40
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ( - -

平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

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Page 1: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

鳥取県

鳥取市

米子市

倉吉市

境港市

国府町

岩美町

福部村

郡家町

船岡町

河原町

八東町

若桜町

用瀬町

佐治村

智頭町

気高町

鹿野町

青谷町

羽合町

泊村

東郷町

三朝町

関金町

北条町

大栄町

東伯町

赤碕町

西伯町

会見町

岸本町

日吉津村

淀江町

大山町

名和町

中山町

日南町

日野町

江府町

溝口町

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名

- 目次 -

市区町村名 ページ

総務省

Page 2: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

150,439 人人%

146,3302.8

148,357 人人147,711

0.4 %

12 年 国 調区 分

3,344

4.4第1次

第2次22,034

29.0

産 業 構 造

7 年 国 調

4,242

5.8

21,820

29.6

第3次50,057

65.8

47,339

64.2

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口94,204( 人 )

( 人 ) 86,973

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

237.20

634

1 2年国調世帯数

53,659

7年国調世帯数

48,840

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

2011

トツトリシ

市 町 村 類 型 4-3

地方交付税種地 1-5

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

20,801,922 32.3 20,228,633 62.6486,051 0.8 486,051 1.5872,522 1.4 872,522 2.7

1,677,198 2.6 1,677,198 5.237,842 0.1 37,842 0.1

211 0.0 211 0.0255,730 0.4 255,730 0.8

0 0.0 0 0.0728,603 1.1 728,603 2.3

9,051,966 14.1 7,934,617 24.57,934,617 12.3 7,934,617 24.51,117,349 1.7 0 0.033,912,045 52.7 32,221,407 99.7

31,435 0.0 31,435 0.1699,316 1.1 0 0.0

1,117,525 1.7 50,667 0.2456,834 0.7 2 0.0

5,678,284 8.8 0 0.00 0.0 0 0.0

3,476,567 5.4 0 0.0143,413 0.2 19,559 0.12,560 0.0 0 0.0

2,499,628 3.9 0 0.01,230,342 1.9 0 0.07,508,116 11.7 1,013 0.07,568,600 11.8 0 0.0

64,324,665 100.0 32,324,083 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分132,700 0.6 0

6,019,325 28.9 0606,147 2.9 100,414

2,123,133 10.2 345,74310,007,536 48.1 658,8769,910,456 47.6 658,876228,165 1.1 0

1,093,601 5.3 00 0.0 0

1,368 0.0 020,211,975 97.2 1,105,033

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 589,947 2.8 0

16,658 0.1 0

0 0.0 0573,289 2.8 0

0 0.0 020,801,922 100.0 1,105,033

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○×○

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

64,324,665 68,801,301

63,491,377 67,570,959

833,288 1,230,342

377,678 750,515

455,610 479,827-24,217 19,0631,118 1,624

152,800 504,7460 0

129,701 525,433

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

752 2,564,270 3,41080 245,280 3,0660 0 0

0 0 00 0 0

752 2,564,270 3,410

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

×××××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 8.04.01 10,800助 役 1 8.04.01 8,950収 入 役 1 8.04.01 7,600教 育 長 1 8.04.01 7,600議 会 議 長 1 8.04.01 6,150議会副議長 1 8.04.01 5,400議 会 議 員 30 8.04.01 5,000

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 7,817,871 12.3 6,463,462 6,391,891 19.2

うち職員給 4,934,096 7.8 3,902,831 - -扶 助 費 5,544,011 8.7 1,618,686 1,611,565 4.8公 債 費 7,144,952 11.3 6,509,548 6,356,748 19.1元利償還金 7,113,426 11.2 6,478,022 6,325,222 19.0一時借入金利子 31,526 0.0 31,526 31,526 0.1

(義務的経費計)

物 件 費20,506,834 32.3 14,591,696 14,360,204 43.26,515,480 10.3 4,944,004 4,418,609 13.3

維 持 補 修 費 232,708 0.4 167,973 167,973 0.5補 助 費 等 6,691,321 10.5 5,510,446 4,074,349 12.3うち一部事務組合負担金 2,969,847 4.7 2,964,779 2,858,758 8.6

繰 出 金 5,471,768 8.6 4,993,247 2,280,323 6.9積 立 金 2,153,284 3.4 1,960,517 0 0.0投資・出資金・貸付金 8,457,417 13.3 291,095 26,177 0.1前年度繰上充用金 0 0.0 0

13,462,565 21.2投 資 的 経 費 3,998,143

177,079 0.3うち人件費 108,86013,437,576 21.2普通建設事業費 3,997,058

うち7.1{ 8,313,494 13.1 3,895,823

災害復旧事業費

4,488,540 89,420

24,989 0.0 1,0850失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

63,491,377 100.0 36,457,121

経常経費充当一般財源等計25,327,635 千円

経 常 収 支 比 率76.2 % %78.4

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

37,072,921 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

423,692

構 成 比

0.7

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

423,692

総 務 費 5,857,858 9.2 524,607 5,041,757民 生 費 13,136,121 20.7 1,535,209 6,325,246

6,634,496衛 生 費 10.4 379,153 4,335,963労 働 費 360 0.0 0 360農林水産業費 2,566,472 4.0 1,435,260 1,129,627商 工 費 6,622,922 10.4 108,496 571,803土 木 費 11,755,856 18.5 7,179,161 5,354,958消 防 費 1,777,174 2.8 17,934 1,712,108教 育 費 7,546,393 11.9 2,257,756 5,050,882災 害 復 旧 費 24,989 0.0 0 1,085

公 債 費 7,145,044 11.3 0 6,509,640諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 63,491,377 100.0 13,437,576 36,457,121

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ ビヨウ ソノタ

コクホ

ソノタ

8,119,0963,014,0001,506,077

59,350

670,515

1,081,901

1,787,253

国民健康保険事業

実 質 収 支 848,149再 差 引 収 支 724,567加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 24,133被 保 険 者 数 ( 人 ) 45,201

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 73国庫支出金 78

保険給付費 130

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 17,932,195基準財政需要額 25,885,985標準税収入額 23,737,645標準財政規模 31,672,262

財政力指数11~13 0.67実質収支比率 1.4経常一般財源等比率 102.1公債費負担比率 17.6公 債 費 比 率 16.4

起債制限比率 9.1

積立金現在高

財 調 542,744減 債 7,474,909特定目的 3,864,634

地 方 債 現 在 高 82,825,058うち政府資金 48,857,540

(

支出予定額)

物件等購入 6,424,545保証・補償 0そ の 他 5,633,444

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 2,333,768徴収率

現年計

98.5 95.798.8 96.2

98.1 94.8

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

2

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

281,500 0.4 0 0.0631,000 1.0 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 3: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

138,756 人人%

134,7623.0

139,333 人人138,724

0.4 %

12 年 国 調区 分

3,322

4.7第1次

第2次17,901

25.5

産 業 構 造

7 年 国 調

4,271

6.1

18,287

26.3

第3次48,215

68.8

46,960

67.4

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口69,684( 人 )

( 人 ) 64,815

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

106.41

1,304

1 2年国調世帯数

49,985

7年国調世帯数

45,959

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

2029

ヨナゴシ

市 町 村 類 型 4-3

地方交付税種地 1-4

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

17,948,768 30.2 17,948,768 65.4434,300 0.7 434,300 1.6797,394 1.3 797,394 2.9

1,464,098 2.5 1,464,098 5.317,990 0.0 17,990 0.1

946 0.0 946 0.0232,386 0.4 232,386 0.8

0 0.0 0 0.0671,770 1.1 671,770 2.4

6,764,075 11.4 5,797,579 21.15,797,579 9.8 5,797,579 21.1966,496 1.6 0 0.0

28,331,727 47.7 27,365,231 99.732,089 0.1 32,089 0.1659,423 1.1 0 0.0989,233 1.7 254 0.0333,340 0.6 0 0.0

5,590,480 9.4 0 0.041,136 0.1 41,136 0.1

3,686,284 6.2 0 0.0267,165 0.5 5,346 0.017,550 0.0 0 0.0374,942 0.6 0 0.0533,755 0.9 0 0.0

9,807,721 16.5 7,980 0.08,680,236 14.6 0 0.0

59,345,081 100.0 27,452,036 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分126,682 0.7 0

5,455,390 30.4 0549,584 3.1 90,965

1,661,333 9.3 271,2458,852,792 49.3 580,8588,800,622 49.0 580,858220,776 1.2 0

999,201 5.6 00 0.0 0

6,542 0.0 017,872,300 99.6 943,068

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 76,468 0.4 0

76,468 0.4 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

17,948,768 100.0 943,068

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

59,345,081 57,774,588

58,961,488 57,240,833

383,593 533,755

92,153 365,674

291,440 168,081123,359 -57,106

491 597280,000 120,978

0 0403,850 64,469

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

739 2,535,370 3,431148 489,240 3,3065 20,380 4,076

0 0 01 1,730 1,730

745 2,557,480 3,433

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

×××××○×

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ○そ の 他 ○

市区町村長 1 8.04.01 10,800助 役 1 8.04.01 9,000収 入 役 1 8.04.01 7,700教 育 長 1 8.04.01 7,700議 会 議 長 1 8.04.01 6,150議会副議長 1 8.04.01 5,400議 会 議 員 30 8.04.01 5,000

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 7,016,598 11.9 5,966,185 5,740,217 20.3

うち職員給 4,710,746 8.0 3,899,587 - -扶 助 費 5,855,196 9.9 1,756,286 1,756,286 6.2公 債 費 6,525,273 11.1 5,935,217 5,653,207 20.0元利償還金 6,405,618 10.9 5,815,562 5,533,552 19.6一時借入金利子 119,655 0.2 119,655 119,655 0.4

(義務的経費計)

物 件 費19,397,067 32.9 13,657,688 13,149,710 46.55,111,592 8.7 3,853,387 3,020,348 10.7

維 持 補 修 費 351,779 0.6 260,654 260,654 0.9補 助 費 等 5,039,808 8.5 4,606,190 3,361,735 11.9うち一部事務組合負担金 2,886,898 4.9 2,886,898 2,821,175 10.0

繰 出 金 5,337,683 9.1 4,988,395 3,197,307 11.3積 立 金 249,110 0.4 54,930 0 0.0投資・出資金・貸付金 9,274,479 15.7 52,088 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

14,199,970 24.1投 資 的 経 費 2,468,510

59,537 0.1うち人件費 40,18910,093,679 17.1普通建設事業費 2,462,109

うち7.4{ 5,462,840 9.3 2,157,376

災害復旧事業費

4,363,517 180,369

4,106,291 7.0 6,4010失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

58,961,488 100.0 29,941,842

経常経費充当一般財源等計22,989,754 千円

経 常 収 支 比 率81.3 % %83.7

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

30,325,435 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

392,101

構 成 比

0.7

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

392,101

総 務 費 4,270,925 7.2 369,346 3,551,813民 生 費 11,459,854 19.4 310,312 5,674,814

7,700,766衛 生 費 13.1 4,097,007 3,394,855労 働 費 338,871 0.6 12,607 100,624農林水産業費 1,232,864 2.1 512,860 870,140商 工 費 9,088,892 15.4 12,189 550,889土 木 費 8,138,968 13.8 3,746,640 4,604,530消 防 費 1,684,380 2.9 114,331 1,610,552教 育 費 4,022,278 6.8 918,387 3,249,881災 害 復 旧 費 4,106,291 7.0 0 6,401

公 債 費 6,525,298 11.1 0 5,935,242諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 58,961,488 100.0 10,093,679 29,941,842

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ チュウシャ スイドウ ジユウチ

コクホ

ソノタ

5,432,4922,597,605137,493

54,121

885,135

94,809

1,663,329

国民健康保険事業

実 質 収 支 0再 差 引 収 支 -250,933加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 24,823被 保 険 者 数 ( 人 ) 45,030

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 70国庫支出金 81

保険給付費 132

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 16,202,441基準財政需要額 22,016,327標準税収入額 21,448,243標準財政規模 27,245,822

財政力指数11~13 0.73実質収支比率 1.1経常一般財源等比率 100.8公債費負担比率 19.6公 債 費 比 率 17.4

起債制限比率 13.1

積立金現在高

財 調 217,280減 債 829,484特定目的 758,528

地 方 債 現 在 高 68,764,651うち政府資金 40,684,743

(

支出予定額)

物件等購入 344,930保証・補償 0そ の 他 1,953,441

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 1,550,360徴収率

現年計

97.6 92.198.1 93.6

96.9 90.2

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

3

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

258,800 0.4 0 0.0556,000 0.9 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 4: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

49,711 人人%

51,107-2.7

49,363 人人49,688

-0.7 %

12 年 国 調区 分

2,895

11.3第1次

第2次7,680

29.8

産 業 構 造

7 年 国 調

3,515

13.0

8,025

29.7

第3次15,090

58.6

15,349

56.9

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口19,441( 人 )

( 人 ) 19,187

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

174.50

285

1 2年国調世帯数

16,563

7年国調世帯数

16,231

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

2037

クラヨシシ

市 町 村 類 型 1-3

地方交付税種地 1-3

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

5,937,929 24.7 5,675,021 44.2212,972 0.9 212,972 1.7245,912 1.0 245,912 1.9557,069 2.3 557,069 4.313,219 0.1 13,219 0.1

0 0.0 0 0.0114,126 0.5 114,126 0.9

0 0.0 0 0.0192,767 0.8 192,767 1.5

6,657,257 27.7 5,797,826 45.25,797,826 24.1 5,797,826 45.2859,431 3.6 0 0.0

13,931,251 58.0 12,808,912 99.88,609 0.0 8,609 0.1

330,989 1.4 0 0.0253,908 1.1 10,842 0.1133,078 0.6 0 0.0

1,853,657 7.7 0 0.00 0.0 0 0.0

1,670,913 7.0 0 0.015,609 0.1 417 0.019,805 0.1 0 0.0534,950 2.2 0 0.0

1,022,702 4.3 0 0.02,316,753 9.6 170 0.01,936,300 8.1 0 0.0

24,028,524 100.0 12,828,950 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分42,637 0.7 0

1,549,972 26.1 0172,531 2.9 28,655506,480 8.5 82,343

2,971,316 50.0 193,5372,948,157 49.6 193,537

96,425 1.6 0

335,179 5.6 00 0.0 0

481 0.0 05,675,021 95.6 304,535

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 262,908 4.4 0

0 0.0 0

0 0.0 0262,908 4.4 0

0 0.0 05,937,929 100.0 304,535

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○××

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

24,028,524 26,295,144

23,467,112 25,272,442

561,412 1,022,702

142,465 570,531

418,947 452,171-33,224 155,447

599 6390 0

599 639-33,224 155,447

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

379 1,328,720 3,50656 171,210 3,0572 8,000 4,000

0 0 00 0 0

381 1,336,720 3,508

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××××○×○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ○そ の 他 ○

市区町村長 1 8.07.01 10,240助 役 1 8.07.01 8,330収 入 役 1 8.07.01 7,050教 育 長 1 8.07.01 7,050議 会 議 長 1 8.07.01 5,760議会副議長 1 8.07.01 4,900議 会 議 員 19 8.07.01 4,610

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 3,816,122 16.3 3,339,253 3,055,937 23.2

うち職員給 2,409,505 10.3 1,979,954 - -扶 助 費 2,842,653 12.1 856,755 856,755 6.5公 債 費 3,004,835 12.8 2,755,456 2,754,583 20.9元利償還金 2,996,396 12.8 2,747,017 2,746,144 20.9一時借入金利子 8,439 0.0 8,439 8,439 0.1

(義務的経費計)

物 件 費9,663,610 41.2 6,951,464 6,667,275 50.72,414,665 10.3 1,798,805 1,487,108 11.3

維 持 補 修 費 96,545 0.4 79,770 79,770 0.6補 助 費 等 2,973,508 12.7 2,698,965 2,273,473 17.3うち一部事務組合負担金 1,880,305 8.0 1,880,305 1,828,682 13.9

繰 出 金 2,504,856 10.7 2,351,694 1,268,221 9.6積 立 金 64,848 0.3 56,106 0 0.0投資・出資金・貸付金 1,936,036 8.2 11,819 1,410 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

3,813,044 16.2投 資 的 経 費 706,443

56,492 0.2うち人件費 53,6623,804,877 16.2普通建設事業費 704,950

うち4.1{ 2,690,426 11.5 661,436

災害復旧事業費

967,761 18,516

8,167 0.0 1,4930失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

23,467,112 100.0 14,655,066

経常経費充当一般財源等計11,777,257 千円

経 常 収 支 比 率89.5 % %91.8

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

15,215,525 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

257,159

構 成 比

1.1

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

257,119

総 務 費 2,429,409 10.4 281,598 2,039,390民 生 費 5,302,669 22.6 40,072 2,524,422

1,921,115衛 生 費 8.2 38,478 1,762,135労 働 費 13,630 0.1 1,575 12,252農林水産業費 1,377,423 5.9 724,647 665,133商 工 費 1,837,212 7.8 59,536 242,190土 木 費 3,504,989 14.9 1,240,818 2,148,416消 防 費 647,400 2.8 36,221 604,347教 育 費 3,163,024 13.5 1,381,932 1,642,633災 害 復 旧 費 8,167 0.0 0 1,493

公 債 費 3,004,915 12.8 0 2,755,536諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 23,467,112 100.0 3,804,877 14,655,066

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ カンスイ チュウシャ

コクホ

ソノタ

2,544,5011,481,065

39,645

4,667

287,528

35,658

695,938

国民健康保険事業

実 質 収 支 329,621再 差 引 収 支 289,621加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 9,613被 保 険 者 数 ( 人 ) 18,036

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 77国庫支出金 86

保険給付費 126

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 5,196,351基準財政需要額 10,990,698標準税収入額 6,854,565標準財政規模 12,652,391

財政力指数11~13 0.46実質収支比率 3.3経常一般財源等比率 101.4公債費負担比率 18.1公 債 費 比 率 16.6

起債制限比率 11.2

積立金現在高

財 調 318,660減 債 1,221,929特定目的 1,992,983

地 方 債 現 在 高 28,985,857うち政府資金 14,448,078

(

支出予定額)

物件等購入 639,253保証・補償 3,253そ の 他 691,731

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 423,537徴収率

現年計

98.4 94.798.9 96.2

97.9 93.2

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

4

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

75,700 0.3 0 0.0250,500 1.0 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 5: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

36,843 人人%

37,365-1.4

37,635 人人37,550

0.2 %

12 年 国 調区 分

1,084

5.9第1次

第2次5,769

31.3

産 業 構 造

7 年 国 調

1,461

7.6

6,237

32.5

第3次11,463

62.2

11,430

59.6

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口13,537( 人 )

( 人 ) 13,554

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

28.75

1,281

1 2年国調世帯数

12,505

7年国調世帯数

11,995

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

2045

サカイミナトシ

市 町 村 類 型 1-3

地方交付税種地 1-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

3,913,863 20.1 3,804,905 48.8153,502 0.8 153,502 2.0184,403 0.9 184,403 2.4385,206 2.0 385,206 4.9

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

68,972 0.4 68,972 0.90 0.0 0 0.0

126,991 0.7 126,991 1.63,727,753 19.2 2,939,708 37.72,939,708 15.1 2,939,708 37.7788,045 4.1 0 0.0

8,560,690 44.1 7,663,687 98.36,437 0.0 6,437 0.1

264,707 1.4 0 0.0309,155 1.6 10,891 0.141,080 0.2 0 0.0

2,078,914 10.7 0 0.0107,393 0.6 107,393 1.4

1,403,712 7.2 0 0.0565,588 2.9 5,279 0.14,837 0.0 0 0.0

798,433 4.1 0 0.0398,416 2.1 0 0.0

2,357,642 12.1 232 0.02,535,180 13.0 0 0.0

19,432,184 100.0 7,793,919 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分33,468 0.9 6,598

1,154,476 29.5 0107,426 2.7 17,838226,222 5.8 36,796

1,953,405 49.9 01,889,973 48.3 0

59,267 1.5 0

263,771 6.7 00 0.0 0

6,870 0.2 03,804,905 97.2 61,232

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 108,958 2.8 0

0 0.0 0

0 0.0 0108,958 2.8 0

0 0.0 03,913,863 100.0 61,232

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

19,432,184 18,103,823

18,830,477 17,705,407

601,707 398,416

476,153 377,620

125,554 20,796104,758 7,7891,660 101,064

0 050,000 50,00056,418 58,853

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

252 872,970 3,46437 122,330 3,30613 50,530 3,887

0 0 048 76,280 1,589313 999,780 3,194

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

×××××○×

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 8,978助 役 1 14.04.01 7,420収 入 役 1 14.04.01 6,280教 育 長 1 14.04.01 6,280議 会 議 長 1 9.01.01 5,420議会副議長 1 9.01.01 4,600議 会 議 員 18 9.01.01 4,280

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 2,798,458 14.9 2,446,660 2,366,371 29.5

うち職員給 1,860,710 9.9 1,591,952 - -扶 助 費 1,502,013 8.0 494,223 493,983 6.2公 債 費 1,646,300 8.7 1,559,225 1,559,011 19.4元利償還金 1,620,705 8.6 1,533,630 1,533,416 19.1一時借入金利子 25,595 0.1 25,595 25,595 0.3

(義務的経費計)

物 件 費5,946,771 31.6 4,500,108 4,419,365 55.11,734,845 9.2 1,343,605 1,113,850 13.9

維 持 補 修 費 165,915 0.9 113,012 113,012 1.4補 助 費 等 1,330,466 7.1 1,108,282 924,262 11.5うち一部事務組合負担金 648,111 3.4 648,111 648,111 8.1

繰 出 金 1,454,001 7.7 1,371,072 824,202 10.3積 立 金 518,320 2.8 0 0 0.0投資・出資金・貸付金 2,194,421 11.7 13,270 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

5,485,738 29.1投 資 的 経 費 1,002,035

71,306 0.4うち人件費 40,3113,357,194 17.8普通建設事業費 741,293

うち7.2{ 1,920,515 10.2 617,067

災害復旧事業費

1,352,921 91,446

2,128,544 11.3 260,7420失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

18,830,477 100.0 9,451,384

経常経費充当一般財源等計7,394,691 千円

経 常 収 支 比 率92.2 % %94.9

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

9,960,608 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

184,226

構 成 比

1.0

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

184,226

総 務 費 2,075,262 11.0 12,128 1,322,269民 生 費 3,102,642 16.5 115,471 1,589,293

1,915,059衛 生 費 10.2 769,111 1,152,381労 働 費 7,147 0.0 0 2,008農林水産業費 238,241 1.3 62,132 146,292商 工 費 2,574,552 13.7 196,296 241,693土 木 費 2,991,657 15.9 1,798,186 1,463,961消 防 費 506,992 2.7 21,474 491,430教 育 費 1,459,789 7.8 382,396 1,037,798災 害 復 旧 費 2,128,544 11.3 0 260,742

公 債 費 1,646,366 8.7 0 1,559,291諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 18,830,477 100.0 3,357,194 9,451,384

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ ジユウチ イチバ スイドウ

コクホ

ソノタ

1,454,001717,70149,991

0

208,208

7,998

470,103

国民健康保険事業

実 質 収 支 336,498再 差 引 収 支 271,643加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 6,349被 保 険 者 数 ( 人 ) 11,568

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 79国庫支出金 85

保険給付費 138

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 3,621,672基準財政需要額 6,566,244標準税収入額 4,775,038標準財政規模 7,714,746

財政力指数11~13 0.54実質収支比率 1.6経常一般財源等比率 101.0公債費負担比率 15.7公 債 費 比 率 17.4

起債制限比率 12.7

積立金現在高

財 調 190,398減 債 1,218,925特定目的 698,119

地 方 債 現 在 高 16,668,427うち政府資金 7,109,278

(

支出予定額)

物件等購入 255,300保証・補償 0そ の 他 1,375,527

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 512,860徴収率

現年計

97.2 90.697.7 92.7

96.5 87.7

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

5

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

51,100 0.3 0 0.0174,200 0.9 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 6: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

8,620 人人%

8,3673.0

8,607 人人8,551

0.7 %

12 年 国 調区 分

628

13.8第1次

第2次1,665

36.6

産 業 構 造

7 年 国 調

961

21.5

1,555

34.8

第3次2,256

49.5

1,956

43.7

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

93.40

92

1 2年国調世帯数

2,510

7年国調世帯数

2,171

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

3017

コクフチヨウ

市 町 村 類 型 3-3

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

650,622 11.8 650,622 25.041,254 0.7 41,254 1.640,505 0.7 40,505 1.665,720 1.2 65,720 2.5

276 0.0 276 0.00 0.0 0 0.0

22,077 0.4 22,077 0.80 0.0 0 0.0

29,116 0.5 29,116 1.11,961,109 35.6 1,749,052 67.11,749,052 31.7 1,749,052 67.1212,057 3.8 0 0.0

