Upload
vothuan
View
214
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
adalah dokumen perencanaan tahunan OPD yang merupakan penjabaran
dari Rencana Strategis (Renstra) dan mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan selanjutnya
menjadi pedoman bagi OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan
pembangunan selama 1 (satu) tahun.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebagai OPD yang
memiliki tugas pokok dan fungsi bidang komunikasi dan informatika,
melaksanakan fungsi secara optimal melalui program-program yang telah
ditetapkan pada RPJMD Kota Batam, sehingga dapat menyusun target
kerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun
2017. Dengan demikian lebih memudahkan bagi OPD dalam mengukur
dan mengevaluasi capaian kinerja yang telah dihasilkan pada tahun
sebelumnya, dan mentargetkan capaian kinerja pada tahun 2017 .
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Batam sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, daerah wajib
menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun
waktu 20 (duapuluh) ratun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja untuk
perencanaan pembangunan tahunan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peranturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksnaan
Rencana Pembangunan Daerah, RKPD Kota sekurang-kurangnya memuat
tentang kerangka Ekonomi Daerah, Program Prioritas Pembangunan
Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan serta Prakiraan Maju dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu Indikatif, baik yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
maupun sumber-sumber lain. Demikian halnya dengan Rencana Kerja
2
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam juga mengikuti point-point
penting yang terdapat pada RKPD Kota Batam. Penetapan program
prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan
pencapaian keadilan yang berkesinambungan serta berkelanjutan,
sehingga pembangunan yang dilaksanakn oleh Pemerintah Kota Batam
dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Rencana Kerja OPD harus mempunyai keterkaitan erat dengan
RKPD, RPJMD dan juga memperhatikan RPJPD. Upaya untuk
mensinergikan program dan kegiatan di tahun 2016 diantaranya melalui
inventarisasi data, permasalahan dan potensi yang ada. Selain itu juga
adanya usulan-usulan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat
pada saat pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan dan
kota, maupun usulan OPD terkait melalui forum OPD yang difasilitasi oleh
Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah
Kota Batam.
1.2. Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi
penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang0undang nomro 25 tahun 2004 tentang System Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undnag-undnag nomor 12
tahun 2008;
5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RJPJ) Nasional;
7. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
3
8. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksnaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–
2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam
Tahun 2016-2021
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
16. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.69-1/HK/I/2017
tanggal 30 Januari 2017 tentang Penetapan Renstra OPD.
1.3. Ketetuan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Berdasarkan Permenkominfo nomor 22/Per/M.Kominfo/12/2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika
Kabupaten/Kota SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan
dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh
setiap warga secara minimal, pelayanan dasar adalah jenis pelayanan
publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. SPM Dinas
4
Komunikasi dan Informatika Kota Batam berakhir pada 2015 lalu. Hingga
saat ini belum ada SPM yang baru.
1.4. Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan
Informatika
Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 27 ayat
(2) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor
3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
Maka disusunlah laporan yang menyajikan berbagai aspek penilaian
kinerja pelaksanaan pemerintahan yang dilaksanakan oleh jajaran
Pemerintah Kota Batam.
Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat 4 (empat) IKK yang
berkaitan dengan urusan Komunikasi dan Informatika, yakni:
a. Web Site milik pemerintah daerah, dengan rumus Ada / tidak nya
website pemerintahan;
b. Pameran/expo, dengan rumus jumlah pameran/expo per tahun;
c. Sistem informasi manajemen pemda, dengan rumus jumlah sistim
informasi manajemen pemda yang telah dibuat oleh pemerintah;
d. Buku “Kab/Kota dalam angka”, dengan rumus ada atau tidak buku
Kab/Kota dalam angka
1.5. Hubungan Antar Dokumen
Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan
penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Batam tahun
2018 dan RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021 merupakan tahun kedua
sebagai langkah pencapaian Visi Kota Batam.
Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Batam tahun 2018 digunakan sejumlah dokumen
5
perencanaan yang ada di tingkat Nasional maupun Daerah (Propinsi
Kepulauan Riau dan Kota Batam), yaitu sebagai berikut:
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Nasional
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sudah
ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019
diharapkan RKPD Kota Batam Tahun 2018 akan berperan sebagai
tahapan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
RPJM Nasional Tahun 2015-2019.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Batam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Batam ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun
2016, maksud dari penyusunan RPJMD ini adalah untuk menjabarkan
visi, misi dan program Kepala Daerah selama lima tahun, sehingga dapat
memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk
melaksanakan pembangunan Daerah. Dalam RPJMD juga dijelaskan
tentang tujuan penyusunan RPJMD antara lain untuk memberikan arahan
keterkaitan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta
pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Tujuan ini
yang menjadi penjabaran dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2017 agar
terwujud sinergitas, pembangunan terpadu dan berkesinambungan.
3. Renja OPD
Renja SKPD adalah dokumen perencanan OPD untuk periode 1
(satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun yang dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat. Penyusunan
Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum
disempurnakan menjasi dokumen Renja OPD yang definitif. Prinsip-
prinsip di dalam penyusunan Rancangan Renja OPD adalah sebagai
berikut:
a. Mengacu pada Rencana Strategis (renstra) 2017-2021 OPD yang
digunakan sebagai acuan perumusan program kegiatan, indikator
kinerja dan pagu indikatif dalam Renja OPD tahun 2018, sesuai
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019;
6
b. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif
dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra OPD berdasarkan
pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya;
c. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi pada tahun sebelumnya,
sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok
sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan
Renja OPD, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait
dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
d. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang
terkait dengan OPD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam
rancangan Renja OPD, mengakomodir usulan masyarakat yang
selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan
awal RKPD.
Sinkronisasi yang dimaksud terutama dalam hal penetapan
prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan Propinsi maupun
Pusat. Hal ini merupakan perwujudan keterpaduan dana kesatuan
perencanaan pembangunan secara nasional, dengan tetap
memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika perkembangan daerah,
nasional dan global. Hubungan antar dokumen perencanaan
pembangunan bersifat saling mengisi dan melengkapi untuk mencapai
tujuan Pembangunan Nasional yang mencakup semua bidang kehidupan
secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan,
perencanaan pembangunan daerah haruslah disinergikan dengan
dokumen perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) baik dalam skala
lokal, regional maupun nasional. Perencanaan pembangunan yang
berorientasi pada kewilayahan akan memberikan kejelasan sasaran serta
target pembangunan diberbagaiaspek dan wilayah. Pada gilirannya dapat
menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan bermanfaat
secara maksimal disetiap wilayah pembangunan.
7
1.6. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Batam 2018 disusun dengan maksud untuk :
1. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Kota Batam
khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dalam
rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai bagian
dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum
APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran
Sementara (PPAS) bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Batam Tahun Anggaran 2018;
2. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi
dan Informatika Tahun 2018.
b. Tujuan
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Batam Tahun 2018 adalah untuk menciptakan
sinergisitas dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Batam dengan mempertimbangkan data yan
telah diinventarisir, permasalahan dan potensi yang ada. Sehingga
menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam Pembangunan di
Kota Batam.
1.7. Sistematika Dokumen Renja
Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Batam tahun 2018, yang mengimplementasikan perencanaan
pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun
dalam sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
8
Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan Rencana Kerja
(Renja), Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen Maksud
dan Tujuan serta Sistematika Penyusunan Renja.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Memuat hasil evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Renja sampai
tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta permasalahan dan tantangan
yang dihadapi organisasi.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Bab ini berisi tentang arah kebijakan dan mengemukanan secara eksplisit
perumusan prioritas dan sasaran pembangunan berdasarkan hasil analisis
terhadap hasi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian kinerja
yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi Isu Strategis, masalah dan
tantangan serta kerangka pendanaannya
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
Bab ini mengemukakan indikator kinerja dan kelompok sasaran yang
menggambarkan pencapaian Renstra SKPD, dana indikatif beserta
sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif yang disajikan
dengan tabel
BAB V PENUTUP
Bab ini menyajikan rangkuman isi dari Renja dan dan pointer harapan-
harapan yang berkenaan dengan disusunnya dokumen Renja tahun 2017
ini.
9
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Evaluasi kinerja dilakukan dengan mengevaluasi hasil Pengukuran
Pencapaian Sasaran (PPS) dan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), Untuk
lebih jelasnya hasil evaluasi dari kedua pengukuran tersebut sebagai berikut :
2.1. Evaluasi Kinerja Kegiatan
Kegiatan merupakan tindakan kongkrit yang dilakukan dalam
kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memanfaatkan sumber-sumber daya
yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan mengacu kepada
kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Jumlah seluruh kegiatan
yang dilaksanakan oleh Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam
pada tahun 2016 sebanyak 14 (empat belas) kegiatan dari 16 (enam belas)
kegiatan yang direncanakan. Dua kegiatan yaitu: Kegiatan Peningkatan
Sumber Daya Aparatur dan Disiplin Aparatur, dan Kegiatan Pengelolaan
Portal Pemerintah Kota Batam tidak dapat dilaksanakan karena
Rasionalisasi Anggaran.
Dari 6 (enam) program dan 14 (empat belas) kegiatan yang ada
pada Rencana Kerja Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam pada
tahun 2016 dan telah dilaksanakan, secara keseluruhan telah dilakukan
evaluasi. Analisis diarahkan terhadap Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
yang menghasilkan nilai dengan katagori < 50 berkatagori kurang, 50 – 79
berkatagori cukup, dan capaian kinerja yang bernilai 80 sampai dengan
100 berkatagori baik, serta capaian di atas nilai 100 yang ekstrim
berkatagori amat baik.
Evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan
diarahkan terhadap indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari : Input,
Output dan Outcome. Hasil evaluasi kinerja kegiatan menunjukan capaian
kinerja dari sebagian besar kegiatan antara 80% sampai dengan 100%
yang mempunyai makna baik.
Hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Batam yang mempunyai visi agar “Terwujudnya
Sistem Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Batam yang
Akuntabel, Transparan, Cepat, dan Menyeluruh” dapat dilihat pada
10
tabel Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang dianalisis yaitu sebagai
berikut :
I. Program : Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Indikator
Kinerja
Target
Rp
Realisasi
Rp Prosentase
1 Penyediaan jasa alat
tulis kantor
Input
Output
Outcome
203.993.800
1 Paket ATK
100%
195.021.300
1 Paket ATK
100%
95.60
100
100
2 Penyediaan jasa alat
listrik dan alat
elektronik pakai habis
Input
Output
Outcome
1.598.000
47 pack
100%
1.224.000
36 Pack
100%
76.59
76.59
100
3 Penyediaan jasa surat
menyurat
Input
Output
Outcome
8.520.000
1.730 materai
100%
6.615.000
1.305 materai
100%
77.66
69.65
100
4 Penyediaan jasa alat
kebersihan kantor
Input
Output
Outcome
29.231.700
492 Buah
100%
29.231.700
492 Buah
100%
100
100
100
5 Penyediaan jasa
Bahan Bakar Minyak
Input
Output
Outcome
54.648.000
4.752 Liter
100%
54.600.000
4.748 Liter
100%
99.91
99.91
100
6 Penyediaan jasa
Kantor
Input
Output
Outcome
48.000.000
12 Bulan
100%
40.391.939
12 Bulan
100%
84.14
100
100
7 Penyediaan Jasa
Cetak, Penggandaan,
Fotocopi
Input
Output
Outcome
86.300.000
1 paket
100%
85.900.000
1 paket
100%
99.53
100
100
9 Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah
Input
Output
Outcome
439.420.000
117 HOK
100%
351.142.369
117 HOK
100%
79.91
100
100
10 Rapat, Undangan
Dinas Dalam Daerah
Laut
Input
Output
Outcome
23.760.000
103 OK
100%
23.730.000
103 OK
100%
99.87
100
100
11 Penyediaan Jasa
Pajak
Input
Output
Outcome
7.500.000
100%
100%
1.842.541
100%
100
24.56
100
100
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja dari
program dan kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori
100% yang bermakna baik. Adapun output dari kegiatan ini adalah
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran berupa langganan
11
telepon, gaji THD, koran, ATK, alat kebersihan, perjalanan dinas laut,
perjalanan dinas luar daerah, biaya magang, BBM, maintanance mesin
fotocopy, cetak, dan pajak kendaraan selama 1 tahun.
Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam dapat
meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
II. Program : Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan
Fasilitas Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah
Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Target
Rp
Realisasi
Rp
Presentase
1 Pengadaan
Perlengkapan Kanor
Input
Output
Outcome
333.646.000
Mesin pendingin
ruangan 4 unit;
Smart TV LED 4
unit; Kunci
Elektronik ruangan
1 unit; Komputer
design 1 Unit; Meja
Kantor 1 unit; Kursi
kerja 25 buah; Meja
Call taker 4 buah;
Karpet 445 m2;
dekorasi interior
ruangan call centre
1 paket; partisi meja
call centre 1 paket
100%
303.318.000
Mesin pendingin
ruangan 2 unit;
Smart TV LED 4
unit; Kunci
Elektronik ruangan
1 unit; Komputer
design 1 Unit; Meja
Kantor 1 unit; Kursi
kerja 25 buah; Meja
Call taker 4 buah;
Karpet 445 m2;
dekorasi interior
ruangan call centre
1 paket; partisi meja
call centre 1 paket
100%
90.91
100
100
2 Pemeliharaan Berkala / Rutin Kantor
Input
Output
Outcome
28.000.000
18 Unit
100%
27.895.000
18 Unit
100%
99.62
100
100
3 Pemeliharaan Berkala/ Rutin Kendaraan Dinas Operasional
Input
Output
Outcome
16.714.000
2 Unit
100%
16.440.000
2 Unit
100%
98.36
100
100
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja
dari program dan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian
berkategori 100% yang bermakna amat baik. Output dari kegiatan
12
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun
anggaran 2016 adalah Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur berupa perlengkapan kantor yaitu AC, Smart TV LED,
dan kunci elektronik ruangan; pemeliharaan alat-alat kantor dan
angkutan; perlengkapan komputer yaitu komputer design;
Tersedianya sarana prasarana dan ruangan Call Centre.
