47
A. Informasi Umum 1. Perbekel : Putu Budiasa 2. Sekretaris Desa : Made Lanang Pastima, S.Pd 3. Bendahara Desa : Made Ngurah Suparta, Amd.Kom B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan C. Rincian Pos Laporan Keuangan 1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas SILPA tahun anggaran 2019 256,997,168.99 Mutasi Potongan Pajak - - - 108,339,435.00 - 108,339,435.00 - - Saldo Kas per 31 Desember 2019 256,997,168.99 2. Pendapatan Asli Desa Pendapatan Asli Desa terdiri dari : Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang Pendapatan Asli Desa terdiri Dari : a. Hasil Usaha 13,301,000.00 13,301,000.00 - b. Hasil Aset 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong 180,600,000.00 156,600,000.00 24,000,000.00 d. Lain-lain PADes yang sah - - - 196,901,000.00 171,901,000.00 25,000,000.00 3. Dana Desa Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang Tahap 1 171,900,600.00 171,900,600.00 - Tahap 2 343,801,200.00 343,801,200.00 - Tahap 3 343,801,200.00 343,801,200.00 - 859,503,000.00 859,503,000.00 - 4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut : Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang Tahap 1 33,359,250.00 33,359,250.00 - Tahap 2 33,359,250.00 33,359,250.00 - Tahap 3 33,359,250.00 33,359,250.00 - Tahap 4 34,028,250.00 - 34,028,250.00 134,106,000.00 100,077,750.00 34,028,250.00 5. Alokasi Dana Desa (ADD) Penerimaan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai Berikut : Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yang belum disetro ke Kas negara Pemerintah Desa Dencarik merupakan Desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Sesuai dengan Keputusan Bupati No. 141/900/HK/2017 Tanggal 27 Oktober 2017, saat ini kepengurusan Pemerintah Desa Dencarik terdiri dari : Dana Desa merupakan Penerimaan Desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut : Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDesa sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif. Saldo Awal Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Banjar Dinas Bajangan, Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA DENCARIK TAHUN ANGGARAN 2019 Penerimaan Potongan Pajak Tahun Anggaran berjalan Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

  • Upload
    others

  • View
    26

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

A. Informasi Umum

1. Perbekel : Putu Budiasa

2. Sekretaris Desa : Made Lanang Pastima, S.Pd

3. Bendahara Desa : Made Ngurah Suparta, Amd.Kom

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2019 256,997,168.99

Mutasi Potongan Pajak

- -

- 108,339,435.00

- 108,339,435.00

- -

Saldo Kas per 31 Desember 2019 256,997,168.99

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari :

Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang

Pendapatan Asli Desa terdiri Dari :

a. Hasil Usaha 13,301,000.00 13,301,000.00 -

b. Hasil Aset 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00

c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong 180,600,000.00 156,600,000.00 24,000,000.00

d. Lain-lain PADes yang sah - - -

196,901,000.00 171,901,000.00 25,000,000.00

3. Dana Desa

Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang

Tahap 1 171,900,600.00 171,900,600.00 -

Tahap 2 343,801,200.00 343,801,200.00 -

Tahap 3 343,801,200.00 343,801,200.00 -

859,503,000.00 859,503,000.00 -

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang

Tahap 1 33,359,250.00 33,359,250.00 -

Tahap 2 33,359,250.00 33,359,250.00 -

Tahap 3 33,359,250.00 33,359,250.00 -

Tahap 4 34,028,250.00 - 34,028,250.00

134,106,000.00 100,077,750.00 34,028,250.00

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai Berikut :

Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yang belum disetro ke Kas

negara

Pemerintah Desa Dencarik merupakan Desa di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Sesuai dengan Keputusan Bupati

No. 141/900/HK/2017 Tanggal 27 Oktober 2017, saat ini kepengurusan Pemerintah Desa Dencarik terdiri dari :

Dana Desa merupakan Penerimaan Desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun

anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDesa sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan

dicatat pada kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

Saldo Awal Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas

Negara

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Banjar Dinas Bajangan, Desa Dencarik, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DESA DENCARIK

TAHUN ANGGARAN 2019

Penerimaan Potongan Pajak Tahun Anggaran berjalan

Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan

KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG

Page 2: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang

Bulan Januari 53,413,416.00 53,413,416.00 -

Bulan Pebruari 53,413,417.00 53,413,417.00 -

Bulan Maret 53,413,417.00 53,413,417.00 -

Bulan April 53,413,417.00 53,413,417.00 -

Bulan Mei 53,413,416.00 53,413,416.00 -

Bulan Juni 53,413,416.00 53,413,416.00 -

Bulan Juli 53,413,416.00 53,413,416.00 -

Bulan Agustus 53,413,416.00 53,413,416.00 -

Bulan September 53,413,416.00 53,413,416.00 -

Bulan Oktober 53,413,416.00 53,413,416.00 -

Bulan Nopember 53,413,416.00 53,413,416.00 -

Bulan Desember 53,413,421.00 53,413,421.00 -

640,961,000.00 640,961,000.00 -

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang

Bantuan Keuangan Provinsi 550,000,000.00 550,000,000.00 -

550,000,000.00 550,000,000.00 -

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota

Penerimaan yang berasal dari Bantuan KeuanganKabupaten/ Kota Buleleng adalah sebagai berikut :

Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang

Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota - - -

- - -

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain terdiri dari :

Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang

Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa - - -

- - -

- - -

20,000,000.00 23,000,000.00 (3,000,000.00)

- - -

10,000,000.00 12,146,785.93 (2,146,785.93)

- - -

30,000,000.00 35,146,785.93 (5,146,785.93)

9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdiri dari :

Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang

Belanja Pegawai 547,251,992.00 547,251,992.00 -

Belanja Barang dan Jasa 192,611,214.58 164,120,436.00 28,490,778.58

Belanja Modal 110,070,000.00 33,768,000.00 76,302,000.00

849,933,206.58 745,140,428.00 104,792,778.58

10. Belanja Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari :

Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang

Belanja Barang dan Jasa 373,589,080.00 227,987,900.00 145,601,180.00

Belanja Modal 555,354,500.00 503,474,500.00 51,880,000.00

928,943,580.00 731,462,400.00 197,481,180.00

11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari :

Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang

Belanja Barang dan Jasa 856,823,000.00 711,319,600.00 145,503,400.00

Penerimaan dari hasil kerjasama dengan pihak

ketiga Penerimaan dari bantuan perusahaan yang

berlokasi di Desa

Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga

Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun

anggaran sebelumnya yang mengakibatkan

penerimaan di Kas Desa

Bunga Bank

Lain-lain pendapatan desa yang Sah

Page 3: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

Belanja Modal 9,347,000.00 - 9,347,000.00

866,170,000.00 711,319,600.00 154,850,400.00

12. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :

Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang

Belanja Barang dan Jasa 19,555,000.00 19,167,500.00 387,500.00

Belanja Modal - - -

19,555,000.00 19,167,500.00 387,500.00

13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang

Belanja Barang dan Jasa 9,966,774.48 - 9,966,774.48

Belanja Modal - - -

9,966,774.48 - 9,966,774.48

14. Belanja Desa Dalam Klasifikasi Ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang

Belanja Pegawai

66,762,000.00 66,762,000.00 -

413,924,400.00 413,924,400.00 -

14,420,592.00 14,420,592.00 -

Tunjangan BPD 52,145,000.00 52,145,000.00 -

547,251,992.00 547,251,992.00 -

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang Perlengkapan Kantor 278,843,200.00 149,937,800.00 128,905,400.00

Belanja Jasa Honorarium 260,280,000.00 208,480,000.00 51,800,000.00

Belanja Perjalanan Dinas 22,025,500.00 17,125,000.00 4,900,500.00

Belanja Sewa 14,150,000.00 8,410,000.00 5,740,000.00

Belanja Opersional Perkantoran 13,473,671.23 11,035,859.00 2,437,812.23

Belanja Pemeliharaan 133,237,043.35 24,057,777.00 109,179,266.35

720,568,880.00 703,549,000.00 17,019,880.00

1,442,578,294.58 1,122,595,436.00 319,982,858.58

Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan Tanah 75,000,000.00 - 75,000,000.00

86,960,000.00 81,508,000.00 5,452,000.00

Belanja Modal Kendaraan - - -

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 16,687,000.00 7,340,000.00 9,347,000.00

Belanja Modal Jalan 487,354,500.00 440,174,500.00 47,180,000.00

Belanja Modal Jembatan - - -

- - -

Belanja Modal Jaringan/ Instalasi 550,000.00 - 550,000.00

8,220,000.00 8,220,000.00 -

674,771,500.00 537,242,500.00 137,529,000.00

15. Belanja Desa Dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsional)

Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

624,859,000.00 614,463,573.00 10,395,427.00

Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat

Belanja Modal Irigasi/ Embung/ Air Sungai/

Drainase

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional

Pemerintahan Desa

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala DesaPenghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat

DesaJaminan Kesehatan Kepala Desa dan

Perangkat Desa

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan

kepada Masyrakat

Selama tahun anggaran 2019, Pemerintah Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai

berikut :

Page 4: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

125,657,043.35 40,825,777.00 84,831,266.35

9,625,400.00 8,779,800.00 845,600.00

89,791,763.23 81,071,278.00 8,720,485.23

-

849,933,206.58 745,140,428.00 104,792,778.58

Bidang Pembangunan Desa

171,070,500.00 146,273,200.00 24,797,300.00

139,982,280.00 108,007,800.00 31,974,480.00

541,694,500.00 447,514,500.00 94,180,000.00

68,881,300.00 23,011,900.00 45,869,400.00

- - -

7,315,000.00 6,655,000.00 660,000.00

- - -

- - -

928,943,580.00 731,462,400.00 197,481,180.00

Bidang Pembinaan Kemasyrakatan

27,509,500.00 16,875,000.00 10,634,500.00

515,625,000.00 374,926,000.00 140,699,000.00

14,135,000.00 14,135,000.00 -

308,900,500.00 305,383,600.00 3,516,900.00

866,170,000.00 711,319,600.00 154,850,400.00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- - -

