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PAGINA No. 1 DE 1 6/1/2017 FECHA IMPRESION: COMPROBANTE DE PAGO Descripción: Tipo Registro: Entidad: Cuenta Monetaria No.: Estado: No. CUR: Ejercicio: 2016 7384 450,40 APROBADO 136-9999-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE DEV ORTEGA TORRES VICTOR ANTONIO.- INFORME DE VIATICO 0786, PERIODO DEL 28-11-2016 AL 05-12-2016, DESTINO LOJA, MEMORANDO No.SENAE-DNH-2016-2062-M 6217832500 Monto: IVA: Sub Total: Retenciones IVA: Deducción Presupuestaria: Total Líquido Pagar: 0,00 450,40 0,00 0,00 450,40 Monto Confirmado F. Confirmado Descripción de la Fuente Fuente Monto Rechazado Cta. Pagadora 27/12/2016 450,40 0,00 RECURSOS FISCALES 1 1110006 Sub - Total 450,40 0,00 Retenciones NO PRESENTA RETENCIONES 0,00 Total Deducciones: 0,00 0,00 0,00 Solicitud de Pago SI Aprobado por Tesorería SI Entregado al BCE SI Monto Código Deducciones Sin Factura Nombre Monto Líquido: 450,40

COMPROBANTE DE PAGO · Retenciones IVA: Deducción Presupuestaria: Total Líquido Pagar: 0,00 450,40 0,00 0,00 450,40 Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado

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PAGINA No. 1DE 1

6/1/2017FECHA IMPRESION:

COMPROBANTE DE PAGO

Descripción:

Tipo Registro:

Entidad:

Cuenta Monetaria No.:

Estado:

No. CUR:

Ejercicio: 2016

7384

450,40

APROBADO

136-9999-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR

SENAEDEV

ORTEGA TORRES VICTOR ANTONIO.- INFORME DE VIATICO 0786,

PERIODO DEL 28-11-2016 AL 05-12-2016, DESTINO LOJA, MEMORANDO

No.SENAE-DNH-2016-2062-M

6217832500

Monto:

IVA:

Sub Total:

Retenciones IVA:

Deducción Presupuestaria:

Total Líquido Pagar:

0,00

450,40

0,00

0,00

450,40

Monto ConfirmadoF. ConfirmadoDescripción de la FuenteFuente Monto RechazadoCta. Pagadora

27/12/2016 450,40 0,00RECURSOS FISCALES 11110006

Sub - Total 450,40 0,00

Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES 0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

0,00

Solicitud de Pago

SI

Aprobado por Tesorería

SI

Entregado al BCE

SI

MontoCódigo

Deducciones Sin Factura

Nombre

Monto Líquido: 450,40

, * ^i i •: >. .--v i •: «x=»««:«o--

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADORJUSTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL Nro.- MDT-2016-0082

UNIDAD EJECUTORA:

Nro. CÉDULA:

GRADO

RMU¡

CARGO Q SUBROGA:

UNIDAD EJECUTORA 1

0924609381

SERVIDOR PÚBLICO6

1.412,00

DEPENDENCIA:

NOMBRE

TIPO DE SERVIDOR:

CARGO:

SUBROGA AL CARGO DE:

llora de Finalización de la Comisión:

JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN

DIRECCIÓNGENERAL

ORTEGA TORRES VÍCTOR ANTONIO

NOMBRAMIENTO

INTERVENTOR

DEPARTAMENTO:

ÁREA:

TIPO DE RELACIÓN LABORAL:

DIRECCIÓNNACIONALDE INTERVENCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL 1 DEINTERVENCIÓN - EVALUACIÓN DE

NOMBRAMIENTO

CLASE DE PAGO

llora de Inicio de U Comisión: 13:00:00 19:00:00 ZONA DEL PAÍS

POST VIAJE

ANTICIPADO

No. Informe

CIUDAD DESTINO:

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Fecha inicio Coniisión/Scrv. 28/11/2016

Valor Viático Diario

No. de Días Comisión de St

TOTAL LIQUIDACIÓN

Justificación:

GASTOS POR HOSPEDAJE:

PROVEEDOR VALOR

HOTEL LOS ARROZALES 175,00

COMERCIAL CENTRAL 3,85

COMERCIAL CENTRAL 4,82

COMERCIAL CENTRAL 2,75

COMERCIAL CENTRAL 2,06

COMERCIAL CENTRAL 20,42

TOTAL JUSTIFICADO 208,90

LOjA

Fecha fin

Comisión/Se

S 80,00

7

$ 560.00

Viatico

04/12/2016

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Fecha inicio Comision/Sc

Valor Viático Día

No. de Días Comisión de Servicios

TOTAL LIQUIDACIÓN

Fecha fin

Comisión/Se.

