Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
76.359.622
92.756.803
Otplata na glavnica 8.297.558
8.297.558
8.297.558
IZMENI I DOPOLNUVAWA NA BUXETOT
na Op{tina
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002год) и член 28 став 1 од Законот за финансираœе на единиците на локалната самоуправа (Службен весникна РМ бр.61/2004, 96/2004 и 67/2007, 156/2009, 47/2011, 192/2015, 209/2018 год.) Советот на општина Велес на 45-та седница,одржана на 15.11.2019 година, донесе:
Veles 2019 za
1. Op{t del
^len 1
Buxetot na Op{tinata Veles za 2019 godina, se sostoi od :
Vkupni prihodiI.
Dano~ni prihodi
Nedano~ni prihodi
Kapitalni prihodi
Prihodi od dotacii
Prihodi od transferi
Prihodi od donacii
875.532.800 886.864.819
152.467.000
88.906.800
32.391.195
491.058.294
34.349.889
152.467.000
88.906.800
32.391.195
493.672.657
76.965.572
42.461.595
968.289.603 979.621.622
966.839.603
1.450.000
Vkupni rashodiII.
Od utvrdeni nameni
Rashodi od rezervi
III. Deficit
IV. Finansirawe
978.171.622
1.450.000
92.756.803
92.756.803
0 0
0
0
Priliv
Doma{.zadol`uvawa
Stranski zaemi
Odliv
0
0
101.054.361Депозит
8.297.558
101.054.361
po osnovni nameni se utvrdeni vo bilansot na rashodi i toa kako {to sleduva :
Prihodite na Buxetot po vidovi na prihodi se utvrdeni vo bilansot na prihodi, a rashodit
^len 2
92.756.803
BILANS NA PRIHODI - rebalans
Nivo na: Stavka
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski prihodiPrihodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Prihodi od dotacii Prihodi od donacii Prihodi od krediti Vkupni prihodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 045.030.51936.918.813493.672.657491.058.29491.796.49491.796.494356.813.560 357.419.510
000152.467.00071 152.467.000 0 0 0 152.467.0000 0 152.467.000DANO^NI PRIHODI
000711 10.500.000 10.500.000 0 0 0 0 0 10.500.000 10.500.000Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki
000713 43.500.000 43.500.000 0 0 0 0 0 43.500.000 43.500.000Danoci na imot
000717 92.067.000 92.067.000 0 0 0 0 0 92.067.000 92.067.000Danoci na specifi~ni uslugi
000718 6.400.000 6.400.000 0 0 0 0 0 6.400.000 6.400.000Taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost
0006.956.50072 6.956.500 81.950.300 81.950.300 0 88.906.8000 0 88.906.800NEDANO^NI PRIHODI
000722 1.556.500 1.556.500 0 0 0 0 0 1.556.500 1.556.500Globi, sudski i administrativni taksi
0081.950.300723 1.000.000 1.000.000 81.950.300 0 0 0 0 82.950.300 82.950.300Taksi i nadomestoci
000725 4.400.000 4.400.000 0 0 0 0 0 4.400.000 4.400.000Drugi nedano~ni prihodi
00032.391.19573 32.391.195 0 0 0 32.391.1950 0 32.391.195KAPITALNI PRIHODI
000733 32.391.195 32.391.195 0 0 0 0 0 32.391.195 32.391.195Proda`ba na zemji[te i nematerijalni vlo`uvawa
45.030.51936.918.813491.058.294165.604.81574 164.998.865 9.846.194 9.846.194 493.672.657 702.822.1660 0 714.154.185TRANSFERI I DONACII
2.568.924491.058.2949.846.194741 164.998.865 165.604.815 9.846.194 493.672.657 2.568.924 0 0 668.472.277 671.692.590Transferi od drugi nivoa na vlast
37.079.33300742 0 0 0 0 25.777.173 0 0 25.777.173 37.079.333Donacii od stranstvo
5.382.26200744 0 0 0 0 8.572.716 0 0 8.572.716 5.382.262Tekovni donacii
1
BILANS NA PRIHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski prihodiPrihodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Prihodi od dotacii Prihodi od donacii Prihodi od krediti Vkupni prihodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 045.030.51936.918.813493.672.657491.058.29491.796.49491.796.494356.813.560 357.419.510
000152.467.00071 152.467.000 0 0 0 152.467.0000 0 152.467.000DANO^NI PRIHODI
000711 10.500.000 10.500.000 0 0 0 0 0 10.500.000 10.500.000Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki
711111 Danok na plati na vraboteni lica kaj korisnicite i edinkite korisnici na sredstva od buxetot na rm, edinicite na lokalnata samouprava i gradot skopje i fondovite osnovani so zakon3.000.000 3.000.000 00 00 0 0 0 0 3.000.0003.000.000
711112 Danok na plati na vraboteni lica vo trgovski dru{tva, javni pretprijatija, kaj trgovci i kaj drugi pravni i fizi~ki lica {to vr{at dejnost koi ne se korisnici i edinki korisnici na buxetot6.100.000 6.100.000 00 00 0 0 0 0 6.100.0006.100.000
711133 Danok na dohod od fizi~ki lica koi se zanimavaat so zanaet~iska dejnost500.000 500.000 00 00 0 0 0 0 500.000500.000
711139 Danok na dohod na Prihodi od zanaet~iska dejnost spored pau{alno utvrden neto prihod900.000 900.000 00 00 0 0 0 0 900.000900.000
000713 43.500.000 43.500.000 0 0 0 0 0 43.500.000 43.500.000Danoci na imot
713111 Danok na imot od fizicki lica 15.500.000 15.500.000 00 00 0 0 0 0 15.500.00015.500.000
713113 Danok na imot od pravni lica 6.200.000 6.200.000 00 00 0 0 0 0 6.200.0006.200.000
713211 Danok na nasledstvo i podarok 1.800.000 1.800.000 00 00 0 0 0 0 1.800.0001.800.000
713311 Danok na promet na nedvi`nosti 20.000.000 20.000.000 00 00 0 0 0 0 20.000.00020.000.000
000717 92.067.000 92.067.000 0 0 0 0 0 92.067.000 92.067.000Danoci na specifi~ni uslugi
717111 Komunalna Taksa za privremen prestoj 750.000 750.000 00 00 0 0 0 0 750.000750.000
717112 Komunalna Taksa za istaknuvawe na firma, odnosno naziv na delovna prostorija7.500.000 7.500.000 00 00 0 0 0 0 7.500.0007.500.000
717115 Komunalna Taksa za koristewe na ulici so patni~ki, tovarni, motorni vozila, avtobusi, specijalni vozila i motorcikli, {to se pla}a pri registracija na vozilata3.200.000 3.200.000 00 00 0 0 0 0 3.200.0003.200.000
717116 Komunalna Taksa za koristewe i odr`uvawe na javno osvetlenie39.000.000 39.000.000 00 00 0 0 0 0 39.000.00039.000.000
717129 Drugi komunalni Taksi 350.000 350.000 00 00 0 0 0 0 350.000350.000
717131 Komunalna Taksa za koristewe na prostorot pred delovni prostorii za vr{ewe na dejnost2.800.000 2.800.000 00 00 0 0 0 0 2.800.0002.800.000
717132 Komunalna Taksa za istaknuvawe na reklami, objavi i oglasi na javni mesta500.000 500.000 00 00 0 0 0 0 500.000500.000
717133 Komunalna Taksa za koristewe muzika vo javnite lokali 67.000 67.000 00 00 0 0 0 0 67.00067.000
717137 Nadomest za ureduvawe na grade`no zemji{te 30.000.000 30.000.000 00 00 0 0 0 0 30.000.00030.000.000
717138 Nadomestoci od Komunalna dejnost 7.900.000 7.900.000 00 00 0 0 0 0 7.900.0007.900.000
000718 6.400.000 6.400.000 0 0 0 0 0 6.400.000 6.400.000Taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost
718117 Nadomest za dobivawe na licenca za ugostitelska dejnost vo no}en bar, kabare, diskoklub i diskoklub na otvoren prostor300.000 300.000 00 00 0 0 0 0 300.000300.000
718140 Nadomest za odr`uvawe na javna ~istota 6.100.000 6.100.000 00 00 0 0 0 0 6.100.0006.100.000
0006.956.50072 6.956.500 81.950.300 81.950.300 0 88.906.8000 0 88.906.800NEDANO^NI PRIHODI
000722 1.556.500 1.556.500 0 0 0 0 0 1.556.500 1.556.500Globi, sudski i administrativni taksi
722147 Globi za paten soobrakajvo nadle`nost na els 350.000 350.000 00 00 0 0 0 0 350.000350.000
722149 Globi za storeni prekr{oci od oblasta na javna ~istota vo nadle`nost na els6.500 6.500 00 00 0 0 0 0 6.5006.500
722315 Administrativni Taksi koi se pla}aat za spisite i dejstvijata kaj organite na op{tinata1.200.000 1.200.000 00 00 0 0 0 0 1.200.0001.200.000
0081.950.300723 1.000.000 1.000.000 81.950.300 0 0 0 0 82.950.300 82.950.300Taksi i nadomestoci
723011 Taksi za diploma i sertifikat 0 0 220.000220.000 00 0 0 0 0 220.000220.000
1
723013 Taksa za ispiti 0 0 5.895.0005.895.000 00 0 0 0 0 5.895.0005.895.000
723019 Drugi obrazovni Taksi 0 0 4.763.5004.763.500 00 0 0 0 0 4.763.5004.763.500
723111 celodnevna i pret{kolska gri`a 0 0 30.000.00030.000.000 00 0 0 0 0 30.000.00030.000.000
723112 Sredstva za ekskurzii 0 0 12.288.00012.288.000 00 0 0 0 0 12.288.00012.288.000
723116 Nadomestoci za obroci vo u~eni~ki i studentski domovi, u~ili{ta, gradinki i drugi institucii0 0 4.500.0004.500.000 00 0 0 0 0 4.500.0004.500.000
723119 Drugi pomo{ni aktivnosti vo obrazovanieto 0 0 17.939.00017.939.000 00 0 0 0 0 17.939.00017.939.000
723219 Prihodi od proda`ba na proizvodi i stoki 0 0 2.235.0002.235.000 00 0 0 0 0 2.235.0002.235.000
723411 ^lenarini vo institucii vo oblasta na kulturata 0 0 1.587.8001.587.800 00 0 0 0 0 1.587.8001.587.800
723412 Prihodi od bileti za kulturni manifestacii 0 0 1.467.0001.467.000 00 0 0 0 0 1.467.0001.467.000
723719 Drugi Uslogi od smestuvawe 0 0 24.00024.000 00 0 0 0 0 24.00024.000
723911 Zakupnina od objekti 1.000.000 1.000.000 1.031.0001.031.000 00 0 0 0 0 2.031.0002.031.000
000725 4.400.000 4.400.000 0 0 0 0 0 4.400.000 4.400.000Drugi nedano~ni prihodi
725939 Ostanati nedano~ni Prihodi 2.700.000 2.700.000 00 00 0 0 0 0 2.700.0002.700.000
725943 2% od naplatenite premii za osiguruvawe na motorni vozila (kasko) i osiguruvawe od odgovornost od upotreba na motornite1.500.000 1.500.000 00 00 0 0 0 0 1.500.0001.500.000
725945 Prihodi od naplateni penali koi se prihod na els 200.000 200.000 00 00 0 0 0 0 200.000200.000
00032.391.19573 32.391.195 0 0 0 32.391.1950 0 32.391.195KAPITALNI PRIHODI
000733 32.391.195 32.391.195 0 0 0 0 0 32.391.195 32.391.195Proda`ba na zemji[te i nematerijalni vlo`uvawa
733111 Prihodi od proda`ba na neizgradeno grade`no zamji{te vo sopstvenost na republika makedonija9.000.000 9.000.000 00 00 0 0 0 0 9.000.0009.000.000
733115 Prihodi od zakup na zemjodelsko zemji{te vo sopstvenost na dr`avata15.000.000 15.000.000 00 00 0 0 0 0 15.000.00015.000.000
733119 Nadomest za koncesii za eksploatacija na mineralni surovini (po osnova na prostor)150.000 150.000 00 00 0 0 0 0 150.000150.000
733120 Nadomest za koncesii za eksploatacija na mineralni surovini (po osnova na eksploatirana mineralna surovina)1.600.000 1.600.000 00 00 0 0 0 0 1.600.0001.600.000
733132 Prihodi na els ostvareni pri otu|uvawe i zakup na grade`no zemji{te sopstvenost na rm3.611.195 3.611.195 00 00 0 0 0 0 3.611.1953.611.195
733144 Nadomest za utvrduvanje na praven status na bespravno izgradeni objekti3.000.000 3.000.000 00 00 0 0 0 0 3.000.0003.000.000
733145 Nadomest za Izdavawe na soglasnost i odobrenie za potvrduvawe na bespraven objekt ili oran`erija izgraden na zemjodelsko zemji{te30.000 30.000 00 00 0 0 0 0 30.00030.000
45.030.51936.918.813491.058.294165.604.81574 164.998.865 9.846.194 9.846.194 493.672.657 702.822.1660 0 714.154.185TRANSFERI I DONACII
2.568.924491.058.2949.846.194741 164.998.865 165.604.815 9.846.194 493.672.657 2.568.924 0 0 668.472.277 671.692.590Transferi od drugi nivoa na vlast
741111 Tekovni transferi od drugi nivoa na vlast 50.325.370 50.325.370 00 00 0 0 0 0 50.325.37050.325.370
741112 Transferi od buxetot na rm 0 2.632.458 00 00 0 0 0 0 2.632.4580
741113 Transferi od buxetite na fondovite 6.200.000 6.200.000 00 00 0 0 0 0 6.200.0006.200.000
741114 Prenesen vi{ok na Prihodi od prethodnata godina 51.853.837 51.853.837 9.846.1949.846.194 2.568.92436.785.406 36.785.406 2.568.924 0 0 101.054.361101.054.361
741115 Dotacii na op{tinata, od Prihodi od ddv 56.619.658 54.593.150 00 00 0 0 0 0 54.593.15056.619.658
741119 Namenska dotacija na op{tinata za aktivnosti od po`arnikarstvo 0 0 00 020.711.000 20.711.000 0 0 0 20.711.00020.711.000
741120 Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni 0 0 00 0433.561.888 436.176.251 0 0 0 436.176.251433.561.888
37.079.33300742 0 0 0 0 25.777.173 0 0 25.777.173 37.079.333Donacii od stranstvo
742119 Drugi op{ti i tekovni donacii 0 0 00 25.777.1730 0 37.079.333 0 0 37.079.33325.777.173
5.382.26200744 0 0 0 0 8.572.716 0 0 8.572.716 5.382.262Tekovni donacii
744311 Drugi tekovni donaccii 0 0 00 8.572.7160 0 5.382.262 0 0 5.382.2628.572.716
2
BILANS NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Stavka
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
40 PLATI I NADOMESTOCI 51.569.004 37.137.100 0 0 0 0374.396.897 374.941.260 0 0 425.965.901 412.078.360
0401 Osnovni plati 33.529.525 23.478.500 0 269.897.935 270.242.298 0 0 0 0 303.427.460 293.720.798
0402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 11.629.479 8.526.600 0 103.600.140 103.800.140 0 0 0 0 115.229.619 112.326.740
0404 Nadomestoci 6.410.000 5.132.000 0 898.822 898.822 0 0 0 0 7.308.822 6.030.822
41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 1.450.000 1.450.000 0 0 0 00 0 0 0 1.450.000 1.450.000
0413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 1.450.000 1.450.000 0 0 0 0 0 0 0 1.450.000 1.450.000
42 STOKI I USLUGI 98.393.255 100.255.591 76.416.439 76.416.439 26.615.563 36.758.823108.551.641 110.721.641 0 0 309.976.898 324.152.494
1.194.988420 Patni i dnevni rashodi 1.743.000 1.433.000 1.194.988 35.753 35.753 10.607.530 19.504.990 0 0 13.581.271 22.168.731
5.530.659421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport
24.909.683 25.770.390 5.530.659 43.312.049 41.932.049 0 0 0 0 73.752.391 73.233.098
34.138.496423 Materijali i siten inventar 5.926.412 5.766.412 34.138.496 3.305.063 3.305.063 1.526.422 1.899.422 0 0 44.896.393 45.109.393
8.641.443424 Popravki i tekovno odr`uvawe 29.887.252 33.087.252 8.641.443 5.653.140 5.603.140 0 0 0 0 44.181.835 47.331.835
22.715.534425 Dogovorni uslugi 15.289.989 13.665.662 22.715.534 55.354.990 58.804.990 8.774.749 9.890.949 0 0 102.135.262 105.077.135
4.195.319426 Drugi tekovni rashodi 12.136.919 13.032.875 4.195.319 890.646 1.040.646 5.706.862 5.463.462 0 0 22.929.746 23.732.302
0427 Privremeni vrabotuvawa 8.500.000 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 8.500.000 7.500.000
45 KAMATNI PLA]AWA 10.000 10.000 0 0 0 00 0 0 0 10.000 10.000
0452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 69.569.740 88.960.371 0 0 0 06.000.000 6.000.000 0 0 75.569.740 94.960.371
0463 Transferi do nevladini organizacii 5.660.000 5.460.000 0 0 0 0 0 0 0 5.660.000 5.460.000
0464 Razni transferi 63.909.740 83.500.371 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 69.909.740 89.500.371
47 SOCIJALNI BENEFICII 600.000 600.000 0 0 0 00 0 0 0 600.000 600.000
0471 Socijalni nadomestoci 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000
48 KAPITALNI RASHODI 126.924.003 120.708.890 15.380.055 15.380.055 10.303.250 8.271.6962.109.756 2.009.756 0 0 154.717.064 146.370.397
3.950.000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 9.137.465 8.287.465 3.950.000 1.141.311 1.141.311 122.696 122.696 0 0 14.351.472 13.501.472
8.460.606482 Drugi grade`ni objekti 115.976.538 110.611.425 8.460.606 0 0 10.180.554 8.149.000 0 0 134.617.698 127.221.031
1.519.449483 Kupuvawe na mebel 60.000 60.000 1.519.449 276.334 276.334 0 0 0 0 1.855.783 1.855.783
1.450.000485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 1.750.000 1.750.000 1.450.000 692.111 592.111 0 0 0 0 3.892.111 3.792.111
49 OTPLATA NA GLAVNICA 8.297.558 8.297.558 0 0 0 00 0 0 0 8.297.558 8.297.558
0491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 8.297.558 8.297.558 0 0 0 0 0 0 0 8.297.558 8.297.558
1
BILANS NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
40 PLATI I NADOMESTOCI 51.569.004 37.137.100 0 0 0 0374.396.897 374.941.260 0 0 425.965.901 412.078.360
0401 Osnovni plati 33.529.525 23.478.500 0 269.897.935 270.242.298 0 0 0 0 303.427.460 293.720.798
0Osnovni plati -funkcioneri401110 890.000 840.000 00 0 000 0 840.000890.000
0Osnovni plati - dr`avni slu`benici401120 25.805.890 18.813.000 00 0 000 0 18.813.00025.805.890
252.019.218Osnovni plati - drugi vraboteni401130 2.732.535 1.192.000 00 251.674.855 000 0 253.211.218254.407.390
18.223.080Personalen danok na dohod od plata401310 2.781.600 1.578.000 00 18.223.080 000 0 19.801.08021.004.680
0Personalen danok na dohod od nadomestoci401320 1.319.500 1.055.500 00 0 000 0 1.055.5001.319.500
0402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 11.629.479 8.526.600 0 103.600.140 103.800.140 0 0 0 0 115.229.619 112.326.740
68.110.296Osnovni pridonesi za PIO402110 7.785.800 5.711.000 00 67.910.296 000 0 73.821.29675.696.096
557.325Pridones za benificiran sta`402120 0 0 00 557.325 000 0 557.325557.325
0Drugi pridonesi za PIO402190 1.200 600 00 0 000 0 6001.200
28.833.750Osnovni pridonesi za zdravstvo402210 3.143.200 2.285.000 00 28.833.750 000 0 31.118.75031.976.950
1.872.042Osnoven pridones za profesionalnozaboluvawe
402220 232.400 157.000 00 1.872.042 000 0 2.029.0422.104.442
4.426.727Osnovni prodonesi do Agencijata zavrabotuvawe
402310 466.879 373.000 00 4.426.727 000 0 4.799.7274.893.606
0404 Nadomestoci 6.410.000 5.132.000 0 898.822 898.822 0 0 0 0 7.308.822 6.030.822
898.822Drugi nadomestoci404150 6.410.000 5.132.000 00 898.822 000 0 6.030.8227.308.822
41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 1.450.000 1.450.000 0 0 0 00 0 0 0 1.450.000 1.450.000
0413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 1.450.000 1.450.000 0 0 0 0 0 0 0 1.450.000 1.450.000
0Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)413110 1.450.000 1.450.000 00 0 000 0 1.450.0001.450.000
42 STOKI I USLUGI 98.393.255 100.255.591 76.416.439 76.416.439 26.615.563 36.758.823108.551.641 110.721.641 0 0 309.976.898 324.152.494
1.194.988420 Patni i dnevni rashodi 1.743.000 1.433.000 1.194.988 35.753 35.753 10.607.530 19.504.990 0 0 13.581.271 22.168.731
0Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica)420110 0 0 65.00065.000 0 000 0 65.00065.000
35.753Patuvawe vo zemjata - patni rashodi420120 130.000 140.000 692.988692.988 35.753 02.642.4872.642.487 0 3.511.2283.501.228
0Patuvawe vo zemjata - smestuvawe420130 710.000 488.958 387.000387.000 0 000 0 875.9581.097.000
0Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)420210 436.000 276.000 00 0 000 0 276.000436.000
1
BILANS NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
0Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi420220 360.000 371.042 50.00050.000 0 015.300.1037.965.043 0 15.721.1458.375.043
0Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe420230 85.000 135.000 00 0 01.562.4000 0 1.697.40085.000
0Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi420240 22.000 22.000 00 0 000 0 22.00022.000
5.530.659421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport
24.909.683 25.770.390 5.530.659 43.312.049 41.932.049 0 0 0 0 73.752.391 73.233.098
8.510.712Elektri~na energija421110 17.203.683 17.665.683 2.433.1592.433.159 8.040.712 000 0 28.609.55427.677.554
2.288.066Vodovod i kanalizacija421120 676.000 1.378.000 870.000870.000 2.288.066 000 0 4.536.0663.834.066
573.622\ubretarina421130 0 0 50.00050.000 573.622 000 0 623.622623.622
122.145Drugi komunalni taksi i uslugi421190 110.000 10.000 90.00090.000 122.145 000 0 222.145322.145
1.122.496Drva421220 200.000 100.000 20.00020.000 1.122.496 000 0 1.242.4961.342.496
27.562.719Te~ni goriva421240 1.450.000 1.450.000 282.000282.000 30.012.719 000 0 29.294.71931.744.719
600.000Drugi materijali za greewe421290 1.000.000 1.200.000 00 0 000 0 1.800.0001.000.000
177.019Po{ta421310 800.000 600.000 197.000197.000 177.019 000 0 974.0191.174.019
565.270Telefon i telefaks421320 1.200.000 1.196.000 598.000598.000 565.270 000 0 2.359.2702.363.270
0Drugi tro{oci za komunikacija421390 4.000 4.000 00 0 000 0 4.0004.000
360.000Goriva i masla (motorni vozila)421410 1.016.000 936.707 624.000624.000 360.000 000 0 1.920.7072.000.000
30.000Registracija na motorni vozila421420 230.000 230.000 77.50077.500 30.000 000 0 337.500337.500
0Transport na stoki421430 20.000 0 00 0 000 0 020.000
20.000Transport na lu|e421440 1.000.000 1.000.000 289.000289.000 20.000 000 0 1.309.0001.309.000
34.138.496423 Materijali i siten inventar 5.926.412 5.766.412 34.138.496 3.305.063 3.305.063 1.526.422 1.899.422 0 0 44.896.393 45.109.393
933.669Kancelariski materijali423110 371.107 371.107 1.880.7761.880.776 933.669 0372.545372.545 0 3.558.0973.558.097
153.032Spisanija, vesnici i drugi izdanija zakoristewe od strana na vrabotenite
423120 150.000 150.000 353.000353.000 153.032 000 0 656.032656.032
61.663Drugi administrativni materijali423190 0 0 140.000140.000 61.663 000 0 201.663201.663
40.000Materijali za AOP423210 1.200.000 1.200.000 155.000155.000 40.000 000 0 1.395.0001.395.000
47.271Uniformi423310 730.000 730.000 670.000670.000 47.271 000 0 1.447.2711.447.271
2
BILANS NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
0Obuvki423320 300.000 300.000 50.00050.000 0 000 0 350.000350.000
0Postelnina423330 0 0 150.000150.000 0 000 0 150.000150.000
0Prehranbeni produkti i pijalaci423410 785.305 805.305 24.915.69024.915.690 0 0604.587604.587 0 26.325.58226.305.582
306.406Nastavno-obrazovni pomagala423610 0 0 800.000800.000 306.406 08.1408.140 0 1.114.5461.114.546
292.685U~ili{ni materijali423620 0 0 580.000580.000 292.685 0420.000420.000 0 1.292.6851.292.685
727.675Sredstva za odr`uvawe na higiena423710 150.000 120.000 1.231.0001.231.000 727.675 030.00030.000 0 2.108.6752.138.675
241.018Materijali za razni popravki423720 0 0 901.000901.000 241.018 000 0 1.142.0181.142.018
194.116Siten inventar423810 0 0 804.000804.000 194.116 000 0 998.116998.116
0Rezervni delovi423830 270.000 320.000 00 0 000 0 320.000270.000
17.847Drugi materijali za specijalna namena423910 0 0 110.000110.000 17.847 000 0 127.847127.847
289.681Drugi materijali423990 1.970.000 1.770.000 1.398.0301.398.030 289.681 0464.15091.150 0 3.921.8613.748.861
8.641.443424 Popravki i tekovno odr`uvawe 29.887.252 33.087.252 8.641.443 5.653.140 5.603.140 0 0 0 0 44.181.835 47.331.835
198.000Popravki i servisirawe na lesni vozila• (vklu~uva • rezervni delovi, gumi)
424110 350.000 350.000 153.000153.000 198.000 000 0 701.000701.000
0Popravki i servisirawe na tovarni vozila424120 200.000 200.000 00 0 000 0 200.000200.000
0Popravki na drugi vozila424190 130.000 130.000 00 0 000 0 130.000130.000
4.009.364Odr`uvawe na zgradi424210 210.277 210.277 3.615.4433.615.443 4.059.364 000 0 7.835.0847.885.084
0Uslugi za obezbeduvawe na objekti424220 0 0 2.720.0002.720.000 0 000 0 2.720.0002.720.000
286.962Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija424230 2.000.000 2.000.000 243.000243.000 286.962 000 0 2.529.9622.529.962
0Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta424320 9.500.000 10.800.000 00 0 000 0 10.800.0009.500.000
0Odr`uvawe na drugi gradbi424390 13.785.000 15.685.000 00 0 000 0 15.685.00013.785.000
46.055Popravki i odr`uvawe na mebel424410 0 0 240.000240.000 46.055 000 0 286.055286.055
460.594Popravki i odr`uvawe na softverska ihardverska oprema
424420 1.200.000 1.200.000 540.000540.000 460.594 000 0 2.200.5942.200.594
63.326Popravki i odr`uvawe na ma{ini424430 0 0 420.000420.000 63.326 000 0 483.326483.326
408.051Popravki i odr`uvawe na druga oprema424440 1.280.000 1.280.000 440.000440.000 408.051 000 0 2.128.0512.128.051
3
BILANS NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
130.788Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi424510 0 0 270.000270.000 130.788 000 0 400.788400.788
0Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini424590 1.231.975 1.231.975 00 0 000 0 1.231.9751.231.975
22.715.534425 Dogovorni uslugi 15.289.989 13.665.662 22.715.534 55.354.990 58.804.990 8.774.749 9.890.949 0 0 102.135.262 105.077.135
0Iznajmuvawe na drug tip na prostor425130 0 0 20.00020.000 0 000 0 20.00020.000
0Bankarska provizija425220 35.000 35.000 24.80024.800 0 000 0 59.80059.800
41.771Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot)425230 0 0 220.000220.000 41.771 000 0 261.771261.771
0Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava425250 1.300.000 1.300.000 630.000630.000 0 000 0 1.930.0001.930.000
0Osiguruvawe na motorni vozila425260 50.000 50.000 30.00030.000 0 000 0 80.00080.000
129.322Drugi finansiski uslugi425290 0 0 135.000135.000 129.322 000 0 264.322264.322
67.723Pravni uslugi425310 500.000 620.000 410.000410.000 67.723 000 0 1.097.723977.723
0Sudski ve{ta~ewa425320 300.000 0 00 0 000 0 0300.000
11.514Pla}awe na sudski taksi425360 150.000 150.000 83.50083.500 11.514 000 0 245.014245.014
278.000Drugi zdravsteveni uslugi425490 2.300.000 2.300.000 80.00080.000 278.000 000 0 2.658.0002.658.000
50.000Ispituvawe na kavalitetot na vodite ivozduhot
425630 300.000 300.000 120.000120.000 50.000 000 0 470.000470.000
0Izrabotka na prostorni i urbanisti~kiplanovi
425640 855.500 855.500 00 0 000 0 855.500855.500
124.895Uslugi za vonu~ili{ni obrazovni aktivnosti425750 0 0 8.100.0008.100.000 124.895 000 0 8.224.8958.224.895
55.461.134Prevozni uslugi vo obrazovanieto425760 3.539.489 3.539.489 5.425.0005.425.000 52.011.134 044.18444.184 0 64.469.80761.019.807
125.897Drugi obrazovni uslugi425790 0 0 2.450.0002.450.000 125.897 000 0 2.575.8972.575.897
396.197Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe425920 1.710.000 1.146.380 871.000871.000 396.197 028.240558.240 0 2.441.8173.535.437
0Ru{ewe na objekti425940 1.400.000 1.200.000 00 0 000 0 1.200.0001.400.000
36.000Konsultantski uslugi425970 0 0 324.000324.000 36.000 000 0 360.000360.000
0Nadzor nad odr`uvawe na izgradbata425980 300.000 300.000 00 0 000 0 300.000300.000
2.082.537Drugi dogovorni uslugi425990 2.550.000 1.869.293 3.792.2343.792.234 2.082.537 09.818.5258.172.325 0 17.562.58916.597.096
4.195.319426 Drugi tekovni rashodi 12.136.919 13.032.875 4.195.319 890.646 1.040.646 5.706.862 5.463.462 0 0 22.929.746 23.732.302
4
BILANS NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
