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歳 入
平成23年度一般会計歳入歳出決算書
款 項 予 算 現 額 円
調 定 額 円
収 入 済 額 円
不 納 欠 損 額 円
収 入 未 済 額 円
予 算 現 額 と 収 入済 額 と の 比 較 円
01 町税 2,383,153,000 2,791,019,095 2,606,548,902 6,480,503 177,989,690 △ 223,395,902
01 町民税 940,428,000 1,147,826,720 1,073,446,944 3,587,387 70,792,389 △ 133,018,944
02 固定資産税 1,193,367,000 1,352,127,379 1,252,079,602 2,542,061 97,505,716 △ 58,712,602
03 軽自動車税 51,799,000 57,064,623 52,379,048 215,600 4,469,975 △ 580,048
04 町たばこ税 117,759,000 144,698,188 144,698,188 0 0 △ 26,939,188
09 都市計画税 64,365,000 73,173,585 67,816,520 135,455 5,221,610 △ 3,451,520
10 入湯税 15,435,000 16,128,600 16,128,600 0 0 △ 693,600
02 地方譲与税 123,991,000 123,991,151 123,991,151 0 0 △ 151
01 地方揮発油譲与税 34,486,000 34,486,151 34,486,151 0 0 △ 151
02 自動車重量譲与税 89,505,000 89,505,000 89,505,000 0 0 0
03 利子割交付金 8,291,000 8,291,000 8,291,000 0 0 0
01 利子割交付金 8,291,000 8,291,000 8,291,000 0 0 0
04 配当割交付金 4,655,000 4,655,000 4,655,000 0 0 0
01 配当割交付金 4,655,000 4,655,000 4,655,000 0 0 0
05株式等譲渡所得割交付金
1,445,000 1,445,000 1,445,000 0 0 0
01株式等譲渡所得割交付金
1,445,000 1,445,000 1,445,000 0 0 0
06 地方消費税交付金 204,910,000 204,910,000 204,910,000 0 0 0
01 地方消費税交付金 204,910,000 204,910,000 204,910,000 0 0 0
08 自動車取得税交付金 23,440,000 23,440,000 23,440,000 0 0 0
01 自動車取得税交付金 23,440,000 23,440,000 23,440,000 0 0 0
10国有提供施設等所在市町村助成交付金
701,000 701,000 701,000 0 0 0
01国有提供施設等所在市町村助成交付金
701,000 701,000 701,000 0 0 0
11 地方特例交付金 29,260,000 29,260,000 29,260,000 0 0 0
- 1 -
- 2 -
歳 入
款 項 予 算 現 額 円
調 定 額 円
収 入 済 額 円
不 納 欠 損 額 円
収 入 未 済 額 円
予 算 現 額 と 収 入済 額 と の 比 較 円
01 地方特例交付金 29,260,000 29,260,000 29,260,000 0 0 0
12 地方交付税 2,586,209,000 2,586,209,000 2,586,209,000 0 0 0
01 地方交付税 2,586,209,000 2,586,209,000 2,586,209,000 0 0 0
13交通安全対策特別交付金
2,870,000 2,870,000 2,870,000 0 0 0
01交通安全対策特別交付金
2,870,000 2,870,000 2,870,000 0 0 0
14 分担金及び負担金 177,685,000 181,817,151 176,690,631 0 5,126,520 994,369
01 分担金 14,156,000 13,056,029 13,056,029 0 0 1,099,971
02 負担金 163,529,000 168,761,122 163,634,602 0 5,126,520 △ 105,602
15 使用料及び手数料 107,476,000 113,161,392 110,413,992 0 2,747,400 △ 2,937,992
01 使用料 79,458,000 82,797,324 80,049,924 0 2,747,400 △ 591,924
02 手数料 28,018,000 30,364,068 30,364,068 0 0 △ 2,346,068
16 国庫支出金 820,529,000 720,723,579 720,723,579 0 0 99,805,421
01 国庫負担金 390,683,000 390,685,629 390,685,629 0 0 △ 2,629
02 国庫補助金 423,797,000 323,987,000 323,987,000 0 0 99,810,000
03 委託金 6,049,000 6,050,950 6,050,950 0 0 △ 1,950
17 県支出金 549,011,000 528,816,809 516,173,809 0 12,643,000 32,837,191
01 県負担金 153,262,000 153,265,705 153,265,705 0 0 △ 3,705
02 県補助金 352,769,000 333,911,429 321,268,429 0 12,643,000 31,500,571
03 委託金 42,980,000 41,639,675 41,639,675 0 0 1,340,325
18 財産収入 25,191,000 25,934,871 25,934,871 0 0 △ 743,871
01 財産運用収入 11,618,000 11,706,182 11,706,182 0 0 △ 88,182
02 財産売払収入 13,573,000 14,228,689 14,228,689 0 0 △ 655,689
19 寄附金 2,601,000 2,681,162 2,681,162 0 0 △ 80,162
歳 入
款 項 予 算 現 額 円
調 定 額 円
収 入 済 額 円
不 納 欠 損 額 円
収 入 未 済 額 円
予 算 現 額 と 収 入済 額 と の 比 較 円
01 寄附金 2,601,000 2,681,162 2,681,162 0 0 △ 80,162
20 繰入金 22,818,000 22,818,350 22,818,350 0 0 △ 350
02 基金繰入金 22,818,000 22,818,350 22,818,350 0 0 △ 350
21 繰越金 404,546,650 404,546,802 404,546,802 0 0 △ 152
01 繰越金 404,546,650 404,546,802 404,546,802 0 0 △ 152
22 諸収入 85,815,000 142,735,456 91,728,280 0 51,007,176 △ 5,913,280
01 延滞金加算金及び過料 400,000 4,412,071 4,412,071 0 0 △ 4,012,071
03 貸付金元利収入 200,000 51,017,176 10,000 0 51,007,176 190,000
04 受託事業収入 5,306,000 5,081,780 5,081,780 0 0 224,220
05 雑入 79,909,000 82,224,429 82,224,429 0 0 △ 2,315,429
23 町債 1,095,700,000 870,900,000 870,900,000 0 0 224,800,000
01 町債 1,095,700,000 870,900,000 870,900,000 0 0 224,800,000
歳 入 合 計 8,660,297,650 8,790,926,818 8,534,932,529 6,480,503 249,513,786 125,365,121
- 3 -
- 4 -
歳 出
款 項 予 算 現 額 円
支 出 済 額 円
翌 年 度 繰 越 額 円
不 用 額 円
予 算 現 額 と 支 出済 額 と の 比 較 円
01 議会費 110,821,000 109,049,469 0 1,771,531 1,771,531
01 議会費 110,821,000 109,049,469 0 1,771,531 1,771,531
02 総務費 1,260,960,000 1,010,123,798 229,000,000 21,836,202 250,836,202
01 総務管理費 1,067,834,000 821,384,393 229,000,000 17,449,607 246,449,607
02 徴税費 121,581,000 119,501,873 0 2,079,127 2,079,127
03 戸籍・住民基本台帳費 43,468,000 41,616,058 0 1,851,942 1,851,942
04 選挙費 16,727,000 16,495,546 0 231,454 231,454
05 統計調査費 10,168,000 10,131,733 0 36,267 36,267
06 監査委員費 1,182,000 994,195 0 187,805 187,805
03 民生費 2,500,975,400 2,458,702,303 32,500,000 9,773,097 42,273,097
01 社会福祉費 1,704,710,400 1,665,703,239 32,500,000 6,507,161 39,007,161
02 児童福祉費 796,265,000 792,999,064 0 3,265,936 3,265,936
04 衛生費 1,076,849,000 1,056,458,295 0 20,390,705 20,390,705
01 保健衛生費 811,269,000 803,109,374 0 8,159,626 8,159,626
02 清掃費 265,580,000 253,348,921 0 12,231,079 12,231,079
06 農林水産業費 285,806,250 263,781,424 16,100,000 5,924,826 22,024,826
01 農業費 226,926,000 213,288,000 10,100,000 3,538,000 13,638,000
02 林業費 58,880,250 50,493,424 6,000,000 2,386,826 8,386,826
07 商工費 189,145,000 186,458,050 0 2,686,950 2,686,950
01 商工費 189,145,000 186,458,050 0 2,686,950 2,686,950
08 土木費 802,642,000 774,467,462 22,933,000 5,241,538 28,174,538
01 土木管理費 84,592,000 83,964,032 0 627,968 627,968
02 道路橋梁費 196,699,000 174,732,883 17,840,000 4,126,117 21,966,117
歳 出
款 項 予 算 現 額 円
支 出 済 額 円
翌 年 度 繰 越 額 円
不 用 額 円
予 算 現 額 と 支 出済 額 と の 比 較 円
03 河川費 2,348,000 2,076,963 0 271,037 271,037
04 都市計画費 495,930,000 490,629,678 5,093,000 207,322 5,300,322
05 住宅費 23,073,000 23,063,906 0 9,094 9,094
09 消防費 331,309,000 328,347,239 0 2,961,761 2,961,761
01 消防費 331,309,000 328,347,239 0 2,961,761 2,961,761
10 教育費 1,131,009,000 1,052,209,922 54,540,000 24,259,078 78,799,078
01 教育総務費 123,546,000 120,502,915 0 3,043,085 3,043,085
02 小学校費 632,035,000 569,663,361 54,540,000 7,831,639 62,371,639
03 中学校費 110,975,000 107,594,890 0 3,380,110 3,380,110
06 社会教育費 210,587,000 203,216,067 0 7,370,933 7,370,933
07 保健体育費 53,866,000 51,232,689 0 2,633,311 2,633,311
11 災害復旧費 106,754,000 75,750,327 29,562,500 1,441,173 31,003,673
01 農林施設災害復旧費 97,419,000 66,971,259 29,562,500 885,241 30,447,741
02公共土木施設災害復旧費
9,335,000 8,779,068 0 555,932 555,932
12 公債費 801,709,000 785,074,344 0 16,634,656 16,634,656
01 公債費 801,709,000 785,074,344 0 16,634,656 16,634,656
14 予備費 62,318,000 0 0 62,318,000 62,318,000
01 予備費 62,318,000 0 0 62,318,000 62,318,000
歳 出 合 計 8,660,297,650 8,100,422,633 384,635,500 175,239,517 559,875,017
- 5 -
- 6 -
歳入歳出差引残額 434,509,896円
平成24年 9月 3日提出
辰野町長 矢 ヶ 崎 克 彦
歳 入
予 算 現 額
款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考
当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区 分 金 額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円
01 町税 2,383,153,000 0 0 2,383,153,000 2,791,019,095 2,606,548,902 6,480,503 177,989,690
01 町民税 940,428,000 0 0 940,428,000 1,147,826,720 1,073,446,944 3,587,387 70,792,389
01 個人 786,053,000 0 0 786,053,000 937,229,220 866,584,044 3,587,387 67,057,789
01 現年課税分 780,053,000 865,967,800 853,517,064 234,363 12,216,373
02 滞納繰越分 6,000,000 71,261,420 13,066,980 3,353,024 54,841,416
02 法人 154,375,000 0 0 154,375,000 210,597,500 206,862,900 0 3,734,600
01 現年課税分 154,125,000 207,399,500 206,592,900 0 806,600
02 滞納繰越分 250,000 3,198,000 270,000 0 2,928,000
02 固定資産税 1,193,367,000 0 0 1,193,367,000 1,352,127,379 1,252,079,602 2,542,061 97,505,716
01 固定資産税 1,184,034,000 0 0 1,184,034,000 1,342,794,379 1,242,746,602 2,542,061 97,505,716
01 現年課税分 1,176,034,000 1,247,992,200 1,228,016,623 0 19,975,577
02 滞納繰越分 8,000,000 94,802,179 14,729,979 2,542,061 77,530,139
02 国有資産等所 9,333,000 0 0 9,333,000 9,333,000 9,333,000 0 0
在市町村交付
金
01 現年課税分 9,333,000 9,333,000 9,333,000 0 0
03 軽自動車税 51,799,000 0 0 51,799,000 57,064,623 52,379,048 215,600 4,469,975
01 軽自動車税 51,799,000 0 0 51,799,000 57,064,623 52,379,048 215,600 4,469,975
01-03-01
- 7 -
- 8 -
歳 入
予 算 現 額
款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考
当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区 分 金 額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円
01 現年課税分 51,299,000 52,732,000 51,501,000 7,200 1,223,800
02 滞納繰越分 500,000 4,332,623 878,048 208,400 3,246,175
04 町たばこ税 117,759,000 0 0 117,759,000 144,698,188 144,698,188 0 0
01 町たばこ税 117,759,000 0 0 117,759,000 144,698,188 144,698,188 0 0
01 現年課税分 117,759,000 144,698,188 144,698,188 0 0
09 都市計画税 64,365,000 0 0 64,365,000 73,173,585 67,816,520 135,455 5,221,610
01 都市計画税 64,365,000 0 0 64,365,000 73,173,585 67,816,520 135,455 5,221,610
01 現年課税分 63,965,000 68,122,000 67,031,627 0 1,090,373
02 滞納繰越分 400,000 5,051,585 784,893 135,455 4,131,237
10 入湯税 15,435,000 0 0 15,435,000 16,128,600 16,128,600 0 0
01 入湯税 15,435,000 0 0 15,435,000 16,128,600 16,128,600 0 0
01 入湯税 15,435,000 16,128,600 16,128,600 0 0
02 地方譲与税 103,500,000 20,491,000 0 123,991,000 123,991,151 123,991,151 0 0
01 地方揮発油譲 19,500,000 14,986,000 0 34,486,000 34,486,151 34,486,151 0 0
与税
01 地方揮発油譲 19,500,000 14,986,000 0 34,486,000 34,486,151 34,486,151 0 0
与税
01 地方揮発油譲 34,486,000 34,486,151 34,486,151 0 0
与税
02 自動車重量譲 84,000,000 5,505,000 0 89,505,000 89,505,000 89,505,000 0 0
与税
歳 入
予 算 現 額
款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考
当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区 分 金 額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円
01 自動車重量譲 84,000,000 5,505,000 0 89,505,000 89,505,000 89,505,000 0 0
与税
01 自動車重量譲 89,505,000 89,505,000 89,505,000 0 0
与税
03 利子割交付金 9,500,000 △ 1,209,000 0 8,291,000 8,291,000 8,291,000 0 0
01 利子割交付金 9,500,000 △ 1,209,000 0 8,291,000 8,291,000 8,291,000 0 0
01 利子割交付金 9,500,000 △ 1,209,000 0 8,291,000 8,291,000 8,291,000 0 0
01 利子割交付金 8,291,000 8,291,000 8,291,000 0 0
04 配当割交付金 3,000,000 1,655,000 0 4,655,000 4,655,000 4,655,000 0 0
01 配当割交付金 3,000,000 1,655,000 0 4,655,000 4,655,000 4,655,000 0 0
01 配当割交付金 3,000,000 1,655,000 0 4,655,000 4,655,000 4,655,000 0 0
01 配当割交付金 4,655,000 4,655,000 4,655,000 0 0
05 株式等譲渡所 1,200,000 245,000 0 1,445,000 1,445,000 1,445,000 0 0
得割交付金
01 株式等譲渡所 1,200,000 245,000 0 1,445,000 1,445,000 1,445,000 0 0
