1,000 0
○영수원부 및 운전면허 응시원서 제작 1,000
적출물 및 폐수처리 8,400 6,480 1,920
307 민간이전 8,400 6,480 1,920
05 민간위탁금 8,400 6,480 1,920
○폐수 위탁처리 240
○적출물 위탁처리 8,160
-보 건 소 2,400
-보건지소 5,760
5,000원 * 4통 * 12월
200,000원 * 12월
40,000원 * 12개소 * 12월
공중보건의사 지원 256,110 246,430 9,680
201 일반운영비 1,320 2,200 △880
01 사무관리비 1,320 2,200 △880
○공로패 제작 600
○근무복 구입 720
100,000원 * 6명
60,000원 * 2착 * 6명
202 여비 9,990 9,630 360
01 국내여비 9,990 9,630 360
○공중보건의 업무추진 9,990
301 일반보상금 244,800 234,600 10,200
11 기타보상금 244,800 234,600 10,200
○공중보건의 업무활동 장려금
230,400800,000원 * 24명 * 12월
부서: 보건소
정책: 공공보건의료서비스 기능강화
단위: 공공보건의료서비스 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○공중보건의 위험수당
14,40050,000원 * 24명 * 12월
보건소·지소 운영 311,252 314,532 △3,280
101 인건비 32,409 27,849 4,560
04 기간제근로자등보수 32,409 27,849 4,560
○청사관리 인부임 10,803
-급여 9,277
-4대보험료 1,526
○세탁물 관리 및 청소인부임 10,803
-급여 9,277
-4대보험료 1,526
○시설물관리(보일러 등) 10,803
-급여 9,277
-4대보험료 1,526
60,240원 * 154일
9,276,960원 * 16.44%
60,240원 * 154일
9,276,960원 * 16.44%
60,240원 * 154일
9,276,960원 * 16.44%
201 일반운영비 272,343 281,683 △9,340
01 사무관리비 48,170 47,510 660
○전기설비안전관리 13,560
-보 건 소 3,360
-보건지소 10,200
○무인경비시스템 유지비 17,040
-보 건 소 2,640
-보건지소 14,400
○전기안전점검 수수료 1,710
-보건지소 270
-보건진료소 1,440
○승강기 안전관리 2,280
○소방설비 안전관리 4,200
○정화조 수거료 1,000
-보건지소 1,000
○청사 소독비 1,000
○정수기 관리 2,700
○근무복 300
○공중보건의사 숙소 임차료 4,380
280,000원 * 12월
850,000원 * 12월
220,000원 * 12월
100,000원 * 12개소 * 12월
90,000원 * 3개소 * 1회
90,000원 * 16개소 * 1회
190,000원 * 12월
350,000원 * 12월
1,000,000원 * 1회
200,000원 * 5회
15,000원 * 15개 * 12월
60,000원 * 5착
365,000원 * 12월
02 공공운영비 224,173 234,173 △10,000
○전기료 128,640
-보 건 소 51,600
-보건지소 77,040
○수도료 22,640
-보 건 소 2,640
-보건지소 20,000
○환경개선 부담금 830
4,300,000원 * 12월
535,000원 * 12개소 * 12월
220,000원 * 12월
부서: 보건소
정책: 공공보건의료서비스 기능강화
단위: 공공보건의료서비스 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-보 건 소 80
-보건지소 450
-자 동 차 300
○유선방송 수신료 843
-보 건 소 420
-보건지소 423
○자동차세 1,520
-소형화물 50
-소형승합 270
-승 용 차 1,200
○자동차 보험료 3,500
-소형화물 600
-소형승합 500
-승 용 차 2,400
○난방 연료비 22,000
-보 건 소 5,000
-보건지소 17,000
○청사건물 유지비 20,000
○관용차량 유지비 20,000
-소형화물 4,000
-소형승합 6,000
-승 용 차 10,000
○공중보건의 숙소 관리비 4,200
80,000원 * 1개소
50,000원 * 9개소
60,000원 * 5대
35,000원 * 12월
8,800원 * 4개소 * 12월
50,000원 * 1대 * 1회
270,000원 * 1대 * 1회
200,000원 * 6대 * 1회
600,000원 * 1대
500,000원 * 1대
400,000원 * 6대
350,000원 * 12월
405 자산취득비 6,500 5,000 1,500
01 자산및물품취득비 6,500 5,000 1,500
○보건소 사무용 책상 및 파티션 5,000
○보건소 사무용 의자 1,500250,000원 * 6대
보건진료소 보수교육 4,080 3,400 680
도 1,224
군 2,856
201 일반운영비 4,080 3,400 680
도 1,224
군 2,856
01 사무관리비 4,080 3,400 680
○보건진료 전담공무원 보수교육 4,080
도 1,224
군 2,856
보건진료소 운영 388,435 427,495 △39,060
201 일반운영비 198,335 222,355 △24,020
01 사무관리비 76,872 75,392 1,480
○운영위원 회의수당
15,30030,000원 * 15명 * 17개소 * 2회
부서: 보건소
정책: 공공보건의료서비스 기능강화
단위: 공공보건의료서비스 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○보건교육 및 홍보물 제작
6,800
○정화조 수거료 1,500
○보건진료소 정수기 임대료
3,360
○행복건강마을 프로그램 운영
17,000
○기본수용비(사무용품 등)
11,900
○정수기 관리(후영,내응,지경,중흥,신기,운곡)
1,620
○무인경비 시스템 유지비
18,360
○전기설비 안전관리(강천)
1,032
400,000원 * 17개소
40,000원 * 7개소 * 12월
1,000,000원 * 17개소
700,000원 * 17개소
15,000원 * 9개소 * 12월
90,000원 * 17개소 * 12월
86,000원 * 1개소 * 12월
02 공공운영비 121,463 146,963 △25,500
○전기료 36,720
○전화료 14,280
○수도료 2,040
○난방연료비 51,000
○유선방송 수신료 423
○진료소 청사건물(관리) 유지비
17,000
180,000원 * 17개소 * 12월
70,000원 * 17개소 * 12월
10,000원 * 17개소 * 12월
600,000원 * 17개소 * 5월
8,800원 * 4개소 * 12월
1,000,000원 * 17개소
301 일반보상금 14,960 13,600 1,360
09 행사실비보상금 4,760 3,400 1,360
○보건진료소운영협의회 운영위원 선진지견학
및 행사 참가 4,76070,000원 * 17개소 * 4명
11 기타보상금 10,200 10,200 0
○보건진료소운영협의회장 활동수당
10,20050,000원 * 17개소 * 12월
307 민간이전 175,140 190,740 △15,600
01 의료및구료비 168,000 183,600 △15,600
○보건진료소 의약품 및 기자재 구입 168,000
05 민간위탁금 7,140 7,140 0
○감염성 폐기물 위탁 처리비
