Upload
samsul-cuyu
View
92
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATANMENJADI RINCIAN KEGIATAN (RK)SDN LUBANG BUAYA 11 PAGI KECAMATAN CIPAYUNG TAHUN PELAJARAN 2011-2012 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMURPelaksanaan Kegiatan Tahun 2011 NO Tahun 2012 Triwulan 4 Triwulan 1 Triwulan 2 Sumber Dana
URAIAN KEGIATAN 7
Triwulan 3
84
95
106
117
128
19
210
311
412
513
614
BOP 15
BOS 16
11 2 Gaji Guru/Pegawai
2Tunjangang Peningkatan Penghasilan 2.1 Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) 2.2 Gaji ke 13 2.3 Tunjangan Fungsional Guru Non PNS
3
x x x x x
I PENGEMBANGAN STANDAR ISIPengelolaan Kurikulum1 2 3 4 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan jadwal pelajaran Penyusunan Program Tahunan dan Semester Penyusunan/Pengembangan Silabus Penyusunan Program ( BP/BK, Perpustakaan, Komputer, Pemetaan alat pelajaran, Lab. IPA, ekstrakurikuler ,Evaluasi, Pendalaman materi, dan tindak lanjut) 5 6 7 8 Pengadaan Buku Pegangan Guru Pengadaan Buku Pelajaran Pokok Siswa Pengadaan Buku LKS Revisi Kurikulum (KTSP)
CONTOH
x x x x x x x
1
2A Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)1 2 3 Pengadaan ATK dan Alat Tulis KBM Pengadaan Alat Pelajaran (seluruh mata pelajaran) Pengadaan Bahan ( Alat Laboratorium, Komponen komputer dan Keterampilan ) 4 5 6 7 8 9 10 Penyusunan RPP Pengadaan Bahan Referensi Pengadaan Media Pembelajaran Pengadaan Buku Perpustakaan Pengadaan Majalah, Koran, dan tabloid pendidikan Pemberdayaan Perpustakaan Pemberdayaan Toga / Warung Hidup
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
II PENGEMBANGAN STANDAR PROSES
x x x x x x x
x x
B
Program Kesiswaan1 2 3 4 Penyusunan Program Kesiswaan Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru Test IQ Pelaksanaan Lomba - lomba : 5.1 OSN 5.2 O2SN 5.3 FLS2N 5.4 LOKETA 5.5 PORSENI 5.6 DA'I CILIK 5.7 PASKIBRA/ TATA UPACARA BENDERA 5 6 7 8 Penyelenggaraan Pentas Seni Penyelenggaraan Koperasi Sekolah Kegiatan Pelatihan dan Lomba Dokter Kecil
x x x x x x x x x x x
Kegiatan Pengembangan diri siswa
x
1 C Program Ekstrakurikuler1 2
2Penyusunan Program Ekstrakurikuler Pelaksanaan Ekstrakurikuler : 2.1 Pramuka 2.2 Seni Tari 2.2 Seni Lukis 2.3 Paskibra 2.4 Olahraga 2.5 Drum Band 2.7 Komputer 2.8 Keterampilan Agama 2.9 UKS / Dokter Kecil 2.10 Marawis 2.11 Qasidah 3 4 Penyelenggaraan Pesantren Kilat Pengelolaan Majalah Dinding
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
x x x x x x x x x x
x x x x
III
PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)1 2 Penyusunan Standar Minimal Kelulusan (SMK) Menganalisis Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
IV PENGEMBANGAN STANDAR PENDIDIKDAN TENAGA KEPENDIDIKAN A Pembinaan Pendidik (guru &kepala sekolah)1 2 3 4 5 6 Pembinaan Guru Kelas dan Mata Pelajaran Seminar/Lokakarya/Workshop Pembinaan Kompetensi Kepala Sekolah Pembinaan Administrasi Sekolah Penyelenggaraan kursus ICT dan Bahasa Inggris Penyelenggaraan Guru dan Kepala Sekolah berprestasi
x x x
x x x
7
Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah
x3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
11 2 3 4 5 6
2B Pembinaan Tenaga KependidikanPembinaan Tenaga Ketatausahaan/Operator Pembinaan Tenaga Perpustakaan Pembinaan Tenaga UKS Pembinaan Tenaga Ekstrakurikuler Pembinaan Bendahara/PKC Pembinaan Pesuruh Sekolah
x x x x x x
V PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DANPRASARANA
A Pengadaan,Pemeliharaan,Perbaikan Alat kantor/Inventaris Sekolah1 Pengadaan Alat-alat Elektronik (komputer, printer, scanner, AC, TV, infokus, dokumentasi, tape recorder, dsb) 2 Pengadaan Alat Kantor Non Elektronik (Buku administrasi kantor/kelas) 3 4 5 6 Pengadaan Papan Data & pengolahannya Pengadaan Alat Transportasi Pengadaan jaringan internet/Website Pemeliharanaan/perawatan Komputer
x x x x x x x x x x x x x
x x x
B Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung1 2 3 4 5 6 7 Perawatan Ruang Kelas, Kepala sekolah, dan guru Perawatan Ruang Perpustakaan Perawatan Ruang Laboratorium Perawatan Ruang UKS Perawatan Ruang Ibadah Perawatan Kamar Mandi/WC Guru dan murid Perawatan Instalasi Listrik, Telepon, Air, mesin absensi dan internet
8
Perawatan Taman, Kebun, dan lapangan olahraga
x3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
19 10 11 12 Perawatan Pagar Sekolah Ruang media Ruang aula Kantin sekolah
2
x x x x x x x x x x
C Pengadaan dan Perawatan Meubelair1 2 3 4 5 Meja dan Kursi Murid Meja, Kursi Guru dan Sofa Lemari/estalase Papan Data, Papan Pengumuman dan papan tulis Meubelair Ruang Perpustakaan, R. Komputer, ruang ibadah ,Ruang UKS, dan Ruang multi media
VI PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAANA Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah1 2 3 4 5 Penyusunan Profil Sekolah Penyusunan Program Kerja Kepala Sekolah Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah Penyusunan RAPBS Kegiatan Lokakarya, Seminar, Workshop terkait dengan pengelolaan/Manajemen Sekolah 6 7 8 9 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah (SIM) Kerja sama dengan sekolah atau lembaga lain Pembinaan dan Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Rapat Dinas (awal tahun, bulanan, akhir semester, kelulusan, akhir tahun/kenaikan kelas)
x x x x x x x x x x x x
B Kegiatan Pengelolaan Perkantoran1 Penyusunan Program Ketatausahaan
2
Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran
x3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
13
2Updating Data Guru, Karyawan, Kesiswaan & pembuatan Kartu NISN 4 5 6 Pengelolaan Inventaris Barang Pengelolaan dan Penyusunan Laporan (SPJ) Pengelolaan Persuratan
x x x x x x x x
C Kegiatan Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi1 2 3 Penyusunan Program Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Supervisi Akademik dan Manajerial Pelaksanaan Monitoring Keuangan, Kesiswaan, KBM, Sarana Prasarana,Ketenagaan, Perpustakaan, UKS dan Ekstrakurikuler. 4 Pelaksanaan Evaluasi Keuangan, Kesiswaan, KBM, sarana & Prasarana,Ketenagaan, Perpustakaan, UKS dan Ekstrakurikuler
