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도 시 재 생 본 부

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도시재생본부

도 시 재 생 본 부개 요

□ 조 직 : 2관, 9과 1단(재생정책과, 공공개발센터, 공공재생과, 도시활성화과, 역사도심재생과, 주거재생과, 재생협력과,주거사업과, 주거환경개선과, 광화문광장추진단)

□ 인 력 : 225명(1급 1, 3급 1, 4급 10, 5급 43, 6급 이하 156, 임기제 5급 1, 임기제 6급 이하 13)

□ 예 산 (단위 : 백만원)

구 분 2019 예산 2018 예산 증 감% % %

총 계

계 2,202,716 100.0 1,854,778 100.0 347,938 18.8행정운영경비 3,246 0.1 3,168 0.2 78 2.5재무활동 1,606,782 72.9 1,625,146 87.6 △18,364 △1.1사 업 비 590,921 26.8 223,437 12.0 367,484 164.5예비비 1,767 0.1 3,026 0.2 △1,259 △41.6

일반회계

계 1,270,814 57.7 1,279,243 69.0 △8,429 △0.7행정운영경비 805 - 792 - 13 1.6재무활동 1,262,782 57.3 1,268,046 68.4 △5,264 △0.4사 업 비 7,227 0.3 10,405 0.6 △3,178 △30.5

주택사업특별회계

계 774,360 35.2 488,250 26.3 286,110 58.6행정운영경비 2,441 0.1 2,376 0.1 65 2.7재무활동 344,000 15.6 357,100 19.3 △13,100 △3.7사 업 비 426,152 19.3 125,748 6.8 300,404 238.9예비비 1,767 0.1 3,026 0.2 △1,259 △41.6

도시개발특별회계

계 157,541 7.2 87,285 4.7 70,256 80.5사 업 비 157,541 7.2 87,285 4.7 70,256 80.5

기관임무

서울형 도시재생 본격추진으로 '삶터'와 '일터'가 행복한 서울 실현

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도시재생본부

예산규모

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도시재생본부 1,854,777,697 2,202,715,954 347,938,257

(X9,095,000) (X36,377,000) (X27,282,000)

도시재생본부 재생정책과부서 : 13,507,378 9,416,617 △4,090,761

(X4,783,000) (X1,554,000) (X△3,229,000)

도시재생의 발전기반 제고정책 : 13,080,758 9,004,270 △4,076,488

(X4,783,000) (X1,554,000) (X△3,229,000)

도시재생연구 6,467,258 3,639,459 △2,827,799

(X4,783,000) (X1,554,000) (X△3,229,000)

단위 :

(일반회계)

도시재생 정책확산을 위한 홍보강화 902,658 1,149,859 247,201

6,859(100-101-04) 기간제근로자등보수

6,859,000원 = 6,859ㅇ 기간제근로자 등 보수

840,000(100-201-01) 사무관리비

230,000,000원 = 230,000ㅇ 도시재생 시민소통프로그램 운영

160,000,000원 = 160,000ㅇ 도시재생 정책 홍보

180,000,000원 = 180,000ㅇ 도시재생 콘텐츠 제작

10,000,000원 = 10,000ㅇ 직장아카데미 운영

10,000,000원 = 10,000ㅇ 도시재생 직원 역량강화를 위한 위크숍

250,000,000원 = 250,000ㅇ 도시재생전

75,000(100-202-03) 국외업무여비

75,000,000원 = 75,000ㅇ 국외 업무여비

60,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

60,000,000원 = 60,000ㅇ 시책업무추진비

111,000(100-204-03) 특정업무경비

111,000,000원 = 111,000ㅇ 특정업무경비(50,000원 *12월 * 193명)

20,000(100-301-12) 기타보상금

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

1 도시재생본부

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20,000,000원 = 20,000ㅇ 공모전 및 정책제안 시상금

37,000(100-405-01) 자산및물품취득비

37,000,000원 = 37,000ㅇ 차량구입(노후 차량 교체)

도시재생위원회 운영 81,600 81,600 0

81,600(100-201-01) 사무관리비

52,800,000원 = 52,800ㅇ 위원회수당

21,600,000원 = 21,600ㅇ 자료제작

7,200,000원 = 7,200ㅇ 속기사수당

서울형 도심활력 프로젝트 운영 700,000 700,000 0

100,000(100-201-01) 사무관리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 회의 및 설명회 비용

30,000,000원 = 30,000ㅇ 자문회의 및 심사위원회 운영

30,000,000원 = 30,000ㅇ 홍보물 제작 등

10,000,000원 = 10,000ㅇ 워크숍 개최 등

400,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

150,000,000원 = 150,000ㅇ 신규사업지 TM 운영체계 구축 및 운영비 지급

100,000,000원 = 100,000ㅇ 기존사업지 도심활력프로그램 운영

15개소*10,000,000원 = 150,000ㅇ 시민누리공간 활성화 사업

200,000(100-403-01) 자치단체자본보조

200,000,000원 = 200,000ㅇ 거점공간(도로, 광장 등)

도시활력증진지역 개발사업(도시생활환경개선) 4,360,000 949,000 △3,411,000

(X4,360,000) (X949,000) (X△3,411,000)

949,000(100-403-01) 자치단체자본보조

598,000,000원 = 598,000(X598,000)ㅇ 강서구 (살기좋은 개화마을 만들기)

351,000,000원 = 351,000(X351,000)

ㅇ 서대문구 (홍제권 리빙랩기반 의료산업특화 및 주민건강증진사업)

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

2 도시재생본부

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새뜰마을사업 314,000 759,000 445,000

(X314,000) (X605,000) (X291,000)

759,000(100-403-01) 자치단체자본보조

759,000,000원 = 759,000(X605,000)

ㅇ 금천구 시흥5동 새뜰마을사업 ("암탉이 우는 마을")

도시재생 계획 수립(도시개발) 6,083,500 4,915,000 △1,168,500단위 :

(도시개발특별회계)

용산전자상가 일대 도시재생 활성화사업 추진 2,483,500 2,440,000 △43,500

1,058,000(205-201-01) 사무관리비

408,000,000원 = 408,000ㅇ 거점공간 운영

250,000,000원 = 250,000ㅇ 도시재생현장지원센터 운영

150,000,000원 = 150,000ㅇ 도심활력증진사업

200,000,000원 = 200,000ㅇ 산업생태계 구축 실행전략

50,000,000원 = 50,000ㅇ 용산 Y-Valley 상징물 조성

132,000(205-201-02) 공공운영비

132,000,000원 = 132,000ㅇ 거점공간 관리비 등

250,000(205-308-01) 자치단체경상보조금

250,000,000원 = 250,000ㅇ 주민공모사업

1,000,000(205-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 유휴지 활용계획 기본계획 수립 등

500,000,000원 = 500,000ㅇ 스마트보행교 조성

200,000,000원 = 200,000ㅇ 컴퓨터박물관 기획전시시설 설치

태화관길 도시재생 명소화 사업 1,000,000 1,400,000 400,000

100,000(205-201-01) 사무관리비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 자문회의 및 붐업프로그램

1,300,000(205-401-01) 시설비

1,300,000,000원 = 1,300,000ㅇ 기념광장 공사비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

3 도시재생본부

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서울형 도시재생사업 공모 및 지원(경제기반형 및 중심시가지형)

0 675,000 675,000

225,000(205-201-01) 사무관리비

225,000,000원 = 225,000ㅇ 공모관리용역 및 전문가 자문비

450,000(205-308-01) 자치단체경상보조금

450,000,000원 = 450,000ㅇ 아이디어 캠프 운영및 거버넌스 구축

도시재생 전략계획 수립 및 모니터링 0 400,000 400,000

150,000(205-201-01) 사무관리비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 도시재생활성화지역 실태조사

50,000,000원 = 50,000ㅇ 도시재생 통합 워크숍(10회)

250,000(205-401-01) 시설비

250,000,000원 = 250,000ㅇ 도시재생전략계획 수립 및 모니터링

도시재생사업 지원체계 구축 530,000 449,811 △80,189단위 :

(도시개발특별회계)

도시재생종합정보포털 운영 100,000 99,811 △189

99,811(205-201-02) 공공운영비

99,811,000원 = 99,811ㅇ 도시재생포털 운영 및 유지보수

도시재생 거버넌스 구축운영 및 도시재생 정책개발 430,000 350,000 △80,000

350,000(205-201-01) 사무관리비

350,000,000원 = 350,000

ㅇ 거버넌스 구축및 운영(민관협력) 및 도시재생정책개발

행정운영경비(도시재생본부 재생정책과)정책 : 426,620 412,347 △14,273

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

4 도시재생본부

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기본경비 426,620 412,347 △14,273단위 :

(일반회계)

기본경비 426,620 412,347 △14,273

132,987(100-201-01) 사무관리비

= 49,307ㅇ 공통기본경비

21,000원*30명*90% = 567 · 기본사무용종이류

5,000원*30명 = 150 · 소규모수선비

280,000원*20대*90% = 5,040 · 행정장비수리비

50,000원*7팀 = 350 · 도서구입비

960,000원*30명*150% = 43,200 · 주요업무추진급량비

= 83,680ㅇ 조직별경비

= 83,680 · 인쇄비 및 유인물제작비

8,000원*100부*20회 = 16,000 - 회의자료 등 인쇄

8,000원*150부*15회 = 18,000 - 시의회 자료 인쇄

16,560원*100부*30회 = 49,680 - 주요업무 계획서 발간

3,760(100-201-02) 공공운영비

3,760,000원 = 3,760ㅇ 자동차 유지관리비

252,000(100-202-01) 국내여비

1,400,000원*180명 = 252,000ㅇ 여비(관내,관외)

18,800(100-203-01) 기관운영업무추진비

13,300,000원*1명 = 13,300ㅇ 1,2급

5,500,000원*1명 = 5,500ㅇ 3,4급

4,800(100-203-04) 부서운영업무추진비

400,000원*12월 = 4,800ㅇ 정원 25인 초과 30인 이하

도시재생본부 공공개발센터부서 : 4,548,914 9,536,163 4,987,249

(X81,000) (X162,000) (X81,000)

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

5 도시재생본부

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도시개발의 공공성 강화정책 : 4,505,629 9,496,911 4,991,282

(X81,000) (X162,000) (X81,000)

도시발전 및 공공개발(도시개발) 4,274,429 9,037,911 4,763,482단위 :

(도시개발특별회계)

토지자원의 선제적 관리 및 사전협상제도와 시민참여프로그램 운영

826,658 2,177,000 1,350,342

6,859(205-101-04) 기간제근로자등보수

571,583원*1명*12개월 = 6,859ㅇ 초단시간근로자 보수

680,141(205-201-01) 사무관리비

9,389,625원*8개소 = 75,117ㅇ 토지자원의 선제적 관리

69,697,000원 = 69,697ㅇ 협력적 거버넌스 및 시민참여 프로그램 운영 등

535,327,000원 = 535,327ㅇ 사전협상제도 운영 등

10,000(205-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 시책업무추진비

30,000(205-301-12) 기타보상금

30,000,000원 = 30,000ㅇ 시민참여 공모전 시상금

1,450,000(205-401-01) 시설비

1,450,000,000원 = 1,450,000ㅇ 선제적 가이드라인 수립 및 사전협상 용역

서울숲 일대 세계적 명소화 기반 조성 400,000 400,000 0

400,000(205-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000

ㅇ (주)삼표산업 성수공장 부지처분계획 및 기본구상 수립

100,000,000원 = 100,000ㅇ 과학문화미래관 도시계획시설(공원) 결정

한강 중심의 신도시재생 전략계획 수립 0 679,000 679,000

679,000(205-401-01) 시설비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

6 도시재생본부

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679,000,000원 = 679,000ㅇ 전략계획 수립

교통개선 및 관광활성화를 위한 신교통수단도입 및 기본계획수립

0 155,422 155,422

155,422(205-401-01) 시설비

155,422,000원 = 155,422ㅇ 기본계획 수립

서울 입체복합도시 구축 마스터플랜 수립 0 300,000 300,000

300,000(205-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 마스터플랜 수립

마장축산물시장 일대 도시재생활성화 추진 1,497,300 2,910,000 1,412,700

830,000(205-201-01) 사무관리비

= 230,000ㅇ 도시재생센터 운영 등

2,475,000원*12개월 = 29,700 · 임대료

16,000,000원*12개월 = 192,000 · 코디네이터 수당

8,300,000원 = 8,300 · 전기료 및 기타 운영비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 쿠킹클래스 운영