- - -

- - -

8,825,000.00 8,825,000.00 -

- - -

- - -

10,730,000.00 10,342,500.00 387,500.00

19,555,000.00 19,167,500.00 387,500.00

- - -

9,966,774.48 - 9,966,774.48

- - -

9,966,774.48 - 9,966,774.48

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Anggaran Realisasi (Lebih)/ Kurang

Penerimaan Pembiayaan 563,097,561.06 563,097,561.06 -

300,000,000.00 300,000,000.00 -

863,097,561.06 863,097,561.06 -

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :

1. SILPA tahun anggaran sebelumnya 563,097,561.06 563,097,561.06 -

2. Pencairan Dana Cadangan - - -

3. - - -

563,097,561.06 563,097,561.06 -

Pengeluaran Pembiayaan

Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang

dipisahkan

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

Sub Bidang Keadaan Darurat

Sub Bidang Keadaan Mendesak

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan

Darurat dan Mendesak Desa

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur

DesaSub Bidang Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM)Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Sub Bidang Administrasi Kependudukan,

Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

Sub Bidang Pariwisata

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan,

Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Sub Bidang Pertanahan

Sub Bidang Pendidikan

Sub Bidang Kesehatan

Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan

RuangSub Bidang Kawasan Permukiman

Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan

Informatika

Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Sub Bidang Sarana dan Prasarana

Pemerintahan Desa

Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum,

dan Perlindungan Masyarakat

Page 5: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

1. Pembentukan Dana Cadangan - - -

2. Penyertaan Modal Desa 300,000,000.00 300,000,000.00 -

300,000,000.00 300,000,000.00 -

17. Aset Desa

Perolehan Aset Desa adalah sebagai berikut :

2018 2019 Penambahan /

(Pengurangan) Tanah - - -

Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 51,504,000.00 81,508,000.00 133,012,000.00

Kendaraan - - -

Gedung dan Bangunan 9,922,000.00 7,340,000.00 17,262,000.00

Jalan 393,271,600.00 440,174,500.00 833,446,100.00

Jembatan - - -

Irigasi/ Embung/ Air Sungai/ Drainase - - -

Jaringan/ Instalasi - - -

Aset Tetap Lainnya 20,000,000.00 8,220,000.00 28,220,000.00

- - -

474,697,600.00 537,242,500.00 1,011,940,100.00

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran

18. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut :

2018 2019 Penambahan /

(Pengurangan) BUMDes Bina Usaha Mandiri 70,000,000.00 300,000,000.00 370,000,000.00

70,000,000.00 300,000,000.00 370,000,000.00

Dencarik, 31 Desember 2019

Perbekel Dencarik

ttd

Putu Budiasa

Konstruksi dalam Pengerjaan

Page 6: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …
Page 7: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

DESA : DENCARIK

KECAMATAN : BANJAR

KABUPATEN : BULELENG

PROPINSI : BALI

Volu

me Satuan Anggaran (Rp)

Volum

e Satuan Anggaran (Rp)

Capaian

(%)

2 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 849,933,206.58 745,140,428.00 87.67% -

1 1Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan

Operasional Pemerintahan 624,859,000.00 614,463,573.00 98.34% -

1 1 01Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Kepala Desa 66,762,000.00 66,762,000.00 100.00% -

1 1 01 5 1 Belanja Pegawai 66,762,000.00 66,762,000.00 100.00% -

1 1 01 5 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 66,762,000.00 66,762,000.00 100.00% -

1 1 01 5 1 1 01 Penghasilan Tetap Kepala Desa 12 OB 44,508,000.00 12 OB 44,508,000.00 100.00% -

1 1 01 5 1 1 02 Tunjangan Kepala Desa 12 OB 22,254,000.00 12 OB 22,254,000.00 100.00% -

1 1 02Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Perangkat Desa 413,924,400.00 413,924,400.00 100.00% -

1 1 02 5 1 Belanja Pegawai 413,924,400.00 413,924,400.00 100.00% -

1 1 02 5 1 2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangakat Desa 413,924,400.00 413,924,400.00 100.00% -

1 1 02 5 1 2 01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa 144 OB 275,949,600.00 144 OB 275,949,600.00 100.00%

1 1 02 5 1 2 02 Tunjangan Perangakat Desa 144 OB 137,974,800.00 144 OB 137,974,800.00 100.00%

1 1 03Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan

Perangkat Desa 14,420,592.00 14,420,592.00 100.00% -

1 1 03 5 1 Belanja Pegawai 14,420,592.00 14,420,592.00 100.00% -

1 1 03 5 1 3 Jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 14,420,592.00 14,420,592.00 100.00% -

1 1 03 5 1 3 01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa 12 OP 2,002,860.00 6 OP 2,002,860.00 100.00%

LAPORAN REALISASI KEGIATAN

PERIODE 01 JANUARI - 31 DESEMBER 2019

TAHUN ANGGARAN 2019

1

RENCANA

URAIAN

OUTPUT SUMBER DANA

Dana Desa (Rp)

REALISASI

KODE REKENING

Page 8: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

Volu

me Satuan Anggaran (Rp)

Volum

e Satuan Anggaran (Rp)

Capaian

(%)

2 4 5 6 7 8 9 10 111

RENCANA

URAIAN

OUTPUT SUMBER DANA

Dana Desa (Rp)

REALISASI

KODE REKENING

1 1 03 5 1 3 02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 48 OP 12,417,732.00 48 OP 12,417,732.00 100.00%

1 1 04Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,

Honor PKPKD dan PPKD dll) 73,078,008.00 66,341,581.00 90.78% -

1 1 04 5 2 Belanja Barang dan Jasa 73,078,008.00 66,341,581.00 90.78% -

1 1 04 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 31,580,800.00 1 Paket 25,444,900.00 80.57% -

1 1 04 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1 Paket 15,177,800.00 1 Paket 11,570,300.00 76.23%

1 1 03 5 2 1 04Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas/ Isi Ulang Tabung

Pemadam Kebakaran 1 Paket 120,000.00 1 Paket 120,000.00 100.00%

1 1 04 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Pengadaan 1 Paket 2,200,000.00 1 Paket 1,894,600.00 86.12%

1 1 04 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan Minum ) 1 Paket 11,990,000.00 1 paket 10,326,000.00 86.12%

1 1 04 5 2 1 07 Belanja Bahan Material 1 Paket 1,440,000.00 1 paket 1,234,000.00 85.69%

1 1 04 5 2 1 08 Belanja Bendera/Umbul - umbul/Spanduk 1 paket 653,000.00 1 paket 300,000.00 45.94%

1 1 04 5 2 1 09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/ Atribut 1 Paket - 1 Paket - 0.00%

1 1 04 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 1 Paket 22,800,000.00 1 Paket 22,800,000.00 100.00% -

1 1 04 5 2 2 01 Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Paket 22,800,000.00 1 Paket 22,800,000.00 100.00%

1 1 04 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 13,400,000.00 12,850,000.00 -

1 1 04 5 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten /Kota 1 Paket 12,150,000.00 1 Paket 12,100,000.00 99.59%

1 1 04 5 2 3 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 1 Paket 1,250,000.00 1 Paket 750,000.00 60.00%

1 1 04 5 2 5 5,297,208.00 5,246,681.00 -

1 1 04 5 2 5 01 Belanja Jasa Langganan Listrik 1 Paket 2,157,208.00 1 Paket 2,106,681.00 97.66%

1 1 04 5 2 5 02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih 1 Paket 1,700,000.00 1 Paket 1,700,000.00 100.00%

1 1 04 5 2 5 03 Belanja Jasa Langganan Majalah/ Surat Kabar 1 Paket 1,440,000.00 1 Paket 1,440,000.00 100.00%

1 1 05 Penyediaan Tunjangan BPD 52,145,000.00 52,145,000.00 -

Belanja Operasional Perkantoran

Page 9: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

Volu

me Satuan Anggaran (Rp)

Volum

e Satuan Anggaran (Rp)

Capaian

(%)

2 4 5 6 7 8 9 10 111

RENCANA

URAIAN

OUTPUT SUMBER DANA

Dana Desa (Rp)

REALISASI

KODE REKENING

1 1 05 5 1 Belanja Pegawai 1 Paket 52,145,000.00 1 Paket 52,145,000.00 100.00% -

1 1 05 5 1 4 Tunjangan BPD 1 Paket 52,145,000.00 1 Paket 52,145,000.00 100.00% -

1 1 05 5 1 4 01 Tunjangan Kedudukan BPD 1 Paket 52,145,000.00 1 Paket 52,145,000.00 100.00%

1 1 06Penyedian Operasional BPD ( Rapat,ATK,Makan

Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll ) 4,529,000.00 870,000.00 -

1 1 06 5 2 Belanja Barang dan Jasa 1 Paket 4,529,000.00 1 Paket 870,000.00 19.21% -

1 1 06 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 1 Paket 3,429,000.00 1 Paket 70,000.00 2.04% -

1 1 06 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1 Paket 429,000.00 1 Paket 70,000.00 16.32%

1 1 06 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Pengadaan 1 Paket 250,000.00 1 Paket - 0.00%

1 1 06 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan Minum ) 1 Paket 2,750,000.00 1 Paket - 0.00%

1 1 06 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 1,100,000.00 800,000.00 -

1 1 06 5 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten /Kota 1 Paket 800,000.00 1 Paket 800,000.00 100.00%

1 1 06 5 2 3 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 1 Paket 300,000.00 1 Paket - 0.00%

1 2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 125,657,043.35 40,825,777.00 -

1 2 01Penyediaan Sarana ( Aset Tetap )

