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COMUNE DI STARANZANO
07/07/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
1
PARTE I - ENTRATA
AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE A COPERTURA CREDITI DIFFICILE RISCOSSIONE CAP.2910 SPESAAVANZO ANNI PRECEDENTI
FPV di entrata di parte corrente
FPV di entrata di parte capitale
di cui:
0,00 196.703,83 0,00 914.029,15 717.325,32
0,00
0,00
0,00
0,00
196.703,83
0,00
0,00
0,00
196.703,83
0,00
0,00
0,00
0,00
256.581,20
134.156,20
523.291,75
0,00
256.581,20
134.156,20
523.291,75
1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
1
1
1
CATEGORIA 1^ - IMPOSTE
CATEGORIA 2^ - TASSE
CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTREENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
01
02
03
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
RISORSA 9-5 PER MILLE IRE
RISORSA 18-INVIM
RISORSA 22-IUC COMPONENTE PATRIMONIALE IMU
RISORSA 25-ICI
RISORSA 28-IUC COMPONENTE SERVIZI TASI
RISORSA 30-IMP.COM.LE PUBBLICITA'
RISORSA 40-IMP.COM.LE CONSUMO EN.ELETTR.
RISORSA 41:ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
RISORSA 65-TOSAP
RISORSA 79-IUC COMPONENTE SUI RIFIUTI TARI
RISORSA 80-TASSA RIFIUTI
RISORSA 100-DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
03
0009
0018
0022
0025
0028
0030
0040
0041
0065
0079
0080
0100
0,00
2.789,54
723.423,22
39.982,83
0,00
21.500,00
58.910,96
700.000,00
18.161,00
1.029.210,13
176.738,86
3.800,00
3.640,00
1.000,00
787.000,00
38.000,00
476.000,00
16.000,00
0,00
700.000,00
17.000,00
1.069.343,00
24.400,00
3.500,00
0,00
0,00
32.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
2.000,00
36.343,00
0,00
0,00
3.640,00
1.000,00
755.000,00
35.000,00
475.000,00
15.000,00
0,00
750.000,00
15.000,00
1.033.000,00
29.000,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
4.600,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 1^
TOTALE CATEGORIA 2^
TOTALE CATEGORIA 3^
1.546.606,55
1.224.109,99
3.800,00
2.021.640,00
1.110.743,00
3.500,00
0,00
33.743,00
0,00
2.034.640,00
1.077.000,00
3.500,00
13.000,00
0,00
0,00
RIASSUNTO TITOLO I
COMUNE DI STARANZANO
07/07/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
2
PARTE I - ENTRATA
2.774.516,54 3.135.883,00 20.743,00 3.115.140,00 0,00TOTALE TITOLO I
1.546.606,55
1.224.109,99
3.800,00
2.021.640,00
1.110.743,00
3.500,00
0,00
33.743,00
0,00
2.034.640,00
1.077.000,00
3.500,00
13.000,00
0,00
0,00
1
1
1
CATEGORIA 1^ - IMPOSTE
CATEGORIA 2^ - TASSE
CATEGORIA 3^ - TRIBUTI SPECIALI ED ALTREENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
01
02
03
COMUNE DI STARANZANO
07/07/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
3
PARTE I - ENTRATA
2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE-RIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DIALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE INRAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DE-LEGATE DALLA REGIONE
2
2
2
2
CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI-MENTI CORRENTI DALLO STATO
CATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI-MENTI CORRENTI DALLA REGIONE
CATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMEN-TI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERI-MENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTOREPUBBLICO
01
02
03
05
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
RISORSA 145 -TRASFERIM.CORRENTI DELLO STATO
RISORSA 22-IUC COMPONENTE PATRIMONIALE IMU
RISORSA 175-TRASFERIMENTI REGIONALI PERFUNZIONI NEL SETTORE SOCIALERISORSA 200-TRASFERIMENTI REGIONALI PERFUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICARISORSA 241-TRASFERIMENTI REGIONALI PERFUNZIONI GENERALI
RISORSA 299: TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER PROTEZIONE CIVILE
RISORSA 175-TRASFERIMENTI REGIONALI PERFUNZIONI NEL SETTORE SOCIALETRASFERIMENTI INTERREG
RISORSA 241-TRASFERIMENTI REGIONALI PERFUNZIONI GENERALI
RISORSA 255-TRASFERIMENTI REGIONALI PERFUNZIONI DI GESTIONE DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE
RISORSA 176-TRASFERIMENTI DA ALTRI EEPP
RIMBORSI DA CONSORZII PER SERVIZI ASSOCIATI
RISORSA 251-PROVINCIA PER LA CULTURA
RISORSA 255-TRASFERIMENTI REGIONALI PERFUNZIONI DI GESTIONE DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE
01
02
02
02
02
02
03
03
03
03
05
05
05
05
0145
0022
0175
0200
0241
0299
0175
0201
0241
0255
0176
0230
0251
0255
584.533,24
0,00
199.086,64
0,00
1.614.991,46
0,00
133.076,71
0,00
0,00
102.438,35
2.000,00
0,00
3.000,00
0,00
561.412,03
25.260,00
57.834,10
0,00
1.836.191,29
800,00
140.000,00
0,00
10.000,00
122.808,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.260,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
561.412,03
0,00
98.217,50