S 80,00

0

$0.00

Viatico

TOTAL DELA LIQUIDACIÓN REAL DELA COMISIÓN DESERVICIOS S 560,00

TOTAL DELA LIQUIDACIÓN GENERADA PORANTICIPADO

DIFERENCIA A PAGAR O DSCTAR POR PAGO DE VIATICO S 560,00

Justificación:

GASTOS POR ALIMENTACIÓN:

PROVEEDOR VALOR

RESTAURANTE EL SABOR S 14,25

RESTAURANTE CANA Y TAPA 5,50

RESTAURANTE EL SABOR S 3,42

RESTAURANTE EL SABOR S 3.00

RESTAURANTE EL SABOR S 3,65

RESTAURANTE EL SABOR S 3,00

RINCÓN CRIOLLO 3,25

RESTAURANTE EL RINCÓN DE 5,65

MARISQUERIA LOS DELFINES 5.70

COMERCIAL ORTIZ 10,08

TOTAL JUSTIFICADO 57,50

TOTAL DE LA JUSTIFICACIÓN DEL GASTOS EN HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 266,40|

70% DE LA JUSTIFICACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS 392,00

DIFERENCIA A DESCONTAR O NETEO DEL GASTO JUSTIFICADO (125,60)

CONTROL EN FRONTERA

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

Fecha inicio Comisión/Sen'.

Valor Viático Diark

No. de Días Comisión de Ser

TOTAL LIQUIDACIÓN

Justificación:

GASTOS POR MOVILIZACIÓN:

PROVEEDOR VALOR

TRANSPORTE DOBLE 10,00

DIEGO SUQUILANDA 6,00

TOTAL JUSTIFICADO 16,00

lecha fin

nnisión/Scr

S 80,00

0,00

$0.00

NOTA: SEHA CONSIDERADO EL 70% DE LA JUSTIFICACIÓN DEL GASTOS EN HOSPEDAJE YALIMENTACIÓN DEL TOTAL DEL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS CON DOCUMENTOS AUTORIZADOS POR EL SRI (SE ADJUNTA DOCUMENTOS ORIGINALES)

Elaborado Por: Responsableyde UATH Institucional

l\ i,i.n,l,i,li»r>

DIFERENCIA ADESCONTAR POR GASTOS NO JUSTIFICADO | $125,60

VALOR A PAGAR POR DIFERENCIA DE SOLICITUD ANTICIPADA | $560,00

VALOR APAGAR POR TRANSPORTE | $16,00

VALOR A PAGAR Y/ODESCONTAR XCOMISIÓN DESERVICIOS | $450,40

Aprobado Por:

Irma y Sello del Jefe Inmediato12 de diciembre de 2016

FECHADE ENVlO DEJUSTIFICACIÓN

0786

11 ni i- ii i .ii i.in

tí M >l .WIN I II I

SENAIi

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

ri... •.. n << muí ni aiii iüi.'A' i' iU i'.Mi'. ' iiMi'iiuit muí» i nwiir. ifiMilili mu Al I -

(»().> l MI I DNI M NAI /'lili.

IA III Mili! Illllll.l.l •

O'i/l.'/.'lilt.

VIA ll( ()'. MI IVII l/Ai U >NI '• MIUMMINi IA'. AIIMI N1A( ION

DATOS GENERALES

AI'IIIIIHI-. II' iMItlll . I" I/. II II MIIMt»

Olllll.A lOKItl '.Vil IOI; ANIONIo

ihiiaii i'ik mu. ia ni i .i mí' niitcnuil HiiiAi

I OÍA MA( AUA

III MA \AlltiA|,M i iiiia -.ai llir. IM,

7H/11/7011.

KVIIH Hll M lili INIK.IIAN lir.MII'Ji lli-.lfC.llllli lillMII'

ROÍ ANDO PARRA

'.lillllll Ol lll'A

imuivi nioK

NiiMiim i»i lAiitjiHAii a i a ni» riinirin i ia un -.itmiiin

Dlltl ( ( ION NA( IONAI DI INI I KVI Ni ION

M . HA III i,AIIA|.l.l11/ ni..»li» |l,I

ll'i/l.'/.'OII.

