Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
: תקציב לשנתתמרת:ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
286,000286,000269,303 מנהל כללי626,152601,5004.1638,89761 מיסים גביה עצמית ארנונה11
90,42786,0005.185,824הנחות מיסי ועד מקומי . א424,59561(4.1)464,252484,254
4,0004,0003,485 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
116,307115,2340.9108,069380,427376,0001.2358,612 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב1,206,7111,200,9880.51,171,5616
10,00010,0003,631 הוצאות מימון63
000 פרעון מלוות64
10,00010,0003,631
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
155,148155,148143,180 תברואה28,34828,34828,34871 תברואה21
137,000137,000140,649 שמירה וביטחון00072 שמירה וביטחון22
406,000406,000399,416 נכסים ציבוריים72,37574(1.6)81,90883,204 נכסים ציבוריים24
000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
110,256111,552(1.2)100,723698,148698,148683,245
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
5,0005,0000 חינוך00081 חינוך31
277,000277,000299,396 תרבות00082 תרבות32
000 בריאות00083 בריאות33
25,00025,00020,604 רווחה00084 רווחה34
8,0008,0000 דת00085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
5,0005,0000 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
000320,000320,000320,000
מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
000 נכסים00093 נכסים43
000 מפעלים אחרים00098 מפעלים אחרים48
000000
000ר מועצה"השתתפות בתב91,60891,60891,60899הכנסות שלא תוקצבו59
1,408,5751,404,1480.31,365,488כ כללי"סה1,408,5751,404,1480.31,363,892כ כללי"סה
1,408,5751,404,1480.31,363,892כ תקבולים"סה
1,408,5751,404,1480.31,365,488כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר10(1,596)00השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה8ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
74,334ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
-
אייל גור אריה
: תקציב לשנתתל עדשים :ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
263,000246,1506.8264,625 מנהל כללי398,331352,85712.9061 מיסים גביה עצמית ארנונה11
29,97328,1156.624,207הנחות מיסי ועד מקומי . א20,00020,00020,00061
57,60448,10019.859,101 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
808,510759,2266.51,039,883350,577322,3658.8347,933 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב1,226,8421,132,0838.41,059,8836
7,0007,0005,194 הוצאות מימון63
66,00066,00016,971 פרעון מלוות64
73,00073,00022,165
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
63,732(7.9)55,00059,700 תברואה9,9249,9249,92471 תברואה21
73,087(14.6)78,20091,540 שמירה וביטחון00072 שמירה וביטחון22
601,190559,7457.4579,104 נכסים ציבוריים66,78862,3607.162,05474 נכסים ציבוריים24
000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
76,71272,2846.171,978734,390710,9853.3715,923
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
2,500,0002,300,0008.72,240,000 חינוך2,570,0002,365,0008.72,363,22581 חינוך31
210,000209,5670.2188,192 תרבות5,0002,000150.05,93082 תרבות32
0017,181 בריאות00083 בריאות33
12,140(3.6)10,60011,000 רווחה00084 רווחה34
8,408(9.5)9,0009,950 דת00085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
7,0007,0000 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
2,575,0002,367,0008.82,369,1552,736,6002,537,5177.82,465,921
מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
000 נכסים1,5001,5001,60093 נכסים43
50,00000 מפעלים אחרים00098 מפעלים אחרים48
1,5001,5001,60050,00000
000ר מועצה"השתתפות בתב64,51364,3680.264,36899הכנסות שלא תוקצבו59
3,944,5673,643,8678.33,551,942כ כללי"סה3,944,5673,637,2358.43,566,984כ כללי"סה
3,944,5673,637,2358.43,566,984כ תקבולים"סה
3,944,5673,643,8678.33,551,942כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר15,04210(100.0)(6,632)0השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות לא תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה6ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
49,192ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
-
'מיטל פריג
: תקציב לשנתועד מקומי שמשית:ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
1,263,315(12.9)1,200,2051,377,924 מנהל כללי760,090727,1854.5685,12261 מיסים גביה עצמית ארנונה11
24,11423,2133.90הנחות מיסי ועד מקומי . א00061
0(47.7)11,50022,000 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
1,263,315(13.2)1,562,0931,494,5614.51,510,5931,235,8191,423,137 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב2,322,1832,221,7464.52,195,7156
37,537(25.6)33,83145,444 הוצאות מימון63
000 פרעון מלוות64
33,83145,444(25.6)37,537
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
55,61636,00054.540,941 תברואה35,57435,57434,11271 תברואה21
26,485(96.6)1,00029,000 שמירה וביטחון00072 שמירה וביטחון22
445,483(6.0)534,317568,600 נכסים ציבוריים123,38074(0.4)122,336122,768 נכסים ציבוריים24
000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
157,910158,342(0.3)157,492590,933633,600(6.7)512,909
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
94,65700 חינוך00081 חינוך31
285,43178,000265.9161,286 תרבות00082 תרבות32
000 בריאות00083 בריאות33
37,70436,8002.556,709 רווחה00084 רווחה34
3,800(2.5)3,9004,000 דת00085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
10,0004,500122.27,787 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
000431,692123,300250.1229,582
מפעלים 9מפעלים4
1,500,0001,500,0001,313,087 מים1,500,0001,500,0001,356,76291 מים41
000 נכסים00093 נכסים43
307,578274,36712.1305,259 מפעלים אחרים00098 מפעלים אחרים48
1,500,0001,500,0001,356,7621,807,5781,774,3671.91,618,346
000ר מועצה"השתתפות בתב119,760119,760119,76099הכנסות שלא תוקצבו59
4,099,8533,999,8482.53,661,689כ כללי"סה4,099,8533,999,8482.53,829,729כ כללי"סה
4,099,8533,999,8482.53,829,729כ תקבולים"סה
4,099,8533,999,8482.53,661,689כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר00168,04010השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה8ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
91,038ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
-
-
: תקציב לשנתועד מקומי שריד:ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
311,698(12.4)288,250329,000 מנהל כללי907,870772,40817.5710,71261 מיסים גביה עצמית ארנונה11
50,26800הנחות מיסי ועד מקומי . א00061
52,00046,00013.058,000 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
583,503539,0128.3444,374390,518375,0004.1369,698 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב1,491,3731,311,42013.71,155,0866
3,0260581 הוצאות מימון63
000 פרעון מלוות64
3,0260581
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
191,000184,0003.8216,184 תברואה10,38810,38810,11471 תברואה21
250,000180,00038.9208,125 שמירה וביטחון00072 שמירה וביטחון22
664,750567,00017.2667,586 נכסים ציבוריים62,50459,1205.757,05074 נכסים ציבוריים24
000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
72,89269,5084.967,1641,105,750931,00018.81,091,895
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
56,00046,00021.7218,746 חינוך00081 חינוך31
00177,650 תרבות003,14582 תרבות32
000 בריאות00083 בריאות33
55,00055,000142,283 רווחה00084 רווחה34
000 דת00085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
0(100.0)010,000 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
003,145111,000111,000538,679
מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
000 נכסים00093 נכסים43
7,718(36.1)17,59227,549 מפעלים אחרים00719,58898 מפעלים אחרים48
00719,58817,59227,549(36.1)7,718
000ר מועצה"השתתפות בתב63,62163,62163,58899הכנסות שלא תוקצבו59
1,627,8861,444,54912.72,008,571כ כללי"סה1,627,8861,444,54912.72,008,571כ כללי"סה
1,627,8861,444,54912.72,008,571כ תקבולים"סה
1,627,8861,444,54912.72,008,571כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר00010השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה12ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
34,168ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
-
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
-
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
: תקציב לשנתרמת דוד:ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
30,00030,00030,000 מנהל כללי786,359786,3110.0685,75661 מיסים גביה עצמית ארנונה11
40,60039,4173.036,969הנחות מיסי ועד מקומי . א161,6010154,06961
16,00016,00016,000 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
52,63086,60085,4171.482,969(20.5)52,63066,209 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב1,000,590852,52017.4892,4556
3,0001,000200.01,000 הוצאות מימון63
000 פרעון מלוות64
3,0001,000200.01,000
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
69,30069,30065,200 תברואה9,2599,2599,25971 תברואה21