0,00
1.857.901,29
0,00
140.000,00
0,00
10.000,00
237.715,92
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.383,40
0,00
21.710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114.907,92
12.000,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 1^
TOTALE CATEGORIA 2^
TOTALE CATEGORIA 3^
584.533,24
1.814.078,10
235.515,06
561.412,03
1.920.085,39
272.808,00
0,00
0,00
0,00
561.412,03
1.956.118,79
387.715,92
0,00
36.033,40
114.907,92
COMUNE DI STARANZANO
07/07/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
4
PARTE I - ENTRATA
2.739.126,40 2.754.305,42 0,00 2.947.246,74 192.941,32TOTALE TITOLO II
2
2
TRASFERIMENTO PROVINCIA FOCE ISONZO
TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER HANDICAP
05
05
0261
0290
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 5^ 105.000,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00
RIASSUNTO TITOLO II
584.533,24
1.814.078,10
235.515,06
105.000,00
561.412,03
1.920.085,39
272.808,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
561.412,03
1.956.118,79
387.715,92
42.000,00
0,00
36.033,40
114.907,92
42.000,00
2
2
2
2
CATEGORIA 1^ - CONTRIBUTI E TRASFERI-MENTI CORRENTI DALLO STATOCATEGORIA 2^ - CONTRIBUTI E TRASFERI-MENTI CORRENTI DALLA REGIONECATEGORIA 3^ - CONTRIBUTI E TRASFERIMEN-TI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATECATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI E TRASFERI-MENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTOREPUBBLICO
01
02
03
05
COMUNE DI STARANZANO
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
5
PARTE I - ENTRATA
3 TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
3
3
3
3
3
CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUB-BLICI
CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPA-ZIONI E CREDITI
CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDESPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DISOCIETA'
CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI
01
02
03
04
05
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
RISORSA 300-DIRITTI , SANZIONI A REG.COMUNALI E PROVENTI DIVERSI PER FUNZIONI GENERALIRISORSA 340-VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA PER FUNZIONI POLIZIARISORSA 350-PROVENTI PER FUNZIONI SETTO-RE SOCIALE
RISORSA 356-PROVENTI DESTINATI FUNZIONIISTRUZIONE PUBBLICARISORSA 370-PROVENTI PER FUNZ.SETTORESPORTIVO
RISORSA 345:PROVENTI CONCESSIONI
RISORSA 505-ENTRATE AFFITTUARI
RISORSA 595-INTERESSI BANCARI E POSTALI
RISORSA 805-UTILI
RISORSA 300-DIRITTI , SANZIONI A REG.COMUNALI E PROVENTI DIVERSI PER FUNZIONI GENERALIRISORSA 345:PROVENTI CONCESSIONI
RISORSA 508-PROVENTI ATTIVITA' CONA
RISORSA 760-RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI
RISORSA 781-RIMBORSI PER FUNZIONI ASSISTENZA
RISORSA 790-TRASFERIMENTI STRAORD.DA IMPRESE
01
01
01
01
01
02
02
03
04
05
05
05
05
05
05
0300
0340
0350
0356
0370
0345
0505
0595
0805
0300
0345
0508
0760
0781
0790
23.896,28
22.765,97
106.427,68
174.845,16
2.948,00
23.625,00
34.116,70
11.255,77
0,00
76.230,90
0,00
30.000,00
206.749,06
121.934,88
0,00
32.200,00
15.000,00
107.430,00
174.860,00
3.000,00
19.200,00
31.772,00
11.500,00
8.077,00
76.230,90
20.000,00
35.000,00
288.992,62
190.000,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
30.600,00
15.000,00
107.850,00
174.860,00
3.000,00
10.000,00
31.772,00
11.500,00
8.077,00
79.929,10
20.000,00
35.000,00
335.332,76
180.000,00
0,00
0,00
0,00
420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.698,20
0,00
0,00
46.340,14
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 1^
TOTALE CATEGORIA 2^
TOTALE CATEGORIA 3^
TOTALE CATEGORIA 4^
330.883,09
57.741,70
11.255,77
0,00
332.490,00
50.972,00
11.500,00
8.077,00
1.180,00
9.200,00
0,00
0,00
331.310,00
41.772,00
11.500,00
8.077,00
0,00
0,00
0,00
0,00
COMUNE DI STARANZANO
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
6
PARTE I - ENTRATA
834.795,40 1.013.262,52 0,00 1.042.920,86 29.658,34TOTALE TITOLO III
TOTALE CATEGORIA 5^ 434.914,84 610.223,52 0,00 650.261,86 40.038,34
RIASSUNTO TITOLO III
330.883,09
57.741,70
11.255,77
0,00
434.914,84
332.490,00
50.972,00
11.500,00
8.077,00
610.223,52
1.180,00
9.200,00
0,00
0,00
0,00
331.310,00
41.772,00
11.500,00
8.077,00
650.261,86
0,00
0,00
0,00
0,00
40.038,34
3
3
3
3
3
CATEGORIA 1^ - PROVENTI DEI SERVIZI PUB-BLICI
CATEGORIA 2^ - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
CATEGORIA 3^ - INTERESSI SU ANTICIPA-ZIONI E CREDITI
CATEGORIA 4^ - UTILI NETTI DELLE AZIENDESPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DISOCIETA'CATEGORIA 5^ - PROVENTI DIVERSI
01
02
03
04
05
COMUNE DI STARANZANO
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
7
PARTE I - ENTRATA
