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11
本日ご説明申し上げる今後の見通し等は、現在入手可能な情報から弊社の経営陣が
判断したものでありますが、様々な要素により将来の事業を取り巻く環境が変動す
ることも考えられます。
従いまして、将来の業績等につきましては本日ご説明申し上げる内容と大きく異な
る可能性がございますことをご了承ください。
ポイント
2
売上高、営業利益、経常利益、当期純利益ともに過去最高。
売上高営業利益率は、10.4%と前期同様。
売上総利益率は前期から0.3ポイント上昇。(雑貨、直営店の販売構成比増加が寄与)
既存店売上高は前期比101.2%と想定を上回る。
人件費率の上昇により、売上高販管費比率は前期から0.3ポイント上昇。
直営店新店は、計画どおり150店舗で着地。
業績の概要
(単位:百万円)
3
28年3月期 29年3月期 30年3月期
売上高130,983
(+10.7%)
145,328
(+11.0%)
159,114
(+9.5%)
営業利益12,016
(+14.2%)
15,171
(+26.3%)
16,479
(+8.6%)
経常利益12,063
(+13.3%)
15,218
(+26.2%)
16,500
(+8.4%)
当期純利益7,951
(+18.3%)
10,533
(+32.5%)
11,316
(+7.4%)
%表示は、対前年増減率
売上高・営業利益の過年度推移
(単位:億円)
4
683 762
833 936
982
1,093 1,183
1,309
1,453
1,591
1533
5077 83
101 105120
151164
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
21/3 23/3 25/3 27/3 29/3 30/3
売上高 営業利益
営業利益率・原価率・販管費比率の推移
5
60.9 60.2 59.0 58.3 57.8 57.8 57.6 57.6 57.1 56.8
55
60
65
36.935.5 34.9
33.5 33.7 32.9 33.5 33.2 32.5 32.8
30
35
40
21/3 23/3 25/3 27/3 29/3 30/3
(%)
2.3 4.3
6.1 8.2 8.5 9.3 8.9 9.2
10.4 10.4
0
5
10営業利益率
売
上
高
販管費比率
売
上
高
売上原価率
609
1,272
679
1,416
761
1,555
96.9 97.1 97.3 97.5 97.7 97.8
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
28/3
2Q
28/3
通期
29/3
2Q
29/3
通期
30/3
2Q
30/3
通期
(%)(億円)
海外 9(▲3.3%)卸売等 2(▲9.4%)FC 22(▲0.1%)
事業部門別売上高
6
直営売上高割合
直営
(+9.8%)
直営売上高割合は継続して増加(前期比+0.3ポイント)。
商品区分別売上高
7
609
1,266
681
1,412
762
1,552
97.0 96.7 97.5 97.2
97.9 97.6
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
28/3
2Q
28/3
通期
29/3
2Q
29/3
通期
30/3
2Q
30/3
通期
(%)(億円)
(▲12.3%)( ▲4.5%)
雑貨
その他 0菓子食品 37
(+9.9%)
雑貨売上高割合は継続して増加(前期比+0.4ポイント)。
雑貨売上高割合
経常利益増減要因
8
29/3期
15,21830/3期
16,500
売上高
増加
+5,998
原価低減
+286
(その他,1,163)
営業外収益
減少
▲22営業外費用
増加
▲4
(給料手当,2,262)
(地代家賃,1,550)
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
(百万円)
販管費増加
▲4,975
( )は主な要因と金額
1,282百万円増加
パート従業員の時給上昇等により人件費が増加。
純利益増減要因
9
29/3期
10,533
30/3期
11,316
経常利益
増加
+1,282
特別利益
増加
±0
特別損失
増加
▲159
法人税等
増加
▲339
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000(百万円)
経常利益の増加以外は、特段の純利益要因なし。
783百万円増加
196 202 212 224 235 251
220 265 275
347 363 421 115
123 131
135 144
144
356 402 436 496 535
594
41 39
39 36
37 39
134 150
144
174 170
183
363 391 400
428 443 460
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000(億円)(億円)
在庫回転の状況
10
6.51 6.55
6.28 6.41
6.34 6.38 6.1
6.3
6.5
6.7
27/3上期 27/3下期 28/3上期 28/3下期 29/3上期 29/3下期
在庫回転率
規模を拡大しつつ、在庫効率の維持・改善を目指す。
在庫資産 流動負債
固定負債
純資産固定資産
その他
流動資産
532591 620
期間売上原価
B/Sは各期間末時点
前年同期間比0.03低下
707 743816
在庫回転率=期間売上原価/期間平均在庫(期首、期末の平均)×2
キャッシュフローの状況
11
主要項目 前事業年度 当事業年度営業キャッシュ・フロー 14,113 13,843