100,000,000원 = 100,000ㅇ 마장키친 특화클래스 운영

90,000,000원 = 90,000ㅇ 조직화 및 협업화 지원사업

40,000,000원 = 40,000ㅇ 식문화 인큐베이팅 사업

50,000,000원 = 50,000ㅇ 청계천 프로그램 기획 및 운영

300,000,000원 = 300,000ㅇ 산업지원시설 운영

250,000(205-308-01) 자치단체경상보조금

150,000,000원 = 150,000ㅇ 주민공모사업 실행

100,000,000원 = 100,000ㅇ 도시재생축제 기획 및 실행

1,830,000(205-401-01) 시설비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 마장동일대 지구단위계획 수립 용역

= 1,450,000ㅇ 생활시설 및 기반시설 정비

750,000,000원 = 750,000 · 마장동 한바퀴 산책로 조성 사업

160,000,000원 = 160,000 · 지하보도 개선 사업

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

7 도시재생본부

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140,000,000원 = 140,000 · 마을 안전환경 조성 사업

400,000,000원 = 400,000 · 생활편의시설 확충 사업 등

230,000,000원 = 230,000ㅇ 청계천 안내시스템 개선사업

50,000,000원 = 50,000ㅇ 철로변 주변환경 개선사업

서부간선도로변 지역활성화를 위한 시범사업 계획 및타당성 조사

200,000 150,000 △50,000

150,000(205-401-01) 시설비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 기본계획 수립

금천경찰서 이전부지 활용 기본계획 수립 및 타당성 조사

0 150,000 150,000

150,000(205-401-01) 시설비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 기본계획 수립

공공부지 전략거점 개발 계획 수립 0 300,000 300,000

300,000(205-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 마스터플랜 수립

서울 관문도시 조성 0 300,000 300,000

300,000(205-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000

ㅇ 관문도시(도봉, 온수, 수색) 조성 기본계획 수립

국공유지를 활용한 민관협력 사업모델 개발 0 150,000 150,000

150,000(205-401-01) 시설비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 사업모델 개발

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

8 도시재생본부

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홍릉 연구도시 조성 도시재생 활성화 추진 300,000 500,000 200,000

100,000(205-201-01) 사무관리비

100,000,000원 = 100,000

ㅇ 도시재생 활성화를 위한 지역 밀착 프로그램 운영

400,000(205-401-01) 시설비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 도시재생기본계획 및 지역관리계획 수립

독립운동 기념공간 조성계획 수립 450,471 500,000 49,529

500,000(205-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 기본계획 수립 및 포럼 운영

200,000,000원 = 200,000ㅇ 타당성 조사

마장동 청계천 생태정원 조성(시민참여) 0 300,000 300,000

50,000(205-201-01) 사무관리비

35,000,000원 = 35,000ㅇ 협치 프로그램 운영

15,000,000원 = 15,000ㅇ 마장동 청계천 특화 컨텐츠 구상

100,000(205-307-02) 민간경상사업보조

100,000,000원 = 100,000ㅇ 축제 기획 및 실행

150,000(205-401-01) 시설비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 청계천 생태정원 실시설계 및 조성 공사

과천대로일대 지구단위계획 수립 및 관련 영향 평가 0 66,489 66,489

66,489(205-401-01) 시설비

25,000,000원 = 25,000ㅇ 과천대로일대 지구단위 계획

41,489,000원 = 41,489ㅇ 전략환경영향평가 및 교통영향평가

지역산업 재생 청년일자리 지원 231,200 459,000 227,800

(X81,000) (X162,000) (X81,000)

단위 :

(일반회계)

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

9 도시재생본부

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마장축산물시장 부처스 육성사업 231,200 459,000 227,800

(X81,000) (X162,000) (X81,000)

459,000(100-307-02) 민간경상사업보조

459,000,000원 = 459,000(X162,000)ㅇ 행안부 지역주도형 청년일자리사업

행정운영경비(도시재생본부 공공개발센터)정책 : 43,285 39,252 △4,033

기본경비 43,285 39,252 △4,033단위 :

(일반회계)

기본경비 43,285 39,252 △4,033

35,052(100-201-01) 사무관리비

= 22,552ㅇ 공통경비

21,000원*22명*90% = 416 · 기본사무용 종이류

5,000원*22명 = 110 · 소규모수선비

280,000원*3대*90% = 756 · 행정장비 수리비

50,000원*3개팀 = 150 · 도서구입비

960,000원*22명 = 21,120 · 주요업무추진급량비

= 12,500ㅇ 조직별 경비

= 12,500 · 인쇄비 및 유인물 제작비

100,000원*20회 = 2,000 - 업무보고서, 회의자료 등 인쇄

10,500,000원 = 10,500 - 시의회, 창의 홍보 등 각종 자료 제작

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원 20인 초과 25인 이하

도시재생본부 공공재생과부서 : 40,924,051 52,049,647 11,125,596

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

10 도시재생본부

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공공재생 계획 수립정책 : 40,898,288 52,021,859 11,123,571

공공개발 및 공공공간 확충(도시개발) 40,898,288 52,021,859 11,123,571단위 :

(도시개발특별회계)

남산 예장자락 재생사업 1,737,630 19,092,000 17,354,370

161,000(205-201-01) 사무관리비

161,000,000원 = 161,000ㅇ 조성공간의 콘텐츠 제작설치 등

18,096,000(205-401-01) 시설비

18,096,000,000원 = 18,096,000ㅇ 공사비

820,000(205-401-02) 감리비

820,000,000원 = 820,000ㅇ 감리비

15,000(205-401-03) 시설부대비

15,000,000원 = 15,000ㅇ 시설부대비

서울역일대 도시재생사업 추진 17,238,658 9,724,859 △7,513,799

6,859(205-101-04) 기간제근로자등보수

6,859,000원 = 6,859ㅇ 기간제근로자보수지급

1,080,000(205-201-01) 사무관리비

570,000,000원 = 570,000ㅇ 도시재생지원센터 운영

150,000,000원 = 150,000ㅇ 거점공간 운영

50,000,000원 = 50,000ㅇ 전문가 자문 및 운영

40,000,000원 = 40,000ㅇ 주민교육 및 워크숍

20,000,000원 = 20,000ㅇ 시민소통 및 홍보물 제작

100,000,000원 = 100,000ㅇ 서울로2단계 연결길 조성 등 홍보

10,000,000원*5개 = 50,000ㅇ 주민제안 타당성 검토 등

100,000,000원 = 100,000ㅇ 서계동 봉제교육 프로그램 운영 및 브랜드 개발

260,000(205-201-03) 행사운영비

260,000,000원 = 260,000ㅇ 지역축제(계절별)행사 등

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

11 도시재생본부

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8,000(205-203-03) 시책추진업무추진비

8,000,000원 = 8,000ㅇ 시책업무추진

140,000(205-307-02) 민간경상사업보조

140,000,000원 = 140,000ㅇ 주민공동체 형성사업(공모)

150,000(205-307-05) 민간위탁금

150,000,000원 = 150,000ㅇ 거점시설 민간위탁 운영비 지원

4,980,000(205-401-01) 시설비

1,280,000,000원 = 1,280,000

ㅇ 우리동네 가꾸기 시범사업(중림,서계,회현,명동)

2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 서울로2단계 연결길 조성

700,000,000원 = 700,000ㅇ 서울로~구서울역사 브릿지 연결 등

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 중림동 문화거점 시설 조성

300,000(205-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)

300,000,000원 = 300,000ㅇ 노후 건축물 리모델링 등 지원

2,600,000(205-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비

2,600,000,000원 = 2,600,000ㅇ 거점시설 매입 및 조성비 등

200,000(205-405-01) 자산및물품취득비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 앵커시설 운영 물품

노들섬 문화명소 조성사업 21,922,000 21,205,000 △717,000

20,000(205-201-01) 사무관리비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 전문가 자문수당 등

2,579,000(205-307-05) 민간위탁금

2,579,000,000원 = 2,579,000ㅇ 민간위탁운영

18,000,000(205-401-01) 시설비

18,000,000,000원 = 18,000,000ㅇ 공사비 등

556,000(205-401-02) 감리비

556,000,000원 = 556,000ㅇ 감리비

50,000(205-401-03) 시설부대비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 시설부대비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

12 도시재생본부

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미아동 구릉지 일대 이동편의 개선 0 1,000,000 1,000,000

1,000,000(205-401-01) 시설비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 설계 및 공사비

삼양동 구릉지 일대 이동편의 개선 0 1,000,000 1,000,000

1,000,000(205-401-01) 시설비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 설계 및 공사비

행정운영경비(도시재생본부 공공재생과)정책 : 25,763 27,788 2,025

기본경비 25,763 27,788 2,025단위 :

(일반회계)

기본경비 25,763 27,788 2,025

24,788(100-201-01) 사무관리비

= 14,788ㅇ 공통기본경비

21,000원*17명*90% = 322 · 기본사무용종이류

5,000원*14명 = 70 · 소규모수선비

280,000원*3대*90% = 756 · 행정장비수리비

50,000원*4팀 = 200 · 도서구입비

960,000원*14명 = 13,440 · 주요업무추진급량비

= 10,000ㅇ 조직별경비

= 10,000 · 인쇄비 및 유인물제작비

100,000원*20회 = 2,000 - 회의자료 등 인쇄

1,000,000원*8회 = 8,000 - 시의회 자료 인쇄

3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비

250,000원*12월 = 3,000ㅇ 부서운영업무추진비(정원 15인 이하)

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

13 도시재생본부

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도시재생본부 도시활성화과부서 : 1,030,224,302 993,288,426 △36,935,876

도시기능 회복 및 활성화정책 : 18,747,598 9,224,559 △9,523,039

도시환경정비 32,158 32,359 201단위 :

(일반회계)

시장정비사업 심의 위원회 운영 32,158 32,359 201

6,859(100-101-04) 기간제근로자등보수

6,859,000원 = 6,859ㅇ 초단시간 근로자 보수

15,500(100-201-01) 사무관리비

170,000원*10명*6회 = 10,200ㅇ 시장정비사업 위원회 수당

25,000원*10명*6회 = 1,500ㅇ 위원회 운영경비 등

3,800,000원 = 3,800ㅇ 속기사

10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 시책추진업무추진비

도시환경정비 및 체비지 관리 등(도시개발) 10,499,300 8,575,800 △1,923,500단위 :

(도시개발특별회계)

체비지 관리 소요경비(도시개발) 70,000 150,000 80,000

55,000(205-201-01) 사무관리비

53,000,000원 = 53,000ㅇ 체비지 현황측량, 감정평가수수료

2,000,000원 = 2,000ㅇ 등기촉탁(압류말소)수수료

15,000(205-303-01) 포상금

3,000,000원 = 3,000ㅇ 시 청산금 체납징수 포상금

12,000,000원 = 12,000ㅇ 체비지 체납징수 포상금(자치구)

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

14 도시재생본부

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80,000(205-401-01) 시설비

80,000,000원 = 80,000ㅇ 무허가건물 철거비

장안평 도시재생사업 4,191,300 4,425,800 234,500

338,000(205-201-01) 사무관리비

338,000,000원 = 338,000ㅇ 도시재생지원센터 운영 등

50,000(205-201-03) 행사운영비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 장안평 문화행사 지원

200,000(205-307-02) 민간경상사업보조

200,000,000원 = 200,000ㅇ 주민공모사업

1,200,000(205-307-05) 민간위탁금

1,200,000,000원 = 1,200,000ㅇ 종합정보센터 위탁운영비

2,600,000(205-401-01) 시설비

600,000,000원 = 600,000ㅇ 가로환경개선 설계비 등

2,000,000,000원 = 2,000,000ㅇ 가로환경개선 공사비

30,600(205-401-02) 감리비

30,600,000원 = 30,600ㅇ 가로환경개선공사 감리비

7,200(205-401-03) 시설부대비

7,200,000원 = 7,200ㅇ 가로환경개선공사 등 부대경비

민간제안 도시개발사업의 도입 및 운영방안 연구 0 500,000 500,000

500,000(205-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 도시개발사업 개발계획 수립 용역비