000 שמירה וביטחון00072 שמירה וביטחון22
321,000282,40013.7282,000 נכסים ציבוריים39,14038,5281.638,02474 נכסים ציבוריים24
60,00055,0009.155,000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
48,39947,7871.347,283450,300406,70010.7402,200
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
52,00032,00062.532,000 חינוך00081 חינוך31
59,00056,0005.456,000 תרבות00082 תרבות32
90,00085,0005.9130,000 בריאות00083 בריאות33
175,000175,000175,000 רווחה00084 רווחה34
000 דת00085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
005,000 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
000376,000348,0008.0398,000
מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
130,00010,0001,200.010,000 נכסים00093 נכסים43
41,300(47.3)51,46197,562 מפעלים אחרים00098 מפעלים אחרים48
000181,461107,56268.751,300
000ר מועצה"השתתפות בתב48,37248,37248,36199הכנסות שלא תוקצבו59
1,097,361948,67915.7935,469כ כללי"סה1,097,361948,67915.7988,099כ כללי"סה
1,097,361948,67915.7988,099כ תקבולים"סה
1,097,361948,67915.7935,469כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר0052,63010השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה22ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
12,303ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
-
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
-
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
: תקציב לשנתציפורי :ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
217,624210,0803.6193,130 מנהל כללי290,197277,2654.7266,53561 מיסים גביה עצמית ארנונה11
22,56513,06772.717,085הנחות מיסי ועד מקומי . א5,0002,000150.04,00061
7,0005,77521.26,480 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
495,711495,0140.1472,886247,189228,9228.0216,695 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב790,909774,2792.1743,4216
10,689(5.9)16,00017,000 הוצאות מימון63
000 פרעון מלוות64
16,00017,000(5.9)10,689
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
58,303(4.0)62,00064,600 תברואה9,4949,49416,00871 תברואה21
113,790(5.8)120,580128,000 שמירה וביטחון00072 שמירה וביטחון22
320,500296,0008.3321,447 נכסים ציבוריים55,37654,0002.554,02674 נכסים ציבוריים24
000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
64,87063,4942.270,034503,080488,6003.0493,540
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
1,417,3001,275,00011.21,273,532 חינוך1,411,3001,272,00011.01,275,78781 חינוך31
223,340(9.9)194,560216,000 תרבות114,31682(25.2)75,000100,300 תרבות32
11,0009,92010.910,040 בריאות7,40007,38883 בריאות33
6,385(50.0)6,00012,000 רווחה00084 רווחה34
5,529(66.7)1,5004,500 דת00085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
5,00005,000 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
1,493,7001,372,3008.81,397,4911,635,3601,517,4207.81,523,826
מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
000 נכסים00093 נכסים43
0(38.6)24,27839,559 מפעלים אחרים14,50098(22.3)17,40022,400 מפעלים אחרים48
17,40022,400(22.3)14,50024,27839,559(38.6)0
000ר מועצה"השתתפות בתב59,02859,02859,02899הכנסות שלא תוקצבו59
2,425,9072,291,5015.92,244,750כ כללי"סה2,425,9072,291,5015.92,284,474כ כללי"סה
2,425,9072,291,5015.92,284,474כ תקבולים"סה
2,425,9072,291,5015.92,244,750כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר0039,72410השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה6ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
30,468ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
-
-
: תקציב לשנתעין דור :ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
62,40060,0004.064,000 מנהל כללי687,238622,67010.4623,21661 מיסים גביה עצמית ארנונה11
40,02334,25216.822,019הנחות מיסי ועד מקומי . א00061
5,80000 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
489,610413,37118.4440,071108,22394,25214.886,019 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב1,176,8481,036,04113.61,063,2876
000 הוצאות מימון63
000 פרעון מלוות64
000
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
24,088(46.9)30,30057,009 תברואה16,08816,08816,08871 תברואה21
80,00061,80029.460,000 שמירה וביטחון00072 שמירה וביטחון22
530,695398,27733.2410,000 נכסים ציבוריים61,74860,8481.559,19274 נכסים ציבוריים24
000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
77,83676,9361.275,280640,995517,08624.0494,088
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
82,78777,8686.331,000 חינוך00081 חינוך31
228,000(4.3)296,240309,460 תרבות00082 תרבות32
000 בריאות00083 בריאות33
27,00026,7790.832,000 רווחה00084 רווחה34
000 דת00085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
000 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
000406,027414,107(2.0)291,000
מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
165,475141,20017.2154,000 נכסים00093 נכסים43
179,496(100.0)012,368 מפעלים אחרים00098 מפעלים אחרים48
000165,475153,5687.8333,496
000ר מועצה"השתתפות בתב66,03666,03666,03699הכנסות שלא תוקצבו59
1,320,7201,179,01312.01,204,603כ כללי"סה1,320,7201,179,01312.01,204,603כ כללי"סה
1,320,7201,179,01312.01,204,603כ תקבולים"סה
1,320,7201,179,01312.01,204,603כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר00010השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה9ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
29,581ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
פאולה גלוזמן
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
13/12/2011
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
: תקציב לשנתעדי :ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
289,000289,0000 מנהל כללי897,972867,1943.5061 מיסים גביה עצמית ארנונה11
134,696130,0793.50הנחות מיסי ועד מקומי . א061(5.2)640,000675,000
113,000113,0000 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
122,573118,4713.50536,696532,0790.90 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב06(0.0)1,660,5441,660,665
10,00010,0000 הוצאות מימון63
000 פרעון מלוות64
10,00010,0000
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
0(20.5)89,000112,000 תברואה28,60025,77411.0071 תברואה21
87,00083,0004.80 שמירה וביטחון00072 שמירה וביטחון22
707,059700,4001.00 נכסים ציבוריים074(0.2)90,08090,224 נכסים ציבוריים24
000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
118,680115,9982.30883,059895,400(1.4)0
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
28,00026,1007.30 חינוך00081 חינוך31
383,505372,0053.10 תרבות00082 תרבות32
000 בריאות00083 בריאות33
11,00011,0000 רווחה00084 רווחה34
000 דת00085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
000 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
000422,505409,1053.30
מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
000 נכסים00093 נכסים43
0(12.7)21,50024,615 מפעלים אחרים00098 מפעלים אחרים48
00021,50024,615(12.7)0
000ר מועצה"השתתפות בתב94,53694,536099הכנסות שלא תוקצבו59
1,873,7601,871,1990.10כ כללי"סה1,873,7601,871,1990.10כ כללי"סה
1,873,7601,871,1990.10כ תקבולים"סה
1,873,7601,871,1990.10כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר00010השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה12ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
77,013ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
-
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
-
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
: תקציב לשנתסוועאד חמירה :ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
12,065(12.5)35,00040,000 מנהל כללי35,23335,23325,23961 מיסים גביה עצמית ארנונה11
0(100.0)011,248הנחות מיסי ועד מקומי . א00061
0(100.0)05,000 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
12,065(37.8)4,0812,91640.03,05035,00056,248 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב39,31438,1493.128,2896
000 הוצאות מימון63
000 פרעון מלוות64
000
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
9,2598,40010.20 תברואה9,2590071 תברואה21
000 שמירה וביטחון00072 שמירה וביטחון22
35,00030,00016.752,624 נכסים ציבוריים32,08431,5801.615,00074 נכסים ציבוריים24
000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
41,34331,58030.915,00044,25938,40015.352,624
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
3,00003,000 חינוך00081 חינוך31
31,736(38.6)35,00057,000 תרבות00082 תרבות32
000 בריאות00083 בריאות33
2,5001,68048.80 רווחה00084 רווחה34
000 דת00085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
000 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
00040,50058,680(31.0)34,736
מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
000 נכסים00093 נכסים43
96,404(31.0)1,1221,625 מפעלים אחרים112,31698(100.0)070,000 מפעלים אחרים48