税引前四半期純利益 15,143 16,265
減価償却費 2,646 2,707
たな卸資産の増減額(増加:△) △1,196 △871
仕入債務の増減額(減少:△) 1,044 348
法人税等の支払額 △4,377 △4,952
投資キャッシュ・フロー △4,054 △4,599有形固定資産の取得による支出 △3,231 △3,671
差入保証金の差入による支出 △991 △1,055
財務キャッシュ・フロー △2,244 △2,615借入・社債等(返済:△) △433 △460
配当金の支払額 △1,137 △1,516
リース債務の返済による支出 △673 △639
当事業年度末で借入金は完済。
(単位:百万円)
直営既存店前年同月比推移
12
104.4101.4 102.2
102.2
105.2 104.299.3 102.0
100.098.4 95.8 98.8
95
100
105
11029/3
103.8101.5 102.2 102.0
104.0
103.4
98.3
101.8100.5
98.696.9
99.2
95
100
105
100.6 100.0 100.0 100.2101.2 100.8 101.1
100.1
99.5 99.8 98.9 99.5
95
100
105
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 (月)
客単価
客数増加により、想定を上回る。
売上高
客数
累計101.2(昨年度103.1)
累計101.0(昨年度101.6)
累計100.1(昨年度101.4)
直営店出退店の状況
13
92 103122
2434
278
31
18 184314 17
201 1
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
28/3 29/3 30/3 列2
出店
退店
移転
貸主都合・満了
不採算1
計124
計33 計36
計64
インショップ
商業集積
ロードサイド計140計150
移転に伴う退店が増加。
店舗数推移
14
371 421 474 531 594 646 708 777 837 911
684 669 658 643630 619
607592 570
54487 83 78 74 62 58 55
55 52 51
0
500
1000
1500
25/9 26/3 26/9 27/3 27/9 28/3 28/9 29/3 29/9 30/3
FC店
Color the days以外の直営店
Color the days
29年3月期 30年3月期
上期 下期 年間 上期 下期 年間
直営店(FC店)
出店 67 (0) 73 (0) 140 (0) 65 (0) 85 (1) 150 (1)
退店 17 (3) 19 (0) 36 (3) 27 (3) 37 (2) 64 (5)
増加数 50(△3) 54 (0) 104(△3) 38(△3) 48(△1) 86(△4)
地域別店舗状況
15
28年3月期 29年3月期 30年3月期
出店 退店 期末 出店 退店 期末 出店 退店 期末売上前期比
北海道東北 10 5 164 16 3 177 16 2 191 109.7
関東甲信越 37 9 357 45 8 394 54 19 429 113.5
東海北陸 17 9 348 30 12 366 20 19 367 104.0
関西 29 8 201 18 2 217 23 3 237 110.1
中国四国 19 14 85 17 2 100 11 4 107 111.9
九州沖縄 12 4 168 14 12 170 27 22 175 108.3
合計 124 49 1,323 140 39 1,424 151 69 1,506 109.6
全国的にバランス良く増加。
売上高の推移および予想
16
698 779
836
(+7.3%)
1,453
1,591
1,710
(+7.5%)
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
29/3 30/3 31/3(予想)
(億円)
2Q 通期
68
80
83
(+2.9%)
68
80
83
(+3.0%)
4653
55
(+2.0%)
151
164
170
(+3.2%)152
165
170
(+3.0%)
105113
117
(+3.4%)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
29/3 30/3 31/3
(予想)
29/3 30/3 31/3
(予想)
29/3 30/3 31/3
(予想)
(億円)
2Q 通期
利益の推移および予想
営業利益 経常利益 当期純利益
17
31年3月期の業績予想
18
30年3月期実績 31年3月期予想
上期 下期 通期 上期 下期 通期
売上高 77,919 81,195 159,114 83,600 87,400 171,000
営業利益 8,062 8,417 16,479 8,300 8,700 17,000(売上比) (10.3%) (10.4%) (10.4%) (9.9%) (10.0%) (9.9%)
経常利益 8,058 8,442 16,500 8,300 8,700 17,000(売上比) (10.9%) (10.4%) (10.4%) (9.9%) (10.0%) (9.9%)
当期純利益 5,394 5,922 11,316 5,500 6,200 11,700
(売上比) (6.9%) (7.3%) (7.1%) (6.6%) (7.1%) (6.8%)
業績予想の前提
直営既存店前年比 99.9%(上期99.5%、下期100.3%)
直営出退店 出店 150 退店 55
FC出退店 出店 0 退店 6
(単位:百万円)
既存店、出店数はほぼ横ばいを見込む。スクラップアンドビルドは前年並。