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COMUNE DI PRATOLA SERRA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017

COMUNE DI PRATOLA SERRA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017 · 2015-09-04 · Il Comune ha aderito al consorzio ASMEZ (delibera C.C. n.6 del 24/2//2003),

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COMUNE DI PRATOLA SERRA

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2015 - 2017

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COMUNE DI PRATOLA SERRA

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA

POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA

INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

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1.1 - POPOLAZIONE

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1.1 - Popolazione legale al censimento n. 3242,00 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno 2012 |

| precedente n. 3771,00 |

| di cui: maschi n. 1871,00 |

| femmine n. 1900,00 |

| nuclei familiari n. 1401,00 |

| comunita'/convivenze n. 0,00 |

| |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1.3 - Popolazione all'1/1/2012 |

| (penultimo anno precedente) n. 3735,00 |

| |

| 1.1.4 - Nati nell'anno n. 41 |

| |

| 1.1.5 - Deceduti nell'anno n. 30 |

| saldo naturale n. 11,00 |

| |

| 1.1.6 - Immigrati nell'anno n. 121 |

| |

| 1.1.7 - Emigrati nell'anno n. 96 |

| saldo migratorio n. 25,00 |

| |

| 1.1.8 - Popolazione al 31/12/20121 |

| (penultimo anno precedente) n. 3771,00 |

| di cui |

| |

| 1.1.9 - In eta' prescolare(0/6) n. 235,00 |

| |

| 1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni) n. 346,00 |

| |

| 1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni) n. 585,00 |

| |

| 1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni) n. 1945,00 |

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| |

| 1.1.13 - ULTRA SESSANTACINQUENNI n. 660,00 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio: Anno 2008 Tasso 1,19 |

| Anno 2009 Tasso 1,19 |

| Anno 2010 Tasso 1,19 |

| Anno 2011 Tasso 1,19 |

| Anno 2012 Tasso 1,19 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio Anno 2008 Tasso 1,05 |

| Anno 2009 Tasso 1,05 |

| Anno 2010 Tasso 1,05 |

| Anno 2011 Tasso 1,05 |

| Anno 2012 Tasso 1,05 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento |

| urbanistico vigente abitanti n. 4420,00 |

| |

| entro il . . |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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1.1 - POPOLAZIONE

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: |

| Il livello di istruzione della popolazione residente è di grado medio. |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: |

| Lo sforzo politico amministrativo ha consentito di raggiungere una condizione socio-economica delle famiglie di |

| grado MEDIO. |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1.2 - TERRITORIO

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.2.1 - Superficie in Kmq. 8,85 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.2.2 - RISORSE IDRICHE |

| |

| * Laghi n. 0 * Fiumi e Torrenti n. 2 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.2.3 - STRADE |

| |

| * Statali Km 8,00 * Provinciali Km 8,00 * Comunali Km 15,00 |

| * Vicinali Km 21,00 * Autostrade Km 7,00 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI |

| |--------------------------------------------------------------|

| | Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione |

| * Piano regolatore adottato si X no ... | |

| * Piano regolatore approvato si X no ... | |

| * Programma di fabbricazione si ... no X | |

| * Piano di edilizia economica e popolare si X no ... | D.P.A.P. di Avellino N.12 bis (BURC n.36 del 25/7/2005) |

| * VARIANTE GENERALE AL P.R.G. ADOTTATA si X no ... | DELIBERA CONSILIARE N.33 DELL'1/10/2001 |

| * VARIANTE GENERALE APPROVATA si X no ... | DELIBERA CONSILIARE N.8 DEL 10/3/2005 |

| * si ... no ... | |

| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | |

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| * Industriali si X no ... | DELIBERA CONSILIARE N.44 DEL 29/6/89 |

| * Artigianali si X no ... | DELIBERA CONSILIARE N.44 DEL 29/6/89 |

| * Commerciali si X no ... | DELIBERA CONSILIARE N.44 DEL 29/6/89 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti |

| (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) si X no ... |

| Se si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 430000,00 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE |

| P.E.E.P. 99800,00 18000,00 |

| P.I.P. 82580,00 82580,00 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.3.1.1 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

| CATEGORIE |PREVISTI IN PIANTA|IN SERVIZIO|

| | ORGANICA NUMERO | NUMERO |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Segretario A | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Segretario B | 0 | 1 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Segretario C | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Segertario generale Camera Commer.I.A. | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Direttore Generale | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Dirigenti fuori D.O. | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Altre specializzazioni fuori D.O. | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Qualifica dirigenziale a tempo determinato | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria D5 profili accesso D3 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria D5 profili accesso D1 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria D4 profili accesso D3 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria D4 profili accesso D1 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria di accesso D3 | 1 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

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|Categoria D3 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria D2 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria di accesso D1 | 5 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria C5 | 0 | 10 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria C3 | 0 | 1 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria C2 | 0 | 1 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria di accesso C1 | 12 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria B6 profili di accesso B3 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria B6 profili di accesso B1 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria B5 profili di accesso B3 | 3 | 2 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria B5 profili di accesso B1 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria B4 profili di accesso B3 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria B4 profili di accesso B1 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

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|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.3.1.1 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

| CATEGORIE |PREVISTI IN PIANTA|IN SERVIZIO|

| | ORGANICA NUMERO | NUMERO |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria di accesso B3 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria B4 | 0 | 1 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria B2 Posizione economica B2 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria di accesso B1 | 1 | 1 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria A4 | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria A5 | 0 | 5 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria A1 | 0 | 1 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Categoria di accesso A1 | 11 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Personale contrattista a tempo indeterm. | 0 | 2 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

|Collaboratori a tempo determinato | 0 | 0 |

|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n. 22

fuori ruolo n. 0

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.3.1.3 - AREA TECNICA |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

| | | N. | |

| CATEGORIA | QUALIFICA | PREV. | N. IN |

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| | PROF.LE | P.O. | SERVIZIO |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|CATEGORIA DI ACCESSO D3 | | 1 | 0 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|CAT. C POS. ECON. C5 |ISTRUTTORI TECNICI | 2 | 2 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|CAT.D POSIZIONE ECONOMICA D1 |ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO | 3 | 0 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

| | | N. | |

| CATEGORIA | QUALIFICA | PREV. | N. IN |

| | PROF.LE | P.O. | SERVIZIO |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|CAT. C POS. ECON. C5 |ISTRUTTORE CONTABILE | 2 | 2 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|CAT.B POS.ECONOMICA B1 |ESECUTORE APPLICATO | 1 | 1 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|CAT.D POSIZIONE ECONOMICA D1 |ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE | 1 | 0 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

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|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

| | | N. | |

| CATEGORIA | QUALIFICA | PREV. | N. IN |

| | PROF.LE | P.O. | SERVIZIO |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|CAT. D POS. ECON. D1 |COMANDANTE VIGILI URBANI | 1 | 0 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|CAT. C POS. ECON. C5 |VIGILI URBANI | 1 | 1 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|CAT.C POSIZIONE ECON.C3 |VIGILE URBANO | 1 | 1 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|CAT. C POSIZIONE ECON.C2 |VIGILE URBANO | 1 | 1 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

| | | N. | |

| CATEGORIA | QUALIFICA | PREV. | N. IN |

| | PROF.LE | P.O. | SERVIZIO |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

|CAT. C POS. ECON. C5 |ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 3 | 3 |

|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|

NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attivita' promiscua deve

essere scelta l'area di attivita' prevalente.

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1.3.2 - STRUTTURE

|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|

| | ESERCIZIO | PROGRAMMAZIONE |

| TIPOLOGIA | IN CORSO | PLURIENNALE |

| |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | ANNO 2017 |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.1 - Asili nido n. 0|posti n. 0,00|posti n. 0,00|posti n. 0,00|posti n. 0,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.2 - Scuole materne n. 3|posti n. 126,00|posti n. 126,00|posti n. 126,00|posti n. 126,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.3 - Scuole elementari n. 3|posti n. 188,00|posti n. 188,00|posti n. 188,00|posti n. 188,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.4 - Scuole medie n. 1|posti n. 115,00|posti n. 115,00|posti n. 115,00|posti n. 115,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.5 - Strutture residenziali | | | | |

| per anziani n. 0|posti n. 0,00|posti n. 0,00|posti n. 0,00|posti n. 0,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.6 - Farmacie Comunali | n. 0,00| n. 0,00| n. 0,00| n. 0,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. |

| |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| - bianca | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| - nera | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| - mista |KM 23,00|KM 24,00|KM 24,00|KM 24,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.8 - Esistenza depuratore | si X no ... | si X no ... | si X no ... | si X no ... |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. |KM 32,00|KM 32,00|KM 32,00|KM 32,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico i| | | | |

| ntegrato | si ... no X | si ... no X | si ... no X | si ... no X |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini|n 3,00|n 3,00|n 3,00|n 3,00|

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| |mq 15000,00|mq 15000,00|mq 15000,00|mq 15000,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblic| | | | |

| a |n. 723,00|n. 723,00|n. 723,00|n. 723,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.13 - Rete gas in Km. |km 15,00|km 15,00|km 15,00|km 15,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali |

| : |

| |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| - civile |q 11173,00|q 11173,00|q 11173,00|q 11173,00|

| |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| - industriale | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| - racc.diff.ta | si X no ... | si X no ... | si X no ... | si X no ... |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.15 - Esistenza discarica | si ... no X | si ... no X | si ... no X | si ... no X |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.16 - Mezzi operativi |n. 9,00|n. 9,00|n. 9,00|n. 9,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.17 - Veicoli | 6,00| 6,00| 6,00| 6,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.18 - Centro elaborazione dati | si ... no X | si ... no X | si ... no X | si ... no X |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.2.19 - Personal computer | n. 14,00| n. 14,00| n. 14,00| n. 14,00|

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

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|1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|

| | ESERCIZIO | PROGRAMMAZIONE |

| | IN CORSO | PLURIENNALE |

| |---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | ANNO 2014 | ANNO 2015 | ANNO 2016 | ANNO 2017 |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.3.1 - Consorzi | n. 0 | n. 0 | n. 0 | n. 0 |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.3.2 - Aziende | n. 0 | n. 0 | n. 0 | n. 0 |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.3.3 - Istituzioni | n. 0 | n. 0 | n. 0 | n. 0 |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.3.4 - Societa' di capitali | n. 1 | n. 1 | n. 1 | n. 1 |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

|1.3.3.5 - Concessioni | n. 4 | n. 4 | n. 4 | n. 4 |

|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

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1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1. Servizio Impianto depurazione Comuni Pratola Serra/Prata P.U.;

2. Servizio Impianto piscina comunale;

3. Servizio Impianti sportivi polivalenti Capoluogo;

4. Servizio Impianto depurazione Serra.

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1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1. CIDAP

2. COOPERATIVA PROGRESSO

3. S.A.I.T.

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.1

'Feudi Irpini' (delibera C.C. n.13 del 14/4/2003)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

Il Comune ha aderito al consorzio ASMEZ (delibera C.C. n.6 del 24/2//2003), all'associazione Arcobaleno (delibera C.C. n.7 del

24/2/2003) e alla Società Consortile ASMENET Campania (delibera C.C. n.36 del 7/10/2005).

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Oggetto AMBITO TERRITORIALE SOCIALE A04 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Altri soggetti partecipanti |

|A.S.L. Avellino 2, Amministrazione Provinciale di Avellino, Comunità Montana del Partenio. |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Impegni di mezzi finanziari |

|Fondi Regionali e compartecipazione Comune |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Durata dell'accordo |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

|L'accordo e' |

|- gia' operativo |

|Data di sottoscrizione . . |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Oggetto COSTRUZIONE CANILE INTERCOMUNALE |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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|Altri soggetti partecipanti |

|COMUNE DI AVELLINO, ATRIPALDA, CHIUSANO DI S.DOMENICO, TORRE LE NOCELLE, MONTEFALCIONE, MONTEMILETTO, CAPRIGLIA,

MONTEFREDANE |

|E PRATOLA SERRA. COMPARTECIPAZIONE COMUNI. |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Impegni di mezzi finanziari |

|DELIBERA C.C. N.3 DEL 25/2/2002. |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Durata del Patto territoriale |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Il Patto e' |

|- in corso di definizione |

| |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Oggetto |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Altri soggetti partecipanti |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Impegni di mezzi finanziari |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Durata |

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|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| |

|- in corso di definizione |

|Data di sottoscrizione . . |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato |

| |

|* Riferimenti normativi |

| |

| |

| |

|* Funzioni o servizi |

|* Trasferimenti di mezzi finanziari |

|* Unita' di personale trasferito |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1.3.5.2 - Contrib.e trasferim.correnti Regione e per Funzioni Delegate |

| |

|* Riferimenti normativi |

|L.R. N.14/92 |

|L.R. N.431/98 |

|EX L.62/2000 E DPCM 106/2001 |

|L.R. N.34/81 |

|* Funzioni o servizi |

|1) Contrib.1 albero neonato; |

|2) Concorso per rate mutui; |

|3) Contrib.abitaz.in locaz.; |

|4) Contributo forum giovanile; |

|5) Diritto allo Studio; |

|6) Borsa di Studio; |

|7) Contrib.sviluppo commerc.; |

|8) Contributo rete informag.; |

|9) Contributo per rientro emigrati; |

|* Trasferimenti di mezzi finanziari |

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|1) Euro 476,00; |

|2) Euro 130.000,00; |

|3) Euro 3.098,00; |

|4) Euro 3.061,00; |

|5) Euro 3.000,00; |

|6) Euro 6.000,00; |

|7) Euro 10.330,00; |

|8) Euro 2.000,00; |

|9) Euro 2.000,00 |

| |

|* Unita' di personale trasferito |

|negativo |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite

Le risorse erogate dalla Regione Campania coprono i servizi erogati limitatamente alle funzioni di tutti i riferimenti

normativi.

