Upload
others
View
23
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Hal| 25
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo dalam mengemban tugas
membangun masyarakat Kota Probolinggo yang semakin berkualitas dan berdaya saing
pada bidang Pendidikan dan bidang Pemuda Olah Raga pada Tahun 2018 berdasarkan
Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019, sehingga disesuaikan juga dengan
Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tahun 2014-2019.
Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data
kinerja. Data kinerja diperoleh melalui dua sumber yaitu: (1) data internal, yang berasal
dari sistem informasi yang ada, baik laporan kegiatan reguler yang ada, seperti hasil
pendataan Profil Pendidikan LI dari masing-masing satuan pendidikan mulai Jenjang
PAUD, SD/MI dan SMP/MTs dan juga dari aplikasi DAPODIK, (2) data eksternal
digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kota Probolinggo.
Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja
kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo Tahun 2018, yaitu
indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan
kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk Tahun 2018 indikator input
diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang dilakukan pengukuran kinerja, dengan
satuan rupiah.
Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu
kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik. Indikator output juga digunakan
bervariasi mulai dari output terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah orang,
jumlah laporan, dan jumlah barang jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan
tugas lainnya, dengan satuan kegiatan, orang, paket, buah, unit, rupiah dan sebagainya.
Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output
kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak
dan relatif (%). Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga untuk capaian kinerja urusan pendidikan, pemuda dan olahraga Tahun 2018
terlihat pada capaian indikator sasaran tercapainya kinerja secara rinci sebagai berikut: :
Hal| 26
Tabel 5
Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2018
No. Indikator Kinerja Sasaran
Capaian Kinerja Tahun 2018
Target Realisasi
1 Angka Partisipasi Kasar PAUD 94,58 89,85
2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah 9,81 9,85
3 Persentase Penduduk yang bias baca dan t ulis 95,34 95,44
4 Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD/MI 99,53 100,00
5 Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SMP/MTs 94,92 97,59
6 Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang
terakreditasi A 49,37 57,05
7 Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah SD/MI 7,20 6,84
8 Nilai Rata-Rata Ujian Nasional SMP/MTs 7,43 5,29
9 Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi
standar kompetensi 70,00 45,00
10 Persentase Organisasi Pemuda Prestasi yang
dibina 15,00 25,00
11 Persentase Cabang Olah Raga Prestasi yang
dbina 30,00 57,69
12 Nilai SAKIP 75,00 68,60
1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1 Meningkatnya kualitas Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD)
Sasaran Strategis ke – 1 adalah Meningkatnya kualitas Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD), dimana untuk mencapai sasaran strategis ditetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja
Utama (IKU) Angka Partisipasi Kasar PAUD (%).
Berikut kami uraikan perihal capaian Sasaran Strategis ke – 1 pada tahun 2018, sebagai
berikut :
a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
Tabel 1.a
Indikator Kinerja
Utama Target Realisasi Persentase
Angka Partisiipasi
Kasar PAUD 94,58 89,85 94,99
Hal| 27
Bahwa capaian pada indikator ini sebesar 94,99%, yang berasal dari perhitungan
dan formula sebagai berikut Jumlah seluruh siswa Jenjang PAUD sejumlah 9.811
orang dibagi Jumlah penduduk usia 4-6 tahun di Kota Probolinggo 10.919 orang.
Sehingga dari target dan realisasi sasaran kinerja diatas belum mencapai target yang
ditentukan sebesar 4,73%, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain
(1) belum semua warga masyarakat menyadari pentingnya PAUD bagi anak-
anaknya yang berusia 0 – 6 Tahun melalui Satuan PAUD Sejenis (SPS), Tempat
Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), maupun Taman Kanak-kanak
(TK), (2) masih adanya dominasi pendidikan anak di rumah oleh orang tuanya,
karena usia anak yang masih kecil dan belum siap untuk dikirim ke PAUD,
khususnya pada usia 0 – 2 Tahun, dan (3) belum semua warga masyarakat
menyadari perlunya pendidikan anak sesuai kelompok usianya, sehingga masih
adanya siswa usia PAUD yang sudah masuk pendidikan SD/MI.
b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2018
Tabel 1.b
Indikator Kinerja Utama Target
Realisasi
2017 2018
Angka Partisiipasi Kasar PAUD 94,58 95,34 89,85
Berdasarkan tabel 1.b untuk realisasi Indikator Kinerja Utama Angka Partisipasi
Kasar PAUD pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017 mengalami
penurunan realisasi sebesar 5,49%.
Penurunan realisasi tersebut disebabkan kenaikan jumlah penduduk usia 4-6 pada
tahun 2018 sebesar 590 jiwa dari tahun 2017 yaitu sejumlah 10.329 jiwa menjadi
10.919 jiwa. Sedangkan siswa PAUD yang bersekolah pada tahun 2017 sebesar
9.848 jiwa dan pada tahun 2018 sebesar 9811 jiwa. Sehingga berpengaruh terhadap
hasil penghitungan capaian Angka Partisipasi PAUD di Kota Probolinggo.
Dari hasil tersebut dapat dikatakan upaya – upaya Pemerintah Kota Probolinggo,
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat dalam hal untuk
meningkatkan partisipasi PAUD diantaranya dengan 1) Pengembangan Kurikulum
PAUD Holistic Integratif, 2) Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD berupa APE,
3) peningkatan mutu kelembagaan melalui pelaksanaan Akreditasi PAUD, 4)
penyediaan BOP PAUD Daerah dan BOP PAUD yang bersumber DAK Non Fisik
Hal| 28
APBN, 5) Penyediaan Honorarium Guru / Ka. Sekolah PAUD Non PNS yang
bersumber BKK Provinsi, 6) Pengembangan Pendidikan Inklusif pada satuan
PAUD, 7) Pembinaan dan pengembangan Taman Posyandu, 8) Peningkatan dan
pengembangan prestasi siswa dan tenaga pendidik PAUD.
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 sampai dengan akhir periode
Renstra
Tabel 1.c
Indikator Kinerja Utama
Target Akhir
Renstra (Tahun
2019)
Realisasi Tingkat
Kemajuan
Angka Partisipasi Kasar
PAUD 94,73 89,85 94,84%
Berdasarkan hasil realisasi Indikator Kinerja Utama Angka Partisipasi Kasar
PAUD pada Tahun 2018 sebesar 89,85% dibandingkan dengan target akhir Renstra
tahun 2019 yaitu sebesar 94,73% tingkat kemajuan sebesar 94,84%%. Hal ini
menjadi evaluasi bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dalam penentuan
target untuk Angka Partisipasi Kasar PAUD pada Perencanaan target kinerja
periode berikutnya.
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional
Tabel 1.d
Indikator Kinerja Utama Realisasi Tahun
2018
Target
Nasional Keterangan
Angka Partisipasi Kasar
PAUD 89,85 76,40
Sumber : Renstra
Kemendikbud 2015-
2019
Renstra Kemendikbud RI Tahun 2015-2019 untuk Angka Partisipasi Kasar PAUD
target tahun 2018 sebesar 76,40% apabila hasil realisasi IKU APK PAUD Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga kota Probolinggo Tahun 2018 sebesar 89,85%
maka didapat capaian atas target nasional adalah sebesar 117,60%. Jadi realisasi
untuk IKU APK PAUD Kota Probolinggo telah melebihi dari Target Nasional.
Hal| 29
e. Alokasi per – Sasaran Pembangunan
Tabel 1.e
Indikator Kinerja Utama Anggaran
(Rp.)
Persentase Anggaran
terhadap Anggaran
Perangkat Daerah
Angka Partisipasi Kasar
PAUD 978.052.000,00 1,15%
Alokasi anggaran program dan kegiatan untuk pencapaian IKU APK PAUD pada
tahun 2018 sebesar Rp. 978.052.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta
lima puluh dua ribu rupiah). Jika anggaran untuk pencapaian IKU tersebut
dibandingkan dengan anggaran Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga Kota Probolinggo pada tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp.
85.258.091.623,- (Delapan puluh lima milyar dua ratus lima puluh delapan juta
Sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) adalah 1,15%. Dilihat
dari prosentase tersebut masih jauh dari yang diharapkan namun Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga berusaha memaksimalkan dengan besaran anggaran yang
sudah ditetapkan. Selain itu untuk pencapaian IKU anggaran fungsi pendidikan
seperti Hibah Pendidikan berupa BOP PAUD DAK Non Fisik juga telah digulirkan
bagi satuan PAUD (TK/KB) se Kota Probolinggo.
f. Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Tabel 1.f
Indikator
Kinerja
Utama
Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Angka
Partisipasi
Kasar PAUD
94,58% 89,85% 94,99% 978.052.000,00 871.289.096,00 89,08
Berdasarkan dari tabel pencapaian kinerja dan anggaran untuk IKU Angka
Partisipasi Kasar PAUD pada tahun 2018 diatas apabila dihitung persentase
pencapaian rencana tingkat capaian dengan menggunakan formula pengukuran
kinerja, yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang
semakin baik, maka untuk tabel diatas persentase capaian kinerja sebesar 94,99%
dibagi rencana atau target kinerja sebesar 94,58 diperoleh pencapaian sebesar
Hal| 30
93,77% , sehingga dapat disimpulkan perbandingan realisasi kinerja antara capaian
target dan anggaran untuk Indikator Kinerja Angka Partisipasi Kasar PAUD sudah
Baik.
g. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Tabel 1.g
Indikator Kinerja
Utama
Prosentase
Capaian Kinerja
Prosentase
Penyerapan
Anggaran
Tingkat
Efisiensi
Angka Partisipasi
Kasar PAUD 94,99 89,08 93,77
Dari data efisiensi penggunaan sumberdaya untuk IKU Angka Partisipasi Kasar
PAUD dengan perbandingan prosentase capaian kinerja dengn prosentase
penyerapan anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 93,77%
h. Analisis Penyebab Keberhasilan / peningkatan dan Kegagalan / penurunan
kinerja serta solusi yang telah dilakukan
Tabel 1.h
Indikator Kinerja
Utama Target Realisasi Analisa Penyebab
Angka Partisipasi
Kasar PAUD
94.58 87.97 *) analisa pada bawah tabel 1.h
Penyebab realisasi tidak memenuhi target Angka Partisipasi Kasar PAUD tahun
2018 disebabkan antara lain sebagai berikut :
1. Alokasi anggaran Program Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018 adalah
sebesar Rp. 978.052.000,- atau sekitar 1,15% dari total Pagu Anggaran belanja
langsung Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo
2. Belum maksimalnya pemenuhan sarana prasarana PAUD, hal ini disebabkan
jumlah PAUD yang terlalu besar dan 99% adalah PAUD Swasta,
3. Belum maksimalnya penataan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD);
4. Masih rendahnya kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak
Tetap tingkat PAUD;
5. Belum maksimalnya pelaksanaan pendidikan ke orang tua / keluarga sebagai
implementasi kebijakan nasional.
Hal| 31
i. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Kinerja
Tabel 1.i
Indikator Kinerja
Utama Target Realisasi Program/Kegiatan
Angka Partisipasi
Kasar PAUD
94.58 87.97
Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Indikator
Kinerja Utama Angka Partisipasi Kasar PAUD sebagaimana pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota
Probolinggo adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan kegiatan antara
lain sebagai berikut :
1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
2. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
3. Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak
Usia Dini;
4. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
5. Penyelenggaraan Akreditasi PAUD
6. Bantuan Operasional Pendidikan PAUD
7. Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga
8. Bantuan Operasional Pendidikan PAUD Daerah
Masing-masing capaian input dan output kegiatan adalah sebagai berikut :
Hal| 32
No Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Anggaran
%
Capaian Sasaran Output
Satuan
Output
Realisasi
Output
%
Capaian
1 Pengadaaan Alat Praktik dan
Peraga Siswa 151.250.000,00 147.989.160,00
97,84% Jumlah lembaga PAUD penerima
APE 55 lembaga 55
100,00%
2 Pengembangan Pendidikan Anak
Usia Dini 76.260.600,00 70.217.000,00
92,08% Jumlah Taman Posyandu yang
mengikuti Bimtek Pengembangan
PAUD
68 taman
posyandu 68
100,00%
3
Pengembangan Kurikulum, Bahan
Ajar dan Model Pembelajaran
Pendidikan Anak Usia Dini
329.182.650,00 295.015.050,00 89,62% Jumlah Lembaga PAUD yang
mengikuti kegiatan pengembangan
Kurikulum PAUD
60 lembaga
PAUD 60 100,00%
4 Pembinaan Minat, Bakat dan
Kreatifitas Siswa 85.390.200,00 81.044.250,00 94,91%
Jumlah Lembaga PAUD yang
mengikuti kegiatan Pembinaan
Minat Bakat
121 lembaga
PAUD 121 100,00%
5 Penyelenggaraan Akreditasi PAUD 51.330.450,00 48.189.000,00 93,88%
Jumlah Lembaga PAUD yang
mengikuti Pembinaan Akreditasi
PAUD
241 lembaga
PAUD 241
100,00%
6 Bantuan Operasional Pendidikan
PAUD 59.400.000,00 57.457.986,00 96,73%
Jumlah Lembaga TK Negeri yang
mendapat BOP PAUD DAK Non
Fisik
1 lembaga
PAUD 1 100,00%
7 Penyelenggaraan Pendidikan
Keluarga 92.864.700,00 84.558.150,00
91,06% Jumlah Lembaga PAUD yang
mengikuti Kegiatan Pendidikan
Keluarga
225 lembaga
PAUD 225
100,00%
8 Bantuan Operasional Pendidikan
PAUD Daerah 132.373.400,00 86.818.500,00
65,59%
Jumlah Lembaga TK Negeri yang
mendapat BOP PAUD Daerah,
Jumlah PAUD yang mendapat
sosialisasi, monev
225 lembaga
PAUD 225
100,00%
Hal| 33
2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat
Untuk sasaran strategis ke-2 yaitu meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat terdiri dari 2
(dua) Indikator Sasaran yaitu 1) Meningkatnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk
Usia 15 thn – 59 thn, 2) Meningkatnya Penduduk Usia 15 thn – 59 thn yang bisa baca dan tulis.
Indikator Kinerja Utama dari masing-masing Indikator sasaran tersebut yaitu 1) Angka Rata-
Rata Lama Sekolah dan 2) Persentase Penduduk Usia 15 – 59 thn yang bisa baca dan tulis.
a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
Tabel 2.a
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Persentase
Angka Rata-Rata Lama Sekolah 9,81 9,85 100,40
Persentase Penduduk Usia 15-59 thn
yang bisa baca dan tulis 95,34 95,44 100,10
Capaian Indikator Kinerja Utama Angka Rata-Rata Lama Sekolah diperoleh dari
Formula Data Jumlah lama sekolah seluruh Penduduk Kota Probolinggo usia 15 thn keatas
(yang sudah menamatkan sekolah / pendidikan) dibagi dengan jumlah penduduk
seluruhnya, dan berdasarkan penghitungan data dari Dispenduk Capil mendapatkan hasil
9,85 tahun, namun terdapat perbedaan dengan sumber data dari Badan Pusat Statistik
(BPS) Kota Probolinggo yang sudah dipublikasikan tahun 2018 adalah 8,56 tahun.
Untuk capaian Indikator Kinerja Utama Angka Rata-Rata Lama Sekolah sudah mencapai
target yang ditentukan sebesar 0,04%, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal antara
lain sebagai berikut 1) Kota Probolinggo masih mencanangkan Wajib Belajar Pendidikan
Dasar 9 tahun, belum wajib belajar pendidikan 12 tahun, 2) perlunya peningkatan angka
melanjutkan ke Pendidikan Menengah dan ke Pendidikan Tinggi, 3) peningkatan
pendapatan bersih rata-rata penduduk di Kota Probolinggo sehingga dapat meningkatkan
animo masyarakat untuk membiayai pendidikan putra-putrinya sampai dengan Jenjang
Pendidikan Tinggi/Kuliah.
Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk yang bisa baca dan tulis
diperoleh dengan formula Jumlah penduduk usia 15 – 59 tahun yang bisa membaca dan
menulis dibadi dengan Jumlah Penduduk usia 15 – 59 tahun. Pada Tahun 2018 realisasi
IKU tersebut mencapai 95,44% dan capain IKU Persentase Penduduk yang bisa baca dan
tulis sebesar 100,109%. Realisasi IKU Persentase Penduduk yang bisa baca dan tulis
berdasarkan data profil Pendidikan jumlah penduduk usia 15 thn keatas sejumlah 181.032
Hal| 34
jiwa/orang, dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 thn keatas kota Probolinggo
Tahun 2018 sejumlah 189.690 jiwa/orang .
b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2018
Tabel 2.b
Indikator Kinerja Utama Target
Realisasi
2017 2018
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Usia 15 thn
keatas 9,81 9,84 9,85
Persentase Penduduk yang bisa baca dan
tulis 95,34 95,44 94,57
*) sumber data BPS Kota Probolinggo Dalam Angka Thn 2018
Berdasarkan dari tabel 2.b diatas dapat disampaikan untuk realisasi Indikator
Kinerja Utama Angka Rata-Rata Lama Sekolah Usia 15 thn keatas pada tahun 2017
mencapai 9,84 tahun berdasarkan hasil perhitungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga dengan memakai data dasar penduduk dari Dispendukcapil, sedangkan
untuk capaian tahun 2018 berdasarkan data BPS yang sudah dipublishkan dalam Kota
Probolinggo dalam angka Tahun 2018.
Untuk Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk yang bisa baca dan
tulis pada tahun 2017 sebesar 95,44% sedangkan pada tahun 2018 sebesar 94,57%.