070,000(100.0)112,3161,1221,625(31.0)96,404
0(100.0)025,000ר מועצה"השתתפות בתב40,22440,22440,22499הכנסות שלא תוקצבו59
195,829(32.8)120,881179,953כ כללי"סה195,829(32.8)120,881179,953כ כללי"סה
195,829(32.8)120,881179,953כ תקבולים"סה
195,829(32.8)120,881179,953כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר00010השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה35,233ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
1ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
-
-
: תקציב לשנתנהלל :ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
113,500113,500175,097 מנהל כללי920,659725,00027.0731,62361 מיסים גביה עצמית ארנונה11
173,15800הנחות מיסי ועד מקומי . א60,00061(69.2)40,000130,000
200,500200,500135,083 מנהל כספי5,0005,0003,93462 הכנסות מימון16
74,41672,6412.466,827487,158314,00055.1310,180 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב1,040,075932,64111.5862,3846
000 הוצאות מימון63
000 פרעון מלוות64
000
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
45,950(17.2)62,57475,574 תברואה15,74915,74914,93771 תברואה21
6,0006,0006,941 שמירה וביטחון00072 שמירה וביטחון22
492,000414,00018.8460,420 נכסים ציבוריים286,21574(9.1)286,844315,564 נכסים ציבוריים24
78,463(66.9)80,500243,000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
302,593331,313(8.7)301,152641,074738,574(13.2)591,774
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
2,064,0002,064,0001,434,745 חינוך2,050,5002,050,5001,434,04881 חינוך31
178,000178,000195,623 תרבות85,85982(7.8)86,60093,945 תרבות32
44,00044,00041,670 בריאות500500083 בריאות33
000 רווחה00084 רווחה34
12,50012,50013,641 דת00085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
1,0001,0000 איכות הסביבה0072587 איכות הסביבה37
2,137,6002,144,945(0.3)1,520,6322,299,5002,299,5001,685,679
מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
31,337(39.7)70,000116,100 נכסים00093 נכסים43
(27,362)52,90011,089377.0 מפעלים אחרים7,4007,4007,35598 מפעלים אחרים48
7,4007,4007,355122,900127,189(3.4)3,975
00162,879ר מועצה"השתתפות בתב62,96462,96462,96499הכנסות שלא תוקצבו59
3,550,6323,479,2632.12,754,487כ כללי"סה3,550,6323,479,2632.12,754,487כ כללי"סה
3,550,6323,479,2632.12,754,487כ תקבולים"סה
3,550,6323,479,2632.12,754,487כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר00010השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה23ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
33,342ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
אלעד בצר
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
13.12.2011
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
: תקציב לשנתקבוץ מזרע:ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
85,000(8.2)137,000149,250 מנהל כללי1,252,1351,230,1741.81,232,12261 מיסים גביה עצמית ארנונה11
86,46385,6700.985,670הנחות מיסי ועד מקומי . א00061
17,00017,00017,000 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
187,670(4.5)100,104240,463251,920(8.0)96,510104,918 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב1,348,6451,335,0921.01,332,2266
000 הוצאות מימון63
000 פרעון מלוות64
000
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
125,000110,00013.6100,000 תברואה16,01816,01816,01871 תברואה21
85,00083,0002.480,000 שמירה וביטחון00072 שמירה וביטחון22
503,200474,7006.0444,000 נכסים ציבוריים57,71674(1.1)56,96057,572 נכסים ציבוריים24
000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
72,97873,590(0.8)73,734713,200667,7006.8624,000
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
175,000165,4005.8290,000 חינוך00081 חינוך31
240,000(11.2)222,000250,000 תרבות00082 תרבות32
15,00015,00015,000 בריאות00083 בריאות33
63,000(35.5)49,00076,000 רווחה00084 רווחה34
000 דת00085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
50,000(25.0)30,00040,000 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
000491,000546,400(10.1)658,000
מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
000 נכסים00093 נכסים43
42,1087,810439.21,438 מפעלים אחרים00098 מפעלים אחרים48
00042,1087,810439.21,438
000ר מועצה"השתתפות בתב65,14865,14865,14899הכנסות שלא תוקצבו59
1,486,7711,473,8300.91,471,108כ כללי"סה1,486,7711,473,8300.91,471,108כ כללי"סה
1,486,7711,473,8300.91,471,108כ תקבולים"סה
1,486,7711,473,8300.91,471,108כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר00010השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה19ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
30,418ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
-
-
: תקציב לשנתמנשיה זבדה:ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
109,083(13.7)172,900200,450 מנהל כללי507,000468,0008.3355,00061 מיסים גביה עצמית ארנונה11
000הנחות מיסי ועד מקומי . א00061
0033,622 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
142,705(13.7)59,95155,3398.341,202172,900200,450 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב566,951523,3398.3396,2026
000 הוצאות מימון63
000 פרעון מלוות64
000
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
86,44956,44953.145,725 תברואה12,44912,449071 תברואה21
1,0001,0000 שמירה וביטחון00072 שמירה וביטחון22
145,400106,60036.4117,785 נכסים ציבוריים60,47660,47663,26074 נכסים ציבוריים24
000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
72,92572,92563,260232,849164,04941.9163,510
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
44,20036,80020.10 חינוך4,5004,5009,20081 חינוך31
109,30099,30010.198,127 תרבות0025,00082 תרבות32
40,00040,00047,500 בריאות00083 בריאות33
25,00020,00025.01,200 רווחה00084 רווחה34
0(39.0)15,00024,600 דת00085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
000 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
4,5004,50034,200233,500220,7005.8146,827
מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
109,000(100.0)033,000 נכסים00093 נכסים43
39,20716,645135.5200 מפעלים אחרים00098 מפעלים אחרים48
00039,20749,645(21.0)109,200
34,50034,5000ר מועצה"השתתפות בתב68,58068,58068,58099הכנסות שלא תוקצבו59
712,956669,3446.5562,242כ כללי"סה712,956669,3446.5562,242כ כללי"סה
712,956669,3446.5562,242כ תקבולים"סה
712,956669,3446.5562,242כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר00010השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה507,000ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
1ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
-
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
-
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
: תקציב לשנתכפר החורש:ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
73,080(4.5)75,00078,500 מנהל כללי455,810446,8492.0378,24061 מיסים גביה עצמית ארנונה11
0(16.6)33,76040,465הנחות מיסי ועד מקומי . א00061
30,00030,00037,816 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
110,896(6.9)306,745289,1446.1285,880138,760148,965 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב762,555735,9933.6664,1206
2,5002,500272 הוצאות מימון63
000 פרעון מלוות64
2,5002,500272
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
140,000140,000142,429 תברואה9,3339,333071 תברואה21
1,0000504 שמירה וביטחון00072 שמירה וביטחון22
326,934(2.2)409,780419,000 נכסים ציבוריים37,96774(0.2)45,62045,692 נכסים ציבוריים24
000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
54,95355,025(0.1)37,967550,780559,000(1.5)469,867
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
8,20000 חינוך00081 חינוך31
496,260(8.1)361,800393,867 תרבות217,98882(17.5)170,000206,000 תרבות32
000 בריאות00083 בריאות33
15,00013,50011.10 רווחה00084 רווחה34
15,00015,0008,563 דת00085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
000 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
170,000206,000(17.5)217,988400,000422,367(5.3)504,823
מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
0(5.2)14,22815,000 נכסים00093 נכסים43
35,00012,946170.40 מפעלים אחרים112,02398(9.1)100,000110,000 מפעלים אחרים48
100,000110,000(9.1)112,02349,22827,94676.20
000ר מועצה"השתתפות בתב53,76053,76053,76099הכנסות שלא תוקצבו59
1,085,858(1.7)1,141,2681,160,778כ כללי"סה1,085,858(1.7)1,141,2681,160,778כ כללי"סה
1,085,858(1.7)1,141,2681,160,778כ תקבולים"סה
1,085,858(1.7)1,141,2681,160,778כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר00010השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה12ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
18,388ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
-
-
: תקציב לשנתקיבוץ מרחביה:ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
266,000221,40020.1228,910 מנהל כללי688,139682,2290.9738,79861 מיסים גביה עצמית ארנונה11
