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福岡県
北九州市
福岡市
大牟田市
久留米市
直方市
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田川市
柳川市
山田市
甘木市
八女市
筑後市
大川市
行橋市
豊前市
中間市
小郡市
筑紫野市
春日市
大野城市
宗像市
太宰府市
前原市
古賀市
那珂川町
宇美町
篠栗町
志免町
須恵町
新宮町
久山町
粕屋町
福間町
津屋崎町
玄海町
大島村
芦屋町
水巻町
岡垣町
遠賀町
小竹町
鞍手町
宮田町
若宮町
桂川町
稲築町
碓井町
嘉穂町
筑穂町
穂波町
庄内町
頴田町
杷木町
朝倉町
三輪町
夜須町
小石原村
宝珠山村
二丈町
志摩町
吉井町
田主丸町
浮羽町
北野町
大刀洗町
城島町
大木町
三瀦町
黒木町
上陽町
立花町
広川町
矢部村
星野村
瀬高町
大和町
三橋町
山川町
高田町
香春町
添田町
金田町
糸田町
川崎町
赤池町
方城町
大任町
赤村
苅田町
犀川町
勝山町
豊津町
椎田町
吉富町
築城町
新吉富村
大平村
2
3
4
5
6
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8
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91
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94
95
96
97
98
平成13年度 決算状況(市区町村) 都道府県名
- 目次 -
市区町村名 ページ
総務省
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
1,011,471 人人%
1,019,624-0.8
999,806 人人1,002,499
-0.3 %
12 年 国 調区 分
4,033
0.9第1次
第2次126,249
27.9
産 業 構 造
7 年 国 調
4,997
1.1
141,182
30.1
第3次315,082
69.7
320,248
68.2
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口913,119( 人 )
( 人 ) 916,664
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
485.09
2,085
1 2年国調世帯数
408,080
7年国調世帯数
388,750
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
1005
キタキユウシユウシ
市 町 村 類 型
地方交付税種地 1-8
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
159,036,994 27.5 142,978,855 54.83,628,807 0.6 3,628,807 1.45,528,758 1.0 5,528,758 2.19,843,392 1.7 9,843,392 3.8126,701 0.0 126,701 0.02,428 0.0 2,428 0.0
2,388,759 0.4 2,388,759 0.98,751,936 1.5 8,751,936 3.44,171,417 0.7 4,171,417 1.685,114,464 14.7 80,913,269 31.080,913,269 14.0 80,913,269 31.04,201,195 0.7 0 0.0
278,593,656 48.1 258,334,322 99.0523,287 0.1 523,287 0.2
4,996,140 0.9 0 0.016,337,451 2.8 1,484,185 0.63,829,279 0.7 0 0.084,097,665 14.5 0 0.0
26,424 0.0 26,424 0.08,185,920 1.4 0 0.03,614,201 0.6 531,543 0.21,589,353 0.3 0 0.011,186,825 1.9 0 0.012,292,729 2.1 0 0.067,026,829 11.6 90,774 0.086,314,929 14.9 0 0.0
578,614,688 100.0 260,990,535 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分1,059,903 0.7 0
35,800,753 22.5 03,370,336 2.1 560,2949,685,224 6.1 1,332,19479,522,058 50.0 079,334,045 49.9 0
986,625 0.6 0
6,965,432 4.4 029,194 0.0 0463,018 0.3 0
137,882,543 86.7 1,892,4880 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 21,154,451 13.3 0
0 0.0 0
6,988,800 4.4 014,165,651 8.9 0
0 0.0 0159,036,994 100.0 1,892,488
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
○
××××××
××××
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
578,614,688 609,492,932
566,209,505 597,200,203
12,405,183 12,292,729
11,118,976 11,600,711
1,286,207 692,018594,189 -96,403769,000 765,000
0 01,000,000 1,000,000363,189 -331,403
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
0 0 00 0 00 0 0
0 0 00 0 00 0 0
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 6.04.01 13,400助 役 2 6.04.01 10,600収 入 役 1 6.04.01 8,800教 育 長 0 0議 会 議 長 1 6.04.01 10,900議会副議長 1 6.04.01 9,800議 会 議 員 62 6.04.01 8,800
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 86,840,246 15.3 78,412,563 74,893,702 27.9
うち職員給 58,147,697 10.3 51,085,456 - -扶 助 費 68,033,406 12.0 26,211,401 26,205,747 9.7公 債 費 58,455,600 10.3 48,222,168 48,145,784 17.9元利償還金 58,271,256 10.3 48,037,824 47,961,440 17.8一時借入金利子 184,344 0.0 184,344 184,344 0.1
(義務的経費計)
物 件 費213,329,252 37.7 152,846,132 149,245,233 55.550,393,993 8.9 37,795,186 33,836,899 12.6
維 持 補 修 費 8,662,693 1.5 6,214,665 6,214,665 2.3補 助 費 等 32,040,191 5.7 29,868,812 20,871,537 7.8うち一部事務組合負担金 106,024 0.0 106,024 106,024 0.0
繰 出 金 27,555,268 4.9 24,457,786 14,753,558 5.5積 立 金 5,584,928 1.0 5,239,094 0 0.0投資・出資金・貸付金 56,419,335 10.0 3,356,574 277,696 0.1前年度繰上充用金 0 0.0 0
172,223,845 30.4投 資 的 経 費 41,453,305
3,818,447 0.7うち人件費 3,051,148172,223,845 30.4普通建設事業費 41,453,305
うち13.2{ 89,463,651 15.8 34,150,568
災害復旧事業費
74,700,788 6,156,952
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
566,209,505 100.0 301,231,554
内
訳
経常経費充当一般財源等計225,199,588 千円
経 常 収 支 比 率83.8 % %86.3
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
312,580,556 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
1,824,274
構 成 比
0.3
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
1,824,228
総 務 費 53,347,175 9.4 9,564,073 42,019,051民 生 費 130,035,558 23.0 13,947,235 73,638,167
37,006,823衛 生 費 6.5 4,172,192 25,036,046労 働 費 1,564,195 0.3 28,270 1,020,048農林水産業費 5,710,610 1.0 4,055,432 2,084,491商 工 費 49,101,222 8.7 774,146 6,228,131土 木 費 160,464,474 28.3 119,192,655 50,794,571消 防 費 14,927,266 2.6 3,557,432 12,551,475教 育 費 51,664,134 9.1 16,271,475 36,155,004災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0
公 債 費 59,002,430 10.4 0 48,768,998諸 支 出 費 1,561,344 0.3 660,935 1,111,344前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 566,209,505 100.0 172,223,845 301,231,554
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ビヨウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
47,348,34212,389,6854,826,316
900,409
13,435,000
1,338,575
14,458,357
国民健康保険事業
実 質 収 支 794,295再 差 引 収 支 -6,262,350加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 195,609被 保 険 者 数 ( 人 ) 354,807
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 65国庫支出金 103
保険給付費 160
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 136,605,163基準財政需要額 217,679,664標準税収入額 180,716,312標準財政規模 261,629,581
財政力指数11~13 0.62実質収支比率 0.5経常一般財源等比率 99.8公債費負担比率 15.4公 債 費 比 率 14.3
起債制限比率 9.1
積立金現在高
財 調 12,102,100減 債 34,150,000特定目的 25,599,156
地 方 債 現 在 高 756,896,018うち政府資金 285,498,443
(
支出予定額)
物件等購入 61,069,153保証・補償 0そ の 他 700,127
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 4,984,276土地開発基金現在高 13,333,000徴収率
現年計
97.9 94.198.6 95.6
97.6 93.3
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
2
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
1,628,400 0.3 0 0.06,180,000 1.1 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
1,341,470 人人%
1,284,8364.4
1,302,454 人人1,289,915
1.0 %
12 年 国 調区 分
5,353
0.8第1次
第2次107,290
16.6
産 業 構 造
7 年 国 調
6,369
1.0
110,133
17.5
第3次518,623
80.3
504,764
80.2
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口1,284,574( 人 )
( 人 ) 1,225,828
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
340.00
3,946
1 2年国調世帯数
599,989
7年国調世帯数
544,176
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
1307
フクオカシ
市 町 村 類 型
地方交付税種地 1-9
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
251,949,499 34.1 229,612,434 64.36,533,556 0.9 6,533,556 1.89,367,847 1.3 9,367,847 2.614,473,696 2.0 14,473,696 4.1
103,633 0.0 103,633 0.02,349 0.0 2,349 0.0
2,744,571 0.4 2,744,571 0.86,660,010 0.9 6,660,010 1.98,429,742 1.1 8,429,742 2.477,227,448 10.4 74,997,078 21.074,997,078 10.1 74,997,078 21.02,230,370 0.3 0 0.0
377,492,351 51.0 352,924,916 98.9764,098 0.1 764,098 0.2
9,690,022 1.3 0 0.015,418,972 2.1 2,319,210 0.64,131,039 0.6 0 0.085,059,251 11.5 0 0.0
32,758 0.0 32,758 0.07,602,430 1.0 0 0.02,471,362 0.3 704,886 0.2471,486 0.1 0 0.0
5,916,735 0.8 0 0.016,463,260 2.2 0 0.0106,149,456 14.4 273,338 0.1107,963,563 14.6 0 0.0
739,626,783 100.0 357,019,206 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分1,516,597 0.6 0
65,137,307 25.9 07,323,904 2.9 980,75931,061,289 12.3 4,859,126106,110,430 42.1 0104,966,567 41.7 0
811,349 0.3 0
10,717,239 4.3 00 0.0 0
197,001 0.1 0222,875,116 88.5 5,839,885
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 29,074,383 11.5 0
14,959 0.0 0
6,722,359 2.7 022,337,065 8.9 0
0 0.0 0251,949,499 100.0 5,839,885
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×○○
○
××××××
××××
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
739,626,783 741,688,495
727,210,523 725,225,235
12,416,260 16,463,260
6,836,659 11,096,701
5,579,601 5,366,559213,042 2,268,575
4,268,159 3,211,7530 0
2,000,000 2,000,0002,481,201 3,480,328
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
0 0 00 0 00 0 0
0 0 00 0 00 0 0
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ○
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 6.04.01 13,500助 役 3 6.04.01 10,800収 入 役 1 6.04.01 9,300教 育 長 0 0議 会 議 長 1 6.04.01 10,600議会副議長 1 6.04.01 9,700議 会 議 員 61 6.04.01 8,800
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 83,337,260 11.5 78,369,937 77,013,210 20.9
うち職員給 57,731,378 7.9 53,249,270 - -扶 助 費 88,180,713 12.1 34,742,915 34,742,915 9.4公 債 費 102,644,958 14.1 89,779,855 89,577,583 24.4元利償還金 102,613,978 14.1 89,748,875 89,546,603 24.3一時借入金利子 30,980 0.0 30,980 30,980 0.0
(義務的経費計)
物 件 費274,162,931 37.7 202,892,707 201,333,708 54.770,450,636 9.7 56,272,109 53,681,946 14.6
維 持 補 修 費 10,189,500 1.4 6,298,703 6,298,703 1.7補 助 費 等 73,019,870 10.0 59,352,672 38,727,384 10.5うち一部事務組合負担金 85,030 0.0 85,030 85,030 0.0
繰 出 金 31,383,487 4.3 28,262,138 14,923,556 4.1積 立 金 6,723,729 0.9 5,816,279 0 0.0投資・出資金・貸付金 120,210,278 16.5 5,857,696 120,049 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
141,070,092 19.4投 資 的 経 費 43,738,381
2,655,099 0.4うち人件費 2,062,049141,021,967 19.4普通建設事業費 43,704,799
うち7.7{ 70,988,571 9.8 31,596,056
災害復旧事業費
55,817,520 5,381,867
48,125 0.0 33,5820失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
727,210,523 100.0 408,490,685
内
訳
経常経費充当一般財源等計315,085,346 千円
経 常 収 支 比 率85.7 % %88.3
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
420,906,945 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
1,891,886
構 成 比
0.3
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
1,891,886
総 務 費 49,940,881 6.9 3,670,725 42,407,825民 生 費 138,430,212 19.0 5,293,097 75,249,784
51,298,927衛 生 費 7.1 5,420,548 37,617,066労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 8,475,121 1.2 2,352,356 3,229,553商 工 費 73,096,352 10.1 274,217 6,134,800土 木 費 182,759,779 25.1 110,197,767 79,706,101消 防 費 13,665,012 1.9 674,604 12,924,276教 育 費 62,617,469 8.6 13,138,653 49,556,952災 害 復 旧 費 48,125 0.0 0 33,582
公 債 費 103,289,278 14.2 0 90,385,379諸 支 出 費 41,697,481 5.7 0 9,353,481前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 727,210,523 100.0 141,021,967 408,490,685
公営事業等への繰出
合 計コウツウ ゲスイ スイドウ ビヨウ
コクホ
ソノタ
110,400,83641,697,48130,891,986
2,151,068
15,844,290
5,392,622
14,423,389
国民健康保険事業
実 質 収 支 -1,366,709再 差 引 収 支 -10,850,045加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 224,243被 保 険 者 数 ( 人 ) 409,285
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 72国庫支出金 93
保険給付費 142
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 208,145,836基準財政需要額 283,061,626標準税収入額 275,044,550標準財政規模 350,041,628
財政力指数11~13 0.73実質収支比率 1.6経常一般財源等比率 102.0公債費負担比率 21.3公 債 費 比 率 22.3
起債制限比率 16.1
積立金現在高
財 調 8,032,415減 債 18,250,385特定目的 40,054,236
地 方 債 現 在 高 1,279,633,935うち政府資金 417,701,847
(
支出予定額)
物件等購入 37,947,528保証・補償 0そ の 他 93,315,801
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 6,468,362土地開発基金現在高 9,404,519徴収率
現年計
98.5 94.898.9 95.7
98.0 93.8
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
3
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
3,184,000 0.4 0 0.07,633,000 1.0 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
138,629 人人%
145,085-4.4
139,345 人人140,628
-0.9 %
12 年 国 調区 分
1,420
2.5第1次
第2次16,168
28.6
産 業 構 造
7 年 国 調
1,807
3.0
18,080
29.9
第3次38,472
67.9
40,237
66.6
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口114,794( 人 )
( 人 ) 117,834
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
81.55
1,700
1 2年国調世帯数
50,980
7年国調世帯数
50,782
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
2028
オオムタシ
市 町 村 類 型 4-5
地方交付税種地 1-5
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
14,935,248 24.0 14,474,750 48.1398,791 0.6 398,791 1.3577,033 0.9 577,033 1.9
1,275,066 2.0 1,275,066 4.241,068 0.1 41,068 0.1
0 0.0 0 0.0254,975 0.4 254,975 0.8
0 0.0 0 0.0443,436 0.7 443,436 1.5
14,277,048 22.9 12,471,785 41.412,471,785 20.0 12,471,785 41.41,805,263 2.9 0 0.032,202,665 51.7 29,936,904 99.5
39,507 0.1 39,507 0.1819,736 1.3 0 0.0872,038 1.4 63,988 0.2692,474 1.1 0 0.0
10,508,122 16.9 0 0.00 0.0 0 0.0
2,356,482 3.8 0 0.0170,747 0.3 34,163 0.165,858 0.1 0 0.0603,537 1.0 0 0.0455,538 0.7 0 0.0
4,866,174 7.8 15,230 0.18,673,611 13.9 0 0.0
62,326,489 100.0 30,089,792 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分113,085 0.8 0
3,666,642 24.6 0273,704 1.8 0
1,186,687 7.9 193,0598,198,127 54.9 1,008,6378,141,093 54.5 1,008,637188,012 1.3 0
800,282 5.4 00 0.0 0
48,211 0.3 014,474,750 96.9 1,201,696
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 460,498 3.1 0
0 0.0 0
0 0.0 0460,498 3.1 0
0 0.0 014,935,248 100.0 1,201,696
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
○
×
×○×
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
62,326,489 59,919,859
62,344,505 59,464,321
-18,016 455,538
245,167 299,099
-263,183 156,439-419,622 153,679
0 00 00 0
-419,622 153,679
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
1,131 4,088,990 3,615256 924,000 3,6093 13,110 4,370
129 485,970 3,7670 0 0
1,263 4,588,070 3,633
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 14.04.01 10,150助 役 2 14.04.01 8,110収 入 役 1 14.04.01 7,100教 育 長 1 14.04.01 7,100議 会 議 長 1 14.04.01 6,090議会副議長 1 14.04.01 5,360議 会 議 員 28 14.04.01 4,880
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 12,959,231 20.8 12,091,481 11,548,557 37.4
うち職員給 8,994,427 14.4 8,295,262 - -扶 助 費 11,466,211 18.4 2,911,653 2,897,905 9.4公 債 費 5,475,787 8.8 4,926,326 4,926,326 16.0元利償還金 5,475,291 8.8 4,925,830 4,925,830 16.0一時借入金利子 496 0.0 496 496 0.0
(義務的経費計)
物 件 費29,901,229 48.0 19,929,460 19,372,788 62.85,315,248 8.5 4,112,167 3,543,262 11.5
維 持 補 修 費 664,918 1.1 465,331 465,331 1.5補 助 費 等 6,336,759 10.2 3,327,006 1,869,610 6.1うち一部事務組合負担金 700,680 1.1 646,087 563,607 1.8
繰 出 金 5,432,163 8.7 5,033,208 3,899,216 12.6積 立 金 17,785 0.0 1,936 0 0.0投資・出資金・貸付金 1,630,496 2.6 263,196 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
13,045,907 20.9投 資 的 経 費 1,806,584
78,090 0.1うち人件費 9,02512,362,283 19.8普通建設事業費 1,651,282
うち8.1{ 6,960,849 11.2 1,439,091
災害復旧事業費
5,050,300 150,157
126,959 0.2 18,169556,665失業対策事業費 0.9 137,133
歳 出 合 計
内 訳
62,344,505 100.0 34,938,888
内
訳
経常経費充当一般財源等計29,150,207 千円
経 常 収 支 比 率94.5 % %96.9
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
34,817,128 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
371,988
構 成 比
0.6
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
371,988
総 務 費 5,530,648 8.9 779,077 4,459,582民 生 費 17,258,927 27.7 74,304 7,820,887
16,292,673衛 生 費 26.1 6,349,881 6,773,955労 働 費 795,399 1.3 3,876 331,377農林水産業費 689,876 1.1 221,422 456,053商 工 費 2,345,059 3.8 57,934 970,562土 木 費 6,075,998 9.7 2,881,311 3,419,685消 防 費 1,664,708 2.7 224,887 1,432,573教 育 費 5,716,483 9.2 1,769,591 3,957,731災 害 復 旧 費 126,959 0.2 0 18,169
公 債 費 5,475,787 8.8 0 4,926,326諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 62,344,505 100.0 12,362,283 34,938,888
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ビヨウ スイドウ カンスイ
コクホ
ソノタ
6,765,0721,600,000874,189
29,305
1,364,117
458,720
2,438,741
国民健康保険事業
実 質 収 支 759,123再 差 引 収 支 148,039加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 30,056被 保 険 者 数 ( 人 ) 54,709
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 68国庫支出金 132
保険給付費 163
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 12,500,465基準財政需要額 24,984,996標準税収入額 16,518,676標準財政規模 28,990,461
財政力指数11~13 0.48実質収支比率 -0.9経常一般財源等比率 103.8公債費負担比率 14.1公 債 費 比 率 15.1
起債制限比率 11.2
積立金現在高
財 調 0減 債 753,108特定目的 1,668,915
地 方 債 現 在 高 51,618,743うち政府資金 27,042,413
(
支出予定額)
物件等購入 63,069保証・補償 2,534,063そ の 他 142,886
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 1,060,680徴収率
現年計
98.4 93.699.3 96.5
98.8 93.7
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
4
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
175,100 0.3 0 0.0573,400 0.9 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
236,543 人人%
234,4330.9
235,064 人人234,147
0.4 %
12 年 国 調区 分
4,312
3.9第1次
第2次23,585
21.1
産 業 構 造
7 年 国 調
5,013
4.4
25,205
22.3
第3次82,907
74.3
82,140
72.7
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口178,381( 人 )
( 人 ) 176,467
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
124.68
1,897
1 2年国調世帯数
88,777
7年国調世帯数
82,811
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
2036
クルメシ
市 町 村 類 型 5-5
地方交付税種地 1-5
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
31,074,207 39.8 28,331,431 63.6669,142 0.9 669,142 1.5
1,381,116 1.8 1,381,116 3.12,357,731 3.0 2,357,731 5.3
10,512 0.0 10,512 0.0162 0.0 162 0.0
440,517 0.6 440,517 1.00 0.0 0 0.0
1,145,019 1.5 1,145,019 2.610,439,327 13.4 9,944,267 22.39,944,267 12.7 9,944,267 22.3495,060 0.6 0 0.0
47,517,733 60.8 44,279,897 99.564,865 0.1 64,865 0.1854,848 1.1 0 0.0
1,381,108 1.8 60,256 0.1891,444 1.1 0 0.0
9,691,771 12.4 0 0.082,285 0.1 82,285 0.2
3,211,620 4.1 0 0.0420,279 0.5 23,076 0.113,317 0.0 0 0.0
1,120,958 1.4 0 0.01,123,864 1.4 0 0.04,389,808 5.6 1,077 0.07,344,874 9.4 0 0.0
78,108,774 100.0 44,511,456 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分202,076 0.7 0
9,449,596 30.4 0633,241 2.0 0
2,261,044 7.3 376,54213,835,536 44.5 013,732,597 44.2 0
263,780 0.8 0
1,671,794 5.4 00 0.0 0
5,816 0.0 028,322,883 91.1 376,542
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 2,751,324 8.9 0
8,548 0.0 0
0 0.0 02,742,776 8.8 0
0 0.0 031,074,207 100.0 376,542
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
○××
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
78,108,774 84,705,805
76,699,608 83,581,941
1,409,166 1,123,864
1,004,390 375,779
404,776 748,085-343,309 -9,356
3,150 9,1480 0
300,000 0-640,159 -208
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
1,257 4,601,510 3,661284 1,098,040 3,866104 410,290 3,945
176 618,150 3,5120 0 0
1,537 5,629,950 3,663
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 7.06.01 10,970助 役 2 7.06.01 8,970収 入 役 1 7.06.01 7,610教 育 長 1 7.06.01 6,860議 会 議 長 1 7.06.01 6,830議会副議長 1 7.06.01 6,160議 会 議 員 34 7.06.01 5,820
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 15,689,048 20.5 14,487,144 13,684,025 29.8
うち職員給 11,312,896 14.7 10,222,779 - -扶 助 費 12,053,850 15.7 3,381,035 3,378,366 7.4公 債 費 7,777,195 10.1 7,219,919 7,215,072 15.7元利償還金 7,769,182 10.1 7,211,906 7,207,059 15.7一時借入金利子 8,013 0.0 8,013 8,013 0.0
(義務的経費計)
物 件 費35,520,093 46.3 25,088,098 24,277,463 52.98,537,539 11.1 6,850,748 5,825,799 12.7
維 持 補 修 費 2,011,021 2.6 1,801,253 1,801,253 3.9補 助 費 等 3,830,620 5.0 3,360,174 2,895,943 6.3うち一部事務組合負担金 14,884 0.0 14,884 14,884 0.0
繰 出 金 6,382,866 8.3 5,786,301 3,608,631 7.9積 立 金 136,842 0.2 30,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 3,706,990 4.8 101,608 488 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
16,573,637 21.6投 資 的 経 費 7,587,319
395,416 0.5うち人件費 384,02816,357,583 21.3普通建設事業費 7,494,776
うち5.0{ 11,588,113 15.1 6,037,180
災害復旧事業費
3,839,082 984,906
216,054 0.3 92,5430失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
76,699,608 100.0 50,605,501
内
訳
経常経費充当一般財源等計38,409,577 千円
経 常 収 支 比 率83.7 % %86.3
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
52,014,667 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
570,245
構 成 比
0.7
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
570,245
総 務 費 7,234,854 9.4 79,129 6,549,385民 生 費 20,117,301 26.2 235,288 9,722,301
5,500,918衛 生 費 7.2 640,416 4,289,179労 働 費 381,680 0.5 11,721 327,732農林水産業費 1,766,862 2.3 951,528 1,347,728商 工 費 4,893,729 6.4 441,303 1,233,092土 木 費 14,938,635 19.5 9,952,574 8,073,418消 防 費 2,232,012 2.9 243,349 2,128,534教 育 費 11,070,123 14.4 3,802,275 9,051,425災 害 復 旧 費 216,054 0.3 0 92,543
公 債 費 7,777,195 10.1 0 7,219,919諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 76,699,608 100.0 16,357,583 50,605,501
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ イチバ コウスイ
コクホ
ソノタ
6,648,9851,580,000266,119
0
2,069,277
67,965
2,665,624
国民健康保険事業
実 質 収 支 1,005,785再 差 引 収 支 212,640加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 40,426被 保 険 者 数 ( 人 ) 80,280
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 75国庫支出金 111
保険給付費 160
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 26,611,864基準財政需要額 36,583,228標準税収入額 35,242,838標準財政規模 45,187,105
財政力指数11~13 0.72実質収支比率 0.9経常一般財源等比率 98.5公債費負担比率 13.9公 債 費 比 率 14.0
起債制限比率 10.1
積立金現在高
財 調 4,346,540減 債 998,019特定目的 5,697,822
地 方 債 現 在 高 78,478,539うち政府資金 35,717,737
(
支出予定額)
物件等購入 4,565,851保証・補償 231,658そ の 他 282,486
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 10,000土地開発基金現在高 2,738,782徴収率
現年計
96.8 89.098.1 92.5
95.6 85.6
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
5
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
439,600 0.6 0 0.0913,900 1.2 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
59,182 人人%
61,623-4.0
60,434 人人60,755
-0.5 %
12 年 国 調区 分
749
2.9第1次
第2次8,671
33.4
産 業 構 造
7 年 国 調
819
3.0
9,760
35.4
第3次16,279
62.7
16,924
61.4
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口29,254( 人 )
( 人 ) 31,697
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
61.78
958
1 2年国調世帯数
21,254
7年国調世帯数
20,987
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
2044
ノオガタシ
市 町 村 類 型 2-4
地方交付税種地 1-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
6,001,514 22.7 5,555,176 45.5226,753 0.9 226,753 1.9290,090 1.1 290,090 2.4554,223 2.1 554,223 4.527,732 0.1 27,732 0.2
0 0.0 0 0.0149,277 0.6 149,277 1.2
0 0.0 0 0.0203,850 0.8 203,850 1.7
6,497,201 24.6 5,145,001 42.25,145,001 19.5 5,145,001 42.21,352,200 5.1 0 0.013,950,640 52.7 12,152,102 99.6
15,984 0.1 15,984 0.1335,075 1.3 0 0.0399,179 1.5 20,200 0.2686,566 2.6 0 0.0
5,045,596 19.1 0 0.00 0.0 0 0.0
1,203,651 4.6 0 0.0168,697 0.6 7,047 0.16,900 0.0 0 0.0
122,022 0.5 0 0.0697,742 2.6 0 0.0
1,001,833 3.8 3,859 0.02,814,000 10.6 0 0.0
26,447,885 100.0 12,199,192 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分49,731 0.8 0
1,729,519 28.8 0127,104 2.1 0511,500 8.5 72,405
2,709,069 45.1 02,677,291 44.6 0
84,405 1.4 0
396,838 6.6 00 0.0 0
19,415 0.3 05,627,581 93.8 72,405
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 373,933 6.2 0
0 0.0 0
0 0.0 0373,933 6.2 0
0 0.0 06,001,514 100.0 72,405
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×○×
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
26,447,885 27,269,544
26,012,472 26,571,802
435,413 697,742
131,211 175,356
304,202 522,386-218,184 122,331
6,978 8,0140 0
95,691 0-306,897 130,345
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
440 1,638,930 3,725113 442,930 3,9200 0 0
54 178,520 3,3065 15,460 3,092
499 1,832,910 3,673
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 8.04.01 8,950助 役 1 8.04.01 7,300収 入 役 1 8.04.01 6,520教 育 長 1 8.04.01 6,480議 会 議 長 1 12.04.01 5,080議会副議長 1 12.04.01 4,460議 会 議 員 23 12.04.01 4,130
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 4,899,824 18.8 4,629,917 4,332,198 34.5
うち職員給 3,442,409 13.2 3,206,593 - -扶 助 費 4,949,215 19.0 1,285,960 1,285,180 10.2公 債 費 2,765,114 10.6 2,452,988 2,380,797 19.0元利償還金 2,763,260 10.6 2,451,134 2,378,943 19.0一時借入金利子 1,854 0.0 1,854 1,854 0.0
(義務的経費計)
物 件 費12,614,153 48.5 8,368,865 7,998,175 63.82,652,433 10.2 1,666,817 1,291,780 10.3
維 持 補 修 費 438,166 1.7 324,533 324,533 2.6補 助 費 等 720,164 2.8 599,551 441,083 3.5うち一部事務組合負担金 64,254 0.2 64,254 64,254 0.5
繰 出 金 1,871,883 7.2 1,702,275 1,107,217 8.8積 立 金 266,402 1.0 120,693 0 0.0投資・出資金・貸付金 224,100 0.9 694 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
7,225,171 27.8投 資 的 経 費 2,083,113
233,911 0.9うち人件費 135,9754,000,119 15.4普通建設事業費 974,359
うち6.8{ 1,948,862 7.5 703,981
災害復旧事業費
1,759,619 121,040
571,115 2.2 103,5362,653,937失業対策事業費 10.2 1,005,218
歳 出 合 計
内 訳
26,012,472 100.0 14,866,541
内
訳
経常経費充当一般財源等計11,162,788 千円
経 常 収 支 比 率89.0 % %91.5
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
15,301,954 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
259,216
構 成 比
1.0
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
259,216
総 務 費 2,327,413 8.9 91,578 2,089,228民 生 費 7,211,725 27.7 9,953 3,249,520
2,291,344衛 生 費 8.8 192,594 1,405,144労 働 費 2,763,015 10.6 0 1,034,734農林水産業費 757,577 2.9 306,463 450,845商 工 費 1,267,174 4.9 981,949 332,625土 木 費 3,521,630 13.5 2,221,766 1,458,063消 防 費 629,797 2.4 65,498 565,197教 育 費 1,647,320 6.3 130,318 1,465,413災 害 復 旧 費 571,115 2.2 0 103,536
公 債 費 2,765,146 10.6 0 2,453,020諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 26,012,472 100.0 4,000,119 14,866,541
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
1,973,183464,342101,300
0
501,416
0
906,125
国民健康保険事業
実 質 収 支 14,900再 差 引 収 支 -133,827加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 11,585被 保 険 者 数 ( 人 ) 21,748
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 68国庫支出金 108
保険給付費 154
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 5,441,835基準財政需要額 10,653,963標準税収入額 7,173,914標準財政規模 12,318,915
財政力指数11~13 0.50実質収支比率 2.5経常一般財源等比率 99.0公債費負担比率 16.0公 債 費 比 率 16.1
起債制限比率 10.3
積立金現在高
財 調 1,927,189減 債 981,737特定目的 3,170,827
地 方 債 現 在 高 28,199,200うち政府資金 17,536,806
(
支出予定額)
物件等購入 876,777保証・補償 0そ の 他 45,640
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 809,761徴収率
現年計
97.3 89.798.3 93.5
96.2 85.7
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
6
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
80,900 0.3 0 0.0261,200 1.0 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
80,651 人人%
83,411-3.3
80,339 人人80,593
-0.3 %
12 年 国 調区 分
627
1.8第1次
第2次9,064
25.4
産 業 構 造
7 年 国 調
731
1.9
9,876
26.1
第3次25,851
72.4
27,067
71.6
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口47,842( 人 )