전통시장 주변 지역상권 재생사업 800,000 760,000 △40,000

760,000(205-201-01) 사무관리비

150,000,000원*2개소 = 300,000ㅇ 공동체 활성화

= 320,000ㅇ 앵커시설 임대비

100,000,000원*2개소 = 200,000 · 임대보증금

3,000,000원*12*2개소 = 72,000 · 임차료

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

15 도시재생본부

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20,000,000원*2개소 = 40,000 · 시설관리 등

4,000,000원*2개소 = 8,000 · 중개수수료

1,000,000원*12개월*2개소 = 24,000ㅇ 사무기기 임차료

29,000,000원*2회*2개소 = 116,000ㅇ 홍보행사비 등

영등포 경인로 일대 도시재생활성화사업 0 2,490,000 2,490,000

510,000(205-201-01) 사무관리비

330,000,000원 = 330,000ㅇ 도시재생지원센터 운영

180,000,000원 = 180,000ㅇ 기업유치 및 신사업발굴 지원(해커톤 등)

150,000(205-201-03) 행사운영비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 지역축제 행사 등

20,000(205-301-12) 기타보상금

20,000,000원 = 20,000ㅇ 주민공모사업 시상금

100,000(205-307-02) 민간경상사업보조

100,000,000원 = 100,000ㅇ 주민공모사업

200,000(205-308-01) 자치단체경상보조금

200,000,000원 = 200,000ㅇ 주민역량강화 및 산업환경 개선사업

1,405,000(205-401-01) 시설비

675,000,000원 = 675,000

ㅇ 영등포 역사 전면부 및 경인로 일대 인프라개선 설계 및 공사

150,000,000원 = 150,000ㅇ 앵커시설 설계 및 활용방안 구상 및 설계

580,000,000원 = 580,000ㅇ 앵커시설 공사비

5,000(205-401-03) 시설부대비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 시설부대비

100,000(205-403-01) 자치단체자본보조

100,000,000원 = 100,000ㅇ 소공인 밀집지역 사인아트 환경정비

준공업지역 공장용지 산업재생 및 활성화를 위한 기본구상 수립

0 150,000 150,000

150,000(205-401-01) 시설비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 기본구상 수립

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

16 도시재생본부

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신길역~대방역 주변 활성화 방안 마련을 위한 실태조사

0 100,000 100,000

100,000(205-201-01) 사무관리비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 실태조사(일반용역)

도시환경정비(주택사업) 8,216,140 616,400 △7,599,740단위 :

(주택사업특별회계)

사직2구역 보존정비를 위한 지원사업 7,350,000 150,000 △7,200,000

150,000(204-201-01) 사무관리비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 자문회의

140,000,000원 = 140,000ㅇ 공동이용시설 관리 운영비

공사장안전점검수당 66,140 66,400 260

66,400(204-201-01) 사무관리비

4회*25인*360,000원*0.9 = 32,400ㅇ 취약시기 정기 안전점검 수당 지급

11회*8인*360,000원 = 31,680ㅇ 수시 안전점검 수당 지급

2회*4인*250,000원 = 2,000ㅇ 안전교육 수당지급

320,000원 = 320ㅇ 안전교육 다과 및 소모품비용

2030 도시·주거환경정비 기본계획(도시정비형 재개발사업 부문) 수립

0 400,000 400,000

400,000(204-401-01) 시설비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 기술용역비(1차연도)

일반예산(타기관지원등)정책 : 1,928,479 1,845,461 △83,018

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

17 도시재생본부

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자치구교부금(도시개발) 1,928,479 1,845,461 △83,018단위 :

(도시개발특별회계)

교부금(도시개발) 1,928,479 1,845,461 △83,018

1,845,461(205-308-02) 징수교부금

1,845,461,000원 = 1,845,461ㅇ 체비지매각, 대부료, 변상금징수교부금

행정운영경비(도시재생본부 도시활성화과)정책 : 53,722 54,706 984

기본경비 53,722 54,706 984단위 :

(일반회계)

기본경비 53,722 54,706 984

50,506(100-201-01) 사무관리비

= 23,106ㅇ 공통기본경비

21,000원*22명*90% = 416 · 기본사무용종이류

5,000원*22명 = 110 · 소규모 수선비

280,000원*5대*90% = 1,260 · 행정장비 수리비

50,000원*4팀 = 200 · 도서 구입비

960,000원*22명 = 21,120 · 주요업무 추진급량비

= 27,400ㅇ 조직별경비

= 8,000 · 도시정비사업 등 회의

70,000원*10명*10회 = 7,000 - 개발계획관련 전문가 자문회의

5,000원*20매*10회 = 1,000 - 회의자료 작성 등

= 6,900 · 인쇄비 및 유인물제작비

160,000원*15회 = 2,400 - 업무보고서 회의자료 등 인쇄

300,000원*15회 = 4,500 - 시의회 보고 홍보 등 각종자료 제작

5,000원*100매 = 500 · 도면 구입비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

18 도시재생본부

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= 12,000 · 체비지, 토지구획정리 관련 업무

840,000원*12월 = 10,080 - 기본사무용품 및 인쇄비

1,920,000원 = 1,920 - 도시개발법개정 책자 발간 등

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 부서운영업무추진비(정원 25인 이하)

재무활동(도시재생본부 도시활성화과)정책 : 1,009,494,503 982,163,700 △27,330,803

내부거래지출 1,009,494,503 982,163,700 △27,330,803단위 :

(일반회계)

도시개발특별회계 법정전출금 941,412,866 982,163,700 40,750,834

982,163,700(100-701-01) 기타회계전출금

1,403,091,000,000원*70% = 982,163,700ㅇ 도시개발특별회계 법정전출금

도시재생본부 역사도심재생과부서 : 23,134,109 52,076,830 28,942,721

지속가능한 역사문화도심 구현정책 : 23,070,658 52,024,352 28,953,694

도심 역사문화자원 관리 23,070,658 52,024,352 28,953,694단위 :

(도시개발특별회계)

창덕궁앞 도성한복판 역사인문재생 사업 4,410,000 10,651,000 6,241,000

150,000(205-201-01) 사무관리비

120,000,000원 = 120,000ㅇ 도시재생지원센터 운영

15,000,000원 = 15,000ㅇ 활성화사업 지원 및 자문

15,000,000원 = 15,000ㅇ 도시재생 홍보 및 마케팅

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

19 도시재생본부

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100,000(205-201-03) 행사운영비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 공원, 축제 등 지역 문화행사

9,458,000(205-401-01) 시설비

9,458,000,000원 = 9,458,000ㅇ 돈화문로 등 주요가로 개선공사

943,000(205-401-02) 감리비

943,000,000원 = 943,000ㅇ 돈화문로 등 주요가로 개선공사 감리

옛길 영상 기록화 사업 200,000 150,000 △50,000

150,000(205-201-01) 사무관리비

60,000,000원 = 60,000ㅇ 옛길 탐방 프로그램 운영

50,000,000원 = 50,000ㅇ 옛길 영상기록자료 디지털 아카이브 구축

40,000,000원 = 40,000ㅇ 옛길 관련 홍보 및 마케팅

정동 역사재생사업 5,100,000 2,816,116 △2,283,884

435,558(205-201-01) 사무관리비

132,000,000원 = 132,000ㅇ 세실극장 임대료

36,000,000원 = 36,000ㅇ 도시재생지원센터 임대료

267,558,000원 = 267,558ㅇ 정동 안내책자, 기념품, 거버넌스 운영 등

3,600(205-201-02) 공공운영비

3,600,000원 = 3,600ㅇ 수도, 도시가스, 전기료 등

450,000(205-201-03) 행사운영비

250,000,000원 = 250,000ㅇ 정동 축제기획(10월 정동 등)

200,000,000원 = 200,000ㅇ 대한제국 관련 재현행사

1,926,958(205-401-01) 시설비

989,300,000원 = 989,300ㅇ 세실극장 시민공간 조성

159,838,000원 = 159,838ㅇ 새문안로2길 역사가로 활성화사업

777,820,000원 = 777,820ㅇ 정동 탐방로 환경개선사업

세운상가군 재생사업 10,559,658 36,415,857 25,856,199

6,859(205-101-04) 기간제근로자등보수

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

20 도시재생본부

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6,859,000원 = 6,859ㅇ 기간제근로자보수

2,773,998(205-201-01) 사무관리비

= 200,000ㅇ 거버넌스 운영 등

200,000,000원 = 200,000 · 거버넌스(코디네이터) 운영

230,000,000원 = 230,000ㅇ 주민역량교육 운영(1,2단계)

150,000,000원 = 150,000ㅇ 도시재생지원센터(거점공간) 임대료

50,000,000원 = 50,000ㅇ 행사운영 지원 등

80,000,000원 = 80,000ㅇ 시정소통영상 제작

100,000,000원 = 100,000ㅇ 세운프로젝트 홍보물 제작 등

60,000,000원 = 60,000ㅇ 자문회의 참석 수당 및 운영

= 1,903,998ㅇ 메이커스큐브 등 운영

461,578,000원 = 461,578 · 청소 경비운영

1,098,000,000원 = 1,098,000 · 세운상가군 거점공간 운영

344,420,000원 = 344,420 · 기타 창작공간 운영

40,000(205-201-02) 공공운영비

= 40,000ㅇ 공공운영비

16,000,000원 = 16,000 · 1단계 거점공간

24,000,000원 = 24,000 · 2단계 거점공간

100,000(205-201-03) 행사운영비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 메이커 페스티벌

10,000(205-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 시책추진업무추진비

300,000(205-307-02) 민간경상사업보조

300,000,000원 = 300,000ㅇ 주민공모사업(기획, 일반)

30,835,000(205-401-01) 시설비

30,835,000,000원 = 30,835,000ㅇ 공공공간 조성 공사비

1,500,000(205-401-02) 감리비

1,500,000,000원 = 1,500,000ㅇ 공공공간 조성 감리비

50,000(205-401-03) 시설부대비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 시설부대비

800,000(205-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)

800,000,000원 = 800,000ㅇ 주민공모사업(시설개선사업)

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

21 도시재생본부

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경희궁 주변 지구단위계획 수립 182,500 364,767 182,267

2,500(205-201-01) 사무관리비

2,500,000원 = 2,500ㅇ 자문회의 등

362,267(205-401-01) 시설비

362,267,000원 = 362,267ㅇ 경희궁 주변 지구단위계획 수립

동대문성곽공원 내 국유지 보상 35,500 126,612 91,112

126,612(205-401-01) 시설비

126,612,000원 = 126,612ㅇ 보상비 및 감정평가 수수료

도시생산의 부흥 메이드인세운 기반조성(시민참여) 0 500,000 500,000

500,000(205-307-02) 민간경상사업보조

40,000,000원 = 40,000ㅇ 세운연구소 운영

54,000,000원 = 54,000ㅇ 메이커스 교육 프로그램 운영

80,000,000원 = 80,000ㅇ 오픈편집숍 조성 운영

86,000,000원 = 86,000ㅇ 세운상가군 영업환경 진단 및 개선

240,000,000원 = 240,000ㅇ 메이드인세운 제품 개발 제작

시민과 기술장인이 함께 만드는 생활안전장치 제작, 보급(시민참여)

0 500,000 500,000

500,000(205-307-02) 민간경상사업보조

62,500,000원 = 62,500ㅇ 시민생활안전장치 개발위원회 운영

400,000,000원 = 400,000ㅇ 생활안전장치 개발 및 제작

37,500,000원 = 37,500ㅇ 생활안전장치 보급 지원

세운 로봇 베이스캠프 조성·운영(시민참여) 0 500,000 500,000

20,000(205-301-12) 기타보상금

20,000,000원 = 20,000ㅇ 세운 로봇 대회 시상금

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

22 도시재생본부

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480,000(205-307-02) 민간경상사업보조