1)1 V lili'' lililí» I A'. Al IIUIIAIII'. Al lll IIIAIIM

COMISIÓN PLANIFICADA : CONTROL TRANSFRONTERID EN MACARA

TIPO Dt

TRANSPORTl

(Afir... leneilir.

in.iilililí,, .ili.i.l

AIHIO

II 1(1(1 SI IU

TIKKISIRI

AGRIO

NOMRftr nn iiani <

NOMBRL Dr TRANSPORTE

IAMI

TRANSPONII MIXIADOlitl CARINA

1KANSPOK1I MIXIADOlitl (AHINA

IAMI

IIANCO PICHINCHA

TRANSPORTE

SALIDA

RUTA

(illAYAOllll I OÍA

((AIAMAYO)

(AIAMAYO MAl AUA

(AIAMAYO MAíAKA

I OJA(( AIAMAYO)

(il)AYAHUII

FECHA

riil-mmm mr.au

7K/1I/70II.

.'K/ll/.'()1(i

O'./l.'/.'dlI.

(V>/17/7())(.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

iii'uin i iiiniA

AHORROS

HORA m.

H.:sl>

lli. III I lll nía

LLEGADA

FECHA HORA

(til tnmni *»tm

7K/11/70)1.

7K/11/7011. 70: id

OS/17/7011. 17:10

OS/17/7011. 17 il)

G717RÍ7SOO

FIRMA DE LA 0 EL SERVIDOR SOLICITANTEFIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

(JEFE INMEDIATO)

/ NOlAjRf DF IAOEjf SERWDOR

ORTEGA TORRES VÍCTOR ANTONIO

0924609381

INTERVENTOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DE LA AlFrORIDAD NOMINADORA O5NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ECON. MAX AGUIRRE NARVAEZ

DIRECTORNACIONALDE INTERVENCIÓN

VtbjAM Q¿&rvn<iflQING. DIANA IAMOTA CAMPUZANO

JEFATURADCOCES • DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE INTERVENCIÓN

NOTA: Esta soticllud deberá ser presentada para su Autorliaclón, con por lo menos 72 horardc

anticipación al cumplimiento de los servicios Institucionales; salvo ol caso de que por ncccsldadci

Institucionales la Autoridad Nomlnadors autorice.

Dt' no existii clispnnll>iIicl.Yf presupuestan.., lanío l.i solicitud romo l.i autorización (turri.uán

insubsistentes

(I informo dr* Servicio'. Institucionales debd.) presenlarse drnlro del término clr A chas de

cumplido el servicio institución!

Isla prohibido conceder servicios institucionales durante los dfas ele,descanso,^obligatorio, conexcepción de I». Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la

tüJL

ti,jNls!:ivi-:

NOMUlAPl:

tlUttrin.M"

12 B!C. 2%

ADUANA1)1-1.

ECUADOR

SENAE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE

SERVICIOS INSTITUCIONALES

002-CMFL-DNI-SENAE-2016

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

09/12/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ORTEGA TORRES VÍCTOR ANTONIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA-MACARA

PUESTO QUE OCUPA:

INTERVENTOR

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O

EL SERVIDOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERVENCIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ROLANDO PARRA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

****COMISION PLANIFICADA****

OBJETIVO:

CONTROL TRANSFRONTERIZO EN MACARA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Fecha: DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2016

13:00 (28/11) Salida de mi domicilio

15:00 (28/11) Vuelo destino a Loja - Catamayo

16:00 (28/11) Llegada a Catamayo

17:00 (28/11) Salida a Macará

19:30(28/11) Llegada a Macará

19:45 (28/11) Hospedaje

21:00 (28/11) Cena

08:30(29/11) Desayuno

10:00 (29/11) - 20:00 (29/11) : Turno BAccbnes de control Fronterizo en Puente Internacional - Macará

21:00 (29/11) Cena

06:00 (30/11) - 16:00 (30/11) : Turno BAccbnes de control Fronterizo en Puente Internacional - Macará

19:00 (30/11) Cena

02:00(01/12) - 12:00(01/12) : Turno BAccbnes de controlFronterizo en Puente Internacional - Macará

12:30 (01/12) Almuerzo

20:30 (01/12) Cena

22:00 (01/12) - 08:00 (02/12) : Turno BAccbnes de control Fronterizo en Puente Internacional - Macará

16:00 (02/12) Almuerzo

18:00 (02/12) - 04:00 (03/12) : Turno BAccbnes de control Fronterizo en Puente Internacional - Macará

12:30 (03/12) Almuerzo

14:00 (03/12) - 00:00 (04/12) : Turno BAccbnes de control Fronterizo en Puente Internacional - Macará

08:00 (04/12) Desayuno

10:00 (04/12) - 20:00 (04/12) : Turno BAccbnes de control Fronterizo en Puente Internacional - Macará

22:00 (04/12): Cena

08:00 (05/12) - Desayuno

10:00 -12:30 (05/12) - Salida de Hotel (Macará) con destino a Catamayo

16:30 (05/12) - Vuelo destino a Guayaquil

17:30 (05/12) - Llegada a Guayaquil

19:00 (05/12) - Llegada a mi domicilio

ITINERARIO SALIDA

FECHA 28/11/20H.