Perbedaan ini disebabkan atau tergantung dengan jumlah penduduk usia 15 tahun
keatas kota Probolinggo pada masing-masing tahun penghitungan. Pada tahun 2017
jumlah penduduk usia 15 tahun keatas sejumlah 189.690 orang, dan jumlah buta aksara
kota Probolinggo berdasarkan pendataan Buta Aksara Tahun 2016 adalah sebesar
8.658 orang. Diperoleh penduduk yang bisa baca dan tulis sejumlah 181.032 sehingga
prosentase capaian untuk Melek Aksara adalah penduduk yang bisa baca dan tulis
sejumlah 181.032 orang dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 thn sejumlah 189.690
orang didapat 95,43%. Untuk Tahun 2018 berdasarkan data profil Pendidikan jumlah
penduduk usia 15 thn - 59 thn yang buta aksara sejumlah 8.558 orang, jika dihitung
dengan total penduduk usia 15 thn - 59 thn kota Probolinggo Tahun 2018 sejumlah
157.599 orang maka terdapat 149.041 penduduk yang melek aksara atau 94,57%.
Hal| 35
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 sampai dengan akhir periode
Renstra
Tabel 2.c
Indikator Kinerja Utama
Target Akhir
Renstra (Tahun
2019)
Realisasi Tingkat Kemajuan
Angka rata – rata lama sekolah 9,86 9,85 99,89
Persentase Penduduk usia 15-59
thn yang bisa baca dan tulis 95,49 95,44 99,94
Berdasarkan hasil realisasi Indikator Kinerja Utama Angka rata-rata lama sekolah dan
Persentase Penduduk Usia 15-59 thn yang bisa baca dan tulis pada tahun 2018 jika
dibandingkan dengan Target Akhir Renstra pada tahun 2019, masing-masing Indikator
Kinerja Utama (IKU) Angka rata-rata lama sekolah masih kurang 0,01% dari Target
Akhir Renstra Tahun 2019 dan IKU Persentase Penduduk usia 15-59 thn yang bisa
baca dan tulis masih kurang 0,05% dari target akhir renstra tahun 2019.
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional
Tabel 2.d
Indikator Kinerja Utama Realisasi Tahun
2018
Target
Nasional Keterangan
Angka Rata-Rata Lama
Sekolah 9,85 8,7
Sumber : Renstra
Kemendikbud 2015-
2019 Persentase Penduduk usia
15-59 thn yang bisa baca
dan tulis
95,44 `96,59
Berdasarkan data diatas untuk perbandingan realisasi kinerja Indikator Kinerja Utama
(IKU) Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Probolinggo dengan Persentase Penduduk
Usia 15-59 thn yang bisa baca dan tulis dibandingkan dengan Target Nasional, maka
untuk Angka Rata-Rata Lama Sekolah capaiannya adalah sebesar 113,21% dan untuk
Persentase Penduduk usia 15-59 thn yang bisa baca dan tulis adalah sebesar 98,80%.
e. Alokasi per – Sasaran Pembangunan
Tabel 2.e
Indikator Kinerja Utama Anggaran
(Rp.)
Persentase Anggaran
terhadap Anggaran
Perangkat Daerah
Angka Rata-Rata Lama Sekolah 1.537.302.495,00 1,80%
Persentase Penduduk usia 15-59
thn yang bisa baca dan tulis 336.243.500,00 0,39%
Hal| 36
Alokasi anggaran program dan kegiatan untuk pencapaian IKU Angka Rata-Rata
Lama Sekolah dan Persentase Penduduk Usia 15-59 thn yang bisa baca dan tulis
pada tahun 2018 masing-masing hanya 1,80% dan 0,39% dari total Anggaran
Belanja Langsung Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo
pada tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 85.258.091.623,- (Delapan puluh
lima milyar dua ratus lima puluh delapan juta Sembilan puluh satu ribu enam ratus
dua puluh tiga rupiah). Dilihat dari prosentase tersebut masih jauh dari yang
diharapkan namun Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga berusaha
memaksimalkan dengan besaran anggaran yang sudah ditetapkan.
f. Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Tabel 2.f
Indikator
Kinerja
Utama
Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Angka Rata-
Rata Lama
Sekolah
9,81 9,85 100,40 1.537.302.495,00 1.282.755.566,00 83,44
Persentase
Penduduk
usia 15-59
thn yang
bisa baca
dan tulis
95,34 95,44 100,10 336.243.500,00 245.658.089,00 73,05
Berdasarkan tabel 2.f apabila dihitung persentase pencapaian rencana
tingkat capaian dengan menggunakan formula pengukuran kinerja, yaitu semakin
tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik diatas maka
dapat disimpulkan untuk capaian kinerja dan anggaran dalam rangka pencapaian
Indikator Kinerja Utama Angka Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 83,44% dari pagu
anggaran yang ditetapkan sehingga dapat dikatakan pencapaian kinerjanya Baik.
Sedangkan untuk capaian kinerja dan anggaran dalam rangka pencapaian Indikator
Kinerja Utama Persentase Penduduk Usia 15-59 thn yagn bisa baca dan tulis sebesar
73,05 dapat disimpulkan pencapaian kinerjanya Cukup Baik.
,
Hal| 37
g. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Tabel 2.g
Indikator Kinerja Utama Prosentase
Capaian Kinerja
Prosentase
Penyerapan
Anggaran
Tingkat
Efisiensi
Angka Rata-Rata Lama
Sekolah 100,40 83,44 83,10
Persentase Penduduk usia
15-59 thn yang bisa baca dan
tulis 100,10 73,05 72,97
Berdasarkan tabel 2.g diatas dapat disimpulkan untuk efisiensi penggunaan sumber
daya antara prosentase capaian kinerja dengan penyerapan anggaran untuk Indikator
Kinerja Utama Angka Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 83,10 % dapat dikatakan Baik,
sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk Usia 15-59 thn yang
bisa baca dan tulis untuk efisiensi penggunaan sumber daya antara prosentase capaian
kinerja dengan penyerapan anggaran sebesar 72,97% dapat dikatakan Cukup Baik.
Dari hasil tersebut diatas, sebagai bahan evaluasi kinerja pencapaian Indikator Kinerja
Utama pada Perencanaan selanjutnya. Diharapkan adanya kesinambungan antara
perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta hasil capaian Indikator Kinerja
Utama.
h. Analisa Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan Kegagalan/penurunan Kinerja
serta Solusi yang telah dilakukan.
Tabel 2.h
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Analisa Penyebab
Angka Rata-Rata Lama
Sekolah 9,81 9,85
Persentase Penduduk usia 15-
59 thn yang bisa baca dan tulis 95,34 95,44
Analisa penyebab realisasi Indikator Kinerja Utama pada tabel 2.h diatas tidak
memenuhi target adalah sebagai berikut :
1. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa
Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah untuk Pendidikan Dasar 9
Tahun, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan. Sehingga untuk
capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah sebatas pada maksimal 9 tahun
Hal| 38
2. Dalam rangka pemberantasan buta aksara pada tahun 2018 hanya dilaksanakan
untuk 10 Kelompok Keaksaraan Fungsional saja, mengingat terbatasnya
anggaran untuk pelaksanaan. Dan untuk pelaksanaan Keaksaraan Fungsional
dilaksanakan oleh Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan atau PKBM, Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga hanya sebagai fasilitator pelaksanaan
kegiatan.
3. Masih Belum maksimalnya Koordinasi dan Kerjasama dalam pelaksanaan
Program dan Kegiatan untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana
tersebut diatas dengan Instansi Terkait (Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan,
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo,
UPT Pendidikan Provinsi, BP PAUD dan Dikmasif Regional dan Pusat)
4. Masih rendahnya kualitas dan mutu satuan Pendidikan Kesetaraan,
5. Animo masyarakat tentang biaya operasional pendidikan kesetaraan yang .mahal,
sehingga perlu adanya Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan.
Solusi yang telah dilaksanakan :
1. Peningkatan mutu dan akses pendidikan pada semua jenjang yang dituangkan ke
dalam Rencana Aksi Program dan Kegiatan pada tahun pelaksanaan berikutnya.
2. Pelaksanaan Program – Program Prioritas pada tahun anggaran 2019 yang
mendukung Kebijakan Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo terpilih
periode 2019-2024;
3. Menganggarkan kembali untuk pelaksanaan Keaksaraan Fungsional pada tahun
anggaran 2019
4. Merencanakan dan menganggarkan untuk pemenuhan sarana prasarana Satuan
PAUD dan Pendidikan Kesetaraan;
5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPS beserta stake holder terkait
untuk pencapaian indikator angka rata-rata lama sekolah dan melek aksara;
i. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/kegagalan
pencapaian kinerja
Tabel 2.i
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Program/Kegiatan
Angka Rata-Rata Lama
Sekolah 9,81 9,85
Persentase Penduduk usia
15-59 thn yang bisa baca
dan tulis
95,34 95,44
Hal| 39
Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan dalam
pencapaian realisasi Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut pada tabel 2.1
diatas adalah sebagai berikut :
Hal| 40
1) Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi IKU Angka Rata-Rata Lama Sekolah sbb :
No Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Anggaran
%
Capaian Sasaran Output
Satuan
Output
Realisasi
Output
%
Capaian
1 Pengembangan Pendidikan
Inklusif 355.060.720,00 247.470.991,00 69,70
Jumlah Guru Pendidik Khusus
yang mengikuti Kegiatan
Pengembangan Pendidikan
Inklusif
161
Orang
Guru
Pengajar
Khusus
161 100,00
2 Pengembangan Kurikulum
Pendidikan Inklusif 188.866.550,00 160.651.400,00 85,06
Jumlah Guru Pendidik Khusus
yang mengikuti Kegiatan
Pengembangan Kurikulum
Pendidikan Inklusif
161
Orang
Guru
Pengajar
Khusus
161 100,00
3 Akreditasi Lembaga Dikmas 89.847.975,00 88.377.675,00 98,36
Jumlah Lembaga Dikmas yang
mengikuti Pembinaan
Akreditasi
10 lembaga
Dikmas 10 100,00
4 Penyelenggaraan Tes Psikologi
bagi Peserta Didik Baru 38.181.000,00 31.275.000,00 81,91
Jumlah Peserta didik khusus
yang mengikuti Tes Psikologi 150 siswa ABK 150 100,00
5
Penyelenggaraan pendidikan
kesetaraan Paket A, Paket B
dan Paket C
61.093.000,00 54.136.000,00 88,61
Jumlah warga belajar yang
mengikuti Ujian Nasional
pendidikan kesetaraan
470 orang 470 100,00
Hal| 41
2) Kegiatan yang tidak mendukung capaian IKU Angka Rata-Rata Lama Sekolah :
No Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Anggaran
%
Capaian Sasaran Output
Satuan
Output
Realisasi
Output
%
Capaian
1 Fasilitasi Penyelenggaraan
Festival Budaya Daerah 666.121.100,00 643.889.500,00 96,66
Jumlah Peserta yang
mengikuti Lomba PSP
Tingkat Kota dan Provinsi
600
peserta PSP
tingkat
Kota dan
Provinsi
600 100,00
2 Peningkatan Wawasan Wiyata
Mandala (Adiwiyata) 73.993.650,00 37.033.000,00 50,05
Jumlah Lembaga Sekolah
yang mengikuti Lomba
Adiwiyata
73 lembaga 73 100,00
3 Pembinaan dan Penilaian UKS 64.138.500,00 19.922.000,00 31,06
Jumlah Lembaga Sekolah
yang mengikuti Pembinaan
dan Lomba UKS
64 lembaga 64 100,00
Sehingga perlu adanya evaluasi atas nomenklatur program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olah Raga Kota Probolinggo.
3) Program dan Kegiatan yang mendukung capaian IKU Persentase Penduduk usia 15-59 thn yang bisa baca dan tulis sbb :
No
Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi
Anggaran % Capaian Sasaran Output
Satuan
Output
Realisasi
Output
%
Capaian
1 Publikasi dan Sosialisasi
Pendidikan Non Formal 276.133.500,00 205.943.089,00 74,58
Jumlah Lembaga Dikmas
yang mengikuti Kegiatan
Publikasi
25 LKP 25 100
2 Pemberantasan Buta Aksara 60.110.000,00 39.715.000,00 66,07 Jumlah Warga Belajar
yang mengikuti Kegiatan 18 kelompok 10 55,56
Hal| 42
3) Capaian kinerja sasaran strategis ke-3 Meningkatnya Kualitas Satuan Pendidikan
Dasar
Untuk sasaran strategis ke-3 yaitu Meningkatnya Kualitas Satuan Pendidikan Dasar
dimana pada sasaran strategis ini terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Utama, antara lain :
1. Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD/MI
2. Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SMP/MTs
3. Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang terakreditasi A
4. Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah Jenjang SD/MI
5. Nilai Rata-Rata Ujian Nasional Jenjang SMP/MTs
Berikut kami uraikan hasil capaian sasaran strategis ke tiga tersebut.
a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
Tabel 3.a
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Persentase
Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD/MI 99,53 100,00 100,47
Angka Partisipasi Sekolah Jenjang
SMP/MTs 94,92 97,59 102,81
Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang
terakreditasi A 49,37 57,05 115,56
Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah Jenjang
SD/MI 7,20 6,84 95,00
Nilai Rata-Rata Ujian Nasional Jenjang
SMP/MTs 7,43 5,29 71,20
Berdasarkan tabel 3.a diatas untuk capaian indikator kinerja utama 1) Angka Partisipasi
Sekolah Jenjang SD/MI diperoleh dari formula Jumlah siswa 7 – 12 thn yang masih
sekolah dibagi dengan Jumlah penduduk kelompok usia 7 – 12 tahun, untuk Indikator
Kinerja Utama ini diperoleh realisasi sebesar 100%, angka ini merupakan perhitungan
dari BPS Kota Probolinggo yang dirilis dalam Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun
2018 sehingga untuk capaian IKU Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD/MI sebesar
100,47%. Jika berdasarkan hasil perhitungan dari Pendataan Profil Pendidikan tahun
2018 untuk IKU Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD/MI realisasi sebesar 97,47%
sehingga persentase capaian untuk IKU diperoleh 97,93%,
2) Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SMP/MTs diperoleh dari formula Jumlah siswa
13-15 thn yang masih sekolah dibadi dengan Jumlah Penduduk kelompok usia 13-15
thn, untuk Indikator Kinerja Utama ini diperoleh realisasi sebesar 97,59%, realisasi
Hal| 43
IKU Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SMP/MTs juga didapat dari BPS Kota
Probolinggo yang dirilis dalam Kota Probolinggo Dalam Angka Tahun 2018.
Berdasarkan data BPS tersebut IKU Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SMP/MTs
sebesar 102,81%, Namun berdasarkan data profil pendidikan tahun 2018 diperoleh
realisasi sebesar 94,21% sehingga capaian IKU Angka Partisipasi Sekolah Jenjang
SMP/MTs sebesar 99,25%
3) Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Satuan Pendidikan Dasar Terakreditasi
A, untuk realisasi indikator kinerja ini diperoleh berdasarkan hasil pendataan Individu
pada masing-masing satuan pendidikan tahun 2018, dengan formula satuan pendidikan
SD/MI dan SMP/MTs yang terakreditasi A dibagi dengan jumlah seluruh satuan
pendidikan SD/MI dan SMP/MTs, dari formula ini diperoleh angka dari sejumlah 111
SD/MI Negeri dan Swasta yang terakreditasi A sejumlah 68 sekolah, sedangkan dari
sejumlah 45 SMP/MTs Negeri dan Swasta yang terakreditasi A sejumlah 21 sekolah,
sehingga 89 satuan pendidikan dasar yang terakreditasi A dibagi 156 satuan pendidikan
diperoleh sebesar 57,05%.
4) Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah SD/MI, realisasi rata-
rata nilai Ujian Sekolah SD/MI Tahun 2018 diperoleh nilai 6,84 sedangkan untuk
Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Rata-Rata Ujian Nasional SMP/MTs realisasi
rata-rata nilai Ujian Nasional SMP/MTs diperoleh nilai 5,29
b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2018
Tabel 3.b
Indikator Kinerja Utama Target
Realisasi
2017 2018
Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD/MI 99,53 94,86 100,00
Angka Partisipasi Sekolah Jenjang
SMP/MTs 94,92 93,47 97,59
Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang
terakreditasi A 49,37 48,62 57,05
Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah Jenjang
SD/MI 7,20 6,75 6,84
Nilai Rata-Rata Ujian Nasional Jenjang
SMP/MTs 7,43 6,25 5,29
Berdasarkan data pada tabel 3.b diatas untuk perbandingan realisasi kinerja pada tahun
2017 dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1) Indikator Kinerja Utama Angka Partisipasi Sekolah SD/MI pada tahun 2017
diperoleh realisasi sebesar 94,86% ini diperoleh dari data Profil Pendidikan Tahun
Hal| 44
2017, diperoleh dari jumlah siswa usia 7-12 tahun yang bersekolah SD/MI sederajat
sejumlah 22.764 siswa dibagi jumlah penduduk Kota Probolinggo usia 7-12 tahun
sejumlah 23.995 orang, Jika dihitung dari Realisasi IKU Angka Partisipasi Sekolah
SD/MI pada tahun 2018 berdasarkan BPS Kota Probolinggo meningkat sebesar
5,14%, dan jika didasarkan perolehan/realisasi 2018 berdasarkan pendataan Profil
Pendidikan sebesar 97,47% maka dari realisasi 2017 meningkat sebesar 2,61%.
2) Indikator Kinerja Utam Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs pada tahun 2017
diperoleh realisasi sebesar 93,47% dari jumlah siswa usia 13-15 tahun yang
bersekolah SMP/MTs sederajat sejumlah 11.278 siswa dibagi jumlah penduduk
Kota Probolinggo usia 13-15 tahun sejumlah 12.066 orang. Jika dihitung dari
Realisasi IKU Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs pada tahun 2018 berdasarkan
BPS Kota Probolinggo meningkat sebesar 2,73%, sedangkan jika berdasarkan
pendataan Profil Pendidikan realisasi sebesar 99,25% maka dari realisasi tahun
2017 meningkat sebesar 5,78%.