33,64429,07015.735,181הנחות מיסי ועד מקומי . א00061
54,00054,00055,680 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
631,782563,46312.1497,366353,644304,47016.2319,771 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב1,319,9211,245,6926.01,236,1646
0(100.0)010,000 הוצאות מימון63
000 פרעון מלוות64
010,000(100.0)0
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
63,266(30.0)28,00040,000 תברואה9,7719,771071 תברואה21
144,943(7.9)152,000165,000 שמירה וביטחון00072 שמירה וביטחון22
693,000652,0006.3755,519 נכסים ציבוריים67,79664,1245.763,75974 נכסים ציבוריים24
000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
77,56773,8955.063,759873,000857,0001.9963,728
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
000 חינוך00081 חינוך31
248,929(4.0)240,000250,000 תרבות00082 תרבות32
000 בריאות00083 בריאות33
47,946(6.7)42,00045,000 רווחה00084 רווחה34
000 דת00085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
0(100.0)05,000 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
000282,000300,000(6.0)296,875
מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
000 נכסים00093 נכסים43
89,7928,484958.49,973 מפעלים אחרים98,00070,22339.690,06898 מפעלים אחרים48
98,00070,22339.690,06889,7928,484958.49,973
000ר מועצה"השתתפות בתב102,94890,14414.295,25899הכנסות שלא תוקצבו59
1,598,4361,479,9548.01,590,347כ כללי"סה1,598,4361,479,9548.01,485,249כ כללי"סה
1,598,4361,479,9548.01,485,249כ תקבולים"סה
1,598,4361,479,9548.01,590,347כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר10(105,098)00השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה6ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
37,760ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
-
-
: תקציב לשנתמרחביה מושב :ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
160,000160,000143,279 מנהל כללי179,4440115,57661 מיסים גביה עצמית ארנונה11
21,99821,0684.40הנחות מיסי ועד מקומי . א00061
33,00033,00055,931 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
545,125214,998214,0680.4199,210(25.8)432,449582,502 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב611,893582,5025.0660,7016
7,8577,85757,586 הוצאות מימון63
109,200109,2000 פרעון מלוות64
117,057117,05757,586
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
60,34860,34822,420 תברואה9,9659,965071 תברואה21
5,0005,0002,434 שמירה וביטחון00072 שמירה וביטחון22
246,600137,00080.0761,630 נכסים ציבוריים59,15442,46839.3151,79874 נכסים ציבוריים24
2,00000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
69,11952,43331.8151,798313,948202,34855.2786,484
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
10,95010,5004.31,560 חינוך00081 חינוך31
92,54492,544250,260 תרבות8,4008,40030,00082 תרבות32
000 בריאות00083 בריאות33
000 רווחה00084 רווחה34
8,240(100.0)06,600 דת00085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
000 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
8,4008,40030,000103,494109,644(5.6)260,060
מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
000 נכסים00093 נכסים43
9,592(97.1)1,81162,114 מפעלים אחרים00098 מפעלים אחרים48
0001,81162,114(97.1)9,592
000ר מועצה"השתתפות בתב61,89661,89677,14199הכנסות שלא תוקצבו59
751,308705,2316.51,312,932כ כללי"סה751,308705,2316.5919,640כ כללי"סה
751,308705,2316.5919,640כ תקבולים"סה
751,308705,2316.51,312,932כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר10(393,292)00השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה5ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
27,934ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
-
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
-
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
: תקציב לשנתכפר גדעון :ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
57,819(7.5)58,50063,260 מנהל כללי164,819138,99918.6127,79161 מיסים גביה עצמית ארנונה11
17,93816,9585.80הנחות מיסי ועד מקומי . א0022,20061
000 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
57,819(4.7)14,34810,78633.014,61176,43880,218 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב179,168149,78519.6164,6026
18,018(100.0)01,500 הוצאות מימון63
18,00018,0000 פרעון מלוות64
18,00019,500(7.7)18,018
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
4,908(23.4)14,04018,326 תברואה9,2599,2599,17671 תברואה21
8888652.7863 שמירה וביטחון00072 שמירה וביטחון22
98,92084,64416.9124,510 נכסים ציבוריים35,10835,10825,38974 נכסים ציבוריים24
000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
44,36744,36734,565113,848103,8359.6130,281
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
15,0001,800733.347,221 חינוך00081 חינוך31
12,833(20.2)50,89263,744 תרבות10,00010,000082 תרבות32
000 בריאות00083 בריאות33
000 רווחה00084 רווחה34
12,300013,319 דת9,6009,600085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
000 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
19,60019,600078,19265,54419.373,373
מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
000 נכסים00093 נכסים43
3,857(100.0)011,109 מפעלים אחרים098(100.0)023,110 מפעלים אחרים48
023,110(100.0)0011,109(100.0)3,857
000ר מועצה"השתתפות בתב43,34443,34443,34499הכנסות שלא תוקצבו59
286,478280,2062.2283,348כ כללי"סה286,479280,2062.2242,511כ כללי"סה
286,478280,2062.2242,511כ תקבולים"סה
286,478280,2062.2283,348כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר10(40,837)00השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה15ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
7,282ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
-
-
: תקציב לשנתכפר יהושע:ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
265,000(14.4)261,200305,000 מנהל כללי1,608,6611,510,9856.51,382,26061 מיסים גביה עצמית ארנונה11
146,139(5.8)140,878149,547הנחות מיסי ועד מקומי . א00061
114,700108,5005.7108,500 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
519,639(8.2)89,71479,43112.976,252516,778563,047 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב1,698,3751,590,4166.81,458,5126
5,0005,0005,000 הוצאות מימון63
000 פרעון מלוות64
5,0005,0005,000
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
57,000(55.4)25,60057,454 תברואה15,67215,67215,67271 תברואה21
64,000(1.1)69,20070,000 שמירה וביטחון00072 שמירה וביטחון22
720,500613,00017.5618,000 נכסים ציבוריים97,64096,9200.797,26874 נכסים ציבוריים24
000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
113,312112,5920.6112,940815,300740,45410.1739,000
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
2,370,5062,173,2389.12,107,565 חינוך2,411,2172,209,4179.12,139,21881 חינוך31
360,000346,0004.0233,000 תרבות110,000110,000125,00082 תרבות32
30,00030,00048,500 בריאות11,00011,00011,00083 בריאות33
000 רווחה00084 רווחה34
10,00010,00020,000 דת00085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
000 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
2,532,2172,330,4178.72,275,2182,770,5062,559,2388.32,409,065
מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
000 נכסים00093 נכסים43
300,424229,79030.7238,114 מפעלים אחרים00098 מפעלים אחרים48
000300,424229,79030.7238,114
000ר מועצה"השתתפות בתב64,10464,10464,14899הכנסות שלא תוקצבו59
4,408,0084,097,5297.63,910,818כ כללי"סה4,408,0084,097,5297.63,910,818כ כללי"סה
4,408,0084,097,5297.63,910,818כ תקבולים"סה
4,408,0084,097,5297.63,910,818כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר00010השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה28ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
42,018ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
-
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
-
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
: תקציב לשנתכפר ברוך :ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
46,54840,54814.873,698 מנהל כללי447,582414,2918.0325,32861 מיסים גביה עצמית ארנונה11
63,71554,70816.50הנחות מיסי ועד מקומי . א00761
0(100.0)06,000 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
32,01729,6368.00110,263101,2568.973,698 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב479,599443,9278.0325,3356
00278 הוצאות מימון63
98,40030,000228.00 פרעון מלוות64
98,40030,000228.0278
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
32,784(43.3)39,25969,259 תברואה9,2599,259071 תברואה21
2,0002,0000 שמירה וביטחון00072 שמירה וביטחון22
139,717(20.1)126,180158,000 נכסים ציבוריים41,69640,9401.838,63674 נכסים ציבוריים24
000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
50,95550,1991.538,636167,439229,259(27.0)172,501
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