7,14035,000원 * 17개소 * 12월
보건진료소 보조인력 지원 69,397 48,449 20,948
도 20,819
군 48,578
101 인건비 69,397 48,449 20,948
도 20,819
군 48,578
04 기간제근로자등보수 69,397 48,449 20,948
○보건진료소 보조인부임(16개소) 69,397
도 20,819
부서: 보건소
정책: 공공보건의료서비스 기능강화
단위: 공공보건의료서비스 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 48,578
보건소 신속대응반 운영지원 1,500 1,500 0
기 1,050
도 450
201 일반운영비 1,500 1,500 0
기 1,050
도 450
01 사무관리비 1,500 1,500 0
○지역재난현장출동지원 1,500
기 1,050
도 450
지역응급의료 지원 10,420 8,300 2,120
201 일반운영비 300 2,300 △2,000
01 사무관리비 300 2,300 △2,000
○강사수당 300
202 여비 3,120 0 3,120
01 국내여비 3,120 0 3,120
○지역응급의료 업무 추진 3,120
401 시설비및부대비 7,000 6,000 1,000
01 시설비 7,000 6,000 1,000
○응급구조안내판 설치 7,0001,000,000원 * 7개
자동심장충격기 보급 지원 1,600 1,000 600
기 800
도 400
군 400
201 일반운영비 1,600 1,000 600
기 800
도 400
군 400
01 사무관리비 1,600 1,000 600
○자동제세동기 소모품 구입 1,600
기 800
도 400
군 400
분만취약지 지원사업 200,000 200,000 0
국 100,000
도 60,000
군 40,000
307 민간이전 200,000 200,000 0
국 100,000
도 60,000
군 40,000
02 민간경상사업보조 200,000 200,000 0
○분만취약지 산부인과 지원 200,000
부서: 보건소
정책: 공공보건의료서비스 기능강화
단위: 공공보건의료서비스 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 100,000
도 60,000
군 40,000
감염병관리체계 확립 및 예방활동강화 1,312,135 739,751 572,384
기 245,153
도 69,527
군 997,455
감염병 관리 268,193 279,196 △11,003
기 7,628
도 2,072
군 258,493
방역소독 165,759 169,474 △3,715
101 인건비 14,029 12,054 1,975
04 기간제근로자등보수 14,029 12,054 1,975
○방역소독 업무보조 14,029
-급여 12,048
-4대보험료 1,981
60,240원 * 200일
12,048,000원 * 16.44%
201 일반운영비 3,190 2,550 640
01 사무관리비 3,190 2,550 640
○방역장비 수선 및 운영용품 구입 2,500
○방역소독 안전물품 690
-안전화 540
-안전조끼 150
90,000원 * 6켤레
25,000원 * 6벌
206 재료비 142,530 150,870 △8,340
01 재료비 142,530 150,870 △8,340
○살충제 56,000
○유충구제 35,000
○기피제 50,000
○방역소독장비 유류 1,530
-휘발유 1,530
35,000원 * 1,600통
25,000원 * 1,400통
2,500원 * 20,000가구
1,700원 * 900ℓ
405 자산취득비 6,010 0 6,010
01 자산및물품취득비 6,010 0 6,010
○차량용 연막연무소독기(청천, 송면, 덕평)
4,950
○휴대용 연막소독기(괴산, 장연)
1,060
1,650,000원 * 3대
530,000원 * 2대
기생충 검사 950 950 0
307 민간이전 950 950 0
01 의료및구료비 950 950 0
○기생충 치료 약품 500
○기생충 검변 450
-요충 4501,500원 * 300명
부서: 보건소
정책: 감염병관리체계 확립 및 예방활동강화
단위: 감염병 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
감염병 등 검사 55,808 43,980 11,828
101 인건비 22,008 10,180 11,828
04 기간제근로자등보수 22,008 10,180 11,828
○법정 감염병검사 인부임 22,008
-급여 18,900
-4대보험료 3,108
63,000원 * 300일
18,900,000원 * 16.44%
201 일반운영비 4,800 4,800 0
02 공공운영비 4,800 4,800 0
○방사선 장비(pacs server)유지 관리
4,800400,000원 * 12월
307 민간이전 29,000 29,000 0
01 의료및구료비 29,000 29,000 0
○검사실 시약 및 기자재 29,000
감염병 예방 13,320 13,389 △69
201 일반운영비 3,000 3,000 0
01 사무관리비 3,000 3,000 0
○감염병 예방 운영용품 3,000
202 여비 10,320 10,389 △69
01 국내여비 10,320 10,389 △69
○감염병 예방 및 확산방지 10,320
에이즈 및 성병예방 2,760 2,760 0
기 1,380
도 414
군 966
307 민간이전 2,760 2,760 0
기 1,380
도 414
군 966
01 의료및구료비 2,760 2,760 0
○성매개감염병검진 및 치료지원 760
기 380
도 114
군 266
○에이즈감염인 진료비 1,000
기 500
도 150
군 350
○에이즈진단시약 1,000
기 500
도 150
군 350
한센복지협회 지원 17,100 17,100 0
307 민간이전 17,100 17,100 0
부서: 보건소
정책: 감염병관리체계 확립 및 예방활동강화
단위: 감염병 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 의료및구료비 17,100 17,100 0
○한센복지협회 위탁금 17,100
보건소결핵관리사업 12,496 26,380 △13,884
기 6,248
도 1,658
군 4,590
201 일반운영비 1,440 1,440 0
기 720
도 216
군 504
01 사무관리비 1,440 1,440 0
○홍보비 및 검체배송비 1,440
기 720
도 216
군 504
202 여비 1,440 1,440 0
기 720
군 720
01 국내여비 1,440 1,440 0
○소집단관리 업무추진 1,440
기 720
군 720
307 민간이전 9,616 23,500 △13,884
기 4,808
도 1,442
군 3,366
01 의료및구료비 9,616 23,500 △13,884
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 4,000
기 2,000
도 600
군 1,400
○결핵약품 기자재 및 잠복결핵검진시약 등 4,000
기 2,000
도 600
군 1,400
○결핵환자 가족접촉자 검사 1,000
기 500
도 150
군 350
○결핵고위험군 및 잠복결핵감염관리 616
기 308
도 92
군 216
예방접종사업 1,043,942 460,555 583,387
기 237,525
도 67,455
군 738,962
부서: 보건소
정책: 감염병관리체계 확립 및 예방활동강화