( 人 ) 51,549
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
71.80
1,123
1 2年国調世帯数
31,339
7年国調世帯数
30,907
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
2052
イイヅカシ
市 町 村 類 型 3-5
地方交付税種地 1-4
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
8,152,186 24.3 8,152,186 46.4271,701 0.8 271,701 1.5400,178 1.2 400,178 2.3819,931 2.4 819,931 4.717,397 0.1 17,397 0.1
0 0.0 0 0.0178,866 0.5 178,866 1.0
0 0.0 0 0.0275,036 0.8 275,036 1.6
8,104,992 24.2 7,388,948 42.17,388,948 22.0 7,388,948 42.1716,044 2.1 0 0.0
18,220,287 54.3 17,504,243 99.620,579 0.1 20,579 0.1772,960 2.3 0 0.0868,284 2.6 31,076 0.2543,490 1.6 0 0.0
6,264,124 18.7 0 0.09,416 0.0 9,416 0.1
1,706,778 5.1 0 0.0320,325 1.0 0 0.041,345 0.1 0 0.0554,835 1.7 0 0.0497,991 1.5 0 0.0
1,040,145 3.1 546 0.02,685,100 8.0 0 0.0
33,545,659 100.0 17,565,860 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分66,324 0.8 0
2,682,797 32.9 0204,962 2.5 0584,351 7.2 57,571
3,737,946 45.9 03,704,852 45.4 0
99,525 1.2 0
758,223 9.3 00 0.0 0
14,335 0.2 08,148,463 100.0 57,571
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 3,723 0.0 0
3,723 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
8,152,186 100.0 57,571
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×○×
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
33,545,659 31,940,334
32,951,810 31,193,530
593,849 746,804
262,020 226,742
331,829 520,062-188,233 51,53411,186 15,969
0 0150,000 0-327,047 67,503
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
577 2,074,580 3,595121 429,940 3,5535 20,560 4,112
0 0 020 67,410 3,371602 2,162,550 3,592
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××○×
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 12.01.01 9,820助 役 1 12.01.01 7,900収 入 役 1 12.01.01 7,150教 育 長 1 12.01.01 6,900議 会 議 長 1 8.12.01 5,760議会副議長 1 8.12.01 4,960議 会 議 員 28 13.10.01 4,600
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 5,810,673 17.6 4,703,514 4,583,998 25.4
うち職員給 4,038,758 12.3 3,087,483 - -扶 助 費 7,621,854 23.1 2,024,544 2,022,990 11.2公 債 費 4,187,859 12.7 3,855,263 3,851,269 21.4元利償還金 4,187,753 12.7 3,855,157 3,851,163 21.4一時借入金利子 106 0.0 106 106 0.0
(義務的経費計)
物 件 費17,620,386 53.5 10,583,321 10,458,257 58.03,256,048 9.9 2,297,051 2,014,431 11.2
維 持 補 修 費 595,926 1.8 485,188 485,188 2.7補 助 費 等 2,836,008 8.6 2,396,484 1,695,509 9.4うち一部事務組合負担金 902,181 2.7 902,181 883,546 4.9
繰 出 金 2,074,028 6.3 1,932,275 1,321,520 7.3積 立 金 883,949 2.7 30,782 0 0.0投資・出資金・貸付金 178,671 0.5 413 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
5,506,794 16.7投 資 的 経 費 1,345,282
197,013 0.6うち人件費 153,9763,995,290 12.1普通建設事業費 1,003,881
うち4.3{ 2,357,338 7.2 635,531
災害復旧事業費
1,433,031 181,129
59,636 0.2 6,7031,451,868失業対策事業費 4.4 334,698
歳 出 合 計
内 訳
32,951,810 100.0 19,070,796
内
訳
経常経費充当一般財源等計15,974,905 千円
経 常 収 支 比 率88.6 % %90.9
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
19,664,405 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
328,856
構 成 比
1.0
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
328,629
総 務 費 3,000,019 9.1 156,608 2,297,126民 生 費 11,144,647 33.8 109,348 4,705,590
2,279,685衛 生 費 6.9 52,125 1,607,658労 働 費 1,924,029 5.8 0 480,611農林水産業費 1,238,090 3.8 332,179 347,731商 工 費 810,132 2.5 105,817 655,411土 木 費 3,707,287 11.3 2,022,382 1,826,026消 防 費 1,023,313 3.1 118,233 908,879教 育 費 3,248,257 9.9 1,098,598 2,051,169災 害 復 旧 費 59,636 0.2 0 6,703
公 債 費 4,187,859 12.7 0 3,855,263諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 32,951,810 100.0 3,995,290 19,070,796
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ コウチ チュウシャ スイドウ
コクホ
ソノタ
2,704,417578,000386,300
26,294
450,944
44,600
1,218,279
国民健康保険事業
実 質 収 支 8,357再 差 引 収 支 -166,492加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 15,126被 保 険 者 数 ( 人 ) 28,229
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 70国庫支出金 108
保険給付費 148
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 7,733,157基準財政需要額 15,116,450標準税収入額 10,212,029標準財政規模 17,600,977
財政力指数11~13 0.50実質収支比率 1.9経常一般財源等比率 99.8公債費負担比率 19.6公 債 費 比 率 18.7
起債制限比率 10.1
積立金現在高
財 調 1,829,862減 債 808,702特定目的 4,605,803
地 方 債 現 在 高 34,789,641うち政府資金 25,687,757
(
支出予定額)
物件等購入 5,366,561保証・補償 0そ の 他 171,676
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 2,244,027徴収率
現年計
95.8 83.298.0 88.4
95.3 77.9
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
7
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
116,800 0.3 0 0.0348,000 1.0 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
54,027 人人%
56,547-4.5
54,063 人人54,353
-0.5 %
12 年 国 調区 分
429
1.9第1次
第2次6,905
30.9
産 業 構 造
7 年 国 調
565
2.3
8,215
34.1
第3次14,947
67.0
15,333
63.6
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口23,904( 人 )
( 人 ) 26,563
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
54.52
991
1 2年国調世帯数
20,982
7年国調世帯数
20,816
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
2061
タガワシ
市 町 村 類 型 1-5
地方交付税種地 1-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
4,982,063 12.8 4,982,063 35.9204,716 0.5 204,716 1.5230,114 0.6 230,114 1.7534,714 1.4 534,714 3.9
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
134,765 0.3 134,765 1.00 0.0 0 0.0
163,085 0.4 163,085 1.28,996,761 23.1 7,571,580 54.57,571,580 19.4 7,571,580 54.51,425,181 3.7 0 0.015,246,218 39.1 13,821,037 99.5
15,073 0.0 15,073 0.1367,300 0.9 0 0.0
1,090,160 2.8 32,080 0.2146,623 0.4 0 0.0
8,058,795 20.7 0 0.00 0.0 0 0.0
2,705,384 6.9 0 0.0202,076 0.5 15,141 0.11,669 0.0 0 0.0
547,555 1.4 0 0.0325,528 0.8 0 0.0
6,332,768 16.3 4,463 0.03,926,400 10.1 0 0.0
38,965,549 100.0 13,887,794 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分41,212 0.8 0
1,436,749 28.8 0122,445 2.5 0373,232 7.5 60,863
2,518,305 50.5 163,0842,500,037 50.2 163,084
77,708 1.6 0
395,450 7.9 07,240 0.1 09,722 0.2 0
4,982,063 100.0 223,9470 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
4,982,063 100.0 223,947
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×○×
×
○××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
38,965,549 32,784,902
38,719,519 32,379,374
246,030 405,528
22,947 224,708
223,083 180,82042,263 -21,1352,327 2,422
0 00 0
44,590 -18,713
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
524 1,854,810 3,540118 433,280 3,67210 39,330 3,933
0 0 00 0 0
534 1,894,140 3,547
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 14.04.01 8,100助 役 1 14.04.01 6,570収 入 役 1 14.04.01 5,877教 育 長 1 14.04.01 5,877議 会 議 長 1 9.01.01 5,120議会副議長 1 9.01.01 4,450議 会 議 員 22 9.01.01 4,150
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 5,396,426 13.9 4,937,091 4,796,678 33.8
うち職員給 3,534,753 9.1 3,119,137 - -扶 助 費 6,021,016 15.6 1,514,846 1,513,101 10.7公 債 費 3,990,737 10.3 3,027,702 3,027,702 21.3元利償還金 3,989,443 10.3 3,026,408 3,026,408 21.3一時借入金利子 1,294 0.0 1,294 1,294 0.0
(義務的経費計)
物 件 費15,408,179 39.8 9,479,639 9,337,481 65.81,867,395 4.8 1,093,922 993,647 7.0
維 持 補 修 費 116,049 0.3 109,848 109,848 0.8補 助 費 等 2,527,980 6.5 2,168,986 1,804,596 12.7うち一部事務組合負担金 1,201,630 3.1 1,201,630 1,201,630 8.5
繰 出 金 1,390,879 3.6 1,228,801 1,063,780 7.5積 立 金 5,461,320 14.1 26,796 0 0.0投資・出資金・貸付金 214,108 0.6 642 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
11,733,609 30.3投 資 的 経 費 2,199,751
356,982 0.9うち人件費 187,0226,281,879 16.2普通建設事業費 679,281
うち9.9{ 2,373,593 6.1 654,683
災害復旧事業費
3,820,982 19,894
346,111 0.9 45,1265,105,619失業対策事業費 13.2 1,475,344
歳 出 合 計
内 訳
38,719,519 100.0 16,308,385
内
訳
経常経費充当一般財源等計13,309,352 千円
経 常 収 支 比 率93.8 % %95.8
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
16,554,415 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
268,870
構 成 比
0.7
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
268,870
総 務 費 3,860,775 10.0 1,269,476 2,504,651民 生 費 8,682,204 22.4 44,397 3,691,281
2,302,854衛 生 費 5.9 41,310 1,784,871労 働 費 5,193,317 13.4 10,920 1,523,849農林水産業費 6,229,917 16.1 618,790 303,270商 工 費 239,451 0.6 0 83,266土 木 費 4,867,108 12.6 4,131,154 648,814消 防 費 640,605 1.7 11,718 621,029教 育 費 2,097,570 5.4 154,114 1,805,656災 害 復 旧 費 346,111 0.9 0 45,126
公 債 費 3,990,737 10.3 0 3,027,702諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 38,719,519 100.0 6,281,879 16,308,385
公営事業等への繰出
合 計ビヨウ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
2,268,415736,334141,202
0
520,216
0
870,663
国民健康保険事業
実 質 収 支 338,385再 差 引 収 支 140,316加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 11,226被 保 険 者 数 ( 人 ) 20,269
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 65国庫支出金 142
保険給付費 167
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 4,656,430基準財政需要額 12,222,471標準税収入額 6,135,102標準財政規模 13,706,682
財政力指数11~13 0.37実質収支比率 1.6経常一般財源等比率 101.3公債費負担比率 18.3公 債 費 比 率 17.3
起債制限比率 10.4
積立金現在高
財 調 726,491減 債 403,706特定目的 12,109,493
地 方 債 現 在 高 35,272,595うち政府資金 21,226,459
(
支出予定額)
物件等購入 139,543保証・補償 0そ の 他 19,521
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率
現年計
96.6 85.298.0 91.9
95.0 78.7
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
8
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
66,800 0.2 0 0.0238,400 0.6 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
41,815 人人%
43,245-3.3
42,073 人人42,332
-0.6 %
12 年 国 調区 分
2,311
11.8第1次
第2次5,980
30.6
産 業 構 造
7 年 国 調
2,765
13.2
6,755
32.2
第3次11,246
57.5
11,453
54.6
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口12,276( 人 )
( 人 ) 13,313
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
37.23
1,123
1 2年国調世帯数
12,153
7年国調世帯数
11,911
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
2079
ヤナガワシ
市 町 村 類 型 1-3
地方交付税種地 1-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
3,193,964 22.3 3,191,654 37.7157,875 1.1 157,875 1.9174,024 1.2 174,024 2.1354,794 2.5 354,794 4.2
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
103,940 0.7 103,940 1.20 0.0 0 0.0
110,857 0.8 110,857 1.35,246,577 36.7 4,356,408 51.44,356,408 30.5 4,356,408 51.4890,169 6.2 0 0.0
9,342,031 65.3 8,449,552 99.78,112 0.1 8,112 0.1
246,495 1.7 0 0.0174,262 1.2 11,472 0.131,894 0.2 0 0.0
1,319,119 9.2 0 0.00 0.0 0 0.0
1,018,280 7.1 0 0.0126,101 0.9 6,460 0.11,776 0.0 0 0.0
168,478 1.2 0 0.0203,798 1.4 0 0.0275,930 1.9 275 0.0
1,384,700 9.7 0 0.0
14,300,976 100.0 8,475,871 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分26,229 0.8 0
1,045,024 32.7 052,334 1.6 0112,798 3.5 17,740
1,669,412 52.3 203,0001,657,346 51.9 203,000
69,067 2.2 0
205,931 6.4 00 0.0 00 0.0 0
3,180,795 99.6 220,7400 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 13,169 0.4 0
10,859 0.3 0
0 0.0 02,310 0.1 0
0 0.0 03,193,964 100.0 220,740
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
○
×
×××
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
14,300,976 15,926,644
14,114,464 15,722,846
186,512 203,798
10,664 10,845
175,848 192,953-17,105 47,916306,728 76,213
0 0100,000 50,000189,623 74,129
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
254 849,300 3,34423 72,180 3,1380 0 0
0 0 00 0 0
254 849,300 3,344
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 10.04.01 9,100助 役 1 10.04.01 7,380収 入 役 1 10.04.01 6,570教 育 長 1 10.04.01 6,570議 会 議 長 1 10.04.01 4,700議会副議長 1 10.04.01 4,200議 会 議 員 19 10.04.01 4,000
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 2,701,352 19.1 2,485,381 2,396,745 27.5
うち職員給 1,687,191 12.0 1,501,663 - -扶 助 費 1,820,885 12.9 484,662 483,081 5.5公 債 費 1,557,625 11.0 1,544,735 1,544,735 17.7元利償還金 1,557,248 11.0 1,544,358 1,544,358 17.7一時借入金利子 377 0.0 377 377 0.0
(義務的経費計)
物 件 費6,079,862 43.1 4,514,778 4,424,561 50.81,298,275 9.2 1,104,342 772,500 8.9
維 持 補 修 費 172,229 1.2 152,413 152,413 1.8補 助 費 等 2,071,729 14.7 1,904,941 1,600,639 18.4うち一部事務組合負担金 1,295,576 9.2 1,295,576 1,180,624 13.6
繰 出 金 1,140,345 8.1 1,019,172 760,688 8.7積 立 金 313,735 2.2 306,619 0 0.0投資・出資金・貸付金 181,513 1.3 48,513 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
2,856,776 20.2投 資 的 経 費 987,212
30,985 0.2うち人件費 24,3292,627,494 18.6普通建設事業費 986,307
うち6.3{ 1,198,569 8.5 655,632
災害復旧事業費
883,319 150,569
229,282 1.6 9050失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
14,114,464 100.0 10,037,990
内
訳
経常経費充当一般財源等計7,710,801 千円
経 常 収 支 比 率88.6 % %91.0
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
10,224,502 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
206,853
構 成 比
1.5
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
206,853
総 務 費 1,900,007 13.5 18,058 1,788,081民 生 費 3,525,999 25.0 98,135 1,725,982
1,112,129衛 生 費 7.9 72,047 1,007,314労 働 費 34,648 0.2 10,880 24,648農林水産業費 1,691,314 12.0 991,358 1,055,216商 工 費 228,568 1.6 16,275 121,039土 木 費 1,541,876 10.9 979,422 849,244消 防 費 602,346 4.3 32,062 562,145教 育 費 1,483,817 10.5 409,257 1,151,828災 害 復 旧 費 229,282 1.6 0 905
公 債 費 1,557,625 11.0 0 1,544,735諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 14,114,464 100.0 2,627,494 10,037,990
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
1,215,914251,31375,569
0
325,012
0
564,020
国民健康保険事業
実 質 収 支 392,149再 差 引 収 支 295,713加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 7,086被 保 険 者 数 ( 人 ) 16,324
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 77国庫支出金 130
保険給付費 163
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 2,994,933基準財政需要額 7,361,989標準税収入額 3,937,385標準財政規模 8,293,793
財政力指数11~13 0.40実質収支比率 2.1経常一般財源等比率 102.2公債費負担比率 15.1公 債 費 比 率 16.3
起債制限比率 10.6
積立金現在高
財 調 928,450減 債 315,918特定目的 2,028,431
地 方 債 現 在 高 16,269,637うち政府資金 8,390,857
(
支出予定額)
物件等購入 629,850保証・補償 0そ の 他 1,815,310
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率
現年計
97.9 92.098.8 94.8
97.0 90.0
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
9
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
43,800 0.3 0 0.0187,800 1.3 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
11,686 人人%
12,680-7.8
11,935 人人12,000
-0.5 %
12 年 国 調区 分
144
3.0第1次
第2次1,403
29.3
産 業 構 造
7 年 国 調
140
2.7
1,649
31.6
第3次3,232
67.4
3,418
65.6
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口6,708( 人 )
( 人 ) 7,556
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
22.05
530
1 2年国調世帯数
4,528
7年国調世帯数
4,639
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
2087
ヤマダシ
市 町 村 類 型 0-5
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
522,928 6.0 522,928 16.142,411 0.5 42,411 1.332,859 0.4 32,859 1.094,285 1.1 94,285 2.9
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
27,919 0.3 27,919 0.90 0.0 0 0.0
18,950 0.2 18,950 0.63,444,110 39.8 2,490,049 76.82,490,049 28.7 2,490,049 76.8954,061 11.0 0 0.0
4,183,462 48.3 3,229,401 99.62,255 0.0 2,255 0.131,127 0.4 0 0.0218,325 2.5 2,364 0.142,429 0.5 0 0.0
1,752,775 20.2 0 0.00 0.0 0 0.0
373,564 4.3 0 0.055,749 0.6 8,730 0.32,100 0.0 0 0.046,679 0.5 0 0.0292,056 3.4 0 0.0769,436 8.9 130 0.0893,500 10.3 0 0.0
8,663,457 100.0 3,242,880 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,873 1.3 0
178,396 34.1 013,634 2.6 016,264 3.1 2,675233,471 44.6 0231,904 44.3 015,614 3.0 0
57,749 11.0 00 0.0 0
927 0.2 0522,928 100.0 2,675
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
522,928 100.0 2,675
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×○×
×
○××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
8,663,457 8,788,260
8,441,549 8,296,204
221,908 492,056
67,487 208,479
154,421 283,577-129,156 128,429
1,182 76425,248 95,802
0 0-102,726 224,995
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
144 505,040 3,5077 23,050 3,2930 0 0
0 0 00 0 0
144 505,040 3,507
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 8.04.01 7,760助 役 1 8.04.01 6,300収 入 役 1 8.04.01 5,780教 育 長 1 8.04.01 5,780議 会 議 長 1 8.04.01 3,910議会副議長 1 8.04.01 3,480議 会 議 員 15 8.04.01 3,290
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,358,337 16.1 1,246,862 1,221,138 36.6
うち職員給 875,118 10.4 764,272 - -扶 助 費 1,627,600 19.3 474,442 451,731 13.6公 債 費 767,994 9.1 669,712 642,428 19.3元利償還金 767,985 9.1 669,703 642,419 19.3一時借入金利子 9 0.0 9 9 0.0
(義務的経費計)
物 件 費3,753,931 44.5 2,391,016 2,315,297 69.5692,337 8.2 558,216 302,948 9.1
維 持 補 修 費 38,496 0.5 25,750 25,750 0.8補 助 費 等 688,693 8.2 635,745 322,536 9.7うち一部事務組合負担金 407,068 4.8 407,068 242,381 7.3
繰 出 金 375,722 4.5 334,671 240,965 7.2積 立 金 644,824 7.6 19,236 0 0.0投資・出資金・貸付金 29,786 0.4 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
2,217,760 26.3投 資 的 経 費 512,387
133,343 1.6うち人件費 112,8081,593,352 18.9普通建設事業費 336,167
うち10.7{ 680,594 8.1 297,006
災害復旧事業費
905,058 38,761
433,041 5.1 107,854191,367失業対策事業費 2.3 68,366
歳 出 合 計
内 訳
8,441,549 100.0 4,477,021
内
訳
経常経費充当一般財源等計3,207,496 千円
経 常 収 支 比 率96.2 % %98.9
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,698,929 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
164,936
構 成 比
2.0
(A)のうち普通建設事業費
1,014
(A)の充当一般財源等
164,936
総 務 費 1,623,749 19.2 762,117 845,909民 生 費 2,476,667 29.3 22,292 1,136,531
475,937衛 生 費 5.6 24,488 401,491労 働 費 216,857 2.6 0 85,244農林水産業費 633,557 7.5 3,504 46,385商 工 費 76,511 0.9 4,958 46,995土 木 費 828,539 9.8 689,884 285,710消 防 費 193,976 2.3 6,288 190,013教 育 費 549,785 6.5 78,807 496,241災 害 復 旧 費 433,041 5.1 0 107,854
公 債 費 767,994 9.1 0 669,712諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 8,441,549 100.0 1,593,352 4,477,021
公営事業等への繰出
合 計スイドウ コウスイ コウツウ デンキ
コクホ
ソノタ
396,67720,955
0
0
146,005
0
229,717
国民健康保険事業
実 質 収 支 -87,208再 差 引 収 支 -154,546加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,870被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,252
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 59国庫支出金 116
保険給付費 134
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 596,460基準財政需要額 3,090,905標準税収入額 779,404標準財政規模 3,269,453
財政力指数11~13 0.18実質収支比率 4.7経常一般財源等比率 99.2公債費負担比率 14.3公 債 費 比 率 14.1
起債制限比率 8.0
積立金現在高
財 調 564,384減 債 8,651特定目的 1,837,689
地 方 債 現 在 高 6,009,040うち政府資金 4,388,080
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 160,230
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 735,841徴収率
現年計
96.1 84.696.7 87.7
95.0 79.3
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
10
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
8,100 0.1 0 0.082,700 1.0 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
42,643 人人%
42,702-0.1
43,252 人人43,256
0.0 %
12 年 国 調区 分
2,729
13.0第1次
第2次6,291
29.9
産 業 構 造
7 年 国 調
3,093
14.4
6,707
31.1
第3次11,979
56.9
11,700
54.3
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口9,213( 人 )
( 人 ) 9,486
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
167.19
255
1 2年国調世帯数
13,258
7年国調世帯数
12,330
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
2095
アマギシ
市 町 村 類 型 1-3
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
5,717,851 34.7 5,717,851 61.9198,780 1.2 198,780 2.2200,235 1.2 200,235 2.2418,899 2.5 418,899 4.526,472 0.2 26,472 0.32,821 0.0 2,821 0.0
130,866 0.8 130,866 1.40 0.0 0 0.0
197,612 1.2 197,612 2.13,273,760 19.9 2,318,533 25.12,318,533 14.1 2,318,533 25.1955,227 5.8 0 0.0
10,167,296 61.7 9,212,069 99.89,545 0.1 9,545 0.1
226,530 1.4 0 0.0237,330 1.4 195 0.0124,688 0.8 0 0.0
1,445,674 8.8 0 0.00 0.0 0 0.0
847,501 5.1 0 0.072,975 0.4 5,133 0.146,196 0.3 0 0.073,661 0.4 0 0.0
1,186,844 7.2 0 0.0355,688 2.2 3,182 0.0
1,685,900 10.2 0 0.0
16,479,828 100.0 9,230,124 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分28,274 0.5 0
1,234,870 21.6 0121,151 2.1 0443,229 7.8 72,283
3,531,009 61.8 427,0993,521,340 61.6 427,099
75,249 1.3 0
272,479 4.8 00 0.0 0
11,590 0.2 05,717,851 100.0 499,382
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
5,717,851 100.0 499,382
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
○×○
×
×××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
16,479,828 17,062,343
15,930,894 15,875,499
548,934 1,186,844
271,379 234,691
277,555 952,153-674,598 287,276557,023 125,337
0 00 0
-117,575 412,613
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
361 1,293,500 3,58356 223,460 3,9901 4,290 4,290
0 0 00 0 0
362 1,297,790 3,585
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ×火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 12.04.01 8,700助 役 1 12.04.01 7,050収 入 役 1 12.04.01 6,290教 育 長 1 12.04.01 6,290議 会 議 長 1 12.04.01 4,820議会副議長 1 12.04.01 4,260議 会 議 員 18 12.04.01 3,980
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 3,510,656 22.0 3,166,112 3,070,234 32.3
うち職員給 2,436,650 15.3 2,436,650 - -扶 助 費 1,693,522 10.6 489,988 489,988 5.2公 債 費 2,231,098 14.0 1,822,059 1,822,059 19.2元利償還金 2,231,098 14.0 1,822,059 1,822,059 19.2一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費7,435,276 46.7 5,478,159 5,382,281 56.61,836,668 11.5 1,496,802 1,182,240 12.4
維 持 補 修 費 99,105 0.6 87,060 87,060 0.9補 助 費 等 1,318,090 8.3 1,223,480 840,496 8.8うち一部事務組合負担金 752,105 4.7 739,558 569,759 6.0
繰 出 金 1,218,632 7.6 1,107,333 770,989 8.1積 立 金 606,327 3.8 569,035 0 0.0投資・出資金・貸付金 148,906 0.9 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
3,267,890 20.5投 資 的 経 費 1,076,081
34,424 0.2うち人件費 11,3353,173,328 19.9普通建設事業費 1,045,862
うち5.7{ 2,124,618 13.3 876,421
災害復旧事業費
905,913 115,844
94,562 0.6 30,2190失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
15,930,894 100.0 11,037,950
内
訳
経常経費充当一般財源等計8,263,066 千円
経 常 収 支 比 率86.9 % %89.5
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
11,576,955 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
184,929
構 成 比
1.2
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
183,893
総 務 費 3,024,289 19.0 723,048 2,197,764民 生 費 3,695,298 23.2 277,382 1,923,121
1,704,648衛 生 費 10.7 484,272 1,229,408労 働 費 54,336 0.3 6,871 34,180農林水産業費 879,689 5.5 513,095 504,325商 工 費 203,269 1.3 8,831 93,574土 木 費 1,386,383 8.7 795,601 846,173消 防 費 675,003 4.2 85,497 599,548教 育 費 1,795,481 11.3 276,822 1,571,777災 害 復 旧 費 94,562 0.6 0 30,219
公 債 費 2,231,098 14.0 0 1,822,059諸 支 出 費 1,909 0.0 1,909 1,909前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 15,930,894 100.0 3,173,328 11,037,950
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ カンスイ コウスイ
コクホ
ソノタ
1,242,369255,01923,737
0
292,579
1,676
669,358
国民健康保険事業
実 質 収 支 101,487再 差 引 収 支 12,036加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 7,162被 保 険 者 数 ( 人 ) 15,419
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 72国庫支出金 103
保険給付費 155
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 5,353,391基準財政需要額 7,677,611標準税収入額 7,068,129標準財政規模 9,386,662
財政力指数11~13 0.68実質収支比率 3.0経常一般財源等比率 98.3公債費負担比率 15.7公 債 費 比 率 16.6
起債制限比率 11.4
積立金現在高
財 調 1,999,297減 債 138,614特定目的 4,452,235
地 方 債 現 在 高 15,260,042うち政府資金 7,075,212
(
支出予定額)
物件等購入 1,310,821保証・補償 0そ の 他 178,630
実質的なもの 21,213
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率
現年計
96.5 87.198.6 93.1
95.1 83.5
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
11
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
74,900 0.5 0 0.0205,800 1.2 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
39,610 人人%
39,818-0.5
39,707 人人39,774
-0.2 %
12 年 国 調区 分
2,366
12.2第1次
第2次5,246
27.1
産 業 構 造
7 年 国 調
2,539
12.9
6,109
31.1
第3次11,619
60.1
10,957
55.8
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口7,169( 人 )
( 人 ) 8,319
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
39.34
1,007
1 2年国調世帯数
11,781
7年国調世帯数
11,169
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
2109
ヤメシ
市 町 村 類 型 1-3
地方交付税種地 1-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
3,894,139 29.3 3,894,139 47.6136,546 1.0 136,546 1.7175,621 1.3 175,621 2.1372,342 2.8 372,342 4.6
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
89,894 0.7 89,894 1.10 0.0 0 0.0
126,087 0.9 126,087 1.54,055,279 30.5 3,345,245 40.93,345,245 25.2 3,345,245 40.9710,034 5.3 0 0.0
8,849,908 66.6 8,139,874 99.59,496 0.1 9,496 0.1
152,981 1.2 0 0.0258,819 1.9 11,539 0.178,527 0.6 0 0.0
1,020,101 7.7 0 0.00 0.0 0 0.0
781,643 5.9 0 0.027,514 0.2 17,761 0.243,595 0.3 0 0.096,267 0.7 0 0.0358,640 2.7 0 0.0408,181 3.1 454 0.0
1,206,000 9.1 0 0.0
13,291,672 100.0 8,179,124 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分24,781 0.6 0
1,101,621 28.3 094,802 2.4 0251,194 6.5 40,926
2,094,164 53.8 258,0332,086,961 53.6 258,033
72,510 1.9 0
240,025 6.2 00 0.0 0
324 0.0 03,879,421 99.6 298,959
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 14,718 0.4 0
14,650 0.4 0
0 0.0 00 0.0 0
68 0.0 03,894,139 100.0 298,959
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
○××
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
13,291,672 13,703,775
12,743,694 13,095,135
547,978 608,640
172,844 123,820
375,134 484,820-109,686 -32,032
4,073 21,1050 00 0
-105,613 -10,927
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
289 1,085,510 3,75673 277,020 3,7950 0 0
0 0 00 0 0
289 1,085,510 3,756
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××○×
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 14.04.01 7,920助 役 2 14.04.01 6,745収 入 役 1 14.04.01 6,111教 育 長 1 14.04.01 6,111議 会 議 長 1 8.04.01 4,520議会副議長 1 8.04.01 4,040議 会 議 員 18 8.04.01 3,850
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 3,091,288 24.3 2,792,512 2,589,197 30.8
うち職員給 2,006,042 15.7 1,770,290 - -扶 助 費 1,375,926 10.8 440,301 425,641 5.1公 債 費 1,427,957 11.2 1,391,642 1,391,642 16.6元利償還金 1,427,730 11.2 1,391,415 1,391,415 16.5一時借入金利子 227 0.0 227 227 0.0
(義務的経費計)
物 件 費5,895,171 46.3 4,624,455 4,406,480 52.41,179,996 9.3 822,598 617,589 7.3
維 持 補 修 費 51,279 0.4 44,147 44,147 0.5補 助 費 等 2,046,083 16.1 1,965,872 1,722,550 20.5うち一部事務組合負担金 919,296 7.2 915,230 832,127 9.9