4 TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE EAMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PERTRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOS-SIONE DI CREDITI
4
4
4
4
4
CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALEDALLO STATO
CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALEDALLA REGIONE
CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALEDA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALEDA ALTRI SOGGETTI
01
02
03
04
05
4
4
4
4
4
4
4
RISORSA 863-PROVENTI CONCESSIONI LOCULI
RISORSA 865-ALIENAZ.AREE E DIR.PATRIM.
RISORSA 950-TRASF.CAPITALI DALLO STATO
RISORSA 955-TRASFERI.CAPITALI REGIONE
RISORSA 998-CONTRIBUTI PROVINCIA
RISORSA 956-TRSF.CAPITALI DA ALTRI
RISORSA 966-TRASF.CAPITALI DA ALTRI
01
01
02
03
04
05
05
0863
0865
0950
0955
0998
0956
0966
23.350,00
99.280,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
12.675,95
25.000,00
0,00
232.240,00
0,00
0,00
0,00
368.303,72
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
232.240,00
50.000,00
0,00
0,00
388.803,72
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
20.500,00
TOTALE CATEGORIA 1^
TOTALE CATEGORIA 2^
TOTALE CATEGORIA 3^
TOTALE CATEGORIA 4^
TOTALE CATEGORIA 5^
122.630,00
0,00
0,00
0,00
22.675,95
25.000,00
232.240,00
0,00
0,00
368.303,72
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
232.240,00
50.000,00
0,00
388.803,72
0,00
0,00
50.000,00
0,00
20.500,00
RIASSUNTO TITOLO IV
122.630,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
232.240,00
0,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
232.240,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
4
4
4
4
CATEGORIA 1^ - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
CATEGORIA 2^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALEDALLO STATO
CATEGORIA 3^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALEDALLA REGIONE
CATEGORIA 4^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALEDA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
01
02
03
04
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
8
PARTE I - ENTRATA
145.305,95 625.543,72 0,00 683.043,72 57.500,00TOTALE TITOLO IV
22.675,95 368.303,72 0,00 388.803,72 20.500,004 CATEGORIA 5^ - TRASFERIMENTI DI CAPITALEDA ALTRI SOGGETTI 05
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
9
PARTE I - ENTRATA
59.419,65 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00TOTALE TITOLO V
5 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN-SIONE DI PRESTITI
5
5
CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA
CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
01
03
5
5
5
RISORSA 1050-ANTICIPAZIONI TESORERIA
RISORSA 1060-MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI
RISORSA 1100-MUTUI VARI
01
03
03
1050
1060
1100
59.419,65
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE CATEGORIA 1^
TOTALE CATEGORIA 3^
59.419,65
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
RIASSUNTO TITOLO V
59.419,65
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
5
5
CATEGORIA 1^ - ANTICIPAZIONI DI CASSA
CATEGORIA 3^ - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
01
03
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
10
PARTE I - ENTRATA
6
6
6
6
6
6
6
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE
RITENUTE ERARIALI
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
DEPOSITI CAUZIONALI
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATODEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
01
02
03
04
05
06
07
184.463,80
390.693,35
33.869,58
0,00
234.420,63
5.000,00
2.231,45
230.000,00
550.000,00
50.000,00
16.000,00
620.000,00
12.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
230.000,00
550.000,00
50.000,00
16.000,00
600.000,00
12.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
6
6
6
6
6
6
6
01
02
03
04
05
06
07
850.678,81 1.518.000,00 20.000,00 1.498.000,00 0,00TOTALE TITOLO VI
6 TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
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Risorsa
Codice enumero Denominazione
Accertamentiultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
11
PARTE I - ENTRATA
RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE-RIMENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI E DIALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE INRAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DE-LEGATE DALLA REGIONE
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE EAMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PERTRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOS-SIONE DI CREDITI
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCEN-SIONE DI PRESTITI
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
2.774.516,54
2.739.126,40