단위: 예방접종사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
자체예방접종 568,892 43,975 524,917
201 일반운영비 3,000 2,000 1,000
01 사무관리비 3,000 2,000 1,000
○소모품 및 홍보물 구입 3,000
307 민간이전 565,892 41,975 523,917
01 의료및구료비 565,892 41,975 523,917
○성인 예방접종 48,222
-인플루엔자 42,000
-신증후군출혈열 3,200
-B형간염 1,400
-TD(디프테리아, 파상풍) 1,107
-Tdap(디프테리아, 파상풍, 백일해)
515
○대상포진 372,000
○65세이상 파상풍 117,870
-TD(파상풍) 66,420
-Tdap(백일해포함) 51,450
○중·고 여고생 자궁경부암
26,550
○영유아 예방접종 1,250
-디티에이피 150
-B형간염 100
-MMR 500
-일본뇌염 500
8,000원 * 5,250명
8,000원 * 400명
3,500원 * 400명
11,070원 * 100명
17,150원 * 30명
59,000원 * 150명 * 3회
5,000원 * 30명
2,000원 * 50명
10,000원 * 50명
10,000원 * 50명
국가예방접종 실시 449,698 416,580 33,118
기 224,849
도 67,455
군 157,394
307 민간이전 449,698 393,608 56,090
기 224,849
도 67,455
군 157,394
01 의료및구료비 449,698 393,608 56,090
○어린이 예방접종 161,780
-보건소 약품비 16,444
기 8,222
도 2,467
군 5,755
-민간병의원접종비 145,336
기 72,668
도 21,800
군 50,868
○성인예방접종 256,932
-보건소 약품비(노인인플루엔자) 11,608
부서: 보건소
정책: 감염병관리체계 확립 및 예방활동강화
단위: 예방접종사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 5,804
도 1,741
군 4,063
-민간병의원접종비(노인인플루엔자) 235,064
기 117,532
도 35,260
군 82,272
-노인폐렴구균 8,574
기 4,287
도 1,286
군 3,001
-고위험예방접종 약품비(장티푸스) 218
기 109
도 33
군 76
-고위험예방접종 약품비(신증후군출혈열) 1,468
기 734
도 220
군 514
○B형간염 주산기감염 예방사업 1,348
기 674
도 202
군 472
○어린이집·유치원생 및 초등학생 독감예방접
종 29,638
-보건소 약품비 1,012
기 506
도 152
군 354
-민간의료기관접종비 28,626
기 14,313
도 4,294
군 10,019
예방접종등록센터 운영 25,352 0 25,352
기 12,676
군 12,676
101 인건비 25,352 0 25,352
기 12,676
군 12,676
04 기간제근로자등보수 25,352 0 25,352
○예방접종등록센터 운영 25,352
-인부임 19,8001,650,000원 * 1명 * 12월
기 9,900
군 9,900
-4대보험료 1,980165,000원 * 1명 * 12월
기 990
군 990
-퇴직수당 3,4963,496,000원 * 1명
기 1,748
부서: 보건소
정책: 감염병관리체계 확립 및 예방활동강화
단위: 예방접종사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 1,748
-피복비 7676,000원 * 1명
기 38
군 38
건강관리사업 활성화 3,278,045 2,071,490 1,206,555
국 108,991
지 26,700
기 1,256,121
도 267,185
군 1,619,048
건강생활실천사업 643,180 954,852 △311,672
기 315,993
도 64,916
군 262,271
지역사회 통합건강증진 사업(지자체 보조) 376,274 657,452 △281,178
기 183,936
도 36,785
군 155,553
101 인건비 180,310 438,828 △258,518
기 85,954
도 17,189
군 77,167
03 무기계약근로자보수 67,750 313,578 △245,828
○공무직 인부임(영양) 67,750
-기본급 37,2301,551,250원 * 2명 * 12월
기 18,615
도 3,723
군 14,892
-기말수당 12,4101,551,250원 * 2명 * 4회
기 6,205
도 1,241
군 4,964
-명절휴가비 2,800700,000원 * 2명 * 2회
기 1,400
도 280
군 1,120
-정액급식비 2,400100,000원 * 2명 * 12월
기 1,200
도 240
군 960
-교통보조비 2,400100,000원 * 2명 * 12월
기 1,200
도 240
군 960
-근속가산금 3,320
기 1,660
도 332
군 1,328
-시간외 근무수당 5,189216,180원 * 2명 * 12월
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 2,594
도 518
군 2,077
-휴일근무수당 1,22451,000원 * 2명 * 12월
기 612
도 122
군 490
-연차수당 57757,640원 * 2명 * 5일
기 288
도 57
군 232
-피복비 200100,000원 * 2착
기 100
도 20
군 80
04 기간제근로자등보수 112,560 125,250 △12,690
○기간제근로자 인부임
109,2002,100,000원 * 4명 * 13월
기 50,400
도 10,080
군 48,720
○전문인력 교육 및 출장여비 3,160
기 1,580
도 316
군 1,264
○피복비 200100,000원 * 2착
기 100
도 20
군 80
201 일반운영비 50,220 57,780 △7,560
기 25,110
도 5,022
군 20,088
01 사무관리비 50,220 57,780 △7,560
○건강생활실천(운동, 영양사업) 14,280
-강사수당 및 운영용품 구입 14,280
기 7,140
도 1,428
군 5,712
○영양플러스 기자재 및 홍보물 구입
5,50010,000원 * 550명
기 2,750
도 550
군 2,200
○심뇌혈관예방 7,400
-강사수당 및 운영용품 구입 7,400
기 3,700
도 740
군 2,960
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○지역사회 재활사업 7,300
-강사수당 및 운영용품 구입 5,900
기 2,950
도 590
군 2,360
-위원회 참석 수당 1,40070,000원 * 10명 * 2회
기 700
도 140
군 560
○여성 어린이 특화 1,500
-강사수당 및 홍보물 제작 1,500
기 750
도 150
군 600
○구강건강관리 3,300
-교육자료 및 홍보물품 구입 3,300
기 1,650
도 330
군 1,320
○절주사업 1,500
-강사비 및 판넬구입비 1,500
기 750
도 150
군 600
○한의약 건강증진 8,000
-운영기자재 및 강사수당 8,000
기 4,000
도 800
군 3,200
○전문인력 위탁교육여비 1,440240,000원 * 6명
기 720
도 144
군 576
301 일반보상금 116,464 132,124 △15,660
기 58,232
도 11,646
군 46,586
01 사회보장적수혜금 113,100 128,760 △15,660
