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平 成 2 5 年 度
田 川 市 補 正 予 算 書
( 3 月 定 例 会 提 出 )
福岡県 田川市
田 川 市 一 般 会 計 補 正 予 算
-1-
-2-
議案第1号
平成25年度 田川市一般会計補正予算
平成25年度田川市一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 132,992千円を減
額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 28,213,776千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入
歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費の補正) 第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。 (債務負担行為の補正) 第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。 (地方債の補正) 第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。
平成26年2月25日提出
田川市長 伊 藤 信 勝
-3-
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
1 歳 入
4,782,740 106,321 4,889,061
1 市 民 税 1,975,800 35,100 2,010,900
2 固定資産税 2,226,090 18,701 2,244,791
3 軽自動車税 107,560 2,210 109,770
4 市たばこ税 469,000 50,000 519,000
5 鉱 産 税 4,290 310 4,600
176,000 △16,000 160,000
1 地方揮発油譲与税 51,000 △4,000 47,000
2 自動車重量譲与税 125,000 △12,000 113,000
11,700 △1,900 9,800
1 利子割交付金 11,700 △1,900 9,800
6,800 3,800 10,600
1 配当割交付金 6,800 3,800 10,600
2,200 △700 1,500
1 株式等譲渡所得割 2,200 △700 1,500
交付金
521,000 △36,000 485,000
1 地方消費税交付金 521,000 △36,000 485,000
58,000 △7,000 51,000
1 自動車取得税交付 58,000 △7,000 51,000
金
7,388,251 △4,460 7,383,791
1 地方交付税 7,388,251 △4,460 7,383,791
430,476 △14,631 415,845
2 負 担 金 429,576 △14,631 414,945
1,343,801 △3,374 1,340,427
1 使 用 料 1,214,770 △3,018 1,211,752
2 手 数 料 128,942 △396 128,546
3 証紙収入 89 40 129
7,088,375 589,120 7,677,495
1 国庫負担金 5,734,973 115,504 5,850,477
2 国庫補助金 1,322,275 475,430 1,797,705
3 国庫委託金 31,127 △1,814 29,313
1,754,403 △93,117 1,661,286
1 県負担金 1,088,301 △26,559 1,061,742
2 県補助金 573,770 △63,590 510,180
3 県委託金 92,332 △2,968 89,364
(単位:千円)
款 項 既 定 額 補 正 額 計
4 配当割交付金
1 市 税
2 地方譲与税
3 利子割交付金
11 分担金及び負担金
5 株式等譲渡所得割
交付金
6 地方消費税交付金
7 自動車取得税交付
金
9 地方交付税
12 使用料及び手数料
13 国庫支出金
14 県支出金
-4-
301,229 36,703 337,932
1 財産運用収入 147,428 1,041 148,469
2 財産売払収入 153,801 35,662 189,463
10,790 1,415 12,205
1 寄 附 金 10,790 1,415 12,205
1,087,286 △848,904 238,382
1 基金繰入金 1,087,286 △848,904 238,382
530,150 64,135 594,285
1 延滞金加算金及び 18,000 1,400 19,400
過料等
2 市預金利子 1,675 △35 1,640
3 貸付金元利収入 200,800 38,707 239,507
4 雑 入 309,675 24,063 333,738
2,594,453 91,600 2,686,053
1 市 債 2,594,453 91,600 2,686,053
合 計 28,346,768 △132,992 28,213,776
17 繰 入 金
(単位:千円)
款 項 既 定 額 補 正 額 計
15 財産収入
16 寄 附 金
19 諸 収 入
20 市 債
歳 入
-5-
2 歳 出
229,308 △5,336 223,972
1 議 会 費 229,308 △5,336 223,972
2,440,082 △47,107 2,392,975
1 総務管理費 2,012,297 △34,922 1,977,375
2 徴 税 費 232,507 △8,005 224,502
3 戸籍住民基本台帳 108,460 △502 107,958
費
4 選 挙 費 42,215 △3,488 38,727
5 統計調査費 17,473 △49 17,424
6 監査委員費 27,130 △141 26,989
13,559,097 △323,015 13,236,082
1 社会福祉費 4,291,348 △171,939 4,119,409
2 児童福祉費 3,875,143 △70,303 3,804,840
3 生活保護費 5,380,748 △80,773 5,299,975
2,282,430 △79,407 2,203,023
1 保健衛生費 1,474,130 △59,604 1,414,526
2 清 掃 費 685,728 △19,803 665,925
94,876 △20,492 74,384
1 労働諸費 94,876 △20,492 74,384
448,662 △26,293 422,369
1 農 業 費 409,256 △25,182 384,074
2 林 業 費 34,706 △1,111 33,595
444,067 △57,171 386,896
1 商 工 費 444,067 △57,171 386,896
3,186,792 487,834 3,674,626
1 土木管理費 390,248 △434 389,814
2 道路橋りょう費 459,727 △105 459,622
4 都市計画費 474,943 △33,150 441,793
5 住 宅 費 1,812,595 521,523 2,334,118
731,868 △30,821 701,047
1 消 防 費 731,868 △30,821 701,047
2,058,512 △45,283 2,013,229
1 教育総務費 279,512 △6,142 273,370
2 小学校費 724,589 △4,696 719,893
3 中学校費 197,167 △4,689 192,478
4 幼稚園費 89,245 △1,443 87,802
5 社会教育費 672,129 △26,657 645,472
(単位:千円)
款 項 既 定 額 補 正 額 計
1 議 会 費
2 総 務 費
3 民 生 費
4 衛 生 費
5 労 働 費
6 農林業費
7 商 工 費
8 土 木 費
9 消 防 費
10 教 育 費
-6-
6 保健体育費 95,870 △1,656 94,214
2,841,069 14,099 2,855,168
1 公 債 費 2,841,069 14,099 2,855,168
合 計 28,346,768 △132,992 28,213,776
(単位:千円)
款 項 既 定 額 補 正 額 計
12 公 債 費
歳 出
-7-
第2表 繰越明許費補正
(追加) (単位:千円)
3 民 生 費 1 社 会 福 祉 費 介護施設整備等促進事業費 52,500
2 道路橋りょう費 幹線道路改良事業費 37,000
公営住宅等ストック総合改善事業費 574,900
老朽化公営住宅建替整備事業費 62,676
住宅地区改良事業費 396,212
図書館改修事業費 15,500
石炭・歴史博物館改修事業費 9,224
1,148,012
5 社 会 教 育 費10 教 育 費
住 宅 費
8 土 木 費
5
計
款 項 事 業 名 金額
-8-
第3表 債務負担行為補正
(追加) (単位:千円)
事 項 期 間 限度額
緊急雇用創出事業委託料 平成26年度 17,958
-9-
第4表 地方債補正
(変更)
補 正 前
限 度 額
130,300
25,000
補 正 後
限 度 額
260,600
50,000
起 債 の 目 的
過疎地域自立促進特別事業
社会教育施設整備事業
(単位:千円)
-10-
予 算 に 関 す る 説 明 書
-11-
一般会計 (単位:千円)
25年7月1日 25年9月26日 25年12月18日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
議決 議決 議決 議決 議決 議決
1 市税 4,782,740 106,321 4,889,061
2 地方譲与税 176,000 △16,000 160,000
3 利子割交付金 11,700 △1,900 9,800
4 配当割交付金 6,800 3,800 10,600
5 株式等譲渡所得割交付金 2,200 △700 1,500
6 地方消費税交付金 521,000 △36,000 485,000
7 自動車取得税交付金 58,000 △7,000 51,000
8 地方特例交付金 14,700 △422 14,278
9 地方交付税 7,257,871 △3,098 130,083 3,395 △4,460 7,383,791
10 交通安全対策特別交付金 13,263 13,263
11 分担金及び負担金 430,536 △60 △14,631 415,845
12 使用料及び手数料 1,343,801 △3,374 1,340,427
13 国庫支出金 7,079,278 6,259 152,599 △149,761 589,120 7,677,495
14 県支出金 1,591,156 117,881 10,074 35,292 △93,117 1,661,286
15 財産収入 300,881 348 36,703 337,932
16 寄附金 3,780 7,010 1,415 12,205
17 繰入金 1,026,703 △3,263 △124,840 188,686 △848,904 238,382
18 繰越金 1 231,572 231,573
19 諸収入 526,287 5,500 9 △1,646 64,135 594,285
20 市債 2,369,100 220,353 5,000 91,600 2,686,053
27,515,797 123,627 619,428 87,916 △132,992 28,213,776
1 議会費 243,964 △14,656 △5,336 223,972
2 総務費 1,949,284 5,829 61,301 423,668 △47,107 2,392,975
3 民生費 13,670,568 104,128 66,833 △282,432 △323,015 13,236,082
4 衛生費 2,298,069 △14,964 △675 △79,407 2,203,023
5 労働費 49,897 27,000 17,979 △20,492 74,384
6 農林業費 458,141 △9,479 △26,293 422,369
7 商工費 433,180 568 18,391 △8,072 △57,171 386,896
8 土木費 2,850,078 △22,000 379,389 △20,675 487,834 3,674,626
9 消防費 727,198 1,127 3,301 242 △30,821 701,047
10 教育費 1,964,344 6,975 105,177 △17,984 △45,283 2,013,229
11 災害復旧費 3 3
12 公債費 2,841,069 14,099 2,855,168
13 諸支出金 2 2
14 予備費 30,000 30,000
27,515,797 123,627 619,428 87,916 △132,992 28,213,776
歳 出
計
予算現額
補 正 予 算 額
歳 入
計
科 目 (款) 当初予算額
-12-
(歳 入)
1 市 税 4,782,740 106,321 4,889,061
2 地方譲与税 176,000 △16,000 160,000
3 利子割交付金 11,700 △1,900 9,800
4 配当割交付金 6,800 3,800 10,600
5 株式等譲渡所得割交付金 2,200 △700 1,500
6 地方消費税交付金 521,000 △36,000 485,000
7 自動車取得税交付金 58,000 △7,000 51,000
8 地方特例交付金 14,278 0 14,278
9 地方交付税 7,388,251 △4,460 7,383,791
10 交通安全対策特別交付金 13,263 0 13,263
11 分担金及び負担金 430,476 △14,631 415,845
12 使用料及び手数料 1,343,801 △3,374 1,340,427
13 国庫支出金 7,088,375 589,120 7,677,495
14 県支出金 1,754,403 △93,117 1,661,286
15 財産収入 301,229 36,703 337,932
16 寄 附 金 10,790 1,415 12,205
17 繰 入 金 1,087,286 △848,904 238,382
18 繰 越 金 231,573 0 231,573
19 諸 収 入 530,150 64,135 594,285
20 市 債 2,594,453 91,600 2,686,053
歳 入 合 計 28,346,768 △132,992 28,213,776
歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書 1 総 括
(単位:千円)
款 既 定 額 補 正 額 計
-13-
(歳 出)
1 議 会 費 229,308 △5,336 223,972
2 総 務 費 2,440,082 △47,107 2,392,975
3 民 生 費 13,559,097 △323,015 13,236,082
4 衛 生 費 2,282,430 △79,407 2,203,023
5 労 働 費 94,876 △20,492 74,384
6 農林業費 448,662 △26,293 422,369
7 商 工 費 444,067 △57,171 386,896
8 土 木 費 3,186,792 487,834 3,674,626
9 消 防 費 731,868 △30,821 701,047
10 教 育 費 2,058,512 △45,283 2,013,229
11 災害復旧費 3 0 3
12 公 債 費 2,841,069 14,099 2,855,168
13 諸支出金 2 0 2
14 予 備 費 30,000 0 30,000
歳 出 合 計 28,346,768 △132,992 28,213,776
款 既 定 額 補 正 額 計
-14-
0 0 0 0 △5,336
△1,529 △2,830 △6,000 △8,598 △28,150
118,910 △59,591 74,400 △1,664 △455,070
△7,459 △1,474 4,800 879 △76,153
0 △17,958 0 △2,054 △480
0 △11,793 △20,100 490 5,110
2,067 1,092 8,000 △29 △68,301
505,647 △271 △21,000 △973 4,431
0 1,413 △100 △1,303 △30,831
△28,596 △1,755 51,500 △6,044 △60,388
0 0 0 0 0
0 0 0 32,774 △18,675
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
589,040 △93,167 91,500 13,478 △733,843
(単位:千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 一 般 財 源
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
-15-
2 歳 入
(款) 1 市 税
(項) 1 市 民 税
1 個 人 1,635,100 △1,000 1,634,100
2 法 人 340,700 36,100 376,800
(款) 1 市 税
(項) 2 固定資産税
1 固定資産税 2,195,800 18,700 2,214,500
2 国有資産等所在市町村交付金 30,290 1 30,291
(款) 1 市 税
(項) 3 軽自動車税
1 軽自動車税 107,560 2,210 109,770
(款) 1 市 税
(項) 4 市たばこ税
1 市たばこ税 469,000 50,000 519,000
(款) 1 市 税
(項) 5 鉱 産 税
1 鉱 産 税 4,290 310 4,600
(款) 2 地方譲与税
(項) 1 地方揮発油譲与税
1 地方揮発油譲与税 51,000 △4,000 47,000
(一般会計)
目 既 定 額 補 正 額 計
計 51,000 △4,000 47,000
目 既 定 額 補 正 額 計
計 4,290 310 4,600
目 既 定 額 補 正 額 計
計 469,000 50,000 519,000
目 既 定 額 補 正 額 計
計 107,560 2,210 109,770
目 既 定 額 補 正 額 計
計 2,226,090 18,701 2,244,791
目 既 定 額 補 正 額 計
計 1,975,800 35,100 2,010,900
-16-
(単位:千円)
区 分 金 額
2 滞納繰越分 △1,000 1 滞納繰越分
1 現年課税分 35,600 1 現年課税分
2 滞納繰越分 500 1 滞納繰越分
区 分 金 額
1 現年課税分 18,700 1 現年課税分
1 現年課税分 1 1 交付金
区 分 金 額
1 現年課税分 2,210 1 現年課税分
区 分 金 額
1 現年課税分 50,000 1 現年課税分
区 分 金 額
1 現年課税分 310 1 現年課税分
区 分 金 額
1 地方揮発油 △4,000 1 地方揮発油譲与税
譲与税
節説 明
節説 明
節説 明
節説 明
節説 明
節説 明
-17-
(款) 2 地方譲与税
(項) 2 自動車重量譲与税
1 自動車重量譲与税 125,000 △12,000 113,000
(款) 3 利子割交付金
(項) 1 利子割交付金
1 利子割交付金 11,700 △1,900 9,800
(款) 4 配当割交付金
(項) 1 配当割交付金
1 配当割交付金 6,800 3,800 10,600
(款) 5 株式等譲渡所得割交付金
(項) 1 株式等譲渡所得割交付金
1 株式等譲渡所得割交付金 2,200 △700 1,500
(款) 6 地方消費税交付金
(項) 1 地方消費税交付金
1 地方消費税交付金 521,000 △36,000 485,000
(款) 7 自動車取得税交付金
(項) 1 自動車取得税交付金
1 自動車取得税交付金 58,000 △7,000 51,000
(一般会計)
目 既 定 額 補 正 額 計
計 58,000 △7,000 51,000
目 既 定 額 補 正 額 計
計 521,000 △36,000 485,000
目 既 定 額 補 正 額 計
計 2,200 △700 1,500
目 既 定 額 補 正 額 計
計 6,800 3,800 10,600
目 既 定 額
目 既 定 額 補 正 額 計
補 正 額 計
計 125,000 △12,000 113,000
計 11,700 △1,900 9,800
-18-
(単位:千円)
区 分 金 額
1 自動車重量 △12,000 1 自動車重量譲与税
譲与税
区 分 金 額
1 利子割交付 △1,900 1 利子割交付金
金
区 分 金 額
1 配当割交付 3,800 1 配当割交付金
金
区 分 金 額
1 株式等譲渡 △700 1 株式等譲渡所得割交付金
所得割交付
金
区 分 金 額
1 地方消費税 △36,000 1 地方消費税交付金
交付金
区 分 金 額
1 自動車取得 △7,000 1 自動車取得税交付金
税交付金
節説 明
節説 明
節説 明
節説 明
節
節説 明
説 明
-19-
(款) 9 地方交付税
(項) 1 地方交付税
1 地方交付税 7,388,251 △4,460 7,383,791
(款) 11 分担金及び負担金
(項) 2 負 担 金
1 民生費負担金 405,013 △14,642 390,371
2 衛生費負担金 23,386 1 23,387
3 教育費負担金 1,177 10 1,187
(款) 12 使用料及び手数料
(項) 1 使 用 料
1 総務使用料 1,801 △17 1,784
4 農林業使用料 2,476 △63 2,413
7 教育使用料 24,345 △2,938 21,407
(款) 12 使用料及び手数料
(項) 2 手 数 料
1 総務手数料 28,858 △238 28,620
2 衛生手数料 99,828 △158 99,670
(一般会計)
計 128,942 △396 128,546
既 定 額 補 正 額 計
計 1,214,770 △3,018 1,211,752
目 既 定 額 補 正 額 計
目 既 定 額
目 既 定 額 補 正 額 計
補 正 額 計
計 7,388,251 △4,460 7,383,791
計 429,576 △14,631 414,945
目
-20-
(単位:千円)
区 分 金 額
1 地方交付税 △4,460 1 特別交付税
区 分 金 額
1 社会福祉費 △2,049 1 老人措置費負担金 △1,934
負担金 2 配食サービス事業費負担金 △85
3 緊急通報システム事業費負担金 △30
2 児童福祉費 △12,593 1 保育料保護者負担金 △13,489
負担金 2 一時保育事業利用者負担金 △550
3 放課後児童クラブ保護者負担金 1,446
1 保健衛生費 1 1 養育医療費負担金
負担金
1 小学校費負 10 1 日本スポーツ振興センター保護者負担金
担金
区 分 金 額
1 総務使用料 △17 1 庁舎敷使用料 △3
2 庁舎内行政財産使用料 △14
1 農業使用料 △63 1 市民体験農園使用料
1 幼稚園使用 270 1 入園料 10
料 2 授業料 260
2 社会教育使 △3,213 1 公民館使用料 △500
用料 2 石炭歴史博物館入館料 △2,500
3 美術館入館料、使用料 △213
4 学校施設使 5 1 小中学校校舎使用料
用料
区 分 金 額
1 総務手数料 △238 1 督促手数料
1 清掃手数料 △158 1 畜犬登録手数料
説 明
節説 明
節
節説 明
説 明
節
-21-
(款) 12 使用料及び手数料
(項) 3 証紙収入
1 証紙収入 89 40 129
(款) 13 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金
1 民生費国庫負担金 5,728,323 121,351 5,849,674
2 衛生費国庫負担金 6,650 △5,847 803
(款) 13 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金
2 民生費国庫補助金 84,434 △6,417 78,017
4 土木費国庫補助金 507,406 484,136 991,542
(一般会計)
115,504 5,850,477
目 既 定 額 補 正 額 計
目 既 定 額
目 既 定 額 補 正 額 計
補 正 額 計
計 89 40 129
計 5,734,973
-22-
(単位:千円)
区 分 金 額
1 証紙収入 40 1 自動車標識交付手数料 3
2 諸証明手数料 37
区 分 金 額
1 社会福祉費 △39,568 1 障害者医療費国庫負担金 △12,537
負担金 2 在宅重度心身障害者福祉手当負担金 △651
3 障害者補装具給付事業費負担金 △2,105
4 介護給付費負担金 △24,275
2 児童福祉費 △10,846 1 保育所運営費負担金
負担金
3 児童手当負 △5,696 1 児童手当負担金
担金
4 児童扶養手 △1,160 1 児童扶養手当給付費負担金
当給付費負
担金
5 生活保護費 178,621 1 生活保護費負担金
負担金
1 保健衛生費 △5,847 1 養育医療費負担金
負担金
区 分 金 額
1 社会福祉費 △6,964 1 障害者地域生活支援事業費補助金 △4,588
補助金 2 障害福祉サービス認定審査事務費補助金 △413
3 セーフティネット支援対策等事業費補助金 △185
4 住宅手当緊急特別事業費補助金 △2,016
5 障害者総合支援事業費補助金 238
2 生活保護費 △66 1 セーフティネット支援対策等事業費補助金
補助金
3 児童福祉費 4,864 1 高等技能訓練促進事業費補助金 4,500
補助金 2 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 364
4 子育て支援 △4,251 1 児童虐待防止市町村ネットワーク事業交付金 △67
交付金 2 養育支援訪問事業交付金 △1,415
3 母子保健事業交付金 △1,979
4 一時保育事業交付金 △790
1 社会資本整 484,136 1 住宅地区改良事業費交付金 107,036
備総合交付 2 公営住宅等ストック総合改善事業費交付金 361,478
金 3 老朽化公営住宅建替整備事業費交付金 15,622
説 明節
節
節説 明
説 明
-23-
(款) 13 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金
5 教育費国庫補助金 9,889 △2,289 7,600
(款) 13 国庫支出金
(項) 3 国庫委託金
1 総務費国庫委託金 400 △158 242
4 教育費国庫委託金 5,100 △1,656 3,444
(款) 14 県支出金
(項) 1 県負担金
1 民生費県負担金 1,084,451 △23,533 1,060,918
2 衛生費県負担金 3,325 △3,030 295