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Nel settore: |

|AGRICOLO esistono n. 287 aziende con 450 addetti; |

|ARTIGIANATO (Edilizia) n. 9 Aziende con n. 35 addetti; |

|INDUSTRIA (meccanico e trasformazione ) n. 16 aziende con n.1.378 addetti; |

|- F.M.A. Fabbrica Motori Automobilistici S.p.a. |

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|- VITROS S.p.a. |

|- VITROMEC; |

|COMMERCIO n.63 aziende con 63 addetti. |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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COMUNE DI PRATOLA SERRA

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|

| | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |% sc.|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della|

| | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Previsione | 1' Anno | 2' Anno |col.4|

| | Anno 2012 | Anno 2013 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.|

| ENTRATE | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla |

| | competenza) | competenza) | | | | |col.3|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

|Tributarie | 1.466.068,31| 1.274.076,64| 1.462.211,00| 1.492.787,00| 1.466.787,00| 1.466.787,00| 2%|

| | | | | | | | |

|Contributi e trasferiment| 130.633,14| 337.887,69| 710.397,00| 334.762,00| 334.762,00| 334.762,00| -52%|

|i correnti | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Extratributarie | 1.030.902,05| 1.330.831,46| 1.334.792,00| 1.269.444,00| 1.269.444,00| 1.269.444,00| -4%|

| | | | | | | | |

|TOTALE ENTRATE CORRENTI | 2.627.603,50| 2.942.795,79| 3.507.400,00| 3.096.993,00| 3.070.993,00| 3.070.993,00| -11%|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|=====|

|Proventi oneri di urbaniz| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

|zazione destinati a manut| | | | | | | |

|enzione Ordinaria del pat| | | | | | | |

|rimonio | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Avanzo di amministrazione| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| =========== | =========== | === |

| applicato per spese corr| | | | | | | |

|enti | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|TOTALE ENTRATE UTILIZZATE| 2.627.603,50| 2.942.795,79| 3.507.400,00| 3.096.993,00| 3.070.993,00| 3.070.993,00| -11%|

| PER SPESE CORRENTI E RIM| | | | | | | |

|BORSO DI PRESTITI (A) | | | | | | | |

|=========================|===============|===============|===============|===============|===============|=============

==|=====|

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|Alienazione di beni e tra| 83.418,40| 2.068.971,08| 6.157.672,00| 5.851.508,00| 6.833.237,00| 11.470.171,00| -4%|

|sferimenti di capitale | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Proventi oneri di urbaniz| 40.000,00| 40.000,00| 40.000,00| 20.000,00| 20.000,00| 20.000,00| -50%|

|zazione destinati a inves| | | | | | | |

|timenti | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Accensione mutui passivi | 0,00| 403.905,80| 694.921,00| 0,00| 0,00| 0,00|-100%|

| | | | | | | | |

|Altre accensioni prestiti| 37.106,80| 0,00| 1.463.760,00| 1.000.000,00| 1.000.000,00| 1.000.000,00| -31%|

| | | | | | | | |

|Avanzo di amministrazione| | | | | | | |

| applicato per: | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|-Fondi ammortamento | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| =========== | =========== | === |

| | | | | | | | |

|-Finanz.to investimenti | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| =========== | =========== | === |

| | | | | | | | |

|TOTALE ENTRATE C/CAPITALE| 160.525,20| 2.512.876,88| 8.356.353,00| 6.871.508,00| 7.853.237,00| 12.490.171,00| -17%|

| DESTINATE A INVESTIMENTI| | | | | | | |

| (B) | | | | | | | |

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|=====|

|Riscossione di crediti | 3.997,04| 62.907,68| 15.479,00| 68.897,00| 0,00| 0,00| 345%|

| | | | | | | | |

|Anticipazioni di cassa | 368.764,75| 401.215,13| 2.000.000,00| 2.000.000,00| 2.000.000,00| 2.000.000,00| 0%|

| | | | | | | | |

|TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)| 372.761,79| 464.122,81| 2.015.479,00| 2.068.897,00| 2.000.000,00| 2.000.000,00| 2%|

|=========================|===============|===============|===============|===============|===============|=============

==|=====|

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2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|

| | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |% sc.|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della|

| | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Previsione | 1' Anno | 2' Anno |col.4|

| | Anno 2012 | Anno 2013 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.|

| ENTRATE | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla |

| | competenza) | competenza) | | | | |col.3|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

|TOTALE GENERALE ENTRATE (| 3.160.890,49| 5.919.795,48| 13.879.232,00| 12.037.398,00| 12.924.230,00| 17.561.164,00| -13%|

|A+B+C) | | | | | | | |

|=========================|===============|===============|===============|===============|===============|=============

==|=====|

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2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|

| | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |% sc.|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della|

| | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Previsione | 1' Anno | 2' Anno |col.4|

| ENTRATE | Anno 2012 | Anno 2013 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.|

| | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla |

| | competenza) | competenza) | | | | |col.3|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

|Imposte | 1.002.041,32| 765.044,61| 952.911,00| 916.000,00| 901.000,00| 901.000,00| -3%|

| | | | | | | | |

|Tasse | 463.312,98| 508.790,04| 508.800,00| 576.287,00| 565.287,00| 565.287,00| 13%|

| | | | | | | | |

|Tributi speciali ed altre| 744.258,01| 971.862,06| 865.848,00| 800.500,00| 800.500,00| 800.500,00| -7%|

| entrate proprie | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | | | | | | | |

| TOTALE | 2.209.612,31| 2.245.696,71| 2.327.559,00| 2.292.787,00| 2.266.787,00| 2.266.787,00| -1%|

| | | | | | | | |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

2.2.1.2

|-------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|

| | ALIQUOTE | GETTITO DA EDILIZIA | GETTITO DA EDILIZIA | |

| | I.C.I. (o/oo) | RESIDENZIALE (A) | NON RESIDENZIALE (B) | TOTALE DEL |

| |----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------| GETTITO |

| | |Esercizio | | Esercizio | | Esercizio | (A+B) |

| ENTRATE |Esercizio |bilancio | Esercizio | bilancio di | Esercizio | bilancio di | |

| |in corso |previsione| in corso | previsione | in corso | previsione | |

| | |annuale | | annuale | | annuale | |

| |----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

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|-------------------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|I.M.U. ABITAZIONE PRINCIP| 5,00 | 5,00 | 144.000,00| 0,00| ======= | ======= | 0,00|

|ALE | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|I.M.U IMMOBILI DIVERSI | 8,60 | 8,60 | 463.000,00| 264.164,00| ======= | ======= | 264.164,00|

| | | | | | | | |

|Fabbricati produttivi | 0,60 | 0,60 | ======= | ======= | 200.000,00| 199.135,00| 199.135,00|

| | | | | | | | |

|Altro(locati e uso gratui| 5,50 | 5,50 | 16.000,00| 41.612,00| 0,00| 0,00| 41.612,00|

|to) | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Altro | 0,00 | 0,00 | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| | | | | | | | |

| |----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | | | | |

| TOTALE | | | 623.000,00| 305.776,00| 200.000,00| 199.135,00| 504.911,00|

| | | | | | | | |

|-------------------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi

utilizzati per accertarli.

IMPOSTA PUBBLICITA' - sono state attivate le procedure previste dalle vigenti disposizioni per l'incameramento del

tributo nella misura reale, con l'adozione delle procedure di accertamento;

L'imposta dell' I.M.U. e la tassa dei Rifiuti solidi urbani (TARES) da quest'anno vengono conglobate in un'unica

imposta IUC che prevede altresì anche la TASI, tutte specificatamente disciplinate con apposito regolamento.

PUBBLICHE AFFISSIONI- La previsione di spesa è pari a Euro 500,00;

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2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi

sulle abitazioni

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione delle congruità del gettito iscritto per

ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

dimostrazione come da punto 2.2.1.3.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Dott.ssa Myriam Feleppa Responsabile Ufficio Tributi

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

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2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|

| | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |% sc.|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della|

| | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Previsione | 1' Anno | 2' Anno |col.4|

| ENTRATE | Anno 2012 | Anno 2013 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.|

| | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla |

| | competenza) | competenza) | | | | |col.3|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

|Contributi e trasf.ti cor| 34.072,14| 165.789,69| 182.724,00| 170.100,00| 170.100,00| 170.100,00| -6%|

|renti dallo Stato | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Contributi e trasf.ti cor| 74.061,00| 142.098,00| 157.965,00| 157.965,00| 157.965,00| 157.965,00| 0%|

|renti dalla Regione | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Contributi e trasf.ti dal| 0,00| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| 2.000,00| 2.000,00| 0%|

|la Regione per funzioni d| | | | | | | |

|elegate | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Contributi e trasf.ti da | 0,00| 0,00| 363.011,00| 0,00| 0,00| 0,00|-100%|

|parte di organismi comuni| | | | | | | |

|tari e internazionali | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Contributi e trasf.ti da | 22.500,00| 30.000,00| 4.697,00| 4.697,00| 4.697,00| 4.697,00| 0%|

|altri enti del settore pu| | | | | | | |

|bblico | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | | | | | | | |

| TOTALE | 130.633,14| 337.887,69| 710.397,00| 334.762,00| 334.762,00| 334.762,00| -52%|

| | | | | | | | |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali,

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regionali e provinciali.

I TRASFERIMENTI ERARIALI ISCRITTI NEL BILANCIO 2015 SONO STATI PREVISTI NELLA MISURA COMUNICATA DAL MINISTERO

DELL'INTERNO PER L'ANNO 2014, DIMINUITI DI UNA PERCENTUALE PARI ALL' 8% IN ATTESA DEI NUOVI DATI DA PARTE DEL

MINISTERO

DELL'INTERNO, AD OGGI ANCORA NON COMUNICATI.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegateo trasferite, ai piani

o programmi regionali di settore.

I trasferimenti regionali per le funzioni delegate coprono l'intero costo del servizio.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi

speciali, ecc.)

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli

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2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1

|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|

| | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |% sc.|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della|

| | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Previsione | 1' Anno | 2' Anno |col.4|

| ENTRATE | Anno 2012 | Anno 2013 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.|

| | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla |

| | competenza) | competenza) | | | | |col.3|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

|Proventi dei servizi pubb| 186.309,72| 245.037,20| 290.841,00| 290.841,00| 290.841,00| 290.841,00| 0%|

|lici | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Proventi dei beni dell'En| 0,52| 0,52| 1,00| 1,00| 1,00| 1,00| 0%|

|te | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Interessi su anticipazion| 1.615,16| 500,00| 1.000,00| 1.000,00| 1.000,00| 1.000,00| 0%|

|i e crediti | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Utili netti delle aziende| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

| spec. e partecipate, div| | | | | | | |

|idendi di societa' | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Proventi diversi | 99.432,65| 113.673,67| 177.602,00| 177.602,00| 177.602,00| 177.602,00| 0%|

| | | | | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | | | | | | | |

| TOTALE | 287.358,05| 359.211,39| 469.444,00| 469.444,00| 469.444,00| 469.444,00| 0%|

| | | | | | | | |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi

iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

MENSA SCOLASTICA - Serv. a Domanda Individuale -

Per la gestione del servizio il cui costo e' pari a Euro 70.000,00 (capitolo 10450202) viene riscosso un ticket di Euro

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40.000,00, oltre ad euro 7.000,00 per concorso spesa mensa scolastica comune di Tufo con cui il Comune condivide la

spesa, per un totale complessivo di entrata pari ad euro 47.000,00 (Percentuale di copertura 67,14%).

GAS METANO - Servizio produttivo - Il servizio è stato affidato in concessione ed è prevista una entrata pari a Euro

42.000,00. E' stata prevista anche un'entrata pari ad euro 20.400,00 come canone aggiuntivo per pagamento fatture gas

che va a finanziare il capitolo 11140302.

Tariffa Depurazione e Fognatura. L'importo della risorsa del servizio integrato e' stato previsto nella misura di Euro

90.000,00.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni

applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli

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2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1

|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|

| | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |% sc.|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della|

| | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Previsione | 1' Anno | 2' Anno |col.4|

| ENTRATE | Anno 2012 | Anno 2013 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.|

| | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla |

| | competenza) | competenza) | | | | |col.3|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

|Alienazione di beni patri| 83.418,40| 2.051.785,08| 574.711,00| 92.000,00| 0,00| 0,00| -83%|

|moniali | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Trasferimenti di capitale| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

| dallo Stato | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Trasferimenti di capitale| 0,00| 0,00| 5.470.961,00| 3.299.108,00| 3.148.815,00| 5.420.152,00| -39%|

| dalla Regione | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Trasferimenti di capitale| 0,00| 17.186,00| 112.000,00| 0,00| 2.234.422,00| 3.908.948,00|-100%|

| da altri Enti del settor| | | | | | | |

|e pubblico | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Trasferimenti di capitale| 0,00| 0,00| 0,00| 2.460.400,00| 1.450.000,00| 2.141.071,00| 0%|

| da altri soggetti | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | | | | | | | |

| TOTALE | 83.418,40| 2.068.971,08| 6.157.672,00| 5.851.508,00| 6.833.237,00| 11.470.171,00| -4%|

| | | | | | | | |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

Sono stati previsti proventi derivanti dalla vendita di loculi presso il cimitero capoluogo e quello della frazione San

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Michele che serviranno alla costruzione degli stessi.

Sono stati previstii trasferimenti di capitali dalla Regione per €. 5.759.508,00.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e vincoli.

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2.2.5 - PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE

2.2.5.1

|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|

| | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |% sc.|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della|

| | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Previsione | 1' Anno | 2' Anno |col.4|

| ENTRATE | Anno 2012 | Anno 2013 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.|

| | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla |

| | competenza) | competenza) | | | | |col.3|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

|Proventi oneri di urbaniz| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

|zazione destinati a manut| | | | | | | |

|enzione | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Proventi oneri di urbaniz| 40.000,00| 40.000,00| 40.000,00| 20.000,00| 20.000,00| 20.000,00| -50%|

|zazione destinati a inves| | | | | | | |

|timenti | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | | | | | | | |

| TOTALE | 40.000,00| 40.000,00| 40.000,00| 20.000,00| 20.000,00| 20.000,00| -50%|

| | | | | | | | |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

2.2.5.2 - Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti.

Tali proventi per Euro 20.000,00 (Risorsa 4035/1) vanno a coprire per Euro 20.000,00 gli interventi di spesa in conto

capitale.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e

motivazione delle scelte.

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2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

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2.2.6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1

|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|

| | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |% sc.|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della|

| | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Previsione | 1' Anno | 2' Anno |col.4|

| ENTRATE | Anno 2012 | Anno 2013 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.|

| | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla |

| | competenza) | competenza) | | | | |col.3|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

|Finanziamenti a breve ter| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000.000,00| 1.000.000,00| 1.000.000,00| 0%|

|mine | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Assunzioni di mutui e pre| 37.106,80| 403.905,80| 694.921,00| 0,00| 0,00| 0,00|-100%|

|stiti | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Emissione di prestiti obb| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0%|

|ligazionari | | | | | | | |

| | | | | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | | | | | | | |

| TOTALE | 37.106,80| 403.905,80| 694.921,00| 1.000.000,00| 1.000.000,00| 1.000.000,00| 43%|

| | | | | | | | |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

2.2.6.2 - Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo

di risparmio pubblico o privato.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione

sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione plur.