得割交付金
01 株式等譲渡所 1,200,000 245,000 0 1,445,000 1,445,000 1,445,000 0 0
得割交付金
01 株式等譲渡所 1,445,000 1,445,000 1,445,000 0 0
得割交付金
06 地方消費税交 210,000,000 △ 5,090,000 0 204,910,000 204,910,000 204,910,000 0 0
付金
01 地方消費税交 210,000,000 △ 5,090,000 0 204,910,000 204,910,000 204,910,000 0 0
付金
01 地方消費税交 210,000,000 △ 5,090,000 0 204,910,000 204,910,000 204,910,000 0 0
付金
06-01-01
- 9 -
- 10 -
歳 入
予 算 現 額
款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考
当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区 分 金 額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円
01 地方消費税交 204,910,000 204,910,000 204,910,000 0 0
付金
08 自動車取得税 26,000,000 △ 2,560,000 0 23,440,000 23,440,000 23,440,000 0 0
交付金
01 自動車取得税 26,000,000 △ 2,560,000 0 23,440,000 23,440,000 23,440,000 0 0
交付金
01 自動車取得税 26,000,000 △ 2,560,000 0 23,440,000 23,440,000 23,440,000 0 0
交付金
01 自動車取得税 23,440,000 23,440,000 23,440,000 0 0
交付金
10 国有提供施設 750,000 △ 49,000 0 701,000 701,000 701,000 0 0
等所在市町村
助成交付金
01 国有提供施設 750,000 △ 49,000 0 701,000 701,000 701,000 0 0
等所在市町村
助成交付金
01 国有提供施設 750,000 △ 49,000 0 701,000 701,000 701,000 0 0
等所在市町村
助成交付金
01 国有提供施設 701,000 701,000 701,000 0 0
等所在市町村
助成交付金
11 地方特例交付 28,000,000 1,260,000 0 29,260,000 29,260,000 29,260,000 0 0
金
01 地方特例交付 28,000,000 1,260,000 0 29,260,000 29,260,000 29,260,000 0 0
金
01 地方特例交付 28,000,000 1,260,000 0 29,260,000 29,260,000 29,260,000 0 0
金
01 地方特例交付 29,260,000 29,260,000 29,260,000 0 0
金
歳 入
予 算 現 額
款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考
当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区 分 金 額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円
12 地方交付税 2,430,000,000 156,209,000 0 2,586,209,000 2,586,209,000 2,586,209,000 0 0
01 地方交付税 2,430,000,000 156,209,000 0 2,586,209,000 2,586,209,000 2,586,209,000 0 0
01 地方交付税 2,430,000,000 156,209,000 0 2,586,209,000 2,586,209,000 2,586,209,000 0 0
01 地方交付税 2,586,209,000 2,586,209,000 2,586,209,000 0 0
13 交通安全対策 3,000,000 △ 130,000 0 2,870,000 2,870,000 2,870,000 0 0
特別交付金
01 交通安全対策 3,000,000 △ 130,000 0 2,870,000 2,870,000 2,870,000 0 0
特別交付金
01 交通安全対策 3,000,000 △ 130,000 0 2,870,000 2,870,000 2,870,000 0 0
特別交付金
01 交通安全対策 2,870,000 2,870,000 2,870,000 0 0
特別交付金
14 分担金及び負 183,798,000 △ 7,964,000 1,851,000 177,685,000 181,817,151 176,690,631 0 5,126,520
担金
01 分担金 10,960,000 1,655,000 1,541,000 14,156,000 13,056,029 13,056,029 0 0
02 総務費分担金 150,000 16,000 0 166,000 166,500 166,500 0 0
01 総務費分担金 166,000 166,500 166,500 0 0
06 農林水産業費 872,000 1,234,000 0 2,106,000 1,031,965 1,031,965 0 0
分担金
03 町単土地改良 536,000 510,966 510,966 0 0
事業費分担金
04 林業振興事業 100,000 100,000 100,000 0 0
費分担金
06 作業道開設事 244,000 293,999 293,999 0 0
業費分担金
09 農業振興事業 126,000 127,000 127,000 0 0
費分担金
14-01-06
- 11 -
- 12 -
歳 入
予 算 現 額
款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考
当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区 分 金 額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円
16 農業体質強化 1,100,000 0 0 0 0
基盤整備促進
事業費分担金
06 農林水産業費 0 0 1,541,000 1,541,000 1,541,250 1,541,250 0 0
分担金(繰越
明許)
15 農業活性化緊 1,541,000 1,541,250 1,541,250 0 0
急基盤整備事
業費分担金
08 土木費分担金 6,101,000 240,000 0 6,341,000 6,342,540 6,342,540 0 0
01 町単道路改良 4,235,000 4,235,790 4,235,790 0 0
事業費分担金
03 町単道路舗装 2,106,000 2,106,750 2,106,750 0 0
事業費分担金
09 消防費分担金 3,837,000 △ 2,926,000 0 911,000 911,398 911,398 0 0
01 消防施設費分 911,000 911,398 911,398 0 0
担金
11 災害復旧費分 0 3,091,000 0 3,091,000 3,062,376 3,062,376 0 0
担金
01 農地災害復旧 3,091,000 3,062,376 3,062,376 0 0
費分担金
02 負担金 172,838,000 △ 9,619,000 310,000 163,529,000 168,761,122 163,634,602 0 5,126,520
02 総務費負担金 20,492,000 △ 6,433,000 0 14,059,000 14,062,224 14,062,224 0 0
02 総務費負担金 12,970,000 12,971,880 12,971,880 0 0
03 町営バス負担 1,089,000 1,090,344 1,090,344 0 0
金
歳 入
予 算 現 額
款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考
当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区 分 金 額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円
03 民生費負担金 130,142,000 11,286,000 0 141,428,000 146,656,379 141,529,859 0 5,126,520
02 児童福祉費負 119,880,000 120,333,550 119,886,080 0 447,470
担金 現年度
分
03 児童福祉費負 1,115,000 5,794,320 1,115,270 0 4,679,050
担金 過年度
分
04 社会福祉費負 7,338,000 7,338,000 7,338,000 0 0
担金
05 老人福祉費負 13,095,000 13,190,509 13,190,509 0 0
担金
03 民生費負担金 0 0 310,000 310,000 309,500 309,500 0 0
(繰越明許)
05 老人福祉費負 310,000 309,500 309,500 0 0
担金
09 消防費負担金 6,030,000 189,000 0 6,219,000 6,219,990 6,219,990 0 0
01 消防費負担金 6,219,000 6,219,990 6,219,990 0 0
10 教育費負担金 16,174,000 △ 14,661,000 0 1,513,000 1,513,029 1,513,029 0 0
01 埋蔵文化財発 1,513,000 1,513,029 1,513,029 0 0
掘負担金
15 使用料及び手 104,212,000 3,264,000 0 107,476,000 113,161,392 110,413,992 0 2,747,400
数料
01 使用料 76,166,000 3,292,000 0 79,458,000 82,797,324 80,049,924 0 2,747,400
02 総務使用料 6,720,000 △ 167,000 0 6,553,000 6,555,005 6,555,005 0 0
02 インターネッ 2,277,000 2,277,000 2,277,000 0 0
ト接続使用料
15-01-02
- 13 -
- 14 -
歳 入
予 算 現 額
款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考
当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区 分 金 額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円
03 町営駐車場使 308,000 308,700 308,700 0 0
用料
04 町営バス使用 3,968,000 3,969,305 3,969,305 0 0
料
03 民生使用料 9,649,000 1,953,000 0 11,602,000 11,676,800 11,676,800 0 0
01 社会福祉施設 2,823,000 2,877,300 2,877,300 0 0
使用料
04 保育園使用料 8,779,000 8,799,500 8,799,500 0 0
現年度分
04 衛生使用料 540,000 1,910,000 0 2,450,000 2,450,000 2,450,000 0 0
01 霊園使用料 2,450,000 2,450,000 2,450,000 0 0
07 商工使用料 9,010,000 1,350,000 0 10,360,000 10,392,185 10,392,185 0 0
02 ほたる童謡公 10,360,000 10,392,185 10,392,185 0 0
園使用料
08 土木使用料 35,782,000 156,000 0 35,938,000 39,045,973 36,298,573 0 2,747,400
01 道路使用料 8,300,000 8,460,373 8,460,373 0 0
02 住宅使用料 24,279,000 24,550,500 24,457,100 0 93,400
現年度分
03 住宅使用料 167,000 2,785,300 167,600 0 2,617,700
過年度分
04 町営住宅使用 3,192,000 3,249,800 3,213,500 0 36,300
料
10 教育使用料 14,465,000 △ 1,910,000 0 12,555,000 12,677,361 12,677,361 0 0
01 町民会館使用 4,449,000 4,449,200 4,449,200 0 0
料
03 体育施設使用 6,300,000 6,343,076 6,343,076 0 0
料
歳 入
予 算 現 額
款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考
当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区 分 金 額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円
04 美術館使用料 366,000 366,775 366,775 0 0
06 能力活用セン 1,440,000 1,518,310 1,518,310 0 0
ター使用料
02 手数料 28,046,000 △ 28,000 0 28,018,000 30,364,068 30,364,068 0 0
02 総務手数料 11,257,000 0 0 11,257,000 13,107,758 13,107,758 0 0
01 戸籍手数料 4,437,000 4,759,300 4,759,300 0 0
02 住民票手数料 2,353,000 2,954,050 2,954,050 0 0
03 事務手数料 3,465,000 4,121,900 4,121,900 0 0
04 督促手数料 400,000 596,200 596,200 0 0
05 自動車臨時運 202,000 272,250 272,250 0 0
行許可手数料
07 収入証紙等売 400,000 404,058 404,058 0 0
捌き手数料
04 衛生手数料 16,784,000 △ 29,000 0 16,755,000 17,239,310 17,239,310 0 0
01 一般廃棄物処 300,000 335,000 335,000 0 0
理業許可申請
手数料
02 飼い犬登録手 856,000 856,500 856,500 0 0
数料
03 聖地管理手数 1,170,000 1,170,000 1,170,000 0 0
料
04 ごみ処理手数 14,429,000 14,877,810 14,877,810 0 0
料
06 農林水産業手 3,000 △ 1,000 0 2,000 2,700 2,700 0 0
数料
15-02-06
- 15 -
- 16 -
歳 入
予 算 現 額
款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考
当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区 分 金 額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円
01 農業費手数料 2,000 2,700 2,700 0 0
08 土木手数料 2,000 2,000 0 4,000 14,300 14,300 0 0
02 車庫証明手数 3,000 3,000 3,000 0 0
料
03 屋外広告物許 1,000 11,300 11,300 0 0
可手数料
16 国庫支出金 652,766,000 38,047,000 129,716,000 820,529,000 720,723,579 720,723,579 0 0
01 国庫負担金 431,925,000 △ 41,242,000 0 390,683,000 390,685,629 390,685,629 0 0
03 民生費国庫負 431,925,000 △ 45,226,000 0 386,699,000 386,700,638 386,700,638 0 0
担金
02 保育園運営費 115,000 115,560 115,560 0 0
負担金
03 保険基盤安定 4,211,000 4,211,055 4,211,055 0 0
負担金
09 身体障害者等 93,650,000 93,650,660 93,650,660 0 0
支援事業負担
金
10 子ども手当負 288,723,000 288,723,363 288,723,363 0 0
担金
11 災害復旧費国 0 3,984,000 0 3,984,000 3,984,991 3,984,991 0 0
庫負担金
01 公共土木施設 3,984,000 3,984,991 3,984,991 0 0
災害復旧費負
担金
02 国庫補助金 216,106,000 77,975,000 129,716,000 423,797,000 323,987,000 323,987,000 0 0
02 総務費国庫補 0 43,800,000 0 43,800,000 0 0 0 0
助金
歳 入
予 算 現 額
款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考
当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区 分 金 額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円
12 消防防災通信 43,800,000 0 0 0 0
基盤整備費補
助金
02 総務費国庫補 0 0 60,966,000 60,966,000 60,966,000 60,966,000 0 0
助金(繰越明
許)
09 きめ細かな交 36,939,000 36,939,000 36,939,000 0 0
付金
10 住民生活に光 24,027,000 24,027,000 24,027,000 0 0
をそそぐ交付
金
03 民生費国庫補 13,157,000 52,896,000 0 66,053,000 36,053,000 36,053,000 0 0
助金
03 老人福祉費補 51,000,000 21,000,000 21,000,000 0 0
助金
07 児童福祉費補 3,100,000 3,100,000 3,100,000 0 0
助金
10 身体障害者等 11,953,000 11,953,000 11,953,000 0 0
支援事業補助
金
03 民生費国庫補 0 0 58,729,000 58,729,000 58,729,000 58,729,000 0 0
助金(繰越明
許)
03 老人福祉費補 58,729,000 58,729,000 58,729,000 0 0
助金
04 衛生費国庫補 2,241,000 284,000 0 2,525,000 2,525,000 2,525,000 0 0
助金
16-02-04
- 17 -
- 18 -
歳 入
予 算 現 額
款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考
当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区 分 金 額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円
05 浄化槽設置整 414,000 414,000 414,000 0 0
備事業費国庫
補助金
11 がん検診推進 2,111,000 2,111,000 2,111,000 0 0
事業補助金
08 土木費国庫補 76,371,000 △ 32,235,000 0 44,136,000 34,347,000 34,347,000 0 0
助金
01 防衛施設周辺 21,221,000 21,222,000 21,222,000 0 0
民生安定施設
整備事業費補
助金
19 耐震事業補助 2,615,000 2,615,000 2,615,000 0 0
金
23 社会資本整備 20,300,000 10,510,000 10,510,000 0 0
総合事業交付
金
08 土木費国庫補 0 0 10,021,000 10,021,000 10,021,000 10,021,000 0 0
助金(繰越明
許)
23 社会資本整備 10,021,000 10,021,000 10,021,000 0 0
総合事業交付
金
09 消防費国庫補 15,454,000 △ 15,454,000 0 0 0 0 0 0
助金
02 消防防災施設 0 0 0 0 0
整備事業補助
金
10 教育費国庫補 108,883,000 28,684,000 0 137,567,000 121,346,000 121,346,000 0 0
助金
歳 入
予 算 現 額
款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考
当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区 分 金 額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円
01 幼稚園就園奨 733,000 733,000 733,000 0 0
励費補助金