III. Program : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pengetahuan dan Keterampilan Sumberdaya Aparatur di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kegiatan Indikator Kinerja
Target Rp
Realisasi Rp
Prosentase
1 Perlengkapan Peserta Bimtek
Input Output Outcome
11.050.000 110 seminar kit, 10.000 lembar fotocopi materi 100%
11.050.000 110 seminar kit, 10.000 lembar fotocopi materi 100%
100 100 100
2 Sewa Ruangan Bimtek
Input Output Outcome
44.000.000 110 orang x 2 hari 100%
44.000.000 110 orang x 2 hari 100%
100 100 100
3 Rapat Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah
Input Output Outcome
7.400.000 3 OKH 100%
6.106.000 3 OKH 100%
82.51 100 100
Pada tahun anggaran 2016, Kegiatan Peningkatan
Kualitas Pengetahuan dan Keterampilan Sumberdaya Aparatur
Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi melaksanakan
bimbingan teknis tentang Aplikasi Executive Information System
dan Pengelolaan Website OPD kepada seluruh OPD di
pemerintah Kota Batam yang diikuti oleh 104 aparatur. Capaian
kinerja dari kegiatan ini adalah 100% yang bermakna amat baik.
Outcome yang dihasilkan adalah meningkatknya pengetahuan
dan Sumber Daya Aparatur dibidang Teknologi Informasi.”
13
IV. Program : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
Kegiatan : Pengembangan, Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan
Internet
Kegiatan Indikator
Kinerja
Target
Rp
Realisasi
Rp
Prosent
ase
1 Penyediaan
Peralatan Pakai
Habis
Input
Output
Outcome
21.030.000
3 Roll Kabel UTP Cat
6, 3 Box Konektor
RJ45 UTP Cat 6,
Modem Wifi Access
Point 10 unit
100%
19.950.000
3 Roll Kabel UTP Cat
6, 3 Box Konektor
RJ45 UTP Cat 6,
Modem Wifi Access
Point 10 unit
100%
100
100
100
2 Penyediaan
Jasa Langganan
internet
Input
Output
Outcome
3.477.415.000
Langganan Taman
Internet 21 Titik,
Langganan Internet 2
Kecamatan
Hinterland, Langganan
Internet Kantor
Walikota, gedung
bersama dan gedung
LAM, Langganan
Internet 64 kelurahan,
Langganan Dynamic
DNS (1 lisensi),
Sertfikat SSL 2
sertifikat, Sewa
domain
batamkota.go.id,
Sewa domain
dekranasdakotabatam
.com, Langganan
Monitoring up time set
(1 lisensi), Langganan
Firewall Watchguard
(1 lisensi)
(1 Tahun)
100%
3.375.925.484,33
Langganan Taman
Internet 21 Titik,
Langganan Internet 2
Kecamatan
Hinterland, Langganan
Internet Kantor
Walikota, gedung
bersama dan gedung
LAM, Langganan
Internet 64 kelurahan,
Langganan Dynamic
DNS (1 lisensi),
Sertfikat SSL 2
sertifikat, Sewa
domain
batamkota.go.id,
Sewa domain
dekranasdakotabatam
.com, Langganan
Monitoring up time set
(1 lisensi), Langganan
Firewall Watchguard
(1 lisensi)
(1 Tahun)
100%
97.08
100
100
3 Monitoring
jaringan/tiang
wireless darat
dan laut
Input
Output
Outcome
7.740.000
36 laut OK
100%
7.740.000
36 laut OK
100%
3100
100
100
4 Jasa Instalasi Input 45.000.000 44.000.000 97.77
14
Kegiatan Indikator
Kinerja
Target
Rp
Realisasi
Rp
Prosent
ase
dan Konfigurasi
Active Directory
Output
Outcome
1 Paket
100%
1 Paket
100%
100
100
6 Pemeliharaan
jaringan
komputer
Input
Output
Outcome
108.000.000
1 Paket
100%
108.000.000
1 Paket
100%
100
100
100
8 Penyediaan
sarana
prasarana
komputer
Input
Output
Outcome
151.798.860
2 unit server, 2 unit
memory server 8 GB,
2 unit Harddisk Server
1 TB, 2 unit Software
SO Windows Server
2012, 20 unit Windows
Server Client Access
Licence 2012
100%
151710000
2 unit server, 2 unit
memory server 8 GB,
2 unit Harddisk Server
1 TB, 2 unit Software
SO Windows Server
2012, 20 unit Windows
Server Client Access
Licence 2012
100%
99.94
100
100
9 Penyediaan
sarana
prasarana
jaringan internet
Input
Output
Outcome
109.514.980
Pembangunan Tiang
Hotspot Taman
Internet 3 unit,
Pemeliharaan Taman
Internet 1 paket,
Pemeliharaan Tiang
Wireless 1 paket
100%
107.400.000
Pembangunan Tiang
Hotspot Taman
Internet 3 unit,
Pemeliharaan Taman
Internet 1 paket,
Pemeliharaan Tiang
Wireless 1 paket
100%
98.06
100
100
Pelaksanaan kegiatan Pengembangan, Pemeliharaan
Infrastruktur Jaringan Internet selama tahun Anggaran 2016, adalah
sebagai berikut:
1. Melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan terhadap
infrastruktur jaringan internet dan intranet :
a. Melaksanakan pemeliharaan infrastruktur jaringan intranet dan
internet serta perangkat informatika dengan menggunakan Pihak
Ketiga yang ahli dibidang Teknologi Informatika dan menangani
pemeliharaan di Kantor Walikota, Gedung Dinas Bersama,
Gedung DPRD, Gedung Nong Isa dan Taman Internet, selama
11 bulan.
b. Penggantian perangkat informatika yang rusak dan pemasangan
baru dengan pengadaan wifi access router dan modem, kabel
UTP dan konektor, sehingga akses internet tetap berkelanjutan.
15
c. Langganan Internet Kantor Walikota selama 12 bulan, yang
dihubungkan juga ke Kantor Dinas Bersama dan Gedung Nong
Isa sebanyak 20 titik.
d. Langganan Internet Kelurahan yang menggunakan media VSAT
dan Broadband Wireless Access, sehingga dapat menyediakan
akses internet bagi kantor kelurahan di wilayah hinterland dan
yang tidak tercakup ADSL/Fiber Optik.
e. Langganan Internet untuk seluruh Taman Internet Kota Batam di
21 Titik Lokasi.
2. Menyediakan sarana dan prasarana Data Center :
a. Pengadaan dan Penyediaan 2 unit server, serta penambahan
memori dan harddisk untuk server yang ada, sehingga dapat
meningkatkan performansi server dan aplikasi yang ada.
b. Penyediaan aplikasi/software Active Directory, Backup, Virtual
Server dan System Operasi Server.
c. Peningkatan keamanan dengan pembelian lisensi firewall untuk
12 bulan dan sertifikat SSL.
d. Peningkatan monitoring server dari akses luar dengan
berlangganan monitoring website.
e. Langganan Dynamic DNS agar dapat termonitor perangkat yang
tidak menggunakan IP Public.
f. Langganan domain Pemerintah Kota Batam
3. Pembangunan, pemeliharaan, perawatan dan penggantian terhadap
perangkat, infrastruktur jaringan dan bangunan taman internet dan
tiang milik Pemerintah Kota Batam :
a. Pembangunan Taman Internet berupa tiang yang dilengkapi
dengan perangkat hotspot, diperuntukkan untuk taman taman
kota di 3 titik lokasi.
b. Pemeliharaan Shelter Taman Internet, sehingga tetap terjaga
pelayanan akses internet gratis bagi masyarakat.
16
c. Pemeliharaan Tiang Wireless di hub Hotel Vista, agar
komunikasi data cadangan serta perangkat komunikasi Dinas
Perhubungan tetap terjaga
Kegiatan : Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan
Aplikasi berbasis E-Government
Kegiatan Indikator Kerja
Target Rp
Realisasi Rp
Prosentase
1.
Jasa Konsultasi Integrasi Aplikasi
Input Output Outcome
50.000.000 Integrasi aplikasi (1 paket) 100%
47.750.000 Integrasi aplikasi (1 paket) 100%
95.5 100 100
2.
Pengadaan Tenaga Ahli Profesional
Input Output Outcome
105.000.000 2 aplikasi 100%
91.000.000 2 aplikasi 100%
86.67 100 100
3.
Pengadaan Server Aplikasi
Input Output Outcome
142.950.000 3 unit server aplikasi 100%
142.500.000 3 unit server aplikasi 100%
99.68 100 100
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja
dari kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan
Aplikasi berbasis E- Government dapat dilaksanakan secara penuh
sehingga pencapaian berkategori 100% yang bermakna amat baik.
Pekerjaan jasa konsultasi Integrasi Aplikasi melakukan integrasi
beberapa aplikasi milik pemerintah kota Batam ke dalam aplikasi
berbasis web bertemakan informasi yang diberi nama Aplikasi
Transparansi Tata Kelola Pemerintah Kota Batam dengan alamat
webnya transparansi.batam.go.id. Aplikasi yang diintegrasikan antara
lain aplikasi teppra yang ada di Bina Program dan aplikasi simapada
yang ada di Dispenda Kota Batam.
Pada anggaran APBD 2016 direkrut 1 (satu) orang tenaga ahli
programmer selama 10 (sepuluh) bulan yang bertugas untuk membuat
aplikasi transparansi dan melakukan pengelolaan terhadap aplikasi milik
pemerintah Kota Batam yang sudah ada. Kemudian pada APBD
Perubahan pengadaan tenaga ahli ditambah 1 orang tenaga ahli
programmer dan 2 orang tenaga ahli sistem analis selama 2 (dua) bulan,
dimana tenaga ahli ini bertugas dalam membuat modul-modul yang ada
di aplikasi madani dengan alamat web madani.batam.go.id. dan
17
membuat master web OPD yang akan diimplementasikan pada tahun
anggaran 2017.
Kegiatan : Pembinaan Informasi Publik
Kegiatan Indikator Kinerja
Target Rp
Realisasi Rp
Prosentase
1 Penyediaan peralatan pakai habis
Input Output Outcome
24.225.000 255 pcs seminar kit, 2 LK spanduk Workshop, 15 LK spanduk diseminasi 100%
23.970.000 255 pcs seminar kit, 2 LK spanduk Workshop, 15 LK spanduk diseminasi 100%
98,95 100 100
2 Penyediaan kaos peserta diseminasi
Input Output Outcome
124.500.000 1.500 pcs kaos 100%
123.750.000 1200 pcs kaos 100%
99.39 100 100
3 Penyediaan sewa ruang dan perlengkapan
Input Output Outcome
204.750.000 510 OK, 15 KK sewa tenda kursi dan orgen tunggal 100%
203,730.000 510 OK, 15 KK sewa tenda kursi dan orgen tunggal !00%
99,5 100 100
3 Penyediaan makanan minuman peserta diseminasi
Input Output Outcome
28.215.000 1.627 OK 100%
28.215.000 1.627 OK 100%
100 100 100
4 Penyediaan transportasi darat, laut
Input Output Outcome
88.920.000 737 darat laut 100%
88.920.000 737 darat laut 100%
100 100 100
5 Penyediaan transportasi Udara
Input Output Outcome
4.500.000 2 OK 100%
3.357.000 2 OK 100%
75% 100 100
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja
dari kegiatan Pembinaan Informasi Publik dapat dilaksanakan secara
penuh sehingga pencapaian berkategori 100% yang bermakna amat
baik. Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2016
adalah:
a. Workshop KIM se Kota Batam untuk Kelompok Informasi
Masyarakat se Kecamatan Kota Batam dan KIM Kota Batam
pada tanggal 24-25 Mei 2016 bertempat di Hotel Nagoya plaza,
diikuti oleh 255 peserta yang terdiri dari Anggota KIM Kota
Batam, Anggota KIM Kecamatan, dan masing-masing 2 utusan
dari tiap kelurahan.
b. Pembinaan KIM dan Pengukuhan Anggota KIM Kota Batam oleh
Bapak Wakil Walikota Batam pada tanggal, yang diikuti oleh 125
peserta dari KIM Kota Batam dan Kecamatan
18
c. Diseminasi Informasi di 15 (lima belas) Kelurahan dengan total
peserta kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) orang pelajar.
Tema yang dibahas dalam diseminasi ini ada 2 (dua) yaitu
Bahaya Narkoba dan Penanggulangannya, Akibat Kenakalan
Remaja dan Penanggulangannya serta Mencegah Bahaya
Kenakalan Remaja Menuju Masa Depan Gemilang. Narasumber
yang diundang berasal dari berbagai institusi yaitu Badan
Narkotika Nasional (BNN) Kota Batam, BNN Provinsi Kepri,
Komisi Penanggulangan Aids (KPA), dan Polresta Barelang.
Kegiatan : Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Media
Cetak dan Elektronik
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja
dari kegiatan Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Media
Cetak dan Elektronik untuk Jasa Narasumber dialog interaktif radio
Kegiatan Indikator Kinerja
Target Rp
Realisasi Rp
Prosentase
1 Jasa Narasumber dialog interaktif radio dan TV
Input Output Outcome
15.600.000 26 orang 100%
15.600.000 26 orang 100%
100 100 100
2 Penyediaan Jasa Propaganda, Promosi, Pameran dan Iklan
Input Output Outcome
72.170.000 9 kali publikasi, 8 bulan iklan, 350 m cetak baliho dan spanduk 100%
66.040.000 100%
91.50 100 100
3 Penyediaan Jasa Pencetakan dan Penjilidan
Input Output Outcome
76.850.000 17 Rim brosur warna, 500 eks leaflet, 250 eks booklet, 2.000 lembar sticker, 17.500 lembar selebaran 100%
50.850.000 17 Rim brosur warna, 500 eks leaflet, 250 eks booklet, 2.000 lembar sticker, 17.500 lembar selebaran 100%
66.16 100 100
4 Penyediaan makanan minuman kegiatan dialog interaktif TV dan radio
Input Output Outcome
2.600.000 260 OK 100%
2.500.000 250 OK 100%
96.15 96.15 100
5 Penyediaan Jasa Media Elektronik
Input Output Outcome
142.000.000 6 kali TV 20 kali radio 100%
142.000.000 6 kali TV 20 kali radio 100%
100 100 100
5 Penyediaan Transportasi Darat Liputan
Input Output Outcome
27.000.000 1.440 100%
27.000.000 1.440 100%
100 100 100
6 Rapat konsultasi dan koordinasi ke laut, luar daerah
Input Output Outcome
8.550.000 10 OK laut, 3 OK Tanjung Pinang 100%
8.510.000 10 OK laut, 3 OK Tanjung Pinang 100%
99.53 100 100
19
dan TV; Penyediaan Jasa Propaganda, Promosi, Pameran dan Iklan;
Penyediaan makanan dan minuman kegiatan dialog interaktif TV dan
radio; Penyediaan Jasa Media Elektronik; Penyediaan Transportasi
Darat Liputan, serta rapat konsultasi dan koordinasi ke laut, luar
daerah dapat dilaksanakan sebesar 91,50 - 100% yang bermakna
baik.