HORA 13:00

LLEGADA

0S/12/20H.

19:00

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizadoen el cumplimiento del servicio institucional, desde l.i

salidadel lugarde residenciao trabajo habitúale*, o delcumplimiento del servicio institucional según sea el caso,

hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

lll'ODl

TRANSPORTt

(Ar

HIIKI.... ull..-.[

NOMBRE DE

TRANSPORTL

RUTASALIDA

FECHA

dcl-mmm-aaia

LLEGADA

HORA FECHA HORA

del mniiti iij*

Ai Kl O TAMI GUAYAUUII l OJA ((A IAMAYO 28/11/2011- l'.IMl 28/11 /.'())(. 11.00

TIKKISTKITKANSI'ORll MIXTA

ÜOliLI CANINACATAMAYO MACARA 28/11/2011. 17:30 28/11/Mil. 20:30

TIKKISTKITKANSI'OKTI MIXTA

UOIHI (AHINAMACARA CATAMAYO ()!i/l 2/2011. 10:00 OS/12/201 i, 12:30

Al Rl O TAML GUAYAQUIL • LOJA (CATAMAYO OS/12/201b lb:30 05/12/201b 17:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a

bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

ORTEGA TORRESNVl£TOR)\NTONIO0924609381

INTERVENTOR

NOTA

II presente informe deberá presentarse dentro del

término de 4 días del cumplimiento de servicios

institucionales, caso contrario la liquidación se demorará

e incluso de no presentarlo tendría que restituir los

valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios

institucionales sea superior al número de días

autorizados, se deberá adjuntar la autorización por

escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O ELRESPONSABLÉÓ1ÉFE DE LA

J></Á

O/ÜWl

ING. DIANA LAMOT^eAMPUZANOJEFATURA DE OCES - DIRECCIÓN REGIONAL 1 DE

INTERVENCIÓN

FIRMA DE LA O EL DELEGADO DE LA MÁXIMA

tíWi/ArffECON. MAX AGUIRRE NARVAEZ

DIRECTOR NACIONAL DE INTERVENCIÓN

>S!

?^3í2í£^^^8te

tameBoarding passPase a bordo

0982370Passenger Name/Nombre del pasajero

• i,-;, ••

&a,, Sciaj:: WSB^

as: t&£ DepartureTimeFecha Hora de Salida

BoardinqTime Gate SeatHora de tmbarque Puerta Asiento

Pieces Weight Reference N°Maletas Peso N°de

^•¡^••H

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VETKT2692133S46442C1

iFECHA/DATE:

28N0V

VUELO/FLIGHT0

14

3

jÜRTEGA/VICTDR

iDE/FROM.:

GUAYAQUIL

iA/TQ:

LOJA

iASIENTO/SEAT

JEQUIP/BAGT:

i"

:7A

[REFERENCIA:

7tem

e

{?

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)

HOTEL LOS ARROZALESDE: TACURI OTERO ROBERT ALONZO FACTURA

R.U.C.0905950267001

000021355

Dirección: Amazonas s/n y10 deAgosto•TELF.: 2594300-2695381

•MACARÁ-ECUADOR .N°ALTT.Sp. 1119525dZ4-

Cliente:

Fecha:

Dirección: LUT.k...

«m Q3M&Q$.3BA.

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Cant DESCRIPCIÓN V.UniL V. VENTA

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0( - 0 3- -03 - oH

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lufiur» Suc-jm •Jo»¿ Rodrloo Alejindio Uiümcro» -RU.C. 110261(594001AUT. ff 1(38Teiefu:«77(96 -Enií.0020701-021700 -FM&E 2SÍS-2015

•Viudohll!» 28íe SEPTIEU3SE tíí 2017Subtotal S

Descuento

IVA0%

IVA 14%

TOTAL S.

rsj.si

Jtí>HB

I15Z!-v_ORIGINAL: AOQUIREHTE-—ÍOPIA: EMISOR

Transporte Mixta Doble CabinaDe: Fabián AlexanderAyala Quizhpe

Simio oí hmmií Coiftcui Mío

Dircc: 12de Octubre siny Olmedo

CelL 095955507

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

Documenta [alegorizado: NO

FACTURA

R.U.C.1720351558001

I0M»J-N? ÓÓÓ000020Aut.N° S.R.I. 1118860259

Fecha: oí 6 Alt , ' Teléfono:i::*-v-- /vj-^' «-i•->-<- • v-i íeieíono: ^ ~C<?^-iG'¿*>^ ¡)