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

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2.2.7 - RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA

2.2.7.1

|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|

| | TREND STORICO | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |% sc.|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|della|

| | Esercizio | Esercizio | Esercizio | Previsione | 1' Anno | 2' Anno |col.4|

| ENTRATE | Anno 2012 | Anno 2013 | in corso | del bilancio | successivo | successivo |risp.|

| | (accertamenti | (accertamenti | (previsione) | annuale | | |alla |

| | competenza) | competenza) | | | | |col.3|

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

|Riscossioni di crediti | 3.997,04| 62.907,68| 15.479,00| 68.897,00| 0,00| 0,00| 345%|

| | | | | | | | |

|Anticipazioni di cassa | 368.764,75| 401.215,13| 2.000.000,00| 2.000.000,00| 2.000.000,00| 2.000.000,00| 0%|

| | | | | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

| | | | | | | | |

| TOTALE | 372.761,79| 464.122,81| 2.015.479,00| 2.068.897,00| 2.000.000,00| 2.000.000,00| 2%|

| | | | | | | | |

|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

E' stata prevista l'anticipazione di cassa.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

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COMUNE DI PRATOLA SERRA

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|3.1 - Premessa |

| |

| L'art.165 comma 7 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, definisce il Programma il complesso coordinato di attività, anche |

| normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti,non necessariamente solo finanziari, per il |

| raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'Ente, e può essere compreso all'interno |

| di una sola funzione dell'Ente , ma può estendersi anche a più funzioni'. |

| Le funzioni di competenza dei comuni come individuate dall'art.2 comma 3 lett. c., del D.P.R. 31 gennaio 1996 n.194, sono 12, |

| articolate ognuna in servizi. |

| Oltre alle disposizioni normative di cui sopra occorre anche tener presente l'art.107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, che |

| attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con gli atti di |

| indirizzo, adottati dall'organo politico. Il numero dei programmi da elaborare pertanto non può prescindere dal modello |

| organizzativo dell'Ente e dalla popolazione e dalle esigenze dell'Ente stesso. Attualmente il modello organizzato dal Comune |

| di Pratola Serra è articolato nei seguenti 4 Settori: |

| 1) Segreteria Affari Generali/Istituzionali |

| 2) Ragioneria e Finanze |

| 3) Urbanistica-Lavori Pubblici-Manutentivo-Tributi |

| 4) Vigilanza. |

| L'attuale dotazione organica del personale dipendente, rideterminata definitivamente ai sensi dell'art.34 comma 2 della legge |

| 27/12/2002 n.289 (legge finanziaria 2003) e del D.P.C.M. del 12/9/2003 (G.U. n.239 del 14/10/2003) con deliberazione di G.C. |

| n.106 del 30/10/2003, confermata con deliberazione di G.C. n.132 del 27/12/2003, rideterminata, con delibera di giunta |

| comunale n.33 del 12/03/2009 e infine con deliberazione di G.C. n.11 del 27/01/2011 che prevede 33 posti di cui 22 coperti. |

| La responsabilità del 1° e 2° Settore è stata attribuita, ai sensi dell'art.97 comma 4 lett. d) del D.L.vo n.267/2000 al |

| Segretario Comunale Capo dott.ssa Myriam Feleppa mentre la responsabilità del 3° Settore è stata attribuita al Sindaco |

| pro-tempore Antonio Aufiero e la responsabilità del 4° Settore al Vice Sindaco Panza Massimo. |

| |

| |

| 3.1.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE |

| |

| Il bilancio di previsione 2014 presenta una struttura legata alla riforma del federalisco fiscale municipale. Infatti i |

| trasferimenti dello stato sono stati allocati al Titolo I° sotto la voce Fondo di Solidarietà mentre al titolo II° sono stati |

| allocati altri contribuiti che comprendono: minor gettito I.M.U. prima casa, integrazione fondo di solidarietà, cinque per |

| mille ed ex contributo per lo sviluppo degli investimenti. |

| |

| ENTRATA |

| |

| I trasferimenti correnti concessi al Comune per l'anno 2013 sono riportati anche per l'anno 2014 con una riduzione di circa |

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| l' 8% in attesa di ulteriori comunicazioni da parte del Ministero dell'Interno. |

| |

| SPESA - TITOLO I |

| |

| Il totale del Titolo I - Spese Correnti - presenta una previsione complessiva inferiore di euro 124.047,00 rispetto a quella |

| definitiva del 2013. |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|3.2 - Programmi |

| |

| Per quanto indicato nelle premesse, e tenuto conto anche delle funzioni e dei servizi effettivamente svolti dall'Ente, sono |

| stati predisposti 4 programmi, ognuno articolato in progetti. |

| La responsabilità dell'attuazione dei programmi è attribuita ai tre responsabili dei Settori, gli unici tra l'altro, |

| competenti ad emettere atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e dotati di potere |

| di spesa. |

| In relazione a tutto quanto precede, i programmi di seguito indicati ricomprendono funzioni diverse, e servizi di funzione |

| diverse, accorpati tra di loro. |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | |

| Programma | | 2015 | 2016 | 2017 |

| n. | | | | |

| | | | | |

|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA

|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | |

| Programma | | 2015 | 2016 | 2017 |

| n. | | | | |

| | | | | |

|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|

| 1.Affari generali - Istituzionali Uffici Demograf| Spese correnti Consolidate | 1.556.436,00| 1.530.436,00| 1.530.436,00|

| ici | Di Sviluppo | 0,00| 0,00| 0,00|

| | Spese per investimento | 1.599.830,00| 0,00| 0,00|

| | Totale | 3.156.266,00| 1.530.436,00| 1.530.436,00|

|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|

| 2.Servizio Ragioneria - Finanze - Gestione Econom| Spese correnti Consolidate | 3.540.231,00| 3.540.231,00| 3.540.231,00|

| ica del Perso nale, economato, inventario e Tri| Di Sviluppo | 0,00| 0,00| 0,00|

| buti. | Spese per investimento | 0,00| 0,00| 0,00|

| | Totale | 3.540.231,00| 3.540.231,00| 3.540.231,00|

|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|

| 3.Servizio Tecnico-Progettuale-Manutentivo | Spese correnti Consolidate | 884.826,00| 884.826,00| 884.826,00|

| | Di Sviluppo | 0,00| 0,00| 0,00|

| | Spese per investimento | 4.340.575,00| 6.853.237,00| 11.490.171,00|

| | Totale | 5.225.401,00| 7.738.063,00| 12.374.997,00|

|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|

| 4.Vigilanza e controllo del territorio | Spese correnti Consolidate | 115.500,00| 115.500,00| 115.500,00|

| | Di Sviluppo | 0,00| 0,00| 0,00|

| | Spese per investimento | 0,00| 0,00| 0,00|

| | Totale | 115.500,00| 115.500,00| 115.500,00|

|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|

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| | Spese correnti Consolidate | 6.096.993,00| 6.070.993,00| 6.070.993,00|

| Totali | Di Sviluppo | 0,00| 0,00| 0,00|

| | Spese per investimento | 5.940.405,00| 6.853.237,00| 11.490.171,00|

| | Totale | 12.037.398,00| 12.924.230,00| 17.561.164,00|

|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|

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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.4 - PROGRAMMA N.1 |

| |

| N. 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA |

| |

| RESPONSABILE SIG. |

| Responsabili di settore: Segretario Comunale Capo dott.ssa Myriam Feleppa |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.4.1 - Descrizione del programma Affari generali - Istituzionali |

| Uffici Demografici |

| 3.4.2 - Motivazione delle scelte |

| I servizi istituzionali dell'Ente devono essere oggetto di costante attenzione da parte dell'Amministrazione per |

| l'impatto che hanno sulla popolazione. |

| In particolare l'Amministrazione continua a dare una maggiore attenzione alle attività socio-culturali che si |

| realizzeranno sul territorio dalle varie associazioni esistenti. |

| Per quanto concerne le attività relative all'assistenza, occorre tener conto della progressiva crescita della domanda |

| sociale dei cittadini, nonchè delle funzioni trasferite dallo Stato ai Comuni. |

| 3.4.3 - Finalita' da conseguire |

| Obiettivo del programma che abbraccia tutti i servizi ricadenti nel Settore Segreteria Affari Istituzionali e Generali |

| è quello di assicurare l'applicazione delle normative per un più efficace funzionamento dei servizi comunali. Oltre ai |

| servizi demografici, con le attività proprie del servizio elettorale, leva, stato civile anagrafe, il programma prende |

| in considerazione le attività svolte dall'Ufficio Segreteria, che cura il commercio, le varie forme di assistenza, le |

| iniziative nel settore sportivo, ricreativo, manifestazioni di promozione turistica e culturale. |

| 3.4.4 - Risorse umane da impiegare |

| Responsabili del settore Segretario Comunale. |

| - 4 istruttori amministrativi cat. prof. C |

| - 1 operatore esecutivo cat. prof.A. |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

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| |

| |

| |

| |

| 3.4.5 - Risorse strumentali |

| Computers, Stampanti, Fotocopiatori, Macchine calcolatrici ed attrezzature disponibili presso gli uffici. |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

ENTRATE

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |

| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | di finanziamento |

| | | | | e articolo |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |

| | | | | |

| - Stato | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Regione | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Provincia | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Unione Europea | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Altri indebitamenti (1) | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Altre Entrate | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (A) | 0,00| 0,00| 0,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (B) | 0,00| 0,00| 0,00| |

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| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |

| | | | | |

| - CANONE LAMPADE VOTIVE CIMITERI COMUNALI. | 2.541,00| 2.541,00| 2.541,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 11.000,00| 11.000,00| 11.000,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - I.M.U. | 420.000,00| 420.000,00| 420.000,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - I.M.U. | 85.000,00| 70.000,00| 70.000,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - TASI | 400.000,00| 400.000,00| 400.000,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI UR| 508.800,00| 126.459,00| 126.459,00| |

| BANI. | | | | |

| | | | | |

| - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI UR| 67.487,00| 0,00| 0,00| |

| BANI. | | | | |

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

ENTRATE

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |

| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | di finanziamento |

| | | | | e articolo |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | |

| - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. | 500,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO | 800.000,00| 0,00| 0,00| |

| (EX FONDO ORDINARIO E CONSOLIDATO) | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO PER FINANZIAM| 3.100,00| 0,00| 0,00| |

| ENTO BILANCIO. | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO PER FINANZIAM| 67.000,00| 0,00| 0,00| |

| ENTO BILANCIO. | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO PER FINANZIAM| 100.000,00| 0,00| 0,00| |

| ENTO BILANCIO. | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTI SULLE SPESE DI REDAZIONE DI STRUMEN| 476,00| 0,00| 0,00| |

| TI URBANISTICI LEGGE REGIONALE 62/78 MODIF. AR| | | | |

| T.31 LEGGE REGIONALE 10/2001. | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTI SULLE SPESE DI REDAZIONE DI STRUMEN| 130.000,00| 0,00| 0,00| |

| TI URBANISTICI LEGGE REGIONALE 62/78 MODIF. AR| | | | |

| T.31 LEGGE REGIONALE 10/2001. | | | | |

| | | | | |

| - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER EX AMNIL. | 2.000,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE | 3.098,00| 0,00| 0,00| |

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| REGIONALE N.431/98. | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE | 3.061,00| 0,00| 0,00| |

| REGIONALE N.431/98. | | | | |

| | | | | |

| - FINANZIAMENTO PER FORUM GIOVANILE | 2.197,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - FINANZIAMENTO PER FORUM GIOVANILE | 2.500,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - FINANZIAMENTO DELLA REGIONE DIRITTO ALLO STUDI| 3.000,00| 0,00| 0,00| |

| O. | | | | |

| | | | | |

| - FINANZIAMENTO DELLA REGIONE DIRITTO ALLO STUDI| 6.000,00| 0,00| 0,00| |

| O. | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTO REGIONALE (L.R. 34/81) SVILUPPO COM| 10.330,00| 0,00| 0,00| |

| MERCIALE | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTO PER PROGETTO RETE INFORMAGIOVANI DI| 1.740,00| 0,00| 0,00| |

| STRETTO SCOLAS TICO N.2 | | | | |

| | | | | |

| - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI UR| 0,00| 143.738,00| 143.738,00| |

| BANI. | | | | |

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

ENTRATE

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |

| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | di finanziamento |

| | | | | e articolo |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | |

| - CONTRIBUTO PER PROGETTO RETE INFORMAGIOVANI DI| 260,00| 0,00| 0,00| |

| STRETTO SCOLAS TICO N.2 | | | | |

| | | | | |

| - DIRITTI DI SEGRETERIA. | 12.000,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA| 1.200,00| 0,00| 0,00| |

| '. | | | | |

| | | | | |

| - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEI REG| 5.000,00| 0,00| 0,00| |

| OLAMENTI COMUN ALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE.| | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| - PROVENTI PER PARCOMETRI. | 500,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - PROVENTI PER PARCOMETRI. | 17.000,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - PROVENTI PER PARCOMETRI. | 7.000,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - PROVENTI PER PARCOMETRI. | 30.000,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA. | 40.000,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

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| | | | | |

| - PROVENTI GESTIONE PISCINA COM.LE | 13.200,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - PROVENTI PER LA GESTIONE DIRETTA DELLA GESTION| 17.578,00| 0,00| 0,00| |

| E GAS. | | | | |

| | | | | |

| - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI UR| 0,00| 136.930,00| 136.930,00| |

| BANI. | | | | |

| | | | | |

| - PROVENTI PER LA GESTIONE DIRETTA DELLA GESTION| 2.822,00| 0,00| 0,00| |

| E GAS. | | | | |

| | | | | |

| - PROVENTI PER LA GESTIONE DIRETTA DELLA GESTION| 42.000,00| 0,00| 0,00| |

| E GAS. | | | | |

| | | | | |

| - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DELLE CO| 10.000,00| 0,00| 0,00| |

| NCESSIONI EDIL IZIE. | | | | |

| | | | | |

| - TARIFFA DEPURAZIONE E FOGNATURA. | 82.108,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI UR| 0,00| 101.673,00| 0,00| |

| BANI. | | | | |

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

ENTRATE

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |

| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | di finanziamento |

| | | | | e articolo |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | |

| - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI UR| 0,00| 56.487,00| 0,00| |

| BANI. | | | | |

| | | | | |

| - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. | 0,00| 500,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO | 0,00| 61.108,00| 219.768,00| |

| (EX FONDO ORDINARIO E CONSOLIDATO) | | | | |

| | | | | |

| - TARIFFA DEPURAZIONE E FOGNATURA. | 7.892,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE. EDIFI| 1,00| 0,00| 0,00| |

| CIO POSTALE. | | | | |

| | | | | |

| - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA. | 1.000,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI. | 35.000,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI. | 18.592,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI. | 9.000,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

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| - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI. | 12.000,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI. | 10.000,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI. | 60.000,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - SPONSORIZZAZIONE BANCA (TESORERIA COMUNALE). | 3.010,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI REFERENDARIE ANNO| 30.000,00| 0,00| 0,00| |

| 2000 | | | | |

| | | | | |

| - PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI LOCULI CI| 50.000,00| 0,00| 0,00| |

| MITERIALI. | | | | |

| | | | | |

| - PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI LOCULI CI| 9.273,00| 0,00| 0,00| |

| MITERIALI. | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (C) | 3.156.266,00| 1.530.436,00| 1.530.436,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

ENTRATE

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |

| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | di finanziamento |

| | | | | e articolo |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | |

| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 3.156.266,00| 1.530.436,00| 1.530.436,00| |

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1

IMPIEGHI

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|

| | Anno 2015 | % su |totale| Anno 2016 | % su |totale| Anno 2017 | % su |totale|

| | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese |

| | | |finali| | |finali| | |finali|

|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 1.556.436,00| 49,31| | 1.530.436,00|100,00| | 1.530.436,00|100,00| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

| |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

|Spesa per investimento entita' (c) | 1.599.830,00| 50,69| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 3.156.266,00| | 26,22| 1.530.436,00| | 11,84| 1.530.436,00| | 8,71|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 |

| Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva. |

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 |

| RESPONSABILE SIG. |

| Segretario Comunale dott.ssa Myriam FELEPPA |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7.1 - Finalita' da conseguire |

| Gli uffici demografici oltre alle attività residuali legate alle operazioni censuarie cureranno tutti gli adempimenti |

| relativi al servizio elettorale AIRE, toponomastica, servizio di leva, giudici popolari e le rilevazioni statistiche |

| di competenza. |

| Nell'ambito del processo di informatizzazione degli uffici e dei servizi,importante obiettivo è quello |

| dell'attivazione dell'anagrafe on-line per l'accesso ai servizi dell'I.N.A. (Indice Nazionale Anagrafe) istituito |

| presso il Ministero dell'Interno con legge 28 febbraio 2001 n.26 e delle procedure 'Anag-Aire' per la trasmissione |

| telematica dei dati via web-mail. |

| Di rilevante importanza e novità sarà l'attuazione della carta d'identità elettronica e delle nuove procedure che alla |

| stessa sono collegate. |

| Non sono previste spese di investimento mentre per le spese di consumo, sono previste tra l'altro quelle relative alla |

| compartecipazione della C.E.M. |

| Durante il corrente anno gli uffici saranno impegnati dalle consultazioni Europee. |

| 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare |

| Computer, stampanti, calcolatrici connessioni telematiche con le Amministrazioni dello Stato. |

| 3.7.3 - Risorse umane da impiegare |

| 2 unità istruttori cat.prof. C. |

| |

| |

| |

| |

| |

| 3.7.4 - Motivazione delle scelte |

| I servizi demografici dovranno acquisire sempre maggiore efficienza, attraverso la professionalità del personale |

| dipendente anche mediante autoformazione per essere in grado di recepire le novità che pressochè costantemente |

| intervengono in materia. |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1