2,810,679 51.0 2,598,622 99.7710 0.0 710 0.0

147,109 2.7 0 0.056,625 1.0 5,740 0.210,650 0.2 0 0.0560,053 10.2 0 0.0

0 0.0 0 0.0370,045 6.7 0 0.02,929 0.1 0 0.0

145,800 2.6 0 0.0355,835 6.5 0 0.070,995 1.3 0 0.0138,385 2.5 738 0.0844,500 15.3 0 0.0

5,514,315 100.0 2,605,810 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,940 0.9 0

257,171 39.5 012,956 2.0 2,15022,382 3.4 3,656298,132 45.8 19,583297,689 45.8 19,58317,131 2.6 0

36,910 5.7 00 0.0 00 0.0 0

650,622 100.0 25,3890 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

650,622 100.0 25,389

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○×○

×

×××××○

○×××

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

5,514,315 4,806,465

5,367,392 4,715,470

146,923 90,995

80,071 44,532

66,852 46,46320,389 12,61540,324 8,374

0 030,685 51,23130,028 -30,242

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

92 316,740 3,44315 55,230 3,6822 7,180 3,590

0 0 00 0 094 323,920 3,446

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,992助 役 1 14.04.01 6,314収 入 役 0 0教 育 長 1 14.04.01 5,839議 会 議 長 1 10.07.01 3,210議会副議長 1 10.07.01 2,390議 会 議 員 12 10.07.01 2,180

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 893,335 16.6 764,689 759,411 28.2

うち職員給 600,797 11.2 484,323 - -扶 助 費 120,271 2.2 45,437 43,982 1.6公 債 費 734,259 13.7 665,649 585,410 21.7元利償還金 732,254 13.6 663,644 583,405 21.6一時借入金利子 2,005 0.0 2,005 2,005 0.1

(義務的経費計)

物 件 費1,747,865 32.6 1,475,775 1,388,803 51.5646,906 12.1 499,231 349,666 13.0

維 持 補 修 費 13,963 0.3 13,665 12,703 0.5補 助 費 等 516,780 9.6 435,715 316,688 11.7うち一部事務組合負担金 182,399 3.4 182,399 175,720 6.5

繰 出 金 399,532 7.4 345,023 189,054 7.0積 立 金 323,274 6.0 99,200 0 0.0投資・出資金・貸付金 43,234 0.8 834 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,675,838 31.2投 資 的 経 費 211,551

10,300 0.2うち人件費 4,8411,675,389 31.2普通建設事業費 211,102

うち16.1{ 784,655 14.6 194,276

災害復旧事業費

862,710 11,901

449 0.0 4490失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

5,367,392 100.0 3,080,994

経常経費充当一般財源等計2,256,914 千円

経 常 収 支 比 率83.7 % %86.6

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,227,917 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

84,076

構 成 比

1.6

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

84,076

総 務 費 706,263 13.2 45,003 562,005民 生 費 857,366 16.0 170,507 484,946

339,706衛 生 費 6.3 16,163 308,687労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 591,194 11.0 201,429 185,064商 工 費 72,335 1.3 6,991 21,816土 木 費 371,957 6.9 135,889 225,270消 防 費 148,020 2.8 14,771 138,560教 育 費 1,455,305 27.1 1,078,197 398,010災 害 復 旧 費 449 0.0 0 449

公 債 費 734,282 13.7 0 665,672諸 支 出 費 6,439 0.1 6,439 6,439前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,367,392 100.0 1,675,389 3,080,994

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

399,532135,37499,674

0

42,918

0

121,566

国民健康保険事業

実 質 収 支 8,361再 差 引 収 支 1,329加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,470被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,011

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 73国庫支出金 70

保険給付費 118

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 654,408基準財政需要額 2,406,444標準税収入額 858,447標準財政規模 2,607,499

財政力指数11~13 0.26実質収支比率 2.6経常一般財源等比率 99.9公債費負担比率 20.6公 債 費 比 率 20.5

起債制限比率 13.3

積立金現在高

財 調 203,592減 債 605,292特定目的 923,637

地 方 債 現 在 高 5,399,498うち政府資金 3,387,679

(

支出予定額)

物件等購入 429,060保証・補償 0そ の 他 54,272

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 61,593徴収率

現年計

98.8 95.098.7 95.2

98.7 94.1

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

6

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

10,000 0.2 0 0.081,200 1.5 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 7: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

14,015 人人%

14,713-4.7

14,319 人人14,463

-1.0 %

12 年 国 調区 分

983

14.0第1次

第2次2,735

38.9

産 業 構 造

7 年 国 調

1,440

18.8

2,884

37.6

第3次3,305

47.0

3,335

43.5

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

122.37

115

1 2年国調世帯数

4,001

7年国調世帯数

3,946

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

3025

イワミチヨウ

市 町 村 類 型 4-3

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,058,745 16.8 1,058,745 29.061,491 1.0 61,491 1.757,007 0.9 57,007 1.6121,325 1.9 121,325 3.3

313 0.0 313 0.0533 0.0 533 0.0

32,904 0.5 32,904 0.90 0.0 0 0.0

42,344 0.7 42,344 1.22,640,997 41.9 2,268,043 62.22,268,043 36.0 2,268,043 62.2372,954 5.9 0 0.0

4,015,659 63.7 3,642,705 99.91,529 0.0 1,529 0.033,546 0.5 0 0.0126,825 2.0 0 0.027,503 0.4 0 0.0429,638 6.8 0 0.0

0 0.0 0 0.0525,685 8.3 0 0.05,615 0.1 3,397 0.19,282 0.1 0 0.0

300,802 4.8 0 0.0179,128 2.8 0 0.0149,936 2.4 466 0.0503,700 8.0 0 0.0

6,308,848 100.0 3,648,097 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分9,716 0.9 0

337,284 31.9 020,380 1.9 048,036 4.5 7,709547,825 51.7 0545,105 51.5 027,358 2.6 0

61,792 5.8 00 0.0 00 0.0 0

1,052,391 99.4 7,7090 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 6,354 0.6 0

6,354 0.6 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

1,058,745 100.0 7,709

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○×○

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

6,308,848 8,089,853

6,198,067 7,878,725

110,781 211,128

49,414 147,168

61,367 63,960-2,593 11,96335,417 35,998

0 75,20355,000 55,000-22,176 68,164

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

150 507,530 3,38420 72,700 3,6352 5,390 2,695

0 0 00 0 0

152 512,920 3,374

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 8,293助 役 1 14.04.01 6,547収 入 役 1 14.04.01 6,140教 育 長 1 14.04.01 6,052議 会 議 長 1 10.04.01 3,330議会副議長 1 10.04.01 2,480議 会 議 員 18 10.04.01 2,270

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,488,484 24.0 1,304,080 1,268,029 33.7

うち職員給 970,300 15.7 825,279 - -扶 助 費 288,160 4.6 100,646 100,646 2.7公 債 費 718,931 11.6 685,165 685,165 18.2元利償還金 718,645 11.6 684,879 684,879 18.2一時借入金利子 286 0.0 286 286 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,495,575 40.3 2,089,891 2,053,840 54.6852,916 13.8 597,896 451,388 12.0

維 持 補 修 費 35,501 0.6 30,929 30,929 0.8補 助 費 等 745,009 12.0 616,394 429,260 11.4うち一部事務組合負担金 296,233 4.8 296,233 285,766 7.6

繰 出 金 454,269 7.3 290,205 204,678 5.4積 立 金 183,034 3.0 156,031 0 0.0投資・出資金・貸付金 162,660 2.6 48,371 25,433 0.7前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,269,103 20.5投 資 的 経 費 359,018

9,603 0.2うち人件費 7,9201,262,384 20.4普通建設事業費 356,584

うち8.0{ 580,323 9.4 322,780

災害復旧事業費

497,773 14,543

6,719 0.1 2,4340失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

6,198,067 100.0 4,188,735

経常経費充当一般財源等計3,195,528 千円

経 常 収 支 比 率84.9 % %87.6

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

4,299,516 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

102,808

構 成 比

1.7

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

102,808

総 務 費 951,213 15.3 4,423 835,014民 生 費 1,218,291 19.7 137,538 664,349

620,328衛 生 費 10.0 88,265 522,000労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 727,711 11.7 417,788 297,768商 工 費 191,240 3.1 14,415 44,661土 木 費 662,136 10.7 346,483 292,497消 防 費 271,166 4.4 24,302 230,819教 育 費 727,520 11.7 229,170 511,216災 害 復 旧 費 6,719 0.1 0 2,434

公 債 費 718,935 11.6 0 685,169諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,198,067 100.0 1,262,384 4,188,735

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ ビヨウ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

621,956179,059124,487

0

84,657

43,200

190,553

国民健康保険事業

実 質 収 支 10,373再 差 引 収 支 -14,627加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,497被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,935

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 66国庫支出金 78

保険給付費 133

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,115,453基準財政需要額 3,386,004標準税収入額 1,467,050標準財政規模 3,735,093

財政力指数11~13 0.31実質収支比率 1.6経常一般財源等比率 97.7公債費負担比率 15.9公 債 費 比 率 14.1

起債制限比率 8.8

積立金現在高

財 調 419,990減 債 244,832特定目的 1,383,516

地 方 債 現 在 高 6,992,250うち政府資金 5,263,261

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 103,727

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 126,649徴収率

現年計

97.4 92.797.9 95.2

96.6 89.9

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

7

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

16,300 0.3 0 0.0100,200 1.6 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 8: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

3,451 人人%

3,526-2.13,534 人

人3,556

-0.6 %

12 年 国 調区 分

491

24.5第1次

第2次587

29.3

産 業 構 造

7 年 国 調

569

27.7

595

29.0

第3次920

46.0

891

43.4

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

34.94

99

1 2年国調世帯数

900

7年国調世帯数

852

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

3033

フクベソン

市 町 村 類 型 0-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

253,196 7.3 253,196 17.619,242 0.6 19,242 1.313,892 0.4 13,892 1.030,604 0.9 30,604 2.1

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

10,306 0.3 10,306 0.70 0.0 0 0.0

7,569 0.2 7,569 0.51,229,112 35.5 1,105,204 76.61,105,204 31.9 1,105,204 76.6123,908 3.6 0 0.0

1,563,921 45.2 1,440,013 99.8808 0.0 808 0.1

22,301 0.6 0 0.0124,712 3.6 0 0.02,934 0.1 0 0.0

166,392 4.8 0 0.00 0.0 0 0.0

517,604 15.0 0 0.055,513 1.6 0 0.01,794 0.1 0 0.0

357,120 10.3 0 0.0142,880 4.1 0 0.0140,943 4.1 1,535 0.1362,600 10.5 0 0.0

3,459,522 100.0 1,442,356 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,395 0.9 0

76,269 30.1 05,404 2.1 03,565 1.4 582

135,304 53.4 0135,304 53.4 08,055 3.2 0

22,204 8.8 00 0.0 00 0.0 0

253,196 100.0 5820 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

253,196 100.0 582

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○××

×

×××××○

××××

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,459,522 3,222,178

3,359,751 3,079,298

99,771 142,880

30,933 73,898

68,838 68,982-144 -15,165

106,587 00 0

27,000 079,443 -15,165

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

54 190,460 3,52712 39,650 3,3043 10,780 3,593

0 0 00 0 057 201,240 3,531

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,886助 役 1 14.04.01 6,227収 入 役 1 14.04.01 5,839教 育 長 1 14.04.01 5,752議 会 議 長 1 10.07.01 3,170議会副議長 1 10.07.01 2,360議 会 議 員 10 10.07.01 2,150

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 574,771 17.1 511,551 502,588 33.7

うち職員給 350,829 10.4 295,185 - -扶 助 費 41,385 1.2 18,224 18,224 1.2公 債 費 408,969 12.2 393,714 393,714 26.4元利償還金 408,969 12.2 393,714 393,714 26.4一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,025,125 30.5 923,489 914,526 61.3404,480 12.0 223,483 161,613 10.8

維 持 補 修 費 6,845 0.2 3,414 3,414 0.2補 助 費 等 193,111 5.7 169,145 140,858 9.4うち一部事務組合負担金 87,146 2.6 87,146 84,283 5.7

繰 出 金 187,796 5.6 151,915 69,796 4.7積 立 金 340,962 10.1 4,031 0 0.0投資・出資金・貸付金 10,390 0.3 190 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,191,042 35.5投 資 的 経 費 307,729

13,600 0.4うち人件費 01,189,653 35.4普通建設事業費 307,722

うち16.9{ 579,563 17.3 291,213

災害復旧事業費

569,438 7,843

1,389 0.0 70失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

3,359,751 100.0 1,783,396

経常経費充当一般財源等計1,290,207 千円

経 常 収 支 比 率86.5 % %89.5

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

1,883,167 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

65,072

構 成 比

1.9

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

65,072

総 務 費 806,593 24.0 63,582 310,009民 生 費 219,545 6.5 2,030 136,029

234,675衛 生 費 7.0 92,663 173,673労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 760,166 22.6 598,548 93,111商 工 費 43,294 1.3 11,520 15,499土 木 費 471,766 14.0 355,474 294,518消 防 費 68,762 2.0 2,049 67,949教 育 費 279,520 8.3 63,787 233,815災 害 復 旧 費 1,389 0.0 0 7

公 債 費 408,969 12.2 0 393,714諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,359,751 100.0 1,189,653 1,783,396

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

187,796101,85634,950

0

11,951

0

39,039

国民健康保険事業

実 質 収 支 15,943再 差 引 収 支 12,111加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 546被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,201

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 79国庫支出金 61

保険給付費 121

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 266,797基準財政需要額 1,373,018標準税収入額 348,991標準財政規模 1,454,195

財政力指数11~13 0.18実質収支比率 4.7経常一般財源等比率 99.2公債費負担比率 20.9公 債 費 比 率 20.2

起債制限比率 8.4

積立金現在高

財 調 301,641減 債 120,640特定目的 948,659

地 方 債 現 在 高 3,368,577うち政府資金 2,237,505

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 437

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 105,731徴収率

現年計

98.1 95.097.8 97.5

98.0 92.4

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

8

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

0 0.0 0 0.049,200 1.4 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 9: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

10,009 人人%

10,0100.0

10,396 人人10,340

0.5 %

12 年 国 調区 分

999

18.3第1次

第2次1,816

33.3

産 業 構 造

7 年 国 調

1,215

21.8

1,904

34.2

第3次2,637

48.3

2,448

44.0

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

85.53

117

1 2年国調世帯数

2,707

7年国調世帯数

2,508

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

3211

コオゲチヨウ

市 町 村 類 型 3-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

729,835 15.3 729,835 25.437,238 0.8 37,238 1.344,558 0.9 44,558 1.681,558 1.7 81,558 2.81,047 0.0 1,047 0.0

0 0.0 0 0.019,919 0.4 19,919 0.7

0 0.0 0 0.029,455 0.6 29,455 1.0

2,142,467 44.8 1,921,064 67.01,921,064 40.2 1,921,064 67.0221,403 4.6 0 0.0

3,086,077 64.6 2,864,674 99.9833 0.0 833 0.0

20,878 0.4 0 0.0106,894 2.2 48 0.026,221 0.5 0 0.0211,878 4.4 0 0.0

0 0.0 0 0.0436,803 9.1 0 0.06,174 0.1 2,071 0.19,446 0.2 0 0.0

163,701 3.4 0 0.0124,106 2.6 0 0.0169,346 3.5 473 0.0418,100 8.7 0 0.0

4,780,457 100.0 2,868,099 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,578 0.9 0

279,653 38.3 015,137 2.1 024,145 3.3 0334,826 45.9 0334,271 45.8 021,256 2.9 0

48,240 6.6 00 0.0 00 0.0 0

729,835 100.0 00 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

729,835 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○×○

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,780,457 4,961,192

4,682,273 4,837,086

98,184 124,106

9,302 60,138

88,882 63,96824,914 -35,57713,646 106,791

0 00 0

38,560 71,214

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

113 385,880 3,41520 68,600 3,4300 0 0

0 0 00 0 0

113 385,880 3,415

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 13.01.01 8,450助 役 1 13.01.01 6,680収 入 役 1 13.01.01 6,260教 育 長 1 10.04.01 6,260議 会 議 長 1 10.04.01 3,300議会副議長 1 10.04.01 2,460議 会 議 員 16 10.04.01 2,290

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,139,749 24.3 914,219 840,393 28.4

うち職員給 690,393 14.7 483,344 - -扶 助 費 178,177 3.8 76,801 74,710 2.5公 債 費 723,613 15.5 666,455 663,360 22.4元利償還金 721,988 15.4 664,830 661,735 22.3一時借入金利子 1,625 0.0 1,625 1,625 0.1

(義務的経費計)

物 件 費2,041,539 43.6 1,657,475 1,578,463 53.3539,415 11.5 436,095 286,142 9.7

維 持 補 修 費 13,916 0.3 11,794 11,794 0.4補 助 費 等 525,307 11.2 483,694 427,460 14.4うち一部事務組合負担金 247,949 5.3 247,949 237,080 8.0

繰 出 金 479,030 10.2 343,488 188,453 6.4積 立 金 101,406 2.2 14,439 0 0.0投資・出資金・貸付金 89,319 1.9 595 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

892,341 19.1投 資 的 経 費 275,163

29,322 0.6うち人件費 29,322890,929 19.0普通建設事業費 275,157

うち5.7{ 572,604 12.2 243,263

災害復旧事業費

265,089 25,541

1,412 0.0 60失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

4,682,273 100.0 3,222,743

経常経費充当一般財源等計2,492,312 千円

経 常 収 支 比 率84.1 % %86.9

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,320,927 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

95,814

構 成 比

2.0

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

95,814

総 務 費 579,946 12.4 82,921 474,411民 生 費 1,018,056 21.7 38,663 602,071

319,025衛 生 費 6.8 1,544 289,967労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 565,542 12.1 245,537 179,502商 工 費 68,480 1.5 0 7,623土 木 費 623,296 13.3 403,405 310,506消 防 費 160,110 3.4 4,336 153,966教 育 費 526,971 11.3 114,523 442,414災 害 復 旧 費 1,412 0.0 0 6

公 債 費 723,621 15.5 0 666,463諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,682,273 100.0 890,929 3,222,743

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

479,030256,57333,234

0

55,358

0

133,865

国民健康保険事業

実 質 収 支 19,561再 差 引 収 支 9,625加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,470被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,157

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 79国庫支出金 83

保険給付費 131

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 741,853基準財政需要額 2,664,891標準税収入額 976,607標準財政規模 2,897,671

財政力指数11~13 0.27実質収支比率 3.1経常一般財源等比率 99.0公債費負担比率 20.1公 債 費 比 率 17.4

起債制限比率 11.7

積立金現在高

財 調 308,207減 債 53,864特定目的 487,633

地 方 債 現 在 高 5,242,296うち政府資金 3,116,828

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 106,362

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 149,184徴収率

現年計

98.8 96.599.5 98.0

97.8 94.4

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

9

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

11,500 0.2 0 0.083,600 1.7 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 10: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

4,664 人人%

4,860-4.04,730 人

人4,794

-1.3 %

12 年 国 調区 分

462

18.5第1次

第2次939

37.5

産 業 構 造

7 年 国 調

581

21.5

1,063

39.3

第3次1,100

44.0

1,061

39.2

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

53.67

87

1 2年国調世帯数

1,191

7年国調世帯数

1,191

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

3220

フナオカチヨウ

市 町 村 類 型 1-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

277,532 10.2 277,532 14.626,790 1.0 26,790 1.420,922 0.8 20,922 1.135,183 1.3 35,183 1.9

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

14,345 0.5 14,345 0.80 0.0 0 0.0

13,250 0.5 13,250 0.71,671,782 61.2 1,512,285 79.61,512,285 55.3 1,512,285 79.6159,497 5.8 0 0.0

2,059,804 75.4 1,900,307 100.00 0.0 0 0.0

6,163 0.2 0 0.035,109 1.3 37 0.06,106 0.2 0 0.076,990 2.8 0 0.0

0 0.0 0 0.0182,715 6.7 0 0.02,789 0.1 437 0.0300 0.0 0 0.0

76,856 2.8 0 0.056,362 2.1 0 0.097,804 3.6 125 0.0132,152 4.8 0 0.0

2,733,150 100.0 1,900,906 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分3,078 1.1 0

118,987 42.9 04,326 1.6 02,554 0.9 0

128,023 46.1 0127,545 46.0 09,275 3.3 0

11,289 4.1 00 0.0 00 0.0 0

277,532 100.0 00 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

277,532 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○×○

×

×××××○

○×××

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

2,733,150 2,661,769

2,644,472 2,605,407

88,678 56,362

4,683 316

83,995 56,04627,949 -1,36510,100 1,00052,618 27,532

0 090,667 27,167

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

65 241,600 3,7176 20,560 3,4270 0 0

0 0 00 0 065 241,600 3,717

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 12.04.01 8,040助 役 1 12.04.01 6,360収 入 役 1 12.04.01 5,950教 育 長 1 12.04.01 5,950議 会 議 長 1 10.04.01 3,140議会副議長 1 10.04.01 2,340議 会 議 員 12 10.04.01 2,180

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 640,534 24.2 567,370 542,564 27.6

うち職員給 409,006 15.5 338,539 - -扶 助 費 62,445 2.4 25,284 25,284 1.3公 債 費 664,323 25.1 629,613 576,995 29.4元利償還金 664,323 25.1 629,613 576,995 29.4一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,367,302 51.7 1,222,267 1,144,843 58.3342,578 13.0 260,280 168,247 8.6

維 持 補 修 費 7,827 0.3 7,243 7,243 0.4補 助 費 等 303,256 11.5 263,468 192,940 9.8うち一部事務組合負担金 130,214 4.9 127,151 121,738 6.2

繰 出 金 286,859 10.8 233,383 149,007 7.6積 立 金 71,875 2.7 49,813 0 0.0投資・出資金・貸付金 41,808 1.6 408 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

222,967 8.4投 資 的 経 費 99,795

27,026 1.0うち人件費 27,026219,982 8.3普通建設事業費 99,762

うち1.5{ 119,619 4.5 80,554

災害復旧事業費

38,739 2,277

2,985 0.1 330失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

2,644,472 100.0 2,136,657

経常経費充当一般財源等計1,662,280 千円

経 常 収 支 比 率84.7 % %87.4

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,225,335 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

71,763

構 成 比

2.7

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

71,763

総 務 費 380,513 14.4 14,068 342,679民 生 費 597,017 22.6 55,262 384,137

168,593衛 生 費 6.4 0 158,787労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 336,600 12.7 104,903 196,937商 工 費 46,724 1.8 35 6,604土 木 費 73,958 2.8 32,010 52,849消 防 費 86,235 3.3 3,690 83,572教 育 費 215,761 8.2 10,014 209,683災 害 復 旧 費 2,985 0.1 0 33

公 債 費 664,323 25.1 0 629,613諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 2,644,472 100.0 219,982 2,136,657

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

286,859137,25822,838

0

55,787

0

70,976

国民健康保険事業

実 質 収 支 47,279再 差 引 収 支 40,743加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 709被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,528

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 66国庫支出金 77

保険給付費 112

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 315,301基準財政需要額 1,828,941標準税収入額 411,312標準財政規模 1,923,597

財政力指数11~13 0.17実質収支比率 4.4経常一般財源等比率 98.8公債費負担比率 28.3公 債 費 比 率 23.6

起債制限比率 14.4

積立金現在高

財 調 77,100減 債 135,300特定目的 536,631

地 方 債 現 在 高 3,092,740うち政府資金 1,723,876

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 1,980

実質的なもの 93,960

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 97,328徴収率

現年計

99.0 96.799.4 96.2

98.5 96.7

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

10

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

4,800 0.2 0 0.058,000 2.1 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 11: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

8,382 人人%

8,522-1.68,558 人

人8,638

-0.9 %

12 年 国 調区 分

1,109

23.7第1次

第2次1,466

31.3

産 業 構 造

7 年 国 調

1,253

25.5

1,607

32.8

第3次2,106

45.0

2,042

41.6

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

83.62

100

1 2年国調世帯数

2,271

7年国調世帯数

2,150

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

3238

カワハラチヨウ

市 町 村 類 型 3-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

592,177 12.8 592,177 21.339,325 0.8 39,325 1.436,587 0.8 36,587 1.363,784 1.4 63,784 2.3

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

21,077 0.5 21,077 0.80 0.0 0 0.0

24,207 0.5 24,207 0.92,223,717 47.9 2,003,825 72.02,003,825 43.2 2,003,825 72.0219,892 4.7 0 0.0