D Kegiatan Hubungan Masyarakat1 2 3 4 Penyusunan/pembuatan leaflet, Brosur, spanduk &binner Sosialisasi Kebijakan-kebijakan (KTSP,PPDB,RAPBS, UN dsb Rapat Koordinasi Komite Sekolah dan perwakilan kelas Penyelenggaraan Kegiatan Sepeda Santai, lintas alam ,Karang Pamitran, dan Senam
x x x x x x x x
VII PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAANA Honor Guru dan Tenaga Kependidikan (honorer) B Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya & Jasa1 2 Konsumsi Guru / Pegawai (makanan ringan) Konsumsi Rapat Dinas
3
Pembelian Air Minum
x23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
14 5 6 7 8 9 10 11 12 Pembayaran Air PAM
Pembelian Gas LPG/Blue Gas Pembayaran Rekening Listrik Pembayaran Rekening Telepon Pembayaran Langganan Internet Pengadaan Alat Rumah Tangga Pengadaan Alat Kebersihan Pembayaran Retribusi Sampah Pembayaran Keamanan/Satpam
x x x x x x x x x
VIII PENGEMBANGAN STANDAR PENILAIANA Penyusunan Kisi-kisi1 2 3 4 5 Ulangan Tengah Semester 1 Ulangan Tengah Semester 2 Ulangan Akhir Semester (UAS) Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) Ujian Sekolah (US)
x x x x x x x x x x x x x x x x
B Penyusunan Soal1 2 3 4 5 Ulangan Tengah Semester 1 Ulangan Tengah Semester 2 Ulangan Akhir Semester (UAS) Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) Ujian Sekolah (US)
C Pelaksanaan Penilaian1 2 3 4 5 6 Ulangan Harian Ulangan Tengah Semester 1 Ulangan Tengah Semester 2 Ulangan Akhir Semester (UAS) Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) Pelaksanaan Test Daya Serap
7
Pelaksanaan Uji Coba UN/US (Sekolah, wilayah binaan,
x3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
18 9
2Kecamatan ,Kota dan Provinsi) Pelaksanaan Ujian Sekolah (praktik dan tertulis) Ujian Nasionalk (UN)
x x x x
D
Tindak Lanjut Hasil Penilaian1 Analisis, remidial,Pengayaan Pendalaman materi khusus kelas VI
2
Mengesahkan Kasi Dinas Dikdas Kec. Cipayung
Ketua Komite Sekolah SDN Lubang Buaya 11 Pagi
Jakarta,
Agustus 2011
Kepala SDN Lubang Buaya 11 Pagi
Dra. Hj. Djanuati NIP. 195801011984032008
Urip Bambang SE.
Ponimin S.Pd MM NIP. 197201011997031003
REKAPITULASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH ( APBS ) SDN LUBANG BUAYA 11 PAGI KECAMATAN CIPAYUNG JAKARTA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2010/2011 KEGIATAN POKOK SEKOLAH YANG DIBIAYAISUMBER BIAYA NO. KEGIATAN POKOK PEMERINTAH APBD GAJI PEG (Rp) B O P (Rp) APBN B O S (Rp) MASYARAKAT/KOMITE DONATUR SRB LAIN-LAIN DUNIA USAHA, ALUMNI JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gaji Guru/Pegawai Tunjangan Peningkatan Penghasilan Pengembangan Standar Isi Pengembangan Standar Proses Pengambangan Standar Kompetensi Lulusan Pengembangan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan Stnadar Sarana dan Prasarana Pengembangan Standar Pengelolaan Pengembangan Standar Pembiayaan Pengembangan Standar Penilaian
800,000,000 1,001,000,000 45,791,400 84,468,600 3,406,800 4,108,200 54,508,800 22,044,000 10,821,600 15,330,600 0 42,618,400 0 4,008,000 16,032,000 0 39,144,800 31,796,800
800,000,000 1,001,000,000 45,791,400 127,087,000 3,406,800 8,116,200 70,540,800 22,044,000 49,966,400 47,127,400 2,175,080,000
JUMLAH
1,801,000,000
240,480,000 133,600,000 Dari Komite Sekolah Dari Komite Sekolah-
Besarnya Konstribusi Dana Rp Prosentase Konstribusi Dana
Dari Pemerintah APBD 2,041,480,000 Rp Dari Pemerintah 100-%
APBN 133,600,000
Dana Lainlain Lain-lain-
JUMLAH Rp 2,175,080,000
Mengesahkan Kasi Dinas Dikdas Kec. Cipayung
Ketua Komite Sekolah SDN Lubang Buaya 11 Pagi
Jakarta, Agustus 2011 Kepala SDN Lubang Buaya 11 Pagi
Dra. Hj. Djanuati NIP. 195801011984032008
Urip Bambang SE.
Ponimin S.Pd MM NIP. 197201011997031003
ANGGARAN PENDAPATAN AN BELANJA SEKOLAH ( APBS ) SDN LUBANG BUAYA 11 PAGI KECAMATAN CIPAYUNG JAKARTA TIMUR TAHUN PELAJARAN 2011/2012 URAIAN TENTANG PENERIMAAN DAN PENGELUARANNo.1
PENERIMAAN2
JUMLAH (Rp)3
No.4
PENGELUARAN5
JUMLAH (Rp)6
1
APBD 1.1. Gaji 1.2. Tunjangan Peningkatan Penghasilan 2.1 Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) 2.2 Gaji ke 13 2.3 Tunjangan Fungsional Guru Non PNS 900,000,000 80,000,000 21,000,000 800,000,000
1
APBD 1. Gaji 2. Tunjangan Peningkatan Penghasilan. 2.1 Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) 2.2 Gaji ke 13 2.3 Tunjangan Fungsional Guru Non PNS 900,000,000 80,000,000 21,000,000 800,000,000
JUMLAH2Biaya Operasional Pendidikan ( BOP ) 2.1. Uang Saku/Transport 2.2. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 2.3. Belanja bahan peraga 2.4. Belanja Cetakan Umum 2.5. Belanja Foto Copy 2.6. Belanja Makanan dan Minum Rapat 2.7. Belanja Pemeliharaan Sarpen dan Pelatihan
1,801,000,000
JUMLAH2Biaya Kegiatan Sekolah Dari BOP 2.1. Pengembangan Standar Isi 2.2 Pengembangan Standar Proses 2.3. Pengambangan Standar Kompetensi Lulusan 2.4. Pengembangan Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan 2.5. Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana 2.6. Pengembangan Standar Pengelolaan 2.7. Pengembangan Standar Pembiayaan 2.8. Pengembangan Standar Penilaian
1,801,000,000
24,048,000 36,072,000 48,096,000 48,096,000 12,024,000 12,024,000 49,699,200
45,791,400 84,468,600 3,406,800 4,108,200 54,508,800 22,044,000 10,821,600 15,330,600
JUMLAH
230,059,200
JUMLAH
240,480,000
No. 1 3 APBN
PENERIMAAN 2
JUMLAH (Rp) 3
No. 4 3
PENGELUARAN 5 Biaya Kegiatan Sekolah Dari BOS 3.1. Pengembangan Standar Isi
JUMLAH (Rp) 6
Biaya Operasional Sekolah ( BOS ) 3.1. Belanja Pegawai 3.2. Belanja Barang dan Jasa 3.3. Belanja Modal 26,720,000 66,800,000 40,080,000
0 42,618,400 0 4,008,000 16,032,000 0 39,144,800 31,796,800
3.2. Pengembangan Standar Proses 3.3. Pengambangan Standar Kompetensi Lulusan 2.4. Pengembangan Standar Pendidik & Tenaga Kependidikan 3.5. Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana 3.6. Pengembangan Standar Pengelolaan 3.7. Pengembangan Standar Pembiayaan 3.8. Pengembangan Standar Penilaian
JUMLAH JUMLAH PENERIMAAN (1 + 2 + 3)Mengesahkan Kasi Dinas Dikdas Kec. Cipayung
133,600,000
JUMLAH JUMLAH PENGELUARAN (1 + 2 + 3)Jakarta, Agustus 2011 Kepala SDN Lubang Buaya 11 Pagi
133,600,000
2,164,659,200Ketua Komite Sekolah SDN Lubang Buaya 11 Pagi
2,175,080,000
Dra. Hj. Djanuati NIP. 195801011984032008
Urip Bambang SE.