834.795,40
145.305,95
59.419,65
850.678,81
3.135.883,00
2.754.305,42
1.013.262,52
625.543,72
500.000,00
1.518.000,00
20.743,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.115.140,00
2.947.246,74
1.042.920,86
683.043,72
500.000,00
1.498.000,00
0,00
192.941,32
29.658,34
57.500,00
0,00
0,00
TOTALE ENTRATE 7.403.842,75 9.546.994,66 0,00 9.786.351,32 239.356,66
AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE 0,00 196.703,83 0,00 914.029,15 717.325,32
7.403.842,75 9.743.698,49 0,00 10.700.380,47 956.681,98TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
12
PARTE II - SPESA
DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 TITOLO I - SPESE CORRENTI
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE ECONTROLLO 01
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO-NALE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN-ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO ECONTROLLO DI GESTIONE
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRI-BUTARIE E SERVIZI FISCALI
01
01
01
01
01
02
03
04
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
03
03
03
03
01
02
03
05
07
08
01
02
03
05
07
01
03
07
08
0,00
0,00
98.332,67
4.250,00
5.400,00
0,00
193.732,14
2.969,89
20.264,17
215,31
16.078,97
228.221,17
2.270,55
12.611,91
0,00
0,00
100,00
86.690,00
0,00
6.000,00
2.667,00
282.546,69
4.900,00
30.110,00
700,00
22.827,30
212.364,03
2.510,00
11.788,80
196.703,83
9.919,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.850,36
340,00
1.140,65
0,00
0,00
0,00
1.750,00
0,00
0,00
2.667,00
60.184,11
400,00
9.500,00
700,00
5.714,39
0,00
0,00
0,00
173.863,05
9.919,12
100,00
84.940,00
0,00
6.000,00
0,00
222.362,58
4.500,00
20.610,00
0,00
17.112,91
226.214,39
2.850,00
12.929,45
22.840,78
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 3
107.982,67
233.260,48
243.103,63
95.457,00
341.083,99
423.366,66
5.502,12
0,00
0,00
0,00
76.498,50
158.532,04
100.959,12
264.585,49
264.834,62
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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
13
PARTE II - SPESA
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALIE PATRIMONIALI
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE,ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
01
01
01
05
06
07
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
06
06
06
06
07
07
07
07
01
02
03
05
07
08
01
02
03
06
07
01
02
03
07
01
02
03
07
95.246,00
326,70
2.000,00
87.302,30
4.148,00
7.000,00
171.840,36
14.656,68
110.273,18
50.693,06
15.266,59
137.185,92
20,70
7.596,56
9.464,00
129.735,12
895,91
5.698,37
8.617,00
94.702,39
700,00
2.000,00
668.000,00
4.176,96
7.000,00
170.332,88
18.100,00
121.115,00
46.885,21
15.703,91
110.251,61
200,00
11.600,00
7.405,80
129.744,14
2.000,00
5.950,00
8.616,67
0,00
0,00
38.043,51
20.000,00
1.696,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.196,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.795,25
200,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
11.700,91
500,00
6.550,00
4.006,62
686,32
8.634,31
0,00
0,00
623,81
349,66
300,00
1.000,00
0,01
92.907,14
500,00
40.043,51
688.000,00
5.873,04
3.500,00
158.631,97
17.600,00
114.565,00
42.878,59
15.017,59
101.617,30
200,00
22.796,92
6.781,99
129.394,48
1.700,00
4.950,00
8.616,66
TOTALE SERVIZIO 4
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 6
TOTALE SERVIZIO 7
196.023,00
362.729,87
154.267,18
144.946,40
776.579,35
372.137,00
129.457,41
146.310,81
54.244,34
0,00
1.938,80
0,00
0,00
23.443,85
0,00
1.649,67
830.823,69
348.693,15
131.396,21
144.661,14
COMUNE DI STARANZANO
07/07/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
14
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
03
04
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA
01
03
04
08
01
01
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTEINTERVENTO 11 - FONDO DI RISERVA
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
01
01
01
01
01
01
01
01
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04
08
08
08
08
08
08
08
08
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
03
05
06
07
08
11
01
02
03
05
07
01
02
03
05
06
119.955,12
0,00
152.371,65
5.500,00
0,00
29.943,11
1.010,47
0,00
179.347,92
7.036,33
5.376,94
1.000,00
11.683,00
0,00
5.405,60
195.062,50
0,00
21.813,24
122.118,00
550,00
159.750,00
11.900,00
500,00
34.711,22
500,00
3.836,89
146.241,25
6.575,00
3.450,00
0,00
9.605,28
0,00
5.500,00
198.350,00
5.297,12
20.621,49
164.553,90
0,00
13.963,45
0,00
0,00
21.513,90
500,00
16.163,11
0,00
3.931,11
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
5.000,00
400,00
0,00
0,00
0,00
7.305,43
0,00
1.800,00
0,00
439,76
0,00
0,00
0,00
5.297,12
5.946,72
286.671,90
500,00
173.713,45
6.900,00
100,00
56.225,12