Perkantoran/Pemerintahan 1 Paket 32,020,000.00 31,268,000.00 97.65% -

1 2 01 5 3 Belanja Modal 1 Paket 32,020,000.00 31,268,000.00 97.65% -

1 2 01 5 3 2Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat

Berat 1 Paket 32,020,000.00 31,268,000.00 97.65% -

1 2 01 5 3 2 02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 1 Paket 2,600,000.00 2,600,000.00 100.00%

1 2 01 5 3 2 03 Belanja Modal Peralatan Komputer 1 Paket 21,000,000.00 21,000,000.00 100.00%

1 2 01 5 3 2 04 Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris 1 Paket 5,400,000.00 4,948,000.00 91.63%

1 2 01 5 3 2 05 Belanja Modal Peralatan Dapur 1 Paket 100,000.00 100,000.00 100.00%

1 2 01 5 3 2 06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur 1 Paket 120,000.00 120,000.00 100.00%

Page 10: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

Volu

me Satuan Anggaran (Rp)

Volum

e Satuan Anggaran (Rp)

Capaian

(%)

2 4 5 6 7 8 9 10 111

RENCANA

URAIAN

OUTPUT SUMBER DANA

Dana Desa (Rp)

REALISASI

KODE REKENING

1 2 01 5 3 2 11 Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Berat 1 Paket 2,800,000.00 2,500,000.00 89.29%

1 2 02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 18,637,043.35 9,557,777.00 -

1 2 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa 1 Paket 18,637,043.35 9,557,777.00 51.28% -

1 2 02 5 2 6 Belanja Pemeliharaan 1 Paket 18,637,043.35 9,557,777.00 51.28% -

1 2 02 5 2 6 02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 1 Paket 3,191,543.35 1,731,777.00 54.26%

1 2 02 5 2 6 03 Belanja Pemeliharaan Peralatan 1 Paket 5,125,500.00 2,291,000.00 44.70%

1 2 02 5 2 6 04 Belanja Pemeliharaan Bangunan 1 Paket 8,235,000.00 5,125,000.00 62.23%

1 2 02 5 2 6 08Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi ( Listrik,

Telpon, Internet, Komunikasi, dll )1 Paket 2,085,000.00 410,000.00 19.66%

1 2 03Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan

Gedung/Prasarana Kantor Desa**) 75,000,000.00 - -

1 2 03 5 3 Belanja Modal 75,000,000.00 - 0.00% -

1 2 03 5 3 1 Belanja Modal Pengadaan Tanah 1 Paket 75,000,000.00 - 0.00% -

1 2 03 5 3 1 01 Belanja Modal Pembebasan/ Pembelian Tanah 1 Paket 70,000,000.00 - 0.00%

1 2 03 5 3 1 03 Belanja Modal Pengkuran dan Sertifikat Tanah 1 Paket 5,000,000.00 - 0.00%

1 3 Pengelolaan Admnistrasi Kependudukan 9,625,400.00 8,779,800.00 -

1 3 01 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 1 Paket 2,610,000.00 1,950,000.00 74.71% -

1 3 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 1 Paket 2,610,000.00 1,950,000.00 74.71% -

1 3 01 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 1 Paket 2,610,000.00 1,950,000.00 74.71% -

1 3 01 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1 Paket 1,400,000.00 1,400,000.00 100.00%

1 3 01 5 2 1 01 Belanja Barang Cetak dan Pengadaan 1 Paket 1,210,000.00 550,000.00 45.45%

1 3 01 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 1 Paket - - 0.00%

1 3 01 5 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten /Kota 1 Paket - - 0.00%

1 3 02Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil

Desa**) 4,020,400.00 3,920,400.00 -

Page 11: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

Volu

me Satuan Anggaran (Rp)

Volum

e Satuan Anggaran (Rp)

Capaian

(%)

2 4 5 6 7 8 9 10 111

RENCANA

URAIAN

OUTPUT SUMBER DANA

Dana Desa (Rp)

REALISASI

KODE REKENING

1 3 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa 1 Paket 4,020,400.00 3,920,400.00 97.51% -

1 3 02 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 1 Paket 1,120,400.00 1,020,400.00 91.07% -

1 3 02 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1 Paket 594,000.00 594,000.00 100.00%

1 3 02 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Pengadaan 1 Paket 526,400.00 426,400.00 81.00%

1 3 02 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 1 Paket 2,900,000.00 2,900,000.00 100.00% -

1 3 02 5 2 2 01 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1 Paket 2,900,000.00 2,900,000.00

1 3 02 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 1 Paket - - - -

1 3 02 5 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten /Kota 1 Paket - - -

1 3 03Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan

Pemerintahan Desa 2,995,000.00 2,909,400.00 -

1 3 03 5 2 Belanja Barang dan Jasa 1 Paket 495,000.00 409,400.00 82.71% -

1 3 03 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 1 Paket 495,000.00 409,400.00 82.71% -

1 3 03 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1 Paket 275,000.00 275,000.00 100.00%

1 3 03 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Pengadaan 1 Paket 220,000.00 134,400.00 61.09%

1 3 03 5 3 Belanja Modal 1 Paket 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00% -

1 3 03 5 3 2Belanja Modal Pegadaan Peralatan, Mesin dan Alat

Berat1 Paket 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00% -

1 3 03 5 3 2 04 Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris 1 Paket 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00%

1 4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan 89,791,763.23 81,071,278.00 -

1 4 01Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan

Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler )6 Kali 6,424,000.00 4,772,000.00 74.28% -

1 4 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 1 Paket 6,424,000.00 4,772,000.00 74.28% -

1 4 01 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 1 Paket 6,424,000.00 4,772,000.00 74.28% -

1 4 01 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1 Paket 242,000.00 242,000.00 100.00%

Page 12: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

Volu

me Satuan Anggaran (Rp)

Volum

e Satuan Anggaran (Rp)

Capaian

(%)

2 4 5 6 7 8 9 10 111

RENCANA

URAIAN

OUTPUT SUMBER DANA

Dana Desa (Rp)

REALISASI

KODE REKENING

1 4 01 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Pengadaan 1 Paket 187,000.00 60,000.00 32.09%

1 4 01 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan Minum ) 1 Paket 5,875,000.00 4,350,000.00 74.04%

1 4 01 5 2 1 08 Belanja Bendera/Umbul - umbul/Spanduk 1 Paket 120,000.00 120,000.00 100.00%

1 4 02Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (

Musdus, Rembug Desa Non Reguler )5 Kali 4,252,000.00 4,185,000.00 -

1 4 02 5 2 Belanja Brang dan Jasa 1 Paket 4,252,000.00 4,185,000.00 98.42% -

1 4 02 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 1 Paket 4,252,000.00 4,185,000.00 98.42% -

1 4 02 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1 Paket - - 0.00%

1 4 02 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Pengadaan 1 Paket 7,000.00 - 0.00%

1 4 02 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan Minum ) 1 Paket 4,125,000.00 4,125,000.00 100.00%

1 4 02 5 2 1 08 Belanja Bendera/Umbul - umbul/Spanduk 1 Paket 120,000.00 60,000.00 50.00%

1 4 03Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (

RPJMDesa/RKPDes dll )1 Paket 7,644,000.00 6,347,500.00 -

1 4 03 5 2 Belanja Barang dan Jasa 7,644,000.00 6,347,500.00 83.04% -

1 4 03 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 1,944,000.00 647,500.00 33.31% -

1 4 03 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 319,000.00 - 0.00%

1 4 03 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Pengadaan 500,000.00 - 0.00%

1 4 03 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan Minum ) 1,125,000.00 647,500.00 57.56%

1 4 03 5 2 1 08 Belanja Bendera/Umbul - umbul/Spanduk - - -

1 4 03 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 5,700,000.00 5,700,000.00 100.00% -

1 4 03 5 2 2 01 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 5,700,000.00 5,700,000.00 100.00%

1 4 04Penyusunan Dokumen Keuangan Desa ( APBDes,

APBDes Perubahan, LPJ dll )3 Paket 15,399,000.00 14,065,000.00 -

1 4 04 5 2 Belanja Barang dan Jasa 15,399,000.00 14,065,000.00 91.34% -

Page 13: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

Volu

me Satuan Anggaran (Rp)

Volum

e Satuan Anggaran (Rp)

Capaian

(%)

2 4 5 6 7 8 9 10 111

RENCANA

URAIAN

OUTPUT SUMBER DANA

Dana Desa (Rp)

REALISASI

KODE REKENING

1 4 04 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 1,699,000.00 365,000.00 21.48% -

1 4 04 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 319,000.00 270,000.00 84.64%

1 4 04 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Pengadaan 280,000.00 95,000.00 33.93%

1 4 04 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan Minum ) 1,100,000.00 - 0.00%

1 4 04 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 13,200,000.00 13,200,000.00 100.00% -

1 4 04 5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 13,200,000.00 13,200,000.00 100.00%

1 4 04 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 500,000.00 500,000.00 100.00% -

1 4 04 5 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten /Kota 500,000.00 500,000.00 100.00%

1 4 06Penyusunan Kebijakan Desa

(Perdes/Perkades Selain Perencanaan/ Keuangan )5 Paket 459,000.00 5 Paket - -

1 4 06 5 2 Belanja Barang dan Jasa 459,000.00 - 0.00% -

1 4 06 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 459,000.00 - 0.00% -

1 4 06 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 319,000.00 - 0.00%

1 4 06 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Pengadaan 140,000.00 - 0.00%

1 4 06 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan Minum ) - - 0.00%

1 4 07

Penyusunan Laporan Kepala Desa,LPPDesa dan

Informasi Kepada Masyarakat 2 Paket 630,600.00 2 Paket 630,600.00 -

1 4 07 5 2 Belanja Barang dan Jasa 630,600.00 630,600.00 100.00% -

1 4 07 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 630,600.00 630,600.00 100.00% -

1 4 07 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 319,000.00 319,000.00 100.00%

1 4 07 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Pengadaan 311,600.00 311,600.00 100.00%