IMPIEGHI

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|

| | Anno 2015 | % su |totale| Anno 2016 | % su |totale| Anno 2017 | % su |totale|

| | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese |

| | | |finali| | |finali| | |finali|

|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 1.030.000,00| 39,17| | 1.030.000,00|100,00| | 1.030.000,00|100,00| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

| |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

|Spesa per investimento entita' (c) | 1.599.830,00| 60,83| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 2.629.830,00| | 21,85| 1.030.000,00| | 7,97| 1.030.000,00| | 5,86|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2 |

| Assistenza Sociale |

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 |

| RESPONSABILE SIG. |

| Segretario Comunale Dott.ssa Myriam Feleppa |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7.1 - Finalita' da conseguire |

| Il programma di assistenza sociale si basa sulla realizzazione di tutti gli interventi, nelle fasi più diverse di |

| sostegno alle persone ed alle famiglie che versano in condizioni di disagio e di difficoltà, utilizzando tutte le |

| fonti di finanziamento che la legge, statale e regionale riservano alle autonomie locali. |

| Saranno attuate, come per gli anni pregressi, le disposizioni che prevedono l'erogazione dei contributi alle famiglie |

| numerose degli assegni di maternità e assegno a nuclei familiare con almeno tre figli minori. |

| Per quanto concerne, le altre forme di assistenza, e cioè quelle relative ai minori, agli anziani, ai portatori di |

| handicap etcc. le stesse sono attuate in virtù della legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di |

| interventi e servizi sociali - legge 7 dicembre 2000 n.328 - che ha previsto una serie di azioni positive e |

| finanziamenti diversi per rendere concreta la lotta alla povertà e l'assistenza alle varie categorie di soggetti |

| svantaggiati. |

| Non sono previste spese per investimenti mentre per le spese correnti, sono previste nel presente progetto, tra |

| l'altro quelle relative all'attuazione delle forme di assistenza attuate direttamente. |

| Si ricorda che con deliberazione di C.C. n.40 del 04/10/2010 è stato approvato il Piano triennale di azioni positive a |

| favore delle pari opportunità ai sensi dell'art.48 del D.L.vo n.198 dell'11 aprile 2006. Con deliberazione di G.C. |

| n.143 del 22/11/2010 è stato approvato un progetto inerente la realizzazione di un centro multimediale per il |

| telelavoro, strumento di supporto alla conciliazione vita/lavoro delle donne e di sostegno delle pari opportunità. Con |

| delibera di G.C. n.160 del 20/12/2010 è stato approvato un protocollo d'intesa tra il Comune di Pratola Serra e la |

| società cooperativa GEA Irpina e sottoscritto in data 17/01/2011 per il reinserimento lavorativo. sociale e formativo |

| delle categorie svantaggiate. A seguito di tale protocollo con delibera di G.C. n.41 del 21/03/2011 quale investimento |

| di start-up, sono state istituite delle borse lavoro per tutti quei soggetti che rientrano nelle attività di cui al |

| protocollo d'intesa. Le finalità del presente progetto sono quelle di mantenere ed ampliare i livelli di assistenza |

| raggiunti e istituire nuovi servizi a beneficio dell'utenza in associazione con altri Enti. |

| Infine con deliberazione di G.C. n.35 del 21/03/2011 è stato preso atto del comodato d'uso gratuito di un miniautobus |

| per il trasporto, quale servizio prevalente, per i portatori di handicap presenti sul territorio, concesso a questo |

| Ente dal Consorzio pubblico dei Servizi Sociali A4.l |

| 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare |

| Computer, stampanti, fax, calcolatrici ed altre attrezzature in dotazione dell'ufficio. |

| 3.7.3 - Risorse umane da impiegare |

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| 2 istruttori amministrativi cat. prof. C. |

| 3.7.4 - Motivazione delle scelte |

| La progressiva crescita della domanda sociale dei cittadini rende necessario dare una risposta ai diversi bisogni che |

| vengono rappresentati e rilevati. |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2

IMPIEGHI

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|

| | Anno 2015 | % su |totale| Anno 2016 | % su |totale| Anno 2017 | % su |totale|

| | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese |

| | | |finali| | |finali| | |finali|

|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 143.738,00|100,00| | 143.738,00|100,00| | 143.738,00|100,00| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

| |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

|Spesa per investimento entita' (c) | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 143.738,00| | 1,19| 143.738,00| | 1,11| 143.738,00| | 0,82|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3 |

| Segreteria Affari Generali e Commercio. |

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 |

| RESPONSABILE SIG. |

| Segretario Comunale Dott.ssa Myriam Feleppa |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7.1 - Finalita' da conseguire |

| L'obiettivo prioritario del progetto è quello della semplificazione, dell'accelerazione e della trasparenza |

| dell'azione Amministrativa anche con il supporto delle procedure telematiche e di posta elettronica attivata |

| all'inizio dell'anno 2009. Nelle attività previste rientrano tra l'altro, quelle relative alla predisposizione degli |

| atti degli organi collegiali istituzionali di competenza del settore amministrativo, la predisposizione dei contratti, |

| attivi e passivi in cui è parte il Comune, gli affari legali, i rapporti con il nucleo di valutazione e l'attività |

| inerente il commercio. |

| Il Comune già è dotato del: |

| - regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n.42 del 20/9/2000; |

| - regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea ai sensi della legge n.21/91 approvato con |

| deliberazione di C.C. n.5 del 25/2/2002; |

| - regolamento comunale del commercio su aree private, nel perseguimento delle finalità della L.R. 7/1/2000 n.1, |

| approvato con deliberazione di C.C. n.6 del 25/2/2002; |

| - regolamento di organizzazione del servizio dello Sportello Unico per le attività produttive approvato con |

| deliberazione di C.C. n.28 del 17/7/2002. |

| Da ultimo con deliberazione di G.C. n.11 del 21/2/2006, a perfezionamento di quanto già stabilito con le deliberazioni |

| di C.C. n.42/2000 e n.5/2002, è stato dato atto della compatibilità urbanistica della localizzazione delle strutture |

| distributive. |

| Il servizio è svolto prevalentemente da un istruttore amministrativo dell'ufficio di Segreteria e dei supporti |

| necessari per l'attuazione dei procedimenti. A tal proposito con deliberazione di G.C. n.158 del 10/12/2010 è stato |

| istituito il S.U.A.P.(Sportello unico per le attività produttive). Con deliberazione di G.C. n.19 del 03/02/2011 |

| l'Ente ha aderito alla fase sperimentale della segnalazione certificata di inizio attività mediante la convenzione per |

| introdurre l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nello svolgimento delle funzione di |

| interesse condiviso tra Camera di Commercio e Comuni del territorio. |

| 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare |

| Computer, stampanti, fax, internet, calcolatrici e attrezzature in dotazione dell'ufficio. |

| 3.7.3 - Risorse umane da impiegare |

| 2 unità cat. prof.C |

| |

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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3

IMPIEGHI

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|

| | Anno 2015 | % su |totale| Anno 2016 | % su |totale| Anno 2017 | % su |totale|

| | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese |

| | | |finali| | |finali| | |finali|

|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 136.930,00|100,00| | 136.930,00|100,00| | 136.930,00|100,00| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

| |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

|Spesa per investimento entita' (c) | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 136.930,00| | 1,14| 136.930,00| | 1,06| 136.930,00| | 0,78|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4 |

| Istruzione, cultura, sport tempo libero. |

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 |

| RESPONSABILE SIG. |

| Segretario Comunale Dott.ssa Myriam Feleppa |

| |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| 3.7.1 - Finalita' da conseguire |

| Per quanto concerne l'istruzione pubblica vengono sostanzialmente riconfermati tutti gli interventi che hanno |

| caratterizzato la gestione dell'esercizio precedente. Sono quindi garantiti il servizio mensa e di trasporto |

| scolastico e le spese di funzionamento e di manutenzione dei plessi scolastici. Il trasporto degli alunni sarà |

| qualificato anche con escursioni, uscite e gite scolastiche. |

| Sul versante dell'assistenza scolastica, si procederà con l'utilizzo dei fondi regionali e statali all'uopo |

| accreditati, con l'integrazione,ove possibile, di fondi comunali. |

| Per quanto riguarda lo sport ed il tempo libero, le limitate risorse di bilancio hanno inciso sulla previsione di tali |

| spese. Giova ricordare però, che l'Amministrazione, proprio al fine di incentivare e dare impulso alle manifestazioni |

| culturali, ricreative e del tempo libero, con deliberazione di G.C. n.19 del 31/1/2008 ha istituito il Premio |

| internazionale Emigrazione Pratola Serra nel mondo con richiesta di contributi ai sensi della L.R. 24/1984. con |

| delibera di C.C. n.48 del 27/11/2007 ha provveduto a riconfermare l'istituzione della Biblioteca comunale nonchè a |

| modificarne ed adeguarne il regolamento. L'Amministrazione com.le in tal senso si sta attivando per richieste di |

| contributi regionali. |

| Si da atto che sia per il forum giovanile che per il punto informagiovani già istituito vengono richiesti ed erogati |

| contributi regionali e provinciali. |

| Iniziative culturali e ricrative sono state attuate soprattutto nel periodo natalizio e di carnevale ed è stato |

| concesso un contributo. |

| Le spese di consumo, sono relative tra l'altro alla corresponsione dei contributi di cui sopra, all'acquisto dei libri |

| di testo per la scuola media, ed ai contributi previsti dalla normativa statale e regionale, ed al contributo per la |

| scuola elementare. |

| |

| 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare |

| 3 scuolabus per il trasporto scolastico. |

| 3.7.3 - Risorse umane da impiegare |

| I servizi indicati nel presente progetto, vengono curati sotto l'aspetto amministrativo dai due dipendenti |

| dell'ufficio di segreteria e un dipendente dei servizi demografici incaricato della riscossione dei ticket per la |

| mensa scolastica mentre il trasporto scolastico è effettuato da una ditta esterna. |

| 3.7.4 - Motivazione delle scelte |

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| Le scelte della programmazione nei servizi del progetto in argomento attengono: |

| - alla necessità di instaurare rapporti di maggiore contatto e vicinanza con il mondo della scuola. |

| - all'esigenza di dare alla collettività degli spazi per il tempo libero e lo sport, sia per l'effetto educativo che |

| le attività sportive offrono soprattutto ai giovani, sia per creare momenti di aggregazione sociale. |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4

IMPIEGHI

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|

| | Anno 2015 | % su |totale| Anno 2016 | % su |totale| Anno 2017 | % su |totale|

| | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese |

| | | |finali| | |finali| | |finali|

|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 245.768,00|100,00| | 219.768,00|100,00| | 219.768,00|100,00| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

| |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

|Spesa per investimento entita' (c) | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 245.768,00| | 2,04| 219.768,00| | 1,70| 219.768,00| | 1,25|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.4 - PROGRAMMA N.2 |

| |

| N. 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA |

| |

| RESPONSABILE SIG. |

| Responsabile apicale di settore - Segretario Comunale Capo Dott.ssa Myriam Feleppa |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.4.1 - Descrizione del programma Servizio Ragioneria - Finanze - Gestione Economica del Perso |

| nale, economato, inventario e Tributi. |

| 3.4.2 - Motivazione delle scelte |

| Come da Progetto 1 e 2. |

| 3.4.3 - Finalita' da conseguire |

| Mantenere e migliorare gli attuali livelli del servizio finanziario/contabile, della gestione del personale e i |

| tributi. |

| |

| 3.4.4 - Risorse umane da impiegare |

| Responsabile apicale di settore Segretario Comunale: Myriam Feleppa |

| Profilo Professionale: |

| - Categoria C: 1 Ragioniere Comunale e 1 Istruttore ufficio tributi. |

| - Categoria B: 1 Operatore esecutivo |

| |

| 3.4.5 - Risorse strumentali |

| Computers, Stampanti, Macchine calcolatrici ed attrezzature disponibili presso gli uffici. |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

ENTRATE

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |

| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | di finanziamento |

| | | | | e articolo |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |

| | | | | |

| - Stato | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Regione | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Provincia | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Unione Europea | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Altri indebitamenti (1) | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Altre Entrate | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (A) | 0,00| 0,00| 0,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (B) | 0,00| 0,00| 0,00| |

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| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |

| | | | | |

| - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI UR| 0,00| 0,00| 101.673,00| |

| BANI. | | | | |

| | | | | |

| - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI UR| 0,00| 0,00| 56.487,00| |

| BANI. | | | | |

| | | | | |

| - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. | 0,00| 0,00| 500,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO | 0,00| 738.892,00| 580.232,00| |

| (EX FONDO ORDINARIO E CONSOLIDATO) | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO PER FINANZIAM| 0,00| 3.100,00| 3.100,00| |

| ENTO BILANCIO. | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO PER FINANZIAM| 0,00| 67.000,00| 67.000,00| |

| ENTO BILANCIO. | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO PER FINANZIAM| 0,00| 100.000,00| 100.000,00| |

| ENTO BILANCIO. | | | | |

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

ENTRATE

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |

| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | di finanziamento |

| | | | | e articolo |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | |

| - CONTRIBUTI SULLE SPESE DI REDAZIONE DI STRUMEN| 0,00| 476,00| 476,00| |

| TI URBANISTICI LEGGE REGIONALE 62/78 MODIF. AR| | | | |

| T.31 LEGGE REGIONALE 10/2001. | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTI SULLE SPESE DI REDAZIONE DI STRUMEN| 0,00| 130.000,00| 130.000,00| |

| TI URBANISTICI LEGGE REGIONALE 62/78 MODIF. AR| | | | |

| T.31 LEGGE REGIONALE 10/2001. | | | | |

| | | | | |

| - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER EX AMNIL. | 0,00| 2.000,00| 2.000,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE | 0,00| 3.098,00| 3.098,00| |

| REGIONALE N.431/98. | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE | 0,00| 3.061,00| 3.061,00| |

| REGIONALE N.431/98. | | | | |

| | | | | |

| - FINANZIAMENTO PER FORUM GIOVANILE | 0,00| 2.197,00| 2.197,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - FINANZIAMENTO PER FORUM GIOVANILE | 0,00| 2.500,00| 2.500,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - FINANZIAMENTO DELLA REGIONE DIRITTO ALLO STUDI| 0,00| 3.000,00| 3.000,00| |

| O. | | | | |

| | | | | |

| - FINANZIAMENTO DELLA REGIONE DIRITTO ALLO STUDI| 0,00| 6.000,00| 6.000,00| |

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| O. | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTO REGIONALE (L.R. 34/81) SVILUPPO COM| 0,00| 10.330,00| 10.330,00| |

| MERCIALE | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTO PER PROGETTO RETE INFORMAGIOVANI DI| 0,00| 2.000,00| 2.000,00| |

| STRETTO SCOLAS TICO N.2 | | | | |

| | | | | |

| - DIRITTI DI SEGRETERIA. | 0,00| 12.000,00| 12.000,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA| 0,00| 1.200,00| 1.200,00| |

| '. | | | | |

| | | | | |

| - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEI REG| 0,00| 5.000,00| 5.000,00| |