04 特別支援教育 197,000 434,000 434,000 0 0
就学奨励費補
助金
11 公立学校施設 136,637,000 120,179,000 120,179,000 0 0
整備費補助金
03 委託金 4,735,000 1,314,000 0 6,049,000 6,050,950 6,050,950 0 0
02 総務費委託金 955,000 △ 105,000 0 850,000 850,728 850,728 0 0
01 選挙費委託金 1,000 828 828 0 0
02 募集事務委託 15,000 15,900 15,900 0 0
金
03 外国人登録事 834,000 834,000 834,000 0 0
務委託金
03 民生費委託金 3,780,000 1,419,000 0 5,199,000 5,200,222 5,200,222 0 0
01 国民年金委託 3,407,000 3,407,283 3,407,283 0 0
金
02 児童福祉事務 79,000 79,939 79,939 0 0
委託金
03 子ども手当事 1,713,000 1,713,000 1,713,000 0 0
務取扱委託金
17 県支出金 357,415,000 173,828,000 17,768,000 549,011,000 528,816,809 516,173,809 0 12,643,000
01 県負担金 142,190,000 11,072,000 0 153,262,000 153,265,705 153,265,705 0 0
03 民生費県負担 142,190,000 11,072,000 0 153,262,000 153,265,705 153,265,705 0 0
金
02 保育園運営費 57,000 57,780 57,780 0 0
負担金
17-01-03
- 19 -
- 20 -
歳 入
予 算 現 額
款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考
当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区 分 金 額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円
03 保険基盤安定 61,702,000 61,702,986 61,702,986 0 0
負担金
07 身体障害者等 47,460,000 47,460,607 47,460,607 0 0
支援事業負担
金
08 子ども手当負 44,043,000 44,044,332 44,044,332 0 0
担金
02 県補助金 175,576,000 159,425,000 17,768,000 352,769,000 333,911,429 321,268,429 0 12,643,000
02 総務費県補助 43,504,000 21,639,000 0 65,143,000 65,145,668 65,145,668 0 0
金
12 緊急雇用創出 65,143,000 65,145,668 65,145,668 0 0
事業補助金
03 民生費県補助 64,954,000 58,478,000 0 123,432,000 123,154,899 123,154,899 0 0
金
01 社会福祉費補 13,759,000 13,800,899 13,800,899 0 0
助金
02 福祉医療費給 36,466,000 36,466,000 36,466,000 0 0
付事業補助金
03 老人福祉費補 54,179,000 53,859,000 53,859,000 0 0
助金
04 児童福祉費補 12,988,000 12,989,000 12,989,000 0 0
助金
06 同和地区住宅 64,000 64,000 64,000 0 0
新築資金等貸
付助成事業補
助金
10 身体障害者等 5,976,000 5,976,000 5,976,000 0 0
支援事業補助
金
04 衛生費県補助 33,626,000 △ 17,255,000 0 16,371,000 16,371,000 16,371,000 0 0
金
歳 入
予 算 現 額
款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考
当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区 分 金 額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円
04 公衆浴場経営 0 0 0 0 0
安定化助成事
業補助金
07 浄化槽整備事 0 0 0 0 0
業補助金
11 健康増進事業 1,018,000 1,018,000 1,018,000 0 0
補助金
12 地方消費者行 1,010,000 1,010,000 1,010,000 0 0
政活性化事業
交付金
13 妊婦健康診査 3,757,000 3,757,000 3,757,000 0 0
支援事業補助
金
16 子宮頸がん等 10,586,000 10,586,000 10,586,000 0 0
ワクチン接種
促進事業補助
金
06 農林水産業費 30,841,000 14,934,000 0 45,775,000 39,840,962 36,840,962 0 3,000,000
県補助金
01 農業委員会補 2,789,000 2,789,000 2,789,000 0 0
助金
03 水田農業推進 0 0 0 0 0
事業補助金
10 国庫補助土地 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 0
改良事業費補
助金
14 地籍調査事業 7,267,000 7,267,500 7,267,500 0 0
補助金
15 林業振興費補 16,555,000 16,232,137 13,232,137 0 3,000,000
助金
17-02-06
- 21 -
- 22 -
歳 入
予 算 現 額
款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考
当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区 分 金 額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円
42 中山間地域等 8,094,000 8,094,325 8,094,325 0 0
直接支払事業
補助金
44 国営造成施設 420,000 420,000 420,000 0 0
管理体制整備
促進事業補助
金
50 農地・水・環 50,000 38,000 38,000 0 0
境保全向上対
策活動推進交
付金
57 農業体質強化 5,600,000 0 0 0 0
基盤整備促進
事業補助金
06 農林水産業費 0 0 17,768,000 17,768,000 17,768,000 17,768,000 0 0
県補助金(繰
越明許)
15 林業振興費補 10,233,000 10,233,000 10,233,000 0 0
助金
54 農業活性化緊 7,535,000 7,535,000 7,535,000 0 0
急基盤整備事
業補助金
10 教育費県補助 2,651,000 707,000 0 3,358,000 3,658,900 3,658,900 0 0
金
06 文化財保護事 2,000,000 2,300,000 2,300,000 0 0
業補助金
13 笑顔で登校支 651,000 651,000 651,000 0 0
援事業補助金
14 元気づくり支 500,000 500,000 500,000 0 0
援金
歳 入
予 算 現 額
款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考
当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区 分 金 額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円
15 全国学力・学 207,000 207,900 207,900 0 0
習状況調査採
点・集計補助
金
11 災害復旧費県 0 80,922,000 0 80,922,000 67,972,000 58,329,000 0 9,643,000
補助金
01 農業施設災害 69,482,000 56,532,000 56,532,000 0 0
復旧事業費補
助金
02 林道施設災害 11,440,000 11,440,000 1,797,000 0 9,643,000
復旧事業費補
助金
03 委託金 39,649,000 3,331,000 0 42,980,000 41,639,675 41,639,675 0 0
02 総務費委託金 38,022,000 △ 226,000 0 37,796,000 41,352,935 41,352,935 0 0
01 特例処理事務 500,000 864,000 864,000 0 0
交付金
02 徴税費委託金 30,000,000 32,596,675 32,596,675 0 0
03 人口動態調査 22,000 22,116 22,116 0 0
交付金
04 選挙費委託金 6,300,000 6,895,674 6,895,674 0 0
05 統計調査費委 974,000 974,470 974,470 0 0
託金
03 民生費委託金 0 11,000 0 11,000 13,940 13,940 0 0
01 社会福祉費委 11,000 13,940 13,940 0 0
託金
06 農林水産業費 200,000 7,000 0 207,000 272,800 272,800 0 0
委託金
17-03-06
- 23 -
- 24 -
歳 入
予 算 現 額
款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考
当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区 分 金 額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円
01 国有農地等維 7,000 7,800 7,800 0 0
持管理委託金
03 農業者年金事 200,000 265,000 265,000 0 0
務委託金
08 土木費委託金 0 4,966,000 0 4,966,000 0 0 0 0
02 県単街路事業 4,966,000 0 0 0 0
委託金
10 教育費委託金 1,427,000 △ 1,427,000 0 0 0 0 0 0
04 学校支援地域 0 0 0 0 0
本部事業委託
金
18 財産収入 19,429,000 5,762,000 0 25,191,000 25,934,871 25,934,871 0 0
01 財産運用収入 11,435,000 183,000 0 11,618,000 11,706,182 11,706,182 0 0
01 財産貸付収入 11,410,000 △ 80,000 0 11,330,000 11,411,592 11,411,592 0 0
01 土地建物貸付 11,330,000 11,411,592 11,411,592 0 0
収入
02 利子及び配当 25,000 263,000 0 288,000 294,590 294,590 0 0
金
01 利子及び配当 288,000 294,590 294,590 0 0
金
02 財産売払収入 7,994,000 5,579,000 0 13,573,000 14,228,689 14,228,689 0 0
01 不動産売払収 7,386,000 5,579,000 0 12,965,000 12,965,689 12,965,689 0 0
入
01 土地及び建物 12,965,000 12,965,689 12,965,689 0 0
売払収入
03 生産物売払収 608,000 0 0 608,000 1,263,000 1,263,000 0 0
入
歳 入
予 算 現 額
款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考
当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区 分 金 額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円
01 茸山代金 598,000 1,263,000 1,263,000 0 0
02 間伐材売払代 10,000 0 0 0 0
金
19 寄附金 945,000 1,656,000 0 2,601,000 2,681,162 2,681,162 0 0
01 寄附金 945,000 1,656,000 0 2,601,000 2,681,162 2,681,162 0 0
01 一般寄附金 100,000 2,401,000 0 2,501,000 2,581,162 2,581,162 0 0
01 一般寄附金 2,501,000 2,581,162 2,581,162 0 0
10 教育費寄附金 845,000 △ 745,000 0 100,000 100,000 100,000 0 0
03 中学校費寄附 0 0 0 0 0
金
04 社会教育費寄 100,000 100,000 100,000 0 0
附金
20 繰入金 210,300,000 △ 187,482,000 0 22,818,000 22,818,350 22,818,350 0 0
02 基金繰入金 210,300,000 △ 187,482,000 0 22,818,000 22,818,350 22,818,350 0 0
01 財政調整基金 197,000,000 △ 197,000,000 0 0 0 0 0 0
繰入金
01 財政調整基金 0 0 0 0 0
繰入金
04 ふるさと基金 3,000,000 △ 277,000 0 2,723,000 2,723,000 2,723,000 0 0
繰入金
01 ふるさと基金 2,723,000 2,723,000 2,723,000 0 0
繰入金
07 地域振興基金 6,500,000 13,500,000 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0
繰入金
01 地域振興基金 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0
繰入金
20-02-10
- 25 -
- 26 -
歳 入
予 算 現 額
款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考
当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区 分 金 額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円
10 中山間水と土 300,000 △ 205,000 0 95,000 95,350 95,350 0 0
基金繰入金
01 中山間水と土 95,000 95,350 95,350 0 0
基金繰入金
11 庁舎建設基金 3,500,000 △ 3,500,000 0 0 0 0 0 0
繰入金
01 庁舎建設基金 0 0 0 0 0
繰入金
21 繰越金 150,000,000 179,934,000 74,612,650 404,546,650 404,546,802 404,546,802 0 0
01 繰越金 150,000,000 179,934,000 74,612,650 404,546,650 404,546,802 404,546,802 0 0
01 繰越金 150,000,000 179,934,000 0 329,934,000 329,934,152 329,934,152 0 0
01 繰越金 329,934,000 329,934,152 329,934,152 0 0
01 繰越金(繰越 0 0 74,612,650 74,612,650 74,612,650 74,612,650 0 0
明許)
01 繰越金 74,612,650 74,612,650 74,612,650 0 0
22 諸収入 75,932,000 9,883,000 0 85,815,000 142,735,456 91,728,280 0 51,007,176
01 延滞金加算金 400,000 0 0 400,000 4,412,071 4,412,071 0 0
及び過料
01 延滞金 400,000 0 0 400,000 4,412,071 4,412,071 0 0
01 延滞金 400,000 4,412,071 4,412,071 0 0
03 貸付金元利収 200,000 0 0 200,000 51,017,176 10,000 0 51,007,176
入
01 同和住宅貸付 200,000 0 0 200,000 51,017,176 10,000 0 51,007,176
金元利収入
03 過年度元金収 170,000 43,734,579 5,436 0 43,729,143
入
歳 入
予 算 現 額
款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考
当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区 分 金 額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円
04 過年度利子収 30,000 7,282,597 4,564 0 7,278,033
入
04 受託事業収入 3,440,000 1,866,000 0 5,306,000 5,081,780 5,081,780 0 0
01 農林水産業費 1,420,000 0 0 1,420,000 1,194,315 1,194,315 0 0
受託事業収入
01 林業費受託事 1,420,000 1,194,315 1,194,315 0 0
業収入
03 土木費受託事 1,320,000 △ 252,000 0 1,068,000 1,068,925 1,068,925 0 0
業収入
01 土木費受託事 1,068,000 1,068,925 1,068,925 0 0
業収入
05 民生費受託事 700,000 2,118,000 0 2,818,000 2,818,540 2,818,540 0 0
業収入
01 民生費受託事 2,818,000 2,818,540 2,818,540 0 0
業収入
05 雑入 71,892,000 8,017,000 0 79,909,000 82,224,429 82,224,429 0 0
01 雑入 71,892,000 8,017,000 0 79,909,000 82,224,429 82,224,429 0 0
02 総務費雑入 23,496,000 23,797,364 23,797,364 0 0
03 民生費雑入 11,918,000 11,923,858 11,923,858 0 0
04 衛生費雑入 28,228,000 28,147,970 28,147,970 0 0
06 農林水産業費 3,049,000 3,149,540 3,149,540 0 0
雑入
07 商工費雑入 640,000 651,729 651,729 0 0
09 消防費雑入 9,932,000 11,822,350 11,822,350 0 0
10 教育費雑入 2,646,000 2,731,618 2,731,618 0 0
22-05-01
- 27 -
- 28 -
歳 入
予 算 現 額
款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考
当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区 分 金 額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円
23 町債 762,100,000 90,200,000 243,400,000 1,095,700,000 870,900,000 870,900,000 0 0
01 町債 762,100,000 90,200,000 243,400,000 1,095,700,000 870,900,000 870,900,000 0 0
02 総務債 54,800,000 125,700,000 0 180,500,000 0 0 0 0
10 施設整備事業 44,500,000 0 0 0 0
債(一般財源
化分)
11 一般単独・一 39,900,000 0 0 0 0
般事業債
12 緊急防災・減 96,100,000 0 0 0 0
災事業債
03 民生債(繰越 0 0 243,400,000 243,400,000 243,400,000 243,400,000 0 0
明許)
01 施設整備事業 135,400,000 135,400,000 135,400,000 0 0
債(一般財源
化分)
02 社会福祉施設 108,000,000 108,000,000 108,000,000 0 0
整備事業債
04 衛生債 9,400,000 △ 5,100,000 0 4,300,000 4,300,000 4,300,000 0 0
05 辺地対策事業 4,300,000 4,300,000 4,300,000 0 0
債
06 農林水産業債 0 3,300,000 0 3,300,000 0 0 0 0
02 一般補助施設 3,300,000 0 0 0 0
整備等事業債
08 土木債 25,000,000 △ 2,500,000 0 22,500,000 22,500,000 22,500,000 0 0
03 辺地対策事業 22,500,000 22,500,000 22,500,000 0 0
債
歳 入
予 算 現 額