○임산부영유아 보충식품비
113,10072,500원 * 130명 * 12월
기 56,550
도 11,310
군 45,240
09 행사실비보상금 3,364 3,364 0
○운동교실 및 재활사업 운영
2,3642,000원 * 1,182명
기 1,182
도 236
군 946
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○심뇌혈관질환 교육 1,0002,000원 * 500명
기 500
도 100
군 400
307 민간이전 29,280 28,720 560
기 14,640
도 2,928
군 11,712
01 의료및구료비 29,280 28,720 560
○심뇌혈관질환 예방사업 11,360
-만성질환 합병증검사 및 혈당스틱 등 3종 11,360
기 5,680
도 1,136
군 4,544
○치매사업(치매조기검진) 13,20080,000원 * 165명
기 6,600
도 1,320
군 5,280
○여성 어린이 특화 1,720
-철분제 및 엽산제 지원 1,720
기 860
도 172
군 688
○구강건강관리 3,000
-불소사업용품 및 실란트 구입 3,000
기 1,500
도 300
군 1,200
지역사회 통합건강증진사업 지자체보조(중풍 사전예
방 기초검사)
2,494 2,494 0
기 1,247
도 1,247
307 민간이전 2,494 2,494 0
기 1,247
도 1,247
01 의료및구료비 2,494 2,494 0
○중풍사전예방 기초검사 2,494
기 1,247
도 1,247
경동맥초음파 검사비지원(보조) 1,764 1,764 0
도 882
군 882
307 민간이전 1,764 1,764 0
도 882
군 882
01 의료및구료비 1,764 1,764 0
○경동맥 초음파 검사 1,764
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 882
군 882
지역사회중심 금연지원 서비스 258,700 289,554 △30,854
기 129,350
도 25,870
군 103,480
101 인건비 83,800 110,160 △26,360
기 41,900
도 8,380
군 33,520
04 기간제근로자등보수 83,800 110,160 △26,360
○기간제근로자 인건비
78,0002,000,000원 * 13월 * 3명
기 39,000
도 7,800
군 31,200
○금연지도점검 인력 피복비
1,600100,000원 * 8명 * 2착
기 800
도 160
군 640
○기간제근로자 출장여비
3,600100,000원 * 3명 * 12월
기 1,800
도 360
군 1,440
○기간제근로자 및 금연지도원 위탁교육 여비 600
기 300
도 60
군 240
201 일반운영비 94,820 95,174 △354
기 47,410
도 9,482
군 37,928
01 사무관리비 84,820 89,488 △4,668
○금연성공자 기념품 구입 10,00050,000원 * 200명
기 5,000
도 1,000
군 4,000
○금연실천모범업소 선정 및 운영 8,000
기 4,000
도 800
군 3,200
○금연실천모범업소 심의위원회 수당
70070,000원 * 10명
기 350
도 70
군 280
○금연교육 강사수당 6,500
기 3,250
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 650
군 2,600
○기간제근로자 및 금연지도원 위탁교육비 1,300
기 650
도 130
군 520
○금연클리닉 및 금연지도점검 운영용품 구입 18,320
기 9,160
도 1,832
군 7,328
○금연환경조성사업 홍보 40,000
기 20,000
도 4,000
군 16,000
03 행사운영비 10,000 5,686 4,314
○금연환경조성사업 운영비(금연의날 행사 등) 10,000
기 5,000
도 1,000
군 4,000
202 여비 4,080 6,120 △2,040
기 2,040
도 408
군 1,632
01 국내여비 4,080 6,120 △2,040
○금연업무추진여비 4,080170,000원 * 2명 * 12월
기 2,040
도 408
군 1,632
301 일반보상금 8,000 18,400 △10,400
기 4,000
도 800
군 3,200
11 기타보상금 8,000 9,600 △1,600
○금연지도원 활동비 8,00040,000원 * 2명 * 100회
기 4,000
도 800
군 3,200
307 민간이전 50,000 59,700 △9,700
기 25,000
도 5,000
군 20,000
01 의료및구료비 50,000 59,700 △9,700
○금연보조제 구입(1,2,3단계 및 껌, 트로키 등
) 50,000
기 25,000
도 5,000
군 20,000
401 시설비및부대비 18,000 0 18,000
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 건강생활실천사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 9,000
도 1,800
군 7,200
01 시설비 18,000 0 18,000
○금연구역 표지판 설치 18,0001,800,000원 * 10개소
기 9,000
도 1,800
군 7,200
심뇌혈관질환 합병증 검진비 지원 588 588 0
307 민간이전 588 588 0
01 의료및구료비 588 588 0
○심뇌혈관질환 합병증 검진 58812,000원 * 49명
심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조 2,920 3,000 △80
기 1,460
군 1,460
201 일반운영비 2,920 3,000 △80
기 1,460
군 1,460
01 사무관리비 2,920 3,000 △80
○보건소 심뇌혈관 전문가 육성(FMTP)
2,9202,920,000원 * 1명
기 1,460
군 1,460
청소년 한방치료 지원 사업 440 0 440
도 132
군 308
307 민간이전 440 0 440
도 132
군 308
01 의료및구료비 440 0 440
○월경곤란증 청소년 한방치료 지원 440
도 132
군 308
방문보건사업 1,422,452 204,811 1,217,641
국 96,765
기 759,528
도 75,861
군 490,298
치매교육 및 행사 8,390 1,750 6,640
201 일반운영비 2,900 0 2,900
01 사무관리비 1,740 0 1,740
○마을건강지기 프로그램 운영 재료구입비
1,74015,000원 * 2명 * 2회 * 29개소
03 행사운영비 1,160 0 1,160
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 방문보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○마을건강지기 프로그램 운영
1,1605,000원 * 2명 * 4회 * 29개소
301 일반보상금 5,490 850 4,640
09 행사실비보상금 5,490 850 4,640
○마을건강지기 프로그램 참석자 보상
4,640
○치매교육 및 진단검사 참석자 보상
850
20,000원 * 2명 * 4회 * 29개소
5,000원 * 170명
치매치료관리비 지원 48,552 48,552 0
기 24,276
도 7,283
군 16,993
308 자치단체등이전 48,552 0 48,552
기 24,276
도 7,283
군 16,993
