19
Jaarrekening 2016 Stichting Verkaart Development Team Laan van Meerdervoort 211H 2563 AA Den Haag

39000 Jaarrekening 2016 (publicatie) · 2017. 8. 30. · Donaties project Secundary Schools 193.050 170.431 Donaties naar Wilde Ganzen - 87.058 Donaties overige projecten 25.563 52.728

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • Jaarrekening 2016

    Stichting Verkaart Development TeamLaan van Meerdervoort 211H2563 AA Den Haag

  • Stichting Verkaart Development TeamDen Haag

    Inhoudsopgave Pagina

    1. Accountantsrapport1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 41.2 Algemeen 6

    2. Jaarrekening2.1 Balans per 31 december 2016 82.2 Staat van baten en lasten over 2016 102.3 Toelichting op de jaarrekening 112.4 Toelichting op de balans 142.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 16

    3. Bijlagen3.1 Jaaropstelling omzetbelasting 19

    - 2 -

  • 1. Accountantsrapport

  • Stichting Verkaart Development TeamLaan van Meerdervoort 211H2563 AA DEN HAAG

    Kenmerk | ir.9000 Den Haag | 3 augustus 2017

    Geacht bestuur,

    1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

    De jaarrekening van Stichting Verkaart Development Team te Wateringen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

    Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2016 van uw stichting.

    De balans per 31 december 2016, de staat van baten en lasten over 2016 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2016 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

    Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

    Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nage-gaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Verkaart Development Team.

    - 4 -

  • Stichting Verkaart Development TeamDen Haag

    Met vriendelijke groeten,Camelot Accountancy

    Peter Wijngaards AAmkb-accountant

    Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

    - 5 -

  • Stichting Verkaart Development TeamDen Haag

    1.2 Algemeen

    Oprichting

    Doelstelling

    Bestuur

    - H. Verkaart (voorzitter)- K. van 't Wout

    Blijkens de akte d.d. 21 april 2010 werd de stichting Stichting Verkaart Development Team per genoemde datum opgericht.De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27379883.

    - G.C. van Aken (secretaris)- I.P.M. Henebiens (penningmeester)

    De doelstelling van Stichting Verkaart Development Team wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:Het bieden van ontwikkelingshulp aan Kenia, in het bijzonder door het bieden van technische hulp bij en financiering van de watervoorziening, voorts het stimuleren van onderwijsprojecten en het ter beschikking stellen van medische zorg en middelen.

    Het bestuur bestaat uit:- M. van Veen

    - 6 -

  • 2. Jaarrekening

  • Stichting Verkaart Development TeamDen Haag

    2.1 Balans per 31 december 2016(Na resultaatbestemming)

    ACTIVA € € € €

    Vlottende activa

    Vorderingen Overige vorderingen 2.123 6.437Overlopende activa - 2.012

    2.123 8.449

    Liquide middelen 154.730 51.567

    Totaal activazijde 156.853 60.016

    31 december 2016 31 december 2015

    - 8 -Samenstellingsverklaring afgegevend.d. 3 augustus 2017

  • Stichting Verkaart Development TeamDen Haag

    2.1 Balans per 31 december 2016(Na resultaatbestemming)

    PASSIVA € € € €

    Eigen vermogenVrij besteedbaar vermogen 126.346 34.867

    126.346 34.867

    Kortlopende schuldenBelastingen en premies sociale verzekeringen 320 703Overige schulden 517 1.201Overlopende passiva 29.670 23.245

    30.507 25.149

    Totaal passivazijde 156.853 60.016

    31 december 2016 31 december 2015

    - 9 -Samenstellingsverklaring afgegevend.d. 3 augustus 2017

  • Stichting Verkaart Development TeamDen Haag

    2.2 Staat van baten en lasten over 2016

    2016 2015€ €

    Baten Opbrengsten acties 71.446 50.597Donaties 278.755 243.093

    350.201 293.690

    LastenDonaties 226.113 310.217Personeelskosten 22.202 29.067Algemene kosten 10.407 12.398

    258.722 351.682

    Resultaat 91.479 -57.992

    - 10 -Samenstellingsverklaring afgegevend.d. 3 augustus 2017

  • Stichting Verkaart Development TeamDen Haag

    2.3 Toelichting op de jaarrekening

    ALGEMEEN

    Organisatie

    Activiteiten

    Valuta

    GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

    Algemeen

    De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'.

    De activiteiten van Stichting Verkaart Development Team, statutair gevestigd te Wateringen, bestaan voornamelijk uit:- het bieden van ontwikkelingshulp aan Kenia.

    De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

    De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in de staat van baten en lasten.

    Stichting Verkaart Development Team, statutair gevestigd te Wateringen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27379883.