60,000,000원 = 60,000ㅇ 기획단 운영

188,400,000원 = 188,400ㅇ 로봇제작 등 메이커교육 프로그램 운영

81,600,000원 = 81,600ㅇ 세운 로봇 놀이터 조성 운영

150,000,000원 = 150,000ㅇ 세운 로봇 대회 개최

행정운영경비(도시재생본부 역사도심재생과)정책 : 63,451 52,478 △10,973

기본경비 63,451 52,478 △10,973단위 :

(일반회계)

기본경비 63,451 52,478 △10,973

47,678(100-201-01) 사무관리비

= 25,098ㅇ 공통경비

21,000원*23명*90% = 435 · 기본사무용 종이류

5,000원*23명 = 115 · 소규모수선비

280,000원*9대*90% = 2,268 · 행정장비수리비

50,000원*4팀 = 200 · 도서구입비

960,000원*23명 = 22,080 · 주요업무추진급량비

= 22,580ㅇ 조직별 기본경비

= 18,480 · 인쇄비 및 유인물제작비

8,000원*20부*15회 = 2,400 - 업무보고서, 회의자료 등 인쇄

15,000원*100부*10회 = 15,000 - 시의회,홍보 등 각종자료 제작

43,200원*5부*5회 = 1,080 - 주요업무 계획서 발간

4,100,000원 = 4,100 · 도면구입비 등

4,800(100-203-04) 부서운영업무추진비

400,000원*12월 = 4,800ㅇ 부서운영업무추진비(정원 30인이하)

도시재생본부 광화문광장추진단부서 : 3,655,006 31,749,735 28,094,729

(X13,336,000) (X13,336,000)

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

23 도시재생본부

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광화문일대 역사성 장소성 회복정책 : 3,636,824 31,697,582 28,060,758

(X13,336,000) (X13,336,000)

광화문일대 활성화 2,146,824 3,026,582 879,758단위 :

(일반회계)

광화문광장 관리 운영 946,824 961,582 14,758

206,359(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 206,359ㅇ 기간제근로자등 보수

199,500,000원 = 199,500 · 보수 및 보험료 등

6,859,000원 = 6,859 · 초단시간근로자 보수(1명)

111,114(100-201-01) 사무관리비

= 111,114ㅇ 사무관리비

10,000,000원 = 10,000 · 행사운영(한글가훈써주기 등)

250,000원*2회*4명 = 2,000 · 피복비

17,114,000원 = 17,114 · 제설 및 수방자재

2,000,000원 = 2,000 · 제설대책비(급량비 등)

30,000,000원 = 30,000 · 일/숙직비

50,000,000원 = 50,000 · 궁중복식체험, 역사문화해설 프로그램 용역

598,109(100-201-02) 공공운영비

= 598,109ㅇ 공공운영비

214,182,000원 = 214,182 · 공공요금(수도, 전기, 정화조 등)

62,000,000원 = 62,000 · 분수저수조청소

45,000,000원 = 45,000 · 유지보수자재

55,427,000원 = 55,427 · 승강기보수용역, 제설용역, 소방용역

154,500,000원 = 154,500 · 시설수리비

45,000,000원 = 45,000 · 동상 유지보수

22,000,000원 = 22,000 · 전광판 유지보수 용역

15,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

15,000,000원 = 15,000ㅇ 시책추진업무추진비

31,000(100-401-01) 시설비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

24 도시재생본부

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31,000,000원 = 31,000ㅇ 바닥분수 자동염소 투입기 설치

광화문광장 시민소통 활성화 540,000 765,000 225,000

765,000(100-201-01) 사무관리비

350,000,000원 = 350,000ㅇ 시민, 전문가 거버넌스 운영 등

200,000,000원 = 200,000ㅇ 시민 참여프로그램 등 홍보

50,000,000원 = 50,000ㅇ 홍보물 제작

165,000,000원 = 165,000ㅇ 영상 콘텐츠 등 제작

광화문일대 문화재 발굴조사 사업 380,000 1,000,000 620,000

400,000(100-201-01) 사무관리비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 옛 의정부 건물 추정지 등 문화재 발굴조사

600,000(100-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 굴착복구 등

100,000,000원 = 100,000ㅇ 교통소통대책 수립

세종로 지구단위계획 재정비 280,000 300,000 20,000

300,000(100-401-01) 시설비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 세종로 지구단위계획 재정비(2차)

100,000,000원 = 100,000ㅇ 교통영향평가 용역

시민중심대표공간 조성 0 28,671,000 28,671,000

(X13,336,000) (X13,336,000)

단위 :

(도시개발특별회계)

경복궁 광화문 월대 등 문화재 복원 및 주변 정비 0 26,671,000 26,671,000

(X13,336,000) (X13,336,000)

26,671,000(205-401-01) 시설비

1,571,000,000원 = 1,571,000(X786,000)ㅇ 설계비

25,100,000,000원 = 25,100,000(X12,550,000)ㅇ 보상비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

25 도시재생본부

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광화문광장 도로 정비 0 1,000,000 1,000,000

1,000,000(205-401-01) 시설비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 공사비

GTX-A 광화문복합역사 타당성조사 및 기본계획 0 1,000,000 1,000,000

1,000,000(205-401-01) 시설비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 타당성조사 및 기본계획 수립

행정운영경비(도시재생본부 광화문광장추진단)정책 : 18,182 52,153 33,971

기본경비 18,182 52,153 33,971단위 :

(일반회계)

기본경비 18,182 52,153 33,971

48,553(100-201-01) 사무관리비

= 21,113ㅇ 공통경비

21,000원*19명*90% = 360 · 기본사무용 종이류

5,000원*19명 = 95 · 소규모수선비

280,000원*9대*90% = 2,268 · 행정장비수리비

50,000원*3개팀 = 150 · 도서구입비

960,000원*19명 = 18,240 · 주요업무추진급량비

= 27,440ㅇ 조직별 기본경비

8,000원*20부*33회 = 5,280 · 회의자료 등 인쇄

10,000원*100부*20회 = 20,000 · 시의희 자료 등 인쇄

43,200원*5부*10회 = 2,160 · 대형칼라 출력비

3,600(100-203-04) 부서운영업무추진비

300,000원*12월 = 3,600ㅇ 부서운영업무추진비(정원 20인이하)

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

26 도시재생본부

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도시재생본부 주거재생과부서 : 364,520,403 395,685,798 31,165,395

(X3,444,000) (X21,325,000) (X17,881,000)

주민 중심, 주민 주도의 주거지재생사업 추진정책 : 36,568,412 79,935,214 43,366,802

(X3,444,000) (X21,325,000) (X17,881,000)

근린형 도시재생활성화사업 추진 15,168,267 27,581,194 12,412,927

(X3,444,000) (X2,125,000) (X△1,319,000)

단위 :

(주택사업특별회계)

주거재생사업 관리 554,418 767,579 213,161

6,859(204-101-04) 기간제근로자등보수

6,859,000원 = 6,859ㅇ 초단시간 근로자 임금

685,000(204-201-01) 사무관리비

200,000,000원 = 200,000

ㅇ 시유재산 관리(감정평가 및 지적측량 수수료 등)

50,000,000원 = 50,000

ㅇ 국회 정책협의 및 법률자문, 주거재생정책 의견 수렴 등

55,000,000원 = 55,000ㅇ 주민역량 강화 교육, 주민설명회 등

130,000,000원 = 130,000ㅇ 서울형 도시재생 시민 홍보

100,000,000원 = 100,000ㅇ 주거지재생 시정 소통 강화

100,000,000원 = 100,000ㅇ 도시재생 소식지 및 책자 제작

50,000,000원 = 50,000ㅇ 현금기부채납 운영(전문가 자문 등)

6,720(204-201-02) 공공운영비

6,720,000원 = 6,720ㅇ 공동이용시설 운영 및 관리

22,000(204-203-03) 시책추진업무추진비

22,000,000원 = 22,000ㅇ 주거재생사업 시책추진업무추진비

15,000(204-204-03) 특정업무경비

50,000원*12월*25명 = 15,000ㅇ 특정업무수행경비

15,000(204-301-12) 기타보상금

15,000,000원 = 15,000ㅇ 시민공감대 형성 및 홍보 공모전 시상금

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

27 도시재생본부

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17,000(204-303-01) 포상금

17,000,000원 = 17,000ㅇ 세외수입 체납일제정리포상금

해방촌 도시재생사업 추진 2,699,000 2,806,000 107,000

(X1,769,000) (X1,058,000) (X△711,000)

308,800(204-201-01) 사무관리비

1,500,000원*12월 = 18,000ㅇ 주민공동이용시설 운영

2,500,000원*12월*1명 = 30,000ㅇ 총괄코디네이터 등 활동비

3,300,000원*12월*1명 = 39,600ㅇ 사무국장 활동비

2,700,000원*12월*3명 = 97,200ㅇ 코디네이터 활동비(상근)

1,500,000원*12월*3명 = 54,000ㅇ 코디네이터 활동비(비상근)

20,000,000원 = 20,000ㅇ 주민공동이용시설 프로그램 운영

30,000,000원 = 30,000

ㅇ 주민역량강화 지원(마을배움터 및 역량강화 사업)

20,000,000원 = 20,000ㅇ 마을공동체 규약마련

12,000(204-201-02) 공공운영비

1,000,000원*12월*1개소 = 12,000ㅇ 주민공동이용시설(지원센터) 공공요금

20,000(204-301-12) 기타보상금

20,000,000원 = 20,000ㅇ 주제공모 시상금

50,000(204-307-02) 민간경상사업보조

50,000,000원 = 50,000ㅇ 공방/니트산업 특성화지원

50,000(204-308-01) 자치단체경상보조금

50,000,000원 = 50,000ㅇ 주민 역량 강화 지원(주민공모 사업)

2,365,200(204-401-01) 시설비

2,365,200,000원 = 2,365,200(X1,058,000)ㅇ 신흥시장 환경개선 사업 등

가리봉 도시재생사업 추진 2,100,400 2,981,000 880,600

(X1,675,000) (X1,067,000) (X△608,000)

202,000(204-201-01) 사무관리비

2,500,000원*12개월*1명 = 30,000ㅇ 사업총괄 코디네이터 수당

1,500,000원*12개월*1명 = 18,000ㅇ 자문계획가 수당

3,150,000원*12개월*1명 = 37,800ㅇ 고급 코디네이터 수당

2,700,000원*12개월*3명 = 97,200ㅇ 중급 코디네이터 수당

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

28 도시재생본부

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1,000,000원*12개월 = 12,000ㅇ 앵커시설 사무관리비

1,750,000원*4식 = 7,000ㅇ 공동체 활성화 사업 홍보

12,000(204-201-02) 공공운영비

2개소*500,000원*12개월 = 12,000ㅇ 주민공동이용시설 공공요금

296,000(204-308-01) 자치단체경상보조금

= 57,000ㅇ 주민역량강화 및 공동체활성화

1,500,000원*12개월 = 18,000 · 도시재생지원센터 운영

6,750,000원*4분기 = 27,000 · 주민역량강화 지원(재생학교)

1,000,000원*12개 = 12,000 · 주민협의체 활동지원

137,000,000원 = 137,000ㅇ 주민역량강화 지원(주민공모사업)

75,000,000원 = 75,000ㅇ 주민공동이용시설활용(행사 및 프로그램)

6,750,000원*4분기 = 27,000ㅇ 재생사업홍보(소식지)

2,471,000(204-401-01) 시설비

1,011,000,000원 = 1,011,000(X1,011,000)ㅇ 불량도로 정비 등 마을공간 개선

1,460,000,000원 = 1,460,000(X56,000)ㅇ 마을마당 주차장 복합시설 조성 등

백사마을 주거지보전 사업 260,000 200,000 △60,000

200,000(204-201-01) 사무관리비

1,000,000원*12월 = 12,000ㅇ 도시재생지원센터 임차료

1,500,000원*12월 = 18,000ㅇ 총괄MP 수당

10,000,000원*12월 = 120,000ㅇ 코디네이터 수당(3명)

50,000,000원 = 50,000ㅇ 자문회 운영 등

도시재생지원센터 운영 5,050,000 6,430,563 1,380,563

6,430,563(204-307-05) 민간위탁금

6,430,563,000원 = 6,430,563ㅇ 도시재생지원센터 운영 민간위탁금

2019년도 신규선정 서울형 도시재생사업 지원 0 4,200,000 4,200,000

4,200,000(204-308-01) 자치단체경상보조금

270,000,000원*7개소 = 1,890,000ㅇ 활성화계획 수립비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