Sehingga untuk IKU Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan Angka Partisipasi
Sekolah SMP/MTs telah mengalami kenaikan masing-masing sebesar 5,14% dan
2,73% pada tahun 2018.
3) Indikator Kinerja Utama Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang terakreditasi A,
pada tahun 2017 diperoleh realisasi sebesar 48,62% berdasarkan data Profil
Pendidikan sejumlah 68 satuan pendidikan SD/MI dari 137 SD/MI dan sejumlah
20 satuan pendidikan SMP/MTs telah terakreditasi A dari 44 SMP/MTs, dan
realisasi tahun 2018 57,05% sehingga meningkat sebesar 8,43%. Hal ini
menampakan bahwa status kelembagaan pada satuan Pendidikan Dasar di Kota
Probolinggo meningkat lebih baik 8,43%.
4) Indikator Kinerja Utama Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah SD/MI dan Indikator
Kinerja Utama Nilai Rata – Rata Ujian Nasional SMP/MTs pada tahun 2017
masing – masing adalah 6,75 dan 6,25 , pada tahun 2018 realisasi masing-masing
adalah 6,84 dan 5,29. Jika berdasarkan data perbandingan tersebut pada tahun 2018
untuk Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah SD/MI mengalami kenaikan sebesar 0,09,
sedangkan untuk Nilai Rata-Rata Ujian Nasional SMP/MTs mengalami penurunan
sebesar 0,96. Penurunan angka / nilai Rata-Rata Ujian Nasional SMP/MTs ini
menjadi analisa penyebab untuk tindak lanjut berikutnya bagi Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo untuk meningkatkan realisasi Nilai Rata-
Rata Ujian Nasional SMP/MTs.
Hal| 45
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional
Tabel 3.d.
Indikator Kinerja Utama Realisasi Tahun
2018
Target
Nasional Keterangan
Angka Partisipasi Sekolah
Jenjang SD/MI 100,00 -
Tidak ada
Angka Partisipasi Sekolah
Jenjang SMP/MTs 97,59 -
Tidak ada
Persentase Satuan Pendidikan
Dasar yang terakreditasi A 57,05 -
Tidak ada
Nilai Rata-Rata Ujian
Sekolah Jenjang SD/MI 6,84 7,00
Renstra
Kemendikbud 2015-
2019
Nilai Rata-Rata Ujian
Nasional Jenjang SMP/MTs 5,29 7,00
Renstra
Kemendikbud 2015-
2019
Berdasarkan Renstra Kemendikbud untuk realisasi kinerja pada tabel 3.c yang
mengacu target yang sama hanya pada Indikator Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah Jenjang
SD/MI dan Nilai Rata-Rata Ujian Nasional Jenjang SMP/MTs, jika berdsasarkan target
Renstra Kemendikbud, maka capaian IKU Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah SD/MI
sebesar 97,71%, dan untuk capaian IKU Nilai Rata – Rata Ujian Nasional SMP/MTs
sebesar 75,57%. Dari hasil capaian ini perlu evaluasi dan tindak lanjut untuk perbaikan
dan peningkatan realisasi Nilai Ujian Sekolah dan Nilai Ujian Nasional.
e. Alokasi per Sasaran Pembangunan
Tabel 3.e.
Indikator Kinerja Utama Anggaran
Prosentase
Anggaran terhadap
anggaran
Perangkat Daerah
Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD/MI 39.841.970.144,09 46,73
Angka Partisipasi Sekolah Jenjang
SMP/MTs 25.028.145.473,02 29,36
Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang
terakreditasi A 156.066.700,00 0,18
Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah Jenjang
SD/MI 247.328.000,00 0,29
Nilai Rata-Rata Ujian Nasional Jenjang
SMP/MTs 206.187.400,00 0,24
Hal| 46
Berdasarkan tabel 3.e untuk alokasi per sasaran pembangunan masing-masing
pencapaian Indikator Kinerja Utama Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD/MI,
Indikator Kinerja Utama Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SMP/MTs, Indikator
Kinerja Utama Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang terakreditasi A, Indikator
Kinerja Utama Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah Jenjang SD/MI dan Nilai Rata-Rata
Ujian Nasional Jenjang SMP/MTs dibandingkan atau prosentase terhadap Belanja
Langsung Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo tahun 2018.
f. Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Tabel 3.f
Indikator
Kinerja
Utama
Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Angka
Partisipasi
Sekolah
Jenjang
SD/MI
99,53 100,00 100,47 39.841.970.144,09 34.643.920.766,46 86,95
Angka
Partisipasi
Sekolah
Jenjang
SMP/MTs
94,92 97,59 102,81 25.028.145.473,02 16.627.085.406,00 66,43
Persentase
Satuan
Pendidikan
Dasar yang
terakreditasi
A
49,37 57,05 115,56 156.066.700,00 68.359.000,00 43,80
Nilai Rata-
Rata Ujian
Sekolah
Jenjang
SD/MI
7,20 6,84 95,00 247.328.000,00 170.751.001,00 69,04
Nilai Rata-
Rata Ujian
Nasional
Jenjang
SMP/MTs
7,43 5,29 71,20 206.187.400,00 201.671.750,00 97,81
Berdasarkan tabel diatas untuk pencapaian kinerja dan anggaran dari 5 (lima)
pencapaian Indikator jika dibandingkan capaian Anggaran tidak efisiensi sebanyak 4
(empat) capaian yaitu Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SMP/MTs, Persentase Satuan
Hal| 47
Pendidikan Dasar yang terakreditasi A dan Nilai rata-rata Ujian Sekolah Jenjang
SD/MI dan Nilai Rata-Rata Ujian Nasional Jenjang SMP/MTs, dimana dalam
pencapaian Indikator IKU tersebut antara capaian kinerja dan capaian anggaran tidak
seimbang, meskipun untuk capaian kinerjanya baik, sehingga menjadi evaluasi dalam
perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja
yang lebih baik dan efisien.
g. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Tabel 3.g
Indikator Kinerja Utama
Prosentase
Capaian
Kinerja
Prosentase
Penyerapan
Anggaran
Tingkat
Efisiensi
Angka Partisipasi Sekolah
Jenjang SD/MI 100,47 86,95 86,54
Angka Partisipasi Sekolah
Jenjang SMP/MTs 102,81 66,43 64,63
Persentase Satuan Pendidikan
Dasar yang terakreditasi A 115,56 43,80 37,90
Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah
Jenjang SD/MI 95,00 69,04 72,67
Nilai Rata-Rata Ujian Nasional
Jenjang SMP/MTs 71,20 97,81 137,37
Dari tabel 3.g untuk Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam hal ini adalah anggaran /
dana untuk pencapaian kinerja dapat dilihat bahwa beberapa IKU antara besarnya biaya
/ sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil kinerja yang diinginkan tidak
seimbang, walaupun capaian kinerja maksimal, namun realisasi anggaran tidak
optimal. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam perencanaan penganggaran program
dan kegiatan tidak diperhitungkan secara cermat. Namun faktor lain juga bisa
mempengaruhi antara lain : Adanya anggaran SiLPA dana khusus yang dikarenakan
keterbatasan waktu pelaksanaan setelah Perubahan APBD tidak dapat dilaksanakan.
h. Analisis penyebab Keberhasilan/peningkatan dan kegagalan/penurunan kinerja
serta Solusi yang telah dilakukan
Tabel 3.h
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Analisa
Penyebab
Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD/MI 99,53 100,00
Angka Partisipasi Sekolah Jenjang
SMP/MTs 94,92 97,59
Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang
terakreditasi A 49,37 57,05
Hal| 48
Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah Jenjang
SD/MI 7,20 6,84
Nilai Rata-Rata Ujian Nasional Jenjang
SMP/MTs 7,43 5,29
Berdasarkan hasil antara Target dan Realisasi pada Tabel 3.h dapat disampaikan analisa
untuk penyebab keberhasilan/peningkatan beberapa realisasi Indikator Kinerja Utama
pada tabel 3.h antara lain 1) IKU Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD/MI dan IKU
Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SMP/MTs telah mengalami peningkatan, hal
tersebut dikarenakan : 1.1. Program BOSDA Pendidikan Murah bagi satuan pendidikan
dasar Jenjang SD dan SMP Negeri yang dianggarkan pada Program dan Kegiatan Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo, dan BOSDA Satuan Pendidikan
Swasta SD/MI, SMP/MTs pada Hibah Pendidikan;.1.2.) Pemenuhan sarana dan
prasarana Pendidikan satuan Pendidikan Dasar melalui program kegiatan yang
bersumber anggaran DAU dan DAK, 1.3.) Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Tenaga Pendidik melalui diklat Kurikulum sehingga pelaksanaan Kurikulum 2013
dalam rangka untuk meningkatkan pembelajaran siswa dapat optimal, 1.4.)
Optimalisasi Teknologi Informasi dalam pengembangan pembelajaran siswa melalui
Digital School, 1.5.) Optimalisasi penerapan MBS dan Sekolah Ramah Anak dalam
rangka peningkatan mutu kelembagaan dan pembelajaran siswa.
Sedangkan untuk penyebab kegagalan/penurunan realisasi kinerja antara lain: 1)
Pelaksanaan Anggaran SiLPA Dana DAK Fisik yang tidak dapat maksimal
dilaksanakan dikarenakan terbatasnya waktu penganggaran dan pelaksanaan setelalh
disahkan Perubahan APBD Tahun 2018, 2) Kurang cermat dalam perencanaan dan
penganggaran program dan kegiatan, 3) tidak maksimalnya beberapa kegiatan dalam
mendukung capaian kinerja Indikator Utama dan sasaran strategis, 4) Sinkronisasi
kebijakan antara pusat dan daerah yang belum optimal.
Solusi yang telah dilaksanakan untuk beberapa hal yang menyebabkan kegagalan /
penurunan realisasi IKU antara lain:
1. Evaluasi dan rancangan tindak lanjut terhadap realisasi dan capaian kinerja untuk
pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk peningkatan pembelajaran siswa;
3. Perencanaan anggaran BOSDA untuk Program Pendidikan Gratis;
4. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik untuk peningkatan mutu pembelajaran
satuan pendidikan dasar;
5. Optimalisasi Pendataan Satuan pendidikan melalui aplikasi DAPODIK dan Profil
Pendidikan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan Prioritas
Hal| 49
6. Koordinasi dan kerja sama dengan kabupaten/kota yang dekat dengan Kota
Probolinggo dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dasar;
i. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan
pencapaian Kinerja
Tabel 3.j
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Analisa
Penyebab
Angka Partisipasi Sekolah Jenjang
SD/MI 99,53 100,00
Angka Partisipasi Sekolah Jenjang
SMP/MTs 94,92 97,59
Persentase Satuan Pendidikan Dasar
yang terakreditasi A 49,37 57,05
Nilai Rata-Rata Ujian Sekolah Jenjang
SD/MI 7,20 6,84
Nilai Rata-Rata Ujian Nasional
Jenjang SMP/MTs 7,43 5,29
Analisa Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian
kinerja sebagaimana pada tabel 3.j antara lain sebagai berikut :
Hal| 50
Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
No Kegiatan Target Anggaran Realisasi Anggaran %
Capaian Target Kinerja Output Satuan
Realisasi
Output
%
Capaian Ket
1 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah
97.243.000,00 68.359.000,00 70,30 Jumlah Lembaga SD/MI yang melaksanakan Akreditasi
137 lembaga 137 100,00 Menunjang
2
Try Out dan Ujian Nasional
Jenjang Pendidikan Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah
247.328.000,00 170.751.001,00 69,04
Jumlah Lembaga SD/MI yang
mengikuti Pembinaan Try Out dan Ujian Nasional
137 lembaga 137 100,00 Menunjang
3
Pembinaan Minat, Bakat dan
Kreativitas Siswa Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah
221.898.000,00 98.836.000,00 44,54 Jumlah Lembaga SD/MI yang mengikuti Pembinaan Minat,
Bakat dan Kreativitas
137 lembaga 137 100,00 Menunjang
4
Pembinaan Minat, Bakat dan
Kreativitas Siswa Jenjang
Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah
336.665.500,00 314.497.500,00 93,42
Jumlah Lembaga SMP/MTs
yang mengikuti Pembinaan
Minat, Bakat dan Kreativitas
44 lembaga 44 100,00 Menunjang
5 Pelaksanaan dan Penerimaan Peserta Didik Baru (P2DB)
Sekolah Dasar
68.323.000,00 37.678.000,00 55,15 Jumlah Lembaga SD yang melaksanakan P2DB
95 lembaga 95 100,00 Menunjang
6
Pelaksanaan dan Penerimaan
Peserta Didik Baru (P2DB)
Sekolah Menengah Pertama
89.981.000,00 89.045.250,00 98,96 Jumlah Lembaga SMP yang
melaksanakan P2DB 10 lembaga 10 100,00 Menunjang
7
Penyelenggaraan Akreditasi
Sekolah Menengah Pertama /
Madrasah Tsanawiyah
58.823.700,00 30.512.250,00 51,87
Jumlah Lembaga SMP/MTs
yang mengikuti Pembinaan
Akreditasi
44 lembaga 44 100,00 Menunjang
8
Try Out dan Ujian Nasional
Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah
206.187.400,00 201.671.750,00 97,81
Jumlah Lembaga SMP/MTs
yang mengikuti Pembinaan Try Out dan Ujian Nasional
44 lembaga 44 100,00 Menunjang
9 Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran
2.640.207.500,00 2.543.561.455,00 96,34 Jumlah Lembaga SD yang mendapat Paket Pengadaan
95 lembaga 95 100,00 Menunjang
10 Pelatihan Kompetensi Tenaga
Pendidik Jenjang Sekolah Dasar 215.391.200,00 137.455.000,00 63,82
Jumlah Tenaga Pendidik SD
yang mengikuti Pelatihan Kurikulum
138 lembaga 138 100,00 Menunjang
Hal| 51
11 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan
Penerapan MBS Jenjang SD/MI
194.865.500,00 115.638.000,00 59,34 Jumlah Lembaga SD/MI yang mengikuti Pembinaan MBS
137 lembaga 137 100,00 Menunjang
12 Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru
79.247.000,00 0,00 0,00 Jumlah Tenaga Pendidik SD yang mengikuti KKG
422 lembaga 0 0,00 Menunjang
13 Fasilitasi Sekolah Ramah Anak Jenjang Sekolah Dasar dan
Madrasah Ibtidaiyah
137.701.000,00 65.115.000,00 47,29 Jumlah Lembaga SD/MI yang mengikuti pembinaan Sekolah
Ramah Anak
137 lembaga 137 100,00 Menunjang
14 Pelatihan Kompetensi Tenaga
Pendidik Jenjang SMP/MTs 348.508.400,00 334.190.500,00 95,89
Jumlah Tenaga Pendidik
SMP/MTs yang mengikuti
Pelatihan Kurikulum
448 lembaga 448 100,00 Menunjang
15
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan
Penerapan MBS Jenjang
SMP/MTs
127.604.500,00 114.761.500,00 89,94 Jumlah Lembaga SMP/MTs yang mengikuti Pembinaan
MBS
44 lembaga 44 100,00 Menunjang
16 Penyelenggaraan Musyawarah
Guru Mata Pelajaran 203.320.000,00 123.377.500,00 60,68
Jumlah Tenaga Pendidik
SMP/MTs yang mengikuti
MGMP
44 lembaga 44 100,00 Menunjang
17 Fasilitasi Sekolah Ramah Anak Jenjang SMP/MTs
86.556.000,00 80.612.000,00 93,13
Jumlah Lembaga SMP/MTs
yang mengikuti Pembinaan Sekolah Ramah Anak
44 lembaga 44 100,00 Menunjang
18 Penyebarluasan Informasi Pendidikan Dasar SD/MI
184.001.100,00 121.331.000,00 65,94 Jumlah Lembaga SD/MI yang mengikuti Kegiatan
137 lembaga 137 100,00 Tidak
menunjang
19 Penyebarluasan Informasi
Pendidikan Dasar SMP/MTs 78.861.000,00 75.312.217,00 95,50
Jumlah Lembaga SMP/MTs
yang mengikuti Kegiatan 44 lembaga 44 100,00
Tidak
menunjang
20 Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Sekolah Dasar 6.877.166.733,00 3.421.207.925,00 49,75
Jumlah paket pengadaan sarana
prasarana SD 61 paket 55 90,16 Menunjang
21 Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Sekolah Menengah Pertama 9.289.109.100,00 4.591.949.275,00 49,43
jumlah paket pengadaan sarana
prasarana SMP 52 paket 42 80,77 Menunjang
22
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SMP
Negeri 1
727.655.560,02 503.009.634,00 69,13 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 630 siswa 630 100,00 Menunjang
Hal| 52
23 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SMP
Negeri 2
858.806.474,54 559.571.101,00 65,16 Jumlah Siswa yang mendapat BOS
588 siswa 588 100,00 Menunjang
24
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SMP
Negeri 3
1.097.355.686,67 562.627.100,00 51,27 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 625 siswa 625 100,00 Menunjang
25
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SMP
Negeri 4
714.351.478,32 521.740.589,00 73,04 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 612 siswa 612 100,00 Menunjang
26
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SMP Negeri 5
846.388.111,18 658.391.250,00 77,79 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 627 siswa 627 100,00 Menunjang
27 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SMP
Negeri 6
645.971.886,66 521.491.127,00 80,73 Jumlah Siswa yang mendapat BOS
590 siswa 590 100,00 Menunjang
28
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SMP
Negeri 7
824.386.883,89 581.338.280,00 70,52 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 601 siswa 601 100,00 Menunjang
29
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SMP
Negeri 8
650.796.889,80 536.143.718,00 82,38 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 567 siswa 567 100,00 Menunjang
30
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SMP Negeri 9
724.952.320,05 641.512.977,00 88,49 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 664 siswa 664 100,00 Menunjang
31 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SMP
Negeri 10
649.574.993,89 560.891.364,00 86,35 Jumlah Siswa yang mendapat BOS
613 siswa 613 100,00 Menunjang
32
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kademangan 1
163.922.394,83 160.960.000,00 98,19 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 201 siswa 201 100,00 Menunjang
33
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kademangan 2
156.633.337,87 135.790.000,00 86,69 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 182 siswa 182 100,00 Menunjang
34
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Kademangan 4
163.822.706,01 163.730.000,00 99,94 Jumlah Siswa yang mendapat BOS
186 siswa 186 100,00 Menunjang
35 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Ketapang 1
124.700.884,17 124.700.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 145 siswa 145 100,00 Menunjang
36
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Ketapang 2
169.618.847,50 166.460.400,00 98,14 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 205 siswa 205 100,00 Menunjang
Hal| 53
37 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Ketapang 3
162.290.051,60 152.234.300,00 93,80 Jumlah Siswa yang mendapat BOS
193 siswa 193 100,00 Menunjang
38
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Pilang 1
157.622.445,88 155.319.420,00 98,54 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 186 siswa 186 100,00 Menunjang
39
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Pilang 2
82.698.944,84 82.619.924,00 99,90 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 86 siswa 86 100,00 Menunjang
40
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Pilang 3
119.891.467,52 111.796.473,00 93,25 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 147 siswa 147 100,00 Menunjang
41 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Pohsangit Kidul 1
80.535.000,00 80.016.177,47 99,36 Jumlah Siswa yang mendapat BOS
98 siswa 98 100,00 Menunjang
42
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Pohsangit Kidul 2
143.404.762,38 143.104.000,00 99,79 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 173 siswa 173 100,00 Menunjang
43
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Triwung Kidul 1
184.185.911,79 171.920.850,00 93,34 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 220 siswa 220 100,00 Menunjang
44
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Triwung Kidul 2
173.090.518,24 170.800.000,00 98,68 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 173 siswa 173 100,00 Menunjang
45 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Triwung Kidul 3
145.653.534,77 145.600.000,00 99,96 Jumlah Siswa yang mendapat BOS
182 siswa 182 100,00 Menunjang
46
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Triwung Lor 1
159.616.387,57 127.401.173,00 79,82 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 183 siswa 183 100,00 Menunjang
47
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Triwung Lor 2
101.175.006,41 98.560.000,00 97,42 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 116 siswa 116 100,00 Menunjang
48
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Triwung Lor 3
145.056.260,45 142.401.300,00 98,17 Jumlah Siswa yang mendapat BOS
173 siswa 173 100,00 Menunjang
49 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Curahgrinting 1
104.462.369,36 98.560.427,00 94,35 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 118 siswa 118 100,00 Menunjang
50
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Curahgrinting 3
72.954.250,88 72.799.947,00 99,79 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 91 siswa 91 100,00 Menunjang
Hal| 54
51 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kanigaran 1
228.417.540,97 217.481.541,00 95,21 Jumlah Siswa yang mendapat BOS
207 siswa 207 100,00 Menunjang
52
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kanigaran 2
139.351.547,82 138.059.994,00 99,07 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 201 siswa 201 100,00 Menunjang
53
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kanigaran 3
436.540.903,43 408.711.561,00 93,63 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 475 siswa 475 100,00 Menunjang
54
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Kanigaran 5
144.292.999,07 134.020.169,00 92,88 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 194 siswa 194 100,00 Menunjang
55 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kanigaran 6
169.311.203,50 158.800.548,00 93,79 Jumlah Siswa yang mendapat BOS
153 siswa 153 100,00 Menunjang
56
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kanigaran 8
113.096.390,98 106.239.877,00 93,94 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 160 siswa 160 100,00 Menunjang
57
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kebonsari Kulon 1
193.419.780,79 186.519.339,00 96,43 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 196 siswa 196 100,00 Menunjang
58