3 県事務委譲交付金 525 4 529
(款) 14 県支出金
(項) 2 県補助金
1 民生費県補助金 364,812 △36,118 328,694
(一般会計)
計 1,088,301 △26,559 1,061,742
目 既 定 額 補 正 額 計
計 31,127 △1,814 29,313
目 既 定 額 補 正 額 計
目 既 定 額 補 正 額 計
目 既 定 額 補 正 額 計
計 1,322,275 475,430 1,797,705
-24-
(単位:千円)
区 分 金 額
1 小学校費補 △148 1 要保護準要保護児童各種補助金 △70
助金 2 特別支援教育就学奨励費補助金 △78
2 中学校費補 △77 1 要保護準要保護生徒各種補助金 △1
助金 2 特別支援教育就学奨励費補助金 △76
3 幼稚園費補 △2,064 1 幼稚園就園奨励費補助金
助金
区 分 金 額
1 総務管理費 △158 1 自衛官募集事務委託金 2
委託金 2 中長期在留者住居地届出等事務委託費 △160
1 保健体育費 △1,656 1 地域スポーツとトップスポーツの好循環推進プロジェクト委託金
委託金
区 分 金 額
1 社会福祉費 △27,693 1 障害者医療費県費負担金 △6,269
負担金 2 障害者補装具給付事業費負担金 △1,052
3 介護給付費負担金 △15,357
4 保険基盤安定制度負担金(後期高齢者医療保険) △5,015
2 児童福祉費 △5,423 1 保育所運営費負担金
負担金
3 児童手当負 △1,183 1 児童手当負担金
担金
4 生活保護費 10,766 1 生活保護費負担金
負担金
1 保健衛生費 △3,030 1 養育医療費負担金
負担金
1 福岡県市町 4 1 福岡県市町村権限委譲事務交付金
村権限委譲
事務交付金
区 分 金 額
1 社会福祉費 △8,235 1 高齢者社会活動推進等事業費補助金 △75
補助金 2 隣保館運営費補助金 △1,283
3 障害者地域生活支援事業費補助金 △2,294
説 明
節説 明
節
節
節説 明
説 明
-25-
(款) 14 県支出金
(項) 2 県補助金
2 衛生費県補助金 23,721 1,527 25,248
3 労働費県補助金 62,888 △17,958 44,930
4 農林業費県補助金 52,120 △11,605 40,515
5 商工費県補助金 1,091 1,092 2,183
6 土木費県補助金 59,614 △240 59,374
7 教育費県補助金 8,074 △1,701 6,373
9 消防費県補助金 0 1,413 1,413
(一般会計)
573,770 △63,590 510,180
目 既 定 額 補 正 額 計
計
-26-
(単位:千円)
区 分 金 額
4 福岡県高齢者等在宅生活支援事業費補助金 △150
5 人権・同和問題啓発事業費補助金 △260
6 障害者総合支援臨時対策事業費補助金 △3,909
7 福岡県地域自殺対策緊急強化基金補助金 △12
8 福岡県介護施設開設準備等特別対策事業費補助金 △1,800
9 障害福祉サービス認定審査事務費補助金 1,548
2 重度障害者 △8,995 1 重度障害者医療費補助金 △8,945
医療費補助 2 重度障害者医療審査委託費補助金 △50
金
3 児童福祉費 △7,383 1 放課後児童健全育成事業費補助金 △2,262
補助金 2 高等技能訓練促進事業費補助金 △4,500
3 児童虐待防止対策強化補助金 △3,348
4 一時預かり事業費補助金 790
5 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費補助金 1,452
6 乳児家庭全戸訪問等事業費補助金 485
4 乳幼児医療 △9,158 1 乳幼児医療費補助金 △9,011
費補助金 2 乳幼児医療審査委託費補助金 △147
5 ひとり親家 △2,347 1 ひとり親家庭等医療費補助金 △2,299
庭等医療費 2 ひとり親家庭等医療審査委託費補助金 △48
補助金
1 保健衛生費 1,677 1 乳児家庭全戸訪問事業等体制整備事業費補助金 △302
補助金 2 乳児家庭全戸訪問等事業費補助金 1,979
2 清掃費補助 △150 1 市町村産廃対策支援事業補助金
金
1 雇用対策基 △17,958 1 福岡県緊急雇用創出事業交付金
金事業補助
金
1 農業費補助 △11,605 1 農業委員会交付金 △472
金 2 農村環境整備事業費補助金 △6,918
3 荒廃森林再生事業費補助金 △1,229
4 自作農財産事務取扱交付金 5
5 福岡県農業振興対策事業費補助金 △260
6 農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金 △4
7 農業経営対策地方公共団体事業費補助金 △27
8 農地保有合理化対策地方公共団体事業費補助金 △2,700
1 消費者行政 1,092 1 福岡県消費者行政活性化基金事業補助金 2,183
費県補助金 2 福岡県消費者行政活性化交付金 △1,091
2 国土調査費 △240 1 福岡県国土調査事業費補助金
補助金
2 教育総務費 △1,701 1 若年者専修学校等技能習得資金補助金 △1,671
補助金 2 地域改善対策奨学資金返還事務取扱交付金 △30
1 災害対策費 1,413 1 市町村避難体制整備支援事業費助成金
補助金
節説 明
-27-
(款) 14 県支出金
(項) 3 県委託金
1 総務費県委託金 88,911 △2,778 86,133
3 衛生費県委託金 145 29 174
4 農林業費県委託金 2,509 △188 2,321
5 土木費県委託金 261 △31 230
(款) 15 財産収入
(項) 1 財産運用収入
1 財産貸付収入 29,093 115 29,208
2 利子及び配当金 118,335 926 119,261
(款) 15 財産収入
(項) 2 財産売払収入
1 不動産売払収入 153,801 35,656 189,457
2 物品売払収入 0 6 6
(一般会計)
計 153,801 35,662 189,463
147,428 1,041 148,469
目 既 定 額 補 正 額 計
目 既 定 額 補 正 額 計
計 92,332 △2,968 89,364
目 既 定 額 補 正 額 計
計
-28-
(単位:千円)
区 分 金 額
2 徴税費委託 600 1 県民税徴収事務費委託金
金
3 統計調査費 25 1 各種統計調査費委託金
委託金
4 参議院議員 △3,403 1 参議院議員通常選挙費委託金
通常選挙費
委託金
1 保健衛生費 29 1 公害防止施行事務費等委託金
委託金
1 農業費委託 △188 1 畜産センター環境保全整備事業費委託金
金
2 住宅費委託 △31 1 住生活総合調査費委託金
金
区 分 金 額
1 土地建物貸 115 1 土地
付収入
1 利子及び配 926 1 減債基金利子 △200
当金 2 市営住宅基金利子 △30
3 ふるさと人づくり基金利子 △10
4 廃棄物処理施設整備基金利子 440
5 地域雇用創出推進基金利子 △20
6 特定農業施設管理基金利子 400
7 下水道施設整備基金利子 310
8 文化振興基金利子 △40
9 平成筑豊鉄道経営安定化基金利子 △10
10 有価証券配当金 5
11 防災まちづくり基金利子 80
12 世界記憶遺産保存活用推進基金利子 1
区 分 金 額
1 土地売払収 35,656 1 土地売払収入
入
1 物品売払収 6 1 公用車売払収入
入
節説 明
節説 明
節説 明
-29-
(款) 16 寄 附 金
(項) 1 寄 附 金
1 一般寄附金 1 99 100
2 総務費寄附金 3,779 813 4,592
3 商工費寄附金 0 33 33
4 教育費寄附金 7,000 330 7,330
5 民生費寄附金 10 80 90
6 消防費寄附金 0 30 30
7 農林業費寄附金 0 30 30
(款) 17 繰 入 金
(項) 1 基金繰入金
1 財政調整基金繰入金 670,000 △540,000 130,000
2 減債基金繰入金 300,000 △300,000 0
3 さわやかまちづくり基金繰入 3,025 △5 3,020
金
4 高齢者等保健福祉基金繰入金 4,232 △1,400 2,832
5 地域雇用創出推進基金繰入金 11,034 △2,034 9,000
7 育英事業基金繰入金 6,658 △1,645 5,013
8 文化振興基金繰入金 32,306 △1,372 30,934
9 近代化産業遺産保存活用基金 101 △4 97
繰入金
10 ふるさと人づくり基金繰入金 3,996 △1,031 2,965
11 防災まちづくり基金繰入金 8,323 △1,413 6,910
(一般会計)
△848,904 238,382
目 既 定 額
目 既 定 額 補 正 額 計
補 正 額 計
計 10,790 1,415 12,205
計 1,087,286
-30-
(単位:千円)
区 分 金 額
1 一般寄附金 99 1 一般寄附金
1 総務費寄附 813 1 総務費寄附金 136
金 2 総務費寄附金(ふるさと寄附金) 677
1 商工費寄附 33 1 商工費寄附金(ふるさと寄附金)
金
1 教育費寄附 330 1 教育費寄附金(ふるさと寄附金) 280
金 2 教育費寄附金 50
1 民生費寄附 80 1 民生費寄附金(ふるさと寄附金)
金
1 消防費寄附 30 1 消防費寄附金(ふるさと寄附金)
金
1 農林業費寄 30 1 農林業費寄附金(ふるさと寄附金)
附金
区 分 金 額
1 財政調整基 △540,000 1 財政調整基金繰入金
金繰入金
1 減債基金繰 △300,000 1 減債基金繰入金
入金
1 さわやかま △5 1 さわやかまちづくり基金繰入金
ちづくり基
金繰入金
1 高齢者等保 △1,400 1 高齢者等保健福祉基金繰入金
健福祉基金
繰入金
1 地域雇用創 △2,034 1 地域雇用創出推進基金繰入金
出推進基金
繰入金
1 育英事業基 △1,645 1 育英事業基金繰入金
金繰入金
1 文化振興基 △1,372 1 文化振興基金繰入金
金繰入金
1 近代化産業 △4 1 近代化産業遺産保存活用基金繰入金
遺産保存活
用基金繰入
金
1 ふるさと人 △1,031 1 ふるさと人づくり基金繰入金
づくり基金
繰入金
1 防災まちづ △1,413 1 防災まちづくり基金繰入金
くり基金繰
入金
節
節説 明
説 明
-31-
(款) 19 諸 収 入
(項) 1 延滞金加算金及び過料等
1 延 滞 金 18,000 1,400 19,400
(款) 19 諸 収 入
(項) 2 市預金利子
1 市預金利子 1,675 △35 1,640
(款) 19 諸 収 入
(項) 3 貸付金元利収入
2 育英資金貸付金元金収入 21,211 1,520 22,731
3 地域総合整備資金貸付金元金 4,000 38,000 42,000
収入
4 専修学校等技能習得資金貸付 797 △503 294
金元金収入
5 田川市高等学校等奨学資金元 673 △310 363
金収入
(款) 19 諸 収 入
(項) 4 雑 入
2 雑 入 309,645 24,063 333,708
(款) 20 市 債
(項) 1 市 債
1 総 務 債 898,653 4,800 903,453
2 民 生 債 302,300 74,400 376,700
(一般会計)
目 既 定 額 補 正 額 計
目 既 定 額 補 正 額 計
計 309,675 24,063 333,738
目 既 定 額 補 正 額 計
計 200,800 38,707 239,507
目 既 定 額 補 正 額
目 既 定 額 補 正 額 計
計
計 18,000 1,400 19,400
計 1,675 △35 1,640
-32-
(単位:千円)
区 分 金 額
1 延 滞 金 1,400 1 延滞金
区 分 金 額
1 預金利子 △35 1 預金利子
区 分 金 額
1 育英資金貸 1,520 1 育英資金貸付金元金収入
付金元金収
入
1 地域総合整 38,000 1 地域総合整備資金貸付金元金収入
備資金貸付
金元金収入
1 若年者専修 △503 1 若年者専修学校等技能習得資金貸付金元金収入
学校等技能
習得資金貸
付金元金収
入
1 田川市高等 △310 1 田川市高等学校等奨学資金元金収入
学校等奨学
資金元金収
入
区 分 金 額
1 労働保険被 △4 1 嘱託者等労働保険料
保険者納付
金
2 雑 入 24,067 1 雑入
区 分 金 額
2 過疎対策事 4,800 1 平成筑豊鉄道経営安定化繰出金 △9,500
業債 2 世界記憶遺産保存活用事業 14,300
2 過疎対策事 59,500 1 保育所施設改築事業 △13,300
業債 2 子ども医療費助成事業 72,800
節説 明
節説 明
節説 明
節
節説 明
説 明
-33-
(款) 20 市 債
(項) 1 市 債
3 衛 生 債 121,600 4,800 126,400
4 農 林 債 67,200 △20,100 47,100
5 土 木 債 817,100 △21,000 796,100
6 消 防 債 19,200 △100 19,100
7 教 育 債 363,400 40,700 404,100
8 災害復旧事業債 5,000 100 5,100
9 商 工 債 0 8,000 8,000
(一般会計)
目 既 定 額 補 正 額 計
計 2,594,453 91,600 2,686,053
-34-
(単位:千円)
区 分 金 額
3 施設整備事 14,900 1 保育所施設改築事業
業債
2 過疎対策事 4,800 1 環境配慮活動助成事業
業債
1 農林施設整 △20,100 1 農村環境整備事業 △8,600
備事業債 2 県営ため池事業負担金 △11,500
1 道路橋りょ △6,100 1 幹線道路改良事業
う等整備事
業債
2 都市計画事 △28,600 1 県営事業負担金
業債
3 住宅建設事 7,300 1 住宅地区改良事業 △165,000
業債 2 公営住宅等ストック総合改善事業 150,500
3 老朽化公営住宅建替整備事業 21,800
4 緊急防災・ △12,000 1 消防格納庫周辺道路拡幅事業
減災事業債
5 過疎対策事 18,400 1 移住・定住住まい助成事業 14,400
業債 2 住宅リフォーム助成事業 4,000
1 過疎対策事 △100 1 消火栓設置事業
業債
1 過疎対策事 48,100 1 小中学校少人数学級運営事業 21,500
業債 2 小中一貫校整備事業 900
3 幼稚園園舎改築事業 500
4 図書館改修事業 28,800
5 石炭・歴史博物館改修事業 △3,600
5 緊急防災・ △7,400 1 文化会館耐震改修事業
減災事業債
1 農林施設災 100 1 農林施設一般災害復旧事業債
害復旧事業
債
1 過疎対策事 8,000 1 県無形民俗文化財等支援事業 2,000
業債 2 観光推進事業 6,000
節説 明
-35-
3 歳 出
(款) 1 議 会 費
(項) 1 議 会 費
特定財源 一般財源
1 議 会 費 229,308 △5,336 223,972 0 △5,336
(款) 2 総 務 費
(項) 1 総務管理費
特定財源 一般財源
1 一般管理費 987,076 3,285 990,361 国庫支出金 4,603
2
諸収入
△1,320
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計
目 既 定 額 補 正 額 計
229,308 △5,336 223,972 0 △5,336
補正額の財源内訳
-36-
(単位:千円)
区 分 金 額
2 給 料 △75 【総務課 人事係】
○議会関係職員人件費 △299
3 職員手当等 △805 2 給料
給料 (△75)
4 共 済 費 △152 3 職員手当等
職員手当 (△72)
9 旅 費 △3,412 4 共済費
職員共済費 (△152)
10 交 際 費 △200
【議会事務局 議事調査係】
11 需 用 費 △386 ○議員人件費 △733
3 職員手当等
12 役 務 費 △22 議員期末手当 (△733)
13 委 託 料 △241 ○議員及び事務局経費 △4,304
9 旅費
14 使用料及び △23 費用弁償 (△2,524)
賃借料 普通旅費 (△888)
10 交際費
19 負担金補助 △20 交際費 (△200)
及び交付金 11 需用費
消耗品費 (△164)
食糧費 (△106)
印刷費 (△116)
12 役務費
洗濯代 (△4)
看板書替等手数料 (△18)
13 委託料
会議録作成委託料 (△241)
14 使用料及び賃借料
自動車借上料 (△23)
19 負担金補助及び交付金
各種負担金 (△20)
区 分 金 額
2 給 料 △3,051 【総合政策課 秘書係】
○一般管理経費 △134
3 職員手当等 13,698 4 共済費
臨時職員等共済費 (△8)
4 共 済 費 △60 7 賃金
臨時職員等賃金 (△126)
7 賃 金 △3,791
【財政課 財産管理係】
8 報 償 費 △57 ○事務機器等管理経費 △732
11 需用費
節説 明
節説 明
-37-
(款) 2 総 務 費
(項) 1 総務管理費
特定財源 一般財源
2 文書広報費 22,605 △482 22,123 0 △482
3 財政管理費 486 △32 454 0 △32
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
-38-
(単位:千円)
区 分 金 額
11 需 用 費 △738 消耗品費 (△732)
12 役 務 費 △47 【財政課 車両係】
○一般管理経費 △522
13 委 託 料 △1,680 14 使用料及び賃借料
自動車借上料 (△522)
14 使用料及び △525
賃借料 【総務課 人事係】
○一般管理関係職員人件費 6,930
19 負担金補助 △464 2 給料
及び交付金 給料 (△3,051)
3 職員手当等
職員手当 (13,698)
4 共済費
職員共済費 (△1,059)
臨時職員等共済費 (1,007)
7 賃金
臨時職員等賃金 (△3,665)
○職員厚生対策経費 △329
19 負担金補助及び交付金
厚生会交付金 (△329)
○職員健康管理事業費 △1,720
13 委託料
健康管理業務等委託料 (△1,680)
19 負担金補助及び交付金
各種負担金 (△40)
○職員の定員管理事業費 △208
8 報償費
採用試験試験員謝礼金 (△57)
11 需用費
消耗品費 (△2)
燃料費 (△4)
12 役務費
郵便料 (△47)
14 使用料及び賃借料
会場借上料 (△3)
19 負担金補助及び交付金
職員採用試験負担金 (△95)
4 共 済 費 △19 【安全安心まちづくり課 市民協働推進係】
○広報配布事業費 △482
7 賃 金 △463 4 共済費
臨時職員等共済費 (△19)
7 賃金
臨時職員等賃金 (△463)
9 旅 費 △32 【財政課 財政係】
○財政管理経費 △32
9 旅費
節説 明
-39-
(款) 2 総 務 費
(項) 1 総務管理費
特定財源 一般財源
4 会計管理費 3,815 △158 3,657 0 △158
5 財産管理費 113,039 △6,127 106,912 国庫支出金 △4,756
△1,371
7 減債基金費 520 △200 320 財産収入 0
△200
8 企 画 費 14,805 △2,257 12,548 繰入金 △2,252
△5
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
-40-
(単位:千円)
区 分 金 額
普通旅費 (△32)
7 賃 金 △158 【会計課 会計係】
○会計管理経費 △158
7 賃金
臨時職員等賃金 (△158)
7 賃 金 △125 【財政課 財産管理係】
○財産管理経費 △1,810
9 旅 費 △91 7 賃金
臨時職員等賃金 (△125)
11 需 用 費 △1,352 9 旅費
普通旅費 (△91)
12 役 務 費 △242 11 需用費
燃料費 (△10)
15 工事請負費 △4,317 電気料 (△1,334)
水道料 (△8)
12 役務費
電話料 (△241)
施設賠償責任保険料 (△1)
○市庁舎本館屋上防水改修事業費 △944
15 工事請負費
市庁舎本館屋上防水改修工事請負費 (△944)
○市庁舎別館外壁改修事業費 △3,373
15 工事請負費
市庁舎別館外壁改修工事請負費 (△3,373)
25 積 立 金 △200 【会計課 会計係】
○減債基金費(利子積立) △200
25 積立金
減債基金積立金 (△200)
4 共 済 費 △145 【総合政策課 政策推進係】
○企画管理経費 △1,287
7 賃 金 △1,142 4 共済費
臨時職員等共済費 (△145)
8 報 償 費 △5 7 賃金
臨時職員等賃金 (△1,142)
11 需 用 費 △703
○シティプロモーション事業費 △703
13 委 託 料 △185 11 需用費
印刷費 (△703)
19 負担金補助 △77
及び交付金 ○さわやかご意見箱活性化事業費 △5
8 報償費
報償金 (△5)
○広域連携推進事業費 △77
節説 明
-41-
(款) 2 総 務 費
(項) 1 総務管理費
特定財源 一般財源
9 電子計算費 144,517 △30,216 114,301 0 △30,216
14 情報化推進 139,701 △2,749 136,952 諸収入 △2,572
費 △177
15 男女共同参 3,964 △48 3,916 県支出金 △46
画推進費 △2
16 公共交通対 90,520 841 91,361 地方債 10,287
策費 △9,500
寄附金
54
17 行政改革推 2,743 △823 1,920 0 △823
進費
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
-42-
(単位:千円)
区 分 金 額
19 負担金補助及び交付金
各種負担金 (△77)
○結婚活動支援事業費 △185
13 委託料
結婚活動支援業務委託料 (△185)
12 役 務 費 △1,521 【総務課 情報推進係】
○電子計算処理経費 △30,216
13 委 託 料 △28,695 12 役務費
回線使用料 (△1,521)
13 委託料
保守委託料 (△28,695)
13 委 託 料 △1,223 【総務課 情報推進係】
○IT推進事業費 △2,249
14 使用料及び △1,526 13 委託料
賃借料 保守委託料 (△723)
14 使用料及び賃借料
電子計算機使用料 (△1,526)
○情報システム 適化推進事業費 △500
13 委託料
CIO補佐業務委託料 (△500)
1 報 酬 △7 【人権・同和対策課 男女共同参画推進室】
○男女共同参画推進事業費 △48
8 報 償 費 △13 1 報酬
男女共同参画審議会委員報酬 (△7)
9 旅 費 △19 8 報償費
講師謝礼金 (△13)
11 需 用 費 △7 9 旅費
普通旅費 (△19)
12 役 務 費 △2 11 需用費
印刷費 (△7)
12 役務費
傷害保険料 (△2)
19 負担金補助 841 【商工観光課 広域観光交通係】
及び交付金 ○バス路線維持充実対策事業費 841
19 負担金補助及び交付金
田川市地域公共交通会議負担金 (△924)
路線バス運行赤字負担金 (1,765)
8 報 償 費 △799 【総合政策課 行政改革推進係】
○行政改革推進経費 △56
9 旅 費 △7 8 報償費
謝礼金 (△48)
11 需 用 費 △17 9 旅費
節説 明
-43-
(款) 2 総 務 費
(項) 1 総務管理費
特定財源 一般財源
18 ふるさと人 60 100 160 寄附金 0
づくり基金 110
費 財産収入
△10
19 さわやかま 13,882 0 13,882 寄附金 △540
ちづくり基 540
金費
20 平成筑豊鉄 40 △10 30 財産収入 0
道経営安定 △10
化基金費
22 世界記憶遺 37,731 0 37,731 地方債 7,749
産総務費 3,500
諸収入
△11,249
24 諸 費 395,790 2,321 398,111 諸収入 50
2,271
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
-44-
(単位:千円)
区 分 金 額
普通旅費 (△7)
11 需用費
食糧費 (△1)
○第5次行政改革大綱策定及び推進事業費 △307
8 報償費
謝礼金 (△300)
11 需用費
食糧費 (△7)
○行政評価制度事業費 △460
8 報償費
謝礼金 (△451)
11 需用費
食糧費 (△9)
25 積 立 金 100 【総合政策課 政策推進係】
○ふるさと人づくり基金費 110
25 積立金
ふるさと人づくり基金積立金 (110)
【会計課 会計係】
○ふるさと人づくり基金費(利子積立) △10
25 積立金
ふるさと人づくり基金積立金 (△10)
25 積 立 金 △10 【会計課 会計係】
○平成筑豊鉄道経営安定化基金費(利子積立) △10
25 積立金
平成筑豊鉄道経営安定化基金積立金 (△10)
4 共 済 費 △189 【安全安心まちづくり課 市民協働推進係】
○行政諸費 △121
7 賃 金 △344 8 報償費
報償金 (△121)
8 報 償 費 △121
【安全安心まちづくり課 防災安全対策室】
23 償還金、利 2,975 ○防犯事業費 △533
子及び割引 4 共済費
料 臨時職員等共済費 (△189)
7 賃金
臨時職員等賃金 (△344)
【健康福祉課 高齢介護係】
節説 明
-45-
(款) 2 総 務 費
(項) 1 総務管理費
特定財源 一般財源
25 世界記憶遺 408 1,633 2,041 寄附金 0
産保存活用 219
推進基金費 財産収入
1
諸収入
1,413
(款) 2 総 務 費
(項) 2 徴 税 費
特定財源 一般財源
1 税務総務費 149,339 △1,528 147,811 県支出金 △3,968
2,440
2 賦課徴収費 83,168 △6,477 76,691 県支出金 △4,402
△1,840
手数料
△235
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計
目 既 定 額 補 正 額 計
2,012,297 △34,922 1,977,375 △15,734 △19,188
補正額の財源内訳
-46-
(単位:千円)
区 分 金 額
○国県支出金等返還金 2,271
23 償還金、利子及び割引料
国県支出金等返還金 (2,271)
【健康福祉課 障害社会係】
○国県支出金等返還金 704
23 償還金、利子及び割引料
国県支出金等返還金 (704)
25 積 立 金 1,633 【会計課 会計係】
○世界記憶遺産保存活用推進基金費(利子積立) 1
25 積立金
世界記憶遺産保存活用推進基金積立金 (1)
【世界記憶遺産推進室】
○世界記憶遺産保存活用推進基金費 1,632
25 積立金
世界記憶遺産保存活用推進基金積立金 (1,632)
区 分 金 額
2 給 料 △165 【総務課 人事係】
○税務総務関係職員人件費 △1,396
3 職員手当等 △1,231 2 給料
給料 (△165)
4 共 済 費 △53 3 職員手当等
職員手当 (△1,231)