繰 出 金 1,022,882 8.0 925,466 680,207 8.1積 立 金 60,672 0.5 54,007 0 0.0投資・出資金・貸付金 399,948 3.1 2,148 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
2,087,663 16.4投 資 的 経 費 463,904
52,903 0.4うち人件費 38,7272,033,262 16.0普通建設事業費 452,478
うち3.9{ 1,541,947 12.1 278,429
災害復旧事業費
491,315 174,049
54,401 0.4 11,4260失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
12,743,694 100.0 8,902,597
内
訳
経常経費充当一般財源等計7,470,973 千円
経 常 収 支 比 率88.8 % %91.3
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
9,449,504 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
190,963
構 成 比
1.5
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
190,563
総 務 費 1,683,594 13.2 7,442 1,568,087民 生 費 3,110,789 24.4 55,240 1,682,907
1,500,354衛 生 費 11.8 96,788 1,252,494労 働 費 37,097 0.3 0 8,899農林水産業費 877,864 6.9 404,798 519,631商 工 費 780,345 6.1 407,538 139,728土 木 費 1,045,509 8.2 721,053 476,141消 防 費 537,212 4.2 10,228 517,690教 育 費 1,497,609 11.8 330,175 1,143,389災 害 復 旧 費 54,401 0.4 0 11,426
公 債 費 1,427,957 11.2 0 1,391,642諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 12,743,694 100.0 2,033,262 8,902,597
公営事業等への繰出
合 計ビヨウ スイドウ ゲスイ カンスイ
コクホ
ソノタ
1,556,749271,513262,354
2,985
361,325
72,729
585,843
国民健康保険事業
実 質 収 支 279,384再 差 引 収 支 131,576加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 6,807被 保 険 者 数 ( 人 ) 16,337
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 86国庫支出金 109
保険給付費 153
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 3,520,373基準財政需要額 6,877,165標準税収入額 4,643,739標準財政規模 7,988,984
財政力指数11~13 0.49実質収支比率 4.7経常一般財源等比率 102.4公債費負担比率 14.7公 債 費 比 率 15.2
起債制限比率 11.7
積立金現在高
財 調 1,196,009減 債 188特定目的 886,486
地 方 債 現 在 高 12,054,429うち政府資金 5,630,739
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 7,678そ の 他 2,320,566
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 76徴収率
現年計
97.5 91.598.3 94.2
96.7 88.7
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
12
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
50,200 0.4 0 0.0179,200 1.3 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
47,348 人人%
45,2894.5
47,382 人人47,315
0.1 %
12 年 国 調区 分
2,022
8.9第1次
第2次7,010
30.8
産 業 構 造
7 年 国 調
2,361
10.6
7,534
33.9
第3次13,588
59.8
12,333
55.4
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口7,108( 人 )
( 人 ) 6,857
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
41.85
1,131
1 2年国調世帯数
14,420
7年国調世帯数
13,075
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
2117
チクゴシ
市 町 村 類 型 1-3
地方交付税種地 1-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
5,252,425 34.0 5,252,425 55.7166,172 1.1 166,172 1.8220,378 1.4 220,378 2.3423,336 2.7 423,336 4.5
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
109,396 0.7 109,396 1.20 0.0 0 0.0
175,364 1.1 175,364 1.93,937,251 25.5 3,060,107 32.53,060,107 19.8 3,060,107 32.5877,144 5.7 0 0.0
10,284,322 66.5 9,407,178 99.89,605 0.1 9,605 0.1
352,894 2.3 0 0.0165,180 1.1 8,509 0.176,845 0.5 0 0.0
1,160,083 7.5 0 0.00 0.0 0 0.0
775,320 5.0 0 0.091,849 0.6 1,245 0.05,183 0.0 0 0.0
383,280 2.5 0 0.0483,256 3.1 0 0.0475,235 3.1 1,114 0.0
1,200,000 7.8 0 0.0
15,463,052 100.0 9,427,651 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分31,962 0.6 0
1,387,588 26.4 098,633 1.9 0378,676 7.2 61,779
2,993,765 57.0 196,3422,978,495 56.7 196,342
77,654 1.5 0
280,936 5.3 00 0.0 00 0.0 0
5,249,214 99.9 258,1210 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 3,211 0.1 0
3,154 0.1 0
0 0.0 00 0.0 0
57 0.0 05,252,425 100.0 258,121
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
○××
×
×××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
15,463,052 15,433,613
15,006,591 14,950,357
456,461 483,256
56,997 82,248
399,464 401,008-1,544 50,486179,857 752,508
0 302,7380 0
178,313 1,105,732
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
309 1,086,180 3,51574 278,410 3,7620 0 0
45 159,840 3,5520 0 0
354 1,246,020 3,520
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 14.04.01 7,920助 役 1 14.04.01 6,745収 入 役 1 14.04.01 5,985教 育 長 1 14.04.01 5,985議 会 議 長 1 8.04.01 4,520議会副議長 1 8.04.01 4,040議 会 議 員 20 8.04.01 3,850
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 3,719,764 24.8 3,464,172 3,009,810 31.2
うち職員給 2,396,121 16.0 2,181,118 - -扶 助 費 2,075,969 13.8 534,782 534,642 5.5公 債 費 1,941,180 12.9 1,855,948 1,855,948 19.3元利償還金 1,941,180 12.9 1,855,948 1,855,948 19.3一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費7,736,913 51.6 5,854,902 5,400,400 56.11,434,642 9.6 1,102,183 1,022,144 10.6
維 持 補 修 費 118,866 0.8 99,613 99,613 1.0補 助 費 等 1,498,041 10.0 1,410,848 1,072,075 11.1うち一部事務組合負担金 374,619 2.5 374,619 301,112 3.1
繰 出 金 1,051,283 7.0 940,270 661,416 6.9積 立 金 912,048 6.1 829,832 0 0.0投資・出資金・貸付金 351,407 2.3 9,421 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,903,391 12.7投 資 的 経 費 611,918
29,527 0.2うち人件費 22,1271,882,924 12.5普通建設事業費 609,946
うち1.0{ 1,659,202 11.1 521,402
災害復旧事業費
150,161 15,220
20,467 0.1 1,9720失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
15,006,591 100.0 10,858,987
内
訳
経常経費充当一般財源等計8,255,648 千円
経 常 収 支 比 率85.7 % %87.6
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
11,315,448 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
202,926
構 成 比
1.4
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
202,926
総 務 費 2,350,722 15.7 28,338 2,095,463民 生 費 3,747,647 25.0 54,493 1,797,840
1,383,939衛 生 費 9.2 61,528 1,248,303労 働 費 83,376 0.6 1,929 66,298農林水産業費 1,054,596 7.0 198,422 871,203商 工 費 400,779 2.7 0 84,903土 木 費 1,846,538 12.3 1,374,458 759,196消 防 費 518,804 3.5 53,365 468,415教 育 費 1,455,538 9.7 110,391 1,406,441災 害 復 旧 費 20,467 0.1 0 1,972
公 債 費 1,941,259 12.9 0 1,856,027諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 15,006,591 100.0 1,882,924 10,858,987
公営事業等への繰出
合 計ビヨウ ゲスイ スイドウ コウスイ
コクホ
ソノタ
1,486,403396,186100,137
0
344,403
38,934
606,743
国民健康保険事業
実 質 収 支 194,855再 差 引 収 支 90,033加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 7,450被 保 険 者 数 ( 人 ) 16,266
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 84国庫支出金 115
保険給付費 168
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 4,864,548基準財政需要額 7,932,694標準税収入額 6,427,763標準財政規模 9,487,870
財政力指数11~13 0.59実質収支比率 4.2経常一般財源等比率 99.4公債費負担比率 16.4公 債 費 比 率 17.7
起債制限比率 10.9
積立金現在高
財 調 1,676,645減 債 709,083特定目的 3,365,147
地 方 債 現 在 高 17,734,952うち政府資金 5,615,087
(
支出予定額)
物件等購入 593,022保証・補償 0そ の 他 3,456,851
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 377,150徴収率
現年計
97.7 92.698.3 93.7
97.1 91.3
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
13
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
0 0.0 0 0.0206,300 1.3 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
41,338 人人%
43,341-4.6
41,794 人人42,357
-1.3 %
12 年 国 調区 分
1,536
7.4第1次
第2次8,743
41.9
産 業 構 造
7 年 国 調
1,908
8.4
10,674
46.7
第3次10,541
50.5
10,247
44.9
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口10,778( 人 )
( 人 ) 11,997
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
33.61
1,230
1 2年国調世帯数
12,055
7年国調世帯数
11,890
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
2125
オオカワシ
市 町 村 類 型 1-2
地方交付税種地 1-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
4,243,166 27.3 4,243,166 50.0147,696 1.0 147,696 1.7187,831 1.2 187,831 2.2441,991 2.8 441,991 5.2
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
97,236 0.6 97,236 1.10 0.0 0 0.0
124,874 0.8 124,874 1.54,125,487 26.6 3,219,475 37.93,219,475 20.7 3,219,475 37.9906,012 5.8 0 0.0
9,368,281 60.3 8,462,269 99.78,387 0.1 8,387 0.1
282,761 1.8 0 0.0213,301 1.4 12,123 0.180,807 0.5 0 0.0
1,851,276 11.9 0 0.00 0.0 0 0.0
841,119 5.4 0 0.036,037 0.2 0 0.02,000 0.0 0 0.0
0 0.0 0 0.0860,293 5.5 0 0.0597,460 3.8 1,028 0.0
1,384,300 8.9 0 0.0
15,526,022 100.0 8,483,807 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分28,316 0.7 0
1,120,843 26.4 0101,880 2.4 0235,090 5.5 28,553
2,440,867 57.5 301,3942,437,803 57.5 301,394
68,482 1.6 0
246,227 5.8 00 0.0 0
1,461 0.0 04,243,166 100.0 329,947
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
4,243,166 100.0 329,947
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
○
×
×××
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
15,526,022 15,971,099
14,824,545 15,110,806
701,477 860,293
176,141 129,651
525,336 730,642-205,306 219,601300,068 50,034195,953 188,240
0 0290,715 457,875
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
289 1,080,480 3,73952 200,520 3,8568 33,860 4,233
48 166,500 3,4690 0 0
345 1,280,840 3,713
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 13.09.01 8,190助 役 1 13.09.01 6,651収 入 役 1 13.09.01 5,931教 育 長 1 13.09.01 5,931議 会 議 長 1 10.04.01 4,710議会副議長 1 10.04.01 4,210議 会 議 員 19 10.04.01 4,000
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 3,600,625 24.3 3,262,980 3,154,847 36.2
うち職員給 2,462,369 16.6 2,132,604 - -扶 助 費 1,701,376 11.5 518,883 518,583 5.9公 債 費 2,037,958 13.7 1,892,013 1,696,060 19.4元利償還金 2,037,873 13.7 1,891,928 1,695,975 19.4一時借入金利子 85 0.0 85 85 0.0
(義務的経費計)
物 件 費7,339,959 49.5 5,673,876 5,369,490 61.61,259,107 8.5 1,076,725 861,075 9.9
維 持 補 修 費 211,892 1.4 174,336 174,336 2.0補 助 費 等 892,933 6.0 756,206 577,789 6.6うち一部事務組合負担金 304,328 2.1 304,328 261,679 3.0
繰 出 金 841,410 5.7 779,757 618,950 7.1積 立 金 472,494 3.2 470,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 531,277 3.6 29,477 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
3,275,473 22.1投 資 的 経 費 1,066,451
48,447 0.3うち人件費 35,8793,253,999 22.0普通建設事業費 1,062,657
うち12.5{ 1,251,351 8.4 879,975
災害復旧事業費
1,855,633 56,617
21,474 0.1 3,7940失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
14,824,545 100.0 10,026,828
内
訳
経常経費充当一般財源等計7,601,640 千円
経 常 収 支 比 率87.2 % %89.6
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
10,716,462 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
208,006
構 成 比
1.4
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
208,006
総 務 費 2,013,011 13.6 26,313 1,903,006民 生 費 3,063,220 20.7 47,265 1,547,908
1,635,496衛 生 費 11.0 576,482 909,091労 働 費 125,015 0.8 0 58,094農林水産業費 1,024,880 6.9 585,129 637,087商 工 費 585,000 3.9 11,843 167,361土 木 費 2,147,939 14.5 1,651,918 998,834消 防 費 568,737 3.8 83,132 479,222教 育 費 1,393,809 9.4 271,917 1,222,412災 害 復 旧 費 21,474 0.1 0 3,794
公 債 費 2,037,958 13.7 0 1,892,013諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 14,824,545 100.0 3,253,999 10,026,828
公営事業等への繰出
合 計スイドウ ゲスイ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
941,486100,07686,564
0
204,774
0
550,072
国民健康保険事業
実 質 収 支 183,794再 差 引 収 支 119,100加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 6,557被 保 険 者 数 ( 人 ) 16,163
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 84国庫支出金 105
保険給付費 147
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 3,815,529基準財政需要額 7,040,219標準税収入額 5,035,179標準財政規模 8,254,654
財政力指数11~13 0.53実質収支比率 6.4経常一般財源等比率 102.8公債費負担比率 17.7公 債 費 比 率 18.5
起債制限比率 14.2
積立金現在高
財 調 362,178減 債 326,480特定目的 904,136
地 方 債 現 在 高 16,735,627うち政府資金 11,359,559
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 1,137,659
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 380,365徴収率
現年計
96.7 89.698.9 94.0
95.4 86.4
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
14
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
50,300 0.3 0 0.0186,000 1.2 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
69,737 人人%
67,8332.8
71,127 人人71,041
0.1 %
12 年 国 調区 分
1,439
4.5第1次
第2次11,293
35.3
産 業 構 造
7 年 国 調
2,049
6.4
11,898
37.3
第3次19,241
60.1
17,863
56.1
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口25,162( 人 )
( 人 ) 24,616
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
69.83
999
1 2年国調世帯数
24,675
7年国調世帯数
22,682
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
2133
ユクハシシ
市 町 村 類 型 2-4
地方交付税種地 2-4
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
6,224,595 25.9 6,224,595 47.9234,209 1.0 234,209 1.8326,868 1.4 326,868 2.5604,839 2.5 604,839 4.73,957 0.0 3,957 0.0
0 0.0 0 0.0154,186 0.6 154,186 1.2
0 0.0 0 0.0240,340 1.0 240,340 1.9
6,130,262 25.5 5,052,086 38.95,052,086 21.0 5,052,086 38.91,078,176 4.5 0 0.013,919,256 57.9 12,841,080 98.9
13,579 0.1 13,579 0.1211,555 0.9 0 0.0291,035 1.2 8,825 0.1577,673 2.4 0 0.0
3,886,134 16.2 0 0.0119,826 0.5 119,826 0.9
1,646,167 6.9 0 0.015,229 0.1 2,797 0.0
316 0.0 0 0.0849,892 3.5 0 0.0337,038 1.4 0 0.0373,988 1.6 566 0.0
1,786,700 7.4 0 0.0
24,028,388 100.0 12,986,673 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分58,824 0.9 0
2,077,737 33.4 0158,348 2.5 26,417364,898 5.9 59,574
3,035,380 48.8 198,9373,026,751 48.6 198,937103,485 1.7 0
421,846 6.8 00 0.0 0
4,077 0.1 06,224,595 100.0 284,928
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
6,224,595 100.0 284,928
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
24,028,388 25,102,495
23,743,523 24,765,457
284,865 337,038
187,489 280,323
97,376 56,71540,661 24,0502,039 3,708
0 041,400 01,300 27,758
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
402 1,443,850 3,59262 198,280 3,1980 0 0
60 208,720 3,4790 0 0
462 1,652,570 3,577
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 10.12.01 9,000助 役 1 10.12.01 7,300収 入 役 1 10.12.01 6,650教 育 長 1 10.12.01 6,650議 会 議 長 1 10.12.01 5,080議会副議長 1 10.12.01 4,460議 会 議 員 22 10.12.01 4,190
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 4,129,915 17.4 3,816,402 3,648,302 27.3
うち職員給 2,897,057 12.2 2,601,741 - -扶 助 費 4,292,552 18.1 1,222,080 1,210,850 9.1公 債 費 2,342,767 9.9 2,210,124 2,210,124 16.5元利償還金 2,342,533 9.9 2,209,890 2,209,890 16.5一時借入金利子 234 0.0 234 234 0.0
(義務的経費計)
物 件 費10,765,234 45.3 7,248,606 7,069,276 52.92,632,165 11.1 1,742,260 1,415,256 10.6
維 持 補 修 費 318,345 1.3 248,855 248,855 1.9補 助 費 等 1,608,259 6.8 1,504,633 1,124,419 8.4うち一部事務組合負担金 808,468 3.4 808,468 629,316 4.7
繰 出 金 1,754,378 7.4 1,649,923 998,717 7.5積 立 金 566,153 2.4 557,032 0 0.0投資・出資金・貸付金 176,069 0.7 8,431 4,860 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
5,922,920 24.9投 資 的 経 費 2,086,323
294,119 1.2うち人件費 154,5965,878,921 24.8普通建設事業費 2,060,472
うち9.8{ 3,316,146 14.0 1,881,465
災害復旧事業費
2,331,343 66,875
43,999 0.2 25,8510失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
23,743,523 100.0 15,046,063
内
訳
経常経費充当一般財源等計10,861,383 千円
経 常 収 支 比 率81.2 % %83.6
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
15,317,018 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
265,858
構 成 比
1.1
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
265,858
総 務 費 2,914,386 12.3 406,111 2,440,272民 生 費 6,735,276 28.4 88,871 3,193,398
2,065,275衛 生 費 8.7 74,220 1,436,936労 働 費 60,880 0.3 0 20,655農林水産業費 2,158,749 9.1 1,798,850 713,887商 工 費 261,663 1.1 4,266 138,506土 木 費 3,389,643 14.3 2,346,596 2,241,093消 防 費 601,857 2.5 26,890 588,788教 育 費 2,491,392 10.5 721,339 1,770,617災 害 復 旧 費 43,999 0.2 0 25,851
公 債 費 2,342,767 9.9 0 2,210,124諸 支 出 費 411,778 1.7 411,778 78前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 23,743,523 100.0 5,878,921 15,046,063
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ イチバ コウスイ
コクホ
ソノタ
1,806,594506,34552,216
0
405,998
8,964
833,071
国民健康保険事業
実 質 収 支 -253,370再 差 引 収 支 -332,009加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 12,133被 保 険 者 数 ( 人 ) 22,996
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 74国庫支出金 102
保険給付費 148
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 5,840,731基準財政需要額 10,890,519標準税収入額 7,709,205標準財政規模 12,761,291
財政力指数11~13 0.54実質収支比率 0.8経常一般財源等比率 101.8公債費負担比率 14.4公 債 費 比 率 11.8
起債制限比率 8.4
積立金現在高
財 調 2,369,969減 債 749,642特定目的 5,330,383
地 方 債 現 在 高 19,252,290うち政府資金 15,088,464
(
支出予定額)
物件等購入 316,806保証・補償 0そ の 他 156,422
実質的なもの 474,974
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 625,322徴収率
現年計
95.8 84.497.4 88.7
94.0 79.6
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
15
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
94,300 0.4 0 0.0295,000 1.2 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
29,133 人人%
29,716-2.0
29,582 人人29,810
-0.8 %
12 年 国 調区 分
1,353
10.2第1次
第2次4,424
33.3
産 業 構 造
7 年 国 調
1,834
13.0
4,889
34.7
第3次7,486
56.3
7,368
52.3
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口5,930( 人 )
( 人 ) 6,478
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
111.13
262
1 2年国調世帯数
10,045
7年国調世帯数
9,660
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
2141
ブゼンシ
市 町 村 類 型 0-3
地方交付税種地 1-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
3,163,855 26.8 3,163,855 43.9124,385 1.1 124,385 1.7136,095 1.2 136,095 1.9260,988 2.2 260,988 3.6
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
81,890 0.7 81,890 1.10 0.0 0 0.0
97,925 0.8 97,925 1.44,167,191 35.4 3,309,150 45.93,309,150 28.1 3,309,150 45.9858,041 7.3 0 0.0
8,032,329 68.2 7,174,288 99.55,895 0.1 5,895 0.1
327,597 2.8 15,123 0.2163,002 1.4 5,021 0.120,948 0.2 0 0.0
1,176,733 10.0 0 0.00 0.0 0 0.0
621,137 5.3 0 0.034,345 0.3 0 0.014,707 0.1 0 0.05,870 0.0 0 0.0
290,078 2.5 0 0.0126,488 1.1 11,806 0.2966,400 8.2 0 0.0
11,785,529 100.0 7,212,133 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分18,942 0.6 0
843,608 26.7 061,167 1.9 10,167260,454 8.2 42,443
1,741,117 55.0 209,4941,721,706 54.4 209,494
51,171 1.6 0
185,326 5.9 00 0.0 0
2,070 0.1 03,163,855 100.0 262,104
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
3,163,855 100.0 262,104
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
○×○
×
×××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
11,785,529 12,572,777
11,408,073 12,132,699
377,456 440,078
224,673 165,715
152,783 274,363-121,580 78,809
2,640 3,3390 00 0
-118,940 82,148
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
249 850,660 3,41647 169,790 3,6131 4,120 4,120
0 0 00 0 0
250 854,780 3,419
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ○そ の 他 ○
市区町村長 1 6.10.01 8,100助 役 1 6.10.01 6,600収 入 役 1 6.10.01 6,100教 育 長 1 6.10.01 5,630議 会 議 長 1 6.10.01 4,000議会副議長 1 6.10.01 3,600議 会 議 員 15 6.10.01 3,300
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 2,359,404 20.7 2,156,858 2,057,212 27.8
うち職員給 1,617,576 14.2 1,433,823 - -扶 助 費 1,883,659 16.5 544,059 544,059 7.3公 債 費 1,406,954 12.3 1,329,807 1,329,807 18.0元利償還金 1,406,923 12.3 1,329,776 1,329,776 18.0一時借入金利子 31 0.0 31 31 0.0
(義務的経費計)
物 件 費5,650,017 49.5 4,030,724 3,931,078 53.11,205,204 10.6 963,182 757,759 10.2
維 持 補 修 費 106,866 0.9 81,485 81,485 1.1補 助 費 等 1,416,155 12.4 1,346,652 967,571 13.1うち一部事務組合負担金 845,664 7.4 844,074 728,244 9.8
繰 出 金 1,055,847 9.3 953,745 573,862 7.8積 立 金 28,015 0.2 10,067 0 0.0投資・出資金・貸付金 110,500 1.0 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,835,469 16.1投 資 的 経 費 704,943
24,548 0.2うち人件費 22,0431,783,521 15.6普通建設事業費 695,272
うち4.1{ 970,651 8.5 570,551
災害復旧事業費
463,080 19,631
51,948 0.5 9,6710失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
11,408,073 100.0 8,090,798
内
訳
経常経費充当一般財源等計6,311,755 千円
経 常 収 支 比 率85.3 % %87.5
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
8,468,254 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
138,827
構 成 比
1.2
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
138,827
総 務 費 1,374,431 12.0 39,018 1,257,643民 生 費 3,378,746 29.6 100,608 1,642,059
897,485衛 生 費 7.9 44,549 797,758労 働 費 44,158 0.4 0 23,327農林水産業費 632,707 5.5 325,046 374,924商 工 費 347,254 3.0 93,805 234,858土 木 費 1,598,079 14.0 1,023,271 895,897消 防 費 485,528 4.3 27,103 470,705教 育 費 1,051,956 9.2 130,121 915,322災 害 復 旧 費 51,948 0.5 0 9,671
公 債 費 1,406,954 12.3 0 1,329,807諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 11,408,073 100.0 1,783,521 8,090,798
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
1,237,467290,701159,416
0
260,643
22,204
504,503
国民健康保険事業
実 質 収 支 330,768再 差 引 収 支 265,768加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 5,860被 保 険 者 数 ( 人 ) 10,547
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 79国庫支出金 118
保険給付費 176
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 2,725,162基準財政需要額 6,044,479標準税収入額 3,591,508標準財政規模 6,900,658
財政力指数11~13 0.44実質収支比率 2.2経常一般財源等比率 104.5公債費負担比率 15.7公 債 費 比 率 16.2
起債制限比率 12.2
積立金現在高
財 調 1,241,770減 債 410,950特定目的 1,037,245
地 方 債 現 在 高 12,974,928うち政府資金 7,085,441
(
支出予定額)
物件等購入 762,074保証・補償 0そ の 他 212,409
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 273,320徴収率
現年計
96.9 87.098.0 90.2
95.9 83.9
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
16
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
38,300 0.3 0 0.0152,600 1.3 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
48,032 人人%
49,327-2.6
48,882 人人49,224
-0.7 %
12 年 国 調区 分
127
0.6第1次
第2次7,333
36.4
産 業 構 造
7 年 国 調
182
0.9
8,226
38.8
第3次12,648
62.7
12,680
59.8
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口41,396( 人 )
( 人 ) 43,388
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
15.98
3,006
1 2年国調世帯数
17,574
7年国調世帯数
16,915
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
2150
ナカマシ
市 町 村 類 型 1-4
地方交付税種地 2-4
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
4,057,368 22.8 3,695,782 37.1159,333 0.9 159,333 1.6209,912 1.2 209,912 2.1358,657 2.0 358,657 3.6
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
104,892 0.6 104,892 1.10 0.0 0 0.0
135,640 0.8 135,640 1.46,277,455 35.3 5,265,388 52.85,265,388 29.6 5,265,388 52.81,012,067 5.7 0 0.011,303,257 63.5 9,929,604 99.6
13,124 0.1 13,124 0.1128,123 0.7 0 0.0258,645 1.5 17,024 0.236,415 0.2 0 0.0
3,085,167 17.3 0 0.00 0.0 0 0.0
837,388 4.7 0 0.0254,724 1.4 8,988 0.1
542 0.0 0 0.08,410 0.0 0 0.064,887 0.4 0 0.0837,570 4.7 962 0.0970,877 5.5 0 0.0
17,799,129 100.0 9,969,702 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分33,229 0.8 0
1,328,140 32.7 085,853 2.1 0177,916 4.4 26,960
1,751,170 43.2 01,717,117 42.3 0
57,900 1.4 0
259,065 6.4 00 0.0 0
2,509 0.1 03,695,782 91.1 26,960
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 361,586 8.9 0
0 0.0 0
0 0.0 0361,586 8.9 0
0 0.0 04,057,368 100.0 26,960
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×○×
×
××××××
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
17,799,129 18,945,338
17,710,272 18,880,451
88,857 64,887
26,618 9,956
62,239 54,9317,308 23,84960,000 10,000
0 78,7380 0
67,308 112,587
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
329 1,213,840 3,68936 135,760 3,7710 0 0
54 193,770 3,5881 2,280 2,280
384 1,409,890 3,672
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 13.04.01 9,110助 役 1 13.04.01 7,430収 入 役 1 13.04.01 6,630教 育 長 1 13.04.01 6,630議 会 議 長 1 13.04.01 5,010議会副議長 1 13.04.01 4,410議 会 議 員 22 13.04.01 4,070
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 3,818,526 21.6 3,515,767 3,474,453 33.9
うち職員給 2,875,915 16.2 2,598,555 - -扶 助 費 3,837,878 21.7 1,129,691 1,129,691 11.0公 債 費 1,850,153 10.4 1,757,898 1,757,898 17.2元利償還金 1,850,092 10.4 1,757,837 1,757,837 17.2一時借入金利子 61 0.0 61 61 0.0
(義務的経費計)
物 件 費9,506,557 53.7 6,403,356 6,362,042 62.11,403,124 7.9 1,161,935 1,004,951 9.8
維 持 補 修 費 236,661 1.3 169,926 169,926 1.7補 助 費 等 1,940,864 11.0 1,700,259 1,032,709 10.1うち一部事務組合負担金 950,274 5.4 950,274 710,282 6.9
繰 出 金 1,260,477 7.1 1,190,089 1,016,259 9.9積 立 金 997,950 5.6 426,647 0 0.0投資・出資金・貸付金 1,985 0.0 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
2,362,654 13.3投 資 的 経 費 1,035,903
93,043 0.5うち人件費 89,0731,399,038 7.9普通建設事業費 906,205
うち1.6{ 1,000,854 5.7 793,694
災害復旧事業費
287,801 67,028
11,361 0.1 11,361952,255失業対策事業費 5.4 118,337
歳 出 合 計
内 訳
17,710,272 100.0 12,088,115
内
訳
経常経費充当一般財源等計9,585,887 千円
経 常 収 支 比 率93.6 % %96.2
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
12,176,972 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
231,654
構 成 比
1.3
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
231,654
総 務 費 2,022,193 11.4 102,008 1,848,680民 生 費 6,284,905 35.5 10,593 3,252,939
1,428,662衛 生 費 8.1 19,346 1,283,437労 働 費 1,231,841 7.0 0 238,218農林水産業費 686,259 3.9 50,279 78,208商 工 費 167,554 0.9 0 159,207土 木 費 1,726,575 9.7 1,040,260 1,326,122消 防 費 555,956 3.1 42,094 520,144教 育 費 1,513,159 8.5 134,458 1,380,247災 害 復 旧 費 11,361 0.1 0 11,361
公 債 費 1,850,153 10.4 0 1,757,898諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 17,710,272 100.0 1,399,038 12,088,115
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ビヨウ スイドウ コウスイ
コクホ
ソノタ
1,405,424266,600144,947
0
293,966
0
699,911
国民健康保険事業
実 質 収 支 -195,682再 差 引 収 支 -270,636加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 9,917被 保 険 者 数 ( 人 ) 18,415
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 70国庫支出金 87
保険給付費 135
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 3,584,559基準財政需要額 8,872,692標準税収入額 4,721,326標準財政規模 9,986,714
財政力指数11~13 0.40実質収支比率 0.6経常一般財源等比率 99.8公債費負担比率 14.4公 債 費 比 率 15.2
起債制限比率 6.5
積立金現在高
財 調 744,300減 債 337,000特定目的 3,623,589
地 方 債 現 在 高 19,050,554うち政府資金 7,978,184
(
支出予定額)
物件等購入 280,000保証・補償 0そ の 他 417,060
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 39,000徴収率
現年計
96.1 82.297.5 86.5
94.7 77.9
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
17
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
53,700 0.3 0 0.0221,100 1.2 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
54,583 人人%
50,6127.8
56,137 人人55,241
1.6 %
12 年 国 調区 分
1,352
5.4第1次
第2次4,995
20.0
産 業 構 造
7 年 国 調
1,588
6.7
5,080
21.3
第3次18,459
74.0
17,170
72.0
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口31,404( 人 )
( 人 ) 28,638
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
45.50
1,200
1 2年国調世帯数
17,281
7年国調世帯数
15,258
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
2168
オゴオリシ
市 町 村 類 型 1-3
地方交付税種地 2-4