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 48,552 0 48,552
○치매치료 관리비 지원 48,552
기 24,276
도 7,283
군 16,993
치매환자 돌봄 재활지원 54,450 49,450 5,000
도 10,890
군 43,560
307 민간이전 54,450 49,450 5,000
도 10,890
군 43,560
01 의료및구료비 54,450 49,450 5,000
○치매환자 돌봄·재활지원 54,450
도 10,890
군 43,560
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영 52,438 44,666 7,772
기 26,219
군 26,219
201 일반운영비 500 500 0
기 250
군 250
01 사무관리비 500 500 0
○지역사회건강조사 홍보물 구입 500
기 250
군 250
307 민간이전 51,938 44,166 7,772
기 25,969
군 25,969
05 민간위탁금 51,938 44,166 7,772
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 방문보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○지역사회건강조사 위탁 51,938
기 25,969
군 25,969
맞춤형 방문보건사업 10,776 10,772 4
201 일반운영비 2,000 2,000 0
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○방문보건사업용 홍보물 구입 2,000
202 여비 4,776 4,772 4
01 국내여비 4,776 4,772 4
○재가환자 방문업무 추진 4,776
307 민간이전 4,000 4,000 0
01 의료및구료비 4,000 4,000 0
○맞춤형 보건사업 약품 및 기자재 구입 4,000
재가암 관리사업 7,066 10,356 △3,290
기 3,533
도 1,060
군 2,473
201 일반운영비 2,000 4,500 △2,500
기 1,000
도 300
군 700
01 사무관리비 2,000 4,500 △2,500
○재가암관리사업 홍보물 제작 2,000
기 1,000
도 300
군 700
301 일반보상금 500 500 0
기 250
도 75
군 175
09 행사실비보상금 500 500 0
○호스피스 자원봉사자 교육 500
기 250
도 75
군 175
307 민간이전 4,566 5,356 △790
기 2,283
도 685
군 1,598
01 의료및구료비 4,566 5,356 △790
○재가암관리 의료용품 4,566
기 2,283
도 685
군 1,598
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 방문보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
인지재활프로그램 운영 10,000 10,000 0
도 2,000
군 8,000
201 일반운영비 10,000 10,000 0
도 2,000
군 8,000
01 사무관리비 10,000 10,000 0
○인지재활프로그램 운영 10,000
도 2,000
군 8,000
인지건강프로그램 운영 6,000 6,000 0
201 일반운영비 6,000 6,000 0
01 사무관리비 6,000 6,000 0
○보건지소 인지건강프로그램운영 6,000
지역사회중심 재활사업 10,285 0 10,285
307 민간이전 3,000 0 3,000
01 의료및구료비 3,000 0 3,000
○의료소모품비 3,000
405 자산취득비 7,285 0 7,285
01 자산및물품취득비 7,285 0 7,285
○맥반석 온돌평상 3,300
○혈압측정기 220
○혈당측정기 55
○공기청정기 1,500
○냉·온 정수기 440
○자동혈압계 1,770
1,650,000원 * 2대
220,000원 * 1대
55,000원 * 1대
1,500,000원 * 1대
440,000원 * 1대
1,770,000원 * 1대
치매안심센터 운영비 지원 881,875 0 881,875
기 705,500
도 35,275
군 141,100
101 인건비 586,247 0 586,247
기 468,997
도 23,450
군 93,800
04 기간제근로자등보수 586,247 0 586,247
○치매안심센터 인부임 586,247
-인건비 409,1102,098,000원 * 15명 * 13월
기 327,288
도 16,364
군 65,458
-명절휴가비 37,7642,517,600원 * 15명
기 30,211
도 1,511
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 방문보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 6,042
-특수근무수당 9,00050,000원 * 15명 * 12월
기 7,200
도 360
군 1,440
-4대보험 62,084
기 49,667
도 2,483
군 9,934
-가족수당 7,20060,000원 * 10명 * 12월
기 5,760
도 288
군 1,152
-시간외 근무수당
18,06915,057원 * 10명 * 12월 * 10시간
기 14,455
도 723
군 2,891
-관내출장여비 36,000200,000원 * 15명 * 12월
기 28,800
도 1,440
군 5,760
-관외출장여비 7,02039,000원 * 15명 * 12월
기 5,616
도 281
군 1,123
201 일반운영비 252,436 0 252,436
기 201,949
도 10,097
군 40,390
01 사무관리비 224,436 0 224,436
○강사수당 및 운영용품 구입 98,800
기 79,040
도 3,952
군 15,808
○자문위원 및 지도강사 수당 2,000
기 1,600
도 80
군 320
○수용비 및 수수료 20,000
기 16,000
도 800
군 3,200
○치매안심센터인력 위탁교육비
3,600240,000원 * 15명 * 1회
기 2,880
도 144
군 576
○치매안심센터 프로그램 운영 등 재료 구입 100,036
기 80,029
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 방문보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 4,001
군 16,006
02 공공운영비 28,000 0 28,000
○공공요금 28,000
기 22,400
도 1,120
군 4,480
301 일반보상금 28,192 0 28,192
기 22,554
도 1,128
군 4,510
09 행사실비보상금 2,800 0 2,800
○간담회 및 업무추진 등 보상 2,000
기 1,600
도 80
군 320
○자원봉사자 활동비 80010,000원 * 20명 * 4회
기 640
도 32
군 128
11 기타보상금 25,392 0 25,392
○협력의사 수당 25,3922,116,000원 * 1명 * 12월
기 20,314
도 1,016
군 4,062
307 민간이전 15,000 0 15,000
기 12,000
도 600
군 2,400
01 의료및구료비 15,000 0 15,000
○치매환자 조호물품 및 기자재 구입 15,000
기 12,000
도 600
군 2,400
방문건강관리사업 332,620 0 332,620
국 96,765
도 19,353
군 216,502
101 인건비 323,460 0 323,460