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Kebonsari Kulon 2
136.975.091,75 136.909.617,00 99,95 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 199 siswa 199 100,00 Menunjang
59 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kebonsari Kulon 3
228.085.314,34 206.816.762,00 90,68 Jumlah Siswa yang mendapat BOS
194 siswa 194 100,00 Menunjang
60
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kebonsari Kulon 4
148.307.155,68 133.290.000,00 89,87 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 186 siswa 186 100,00 Menunjang
61
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kebonsari Kulon 5
123.800.868,32 116.694.804,00 94,26 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 154 siswa 154 100,00 Menunjang
62
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Kebonsari Kulon 6
135.986.755,00 125.719.714,99 92,45 Jumlah Siswa yang mendapat BOS
145 siswa 145 100,00 Menunjang
63 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kebonsari Kulon 8
60.109.170,61 47.117.000,00 78,39 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 75 siswa 75 100,00 Menunjang
64
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kebonsari Wetan 1
87.502.570,83 87.450.000,00 99,94 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 78 siswa 78 100,00 Menunjang
Hal| 55
65 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kebonsari Wetan 3
70.188.636,85 70.020.000,00 99,76 Jumlah Siswa yang mendapat BOS
84 siswa 84 100,00 Menunjang
66
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Sukoharjo 1
195.717.084,22 192.559.387,00 98,39 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 200 siswa 200 100,00 Menunjang
67
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Sukoharjo 2
139.137.186,95 137.186.794,00 98,60 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 205 siswa 205 100,00 Menunjang
68
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Sukoharjo 3
188.897.313,24 184.492.373,00 97,67 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 196 siswa 196 100,00 Menunjang
69 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Sukoharjo 4
168.488.411,68 155.359.713,00 92,21 Jumlah Siswa yang mendapat BOS
199 siswa 199 100,00 Menunjang
70
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Sukoharjo 5
87.652.820,75 86.639.706,00 98,84 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 122 siswa 122 100,00 Menunjang
71
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Tisnonegaran 1
234.319.334,61 225.751.005,00 96,34 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 219 siswa 219 100,00 Menunjang
72
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Tisnonegaran 2
143.200.989,50 142.600.798,00 99,58 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 223 siswa 223 100,00 Menunjang
73 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Tisnonegaran 3
204.260.924,80 202.760.907,00 99,27 Jumlah Siswa yang mendapat BOS
203 siswa 203 100,00 Menunjang
74
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Tisnonegaran 4
113.358.783,08 111.239.981,00 98,13 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 171 siswa 171 100,00 Menunjang
75
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Jrebeng Kulon 1
163.906.910,62 162.196.881,00 98,96 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 191 siswa 191 100,00 Menunjang
76
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Jrebeng Kulon 2
137.030.534,27 133.868.500,00 97,69 Jumlah Siswa yang mendapat BOS
164 siswa 164 100,00 Menunjang
77 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Jrebeng Lor 1
245.678.672,27 244.768.870,00 99,63 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 295 siswa 295 100,00 Menunjang
78
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Jrebeng Lor 3
277.741.189,54 276.000.000,00 99,37 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 330 siswa 330 100,00 Menunjang
Hal| 56
79 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Jrebeng Lor 7
122.880.394,89 122.760.000,00 99,90 Jumlah Siswa yang mendapat BOS
139 siswa 139 100,00 Menunjang
80
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Jrebeng Wetan
131.156.783,82 131.029.974,00 99,90 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 154 siswa 154 100,00 Menunjang
81
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kareng Lor 1
142.624.868,38 140.085.426,00 98,22 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 174 siswa 174 100,00 Menunjang
82
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Kareng Lor 2
98.500.729,17 98.500.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 123 siswa 123 100,00 Menunjang
83 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kedopok 1
134.261.282,17 128.824.525,00 95,95 Jumlah Siswa yang mendapat BOS
151 siswa 151 100,00 Menunjang
84
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kedopok 2
112.713.353,92 111.041.941,00 98,52 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 137 siswa 137 100,00 Menunjang
85
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Sumber Wetan 1
224.402.981,18 219.574.000,00 97,85 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 273 siswa 273 100,00 Menunjang
86
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Sumber Wetan 2
144.269.322,84 144.208.550,00 99,96 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 162 siswa 162 100,00 Menunjang
87 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Jati 1
228.777.622,37 179.821.799,00 78,60 Jumlah Siswa yang mendapat BOS
178 siswa 178 100,00 Menunjang
88
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Jati 2
136.151.059,29 120.150.966,00 88,25 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 193 siswa 193 100,00 Menunjang
89
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Jati 4
79.147.011,07 75.504.101,00 95,40 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 92 siswa 92 100,00 Menunjang
90
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Jati 5
105.439.111,70 105.373.727,00 99,94 Jumlah Siswa yang mendapat BOS
171 siswa 171 100,00 Menunjang
91 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Mangunharjo 1
188.853.884,57 185.259.825,00 98,10 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 231 siswa 231 100,00 Menunjang
92
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Mangunharjo 2
126.785.284,09 122.629.479,00 96,72 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 122 siswa 122 100,00 Menunjang
Hal| 57
93 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Mangunharjo 3
126.422.376,18 64.051.500,00 50,66 Jumlah Siswa yang mendapat BOS
179 siswa 179 100,00 Menunjang
94
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Mangunharjo 4
130.165.139,76 130.099.468,00 99,95 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 158 siswa 158 100,00 Menunjang
95
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Mangunharjo 5
149.608.401,33 147.284.024,00 98,45 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 170 siswa 170 100,00 Menunjang
96
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Mangunharjo 6
164.683.325,59 159.086.372,00 96,60 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 191 siswa 191 100,00 Menunjang
97 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Mangunharjo 7
162.680.881,86 159.132.823,00 97,82 Jumlah Siswa yang mendapat BOS
156 siswa 156 100,00 Menunjang
98
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Mangunharjo 8
130.538.403,69 126.727.788,00 97,08 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 188 siswa 188 100,00 Menunjang
99
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Mangunharjo 10
121.955.948,71 121.885.610,00 99,94 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 146 siswa 146 100,00 Menunjang
100
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Mangunharjo 12
156.691.813,56 155.314.988,00 99,12 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 179 siswa 179 100,00 Menunjang
101 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Mayangan 1
210.456.800,12 206.888.741,00 98,30 Jumlah Siswa yang mendapat BOS
217 siswa 217 100,00 Menunjang
102
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Mayangan 2
465.912.549,62 443.448.741,00 95,18 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 515 siswa 515 100,00 Menunjang
103
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Mayangan 4
160.695.835,90 153.920.000,00 95,78 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 169 siswa 169 100,00 Menunjang
104
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Sukabumi 1
219.913.434,41 210.996.766,00 95,95 Jumlah Siswa yang mendapat BOS
220 siswa 220 100,00 Menunjang
105 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Sukabumi 2
742.872.466,73 703.803.746,00 94,74 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 779 siswa 779 100,00 Menunjang
106
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Sukabumi 4
225.813.643,01 222.883.139,00 98,70 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 220 siswa 220 100,00 Menunjang
Hal| 58
107 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Sukabumi 5
157.933.743,57 156.424.037,00 99,04 Jumlah Siswa yang mendapat BOS
231 siswa 231 100,00 Menunjang
108
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Sukabumi 6
166.396.281,23 163.613.458,00 98,33 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 189 siswa 189 100,00 Menunjang
109
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Sukabumi 7
166.488.964,01 159.383.962,00 95,73 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 207 siswa 207 100,00 Menunjang
110
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Sukabumi 9
135.728.595,90 134.678.365,00 99,23 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 210 siswa 210 100,00 Menunjang
111 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Sukabumi 10
201.706.641,73 198.345.294,00 98,33 Jumlah Siswa yang mendapat BOS
231 siswa 231 100,00 Menunjang
112
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Wiroborang 1
216.354.606,30 202.864.235,00 93,76 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 190 siswa 190 100,00 Menunjang
113
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Wiroborang 2
128.918.522,32 128.817.142,00 99,92 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 174 siswa 174 100,00 Menunjang
114
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Wiroborang 3
134.155.175,52 132.762.131,00 98,96 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 198 siswa 198 100,00 Menunjang
115 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Wiroborang 4
146.832.777,29 142.251.882,00 96,88 Jumlah Siswa yang mendapat BOS
173 siswa 173 100,00 Menunjang
116
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Jrebeng Kidul
139.161.266,91 139.161.266,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 171 siswa 171 100,00 Menunjang
117
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kedungasem 1
337.008.338,83 327.040.000,00 97,04 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 354 siswa 354 100,00 Menunjang
118
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Kedungasem 4
190.774.326,64 177.004.079,00 92,78 Jumlah Siswa yang mendapat BOS
190 siswa 190 100,00 Menunjang
119 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kedunggaleng
126.776.345,79 126.668.620,00 99,92 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 143 siswa 143 100,00 Menunjang
120
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Pakistaji 1
180.151.572,76 148.791.284,00 82,59 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 188 siswa 188 100,00 Menunjang
Hal| 59
121 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Pakistaji 2
146.918.531,61 144.472.596,00 98,34 Jumlah Siswa yang mendapat BOS
174 siswa 174 100,00 Menunjang
122
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Sumbertaman 1
168.763.262,16 167.605.193,00 99,31 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 196 siswa 196 100,00 Menunjang
123
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Sumbertaman 2
189.578.662,10 185.486.871,00 97,84 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 182 siswa 182 100,00 Menunjang
124
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD Negeri Sumbertaman 3
118.590.528,79 117.996.006,00 99,50 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 171 siswa 171 100,00 Menunjang
125 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Wonoasih 1
184.281.373,24 182.409.780,00 98,98 Jumlah Siswa yang mendapat BOS
215 siswa 215 100,00 Menunjang
126
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Wonoasih 2
165.081.216,92 162.231.183,00 98,27 Jumlah Siswa yang mendapat
BOS 189 siswa 189 100,00 Menunjang
127 Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SMP Negeri 1 604.433.016,00 390.278.200,00 64,57
Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 627 siswa 627 100,00 Menunjang
128 Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SMP Negeri 2 565.872.696,00 335.583.251,00 59,30
Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 587 siswa 587 100,00 Menunjang
129 Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SMP Negeri 3 606.361.032,00 555.349.880,00 91,59
Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 629 siswa 629 100,00 Menunjang
130 Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SMP Negeri 4 595.264.920,00 550.659.300,00 92,51
Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 615 siswa 615 100,00 Menunjang
131 Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SMP Negeri 5 606.361.032,00 479.140.502,00 79,02
Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 629 siswa 629 100,00 Menunjang
132 Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SMP Negeri 6 569.728.648,00 435.328.000,00 76,41
Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 591 siswa 591 100,00 Menunjang
133 Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SMP Negeri 7 583.696.824,00 439.819.550,00 75,35
Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 603 siswa 603 100,00 Menunjang
134 Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SMP Negeri 8 545.628.528,00 388.734.200,00 71,25
Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 566 siswa 566 100,00 Menunjang
135 Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SMP Negeri 9 639.137.304,00 411.380.500,00 64,36
Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 663 siswa 663 100,00 Menunjang
Hal| 60
136 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMP Negeri
10
590.444.880,00 489.187.900,00 82,85 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA
610 siswa 610 100,00 Menunjang
137 Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) MTs Negeri 820.370.808,00 781.161.241,00 95,22
Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 847 siswa 847 100,00 Menunjang
138
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri Kademangan 1
146.424.000,00 146.424.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 201 siswa 201 100,00 Menunjang
139 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kademangan 2
132.318.000,00 132.318.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA
182 siswa 182 100,00 Menunjang
140
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kademangan 4
136.344.000,00 136.344.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 187 siswa 187 100,00 Menunjang
141
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Ketapang 1
106.104.000,00 104.197.000,00 98,20 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 145 siswa 145 100,00 Menunjang
142
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri Ketapang 2
152.556.000,00 152.556.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 205 siswa 205 100,00 Menunjang
143 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri
Ketapang 3
143.358.000,00 143.358.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA
194 siswa 194 100,00 Menunjang
144
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Pilang 1
135.198.000,00 135.198.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 186 siswa 186 100,00 Menunjang
145
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Pilang 2
66.024.000,00 66.024.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 86 siswa 86 100,00 Menunjang
146
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri Pilang 3
104.850.000,00 102.720.000,00 97,97 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA
136 siswa 136 100,00 Menunjang
147 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri
Pohsangit Kidul 1
72.690.000,00 72.690.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 98 siswa 98 100,00 Menunjang
148
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Pohsangit Kidul 2
126.264.000,00 126.264.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 173 siswa 173 100,00 Menunjang
149
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Triwung Kidul 1
160.104.000,00 148.665.000,00 92,86 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 220 siswa 220 100,00 Menunjang
Hal| 61
150 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri
Triwung Kidul 2
136.212.000,00 130.661.000,00 95,92 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA
188 siswa 188 100,00 Menunjang
151
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Triwung Kidul 3
132.744.000,00 132.744.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 182 siswa 182 100,00 Menunjang
152
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Triwung Lor 1
138.690.000,00 131.062.000,00 94,50 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 183 siswa 183 100,00 Menunjang
153
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri Triwung Lor 2
87.198.000,00 87.197.500,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 116 siswa 116 100,00 Menunjang
154 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri
Triwung Lor 3
126.984.000,00 126.984.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA
174 siswa 174 100,00 Menunjang
155
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Curahgrinting 1
86.238.000,00 86.238.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 118 siswa 118 100,00 Menunjang
156
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Curahgrinting 3
65.652.000,00 65.652.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 90 siswa 90 100,00 Menunjang
157
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri Kanigaran 1
265.464.000,00 251.876.000,00 94,88 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 207 siswa 207 100,00 Menunjang
158 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kanigaran 2
84.400.000,00 83.494.500,00 98,93 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA
200 siswa 200 100,00 Menunjang
159
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kanigaran 3
348.420.000,00 342.585.000,00 98,33 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 478 siswa 478 100,00 Menunjang
160
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kanigaran 5
90.794.000,00 90.524.000,00 99,70 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 194 siswa 194 100,00 Menunjang
161
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri Kanigaran 6
143.304.500,00 141.398.000,00 98,67 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA
153 siswa 153 100,00 Menunjang
162 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kanigaran 8
90.131.500,00 84.085.500,00 93,29 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 161 siswa 161 100,00 Menunjang
163
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kebonsari Kulon 1
200.951.500,00 193.819.000,00 96,45 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 194 siswa 194 100,00 Menunjang
Hal| 62
164 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kebonsari Kulon 2
88.242.500,00 87.749.000,00 99,44 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA
199 siswa 199 100,00 Menunjang
165
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kebonsari Kulon 3
264.052.300,00 264.052.300,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 194 siswa 194 100,00 Menunjang
166
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kebonsari Kulon 4
70.214.200,00 70.214.200,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 186 siswa 186 100,00 Menunjang
167
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri Kebonsari Kulon 5
58.577.500,00 58.577.500,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 154 siswa 154 100,00 Menunjang
168 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kebonsari Kulon 6
119.316.000,00 119.316.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA
145 siswa 145 100,00 Menunjang
169
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kebonsari Kulon 8
41.214.000,00 38.672.000,00 93,83 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 75 siswa 75 100,00 Menunjang
170
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kebonsari Wetan 1