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
5,408,165 28.7 5,408,165 49.0222,443 1.2 222,443 2.0321,410 1.7 321,410 2.9378,150 2.0 378,150 3.439,675 0.2 39,675 0.4
0 0.0 0 0.0146,441 0.8 146,441 1.3
0 0.0 0 0.0213,893 1.1 213,893 1.9
5,058,587 26.9 4,262,553 38.64,262,553 22.6 4,262,553 38.6796,034 4.2 0 0.0
11,788,764 62.6 10,992,730 99.610,582 0.1 10,582 0.1301,487 1.6 0 0.0147,839 0.8 0 0.0149,591 0.8 0 0.0
1,740,786 9.2 0 0.05,775 0.0 5,775 0.1
795,295 4.2 0 0.0146,301 0.8 11,657 0.115,604 0.1 0 0.0312,039 1.7 0 0.0358,242 1.9 0 0.0460,683 2.4 14,696 0.1
2,587,000 13.7 0 0.0
18,819,988 100.0 11,035,440 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分49,321 0.9 0
2,189,001 40.5 065,262 1.2 0175,179 3.2 28,549
2,531,753 46.8 02,520,002 46.6 0
60,841 1.1 0
334,115 6.2 00 0.0 0
2,693 0.0 05,408,165 100.0 28,549
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
5,408,165 100.0 28,549
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
○××
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
18,819,988 17,616,244
18,491,064 17,258,002
328,924 358,242
38,595 75,860
290,329 282,3828,499 5,649
280,000 650,0002,594 0
0 0291,093 655,649
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
334 1,229,110 3,68041 139,760 3,40916 64,350 4,022
0 0 00 0 0
350 1,293,460 3,696
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 10.04.01 9,000助 役 1 10.04.01 7,250収 入 役 1 10.04.01 6,650教 育 長 1 10.04.01 6,650議 会 議 長 1 10.04.01 5,200議会副議長 1 10.04.01 4,650議 会 議 員 20 10.04.01 4,400
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 3,538,369 19.1 3,280,578 3,274,728 28.8
うち職員給 2,430,068 13.1 2,224,423 - -扶 助 費 1,825,270 9.9 500,769 500,569 4.4公 債 費 2,370,220 12.8 2,299,570 2,299,570 20.2元利償還金 2,369,446 12.8 2,298,796 2,298,796 20.2一時借入金利子 774 0.0 774 774 0.0
(義務的経費計)
物 件 費7,733,859 41.8 6,080,917 6,074,867 53.52,275,199 12.3 1,625,522 1,366,716 12.0
維 持 補 修 費 139,977 0.8 129,168 77,806 0.7補 助 費 等 1,473,079 8.0 1,375,789 1,118,797 9.8うち一部事務組合負担金 857,653 4.6 857,653 850,310 7.5
繰 出 金 1,282,910 6.9 1,189,649 773,533 6.8積 立 金 498,984 2.7 286,827 0 0.0投資・出資金・貸付金 726,753 3.9 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
4,360,303 23.6投 資 的 経 費 1,610,490
87,259 0.5うち人件費 37,6774,348,109 23.5普通建設事業費 1,610,271
うち9.6{ 2,223,112 12.0 1,073,899
災害復旧事業費
1,784,120 309,995
12,194 0.1 2190失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
18,491,064 100.0 12,298,362
内
訳
経常経費充当一般財源等計9,411,719 千円
経 常 収 支 比 率82.8 % %85.3
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
12,626,756 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
233,562
構 成 比
1.3
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
233,562
総 務 費 2,365,932 12.8 64,895 1,972,402民 生 費 3,427,660 18.5 28,748 1,797,304
2,499,984衛 生 費 13.5 299,423 1,531,172労 働 費 32,619 0.2 0 14,855農林水産業費 691,674 3.7 453,707 453,379商 工 費 135,686 0.7 7,662 79,230土 木 費 3,901,880 21.1 2,882,005 1,842,272消 防 費 438,343 2.4 37,896 427,273教 育 費 2,381,310 12.9 573,773 1,647,124災 害 復 旧 費 12,194 0.1 0 219
公 債 費 2,370,220 12.8 0 2,299,570諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 18,491,064 100.0 4,348,109 12,298,362
公営事業等への繰出
合 計スイドウ ゲスイ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
2,041,601758,691407,188
0
315,294
0
560,428
国民健康保険事業
実 質 収 支 -22,266再 差 引 収 支 -147,434加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 8,089被 保 険 者 数 ( 人 ) 16,326
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 82国庫支出金 90
保険給付費 142
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 5,152,940基準財政需要額 9,422,472標準税収入額 6,792,325標準財政規模 11,054,878
財政力指数11~13 0.53実質収支比率 2.6経常一般財源等比率 99.8公債費負担比率 18.2公 債 費 比 率 18.2
起債制限比率 9.9
積立金現在高
財 調 1,917,000減 債 275,767特定目的 1,375,461
地 方 債 現 在 高 21,190,485うち政府資金 9,324,743
(
支出予定額)
物件等購入 46,014保証・補償 0そ の 他 56,562
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 368,636徴収率
現年計
97.0 78.798.3 92.1
97.4 89.8
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
18
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
82,200 0.4 0 0.0244,100 1.3 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
93,049 人人%
81,98813.5
93,171 人人92,426
0.8 %
12 年 国 調区 分
732
1.7第1次
第2次8,194
19.4
産 業 構 造
7 年 国 調
975
2.6
7,949
21.0
第3次32,408
76.8
28,482
75.2
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口53,235( 人 )
( 人 ) 47,321
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
87.73
1,061
1 2年国調世帯数
32,496
7年国調世帯数
27,300
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
2176
チクシノシ
市 町 村 類 型 3-5
地方交付税種地 2-5
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
11,026,453 35.2 10,184,463 59.0287,601 0.9 287,601 1.7577,354 1.8 577,354 3.3685,543 2.2 685,543 4.0101,090 0.3 101,090 0.6
0 0.0 0 0.0189,337 0.6 189,337 1.1
0 0.0 0 0.0414,079 1.3 414,079 2.4
5,241,508 16.7 4,729,501 27.44,729,501 15.1 4,729,501 27.4512,007 1.6 0 0.0
18,522,965 59.2 17,168,968 99.521,060 0.1 21,060 0.1344,780 1.1 0 0.0356,416 1.1 58,475 0.3298,856 1.0 0 0.0
3,693,396 11.8 0 0.01,760 0.0 1,760 0.0
1,161,754 3.7 0 0.0131,301 0.4 0 0.01,000 0.0 0 0.0
1,554,988 5.0 0 0.0733,945 2.3 0 0.0
1,305,680 4.2 606 0.03,175,090 10.1 0 0.0
31,302,991 100.0 17,250,869 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分82,031 0.7 0
4,043,255 36.7 0211,570 1.9 35,902499,182 4.5 83,033
4,740,473 43.0 04,729,359 42.9 0
83,417 0.8 0
498,844 4.5 00 0.0 0
9,071 0.1 010,167,843 92.2 118,935
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 858,610 7.8 0
16,620 0.2 0
0 0.0 0841,990 7.6 0
0 0.0 011,026,453 100.0 118,935
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
××××××
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
31,302,991 36,529,709
30,387,970 35,795,764
915,021 733,945
559,861 370,651
355,160 363,294-8,134 -263,155
484 1,177918,460 398,150
0 0910,810 136,172
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
443 1,632,330 3,68532 129,680 4,0534 17,170 4,293
0 0 00 0 0
447 1,649,500 3,690
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××○×
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 8.07.01 9,200助 役 1 8.07.01 7,550収 入 役 1 8.07.01 6,800教 育 長 1 8.07.01 6,800議 会 議 長 1 8.07.01 5,400議会副議長 1 8.07.01 4,800議 会 議 員 22 8.07.01 4,500
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 4,560,716 15.0 4,026,735 3,823,327 21.5
うち職員給 3,151,248 10.4 2,624,053 - -扶 助 費 3,179,814 10.5 913,323 901,245 5.1公 債 費 4,486,998 14.8 4,394,550 3,435,913 19.3元利償還金 4,485,575 14.8 4,393,127 3,434,490 19.3一時借入金利子 1,423 0.0 1,423 1,423 0.0
(義務的経費計)
物 件 費12,227,528 40.2 9,334,608 8,160,485 45.93,543,987 11.7 2,751,248 2,468,239 13.9
維 持 補 修 費 54,359 0.2 54,359 54,359 0.3補 助 費 等 3,490,351 11.5 2,929,903 2,711,250 15.2うち一部事務組合負担金 1,556,005 5.1 1,536,005 1,436,683 8.1
繰 出 金 1,455,350 4.8 1,317,547 1,074,834 6.0積 立 金 862,958 2.8 820,570 0 0.0投資・出資金・貸付金 1,248,248 4.1 263,793 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
7,505,189 24.7投 資 的 経 費 1,926,099
195,028 0.6うち人件費 50,0927,472,653 24.6普通建設事業費 1,919,326
うち9.8{ 4,449,785 14.6 1,710,760
災害復旧事業費
2,971,824 164,822
32,536 0.1 6,7730失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
30,387,970 100.0 19,398,127
内
訳
経常経費充当一般財源等計14,469,167 千円
経 常 収 支 比 率81.3 % %83.9
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
20,003,015 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
273,678
構 成 比
0.9
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
273,678
総 務 費 3,442,463 11.3 267,992 2,922,956民 生 費 6,708,218 22.1 429,797 3,363,077
2,381,067衛 生 費 7.8 21,852 1,879,741労 働 費 264,177 0.9 0 199,324農林水産業費 633,576 2.1 259,901 447,476商 工 費 440,977 1.5 46,713 144,409土 木 費 6,451,309 21.2 4,252,774 2,104,763消 防 費 843,913 2.8 17,622 828,189教 育 費 4,336,125 14.3 2,083,069 2,833,158災 害 復 旧 費 32,536 0.1 0 6,773
公 債 費 4,486,998 14.8 0 4,394,550諸 支 出 費 92,933 0.3 92,933 33前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 30,387,970 100.0 7,472,653 19,398,127
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
2,600,004960,074303,146
0
471,351
0
865,433
国民健康保険事業
実 質 収 支 60,307再 差 引 収 支 -74,829加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 12,803被 保 険 者 数 ( 人 ) 24,559
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 77国庫支出金 86
保険給付費 136
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 9,544,399基準財政需要額 14,295,379標準税収入額 12,631,183標準財政規模 17,360,684
財政力指数11~13 0.66実質収支比率 2.0経常一般財源等比率 99.4公債費負担比率 22.0公 債 費 比 率 16.5
起債制限比率 9.0
積立金現在高
財 調 760,096減 債 1,756,907特定目的 7,975,811
地 方 債 現 在 高 39,808,749うち政府資金 18,665,614
(
支出予定額)
物件等購入 7,676,830保証・補償 0そ の 他 3,983,005
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 533,000徴収率
現年計
97.5 90.798.4 91.9
96.6 89.0
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
19
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
155,900 0.5 0 0.0390,500 1.2 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
105,219 人人%
99,1656.1
106,490 人人105,407
1.0 %
12 年 国 調区 分
153
0.3第1次
第2次9,970
19.8
産 業 構 造
7 年 国 調
158
0.3
10,613
22.0
第3次39,536
78.6
37,125
76.9
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口104,670( 人 )
( 人 ) 98,138
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
14.15
7,436
1 2年国調世帯数
39,178
7年国調世帯数
35,124
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
2184
カスガシ
市 町 村 類 型 3-5
地方交付税種地 2-6
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
10,848,845 35.8 10,113,137 53.5225,221 0.7 225,221 1.2669,845 2.2 669,845 3.5748,577 2.5 748,577 4.025,977 0.1 25,977 0.1
0 0.0 0 0.0148,273 0.5 148,273 0.8
0 0.0 0 0.0447,173 1.5 447,173 2.4
7,014,512 23.2 6,444,370 34.16,444,370 21.3 6,444,370 34.1570,142 1.9 0 0.0
20,128,423 66.5 18,822,573 99.729,274 0.1 29,274 0.2204,474 0.7 0 0.0470,111 1.6 33,774 0.2155,883 0.5 0 0.0
2,652,756 8.8 0 0.00 0.0 0 0.0
964,057 3.2 0 0.0361,674 1.2 0 0.0
0 0.0 0 0.0361,708 1.2 0 0.0
1,005,142 3.3 0 0.0696,238 2.3 2,241 0.0
3,239,800 10.7 0 0.0
30,269,540 100.0 18,887,862 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分97,348 0.9 0
4,576,231 42.2 0175,393 1.6 19,305290,064 2.7 47,096
4,232,443 39.0 04,186,406 38.6 0
71,743 0.7 0
669,915 6.2 00 0.0 00 0.0 0
10,113,137 93.2 66,4010 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 735,708 6.8 0
0 0.0 0
0 0.0 0735,708 6.8 0
0 0.0 010,848,845 100.0 66,401
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
××××××
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
30,269,540 28,213,939
29,036,173 27,208,797
1,233,367 1,005,142
938,908 314,836
294,459 690,306-395,847 321,494
2,000 221,000430,231 549,549130,000 0-93,616 1,092,043
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
416 1,506,610 3,62227 106,870 3,9581 3,910 3,910
0 0 00 0 0
417 1,510,520 3,622
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 10.10.01 9,700助 役 1 10.10.01 8,040収 入 役 1 10.10.01 7,370教 育 長 1 10.10.01 7,080議 会 議 長 1 10.10.01 5,930議会副議長 1 10.10.01 5,190議 会 議 員 20 10.10.01 4,740
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 4,239,197 14.6 3,790,838 3,672,260 18.8
うち職員給 2,816,255 9.7 2,428,483 - -扶 助 費 3,622,399 12.5 1,149,047 1,149,020 5.9公 債 費 4,489,182 15.5 4,146,806 3,716,575 19.1元利償還金 4,488,456 15.5 4,146,080 3,715,849 19.1一時借入金利子 726 0.0 726 726 0.0
(義務的経費計)
物 件 費12,350,778 42.5 9,086,691 8,537,855 43.83,195,822 11.0 2,605,776 2,393,243 12.3
維 持 補 修 費 211,471 0.7 202,612 202,565 1.0補 助 費 等 4,876,833 16.8 4,565,086 4,011,951 20.6うち一部事務組合負担金 1,490,327 5.1 1,452,657 1,405,156 7.2
繰 出 金 1,817,732 6.3 1,633,883 1,113,611 5.7積 立 金 573,031 2.0 525,933 0 0.0投資・出資金・貸付金 650,669 2.2 565,369 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
5,359,837 18.5投 資 的 経 費 2,415,441
120,486 0.4うち人件費 108,6025,359,835 18.5普通建設事業費 2,415,439
うち3.7{ 4,184,138 14.4 2,248,829
災害復旧事業費
1,071,893 113,706
2 0.0 20失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
29,036,173 100.0 21,600,791
内
訳
経常経費充当一般財源等計16,259,225 千円
経 常 収 支 比 率83.4 % %86.1
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
22,834,158 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
271,596
構 成 比
0.9
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
271,596
総 務 費 3,416,890 11.8 309,901 2,765,797民 生 費 7,273,575 25.1 168,967 4,069,994
2,726,360衛 生 費 9.4 1,888 2,386,482労 働 費 95,042 0.3 0 89,757農林水産業費 90,564 0.3 4,897 87,368商 工 費 557,687 1.9 48,868 554,713土 木 費 3,969,527 13.7 2,145,749 2,859,230消 防 費 873,283 3.0 61,914 856,398教 育 費 3,763,701 13.0 1,109,578 3,156,360災 害 復 旧 費 2 0.0 0 2
公 債 費 4,489,210 15.5 0 4,146,834諸 支 出 費 1,508,736 5.2 1,508,073 356,260前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 29,036,173 100.0 5,359,835 21,600,791
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ チュウシャ コウスイ
コクホ
ソノタ
2,982,9501,001,240163,978
0
879,371
10,117
928,244
国民健康保険事業
実 質 収 支 412,356再 差 引 収 支 -60,314加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 14,613被 保 険 者 数 ( 人 ) 29,487
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 79国庫支出金 83
保険給付費 133
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 9,519,243基準財政需要額 15,984,699標準税収入額 12,608,871標準財政規模 19,053,241
財政力指数11~13 0.58実質収支比率 1.5経常一般財源等比率 99.1公債費負担比率 18.2公 債 費 比 率 17.6
起債制限比率 7.6
積立金現在高
財 調 1,676,085減 債 17,000特定目的 4,716,723
地 方 債 現 在 高 37,924,338うち政府資金 21,005,943
(
支出予定額)
物件等購入 258,566保証・補償 0そ の 他 2,158,678
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率
現年計
97.6 91.597.8 91.8
97.0 90.2
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
20
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
172,600 0.6 0 0.0433,500 1.4 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
89,414 人人%
82,9037.9
90,550 人人89,279
1.4 %
12 年 国 調区 分
192
0.4第1次
第2次9,045
21.2
産 業 構 造
7 年 国 調
234
0.6
9,262
23.0
第3次33,036
77.3
30,486
75.6
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口86,258( 人 )
( 人 ) 76,357
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
26.88
3,326
1 2年国調世帯数
33,272
7年国調世帯数
29,549
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
2192
オオノジヨウシ
市 町 村 類 型 3-5
地方交付税種地 2-6
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
10,688,324 38.0 9,945,966 55.6496,746 1.8 496,746 2.8571,276 2.0 571,276 3.2714,613 2.5 714,613 4.01,273 0.0 1,273 0.0
0 0.0 0 0.0157,733 0.6 157,733 0.9
0 0.0 0 0.0417,979 1.5 417,979 2.3
6,077,517 21.6 5,506,453 30.85,506,453 19.6 5,506,453 30.8571,064 2.0 0 0.0
19,125,461 68.1 17,812,039 99.624,406 0.1 24,406 0.1382,151 1.4 0 0.0254,649 0.9 28,938 0.2286,607 1.0 0 0.0
2,328,880 8.3 0 0.012,303 0.0 12,303 0.1842,252 3.0 0 0.0251,520 0.9 0 0.07,447 0.0 0 0.0
100,706 0.4 0 0.0161,016 0.6 0 0.0621,023 2.2 3,151 0.0
3,694,200 13.2 0 0.0
28,092,621 100.0 17,880,837 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分82,106 0.8 0
3,885,674 36.4 0250,280 2.3 30,086589,583 5.5 96,134
4,585,806 42.9 04,564,003 42.7 0
69,391 0.6 0
483,126 4.5 00 0.0 00 0.0 0
9,945,966 93.1 126,2200 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 742,358 6.9 0
0 0.0 0
0 0.0 0742,358 6.9 0
0 0.0 010,688,324 100.0 126,220
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
××××××
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
28,092,621 30,490,765
27,154,897 29,309,749
937,724 1,181,016
592,505 132,040
345,219 1,048,976-703,757 749,040
1,642 3,6031,484,732 1,735,529
0 0782,617 2,488,172
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
377 1,371,380 3,63833 125,160 3,7932 7,110 3,555
0 0 00 0 0
379 1,378,490 3,637
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 10.10.01 9,350助 役 1 10.10.01 7,700収 入 役 1 10.10.01 6,980教 育 長 1 10.10.01 6,980議 会 議 長 1 10.10.01 5,720議会副議長 1 10.10.01 5,110議 会 議 員 20 10.10.01 4,650
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 3,730,932 13.7 3,309,111 3,266,777 17.7
うち職員給 2,604,339 9.6 2,211,002 - -扶 助 費 3,508,933 12.9 927,590 869,712 4.7公 債 費 3,571,610 13.2 3,561,351 2,009,726 10.9元利償還金 3,570,588 13.1 3,560,329 2,008,704 10.9一時借入金利子 1,022 0.0 1,022 1,022 0.0
(義務的経費計)
物 件 費10,811,475 39.8 7,798,052 6,146,215 33.43,201,805 11.8 2,812,490 2,552,913 13.9
維 持 補 修 費 258,734 1.0 252,331 252,331 1.4補 助 費 等 4,450,461 16.4 4,152,604 3,796,612 20.6うち一部事務組合負担金 2,070,012 7.6 1,950,372 1,767,995 9.6
繰 出 金 1,363,782 5.0 1,226,221 902,074 4.9積 立 金 1,759,069 6.5 1,750,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 638,924 2.4 65,124 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
4,670,647 17.2投 資 的 経 費 1,307,484
152,169 0.6うち人件費 101,1774,638,754 17.1普通建設事業費 1,275,591
うち1.4{ 4,005,697 14.8 1,108,835
災害復旧事業費
367,463 65,362
31,893 0.1 31,8930失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
27,154,897 100.0 19,364,306
内
訳
経常経費充当一般財源等計13,650,145 千円
経 常 収 支 比 率74.1 % %76.3
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
20,302,030 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
263,610
構 成 比
1.0
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
263,610
総 務 費 3,855,982 14.2 542,083 3,156,401民 生 費 6,116,800 22.5 37,860 3,088,793
2,855,669衛 生 費 10.5 614 2,343,891労 働 費 43,442 0.2 0 13,442農林水産業費 92,611 0.3 3,922 82,107商 工 費 466,555 1.7 0 66,555土 木 費 6,082,717 22.4 3,016,804 3,934,367消 防 費 768,959 2.8 16,275 768,959教 育 費 3,005,010 11.1 1,021,196 2,052,898災 害 復 旧 費 31,893 0.1 0 31,893
公 債 費 3,571,649 13.2 0 3,561,390諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 27,154,897 100.0 4,638,754 19,364,306
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
2,810,6311,153,088293,761
0
628,708
0
735,074
国民健康保険事業
実 質 収 支 22,838再 差 引 収 支 -53,880加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 12,999被 保 険 者 数 ( 人 ) 25,090
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 79国庫支出金 87
保険給付費 137
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 9,381,764基準財政需要額 14,899,253標準税収入額 12,336,740標準財政規模 17,843,193
財政力指数11~13 0.61実質収支比率 1.9経常一般財源等比率 100.2公債費負担比率 17.5公 債 費 比 率 9.2
起債制限比率 0.9
積立金現在高
財 調 2,571,505減 債 3,295,105特定目的 10,074,606
地 方 債 現 在 高 21,386,711うち政府資金 10,697,936
(
支出予定額)
物件等購入 4,136,330保証・補償 0そ の 他 0
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率
現年計
98.2 93.398.1 93.2
98.1 92.8
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
21
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
156,400 0.6 0 0.0379,700 1.4 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
81,588 人人%
76,9366.0
81,887 人人81,321
0.7 %
12 年 国 調区 分
1,029
2.9第1次
第2次7,991
22.3
産 業 構 造
7 年 国 調
1,133
3.4
7,535
22.4
第3次26,467
73.9
24,829
73.8
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口39,339( 人 )
( 人 ) 40,241
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
76.82
1,062
1 2年国調世帯数
29,062
7年国調世帯数
25,897
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
2206
ムナカタシ
市 町 村 類 型 3-5
地方交付税種地 2-4
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
8,536,116 35.1 8,009,759 51.9328,200 1.3 328,200 2.1500,740 2.1 500,740 3.2548,379 2.3 548,379 3.635,347 0.1 35,347 0.2
0 0.0 0 0.0216,061 0.9 216,061 1.4
0 0.0 0 0.0340,623 1.4 340,623 2.2
5,923,233 24.4 5,394,160 35.05,394,160 22.2 5,394,160 35.0529,073 2.2 0 0.0
16,428,699 67.5 15,373,269 99.617,751 0.1 17,751 0.1428,082 1.8 0 0.0287,830 1.2 35,178 0.2216,827 0.9 0 0.0
2,341,698 9.6 0 0.00 0.0 0 0.0
839,237 3.5 0 0.026,753 0.1 1,687 0.01,902 0.0 0 0.010,773 0.0 0 0.0
1,269,428 5.2 0 0.0322,275 1.3 848 0.0
2,132,300 8.8 0 0.0
24,323,555 100.0 15,428,733 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分72,465 0.8 0
3,482,872 40.8 0127,534 1.5 0212,958 2.5 34,762
3,646,062 42.7 03,641,889 42.7 0
79,203 0.9 0
355,962 4.2 00 0.0 0
32,703 0.4 08,009,759 93.8 34,762
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 526,357 6.2 0
0 0.0 0
0 0.0 0526,357 6.2 0
0 0.0 08,536,116 100.0 34,762
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
××××××
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
24,323,555 23,204,316
23,420,122 21,934,888
903,433 1,269,428
65,210 230,300
838,223 1,039,128-200,905 292,31310,318 402,665
0 12,7200 0
-190,587 707,698
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
321 1,138,110 3,5460 0 02 8,600 4,300
0 0 00 0 0
323 1,146,710 3,550
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××○×
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 12.04.01 9,430助 役 1 12.04.01 7,570収 入 役 1 12.04.01 6,720教 育 長 1 12.04.01 6,720議 会 議 長 1 12.04.01 5,330議会副議長 1 12.04.01 4,740議 会 議 員 20 12.04.01 4,410
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 3,254,794 13.9 3,037,280 3,026,411 19.2
うち職員給 2,262,168 9.7 2,054,847 - -扶 助 費 2,902,825 12.4 792,504 792,504 5.0公 債 費 2,434,224 10.4 2,355,138 2,355,138 14.9元利償還金 2,434,224 10.4 2,355,138 2,355,138 14.9一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費8,591,843 36.7 6,184,922 6,174,053 39.12,947,966 12.6 2,333,963 2,064,501 13.1
維 持 補 修 費 352,580 1.5 346,466 346,466 2.2補 助 費 等 4,781,257 20.4 4,535,332 2,744,186 17.4うち一部事務組合負担金 1,854,706 7.9 1,854,706 1,042,809 6.6
繰 出 金 1,354,952 5.8 1,221,645 967,944 6.1積 立 金 472,321 2.0 455,405 0 0.0投資・出資金・貸付金 121,869 0.5 90,285 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
4,797,334 20.5投 資 的 経 費 2,033,093
79,709 0.3うち人件費 42,0244,791,349 20.5普通建設事業費 2,027,644
うち7.8{ 2,857,739 12.2 1,793,888
災害復旧事業費
1,825,818 157,964
5,985 0.0 5,4490失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
23,420,122 100.0 17,201,111
内
訳
経常経費充当一般財源等計12,297,150 千円
経 常 収 支 比 率78.0 % %79.7
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
18,104,544 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
267,538
構 成 比
1.1
(A)のうち普通建設事業費
16,843
(A)の充当一般財源等
267,538
総 務 費 3,832,191 16.4 553,671 2,920,986民 生 費 5,232,042 22.3 109,590 2,628,017
2,675,232衛 生 費 11.4 55,508 2,395,353労 働 費 15,574 0.1 0 12,791農林水産業費 333,554 1.4 147,118 227,477商 工 費 319,381 1.4 3,571 309,051土 木 費 4,752,602 20.3 2,764,687 3,040,342消 防 費 637,807 2.7 6,622 630,625教 育 費 2,913,992 12.4 1,133,739 2,408,344災 害 復 旧 費 5,985 0.0 0 5,449
公 債 費 2,434,224 10.4 0 2,355,138諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 23,420,122 100.0 4,791,349 17,201,111
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
2,855,1681,098,891401,325
0
486,027
0
868,925
国民健康保険事業
実 質 収 支 231,053再 差 引 収 支 -6,066加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 12,398被 保 険 者 数 ( 人 ) 23,674
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 86国庫支出金 83
保険給付費 129
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 7,703,631基準財政需要額 13,107,500標準税収入額 10,158,376標準財政規模 15,552,536
財政力指数11~13 0.57実質収支比率 5.4経常一般財源等比率 99.2公債費負担比率 13.0公 債 費 比 率 13.1
起債制限比率 6.8
積立金現在高
財 調 4,989,954減 債 3,222,179特定目的 1,538,105
地 方 債 現 在 高 18,317,570うち政府資金 8,519,962
(
支出予定額)
物件等購入 3,814,968保証・補償 0そ の 他 116,113
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率
現年計
97.4 89.499.1 94.8
97.8 91.4
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
22
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
0 0.0 0 0.0344,400 1.4 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
66,099 人人%
64,9131.8
65,129 人人64,891
0.4 %
12 年 国 調区 分
219
0.7第1次
第2次5,697
19.0
産 業 構 造
7 年 国 調
253
0.9
6,114
20.9
第3次23,783
79.2
22,740
77.6
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口57,512( 人 )
( 人 ) 56,359
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
29.61
2,232
1 2年国調世帯数
24,548
7年国調世帯数
22,593
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
2214
ダザイフシ
市 町 村 類 型 2-5
地方交付税種地 2-6
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
7,467,745 32.6 6,989,947 53.6181,464 0.8 181,464 1.4446,525 1.9 446,525 3.4480,457 2.1 480,457 3.713,594 0.1 13,594 0.1
0 0.0 0 0.0119,466 0.5 119,466 0.9
0 0.0 0 0.0302,363 1.3 302,363 2.3
4,937,694 21.6 4,400,663 33.84,400,663 19.2 4,400,663 33.8537,031 2.3 0 0.0
13,949,308 60.9 12,934,479 99.218,201 0.1 18,201 0.1253,573 1.1 0 0.0205,370 0.9 34,122 0.3200,495 0.9 0 0.0
2,223,453 9.7 0 0.00 0.0 0 0.0
740,837 3.2 0 0.01,011,691 4.4 46,733 0.4
310 0.0 0 0.0418,122 1.8 0 0.0729,730 3.2 0 0.0304,241 1.3 1,327 0.0
2,845,800 12.4 0 0.0
22,901,131 100.0 13,034,862 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分57,764 0.8 0
3,056,498 40.9 0143,130 1.9 23,803340,898 4.6 55,536
2,999,042 40.2 02,998,075 40.1 0
52,526 0.7 0
331,769 4.4 00 0.0 0
5,375 0.1 06,987,002 93.6 79,339
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 480,743 6.4 0
2,945 0.0 0
0 0.0 0477,798 6.4 0
0 0.0 07,467,745 100.0 79,339
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
××××××
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
22,901,131 22,063,667
21,647,122 21,333,937
1,254,009 729,730
499,507 219,092
754,502 510,638243,864 289,782350,000 193,167328,417 378,829
0 0922,281 861,778
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
344 1,273,520 3,70228 118,180 4,2212 8,480 4,240
0 0 00 0 0
346 1,282,000 3,705
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 10.04.01 9,190助 役 1 10.04.01 7,640収 入 役 1 10.04.01 6,840教 育 長 1 10.04.01 6,840議 会 議 長 1 10.04.01 5,400議会副議長 1 10.04.01 4,860議 会 議 員 18 10.04.01 4,440
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 3,495,758 16.1 3,140,895 3,131,996 23.3
うち職員給 2,449,531 11.3 2,110,122 - -扶 助 費 1,765,744 8.2 519,443 519,428 3.9公 債 費 3,526,493 16.3 2,837,900 2,509,483 18.7元利償還金 3,526,493 16.3 2,837,900 2,509,483 18.7一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費8,787,995 40.6 6,498,238 6,160,907 45.82,907,458 13.4 2,215,758 2,009,813 15.0
維 持 補 修 費 150,548 0.7 100,965 100,965 0.8補 助 費 等 3,107,975 14.4 3,020,949 2,540,214 18.9うち一部事務組合負担金 1,448,649 6.7 1,448,649 1,248,785 9.3