款 項 目 科 目 名 継続費及び繰 節 調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 備 考
当初予算額 補正予算額 越事業費繰越 計 区 分 金 額円 円 財源充当額 円 円 円 円 円 円 円
09 消防債 13,600,000 △ 13,600,000 0 0 0 0 0 0
01 消防施設整備 0 0 0 0 0
事業債
10 教育債 220,300,000 △ 34,700,000 0 185,600,000 147,700,000 147,700,000 0 0
11 学校教育施設 140,500,000 140,500,000 140,500,000 0 0
等整備事業債
12 緊急防災・減 45,100,000 7,200,000 7,200,000 0 0
災事業債
11 災害復旧債 0 6,700,000 0 6,700,000 3,600,000 3,600,000 0 0
01 災害復旧事業 4,800,000 1,700,000 1,700,000 0 0
債
02 公共土木施設 1,900,000 1,900,000 1,900,000 0 0
災害復旧事業
債
15 臨時財政対策 439,000,000 10,400,000 0 449,400,000 449,400,000 449,400,000 0 0
債
01 臨時財政対策 449,400,000 449,400,000 449,400,000 0 0
債
歳入合計 7,715,000,000 477,950,000 467,347,650 8,660,297,650 8,790,926,818 8,534,932,529 6,480,503 249,513,786
23-01-15
- 29 -
- 30 -
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
01 議会費 109,108,000 1,713,000 0 0 110,821,000 109,049,469 1,771,531
01 議会費 109,108,000 1,713,000 0 0 110,821,000 109,049,469 1,771,531
01 議会費 109,108,000 1,713,000 0 0 110,821,000 109,049,469 1,771,531
01 報酬 39,948,000 39,903,992 44,008
02 給料 9,191,000 9,190,049 951
03 職員手当等 20,103,000 19,186,809 916,191
04 共済費 4,276,000 4,264,771 11,229
07 賃金 1,285,000 1,026,139 258,861
09 旅費 474,000 306,000 168,000
10 交際費 200,000 111,000 89,000
11 需用費 1,600,000 1,366,251 233,749 19節から
30,000円流用
12 役務費 10,000 1,600 8,400
14 使用料及び賃 246,000 236,073 9,927借料
18 備品購入費 70,000 54,285 15,715
19 負担金、補助 33,418,000 33,402,500 15,500 11節へ
及び交付金 30,000円流用
02 総務費 887,332,000 304,305,000 69,323,000 0 1,260,960,000 1,010,123,798 明許 229,000,000 21,836,202
01 総務管理費 688,661,000 309,850,000 69,323,000 0 1,067,834,000 821,384,393 明許 229,000,000 17,449,607
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
01 一般管理費 344,608,000 △ 15,961,000 0 0 328,647,000 323,136,021 5,510,979
01 報酬 57,000 33,000 24,000
02 給料 119,452,000 119,190,330 261,670
03 職員手当等 88,263,000 87,811,633 451,367
04 共済費 47,156,000 46,255,602 900,398
07 賃金 8,383,000 7,968,920 414,080
08 報償費 4,583,000 4,454,250 128,750
09 旅費 561,000 418,460 142,540
10 交際費 1,800,000 1,723,252 76,748
11 需用費 14,116,000 13,487,833 628,167 12節から
60,000円流用
19節から
70,000円流用
12 役務費 17,467,000 17,068,228 398,772 19節から
250,000円流用
11節へ
60,000円流用
13 委託料 3,480,000 3,310,651 169,349
14 使用料及び賃 4,715,000 4,035,907 679,093借料
18 備品購入費 2,120,000 1,966,425 153,575
19 負担金、補助 15,954,000 15,006,130 947,870 11節へ
及び交付金 70,000円流用
12節へ
02-01-01
- 31 -
- 32 -
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
250,000円流用
27 公課費 540,000 405,400 134,600
02 文書広報費 6,735,000 △ 300,000 0 0 6,435,000 5,336,408 1,098,592
01 報酬 45,000 12,000 33,000
11 需用費 2,782,000 2,515,170 266,830
12 役務費 1,041,000 878,986 162,014
13 委託料 1,874,000 1,237,252 636,748
14 使用料及び賃 693,000 693,000 0借料
04 会計管理費 5,804,000 0 0 0 5,804,000 4,880,084 923,916
11 需用費 200,000 162,585 37,415
12 役務費 3,409,000 2,537,699 871,301
13 委託料 2,100,000 2,100,000 0
18 備品購入費 95,000 79,800 15,200
05 財産管理費 19,568,000 38,867,000 0 0 58,435,000 57,793,034 641,966
01 報酬 48,000 48,000 0
04 共済費 120,000 119,266 734
07 賃金 817,000 816,367 633
11 需用費 1,094,000 907,548 186,452
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
12 役務費 2,142,000 2,003,152 138,848
13 委託料 653,000 535,456 117,544
14 使用料及び賃 16,717,000 16,535,580 181,420借料
16 原材料費 50,000 34,493 15,507
18 備品購入費 156,000 155,400 600
25 積立金 36,638,000 36,637,772 228
06 庁舎管理費 24,908,000 100,450,000 0 0 125,358,000 123,428,767 1,929,233
08 報償費 50,000 50,000 0
11 需用費 11,160,000 10,429,851 730,149
12 役務費 21,000 16,940 4,060
13 委託料 7,727,000 7,294,560 432,440
14 使用料及び賃 1,070,000 855,276 214,724借料
15 工事請負費 5,000,000 4,493,790 506,210
16 原材料費 80,000 39,500 40,500
18 備品購入費 250,000 248,850 1,150
25 積立金 100,000,000 100,000,000 0
07 企画費 141,892,000 2,243,000 0 0 144,135,000 142,719,141 1,415,859
02-01-07
- 33 -
- 34 -
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
01 報酬 807,000 567,000 240,000
09 旅費 298,000 298,000 0
11 需用費 4,233,000 4,125,364 107,636 18節から
924,000円流用
12 役務費 10,000 9,500 500
13 委託料 25,950,000 25,120,000 830,000
14 使用料及び賃 116,000 55,050 60,950借料
15 工事請負費 5,982,000 5,806,500 175,500 19節へ
18,000円流用
18 備品購入費 6,398,000 6,397,627 373 11節へ
924,000円流用
19 負担金、補助 98,426,000 98,425,100 900 15節から
及び交付金 18,000円流用
25 積立金 1,915,000 1,915,000 0
11 交通安全対策 5,930,000 0 0 0 5,930,000 5,760,981 169,019
費
08 報償費 246,000 245,999 1
11 需用費 1,944,000 1,847,332 96,668
12 役務費 15,000 13,650 1,350
13 委託料 40,000 40,000 0
14 使用料及び賃 5,000 0 5,000借料
15 工事請負費 3,300,000 3,234,000 66,000
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
19 負担金、補助 380,000 380,000 0及び交付金
12 防災事業費 63,653,000 186,709,000 0 0 250,362,000 21,303,109 明許 229,000,000 58,891
01 報酬 34,000 27,000 7,000 15節へ
50,000円流用
09 旅費 132,000 132,000 0 15節へ
150,000円流用
11 需用費 1,583,000 1,573,641 9,359 19節から
250,000円流用
13 委託料 16,182,000 16,169,962 12,038 15節から
400,000円流用
14 使用料及び賃 928,000 927,800 200 19節から
借料 142,000円流用
15 工事請負費 229,000,000 0 明許 229,000,000 0 1節から
50,000円流用
13節へ
400,000円流用
9節から
150,000円流用
18節から
22,000円流用
19節から
178,000円流用
18 備品購入費 1,088,000 1,081,500 6,500 15節へ
22,000円流用
19 負担金、補助 1,365,000 1,359,876 5,124 11節へ
及び交付金 250,000円流用
14節へ
142,000円流用
15節へ
178,000円流用
22 補償、補填及 50,000 31,330 18,670び賠償金
02-01-12
- 35 -
- 36 -
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
14 都市交流事業 1,590,000 0 0 0 1,590,000 927,659 662,341
費
01 報酬 21,000 18,000 3,000
09 旅費 208,000 122,400 85,600
11 需用費 129,000 35,339 93,661
12 役務費 3,000 2,750 250
14 使用料及び賃 279,000 69,170 209,830借料
19 負担金、補助 950,000 680,000 270,000及び交付金
17 情報通信事業 63,546,000 △ 2,158,000 0 0 61,388,000 60,003,184 1,384,816
費
04 共済費 580,000 498,395 81,605
07 賃金 3,617,000 3,616,816 184
09 旅費 98,000 33,780 64,220
11 需用費 2,285,000 1,805,261 479,739
12 役務費 1,848,000 1,848,000 0
13 委託料 18,852,000 18,708,746 143,254
14 使用料及び賃 29,888,000 29,887,431 569借料
15 工事請負費 3,832,000 3,373,650 458,350
18 備品購入費 53,000 39,690 13,310
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
19 負担金、補助 335,000 191,415 143,585及び交付金
22 町営バス運行 10,427,000 0 0 0 10,427,000 10,341,609 85,391
費
11 需用費 2,179,000 2,126,051 52,949
12 役務費 156,000 137,498 18,502
13 委託料 7,104,000 7,092,000 12,000
14 使用料及び賃 923,000 921,060 1,940借料
27 公課費 65,000 65,000 0
24 きめ細かな交 0 0 41,323,000 0 41,323,000 38,856,130 2,466,870
付金事業
11 需用費 15,000 0 15,000
13 委託料 708,000 596,650 111,350
15 工事請負費 40,600,000 38,259,480 2,340,520
25 住民生活に光 0 0 28,000,000 0 28,000,000 26,898,266 1,101,734
をそそぐ交付
金事業 01 報酬 90,000 0 90,000
07 賃金 566,000 564,444 1,556
08 報償費 350,000 162,000 188,000
09 旅費 66,000 0 66,000
11 需用費 1,100,000 964,141 135,859
02-01-25
- 37 -
- 38 -
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
12 役務費 249,000 190,310 58,690
13 委託料 2,015,000 1,871,100 143,900
14 使用料及び賃 62,000 57,950 4,050借料
15 工事請負費 11,260,000 10,928,150 331,850
16 原材料費 350,000 268,299 81,701
18 備品購入費 11,892,000 11,891,872 128
02 徴税費 134,056,000 △ 12,475,000 0 0 121,581,000 119,501,873 2,079,127
01 税務総務費 109,396,000 △ 7,475,000 0 0 101,921,000 100,824,887 1,096,113
01 報酬 18,000 9,000 9,000
02 給料 33,912,000 33,899,622 12,378
03 職員手当等 22,582,000 22,574,583 7,417
04 共済費 11,204,000 11,098,305 105,695
07 賃金 3,095,000 2,343,354 751,646
08 報償費 15,000 10,102 4,898
09 旅費 35,000 10,680 24,320
19 負担金、補助 1,660,000 1,545,904 114,096及び交付金
23 償還金、利子 29,400,000 29,333,337 66,663及び割引料
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
02 賦課徴収費 24,660,000 △ 5,000,000 0 0 19,660,000 18,676,986 983,014
04 共済費 364,000 343,888 20,112
07 賃金 2,679,000 2,378,934 300,066
11 需用費 942,000 597,348 344,652
13 委託料 15,113,000 14,931,157 181,843
14 使用料及び賃 396,000 270,124 125,876借料
19 負担金、補助 166,000 155,535 10,465及び交付金
03 戸籍・住民基 39,606,000 3,862,000 0 0 43,468,000 41,616,058 1,851,942
本台帳費
01 戸籍住民基本 39,606,000 3,862,000 0 0 43,468,000 41,616,058 1,851,942
台帳費
02 給料 18,271,000 18,270,757 243
03 職員手当等 11,655,000 11,005,310 649,690
04 共済費 6,237,000 6,209,737 27,263
07 賃金 2,605,000 2,521,468 83,532
11 需用費 1,726,000 1,605,658 120,342 18節へ
312,000円流用
12 役務費 135,000 67,026 67,974
13 委託料 798,000 401,298 396,702
14 使用料及び賃 256,000 81,306 174,694借料
02-03-01
- 39 -
- 40 -
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
18 備品購入費 477,000 288,225 188,775 11節から
312,000円流用
19 負担金、補助 1,308,000 1,165,273 142,727及び交付金
04 選挙費 16,727,000 0 0 0 16,727,000 16,495,546 231,454
01 選挙管理委員 684,000 0 0 0 684,000 573,680 110,320
会費
01 報酬 468,000 467,600 400
09 旅費 64,000 0 64,000
11 需用費 19,000 6,600 12,400
12 役務費 12,000 9,150 2,850
19 負担金、補助 121,000 90,330 30,670及び交付金
03 辰野町議会議 9,043,000 0 0 0 9,043,000 9,008,592 34,408
員選挙費
01 報酬 1,158,000 1,157,700 300 12節へ
27,000円流用
03 職員手当等 3,977,000 3,976,639 361 12節へ
442,000円流用
07 賃金 364,000 363,593 407 12節へ
7,000円流用
11 需用費 1,908,000 1,906,790 1,210 12節へ
245,000円流用
12 役務費 1,365,000 1,333,814 31,186 1節から
27,000円流用
3節から
442,000円流用
7節から
7,000円流用
11節から
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
245,000円流用
13節から
34,000円流用
14節から
98,000円流用
13 委託料 66,000 65,056 944 12節へ
34,000円流用
14 使用料及び賃 105,000 105,000 0 12節へ
借料 98,000円流用
19 負担金、補助 100,000 100,000 0及び交付金
05 長野県議会議 7,000,000 0 0 0 7,000,000 6,913,274 86,726
員一般選挙費
01 報酬 1,252,000 1,234,100 17,900
03 職員手当等 4,480,000 4,470,293 9,707
07 賃金 419,000 411,024 7,976
11 需用費 380,000 341,127 38,873 19節から
50,000円流用
12 役務費 170,000 162,030 7,970
13 委託料 110,000 110,000 0
14 使用料及び賃 189,000 184,700 4,300 19節から
借料 50,000円流用
19 負担金、補助 0 0 0 11節へ
及び交付金 50,000円流用
14節へ
50,000円流用
05 統計調査費 7,400,000 2,768,000 0 0 10,168,000 10,131,733 36,267
02-04-05
- 41 -
- 42 -
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
01 統計調査総務 6,199,000 2,988,000 0 0 9,187,000 9,153,827 33,173
費
02 給料 4,672,000 4,671,056 944
03 職員手当等 2,871,000 2,864,409 6,591
04 共済費 1,508,000 1,503,072 4,928
11 需用費 136,000 115,290 20,710
02 工業統計調査 21,000 △ 17,000 0 0 4,000 3,000 1,000
費
11 需用費 3,000 2,445 555
12 役務費 1,000 555 445
14 使用料及び賃 0 0 0借料
03 学校基本統計 11,000 △ 1,000 0 0 10,000 9,734 266
調査費
11 需用費 10,000 9,734 266