29 도시재생본부

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180,000,000원*7개소 = 1,260,000ㅇ 공동체활성화 용역비

150,000,000원*7개소 = 1,050,000ㅇ 도시재생지원센터 운영비 등

10분 동네단위 종합주거지 재생사업 0 5,950,000 5,950,000

150,000(204-201-01) 사무관리비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 10분 동네 생활편의시설 계획수립 등

400,000(204-308-01) 자치단체경상보조금

20,000,000원*10지역 = 200,000ㅇ 생활SOC 현황조사

20,000,000원*10지역 = 200,000ㅇ 시범사업지 발굴 및 기본구상

5,400,000(204-403-01) 자치단체자본보조

360,000,000원*15개소 = 5,400,000ㅇ 10분 동네 생활편의시설 확충

지역재생전문관 운영 0 551,680 551,680

251,680(204-101-04) 기간제근로자등보수

3,872,000원*13개월*5명 = 251,680ㅇ 지역재생전문관 보수

300,000(204-201-01) 사무관리비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 지역재생전문상담실 운영(교육 등)

250,000,000원 = 250,000ㅇ 지역재생전문관 지원

노후 주거지 상생형 정비모델 개발 0 350,000 350,000

50,000(204-201-01) 사무관리비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 공청회, 자문회의, 설명회 개최

300,000(204-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 노후 주거지 상생형정비 모델 개발

저층주거지 리모델링 구역지정 0 1,500,000 1,500,000

1,500,000(204-308-01) 자치단체경상보조금

100,000,000원*15개소 = 1,500,000ㅇ 저층주거지 리모렐링 구역 지정 용역

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

30 도시재생본부

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도시재생사업 지역 태양광 보급 확대 1,000,000 1,009,000 9,000

9,000(204-201-01) 사무관리비

9,000,000원 = 9,000ㅇ 자문회의 수당 등

1,000,000(204-403-01) 자치단체자본보조

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 태양광 발전시설 보급 지원

예비비(도정) 1,779,685 735,372 △1,044,313

735,372(204-801-01) 일반예비비

735,372,000원 = 735,372ㅇ 예비비(도정계정)

해방촌 도시재생지역 보행환경 개선(시민참여) 0 100,000 100,000

100,000(204-403-01) 자치단체자본보조

50,000,000원*2개소 = 100,000ㅇ 보행편의시설 및 쉼터 조성

근린형 도시재생활성화사업 지원 21,400,145 52,354,020 30,953,875

(X19,200,000) (X19,200,000)

단위 :

(주택사업특별회계)

강북구 수유1동 도시재생뉴딜사업 지원 706,000 7,050,000 6,344,000

(X3,000,000) (X3,000,000)

2,511,000(204-308-01) 자치단체경상보조금

3,750,000원*1인*12월*0.9 = 40,500ㅇ 총괄코디네이터 수당

1,500,000원*1인*12월*0.9 = 16,200ㅇ 전문코디네이터

17,892,000원 = 17,892ㅇ 사무관리비 (공공요금 등)

1,000,000원*12월*0.9 = 10,800ㅇ 주민협의체 지원

10,000,000원*0.9 = 9,000ㅇ 마을 배움터 운영

1,000,000원*12월*0.9 = 10,800ㅇ 마을기자단 운영(마을소식지 발행)

3,510,000원*12개월*0.9 = 37,908ㅇ 센터 및 주민거점 임대료

5,000,000원*4건*0.9 = 18,000ㅇ 주민공모사업(일반)

20,000,000원*2건*0.9 = 36,000ㅇ 주제공모사업

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

31 도시재생본부

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1,590,000,000원 = 1,590,000(X600,000)ㅇ 수유가꿈주택 시범사업

155,100,000원 = 155,100(X66,000)ㅇ 마을자원 및 현황조사 용역

152,000,000원*0.9 = 136,800ㅇ 집수리지원센터 운영

148,500,000원 = 148,500(X18,000)ㅇ 마을공동체 활성화 지원

315,000,000원*0.9 = 283,500ㅇ 도시재생활성화 지원 용역

4,539,000(204-403-01) 자치단체자본보조

2,731,000,000원 = 2,731,000(X1,336,000)ㅇ 커뮤니티 및 부지매입비

738,000,000원 = 738,000(X360,000)ㅇ 단위사업별 기본계획 및 실시설계 용역

1,070,000,000원 = 1,070,000(X620,000)ㅇ 마을환경 개선사업비

도봉구 창3동 도시재생사업 지원 367,000 2,834,020 2,467,020

458,820(204-308-01) 자치단체경상보조금

883,000원*12개월*0.9 = 9,537ㅇ 센터 임대료 및 주민거점공간 임대료

2,500,000원*1인*12월*0.9 = 27,000ㅇ 총괄코디네이터 수당

3,150,000원*1인*12월*0.9 = 34,020ㅇ 사무국장 수당

1,500,000원*1인*12월*0.9 = 16,200ㅇ 전문코디네이터

23,763,000원 = 23,763ㅇ 사무관리비 (공공요금 등)

1,000,000원*12월*1식*0.9 = 10,800ㅇ 주민협의체 지원

5,000,000원*4건*0.9 = 18,000ㅇ 주민공모사업(일반)

20,000,000원*2건*0.9 = 36,000ㅇ 주제공모사업

315,000,000원*0.9 = 283,500ㅇ 공동체활성화 지원 용역

2,375,200(204-403-01) 자치단체자본보조

2,011,111,000원*0.9 = 1,810,000ㅇ 앵커시설 부지매입비

600,000,000원*0.9 = 540,000ㅇ 앵커시설 등 기본 및 실시설계

28,000,000원*0.9 = 25,200ㅇ 센터 운영 관리 등

은평구 불광2동 도시재생뉴딜사업 지원 726,000 7,050,000 6,324,000

(X3,000,000) (X3,000,000)

1,065,780(204-308-01) 자치단체경상보조금

2,500,000원*1인*12월*0.9 = 27,000ㅇ 총괄코디네이터 수당

3,150,000원*1인*12월*0.9 = 34,020ㅇ 사무국장 수당

1,500,000원*1인*12월*0.9 = 16,200ㅇ 전문코디네이터

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

32 도시재생본부

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28,620,000원 = 28,620ㅇ 사무관리비 (공공요금 등)

1,000,000원*12월*0.9 = 10,800ㅇ 주민협의체 지원

3,300,000원*12개월*0.9 = 35,640ㅇ 센터임대료

400,000,000원*0.9 = 360,000ㅇ 향림가꿈주택 시범사업

40,000,000원*0.9 = 36,000ㅇ 향림 커뮤니티 사업단 운영

200,000,000원*0.9 = 180,000ㅇ 집수리 지원 및 관리센터

5,000,000원*4건*0.9 = 18,000ㅇ 주민공모사업(일반)

20,000,000원*2건*0.9 = 36,000ㅇ 주제공모사업

315,000,000원*0.9 = 283,500ㅇ 도시재생활성화 지원 용역

5,984,220(204-403-01) 자치단체자본보조

3,000,000,000원 = 3,000,000(X3,000,000)ㅇ 앵커시설 및 공원 부지매입비

3,315,800,000원*0.9 = 2,984,220

ㅇ 앵커시설(부지매입 포함) 등 설계비 및 공사비

서대문구 천연충현동 도시재생뉴딜사업 지원 734,000 7,050,000 6,316,000

(X3,000,000) (X3,000,000)

543,240(204-308-01) 자치단체경상보조금

2,500,000원*1인*12월*0.9 = 27,000ㅇ 총괄코디네이터 수당

3,150,000원*1인*12월*0.9 = 34,020ㅇ 사무국장 수당

1,500,000원*1인*12월*0.9 = 16,200ㅇ 전문코디네이터

31,320,000원 = 31,320ㅇ 사무관리비(공공요금 등)

1,000,000원*12월*0.9 = 10,800ㅇ 주민협의체 지원

3,000,000원*12개월*0.9 = 32,400ㅇ 앵커시설 공간 임대료(2개소)

90,000,000원 = 90,000ㅇ 천연충현동 가꿈주택 시범사업

5,000,000원*4건*0.9 = 18,000ㅇ 주민공모사업(일반)

315,000,000원*0.9 = 283,500ㅇ 도시재생활성화 지원 용역

6,506,760(204-403-01) 자치단체자본보조

4,990,000,000원 = 4,990,000(X2,200,000)ㅇ 앵커시설 부지매입비

1,512,260,000원 = 1,512,260(X800,000)ㅇ 앵커시설 등 설계비 및 공사비

1,000,000원*5개소*0.9 = 4,500ㅇ 블록별 쓰레기 거점공간 시설설치

중랑구 묵2동 도시재생뉴딜사업 지원 743,000 7,050,000 6,307,000

(X3,000,000) (X3,000,000)

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

33 도시재생본부

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474,300(204-308-01) 자치단체경상보조금

3,750,000원*1인*12월*0.9 = 40,500ㅇ 총괄코디네이터 수당

1,500,000원*2인*12월*0.9 = 32,400ㅇ 전문코디네이터 수당

31,824,000원 = 31,824ㅇ 사무관리비(공공요금 등)

1,000,000원*12월*0.9 = 10,800ㅇ 주민협의체 지원

1,970,000원*12개월*0.9 = 21,276ㅇ 센터 임대료

5,000,000원*4건*0.9 = 18,000ㅇ 주민공모사업(일반)

20,000,000원*2건*0.9 = 36,000ㅇ 주제공모사업

315,000,000원*0.9 = 283,500ㅇ 도시재생활성화 지원 용역

6,575,700(204-403-01) 자치단체자본보조

3,158,400,000원 = 3,158,400(X3,000,000)ㅇ 앵커시설 부지매입비

3,417,300,000원 = 3,417,300ㅇ 앵커시설 등 설계비 및 공사비

관악구 난곡난향동 도시재생뉴딜사업 지원 726,000 7,050,000 6,324,000

(X3,000,000) (X3,000,000)

478,440(204-308-01) 자치단체경상보조금

2,500,000원*1인*12월*0.9 = 27,000ㅇ 총괄코디네이터 수당

3,150,000원*1인*12월*0.9 = 34,020ㅇ 사무국장 수당

1,500,000원*1인*12월*0.9 = 16,200ㅇ 전문코디네이터

20,520,000원 = 20,520ㅇ 사무관리비(공공요금 등)

1,000,000원*12월*0.9 = 10,800ㅇ 주민협의체 지원

3,000,000원*12개월*0.9 = 32,400ㅇ 센터 임대료

5,000,000원*4건*0.9 = 18,000ㅇ 주민공모사업(일반)

20,000,000원*2건*0.9 = 36,000ㅇ 주제공모사업

315,000,000원*0.9 = 283,500ㅇ 도시재생활성화 지원 용역

6,571,560(204-403-01) 자치단체자본보조

6,391,560,000원 = 6,391,560(X3,000,000)ㅇ 앵커시설 및 주차장 부지매입비

200,000,000원*0.9 = 180,000ㅇ CCTV 안전안심마을 조성사업

금천구 독산1동 도시재생뉴딜사업 지원 350,000 4,935,000 4,585,000

(X2,100,000) (X2,100,000)

344,000(204-308-01) 자치단체경상보조금

2,500,000원*1인*9월*0.94 = 21,150ㅇ 총괄코디네이터 수당

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

34 도시재생본부

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3,150,000원*1인*9월*0.94 = 26,649ㅇ 사무국장 수당

1,500,000원*1인*12월*0.94 = 16,920ㅇ 전문코디네이터 수당

20,000,000원*0.94 = 18,800ㅇ 사무관리비(공공요금 등)

3,000,000원*9개월*0.94 = 25,380ㅇ 현장지원센터 및 사무기기 임차료 등

150,000,000원*0.94 = 141,000ㅇ 공동체활성화 용역

100,107,000원*0.94 = 94,101ㅇ 주민역량강화사업

4,591,000(204-403-01) 자치단체자본보조

950,000,000원*0.94 = 893,000(X392,000)ㅇ 복합주민활동거점 공사

1,370,000,000원*0.94 = 1,287,800(X422,000)ㅇ 금하에너지센터 조성 사업

383,000,000원*0.94 = 360,020(X253,000)ㅇ 연계사업 추진(빗물마을)