0^lenarini vo me|unarodni organizacii426110 10.000 10.000 00 0 000 0 10.00010.000
0^lenarini vo doma{ni organizacii426120 480.000 483.620 74.00074.000 0 000 0 557.620554.000
20.000Rashodi za reprezentacija426210 700.000 540.000 440.000440.000 20.000 000 0 1.000.0001.160.000
147.850Seminari i konferencii426310 700.000 210.000 883.500883.500 147.850 0549.200549.200 0 1.790.5502.280.550
536.086Objavuvawe na oglasi426410 911.919 961.919 528.372528.372 386.086 000 0 2.026.3771.826.377
336.710Drugi operativni rashodi426990 9.335.000 10.827.336 2.269.4472.269.447 336.710 04.914.2625.157.662 0 18.347.75517.098.819
0427 Privremeni vrabotuvawa 8.500.000 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 8.500.000 7.500.000
0Privremeni vrabotuvawa427110 8.500.000 7.500.000 00 0 000 0 7.500.0008.500.000
45 KAMATNI PLA]AWA 10.000 10.000 0 0 0 00 0 0 0 10.000 10.000
0452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000
0Kamata na krediti452410 10.000 10.000 00 0 000 0 10.00010.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 69.569.740 88.960.371 0 0 0 06.000.000 6.000.000 0 0 75.569.740 94.960.371
0463 Transferi do nevladini organizacii 5.660.000 5.460.000 0 0 0 0 0 0 0 5.660.000 5.460.000
0Transferi do zdru`enija na gra|ani ifondacii
463110 1.590.000 1.390.000 00 0 000 0 1.390.0001.590.000
0Transferi do sportski klubovi463120 4.070.000 4.070.000 00 0 000 0 4.070.0004.070.000
0Transferi do politi~ki partii463170 0 0 00 0 000 0 00
0464 Razni transferi 63.909.740 83.500.371 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 69.909.740 89.500.371
0Stipendii za studenti464110 180.000 180.000 00 0 000 0 180.000180.000
0Stipendii za poddr{ka na mladi talenti464120 140.000 140.000 00 0 000 0 140.000140.000
6.000.000Pla}awe po sudski re{enija464910 2.800.000 5.700.000 00 6.000.000 000 0 11.700.0008.800.000
0Transferi pri penzionirawe464940 1.600.000 1.660.000 00 0 000 0 1.660.0001.600.000
0Drugi transferi464990 59.189.740 75.820.371 00 0 000 0 75.820.37159.189.740
47 SOCIJALNI BENEFICII 600.000 600.000 0 0 0 00 0 0 0 600.000 600.000
0471 Socijalni nadomestoci 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000
0Ednokratna pari~na pomo{ i pomo{ vo natura471160 550.000 550.000 00 0 000 0 550.000550.000
5
BILANS NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
0Pomo{ za deca bez roditeli i roditelskagri`a
471240 50.000 50.000 00 0 000 0 50.00050.000
48 KAPITALNI RASHODI 126.924.003 120.708.890 15.380.055 15.380.055 10.303.250 8.271.6962.109.756 2.009.756 0 0 154.717.064 146.370.397
3.950.000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 9.137.465 8.287.465 3.950.000 1.141.311 1.141.311 122.696 122.696 0 0 14.351.472 13.501.472
120.897Kupuvawe na informati~ka i video oprema480140 3.300.000 3.300.000 1.170.0001.170.000 120.897 0122.696122.696 0 4.713.5934.713.593
40.299Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija480160 0 0 280.000280.000 40.299 000 0 320.299320.299
980.115Kupuvawe na druga oprema480190 5.837.465 4.987.465 2.500.0002.500.000 980.115 000 0 8.467.5809.317.580
8.460.606482 Drugi grade`ni objekti 115.976.538 110.611.425 8.460.606 0 0 10.180.554 8.149.000 0 0 134.617.698 127.221.031
0Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn naulici, pati{ta i avtopati
482110 30.186 0 00 0 000 0 030.186
0Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati482120 44.275.841 19.466.861 00 0 000 0 19.466.86144.275.841
0Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati482130 22.491.846 46.092.525 00 0 000 0 46.092.52522.491.846
0Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe482720 2.000.000 2.000.000 00 0 000 0 2.000.0002.000.000
0Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn nadrugi objekti
482910 11.569.814 12.300.000 00 0 000 0 12.300.00011.569.814
0Izgradba na drugi objekti482920 20.398.887 19.157.075 00 0 07.749.0006.690.100 0 26.906.07527.088.987
0Rekonstrukcija na drugi objekti482930 15.209.964 11.594.964 8.300.6068.300.606 0 0400.0003.490.454 0 20.295.57027.001.024
0Nadzor nad izgradbata482940 0 0 160.000160.000 0 000 0 160.000160.000
1.519.449483 Kupuvawe na mebel 60.000 60.000 1.519.449 276.334 276.334 0 0 0 0 1.855.783 1.855.783
51.813Kupuvawe na kancelariski mebel483110 0 0 405.000405.000 51.813 000 0 456.813456.813
224.521Kupuvawe na u~ili{en mebel483120 0 0 1.114.4491.114.449 224.521 000 0 1.338.9701.338.970
0Kupuvawe na drug mebel483190 60.000 60.000 00 0 000 0 60.00060.000
1.450.000485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 1.750.000 1.750.000 1.450.000 692.111 592.111 0 0 0 0 3.892.111 3.792.111
0Kompjuterstki softver485230 1.550.000 1.550.000 00 0 000 0 1.550.0001.550.000
0Nadomest za odzemen imot485420 200.000 200.000 00 0 000 0 200.000200.000
592.111Knigi za biblioteki i u~ebnici485710 0 0 1.450.0001.450.000 692.111 000 0 2.042.1112.142.111
49 OTPLATA NA GLAVNICA 8.297.558 8.297.558 0 0 0 00 0 0 0 8.297.558 8.297.558
6
BILANS NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
0491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 8.297.558 8.297.558 0 0 0 0 0 0 0 8.297.558 8.297.558
0Otplata na glavninata od zaemite na drugibilateralni kreditori
491190 8.297.558 8.297.558 00 0 000 0 8.297.5588.297.558
7
BILANS NA KAPITALNI RASHODI - rebalans
Nivo na: Stavka
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
154.717.064 146.370.3970 010.303.2502.009.7562.109.75615.380.055126.924.003 120.708.890 15.380.055 8.271.696
48 KAPITALNI RASHODI 126.924.003 120.708.890 15.380.055 15.380.055 10.303.250 8.271.6962.109.756 2.009.756 0 0 154.717.064 146.370.397
3.950.000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 9.137.465 8.287.465 3.950.000 1.141.311 1.141.311 122.696 122.696 0 0 14.351.472 13.501.472
8.460.606482 Drugi grade`ni objekti 115.976.538 110.611.425 8.460.606 0 0 10.180.554 8.149.000 0 0 134.617.698 127.221.031
1.519.449483 Kupuvawe na mebel 60.000 60.000 1.519.449 276.334 276.334 0 0 0 0 1.855.783 1.855.783
1.450.000485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 1.750.000 1.750.000 1.450.000 692.111 592.111 0 0 0 0 3.892.111 3.792.111
1
BILANS NA KAPITALNI RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
154.717.064 146.370.3970 010.303.2502.009.7562.109.75615.380.055126.924.003 120.708.890 15.380.055 8.271.696
Potstavka
48 KAPITALNI RASHODI 126.924.003 120.708.890 15.380.055 15.380.055 10.303.250 8.271.6962.109.756 2.009.756 0 0 154.717.064 146.370.397
3.950.000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 9.137.465 8.287.465 3.950.000 1.141.311 1.141.311 122.696 122.696 0 0 14.351.472 13.501.472
120.897Kupuvawe na informati~ka i video oprema480140 3.300.000 3.300.000 1.170.0001.170.000 120.897 0122.696122.696 0 4.713.5934.713.593
40.299Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija480160 0 0 280.000280.000 40.299 000 0 320.299320.299
980.115Kupuvawe na druga oprema480190 5.837.465 4.987.465 2.500.0002.500.000 980.115 000 0 8.467.5809.317.580
8.460.606482 Drugi grade`ni objekti 115.976.538 110.611.425 8.460.606 0 0 10.180.554 8.149.000 0 0 134.617.698 127.221.031
0Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn naulici, pati{ta i avtopati
482110 30.186 0 00 0 000 0 030.186
0Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati482120 44.275.841 19.466.861 00 0 000 0 19.466.86144.275.841
0Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati482130 22.491.846 46.092.525 00 0 000 0 46.092.52522.491.846
0Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe482720 2.000.000 2.000.000 00 0 000 0 2.000.0002.000.000
0Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn nadrugi objekti
482910 11.569.814 12.300.000 00 0 000 0 12.300.00011.569.814
0Izgradba na drugi objekti482920 20.398.887 19.157.075 00 0 07.749.0006.690.100 0 26.906.07527.088.987
0Rekonstrukcija na drugi objekti482930 15.209.964 11.594.964 8.300.6068.300.606 0 0400.0003.490.454 0 20.295.57027.001.024
0Nadzor nad izgradbata482940 0 0 160.000160.000 0 000 0 160.000160.000
1.519.449483 Kupuvawe na mebel 60.000 60.000 1.519.449 276.334 276.334 0 0 0 0 1.855.783 1.855.783
51.813Kupuvawe na kancelariski mebel483110 0 0 405.000405.000 51.813 000 0 456.813456.813
224.521Kupuvawe na u~ili{en mebel483120 0 0 1.114.4491.114.449 224.521 000 0 1.338.9701.338.970
0Kupuvawe na drug mebel483190 60.000 60.000 00 0 000 0 60.00060.000
1.450.000485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 1.750.000 1.750.000 1.450.000 692.111 592.111 0 0 0 0 3.892.111 3.792.111
0Kompjuterstki softver485230 1.550.000 1.550.000 00 0 000 0 1.550.0001.550.000
0Nadomest za odzemen imot485420 200.000 200.000 00 0 000 0 200.000200.000
592.111Knigi za biblioteki i u~ebnici485710 0 0 1.450.0001.450.000 692.111 000 0 2.042.1112.142.111
1
BILANS NA TEKOVNO - OPERATIVNI RASHODI - rebalans
Nivo na: Stavka
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
821.870.097 841.548.7830 026.615.563491.662.901488.948.53876.416.439229.889.557 236.710.620 76.416.439 36.758.823
40 PLATI I NADOMESTOCI 51.569.004 37.137.100 0 0 0 0374.396.897 374.941.260 0 0 425.965.901 412.078.360
0401 Osnovni plati 33.529.525 23.478.500 0 269.897.935 270.242.298 0 0 0 0 303.427.460 293.720.798
0402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 11.629.479 8.526.600 0 103.600.140 103.800.140 0 0 0 0 115.229.619 112.326.740
0404 Nadomestoci 6.410.000 5.132.000 0 898.822 898.822 0 0 0 0 7.308.822 6.030.822
41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 1.450.000 1.450.000 0 0 0 00 0 0 0 1.450.000 1.450.000
0413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 1.450.000 1.450.000 0 0 0 0 0 0 0 1.450.000 1.450.000
42 STOKI I USLUGI 98.393.255 100.255.591 76.416.439 76.416.439 26.615.563 36.758.823108.551.641 110.721.641 0 0 309.976.898 324.152.494
1.194.988420 Patni i dnevni rashodi 1.743.000 1.433.000 1.194.988 35.753 35.753 10.607.530 19.504.990 0 0 13.581.271 22.168.731
5.530.659421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport
24.909.683 25.770.390 5.530.659 43.312.049 41.932.049 0 0 0 0 73.752.391 73.233.098
34.138.496423 Materijali i siten inventar 5.926.412 5.766.412 34.138.496 3.305.063 3.305.063 1.526.422 1.899.422 0 0 44.896.393 45.109.393
8.641.443424 Popravki i tekovno odr`uvawe 29.887.252 33.087.252 8.641.443 5.653.140 5.603.140 0 0 0 0 44.181.835 47.331.835
22.715.534425 Dogovorni uslugi 15.289.989 13.665.662 22.715.534 55.354.990 58.804.990 8.774.749 9.890.949 0 0 102.135.262 105.077.135
4.195.319426 Drugi tekovni rashodi 12.136.919 13.032.875 4.195.319 890.646 1.040.646 5.706.862 5.463.462 0 0 22.929.746 23.732.302
0427 Privremeni vrabotuvawa 8.500.000 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 8.500.000 7.500.000
45 KAMATNI PLA]AWA 10.000 10.000 0 0 0 00 0 0 0 10.000 10.000
0452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 69.569.740 88.960.371 0 0 0 06.000.000 6.000.000 0 0 75.569.740 94.960.371
0463 Transferi do nevladini organizacii 5.660.000 5.460.000 0 0 0 0 0 0 0 5.660.000 5.460.000
0464 Razni transferi 63.909.740 83.500.371 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 69.909.740 89.500.371
47 SOCIJALNI BENEFICII 600.000 600.000 0 0 0 00 0 0 0 600.000 600.000
0471 Socijalni nadomestoci 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000
49 OTPLATA NA GLAVNICA 8.297.558 8.297.558 0 0 0 00 0 0 0 8.297.558 8.297.558
0491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 8.297.558 8.297.558 0 0 0 0 0 0 0 8.297.558 8.297.558
1
BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
821.870.097 841.548.7830 026.615.563491.662.901488.948.53876.416.439229.889.557 236.710.620 76.416.439 36.758.823
Potstavka
40 PLATI I NADOMESTOCI 51.569.004 37.137.100 0 0 0 0374.396.897 374.941.260 0 0 425.965.901 412.078.360
0401 Osnovni plati 33.529.525 23.478.500 0 269.897.935 270.242.298 0 0 0 0 303.427.460 293.720.798
0Osnovni plati -funkcioneri401110 890.000 840.000 00 0 000 0 840.000890.000
0Osnovni plati - dr`avni slu`benici401120 25.805.890 18.813.000 00 0 000 0 18.813.00025.805.890
252.019.218Osnovni plati - drugi vraboteni401130 2.732.535 1.192.000 00 251.674.855 000 0 253.211.218254.407.390
18.223.080Personalen danok na dohod od plata401310 2.781.600 1.578.000 00 18.223.080 000 0 19.801.08021.004.680
0Personalen danok na dohod od nadomestoci401320 1.319.500 1.055.500 00 0 000 0 1.055.5001.319.500
0402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 11.629.479 8.526.600 0 103.600.140 103.800.140 0 0 0 0 115.229.619 112.326.740
68.110.296Osnovni pridonesi za PIO402110 7.785.800 5.711.000 00 67.910.296 000 0 73.821.29675.696.096
557.325Pridones za benificiran sta`402120 0 0 00 557.325 000 0 557.325557.325
0Drugi pridonesi za PIO402190 1.200 600 00 0 000 0 6001.200
28.833.750Osnovni pridonesi za zdravstvo402210 3.143.200 2.285.000 00 28.833.750 000 0 31.118.75031.976.950
1.872.042Osnoven pridones za profesionalnozaboluvawe
402220 232.400 157.000 00 1.872.042 000 0 2.029.0422.104.442
4.426.727Osnovni prodonesi do Agencijata zavrabotuvawe
402310 466.879 373.000 00 4.426.727 000 0 4.799.7274.893.606
0404 Nadomestoci 6.410.000 5.132.000 0 898.822 898.822 0 0 0 0 7.308.822 6.030.822
898.822Drugi nadomestoci404150 6.410.000 5.132.000 00 898.822 000 0 6.030.8227.308.822
41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 1.450.000 1.450.000 0 0 0 00 0 0 0 1.450.000 1.450.000
0413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 1.450.000 1.450.000 0 0 0 0 0 0 0 1.450.000 1.450.000
0Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)413110 1.450.000 1.450.000 00 0 000 0 1.450.0001.450.000
42 STOKI I USLUGI 98.393.255 100.255.591 76.416.439 76.416.439 26.615.563 36.758.823108.551.641 110.721.641 0 0 309.976.898 324.152.494
1.194.988420 Patni i dnevni rashodi 1.743.000 1.433.000 1.194.988 35.753 35.753 10.607.530 19.504.990 0 0 13.581.271 22.168.731
0Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica)420110 0 0 65.00065.000 0 000 0 65.00065.000
35.753Patuvawe vo zemjata - patni rashodi420120 130.000 140.000 692.988692.988 35.753 02.642.4872.642.487 0 3.511.2283.501.228
0Patuvawe vo zemjata - smestuvawe420130 710.000 488.958 387.000387.000 0 000 0 875.9581.097.000
0Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)420210 436.000 276.000 00 0 000 0 276.000436.000
1
BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
821.870.097 841.548.7830 026.615.563491.662.901488.948.53876.416.439229.889.557 236.710.620 76.416.439 36.758.823
Potstavka
0Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi420220 360.000 371.042 50.00050.000 0 015.300.1037.965.043 0 15.721.1458.375.043
0Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe420230 85.000 135.000 00 0 01.562.4000 0 1.697.40085.000
0Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi420240 22.000 22.000 00 0 000 0 22.00022.000
5.530.659421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport
24.909.683 25.770.390 5.530.659 43.312.049 41.932.049 0 0 0 0 73.752.391 73.233.098
8.510.712Elektri~na energija421110 17.203.683 17.665.683 2.433.1592.433.159 8.040.712 000 0 28.609.55427.677.554
2.288.066Vodovod i kanalizacija421120 676.000 1.378.000 870.000870.000 2.288.066 000 0 4.536.0663.834.066
573.622\ubretarina421130 0 0 50.00050.000 573.622 000 0 623.622623.622
122.145Drugi komunalni taksi i uslugi421190 110.000 10.000 90.00090.000 122.145 000 0 222.145322.145
1.122.496Drva421220 200.000 100.000 20.00020.000 1.122.496 000 0 1.242.4961.342.496
27.562.719Te~ni goriva421240 1.450.000 1.450.000 282.000282.000 30.012.719 000 0 29.294.71931.744.719
600.000Drugi materijali za greewe421290 1.000.000 1.200.000 00 0 000 0 1.800.0001.000.000
177.019Po{ta421310 800.000 600.000 197.000197.000 177.019 000 0 974.0191.174.019
565.270Telefon i telefaks421320 1.200.000 1.196.000 598.000598.000 565.270 000 0 2.359.2702.363.270
0Drugi tro{oci za komunikacija421390 4.000 4.000 00 0 000 0 4.0004.000
360.000Goriva i masla (motorni vozila)421410 1.016.000 936.707 624.000624.000 360.000 000 0 1.920.7072.000.000
30.000Registracija na motorni vozila421420 230.000 230.000 77.50077.500 30.000 000 0 337.500337.500
0Transport na stoki421430 20.000 0 00 0 000 0 020.000
20.000Transport na lu|e421440 1.000.000 1.000.000 289.000289.000 20.000 000 0 1.309.0001.309.000
34.138.496423 Materijali i siten inventar 5.926.412 5.766.412 34.138.496 3.305.063 3.305.063 1.526.422 1.899.422 0 0 44.896.393 45.109.393
933.669Kancelariski materijali423110 371.107 371.107 1.880.7761.880.776 933.669 0372.545372.545 0 3.558.0973.558.097
153.032Spisanija, vesnici i drugi izdanija zakoristewe od strana na vrabotenite
423120 150.000 150.000 353.000353.000 153.032 000 0 656.032656.032
61.663Drugi administrativni materijali423190 0 0 140.000140.000 61.663 000 0 201.663201.663
40.000Materijali za AOP423210 1.200.000 1.200.000 155.000155.000 40.000 000 0 1.395.0001.395.000
47.271Uniformi423310 730.000 730.000 670.000670.000 47.271 000 0 1.447.2711.447.271
2
BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
821.870.097 841.548.7830 026.615.563491.662.901488.948.53876.416.439229.889.557 236.710.620 76.416.439 36.758.823
Potstavka
0Obuvki423320 300.000 300.000 50.00050.000 0 000 0 350.000350.000
0Postelnina423330 0 0 150.000150.000 0 000 0 150.000150.000
0Prehranbeni produkti i pijalaci423410 785.305 805.305 24.915.69024.915.690 0 0604.587604.587 0 26.325.58226.305.582
306.406Nastavno-obrazovni pomagala423610 0 0 800.000800.000 306.406 08.1408.140 0 1.114.5461.114.546
292.685U~ili{ni materijali423620 0 0 580.000580.000 292.685 0420.000420.000 0 1.292.6851.292.685
727.675Sredstva za odr`uvawe na higiena423710 150.000 120.000 1.231.0001.231.000 727.675 030.00030.000 0 2.108.6752.138.675
241.018Materijali za razni popravki423720 0 0 901.000901.000 241.018 000 0 1.142.0181.142.018
194.116Siten inventar423810 0 0 804.000804.000 194.116 000 0 998.116998.116
0Rezervni delovi423830 270.000 320.000 00 0 000 0 320.000270.000
17.847Drugi materijali za specijalna namena423910 0 0 110.000110.000 17.847 000 0 127.847127.847
289.681Drugi materijali423990 1.970.000 1.770.000 1.398.0301.398.030 289.681 0464.15091.150 0 3.921.8613.748.861
8.641.443424 Popravki i tekovno odr`uvawe 29.887.252 33.087.252 8.641.443 5.653.140 5.603.140 0 0 0 0 44.181.835 47.331.835
198.000Popravki i servisirawe na lesni vozila• (vklu~uva • rezervni delovi, gumi)
424110 350.000 350.000 153.000153.000 198.000 000 0 701.000701.000
0Popravki i servisirawe na tovarni vozila424120 200.000 200.000 00 0 000 0 200.000200.000
0Popravki na drugi vozila424190 130.000 130.000 00 0 000 0 130.000130.000
4.009.364Odr`uvawe na zgradi424210 210.277 210.277 3.615.4433.615.443 4.059.364 000 0 7.835.0847.885.084
0Uslugi za obezbeduvawe na objekti424220 0 0 2.720.0002.720.000 0 000 0 2.720.0002.720.000
286.962Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija424230 2.000.000 2.000.000 243.000243.000 286.962 000 0 2.529.9622.529.962
0Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta424320 9.500.000 10.800.000 00 0 000 0 10.800.0009.500.000
0Odr`uvawe na drugi gradbi424390 13.785.000 15.685.000 00 0 000 0 15.685.00013.785.000
46.055Popravki i odr`uvawe na mebel424410 0 0 240.000240.000 46.055 000 0 286.055286.055
460.594Popravki i odr`uvawe na softverska ihardverska oprema
424420 1.200.000 1.200.000 540.000540.000 460.594 000 0 2.200.5942.200.594
63.326Popravki i odr`uvawe na ma{ini424430 0 0 420.000420.000 63.326 000 0 483.326483.326
408.051Popravki i odr`uvawe na druga oprema424440 1.280.000 1.280.000 440.000440.000 408.051 000 0 2.128.0512.128.051
3
BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
821.870.097 841.548.7830 026.615.563491.662.901488.948.53876.416.439229.889.557 236.710.620 76.416.439 36.758.823
Potstavka
130.788Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi424510 0 0 270.000270.000 130.788 000 0 400.788400.788
0Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini424590 1.231.975 1.231.975 00 0 000 0 1.231.9751.231.975
22.715.534425 Dogovorni uslugi 15.289.989 13.665.662 22.715.534 55.354.990 58.804.990 8.774.749 9.890.949 0 0 102.135.262 105.077.135
0Iznajmuvawe na drug tip na prostor425130 0 0 20.00020.000 0 000 0 20.00020.000
0Bankarska provizija425220 35.000 35.000 24.80024.800 0 000 0 59.80059.800
41.771Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot)425230 0 0 220.000220.000 41.771 000 0 261.771261.771
0Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava425250 1.300.000 1.300.000 630.000630.000 0 000 0 1.930.0001.930.000
0Osiguruvawe na motorni vozila425260 50.000 50.000 30.00030.000 0 000 0 80.00080.000
129.322Drugi finansiski uslugi425290 0 0 135.000135.000 129.322 000 0 264.322264.322
67.723Pravni uslugi425310 500.000 620.000 410.000410.000 67.723 000 0 1.097.723977.723
0Sudski ve{ta~ewa425320 300.000 0 00 0 000 0 0300.000
11.514Pla}awe na sudski taksi425360 150.000 150.000 83.50083.500 11.514 000 0 245.014245.014
278.000Drugi zdravsteveni uslugi425490 2.300.000 2.300.000 80.00080.000 278.000 000 0 2.658.0002.658.000
50.000Ispituvawe na kavalitetot na vodite ivozduhot
425630 300.000 300.000 120.000120.000 50.000 000 0 470.000470.000
0Izrabotka na prostorni i urbanisti~kiplanovi
425640 855.500 855.500 00 0 000 0 855.500855.500
124.895Uslugi za vonu~ili{ni obrazovni aktivnosti425750 0 0 8.100.0008.100.000 124.895 000 0 8.224.8958.224.895
55.461.134Prevozni uslugi vo obrazovanieto425760 3.539.489 3.539.489 5.425.0005.425.000 52.011.134 044.18444.184 0 64.469.80761.019.807
125.897Drugi obrazovni uslugi425790 0 0 2.450.0002.450.000 125.897 000 0 2.575.8972.575.897
396.197Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe425920 1.710.000 1.146.380 871.000871.000 396.197 028.240558.240 0 2.441.8173.535.437
0Ru{ewe na objekti425940 1.400.000 1.200.000 00 0 000 0 1.200.0001.400.000
36.000Konsultantski uslugi425970 0 0 324.000324.000 36.000 000 0 360.000360.000
0Nadzor nad odr`uvawe na izgradbata425980 300.000 300.000 00 0 000 0 300.000300.000
2.082.537Drugi dogovorni uslugi425990 2.550.000 1.869.293 3.792.2343.792.234 2.082.537 09.818.5258.172.325 0 17.562.58916.597.096
4.195.319426 Drugi tekovni rashodi 12.136.919 13.032.875 4.195.319 890.646 1.040.646 5.706.862 5.463.462 0 0 22.929.746 23.732.302
4
BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
821.870.097 841.548.7830 026.615.563491.662.901488.948.53876.416.439229.889.557 236.710.620 76.416.439 36.758.823
Potstavka
0^lenarini vo me|unarodni organizacii426110 10.000 10.000 00 0 000 0 10.00010.000
0^lenarini vo doma{ni organizacii426120 480.000 483.620 74.00074.000 0 000 0 557.620554.000
20.000Rashodi za reprezentacija426210 700.000 540.000 440.000440.000 20.000 000 0 1.000.0001.160.000
147.850Seminari i konferencii426310 700.000 210.000 883.500883.500 147.850 0549.200549.200 0 1.790.5502.280.550
536.086Objavuvawe na oglasi426410 911.919 961.919 528.372528.372 386.086 000 0 2.026.3771.826.377
336.710Drugi operativni rashodi426990 9.335.000 10.827.336 2.269.4472.269.447 336.710 04.914.2625.157.662 0 18.347.75517.098.819
0427 Privremeni vrabotuvawa 8.500.000 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 8.500.000 7.500.000
0Privremeni vrabotuvawa427110 8.500.000 7.500.000 00 0 000 0 7.500.0008.500.000
45 KAMATNI PLA]AWA 10.000 10.000 0 0 0 00 0 0 0 10.000 10.000
0452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000
0Kamata na krediti452410 10.000 10.000 00 0 000 0 10.00010.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 69.569.740 88.960.371 0 0 0 06.000.000 6.000.000 0 0 75.569.740 94.960.371
0463 Transferi do nevladini organizacii 5.660.000 5.460.000 0 0 0 0 0 0 0 5.660.000 5.460.000
0Transferi do zdru`enija na gra|ani ifondacii
463110 1.590.000 1.390.000 00 0 000 0 1.390.0001.590.000
0Transferi do sportski klubovi463120 4.070.000 4.070.000 00 0 000 0 4.070.0004.070.000
0Transferi do politi~ki partii463170 0 0 00 0 000 0 00
0464 Razni transferi 63.909.740 83.500.371 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 69.909.740 89.500.371
0Stipendii za studenti464110 180.000 180.000 00 0 000 0 180.000180.000
0Stipendii za poddr{ka na mladi talenti464120 140.000 140.000 00 0 000 0 140.000140.000
6.000.000Pla}awe po sudski re{enija464910 2.800.000 5.700.000 00 6.000.000 000 0 11.700.0008.800.000
0Transferi pri penzionirawe464940 1.600.000 1.660.000 00 0 000 0 1.660.0001.600.000
0Drugi transferi464990 59.189.740 75.820.371 00 0 000 0 75.820.37159.189.740
47 SOCIJALNI BENEFICII 600.000 600.000 0 0 0 00 0 0 0 600.000 600.000
0471 Socijalni nadomestoci 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000
0Ednokratna pari~na pomo{ i pomo{ vo natura471160 550.000 550.000 00 0 000 0 550.000550.000
5
BILANS NA TEKOVNO-OPERATIVNI RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
821.870.097 841.548.7830 026.615.563491.662.901488.948.53876.416.439229.889.557 236.710.620 76.416.439 36.758.823
Potstavka
0Pomo{ za deca bez roditeli i roditelskagri`a
471240 50.000 50.000 00 0 000 0 50.00050.000
49 OTPLATA NA GLAVNICA 8.297.558 8.297.558 0 0 0 00 0 0 0 8.297.558 8.297.558
0491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 8.297.558 8.297.558 0 0 0 0 0 0 0 8.297.558 8.297.558