Kegiatan : Pengembangan, Pemeliharaan Infrastruktur Sistem
Database E-Government
Kegiatan Indikator
Kinerja
Target
Rp
Realisasi
Rp Prosentase
1 Rapat konsultasi
dan koordinasi ke
luar daerah
Input
Output
Outcome
18.450.000
6 OKH
100%
15.464.702
6 OKH
100%
83.81
100
100
2 Pengadaan Aplikasi
Komputer
Input
Output
Outcome
49.000.000
Pengembangan
Datawarehouse
(1 paket)
100%
48.525.000
Pengembangan
Datawarehouse
(1 paket)
100%
97.19
100
100
3 Honorarium Jasa
Tenaga Ahli
Input
Output
Outcome
45.000.000
2 orang programmer
100%
40.000.000
2 orang
programmer
100%
88.89
100
100
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja
dari kegiatan Pengembangan, Pemeliharaan Infrastruktur Sistem
Database E-Government dapat dilaksanakan secara penuh sehingga
pencapaian berkategori 100% yang bermakna amat baik. Keluaran
dari kegiatan
Kegiatan : Pengembangan, Pemeliharaan Sistem Informasi
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Kegiatan Indikator Kinerja
Target Rp
Realisasi Rp
Prosentase
1 Penyediaan peralatan pakai habis
Input Output Outcome
785.000 2 bh spanduk, 34 lembar cetak foto 100%,
434.000 2 bh spanduk, 34 lembar cetak foto 100%
55% 100 100%
2. Penyediaan makanan minuman peserta sosialisasi
Input Output Outcome
6.165.000 137 OK 100%
5.715.000 137 OK 100%
100 100 100
3. Rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
Input Output
15.700.000 6 OKH
13.004.000 6 OKH
83% 100
20
Kegiatan Indikator Kinerja
Target Rp
Realisasi Rp
Prosentase
Outcome 100% 100% 100
4. Penyediaan Transportasi Narasumber luar daerah
Input Output Outcome
7.600.000 LS 100%
7.600.000 LS 100%
100% 100 100
5 Penyediaan Akomodasi Narasumber
Input Output Outcome
2.600.000 4 OMK 100%
2.600.000 4 OMK 100%
100% 100 100
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja
dari kegiatan Pengembangan, Pemeliharaan Sistem Informasi
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dapat dilaksanakan secara penuh
sehingga pencapaian berkategori 100% yang bermakna amat baik.
Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan ini pada tahun 2016 adalah:
1. Tersedianya data hasil pemetaan urusan persandian di
lingkungan Pemerintah Kota Batam. Pemetaan urusan
persandian di lingkungan Pemerintah Kota Batam dilaksanakan
dengan berkoordinasi dengan bagian Organisasi dan
Tatalaksana Setdako Batam dan Persandian Pemprov Kepri.
2. Terbitnya surat keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara
tentang hasil pemetaan urusan persandian untuk Pemerintah
Kota Batam. Surat Keputusan ini didapatkan dengan mengikuti
rapat koordinasi sekaligus konsultasi hasil pemetaan urusan
persandian di Lembaga Sandi Negara di Jakarta pada tanggal 13
s.d 15 April 2016
3. Meningkatnya pengetahuan pegawai persandian dalam
pengoperasian email sanapati dengan metode cryptosoft untuk
pengamanannya setelah mengikuti workshop persandian pada
tanggal 13 s/d 15 April 2016.
4. Meningkatnya pengetahuan sekretaris SKPD dan lurah di
lingkungan Pemerintah Kota Batam tentang pentingnya
pengamanan informasi dan cara mengklasifikasi sebuah
informasi melalui Tersedianya data hasil pemetaan urusan
persandian di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Pemetaan
urusan persandian di lingkungan Pemerintah Kota Batam
21
dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan bagian Organisasi
dan Tatalaksana Setdako Batam dan Persandian Pemprov Kepri.
5. Terbitnya surat keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara
tentang hasil pemetaan urusan persandian untuk Pemerintah
Kota Batam. Surat Keputusan ini didapatkan dengan mengikuti
rapat koordinasi sekaligus konsultasi hasil pemetaan urusan
persandian di Lembaga Sandi Negara di Jakarta pada tanggal 13
s.d 15 April 2016
6. Meningkatnya pengetahuan pegawai persandian dalam
pengoperasian email sanapati dengan metode cryptosoft untuk
pengamanannya setelah mengikuti workshop persandian pada
tanggal 13 s/d 15 April pelaksanaan kegiatan Sosialisasi
Kesadaran Keamanan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
yang diadakan pada tanggal 18 Mei 2016 dan 27 September
2016.
7. Tersedianya masterplan persandian Pemerintah Kota Batam.
8. Tersedianya rancangan Peraturan Walikota Batam tentang
Jaringan Komunikasi Sandi.
Kegiatan: Diseminasi Informasi melalui Media
Tradisional/Pertunjukan Rakyat dan Pemutaran Film
Kegiatan Indikator Kerja
Target Rp
Realisasi Rp
Prosentase
1.
Penyediaan Peralatan Pakai Habis
Input Output Outcome
5.000.000 20 kali cetak spanduk, 1 paket perangkat pemutaran Film 100%
5.000.000 20 kali cetak spanduk, 1 paket perangkat pemutaran Film 100%
100 100 100
2.
Sewa Perlengkapan /Peralatan Kantor
Input Output Outcome
50.000.000 10 PK Sewa Tenda, Soundsysten dan Kursi 100%
50.000.000 10 PK Sewa Tenda, Soundsysten dan Kursi 100%
100 100 100
3.
Peyediaan Makanan dan Minuman
Input Output Outcome
90.000.000 2.000 Nasi Kotak, 2.000 Snack
88.000.00 2.000 Nasi Kotak, 2.000 Snack
97,78 100 100
4.
Transportasi Penyelenggaraan Pertunjukan
Input Output Outcome
89.480.000 380 Laut OK 100%
89.430.000 380 Laut OK 100%
99,99 100 100
22
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja
dari kegiatan Diseminasi Informasi melalui Media
Tradisional/Pertunjukkan Rakyat dan Pemutaran Film dapat
dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori
100% yang bermakna amat baik.
Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur CCTV
di Kota Batam
Kegiatan Indikator Kerja
Target Rp
Realisasi Rp
Prosentase
1 Pengadaan Jasa Narasumber Konsultai
Input Output Outcome
27.000.000 30 OJK 100%
27.000.000 30 OJK 100%
100 100 100
2 Rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
Input Output Outcome
29.200.000 12 OJK 100%
26.742.800 12 OJK 100%
91.58 100 100
3 Pengadaan Fiber Optik Input Output Outcome
178.000.000 1 Paket 100%
176.800.000 1 Paket 100%
99.32 100 100
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja
dari program dan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Infrastruktur CCTV di Kota Batam dapat dilaksanakan secara penuh
sehingga pencapaian berkategori 100 % yang bermakna baik dalam
hal.
V. Program : Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Kegiatan : Monev Bidang Komunikasi dan Informatika
Kegiatan Indikator Kinerja
Target Rp
Realisasi Rp
Prosentase
1 Peenyediaan jasa sewa alat angkut darat
Input Output Outcome
17.160.000 1 Unit mobil x 22 hari x 2 bulan 2 Unit sepeda motor x 22 hari x 2 bulan 100%
6.180.000 1 Unit mobil x 17 hari 2 Unit sepeda motor x 15 hari 100%
36.01 36.01 100
2 Rapat Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah
Input Output Outcome
25.200.000 9 OKH 100%
21.626.203 9 OKH 100%
85.81 100 100
3 Jasa Konsultan Monev TI Pemerintah Kota Batam
Input Output Outcome
71.740.000 1 paket 100%
49.011.000 1 paket 100%
68.31 100 100
4 Belanja Transportasi Udara
Input Output Outcome
21.000.000 Ls 100%
17.500.000 Ls 100%
100 100 100
5 Belanja Akomodasi Hotel Non Berbintang
Input Output Outcome
16.500.000 46 KM 100&
10.640.000 33 KM 100%
64.48 71.73 100
23
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja
dari program dan kegiatan Monev Bidang Komunikasi dan
Informatika dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian
berkategori 100 % yang bermakna baik. Kegiatan Monev Bidang
Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2016 dilakukan
dengan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi TI di 50 Unit Kerja
Pemerintah Kota Batam mengacu kepada Pemeringkatan
eGovernment Indonesia (PeGI). Dari Pelaksanaan Monev TI
tersebut diperoleh hasil 15 (lima belas) unit kerja dengan nilai
PeGI termasuk kategori baik, dan 35 (tiga puluh lima) unit kerja
termasuk ke dalam kategori kurang. Sedangkan nilai rata-rata
PeGI Kota Batam yaitu sebesar 2,28 yang termasuk kategori
Kurang.
VI. Program : Peningkatan Layanan Informasi serta Pengelolaan
Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
Kegiatan : Pembinaan dan Monitoring Pos/Jasa Titipan
Kegiatan Indikator Kinerja
Target Rp
Realisasi Rp
Prosentase
1 Penyediaan Jasa Peralatan Habis Pakai
Input Output Outcome
8.260.000 40 spidol, 40 materai, 10 cat pelapis anti air 100%
4.560.550 40 spidol, 40 materai, 10 cat pelapis anti air 100%
100 100 100
2 Penyediaan Konsumsi Acara Sosialisasi Warnet
Input Output Outcome
6.000.000 100 orang 100
6.000.000 106 orang 100
100 106 100
3 Uang Saku Peserta Sosialisasi Warnet
Input Output Outcome
7.500.000 100 orang 100
7.500.000 100 orang 100
100 100 100
3 Penyediaan transportasi monitoring laut
Input Output Outcome
18.810.000 7 100%
18.810.000 72 OK 100%
100 100 100
4 Rapat Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah
Input Output Outcome
16.790.000 9 HOK 100%
14.409.000 9 HOK 100%
85.81 100 100
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja
kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pos/Jasa Titipan dapat
dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian berkategori 100 %
yang bermakna baik. Adapun kegiatan yang dilaksanakan selama
tahun 2016 adalah:
24
1. Sosialisasi Perwako Nomor 9 Tahun 2016 tentang Usaha
Warung Internet dihadiri oleh 106 peserta dari pengusaha
warung internet di Kota Batam.
2. Dalam rangka pengawasan/monitoring dan pengendalian
terhadap jasa titipan, TV kabel dan warung internet yang ada
di Kota Batam melaksanakan monitoring pos/jasa titipan
sebanyak 22 kali, monitoring penyiaran sebanyak 2 kali,
monitoring warung internet sebanyak 61 kali di 12 (dua belas)
kecamatan di Kota Batam.
3. Mengarahkan pemilik usaha pos/jasa titipan, penyiaran (tv
kabel), dan warung internet yang tidak memiliki izin untuk
mengurus surat-surat izin sebagaimana yang telah diatur
dalam Peraturan Daerah Kota Batam.
Kegiatan : Pembinaan dan Monitoring Telekomunikasi dan
Penyiaran
Kegiatan Indikator Kinerja
Target Rp
Realisasi Rp
Prosentase
1 Penyediaan Jasa Pencetakan dan Penjilidan
Input Output Outcome
600.000 Spanduk 12 m 100%
600.000 Spanduk 12 m 100%
100 100 100
2 Penyediaan transportasi monitoring laut
Input Output Outcome
39.300.000 14 lokasi monitoring menara laut, 100%
30.460.000 14 lokasi monitoring menara laut 100%
77.50 100 100
3 Penyediaan Jasa Sewa Alat Angkut Darat
Input Output Outcome
49.500.000 12 bulan 100%
48.400.000 12 bulan 100%
91.99 100 100
4 Pelaksanaan Sosialisasi Perda Retribusi Menara
Input Output Outcome
17.300.000 100 peserta 100%
7.800.000 100 peserta 100%
30 100 100
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja
dari program dan kegiatan Pembinaan dan Monitoring Telekomunikasi
dan Penyiaran dapat dilaksanakan dengan baik sehingga pencapaian
berkategori 100% yang bermakna baik. Selama tahun 2016,
Dalam rangka pelaksanaan pengawasan menara
telekomunikasi, pada tahun anggaran 2016 dilaksanakan 80 (delapan
puluh) kali monitoring di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah Mainland dan
14 (empat belas) lokasi sebanyak 19 (sembilan belas) kali di wilayah
25
Hinterland yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
terkait sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Walikota
Batam Nomor Kpts.52/HK/I/2015. Tentang Pembentukan
Petugas/Pengawas Lapangan Kegiatan Pembinaan dan Monitoring
Telekomunikasi dan Penyiaran. Banyaknya menara telekomunikasi yang
dimonitoring sejumlah 150 (seratus lima puluh) menara telekomunikasi.
Pada Tahun 2016 Badan Komunikasi dan Informatika menerima
26 (dua puluh enam) surat permohonan persetujuan titik lokasi menara
telekomunikasi dan penyiaran yang berada di 132 (seratus tiga puluh
dua) lokasi. Dari keseluruhan permohonan, kesemuanya dapat terlayani
dan keseluruhan lokasi dapat disurvey dan ditinjau langsung masing-
masing sekurang-kurangnya 1 (satu) kali kunjungan untuk setiap lokasi.
Untuk beberapa permohonan berjenis tiang mikrosel, sedikitnya
dilakukan 2 (dua) kali survey dan kunjungan lokasi untuk memastikan
bahwa jarak yang disetujui tidak melanggar dan bertentangan dengan
Peraturan Walikota Batam Nomor 15 Tahun 2015 dan Peraturan
Walikota Batam Nomor 18 Tahun 2015.
26
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah,
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam mempunyai tugas
melaksanakan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik
dan urusan persandian.
Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam adalah
:
1. Penyusunan program kerja dan kegiatan badan dalam jangka
pendek, menengah dan jangka panjang;
2. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi
urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan
umum kepegawaian;
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan
informatika, bidang statistic, bidang persandian;
4. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi
bidang komunikasi dan informatika, bidang statistic, bidang
persandian;
5. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada
masyarakat dalam lingkup tugasnya;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan istitusi terkait lainnya dalam
setiap penyelenggaraan kegiatan dinas;
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan lingkup tugasnya.
Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Batam terdiri dari, Sekretariat, Bidang Komunikasi, Informasi
Publik, Bidang Penyelenggaraan E-Government, Bidang Statistik,
Bidang Persandian.
27
Dengan berdasarkan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas
dan fungsi OPD, sasaran target kinerja Renstra OPD dan RKPD,
maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2018 adalah sebagai
berikut :
Tujuan dan Sasaran :
1. Tujuan Pertama adalah Meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dengan
pemanfaatan TIK dengan sasaran sebagai berikut :
Meningkatnya pelayanan pemerintahan dan pelayanan
publik yang baik dan transparan berbasis TIK;
Meningkatkan pemanfaatan saluran komunikasi oleh publik;
Meningkatnya pengamanan data dan informasi
berklasifikasi
2. Tujuan Kedua adalah Meningkatnya data statistik sektoral
dalam perencanaan pembangunan daerah dengan sasaran :
Persentase pemanfaatan data statistik sektoral dalam
perencanaan pembangunan daerah.
3.2. Program dan Kegiatan Tahun Berjalan
Rencana kinerja tahun anggaran 2017 Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Batam terbagi dalam 4 (empat) sasaran
sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Batam :
I. Meningkatnya pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik
yang baik dan transparan berbasis TIK :
Sasaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik yang terintegrasi dan berkesinambungan
dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat Kota
Batam terhadap kualitas pelayanan pemerintahan dan
pelayanan publik dengan Program Peningkatan Pemanfaatan
Teknologi Informasi, Kegiatan Pengembangan, Pemeliharaan
28
Infrastruktur Jaringan Internet dengan indikator output jumlah
unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Batam yang terkoneksi
internet (20 titik lokasi), koneksi internet kecamatan Bulang,
jumlah lokasi unit kerja dilingkungan pemerintah kota batam
yang terkoneksi intranet (20 lokasi), jumlah layanan internet
gratis di 20 lokasi selama 12 bulan, jumlah pengguna aktif email
batam.go.id (48 orang). Kegiatan Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran yang mengadakan tenaga ahli IT
terdiri dari tenaga ahli manager team (1 orang) selama 11
bulan, tenaga ahli system analis (3 orang) selama 11 bulan,
tenaga ahli programmer senior (6 orang) selama 11 bulan,
tenaga ahli database administrator (1 orang) selama 11 bulan,
tenaga ahli design web/designer (1 orang) selama 8 bulan,
tenaga IT support/programmer yunior (2 orang) selama 11
bulan, tenaga ahli multimedia/designer (1 orang) selama 8 bulan
yang bertugas dalam pembuatan dan pengembangan aplikasi
serta pengintegrasian antar data dan aplikasi, yaitu aplikasi
II. Meningkatnya akses dan kualitas informasi publik melalui
penyelenggaraan komunikasi dan informatika;
Dari sasaran tersebut menghasilkan 6 (enam) kegiatan yakni :
a. Kegiatan publikasi penyelenggaraan pembangunan daerah
dengan indikator output 1 kali pemutaran film di pulau,
publikasi di radio 3 kali dan televisi 1 kali, 50 eksemplar
booklet, 50 eksemplar leaflet, 3 kali brousur, 200 stiker dan
baliho selama 11 bulan;
b. Kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan
komunikasi dengan indikator output 1 kali pembinaan KIM, 1
kali forum media, 2 kali pertunjukan rakyat di pulau, 1 kali
pers gathering;
c. Kegiatan Pengolahan Informasi dan Dokumentasi dengan
indikator output 1 kali FGD informasi yang dikecualikan di
pemko batam dengan peserta ASN
29
d. Kegiatan Pelaksanaan e-Procurement Pemerintah Kota
Batam dengan indikator output 2 kali sosialisasi SPSE versi
4 bagi panitia kerja dilingkungan pemko batam;
e. Kegiatan Pembangunan, Pengelolaan Jaringan CCTV di
Kota Batam, dengan indikator output terbangunnya jaringan
CCTV sebanyak 36 camera di 20 lokasi link CCTV 17 titik
selama 5 bulan dan dikelola oleh 8 operator selama 4 bulan;
f. Kegiatan Peningkatan pelayanan komunikasi dan
informatika, dengan indikator output melaksanakan survei
indeks kepuasan masyarakat secara swakelola untuk
mengukur target kinerja OPD dalam memberikan layanan
informasi melalui media online, luar ruangan, elektronik,
cetak dan tatap muka dan layanan aduan masyarakat
Batam yaitu call center 112, PPID, dan berbagai akun media
social yang dimiliki oleh OPD selama 1 (satu) tahun ini,
selanjutnya menyusun standarisasi dan juknis/SOP TIK
dilingkungan Pemko Batam yang akan menjadi acuan
seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam dalam
membangun, mengembangkan dan melakukan
pemeliharaan TIK selama 5 tahun kedepan.
III. Meningkatnya keamanan data dan informasi di pemerintah kota
batam melalui persandian;
Sasaran ini dimaksudkan untuk melaksanakan pengamanan
data dan informasi di pemko batam dengan indikator output 200
ASN memiliki kemampuan dalam mengklasifikasi informasi di
lingkungan pemko batam. Di Tahun Anggaran 2017 program ini
masih melaksanakan 1 kegiatan saja, oleh karena perangkat
keras dan lunak dalam pengoperasian persandian makan
keamanan data dan informasi di pemerintah kota batam belum
dapat dilaksankan, sehingga baru dapat melaksanakan kegiatan
sosialisasi terhadap ASN.
30
IV. Meningkatnya data statistik sektoral bidang sosial, ekonomi,
politik, hukum dan HAM
Sasaran ini dimaksudkan untuk menyediakan 5 data statistik
sektoral bidang social, ekonomi, politik hukum dan HAM yang
dapat digunakan dalam pelaksanaan sistem informasi
pembangunan daerah secara swakelola dan memenuhi
kelengkapan data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(SIPD).
31
BAB IV
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
4.1. Program dan Kegiatan
Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) OPD tahun 2017-
2021 maka secara sistematis diuruaikan rekapitulasi program dan
kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2018
sebagaimana dijelaskan pada table matriks Rencana Kerja (Renja)
TA. 2018 yang berisi urusan, program dan kegiatan, indikator kinerja
program dan kegiatan, target program dan kegiatan, lokasi program
dan kegiatan, serta kebutuhan dana / pagu indikatif APBD untuk
masing-masing program/kegiatan (terlampir).
1. Program : Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi;
a) Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan
Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi
Manajemen Pemerintahan yang Terintegrasi ke Pusat Data
dengan Pagu Anggaran Rp. 1.546.500.000,- dengan
indikator output integrasi 7 data (geografi, perumahan dan
permukiman, pekerjaan umum, pariwisata, pos,
telekomunikasi dan informatika, perhubungan dan
transportasi, kesehatan, Pendidikan, kebudayaan nasional,
pemuda dan olahraga, politik dalam negeri dan pengawasan,
integrase aplikasi pelayanan publik berbasis web (aplikasi
SIMPUS, SIMRS, pelayanan kepegawaian online), 3 aplikasi
terintegrasi ke pusat data, pemeliharaan dan pengembangan
system informasi pemerintahan, system informasi
manajemen, database yang terintegrasi dan system informasi
perijinan online selama 12 bulan dan mendukung serta
memperkuat penyelenggaraan mall layanan.
32
b) Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan
Infrastruktur Jaringan Komunikasi (Pengembangan,
Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Internet) dengan Pagu
Anggaran Rp. 2.156.535.000,- dengan indikator output
membangun jalur transmisi jaringan fiber optic sepanjang 1
Km, data center yang terstandar ISO, menambah jumlah
pengguna aktif email batam.go.id, koneksi internet di taman
internet (18 lokasi), koneksi internet di kantor walikota
pemakaian bandwidth antara 200-300 Mbps, pengadaan
pemakaian bandwidth 10 Mbps untuk backup link internet,
koneksi melalui radio link di kelurahan pulau buluh dan
rempang cate selama 12 bulan, di kecamatan Bulang selama
12 bulan, koneksi melalui VSAT di kelurahan pecong selama
5 bulan, di kecamatan Galang selama 12 bulan,
pemeliharaan jaringan intranet dan internet Pemko Batam,
Sertifikasi SSL (1 tahun), lisensi apple store developer (1
tahun), pengadaan HDD storage Server LPSE, server UCS
240 M4 with 4x1 TB hdd, Network monitoring netbook
(Lenovo pembangunan shelter taman internet di Pecong dan
Kecamatan Bengkong, dan pemeliharaan taman internet
selama 10 bulan.
2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
a). Kegiatan Pembangunan Jaringan CCTV di Kota
Batam(Pembangunan, Pengelolaan Jaringan CCTV di Kota
Batam) dengan Pagu Anggaran Rp. 1.900.000.000,- dengan
indikator output pembangunan jaringan CCTV di 5 lokasi link
CCTV selama 5 bulan, akan tetapi perencanaan
pembangunan jaringan CCTV ini tidak dapat dilaksanakan
oleh karena proyeksi APBD TA. 2018 Kota Batam mengalami
defisit. Sehingga kegiatan ini yang dapat dilakukan hanya
33
dengan melaksanakan evaluasi secara optimal dari titik-titik
CCTV yang sudah dibangun untuk pemanfaatan penuh
terhadap fungsi CCTV tersebut.
b). Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan CCTV di
Kota Batam dengan Pagu anggaran Rp. 2.267.010.000,-
dengan indikator output sewa link CCTV 17 titik selama 12
bulan, pengelolaan CCTV oleh operator CCTV 8 orang
selama 12 bulan dan pemeliharaan CCTV.
c). Kegiatan Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah,
dengan Pagu Anggaran Rp. 218.887.000,- dengan indikator
output melalui radio sebanyak 3 kali, di televise sebanyak 3
kali, melaksanakan pemutaran film sebanyak 2 kali,
penerbitan majalah 1 kali, berita publikasi pembangunan
1200 kali, publikasi videotron 3 kali, publikasi leaflet 250 eks,
booklet 300 eks, brousur 12 rim, stiker 200 lembar, baliho
dan billboard 250 meter, media cetak 6 kali, sms, layanan
promosi propaganda selama 3 bulan dan kunjungan rata-rata
terhadap website batam.go.id sebanyak 36.000 kali.
d). Kegiatan Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan
Komunikasi, dengan Pagu Anggaran Rp. 107.641.000,-
dengan indicator output melaksanakan pertunjukan rakyat
sebanyak 4 kali, lomba foto antar media 1 kali, pembinaan
dan koordinasi KIM 4 kali, melaksanakan kemitraan media 2
kali dengan forum media dan pers gathering.
e). Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, dengan
Pagu Anggaran Rp. 12.505.000,- dengan indikator output
merupakan informasi yang terkumpul dari PPID pembantu
sebanyak 25 informasi, menindaklanjuti sengketa informasi
publik 100%, memverifikasi bahan informasi publik sebanyak
15 paket, melaksanakan uji konsekuensi informasi yang
dikecualikan 1 kali, melaksanakan update informasi
dokumentasi sesuai prinsip keterbukaan informasi publik,
34
melaksanakan layanan informasi pengaduan 100%,
mengelola informasi yang ada di call center website secara
berkala.
f). Kegiatan Pelaksanaan e-Procurement Pemerintah Kota
Batam, dengan Pagu Anggaran Rp. 29.920.000,- dengan
indicator output melaksanakan sosialisasi LPSE Versi 4
sebanyak 2 kali dan memfasilitasi lelang elektronik terhadap
44 OPD.
g). Kegiatan Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan
Informatika, dengan Pagu Anggaran Rp. 200.000.000,-
dengan indikator output menyusun SOP petunjuk teknis TIK
atau blue print pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan TIK di Pemerintah Kota Batam dalam suatu
dokumen yang akan dijadikan dasar legislasi maupun
kebijakan terhadap pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan TIK di seluruh OPD maupun kelurahan
Pemerintah Kota Batam, melaksanakan survey indeks
kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan
melaksanakan monitoring dan evaluasi TIK secara berkala.
3. Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan
Daerah
a. Kegiatan Penyediaan Data Statistik Sektoral Bidang Sosial,
Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM, dengan Pagu Anggaran
Rp. 120.000.000,- dengan indikator output melaksanakan
survey terhadap 5 data statistik sectoral yaitu bidang
pertanian, ketenagakerjaan, angkutan, perdagangan, dan
konstruksi. Selain mengumpulkan data statistik sektoral
secara survey juga dilakukan dengan menghimpun data-data
sektoral yang ada di OPD, Kecamatan dan Kelurahan Pemko
Batam.
35
b. Kegiatan Pengolahan Metadata Statistik Sektoral Bidang
Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM, dengan Pagu
Anggaran Rp. 50.000.000,- dengan indikator output
menyediakan metadata hasil survey yang telah dilaksanakan
di TA. 2017 yaitu bidang kependudukan, Pendidikan,
ketanagakerjaan, pertanian, perikanan, industry pengolahan,
konstruksi, hotel dan restoran, perdagangan dan angkutan.
c. Kegiatan Diseminasi Data dan Informasi Statistik Sektoral,
dengan Pagu Anggaran Rp. 16.110.000,- dengan indikator
output melaksanakan diseminasi data dan informasi statistik
sectoral hasil pelaksanaan survey terhadap 108 orang
dilingkungan Pemko Batam.
4. Program Keamanan Data dan Informasi
a). Kegiatan Pengamanan Komunikasi dan Informasi yang
Berklasifikasi, dengan Pagu Anggaran Rp. 300.000.000,-
dengan indikator output melaksanakan klasifikasi terhadap
informasi di Pemko Batam 15%. Akan tetapi kegiatan ini juga
tidak dapat direalisasikan di tahun anggaran 2018, oleh
karena adanya defisit APBD Kota Batam pada TA. 2018.
b). Kegiatan Penigkatan Kesadaran terhadap keamanan data
dan informasi, dengan Pagu Anggaran Rp. 25.660.000,-
dengan indikator output melaksanakan sosilisasi kesadaran
keamanan data dan informasi terhadap 200 ASN, selain itu
juga akan dilakukan konsiyering sebanyak 2 kali terhadap
OPD.