1,981,042,553원*0.94 = 1,862,180(X1,033,000)ㅇ 기반시설 설치 및 개선

200,000,000원*0.94 = 188,000ㅇ 담장개선

동대문구 제기동 도시재생뉴딜사업 지원 350,000 4,935,000 4,585,000

(X2,100,000) (X2,100,000)

631,000(204-308-01) 자치단체경상보조금

2,500,000원*1인*12월*0.94 = 28,200ㅇ 총괄코디네이터 수당

3,150,000원*1인*12월*0.94 = 35,532ㅇ 사무국장 수당

1,500,000원*1인*12월*0.94 = 16,920ㅇ 전문코디네이터 수당

33,840,000원*0.94 = 31,810ㅇ 사무관리비(공공요금 등)

1,000,000원*12월*0.94 = 11,280ㅇ 주민협의체 지원

3,000,000원*12월*0.94 = 33,840ㅇ 센터 임대료

283,636,000원*0.94 = 266,618ㅇ 감초 집수리 지원

20,000,000원*0.94 = 18,800ㅇ 감초 청년 사업단 운영

150,000,000원*0.94 = 141,000ㅇ 공동체활성화 용역

50,000,000원*0.94 = 47,000ㅇ 주민역량강화사업 추진

4,304,000(204-403-01) 자치단체자본보조

2,105,000,000원*0.94 = 1,978,700(X965,000)ㅇ 앵커시설 부지매입 및 설계용역

1,050,000,000원*0.94 = 987,000(X482,000)ㅇ 청년활동지원소 부지매입 및 설계용역

200,000,000원*0.94 = 188,000(X92,000)ㅇ 마을길 개선사업 용역비 및 공사비

100,000,000원*0.94 = 94,000(X45,000)ㅇ 쓰레기 집하장 설치

200,000,000원*0.94 = 188,000(X92,000)ㅇ 마을마당 조성용역비 및 공사비

923,723,000원*0.94 = 868,300(X424,000)ㅇ 소규모 도로개설 부지매입비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

35 도시재생본부

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성수동 건축자산 지원을 통한 명소화 사업 200,000 400,000 200,000

400,000(204-403-01) 자치단체자본보조

400,000,000원 = 400,000ㅇ 붉은벽돌 건축 및 수선비 지원

성동구 송정동 도시재생사업 지원 350,000 800,000 450,000

710,000(204-308-01) 자치단체경상보조금

2,500,000원*1인*12월*0.9 = 27,000ㅇ 총괄코디네이터 수당

3,150,000원*1인*12월*0.9 = 34,020ㅇ 사무국장 수당

1,500,000원*1인*12월*0.9 = 16,200ㅇ 전문코디네이터 수당

20,000,000원*0.9 = 18,000ㅇ 사무관리비(공공요금 등)

1,000,000원*12월*0.9 = 10,800ㅇ 주민협의체 지원

2,500,000원*12개월*0.9 = 27,000ㅇ 센터 임대료

5,000,000원*8건*0.9 = 36,000ㅇ 주민공모사업

20,000,000원*4건*0.9 = 72,000ㅇ 주제공모사업

180,980,000원 = 180,980ㅇ 도시재생활성화계획 수립용역

288,000,000원 = 288,000ㅇ 공동체활성화 용역

90,000(204-403-01) 자치단체자본보조

90,000,000원 = 90,000ㅇ 앵커시설 부지매입비(계약금)

강북구 인수동 도시재생사업 지원 350,000 800,000 450,000

710,000(204-308-01) 자치단체경상보조금

2,500,000원*1인*12월*0.9 = 27,000ㅇ 총괄코디네이터 수당

3,150,000원*1인*12월*0.9 = 34,020ㅇ 사무국장 수당

1,500,000원*1인*12월*0.9 = 16,200ㅇ 전문코디네이터 수당

18,000,000원 = 18,000ㅇ 사무관리비(공공요금 등)

1,000,000원*12월*0.9 = 10,800ㅇ 주민협의체 지원

2,500,000원*12개월*0.9 = 27,000ㅇ 센터 임대료

180,980,000원 = 180,980ㅇ 도시재생활성화계획 수립용역

288,000,000원 = 288,000ㅇ 공동체활성화 용역

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

36 도시재생본부

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5,000,000원*8건*0.9 = 36,000ㅇ 주민공모사업

20,000,000원*4건*0.9 = 72,000ㅇ 주제공모사업

90,000(204-403-01) 자치단체자본보조

90,000,000원 = 90,000ㅇ 앵커시설 부지매입비(계약금)

도봉구 도봉동 도시재생사업 지원 350,000 800,000 450,000

710,000(204-308-01) 자치단체경상보조금

2,500,000원*1인*12월*0.9 = 27,000ㅇ 총괄코디네이터 수당

3,150,000원*1인*12월*0.9 = 34,020ㅇ 사무국장 수당

1,500,000원*1인*12월*0.9 = 16,200ㅇ 전문코디네이터 수당

20,000,000원*0.9 = 18,000ㅇ 사무관리비(공공요금 등)

1,000,000원*12월*0.9 = 10,800ㅇ 주민협의체 지원

2,500,000원*12개월*0.9 = 27,000ㅇ 센터 임대료

180,980,000원 = 180,980ㅇ 도시재생활성화계획 수립용역

288,000,000원 = 288,000ㅇ 공동체활성화 용역

5,000,000원*8건*0.9 = 36,000ㅇ 주민공모사업

20,000,000원*4건*0.9 = 72,000ㅇ 주제공모사업

90,000(204-403-01) 자치단체자본보조

90,000,000원 = 90,000ㅇ 앵커시설 부지매입비(계약금)

동작구 사당4동 도시재생사업 지원 350,000 800,000 450,000

710,000(204-308-01) 자치단체경상보조금

2,500,000원*1인*12월*0.9 = 27,000ㅇ 총괄코디네이터 수당

3,150,000원*1인*12월*0.9 = 34,020ㅇ 사무국장 수당

1,500,000원*1인*12월*0.9 = 16,200ㅇ 전문코디네이터 수당

20,000,000원*0.9 = 18,000ㅇ 사무관리비(공공요금 등)

1,000,000원*12월*0.9 = 10,800ㅇ 주민협의체 지원

2,500,000원*12개월*0.9 = 27,000ㅇ 센터 임대료

180,980,000원 = 180,980ㅇ 도시재생활성화계획 수립용역

288,000,000원 = 288,000ㅇ 공동체활성화 용역

5,000,000원*8건*0.9 = 36,000ㅇ 주민공모사업

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

37 도시재생본부

Page 41: 도 시 재 생 본 부 - Seoul Metropolitan Governmentnews.seoul.go.kr/gov/files/2019/01/5c32ea9d0566d4...2019/01/05  · 도시재생 전략계획 수립 및 모니터링 0 400,000

20,000,000원*4건*0.9 = 72,000ㅇ 주제공모사업

90,000(204-403-01) 자치단체자본보조

90,000,000원 = 90,000ㅇ 앵커시설 부지매입비(계약금)

강동구 성내2동 도시재생사업 지원 350,000 800,000 450,000

710,000(204-308-01) 자치단체경상보조금

2,500,000원*1인*12월*0.9 = 27,000ㅇ 총괄코디네이터 수당

3,150,000원*1인*12월*0.9 = 34,020ㅇ 사무국장 수당

1,500,000원*1인*12월*0.9 = 16,200ㅇ 전문코디네이터 수당

20,000,000원*0.9 = 18,000ㅇ 사무관리비(공공요금 등)

1,000,000원*12월*0.9 = 10,800ㅇ 주민협의체 지원

2,500,000원*12개월*0.9 = 27,000ㅇ 센터 임대료

180,980,000원 = 180,980ㅇ 도시재생활성화계획 수립용역

288,000,000원 = 288,000ㅇ 공동체활성화 용역

5,000,000원*8건*0.9 = 36,000ㅇ 주민공모사업

20,000,000원*4건*0.9 = 72,000ㅇ 주제공모사업

90,000(204-403-01) 자치단체자본보조

90,000,000원 = 90,000ㅇ 앵커시설 부지매입비(계약금)

행정운영경비(도시재생본부 주거재생과)정책 : 2,376,091 2,441,484 65,393

기본경비 138,934 118,526 △20,408단위 :

(주택사업특별회계)

기본경비(도정) 138,934 118,526 △20,408

84,926(204-201-01) 사무관리비

= 28,326ㅇ 공통기본경비

21,000원*25명*90% = 473 · 기본사무용종이류

5,000원*25명 = 125 · 소규모수선비

280,000원*14대*90% = 3,528 · 행정장비수리비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

38 도시재생본부

Page 42: 도 시 재 생 본 부 - Seoul Metropolitan Governmentnews.seoul.go.kr/gov/files/2019/01/5c32ea9d0566d4...2019/01/05  · 도시재생 전략계획 수립 및 모니터링 0 400,000

50,000원*4팀 = 200 · 도서구입비

960,000원*25명 = 24,000 · 주요업무추진급량비

= 56,600ㅇ 조직별 기본경비

= 17,000 · 인쇄비 및 유인물제작비

4,000원*200부*10회 = 8,000 - 회의자료 등 인쇄

1,000,000원*8회 = 8,000 - 시의회 자료 인쇄

5,000원*50매*4회 = 1,000 - 사업추진 도면 제작 등

= 39,600 · 도시재생사업자문

150,000원*10명*20회 = 30,000 - 도시재생사업추진 자문심사 등

4,000원*300부*8회 = 9,600 - 공청회 및 시의회의견 청취자료 등

25,200(204-202-01) 국내여비

1,400,000원*18명 = 25,200ㅇ 여비(관내,관외)

4,200(204-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200

ㅇ 부서운영업무추진비(정원 20인 초과 25인 이하)

4,200(204-204-01) 직책급업무수행경비

= 4,200ㅇ 직책급업무추진비

4,200,000원 = 4,200 · 4급

인력운영비(주택사업특별회계) 2,237,157 2,322,958 85,801단위 :

(주택사업특별회계)

인력운영비 2,237,157 2,322,958 85,801

1,831,864(204-101-01) 보수

= 1,354,436ㅇ 봉급

83,050,000원*1명 = 83,050 · 4급

70,162,000원*5명 = 350,810 · 5급

3,756,600원*15명*12월 = 676,188 · 6급

3,129,300원*3명*12월 = 112,655 · 7급

3,585,900원*1명*12월 = 43,031 · 7급(관리운영직)

98,557,000원*0.90 = 88,702 · 정근수당

= 167,432ㅇ 초과근무수당

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

39 도시재생본부

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13,368원*5명*50시간*12월 = 40,104 · 5급

11,401원*15명*50시간*12월 = 102,609 · 6급

10,299원*3명*50시간*12월 = 18,539 · 7급

10,299원*1명*50시간*12월 = 6,180 · 7급(관리운영직)

= 4,683ㅇ 자녀학비보조수당

468,300원*25명*4회*0.10 = 4,683 · 고등학교

= 17,220ㅇ 가족수당

40,000원*25명*12월*0.69 = 8,280 · 배우자

20,000원*25명*12월*0.42 = 2,520 · 첫째자녀

60,000원*25명*12월*0.24 = 4,320 · 둘째자녀

100,000원*25명*12월*0.05 = 1,500 · 셋째이후 자녀

20,000원*25명*12월*0.10 = 600 · 기타가족

= 29,640ㅇ 정근수당가산금

130,000원*10명*12월 = 15,600 · 25년이상

110,000원*6명*12월 = 7,920 · 20년이상 25년미만

80,000원*3명*12월 = 2,880 · 15년이상 20년미만

60,000원*2명*12월 = 1,440 · 10년이상 15년미만

50,000원*3명*12월 = 1,800 · 5년이상 10년미만

1,265,734,000원*40.0%*4.1% = 20,759ㅇ 대우공무원수당

= 12,600ㅇ 특수근무수당

50,000원*4명*12월 = 2,400 · 기술정보수당(5급)