3,000,874 64.6 2,780,982 99.9968 0.0 968 0.0

10,594 0.2 0 0.070,757 1.5 0 0.015,304 0.3 0 0.0119,877 2.6 0 0.0

0 0.0 0 0.0561,727 12.1 0 0.01,142 0.0 0 0.01,200 0.0 0 0.0

109,929 2.4 0 0.0107,391 2.3 0 0.0344,540 7.4 3,061 0.1297,700 6.4 0 0.0

4,642,003 100.0 2,785,011 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,756 1.0 0

230,124 38.9 010,628 1.8 015,881 2.7 0272,430 46.0 19,872272,139 46.0 19,87218,429 3.1 0

38,929 6.6 00 0.0 00 0.0 0

592,177 100.0 19,8720 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

592,177 100.0 19,872

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○×○

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,642,003 4,586,953

4,496,118 4,479,562

145,885 107,391

58,810 16,879

87,075 90,512-3,437 3,254

73 45,0870 1060 0

-3,364 48,447

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

104 358,360 3,44612 41,060 3,4226 21,470 3,578

0 0 01 3,860 3,860

111 383,690 3,457

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○×××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 10.04.01 8,450助 役 1 10.04.01 6,680収 入 役 1 10.04.01 6,260教 育 長 1 10.04.01 6,260議 会 議 長 1 10.04.01 3,300議会副議長 1 10.04.01 2,460議 会 議 員 16 10.04.01 2,290

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 999,083 22.2 876,067 844,611 29.4

うち職員給 645,151 14.3 529,595 - -扶 助 費 163,185 3.6 60,903 60,903 2.1公 債 費 867,393 19.3 601,830 599,407 20.9元利償還金 865,632 19.3 600,069 597,646 20.8一時借入金利子 1,761 0.0 1,761 1,761 0.1

(義務的経費計)

物 件 費2,029,661 45.1 1,538,800 1,504,921 52.4450,487 10.0 361,883 282,074 9.8

維 持 補 修 費 5,016 0.1 5,016 5,016 0.2補 助 費 等 567,052 12.6 523,046 424,827 14.8うち一部事務組合負担金 346,925 7.7 346,925 322,307 11.2

繰 出 金 451,342 10.0 395,847 137,110 4.8積 立 金 135,445 3.0 72,307 0 0.0投資・出資金・貸付金 31,807 0.7 9,307 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

825,308 18.4投 資 的 経 費 175,616

46,717 1.0うち人件費 45,517820,622 18.3普通建設事業費 175,278

うち8.5{ 361,158 8.0 109,610

災害復旧事業費

383,421 48,601

4,686 0.1 3380失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

4,496,118 100.0 3,081,822

経常経費充当一般財源等計2,353,948 千円

経 常 収 支 比 率81.9 % %84.5

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,227,707 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

100,570

構 成 比

2.2

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

100,570

総 務 費 711,899 15.8 102,966 591,031民 生 費 708,224 15.8 54,491 420,427

374,693衛 生 費 8.3 25,762 348,678労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 729,650 16.2 452,652 238,789商 工 費 38,459 0.9 201 12,508土 木 費 385,634 8.6 162,463 217,039消 防 費 128,365 2.9 693 126,423教 育 費 446,545 9.9 21,394 424,189災 害 復 旧 費 4,686 0.1 0 338

公 債 費 867,393 19.3 0 601,830諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,496,118 100.0 820,622 3,081,822

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

451,342267,81928,802

0

35,063

0

119,658

国民健康保険事業

実 質 収 支 35,923再 差 引 収 支 34,923加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,316被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,644

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 73国庫支出金 81

保険給付費 133

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 616,059基準財政需要額 2,621,826標準税収入額 807,846標準財政規模 2,811,671

財政力指数11~13 0.23実質収支比率 3.1経常一般財源等比率 99.1公債費負担比率 18.6公 債 費 比 率 14.5

起債制限比率 10.9

積立金現在高

財 調 148,142減 債 37,462特定目的 226,869

地 方 債 現 在 高 5,231,054うち政府資金 3,695,804

(

支出予定額)

物件等購入 41,310保証・補償 0そ の 他 344,964

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 120,823徴収率

現年計

98.4 93.699.3 98.1

97.3 88.8

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

11

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

9,400 0.2 0 0.079,200 1.7 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 12: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

5,572 人人%

5,936-6.15,641 人

人5,745

-1.8 %

12 年 国 調区 分

807

26.3第1次

第2次1,036

33.7

産 業 構 造

7 年 国 調

934

28.0

1,173

35.2

第3次1,229

40.0

1,221

36.7

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

67.51

83

1 2年国調世帯数

1,453

7年国調世帯数

1,451

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

3246

ハツトウチヨウ

市 町 村 類 型 2-1

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

349,429 11.7 349,429 17.225,807 0.9 25,807 1.323,011 0.8 23,011 1.143,469 1.5 43,469 2.1

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

13,828 0.5 13,828 0.70 0.0 0 0.0

16,862 0.6 16,862 0.81,764,698 58.9 1,561,792 76.81,561,792 52.2 1,561,792 76.8202,906 6.8 0 0.0

2,237,104 74.7 2,034,198 100.00 0.0 0 0.0

8,557 0.3 0 0.046,813 1.6 0 0.07,716 0.3 0 0.0

109,068 3.6 0 0.00 0.0 0 0.0

222,829 7.4 0 0.02,650 0.1 311 0.014,989 0.5 0 0.0115,427 3.9 0 0.040,073 1.3 0 0.063,283 2.1 106 0.0125,600 4.2 0 0.0

2,994,109 100.0 2,034,615 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分3,656 1.0 0

136,096 38.9 06,289 1.8 016,281 4.7 0155,579 44.5 0153,629 44.0 012,091 3.5 0

19,437 5.6 00 0.0 00 0.0 0

349,429 100.0 00 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

349,429 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○×○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

2,994,109 3,623,105

2,940,280 3,523,032

53,829 100,073

23,982 102

29,847 99,971-70,124 26,137

565 82,0270 100,000

52,465 160,000-122,024 48,164

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

82 292,770 3,5707 25,780 3,6831 4,130 4,130

0 0 00 0 083 296,900 3,577

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○×××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 13.04.01 8,140助 役 1 13.04.01 6,440収 入 役 0 0教 育 長 1 13.04.01 6,030議 会 議 長 1 10.04.01 3,180議会副議長 1 10.04.01 2,370議 会 議 員 11 10.04.01 2,200

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 852,974 29.0 737,455 681,338 32.3

うち職員給 557,340 19.0 448,036 - -扶 助 費 109,194 3.7 41,108 36,514 1.7公 債 費 541,164 18.4 490,959 490,358 23.3元利償還金 540,718 18.4 490,513 489,912 23.3一時借入金利子 446 0.0 446 446 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,503,332 51.1 1,269,522 1,208,210 57.4377,105 12.8 277,392 137,528 6.5

維 持 補 修 費 8,616 0.3 7,661 4,978 0.2補 助 費 等 347,866 11.8 317,109 253,267 12.0うち一部事務組合負担金 150,063 5.1 150,063 150,063 7.1

繰 出 金 333,505 11.3 305,360 153,973 7.3積 立 金 22,407 0.8 20,179 0 0.0投資・出資金・貸付金 17,839 0.6 1,142 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

329,610 11.2投 資 的 経 費 165,699

7,005 0.2うち人件費 7,005326,134 11.1普通建設事業費 164,776

うち2.1{ 243,012 8.3 156,167

災害復旧事業費

63,090 7,380

3,476 0.1 9230失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

2,940,280 100.0 2,364,064

経常経費充当一般財源等計1,757,956 千円

経 常 収 支 比 率83.5 % %86.4

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,417,893 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

73,969

構 成 比

2.5

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

73,969

総 務 費 503,743 17.1 27,549 467,986民 生 費 605,692 20.6 25,951 397,735

200,050衛 生 費 6.8 7,116 178,535労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 400,301 13.6 122,521 268,661商 工 費 41,802 1.4 6,381 12,461土 木 費 159,619 5.4 76,439 104,722消 防 費 109,563 3.7 18,285 92,634教 育 費 300,901 10.2 41,892 275,479災 害 復 旧 費 3,476 0.1 0 923

公 債 費 541,164 18.4 0 490,959諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 2,940,280 100.0 326,134 2,364,064

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

333,505169,78734,562

0

46,162

0

82,994

国民健康保険事業

実 質 収 支 22,057再 差 引 収 支 21,057加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 971被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,195

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 57国庫支出金 81

保険給付費 127

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 385,090基準財政需要額 1,938,834標準税収入額 504,136標準財政規模 2,065,928

財政力指数11~13 0.19実質収支比率 1.4経常一般財源等比率 98.5公債費負担比率 20.3公 債 費 比 率 16.9

起債制限比率 11.8

積立金現在高

財 調 477,830減 債 84,592特定目的 218,958

地 方 債 現 在 高 2,636,198うち政府資金 2,094,041

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 82,921

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 107,212徴収率

現年計

99.7 98.299.7 98.9

99.6 97.2

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

12

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

6,300 0.2 0 0.065,400 2.2 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 13: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

4,998 人人%

5,548-9.95,005 人

人5,106

-2.0 %

12 年 国 調区 分

409

16.2第1次

第2次946

37.5

産 業 構 造

7 年 国 調

629

20.5

1,200

39.1

第3次1,171

46.4

1,236

40.3

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

199.31

25

1 2年国調世帯数

1,545

7年国調世帯数

1,587

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

3254

ワカサチヨウ

市 町 村 類 型 1-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

298,048 8.3 298,048 13.127,426 0.8 27,426 1.218,590 0.5 18,590 0.844,387 1.2 44,387 2.0

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

14,693 0.4 14,693 0.60 0.0 0 0.0

11,285 0.3 11,285 0.52,016,504 56.5 1,851,587 81.61,851,587 51.9 1,851,587 81.6164,917 4.6 0 0.0

2,430,933 68.1 2,266,016 99.90 0.0 0 0.0

5,518 0.2 0 0.031,094 0.9 783 0.08,125 0.2 2 0.074,777 2.1 0 0.0

0 0.0 0 0.0311,921 8.7 0 0.05,396 0.2 928 0.0200 0.0 0 0.0

125,403 3.5 0 0.0258,700 7.2 0 0.083,186 2.3 577 0.0234,250 6.6 0 0.0

3,569,503 100.0 2,268,306 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,950 1.0 0

109,457 36.7 06,279 2.1 06,779 2.3 0

147,532 49.5 0118,511 39.8 09,185 3.1 0

15,866 5.3 00 0.0 00 0.0 0

298,048 100.0 00 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

298,048 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○×○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,569,503 3,662,149

3,367,515 3,403,449

201,988 258,700

43,770 6,360

158,218 252,340-94,122 160,1842,000 2,000

0 040,000 0

-132,122 162,184

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

67 227,060 3,38913 45,850 3,5271 2,940 2,940

0 0 00 0 068 230,000 3,382

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○×××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 10.04.01 8,140助 役 1 10.04.01 6,440収 入 役 1 10.04.01 6,030教 育 長 1 10.04.01 6,030議 会 議 長 1 10.04.01 3,180議会副議長 1 10.04.01 2,370議 会 議 員 12 10.04.01 2,200

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 747,505 22.2 695,993 690,843 29.4

うち職員給 438,614 13.0 438,614 - -扶 助 費 126,945 3.8 54,773 51,377 2.2公 債 費 688,744 20.5 656,477 655,315 27.9元利償還金 687,871 20.4 655,604 654,442 27.8一時借入金利子 873 0.0 873 873 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,563,194 46.4 1,407,243 1,397,535 59.4397,716 11.8 339,892 256,265 10.9

維 持 補 修 費 6,426 0.2 6,381 6,381 0.3補 助 費 等 387,573 11.5 316,304 230,962 9.8うち一部事務組合負担金 143,077 4.2 143,077 137,190 5.8

繰 出 金 367,563 10.9 354,136 184,667 7.9積 立 金 26,171 0.8 4,895 0 0.0投資・出資金・貸付金 43,899 1.3 199 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

574,973 17.1投 資 的 経 費 193,444

9,518 0.3うち人件費 9,518555,689 16.5普通建設事業費 192,503

うち6.6{ 301,037 8.9 153,472

災害復旧事業費

221,255 28,374

19,284 0.6 9410失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

3,367,515 100.0 2,622,494

経常経費充当一般財源等計2,075,810 千円

経 常 収 支 比 率88.3 % %91.5

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,824,482 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

89,170

構 成 比

2.6

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

89,170

総 務 費 512,323 15.2 91,731 411,501民 生 費 638,143 18.9 125,583 367,057

183,248衛 生 費 5.4 4,914 170,017労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 300,721 8.9 132,710 164,355商 工 費 94,659 2.8 2,142 57,194土 木 費 381,335 11.3 157,352 258,077消 防 費 102,924 3.1 5,011 101,594教 育 費 356,893 10.6 36,246 346,040災 害 復 旧 費 19,284 0.6 0 941

公 債 費 688,815 20.5 0 656,548諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,367,515 100.0 555,689 2,622,494

公営事業等への繰出

合 計ジユウチ ゲスイ カンスイ スイドウ

コクホ

ソノタ

367,563108,19377,428

0

51,713

8,121

122,108

国民健康保険事業

実 質 収 支 20,146再 差 引 収 支 7,285加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,056被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,115

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 64国庫支出金 97

保険給付費 144

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 326,700基準財政需要額 2,165,128標準税収入額 426,213標準財政規模 2,277,800

財政力指数11~13 0.15実質収支比率 6.9経常一般財源等比率 99.6公債費負担比率 23.2公 債 費 比 率 15.6

起債制限比率 10.5

積立金現在高

財 調 289,549減 債 252,000特定目的 1,119,628

地 方 債 現 在 高 5,551,350うち政府資金 4,247,841

(

支出予定額)

物件等購入 7,300保証・補償 0そ の 他 51,335

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 110,326徴収率

現年計

97.1 90.598.4 95.9

94.7 82.4

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

13

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

4,300 0.1 0 0.078,400 2.2 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 14: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

4,324 人人%

4,573-5.44,386 人

人4,453

-1.5 %

12 年 国 調区 分

282

12.3第1次

第2次887

38.8

産 業 構 造

7 年 国 調

351

14.5

988

40.9

第3次1,119

48.9

1,073

44.5

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

81.60

53

1 2年国調世帯数

1,223

7年国調世帯数

1,162

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

3262

モチガセチヨウ

市 町 村 類 型 1-3

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

379,415 11.6 379,415 21.327,622 0.8 27,622 1.619,260 0.6 19,260 1.139,393 1.2 39,393 2.2

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

14,793 0.5 14,793 0.80 0.0 0 0.0

12,701 0.4 12,701 0.71,425,382 43.7 1,283,213 72.11,283,213 39.3 1,283,213 72.1142,169 4.4 0 0.0

1,918,566 58.8 1,776,397 99.8702 0.0 702 0.0

8,452 0.3 1,084 0.130,739 0.9 0 0.02,433 0.1 0 0.070,093 2.1 0 0.0

0 0.0 0 0.0177,721 5.4 0 0.058,698 1.8 716 0.0

200 0.0 0 0.0151,477 4.6 0 0.0178,476 5.5 0 0.0414,990 12.7 972 0.1251,550 7.7 0 0.0

3,264,097 100.0 1,779,871 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,894 0.8 0

115,186 30.4 06,942 1.8 019,569 5.2 0203,134 53.5 0202,925 53.5 08,725 2.3 0

22,965 6.1 00 0.0 00 0.0 0

379,415 100.0 00 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

379,415 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○×○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,264,097 2,864,993

3,145,437 2,686,517

118,660 178,476

21,032 36,987

97,628 141,489-43,861 -18,539

287 75,3000 3,800

27,000 0-70,574 60,561

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

61 208,210 3,4136 24,070 4,0123 9,560 3,187

0 0 00 0 064 217,770 3,403

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 10.04.01 8,040助 役 1 10.04.01 6,360収 入 役 1 10.04.01 5,950教 育 長 1 10.04.01 5,950議 会 議 長 1 10.04.01 3,140議会副議長 1 10.04.01 2,340議 会 議 員 12 10.04.01 2,180

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 632,374 20.1 557,871 536,638 29.1

うち職員給 384,792 12.2 315,102 - -扶 助 費 96,402 3.1 43,781 41,198 2.2公 債 費 542,647 17.3 519,489 458,473 24.8元利償還金 542,188 17.2 519,030 458,014 24.8一時借入金利子 459 0.0 459 459 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,271,423 40.4 1,121,141 1,036,309 56.2308,660 9.8 265,328 137,342 7.4

維 持 補 修 費 7,086 0.2 6,567 6,567 0.4補 助 費 等 344,149 10.9 303,065 228,202 12.4うち一部事務組合負担金 184,343 5.9 184,343 160,536 8.7

繰 出 金 398,681 12.7 379,041 122,700 6.6積 立 金 315,819 10.0 30 0 0.0投資・出資金・貸付金 38,009 1.2 434 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

461,610 14.7投 資 的 経 費 159,850

19,113 0.6うち人件費 19,113461,413 14.7普通建設事業費 159,653

うち3.0{ 276,621 8.8 139,338

災害復旧事業費

93,478 6,740

197 0.0 1970失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

3,145,437 100.0 2,235,456

経常経費充当一般財源等計1,531,120 千円

経 常 収 支 比 率83.0 % %86.0

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,354,116 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

71,994

構 成 比

2.3

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

71,994

総 務 費 760,706 24.2 74,789 371,435民 生 費 506,865 16.1 18,921 338,328

185,249衛 生 費 5.9 1,015 178,931労 働 費 8,089 0.3 0 673農林水産業費 367,133 11.7 156,722 214,094商 工 費 42,817 1.4 3,000 9,822土 木 費 299,409 9.5 150,686 196,623消 防 費 87,527 2.8 1,200 82,727教 育 費 272,711 8.7 55,080 251,050災 害 復 旧 費 197 0.0 0 197

公 債 費 542,740 17.3 0 519,582諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,145,437 100.0 461,413 2,235,456

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

398,681156,45143,955

0

48,066

0

150,209

国民健康保険事業

実 質 収 支 22,187再 差 引 収 支 16,017加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 772被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,571

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 69国庫支出金 80

保険給付費 117

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 387,876基準財政需要額 1,672,328標準税収入額 507,673標準財政規模 1,790,886

財政力指数11~13 0.22実質収支比率 5.5経常一般財源等比率 99.4公債費負担比率 22.1公 債 費 比 率 19.3

起債制限比率 11.0

積立金現在高

財 調 156,273減 債 50,046特定目的 444,596

地 方 債 現 在 高 2,857,625うち政府資金 1,652,246

(

支出予定額)

物件等購入 2,716保証・補償 0そ の 他 147,933

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 96,463徴収率

現年計

99.7 98.5100.0 99.3

99.5 97.7

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

14

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

5,100 0.2 0 0.060,300 1.8 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 15: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

2,835 人人%

3,127-9.32,943 人

人2,988

-1.5 %

12 年 国 調区 分

533

33.8第1次

第2次510

32.3

産 業 構 造

7 年 国 調

608

34.1

651

36.5

第3次535

33.9

524

29.4

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

79.89

35

1 2年国調世帯数

816

7年国調世帯数

853

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

3271

サジソン

市 町 村 類 型 0-1

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

166,504 6.2 166,504 10.920,827 0.8 20,827 1.410,082 0.4 10,082 0.722,335 0.8 22,335 1.5

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

11,164 0.4 11,164 0.70 0.0 0 0.0

5,996 0.2 5,996 0.41,417,491 52.8 1,282,671 84.11,282,671 47.7 1,282,671 84.1134,820 5.0 0 0.0

1,654,399 61.6 1,519,579 99.70 0.0 0 0.0

2,721 0.1 0 0.031,623 1.2 1,288 0.14,838 0.2 0 0.097,524 3.6 0 0.0

0 0.0 0 0.0264,694 9.9 0 0.05,264 0.2 3,253 0.21,267 0.0 0 0.033,028 1.2 0 0.089,320 3.3 0 0.050,123 1.9 287 0.0452,050 16.8 0 0.0

2,686,851 100.0 1,524,407 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分1,698 1.0 0

54,666 32.8 02,237 1.3 01,194 0.7 093,448 56.1 062,161 37.3 05,862 3.5 0

7,399 4.4 00 0.0 00 0.0 0

166,504 100.0 00 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

166,504 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

2,686,851 2,638,510

2,615,393 2,549,190

71,458 89,320

2,221 11,503

69,237 77,817-8,580 -10,298

15 140 00 0

-8,565 -10,284

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

60 211,990 3,5333 11,150 3,7172 7,590 3,795

0 0 00 0 062 219,580 3,542

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,397助 役 1 14.04.01 5,883収 入 役 0 0教 育 長 1 14.04.01 5,504議 会 議 長 1 10.04.01 3,140議会副議長 1 10.04.01 2,340議 会 議 員 10 10.04.01 2,180

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 593,661 22.7 522,473 522,232 33.1

うち職員給 373,534 14.3 307,723 - -扶 助 費 50,659 1.9 19,863 16,033 1.0公 債 費 437,020 16.7 424,286 424,063 26.9元利償還金 436,099 16.7 423,365 423,142 26.8一時借入金利子 921 0.0 921 921 0.1

(義務的経費計)

物 件 費1,081,340 41.3 966,622 962,328 61.0327,023 12.5 263,917 207,304 13.1

維 持 補 修 費 4,165 0.2 4,165 129 0.0補 助 費 等 266,089 10.2 222,176 147,340 9.3うち一部事務組合負担金 117,949 4.5 117,949 102,661 6.5

繰 出 金 218,111 8.3 210,078 77,068 4.9積 立 金 5,752 0.2 0 0 0.0投資・出資金・貸付金 19,733 0.8 265 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

693,180 26.5投 資 的 経 費 63,470

36,133 1.4うち人件費 36,133685,320 26.2普通建設事業費 60,709

うち15.4{ 268,932 10.3 25,801

災害復旧事業費

401,890 32,207

7,860 0.3 2,7610失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

2,615,393 100.0 1,730,693

経常経費充当一般財源等計1,394,169 千円

経 常 収 支 比 率88.4 % %91.5

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

1,802,151 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

64,251

構 成 比

2.5

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

64,251

総 務 費 464,338 17.8 188,006 255,332民 生 費 482,207 18.4 137,546 230,661

195,901衛 生 費 7.5 31,071 158,007労 働 費 5,000 0.2 0 0農林水産業費 368,578 14.1 128,482 217,857商 工 費 33,693 1.3 11,100 11,189土 木 費 197,971 7.6 168,530 47,792消 防 費 60,937 2.3 1,066 59,371教 育 費 297,637 11.4 19,519 259,186災 害 復 旧 費 7,860 0.3 0 2,761

公 債 費 437,020 16.7 0 424,286諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 2,615,393 100.0 685,320 1,730,693

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

218,11191,53119,316

0

52,995

0

54,269

国民健康保険事業

実 質 収 支 32,458再 差 引 収 支 25,458加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 549被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,230

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 71国庫支出金 107

保険給付費 124

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 189,996基準財政需要額 1,474,803標準税収入額 245,381標準財政規模 1,528,052

財政力指数11~13 0.12実質収支比率 4.5経常一般財源等比率 99.8公債費負担比率 23.5公 債 費 比 率 12.4

起債制限比率 12.2

積立金現在高

財 調 11,363減 債 3,228特定目的 178,030

地 方 債 現 在 高 3,021,979うち政府資金 2,365,639

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 1,495

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 33,342徴収率

現年計

99.7 98.499.9 99.4

99.3 96.3

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

15

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

2,200 0.1 0 0.051,000 1.9 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 16: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

9,383 人人%

10,082-6.99,527 人

人9,655

-1.3 %

12 年 国 調区 分

546

11.8第1次

第2次2,161

46.8

産 業 構 造

7 年 国 調

733

14.2

2,445

47.4

第3次1,906

41.3

1,979

38.4

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

224.61

42

1 2年国調世帯数

2,733

7年国調世帯数

2,806

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

3289

チズチヨウ

市 町 村 類 型 3-3

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

741,344 11.7 741,344 22.334,221 0.5 34,221 1.037,024 0.6 37,024 1.191,789 1.4 91,789 2.8

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

18,322 0.3 18,322 0.60 0.0 0 0.0

28,686 0.5 28,686 0.92,750,378 43.4 2,368,872 71.32,368,872 37.4 2,368,872 71.3381,506 6.0 0 0.0

3,701,764 58.5 3,320,258 99.9776 0.0 776 0.0

25,800 0.4 0 0.080,661 1.3 0 0.016,597 0.3 0 0.0199,322 3.1 0 0.0

0 0.0 0 0.01,015,602 16.0 0 0.0

18,171 0.3 0 0.02,682 0.0 0 0.0

193,098 3.0 0 0.0148,673 2.3 0 0.0192,246 3.0 1,588 0.0735,950 11.6 0 0.0

6,331,342 100.0 3,322,622 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,082 0.8 0