Sr.(es)

RUC/C.I.: C'cl -2*•/£>QQ 3^/'"

Dirección: O^.1 <^-*|C <fí^*'̂ ^

f7Cvt^forfcgCl Cj - • • . ; •....-

GRÁFICAS AQUICAR. • Cesar Bolívar ABulirt Cafrion • HUC.1103S9H97C01 • AUT. NRO. 13673 • TEIF.: 2 674520 • En-ii.in000000001 • 000000050 Elatsiaío 26-05-2016 Vilkfc) para su «tr.li.6r.hasta 2« d* Mayo (Jal 2017 -

Son: •Di- * -2-

SUBTOTAL $

DESCUENTO S

.V.A. S>

,YA.TARIFA0%

TOTAL S

¿ &

ACTIVIDADES REALIZADAS POR ENTRENADOR. ACTIVIDADES DETRANSPORTE DE PASAJEROS YCARGA POR CARRETERA.

R.U.C.: 1103647473001 FACTURA —Dirección:CarlosVeintimillaSNy ^ArtJ „ «t_ nnnnn-in

Sucre. Te!f.:2696562Cel.:0985444139 003-001-00 N? 000 0210Email: [email protected]. m88S4200MACARA-LOJA-ECUADOR A^SRI N- 11188D4ZUU

Sr.(rp- v^ouo'v \-y\^-x—

P1,rr I Oci2L4GO ** ^2¡\- fecha de Emisión:Dirección:, «- ' n-*-*****2* -Gula de Remisión:,(CAliT

ñrffiLsKelen T^11QZ?o35360mT(artriEslH*CapoVaga5SSSSSSaB^n25iMay^016 &»«-•Del 000000201 -000000300 «Válido hasta 25/Mayo«017DOCUMENTO CATEGORÍIADO: NO s"b""a,0A

Original: Adquirente I Copia: Emisor

ID'OD

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDASENBESTAURANTE

RESTAURANTE:El Sabor Selecto

O DIR.: Manuel Enrique Rengel s/nySebastián Valdiviesok "l^#n<ír Tolf ;2694792. Macará -Loia •Ecuador

Veintimilla x„Fanny Greta |j

R.U.C. 1101822029001

floa Á¿\¿M(?facturaooi-ooi- N? 000014383N" AUTORIZACIÓN SRI. 1119635569, -^~

SR.(ES):_o

.suKtawt

í¡PÍ¡OTA0RnU5í9452/<>rtízAlwii<!o«^Aut 1157 •ímisíía; 000014101 •000014400 . FKHA: 18/OOTBRE/2016

.SUB10IAIÍS

KSCUIKTO

SUBTOTAL

l.VA.14%

ÍÜCRIOIÍIS

EFECTIVO

//-¿T

A/-2/——ViHOIN*l:AtiQUiaiKIl-tO?U:üa»í

CONFORME MUDO HASTA 19/EMÍM/2017

MARISQUERIA

Dirección: Daniel Mora SNyJuan CarlosJaramillo * Telt: 2694199

MACARA - LOJA- ECUADOR

R.U.C.: 0700030562001Documento Categoriza

MarisqueríaLOS DELFINESVenta decojnidas y bebidas enrestaurantes

Ds:OadosArtmoAndrade Pumtps

FACTURA

001-001-00IV? 0009936

lento Categorizado: NO

Sr. (es): \í J&LfírV QutXsJOB-Rucjc.i:Pq2Mfcoqr3j&l

Aut. SRI m 1119331157

Dirección:

Fecha de Emisión:

.Guia de Remisión:

o? Jptjsoli

"Contribuyente Régimen Simplifícado"

RESTOURnWrElRINC0íJDEL0S7CAlMMES 1FMTA np rrauíntc v Dmn<r> r.. m-^-.. n.. _..VENTA DECOMIDAS YBEBIDAS EN RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO

R.U.C.: 0151335361001 NOTA DE VENTA

Dirección: (Barrio Amazonas) Carlos MI mim ]\9 0 0 f) 1 Q9 1Román 2824 ySalvador Valdivieso WI-WHW " ' UVU±tf¿J.