804,000334,800140.1291,529 חינוך700,000316,800121.0171,38081 חינוך31
98,00095,0003.275,828 תרבות8,31582(5.0)19,00020,000 תרבות32
000 בריאות00083 בריאות33
7,0007,0000 רווחה00084 רווחה34
15,00015,00014,281 דת36,40085(20.0)4,0005,000 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
000 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
723,000341,800111.5216,095924,000451,800104.5381,638
מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
0(100.0)070,000 נכסים00093 נכסים43
(1,501)(100.0)0159 מפעלים אחרים00098 מפעלים אחרים48
000070,159(100.0)(1,501)
000ר מועצה"השתתפות בתב46,54846,54846,54899הכנסות שלא תוקצבו59
1,300,102882,47447.3626,614כ כללי"סה1,300,102882,47447.3626,614כ כללי"סה
1,300,102882,47447.3626,614כ תקבולים"סה
1,300,102882,47447.3626,614כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר10(0)00השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה23ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
18,688ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
-
-
: תקציב לשנתקיבוץ יפעת :ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
285,00000 מנהל כללי1,711,7091,658,3953.21,292,00061 מיסים גביה עצמית ארנונה11
168,691159,0896.00הנחות מיסי ועד מקומי . א061(96.9)10,000320,000
385,000(77.2)85,000372,000 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
64,000538,691531,0891.4385,000(5.5)71,68675,869 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב1,356,0006(12.7)1,793,3952,054,264
2,00000 הוצאות מימון63
000 פרעון מלוות64
2,00000
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
56,00056,00065,000 תברואה15,93715,937071 תברואה21
200,000180,00011.118,000 שמירה וביטחון00072 שמירה וביטחון22
523,000(26.0)570,000770,000 נכסים ציבוריים58,58054,4407.6074 נכסים ציבוריים24
000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
74,51770,3775.90826,0001,006,000(17.9)606,000
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
150,000150,0000 חינוך00081 חינוך31
210,000145,00044.8152,000 תרבות00082 תרבות32
200,000200,000179,000 בריאות00083 בריאות33
34,000(100.0)050,000 רווחה00084 רווחה34
000 דת00085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
000 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
000560,000545,0002.8365,000
מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
000 נכסים00093 נכסים43
0(88.7)12,175108,106 מפעלים אחרים00098 מפעלים אחרים48
00012,175108,106(88.7)0
000ר מועצה"השתתפות בתב70,95465,5548.2099הכנסות שלא תוקצבו59
1,356,000(11.5)1,938,8662,190,195כ כללי"סה1,356,000(11.5)1,938,8662,190,195כ כללי"סה
2,248,8662,190,1952.71,356,000כ תקבולים"סה
2,248,8662,190,1952.71,356,000כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר00010השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה41ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
27,250ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
-
-
: תקציב לשנתחנתון :ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
127,016(24.8)151,521201,470 מנהל כללי418,36861(61.7)181,128472,350 מיסים גביה עצמית ארנונה11
0(60.6)27,16969,022הנחות מיסי ועד מקומי . א00061
000 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
127,016(33.9)418,91971,085489.3111,955178,690270,492 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב600,047543,43510.4530,3236
9,16900 הוצאות מימון63
00135,320 פרעון מלוות64
9,1690135,320
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
39,81912,259224.85,853 תברואה9,2599,2591,05071 תברואה21
19,1003,500445.741,309 שמירה וביטחון006,13672 שמירה וביטחון22
186,569(37.4)160,000255,400 נכסים ציבוריים45,90843,3166.042,66874 נכסים ציבוריים24
000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
55,16752,5754.949,854218,919271,159(19.3)233,731
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
1,0001,0001,321 חינוך00081 חינוך31
121,00073,50064.639,881 תרבות00082 תרבות32
000 בריאות00083 בריאות33
000 רווחה00084 רווחה34
11,00011,00010,898 דת00085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
000 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
000133,00085,50055.652,100
מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
90,00000 נכסים00093 נכסים43
74,862(17.0)65,50478,927 מפעלים אחרים098(100.0)070,000 מפעלים אחרים48
070,000(100.0)0155,50478,92797.074,862
000ר מועצה"השתתפות בתב40,06840,06842,85299הכנסות שלא תוקצבו59
623,029(1.5)695,282706,078כ כללי"סה623,029(1.5)695,282706,078כ כללי"סה
623,029(1.5)695,282706,078כ תקבולים"סה
623,029(1.5)695,282706,078כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר00010השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה7ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
24,215ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
-
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
-
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
: תקציב לשנתמושב היוגב:ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
228,600225,6001.30 מנהל כללי289,226280,2303.2061 מיסים גביה עצמית ארנונה11
21,05420,3173.60הנחות מיסי ועד מקומי . א00061
13,90013,9000 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
392,497378,2463.80263,554259,8171.40 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב681,724658,4763.506
2,5002,5000 הוצאות מימון63
80,00026,000207.70 פרעון מלוות64
82,50028,500189.50
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
89,67574,67420.10 תברואה9,6749,674071 תברואה21
35,00034,0002.90 שמירה וביטחון00072 שמירה וביטחון22
196,000171,50014.30 נכסים ציבוריים56,76054,6883.8074 נכסים ציבוריים24
000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
66,43464,3623.20320,675280,17414.50
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
546,000370,00047.60 חינוך557,200370,00050.6081 חינוך31
189,700178,5006.30 תרבות082(69.1)4,30013,900 תרבות32
0(20.0)4,0005,000 בריאות00083 בריאות33
0(45.5)23,00042,200 רווחה00084 רווחה34
0(27.3)4,0005,500 דת00085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
000 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
561,500383,90046.30766,700601,20027.50
מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
7,0006,00016.70 נכסים40,0000093 נכסים43
0(45.9)11,20920,727 מפעלים אחרים45,40033,10037.2098 מפעלים אחרים48
85,40033,100158.0018,20926,727(31.9)0
000ר מועצה"השתתפות בתב56,58056,580099הכנסות שלא תוקצבו59
1,451,6381,196,41821.30כ כללי"סה1,451,6381,196,41821.30כ כללי"סה
1,451,6381,196,41821.30כ תקבולים"סה
1,451,6381,196,41821.30כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר00010השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה6ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
24,887ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
דובדבני יעקוב
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
21/12/2011
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
: תקציב לשנתהושעיה:ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
314,000313,5000.2327,769 מנהל כללי691,071681,9821.3632,12361 מיסים גביה עצמית ארנונה11
22,00020,00010.00הנחות מיסי ועד מקומי . א700,000550,00027.3387,85061
16,50016,5000 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
112,782111,0821.5117,933352,500350,0000.7327,769 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב1,503,8531,343,06412.01,137,9066
10,00010,00012,279 הוצאות מימון63
63,30063,30063,300 פרעון מלוות64
73,30073,30075,579
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
36,94436,9440 תברואה27,59427,59427,59471 תברואה21
202,313(9.5)199,000220,000 שמירה וביטחון192,500185,0004.1188,58872 שמירה וביטחון22
660,600604,1809.3372,242 נכסים ציבוריים91,41274(59.2)107,640264,092 נכסים ציבוריים24
000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
327,734476,686(31.2)307,594896,544861,1244.1574,555
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
5,5004,80014.62,800 חינוך120,000120,000120,00081 חינוך31
755,000673,20012.2669,871 תרבות297,000251,00018.3251,00082 תרבות32
1,00000 בריאות00083 בריאות33
14,00014,00012,239 רווחה00084 רווחה34
216,410(4.3)222,000232,000 דת00085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
5,0005,0005,000 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
417,000371,00012.4371,0001,002,500929,0007.9906,320
מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
0017,815 נכסים00093 נכסים43
14,4756,058138.9135,215 מפעלים אחרים00212,00098 מפעלים אחרים48
00212,00014,4756,058138.9153,030
81,979(100.0)062,000ר מועצה"השתתפות בתב90,73290,73290,73299הכנסות שלא תוקצבו59
2,339,3192,281,4822.52,119,232כ כללי"סה2,339,3192,281,4822.52,119,232כ כללי"סה
2,339,3192,281,4822.52,119,232כ תקבולים"סה