1 4 07 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas - - 0.00%

1 4 07 5 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten /Kota - - 0.00%

1 4 08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 1 Paket 27,577,663.23 1 Paket 25,099,278.00 -

1 4 08 5 2 Belanja Barang dan Jasa 27,027,663.23 25,099,278.00 92.87% -

1 4 08 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 8,175,000.00 7,775,000.00 95.11% -

1 4 08 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 275,000.00 275,000.00 100.00%

Page 14: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

Volu

me Satuan Anggaran (Rp)

Volum

e Satuan Anggaran (Rp)

Capaian

(%)

2 4 5 6 7 8 9 10 111

RENCANA

URAIAN

OUTPUT SUMBER DANA

Dana Desa (Rp)

REALISASI

KODE REKENING

1 4 08 5 2 1 04Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas/ Isi Ulang Tabung

Pemadam Kebakaran 7,800,000.00 7,500,000.00 96.15%

1 4 08 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Pengadaan 100,000.00 - 0.00%

1 4 08 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 13,200,000.00 13,200,000.00 100.00% -

1 4 08 5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 13,200,000.00 13,200,000.00 100.00%

1 4 08 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 1,000,000.00 - 0.00% -

1 4 08 5 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten /Kota 1,000,000.00 - 0.00%

1 4 08 5 2 5 Belanja Operasional Perkantoran 4,652,663.23 4,124,278.00 88.64% -

1 4 08 5 2 5 05 Belanja Jasa Langganan Internet 4,652,663.23 4,124,278.00 88.64%

1 4 08 5 2 6 Belanja Pemeliharaan - - 0.00% -

1 4 08 5 2 6 08Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi ( Listrik,

Telpon, Internet, Komunikasi, dll ) - - 0.00%

1 4 08 5 3 Belanja Modal 550,000.00 - 0.00% -

1 4 08 5 3 8 Belanja Modal Jaringan/Instalasi 550,000.00 - 0.00% -

1 4 08 5 3 8 02 Belanja Modal Jaringan/Instalasi- Upah Tenaga Kerja 550,000.00 - 0.00%

1 4 10Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades,

Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD1 Paket 27,405,500.00 1 Paket 25,971,900.00 -

1 4 10 5 2 Belanja Barang dan Jasa 27,405,500.00 25,971,900.00 94.77% -

1 4 10 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 14,005,500.00 12,796,900.00 91.37% -

1 4 10 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 508,500.00 472,500.00 92.92%

1 4 10 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Pengadaan 275,000.00 159,400.00 57.96%

1 4 10 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan Minum ) 9,480,000.00 9,400,000.00 99.16%

1 4 10 5 2 1 07 Belanja Bahan Material 2,942,000.00 2,250,000.00 76.48%

1 4 10 5 2 1 08 Belanja Bendera/Umbul - umbul/Spanduk 800,000.00 515,000.00 64.38%

1 4 10 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 12,900,000.00 12,900,000.00 100.00% -

1 4 10 5 2 2 01 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 12,900,000.00 12,900,000.00 100.00%

1 4 10 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 500,000.00 275,000.00 55.00% -

1 4 10 5 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten /Kota 500,000.00 275,000.00 55.00%

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 928,943,580.00 731,462,400.00 681,450,500.00

2 1Penyenggaraan Pedidikan Anak TK/PAUD Milik

Desa1 Paket 171,070,500.00 1 Paket 146,273,200.00 85.50% 146,273,200.00

Page 15: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

Volu

me Satuan Anggaran (Rp)

Volum

e Satuan Anggaran (Rp)

Capaian

(%)

2 4 5 6 7 8 9 10 111

RENCANA

URAIAN

OUTPUT SUMBER DANA

Dana Desa (Rp)

REALISASI

KODE REKENING

2 1 01Penyelenggaraan

PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal 95,650,500.00 74,353,200.00 77.73% 74,353,200.00

2 1 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 95,650,500.00 74,353,200.00 77.73% 74,353,200.00

2 1 01 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 50,788,000.00 38,613,200.00 76.03% 38,613,200.00

2 1 01 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 26,093,000.00 21,375,000.00 81.92% 21,375,000.00

2 1 01 5 2 1 03Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga/Peralatan

dan Bahan Kebersihan 1,039,000.00 493,000.00 47.45% 493,000.00

2 1 01 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2,100,000.00 1,322,200.00 62.96% 1,322,200.00

2 1 01 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan/Minum ) 10,065,000.00 5,637,500.00 56.01% 5,637,500.00

2 1 01 5 2 1 07 Belanja Bahan Material 4,230,000.00 3,465,000.00 81.91% 3,465,000.00

2 1 01 5 2 1 08 Belanja Bendera/ Umbul - umbul/ Spanduk 1,000,000.00 540,000.00 54.00% 540,000.00

2 1 01 5 2 1 09 Belanja Pakaian Dinas/ Seragam/ Atribut 5,300,000.00 5,300,000.00 100.00% 5,300,000.00

2 1 01 5 2 1 10 Belanja Bahan Obat - obatan 961,000.00 480,500.00 50.00% 480,500.00

2 1 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 36,580,000.00 32,680,000.00 89.34% 32,680,000.00

2 1 01 5 2 2 03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayan Desa 1,500,000.00 - 0.00% -

2 1 01 5 2 2 04Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/

Profesi/konsultan/Narasumber 21,880,000.00 19,480,000.00 89.03% 19,480,000.00

2 1 01 5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 13,200,000.00 13,200,000.00 100.00% 13,200,000.00

2 1 01 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 2,500,000.00 1,000,000.00 40.00% 1,000,000.00

2 1 01 5 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00% 1,000,000.00

Page 16: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

Volu

me Satuan Anggaran (Rp)

Volum

e Satuan Anggaran (Rp)

Capaian

(%)

2 4 5 6 7 8 9 10 111

RENCANA

URAIAN

OUTPUT SUMBER DANA

Dana Desa (Rp)

REALISASI

KODE REKENING

2 1 01 5 2 3 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/ Kota 1,500,000.00 - 0.00% -

2 1 01 5 2 4 Belanja Jasa Sewa 4,500,000.00 960,000.00 21.33% 960,000.00

2 1 01 5 2 4 02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 3,000,000.00 960,000.00 32.00% 960,000.00

2 1 01 5 2 4 03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 1,500,000.00 - 0.00% -

2 1 01 5 2 5 Belanja Operasional Perkantoran 1,282,500.00 1,100,000.00 85.77% 1,100,000.00

2 1 01 5 2 5 05 Belanja Jasa Langganan Internet 1,282,500.00 1,100,000.00 85.77% 1,100,000.00

2 1 05Pemeliharaan Sarana Prasarana

PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal1 Paket 6,000,000.00 1 Paket 6,000,000.00 6,000,000.00

2 1 05 5 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000.00 6,000,000.00 100.00% 6,000,000.00

2 1 05 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 6,000,000.00 6,000,000.00 100.00% 6,000,000.00

2 1 05 5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 6,000,000.00 6,000,000.00 100.00% 6,000,000.00

2 1 05 5 2 6 Belanja Pemeliharaan - - 0.00% -

2 1 05 5 2 6 03 Belanja Pemeliharaan Peralatan - - 0.00% -

2 1 06Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/

Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga1 Paket 51,420,000.00 1 Paket 47,920,000.00 47,920,000.00

2 1 06 5 3 Belanja Modal 51,420,000.00 47,920,000.00 93.19% 47,920,000.00

2 1 06 5 3 2Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat

Berat 43,200,000.00 39,700,000.00 91.90% 39,700,000.00

2 1 06 5 3 2 02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 2,300,000.00 1,800,000.00 78.26% 1,800,000.00

2 1 06 5 3 2 03 Belanja Modal Peralatan Komputer 10,000,000.00 7,000,000.00 70.00% 7,000,000.00

2 1 06 5 3 2 04 Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris 30,900,000.00 30,900,000.00 100.00% 30,900,000.00

2 1 06 5 3 9 Belanja Modal Lainnya 8,220,000.00 8,220,000.00 100.00% 8,220,000.00

2 1 06 5 3 9 01 Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan 8,220,000.00 8,220,000.00 100.00% 8,220,000.00

2 1 10Dukungan Pendidikan bagi Siswa

Miskin/Berprestasi 45 Paket 18,000,000.00 45 Paket 18,000,000.00 18,000,000.00

2 1 10 5 2 Belanja Barang dan Jasa 18,000,000.00 18,000,000.00 100.00% 18,000,000.00

Page 17: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

Volu

me Satuan Anggaran (Rp)

Volum

e Satuan Anggaran (Rp)

Capaian

(%)

2 4 5 6 7 8 9 10 111

RENCANA

URAIAN

OUTPUT SUMBER DANA

Dana Desa (Rp)

REALISASI

KODE REKENING

2 1 10 5 2 7Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada

Masyarakat 18,000,000.00 18,000,000.00 100.00% 18,000,000.00

2 1 10 5 2 7 04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin 18,000,000.00 18,000,000.00 100.00% 18,000,000.00

2 2 Sub Bidang Kesehatan 139,982,280.00 108,007,800.00 108,007,800.00

2 2 01Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes

Milik Desa ( Obat, Insentif, KB,dsb )1 Unit 8,752,000.00 1 Unit 7,395,000.00 84.49% 7,395,000.00

2 2 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 8,752,000.00 7,395,000.00 84.49% 7,395,000.00

2 2 01 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 892,000.00 142,000.00 15.92% 142,000.00

2 2 01 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 142,000.00 142,000.00 100.00% 142,000.00

2 2 01 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 750,000.00 - 0.00% -

2 2 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 7,200,000.00 7,200,000.00 100.00% 7,200,000.00

2 2 01 5 2 2 03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayan Desa 7,200,000.00 7,200,000.00 100.00% 7,200,000.00

2 2 01 5 2 5 Belanja Operasional Perkantoran 660,000.00 53,000.00 8.03% 53,000.00