0Otplata na glavninata od zaemite na drugibilateralni kreditori
491190 8.297.558 8.297.558 00 0 000 0 8.297.5588.297.558
6
Fun.sta.O P I S
B U X E T
BuxetSamofinan.aktivnosti Dotacii Donacii Krediti
Fun.kod
BUXETSKI RASHODI PO FUNKCII NA ELS
Nivo na: STAVKA
VKUPNO
987.919.180357.419.510 91.796.494 493.672.657 45.030.519 0
701 OP{TI JAVNI SLU@BI 140.379.501 0 0 0 0 140.379.501
IZVT[NI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSISKI I FISKALNIRABOTI, NADVORE[NI RABOTI
7011 140.379.501 0 0 0 0 140.379.501
703 JAVEN RED I MIR 5.000.000 0 20.711.000 0 0 25.711.000
PROTIVPO@ARNI USLUGI7032 5.000.000 0 20.711.000 0 0 25.711.000
704 EKONOMSKI RABOTI 93.733.960 0 0 7.749.000 0 101.482.960
OP[TI EKONOMSKI, KOMERCIJALNI I RABOTI POVRZANI SOTRUDOT
7041 49.933.960 0 0 7.749.000 0 57.682.960
RUDARSTVO, ZANAET^ISTVO I GRADE@NI[TVO7044 10.986.386 0 0 0 0 10.986.386
TRANSPORT7045 32.813.614 0 0 0 0 32.813.614
705 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA 32.276.471 0 0 0 0 32.276.471
UPRAVUVAWE SO OTPADOCITE7051 6.968.159 0 0 0 0 6.968.159
UPRAVUVAWE SO OTPADNI VODI7052 4.100.000 0 0 0 0 4.100.000
ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA7056 21.208.312 0 0 0 0 21.208.312
706 @IVEALI[TA I RAZVOJ NA ZAEDNICATA 56.569.578 0 0 0 0 56.569.578
RAZVOJ NA ZAEDNICATA7062 22.469.578 0 0 0 0 22.469.578
VODOSNABDUVAWE7063 2.400.000 0 0 0 0 2.400.000
OSVETLUVAWE NA ULICI7064 23.800.000 0 0 0 0 23.800.000
DRUGI @IVEALI[TA I RAZVOJ NA ZAEDNICATA7066 7.900.000 0 0 0 0 7.900.000
707 ZDRAVSTVO 6.850.000 0 0 0 0 6.850.000
DRUGI FUNKCII NA ZDRAVSTVO7076 6.850.000 0 0 0 0 6.850.000
708 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA 13.350.000 4.510.735 16.964.881 0 0 34.825.616
SPORTSKI I REKREATIVNI USLUGI7081 8.730.000 0 0 0 0 8.730.000
USLUGI ZA KULTURA7082 4.620.000 4.510.735 16.964.881 0 0 26.095.616
709 OBRAZOVANIE 8.760.000 82.825.759 455.996.776 36.881.519 0 584.464.054
PEDAGO[KO I OSNOVNO OBRAZOVANIE7091 5.890.000 52.368.523 297.879.561 2.827.657 0 358.965.741
SREDNO OBRAZOVANIE7092 2.870.000 30.457.236 158.117.215 34.053.862 0 225.498.313
710 SOCIJALNA ZA[TITA 500.000 4.460.000 0 400.000 0 5.360.000
DRUGA SOCIJALNA ZA[TITA7109 500.000 4.460.000 0 400.000 0 5.360.000
Fun.sta.O P I S
B U X E T
BuxetSamofinan.aktivnosti Dotacii Donacii Krediti
Fun.kod
BUXETSKI RASHODI PO FUNKCII NA ELS
Nivo na: STAVKA
VKUPNO
987.919.180357.419.510 91.796.494 493.672.657 45.030.519 0
2
Fun.kodO P I S
B U X E T
BuxetSamofinan.aktivnosti Dotacii Donacii Krediti
Potpr.VKUPNO
FUNKCIONALNI RASHODI
Nivo na: POTPROGRAMI
987.919.1800357.419.510 91.796.494 493.672.657 45.030.519
7011 IZVT[NI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSISKI I FISKALNIRABOTI, NADVORE[NI RABOTI
140.379.501 0 0 0 0 140.379.501
SOVET NA OP{TINAA00 25.877.558 0 0 0 0 25.877.558
IZBORNI AKTIVNOSTI I REFERENDUMIA10 0 0 0 0 0 0
PODMIRUVAWE NA DOSPEANI ,A NEPLATENI OBVRSKIA30 46.591.369 0 0 0 0 46.591.369
GRADONA^ALNIKD00 3.767.000 0 0 0 0 3.767.000
MESNA SAMOUPRAVAD10 200.000 0 0 0 0 200.000
OP[TINSKA ADMINISTRACIJAE00 58.063.283 0 0 0 0 58.063.283
KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINAEA0 5.880.291 0 0 0 0 5.880.291
7032 PROTIVPO@ARNI USLUGI 5.000.000 0 20.711.000 0 0 25.711.000
PROTIVPO@ARNA ZA[TITAW00 4.300.000 0 20.711.000 0 0 25.011.000
PROTIVPO@ARNA ZA[TITA (KAPITALNI TRO[OCI)WA0 700.000 0 0 0 0 700.000
7041 OP[TI EKONOMSKI, KOMERCIJALNI I RABOTI POVRZANI SOTRUDOT
49.933.960 0 0 7.749.000 0 57.682.960
IZGRADBA NA KOMERCIJALNI OBJEKTIGA0 49.933.960 0 0 7.749.000 0 57.682.960
7044 RUDARSTVO, ZANAET^ISTVO I GRADE@NI[TVO 10.986.386 0 0 0 0 10.986.386
UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TEF20 2.586.386 0 0 0 0 2.586.386
UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNI TRO[OCI)FA0 8.400.000 0 0 0 0 8.400.000
7045 TRANSPORT 32.813.614 0 0 0 0 32.813.614
ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI IREGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT
J60 11.200.000 0 0 0 0 11.200.000
IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICIJD0 19.313.614 0 0 0 0 19.313.614
IZGRADBA NA PROSTOR ZA PARKIRAWEJE0 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000
IZGRADBA NA SOOBRAKAJNA SIGNALIZACIJAJF0 300.000 0 0 0 0 300.000
7051 UPRAVUVAWE SO OTPADOCITE 6.968.159 0 0 0 0 6.968.159
JAVNA ^ISTOTAJ40 6.968.159 0 0 0 0 6.968.159
7052 UPRAVUVAWE SO OTPADNI VODI 4.100.000 0 0 0 0 4.100.000
ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODIJ20 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000
IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NAOTPADNI VODI
JI0 3.100.000 0 0 0 0 3.100.000
7056 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA 21.208.312 0 0 0 0 21.208.312
ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI I ZELENILOJ70 9.754.312 0 0 0 0 9.754.312
ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODAR10 4.081.975 0 0 0 0 4.081.975
1
Fun.kodO P I S
B U X E T
BuxetSamofinan.aktivnosti Dotacii Donacii Krediti
Potpr.VKUPNO
FUNKCIONALNI RASHODI
Nivo na: POTPROGRAMI
987.919.1800357.419.510 91.796.494 493.672.657 45.030.519
ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA (KAPITALNIRASHODI)
RA0 7.372.025 0 0 0 0 7.372.025
7062 RAZVOJ NA ZAEDNICATA 22.469.578 0 0 0 0 22.469.578
URBANISTI^KO PLANIRAWEF10 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000
UREDUVAWE NA PROSTOR VO RURALNI PODRA^JAF30 7.985.000 0 0 0 0 7.985.000
PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJG10 9.575.578 0 0 0 0 9.575.578
PROEKTI ZA ENERGETSKA EFIKASNOSTGD0 609.000 0 0 0 0 609.000
ODR@UVAWE NA URBANA OPREMAJ00 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000
URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI)JN0 1.900.000 0 0 0 0 1.900.000
7063 VODOSNABDUVAWE 2.400.000 0 0 0 0 2.400.000
SNABDUVAWE SO VODAJ10 400.000 0 0 0 0 400.000
IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWEJG0 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000
7064 OSVETLUVAWE NA ULICI 23.800.000 0 0 0 0 23.800.000
JAVNO OSVETLUVAWEJ30 19.200.000 0 0 0 0 19.200.000
IZGRADBA NA JAVNO OSVETLUVAWEJA0 4.600.000 0 0 0 0 4.600.000
7066 DRUGI @IVEALI[TA I RAZVOJ NA ZAEDNICATA 7.900.000 0 0 0 0 7.900.000
DRUGI KOMUNALNI USLUGIJ80 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000
DRUGI KOMUNALNI USLUGI (KAPITALNI RASHODI)JL0 2.700.000 0 0 0 0 2.700.000
INFRASTRUKTURA VO INDUSRISKI ZONI I SATELITSKA NASELBAJLA 4.000.000 0 0 0 0 4.000.000
7076 DRUGI FUNKCII NA ZDRAVSTVO 6.850.000 0 0 0 0 6.850.000
UNAPREDUVAWE NA ZDRAVSTVENATA ZA[TITAT10 6.850.000 0 0 0 0 6.850.000
7081 SPORTSKI I REKREATIVNI USLUGI 8.730.000 0 0 0 0 8.730.000
SPORT I REKREACIJAL00 6.330.000 0 0 0 0 6.330.000
SPORT I REKREACIJA (KAPITALNI TRO[OCI)LA0 2.400.000 0 0 0 0 2.400.000
7082 USLUGI ZA KULTURA 4.620.000 4.510.735 16.964.881 0 0 26.095.616
BIBLIOTEKARSTVOK10 0 2.804.959 6.298.393 0 0 9.103.352
MUZEJSKA I KINOTE^NA DEJNOSTK30 0 1.705.776 10.666.488 0 0 12.372.264
KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVOK40 4.620.000 0 0 0 0 4.620.000
KAPITALNI RASHODI VO KULTURATAKA0 0 0 0 0 0 0
7091 PEDAGO[KO I OSNOVNO OBRAZOVANIE 5.890.000 52.368.523 297.879.561 2.827.657 0 358.965.741
OSNOVNO OBRAZOVANIEN10 2.540.000 17.178.535 227.205.046 2.488.562 0 249.412.143
KAPITALNI RASHODI ZA OSNOVNO OBRAZOVANIENA0 3.000.000 4.390.000 0 0 0 7.390.000
DETSKI GRADINKIV10 100.000 30.799.988 70.674.515 339.095 0 101.913.598
2
Fun.kodO P I S
B U X E T
BuxetSamofinan.aktivnosti Dotacii Donacii Krediti
Potpr.VKUPNO
FUNKCIONALNI RASHODI
Nivo na: POTPROGRAMI
987.919.1800357.419.510 91.796.494 493.672.657 45.030.519
RODOVA EDNAKVOSTX10 250.000 0 0 0 0 250.000
7092 SREDNO OBRAZOVANIE 2.870.000 30.457.236 158.117.215 34.053.862 0 225.498.313
SREDNO OBRAZOVANIEN20 870.000 27.237.236 158.117.215 34.053.862 0 220.278.313
KAPITALNI RASHODI ZA SREDNO OBRAZOVANIENB0 2.000.000 3.220.000 0 0 0 5.220.000
7109 DRUGA SOCIJALNA ZA[TITA 500.000 4.460.000 0 400.000 0 5.360.000
KAPITALNI RASHODI ZA DETSKI GRADINKIVA0 500.000 4.460.000 0 400.000 0 5.360.000
3
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
SOVET NA OP{TINAA0 24.177.558 25.877.558 00 0 0 00 0 0 25.877.55824.177.558
PRIHODI :
RASHODI :40 PLATI I NADOMESTOCI 5.505.000 5.405.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.505.000 5.405.000
401 Osnovni plati 705.000 705.000 0 0 0 0 0 0 0 0 705.000705.000
404 Nadomestoci 4.800.000 4.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.700.0004.800.000
41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000
413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.0001.000.000
42 STOKI I USLUGI 2.755.000 2.355.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.755.000 2.355.000
420 Patni i dnevni rashodi 710.000 610.000 0 0 0 0 0 0 0 0 610.000710.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000250.000
423 Materijali i siten inventar 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 220.000220.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000100.000
425 Dogovorni uslugi 885.000 685.000 0 0 0 0 0 0 0 0 685.000885.000
426 Drugi tekovni rashodi 590.000 490.000 0 0 0 0 0 0 0 0 490.000590.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 6.020.000 8.220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.020.000 8.220.000
463 Transferi do nevladini organizacii 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 450.000450.000
464 Razni transferi 5.570.000 7.770.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.770.0005.570.000
47 SOCIJALNI BENEFICII 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000
471 Socijalni nadomestoci 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000600.000
49 OTPLATA NA GLAVNICA 8.297.558 8.297.558 0 0 0 0 0 0 0 0 8.297.558 8.297.558
491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 8.297.558 8.297.558 0 0 0 0 0 0 0 0 8.297.5588.297.558
A00 SOVET NA OP{TINA 24.177.558 25.877.558 0 0 0 0 0 0 0 0 24.177.558 25.877.558
A00 SOVET NA OP{TINA 24.177.558 25.877.558 0 0 0 0 0 0 0 0 24.177.558 25.877.558
40 PLATI I NADOMESTOCI 5.505.000 5.405.000 0 0 0 0 0 0 5.505.0000 0 5.405.000
401 Osnovni plati 705.000 705.000 0 00 0 0 00 0 705.000 705.000
404 Nadomestoci 4.800.000 4.700.000 0 00 0 0 00 0 4.800.000 4.700.000
41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.0000 0 1.000.000
413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 1.000.000 1.000.000 0 00 0 0 00 0 1.000.000 1.000.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
42 STOKI I USLUGI 2.755.000 2.355.000 0 0 0 0 0 0 2.755.0000 0 2.355.000
420 Patni i dnevni rashodi 710.000 610.000 0 00 0 0 00 0 710.000 610.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 250.000 250.000 0 00 0 0 00 0 250.000 250.000
423 Materijali i siten inventar 220.000 220.000 0 00 0 0 00 0 220.000 220.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 100.000 100.000 0 00 0 0 00 0 100.000 100.000
425 Dogovorni uslugi 885.000 685.000 0 00 0 0 00 0 885.000 685.000
426 Drugi tekovni rashodi 590.000 490.000 0 00 0 0 00 0 590.000 490.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 6.020.000 8.220.000 0 0 0 0 0 0 6.020.0000 0 8.220.000
463 Transferi do nevladini organizacii 450.000 450.000 0 00 0 0 00 0 450.000 450.000
464 Razni transferi 5.570.000 7.770.000 0 00 0 0 00 0 5.570.000 7.770.000
47 SOCIJALNI BENEFICII 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 600.0000 0 600.000
471 Socijalni nadomestoci 600.000 600.000 0 00 0 0 00 0 600.000 600.000
49 OTPLATA NA GLAVNICA 8.297.558 8.297.558 0 0 0 0 0 0 8.297.5580 0 8.297.558
491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 8.297.558 8.297.558 0 00 0 0 00 0 8.297.558 8.297.558
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
IZBORNI AKTIVNOSTI I REFERENDUMIA1 0 0 00 0 0 00 0 0 00
PRIHODI :
RASHODI :46 SUBVENCII I TRANSFERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
463 Transferi do nevladini organizacii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
A10 IZBORNI AKTIVNOSTI I REFERENDUMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A10 IZBORNI AKTIVNOSTI I REFERENDUMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 SUBVENCII I TRANSFERI 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0
463 Transferi do nevladini organizacii 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
PODMIRUVAWE NA DOSPEANI,A NEPLATENI OBVRSKIA3 46.591.369 46.591.369 00 0 0 00 0 0 46.591.36946.591.369
PRIHODI :
RASHODI :42 STOKI I USLUGI 3.258.097 3.258.097 0 0 0 0 0 0 0 0 3.258.097 3.258.097
423 Materijali i siten inventar 146.412 146.412 0 0 0 0 0 0 0 0 146.412146.412
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 60.277 60.277 0 0 0 0 0 0 0 0 60.27760.277
425 Dogovorni uslugi 3.039.489 3.039.489 0 0 0 0 0 0 0 0 3.039.4893.039.489
426 Drugi tekovni rashodi 11.919 11.919 0 0 0 0 0 0 0 0 11.91911.919
46 SUBVENCII I TRANSFERI 43.333.272 43.333.272 0 0 0 0 0 0 0 0 43.333.272 43.333.272
464 Razni transferi 43.333.272 43.333.272 0 0 0 0 0 0 0 0 43.333.27243.333.272
A30 PODMIRUVAWE NA DOSPEANI ,A NEPLATENI OBVRSKI 46.591.369 46.591.369 0 0 0 0 0 0 0 0 46.591.369 46.591.369
A30 PODMIRUVAWE NA DOSPEANI ,A NEPLATENI OBVRSKI 46.591.369 46.591.369 0 0 0 0 0 0 0 0 46.591.369 46.591.369
42 STOKI I USLUGI 3.258.097 3.258.097 0 0 0 0 0 0 3.258.0970 0 3.258.097
423 Materijali i siten inventar 146.412 146.412 0 00 0 0 00 0 146.412 146.412
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 60.277 60.277 0 00 0 0 00 0 60.277 60.277
425 Dogovorni uslugi 3.039.489 3.039.489 0 00 0 0 00 0 3.039.489 3.039.489
426 Drugi tekovni rashodi 11.919 11.919 0 00 0 0 00 0 11.919 11.919
46 SUBVENCII I TRANSFERI 43.333.272 43.333.272 0 0 0 0 0 0 43.333.2720 0 43.333.272
464 Razni transferi 43.333.272 43.333.272 0 00 0 0 00 0 43.333.272 43.333.272
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
GRADONA^ALNIKD0 3.762.000 3.767.000 00 0 0 00 0 0 3.767.0003.762.000
PRIHODI :
RASHODI :40 PLATI I NADOMESTOCI 1.519.000 1.424.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.519.000 1.424.000
401 Osnovni plati 999.000 949.000 0 0 0 0 0 0 0 0 949.000999.000
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 410.000 365.000 0 0 0 0 0 0 0 0 365.000410.000
404 Nadomestoci 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0 0 110.000110.000
41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 450.000 450.000
413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 450.000450.000
42 STOKI I USLUGI 193.000 233.000 0 0 0 0 0 0 0 0 193.000 233.000
420 Patni i dnevni rashodi 113.000 163.000 0 0 0 0 0 0 0 0 163.000113.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 80.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 70.00080.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 1.600.000 1.660.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000 1.660.000
464 Razni transferi 1.600.000 1.660.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.660.0001.600.000
D00 GRADONA^ALNIK 3.762.000 3.767.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.762.000 3.767.000
D00 GRADONA^ALNIK 3.762.000 3.767.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.762.000 3.767.000
40 PLATI I NADOMESTOCI 1.519.000 1.424.000 0 0 0 0 0 0 1.519.0000 0 1.424.000
401 Osnovni plati 999.000 949.000 0 00 0 0 00 0 999.000 949.000
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 410.000 365.000 0 00 0 0 00 0 410.000 365.000
404 Nadomestoci 110.000 110.000 0 00 0 0 00 0 110.000 110.000
41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 450.0000 0 450.000
413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 450.000 450.000 0 00 0 0 00 0 450.000 450.000
42 STOKI I USLUGI 193.000 233.000 0 0 0 0 0 0 193.0000 0 233.000
420 Patni i dnevni rashodi 113.000 163.000 0 00 0 0 00 0 113.000 163.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 80.000 70.000 0 00 0 0 00 0 80.000 70.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 1.600.000 1.660.000 0 0 0 0 0 0 1.600.0000 0 1.660.000
464 Razni transferi 1.600.000 1.660.000 0 00 0 0 00 0 1.600.000 1.660.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
MESNA SAMOUPRAVAD1 200.000 200.000 00 0 0 00 0 0 200.000200.000
PRIHODI :
RASHODI :42 STOKI I USLUGI 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000200.000
D10 MESNA SAMOUPRAVA 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000
D10 MESNA SAMOUPRAVA 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000
42 STOKI I USLUGI 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 200.0000 0 200.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 200.000 200.000 0 00 0 0 00 0 200.000 200.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
OP[TINSKA ADMINISTRACIJAE0 70.920.187 58.063.283 00 0 0 00 0 0 58.063.28370.920.187
PRIHODI :
RASHODI :40 PLATI I NADOMESTOCI 44.290.504 30.153.600 0 0 0 0 0 0 0 0 44.290.504 30.153.600
401 Osnovni plati 31.571.025 21.670.000 0 0 0 0 0 0 0 0 21.670.00031.571.025
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 11.219.479 8.161.600 0 0 0 0 0 0 0 0 8.161.60011.219.479
404 Nadomestoci 1.500.000 322.000 0 0 0 0 0 0 0 0 322.0001.500.000
42 STOKI I USLUGI 25.919.683 25.499.683 0 0 0 0 0 0 0 0 25.919.683 25.499.683
420 Patni i dnevni rashodi 545.000 485.000 0 0 0 0 0 0 0 0 485.000545.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 7.139.683 7.719.683 0 0 0 0 0 0 0 0 7.719.6837.139.683
423 Materijali i siten inventar 2.230.000 2.370.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.370.0002.230.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 2.350.000 2.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.350.0002.350.000
425 Dogovorni uslugi 2.165.000 1.985.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.985.0002.165.000
426 Drugi tekovni rashodi 2.990.000 3.090.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.090.0002.990.000
427 Privremeni vrabotuvawa 8.500.000 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500.0008.500.000
45 KAMATNI PLA]AWA 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000
452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00010.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 700.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000 2.400.000
464 Razni transferi 700.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400.000700.000
E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 70.920.187 58.063.283 0 0 0 0 0 0 0 0 70.920.187 58.063.283
E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 70.920.187 58.063.283 0 0 0 0 0 0 0 0 70.920.187 58.063.283
40 PLATI I NADOMESTOCI 44.290.504 30.153.600 0 0 0 0 0 0 44.290.5040 0 30.153.600
401 Osnovni plati 31.571.025 21.670.000 0 00 0 0 00 0 31.571.025 21.670.000
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 11.219.479 8.161.600 0 00 0 0 00 0 11.219.479 8.161.600
404 Nadomestoci 1.500.000 322.000 0 00 0 0 00 0 1.500.000 322.000
42 STOKI I USLUGI 25.919.683 25.499.683 0 0 0 0 0 0 25.919.6830 0 25.499.683
420 Patni i dnevni rashodi 545.000 485.000 0 00 0 0 00 0 545.000 485.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 7.139.683 7.719.683 0 00 0 0 00 0 7.139.683 7.719.683
423 Materijali i siten inventar 2.230.000 2.370.000 0 00 0 0 00 0 2.230.000 2.370.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 2.350.000 2.350.000 0 00 0 0 00 0 2.350.000 2.350.000
425 Dogovorni uslugi 2.165.000 1.985.000 0 00 0 0 00 0 2.165.000 1.985.000
426 Drugi tekovni rashodi 2.990.000 3.090.000 0 00 0 0 00 0 2.990.000 3.090.000
427 Privremeni vrabotuvawa 8.500.000 7.500.000 0 00 0 0 00 0 8.500.000 7.500.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
45 KAMATNI PLA]AWA 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 10.0000 0 10.000
452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 10.000 10.000 0 00 0 0 00 0 10.000 10.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 700.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 700.0000 0 2.400.000
464 Razni transferi 700.000 2.400.000 0 00 0 0 00 0 700.000 2.400.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINAEA 5.880.291 5.880.291 00 0 0 00 0 0 5.880.2915.880.291
PRIHODI :
RASHODI :48 KAPITALNI RASHODI 5.880.291 5.880.291 0 0 0 0 0 0 0 0 5.880.291 5.880.291
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 3.550.000 3.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.550.0003.550.000
482 Drugi grade`ni objekti 720.291 720.291 0 0 0 0 0 0 0 0 720.291720.291
483 Kupuvawe na mebel 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 60.00060.000
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 1.550.000 1.550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.550.0001.550.000
EA0 KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA 5.880.291 5.880.291 0 0 0 0 0 0 0 0 5.880.291 5.880.291
EA0 KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA 5.880.291 5.880.291 0 0 0 0 0 0 0 0 5.880.291 5.880.291
48 KAPITALNI RASHODI 5.880.291 5.880.291 0 0 0 0 0 0 5.880.2910 0 5.880.291
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 3.550.000 3.550.000 0 00 0 0 00 0 3.550.000 3.550.000
482 Drugi grade`ni objekti 720.291 720.291 0 00 0 0 00 0 720.291 720.291
483 Kupuvawe na mebel 60.000 60.000 0 00 0 0 00 0 60.000 60.000
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 1.550.000 1.550.000 0 00 0 0 00 0 1.550.000 1.550.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
URBANISTI^KO PLANIRAWEF1 1.200.000 1.200.000 00 0 0 00 0 0 1.200.0001.200.000
PRIHODI :
RASHODI :40 PLATI I NADOMESTOCI 4.500 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 4.500
401 Osnovni plati 4.500 4.500 0 0 0 0 0 0 0 0 4.5004.500
42 STOKI I USLUGI 1.195.500 1.195.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1.195.500 1.195.500
425 Dogovorni uslugi 1.195.500 1.195.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1.195.5001.195.500
F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000
F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000
40 PLATI I NADOMESTOCI 4.500 4.500 0 0 0 0 0 0 4.5000 0 4.500
401 Osnovni plati 4.500 4.500 0 00 0 0 00 0 4.500 4.500
42 STOKI I USLUGI 1.195.500 1.195.500 0 0 0 0 0 0 1.195.5000 0 1.195.500
425 Dogovorni uslugi 1.195.500 1.195.500 0 00 0 0 00 0 1.195.500 1.195.500
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TEF2 2.300.000 2.586.386 00 0 0 00 0 0 2.586.3862.300.000
PRIHODI :
RASHODI :42 STOKI I USLUGI 2.300.000 2.586.386 0 0 0 0 0 0 0 0 2.300.000 2.586.386
425 Dogovorni uslugi 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000300.000
426 Drugi tekovni rashodi 2.000.000 2.286.386 0 0 0 0 0 0 0 0 2.286.3862.000.000
F20 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE 2.300.000 2.586.386 0 0 0 0 0 0 0 0 2.300.000 2.586.386
F20 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE 2.300.000 2.586.386 0 0 0 0 0 0 0 0 2.300.000 2.586.386
42 STOKI I USLUGI 2.300.000 2.586.386 0 0 0 0 0 0 2.300.0000 0 2.586.386
425 Dogovorni uslugi 300.000 300.000 0 00 0 0 00 0 300.000 300.000
426 Drugi tekovni rashodi 2.000.000 2.286.386 0 00 0 0 00 0 2.000.000 2.286.386
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
UREDUVAWE NA PROSTOR VO RURALNI PODRA^JAF3 5.585.000 7.985.000 00 0 0 00 0 0 7.985.0005.585.000
PRIHODI :
RASHODI :42 STOKI I USLUGI 5.585.000 7.985.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.585.000 7.985.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 5.585.000 7.985.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.985.0005.585.000
F30 UREDUVAWE NA PROSTOR VO RURALNI PODRA^JA 5.585.000 7.985.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.585.000 7.985.000
F30 UREDUVAWE NA PROSTOR VO RURALNI PODRA^JA 5.585.000 7.985.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.585.000 7.985.000
42 STOKI I USLUGI 5.585.000 7.985.000 0 0 0 0 0 0 5.585.0000 0 7.985.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 5.585.000 7.985.000 0 00 0 0 00 0 5.585.000 7.985.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNITRO[OCI)
FA 7.700.000 8.400.000 00 0 0 00 0 0 8.400.0007.700.000
PRIHODI :
RASHODI :48 KAPITALNI RASHODI 7.700.000 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.700.000 8.400.000
482 Drugi grade`ni objekti 7.500.000 8.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 8.200.0007.500.000
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000200.000
FA0 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNITRO[OCI)
7.700.000 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.700.000 8.400.000
FA0 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNI TRO[OCI)7.700.000 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.700.000 8.400.000
48 KAPITALNI RASHODI 7.700.000 8.400.000 0 0 0 0 0 0 7.700.0000 0 8.400.000
482 Drugi grade`ni objekti 7.500.000 8.200.000 0 00 0 0 00 0 7.500.000 8.200.000
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 200.000 200.000 0 00 0 0 00 0 200.000 200.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJG1 7.949.000 9.575.578 00 0 0 01.158.900 0 0 9.575.5789.107.900
PRIHODI :
RASHODI :42 STOKI I USLUGI 2.300.000 255.950 0 0 0 0 1.158.900 0 0 0 3.458.900 255.950
425 Dogovorni uslugi 400.000 96.380 0 0 0 0 530.000 0 0 0 96.380930.000