국 92,185
도 18,437
군 212,838
03 무기계약근로자보수 266,980 0 266,980
○공무직 인부임(방문건강관리) 266,980
-기본급 140,7801,675,950원 * 7명 * 12월
국 20,844
도 4,169
군 115,767
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 방문보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
-기말수당 46,9271,675,950원 * 7명 * 4회
국 3,464
도 693
군 42,770
-명절휴가비 9,800700,000원 * 7명 * 2회
국 4,900
도 980
군 3,920
-정액급식비 8,400100,000원 * 7명 * 12월
국 4,200
도 840
군 3,360
-교통보조비 8,400100,000원 * 7명 * 12월
국 4,200
도 840
군 3,360
-근속가산금 14,078
국 7,039
도 1,408
군 5,631
-시간외근무수당 18,160216,180원 * 7명 * 12회
국 9,080
도 1,816
군 7,264
-휴일근무수당 4,62955,100원 * 7명 * 12월
국 2,315
도 462
군 1,852
-연차수당 5,78655,100원 * 7명 * 15일
국 2,893
도 579
군 2,314
-관외출장 여비 1,400200,000원 * 7명
국 700
도 140
군 560
-가족수당 6,72080,000원 * 7명 * 12월
국 3,360
도 672
군 2,688
-자녀학비보조수당 1,200300,000원 * 4회
국 600
도 120
군 480
-피복비 700100,000원 * 7명
국 350
도 70
군 280
04 기간제근로자등보수 56,480 0 56,480
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 방문보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○기간제근로자 인부임
54,6002,100,000원 * 2명 * 13월
국 27,300
도 5,460
군 21,840
○전문인력 교육 및 출장 여비
1,68070,000원 * 2명 * 12월
국 840
도 168
군 672
○피복비 200100,000원 * 2명
국 100
도 20
군 80
201 일반운영비 9,160 0 9,160
국 4,580
도 916
군 3,664
01 사무관리비 9,160 0 9,160
○전문인력 위탁 교육비 2,160240,000원 * 9명
국 1,080
도 216
군 864
○취약계층 건강관리 용품 구입 7,000
국 3,500
도 700
군 2,800
질병 조기검진 및 의료비 지원 136,840 110,457 26,383
기 66,272
도 18,920
군 51,648
국가암관리 지자체 지원 45,000 31,000 14,000
기 22,500
도 6,750
군 15,750
201 일반운영비 2,250 1,550 700
기 1,125
도 337
군 788
01 사무관리비 2,250 1,550 700
○암 조기검진 홍보물 2,250
기 1,125
도 337
군 788
308 자치단체등이전 42,750 0 42,750
기 21,375
도 6,413
군 14,962
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 질병 조기검진 및 의료비 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 42,750 0 42,750
○국가 암 조기검진 42,750
기 21,375
도 6,413
군 14,962
암환자 의료비 지원 49,000 53,000 △4,000
기 24,500
도 7,350
군 17,150
307 민간이전 49,000 53,000 △4,000
기 24,500
도 7,350
군 17,150
01 의료및구료비 49,000 53,000 △4,000
○암환자 치료비 지원 49,000
기 24,500
도 7,350
군 17,150
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업 30,000 21,170 8,830
기 15,000
도 4,500
군 10,500
308 자치단체등이전 30,000 21,170 8,830
기 15,000
도 4,500
군 10,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 30,000 21,170 8,830
○희귀난치성 질환자 의료비 지원 30,000
기 15,000
도 4,500
군 10,500
의료급여수급권자 건강검진비 지원 5,340 3,967 1,373
기 4,272
도 320
군 748
308 자치단체등이전 5,340 3,967 1,373
기 4,272
도 320
군 748
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 5,340 3,967 1,373
○의료급여수급권자 건강검진 5,340
기 4,272
도 320
군 748
가임여성 건강검진비 지원 7,500 0 7,500
307 민간이전 7,500 0 7,500
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 질병 조기검진 및 의료비 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 의료및구료비 7,500 0 7,500
○가임여성 건강검진비 7,50050,000원 * 150명
모자보건사업 703,723 450,967 252,756
국 12,226
지 26,700
기 11,328
도 61,549
군 591,920
선천성대사이상 검사 및 환아관리 2,392 2,490 △98
기 1,196
도 598
군 598
307 민간이전 2,392 2,490 △98
기 1,196
도 598
군 598
01 의료및구료비 2,392 2,490 △98
○선천성 대사이상 검사 및 환아관리 2,392
기 1,196
도 598
군 598
모자보건사업 지원 12,612 5,500 7,112
201 일반운영비 3,780 2,500 1,280
01 사무관리비 3,780 2,500 1,280
○임산부·영유아 교육 및 홍보용품 제작 3,780
-강사수당 780
-임산부·영유아 홍보물 제작 3,000
130,000원 * 6회
202 여비 5,832 0 5,832
01 국내여비 5,832 0 5,832
○모자보건사업 추진 5,832
307 민간이전 3,000 3,000 0
01 의료및구료비 3,000 3,000 0
○모자보건사업 약품 및 기자재 3,000
난임부부 지원 3,938 55,000 △51,062
기 1,969
도 985
군 984
307 민간이전 3,938 55,000 △51,062
기 1,969
도 985
군 984
01 의료및구료비 3,938 55,000 △51,062
○체외수정 시술비 지원(7명) 3,938
기 1,969
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 모자보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 985
군 984
건강관리사업 지원 6,720 8,897 △2,177
202 여비 6,720 8,897 △2,177
01 국내여비 6,720 8,897 △2,177
○건강관리업무 추진 6,720