Ponimin S.Pd MM NIP. 197201011997031003
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENDIDIKAN JL. AL-BAIDHO RT.006/06 LUBANG BUAYA CIPAYUNG JAKTIM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR , TELP. 021 -8774008 URAIAN TENTANG KEGIATAN POKOK SEKOLAH YANG DI BIAYAI TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012SUMBER BIAYA
SDN LUBANG BUAYA 11 PAGI
NO
URAIAN KEGIATAN
JUMLAH BIAYA (Rp)
PEMERINTAH APBDGJ PEGAWAI (Rp)
MASYARAKAT APBN 7DONATUR (Rp) 8 SRB (Rp)
BOP (Rp)
BOS (Rp)
LAIN LAIN (Rp) 10
WAKTU PELAK SANAAN
PENANG GUNG JAWAB
11 Gaji Guru/Pegawai
22 Tunjangan Peningkatan Penghasilan 2.1 Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) 2.2 Gaji ke 13 2.3 Tunjangan Fungsional Guru Non PNS
3800,000,000
4 800,000,000
5
6
9
11
12 Kasek Kasek
900,000,000 80,000,000 21,000,000
900,000,000 80,000,000 21,000,000
I PENGEMBANGAN STANDAR ISIPengelolaan Kurikulum1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan jadwal pelajaran 2 Penyusunan Program Tahunan dan Semester 3 Penyusunan/Pengembangan Silabus 4 Penyusunan Program ( BP/BK, Perpustakaan, Komputer, Pemetaan alat pelajaran, Lab. IPA, ekstrakurikuler ,Evaluasi, Pendalaman materi, dan tindak lanjut) 5 Pengadaan Buku Pegangan Guru 6 Pengadaan Buku Pelajaran Pokok Siswa 7 Pengadaan Buku LKS 8 Revisi Kurikulum (KTSP) 300,600 3,507,000 6,212,400 2,705,400 0 0 2,404,800 6,412,800 19,138,200 5,110,200 2,404,800 6,412,800 19,138,200 5,110,200 0 300,600 3,507,000 6,212,400 2,705,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek
JUMLAH I
45,791,400
45,791,400
II PENGEMBANGAN STANDAR PROSESA Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar1 Pengadaan ATK dan Alat Tulis KBM 2 Pengadaan Alat Pelajaran (seluruh mata pelajaran) 3 Pengadaan Bahan ( Alat Laboratorium, Komponen komputer dan Keterampilan ) 4 Penyusunan RPP 5 Pengadaan Bahan Referensi 6 Pengadaan Media Pembelajaran 7 Pengadaan Buku Perpustakaan 8 Pengadaan Majalah, Koran, dan tabloid pendidikan 9 Pemberdayaan Perpustakaan 10 Pemberdayaan Toga / Warung Hidup 11,523,000 6,012,000 6,279,200 0 5,210,400 1,803,600 7,414,800 2,805,600 2,004,000 4,208,400 5,010,000 5,210,400 1,803,600 7,414,800 2,805,600 2,004,000 4,208,400 5,010,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek 11,523,000 6,012,000 0 0 0 6,279,200 Kasek Kasek Kasek
B Program Kesiswaan1 Penyusunan Program Kesiswaan 2 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru 3 Test IQ 4 Pelaksanaan Lomba - lomba : 5.1 OSN 5.2 O2SN 5.3 FLS2N 5.4 LOKETA 5.5 PORSENI 5.6 DA'I CILIK 5.7 PASKIBRA/ TATA UPACARA BENDERA 5 Penyelenggaraan Pentas Seni 6 Penyelenggaraan Koperasi Sekolah 7 Kegiatan Pelatihan dan Lomba Dokter Kecil 8 801,600 1,002,000 2,204,400 1,002,000 2,404,800 400,800 0 6,613,200 0 5,210,400 6,346,000 0 801,600 1,002,000 2,204,400 1,002,000 2,404,800 400,800 0 6,613,200 0 5,210,400 3,006,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,340,000 0 Guru Guru Guru Gr. Agama Gr.Olahraga Gr. Agama Guru Kasek Kasek Kasek 400,800 1,202,400 0 400,800 0 0 0 1,202,400 0 Kasek Kasek Kasek
Kegiatan Pengembangan diri siswa
C Program Ekstrakurikuler
1 Penyusunan Program Ekstrakurikuler 2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler : 2.1 Pramuka 2.2 Seni Tari 2.2 Seni Lukis 2.3 Paskibra 2.4 Olahraga 2.5 Drum Band 2.7 Komputer 2.8 Keterampilan Agama 2.9 UKS / Dokter Kecil 2.10 Marawis 2.11 Qasidah 3 Penyelenggaraan Pesantren Kilat 4 Pengelolaan Majalah Dinding
267,200
0
267,200
Kasek
10,420,800 3,340,000 0 0 8,684,000 0 14,696,000 0 400,800 0 0 2,805,600 6,613,200 0
0 0 0 0 6,012,000 0 0 0 0 0 0 2,805,600 6,613,200 0
10,420,800 3,340,000 0 0 2,672,000 0 14,696,000 0 400,800 0 0 0 0 0
Ka.Gudep Gr. Tari Gr. Seni Guru Gr.Olahraga Guru Guru Gr. Agama Guru Gr. Agama Gr. Agama Kasek Kasek
JUMLAH II
127,087,000
84,468,600
42,618,400
III PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSILULUSAN1 Penyusunan Standar Minimal Kelulusan (SMK) 2 Menganalisis Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 1,503,000 1,903,800 0 1,503,000 1,903,800 0 0 0 0 Kasek Kasek
JUMLAH III
3,406,800
3,406,800
0
IV PENGEMBANGAN STANDAR PENDIDIKDAN TENAGA KEPENDIDIKAN A Pembinaan Pendidik ( Guru & Kepala Sekolah )1 Pembinaan Guru Kelas dan Mata Pelajaran 2 Seminar/Lokakarya/Workshop 3 Pembinaan Kompetensi Kepala Sekolah 4 Pembinaan Administrasi Sekolah 5 Penyelenggaraan kursus ICT dan Bahasa Inggris 6 Penyelenggaraan Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi 7 Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah 2,805,600 801,600 400,800 400,800 601,200 701,400 1,402,800 0 0 0 400,800 601,200 701,400 1,402,800 2,805,600 801,600 400,800 0 0 0 0 Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek
0 0
0 0
0 0
Kasek Kasek
B Pembinaan Tenaga Kependidikan1 Pembinaan Tenaga Ketatausahaan/Operator 2 Pembinaan Tenaga Perpustakaan 3 Pembinaan Tenaga UKS 4 Pembinaan Tenaga Ekstrakurikuler 5 Pembinaan Bendahara/PKC 6 Pembinaan Pesuruh Sekolah 400,800 200,400 200,400 0 200,400 0 400,800 200,400 200,400 0 200,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek
JUMLAH IV
8,116,200
4,108,200
4,008,000
V PENGEMBANGAN STANDAR SARANADAN PRASARANA A Pengadaan,Pemeliharaan,Perbaikan Alat Kantor /Inventaris Sekolah1 Pengadaan Alat-alat Elektronik (komputer, printer, scanner, AC, TV, infokus, dokumentasi, tape recorder, dsb) 2 Pengadaan Alat Kantor Non Elektronik (Buku administrasi kantor/kelas) 3 Pengadaan Papan Data & pengolahannya 4 Pengadaan Alat Transportasi 5 Pengadaan jaringan internet/Website 6 Pemeliharanaan/perawatan Komputer 12,024,000 0 4,809,600 4,008,000 0 0 0 1,002,000 0 0 4,809,600 0 0 0 0 1,002,000 0 0 0 12,024,000 0 0 4,008,000 0 0 0 0 0 0 Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek
B Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung1 Perawatan Ruang Kelas, Kepala sekolah dan Guru 2 Perawatan Ruang Perpustakaan 3 Perawatan Ruang Laboratorium 4 Perawatan Ruang UKS 5 Perawatan Ruang Ibadah 6 Perawatan Kamar Mandi/WC Guru dan murid 7 Perawatan Instalasi Listrik, Telepon, Air, Mesin Absensi, 18,436,800 3,006,000 0 2,004,000 2,404,800 3,006,000 1,002,000 18,436,800 3,006,000 0 2,004,000 2,404,800 3,006,000 1,002,000 0 0 0 0 0 0 0 Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek
dan internet 8 Perawatan Taman, Kebun, dan Lapangan Olahraga/halaman 9 Perawatan Pagar Sekolah 10 Ruang media 11 Ruang aula 12 Kantin sekolah
0 7,815,600 2,805,600 0 801,600 2,004,000 0 0
0 7,815,600 2,805,600 0 801,600 2,004,000 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek
C Pengadaan dan Perawatan Meubelair1 Meja dan Kursi Murid 2 Meja, Kursi Guru dan Sofa 3 Lemari/estalase 4 Papan Data, Papan Pengumuman dan Papan Tulis 5 Meubelair Ruang Perpustakaan, R. Komputer, Rumah ibadah ,Ruang UKS, dan Ruang Multi media 0 0 1,202,400 801,600 0 1,803,600 1,603,200 1,202,400 801,600 0 1,803,600 1,603,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek
JUMLAH V
70,540,800
54,508,800
16,032,000
VI PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAANA Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah1 Penyusunan Profil Sekolah 2 Penyusunan Program Kerja Kepala Sekolah 3 Pelaksanaan Kerja Kepala Sekolah 4 Penyusunan RAPBS 5 Kegiatan Lokakarya, Seminar, Workshop terkait dengan Pengelolaan / Manajemen Sekolah 6 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah (SIM) 7 Kerja sama dengan sekolah atau lembaga lain 8 Pembinaan dan Pelaksanaan Akreditasi Sekolah 9 Rapat Dinas (awal tahun, bulanan, akhir semester , kelulusan, akhir tahun/kenaikan kelas) 0 3,106,200 701,400 801,600 2,705,400 1,803,600 0 1,002,000 0 1,903,800 1,102,200 3,106,200 701,400 801,600 2,705,400 1,803,600 0 1,002,000 0 1,903,800 1,102,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek
B Kegiatan Pengelolaan Perkantoran
1 Penyusunan Program Ketatausahaan 2 Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran 3 Updating Data Guru, Karyawan, Kesiswaan, & Pembuatan Kartu NISN 4 Pengelolaan Inventaris Barang 5 Pengelolaan dan Penyusunan Laporan (SPJ) 6 Pengelolaan Persuratan
0 2,004,000 200,400 0 0 801,600 200,400 0 0
0 2,004,000 200,400 0 0 801,600 200,400 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek
C Kegiatan Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi1 Penyusunan Program Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi 2 Pelaksanaan Supervisi Akademik dan Manajerial 3 Pelaksanaan Monitoring Keuangan, Kesiswaan, KBM, Sarana Prasarana,Ketenagaan, Perpustakaan, UKS dan Ekstrakurikuler. 4 Pelaksanaan Evaluasi Keuangan, Kesiswaan, KBM, sarana & Prasarana,Ketenagaan, Perpustakaan, UKS dan Ektrakurikuler 200,400 601,200 601,200 0 0 0 0 0 0 200,400 601,200 601,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek
D Kegiatan Hubungan Masyarakat1 Penyusunan/pembuatan Leaflet, Brosur, spanduk &binner 2 Sosialisasi Kebijakan-kebijakan (KTSP,PPDB,RAPBS, UN dsb 3 Rapat Koordinasi Komite Sekolah dan perwakilan kelas 4 Penyelenggaraan Kegiatan Sepeda Santai, lintas alam ,Karang Pamitran, Senam 2,605,200 0 901,800 801,600 0 0 0 2,605,200 0 901,800 801,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kasek Kasek Kasek Kasek
JUMLAH VI
22,044,000
22,044,000
026,720,000 Kasek
VII
PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN A Honor Guru dan Tenaga Kependidikan (honorer) B Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya, dan Jasa1 Konsumsi Guru / Pegawai (makanan ringan) 8,016,000 0 8,016,000 Kasek
2 Konsumsi Rapat Dinas 3 Pembelian Air Minum 4 Pembayaran Air PAM 5 Pembelian Gas LPG/Blue Gas 6 Pembayaran Rekening Listrik 7 Pembayaran Rekening Telepon 8 Pembayaran Langganan Internet 9 Pengadaan Alat Rumah Tangga 10 Pengadaan Alat Kebersihan 11 Pembayaran Retribusi Sampah 12 Pembayaran Keamanan/Satpam
400,800 1,603,200 0 0 2,404,800 3,607,200 1,402,800 400,800 3,006,000 2,404,800 0 0 0
400,800 0 0 0 2,404,800 3,607,200 1,402,800 0 3,006,000 0 0 0 0
0 1,603,200 0 0 0 0 0 400,800 0 2,404,800 0 0 0
Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek Kasek
JUMLAH VII
49,966,400
10,821,600
39,144,800
VIII PENGEMBANGAN STANDAR PENILAIANA Penyusunan Kisi-kisi1 Ulangan Tengah Semester 1 2 Ulangan Tengah Semester 2 3 Ulangan Akhir Semester (UAS) 4 Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) 5 Ujian Sekolah (US) 801,600 801,600 801,600 801,600 801,600 801,600 801,600 801,600 1,102,200 0 0 0 0 0 Kasek Kasek Kasek Kasek
B Penyusunan Soal1 Ulangan Tengah Semester 1 2 Ulangan Tengah Semester 2 3 Ulangan Akhir Semester (UAS) 4 Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) 5 Ujian Sekolah (US) 1,202,400 1,202,400 1,202,400 1,202,400 0 0 0 0 0 1,202,400 1,202,400 1,202,400 1,202,400 801,600 Kasek Kasek Kasek Kasek
C Pelaksanaan Penilaian1 Ulangan Harian 2 Ulangan Tengah Semester 1 3 Ulangan Tengah Semester 2 4 Ulangan Akhir Semester (UAS) 5 Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) 13,360,000 1,903,800 1,903,800 2,805,600 2,805,600 0 1,903,800 1,903,800 2,805,600 2,805,600 13,360,000 0 0 0 0
CIKasek Kasek Kasek Kasek Kasek
6 Pelaksanaan Test Daya Serap 7 Pelaksanaan Uji Coba UN/US (Sekolah, wilayah binaan, Kecamatan ,Kota dan Provinsi) 8 Pelaksanaan Ujian Sekolah (praktik dan tertulis) 9 Ujian Nasionalk (UN)
400,800 1,202,400 0 8,016,000 2,004,000
400,800 1,202,400 0 0 0
0 0 0 8,016,000 2,004,000
Kasek
Kasek Kasek
D Tindak Lanjut Hasil Penilaian1 Analisis, remidial,Pengayaan 2,004,000 801,600 0 0 2,004,000 801,600 Guru Guru
2 Pendalaman materi khusus kelas VI JUMLAH VIII
47,127,4002,175,080,000 1,801,000,000
15,330,600240,480,000
31,796,800133,600,000 JUMLAH 2,175,080,000
JUMLAH KESELURUHAN
Dari Pemerintah APBD 2,041,480,000 Dari Pemerintah 100-% Mengesahkan Kasi Dinas Dikdas Kec. Cipayung Ketua Komite Sekolah SDN Lubang Buaya 11 Pagi APBN 133,600,000
Dari Komite Sekolah Dari Komite Sekolah -
Dana Lain-lain Lain-lain Jakarta,
Jumlah 100%
Agustus 2011
Kepala SDN Lubang Buaya 11 Pagi
Dra. Hj. Djanuati NIP. 195801011984032008
Urip Bambang SE.