2 2 01 5 2 5 01 Belanja Jasa Langganan Listrik 660,000.00 53,000.00 8.03% 53,000.00

2 2 02Penyelenggaraan Posyandu( Mkn Tambahan, Kls

Ibu Hamil, Lansia, Insentif )7 Klp 116,178,280.00 7 Klp 92,577,400.00 92,577,400.00

2 2 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa 116,178,280.00 92,577,400.00 79.69% 92,577,400.00

2 2 02 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 8,287,400.00 3,163,400.00 38.17% 3,163,400.00

2 2 02 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2,687,400.00 1,888,400.00 70.27% 1,888,400.00

2 2 02 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1,400,000.00 - 0.00% -

2 2 02 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan/Minum ) 4,200,000.00 1,275,000.00 30.36% 1,275,000.00

2 2 02 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 30,600,000.00 27,800,000.00 90.85% 27,800,000.00

2 2 02 5 2 2 03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayan Desa 27,000,000.00 27,000,000.00 100.00% 27,000,000.00

2 2 02 5 2 2 04Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/

Profesi/konsultan/Narasumber 3,600,000.00 800,000.00 22.22% 800,000.00

2 2 02 5 2 7Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada

Masyarakat 77,290,880.00 61,614,000.00 79.72% 61,614,000.00

2 2 02 5 2 7 01Belanja Bahan Perlengkapan untuk diserahkan

Kepada Masyarakat 77,290,880.00 61,614,000.00 79.72% 61,614,000.00

2 2 03Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (

untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll )1 Kgt 4,255,000.00 1 Kgt 4,093,000.00 4,093,000.00

2 2 03 5 2 Belanja Barang dan Jasa 4,255,000.00 4,093,000.00 96.19% 4,093,000.00

2 2 03 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 3,655,000.00 3,493,000.00 95.57% 3,493,000.00

2 2 03 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 255,000.00 255,000.00 100.00% 255,000.00

2 2 03 5 2 1 04Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung

Pemadam Kebakaran 900,000.00 900,000.00 100.00% 900,000.00

2 2 03 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 200,000.00 78,000.00 39.00% 78,000.00

2 2 03 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan/Minum ) 2,200,000.00 2,200,000.00 100.00% 2,200,000.00

2 2 03 5 2 1 08 Belanja Bendera/ Umbul - umbul/ Spanduk 100,000.00 60,000.00 60.00% 60,000.00

2 2 03 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 600,000.00 600,000.00 100.00% 600,000.00

2 2 03 5 2 2 04Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/

Profesi/konsultan/Narasumber 600,000.00 600,000.00 100.00% 600,000.00

Page 18: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

Volu

me Satuan Anggaran (Rp)

Volum

e Satuan Anggaran (Rp)

Capaian

(%)

2 4 5 6 7 8 9 10 111

RENCANA

URAIAN

OUTPUT SUMBER DANA

Dana Desa (Rp)

REALISASI

KODE REKENING

2 2 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 1 Paket 7,797,000.00 1 Paket 2,142,400.00 27.48% 2,142,400.00

2 2 04 5 2 Belanja Barang dan Jasa 7,797,000.00 2,142,400.00 27.48% 2,142,400.00

2 2 04 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 1,500,000.00 542,400.00 36.16% 542,400.00

2 2 04 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 500,000.00 - 0.00% -

2 2 04 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 750,000.00 542,400.00 72.32% 542,400.00

2 2 04 5 2 1 08 Belanja Bendera/ Umbul - umbul/ Spanduk 250,000.00 - 0.00% -

2 2 04 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 6,000,000.00 1,500,000.00 25.00% 1,500,000.00

2 2 04 5 2 2 01 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayan Desa 6,000,000.00 1,500,000.00 25.00% 1,500,000.00

2 2 04 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 297,000.00 100,000.00 33.67% 100,000.00

2 2 04 5 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 297,000.00 100,000.00 33.67% 100,000.00

2 2 08Pemeliharaan Sarana Prasarana

Posyandu/Polindes/PKD1 Unit - 1 Unit - 0.00% -

2 2 08 5 2 Belanja Barang dan Jasa - - 0.00% -

2 2 08 5 2 6 Belanja Pemeliharaan - - 0.00% -

2 2 08 5 2 6 04 Belanja Pemeliharaan Bangunan - - 0.00% -

2 2 09Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaa

n Sarana/Prasarana 1 Paket 3,000,000.00 1 Paket 1,800,000.00 60.00% 1,800,000.00

2 2 09 5 3 Belanja Modal 3,000,000.00 1,800,000.00 60.00% 1,800,000.00

2 2 09 5 3 2 Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris 3,000,000.00 1,800,000.00 60.00% 1,800,000.00

2 2 09 5 3 2 04 Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris 3,000,000.00 1,800,000.00 60.00% 1,800,000.00

2 3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Lokasi 541,694,500.00 1 Lokasi 447,514,500.00 82.61% 418,914,500.00

2 3 01 Pemeliharaan Jalan Desa 47,000,000.00 - 0.00% -

2 3 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 47,000,000.00 - 0.00% -

2 3 01 5 2 6 Belanja Pemeliharaan 47,000,000.00 - 0.00% -

2 3 01 5 2 6 05 Belanja Pemeliharaan Jalan 47,000,000.00 - 0.00%

2 3 12Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasa

n Jalan Usaha Tani** )9 Lokasi 482,354,500.00 9 Lokasi 435,174,500.00 418,914,500.00

2 3 12 5 3 Belanja Modal 482,354,500.00 435,174,500.00 90.22% 418,914,500.00

2 3 12 5 3 5 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 482,354,500.00 435,174,500.00 90.22% 418,914,500.00

2 3 12 5 3 5 01 Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 12,000,000.00 12,000,000.00 100.00%

2 3 12 5 3 5 02 Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 205,550,000.00 160,430,000.00 78.05% 160,430,000.00

2 3 12 5 3 5 03 Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 254,604,500.00 252,944,500.00 99.35% 248,684,500.00

Page 19: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

Volu

me Satuan Anggaran (Rp)

Volum

e Satuan Anggaran (Rp)

Capaian

(%)

2 4 5 6 7 8 9 10 111

RENCANA

URAIAN

OUTPUT SUMBER DANA

Dana Desa (Rp)

REALISASI

KODE REKENING

2 3 12 5 3 5 04 Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 10,200,000.00 9,800,000.00 96.08% 9,800,000.00

2 3 14Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana

Jalan Desa ( Gorong, Selokan dll)1 Paket 5,000,000.00 1 Paket 5,000,000.00 -

2 3 14 5 3 Belanja Modal 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00% -

2 3 14 5 3 5 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00% -

2 3 14 5 3 5 02 Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 1,800,000.00 1,800,000.00 100.00%

2 3 14 5 3 5 03 Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 3,200,000.00 3,200,000.00 100.00%

2 3 20Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/

Gapura/Batas Desa** )1 Unit 7,340,000.00 1 Unit 7,340,000.00 -

2 3 20 5 3 Belanja Modal 7,340,000.00 7,340,000.00 100.00% -

2 3 20 5 3 4 Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 7,340,000.00 7,340,000.00 100.00% -

2 3 20 5 3 4 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 3,240,000.00 3,240,000.00 100.00%

2 3 20 5 3 4 03 Belanja Modal Bahan Baku/ Material 4,100,000.00 4,100,000.00 100.00%

2 4 Sub. Bidang Kawasan Permukiman 1 Paket 68,881,300.00 1 Paket 23,011,900.00 33.41% 8,255,000.00

2 4 07Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa

( Penampungan , Bank ) 68,881,300.00 23,011,900.00 33.41% 8,255,000.00

2 4 07 5 2 Belanja Barang dan Jasa 68,881,300.00 23,011,900.00 33.41% 8,255,000.00

2 4 07 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 2,000,000.00 - 0.00% -

2 4 07 5 2 1 05Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung

Pemadam Kebakaran 2,000,000.00 - 0.00%

2 4 07 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 45,700,000.00 8,000,000.00 17.51% 8,000,000.00

2 4 07 5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 45,700,000.00 8,000,000.00 17.51% 8,000,000.00

2 4 07 5 2 5 Belanja Operasional Perkantoran 1,581,300.00 511,900.00 32.37% -

2 4 07 5 2 5 07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 1,581,300.00 511,900.00 32.37%

2 4 07 5 2 6 Belanja Pemeliharaan 19,600,000.00 14,500,000.00 73.98% 255,000.00

2 4 07 5 2 6 01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat 2,100,000.00 255,000.00 12.14% 255,000.00

2 4 07 5 2 6 02 Belanja Pemeliharaan Kaendaraan Bermotor 17,500,000.00 14,245,000.00 81.40%

2 4 07 5 2 7Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada

Masyarakat - - 0.00% -

2 4 07 5 2 7 01Belanja Bahan Perlengkapan untuk diserahkan

Kepada Masyarakat - - 0.00%

2 6Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika 39 Set 7,315,000.00 39 Set 6,655,000.00 90.98% -

2 6 01 Pembuatan Rambu - rambu di Jalan Desa 6,240,000.00 6,240,000.00 100.00% -

Page 20: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

Volu

me Satuan Anggaran (Rp)

Volum

e Satuan Anggaran (Rp)

Capaian

(%)

2 4 5 6 7 8 9 10 111

RENCANA

URAIAN

OUTPUT SUMBER DANA

Dana Desa (Rp)

REALISASI

KODE REKENING

2 6 01 5 3 Belanja Modal 6,240,000.00 6,240,000.00 100.00% -

2 6 01 5 3 2Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat

Berat 6,240,000.00 6,240,000.00 100.00% -

2 6 01 5 3 2 07 Belanja Modal Peralatan Rambu - rambu/ Patok Tanah 6,240,000.00 6,240,000.00 100.00%

2 6 02Penyelenggaraan Informasi Publik Desa ( Poster,

Baliho, dll )1 Paket 1,075,000.00 1 Paket 415,000.00 38.60% -

2 6 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa 1,075,000.00 415,000.00 38.60% -