7 賃 金 △79
【税務課 市民税保険税係】
○税務総務経費 △132
4 共済費
臨時職員等共済費 (△53)
7 賃金
臨時職員等賃金 (△79)
9 旅 費 △36 【税務課 市民税保険税係】
○賦課徴収事務費 △2,075
11 需 用 費 △495 9 旅費
普通旅費 (△9)
12 役 務 費 △1,370 日額旅費 (△5)
11 需用費
13 委 託 料 △2,419 印刷費 (△386)
12 役務費
14 使用料及び △63 郵便料 (△1,324)
賃借料 13 委託料
パンチ業務委託料 (△196)
節説 明
節説 明
-47-
(款) 2 総 務 費
(項) 2 徴 税 費
特定財源 一般財源
(款) 2 総 務 費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費
特定財源 一般財源
1 戸籍住民基 108,460 △502 107,958 国庫支出金 △342
本台帳費 △160
(一般会計)
232,507 △8,005 224,502 365 △8,370
補正額の財源内訳
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計
目 既 定 額 補 正 額 計
-48-
(単位:千円)
区 分 金 額
18 備品購入費 △72 14 使用料及び賃借料
庁用器具借上料 (△63)
19 負担金補助 △20 18 備品購入費
及び交付金 庁用器具費 (△72)
19 負担金補助及び交付金
23 償還金、利 △2,000 県軽自動車税協議会負担金 (△15)
子及び割引 各種負担金 (△5)
料
○税還付金 △2,000
27 公 課 費 △2 23 償還金、利子及び割引料
税還付金 (△2,000)
【税務課 固定資産税係】
○賦課徴収事務費 △1,476
13 委託料
標準宅地鑑定等委託料 (△190)
字図整理委託料 (△1,135)
地番図データ更新等委託料 (△151)
【税務課 徴税係】
○賦課徴収事務費 △926
9 旅費
普通旅費 (△14)
日額旅費 (△8)
11 需用費
消耗品費 (△75)
修繕料 (△34)
12 役務費
振替口座公金受払手数料 (△46)
13 委託料
コンビニ収納事務委託料 (△747)
27 公課費
自動車重量税 (△2)
区 分 金 額
2 給 料 504 【総務課 人事係】
○戸籍住民基本台帳関係職員人件費 301
3 職員手当等 △234 2 給料
給料 (504)
4 共 済 費 31 3 職員手当等
職員手当 (△234)
13 委 託 料 △101 4 共済費
職員共済費 (31)
18 備品購入費 △702
【市民課 市民年金係】
○戸籍・住民基本台帳管理経費 △803
13 委託料
節説 明
節説 明
-49-
(款) 2 総 務 費
(項) 3 戸籍住民基本台帳費
特定財源 一般財源
(款) 2 総 務 費
(項) 4 選 挙 費
特定財源 一般財源
1 選挙管理委 17,056 △83 16,973 0 △83
員会費
2 参議院議員 25,159 △3,405 21,754 県支出金 △2
通常選挙費 △3,403
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計
目 既 定 額 補 正 額 計
108,460 △502 107,958 △160 △342
補正額の財源内訳
計 42,215 △3,488 38,727 △3,403 △85
-50-
(単位:千円)
区 分 金 額
庁用器具等保守委託料 (△63)
住居表示台帳データ更新委託料 (△38)
18 備品購入費
器具費 (△702)
区 分 金 額
2 給 料 △26 【総務課 人事係】
○選挙管理委員会関係職員人件費 △83
3 職員手当等 △57 2 給料
給料 (△26)
3 職員手当等
職員手当 (△57)
1 報 酬 △195 【行政委員会事務局(選挙管理委員会事務局)】
○参議院議員通常選挙費 △3,405
3 職員手当等 △1,280 1 報酬
投開票管理者等報酬 (△195)
7 賃 金 △208 3 職員手当等
職員手当 (△1,280)
9 旅 費 △44 7 賃金
臨時職員等賃金 (△208)
11 需 用 費 △596 9 旅費
普通旅費 (△6)
12 役 務 費 △461 日額旅費 (△38)
11 需用費
13 委 託 料 △429 消耗品費 (△367)
食糧費 (△61)
14 使用料及び △161 印刷費 (△106)
賃借料 修繕料 (△62)
12 役務費
18 備品購入費 △31 電話料 (△41)
郵便料 (△405)
計数機等点検手数料 (△15)
13 委託料
ポスター掲示板作成等委託料 (△429)
14 使用料及び賃借料
自動車借上料 (△10)
器具借上料 (△2)
会場借上料 (△149)
18 備品購入費
器具費 (△31)
節説 明
節説 明
-51-
(款) 2 総 務 費
(項) 5 統計調査費
特定財源 一般財源
1 統計調査総 13,277 △24 13,253 0 △24
務費
2 統計調査費 4,196 △25 4,171 県支出金 0
△25
(款) 2 総 務 費
(項) 6 監査委員費
特定財源 一般財源
1 監査委員費 27,130 △141 26,989 0 △141
(款) 3 民 生 費
(項) 1 社会福祉費
特定財源 一般財源
1 社会福祉総 638,785 △17,425 621,360 国庫支出金 △5,244
務費 △2,429
県支出金
1,348
諸収入
△11,100
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計 17,473 △49 17,424 △25 △24
補正額の財源内訳
計 27,130 △141 26,989 0 △141
目 既 定 額 補 正 額 計
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
-52-
(単位:千円)
区 分 金 額
2 給 料 △24 【総務課 人事係】
○統計総務関係職員人件費 △24
2 給料
給料 (△24)
1 報 酬 △22 【商工観光課 商工振興係】
○工業統計調査費 △22
9 旅 費 △1 1 報酬
各種統計調査員等報酬 (△22)
11 需 用 費 △2
○経済センサス基礎調査及び商業統計調査費 △2
11 需用費
消耗品費 (△2)
○農林業センサス準備調査費 △1
9 旅費
普通旅費 (△1)
区 分 金 額
2 給 料 △42 【総務課 人事係】
○監査事務局関係職員人件費 △141
3 職員手当等 △104 2 給料
給料 (△42)
4 共 済 費 5 3 職員手当等
職員手当 (△104)
4 共済費
職員共済費 (5)
区 分 金 額
1 報 酬 △72 【総務課 人事係】
○社会福祉総務関係職員人件費 △2,956
2 給 料 △1,911 2 給料
給料 (△1,911)
3 職員手当等 △285 3 職員手当等
職員手当 (△517)
4 共 済 費 △545 児童手当 (△30)
4 共済費
節説 明
説 明
節
説 明節
-53-
(款) 3 民 生 費
(項) 1 社会福祉費
特定財源 一般財源
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
-54-
(単位:千円)
区 分 金 額
7 賃 金 △670 職員共済費 (△498)
8 報 償 費 △213 【人権・同和対策課 人権・同和対策係】
○同和対策事務費 △308
9 旅 費 △386 9 旅費
普通旅費 (△322)
11 需 用 費 △149 日額旅費 (34)
11 需用費
12 役 務 費 △41 消耗品費 (△18)
食糧費 (△2)
14 使用料及び △10
賃借料 ○人権・同和問題啓発事業費 △439
8 報償費
20 扶 助 費 △2,015 講師謝礼金 (△213)
9 旅費
28 繰 出 金 △11,128 普通旅費 (△72)
日額旅費 (△12)
11 需用費
消耗品費 (△101)
食糧費 (△8)
印刷費 (△20)
12 役務費
郵便料 (△1)
傷害保険料 (△2)
14 使用料及び賃借料
自動車借上料 (△13)
会場借上料 (8)
盆栽借上料 (△5)
【人権・同和対策課 男女共同参画推進室】
○女性相談事業費 △34
4 共済費
臨時職員等共済費 (△20)
9 旅費
普通旅費 (△14)
【保護課 総務係】
○住宅手当緊急特別事業費 △2,015
20 扶助費
住宅手当支給費 (△2,015)
【健康福祉課 障害社会係】
○障害福祉サービス認定審査事務費 △712
1 報酬
障害者自立支援認定審査会委員報酬 (△72)
7 賃金
臨時職員等賃金 (△602)
12 役務費
その他の手数料 (△38)
○臨時福祉給付金給付事業費 262
3 職員手当等
職員手当 (262)
節説 明
-55-
(款) 3 民 生 費
(項) 1 社会福祉費
特定財源 一般財源
2 国民年金費 11,959 △151 11,808 0 △151
3 身体障害者 239,846 △24,609 215,237 国庫支出金 △6,041
福祉費 △12,299
県支出金
△6,269
5 重度障害者 155,031 △829 154,202 県支出金 8,395
医療費 △8,995
諸収入
△229
6 在宅重度心 19,300 △869 18,431 国庫支出金 △218
身障害者福 △651
祉費
7 老人福祉費 155,935 △17,629 138,306 県支出金 △14,040
△225
負担金
△1,964
繰入金
△1,400
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
-56-
(単位:千円)
区 分 金 額
【市民課 保険係】
○社会福祉総務事務費 △95
4 共済費
臨時職員等共済費 (△27)
7 賃金
臨時職員等賃金 (△68)
○国民健康保険特別会計繰出金 △11,128
28 繰出金
国民健康保険特別会計繰出金 (△11,128)
2 給 料 △97 【総務課 人事係】
○国民年金関係職員人件費 △151
3 職員手当等 △54 2 給料
給料 (△97)
3 職員手当等
職員手当 (△54)
8 報 償 費 △42 【健康福祉課 障害社会係】
○身体障害者総合支援医療給付事業費 △24,567
20 扶 助 費 △24,567 20 扶助費
身体障害者総合支援医療給付費 (△24,567)
○障害者福祉一般事務費 △42
8 報償費
身体障害者相談員謝礼金 (△42)
11 需 用 費 △36 【市民課 保険係】
○重度障害者医療費助成事業費 △829
12 役 務 費 △52 11 需用費
消耗品費 (△7)
13 委 託 料 △120 印刷費 (△29)
12 役務費
20 扶 助 費 △621 郵便料 (△52)
13 委託料
重度障害者医療費審査委託料 (△120)
20 扶助費
重度障害者医療費 (△621)
20 扶 助 費 △869 【健康福祉課 障害社会係】
○在宅重度心身障害者福祉手当支給事業費 △869
20 扶助費
在宅重度心身障害者福祉手当 (△869)
8 報 償 費 △333 【健康福祉課 高齢介護係】
○長寿祝い事業費 △210
13 委 託 料 △1,387 8 報償費
長寿祝い品 (△210)
19 負担金補助 △1,424
節説 明
-57-
(款) 3 民 生 費
(項) 1 社会福祉費
特定財源 一般財源
8 社会福祉施 42,390 △776 41,614 県支出金 507
設費 △1,283
9 老人のため 1,972 △98 1,874 0 △98
の明るい町
推進事業費
10 介護保険費 1,083,506 △22,296 1,061,210 県支出金 △19,130
△1,800
負担金
△85
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
-58-
(単位:千円)
区 分 金 額
及び交付金 ○老人保護措置事業費 △14,485
20 扶助費
20 扶 助 費 △14,485 老人保護措置費 (△14,485)
○老人福祉一般経費 △123
8 報償費
謝礼金 (△123)
○老人クラブ活動等社会活動促進事業費 △125
19 負担金補助及び交付金
老人クラブ補助金 (△125)
○住宅改造費助成事業費 △1,232
19 負担金補助及び交付金
住宅改造費助成事業補助金 (△1,232)
○緊急通報体制等整備事業費 △1,387
13 委託料
緊急通報装置管理運営委託料 (△1,387)
○介護保険利用料助成金交付事業費 △67
19 負担金補助及び交付金
介護保険利用料助成金 (△67)
11 需 用 費 △327 【人権・同和対策課 人権・同和対策係】
○隣保館運営事業費 △776
12 役 務 費 △444 11 需用費
食糧費 (△20)
13 委 託 料 △1 電気料 (△290)
水道料 (△10)
14 使用料及び △1 修繕料 (△7)
賃借料 12 役務費
電話料 (△76)
18 備品購入費 △3 郵便料 (△5)
清掃業務手数料 (△363)
13 委託料
警備委託料 (△1)
14 使用料及び賃借料
テレビ受信料 (△1)
18 備品購入費
館用器具費 (△3)
12 役 務 費 △1 【健康福祉課 高齢介護係】
○バスハイク事業費 △98
13 委 託 料 △97 12 役務費
保険料 (△1)
13 委託料
バスハイク事業委託料 (△97)
4 共 済 費 △8 【健康福祉課 高齢介護係】
○介護予防事業費(二次予防事業) △431
節説 明
-59-
(款) 3 民 生 費
(項) 1 社会福祉費
特定財源 一般財源
諸収入
△1,281
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
-60-
(単位:千円)
区 分 金 額
7 賃 金 △155 11 需用費
消耗品費 (△109)
8 報 償 費 △134 12 役務費
郵便料 (△322)
11 需 用 費 △435
○介護予防事業費(一次予防事業) △100
12 役 務 費 △470 13 委託料
生きがい公民館事業委託料 (△100)
13 委 託 料 △649
○配食サービス事業費 △246
14 使用料及び △21 13 委託料
賃借料 配食サービス事業委託料 (△246)
19 負担金補助 △20,423 ○成年後見制度利用支援事業費 △250
及び交付金 8 報償費
成年後見人等報酬 (△134)
27 公 課 費 △1 12 役務費
郵便料 (△6)
登記手数料 (△4)
申立手数料 (△1)
鑑定料 (△105)
○徘徊高齢者位置情報サービス利用助成事業費 △30
19 負担金補助及び交付金
徘徊高齢者位置情報サービス利用助成金 (△30)
○介護保険広域連合負担金 △18,593
19 負担金補助及び交付金
広域連合負担金 (△18,593)
○介護保険一般経費 △163
4 共済費
臨時職員等共済費 (△8)
7 賃金
臨時職員等賃金 (△155)
○介護施設整備等促進事業費 △1,800
19 負担金補助及び交付金
介護施設開設準備等特別対策事業費補助金 (△1,800)
【健康福祉課 保健センター】
○介護予防事業費(二次予防事業) △70
11 需用費
消耗品費 (△70)
○介護予防事業費(一次予防事業) △613
11 需用費
消耗品費 (△255)
印刷費 (△1)
12 役務費
郵便料 (△31)
検査手数料 (△1)
13 委託料
節説 明
-61-
(款) 3 民 生 費
(項) 1 社会福祉費
特定財源 一般財源
11 障害者総合 42,999 △2,591 40,408 国庫支出金 4,291
支援地域生 △4,588
活支援事業 県支出金
費 △2,294
12 障害者総合 18,545 △4,212 14,333 国庫支出金 △1,055
支援補装具 △2,105
給付費 県支出金
△1,052
13 障害者総合 960,057 △53,489 906,568 国庫支出金 △9,948
支援給付事 △24,275
業費 県支出金
△19,266
14 後期高齢者 912,260 △26,848 885,412 県支出金 △21,883
医療費 △5,015
諸収入
50
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
-62-
(単位:千円)
区 分 金 額
介護予防普及啓発事業委託料 (△303)
14 使用料及び賃借料
器具借上料 (△21)
27 公課費
自動車重量税 (△1)
8 報 償 費 △239 【健康福祉課 障害社会係】
○地域生活支援事業費 △2,591
13 委 託 料 △1,877 8 報償費
成年後見人等報酬 (△239)
14 使用料及び △111 13 委託料
賃借料 障害者配食サービス事業委託料 (△92)
移動支援事業委託料 (△447)
20 扶 助 費 △364 訪問入浴サービス事業費 (△1,080)
生活サポート事業委託料 (△258)
14 使用料及び賃借料
自動車借上料 (△111)
20 扶助費
福祉タクシー料金助成金 (△264)
自動車運転免許取得・改造助成費 (△100)
20 扶 助 費 △4,212 【健康福祉課 障害社会係】
○補装具給付事業費 △4,212
20 扶助費
障害者補装具給付事業費 (△4,212)
13 委 託 料 △38 【健康福祉課 障害社会係】
○障害者総合支援給付事業費 △48,591
20 扶 助 費 △53,451 13 委託料
障害福祉サービス支払事務委託料 (△38)
20 扶助費
介護給付費 (△44,103)
障害児給付費 (△4,450)
○障害者総合支援臨時対策事業費 △4,898
20 扶助費
新体系定着支援事業費 (△4,898)
11 需 用 費 △29 【市民課 保険係】
○後期高齢者医療費 △19,201
19 負担金補助 △19,437 19 負担金補助及び交付金
及び交付金 広域連合負担金 (△19,201)
28 繰 出 金 △7,382 ○後期高齢者医療特別会計繰出金 △7,382
28 繰出金
後期高齢者医療特別会計繰出金 (△7,382)
○後期高齢者物療助成事業費 △265
11 需用費
印刷費 (△29)
節説 明
-63-
(款) 3 民 生 費
(項) 1 社会福祉費
特定財源 一般財源
15 中国残留邦 2,915 △185 2,730 国庫支出金 0
人等生活支 △185
援等事業
16 地域自殺対 138 △12 126 県支出金 0
策緊急強化 △12
事業費
17 高齢者等保 5,570 80 5,650 寄附金 0
健福祉基金 80
費
(款) 3 民 生 費
(項) 2 児童福祉費
特定財源 一般財源
1 児童福祉総 195,225 △4,081 191,144 国庫支出金 △1,023
務費 3,302
県支出金
△8,173
負担金
1,446
諸収入
367
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計
目 既 定 額 補 正 額 計
4,291,348 △171,939 4,119,409 △107,324 △64,615
補正額の財源内訳
-64-
(単位:千円)
区 分 金 額
19 負担金補助及び交付金
物療助成金 (△236)
8 報 償 費 △157 【保護課 総務係】
○中国残留邦人支援ネットワーク事業費 △185
9 旅 費 △28 8 報償費
自立支援通訳等謝礼金 (△157)
9 旅費
普通旅費 (△28)
9 旅 費 △2 【健康福祉課 保健センター】
○地域自殺対策緊急強化事業費 △12
11 需 用 費 △10 9 旅費
日額旅費 (△2)
11 需用費
消耗品費 (△10)
25 積 立 金 80 【健康福祉課 高齢介護係】
○高齢者等保健福祉基金費 80
25 積立金
高齢者等保健福祉基金積立金 (80)
区 分 金 額
2 給 料 △983 【総務課 人事係】
○児童福祉総務関係職員人件費 △1,674
3 職員手当等 △444 2 給料
給料 (△983)
4 共 済 費 △651 3 職員手当等
職員手当 (△444)
7 賃 金 △1,556 4 共済費
職員共済費 (△247)
8 報 償 費 △94
【子育て支援課 子育て支援係】
9 旅 費 △329 ○児童虐待防止市町村ネットワーク事業費 △447
8 報償費
19 負担金補助 △24 講師謝礼金 (△84)
及び交付金 要保護児童対策地域協議会委員謝礼金 (△10)
9 旅費
普通旅費 (△329)
19 負担金補助及び交付金
各種負担金 (△24)
【学校教育課 学校教育係】
○放課後児童健全育成事業費 △1,960
節説 明
節説 明
-65-
(款) 3 民 生 費
(項) 2 児童福祉費
特定財源 一般財源
2 子ども医療 171,050 △17,288 153,762 県支出金 △82,112
費 △9,158
地方債
72,800
諸収入
1,182
3 児童措置費 2,800,011 △23,426 2,776,585 国庫支出金 2,466
△17,352
県支出金
△5,816
負担金
△2,724
4 児童福祉施 23,578 0 23,578 国庫支出金 △937
設費 937
5 保育所費 635,838 △25,404 610,434 地方債 △15,689
1,600
負担金
△11,315
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
-66-
(単位:千円)
区 分 金 額
4 共済費
臨時職員等共済費 (△404)
7 賃金
臨時職員等賃金 (△1,556)
11 需 用 費 △28 【市民課 保険係】
○子ども医療費助成事業費 △17,288
12 役 務 費 △89 11 需用費
消耗品費 (△5)
13 委 託 料 △1,159 印刷費 (△23)
12 役務費
20 扶 助 費 △16,012 郵便料 (△89)
13 委託料
子ども医療費審査委託料 (△447)
システム開発等委託料 (△712)
20 扶助費
子ども医療費 (△16,012)
13 委 託 料 △13,000 【子育て支援課 子育て支援係】
○保育所運営委託事業費 △13,000
19 負担金補助 30 13 委託料
及び交付金 保育所委託料 (△13,000)
20 扶 助 費 △10,456 ○児童扶養手当支給事業費 △2,396
20 扶助費
児童扶養手当給付費 (△2,396)
○児童手当支給事業費 △8,060
20 扶助費
児童手当費 (△8,060)
○特別保育事業費(一時保育事業) 30
19 負担金補助及び交付金
一時保育事業費補助金 (30)
2 給 料 △1,495 【総務課 人事係】
○保育所関係職員人件費 △3,206
3 職員手当等 △1,262 2 給料
給料 (△1,495)
4 共 済 費 △3,546 3 職員手当等
職員手当 (△1,262)
7 賃 金 △17,725 4 共済費
職員共済費 (△449)
9 旅 費 △62
【子育て支援課 中央保育所】
11 需 用 費 △733 ○保育所運営費 △7,211
4 共済費
13 委 託 料 △581 臨時職員等共済費 (△1,330)
7 賃金
節説 明
-67-
(款) 3 民 生 費
(項) 2 児童福祉費
特定財源 一般財源
6 ひとり親家 49,441 △104 49,337 県支出金 2,543
庭等医療費 △2,347
諸収入
△300
(款) 3 民 生 費
(項) 3 生活保護費
特定財源 一般財源
1 生活保護総 254,569 △1,205 253,364 国庫支出金 △194
務費 △1,011
県支出金
0
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計
目 既 定 額 補 正 額 計
3,875,143 △70,303 3,804,840 24,449 △94,752
補正額の財源内訳
-68-
(単位:千円)
区 分 金 額
臨時職員等賃金 (△5,062)
11 需用費
賄材料費 (△733)
13 委託料
清掃委託料 (△86)
【子育て支援課 西保育所】
○保育所運営費 △4,395
4 共済費
臨時職員等共済費 (△527)
7 賃金
臨時職員等賃金 (△3,740)
9 旅費
普通旅費 (△30)
13 委託料
清掃等委託料 (△98)
【子育て支援課 北保育所】
○保育所運営費 △10,592
4 共済費
臨時職員等共済費 (△1,240)
7 賃金
臨時職員等賃金 (△8,923)
9 旅費
普通旅費 (△32)
13 委託料
清掃等委託料 (△397)
11 需 用 費 △11 【市民課 保険係】
○ひとり親家庭等医療費助成事業費 △104
12 役 務 費 △15 11 需用費
印刷費 (△11)
13 委 託 料 △78 12 役務費
郵便料 (△15)
13 委託料
ひとり親家庭等医療費審査委託料 (△78)
区 分 金 額
1 報 酬 82 【総務課 人事係】
○生活保護総務関係職員人件費 △1,014
2 給 料 △208 2 給料
給料 (△208)
3 職員手当等 △806 3 職員手当等
職員手当 (△806)
9 旅 費 △108
【保護課 総務係】
節説 明
節説 明
-69-
(款) 3 民 生 費
(項) 3 生活保護費
特定財源 一般財源
2 扶 助 費 5,126,179 △79,568 5,046,611 国庫支出金 △295,509
179,566
県支出金
10,766
諸収入
25,609
(款) 4 衛 生 費
(項) 1 保健衛生費
特定財源 一般財源
1 保健衛生総 116,756 △2,993 113,763 0 △2,993
務費
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計
目 既 定 額 補 正 額 計
5,380,748 △80,773 5,299,975 214,930 △295,703
補正額の財源内訳
-70-
(単位:千円)
区 分 金 額
11 需 用 費 52 ○生活保護事務費 670
1 報酬
12 役 務 費 536 各種統計調査員等報酬 (82)
11 需用費
13 委 託 料 △753 燃料費 (52)
12 役務費
郵便料 (536)
○自立支援事業費 △861
9 旅費
日額旅費 (△108)
13 委託料
就労意欲等喚起支援事業委託料 (△753)
20 扶 助 費 △79,568 【保護課 総務係】
○生活保護費 △79,568
20 扶助費
生活扶助費 (△36,259)
住宅扶助費 (△4,882)
教育扶助費 (△843)
医療扶助費 (△21,553)
出産扶助費 (△1,357)
生業扶助費 (△270)
葬祭扶助費 (△12,204)
施設委託事務費 (△1,642)
介護扶助費 (△558)
区 分 金 額
2 給 料 △1,662 【総務課 人事係】
○保健衛生総務関係職員人件費 △2,971
3 職員手当等 △822 2 給料
給料 (△1,662)
4 共 済 費 △487 3 職員手当等
職員手当 (△822)
8 報 償 費 △4 4 共済費
職員共済費 (△487)
9 旅 費 △10
【健康福祉課 保健センター】
20 扶 助 費 △8 ○保健衛生一般事務費 △14
8 報償費
謝礼金 (△4)
9 旅費
普通旅費 (△10)
○保健衛生関係各種助成金 △8
20 扶助費
節説 明
節説 明