1.000,00
20.000,00
138.935,82
10.506,11
1.650,00
200,00
9.165,52
0,00
5.500,00
198.350,00
0,00
14.674,77
TOTALE SERVIZIO 8
TOTALE SERVIZIO 1
308.780,35
204.444,19
333.866,11
165.871,53
211.244,36
0,00
0,00
5.414,08
545.110,47
160.457,45
TOTALE FUNZIONE 1
TOTALE FUNZIONE 3
1.751.093,58
204.444,19
2.618.258,33
165.871,53
12.805,56
0,00
0,00
5.414,08
2.631.063,89
160.457,45
COMUNE DI STARANZANO
07/07/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
15
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI 05
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA-SPORTO, REFEZIONEE ALTRI SERVIZI
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
04
04
04
05
02
03
05
01
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
02
02
02
03
03
03
03
05
05
05
05
05
05
01
01
01
02
03
06
02
03
05
06
01
02
03
05
06
07
01
02
03
6.000,00
104.050,00
19.267,16
3.500,00
47.506,84
9.000,00
6.521,39
27.848,00
16.000,00
9.952,30
12.000,00
1.471,59
1.827,00
65.620,88
8.937,08
22.660,00
6.500,00
114.650,00
17.822,50
3.500,00
43.100,00
9.000,00
6.158,94
27.811,58
15.300,00
5.000,00
15.700,00
1.099,65
1.827,30
55.428,28
9.100,00
23.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,68
0,00
0,00
0,00
15.798,45
993,01
0,00
0,00
250,00
1.516,31
0,00
0,00
0,00
379,29
1.787,56
0,00
0,00
4.700,00
386,59
106,62
0,00
0,00
800,00
6.500,00
114.400,00
16.306,19
3.500,00
43.100,00
9.000,00
5.779,65
26.024,02
15.300,00
5.124,68
11.000,00
713,06
1.720,68
71.226,73
10.093,01
22.500,00
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 5
222.281,34
129.317,16
66.528,23
69.098,89
229.768,61
138.972,50
61.758,94
66.738,53
0,00
0,00
0,00
0,00
11.243,84
1.766,31
379,29
6.856,09
218.524,77
137.206,19
61.379,65
59.882,44
TOTALE FUNZIONE 4 487.225,62 497.238,58 0,00 20.245,53 476.993,05
COMUNE DI STARANZANO
07/07/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
16
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
06
08
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALIE SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZODELLO SPORT ED ALTRIIMPIANTI
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NELSETTORE SPORTIVO ERICREATIVO
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONESTRADALE E SERVIZI CONNESSI
05
06
06
08
02
02
03
01
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
08
08
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
03
01
01
06
07
01
03
05
06
07
02
03
06
05
01
02
6.776,46
3.688,11
133.801,00
25.200,00
39.674,66
0,00
7.147,38
0,00
134.745,38
7.661,37
20.500,00
48.110,00
9.816,98
6.355,30
3.693,31
133.772,87
26.700,00
45.463,00
0,00
7.176,42
1.000,00
132.800,00
6.633,43
22.500,00
48.066,65
10.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
437,45
253,90
8.011,65
2.200,00
10.000,00
0,00
519,31
1.000,00
0,00
972,66
500,00
1.850,17
3.000,00
5.917,85
3.439,41
125.761,22
24.500,00
35.463,00
0,00
6.657,11
0,00
133.020,00
5.660,77
22.000,00
46.216,48
7.900,00
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 3
107.682,53
205.823,04
142.406,75
20.500,00
97.876,89
213.112,29
140.433,43
22.500,00
15.300,11
0,00
0,00
0,00
0,00
20.730,96
1.752,66
500,00
113.177,00
192.381,33
138.680,77
22.000,00
TOTALE FUNZIONE 5
TOTALE FUNZIONE 6
313.505,57
162.906,75
310.989,18
162.933,43
0,00
0,00
5.430,85
2.252,66
305.558,33
160.680,77
COMUNE DI STARANZANO
07/07/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
17
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE 09
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESERVIZI CONNESSI
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DELTERRITORIO
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CI-VILE
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU-TI
08
09
09
09
09
02
01
03
04
05
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
08
08
08
08
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
01
01
01
02
01
01
01
01
01
03
03
03
04
04
03
06
07
03
01
02
03
07
08
02
03
05
03
06
15.784,43
40.026,55
3.126,50
138.380,00
83.524,00
400,00
5.966,99
5.470,00
0,00
500,00
2.850,00
0,00
0,00
25.421,77
17.110,00
36.843,36
3.151,12
183.380,00
78.030,23
700,00
1.300,00
5.124,12
15.000,00
500,00
3.000,00
2.055,00
0,00
23.482,57
0,00
0,00
0,00
0,00
13.704,98
0,00
0,00
925,74
0,00
5.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107,95
3.336,54
92,29
8.380,00
0,00
550,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.055,00
0,00
2.017,08
17.002,05
33.506,82
3.058,83
175.000,00
91.735,21
150,00
100,00
6.049,86
15.000,00
6.300,00
3.000,00
1.000,00
0,00
21.465,49
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 4
116.864,46
138.380,00
95.360,99
3.350,00
25.421,77
116.071,13
183.380,00
100.154,35
5.555,00
23.482,57
0,00
0,00