| OLAMENTI COMUN ALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE.| | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| - PROVENTI PER PARCOMETRI. | 0,00| 500,00| 500,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - PROVENTI PER PARCOMETRI. | 0,00| 17.000,00| 17.000,00| |

| | | | | |

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

ENTRATE

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |

| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | di finanziamento |

| | | | | e articolo |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | |

| - PROVENTI PER PARCOMETRI. | 0,00| 7.000,00| 7.000,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - PROVENTI PER PARCOMETRI. | 0,00| 30.000,00| 30.000,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA. | 0,00| 40.000,00| 40.000,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - PROVENTI GESTIONE PISCINA COM.LE | 0,00| 13.200,00| 13.200,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - PROVENTI PER LA GESTIONE DIRETTA DELLA GESTION| 0,00| 20.400,00| 20.400,00| |

| E GAS. | | | | |

| | | | | |

| - PROVENTI PER LA GESTIONE DIRETTA DELLA GESTION| 0,00| 42.000,00| 42.000,00| |

| E GAS. | | | | |

| | | | | |

| - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DELLE CO| 0,00| 10.000,00| 10.000,00| |

| NCESSIONI EDIL IZIE. | | | | |

| | | | | |

| - TARIFFA DEPURAZIONE E FOGNATURA. | 0,00| 90.000,00| 90.000,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE. EDIFI| 0,00| 1,00| 1,00| |

| CIO POSTALE. | | | | |

| | | | | |

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| - INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA. | 0,00| 1.000,00| 1.000,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI. | 0,00| 35.000,00| 35.000,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI. | 0,00| 18.592,00| 18.592,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI. | 0,00| 9.000,00| 9.000,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI. | 0,00| 12.000,00| 12.000,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI. | 0,00| 10.000,00| 10.000,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI. | 0,00| 60.000,00| 60.000,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - SPONSORIZZAZIONE BANCA (TESORERIA COMUNALE). | 0,00| 3.010,00| 3.010,00| |

| | | | | |

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

ENTRATE

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |

| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | di finanziamento |

| | | | | e articolo |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | |

| - RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI REFERENDARIE ANNO| 0,00| 30.000,00| 30.000,00| |

| 2000 | | | | |

| | | | | |

| - PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI LOCULI CI| 32.727,00| 0,00| 0,00| |

| MITERIALI. | | | | |

| | | | | |

| - PROGETTO DI URBANIZZAZIONE PIP CON FONDI COMUN| 0,00| 1.085.072,00| 0,00| |

| ITARI | | | | |

| | | | | |

| - PROGETTO DI URBANIZZAZIONE PIP CON FONDI COMUN| 0,00| 0,00| 1.085.072,00| |

| ITARI | | | | |

| | | | | |

| - PROGETTO DI URBANIZZAZIONE PIP CON FONDI COMUN| 2.460.400,00| 0,00| 0,00| |

| ITARI | | | | |

| | | | | |

| - PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CON FON| 132.502,00| 0,00| 0,00| |

| DI REGIONALI | | | | |

| | | | | |

| - PROGETTO DI URBANIZZAZIONE PIP CON FONDI COMUN| 0,00| 364.928,00| 0,00| |

| ITARI | | | | |

| | | | | |

| - PROGETTO DI URBANIZZAZIONE PIP CON FONDI COMUN| 0,00| 0,00| 716.260,00| |

| ITARI | | | | |

| | | | | |

| - PROGETTO DI URBANIZZAZIONE PIP CON FONDI COMUN| 0,00| 0,00| 173.442,00| |

| ITARI | | | | |

| | | | | |

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| - PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CON FON| 0,00| 348.225,00| 0,00| |

| DI REGIONALI | | | | |

| | | | | |

| - PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CON FON| 0,00| 176.549,00| 0,00| |

| DI REGIONALI | | | | |

| | | | | |

| - PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CON FON| 754.218,00| 0,00| 0,00| |

| DI REGIONALI | | | | |

| | | | | |

| - PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CON FON| 135.484,00| 0,00| 0,00| |

| DI REGIONALI | | | | |

| | | | | |

| - PROGETTO DI URBANIZZAZIONE PIP CON FONDI COMUN| 0,00| 0,00| 24.900,00| |

| ITARI | | | | |

| | | | | |

| - PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CON FON| 0,00| 24.900,00| 0,00| |

| DI REGIONALI | | | | |

| | | | | |

| - PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CON FON| 24.900,00| 0,00| 0,00| |

| DI REGIONALI | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (C) | 3.540.231,00| 3.540.231,00| 3.540.231,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

ENTRATE

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |

| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | di finanziamento |

| | | | | e articolo |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | |

| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 3.540.231,00| 3.540.231,00| 3.540.231,00| |

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2

IMPIEGHI

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|

| | Anno 2015 | % su |totale| Anno 2016 | % su |totale| Anno 2017 | % su |totale|

| | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese |

| | | |finali| | |finali| | |finali|

|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 3.540.231,00|100,00| | 3.540.231,00|100,00| | 3.540.231,00|100,00| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

| |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

|Spesa per investimento entita' (c) | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 3.540.231,00| | 29,41| 3.540.231,00| | 27,39| 3.540.231,00| | 20,16|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 |

| RAGIONERIA E BILANCIO |

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 2 |

| RESPONSABILE SIG. |

| Responsabile apicale di settore - Segretario Comunale Capo Dott.ssa Myriam Feleppa |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7.1 - Finalita' da conseguire |

| Vengono curate la predisposizione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, la tenuta della contabilità |

| con predisposizione di reversali di incasso e mandati di pagamento, le pratiche di mutuo, i rapporti con la tesoreria, |

| con la Corte dei Conti e con il revisore dei conti. Al Servizio finanziario fanno capo non solo le proprie attività |

| finanziarie ma anche quelle di supporto ad altri uffici e servizi del Comune. Di rilevante importanza, anche ai fini |

| di una maggiore celerità degli incassi e dei pagamenti è la predisposizione del bilancio per il corrente esercizio |

| finanziario con il sistema di codificazione denominato S.I.O.P.E. (Sistema informativo delle operazioni degli Enti |

| Pubblici) in attuazione dell'art.28 comma 3 della legge 27 dicembre 2002 n.289 (Finanziaria 2003) e dei decreti del |

| Ministero dell'Economia e della Finanza del 18 febbraio 2005 e dell'8 luglio 2005. In questo progetto è stata prevista |

| la spesa di investimento per la restituzione dell'anticipazione di cassa, mentre per quanto riguarda le spese |

| correnti, sono previste tra l'altro le spese per indennità agli amministratori, quelle relative ai contributi |

| associativi, consortili, le spese per il revisore dei conti.Tenuta del protocollo informatico.Con delibera di G.C. |

| n.166 del 10/12/2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato istituito il servizio per l'amministrazione del server del |

| sistema informatico comunale. |

| Con delibera di G.C. n.42 del 23/04/2012 è stato affidato l'incarico per la redazione del piano del Disaster Recovery |

| ai sensi dell'art. 50 bis n.3 lett.d del CAD (D.L.vo n.82/2005 aggiornato con il D.L.vo 235/2010) della circolare |

| DigitPA n.58. |

| |

| |

| |

| |

| |

| 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare |

| Computers, Stampanti, Macchine calcolatrici ed attrezzature disponibili presso gli uffici. |

| 3.7.3 - Risorse umane da impiegare |

| Ragioniere Comunale cat.prof.C |

| n.1 unità cat.prof.B |

| 3.7.4 - Motivazione delle scelte |

| Migliorare l'efficienza complessiva dei servizi erogati, accorciando i tempi di risposte. |

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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1

IMPIEGHI

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|

| | Anno 2015 | % su |totale| Anno 2016 | % su |totale| Anno 2017 | % su |totale|

| | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese |

| | | |finali| | |finali| | |finali|

|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 2.625.629,00|100,00| | 2.625.629,00|100,00| | 2.625.629,00|100,00| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

| |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

|Spesa per investimento entita' (c) | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 2.625.629,00| | 21,81| 2.625.629,00| | 20,32| 2.625.629,00| | 14,95|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2 |

| GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, ECONOMATO INVENTARIO. |

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 2 |

| RESPONSABILE SIG. |

| Segretario Comunale Dott.ssa Myriam Feleppa |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7.1 - Finalita' da conseguire |

| Vengono curati in particolare la gestione economica del personale, le spese di economato, gli adempimenti fiscali, |

| previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente. Ancora l'aggiornamento dell'inventario collegandolo alla getione |

| finanziaria. In questo progetto non sono previste spese di investimento, mentre per quanto concerne le spese correnti, |

| sono previste tra l'altro quelle relative al personale dipendente, con relativi oneri previdenziali ed assistenziali, |

| imposte e tasse nonchè il fondo di produttività ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi. |

| 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare |

| Rete informatica comunale, computers e attrezzature presenti presso l'ufficio ragioneria |

| 3.7.3 - Risorse umane da impiegare |

| La stessa impiegata per il progetto 1 |

| Ragioniere Comunale - cat.prof.C. |

| L'istruttore contabile a cui era affidato questo progetto è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età dal 1 |

| dicembre 2007. |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2

IMPIEGHI

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|

| | Anno 2015 | % su |totale| Anno 2016 | % su |totale| Anno 2017 | % su |totale|

| | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese |

| | | |finali| | |finali| | |finali|

|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 889.702,00|100,00| | 889.702,00|100,00| | 889.702,00|100,00| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

| |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

|Spesa per investimento entita' (c) | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 889.702,00| | 7,39| 889.702,00| | 6,88| 889.702,00| | 5,07|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3 |

| Tributi Comunali |

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 2 |

| RESPONSABILE SIG. |

| Segretario Comunale Capo Dott.ssa Myriam Feleppa |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7.1 - Finalita' da conseguire |

| L'ufficio tributi, dovrà continuare nella gestione dell'ordinaria attività, la predisposizione dei ruoli dei tributi |

| comunali,ed alla verifica della corretta applicazione e riscossione delle imposte e tasse di pertinenza comunale.Per |

| quanto concerne il recupero dell'evasione fiscale, da quest'anno il servizio è stato affidato, con regolare procedura |

| di gara ad evidenza pubblica, ad una società esterna. |

| Restano confermate tutte le aliquote, tasse e tributi anche per l'anno 2014, tranne per la IUC istituita per l'anno |

| 2014 che comprende ( l'I.M.U. la TASI e la TARI)che sarà disciplinate con apposito regolamento e la cui tariffa sarà |

| approvata in Consiglio Comunale. |

| Si ricorda altresì, che l'Ente procede direttamente alla riscossione della IUC. |

| 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare |

| Computer. attrezzature proprie dell'ufficio e connessioni telematiche per acquisizioni di notizie sui cittadini di |

| Pratola Serra (Enel-Telecom-Consorzi) |

| 3.7.3 - Risorse umane da impiegare |

| 1 unità istruttore cat. prof. C |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3

IMPIEGHI

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|

| | Anno 2015 | % su |totale| Anno 2016 | % su |totale| Anno 2017 | % su |totale|

| | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese |

| | | |finali| | |finali| | |finali|

|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 24.900,00|100,00| | 24.900,00|100,00| | 24.900,00|100,00| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

| |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

|Spesa per investimento entita' (c) | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 24.900,00| | 0,21| 24.900,00| | 0,19| 24.900,00| | 0,14|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.4 - PROGRAMMA N.3 |

| |

| N. 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA |

| |

| RESPONSABILE SIG. |

| Responsabile apicale di settore - SINDACO ANTONIO AUFIERO |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.4.1 - Descrizione del programma Servizio Tecnico-Progettuale-Manutentivo |

| |

| 3.4.2 - Motivazione delle scelte |

| Il monitoraggio del territorio comunale e la cura del patrimonio immobiliare dell'Ente costituiscono scelte |

| significative. |

| 3.4.3 - Finalita' da conseguire |

| Il Settore Tenico, garantisce i servizi tecnici di progettazione e gestione delle opere pubbliche inserite nell'elenco |

| annuale e nel programma triennale, il servizio di manutenzione degli edifici ed impianti comunali, nonchè il servizio |

| cimiteriale. |

| A tale settore sono, inoltre, affidati le funzioni nel campo dell'urbanistica, della viabilità, della pubblica |

| illuminazione e quelle riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, come indicato negli specifici progetti. |

| Si cercherà di ottimizzare le risorse a diposizioni per ciascun intervento con abbattimento dei costi derivanti da |

| affidamenti esterni. |

| Si sta procedendo al completamento e definizione delle pratiche di ricostruzione post-sisma, alle definizioni di |

| procedure espropriative ancora in corso e non perfezionate. |

| Attraverso le azioni programmate si intendono perseguire le finalità di dotare l'Ente, di un idoneo assetto ubanistico |

| nonchè di definire, gestire e valorizzare il patrimonio del Comune. A tal fine è in corso di perfezionamento l'iter di |

| adozione del P.U.C., R.U.E.C., e di tutti gli strumenti urbanistici correlati e connessi ad esso. |

| Per quanto concerne l'individuazione delle spese di investimento e delle spese correnti si rimanda alle indicazioni |

| contenute negli specifici progetti. |

| 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo |

| |

| |

| |

| |

| 3.4.4 - Risorse umane da impiegare |

| Responsabile apicale del Settore il Sindaco pro tempore: Antonio Aufiero |

| -2 geometri cat.prof. C |

| -1 manutentore cat.prof.B |

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| -5 operatori esecutivi cat.prof.A |

| 3.4.5 - Risorse strumentali |

| Computers, stampanti, calcolatrici, fotocopiatore e attrezzature disponibili presso gli uffici. |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

ENTRATE

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |

| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | di finanziamento |

| | | | | e articolo |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |

| | | | | |

| - Stato | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Regione | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Provincia | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Unione Europea | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Altri indebitamenti (1) | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Altre Entrate | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (A) | 0,00| 0,00| 0,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (B) | 0,00| 0,00| 0,00| |