426 Drugi tekovni rashodi 1.900.000 159.570 0 0 0 0 628.900 0 0 0 159.5702.528.900
46 SUBVENCII I TRANSFERI 5.649.000 9.319.628 0 0 0 0 0 0 0 0 5.649.000 9.319.628
464 Razni transferi 5.649.000 9.319.628 0 0 0 0 0 0 0 0 9.319.6285.649.000
G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 7.949.000 9.575.578 0 0 0 0 1158900 0 0 0 9.107.900 9.575.578
G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 7.949.000 9.575.578 0 0 0 0 1.158.900 0 0 0 9.107.900 9.575.578
42 STOKI I USLUGI 2.300.000 255.950 0 0 0 0 0 0 3.458.9001158900 0 255.950
425 Dogovorni uslugi 400.000 96.380 0 00 0 530.000 00 0 930.000 96.380
426 Drugi tekovni rashodi 1.900.000 159.570 0 00 0 628.900 00 0 2.528.900 159.570
46 SUBVENCII I TRANSFERI 5.649.000 9.319.628 0 0 0 0 0 0 5.649.0000 0 9.319.628
464 Razni transferi 5.649.000 9.319.628 0 00 0 0 00 0 5.649.000 9.319.628
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
IZGRADBA NA KOMERCIJALNI OBJEKTIGA 56.612.687 49.933.960 00 0 0 7.749.0009.780.554 0 0 57.682.96066.393.241
PRIHODI :
RASHODI :48 KAPITALNI RASHODI 56.612.687 49.933.960 0 0 0 0 9.780.554 7.749.000 0 0 66.393.241 57.682.960
482 Drugi grade`ni objekti 56.612.687 49.933.960 0 0 0 0 9.780.554 7.749.000 0 0 57.682.96066.393.241
GA0 IZGRADBA NA KOMERCIJALNI OBJEKTI 56.612.687 49.933.960 0 0 0 0 9780554 7749000 0 0 66.393.241 57.682.960
GA0 IZGRADBA NA KOMERCIJALNI OBJEKTI 56.612.687 49.933.960 0 0 0 0 9.780.554 7.749.000 0 0 66.393.241 57.682.960
48 KAPITALNI RASHODI 56.612.687 49.933.960 0 0 0 0 0 0 66.393.2419780554 7749000 57.682.960
482 Drugi grade`ni objekti 56.612.687 49.933.960 0 00 0 9.780.554 07.749.000 0 66.393.241 57.682.960
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
PROEKTI ZA ENERGETSKA EFIKASNOSTGD 609.000 609.000 00 0 0 00 0 0 609.000609.000
PRIHODI :
RASHODI :48 KAPITALNI RASHODI 609.000 609.000 0 0 0 0 0 0 0 0 609.000 609.000
482 Drugi grade`ni objekti 609.000 609.000 0 0 0 0 0 0 0 0 609.000609.000
GD0 PROEKTI ZA ENERGETSKA EFIKASNOST 609.000 609.000 0 0 0 0 0 0 0 0 609.000 609.000
GD0 PROEKTI ZA ENERGETSKA EFIKASNOST 609.000 609.000 0 0 0 0 0 0 0 0 609.000 609.000
48 KAPITALNI RASHODI 609.000 609.000 0 0 0 0 0 0 609.0000 0 609.000
482 Drugi grade`ni objekti 609.000 609.000 0 00 0 0 00 0 609.000 609.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
ODR@UVAWE NA URBANA OPREMAJ0 1.200.000 1.200.000 00 0 0 00 0 0 1.200.0001.200.000
PRIHODI :
RASHODI :42 STOKI I USLUGI 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.0001.200.000
J00 ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000
J00 ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000
42 STOKI I USLUGI 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 1.200.0000 0 1.200.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.200.000 1.200.000 0 00 0 0 00 0 1.200.000 1.200.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
SNABDUVAWE SO VODAJ1 400.000 400.000 00 0 0 00 0 0 400.000400.000
PRIHODI :
RASHODI :42 STOKI I USLUGI 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000400.000
J10 SNABDUVAWE SO VODA 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000
J10 SNABDUVAWE SO VODA 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000
42 STOKI I USLUGI 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 400.0000 0 400.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 400.000 400.000 0 00 0 0 00 0 400.000 400.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODIJ2 1.000.000 1.000.000 00 0 0 00 0 0 1.000.0001.000.000
PRIHODI :
RASHODI :42 STOKI I USLUGI 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.0001.000.000
J20 ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000
J20 ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000
42 STOKI I USLUGI 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 1.000.0000 0 1.000.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.000.000 1.000.000 0 00 0 0 00 0 1.000.000 1.000.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
JAVNO OSVETLUVAWEJ3 18.700.000 19.200.000 00 0 0 00 0 0 19.200.00018.700.000
PRIHODI :
RASHODI :42 STOKI I USLUGI 18.700.000 19.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 18.700.000 19.200.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 14.000.000 14.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 14.500.00014.000.000
423 Materijali i siten inventar 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000500.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.200.0004.200.000
J30 JAVNO OSVETLUVAWE 18.700.000 19.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 18.700.000 19.200.000
J30 JAVNO OSVETLUVAWE 18.700.000 19.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 18.700.000 19.200.000
42 STOKI I USLUGI 18.700.000 19.200.000 0 0 0 0 0 0 18.700.0000 0 19.200.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 14.000.000 14.500.000 0 00 0 0 00 0 14.000.000 14.500.000
423 Materijali i siten inventar 500.000 500.000 0 00 0 0 00 0 500.000 500.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 4.200.000 4.200.000 0 00 0 0 00 0 4.200.000 4.200.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
JAVNA ^ISTOTAJ4 1.513.632 6.968.159 00 0 0 00 0 0 6.968.1591.513.632
PRIHODI :
RASHODI :46 SUBVENCII I TRANSFERI 1.513.632 6.968.159 0 0 0 0 0 0 0 0 1.513.632 6.968.159
464 Razni transferi 1.513.632 6.968.159 0 0 0 0 0 0 0 0 6.968.1591.513.632
J40 JAVNA ^ISTOTA 1.513.632 6.968.159 0 0 0 0 0 0 0 0 1.513.632 6.968.159
J40 JAVNA ^ISTOTA 1.513.632 6.968.159 0 0 0 0 0 0 0 0 1.513.632 6.968.159
46 SUBVENCII I TRANSFERI 1.513.632 6.968.159 0 0 0 0 0 0 1.513.6320 0 6.968.159
464 Razni transferi 1.513.632 6.968.159 0 00 0 0 00 0 1.513.632 6.968.159
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA,ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT
J6 9.900.000 11.200.000 00 0 0 00 0 0 11.200.0009.900.000
PRIHODI :
RASHODI :42 STOKI I USLUGI 9.900.000 11.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.900.000 11.200.000
423 Materijali i siten inventar 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000400.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 9.500.000 10.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.800.0009.500.000
J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA,ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT
9.900.000 11.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.900.000 11.200.000
J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IM NA SOOBRAKAJOT9.900.000 11.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.900.000 11.200.000
42 STOKI I USLUGI 9.900.000 11.200.000 0 0 0 0 0 0 9.900.0000 0 11.200.000
423 Materijali i siten inventar 400.000 400.000 0 00 0 0 00 0 400.000 400.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 9.500.000 10.800.000 0 00 0 0 00 0 9.500.000 10.800.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI I ZELENILOJ7 3.248.836 9.754.312 00 0 0 00 0 0 9.754.3123.248.836
PRIHODI :
RASHODI :46 SUBVENCII I TRANSFERI 3.248.836 9.754.312 0 0 0 0 0 0 0 0 3.248.836 9.754.312
464 Razni transferi 3.248.836 9.754.312 0 0 0 0 0 0 0 0 9.754.3123.248.836
J70 ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI I ZELENILO 3.248.836 9.754.312 0 0 0 0 0 0 0 0 3.248.836 9.754.312
J70 ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI I ZELENILO 3.248.836 9.754.312 0 0 0 0 0 0 0 0 3.248.836 9.754.312
46 SUBVENCII I TRANSFERI 3.248.836 9.754.312 0 0 0 0 0 0 3.248.8360 0 9.754.312
464 Razni transferi 3.248.836 9.754.312 0 00 0 0 00 0 3.248.836 9.754.312
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
DRUGI KOMUNALNI USLUGIJ8 1.400.000 1.200.000 00 0 0 00 0 0 1.200.0001.400.000
PRIHODI :
RASHODI :42 STOKI I USLUGI 1.400.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400.000 1.200.000
425 Dogovorni uslugi 1.400.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.0001.400.000
J80 DRUGI KOMUNALNI USLUGI 1.400.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400.000 1.200.000
J80 DRUGI KOMUNALNI USLUGI 1.400.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400.000 1.200.000
42 STOKI I USLUGI 1.400.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 1.400.0000 0 1.200.000
425 Dogovorni uslugi 1.400.000 1.200.000 0 00 0 0 00 0 1.400.000 1.200.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
IZGRADBA NA JAVNO OSVETLUVAWEJA 5.100.000 4.600.000 00 0 0 00 0 0 4.600.0005.100.000
PRIHODI :
RASHODI :48 KAPITALNI RASHODI 5.100.000 4.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.100.000 4.600.000
482 Drugi grade`ni objekti 5.100.000 4.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.600.0005.100.000
JA0 IZGRADBA NA JAVNO OSVETLUVAWE 5.100.000 4.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.100.000 4.600.000
JA0 IZGRADBA NA JAVNO OSVETLUVAWE 5.100.000 4.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.100.000 4.600.000
48 KAPITALNI RASHODI 5.100.000 4.600.000 0 0 0 0 0 0 5.100.0000 0 4.600.000
482 Drugi grade`ni objekti 5.100.000 4.600.000 0 00 0 0 00 0 5.100.000 4.600.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNIPATI[TA I ULICI
JD 17.200.000 19.313.614 00 0 0 00 0 0 19.313.61417.200.000
PRIHODI :
RASHODI :48 KAPITALNI RASHODI 17.200.000 19.313.614 0 0 0 0 0 0 0 0 17.200.000 19.313.614
482 Drugi grade`ni objekti 17.200.000 19.313.614 0 0 0 0 0 0 0 0 19.313.61417.200.000
JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNIPATI[TA I ULICI
17.200.000 19.313.614 0 0 0 0 0 0 0 0 17.200.000 19.313.614
JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI17.200.000 19.313.614 0 0 0 0 0 0 0 0 17.200.000 19.313.614
48 KAPITALNI RASHODI 17.200.000 19.313.614 0 0 0 0 0 0 17.200.0000 0 19.313.614
482 Drugi grade`ni objekti 17.200.000 19.313.614 0 00 0 0 00 0 17.200.000 19.313.614
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
IZGRADBA NA PROSTOR ZA PARKIRAWEJE 2.000.000 2.000.000 00 0 0 00 0 0 2.000.0002.000.000
PRIHODI :
RASHODI :48 KAPITALNI RASHODI 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000
482 Drugi grade`ni objekti 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.0002.000.000
JE0 IZGRADBA NA PROSTOR ZA PARKIRAWE 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000
JE0 IZGRADBA NA PROSTOR ZA PARKIRAWE 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000
48 KAPITALNI RASHODI 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.0000 0 2.000.000
482 Drugi grade`ni objekti 2.000.000 2.000.000 0 00 0 0 00 0 2.000.000 2.000.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
IZGRADBA NA SOOBRAKAJNA SIGNALIZACIJAJF 300.000 300.000 00 0 0 00 0 0 300.000300.000
PRIHODI :
RASHODI :48 KAPITALNI RASHODI 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000300.000
JF0 IZGRADBA NA SOOBRAKAJNA SIGNALIZACIJA 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000
JF0 IZGRADBA NA SOOBRAKAJNA SIGNALIZACIJA 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000
48 KAPITALNI RASHODI 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 300.0000 0 300.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 300.000 300.000 0 00 0 0 00 0 300.000 300.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWEJG 2.000.000 2.000.000 00 0 0 00 0 0 2.000.0002.000.000
PRIHODI :
RASHODI :48 KAPITALNI RASHODI 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000
482 Drugi grade`ni objekti 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.0002.000.000
JG0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000
JG0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000
48 KAPITALNI RASHODI 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 2.000.0000 0 2.000.000
482 Drugi grade`ni objekti 2.000.000 2.000.000 0 00 0 0 00 0 2.000.000 2.000.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE IPRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI
JI 3.100.000 3.100.000 00 0 0 00 0 0 3.100.0003.100.000
PRIHODI :
RASHODI :48 KAPITALNI RASHODI 3.100.000 3.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.100.000 3.100.000
482 Drugi grade`ni objekti 3.100.000 3.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.100.0003.100.000
JI0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE IPRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI
3.100.000 3.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.100.000 3.100.000
JI0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI3.100.000 3.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.100.000 3.100.000
48 KAPITALNI RASHODI 3.100.000 3.100.000 0 0 0 0 0 0 3.100.0000 0 3.100.000
482 Drugi grade`ni objekti 3.100.000 3.100.000 0 00 0 0 00 0 3.100.000 3.100.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
DRUGI KOMUNALNI USLUGI (KAPITALNI RASHODI)JL 7.500.000 6.700.000 00 0 0 00 0 0 6.700.0007.500.000
PRIHODI :
RASHODI :48 KAPITALNI RASHODI 7.500.000 6.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500.000 6.700.000
482 Drugi grade`ni objekti 7.500.000 6.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.700.0007.500.000
JL0 DRUGI KOMUNALNI USLUGI (KAPITALNI RASHODI) 3.500.000 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500.000 2.700.000
JLA INFRASTRUKTURA VO INDUSRISKI ZONI ISATELITSKA NASELBA
4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000 4.000.000
JL0 DRUGI KOMUNALNI USLUGI (KAPITALNI RASHODI) 3.500.000 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500.000 2.700.000
48 KAPITALNI RASHODI 3.500.000 2.700.000 0 0 0 0 0 0 3.500.0000 0 2.700.000
482 Drugi grade`ni objekti 3.500.000 2.700.000 0 00 0 0 00 0 3.500.000 2.700.000
JLA INFRASTRUKTURA VO INDUSRISKI ZONI I SATELITSKA NASELBA4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000 4.000.000
48 KAPITALNI RASHODI 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 4.000.0000 0 4.000.000
482 Drugi grade`ni objekti 4.000.000 4.000.000 0 00 0 0 00 0 4.000.000 4.000.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI)JN 2.700.000 1.900.000 00 0 0 00 0 0 1.900.0002.700.000
PRIHODI :
RASHODI :48 KAPITALNI RASHODI 2.700.000 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700.000 1.900.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 2.700.000 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.900.0002.700.000
JN0 URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI) 2.700.000 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700.000 1.900.000
JN0 URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI) 2.700.000 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700.000 1.900.000
48 KAPITALNI RASHODI 2.700.000 1.900.000 0 0 0 0 0 0 2.700.0000 0 1.900.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 2.700.000 1.900.000 0 00 0 0 00 0 2.700.000 1.900.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
BIBLIOTEKARSTVOK1 0 0 2.804.9592.804.959 5.971.380 6.298.393 00 0 0 9.103.3528.776.339
PRIHODI :
RASHODI :40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 4.304.673 4.631.686 0 0 0 0 4.304.673 4.631.686
401 Osnovni plati 0 0 0 0 3.100.000 3.327.013 0 0 0 0 3.327.0133.100.000
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 0 1.204.673 1.304.673 0 0 0 0 1.304.6731.204.673
42 STOKI I USLUGI 0 0 1.604.959 1.604.959 1.040.707 1.140.707 0 0 0 0 2.645.666 2.745.666
420 Patni i dnevni rashodi 0 0 46.000 46.000 0 0 0 0 0 0 46.00046.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 0 0 605.159 605.159 953.936 953.936 0 0 0 0 1.559.0951.559.095
423 Materijali i siten inventar 0 0 322.000 322.000 30.000 30.000 0 0 0 0 352.000352.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 0 232.000 232.000 25.000 25.000 0 0 0 0 257.000257.000
425 Dogovorni uslugi 0 0 266.800 266.800 31.771 31.771 0 0 0 0 298.571298.571
426 Drugi tekovni rashodi 0 0 133.000 133.000 0 100.000 0 0 0 0 233.000133.000
48 KAPITALNI RASHODI 0 0 1.200.000 1.200.000 626.000 526.000 0 0 0 0 1.826.000 1.726.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 100.000 100.000 26.000 26.000 0 0 0 0 126.000126.000
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 0 0 1.100.000 1.100.000 600.000 500.000 0 0 0 0 1.600.0001.700.000
K10 BIBLIOTEKARSTVO 0 0 2.804.959 2.804.959 5.971.380 6.298.393 0 0 0 0 8.776.339 9.103.352
K10 BIBLIOTEKARSTVO 0 0 2.804.959 2.804.959 5.971.380 6.298.393 0 0 0 0 8.776.339 9.103.352
40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 4.304.673 4.631.686 0 0 4.304.6730 0 4.631.686
401 Osnovni plati 0 0 0 3.100.0000 3.327.013 0 00 0 3.100.000 3.327.013
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 1.204.6730 1.304.673 0 00 0 1.204.673 1.304.673
42 STOKI I USLUGI 0 0 1.604.959 1.604.959 1.040.707 1.140.707 0 0 2.645.6660 0 2.745.666
420 Patni i dnevni rashodi 0 0 46.000 046.000 0 0 00 0 46.000 46.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 0 0 605.159 953.936605.159 953.936 0 00 0 1.559.095 1.559.095
423 Materijali i siten inventar 0 0 322.000 30.000322.000 30.000 0 00 0 352.000 352.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 0 232.000 25.000232.000 25.000 0 00 0 257.000 257.000
425 Dogovorni uslugi 0 0 266.800 31.771266.800 31.771 0 00 0 298.571 298.571
426 Drugi tekovni rashodi 0 0 133.000 0133.000 100.000 0 00 0 133.000 233.000
48 KAPITALNI RASHODI 0 0 1.200.000 1.200.000 626.000 526.000 0 0 1.826.0000 0 1.726.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 100.000 26.000100.000 26.000 0 00 0 126.000 126.000
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 0 0 1.100.000 600.0001.100.000 500.000 0 00 0 1.700.000 1.600.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
MUZEJSKA I KINOTE^NA DEJNOSTK3 0 0 1.705.7761.705.776 10.449.138 10.666.488 00 0 0 12.372.26412.154.914
PRIHODI :
RASHODI :40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 5.019.311 5.236.661 0 0 0 0 5.019.311 5.236.661
401 Osnovni plati 0 0 0 0 3.594.638 3.711.988 0 0 0 0 3.711.9883.594.638
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 0 1.424.673 1.524.673 0 0 0 0 1.524.6731.424.673
42 STOKI I USLUGI 0 0 1.695.776 1.695.776 4.529.827 4.529.827 0 0 0 0 6.225.603 6.225.603
420 Patni i dnevni rashodi 0 0 34.000 34.000 30.000 30.000 0 0 0 0 64.00064.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 0 0 210.000 210.000 1.112.840 1.112.840 0 0 0 0 1.322.8401.322.840
423 Materijali i siten inventar 0 0 156.776 156.776 262.000 262.000 0 0 0 0 418.776418.776
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 0 99.000 99.000 2.088.000 2.038.000 0 0 0 0 2.137.0002.187.000
425 Dogovorni uslugi 0 0 1.096.000 1.096.000 952.771 952.771 0 0 0 0 2.048.7712.048.771
426 Drugi tekovni rashodi 0 0 100.000 100.000 84.216 134.216 0 0 0 0 234.216184.216
48 KAPITALNI RASHODI 0 0 10.000 10.000 900.000 900.000 0 0 0 0 910.000 910.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 0 0 900.000 900.000 0 0 0 0 900.000900.000
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 0 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 10.00010.000
K30 MUZEJSKA I KINOTE^NA DEJNOST 0 0 1.705.776 1.705.776 10.449.138 10.666.488 0 0 0 0 12.154.914 12.372.264
K30 MUZEJSKA I KINOTE^NA DEJNOST 0 0 1.705.776 1.705.776 10.449.138 10.666.488 0 0 0 0 12.154.914 12.372.264
40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 5.019.311 5.236.661 0 0 5.019.3110 0 5.236.661
401 Osnovni plati 0 0 0 3.594.6380 3.711.988 0 00 0 3.594.638 3.711.988
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 1.424.6730 1.524.673 0 00 0 1.424.673 1.524.673
42 STOKI I USLUGI 0 0 1.695.776 1.695.776 4.529.827 4.529.827 0 0 6.225.6030 0 6.225.603
420 Patni i dnevni rashodi 0 0 34.000 30.00034.000 30.000 0 00 0 64.000 64.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 0 0 210.000 1.112.840210.000 1.112.840 0 00 0 1.322.840 1.322.840
423 Materijali i siten inventar 0 0 156.776 262.000156.776 262.000 0 00 0 418.776 418.776
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 0 99.000 2.088.00099.000 2.038.000 0 00 0 2.187.000 2.137.000
425 Dogovorni uslugi 0 0 1.096.000 952.7711.096.000 952.771 0 00 0 2.048.771 2.048.771
426 Drugi tekovni rashodi 0 0 100.000 84.216100.000 134.216 0 00 0 184.216 234.216
48 KAPITALNI RASHODI 0 0 10.000 10.000 900.000 900.000 0 0 910.0000 0 910.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 0 900.0000 900.000 0 00 0 900.000 900.000
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 0 0 10.000 010.000 0 0 00 0 10.000 10.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVOK4 6.120.000 4.620.000 00 0 0 00 0 0 4.620.0006.120.000
PRIHODI :
RASHODI :40 PLATI I NADOMESTOCI 250.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 150.000
401 Osnovni plati 250.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000250.000
42 STOKI I USLUGI 5.070.000 3.570.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.070.000 3.570.000
420 Patni i dnevni rashodi 370.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0 0 170.000370.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 840.000 630.707 0 0 0 0 0 0 0 0 630.707840.000
423 Materijali i siten inventar 1.030.000 730.000 0 0 0 0 0 0 0 0 730.0001.030.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0500.000
425 Dogovorni uslugi 1.535.000 794.293 0 0 0 0 0 0 0 0 794.2931.535.000
426 Drugi tekovni rashodi 795.000 1.245.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.245.000795.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 800.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000 900.000
463 Transferi do nevladini organizacii 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000180.000
464 Razni transferi 620.000 720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 720.000620.000
K40 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO 6.120.000 4.620.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.120.000 4.620.000
K40 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO 6.120.000 4.620.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.120.000 4.620.000
40 PLATI I NADOMESTOCI 250.000 150.000 0 0 0 0 0 0 250.0000 0 150.000
401 Osnovni plati 250.000 150.000 0 00 0 0 00 0 250.000 150.000
42 STOKI I USLUGI 5.070.000 3.570.000 0 0 0 0 0 0 5.070.0000 0 3.570.000
420 Patni i dnevni rashodi 370.000 170.000 0 00 0 0 00 0 370.000 170.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 840.000 630.707 0 00 0 0 00 0 840.000 630.707
423 Materijali i siten inventar 1.030.000 730.000 0 00 0 0 00 0 1.030.000 730.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 500.000 0 0 00 0 0 00 0 500.000 0
425 Dogovorni uslugi 1.535.000 794.293 0 00 0 0 00 0 1.535.000 794.293
426 Drugi tekovni rashodi 795.000 1.245.000 0 00 0 0 00 0 795.000 1.245.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 800.000 900.000 0 0 0 0 0 0 800.0000 0 900.000
463 Transferi do nevladini organizacii 180.000 180.000 0 00 0 0 00 0 180.000 180.000
464 Razni transferi 620.000 720.000 0 00 0 0 00 0 620.000 720.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
KAPITALNI RASHODI VO KULTURATAKA 250.000 0 00 0 0 00 0 0 0250.000
PRIHODI :
RASHODI :48 KAPITALNI RASHODI 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 050.000
482 Drugi grade`ni objekti 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0200.000
KA0 KAPITALNI RASHODI VO KULTURATA 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0
KA0 KAPITALNI RASHODI VO KULTURATA 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0
48 KAPITALNI RASHODI 250.000 0 0 0 0 0 0 0 250.0000 0 0
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 50.000 0 0 00 0 0 00 0 50.000 0
482 Drugi grade`ni objekti 200.000 0 0 00 0 0 00 0 200.000 0
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
SPORT I REKREACIJAL0 6.430.000 6.330.000 00 0 0 00 0 0 6.330.0006.430.000
PRIHODI :
RASHODI :42 STOKI I USLUGI 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000100.000
423 Materijali i siten inventar 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000100.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000800.000
426 Drugi tekovni rashodi 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000200.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 5.230.000 5.130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.230.000 5.130.000
463 Transferi do nevladini organizacii 4.480.000 4.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.380.0004.480.000
464 Razni transferi 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000750.000
L00 SPORT I REKREACIJA 6.430.000 6.330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.430.000 6.330.000
L00 SPORT I REKREACIJA 6.430.000 6.330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.430.000 6.330.000
42 STOKI I USLUGI 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 1.200.0000 0 1.200.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 100.000 100.000 0 00 0 0 00 0 100.000 100.000
423 Materijali i siten inventar 100.000 100.000 0 00 0 0 00 0 100.000 100.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 800.000 800.000 0 00 0 0 00 0 800.000 800.000
426 Drugi tekovni rashodi 200.000 200.000 0 00 0 0 00 0 200.000 200.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 5.230.000 5.130.000 0 0 0 0 0 0 5.230.0000 0 5.130.000