Ponimin S.Pd MM NIP. 197201011997031003
BOS Rp
128,400,000
BOP
Rp 231,120,000
.
.
.
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENDIDIKAN JL. AL-BAIDHO RT.006/06 LUBANG BUAYA CIPAYUNG JAKTIM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR , TELP. 021 -8774008 TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012JUMLAH (Rp)3
SDN LUBANG BUAYA 11 PAGI
RENCANA PENGELUARAN DANA BOS PER KODE REKENINGBelanja Pegawai Belanja brg & jasa Belanja Modal
NO 1
URAIAN KEGIATAN 21 Gaji Guru/Pegawai 2 Tunjangang Peningkatan Penghasilan 2.1 Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) 2.2 Gaji ke 13 2.3 Tunjangan Fungsional Guru Non PNS
5.2.120% 4
5.2.250% 5
5.2.330% 6
I PENGEMBANGAN STANDAR ISIPengelolaan Kurikulum1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan jadwal pelajaran 2 Penyusunan Program Tahunan dan Semester 3 Penyusunan/Pengembangan Silabus 4 Penyusunan Program ( BP/BK, Perpustakaan, Komputer, Pemetaan alat pelajaran, Lab. IPA, ekstrakurikuler ,Evaluasi, Pendalaman materi, dan tindak lanjut) 5 Pengadaan Buku Pegangan Guru 6 Pengadaan Buku Pelajaran Pokok Siswa 7 Pengadaan Buku LKS 8 Revisi Kurikulum (KTSP)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
-
-
-
JUMLAH I
II PENGEMBANGAN STANDAR PROSESA Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)1 Pengadaan ATK dan Alat Tulis KBM 2 Pengadaan Alat Pelajaran (seluruh mata pelajaran) 3 Pengadaan Bahan ( Alat Laboratorium, Komponen komputer dan Keterampilan ) 4 Penyusunan RPP
0 0 6,279,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
1,202,400 3,340,000 -
6,279,200 -
5 Pengadaan Bahan Referensi 6 Pengadaan Media Pembelajaran 7 Pengadaan Buku Perpustakaan 8 Pengadaan Majalah, Koran, dan tabloid pendidikan 9 Pemberdayaan Perpustakaan 10 Pemberdayaan Toga / Warung Hidup
B Program Kesiswaan1 Penyusunan Program Kesiswaan 2 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru 3 Test IQ 4 Pelaksanaan Lomba - lomba : 5.1 OSN 5.2 O2SN 5.3 FLS2N 5.4 LOKETA 5.5 PORSENI 5.6 DA'I CILIK 5.7 PASKIBRA/ TATA UPACARA BENDERA 5 Penyelenggaraan Pentas Seni 6 Penyelenggaraan Koperasi Sekolah 7 Kegiatan Pelatihan dan Lomba Dokter Kecil 8
0 1,202,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,340,000 0
Kegiatan Pengembangan diri siswa
C Program Ekstrakurikuler
1 Penyusunan Program Ekstrakurikuler 2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler : 2.1 Pramuka 2.2 Seni Tari 2.2 Seni Lukis 2.3 Paskibra 2.4 Olahraga 2.5 Drum Band 2.7 Komputer 2.8 Keterampilan Agama 2.9 UKS / Dokter Kecil 2.10 Marawis 2.11 Qasidah 3 Penyelenggaraan Pesantren Kilat 4 Pengelolaan Majalah Dinding
267,200 10,420,800 3,340,000 0 0 2,672,000 0 14,696,000 0 400,800 0 0 0 0 042,618,400
0
267,200 10,420,800 3,340,000 400,800 18,971,200
2,672,000 14,696,000 23,647,200
JUMLAH II
III
PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)1 Penyusunan Standar Minimal Kelulusan (SMK) 2 Menganalisis Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
0 0 00
0
0
0
JUMLAH III
IV PENGEMBANGAN STANDAR PENDIDIKDAN TENAGA KEPENDIDIKAN A Pembinaan Pendidik (guru &kepala sekolah)1 Pembinaan Guru Kelas dan Mata Pelajaran 2 Seminar/Lokakarya/Workshop 3 Pembinaan Kompetensi Kepala Sekolah 4 Pembinaan Administrasi Sekolah 5 Penyelenggaraan kursus ICT dan Bahasa Inggris 6 Penyelenggaraan Guru dan Kepala Sekolah berprestasi 7 Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah
2,805,600 801,600 400,800 0 0 0 0
-
2,805,600 801,600 400,800 -
-
0 0 B Pembinaan Tenaga Kependidikan1 Pembinaan Tenaga Ketatausahaan/Operator 2 Pembinaan Tenaga Perpustakaan 3 Pembinaan Tenaga UKS 4 Pembinaan Tenaga Ekstrakurikuler 5 Pembinaan Bendahara/PKC 6 Pembinaan Pesuruh Sekolah
0
4,008,000
0
0 0 0 0 0 0 04,008,000
JUMLAH IV
V PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DANPRASARANA
A Pengadaan,Pemeliharaan,Perbaikan Alat kantor/Inventaris Sekolah1 Pengadaan Alat-alat Elektronik (komputer, printer, scanner, AC, TV, infokus, dokumentasi, tape recorder, dsb) 2 Pengadaan Alat Kantor Non Elektronik (Buku administrasi kantor/kelas) 3 Pengadaan Papan Data & pengolahannya 4 Pengadaan Alat Transportasi 5 Pengadaan jaringan internet/Website 6 Pemeliharanaan/perawatan Komputer
12,024,000 0 0 0 4,008,000 0 0 0 0 0
-
-
12,024,000 4,008,000 -
B Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung1 Perawatan Ruang Kelas, Kepala sekolah, dan guru 2 Perawatan Ruang Perpustakaan 3 Perawatan Ruang Laboratorium 4 Perawatan Ruang UKS 5 Perawatan Ruang Ibadah 6 Perawatan Kamar Mandi/WC Guru dan murid 7 Perawatan Instalasi Listrik, Telepon, Air, mesin absensi