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| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |

| | | | | |

| - PROGETTO DI URBANIZZAZIONE PIP CON FONDI COMUN| 0,00| 0,00| 141.397,00| |

| ITARI | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE PER EME| 0,00| 0,00| 390.200,00| |

| RGENZA RIFIUTI SOLIDI URBANI. | | | | |

| | | | | |

| - PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CON FON| 0,00| 0,00| 994.000,00| |

| DI REGIONALI | | | | |

| | | | | |

| - PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CON FON| 0,00| 0,00| 1.664.200,00| |

| DI REGIONALI | | | | |

| | | | | |

| - PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CON FON| 0,00| 26.111,00| 0,00| |

| DI REGIONALI | | | | |

| | | | | |

| - PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CON FON| 0,00| 246.582,00| 0,00| |

| DI REGIONALI | | | | |

| | | | | |

| - PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CON FON| 0,00| 0,00| 441.994,00| |

| DI REGIONALI | | | | |

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

ENTRATE

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |

| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | di finanziamento |

| | | | | e articolo |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | |

| - PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CON FON| 0,00| 199.998,00| 0,00| |

| DI REGIONALI | | | | |

| | | | | |

| - PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CON FON| 0,00| 0,00| 679.758,00| |

| DI REGIONALI | | | | |

| | | | | |

| - PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CON FON| 1.319.515,00| 0,00| 0,00| |

| DI REGIONALI | | | | |

| | | | | |

| - PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CON FON| 0,00| 0,00| 250.000,00| |

| DI REGIONALI | | | | |

| | | | | |

| - PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CON FON| 0,00| 90.000,00| 87.742,00| |

| DI REGIONALI | | | | |

| | | | | |

| - PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CON FON| 0,00| 99.000,00| 0,00| |

| DI REGIONALI | | | | |

| | | | | |

| - PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CON FON| 453.163,00| 0,00| 0,00| |

| DI REGIONALI | | | | |

| | | | | |

| - PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CON FON| 0,00| 1.841.450,00| 0,00| |

| DI REGIONALI | | | | |

| | | | | |

| - PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CON FON| 0,00| 96.000,00| 0,00| |

| DI REGIONALI | | | | |

| | | | | |

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| - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE | 0,00| 20.000,00| 0,00| |

| E DALLE SANZIO NI PREVISTE DALLA DISCIPLINA UR| | | | |

| BANISTICA. | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTO PER RESTAURO DELLA CHIESA DI S. MAR| 0,00| 330.422,00| 0,00| |

| IA DI COSTANTI NOPOLI | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTO PER RESTAURO DELLA CHIESA DI S. MAR| 0,00| 11.626,00| 0,00| |

| IA DI COSTANTI NOPOLI | | | | |

| | | | | |

| - PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CON FON| 0,00| 0,00| 912.258,00| |

| DI REGIONALI | | | | |

| | | | | |

| - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE | 0,00| 0,00| 20.000,00| |

| E DALLE SANZIO NI PREVISTE DALLA DISCIPLINA UR| | | | |

| BANISTICA. | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTO PER RESTAURO DELLA CHIESA DI S. MAR| 0,00| 403.374,00| 0,00| |

| IA DI COSTANTI NOPOLI | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTO PER RESTAURO DELLA CHIESA DI S. MAR| 0,00| 0,00| 940.040,00| |

| IA DI COSTANTI NOPOLI | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTO PER RESTAURO DELLA CHIESA DI S. MAR| 0,00| 0,00| 631.484,00| |

| IA DI COSTANTI NOPOLI | | | | |

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

ENTRATE

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |

| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | di finanziamento |

| | | | | e articolo |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | |

| - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGET| 0,00| 739.000,00| 0,00| |

| ICO | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGET| 0,00| 750.000,00| 0,00| |

| ICO | | | | |

| | | | | |

| - ANTICIPAZIONE DI CASSA | 0,00| 651.526,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE | 771.347,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CON FON| 419.326,00| 0,00| 0,00| |

| DI REGIONALI | | | | |

| | | | | |

| - PROGETTO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CON FON| 60.000,00| 0,00| 0,00| |

| DI REGIONALI | | | | |

| | | | | |

| - PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE | 20.000,00| 0,00| 0,00| |

| E DALLE SANZIO NI PREVISTE DALLA DISCIPLINA UR| | | | |

| BANISTICA. | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTO PER RESTAURO DELLA CHIESA DI S. MAR| 0,00| 0,00| 283.516,00| |

| IA DI COSTANTI NOPOLI | | | | |

| | | | | |

| - CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGET| 0,00| 0,00| 2.053.908,00| |

| ICO | | | | |

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| | | | | |

| - FONDI EX ART.3 L.219/81 | 68.897,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - ANTICIPAZIONE DI CASSA | 2.000.000,00| 1.348.474,00| 2.000.000,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE | 19.153,00| 882.500,00| 882.500,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE | 94.000,00| 2.000,00| 2.000,00| |

| | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (C) | 5.225.401,00| 7.738.063,00| 12.374.997,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | |

| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 5.225.401,00| 7.738.063,00| 12.374.997,00| |

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3

IMPIEGHI

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|

| | Anno 2015 | % su |totale| Anno 2016 | % su |totale| Anno 2017 | % su |totale|

| | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese |

| | | |finali| | |finali| | |finali|

|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 884.826,00| 16,93| | 884.826,00| 11,43| | 884.826,00| 7,15| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

| |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

|Spesa per investimento entita' (c) | 4.340.575,00| 83,07| | 6.853.237,00| 88,57| | 11.490.171,00| 92,85| |

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 5.225.401,00| | 43,41| 7.738.063,00| | 59,87| 12.374.997,00| | 70,47|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 |

| Viabilità Illuminazione Circolazione Stradale e Spese di Funzionamento U.T.C. |

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 3 |

| RESPONSABILE SIG. |

| IL SINDACO ANTONIO AUFIERO |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7.1 - Finalita' da conseguire |

| Attività saliente del Settore Tecnico, è quella della progettazione e della successiva realizzazione dei lavori e |

| degli investimenti programmati dall'Amministrazione con particolare riferimento agli interventi previsti nell'elenco |

| annuale 2015 |

| L'attività in esame comprende le fasi dall'approvazione del progetto all'appalto dei lavori per la realizzazione |

| dell'opera, inclusa la predisposizione degli atti per ottenere il finanziamento, e, ove ricorre la definizione delle |

| procedure espropriative relative ai lavori a farsi. |

| Fra le altre sono previste le seguenti opere: |

| - manutenzione straordinaria di via Chianchere e via Ventole per euro 872.489,00; |

| -Realizzazione di impianti per la Produzione di energia rinnovabile e per la realizzazione di interventi di |

| efficientamento energetico edifici comunali euro 766.789,00. |

| Per quanto concerne le spese di consumo particolare rilievo assumono quelle relative al funzionamento dell'U.T.C. |

| comunale, al consumo della P.I. ed al contratto di manutenzione ordinaria dell'impianto di P.I. |

| Dagli interventi programmati risulta la finalità dell'Amministrazione di perseguire il miglioramento della |

| circolazione autoveicolare e pedonale con conseguente vantaggio per il tessuto urbano. |

| |

| 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare |

| Computers, Stampanti, Macchine calcolatrici, fotocopiatore, spargisale ed attrezzature disponibili presso gli uffici. |

| 3.7.3 - Risorse umane da impiegare |

| 2 unità istruttore tecnico cat. prof.C. |

| Oltre queste due figure è stato affidato anche un incarico di consulenza esterna. |

| 3.7.4 - Motivazione delle scelte |

| Potenziamento e miglioramento dei servizi dell'ufficio. Si evidenzia, in proposito, che il collocamento a riposo di un |

| dipedente nel Settore Tecnico ha creato un maggior carico di lavoro sulle due unità presenti nel Settore. |

| Per questa motivazione è stato dato un incarico di consulenza esterna. |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1

IMPIEGHI

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|

| | Anno 2015 | % su |totale| Anno 2016 | % su |totale| Anno 2017 | % su |totale|

| | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese |

| | | |finali| | |finali| | |finali|

|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 133.400,00| 7,53| | 133.400,00| 4,50| | 133.400,00| 2,87| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

| |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

|Spesa per investimento entita' (c) | 1.639.278,00| 92,47| | 2.827.789,00| 95,50| | 4.515.891,00| 97,13| |

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 1.772.678,00| | 14,73| 2.961.189,00| | 22,91| 4.649.291,00| | 26,48|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2 |

| Urbanistica - Gestione del Territorio e dell'ambiente. |

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 3 |

| RESPONSABILE SIG. |

| IL SINDACO ANTONIO AUFIERO |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7.1 - Finalita' da conseguire |

| Per quanto concerne il servizio R.S.U., si ricorda che con contratto stipulato nel gennaio 2001 venivano affidati |

| all'ASA S.p.A. di Avellino i servizi di raccolta e trasporto r.s.u. in maniera differenziata. Successivamente, con |

| deliberazione di G.C. n.14 del 31/1/2004, è stato approvato schema di convenzione per l'assunzione da parte del |

| CO.SMA.RI AV1 della gestione della raccolta integrata dei rifiuti urbani e assimilati. Tale assunzione, in esecuzione |

| delle ordinanze commissariali, n.319/2003, n.35/2003, n.67/2003 e n.78/2003, dovrebbe portare ad un miglioramento del |

| servizio con conseguente razionalizzazione dei costi. La gestione del servizio R.S.U. passerà direttamente alla |

| Provincia in ottemperanza della legge n.26 del 26/02/2010, anche se al momento, il servizio dal 2010 è stato affidato |

| alla Società Irpinia Ambiente che è subentrata al Consorzio 'Avellino 1'. |

| La pulizia delle strade è effettuata dall'Ente con proprio personale cat. prof. A. |

| Strettamente correlato ad un definito assetto urbanistico del territorio, è il completamento dei lavori di |

| ricostruzione e riparazione degli immobili danneggiati dal sisma, nell'ambito di ulteriori risorse all'uopo assegnate |

| dal C.I.P.E. |

| |

| 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare |

| Autocarro. |

| 3.7.3 - Risorse umane da impiegare |

| N. 4 unità cat. prof.A |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2

IMPIEGHI

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|

| | Anno 2015 | % su |totale| Anno 2016 | % su |totale| Anno 2017 | % su |totale|

| | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese |

| | | |finali| | |finali| | |finali|

|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 702.450,00| 91,07| | 702.450,00| 27,61| | 702.450,00| 28,06| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

| |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

|Spesa per investimento entita' (c) | 68.897,00| 8,93| | 1.841.450,00| 72,39| | 1.801.332,00| 71,94| |

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 771.347,00| | 6,41| 2.543.900,00| | 19,68| 2.503.782,00| | 14,26|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3 |

| Manutenzione demanio e patrimonio comunale parchi e giardini |

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 3 |

| RESPONSABILE SIG. |

| SINDACO ANTONIO AUFIERO |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7.1 - Finalita' da conseguire |

| Per tale progetto l'Amministrazione intende mantenere la viabilità efficiente, con la realizzazione di eventuali opere |

| di ripristino, al fine di consentire la sicurezza e percorribilità delle strade di pertinenza comunale. |

| Per quanto concerne le spese di consumo, sono previste tra l'altro quelle relative alla manutenzione e pulizia cunette |

| e delle aree verdi comunali. |

| Per le spese di investimento sono stati previsti i seguenti lavori: |

| - Recupero e Valorizzazione delle infrastruture per la fruizione turistica del Borgo Medievale di Serra euro |

| 2.460.400,00; |

| - Manutenzione straordinaria Parco Pubblico di Serra euro 60.000,00; |

| -Messa in sicurezza e miglioramento sismico scuola primaria capoluogo euro 2886.720,00; |

| -Messa in sicurezza e miglioramento sismico edificio adibito a scuola secondaria di 1° grado euro 713.110,00. |

| |

| 3.7.3 - Risorse umane da impiegare |

| 1 unità tecnico manutentore cat. prof. B3; |

| tecnici comunali cat.prof.C, stradini cat.prof.A |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3

IMPIEGHI

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|

| | Anno 2015 | % su |totale| Anno 2016 | % su |totale| Anno 2017 | % su |totale|

| | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese |

| | | |finali| | |finali| | |finali|

|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 46.976,00| 1,82| | 46.976,00| 2,11| | 46.976,00| 0,90| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

| |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

|Spesa per investimento entita' (c) | 2.540.400,00| 98,18| | 2.183.998,00| 97,89| | 5.172.948,00| 99,10| |

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 2.587.376,00| | 21,49| 2.230.974,00| | 17,26| 5.219.924,00| | 29,72|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4 |

| Sport, servizi cimiteriali beni culturali. |

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 3 |

| RESPONSABILE SIG. |

| SINDACO ANTONIO AUFIERO |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7.1 - Finalita' da conseguire |

| La programmazione annuale 2015 con specifico riferimento al progetto in esame prevede tra l'altro: |

| - completamento loculi cimitero capoluogo per euro 50.000,00; |

| -Lavori completamento loculi cimitero S.MICHELE euro 42.000,00. |

| |

| |

| |

| 3.7.3 - Risorse umane da impiegare |

| 2 unità cap. prof. A. |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4

IMPIEGHI

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|

| | Anno 2015 | % su |totale| Anno 2016 | % su |totale| Anno 2017 | % su |totale|

| | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese |

| | | |finali| | |finali| | |finali|

|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 2.000,00| 2,13| | 2.000,00|100,00| | 2.000,00|100,00| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

| |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

|Spesa per investimento entita' (c) | 92.000,00| 97,87| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 94.000,00| | 0,78| 2.000,00| | 0,02| 2.000,00| | 0,01|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 5 |

| |

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 3 |

| RESPONSABILE SIG. |

| |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 5

IMPIEGHI

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|

| | Anno 2015 | % su |totale| Anno 2016 | % su |totale| Anno 2017 | % su |totale|

| | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese |

| | | |finali| | |finali| | |finali|

|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

| |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

|Spesa per investimento entita' (c) | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.4 - PROGRAMMA N.4 |

| |

| N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA |

| |

| RESPONSABILE SIG. |

| Responsabile apicale di settore - VICE SINDACO MASSIMO PANZA |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.4.1 - Descrizione del programma Vigilanza e controllo del territorio |

| |

| 3.4.3 - Finalita' da conseguire |

| Garantire la tutela del patrimonio e del territorio comunale ed il rispetto della convivenza civile in tutte le |

| vicende che interessano la collettività di Pratola Serra. |

| 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo |

| |

| |

| |

| |

| 3.4.4 - Risorse umane da impiegare |

| Responsabile del Settore Vice Sindaco: Massimo Panza e n.3 operatori di P.M. cat.prof.C oltre a n. 1 autista e messo |

| notificatore e n. 1 messo notificatortei |

| cat.prof.B |

| 3.4.5 - Risorse strumentali |

| Computer, calcolatrice, n.2 autovetture di cui n.1 adibita esclusivamente al servizio di Polizia municipale, n.1 |

| automezzo R.S.U. e n.2 Scuolabus. |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

ENTRATE

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | Legge |

| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | di finanziamento |

| | | | | e articolo |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| ENTRATE SPECIFICHE | | | | |

| | | | | |

| - Stato | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Regione | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Provincia | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Unione Europea | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.Previdenza| 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Altri indebitamenti (1) | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| | | | | |

| - Altre Entrate | 0,00| 0,00| 0,00| |

| | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (A) | 0,00| 0,00| 0,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| PROVENTI DEI SERVIZI | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (B) | 0,00| 0,00| 0,00| |

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| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| QUOTE DI RISORSE GENERALI | | | | |

| | | | | |

| - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE | 115.500,00| 115.500,00| 115.500,00| |

| | | | | |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| TOTALE (C) | 115.500,00| 115.500,00| 115.500,00| |

| |---------------|---------------|---------------|------------------------------|

| | | | | |

| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 115.500,00| 115.500,00| 115.500,00| |

|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

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3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4