표준모자보건수첩 제작 201 201 0
기 101
도 50
군 50
308 자치단체등이전 201 201 0
기 101
도 50
군 50
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 201 201 0
○표준모자보건수첩 제작(92명) 201
기 101
도 50
군 50
출산육아용품 지원 120,000 28,000 92,000
301 일반보상금 120,000 28,000 92,000
01 사회보장적수혜금 120,000 28,000 92,000
○출산장려금 지급(첫째아)
120,0002,000,000원 * 60명
출산장려금 지급 392,000 292,100 99,900
도 48,600
군 343,400
301 일반보상금 392,000 292,100 99,900
도 48,600
군 343,400
01 사회보장적수혜금 392,000 292,100 99,900
○출산장려금 지원 392,000
-둘째아 180,0003,000,000원 * 60명
도 29,800
군 150,200
-셋째아 이상 212,0008,480,000원 * 25명
도 18,800
군 193,200
영유아 발달장애 정밀검사비 지원 300 2,377 △2,077
기 240
도 18
군 42
307 민간이전 300 520 △220
기 240
도 18
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 모자보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 42
01 의료및구료비 300 520 △220
○발달장애 의심아동 정밀검사비 지원 300
기 240
도 18
군 42
난청조기진단 920 572 348
기 460
도 230
군 230
307 민간이전 874 526 348
기 437
도 219
군 218
01 의료및구료비 874 526 348
○신생아 청각선별검사비 지원 874
기 437
도 219
군 218
308 자치단체등이전 46 46 0
기 23
도 11
군 12
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 46 46 0
○신생아 청각선별검사 위탁사업(홍보)비 46
기 23
도 11
군 12
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 6,530 4,000 2,530
기 3,265
도 1,633
군 1,632
301 일반보상금 6,530 4,000 2,530
기 3,265
도 1,633
군 1,632
01 사회보장적수혜금 6,530 4,000 2,530
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 6,530
기 3,265
도 1,633
군 1,632
청소년산모 임신출산 의료비 지원 1,154 1,000 154
기 577
도 288
군 289
308 자치단체등이전 1,154 1,000 154
기 577
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 모자보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 288
군 289
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 1,154 1,000 154
○청소년산모 임신출산 의료비 지원(1명) 1,154
기 577
도 288
군 289
지역자율형 사회서비스 투자사업 33,375 28,750 4,625
지 26,700
군 6,675
308 자치단체등이전 33,375 28,750 4,625
지 26,700
군 6,675
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 33,375 28,750 4,625
○산모·신생아 건강관리 지원 33,375
지 26,700
군 6,675
고위험임산부의료비 지원 4,000 4,000 0
기 2,000
도 1,000
군 1,000
301 일반보상금 4,000 4,000 0
기 2,000
도 1,000
군 1,000
01 사회보장적수혜금 4,000 4,000 0
○고위험임산부 의료비 지원(4명) 4,000
기 2,000
도 1,000
군 1,000
기저귀 및 조제분유 지원 24,452 14,080 10,372
국 12,226
도 6,113
군 6,113
308 자치단체등이전 24,452 14,080 10,372
국 12,226
도 6,113
군 6,113
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 24,452 14,080 10,372
○저소득층 기저귀·조제분유 지원(44명) 24,452
국 12,226
도 6,113
군 6,113
산모·신생아 건강관리사 지원사업(자체) 86,829 4,000 82,829
301 일반보상금 77,589 4,000 73,589
11 기타보상금 77,589 4,000 73,589
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 모자보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○산모·신생아 건강관리사 본인부담금 지원 77,589
308 자치단체등이전 9,240 0 9,240
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 9,240 0 9,240
○산모·신생아 건강관리사 지원 9,240
영유아 건강검진비 지원 1,300 0 1,300
기 1,040
도 78
군 182
308 자치단체등이전 1,300 0 1,300
기 1,040
도 78
군 182
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 1,300 0 1,300
○영유아 건강검진 1,300
기 1,040
도 78
군 182
의료급여수급권자 건강검진 홍보비 600 0 600
기 480
도 36
군 84
201 일반운영비 600 0 600
기 480
도 36
군 84
01 사무관리비 600 0 600
○영유아 건강검진 사업홍보비 600
기 480
도 36
군 84
산모·신생아건강관리 지원사업 예외지원 6,400 0 6,400
도 1,920
군 4,480
308 자치단체등이전 6,400 0 6,400
도 1,920
군 4,480
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 6,400 0 6,400
○산모·신생아 건강관리 예외지원 6,400
도 1,920
군 4,480
구강보건사업 15,700 14,700 1,000
구강보건 지원 15,700 14,700 1,000
201 일반운영비 6,700 5,700 1,000
01 사무관리비 3,200 3,200 0
○강사수당 200
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 구강보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○구강교육자료 및 홍보물품 구입 3,000
03 행사운영비 3,500 2,500 1,000
○구강보건의 날 행사 3,500
-행사운영용품 및 현수막 제작 1,500
-연극공연 2,0002,000,000원 * 1회
307 민간이전 9,000 9,000 0
01 의료및구료비 9,000 9,000 0
○치과환자 진료약품 및 기자재 9,000