218,482 29.5 018,224 2.5 061,261 8.3 0379,508 51.2 0370,936 50.0 017,973 2.4 0

39,814 5.4 00 0.0 00 0.0 0

741,344 100.0 00 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

741,344 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○×○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

6,331,342 6,840,269

6,141,129 6,691,596

190,213 148,673

39,646 30,625

150,567 118,04832,519 -109,159

231 2700 00 0

32,750 -108,889

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

128 471,650 3,68516 58,260 3,6411 4,050 4,050

0 0 00 0 0

129 475,700 3,688

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 10.04.01 8,450助 役 1 10.04.01 6,680収 入 役 0 0教 育 長 1 10.04.01 6,260議 会 議 長 1 10.04.01 3,300議会副議長 1 10.04.01 2,460議 会 議 員 16 10.04.01 2,290

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,470,077 23.9 1,107,785 1,060,489 30.9

うち職員給 981,639 16.0 683,091 - -扶 助 費 218,682 3.6 77,735 74,538 2.2公 債 費 709,867 11.6 671,343 667,952 19.5元利償還金 709,588 11.6 671,064 667,673 19.5一時借入金利子 279 0.0 279 279 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,398,626 39.1 1,856,863 1,802,979 52.5730,679 11.9 543,892 455,321 13.3

維 持 補 修 費 14,058 0.2 12,858 12,858 0.4補 助 費 等 864,306 14.1 737,824 394,465 11.5うち一部事務組合負担金 283,733 4.6 267,795 234,597 6.8

繰 出 金 505,564 8.2 492,697 264,817 7.7積 立 金 39,456 0.6 8,190 0 0.0投資・出資金・貸付金 122,919 2.0 41,317 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,465,521 23.9投 資 的 経 費 306,750

69,204 1.1うち人件費 64,1371,430,382 23.3普通建設事業費 306,750

うち9.4{ 795,332 13.0 246,296

災害復旧事業費

576,007 54,359

35,139 0.6 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

6,141,129 100.0 4,000,391

経常経費充当一般財源等計2,930,440 千円

経 常 収 支 比 率85.4 % %88.2

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

4,190,604 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

91,377

構 成 比

1.5

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

91,283

総 務 費 749,301 12.2 140,603 570,282民 生 費 1,645,427 26.8 252,320 767,752

612,985衛 生 費 10.0 5,437 571,859労 働 費 7 0.0 0 7農林水産業費 1,014,767 16.5 669,813 364,298商 工 費 115,588 1.9 15,540 20,662土 木 費 375,751 6.1 245,820 243,152消 防 費 193,624 3.2 13,870 170,473教 育 費 597,296 9.7 86,979 529,280災 害 復 旧 費 35,139 0.6 0 0

公 債 費 709,867 11.6 0 671,343諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,141,129 100.0 1,430,382 4,000,391

公営事業等への繰出

合 計ビヨウ ゲスイ カンスイ スイドウ

コクホ

ソノタ

789,344280,000208,556

3,780

58,419

15,472

223,117

国民健康保険事業

実 質 収 支 296,783再 差 引 収 支 291,783加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,772被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,562

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 72国庫支出金 71

保険給付費 102

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 749,174基準財政需要額 3,120,357標準税収入額 986,376標準財政規模 3,355,248

財政力指数11~13 0.23実質収支比率 4.5経常一般財源等比率 99.0公債費負担比率 16.0公 債 費 比 率 14.2

起債制限比率 8.4

積立金現在高

財 調 105,129減 債 236,907特定目的 814,248

地 方 債 現 在 高 6,379,286うち政府資金 3,688,549

(

支出予定額)

物件等購入 60,299保証・補償 0そ の 他 0

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 88,256徴収率

現年計

98.9 94.899.3 96.3

98.4 93.0

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

16

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

11,000 0.2 0 0.097,500 1.5 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 17: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

10,004 人人%

10,277-2.7

10,123 人人10,145

-0.2 %

12 年 国 調区 分

649

12.2第1次

第2次1,981

37.1

産 業 構 造

7 年 国 調

807

14.6

2,126

38.4

第3次2,702

50.6

2,605

47.0

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

34.31

292

1 2年国調世帯数

2,915

7年国調世帯数

2,774

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

3416

ケタカチヨウ

市 町 村 類 型 3-3

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

748,322 14.1 748,322 27.058,093 1.1 58,093 2.143,574 0.8 43,574 1.684,265 1.6 84,265 3.018,471 0.3 18,471 0.7

389 0.0 389 0.031,114 0.6 31,114 1.1

0 0.0 0 0.028,685 0.5 28,685 1.0

1,918,757 36.3 1,755,234 63.31,755,234 33.2 1,755,234 63.3163,523 3.1 0 0.0

2,931,670 55.4 2,768,147 99.91,826 0.0 1,826 0.121,252 0.4 0 0.083,490 1.6 1,295 0.020,297 0.4 0 0.0242,808 4.6 0 0.0

0 0.0 0 0.0332,669 6.3 0 0.04,101 0.1 143 0.02,114 0.0 0 0.0

562,155 10.6 0 0.0111,847 2.1 0 0.0238,112 4.5 164 0.0736,800 13.9 0 0.0

5,289,141 100.0 2,771,575 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,767 0.9 0

258,622 34.6 012,421 1.7 027,764 3.7 5,632372,809 49.8 0372,151 49.7 018,669 2.5 0

45,977 6.1 00 0.0 00 0.0 0

743,029 99.3 5,6320 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 5,293 0.7 0

5,293 0.7 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

748,322 100.0 5,632

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

5,289,141 5,146,015

5,179,249 5,034,168

109,892 111,847

38,956 23,168

70,936 88,679-17,743 36,415245,669 106,983

0 0158,083 22769,843 143,171

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

103 368,960 3,58224 85,910 3,5809 32,610 3,623

0 0 00 0 0

112 401,570 3,585

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,828助 役 1 14.04.01 6,250収 入 役 0 0教 育 長 1 14.04.01 5,839議 会 議 長 1 14.04.01 3,114議会副議長 1 14.04.01 2,318議 会 議 員 16 14.04.01 2,115

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,075,461 20.8 932,600 897,052 31.4

うち職員給 718,843 13.9 587,028 - -扶 助 費 142,282 2.7 43,958 43,958 1.5公 債 費 400,367 7.7 371,675 370,575 13.0元利償還金 398,911 7.7 370,219 369,119 12.9一時借入金利子 1,456 0.0 1,456 1,456 0.1

(義務的経費計)

物 件 費1,618,110 31.2 1,348,233 1,311,585 45.9568,879 11.0 407,495 254,533 8.9

維 持 補 修 費 22,960 0.4 21,633 21,633 0.8補 助 費 等 652,097 12.6 605,104 477,722 16.7うち一部事務組合負担金 374,481 7.2 363,376 342,119 12.0

繰 出 金 613,305 11.8 407,903 260,290 9.1積 立 金 359,950 6.9 245,249 0 0.0投資・出資金・貸付金 256,659 5.0 1,019 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,087,289 21.0投 資 的 経 費 173,067

13,145 0.3うち人件費 7,6031,079,657 20.8普通建設事業費 173,067

うち10.6{ 511,585 9.9 130,375

災害復旧事業費

551,523 38,009

7,632 0.1 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

5,179,249 100.0 3,209,703

経常経費充当一般財源等計2,325,763 千円

経 常 収 支 比 率81.3 % %83.9

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,319,595 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

96,839

構 成 比

1.9

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

96,839

総 務 費 836,500 16.2 43,521 760,033民 生 費 734,699 14.2 19,810 443,067

401,062衛 生 費 7.7 0 371,578労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 510,220 9.9 261,419 184,207商 工 費 440,106 8.5 567 190,035土 木 費 764,223 14.8 431,975 183,833消 防 費 197,259 3.8 41,977 159,502教 育 費 790,342 15.3 280,388 448,934災 害 復 旧 費 7,632 0.1 0 0

公 債 費 400,367 7.7 0 371,675諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,179,249 100.0 1,079,657 3,209,703

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンコウ カンスイ スイドウ

コクホ

ソノタ

698,305285,884102,611

0

58,879

39,530

211,401

国民健康保険事業

実 質 収 支 18,479再 差 引 収 支 5,048加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,762被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,548

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 69国庫支出金 68

保険給付費 113

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 811,633基準財政需要額 2,568,770標準税収入額 1,062,372標準財政規模 2,817,606

財政力指数11~13 0.31実質収支比率 2.5経常一般財源等比率 98.4公債費負担比率 11.2公 債 費 比 率 9.0

起債制限比率 6.1

積立金現在高

財 調 361,434減 債 121,605特定目的 1,017,524

地 方 債 現 在 高 4,398,022うち政府資金 3,213,004

(

支出予定額)

物件等購入 115,452保証・補償 0そ の 他 237,898

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率

現年計

94.0 84.197.7 92.7

90.5 77.3

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

17

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

11,100 0.2 0 0.076,500 1.4 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 18: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

4,594 人人%

4,598-0.14,449 人

人4,482

-0.7 %

12 年 国 調区 分

341

15.1第1次

第2次747

33.1

産 業 構 造

7 年 国 調

458

18.7

851

34.8

第3次1,166

51.7

1,138

46.5

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

52.77

87

1 2年国調世帯数

1,144

7年国調世帯数

1,100

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

3424

シカノチヨウ

市 町 村 類 型 1-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

337,859 13.1 337,859 19.826,130 1.0 26,130 1.518,573 0.7 18,573 1.138,622 1.5 38,622 2.3

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

13,984 0.5 13,984 0.80 0.0 0 0.0

12,895 0.5 12,895 0.81,358,782 52.6 1,255,881 73.71,255,881 48.6 1,255,881 73.7102,901 4.0 0 0.0

1,806,845 69.9 1,703,944 100.00 0.0 0 0.0

17,760 0.7 0 0.042,842 1.7 0 0.010,117 0.4 0 0.057,653 2.2 0 0.0

0 0.0 0 0.0229,107 8.9 0 0.011,152 0.4 598 0.01,462 0.1 0 0.0

168,137 6.5 0 0.074,883 2.9 0 0.083,703 3.2 122 0.080,100 3.1 0 0.0

2,583,761 100.0 1,704,664 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,661 0.8 0

114,932 34.0 07,365 2.2 011,722 3.5 1,913170,765 50.5 0170,118 50.4 09,538 2.8 0

16,448 4.9 00 0.0 00 0.0 0

333,431 98.7 1,9130 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 4,428 1.3 0

4,428 1.3 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

337,859 100.0 1,913

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○×○

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

2,583,761 4,288,071

2,537,380 4,213,188

46,381 74,883

7,016 9,270

39,365 65,613-26,248 -22,90381,718 93,709

0 00 0

55,470 70,806

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

51 165,840 3,2523 7,790 2,5978 25,740 3,218

0 0 00 0 059 191,580 3,247

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

×××××××

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ×

市区町村長 1 14.04.01 7,886助 役 1 14.04.01 6,227収 入 役 0 0教 育 長 1 14.04.01 5,752議 会 議 長 1 12.04.01 3,170議会副議長 1 12.04.01 2,360議 会 議 員 12 12.04.01 2,150

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 592,966 23.4 527,986 515,006 29.1

うち職員給 356,969 14.1 297,859 - -扶 助 費 69,943 2.8 35,070 24,562 1.4公 債 費 393,258 15.5 354,411 354,411 20.0元利償還金 393,258 15.5 354,411 354,411 20.0一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,056,167 41.6 917,467 893,979 50.6346,743 13.7 246,413 181,282 10.3

維 持 補 修 費 28,734 1.1 16,385 16,385 0.9補 助 費 等 339,557 13.4 269,639 219,928 12.4うち一部事務組合負担金 150,002 5.9 142,765 132,836 7.5

繰 出 金 324,631 12.8 243,523 121,407 6.9積 立 金 108,070 4.3 85,456 0 0.0投資・出資金・貸付金 35,695 1.4 476 40 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

297,783 11.7投 資 的 経 費 140,308

1,266 0.0うち人件費 1,232297,783 11.7普通建設事業費 140,308

うち3.6{ 196,852 7.8 133,218

災害復旧事業費

92,595 5,131

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

2,537,380 100.0 1,919,667

経常経費充当一般財源等計1,433,021 千円

経 常 収 支 比 率81.1 % %84.1

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

1,966,048 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

71,449

構 成 比

2.8

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

71,449

総 務 費 547,976 21.6 100,091 482,396民 生 費 417,225 16.4 50,929 230,219

145,501衛 生 費 5.7 906 95,560労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 297,867 11.7 89,721 143,534商 工 費 50,606 2.0 4,373 31,701土 木 費 235,661 9.3 37,293 160,006消 防 費 91,868 3.6 1,419 90,076教 育 費 285,965 11.3 13,051 260,311災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0

公 債 費 393,262 15.5 0 354,415諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 2,537,380 100.0 297,783 1,919,667

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ カンコウ スイドウ

コクホ

ソノタ

327,394196,83112,837

0

39,511

2,763

75,452

国民健康保険事業

実 質 収 支 38,049再 差 引 収 支 31,901加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 721被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,494

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 76国庫支出金 75

保険給付費 122

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 349,045基準財政需要額 1,606,116標準税収入額 456,628標準財政規模 1,712,509

財政力指数11~13 0.20実質収支比率 2.3経常一般財源等比率 99.5公債費負担比率 18.0公 債 費 比 率 17.3

起債制限比率 11.9

積立金現在高

財 調 549,878減 債 82,640特定目的 403,372

地 方 債 現 在 高 3,354,646うち政府資金 2,587,281

(

支出予定額)

物件等購入 13,485保証・補償 0そ の 他 55,023

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率

現年計

98.2 95.598.5 97.9

97.7 93.1

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

18

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

4,900 0.2 0 0.058,100 2.2 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 19: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

8,095 人人%

8,639-6.38,358 人

人8,417

-0.7 %

12 年 国 調区 分

637

14.8第1次

第2次1,765

41.0

産 業 構 造

7 年 国 調

949

20.1

1,912

40.4

第3次1,893

44.0

1,867

39.5

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

67.93

119

1 2年国調世帯数

2,352

7年国調世帯数

2,335

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

3432

アオヤチヨウ

市 町 村 類 型 3-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

558,750 12.0 558,750 20.639,212 0.8 39,212 1.432,937 0.7 32,937 1.268,363 1.5 68,363 2.5

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

20,970 0.5 20,970 0.80 0.0 0 0.0

22,772 0.5 22,772 0.82,174,420 46.7 1,965,816 72.51,965,816 42.2 1,965,816 72.5208,604 4.5 0 0.0

2,917,424 62.6 2,708,820 99.9643 0.0 643 0.0

10,149 0.2 0 0.079,251 1.7 0 0.013,625 0.3 0 0.0142,421 3.1 0 0.0

0 0.0 0 0.0488,996 10.5 0 0.03,702 0.1 2,609 0.1105 0.0 0 0.0

169,153 3.6 0 0.061,886 1.3 0 0.0120,228 2.6 126 0.0651,500 14.0 0 0.0

4,659,083 100.0 2,712,198 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,292 0.9 0

200,912 36.0 011,181 2.0 019,902 3.6 3,244276,527 49.5 18,475276,244 49.4 18,47514,547 2.6 0

30,374 5.4 00 0.0 0

15 0.0 0558,750 100.0 21,719

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

558,750 100.0 21,719

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○×○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,659,083 4,483,935

4,566,246 4,383,049

92,837 100,886

20,928 24,483

71,909 76,403-4,494 24,79552,627 118,643

0 063,500 66,000-15,367 77,438

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

93 0 015 0 01 0 0

0 0 00 0 094 0 0

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,993助 役 1 14.04.01 6,315収 入 役 1 14.04.01 5,917教 育 長 1 14.04.01 5,839議 会 議 長 1 10.10.01 3,210議会副議長 1 10.10.01 2,390議 会 議 員 14 10.10.01 2,180

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 912,090 20.0 810,912 778,954 27.9

うち職員給 606,909 13.3 508,403 - -扶 助 費 156,534 3.4 51,575 51,284 1.8公 債 費 723,604 15.8 691,609 691,609 24.7元利償還金 723,149 15.8 691,154 691,154 24.7一時借入金利子 455 0.0 455 455 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,792,228 39.2 1,554,096 1,521,847 54.4417,235 9.1 336,802 201,912 7.2

維 持 補 修 費 13,213 0.3 10,779 10,688 0.4補 助 費 等 485,684 10.6 428,546 326,178 11.7うち一部事務組合負担金 252,502 5.5 242,865 225,661 8.1

繰 出 金 469,208 10.3 363,384 221,531 7.9積 立 金 132,277 2.9 82,459 0 0.0投資・出資金・貸付金 85,686 1.9 523 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,170,715 25.6投 資 的 経 費 253,984

21,542 0.5うち人件費 18,1621,167,946 25.6普通建設事業費 251,215

うち13.8{ 499,181 10.9 224,860

災害復旧事業費

632,288 18,087

2,769 0.1 2,7690失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

4,566,246 100.0 3,030,573

経常経費充当一般財源等計2,282,156 千円

経 常 収 支 比 率81.6 % %84.1

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,123,410 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

86,447

構 成 比

1.9

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

86,447

総 務 費 595,589 13.0 101,430 469,390民 生 費 725,063 15.9 46,386 467,659

293,102衛 生 費 6.4 15,333 254,363労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 599,061 13.1 294,687 233,237商 工 費 474,935 10.4 389,875 74,146土 木 費 307,511 6.7 101,604 187,302消 防 費 136,903 3.0 4,662 136,611教 育 費 621,253 13.6 213,969 427,031災 害 復 旧 費 2,769 0.1 0 2,769

公 債 費 723,613 15.8 0 691,618諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,566,246 100.0 1,167,946 3,030,573

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ カンスイ コウスイ

コクホ

ソノタ

508,468249,44839,260

0

76,752

12,829

130,179

国民健康保険事業

実 質 収 支 54,686再 差 引 収 支 41,760加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,579被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,225

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 76国庫支出金 83

保険給付費 125

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 567,170基準財政需要額 2,533,648標準税収入額 741,840標準財政規模 2,707,656

財政力指数11~13 0.22実質収支比率 2.7経常一般財源等比率 100.2公債費負担比率 22.1公 債 費 比 率 16.1

起債制限比率 11.5

積立金現在高

財 調 295,580減 債 30,018特定目的 918,694

地 方 債 現 在 高 5,624,399うち政府資金 4,734,836

(

支出予定額)

物件等購入 101,182保証・補償 0そ の 他 89,016

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 83,515徴収率

現年計

99.3 98.599.6 99.2

98.9 97.8

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

19

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

8,600 0.2 0 0.075,300 1.6 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 20: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

7,767 人人%

7,2607.0

7,980 人人7,873

1.4 %

12 年 国 調区 分

530

13.2第1次

第2次1,107

27.5

産 業 構 造

7 年 国 調

669

16.9

1,086

27.5

第3次2,378

59.2

2,195

55.5

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

12.22

636

1 2年国調世帯数

2,308

7年国調世帯数

2,074

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

3611

ハワイチヨウ

市 町 村 類 型 2-4

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

710,772 17.4 710,772 25.937,193 0.9 37,193 1.432,780 0.8 32,780 1.267,374 1.6 67,374 2.5

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

19,941 0.5 19,941 0.70 0.0 0 0.0

21,141 0.5 21,141 0.81,998,602 48.9 1,849,725 67.51,849,725 45.3 1,849,725 67.5148,877 3.6 0 0.0

2,887,803 70.7 2,738,926 99.9999 0.0 999 0.0

58,901 1.4 0 0.075,200 1.8 0 0.013,804 0.3 0 0.0243,565 6.0 0 0.0

0 0.0 0 0.0281,066 6.9 0 0.05,273 0.1 1,167 0.01,100 0.0 0 0.04,672 0.1 0 0.053,090 1.3 0 0.0102,449 2.5 162 0.0355,700 8.7 0 0.0

4,083,622 100.0 2,741,254 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,158 0.7 0

206,125 29.0 016,035 2.3 025,755 3.6 4,205367,384 51.7 0367,170 51.7 014,921 2.1 0

51,869 7.3 00 0.0 00 0.0 0

687,247 96.7 4,2050 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 23,525 3.3 0

23,525 3.3 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

710,772 100.0 4,205

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○××

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,083,622 3,957,386

4,031,526 3,860,296

52,096 97,090

11,822 10,965

40,274 86,125-45,851 29,57938,480 1,532

0 00 0

-7,371 31,111

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

76 232,170 3,0554 10,910 2,7285 14,440 2,888

0 0 02 0 083 246,610 2,971

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○×○×○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ○そ の 他 ○

市区町村長 1 11.01.01 8,070助 役 1 11.01.01 6,460収 入 役 1 11.01.01 6,050教 育 長 1 11.01.01 5,890議 会 議 長 1 11.01.01 3,230議会副議長 1 11.01.01 2,340議 会 議 員 13 11.01.01 2,180

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 707,946 17.6 556,426 550,316 19.5

うち職員給 449,934 11.2 332,556 - -扶 助 費 319,733 7.9 161,227 160,531 5.7公 債 費 650,294 16.1 629,974 629,974 22.4元利償還金 649,783 16.1 629,463 629,463 22.3一時借入金利子 511 0.0 511 511 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,677,973 41.6 1,347,627 1,340,821 47.6464,363 11.5 330,194 258,229 9.2

維 持 補 修 費 20,319 0.5 15,901 15,901 0.6補 助 費 等 582,680 14.5 518,861 444,982 15.8うち一部事務組合負担金 307,528 7.6 307,528 307,528 10.9

繰 出 金 594,159 14.7 579,591 188,845 6.7積 立 金 49,592 1.2 37,517 0 0.0投資・出資金・貸付金 30,670 0.8 784 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

611,770 15.2投 資 的 経 費 144,088

5,817 0.1うち人件費 0611,770 15.2普通建設事業費 144,088

うち7.6{ 259,657 6.4 134,171

災害復旧事業費

305,085 34

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

4,031,526 100.0 2,974,563

経常経費充当一般財源等計2,248,778 千円

経 常 収 支 比 率79.8 % %82.0

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,026,659 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

66,919

構 成 比

1.7

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

66,919

総 務 費 620,299 15.4 59,105 495,501民 生 費 838,380 20.8 9,540 465,437

167,274衛 生 費 4.1 0 152,145労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 391,366 9.7 269,485 88,532商 工 費 112,613 2.8 21,337 80,119土 木 費 703,406 17.4 242,035 551,268消 防 費 123,608 3.1 0 123,422教 育 費 357,367 8.9 10,268 321,246災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0

公 債 費 650,294 16.1 0 629,974諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,031,526 100.0 611,770 2,974,563

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ

コクホ

ソノタ

598,333425,3194,174

0

56,832

0

112,008

国民健康保険事業

実 質 収 支 22,931再 差 引 収 支 2,131加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,369被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,762

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 71国庫支出金 76

保険給付費 104

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 661,863基準財政需要額 2,513,450標準税収入額 869,931標準財政規模 2,719,656

財政力指数11~13 0.26実質収支比率 1.5経常一般財源等比率 100.8公債費負担比率 20.8公 債 費 比 率 18.6

起債制限比率 11.9

積立金現在高

財 調 597,028減 債 276,433特定目的 601,341

地 方 債 現 在 高 3,964,912うち政府資金 2,228,116

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 177,457

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 59,949徴収率

現年計

99.0 97.199.1 97.7

98.8 96.1

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

20

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

8,700 0.2 0 0.066,700 1.6 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 21: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

3,057 人人%

3,194-4.33,148 人

人3,156

-0.3 %

12 年 国 調区 分

352

21.1第1次

第2次529

31.7

産 業 構 造

7 年 国 調

398

22.9

547

31.5

第3次786

47.2

787

45.4

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

14.56

210

1 2年国調世帯数

885

7年国調世帯数

851

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

3629

トマリソン

市 町 村 類 型 0-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

193,666 9.5 193,666 14.310,220 0.5 10,220 0.811,679 0.6 11,679 0.923,727 1.2 23,727 1.7

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

5,486 0.3 5,486 0.40 0.0 0 0.0

6,950 0.3 6,950 0.51,199,186 58.7 1,103,813 81.41,103,813 54.0 1,103,813 81.4

95,373 4.7 0 0.01,450,914 71.0 1,355,541 100.0

475 0.0 475 0.03,245 0.2 0 0.056,274 2.8 0 0.01,951 0.1 0 0.062,237 3.0 0 0.0

0 0.0 0 0.0128,633 6.3 0 0.01,020 0.0 0 0.01,064 0.1 0 0.050,883 2.5 0 0.042,152 2.1 0 0.051,545 2.5 86 0.0194,150 9.5 0 0.0