IMPIEGHI

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|

| | Anno 2015 | % su |totale| Anno 2016 | % su |totale| Anno 2017 | % su |totale|

| | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese |

| | | |finali| | |finali| | |finali|

|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 115.500,00|100,00| | 115.500,00|100,00| | 115.500,00|100,00| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

| |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

|Spesa per investimento entita' (c) | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 115.500,00| | 0,96| 115.500,00| | 0,90| 115.500,00| | 0,66|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 |

| Vigilanza e controllo del territorio |

| DI CUI AL PROGRAMMA N. 4 |

| RESPONSABILE SIG. |

| VICE SINDACO MASSIMO PANZA |

| |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3.7.1 - Finalita' da conseguire |

| Il contributo della polizia municipale alla sicurezza della cittadinanza ed all'ordinata e corretta circolazione |

| autoveicolare, costituiscono i punti salienti del progetto. |

| Dovrà essere pertanto assicurata una presenza sul territorio comunale, sia per i compiti di ordine pubblico e di |

| polizia, sia per la prevenzione e repressione delle violazioni al codice della strada ed alle leggi e regolamenti |

| statali e comunali. Particolare rilievo assume inoltre, l'attività di prevenzione, controllo e sanzionamento |

| relativamente alle normative urbanistiche-edilizie ed a quelle sul commercio. Ulteriori esigenze attengono alla |

| vigilanza da assicurarsi durante lo svolgimento delle varie feste civili e religiose che tradizionalmente si svolgono |

| nel paese e delle diverse manifestazioni di carattere culturale, ricreativo e sportivo organizzate sul |

| territorio.Nell'ambito delle attività che gli operatori di Polizia Municipale attuano per la tutela e l'incolumità |

| della cittadinanza non va dimenticata quella, attuata di concerto con l'A.S.L. per la prevenzione del randagismo |

| canino. Al riguardo si ricorda che con convenzione stipulata nel gennaio 2003, è stato affidato, a seguito di gara |

| d'appalto, il servizio di custodia e ricovero dei cani randagi catturati sul territorio comunale ad apposita struttura |

| con sede a Luogosano. |

| Vanno infine assicurate le attività di controllo del territorio comunale in materia di incendi, soprattutto nel |

| periodo da maggio a settembre e le attività di P.G. a richiesta della Procura della repubblica. |

| Per quanto concerne le spese correnti sono previste tra l'altro quelle relative alla manutenzione degli automezzi |

| comunali, (tasse, assicurazioni,etcc.) al vestiario del personale appartenente al Settore, al funzionamento degli |

| uffici di competenza e alla retta di ricovero dei cani randagi. |

| 3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare |

| Computer, Stampante ed attrezzature disponibili presso gli uffici. |

| 3.7.3 - Risorse umane da impiegare |

| 2 unità cat.prof.C |

| 2 unità cat. prof.B autista e messi notificatori. |

| 3.7.4 - Motivazione delle scelte |

| Per ottenere più concreti risultati nella prevenzione controllo e repressione delle violazioni, necessita un'azione |

| costante ed incisiva degli operatori. |

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1

IMPIEGHI

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| | | |V.%sul| | |V.%sul| | |V.%sul|

| | Anno 2015 | % su |totale| Anno 2016 | % su |totale| Anno 2017 | % su |totale|

| | | tot. |spese | | tot. |spese | | tot. |spese |

| | | |finali| | |finali| | |finali|

|--------------|-----------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| |Consolidata entita' (a)| 115.500,00|100,00| | 115.500,00|100,00| | 115.500,00|100,00| |

|Spesa Corrente|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

| |Di sviluppo entita' (b)| 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------|-----------------------|---------------|------| |---------------|------| |---------------|------| |

|Spesa per investimento entita' (c) | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| | 0,00| 0,00| |

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

| Totale (a-b-c) | 115.500,00| | 0,96| 115.500,00| | 0,90| 115.500,00| | 0,66|

|--------------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|

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3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

|--------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|

| | Previsione | | FONTI DI FINANZIAMENTO |

| | pluriennale | Legge di | (Totale della previsione pluriennale) |

| Denominazione | di spesa | finanziamento | |

| del programma |---------------| e regolamento U.E. |---------------|---------------|---------------|---------------|

| (1) | Competenza | | Quote di | Stato | U.E. | Altre |

| | 1' anno succ. | (estremi) | risorse | Regione | CDDPP,CRSP,IP | entrate |

| | 2' anno succ. | | generali | Provincia |Altri indeb.(2)| |

|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| 1 Affari generali - Is | 3.156.266,00| | 6.217.138,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| tituzionali Uffici D | 1.530.436,00| | | 0,00| 0,00| |

| emografici | 1.530.436,00| | | 0,00| 0,00| |

|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| 2 Servizio Ragioneria | 3.540.231,00| | 10.620.693,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| - Finanze - Gestione | 3.540.231,00| | | 0,00| 0,00| |

| Economica del Perso | 3.540.231,00| | | 0,00| 0,00| |

| nale, economato, in | | | | | | |

| ventario e Tributi. | | | | | | |

|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| 3 Servizio Tecnico-Pro | 5.225.401,00| | 25.338.461,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| gettuale-Manutentivo | 7.738.063,00| | | 0,00| 0,00| |

| | 12.374.997,00| | | 0,00| 0,00| |

|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| 4 Vigilanza e controll | 115.500,00| | 346.500,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| o del territorio | 115.500,00| | | 0,00| 0,00| |

| | 115.500,00| | | 0,00| 0,00| |

|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

(1) Il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

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COMUNE DI PRATOLA SERRA

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE

NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

|----------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|----------------------------------------|

| |Codice |Anno di| Importo Euro | |

| Descrizione |funz. e|impegno|-----------------------------| Fonti di Finanziamento |

| (oggetto dell'opera) |serv. | fondi | Totale | Gia'Liquid. | (descrizione estremi) |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|RIFACIMENTO MARCIAPIEDI C/SO V.EMANUELE | 0801 | 1998 | 200.295,74| 198.372,51|MUTUO CASSA DD.PP. |

|E COLLEGAMENTO VIA PICARDO | | | | | |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|ADEGUAMENTO MATTATOIO ED EDIFICI COMUNA| 0103 | 2000 | 141.302,61| 139.184,53|MUTUO CASSA DD.PP. |

|LI ALLA LEGGE 626/94 | | | | | |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|COSTRUZIONE LOCULI ED OSSARI CIMITERO S.| 1005 | 2000 | 28.984,07| 27.097,99|ALIENAZIONE BENI COMUNALI (LOCULI) |

| MICHELE | | | | | |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|ADEGUAMENTO CONSOLIDAMENTO PALESTRA POLI| 0602 | 2002 | 173.013,06| 170.390,84|MUTUO CASSA DD.PP. ASSISTITO DA CONTRIBU|

|VALENTE ALLE NORME DI SICUREZZA. | | | | |TO REGIONALE 51/918. |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA EDIF| 0105 | 2002 | 51.442,00| 47.948,76|FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI E FONDI COM|

|ICIO COMUNALE EX ECA. | | | | |UNALI. |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|RESTAURO E CONSOLIDAMENTO CHIESA S.MARIA| 0105 | 2003 | 247.899,32| 235.474,90|FONDI REGIONALI |

| ASSUNTA DI COSTANTI NOPOLI | | | | | |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|COMPLETAMENTO PARCHEGGIO VIA ORTI E STRA| 0801 | 2003 | 30.000,00| 23.537,00|FONDI COMUNALI ALIENAZIONE BENI. |

|DA DI COLLEGAMENTO. | | | | | |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO VIA| 0801 | 2003 | 74.000,00| 69.008,99|FONDI COMUNALI UTILIZZO AVANZO C/CAPITAL|

| PEZZE VIA SERRITIEL LO | | | | |E. |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CAPPELLA OSSARI| 1005 | 2003 | 98.000,00| 97.856,99|FONDI COMUNALI UTILIZZO AVANZO VINCOLATO|

|O CIMITERO CAPOLUOGO | | | | |. |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA DEI CIMIT| 1005 | 2003 | 60.000,00| 49.332,78|FONDI COMUNALI UTILIZZO AVANZO VINCOLATO|

|ERI DELLE FRAZIONI S.MICHELE E SERRA. | | | | |. |

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|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|LAVORI DI INFRASTRUTTURE P.I.P. | 0801 | 2004 | 886.486,80| 879.377,60|MUTUO CASSA DD.PP. ASSISTITO DA CONTRIBU|

| | | | | |TO REGIONALE |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|COMPLETAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL| 0801 | 2004 | 24.775,00| 20.652,00|FONDI COMUNALI UTILIZZO AVANZO C/CAPITAL|

| COLLEGAMENTO DI VIA DEI LONGOBARDI CON | | | | |E. |

|VIA PEZZE. | | | | | |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO CA| 1005 | 2004 | 60.000,00| 58.227,44|FONDI COMUNALI UTILIZZO AVANZO VINCOLATO|

|POLUOGO. | | | | |. |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|LAVORI PALAZZETTO DELLO SPORT | 0602 | 2005 | 45.400,00| 40.488,00|MUTUO CASSA DD.PP. L.R.42/79 |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|LAVORI DI INFRASTRUTTURE P.I.P. | 0801 | 2005 | 343.000,00| 193.917,28|MUTUO CASSA DD.PP. |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|RISTRUTTURAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO E S.| 1005 | 2005 | 97.000,00| 93.868,76|AVANZO VINCOLATO |

|MICHELE | | | | | |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|RISTRUTTURAZIONE SEDE COMUNALE | 0101 | 2006 | 166.735,91| 158.051,68|CASSA DD.PP. |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|LAVORI DI VIA SAUDELLE | 8010 | 2006 | 75.000,00| 74.146,22|CASSA DD.PP. |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|COMPLETAMENTO VIA SAUDELLE/SCOPPOLE | 8010 | 2006 | 98.000,00| 84.783,00|CASSA DD.PP. |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

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|LAVORI RETE FOGNARIA FRAZIONE SAUDELLE-S| 9040 | 2007 | 291.255,49| 285.019,81|P.O.R. CAMPANIA |

|COPPOLE. | | | | | |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ABBATTIMEN| 0101 | 2008 | 198.735,91| 187.521,97|MUTUO CASSA DD.PP. |

|TO BARRIERE ARCHITET TONICHE SEDE MUNICI| | | | | |

|PALE II° LOTTO | | | | | |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|LAVORI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE | 0602 | 2008 | 27.670,00| 0,00|CONTRIBUTO REGIONALE |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|COSTRUZIONE STRADA COMUNALE RURALE VIA C| 0801 | 2008 | 256.277,20| 220.840,55|P.O.R. CAMPANIA |

|ROCE AQUAVIVA DI SOPRA | | | | | |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|LAVORI PER PARCO FRAZ.SERRA | 0906 | 2008 | 85.679,34| 84.693,90|DEVOLUZIONE DI VECCHI MUTUI. |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|REDAZIONE P.UC. E R.U.E.C. E AEREOFOTOGR| 0106 | 2009 | 134.774,00| 114.684,35|MUTUO CASSA DD.PP. |

|AMMETRIA | | | | | |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|LAVORI DI ADEGUAMENTO E ABBATTIMENTO BAR| 0403 | 2010 | 347.000,00| 344.925,15|FINANZIAMENTO ISTITUTO I.N.A.I.L. |

|RIERE ARCHITETTONICH E SCUOLA MEDIA "BER| | | | | |

|GAMINO" | | | | | |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL VALLONE BOSCO| 0904 | 2010 | 750.000,00| 333.118,14|P.O.R CAMPANIA |

| GRANDE | | | | | |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|SISTEMAZIONE IDRAULICA FORESTALOE VALLON| 0904 | 2010 | 750.000,00| 244.455,06|P.O.R. CAMPANIA |

|E GRANDE A CONFINE CON MONTEFALCIONE. | | | | | |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|AMPLIAMENTO VIA FORESTA II° LOTTO | 0801 | 2011 | 95.000,00| 93.712,06|MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL VALLONE BOSCO| 0904 | 2011 | 121.572,00| 38.559,93|P.O.R. CAMPANIA |

| GRANDE I.V.A. | | | | | |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE VALLONE| 0904 | 2011 | 108.785,00| 45.536,40|P.O.R. CAMPANIA |

| GRANDE A CONFINE MONTEFALCIONE I.V.A. | | | | | |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|COSTRUZIONE RETE FOGNARIA LUNGO VIA CHIA| 0904 | 2011 | 250.000,00| 248.653,74|MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI |

|IO E TRATTO VIA VENT OLE | | | | | |

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|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|COMPLETAMENTO 18 LOCULI E OSSARI CIMITER| 1005 | 2011 | 42.000,00| 0,00|PROVENTI VENDITA LOCULI. |

|O S.MICHELE. | | | | | |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|COMPLETAMENTO COSTRUZIONI N. 28 LOCULI E| 1005 | 2011 | 50.000,00| 48.527,13|PROVENTI VENDITA LOCULI. |

| OSSARI CIMITERO | | | | | |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|LAVORI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO CAPOL| 1005 | 2012 | 50.000,00| 24.663,12|PROVENTI VENDITA LOCULI. |

|UOGO | | | | | |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|LAVORI DI COSTRUZIONE N.16 LOCULI E OSSA| 1005 | 2012 | 21.947,20| 21.947,20|PROVENTI VENDITA LOCULI |

|RI CIMITERO DI SERRA | | | | | |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|MANUTENZIONE CASERMA CARABINIERI | 0301 | 2013 | 17.186,00| 17.186,00|PROVENTI SOCIETA' AUTOSTRADE. |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DEPURATIV| 0904 | 2013 | 28.215,00| 28.215,00|ALIENAZIONE BENI. |

|O CONSORTILE | | | | | |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|BONIFICA AREA SEQUESTRATA PRESSO PARCO P| 0906 | 2013 | 80.515,44| 29.450,00|DISMISSIONE QUOTE AZIONARIE S.MICHELE S.|

|UCCINI | | | | |P.A. |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMU| 1005 | 2013 | 10.150,63| 7.045,50|AVANZO VINCOLATO. |

|NALI | | | | | |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

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|LAVORI IMMOBILI COMUNALl | 105 | 2014 | 23.000,00| 0,00|FONDI REGIONALI |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA CAPOLUOG| 401 | 2014 | 352.000,00| 0,00|FONDI REGIONALI. |

|O | | | | | |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALE| 602 | 2014 | 744.250,00| 0,00|FONDI REGIONALI |

|NTE LOCALITA' POSTO | | | | | |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|LAVORI DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE L| 801 | 2014 | 6.000,00| 0,00|ALIENAZIONE BENI. |

|OCALITA' S.STEFANO | | | | | |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA COCCIACAV| 801 | 2014 | 9.000,00| 0,00|DISMISSIONE QUOTE AZIONARIE. |

|ALLO | | | | | |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|LAVORI SISTEMAZIONE SPONDALE VALLONE IEM| 904 | 2014 | 80.000,00| 0,00|FONDI REGIONALI |

|ALE. | | | | | |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA LOCALITA' BO| 904 | 2014 | 1.443.141,00| 0,00|FONDI REGIONALI |

|SCO DI SERRA E VIA E VIA VENTOLE | | | | | |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO | 005 | 2014 | 50.000,00| 0,00|PROVENTI VENDITA LOCULI. |

|----------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|----------------------------------------|

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi |

|Con atto di C.C. n.42 del 06.10.2014 veniva dato atto della verifica positiva dello stato di attuazione dei programmi previsti |

|per l'esercizio 2014 rispetto ai contenuti dell'apposita relazione previsionale e programmatica e della insussistenza della |

|necessità di assumere provvedimenti rivolti al riequilibrio della gestione di competenza e dei residui come previsto dall'art. |

|193 del D.Lgs 267/2000. |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

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COMUNE DI PRATOLA SERRA

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI (Art.170,comma 8, D.L.vo 267/2000)

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5.1 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

COMUNE DI PRATOLA SERRA

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | | |

| | | | | |

| |Amministrazione| Giustizia | Polizia | Istruzione |

| Classificazione economica | gestione e | | locale | pubblica |

| | controllo | | | |

|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|A)SPESE CORRENTI | | | | |

|1.Personale di cui: | 517.146,73| 0,00| 95.821,80| 58.419,57|

| |===============|===============|===============|===============|

|- oneri sociali | 108.701,40| 0,00| 21.699,23| 13.799,70|

|- ritenute IRPEF | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|2.Acquisto beni e servizi | 221.978,81| 0,00| 10.152,37| 108.989,65|

| |===============|===============|===============|===============|

| Trasferimenti correnti | | | | |

|3.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc | 3.246,92| 0,00| 0,00| 17.914,91|

| |===============|===============|===============|===============|

|4.Trasferimenti a imprese private | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|5.Trasferimenti a Enti pubblici di cui: | 1.536,70| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|- Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Regione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Province e Citta' metropolitane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comuni e Unione Comuni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comunita' montane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Aziende di pubblici servizi | 980,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Altri Enti Amm.ne Locale | 556,70| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|6.Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 4.783,62| 0,00| 0,00| 17.914,91|