2 6 02 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 1,075,000.00 415,000.00 38.60% -

2 6 02 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 100,000.00 - 0.00%

2 6 02 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan/Minum ) 450,000.00 150,000.00 33.33%

2 6 02 5 2 1 07 Belanja Bahan Material 45,000.00 25,000.00 55.56%

2 6 02 5 2 1 08 Belanja Bendera/ Umbul - umbul/ Spanduk 480,000.00 240,000.00 50.00%

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 866,170,000.00 711,319,600.00 82.12% -

3 1Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Pelindungan Masyarakat1 Paket 27,509,500.00 1 Paket 16,875,000.00 61.34% -

3 1 01 Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa 10,472,000.00 1,125,000.00 10.74% -

3 1 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 1,125,000.00 1,125,000.00 100.00% -

3 1 01 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 225,000.00 225,000.00 100.00% -

3 1 01 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan/Minum ) 225,000.00 225,000.00 100.00%

3 1 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 900,000.00 900,000.00 100.00% -

3 1 01 5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 900,000.00 900,000.00 100.00%

3 1 01 5 3 Belanja Modal 9,347,000.00 - 0.00% -

3 1 01 5 3 4 Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 9,347,000.00 - 0.00% -

3 1 01 5 3 4 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 4,050,000.00 - 0.00%

3 1 01 5 3 4 03 Belanja Modal Bahan Baku 5,297,000.00 - 0.00%

3 1 02Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga

Kemanan/Ketertiban oleh Pemdes1 Paket 17,037,500.00 1 Paket 15,750,000.00 92.44% -

3 1 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa 17,037,500.00 15,750,000.00 92.44% -

3 1 02 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 787,500.00 - 0.00% -

3 1 02 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan/Minum ) 787,500.00 - 0.00%

3 1 02 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 500,000.00 - 0.00% -

3 1 02 5 2 2 04Belanja Jasa Honorarium Tenaga

Ahli/Profesi/Konsultan/ Narasumber 500,000.00 - 0.00%

3 1 02 5 2 7Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan

Kepada Masyarakat 15,750,000.00 15,750,000.00 100.00% -

3 1 02 5 2 7 01Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan

Kepada Masyarakat 15,750,000.00 15,750,000.00 100.00%

3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 9 Kgt 515,625,000.00 9 Kgt 374,926,000.00 72.71% -

Page 21: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

Volu

me Satuan Anggaran (Rp)

Volum

e Satuan Anggaran (Rp)

Capaian

(%)

2 4 5 6 7 8 9 10 111

RENCANA

URAIAN

OUTPUT SUMBER DANA

Dana Desa (Rp)

REALISASI

KODE REKENING

3 2 02Pengiriman Kontingen Group Kesenian&

Kebudayaan (Wakil Desa Tingkat Kec/Kab/Kota ) 49,050,000.00 42,900,000.00 87.46% -

3 2 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa 49,050,000.00 42,900,000.00 87.46% -

3 2 02 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 6,850,000.00 5,250,000.00 76.64% -

3 2 02 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan/Minum ) 6,100,000.00 4,750,000.00 77.87%

3 2 02 5 2 1 07 Belanja Bahan Material 500,000.00 500,000.00 100.00%

3 2 02 5 2 1 08 Belanja Bendera/Umbul- umbul/ Spanduk 250,000.00 - 0.00%

3 2 02 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 19,900,000.00 17,500,000.00 87.94% -

3 2 02 5 2 2 04Belanja Jasa Honorarium Petugas

Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 19,900,000.00 17,500,000.00 87.94%

3 2 02 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 150,000.00 - 0.00% -

3 2 02 5 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 150,000.00 - 0.00%

3 2 02 5 2 4 Belanja Jasa Sewa 7,250,000.00 5,250,000.00 72.41% -

3 2 02 5 2 4 02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 5,900,000.00 4,500,000.00 76.27%

3 2 02 5 2 4 03 Belanja Jasa Sarana Mobilitas 1,350,000.00 750,000.00 55.56%

3 2 02 5 2 7Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkana Kepada

Masyarakat 14,900,000.00 14,900,000.00 100.00% -

3 2 02 5 2 7 01Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkana Kepada

Masyarakat 14,900,000.00 14,900,000.00 100.00%

3 2 03

Penyelenggraan Festival Kesenian,

Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan ( Hut RI, Hari

Besar Keagamaan )

3 Paket 418,575,000.00 3 Paket 332,026,000.00 79.32% -

3 2 03 5 2 Belanja Barang dan Jasa 418,575,000.00 332,026,000.00 79.32% -

3 2 03 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 101,514,000.00 15,965,000.00 15.73% -

3 2 03 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan/Minum ) 1,750,000.00 1,015,000.00 58.00%

3 2 03 5 2 1 07 Belanja Bahan Material 96,314,000.00 11,500,000.00 11.94%

3 2 03 5 2 1 08 Belanja Bendera/Umbul- umbul/ Spanduk 3,450,000.00 3,450,000.00 100.00%

3 2 03 5 2 4 Belanja Jasa Sewa 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00% -

3 2 03 5 2 4 03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00%

Page 22: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

Volu

me Satuan Anggaran (Rp)

Volum

e Satuan Anggaran (Rp)

Capaian

(%)

2 4 5 6 7 8 9 10 111

RENCANA

URAIAN

OUTPUT SUMBER DANA

Dana Desa (Rp)

REALISASI

KODE REKENING

3 2 03 5 2 7Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan

Kepada Masyarakat 315,061,000.00 314,061,000.00 99.68% -

3 2 03 5 2 7 01Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan

Kepada Masyarakat 315,061,000.00 314,061,000.00 99.68%

3 2 04Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan,

Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa 1 Paket 48,000,000.00 - 0.00% -

3 2 04 5 2 Belanja Barang dan Jasa 48,000,000.00 - 0.00% -

3 2 04 5 2 6 Belanja Pemeliharaan 48,000,000.00 - 0.00% -

3 2 04 5 2 6 04 Belanja Pemeliharaan Bangunan 48,000,000.00 - 0.00%

3 3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 2 Paket 14,135,000.00 2 Paket 14,135,000.00 100.00% -

3 3 01Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga

Sebagai Wakil Desa Tingkat Kec/Kab/Kota 14,135,000.00 14,135,000.00 100.00% -

3 3 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 14,135,000.00 14,135,000.00 100.00% -

3 3 01 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 2,135,000.00 2,135,000.00 100.00% -

3 3 01 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan/Minum ) 2,135,000.00 2,135,000.00 100.00%

3 3 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00% -

3 3 01 5 2 2 04Belanja Jasa Honorarium Tenaga

Ahli/Profesi/Konsultan/ Narasumber 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00%

3 3 01 5 2 4 Belanja Jasa Sewa - - 0.00% -

3 3 02 5 2 4 03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas - - 0.00%

3 3 05 5 2 7Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkana Kepada

Masyarakat 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00% -

3 3 05 5 2 7 01Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada

Masyarakat 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00%

3 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 1 Paket 308,900,500.00 1 Paket 305,383,600.00 98.86% -

3 4 01 Pembinaan Lembaga Adat 300,642,000.00 298,729,000.00 99.36% -

3 4 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 300,642,000.00 298,729,000.00 99.36% -

3 4 01 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 7,975,000.00 6,705,000.00 84.08% -

3 4 01 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 4,251,000.00 4,251,000.00 100.00%

3 4 01 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 579,000.00 579,000.00 100.00%

3 4 01 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan/Minum ) 3,145,000.00 1,875,000.00 59.62%

3 4 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 30,600,000.00 30,600,000.00 100.00% -

3 4 01 5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 30,600,000.00 30,600,000.00 100.00%

3 4 01 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 1,600,000.00 1,300,000.00 81.25% -

3 4 01 5 2 3 02 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1,600,000.00 1,300,000.00 81.25%

Page 23: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

Volu

me Satuan Anggaran (Rp)

Volum

e Satuan Anggaran (Rp)

Capaian

(%)

2 4 5 6 7 8 9 10 111

RENCANA

URAIAN

OUTPUT SUMBER DANA

Dana Desa (Rp)

REALISASI

KODE REKENING

3 4 01 5 2 7Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada

Masyarakat 260,467,000.00 260,124,000.00 99.87% -

3 4 01 5 2 7 01Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan

Kepada Masyarakat 53,528,000.00 53,275,000.00 99.53%

3 4 01 5 2 7 03Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan Kepada

Masyarakat 206,939,000.00 206,849,000.00 99.96%

3 4 02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 1 Paket 5,921,000.00 1 Paket 5,417,100.00 91.49% -

3 4 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa 5,921,000.00 5,417,100.00 91.49% -

3 4 02 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 3,242,500.00 3,217,100.00 99.22% -

3 4 02 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos - - 0.00%

3 4 02 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 80,000.00 54,600.00 68.25%

3 4 02 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan/Minum ) 3,162,500.00 3,162,500.00 100.00%

3 4 02 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 478,500.00 - 0.00% -

3 4 02 5 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 478,500.00 - 0.00%

3 4 02 5 2 7Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada

Masyarakat 2,200,000.00 2,200,000.00 100.00% -

3 4 02 5 2 7 01Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan

Kepada Masyarakat 2,200,000.00 2,200,000.00 100.00%

3 4 03 Pembinaan PKK 1 Paket 2,337,500.00 1 Paket 1,237,500.00 52.94% -

3 4 03 5 2 Belanja Barang dan Jasa 2,337,500.00 1,237,500.00 52.94% -

3 4 03 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 1,837,500.00 937,500.00 51.02% -

3 4 03 5 2 1 01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos - - 0.00%

3 4 03 5 2 1 05 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan - - 0.00%

3 4 03 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan/Minum ) 1,837,500.00 937,500.00 51.02%

3 4 03 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 500,000.00 300,000.00 60.00% -

3 4 03 5 2 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 500,000.00 300,000.00 60.00%