-71-
(款) 4 衛 生 費
(項) 1 保健衛生費
特定財源 一般財源
2 母子衛生費 73,926 △25,598 48,328 国庫支出金 △16,420
△7,826
県支出金
△1,353
負担金
1
3 保健事業費 20,034 △157 19,877 0 △157
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
-72-
(単位:千円)
区 分 金 額
原爆被爆者見舞金 (△8)
4 共 済 費 △41 【健康福祉課 保健センター】
○乳幼児育成指導事業費 △57
8 報 償 費 △137 8 報償費
医師等謝礼金 (△57)
11 需 用 費 △10
○乳幼児健康診査事業費 163
13 委 託 料 △12,759 8 報償費
医師等謝礼金 (178)
18 備品購入費 △158 11 需用費
印刷費 (△1)
19 負担金補助 △622 13 委託料
及び交付金 3才児健康診査事業委託料 (△14)
20 扶 助 費 △11,871 ○妊産婦健康診査事業費 △13,371
11 需用費
消耗品費 (△7)
13 委託料
妊婦乳幼児健康診査事業委託料 (△12,742)
19 負担金補助及び交付金
田川市妊婦健康診査費助成金 (△622)
○母子保健訪問指導事業費 △457
4 共済費
臨時職員等共済費 (△41)
8 報償費
謝礼金 (△258)
18 備品購入費
自動車購入費 (△158)
【市民課 保険係】
○養育医療費 △11,876
11 需用費
消耗品費 (△2)
13 委託料
養育医療費審査支払委託料 (△3)
20 扶助費
養育医療費 (△11,871)
8 報 償 費 △19 【健康福祉課 保健センター】
○健康教育事業費 △10
9 旅 費 △10 9 旅費
普通旅費 (△4)
12 役 務 費 △128 12 役務費
洗濯代 (△6)
○健康診査事業費 △147
8 報償費
謝礼金 (△19)
9 旅費
普通旅費 (△6)
節説 明
-73-
(款) 4 衛 生 費
(項) 1 保健衛生費
特定財源 一般財源
4 予 防 費 122,098 △21,994 100,104 諸収入 △22,044
50
5 環境衛生費 101,093 △3,313 97,780 国庫支出金 △7,504
△451
地方債
4,800
手数料
△158
6 保健センタ 6,561 380 6,941 諸収入 92
ー費 288
7 診療所費 948,684 △11,516 937,168 0 △11,516
8 公害対策費 43,491 △544 42,947 県支出金 △573
29
9 廃棄物処理 41,487 6,131 47,618 手数料 6,533
施設整備基 △842
金費 財産収入
440
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
-74-
(単位:千円)
区 分 金 額
12 役務費
郵便料 (△122)
12 役 務 費 △1 【健康福祉課 保健センター】
○予防接種事業費 △21,994
13 委 託 料 △21,993 12 役務費
予防接種事故賠償責任保険料 (△1)
13 委託料
予防接種業務委託料 (△21,993)
12 役 務 費 △153 【環境対策課 環境政策係】
○公衆便所老朽化対策事業費 △3,313
13 委 託 料 △3,160 12 役務費
土地鑑定手数料 (△153)
13 委託料
設計委託料 (△451)
測量等委託料 (△434)
建物等事前事後調査委託料 (△2,275)
11 需 用 費 380 【健康福祉課 保健センター】
○保健センター施設費 380
11 需用費
電気料 (380)
19 負担金補助 △11,459 【財政課 財政係】
及び交付金 ○病院企業会計補助金 △11,459
19 負担金補助及び交付金
28 繰 出 金 △57 病院企業会計補助金 (△11,459)
【健康福祉課 保健センター】
○急患医療特別会計繰出金 △57
28 繰出金
急患医療特別会計繰出金 (△57)
2 給 料 △68 【総務課 人事係】
○公害対策職員関係人件費 △544
3 職員手当等 △184 2 給料
給料 (△68)
4 共 済 費 △292 3 職員手当等
職員手当 (△184)
4 共済費
職員共済費 (△292)
25 積 立 金 6,131 【環境対策課 環境政策係】
○廃棄物処理施設整備基金費 5,691
25 積立金
廃棄物処理施設整備基金積立金 (5,691)
節説 明
-75-
(款) 4 衛 生 費
(項) 1 保健衛生費
特定財源 一般財源
(款) 4 衛 生 費
(項) 2 清 掃 費
特定財源 一般財源
1 清掃総務費 566,110 △14,180 551,930 県支出金 △13,219
△150
手数料
△811
2 塵芥処理費 119,618 △5,623 113,995 国庫支出金 △8,352
818
手数料
1,641
諸収入
270
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計
目 既 定 額 補 正 額 計
1,474,130 △59,604 1,414,526 △5,022 △54,582
補正額の財源内訳
-76-
(単位:千円)
区 分 金 額
【会計課 会計係】
○廃棄物処理施設整備基金費(利子積立) 440
25 積立金
廃棄物処理施設整備基金積立金 (440)
区 分 金 額
2 給 料 △82 【総務課 人事係】
○清掃総務職員関係人件費 753
3 職員手当等 765 2 給料
給料 (△82)
4 共 済 費 70 3 職員手当等
職員手当 (765)
9 旅 費 △14 4 共済費
職員共済費 (70)
18 備品購入費 △63
【環境対策課 環境政策係】
19 負担金補助 △14,856 ○ごみ減量化推進助成事業費 △884
及び交付金 19 負担金補助及び交付金
生ごみ処理容器購入助成金 (△30)
ごみ収集箱設置助成金 (△254)
生ごみ処理機購入助成金 (△600)
○清掃施設組合負担金 △13,972
19 負担金補助及び交付金
清掃施設組合負担金 (△13,972)
○不法投棄防止対策事業費 △77
9 旅費
普通旅費 (△14)
18 備品購入費
器具費 (△63)
4 共 済 費 △339 【環境対策課 清掃係】
○塵芥処理一般経費 △2,758
7 賃 金 △2,413 4 共済費
臨時職員等共済費 (△339)
9 旅 費 △514 7 賃金
臨時職員等賃金 (△2,413)
11 需 用 費 △47 11 需用費
印刷費 (△6)
12 役 務 費 △82
○塵芥車維持管理経費 △127
13 委 託 料 △1,935 12 役務費
自動車損害賠償保険料 (△82)
14 使用料及び △248 27 公課費
賃借料 自動車重量税 (△45)
節説 明
節説 明
-77-
(款) 4 衛 生 費
(項) 2 清 掃 費
特定財源 一般財源
(款) 5 労 働 費
(項) 1 労働諸費
特定財源 一般財源
1 労政総務費 20,364 △480 19,884 0 △480
3 雇用対策基 62,888 △17,958 44,930 県支出金 0
金事業費 △17,958
4 地域雇用創 80 △20 60 財産収入 0
出推進基金 △20
費
5 地域雇用創 11,109 △2,034 9,075 繰入金 0
出推進基金 △2,034
事業費
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計
目 既 定 額 補 正 額 計
685,728 △19,803 665,925 1,768 △21,571
補正額の財源内訳
-78-
(単位:千円)
区 分 金 額
27 公 課 費 △45 ○再資源化推進事業費 △849
13 委託料
ペットボトル及びプラスチック製容器包装処理委託料 (△849)
○清掃事務所維持管理経費 △66
13 委託料
清掃等委託料 (△63)
庁用器具等保守委託料 (△3)
【新ごみ処理施設建設室】
○新ごみ処理施設建設事業費 △1,823
9 旅費
普通旅費 (△514)
11 需用費
食糧費 (△41)
13 委託料
一般廃棄物処理基本計画等策定委託料 (△1,020)
14 使用料及び賃借料
自動車借上料 (△248)
区 分 金 額
2 給 料 △25 【総務課 人事係】
○労政関係職員人件費 △480
3 職員手当等 △149 2 給料
給料 (△25)
4 共 済 費 △306 3 職員手当等
職員手当 (△149)
4 共済費
職員共済費 (△306)
13 委 託 料 △17,958 【企業・雇用対策課 雇用対策係】
○緊急雇用創出事業費 △17,958
13 委託料
緊急雇用創出事業委託料 (△17,958)
25 積 立 金 △20 【会計課 会計係】
○地域雇用創出推進基金費(利子積立) △20
25 積立金
地域雇用創出推進基金積立金 (△20)
4 共 済 費 △259 【企業・雇用対策課 雇用対策係】
○地域雇用創出推進基金事業費 △2,034
7 賃 金 △1,775 4 共済費
節説 明
節説 明
-79-
(款) 5 労 働 費
(項) 1 労働諸費
特定財源 一般財源
(款) 6 農林業費
(項) 1 農 業 費
特定財源 一般財源
1 農業委員会 27,898 △416 27,482 県支出金 46
費 △467
諸収入
5
2 農業総務費 28,089 △817 27,272 諸収入 △824
7
(一般会計)
94,876 △20,492 74,384 △20,012 △480
補正額の財源内訳
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計
目 既 定 額 補 正 額 計
-80-
(単位:千円)
区 分 金 額
臨時職員等共済費 (△259)
7 賃金
臨時職員等賃金 (△1,775)
区 分 金 額
2 給 料 △26 【総務課 人事係】
○農業委員会関係職員人件費 △50
3 職員手当等 △24 2 給料
給料 (△26)
4 共 済 費 △49 3 職員手当等
職員手当 (△24)
7 賃 金 △258
【農政課 農業振興係】
9 旅 費 △69 ○農業委員会事業費 △376
4 共済費
11 需 用 費 10 臨時職員等共済費 (△49)
7 賃金
臨時職員等賃金 (△258)
9 旅費
費用弁償 (△55)
普通旅費 (△14)
○自作農財産事務取扱事業費 5
11 需用費
消耗品費 (5)
○農業者年金事業費 5
11 需用費
消耗品費 (5)
2 給 料 △30 【総務課 人事係】
○農業総務関係職員人件費 △812
3 職員手当等 △558 2 給料
給料 (△30)
4 共 済 費 △224 3 職員手当等
職員手当 (△558)
8 報 償 費 △12 4 共済費
職員共済費 (△224)
11 需 用 費 7
【農政課 農業振興係】
○農業経営基盤強化促進対策事業費 △12
8 報償費
報償金 (△12)
○農地保有合理化促進事業費 7
11 需用費
節説 明
節説 明
-81-
(款) 6 農林業費
(項) 1 農 業 費
特定財源 一般財源
3 農業振興費 20,511 △3,161 17,350 県支出金 △181
△2,991
使用料
△63
諸収入
74
4 畜産業費 3,339 △187 3,152 県支出金 1
△188
5 農 地 費 236,359 △21,031 215,328 県支出金 5,987
△6,918
地方債
△20,100
6 特定農業施 93,000 400 93,400 財産収入 0
設管理基金 400
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
-82-
(単位:千円)
区 分 金 額
消耗品費 (7)
1 報 酬 △38 【農政課 農業振興係】
○農業振興一般経費 △38
9 旅 費 △31 1 報酬
農業振興対策委員会委員報酬 (△38)
19 負担金補助 △3,092
及び交付金 ○農業者戸別所得補償制度事業費 △4
9 旅費
普通旅費 (△4)
○農地利用集積円滑化事業費 △2,727
9 旅費
普通旅費 (△13)
日額旅費 (△14)
19 負担金補助及び交付金
農地集積協力金 (△2,700)
○経営体育成交付金事業費 △390
19 負担金補助及び交付金
水田農業担い手機械導入支援事業費補助金 (△390)
○農地・水保全管理支払交付金事業費 △2
19 負担金補助及び交付金
農地・水保全管理支払交付金負担金 (△2)
9 旅 費 △48 【農政課 農業振興係】
○畜産センター環境保全整備事業費 △187
11 需 用 費 △40 9 旅費
普通旅費 (△38)
13 委 託 料 △99 日額旅費 (△10)
11 需用費
消耗品費 (△40)
13 委託料
畜産センター環境保全整備事業委託料 (△99)
2 給 料 △31 【総務課 人事係】
○農地関係職員人件費 △31
15 工事請負費 △12,000 2 給料
給料 (△31)
19 負担金補助 △9,000
及び交付金 【土木課 土木管理係】
○農村環境整備事業費 △12,000
15 工事請負費
農村環境整備事業工事請負費 (△12,000)
○県営ため池整備事業負担金 △9,000
19 負担金補助及び交付金
ため池整備事業負担金 (△9,000)
節説 明
-83-
(款) 6 農林業費
(項) 1 農 業 費
特定財源 一般財源
費
7 ふるさと水 60 30 90 寄附金 0
と土保全基 30
金費
(款) 6 農林業費
(項) 2 林 業 費
特定財源 一般財源
1 林業総務費 31,841 121 31,962 県支出金 81
3
手数料
37
2 林業振興費 2,865 △1,232 1,633 県支出金 0
△1,232
(款) 7 商 工 費
(項) 1 商 工 費
特定財源 一般財源
1 商工総務費 59,948 △875 59,073 0 △875
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計 409,256 △25,182 384,074 △30,211 5,029
補正額の財源内訳
計 34,706 △1,111 33,595 △1,192 81
目 既 定 額 補 正 額 計
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
-84-
(単位:千円)
区 分 金 額
25 積 立 金 400 【会計課 会計係】
○特定農業施設管理基金費(利子積立) 400
25 積立金
特定農業施設管理基金積立金 (400)
25 積 立 金 30 【農政課 農業振興係】
○ふるさと水と土保全基金費 30
25 積立金
ふるさと水と土保全基金積立金 (30)
区 分 金 額
2 給 料 △49 【総務課 人事係】
○林業総務関係職員人件費 △10
3 職員手当等 39 2 給料
給料 (△49)
19 負担金補助 131 3 職員手当等
及び交付金 職員手当 (39)
【農政課 農業振興係】
○林業総務管理費 131
19 負担金補助及び交付金
各種負担金 (131)
8 報 償 費 △16 【農政課 農業振興係】
○荒廃森林再生事業費 △1,232
11 需 用 費 △87 8 報償費
謝礼金 (△16)
13 委 託 料 △1,129 11 需用費
消耗品費 (△87)
13 委託料
荒廃森林再生調査・測量等委託料 (△1,129)
区 分 金 額
2 給 料 △825 【総務課 人事係】
○商工総務関係職員人件費 △875
3 職員手当等 158 2 給料
給料 (△825)
4 共 済 費 △208 3 職員手当等
節説 明
説 明
節
説 明節
-85-
(款) 7 商 工 費
(項) 1 商 工 費
特定財源 一般財源
3 産炭地振興 179,949 △56,230 123,719 0 △56,230
費
4 観 光 費 36,106 △66 36,040 国庫支出金 △10,104
2,067
地方債
8,000
寄附金
33
諸収入
△62
5 消費者行政 2,205 0 2,205 県支出金 △1,092
推進費 1,092
(款) 8 土 木 費
(項) 1 土木管理費
特定財源 一般財源
1 土木総務費 88,590 △714 87,876 0 △714
2 市営住宅基 740 △30 710 財産収入 0
金費 △30
3 下水道施設 300,918 310 301,228 財産収入 0
整備基金費 310
(一般会計)
計 444,067 △57,171 386,896 11,130 △68,301
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
-86-
(単位:千円)
区 分 金 額
職員手当 (158)
4 共済費
職員共済費 (△208)
2 給 料 △42 【総務課 人事係】
○産炭地振興関係職員人件費 70
3 職員手当等 293 2 給料
給料 (△42)
4 共 済 費 △181 3 職員手当等
職員手当 (293)
19 負担金補助 △56,300 4 共済費
及び交付金 職員共済費 (△181)
【企業・雇用対策課 企業誘致育成係】
○企業誘致育成推進事業費 △56,300
19 負担金補助及び交付金
企業誘致育成奨励金 (△56,300)
4 共 済 費 △11 【商工観光課 広域観光交通係】
○観光推進事業費 △66
7 賃 金 △55 4 共済費
臨時職員等共済費 (△11)
7 賃金
臨時職員等賃金 (△55)
区 分 金 額
2 給 料 △624 【総務課 人事係】
○土木総務関係職員人件費 △714
3 職員手当等 △90 2 給料
給料 (△624)
3 職員手当等
職員手当 (△90)
25 積 立 金 △30 【会計課 会計係】
○市営住宅基金費(利子積立) △30
25 積立金
市営住宅基金積立金 (△30)
25 積 立 金 310 【会計課 会計係】
○下水道施設整備基金費(利子積立) 310
25 積立金
節説 明
説 明節
-87-
(款) 8 土 木 費
(項) 1 土木管理費
特定財源 一般財源
(款) 8 土 木 費
(項) 2 道路橋りょう費
特定財源 一般財源
1 道路橋りょ 52,815 △115 52,700 0 △115
う総務費
3 道路新設改 331,162 10 331,172 国庫支出金 6,969
良費 11,141
地方債
△18,100
(款) 8 土 木 費
(項) 3 河 川 費
特定財源 一般財源
2 河川改良費 24,500 0 24,500 国庫支出金 △201
201
(款) 8 土 木 費
(項) 4 都市計画費
特定財源 一般財源
1 都市計画総 46,086 △377 45,709 0 △377
務費
(一般会計)
計 390,248 △434 389,814 280 △714
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計 459,727 △105 459,622 △6,959 6,854
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計 49,279 0 49,279 201 △201
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
-88-
(単位:千円)
区 分 金 額
下水道施設整備基金積立金 (310)
区 分 金 額
2 給 料 △59 【総務課 人事係】
○道路橋梁総務関係職員人件費 △115
3 職員手当等 △56 2 給料
給料 (△59)
3 職員手当等
職員手当 (△56)
2 給 料 △38 【総務課 人事係】
○道路新設改良関係職員人件費 10
3 職員手当等 48 2 給料
給料 (△38)
3 職員手当等
職員手当 (48)
区 分 金 額
区 分 金 額
1 報 酬 △42 【総務課 人事係】
○都市計画総務関係職員人件費 △295
2 給 料 △66 2 給料
給料 (△66)
3 職員手当等 △229 3 職員手当等
職員手当 (△229)
7 賃 金 △40
【都市計画課 都市政策係】
○都市計画総務一般経費 △82
1 報酬
都市計画審議会委員報酬 (△42)
7 賃金
節説 明
説 明節
説 明節
説 明節
-89-
(款) 8 土 木 費
(項) 4 都市計画費
特定財源 一般財源
2 下水道事業 51,963 △1,939 50,024 0 △1,939
費
3 街路事業費 66,525 △29,755 36,770 地方債 △1,155
△28,600
4 公 園 費 192,019 △115 191,904 国庫支出金 △8,256
8,141
5 国土調査費 118,350 △964 117,386 県支出金 △724
△240
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
-90-
(単位:千円)
区 分 金 額
臨時職員等賃金 (△40)
2 給 料 △71 【総務課 人事係】
○下水道関係職員人件費 △313
3 職員手当等 △242 2 給料
給料 (△71)
9 旅 費 △295 3 職員手当等
職員手当 (△242)
14 使用料及び △1,331
賃借料 【下水道推進課 下水道推進係】
○公共下水道計画策定事業費 △1,626
9 旅費
費用弁償 (△187)
普通旅費 (△108)
14 使用料及び賃借料
庁用器具使用料 (△1,331)
2 給 料 △9 【総務課 人事係】
○街路関係職員人件費 △94
3 職員手当等 △85 2 給料
給料 (△9)
19 負担金補助 △29,661 3 職員手当等
及び交付金 職員手当 (△85)
【都市計画課 都市政策係】
○街路整備事業費 △29,661
19 負担金補助及び交付金
後藤寺東町線整備事業負担金 (△29,258)
南大通り線整備事業負担金 (△403)
2 給 料 △20 【総務課 人事係】
○公園関係職員人件費 △115
3 職員手当等 △117 2 給料
給料 (△20)
4 共 済 費 22 3 職員手当等
職員手当 (△117)
4 共済費
職員共済費 (22)
2 給 料 △40 【総務課 人事係】
○国土調査関係職員人件費 △102
3 職員手当等 △79 2 給料
給料 (△40)
4 共 済 費 △194 3 職員手当等
職員手当 (△79)
7 賃 金 △557 4 共済費
職員共済費 (17)
11 需 用 費 △41
【土木課 国土調査室】
12 役 務 費 △8 ○国土調査一般経費 △862
節説 明
-91-
(款) 8 土 木 費
(項) 4 都市計画費
特定財源 一般財源
(款) 8 土 木 費
(項) 5 住 宅 費
特定財源 一般財源
1 住宅総務費 37,047 △167 36,880 県支出金 △18,536
△31
地方債
18,400
2 住宅管理費 419,483 △7,395 412,088 使用料 △6,801
△755
諸収入
161
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計
目 既 定 額 補 正 額 計
474,943 △33,150 441,793 △20,699 △12,451
補正額の財源内訳
-92-
(単位:千円)
区 分 金 額
4 共済費
13 委 託 料 △32 臨時職員等共済費 (△211)
7 賃金
19 負担金補助 △13 臨時職員等賃金 (△557)
及び交付金 11 需用費
修繕料 (△41)
12 役務費
検査手数料 (△8)
13 委託料
測量等委託料 (△32)
19 負担金補助及び交付金
各種負担金 (△13)
区 分 金 額
1 報 酬 △79 【総務課 人事係】
○住宅総務関係人件費 △35
2 給 料 △15 2 給料
給料 (△15)
3 職員手当等 △20 3 職員手当等
職員手当 (△20)
8 報 償 費 △30
【建築住宅課 住宅政策係】
9 旅 費 △20 ○一般総務経費 △102
1 報酬
11 需 用 費 △3 住宅政策審議会委員報酬 (△79)
9 旅費
費用弁償 (△12)
普通旅費 (△7)
11 需用費
食糧費 (△4)
○住生活総合調査費 △30
8 報償費
住生活総合調査調査員報償金 (△30)
9 旅費
普通旅費 (△1)
11 需用費
消耗品費 (1)
11 需 用 費 △179 【建築住宅課 住宅管理係】
○住宅管理経費 △7,395
12 役 務 費 △1,254 11 需用費
印刷費 (△179)
13 委 託 料 △3,911 12 役務費
郵便料 (△348)
19 負担金補助 △1,276 その他の手数料 (△906)
節説 明
節説 明
-93-
(款) 8 土 木 費
(項) 5 住 宅 費
特定財源 一般財源
3 公営住宅等 585,402 588,205 1,173,607 国庫支出金 37,411
ストック整 379,128
備改善事業 地方債
費 172,300
使用料
△634
4 改良住宅建 730,507 △58,882 671,625 国庫支出金 △893
設事業費 107,036
地方債
△165,000
諸収入
△25
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
-94-
(単位:千円)
区 分 金 額
及び交付金 13 委託料
強制執行等委託料 (△3,820)
22 補償、補て △775 特殊建築物定期報告委託料 (△65)
ん及び賠償 PCB調査委託料 (△26)
金 19 負担金補助及び交付金
水道メータ取替負担金 (△1,276)
22 補償、補てん及び賠償金
訴訟等費用 (△775)
2 給 料 △89 【総務課 人事係】
○公営住宅等ストック関係人件費 △814
3 職員手当等 △348 2 給料
給料 (△89)
4 共 済 費 △377 3 職員手当等
職員手当 (△348)
9 旅 費 △35 4 共済費
職員共済費 (△377)
13 委 託 料 42,716
【建築住宅課 住宅政策係】
15 工事請負費 546,361 ○老朽化公営住宅建替整備事業費 34,716
13 委託料
19 負担金補助 △23 設計等委託料 (34,716)
及び交付金
【建築住宅課 住宅管理係】
○公営住宅等ストック総合改善事業費 554,303
9 旅費
普通旅費 (△35)
13 委託料
設計等委託料 (8,000)
15 工事請負費
外壁等改修工事請負費 (546,361)
19 負担金補助及び交付金
各種負担金 (△23)
2 給 料 △53 【総務課 人事係】
○改良住宅建設関係職員人件費 206
3 職員手当等 259 2 給料
給料 (△53)
9 旅 費 △120 3 職員手当等
職員手当 (259)
11 需 用 費 △21
【建築住宅課 住宅政策係】
13 委 託 料 △5,424 ○住宅地区改良事業費 △59,088
9 旅費
14 使用料及び △120 普通旅費 (△120)
賃借料 11 需用費
食糧費 (△21)
15 工事請負費 6,297 13 委託料
設計等委託料 (△5,424)
17 公有財産購 △12,400 14 使用料及び賃借料
入費 家屋借上料 (△120)
15 工事請負費
節説 明
-95-
(款) 8 土 木 費
(項) 5 住 宅 費
特定財源 一般財源
5 宅地分譲事 40,156 △238 39,918 0 △238
業費
(款) 9 消 防 費
(項) 1 消 防 費
特定財源 一般財源