*Cel: 0993572076 . . -_, K,MACARA rbOJA-EClMDOB^ ^iil SRI Nm ' •19567163

Sr.(es)

Dirección:

(CANTIDAD

A

Rucx,^^^^^3^_FediadeEm¡¡^^7^fe6u

SCRIPCION V.UNIT. | V.TOTAL )

V^OS^ ^U-UV\X) A<2_ 3,br S{ bSOXZ vVté-MrtOiS

\<Q&}DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA:

WIDADES DE HOTELES YRESTAURANTES hasta $ 150.0

Original: Adqutrenle / Copia: Emisor

. "Contribuyente Régimen Simplifícado"CRINCÓN CRIOLLO RESTAURANTE BUFFET ]

VENTA DE COMIDAS YBEBIDAS EN RESTAURANTEDilcia Genoveva Campoverde Espinozz

R.U.C.: 1102195540001 NOTA DE VENTADirecci%b^^illaSN 001-001-00 N? 0001525*Telf.: 2695055 Ce!.: 0981.55281/ •

MACARA -LOJA-ECUADOR Aut. SRIN* 1119448547

sr. (es): VícJev Ofieocí TorresR^JC^R2_U03A3l±.Fecha de Emfeión: 3oJM^

/£ GraficasKelen "RX \\mi(i&m 7^Esta* Capo togas ( jf^^ -Aut 6094 Teleta: 269507o -echa Emisión t2Ser5embre/2016 VALOR TO1AL *WJ. 2 X

FIRMA WZADA F1RM<3jem£

Documento Cateaorizado- SIA™N°lADEVENlA; 'ACnVIDADES DE HOTELES YRESTAURANTES hastaS 150.0

Original: Adauirenu /Copie Emisor

¿r>* RESTAURANTEEl Sabor Selecto

DIR.: Manuel Enrique Rengel s/n y Sebastián ValdiviesoTelf.: 2694792 • Macará • Loia- Ecuador

VENTA DE COMIDAS yBEBIDAS ^eitttimiUa ||fDÍA I MES

ADE COMIDAS í BEBIDAS "^"«"«lui «* ._ , •) ~ i /ehbestaüíahie hanny Greta |gg| ÓO AJoJ ¿¿04 b

R.U.C. 1101822029001 f

FACTURA 001-001- fio 000014359N« AUTORnÉACIÓN SRI. 1119^3.556\UCLCTLSR. (ES)

DIR.: 6<-¿C£^?UJt_QffUi73^f2_

CANT. DESCRIPCIÓN

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IUPHENTA(BllZ(2SÍ9452/Ort¡:AhrirídoUa«oAlíjin*o.lüX.nOOS?5«1001 „»„,.,...A«t1157 . Emisión: 000014101 - 000014400 • FKHA: 19/OCTUBK/2016

EFECTIVO DINEROELECTRÓNICO JUU9MLK

DOTUO

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VAUDO HASTA 19/EHEB0/2017

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RESTAURANTE

El Sabor SelectoDIR.:Manuel EnriqueRengel s/n y Sebastián Valdivieso

Telf.: 2694792«Macará • Loja - Ecuador

VeintimiílaFanny GretaVENTA DECOMIDAS YBEBIDAS

ENRESTAURANTE

R.U.C. 1101822029001 íFACTURA 001 -001 •N» AUTORIZACIÓNJRI. 1119635569^-

N?J)00014363

SR.(ES).go-

THJ.: ^ ' w dUK

CANT. ES*C?RIPClON P. UNITARIO VALOR TOTAL

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IUPaENTAOHTB,2S»452/OrtiiAlYjn<íoM2Xto Alejandre •R.ÜX. 1100575461001 jgjygj^ y ^AuL 11S7• Emlstón: 000014101 • 000014400 • FECHA: 19/OCTÜBRE/2016

SU3T0M0HEFECTIVO DINEROELECTRÓNICO

2>.-°-o

RESTAURANTE

El Sabor SelectoDIR.:Manuel Enrique Rengel s/n y Sebastián Valdivieso

Telf.: 2694792 • Macará - Loia - Ecuador^o/S^

VENTA DE COMIDAS YBEBIDASENRESTAURANTE

VeintimillaTsanny Greta

R.U.C. 1101822029001 f

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día I mes I año

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FACTURA 001 - 001 •N°AUTORIZACIÓN SRI.1119635S69

SR. VEStVtfT&fi OéTefiti TZ>fi/?<S

N? 000014385

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CAHT¿ DESCRIPCIÓN P. UNITARIO VALOR TOTAL

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OaPREMTACffiTIZ.25£94S2/Oitiiilhrir«toUarcoJUeJaodro-ILUX.110aS7S46100l «ratatii 11HAbL 1157 • Emisión:000014101• 000014400 • FECHA: 19/OCTUBRE/2016

EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO

Tarjeta da eriditofdíbito

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5.V2.OfflGUUL: MUOUSOOl •COPIA: LUI5CR

VÁLIDO HASTA 19/EHERQ/2017.