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| |===============|===============|===============|===============|

|7.Interessi passivi | 35.548,06| 0,00| 0,00| 1.153,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|8.Altre spese correnti | 99.211,12| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 878.668,34| 0,00| 105.974,17| 186.477,13|

| |===============|===============|===============|===============|

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(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|

| Classificazione funzionale | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | Viabilita' e trasporti |

| | | | |---------------|---------------|---------------|

| | Cultura | Settore | Turismo | Viabilita' e | Trasporti | Totale |

| Classificazione economica | e beni | sportivo e | |illumin. pubbl.| pubblici | |

| | culturali | ricreativo | |servizi 01 e 02| servizio 03 | |

|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|A)SPESE CORRENTI | | | | | | |

|1.Personale di cui: | 0,00| 0,00| 0,00| 76.755,88| 0,00| 76.755,88|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|- oneri sociali | 0,00| 0,00| 0,00| 17.345,08| 0,00| 17.345,08|

|- ritenute IRPEF | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|2.Acquisto beni e servizi | 0,00| 2.749,00| 0,00| 165.601,87| 0,00| 165.601,87|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

| Trasferimenti correnti | | | | | | |

|3.Trasferimenti a famiglie e I | 74.200,68| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|4.Trasferimenti a imprese priv | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|5.Trasferimenti a Enti pubblic | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|- Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Regione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Province e Citta' metropolit | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comuni e Unione Comuni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Consorzi di comuni e istituz | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comunita' montane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

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|- Aziende di pubblici servizi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|6.Totale trasferimenti corrent | 74.200,68| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|7.Interessi passivi | 0,00| 37.701,00| 0,00| 101.131,00| 0,00| 101.131,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|8.Altre spese correnti | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7 | 74.200,68| 40.450,00| 0,00| 343.488,75| 0,00| 343.488,75|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

Page 122: COMUNE DI PRATOLA SERRA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017 · 2015-09-04 · Il Comune ha aderito al consorzio ASMEZ (delibera C.C. n.6 del 24/2//2003),

(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|

| Classificazione funzionale | 9 | 10 |

| | Gestione territorio e dell'ambiente | |

| |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Ediliz.residen.| Servizio | Altri | Totale | Settore |

| Classificazione economica | pubblica | idrico |servizi 01, 03,| | sociale |

| | servizio 02 | servizio 04 | 05 e 06 | | |

|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|A)SPESE CORRENTI | | | | | |

|1.Personale di cui: | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 47.853,21|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|- oneri sociali | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.416,84|

|- ritenute IRPEF | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|2.Acquisto beni e servizi | 0,00| 35.135,48| 398.007,18| 433.142,66| 34.452,54|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

| Trasferimenti correnti | | | | | |

|3.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 126.356,13|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|4.Trasferimenti a imprese private | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|5.Trasferimenti a Enti pubblici di cui: | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 13.791,22|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|- Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Regione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Province e Citta' metropolitane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comuni e Unione Comuni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comunita' montane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

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|- Aziende di pubblici servizi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 13.791,22|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|6.Totale trasferimenti correnti (3+4+5) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 140.147,35|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|7.Interessi passivi | 0,00| 27.091,04| 0,00| 27.091,04| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|8.Altre spese correnti | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) | 0,00| 62.226,52| 398.007,18| 460.233,70| 222.453,10|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

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(Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

| Class. funz.| 11 | 12 | |

| | Sviluppo economico | | |

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| | |

| | Industria | Commercio | Agricoltura | Altri | Totale | Servizi | Totale |

| Class. ec. | artigianato | servizio 05 | servizio 07 | servizi da | | produttivi | generale |

| |servizi 04 e 06| | | 01 a 03 | | | |

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|A)SPESE CORRENT| | | | | | | |

|1.Personale di | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 795.997,19|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|- oneri sociali| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 171.962,25|

|- ritenute IRPE| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|2.Acquisto beni| 34.392,52| 0,00| 0,00| 290,00| 34.682,52| 0,00| 1.011.749,42|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

| Trasferimenti| | | | | | | |

|3.Trasferimenti| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 221.718,64|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|4.Trasferimenti| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|5.Trasferimenti| 1.032,91| 0,00| 0,00| 0,00| 1.032,91| 0,00| 16.360,83|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|- Stato e Enti | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Regione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Province e Ci| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comuni e Unio| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Az. sanitarie| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Consorzi di c| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comunita' mon| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

Page 125: COMUNE DI PRATOLA SERRA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2015 - 2017 · 2015-09-04 · Il Comune ha aderito al consorzio ASMEZ (delibera C.C. n.6 del 24/2//2003),

|- Aziende di pu| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 980,00|

|- Altri Enti Am| 1.032,91| 0,00| 0,00| 0,00| 1.032,91| 0,00| 15.380,83|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|6.Totale trasfe| 1.032,91| 0,00| 0,00| 0,00| 1.032,91| 0,00| 238.079,47|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|7.Interessi pas| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 202.624,10|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|8.Altre spese c| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 99.211,12|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|TOTALE SPESE CO| 35.425,43| 0,00| 0,00| 290,00| 35.715,43| 0,00| 2.347.661,30|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

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(continua) (Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| Classificazione funzionale | 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | | |

| | | | | |

| |Amministrazione| Giustizia | Polizia | Istruzione |

| Classificazione economica | gestione e | | locale | pubblica |

| | controllo | | | |

|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|B)SPESE in C/CAPITALE | | | | |

|1.Costituzione di capitali fissi di cui: | 27.310,74| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient. | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

| Trasferimenti in c/capitale | | | | |

|2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|3.Trasferimenti a imprese private | 234.707,42| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui: | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|- Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Regione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Province e Citta' metropolitane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comuni e Unione Comuni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comunita' montane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Aziende di pubblici servizi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 234.707,42| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|6.Partecipazioni e Conferimenti | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|7.Concess. cred. e anticipazioni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

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|TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) | 262.018,16| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|

|TOTALE GENERALE SPESA | 1.140.686,50| 0,00| 105.974,17| 186.477,13|

|===============================================================|===============|===============|===============|======

=========|

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(continua) (Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|

| Classificazione funzionale | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | Viabilita' e trasporti |

| | | | |---------------|---------------|---------------|

| | Cultura | Settore | Turismo | Viabilita' e | Trasporti | Totale |

| Classificazione economica | e beni | sportivo e | |illumin. pubbl.| pubblici | |

| | culturali | ricreativo | |servizi 01 e 02| servizio 03 | |

|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|B)SPESE in C/CAPITALE | | | | | | |

|1.Costituzione di capitali fis | 0,00| 17.940,63| 0,00| 12.940,66| 0,00| 12.940,66|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|- beni mobili, macchine e attr | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

| Trasferimenti in c/capitale | | | | | | |

|2.Trasferimenti a famiglie e I | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|3.Trasferimenti a imprese priv | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|4.Trasferimenti a Enti pubblic | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|- Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Regione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Province e Citta' metropolit | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comuni e Unione Comuni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Consorzi di comuni e istituz | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comunita' montane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Aziende di pubblici servizi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|5.Totale trasferimenti in c/ca | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|6.Partecipazioni e Conferiment | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|7.Concess. cred. e anticipazio | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

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|TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+ | 0,00| 17.940,63| 0,00| 12.940,66| 0,00| 12.940,66|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|TOTALE GENERALE SPESA | 74.200,68| 58.390,63| 0,00| 356.429,41| 0,00| 356.429,41|

|===============================|===============|===============|===============|===============|===============|=======

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(continua) (Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|

| Classificazione funzionale | 9 | 10 |

| | Gestione territorio e dell'ambiente | |

| |---------------|---------------|---------------|---------------| |

| |Ediliz.residen.| Servizio | Altri | Totale | Settore |

| Classificazione economica | pubblica | idrico |servizi 01, 03,| | sociale |

| | servizio 02 | servizio 04 | 05 e 06 | | |

|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|B)SPESE in C/CAPITALE | | | | | |

|1.Costituzione di capitali fissi di cui: | 0,00| 136.835,72| 0,00| 136.835,72| 39.101,59|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-sc | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

| Trasferimenti in c/capitale | | | | | |

|2.Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|3.Trasferimenti a imprese private | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|4.Trasferimenti a Enti pubblici di cui: | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|- Stato e Enti Amm.ne C.le | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Regione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Province e Citta' metropolitane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comuni e Unione Comuni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Az. sanitarie e Ospedaliere | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Consorzi di comuni e istituzioni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comunita' montane | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Aziende di pubblici servizi | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Altri Enti Amm.ne Locale | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|5.Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|6.Partecipazioni e Conferimenti | 0,00| 0,00| 62.907,68| 62.907,68| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|7.Concess. cred. e anticipazioni | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

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|TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) | 0,00| 136.835,72| 62.907,68| 199.743,40| 39.101,59|

| |===============|===============|===============|===============|===============|

|TOTALE GENERALE SPESA | 0,00| 199.062,24| 460.914,86| 659.977,10| 261.554,69|

|===============================================|===============|===============|===============|===============|=======

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(continua) (Sistema contabile D. L.vo 267/2000 e D.P.R. 326/1998)

|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

| Class. funz.| 11 | 12 | |

| | Sviluppo economico | | |

| |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| | |

| | Industria | Commercio | Agricoltura | Altri | Totale | Servizi | Totale |

| Class. ec. | artigianato | servizio 05 | servizio 07 | servizi da | | produttivi | generale |

| |servizi 04 e 06| | | 01 a 03 | | | |

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|B)SPESE in C/CA| | | | | | | |

|1.Costituzione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 234.129,34|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|- beni mobili, | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

| Trasferimenti| | | | | | | |

|2.Trasferimenti| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|3.Trasferimenti| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 234.707,42|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|4.Trasferimenti| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|- Stato e Enti | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Regione | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Province e Ci| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comuni e Unio| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Az. sanitarie| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Consorzi di c| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Comunita' mon| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Aziende di pu| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

|- Altri Enti Am| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|5.Totale trasfe| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 234.707,42|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|6.Partecipazion| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 62.907,68|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|7.Concess. cred| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

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|TOTALE SPESE in| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 531.744,44|

| |===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|

|TOTALE GENERALE| 35.425,43| 0,00| 0,00| 290,00| 35.715,43| 0,00| 2.879.405,74|

|===============|===============|===============|===============|===============|===============|===============|========

=======|

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COMUNE DI PRATOLA SERRA

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI

PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,

AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI

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PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

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6.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente

Con la programmazione relativa all'esercizio finanziario 2015 ed al triennio 2015/2017 l'Amministrazione, tenendo conto

delle risorse finanziarie di cui può disporre, si prefigge, come per l'anno precedente, soprattutto il compito di

mantenere l'efficienza e l'efficacia delle strutture gestionali dell'Ente, di migliorare ulteriormente il rapporto con

i cittadini utenti dando una valenza alle iniziative sociali culturali - lavorative e formative.

Per tali finalità, l'adeguamento dell'informatizzazione dei servizi comunali e la semplificazione delle procedure

amministrative come l'istituzione del protocollo informatico, la creazione della carta dei servizi, l'istituzione

dell'URP e l'istituzione dell'albo on-line quale punto decisivo di questo processo è stato completato.

Per il corrente esercizio finanziario, il recupero dell'evasione tributaria è stato affidato con regolare procedura di

gara ad evidenza pubblica ad una società esterna.

Anche per l'anno in corso l'Amministrazione Comunale vuole contenere la pressione fiscale locale senza introdurre

l'addizionale IRPEF.

Con riguardo al Settore tecnico, per il 2015 si intendono attuare gli obiettivi di attuazione e realizzazione delle

opere pubbliche programmate.

In merito alla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune si tende a migliorare le condizioni di

mantenimento e di utilizzo dello stesso, anche responsabilizzando maggiormente il personale addetto.

Con riguardo al settore economico-finanziario, si intende prioritariamente proseguire nell'obiettivo di

razionalizzazione delle spese correnti con conseguente risparmi.

Per quanto concerne il Settore di Vigilanza, si intende, proseguire nell'attività attraverso gli operatori di polizia

municipale, di un maggiore controllo del territorio, teso alla prevenzione dei reati ambientali, degli atti di

vandalismo e degli abusi edilizi, alla vigilanza sulle attività commerciali,oltre naturalmente agli ordinari compiti di

controllo e vigilanza sul traffico ed alla presenza, anche al fine della tutela dell'ordine pubblico nelle

manifestazioni civili e religiose che interessano la comunità di Pratola Serra.

Per quanto riguarda il Settore Amministrativo Affari Generali particolare attenzione resta l'intervento sociale con

un'incentivazione dell'opera di assistenza ai cittadini bisognosi, agli anziani, ai minori ed ai portatori di

handicaps.

6.3 - Conclusioni

Scopo della relazione previsionale e programmatica, avente carattere generale, è quello di illustrare, non solo le

caratteristiche dell'Ente, ma soprattutto la valutazione dei mezzi finanziari ed i programmi di spesa, che

all'ammontare delle risorse finanziarie sono, ovviamente, strettamente correlate.

Ed è la costante incertezza delle risorse disponibili, che di fatto non consente o comunque ostacola una previsione di

più largo respiro.

D'altro canto, l'autonomia impositiva, che secondo le intenzioni del legislatore, dovrebbe rendere l'Ente locale non

più dipendente dai trasferimenti erariali, certamente nel presente non è completamente realizzata, e comunque per gli

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Enti di piccole dimensioni non potrà mai essere la soluzione del problema, se non a discapito della cittadinanza.Allo

specifico riguardo è opportuno evidenziare che la stessa autonomia impositiva dell'Ente, è nella sostanza fortemente

limitata, dovendosi tener conto, oltre che di limitazioni normative,anche delle condizioni socio/economiche della

collettività amministrata.

Si da atto che il Ministero non ha ancora pubblicato le spettanze per l'anno 2015 e che, pertanto, si provvederà a

successive variazioni se dovute.

Sono rimaste inalterate tutte le tariffe, tasse e aliquote.

La IUC si compone dell' I.M.U., di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni

principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili, TASI, a

carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti, TARI, destinata a finanziare

i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Alla luce di tutto quanto sopra si intende continuare nella realizzazione di una programmazione previsionale tesa

prioritariamente al mantenimento dei servizi essenziali ed al soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione.

Gli obiettivi generali indicati nella presente relazione troveranno in sede di P.R.O. la specificazione e

l'individuazione delle risorse finanziarie in capo a ciascun settore.

6.1 - Valutazioni finali della programmazione

ENTRATA

Dal versante dell'entrata le considerazioni che appare opportuno sottolineare sono le seguenti:

a) - vengono formulate previsioni di entrata strettamente correlate all'effettivo svolgimento verficatosi nell'anno

precedente;

b) - il perdurare delle condizioni di limitatezza delle risorse disponibili impone un sostanziale contenimento delle

spese correnti.

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SPESA

Per quanto attiene alla spesa viene confermata l'opportunità e la necessità di conseguire economie di gestione

attraverso i processi di razionalizzazione della spesa ed ottimizzazione delle risorse.

PRATOLA SERRA, li 05/02/2015

Il Segretario Il Direttore Generale

DOTT.ssa FELEPPA MYRIAM

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

DOTT.SSA MYRIAM FELEPPA

Timbro

dell' ente

Il Rappresentante Legale

ANTONIO AUFIERO