繰 出 金 1,003,010 4.6 883,804 789,745 5.9積 立 金 745,208 3.4 689,130 0 0.0投資・出資金・貸付金 221,091 1.0 45,309 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
4,723,837 21.8投 資 的 経 費 909,775
121,600 0.6うち人件費 121,6004,723,837 21.8普通建設事業費 909,775
うち6.1{ 3,397,501 15.7 855,519
災害復旧事業費
1,316,336 44,256
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
21,647,122 100.0 14,363,928
内
訳
経常経費充当一般財源等計11,601,644 千円
経 常 収 支 比 率86.3 % %89.0
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
15,617,937 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
234,398
構 成 比
1.1
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
229,520
総 務 費 2,601,932 12.0 40,929 2,329,092民 生 費 4,069,237 18.8 101,356 2,250,646
1,931,268衛 生 費 8.9 24,631 1,625,508労 働 費 42,365 0.2 24 12,365農林水産業費 222,705 1.0 167,901 55,555商 工 費 127,151 0.6 2,906 76,418土 木 費 4,867,637 22.5 3,362,249 1,941,951消 防 費 785,481 3.6 17,691 768,123教 育 費 3,238,455 15.0 1,006,150 2,236,850災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0
公 債 費 3,526,493 16.3 0 2,837,900諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 21,647,122 100.0 4,723,837 14,363,928
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
2,101,292833,531264,751
0
293,158
0
709,852
国民健康保険事業
実 質 収 支 233,768再 差 引 収 支 170,993加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 10,242被 保 険 者 数 ( 人 ) 19,422
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 83国庫支出金 73
保険給付費 128
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 6,424,954基準財政需要額 10,833,641標準税収入額 8,501,741標準財政規模 12,902,404
財政力指数11~13 0.57実質収支比率 5.8経常一般財源等比率 101.0公債費負担比率 18.2公 債 費 比 率 17.3
起債制限比率 11.0
積立金現在高
財 調 1,974,306減 債 303,648特定目的 1,999,027
地 方 債 現 在 高 22,613,684うち政府資金 10,250,885
(
支出予定額)
物件等購入 38,160保証・補償 39,526そ の 他 813,652
実質的なもの 639,625
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 927,213徴収率
現年計
98.7 93.698.7 94.0
98.5 92.7
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
23
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
112,900 0.5 0 0.0294,400 1.3 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
63,883 人人%
57,94410.2
66,260 人人65,487
1.2 %
12 年 国 調区 分
2,291
7.5第1次
第2次6,738
22.0
産 業 構 造
7 年 国 調
2,418
8.6
6,827
24.2
第3次21,435
70.0
18,905
66.9
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口39,895( 人 )
( 人 ) 35,837
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
104.50
611
1 2年国調世帯数
19,795
7年国調世帯数
16,959
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
2222
マエバルシ
市 町 村 類 型 2-3
地方交付税種地 2-4
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
5,680,023 29.5 5,680,023 45.7222,908 1.2 222,908 1.8323,515 1.7 323,515 2.6435,982 2.3 435,982 3.599,624 0.5 99,624 0.8
0 0.0 0 0.0146,748 0.8 146,748 1.2
0 0.0 0 0.0212,077 1.1 212,077 1.7
5,742,261 29.8 5,264,201 42.45,264,201 27.3 5,264,201 42.4478,060 2.5 0 0.0
12,863,138 66.8 12,385,078 99.714,802 0.1 14,802 0.1435,831 2.3 0 0.0163,223 0.8 12,381 0.1165,839 0.9 0 0.0
1,707,817 8.9 0 0.00 0.0 0 0.0
1,231,847 6.4 0 0.012,761 0.1 1,486 0.021,930 0.1 0 0.096,271 0.5 0 0.0709,821 3.7 0 0.0432,576 2.2 3,365 0.0
1,410,800 7.3 0 0.0
19,266,656 100.0 12,417,112 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分55,119 1.0 0
2,127,535 37.5 088,751 1.6 0152,409 2.7 0
2,818,264 49.6 02,790,536 49.1 0
76,477 1.3 0
339,476 6.0 00 0.0 0
20,622 0.4 05,678,653 100.0 0
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 1,370 0.0 0
1,370 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
5,680,023 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
××××××
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
19,266,656 18,959,515
18,857,239 18,249,694
409,417 709,821
12,288 128,864
397,129 580,957-183,828 149,295302,861 320,657
0 30,8800 0
119,033 500,832
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
333 1,123,320 3,37336 123,920 3,4421 3,940 3,940
0 0 00 0 0
334 1,127,260 3,375
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 13.04.01 9,500助 役 1 13.04.01 7,600収 入 役 1 13.04.01 6,810教 育 長 1 13.04.01 6,810議 会 議 長 1 13.04.01 5,620議会副議長 1 13.04.01 5,050議 会 議 員 16 13.04.01 4,880
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 3,491,788 18.5 2,990,448 2,923,155 22.8
うち職員給 2,229,370 11.8 1,803,218 - -扶 助 費 2,709,253 14.4 709,255 709,015 5.5公 債 費 1,961,239 10.4 1,851,466 1,851,466 14.5元利償還金 1,961,174 10.4 1,851,401 1,851,401 14.5一時借入金利子 65 0.0 65 65 0.0
(義務的経費計)
物 件 費8,162,280 43.3 5,551,169 5,483,636 42.92,205,341 11.7 1,737,227 1,408,423 11.0
維 持 補 修 費 142,597 0.8 132,154 132,154 1.0補 助 費 等 3,308,689 17.5 3,175,114 2,761,958 21.6うち一部事務組合負担金 1,704,912 9.0 1,704,912 1,668,565 13.0
繰 出 金 1,257,215 6.7 1,140,592 947,451 7.4積 立 金 574,684 3.0 554,709 0 0.0投資・出資金・貸付金 323,620 1.7 43,189 10,960 0.1前年度繰上充用金 0 0.0 0
2,882,813 15.3投 資 的 経 費 1,289,925
58,203 0.3うち人件費 57,1132,795,141 14.8普通建設事業費 1,262,304
うち2.5{ 2,098,131 11.1 1,083,349
災害復旧事業費
480,375 15,320
87,672 0.5 27,6210失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
18,857,239 100.0 13,624,079
内
訳
経常経費充当一般財源等計10,744,582 千円
経 常 収 支 比 率84.0 % %86.5
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
14,031,119 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
234,352
構 成 比
1.2
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
234,352
総 務 費 2,247,273 11.9 31,506 2,020,596民 生 費 5,401,394 28.6 286,316 2,499,019
1,893,135衛 生 費 10.0 42,969 1,658,072労 働 費 230,449 1.2 131,092 148,799農林水産業費 1,172,114 6.2 681,442 745,192商 工 費 262,610 1.4 34,264 78,411土 木 費 2,289,236 12.1 928,549 1,841,718消 防 費 781,985 4.1 90,007 701,336教 育 費 2,295,780 12.2 568,996 1,817,497災 害 復 旧 費 87,672 0.5 0 27,621
公 債 費 1,961,239 10.4 0 1,851,466諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 18,857,239 100.0 2,795,141 13,624,079
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
2,286,282926,373154,147
0
417,561
0
788,201
国民健康保険事業
実 質 収 支 248,779再 差 引 収 支 172,203加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 9,431被 保 険 者 数 ( 人 ) 20,758
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 77国庫支出金 99
保険給付費 141
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 5,501,808基準財政需要額 10,761,924標準税収入額 7,256,453標準財政規模 12,520,654
財政力指数11~13 0.50実質収支比率 3.2経常一般財源等比率 99.2公債費負担比率 13.2公 債 費 比 率 12.3
起債制限比率 7.3
積立金現在高
財 調 2,179,855減 債 270,574特定目的 2,050,730
地 方 債 現 在 高 20,336,089うち政府資金 9,740,252
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 3,111,631
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 452,386徴収率
現年計
98.5 93.498.7 94.2
98.1 92.2
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
24
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
82,100 0.4 0 0.0297,400 1.5 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
55,476 人人%
51,2448.3
56,277 人人55,639
1.1 %
12 年 国 調区 分
726
2.8第1次
第2次8,464
32.1
産 業 構 造
7 年 国 調
818
3.3
8,180
33.3
第3次16,680
63.3
15,382
62.6
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口35,964( 人 )
( 人 ) 33,746
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
42.11
1,317
1 2年国調世帯数
18,573
7年国調世帯数
16,455
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
2231
コガシ
市 町 村 類 型 2-4
地方交付税種地 2-5
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
6,054,772 30.0 6,054,772 54.5189,264 0.9 189,264 1.7314,948 1.6 314,948 2.8479,949 2.4 479,949 4.325,368 0.1 25,368 0.2
0 0.0 0 0.0124,600 0.6 124,600 1.1
0 0.0 0 0.0233,010 1.2 233,010 2.1
4,066,892 20.1 3,658,883 32.93,658,883 18.1 3,658,883 32.9408,009 2.0 0 0.0
11,488,803 56.9 11,080,794 99.714,322 0.1 14,322 0.1122,569 0.6 0 0.0210,632 1.0 14,234 0.1153,569 0.8 0 0.0
1,717,609 8.5 0 0.01,392 0.0 1,392 0.0
610,760 3.0 0 0.013,469 0.1 0 0.0
174 0.0 0 0.01,024,740 5.1 0 0.0779,947 3.9 0 0.0211,609 1.0 1,428 0.0
3,837,800 19.0 0 0.0
20,187,395 100.0 11,112,170 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分50,043 0.8 0
2,090,334 34.5 0149,977 2.5 24,911470,630 7.8 76,840
2,917,329 48.2 02,888,308 47.7 0
56,893 0.9 0
293,795 4.9 00 0.0 0
25,290 0.4 06,054,291 100.0 101,751
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 481 0.0 0
481 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
6,054,772 100.0 101,751
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
××××××
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
20,187,395 16,267,970
19,329,992 15,488,023
857,403 779,947
349,111 269,281
508,292 510,666-2,374 45,078421,756 202,837
0 0195,700 202,800223,682 45,115
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
345 1,171,810 3,39750 164,120 3,2822 8,450 4,225
0 0 00 0 0
347 1,180,260 3,401
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○○×××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 9.10.01 8,750助 役 1 9.10.01 7,120収 入 役 1 9.10.01 6,660教 育 長 1 9.10.01 6,560議 会 議 長 1 14.04.01 4,950議会副議長 1 14.04.01 4,360議 会 議 員 18 14.04.01 4,000
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 3,080,486 15.9 2,711,929 2,701,506 23.6
うち職員給 2,182,222 11.3 1,828,578 - -扶 助 費 2,013,601 10.4 609,895 604,615 5.3公 債 費 1,729,702 8.9 1,628,524 1,628,524 14.2元利償還金 1,729,545 8.9 1,628,367 1,628,367 14.2一時借入金利子 157 0.0 157 157 0.0
(義務的経費計)
物 件 費6,823,789 35.3 4,950,348 4,934,645 43.12,094,937 10.8 1,686,923 1,609,376 14.1
維 持 補 修 費 162,955 0.8 156,945 156,263 1.4補 助 費 等 2,363,666 12.2 2,306,430 1,786,497 15.6うち一部事務組合負担金 1,727,646 8.9 1,727,646 1,313,486 11.5
繰 出 金 1,046,561 5.4 1,005,890 746,969 6.5積 立 金 834,656 4.3 828,464 0 0.0投資・出資金・貸付金 97,079 0.5 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
5,906,349 30.6投 資 的 経 費 1,318,125
117,974 0.6うち人件費 91,9335,899,986 30.5普通建設事業費 1,312,364
うち2.9{ 5,290,255 27.4 1,273,178
災害復旧事業費
552,612 19,367
6,363 0.0 5,7610失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
19,329,992 100.0 12,253,125
内
訳
経常経費充当一般財源等計9,233,750 千円
経 常 収 支 比 率80.7 % %83.1
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
13,110,528 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
203,472
構 成 比
1.1
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
203,367
総 務 費 2,169,259 11.2 79,010 2,032,678民 生 費 4,107,687 21.3 184,101 2,109,956
1,738,669衛 生 費 9.0 37,877 1,487,578労 働 費 8,097 0.0 0 7,117農林水産業費 514,920 2.7 322,844 388,140商 工 費 63,673 0.3 7,070 36,424土 木 費 5,032,374 26.0 4,460,348 1,378,854消 防 費 668,047 3.5 22,155 653,012教 育 費 3,087,729 16.0 786,581 2,321,714災 害 復 旧 費 6,363 0.0 0 5,761
公 債 費 1,729,702 8.9 0 1,628,524諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 19,329,992 100.0 5,899,986 12,253,125
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
1,185,500258,921138,939
0
278,817
0
508,823
国民健康保険事業
実 質 収 支 58,401再 差 引 収 支 -100,550加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 7,579被 保 険 者 数 ( 人 ) 15,347
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 77国庫支出金 79
保険給付費 135
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 5,592,349基準財政需要額 9,258,089標準税収入額 7,391,577標準財政規模 11,050,460
財政力指数11~13 0.60実質収支比率 4.6経常一般財源等比率 100.6公債費負担比率 12.4公 債 費 比 率 13.0
起債制限比率 7.5
積立金現在高
財 調 1,299,066減 債 166,149特定目的 3,060,382
地 方 債 現 在 高 15,904,260うち政府資金 6,756,254
(
支出予定額)
物件等購入 307,972保証・補償 0そ の 他 76,636
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 586,910徴収率
現年計
98.1 92.798.3 92.7
97.6 91.9
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
25
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
88,000 0.4 0 0.0248,500 1.2 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
45,548 人人%
42,3457.6
46,661 人人46,202
1.0 %
12 年 国 調区 分
462
2.1第1次
第2次5,627
25.8
産 業 構 造
7 年 国 調
573
2.8
5,501
27.2
第3次15,544
71.2
13,959
69.1
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口35,825( 人 )
( 人 ) 32,515
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
74.99
607
1 2年国調世帯数
15,201
7年国調世帯数
13,306
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
3059
ナカガワマチ
市 町 村 類 型 8-4
地方交付税種地 2-5
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
4,752,960 35.4 4,752,960 51.1145,607 1.1 145,607 1.6256,530 1.9 256,530 2.8340,134 2.5 340,134 3.7137,669 1.0 137,669 1.5
0 0.0 0 0.095,858 0.7 95,858 1.0
0 0.0 0 0.0175,985 1.3 175,985 1.9
3,582,237 26.7 3,371,058 36.23,371,058 25.1 3,371,058 36.2211,179 1.6 0 0.0
9,486,980 70.8 9,275,801 99.712,435 0.1 12,435 0.1112,498 0.8 0 0.0446,547 3.3 6,828 0.1121,213 0.9 0 0.0559,363 4.2 0 0.0
0 0.0 0 0.0518,748 3.9 0 0.047,909 0.4 0 0.0
0 0.0 0 0.040,140 0.3 0 0.0730,118 5.4 0 0.0199,409 1.5 9,718 0.1
1,133,500 8.5 0 0.0
13,408,860 100.0 9,304,782 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分32,093 0.7 0
1,692,120 35.6 096,240 2.0 15,837229,137 4.8 37,404
2,393,706 50.4 156,5202,367,587 49.8 156,520
46,891 1.0 0
259,410 5.5 00 0.0 0
3,363 0.1 04,752,960 100.0 209,761
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
4,752,960 100.0 209,761
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
××○
×
××××××
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
13,408,860 13,219,059
12,570,120 12,488,941
838,740 730,118
45,049 65,428
793,691 664,690129,001 254,1725,685 206,359
0 240,8500 0
134,686 701,381
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
245 904,710 3,69332 115,610 3,61363 226,230 3,591
0 0 00 0 0
308 1,130,940 3,672
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 12.04.01 8,810助 役 1 12.04.01 7,230収 入 役 1 12.04.01 6,670教 育 長 1 12.04.01 6,670議 会 議 長 1 12.04.01 3,800議会副議長 1 12.04.01 3,300議 会 議 員 16 12.04.01 3,110
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 3,226,584 25.7 2,818,225 2,787,423 29.3
うち職員給 2,225,582 17.7 1,822,254 - -扶 助 費 828,749 6.6 240,128 240,128 2.5公 債 費 1,005,207 8.0 957,719 957,719 10.1元利償還金 1,005,207 8.0 957,719 957,719 10.1一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費5,060,540 40.3 4,016,072 3,985,270 41.92,291,852 18.2 1,811,437 1,564,441 16.4
維 持 補 修 費 285,780 2.3 284,141 284,141 3.0補 助 費 等 1,494,875 11.9 1,441,622 1,409,486 14.8うち一部事務組合負担金 503,085 4.0 503,085 503,085 5.3
繰 出 金 774,312 6.2 688,070 468,209 4.9積 立 金 248,080 2.0 203,249 0 0.0投資・出資金・貸付金 165,504 1.3 59,704 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
2,249,177 17.9投 資 的 経 費 1,090,436
57,812 0.5うち人件費 54,0802,214,354 17.6普通建設事業費 1,085,944
うち3.3{ 1,764,683 14.0 960,024
災害復旧事業費
413,928 90,177
34,823 0.3 4,4920失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
12,570,120 100.0 9,594,731
内
訳
経常経費充当一般財源等計7,711,547 千円
経 常 収 支 比 率81.0 % %82.9
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
10,433,471 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
139,363
構 成 比
1.1
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
139,363
総 務 費 1,990,683 15.8 52,382 1,703,111民 生 費 2,668,299 21.2 346,305 1,646,134
1,166,802衛 生 費 9.3 104,825 945,226労 働 費 50,061 0.4 551 16,751農林水産業費 249,846 2.0 89,158 191,807商 工 費 245,089 1.9 18,439 125,695土 木 費 1,350,601 10.7 663,417 785,682消 防 費 579,552 4.6 11,357 572,392教 育 費 3,089,794 24.6 927,920 2,506,359災 害 復 旧 費 34,823 0.3 0 4,492
公 債 費 1,005,207 8.0 0 957,719諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 12,570,120 100.0 2,214,354 9,594,731
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
956,266145,21736,737
0
406,233
0
368,079
国民健康保険事業
実 質 収 支 -366再 差 引 収 支 -221,868加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 6,660被 保 険 者 数 ( 人 ) 14,233
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 76国庫支出金 83
保険給付費 126
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 4,347,200基準財政需要額 7,717,554標準税収入額 5,747,065標準財政規模 9,118,123
財政力指数11~13 0.54実質収支比率 8.7経常一般財源等比率 102.0公債費負担比率 9.2公 債 費 比 率 8.7
起債制限比率 1.2
積立金現在高
財 調 1,489,276減 債 1,337,231特定目的 5,329,595
地 方 債 現 在 高 8,910,976うち政府資金 4,693,414
(
支出予定額)
物件等購入 26,088保証・補償 0そ の 他 182,028
実質的なもの 626,124
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率
現年計
98.4 93.798.3 92.5
98.4 94.4
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
26
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
0 0.0 0 0.0216,800 1.6 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
38,126 人人%
36,7283.8
37,198 人人37,134
0.2 %
12 年 国 調区 分
157
0.9第1次
第2次5,246
29.8
産 業 構 造
7 年 国 調
199
1.2
5,307
32.2
第3次12,061
68.5
10,958
66.4
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口19,149( 人 )
( 人 ) 18,342
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
30.22
1,262
1 2年国調世帯数
11,490
7年国調世帯数
10,614
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
3415
ウミマチ
市 町 村 類 型 8-4
地方交付税種地 2-5
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
3,067,739 28.4 3,067,739 44.6108,095 1.0 108,095 1.6173,372 1.6 173,372 2.5290,970 2.7 290,970 4.2
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
71,160 0.7 71,160 1.00 0.0 0 0.0
115,660 1.1 115,660 1.73,416,889 31.7 3,030,213 44.03,030,213 28.1 3,030,213 44.0386,676 3.6 0 0.0
7,243,885 67.2 6,857,209 99.76,944 0.1 6,944 0.139,381 0.4 0 0.0191,803 1.8 3,938 0.165,776 0.6 0 0.0473,271 4.4 0 0.0
0 0.0 0 0.0336,367 3.1 0 0.0308,470 2.9 11,997 0.2
300 0.0 0 0.0703,408 6.5 0 0.0634,060 5.9 0 0.0139,936 1.3 773 0.0643,200 6.0 0 0.0
10,786,801 100.0 6,880,861 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分24,610 0.8 0
1,081,890 35.3 086,297 2.8 15,426130,846 4.3 23,389
1,513,353 49.3 01,503,315 49.0 0
45,462 1.5 0
181,892 5.9 00 0.0 0
3,389 0.1 03,067,739 100.0 38,815
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
3,067,739 100.0 38,815
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
××××××
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
10,786,801 10,822,349
10,062,341 10,188,289
724,460 634,060
44,263 0
680,197 634,06046,137 287,29210,341 10,565
0 230,2890 0
56,478 528,146
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
161 491,880 3,0557 21,910 3,1301 2,970 2,970
0 0 011 23,280 2,116173 518,130 2,995
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ×火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 9.04.01 8,340助 役 1 9.04.01 6,740収 入 役 1 9.04.01 6,300教 育 長 1 9.04.01 6,260議 会 議 長 1 12.04.01 3,530議会副議長 1 12.04.01 2,960議 会 議 員 16 12.04.01 2,750
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,546,747 15.4 1,280,729 1,252,507 17.6
うち職員給 1,063,328 10.6 798,921 - -扶 助 費 501,647 5.0 194,331 194,331 2.7公 債 費 1,254,430 12.5 1,233,253 1,233,253 17.3元利償還金 1,254,430 12.5 1,233,253 1,233,253 17.3一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費3,302,824 32.8 2,708,313 2,680,091 37.71,711,025 17.0 1,388,789 1,257,151 17.7
維 持 補 修 費 125,276 1.2 118,139 118,139 1.7補 助 費 等 926,496 9.2 875,006 788,299 11.1うち一部事務組合負担金 347,301 3.5 325,582 311,673 4.4
繰 出 金 1,248,661 12.4 869,652 454,740 6.4積 立 金 933,618 9.3 616,165 0 0.0投資・出資金・貸付金 112,856 1.1 51,456 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,701,585 16.9投 資 的 経 費 941,904
781 0.0うち人件費 7811,689,124 16.8普通建設事業費 935,350
うち2.1{ 1,475,862 14.7 852,202
災害復旧事業費
212,842 83,076
12,461 0.1 6,5540失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
10,062,341 100.0 7,569,424
内
訳
経常経費充当一般財源等計5,298,420 千円
経 常 収 支 比 率74.5 % %77.0
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
8,293,884 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
143,357
構 成 比
1.4
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
143,357
総 務 費 1,881,455 18.7 10,980 1,482,794民 生 費 2,035,603 20.2 69,834 1,235,729
1,139,061衛 生 費 11.3 119,925 824,114労 働 費 24,728 0.2 1,300 24,517農林水産業費 143,253 1.4 60,945 132,393商 工 費 164,120 1.6 151,771 72,346土 木 費 1,837,561 18.3 1,027,838 1,095,692消 防 費 368,303 3.7 55,872 340,767教 育 費 1,032,661 10.3 165,311 952,560災 害 復 旧 費 12,461 0.1 0 6,554
公 債 費 1,254,430 12.5 0 1,233,253諸 支 出 費 25,348 0.3 25,348 25,348前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 10,062,341 100.0 1,689,124 7,569,424
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
1,364,938510,000116,277
0
330,076
0
408,585
国民健康保険事業
実 質 収 支 -143,853再 差 引 収 支 -318,126加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 5,206被 保 険 者 数 ( 人 ) 10,461
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 84国庫支出金 121
保険給付費 158
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 2,954,867基準財政需要額 5,988,210標準税収入額 3,901,131標準財政規模 6,931,344
財政力指数11~13 0.48実質収支比率 9.8経常一般財源等比率 99.3公債費負担比率 14.9公 債 費 比 率 16.2
起債制限比率 8.4
積立金現在高
財 調 229,535減 債 357,770特定目的 3,123,053
地 方 債 現 在 高 11,617,936うち政府資金 5,604,228
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 4,662,835
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率
現年計
96.7 83.497.6 89.4
95.6 85.4
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
27
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
44,700 0.4 0 0.0183,600 1.7 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
29,389 人人%
26,31411.7
29,790 人人29,497
1.0 %
12 年 国 調区 分
161
1.2第1次
第2次3,123
22.5
産 業 構 造
7 年 国 調
221
1.8
3,360
26.9
第3次10,529
75.8
8,905
71.2
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口17,708( 人 )
( 人 ) 16,506
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
38.90
756
1 2年国調世帯数
9,760
7年国調世帯数
8,278
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
3423
ササグリマチ
市 町 村 類 型 7-4
地方交付税種地 2-5
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
2,530,919 21.8 2,530,919 45.285,786 0.7 85,786 1.5147,286 1.3 147,286 2.6209,718 1.8 209,718 3.7
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
56,475 0.5 56,475 1.00 0.0 0 0.0
95,684 0.8 95,684 1.72,775,565 23.9 2,451,950 43.82,451,950 21.1 2,451,950 43.8323,615 2.8 0 0.0
5,901,433 50.7 5,577,818 99.75,592 0.0 5,592 0.181,845 0.7 0 0.0149,562 1.3 5,453 0.168,803 0.6 0 0.0410,989 3.5 0 0.0
0 0.0 0 0.0342,237 2.9 0 0.064,260 0.6 5,606 0.135,624 0.3 0 0.0
1,729,622 14.9 0 0.0366,153 3.1 0 0.0396,473 3.4 1,078 0.0
2,083,000 17.9 0 0.0
11,635,593 100.0 5,595,547 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分20,844 0.8 0
926,631 36.6 051,161 2.0 8,65699,552 3.9 16,308
1,231,218 48.6 01,228,754 48.5 0
32,189 1.3 0
168,334 6.7 00 0.0 0
990 0.0 02,530,919 100.0 24,964
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
2,530,919 100.0 24,964
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×○×
×
××××××
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
11,635,593 11,168,080
11,279,175 10,801,927
356,418 366,153
20,212 40,280
336,206 325,87310,333 14,831
888 1,4971,507,100 700,000
0 01,518,321 716,328
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
133 426,780 3,20911 34,540 3,14013 38,760 2,982
0 0 00 0 0
146 465,540 3,189
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 9.04.01 8,280助 役 1 9.04.01 6,690収 入 役 1 9.04.01 6,270教 育 長 1 9.04.01 6,220議 会 議 長 1 9.04.01 3,460議会副議長 1 9.04.01 2,860議 会 議 員 13 9.04.01 2,660
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,416,456 12.6 1,163,496 1,154,493 20.0
うち職員給 971,644 8.6 730,756 - -扶 助 費 614,487 5.4 197,932 197,932 3.4公 債 費 2,287,532 20.3 2,286,298 779,198 13.5元利償還金 2,286,829 20.3 2,285,595 778,495 13.5一時借入金利子 703 0.0 703 703 0.0
(義務的経費計)
物 件 費4,318,475 38.3 3,647,726 2,131,623 36.91,639,918 14.5 1,453,660 1,318,532 22.8
維 持 補 修 費 40,213 0.4 36,752 34,127 0.6補 助 費 等 713,429 6.3 704,455 511,839 8.8うち一部事務組合負担金 381,329 3.4 381,329 270,917 4.7
繰 出 金 707,742 6.3 670,181 425,034 7.3積 立 金 301,348 2.7 260,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 69,024 0.6 31,424 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
3,489,026 30.9投 資 的 経 費 1,213,554
12,018 0.1うち人件費 12,0183,436,545 30.5普通建設事業費 1,198,814
うち6.6{ 2,676,529 23.7 807,485
災害復旧事業費
746,022 378,835
52,481 0.5 14,7400失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
11,279,175 100.0 8,017,752
内
訳
経常経費充当一般財源等計4,421,155 千円
経 常 収 支 比 率76.4 % %79.0
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
8,374,170 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
112,523
構 成 比
1.0
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
112,523
総 務 費 1,524,688 13.5 452,048 1,093,084民 生 費 1,715,778 15.2 273,332 1,067,157
1,139,486衛 生 費 10.1 46,212 937,238労 働 費 1,937 0.0 0 1,937農林水産業費 454,812 4.0 293,114 263,579商 工 費 123,336 1.1 79,997 49,969土 木 費 837,775 7.4 426,736 688,501消 防 費 294,822 2.6 200 294,822教 育 費 2,734,005 24.2 1,864,906 1,207,904災 害 復 旧 費 52,481 0.5 0 14,740
公 債 費 2,287,532 20.3 0 2,286,298諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 11,279,175 100.0 3,436,545 8,017,752
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
776,766245,14769,024
0
135,268
0
327,327
国民健康保険事業
実 質 収 支 215,967再 差 引 収 支 183,869加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 4,312被 保 険 者 数 ( 人 ) 8,481
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 83国庫支出金 88
保険給付費 135
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 2,411,625基準財政需要額 4,867,180標準税収入額 3,184,537標準財政規模 5,636,487
財政力指数11~13 0.49実質収支比率 6.0経常一般財源等比率 99.3公債費負担比率 27.3公 債 費 比 率 12.2
起債制限比率 4.7
積立金現在高
財 調 505,825減 債 710,915特定目的 3,178,747
地 方 債 現 在 高 8,593,370うち政府資金 2,314,438
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 32,000
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率
現年計
97.3 92.697.4 92.1
96.9 92.2
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
28
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
37,600 0.3 0 0.0151,200 1.3 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
37,794 人人%
36,1994.4
38,340 人人38,050
0.8 %
12 年 国 調区 分
92
0.5第1次
第2次4,754
25.5
産 業 構 造
7 年 国 調
141
0.8
4,918
27.1
第3次13,763
73.8
13,096
72.1
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口35,830( 人 )
( 人 ) 34,013
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
8.70
4,344
1 2年国調世帯数
13,271
7年国調世帯数