[RESTAURANTE CAÑA Y TApUVENTA DE COMIDAS YBEBIDAS EN RESTAURANTE PARA

Cari* Ai,„flc , SUCONSUMO INMEDIATOCarla Naveliza Luna Romero \1 „ _ _,, „ MR.U.C: 1103285399001 FACTURA

Dirección: (Barrio Amazonas) Manuel 001-001-00 \T« «Enrique Rengel 41-15yCarlos Veintlmilla í\| ? 0 0 fl 1 1 fí *í

'Telf.: 2694790 'Cel.: 0989056234 7 VI1UJ'Telf.: 2694790 'Cel.: 0989056234MACARA - LOJA - ECUADORiww-LUM-bvuAuoR _ Aut- SRI N211J2525756

Sr. (es): VkX^ yWicWg U¿tU&&-(

1¿&4 POUOVENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,

INCLUSO PARA LLEVAR

Jostin Jasmany Martínez Sarango F A C TURAR.U.C.: 1150069431001 mm^ flO 0000007Dirección: Daniel Armijos SN

MACARA. OJA - ECUADOR Aut. SRINs 1119805678

RUC./C.I. 0^2UGO^? 7^echa de emisión V&QDirección: vXjl^M^^^ m--A » Guia de remisión

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(CANT. DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL )

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©GráficasKeten •RtC1irj2783535<»1 TrarcoEstuario tepio Vargas'AuL 6094 'Tetefex: 2695076 'Fecha Emisión 22JNoviembref2016

'Del 000000001 • 000000100 'Válido hasta 227Noviembre/2017

DOCUMENTO CATEGORÍZA

Original: Adqttirente / Copio: Emisor

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Sub total N %

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TIENDA DE ABARROTES Y RAZARCeli Moreno María Cumandá

Dirección: 10de Agosto s/n yJuan Benigno Vela*Tclfs.: 2694-242* Macará -Loja - EcuadorR.U.C.: 1I01S:497£00I ALT.SRI.: L118250043

FACTURAOBLICXDO \ LLE\ *RCONTABILIDAD

001-001N? 00318706

ReferenciaCliente; VÍCTOR ORTEGA TORRESRUC; 0924609331Domicilio; GUAYAQUILFechas Nácara, 29/11/2010Articulo PyP Cant. Total

íRíCIIYS PARAS 30 0.23ÜT0NI HIX FRÜTILL 0=800 2-.00 1.600

¿RICAS GALLETAS 0,380 1,00 0=383

SDASANIT ÍLT 0.70Q . ~ 2,796

*GAT0SADE UVA 47 0.900 1,00 0.899

*SATQRADE TROPIC LOGO LOO 0.997

REhL km fUllí 1=200 1.00 1.200

*RITZ GALLETAS 0=350 1«00 0 =383

KTONI AVENA C/NA 0=650 1,00 0=650

SNESQUIK CHOCÓLA 0.720 1,00 0,721

SUBT0TA 4 oi /

TARIFA 02 $ 2=80

TARIFAl4 % i 70

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No=Art, 15 EFEOTIVC $ 1C=08CAliBIO í 0.00

001001-00030435601350248 Caj=; HANUEL 167579

Visual FAC 8=0 - Tovacorapu Sistemas

'F.fcUTOREAOAORIGINAL: ADQUIRE

IMPRENTA~5ANTUG0. Jota RodrigoAlandro Ultímete. - R.U.C.1I0241Í5&WOI "AUT. ir t«8"Ttlt(ix:2577«í"Emit.0313ÍJ1-0323*30

•F»dis: 2M1-2016 "Válido hiUi 25 d« En«o d« 2017

I&EENTRALVenia elpor mayor ymenor de

producios diversos para el consumidor. ^ .CARPIÓ RODRÍGUEZ Q 1 0 K R 9 7

RITAALEXANDRA .~.jlbir ° J fR.U.C. 1103179915001 BW^WMffljlilIto^MH

"^J^VWWJo tfj#86-18 y Obligado a llevar ContabilidadAbdon Calderón • Teif,: 2695283

Macará- Loja •Ecuador

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No.Docí 000355375 HacarS 01/l?//0léSr.(a) VÍCTOR ORTEGA TORRESCED/RUC; 0924609351 Hora; 20;33Mr i