04 輸出生産実態 34,000 △ 34,000 0 0 0 0 0
調査費
01 報酬 0 0 0
11 需用費 0 0 0
05 経済センサス 1,135,000 △ 168,000 0 0 967,000 965,172 1,828
調査費
01 報酬 810,000 809,270 730
03 職員手当等 50,000 50,000 0
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
07 賃金 0 0 0
08 報償費 0 0 0
11 需用費 95,000 94,675 325
12 役務費 3,000 2,490 510
14 使用料及び賃 9,000 8,737 263借料
06 監査委員費 882,000 300,000 0 0 1,182,000 994,195 187,805
01 監査委員費 882,000 300,000 0 0 1,182,000 994,195 187,805
01 報酬 700,000 700,000 0
08 報償費 25,000 0 25,000
09 旅費 80,000 77,400 2,600
11 需用費 19,000 14,694 4,306
14 使用料及び賃 46,000 16,831 29,169借料
18 備品購入費 300,000 175,770 124,230
19 負担金、補助 12,000 9,500 2,500及び交付金
03 民生費 2,053,326,000 98,255,000 349,394,400 0 2,500,975,400 2,458,702,303 明許 32,500,000 9,773,097
01 社会福祉費 1,540,112,000 103,619,000 60,979,400 0 1,704,710,400 1,665,703,239 明許 32,500,000 6,507,161
01 社会福祉総務 133,622,000 7,500,000 0 0 141,122,000 138,424,451 2,697,549
費
03-01-01
- 43 -
- 44 -
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
01 報酬 6,001,000 5,614,975 386,025
02 給料 31,086,000 31,085,130 870
03 職員手当等 21,860,000 21,195,475 664,525
04 共済費 9,995,000 9,979,719 15,281
09 旅費 56,000 36,600 19,400
11 需用費 16,167,000 15,606,049 560,951
12 役務費 730,000 675,736 54,264
13 委託料 23,371,000 22,968,700 402,300
14 使用料及び賃 2,366,000 2,226,764 139,236借料
18 備品購入費 761,000 754,005 6,995
19 負担金、補助 24,939,000 24,546,649 392,351及び交付金
20 扶助費 3,619,000 3,564,420 54,580
25 積立金 171,000 170,229 771
02 社会福祉費 203,751,000 23,550,000 0 0 227,301,000 226,506,579 794,421
07 賃金 190,000 159,516 30,484
11 需用費 204,000 183,750 20,250
12 役務費 384,000 323,050 60,950
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
13 委託料 86,000 277 85,723
14 使用料及び賃 120,000 37,548 82,452借料
15 工事請負費 651,000 629,265 21,735
19 負担金、補助 956,000 473,797 482,203及び交付金
20 扶助費 224,710,000 224,699,376 10,624
03 老人福祉費 324,403,000 96,180,000 0 0 420,583,000 386,325,538 明許 32,500,000 1,757,462
04 共済費 169,000 168,297 703
07 賃金 1,356,000 1,355,794 206
09 旅費 29,000 28,720 280
11 需用費 5,601,000 4,666,818 明許 100,000 834,182
12 役務費 445,000 334,544 明許 100,000 10,456
13 委託料 13,386,000 11,375,900 明許 1,800,000 210,100
14 使用料及び賃 702,000 690,223 11,777借料
15 工事請負費 89,532,000 59,031,000 明許 30,500,000 1,000
18 備品購入費 22,252,000 22,246,368 5,632
19 負担金、補助 22,109,000 21,513,772 595,228及び交付金
20 扶助費 41,833,000 41,745,702 87,298
03-01-03
- 45 -
- 46 -
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
25 積立金 1,187,000 1,187,000 0
27 公課費 51,000 50,400 600
28 繰出金 221,931,000 221,931,000 0
03 老人福祉費( 0 0 60,979,400 0 60,979,400 60,631,900 347,500
繰越明許)
12 役務費 43,000 41,000 2,000
13 委託料 1,481,400 1,423,400 58,000
15 工事請負費 59,455,000 59,167,500 287,500
04 公費給付費 351,593,000 2,561,000 0 0 354,154,000 354,033,453 120,547
02 給料 3,395,000 3,394,200 800
03 職員手当等 2,006,000 1,974,372 31,628
04 共済費 1,319,000 1,278,970 40,030
07 賃金 1,012,000 1,011,029 971
11 需用費 30,000 9,600 20,400
12 役務費 7,774,000 7,773,650 350
13 委託料 952,000 951,408 592
14 使用料及び賃 60,000 36,062 23,938 20節へ
借料 4,000円流用
19 負担金、補助 195,622,000 195,621,791 209及び交付金
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
20 扶助費 97,929,000 97,928,213 787 14節から
4,000円流用
28 繰出金 44,055,000 44,054,158 842
05 国民年金費 7,729,000 △ 1,602,000 0 0 6,127,000 5,976,600 150,400
02 給料 3,190,000 3,189,600 400
03 職員手当等 1,874,000 1,742,625 131,375
04 共済費 999,000 995,970 3,030
11 需用費 34,000 33,285 715
12 役務費 30,000 15,120 14,880
06 災害応急対策 100,000 0 0 0 100,000 18,167 81,833
費
11 需用費 20,000 18,167 1,833
20 扶助費 80,000 0 80,000
07 日赤奉仕団費 3,163,000 0 0 0 3,163,000 3,071,774 91,226
01 報酬 629,000 618,600 10,400
08 報償費 219,000 214,528 4,472
09 旅費 80,000 80,000 0
11 需用費 30,000 11,716 18,284
12 役務費 57,000 52,530 4,470
03-01-07
- 47 -
- 48 -
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
14 使用料及び賃 30,000 0 30,000借料
19 負担金、補助 2,118,000 2,094,400 23,600及び交付金
09 児童手当及び 428,338,000 △ 46,497,000 0 0 381,841,000 381,713,328 127,672
子ども手当費
12 役務費 30,000 7,328 22,672
20 扶助費 381,811,000 381,706,000 105,000
11 国民健康保険 87,413,000 21,927,000 0 0 109,340,000 109,001,449 338,551
費
02 給料 15,961,000 15,960,300 700
03 職員手当等 10,120,000 9,787,270 332,730
04 共済費 5,016,000 5,011,049 4,951
28 繰出金 78,243,000 78,242,830 170
02 児童福祉費 513,214,000 △ 5,364,000 288,415,000 0 796,265,000 792,999,064 3,265,936
01 児童福祉総務 21,583,000 1,259,000 0 0 22,842,000 21,842,882 999,118
費
01 報酬 45,000 45,000 0
02 給料 7,494,000 7,494,000 0
03 職員手当等 4,952,000 4,639,248 312,752
04 共済費 2,514,000 2,502,246 11,754
09 旅費 22,000 22,000 0
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
11 需用費 304,000 77,489 226,511 27節へ
20,000円流用
12 役務費 123,000 119,855 3,145
13 委託料 6,330,000 6,006,684 323,316
14 使用料及び賃 4,000 0 4,000借料
19 負担金、補助 724,000 684,910 39,090及び交付金
20 扶助費 235,000 157,150 77,850
27 公課費 95,000 94,300 700 11節から
20,000円流用
02 保育園運営費 491,331,000 △ 6,523,000 0 0 484,808,000 482,600,939 2,207,061
02 給料 160,188,000 159,804,301 383,699
03 職員手当等 96,115,000 95,743,142 371,858
04 共済費 62,696,000 62,131,888 564,112
07 賃金 98,960,000 98,952,640 7,360
11 需用費 49,487,000 49,188,028 298,972 13節から
100,000円流用
12 役務費 1,190,000 999,251 190,749
13 委託料 3,985,000 3,916,055 68,945 11節へ
100,000円流用
14 使用料及び賃 5,402,000 5,232,363 169,637借料
15 工事請負費 5,998,000 5,908,350 89,650
03-02-02
- 49 -
- 50 -
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
16 原材料費 400,000 338,581 61,419
18 備品購入費 387,000 386,340 660
06 新町保育園建 0 0 288,415,000 0 288,415,000 288,355,743 59,257
設事業費
11 需用費 100,000 100,000 0
13 委託料 8,567,500 8,567,500 0
15 工事請負費 279,747,500 279,688,243 59,257
07 安心こども基 300,000 △ 100,000 0 0 200,000 199,500 500
金事業費
18 備品購入費 200,000 199,500 500
04 衛生費 1,111,144,000 △ 34,295,000 0 0 1,076,849,000 1,056,458,295 20,390,705
01 保健衛生費 838,564,000 △ 27,295,000 0 0 811,269,000 803,109,374 8,159,626
01 保健衛生総務 86,818,000 △ 2,742,000 0 0 84,076,000 81,917,023 2,158,977
費
02 給料 34,968,000 34,431,253 536,747
03 職員手当等 22,339,000 20,889,148 1,449,852
04 共済費 12,656,000 12,589,472 66,528
07 賃金 7,292,000 7,234,984 57,016
11 需用費 148,000 134,976 13,024
12 役務費 63,000 62,260 740
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
14 使用料及び賃 28,000 27,300 700借料
19 負担金、補助 6,582,000 6,547,630 34,370及び交付金
02 予防費 84,109,000 △ 32,474,000 0 0 51,635,000 51,169,637 465,363
07 賃金 3,090,000 2,989,500 100,500
11 需用費 11,913,000 11,790,574 122,426
13 委託料 36,315,000 36,128,623 186,377
14 使用料及び賃 2,000 0 2,000借料
18 備品購入費 291,000 244,440 46,560
20 扶助費 24,000 16,500 7,500
03 環境衛生費 22,814,000 △ 4,703,000 0 0 18,111,000 17,280,317 830,683
01 報酬 108,000 51,000 57,000
08 報償費 772,000 771,935 65 9節へ
5,000円流用
09 旅費 22,000 18,740 3,260 8節から
5,000円流用
11 需用費 939,000 500,964 438,036
13 委託料 912,000 827,685 84,315
14 使用料及び賃 184,000 120,838 63,162借料
19 負担金、補助 15,174,000 14,989,155 184,845及び交付金
04-01-03
- 51 -
- 52 -
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
04 診療所費 533,496,000 13,215,000 0 0 546,711,000 544,354,385 2,356,615
13 委託料 1,086,000 1,086,000 0
19 負担金、補助 403,539,000 401,182,685 2,356,315及び交付金
24 投資及び出資 115,892,000 115,892,000 0金
25 積立金 18,000 17,700 300
28 繰出金 26,176,000 26,176,000 0
06 水道費 22,732,000 0 0 0 22,732,000 22,404,571 327,429
19 負担金、補助 11,063,000 10,737,036 325,964及び交付金
28 繰出金 11,669,000 11,667,535 1,465
07 聖地管理費 1,640,000 1,983,000 0 0 3,623,000 3,620,559 2,441
11 需用費 45,000 43,869 1,131
12 役務費 61,000 59,990 1,010
13 委託料 750,000 749,700 300
14 使用料及び賃 0 0 0借料
25 積立金 2,767,000 2,767,000 0
08 町保健対策推 17,566,000 700,000 0 0 18,266,000 17,636,169 629,831
進費
07 賃金 2,352,000 2,061,800 290,200
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
09 旅費 46,000 45,108 892
11 需用費 132,000 109,659 22,341
12 役務費 178,000 119,896 58,104
13 委託料 14,658,000 14,407,796 250,204
19 負担金、補助 600,000 600,000 0及び交付金
20 扶助費 300,000 291,910 8,090
09 健康増進事業 30,360,000 △ 1,723,000 0 0 28,637,000 28,212,163 424,837
費
07 賃金 316,000 151,000 165,000
08 報償費 1,870,000 1,870,000 0
09 旅費 192,000 169,880 22,120
11 需用費 795,000 695,988 99,012
12 役務費 341,000 216,740 124,260
13 委託料 25,112,000 25,098,055 13,945
14 使用料及び賃 11,000 10,500 500借料
16 訪問看護事業 39,029,000 △ 1,551,000 0 0 37,478,000 36,514,550 963,450
費
02 給料 7,651,000 7,650,200 800
03 職員手当等 5,022,000 4,938,326 83,674
04-01-16
- 53 -
- 54 -
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
04 共済費 3,167,000 3,100,068 66,932
07 賃金 5,132,000 5,063,115 68,885
09 旅費 9,000 0 9,000
11 需用費 922,000 497,689 424,311
12 役務費 358,000 262,027 95,973
13 委託料 427,000 240,945 186,055
14 使用料及び賃 666,000 661,780 4,220借料
19 負担金、補助 14,106,000 14,083,000 23,000及び交付金
27 公課費 18,000 17,400 600
02 清掃費 272,580,000 △ 7,000,000 0 0 265,580,000 253,348,921 12,231,079
02 塵芥処理費 272,580,000 △ 7,000,000 0 0 265,580,000 253,348,921 12,231,079
08 報償費 384,000 384,000 0
11 需用費 1,341,000 842,903 498,097
12 役務費 279,000 223,830 55,170
13 委託料 51,250,000 50,445,970 804,030
19 負担金、補助 212,174,000 201,321,818 10,852,182及び交付金
27 公課費 152,000 130,400 21,600
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
06 農林水産業費 244,094,000 12,339,000 29,373,250 0 285,806,250 263,781,424 明許 16,100,000 5,924,826
01 農業費 213,522,000 △ 296,000 13,700,000 0 226,926,000 213,288,000 明許 10,100,000 3,538,000
01 農業委員会費 33,108,000 △ 826,000 0 0 32,282,000 31,142,058 1,139,942
01 報酬 4,409,000 4,408,600 400
02 給料 12,686,000 12,685,325 675
03 職員手当等 8,596,000 8,096,086 499,914
04 共済費 4,075,000 4,066,217 8,783
07 賃金 809,000 808,358 642
08 報償費 182,000 174,480 7,520
09 旅費 99,000 35,250 63,750
10 交際費 20,000 16,825 3,175
11 需用費 164,000 118,158 45,842
12 役務費 370,000 94,000 276,000
14 使用料及び賃 184,000 133,959 50,041借料
19 負担金、補助 688,000 504,800 183,200及び交付金
02 農業総務費 109,428,000 △ 9,313,000 0 0 100,115,000 100,099,615 15,385
02 給料 24,942,000 24,941,100 900
06-01-02
- 55 -
- 56 -
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
03 職員手当等 16,522,000 16,521,160 840
04 共済費 7,926,000 7,916,737 9,263
11 需用費 10,000 7,200 2,800
14 使用料及び賃 10,000 9,118 882借料
19 負担金、補助 705,000 704,300 700及び交付金
28 繰出金 50,000,000 50,000,000 0