1 非常備消防 55,096 289 55,385 0 289
費
2 消防施設費 662,793 △31,220 631,573 地方債 △31,120
△100
4 災害対策費 13,759 0 13,759 県支出金 0
1,413
繰入金
△1,413
5 防災まちづ 0 110 110 寄附金 0
くり基金費 30
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計
目 既 定 額 補 正 額 計
1,812,595 521,523 2,334,118 510,580 10,943
補正額の財源内訳
-96-
(単位:千円)
区 分 金 額
22 補償、補て △47,300 改良住宅建設工事等請負費 (6,297)
ん及び賠償 17 公有財産購入費
金 建設用地購入費 (△12,400)
22 補償、補てん及び賠償金
補償金 (△47,300)
2 給 料 △23 【総務課 人事係】
○宅地分譲関係職員人件費 △238
3 職員手当等 △75 2 給料
給料 (△23)
4 共 済 費 △140 3 職員手当等
職員手当 (△75)
4 共済費
職員共済費 (△140)
区 分 金 額
2 給 料 155 【総務課 人事係】
○非常備消防関係職員人件費 289
3 職員手当等 134 2 給料
給料 (155)
3 職員手当等
職員手当 (134)
12 役 務 費 △14 【安全安心まちづくり課 防災安全対策室】
○田川地区消防組合負担金 △30,026
13 委 託 料 60 19 負担金補助及び交付金
田川地区消防組合負担金 (△30,026)
15 工事請負費 △1,204
○消防施設設備整備事業費 △1,194
19 負担金補助 △30,026 12 役務費
及び交付金 リサイクル手数料 (△3)
自動車損害賠償保険料 (△11)
27 公 課 費 △36 13 委託料
設計委託料 (60)
15 工事請負費
消火栓設置工事請負費 (1,478)
防火水槽改修工事請負費 (△2,682)
27 公課費
自動車重量税 (△36)
節説 明
節説 明
-97-
(款) 9 消 防 費
(項) 1 消 防 費
特定財源 一般財源
財産収入
80
(款) 10 教 育 費
(項) 1 教育総務費
特定財源 一般財源
2 事務局費 241,436 △6,017 235,419 県支出金 △3,812
△1,701
諸収入
△504
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計
目 既 定 額 補 正 額 計
731,868 △30,821 701,047 10 △30,831
補正額の財源内訳
-98-
(単位:千円)
区 分 金 額
25 積 立 金 110 【安全安心まちづくり課 防災安全対策室】
○防災まちづくり基金費 30
25 積立金
防災まちづくり基金積立金 (30)
【会計課 会計係】
○防災まちづくり基金費(利子積立) 80
25 積立金
防災まちづくり基金積立金 (80)
区 分 金 額
2 給 料 △909 【総務課 人事係】
○事務局関係職員人件費 △1,389
3 職員手当等 △372 2 給料
給料 (△909)
4 共 済 費 △346 3 職員手当等
職員手当 (△372)
7 賃 金 △1,036 4 共済費
職員共済費 (△108)
8 報 償 費 △27
【教育総務課 総務係】
9 旅 費 △468 ○旧教育庁舎管理経費 △608
11 需用費
11 需 用 費 △673 電気料 (△567)
13 委託料
12 役 務 費 △15 警備委託料 (△13)
施設管理保守点検等委託料 (△28)
13 委 託 料 △41
○事務局管理経費 △560
18 備品購入費 △16 4 共済費
臨時職員等共済費 (△78)
19 負担金補助 △41 7 賃金
及び交付金 臨時職員等賃金 (△419)
8 報償費
21 貸 付 金 △1,656 表彰記念品料 (△22)
19 負担金補助及び交付金
23 償還金、利 △417 各種負担金 (△41)
子及び割引
料 ○学校技術員センター管理費 △54
11 需用費
被服費 (△38)
18 備品購入費
器具費 (△16)
【学校教育課 学校教育係】
○教育研究所経費 △61
4 共済費
節説 明
節説 明
-99-
(款) 10 教 育 費
(項) 1 教育総務費
特定財源 一般財源
3 育英事業費 27,869 △125 27,744 繰入金 0
△1,645
諸収入
1,520
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
-100-
(単位:千円)
区 分 金 額
臨時職員等共済費 (△56)
8 報償費
記念品料 (△5)
○外国語指導助手活用事業費 △689
4 共済費
臨時職員等共済費 (△62)
7 賃金
外国語指導助手賃金 (△250)
9 旅費
普通旅費 (△376)
12 役務費
電話料 (△1)
○人権・同和対策関係経費 △69
9 旅費
普通旅費 (△2)
11 需用費
消耗品費 (△60)
12 役務費
郵便料 (△7)
○不登校児童・生徒カウンセリング及び指導事業費 △292
4 共済費
臨時職員等共済費 (△42)
7 賃金
臨時職員等賃金 (△250)
○若年者専修学校等技能習得資金事業費 △2,088
11 需用費
消耗品費 (△8)
12 役務費
郵便料 (△7)
21 貸付金
若年者専修学校等技能習得修学資金貸付金 (△1,356)
若年者専修学校等技能習得入校支度金貸付金 (△300)
23 償還金、利子及び割引料
県貸付金等償還金 (△417)
○学校適正規模推進事業費 △90
9 旅費
普通旅費 (△90)
○特別支援教育充実事業費 △117
7 賃金
臨時職員等賃金 (△117)
1 報 酬 △3 【学校教育課 学校教育係】
○育英資金貸与事業費 △125
9 旅 費 △4 1 報酬
育英資金委員報酬 (△3)
12 役 務 費 △86 9 旅費
普通旅費 (△4)
節説 明
-101-
(款) 10 教 育 費
(項) 1 教育総務費
特定財源 一般財源
(款) 10 教 育 費
(項) 2 小学校費
特定財源 一般財源
1 学校管理費 323,295 △3,361 319,934 国庫支出金 △14,229
△205
地方債
10,800
寄附金
60
諸収入
213
2 教育振興費 84,781 △1,335 83,446 国庫支出金 △1,197
△148
負担金
10
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計
目 既 定 額 補 正 額 計
279,512 △6,142 273,370 △2,330 △3,812
補正額の財源内訳
-102-
(単位:千円)
区 分 金 額
22 補償、補て △32 12 役務費
ん及び賠償 郵便料 (△86)
金 22 補償、補てん及び賠償金
訴訟等費用 (△32)
区 分 金 額
2 給 料 △126 【総務課 人事係】
○小学校関係職員人件費 △118
3 職員手当等 △66 2 給料
給料 (△126)
4 共 済 費 △241 3 職員手当等
職員手当 (△66)
7 賃 金 △117 4 共済費
職員共済費 (74)
8 報 償 費 △10
【教育総務課 総務係】
9 旅 費 △3 ○小学校給食設備整備事業費 △2,577
18 備品購入費
11 需 用 費 △2 給食器具費 (△2,577)
12 役 務 費 △219 【学校教育課 学校教育係】
○小学校健康管理経費 △32
18 備品購入費 △2,577 8 報償費
健康診断医師等謝礼金 (△10)
11 需用費
食糧費 (△2)
12 役務費
検尿等諸検査手数料 (△18)
機械器具等定期検査手数料 (△2)
○小学校給食関係経費 △202
9 旅費
普通旅費 (△3)
12 役務費
検尿等諸検査手数料 (△163)
機械器具等定期検査手数料 (△36)
○小学校少人数学級運営事業費 △432
4 共済費
臨時職員等共済費 (△315)
7 賃金
臨時職員等賃金 (△117)
11 需 用 費 △9 【学校教育課 学校教育係】
○小学校特別支援学級宿泊研修事業費 △9
14 使用料及び △90 11 需用費
節説 明
節説 明
-103-
(款) 10 教 育 費
(項) 2 小学校費
特定財源 一般財源
3 学校建設費 316,513 0 316,513 地方債 △900
900
(款) 10 教 育 費
(項) 3 中学校費
特定財源 一般財源
1 学校管理費 115,126 △1,908 113,218 地方債 △12,607
10,700
諸収入
△1
2 教育振興費 82,041 △2,781 79,260 国庫支出金 △1,661
△77
繰入金
△1,031
諸収入
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計
目 既 定 額 補 正 額 計
724,589 △4,696 719,893 11,630 △16,326
補正額の財源内訳
-104-
(単位:千円)
区 分 金 額
賃借料 消耗品費 (△1)
食糧費 (△8)
20 扶 助 費 △1,236
○小学校就学援助事業費 △1,236
20 扶助費
要保護及び準要保護児童補助金 (△1,236)
○小学生集団宿泊事業費 △90
14 使用料及び賃借料
自動車借上料 (△90)
区 分 金 額
4 共 済 費 △156 【教育総務課 総務係】
○中学校施設維持管理経費 △1,028
7 賃 金 △463 11 需用費
電気料 (△160)
11 需 用 費 △245 水道料 (△85)
12 役務費
12 役 務 費 △144 運搬料 (△31)
検査手数料 (△8)
13 委 託 料 △896 リサイクル手数料 (△33)
消防用設備保守点検料 (△68)
18 備品購入費 △4 13 委託料
浄化槽管理委託料 (△67)
清掃委託料 (△572)
18 備品購入費
校用器具費 (△4)
【学校教育課 学校教育係】
○中学校健康管理経費 △261
12 役務費
検尿等諸検査手数料 (△4)
13 委託料
間接撮影等健康診断委託料 (△257)
○中学校少人数学習指導事業費 △619
4 共済費
臨時職員等共済費 (△156)
7 賃金
臨時職員等賃金 (△463)
8 報 償 費 △1,014 【学校教育課 学校教育係】
○中学校知能検査用経費 △13
11 需 用 費 △32 11 需用費
節説 明
節説 明
-105-
(款) 10 教 育 費
(項) 3 中学校費
特定財源 一般財源
△12
(款) 10 教 育 費
(項) 4 幼稚園費
特定財源 一般財源
1 幼稚園費 89,245 △1,443 87,802 国庫支出金 △150
△2,064
地方債
500
使用料
270
諸収入
1
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計
目 既 定 額 補 正 額 計
197,167 △4,689 192,478 9,579 △14,268
補正額の財源内訳
-106-
(単位:千円)
区 分 金 額
消耗品費 (△13)
12 役 務 費 △29
○中学校特別支援学級宿泊研修事業費 △71
14 使用料及び △335 11 需用費
賃借料 食糧費 (△4)
14 使用料及び賃借料
19 負担金補助 △121 自動車借上料 (△63)
及び交付金 入場料 (△4)
20 扶 助 費 △1,250 ○中学校就学援助事業費 △1,250
20 扶助費
要保護及び準要保護生徒補助金 (△1,204)
特別支援教育就学奨励費 (△46)
○中学校教育機器整備事業費 △268
14 使用料及び賃借料
パソコンリース料 (△268)
○中学校災害共済給付制度経費 △21
19 負担金補助及び交付金
日本スポーツ振興センター設置者負担金 (△21)
○中学校進路指導用検査経費 △15
11 需用費
消耗品費 (△15)
○休日学習推進事業費 △1,043
8 報償費
講師謝礼金 (△1,014)
12 役務費
傷害保険料 (△29)
○海外生徒等との交流事業費 △100
19 負担金補助及び交付金
海外生徒等との交流事業補助金 (△100)
区 分 金 額
2 給 料 △59 【総務課 人事係】
○幼稚園関係職員人件費 △393
3 職員手当等 △334 2 給料
給料 (△59)
8 報 償 費 △17 3 職員手当等
職員手当 (△334)
12 役 務 費 △3
【学校教育課 学校教育係】
19 負担金補助 △1,030 ○幼稚園健康管理経費 △3
及び交付金 12 役務費
節説 明
節説 明
-107-
(款) 10 教 育 費
(項) 4 幼稚園費
特定財源 一般財源
(款) 10 教 育 費
(項) 5 社会教育費
特定財源 一般財源
1 社会教育総 157,391 △1,122 156,269 県支出金 △1,064
務費 △58
(一般会計)
89,245 △1,443 87,802 △1,293 △150
補正額の財源内訳
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計
目 既 定 額 補 正 額 計
-108-
(単位:千円)
区 分 金 額
機械器具等定期検査手数料 (△3)
○幼稚園就園奨励費 △1,030
19 負担金補助及び交付金
幼稚園就園奨励費補助金 (△1,030)
○幼稚園教職員研修事業費 △17
8 報償費
講師謝礼金 (△17)
区 分 金 額
1 報 酬 △82 【総務課 人事係】
○社会教育総務関係職員人件費 △521
2 給 料 △346 2 給料
給料 (△346)
3 職員手当等 △175 3 職員手当等
職員手当 (△175)
4 共 済 費 △134
【生涯学習課 学習振興・人権教育係】
7 賃 金 △27 ○平和教育事業費 △24
8 報償費
8 報 償 費 △74 講師謝礼金 (△17)
11 需用費
9 旅 費 △149 消耗品費 (△7)
11 需 用 費 △89 ○成人式事業費 △28
8 報償費
12 役 務 費 △6 謝礼金 (△28)
13 委 託 料 △3 ○子どもカルタ大会運営事業費 △38
8 報償費
14 使用料及び △16 記念品料 (△29)
賃借料 11 需用費
消耗品費 (△7)
19 負担金補助 △21 12 役務費
及び交付金 郵便料 (△2)
○社会教育総務経費 △192
1 報酬
社会教育委員報酬 (△82)
9 旅費
費用弁償 (△100)
19 負担金補助及び交付金
各種負担金 (△10)
○地域活動指導員設置事業費 △182
4 共済費
節説 明
節説 明
-109-
(款) 10 教 育 費
(項) 5 社会教育費
特定財源 一般財源
2 市民会館費 136,970 △9,423 127,547 国庫支出金 △9,073
150
使用料
△500
3 図書館費 80,667 △159 80,508 国庫支出金 △331
△28,789
地方債
28,800
寄附金
160
諸収入
1
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
-110-
(単位:千円)
区 分 金 額
臨時職員等共済費 (△134)
7 賃金
臨時職員等賃金 (△27)
9 旅費
普通旅費 (△7)
13 委託料
職員健康診断委託料 (△3)
19 負担金補助及び交付金
各種負担金 (△11)
○人権・同和問題啓発事業費 △137
9 旅費
普通旅費 (△42)
11 需用費
食糧費 (△75)
12 役務費
傷害保険料 (△4)
14 使用料及び賃借料
自動車借上料 (△6)
寝具借上料 (△10)
4 共 済 費 △15 【生涯学習課 公民館・スポーツ係】
○市民会館維持管理費 △1,454
11 需 用 費 △1,454 11 需用費
燃料費 (△885)
15 工事請負費 △7,950 電気料 (△569)
19 負担金補助 △4 ○市民会館改修事業費 △6,825
及び交付金 15 工事請負費
エレベーター改修工事請負費 (△6,825)
○市民会館運営事業費 △15
4 共済費
臨時職員等共済費 (△15)
○市民会館省エネルギー化事業費 △1,125
15 工事請負費
空調設備改修工事請負費 (△559)
電灯設備改修工事請負費 (△566)
○地域活動活性化事業費 △4
19 負担金補助及び交付金
地域活動活性化協議会補助金 (△4)
1 報 酬 △16 【文化課 文化係】
○図書館維持管理費 △187
4 共 済 費 9 13 委託料
清掃委託料 (△183)
13 委 託 料 △187 施設管理保守点検等委託料 (△4)
18 備品購入費 35 ○図書館運営事業費 28
1 報酬
節説 明
-111-
(款) 10 教 育 費
(項) 5 社会教育費
特定財源 一般財源
4 青少年対策 3,943 △117 3,826 諸収入 △118
費 1
5 石炭歴史博 33,429 △518 32,911 県支出金 2,980
物館費 4
使用料
△2,500
繰入金
△4
諸収入
△998
6 文化会館費 157,316 △1,993 155,323 国庫支出金 146
5,561
地方債
△7,400
繰入金
△300
7 美術館費 56,226 △3,599 52,627 国庫支出金 △1,486
△1,368
使用料
△213
繰入金
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
-112-
(単位:千円)
区 分 金 額
図書館運営協議会委員報酬 (△16)
4 共済費
臨時職員等共済費 (9)
18 備品購入費
ソフト購入費 (△15)
図書購入費 (50)
1 報 酬 △22 【生涯学習課 学習振興・人権教育係】
○青少年対策事業費 △117
8 報 償 費 △6 1 報酬
青少年問題協議会委員報酬 (△22)
11 需 用 費 △36 8 報償費
記念品料 (△6)
12 役 務 費 △23 11 需用費
消耗品費 (△25)
14 使用料及び △30 燃料費 (△11)
賃借料 12 役務費
郵便料 (△19)
自動車損害賠償保険料 (△4)
14 使用料及び賃借料
会場借上料 (△30)
13 委 託 料 △518 【文化課 文化係】
○石炭歴史博物館維持管理費 △518
13 委託料
自家用電気工作物保安管理業務委託料 (△17)
清掃委託料 (△501)
13 委 託 料 △1,693 【文化課 文化係】
○文化会館維持管理費 △1,050
19 負担金補助 △300 13 委託料
及び交付金 指定管理運営業務委託料 (△1,050)
○文化振興事業費 △300
19 負担金補助及び交付金
文化振興基金奨励事業助成金 (△300)
○文化会館耐震改修事業費 △582
13 委託料
設計等委託料 (△82)
耐震調査等委託料 (△500)
○文化会館改修事業費 △61
13 委託料
設計等委託料 (△61)
1 報 酬 △13 【文化課 文化係】
○美術館維持管理費 △473
8 報 償 費 △179 11 需用費
節説 明
-113-
(款) 10 教 育 費
(項) 5 社会教育費
特定財源 一般財源
△1,072
諸収入
540
8 生涯学習費 2,291 △137 2,154 0 △137
10 文化振興基 4,200 △40 4,160 財産収入 0
金費 △40
11 世界記憶遺 39,691 △9,549 30,142 地方債 △16,749
産保存活用 7,200
費
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
-114-
(単位:千円)
区 分 金 額
水道料 (21)
9 旅 費 △22 12 役務費
電話料 (13)
11 需 用 費 △162 13 委託料
清掃等委託料 (△587)
12 役 務 費 △554 施設管理保守点検等委託料 (80)
13 委 託 料 △634 ○美術館運営事業費 △275
1 報酬
15 工事請負費 △2,035 美術館協議会委員報酬 (△13)
8 報償費
謝礼金 (△162)
12 役務費
運送料 (△100)
○美術館企画展事業費 △659
8 報償費
謝礼金 (△17)
9 旅費
普通旅費 (△22)
11 需用費
食糧費 (△5)
印刷費 (△178)
12 役務費
郵便料 (△65)
運送料 (△245)
13 委託料
展覧会委託料 (△127)
○美術館収蔵庫改築事業費 △2,192
12 役務費
運送料 (△157)
15 工事請負費
美術館収蔵庫改築工事請負費 (△2,035)
4 共 済 費 △12 【生涯学習課 学習振興・人権教育係】
○生涯学習費 △137
7 賃 金 △125 4 共済費
臨時職員等共済費 (△12)
7 賃金
臨時職員等賃金 (△125)
25 積 立 金 △40 【会計課 会計係】
○文化振興基金費(利子積立) △40
25 積立金
文化振興基金積立金 (△40)
8 報 償 費 △595 【文化課 文化係】
○世界記憶遺産保存事業費 △6,273
11 需 用 費 △131 8 報償費
保存等指導委員謝礼金 (△595)
節説 明
-115-
(款) 10 教 育 費
(項) 5 社会教育費
特定財源 一般財源
(款) 10 教 育 費
(項) 6 保健体育費
特定財源 一般財源
1 保健体育総 88,235 △241 87,994 0 △241
務費
2 保健体育振 7,635 △1,415 6,220 国庫支出金 241
興費 △1,656
(一般会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計 672,129 △26,657 645,472 △825 △25,832
補正額の財源内訳
計 95,870 △1,656 94,214 △1,656 0
目 既 定 額 補 正 額 計
-116-
(単位:千円)
区 分 金 額
12 役 務 費 △64 11 需用費
消耗品費 (△131)
13 委 託 料 △3,404 12 役務費
運送料 (△18)
18 備品購入費 △5,355 その他の手数料 (△46)
13 委託料
警備委託料 (△128)
18 備品購入費
器具費 (△5,355)
○石炭・歴史博物館改修事業費 △3,276
13 委託料
石炭・歴史博物館改修工事設計委託料 (△3,276)
区 分 金 額
1 報 酬 △144 【生涯学習課 公民館・スポーツ係】
○保健体育総務事務費 △241
9 旅 費 △97 1 報酬
スポーツ推進審議会委員報酬 (△19)
スポーツ推進委員報酬 (△125)
9 旅費
費用弁償 (△97)
4 共 済 費 △14 【生涯学習課 公民館・スポーツ係】
○保健体育振興経費 △57
7 賃 金 △43 4 共済費
臨時職員等共済費 (△14)
8 報 償 費 △699 7 賃金
臨時職員等賃金 (△43)
9 旅 費 △257
○地域スポーツ活動推進事業費 △1,358
11 需 用 費 △392 8 報償費
講師等謝礼金 (△699)
12 役 務 費 △10 9 旅費
普通旅費 (△257)
11 需用費
消耗品費 (△392)
12 役務費
郵便料 (△2)
傷害保険料 (△8)
節説 明
説 明
節
-117-
(款) 12 公 債 費
(項) 1 公 債 費
特定財源 一般財源
1 元 金 2,458,813 25,398 2,484,211 諸収入 △12,602
38,000
2 利 子 382,256 △11,299 370,957 使用料 △6,073
△5,226
(一般会計)
2,841,069 14,099 2,855,168 32,774 △18,675
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計
-118-
(単位:千円)
区 分 金 額
23 償還金、利 25,398 【財政課 財政係】
子及び割引 ○公債元金 25,398
料 23 償還金、利子及び割引料
公債元金 (25,398)
23 償還金、利 △11,299 【財政課 財政係】
子及び割引 ○公債利子 △11,299
料 23 償還金、利子及び割引料
公債利子 (△11,299)
節説 明
-119-
期末手当
年間支給率2.95 月分
長 等 2 - 5,101 7,419 28,666 4,292 32,958
議 員 20 86,942 27,552 - 114,494 54,174 168,668
その他の特 別 職
762 60,690 - - 60,690 - 60,690
計 784 147,632 32,653 7,419 203,850 58,466 262,316
長 等 2 - 5,101 7,419 28,666 4,292 32,958
議 員 20 86,942 28,285 - 115,227 54,174 169,401
その他の特 別 職
764 61,343 - - 61,343 - 61,343
計 786 148,285 33,386 7,419 205,236 58,466 263,702
長 等 - - - - - - -
議 員 - - △733 - △733 - △733
その他の特 別 職
△2 △653 - - △653 - △653
計 △2 △653 △733 - △1,386 - △1,386
報 酬 給 料 計
(18)
364
(18)
365
(-)
△1
※( )内は、短時間勤務職員の職員数。
区 分 扶養手当 通勤手当休 日勤務手当
住居手当給 料 の特別調整額
特殊勤務手 当
管理職員特別勤務手当
補正後 46,397 17,823 5,993 23,328 40,330 2,511 1,924補正前 46,268 17,968 6,056 23,381 40,582 2,570 1,938比 較 129 △145 △63 △53 △252 △59 △14
区 分期末勤勉手 当
退職手当
補正後 490,884 411,183補正前 500,728 395,207比 較 △9,844 15,976
職員手当
の 内 容
△11,744
職員手当
の 内 容
時 間 外勤務手当
90,16590,270△105
比 較 - △12,805 5,570 △7,235 △4,509
2,919,147
補正前 - 1,346,969 1,124,968 2,471,937 458,954 2,930,891
補正後 - 1,334,164 1,130,538 2,464,702 454,445
2 一 般 職(1) 総 括 (単位:人、千円)
区 分 職員数給 与 費
共 済 費 合 計 備 考職員手当
補正前
16,146
16,146
比 較
-
-
-
-
-
-
報 酬 給 料 退職手当 計
補正後
16,146
16,146
-
-
給 与 費 明 細 書
1 特 別 職 (単位:人、千円)
区 分 職員数
給 与 費
共 済 費 合 計 備 考
-120-
(単位:千円)
区 分 備 考
-
△ 12,805
-
△ 10,406
(3) 給料及び職員手当の明細
一般行政職 技能労務職 全 職 種
(円) 292,461 335,333 295,233
(円) 339,529 365,904 340,623
(歳) 42歳 8月 49歳 5月 43歳 2月
(円) 316,003 360,043 319,456
(円) 365,831 397,913 367,983
(歳) 40歳11月 48歳 6月 41歳 8月
一般行政職 技能労務職(円) (円) (円)
140,100 140,100 137,200