0 0 0 0 0 0
dan internet 8 Perawatan Taman, Kebun, dan lapangan olahraga 9 Perawatan Pagar Sekolah 10 Ruang media 11 Ruang aula 12 Kantin sekolah
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
16,032,000
C Pengadaan dan Perawatan Meubelair1 Meja dan Kursi Murid 2 Meja, Kursi Guru dan Sofa 3 Lemari/estalase 4 Papan Data, Papan Pengumuman dan papan tulis 5 Meubelair Ruang Perpustakaan, R. Komputer, ruang ibadah ,Ruang UKS, dan Ruang multi media
0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH V
16,032,000
VI PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAANA Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah1 Penyusunan Profil Sekolah 2 Penyusunan Program Kerja Kepala Sekolah 3 Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah 4 Penyusunan RAPBS 5 Kegiatan Lokakarya, Seminar, Workshop terkait dengan pengelolaan/Manajemen Sekolah 6 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah (SIM) 7 Kerja sama dengan sekolah atau lembaga lain 8 Pembinaan dan Pelaksanaan Akreditasi Sekolah 9 Rapat Dinas (awal tahun, bulanan, akhir semester, kelulusan, akhir tahun/kenaikan kelas)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
B Kegiatan Pengelolaan Perkantoran
1 Penyusunan Program Ketatausahaan 2 Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran 3 Updating Data Guru, Karyawan, Kesiswaan & pembuatan Kartu NISN 4 Pengelolaan Inventaris Barang 5 Pengelolaan dan Penyusunan Laporan (SPJ) 6 Pengelolaan Persuratan
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
C Kegiatan Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi1 Penyusunan Program Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi 2 Pelaksanaan Supervisi Akademik dan Manajerial 3 Pelaksanaan Monitoring Keuangan, Kesiswaan, KBM, Sarana Prasarana,Ketenagaan, Perpustakaan, UKS dan Ekstrakurikuler. 4 Pelaksanaan Evaluasi Keuangan, Kesiswaan, KBM, sarana & Prasarana,Ketenagaan, Perpustakaan, UKS dan Ekstrakurikuler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Kegiatan Hubungan Masyarakat1 Penyusunan/pembuatan leaflet, Brosur, spanduk &binner 2 Sosialisasi Kebijakan-kebijakan (KTSP,PPDB,RAPBS, UN dsb 3 Rapat Koordinasi Komite Sekolah dan perwakilan kelas 4 Penyelenggaraan Kegiatan Sepeda Santai, lintas alam ,Karang Pamitran, dan Senam
0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH VI
0
VII
PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN A Honor Guru dan Tenaga Kependidikan (honorer) B Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya & Jasa1 Konsumsi Guru / Pegawai (makanan ringan)
26,720,000
26,720,000
-
8,016,000
-
8,016,000
-
2 Konsumsi Rapat Dinas 3 Pembelian Air Minum 4 Pembayaran Air PAM 5 Pembelian Gas LPG/Blue Gas 6 Pembayaran Rekening Listrik 7 Pembayaran Rekening Telepon 8 Pembayaran Langganan Internet 9 Pengadaan Alat Rumah Tangga 10 Pengadaan Alat Kebersihan 11 Pembayaran Retribusi Sampah 12 Pembayaran Keamanan/Satpam
0 1,603,200 0 0 0 0 0 400,800 0 2,404,800 0 0 0
26,720,000
1,603,200 2,404,800 12,024,000
400,800 400,800
JUMLAH VII
39,144,800
VIII
PENGEMBANGAN STANDAR PENILAIAN
A Penyusunan Kisi-kisi1 Ulangan Tengah Semester 1 2 Ulangan Tengah Semester 2 3 Ulangan Akhir Semester (UAS) 4 Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) 5 Ujian Sekolah (US)
0 0 0 0 0 1,202,400 1,202,400 1,202,400 1,202,400 801,600 13,360,000 0 0 0 0
-
1,202,400 1,202,400 1,202,400 1,202,400 801,600 13,360,000 -
-
B Penyusunan Soal1 Ulangan Tengah Semester 1 2 Ulangan Tengah Semester 2 3 Ulangan Akhir Semester (UAS) 4 Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) 5 Ujian Sekolah (US)
C Pelaksanaan Penilaian1 Ulangan Harian 2 Ulangan Tengah Semester 1 3 Ulangan Tengah Semester 2 4 Ulangan Akhir Semester (UAS) 5 Ulangan Kenaikan Kelas (UKK)
6 Pelaksanaan Test Daya Serap 7 Pelaksanaan Uji Coba UN/US (Sekolah, wilayah binaan, Kecamatan ,Kota dan Provinsi) 8 Pelaksanaan Ujian Sekolah (praktik dan tertulis) 9 Ujian Nasionalk (UN)
0 0 0 8,016,000 2,004,000 2,004,000 801,60031,796,800 133,600,000 Ketua Komite Sekolah SDN Lubang Buaya 11 Pagi
0 26,720,000
8,016,000 2,004,000 2,004,000 801,600 31,796,800 66,800,000
0 40,080,000
D Tindak Lanjut Hasil Penilaian1 Analisis, remidial,Pengayaan
2 Pendalaman materi khusus kelas VI JUMLAH VIII
JUMLAH KESELURUHANMengesahkan Kasi Dinas Dikdas Kec. Cipayung
Jakarta,
Agustus 2011
Kepala SDN Lubang Buaya 11 Pagi
Dra. Hj. Djanuati NIP. 195801011984032008
Urip Bambang SE.