2,339,3192,281,4822.52,119,232כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר00010השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה11ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
58,220ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
-
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
-
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
: תקציב לשנתהרדוף :ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
53,00053,0000 מנהל כללי265,671257,7053.1061 מיסים גביה עצמית ארנונה11
22,47921,8043.10הנחות מיסי ועד מקומי . א00061
17,00017,0000 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
23,64722,0377.3092,47991,8040.70 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב289,319279,7423.406
000 הוצאות מימון63
000 פרעון מלוות64
000
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
9,2599,2590 תברואה9,2599,259071 תברואה21
24,00024,0000 שמירה וביטחון00072 שמירה וביטחון22
0(9.4)135,000149,000 נכסים ציבוריים43,13642,3441.9074 נכסים ציבוריים24
000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
52,39551,6031.50168,259182,259(7.7)0
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
0(7.1)420,000452,000 חינוך585,000570,0002.6081 חינוך31
275,000232,00018.50 תרבות22,20019,50013.8082 תרבות32
000 בריאות00083 בריאות33
42,00012,000250.00 רווחה00084 רווחה34
000 דת00085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
000 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
607,200589,5003.00737,000696,0005.90
מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
000 נכסים00093 נכסים43
748355110.70 מפעלים אחרים00098 מפעלים אחרים48
000748355110.70
000ר מועצה"השתתפות בתב099(0.0)49,57249,573הכנסות שלא תוקצבו59
998,486970,4182.90כ כללי"סה998,486970,4182.90כ כללי"סה
998,486970,4182.90כ תקבולים"סה
998,486970,4182.90כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר00010השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה23ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
9,929ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
-
-
: תקציב לשנתהסוללים :ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
401,000392,5002.2376,500 מנהל כללי611,578594,5112.9576,24761 מיסים גביה עצמית ארנונה11
58,715(18.0)50,16961,185הנחות מיסי ועד מקומי . א747,000660,00013.2608,50061
37,000(2.7)36,00037,000 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
472,215(0.7)64,12560,7895.558,893487,169490,685 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב1,422,7031,315,3008.21,243,6406
32,41230,2317.222,758 הוצאות מימון63
141,50095,50048.242,500 פרעון מלוות64
173,912125,73138.365,258
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
77,50059,70029.850,700 תברואה18,35818,1151.318,11571 תברואה21
10,000(75.0)5,00020,000 שמירה וביטחון00072 שמירה וביטחון22
518,400478,4008.4439,400 נכסים ציבוריים57,28456,7800.956,13274 נכסים ציבוריים24
000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
75,64274,8951.074,247600,900558,1007.7500,100
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
40,00040,00025,000 חינוך35,00035,00038,00081 חינוך31
285,500(14.9)270,000317,300 תרבות100,85082(50.9)60,000122,285 תרבות32
600600600 בריאות00083 בריאות33
10,000(50.0)2,5005,000 רווחה00084 רווחה34
13,00012,5004.012,000 דת5,0005,00010,00085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
63,00063,00063,000 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
100,000162,285(38.4)148,850389,100438,400(11.2)396,100
מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
16,200(100.0)022,200 נכסים00093 נכסים43
12,00012,00010,000 מפעלים אחרים32,00031,9000.340,40098 מפעלים אחרים48
32,00031,9000.340,40012,00034,200(64.9)26,200
30,0000110,000ר מועצה"השתתפות בתב62,73662,73662,73699הכנסות שלא תוקצבו59
1,693,0811,647,1162.81,569,873כ כללי"סה1,693,0811,647,1162.81,569,873כ כללי"סה
1,693,0811,647,1162.81,569,873כ תקבולים"סה
1,693,0811,647,1162.81,569,873כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר00010השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה16ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
30,892ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
-
-
: תקציב לשנתגבעת אלה:ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
530,250518,7502.2500,949 מנהל כללי1,286,2391,248,4643.01,215,58261 מיסים גביה עצמית ארנונה11
94,93882,62114.982,621הנחות מיסי ועד מקומי . א530,260468,30413.2468,30461
133,290130,2902.3127,290 מנהל כספי5,2805,2806,17462 הכנסות מימון16
133,776127,5974.8123,998758,478731,6613.7710,860 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב1,955,5551,849,6455.71,814,0586
000 הוצאות מימון63
000 פרעון מלוות64
000
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
91,94982,83211.098,470 תברואה28,83228,83236,42471 תברואה21
240,000230,0004.3227,400 שמירה וביטחון00072 שמירה וביטחון22
393,000308,00027.6301,326 נכסים ציבוריים90,43174(0.4)90,65691,016 נכסים ציבוריים24
000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
119,488119,848(0.3)126,855724,949620,83216.8627,196
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
425,600411,5003.4343,458 חינוך227,0000081 חינוך31
285,500205,50038.9226,220 תרבות55,0000082 תרבות32
000 בריאות00083 בריאות33
11,500(14.0)8,60010,000 רווחה00084 רווחה34
7,0007,0006,500 דת00085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
7,00000 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
282,00000733,700634,00015.7587,678
מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
267,315(21.3)210,000267,000 נכסים00093 נכסים43
26,444(31.5)27,41640,000 מפעלים אחרים158,00098(100.0)0226,500 מפעלים אחרים48
0226,500(100.0)158,000237,416307,000(22.7)293,759
000ר מועצה"השתתפות בתב97,50097,50097,50099הכנסות שלא תוקצבו59
2,454,5432,293,4937.02,219,493כ כללי"סה2,454,5432,293,4937.02,196,413כ כללי"סה
2,454,5432,293,4937.02,196,413כ תקבולים"סה
2,454,5432,293,4937.02,219,493כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר10(23,080)00השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה17ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
76,967ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
-
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
-
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
: תקציב לשנתדברת:ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
59,200(26.2)45,00060,976 מנהל כללי193,816180,8627.2185,69961 מיסים גביה עצמית ארנונה11
18,58616,9579.617,032הנחות מיסי ועד מקומי . א00061
25,00000 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
162,199149,2718.7151,73888,58677,93313.776,232 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב356,015330,1337.8337,4376
000 הוצאות מימון63
000 פרעון מלוות64
000
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
22,52822,4300.421,776 תברואה9,2489,2489,24871 תברואה21
24,948(80.5)5,00025,696 שמירה וביטחון00072 שמירה וביטחון22
171,325162,7815.2149,817 נכסים ציבוריים38,24037,9160.937,91674 נכסים ציבוריים24
000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
47,48847,1640.747,164198,853210,907(5.7)196,541
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
7,0006,5007.76,500 חינוך55,20081(100.0)055,200 חינוך31
149,200148,5720.4144,245 תרבות00082 תרבות32
750(100.0)0773 בריאות00083 בריאות33
6,7006,6950.16,500 רווחה00084 רווחה34
000 דת00085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
000 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
055,200(100.0)55,200162,900162,5400.2157,995
מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
000 נכסים00093 נכסים43
55,870(100.0)027,953 מפעלים אחרים00098 מפעלים אחרים48
000027,953(100.0)55,870
000ר מועצה"השתתפות בתב46,83646,83646,83699הכנסות שלא תוקצבו59
486,638(6.0)450,339479,333כ כללי"סה486,637(6.0)450,339479,333כ כללי"סה
486,637(6.0)450,339479,333כ תקבולים"סה
486,638(6.0)450,339479,333כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר10(1)00השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה12ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
10,123ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
-
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
-
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
: תקציב לשנתגזית:ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
60,00038,15457.30 מנהל כללי1,613,31861(76.8)324,7341,398,434 מיסים גביה עצמית ארנונה11
21,17100הנחות מיסי ועד מקומי . א310,9890061
65,170(92.3)5,00065,000 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
65,170(16.5)423,245405,4414.4396,76486,171103,154 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב2,010,0826(41.3)1,058,9681,803,875