03 農業振興費 5,591,000 149,000 0 0 5,740,000 5,315,966 424,034
01 報酬 90,000 39,000 51,000
08 報償費 50,000 50,000 0
11 需用費 132,000 103,856 28,144
14 使用料及び賃 76,000 70,425 5,575借料
16 原材料費 205,000 168,960 36,040
19 負担金、補助 5,187,000 4,883,725 303,275及び交付金
04 水田農業推進 1,458,000 △ 1,458,000 0 0 0 0 0
事業費
01 報酬 0 0 0
07 賃金 0 0 0
11 需用費 0 0 0
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
12 役務費 0 0 0
13 委託料 0 0 0
14 使用料及び賃 0 0 0借料
06 国庫補助土地 10,110,000 0 0 0 10,110,000 10,050,000 60,000
改良事業費
11 需用費 30,000 0 30,000
13 委託料 10,000,000 10,000,000 0
14 使用料及び賃 30,000 0 30,000借料
19 負担金、補助 50,000 50,000 0及び交付金
08 町単土地改良 7,308,000 △ 1,000,000 0 0 6,308,000 6,086,573 221,427
事業費
11 需用費 24,000 23,133 867
12 役務費 37,000 36,650 350
14 使用料及び賃 206,000 174,549 31,451借料
15 工事請負費 2,000,000 1,906,065 93,935
16 原材料費 1,372,000 1,365,576 6,424
19 負担金、補助 2,669,000 2,580,600 88,400及び交付金
12 地籍調査総務 5,117,000 △ 2,110,000 0 0 3,007,000 2,518,000 489,000
費
01 報酬 174,000 69,000 105,000
06-01-12
- 57 -
- 58 -
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
07 賃金 365,000 63,000 302,000
09 旅費 13,000 0 13,000
13 委託料 1,560,000 1,492,000 68,000
14 使用料及び賃 840,000 840,000 0借料
19 負担金、補助 55,000 54,000 1,000及び交付金
13 地籍調査事業 8,587,000 1,243,000 0 0 9,830,000 9,697,076 132,924
費
07 賃金 760,000 747,000 13,000
11 需用費 851,000 801,335 49,665
12 役務費 50,000 46,055 3,945
13 委託料 7,634,000 7,612,500 21,500
14 使用料及び賃 535,000 490,186 44,814借料
15 地域農業基盤 14,280,000 5,100,000 0 0 19,380,000 19,245,539 134,461
確立農業構造
改善事業費 11 需用費 1,000,000 973,350 26,650
13 委託料 10,000,000 10,000,000 0
14 使用料及び賃 760,000 738,871 21,129借料
16 原材料費 50,000 2,100 47,900
18 備品購入費 7,420,000 7,381,218 38,782
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
19 負担金、補助 150,000 150,000 0及び交付金
20 経営基盤確立 6,694,000 △ 2,234,000 0 0 4,460,000 3,561,094 898,906
農業構造改善
事業費 01 報酬 24,000 15,000 9,000
11 需用費 1,862,000 1,198,342 663,658
12 役務費 436,000 268,764 167,236
13 委託料 1,719,000 1,718,788 212
14 使用料及び賃 4,000 0 4,000借料
16 原材料費 336,000 297,600 38,400
27 公課費 79,000 62,600 16,400
25 中山間地域等 10,775,000 53,000 0 0 10,828,000 10,827,773 227
直接支払事業
費 11 需用費 67,000 66,994 6
12 役務費 8,000 8,000 0
14 使用料及び賃 27,000 27,000 0借料
19 負担金、補助 10,726,000 10,725,779 221及び交付金
30 農地水環境保 1,066,000 0 0 0 1,066,000 1,044,306 21,694
全向上対策事
業費 11 需用費 64,000 55,398 8,602
14 使用料及び賃 12,000 2,098 9,902借料
06-01-30
- 59 -
- 60 -
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
19 負担金、補助 990,000 986,810 3,190及び交付金
32 農業活性化緊 0 0 13,700,000 0 13,700,000 13,700,000 0
急基盤整備事
業費 13 委託料 1,050,000 1,050,000 0 15節へ
46,000円流用
15 工事請負費 12,650,000 12,650,000 0 13節から
46,000円流用
33 農業体質強化 0 10,100,000 0 0 10,100,000 0 明許 10,100,000 0
基盤整備促進
事業費 13 委託料 1,000,000 0 明許 1,000,000 0
15 工事請負費 9,100,000 0 明許 9,100,000 0
02 林業費 30,572,000 12,635,000 15,673,250 0 58,880,250 50,493,424 明許 6,000,000 2,386,826
01 林業費 20,697,000 3,097,000 0 0 23,794,000 16,080,377 明許 6,000,000 1,713,623
01 報酬 248,000 117,000 131,000
07 賃金 433,000 334,000 99,000
08 報償費 2,480,000 2,480,000 0
09 旅費 7,000 0 7,000
11 需用費 142,000 102,426 39,574
12 役務費 22,000 21,000 1,000
13 委託料 5,490,000 4,977,595 512,405
14 使用料及び賃 94,000 31,962 62,038借料
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
15 工事請負費 7,750,000 1,711,500 明許 6,000,000 38,500
16 原材料費 550,000 241,500 308,500
18 備品購入費 300,000 288,120 11,880
19 負担金、補助 6,278,000 5,775,274 502,726及び交付金
02 林業振興費 1,424,000 0 0 0 1,424,000 1,137,615 286,385
09 旅費 4,000 0 4,000
12 役務費 20,000 14,115 5,885
13 委託料 1,400,000 1,123,500 276,500
03 林道費 3,169,000 9,538,000 0 0 12,707,000 12,536,982 170,018
11 需用費 60,000 5,960 54,040 13節へ
1,000円流用
13 委託料 1,480,000 1,478,600 1,400 11節から
1,000円流用
15節から
230,000円流用
14 使用料及び賃 581,000 540,561 40,439借料
15 工事請負費 9,695,000 9,630,600 64,400 13節へ
230,000円流用
16 原材料費 891,000 881,261 9,739
03 林道費(繰越 0 0 15,673,250 0 15,673,250 15,673,250 0
明許)
13 委託料 910,250 910,250 0
06-02-03
- 61 -
- 62 -
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
15 工事請負費 14,763,000 14,763,000 0
05 森林総合施設 5,282,000 0 0 0 5,282,000 5,065,200 216,800
管理費
01 報酬 30,000 0 30,000
13 委託料 4,452,000 4,452,000 0
15 工事請負費 800,000 613,200 186,800
07 商工費 187,251,000 907,000 987,000 0 189,145,000 186,458,050 2,686,950
01 商工費 187,251,000 907,000 987,000 0 189,145,000 186,458,050 2,686,950
01 商工費 140,698,000 △ 7,160,000 0 0 133,538,000 133,006,327 531,673
01 報酬 48,000 21,000 27,000
02 給料 15,997,000 15,996,360 640
03 職員手当等 10,518,000 10,204,556 313,444
04 共済費 5,115,000 5,108,042 6,958
09 旅費 7,000 0 7,000
11 需用費 63,000 52,375 10,625
14 使用料及び賃 17,000 0 17,000借料
19 負担金、補助 101,773,000 101,623,994 149,006及び交付金
03 観光費 45,553,000 8,067,000 0 0 53,620,000 51,493,773 2,126,227
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
01 報酬 105,000 21,000 84,000
04 共済費 287,000 286,770 230 7節から
2,000円流用
07 賃金 3,505,000 3,014,853 490,147 4節へ
2,000円流用
09 旅費 282,000 103,900 178,100
11 需用費 4,387,000 4,062,945 324,055
12 役務費 449,000 315,650 133,350
13 委託料 27,917,000 27,621,610 295,390
14 使用料及び賃 1,942,000 1,563,082 378,918借料
15 工事請負費 8,153,000 8,099,009 53,991
16 原材料費 429,000 364,134 64,866
19 負担金、補助 5,094,000 4,970,820 123,180及び交付金
22 補償、補填及 70,000 70,000 0び賠償金
25 積立金 1,000,000 1,000,000 0
03 観光費(繰越 0 0 987,000 0 987,000 987,000 0
明許)
15 工事請負費 987,000 987,000 0
04 労政費 1,000,000 0 0 0 1,000,000 970,950 29,050
19 負担金、補助 1,000,000 970,950 29,050及び交付金
07-01-04
- 63 -
- 64 -
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
08 土木費 835,313,000 △ 50,941,000 18,270,000 0 802,642,000 774,467,462 明許 22,933,000 5,241,538
01 土木管理費 68,831,000 15,761,000 0 0 84,592,000 83,964,032 627,968
01 土木総務費 21,804,000 16,361,000 0 0 38,165,000 37,582,039 582,961
02 給料 10,991,000 10,990,781 219
03 職員手当等 7,274,000 7,272,482 1,518
04 共済費 3,426,000 3,416,945 9,055
09 旅費 35,000 0 35,000
11 需用費 443,000 413,971 29,029
12 役務費 645,000 593,975 51,025
14 使用料及び賃 458,000 366,106 91,894借料
19 負担金、補助 9,482,000 9,140,072 341,928及び交付金
25 積立金 5,296,000 5,295,107 893
27 公課費 115,000 92,600 22,400
02 用地対策費 47,027,000 △ 600,000 0 0 46,427,000 46,381,993 45,007
11 需用費 30,000 16,822 13,178
13 委託料 200,000 183,171 16,829
14 使用料及び賃 14,000 0 14,000借料
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
17 公有財産購入 40,000,000 40,000,000 0費
19 負担金、補助 6,183,000 6,182,000 1,000及び交付金
02 道路橋梁費 241,621,000 △ 63,192,000 18,270,000 0 196,699,000 174,732,883 明許 17,840,000 4,126,117
01 道路橋梁総務 20,496,000 △ 5,942,000 0 0 14,554,000 14,527,576 26,424
費
02 給料 5,771,000 5,770,500 500
03 職員手当等 3,638,000 3,636,228 1,772
04 共済費 1,807,000 1,803,898 3,102
13 委託料 3,330,000 3,316,950 13,050
14 使用料及び賃 8,000 0 8,000借料
02 道路維持費 33,281,000 △ 6,601,000 0 0 26,680,000 25,583,203 1,096,797
02 給料 0 0 0
03 職員手当等 0 0 0
04 共済費 634,000 622,395 11,605
07 賃金 3,696,000 3,524,656 171,344
11 需用費 1,112,000 924,736 187,264
13 委託料 8,252,000 8,251,337 663
14 使用料及び賃 776,000 704,635 71,365借料
08-02-02
- 65 -
- 66 -
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
15 工事請負費 5,000,000 4,637,955 362,045
16 原材料費 7,210,000 6,917,489 292,511
03 道路新設改良 111,538,000 △ 44,064,000 0 0 67,474,000 47,283,372 明許 17,840,000 2,350,628
費
09 旅費 49,000 3,250 45,750
11 需用費 671,000 176,269 494,731
13 委託料 17,124,000 16,825,989 298,011
14 使用料及び賃 313,000 134,045 178,955借料
15 工事請負費 21,800,000 18,707,850 明許 2,730,000 362,150
17 公有財産購入 19,759,000 5,196,314 明許 14,070,000 492,686費
19 負担金、補助 5,930,000 5,911,855 18,145及び交付金
22 補償、補填及 1,828,000 327,800 明許 1,040,000 460,200び賠償金
03 道路新設改良 0 0 18,270,000 0 18,270,000 18,270,000 0
費(繰越明許
) 15 工事請負費 18,270,000 18,270,000 0
05 道路舗装費 15,600,000 0 0 0 15,600,000 15,008,432 591,568
11 需用費 450,000 16,247 433,753
14 使用料及び賃 150,000 16,035 133,965借料
15 工事請負費 15,000,000 14,976,150 23,850
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
06 防衛施設周辺 35,606,000 △ 4,071,000 0 0 31,535,000 31,474,800 60,200
町道改良事業
費 02 給料 0 0 0 15節へ
730,000円流用
03 職員手当等 0 0 0 15節へ
40,000円流用
09 旅費 175,000 114,800 60,200
11 需用費 0 0 0 15節へ
100,000円流用
13 委託料 0 0 0 15節へ
929,000円流用
14 使用料及び賃 0 0 0 15節へ
借料 70,000円流用
15 工事請負費 31,360,000 31,360,000 0 2節から
730,000円流用
3節から
40,000円流用
11節から
100,000円流用
13節から
929,000円流用
14節から
70,000円流用
08 辺地総合整備 25,100,000 △ 2,514,000 0 0 22,586,000 22,585,500 500
事業費
11 需用費 0 0 0
13 委託料 2,993,000 2,992,500 500
15 工事請負費 19,593,000 19,593,000 0
17 公有財産購入 0 0 0費
08-02-08
- 67 -
- 68 -
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
03 河川費 2,600,000 △ 252,000 0 0 2,348,000 2,076,963 271,037
02 河川対策費 2,600,000 △ 252,000 0 0 2,348,000 2,076,963 271,037
07 賃金 36,000 36,000 0
11 需用費 104,000 86,040 17,960
12 役務費 135,000 72,036 62,964
13 委託料 1,068,000 900,900 167,100
14 使用料及び賃 5,000 0 5,000借料
15 工事請負費 1,000,000 981,987 18,013
04 都市計画費 499,610,000 △ 3,680,000 0 0 495,930,000 490,629,678 明許 5,093,000 207,322
01 都市計画総務 499,610,000 △ 3,680,000 0 0 495,930,000 490,629,678 明許 5,093,000 207,322
費
01 報酬 24,000 0 24,000
02 給料 3,670,000 3,669,600 400
03 職員手当等 2,501,000 2,499,271 1,729
04 共済費 1,184,000 1,182,102 1,898
09 旅費 14,000 0 14,000
11 需用費 1,081,000 1,036,394 44,606 19節へ
2,000円流用
12 役務費 19,000 0 19,000
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
13 委託料 23,114,000 18,013,000 明許 5,093,000 8,000
14 使用料及び賃 83,000 22,250 60,750借料
15 工事請負費 5,251,000 5,250,000 1,000
16 原材料費 60,000 28,586 31,414
19 負担金、補助 874,000 873,475 525 11節から
及び交付金 2,000円流用
28 繰出金 458,055,000 458,055,000 0
05 住宅費 22,651,000 422,000 0 0 23,073,000 23,063,906 9,094
01 住宅管理費 19,398,000 482,000 0 0 19,880,000 19,874,123 5,877
08 報償費 112,000 111,500 500
09 旅費 0 0 0
11 需用費 2,223,000 2,221,450 1,550
12 役務費 337,000 336,192 808
13 委託料 688,000 687,094 906
14 使用料及び賃 933,000 932,425 575借料
15 工事請負費 1,606,000 1,605,450 550
16 原材料費 67,000 66,012 988
19 負担金、補助 0 0 0及び交付金
08-05-01
- 69 -
- 70 -
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
25 積立金 13,914,000 13,914,000 0
02 町営住宅管理 3,253,000 △ 60,000 0 0 3,193,000 3,189,783 3,217
費
08 報償費 15,000 14,500 500
09 旅費 0 0 0
11 需用費 186,000 184,097 1,903
14 使用料及び賃 0 0 0借料
15 工事請負費 546,000 546,000 0