463 Transferi do nevladini organizacii 4.480.000 4.380.000 0 00 0 0 00 0 4.480.000 4.380.000
464 Razni transferi 750.000 750.000 0 00 0 0 00 0 750.000 750.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
SPORT I REKREACIJA (KAPITALNI TRO[OCI)LA 2.400.000 2.400.000 00 0 0 00 0 0 2.400.0002.400.000
PRIHODI :
RASHODI :48 KAPITALNI RASHODI 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400.000 2.400.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000100.000
482 Drugi grade`ni objekti 2.300.000 2.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.300.0002.300.000
LA0 SPORT I REKREACIJA (KAPITALNI TRO[OCI) 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400.000 2.400.000
LA0 SPORT I REKREACIJA (KAPITALNI TRO[OCI) 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400.000 2.400.000
48 KAPITALNI RASHODI 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 2.400.0000 0 2.400.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 100.000 100.000 0 00 0 0 00 0 100.000 100.000
482 Drugi grade`ni objekti 2.300.000 2.300.000 0 00 0 0 00 0 2.300.000 2.300.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
OSNOVNO OBRAZOVANIEN1 2.540.000 2.540.000 17.178.53517.178.535 227.205.046 227.205.046 2.488.562433.262 0 0 249.412.143247.356.843
PRIHODI :
RASHODI :40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 192.352.690 192.352.690 0 0 0 0 192.352.690 192.352.690
401 Osnovni plati 0 0 0 0 140.417.478 140.417.478 0 0 0 0 140.417.478140.417.478
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 0 51.935.212 51.935.212 0 0 0 0 51.935.21251.935.212
42 STOKI I USLUGI 2.100.000 2.100.000 17.178.535 17.178.535 34.268.600 34.268.600 310.566 2.365.866 0 0 53.857.701 55.913.001
420 Patni i dnevni rashodi 0 0 305.000 305.000 5.753 5.753 0 1.729.800 0 0 2.040.553310.753
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 1.000.000 1.000.000 1.070.500 1.070.500 22.849.617 20.999.617 0 0 0 0 23.070.11724.920.117
423 Materijali i siten inventar 0 0 6.659.720 6.659.720 1.391.504 1.391.504 135.822 135.822 0 0 8.187.0468.187.046
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 0 2.034.443 2.034.443 1.492.377 1.492.377 0 0 0 0 3.526.8203.526.820
425 Dogovorni uslugi 1.100.000 1.100.000 6.367.000 6.367.000 7.967.239 9.817.239 143.544 143.544 0 0 17.427.78315.577.783
426 Drugi tekovni rashodi 0 0 741.872 741.872 562.110 562.110 31.200 356.700 0 0 1.660.6821.335.182
46 SUBVENCII I TRANSFERI 440.000 440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 440.000 440.000
463 Transferi do nevladini organizacii 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00050.000
464 Razni transferi 390.000 390.000 0 0 0 0 0 0 0 0 390.000390.000
48 KAPITALNI RASHODI 0 0 0 0 583.756 583.756 122.696 122.696 0 0 706.452 706.452
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 0 0 215.311 215.311 122.696 122.696 0 0 338.007338.007
483 Kupuvawe na mebel 0 0 0 0 276.334 276.334 0 0 0 0 276.334276.334
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 0 0 0 0 92.111 92.111 0 0 0 0 92.11192.111
N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 2.540.000 2.540.000 17.178.535 17.178.535 227.205.046 227.205.046 433262 2488562 0 0 247.356.843 249.412.143
N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 2.540.000 2.540.000 17.178.535 17.178.535 227.205.046 227.205.046 433.262 2.488.562 0 0 247.356.843 249.412.143
40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 192.352.690 192.352.690 0 0 192.352.6900 0 192.352.690
401 Osnovni plati 0 0 0 140.417.4780 140.417.478 0 00 0 140.417.478 140.417.478
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 51.935.2120 51.935.212 0 00 0 51.935.212 51.935.212
42 STOKI I USLUGI 2.100.000 2.100.000 17.178.535 17.178.535 34.268.600 34.268.600 0 0 53.857.701310566 2365866 55.913.001
420 Patni i dnevni rashodi 0 0 305.000 5.753305.000 5.753 0 01.729.800 0 310.753 2.040.553
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 1.000.000 1.000.000 1.070.500 22.849.6171.070.500 20.999.617 0 00 0 24.920.117 23.070.117
423 Materijali i siten inventar 0 0 6.659.720 1.391.5046.659.720 1.391.504 135.822 0135.822 0 8.187.046 8.187.046
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 0 2.034.443 1.492.3772.034.443 1.492.377 0 00 0 3.526.820 3.526.820
425 Dogovorni uslugi 1.100.000 1.100.000 6.367.000 7.967.2396.367.000 9.817.239 143.544 0143.544 0 15.577.783 17.427.783
426 Drugi tekovni rashodi 0 0 741.872 562.110741.872 562.110 31.200 0356.700 0 1.335.182 1.660.682
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
46 SUBVENCII I TRANSFERI 440.000 440.000 0 0 0 0 0 0 440.0000 0 440.000
463 Transferi do nevladini organizacii 50.000 50.000 0 00 0 0 00 0 50.000 50.000
464 Razni transferi 390.000 390.000 0 00 0 0 00 0 390.000 390.000
48 KAPITALNI RASHODI 0 0 0 0 583.756 583.756 0 0 706.452122696 122696 706.452
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 0 215.3110 215.311 122.696 0122.696 0 338.007 338.007
483 Kupuvawe na mebel 0 0 0 276.3340 276.334 0 00 0 276.334 276.334
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 0 0 0 92.1110 92.111 0 00 0 92.111 92.111
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
SREDNO OBRAZOVANIEN2 870.000 870.000 27.237.23627.237.236 156.517.215 158.117.215 34.053.86224.807.002 0 0 220.278.313209.431.453
PRIHODI :
RASHODI :40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 97.486.059 97.486.059 0 0 0 0 97.486.059 97.486.059
401 Osnovni plati 0 0 0 0 71.180.883 71.180.883 0 0 0 0 71.180.88371.180.883
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 0 26.305.176 26.305.176 0 0 0 0 26.305.17626.305.176
42 STOKI I USLUGI 650.000 650.000 25.137.181 25.137.181 59.031.156 60.631.156 24.807.002 34.053.862 0 0 109.625.339 120.472.199
420 Patni i dnevni rashodi 0 0 545.000 545.000 0 0 10.607.530 17.775.190 0 0 18.320.19011.152.530
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 60.000 60.000 480.000 480.000 10.288.820 10.288.820 0 0 0 0 10.828.82010.828.820
423 Materijali i siten inventar 0 0 4.810.000 4.810.000 1.621.559 1.621.559 1.051.505 1.424.505 0 0 7.856.0647.483.064
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 0 3.296.000 3.296.000 2.047.763 2.047.763 0 0 0 0 5.343.7635.343.763
425 Dogovorni uslugi 520.000 520.000 13.445.734 13.445.734 44.828.694 46.428.694 8.101.205 9.747.405 0 0 70.141.83366.895.633
426 Drugi tekovni rashodi 70.000 70.000 2.560.447 2.560.447 244.320 244.320 5.046.762 5.106.762 0 0 7.981.5297.921.529
46 SUBVENCII I TRANSFERI 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 220.000 220.000
464 Razni transferi 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 220.000220.000
48 KAPITALNI RASHODI 0 0 2.100.055 2.100.055 0 0 0 0 0 0 2.100.055 2.100.055
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 550.000 550.000 0 0 0 0 0 0 550.000550.000
482 Drugi grade`ni objekti 0 0 1.490.606 1.490.606 0 0 0 0 0 0 1.490.6061.490.606
483 Kupuvawe na mebel 0 0 59.449 59.449 0 0 0 0 0 0 59.44959.449
N20 SREDNO OBRAZOVANIE 870.000 870.000 27.237.236 27.237.236 156.517.215 158.117.215 24807002 34053862 0 0 209.431.453 220.278.313
N20 SREDNO OBRAZOVANIE 870.000 870.000 27.237.236 27.237.236 156.517.215 158.117.215 24.807.002 34.053.862 0 0 209.431.453 220.278.313
40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 97.486.059 97.486.059 0 0 97.486.0590 0 97.486.059
401 Osnovni plati 0 0 0 71.180.8830 71.180.883 0 00 0 71.180.883 71.180.883
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 26.305.1760 26.305.176 0 00 0 26.305.176 26.305.176
42 STOKI I USLUGI 650.000 650.000 25.137.181 25.137.181 59.031.156 60.631.156 0 0 109.625.33924807002 34053862 120.472.199
420 Patni i dnevni rashodi 0 0 545.000 0545.000 0 10.607.530 017.775.190 0 11.152.530 18.320.190
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 60.000 60.000 480.000 10.288.820480.000 10.288.820 0 00 0 10.828.820 10.828.820
423 Materijali i siten inventar 0 0 4.810.000 1.621.5594.810.000 1.621.559 1.051.505 01.424.505 0 7.483.064 7.856.064
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 0 3.296.000 2.047.7633.296.000 2.047.763 0 00 0 5.343.763 5.343.763
425 Dogovorni uslugi 520.000 520.000 13.445.734 44.828.69413.445.734 46.428.694 8.101.205 09.747.405 0 66.895.633 70.141.833
426 Drugi tekovni rashodi 70.000 70.000 2.560.447 244.3202.560.447 244.320 5.046.762 05.106.762 0 7.921.529 7.981.529
46 SUBVENCII I TRANSFERI 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 220.0000 0 220.000
464 Razni transferi 220.000 220.000 0 00 0 0 00 0 220.000 220.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
48 KAPITALNI RASHODI 0 0 2.100.055 2.100.055 0 0 0 0 2.100.0550 0 2.100.055
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 550.000 0550.000 0 0 00 0 550.000 550.000
482 Drugi grade`ni objekti 0 0 1.490.606 01.490.606 0 0 00 0 1.490.606 1.490.606
483 Kupuvawe na mebel 0 0 59.449 059.449 0 0 00 0 59.449 59.449
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
KAPITALNI RASHODI ZA OSNOVNO OBRAZOVANIENA 3.000.000 3.000.000 4.390.0004.390.000 0 0 00 0 0 7.390.0007.390.000
PRIHODI :
RASHODI :48 KAPITALNI RASHODI 3.000.000 3.000.000 4.390.000 4.390.000 0 0 0 0 0 0 7.390.000 7.390.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 540.000 540.000 0 0 0 0 0 0 540.000540.000
482 Drugi grade`ni objekti 3.000.000 3.000.000 3.410.000 3.410.000 0 0 0 0 0 0 6.410.0006.410.000
483 Kupuvawe na mebel 0 0 310.000 310.000 0 0 0 0 0 0 310.000310.000
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 0 0 130.000 130.000 0 0 0 0 0 0 130.000130.000
NA0 KAPITALNI RASHODI ZA OSNOVNO OBRAZOVANIE 3.000.000 3.000.000 4.390.000 4.390.000 0 0 0 0 0 0 7.390.000 7.390.000
NA0 KAPITALNI RASHODI ZA OSNOVNO OBRAZOVANIE 3.000.000 3.000.000 4.390.000 4.390.000 0 0 0 0 0 0 7.390.000 7.390.000
48 KAPITALNI RASHODI 3.000.000 3.000.000 4.390.000 4.390.000 0 0 0 0 7.390.0000 0 7.390.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 540.000 0540.000 0 0 00 0 540.000 540.000
482 Drugi grade`ni objekti 3.000.000 3.000.000 3.410.000 03.410.000 0 0 00 0 6.410.000 6.410.000
483 Kupuvawe na mebel 0 0 310.000 0310.000 0 0 00 0 310.000 310.000
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 0 0 130.000 0130.000 0 0 00 0 130.000 130.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
KAPITALNI RASHODI ZA SREDNO OBRAZOVANIENB 2.000.000 2.000.000 3.220.0003.220.000 0 0 00 0 0 5.220.0005.220.000
PRIHODI :
RASHODI :48 KAPITALNI RASHODI 2.000.000 2.000.000 3.220.000 3.220.000 0 0 0 0 0 0 5.220.000 5.220.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 1.460.000 1.460.000 0 0 0 0 0 0 1.460.0001.460.000
482 Drugi grade`ni objekti 2.000.000 2.000.000 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 2.800.0002.800.000
483 Kupuvawe na mebel 0 0 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 750.000750.000
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 0 0 210.000 210.000 0 0 0 0 0 0 210.000210.000
NB0 KAPITALNI RASHODI ZA SREDNO OBRAZOVANIE 2.000.000 2.000.000 3.220.000 3.220.000 0 0 0 0 0 0 5.220.000 5.220.000
NB0 KAPITALNI RASHODI ZA SREDNO OBRAZOVANIE 2.000.000 2.000.000 3.220.000 3.220.000 0 0 0 0 0 0 5.220.000 5.220.000
48 KAPITALNI RASHODI 2.000.000 2.000.000 3.220.000 3.220.000 0 0 0 0 5.220.0000 0 5.220.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 1.460.000 01.460.000 0 0 00 0 1.460.000 1.460.000
482 Drugi grade`ni objekti 2.000.000 2.000.000 800.000 0800.000 0 0 00 0 2.800.000 2.800.000
483 Kupuvawe na mebel 0 0 750.000 0750.000 0 0 00 0 750.000 750.000
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 0 0 210.000 0210.000 0 0 00 0 210.000 210.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODAR1 2.381.975 4.081.975 00 0 0 00 0 0 4.081.9752.381.975
PRIHODI :
RASHODI :42 STOKI I USLUGI 2.381.975 4.081.975 0 0 0 0 0 0 0 0 2.381.975 4.081.975
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.731.975 1.731.975 0 0 0 0 0 0 0 0 1.731.9751.731.975
425 Dogovorni uslugi 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000300.000
426 Drugi tekovni rashodi 350.000 2.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.050.000350.000
R10 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA 2.381.975 4.081.975 0 0 0 0 0 0 0 0 2.381.975 4.081.975
R10 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA 2.381.975 4.081.975 0 0 0 0 0 0 0 0 2.381.975 4.081.975
42 STOKI I USLUGI 2.381.975 4.081.975 0 0 0 0 0 0 2.381.9750 0 4.081.975
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.731.975 1.731.975 0 00 0 0 00 0 1.731.975 1.731.975
425 Dogovorni uslugi 300.000 300.000 0 00 0 0 00 0 300.000 300.000
426 Drugi tekovni rashodi 350.000 2.050.000 0 00 0 0 00 0 350.000 2.050.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA(KAPITALNI RASHODI)
RA 7.372.025 7.372.025 00 0 0 00 0 0 7.372.0257.372.025
PRIHODI :
RASHODI :48 KAPITALNI RASHODI 7.372.025 7.372.025 0 0 0 0 0 0 0 0 7.372.025 7.372.025
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 1.937.465 1.937.465 0 0 0 0 0 0 0 0 1.937.4651.937.465
482 Drugi grade`ni objekti 5.434.560 5.434.560 0 0 0 0 0 0 0 0 5.434.5605.434.560
RA0 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA(KAPITALNI RASHODI)
7.372.025 7.372.025 0 0 0 0 0 0 0 0 7.372.025 7.372.025
RA0 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA (KAPITALNI RASHODI)7.372.025 7.372.025 0 0 0 0 0 0 0 0 7.372.025 7.372.025
48 KAPITALNI RASHODI 7.372.025 7.372.025 0 0 0 0 0 0 7.372.0250 0 7.372.025
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 1.937.465 1.937.465 0 00 0 0 00 0 1.937.465 1.937.465
482 Drugi grade`ni objekti 5.434.560 5.434.560 0 00 0 0 00 0 5.434.560 5.434.560
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
UNAPREDUVAWE NA ZDRAVSTVENATA ZA[TITAT1 6.850.000 6.850.000 00 0 0 00 0 0 6.850.0006.850.000
PRIHODI :
RASHODI :42 STOKI I USLUGI 6.450.000 6.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.450.000 6.650.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.0002.000.000
425 Dogovorni uslugi 2.350.000 2.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.350.0002.350.000
426 Drugi tekovni rashodi 2.100.000 2.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.300.0002.100.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 400.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 200.000
463 Transferi do nevladini organizacii 250.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000250.000
464 Razni transferi 150.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000150.000
T10 UNAPREDUVAWE NA ZDRAVSTVENATA ZA[TITA 6.850.000 6.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.850.000 6.850.000
T10 UNAPREDUVAWE NA ZDRAVSTVENATA ZA[TITA 6.850.000 6.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.850.000 6.850.000
42 STOKI I USLUGI 6.450.000 6.650.000 0 0 0 0 0 0 6.450.0000 0 6.650.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 2.000.000 2.000.000 0 00 0 0 00 0 2.000.000 2.000.000
425 Dogovorni uslugi 2.350.000 2.350.000 0 00 0 0 00 0 2.350.000 2.350.000
426 Drugi tekovni rashodi 2.100.000 2.300.000 0 00 0 0 00 0 2.100.000 2.300.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 400.000 200.000 0 0 0 0 0 0 400.0000 0 200.000
463 Transferi do nevladini organizacii 250.000 150.000 0 00 0 0 00 0 250.000 150.000
464 Razni transferi 150.000 50.000 0 00 0 0 00 0 150.000 50.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
DETSKI GRADINKIV1 100.000 100.000 30.799.98830.799.988 70.204.515 70.674.515 339.095339.095 0 0 101.913.598101.443.598
PRIHODI :
RASHODI :40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 60.523.164 60.523.164 0 0 0 0 60.523.164 60.523.164
401 Osnovni plati 0 0 0 0 41.991.728 41.991.728 0 0 0 0 41.991.72841.991.728
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 0 18.531.436 18.531.436 0 0 0 0 18.531.43618.531.436
42 STOKI I USLUGI 100.000 100.000 30.799.988 30.799.988 9.681.351 10.151.351 339.095 339.095 0 0 40.920.434 41.390.434
420 Patni i dnevni rashodi 0 0 264.988 264.988 0 0 0 0 0 0 264.988264.988
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 0 0 3.165.000 3.165.000 8.106.836 8.576.836 0 0 0 0 11.741.83611.271.836
423 Materijali i siten inventar 0 0 22.190.000 22.190.000 0 0 339.095 339.095 0 0 22.529.09522.529.095
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 0 2.980.000 2.980.000 0 0 0 0 0 0 2.980.0002.980.000
425 Dogovorni uslugi 100.000 100.000 1.540.000 1.540.000 1.574.515 1.574.515 0 0 0 0 3.214.5153.214.515
426 Drugi tekovni rashodi 0 0 660.000 660.000 0 0 0 0 0 0 660.000660.000
48 KAPITALNI RASHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
482 Drugi grade`ni objekti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
483 Kupuvawe na mebel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
V10 DETSKI GRADINKI 100.000 100.000 30.799.988 30.799.988 70.204.515 70.674.515 339095 339095 0 0 101.443.598 101.913.598
V10 DETSKI GRADINKI 100.000 100.000 30.799.988 30.799.988 70.204.515 70.674.515 339.095 339.095 0 0 101.443.598 101.913.598
40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 60.523.164 60.523.164 0 0 60.523.1640 0 60.523.164
401 Osnovni plati 0 0 0 41.991.7280 41.991.728 0 00 0 41.991.728 41.991.728
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 18.531.4360 18.531.436 0 00 0 18.531.436 18.531.436
42 STOKI I USLUGI 100.000 100.000 30.799.988 30.799.988 9.681.351 10.151.351 0 0 40.920.434339095 339095 41.390.434
420 Patni i dnevni rashodi 0 0 264.988 0264.988 0 0 00 0 264.988 264.988
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 0 0 3.165.000 8.106.8363.165.000 8.576.836 0 00 0 11.271.836 11.741.836
423 Materijali i siten inventar 0 0 22.190.000 022.190.000 0 339.095 0339.095 0 22.529.095 22.529.095
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 0 2.980.000 02.980.000 0 0 00 0 2.980.000 2.980.000
425 Dogovorni uslugi 100.000 100.000 1.540.000 1.574.5151.540.000 1.574.515 0 00 0 3.214.515 3.214.515
426 Drugi tekovni rashodi 0 0 660.000 0660.000 0 0 00 0 660.000 660.000
48 KAPITALNI RASHODI 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0
482 Drugi grade`ni objekti 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0
483 Kupuvawe na mebel 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
KAPITALNI RASHODI ZA DETSKI GRADINKIVA 500.000 500.000 4.460.0004.460.000 0 0 400.000400.000 0 0 5.360.0005.360.000
PRIHODI :
RASHODI :48 KAPITALNI RASHODI 500.000 500.000 4.460.000 4.460.000 0 0 400.000 400.000 0 0 5.360.000 5.360.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 1.300.0001.300.000
482 Drugi grade`ni objekti 500.000 500.000 2.760.000 2.760.000 0 0 400.000 400.000 0 0 3.660.0003.660.000
483 Kupuvawe na mebel 0 0 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 400.000400.000
VA0 KAPITALNI RASHODI ZA DETSKI GRADINKI 500.000 500.000 4.460.000 4.460.000 0 0 400000 400000 0 0 5.360.000 5.360.000
VA0 KAPITALNI RASHODI ZA DETSKI GRADINKI 500.000 500.000 4.460.000 4.460.000 0 0 400.000 400.000 0 0 5.360.000 5.360.000
48 KAPITALNI RASHODI 500.000 500.000 4.460.000 4.460.000 0 0 0 0 5.360.000400000 400000 5.360.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 1.300.000 01.300.000 0 0 00 0 1.300.000 1.300.000
482 Drugi grade`ni objekti 500.000 500.000 2.760.000 02.760.000 0 400.000 0400.000 0 3.660.000 3.660.000
483 Kupuvawe na mebel 0 0 400.000 0400.000 0 0 00 0 400.000 400.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
PROTIVPO@ARNA ZA[TITAW0 4.300.000 4.300.000 00 20.711.000 20.711.000 00 0 0 25.011.00025.011.000
PRIHODI :
RASHODI :40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 14.711.000 14.711.000 0 0 0 0 14.711.000 14.711.000
401 Osnovni plati 0 0 0 0 9.613.208 9.613.208 0 0 0 0 9.613.2089.613.208
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 0 4.198.970 4.198.970 0 0 0 0 4.198.9704.198.970
404 Nadomestoci 0 0 0 0 898.822 898.822 0 0 0 0 898.822898.822
42 STOKI I USLUGI 4.135.000 4.135.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.135.000 4.135.000
420 Patni i dnevni rashodi 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0005.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 1.240.000 1.240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.240.0001.240.000
423 Materijali i siten inventar 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300.0001.300.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 460.000 460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 460.000460.000
426 Drugi tekovni rashodi 1.130.000 1.130.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.130.0001.130.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 165.000 165.000 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 6.165.000 6.165.000
464 Razni transferi 165.000 165.000 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 6.165.0006.165.000
W00 PROTIVPO@ARNA ZA[TITA 4.300.000 4.300.000 0 0 20.711.000 20.711.000 0 0 0 0 25.011.000 25.011.000
W00 PROTIVPO@ARNA ZA[TITA 4.300.000 4.300.000 0 0 20.711.000 20.711.000 0 0 0 0 25.011.000 25.011.000
40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 14.711.000 14.711.000 0 0 14.711.0000 0 14.711.000
401 Osnovni plati 0 0 0 9.613.2080 9.613.208 0 00 0 9.613.208 9.613.208
402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 4.198.9700 4.198.970 0 00 0 4.198.970 4.198.970
404 Nadomestoci 0 0 0 898.8220 898.822 0 00 0 898.822 898.822
42 STOKI I USLUGI 4.135.000 4.135.000 0 0 0 0 0 0 4.135.0000 0 4.135.000
420 Patni i dnevni rashodi 5.000 5.000 0 00 0 0 00 0 5.000 5.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 1.240.000 1.240.000 0 00 0 0 00 0 1.240.000 1.240.000
423 Materijali i siten inventar 1.300.000 1.300.000 0 00 0 0 00 0 1.300.000 1.300.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 460.000 460.000 0 00 0 0 00 0 460.000 460.000
426 Drugi tekovni rashodi 1.130.000 1.130.000 0 00 0 0 00 0 1.130.000 1.130.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 165.000 165.000 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 6.165.0000 0 6.165.000
464 Razni transferi 165.000 165.000 0 6.000.0000 6.000.000 0 00 0 6.165.000 6.165.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
PROTIVPO@ARNA ZA[TITA (KAPITALNI TRO[OCI)WA 700.000 700.000 00 0 0 00 0 0 700.000700.000
PRIHODI :
RASHODI :48 KAPITALNI RASHODI 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000 700.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000500.000
482 Drugi grade`ni objekti 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000200.000
WA0 PROTIVPO@ARNA ZA[TITA (KAPITALNI TRO[OCI) 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000 700.000
WA0 PROTIVPO@ARNA ZA[TITA (KAPITALNI TRO[OCI) 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000 700.000
48 KAPITALNI RASHODI 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 700.0000 0 700.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 500.000 500.000 0 00 0 0 00 0 500.000 500.000
482 Drugi grade`ni objekti 200.000 200.000 0 00 0 0 00 0 200.000 200.000
Kategorija
StavkaO P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
Nivo: StavkaPOSEBEN DEL - rebalans
987.919.1800 0 976.587.16145.030.51936.918.813493.672.65791.796.494357.419.510356.813.560 91.796.494 491.058.294
RODOVA EDNAKVOSTX1 250.000 250.000 00 0 0 00 0 0 250.000250.000
PRIHODI :
RASHODI :46 SUBVENCII I TRANSFERI 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000
463 Transferi do nevladini organizacii 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000250.000
X10 RODOVA EDNAKVOST 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000
X10 RODOVA EDNAKVOST 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 250.0000 0 250.000
463 Transferi do nevladini organizacii 250.000 250.000 0 00 0 0 00 0 250.000 250.000
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
A00 SOVET NA OP{TINA 24.177.558 25.877.558 0 0 0 0 0 0 0 0 24.177.558 25.877.558
40 PLATI I NADOMESTOCI 5.505.000 5.405.000 0 0 0 00 0 0 0 5.505.000 5.405.000
0401 Osnovni plati 705.000 705.000 0 0 0 0 0 0 0 705.000 705.000
0Personalen danok na dohod od nadomestoci401320 705.000 705.000 00 0 000 0 705.000705.000
0404 Nadomestoci 4.800.000 4.700.000 0 0 0 0 0 0 0 4.800.000 4.700.000
0Drugi nadomestoci404150 4.800.000 4.700.000 00 0 000 0 4.700.0004.800.000
41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 1.000.000 1.000.000 0 0 0 00 0 0 0 1.000.000 1.000.000
0413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000
0Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)413110 1.000.000 1.000.000 00 0 000 0 1.000.0001.000.000
42 STOKI I USLUGI 2.755.000 2.355.000 0 0 0 00 0 0 0 2.755.000 2.355.000
0420 Patni i dnevni rashodi 710.000 610.000 0 0 0 0 0 0 0 710.000 610.000
0Patuvawe vo zemjata - smestuvawe420130 290.000 290.000 00 0 000 0 290.000290.000
0Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)420210 150.000 50.000 00 0 000 0 50.000150.000
0Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi420220 260.000 260.000 00 0 000 0 260.000260.000
0Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi420240 10.000 10.000 00 0 000 0 10.00010.000
0421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport
250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000
0Vodovod i kanalizacija421120 30.000 30.000 00 0 000 0 30.00030.000
0Telefon i telefaks421320 220.000 220.000 00 0 000 0 220.000220.000
0Transport na lu|e421440 0 0 00 0 000 0 00
0423 Materijali i siten inventar 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0 220.000 220.000
0Prehranbeni produkti i pijalaci423410 200.000 200.000 00 0 000 0 200.000200.000
0Drugi materijali423990 20.000 20.000 00 0 000 0 20.00020.000
0424 Popravki i tekovno odr`uvawe 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000
0Odr`uvawe na drugi gradbi424390 100.000 100.000 00 0 000 0 100.000100.000
0425 Dogovorni uslugi 885.000 685.000 0 0 0 0 0 0 0 885.000 685.000
1
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
0Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe425920 590.000 390.000 00 0 000 0 390.000590.000
0Drugi dogovorni uslugi425990 295.000 295.000 00 0 000 0 295.000295.000
0426 Drugi tekovni rashodi 590.000 490.000 0 0 0 0 0 0 0 590.000 490.000
0Rashodi za reprezentacija426210 400.000 300.000 00 0 000 0 300.000400.000
0Objavuvawe na oglasi426410 50.000 50.000 00 0 000 0 50.00050.000
0Drugi operativni rashodi426990 140.000 140.000 00 0 000 0 140.000140.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 6.020.000 8.220.000 0 0 0 00 0 0 0 6.020.000 8.220.000
0463 Transferi do nevladini organizacii 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 450.000 450.000
0Transferi do zdru`enija na gra|ani ifondacii
463110 450.000 450.000 00 0 000 0 450.000450.000
0464 Razni transferi 5.570.000 7.770.000 0 0 0 0 0 0 0 5.570.000 7.770.000
0Stipendii za studenti464110 180.000 180.000 00 0 000 0 180.000180.000
0Stipendii za poddr{ka na mladi talenti464120 140.000 140.000 00 0 000 0 140.000140.000
0Pla}awe po sudski re{enija464910 2.800.000 5.000.000 00 0 000 0 5.000.0002.800.000
0Drugi transferi464990 2.450.000 2.450.000 00 0 000 0 2.450.0002.450.000
47 SOCIJALNI BENEFICII 600.000 600.000 0 0 0 00 0 0 0 600.000 600.000
0471 Socijalni nadomestoci 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000
0Ednokratna pari~na pomo{ i pomo{ vo natura471160 550.000 550.000 00 0 000 0 550.000550.000
0Pomo{ za deca bez roditeli i roditelskagri`a
471240 50.000 50.000 00 0 000 0 50.00050.000
49 OTPLATA NA GLAVNICA 8.297.558 8.297.558 0 0 0 00 0 0 0 8.297.558 8.297.558
0491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 8.297.558 8.297.558 0 0 0 0 0 0 0 8.297.558 8.297.558
0Otplata na glavninata od zaemite na drugibilateralni kreditori
491190 8.297.558 8.297.558 00 0 000 0 8.297.5588.297.558
A10 IZBORNI AKTIVNOSTI I REFERENDUMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 SUBVENCII I TRANSFERI 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0463 Transferi do nevladini organizacii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0Transferi do politi~ki partii463170 0 0 00 0 000 0 00
2
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
A30 PODMIRUVAWE NA DOSPEANI ,ANEPLATENI OBVRSKI
46.591.369 46.591.369 0 0 0 0 0 0 0 0 46.591.369 46.591.369
42 STOKI I USLUGI 3.258.097 3.258.097 0 0 0 00 0 0 0 3.258.097 3.258.097
0423 Materijali i siten inventar 146.412 146.412 0 0 0 0 0 0 0 146.412 146.412
0Kancelariski materijali423110 71.107 71.107 00 0 000 0 71.10771.107
0Prehranbeni produkti i pijalaci423410 75.305 75.305 00 0 000 0 75.30575.305
0424 Popravki i tekovno odr`uvawe 60.277 60.277 0 0 0 0 0 0 0 60.277 60.277
0Odr`uvawe na zgradi424210 60.277 60.277 00 0 000 0 60.27760.277
0425 Dogovorni uslugi 3.039.489 3.039.489 0 0 0 0 0 0 0 3.039.489 3.039.489
0Prevozni uslugi vo obrazovanieto425760 3.039.489 3.039.489 00 0 000 0 3.039.4893.039.489
0426 Drugi tekovni rashodi 11.919 11.919 0 0 0 0 0 0 0 11.919 11.919
0Objavuvawe na oglasi426410 11.919 11.919 00 0 000 0 11.91911.919
46 SUBVENCII I TRANSFERI 43.333.272 43.333.272 0 0 0 00 0 0 0 43.333.272 43.333.272
0464 Razni transferi 43.333.272 43.333.272 0 0 0 0 0 0 0 43.333.272 43.333.272
0Drugi transferi464990 43.333.272 43.333.272 00 0 000 0 43.333.27243.333.272
D00 GRADONA^ALNIK 3.762.000 3.767.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.762.000 3.767.000
40 PLATI I NADOMESTOCI 1.519.000 1.424.000 0 0 0 00 0 0 0 1.519.000 1.424.000
0401 Osnovni plati 999.000 949.000 0 0 0 0 0 0 0 999.000 949.000
0Osnovni plati -funkcioneri401110 890.000 840.000 00 0 000 0 840.000890.000
0Personalen danok na dohod od plata401310 99.000 99.000 00 0 000 0 99.00099.000
0Personalen danok na dohod od nadomestoci401320 10.000 10.000 00 0 000 0 10.00010.000
0402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 410.000 365.000 0 0 0 0 0 0 0 410.000 365.000
0Osnovni pridonesi za PIO402110 270.000 240.000 00 0 000 0 240.000270.000
0Osnovni pridonesi za zdravstvo402210 114.000 99.000 00 0 000 0 99.000114.000
0Osnoven pridones za profesionalnozaboluvawe
402220 8.000 8.000 00 0 000 0 8.0008.000
3
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
0Osnovni prodonesi do Agencijata zavrabotuvawe
402310 18.000 18.000 00 0 000 0 18.00018.000
0404 Nadomestoci 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0 110.000 110.000
0Drugi nadomestoci404150 110.000 110.000 00 0 000 0 110.000110.000
41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 450.000 450.000 0 0 0 00 0 0 0 450.000 450.000
0413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 450.000 450.000
0Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)413110 450.000 450.000 00 0 000 0 450.000450.000
42 STOKI I USLUGI 193.000 233.000 0 0 0 00 0 0 0 193.000 233.000
0420 Patni i dnevni rashodi 113.000 163.000 0 0 0 0 0 0 0 113.000 163.000
0Patuvawe vo zemjata - patni rashodi420120 10.000 20.000 00 0 000 0 20.00010.000
0Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)420210 86.000 76.000 00 0 000 0 76.00086.000
0Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe420230 15.000 65.000 00 0 000 0 65.00015.000
0Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi420240 2.000 2.000 00 0 000 0 2.0002.000
0421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport
80.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000 70.000
0Telefon i telefaks421320 80.000 70.000 00 0 000 0 70.00080.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 1.600.000 1.660.000 0 0 0 00 0 0 0 1.600.000 1.660.000
0464 Razni transferi 1.600.000 1.660.000 0 0 0 0 0 0 0 1.600.000 1.660.000
0Transferi pri penzionirawe464940 1.600.000 1.660.000 00 0 000 0 1.660.0001.600.000
D10 MESNA SAMOUPRAVA 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000
42 STOKI I USLUGI 200.000 200.000 0 0 0 00 0 0 0 200.000 200.000
0421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport
200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000
0Elektri~na energija421110 170.000 170.000 00 0 000 0 170.000170.000
0Vodovod i kanalizacija421120 30.000 30.000 00 0 000 0 30.00030.000
E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 70.920.187 58.063.283 0 0 0 0 0 0 0 0 70.920.187 58.063.283
40 PLATI I NADOMESTOCI 44.290.504 30.153.600 0 0 0 00 0 0 0 44.290.504 30.153.600
4
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
0401 Osnovni plati 31.571.025 21.670.000 0 0 0 0 0 0 0 31.571.025 21.670.000
0Osnovni plati - dr`avni slu`benici401120 25.805.890 18.813.000 00 0 000 0 18.813.00025.805.890
0Osnovni plati - drugi vraboteni401130 2.732.535 1.192.000 00 0 000 0 1.192.0002.732.535
0Personalen danok na dohod od plata401310 2.682.600 1.479.000 00 0 000 0 1.479.0002.682.600
0Personalen danok na dohod od nadomestoci401320 350.000 186.000 00 0 000 0 186.000350.000
0402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 11.219.479 8.161.600 0 0 0 0 0 0 0 11.219.479 8.161.600
0Osnovni pridonesi za PIO402110 7.515.800 5.471.000 00 0 000 0 5.471.0007.515.800
0Drugi pridonesi za PIO402190 1.200 600 00 0 000 0 6001.200
0Osnovni pridonesi za zdravstvo402210 3.029.200 2.186.000 00 0 000 0 2.186.0003.029.200
0Osnoven pridones za profesionalnozaboluvawe
402220 224.400 149.000 00 0 000 0 149.000224.400
0Osnovni prodonesi do Agencijata zavrabotuvawe
402310 448.879 355.000 00 0 000 0 355.000448.879
0404 Nadomestoci 1.500.000 322.000 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 322.000
0Drugi nadomestoci404150 1.500.000 322.000 00 0 000 0 322.0001.500.000
42 STOKI I USLUGI 25.919.683 25.499.683 0 0 0 00 0 0 0 25.919.683 25.499.683
0420 Patni i dnevni rashodi 545.000 485.000 0 0 0 0 0 0 0 545.000 485.000
0Patuvawe vo zemjata - patni rashodi420120 120.000 120.000 00 0 000 0 120.000120.000
0Patuvawe vo zemjata - smestuvawe420130 45.000 35.000 00 0 000 0 35.00045.000
0Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)420210 200.000 150.000 00 0 000 0 150.000200.000
0Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi420220 100.000 100.000 00 0 000 0 100.000100.000
0Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe420230 70.000 70.000 00 0 000 0 70.00070.000
0Patuvawe vo stranstvo - sporedni rashodi420240 10.000 10.000 00 0 000 0 10.00010.000
0421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport
7.139.683 7.719.683 0 0 0 0 0 0 0 7.139.683 7.719.683
0Elektri~na energija421110 2.669.683 2.669.683 00 0 000 0 2.669.6832.669.683
0Vodovod i kanalizacija421120 500.000 1.200.000 00 0 000 0 1.200.000500.000
5
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
0Drugi komunalni taksi i uslugi421190 100.000 0 00 0 000 0 0100.000
0Drva421220 200.000 100.000 00 0 000 0 100.000200.000
0Drugi materijali za greewe421290 1.000.000 1.200.000 00 0 000 0 1.200.0001.000.000
0Po{ta421310 800.000 600.000 00 0 000 0 600.000800.000
0Telefon i telefaks421320 800.000 800.000 00 0 000 0 800.000800.000
0Goriva i masla (motorni vozila)421410 600.000 600.000 00 0 000 0 600.000600.000
0Registracija na motorni vozila421420 150.000 150.000 00 0 000 0 150.000150.000
0Transport na stoki421430 20.000 0 00 0 000 0 020.000
0Transport na lu|e421440 300.000 400.000 00 0 000 0 400.000300.000
0423 Materijali i siten inventar 2.230.000 2.370.000 0 0 0 0 0 0 0 2.230.000 2.370.000
0Kancelariski materijali423110 300.000 300.000 00 0 000 0 300.000300.000
0Spisanija, vesnici i drugi izdanija zakoristewe od strana na vrabotenite
423120 150.000 150.000 00 0 000 0 150.000150.000
0Materijali za AOP423210 1.200.000 1.200.000 00 0 000 0 1.200.0001.200.000
0Uniformi423310 30.000 30.000 00 0 000 0 30.00030.000
0Prehranbeni produkti i pijalaci423410 100.000 120.000 00 0 000 0 120.000100.000
0Sredstva za odr`uvawe na higiena423710 150.000 120.000 00 0 000 0 120.000150.000
0Rezervni delovi423830 0 50.000 00 0 000 0 50.0000
0Drugi materijali423990 300.000 400.000 00 0 000 0 400.000300.000
0424 Popravki i tekovno odr`uvawe 2.350.000 2.350.000 0 0 0 0 0 0 0 2.350.000 2.350.000
0Popravki i servisirawe na lesni vozila• (vklu~uva • rezervni delovi, gumi)
424110 250.000 250.000 00 0 000 0 250.000250.000
0Popravki i servisirawe na tovarni vozila424120 0 0 00 0 000 0 00
0Popravki na drugi vozila424190 130.000 130.000 00 0 000 0 130.000130.000
0Odr`uvawe na zgradi424210 50.000 50.000 00 0 000 0 50.00050.000
0Odr`uvawe na drugi gradbi424390 500.000 500.000 00 0 000 0 500.000500.000
6
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
0Popravki i odr`uvawe na softverska ihardverska oprema
424420 1.200.000 1.200.000 00 0 000 0 1.200.0001.200.000
0Popravki i odr`uvawe na druga oprema424440 220.000 220.000 00 0 000 0 220.000220.000
0425 Dogovorni uslugi 2.165.000 1.985.000 0 0 0 0 0 0 0 2.165.000 1.985.000
0Bankarska provizija425220 35.000 35.000 00 0 000 0 35.00035.000
0Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava425250 80.000 80.000 00 0 000 0 80.00080.000
0Osiguruvawe na motorni vozila425260 50.000 50.000 00 0 000 0 50.00050.000
0Pravni uslugi425310 500.000 620.000 00 0 000 0 620.000500.000
0Sudski ve{ta~ewa425320 300.000 0 00 0 000 0 0300.000
0Pla}awe na sudski taksi425360 150.000 150.000 00 0 000 0 150.000150.000
0Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe425920 350.000 350.000 00 0 000 0 350.000350.000
0Konsultantski uslugi425970 0 0 00 0 000 0 00
0Drugi dogovorni uslugi425990 700.000 700.000 00 0 000 0 700.000700.000
0426 Drugi tekovni rashodi 2.990.000 3.090.000 0 0 0 0 0 0 0 2.990.000 3.090.000
0^lenarini vo me|unarodni organizacii426110 10.000 10.000 00 0 000 0 10.00010.000
0^lenarini vo doma{ni organizacii426120 480.000 480.000 00 0 000 0 480.000480.000
0Rashodi za reprezentacija426210 150.000 190.000 00 0 000 0 190.000150.000
0Seminari i konferencii426310 200.000 210.000 00 0 000 0 210.000200.000
0Objavuvawe na oglasi426410 850.000 900.000 00 0 000 0 900.000850.000
0Drugi operativni rashodi426990 1.300.000 1.300.000 00 0 000 0 1.300.0001.300.000
0427 Privremeni vrabotuvawa 8.500.000 7.500.000 0 0 0 0 0 0 0 8.500.000 7.500.000
0Privremeni vrabotuvawa427110 8.500.000 7.500.000 00 0 000 0 7.500.0008.500.000
45 KAMATNI PLA]AWA 10.000 10.000 0 0 0 00 0 0 0 10.000 10.000
0452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000
0Kamata na krediti452410 10.000 10.000 00 0 000 0 10.00010.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 700.000 2.400.000 0 0 0 00 0 0 0 700.000 2.400.000
7
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
0464 Razni transferi 700.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 700.000 2.400.000
0Pla}awe po sudski re{enija464910 0 700.000 00 0 000 0 700.0000
0Drugi transferi464990 700.000 1.700.000 00 0 000 0 1.700.000700.000
EA0 KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA 5.880.291 5.880.291 0 0 0 0 0 0 0 0 5.880.291 5.880.291
48 KAPITALNI RASHODI 5.880.291 5.880.291 0 0 0 00 0 0 0 5.880.291 5.880.291
0480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 3.550.000 3.550.000 0 0 0 0 0 0 0 3.550.000 3.550.000
0Kupuvawe na informati~ka i video oprema480140 3.300.000 3.300.000 00 0 000 0 3.300.0003.300.000
0Kupuvawe na druga oprema480190 250.000 250.000 00 0 000 0 250.000250.000
0482 Drugi grade`ni objekti 720.291 720.291 0 0 0 0 0 0 0 720.291 720.291
0Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn nadrugi objekti
482910 300.000 300.000 00 0 000 0 300.000300.000
0Rekonstrukcija na drugi objekti482930 420.291 420.291 00 0 000 0 420.291420.291
0483 Kupuvawe na mebel 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000
0Kupuvawe na drug mebel483190 60.000 60.000 00 0 000 0 60.00060.000
0485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 1.550.000 1.550.000 0 0 0 0 0 0 0 1.550.000 1.550.000
0Kompjuterstki softver485230 1.550.000 1.550.000 00 0 000 0 1.550.0001.550.000
F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000
40 PLATI I NADOMESTOCI 4.500 4.500 0 0 0 00 0 0 0 4.500 4.500
0401 Osnovni plati 4.500 4.500 0 0 0 0 0 0 0 4.500 4.500
0Personalen danok na dohod od nadomestoci401320 4.500 4.500 00 0 000 0 4.5004.500
42 STOKI I USLUGI 1.195.500 1.195.500 0 0 0 00 0 0 0 1.195.500 1.195.500
0425 Dogovorni uslugi 1.195.500 1.195.500 0 0 0 0 0 0 0 1.195.500 1.195.500
0Izrabotka na prostorni i urbanisti~kiplanovi
425640 855.500 855.500 00 0 000 0 855.500855.500
0Drugi dogovorni uslugi425990 340.000 340.000 00 0 000 0 340.000340.000
F20 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE 2.300.000 2.586.386 0 0 0 0 0 0 0 0 2.300.000 2.586.386
42 STOKI I USLUGI 2.300.000 2.586.386 0 0 0 00 0 0 0 2.300.000 2.586.386
8
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
0425 Dogovorni uslugi 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000
0Nadzor nad odr`uvawe na izgradbata425980 300.000 300.000 00 0 000 0 300.000300.000
0426 Drugi tekovni rashodi 2.000.000 2.286.386 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.286.386
0Drugi operativni rashodi426990 2.000.000 2.286.386 00 0 000 0 2.286.3862.000.000
F30 UREDUVAWE NA PROSTOR VO RURALNIPODRA^JA
5.585.000 7.985.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.585.000 7.985.000
42 STOKI I USLUGI 5.585.000 7.985.000 0 0 0 00 0 0 0 5.585.000 7.985.000
0424 Popravki i tekovno odr`uvawe 5.585.000 7.985.000 0 0 0 0 0 0 0 5.585.000 7.985.000
0Odr`uvawe na drugi gradbi424390 5.585.000 7.985.000 00 0 000 0 7.985.0005.585.000
FA0 UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE(KAPITALNI TRO[OCI)
7.700.000 8.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.700.000 8.400.000
48 KAPITALNI RASHODI 7.700.000 8.400.000 0 0 0 00 0 0 0 7.700.000 8.400.000
0482 Drugi grade`ni objekti 7.500.000 8.200.000 0 0 0 0 0 0 0 7.500.000 8.200.000
0Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn naulici, pati{ta i avtopati
482110 30.186 0 00 0 000 0 030.186
0Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn nadrugi objekti
482910 7.469.814 8.200.000 00 0 000 0 8.200.0007.469.814
0485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000
0Nadomest za odzemen imot485420 200.000 200.000 00 0 000 0 200.000200.000
G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKIRAZVOJ
7.949.000 9.575.578 0 0 0 0 1.158.900 0 0 0 9.107.900 9.575.578
42 STOKI I USLUGI 2.300.000 255.950 0 0 1.158.900 00 0 0 0 3.458.900 255.950
0425 Dogovorni uslugi 400.000 96.380 0 0 0 530.000 0 0 0 930.000 96.380
0Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe425920 400.000 86.380 00 0 00530.000 0 86.380930.000
0Konsultantski uslugi425970 0 0 00 0 000 0 00
0Drugi dogovorni uslugi425990 0 10.000 00 0 000 0 10.0000
0426 Drugi tekovni rashodi 1.900.000 159.570 0 0 0 628.900 0 0 0 2.528.900 159.570
0^lenarini vo doma{ni organizacii426120 0 3.620 00 0 000 0 3.6200
9
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
0Seminari i konferencii426310 500.000 0 00 0 000 0 0500.000
0Drugi operativni rashodi426990 1.400.000 155.950 00 0 00628.900 0 155.9502.028.900
46 SUBVENCII I TRANSFERI 5.649.000 9.319.628 0 0 0 00 0 0 0 5.649.000 9.319.628
0464 Razni transferi 5.649.000 9.319.628 0 0 0 0 0 0 0 5.649.000 9.319.628
0Drugi transferi464990 5.649.000 9.319.628 00 0 000 0 9.319.6285.649.000
GA0 IZGRADBA NA KOMERCIJALNI OBJEKTI 56.612.687 49.933.960 0 0 0 0 9.780.554 7.749.000 0 0 66.393.241 57.682.960
48 KAPITALNI RASHODI 56.612.687 49.933.960 0 0 9.780.554 7.749.0000 0 0 0 66.393.241 57.682.960
0482 Drugi grade`ni objekti 56.612.687 49.933.960 0 0 0 9.780.554 7.749.000 0 0 66.393.241 57.682.960
0Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati482120 33.775.841 7.666.861 00 0 000 0 7.666.86133.775.841
0Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati482130 15.791.846 38.578.911 00 0 000 0 38.578.91115.791.846
0Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn nadrugi objekti
482910 3.500.000 3.500.000 00 0 000 0 3.500.0003.500.000
0Izgradba na drugi objekti482920 130.000 188.188 00 0 07.749.0006.690.100 0 7.937.1886.820.100
0Rekonstrukcija na drugi objekti482930 3.415.000 0 00 0 003.090.454 0 06.505.454
GD0 PROEKTI ZA ENERGETSKA EFIKASNOST 609.000 609.000 0 0 0 0 0 0 0 0 609.000 609.000
48 KAPITALNI RASHODI 609.000 609.000 0 0 0 00 0 0 0 609.000 609.000
0482 Drugi grade`ni objekti 609.000 609.000 0 0 0 0 0 0 0 609.000 609.000
0Rekonstrukcija na drugi objekti482930 609.000 609.000 00 0 000 0 609.000609.000
J00 ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000
42 STOKI I USLUGI 1.200.000 1.200.000 0 0 0 00 0 0 0 1.200.000 1.200.000
0424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000
0Odr`uvawe na drugi gradbi424390 200.000 200.000 00 0 000 0 200.000200.000
0Popravki i odr`uvawe na druga oprema424440 1.000.000 1.000.000 00 0 000 0 1.000.0001.000.000
J10 SNABDUVAWE SO VODA 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000
42 STOKI I USLUGI 400.000 400.000 0 0 0 00 0 0 0 400.000 400.000
0424 Popravki i tekovno odr`uvawe 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000
10
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
0Odr`uvawe na drugi gradbi424390 400.000 400.000 00 0 000 0 400.000400.000
J20 ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NAOTPADNI VODI
1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000
42 STOKI I USLUGI 1.000.000 1.000.000 0 0 0 00 0 0 0 1.000.000 1.000.000
0424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000
0Odr`uvawe na drugi gradbi424390 1.000.000 1.000.000 00 0 000 0 1.000.0001.000.000
J30 JAVNO OSVETLUVAWE 18.700.000 19.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 18.700.000 19.200.000
42 STOKI I USLUGI 18.700.000 19.200.000 0 0 0 00 0 0 0 18.700.000 19.200.000
0421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport
14.000.000 14.500.000 0 0 0 0 0 0 0 14.000.000 14.500.000
0Elektri~na energija421110 14.000.000 14.500.000 00 0 000 0 14.500.00014.000.000
0423 Materijali i siten inventar 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000
0Drugi materijali423990 500.000 500.000 00 0 000 0 500.000500.000
0424 Popravki i tekovno odr`uvawe 4.200.000 4.200.000 0 0 0 0 0 0 0 4.200.000 4.200.000
0Odr`uvawe na drugi gradbi424390 4.200.000 4.200.000 00 0 000 0 4.200.0004.200.000
J40 JAVNA ^ISTOTA 1.513.632 6.968.159 0 0 0 0 0 0 0 0 1.513.632 6.968.159
46 SUBVENCII I TRANSFERI 1.513.632 6.968.159 0 0 0 00 0 0 0 1.513.632 6.968.159
0464 Razni transferi 1.513.632 6.968.159 0 0 0 0 0 0 0 1.513.632 6.968.159
0Drugi transferi464990 1.513.632 6.968.159 00 0 000 0 6.968.1591.513.632
J60 ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNIPATI[TA, ULICI I REGULIRAWE NA RE@IMNA SOOBRAKAJOT
9.900.000 11.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 9.900.000 11.200.000
42 STOKI I USLUGI 9.900.000 11.200.000 0 0 0 00 0 0 0 9.900.000 11.200.000
0423 Materijali i siten inventar 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000
0Drugi materijali423990 400.000 400.000 00 0 000 0 400.000400.000
0424 Popravki i tekovno odr`uvawe 9.500.000 10.800.000 0 0 0 0 0 0 0 9.500.000 10.800.000
0Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta424320 9.500.000 10.800.000 00 0 000 0 10.800.0009.500.000
11
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
J70 ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI IZELENILO
3.248.836 9.754.312 0 0 0 0 0 0 0 0 3.248.836 9.754.312
46 SUBVENCII I TRANSFERI 3.248.836 9.754.312 0 0 0 00 0 0 0 3.248.836 9.754.312
0464 Razni transferi 3.248.836 9.754.312 0 0 0 0 0 0 0 3.248.836 9.754.312
0Drugi transferi464990 3.248.836 9.754.312 00 0 000 0 9.754.3123.248.836
J80 DRUGI KOMUNALNI USLUGI 1.400.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400.000 1.200.000
42 STOKI I USLUGI 1.400.000 1.200.000 0 0 0 00 0 0 0 1.400.000 1.200.000
0425 Dogovorni uslugi 1.400.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 1.400.000 1.200.000
0Ru{ewe na objekti425940 1.400.000 1.200.000 00 0 000 0 1.200.0001.400.000
JA0 IZGRADBA NA JAVNO OSVETLUVAWE 5.100.000 4.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 5.100.000 4.600.000
48 KAPITALNI RASHODI 5.100.000 4.600.000 0 0 0 00 0 0 0 5.100.000 4.600.000
0482 Drugi grade`ni objekti 5.100.000 4.600.000 0 0 0 0 0 0 0 5.100.000 4.600.000
0Izgradba na drugi objekti482920 5.100.000 4.600.000 00 0 000 0 4.600.0005.100.000
JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNIPATI[TA I ULICI
17.200.000 19.313.614 0 0 0 0 0 0 0 0 17.200.000 19.313.614
48 KAPITALNI RASHODI 17.200.000 19.313.614 0 0 0 00 0 0 0 17.200.000 19.313.614
0482 Drugi grade`ni objekti 17.200.000 19.313.614 0 0 0 0 0 0 0 17.200.000 19.313.614
0Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati482120 10.500.000 11.800.000 00 0 000 0 11.800.00010.500.000
0Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati482130 6.700.000 7.513.614 00 0 000 0 7.513.6146.700.000
JE0 IZGRADBA NA PROSTOR ZA PARKIRAWE 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000
48 KAPITALNI RASHODI 2.000.000 2.000.000 0 0 0 00 0 0 0 2.000.000 2.000.000
0482 Drugi grade`ni objekti 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000
0Izgradba na drugi objekti482920 2.000.000 2.000.000 00 0 000 0 2.000.0002.000.000
JF0 IZGRADBA NA SOOBRAKAJNA SIGNALIZACIJA 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000
48 KAPITALNI RASHODI 300.000 300.000 0 0 0 00 0 0 0 300.000 300.000
0480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000
12
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
0Kupuvawe na druga oprema480190 300.000 300.000 00 0 000 0 300.000300.000
JG0 IZGRADBA NA SISTEMI ZAVODOSNABDUVAWE
2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000
48 KAPITALNI RASHODI 2.000.000 2.000.000 0 0 0 00 0 0 0 2.000.000 2.000.000
0482 Drugi grade`ni objekti 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000
0Izgradba na kapaciteti za vodosnabduvawe482720 2.000.000 2.000.000 00 0 000 0 2.000.0002.000.000
JI0 IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE IPRE^ISTUVAWE NA OTPADNI VODI
3.100.000 3.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.100.000 3.100.000
48 KAPITALNI RASHODI 3.100.000 3.100.000 0 0 0 00 0 0 0 3.100.000 3.100.000
0482 Drugi grade`ni objekti 3.100.000 3.100.000 0 0 0 0 0 0 0 3.100.000 3.100.000
0Izgradba na drugi objekti482920 3.100.000 3.100.000 00 0 000 0 3.100.0003.100.000
JL0 DRUGI KOMUNALNI USLUGI (KAPITALNIRASHODI)
3.500.000 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500.000 2.700.000
48 KAPITALNI RASHODI 3.500.000 2.700.000 0 0 0 00 0 0 0 3.500.000 2.700.000