161,600 161,600
国 の 制 度
(円)
高 校 卒 137,200
大 学 卒
平成25年1月1日現在
平 均 給 料 月 額
平 均 給 与 月 額
平 均 年 齢
イ 初任給
区 分一般行政職 技能労務職
ア 職員1人当たり給料
区 分
平成26年1月1日現在
平 均 給 料 月 額
平 均 給 与 月 額
平 均 年 齢
異動等による減
職員手当 5,570
特例措置に伴う増減分
その他の増減分 5,570 異動等による減
普通退職等による退職手当の増
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明
給 料 △12,805
特例措置に伴う増減分
その他の増減分 △ 12,805
15,976
-121-
級 職員数(人) 級 職員数(人) 構成比(%)
1 級 31 1 級 2 5.4 2 級 54 2 級 8 21.6
(4) (18) 75 18
4 級 35 4 級 9 24.3 5 級 42 6 級 29 7 級 8
(4) (18) 274 37
1 級 26 1 級 1 2.8 2 級 51 2 級 6 16.7
(7) (14) 77 16
4 級 36 4 級 13 36.1 5 級 40 6 級 30 7 級 8
(7) (14) 268 36
※( )内は、短時間勤務職員の職員数。※構成比は、端数処理のため計が一致しない場合がある。
1級~2級 3級 5級 6級 7級
エ 昇給
(人) 274 37
(人) 233 15
2 号 給 (人) 5 -
4 号 給 (人) 228 15
6 号 給 (人) - -
8 号 給 (人) - -
(%) 85.0 40.5
(人) 269 36
(人) 245 21
2 号 給 (人) 25 6
4 号 給 (人) 219 15
6 号 給 (人) - -
8 号 給 (人) - -
(%) 91.1 58.3
271
-
-
比 率 (B)/(A) 87.7
前
年
度
職 員 数 (A)(平成24年4月1日現在)
358
昇給に係る職員数(B) 314
主な内訳
41
282
-
-
比 率 (B)/(A) 79.1
本
年
度
職 員 数 (A)(平成25年4月1日現在)
363
昇給に係る職員数(B) 287
主な内訳
5
課長補佐の職務
課長の職務 部長の職務
区 分 全職種 一般行政職 技能労務職
(級別の標準的な職務内容)区 分 4級
一般行政職主事・技師の職務
主任の職務 係長の職務
44.4
13.4 15.0 11.2 3.0
計 100.0 計 100.0
計 100.0 計 100.0
平成25年1月1日現在
9.7 19.0
3 級 28.7 3 級
3 級 48.7
12.8 15.4 10.6 2.9
ウ 級別職員数
区 分一 般 行 政 職 技 能 労 務 職
構成比(%)
平成26年1月1日現在
11.3 19.7
3 級 27.3
-122-
(2.10)
3.95
(2.10)
3.95
(2.10)
3.95
※( )内は、短時間勤務職員の支給率。
20年勤続の者(月分)
25年勤続の者(月分)
最 高 限度(月分)
28.7875 38.955 55.86
27.025 36.57 52.44 平成26年1月1日現在
ク その他の手当
時 間 外 勤 務 手 当 同 じ
住 居 手 当 異なる 持家…2,500円、借家借間…控除額6,000円、全額支給額10,000円、1/2加算10,000円(最高支給額20,000円)
通 勤 手 当 異なる
管理職員特別勤務手当 同 じ
休 日 勤 務 手 当 同 じ
給 料 の 特 別 調 整 額 異なる 役職に応じ9%から14%
交通機関利用…国と同じ、交通用具使用…直線距離によって9区分し、1,500円~5,500円
区 分 国の制度との異同 差 異 の 内 容
扶 養 手 当 同 じ
(全 職 種)社 会 福 祉 主 事 手 当 社 会 福 祉 主 事 手 当
税 務 職 員 手 当 税 務 職 員 手 当
支給対象職員の比率(平成26年1月1日現在) 12.02 8.03 40.54
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称支 給 額 順 支給対象職員順
清 掃 衛 生 作 業 員 手 当 清 掃 衛 生 作 業 員 手 当
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 ( % ) 0.18
国の制度(支給率等)
52.44定年前早期退職特例措置
(2%~20%)
キ 特殊勤務手当
区 分 全 職 種 一般行政職
カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
区 分35年勤続の者(月分)
その他の加算措置等
備 考
支給率等 55.86定年前早期退職特例措置
(2%~20%)平成26年1月1日現在
国の制度(0.975) (1.125)
有 1.90 2.05
前 年 度(0.975) (1.125)
有 1.90 2.05
本 年 度(0.975) (1.125)
有 1.90 2.05
オ 期末手当・勤勉手当
区 分支 給 期 別 支 給 率 支 給 率
計(月分)
職制上の段階、職務の級等による加算措置
備 考6月(月分) 12月(月分)
技能労務職
-123-
繰越明許費に関する調書(単位:千円)
3 民 生 費 1 社 会 福 祉 費 10 介 護 保 険 費介護施設整備等促進事業費
52,500
工事において、消費税増税前の駆け込み需要等の影響により、資材調達に遅れが生じ不測の日数を要したため、事業費の一部を翌年度へ繰り越すものである。
2 道路橋りょう費 3 道路新設改良費 幹線道路改良事業費 37,000
青葉中央通り線道路改良工事に係る警察との協議等に不測の日数を要したため、事業費の一部を翌年度へ繰り越すものである。
公営住宅等ストック総合改善事業費
574,900
国の平成25年度補正予算に計上された交付金により実施するもので、施工に日数を要するため、事業費の一部を翌年度へ繰り越すものである。
老朽化公営住宅建替整備事業費
62,676
建替えに係る計画策定にあたり、入居者との協議等に不測の日数を要したこと、また、国の平成25年度補正予算に計上された交付金により実施するもので、設計に日時を要するため、事業費の一部を翌年度へ繰り越すものである。
4改良住宅建設事 業 費
住宅地区改良事業費 396,212
工事の施工上障害となる物件の移転補償協議等に不測の日数を要したため、事業費の一部を翌年度へ繰り越すものである。
3 図 書 館 費 図書館改修事業費 15,500
エレベーター設置工事の入札が全指名業者辞退により整わなかったため、事業費の一部を翌年度へ繰り越すものである。
11世界記憶遺産保 存 活 用 費
石炭・歴史博物館改修事業費
9,224
設計段階で不測の問題等が発生し、設計に日数を要するため、事業費の全額を翌年度へ繰り越すものである。
1,148,012計
款 項 目 事 業 名 金額
公 営 住 宅 等ス ト ッ ク 整 備改 善 事 業 費
3
5 社 会 教 育 費10 教 育 費
住 宅 費
繰 越 理 由
8 土 木 費
5
-124-
(単位:千円)
事 項 限 度 額期 間 金 額 期 間 金 額 国県支出金 地方債 その他
緊急雇用創出事業委託料 17,958 - - 平成26年度 17,958 17,958 - - -
債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額に関する調書
前 年 度 末 ま で の 当 該 年 度 以 降 左 の 財 源 内 訳支 出 ( 見 込 ) 額 の 支 出 予 定 額 特 定 財 源
一般財源
-125-
(単位:千円)
前々年度末 前年度末 当該年度末
当該年度中 当該年度中元
現 在 高
現 在 高 現 在 高 起債見込額 金償還見込額 見 込 額
1 普 通 債 24,884,726 23,972,265 3,874,753 2,466,574 25,380,444
総 務 6,959,408 7,363,069 829,153 444,372 7,747,850
民 生 51,778 46,259 167,800 31,493 182,566
同 和 対 策 35,076 0 0 0 0
衛 生 2,959,661 2,993,739 121,600 138,671 2,976,668
労 働 4,375,842 3,690,779 0 644,011 3,046,768
農 林 363,132 348,195 61,000 38,416 370,779
商 工 0 0 0 0 0
土 木 2,044,131 1,982,023 252,600 254,954 1,979,669
公 営 住 宅 5,355,758 4,858,050 1,300,000 534,590 5,623,460
消 防 13,339 11,606 26,100 1,733 35,973
教 育 891,998 803,583 253,100 92,284 964,399
過 疎 対 策 1,374,783 1,489,906 863,400 226,280 2,127,026
市町村振興資金 459,820 385,056 0 59,770 325,286
2 災害復旧債 143,174 253,523 5,100 17,637 240,986
一 般 災 害 復 旧 139,268 251,204 5,100 16,764 239,540
鉱 害 復 旧 3,906 2,319 0 873 1,446
25,027,900 24,225,788 3,879,853 2,484,211 25,621,430
地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書
当該年度中増減見込額
区 分
合 計
-126-
田川市国民健康保険特別会計補正予算
-127-
-128-
議案第2号
平成25年度 田川市国民健康保険特別会計補正予算
平成25年度田川市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるとこ
ろによる。 (歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 69,653千円を減額
し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,433,867千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入
歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成26年2月25日提出
田川市長 伊 藤 信 勝
-129-
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
1 歳 入
824,580 △40,866 783,714
1 国民健康保険税 824,580 △40,866 783,714
2,017,707 △49,331 1,968,376
1 国庫負担金 1,169,783 11,076 1,180,859
2 国庫補助金 847,924 △60,407 787,517
419,235 111,199 530,434
1 療養給付費等交付 419,235 111,199 530,434
金
1,256,150 △1,430 1,254,720
1 前期高齢者交付金 1,256,150 △1,430 1,254,720
359,559 △15,506 344,053
1 県負担金 42,516 △4,621 37,895
2 県補助金 317,043 △10,885 306,158
989,443 △77,949 911,494
1 共同事業交付金 989,443 △77,949 911,494
526,119 △3,970 522,149
1 一般会計繰入金 444,778 △11,128 433,650
2 財政安定化基金繰 81,341 7,158 88,499
入金
10,100 8,200 18,300
1 延滞金加算金及び 100 8,200 8,300
過料
合 計 6,503,520 △69,653 6,433,867
3 療養給付費等交付
(単位:千円)
款 項 既 定 額 補 正 額 計
1 国民健康保険税
2 国庫支出金
金
4 前期高齢者交付金
5 県支出金
6 共同事業交付金
9 繰 入 金
11 諸 収 入
歳 入
-130-
2 歳 出
94,685 △1,886 92,799
1 総務管理費 83,278 △1,886 81,392
4,493,847 △129,340 4,364,507
1 療養諸費 3,907,244 △103,090 3,804,154
2 高額療養費 541,850 △26,250 515,600
694,486 △2,811 691,675
1 後期高齢者支援金 694,486 △2,811 691,675
等
2,264 △1,570 694
1 前期高齢者納付金 2,264 △1,570 694
等
1,050 △1,018 32
1 老人保健拠出金 1,050 △1,018 32
300,022 △1,326 298,696
1 介護納付金 300,022 △1,326 298,696
870,777 △36,744 834,033
1 共同事業拠出金 870,777 △36,744 834,033
13,200 105,042 118,242
1 償還金及び還付加 5,000 105,042 110,042
算金
合 計 6,503,520 △69,653 6,433,867
3 後期高齢者支援金
(単位:千円)
款 項 既 定 額 補 正 額 計
1 総 務 費
2 保険給付費
11 諸支出金
等
4 前期高齢者納付金
等
5 老人保健拠出金
6 介護納付金
7 共同事業拠出金
歳 出
-131-
-132-
予 算 に 関 す る 説 明 書
-133-
国民健康保険特別会計 (単位:千円)
25年12月18日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
議決 議決 議決 議決 議決 議決
1 国民健康保険税 824,580 △40,866 783,714
2 国庫支出金 2,013,507 4,200 △49,331 1,968,376
3 療養給付費等交付金 419,235 111,199 530,434
4 前期高齢者交付金 1,256,150 △1,430 1,254,720
5 県支出金 359,559 △15,506 344,053
6 共同事業交付金 989,443 △77,949 911,494
7 使用料及び手数料 500 500
8 財産収入 320 320
9 繰入金 627,408 △101,289 △3,970 522,149
10 繰越金 1 99,806 99,807
11 諸収入 10,100 8,200 18,300
6,500,803 2,717 △69,653 6,433,867
1 総務費 96,168 △1,483 △1,886 92,799
2 保険給付費 4,493,847 △129,340 4,364,507
3 後期高齢者支援金等 694,486 △2,811 691,675
4 前期高齢者納付金等 2,264 △1,570 694
5 老人保健拠出金 1,050 △1,018 32
6 介護納付金 300,022 △1,326 298,696
7 共同事業拠出金 870,777 △36,744 834,033
8 保健事業費 32,319 32,319
9 基金積立金 320 320
10 公債費 50 50
11 諸支出金 9,000 4,200 105,042 118,242
12 予備費 500 500
6,500,803 2,717 △69,653 6,433,867
歳 出
計
予算現額
補 正 予 算 額
歳 入
計
科 目 (款) 当初予算額
-134-
(歳 入)
1 国民健康保険税 824,580 △40,866 783,714
2 国庫支出金 2,017,707 △49,331 1,968,376
3 療養給付費等交付金 419,235 111,199 530,434
4 前期高齢者交付金 1,256,150 △1,430 1,254,720
5 県支出金 359,559 △15,506 344,053
6 共同事業交付金 989,443 △77,949 911,494
7 使用料及び手数料 500 0 500
8 財産収入 320 0 320
9 繰 入 金 526,119 △3,970 522,149
10 繰 越 金 99,807 0 99,807
11 諸 収 入 10,100 8,200 18,300
歳 入 合 計 6,503,520 △69,653 6,433,867
歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書 1 総 括
(単位:千円)
款 既 定 額 補 正 額 計
-135-
(歳 出)
1 総 務 費 94,685 △1,886 92,799
2 保険給付費 4,493,847 △129,340 4,364,507
3 後期高齢者支援金等 694,486 △2,811 691,675
4 前期高齢者納付金等 2,264 △1,570 694
5 老人保健拠出金 1,050 △1,018 32
6 介護納付金 300,022 △1,326 298,696
7 共同事業拠出金 870,777 △36,744 834,033
8 保健事業費 32,319 0 32,319
9 基金積立金 320 0 320
10 公 債 費 50 0 50
11 諸支出金 13,200 105,042 118,242
12 予 備 費 500 0 500
歳 出 合 計 6,503,520 △69,653 6,433,867
款 既 定 額 補 正 額 計
-136-
231 △449 0 0 △1,668
△33,632 △35,174 0 61,929 △122,463
△10,690 15,174 0 557 △7,852
0 0 0 △1,546 △24
0 0 0 0 △1,018
△619 7,116 0 0 △7,823
△3,761 △3,761 0 △29,120 △102
△860 1,588 0 0 △728
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 105,042
0 0 0 0 0
△49,331 △15,506 0 31,820 △36,636
(単位:千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 一 般 財 源
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
-137-
2 歳 入
(款) 1 国民健康保険税
(項) 1 国民健康保険税
1 一般被保険者国民健康保険税 738,887 △23,646 715,241
2 退職被保険者等国民健康保険 85,693 △17,220 68,473
税
(国民健康保険特別会計)
目 既 定 額 補 正 額 計
計 824,580 △40,866 783,714
-138-
(単位:千円)
区 分 金 額
1 医療給付費 △13,777 1 医療給付費分現年課税分
分現年課税
分
2 医療給付費 804 1 医療給付費分滞納繰越分
分滞納繰越
分
3 後期高齢者 △5,848 1 後期高齢者支援金分現年課税分
支援金分現
年課税分
4 後期高齢者 △1,358 1 後期高齢者支援金分滞納繰越分
支援金分滞
納繰越分
5 介護納付金 △3,592 1 介護納付金分現年課税分
分現年課税
分
6 介護納付金 125 1 介護納付金分滞納繰越分
分滞納繰越
分
1 医療給付費 △11,227 1 医療給付費分現年課税分
分現年課税
分
2 医療給付費 154 1 医療給付費分滞納繰越分
分滞納繰越
分
3 後期高齢者 △3,829 1 後期高齢者支援金分現年課税分
支援金分現
年課税分
4 後期高齢者 △28 1 後期高齢者支援金分滞納繰越分
支援金分滞
納繰越分
5 介護納付金 △2,363 1 介護納付金分現年課税分
分現年課税
分
6 介護納付金 73 1 介護納付金分滞納繰越分
分滞納繰越
分
節説 明
-139-
(款) 2 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金
1 療養給付費等負担金 1,127,267 15,697 1,142,964
2 高額医療費共同事業負担金 38,087 △3,761 34,326
3 特定健康診査等負担金 4,429 △860 3,569
(款) 2 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金
1 財政調整交付金 847,924 △60,560 787,364
3 高齢者医療制度円滑運営事業 0 153 153
費補助金(新設)
(款) 3 療養給付費等交付金
(項) 1 療養給付費等交付金
1 療養給付費等交付金 419,235 111,199 530,434
(款) 4 前期高齢者交付金
(項) 1 前期高齢者交付金
1 前期高齢者交付金 1,256,150 △1,430 1,254,720
(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金
1 高額医療費共同事業負担金 38,087 △3,761 34,326
2 特定健康診査等負担金 4,429 △860 3,569
(国民健康保険特別会計)
目 既 定 額 補 正 額
目 既 定 額 補 正 額 計
計
計 1,169,783 11,076 1,180,859
計 847,924 △60,407 787,517
目 既 定 額 補 正 額 計
計 419,235 111,199 530,434
目 既 定 額 補 正 額 計
計 1,256,150 △1,430 1,254,720
目 既 定 額 補 正 額 計
計 42,516 △4,621 37,895
-140-
(単位:千円)
区 分 金 額
1 療養給付費 15,697 1 療養給付費等負担金
等負担金
1 高額医療費 △3,761 1 高額医療費共同事業負担金
共同事業負
担金
1 特定健康診 △860 1 特定健康診査等負担金
査等負担金
区 分 金 額
1 財政調整交 △60,560 1 普通調整交付金 △49,665
付金 2 特別調整交付金 △10,895
1 高齢者医療 153 1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金
制度円滑運
営事業費補
助金
区 分 金 額
1 療養給付費 111,199 1 療養給付費等交付金
等交付金
区 分 金 額
1 前期高齢者 △1,430 1 前期高齢者交付金
交付金
区 分 金 額
1 高額医療費 △3,761 1 高額医療費共同事業負担金
共同事業負
担金
1 特定健康診 △860 1 特定健康診査等負担金
査等負担金
節
節説 明
説 明
節説 明
節説 明
節説 明
-141-
(款) 5 県支出金
(項) 2 県補助金
1 財政調整交付金 317,043 △10,885 306,158
(款) 6 共同事業交付金
(項) 1 共同事業交付金
1 高額医療費共同事業交付金 163,566 △18,239 145,327
2 保険財政共同安定化事業交付 825,877 △59,710 766,167
金
(款) 9 繰 入 金
(項) 1 一般会計繰入金
1 一般会計繰入金 444,778 △11,128 433,650
(款) 9 繰 入 金
(項) 2 財政安定化基金繰入金
1 財政安定化基金繰入金 81,341 7,158 88,499
(国民健康保険特別会計)
目 既 定 額
目 既 定 額 補 正 額 計
補 正 額 計
計 317,043 △10,885 306,158
計 989,443 △77,949 911,494
目 既 定 額 補 正 額 計
計 444,778 △11,128 433,650
目 既 定 額 補 正 額 計
計 81,341 7,158 88,499
-142-
(単位:千円)
区 分 金 額
1 財政調整交 △10,885 1 財政調整交付金
付金
区 分 金 額
1 高額医療費 △18,239 1 高額医療費共同事業交付金
共同事業交
付金
1 保険財政共 △59,710 1 保険財政共同安定化事業交付金
同安定化事
業交付金
区 分 金 額
1 保険基盤安 1,483 1 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)
定繰入金(
保険税軽減
分)
2 保険基盤安 490 1 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)
定繰入金(
保険者支援
分)
3 助産費等繰 △6,500 1 助産費等繰入金
入金
4 職員給与費 △5,224 1 職員給与費等繰入金
等繰入金
5 財政安定化 △1,377 1 財政安定化支援事業繰入金
支援事業繰
入金
区 分 金 額
1 財政安定化 7,158 1 財政安定化基金繰入金
基金繰入金
節
節説 明
説 明
節説 明
節説 明
-143-
(款) 11 諸 収 入
(項) 1 延滞金加算金及び過料
1 延 滞 金 100 8,200 8,300
(国民健康保険特別会計)
目 既 定 額 補 正 額 計
計 100 8,200 8,300
-144-
(単位:千円)
区 分 金 額
1 延 滞 金 8,200 1 延滞金
節説 明
-145-
3 歳 出
(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費
特定財源 一般財源
1 一般管理費 83,278 △1,886 81,392 国庫支出金 △2,039
153
(款) 1 総 務 費
(項) 3 特別対策費
特定財源 一般財源
1 医療費適正 11,116 0 11,116 国庫支出金 371
化特別対策 78
事業費 県支出金
△449
(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費
特定財源 一般財源
1 一般被保険 3,542,000 △98,000 3,444,000 国庫支出金 △36,670
者療養給付 △22,415
費 県支出金
△29,578
その他
△9,337
2 退職被保険 303,900 6,100 310,000 その他 △60,862
者等療養給 66,962
付費
3 一般被保険 45,220 △9,820 35,400 国庫支出金 △3,201
者療養費 △2,965
県支出金
△844
その他
△2,810
(国民健康保険特別会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計 83,278 △1,886 81,392 153 △2,039
補正額の財源内訳
計 11,116 0 11,116 △371 371
目 既 定 額 補 正 額 計
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
-146-
(単位:千円)
区 分 金 額
2 給 料 △1,239 【総務課 人事係】