5. Program : Peningkatan Pelayanan Keuangan Daerah
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran,
dengan Pagu Anggaran Rp. 786.695.500,- dengan indikator
output melaksanakan fasilitasi administrasi perkantoran selama
12 bulan. Dalam kegiatan ini untuk mendukung operasional
36
perkantoran yaitu berupa ATK, Cetak dan penjilidan, pembayaran
pajak kendaraan dinas, koordinasi, mengikuti rapat/acara,
musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, musrenbang
propinsi maupun nasional jika ada usulan OPD di program
nasional (perjalanan dinas laut, propinsi dan luar daerah), selain
itu juga mendukung pelaksanaan pertunjukan rakyat dan
pemutaran film di kelurahan-kelurahan hinterland dengan
membayar perjalanan dinas laut aparatur OPD yang
mengikutinya.
6. Program : Pembangunan, Peningkatan dan Pengadaan Fasilitas,
Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan
Pagu Anggaran Rp. 108.130.000,- dengan indikator output
melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana aparatur
berupa pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, kendaraan
dinas secara berkala dan mengadakan sarana prasarana
perkantoran yang bersifat mendesak.
4.2. Kegiatan Prioritas
Mengintensifkan Penyelenggaran Pemerintahan Elektronik
dengan memberikan layanan publik secara online dan terintegrasi
yang merupakan misi (1) kesatu dalam RPJMD Kota Batam 2017-
2021 mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan
transparan, akuntabel dan mengayomi dengan tujuan meningkatkan
kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
dengan pemanfaatan TIK. Untuk melaksanakan tujuan tersebut
dilaksanakanlah kegiatan pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan infrastruktur jaringan komunikasi dengan indikator
output 22 lokasi titik unit kerja dilingkungan pemerintah kota batam
terkoneksi internet dan intranet. Kegiatan peningkatan
pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan system informasi
37
pelayanan publik dan sistem informasi manajemen pemerintahan
yang terintegrasi ke pusat data dengan indikator output 7 (tujuh) data
yang terintegrasi dan pembuatan, pengembangan dan pemeliharaan
aplikasi SIMPUS, SIMRS dan pelayanan kepegawaian online melalui
pengadaan tenaga ahli IT di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Batam TA. 2018. Selanjutnya kegiatan publikasi penyelenggaraan
pembangunan daerah, kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan
kelembagaan informasi, kegiatan pengelolaan informasi dan
dokumentasi dan kegiatan peningkatan pelayanan komunikasi dan
informasi untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik perlu
dilaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi, media center,
publikasi, fasilitasi media informasi mulai dari Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM), media cetak dan media elektronik, melaksanakan
surver indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan
penyerapan aspirasi warga melalui berbagai media yang dapat
menangani pengelolaan Pengaduan Masyarakat secara terpadu
sebagai wujud nyata prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik
(good governance).
38
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
dilaksanakan tahunan yang merupakan titik awal pelaksanaan program
dan kegiatan OPD berguna sebagai pedoman dalam mencapai capaian
kinerja sesuai dengan Rencana Strategis OPD dan Rencana Pembanguan
Jangka Menegah Daerah RPJMD 2016-2021. Dokumen Renja memuat
kebijakan, program, kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan Renja OPD adalah bentuk pelaksanaan Undang-
undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Undang-undang ini secara subtansi mengamanatkan
penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian
sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Penyusunan Renja Tahun 2018 mengacu pada Renstra OPD dan
hasil evaluasi program dan kegiatan OPD tahun sebelumnya, sehingga
diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbnagn yang berarti dalam
menyusun program dan kegiatan prioritas di tahun yang akan datang.
Urusan : KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
MeningkatnyaPenyelenggaraanPemerintahanPelayanan Publikyang Baik danTransparan berbasisTIK
PersentasePenyelenggaraanPemerintahan danPelayanan Publikyang TelahTerpadu secaraOnline
Program : PeningkatanPemanfaatan TeknologiInformasi;
Batam 23% (7 data: Geografi;Perumahan dan Pemukiman;Pekerjaan Umum; Pariwisata,
Pos, Telekomunikasi danInformatika; Perhubungan
dan Transportasi; Kesehatan,Pendidikan, KebudayaanNasional, Pemuda dan
Olahraga; Politik dalam negeridan pengawasan)
Rp 4.058.226.500
Batam Output: Rp 1.546.500.000- Jumlah integrasi aplikasi
pelayanan publik berbasis web;SIMPUS; SIMRS; Pelayanan
Kepegawaian online
- Jumlah Sistem Informasi yangterintegrasi ke pusat data
3 Aplikasi
- Pemeliharaan dan PengembanganSistem Informasi Publik
12 Bulan
- Pemeliharaan dan PengembanganSistem Informasi Pemerintahan
12 Bulan
- Pemeliharaan dan PengembanganAplikasi Sistem InformasiManajemen
12 Bulan
- Pemeliharaan dan PengembanganDatabase yang terintegrasi
12 Bulan
- Pemeliharaan dan PengembanganAplikasi Sistem InformasiPerijinan Online
12 Bulan
Batam - Rp 2.511.726.500
Output/Keluaran : PanjangJalur Transmisi Jaringan FiberOptik Pemko Batam
1 Km
- Data Center yang terstandar; Jasa Konsultan StandarisasiISO
- Jumlah Pengguna Aktif emailbatam.go.id (Pemko Batam)
- Jumlah Layanan Internet Gratis 22 Hotspot TamanInternetKelurahanPecong , Kec.
- Pemeliharaan Taman Internet 12 Bulan/20 Taman Internet
- Layanan internet kecamatan 2 kecamatan (Bulang,Galang)
- Langganan listrik taman internet
- Pemeliharaan jaringan intranetdan internet
12 Bulan/22 Titik Lokasi
Outcome / Capaian Program:Data pembangunan yang terintegrasi
Kegiatan Pembangunan,Pengembangan danPemeliharaan SistemInformasi Pelayanan Publikdan Sistem InformasiManajemen Pemerintahanyang Terintegrasi ke PusatData ;
Kegiatan Pembangunan,Pengembangan danPemeliharaan InfrastrukturJaringan Komunikasi
Outcome:
PROGRAM DAN KEGIATANDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2018
Kode Sasaran Indikator SasaranUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)
Target Capaian Kinerja Tahun2018
Sumber Dana
Keterangan APBD II APBD I APBN
Kode Sasaran Indikator SasaranUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)
Target Capaian Kinerja Tahun2018
Sumber Dana
Keterangan APBD II APBD I APBN
- Pembangunan Taman Internet 2 Taman Internet
Jumlah Unit Kerja dilingkunganPemerintahan Kota Batam yangterkoneksi internet
22 Titik Lokasi
Jumlah lokasi Unit Kerjadilingkungan Pemerintahan KotaBatam yang terkoneksi intranet
22 Lokasi
Kegiatan PembangunanJaringan Transmisi FiberOptik
Batam 150 Km Rp 26.722.500.000
Kegiatan PenyediaanInfrastruktur JaringanInternet di SekolahKepulauan
Batam 24 Sekolah Rp 2.016.000.000
Tingkat KepuasanMasyarakatterhadap layananinformasi
Program PengembanganKomunikasi, Informasidan Media Massa
Batam Rp 2.835.963.000
Kegiatan PembangunanJaringan CCTV di KotaBatam(Pembangunan,Pengelolaan Jaringan CCTV diKota Batam);
Batam 0 Rp -
Kegiatan Pengelolaan danPemeliharaan Jaringan CCTVdi Kota Batam;
Batam
- Jumlah titik CCTV online 17 Titik- Persentase kejadian yang
dilaporkan100%
Kegiatan PublikasiPenyelenggaraanPembangunan Daerah
Batam Rp 218.887.000
- Jumlah publikasi radio; 3 Kali- Jumlah publikasi televisi; 3 Kali- Jumlah pemutaran film; 2 Kali- Jumlah penerbitan majalah; 1 Kali- Jumlah partisipasi dalam
pameran;0 Kali
- Jumlah publikasi pembangunan; 1200 Kali- Persentase layanan infromasi 100%- Jumlah publikasi videotron; 3 Kali- Jumlah publikasi media cetak; 6 Kali- SMS Broadcast; Kali- Layanan promosi/propaganda 3 bulan
- Publikasi dalam bentuk booklet,leaflet, brosur, stiker, baliho,billboard
300 Eks, 250 Eks, 12 Rim,200 Lbr, 250 Meter
- Update informasi website Berkala
Rp 2.267.010.000
Output:
Outcome : Meningkatnya kualitaspenyampaian informasi tentangpenyelenggaraan pembangunandaerahOutput:
Outcome : Meningkatnya kualitaslayanan informasi keamanan melaluipengelolaan CCTV di Kota Batam
MeningkatnyaPemanfaatanSaluran KomunikasiInformasi oleh Publik
Outcome:Tingkat kepuasanmasyarakat terhadap layananinformasi
Output: Jumlah titik CCTV yangdibangun
Output/Keluaran : Panjang JalurTransmisi Jaringan Fiber Optik
Output/Keluaran : Jumlah sekolahhinterland yang mendapatlangganan internet
Kode Sasaran Indikator SasaranUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)
Target Capaian Kinerja Tahun2018
Sumber Dana
Keterangan APBD II APBD I APBN
- Rata-rata kunjungan websitebatam.go.id
36,000 Kali
Batam Rp 107.641.000
- Output : Jumlah fasilitasiinformasi melalui komunitaskesenian rakyat;
4 Kali
- Lomba Foto antar Media 1 Kali- Lomba antar KIM Kecamatan 0 Kali
- Pembinaan dan KoordinasiKelompok Informasi Masyarakat
12 Kali
- Jumlah program kemitraan media 2 Kali
- Master Plan Radio Pemko Batam 0
Batam Rp 12.505.000
- Output : Jumlah informasi yangterkumpul dari PPID pembantu
25 informasi
- Persentase tindaklanjut sengketainformasi publik
100%
- Jumlah bahan informasi publikyang diverifikasi
15 Paket
- Jumlah uji konsekuensi informasiyang dikecualikan
1 kali
- Jumlah informasi dandokumentasi yang diupdate
28 kali
- Jumlah aduan yang tertangani100%
- Jumlah informasi yang dikelolapada call center website
10 kali
Kegiatan Pelaksanaan e-Procurement PemerintahKota Batam
Batam Rp 29.920.000
- Output : Jumlah OPD lelangelektronik
44 OPD
- Jumlah sosialisasi yangterlaksana
2 kali
Kegiatan PeningkatanPelayanan Komunikasi danInformatika
Batam Rp 200.000.000
- Output : Jumlah SOP layananinformasi 1 SOP (Blue print TIK)
- Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)
Indeks B
- Jumlah unit kerja denganpemeringkatan PeGI berkategoriBAIK
0
Program PenyelenggaraanInformasi dan KomunikasiPublik
Peningkatanpemahamanmasyarakatkepulauan terhadapinformasipembangunannasional di Batam
Kegiatan PengelolaanInformasi dan Dokumentasi
Outcome : Meningkatnyapengelolaan informasi dandokumentasi Pemerintah KotaBatam
Outcome : Meningkatnya kualitas,kuantitas kegiatan dan efisiensianggaran
Outcome : Meningkatnya mutulayanan informasi terhadapmasyarakat melalui penyediaan SOP,pelaksanaan IKM dan Monev TIK
Kegiatan Fasilitasi danPemberdayaan KelembagaanKomunikasi
Outcome : Meningkatnya pelayananinformasi terhadap masyarakat kotabatam dan kerjasama kemitraanmedia
Kode Sasaran Indikator SasaranUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)
Target Capaian Kinerja Tahun2018
Sumber Dana
Keterangan APBD II APBD I APBN
Kegiatan DiseminasiInformasi ProgramPembangunan Nasional danPemerintah Daerah
Batam Output : Jumlah fasilitasiinformasi melalui komunitaskesenian rakyat;
10 Lokasi (Pulau Terong,Pulau Pemping, Pulau Abang,
Pulau Karas, Teluk Sunti,Sembulang, Pulau Panjang,Setokok, Pulau Temoyong,
Pulau Ngenang
Rp 520.000.000
URUSAN: STATISTIK
Program Penyediaan danPeningkatan DataPembangunan Daerah
Batam 40% Rp 186.110.000
Kegiatan Penyediaan DataStatistik Sektoral BidangSosial, Ekonomi, Politik,Hukum dan HAM
Batam Rp 120.000.000
- Output : Jumlah data statistikterkumpul dari OPD
- Jumlah data statistik sektoralyang disurvey;
5 Data
Batam Rp 50.000.000
- Output : Tersedianya metadatastatistik sektoral
11 bidang
Batam Rp 16.110.000
- Output : Terlaksananyadiseminasi data dan informasistatistik sektoral
108 Orang
Urusan : PERSANDIAN
Program Keamanan Datadan Informasi
Batam 15% Rp 25.660.000
Kegiatan PengamananKomunikasi dan Informasiyang Berklasifikasi
Batam Rp -
- Output: Persentase informasiyang berklasifikasi di PemerintahKota Batam
15%
Kegiatan PenigkatanKesadaran terhadapkeamanan data dan informasi
Batam Rp 25.660.000
- Output: Jumlah ASN yang sadarkeamanan data dan informasi
200 Aparatur
Program : PeningkatanPelayanan KeuanganDaerah
Batam
Kegiatan PeningkatanPelayanan AdministrasiPerkantoran
- Output: Tersedianya saranaadministrasi perkantoran
1 paket Rp 786.695.500
Peningkatanpemahamanmasyarakatkepulauan terhadapinformasipembangunannasional di Batam