0482 Drugi grade`ni objekti 3.500.000 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 3.500.000 2.700.000
0Izgradba na drugi objekti482920 1.800.000 1.000.000 00 0 000 0 1.000.0001.800.000
0Rekonstrukcija na drugi objekti482930 1.700.000 1.700.000 00 0 000 0 1.700.0001.700.000
JLA INFRASTRUKTURA VO INDUSRISKI ZONI ISATELITSKA NASELBA
4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000 4.000.000
48 KAPITALNI RASHODI 4.000.000 4.000.000 0 0 0 00 0 0 0 4.000.000 4.000.000
0482 Drugi grade`ni objekti 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 4.000.000 4.000.000
0Izgradba na drugi objekti482920 4.000.000 4.000.000 00 0 000 0 4.000.0004.000.000
JN0 URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI) 2.700.000 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700.000 1.900.000
48 KAPITALNI RASHODI 2.700.000 1.900.000 0 0 0 00 0 0 0 2.700.000 1.900.000
0480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 2.700.000 1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 2.700.000 1.900.000
0Kupuvawe na druga oprema480190 2.700.000 1.900.000 00 0 000 0 1.900.0002.700.000
K10 BIBLIOTEKARSTVO 0 0 2.804.959 2.804.959 5.971.380 6.298.393 0 0 0 0 8.776.339 9.103.352
13
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 0 04.304.673 4.631.686 0 0 4.304.673 4.631.686
0401 Osnovni plati 0 0 0 3.100.000 3.327.013 0 0 0 0 3.100.000 3.327.013
3.087.013Osnovni plati - drugi vraboteni401130 0 0 00 2.860.000 000 0 3.087.0132.860.000
240.000Personalen danok na dohod od plata401310 0 0 00 240.000 000 0 240.000240.000
0402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 1.204.673 1.304.673 0 0 0 0 1.204.673 1.304.673
894.673Osnovni pridonesi za PIO402110 0 0 00 794.673 000 0 894.673794.673
300.000Osnovni pridonesi za zdravstvo402210 0 0 00 300.000 000 0 300.000300.000
40.000Osnoven pridones za profesionalnozaboluvawe
402220 0 0 00 40.000 000 0 40.00040.000
70.000Osnovni prodonesi do Agencijata zavrabotuvawe
402310 0 0 00 70.000 000 0 70.00070.000
42 STOKI I USLUGI 0 0 1.604.959 1.604.959 0 01.040.707 1.140.707 0 0 2.645.666 2.745.666
46.000420 Patni i dnevni rashodi 0 0 46.000 0 0 0 0 0 0 46.000 46.000
0Patuvawe vo zemjata - patni rashodi420120 0 0 36.00036.000 0 000 0 36.00036.000
0Patuvawe vo zemjata - smestuvawe420130 0 0 10.00010.000 0 000 0 10.00010.000
605.159421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport
0 0 605.159 953.936 953.936 0 0 0 0 1.559.095 1.559.095
569.936Elektri~na energija421110 0 0 317.159317.159 569.936 000 0 887.095887.095
48.000Vodovod i kanalizacija421120 0 0 30.00030.000 48.000 000 0 78.00078.000
276.000Te~ni goriva421240 0 0 150.000150.000 276.000 000 0 426.000426.000
0Po{ta421310 0 0 36.00036.000 0 000 0 36.00036.000
60.000Telefon i telefaks421320 0 0 48.00048.000 60.000 000 0 108.000108.000
0Transport na lu|e421440 0 0 24.00024.000 0 000 0 24.00024.000
322.000423 Materijali i siten inventar 0 0 322.000 30.000 30.000 0 0 0 0 352.000 352.000
0Kancelariski materijali423110 0 0 60.00060.000 0 000 0 60.00060.000
0Spisanija, vesnici i drugi izdanija zakoristewe od strana na vrabotenite
423120 0 0 48.00048.000 0 000 0 48.00048.000
30.000Drugi administrativni materijali423190 0 0 40.00040.000 30.000 000 0 70.00070.000
14
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
0Materijali za AOP423210 0 0 30.00030.000 0 000 0 30.00030.000
0Sredstva za odr`uvawe na higiena423710 0 0 36.00036.000 0 000 0 36.00036.000
0Materijali za razni popravki423720 0 0 36.00036.000 0 000 0 36.00036.000
0Siten inventar423810 0 0 24.00024.000 0 000 0 24.00024.000
0Drugi materijali423990 0 0 48.00048.000 0 000 0 48.00048.000
232.000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 0 232.000 25.000 25.000 0 0 0 0 257.000 257.000
0Odr`uvawe na zgradi424210 0 0 48.00048.000 0 000 0 48.00048.000
0Uslugi za obezbeduvawe na objekti424220 0 0 100.000100.000 0 000 0 100.000100.000
25.000Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija424230 0 0 24.00024.000 25.000 000 0 49.00049.000
0Popravki i odr`uvawe na softverska ihardverska oprema
424420 0 0 30.00030.000 0 000 0 30.00030.000
0Popravki i odr`uvawe na druga oprema424440 0 0 30.00030.000 0 000 0 30.00030.000
266.800425 Dogovorni uslugi 0 0 266.800 31.771 31.771 0 0 0 0 298.571 298.571
0Bankarska provizija425220 0 0 4.8004.800 0 000 0 4.8004.800
11.771Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot)425230 0 0 00 11.771 000 0 11.77111.771
0Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava425250 0 0 60.00060.000 0 000 0 60.00060.000
10.000Drugi zdravsteveni uslugi425490 0 0 30.00030.000 10.000 000 0 40.00040.000
0Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe425920 0 0 48.00048.000 0 000 0 48.00048.000
0Konsultantski uslugi425970 0 0 24.00024.000 0 000 0 24.00024.000
10.000Drugi dogovorni uslugi425990 0 0 100.000100.000 10.000 000 0 110.000110.000
133.000426 Drugi tekovni rashodi 0 0 133.000 0 100.000 0 0 0 0 133.000 233.000
0^lenarini vo doma{ni organizacii426120 0 0 3.0003.000 0 000 0 3.0003.000
0Rashodi za reprezentacija426210 0 0 20.00020.000 0 000 0 20.00020.000
0Seminari i konferencii426310 0 0 50.00050.000 0 000 0 50.00050.000
100.000Objavuvawe na oglasi426410 0 0 20.00020.000 0 000 0 120.00020.000
0Drugi operativni rashodi426990 0 0 40.00040.000 0 000 0 40.00040.000
15
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
48 KAPITALNI RASHODI 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0626.000 526.000 0 0 1.826.000 1.726.000
100.000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 100.000 26.000 26.000 0 0 0 0 126.000 126.000
26.000Kupuvawe na druga oprema480190 0 0 100.000100.000 26.000 000 0 126.000126.000
1.100.000485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 0 0 1.100.000 600.000 500.000 0 0 0 0 1.700.000 1.600.000
500.000Knigi za biblioteki i u~ebnici485710 0 0 1.100.0001.100.000 600.000 000 0 1.600.0001.700.000
K30 MUZEJSKA I KINOTE^NA DEJNOST 0 0 1.705.776 1.705.776 10.449.138 10.666.488 0 0 0 0 12.154.914 12.372.264
40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 0 05.019.311 5.236.661 0 0 5.019.311 5.236.661
0401 Osnovni plati 0 0 0 3.594.638 3.711.988 0 0 0 0 3.594.638 3.711.988
3.417.350Osnovni plati - drugi vraboteni401130 0 0 00 3.300.000 000 0 3.417.3503.300.000
294.638Personalen danok na dohod od plata401310 0 0 00 294.638 000 0 294.638294.638
0402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 1.424.673 1.524.673 0 0 0 0 1.424.673 1.524.673
1.000.000Osnovni pridonesi za PIO402110 0 0 00 900.000 000 0 1.000.000900.000
394.673Osnovni pridonesi za zdravstvo402210 0 0 00 394.673 000 0 394.673394.673
50.000Osnoven pridones za profesionalnozaboluvawe
402220 0 0 00 50.000 000 0 50.00050.000
80.000Osnovni prodonesi do Agencijata zavrabotuvawe
402310 0 0 00 80.000 000 0 80.00080.000
42 STOKI I USLUGI 0 0 1.695.776 1.695.776 0 04.529.827 4.529.827 0 0 6.225.603 6.225.603
34.000420 Patni i dnevni rashodi 0 0 34.000 30.000 30.000 0 0 0 0 64.000 64.000
30.000Patuvawe vo zemjata - patni rashodi420120 0 0 22.00022.000 30.000 000 0 52.00052.000
0Patuvawe vo zemjata - smestuvawe420130 0 0 12.00012.000 0 000 0 12.00012.000
210.000421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport
0 0 210.000 1.112.840 1.112.840 0 0 0 0 1.322.840 1.322.840
800.000Elektri~na energija421110 0 0 66.00066.000 800.000 000 0 866.000866.000
110.000Vodovod i kanalizacija421120 0 0 10.00010.000 110.000 000 0 120.000120.000
20.000Po{ta421310 0 0 10.00010.000 20.000 000 0 30.00030.000
72.840Telefon i telefaks421320 0 0 50.00050.000 72.840 000 0 122.840122.840
16
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
60.000Goriva i masla (motorni vozila)421410 0 0 44.00044.000 60.000 000 0 104.000104.000
30.000Registracija na motorni vozila421420 0 0 00 30.000 000 0 30.00030.000
20.000Transport na lu|e421440 0 0 30.00030.000 20.000 000 0 50.00050.000
156.776423 Materijali i siten inventar 0 0 156.776 262.000 262.000 0 0 0 0 418.776 418.776
21.000Kancelariski materijali423110 0 0 15.77615.776 21.000 000 0 36.77636.776
1.000Spisanija, vesnici i drugi izdanija zakoristewe od strana na vrabotenite
423120 0 0 5.0005.000 1.000 000 0 6.0006.000
40.000Materijali za AOP423210 0 0 25.00025.000 40.000 000 0 65.00065.000
30.000Uniformi423310 0 0 00 30.000 000 0 30.00030.000
30.000Sredstva za odr`uvawe na higiena423710 0 0 5.0005.000 30.000 000 0 35.00035.000
0Materijali za razni popravki423720 0 0 10.00010.000 0 000 0 10.00010.000
0Siten inventar423810 0 0 60.00060.000 0 000 0 60.00060.000
140.000Drugi materijali423990 0 0 36.00036.000 140.000 000 0 176.000176.000
99.000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 0 99.000 2.088.000 2.038.000 0 0 0 0 2.187.000 2.137.000
198.000Popravki i servisirawe na lesni vozila• (vklu~uva • rezervni delovi, gumi)
424110 0 0 33.00033.000 198.000 000 0 231.000231.000
1.750.000Odr`uvawe na zgradi424210 0 0 18.00018.000 1.800.000 000 0 1.768.0001.818.000
0Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija424230 0 0 30.00030.000 0 000 0 30.00030.000
30.000Popravki i odr`uvawe na softverska ihardverska oprema
424420 0 0 18.00018.000 30.000 000 0 48.00048.000
60.000Popravki i odr`uvawe na druga oprema424440 0 0 00 60.000 000 0 60.00060.000
1.096.000425 Dogovorni uslugi 0 0 1.096.000 952.771 952.771 0 0 0 0 2.048.771 2.048.771
30.000Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot)425230 0 0 00 30.000 000 0 30.00030.000
28.000Pravni uslugi425310 0 0 00 28.000 000 0 28.00028.000
18.000Drugi zdravsteveni uslugi425490 0 0 00 18.000 000 0 18.00018.000
250.000Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe425920 0 0 218.000218.000 250.000 000 0 468.000468.000
36.000Konsultantski uslugi425970 0 0 50.00050.000 36.000 000 0 86.00086.000
17
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
590.771Drugi dogovorni uslugi425990 0 0 828.000828.000 590.771 000 0 1.418.7711.418.771
100.000426 Drugi tekovni rashodi 0 0 100.000 84.216 134.216 0 0 0 0 184.216 234.216
20.000Rashodi za reprezentacija426210 0 0 00 20.000 000 0 20.00020.000
10.000Seminari i konferencii426310 0 0 00 10.000 000 0 10.00010.000
80.000Objavuvawe na oglasi426410 0 0 00 30.000 000 0 80.00030.000
24.216Drugi operativni rashodi426990 0 0 100.000100.000 24.216 000 0 124.216124.216
48 KAPITALNI RASHODI 0 0 10.000 10.000 0 0900.000 900.000 0 0 910.000 910.000
0480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 0 900.000 900.000 0 0 0 0 900.000 900.000
900.000Kupuvawe na druga oprema480190 0 0 00 900.000 000 0 900.000900.000
10.000485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000
0Knigi za biblioteki i u~ebnici485710 0 0 10.00010.000 0 000 0 10.00010.000
K40 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO 6.120.000 4.620.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.120.000 4.620.000
40 PLATI I NADOMESTOCI 250.000 150.000 0 0 0 00 0 0 0 250.000 150.000
0401 Osnovni plati 250.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 150.000
0Personalen danok na dohod od nadomestoci401320 250.000 150.000 00 0 000 0 150.000250.000
42 STOKI I USLUGI 5.070.000 3.570.000 0 0 0 00 0 0 0 5.070.000 3.570.000
0420 Patni i dnevni rashodi 370.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0 370.000 170.000
0Patuvawe vo zemjata - smestuvawe420130 370.000 158.958 00 0 000 0 158.958370.000
0Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi420220 0 11.042 00 0 000 0 11.0420
0421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport
840.000 630.707 0 0 0 0 0 0 0 840.000 630.707
0Elektri~na energija421110 164.000 126.000 00 0 000 0 126.000164.000
0Vodovod i kanalizacija421120 16.000 18.000 00 0 000 0 18.00016.000
0Telefon i telefaks421320 20.000 26.000 00 0 000 0 26.00020.000
0Goriva i masla (motorni vozila)421410 100.000 20.707 00 0 000 0 20.707100.000
0Transport na lu|e421440 540.000 440.000 00 0 000 0 440.000540.000
18
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
0423 Materijali i siten inventar 1.030.000 730.000 0 0 0 0 0 0 0 1.030.000 730.000
0Prehranbeni produkti i pijalaci423410 380.000 380.000 00 0 000 0 380.000380.000
0Drugi materijali423990 650.000 350.000 00 0 000 0 350.000650.000
0424 Popravki i tekovno odr`uvawe 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0
0Odr`uvawe na drugi gradbi424390 500.000 0 00 0 000 0 0500.000
0425 Dogovorni uslugi 1.535.000 794.293 0 0 0 0 0 0 0 1.535.000 794.293
0Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe425920 350.000 300.000 00 0 000 0 300.000350.000
0Drugi dogovorni uslugi425990 1.185.000 494.293 00 0 000 0 494.2931.185.000
0426 Drugi tekovni rashodi 795.000 1.245.000 0 0 0 0 0 0 0 795.000 1.245.000
0Rashodi za reprezentacija426210 150.000 50.000 00 0 000 0 50.000150.000
0Drugi operativni rashodi426990 645.000 1.195.000 00 0 000 0 1.195.000645.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 800.000 900.000 0 0 0 00 0 0 0 800.000 900.000
0463 Transferi do nevladini organizacii 180.000 180.000 0 0 0 0 0 0 0 180.000 180.000
0Transferi do zdru`enija na gra|ani ifondacii
463110 180.000 180.000 00 0 000 0 180.000180.000
0464 Razni transferi 620.000 720.000 0 0 0 0 0 0 0 620.000 720.000
0Drugi transferi464990 620.000 720.000 00 0 000 0 720.000620.000
KA0 KAPITALNI RASHODI VO KULTURATA 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0
48 KAPITALNI RASHODI 250.000 0 0 0 0 00 0 0 0 250.000 0
0480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0
0Kupuvawe na druga oprema480190 50.000 0 00 0 000 0 050.000
0482 Drugi grade`ni objekti 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0
0Rekonstrukcija na drugi objekti482930 200.000 0 00 0 000 0 0200.000
L00 SPORT I REKREACIJA 6.430.000 6.330.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.430.000 6.330.000
42 STOKI I USLUGI 1.200.000 1.200.000 0 0 0 00 0 0 0 1.200.000 1.200.000
0421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport
100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000
19
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
0Transport na lu|e421440 100.000 100.000 00 0 000 0 100.000100.000
0423 Materijali i siten inventar 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000
0Drugi materijali423990 100.000 100.000 00 0 000 0 100.000100.000
0424 Popravki i tekovno odr`uvawe 800.000 800.000 0 0 0 0 0 0 0 800.000 800.000
0Odr`uvawe na drugi gradbi424390 800.000 800.000 00 0 000 0 800.000800.000
0426 Drugi tekovni rashodi 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000
0Drugi operativni rashodi426990 200.000 200.000 00 0 000 0 200.000200.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 5.230.000 5.130.000 0 0 0 00 0 0 0 5.230.000 5.130.000
0463 Transferi do nevladini organizacii 4.480.000 4.380.000 0 0 0 0 0 0 0 4.480.000 4.380.000
0Transferi do zdru`enija na gra|ani ifondacii
463110 460.000 360.000 00 0 000 0 360.000460.000
0Transferi do sportski klubovi463120 4.020.000 4.020.000 00 0 000 0 4.020.0004.020.000
0464 Razni transferi 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 750.000 750.000
0Drugi transferi464990 750.000 750.000 00 0 000 0 750.000750.000
LA0 SPORT I REKREACIJA (KAPITALNITRO[OCI)
2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400.000 2.400.000
48 KAPITALNI RASHODI 2.400.000 2.400.000 0 0 0 00 0 0 0 2.400.000 2.400.000
0480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000
0Kupuvawe na druga oprema480190 100.000 100.000 00 0 000 0 100.000100.000
0482 Drugi grade`ni objekti 2.300.000 2.300.000 0 0 0 0 0 0 0 2.300.000 2.300.000
0Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn nadrugi objekti
482910 300.000 300.000 00 0 000 0 300.000300.000
0Izgradba na drugi objekti482920 800.000 800.000 00 0 000 0 800.000800.000
0Rekonstrukcija na drugi objekti482930 1.200.000 1.200.000 00 0 000 0 1.200.0001.200.000
N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 2.540.000 2.540.000 17.178.535 17.178.535 227.205.046 227.205.046 433.262 2.488.562 0 0 247.356.843 249.412.143
40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 0 0192.352.690 192.352.690 0 0 192.352.690 192.352.690
0401 Osnovni plati 0 0 0 140.417.478 140.417.478 0 0 0 0 140.417.478 140.417.478
130.787.400Osnovni plati - drugi vraboteni401130 0 0 00 130.787.400 000 0 130.787.400130.787.400
20
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
9.630.078Personalen danok na dohod od plata401310 0 0 00 9.630.078 000 0 9.630.0789.630.078
0402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 51.935.212 51.935.212 0 0 0 0 51.935.212 51.935.212
34.623.473Osnovni pridonesi za PIO402110 0 0 00 34.623.473 000 0 34.623.47334.623.473
14.041.738Osnovni pridonesi za zdravstvo402210 0 0 00 14.041.738 000 0 14.041.73814.041.738
961.764Osnoven pridones za profesionalnozaboluvawe
402220 0 0 00 961.764 000 0 961.764961.764
2.308.237Osnovni prodonesi do Agencijata zavrabotuvawe
402310 0 0 00 2.308.237 000 0 2.308.2372.308.237
42 STOKI I USLUGI 2.100.000 2.100.000 17.178.535 17.178.535 310.566 2.365.86634.268.600 34.268.600 0 0 53.857.701 55.913.001
305.000420 Patni i dnevni rashodi 0 0 305.000 5.753 5.753 0 1.729.800 0 0 310.753 2.040.553
0Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica)420110 0 0 65.00065.000 0 000 0 65.00065.000
5.753Patuvawe vo zemjata - patni rashodi420120 0 0 175.000175.000 5.753 000 0 180.753180.753
0Patuvawe vo zemjata - smestuvawe420130 0 0 65.00065.000 0 000 0 65.00065.000
0Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi420220 0 0 00 0 0167.4000 0 167.4000
0Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe420230 0 0 00 0 01.562.4000 0 1.562.4000
1.070.500421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport
1.000.000 1.000.000 1.070.500 22.849.617 20.999.617 0 0 0 0 24.920.117 23.070.117
2.637.912Elektri~na energija421110 0 0 400.000400.000 2.637.912 000 0 3.037.9123.037.912
1.139.386Vodovod i kanalizacija421120 0 0 130.000130.000 1.139.386 000 0 1.269.3861.269.386
210.761\ubretarina421130 0 0 50.00050.000 210.761 000 0 260.761260.761
63.327Drugi komunalni taksi i uslugi421190 0 0 30.00030.000 63.327 000 0 93.32793.327
1.122.496Drva421220 0 0 20.00020.000 1.122.496 000 0 1.142.4961.142.496
15.209.563Te~ni goriva421240 1.000.000 1.000.000 32.00032.000 17.059.563 000 0 16.241.56318.091.563
84.627Po{ta421310 0 0 41.00041.000 84.627 000 0 125.627125.627
231.545Telefon i telefaks421320 0 0 200.000200.000 231.545 000 0 431.545431.545
300.000Goriva i masla (motorni vozila)421410 0 0 30.00030.000 300.000 000 0 330.000330.000
0Registracija na motorni vozila421420 0 0 2.5002.500 0 000 0 2.5002.500
21
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
0Transport na lu|e421440 0 0 135.000135.000 0 000 0 135.000135.000
6.659.720423 Materijali i siten inventar 0 0 6.659.720 1.391.504 1.391.504 135.822 135.822 0 0 8.187.046 8.187.046
297.346Kancelariski materijali423110 0 0 365.000365.000 297.346 05.0405.040 0 667.386667.386
77.832Spisanija, vesnici i drugi izdanija zakoristewe od strana na vrabotenite
423120 0 0 150.000150.000 77.832 000 0 227.832227.832
31.663Drugi administrativni materijali423190 0 0 00 31.663 000 0 31.66331.663
17.271Uniformi423310 0 0 20.00020.000 17.271 000 0 37.27137.271
0Obuvki423320 0 0 20.00020.000 0 000 0 20.00020.000
0Prehranbeni produkti i pijalaci423410 0 0 4.725.6904.725.690 0 039.63239.632 0 4.765.3224.765.322
89.233Nastavno-obrazovni pomagala423610 0 0 150.000150.000 89.233 000 0 239.233239.233
84.561U~ili{ni materijali423620 0 0 110.000110.000 84.561 000 0 194.561194.561
308.573Sredstva za odr`uvawe na higiena423710 0 0 180.000180.000 308.573 000 0 488.573488.573
213.871Materijali za razni popravki423720 0 0 265.000265.000 213.871 000 0 478.871478.871
103.626Siten inventar423810 0 0 60.00060.000 103.626 000 0 163.626163.626
17.847Drugi materijali za specijalna namena423910 0 0 10.00010.000 17.847 000 0 27.84727.847
149.681Drugi materijali423990 0 0 604.030604.030 149.681 091.15091.150 0 844.861844.861
2.034.443424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 0 2.034.443 1.492.377 1.492.377 0 0 0 0 3.526.820 3.526.820
811.541Odr`uvawe na zgradi424210 0 0 619.443619.443 811.541 000 0 1.430.9841.430.984
0Uslugi za obezbeduvawe na objekti424220 0 0 900.000900.000 0 000 0 900.000900.000
159.710Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija424230 0 0 75.00075.000 159.710 000 0 234.710234.710
46.055Popravki i odr`uvawe na mebel424410 0 0 40.00040.000 46.055 000 0 86.05586.055
204.372Popravki i odr`uvawe na softverska ihardverska oprema
424420 0 0 150.000150.000 204.372 000 0 354.372354.372
63.326Popravki i odr`uvawe na ma{ini424430 0 0 70.00070.000 63.326 000 0 133.326133.326
167.074Popravki i odr`uvawe na druga oprema424440 0 0 170.000170.000 167.074 000 0 337.074337.074
40.299Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi424510 0 0 10.00010.000 40.299 000 0 50.29950.299
22
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
6.367.000425 Dogovorni uslugi 1.100.000 1.100.000 6.367.000 7.967.239 9.817.239 143.544 143.544 0 0 15.577.783 17.427.783
0Iznajmuvawe na drug tip na prostor425130 0 0 20.00020.000 0 000 0 20.00020.000
0Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot)425230 0 0 220.000220.000 0 000 0 220.000220.000
0Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava425250 600.000 600.000 150.000150.000 0 000 0 750.000750.000
103.625Drugi finansiski uslugi425290 0 0 105.000105.000 103.625 000 0 208.625208.625
39.723Pravni uslugi425310 0 0 90.00090.000 39.723 000 0 129.723129.723
11.514Pla}awe na sudski taksi425360 0 0 2.0002.000 11.514 000 0 13.51413.514
0Drugi zdravsteveni uslugi425490 0 0 50.00050.000 0 000 0 50.00050.000
124.895Uslugi za vonu~ili{ni obrazovni aktivnosti425750 0 0 600.000600.000 124.895 000 0 724.895724.895
9.058.137Prevozni uslugi vo obrazovanieto425760 500.000 500.000 4.215.0004.215.000 7.208.137 044.18444.184 0 13.817.32111.967.321
125.897Drugi obrazovni uslugi425790 0 0 570.000570.000 125.897 000 0 695.897695.897
146.197Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe425920 0 0 55.00055.000 146.197 028.24028.240 0 229.437229.437
207.251Drugi dogovorni uslugi425990 0 0 290.000290.000 207.251 071.12071.120 0 568.371568.371
741.872426 Drugi tekovni rashodi 0 0 741.872 562.110 562.110 31.200 356.700 0 0 1.335.182 1.660.682
0^lenarini vo doma{ni organizacii426120 0 0 10.00010.000 0 000 0 10.00010.000
137.850Seminari i konferencii426310 0 0 198.500198.500 137.850 031.20031.200 0 367.550367.550
229.401Objavuvawe na oglasi426410 0 0 243.372243.372 229.401 000 0 472.773472.773
194.859Drugi operativni rashodi426990 0 0 290.000290.000 194.859 0325.5000 0 810.359484.859
46 SUBVENCII I TRANSFERI 440.000 440.000 0 0 0 00 0 0 0 440.000 440.000
0463 Transferi do nevladini organizacii 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000
0Transferi do sportski klubovi463120 50.000 50.000 00 0 000 0 50.00050.000
0464 Razni transferi 390.000 390.000 0 0 0 0 0 0 0 390.000 390.000
0Drugi transferi464990 390.000 390.000 00 0 000 0 390.000390.000
48 KAPITALNI RASHODI 0 0 0 0 122.696 122.696583.756 583.756 0 0 706.452 706.452
0480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 0 215.311 215.311 122.696 122.696 0 0 338.007 338.007
23
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
120.897Kupuvawe na informati~ka i video oprema480140 0 0 00 120.897 0122.696122.696 0 243.593243.593
40.299Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija480160 0 0 00 40.299 000 0 40.29940.299
54.115Kupuvawe na druga oprema480190 0 0 00 54.115 000 0 54.11554.115
0483 Kupuvawe na mebel 0 0 0 276.334 276.334 0 0 0 0 276.334 276.334
51.813Kupuvawe na kancelariski mebel483110 0 0 00 51.813 000 0 51.81351.813
224.521Kupuvawe na u~ili{en mebel483120 0 0 00 224.521 000 0 224.521224.521
0485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 0 0 0 92.111 92.111 0 0 0 0 92.111 92.111
92.111Knigi za biblioteki i u~ebnici485710 0 0 00 92.111 000 0 92.11192.111
N20 SREDNO OBRAZOVANIE 870.000 870.000 27.237.236 27.237.236 156.517.215 158.117.215 24.807.002 34.053.862 0 0 209.431.453 220.278.313
40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 0 097.486.059 97.486.059 0 0 97.486.059 97.486.059
0401 Osnovni plati 0 0 0 71.180.883 71.180.883 0 0 0 0 71.180.883 71.180.883
66.193.031Osnovni plati - drugi vraboteni401130 0 0 00 66.193.031 000 0 66.193.03166.193.031
4.987.852Personalen danok na dohod od plata401310 0 0 00 4.987.852 000 0 4.987.8524.987.852
0402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 26.305.176 26.305.176 0 0 0 0 26.305.176 26.305.176
17.541.761Osnovni pridonesi za PIO402110 0 0 00 17.541.761 000 0 17.541.76117.541.761
7.108.085Osnovni pridonesi za zdravstvo402210 0 0 00 7.108.085 000 0 7.108.0857.108.085
486.863Osnoven pridones za profesionalnozaboluvawe
402220 0 0 00 486.863 000 0 486.863486.863
1.168.467Osnovni prodonesi do Agencijata zavrabotuvawe
402310 0 0 00 1.168.467 000 0 1.168.4671.168.467
42 STOKI I USLUGI 650.000 650.000 25.137.181 25.137.181 24.807.002 34.053.86259.031.156 60.631.156 0 0 109.625.339 120.472.199
545.000420 Patni i dnevni rashodi 0 0 545.000 0 0 10.607.530 17.775.190 0 0 11.152.530 18.320.190