Ponimin S.Pd MM NIP. 197201011997031003
KENDALI PERHITUNGAN BOS
Rp
133,600,000
JUMLAH SISWA
334B Pgw 0 20,000 20000 20% Brg 0 50,000 50000 50% Modal 0 30,000 30000 30%
4700
900
2500
200 7800 2500
2000 11000 0 300
2100 600 300
9000
3000
20000
6000
1200
300 1800
900 900 900 900 600 10000
6000 1500 1500 600 20000 50000 30000
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENDIDIKAN JL. AL-BAIDHO RT.006/06 LUBANG BUAYA CIPAYUNG JAKTIM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR , TELP. 021 -8774008 TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012U.Saku/Trnsprt ATK 5.2.2.01.01 5.2.2.17.03.002
SDN LUBANG BUAYA 11 PAGI
RENCANA PENGELUARAN DANA BOP PER KODE REKENINGBhn Peraga 5.2.2.01.18 Biaya Cetak 5.2.2.06.01.001 Foto Copy 5.2.2.06.01.002 Konsumsi 5.2.2.11.02 Perawatan 5.2.2.20.26.009
NO 1
URAIAN KEGIATAN 21 Gaji Guru/Pegawai 2 Tunjangang Peningkatan Penghasilan 2.1 Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) 2.2 Gaji ke 13 2.3 Tunjangan Fungsional Guru Non PNS
JUMLAH (Rp)3
10% 4
15% 5
20% 6
20% 7
5% 8
5% 9
25% 10
I PENGEMBANGAN STANDAR ISIPengelolaan Kurikulum1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan jadwal pelajaran 2 Penyusunan Program Tahunan dan Semester 3 Penyusunan/Pengembangan Silabus 4 Penyusunan Program ( BP/BK, Perpustakaan, Komputer, Pemetaan alat pelajaran, Lab. IPA, ekstrakurikuler ,Evaluasi, Pendalaman materi, dan tindak lanjut) 5 Pengadaan Buku Pegangan Guru 6 Pengadaan Buku Pelajaran Pokok Siswa 7 Pengadaan Buku LKS 8 Revisi Kurikulum (KTSP)
300,600 3,507,000 6,212,400 2,705,400
1,002,000 2,004,000 400,800
801,600 1,002,000 601,200
-
300,600 1,002,000 1,402,800 1,002,000
300,600 601,200 300,600
400,800 1,202,400 400,800
-
2,404,800 6,412,800 19,138,200 5,110,200 45,791,400
1,402,800 4,809,600
601,200 3,006,000
0
2,404,800 6,412,800 19,138,200 1,603,200 33,266,400
300,600 1,503,000
1,202,400 3,206,400
0
JUMLAH I
II PENGEMBANGAN STANDAR PROSESA Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)1 Pengadaan ATK dan Alat Tulis KBM 2 Pengadaan Alat Pelajaran (seluruh mata pelajaran) 3 Pengadaan Bahan ( Alat Laboratorium, Komponen komputer dan Keterampilan ) 4 Penyusunan RPP
11,523,000 6,012,000 5,210,400 1,803,600 7,414,800 2,805,600 2,004,000 4,208,400 5,010,000 -
801,600 1,002,000 1,002,000 1,002,000 1,202,400 400,800 601,200 -
11,523,000 1,202,400 801,600 601,200 400,800 -
6,012,000 6,012,000 2,404,800 5,010,000 1,202,400 1,202,400 4,809,600 3,206,400 3,006,000 -
2,805,600 1,803,600 1,402,800 2,805,600 2,004,000 1,002,000 200,400 400,800 400,800 -
400,800 200,400 -
801,600 801,600 601,200 -
-
5 Pengadaan Bahan Referensi 6 Pengadaan Media Pembelajaran 7 Pengadaan Buku Perpustakaan 8 Pengadaan Majalah, Koran, dan tabloid pendidikan 9 Pemberdayaan Perpustakaan 10 Pemberdayaan Toga / Warung Hidup
B Program Kesiswaan1 Penyusunan Program Kesiswaan 2 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru 3 Test IQ 4 Pelaksanaan Lomba - lomba : 5.1 OSN 5.2 O2SN 5.3 FLS2N 5.4 LOKETA 5.5 PORSENI 5.6 DA'I CILIK 5.7 PASKIBRA/ TATA UPACARA BENDERA 5 Penyelenggaraan Pentas Seni 6 Penyelenggaraan Koperasi Sekolah 7 Kegiatan Pelatihan dan Lomba Dokter Kecil 8
400,800 801,600 1,002,000 2,204,400 1,002,000 2,404,800 400,800 6,613,200 5,210,400 3,006,000 -
Kegiatan Pengembangan diri siswa
C Program Ekstrakurikuler
1 Penyusunan Program Ekstrakurikuler 2 Pelaksanaan Ekstrakurikuler : 2.1 Pramuka 2.2 Seni Tari 2.2 Seni Lukis 2.3 Paskibra 2.4 Olahraga 2.5 Drum Band 2.7 Komputer 2.8 Keterampilan Agama 2.9 UKS / Dokter Kecil 2.10 Marawis 2.11 Qasidah 3 Penyelenggaraan Pesantren Kilat 4 Pengelolaan Majalah Dinding
6,012,000 2,805,600 6,613,200 84,468,600
1,402,800 7,414,800
601,200 801,600 15,931,800
6,012,000 4,809,600 43,687,200
12,825,600
200,400 200,400 1,002,000
601,200 801,600 3,607,200
0
JUMLAH II
III
PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)1 Penyusunan Standar Minimal Kelulusan (SMK) 2 Menganalisis Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
1,503,000 1,903,800 3,406,800
0
400,800 400,800
0
200,400 601,200 801,600
300,600 300,600 601,200
1,002,000 601,200 1,603,200
0
JUMLAH III
IV PENGEMBANGAN STANDAR PENDIDIKDAN TENAGA KEPENDIDIKAN A Pembinaan Pendidik (guru &kepala sekolah)1 Pembinaan Guru Kelas dan Mata Pelajaran 2 Seminar/Lokakarya/Workshop 3 Pembinaan Kompetensi Kepala Sekolah 4 Pembinaan Administrasi Sekolah 5 Penyelenggaraan kursus ICT dan Bahasa Inggris 6 Penyelenggaraan Guru dan Kepala Sekolah berprestasi 7 Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah
400,800 601,200 701,400 1,402,800
400,800 601,200 701,400 701,400
-
-
400,800
300,600
-
-
-
400,800 200,400 200,400 200,400 3,406,800
0
0
400,800
300,600
0
0
B Pembinaan Tenaga Kependidikan1 Pembinaan Tenaga Ketatausahaan/Operator 2 Pembinaan Tenaga Perpustakaan 3 Pembinaan Tenaga UKS 4 Pembinaan Tenaga Ekstrakurikuler 5 Pembinaan Bendahara/PKC 6 Pembinaan Pesuruh Sekolah
400,800 200,400 200,400 200,400 4,108,200
JUMLAH IV
V PENGEMBANGAN STANDAR SARANA DANPRASARANA
A Pengadaan,Pemeliharaan,Perbaikan Alat kantor/Inventaris Sekolah1 Pengadaan Alat-alat Elektronik (komputer, printer, scanner, AC, TV, infokus, dokumentasi, tape recorder, dsb) 2 Pengadaan Alat Kantor Non Elektronik (Buku administrasi kantor/kelas) 3 Pengadaan Papan Data & pengolahannya 4 Pengadaan Alat Transportasi 5 Pengadaan jaringan internet/Website 6 Pemeliharanaan/perawatan Komputer
4,809,600 1,002,000 -
-
4,809,600 -
-
-
-
-
1,002,000 18,436,800 3,006,000 2,004,000 2,404,800 3,006,000 1,002,000
B Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung1 Perawatan Ruang Kelas, Kepala sekolah, dan guru 2 Perawatan Ruang Perpustakaan 3 Perawatan Ruang Laboratorium 4 Perawatan Ruang UKS 5 Perawatan Ruang Ibadah 6 Perawatan Kamar Mandi/WC Guru dan murid 7 Perawatan Instalasi Listrik, Telepon, Air, mesin absensi
18,436,800 3,006,000 2,004,000 2,404,800 3,006,000 1,002,000