Outcome: Meningkatnya kinerjadan pelayanan aparatur
Meningkatnyapengamananinformasi yangberklasifikasi
Persentasepengamananinformasiberklasifikasi
MeningkatnyaPemanfaatan DataStatistik SektoralDalam PerencanaanPembangunanDaerah
PersentasePemenuhan DataStatistik SektoralDalamPerencanaanPembangunanDaerah
Outcome: Persentase KelengkapanData SIPD Kota Batam
Outcome : Meningkatnya datastatistik sektoral dalam perencanaanpembangunan daerah
Kegiatan PengolahanMetadata Statistik SektoralBidang Sosial, Ekonomi,Politik, Hukum dan HAM
Outcome : Meningkatnyapemanfaatan data statistik sektoraldalam perencanaan pembangunandaerah
Kegiatan Diseminasi Datadan Informasi StatistikSektoral
Outcome : Meningkatnyapemanfaatan data statistik sektoraldalam perencanaan pembangunandaerah
Outcome : Persentase informasiyang berklasifikasi di Pemko Batam
Outcome: Meningkatnya keamanandata dan informasi di PemerintahKota Batam
Outcome: Meningkatnya peran aktifOPD terhadap informasi yangberklasifikasi
Kode Sasaran Indikator SasaranUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
LokasiIndikator Kinerja
Program(Outcome)/ Kegiatan(Output)
Target Capaian Kinerja Tahun2018
Sumber Dana
Keterangan APBD II APBD I APBN
Program : Pembangunan,Peningkatan danPengadaan Fasilitas,Sarana dan PrasaranaPerkantoran Pemerintah
Batam Rp 108.130.000
Kegiatan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
- Output: Sarana dan prasaranaaparatur yang tersedia
1 paket
8.000.785.000Rp 520.000.000Rp 28.738.500.000Rp8.000.785.000Rp
8.000.785.000Rp
TOTAL
Outcome: Meningkatnya kinerjadan pelayanan aparatur
Batam, 12 Juni 2017Pengguna Anggaran
SALIM, S.Sos, M.SiNIP.196810211990101001
Target Capaian
APBD II APBD I APBN(1) (2) (3) (5) (7) (8) (9)
Program : Peningkatan PemanfaatanTeknologi Informasi
Batam
23% (7 data: Geografi;Perumahan dan Pemukiman;Pekerjaan Umum; Pariwisata,Pos, Telekomunikasi danInformatika; Perhubungan danTransportasi; Kesehatan,Pendidikan, KebudayaanNasional, Pemuda danOlahraga; Politik dalam negeridan pengawasan)
Rp 4.058.226.500
52% (7 data: Geografi;Perumahan dan Pemukiman;Pekerjaan Umum; Pariwisata,Pos, Telekomunikasi danInformatika; Perhubungan danTransportasi; Kesehatan,Pendidikan, KebudayaanNasional, Pemuda dan Olahraga;Politik dalam negeri danpengawasan;)
Rp 12.991.312.402
-Jumlah integrasi aplikasi pelayanan publik berbasisweb
SIMPUS; SIMRS; PelayananKepegawaian online SILAKIP; e-Monitoring Fisik
-Jumlah Sistem Informasi yang terintegrasi ke pusatdata 3 Aplikasi 3 Aplikasi
-Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem InformasiPublik 12 Bulan 12 Bulan
-Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem InformasiPemerintahan 12 Bulan 12 Bulan
-Pemeliharaan dan Pengembangan AplikasiSistem Informasi Manajemen 12 Bulan 12 Bulan
-Pemeliharaan dan Pengembangan Databaseyang terintegrasi 12 Bulan 12 Bulan
-Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SistemInformasi Perijinan Online 12 Bulan 12 Bulan
Output/Keluaran : Panjang Jalur TransmisiJaringan Fiber Optik Pemko Batam
- Data Center yang terstandar Jasa Konsultan StandarisasiISO
- Jumlah Pengguna Aktif email batam.go.id(Pemko Batam)
- Jumlah Layanan Internet Gratis 3 Hotspot 3 Hotspot
-Outcome/Hasil : Menurunnya tingkatgangguan koneksi internet dilingkunganPemerintahan Kota Batam
-Output: Jumlah Unit Kerja dilingkunganPemerintahan Kota Batam yang terkoneksiinternet
22 Titik Lokasi 22 Titik Lokasi
-Jumlah lokasi Unit Kerja dilingkunganPemerintahan Kota Batam yang terkoneksiintranet
22 Lokasi 22 Lokasi
3 Kegiatan Pembangunan JaringanTransmisi Fiber Optik Batam 150 Km Rp 26.722.500.000
Outcome :
12.030.812.402Rp
10 km
2
Kegiatan Pembangunan,Pengembangan dan PemeliharaanInfrastruktur JaringanKomunikasi(Pengembangan,Pemeliharaan jaringan infrastrukturinternet)
Batam
5 Km
2.511.726.500Rp
Batam
Output :
1.546.500.000Rp 960.500.000Rp
No Program/Kegiatan LokasiRencana tahun 2018
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kominfo Kota Batam Tahun 2018
Sumber Dana
1
Output/Keluaran : Panjang Jalur Transmisi JaringanFiber Optik
Kegiatan Pembangunan,Pengembangan dan PemeliharaanSistem Informasi Pelayanan Publik danSistem Informasi ManajemenPemerintahan yang Terintegrasi kePusat Data
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
target capaian kinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Outcome / Capaian Program : Data pembangunan yangterintegrasi
(4) (6)
Indikator Kinerja
Target Capaian
APBD II APBD I APBN(1) (2) (3) (5) (7) (8) (9)
No Program/Kegiatan LokasiRencana tahun 2018
Sumber DanaCatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
target capaian kinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(4) (6)
Indikator Kinerja
4Kegiatan Penyediaan InfrastrukturJaringan Internet di SekolahKepulauan
Batam 24 Sekolah Rp 2.016.000.000
IIProgram Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa
Batam 2.835.963.000Rp 11.584.627.231Rp
1
Kegiatan Pembangunan Jaringan CCTVdi Kota Batam(Pembangunan,Pengelolaan Jaringan CCTV di KotaBatam)
Batam 20 Titik Rp - 20 Titik 5.888.810.890Rp
Output:
- Jumlah titik CCTV online 17 Titik 40 Titik
- Persentase kejadian yang dilaporkan 100% 100%
- Jumlah publikasi radio; 20 Kali 20 Kali- Jumlah publikasi televisi; 6 Kali 6 Kali- Jumlah pemutaran film; 12 Kali 12 Kali
- Jumlah penerbitan majalah; 1 Kali 1 Kali- Jumlah partisipasi dalam pameran; 1 Kali 1 Kali
- Jumlah publikasi pembangunan 1200 Kali 1200 Kali
-Persentase layanan infromasi pengaduan dan yangditindaklanjuti;
100% 100%
- Jumlah publikasi videotron; 4 Kali 5 Kali
- Jumlah publikasi media cetak 6 Kali 6 Kali
- SMS Broadcast; 2 Kali 2 Kali
- Layanan promosi/propaganda 8 bulan 8 bulan
-Publikasi dalam bentuk booklet, leaflet, brosur,stiker, baliho, billboard
250 Eks, 500 Eks, 17 Rim, 2000Lbr, 250 Meter
250 Eks, 500 Eks, 17 Rim, 2000Lbr, 250 Meter
Output : Jumlah fasilitasi informasi melaluikomunitas kesenian rakyat 12 Kali 12 Kali
- Lomba Foto antar Media 1 Kali 1 Kali
- Lomba antar KIM Kecamatan 1 Kali 1 Kali
-Pembinaan dan Koordinasi Kelompok InformasiMasyarakat
4 Kali 4 Kali
593.283.915Rp
440.597.588Rp
4Kegiatan Fasilitasi dan PemberdayaanKelembagaan Komunikasi
Batam
Outcome : Meningkatnya pelayanan informasi terhadapmasyarakat kota batam dan kerjasama kemitraan media
Rp 107.641.000
Outcome:Tingkat kepuasan masyarakat terhadaplayanan informasi
Output: Jumlah titik CCTV yang dibangun
2Kegiatan Pengelolaan danPemeliharaan Jaringan CCTV di KotaBatam
Batam
Outcome : Meningkatnya kualitas layanan informasikeamanan melalui pengelolaan CCTV di Kota Batam
3.600.000.000Rp
3Kegiatan Publikasi PenyelenggaraanPembangunan Daerah
Batam
Outcome : Meningkatnya kualitas penyampaianinformasi tentang penyelenggaraan pembangunandaerahOutput:
Rp 218.887.000
Rp 2.267.010.000
Output/Keluaran : Jumlah sekolah hinterland yangmendapat langganan internet
Target Capaian
APBD II APBD I APBN(1) (2) (3) (5) (7) (8) (9)
No Program/Kegiatan LokasiRencana tahun 2018
Sumber DanaCatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
target capaian kinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(4) (6)
Indikator Kinerja
- Jumlah program kemitraan media 4 Kali 4 Kali
- Master Plan Radio Pemko Batam 0 1 Paket
- Output : Jumlah informasi yang terkumpul dari PPIDpembantu
25 informasi 30 informasi
- Persentase tindaklanjut sengketa informasi publik100% 100%
- Jumlah bahan informasi publik yang diverifikasi 15 Paket 20 Paket- Jumlah uji konsekuensi informasi yang dikecualikan
1 kali 1 kali
- Jumlah informasi dan dokumentasi yang diupdate28 kali 28 kali
- Jumlah aduan yang tertangani 100% 100%- Jumlah informasi yang dikelola pada call center
website10 kali 10 kali
- Output : Jumlah OPD lelang elektronik 44 OPD 44 OPD- Jumlah sosialisasi yang terlaksana 3 kali 3 kali
Output : Jumlah SOP layanan informasi 1 SOP 1 SOP- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks B Indeks B
- Jumlah unit kerja dengan pemeringkatan PeGIberkategori BAIK
Monev TIK 30 Unit Kerja
IIIProgram Penyelenggaraan Informasidan Komunikasi Publik
Batam
1Kegiatan Diseminasi Informasi ProgramPembangunan Nasional danPemerintah Daerah
Batam Output : Jumlah fasilitasi informasi melaluikomunitas kesenian rakyat;10 Lokasi (Pulau Terong,Pulau Pemping, Pulau Abang,Pulau Karas, Teluk Sunti,Sembulang, Pulau Panjang,Setokok, Pulau Temoyong,Pulau Ngenang
Rp 520.000.000IV
Program Penyediaan dan PeningkatanData Pembangunan Daerah
Batam Outcome: Persentase Kelengkapan DataSIPD Kota Batam 40% Rp 186.110.000 Rp 525.000.000
Outcome : Meningkatnya data statistik sektoraldalam perencanaan pembangunan daerah
Output : Jumlah data statistik sektoral yang disurvey 5 Data5 Data
Outcome : Meningkatnya pemanfaatan data statistiksektoral dalam perencanaan pembangunan daerah
225.000.000Rp
2Kegiatan Pengolahan Metadata StatistikSektoral Bidang Sosial, Ekonomi, Politik,Hukum dan HAM
Batam 50.000.000Rp 225.000.000Rp
Outcome : Meningkatnya mutu layanan informasiterhadap masyarakat melalui penyediaan SOP,pelaksanaan IKM dan Monev TIK
1Kegiatan Penyediaan Data StatistikSektoral Bidang Sosial, Ekonomi, Politik,Hukum dan HAM
Batam 120.000.000Rp
7Kegiatan Peningkatan PelayananKomunikasi dan Informatika
Batam 200.000.000Rp
240.934.838Rp
6Kegiatan Pelaksanaan e-ProcurementPemerintah Kota Batam
Batam
Outcome : Meningkatnya kualitas, kuantitas kegiatandan efisiensi anggaran
380.000.000Rp
441.000.000Rp
593.283.915Rp
5Kegiatan Pengelolaan Informasi danDokumentasi
Batam
Outcome : Meningkatnya pengelolaan informasi dandokumentasi Pemerintah Kota Batam
Rp 12.505.000
Rp 29.920.000
4Kegiatan Fasilitasi dan PemberdayaanKelembagaan Komunikasi
Batam Rp 107.641.000
Target Capaian
APBD II APBD I APBN(1) (2) (3) (5) (7) (8) (9)
No Program/Kegiatan LokasiRencana tahun 2018
Sumber DanaCatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
target capaian kinerjaKebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(4) (6)
Indikator Kinerja
- Output : Tersedianya metadata di 10 bidang 10 Metadata 10 Metadata
Outcome : Meningkatnya pemanfaatan data statistiksektoral dalam perencanaan pembangunan daerah
-Output : Terlaksananya diseminasi data daninformasi statistik sektoral
108 Orang1 Kali
VProgram Keamanan Data danInformasi
Batam 15% 25.660.000Rp 403.000.000Rp
-Output: Persentase informasi yang berklasifikasi diPemerintah Kota Batam
15%25%
-Output: Jumlah ASN yang sadar keamanan data daninformasi 200 Aparatur
200 Aparatur
VIProgram : Peningkatan PelayananKeuangan Daerah
1Kegiatan Peningkatan PelayananAdministrasi Perkantoran
Output: Tersedianya sarana administrasiperkantoran 1 Paket
VIIProgram : Pembangunan, Peningkatandan Pengadaan Fasilitas, Sarana danPrasarana Perkantoran Pemerintah
1Kegiatan Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
-Output: Sarana dan prasarana aparatur yangtersedia 1 Paket
575.000.000RpBatam
Outcome: Meningkatnya kinerja dan pelayananaparatur
1 paket 108.130.000Rp
78.000.000Rp
Outcome: Meningkatnya kinerja dan pelayananaparatur
Rp 786.695.500 2.600.000.000Rp1 paket
2Kegiatan Penigkatan Kesadaranterhadap keamanan data dan informasi
Batam
Outcome: Meningkatnya peran aktif OPD terhadapinformasi yang berklasifikasi
Batam
25.660.000Rp
75.000.000Rp
Outcome : Persentase informasi yang berklasifikasi diPemko Batam
1Kegiatan Pengamanan Komunikasi danInformasi yang Berklasifikasi
Batam -Rp 325.000.000Rp
Outcome: Meningkatnya keamanan data dan informasidi Pemerintah Kota Batam
3Kegiatan Diseminasi Data dan InformasiStatistik Sektoral
Batam 16.110.000Rp
2Kegiatan Pengolahan Metadata StatistikSektoral Bidang Sosial, Ekonomi, Politik,Hukum dan HAM
Batam 50.000.000Rp 225.000.000Rp
Target RealisasiTingkat Realisasi
(%)Realisasi Capaian
Target Capaian(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 10Program PeningkatanPemanfaatan TeknologiInformasiKegiatan Pembangunan,Pengembangan danPemeliharaan Sistem InformasiPelayanan Publik dan SistemInformasi ManajemenPemerintahan yangterintegrasi ke Pusat Data