0Patuvawe vo zemjata - patni rashodi420120 0 0 295.000295.000 0 02.642.4872.642.487 0 2.937.4872.937.487
0Patuvawe vo zemjata - smestuvawe420130 0 0 250.000250.000 0 000 0 250.000250.000
0Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi420220 0 0 00 0 015.132.7037.965.043 0 15.132.7037.965.043
480.000421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport
60.000 60.000 480.000 10.288.820 10.288.820 0 0 0 0 10.828.820 10.828.820
24
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
2.226.028Elektri~na energija421110 0 0 150.000150.000 2.226.028 000 0 2.376.0282.376.028
490.680Vodovod i kanalizacija421120 0 0 00 490.680 000 0 490.680490.680
362.861\ubretarina421130 0 0 00 362.861 000 0 362.861362.861
58.818Drugi komunalni taksi i uslugi421190 0 0 25.00025.000 58.818 000 0 83.81883.818
6.877.156Te~ni goriva421240 0 0 00 6.877.156 000 0 6.877.1566.877.156
72.392Po{ta421310 0 0 30.00030.000 72.392 000 0 102.392102.392
200.885Telefon i telefaks421320 0 0 100.000100.000 200.885 000 0 300.885300.885
0Goriva i masla (motorni vozila)421410 0 0 150.000150.000 0 000 0 150.000150.000
0Registracija na motorni vozila421420 0 0 25.00025.000 0 000 0 25.00025.000
0Transport na lu|e421440 60.000 60.000 00 0 000 0 60.00060.000
4.810.000423 Materijali i siten inventar 0 0 4.810.000 1.621.559 1.621.559 1.051.505 1.424.505 0 0 7.483.064 7.856.064
615.323Kancelariski materijali423110 0 0 890.000890.000 615.323 0367.505367.505 0 1.872.8281.872.828
74.200Spisanija, vesnici i drugi izdanija zakoristewe od strana na vrabotenite
423120 0 0 100.000100.000 74.200 000 0 174.200174.200
0Drugi administrativni materijali423190 0 0 100.000100.000 0 000 0 100.000100.000
0Materijali za AOP423210 0 0 100.000100.000 0 000 0 100.000100.000
0Uniformi423310 0 0 600.000600.000 0 000 0 600.000600.000
0Prehranbeni produkti i pijalaci423410 0 0 190.000190.000 0 0264.000264.000 0 454.000454.000
217.173Nastavno-obrazovni pomagala423610 0 0 600.000600.000 217.173 000 0 817.173817.173
208.124U~ili{ni materijali423620 0 0 470.000470.000 208.124 0420.000420.000 0 1.098.1241.098.124
389.102Sredstva za odr`uvawe na higiena423710 0 0 510.000510.000 389.102 000 0 899.102899.102
27.147Materijali za razni popravki423720 0 0 480.000480.000 27.147 000 0 507.147507.147
90.490Siten inventar423810 0 0 260.000260.000 90.490 000 0 350.490350.490
0Drugi materijali423990 0 0 510.000510.000 0 0373.0000 0 883.000510.000
3.296.000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 0 3.296.000 2.047.763 2.047.763 0 0 0 0 5.343.763 5.343.763
25
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
0Popravki i servisirawe na lesni vozila• (vklu~uva • rezervni delovi, gumi)
424110 0 0 40.00040.000 0 000 0 40.00040.000
1.447.823Odr`uvawe na zgradi424210 0 0 1.230.0001.230.000 1.447.823 000 0 2.677.8232.677.823
0Uslugi za obezbeduvawe na objekti424220 0 0 1.520.0001.520.000 0 000 0 1.520.0001.520.000
102.252Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija424230 0 0 64.00064.000 102.252 000 0 166.252166.252
0Popravki i odr`uvawe na mebel424410 0 0 50.00050.000 0 000 0 50.00050.000
226.222Popravki i odr`uvawe na softverska ihardverska oprema
424420 0 0 192.000192.000 226.222 000 0 418.222418.222
180.977Popravki i odr`uvawe na druga oprema424440 0 0 140.000140.000 180.977 000 0 320.977320.977
90.489Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi424510 0 0 60.00060.000 90.489 000 0 150.489150.489
13.445.734425 Dogovorni uslugi 520.000 520.000 13.445.734 44.828.694 46.428.694 8.101.205 9.747.405 0 0 66.895.633 70.141.833
0Bankarska provizija425220 0 0 20.00020.000 0 000 0 20.00020.000
0Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava425250 520.000 520.000 300.000300.000 0 000 0 820.000820.000
0Osiguruvawe na motorni vozila425260 0 0 30.00030.000 0 000 0 30.00030.000
25.697Drugi finansiski uslugi425290 0 0 30.00030.000 25.697 000 0 55.69755.697
0Pravni uslugi425310 0 0 120.000120.000 0 000 0 120.000120.000
0Pla}awe na sudski taksi425360 0 0 81.50081.500 0 000 0 81.50081.500
0Uslugi za vonu~ili{ni obrazovni aktivnosti425750 0 0 7.500.0007.500.000 0 000 0 7.500.0007.500.000
46.402.997Prevozni uslugi vo obrazovanieto425760 0 0 1.210.0001.210.000 44.802.997 000 0 47.612.99746.012.997
0Drugi obrazovni uslugi425790 0 0 1.880.0001.880.000 0 000 0 1.880.0001.880.000
0Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe425920 0 0 200.000200.000 0 000 0 200.000200.000
0Konsultantski uslugi425970 0 0 50.00050.000 0 000 0 50.00050.000
0Drugi dogovorni uslugi425990 0 0 2.024.2342.024.234 0 09.747.4058.101.205 0 11.771.63910.125.439
2.560.447426 Drugi tekovni rashodi 70.000 70.000 2.560.447 244.320 244.320 5.046.762 5.106.762 0 0 7.921.529 7.981.529
0^lenarini vo doma{ni organizacii426120 0 0 61.00061.000 0 000 0 61.00061.000
0Rashodi za reprezentacija426210 0 0 420.000420.000 0 000 0 420.000420.000
26
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
0Seminari i konferencii426310 0 0 555.000555.000 0 0518.000518.000 0 1.073.0001.073.000
126.685Objavuvawe na oglasi426410 0 0 185.000185.000 126.685 000 0 311.685311.685
117.635Drugi operativni rashodi426990 70.000 70.000 1.339.4471.339.447 117.635 04.588.7624.528.762 0 6.115.8446.055.844
46 SUBVENCII I TRANSFERI 220.000 220.000 0 0 0 00 0 0 0 220.000 220.000
0464 Razni transferi 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0 220.000 220.000
0Drugi transferi464990 220.000 220.000 00 0 000 0 220.000220.000
48 KAPITALNI RASHODI 0 0 2.100.055 2.100.055 0 00 0 0 0 2.100.055 2.100.055
550.000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 550.000 0 0 0 0 0 0 550.000 550.000
0Kupuvawe na informati~ka i video oprema480140 0 0 50.00050.000 0 000 0 50.00050.000
0Kupuvawe na druga oprema480190 0 0 500.000500.000 0 000 0 500.000500.000
1.490.606482 Drugi grade`ni objekti 0 0 1.490.606 0 0 0 0 0 0 1.490.606 1.490.606
0Rekonstrukcija na drugi objekti482930 0 0 1.490.6061.490.606 0 000 0 1.490.6061.490.606
59.449483 Kupuvawe na mebel 0 0 59.449 0 0 0 0 0 0 59.449 59.449
0Kupuvawe na u~ili{en mebel483120 0 0 59.44959.449 0 000 0 59.44959.449
NA0 KAPITALNI RASHODI ZA OSNOVNOOBRAZOVANIE
3.000.000 3.000.000 4.390.000 4.390.000 0 0 0 0 0 0 7.390.000 7.390.000
48 KAPITALNI RASHODI 3.000.000 3.000.000 4.390.000 4.390.000 0 00 0 0 0 7.390.000 7.390.000
540.000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 540.000 0 0 0 0 0 0 540.000 540.000
0Kupuvawe na informati~ka i video oprema480140 0 0 270.000270.000 0 000 0 270.000270.000
0Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija480160 0 0 130.000130.000 0 000 0 130.000130.000
0Kupuvawe na druga oprema480190 0 0 140.000140.000 0 000 0 140.000140.000
3.410.000482 Drugi grade`ni objekti 3.000.000 3.000.000 3.410.000 0 0 0 0 0 0 6.410.000 6.410.000
0Rekonstrukcija na drugi objekti482930 3.000.000 3.000.000 3.410.0003.410.000 0 000 0 6.410.0006.410.000
310.000483 Kupuvawe na mebel 0 0 310.000 0 0 0 0 0 0 310.000 310.000
0Kupuvawe na kancelariski mebel483110 0 0 55.00055.000 0 000 0 55.00055.000
0Kupuvawe na u~ili{en mebel483120 0 0 255.000255.000 0 000 0 255.000255.000
27
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
130.000485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 0 0 130.000 0 0 0 0 0 0 130.000 130.000
0Knigi za biblioteki i u~ebnici485710 0 0 130.000130.000 0 000 0 130.000130.000
NB0 KAPITALNI RASHODI ZA SREDNOOBRAZOVANIE
2.000.000 2.000.000 3.220.000 3.220.000 0 0 0 0 0 0 5.220.000 5.220.000
48 KAPITALNI RASHODI 2.000.000 2.000.000 3.220.000 3.220.000 0 00 0 0 0 5.220.000 5.220.000
1.460.000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 1.460.000 0 0 0 0 0 0 1.460.000 1.460.000
0Kupuvawe na informati~ka i video oprema480140 0 0 600.000600.000 0 000 0 600.000600.000
0Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija480160 0 0 100.000100.000 0 000 0 100.000100.000
0Kupuvawe na druga oprema480190 0 0 760.000760.000 0 000 0 760.000760.000
800.000482 Drugi grade`ni objekti 2.000.000 2.000.000 800.000 0 0 0 0 0 0 2.800.000 2.800.000
0Rekonstrukcija na drugi objekti482930 2.000.000 2.000.000 700.000700.000 0 000 0 2.700.0002.700.000
0Nadzor nad izgradbata482940 0 0 100.000100.000 0 000 0 100.000100.000
750.000483 Kupuvawe na mebel 0 0 750.000 0 0 0 0 0 0 750.000 750.000
0Kupuvawe na kancelariski mebel483110 0 0 350.000350.000 0 000 0 350.000350.000
0Kupuvawe na u~ili{en mebel483120 0 0 400.000400.000 0 000 0 400.000400.000
210.000485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 0 0 210.000 0 0 0 0 0 0 210.000 210.000
0Knigi za biblioteki i u~ebnici485710 0 0 210.000210.000 0 000 0 210.000210.000
R10 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA 2.381.975 4.081.975 0 0 0 0 0 0 0 0 2.381.975 4.081.975
42 STOKI I USLUGI 2.381.975 4.081.975 0 0 0 00 0 0 0 2.381.975 4.081.975
0424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.731.975 1.731.975 0 0 0 0 0 0 0 1.731.975 1.731.975
0Odr`uvawe na drugi gradbi424390 500.000 500.000 00 0 000 0 500.000500.000
0Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini424590 1.231.975 1.231.975 00 0 000 0 1.231.9751.231.975
0425 Dogovorni uslugi 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 300.000
0Ispituvawe na kavalitetot na vodite ivozduhot
425630 300.000 300.000 00 0 000 0 300.000300.000
0426 Drugi tekovni rashodi 350.000 2.050.000 0 0 0 0 0 0 0 350.000 2.050.000
0Drugi operativni rashodi426990 350.000 2.050.000 00 0 000 0 2.050.000350.000
28
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
RA0 ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA(KAPITALNI RASHODI)
7.372.025 7.372.025 0 0 0 0 0 0 0 0 7.372.025 7.372.025
48 KAPITALNI RASHODI 7.372.025 7.372.025 0 0 0 00 0 0 0 7.372.025 7.372.025
0480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 1.937.465 1.937.465 0 0 0 0 0 0 0 1.937.465 1.937.465
0Kupuvawe na druga oprema480190 1.937.465 1.937.465 00 0 000 0 1.937.4651.937.465
0482 Drugi grade`ni objekti 5.434.560 5.434.560 0 0 0 0 0 0 0 5.434.560 5.434.560
0Izgradba na drugi objekti482920 3.468.887 3.468.887 00 0 000 0 3.468.8873.468.887
0Rekonstrukcija na drugi objekti482930 1.965.673 1.965.673 00 0 000 0 1.965.6731.965.673
T10 UNAPREDUVAWE NA ZDRAVSTVENATAZA[TITA
6.850.000 6.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.850.000 6.850.000
42 STOKI I USLUGI 6.450.000 6.650.000 0 0 0 00 0 0 0 6.450.000 6.650.000
0424 Popravki i tekovno odr`uvawe 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000
0Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija424230 2.000.000 2.000.000 00 0 000 0 2.000.0002.000.000
0425 Dogovorni uslugi 2.350.000 2.350.000 0 0 0 0 0 0 0 2.350.000 2.350.000
0Drugi zdravsteveni uslugi425490 2.300.000 2.300.000 00 0 000 0 2.300.0002.300.000
0Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe425920 20.000 20.000 00 0 000 0 20.00020.000
0Drugi dogovorni uslugi425990 30.000 30.000 00 0 000 0 30.00030.000
0426 Drugi tekovni rashodi 2.100.000 2.300.000 0 0 0 0 0 0 0 2.100.000 2.300.000
0Drugi operativni rashodi426990 2.100.000 2.300.000 00 0 000 0 2.300.0002.100.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 400.000 200.000 0 0 0 00 0 0 0 400.000 200.000
0463 Transferi do nevladini organizacii 250.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 150.000
0Transferi do zdru`enija na gra|ani ifondacii
463110 250.000 150.000 00 0 000 0 150.000250.000
0464 Razni transferi 150.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000 50.000
0Drugi transferi464990 150.000 50.000 00 0 000 0 50.000150.000
V10 DETSKI GRADINKI 100.000 100.000 30.799.988 30.799.988 70.204.515 70.674.515 339.095 339.095 0 0 101.443.598 101.913.598
40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 0 060.523.164 60.523.164 0 0 60.523.164 60.523.164
29
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
0401 Osnovni plati 0 0 0 41.991.728 41.991.728 0 0 0 0 41.991.728 41.991.728
39.593.445Osnovni plati - drugi vraboteni401130 0 0 00 39.593.445 000 0 39.593.44539.593.445
2.398.283Personalen danok na dohod od plata401310 0 0 00 2.398.283 000 0 2.398.2832.398.283
0402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 18.531.436 18.531.436 0 0 0 0 18.531.436 18.531.436
11.614.424Osnovni pridonesi za PIO402110 0 0 00 11.614.424 000 0 11.614.42411.614.424
6.009.004Osnovni pridonesi za zdravstvo402210 0 0 00 6.009.004 000 0 6.009.0046.009.004
267.112Osnoven pridones za profesionalnozaboluvawe
402220 0 0 00 267.112 000 0 267.112267.112
640.896Osnovni prodonesi do Agencijata zavrabotuvawe
402310 0 0 00 640.896 000 0 640.896640.896
42 STOKI I USLUGI 100.000 100.000 30.799.988 30.799.988 339.095 339.0959.681.351 10.151.351 0 0 40.920.434 41.390.434
264.988420 Patni i dnevni rashodi 0 0 264.988 0 0 0 0 0 0 264.988 264.988
0Patuvawe vo zemjata - patni rashodi420120 0 0 164.988164.988 0 000 0 164.988164.988
0Patuvawe vo zemjata - smestuvawe420130 0 0 50.00050.000 0 000 0 50.00050.000
0Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi420220 0 0 50.00050.000 0 000 0 50.00050.000
3.165.000421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport
0 0 3.165.000 8.106.836 8.576.836 0 0 0 0 11.271.836 11.741.836
2.276.836Elektri~na energija421110 0 0 1.500.0001.500.000 1.806.836 000 0 3.776.8363.306.836
500.000Vodovod i kanalizacija421120 0 0 700.000700.000 500.000 000 0 1.200.0001.200.000
0Drugi komunalni taksi i uslugi421190 0 0 35.00035.000 0 000 0 35.00035.000
5.200.000Te~ni goriva421240 0 0 100.000100.000 5.800.000 000 0 5.300.0005.900.000
600.000Drugi materijali za greewe421290 0 0 00 0 000 0 600.0000
0Po{ta421310 0 0 80.00080.000 0 000 0 80.00080.000
0Telefon i telefaks421320 0 0 200.000200.000 0 000 0 200.000200.000
0Goriva i masla (motorni vozila)421410 0 0 400.000400.000 0 000 0 400.000400.000
0Registracija na motorni vozila421420 0 0 50.00050.000 0 000 0 50.00050.000
0Transport na lu|e421440 0 0 100.000100.000 0 000 0 100.000100.000
30
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
22.190.000423 Materijali i siten inventar 0 0 22.190.000 0 0 339.095 339.095 0 0 22.529.095 22.529.095
0Kancelariski materijali423110 0 0 550.000550.000 0 000 0 550.000550.000
0Spisanija, vesnici i drugi izdanija zakoristewe od strana na vrabotenite
423120 0 0 50.00050.000 0 000 0 50.00050.000
0Uniformi423310 0 0 50.00050.000 0 000 0 50.00050.000
0Obuvki423320 0 0 30.00030.000 0 000 0 30.00030.000
0Postelnina423330 0 0 150.000150.000 0 000 0 150.000150.000
0Prehranbeni produkti i pijalaci423410 0 0 20.000.00020.000.000 0 0300.955300.955 0 20.300.95520.300.955
0Nastavno-obrazovni pomagala423610 0 0 50.00050.000 0 08.1408.140 0 58.14058.140
0Sredstva za odr`uvawe na higiena423710 0 0 500.000500.000 0 030.00030.000 0 530.000530.000
0Materijali za razni popravki423720 0 0 110.000110.000 0 000 0 110.000110.000
0Siten inventar423810 0 0 400.000400.000 0 000 0 400.000400.000
0Drugi materijali za specijalna namena423910 0 0 100.000100.000 0 000 0 100.000100.000
0Drugi materijali423990 0 0 200.000200.000 0 000 0 200.000200.000
2.980.000424 Popravki i tekovno odr`uvawe 0 0 2.980.000 0 0 0 0 0 0 2.980.000 2.980.000
0Popravki i servisirawe na lesni vozila• (vklu~uva • rezervni delovi, gumi)
424110 0 0 80.00080.000 0 000 0 80.00080.000
0Odr`uvawe na zgradi424210 0 0 1.700.0001.700.000 0 000 0 1.700.0001.700.000
0Uslugi za obezbeduvawe na objekti424220 0 0 200.000200.000 0 000 0 200.000200.000
0Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija424230 0 0 50.00050.000 0 000 0 50.00050.000
0Popravki i odr`uvawe na mebel424410 0 0 150.000150.000 0 000 0 150.000150.000
0Popravki i odr`uvawe na softverska ihardverska oprema
424420 0 0 150.000150.000 0 000 0 150.000150.000
0Popravki i odr`uvawe na ma{ini424430 0 0 350.000350.000 0 000 0 350.000350.000
0Popravki i odr`uvawe na druga oprema424440 0 0 100.000100.000 0 000 0 100.000100.000
0Odr`uvawe na zeleni povr{ini okolu zgradi424510 0 0 200.000200.000 0 000 0 200.000200.000
1.540.000425 Dogovorni uslugi 100.000 100.000 1.540.000 1.574.515 1.574.515 0 0 0 0 3.214.515 3.214.515
31
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
0Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava425250 100.000 100.000 120.000120.000 0 000 0 220.000220.000
0Pravni uslugi425310 0 0 200.000200.000 0 000 0 200.000200.000
250.000Drugi zdravsteveni uslugi425490 0 0 00 250.000 000 0 250.000250.000
50.000Ispituvawe na kavalitetot na vodite ivozduhot
425630 0 0 120.000120.000 50.000 000 0 170.000170.000
0Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe425920 0 0 350.000350.000 0 000 0 350.000350.000
0Konsultantski uslugi425970 0 0 200.000200.000 0 000 0 200.000200.000
1.274.515Drugi dogovorni uslugi425990 0 0 550.000550.000 1.274.515 000 0 1.824.5151.824.515
660.000426 Drugi tekovni rashodi 0 0 660.000 0 0 0 0 0 0 660.000 660.000
0Seminari i konferencii426310 0 0 80.00080.000 0 000 0 80.00080.000
0Objavuvawe na oglasi426410 0 0 80.00080.000 0 000 0 80.00080.000
0Drugi operativni rashodi426990 0 0 500.000500.000 0 000 0 500.000500.000
48 KAPITALNI RASHODI 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0482 Drugi grade`ni objekti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0Rekonstrukcija na drugi objekti482930 0 0 00 0 000 0 00
0483 Kupuvawe na mebel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0Kupuvawe na u~ili{en mebel483120 0 0 00 0 000 0 00
VA0 KAPITALNI RASHODI ZA DETSKI GRADINKI 500.000 500.000 4.460.000 4.460.000 0 0 400.000 400.000 0 0 5.360.000 5.360.000
48 KAPITALNI RASHODI 500.000 500.000 4.460.000 4.460.000 400.000 400.0000 0 0 0 5.360.000 5.360.000
1.300.000480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 0 1.300.000 0 0 0 0 0 0 1.300.000 1.300.000
0Kupuvawe na informati~ka i video oprema480140 0 0 250.000250.000 0 000 0 250.000250.000
0Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija480160 0 0 50.00050.000 0 000 0 50.00050.000
0Kupuvawe na druga oprema480190 0 0 1.000.0001.000.000 0 000 0 1.000.0001.000.000
2.760.000482 Drugi grade`ni objekti 500.000 500.000 2.760.000 0 0 400.000 400.000 0 0 3.660.000 3.660.000
0Rekonstrukcija na drugi objekti482930 500.000 500.000 2.700.0002.700.000 0 0400.000400.000 0 3.600.0003.600.000
0Nadzor nad izgradbata482940 0 0 60.00060.000 0 000 0 60.00060.000
32
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
400.000483 Kupuvawe na mebel 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000
0Kupuvawe na u~ili{en mebel483120 0 0 400.000400.000 0 000 0 400.000400.000
W00 PROTIVPO@ARNA ZA[TITA 4.300.000 4.300.000 0 0 20.711.000 20.711.000 0 0 0 0 25.011.000 25.011.000
40 PLATI I NADOMESTOCI 0 0 0 0 0 014.711.000 14.711.000 0 0 14.711.000 14.711.000
0401 Osnovni plati 0 0 0 9.613.208 9.613.208 0 0 0 0 9.613.208 9.613.208
8.940.979Osnovni plati - drugi vraboteni401130 0 0 00 8.940.979 000 0 8.940.9798.940.979
672.229Personalen danok na dohod od plata401310 0 0 00 672.229 000 0 672.229672.229
0402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 0 0 0 4.198.970 4.198.970 0 0 0 0 4.198.970 4.198.970
2.435.965Osnovni pridonesi za PIO402110 0 0 00 2.435.965 000 0 2.435.9652.435.965
557.325Pridones za benificiran sta`402120 0 0 00 557.325 000 0 557.325557.325
980.250Osnovni pridonesi za zdravstvo402210 0 0 00 980.250 000 0 980.250980.250
66.303Osnoven pridones za profesionalnozaboluvawe
402220 0 0 00 66.303 000 0 66.30366.303
159.127Osnovni prodonesi do Agencijata zavrabotuvawe
402310 0 0 00 159.127 000 0 159.127159.127
0404 Nadomestoci 0 0 0 898.822 898.822 0 0 0 0 898.822 898.822
898.822Drugi nadomestoci404150 0 0 00 898.822 000 0 898.822898.822
42 STOKI I USLUGI 4.135.000 4.135.000 0 0 0 00 0 0 0 4.135.000 4.135.000
0420 Patni i dnevni rashodi 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000
0Patuvawe vo zemjata - smestuvawe420130 5.000 5.000 00 0 000 0 5.0005.000
0421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija itransport
1.240.000 1.240.000 0 0 0 0 0 0 0 1.240.000 1.240.000
0Elektri~na energija421110 200.000 200.000 00 0 000 0 200.000200.000
0Vodovod i kanalizacija421120 100.000 100.000 00 0 000 0 100.000100.000
0Drugi komunalni taksi i uslugi421190 10.000 10.000 00 0 000 0 10.00010.000
0Te~ni goriva421240 450.000 450.000 00 0 000 0 450.000450.000
0Telefon i telefaks421320 80.000 80.000 00 0 000 0 80.00080.000
33
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
0Drugi tro{oci za komunikacija421390 4.000 4.000 00 0 000 0 4.0004.000
0Goriva i masla (motorni vozila)421410 316.000 316.000 00 0 000 0 316.000316.000
0Registracija na motorni vozila421420 80.000 80.000 00 0 000 0 80.00080.000
0423 Materijali i siten inventar 1.300.000 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 1.300.000 1.300.000
0Uniformi423310 700.000 700.000 00 0 000 0 700.000700.000
0Obuvki423320 300.000 300.000 00 0 000 0 300.000300.000
0Prehranbeni produkti i pijalaci423410 30.000 30.000 00 0 000 0 30.00030.000
0Rezervni delovi423830 270.000 270.000 00 0 000 0 270.000270.000
0424 Popravki i tekovno odr`uvawe 460.000 460.000 0 0 0 0 0 0 0 460.000 460.000
0Popravki i servisirawe na lesni vozila• (vklu~uva • rezervni delovi, gumi)
424110 100.000 100.000 00 0 000 0 100.000100.000
0Popravki i servisirawe na tovarni vozila424120 200.000 200.000 00 0 000 0 200.000200.000
0Odr`uvawe na zgradi424210 100.000 100.000 00 0 000 0 100.000100.000
0Popravki i odr`uvawe na druga oprema424440 60.000 60.000 00 0 000 0 60.00060.000
0426 Drugi tekovni rashodi 1.130.000 1.130.000 0 0 0 0 0 0 0 1.130.000 1.130.000
0Drugi operativni rashodi426990 1.130.000 1.130.000 00 0 000 0 1.130.0001.130.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 165.000 165.000 0 0 0 06.000.000 6.000.000 0 0 6.165.000 6.165.000
0464 Razni transferi 165.000 165.000 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 6.165.000 6.165.000
6.000.000Pla}awe po sudski re{enija464910 0 0 00 6.000.000 000 0 6.000.0006.000.000
0Drugi transferi464990 165.000 165.000 00 0 000 0 165.000165.000
WA0 PROTIVPO@ARNA ZA[TITA (KAPITALNITRO[OCI)
700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000 700.000
48 KAPITALNI RASHODI 700.000 700.000 0 0 0 00 0 0 0 700.000 700.000
0480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000
0Kupuvawe na druga oprema480190 500.000 500.000 00 0 000 0 500.000500.000
0482 Drugi grade`ni objekti 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000
0Rekonstrukcija na drugi objekti482930 200.000 200.000 00 0 000 0 200.000200.000
34
PREGLED NA RASHODI - rebalans
Nivo na: Potstavka i potprogrami
Kategorija
Stavka O P I S
Buxetski rashodiRashodi od
samofinansira~kiaktivnosti
Rashodi od dotacii Rashodi od donacii Rashodi od krediti Vkupni rashodi
Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans Buxet Rebalans
976.587.161 987.919.1800 036.918.813493.672.657491.058.29491.796.494356.813.560 357.419.510 91.796.494 45.030.519
Potstavka
X10 RODOVA EDNAKVOST 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000
46 SUBVENCII I TRANSFERI 250.000 250.000 0 0 0 00 0 0 0 250.000 250.000
0463 Transferi do nevladini organizacii 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000
0Transferi do zdru`enija na gra|ani ifondacii
463110 250.000 250.000 00 0 000 0 250.000250.000
35
О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е
Согласно измените и дополнувањата на: Програмата за
активностите на Општина Велес во областа на ЛЕР во 2019 год.,
Програмата за активностите на Општина Велес во областа на културата во
2019 година, Програма за активностите на Општина Велес во областа на
заштитата на животната средина во 2019 год. , Програмата за уредување
на градежно земјиште и заштита на животната средина на просторот на
Општина Велес во 2019 год.,Програмата за активностите на Општина
Велес во областа на спортот во 2019г, донесени на седница на Советот на
Општина Велес, се јави потреба од измени и дополнувања на Буџетот на
Општина Велес за 2019 година, односно трет ребаланс.
Со овој ребаланс се врши зголемување на планираните средства во
вкупен износ од 11.332.019 денари.И тоа се зголемуваат: основниот буџет
за 605.950 денари, дотациите за 2.614.363 денари и донациите за
8.111.706 денари.
Зголемувањето во Основниот буџет ,како и во делот на донации, се
должи како резултат на одобрени апликации по проекти од страна на
Светска Банка , Министерство за транспорт и врски и Агенција за
финансиска поддршка на рурален развој.
Зголемувањето во колоните за дотации во Буџетот на Општина Велес
за 2019 година се должи на измените и дополнувањата на Буџетот на РСМ
за 2019 год. (Сл.весник на РСМ бр.211/2019г.)
Надвор од изменетите и дополнети програми кои се составен дел на
Буџетот за 2019 година измени следат во: колоната за основен буџет,
колоната за дотации и колоната за донации.Точно во кои ставки и
подставки има промена во Буџетот за 2019 година може да се види со
споредување на колоните за Буџет и Ребаланс во посебниот дел
на Измените и дополнувањата на Буџетот на Општина Велес за 2019
година. Извршено е корегирање кај оние подставки каде има
потреба,поточно кај оние подставки каде е забележан поголем процент на
извршување, се испланирани дополнителни средства,додека кај оние каде
има мало извршување е извршено намалување на планираните средства.
ЛВ/