30,000원*12명*12월 = 4,320 · 기술정보수당(6~7급)

50,000원*2명*12월 = 1,200 · 기술사(가산금)

30,000원*13명*12월 = 4,680 · 기능장, 기사(가산금)

130,000원*27명*12월 = 42,120ㅇ 정액급식비

98,557,000원*120% = 118,269ㅇ 명절휴가비

= 33,059ㅇ 연가보상비

6,920,834원*11일*1/30*78% = 1,980 · 연봉제

98,557,000원*11일*1/30*86% = 31,079 · 월급제

1,758,098,000원*1.8% = 31,646ㅇ 처우개선분(2.6%)

55,400(204-204-02) 직급보조비

= 55,400ㅇ 직급보조비

400,000원*1명*12월 = 4,800 · 4급

250,000원*5명*12월 = 15,000 · 5급

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

40 도시재생본부

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155,000원*15명*12월 = 27,900 · 6급

140,000원*3명*12월 = 5,040 · 7급

140,000원*1명*12월 = 1,680 · 7급(관리운영직)

54,420,000원*1.8% = 980 · 처우개선비

70,562(204-303-02) 성과상여금

= 70,562ㅇ 성과상여금

3,424,400원*15명*110% = 56,503 · 6급

2,911,400원*3명*110% = 9,608 · 7급

2,911,400원*1명*110% = 3,203 · 7급(관리운영직)

69,314,000원*1.8% = 1,248 · 처우개선분(3.5%)

300,949(204-304-01) 연금부담금

= 300,949ㅇ 연금부담금

1,957,826,000원*11.051% = 216,360 · 연금부담금

1,957,826,000원*4.1285% = 80,829 · 퇴직수당부담금

1,957,826,000원*0.192% = 3,760 · 재해보상부담금

64,183(204-304-02) 국민건강보험금

= 64,183ㅇ 건겅보험부담금

1,915,706,000원*3.120% = 59,771 · 건강보험료

59,771,000원*7.38% = 4,412 · 노인장기요양보험료

일반예산(재무활동)정책 : 325,575,900 313,309,100 △12,266,800

내부거래지출(도시재생본부 주거재생과) 193,800,000 166,000,000 △27,800,000단위 :

(주택사업특별회계)

기타회계 전출금 124,800,000 166,000,000 41,200,000

166,000,000(204-701-01) 기타회계전출금

166,000,000,000원 = 166,000,000ㅇ 기타회계전출금(도정->국민계정)

보전지출(도시재생본부 주거재생과) 2,500,000 7,000,000 4,500,000단위 :

(주택사업특별회계)

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

41 도시재생본부

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반환금 및 기타 2,500,000 7,000,000 4,500,000

7,000,000(204-802-03) 과오납금등

7,000,000,000원 = 7,000,000ㅇ 매각대금 과오납금 반환

내부거래지출(도시재생본부 주거재생과) 129,275,900 140,309,100 11,033,200단위 :

(일반회계)

주택사업특별회계 법정전출금 129,275,900 140,309,100 11,033,200

140,309,100(100-701-01) 기타회계전출금

1,403,091,000,000원*10% = 140,309,100ㅇ 주택사업특별회계 법정전출금

도시재생본부 재생협력과부서 : 27,036,664 28,935,289 1,898,625

사람 중심의 주택정비사업 추진정책 : 26,992,080 28,890,658 1,898,578

공공지원제도의 발전적 운영(도정) 13,983,820 15,269,750 1,285,930단위 :

(주택사업특별회계)

주택 정비사업 융자금 지원 13,000,000 14,500,000 1,500,000

14,500,000(204-501-01) 민간융자금

14,500,000,000원 = 14,500,000ㅇ 추진위/조합 운영비 등 융자금

추진위/ 조합 공공 지원 400,000 200,000 △200,000

200,000(204-308-01) 자치단체경상보조금

200,000,000원 = 200,000ㅇ 추진위/조합 구성 지원

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

42 도시재생본부

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클린업시스템 운영 및 모니터링 383,820 569,750 185,930

6,859(204-101-04) 기간제근로자등보수

6,859,000원 = 6,859ㅇ 초단시간근로자보수

551,891(204-201-02) 공공운영비

551,891,000원 = 551,891ㅇ 클린업시스템 및 추정프로그램 유지관리

11,000(204-203-03) 시책추진업무추진비

11,000,000원 = 11,000ㅇ 시책추진업무추진비

주민중심의 정비사업 추진(도정) 10,008,260 10,620,908 612,648단위 :

(주택사업특별회계)

공공정비계획수립 617,760 557,408 △60,352

17,408(204-201-01) 사무관리비

17,408,000원 = 17,408ㅇ 공공건축가 활용 자문비 등

540,000(204-403-01) 자치단체자본보조

540,000,000원 = 540,000ㅇ 정비계획수립비용 지원

정비사업 사용비용 보조 7,842,000 4,600,000 △3,242,000

4,600,000(204-308-01) 자치단체경상보조금

4,600,000,000원 = 4,600,000ㅇ 직권해제구역 사용비용보조

추진위/조합운영 실태점검 및 활성화 지원 등 221,000 235,000 14,000

230,000(204-201-01) 사무관리비

127,500,000원 = 127,500ㅇ 외부전문가 현장점검 수당

75,000,000원 = 75,000ㅇ 공공변호사 입회활동 수당

16,500,000원 = 16,500ㅇ 자문회의 등 운영 및 수당

3,000,000원 = 3,000ㅇ 점검매뉴얼 및 홍보자료 발간 등

8,000,000원 = 8,000ㅇ 직접 총회소집 비용 지원

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

43 도시재생본부

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5,000(204-303-01) 포상금

5,000,000원 = 5,000ㅇ 신고포상금

정비사업 분석진단을 통한 코디네이터 제도 실시 283,500 276,500 △7,000

276,500(204-201-01) 사무관리비

176,500,000원 = 176,500ㅇ 정비사업 코디네이터 운영

100,000,000원 = 100,000ㅇ 사전협의체 인권지킴이단 운영

정비사업 아카데미 운영 75,000 75,000 0

75,000(204-201-01) 사무관리비

75,000,000원 = 75,000ㅇ 정비사업 아카데미 운영

2030 도시·주거환경정비 기본계획(주택정비형 재개발사업 부문) 수립

0 300,000 300,000

300,000(204-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 기술용역비(1차연도)

역사문화자원의 보전 및 활용사업 비용 보조 0 1,200,000 1,200,000

1,200,000(204-403-01) 자치단체자본보조

1,200,000,000원 = 1,200,000ㅇ 역사문화자원의 보전 및 활용사업 비용

무악2구역 정비기반시설 설치비용 보조 0 2,677,000 2,677,000

2,677,000(204-403-01) 자치단체자본보조

2,677,000,000원 = 2,677,000ㅇ 정비기반시설 설치비용

정비사업 등 해제지역 재생형 지구단위계획 시범 수립

0 400,000 400,000

400,000(204-401-01) 시설비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

44 도시재생본부

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400,000,000원 = 400,000ㅇ 용역비

정비사업 손실보상 사례조사 및 제도개선 용역 0 300,000 300,000

300,000(204-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 용역비

뉴타운사업의 안정적 관리(재촉) 3,000,000 3,000,000 0단위 :

(주택사업특별회계)

재정비촉진사업 융자금 지원 3,000,000 3,000,000 0

3,000,000(204-501-01) 민간융자금

3,000,000,000원 = 3,000,000ㅇ 추진위/조합 운영비 등 융자금

행정운영경비(도시재생본부 재생협력과)정책 : 44,584 44,631 47

기본경비 44,584 44,631 47단위 :

(일반회계)

기본경비 44,584 44,631 47

39,831(100-201-01) 사무관리비

= 31,581ㅇ 공통기본경비

21,000원*30명*90% = 567 · 기본사무용종이류

5,000원*30명 = 150 · 소규모수선비

280,000원*7대*90% = 1,764 · 행정장비수리비

50,000원*6팀 = 300 · 도서구입비

960,000원*30명 = 28,800 · 주요업무추진급량비

= 8,250ㅇ 조직별 기본경비

4,000원*100부*10회 = 4,000 · 회의자료 등 인쇄

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

45 도시재생본부

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25,000원*170부 = 4,250 · 정비사업 관련 홍보물 인쇄

4,800(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 4,800ㅇ 부서운영업무추진비

400,000원*12월 = 4,800 · 정원 30인 이하

도시재생본부 주거사업과부서 : 318,011,391 327,614,616 9,603,225

(X787,000) (X△787,000)

뉴타운사업의 안정적 추진정책 : 27,879,156 16,246,614 △11,632,542

(X787,000) (X△787,000)

뉴타운지원(재촉) 27,879,156 16,246,614 △11,632,542

(X787,000) (X△787,000)

단위 :

(주택사업특별회계)

재정비촉진계획수립(변경)비용 지원 677,400 470,000 △207,400

20,000(204-201-01) 사무관리비

250,000원*2명*10회*4개구역 = 20,000ㅇ 공공건축가 및 전문가 자문비용

450,000(204-308-01) 자치단체경상보조금

900,000,000원*50% = 450,000ㅇ 촉진계획 수립(변경)비용 지원

도시재정비 위원회 운영 64,058 49,859 △14,199

6,859(204-101-04) 기간제근로자등보수

6,859,000원*1인 = 6,859ㅇ 초단시간근로자 보수

33,000(204-201-01) 사무관리비

15명*200,000원*8회 = 24,000ㅇ 위원회 수당

6명*250,000원*2회 = 3,000ㅇ 소위원회 수당

200,000원*20시간 = 4,000ㅇ 속기사 수당

2,000,000원 = 2,000ㅇ 간담회 등

10,000(204-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 도시재정비위원회 운영 업무추진비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

46 도시재생본부

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전농동588~배봉로간 연결고가도로 건설 공사 11,900,000 8,890,000 △3,010,000

(X787,000) (X△787,000)

8,890,000(204-401-01) 시설비

8,890,000,000원 = 8,890,000ㅇ 공사비 및 폐기물처리비등

뉴타운 정비사업 사용비용 보조 2,200,000 4,735,600 2,535,600

4,735,600(204-308-01) 자치단체경상보조금

4,735,600,000원 = 4,735,600ㅇ 뉴타운 정비사업 사용비용 보조

재정비촉진지구 등 주거지재생사업 도입 0 300,000 300,000

300,000(204-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 용역비

재정비촉진사업 업무처리기준 재정비 0 200,000 200,000

200,000(204-401-01) 시설비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 용역비

한남재정비촉진지구 내 흔적남기기 지원 사업(시민참여)

0 70,000 70,000

70,000(204-308-01) 자치단체경상보조금

28,000,000원 = 28,000ㅇ 사진촬영 및 동영상 제작

17,000,000원 = 17,000ㅇ 주민 등 인터뷰 사례비

13,000,000원 = 13,000ㅇ 스토리 구성

5,000,000원 = 5,000ㅇ 전문가 및 주민대표 참여비

7,000,000원 = 7,000ㅇ 홍보물 제작 등 일반운영비

정동사거리 도로구조 개선 0 500,000 500,000

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

47 도시재생본부

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500,000(204-401-01) 시설비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 설계비 및 공사비

예비비(재촉) 1,246,098 1,031,155 △214,943

1,031,155(204-801-01) 일반예비비

1,031,155,000원 = 1,031,155ㅇ 예비비(재촉계정)

행정운영경비(도시재생본부 주거사업과)정책 : 56,335 58,902 2,567

기본경비 56,335 58,902 2,567단위 :

(일반회계)

기본경비 56,335 58,902 2,567

54,702(100-201-01) 사무관리비

= 22,122ㅇ 공통기본경비

21,000원*21명*90% = 397 · 기본사무용종이류

5,000원*21명 = 105 · 소규모수선비

280,000원*5대*90% = 1,260 · 행정장비수리비(본청)