○国保会計人件費 △2,024
3 職員手当等 △485 2 給料
給料 (△1,239)
4 共 済 費 △300 3 職員手当等
職員手当 (△485)
13 委 託 料 133 4 共済費
職員共済費 (△300)
19 負担金補助 5
及び交付金 【市民課 保険係】
○一般管理費 138
13 委託料
第三者行為事務委託料 (133)
19 負担金補助及び交付金
各種負担金 (5)
区 分 金 額
区 分 金 額
19 負担金補助 △98,000 【市民課 保険係】
及び交付金 ○一般被保険者療養給付費 △98,000
19 負担金補助及び交付金
療養給付費 (△98,000)
19 負担金補助 6,100 【市民課 保険係】
及び交付金 ○退職被保険者等療養給付費 6,100
19 負担金補助及び交付金
療養給付費 (6,100)
19 負担金補助 △9,820 【市民課 保険係】
及び交付金 ○一般被保険者療養費 △9,820
19 負担金補助及び交付金
療養費 (△9,820)
節説 明
説 明
節
説 明節
-147-
(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費
特定財源 一般財源
4 退職被保険 6,170 △1,370 4,800 その他 △1,236
者等療養費 △134
(款) 2 保険給付費
(項) 2 高額療養費
特定財源 一般財源
1 一般被保険 487,200 △26,000 461,200 国庫支出金 △9,641
者高額療養 △8,257
費 県支出金
△4,749
その他
△3,353
2 退職被保険 54,050 △250 53,800 その他 △10,825
者等高額療 10,575
養費
3 一般被保険 500 0 500 国庫支出金 △9
者高額介護 5
合算療養費 県支出金
△3
その他
7
4 退職被保険 100 0 100 その他 △19
者等高額介 19
護合算療養
費
(款) 3 後期高齢者支援金等
(項) 1 後期高齢者支援金等
特定財源 一般財源
1 後期高齢者 694,397 △2,779 691,618 国庫支出金 △7,820
支援金 △10,690
県支出金
15,174
その他
557
2 後期高齢者 89 △32 57 0 △32
関係事務費
拠出金
(国民健康保険特別会計)
計 3,907,244 △103,090 3,804,154 △1,121 △101,969
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計 541,850 △26,250 515,600 △5,756 △20,494
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
-148-
(単位:千円)
区 分 金 額
19 負担金補助 △1,370 【市民課 保険係】
及び交付金 ○退職被保険者等療養費 △1,370
19 負担金補助及び交付金
療養費 (△1,370)
区 分 金 額
19 負担金補助 △26,000 【市民課 保険係】
及び交付金 ○一般被保険者高額療養費 △26,000
19 負担金補助及び交付金
高額療養費 (△26,000)
19 負担金補助 △250 【市民課 保険係】
及び交付金 ○退職被保険者等高額療養費 △250
19 負担金補助及び交付金
高額療養費 (△250)
区 分 金 額
19 負担金補助 △2,779 【市民課 保険係】
及び交付金 ○後期高齢者支援金等 △2,779
19 負担金補助及び交付金
支払基金納付金 (△2,779)
19 負担金補助 △32 【市民課 保険係】
及び交付金 ○後期高齢者関係事務費拠出金 △32
19 負担金補助及び交付金
支払基金納付金 (△32)
節説 明
説 明節
説 明節
-149-
(款) 3 後期高齢者支援金等
(項) 1 後期高齢者支援金等
特定財源 一般財源
(款) 4 前期高齢者納付金等
(項) 1 前期高齢者納付金等
特定財源 一般財源
1 前期高齢者 2,183 △1,546 637 その他 0
納付金 △1,546
2 前期高齢者 81 △24 57 0 △24
関係事務費
拠出金
(款) 5 老人保健拠出金
(項) 1 老人保健拠出金
特定財源 一般財源
1 老人保健医 1,000 △1,000 0 0 △1,000
療費拠出金
2 老人保健事 50 △18 32 0 △18
務費拠出金
(款) 6 介護納付金
(項) 1 介護納付金
特定財源 一般財源
1 介護納付金 300,022 △1,326 298,696 国庫支出金 △7,823
△619
県支出金
7,116
(国民健康保険特別会計)
計 694,486 △2,811 691,675 5,041 △7,852
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計 2,264 △1,570 694 △1,546 △24
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計 1,050 △1,018 32 0 △1,018
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計 300,022 △1,326 298,696 6,497 △7,823
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
-150-
(単位:千円)
区 分 金 額
区 分 金 額
19 負担金補助 △1,546 【市民課 保険係】
及び交付金 ○前期高齢者納付金 △1,546
19 負担金補助及び交付金
支払基金納付金 (△1,546)
19 負担金補助 △24 【市民課 保険係】
及び交付金 ○前期高齢者関係事務費拠出金 △24
19 負担金補助及び交付金
支払基金納付金 (△24)
区 分 金 額
19 負担金補助 △1,000 【市民課 保険係】
及び交付金 ○老人保健医療費拠出金 △1,000
19 負担金補助及び交付金
支払基金拠出金 (△1,000)
19 負担金補助 △18 【市民課 保険係】
及び交付金 ○老人保健事務費拠出金 △18
19 負担金補助及び交付金
支払基金拠出金 (△18)
区 分 金 額
19 負担金補助 △1,326 【市民課 保険係】
及び交付金 ○介護納付金 △1,326
19 負担金補助及び交付金
支払基金納付金 (△1,326)
節説 明
説 明節
説 明節
説 明節
-151-
(款) 7 共同事業拠出金
(項) 1 共同事業拠出金
特定財源 一般財源
1 高額医療費 152,348 △15,044 137,304 国庫支出金 0
共同事業医 △3,761
療費拠出金 県支出金
△3,761
その他
△7,522
2 保険財政共 718,319 △21,598 696,721 その他 0
同安定化事 △21,598
業医療費拠
出金
3 高額医療費 56 △51 5 0 △51
共同事業事
務費拠出金
4 保険財政共 51 △51 0 0 △51
同安定化事
業事務費拠
出金
(款) 8 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費
特定財源 一般財源
1 特定健康診 18,130 0 18,130 国庫支出金 1,720
査等事業費 △860
県支出金
△860
(款) 8 保健事業費
(項) 2 保健事業費
特定財源 一般財源
1 保健事業費 14,189 0 14,189 県支出金 △2,448
2,448
(款) 11 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金
特定財源 一般財源
1 償還金及び 5,000 105,042 110,042 0 105,042
還付加算金
(国民健康保険特別会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計 870,777 △36,744 834,033 △36,642 △102
補正額の財源内訳
計 18,130 0 18,130 △1,720 1,720
目 既 定 額 補 正 額 計
計 14,189 0 14,189 2,448 △2,448
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
-152-
(単位:千円)
区 分 金 額
19 負担金補助 △15,044 【市民課 保険係】
及び交付金 ○高額医療費共同事業医療費拠出金 △15,044
19 負担金補助及び交付金
高額医療費共同事業医療費拠出金 (△15,044)
19 負担金補助 △21,598 【市民課 保険係】
及び交付金 ○共同安定化事業医療費拠出金 △21,598
19 負担金補助及び交付金
共同安定化事業医療費拠出金 (△21,598)
19 負担金補助 △51 【市民課 保険係】
及び交付金 ○高額医療費共同事業事務費拠出金 △51
19 負担金補助及び交付金
高額医療費共同事業事務費拠出金 (△51)
19 負担金補助 △51 【市民課 保険係】
及び交付金 ○共同安定化事業事務費拠出金 △51
19 負担金補助及び交付金
共同安定化事業事務費拠出金 (△51)
区 分 金 額
区 分 金 額
区 分 金 額
23 償還金、利 105,042 【市民課 保険係】
節説 明
説 明
節
説 明節
説 明節
-153-
(款) 11 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金
特定財源 一般財源
(国民健康保険特別会計)
計 5,000 105,042 110,042 0 105,042
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
-154-
(単位:千円)
区 分 金 額
子及び割引 ○償還金及び還付加算金 105,042
料 23 償還金、利子及び割引料
国県支出金等返還金 (107,042)
保険税過誤納還付金 (△2,000)
節説 明
-155-
期末手当
年間支給率2.95 月分
長 等 - - - - - -
議 員 - - - - - -
その他の特 別 職
16 268 - 268 - 268
計 16 268 - 268 - 268
長 等 - - - - - -
議 員 - - - - - -
その他の特 別 職
16 268 - 268 - 268
計 16 268 - 268 - 268
長 等 - - - - - -
議 員 - - - - - -
その他の特 別 職
- - - - - -
計 - - - - - -
報 酬 給 料 計
※( )内は、短時間勤務職員の職員数。
区 分 扶養手当 通勤手当休 日勤務手当
住居手当給 料 の特別調整額
特殊勤務手 当
管理職員特別勤務手当
補正後 678 371 - 735 388 42 8補正前 743 393 - 735 388 42 8比 較 △65 △22 - - - - -
区 分期末勤勉手 当
退職手当
補正後 12,814 -補正前 13,212 -比 較 △398 -
職員手当
20,689
時 間 外勤務手当
5,1685,168
-
職員手当
の 内 容
△ 485
34,212
35,451
△ 1,239 △ 1,724
54,416
給 与 費共 済 費 合 計 備 考
△ 300 △ 2,024
66,273
56,140 12,157 68,297
給 与 費 明 細 書
1 特 別 職 (単位:人、千円)
計
給 与 費
共 済 費 合 計職員数報 酬
備 考
-
-
-
-
-
-
-
-
-
区 分
補正後
補正前
職員手当
の 内 容
給 料
-
-
比 較
2 一 般 職(1) 総 括
職員数
20,204
区 分
補正後
補正前
比 較
10
10
- -
-
-
-
(単位:人、千円)
11,857
-156-
(単位:千円)
区 分 備 考
-
△ 1,239
-
△ 485
(3) 給料及び職員手当の明細
(円)
(円)
(歳)
(円)
(円)
(歳)
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明
特例措置に伴う増減分
大 学 卒
高 校 卒
161,600 161,600
区 分
平成25年1月1日現在
平均給料月額
平均給与月額
平 均 年 齢
イ 初任給
一般行政職
特例措置に伴う増減分
その他の増減分
ア 職員1人当たり給料
職員手当
給 料 △1,239
その他の増減分 異動等によるもの
異動等によるもの△ 1,239
△ 485
国 の 制 度
全 職 種
292,582
305,403
38歳11月
△485
区 分
平成26年1月1日現在
43歳 2月
294,825
平均給料月額
平均給与月額
平 均 年 齢
327,511
行政職(一)(円) (円)
140,100 140,100
-157-
級 構成比(%)
1 級 0.02 級 20.03 級 70.04 級 0.05 級 10.06 級 0.07 級 0.0
計 100.01 級 10.02 級 20.03 級 60.04 級 0.05 級 10.06 級 0.07 級 0.0
計 100.0※構成比は、端数処理のため計が一致しない場合がある。
1級~2級 3級 5級 6級 7級
エ 昇給
(人)
(人)
2 号 給 (人)
4 号 給 (人)
6 号 給 (人)
8 号 給 (人)
(%)
(人)
(人)
2 号 給 (人)
4 号 給 (人)
6 号 給 (人)
8 号 給 (人)
(%) 100.0
-
-
-
10
-
100.0
-
職員数(人)
-2
10
10
10
前
年
度
比 率 (B)/(A)
区 分
課長の職務主事・技師
の職務
全職種
課長補佐の職務
係長の職務主任の職務一般行政職 部長の職務
職 員 数 (A)(平成24年4月1日現在)
主な内訳
昇給に係る職員数(B)
本
年
度
職 員 数 (A)(平成25年4月1日現在)
昇給に係る職員数(B)
比 率 (B)/(A)
主な内訳
ウ 級別職員数
平成26年1月1日現在
平成25年1月1日現在
(級別の標準的な職務内容)4級区 分
1-
全職種
-
区 分
2
-
7-
101
6-1-
10
-10
10
-158-
3.95
3.95
3.95
キ その他の手当
2.05
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称
支給対象職員の比率(平成26年1月1日現在)
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 ( % )
区 分 全 職 種
0.13
10.00
カ 特殊勤務手当
同 じ
異なる
休 日 勤 務 手 当
給 料 の 特 別 調 整 額 役職に応じ9%から14%
同 じ
異なる
オ 期末手当・勤勉手当
1.90
同 じ
1.90
区 分 国の制度との異同
時 間 外 勤 務 手 当
本 年 度
前 年 度
国の制度
管理職員特別勤務手当
差 異 の 内 容
持家…2,500円、借家借間…控除額6,000円、全額支給額10,000円、1/2加算10,000円(最高支給額20,000円)
扶 養 手 当
住 居 手 当
通 勤 手 当 交通機関利用…国と同じ、交通用具使用…直線距離によって9区分し、1,500円~5,500円
異なる
同 じ
支 給 期 別 支 給 率
6月(月分) 12月(月分)区 分 備 考
支 給 率計(月分)
職制上の段階、職務の級等による加算措置
有
有
有1.90
2.05
2.05
税 務 職 員 手 当
-159-
-160-
田川市後期高齢者医療特別会計補正予算
-161-
-162-
議案第3号
平成25年度 田川市後期高齢者医療特別会計補正予算
平成25年度田川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めると
ころによる。 (歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 32,306千円を減額
し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 675,629千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入
歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成26年2月25日提出
田川市長 伊 藤 信 勝
-163-
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
1 歳 入
486,315 △28,662 457,653
1 後期高齢者医療保 486,315 △28,662 457,653
険料
100 △50 50
1 手 数 料 100 △50 50
220,448 △7,382 213,066
1 一般会計繰入金 220,448 △7,382 213,066
1 4,530 4,531
1 繰 越 金 1 4,530 4,531
1,071 △742 329
1 延滞金、加算金及 1 9 10
び過料
2 償還金及び還付加 1,050 △750 300
算金
3 雑 入 20 △1 19
合 計 707,935 △32,306 675,629
3 繰 入 金
(単位:千円)
款 項 既 定 額 補 正 額 計
1 後期高齢者医療保
険料
2 使用料及び手数料
4 繰 越 金
5 諸 収 入
歳 入
-164-
2 歳 出
21,549 △1,763 19,786
1 総務管理費 19,637 △1,021 18,616
2 徴 収 費 1,912 △742 1,170
685,236 △29,793 655,443
1 後期高齢者医療広 685,236 △29,793 655,443
域連合納付金
1,050 △750 300
1 償還金及び還付加 1,050 △750 300
算金
合 計 707,935 △32,306 675,629
(単位:千円)
款 項 既 定 額 補 正 額 計
1 総 務 費
2 後期高齢者医療広
域連合納付金
3 諸支出金
歳 出
-165-
-166-
予 算 に 関 す る 説 明 書
-167-
後期高齢者医療特別会計 (単位:千円)
25年12月18日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
議決 議決 議決 議決 議決 議決
1 後期高齢者医療保険料 486,315 △28,662 457,653
2 使用料及び手数料 100 △50 50
3 繰入金 221,791 △1,343 △7,382 213,066
4 繰越金 1 4,530 4,531
5 諸収入 1,071 △742 329
709,278 △1,343 △32,306 675,629
1 総務費 22,892 △1,343 △1,763 19,786
2後期高齢者医療広域連合納付金 685,236 △29,793 655,443
3 諸支出金 1,050 △750 300
4 予備費 100 100
709,278 △1,343 △32,306 675,629
歳 出
計
予算現額
補 正 予 算 額
歳 入
計
科 目 (款) 当初予算額
-168-
(歳 入)
1 後期高齢者医療保険料 486,315 △28,662 457,653
2 使用料及び手数料 100 △ 50 50
3 繰 入 金 220,448 △7,382 213,066
4 繰 越 金 1 4,530 4,531
5 諸 収 入 1,071 △742 329
歳 入 合 計 707,935 △32,306 675,629
歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書 1 総 括
(単位:千円)
款 既 定 額 補 正 額 計
-169-
(歳 出)
1 総 務 費 21,549 △1,763 19,786
2 後期高齢者医療広域連合納 685,236 △29,793 655,443
付金
3 諸支出金 1,050 △750 300
4 予 備 費 100 0 100
歳 出 合 計 707,935 △32,306 675,629
款 既 定 額 補 正 額 計
-170-
0 0 0 △51 △1,712
0 0 0 0 △29,793
0 0 0 △750 0
0 0 0 0 0
0 0 0 △801 △31,505
(単位:千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 一 般 財 源
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
-171-
2 歳 入
(款) 1 後期高齢者医療保険料
(項) 1 後期高齢者医療保険料
1 後期高齢者医療保険料 486,315 △28,662 457,653
(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 手 数 料
1 督促手数料 100 △50 50
(款) 3 繰 入 金
(項) 1 一般会計繰入金
1 事務費繰入金 37,866 △695 37,171
2 保険基盤安定繰入金 182,582 △6,687 175,895
(款) 4 繰 越 金
(項) 1 繰 越 金
1 繰 越 金 1 4,530 4,531
(款) 5 諸 収 入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料
1 延 滞 金 1 9 10
(款) 5 諸 収 入
(項) 2 償還金及び還付加算金
1 保険料還付金 1,000 △750 250
(後期高齢者医療特別会計)
目 既 定 額 補 正 額 計
計 486,315 △28,662 457,653
目 既 定 額 補 正 額 計
計 100 △50 50
計 220,448 △7,382 213,066
目 既 定 額 補 正 額 計
計 1 4,530 4,531
目 既 定 額 補 正 額 計
計 1 9 10
目 既 定 額 補 正 額 計
計 1,050 △750 300
目 既 定 額 補 正 額 計
-172-
(単位:千円)
区 分 金 額
1 現年度分 △27,374 1 現年度分
2 滞納繰越分 △1,288 1 滞納繰越分
区 分 金 額
1 督促手数料 △50 1 督促手数料
区 分 金 額
1 事務費繰入 △695 1 事務費繰入金
金
1 保険基盤安 △6,687 1 保険基盤安定繰入金
定繰入金
区 分 金 額
1 前年度繰越 4,530 1 前年度繰越金
金
区 分 金 額
1 延 滞 金 9 1 延滞金
区 分 金 額
1 保険料還付 △750 1 保険料還付金
金
節説 明
節説 明
説 明節
説 明節
説 明節
説 明節
-173-
(款) 5 諸 収 入
(項) 3 雑 入
1 滞納処分費 1 △1 0
(後期高齢者医療特別会計)
目 既 定 額 補 正 額 計
計 20 △1 19
-174-
(単位:千円)
区 分 金 額
1 滞納処分費 △1 1 滞納処分費
節説 明
-175-
3 歳 出
(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費
特定財源 一般財源
1 一般管理費 19,637 △1,021 18,616 0 △1,021
(款) 1 総 務 費
(項) 2 徴 収 費
特定財源 一般財源
1 徴 収 費 1,912 △742 1,170 その他 △691
△51
(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金
(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金
特定財源 一般財源
1 後期高齢者 685,236 △29,793 655,443 0 △29,793
医療広域連
合納付金
(後期高齢者医療特別会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計 19,637 △1,021 18,616 0 △1,021
補正額の財源内訳
△691
目 既 定 額 補 正 額 計
計 1,912 △742 1,170 △51
計 685,236 △29,793 655,443 0 △29,793
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
-176-
(単位:千円)
区 分 金 額
3 職員手当等 △469 【総務課 人事係】
○後期会計人件費 △469
4 共 済 費 △35 3 職員手当等
職員手当 (△469)
7 賃 金 △113
【市民課 保険係】
11 需 用 費 △135 ○一般管理費 △552
4 共済費
12 役 務 費 △265 臨時職員等共済費 (△35)
7 賃金
19 負担金補助 △4 臨時職員等賃金 (△113)
及び交付金 11 需用費
消耗品費 (△100)
印刷費 (△35)
12 役務費
郵便料 (△265)
19 負担金補助及び交付金
各種負担金 (△4)
区 分 金 額
11 需 用 費 △333 【市民課 保険係】
○徴収費 △742
12 役 務 費 △409 11 需用費
消耗品費 (△26)
印刷費 (△307)
12 役務費
郵便料 (△409)
区 分 金 額
19 負担金補助 △29,793 【市民課 保険係】
及び交付金 ○広域連合負担金 △29,793
19 負担金補助及び交付金
保険料等負担金 (△29,793)
節説 明
説 明節
説 明節
-177-
(款) 3 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金
特定財源 一般財源
1 保険料還付 1,000 △750 250 その他 0
金 △750
(後期高齢者医療特別会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計 1,050 △750 300 △750 0
-178-
(単位:千円)
区 分 金 額
23 償還金、利 △750 【市民課 保険係】
子及び割引 ○保険料過誤納還付金 △750
料 23 償還金、利子及び割引料
保険料過誤納還付金 (△750)
節説 明
-179-
報 酬 給 料 計
※( )内は、短時間勤務職員の職員数。
区 分 扶養手当 通勤手当休 日勤務手当
住居手当給 料 の特別調整額
特殊勤務手 当
管理職員特別勤務手当
補正後 - 90 - - - - -補正前 - 90 - - - - -比 較 - - - - - - -
区 分期末勤勉手 当
退職手当
補正後 2,209 -補正前 2,209 -比 較 - -
(単位:千円)
区 分 備 考
-
-
-
-
△ 469
(単位:人、千円)
職員手当
の 内 容
増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明
△ 469
6,430
6,430
- △ 469
合 計
時 間 外勤務手当
△469
給 与 費共 済 費
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
職員手当
の 内 容
職員手当
特例措置に伴う増減分
- △ 469
11,517
9,719 2,267 11,986
その他の増減分
その他の増減分 諸手当の整理によるもの