12.880,72
4.745,00
0,00
8.386,95
8.380,00
0,00
0,00
2.017,08
107.684,18
175.000,00
113.035,07
10.300,00
21.465,49
TOTALE FUNZIONE 8 255.244,46 299.451,13 0,00 16.766,95 282.684,18
COMUNE DI STARANZANO
07/07/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
18
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE 10
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU-TELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZIRELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PERL'INFANZIA E PER I MINORI
SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE ERIABILITAZIONE
09
10
10
06
01
02
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 8 - ONERI STRAORDINARI DELLAGESTIONE CORRENTE
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
10
10
10
10
10
10
10
10
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06
06
01
01
01
01
01
01
02
02
01
02
03
05
07
01
02
03
05
06
07
01
02
03
05
07
08
03
05
18.557,67
3.250,00
962.931,00
135.976,77
1.217,00
90.473,64
4.550,00
352.701,34
17.889,88
3.139,81
3.060,00
292.728,00
3.055,10
72.979,41
0,00
166,80
0,00
14.866,00
124.671,34
18.515,94
3.250,00
950.500,00
60.300,00
1.217,20
64.689,51
8.000,00
315.252,00
0,00
2.736,13
3.059,90
291.945,86
8.000,00
82.500,00
0,00
166,80
0,00
20.500,00
132.000,00
0,00
0,00
20.713,42
0,00
0,00
18.498,28
0,00
258.793,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.033,89
0,00
0,00
0,00
178,00
0,00
600,38
0,00
0,00
20.300,00
29,07
0,00
500,00
0,00
0,00
423,48
110,33
10.454,25
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.915,56
3.250,00
971.213,42
40.000,00
1.188,13
83.187,79
7.500,00
574.045,33
0,00
2.312,65
2.949,57
281.491,61
6.000,00
87.533,89
0,00
166,80
0,00
20.678,00
132.000,00
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 6
TOTALE SERVIZIO 1
1.121.932,44
471.814,67
368.929,31
1.033.783,14
393.737,54
382.612,66
0,00
276.257,80
0,00
216,03
0,00
7.420,36
1.033.567,11
669.995,34
375.192,30
TOTALE FUNZIONE 9 1.717.879,87 1.556.712,60 291.650,41 0,00 1.848.363,01
COMUNE DI STARANZANO
07/07/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
19
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO 11
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI EDI RICOVERO PER ANZIANI
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZAPUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRI-COLTURA
10
10
10
11
03
04
05
07
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 1 - PERSONALE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE
INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIMEINTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI
INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERIFINANZIARI DIVERSI
INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
03
03
04
04
04
04
04
05
05
05
07
03
06
01
02
03
05
07
02
03
06
05
108.862,57
0,00
68.467,00
1.704,50
63.388,20
251.911,62
4.541,00
550,00
23.867,26
18.383,91
0,00
164.555,00
0,00
61.955,33
2.000,00
67.300,00
207.891,00
4.130,03
650,00
28.290,00
16.603,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.695,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
1.016,03
0,00
3.765,29
0,00
0,00
20.000,00
276,55
0,00
4.738,00
1.865,15
0,00
163.538,97
0,00
58.190,04
2.000,00
76.995,92
187.891,00
3.853,48
650,00
23.552,00
14.738,44
3.000,00
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 4
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 7
139.537,34
108.862,57
390.012,32
42.801,17
0,00
152.500,00
164.555,00
343.276,36
45.543,59
0,00
178,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
1.016,03
14.345,92
6.603,15
0,00
152.678,00
163.538,97
328.930,44
38.940,44
3.000,00
TOTALE FUNZIONE 10
TOTALE FUNZIONE 11
1.050.142,71
0,00
1.088.487,61
0,00
0,00
3.000,00
29.207,46
0,00
1.059.280,15
3.000,00
RIASSUNTO TITOLO I
COMUNE DI STARANZANO
07/07/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
20
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE ECONTROLLO
FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI
FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE
FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO
01
03
04
05
06
08
09
10
11
1.751.093,58
204.444,19
487.225,62
313.505,57
162.906,75
255.244,46
1.717.879,87
1.050.142,71
0,00
2.618.258,33
165.871,53
497.238,58
310.989,18
162.933,43
299.451,13
1.556.712,60
1.088.487,61
0,00
12.805,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
291.650,41
0,00
3.000,00
0,00
5.414,08
20.245,53
5.430,85
2.252,66
16.766,95
0,00
29.207,46
0,00
2.631.063,89
160.457,45
476.993,05
305.558,33
160.680,77
282.684,18
1.848.363,01
1.059.280,15
3.000,00
TOTALE TITOLO I 5.942.442,75 6.699.942,39 228.138,44 0,00 6.928.080,83
COMUNE DI STARANZANO