57.864.000,00 42.572.000,00 73,57 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 78 siswa 78 100,00 Menunjang
171
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri Kebonsari Wetan 3
62.610.000,00 62.610.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 84 siswa 84 100,00 Menunjang
172 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri
Sukoharjo 1
207.623.000,00 196.655.200,00 94,72 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA
202 siswa 202 100,00 Menunjang
173
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Sukoharjo 2
92.077.000,00 87.771.000,00 95,32 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 205 siswa 205 100,00 Menunjang
174
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Sukoharjo 3
174.136.500,00 166.510.500,00 95,62 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 197 siswa 197 100,00 Menunjang
175
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri Sukoharjo 4
146.556.000,00 146.556.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA
200 siswa 200 100,00 Menunjang
176 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri
Sukoharjo 5
54.925.500,00 54.925.500,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 117 siswa 117 100,00 Menunjang
177
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Tisnonegaran 1
217.035.000,00 213.857.500,00 98,54 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 219 siswa 219 100,00 Menunjang
Hal| 63
178 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri
Tisnonegaran 2
106.053.000,00 102.240.000,00 96,40 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA
225 siswa 225 100,00 Menunjang
179
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Tisnonegaran 3
191.148.000,00 189.241.500,00 99,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 204 siswa 204 100,00 Menunjang
180
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Tisnonegaran 4
82.260.000,00 82.260.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 171 siswa 171 100,00 Menunjang
181
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri Jrebeng Kulon 1
141.918.000,00 129.365.500,00 91,16 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 192 siswa 192 100,00 Menunjang
182 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri
Jrebeng Kulon 2
125.010.000,00 125.005.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA
164 siswa 164 100,00 Menunjang
183
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Jrebeng Lor 1
217.782.000,00 217.782.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 295 siswa 295 100,00 Menunjang
184
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Jrebeng Lor 3
240.582.000,00 240.582.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 330 siswa 330 100,00 Menunjang
185
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri Jrebeng Lor 7
101.784.000,00 94.158.000,00 92,51 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 139 siswa 139 100,00 Menunjang
186 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri
Jrebeng Wetan
112.878.000,00 111.600.000,00 98,87 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA
155 siswa 155 100,00 Menunjang
187
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kareng Lor 1
130.236.000,00 130.236.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 174 siswa 174 100,00 Menunjang
188
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kareng Lor 2
88.638.000,00 86.731.500,00 97,85 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 118 siswa 118 100,00 Menunjang
189
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri Kedopok 1
113.250.000,00 111.312.000,00 98,29 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA
151 siswa 151 100,00 Menunjang
190 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kedopok 2
100.344.000,00 100.344.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 137 siswa 137 100,00 Menunjang
191
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Sumber Wetan 1
201.516.000,00 201.516.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 273 siswa 273 100,00 Menunjang
Hal| 64
192 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri
Sumber Wetan 2
120.318.000,00 120.318.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA
162 siswa 162 100,00 Menunjang
193
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri Jati
1
241.209.500,00 204.260.750,00 84,68 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 178 siswa 178 100,00 Menunjang
194
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri Jati
2
79.054.000,00 79.054.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 194 siswa 194 100,00 Menunjang
195
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri Jati 4
69.918.000,00 69.918.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 92 siswa 92 100,00 Menunjang
196 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri Jati
5
78.070.500,00 78.070.500,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA
170 siswa 170 100,00 Menunjang
197
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Mangunharjo 1
167.730.000,00 167.730.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 230 siswa 230 100,00 Menunjang
198
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Mangunharjo 2
166.507.500,00 134.148.250,00 80,57 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 122 siswa 122 100,00 Menunjang
199
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri Mangunharjo 3
43.713.000,00 37.993.500,00 86,92 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 152 siswa 152 100,00 Menunjang
200 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri
Mangunharjo 4
118.290.000,00 102.402.500,00 86,57 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA
158 siswa 158 100,00 Menunjang
201
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Mangunharjo 5
121.944.000,00 109.809.500,00 90,05 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 167 siswa 167 100,00 Menunjang
202
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Mangunharjo 6
139.944.000,00 139.918.100,00 99,98 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 192 siswa 192 100,00 Menunjang
203
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri Mangunharjo 7
168.796.500,00 153.544.500,00 90,96 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA
156 siswa 156 100,00 Menunjang
204 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri
Mangunharjo 8
77.133.000,00 71.413.500,00 92,58 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 188 siswa 188 100,00 Menunjang
205
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Mangunharjo 10
109.944.000,00 109.724.236,00 99,80 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 147 siswa 147 100,00 Menunjang
Hal| 65
206 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri
Mangunharjo 12
133.410.000,00 133.410.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA
179 siswa 179 100,00 Menunjang
207
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Mayangan 1
160.344.000,00 147.634.000,00 92,07 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 217 siswa 217 100,00 Menunjang
208
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Mayangan 2
379.032.000,00 351.070.000,00 92,62 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 516 siswa 516 100,00 Menunjang
209
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri Mayangan 4
125.784.000,00 113.074.000,00 89,90 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 169 siswa 169 100,00 Menunjang
210 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri
Sukabumi 1
200.611.000,00 184.723.500,00 92,08 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA
221 siswa 221 100,00 Menunjang
211
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Sukabumi 2
569.298.000,00 527.990.500,00 92,74 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 783 siswa 783 100,00 Menunjang
212
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Sukabumi 4
228.191.000,00 228.191.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 222 siswa 222 100,00 Menunjang
213
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri Sukabumi 5
103.777.000,00 101.377.000,00 97,69 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 231 siswa 231 100,00 Menunjang
214 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri
Sukabumi 6
138.078.000,00 127.098.000,00 92,05 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA
208 siswa 208 100,00 Menunjang
215
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Sukabumi 7
151.038.000,00 151.038.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 208 siswa 208 100,00 Menunjang
216
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Sukabumi 9
115.943.000,00 115.943.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 210 siswa 210 100,00 Menunjang
217
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri Sukabumi 10
167.172.000,00 157.065.014,00 93,95 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA
231 siswa 231 100,00 Menunjang
218 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri
Wiroborang 1
241.800.000,00 219.619.000,00 90,83 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 190 siswa 190 100,00 Menunjang
219
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Wiroborang 2
79.575.000,00 71.949.000,00 90,42 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 174 siswa 174 100,00 Menunjang
Hal| 66
220 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri
Wiroborang 3
87.683.500,00 87.683.500,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA
198 siswa 198 100,00 Menunjang
221
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Wiroborang 4
125.838.000,00 123.396.000,00 98,06 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 173 siswa 173 100,00 Menunjang
222
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Jrebeng Kidul
127.224.000,00 127.224.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 171 siswa 171 100,00 Menunjang
223
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri Kedungasem 1
220.422.000,00 220.422.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 302 siswa 302 100,00 Menunjang
224 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kedungasem 4
141.756.000,00 141.756.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA
190 siswa 190 100,00 Menunjang
225
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kedunggaleng
105.384.000,00 105.383.200,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 144 siswa 144 100,00 Menunjang
226
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Pakistaji 1
137.784.000,00 113.701.500,00 82,52 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 189 siswa 189 100,00 Menunjang
227
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri Pakistaji 2
126.264.000,00 118.638.000,00 93,96 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 173 siswa 173 100,00 Menunjang
228 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri
Sumbertaman 1
143.544.000,00 143.544.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA
197 siswa 197 100,00 Menunjang
229
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Sumbertaman 2
167.529.000,00 161.174.000,00 96,21 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 192 siswa 192 100,00 Menunjang
230
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Sumbertaman 3
88.335.000,00 88.335.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 171 siswa 171 100,00 Menunjang
231
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri Wonoasih 1
156.930.000,00 155.013.500,00 98,78 Jumlah Siswa yang mendapat BOSDA
215 siswa 215 100,00 Menunjang
232 Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SD Negeri
Wonoasih 2
138.504.000,00 138.504.000,00 100,00 Jumlah Siswa yang mendapat
BOSDA 190 siswa 190 100,00 Menunjang
Hal| 67
4) Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4 Meningkatnya kualitas Tenaga Pendidik dan
Tenaga Kependidikan.
Untuk capaian Kinerja Sasaran Strategis ke – 4 yaitu Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik
dan Tenaga Kependidikan mempunyai 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai
Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi Standar
Kompetensi.
a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
Tabel 4.a.
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Persentase
Persentase Tenaga Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang memenuhi Standar
Kompetensi
70,00 62,71 89,58
Target dan Realisasi Kinerja untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Tenaga Pendidik
dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Standar Kompetensi diperoleh dari perhitungan
Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mendapat nilai UKG memenuhi Standar
dibagi dengan Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti UKG. Pada
tahun 2018 Tenaga Pendidik yang mengikuti UKG sejumlah 60 orang guru dan yang
memenuhi persyaratan nilai 75,00 sejumlah 37 orang.
b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2018
Tabel 4.b.
Indikator Kinerja Utama Target
Realisasi
2017 2018
Persentase Tenaga Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang memenuhi Standar
Kompetensi
70,00 61,35 62,71
Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan tahun 2018 untuk
realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
yang memenuhi Standar Kompetensi naik sebesar 1,36%
Hal| 68
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 sampai dengan akhir periode
Renstra
Tabel 4.c.
Indikator Kinerja Utama
Target Akhir
Renstra
(Tahun 2019)
Realisasi Tingkat
kemajuan
Persentase Tenaga Pendidik dan
Tenaga Kependidikan yang memenuhi
Standar Kompetensi
75,00 62,71 83,61
Berdasarkan tabel 4.c untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 untuk Indikator
Kinerja Utama Persentase Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi
Standar Kompetensi sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2019 tingkat
kemajuannya adalah 83,61% dari yang ditargetkan pada akhir Renstra tahun 2019.
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional
Tabel 4.d
Indikator Kinerja Utama Realisasi
Tahun 2018
Target
Nasional Keterangan
Persentase Tenaga Pendidik
dan Tenaga Kependidikan yang
memenuhi Standar Kompetensi
62,71 83,90 Renstra
Kemendikbud
Tahun 2015-2019
Jika realisasi Tahun 2018 dibandingkan dengan target nasional berdasarkan Renstra
Kemendikbud Tahun 2015-2019 maka diperoleh capaian sebesar 74,74%.
e. Alokasi per – Sasaran Pembangunan
Tabel 4.e
Indikator Kinerja Utama Anggaran
Prosentase Anggaran
terhadap anggaran
Perangkat Daerah
Persentase Tenaga Pendidik dan
Tenaga Kependidikan yang
memenuhi Standar Kompetensi
1.986.337.250,00 2,33
f. Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Tabel 4.f
Hal| 69
Indikator
Kinerja
Utama
Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Persentase
Tenaga
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
yang
memenuhi
Standar
Kompetensi
70,00 62,71 89,58 1.986.337.250,00 1.788.525.821,00 90,04
Berdasarkan pencapaian kinerja dan anggaran untuk IKU Persentase Tenaga Pendidik
dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Standar Kompetensi sebesar 90,04%
g. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Tabel 4.g
Indikator Kinerja Utama Prosentase
Capaian Kinerja
Prosentase
Penyerapan
Anggaran
Tingkat
Efisiensi
Persentase Tenaga Pendidik dan
Tenaga Kependidikan yang
memenuhi Standar Kompetensi
90,12 90,04 99,91
Berdasarkan tingkat efisiensi antara prosentase capaian kinerja IKU Persentase Tenaga
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Standar Kompetensi dengan
Prosentase Penyerapan Anggaran tingkat efisiensi sebesar 99,91%.
h. Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan kegagalan/penurunan kinerja
serta Solusi yang telah dilakukan.
Tabel 4.h
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Analisa Penyebab
Hal| 70
Persentase Tenaga Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang memenuhi Standar
Kompetensi
70,00 63,09
Penyebab keberhasilan kinerja :
1. Pengembangan keprofesionalan yang berkelanjutan bagi Tenaga Pendidik dan
Kependidikan antara lain :
2. Pemenuhan standar kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan antara lain :
3. Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan antara lain :
4. Pengembangan dan pembinaan SDM antara lain :
5. Pengembangan kreativitas dan inovasi SDM antara lain dengan :
Penyebab kegagalan kinerja :
1. Tingkat keprofesionalan tenaga pendidik dan kependidikan yang masih rendah;
2. Pelaksanaan UKG didasarkan jumlah kuota peserta tenaga pendidik dan
kependidikan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
RI.
i. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian
kinerja.
Tabel 4.i
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Program /
Kegiatan
Persentase Tenaga Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang memenuhi Standar
Kompetensi
70,00 63,09
Berdasarkan program/kegiatan sebagaimana yang ditetapkan pada DPA Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama
Persentase Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Standar
Kompetensi adalah Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga
Kependidikan dengan kegiatan antara lain Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik,
Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pelatihan bagi
Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi, pengembangan mutu dan kualitas
program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Tenaga Pendidik dan Tenaga
Kependidikan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan, Seleksi Administrasi dan
Akademik Calon Kepala Sekolah dan Pengawas, Pemilihan Tenaga Pendidik Prestasi,
Hal| 71
Pemilihan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Penguatan Kompetensi dan Motivasi
SDM.
Hal| 72
Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
No Kegiatan Anggaran Realisasi Anggaran %
Capaian Target Kinerja Output
Target
Outuput Satuan
Realisasi
Output
%
Capaian
1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 257.324.850,00 233.019.650,00 90,55 Jumlah Tenaga Pendidik calon
Penerima Sertifikasi 50 orang 50 100,00
2
Pelaksanaan Uji Kompetensi
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
130.899.150,00 113.027.275,00 86,35 Jumlah Tenaga Pendidik yang
melaksanakan UKG 120 Guru SMP 120 100,00
3 Pelatihan bagi Pendidik untuk
Memenuhi Standar Kompetensi 327.606.000,00 311.590.260,00 95,11
Jumlah Tenaga Pendidik yang
mengikuti Pelatihan
Peningkatan Kompetensi
120 Guru TK, SD
dan SMP 120 100,00
4
Pengembangan Mutu dan
Kualitas Program Pendidikan dan
Pelatihan bagi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
256.965.250,00 240.781.500,00 93,70
Jumlah Tenaga Pendidik yang
melaksanakan Penetapan
Angka Kredit (PAK)
300 orang 300 100,00
5
Pengembangan Sistem Pendataan
dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
82.406.300,00 56.750.000,00 68,87
Jumlah Tenaga Kependidikan
yang mengikuti Pelatihan
Pendataan Ketenagaan
106 lembaga 106 100,00
6 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan 186.190.800,00 131.459.136,00 70,60
Jumlah Tenaga Pendidik dan
Kependidikan yang dimonev 874 guru 874 100,00
7
Seleksi Administrasi dan
Akademik Calon Kepala Sekolah
dan Pengawas
91.730.375,00 90.872.700,00 99,07
Jumlah Calon Kepala Sekolah
dan Pengawas yang mengikuti
Seleksi
60
kepala
sekolah dan
pengawas
60 100,00
8 Pemilihan Guru Berprestasi 128.467.000,00 127.841.800,00 99,51
Jumlah Tenaga Pendidik yang
mengikuti Seleksi Guru
Prestasi
240 guru 240 100,00
9 Pemilihan Tenaga Kependidikan
Berprestasi 87.760.875,00 70.333.500,00 80,14
Jumlah Tenaga Kependidikan
Kepala Sekolah dan Pengawas
yang berprestasi
250
kepala
sekolah dan
pengawas
250 100,00
10 Penguatan Kompetensi dan
Motivasi Sumber Daya Manusia 436.986.650,00 412.850.000,00 94,48
Jumlah Aparatur yang
mengikuti Pembinaan
penguatan kompetensi
201 tenaga
kependidikan 201 100,00
Hal| 73
5) Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-5 Meningkatnya kualitas peran Pemuda dan
Prestasi Olah Raga.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke – 5 yaitu Meningkatnya kualitas peran Pemuda dan
Prestasi Olah Raga dimana untuk mencapai sasaran strategis ke – 5 ditetapkan 2 (dua)
Indikator Kinerja Utama yaitu : 1) Meningkatnya persentase Organisasi Pemuda Prestasi
yang dibina dan 2) Meningkatnya persentase Cabang Olah Raga Prestasi yang dibina.
a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
Tabel 5.a
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Persentase
Persentase Organisasi Pemuda
Prestasi yang dibina
15,00 25,00 166,67
Persentase Cabang Olah Raga
Prestasi yang dibina
30,00 57,69 192,30
Berdasarkan tabel 5.a diatas dapat disampaikan bahwa untuk IKU Persentase
Organisasi Pemuda Prestasi yang dibina diperoleh dari perhitungan Jumlah organisasi
pemuda yang aktif dibagi jumlah seluruh organisasi pemuda, dimana realisasi tersebut
diperoleh dari 20 organisasi yang aktif ditangani oleh bidang Pemuda dan Olah Raga
sejumlah 5 organisasi.