50,000원*4팀 = 200 · 도서구입비

960,000원*21명 = 20,160 · 주요업무추진급량비

= 32,580ㅇ 조직별기본경비

= 31,500 · 인쇄비 및 유인물제작비

60,000원*27매*5회 = 8,100 - 재정비관련 업무책자 발간

4,000원*54부*10회 = 2,160 - 회의자료 등 인쇄

4,000원*180부*5회 = 3,600 - 의회 및 국감자료 인쇄

43,200원*5개*15회 = 3,240 - 대형칼라 출력비

4,000원*900부*4회 = 14,400 - 시민공청회 자료

= 1,080 · 도면구입비

1,080,000원 = 1,080 - 구별 행정구역도 등

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

48 도시재생본부

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350,000원*12월 = 4,200ㅇ 정원 25인 이하

일반예산(재무활동)정책 : 290,075,900 311,309,100 21,233,200

내부거래지출 129,275,900 140,309,100 11,033,200단위 :

(일반회계)

주택사업특별회계 법정전출금(재촉, 도시지역분 10%)

129,275,900 140,309,100 11,033,200

140,309,100(100-701-01) 기타회계전출금

1,403,091,000,000원*10% = 140,309,100ㅇ 재산세도시지역분 10%

내부거래지출(도시재생본부 주거사업과) 160,800,000 171,000,000 10,200,000단위 :

(주택사업특별회계)

기타회계 전출금(재촉->국민) 150,800,000 171,000,000 20,200,000

171,000,000(204-701-01) 기타회계전출금

171,000,000,000원 = 171,000,000ㅇ 기타회계전출금(재촉→국민)

도시재생본부 주거환경개선과부서 : 29,215,479 302,362,833 273,147,354

평생 살고 싶은 마을만들기 추진정책 : 29,155,283 302,300,119 273,144,836

주거지 재생사업 추진 29,072,783 302,230,119 273,157,336단위 :

(주택사업특별회계)

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

49 도시재생본부

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관리형 주거환경개선사업 계획 수립 886,658 888,859 2,201

6,859(204-101-04) 기간제근로자등보수

6,859,000원 = 6,859ㅇ 초단시간근로자보수(1명)

30,000(204-201-01) 사무관리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 신문공고료, 총괄계획가 수당 등

12,000(204-203-03) 시책추진업무추진비

12,000,000원 = 12,000ㅇ 관리형 주거환경개선사업 업무추진

840,000(204-401-01) 시설비

280,000,000원*3개소 = 840,000

ㅇ 관리형 주거환경개선사업 정비계획(변경) 수립

관리형 주거환경개선사업 10,400,230 11,130,350 730,120

25,230(204-308-10) 공기관등에대한경상적위탁사업비

870,000원*29호 = 25,230ㅇ 두레주택 운영수수료

11,075,120(204-401-01) 시설비

482,120,000원 = 482,120ㅇ 기본 및 실시설계비(7개소)

1,426,000,000원 = 1,426,000ㅇ 보상비

9,041,000,000원 = 9,041,000ㅇ 공사비(8개소)

18,000,000원*7개소 = 126,000ㅇ 공동이용시설 유지관리비

30,000(204-401-02) 감리비

7,500,000원*4개소 = 30,000ㅇ 감리비

관리형 주거환경개선사업 활성화 876,680 1,579,080 702,400

1,209,080(204-201-01) 사무관리비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 학생공모전 개최 및 심사비 등

80,000,000원 = 80,000ㅇ 관리형 주거환경개선사업 교육 및 홍보 등

17,280,000원 = 17,280ㅇ 자문단 운영

160,000원*8회*12개월*40개마을 = 614,400ㅇ 전문가 파견활동비 등

16,500,000원*2개소 = 33,000ㅇ 학생공모전 기초조사 용역

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

50 도시재생본부

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30,000,000원 = 30,000ㅇ 온동네 어울림 한마당 개최

15,000,000원*10개소 = 150,000ㅇ 주민공동체 역량 강화

20,000,000원 = 20,000ㅇ 주민생산제품 디자인, 품질개선 지원

600,000원*2개소*12개월 = 14,400ㅇ 주민사랑방 임대료

100,000,000원 = 100,000ㅇ 관리형 주거환경개선사업 가치공유

100,000,000원 = 100,000ㅇ 지역재생활동가 아카데미

5,000(204-201-02) 공공운영비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 공동이용시설 보험료

53,000(204-301-12) 기타보상금

41,000,000원 = 41,000ㅇ 학생공모전 시상금

6,000,000원 = 6,000ㅇ 지역재생활동가 우수활동 스토리텔링 시상금

6,000,000원 = 6,000ㅇ 주민공동체 우수마을 사업 시상금

282,000(204-307-02) 민간경상사업보조

400,000원*12개월*50개마을 = 240,000ㅇ 주민공동체 활동비 지원

14,000,000원*3개마을 = 42,000ㅇ 주민주도형 마을사업 공모

30,000(204-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)

10,000,000원*3개마을 = 30,000ㅇ 주민주도형 마을사업 공모

옥인동 역사문화형 주거환경개선사업 3,028,000 15,328,200 12,300,200

15,000(204-201-01) 사무관리비

15,000,000원 = 15,000ㅇ 갈등조정 코디파견

15,313,200(204-401-01) 시설비

3,287,200,000원 = 3,287,200ㅇ 기반시설(상,하수도,도시가스 등) 공사비

12,026,000,000원 = 12,026,000

ㅇ 앵커시설(역사문화자원 등) 조성비(매입 및 리모델링)

성곽마을 보전·관리사업 3,982,000 11,570,000 7,588,000

270,000(204-201-01) 사무관리비

120,000,000원 = 120,000ㅇ 성곽마을 가치공유 프로그램

100,000,000원 = 100,000ㅇ 지역재생활동가 및 자문수당

50,000,000원 = 50,000ㅇ 성곽마을 홍보 등

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

51 도시재생본부

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12,000(204-201-03) 행사운영비

12,000,000원 = 12,000ㅇ 공동체활성화사업

11,288,000(204-401-01) 시설비

11,288,000,000원 = 11,288,000ㅇ 기반시설 확충공사

저층주거지 주택개량 지원 459,215 1,816,504 1,357,289

1,075,780(204-201-01) 사무관리비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 공구대여소 등 운영

30,960,000원 = 30,960ㅇ 집수리닥터단 등 운영

285,000,000원 = 285,000ㅇ 집수리아카데미 운영

81,100,000원 = 81,100ㅇ 집수리 자문, 홍보 등

48,800,000원 = 48,800ㅇ 집수리실습단 운영

529,920,000원 = 529,920ㅇ 집수리지원센터(지역센터) 등 운영

80,000,000원 = 80,000ㅇ 저층주거지 골목길 재생 운영

52,276(204-201-02) 공공운영비

48,276,000원 = 48,276ㅇ 집수리닷컴 유지보수

4,000,000원 = 4,000ㅇ 집수리실습단 차량유류비

8,448(204-301-09) 행사실비보상금

6,144,000원 = 6,144ㅇ 집수리실습단 활동경비(급식비)

2,304,000원 = 2,304ㅇ 집수리실습단 활동경비(교통비)

80,000(204-308-01) 자치단체경상보조금

80,000,000원 = 80,000ㅇ 집수리지원사업 지원

600,000(204-401-01) 시설비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 마을재생 대안모델 개발

500,000,000원 = 500,000ㅇ 저층주거지 골목길 재생 설계

서울가꿈주택 사업 460,000 7,455,126 6,995,126

187,126(204-201-01) 사무관리비

276,720원*2회*298건 = 164,926

ㅇ 전문가 지원수당 지급(가꿈, 성곽, 옥인)

100,000원*6명*12회 = 7,200ㅇ 보조금 심의위원회(가꿈, 성곽, 옥인)

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

52 도시재생본부

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15,000,000원 = 15,000ㅇ 가꿈주택 홍보비

4,768,000(204-307-02) 민간경상사업보조

20,000,000원*298호*0.8 = 4,768,000ㅇ 집수리 비용 보조(가꿈, 성곽, 옥인)

2,500,000(204-401-01) 시설비

500,000,000원*5개소 = 2,500,000

ㅇ 골목길 정비 설계 및 공사(가꿈, 성곽, 옥인)

저층주거지 주택개량 융자 1,000,000 3,000,000 2,000,000

3,000,000(204-501-01) 민간융자금

25,000,000원*120호 = 3,000,000ㅇ 주택개량 융자금

빈집활용 도시재생프로젝트(빈집매입) 0 244,392,000 244,392,000

360,000(204-201-01) 사무관리비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 홍보 및 자문비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 빈집활용 모델 개발 용역

150,000,000원 = 150,000ㅇ 타당성조사

244,032,000(204-502-01) 출자금

600,000,000원*400호 = 240,000,000ㅇ 빈집 매입비

2,400,000원*400호 = 960,000ㅇ 부동산 중개수수료

2,500,000원*400호*2 = 2,000,000ㅇ 감정평가 수수료

33,333,333원*30명 = 1,000,000ㅇ 빈집조사 및 매입계약 체결 활동비

180,000원*400호 = 72,000ㅇ 인지세 및 등기수수료

빈집활용 도시재생프로젝트(빈집정비) 3,810,000 3,870,000 60,000

20,000(204-201-01) 사무관리비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 홍보 및 자문

200,000(204-307-02) 민간경상사업보조

20,000,000원*10개 = 200,000ㅇ 집수리 비용 보조

2,400,000(204-401-01) 시설비

1,200,000,000원*2개소 = 2,400,000ㅇ 커뮤니티시설 및 청소년아지트 공간조성

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

53 도시재생본부

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850,000(204-403-01) 자치단체자본보조

45,000,000원*10개구 = 450,000ㅇ 빈집정비 계획수립비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 빈집 안전조치 및 관리

400,000(204-501-01) 민간융자금

40,000,000원*10호 = 400,000ㅇ 주택개량 및 신축 융자금

소규모주택정비사업 3,120,000 780,000 △2,340,000

400,000(204-401-01) 시설비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 공동이용시설 매입비

380,000(204-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비

320,000,000원 = 320,000ㅇ 사업성분석(가로주택 20개, 자율주택 12개)

60,000,000원 = 60,000ㅇ 건축설계비(가로주택 1건, 자율주택 4건)

2030 도시·주거환경정비 기본계획(주거환경개선사업부문) 수립

0 300,000 300,000

300,000(204-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 기술용역비(1차연도)

강북구 삼양동 보행약자를 배려한 마을조성사업(시민참여)

0 120,000 120,000

120,000(204-403-01) 자치단체자본보조

20,000,000원 = 20,000ㅇ 인지능력 약자를 위한 마을환경 개선 용역

100,000,000원 = 100,000ㅇ 인지능력 약자를 위한 마을환경 개선 시설공사

주거지 재생사업 지원 37,500 70,000 32,500단위 :

(일반회계)

정비 해제지역 주택개량 및 신축비용 이자 등 지원 37,500 70,000 32,500

70,000(100-307-08) 이차보전금

200,000원*200호 = 40,000ㅇ 주택개량비용 이자지원(2%)

250,000원*120호 = 30,000ㅇ 주택신축비용 이자지원(2%)

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

54 도시재생본부

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행정운영경비(도시재생본부 주거환경개선과)정책 : 60,196 62,714 2,518

기본경비 60,196 62,714 2,518단위 :

(일반회계)

기본경비 60,196 62,714 2,518

58,514(100-201-01) 사무관리비

= 23,106ㅇ 공통기본경비

21,000원*22명*90% = 416 · 기본사무용종이류

5,000원*22명 = 110 · 소규모수선비

280,000원*5대*90% = 1,260 · 행정장비수리비(본청)

50,000원*4팀 = 200 · 도서구입비

960,000원*22명 = 21,120 · 주요업무추진급량비

= 35,408ㅇ 조직별기본경비

= 35,408 · 인쇄비 및 유인물제작비

4,000원*36부*12회 = 1,728 - 각종 회의자료 인쇄

4,000원*90부*10회 = 3,600 - 의회 및 국감자료 등 인쇄

40,000원*8개*10회*90% = 2,880 - 대형칼라 출력비

4,000원*500부*12회 = 24,000

- 주거환경관리사업 홍보물 제작 및 배부 등

4,000원*200부*4회 = 3,200 - 시민공청회 자료

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 부서운영업무추진비(정원 25인 이하)

(단위 : 천원)2019 증 감 예 산 과 목 및 내 역2018부서·정책·단위·세부

55 도시재생본부