2,044,543 100.0 1,356,102 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分1,991 1.0 0

67,159 34.7 04,711 2.4 03,587 1.9 58695,123 49.1 094,478 48.8 06,071 3.1 0

15,024 7.8 00 0.0 00 0.0 0

193,666 100.0 5860 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

193,666 100.0 586

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○××

×

○××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

2,044,543 2,235,370

1,972,891 2,193,218

71,652 42,152

21,497 3,100

50,155 39,05211,103 -13,072

64 760 00 0

11,167 -12,996

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

48 164,140 3,4201 2,450 2,4500 0 0

0 0 00 0 048 164,140 3,420

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○×○××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ○そ の 他 ○

市区町村長 1 6.04.01 7,830助 役 1 6.04.01 6,260収 入 役 0 0教 育 長 1 6.04.01 5,870議 会 議 長 1 6.04.01 3,130議会副議長 1 6.04.01 2,270議 会 議 員 9 6.04.01 2,110

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 475,614 24.1 399,118 389,029 27.8

うち職員給 274,545 13.9 214,296 - -扶 助 費 56,214 2.8 33,346 21,508 1.5公 債 費 412,393 20.9 401,302 355,302 25.4元利償還金 412,393 20.9 401,302 355,302 25.4一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費944,221 47.9 833,766 765,839 54.7286,181 14.5 195,142 126,961 9.1

維 持 補 修 費 15,122 0.8 14,338 11,948 0.9補 助 費 等 223,678 11.3 195,707 134,452 9.6うち一部事務組合負担金 98,580 5.0 98,580 90,783 6.5

繰 出 金 215,279 10.9 208,239 60,560 4.3積 立 金 8,165 0.4 0 0 0.0投資・出資金・貸付金 30,292 1.5 1,270 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

249,953 12.7投 資 的 経 費 62,241

20,946 1.1うち人件費 20,946227,242 11.5普通建設事業費 58,853

うち0.0{ 166,957 8.5 52,813

災害復旧事業費

0 0

22,711 1.2 3,3880失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

1,972,891 100.0 1,510,703

経常経費充当一般財源等計1,099,760 千円

経 常 収 支 比 率78.6 % %81.1

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

1,582,355 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

58,260

構 成 比

3.0

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

58,260

総 務 費 377,085 19.1 44,495 308,335民 生 費 379,360 19.2 24,505 211,484

86,342衛 生 費 4.4 0 80,883労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 201,910 10.2 56,270 132,369商 工 費 38,617 2.0 13,398 5,695土 木 費 195,856 9.9 70,417 129,413消 防 費 67,898 3.4 8,635 61,709教 育 費 132,459 6.7 9,522 117,865災 害 復 旧 費 22,711 1.2 0 3,388

公 債 費 412,393 20.9 0 401,302諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 1,972,891 100.0 227,242 1,510,703

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ ジユウチ カンスイ スイドウ

コクホ

ソノタ

215,279130,7465,068

0

26,960

3,987

48,518

国民健康保険事業

実 質 収 支 33,649再 差 引 収 支 27,181加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 575被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,174

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 66国庫支出金 89

保険給付費 135

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 195,562基準財政需要額 1,300,338標準税収入額 257,451標準財政規模 1,361,264

財政力指数11~13 0.15実質収支比率 3.7経常一般財源等比率 99.6公債費負担比率 25.4公 債 費 比 率 12.5

起債制限比率 8.5

積立金現在高

財 調 42,512減 債 127,811特定目的 314,241

地 方 債 現 在 高 3,583,861うち政府資金 3,099,859

(

支出予定額)

物件等購入 8,400保証・補償 0そ の 他 43,308

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 51,565徴収率

現年計

98.3 92.199.7 99.3

96.9 85.5

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

21

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

0 0.0 0 0.042,800 2.1 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 22: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

6,558 人人%

6,713-2.36,763 人

人6,774

-0.2 %

12 年 国 調区 分

1,067

27.9第1次

第2次891

23.3

産 業 構 造

7 年 国 調

1,201

30.9

900

23.1

第3次1,863

48.7

1,789

46.0

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

47.07

139

1 2年国調世帯数

1,870

7年国調世帯数

1,772

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

3637

トウゴウチヨウ

市 町 村 類 型 2-1

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

482,482 12.4 482,482 19.928,403 0.7 28,403 1.226,671 0.7 26,671 1.151,010 1.3 51,010 2.1

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

15,211 0.4 15,211 0.60 0.0 0 0.0

17,152 0.4 17,152 0.71,974,173 50.7 1,798,004 74.11,798,004 46.2 1,798,004 74.1176,169 4.5 0 0.0

2,595,102 66.7 2,418,933 99.7766 0.0 766 0.0

39,451 1.0 0 0.069,979 1.8 1,871 0.14,354 0.1 0 0.0

139,286 3.6 0 0.00 0.0 0 0.0

214,169 5.5 0 0.03,722 0.1 1,057 0.03,468 0.1 0 0.037,620 1.0 0 0.088,398 2.3 0 0.0106,982 2.7 3,455 0.1588,000 15.1 0 0.0

3,891,297 100.0 2,426,082 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,446 0.9 0

169,428 35.1 07,264 1.5 09,328 1.9 192

241,757 50.1 0241,329 50.0 014,448 3.0 0

27,859 5.8 00 0.0 00 0.0 0

474,530 98.4 1920 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 7,952 1.6 0

7,952 1.6 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

482,482 100.0 192

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○××

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,891,297 3,640,092

3,804,743 3,520,694

86,554 119,398

11,090 57,304

75,464 62,09413,370 6,533

419 5492,820 0

0 016,609 7,082

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

71 247,800 3,4907 18,400 2,6294 13,810 3,453

0 0 00 0 075 261,610 3,488

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○×○×○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 11.01.01 8,070助 役 1 11.01.01 6,460収 入 役 0 0教 育 長 1 11.01.01 6,050議 会 議 長 1 11.01.01 3,230議会副議長 1 11.01.01 2,340議 会 議 員 12 11.01.01 2,200

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 747,799 19.7 657,027 617,239 24.7

うち職員給 459,132 12.1 403,405 - -扶 助 費 227,347 6.0 65,282 65,282 2.6公 債 費 622,378 16.4 591,127 588,307 23.5元利償還金 622,222 16.4 590,971 588,151 23.5一時借入金利子 156 0.0 156 156 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,597,524 42.0 1,313,436 1,270,828 50.8417,750 11.0 323,212 253,266 10.1

維 持 補 修 費 30,911 0.8 26,650 26,650 1.1補 助 費 等 359,789 9.5 299,951 230,669 9.2うち一部事務組合負担金 161,814 4.3 161,814 129,837 5.2

繰 出 金 516,702 13.6 492,642 298,145 11.9積 立 金 83,277 2.2 61,155 0 0.0投資・出資金・貸付金 156,109 4.1 1,347 838 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

642,681 16.9投 資 的 経 費 106,877

1,220 0.0うち人件費 0642,681 16.9普通建設事業費 106,877

うち2.3{ 480,362 12.6 72,729

災害復旧事業費

88,162 18,900

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

3,804,743 100.0 2,625,270

経常経費充当一般財源等計2,080,396 千円

経 常 収 支 比 率83.2 % %85.8

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,711,824 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

79,544

構 成 比

2.1

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

79,544

総 務 費 654,032 17.2 67,041 496,062民 生 費 754,083 19.8 32,267 343,495

132,718衛 生 費 3.5 3,942 116,991労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 246,947 6.5 89,300 144,059商 工 費 80,281 2.1 19,388 45,300土 木 費 457,569 12.0 91,992 368,115消 防 費 106,045 2.8 902 104,253教 育 費 671,146 17.6 337,849 336,324災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0

公 債 費 622,378 16.4 0 591,127諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,804,743 100.0 642,681 2,625,270

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ

コクホ

ソノタ

517,300352,797

598

0

44,919

0

118,986

国民健康保険事業

実 質 収 支 16,233再 差 引 収 支 9,233加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,221被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,721

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 69国庫支出金 72

保険給付費 118

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 496,565基準財政需要額 2,294,378標準税収入額 651,567標準財政規模 2,449,571

財政力指数11~13 0.21実質収支比率 3.1経常一般財源等比率 99.0公債費負担比率 21.8公 債 費 比 率 19.3

起債制限比率 10.9

積立金現在高

財 調 202,521減 債 141,263特定目的 720,664

地 方 債 現 在 高 4,161,457うち政府資金 2,260,857

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 494

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 111,100徴収率

現年計

95.8 78.299.4 98.2

92.4 65.5

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

22

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

6,700 0.2 0 0.066,800 1.7 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 23: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

7,921 人人%

8,356-5.28,096 人

人8,156

-0.7 %

12 年 国 調区 分

785

18.1第1次

第2次1,067

24.6

産 業 構 造

7 年 国 調

965

20.3

1,253

26.4

第3次2,478

57.1

2,527

53.2

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

233.46

34

1 2年国調世帯数

2,549

7年国調世帯数

2,566

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

3645

ミササチヨウ

市 町 村 類 型 2-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

814,205 15.2 814,205 27.049,680 0.9 49,680 1.632,630 0.6 32,630 1.176,368 1.4 76,368 2.516,258 0.3 16,258 0.5

108 0.0 108 0.026,620 0.5 26,620 0.9

0 0.0 0 0.019,126 0.4 19,126 0.6

2,298,904 43.0 1,978,813 65.61,978,813 37.0 1,978,813 65.6320,091 6.0 0 0.0

3,333,899 62.4 3,013,808 99.9966 0.0 966 0.0

29,940 0.6 0 0.069,424 1.3 0 0.015,076 0.3 0 0.0157,167 2.9 0 0.0

0 0.0 0 0.0625,294 11.7 0 0.04,435 0.1 1,856 0.17,504 0.1 0 0.0

216,865 4.1 0 0.0123,872 2.3 0 0.0170,024 3.2 87 0.0587,099 11.0 0 0.0

5,341,565 100.0 3,016,717 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,356 0.7 0

171,186 21.0 015,817 1.9 013,779 1.7 0487,022 59.8 0478,060 58.7 015,981 2.0 0

38,522 4.7 00 0.0 00 0.0 0

747,663 91.8 00 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 66,542 8.2 0

66,542 8.2 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

814,205 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

5,341,565 5,125,206

5,250,231 5,001,334

91,334 123,872

193 7,547

91,141 116,325-25,184 41,04768,779 81,460

0 00 0

43,595 122,507

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

104 319,980 3,0777 20,950 2,9931 3,830 3,830

0 0 011 19,700 1,791116 343,510 2,961

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○×○××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 11.01.01 8,270助 役 1 11.01.01 6,620収 入 役 0 0教 育 長 1 11.01.01 6,200議 会 議 長 1 11.01.01 3,310議会副議長 1 11.01.01 2,400議 会 議 員 16 11.01.01 2,240

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,025,456 19.5 915,533 855,648 27.4

うち職員給 657,443 12.5 564,218 - -扶 助 費 222,842 4.2 74,198 73,691 2.4公 債 費 652,919 12.4 622,899 622,862 20.0元利償還金 649,354 12.4 619,334 619,297 19.9一時借入金利子 3,565 0.1 3,565 3,565 0.1

(義務的経費計)

物 件 費1,901,217 36.2 1,612,630 1,552,201 49.8544,948 10.4 432,620 324,581 10.4

維 持 補 修 費 35,636 0.7 34,545 34,545 1.1補 助 費 等 807,892 15.4 633,878 467,926 15.0うち一部事務組合負担金 226,068 4.3 226,068 218,599 7.0

繰 出 金 539,664 10.3 451,340 263,517 8.4積 立 金 101,402 1.9 75,589 0 0.0投資・出資金・貸付金 135,683 2.6 983 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,183,789 22.5投 資 的 経 費 268,130

5,303 0.1うち人件費 4,8031,173,290 22.3普通建設事業費 267,651

うち5.9{ 798,091 15.2 247,006

災害復旧事業費

311,938 9,792

10,499 0.2 4790失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

5,250,231 100.0 3,509,715

経常経費充当一般財源等計2,642,770 千円

経 常 収 支 比 率84.7 % %87.6

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,601,049 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

90,943

構 成 比

1.7

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

90,943

総 務 費 1,228,122 23.4 353,837 805,181民 生 費 1,009,832 19.2 255,848 472,483

253,339衛 生 費 4.8 26,913 212,617労 働 費 20,000 0.4 0 0農林水産業費 659,419 12.6 290,150 289,328商 工 費 268,189 5.1 1,040 148,653土 木 費 440,549 8.4 147,709 320,023消 防 費 148,808 2.8 618 146,600教 育 費 467,612 8.9 97,175 400,509災 害 復 旧 費 10,499 0.2 0 479

公 債 費 652,919 12.4 0 622,899諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,250,231 100.0 1,173,290 3,509,715

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

539,664262,2588,288

0

63,755

0

205,363

国民健康保険事業

実 質 収 支 48,608再 差 引 収 支 38,608加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,596被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,015

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 68国庫支出金 85

保険給付費 112

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 749,611基準財政需要額 2,730,446標準税収入額 982,529標準財政規模 2,961,342

財政力指数11~13 0.27実質収支比率 3.1経常一般財源等比率 101.9公債費負担比率 17.3公 債 費 比 率 14.4

起債制限比率 10.0

積立金現在高

財 調 372,096減 債 121,193特定目的 570,496

地 方 債 現 在 高 4,935,299うち政府資金 2,936,947

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 90,294

実質的なもの 512,228

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 111,020徴収率

現年計

98.7 96.199.3 97.5

98.2 94.7

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

23

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

7,600 0.1 0 0.095,300 1.8 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 24: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

4,316 人人%

4,562-5.44,375 人

人4,436

-1.4 %

12 年 国 調区 分

632

26.1第1次

第2次710

29.3

産 業 構 造

7 年 国 調

709

26.8

861

32.6

第3次1,077

44.4

1,067

40.4

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

97.65

44

1 2年国調世帯数

1,249

7年国調世帯数

1,264

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

3653

セキガネチヨウ

市 町 村 類 型 1-1

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

279,131 8.3 279,131 12.156,630 1.7 56,630 2.514,119 0.4 14,119 0.635,445 1.1 35,445 1.5

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

30,307 0.9 30,307 1.30 0.0 0 0.0

8,073 0.2 8,073 0.42,016,736 60.1 1,862,512 80.91,862,512 55.5 1,862,512 80.9154,224 4.6 0 0.0

2,440,441 72.7 2,286,217 99.41,046 0.0 1,046 0.06,062 0.2 0 0.057,505 1.7 13,076 0.66,286 0.2 0 0.0

142,505 4.2 0 0.00 0.0 0 0.0

191,647 5.7 0 0.014,784 0.4 0 0.02,000 0.1 0 0.07,450 0.2 0 0.073,799 2.2 0 0.097,976 2.9 725 0.0316,500 9.4 0 0.0

3,358,001 100.0 2,301,064 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,688 1.0 0

77,020 27.6 04,438 1.6 03,132 1.1 0

160,084 57.4 0158,435 56.8 010,030 3.6 0

16,336 5.9 00 0.0 0

450 0.2 0274,178 98.2 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 4,953 1.8 0

4,953 1.8 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

279,131 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,358,001 3,749,625

3,301,845 3,675,676

56,156 73,949

36,367 27,259

19,789 46,690-26,901 4,87776,000 23,000

0 00 0

49,099 27,877

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

70 231,750 3,3110 0 01 3,720 3,720

0 0 00 0 071 235,470 3,316

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○×○×○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ○そ の 他 ○

市区町村長 1 11.01.01 8,070助 役 1 11.01.01 6,460収 入 役 0 0教 育 長 1 11.01.01 5,890議 会 議 長 1 11.01.01 3,230議会副議長 1 11.01.01 2,340議 会 議 員 10 11.01.01 2,180

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 661,384 20.0 590,384 567,970 24.0

うち職員給 412,814 12.5 347,085 - -扶 助 費 149,280 4.5 54,603 47,905 2.0公 債 費 708,859 21.5 693,961 693,961 29.3元利償還金 708,859 21.5 693,961 693,961 29.3一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,519,523 46.0 1,338,948 1,309,836 55.3325,403 9.9 273,983 183,073 7.7

維 持 補 修 費 16,329 0.5 14,937 14,937 0.6補 助 費 等 421,522 12.8 364,367 306,279 12.9うち一部事務組合負担金 181,854 5.5 181,854 176,364 7.4

繰 出 金 344,139 10.4 328,528 198,440 8.4積 立 金 136,330 4.1 130,161 0 0.0投資・出資金・貸付金 66,716 2.0 2,196 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

471,883 14.3投 資 的 経 費 107,485

13,114 0.4うち人件費 11,354471,883 14.3普通建設事業費 107,485

うち3.7{ 253,870 7.7 102,814

災害復旧事業費

122,920 792

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

3,301,845 100.0 2,560,605

経常経費充当一般財源等計2,012,565 千円

経 常 収 支 比 率85.0 % %87.5

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,616,761 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

77,239

構 成 比

2.3

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

77,239

総 務 費 520,174 15.8 49,031 497,383民 生 費 527,366 16.0 5,032 350,288

80,405衛 生 費 2.4 2,380 68,658労 働 費 20,000 0.6 0 0農林水産業費 409,512 12.4 116,775 231,822商 工 費 140,566 4.3 44,775 52,498土 木 費 489,810 14.8 250,669 270,807消 防 費 92,985 2.8 0 91,056教 育 費 234,862 7.1 3,221 226,826災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0

公 債 費 708,926 21.5 0 694,028諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,301,845 100.0 471,883 2,560,605

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ スイドウ コウスイ

コクホ

ソノタ

344,139220,5002,800

0

38,967

0

81,872

国民健康保険事業

実 質 収 支 28,269再 差 引 収 支 22,703加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 798被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,679

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 71国庫支出金 91

保険給付費 113

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 333,065基準財政需要額 2,190,294標準税収入額 424,997標準財政規模 2,287,509

財政力指数11~13 0.15実質収支比率 0.9経常一般財源等比率 100.6公債費負担比率 26.5公 債 費 比 率 17.4

起債制限比率 12.5

積立金現在高

財 調 244,000減 債 214,500特定目的 347,730

地 方 債 現 在 高 4,983,445うち政府資金 3,575,903

(

支出予定額)

物件等購入 53,439保証・補償 0そ の 他 249,085

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 99,200徴収率

現年計

98.4 93.299.6 99.1

97.7 90.3

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

24

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

3,200 0.1 0 0.064,000 1.9 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 25: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

7,865 人人%

7,8120.7

8,082 人人8,102

-0.2 %

12 年 国 調区 分

920

20.6第1次

第2次1,367

30.7

産 業 構 造

7 年 国 調

1,127

25.0

1,401

31.0

第3次2,167

48.6

1,983

43.9

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

20.92

376

1 2年国調世帯数

2,295

7年国調世帯数

2,106

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

3661

ホウジヨウチヨウ

市 町 村 類 型 2-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

652,532 19.3 652,532 27.959,229 1.7 59,229 2.533,386 1.0 33,386 1.467,646 2.0 67,646 2.9

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

31,705 0.9 31,705 1.40 0.0 0 0.0

20,118 0.6 20,118 0.91,588,409 46.9 1,469,432 62.91,469,432 43.4 1,469,432 62.9118,977 3.5 0 0.0

2,453,025 72.5 2,334,048 99.91,288 0.0 1,288 0.137,812 1.1 0 0.053,389 1.6 0 0.012,077 0.4 0 0.0134,963 4.0 0 0.0

0 0.0 0 0.0240,067 7.1 0 0.011,178 0.3 1,174 0.1

273 0.0 0 0.011,802 0.3 0 0.060,774 1.8 0 0.0116,670 3.4 110 0.0252,200 7.4 0 0.0

3,385,518 100.0 2,336,620 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,193 0.9 0

203,647 31.2 014,270 2.2 019,996 3.1 3,265348,142 53.4 0348,016 53.3 017,164 2.6 0

41,830 6.4 00 0.0 0

1,290 0.2 0652,532 100.0 3,265

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

652,532 100.0 3,265

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,385,518 3,508,250

3,312,838 3,447,476

72,680 60,774

12,637 19,049

60,043 41,72518,318 13,75250,583 100,597

0 00 0

68,901 114,349

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

69 222,210 3,2200 0 05 13,280 2,656

0 0 00 0 074 235,490 3,182

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○×○××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 11.01.01 8,270助 役 1 11.01.01 6,620収 入 役 0 0教 育 長 1 11.01.01 6,040議 会 議 長 1 11.01.01 3,310議会副議長 1 11.01.01 2,400議 会 議 員 4 11.01.01 2,320

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 681,202 20.6 616,950 584,408 24.2

うち職員給 412,393 12.4 353,481 - -扶 助 費 253,494 7.7 76,362 76,362 3.2公 債 費 485,352 14.7 464,276 464,276 19.2元利償還金 482,710 14.6 461,634 461,634 19.1一時借入金利子 2,642 0.1 2,642 2,642 0.1

(義務的経費計)

物 件 費1,420,048 42.9 1,157,588 1,125,046 46.6531,096 16.0 409,819 306,952 12.7

維 持 補 修 費 13,611 0.4 11,945 11,945 0.5補 助 費 等 452,305 13.7 422,178 346,424 14.4うち一部事務組合負担金 195,683 5.9 190,742 184,172 7.6

繰 出 金 364,168 11.0 339,201 226,880 9.4積 立 金 70,983 2.1 50,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 63,666 1.9 26,166 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

396,961 12.0投 資 的 経 費 120,387

5,403 0.2うち人件費 5,403396,886 12.0普通建設事業費 120,312

うち2.7{ 194,058 5.9 83,233

災害復旧事業費

90,418 6,242

75 0.0 750失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

3,312,838 100.0 2,537,284

経常経費充当一般財源等計2,017,247 千円

経 常 収 支 比 率83.6 % %86.3

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,609,964 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

81,622

構 成 比

2.5

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

81,622

総 務 費 576,236 17.4 55,507 493,036民 生 費 676,549 20.4 28,570 361,382

172,852衛 生 費 5.2 849 154,205労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 380,982 11.5 195,722 189,583商 工 費 48,262 1.5 1,240 9,776土 木 費 388,966 11.7 94,797 308,979消 防 費 114,992 3.5 0 114,713教 育 費 386,944 11.7 20,201 359,631災 害 復 旧 費 75 0.0 0 75

公 債 費 485,358 14.7 0 464,282諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,312,838 100.0 396,886 2,537,284

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ

コクホ

ソノタ

366,864222,5812,696

0

45,145

0

96,442

国民健康保険事業

実 質 収 支 41,178再 差 引 収 支 30,809加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,373被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,945

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 74国庫支出金 68

保険給付費 116

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 663,719基準財政需要額 2,134,732標準税収入額 864,854標準財政規模 2,334,286

財政力指数11~13 0.30実質収支比率 2.6経常一般財源等比率 100.1公債費負担比率 17.8公 債 費 比 率 15.4

起債制限比率 11.0

積立金現在高

財 調 465,095減 債 5,362特定目的 119,287

地 方 債 現 在 高 3,471,909うち政府資金 2,465,276

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 366,134

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 128,146徴収率

現年計

98.5 91.599.2 97.5

97.8 86.7

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

25

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

8,100 0.2 0 0.068,900 2.0 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 26: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

9,050 人人%

9,416-3.99,251 人

人9,288

-0.4 %

12 年 国 調区 分

1,597

30.4第1次

第2次1,349

25.7

産 業 構 造

7 年 国 調

1,777

32.3

1,500

27.3

第3次2,311

43.9

2,219

40.4

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

36.23

250

1 2年国調世帯数

2,461

7年国調世帯数

2,410

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

3670

ダイエイチヨウ

市 町 村 類 型 3-1

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

752,181 15.8 752,181 27.268,906 1.4 68,906 2.537,922 0.8 37,922 1.481,040 1.7 81,040 2.9

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

36,867 0.8 36,867 1.30 0.0 0 0.0

23,422 0.5 23,422 0.81,955,058 41.0 1,760,671 63.71,760,671 36.9 1,760,671 63.7194,387 4.1 0 0.0

2,955,396 62.0 2,761,009 99.91,693 0.0 1,693 0.117,670 0.4 0 0.0111,955 2.3 881 0.06,729 0.1 0 0.0

133,984 2.8 0 0.00 0.0 0 0.0

666,759 14.0 0 0.02,568 0.1 688 0.01,230 0.0 0 0.0

226,949 4.8 0 0.078,781 1.7 0 0.0243,716 5.1 233 0.0323,000 6.8 0 0.0

4,770,430 100.0 2,764,504 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,040 0.8 0