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 19,555,000.00 19,167,500.00 98.02% 19,167,500.00

4 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa - - 0.00% -

4 3 01 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa - - 0.00% -

4 3 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa - - 0.00% -

Page 24: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

Volu

me Satuan Anggaran (Rp)

Volum

e Satuan Anggaran (Rp)

Capaian

(%)

2 4 5 6 7 8 9 10 111

RENCANA

URAIAN

OUTPUT SUMBER DANA

Dana Desa (Rp)

REALISASI

KODE REKENING

4 3 01 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas - - 0.00% -

4 3 01 5 2 3 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota - - 0.00%

4 3 02 Peningkatan kapasitas Perangkat Desa - - 0.00% -

4 3 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa - - 0.00% -

4 3 02 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas - - 0.00% -

4 3 02 5 2 3 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota - - 0.00% -

4 3 03 Peningkatan Kapasitas BPD - - 0.00% -

4 3 03 5 2 Belanja Barang dan Jasa - - 0.00% -

4 3 03 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas - - 0.00% -

4 3 03 5 2 3 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota - - 0.00% -

4 4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan 1 Kgt 8,825,000.00 1 Kgt 8,825,000.00 100.00% 8,825,000.00

4 4 01Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan

Perempuan 8,825,000.00 8,825,000.00 100.00% 8,825,000.00

4 4 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 8,825,000.00 8,825,000.00 100.00% 8,825,000.00

4 4 01 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 3,990,000.00 3,990,000.00 100.00% 3,990,000.00

4 4 01 5 2 1 04Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Isi Ulang Tabung

Pemadam Kebakaran 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00% 1,500,000.00

4 4 01 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan/Minum ) 1,125,000.00 1,125,000.00 100.00% 1,125,000.00

4 4 01 5 2 1 07 Belanja Bahan Material 1,365,000.00 1,365,000.00 100.00% 1,365,000.00

4 4 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00% 1,500,000.00

4 4 01 5 2 2 04Belanja Jasa Honorarium Tenaga

Ahli/Profesi/Konsultan/ Narasumber 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00% 1,500,000.00

4 4 01 5 2 4 Belanja Jasa Sewa 200,000.00 200,000.00 100.00% 200,000.00

4 4 01 5 2 4 02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 200,000.00 200,000.00 100.00% 200,000.00

4 4 01 5 2 7Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada

Masyarakat 3,135,000.00 3,135,000.00 100.00% 3,135,000.00

4 4 01 5 2 7 01Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan

Kepada Masyarakat 3,135,000.00 3,135,000.00 100.00% 3,135,000.00

4 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 1 Kgt 10,730,000.00 1 Kgt 10,342,500.00 96.39% 10,342,500.00

Page 25: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

Volu

me Satuan Anggaran (Rp)

Volum

e Satuan Anggaran (Rp)

Capaian

(%)

2 4 5 6 7 8 9 10 111

RENCANA

URAIAN

OUTPUT SUMBER DANA

Dana Desa (Rp)

REALISASI

KODE REKENING

4 7 04Pembentukan/ Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan

Kelompok Usaha Ekonomi Produktif 10,730,000.00 10,342,500.00 96.39% 10,342,500.00

4 7 04 5 2 Belanja Barang dan Jasa 10,730,000.00 10,342,500.00 96.39% 10,342,500.00

4 7 04 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 5,265,000.00 5,077,500.00 96.44% 5,077,500.00

4 7 04 5 2 1 04Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Isi Ulang Tabung

Pemadam Kebakaran 750,000.00 750,000.00 100.00% 750,000.00

4 7 04 5 2 1 06 Belanja Barang Konsumsi ( Makan/Minum ) 750,000.00 562,500.00 75.00% 562,500.00

4 7 04 5 2 1 07 Belanja Bahan Material 3,765,000.00 3,765,000.00 100.00% 3,765,000.00

4 7 04 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00% 1,500,000.00

4 7 04 5 2 2 04Belanja Jasa Honorarium Tenaga

Ahli/Profesi/Konsultan/ Narasumber 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00% 1,500,000.00

4 7 04 5 2 4 Belanja Jasa Sewa 200,000.00 - 0.00% -

4 7 04 5 2 4 02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 200,000.00 - 0.00% -

4 7 04 5 2 7Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada

Masyarakat 3,765,000.00 3,765,000.00 100.00% 3,765,000.00

4 7 04 5 2 7 01Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan

Kepada Masyarakat 3,765,000.00 3,765,000.00 100.00% 3,765,000.00

5BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,

KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK1 Paket 9,966,774.48 1 Paket - 0.00% -

5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 9,966,774.48 - 0.00% -

5 2 00 Penanganan Keadaan Darurat 9,966,774.48 - 0.00% -

5 2 00 5 4 Belanja Tidak Terduga 9,966,774.48 - 0.00% -

5 2 00 5 4 1 Belanja Tidak Terduga 9,966,774.48 - 0.00% -

5 2 00 5 4 1 1 Belanja Tidak Terduga 9,966,774.48 - 0.00%

2,674,568,561.06 2,207,089,928.00 82.52% 700,618,000.00 JUMLAH

Page 26: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

12 13 14

622,798,754.00 122,341,674.00

601,193,573.00 13,270,000.00

66,762,000.00 -

66,762,000.00 -

66,762,000.00 -

44,508,000.00

22,254,000.00

413,924,400.00 -

413,924,400.00 -

413,924,400.00 -

275,949,600.00

137,974,800.00

14,420,592.00 -

14,420,592.00 -

14,420,592.00 -

2,002,860.00

LAPORAN REALISASI KEGIATAN

PERIODE 01 JANUARI - 31 DESEMBER 2019

TAHUN ANGGARAN 2019

SUMBER DANA

Alokasi Dana Desa

(Rp)Lain-lain (Rp)

Bentuk

Lain

LAMPIRAN IIPERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2020TENTANGLAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB DESA TAHUN 2019

Page 27: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

12 13 14

SUMBER DANA

Alokasi Dana Desa

(Rp)Lain-lain (Rp)

Bentuk

Lain

12,417,732.00

53,941,581.00 12,400,000.00

53,941,581.00 12,400,000.00

25,144,900.00 300,000.00

11,570,300.00

120,000.00

1,894,600.00

10,326,000.00

1,234,000.00

300,000.00

-

22,800,000.00 -

22,800,000.00

750,000.00 12,100,000.00

12,100,000.00

750,000.00

5,246,681.00 -

2,106,681.00

1,700,000.00

1,440,000.00

52,145,000.00 -

Page 28: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

12 13 14

SUMBER DANA

Alokasi Dana Desa

(Rp)Lain-lain (Rp)

Bentuk

Lain

52,145,000.00 -

52,145,000.00 -

52,145,000.00

- 870,000.00

- 870,000.00

- 70,000.00

70,000.00

-

-

- 800,000.00

800,000.00

-

8,430,181.00 32,395,596.00

7,000,000.00 24,268,000.00

7,000,000.00 24,268,000.00

7,000,000.00 24,268,000.00

2,600,000.00

7,000,000.00 14,000,000.00

4,948,000.00

100,000.00

120,000.00

Page 29: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

12 13 14

SUMBER DANA

Alokasi Dana Desa

(Rp)Lain-lain (Rp)

Bentuk

Lain

2,500,000.00

1,430,181.00 8,127,596.00

1,430,181.00 8,127,596.00

1,430,181.00 8,127,596.00

420,181.00 1,311,596.00

410,000.00 1,881,000.00

600,000.00 4,525,000.00

410,000.00

- -

- -

- -

- 8,779,800.00

- 1,950,000.00

- 1,950,000.00

- 1,950,000.00

1,400,000.00

550,000.00

- 3,920,400.00

Page 30: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

12 13 14

SUMBER DANA

Alokasi Dana Desa

(Rp)Lain-lain (Rp)

Bentuk

Lain

- 3,920,400.00

- 1,020,400.00

594,000.00

426,400.00

- 2,900,000.00

2,900,000.00

- -

-

- 2,909,400.00

- 409,400.00

- 409,400.00

275,000.00

134,400.00

- 2,500,000.00

- 2,500,000.00

2,500,000.00

13,175,000.00 67,896,278.00

- 4,772,000.00

- 4,772,000.00

- 4,772,000.00

242,000.00

Page 31: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

12 13 14

SUMBER DANA

Alokasi Dana Desa

(Rp)Lain-lain (Rp)

Bentuk

Lain

60,000.00

4,350,000.00

120,000.00

- 4,185,000.00

- 4,185,000.00

- 4,185,000.00

-

-

4,125,000.00

60,000.00

- 6,347,500.00

- 6,347,500.00

- 647,500.00

-

-

647,500.00

-

- 5,700,000.00

5,700,000.00

- 14,065,000.00

- 14,065,000.00

Page 32: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

12 13 14

SUMBER DANA

Alokasi Dana Desa

(Rp)Lain-lain (Rp)

Bentuk

Lain

- 365,000.00

270,000.00

95,000.00

-

- 13,200,000.00

13,200,000.00

- 500,000.00

500,000.00

- -

- -

- -

-

- 630,600.00

- 630,600.00

- 630,600.00

319,000.00

311,600.00

-

-

- 25,099,278.00

- 25,099,278.00

- 7,775,000.00

275,000.00

Page 33: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

12 13 14

SUMBER DANA

Alokasi Dana Desa

(Rp)Lain-lain (Rp)

Bentuk

Lain

7,500,000.00

-

- 13,200,000.00

13,200,000.00

- -

-

- 4,124,278.00

4,124,278.00

- -

-

- -

- -

-

13,175,000.00 12,796,900.00

13,175,000.00 12,796,900.00

- 12,796,900.00

- 472,500.00

- 159,400.00

- 9,400,000.00

- 2,250,000.00

- 515,000.00

12,900,000.00 -

12,900,000.00 -

275,000.00 -

275,000.00 -

23,655,000.00 26,356,900.00

- -

Page 34: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

12 13 14

SUMBER DANA

Alokasi Dana Desa

(Rp)Lain-lain (Rp)