000 הוצאות מימון63
000 פרעון מלוות64
000
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
85,577(66.9)35,000105,600 תברואה15,41115,4112,08871 תברואה21
32,228(6.7)28,00030,000 שמירה וביטחון00072 שמירה וביטחון22
736,570(52.0)429,000894,000 נכסים ציבוריים51,34451,0200.663,02274 נכסים ציבוריים24
220,000150,00046.70מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
66,75566,4310.565,110712,0001,179,600(39.6)854,375
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
500,000450,00011.1460,728 חינוך494,000370,00033.5191,30981 חינוך31
245,000240,0002.1430,714 תרבות245,0000082 תרבות32
93,00085,0009.478,131 בריאות00083 בריאות33
388,951(40.0)228,000380,000 רווחה084(100.0)0180,000 רווחה34
38,00030,00026.736,475 דת00085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
22,00012,00083.311,405 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
739,000550,00034.4191,3091,126,0001,197,000(5.9)1,406,404
מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
000 נכסים00093 נכסים43
000 מפעלים אחרים00098 מפעלים אחרים48
000000
000ר מועצה"השתתפות בתב59,44859,44859,44899הכנסות שלא תוקצבו59
2,325,949(22.4)1,924,1712,479,754כ כללי"סה2,325,949(22.4)1,924,1712,479,754כ כללי"סה
2,325,949(22.4)1,924,1712,479,754כ תקבולים"סה
2,325,949(22.4)1,924,1712,479,754כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר00010השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה6ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
24,805ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
-
-
: תקציב לשנתגניגר:ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
179,496176,1001.90 מנהל כללי550,763534,2533.1061 מיסים גביה עצמית ארנונה11
40,94139,7053.10הנחות מיסי ועד מקומי . א00061
5,0005,0000 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
387,596377,6322.60225,437220,8052.10 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב938,359911,8852.906
000 הוצאות מימון63
000 פרעון מלוות64
000
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
58,80958,8090 תברואה9,3939,393071 תברואה21
216,150211,0002.40 שמירה וביטחון00072 שמירה וביטחון22
348,060342,3711.70 נכסים ציבוריים50,55250,4800.1074 נכסים ציבוריים24
000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
59,94559,8730.10623,019612,1801.80
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
18,20013,40035.80 חינוך00081 חינוך31
158,000153,4912.90 תרבות35,00030,49114.8082 תרבות32
000 בריאות00083 בריאות33
5,4005,4000 רווחה00084 רווחה34
3,0003,0000 דת00085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
50,00000 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
35,00030,49114.80234,600175,29133.80
מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
000 נכסים00093 נכסים43
0(89.4)5,20848,933 מפעלים אחרים00098 מפעלים אחרים48
0005,20848,933(89.4)0
000ר מועצה"השתתפות בתב54,96054,960099הכנסות שלא תוקצבו59
1,088,2641,057,2092.90כ כללי"סה1,088,2641,057,2092.90כ כללי"סה
1,088,2641,057,2092.90כ תקבולים"סה
1,088,2641,057,2092.90כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר00010השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה12ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
22,281ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
-
-
: תקציב לשנתגבת:ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
262,760238,46010.2303,480 מנהל כללי1,043,778956,1599.2903,00061 מיסים גביה עצמית ארנונה11
0(27.6)24,55733,912הנחות מיסי ועד מקומי . א5,0005,00018,00061
61,50040,00053.80 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
554,919479,53915.7589,000348,817312,37211.7303,480 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב1,603,6971,440,69811.31,510,0006
30,50018,63963.60 הוצאות מימון63
000 פרעון מלוות64
30,50018,63963.60
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
136,000(3.2)60,76062,760 תברואה15,67415,674071 תברואה21
48,000(11.8)75,00085,000 שמירה וביטחון00072 שמירה וביטחון22
774,500649,50019.2575,206 נכסים ציבוריים54,04453,0002.0074 נכסים ציבוריים24
000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
69,71868,6741.50910,260797,26014.2759,206
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
637,085558,30014.1599,998 חינוך598,000552,9848.1384,00081 חינוך31
231,316(7.0)266,000286,000 תרבות29,70029,700082 תרבות32
0(100.0)0500 בריאות00083 בריאות33
0(62.4)32,00085,000 רווחה00084 רווחה34
000 דת00085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
50,0005,000900.00 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
627,700582,6847.7384,000985,085934,8005.4831,314
מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
000 נכסים00093 נכסים43
0(3.9)100,853104,945 מפעלים אחרים098(11.5)12,00013,560 מפעלים אחרים48
12,00013,560(11.5)0100,853104,945(3.9)0
000ר מועצה"השתתפות בתב62,40062,400099הכנסות שלא תוקצבו59
2,375,5152,168,0169.61,894,000כ כללי"סה2,375,5152,168,0169.61,894,000כ כללי"סה
2,375,5152,168,0169.61,894,000כ תקבולים"סה
2,375,5152,168,0169.61,894,000כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר00010השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה6ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
31,580ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
-
-
: תקציב לשנתבלפוריה :ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
152,800138,84010.193,942 מנהל כללי142,58861(7.0)148,492159,670 מיסים גביה עצמית ארנונה11
0(17.9)16,64920,274הנחות מיסי ועד מקומי . א7,97061(100.0)05,500
4,7004,6600.90 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
301,530288,8204.4121,938174,149163,7746.393,942 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב272,4966(0.9)450,021453,990
0(61.5)2,5006,500 הוצאות מימון63
000 פרעון מלוות64
2,5006,500(61.5)0
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
7,834(10.4)43,00048,000 תברואה9,2599,2596,79071 תברואה21
11,00010,00010.013,624 שמירה וביטחון00072 שמירה וביטחון22
110,000110,00067,631 נכסים ציבוריים42,27240,7973.623,32074 נכסים ציבוריים24
000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
51,53150,0562.930,110164,000168,000(2.4)89,089
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
000 חינוך00081 חינוך31
112,000110,0001.852,243 תרבות00082 תרבות32
2,375(50.0)5,00010,000 בריאות00083 בריאות33
6,0006,0000 רווחה00084 רווחה34
30,00030,0007,522 דת00085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
000 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
000153,000156,000(1.9)62,140
מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
38,00036,7403.429,788 נכסים00093 נכסים43
0(15.6)16,87120,000 מפעלים אחרים00098 מפעלים אחרים48
00054,87156,740(3.3)29,788
000ר מועצה"השתתפות בתב46,96846,96828,64899הכנסות שלא תוקצבו59
274,959(0.5)548,520551,014כ כללי"סה331,254(0.5)548,520551,014כ כללי"סה
331,254(0.5)548,520551,014כ תקבולים"סה
274,959(0.5)548,520551,014כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר0056,29510השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה6ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
19,473ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
-
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
-
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
: תקציב לשנתבית זייד :ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
16,500(5.4)39,00041,224 מנהל כללי31,63616,77288.633,51161 מיסים גביה עצמית ארנונה11
4,461968360.90הנחות מיסי ועד מקומי . א00061
000 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
3,3122,78818.83,94143,46142,1923.016,500 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב34,94819,56078.737,4526
000 הוצאות מימון63
000 פרעון מלוות64
000
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
22,5009,322141.45,482 תברואה9,3229,3223,36471 תברואה21
000 שמירה וביטחון00072 שמירה וביטחון22
32,00029,00010.310,294 נכסים ציבוריים30,32029,9241.318,91574 נכסים ציבוריים24
000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
39,64239,2461.022,27954,50038,32242.215,776
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
000 חינוך00081 חינוך31
0(100.0)05,500 תרבות00082 תרבות32
000 בריאות00083 בריאות33
0(100.0)01,080 רווחה00084 רווחה34
000 דת00085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
000 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
00006,580(100.0)0
מפעלים 9מפעלים4
15,00000 מים00091 מים41
000 נכסים093(100.0)0210,000 נכסים43
0(100.1)45,056(31) מפעלים אחרים0042,23298 מפעלים אחרים48
0210,000(100.0)42,23214,96945,056(66.8)0
43,152(100.0)0175,000ר מועצה"השתתפות בתב38,34299(0.0)38,34038,344הכנסות שלא תוקצבו59