Output: Jumlah integrasiaplikasi pelayanan publikberbasis web;
Aplikasi perizinan (50jenis); PPDB Online
Pendidikan);AdministrasiKecamatan
(Kependudukan); e-Planning; e-Budgeting
- 1 aplikasi(Portal
Madani)
1 aplikasi(Portal
Madani)
100% Aplikasiperizinan (50jenis); PPDB
OnlinePendidikan);AdministrasiKecamatan
(Kependudukan); e-Planning;
e-Budgeting
Jumlah Sistem Informasiyang terintegrasi kepusat data
5 Aplikasi 5 Aplikasi 5 Aplikasi 100%
Pemeliharaan danPengembangan SistemInformasi Publik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%
Pemeliharaan danPengembangan SistemInformasi Pemerintahan
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%
Pemeliharaan danPengembangan AplikasiSistem InformasiManajemen
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%
Pemeliharaan danPengembanganDatabase yangterintegrasi
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam s/d Tahun 2016
1
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/ KegiatanNo
Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target CapaianKinerja Renstra (OPD)
Tahun 2021 (akhirperiode Renstra OPD)
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
Keluaran Kegiatans/d tahun 2015
(tahun n-3)
Target dari Realisasi Kinerja Program danKeluaran Kegiatan SKPD tahun 2016 (tahun
lalu/n-2)
Target Program /Kegiatan Renja
OPD tahunberjalan (tahun n-
1)
Catatan
Perkiraan Realisasi Capaian TargetProgram/Kegiatan Renstra OPD s/ddengan tahun 2017 (tahun berjalan
/n-1)
Target RealisasiTingkat Realisasi
(%)Realisasi Capaian
Target Capaian(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 101
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/ KegiatanNo
Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target CapaianKinerja Renstra (OPD)
Tahun 2021 (akhirperiode Renstra OPD)
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
Keluaran Kegiatans/d tahun 2015
(tahun n-3)
Target dari Realisasi Kinerja Program danKeluaran Kegiatan SKPD tahun 2016 (tahun
lalu/n-2)
Target Program /Kegiatan Renja
OPD tahunberjalan (tahun n-
1)
Catatan
Perkiraan Realisasi Capaian TargetProgram/Kegiatan Renstra OPD s/ddengan tahun 2017 (tahun berjalan
/n-1)
Pemeliharaan danPengembangan AplikasiSistem InformasiPerijinan Online
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%
1). Kegiatan Pembangunan,Pengembangan danPemeliharaan InfrastrukturJaringan Komunikasi
Panjang Jalur TransmisiJaringan Fiber Optk PemkoBatam
0,53 km 0,53 km 0,53 km 100%
2). Kegiatan Pembangunan,Pemeliharaan JaringanInfrastruktur Internet
Data center yang terstandar
Jumlah Pengguna Aktifemail batam.go.id (PemkoBatam)
200 akun - 200 akun 200 akun 100%
Jumlah Layanan InternetGratis
20 Taman Internet 17 Taman Internet 20 TamanInternet
20 tamanInternet
20 TamanInternet
57 TamanInternet
285%
Jumlah Unit Kerjadilingkungan PemerintahanKota Batam yang terkoneksiinternet
22 Titik Lokasi 100 Titiklokasi
22 Titik Lokasi 22 Titik Lokasi 100%
Jumlah lokasi Unit Kerjadilingkungan PemerintahanKota Batam yang terkoneksiintranet
22 Lokasi - 22 Lokasi 22 Lokasi 100%
Program PengembanganInformasi, Komunikasi danMedia MassaKegiatan PublikasiPenyelenggaraanPembangunan Daerah
Outcome : Tingkatkepuasan masyarakatterhadap layanan informasi
Target RealisasiTingkat Realisasi
(%)Realisasi Capaian
Target Capaian(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 101
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/ KegiatanNo
Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target CapaianKinerja Renstra (OPD)
Tahun 2021 (akhirperiode Renstra OPD)
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
Keluaran Kegiatans/d tahun 2015
(tahun n-3)
Target dari Realisasi Kinerja Program danKeluaran Kegiatan SKPD tahun 2016 (tahun
lalu/n-2)
Target Program /Kegiatan Renja
OPD tahunberjalan (tahun n-
1)
Catatan
Perkiraan Realisasi Capaian TargetProgram/Kegiatan Renstra OPD s/ddengan tahun 2017 (tahun berjalan
/n-1)
Output : Jumlah PublikasiRadio
20 kali 6 kali 20 Kali 20 Kali 100% 20 kali 46 kali 230%
Jumlah Publikasi televisi 6 kali 6 kali 6 Kali 6 Kali 100% 6 kali 18 kali 300%
Jumlah pemutaran film 12 kali 10 kali 10 Kali 10 Kali 100% 12 kali 32 kali 267%
Jumlah penerbitan majalah 1 kali - - - - 1 kali 1 kali
Jumlah partisipasi dalampameran
1 kali - - - - 1 kali 1 kali
Jumlah publikasipembangunan
1200 kali 1396 kali - 1197 kali 1200 kali 3793 kali 316%
Jumlah publikasi mediacetak
6 kali 5 kali 9 Kali 9 Kali 6 kali 20 kali 333%
SMS Broadcast - - - -
Layananpromosi/propoganda
8 bulan - 8 bulan 8 bulan 8 bulan 1 6 bulan 200%
Publikasi dalam bentukbooklet, leaflet, brosur,stiker, baliho, billboard
250 Eks., 500 Eks., 17Rim, 2000 Lbr., 200
meter
250 Eks., 250 Eks.,17 Rim, 0 Lbr., 250
meter
250 Eks.,500 Eks., 17Rim, 2000Lbr., 350
meter
250 Eks.,500 Eks., 17Rim, 2000Lbr., 350
meter
250 Eks., 500Eks., 17 Rim,
2000 Lbr., 200meter
750 Eks., 1250Eks., 42 Rim,
4000 Lbr., 800meter
300%, 250%,240%, 200%,
400%
Jumlah informasi dandokumentasi yang diupdate
25 kali - - 25 kali 25 kali 100%
Jumlah kunjungan websitebatam.go.id
36.500 kunjungan - 0 36.500kunjungan
36.500kunjungan
100%
Kegiatan Fasilitasi danPemberdayaan KelembagaanKomunikasi
Outcome : Meningkatnyapelayanan informasiterhadap masyarakat kotabatam dan kerjasamakemitraan media
Output : Jumlah fasilitasinformasi melaluikomunitas kesenian rakyat
12 kali 10 kali 10 kali 10 kali 100% 12 kali 32 kali 267%
Target RealisasiTingkat Realisasi
(%)Realisasi Capaian
Target Capaian(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 101
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/ KegiatanNo
Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target CapaianKinerja Renstra (OPD)
Tahun 2021 (akhirperiode Renstra OPD)
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
Keluaran Kegiatans/d tahun 2015
(tahun n-3)
Target dari Realisasi Kinerja Program danKeluaran Kegiatan SKPD tahun 2016 (tahun
lalu/n-2)
Target Program /Kegiatan Renja
OPD tahunberjalan (tahun n-
1)
Catatan
Perkiraan Realisasi Capaian TargetProgram/Kegiatan Renstra OPD s/ddengan tahun 2017 (tahun berjalan
/n-1)
Lomba Foto antar Media 1 kali 1 kali 1 kali 100%
Lomba antar KIMKecamatan
1 kali 1 kali 1 kali 100%
Pembinaan dan KoordinasiKelompok InformasiMasyarakat
4 kali - 2 kali 2 kali 4 kali 6 kali 150%
Jumlah program kemitraanmedia
1 kali 1 kali 1 kali 100%
Master Plan Radio PemkoBatam
- -
Kegiatan PengelolaanInformasi dan Dokumentasi
Outcome : Meningkatnyapengelolaan informasi dandokumentasi pemerintahKota Batam
Output : Jumlah informasiyang terkumpul dari PPDpembantu
25 informasi - - 25 informasi 25 informasi 100%
persentase tindaklanjutsengketa informasi publik
100% 100% 100% 100%
persentase permohonaninformasi publik yangditindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah bahan informasipublik yang diverivikasi
15 informasi 15 informasi 15 informasi 100%
Jumlah uji konsekuensiinformasi yang dikecualikan
1 kali 1 kali 1 kali 100%
Persentase layananinformasi pengaduan yangditindaklanjuti
100% 100% 100% 100%
Target RealisasiTingkat Realisasi
(%)Realisasi Capaian
Target Capaian(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 101
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/ KegiatanNo
Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target CapaianKinerja Renstra (OPD)
Tahun 2021 (akhirperiode Renstra OPD)
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
Keluaran Kegiatans/d tahun 2015
(tahun n-3)
Target dari Realisasi Kinerja Program danKeluaran Kegiatan SKPD tahun 2016 (tahun
lalu/n-2)
Target Program /Kegiatan Renja
OPD tahunberjalan (tahun n-
1)
Catatan
Perkiraan Realisasi Capaian TargetProgram/Kegiatan Renstra OPD s/ddengan tahun 2017 (tahun berjalan
/n-1)
Kegiatan PeningkatanPelayanan Komunikasi danInformatika
Outcome : Meningkatnyamutu layanan infromasiterhadap masyarakatmelalui penyediaan SOP,pelaksanaan IKM danMonev TIK
Output : Jumlah SOPlayanan informasi
1 SOP - - - 1 SOP 1 SOP 100%
Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)
Indeks B Indeks B Indeks B 100%
Jumlah unit kerja denganpemeringkatan PeGIberkategori BAIK
Kegiatan Pelaksanaan e-Procurement Pemerintah Kota
Outcome : Menigkatnyakualitas, kuantitas danefisiensi anggaran
Output: Jumlah OPD lelangelektronik
44 OPD - - - 44 OPD 44 OPD 100%
Jumlah sosialisasi yangterlaksana
2 kali 2 kali 2 Kali 100%
Kegiatan PengembanganJaringan, Pemeliharaan danPengelolaan CCTV
Outcome : Tingkatkepuasan Masyarakatterhadap layanan informasi
Output : Jumlah titik CCTVyang dibangun
20 Titik - - - 20 Titik 20 Titik 100%
Kegiatan Pengelolaan danPemeliharaan Jaringan CCTV diKota Batam
Outcome : Meningkatnyakualitas layanan informasikeamanan melaluipengelolaan CCTV di KotaBatam
Output : Jumlah titik CCTVonline
- - - - -
Persentase kejadian yangdilaporkan
- -
Target RealisasiTingkat Realisasi
(%)Realisasi Capaian
Target Capaian(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 101
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/ KegiatanNo
Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target CapaianKinerja Renstra (OPD)
Tahun 2021 (akhirperiode Renstra OPD)
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
Keluaran Kegiatans/d tahun 2015
(tahun n-3)
Target dari Realisasi Kinerja Program danKeluaran Kegiatan SKPD tahun 2016 (tahun
lalu/n-2)
Target Program /Kegiatan Renja
OPD tahunberjalan (tahun n-
1)
Catatan
Perkiraan Realisasi Capaian TargetProgram/Kegiatan Renstra OPD s/ddengan tahun 2017 (tahun berjalan
/n-1)
Program Penyediaan danPeningkatan DataPembangunan DaerahKegiatan Penyediaan DataStatistik Sektoral Bidang Sosial,Ekonomi, Politik, Hukum danHAM
Outcome : Persentasekelengkapan Data SIPDKota Batam
20% - - - 20% 20% 100%
Output : Jumlah datastatistik sektoral yangdisurvey
5 data 5 data 5 data 100%
Kegiatan PengelolaanMetadata Statistik SektoralBidang Sosial, Ekonomi, Politik,Hukum dan HAM
Outcome : Meningkatnyapemanfaatan data statistiksektoral dalamperencanaan pembangunandaerah
- - - - -
Output : tersedianyametadata di 10 bidang
10 Bidang Metadata 10 BidangMetadata
10 BidangMetadata
100%
Kegiatan Diseminasi Data danInformasi Statistik Sektoral
Outcome : Meningkatnyapemanfaatan data statistiksektoral dalamperencanaan pembangunandaerah
Output : Terlaksananyadiseminasi data daninformasi statisti sektoral
1 kali 1 kali 1 Kali 100%
Program Keamanan Data danInformasiKegiatan PengamananKomunikasi dan Informasi yangBerklasifikasi
Outcome : Meningkatnyakeamana data daninformasi di PemerintahKota Batam
Target RealisasiTingkat Realisasi
(%)Realisasi Capaian
Target Capaian(%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 101
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program/ KegiatanNo
Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target CapaianKinerja Renstra (OPD)
Tahun 2021 (akhirperiode Renstra OPD)
Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan
Keluaran Kegiatans/d tahun 2015
(tahun n-3)
Target dari Realisasi Kinerja Program danKeluaran Kegiatan SKPD tahun 2016 (tahun
lalu/n-2)
Target Program /Kegiatan Renja
OPD tahunberjalan (tahun n-
1)
Catatan
Perkiraan Realisasi Capaian TargetProgram/Kegiatan Renstra OPD s/ddengan tahun 2017 (tahun berjalan
/n-1)
Output : Persentaseinformasi yangberklasifikasi di PemerintahKota batam
200 Aparatur - 117Aparatur
117Aparatur
100% 200 Aparatur 317 Aparatur 159%
Kegiatan PeningkatanKesadaran terhadapKeamanan Data dan Informasi
Outcome : Meningkatnyaperan aktif OPD terhadapinformasi yangberklasifikasi
Output : Jumlah ASN yangsadar keamanan data daninformasi
200 Aparatur - 117Aparatur
117Aparatur
100% 200 Aparatur 317 Aparatur 159%
Program PeningkatanPelayanan AdministrasiPerkantoranKegiatan PeningkatanPelayanan AdministrasiPerkantoran
Outcome : Meningkatnyakinerja dan pelayananaparatur
Output : Tersedianyasarana administrasiperkantoran
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 300%
Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
Kegiatan Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
Output : Sarana danprasarana aparatur yangtersedia