Sedangkan untuk IKU Persentase Cabang Olah Raga Prestasi yang dibina diperoleh
dari perhitungan Jumlah Prestasi Olah Raga yang diraih dibagi Jumlah Cabang Olah
Raga Prestasi yang dilombakan. Pada tahun 2018 diperoleh data dari total 26 cabang
olah raga yang meraih prestasi adalah sejumlah 15 cabang olah raga prestasi.
b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2018
Tabel 5.b.
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi
2017 2018
Persentase Organisasi Pemuda
Prestasi yang dibina
15,00 10,00 25,00
Persentase Cabang Olah Raga
Prestasi yang dibina
30,00 61,54 57,69
Berdasarkan data pada tabel 5.b, untuk ReaIisasi Indikator Kinerja Utama Persentase
Organisasi Pemuda Prestasi yang dibina untuk tahun 2018 lebih meningkat sebesar
15% dibandingan pada tahun 2017, sedangkan untuk realisasi Indikator Presentase
Cabang Olah Raga Prestasi yang dibina untuk tahun 2018 menurun 3,85%
Hal| 74
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 sampai dengan akhir periode
Renstra
Tabel 5.c
Indikator Kinerja Utama
Target
akhir
Renstra
(tahun
2019)
Realisasi Tingkat
Kemajuan
Persentase Organisasi Pemuda
Prestasi yang dibina
20,00 25,00 125,00
Persentase Cabang Olah Raga
Prestasi yang dibina
35,00 57,69 164,82
Berdasarkan data pada tabel 5.c dapat dilihat bahwa untuk Tingkat Kemajuan masing-
masing Indikator Kinerja Utama Persentase Organisasi Pemuda Prestasi yang dibina
dan Persentase Cabang Olah Raga Prestasi yang dibina sudah melebihi Target Akhir
Renstra pada tahun 2019.
d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional (jika ada)
Tabel 5.d
Indikator Kinerja Utama Realisasi
Tahun 2018
Target
Nasional Keterangan
Persentase Organisasi Pemuda
Prestasi yang dibina
25,00 -
Persentase Cabang Olah Raga
Prestasi yang dibina
57,69 -
e. Alokasi per – Sasaran Pembangunan
Tabel 5.e
Indikator Kinerja Utama Anggaran
Prosentase Anggaran
terhadap anggaran
Perangkat Daerah
Persentase Organisasi Pemuda
Prestasi yang dibina 684.990.875,00 0,80
Persentase Cabang Olah Raga
Prestasi yang dibina 3.824.236.750,00 4,48
Alokasi anggaran untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Persentase Organisasi
Pemuda Prestasi yang dibina adalah sebesar 0,80% dari total anggaran Belanja
Langsung Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo, sedangkan
untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Cabang Olah Raga Prestasi yang dibina
adalah sebesar 4,48% dari total anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olah Raga Kota Probolinggo.
f. Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Hal| 75
Tabel 5.f.
Indikator
Kinerja
Utama
Kinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Persentase
Organisasi
Pemuda
Prestasi
yang
dibina
15,00 25,00 166,67 684.990.875,00 642.533.000,00 93,80
Persentase
Cabang
Olah Raga
Prestasi
yang
dibina
30,00 57,69 192,30 3.824.236.750,00 3.230.249.650,00 84,46
Berdasarkan tabel 5.f diatas untuk Pencapaian Kinerja dan Anggaran, untuk Indikator Kinerja
Utama Persentase Organisasi Pemuda Prestasi yang dibina antara capaian kinerja sebesar
166,67% dibanding dengan capaian anggaran untuk mencapai target IKU tersebut sudah
imbang, karena capaian Kinerja sudah maksimal, dan untuk realisasi anggaran juga maksimal.
Untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Cabang Olah Raga Prestasi yang dibina antara
capaian kinerja sebesar 192,30% dibanding dengan capaian anggaran untuk mencapai target
IKU tersebut sudah imbang karena capaian Kinerja sudah baik namun belum maksimal yaitu
sebesar 84,46%
g. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Tabel 5.g.
Indikator Kinerja Utama
Prosentase
Capaian
Kinerja
Prosentase
Penyerapan
Anggaran
Tingkat
Efisiensi
Persentase Organisasi Pemuda
Prestasi yang dibina
166,67 93,80 56,27
Persentase Cabang Olah Raga
Prestasi yang dibina
192,30 84,46 43,92
Berdasarkan tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya pada masing-masing capaian
Indikator Kinerja Utama, dapat disimpulkan tidak efisiensi dikarenakan prosentase
capaian kinerja melebihi 100%, sedangkan prosentase penyerapan anggaran tidak
sampai 100%, sehingga berdasarkan analisa terdapat kesalahan (data dasar tidak
berdasarkan capaian kinerja sebelumnya atau tidak ada data) sehingga dalam penentuan
target kinerja untuk ke – 2 IKU tersebut ditetapkan berdasarkan perkiraan/asumsi.
h. Analisa Penyebab keberhasilan / peningkatan dan kegagalan / penurunan kinerja
serta solusi yang telah dilakukan.
Tabel 5.h
Hal| 76
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Analisa
Penyebab
Persentase Organisasi Pemuda
Prestasi yang dibina
15,00 25,00
Persentase Cabang Olah Raga
Prestasi yang dibina
30,00 57,69
Analisa penyebab keberhasilan/peningkatan reallisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Organisasi Pemuda Prestasi yang dibina antara lain upaya dengan strategi
peningkatan pemberdayaan Pemuda, peningkatan kewirausahaan bagi pemuda dan
peningkatan prestasi Pemuda di tingkat Provinsi.
Sedangkan untuk penyebab keberhasilan/peningkatan realisasi Indikator Kinerja
Utama Persentase Cabang Olah Raga Prestasi yang dibina antara lain dengan strategi
upaya peningkatan prestasi cabang olah raga prestasi, peningkatan kerjasama dengan
organisasi Olah Raga, pelaksanaan even even Olah Raga, pembinaan Pelatih Olah Raga
i. Analisa Program / kegiatan yang Menunjang keberhasilan / kegagalan
pencapaian kinerja
Tabel 5.i
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Analisa
Penyebab
Persentase Organisasi Pemuda
Prestasi yang dibina
15,00 25,00
Persentase Cabang Olah Raga
Prestasi yang dibina
30,00 57,69
Berdasarkan data tabel 5.i diatas program / kegiatan yang menunjang keberhasilan
pencapaian kinerja antara lain adalah sebagai berikut:
Hal| 77
Program dan Kegiatan Urusan Pemuda dan Olah Raga
II Urusan Pemuda dan Olah Raga 4.509.227.625,00 3.872.782.650,00 %
A Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan 655.735.250,00 613.528.000,00 93,56
1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 88.597.375,00 83.750.950,00 94,53 Jumlah Pemuda yang mengikuti
pembinaan 150 orang 150 100,00
2 Peningkatan Pembangunan
Kepemudaan 304.491.875,00 275.122.050,00 90,35
Jumlah pemuda yang mengikuti
seleksi Pemuda Pelopor 300 orang 300 100,00
3 Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka 262.646.000,00 254.655.000,00 96,96
Jumlah pemuda yang mengikuti
seleksi Paskibraka tingkat Kota
dan Provinsi
300 orang 300 100,00
B Program Upaya Peningkatan
Kewirausahaan Kepemudaan 29.255.625,00 29.005.000,00 99,14
1 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda 29.255.625,00 29.005.000,00 99,14 Jumlah Pemuda yang mengikuti
Pelatihan Kewirausahaan 75 orang 75 100,00
C Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga 1.004.858.400,00 815.875.250,00 81,19
1 Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi
di Tingkat Daerah 180.298.750,00 153.763.000,00 85,28
Jumlah cabang olahraga yang
dibina 3.000 orang 3.000 100,00
2 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga 747.382.150,00 613.344.750,00 82,07 jumlah peserta Kompetisi
Olahraga 1.750 orang 1.750 100,00
3 Pembinaan Pelatih Olahraga 77.177.500,00 48.767.500,00 63,19 Jumlah Pelatih Olahraga yang
mengikuti Pembinaan 46 orang 46 100,00
D Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga 2.819.378.350,00 2.414.374.400,00 85,63
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana Olahraga 1.342.568.350,00 1.127.782.300,00 84,00
Jumlah Lokasi sarana prasarana
olahraga yang dipelihara 5 lokasi 5 100,00
2 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Pelaksanaan Keolahragaan 1.476.810.000,00 1.286.592.100,00 87,12
Jumlah Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung Olahraga 21 unit 21 100,00
Hal| 78
6. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Program
dan Keuangan
Sasaran Strategis ke – 6 adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Program dan
Keuangan , dan untuk pencapaian Sasaran Strategis ke – 6 ini telah ditetapkan
Indikator Sasaran yaitu Meningkatnya Nilai SAKIP dengan Indikator Kinerja Utama
yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota
Probolinggo.
a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
Tabel 6.a
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Persentase
Nilai SAKIP 75,00 68,60 91,47
Analisa untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja Indikator Kinerja
Utama Nilai SAKIP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo
Tahun 2018 berdasarkan hasil penilaian dari Kota Probolinggo didapat nilai 68,60.
b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan tahun 2018
Tabel 6.b
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi
2017 2018
Nilai SAKIP 75,00 63,95 68,60
Realisasi kinerja berdasarkan hasil realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP
pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo pada tahun
2017 dibandingkan dengan tahun 2018, mengalami kenaikan dari 63,95% menjadi
68,60% atau mengalami kenaikan sebesar 4,65%. Dan diharapkan untuk tahun
berikutnya nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kota Probolinggo lebih meningkat .
Hal| 79
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 sampai dengan akhir periode
Renstra
Tabel 6.c
Indikator Kinerja Utama
Target akhir
Renstra (Tahun
2019
Realisasi Tingkat
Kemajuan
Nilai SAKIP 80,00 68,60 85,75
Dari tabel 6.c untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 tingkat kemajuan
dengan target akhir Renstra Tahun 2019 adalah sebesar 85,75%
d. Perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional (jika ada)
Tabel 6.d
Indikator Kinerja Utama Realisasi
Tahun 2018
Realisasi
Nasional Keterangan
Nilai SAKIP 68,60 -
Untuk data realisasi kinerja Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP jika
dibandingkan dengan target maupun realisasi nasional tidak ada data. Namun
diharapkan untuk Kabupaten/Kota bisa mencapai Nilai SAKIP adalah A.
e. Alokasi per – sasaran Pembangunan
Tabel 6.e
Indikator Kinerja Utama Anggaran
Persentase Anggaran
terhadap anggaran
perangkat daerah
Nilai SAKIP 12.417.568.285,89 14,56
Alokasi anggaran untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari
program dan kegiatan rutin, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, serta
manajemen pelayanan pendidikan, maka persentase belanja langsung sasaran IKU
Nilai SAKIP sebesar 14,56% dari total anggaran belanja langsung Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Proboliinggo.
f. Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Tabel 6.f
Kinerja Anggaran
Hal| 80
Indikator
Kinerja
Utama
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Nilai
SAKIP
75,00 68,60 91,47 12.417.568.285,89 4.418.428.350,00 35,58
Berdasarkan tabel antara pencapaian kinerja dan anggaran dapat dibandingkan
untuk capaian kinerja mencapai 91,47%, namun dalam realisasi anggaran hanya
mencapai 35,58%.
g. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Tabel 5.g.
Indikator Kinerja
Utama
Prosentase
Capaian
Kinerja
Prosentase
Penyerapan
Anggaran
Tingkat
Efisiensi
Nilai SAKIP 91,47 35,58 38,89
Berdasarkan data efisiensi penggunaan sumberdaya pada capaian Sasaran ke – 6
dan Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP OPD, maka dapat disimpulkan untuk
pencapaian kinerja tidak baik dikarenakan antara capaian kinerja dan penyerapan
anggaran hanya sebesar 38,89%.
h. Analisis Penyebab Keberhasilan / Peningkatan dan Kegagalan / Penurunan
Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan.
Tabel 6.h
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Analisa
Penyebab
Nilai SAKIP 75,00 68,60
Analisa penyebab keberhasilan/peningkatan dan kegagalan/penurunan kinerja
dalam rangka pencapaian sasaran ke – 6 dengan Indikator Kinerja Utama adalah
Nilai SAKIP antara lain :
1. Anggaran Belanja Langsung yang mendukung sasaran ke – 6 ada beberapa
kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sehingga realisasi anggarannya sangat
rendah. Diantaranya kegiatan Pengadaan Tanah dianggarkan sebesar Rp.
6.415.122.500,- namun hanya terserap sebesar Rp. 97.180.000,- dikarenakan
tidak terjadi kesepakatan atas harga tanah yang akan dibeli karena harga tanah
tidak sesuai dengan hasil appraisal terhadap tanah/lahan yang akan dibeli.
2. Masih belum optimalnya pelaksanaan Pengendalian Internal pada OPD Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga kota Probolinggo
Hal| 81
3. Masih belum optimalnya perencanaan dan penganggaran pada semua bidang
teknis pelaksana program dan kegiatan prioritas pada DInas Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga.
Untuk itu solusi yang sudah dilaksanakan dan rencana untuk pelaksanaan
selanjutnya antara lain adalah :
1. Memberikan pemahaman tentang akuntabilitas kinerja pada saat penyusunan
program dan kegiatan;
2. Mengoptimalkan komitmen dalam melaksanakan program dan kegiatan yang
sudah disusun berdasarkan program kerja atau rencana aksi yang sudah
disusun;
3. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dan pendukung
untuk mendukung capaian kinerja OPD.
i. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Kinerja.