226,295 30.1 014,999 2.0 016,506 2.2 0420,236 55.9 0419,723 55.8 021,597 2.9 0

46,508 6.2 00 0.0 00 0.0 0

752,181 100.0 00 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

752,181 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,770,430 4,839,700

4,662,198 4,760,919

108,232 78,781

6,396 4,405

101,836 74,37627,460 -19,472

44 440 00 0

27,504 -19,428

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

108 364,800 3,37810 28,610 2,8610 0 0

0 0 00 0 0

108 364,800 3,378

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○×○×○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,691助 役 1 14.04.01 6,223収 入 役 1 14.04.01 5,890教 育 長 1 14.04.01 5,738議 会 議 長 1 14.04.01 3,145議会副議長 1 14.04.01 2,280議 会 議 員 14 14.04.01 2,128

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,034,498 22.2 842,356 785,167 27.6

うち職員給 673,956 14.5 600,609 - -扶 助 費 216,223 4.6 105,205 102,331 3.6公 債 費 747,126 16.0 672,628 672,628 23.6元利償還金 746,615 16.0 672,117 672,117 23.6一時借入金利子 511 0.0 511 511 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,997,847 42.9 1,620,189 1,560,126 54.8533,244 11.4 420,665 270,003 9.5

維 持 補 修 費 12,243 0.3 10,686 10,686 0.4補 助 費 等 526,239 11.3 499,465 279,528 9.8うち一部事務組合負担金 226,445 4.9 226,445 182,129 6.4

繰 出 金 391,301 8.4 373,567 125,033 4.4積 立 金 216,689 4.6 201,049 0 0.0投資・出資金・貸付金 105,740 2.3 1,206 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

878,895 18.9投 資 的 経 費 122,428

15,968 0.3うち人件費 15,968878,350 18.8普通建設事業費 122,410

うち11.8{ 215,802 4.6 97,040

災害復旧事業費

549,840 9,584

545 0.0 180失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

4,662,198 100.0 3,249,255

経常経費充当一般財源等計2,245,376 千円

経 常 収 支 比 率78.8 % %81.2

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,357,487 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

94,254

構 成 比

2.0

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

94,254

総 務 費 796,138 17.1 78,769 672,664民 生 費 921,925 19.8 65,453 552,716

235,015衛 生 費 5.0 4,354 103,513労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 681,927 14.6 436,907 260,681商 工 費 99,000 2.1 174 96,436土 木 費 609,080 13.1 284,076 339,115消 防 費 123,509 2.6 1,381 121,746教 育 費 353,679 7.6 7,236 335,484災 害 復 旧 費 545 0.0 0 18

公 債 費 747,126 16.0 0 672,628諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,662,198 100.0 878,350 3,249,255

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ

コクホ

ソノタ

391,301217,675

0

0

54,505

0

119,121

国民健康保険事業

実 質 収 支 45,491再 差 引 収 支 28,791加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,656被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,135

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 66国庫支出金 68

保険給付費 115

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 790,605基準財政需要額 2,553,167標準税収入額 1,028,502標準財政規模 2,789,173

財政力指数11~13 0.30実質収支比率 3.7経常一般財源等比率 99.1公債費負担比率 20.0公 債 費 比 率 19.2

起債制限比率 12.5

積立金現在高

財 調 29,448減 債 27,271特定目的 466,336

地 方 債 現 在 高 6,479,342うち政府資金 2,937,064

(

支出予定額)

物件等購入 99,937保証・補償 0そ の 他 107,206

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率

現年計

99.0 97.899.5 98.9

98.5 97.0

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

26

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

9,400 0.2 0 0.075,300 1.6 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 27: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

12,098 人人%

12,382-2.3

12,453 人人12,483

-0.2 %

12 年 国 調区 分

1,681

24.8第1次

第2次2,192

32.4

産 業 構 造

7 年 国 調

1,955

26.7

2,497

34.1

第3次2,870

42.4

2,852

38.9

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

82.20

147

1 2年国調世帯数

3,506

7年国調世帯数

3,438

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

3688

トウハクチヨウ

市 町 村 類 型 3-1

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,231,161 19.4 1,231,161 35.168,895 1.1 68,895 2.052,100 0.8 52,100 1.5127,722 2.0 127,722 3.64,922 0.1 4,922 0.1

0 0.0 0 0.036,908 0.6 36,908 1.1

0 0.0 0 0.032,865 0.5 32,865 0.9

2,160,367 34.1 1,947,517 55.51,947,517 30.7 1,947,517 55.5212,850 3.4 0 0.0

3,714,940 58.6 3,502,090 99.81,754 0.0 1,754 0.011,448 0.2 0 0.0148,281 2.3 1,116 0.014,416 0.2 171 0.0405,272 6.4 0 0.0

0 0.0 0 0.0722,199 11.4 0 0.04,954 0.1 3,174 0.11,231 0.0 0 0.0

396,345 6.3 0 0.03,418 0.1 0 0.0

354,875 5.6 104 0.0556,200 8.8 0 0.0

6,335,333 100.0 3,508,409 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分8,641 0.7 0

289,328 23.5 024,509 2.0 043,629 3.5 7,123764,227 62.1 0761,774 61.9 025,517 2.1 0

75,310 6.1 00 0.0 00 0.0 0

1,231,161 100.0 7,1230 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

1,231,161 100.0 7,123

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○×○

×

×××××○

○×××

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

6,335,333 6,177,364

6,280,385 6,181,305

54,948 -3,941

4,636 3,418

50,312 -7,35957,671 -23,84550,258 70,247

0 28,420159,000 89,000-51,071 -14,178

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

127 437,810 3,44713 41,100 3,1628 25,960 3,245

0 0 07 15,700 2,243

142 479,470 3,377

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○○○×○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,691助 役 1 14.04.01 6,223収 入 役 1 14.04.01 5,890教 育 長 1 14.04.01 5,738議 会 議 長 1 14.04.01 3,145議会副議長 1 14.04.01 2,280議 会 議 員 16 14.04.01 2,128

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,252,763 19.9 940,925 915,407 25.3

うち職員給 807,759 12.9 507,545 - -扶 助 費 268,154 4.3 156,337 119,120 3.3公 債 費 1,103,265 17.6 984,375 983,779 27.2元利償還金 1,103,265 17.6 984,375 983,779 27.2一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,624,182 41.8 2,081,637 2,018,306 55.9729,537 11.6 619,312 233,980 6.5

維 持 補 修 費 23,846 0.4 15,456 15,456 0.4補 助 費 等 755,260 12.0 627,401 447,278 12.4うち一部事務組合負担金 328,428 5.2 328,428 320,332 8.9

繰 出 金 428,470 6.8 307,114 232,805 6.4積 立 金 98,234 1.6 50,002 0 0.0投資・出資金・貸付金 116,511 1.9 3,310 1,440 0.0前年度繰上充用金 7,359 0.1 7,359

1,496,986 23.8投 資 的 経 費 278,715

44,546 0.7うち人件費 44,5461,496,986 23.8普通建設事業費 278,715

うち13.5{ 570,251 9.1 210,604

災害復旧事業費

848,240 37,912

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

6,280,385 100.0 3,990,306

経常経費充当一般財源等計2,949,265 千円

経 常 収 支 比 率81.6 % %84.1

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

4,045,254 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

94,215

構 成 比

1.5

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

94,215

総 務 費 896,441 14.3 260,812 608,479民 生 費 1,377,489 21.9 31,887 847,813

312,150衛 生 費 5.0 1,000 290,134労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 898,490 14.3 472,599 298,098商 工 費 117,013 1.9 0 32,294土 木 費 317,381 5.1 219,847 165,353消 防 費 158,955 2.5 0 157,955教 育 費 997,618 15.9 510,841 504,222災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0

公 債 費 1,103,274 17.6 0 984,384諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 7,359 0.1 0 7,359特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,280,385 100.0 1,496,986 3,990,306

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ

コクホ

ソノタ

428,470139,565

0

0

95,629

0

193,276

国民健康保険事業

実 質 収 支 13,155再 差 引 収 支 -8,845加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,383被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,254

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 74国庫支出金 80

保険給付費 118

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,209,037基準財政需要額 3,158,894標準税収入額 1,588,248標準財政規模 3,535,765

財政力指数11~13 0.38実質収支比率 1.4経常一般財源等比率 99.2公債費負担比率 24.3公 債 費 比 率 20.2

起債制限比率 13.5

積立金現在高

財 調 221,061減 債 2,975特定目的 869,340

地 方 債 現 在 高 8,332,622うち政府資金 5,111,273

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 656,075

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 155,741徴収率

現年計

98.8 97.599.5 97.8

98.3 97.0

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

27

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

13,300 0.2 0 0.090,500 1.4 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 28: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

8,344 人人%

8,802-5.28,470 人

人8,539

-0.8 %

12 年 国 調区 分

1,024

22.7第1次

第2次1,504

33.3

産 業 構 造

7 年 国 調

1,159

23.7

1,746

35.7

第3次1,985

44.0

1,979

40.5

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

57.68

145

1 2年国調世帯数

2,524

7年国調世帯数

2,540

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

3696

アカサキチヨウ

市 町 村 類 型 3-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

624,392 11.1 624,392 24.751,272 0.9 51,272 2.032,474 0.6 32,474 1.375,413 1.3 75,413 3.0

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

27,466 0.5 27,466 1.10 0.0 0 0.0

22,847 0.4 22,847 0.91,926,919 34.3 1,690,382 66.91,690,382 30.1 1,690,382 66.9236,537 4.2 0 0.0

2,760,783 49.2 2,524,246 99.91,287 0.0 1,287 0.123,154 0.4 0 0.075,167 1.3 0 0.09,826 0.2 0 0.0

689,629 12.3 0 0.00 0.0 0 0.0

544,986 9.7 0 0.03,478 0.1 629 0.01,600 0.0 0 0.078,235 1.4 0 0.0364,484 6.5 0 0.0243,933 4.3 153 0.0819,800 14.6 0 0.0

5,616,362 100.0 2,526,315 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,011 0.8 0

192,315 30.8 014,276 2.3 030,246 4.8 4,938315,472 50.5 20,505313,339 50.2 20,50516,983 2.7 0

50,089 8.0 00 0.0 00 0.0 0

624,392 100.0 25,4430 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

624,392 100.0 25,443

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

○×○

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

5,616,362 4,537,619

5,505,235 4,173,135

111,127 364,484

30,540 287,618

80,587 76,8663,721 22,68250,000 0

0 00 0

53,721 22,682

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

101 368,900 3,65210 30,620 3,0621 2,280 2,280

0 0 00 0 0

102 371,180 3,639

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○×○××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,629助 役 1 14.04.01 6,099収 入 役 1 14.04.01 5,719教 育 長 1 14.04.01 5,567議 会 議 長 1 14.04.01 3,050議会副議長 1 14.04.01 2,214議 会 議 員 11 14.04.01 2,062

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,028,920 18.7 864,832 861,039 33.0

うち職員給 682,460 12.4 530,650 - -扶 助 費 231,802 4.2 60,826 60,826 2.3公 債 費 654,485 11.9 537,764 527,146 20.2元利償還金 652,008 11.8 535,287 524,669 20.1一時借入金利子 2,477 0.0 2,477 2,477 0.1

(義務的経費計)

物 件 費1,915,207 34.8 1,463,422 1,449,011 55.5462,154 8.4 335,470 293,281 11.2

維 持 補 修 費 19,870 0.4 15,073 15,073 0.6補 助 費 等 595,338 10.8 485,338 340,400 13.0うち一部事務組合負担金 252,298 4.6 252,298 245,441 9.4

繰 出 金 340,060 6.2 279,900 164,840 6.3積 立 金 328,793 6.0 148,267 0 0.0投資・出資金・貸付金 90,485 1.6 952 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,753,328 31.8投 資 的 経 費 194,379

25,081 0.5うち人件費 18,0881,744,783 31.7普通建設事業費 194,322

うち24.1{ 340,755 6.2 151,701

災害復旧事業費

1,324,676 8,957

8,545 0.2 570失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

5,505,235 100.0 2,922,801

経常経費充当一般財源等計2,262,605 千円

経 常 収 支 比 率86.7 % %89.6

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,033,928 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

82,132

構 成 比

1.5

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

82,132

総 務 費 1,923,227 34.9 1,124,818 584,333民 生 費 983,083 17.9 51,843 557,858

268,074衛 生 費 4.9 1,260 239,754労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 443,363 8.1 160,790 247,858商 工 費 186,725 3.4 73,710 23,624土 木 費 518,566 9.4 330,052 243,701消 防 費 121,231 2.2 0 119,104教 育 費 315,794 5.7 2,310 286,606災 害 復 旧 費 8,545 0.2 0 57

公 債 費 654,495 11.9 0 537,774諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,505,235 100.0 1,744,783 2,922,801

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ ジユウチ スイドウ カンスイ

コクホ

ソノタ

345,24589,70830,000

581

69,891

5,185

149,880

国民健康保険事業

実 質 収 支 25,455再 差 引 収 支 11,103加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,679被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,562

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 77国庫支出金 94

保険給付費 127

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 650,603基準財政需要額 2,342,720標準税収入額 850,410標準財政規模 2,540,792

財政力指数11~13 0.27実質収支比率 3.2経常一般財源等比率 99.4公債費負担比率 17.7公 債 費 比 率 14.5

起債制限比率 8.3

積立金現在高

財 調 150,000減 債 20,000特定目的 970,129

地 方 債 現 在 高 4,665,525うち政府資金 3,025,023

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 734,304

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 110,124徴収率

現年計

98.4 94.999.2 97.9

97.5 91.8

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

28

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

9,200 0.2 0 0.074,900 1.3 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 29: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

8,168 人人%

8,366-2.48,256 人

人8,245

0.1 %

12 年 国 調区 分

618

14.4第1次

第2次1,347

31.4

産 業 構 造

7 年 国 調

879

19.2

1,373

29.9

第3次2,291

53.5

2,324

50.7

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

83.08

98

1 2年国調世帯数

2,272

7年国調世帯数

2,202

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

3815

サイハクチヨウ

市 町 村 類 型 3-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

625,365 9.0 625,365 24.150,623 0.7 50,623 2.036,498 0.5 36,498 1.465,261 0.9 65,261 2.5

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

27,084 0.4 27,084 1.00 0.0 0 0.0

22,819 0.3 22,819 0.92,182,073 31.4 1,760,389 67.81,760,389 25.4 1,760,389 67.8421,684 6.1 0 0.0

3,009,723 43.4 2,588,039 99.7908 0.0 908 0.0

42,486 0.6 0 0.0320,708 4.6 1,445 0.110,371 0.1 191 0.0797,885 11.5 0 0.0

0 0.0 0 0.01,170,766 16.9 0 0.0

8,701 0.1 4,620 0.26,163 0.1 0 0.0

396,865 5.7 0 0.0143,262 2.1 0 0.0189,014 2.7 136 0.0845,900 12.2 0 0.0

6,942,752 100.0 2,595,339 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,750 0.9 0

216,260 34.6 07,412 1.2 012,501 2.0 0331,860 53.1 0331,609 53.0 015,677 2.5 0

35,905 5.7 00 0.0 00 0.0 0

625,365 100.0 00 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

625,365 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

××○

×

×××××○

○×××

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

6,942,752 6,748,884

6,551,737 6,605,622

391,015 143,262

287,167 113,927

103,848 29,33574,513 -5,992

0 180,0000 00 180,428

74,513 -6,420

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

94 335,000 3,56410 29,500 2,9502 7,100 3,550

0 0 09 15,490 1,721

105 357,590 3,406

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××○×

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 6.07.01 7,800助 役 1 6.07.01 6,240収 入 役 0 0教 育 長 1 6.07.01 5,850議 会 議 長 1 6.07.01 3,040議会副議長 1 6.07.01 2,260議 会 議 員 14 6.07.01 2,120

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 945,342 14.4 823,073 740,053 27.6

うち職員給 613,028 9.4 497,809 - -扶 助 費 140,278 2.1 53,667 17,089 0.6公 債 費 754,462 11.5 660,534 660,534 24.6元利償還金 754,097 11.5 660,169 660,169 24.6一時借入金利子 365 0.0 365 365 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,840,082 28.1 1,537,274 1,417,676 52.9814,782 12.4 335,304 170,108 6.3

維 持 補 修 費 54,957 0.8 45,278 34,302 1.3補 助 費 等 879,381 13.4 782,734 377,211 14.1うち一部事務組合負担金 329,918 5.0 329,918 312,138 11.6

繰 出 金 322,540 4.9 193,809 119,827 4.5積 立 金 124,257 1.9 295 0 0.0投資・出資金・貸付金 67,564 1.0 22,364 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

2,448,174 37.4投 資 的 経 費 260,785

12,287 0.2うち人件費 11,776786,368 12.0普通建設事業費 184,947

うち4.6{ 438,591 6.7 148,263

災害復旧事業費

302,719 25,981

1,661,806 25.4 75,8380失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

6,551,737 100.0 3,177,843

経常経費充当一般財源等計2,119,124 千円

経 常 収 支 比 率79.0 % %81.7

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,568,858 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

83,880

構 成 比

1.3

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

83,880

総 務 費 748,713 11.4 99,820 603,145民 生 費 859,330 13.1 73,896 325,490

614,048衛 生 費 9.4 22,319 522,913労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 788,215 12.0 201,067 267,403商 工 費 34,591 0.5 0 19,366土 木 費 481,160 7.3 322,167 166,766消 防 費 148,776 2.3 11,217 135,126教 育 費 376,751 5.8 55,882 317,377災 害 復 旧 費 1,661,806 25.4 0 75,838

公 債 費 754,467 11.5 0 660,539諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,551,737 100.0 786,368 3,177,843

公営事業等への繰出

合 計ビヨウ ゲスイ スイドウ カンスイ

コクホ

ソノタ

583,220241,976148,568

6,690

57,252

18,704

110,030

国民健康保険事業

実 質 収 支 6,282再 差 引 収 支 -5,866加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,482被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,865

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 66国庫支出金 90

保険給付費 122

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 655,871基準財政需要額 2,418,051標準税収入額 857,321標準財政規模 2,617,710

財政力指数11~13 0.26実質収支比率 4.0経常一般財源等比率 99.1公債費負担比率 18.5公 債 費 比 率 18.8

起債制限比率 12.2

積立金現在高

財 調 289,713減 債 306,577特定目的 288,841

地 方 債 現 在 高 5,879,518うち政府資金 2,961,743

(

支出予定額)

物件等購入 144,714保証・補償 0そ の 他 79,102

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 184,357徴収率

現年計

98.6 94.099.4 95.9

97.9 92.0

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

29

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

8,800 0.1 0 0.078,000 1.1 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 30: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

4,042 人人%

3,9791.6

4,145 人人4,151

-0.1 %

12 年 国 調区 分

411

18.3第1次

第2次718

31.9

産 業 構 造

7 年 国 調

468

20.9

707

31.6

第3次1,121

49.8

1,065

47.5

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

30.95

131

1 2年国調世帯数

1,111

7年国調世帯数

1,026

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

3823

アイミチヨウ

市 町 村 類 型 1-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

265,622 6.4 265,622 16.827,516 0.7 27,516 1.716,471 0.4 16,471 1.029,115 0.7 29,115 1.810,155 0.2 10,155 0.6

0 0.0 0 0.014,736 0.4 14,736 0.9

0 0.0 0 0.010,726 0.3 10,726 0.7

1,371,602 33.2 1,203,086 76.21,203,086 29.2 1,203,086 76.2168,516 4.1 0 0.0

1,745,943 42.3 1,577,427 99.9623 0.0 623 0.0

33,381 0.8 0 0.0245,699 6.0 0 0.02,810 0.1 0 0.0

660,453 16.0 0 0.00 0.0 0 0.0

440,458 10.7 0 0.01,775 0.0 142 0.0

18 0.0 0 0.010,000 0.2 0 0.0284,315 6.9 0 0.0110,378 2.7 315 0.0590,109 14.3 0 0.0

4,125,962 100.0 1,578,507 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,700 1.0 0

98,299 37.0 03,755 1.4 01,899 0.7 0

137,625 51.8 0137,346 51.7 08,140 3.1 0

12,683 4.8 00 0.0 0

521 0.2 0265,622 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

265,622 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

××○

×

×××××○

××××

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,125,962 3,453,898

3,874,128 3,169,583

251,834 284,315

114,882 14,592

136,952 269,723-132,771 72,925

15 130 00 0

-132,756 72,938

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

59 216,050 3,6628 29,360 3,6702 5,460 2,730

0 0 00 0 061 221,510 3,631

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××○×

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 6.04.01 7,800助 役 1 6.04.01 6,240収 入 役 0 0教 育 長 1 6.04.01 5,850議 会 議 長 1 6.04.01 3,040議会副議長 1 6.04.01 2,260議 会 議 員 10 6.04.01 2,120

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 618,126 16.0 542,628 533,386 32.6

うち職員給 384,332 9.9 317,945 - -扶 助 費 99,440 2.6 34,751 26,389 1.6公 債 費 414,897 10.7 396,875 396,875 24.3元利償還金 414,897 10.7 396,875 396,875 24.3一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,132,463 29.2 974,254 956,650 58.5356,731 9.2 291,370 142,170 8.7

維 持 補 修 費 9,785 0.3 8,845 5,905 0.4補 助 費 等 301,304 7.8 280,903 188,316 11.5うち一部事務組合負担金 173,314 4.5 173,314 166,850 10.2

繰 出 金 255,201 6.6 245,770 112,670 6.9積 立 金 270,757 7.0 270,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 14,149 0.4 706 64 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,533,738 39.6投 資 的 経 費 155,218

32,652 0.8うち人件費 32,652356,027 9.2普通建設事業費 119,707

うち1.7{ 242,669 6.3 113,087

災害復旧事業費

66,373 25

1,177,711 30.4 35,5110失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

3,874,128 100.0 2,227,066

経常経費充当一般財源等計1,405,775 千円

経 常 収 支 比 率85.9 % %89.1

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,478,900 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

60,194

構 成 比

1.6

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

60,194

総 務 費 627,052 16.2 6,390 609,595民 生 費 505,276 13.0 43,360 317,569

128,086衛 生 費 3.3 0 124,538労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 316,822 8.2 50,543 250,598商 工 費 15,228 0.4 0 2,228土 木 費 306,481 7.9 218,477 165,160消 防 費 81,238 2.1 0 79,335教 育 費 241,121 6.2 37,257 185,441災 害 復 旧 費 1,177,711 30.4 0 35,511

公 債 費 414,919 10.7 0 396,897諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,874,128 100.0 356,027 2,227,066

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ

コクホ

ソノタ

255,201155,484

0

0

31,840

0

67,877

国民健康保険事業

実 質 収 支 39,102再 差 引 収 支 32,180加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 627被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,311

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 71国庫支出金 98

保険給付費 162

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 298,010基準財政需要額 1,502,209標準税収入額 388,526標準財政規模 1,591,612

財政力指数11~13 0.19実質収支比率 8.6経常一般財源等比率 99.2公債費負担比率 16.0公 債 費 比 率 18.9

起債制限比率 11.3

積立金現在高

財 調 10,750減 債 356,653特定目的 477,991

地 方 債 現 在 高 3,812,651うち政府資金 2,142,201

(

支出予定額)

物件等購入 90,099保証・補償 0そ の 他 155,443

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 88,601徴収率

現年計

98.8 93.498.6 92.8

98.7 93.1

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

30

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

4,000 0.1 0 0.053,100 1.3 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 31: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

7,271 人人%

7,1002.4

7,397 人人7,426

-0.4 %

12 年 国 調区 分

577

14.4第1次

第2次1,091

27.2

産 業 構 造

7 年 国 調

753

19.0

1,029

26.0

第3次2,342

58.3

2,169

54.8

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

39.05

186

1 2年国調世帯数

2,012

7年国調世帯数

1,852

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

3831

キシモトチヨウ

市 町 村 類 型 2-4

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

794,947 18.1 794,947 34.445,968 1.0 45,968 2.035,530 0.8 35,530 1.556,988 1.3 56,988 2.530,225 0.7 30,225 1.3

0 0.0 0 0.024,618 0.6 24,618 1.1

0 0.0 0 0.023,648 0.5 23,648 1.0

1,437,404 32.7 1,295,466 56.01,295,466 29.5 1,295,466 56.0141,938 3.2 0 0.0

2,449,328 55.8 2,307,390 99.81,170 0.0 1,170 0.118,526 0.4 0 0.074,068 1.7 1,863 0.16,652 0.2 638 0.0

103,198 2.3 0 0.00 0.0 0 0.0

434,425 9.9 0 0.05,740 0.1 0 0.04,860 0.1 0 0.012,250 0.3 0 0.0189,492 4.3 0 0.097,252 2.2 1,372 0.1994,940 22.7 0 0.0