    - 11 -Samenstellingsverklaring afgegevend.d. 3 augustus 2017

  • Stichting Verkaart Development TeamDen Haag

    2.3 Toelichting op de jaarrekening

    Vorderingen

    Liquide middelen

    Eigen vermogenVrij besteedbaar vermogen

    Kortlopende schulden

    Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingenDe niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

    Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

    De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamor-tiseerde kostprijs.

    De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorde-ringen.

    De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

    - 12 -Samenstellingsverklaring afgegevend.d. 3 augustus 2017

  • Stichting Verkaart Development TeamDen Haag

    2.3 Toelichting op de jaarrekening

    GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

    Algemeen

    Baten

    Beheerslasten

    PersoneelsbeloningenLonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en- verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

    Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

    Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

    De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

    Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

    De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

    - 13 -Samenstellingsverklaring afgegevend.d. 3 augustus 2017

  • Stichting Verkaart Development TeamDen Haag

    2.4 Toelichting op de balans

    ACTIVA

    VLOTTENDE ACTIVA

    Vorderingen

    31-12-2016 31-12-2015€ €

    Overige vorderingenDonaties 2.123 6.437

    Overlopende activaVooruitbetaalde bedragen - 2.012

    Liquide middelenNL36 RABO 0143 1665 57 154.597 47.447NL52 RABO 1510 4002 81 133 133NL85 RABO 0109 7356 92 - 1.332NL90 RABO 0109 7459 81 - 2.655

    154.730 51.567

    - 14 -Samenstellingsverklaring afgegevend.d. 3 augustus 2017

  • Stichting Verkaart Development TeamDen Haag

    2.4 Toelichting op de balans

    PASSIVA

    EIGEN VERMOGEN

    2016 2015€ €

    Vrij besteedbaar vermogenStand per 1 januari 34.867 92.859Bestemming resultaat boekjaar 91.479 -57.992Stand per 31 december 126.346 34.867

    KORTLOPENDE SCHULDEN

    Belastingen en premies sociale verzekeringenOmzetbelasting 320 703

    Overige schuldenReservering vakantiegeld 517 976Bankkosten - 225

    517 1.201

    Overlopende passivaVooruitontvangen donaties 29.670 23.245

    - 15 -Samenstellingsverklaring afgegevend.d. 3 augustus 2017

  • Stichting Verkaart Development TeamDen Haag

    2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

    2016 2015€ €

    BATEN

    Opbrengsten actiesOpbrengsten acties 147.162 141.250Kosten acties -75.716 -90.653

    71.446 50.597

    DonatiesDonaties weeskinderen 126.724 203.428Donaties algemeen 152.031 39.665

    278.755 243.093

    LASTEN

    DonatiesDonaties project Secundary Schools 193.050 170.431Donaties naar Wilde Ganzen - 87.058Donaties overige projecten 25.563 52.728Donaties 4Kenya Trust 7.500 -

    226.113 310.217

    - 16 -Samenstellingsverklaring afgegevend.d. 3 augustus 2017

  • Stichting Verkaart Development TeamDen Haag

    2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

    2016 2015€ €

    PersoneelskostenBrutolonen 17.410 22.756Sociale lasten 3.189 3.964Reis- en verblijfkosten 1.369 1.822Overige personeelskosten 234 525

    22.202 29.067

    Algemene kostenKantoorkosten 842 1.133Bankkosten 604 1.014Organisatiekosten Kenia 7.575 6.494Websitekosten 1.386 3.757

    10.407 12.398

    Den Haag, 8 augustus 2017Stichting Verkaart Development Team

    w.g. M. van Veen w.g. G.C. van Aken (secretaris)w.g. I.P.M. Henebiens (penningmeester)w.g. H. Verkaart (voorzitter)w.g. K. van 't Wout

    - 17 -Samenstellingsverklaring afgegevend.d. 3 augustus 2017

  • 3. Bijlagen

  • Stichting Verkaart Development TeamDen Haag

    3.1 Jaaropstelling omzetbelasting

    Omzet Omzet-

    belasting € €

    Boekjaar | 2016Omzetbelastingnummer | NL8224.09.392.B.01

    OmzetOmzet hoog 1a 3.152 661

    Verschuldigde omzetbelasting 661

    VoorbelastingVoorbelasting 5b 122

    122Te betalen omzetbelasting 5g 539

    Afdrachten omzetbelasting1e kwartaal 472e kwartaal 1724e kwartaal 399

    618Verschil omzetbelasting 2016 -79

    31-12-2016€

    Balanspost omzetbelastingOmzetbelasting 4e kwartaal 2016 399Omzetbelasting verschil 2016 (wordt meegenomen in eerstvolgende aangifte) -79

    320

    - 19 -