Tabel 6.i
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Analisa
Penyebab
Nilai SAKIP 75,00 68,60
Adapun program/kegiatan yang mendukung untuk capaian Indikator Kinerja
Utama tersebut antara lain adalah sebagai berikut :
Hal| 82
A Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 2.527.241.650,00 2.193.337.878,00 86,79
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 155.959.650,00
141.176.250,00
90,52
jumlah penyediaan
operasional surat menyurat
kedinasan
bln 12 12 100,00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 748.200.000,00
569.590.735,00
76,13
Jumlah penyediaan jasa air,
telepon dan listrik bln 12 12 100,00
3 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah 542.300.000,00
542.293.756,00
100,00
Jumlah aparatur yang
melaksanakan koordinasi dan
konsultasi ke Luar Daerah
bln 12 12 100,00
4 Penyediaan Tenaga Pendukung
Kelancaran Operasional Kantor 225.008.000,00
220.123.400,00
97,83
Jumlah penyediaan
honorarium THL dan Kontrak bln 12 12 100,00
5 Rapat-Rapat Kordinasi, Konsultasi
Dalam Daerah 33.990.000,00
33.906.500,00
99,75
Jumlah penyediaan
operasional rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
bln 12 12 100,00
6 Penunjang Administrasi dan
Operasional Rutin Kantor/Kedinasan 721.784.000,00
591.536.816,00
81,95
Jumlah penyediaan penunjang
administrasi dan operasional
rutin kantor
bln 12 12 100,00
7 Penunjang Administrasi dan
Operasional Kantor Pengawas 100.000.000,00
94.710.421,00
94,71
Jumlah penyediaan
administrasi dan operasional
Kantor Pengawas
bln 12 12 100,00
B Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 7.655.679.400,00 1.142.852.340,00 14,93
1
Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah
Tangga, Alat Studio dan Alat
Komunikasi
524.021.900,00
454.096.500,00
86,66
Jumlah pengadaan alat kantor,
alat rumah tangga, alat studio
dan alat komunikasi
unit 49 38 77,55
Hal| 83
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor 112.595.000,00
48.681.540,00
43,24
Jumlah pelaksanaan
pemeliharaan rutin/berkala
Gedung Kantor
keg 2 2 100,00
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan 47.900.000,00
35.167.300,00
73,42
Jumlah pelaksanaan
pemeliharaan rutin/berkala
Mobil Jabatan
bln 12 12 100,00
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 91.160.000,00
70.527.000,00
77,37
Jumlah kendaraan dinas
operasional yang dipelihara unit 50 50 100,00
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat
Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat
Studio dan Alat Komunikasi
87.200.000,00
87.133.000,00
99,92
Jumlah alat kantor, alat rumah
tangga, alat studio dan alat
komunikasi yang dipelihara
unit 35 35 100,00
6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos
Penjagaan, Gerbang dan Pagar,
Pavingisasi dll)
35.930.000,00
27.002.500,00
75,15
Jumlah pelaksanaan
pemeliharaan rutin/berkala
Taman dan bangunan lainnya
keg 2 2 100,00
7 Pengadaan Tanah 6.415.122.500,00
97.180.000,00
1,51
Jumlah luas tanah yang akan
dibeli, kegiatan Appraisal ,
Perencanaan dan Pembelian
Tanah
keg 3 1 33,33
8 Pengelolaan Barang Milik Daerah 341.750.000,00
323.064.500,00
94,53
Jumlah pelaksanaan
penghapusan BMD, Jumlah
pengadaan software
keg 1 1 100,00
C Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 431.492.500,00 398.945.000,00 92,46
1
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan,
Pakaian KORPRI, Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu, Pakaian Olah Raga
dll
110.700.000,00
92.972.000,00
83,99
Jumlah paket pengadaan
seragam bagi aparatur 176 orang 176 100,00
Hal| 84
2 Penyelenggaraan Peringatan dan
Upacara Hari-hari Besar Nasional 320.792.500,00
305.973.000,00
95,38
Jumlah pelaksanaan
penyelenggaraan peringatan
dan upacara HBN
2 keg 2 100,00
D Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 751.858.830,00 576.508.441,00 76,68
1 Peningkatan Mental Spiritual Aparatur 46.245.500,00
32.900.000,00
71,14
Jumlah aparatur yang
mengikuti kegiatan
pembinaan
150 orang 150 100,00
2 Sosialisasi/Pelatihan/Workshop Kepala
Sekolah dan Bendahara BOS 224.466.355,00
169.749.290,00
75,62
Jumlah pengelola BOS yang
mengikuti kegiatan 280 orang 252 90,00
3 Sosialisasi/Pelatihan/Workshop
Pengelola Barang Milik Daerah 262.950.500,00
238.598.500,00
90,74
Jumlah pengelola BMD yang
mengikuti kegiatan 220 orang 220 100,00
4 Pelatihan Pengelolaan Jejaring
Pendidikan 167.464.175,00
88.817.901,00
53,04
Jumlah operator Dapodik
yang mengikuti Kegiatan 390 orang 390 100,00
5
Pelatihan Penatausahaan Keuangan
Dalam Peningkatan Kinerja Pelaksana
Teknis Kegiatan
50.732.300,00
46.442.750,00
91,54
Jumlah Pengelola Keuangan
yang mengikuti kegiatan 45 orang 45 100,00
E
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
539.253.576,00 316.616.532,00 58,71
1
Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran dan Prognosis Realisasi
Anggaran
10.600.000,00
10.495.000,00
99,01
Jumlah dokumen laporan
keuangan yang disusun 4 dokumen 4 100,00
2 Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 19.503.425,00
4.337.150,00
22,24
Jumlah dokumen laporan
Kinerja yang disusun 3 dokumen 3 100,00
3 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) dan RAPBD SKPD 14.551.600,00
10.569.000,00
72,63
Jumlah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang
disusun
6 dokumen 6 100,00
Hal| 85
4
Penyusunan Rencana Strategi (Renstra),
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) dan Dokumen Perencanaan
Lainnya
27.647.400,00
10.963.500,00
39,65
Jumlah dokumen perencanaan
Disdikpora yang disusun 2 dokumen 2 100,00
5 Evaluasi Program Kerja 286.613.876,00
169.411.382,00
59,11
Jumlah lembaga yang
evaluasi perencanaan yang
dilaksanakan
405 lembaga 405 100,00
6 Perencanaan dan Penyusunan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) 162.311.025,00
99.299.500,00
61,18
Jumlah lembaga yang
mengikuti kegiatan Bimtek
SPM Pendidikan
225 kembaga 225 100,00
7
Perencanaan dan Penyusunan Prosedur
Operasional Standar (POS)/Standard
Operating Procedure (SOP)
9.933.000,00
5.505.000,00
55,42
Jumlah SOP dan Standar
Pelayanan Disdikpora Yang
disusun
2 dokumen 2 100,00
8
Perencanaan dan Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap
Layanan Pendidikan
8.093.250,00
6.036.000,00
74,58
Jumlah Dokumen IKM yang
disusun 1 dokumen 1 100,00
I Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan 512.042.329,89 366.676.600,00 71,61
1 Penerapan Sistem dan Informasi
Manajemen Pendidikan 79.947.994,89 36.300.000,00 45,40
Jumlah penyediaan Sistem
dan Informasi Klinik
Pendidikan
12 bln 12 100,00
2 Pendataan, kuesioner dan Profil
Pendidikan 79.076.500,00 55.871.000,00 70,65
Jumlah Lembaga yang
mengikuti Bimtek Pendataan
Profil Pendidikan
425
lembaga
TK/RA,
SD/MI,
SMP/MTs,
Dikmas
425 100,00
3 Rapat Kerja Daerah (Rakerda)
Pendidikan 84.759.835,00 78.700.000,00 92,85
Jumlah Peserta Rakerda
Pendidikan 500 orang 500 100,00
Hal| 86
4 Publikasi dan Informasi Bidang
Pendidikan 193.258.000,00 156.305.600,00 80,88
Jumlah pelaksanaan kegiatan
Publikasi dan Informasi
Pendidikan
10
kegiatan
SPK dan
MPS2
10 100,00
5 Penyediaan Biaya Operasional
Madrasah Diniyah dan Guru Swasta 75.000.000,00 39.500.000,00 52,67
Jumlah Lembaga Madin dan
Guru Swasta yang mendapat
Hibah
106 lembaga 106 100,00
Hal| 87
3.2. Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota
Probolinggo, yang terdiri dari 2 (dua) urusan yaitu Urusan Pendidikan dan Urusan Pemuda
dan Olah Raga. Adapun realisasi anggaran Belanja Langsung yang mendukung program
dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:
No Program / Kegiatan
Anggaran
% Pagu Realisasi
1 2 3 4 5
I Urusan Pendidikan 82.735.201.248,00 60.925.465.536,46 73,64
A Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 2.527.241.650,00 2.193.337.878,00 86,79
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 155.959.650,00
141.176.250,00
90,52
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 748.200.000,00
569.590.735,00
76,13
3 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah 542.300.000,00
542.293.756,00
100,00
4 Penyediaan Tenaga Pendukung
Kelancaran Operasional Kantor 225.008.000,00
220.123.400,00
97,83
5 Rapat-Rapat Kordinasi,
Konsultasi Dalam Daerah 33.990.000,00
33.906.500,00
99,75
6
Penunjang Administrasi dan
Operasional Rutin
Kantor/Kedinasan
721.784.000,00
591.536.816,00
81,95
7 Penunjang Administrasi dan
Operasional Kantor Pengawas 100.000.000,00
94.710.421,00
94,71
B Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 7.655.679.400,00 1.142.852.340,00 14,93
1
Pengadaan Alat Kantor, Alat
Rumah Tangga, Alat Studio dan
Alat Komunikasi
524.021.900,00
454.096.500,00
86,66
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor 112.595.000,00
48.681.540,00
43,24
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mobil Jabatan 47.900.000,00
35.167.300,00
73,42
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional 91.160.000,00
70.527.000,00
77,37
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat
Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat
Studio dan Alat Komunikasi
87.200.000,00
87.133.000,00
99,92
6
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Taman dan Bangunan Lainnya
(Tempat Parkir, Pos Penjagaan,
Gerbang dan Pagar, Pavingisasi
dll)
35.930.000,00
27.002.500,00
75,15
Hal| 88
7 Pengadaan Tanah 6.415.122.500,00
97.180.000,00
1,51
8 Pengelolaan Barang Milik Daerah 341.750.000,00
323.064.500,00
94,53
C Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 431.492.500,00 398.945.000,00 92,46
1
Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan, Pakaian KORPRI,
Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu, Pakaian Olah Raga dll
110.700.000,00
92.972.000,00
83,99
2 Penyelenggaraan Peringatan dan
Upacara Hari-hari Besar Nasional 320.792.500,00
305.973.000,00
95,38
D
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
751.858.830,00 576.508.441,00 76,68
1 Peningkatan Mental Spiritual
Aparatur 46.245.500,00
32.900.000,00
71,14
2
Sosialisasi/Pelatihan/Workshop
Kepala Sekolah dan Bendahara
BOS
224.466.355,00
169.749.290,00
75,62
3 Sosialisasi/Pelatihan/Workshop
Pengelola Barang Milik Daerah 262.950.500,00
238.598.500,00
90,74
4 Pelatihan Pengelolaan Jejaring
Pendidikan 167.464.175,00
88.817.901,00
53,04
5
Pelatihan Penatausahaan
Keuangan Dalam Peningkatan
Kinerja Pelaksana Teknis
Kegiatan
50.732.300,00
46.442.750,00
91,54
E
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
539.253.576,00 316.616.532,00 58,71
1
Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran dan Prognosis
Realisasi Anggaran
10.600.000,00
10.495.000,00
99,01
2
Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
19.503.425,00
4.337.150,00
22,24
3
Penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) dan RAPBD
SKPD
14.551.600,00
10.569.000,00
72,63
4
Penyusunan Rencana Strategi
(Renstra), Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dan
Dokumen Perencanaan Lainnya
27.647.400,00
10.963.500,00
39,65
5 Evaluasi Program Kerja 286.613.876,00
169.411.382,00
59,11
6
Perencanaan dan Penyusunan
Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
162.311.025,00
99.299.500,00
61,18
7
Perencanaan dan Penyusunan
Prosedur Operasional Standar
(POS)/Standard Operating
Procedure (SOP)
9.933.000,00
5.505.000,00
55,42
8
Perencanaan dan Penyusunan
Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) terhadap Layanan
Pendidikan
8.093.250,00
6.036.000,00
74,58
Hal| 89
F Program Pendidikan Anak
Usia Dini 978.052.000,00 871.289.096,00 89,08
1 Pengadaaan Alat Praktik dan
Peraga Siswa 151.250.000,00 147.989.160,00
97,84
2 Pengembangan Pendidikan Anak
Usia Dini 76.260.600,00 70.217.000,00
92,08
3
Pengembangan Kurikulum,
Bahan Ajar dan Model
Pembelajaran Pendidikan Anak
Usia Dini
329.182.650,00 295.015.050,00
89,62
4 Pembinaan Minat, Bakat dan
Kreatifitas Siswa 85.390.200,00 81.044.250,00
94,91
5 Penyelenggaraan Akreditasi
PAUD 51.330.450,00 48.189.000,00
93,88
6 Bantuan Operasional Pendidikan
PAUD 59.400.000,00 57.457.986,00
96,73
7 Penyelenggaraan Pendidikan
Keluarga 92.864.700,00 84.558.150,00
91,06
8 Bantuan Operasional Pendidikan
PAUD Daerah 132.373.400,00 86.818.500,00
65,59
G
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
65.479.697.717,11 51.742.300.173,46 79,02
1
Penyelenggaraan Akreditasi
Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah
97.243.000,00 68.359.000,00
70,30
2
Try Out dan Ujian Nasional
Jenjang Pendidikan Dasar/
Madrasah Ibtidaiyah
247.328.000,00 170.751.001,00
69,04
3
Pembinaan Minat, Bakat dan
Kreativitas Siswa Jenjang
Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah
221.898.000,00 98.836.000,00
44,54
4
Pembinaan Minat, Bakat dan
Kreativitas Siswa Jenjang
Sekolah Menengah Pertama /
Madrasah Tsanawiyah
336.665.500,00 314.497.500,00
93,42
5
Pelaksanaan dan Penerimaan
Peserta Didik Baru (P2DB)
Sekolah Dasar
68.323.000,00 37.678.000,00
55,15
6
Pelaksanaan dan Penerimaan
Peserta Didik Baru (P2DB)
Sekolah Menengah Pertama
89.981.000,00 89.045.250,00
98,96
7
Penyelenggaraan Akreditasi
Sekolah Menengah Pertama /
Madrasah Tsanawiyah
58.823.700,00 30.512.250,00
51,87
8
Try Out dan Ujian Nasional
Sekolah Menengah Pertama /
Madrasah Tsanawiyah
206.187.400,00 201.671.750,00
97,81
9 Pengadaan Peralatan Pendidikan
dan Media Pembelajaran 2.640.207.500,00 2.543.561.455,00
96,34
10 Pelatihan Kompetensi Tenaga
Pendidik Jenjang Sekolah Dasar 215.391.200,00 137.455.000,00
63,82
11
Pembinaan Kelembagaan dan
Manajemen Sekolah dengan
Penerapan MBS Jenjang SD/MI
194.865.500,00 115.638.000,00
59,34
Hal| 90
12 Penyelenggaraan Kelompok
Kerja Guru 79.247.000,00 0,00
-
13
Fasilitasi Sekolah Ramah Anak
Jenjang Sekolah Dasar dan
Madrasah Ibtidaiyah
137.701.000,00 65.115.000,00
47,29
14 Pelatihan Kompetensi Tenaga
Pendidik Jenjang SMP/MTs 348.508.400,00 334.190.500,00
95,89
15
Pembinaan Kelembagaan dan
Manajemen Sekolah dengan
Penerapan MBS Jenjang
SMP/MTs
127.604.500,00 114.761.500,00
89,94
16 Penyelenggaraan Musyawarah
Guru Mata Pelajaran 203.320.000,00 123.377.500,00
60,68
17 Fasilitasi Sekolah Ramah Anak
Jenjang SMP/MTs 86.556.000,00 80.612.000,00
93,13
18 Penyebarluasan Informasi
Pendidikan Dasar SD/MI 184.001.100,00 121.331.000,00
65,94
19 Penyebarluasan Informasi
Pendidikan Dasar SMP/MTs 78.861.000,00 75.312.217,00
95,50
20 Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Sekolah Dasar 6.877.166.733,00 3.421.207.925,00
49,75
21 Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Sekolah Menengah Pertama 9.289.109.100,00 4.591.949.275,00
49,43
22
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SMP
Negeri 1
727.655.560,02 503.009.634,00
69,13
23
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SMP
Negeri 2
858.806.474,54 559.571.101,00
65,16
24
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SMP
Negeri 3
1.097.355.686,67 562.627.100,00
51,27
25
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SMP
Negeri 4
714.351.478,32 521.740.589,00
73,04
26
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SMP
Negeri 5
846.388.111,18 658.391.250,00
77,79
27
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SMP
Negeri 6
645.971.886,66 521.491.127,00
80,73
28
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SMP
Negeri 7
824.386.883,89 581.338.280,00
70,52
29
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SMP
Negeri 8
650.796.889,80 536.143.718,00
82,38
30
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SMP
Negeri 9
724.952.320,05 641.512.977,00
88,49
31
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SMP
Negeri 10
649.574.993,89 560.891.364,00
86,35
Hal| 91
32
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kademangan 1
163.922.394,83 160.960.000,00
98,19
33
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kademangan 2
156.633.337,87 135.790.000,00
86,69
34
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kademangan 4
163.822.706,01 163.730.000,00
99,94
35
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Ketapang 1
124.700.884,17 124.700.000,00
100,00
36
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Ketapang 2
169.618.847,50 166.460.400,00
98,14
37
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Ketapang 3
162.290.051,60 152.234.300,00
93,80
38
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Pilang 1
157.622.445,88 155.319.420,00
98,54
39
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Pilang 2
82.698.944,84 82.619.924,00
99,90
40
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Pilang 3
119.891.467,52 111.796.473,00
93,25
41
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Pohsangit Kidul 1
80.535.000,00 80.016.177,47
99,36
42
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Pohsangit Kidul 2
143.404.762,38 143.104.000,00
99,79
43
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Triwung Kidul 1
184.185.911,79 171.920.850,00
93,34
44
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Triwung Kidul 2
173.090.518,24 170.800.000,00
98,68
45
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Triwung Kidul 3
145.653.534,77 145.600.000,00
99,96
46
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Triwung Lor 1
159.616.387,57 127.401.173,00
79,82
47
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Triwung Lor 2
101.175.006,41 98.560.000,00
97,42
48
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Triwung Lor 3
145.056.260,45 142.401.300,00
98,17
49
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Curahgrinting 1
104.462.369,36 98.560.427,00
94,35
50
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Curahgrinting 3
72.954.250,88 72.799.947,00
99,79
Hal| 92
51
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kanigaran 1
228.417.540,97 217.481.541,00
95,21
52
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kanigaran 2
139.351.547,82 138.059.994,00
99,07
53
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kanigaran 3
436.540.903,43 408.711.561,00
93,63
54
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kanigaran 5
144.292.999,07 134.020.169,00
92,88
55
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kanigaran 6
169.311.203,50 158.800.548,00
93,79
56
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kanigaran 8
113.096.390,98 106.239.877,00
93,94
57
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kebonsari Kulon 1
193.419.780,79 186.519.339,00
96,43
58
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kebonsari Kulon 2
136.975.091,75 136.909.617,00
99,95
59
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kebonsari Kulon 3
228.085.314,34 206.816.762,00
90,68
60
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kebonsari Kulon 4
148.307.155,68 133.290.000,00
89,87
61
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kebonsari Kulon 5
123.800.868,32 116.694.804,00
94,26
62
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kebonsari Kulon 6
135.986.755,00 125.719.714,99
92,45
63
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kebonsari Kulon 8
60.109.170,61 47.117.000,00
78,39
64
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kebonsari Wetan 1
87.502.570,83 87.450.000,00
99,94
65
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kebonsari Wetan 3
70.188.636,85 70.020.000,00
99,76
66
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Sukoharjo 1
195.717.084,22 192.559.387,00
98,39
67
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Sukoharjo 2
139.137.186,95 137.186.794,00
98,60
68
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Sukoharjo 3
188.897.313,24 184.492.373,00
97,67
69
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Sukoharjo 4
168.488.411,68 155.359.713,00
92,21
Hal| 93
70
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Sukoharjo 5
87.652.820,75 86.639.706,00
98,84
71
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Tisnonegaran 1
234.319.334,61 225.751.005,00
96,34
72
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Tisnonegaran 2
143.200.989,50 142.600.798,00
99,58
73
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Tisnonegaran 3
204.260.924,80 202.760.907,00
99,27
74
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Tisnonegaran 4
113.358.783,08 111.239.981,00
98,13
75
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Jrebeng Kulon 1
163.906.910,62 162.196.881,00
98,96
76
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Jrebeng Kulon 2
137.030.534,27 133.868.500,00
97,69
77
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Jrebeng Lor 1
245.678.672,27 244.768.870,00
99,63
78
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Jrebeng Lor 3
277.741.189,54 276.000.000,00
99,37
79