12,079
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
3431
シメマチ
市 町 村 類 型 8-4
地方交付税種地 2-6
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
4,159,303 39.8 4,159,303 59.8106,306 1.0 106,306 1.5220,384 2.1 220,384 3.2323,739 3.1 323,739 4.7
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
69,983 0.7 69,983 1.00 0.0 0 0.0
144,542 1.4 144,542 2.12,152,186 20.6 1,907,309 27.41,907,309 18.3 1,907,309 27.4244,877 2.3 0 0.0
7,176,443 68.7 6,931,566 99.711,806 0.1 11,806 0.221,740 0.2 0 0.0204,889 2.0 5,350 0.168,045 0.7 0 0.0500,702 4.8 0 0.0
0 0.0 0 0.0396,974 3.8 0 0.031,224 0.3 3,845 0.1
0 0.0 0 0.0388,869 3.7 0 0.0752,706 7.2 0 0.0159,300 1.5 2,425 0.0735,300 7.0 0 0.0
10,447,998 100.0 6,954,992 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分27,961 0.7 0
1,387,473 33.4 0135,304 3.3 22,493211,097 5.1 34,371
2,072,063 49.8 02,040,807 49.1 0
37,923 0.9 0
287,482 6.9 00 0.0 00 0.0 0
4,159,303 100.0 56,8640 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
4,159,303 100.0 56,864
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
××××××
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
10,447,998 10,254,222
9,834,273 9,501,516
613,725 752,706
43,300 50,500
570,425 702,206-131,781 -126,379
2,455 4,178175,962 0
0 046,636 -122,201
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
212 739,770 3,48920 67,350 3,3681 4,500 4,500
0 0 00 0 0
213 744,270 3,494
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××○×
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ×火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 9.04.01 8,340助 役 1 9.04.01 6,740収 入 役 1 9.04.01 6,300教 育 長 1 9.04.01 6,300議 会 議 長 1 12.04.01 3,530議会副議長 1 12.04.01 2,960議 会 議 員 16 12.04.01 2,750
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 2,077,927 21.1 1,647,752 1,596,725 22.2
うち職員給 1,435,892 14.6 1,013,842 - -扶 助 費 617,694 6.3 289,574 289,427 4.0公 債 費 1,236,849 12.6 1,231,188 1,055,226 14.7元利償還金 1,236,849 12.6 1,231,188 1,055,226 14.7一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費3,932,470 40.0 3,168,514 2,941,378 40.91,844,424 18.8 1,609,791 1,386,736 19.3
維 持 補 修 費 60,046 0.6 59,763 59,763 0.8補 助 費 等 1,136,343 11.6 1,081,024 680,189 9.4うち一部事務組合負担金 563,523 5.7 541,836 327,721 4.6
繰 出 金 1,388,732 14.1 1,309,361 571,114 7.9積 立 金 92,985 0.9 44,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 113,518 1.2 42,618 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,265,755 12.9投 資 的 経 費 604,380
34,476 0.4うち人件費 34,4761,265,755 12.9普通建設事業費 604,380
うち5.7{ 704,595 7.2 527,793
災害復旧事業費
561,160 76,587
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
9,834,273 100.0 7,919,451
内
訳
経常経費充当一般財源等計5,639,180 千円
経 常 収 支 比 率78.3 % %81.1
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
8,533,176 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
139,058
構 成 比
1.4
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
139,058
総 務 費 1,534,541 15.6 275,871 1,206,380民 生 費 2,693,306 27.4 64,661 1,796,825
1,245,065衛 生 費 12.7 16,417 1,077,978労 働 費 10,286 0.1 0 10,286農林水産業費 92,767 0.9 42,613 89,859商 工 費 56,058 0.6 0 36,050土 木 費 875,857 8.9 236,959 875,857消 防 費 348,016 3.5 33,547 322,401教 育 費 1,602,470 16.3 595,687 1,133,569災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0
公 債 費 1,236,849 12.6 0 1,231,188諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 9,834,273 100.0 1,265,755 7,919,451
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
1,503,776410,000115,044
0
486,561
0
492,171
国民健康保険事業
実 質 収 支 159,625再 差 引 収 支 -1,602加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 5,987被 保 険 者 数 ( 人 ) 12,233
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 81国庫支出金 103
保険給付費 144
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 3,813,897基準財政需要額 5,729,299標準税収入額 5,044,963標準財政規模 6,952,272
財政力指数11~13 0.65実質収支比率 8.2経常一般財源等比率 100.0公債費負担比率 14.4公 債 費 比 率 13.6
起債制限比率 7.4
積立金現在高
財 調 1,297,124減 債 476,830特定目的 1,638,103
地 方 債 現 在 高 5,900,427うち政府資金 3,069,854
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率
現年計
98.2 93.898.5 93.3
97.7 93.3
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
29
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
57,800 0.6 0 0.0186,600 1.8 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
25,086 人人%
24,1254.0
25,487 人人25,305
0.7 %
12 年 国 調区 分
144
1.2第1次
第2次3,911
31.9
産 業 構 造
7 年 国 調
196
1.7
4,186
35.5
第3次8,184
66.7
7,387
62.7
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口12,641( 人 )
( 人 ) 9,418
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
16.33
1,536
1 2年国調世帯数
7,929
7年国調世帯数
7,135
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
3440
スエマチ
市 町 村 類 型 6-4
地方交付税種地 2-5
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
2,379,457 32.7 2,379,457 47.868,283 0.9 68,283 1.4128,351 1.8 128,351 2.6206,318 2.8 206,318 4.1
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
44,951 0.6 44,951 0.90 0.0 0 0.0
84,049 1.2 84,049 1.72,337,482 32.1 2,052,987 41.32,052,987 28.2 2,052,987 41.3284,495 3.9 0 0.0
5,248,891 72.1 4,964,396 99.84,467 0.1 4,467 0.148,195 0.7 0 0.095,978 1.3 2,042 0.064,140 0.9 0 0.0280,902 3.9 0 0.0
0 0.0 0 0.0259,612 3.6 0 0.0178,707 2.5 0 0.010,554 0.1 0 0.073,779 1.0 0 0.0482,482 6.6 0 0.097,786 1.3 2,456 0.0438,100 6.0 0 0.0
7,283,593 100.0 4,973,361 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分18,811 0.8 0
795,526 33.4 059,776 2.5 9,801126,743 5.3 20,338
1,191,458 50.1 01,181,101 49.6 0
34,655 1.5 0
151,962 6.4 00 0.0 0
526 0.0 02,379,457 100.0 30,139
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
2,379,457 100.0 30,139
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
××××××
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
7,283,593 8,004,730
6,867,362 7,522,248
416,231 482,482
39,565 39,371
376,666 443,111-66,445 136,817140,165 134,182
0 00 0
73,720 270,999
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
135 432,820 3,2060 0 014 45,260 3,233
0 0 018 29,550 1,642167 507,630 3,040
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ×火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 11.04.01 8,320助 役 1 11.04.01 6,730収 入 役 1 11.04.01 6,310教 育 長 1 11.04.01 6,260議 会 議 長 1 11.04.01 3,460議会副議長 1 11.04.01 2,830議 会 議 員 14 11.04.01 2,640
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,428,330 20.8 1,256,778 1,234,633 24.0
うち職員給 982,466 14.3 811,975 - -扶 助 費 457,035 6.7 139,212 139,112 2.7公 債 費 862,155 12.6 860,321 860,321 16.7元利償還金 862,155 12.6 860,321 860,321 16.7一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,747,520 40.0 2,256,311 2,234,066 43.51,054,413 15.4 865,866 734,043 14.3
維 持 補 修 費 82,005 1.2 80,165 80,165 1.6補 助 費 等 761,552 11.1 735,073 577,100 11.2うち一部事務組合負担金 423,337 6.2 422,137 328,675 6.4
繰 出 金 906,800 13.2 865,379 386,454 7.5積 立 金 158,552 2.3 135,110 0 0.0投資・出資金・貸付金 71,502 1.0 32,602 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,085,018 15.8投 資 的 経 費 708,716
30,407 0.4うち人件費 30,4071,075,772 15.7普通建設事業費 699,470
うち1.7{ 960,412 14.0 696,435
災害復旧事業費
115,125 2,800
9,246 0.1 9,2460失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
6,867,362 100.0 5,679,222
内
訳
経常経費充当一般財源等計4,011,828 千円
経 常 収 支 比 率78.1 % %80.7
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
6,095,453 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
107,589
構 成 比
1.6
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
107,589
総 務 費 963,985 14.0 7,769 893,647民 生 費 1,549,793 22.6 55,068 974,508
922,567衛 生 費 13.4 53,303 760,058労 働 費 3 0.0 0 0農林水産業費 286,048 4.2 90,247 274,277商 工 費 19,882 0.3 6,422 18,498土 木 費 669,008 9.7 320,826 595,756消 防 費 224,665 3.3 8,933 221,812教 育 費 1,252,421 18.2 533,204 963,510災 害 復 旧 費 9,246 0.1 0 9,246
公 債 費 862,155 12.6 0 860,321諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,867,362 100.0 1,075,772 5,679,222
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
1,004,357323,18997,557
0
231,954
0
351,657
国民健康保険事業
実 質 収 支 68,670再 差 引 収 支 -64,841加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,765被 保 険 者 数 ( 人 ) 7,834
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 84国庫支出金 99
保険給付費 165
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 2,162,356基準財政需要額 4,218,768標準税収入額 2,858,569標準財政規模 4,911,556
財政力指数11~13 0.50実質収支比率 7.7経常一般財源等比率 101.3公債費負担比率 14.1公 債 費 比 率 16.0
起債制限比率 9.0
積立金現在高
財 調 2,276,404減 債 303,751特定目的 201,371
地 方 債 現 在 高 7,753,190うち政府資金 3,522,984
(
支出予定額)
物件等購入 510,967保証・補償 34,687そ の 他 0
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 93,712徴収率
現年計
97.3 92.697.4 92.6
97.0 91.7
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
30
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
32,700 0.4 0 0.0132,800 1.8 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
22,431 人人%
19,22716.7
22,441 人人22,212
1.0 %
12 年 国 調区 分
441
4.2第1次
第2次2,605
24.8
産 業 構 造
7 年 国 調
572
6.3
2,349
25.7
第3次7,339
70.0
6,154
67.3
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口15,584( 人 )
( 人 ) 10,634
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
18.87
1,189
1 2年国調世帯数
7,731
7年国調世帯数
6,333
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
3458
シングウマチ
市 町 村 類 型 5-4
地方交付税種地 2-5
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
3,549,888 40.4 3,549,888 67.674,649 0.9 74,649 1.4143,555 1.6 143,555 2.7216,158 2.5 216,158 4.17,265 0.1 7,265 0.1314 0.0 314 0.0
49,143 0.6 49,143 0.90 0.0 0 0.0
116,283 1.3 116,283 2.21,299,868 14.8 1,074,458 20.51,074,458 12.2 1,074,458 20.5225,410 2.6 0 0.0
5,457,123 62.1 5,231,713 99.78,075 0.1 8,075 0.262,114 0.7 0 0.0117,001 1.3 7,599 0.1112,643 1.3 0 0.0271,380 3.1 0 0.0
0 0.0 0 0.0269,330 3.1 0 0.093,780 1.1 0 0.0
0 0.0 0 0.0485,949 5.5 0 0.0526,133 6.0 0 0.0194,720 2.2 979 0.0
1,183,559 13.5 0 0.0
8,781,807 100.0 5,248,366 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分16,201 0.5 0
1,063,910 30.0 0115,007 3.2 19,162268,350 7.6 44,101
1,934,130 54.5 01,932,504 54.4 0
22,400 0.6 0
129,880 3.7 00 0.0 0
10 0.0 03,549,888 100.0 63,263
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
3,549,888 100.0 63,263
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
○
××××××
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
8,781,807 10,995,846
8,557,109 10,469,713
224,698 526,133
32,086 339,480
192,612 186,6535,959 -80,734
374,937 543,3890 0
57,800 0323,096 462,655
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
123 400,590 3,2577 20,860 2,98022 59,280 2,695
0 0 02 3,070 1,535
147 462,940 3,149
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 12.01.01 8,320助 役 2 12.01.01 6,730収 入 役 0 12.01.01 0教 育 長 1 12.01.01 6,260議 会 議 長 1 12.01.01 3,460議会副議長 1 12.01.01 2,830議 会 議 員 14 12.01.01 2,640
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,374,987 16.1 1,270,546 1,269,826 23.4
うち職員給 936,067 10.9 840,159 - -扶 助 費 402,547 4.7 91,802 91,802 1.7公 債 費 871,863 10.2 864,647 864,647 16.0元利償還金 871,863 10.2 864,647 864,647 16.0一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,649,397 31.0 2,226,995 2,226,275 41.11,096,468 12.8 839,785 695,340 12.8
維 持 補 修 費 87,877 1.0 82,107 82,107 1.5補 助 費 等 1,119,948 13.1 996,047 705,804 13.0うち一部事務組合負担金 679,551 7.9 572,014 397,900 7.3
繰 出 金 615,129 7.2 567,500 388,135 7.2積 立 金 1,058,514 12.4 1,051,303 0 0.0投資・出資金・貸付金 68,329 0.8 21,929 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,861,447 21.8投 資 的 経 費 301,395
12,427 0.1うち人件費 7,7471,851,940 21.6普通建設事業費 291,888
うち2.6{ 1,574,887 18.4 282,240
災害復旧事業費
225,017 8,439
9,507 0.1 9,5070失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
8,557,109 100.0 6,087,061
内
訳
経常経費充当一般財源等計4,097,661 千円
経 常 収 支 比 率75.7 % %78.1
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
6,311,022 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
119,343
構 成 比
1.4
(A)のうち普通建設事業費
9,555
(A)の充当一般財源等
119,343
総 務 費 1,738,088 20.3 11,416 1,667,795民 生 費 944,532 11.0 20,251 573,381
1,048,033衛 生 費 12.2 22,602 706,271労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 315,737 3.7 237,090 86,605商 工 費 35,458 0.4 0 34,715土 木 費 935,055 10.9 294,297 757,709消 防 費 370,712 4.3 19,160 357,284教 育 費 1,958,236 22.9 1,033,497 903,259災 害 復 旧 費 9,507 0.1 0 9,507
公 債 費 871,863 10.2 0 864,647諸 支 出 費 210,545 2.5 204,072 6,545前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 8,557,109 100.0 1,851,940 6,087,061
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ カンスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
758,055296,761142,926
6,473
80,809
40,209
190,877
国民健康保険事業
実 質 収 支 171,915再 差 引 収 支 150,580加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,857被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,816
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 84国庫支出金 73
保険給付費 131
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 3,078,784基準財政需要額 4,156,321標準税収入額 4,078,441標準財政規模 5,152,899
財政力指数11~13 0.74実質収支比率 3.7経常一般財源等比率 101.9公債費負担比率 13.7公 債 費 比 率 13.6
起債制限比率 8.7
積立金現在高
財 調 1,450,104減 債 2,110,771特定目的 1,878,419
地 方 債 現 在 高 8,460,091うち政府資金 3,873,285
(
支出予定額)
物件等購入 18,798保証・補償 0そ の 他 1,187
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 140,000徴収率
現年計
97.7 94.398.8 95.2
96.8 93.5
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
31
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
43,200 0.5 0 0.0124,400 1.4 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
7,640 人人%
7,5091.7
7,803 人人7,774
0.4 %
12 年 国 調区 分
190
5.2第1次
第2次833
22.7
産 業 構 造
7 年 国 調
246
6.7
1,015
27.8
第3次2,637
71.9
2,372
65.1
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
37.43
204
1 2年国調世帯数
2,315
7年国調世帯数
2,173
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
3482
ヒサヤママチ
市 町 村 類 型 2-4
地方交付税種地 2-4
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,378,010 32.9 1,378,010 51.549,966 1.2 49,966 1.939,825 0.9 39,825 1.572,455 1.7 72,455 2.730,053 0.7 30,053 1.1
0 0.0 0 0.032,894 0.8 32,894 1.2
0 0.0 0 0.028,430 0.7 28,430 1.1
1,277,631 30.5 1,036,404 38.81,036,404 24.7 1,036,404 38.8241,227 5.8 0 0.0
2,909,264 69.4 2,668,037 99.82,596 0.1 2,596 0.129,308 0.7 0 0.039,818 0.9 594 0.0139,129 3.3 0 0.075,086 1.8 0 0.0
0 0.0 0 0.0168,422 4.0 0 0.0337,551 8.0 2,737 0.1
300 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
224,610 5.4 0 0.085,283 2.0 585 0.0181,900 4.3 0 0.0
4,193,267 100.0 2,674,549 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,473 0.5 0
266,379 19.3 049,738 3.6 8,23799,206 7.2 1,616837,261 60.8 0829,824 60.2 011,712 0.8 0
80,029 5.8 00 0.0 0
632 0.0 01,351,430 98.1 9,853
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 26,580 1.9 0
26,580 1.9 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,378,010 100.0 9,853
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
××××××
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
4,193,267 3,855,183
3,947,356 3,630,573
245,911 224,610
48,236 42,000
197,675 182,61015,065 11,580111,572 211,192
0 00 0
126,637 222,772
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
66 207,940 3,1514 8,620 2,1558 23,070 2,884
0 0 03 8,950 2,98377 239,960 3,116
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××○×
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 10.04.01 7,850助 役 1 10.04.01 6,440収 入 役 1 10.04.01 6,180教 育 長 1 10.04.01 6,030議 会 議 長 1 9.04.01 3,250議会副議長 1 9.04.01 2,760議 会 議 員 12 9.04.01 2,540
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 768,605 19.5 713,646 699,047 25.3
うち職員給 494,771 12.5 443,801 - -扶 助 費 65,423 1.7 14,531 14,253 0.5公 債 費 577,835 14.6 560,676 560,676 20.3元利償還金 577,835 14.6 560,676 560,676 20.3一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,411,863 35.8 1,288,853 1,273,976 46.2758,579 19.2 521,180 477,187 17.3
維 持 補 修 費 66,201 1.7 65,936 65,936 2.4補 助 費 等 260,402 6.6 257,372 253,255 9.2うち一部事務組合負担金 109,412 2.8 109,412 109,412 4.0
繰 出 金 304,430 7.7 297,572 240,554 8.7積 立 金 122,134 3.1 120,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 0 0.0 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,023,747 25.9投 資 的 経 費 718,683
0 0.0うち人件費 0999,503 25.3普通建設事業費 700,572
うち1.0{ 942,115 23.9 686,781
災害復旧事業費
40,400 7,003
24,244 0.6 18,1110失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
3,947,356 100.0 3,269,596
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,310,908 千円
経 常 収 支 比 率83.8 % %86.4
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,515,507 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
91,948
構 成 比
2.3
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
91,948
総 務 費 785,855 19.9 161,601 716,706民 生 費 313,118 7.9 0 219,464
526,723衛 生 費 13.3 84,696 267,297労 働 費 18,351 0.5 0 18,351農林水産業費 186,814 4.7 76,458 128,875商 工 費 4,683 0.1 0 4,683土 木 費 532,549 13.5 297,973 388,109消 防 費 135,726 3.4 3,316 133,191教 育 費 532,816 13.5 158,765 505,491災 害 復 旧 費 24,244 0.6 0 18,111
公 債 費 577,835 14.6 0 560,676諸 支 出 費 216,694 5.5 216,694 216,694前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,947,356 100.0 999,503 3,269,596
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ カンスイ スイドウ コウスイ
コクホ
ソノタ
304,430120,53050,000
0
38,094
0
95,806
国民健康保険事業
実 質 収 支 49,758再 差 引 収 支 47,864加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,285被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,714
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 83国庫支出金 84
保険給付費 140
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,198,657基準財政需要額 2,236,718標準税収入額 1,580,557標準財政規模 2,616,961
財政力指数11~13 0.50実質収支比率 7.6経常一般財源等比率 102.2公債費負担比率 15.9公 債 費 比 率 19.9
起債制限比率 11.3
積立金現在高
財 調 749,346減 債 212,902特定目的 247,403
地 方 債 現 在 高 3,873,333うち政府資金 1,632,463
(
支出予定額)
物件等購入 74,800保証・補償 0そ の 他 381,727
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 11,022徴収率
現年計
99.4 97.699.1 96.0
99.5 98.2
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
32
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
12,200 0.3 0 0.071,000 1.7 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
34,811 人人%
31,50410.5
35,432 人人35,250
0.5 %
12 年 国 調区 分
243
1.4第1次
第2次4,455
25.5
産 業 構 造
7 年 国 調
294
1.8
4,290
27.0
第3次12,453
71.2
11,187
70.4
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口24,005( 人 )
( 人 ) 16,701
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
14.12
2,465
1 2年国調世帯数
12,639
7年国調世帯数
10,540
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
3491
カスヤマチ
市 町 村 類 型 7-4
地方交付税種地 2-5
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
4,648,534 40.9 4,648,534 63.6107,057 0.9 107,057 1.5199,534 1.8 199,534 2.7320,074 2.8 320,074 4.4
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
70,476 0.6 70,476 1.00 0.0 0 0.0
151,278 1.3 151,278 2.12,082,350 18.3 1,788,466 24.51,788,466 15.7 1,788,466 24.5293,884 2.6 0 0.0
7,579,303 66.7 7,285,419 99.711,280 0.1 11,280 0.214,785 0.1 0 0.0189,378 1.7 9,359 0.179,579 0.7 0 0.0430,722 3.8 0 0.0
0 0.0 0 0.0396,925 3.5 0 0.074,949 0.7 0 0.0
55 0.0 0 0.0744,953 6.6 0 0.0723,060 6.4 0 0.0570,053 5.0 3,533 0.0540,800 4.8 0 0.0
11,355,842 100.0 7,309,591 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分26,093 0.6 0
1,314,085 28.3 0156,977 3.4 25,486333,764 7.2 55,563
2,537,720 54.6 02,524,708 54.3 0
44,097 0.9 0
216,767 4.7 00 0.0 0
19,031 0.4 04,648,534 100.0 81,049
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
4,648,534 100.0 81,049
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
××××××
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
11,355,842 10,783,998
10,752,178 10,060,938
603,664 723,060
114,083 35,516
489,581 687,544-197,963 46,190
0 00 00 0
-197,963 46,190
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
180 587,500 3,26416 46,340 2,89617 58,430 3,437
0 0 09 16,400 1,822
206 662,330 3,215
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ×火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 9.04.01 8,340助 役 1 9.04.01 6,740収 入 役 1 9.04.01 6,300教 育 長 1 9.04.01 6,280議 会 議 長 1 9.04.01 3,490議会副議長 1 9.04.01 2,930議 会 議 員 15 9.04.01 2,720
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,882,900 17.5 1,525,175 1,488,494 19.7
うち職員給 1,340,288 12.5 1,033,126 - -扶 助 費 496,182 4.6 175,477 175,477 2.3公 債 費 1,154,327 10.7 1,102,511 1,102,511 14.6元利償還金 1,154,327 10.7 1,102,511 1,102,511 14.6一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費3,533,409 32.9 2,803,163 2,766,482 36.71,700,998 15.8 1,475,788 1,324,529 17.6
維 持 補 修 費 95,737 0.9 93,000 93,000 1.2補 助 費 等 964,753 9.0 935,616 653,400 8.7うち一部事務組合負担金 515,603 4.8 515,603 379,127 5.0
繰 出 金 1,083,118 10.1 1,055,833 606,784 8.1積 立 金 1,530,867 14.2 1,136,998 0 0.0投資・出資金・貸付金 118,792 1.1 54,010 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,724,504 16.0投 資 的 経 費 1,284,933
19,593 0.2うち人件費 19,5931,716,759 16.0普通建設事業費 1,284,933
うち0.4{ 1,598,290 14.9 1,204,325
災害復旧事業費
41,022 10,761
7,745 0.1 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
10,752,178 100.0 8,839,341
内
訳
経常経費充当一般財源等計5,444,195 千円
経 常 収 支 比 率72.2 % %74.5
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
9,443,005 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
120,843
構 成 比
1.1
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
120,843
総 務 費 2,228,239 20.7 78,184 2,124,277民 生 費 1,741,087 16.2 57,353 1,066,079
1,297,758衛 生 費 12.1 69,282 1,125,832労 働 費 7,524 0.1 0 7,524農林水産業費 681,587 6.3 157,133 227,391商 工 費 30,909 0.3 90 30,909土 木 費 1,871,775 17.4 1,080,692 1,513,351消 防 費 322,334 3.0 17,774 313,002教 育 費 1,288,050 12.0 256,251 1,207,622災 害 復 旧 費 7,745 0.1 0 0
公 債 費 1,154,327 10.7 0 1,102,511諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 10,752,178 100.0 1,716,759 8,839,341
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
1,304,560510,000221,442
0
204,062
0
369,056
国民健康保険事業
実 質 収 支 -37,370再 差 引 収 支 -152,634加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 4,962被 保 険 者 数 ( 人 ) 10,047
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 82国庫支出金 93
保険給付費 135
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 4,110,009基準財政需要額 5,902,847標準税収入額 5,440,438標準財政規模 7,228,904
財政力指数11~13 0.69実質収支比率 6.8経常一般財源等比率 101.1公債費負担比率 11.7公 債 費 比 率 13.4
起債制限比率 4.3
積立金現在高
財 調 877,572減 債 1,628,426特定目的 2,409,067
地 方 債 現 在 高 14,712,345うち政府資金 3,974,374
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率
現年計
97.7 94.297.1 92.5
98.0 94.9
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
33
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
57,600 0.5 0 0.0169,700 1.5 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
41,480 人人%
40,1113.4
41,753 人人41,903
-0.4 %
12 年 国 調区 分
537
2.8第1次
第2次4,458
23.5
産 業 構 造
7 年 国 調
611
3.4
4,470
24.6
第3次13,852
73.1
13,042
71.7
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口33,272( 人 )
( 人 ) 29,104
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
29.43
1,409
1 2年国調世帯数
14,086
7年国調世帯数
12,787
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
3628
フクママチ
市 町 村 類 型 8-4
地方交付税種地 2-5
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
3,792,254 37.4 3,792,254 51.9150,521 1.5 150,521 2.1261,358 2.6 261,358 3.6287,540 2.8 287,540 3.9
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
99,094 1.0 99,094 1.40 0.0 0 0.0
178,557 1.8 178,557 2.42,799,872 27.6 2,514,050 34.42,514,050 24.8 2,514,050 34.4285,822 2.8 0 0.0
7,569,196 74.7 7,283,374 99.79,794 0.1 9,794 0.155,737 0.6 0 0.0310,259 3.1 10,336 0.1121,062 1.2 208 0.0395,293 3.9 0 0.0
0 0.0 0 0.0366,372 3.6 0 0.048,289 0.5 3,299 0.0
0 0.0 0 0.040,987 0.4 0 0.0394,319 3.9 0 0.0175,387 1.7 1,683 0.0642,200 6.3 0 0.0
10,128,895 100.0 7,308,694 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分30,165 0.8 0
1,713,920 45.2 055,302 1.5 0176,311 4.6 26,730
1,589,474 41.9 01,560,463 41.1 0
40,636 1.1 0
177,031 4.7 00 0.0 0
9,415 0.2 03,792,254 100.0 26,730
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
3,792,254 100.0 26,730
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
××××××
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
10,128,895 10,444,448
9,688,427 10,050,129
440,468 394,319
34,785 2,000
405,683 392,31913,364 112,7115,351 606,440
0 489,7070 0
18,715 1,208,858
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
224 757,030 3,38026 91,330 3,5137 19,920 2,846
0 0 00 0 0
231 776,950 3,363
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××○○
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 12.04.01 8,300助 役 1 12.04.01 6,850収 入 役 1 12.04.01 6,320教 育 長 1 12.04.01 6,270議 会 議 長 1 12.04.01 3,540議会副議長 1 12.04.01 2,990議 会 議 員 18 12.04.01 2,760
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 2,176,684 22.5 1,958,975 1,942,300 25.6
うち職員給 1,512,565 15.6 1,299,697 - -扶 助 費 533,103 5.5 185,043 184,277 2.4公 債 費 1,322,133 13.6 1,240,364 1,240,364 16.4元利償還金 1,322,114 13.6 1,240,345 1,240,345 16.4一時借入金利子 19 0.0 19 19 0.0
(義務的経費計)
物 件 費4,031,920 41.6 3,384,382 3,366,941 44.51,790,567 18.5 1,351,943 1,152,454 15.2
維 持 補 修 費 98,016 1.0 86,957 86,957 1.1補 助 費 等 1,584,672 16.4 1,477,676 963,170 12.7うち一部事務組合負担金 981,800 10.1 981,382 533,495 7.0
繰 出 金 830,843 8.6 750,725 604,329 8.0積 立 金 23,309 0.2 12,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 124,840 1.3 75,939 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,204,260 12.4投 資 的 経 費 766,261
27,847 0.3うち人件費 27,8471,175,479 12.1普通建設事業費 762,359
うち1.1{ 1,013,343 10.5 670,114
災害復旧事業費
103,391 47,000
28,781 0.3 3,9020失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
9,688,427 100.0 7,905,883
内
訳
経常経費充当一般財源等計6,173,851 千円