Bentuk

Lain

- -

- -

- -

- -

- -

Page 35: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

12 13 14

SUMBER DANA

Alokasi Dana Desa

(Rp)Lain-lain (Rp)

Bentuk

Lain

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Page 36: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

12 13 14

SUMBER DANA

Alokasi Dana Desa

(Rp)Lain-lain (Rp)

Bentuk

Lain

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Page 37: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

12 13 14

SUMBER DANA

Alokasi Dana Desa

(Rp)Lain-lain (Rp)

Bentuk

Lain

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

12,000,000.00 16,600,000.00

- -

- -

- -

12,000,000.00 4,260,000.00

12,000,000.00 4,260,000.00

12,000,000.00 4,260,000.00

12,000,000.00

4,260,000.00

Page 38: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

12 13 14

SUMBER DANA

Alokasi Dana Desa

(Rp)Lain-lain (Rp)

Bentuk

Lain

- 5,000,000.00

- 5,000,000.00

- 5,000,000.00

1,800,000.00

3,200,000.00

- 7,340,000.00

- 7,340,000.00

- 7,340,000.00

3,240,000.00

4,100,000.00

5,000,000.00 9,756,900.00

5,000,000.00 9,756,900.00

5,000,000.00 9,756,900.00

- -

- -

- 511,900.00

511,900.00

5,000,000.00 9,245,000.00

5,000,000.00 9,245,000.00

- -

6,655,000.00 -

6,240,000.00 -

Page 39: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

12 13 14

SUMBER DANA

Alokasi Dana Desa

(Rp)Lain-lain (Rp)

Bentuk

Lain

6,240,000.00 -

6,240,000.00 -

6,240,000.00

415,000.00 -

415,000.00 -

415,000.00 -

-

150,000.00

25,000.00

240,000.00

33,400,000.00 677,919,600.00

- 16,875,000.00

- 1,125,000.00

- 1,125,000.00

- 225,000.00

225,000.00

- 900,000.00

900,000.00

- -

- -

-

-

- 15,750,000.00

- 15,750,000.00

- -

- -

- 15,750,000.00

15,750,000.00

- 374,926,000.00

Page 40: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

12 13 14

SUMBER DANA

Alokasi Dana Desa

(Rp)Lain-lain (Rp)

Bentuk

Lain

- 42,900,000.00

- 42,900,000.00

- 5,250,000.00

4,750,000.00

500,000.00

-

- 17,500,000.00

17,500,000.00

- -

- 5,250,000.00

4,500,000.00

750,000.00

- 14,900,000.00

14,900,000.00

- 332,026,000.00

- 332,026,000.00

- 15,965,000.00

1,015,000.00

11,500,000.00

3,450,000.00

- 2,000,000.00

2,000,000.00

Page 41: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

12 13 14

SUMBER DANA

Alokasi Dana Desa

(Rp)Lain-lain (Rp)

Bentuk

Lain

- 314,061,000.00

314,061,000.00

- -

- -

- -

-

10,000,000.00 4,135,000.00

10,000,000.00 4,135,000.00

10,000,000.00 4,135,000.00

- 2,135,000.00

2,135,000.00

- 2,000,000.00

2,000,000.00

- -

10,000,000.00 -

10,000,000.00

23,400,000.00 281,983,600.00

23,400,000.00 275,329,000.00

23,400,000.00 275,329,000.00

- 6,705,000.00

4,251,000.00

579,000.00

1,875,000.00

23,400,000.00 7,200,000.00

23,400,000.00 7,200,000.00

- 1,300,000.00

1,300,000.00

Page 42: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

12 13 14

SUMBER DANA

Alokasi Dana Desa

(Rp)Lain-lain (Rp)

Bentuk

Lain

- 260,124,000.00

53,275,000.00

206,849,000.00

- 5,417,100.00

- 5,417,100.00

- 3,217,100.00

-

54,600.00

3,162,500.00

- -

-

- 2,200,000.00

2,200,000.00

- 1,237,500.00

- 1,237,500.00

- 937,500.00

937,500.00

- 300,000.00

300,000.00

- -

- -

- -

- -

Page 43: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

12 13 14

SUMBER DANA

Alokasi Dana Desa

(Rp)Lain-lain (Rp)

Bentuk

Lain

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Page 44: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

12 13 14

SUMBER DANA

Alokasi Dana Desa

(Rp)Lain-lain (Rp)

Bentuk

Lain

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

679,853,754.00 826,618,174.00 -

Dencarik, 31 Desember 2019

Perbekel Dencarik,

ttd

PUTU BUDIASA

Page 45: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

Desa : Dencarik

Kecamatan : Banjar

Kabupaten : Buleleng

Provinsi : Bali

Jenis Lokasi Volume Satuan Jumlah Sumber Dana

1 Pemerintahan Desa - - - - - -

-

2 Pembangunan Desa Bantuan Hibah Kepada Br. Adat Baingin 1 Ls 35,000,000.00 APBD Kabupaten

Dadia Arya Kepakisan Desa Dencarik

Dauh Bale Agung

Bantuan Hibah Kepada Br. Adat Baingin 1 Ls 20,000,000.00 APBD Kabupaten

Suka Duka Melati Desa Dencarik

Bantuan Hibah Kepada Br.Adat Corot 1 Ls 25,000,000.00 APBD Kabupaten

Suka Duka Merta Sari Desa Dencarik

Bantuan Hibah Kepada Br. Adat Lebah 1 Ls 35,000,000.00 APBD Kabupaten

Suka Duka Sari Murti Desa Dencarik

Bantuan Hibah Kepada Br. Adat Menasa 1 Ls 25,000,000.00 APBD Kabupaten

Suka Duka Tangkora Desa Dencarik

Bantuan Hibah Kepada Br. Adat Baingin 1 Ls 30,000,000.00 APBD Kabupaten

Suka Duka Dharma Desa Dencarik

Winangun

Bantuan Hibah Kepada Br. Adat Baingin 1 Ls 20,000,000.00 APBD Kabupaten

Sekeha Bondres Muntis Desa Dencarik

Baingin

Bantuan Hibah Kepada Br. Dinas Corot 1 Ls 20,000,000.00 APBD Kabupaten

Suka Duka Wahana Giri Desa Dencarik

Bantuan Hibah Kepada Desa Dencarik 1 Ls 40,000,000.00 APBD Kabupaten

RT Corot

Bantuan Hibah Kepada Br. Dinas Lebah 4 Ekor 30,000,000.00 APBD Kabupaten

Kelompok Tani Ternak Desa Dencarik

Sari Nadi

Kegiatan Anggaran No. Program

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA

Sub Total Kegitan ( 3 )

LAMPIRAN IIIPERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2020TENTANGLAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB DESA TAHUN 2019

Page 46: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

Jenis Lokasi Volume Satuan Jumlah Sumber Dana

Kegiatan Anggaran No. Program

Bantuan Hibah Kepada Br. Adat Lebah 1 Ls 25,000,000.00 APBD Kabupaten

Dadia Arya Kresna Desa Dencarik

Kepakisan

Bantuan Hibah Kepada Br. Adat Bajangan 1 Ls 20,000,000.00 APBD Provinsi

Suka Duka Dahlia Desa Dencarik

Bantuan Hibah Kepada Br. Adat Menasa 1 Ls 20,000,000.00 APBD Provinsi

Suka Duka Kamboja Desa Dencarik

Bantuan Hibah Irigasi Br. Dinas Corot 1 Unit 150,000,000.00 APBD Kabupaten

Tanah Dangkal di Subak Desa Dencarik

Rajaplawa

Bantuan Jaringan Irigasi Br. Dinas Corot P = 97,54 Meter 30,800,000.00 APBD Kabupaten

Tersier di Subak Desa Dencarik L = 20 Cm

Rambutnaga T = 50 Cm

Pembinaan

Kemasyarakatan

-

Pemberdayaan

Masyarakat

-

525,800,000.00

Dencarik, 31 Desember 2019

Perbekel Dencarik,

PUTU BUDIASA

Total ( 1 s/d 4 )

Sub Total Kegitan ( 4 )

- - - -

ttd

525,800,000.00

- -

- - - - -

4

Sub Total Kegitan ( 3 )

3

Sub Total Kegitan ( 2 )

-

Page 47: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA …

Jenis Nomor Tanggal

I

1 -

2

3

II

1 Peralatan dan Mesin 3050105 81,508,000.00 2019

2

3

III

1 -

2

3

IV

1 Gedung dan Bangunan 4010123 7,340,000.00 2019

2

3

V

1 Jalan Usaha Tani 5010101 435,174,500.00 2019

2 Prasarana Jalan Desa 5010101 5,000,000.00 2019

3

VI

1 -

2

3

VII

1 -

2

3

VIII

1 -

2

3

IX

1 Belanja Khusus Pendidikan 3050199 8,220,000.00 2019

2

3

X

1 -

2

3

537,242,500.00

Dencarik, 31 Desember 2019

Perbekel Dencarik,

ttd

PUTU BUDIASA

Gedung dan Bangunan

PEMERINTAH DESA DENCARIK

KECAMATAN BANJAR

KABUPATEN BULELENG

RINCIAN ASET TETAP DESA PER 31 DESEMBER 2019

NoKlas Aset dan Nama/Identitas Aset

Tetap

Bukti Kepemilikan Kode Aset

Tetap Nilai Perolehan

Tahun

Perolehan

Kondisi

AsetKet

Tanah

Peralatan, Mesin dan Alat Berat

Kendaraan

TOTAL NILAI ASET PER 31 DESEMBER TAHUN 2019

Jalan

Jembatan

Irigasi,/Embung/Sungai/Drainase

Jaringan/Instalansi

Aset Tetap Lainnya

Kontruksi dalam Pengerjaan