07/07/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
21
PARTE II - SPESA
2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE ECONTROLLO
FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE
01
03
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSO-NALE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALIE PATRIMONIALI
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE
01
01
01
01
01
03
01
02
05
06
08
01
2
2
2
2
2
2
2
2
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE
01
01
01
01
01
01
01
03
01
02
02
05
06
08
08
01
01
01
05
01
06
06
07
07
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 6
TOTALE SERVIZIO 8
TOTALE SERVIZIO 1
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
TOTALE FUNZIONE 1
TOTALE FUNZIONE 3
30.000,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
COMUNE DI STARANZANO
07/07/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
22
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI
04
05
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE
SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA-SPORTO, REFEZIONEE ALTRI SERVIZI
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALIE SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
04
04
04
04
05
05
01
02
03
05
01
02
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
01
01
02
03
03
05
05
01
01
02
01
06
01
01
06
01
05
01
05
01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.240,00
0,00
0,00
115.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
2.373,99
4.823,77
47.297,10
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.262,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119.613,99
4.823,77
47.297,10
110.737,84
0,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
0,00
0,00
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.240,00
0,00
115.000,00
0,00
5.000,00
0,00
7.197,76
47.297,10
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.262,16
0,00
0,00
0,00
124.437,76
47.297,10
110.737,84
40.000,00
5.000,00
0,00
TOTALE FUNZIONE 4 0,00 232.240,00 90.232,70 0,00 322.472,70
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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
23
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE
06
08
09
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZODELLO SPORT ED ALTRIIMPIANTI
SERVIZIO 1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONESTRADALE E SERVIZI CONNESSI
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESERVIZI CONNESSI
SERVIZIO 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUB-BLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONO-MICO-POPOLARE
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CI-VILE
06
08
08
09
09
02
01
02
02
03
2
2
2
2
2
2
2
2
2
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI
INTERVENTO 2 - ESPROPRI E SERVITU' ONE-ROSE
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHEINTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI
06
06
08
08
08
08
08
09
09
02
02
01
01
01
01
02
02
03
01
05
01
02
05
06
01
01
01
0,00
0,00
71.630,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00
0,00
632.442,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
632.442,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 2
TOTALE SERVIZIO 2
0,00
81.630,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00
632.442,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
632.442,00
0,00
0,00
TOTALE FUNZIONE 5
TOTALE FUNZIONE 6
TOTALE FUNZIONE 8
0,00
0,00
81.630,00
5.000,00
21.000,00
0,00
0,00
19.000,00
632.442,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
40.000,00
632.442,00
COMUNE DI STARANZANO
07/07/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
24
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE 10
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIU-TI
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TU-TELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZIRELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PERL'INFANZIA E PER I MINORI
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZAPUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO ECIMITERIALE
09
09
09
10
10
10
04
05
06
01
04
05
2
2
2
2
2
2
2
2
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI
INTERVENTO 7 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI
INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENIMOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICOSCIENTIFICHE
09
09
09
10
10
10
10
10
04
05
06
01
01
04
05
05
01
07
01
01
05
05
01
05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
166.470,27
15.000,00
0,00
0,00
104.531,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166.470,27
15.000,00
0,00
0,00
139.531,70
0,00
TOTALE SERVIZIO 3