정신보건사업 356,150 335,703 20,447
기 103,000
도 45,939
군 207,211
정신재활시설운영 지원 92,958 88,943 4,015
도 1,859
군 91,099
307 민간이전 92,958 88,943 4,015
도 1,859
군 91,099
10 사회복지시설법정운영비보조 92,958 88,943 4,015
○정신재활시설운영 지원 92,958
도 1,859
군 91,099
자살예방 및 정신건강증진사업 30,000 30,000 0
기 15,000
도 4,500
군 10,500
101 인건비 28,457 0 28,457
기 14,229
도 4,268
군 9,960
04 기간제근로자등보수 28,457 0 28,457
○자살예방 인부임 28,457
-인건비 28,4572,189,000원 * 1명 * 13월
기 14,229
도 4,268
군 9,960
201 일반운영비 1,543 0 1,543
기 771
도 232
군 540
01 사무관리비 1,543 0 1,543
○전문인력 위탁교육비 1,543
기 771
도 232
군 540
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 정신보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
정신건강복지센터 운영 176,000 170,800 5,200
기 88,000
도 35,200
군 52,800
101 인건비 158,793 0 158,793
기 79,396
도 31,759
군 47,638
04 기간제근로자등보수 158,793 0 158,793
○정신건강복지센터 인부임 144,873
-인건비 113,8282,189,000원 * 4명 * 13월
기 56,914
도 22,766
군 34,148
-명절휴가비 10,9452,189,000원 * 5명
기 5,472
도 2,189
군 3,284
-특근수당 2,40040,000원 * 5명 * 12월
기 1,200
도 480
군 720
-4대보험 12,9002,580,000원 * 5명
기 6,450
도 2,580
군 3,870
-가족수당 4,80080,000원 * 5명 * 12월
기 2,400
도 960
군 1,440
○관내출장 여비 12,000200,000원 * 5명 * 12월
기 6,000
도 2,400
군 3,600
○관외출장 여비 1,92032,000원 * 5명 * 12월
기 960
도 384
군 576
201 일반운영비 15,760 0 15,760
기 7,880
도 3,152
군 4,728
01 사무관리비 11,660 0 11,660
○운영용품구입 및 홍보물 제작 4,000
기 2,000
도 800
군 1,200
○임상자문의 수당 2,760230,000원 * 12회
기 1,380
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 정신보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 552
군 828
○자문위원 수당 1,40070,000원 * 10명 * 2회
기 700
도 280
군 420
○무인경비시스템 유지비 72060,000원 * 12월
기 360
도 144
군 216
○정수기 관리비 18030,000원 * 6월
기 90
도 36
군 54
○주간재활프로그램 재료 구입 1,000
기 500
도 200
군 300
○주간재활프로그램 강사수당 1,600
기 800
도 320
군 480
02 공공운영비 4,100 0 4,100
○주간재활 및 행사참석자 보험료 500
기 250
도 100
군 150
○공공요금 3,600
기 1,800
도 720
군 1,080
301 일반보상금 1,447 0 1,447
기 724
도 289
군 434
09 행사실비보상금 1,447 0 1,447
○주간재활프로그램 참석자 급식비 보상 1,000
기 500
도 200
군 300
○집밥프로젝트 급식비 보상 447
기 224
도 89
군 134
정신건강증진센터 종사자 처우개선비 지원 7,200 6,000 1,200
도 2,880
군 4,320
101 인건비 7,200 0 7,200
도 2,880
부서: 보건소
정책: 건강관리사업 활성화
단위: 정신보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 4,320
04 기간제근로자등보수 7,200 0 7,200
○종사자 처우개선비 7,200100,000원 * 6명 * 12월
도 2,880
군 4,320
정신보건심의(심판)위원회 운영 5,760 3,360 2,400
201 일반운영비 5,760 3,360 2,400
01 사무관리비 5,760 3,360 2,400
○정신보건심의(심판)위원회 참석수당
3,360
○계속입원심사위원장 사전자료검토비
2,400
70,000원 * 4명 * 12회
200,000원 * 1명 * 12회
자살위험자 응급개입치료비 지원 5,000 5,000 0
도 1,500
군 3,500
307 민간이전 5,000 5,000 0
도 1,500
군 3,500
01 의료및구료비 5,000 0 5,000
○정신질환자 응급입원 이송 및 치료비 5,000
도 1,500
군 3,500
자살예방사업 39,232 31,600 7,632
201 일반운영비 3,400 1,600 1,800
01 사무관리비 3,400 1,600 1,800
○자살예방사업 홍보물 제작 및 구입 1,600
○생명지킴이 교육 강사비 1,800150,000원 * 12회
202 여비 5,832 0 5,832
01 국내여비 5,832 0 5,832
○자살예방사업 추진 5,832
307 민간이전 30,000 30,000 0
01 의료및구료비 30,000 30,000 0
○우울증환자 치료비 지원 30,00030,000원 * 1,000명
행정운영경비(보건소) 297,123 288,421 8,702
인력운영비(보건소) 153,925 153,257 668
인건비(보건소) 153,925 153,257 668
101 인건비 153,925 153,257 668
01 보수 153,925 153,257 668
○보건소 시간외근무수당(20시간) 153,925
기본경비(보건소) 143,198 135,164 8,034
기본경비(보건소) 143,198 135,164 8,034
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비(보건소) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 50,324 46,640 3,684
01 사무관리비 43,976 42,792 1,184
○기본수용비 22,572
○기본급량비 9,504
○일직비 11,90050,000원 * 2명 * 119일
02 공공운영비 6,348 3,848 2,500
○우편요금 4,500
○전화요금 1,848
202 여비 83,244 80,244 3,000
01 국내여비 5,484 2,484 3,000
○보건소 기본업무추진 2,484
○보건소 관외출장 여비 3,000
02 월액여비 77,760 77,760 0
○보건요원 및 보건진료원 월액여비
77,760180,000원 * 36명 * 12월
203 업무추진비 9,630 8,280 1,350
02 정원가산업무추진비 2,772 2,448 324
○직원 사기진작 경비
2,77240,000원 * 77명 * 90/100
04 부서운영업무추진비 6,858 5,832 1,026
○보건소 부서운영업무추진비
6,858635,000원 * 12월 * 90/100