異動等によるもの-
△ 469
備 考職員手当
給 与 費 明 細 書
区 分
1 一 般 職(1) 総 括
職員数
3,289
△469
特例措置に伴う増減分
-
補正後
2
-
2,820
521990
9,250
-
-
補正前
比 較
2
給 料 -
2,267
異動等によるもの
-180-
(3) 給料及び職員手当の明細
(円)
(円)
(歳)
(円)
(円)
(歳)
級 構成比(%)
1 級 50.02 級 0.03 級 50.04 級 0.05 級 0.06 級 0.07 級 0.0
計 100.01 級 0.02 級 50.03 級 50.04 級 0.05 級 0.06 級 0.07 級 0.0
計 100.0※構成比は、端数処理のため計が一致しない場合がある。
1級~2級 3級 5級 6級 7級
課長の職務主事・技師
の職務課長補佐の
職務係長の職務主任の職務一般行政職 部長の職務
区 分
-
-2-1
高 校 卒
ウ 級別職員数全職種
--
140,100 140,100
大 学 卒
(級別の標準的な職務内容)4級区 分
-
1--
-2
平成25年1月1日現在
区 分
平成25年1月1日現在
平均給料 月額
平均給与 月額
平 均 年 齢
イ 初任給
一般行政職
307,246
39歳 6月
ア 職員1人当たり給料
平均給料 月額
299,200
平均給与 月額
平 均 年 齢
平成26年1月1日現在
34歳
1
行政職(一)(円) (円)
全 職 種
228,371
233,832
国 の 制 度
161,600
区 分
平成26年1月1日現在
職員数(人)
1-
161,600
-181-
エ 昇給
(人)
(人)
2 号 給 (人)
4 号 給 (人)
6 号 給 (人)
8 号 給 (人)
(%)
(人)
(人)
2 号 給 (人)
4 号 給 (人)
6 号 給 (人)
8 号 給 (人)
(%)
3.95
3.95
3.95
カ その他の手当
備 考
1
-
-
100.0
2.05
-
2
2
2
-
支 給 期 別 支 給 率
6月(月分) 12月(月分)
異なる
休 日 勤 務 手 当
給 料 の 特 別 調 整 額 役職に応じ9%から14%
同 じ
2
同 じ
本
年
度
職 員 数 (A)(平成25年4月1日現在)
昇給に係る職員数(B)
区 分 全職種
時 間 外 勤 務 手 当
同 じ
2.05
交通機関利用…国と同じ、交通用具使用…直線距離によって9区分し、1,500円~5,500円異なる
1.90
1.90
区 分 国の制度との異同
管理職員特別勤務手当
差 異 の 内 容
持家…2,500円、借家借間…控除額6,000円、全額支給額10,000円、1/2加算10,000円(最高支給額20,000円)
扶 養 手 当
住 居 手 当
通 勤 手 当
異なる
同 じ
区 分
前
年
度
比 率 (B)/(A)
主な内訳
昇給に係る職員数(B)
オ 期末手当・勤勉手当
-
職 員 数 (A)(平成24年4月1日現在)
比 率 (B)/(A)
主な内訳
-
100.0
2
前 年 度
国の制度
職制上の段階、職務の級等による加算措置
有
有
有
2.05
支 給 率計(月分)
1.90 本 年 度
-182-
田川市急患医療特別会計補正予算
-183-
-184-
議案第4号
平成25年度 田川市急患医療特別会計補正予算
平成25年度田川市急患医療特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところに
よる。 (歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 804千円を追加し、歳入
歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 124,467千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入
歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成26年2月25日提出
田川市長 伊 藤 信 勝
-185-
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
1 歳 入
69,507 871 70,378
1 事業収入 69,507 871 70,378
100 △21 79
1 財産運用収入 100 △21 79
15,656 △57 15,599
1 一般会計繰入金 15,656 △57 15,599
43 11 54
1 雑 入 43 11 54
合 計 123,663 804 124,467
(単位:千円)
款 項 既 定 額 補 正 額 計
1 事業収入
3 財産収入
4 繰 入 金
6 諸 収 入
歳 入
-186-
2 歳 出
123,463 804 124,267
1 総務管理費 123,463 804 124,267
合 計 123,663 804 124,467
(単位:千円)
款 項 既 定 額 補 正 額 計
1 総 務 費
歳 出
-187-
-188-
予 算 に 関 す る 説 明 書
-189-
急患医療特別会計 (単位:千円)
25年9月26日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
議決 議決 議決 議決 議決 議決
1 事業収入 69,507 871 70,378
2 分担金及び負担金 23,718 23,718
3 財産収入 100 △21 79
4 繰入金 15,656 △57 15,599
5 繰越金 1 14,638 14,639
6 諸収入 43 11 54
109,025 14,638 804 124,467
1 総務費 108,825 14,638 804 124,267
2 予備費 200 200
109,025 14,638 804 124,467
歳 出
計
予算現額
補 正 予 算 額
歳 入
計
科 目 (款) 当初予算額
-190-
(歳 入)
1 事業収入 69,507 871 70,378
2 分担金及び負担金 23,718 0 23,718
3 財産収入 100 △ 21 79
4 繰 入 金 15,656 △ 57 15,599
5 繰 越 金 14,639 0 14,639
6 諸 収 入 43 11 54
歳 入 合 計 123,663 804 124,467
歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書 1 総 括
(単位:千円)
款 既 定 額 補 正 額 計
-191-
(歳 出)
1 総 務 費 123,463 804 124,267
2 予 備 費 200 0 200
歳 出 合 計 123,663 804 124,467
款 既 定 額 補 正 額 計
-192-
0 0 0 861 △57
0 0 0 0 0
0 0 0 861 △57
(単位:千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 一 般 財 源
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
-193-
2 歳 入
(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入
1 診療費事業収入 69,507 871 70,378
(款) 3 財産収入
(項) 1 財産運用収入
1 利子及び配当金 100 △21 79
(款) 4 繰 入 金
(項) 1 一般会計繰入金
1 一般会計繰入金 15,656 △57 15,599
(款) 6 諸 収 入
(項) 1 雑 入
1 雑 入 43 11 54
(急患医療特別会計)
目 既 定 額 補 正 額 計
計 69,507 871 70,378
目 既 定 額 補 正 額 計
計 100 △21 79
計 15,656 △57 15,599
目 既 定 額 補 正 額 計
計 43 11 54
目 既 定 額 補 正 額 計
-194-
(単位:千円)
区 分 金 額
1 診療費事業 871 1 診療費事業収入
収入
区 分 金 額
1 利子及び配 △21 1 急患医療事業基金利子
当金
区 分 金 額
1 一般会計繰 △57 1 一般会計繰入金
入金
区 分 金 額
2 雑 入 11 1 雑入
節説 明
節説 明
説 明節
説 明節
-195-
3 歳 出
(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費
特定財源 一般財源
1 一般管理費 108,863 825 109,688 その他 △57
882
2 急患医療事 14,600 △21 14,579 その他 0
業基金費 △21
(急患医療特別会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計 123,463 804 124,267 861 △57
-196-
(単位:千円)
区 分 金 額
11 需 用 費 825 【健康福祉課 保健センター】
○一般管理費 875
11 需用費
薬品費 (875)
○地域医療連携体制整備事業費 △50
11 需用費
消耗品費 (△50)
25 積 立 金 △21 【健康福祉課 保健センター】
○急患医療事業基金費 △21
25 積立金
急患医療事業基金積立金 (△21)
節説 明
-197-
-198-
田川市住宅新築資金等貸付
特別会計補正予算
-199-
-200-
議案第5号
平成25年度 田川市住宅新築資金等貸付特別会計補正予算
平成25年度田川市住宅新築資金等貸付特別会計補正予算(第2号)は、次に定め
るところによる。 (歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1,300千円を減額し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 50,499千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入
歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成26年2月25日提出
田川市長 伊 藤 信 勝
-201-
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
1 歳 入
49,411 △17,508 31,903
1 貸付金元利収入 49,411 △17,508 31,903
2,378 △81 2,297
1 県補助金 2,378 △81 2,297
1 16,289 16,290
1 繰 越 金 1 16,289 16,290
合 計 51,799 △1,300 50,499
(単位:千円)
款 項 既 定 額 補 正 額 計
1 貸付金回収金
2 県支出金
3 繰 越 金
歳 入
-202-
2 歳 出
37,061 △837 36,224
1 総務管理費 37,061 △837 36,224
14,738 △463 14,275
1 公 債 費 14,738 △463 14,275
合 計 51,799 △1,300 50,499
(単位:千円)
款 項 既 定 額 補 正 額 計
1 総 務 費
2 公 債 費
歳 出
-203-
-204-
予 算 に 関 す る 説 明 書
-205-
住宅新築資金等貸付特別会計 (単位:千円)
25年12月18日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
議決 議決 議決 議決 議決 議決
1 貸付金回収金 52,228 △2,817 △17,508 31,903
2 県支出金 2,378 △81 2,297
3 繰越金 1 16,289 16,290
4 諸収入 9 9
54,616 △2,817 △1,300 50,499
1 総務費 39,878 △2,817 △837 36,224
2 公債費 14,738 △463 14,275
54,616 △2,817 △1,300 50,499
歳 出
計
予算現額
補 正 予 算 額
歳 入
計
科 目 (款) 当初予算額
-206-
(歳 入)
1 貸付金回収金 49,411 △17,508 31,903
2 県支出金 2,378 △ 81 2,297
3 繰 越 金 1 16,289 16,290
4 諸 収 入 9 0 9
歳 入 合 計 51,799 △1,300 50,499
歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書 1 総 括
(単位:千円)
款 既 定 額 補 正 額 計
-207-
(歳 出)
1 総 務 費 37,061 △837 36,224
2 公 債 費 14,738 △463 14,275
歳 出 合 計 51,799 △1,300 50,499
款 既 定 額 補 正 額 計
-208-
0 △72 0 0 △765
0 △9 0 △154 △300
0 △81 0 △154 △1,065
(単位:千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 一 般 財 源
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
-209-
2 歳 入
(款) 1 貸付金回収金
(項) 1 貸付金元利収入
1 住宅新築資金貸付金回収金 31,128 △9,226 21,902
2 住宅改修資金貸付金回収金 2,718 784 3,502
3 宅地取得資金貸付金回収金 15,565 △9,066 6,499
(款) 2 県支出金
(項) 1 県補助金
1 住宅新築資金等県補助金 2,378 △81 2,297
(款) 3 繰 越 金
(項) 1 繰 越 金
1 繰 越 金 1 16,289 16,290
(住宅新築資金等貸付特別会計)
目 既 定 額 補 正 額 計
計 49,411 △17,508 31,903
目 既 定 額 補 正 額 計
計 2,378 △81 2,297
計 1 16,289 16,290
目 既 定 額 補 正 額 計
-210-
(単位:千円)
区 分 金 額
1 貸付金回収 △9,226 1 貸付金回収金
金
1 貸付金回収 784 1 貸付金回収金
金
1 貸付金回収 △9,066 1 貸付金回収金
金
区 分 金 額
1 住宅新築資 △46 1 公債利子補助金 △9
金貸付費補 2 償還推進助成事業費補助金 △37
助金
2 住宅改修資 △27 1 償還推進助成事業費補助金
金貸付費補
助金
3 宅地取得資 △8 1 償還推進助成事業費補助金
金貸付費補
助金
区 分 金 額
1 前年度繰越 16,289 1 前年度繰越金
金
節説 明
節説 明
説 明節
-211-
3 歳 出
(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費
特定財源 一般財源
1 一般管理費 37,061 △837 36,224 県支出金 △765
△72
(款) 2 公 債 費
(項) 1 公 債 費
特定財源 一般財源
1 元 金 12,292 △137 12,155 その他 0
△137
2 利 子 2,446 △326 2,120 県支出金 △300
△9
その他
△17
(住宅新築資金等貸付特別会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計 37,061 △837 36,224 △72 △765
補正額の財源内訳
△300
目 既 定 額 補 正 額 計
計 14,738 △463 14,275 △163
-212-
(単位:千円)
区 分 金 額
2 給 料 △106 【総務課 人事係】
○住宅新築資金等貸付会計人件費 △204
3 職員手当等 △98 2 給料
給料 (△106)
9 旅 費 △52 3 職員手当等
職員手当 (△98)
11 需 用 費 △5
【人権・同和対策課 人権・同和対策係】
12 役 務 費 △95 ○一般管理費 △633
9 旅費
22 補償、補て △481 普通旅費 (△32)
ん及び賠償 日額旅費 (△20)
金 11 需用費
印刷費 (△5)
12 役務費
郵便料 (△88)
振替口座公金受払手数料 (△7)
22 補償、補てん及び賠償金
訴訟等費用 (△481)
区 分 金 額
23 償還金、利 △137 【人権・同和対策課 人権・同和対策係】
子及び割引 ○元金 △137
料 23 償還金、利子及び割引料
公債元金 (△137)
23 償還金、利 △326 【人権・同和対策課 人権・同和対策係】
子及び割引 ○利子 △326
料 23 償還金、利子及び割引料
公債利子 (△26)
一時借入金利子 (△300)
節説 明
説 明節
-213-
報 酬 給 料 計
※( )内は、短時間勤務職員の職員数。
区 分 扶養手当 通勤手当休 日勤務手当
住居手当給 料 の特別調整額
特殊勤務手 当
管理職員特別勤務手当
補正後 776 208 - 535 556 - 12補正前 776 208 - 535 556 - 12比 較 - - - - - - -
区 分期末勤勉手 当
退職手当
補正後 6,349 -補正前 6,439 -比 較 △90 -
(単位:千円)
区 分 備 考
-
△ 106
-
-
△ 98
時 間 外勤務手当
392400
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
(単位:人、千円)
職員手当
の 内 容
増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明
△ 98
17,907
18,013
△ 204
6,180
給 与 費共 済 費 合 計
△8
備 考
特例措置に伴う増減分
- △ 204
32,915
26,939 33,119
△ 106
職員手当
その他の増減分 諸手当の整理によるもの
異動等によるもの△ 106
△ 98
給 与 費 明 細 書
区 分
26,735
-
職員手当
の 内 容
職員手当
給 料 △ 106
△ 98
特例措置に伴う増減分
その他の増減分
8,926
補正後
補正前
比 較
5
5
- -
8,828- 6,180
1 一 般 職(1) 総 括
職員数
異動等によるもの
-214-
(3) 給料及び職員手当の明細
(円)
(円)
(歳)
(円)
(円)
(歳)
級 構成比(%)
1 級 0.02 級 20.03 級 40.04 級 20.05 級 0.06 級 20.07 級 0.0
計 100.01 級 0.02 級 40.03 級 20.04 級 20.05 級 0.06 級 20.07 級 0.0
計 100.0※構成比は、端数処理のため計が一致しない場合がある。
1級~2級 3級 5級 6級 7級
イ 初任給
一般行政職
平均給料月額
平均給与月額
課長の職務主事・技師
の職務課長補佐の
職務係長の職務 部長の職務主任の職務一般行政職
-5
国 の 制 度
高 校 卒
ウ 級別職員数
(級別の標準的な職務内容)4級区 分
平 均 年 齢
全職種
1
区 分
平成25年1月1日現在
平均給料月額
平均給与月額
平 均 年 齢
行政職(一)(円)
全 職 種
303,396
316,438
44歳 5月
312,430
371,063
ア 職員1人当たり給料
区 分
平成26年1月1日現在
大 学 卒
21
(円)
140,100 140,100
161,600
区 分
平成26年1月1日現在
平成25年1月1日現在
職員数(人)
-1
-1
1-1
-5-2
161,600
41歳 2月
-215-
エ 昇給
(人)
(人)
2 号 給 (人)
4 号 給 (人)
6 号 給 (人)
8 号 給 (人)
(%)
(人)
(人)
2 号 給 (人)
4 号 給 (人)
6 号 給 (人)
8 号 給 (人)
(%)
3.95
3.95
3.95
カ その他の手当
備 考
-
-
100.0
支 給 率計(月分)12月(月分)
-
4
1
5
-
80.0
5
4
同 じ
異なる
休 日 勤 務 手 当
給 料 の 特 別 調 整 額
同 じ
区 分 全職種
1.90
区 分 国の制度との異同
時 間 外 勤 務 手 当
異なる
同 じ
2.05
交通機関利用…国と同じ、交通用具使用…直線距離によって9区分し、1,500円~5,500円異なる
1.90
前
年
度
管理職員特別勤務手当
差 異 の 内 容
持家…2,500円、借家借間…控除額6,000円、全額支給額10,000円、1/2加算10,000円(最高支給額20,000円)
扶 養 手 当
住 居 手 当
通 勤 手 当
同 じ
役職に応じ9%から14%
比 率 (B)/(A)
主な内訳
昇給に係る職員数(B)
職 員 数 (A)(平成24年4月1日現在)
支 給 期 別 支 給 率
オ 期末手当・勤勉手当
区 分
本
年
度
職 員 数 (A)(平成25年4月1日現在)
昇給に係る職員数(B)
5
2
比 率 (B)/(A)
主な内訳
前 年 度
国の制度
職制上の段階、職務の級等による加算措置
有
有
有1.90
2.05
2.05
6月(月分)
本 年 度
2
-216-
(単位:千円)
前々年度末 前年度末 当該年度末
当該年度中 当該年度中元
現 在 高
現 在 高 現 在 高 起債見込額 金償還見込額 見 込 額
1 普 通 債
民 生 67,887 46,690 0 12,155 34,535
67,887 46,690 0 12,155 34,535
地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書
当該年度中増減見込額
区 分
合 計
-217-
-218-
田川市等三線沿線地域交通体系
整備事業基金特別会計補正予算
-219-
-220-
議案第6号
平成25年度 田川市等三線沿線地域交通体系整備事業基金特別会計補正予算
平成25年度田川市等三線沿線地域交通体系整備事業基金特別会計補正予算(第1
号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 27千円を追加し、歳入歳
出予算の総額を歳入歳出それぞれ 152,696千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入
歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成26年2月25日提出
田川市長 伊 藤 信 勝
-221-
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
1 歳 入
50 14 64
1 財産運用収入 50 14 64
1 △1 0
1 寄 附 金 1 △1 0
1 15 16
1 繰 越 金 1 15 16
1 △1 0
1 市預金利子 1 △1 0
合 計 152,669 27 152,696
(単位:千円)
款 項 既 定 額 補 正 額 計
2 財産収入
3 寄 附 金
5 繰 越 金
6 諸 収 入
歳 入
-222-
2 歳 出
150,053 27 150,080
1 総務管理費 150,053 27 150,080
合 計 152,669 27 152,696
(単位:千円)
款 項 既 定 額 補 正 額 計
1 総 務 費
歳 出
-223-
-224-
予 算 に 関 す る 説 明 書
-225-
田川市等三線沿線地域交通体系整備事業基金特別会計 (単位:千円)
年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
議決 議決 議決 議決 議決 議決
1 分担金及び負担金 109,862 109,862
2 財産収入 50 14 64
3 寄附金 1 △1 0
4 繰入金 42,754 42,754
5 繰越金 1 15 16
6 諸収入 1 △1 0
152,669 27 152,696
1 総務費 150,053 27 150,080
2 公債費 2,616 2,616
152,669 27 152,696
歳 出
計
予算現額
補 正 予 算 額
歳 入
計
科 目 (款) 当初予算額
-226-
(歳 入)
1 分担金及び負担金 109,862 0 109,862
2 財産収入 50 14 64
3 寄 附 金 1 △ 1 0
4 繰 入 金 42,754 0 42,754
5 繰 越 金 1 15 16
6 諸 収 入 1 △ 1 0
歳 入 合 計 152,669 27 152,696
歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書 1 総 括
(単位:千円)
款 既 定 額 補 正 額 計
-227-
(歳 出)
1 総 務 費 150,053 27 150,080
2 公 債 費 2,616 0 2,616
歳 出 合 計 152,669 27 152,696
款 既 定 額 補 正 額 計
-228-
0 0 0 13 14
0 0 0 0 0
0 0 0 13 14
(単位:千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源 一 般 財 源
国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他
-229-
2 歳 入
(款) 2 財産収入
(項) 1 財産運用収入
1 利子及び配当金 50 14 64
(款) 3 寄 附 金
(項) 1 寄 附 金
1 寄 附 金 1 △1 0
(款) 5 繰 越 金
(項) 1 繰 越 金
1 繰 越 金 1 15 16
(款) 6 諸 収 入
(項) 1 市預金利子
1 市預金利子 1 △1 0
(田川市等三線沿線地域交通体系整備事業基金特別会計)
目 既 定 額 補 正 額 計
計 50 14 64
目 既 定 額 補 正 額 計
計 1 △1 0
計 1 15 16
目 既 定 額 補 正 額 計
計 1 △1 0
目 既 定 額 補 正 額 計
-230-
(単位:千円)
区 分 金 額
1 利子及び配 14 1 田川市等三線沿線地域交通体系整備事業基金利子
当金
区 分 金 額
1 寄 附 金 △1 1 田川市等三線沿線地域交通体系整備事業基金寄附金
区 分 金 額
1 前年度繰越 15 1 前年度繰越金
金
区 分 金 額
1 預金利子 △1 1 預金利子
節説 明
節説 明
説 明節
説 明節
-231-
3 歳 出
(款) 1 総 務 費
(項) 1 総務管理費
特定財源 一般財源
1 田川市等三 32,405 29 32,434 その他 16
線沿線地域 13
交通体系整
備事業基金
費
2 平成筑豊鉄 117,648 △2 117,646 0 △2
道施設整備
費
(田川市等三線沿線地域交通体系整備事業基金特別会計)
補正額の財源内訳目 既 定 額 補 正 額 計
計 150,053 27 150,080 13 14
-232-
(単位:千円)
区 分 金 額
25 積 立 金 29 【商工観光課 広域観光交通係】
○田川市等三線沿線地域交通体系整備事業基金費 29
25 積立金
田川市等三線沿線地域交通体系整備事業基金積立金 (29)
19 負担金補助 △2 【商工観光課 広域観光交通係】
及び交付金 ○平成筑豊鉄道施設整備及び災害復旧事業費補助金 △2
19 負担金補助及び交付金
平成筑豊鉄道施設整備及び災害復旧事業費補助金 (△2)
節説 明
-233-
-234-