4,391,901 100.0 2,312,433 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,486 0.7 0

227,972 28.7 025,557 3.2 018,991 2.4 0458,007 57.6 0420,086 52.8 014,945 1.9 0

27,043 3.4 00 0.0 0

7,813 1.0 0785,814 98.9 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 9,133 1.1 0

9,133 1.1 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

794,947 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,391,901 3,802,007

4,249,597 3,612,515

142,304 189,492

16,795 82,445

125,509 107,04718,462 49,70836,170 166,021

0 00 0

54,632 215,729

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

74 236,900 3,2018 28,150 3,5192 4,460 2,230

0 0 00 0 076 241,360 3,176

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××○○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 10.07.01 8,100助 役 1 10.07.01 6,480収 入 役 1 10.07.01 6,080教 育 長 1 10.07.01 6,080議 会 議 長 1 10.07.01 3,160議会副議長 1 10.07.01 2,350議 会 議 員 14 10.07.01 2,200

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 743,094 17.5 640,938 590,105 24.7

うち職員給 446,897 10.5 349,921 - -扶 助 費 143,216 3.4 44,265 44,265 1.9公 債 費 514,998 12.1 508,358 508,358 21.3元利償還金 514,998 12.1 508,358 508,358 21.3一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,401,308 33.0 1,193,561 1,142,728 47.8429,091 10.1 335,252 255,887 10.7

維 持 補 修 費 16,309 0.4 15,606 3,113 0.1補 助 費 等 465,684 11.0 410,319 349,842 14.6うち一部事務組合負担金 260,195 6.1 254,470 240,766 10.1

繰 出 金 220,952 5.2 206,964 159,491 6.7積 立 金 274,420 6.5 235,698 0 0.0投資・出資金・貸付金 75,409 1.8 1,026 240 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,366,424 32.2投 資 的 経 費 165,166

23,722 0.6うち人件費 23,7221,027,332 24.2普通建設事業費 145,617

うち3.4{ 858,294 20.2 87,969

災害復旧事業費

143,704 49,072

339,092 8.0 19,5490失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

4,249,597 100.0 2,563,592

経常経費充当一般財源等計1,911,301 千円

経 常 収 支 比 率80.0 % %82.7

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,705,896 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

81,524

構 成 比

1.9

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

81,524

総 務 費 702,902 16.5 84,199 606,369民 生 費 1,244,606 29.3 699,447 348,922

313,284衛 生 費 7.4 194 239,915労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 455,218 10.7 205,589 282,287商 工 費 40,012 0.9 3,177 25,460土 木 費 61,679 1.5 17,291 47,010消 防 費 152,127 3.6 4,248 119,062教 育 費 344,107 8.1 13,187 285,088災 害 復 旧 費 339,092 8.0 0 19,549

公 債 費 515,046 12.1 0 508,406諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,249,597 100.0 1,027,332 2,563,592

公営事業等への繰出

合 計スイドウ ゲスイ カンスイ コウスイ

コクホ

ソノタ

296,27375,32173,787

0

43,270

12,796

91,099

国民健康保険事業

実 質 収 支 54,953再 差 引 収 支 43,764加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,050被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,164

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 78国庫支出金 89

保険給付費 130

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 770,707基準財政需要額 2,067,705標準税収入額 1,011,709標準財政規模 2,307,175

財政力指数11~13 0.37実質収支比率 5.4経常一般財源等比率 100.2公債費負担比率 18.8公 債 費 比 率 19.8

起債制限比率 9.5

積立金現在高

財 調 300,240減 債 272,500特定目的 1,114,945

地 方 債 現 在 高 4,309,399うち政府資金 1,272,606

(

支出予定額)

物件等購入 131,619保証・補償 0そ の 他 29,175

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 50,224徴収率

現年計

99.0 94.899.0 95.1

98.8 93.8

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

31

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

8,800 0.2 0 0.068,500 1.6 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 32: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

2,971 人人%

2,7607.6

3,152 人人3,082

2.3 %

12 年 国 調区 分

200

12.2第1次

第2次454

27.8

産 業 構 造

7 年 国 調

255

16.3

443

28.3

第3次979

59.8

868

55.4

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

4.16

714

1 2年国調世帯数

837

7年国調世帯数

717

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

3840

ヒエヅソン

市 町 村 類 型 0-4

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,116,684 59.1 1,116,684 92.412,652 0.7 12,652 1.017,952 1.0 17,952 1.526,590 1.4 26,590 2.2

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

6,784 0.4 6,784 0.60 0.0 0 0.0

12,030 0.6 12,030 1.073,256 3.9 12,960 1.112,960 0.7 12,960 1.160,296 3.2 0 0.0

1,265,948 67.0 1,205,652 99.7631 0.0 631 0.1

9,914 0.5 0 0.051,373 2.7 247 0.02,464 0.1 164 0.059,147 3.1 0 0.0

0 0.0 0 0.0259,157 13.7 0 0.02,674 0.1 2,339 0.2

0 0.0 0 0.010,123 0.5 0 0.064,447 3.4 0 0.026,197 1.4 89 0.0137,200 7.3 0 0.0

1,889,275 100.0 1,209,122 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,172 0.2 0

128,802 11.5 023,465 2.1 020,865 1.9 3,401902,011 80.8 0902,011 80.8 06,474 0.6 0

30,772 2.8 00 0.0 00 0.0 0

1,114,561 99.8 3,4010 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 2,123 0.2 0

2,123 0.2 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

1,116,684 100.0 3,401

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

1,889,275 1,720,023

1,860,833 1,655,576

28,442 64,447

0 2,477

28,442 61,970-33,528 57,938

102 43,1310 00 0

-33,426 101,069

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

45 158,830 3,5304 11,960 2,9900 0 0

0 0 00 0 045 158,830 3,530

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××○○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ○そ の 他 ○

市区町村長 1 13.04.01 8,100助 役 1 13.04.01 6,480収 入 役 0 0教 育 長 1 13.04.01 6,080議 会 議 長 1 13.04.01 3,160議会副議長 1 13.04.01 2,350議 会 議 員 10 13.04.01 2,200

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 467,929 25.1 417,558 406,741 32.4

うち職員給 270,872 14.6 226,577 - -扶 助 費 62,944 3.4 30,381 30,381 2.4公 債 費 202,476 10.9 189,134 189,134 15.1元利償還金 202,476 10.9 189,134 189,134 15.1一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費733,349 39.4 637,073 626,256 49.9218,487 11.7 167,220 136,752 10.9

維 持 補 修 費 3,607 0.2 3,541 3,541 0.3補 助 費 等 246,334 13.2 238,226 180,832 14.4うち一部事務組合負担金 106,922 5.7 106,922 103,472 8.2

繰 出 金 154,476 8.3 149,612 68,028 5.4積 立 金 25,250 1.4 25,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 19,777 1.1 1,953 1,359 0.1前年度繰上充用金 0 0.0 0

459,553 24.7投 資 的 経 費 127,997

7,350 0.4うち人件費 7,350231,420 12.4普通建設事業費 116,531

うち1.9{ 195,705 10.5 113,857

災害復旧事業費

35,082 2,041

228,133 12.3 11,4660失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

1,860,833 100.0 1,350,622

経常経費充当一般財源等計1,016,768 千円

経 常 収 支 比 率81.0 % %84.1

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

1,379,064 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

68,742

構 成 比

3.7

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

68,742

総 務 費 276,957 14.9 4,048 267,796民 生 費 384,290 20.7 48,924 232,416

209,764衛 生 費 11.3 60,842 187,700労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 104,503 5.6 22,480 90,649商 工 費 19,202 1.0 0 3,986土 木 費 123,740 6.6 24,470 99,577消 防 費 104,766 5.6 41,948 71,725教 育 費 116,630 6.3 7,078 105,801災 害 復 旧 費 228,133 12.3 0 11,466

公 債 費 202,476 10.9 0 189,134諸 支 出 費 21,630 1.2 21,630 21,630前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 1,860,833 100.0 231,420 1,350,622

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ

コクホ

ソノタ

154,47681,300

0

0

27,278

0

45,898

国民健康保険事業

実 質 収 支 9,122再 差 引 収 支 9,122加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 469被 保 険 者 数 ( 人 ) 966

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 71国庫支出金 65

保険給付費 139

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 883,371基準財政需要額 896,995標準税収入額 1,173,404標準財政規模 1,186,364

財政力指数11~13 0.74実質収支比率 2.4経常一般財源等比率 101.9公債費負担比率 13.7公 債 費 比 率 13.1

起債制限比率 11.6

積立金現在高

財 調 90,615減 債 75,994特定目的 119,278

地 方 債 現 在 高 1,874,186うち政府資金 1,325,478

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 286,444

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率

現年計

99.3 98.799.4 99.0

99.3 98.5

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

32

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

5,100 0.3 0 0.040,600 2.1 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 33: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

9,078 人人%

9,094-0.29,165 人

人9,240

-0.8 %

12 年 国 調区 分

654

12.8第1次

第2次1,491

29.2

産 業 構 造

7 年 国 調

791

15.0

1,587

30.1

第3次2,949

57.8

2,881

54.7

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

25.80

352

1 2年国調世帯数

2,715

7年国調世帯数

2,559

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

3858

ヨドエチヨウ

市 町 村 類 型 3-4

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

948,375 20.5 948,375 36.041,644 0.9 41,644 1.646,435 1.0 46,435 1.883,968 1.8 83,968 3.212,690 0.3 12,690 0.5

0 0.0 0 0.022,291 0.5 22,291 0.8

0 0.0 0 0.030,065 0.7 30,065 1.1

1,611,045 34.9 1,438,886 54.71,438,886 31.1 1,438,886 54.7172,159 3.7 0 0.0

2,796,513 60.5 2,624,354 99.71,546 0.0 1,546 0.117,773 0.4 0 0.0104,968 2.3 2,186 0.118,622 0.4 0 0.0326,677 7.1 0 0.0

0 0.0 0 0.0316,226 6.8 0 0.08,321 0.2 2,638 0.120,500 0.4 0 0.0267,454 5.8 0 0.078,278 1.7 0 0.0113,103 2.4 265 0.0550,400 11.9 0 0.0

4,620,381 100.0 2,630,989 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,761 0.7 0

292,857 30.9 020,223 2.1 048,025 5.1 0500,645 52.8 0500,349 52.8 019,324 2.0 0

57,001 6.0 00 0.0 0

3,539 0.4 0948,375 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

948,375 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,620,381 4,917,027

4,522,440 4,838,749

97,941 78,278

24,617 914

73,324 77,364-4,040 -30,49157,623 125,75718,560 30,040

0 91,87872,143 33,428

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

85 283,690 3,33816 51,550 3,2224 15,750 3,938

0 0 08 12,970 1,62197 312,410 3,221

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××○○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 10.07.01 8,100助 役 1 10.07.01 6,480収 入 役 0 0教 育 長 1 10.07.01 6,080議 会 議 長 1 10.07.01 3,160議会副議長 1 10.07.01 2,350議 会 議 員 16 10.07.01 2,200

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 888,429 19.6 758,598 740,772 27.3

うち職員給 576,686 12.8 452,612 - -扶 助 費 162,688 3.6 65,943 65,357 2.4公 債 費 675,610 14.9 582,230 563,515 20.7元利償還金 674,638 14.9 581,258 562,543 20.7一時借入金利子 972 0.0 972 972 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,726,727 38.2 1,406,771 1,369,644 50.4576,185 12.7 452,016 284,651 10.5

維 持 補 修 費 12,302 0.3 11,906 11,906 0.4補 助 費 等 517,818 11.4 467,742 319,856 11.8うち一部事務組合負担金 240,339 5.3 240,339 239,496 8.8

繰 出 金 339,151 7.5 273,354 184,309 6.8積 立 金 267,433 5.9 198,190 0 0.0投資・出資金・貸付金 17,533 0.4 511 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,065,291 23.6投 資 的 経 費 374,977

28,333 0.6うち人件費 26,211966,477 21.4普通建設事業費 364,176

うち10.6{ 447,543 9.9 306,296

災害復旧事業費

479,230 48,161

98,814 2.2 10,8010失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

4,522,440 100.0 3,185,467

経常経費充当一般財源等計2,170,366 千円

経 常 収 支 比 率79.9 % %82.5

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,283,408 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

96,730

構 成 比

2.1

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

96,730

総 務 費 654,451 14.5 25,545 621,539民 生 費 669,842 14.8 2,029 441,770

321,839衛 生 費 7.1 26,756 274,917労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 329,683 7.3 92,357 213,693商 工 費 34,337 0.8 7,995 15,622土 木 費 703,521 15.6 459,794 343,654消 防 費 148,072 3.3 6,342 141,065教 育 費 789,541 17.5 345,659 443,446災 害 復 旧 費 98,814 2.2 0 10,801

公 債 費 675,610 14.9 0 582,230諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,522,440 100.0 966,477 3,185,467

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ

コクホ

ソノタ

345,412136,4826,261

0

53,416

0

149,253

国民健康保険事業

実 質 収 支 12,919再 差 引 収 支 5,479加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,514被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,060

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 70国庫支出金 74

保険給付費 126

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 897,063基準財政需要額 2,337,680標準税収入額 1,181,449標準財政規模 2,620,335

財政力指数11~13 0.38実質収支比率 2.8経常一般財源等比率 100.4公債費負担比率 17.7公 債 費 比 率 19.1

起債制限比率 13.0

積立金現在高

財 調 382,736減 債 209,301特定目的 133,735

地 方 債 現 在 高 6,086,935うち政府資金 2,533,258

(

支出予定額)

物件等購入 243,043保証・補償 0そ の 他 395,819

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 121,219徴収率

現年計

98.2 93.098.9 95.4

97.5 90.4

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

33

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

11,800 0.3 0 0.073,400 1.6 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 34: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

6,730 人人%

7,205-6.66,913 人

人6,993

-1.1 %

12 年 国 調区 分

1,044

26.6第1次

第2次1,028

26.2

産 業 構 造

7 年 国 調

1,293

30.5

1,123

26.5

第3次1,847

47.1

1,823

43.0

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

84.45

80

1 2年国調世帯数

1,853

7年国調世帯数

1,888

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

3866

ダイセンチヨウ

市 町 村 類 型 2-1

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

587,132 13.5 587,132 22.653,854 1.2 53,854 2.127,808 0.6 27,808 1.156,870 1.3 56,870 2.213,567 0.3 13,567 0.5

0 0.0 0 0.028,837 0.7 28,837 1.1

0 0.0 0 0.017,215 0.4 17,215 0.7

2,037,310 46.8 1,811,888 69.61,811,888 41.6 1,811,888 69.6225,422 5.2 0 0.0

2,822,593 64.8 2,597,171 99.81,282 0.0 1,282 0.041,673 1.0 0 0.052,908 1.2 1,360 0.18,336 0.2 0 0.0

223,070 5.1 0 0.00 0.0 0 0.0

352,474 8.1 0 0.032,275 0.7 3,353 0.1

400 0.0 0 0.0135,465 3.1 0 0.072,351 1.7 0 0.0117,629 2.7 162 0.0496,700 11.4 0 0.0

4,357,156 100.0 2,603,328 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,058 0.9 0

160,162 27.3 018,995 3.2 016,969 2.9 0347,323 59.2 0347,068 59.1 015,414 2.6 0

21,587 3.7 00 0.0 00 0.0 0

585,508 99.7 00 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 1,624 0.3 0

1,624 0.3 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

587,132 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

××○

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,357,156 4,197,582

4,183,794 4,125,231

173,362 72,351

120,698 13,215

52,664 59,136-6,472 5,880

185 2130 0

185 213-6,472 5,880

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

82 257,850 3,14513 36,280 2,7913 9,820 3,273

0 0 04 5,730 1,43389 273,400 3,072

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××○○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 10.07.01 8,100助 役 1 10.07.01 6,480収 入 役 0 0教 育 長 1 10.07.01 6,080議 会 議 長 1 10.07.01 3,160議会副議長 1 10.07.01 2,350議 会 議 員 14 10.07.01 2,200

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 787,074 18.8 722,388 703,786 26.2

うち職員給 500,015 12.0 441,151 - -扶 助 費 145,631 3.5 60,104 60,104 2.2公 債 費 668,490 16.0 598,172 594,293 22.1元利償還金 668,455 16.0 598,137 594,258 22.1一時借入金利子 35 0.0 35 35 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,601,195 38.3 1,380,664 1,358,183 50.6572,384 13.7 440,696 316,906 11.8

維 持 補 修 費 27,666 0.7 26,643 26,643 1.0補 助 費 等 493,712 11.8 398,918 282,150 10.5うち一部事務組合負担金 190,920 4.6 190,920 186,944 7.0

繰 出 金 377,155 9.0 350,125 167,455 6.2積 立 金 99,917 2.4 35,155 0 0.0投資・出資金・貸付金 58,606 1.4 606 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

953,159 22.8投 資 的 経 費 393,944

20,046 0.5うち人件費 16,595923,060 22.1普通建設事業費 382,201

うち7.3{ 545,104 13.0 330,550

災害復旧事業費

306,095 9,237

30,099 0.7 11,7430失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

4,183,794 100.0 3,026,751

経常経費充当一般財源等計2,151,337 千円

経 常 収 支 比 率80.2 % %82.6

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,135,033 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

80,643

構 成 比

1.9

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

80,643

総 務 費 552,205 13.2 77,747 516,191民 生 費 658,147 15.7 46,072 455,138

262,542衛 生 費 6.3 3,993 243,315労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 601,899 14.4 189,062 289,614商 工 費 151,974 3.6 23,681 80,309土 木 費 465,389 11.1 343,986 199,418消 防 費 130,720 3.1 11,340 119,368教 育 費 581,686 13.9 227,179 432,840災 害 復 旧 費 30,099 0.7 0 11,743

公 債 費 668,490 16.0 0 598,172諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,183,794 100.0 923,060 3,026,751

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ カンスイ コウスイ

コクホ

ソノタ

391,878203,43214,723

0

58,900

1,736

113,087

国民健康保険事業

実 質 収 支 79,214再 差 引 収 支 79,214加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,199被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,712

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 77国庫支出金 84

保険給付費 133

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 614,850基準財政需要額 2,428,537標準税収入額 801,579標準財政規模 2,613,467

財政力指数11~13 0.25実質収支比率 2.0経常一般財源等比率 99.6公債費負担比率 19.1公 債 費 比 率 15.7

起債制限比率 9.6

積立金現在高

財 調 156,510減 債 389,604特定目的 1,322,513

地 方 債 現 在 高 3,976,741うち政府資金 2,363,548

(

支出予定額)

物件等購入 648,283保証・補償 0そ の 他 228,938

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 170,771徴収率

現年計

96.9 89.397.9 96.2

96.1 84.9

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

34

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

6,500 0.1 0 0.073,700 1.7 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 35: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

7,598 人人%

7,781-2.47,562 人

人7,617

-0.7 %

12 年 国 調区 分

1,139

27.3第1次

第2次1,195

28.6

産 業 構 造

7 年 国 調

1,376

30.9

1,289

29.0

第3次1,839

44.1

1,782

40.1

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

45.02

169

1 2年国調世帯数

2,159

7年国調世帯数

2,099

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

3874

ナワチヨウ

市 町 村 類 型 2-1

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

598,719 14.9 598,719 24.049,029 1.2 49,029 2.030,481 0.8 30,481 1.264,360 1.6 64,360 2.62,186 0.1 2,186 0.1

0 0.0 0 0.026,246 0.7 26,246 1.1

0 0.0 0 0.020,739 0.5 20,739 0.8

1,843,317 45.8 1,680,489 67.51,680,489 41.7 1,680,489 67.5162,828 4.0 0 0.0

2,635,077 65.4 2,472,249 99.31,486 0.0 1,486 0.14,416 0.1 0 0.0

115,051 2.9 9,755 0.46,796 0.2 188 0.0

149,379 3.7 0 0.00 0.0 0 0.0

351,012 8.7 0 0.054,041 1.3 0 0.01,158 0.0 0 0.0

149,848 3.7 0 0.0116,362 2.9 0 0.0135,213 3.4 6,430 0.3307,500 7.6 0 0.0

4,027,339 100.0 2,490,108 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,064 0.8 0

186,045 31.1 013,174 2.2 041,551 6.9 0301,749 50.4 0301,572 50.4 017,043 2.8 0

34,093 5.7 00 0.0 00 0.0 0

598,719 100.0 00 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

598,719 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×××

×

×××××○

××××

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,027,339 3,678,966

3,822,825 3,482,604

204,514 196,362

89,587 39,774

114,927 156,588-41,661 52,448100,187 30,4832,069 17,020

0 060,595 99,951

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

86 0 014 0 00 0 0

0 0 00 0 086 0 0

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××○×

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 10.07.01 8,100助 役 1 10.07.01 6,480収 入 役 1 10.07.01 6,080教 育 長 1 10.07.01 6,080議 会 議 長 1 13.04.01 3,160議会副議長 1 13.04.01 2,350議 会 議 員 14 13.04.01 2,200

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 884,982 23.1 790,189 737,253 28.7

うち職員給 541,077 14.2 458,715 - -扶 助 費 150,289 3.9 39,984 35,918 1.4公 債 費 672,262 17.6 643,591 641,522 25.0元利償還金 672,262 17.6 643,591 641,522 25.0一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,707,533 44.7 1,473,764 1,414,693 55.1536,807 14.0 402,620 344,437 13.4

維 持 補 修 費 8,027 0.2 4,744 4,744 0.2補 助 費 等 381,976 10.0 316,182 273,456 10.7うち一部事務組合負担金 208,022 5.4 208,022 203,614 7.9

繰 出 金 418,232 10.9 253,413 154,262 6.0積 立 金 121,712 3.2 106,335 0 0.0投資・出資金・貸付金 49,464 1.3 509 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

599,074 15.7投 資 的 経 費 157,477

12,002 0.3うち人件費 12,002594,069 15.5普通建設事業費 155,319

うち8.6{ 191,528 5.0 125,065

災害復旧事業費

330,275 23,499

5,005 0.1 2,1580失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

3,822,825 100.0 2,715,044

経常経費充当一般財源等計2,191,592 千円

経 常 収 支 比 率85.4 % %88.0

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,919,558 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

92,591

構 成 比

2.4

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

92,591

総 務 費 497,741 13.0 9,089 468,134民 生 費 866,960 22.7 125,718 483,676

285,797衛 生 費 7.5 13,983 259,909労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 542,506 14.2 290,463 207,724商 工 費 52,724 1.4 3,045 5,937土 木 費 273,046 7.1 84,984 72,605消 防 費 136,133 3.6 12,201 124,688教 育 費 398,053 10.4 54,586 354,024災 害 復 旧 費 5,005 0.1 0 2,158

公 債 費 672,269 17.6 0 643,598諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,822,825 100.0 594,069 2,715,044

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ ジユウチ カンスイ スイドウ

コクホ

ソノタ

418,23298,93746,675

0

93,563

13,000

166,057

国民健康保険事業

実 質 収 支 30,387再 差 引 収 支 16,387加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,529被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,302

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 72国庫支出金 86

保険給付費 125

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 609,122基準財政需要額 2,291,308標準税収入額 795,188標準財政規模 2,475,677

財政力指数11~13 0.26実質収支比率 4.6経常一般財源等比率 100.6公債費負担比率 22.0公 債 費 比 率 23.0

起債制限比率 14.6

積立金現在高

財 調 450,321減 債 179,353特定目的 540,890

地 方 債 現 在 高 4,305,427うち政府資金 2,750,719

(

支出予定額)

物件等購入 19,198保証・補償 0そ の 他 3,348

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 97,014徴収率

現年計

99.1 97.199.5 99.0

98.7 95.2

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

35

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

5,400 0.1 0 0.071,900 1.8 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 36: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

5,233 人人%

5,577-6.25,336 人

人5,440

-1.9 %

12 年 国 調区 分

1,132

36.1第1次

第2次875

27.9

産 業 構 造

7 年 国 調

1,306

39.4

924

27.9

第3次1,128

36.0

1,081

32.6

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

60.32

87

1 2年国調世帯数

1,454

7年国調世帯数

1,449

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

3882

ナカヤマチヨウ

市 町 村 類 型 1-0

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

364,020 12.4 364,020 18.335,469 1.2 35,469 1.818,760 0.6 18,760 0.940,205 1.4 40,205 2.01,532 0.1 1,532 0.1

0 0.0 0 0.019,003 0.6 19,003 1.0

0 0.0 0 0.011,710 0.4 11,710 0.6

1,629,014 55.7 1,491,068 75.11,491,068 51.0 1,491,068 75.1137,946 4.7 0 0.0

2,119,713 72.4 1,981,767 99.81,170 0.0 1,170 0.13,202 0.1 0 0.046,925 1.6 1,085 0.14,283 0.1 0 0.089,711 3.1 0 0.0