TOTALE SERVIZIO 4
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 6
TOTALE SERVIZIO 1
TOTALE SERVIZIO 4
TOTALE SERVIZIO 5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
166.470,27
15.000,00
0,00
104.531,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166.470,27
15.000,00
0,00
139.531,70
TOTALE FUNZIONE 9 0,00 0,00 166.470,27 0,00 166.470,27
COMUNE DI STARANZANO
07/07/2015
PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
25
PARTE II - SPESA
FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO 11
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMER-CIO
SERVIZIO 6 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTI-GIANATO
11
11
05
06
2
2
INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENIIMMOBILI
INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI
11
11
05
06
01
06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
TOTALE SERVIZIO 5
TOTALE SERVIZIO 6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
TOTALE FUNZIONE 10
TOTALE FUNZIONE 11
30.000,00
0,00
35.000,00
0,00
119.531,70
15.000,00
0,00
0,00
154.531,70
15.000,00
RIASSUNTO TITOLO II
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE ECONTROLLO
FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE
FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA
FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI
FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO EDELL'AMBIENTE
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE
FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO
01
03
04
05
06
08
09
10
11
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.630,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
232.240,00
5.000,00
21.000,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
36.000,00
0,00
90.232,70
0,00
19.000,00
632.442,00
166.470,27
119.531,70
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.000,00
0,00
322.472,70
5.000,00
40.000,00
632.442,00
166.470,27
154.531,70
15.000,00
TOTALE TITOLO II 141.630,00 293.240,00 1.078.676,67 0,00 1.371.916,67
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
26
PARTE II - SPESA
3 TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE ECONTROLLO 01
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINAN-ZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO ECONTROLLO DI GESTIONE
01 03
3
3
3
INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPA-ZIONI DI CASSA
INTERVENTO 3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI-TALE DI MUTUI E PRESTITIINTERVENTO 5 - RIMBORSO DI QUOTA CAPI-TALE DI DEBITI PLURIENNALI
01
01
01
03
03
03
01
03
05
59.419,65
384.278,29
0,00
500.000,00
732.516,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330.133,13
0,00
500.000,00
402.382,97
0,00
TOTALE SERVIZIO 3 443.697,94 1.232.516,10 0,00 330.133,13 902.382,97
TOTALE FUNZIONE 1 443.697,94 1.232.516,10 0,00 330.133,13 902.382,97
RIASSUNTO TITOLO III
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE ECONTROLLO 01 443.697,94 1.232.516,10 0,00 330.133,13 902.382,97
TOTALE TITOLO III 443.697,94 1.232.516,10 0,00 330.133,13 902.382,97
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Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
27
PARTE II - SPESA
4 TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE
RITENUTE ERARIALI
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
184.463,80
390.693,35
33.869,58
0,00
234.420,63
5.000,00
2.231,45
230.000,00
550.000,00
50.000,00
16.000,00
620.000,00
12.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
230.000,00
550.000,00
50.000,00
16.000,00
600.000,00
12.000,00
40.000,00
04
04
04
04
04
04
04
00
00
00
00
00
00
00
01
02
03
04
05
06
07
4
4
4
4
4
4
4
01
02
03
04
05
06
07
TOTALE TITOLO IV 850.678,81 1.518.000,00 0,00 20.000,00 1.498.000,00
COMUNE DI STARANZANO
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PaginaBILANCIO DI PREVISIONE - 2015
Intervento
Codice enumero Denominazione
Impegniultimo esercizio
chiuso
Previsionidefinitive esercizio
in corso
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio
VARIAZIONI SOMMERISULTANTI
Annota-zioni
1 2 3 4 5 6 7 8
in aumento in diminuzione
28
PARTE II - SPESA
RIASSUNTO GENERALE DELLA SPESA
TITOLO I - SPESE CORRENTI
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DIPRESTITI
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO
5.942.442,75
141.630,00
443.697,94
850.678,81
6.699.942,39
293.240,00
1.232.516,10
1.518.000,00
228.138,44
1.078.676,67
0,00
0,00
0,00
0,00
330.133,13
20.000,00
6.928.080,83
1.371.916,67
902.382,97
1.498.000,00
TOTALE SPESE 7.378.449,50 9.743.698,49 956.681,98 0,00 10.700.380,47
DISAVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA 7.378.449,50 9.743.698,49 956.681,98 0,00 10.700.380,47