75,428(63.2)112,930307,150כ כללי"סה140,305(63.2)112,930307,150כ כללי"סה
140,305(63.2)112,930307,150כ תקבולים"סה
75,428(63.2)112,930307,150כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר0064,87710השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה15ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
1,811ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
-
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
-
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
: תקציב לשנתבית שערים:ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
139,830136,2952.60 מנהל כללי773,524747,0993.5061 מיסים גביה עצמית ארנונה11
101,68096,4815.40הנחות מיסי ועד מקומי . א061(60.0)10,00025,000
30,40025,40019.70 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
54,81253,9551.60271,910258,1765.30 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב838,336826,0541.506
6,5004,60041.30 הוצאות מימון63
000 פרעון מלוות64
6,5004,60041.30
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
80,49864,57424.70 תברואה9,8869,886071 תברואה21
100,60997,5003.20 שמירה וביטחון00072 שמירה וביטחון22
306,801297,1953.20 נכסים ציבוריים49,25649,256074 נכסים ציבוריים24
000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
59,14259,1420487,908459,2696.20
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
1,155,3151,152,9150.20 חינוך1,143,9151,143,915081 חינוך31
0(15.5)155,100183,517 תרבות00082 תרבות32
000 בריאות00083 בריאות33
0(38.5)4,0006,500 רווחה00084 רווחה34
0(25.0)6,0008,000 דת00085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
1,50000 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
1,143,9151,143,91501,321,9151,350,932(2.1)0
מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
000 נכסים00093 נכסים43
0(29.6)7,07610,050 מפעלים אחרים00098 מפעלים אחרים48
0007,07610,050(29.6)0
000ר מועצה"השתתפות בתב53,91653,916099הכנסות שלא תוקצבו59
2,095,3092,083,0270.60כ כללי"סה2,095,3092,083,0270.60כ כללי"סה
2,095,3092,083,0270.60כ תקבולים"סה
2,095,3092,083,0270.60כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר00010השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה25ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
26,891ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
20.12.11
אלכסנדר חומש
: תקציב לשנתבית לחם הגלילית:ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
221,000221,000217,906 מנהל כללי1,031,977977,3755.6991,60661 מיסים גביה עצמית ארנונה11
93,18787,6786.385,000הנחות מיסי ועד מקומי . א15,00010,00050.010,00061
000 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
68,76065,1755.582,397314,187308,6781.8302,906 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב1,115,7371,052,5506.01,084,0036
20,50617,79915.217,825 הוצאות מימון63
000 פרעון מלוות64
20,50617,79915.217,825
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
74,562(8.6)79,56287,062 תברואה9,8869,8869,88671 תברואה21
131,000106,00023.694,000 שמירה וביטחון00072 שמירה וביטחון22
307,500(4.0)291,500303,500 נכסים ציבוריים59,57654,00810.353,43274 נכסים ציבוריים24
000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
69,46263,8948.763,318502,062496,5621.1476,062
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
15,00015,0008,000 חינוך00081 חינוך31
130,000(1.3)157,000159,000 תרבות45,62582(36.5)31,52549,625 תרבות32
9,0009,0009,000 בריאות00083 בריאות33
1,0001,0001,000 רווחה00084 רווחה34
11,50011,5004,500 דת1,0001,0001,00085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
6,000(33.3)4,0006,000 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
32,52550,625(35.8)46,625197,500201,500(2.0)158,500
מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
223,965182,52622.7263,109 נכסים17,00017,00012,00093 נכסים43
43,000(1.4)36,00036,500 מפעלים אחרים00098 מפעלים אחרים48
17,00017,00012,000259,965219,02618.7306,109
000ר מועצה"השתתפות בתב59,49659,49655,45699הכנסות שלא תוקצבו59
1,294,2201,243,5654.11,261,402כ כללי"סה1,294,2201,243,5654.11,261,402כ כללי"סה
1,294,2201,243,5654.11,261,402כ תקבולים"סה
1,294,2201,243,5654.11,261,402כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר00010השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה28ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
33,678ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
-
-
: תקציב לשנתועד מקומי אלון הגליל:ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
193,196189,0002.2181,859 מנהל כללי325,014285,95013.7310,76561 מיסים גביה עצמית ארנונה11
46,85011,422310.214,242הנחות מיסי ועד מקומי . א401,867332,94920.7331,73161
30,00030,00030,000 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
50,63249,1832.951,610270,046230,42217.2226,101 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב777,514668,08216.4694,1066
8,5715,71949.96,015 הוצאות מימון63
000 פרעון מלוות64
8,5715,71949.96,015
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
64,50051,50025.251,500 תברואה17,73917,73917,73971 תברואה21
135,000135,000130,345 שמירה וביטחון00072 שמירה וביטחון22
319,000260,00022.7257,000 נכסים ציבוריים68,90274(10.6)61,13668,380 נכסים ציבוריים24
000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
78,87586,119(8.4)86,641518,500446,50016.1438,845
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
22,80020,70010.120,700 חינוך20,70020,700081 חינוך31
190,100188,9100.6178,891 תרבות77,30682(5.8)77,00081,700 תרבות32
12,00010,20017.69,600 בריאות00083 בריאות33
0(23.1)5,0006,500 רווחה00084 רווחה34
5,0005,0000 דת00085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
000 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
97,700102,400(4.6)77,306234,900231,3101.6209,191
מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
000 נכסים00093 נכסים43
76,472(100.0)020,578 מפעלים אחרים10,80010,80031,44398 מפעלים אחרים48
10,80010,80031,443020,578(100.0)76,472
000ר מועצה"השתתפות בתב67,12867,12867,12899הכנסות שלא תוקצבו59
1,032,017934,52910.4956,624כ כללי"סה1,032,017934,52910.4956,624כ כללי"סה
1,032,017934,52910.4956,624כ תקבולים"סה
1,032,017934,52910.4956,624כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר00010השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה10ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
30,003ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
-
-
: תקציב לשנתועד מקומי אלונים:ועד מקומי
תקציבתקציב
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
תקציבתקציבביצוע
שינוי בתקציב השנה לעומת שנה
קודמת
ביצוע
2010-%ב201020122011-%ב20122011
הנהלה וכלליות א6מיסים ומענקים1
75,00050,00050.055,644 מנהל כללי1,105,8631,009,6509.5813,30061 מיסים גביה עצמית ארנונה11
74,45471,4444.20הנחות מיסי ועד מקומי . א00061
8,0008,0005,800 מנהל כספי00062 הכנסות מימון16
69,32566,1614.80157,454129,44421.661,444 השתתפות המועצה19
הוצאות מימוןב1,175,1881,075,8119.2813,3006
2,0002,000932 הוצאות מימון63
000 פרעון מלוות64
2,0002,000932
שרותים מקומיים 7שרותים מקומיים גביה עצמית2
40,00034,80014.939,646 תברואה9,7719,771071 תברואה21
10,00010,00011,152 שמירה וביטחון00072 שמירה וביטחון22
827,800584,00041.7359,498 נכסים ציבוריים50,55274(1.1)50,19250,768 נכסים ציבוריים24
000מבצעים ואירועים, חגיגות00075מבצעים וארועים, חגיגות25
59,96360,539(1.0)50,552877,800628,80039.6410,296
שרותים ממלכתיים 8שרותים ממלכתיים גביה עצמית3
323,904(11.3)220,000248,000 חינוך220,000220,000250,00081 חינוך31
235,687(1.0)190,000192,000 תרבות00082 תרבות32
000 בריאות00083 בריאות33
69,629(54.5)50,100110,100 רווחה00084 רווחה34
000 דת00085 דת 35
000 קליטת עלייה00086 קליטת עלייה36
3,0003,00010,150 איכות הסביבה00087 איכות הסביבה37
220,000220,000250,000463,100553,100(16.3)639,370
מפעלים 9מפעלים4
000 מים00091 מים41
000 נכסים00093 נכסים43
63,942(82.9)18,229106,438 מפעלים אחרים6,0006,0004,70098 מפעלים אחרים48
6,0006,0004,70018,229106,438(82.9)63,942
000ר מועצה"השתתפות בתב57,43257,43257,43299הכנסות שלא תוקצבו59
1,518,5831,419,7827.01,175,984כ כללי"סה1,518,5831,419,7827.01,175,984כ כללי"סה
1,518,5831,419,7827.01,175,984כ תקבולים"סה
1,518,5831,419,7827.01,175,984כ תשלומים"סה
עלותמידע נוסף-שכר00010השנה (גרעון)עודף
6000פרק - הנהלה וכלליות תקיןתקיןבדיקת איזון התקציב
7000פרק - שרותים מקומיים
8000פרק - שרותים ממלכתיים -: תעריף אגרת שמירה לחודש
000כ"סה23ר"גובה ארנונת ועד מקומי למ
21,924ר לחיוב בארנונת ועד מקומי"שטח במ
- אישור מועצה מיום0עובדים הנהלה וכלליות' מס1אושר בישיבת הועד בתאריך
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים מקומיים' מס2
- אישור מועצה מיום0עובדים שרותים ממלכתיים' מס3ר הוועד"שם יו
ר ועד"חתימת הועד ויו
2012
בשקלים חדשיםתשלומיםתקבולים
מספר ושם הפרקמספר ושם הפרק
השתתפות מוסדות15
-
-