0 0.0 0 0.0203,118 6.9 0 0.02,600 0.1 750 0.01,479 0.1 0 0.035,901 1.2 0 0.0100,910 3.4 0 0.0115,011 3.9 172 0.0201,900 6.9 0 0.0

2,925,923 100.0 1,984,944 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分3,505 1.0 0

111,781 30.7 07,563 2.1 07,060 1.9 0

196,670 54.0 0195,498 53.7 012,861 3.5 0

24,555 6.7 00 0.0 0

25 0.0 0364,020 100.0 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

364,020 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×××

×

×××××○

××○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

2,925,923 3,492,587

2,813,249 3,391,677

112,674 100,910

15,157 13,550

97,517 87,36010,157 26,303

0 00 00 0

10,157 26,303

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

71 238,270 3,3568 22,650 2,8310 0 0

0 0 09 18,030 2,00380 256,300 3,204

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××○○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 10.07.01 8,100助 役 1 10.07.01 6,480収 入 役 0 0教 育 長 1 10.07.01 6,080議 会 議 長 1 10.07.01 3,160議会副議長 1 10.07.01 2,350議 会 議 員 12 10.07.01 2,200

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 737,980 26.2 668,988 660,242 32.1

うち職員給 462,071 16.4 395,910 - -扶 助 費 72,223 2.6 18,620 18,620 0.9公 債 費 522,143 18.6 463,963 460,752 22.4元利償還金 522,143 18.6 463,963 460,752 22.4一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,332,346 47.4 1,151,571 1,139,614 55.5428,857 15.2 353,058 278,501 13.6

維 持 補 修 費 20,502 0.7 20,502 20,502 1.0補 助 費 等 371,782 13.2 294,289 232,734 11.3うち一部事務組合負担金 153,281 5.4 153,281 149,877 7.3

繰 出 金 258,418 9.2 246,118 111,377 5.4積 立 金 3,921 0.1 0 0 0.0投資・出資金・貸付金 37,609 1.3 509 110 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

359,814 12.8投 資 的 経 費 153,776

2,011 0.1うち人件費 2,011359,814 12.8普通建設事業費 153,776

うち2.5{ 171,427 6.1 77,047

災害復旧事業費

71,376 2,864

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

2,813,249 100.0 2,219,823

経常経費充当一般財源等計1,782,838 千円

経 常 収 支 比 率86.8 % %89.8

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,332,497 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

74,762

構 成 比

2.7

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

74,762

総 務 費 466,053 16.6 84,267 374,292民 生 費 454,371 16.2 5,603 301,985

225,098衛 生 費 8.0 17,822 197,038労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 370,788 13.2 124,069 259,208商 工 費 56,334 2.0 10,218 15,216土 木 費 208,699 7.4 89,773 137,706消 防 費 104,099 3.7 273 101,361教 育 費 330,900 11.8 27,789 294,290災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0

公 債 費 522,145 18.6 0 463,965諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 2,813,249 100.0 359,814 2,219,823

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ ジユウチ コウスイ

コクホ

ソノタ

281,587120,49123,169

0

46,778

254

90,895

国民健康保険事業

実 質 収 支 46,302再 差 引 収 支 33,706加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 962被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,237

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 63国庫支出金 88

保険給付費 129

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 403,323基準財政需要額 1,895,795標準税収入額 522,781標準財政規模 2,013,849

財政力指数11~13 0.20実質収支比率 4.8経常一般財源等比率 98.6公債費負担比率 19.9公 債 費 比 率 18.9

起債制限比率 11.0

積立金現在高

財 調 130,000減 債 242,000特定目的 907,214

地 方 債 現 在 高 4,061,791うち政府資金 2,050,042

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 155,600徴収率

現年計

99.1 95.599.4 97.9

98.9 93.4

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

36

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

4,700 0.2 0 0.064,200 2.2 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 37: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

6,696 人人%

7,382-9.36,895 人

人6,997

-1.5 %

12 年 国 調区 分

1,190

32.8第1次

第2次991

27.3

産 業 構 造

7 年 国 調

1,471

35.5

1,251

30.2

第3次1,449

39.9

1,422

34.3

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

340.87

20

1 2年国調世帯数

2,255

7年国調世帯数

2,350

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

4013

ニチナンチヨウ

市 町 村 類 型 2-1

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

497,329 5.4 497,329 12.962,347 0.7 62,347 1.620,755 0.2 20,755 0.562,839 0.7 62,839 1.6

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

33,395 0.4 33,395 0.90 0.0 0 0.0

15,416 0.2 15,416 0.43,605,686 39.0 3,120,897 80.93,120,897 33.7 3,120,897 80.9484,789 5.2 0 0.0

4,297,767 46.4 3,812,978 98.81,299 0.0 1,299 0.021,387 0.2 0 0.054,656 0.6 2,090 0.111,547 0.1 0 0.0413,712 4.5 0 0.0

0 0.0 0 0.01,099,950 11.9 0 0.0121,274 1.3 41,143 1.14,747 0.1 0 0.0

308,408 3.3 0 0.0289,906 3.1 0 0.0322,464 3.5 812 0.0

2,309,400 24.9 0 0.0

9,256,517 100.0 3,858,322 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分3,926 0.8 0

127,744 25.7 014,087 2.8 027,223 5.5 0278,714 56.0 18,387275,333 55.4 18,38716,277 3.3 0

28,546 5.7 0190 0.0 0622 0.1 0

497,329 100.0 18,3870 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

497,329 100.0 18,387

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

9,256,517 7,245,086

8,890,546 6,955,180

365,971 289,906

217,594 221,125

148,377 68,78179,596 -14,7051,387 1,724

0 00 0

80,983 -12,981

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

91 300,810 3,3064 15,290 3,8233 11,420 3,807

0 0 00 0 094 312,230 3,322

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××○○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 11.07.01 7,800助 役 1 11.07.01 6,300収 入 役 0 0教 育 長 1 11.07.01 5,500議 会 議 長 1 11.07.01 3,040議会副議長 1 11.07.01 2,260議 会 議 員 14 11.07.01 2,180

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 887,525 10.0 786,443 764,382 19.3

うち職員給 581,152 6.5 497,292 - -扶 助 費 142,612 1.6 51,369 51,369 1.3公 債 費 1,088,476 12.2 1,069,645 1,067,668 26.9元利償還金 1,088,141 12.2 1,069,310 1,067,333 26.9一時借入金利子 335 0.0 335 335 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,118,613 23.8 1,907,457 1,883,419 47.4836,606 9.4 709,230 668,738 16.8

維 持 補 修 費 149,822 1.7 128,004 128,004 3.2補 助 費 等 838,711 9.4 644,371 543,751 13.7うち一部事務組合負担金 209,795 2.4 209,795 199,243 5.0

繰 出 金 456,502 5.1 433,645 138,453 3.5積 立 金 34,844 0.4 227 0 0.0投資・出資金・貸付金 217,070 2.4 670 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

4,238,378 47.7投 資 的 経 費 614,914

34,726 0.4うち人件費 26,9592,955,830 33.2普通建設事業費 528,317

うち16.7{ 1,148,833 12.9 393,968

災害復旧事業費

1,482,286 96,862

1,282,548 14.4 86,5970失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

8,890,546 100.0 4,438,518

経常経費充当一般財源等計3,362,365 千円

経 常 収 支 比 率84.7 % %87.1

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

4,804,489 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

89,027

構 成 比

1.0

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

89,027

総 務 費 769,727 8.7 253,646 574,505民 生 費 727,359 8.2 56,094 487,169

1,202,090衛 生 費 13.5 658,988 542,148労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 2,332,959 26.2 1,489,030 577,341商 工 費 80,414 0.9 58,795 77,446土 木 費 536,909 6.0 402,791 229,371消 防 費 143,691 1.6 11,709 126,383教 育 費 637,206 7.2 24,777 578,746災 害 復 旧 費 1,282,548 14.4 0 86,597

公 債 費 1,088,616 12.2 0 1,069,785諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 8,890,546 100.0 2,955,830 4,438,518

公営事業等への繰出

合 計ビヨウ ゲスイ カンスイ スイドウ

コクホ

ソノタ

622,066165,564132,559

0

67,965

85,890

170,088

国民健康保険事業

実 質 収 支 150,917再 差 引 収 支 133,888加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,566被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,094

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 62国庫支出金 103

保険給付費 128

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 532,706基準財政需要額 3,563,550標準税収入額 689,170標準財政規模 3,810,067

財政力指数11~13 0.14実質収支比率 3.9経常一般財源等比率 101.3公債費負担比率 22.3公 債 費 比 率 18.0

起債制限比率 10.9

積立金現在高

財 調 506,763減 債 600,667特定目的 1,747,976

地 方 債 現 在 高 9,694,403うち政府資金 6,968,900

(

支出予定額)

物件等購入 57,211保証・補償 0そ の 他 112,295

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 549,416徴収率

現年計

99.7 98.999.8 98.9

99.7 98.8

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

37

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

6,000 0.1 0 0.0106,000 1.1 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 38: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

4,516 人人%

4,921-8.24,489 人

人4,539

-1.1 %

12 年 国 調区 分

406

16.9第1次

第2次764

31.8

産 業 構 造

7 年 国 調

504

18.9

784

29.3

第3次1,226

51.1

1,384

51.8

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

134.02

34

1 2年国調世帯数

1,557

7年国調世帯数

1,570

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

4021

ヒノチヨウ

市 町 村 類 型 1-2

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

341,379 5.6 341,379 15.034,329 0.6 34,329 1.518,161 0.3 18,161 0.849,451 0.8 49,451 2.2

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

18,379 0.3 18,379 0.80 0.0 0 0.0

11,502 0.2 11,502 0.52,171,066 35.8 1,776,940 78.31,776,940 29.3 1,776,940 78.3394,126 6.5 0 0.0

2,644,267 43.6 2,250,141 99.1795 0.0 795 0.0

8,074 0.1 0 0.031,740 0.5 985 0.09,154 0.2 0 0.0

794,002 13.1 0 0.00 0.0 0 0.0

1,049,566 17.3 0 0.09,323 0.2 874 0.06,353 0.1 0 0.090,291 1.5 0 0.0210,879 3.5 0 0.0145,522 2.4 17,130 0.8

1,063,450 17.5 0 0.0

6,063,416 100.0 2,269,925 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,790 0.8 0

104,723 30.7 011,960 3.5 017,950 5.3 0171,238 50.2 11,057168,227 49.3 11,0578,685 2.5 0

24,033 7.0 00 0.0 00 0.0 0

341,379 100.0 11,0570 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

341,379 100.0 11,057

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

○××××○

○×××

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

6,063,416 5,525,444

5,810,348 5,269,565

253,068 255,879

31,301 189,093

221,767 66,786154,981 -42,619

65 2270 0

46,000 100,000109,046 -142,392

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

76 264,070 3,47511 36,860 3,3511 3,860 3,860

0 0 00 0 077 267,930 3,480

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××○○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 10.10.01 8,100助 役 1 10.10.01 6,480収 入 役 1 10.10.01 6,080教 育 長 1 10.10.01 5,680議 会 議 長 1 10.10.01 3,160議会副議長 1 10.10.01 2,350議 会 議 員 12 10.10.01 2,200

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 674,442 11.6 584,445 571,887 24.4

うち職員給 406,196 7.0 326,367 - -扶 助 費 99,681 1.7 39,796 39,796 1.7公 債 費 600,805 10.3 564,533 564,294 24.1元利償還金 600,691 10.3 564,419 564,180 24.1一時借入金利子 114 0.0 114 114 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,374,928 23.7 1,188,774 1,175,977 50.2364,101 6.3 328,587 136,111 5.8

維 持 補 修 費 18,026 0.3 16,201 16,201 0.7補 助 費 等 577,747 9.9 480,464 396,098 16.9うち一部事務組合負担金 233,932 4.0 233,932 231,089 9.9

繰 出 金 248,246 4.3 230,486 158,498 6.8積 立 金 46,504 0.8 30,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 64,125 1.1 559 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

3,116,671 53.6投 資 的 経 費 425,748

83,435 1.4うち人件費 81,431858,872 14.8普通建設事業費 177,769

うち5.9{ 332,401 5.7 142,498

災害復旧事業費

342,096 19,177

2,257,799 38.9 247,9790失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

5,810,348 100.0 2,700,819

経常経費充当一般財源等計1,882,885 千円

経 常 収 支 比 率80.4 % %82.9

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,953,887 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

72,155

構 成 比

1.2

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

72,155

総 務 費 442,295 7.6 0 413,513民 生 費 626,355 10.8 154,121 317,901

440,554衛 生 費 7.6 48,986 378,581労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 437,944 7.5 254,571 164,002商 工 費 64,986 1.1 0 11,000土 木 費 450,469 7.8 341,238 162,752消 防 費 94,277 1.6 1,793 92,290教 育 費 322,565 5.6 58,163 275,969災 害 復 旧 費 2,257,799 38.9 0 247,979

公 債 費 600,949 10.3 0 564,677諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,810,348 100.0 858,872 2,700,819

公営事業等への繰出

合 計ビヨウ ゲスイ カンスイ スイドウ

コクホ

ソノタ

414,242165,99684,862

0

39,916

17,012

106,456

国民健康保険事業

実 質 収 支 14,001再 差 引 収 支 14,001加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 890被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,679

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 69国庫支出金 103

保険給付費 128

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 364,737基準財政需要額 2,082,682標準税収入額 474,568標準財政規模 2,251,508

財政力指数11~13 0.17実質収支比率 9.8経常一般財源等比率 100.8公債費負担比率 19.1公 債 費 比 率 15.8

起債制限比率 11.1

積立金現在高

財 調 73,205減 債 269,595特定目的 400,508

地 方 債 現 在 高 6,158,723うち政府資金 3,969,771

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 135,724

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 16,323徴収率

現年計

98.8 96.799.5 99.2

98.1 94.1

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

38

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

4,600 0.1 0 0.067,800 1.1 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 39: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

3,921 人人%

4,316-9.24,064 人

人4,111

-1.1 %

12 年 国 調区 分

552

25.6第1次

第2次611

28.3

産 業 構 造

7 年 国 調

714

28.7

721

29.0

第3次996

46.1

1,054

42.3

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

124.66

31

1 2年国調世帯数

1,138

7年国調世帯数

1,213

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

4030

コウフチヨウ

市 町 村 類 型 1-1

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,207,328 26.6 1,207,328 52.931,515 0.7 31,515 1.414,905 0.3 14,905 0.734,558 0.8 34,558 1.5

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

16,880 0.4 16,880 0.70 0.0 0 0.0

10,848 0.2 10,848 0.51,203,358 26.5 956,912 42.0956,912 21.1 956,912 42.0246,446 5.4 0 0.0

2,519,392 55.6 2,272,946 99.7654 0.0 654 0.0

27,422 0.6 109 0.036,900 0.8 0 0.02,537 0.1 0 0.0

213,543 4.7 0 0.0420 0.0 420 0.0

550,211 12.1 0 0.013,701 0.3 5,833 0.3

0 0.0 0 0.0107,343 2.4 0 0.0200,504 4.4 0 0.080,451 1.8 257 0.0781,600 17.2 0 0.0

4,534,678 100.0 2,280,219 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,524 0.2 0

90,842 7.5 09,454 0.8 018,637 1.5 0

1,059,526 87.8 132,3521,059,081 87.7 132,352

9,157 0.8 0

17,188 1.4 00 0.0 00 0.0 0

1,207,328 100.0 132,3520 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0

0 0.0 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

1,207,328 100.0 132,352

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

××○

×

×××××○

○×○×

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,534,678 4,816,131

4,419,609 4,615,627

115,069 200,504

10,056 90,307

105,013 110,197-5,184 1,07581,124 140,763

0 00 0

75,940 141,838

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

72 267,540 3,7160 0 01 4,410 4,410

0 0 00 0 073 271,950 3,725

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○×××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 10.07.01 8,100助 役 1 10.07.01 6,480収 入 役 0 0教 育 長 1 10.07.01 5,880議 会 議 長 1 10.07.01 3,160議会副議長 1 10.07.01 2,350議 会 議 員 12 10.07.01 2,200

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 744,457 16.8 694,053 683,376 29.1

うち職員給 476,677 10.8 436,121 - -扶 助 費 102,493 2.3 48,056 48,056 2.0公 債 費 500,112 11.3 489,458 489,458 20.8元利償還金 495,156 11.2 484,502 484,502 20.6一時借入金利子 4,956 0.1 4,956 4,956 0.2

(義務的経費計)

物 件 費1,347,062 30.5 1,231,567 1,220,890 52.0406,059 9.2 351,828 229,041 9.7

維 持 補 修 費 41,756 0.9 38,219 38,219 1.6補 助 費 等 635,983 14.4 434,053 290,087 12.3うち一部事務組合負担金 212,040 4.8 212,040 212,040 9.0

繰 出 金 277,943 6.3 268,125 133,612 5.7積 立 金 82,661 1.9 80,001 0 0.0投資・出資金・貸付金 38,302 0.9 302 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,589,843 36.0投 資 的 経 費 295,233

48,343 1.1うち人件費 46,7381,192,459 27.0普通建設事業費 210,001

うち5.7{ 831,044 18.8 188,713

災害復旧事業費

253,756 16,046

397,384 9.0 85,2320失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

4,419,609 100.0 2,699,328

経常経費充当一般財源等計1,911,849 千円

経 常 収 支 比 率81.4 % %83.8

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,814,397 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

80,176

構 成 比

1.8

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

80,176

総 務 費 603,007 13.6 19,528 505,675民 生 費 503,222 11.4 53,432 325,121

261,091衛 生 費 5.9 3,360 250,535労 働 費 2,228 0.1 0 859農林水産業費 985,504 22.3 548,523 398,803商 工 費 73,004 1.7 2,730 21,951土 木 費 438,748 9.9 331,077 172,211消 防 費 272,443 6.2 188,110 98,313教 育 費 302,690 6.8 45,699 270,994災 害 復 旧 費 397,384 9.0 0 85,232

公 債 費 500,112 11.3 0 489,458諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,419,609 100.0 1,192,459 2,699,328

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ ビヨウ カンコウ

コクホ

ソノタ

287,101117,29429,991

3,539

45,119

5,619

85,539

国民健康保険事業

実 質 収 支 63,465再 差 引 収 支 52,684加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 616被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,171

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 68国庫支出金 117

保険給付費 161

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 901,766基準財政需要額 1,860,056標準税収入額 1,191,545標準財政規模 2,148,457

財政力指数11~13 0.49実質収支比率 4.9経常一般財源等比率 106.1公債費負担比率 17.4公 債 費 比 率 16.0

起債制限比率 9.2

積立金現在高

財 調 677,063減 債 118,543特定目的 1,213,277

地 方 債 現 在 高 6,600,785うち政府資金 3,767,917

(

支出予定額)

物件等購入 38,990保証・補償 0そ の 他 24,192

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 58,000徴収率

現年計

99.9 99.599.9 98.6

99.9 99.6

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

39

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

4,200 0.1 0 0.065,100 1.4 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

Page 40: 平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 鳥取県 総務省7,508,116 11.7 1,013 0.0 7,568,600 11.8 0 0.0 64,324,665 100.0 32,324,083 100.0 市町村税の状況

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1

増 減 率

5,394 人人%

5,609-3.85,386 人

人5,424

-0.7 %

12 年 国 調区 分

709

24.0第1次

第2次884

29.9

産 業 構 造

7 年 国 調

886

26.8

912

27.6

第3次1,364

46.1

1,502

45.5

12年国調7 年 国 調

人口集中地区人口0( 人 )

( 人 ) 0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

100.40

54

1 2年国調世帯数

1,584

7年国調世帯数

1,548

都道府県名

31

トツトリケン

団体名

4048

ミゾクチチョウ

市 町 村 類 型 1-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税

普 通特 別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

653,042 10.3 653,042 26.938,004 0.6 38,004 1.622,561 0.4 22,561 0.947,901 0.8 47,901 2.018,046 0.3 18,046 0.7

0 0.0 0 0.020,366 0.3 20,366 0.8

0 0.0 0 0.016,097 0.3 16,097 0.7

1,892,564 29.8 1,610,927 66.31,610,927 25.4 1,610,927 66.3281,637 4.4 0 0.0

2,708,581 42.7 2,426,944 99.8896 0.0 896 0.0

44,052 0.7 0 0.056,585 0.9 960 0.04,059 0.1 0 0.0

495,437 7.8 0 0.0524 0.0 524 0.0

955,378 15.1 0 0.012,767 0.2 530 0.0

0 0.0 0 0.0169,141 2.7 0 0.099,713 1.6 0 0.0113,822 1.8 1,344 0.1

1,683,100 26.5 0 0.0

6,344,055 100.0 2,431,198 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税

市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法定外普通税

旧法による税

入 湯 税

事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分3,945 0.6 0

136,931 21.0 016,756 2.6 018,760 2.9 0435,279 66.7 0404,462 61.9 011,529 1.8 0

26,521 4.1 00 0.0 0

1,931 0.3 0651,652 99.8 0

0 0.0 0

0 0.0 0目 的 税 1,390 0.2 0

1,390 0.2 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

653,042 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発産 炭山 振

離 島

過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

××○

×

○××××○

○×××

区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

6,344,055 5,739,514

6,269,279 5,639,801

74,776 99,713

33,430 57,845

41,346 41,868-522 6,100112 109,8260 00 145,013

-410 -29,087

平成13年度

区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員

消 防 職 員臨 時 職 員合 計

76 248,410 3,2699 23,000 2,5561 4,160 4,160

0 0 00 0 077 252,570 3,280

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

××○××○×

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 10.10.01 8,100助 役 1 10.10.01 6,480収 入 役 0 0教 育 長 1 10.10.01 6,080議 会 議 長 1 10.10.01 3,160議会副議長 1 10.10.01 2,350議 会 議 員 14 10.10.01 2,200

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 646,391 10.3 571,981 564,461 22.5

うち職員給 387,651 6.2 322,214 - -扶 助 費 124,750 2.0 25,358 25,358 1.0公 債 費 715,717 11.4 699,834 699,834 27.9元利償還金 715,717 11.4 699,834 699,834 27.9一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,486,858 23.7 1,297,173 1,289,653 51.5644,940 10.3 514,124 303,987 12.1

維 持 補 修 費 2,274 0.0 2,255 2,255 0.1補 助 費 等 428,453 6.8 327,760 248,087 9.9うち一部事務組合負担金 168,420 2.7 168,414 159,104 6.3

繰 出 金 253,126 4.0 183,774 152,128 6.1積 立 金 184,226 2.9 173,773 0 0.0投資・出資金・貸付金 36,580 0.6 469 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

3,232,822 51.6投 資 的 経 費 320,596

51,134 0.8うち人件費 51,1341,482,151 23.6普通建設事業費 212,875

うち13.9{ 572,852 9.1 182,269

災害復旧事業費

873,051 23,577

1,750,671 27.9 107,7210失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

内 訳

6,269,279 100.0 2,819,924

経常経費充当一般財源等計1,996,110 千円

経 常 収 支 比 率79.6 % %82.1

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,894,700 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

87,951

構 成 比

1.4

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

87,951

総 務 費 915,426 14.6 224,173 664,779民 生 費 568,799 9.1 48,179 372,664

859,965衛 生 費 13.7 585,993 252,835労 働 費 4,477 0.1 0 0農林水産業費 430,795 6.9 181,180 140,533商 工 費 62,655 1.0 2,067 25,571土 木 費 475,164 7.6 379,187 128,238消 防 費 133,054 2.1 28,570 109,586教 育 費 264,506 4.2 32,802 230,113災 害 復 旧 費 1,750,671 27.9 0 107,721

公 債 費 715,816 11.4 0 699,933諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,269,279 100.0 1,482,151 2,819,924

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ ビヨウ スイドウ

コクホ

ソノタ

253,29561,13554,163

0

36,531

169

101,297

国民健康保険事業

実 質 収 支 73,633再 差 引 収 支 63,494加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 930被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,875

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 64国庫支出金 91

保険給付費 124

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 663,603基準財政需要額 2,276,216標準税収入額 868,963標準財政規模 2,479,890

財政力指数11~13 0.29実質収支比率 1.7経常一般財源等比率 98.0公債費負担比率 24.2公 債 費 比 率 17.7

起債制限比率 11.3

積立金現在高

財 調 109,938減 債 111,470特定目的 963,112

地 方 債 現 在 高 6,440,392うち政府資金 4,562,673

(

支出予定額)

物件等購入 823,927保証・補償 0そ の 他 163,808

実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 60,898徴収率

現年計

97.9 95.599.7 98.9

96.8 93.4

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

13

債務負担行為額

40

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)

6,300 0.1 0 0.069,000 1.1 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。