CANT. DESCRIPCIÓN y.ü, S-TOTAí.3.00 SDASANI i í. 0,614 L8421=00 -¡-¿"HICLETS 0-40? n.^nv2.00 miQGUL 0-.*ífi7 ñ'iíüLOO "¡ípnaER Ai¡E 0.5?* n ¿a

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CARPIÓ RODRÍGUEZRITA ALEXANDRA

R.U.C. 1103179915001Matriz: CallosVintlmllla s/n 886-18 y

Abdón Calderón • Telf-: 2695283Macará -Loja- Ecuador

0106573Obligadoa llevarContabilidad

No.Bocí 0003dh?Í0 ns••-•ái ¡y -¿u/ 11/'2Gíó

Sr.ía) VÍCTOR ORTEGA TORRES

CED/RUCí 0924Ó0938Í Hora: 20'XiH

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CANT. DESCRIPCIÓN V.,0, 8~TG""AL

I.QO iíGATORABE í. Oréí n -i .'

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1.00 +#GAT0RADE 0=833 0,833

LOO +ÍAGUA PüRE 0,536 0vñ36

1.00 +PASA6 1/2 0,850 0,850

2.00 +.*MQGUL 0,30? r. _;¿1 /;

LOO -¡-sCHICLETS 0=402 0^02

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DRIZADA / RECIBÍ CONFORMAL: ADQUIRIENTE -'COPIA: EIWSOÍ

SSaeaDíaCJlDiiil2327?0.O.A2<7í=5N<^<t0B7JRUaCs^^51.F.Act a/AGOSTOOlOVAUDOMRASU EMISIÓN HASTA 23/AGOSTCV20I7 • (P.101501 -*""

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Ventaal pormayory menordeproductos diversos para el consumidor.

Factura.

unosDiversos paraeiconsumidor. r\A f"*l <** O O *1CARPIÓ RODRÍGUEZ U 1 U O ÍÍ O JL

RITA ALEXANDRAR.U.C. 1103179915001 „ ^

Matriz: Carlos Vlntimilla s/n#86-18 y Obligado a llevar ContabilidadAbdón Calderón • Telf,: 2695283

Macará • Loja- Ecuador

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CANT. DESCRIPCIÓN VJJ. S-TOlAL

LOO ?TR2DENT S? 0.877 0,877

2,00 íDASANI t L 0,ói4 L22B

1.00 HH00ÜL 0.307 G 307

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SIN ÚTIL SIST.FINAN

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No.Artsí ¿I CAJ=CAJA '

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nrtMA AUTORIZADA BECJBI CONFORME 1ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIAD-EMISOR,

AinB6RHTOS£NEFaDHCAC^2^0-OJj2<78S1-C^OP 26835><tel 21'AGOSTO/2016VAU0O PARASU EMISIÓN HASTA23/AGOSTOI2017 •N1.101501 - 121S00

t&UMEfóSSIML

Venla alpor mayor ymenor deproductos diversos para elconsumidor.

CARPIÓ RODRÍGUEZRITAALEXANDRA

R.U.C. 1103179915001Matriz: Carlos Vinlimillo s/n #86-18 y

Abdón Calderón • Telf,: 2695283Macará - Leja• Ecuador

0106564Obligado a llevar Contabilidad

NoJjücs 000354739 íi.=c3rp 30/u/2üláSr.(a) VÍCTOR ORTEGA TORRESCED/RüC: 0924á0938I Hors; íó;34

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LGO TjjtDQRITOS 11 0=439 0 =439

LOO *DETAN LOCÍ 1 =579 1-579

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LOO +SAGUA PURÉ' 0,536 0.536

LOO «CRSJiN'CH CH0 0.395 0.395

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CAMBIO

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FinMA'AÜTOniZADA RECIBÍ COMFORMrTGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMiSQR

^-j, -S SEKrai^CAC«r,23527n.C5*2<i!S1.Csra4irar8aU.C05«OM2TO^ AUI.N*1377 ¡OP-2SB51 •F.Aul»'AGOSTO«)1SVAilDOPARASUEUISIONHASTA23)AGOSTOS017.N'. 101501-121500 '

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("productos diversos para el consumidor.1 CARPIÓ RODRÍGUEZ U1 UO I OC

RITAALEXANDRA

uJg&WEg&W ObllgadoaKevarContabUidadAbdón CoMercn • TeH-: 2695283

Macará•Lo]a • Ecuador

No.ilOCI UUUvJu'JV-J-j n-i-.i.p- •_--/ -•

Sr=(a) VÍCTOR ORTEGA TORRcSCED/RÜC? 0924¿09381 Ho'"3f U;Q6Dir

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