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Jrebeng Lor 7
122.880.394,89 122.760.000,00
99,90
80
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Jrebeng Wetan
131.156.783,82 131.029.974,00
99,90
81
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kareng Lor 1
142.624.868,38 140.085.426,00
98,22
82
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kareng Lor 2
98.500.729,17 98.500.000,00
100,00
83
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kedopok 1
134.261.282,17 128.824.525,00
95,95
84
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kedopok 2
112.713.353,92 111.041.941,00
98,52
85
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Sumber Wetan 1
224.402.981,18 219.574.000,00
97,85
86
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Sumber Wetan 2
144.269.322,84 144.208.550,00
99,96
87
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Jati 1
228.777.622,37 179.821.799,00
78,60
88
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Jati 2
136.151.059,29 120.150.966,00
88,25
Hal| 94
89
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Jati 4
79.147.011,07 75.504.101,00
95,40
90
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Jati 5
105.439.111,70 105.373.727,00
99,94
91
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Mangunharjo 1
188.853.884,57 185.259.825,00
98,10
92
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Mangunharjo 2
126.785.284,09 122.629.479,00
96,72
93
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Mangunharjo 3
126.422.376,18 64.051.500,00
50,66
94
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Mangunharjo 4
130.165.139,76 130.099.468,00
99,95
95
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Mangunharjo 5
149.608.401,33 147.284.024,00
98,45
96
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Mangunharjo 6
164.683.325,59 159.086.372,00
96,60
97
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Mangunharjo 7
162.680.881,86 159.132.823,00
97,82
98
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Mangunharjo 8
130.538.403,69 126.727.788,00
97,08
99
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Mangunharjo 10
121.955.948,71 121.885.610,00
99,94
100
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Mangunharjo 12
156.691.813,56 155.314.988,00
99,12
101
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Mayangan 1
210.456.800,12 206.888.741,00
98,30
102
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Mayangan 2
465.912.549,62 443.448.741,00
95,18
103
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Mayangan 4
160.695.835,90 153.920.000,00
95,78
104
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Sukabumi 1
219.913.434,41 210.996.766,00
95,95
105
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Sukabumi 2
742.872.466,73 703.803.746,00
94,74
106
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Sukabumi 4
225.813.643,01 222.883.139,00
98,70
107
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Sukabumi 5
157.933.743,57 156.424.037,00
99,04
Hal| 95
108
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Sukabumi 6
166.396.281,23 163.613.458,00
98,33
109
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Sukabumi 7
166.488.964,01 159.383.962,00
95,73
110
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Sukabumi 9
135.728.595,90 134.678.365,00
99,23
111
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Sukabumi 10
201.706.641,73 198.345.294,00
98,33
112
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Wiroborang 1
216.354.606,30 202.864.235,00
93,76
113
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Wiroborang 2
128.918.522,32 128.817.142,00
99,92
114
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Wiroborang 3
134.155.175,52 132.762.131,00
98,96
115
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Wiroborang 4
146.832.777,29 142.251.882,00
96,88
116
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Jrebeng Kidul
139.161.266,91 139.161.266,00
100,00
117
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kedungasem 1
337.008.338,83 327.040.000,00
97,04
118
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kedungasem 4
190.774.326,64 177.004.079,00
92,78
119
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Kedunggaleng
126.776.345,79 126.668.620,00
99,92
120
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Pakistaji 1
180.151.572,76 148.791.284,00
82,59
121
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Pakistaji 2
146.918.531,61 144.472.596,00
98,34
122
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Sumbertaman 1
168.763.262,16 167.605.193,00
99,31
123
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Sumbertaman 2
189.578.662,10 185.486.871,00
97,84
124
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Sumbertaman 3
118.590.528,79 117.996.006,00
99,50
125
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Wonoasih 1
184.281.373,24 182.409.780,00
98,98
126
Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Satuan Pendidikan SD
Negeri Wonoasih 2
165.081.216,92 162.231.183,00
98,27
Hal| 96
127 Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SMP Negeri 1 604.433.016,00 390.278.200,00
64,57
128 Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SMP Negeri 2 565.872.696,00 335.583.251,00
59,30
129 Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SMP Negeri 3 606.361.032,00 555.349.880,00
91,59
130 Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SMP Negeri 4 595.264.920,00 550.659.300,00
92,51
131 Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SMP Negeri 5 606.361.032,00 479.140.502,00
79,02
132 Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SMP Negeri 6 569.728.648,00 435.328.000,00
76,41
133 Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SMP Negeri 7 583.696.824,00 439.819.550,00
75,35
134 Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SMP Negeri 8 545.628.528,00 388.734.200,00
71,25
135 Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SMP Negeri 9 639.137.304,00 411.380.500,00
64,36
136 Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SMP Negeri 10 590.444.880,00 489.187.900,00
82,85
137 Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) MTs Negeri 820.370.808,00 781.161.241,00
95,22
138
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kademangan 1
146.424.000,00 146.424.000,00
100,00
139
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kademangan 2
132.318.000,00 132.318.000,00
100,00
140
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kademangan 4
136.344.000,00 136.344.000,00
100,00
141
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Ketapang 1
106.104.000,00 104.197.000,00
98,20
142
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Ketapang 2
152.556.000,00 152.556.000,00
100,00
143
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Ketapang 3
143.358.000,00 143.358.000,00
100,00
144
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Pilang 1
135.198.000,00 135.198.000,00
100,00
145
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Pilang 2
66.024.000,00 66.024.000,00
100,00
146
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Pilang 3
104.850.000,00 102.720.000,00
97,97
147
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Pohsangit Kidul 1
72.690.000,00 72.690.000,00
100,00
Hal| 97
148
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Pohsangit Kidul 2
126.264.000,00 126.264.000,00
100,00
149
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Triwung Kidul 1
160.104.000,00 148.665.000,00
92,86
150
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Triwung Kidul 2
136.212.000,00 130.661.000,00
95,92
151
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Triwung Kidul 3
132.744.000,00 132.744.000,00
100,00
152
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Triwung Lor 1
138.690.000,00 131.062.000,00
94,50
153
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Triwung Lor 2
87.198.000,00 87.197.500,00
100,00
154
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Triwung Lor 3
126.984.000,00 126.984.000,00
100,00
155
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Curahgrinting 1
86.238.000,00 86.238.000,00
100,00
156
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Curahgrinting 3
65.652.000,00 65.652.000,00
100,00
157
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kanigaran 1
265.464.000,00 251.876.000,00
94,88
158
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kanigaran 2
84.400.000,00 83.494.500,00
98,93
159
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kanigaran 3
348.420.000,00 342.585.000,00
98,33
160
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kanigaran 5
90.794.000,00 90.524.000,00
99,70
161
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kanigaran 6
143.304.500,00 141.398.000,00
98,67
162
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kanigaran 8
90.131.500,00 84.085.500,00
93,29
163
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kebonsari Kulon 1
200.951.500,00 193.819.000,00
96,45
164
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kebonsari Kulon 2
88.242.500,00 87.749.000,00
99,44
165
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kebonsari Kulon 3
264.052.300,00 264.052.300,00
100,00
166
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kebonsari Kulon 4
70.214.200,00 70.214.200,00
100,00
Hal| 98
167
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kebonsari Kulon 5
58.577.500,00 58.577.500,00
100,00
168
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kebonsari Kulon 6
119.316.000,00 119.316.000,00
100,00
169
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kebonsari Kulon 8
41.214.000,00 38.672.000,00
93,83
170
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kebonsari Wetan 1
57.864.000,00 42.572.000,00
73,57
171
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kebonsari Wetan 3
62.610.000,00 62.610.000,00
100,00
172
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Sukoharjo 1
207.623.000,00 196.655.200,00
94,72
173
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Sukoharjo 2
92.077.000,00 87.771.000,00
95,32
174
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Sukoharjo 3
174.136.500,00 166.510.500,00
95,62
175
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Sukoharjo 4
146.556.000,00 146.556.000,00
100,00
176
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Sukoharjo 5
54.925.500,00 54.925.500,00
100,00
177
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Tisnonegaran 1
217.035.000,00 213.857.500,00
98,54
178
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Tisnonegaran 2
106.053.000,00 102.240.000,00
96,40
179
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Tisnonegaran 3
191.148.000,00 189.241.500,00
99,00
180
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Tisnonegaran 4
82.260.000,00 82.260.000,00
100,00
181
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Jrebeng Kulon 1
141.918.000,00 129.365.500,00
91,16
182
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Jrebeng Kulon 2
125.010.000,00 125.005.000,00
100,00
183
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Jrebeng Lor 1
217.782.000,00 217.782.000,00
100,00
184
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Jrebeng Lor 3
240.582.000,00 240.582.000,00
100,00
185
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Jrebeng Lor 7
101.784.000,00 94.158.000,00
92,51
Hal| 99
186
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Jrebeng Wetan
112.878.000,00 111.600.000,00
98,87
187
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kareng Lor 1
130.236.000,00 130.236.000,00
100,00
188
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kareng Lor 2
88.638.000,00 86.731.500,00
97,85
189
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kedopok 1
113.250.000,00 111.312.000,00
98,29
190
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kedopok 2
100.344.000,00 100.344.000,00
100,00
191
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Sumber Wetan 1
201.516.000,00 201.516.000,00
100,00
192
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Sumber Wetan 2
120.318.000,00 120.318.000,00
100,00
193
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri Jati
1
241.209.500,00 204.260.750,00
84,68
194
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri Jati
2
79.054.000,00 79.054.000,00
100,00
195
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri Jati
4
69.918.000,00 69.918.000,00
100,00
196
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri Jati
5
78.070.500,00 78.070.500,00
100,00
197
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Mangunharjo 1
167.730.000,00 167.730.000,00
100,00
198
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Mangunharjo 2
166.507.500,00 134.148.250,00
80,57
199
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Mangunharjo 3
43.713.000,00 37.993.500,00
86,92
200
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Mangunharjo 4
118.290.000,00 102.402.500,00
86,57
201
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Mangunharjo 5
121.944.000,00 109.809.500,00
90,05
202
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Mangunharjo 6
139.944.000,00 139.918.100,00
99,98
203
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Mangunharjo 7
168.796.500,00 153.544.500,00
90,96
204
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Mangunharjo 8
77.133.000,00 71.413.500,00
92,58
Hal| 100
205
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Mangunharjo 10
109.944.000,00 109.724.236,00
99,80
206
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Mangunharjo 12
133.410.000,00 133.410.000,00
100,00
207
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Mayangan 1
160.344.000,00 147.634.000,00
92,07
208
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Mayangan 2
379.032.000,00 351.070.000,00
92,62
209
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Mayangan 4
125.784.000,00 113.074.000,00
89,90
210
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Sukabumi 1
200.611.000,00 184.723.500,00
92,08
211
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Sukabumi 2
569.298.000,00 527.990.500,00
92,74
212
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Sukabumi 4
228.191.000,00 228.191.000,00
100,00
213
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Sukabumi 5
103.777.000,00 101.377.000,00
97,69
214
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Sukabumi 6
138.078.000,00 127.098.000,00
92,05
215
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Sukabumi 7
151.038.000,00 151.038.000,00
100,00
216
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Sukabumi 9
115.943.000,00 115.943.000,00
100,00
217
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Sukabumi 10
167.172.000,00 157.065.014,00
93,95
218
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Wiroborang 1
241.800.000,00 219.619.000,00
90,83
219
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Wiroborang 2
79.575.000,00 71.949.000,00
90,42
220
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Wiroborang 3
87.683.500,00 87.683.500,00
100,00
221
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Wiroborang 4
125.838.000,00 123.396.000,00
98,06
222
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Jrebeng Kidul
127.224.000,00 127.224.000,00
100,00
223
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kedungasem 1
220.422.000,00 220.422.000,00
100,00
Hal| 101
224
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kedungasem 4
141.756.000,00 141.756.000,00
100,00
225
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Kedunggaleng
105.384.000,00 105.383.200,00
100,00
226
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Pakistaji 1
137.784.000,00 113.701.500,00
82,52
227
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Pakistaji 2
126.264.000,00 118.638.000,00
93,96
228
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Sumbertaman 1
143.544.000,00 143.544.000,00
100,00
229
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Sumbertaman 2
167.529.000,00 161.174.000,00
96,21
230
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Sumbertaman 3
88.335.000,00 88.335.000,00
100,00
231
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Wonoasih 1
156.930.000,00 155.013.500,00
98,78
232
Bantuan Operasional Sekolah
Daerah (BOSDA) SD Negeri
Wonoasih 2
138.504.000,00 138.504.000,00
100,00
H
Program Peningkatan Mutu
Tenaga Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
1.986.337.250,00 1.788.525.821,00 90,04
1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 257.324.850,00 233.019.650,00
90,55
2
Pelaksanaan Uji Kompetensi
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
130.899.150,00 113.027.275,00
86,35
3 Pelatihan bagi Pendidik untuk
Memenuhi Standar Kompetensi 327.606.000,00 311.590.260,00
95,11
4
Pengembangan Mutu dan
Kualitas Program Pendidikan dan
Pelatihan bagi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
256.965.250,00 240.781.500,00
93,70
5
Pengembangan Sistem Pendataan
dan Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
82.406.300,00 56.750.000,00
68,87
6 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan 186.190.800,00 131.459.136,00
70,60
7
Seleksi Administrasi dan
Akademik Calon Kepala Sekolah
dan Pengawas
91.730.375,00 90.872.700,00
99,07
8 Pemilihan Guru Berprestasi 128.467.000,00 127.841.800,00
99,51
9 Pemilihan Tenaga Kependidikan
Berprestasi 87.760.875,00 70.333.500,00
80,14
10 Penguatan Kompetensi dan
Motivasi Sumber Daya Manusia 436.986.650,00 412.850.000,00
94,48
I Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan 512.042.329,89 366.676.600,00 71,61
Hal| 102
1 Penerapan Sistem dan Informasi
Manajemen Pendidikan 79.947.994,89 36.300.000,00 45,40
2 Pendataan, kuesioner dan Profil
Pendidikan 79.076.500,00 55.871.000,00 70,65
3 Rapat Kerja Daerah (Rakerda)
Pendidikan 84.759.835,00 78.700.000,00 92,85
4 Publikasi dan Informasi Bidang
Pendidikan 193.258.000,00 156.305.600,00 80,88
5
Penyediaan Biaya Operasional
Madrasah Diniyah dan Guru
Swasta
75.000.000,00 39.500.000,00 52,67
J Program Wawasan Wiyata
Mandala 138.132.150,00 56.955.000,00 41,23
1 Peningkatan Wawasan Wiyata
Mandala (Adiwiyata) 73.993.650,00 37.033.000,00 50,05
2 Pembinaan dan Penilaian UKS 64.138.500,00 19.922.000,00 31,06
K
Program Pendidikan
Masyarakat dan Pendidikan
Inklusif
1.735.413.845,00 1.471.458.655,00 84,79
1 Publikasi dan Sosialisasi
Pendidikan Non Formal 276.133.500,00 205.943.089,00 74,58
2 Pengembangan Pendidikan
Inklusif 355.060.720,00 247.470.991,00 69,70
3 Pengembangan Kurikulum
Pendidikan Inklusif 188.866.550,00 160.651.400,00 85,06
4 Fasilitasi Penyelenggaraan
Festival Budaya Daerah 666.121.100,00 643.889.500,00 96,66
5 Akreditasi Lembaga Dikmas 89.847.975,00 88.377.675,00 98,36
6 Penyelenggaraan Tes Psikologi
bagi Peserta Didik Baru 38.181.000,00 31.275.000,00 81,91
7
Penyelenggaraan pendidikan
kesetaraan Paket A, Paket B dan
Paket C
61.093.000,00 54.136.000,00 88,61
8 Pemberantasan Buta Aksara 60.110.000,00 39.715.000,00 66,07
II Urusan Pemuda dan Olah Raga 4.509.227.625,00 3.872.782.650,00 85,89
A Program Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan 655.735.250,00 613.528.000,00 93,56
1 Pembinaan Organisasi
Kepemudaan 88.597.375,00 83.750.950,00 94,53
2 Peningkatan Pembangunan
Kepemudaan 304.491.875,00 275.122.050,00 90,35
3 Pelatihan dan Pelaksanaan
Paskibraka 262.646.000,00 254.655.000,00 96,96
B Program Upaya Peningkatan
Kewirausahaan Kepemudaan 29.255.625,00 29.005.000,00 99,14
1 Pelatihan Kewirausahaan bagi
Pemuda 29.255.625,00 29.005.000,00 99,14
Hal| 103
C Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga 1.004.858.400,00 815.875.250,00 81,19
1 Pembinaan Cabang Olah Raga
Prestasi di Tingkat Daerah 180.298.750,00 153.763.000,00 85,28
2 Penyelenggaraan Kompetisi Olah
Raga 747.382.150,00 613.344.750,00 82,07
3 Pembinaan Pelatih Olahraga 77.177.500,00 48.767.500,00 63,19
D Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olah Raga 2.819.378.350,00 2.414.374.400,00 85,63
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana Olahraga 1.342.568.350,00 1.127.782.300,00 84,00
2
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Pelaksanaan
Keolahragaan
1.476.810.000,00 1.286.592.100,00 87,12
Berdasarkan realisasi anggaran belanja langsung sebagaimana pada tabel diatas maka dapat
diuraikan rata – rata realisasi anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar 74,30%.