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 300%
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 0% 0% 0% 0%
Output: Jumlah integrasi aplikasi pelayanan publik berbasisweb;
- 1 aplikasi (PortalMadani)
Aplikasi perizinan (50jenis); PPDB online
(Pendidikan);AdministrasiKecamatan
(Kependudukan); e-Planning; e-Budgeting
SIMPUS; SIMRS;Pelayanan
Kepegawaianonline
- 1 aplikasi (PortalMadani)
Aplikasi perizinan(7 jenis);PPDB
online; APOK; e-planning; e-budgeting
SIMPUS; SIMRS;Pelayanan
Kepegawaian online
PPDB Online dibangun oleh konsultandinas pendidikan;
Jumlah Sistem Informasi yang terintegrasi ke pusat data - - 5 Aplikasi 3 Aplikasi - 0 2 aplikasi 3 Aplikasi Laporpak; Direktori
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Publik - - 12 Bulan 12 Bulan - 0 5 bulan 12 Bulan
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem InformasiPemerintahan
- - 12 Bulan 12 Bulan - 0 5 bulan 12 Bulan
Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem InformasiManajemen
- - 12 Bulan 12 Bulan - 0 5 bulan 12 Bulan
Pemeliharaan dan Pengembangan Database yang terintegrasi - - 12 Bulan 12 Bulan - 0 5 bulan 12 Bulan
Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem InformasiPerijinan Online
- - 12 Bulan 12 Bulan - 0 5 bulan 12 Bulan
Panjang Jalur Transmisi Jaringan Fiber Optik Pemko Batam - - 0,53 km 5 km - 0 0,5 km 5 km
Data Center yang terstandar; - - - Jasa KonsultanStandarisasi ISO
- 0 - Jasa KonsultanStandarisasi ISO
Jumlah Pengguna Aktif email batam.go.id (Pemko Batam) - - 200 Akun 500 akun - 0 200 akun 500 akunJumlah Layanan Internet Gratis 17 Taman
Internet20 TamanInternet
20 Taman Internet 22 Taman Internet 17 Taman Internet 20 Taman Internet 20 Taman Internet 22 Taman Internet
Jumlah Unit Kerja dilingkungan Pemerintahan Kota Batamyang terkoneksi internet
- 100 Titik Lokasi 22 Titik Lokasi 22 Titik Lokasi - 22 Titik Lokasi 22 Titik Lokasi
Jumlah lokasi Unit Kerja dilingkungan Pemerintahan KotaBatam yang terkoneksi intranet
- - 22 Lokasi 22 Lokasi - 23 Lokasi 22 Lokasi
2
Output : Jumlah titik CCTV yang dibangun
- -
20 Titik 20 Titik - 0 20 Titik 20 Titik
Outcome : Meningkatnya kualitas layanan informasi keamananmelalui pengelolaan CCTV di Kota BatamOutput : Jumlah titik CCTV online - - - 20 Titik - - - 20 TitikPersentase kejadian yang dilaporkan - - - 100% - - - 100%
Kegiatan PublikasiPenyelenggaraan
Pembangunan Daerah
Outcome : Meningkatnya kualitas penyampaian informasitentang penyelenggaraan pembangunan daerah
Output : Jumlah publikasi radio; 12 kali/Tahun 6 kali 20 Kali 20 Kali 12 kali 6 kali 20 Kali 3 kali 6 kali proyeksi di 2018 kurang dari targetkarena keterbatasan anggaran
Jumlah publikasi televisi; 12 kali/Tahun 6 Kali 6 Kali 6 Kali 12 6 Kali 6 Kali 1 kali 5 kali proyeksi di 2018 kurang dari targetkarena keterbatasan anggaran
Jumlah pemutaran film; 12 kali/Tahun 10 Kali 10 Kali 12 Kali 12 Kali 10 Kali 10 Kali 1 kali 2 kali proyeksi di 2018 kurang dari targetkarena keterbatasan anggaran
Jumlah penerbitan majalah; 12 kali/Tahun - - 1 Kali 1 kali - - - 1 kaliJumlah partisipasi dalam pameran; - - 1 Kali 1 Kali - - - 1 Kali
52% (7 data:Geografi; Perumahan
dan Pemukiman;Pekerjaan Umum;
Pariwisata, Pos,Telekomunikasi dan
Informatika;Perhubungan dan
Transportasi;Kesehatan,Pendidikan,
Kebudayaan Nasional,Pemuda dan
Olahraga; Politikdalam negeri dan
pengawasan;)
Program PengembanganKomunikasi, Informasi
dan Media Massa
Kegiatan PembangunanJaringan CCTV di KotaBatam(Pembangunan,Pengelolaan JaringanCCTV di Kota Batam)
Outcome : Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layananinformasi
Kegiatan Pengelolaan danPemeliharaan JaringanCCTV di Kota Batam
Catatan Analisis
Program PeningkatanPemanfaatan Teknologi
Informasi
Kegiatan : Pembangunan,Pengembangan dan
Pemeliharaan SistemInformasi Pelayanan
Publik dan SistemInformasi Manajemen
Pemerintahan yangTerintegrasi ke Pusat Data
;
Outcome: 31 data pembangunan yang terintegrasi : PengelolaanAset atau Barang Daerah; Ekspor Produk Domestik RegionalBruto; Ringkasan APBD; Dana Perimbangan; Pinjaman Daerah;Pajak Daerah/Provinsi; Retribusi Daerah; Pemerintahan(Administrasi Pemerintahan, Aparatur Negara, AdministrasiKepegawaian); Demografi; Perumahan dan Pemukiman;Pekerjaan Umum; Pariwisata, Pos, Telekomunikasi danInformatika; Perhubungan dan Transportasi; Kesehatan;Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan Olahraga;Kesejahteraan Sosial; Agama; Industri, Perdagangan,Pengembangan Usaha Nasional, Lembaga Keuangan danKoperasi; BUMD, Perbankan Daerah dan Lembaga Daerah;Politik dalam negeri dan pengawasan; Hukum; Kemanan,Ketertibkan masyarakat; Bencana Alam; Penyakit Menular;Pencurian Ikan; Kebakaran Hutan; Pencurian danPenyelundupan kayu; Pertanian, Kehutanan, Kelautan,Perikanan, Peternakan, Perkebunan; Pertambahan dan Energi;Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pertanahan
29% (9 data:Pengelolaan Aset atau
Barang Daerah; EksporProduk DomestikRegional Bruto;
Ringkasan APBD; DanaPerimbangan; Pinjaman
Daerah; PajakDaerah/Provinsi;Retribusi Daerah;
Pemerintahan(AdministrasiPemerintahan,
Aparatur Negara,Administrasi
Kepegawaian);Demografi;
52% (7 data:Geografi;
Perumahan danPemukiman;
Pekerjaan Umum;Pariwisata, Pos,Telekomunikasi
dan Informatika;Perhubungan dan
Transportasi;Kesehatan,Pendidikan,Kebudayaan
Nasional, Pemudadan Olahraga;Politik dalam
negeri danpengawasan;)
13% (4 data:Ringkasan APBD;
DanaPerimbangan;
Pinjaman Daerah;Pajak
Daerah/Provinsi.)
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Tahun 2018
Kegiatan Pembangunan,Pengembangan dan
PemeliharaanInfrastruktur Jaringan
Komunikasi(Pengembangan,
Pemeliharaan JaringanInfrastruktur Internet)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPDDINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM 2017-2021
NO PROGRAM KEGIATAN Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)SPM/standar
nasional
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
1
Catatan AnalisisTahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Tahun 2018NO PROGRAM KEGIATAN Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
SPM/standarnasional
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
Jumlah publikasi pembangunan; 24 jam/hari(Online)
1200 Kali 1200 Kali 1396 kali 1197 kali 1200 kali 1200 Kali Publikasi di Juli 2017 telah mencapai708 publikasi di publik.id danmediacenter.batam.go.id
Jumlah publikasi videotron; - - 4 Kali 4 Kali - - - 4 KaliJumlah publikasi media cetak; 12 kali/Tahun 5 Kali 9 Kali 6 Kali 6 Kali 5 Kali 9 Kali 4 kali 6 KaliSMS Broadcast; - - - 2 Kali - - - -Layanan promosi/propaganda - 8 bulan 8 bulan 8 bulan - 8 bulan 0 bulan 4 bulanPublikasi dalam bentuk booklet, leaflet, brosur, stiker, baliho,billboard
12 kali/Tahun 250 Eks, 250Eks, 17 Rim, 0Lembar, 250
Meter
250 Eks, 500 Eks,17 Rim, 2000Lembar, 350
Meter
250 Eks, 500 Eks, 17Rim, 2000 Lbr, 200
Meter
250 Eks, 500 Eks,17 Rim, 2000 Lbr,
250 Meter
250 Eks, 250 Eks,17 Rim, 0 Lembar,
250 Meter
250 Eks, 500 Eks,17 Rim, 2000
Lembar, 350 Meter
50 eks, 50 Eks eks,3 Rim, 300 Lembar,
250 Meter,0
250 Eks, 500 Eks, 17Rim, 400 Lbr, 600
Meter
Jumlah informasi dan dokumentasi yang diupdate 25 kali 28 kali 25 kali 28 kaliJumlah kunjungan website batam.go.id 0 0 36500 kunjungan 0 36500 kunjungan 36500 kunjunganOutcome : Meningkatnya pelayanan informasi terhadapmasyarakat kota batam dan kerjasama kemitraan mediaOutput : Jumlah fasilitasi informasi melalui komunitas kesenianrakyat;
12 kali/Tahun 10 Kali 10 Kali 12 Kali 12 Kali 10 Kali 10 Kali 2 kali 5 kali
Lomba Foto antar Media - - 1 Kali 1 Kali - - - 1 KaliLomba antar KIM Kecamatan - - 1 Kali 1 Kali - - - 1 KaliPembinaan dan Koordinasi Kelompok Informasi Masyarakat 50% (Tingkat
Kecamatan)- 2 Kali 4 Kali 4 Kali - 2 Kali 1 kali 4 Kali
Jumlah program kemitraan media - - 1 Kali 4 Kali - - 2 Kali 4 KaliMaster Plan Radio Pemko Batam - - - - - - - -Outcome : Meningkatnya pengelolaan informasi dandokumentasi Pemerintah Kota BatamOutput : Jumlah informasi yang terkumpul dari PPID pembantu 25 informasi 25 informasi 95 informasi 25 informasi
Persentase tindaklanjut sengketa informasi publik 100% 100% 100%Persentase permohonan informasi publik yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Jumlah bahan informasi publik yang diverivikasi 15 informasi 15 informasi 95 informasi 15 informasiJumlah uji konsekuensi informasi yang dikecualikan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kaliPersentase layangan informasi pengaduan yang ditindaklanjuti 100% 100% 39% 100%
Output : Jumlah OPD lelang elektronik - - 44 OPD 44 OPD - - 25 OPD 44 OPDJumlah sosialisasi yang terlaksana
- - 2 Kali 3 Kali - - 1 kali 3 Kali
Output : Jumlah SOP layanan informasi - - 1 SOP 1 SOP - 1 SOP Tidak dilaksanakanIndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks B Indeks B Indeks B Indeks B Survey dilaksanakan bulan OktoberJumlah unit kerja dengan pemeringkatan PeGI berkategoriBAIK
- 30 unit kerja - 30 unit kerja
3 Outcome / Capaian Program : Persentase Kelengkapan DataSIPD Kota Batam
- - 20% 20% - - 20% 20%
Output : Jumlah data statistik sektoral yang disurvey;
5 data 5 sektor data 5 sektor data
Output : Tersedianya metadata di 10 bidang - - - 10 BidangMetadata
- - - 10 Bidang Metadata
Kegiatan Diseminasi Datadan Informasi Statistik
Sektoral
Outcome/Hasil : Meningkatnya pemanfaatan data statistiksektoral dalam perencanaan pembangunan daerah
- - - 1 kali - - - 1 kali
4 Kegiatan PengamananKomunikasi dan Informasi
yang Berklasifikasi
Outcome : Meningkatnya keamanan data dan informasi diPemerintah Kota Batam
Output : Persentase informasi yang berklasifikasi di PemerintahKota Batam
- 117 Aparatur 200 aparatur 15% - 117 Aparatur 183 Aparatur 15%
Outcome: Meningkatnya peran aktif OPD terhadap informasiyang berklasifikasiOutput : Jumlah ASN yang sadar keamanan data dan informasi - 117 Aparatur 200 aparatur 200 aparatur - 117 Aparatur 183 Aparatur 200 aparatur
5 Outcome: Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur
Telah terkumpul hasil survey 2 sektordata pada bulan April-Mei 2017;
Masih belum dapat melengkapi SIPDkarena hasil pengolahan data selesai
di bulan oktober 2017
Output/Keluaran : Terlaksananya diseminasi data dan informasistatistik sektoral
Program Keamanan Datadan Informasi
Kegiatan PenigkatanKesadaran terhadapkeamanan data dan
informasi
Program PeningkatanPelayanan Keuangan
Daerah
Kegiatan PeningkatanPelayanan Administrasi
Perkantoran
Kegiatan PengelolaanInformasi danDokumentasi
Kegiatan Pelaksanaan e-Procurement Pemerintah
Kota Batam
Kegiatan PeningkatanPelayanan Komunikasi dan
Informatika
Outcome : Meningkatnya mutu layanan informasi terhadapmasyarakat melalui penyediaan SOP, pelaksanaan IKM danMonev TIK
Program Penyediaan danPeningkatan Data
Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyediaan DataStatistik Sektoral BidangSosial, Ekonomi, Politik,
Hukum dan HAM
Kegiatan PengolahanMetadata Statistik
Sektoral Bidang Sosial,Ekonomi, Politik, Hukum
dan HAM
Outcome : Meningkatnya pemanfaatan data statistik sektoraldalam perencanaan pembangunan daerah
Outcome : Meningkatnya kualitas, kuantitas kegiatan danefisiensi anggaran
Kegiatan Fasilitasi danPemberdayaan
Kelembagaan Komunikasi
2
Catatan AnalisisTahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Tahun 2018NO PROGRAM KEGIATAN Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
SPM/standarnasional
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
Output: Tersedianya sarana administrasi perkantoran 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
6 Outcome: Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur
Output: Sarana dan prasarana aparatur yang tersedia 1 paket 1 paket 1 Paket 1 Paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
Program PeningkatanPelayanan Keuangan
Daerah
Kegiatan PeningkatanPelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Pembangunan,Peningkatan dan
Pengadaan Fasilitas,Sarana dan Prasarana
Perkantoran Pemerintah
Kegiatan PeningkatanSarana dan Prasarana
Aparatur
3