16 原材料費 13,000 12,186 814
25 積立金 2,433,000 2,433,000 0
09 消防費 357,890,000 △ 26,581,000 0 0 331,309,000 328,347,239 2,961,761
01 消防費 357,890,000 △ 26,581,000 0 0 331,309,000 328,347,239 2,961,761
01 常備消防費 259,931,000 △ 3,195,000 0 0 256,736,000 254,197,505 2,538,495
19 負担金、補助 256,736,000 254,197,505 2,538,495及び交付金
02 非常備消防費 97,959,000 △ 23,386,000 0 0 74,573,000 74,149,734 423,266
01 報酬 9,286,000 9,248,500 37,500
04 共済費 13,837,000 13,833,395 3,605
05 災害補償費 3,256,000 3,255,350 650
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
08 報償費 12,322,000 12,312,851 9,149
09 旅費 388,000 387,740 260 19節から
49,000円流用
10 交際費 30,000 26,570 3,430
11 需用費 1,576,000 1,513,430 62,570
12 役務費 567,000 538,970 28,030
14 使用料及び賃 628,000 485,558 142,442借料
15 工事請負費 2,570,000 2,568,300 1,700
16 原材料費 65,000 19,600 45,400
18 備品購入費 1,388,000 1,353,170 34,830
19 負担金、補助 28,597,000 28,556,300 40,700 9節へ
及び交付金 49,000円流用
27 公課費 63,000 50,000 13,000
10 教育費 1,098,946,000 32,063,000 0 0 1,131,009,000 1,052,209,922 明許 54,540,000 24,259,078
01 教育総務費 120,150,000 3,396,000 0 0 123,546,000 120,502,915 3,043,085
01 教育委員会費 53,221,000 △ 1,494,000 0 0 51,727,000 50,513,743 1,213,257
01 報酬 2,185,000 2,079,500 105,500
07 賃金 1,843,000 1,708,715 134,285
08 報償費 39,000 0 39,000
10-01-01
- 71 -
- 72 -
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
09 旅費 167,000 138,250 28,750
10 交際費 70,000 38,500 31,500
11 需用費 815,000 482,852 332,148
12 役務費 159,000 80,670 78,330
13 委託料 22,259,000 22,236,539 22,461
14 使用料及び賃 249,000 97,077 151,923借料
15 工事請負費 18,446,000 18,400,645 45,355
19 負担金、補助 5,495,000 5,250,995 244,005及び交付金
02 事務局費 40,820,000 4,890,000 0 0 45,710,000 44,947,274 762,726
02 給料 23,091,000 22,637,313 453,687
03 職員手当等 14,807,000 14,763,704 43,296
04 共済費 7,458,000 7,264,658 193,342
07 賃金 48,000 37,400 10,600
09 旅費 37,000 33,871 3,129
11 需用費 150,000 129,413 20,587
12 役務費 35,000 25,915 9,085
14 使用料及び賃 14,000 0 14,000借料
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
27 公課費 70,000 55,000 15,000
03 教職員住宅費 21,245,000 0 0 0 21,245,000 20,680,243 564,757
11 需用費 639,000 619,531 19,469 12節へ
1,000円流用
12 役務費 92,000 91,211 789 11節から
1,000円流用
13 委託料 84,000 84,000 0 15節から
24,000円流用
14 使用料及び賃 590,000 571,688 18,312借料
15 工事請負費 1,316,000 837,900 478,100 13節へ
24,000円流用
16 原材料費 48,000 968 47,032
17 公有財産購入 18,476,000 18,474,945 1,055費
07 中間教室 4,864,000 0 0 0 4,864,000 4,361,655 502,345
04 共済費 452,000 442,472 9,528
07 賃金 3,666,000 3,277,040 388,960
08 報償費 50,000 11,111 38,889
09 旅費 13,000 2,260 10,740
11 需用費 241,000 223,739 17,261
12 役務費 442,000 405,033 36,967
02 小学校費 600,507,000 31,528,000 0 0 632,035,000 569,663,361 明許 54,540,000 7,831,639
10-01-07
- 73 -
- 74 -
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
01 学校管理費 137,060,000 △ 996,000 0 0 136,064,000 131,481,255 4,582,745
02 給料 8,383,000 8,382,164 836
03 職員手当等 5,520,000 5,153,116 366,884
04 共済費 5,092,000 4,755,915 336,085
07 賃金 19,923,000 19,830,493 92,507
08 報償費 305,000 260,000 45,000
09 旅費 22,000 7,047 14,953
11 需用費 34,608,000 32,861,549 1,746,451
12 役務費 3,007,000 2,515,397 491,603
13 委託料 3,554,000 3,190,364 363,636
14 使用料及び賃 14,408,000 13,428,526 979,474借料
16 原材料費 326,000 272,924 53,076
18 備品購入費 1,737,000 1,644,760 92,240
19 負担金、補助 39,179,000 39,179,000 0及び交付金
02 教育振興費 42,505,000 △ 1,050,000 0 0 41,455,000 40,528,689 926,311
01 報酬 3,188,000 3,188,000 0
08 報償費 1,200,000 913,950 286,050
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
11 需用費 9,878,000 9,694,322 183,678
13 委託料 76,000 30,324 45,676
14 使用料及び賃 17,032,000 17,031,420 580借料
18 備品購入費 1,695,000 1,628,762 66,238
19 負担金、補助 1,581,000 1,431,888 149,112及び交付金
20 扶助費 6,805,000 6,610,023 194,977
03 学校給食費 69,288,000 4,254,000 0 0 73,542,000 72,441,746 1,100,254
02 給料 26,633,000 26,627,818 5,182
03 職員手当等 14,748,000 14,720,497 27,503
04 共済費 9,779,000 9,613,097 165,903
07 賃金 11,859,000 11,847,012 11,988
09 旅費 35,000 12,700 22,300
11 需用費 6,530,000 6,227,156 302,844 12節へ
3,000円流用
12 役務費 559,000 376,076 182,924 11節から
3,000円流用
13 委託料 178,000 151,325 26,675
18 備品購入費 3,199,000 2,849,775 349,225
19 負担金、補助 22,000 16,290 5,710及び交付金
10-02-03
- 75 -
- 76 -
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
07 東小学校改造 335,594,000 △ 24,420,000 0 0 311,174,000 310,573,421 600,579
費
11 需用費 40,000 12,390 27,610
13 委託料 10,000,000 9,698,928 301,072
14 使用料及び賃 30,000 7,591 22,409借料
15 工事請負費 298,660,000 298,588,500 71,500
18 備品購入費 2,000,000 1,986,012 13,988
19 負担金、補助 444,000 280,000 164,000及び交付金
08 南小学校整備 16,060,000 △ 800,000 0 0 15,260,000 14,638,250 621,750
事業費
11 需用費 30,000 0 30,000
13 委託料 1,000,000 504,000 496,000
14 使用料及び賃 15,000 1,250 13,750借料
15 工事請負費 14,200,000 14,133,000 67,000
19 負担金、補助 15,000 0 15,000及び交付金
09 川島小学校整 0 54,540,000 0 0 54,540,000 0 明許 54,540,000 0
備事業費
11 需用費 20,000 0 明許 20,000 0
13 委託料 4,500,000 0 明許 4,500,000 0
14 使用料及び賃 20,000 0 明許 20,000 0借料
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
15 工事請負費 50,000,000 0 明許 50,000,000 0
03 中学校費 113,314,000 △ 2,339,000 0 0 110,975,000 107,594,890 3,380,110
01 学校管理費 74,864,000 △ 1,598,000 0 0 73,266,000 71,582,943 1,683,057
02 給料 10,756,000 10,755,780 220
03 職員手当等 6,819,000 6,486,155 332,845
04 共済費 3,814,000 3,770,199 43,801
07 賃金 3,484,000 3,347,171 136,829
08 報償費 473,000 329,766 143,234
09 旅費 55,000 16,409 38,591
11 需用費 13,687,000 13,404,384 282,616
12 役務費 1,095,000 815,016 279,984
13 委託料 2,767,000 2,620,310 146,690
14 使用料及び賃 2,620,000 2,578,012 41,988借料
16 原材料費 100,000 99,956 44
18 備品購入費 1,604,000 1,556,785 47,215
19 負担金、補助 25,992,000 25,803,000 189,000及び交付金
02 教育振興費 13,787,000 △ 632,000 0 0 13,155,000 12,804,656 350,344
10-03-02
- 77 -
- 78 -
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
01 報酬 1,211,000 1,211,000 0
11 需用費 1,487,000 1,486,332 668
13 委託料 50,000 38,736 11,264
18 備品購入費 2,206,000 2,144,625 61,375
19 負担金、補助 2,463,000 2,186,623 276,377及び交付金
20 扶助費 5,738,000 5,737,340 660
03 学校給食費 19,908,000 △ 109,000 0 0 19,799,000 18,867,789 931,211
02 給料 5,791,000 5,790,600 400
03 職員手当等 3,921,000 3,686,117 234,883
04 共済費 1,858,000 1,839,724 18,276
07 賃金 3,780,000 3,350,120 429,880
09 旅費 7,000 0 7,000
11 需用費 2,955,000 2,871,630 83,370
12 役務費 119,000 107,977 11,023
13 委託料 154,000 72,240 81,760
18 備品購入費 1,208,000 1,144,500 63,500
19 負担金、補助 6,000 4,881 1,119及び交付金
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
07 英語指導助手 4,755,000 0 0 0 4,755,000 4,339,502 415,498
招致費
01 報酬 1,215,000 1,214,430 570 7節へ
2,055,000円流用
13節へ
375,000円流用
04 共済費 545,000 383,280 161,720
07 賃金 2,055,000 1,918,182 136,818 1節から
2,055,000円流用
09 旅費 212,000 209,360 2,640 13節へ
245,000円流用
12 役務費 36,000 0 36,000
13 委託料 620,000 614,250 5,750 1節から
375,000円流用
9節から
245,000円流用
19 負担金、補助 72,000 0 72,000及び交付金
06 社会教育費 210,478,000 109,000 0 0 210,587,000 203,216,067 7,370,933
01 社会教育総務 71,189,000 △ 269,000 0 0 70,920,000 69,977,377 942,623
費
01 報酬 3,985,000 3,846,600 138,400
02 給料 29,806,000 29,805,572 428
03 職員手当等 19,462,000 19,216,276 245,724
04 共済費 10,343,000 10,298,604 44,396
07 賃金 2,176,000 2,112,786 63,214
10-06-01
- 79 -
- 80 -
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
08 報償費 20,000 5,000 15,000
09 旅費 3,000 0 3,000
11 需用費 857,000 804,679 52,321
14 使用料及び賃 602,000 482,360 119,640借料
18 備品購入費 2,500,000 2,500,000 0
19 負担金、補助 1,166,000 905,500 260,500及び交付金
02 公民館費 6,730,000 811,000 0 0 7,541,000 7,095,196 445,804
01 報酬 1,689,000 1,607,500 81,500
08 報償費 1,383,000 1,247,700 135,300
09 旅費 95,000 86,760 8,240
10 交際費 50,000 29,000 21,000
11 需用費 350,000 279,123 70,877
12 役務費 129,000 124,250 4,750
13 委託料 170,000 170,000 0
14 使用料及び賃 452,000 367,363 84,637借料
19 負担金、補助 3,223,000 3,183,500 39,500及び交付金
03 図書館費 12,556,000 6,139,000 0 0 18,695,000 17,481,962 1,213,038
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
01 報酬 36,000 12,000 24,000
04 共済費 221,000 21,600 199,400
07 賃金 6,214,000 5,989,337 224,663
08 報償費 169,000 100,000 69,000
09 旅費 31,000 12,780 18,220
11 需用費 3,490,000 3,094,290 395,710
12 役務費 249,000 203,581 45,419
13 委託料 1,983,000 1,847,559 135,441
14 使用料及び賃 363,000 353,545 9,455借料
15 工事請負費 5,481,000 5,397,000 84,000
19 負担金、補助 458,000 450,270 7,730及び交付金
05 青少年健全育 10,117,000 2,026,000 0 0 12,143,000 12,008,326 134,674
成費
01 報酬 204,000 168,000 36,000
08 報償費 5,000 0 5,000
09 旅費 12,000 0 12,000
11 需用費 30,000 29,988 12
13 委託料 10,867,000 10,867,000 0
10-06-05
- 81 -
- 82 -
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
16 原材料費 23,000 22,050 950
19 負担金、補助 1,002,000 921,288 80,712及び交付金
07 美術館管理費 22,997,000 △ 1,447,000 0 0 21,550,000 20,774,533 775,467
01 報酬 30,000 21,000 9,000
04 共済費 13,000 8,800 4,200
07 賃金 1,196,000 1,196,000 0
08 報償費 444,000 362,210 81,790
09 旅費 48,000 37,520 10,480
11 需用費 3,424,000 2,972,876 451,124
12 役務費 430,000 248,669 181,331
13 委託料 5,418,000 5,417,700 300
14 使用料及び賃 156,000 134,150 21,850借料
15 工事請負費 10,028,000 10,027,500 500
16 原材料費 147,000 138,968 8,032
18 備品購入費 159,000 154,140 4,860
19 負担金、補助 57,000 55,000 2,000及び交付金
08 文化財保護費 49,255,000 △ 6,351,000 0 0 42,904,000 39,718,423 3,185,577
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
01 報酬 90,000 81,000 9,000
07 賃金 2,536,000 1,844,239 691,761
08 報償費 20,000 0 20,000
09 旅費 33,000 4,000 29,000
11 需用費 4,160,000 3,113,049 1,046,951
12 役務費 168,000 122,058 45,942
13 委託料 23,146,000 22,386,336 759,664
14 使用料及び賃 1,062,000 1,051,825 10,175借料
15 工事請負費 10,014,000 9,601,541 412,459
16 原材料費 165,000 144,375 20,625
19 負担金、補助 1,510,000 1,370,000 140,000及び交付金
09 町民会館管理 37,634,000 △ 800,000 0 0 36,834,000 36,160,250 673,750
運営費
01 報酬 48,000 42,000 6,000
09 旅費 22,000 15,300 6,700
11 需用費 10,404,000 10,358,857 45,143
12 役務費 2,713,000 2,687,783 25,217
13 委託料 9,129,000 8,931,760 197,240
10-06-09
- 83 -
- 84 -
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
14 使用料及び賃 372,000 370,650 1,350借料
15 工事請負費 14,000,000 13,650,000 350,000
16 原材料費 80,000 60,900 19,100
19 負担金、補助 66,000 43,000 23,000及び交付金
07 保健体育費 54,497,000 △ 631,000 0 0 53,866,000 51,232,689 2,633,311