dan internet 8 Perawatan Taman, Kebun, dan lapangan olahraga 9 Perawatan Pagar Sekolah 10 Ruang media 11 Ruang aula 12 Kantin sekolah
7,815,600 2,805,600 801,600 2,004,000 -
0
4,809,600
0
0
0
0
7,815,600 2,805,600 801,600 2,004,000 1,202,400 801,600 1,803,600 1,603,200 49,699,200
C Pengadaan dan Perawatan Meubelair1 Meja dan Kursi Murid 2 Meja, Kursi Guru dan Sofa 3 Lemari/estalase 4 Papan Data, Papan Pengumuman dan papan tulis 5 Meubelair Ruang Perpustakaan, R. Komputer, ruang ibadah ,Ruang UKS, dan Ruang multi media
1,202,400 801,600 1,803,600 1,603,200 -
JUMLAH V
54,508,800
VI PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAANA Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah1 Penyusunan Profil Sekolah 2 Penyusunan Program Kerja Kepala Sekolah 3 Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah 4 Penyusunan RAPBS 5 Kegiatan Lokakarya, Seminar, Workshop terkait dengan pengelolaan/Manajemen Sekolah 6 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah (SIM) 7 Kerja sama dengan sekolah atau lembaga lain 8 Pembinaan dan Pelaksanaan Akreditasi Sekolah 9 Rapat Dinas (awal tahun, bulanan, akhir semester, kelulusan, akhir tahun/kenaikan kelas)
3,106,200 701,400 801,600 2,705,400 1,803,600 1,002,000 1,903,800 1,102,200
801,600 601,200 601,200 400,800 -
901,800 400,800 801,600 801,600 801,600
2,004,000 1,002,000 -
-
200,400 300,600 300,600 300,600 300,600
1,002,000 1,202,400 400,800 -
-
B Kegiatan Pengelolaan Perkantoran
1 Penyusunan Program Ketatausahaan 2 Pengadaan Sarana Pendukung Perkantoran 3 Updating Data Guru, Karyawan, Kesiswaan, & Pembuatan Kartu NISN 4 Pengelolaan Inventaris Barang 5 Pengelolaan dan Penyusunan Laporan (SPJ) 6 Pengelolaan Persuratan
2,004,000 200,400 801,600 200,400 -
601,200 601,200 801,600 4,408,800
2,004,000 400,800 6,112,200
1,402,800 4,408,800
801,600 801,600
200,400 400,800 200,400 200,400 400,800 300,600 3,106,200
601,200 3,206,400
0
C Kegiatan Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi1 Penyusunan Program Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi 2 Pelaksanaan Supervisi Akademik dan Manajerial 3 Pelaksanaan Monitoring Keuangan, Kesiswaan, KBM, Sarana Prasarana,Ketenagaan, Perpustakaan, UKS dan Ekstrakurikuler. 4 Pelaksanaan Evaluasi Keuangan, Kesiswaan, KBM, sarana & Prasarana,Ketenagaan, Perpustakaan, UKS dan Ekstrakurikuler
200,400 601,200 601,200 -
D Kegiatan Hubungan Masyarakat1 Penyusunan/pembuatan leaflet, Brosur, spanduk &binner 2 Sosialisasi Kebijakan-kebijakan (KTSP,PPDB,RAPBS, UN dsb 3 Rapat Koordinasi Komite Sekolah dan perwakilan kelas 4 Penyelenggaraan Kegiatan Sepeda Santai, lintas alam ,Karang Pamitran, Senam
2,605,200 901,800 801,600 -
JUMLAH VI
22,044,000
VII
PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN A Honor Guru dan Tenaga Kependidikan (honorer) B Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya & Jasa1 Konsumsi Guru / Pegawai (makanan ringan)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 Konsumsi Rapat Dinas 3 Pembelian Air Minum 4 Pembayaran Air PAM 5 Pembelian Gas LPG/Blue Gas 6 Pembayaran Rekening Listrik 7 Pembayaran Rekening Telepon 8 Pembayaran Langganan Internet 9 Pengadaan Alat Rumah Tangga 10 Pengadaan Alat Kebersihan 11 Pembayaran Retribusi Sampah 12 Pembayaran Keamanan/Satpam
400,800 2,404,800 3,607,200 1,402,800 3,006,000 -
0
0
0
0
0
400,800 400,800
2,404,800 3,607,200 1,402,800 3,006,000 0
JUMLAH VII
10,821,600
VIII
PENGEMBANGAN STANDAR PENILAIAN
A Penyusunan Kisi-kisi1 Ulangan Tengah Semester 1 2 Ulangan Tengah Semester 2 3 Ulangan Akhir Semester (UAS) 4 Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) 5 Ujian Sekolah (US)
801,600 801,600 801,600 801,600 1,102,200 1,903,800 1,903,800 2,805,600 2,805,600
801,600 801,600 1,202,400 1,202,400
400,800 400,800 501,000 501,000 801,600 601,200 601,200 801,600 801,600
-
-
400,800 400,800 300,600 300,600 300,600 501,000 501,000 801,600 801,600
-
-
B Penyusunan Soal1 Ulangan Tengah Semester 1 2 Ulangan Tengah Semester 2 3 Ulangan Akhir Semester (UAS) 4 Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) 5 Ujian Sekolah (US)
C Pelaksanaan Penilaian1 Ulangan Harian 2 Ulangan Tengah Semester 1 3 Ulangan Tengah Semester 2 4 Ulangan Akhir Semester (UAS) 5 Ulangan Kenaikan Kelas (UKK)
6 Pelaksanaan Test Daya Serap 7 Pelaksanaan Uji Coba UN/US (Sekolah, wilayah binaan, Kecamatan ,Kota dan Provinsi) 8 Pelaksanaan Ujian Sekolah (praktik dan tertulis) 9 Ujian Nasionalk (UN)
400,800 1,202,400 15,330,600 240,480,000
4,008,000 24,048,000
400,800 5,811,600 36,072,000
0 48,096,000
0 48,096,000
400,800 801,600 5,511,000 12,024,000
0 12,024,000
0 49,699,200
D Tindak Lanjut Hasil Penilaian1 Analisis, remidial,Pengayaan
2 Pendalaman materi khusus kelas VI JUMLAH VIII
JUMLAH KESELURUHANMengesahkan Kasi Dinas Dikdas Kec. Cipayung
Ketua Komite Sekolah SDN Lubang Buaya 11 Pagi
Jakarta,
Agustus 2011
Kepala SDN Lubang Buaya 11 Pagi
Dra. Hj. Djanuati NIP. 195801011984032008
Urip Bambang SE.
Ponimin S.Pd MM NIP. 197201011997031003
KENDALI PERHITUNGAN BOP
240,480,000
JUMLAH SISWA
33406,000 6000 10%Honor
09,000 9000 15%ATK
012,000 12000 20%Prg
012,000 12000 20%Cetak
03,000 3000 5%Foto cp
03,000 3000 5%Knsmsi
015,000 15000 25%Prwtn
60,000
75 250 500 100 200 250 150 250 350 250 75 150 75 100 300 100
600 1600 4775 350 150 400 75 300
2875 1500
300 1500
700 450 350 700 500
100
200
200
600 1250
250
50
50
200 250 250 250 300 100 150 150 100 1200 800 750 100 100 200 150 300 300
1500
350
150 200 1200
50 50
150 200
50 100 150
75 75
250 150
100 150 175 175 100 75
100 50 50 50
1200
250
4600 750 500 600 750 250
1950 700 200 500
300 200 450 400
225 100 200 150 150 200
500
50 75 75 250 300
250 100 200 200 75 75 100
500 50
100
100 50
50 150 150
350
200
100 75 150
200
100
600 900 350 750
. 100 100 125 125 200 100 100 75 75 75
200 200 300 300
150 150 200 200
125 125 200 200
100 100 200
.