経 常 収 支 比 率81.5 % %84.5
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
8,346,351 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
154,055
構 成 比
1.6
(A)のうち普通建設事業費
4,500
(A)の充当一般財源等
154,055
総 務 費 1,268,801 13.1 12,514 1,177,585民 生 費 2,124,911 21.9 14,404 1,371,859
1,596,567衛 生 費 16.5 12,760 1,308,410労 働 費 20,253 0.2 0 20,131農林水産業費 173,603 1.8 62,816 140,446商 工 費 72,874 0.8 1,995 36,989土 木 費 996,816 10.3 529,733 865,873消 防 費 397,384 4.1 8,096 388,417教 育 費 1,532,239 15.8 528,661 1,197,842災 害 復 旧 費 28,791 0.3 0 3,912
公 債 費 1,322,133 13.6 0 1,240,364諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 9,688,427 100.0 1,175,479 7,905,883
公営事業等への繰出
合 計スイドウ ゲスイ カンスイ コウスイ
コクホ
ソノタ
1,017,996187,15329,000
0
254,844
500
546,499
国民健康保険事業
実 質 収 支 37,896再 差 引 収 支 -109,464加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 6,428被 保 険 者 数 ( 人 ) 12,411
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 78国庫支出金 95
保険給付費 138
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 3,718,101基準財政需要額 6,236,770標準税収入額 4,906,683標準財政規模 7,420,733
財政力指数11~13 0.58実質収支比率 5.5経常一般財源等比率 98.5公債費負担比率 14.9公 債 費 比 率 14.2
起債制限比率 9.3
積立金現在高
財 調 3,052,543減 債 1,097,599特定目的 1,553,502
地 方 債 現 在 高 8,509,416うち政府資金 4,886,159
(
支出予定額)
物件等購入 1,872,834保証・補償 0そ の 他 399,349
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 437,545徴収率
現年計
97.8 89.398.7 91.3
96.5 85.8
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
34
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
66,300 0.7 0 0.0198,400 2.0 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
14,298 人人%
14,0331.9
14,194 人人14,202
-0.1 %
12 年 国 調区 分
686
10.5第1次
第2次1,499
23.0
産 業 構 造
7 年 国 調
695
10.8
1,601
24.8
第3次4,326
66.4
4,151
64.3
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
23.28
614
1 2年国調世帯数
4,604
7年国調世帯数
4,196
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
3636
ツヤザキマチ
市 町 村 類 型 4-4
地方交付税種地 2-4
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,113,350 24.0 1,113,350 33.066,798 1.4 66,798 2.072,417 1.6 72,417 2.197,278 2.1 97,278 2.95,916 0.1 5,916 0.2
0 0.0 0 0.043,977 0.9 43,977 1.3
0 0.0 0 0.048,896 1.1 48,896 1.4
2,099,439 45.3 1,915,280 56.81,915,280 41.4 1,915,280 56.8184,159 4.0 0 0.0
3,548,071 76.6 3,363,912 99.72,185 0.0 2,185 0.135,476 0.8 753 0.065,616 1.4 4,879 0.139,027 0.8 0 0.0127,882 2.8 0 0.0
0 0.0 0 0.0140,490 3.0 0 0.026,377 0.6 0 0.01,500 0.0 0 0.047,115 1.0 0 0.0307,529 6.6 0 0.053,055 1.1 1,431 0.0237,500 5.1 0 0.0
4,631,823 100.0 3,373,160 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分9,838 0.9 0
469,691 42.2 016,374 1.5 016,290 1.5 0522,838 47.0 0522,533 46.9 017,828 1.6 0
57,047 5.1 00 0.0 0
3,444 0.3 01,113,350 100.0 0
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,113,350 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
××××××
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
4,631,823 5,346,351
4,174,404 5,038,822
457,419 307,529
25,620 17,828
431,799 289,701142,098 138,439263,240 462,638
0 15,1710 352,000
405,338 264,248
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
83 280,770 3,3833 9,550 3,1830 0 0
0 0 00 0 083 280,770 3,383
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○×××○
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 12.04.01 7,690助 役 1 12.04.01 6,090収 入 役 1 12.04.01 5,760教 育 長 1 12.04.01 5,670議 会 議 長 1 12.04.01 3,070議会副議長 1 12.04.01 2,450議 会 議 員 14 12.04.01 2,300
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 862,674 20.7 806,254 806,182 23.1
うち職員給 552,294 13.2 498,174 - -扶 助 費 252,949 6.1 63,886 63,886 1.8公 債 費 389,079 9.3 357,393 357,393 10.3元利償還金 389,079 9.3 357,393 357,393 10.3一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,504,702 36.0 1,227,533 1,227,461 35.2503,575 12.1 406,104 374,815 10.8
維 持 補 修 費 18,244 0.4 17,177 17,177 0.5補 助 費 等 777,442 18.6 744,932 526,597 15.1うち一部事務組合負担金 474,874 11.4 474,874 256,844 7.4
繰 出 金 433,412 10.4 415,189 242,559 7.0積 立 金 376,515 9.0 350,508 0 0.0投資・出資金・貸付金 19,751 0.5 3,451 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
540,763 13.0投 資 的 経 費 358,832
8,200 0.2うち人件費 8,200540,763 13.0普通建設事業費 358,832
うち0.5{ 415,237 9.9 327,990
災害復旧事業費
20,966 6,336
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
4,174,404 100.0 3,523,726
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,388,609 千円
経 常 収 支 比 率68.6 % %70.8
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,981,145 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
92,715
構 成 比
2.2
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
92,715
総 務 費 834,587 20.0 33,521 781,696民 生 費 749,984 18.0 75,998 501,013
670,762衛 生 費 16.1 0 599,445労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 300,778 7.2 200,681 180,096商 工 費 34,831 0.8 0 28,896土 木 費 411,515 9.9 155,396 362,543消 防 費 170,992 4.1 5,491 166,607教 育 費 519,161 12.4 69,676 453,322災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0
公 債 費 389,079 9.3 0 357,393諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,174,404 100.0 540,763 3,523,726
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
592,890169,640159,478
0
72,880
0
190,892
国民健康保険事業
実 質 収 支 9,282再 差 引 収 支 -295加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,703被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,559
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 78国庫支出金 84
保険給付費 131
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,139,168基準財政需要額 3,058,207標準税収入額 1,495,835標準財政規模 3,411,115
財政力指数11~13 0.36実質収支比率 12.7経常一般財源等比率 98.9公債費負担比率 9.0公 債 費 比 率 8.5
起債制限比率 0.6
積立金現在高
財 調 2,287,322減 債 1,748,828特定目的 1,713,500
地 方 債 現 在 高 4,033,474うち政府資金 3,061,303
(
支出予定額)
物件等購入 369,496保証・補償 0そ の 他 106,285
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 706,111徴収率
現年計
97.6 90.098.5 90.9
96.4 88.2
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
35
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
18,300 0.4 0 0.091,800 2.0 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
9,559 人人%
9,0855.2
9,941 人人10,019
-0.8 %
12 年 国 調区 分
877
19.6第1次
第2次885
19.8
産 業 構 造
7 年 国 調
969
22.5
923
21.5
第3次2,707
60.5
2,411
56.0
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
34.68
276
1 2年国調世帯数
3,114
7年国調世帯数
2,774
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
3644
ゲンカイマチ
市 町 村 類 型 3-2
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
813,516 17.7 813,516 28.566,022 1.4 66,022 2.340,668 0.9 40,668 1.472,568 1.6 72,568 2.541,489 0.9 41,489 1.5
0 0.0 0 0.043,465 0.9 43,465 1.5
0 0.0 0 0.025,447 0.6 25,447 0.9
1,954,344 42.5 1,700,004 59.61,700,004 36.9 1,700,004 59.6254,340 5.5 0 0.0
3,057,519 66.4 2,803,179 98.21,559 0.0 1,559 0.113,116 0.3 0 0.040,335 0.9 2,423 0.144,815 1.0 43,481 1.5314,351 6.8 0 0.0
0 0.0 0 0.0322,288 7.0 0 0.010,160 0.2 3,131 0.17,000 0.2 0 0.0
115,578 2.5 0 0.0185,828 4.0 0 0.095,701 2.1 777 0.0395,500 8.6 0 0.0
4,603,750 100.0 2,854,550 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,624 0.8 0
265,039 32.6 012,759 1.6 013,673 1.7 0437,193 53.7 0434,504 53.4 015,032 1.8 0
51,807 6.4 00 0.0 0
1,624 0.2 0803,751 98.8 0
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 9,765 1.2 0
9,765 1.2 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
813,516 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×○×
○
××××××
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
4,603,750 4,514,692
4,275,797 4,328,864
327,953 185,828
96,222 19,997
231,731 165,83165,900 -66,970155,835 618,526
0 106,7280 0
221,735 658,284
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
80 263,050 3,2885 13,000 2,6009 29,420 3,269
0 0 00 0 089 292,470 3,286
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 10.04.01 7,640助 役 1 10.04.01 5,980収 入 役 1 10.04.01 5,680教 育 長 1 10.04.01 5,640議 会 議 長 1 10.04.01 3,030議会副議長 1 10.04.01 2,410議 会 議 員 14 10.04.01 2,260
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 891,229 20.8 825,410 814,483 27.8
うち職員給 585,226 13.7 522,881 - -扶 助 費 137,427 3.2 44,142 43,426 1.5公 債 費 415,674 9.7 388,511 388,511 13.3元利償還金 415,651 9.7 388,488 388,488 13.3一時借入金利子 23 0.0 23 23 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,444,330 33.8 1,258,063 1,246,420 42.5511,636 12.0 458,505 378,728 12.9
維 持 補 修 費 25,570 0.6 16,559 4,302 0.1補 助 費 等 807,163 18.9 770,463 488,500 16.7うち一部事務組合負担金 463,286 10.8 463,286 236,105 8.1
繰 出 金 336,738 7.9 306,938 103,206 3.5積 立 金 163,156 3.8 156,696 0 0.0投資・出資金・貸付金 11,960 0.3 9,207 100 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
975,244 22.8投 資 的 経 費 190,062
6,776 0.2うち人件費 6,776778,586 18.2普通建設事業費 125,513
うち10.2{ 288,345 6.7 107,047
災害復旧事業費
435,939 12,971
44,337 1.0 36,897152,321失業対策事業費 3.6 27,652
歳 出 合 計
内 訳
4,275,797 100.0 3,166,493
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,221,256 千円
経 常 収 支 比 率75.8 % %77.8
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,494,446 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
90,141
構 成 比
2.1
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
90,141
総 務 費 709,342 16.6 4,559 670,761民 生 費 589,426 13.8 1,281 436,854
718,432衛 生 費 16.8 4,293 682,041労 働 費 152,321 3.6 0 27,652農林水産業費 366,058 8.6 226,869 148,977商 工 費 23,844 0.6 0 22,671土 木 費 237,982 5.6 163,371 89,104消 防 費 137,044 3.2 998 128,612教 育 費 790,282 18.5 377,215 443,358災 害 復 旧 費 44,337 1.0 0 36,897
公 債 費 415,674 9.7 0 388,511諸 支 出 費 914 0.0 0 914前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,275,797 100.0 778,586 3,166,493
公営事業等への繰出
合 計スイドウ ゲスイ カンスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
477,678137,24582,333
914
71,831
3,695
181,660
国民健康保険事業
実 質 収 支 41,660再 差 引 収 支 22,683加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,918被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,272
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 78国庫支出金 93
保険給付費 131
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 858,409基準財政需要額 2,560,035標準税収入額 1,121,947標準財政規模 2,821,951
財政力指数11~13 0.32実質収支比率 8.2経常一般財源等比率 101.2公債費負担比率 11.1公 債 費 比 率 10.6
起債制限比率 7.4
積立金現在高
財 調 1,484,004減 債 495,305特定目的 704,213
地 方 債 現 在 高 3,314,019うち政府資金 1,885,142
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 6,716
実質的なもの 123,536
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 81,139徴収率
現年計
93.9 77.997.0 82.1
91.0 72.6
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
36
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
0 0.0 0 0.076,000 1.7 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
909 人人%
917-0.9941 人
人961
-2.1 %
12 年 国 調区 分
214
50.2第1次
第2次18
4.2
産 業 構 造
7 年 国 調
222
50.9
18
4.1
第3次193
45.3
196
45.0
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
8.12
112
1 2年国調世帯数
374
7年国調世帯数
356
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
3652
オオシマムラ
市 町 村 類 型 0-0
地方交付税種地 2-1
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
47,014 2.1 47,014 6.913,876 0.6 13,876 2.03,023 0.1 3,023 0.46,916 0.3 6,916 1.0
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
9,135 0.4 9,135 1.30 0.0 0 0.0
1,566 0.1 1,566 0.2780,013 35.6 600,309 87.9600,309 27.4 600,309 87.9179,704 8.2 0 0.0861,543 39.3 681,839 99.8
0 0.0 0 0.01,371 0.1 0 0.030,486 1.4 0 0.03,921 0.2 0 0.0
256,847 11.7 0 0.00 0.0 0 0.0
30,028 1.4 0 0.027,652 1.3 1,247 0.2
200 0.0 0 0.0124,773 5.7 0 0.079,248 3.6 0 0.014,967 0.7 56 0.0759,700 34.7 0 0.0
2,190,736 100.0 683,142 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分501 1.1 0
16,176 34.4 0967 2.1 0943 2.0 0
20,697 44.0 020,471 43.5 01,394 3.0 0
4,931 10.5 00 0.0 00 0.0 0
45,609 97.0 00 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 1,405 3.0 0
1,405 3.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
47,014 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
○
○×××××
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
2,190,736 1,889,504
2,160,825 1,810,256
29,911 79,248
80 44,324
29,831 34,924-5,093 3,3641,905 1,621
0 00 0
-3,188 4,985
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
31 88,000 2,8398 22,380 2,7980 0 0
0 0 00 0 031 88,000 2,839
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 13.04.01 7,250助 役 1 13.04.01 5,670収 入 役 1 13.04.01 5,100教 育 長 1 13.04.01 5,060議 会 議 長 1 13.04.01 2,580議会副議長 1 13.04.01 2,080議 会 議 員 6 13.04.01 1,930
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 289,493 13.4 271,707 267,186 37.7
うち職員給 168,247 7.8 152,843 - -扶 助 費 28,974 1.3 14,997 14,997 2.1公 債 費 193,782 9.0 192,544 192,544 27.2元利償還金 193,294 8.9 192,056 192,056 27.1一時借入金利子 488 0.0 488 488 0.1
(義務的経費計)
物 件 費512,249 23.7 479,248 474,727 67.0217,597 10.1 154,540 89,207 12.6
維 持 補 修 費 17,246 0.8 16,145 16,145 2.3補 助 費 等 64,872 3.0 61,625 29,055 4.1うち一部事務組合負担金 18,236 0.8 18,236 15,314 2.2
繰 出 金 57,846 2.7 53,075 40,259 5.7積 立 金 34,852 1.6 4,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 0 0.0 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,256,163 58.1投 資 的 経 費 211,273
0 0.0うち人件費 01,246,585 57.7普通建設事業費 211,002
うち34.8{ 470,209 21.8 150,909
災害復旧事業費
752,937 36,654
9,578 0.4 2710失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
2,160,825 100.0 979,906
内
訳
経常経費充当一般財源等計649,393 千円
経 常 収 支 比 率91.6 % %95.1
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
1,009,817 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
36,545
構 成 比
1.7
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
36,545
総 務 費 229,561 10.6 3,518 187,292民 生 費 114,992 5.3 0 85,657
801,416衛 生 費 37.1 752,937 80,370労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 117,248 5.4 33,845 82,272商 工 費 310,648 14.4 275,538 69,879土 木 費 161,910 7.5 146,530 70,630消 防 費 28,743 1.3 0 25,370教 育 費 144,165 6.7 33,248 136,839災 害 復 旧 費 9,578 0.4 0 271
公 債 費 193,782 9.0 0 192,544諸 支 出 費 12,237 0.6 969 12,237前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 2,160,825 100.0 1,246,585 979,906
公営事業等への繰出
合 計カンスイ コウツウ ゲスイ スイドウ
コクホ
ソノタ
57,84612,20011,268
0
18,526
736
15,116
国民健康保険事業
実 質 収 支 8,894再 差 引 収 支 -742加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 252被 保 険 者 数 ( 人 ) 525
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 60国庫支出金 118
保険給付費 122
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 63,825基準財政需要額 664,626標準税収入額 80,449標準財政規模 680,758
財政力指数11~13 0.10実質収支比率 4.4経常一般財源等比率 100.4公債費負担比率 19.1公 債 費 比 率 12.6
起債制限比率 7.6
積立金現在高
財 調 504,515減 債 186,877特定目的 725,100
地 方 債 現 在 高 2,416,263うち政府資金 2,407,420
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 28,520徴収率
現年計
98.4 93.398.4 90.8
98.2 93.7
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
37
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
0 0.0 0 0.025,700 1.2 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
15,827 人人%
16,685-5.1
16,267 人人16,175
0.6 %
12 年 国 調区 分
298
4.2第1次
第2次1,908
26.9
産 業 構 造
7 年 国 調
323
3.8
2,056
24.1
第3次4,875
68.7
6,153
72.1
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口10,908( 人 )
( 人 ) 12,169
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
11.42
1,386
1 2年国調世帯数
5,694
7年国調世帯数
5,597
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
3814
アシヤマチ
市 町 村 類 型 4-4
地方交付税種地 2-4
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,108,967 9.9 1,108,967 31.144,030 0.4 44,030 1.279,501 0.7 79,501 2.2142,272 1.3 142,272 4.0
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
28,985 0.3 28,985 0.80 0.0 0 0.0
45,014 0.4 45,014 1.32,008,242 17.9 1,984,124 55.61,984,124 17.7 1,984,124 55.6
24,118 0.2 0 0.03,457,011 30.8 3,432,893 96.2
2,813 0.0 2,813 0.1150,468 1.3 0 0.0218,720 1.9 2,575 0.110,025 0.1 0 0.0462,503 4.1 0 0.0115,499 1.0 115,499 3.2225,196 2.0 0 0.0
1,620,405 14.4 10,549 0.30 0.0 0 0.0
3,669,539 32.7 0 0.0512,054 4.6 0 0.0301,735 2.7 2,325 0.1488,200 4.3 0 0.0
11,234,168 100.0 3,566,654 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分11,480 1.0 0
466,335 42.1 015,222 1.4 023,567 2.1 0470,748 42.4 0448,934 40.5 023,232 2.1 0
98,383 8.9 00 0.0 00 0.0 0
1,108,967 100.0 00 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,108,967 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×○×
×
××××××
××××
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
11,234,168 9,878,152
11,015,401 9,259,143
218,767 619,009
11,516 386,182
207,251 232,827-23,122 -81,479
247 1,0380 0
398,000 605,000-420,875 -685,441
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
180 676,100 3,75621 75,330 3,5870 0 0
0 0 00 0 0
180 676,100 3,756
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 5.04.01 7,830助 役 1 5.04.01 6,400収 入 役 1 5.04.01 5,990教 育 長 1 5.04.01 5,990議 会 議 長 1 5.04.01 3,450議会副議長 1 5.04.01 3,180議 会 議 員 16 5.04.01 2,980
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,798,697 16.3 1,359,542 1,266,088 34.3
うち職員給 1,270,756 11.5 877,739 - -扶 助 費 526,483 4.8 213,783 212,070 5.7公 債 費 380,888 3.5 380,438 380,438 10.3元利償還金 380,888 3.5 380,438 380,438 10.3一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,706,068 24.6 1,953,763 1,858,596 50.41,316,695 12.0 812,708 724,113 19.6
維 持 補 修 費 147,448 1.3 52,673 52,673 1.4補 助 費 等 1,391,726 12.6 1,195,208 807,879 21.9うち一部事務組合負担金 467,540 4.2 441,840 387,307 10.5
繰 出 金 288,879 2.6 266,963 211,773 5.7積 立 金 511,773 4.6 440,001 0 0.0投資・出資金・貸付金 40,348 0.4 38,157 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
4,612,464 41.9投 資 的 経 費 702,726
107,896 1.0うち人件費 14,4574,425,530 40.2普通建設事業費 635,564
うち0.4{ 4,362,826 39.6 614,588
災害復旧事業費
39,359 5,631
0 0.0 0186,934失業対策事業費 1.7 67,162
歳 出 合 計
内 訳
11,015,401 100.0 5,462,199
内
訳
経常経費充当一般財源等計3,655,034 千円
経 常 収 支 比 率99.0 % %102.5
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
5,680,966 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
141,067
構 成 比
1.3
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
141,067
総 務 費 5,841,096 53.0 3,689,022 1,468,815民 生 費 1,349,365 12.2 31,325 830,848
494,137衛 生 費 4.5 3,886 485,191労 働 費 186,934 1.7 0 67,162農林水産業費 108,505 1.0 22,100 90,991商 工 費 152,227 1.4 0 151,702土 木 費 1,222,323 11.1 548,743 843,813消 防 費 250,207 2.3 18,607 250,207教 育 費 883,379 8.0 106,574 746,692災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0
公 債 費 380,888 3.5 0 380,438諸 支 出 費 5,273 0.0 5,273 5,273前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 11,015,401 100.0 4,425,530 5,462,199
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ビヨウ カンコウ スイドウ
コクホ
ソノタ
780,794350,736139,179
2,000
62,299
31,813
194,767
国民健康保険事業
実 質 収 支 116,881再 差 引 収 支 105,326加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,003被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,910
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 68国庫支出金 83
保険給付費 115
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,131,595基準財政需要額 3,128,474標準税収入額 1,492,088標準財政規模 3,476,212
財政力指数11~13 0.35実質収支比率 6.0経常一般財源等比率 102.6公債費負担比率 6.7公 債 費 比 率 9.5
起債制限比率 3.7
積立金現在高
財 調 603,128減 債 180,014特定目的 13,577,027
地 方 債 現 在 高 3,738,951うち政府資金 2,077,939
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 1,186,682徴収率
現年計
98.6 90.599.0 92.0
98.1 87.1
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
38
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
18,300 0.2 0 0.0105,400 0.9 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
31,623 人人%
31,2891.1
31,624 人人31,762
-0.4 %
12 年 国 調区 分
121
0.9第1次
第2次4,603
33.8
産 業 構 造
7 年 国 調
131
1.0
4,925
36.7
第3次8,898
65.2
8,313
62.0
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口23,683( 人 )
( 人 ) 21,792
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
11.03
2,867
1 2年国調世帯数
11,509
7年国調世帯数
10,812
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
3822
ミズマキマチ
市 町 村 類 型 7-4
地方交付税種地 2-4
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
2,346,545 25.6 2,346,545 41.493,246 1.0 93,246 1.6135,108 1.5 135,108 2.4233,021 2.5 233,021 4.1
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
61,385 0.7 61,385 1.10 0.0 0 0.0
86,004 0.9 86,004 1.52,947,825 32.2 2,692,258 47.52,692,258 29.4 2,692,258 47.5255,567 2.8 0 0.0
5,903,134 64.4 5,647,567 99.66,999 0.1 6,999 0.195,533 1.0 0 0.0512,178 5.6 10,642 0.222,136 0.2 0 0.0602,930 6.6 0 0.0
0 0.0 0 0.0811,616 8.9 0 0.097,573 1.1 4,200 0.1
0 0.0 0 0.070,000 0.8 0 0.0123,239 1.3 0 0.060,112 0.7 119 0.0857,100 9.4 0 0.0
9,162,550 100.0 5,669,527 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分21,094 0.9 0
829,185 35.3 047,433 2.0 093,232 4.0 0
1,120,044 47.7 01,087,601 46.3 0
41,049 1.7 0
191,848 8.2 00 0.0 0
2,660 0.1 02,346,545 100.0 0
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
2,346,545 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×○×
×
××××××
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
9,162,550 9,536,043
8,995,009 9,352,804
167,541 183,239
33,551 52,987
133,990 130,2523,738 13,3224,097 8,36072,700 102,40070,000 20,00010,535 104,082
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
182 638,360 3,50726 85,030 3,2700 0 0
0 0 00 0 0
182 638,360 3,507
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××○○
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 9.04.01 8,320助 役 1 9.04.01 6,760収 入 役 1 9.04.01 6,290教 育 長 1 9.04.01 6,290議 会 議 長 1 9.04.01 3,610議会副議長 1 9.04.01 3,200議 会 議 員 20 9.04.01 3,000
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,945,229 21.6 1,751,986 1,728,748 29.5
うち職員給 1,230,964 13.7 1,055,185 - -扶 助 費 689,392 7.7 158,160 158,130 2.7公 債 費 918,419 10.2 731,647 658,947 11.2元利償還金 917,196 10.2 730,424 657,724 11.2一時借入金利子 1,223 0.0 1,223 1,223 0.0
(義務的経費計)
物 件 費3,553,040 39.5 2,641,793 2,545,825 43.41,259,005 14.0 966,968 886,473 15.1
維 持 補 修 費 227,500 2.5 135,023 131,523 2.2補 助 費 等 1,145,026 12.7 1,116,582 990,626 16.9うち一部事務組合負担金 918,038 10.2 913,185 814,652 13.9
繰 出 金 804,549 8.9 755,073 523,229 8.9積 立 金 7,300 0.1 0 0 0.0投資・出資金・貸付金 0 0.0 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,998,589 22.2投 資 的 経 費 605,749
33,223 0.4うち人件費 17,7721,738,519 19.3普通建設事業費 535,365
うち7.8{ 966,546 10.7 498,208
災害復旧事業費
705,124 17,008
600 0.0 600259,470失業対策事業費 2.9 69,784
歳 出 合 計
内 訳
8,995,009 100.0 6,221,188
内
訳
経常経費充当一般財源等計5,077,676 千円
経 常 収 支 比 率86.6 % %89.6
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
6,388,729 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
154,259
構 成 比
1.7
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
154,259
総 務 費 1,120,955 12.5 71,536 1,033,273民 生 費 2,139,414 23.8 54,477 1,313,012
718,876衛 生 費 8.0 11,730 641,146労 働 費 260,470 2.9 0 69,784農林水産業費 60,747 0.7 6,546 56,928商 工 費 33,009 0.4 2,362 25,154土 木 費 1,730,682 19.2 1,199,441 640,891消 防 費 398,892 4.4 28,579 373,835教 育 費 1,458,686 16.2 363,848 1,180,659災 害 復 旧 費 600 0.0 0 600
公 債 費 918,419 10.2 0 731,647諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 8,995,009 100.0 1,738,519 6,221,188
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
807,51970,0002,970
0
317,309
0
417,240
国民健康保険事業
実 質 収 支 136,521再 差 引 収 支 96,724加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 5,915被 保 険 者 数 ( 人 ) 11,488
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 70国庫支出金 98
保険給付費 138
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 2,339,460基準財政需要額 5,038,320標準税収入額 3,085,687標準財政規模 5,777,945
財政力指数11~13 0.45実質収支比率 2.3経常一般財源等比率 98.1公債費負担比率 11.5公 債 費 比 率 9.1
起債制限比率 2.8
積立金現在高
財 調 1,389,363減 債 336,147特定目的 1,236,746
地 方 債 現 在 高 7,764,927うち政府資金 5,372,301
(
支出予定額)
物件等購入 75,000保証・補償 0そ の 他 81,432
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 520,022徴収率
現年計
96.6 88.697.8 88.6
95.2 87.2
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
39
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
35,400 0.4 0 0.0155,900 1.7 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
30,417 人人%
28,8075.6
31,012 人人30,870
0.5 %
12 年 国 調区 分
579
4.5第1次
第2次3,528
27.4
産 業 構 造
7 年 国 調
766
6.1
3,655
29.2
第3次8,724
67.7
8,063
64.5
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口12,186( 人 )
( 人 ) 12,414
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
48.51
627
1 2年国調世帯数
10,120
7年国調世帯数
9,118
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
3831
オカガキマチ
市 町 村 類 型 7-4
地方交付税種地 2-4
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
2,509,960 27.4 2,509,960 42.0119,453 1.3 119,453 2.0152,326 1.7 152,326 2.5211,812 2.3 211,812 3.5
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
78,639 0.9 78,639 1.30 0.0 0 0.0
103,401 1.1 103,401 1.72,935,539 32.1 2,773,743 46.42,773,743 30.3 2,773,743 46.4161,796 1.8 0 0.0
6,111,130 66.8 5,949,334 99.56,135 0.1 6,135 0.126,124 0.3 0 0.0152,931 1.7 6,899 0.121,746 0.2 0 0.0590,098 6.4 0 0.010,373 0.1 10,373 0.2315,776 3.4 0 0.011,877 0.1 3,723 0.1
100 0.0 0 0.0523,232 5.7 0 0.0321,957 3.5 0 0.0385,021 4.2 272 0.0677,300 7.4 0 0.0
9,153,800 100.0 5,976,736 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分21,654 0.9 0
987,370 39.3 037,417 1.5 068,842 2.7 0
1,220,219 48.6 01,218,191 48.5 0
36,342 1.4 0
138,044 5.5 00 0.0 0
72 0.0 02,509,960 100.0 0
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
2,509,960 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
××××××
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
9,153,800 8,352,446
8,804,309 7,930,489
349,491 421,957
32,771 7,585
316,720 414,372-97,652 100,965273,860 200,375
0 00 0
176,208 301,340
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
168 572,600 3,40818 48,960 2,7200 0 0
0 0 00 0 0
168 572,600 3,408
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××○○