01 保健体育総務 8,079,000 0 0 0 8,079,000 7,273,335 805,665
費
01 報酬 197,000 196,900 100
08 報償費 40,000 40,000 0
09 旅費 38,000 15,300 22,700
11 需用費 2,620,000 1,995,465 624,535
12 役務費 113,000 94,020 18,980
13 委託料 1,578,000 1,577,750 250
14 使用料及び賃 482,000 368,746 113,254借料
19 負担金、補助 3,011,000 2,985,154 25,846及び交付金
02 体育施設費 2,021,000 0 0 0 2,021,000 1,733,162 287,838
11 需用費 681,000 481,624 199,376
12 役務費 35,000 34,045 955
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
13 委託料 73,000 46,389 26,611
14 使用料及び賃 1,232,000 1,171,104 60,896借料
03 スポ―ツ公園 44,397,000 △ 631,000 0 0 43,766,000 42,226,192 1,539,808
管理費
04 共済費 340,000 303,116 36,884
07 賃金 7,050,000 6,865,504 184,496
11 需用費 11,644,000 11,220,624 423,376
12 役務費 1,051,000 830,883 220,117
13 委託料 5,562,000 5,419,901 142,099
14 使用料及び賃 890,000 607,254 282,746借料
15 工事請負費 16,869,000 16,802,400 66,600
16 原材料費 305,000 162,510 142,490
18 備品購入費 55,000 14,000 41,000
11 災害復旧費 0 106,754,000 0 0 106,754,000 75,750,327 明許 29,562,500 1,441,173
01 農林施設災害 0 97,419,000 0 0 97,419,000 66,971,259 明許 29,562,500 885,241
復旧費
01 現年災町単災 0 500,000 0 0 500,000 493,500 6,500
害復旧事業費
15 工事請負費 500,000 493,500 6,500
11-01-01
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- 86 -
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
02 現年災農業施 0 76,600,000 0 0 76,600,000 60,272,189 明許 16,138,000 189,811
設災害復旧事
業費 13 委託料 4,700,000 2,457,000 明許 2,058,000 185,000
15 工事請負費 71,900,000 57,815,189 明許 14,080,000 4,811
03 現年災町単林 0 2,330,000 0 0 2,330,000 2,057,020 272,980
道施設災害復
旧事業費 14 使用料及び賃 640,000 482,550 157,450借料
15 工事請負費 1,550,000 1,443,750 106,250
16 原材料費 140,000 130,720 9,280
04 現年災林道施 0 17,989,000 0 0 17,989,000 4,148,550 明許 13,424,500 415,950
設災害復旧事
業費 13 委託料 1,693,000 736,050 明許 541,000 415,950
15 工事請負費 16,296,000 3,412,500 明許 12,883,500 0
02 公共土木施設 0 9,335,000 0 0 9,335,000 8,779,068 555,932
災害復旧費
01 現年災町単災 0 3,020,000 0 0 3,020,000 2,464,568 555,432
害復旧事業費
13 委託料 1,000,000 525,000 475,000
14 使用料及び賃 1,600,000 1,564,928 35,072借料
16 原材料費 390,000 374,640 15,360
19 負担金、補助 30,000 0 30,000及び交付金
02 現年災災害復 0 6,315,000 0 0 6,315,000 6,314,500 500
旧事業費
歳 出
予 算 現 額翌年度繰越額
継続費逓次繰越
款 項 目 科 目 名 継続費及び 予備費支出 節 支 出 済 額 不 用 額繰越明許費の別 備 考
当初予算額 補正予算額 繰越事業費 及 び 流 用 計区 分 金 額 円
事故繰越
円 円 繰越額 円 増 減 円 円 円 円 円
15 工事請負費 5,975,000 5,974,500 500
19 負担金、補助 340,000 340,000 0及び交付金
12 公債費 800,596,000 1,113,000 0 0 801,709,000 785,074,344 16,634,656
01 公債費 800,596,000 1,113,000 0 0 801,709,000 785,074,344 16,634,656
01 元金 708,188,000 1,113,000 0 0 709,301,000 709,300,107 893
23 償還金、利子 709,301,000 709,300,107 893及び割引料
02 利子 92,408,000 0 0 0 92,408,000 75,774,237 16,633,763
23 償還金、利子 92,408,000 75,774,237 16,633,763及び割引料
14 予備費 30,000,000 32,318,000 0 0 62,318,000 0 62,318,000
01 予備費 30,000,000 32,318,000 0 0 62,318,000 0 62,318,000
01 予備費 30,000,000 32,318,000 0 0 62,318,000 0 62,318,000
予備費 62,318,000 0 62,318,000
逓次 0
明許 384,635,500
事故 0
歳出合計 7,715,000,000 477,950,000 467,347,650 0 8,660,297,650 8,100,422,633 計 384,635,500 175,239,517
14-01-01
- 87 -
-88-
実 質 収 支 に 関 す る 調 書
一般会計 単位:千円
1 8,534,933
2 8,100,423
3 434,510
(1) 0
4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (2) 20,003
(3) 0
20,003
5 414,507
6 実質収支額のうち地方自治法第2 3 3条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額 0
歳 入 歳 出 差 引 額
継 続 費 逓 次 繰 越 額
区 分 金 額
歳 入 総 額
歳 出 総 額
繰 越 明 許 費 繰 越 額
事 故 繰 越 繰 越 額
計
実 質 収 支 額
1 公有財産(1)土地及び建物 (単位 ㎡)
前年度末 決算年度 決算年度 前年度末 決算年度 決算年度 前年度末 決算年度 決算年度 前年度末 決算年度 決算年度現在高 中増減高 末現在高 現在高 中増減高 末現在高 現在高 中増減高 末現在高 現在高 中増減高 末現在高
庁舎 15,424.00 15,424.00 5,005.30 5,005.30 5,005.30 5,005.30消防署 1,100.00 1,100.00 1,460.65 1,460.65 1,460.65 1,460.65消防屯所 170.50 170.50 170.50 170.50小学校 52,444.45 52,444.45 368.00 368.00 22,698.00 22,698.00 23,066.00 23,066.00中学校 28,681.00 28,681.00 108.00 108.00 10,647.00 10,647.00 10,755.00 10,755.00町民会館 3,598.78 3,598.78 3,598.78 3,598.78図書館 200.00 200.00 1,167.00 132.33 1,299.33 1,367.00 132.33 1,499.33旧上野荘 268.00 268.00 218.19 218.19 218.19 218.19西小体育館 1,299.21 1,299.21 1,299.21 1,299.21荒神山公園 242,967.70 242,967.70 396.40 396.40 3,124.22 3,124.22 3,520.62 3,520.62ほたる童謡公園 80,055.75 80,055.75辰野美術館 2,019.23 2,019.23 2,019.23 2,019.23町民体育館 3,264.49 3,264.49 3,264.49 3,264.49社会体育館 900.00 900.00 900.00 900.00辰野球場 16,528.92 16,528.92 18.60 18.60 18.60 18.60公営住宅 21,876.84 △ 313.01 21,563.83 2,071.41 △ 116.76 1,954.65 6,039.07 6,039.07 8,110.48 △ 116.76 7,993.72その他住宅 3,727.05 3,727.05 522.97 522.97 522.97 522.97教員住宅 4,622.48 4,622.48 864.82 864.82 864.82 864.82川島駅前 1,169.02 1,169.02保健福祉センター 6,509.03 6,509.03 2,627.22 2,627.22 2,627.22 2,627.22同和集会所 140.77 140.77 140.77 140.77老人福祉センター 1,229.35 1,229.35 1,229.35 1,229.35高齢者いこいサロン 252.20 252.20 252.20 252.20ボランティアセンター 250.50 250.50 250.50 250.50共生館あさひヶ丘 1,905.00 1,905.00 1,192.42 1,192.42 1,192.42 1,192.42保育園 31,284.56 31,284.56 679.52 679.52 5,541.55 5,541.55 6,221.07 6,221.07地域活動支援センター 514.02 514.02 151.13 151.13 257.70 257.70 408.83 408.83
財 産 に 関 す る 調 書
区 分土 地 (地 積)
建 物木 造 (延面積) 非 木 造 (延面積) 延 面 積 計
公用財産
公 共 用 財 産
前年度末 決算年度 決算年度 前年度末 決算年度 決算年度 前年度末 決算年度 決算年度 前年度末 決算年度 決算年度現在高 中増減高 末現在高 現在高 中増減高 末現在高 現在高 中増減高 末現在高 現在高 中増減高 末現在高
区 分土 地 (地 積)
建 物木 造 (延面積) 非 木 造 (延面積) 延 面 積 計
霊園 17,463.00 17,463.00最終処分場 5,030.00 5,030.00 94.15 94.15 94.15 94.15湯にいくセンター 742.00 742.00 742.00 742.00生活改善センターほか 1,249.57 1,249.57 686.08 6.64 692.72 1,811.75 1,811.75 2,497.83 6.64 2,504.47コミュニティセンター 3,913.81 3,913.81 546.68 546.68 5,681.35 19.42 5,700.77 6,228.03 19.42 6,247.45泉水遊園地 802.38 802.38北部グランド 1,236.00 1,236.00小野宿問屋 1,310.99 1,310.99 432.85 432.85 432.85 432.85庁舎北側書庫 419.68 419.68 104.54 104.54 104.54 104.54泉水 1,683.73 1,683.73泉水団地 4,936.24 4,936.24 1,056.24 1,056.24 1,056.24 1,056.24食の健康拠点施設 3,619.00 3,619.00 404.00 404.00 4,023.00 4,023.00森林空間施設 102.96 102.96 102.96 102.96土づくりセンター 942.00 942.00 942.00 942.00王城山荘 670.68 670.68 670.68 670.68枝垂れ栗施設 919.71 919.71 919.71 919.71ダム公園、バーベキューハウス 49.69 49.69 49.69 49.69公衆便所 89.10 89.10 84.66 84.66 91.40 91.40 176.06 176.06駅案内所 317.42 317.42 317.42 317.42世代間交流施設 344.95 344.95 344.95 344.95パルTIS(観光情報センター) 216.72 216.72 216.72 216.72たつのパークセンターふれあい・ふれあいプラザ
77.00 77.00 1,203.69 1,203.69 1,280.69 1,280.69
介護予防センター 1,931.00 1,931.00 617.48 617.48 290.85 290.85 908.33 908.33地域福祉活動推進センター 779.75 779.75 779.75 779.75いきいきライフセンター 228.40 228.40 228.40 228.40地域福祉助け合い活動推進センター 129.18 129.18 129.18 129.18生活支援センター 279.61 279.61 279.61 279.61小野駅トイレ 12.00 12.00 12.00 12.00たつのパークホテル 3,695.52 3,695.52 3,695.52 3,695.52
4,830.50 4,830.5085,682.95 85,682.95 2,252.62 2,252.62 176.18 176.18 2,428.80 2,428.80639,656.77 △ 313.01 639,343.76 16,337.09 △ 110.12 16,226.97 90,808.22 151.75 90,959.97 107,145.31 41.63 107,186.94
駅駐車場その他合 計
公 共 用 財 産
(2)山 林
(5)有 価 証 券区 分
中部電力株式会社 千円 千円 千円
町有林貸与地 1,777.91 ha 0 ha 1,777.91 ha 0 m3 0 m3 0 m3 レイクシティケーブルビジョン株式会社
町有林県官造林地 392.88 0 392.88 81,064 0 81,064 合 計
町有林自営地 387.87 0 387.87 87,854 -307 87,547
合 計 2,558.66 0 2,558.66 168,918 -307 168,611 (6)出資による権利
区 分
(3)物 件 上伊那森林組合出資金 千円 千円 千円
区 分 長野県農業信用基金協会
地 上 権 ㎡ ㎡ ㎡ 長野県信用保証協会
辰野町土地開発公社
(4)無体財産権 長野県林業センター
区 分 長野県消防協会基本財産
電 話 加 入 権 件 件 件 長野県テクノハイランド開発機構
内訳 総 務 費 上伊那産業振興会
民 生 費 長野県林業コンサルタント協会
衛 生 費 地方公共団体金融機構
農林水産業費 合 計
教 育 費
(7)預 託 金
区 分
労働金庫預託金 千円 千円 千円
商工業振興資金預託金
合 計
306,000 0 306,000
336,000 0 336,000
前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高
30,000 0 30,000
2,200 0 2,200
41,040 0 41,040
1,925 0 1,925
50 0 50
455 0 455
15,750 0 15,750
3,000 0 3,000
600 0 600
3,360 0 3,360
4,585 0 4,585
前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高
9,115 0 9,115
500.0 0 500.0
500.5 0 500.5
前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高
0.5 0 0.5
3 0 3
13 0 13
15 0 15
1 0 1
56 0 56
24 0 24
336,178.64 0.00 336,178.64
前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高
末現在高
前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高
中増減高 末現在高 現在高 中増減高
土地の権利の区分
面 積 立木推定量
前年度末 決算年度 決算年度 前年度末 決算年度 決算年度
現在高
2 物 品区 分
前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高重要物品区分 大分類 中分類 小 分 類 品 名(1)自動車 車両類 自動車類 普通貨物自動車 トラック・ダンプ 2 2
乗合自動車 バス・マイクロバス 5 5普通乗用自動車 普通乗用・ワゴン車 6 6小型四輪貨物自動車 バン・小型トラック 8 8小型四輪乗用自動車 小型乗用車 13 △ 1 12特殊用途自動車 消防関係車両 24 24
リフトバス 1 1入浴移送車 1 1移動図書館車 1 1塵芥収集車 4 4
大型特殊自動車 大型重機 2 2小型特殊自動車 重機 5 5軽四輪貨物自動車 軽貨物車 12 12
軽トラック 15 15軽四輪乗用自動車 軽乗用 9 9
(2)機械器具 什器 箱・庫・棚 物品保管庫 耐火スカイファイル 1 1事務用機器 押印機 自動認証器 1 1
情報通信機器 情報通信機器 5 55 厨房機器 給食用機器 食器洗浄乾燥機 2 2
シンク 1 1野菜裁断機 1 1牛乳保冷庫 1 1食器保管庫 1 1
清掃機器 掃除機 カンツール 1 1電気機器類 通信音響機器 増幅器 アンプ 2 2
送受信機 ワイヤレスシステム 2 2通話機 電話交換機 1 △ 1 0放送機 非常用放送設備 1 △ 1 0防災行政無線 遠隔制御装置 1 1無停電電源装置 無停電電源装置 1 1
照明機器 特殊照明器具 スポットライト 2 2機械器具 機械器具 噴霧器 デストリビューター 1 1
スモークマシン 1 1整備作業機 ハンドローラー 1 1ボイラー ボイラー 2 1 3電動工具 油圧ブレーカー 1 1ポンプ 消防用可搬ポンプ 42 42除雪用トラクタ 除雪用トラクタ 1 1凍結防止剤散布機 凍結防止剤散布機 1 1
理化学機器 写真光学機器 マルチメディアプロジェクター 2 2医療機器類 保健衛生器具 浴槽 機械浴槽 1 1
消毒機器 食器消毒保管庫 10 △ 1 9音楽機器 音楽機器 鍵盤楽器 ピアノ 29 1 30
(3)その他 その他 山車 2 2陶芸窯 1 1住民基本台帳カード発行機 1 1
合 計 224 2 226
(単位 円)
区 分
財政調整基金 1,555,627,808 36,637,772 0 1,592,265,580(単位 円)
減債基金 173,811,163 0 0 173,811,163 基 金 の 名 称 辰野町土地開発基金
庁舎等建設基金 78,800,474 100,000,000 0 178,800,474基金の目的
公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある
文教施設整備基金 994,007 0 0 994,007 土地をあらかじめ取得することにより事業の円滑な執行を図る。
教育振興基金 100,904,868 0 0 100,904,868 基 金 の 総 額 36,224,903
町営住宅整備基金 39,800,429 16,347,000 0 56,147,429
道路建設基金 106,800,991 5,295,107 0 112,096,098 36,224,903 0 0 36,224,903
霊園管理基金 16,434,542 2,767,000 0 19,201,542
病院建設基金 101,659,149 1,932,700 0 103,591,849
公共下水道基金 23,901,310 0 0 23,901,310
ふるさと基金 62,385,782 0 2,723,000 59,662,782
地域振興基金 30,720,768 1,187,000 20,000,000 11,907,768
ホタル保護育成基金 16,599,732 1,000,000 0 17,599,732
地域福祉基金 267,255,000 170,229 0 267,425,229
水と土基金 6,023,663 0 95,350 5,928,313
1,000,031 0 0 1,000,031
水環境基金 37,726,000 0 0 37,726,000
計 2,620,445,717 165,336,808 22,818,350 2,762,964,175
22年度末現在高 23年度中増 23年度中減 23年度末現在高
預
金
22年度末現在高 23年度中増 23年度中減 23年度末現在高
医療費特別給付資金貸付基金
基 金基 金 の 運 用 状 況 調
地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第5項に基づき辰野町財務規則(昭和54年規則第4号)第249条に規定
する定額の資金を運用するための基金運用状況は、次のとおりである。