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 11.10.01 8,290助 役 1 11.10.01 6,630収 入 役 1 11.10.01 6,210教 育 長 1 11.10.01 6,210議 会 議 長 1 11.10.01 3,510議会副議長 1 11.10.01 3,090議 会 議 員 16 11.10.01 2,890
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,578,602 17.9 1,440,083 1,376,912 22.3
うち職員給 1,048,308 11.9 919,555 - -扶 助 費 368,406 4.2 109,812 108,925 1.8公 債 費 791,540 9.0 761,674 761,674 12.3元利償還金 791,540 9.0 761,674 761,674 12.3一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,738,548 31.1 2,311,569 2,247,511 36.41,073,067 12.2 870,718 724,853 11.8
維 持 補 修 費 42,615 0.5 36,027 34,873 0.6補 助 費 等 1,320,648 15.0 1,277,747 1,151,741 18.7うち一部事務組合負担金 822,337 9.3 822,337 733,922 11.9
繰 出 金 1,041,028 11.8 1,005,002 605,530 9.8積 立 金 328,160 3.7 322,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 41,740 0.5 10,100 100 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
2,218,503 25.2投 資 的 経 費 862,495
62,581 0.7うち人件費 45,0761,989,692 22.6普通建設事業費 827,009
うち14.1{ 704,992 8.0 553,327
災害復旧事業費
1,241,765 241,422
156,403 1.8 39772,408失業対策事業費 0.8 35,089
歳 出 合 計
内 訳
8,804,309 100.0 6,695,658
内
訳
経常経費充当一般財源等計4,764,608 千円
経 常 収 支 比 率77.3 % %79.7
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
7,045,149 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
136,964
構 成 比
1.6
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
136,964
総 務 費 1,560,171 17.7 47,999 1,456,751民 生 費 1,484,533 16.9 23,009 1,026,596
687,753衛 生 費 7.8 49,207 623,328労 働 費 94,607 1.1 0 54,273農林水産業費 349,786 4.0 137,346 263,481商 工 費 93,272 1.1 12,532 60,306土 木 費 815,549 9.3 276,349 725,137消 防 費 370,065 4.2 17,247 367,461教 育 費 2,263,657 25.7 1,426,003 1,219,281災 害 復 旧 費 156,412 1.8 0 406
公 債 費 791,540 9.0 0 761,674諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 8,804,309 100.0 1,989,692 6,695,658
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
1,053,028464,70012,000
0
171,350
0
404,978
国民健康保険事業
実 質 収 支 -8,541再 差 引 収 支 -56,102加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 5,554被 保 険 者 数 ( 人 ) 10,749
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 74国庫支出金 91
保険給付費 133
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 2,484,852基準財政需要額 5,262,907標準税収入額 3,270,935標準財政規模 6,044,678
財政力指数11~13 0.48実質収支比率 5.2経常一般財源等比率 98.9公債費負担比率 10.8公 債 費 比 率 10.7
起債制限比率 5.3
積立金現在高
財 調 2,436,894減 債 509,789特定目的 2,844,635
地 方 債 現 在 高 4,686,110うち政府資金 2,676,783
(
支出予定額)
物件等購入 12,900保証・補償 0そ の 他 200,675
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 307,569徴収率
現年計
96.8 89.898.0 94.1
95.4 85.4
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
40
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
39,000 0.4 0 0.0152,000 1.7 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
19,309 人人%
18,9991.6
19,608 人人19,609
0.0 %
12 年 国 調区 分
399
4.4第1次
第2次2,874
31.5
産 業 構 造
7 年 国 調
518
5.8
2,952
33.2
第3次5,840
64.0
5,406
60.8
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
22.14
872
1 2年国調世帯数
6,280
7年国調世帯数
5,732
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
3849
オンガチヨウ
市 町 村 類 型 5-4
地方交付税種地 2-4
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,804,181 27.4 1,804,181 45.388,841 1.3 88,841 2.2102,783 1.6 102,783 2.6160,165 2.4 160,165 4.032,428 0.5 32,428 0.8
0 0.0 0 0.058,486 0.9 58,486 1.5
0 0.0 0 0.069,257 1.1 69,257 1.7
1,866,594 28.3 1,657,699 41.61,657,699 25.2 1,657,699 41.6208,895 3.2 0 0.0
4,182,735 63.5 3,973,840 99.74,550 0.1 4,550 0.1
197,437 3.0 0 0.0169,437 2.6 5,495 0.139,498 0.6 0 0.0351,357 5.3 0 0.0
0 0.0 0 0.0254,899 3.9 0 0.020,258 0.3 2,162 0.110,100 0.2 0 0.0541,268 8.2 0 0.0188,936 2.9 0 0.0358,316 5.4 132 0.0271,606 4.1 0 0.0
6,590,397 100.0 3,986,179 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分18,231 1.0 0
650,951 36.1 039,246 2.2 069,473 3.9 0882,263 48.9 0881,933 48.9 029,348 1.6 0
104,771 5.8 00 0.0 0
9,898 0.5 01,804,181 100.0 0
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,804,181 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×○×
×
××××××
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
6,590,397 7,875,195
6,488,170 7,686,259
102,227 188,936
374 55,252
101,853 133,684-31,831 -16,347102,806 4,183
0 00 250,000
70,975 -262,164
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
109 363,360 3,3345 15,500 3,1000 0 0
0 0 00 0 0
109 363,360 3,334
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××○×
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 10.04.01 7,980助 役 1 10.04.01 6,450収 入 役 1 10.04.01 6,070教 育 長 1 10.04.01 6,070議 会 議 長 1 10.04.01 3,460議会副議長 1 10.04.01 2,910議 会 議 員 14 10.04.01 2,720
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,056,946 16.3 1,007,740 1,005,993 24.4
うち職員給 739,077 11.4 692,671 - -扶 助 費 400,665 6.2 81,769 81,469 2.0公 債 費 496,733 7.7 452,769 452,769 11.0元利償還金 496,263 7.6 452,299 452,299 11.0一時借入金利子 470 0.0 470 470 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,954,344 30.1 1,542,278 1,540,231 37.41,093,644 16.9 721,222 594,126 14.4
維 持 補 修 費 14,854 0.2 11,900 11,900 0.3補 助 費 等 923,798 14.2 883,367 756,715 18.4うち一部事務組合負担金 664,845 10.2 651,218 582,237 14.1
繰 出 金 537,323 8.3 521,050 274,195 6.7積 立 金 901,742 13.9 648,390 0 0.0投資・出資金・貸付金 0 0.0 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,062,465 16.4投 資 的 経 費 650,516
25,393 0.4うち人件費 25,3931,059,495 16.3普通建設事業費 647,546
うち2.6{ 849,874 13.1 591,319
災害復旧事業費
169,893 34,599
2,970 0.0 2,9700失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
6,488,170 100.0 4,978,723
内
訳
経常経費充当一般財源等計3,177,167 千円
経 常 収 支 比 率77.1 % %79.7
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
5,080,950 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
115,932
構 成 比
1.8
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
115,932
総 務 費 1,531,387 23.6 6,520 1,250,241民 生 費 1,151,357 17.7 1,349 664,660
637,016衛 生 費 9.8 21,754 498,912労 働 費 870 0.0 0 864農林水産業費 248,657 3.8 71,048 205,729商 工 費 15,248 0.2 0 15,248土 木 費 1,088,881 16.8 714,335 822,989消 防 費 279,299 4.3 20,314 278,115教 育 費 919,820 14.2 224,175 670,294災 害 復 旧 費 2,970 0.0 0 2,970
公 債 費 496,733 7.7 0 452,769諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,488,170 100.0 1,059,495 4,978,723
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
537,323132,771
0
0
81,629
0
322,923
国民健康保険事業
実 質 収 支 47,464再 差 引 収 支 7,745加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,171被 保 険 者 数 ( 人 ) 6,420
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 71国庫支出金 80
保険給付費 134
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,780,249基準財政需要額 3,440,496標準税収入額 2,344,588標準財政規模 4,002,287
財政力指数11~13 0.50実質収支比率 2.5経常一般財源等比率 99.6公債費負担比率 8.9公 債 費 比 率 9.7
起債制限比率 3.0
積立金現在高
財 調 1,382,189減 債 1,707,158特定目的 4,118,262
地 方 債 現 在 高 4,372,411うち政府資金 2,085,214
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 596,027徴収率
現年計
97.6 86.298.8 94.4
97.6 89.6
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
41
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
26,600 0.4 0 0.0107,800 1.6 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
9,730 人人%
10,517-7.59,931 人
人10,044
-1.1 %
12 年 国 調区 分
96
2.4第1次
第2次1,406
34.6
産 業 構 造
7 年 国 調
97
2.2
1,632
37.5
第3次2,565
63.0
2,613
60.0
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
14.18
686
1 2年国調世帯数
3,603
7年国調世帯数
3,678
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
4012
コタケマチ
市 町 村 類 型 3-4
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
639,991 7.5 639,991 24.546,544 0.5 46,544 1.839,967 0.5 39,967 1.573,386 0.9 73,386 2.810,851 0.1 10,851 0.4
0 0.0 0 0.030,640 0.4 30,640 1.2
0 0.0 0 0.024,277 0.3 24,277 0.9
2,126,930 25.0 1,727,562 66.11,727,562 20.3 1,727,562 66.1399,368 4.7 0 0.0
2,992,586 35.1 2,593,218 99.21,658 0.0 1,658 0.17,821 0.1 0 0.0
106,989 1.3 2,759 0.131,486 0.4 0 0.0
1,582,596 18.6 0 0.09,659 0.1 9,659 0.4
223,450 2.6 0 0.024,625 0.3 5,138 0.2
100 0.0 0 0.0324,288 3.8 0 0.0193,473 2.3 0 0.0
1,755,466 20.6 653 0.01,266,393 14.9 0 0.0
8,520,590 100.0 2,613,085 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,373 1.0 0
228,849 35.8 013,572 2.1 017,531 2.7 0313,555 49.0 0303,109 47.4 013,855 2.2 0
42,953 6.7 00 0.0 0
3,303 0.5 0639,991 100.0 0
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
639,991 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×○×
×
○××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
8,520,590 6,134,247
8,255,946 5,875,774
264,644 258,473
159,062 129,707
105,582 128,766-23,184 16,5391,088 71,429
0 021,176 0-43,272 87,968
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
114 373,660 3,2785 12,090 2,4186 18,670 3,112
0 0 00 0 0
120 392,330 3,269
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 8.04.01 7,600助 役 1 8.04.01 6,400収 入 役 1 8.04.01 6,100教 育 長 1 8.04.01 6,100議 会 議 長 1 8.04.01 3,200議会副議長 1 8.04.01 2,720議 会 議 員 12 8.04.01 2,550
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,072,994 13.0 960,671 905,443 33.6
うち職員給 749,182 9.1 644,607 - -扶 助 費 191,036 2.3 68,913 51,730 1.9公 債 費 598,312 7.2 535,616 535,616 19.9元利償還金 593,518 7.2 530,822 530,822 19.7一時借入金利子 4,794 0.1 4,794 4,794 0.2
(義務的経費計)
物 件 費1,862,342 22.6 1,565,200 1,492,789 55.4452,970 5.5 346,259 245,394 9.1
維 持 補 修 費 18,396 0.2 15,658 15,658 0.6補 助 費 等 656,437 8.0 621,050 474,486 17.6うち一部事務組合負担金 323,946 3.9 323,946 283,073 10.5
繰 出 金 305,790 3.7 274,990 171,477 6.4積 立 金 1,274,999 15.4 83,708 0 0.0投資・出資金・貸付金 30,000 0.4 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
3,655,012 44.3投 資 的 経 費 383,100
36,236 0.4うち人件費 9,7852,757,166 33.4普通建設事業費 282,531
うち23.1{ 847,144 10.3 277,742
災害復旧事業費
1,905,060 4,527
619,419 7.5 51,084278,427失業対策事業費 3.4 49,485
歳 出 合 計
内 訳
8,255,946 100.0 3,289,965
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,399,804 千円
経 常 収 支 比 率89.0 % %91.8
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,554,609 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
98,567
構 成 比
1.2
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
98,567
総 務 費 608,879 7.4 20,752 573,295民 生 費 751,773 9.1 13,475 488,378
467,469衛 生 費 5.7 26,335 426,079労 働 費 309,918 3.8 0 71,329農林水産業費 1,284,850 15.6 12,734 133,821商 工 費 33,186 0.4 0 3,185土 木 費 2,891,847 35.0 2,668,274 344,635消 防 費 204,954 2.5 898 203,626教 育 費 380,511 4.6 8,437 354,089災 害 復 旧 費 619,419 7.5 0 51,084
公 債 費 598,312 7.2 0 535,616諸 支 出 費 6,261 0.1 6,261 6,261前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 8,255,946 100.0 2,757,166 3,289,965
公営事業等への繰出
合 計ビヨウ ゲスイ スイドウ コウスイ
コクホ
ソノタ
453,177146,24044,754
0
90,567
1,147
170,469
国民健康保険事業
実 質 収 支 35,531再 差 引 収 支 -2,282加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,047被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,735
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 62国庫支出金 119
保険給付費 132
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 696,774基準財政需要額 2,428,158標準税収入額 911,719標準財政規模 2,639,281
財政力指数11~13 0.28実質収支比率 4.0経常一般財源等比率 99.0公債費負担比率 15.1公 債 費 比 率 12.5
起債制限比率 9.7
積立金現在高
財 調 420,267減 債 152,781特定目的 2,692,761
地 方 債 現 在 高 5,706,171うち政府資金 4,519,884
(
支出予定額)
物件等購入 88,024保証・補償 0そ の 他 84,428
実質的なもの 9,007
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 294,460徴収率
現年計
94.2 80.397.7 88.4
90.7 73.1
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
42
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
9,500 0.1 0 0.073,500 0.9 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
19,266 人人%
20,248-4.8
19,451 人人19,710
-1.3 %
12 年 国 調区 分
364
4.3第1次
第2次3,463
40.5
産 業 構 造
7 年 国 調
442
5.0
3,712
41.8
第3次4,708
55.1
4,732
53.2
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口6,750( 人 )
( 人 ) 6,746
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
35.58
541
1 2年国調世帯数
6,678
7年国調世帯数
6,531
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
4021
クラテマチ
市 町 村 類 型 5-4
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,661,225 18.1 1,661,225 37.385,810 0.9 85,810 1.979,611 0.9 79,611 1.8166,017 1.8 166,017 3.735,107 0.4 35,107 0.8
0 0.0 0 0.056,490 0.6 56,490 1.3
0 0.0 0 0.057,595 0.6 57,595 1.3
2,828,098 30.8 2,302,057 51.72,302,057 25.0 2,302,057 51.7526,041 5.7 0 0.0
4,969,953 54.1 4,443,912 99.84,155 0.0 4,155 0.111,217 0.1 0 0.0155,795 1.7 5,153 0.174,580 0.8 0 0.0942,083 10.2 0 0.0
0 0.0 0 0.0707,670 7.7 0 0.019,502 0.2 120 0.0
0 0.0 0 0.0774,217 8.4 0 0.0107,599 1.2 0 0.0866,655 9.4 297 0.0559,100 6.1 0 0.0
9,192,526 100.0 4,453,637 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分11,906 0.7 0
475,511 28.6 038,112 2.3 0106,054 6.4 0877,679 52.8 0876,629 52.8 030,005 1.8 0
120,218 7.2 00 0.0 0
1,740 0.1 01,661,225 100.0 0
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,661,225 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×○×
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
9,192,526 8,320,118
9,122,823 8,212,519
69,703 107,599
7,372 38,000
62,331 69,599-7,268 -6,066206,666 95,332
0 0200,000 0
-602 89,266
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
161 509,070 3,1628 24,560 3,0701 2,950 2,950
0 0 00 0 0
162 512,020 3,161
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 14.04.01 7,650助 役 1 14.04.01 6,540収 入 役 1 14.04.01 6,120教 育 長 1 14.04.01 5,860議 会 議 長 1 9.04.01 3,310議会副議長 1 9.04.01 2,760議 会 議 員 18 9.04.01 2,600
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,650,399 18.1 1,434,593 1,434,593 31.3
うち職員給 1,002,480 11.0 798,297 - -扶 助 費 338,868 3.7 123,971 107,556 2.3公 債 費 922,226 10.1 897,492 897,492 19.6元利償還金 922,188 10.1 897,454 897,454 19.6一時借入金利子 38 0.0 38 38 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,911,493 31.9 2,456,056 2,439,641 53.2900,758 9.9 688,970 513,711 11.2
維 持 補 修 費 83,272 0.9 38,828 38,828 0.8補 助 費 等 1,230,140 13.5 1,130,150 764,115 16.7うち一部事務組合負担金 451,843 5.0 451,843 395,987 8.6
繰 出 金 565,751 6.2 516,953 344,079 7.5積 立 金 1,180,089 12.9 410,739 0 0.0投資・出資金・貸付金 22,000 0.2 3,000 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
2,229,320 24.4投 資 的 経 費 654,850
44,875 0.5うち人件費 25,8151,099,690 12.1普通建設事業費 476,868
うち4.6{ 665,724 7.3 449,373
災害復旧事業費
423,150 19,279
0 0.0 01,129,630失業対策事業費 12.4 177,982
歳 出 合 計
内 訳
9,122,823 100.0 5,899,546
内
訳
経常経費充当一般財源等計4,100,374 千円
経 常 収 支 比 率89.4 % %92.1
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
5,969,249 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
130,317
構 成 比
1.4
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
130,317
総 務 費 1,471,238 16.1 42,821 1,384,796民 生 費 1,396,005 15.3 41,876 920,841
883,291衛 生 費 9.7 7,467 731,960労 働 費 1,269,693 13.9 0 245,219農林水産業費 952,692 10.4 46,803 122,240商 工 費 45,570 0.5 11,340 25,669土 木 費 1,007,881 11.0 760,521 600,328消 防 費 389,656 4.3 76,920 323,839教 育 費 654,254 7.2 111,942 516,845災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0
公 債 費 922,226 10.1 0 897,492諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 9,122,823 100.0 1,099,690 5,899,546
公営事業等への繰出
合 計ビヨウ ゲスイ ソノタ スイドウ
コクホ
ソノタ
910,522256,084146,499
39,123
130,573
49,564
288,679
国民健康保険事業
実 質 収 支 15,143再 差 引 収 支 -14,149加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,300被 保 険 者 数 ( 人 ) 6,219
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 68国庫支出金 100
保険給付費 141
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,710,518基準財政需要額 4,033,164標準税収入額 2,248,005標準財政規模 4,550,062
財政力指数11~13 0.41実質収支比率 1.4経常一般財源等比率 97.9公債費負担比率 15.0公 債 費 比 率 15.4
起債制限比率 11.3
積立金現在高
財 調 466,231減 債 450,221特定目的 7,732,644
地 方 債 現 在 高 6,931,563うち政府資金 5,377,241
(
支出予定額)
物件等購入 248,828保証・補償 0そ の 他 0
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 37,681徴収率
現年計
97.9 90.497.8 90.0
97.8 89.6
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
43
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
23,300 0.3 0 0.0110,400 1.2 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
21,150 人人%
21,902-3.4
21,457 人人21,549
-0.4 %
12 年 国 調区 分
302
3.5第1次
第2次3,129
35.9
産 業 構 造
7 年 国 調
407
4.5
3,455
37.8
第3次5,277
60.5
5,252
57.5
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
52.49
403
1 2年国調世帯数
7,536
7年国調世帯数
7,384
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
4039
ミヤタマチ
市 町 村 類 型 5-4
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
3,040,626 27.9 3,040,626 55.7105,209 1.0 105,209 1.981,539 0.7 81,539 1.5195,775 1.8 195,775 3.667,816 0.6 67,816 1.2
0 0.0 0 0.069,260 0.6 69,260 1.3
0 0.0 0 0.0129,297 1.2 129,297 2.4
2,275,707 20.9 1,749,116 32.11,749,116 16.1 1,749,116 32.1526,591 4.8 0 0.0
5,965,229 54.8 5,438,638 99.74,629 0.0 4,629 0.118,050 0.2 0 0.0295,113 2.7 6,968 0.175,202 0.7 197 0.0838,571 7.7 0 0.0
0 0.0 0 0.0650,854 6.0 0 0.065,546 0.6 0 0.0
0 0.0 0 0.0267,149 2.5 0 0.0155,477 1.4 0 0.0
1,495,989 13.7 5,030 0.11,050,175 9.7 0 0.0
10,881,984 100.0 5,455,462 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分13,344 0.4 0
499,089 16.4 042,490 1.4 0731,590 24.1 0
1,593,134 52.4 01,584,900 52.1 0
31,281 1.0 0
123,044 4.0 00 0.0 0
6,654 0.2 03,040,626 100.0 0
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
3,040,626 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×○×
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
10,881,984 9,510,720
10,683,688 9,355,243
198,296 155,477
175,797 85,164
22,499 70,313-47,814 261
684 8280 0
70,000 150,000-117,130 -148,911
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
197 612,650 3,11014 47,450 3,38913 49,130 3,779
0 0 00 0 0
210 661,780 3,151
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××××××○
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 14.04.01 8,140助 役 1 14.04.01 6,830収 入 役 1 9.04.01 6,400教 育 長 1 14.04.01 6,240議 会 議 長 1 9.04.01 3,340議会副議長 1 9.04.01 2,900議 会 議 員 16 9.04.01 2,670
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,843,165 17.3 1,629,616 1,602,256 28.5
うち職員給 1,258,011 11.8 1,048,757 - -扶 助 費 475,641 4.5 155,257 155,257 2.8公 債 費 1,213,912 11.4 1,102,647 1,102,647 19.6元利償還金 1,213,684 11.4 1,102,419 1,102,419 19.6一時借入金利子 228 0.0 228 228 0.0
(義務的経費計)
物 件 費3,532,718 33.1 2,887,520 2,860,160 50.9881,539 8.3 686,131 681,424 12.1
維 持 補 修 費 167,511 1.6 116,736 116,736 2.1補 助 費 等 1,186,569 11.1 1,120,057 983,343 17.5うち一部事務組合負担金 796,875 7.5 796,875 734,605 13.1
繰 出 金 680,200 6.4 604,787 432,257 7.7積 立 金 1,355,092 12.7 10,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 27,276 0.3 324 324 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
2,852,783 26.7投 資 的 経 費 1,077,105
58,278 0.5うち人件費 48,8011,864,750 17.5普通建設事業費 833,000
うち3.3{ 1,438,293 13.5 790,946
災害復旧事業費
348,403 11,700
43,019 0.4 30,269945,014失業対策事業費 8.8 213,836
歳 出 合 計
内 訳
10,683,688 100.0 6,502,660
内
訳
経常経費充当一般財源等計5,074,244 千円
経 常 収 支 比 率90.3 % %93.0
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
6,700,956 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
128,862
構 成 比
1.2
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
128,862
総 務 費 999,231 9.4 70,694 955,589民 生 費 1,657,123 15.5 11,361 1,022,123
801,500衛 生 費 7.5 23,329 712,291労 働 費 1,009,924 9.5 0 276,342農林水産業費 1,671,525 15.6 136,865 224,077商 工 費 168,603 1.6 80,257 128,174土 木 費 1,395,131 13.1 983,907 789,987消 防 費 361,637 3.4 20,382 340,260教 育 費 1,233,099 11.5 537,955 791,917災 害 復 旧 費 43,019 0.4 0 30,269
公 債 費 1,214,034 11.4 0 1,102,769諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 10,683,688 100.0 1,864,750 6,502,660
公営事業等への繰出
合 計スイドウ ゲスイ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
710,20030,00024,933
0
260,789
0
394,478
国民健康保険事業
実 質 収 支 182,501再 差 引 収 支 56,457加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 4,284被 保 険 者 数 ( 人 ) 7,886
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 68国庫支出金 110
保険給付費 136
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 2,947,558基準財政需要額 4,711,047標準税収入額 3,893,443標準財政規模 5,642,559
財政力指数11~13 0.60実質収支比率 0.4経常一般財源等比率 96.7公債費負担比率 16.5公 債 費 比 率 15.5
起債制限比率 11.1
積立金現在高
財 調 319,471減 債 194,767特定目的 3,356,100
地 方 債 現 在 高 10,730,597うち政府資金 6,683,155
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 20,561そ の 他 0
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 205,381徴収率
現年計
97.1 90.198.6 93.0
95.8 87.4
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
44
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
47,700 0.4 0 0.0114,800 1.1 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
10,075 人人%
10,295-2.1
10,422 人人10,453
-0.3 %
12 年 国 調区 分
799
16.0第1次
第2次1,409
28.2
産 業 構 造
7 年 国 調
841
16.5
1,540
30.2
第3次2,793
55.8
2,718
53.2
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
87.50
115
1 2年国調世帯数
3,131
7年国調世帯数
3,033
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
4047
ワカミヤマチ
市 町 村 類 型 3-2
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
931,363 17.4 931,363 29.171,516 1.3 71,516 2.239,555 0.7 39,555 1.283,759 1.6 83,759 2.643,653 0.8 43,653 1.4
0 0.0 0 0.047,082 0.9 47,082 1.5
0 0.0 0 0.022,784 0.4 22,784 0.7
2,250,971 42.1 1,950,604 60.91,950,604 36.4 1,950,604 60.9300,367 5.6 0 0.0
3,490,683 65.2 3,190,316 99.62,689 0.1 2,689 0.141,748 0.8 0 0.027,189 0.5 4,014 0.138,217 0.7 0 0.0515,171 9.6 0 0.03,194 0.1 3,194 0.1
456,385 8.5 0 0.036,038 0.7 720 0.03,341 0.1 0 0.071,988 1.3 0 0.0113,844 2.1 0 0.062,411 1.2 975 0.0489,400 9.1 0 0.0
5,352,298 100.0 3,201,908 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,571 0.7 0
233,263 25.0 018,127 1.9 022,978 2.5 0549,346 59.0 0544,268 58.4 019,932 2.1 0
70,123 7.5 00 0.0 0
2,381 0.3 0922,721 99.1 0
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 8,642 0.9 0
8,642 0.9 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
931,363 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×○○
×
×××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
5,352,298 5,771,412
5,191,029 5,657,568
161,269 113,844
81,579 3,752
79,690 110,092-30,402 66,3921,630 143,228
0 00 0
-28,772 209,620
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
107 381,600 3,5667 24,250 3,4649 36,400 4,044
0 0 00 0 0
116 418,000 3,603
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○×××○
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 9.04.01 7,640助 役 1 9.04.01 6,340収 入 役 1 9.04.01 5,970教 育 長 1 9.04.01 5,710議 会 議 長 1 9.04.01 3,190議会副議長 1 9.04.01 2,710議 会 議 員 14 9.04.01 2,550
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,304,739 25.1 1,234,660 1,208,483 36.7
うち職員給 831,182 16.0 787,226 - -扶 助 費 242,655 4.7 60,973 60,913 1.8公 債 費 772,221 14.9 731,869 731,869 22.2元利償還金 771,462 14.9 731,110 731,110 22.2一時借入金利子 759 0.0 759 759 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,319,615 44.7 2,027,502 2,001,265 60.7340,718 6.6 256,185 211,277 6.4
維 持 補 修 費 20,183 0.4 16,502 16,502 0.5補 助 費 等 714,482 13.8 663,253 604,568 18.3うち一部事務組合負担金 496,827 9.6 496,827 458,055 13.9
繰 出 金 348,732 6.7 323,459 267,759 8.1積 立 金 164,640 3.2 128,728 0 0.0投資・出資金・貸付金 453 0.0 57 57 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,282,206 24.7投 資 的 経 費 265,400
27,859 0.5うち人件費 7,125662,239 12.8普通建設事業費 163,679
うち4.8{ 329,661 6.4 128,324
災害復旧事業費
250,189 16,066
130,958 2.5 8,817489,009失業対策事業費 9.4 92,904
歳 出 合 計
内 訳
5,191,029 100.0 3,681,086
内
訳
経常経費充当一般財源等計3,101,428 千円
経 常 収 支 比 率94.1 % %96.9
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,842,355 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
97,545
構 成 比
1.9
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
97,545
総 務 費 770,405 14.8 39,396 701,853民 生 費 750,351 14.5 9,402 471,408
555,008衛 生 費 10.7 47,788 503,190労 働 費 539,108 10.4 0 124,302農林水産業費 371,924 7.2 162,272 186,746商 工 費 57,551 1.1 28,962 34,921土 木 費 374,368 7.2 221,030 207,984消 防 費 213,257 4.1 6,807 203,349教 育 費 558,333 10.8 146,582 409,102災 害 復 旧 費 130,958 2.5 0 8,817
公 債 費 772,221 14.9 0 731,869諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,191,029 100.0 662,239 3,681,086
公営事業等への繰出
合 計カンスイ ゲスイ スイドウ コウスイ
コクホ
ソノタ
348,73258,56010,086
0
96,549
0
183,537
国民健康保険事業
実 質 収 支 27,730再 差 引 収 支 6,616加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,762被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,747
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 66国庫支出金 119
保険給付費 153
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 979,050基準財政需要額 2,933,180標準税収入額 1,280,417標準財政規模 3,231,021
財政力指数11~13 0.32実質収支比率 2.5経常一般財源等比率 99.1公債費負担比率 19.0公 債 費 比 率 16.2
起債制限比率 12.8
積立金現在高
財 調 631,787減 債 384,214特定目的 1,820,038
地 方 債 現 在 高 5,401,746うち政府資金 3,983,636
(
支出予定額)
物件等購入 80,000保証・補償 0そ の 他 131,697
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 89,536徴収率
現年計
96.7 76.798.9 84.9
95.4 70.4
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
45
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
9,800 0.2 0 0.084,700 1.6 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
14,760 人人%
14,6670.6
15,079 人人15,106
-0.2 %
12 年 国 調区 分
229
3.6第1次
第2次2,101
32.6
産 業 構 造
7 年 国 調
260
4.0
2,283
35.4
第3次4,051
62.9
3,868
60.0
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
20.07
735
1 2年国調世帯数
5,025
7年国調世帯数
4,807
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
4217
ケイセンマチ
市 町 村 類 型 4-4
地方交付税種地 2-4
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,050,794 14.8 1,050,794 27.766,602 0.9 66,602 1.857,195 0.8 57,195 1.5108,707 1.5 108,707 2.941,182 0.6 41,182 1.1
0 0.0 0 0.043,847 0.6 43,847 1.2
0 0.0 0 0.038,293 0.5 38,293 1.0
2,741,378 38.6 2,379,571 62.72,379,571 33.5 2,379,571 62.7361,807 5.1 0 0.0
4,147,998 58.5 3,786,191 99.82,835 0.0 2,835 0.150,433 0.7 0 0.0109,105 1.5 3,297 0.146,842 0.7 0 0.0609,024 8.6 0 0.0
0 0.0 0 0.0638,591 9.0 0 0.07,044 0.1 100 0.0500 0.0 0 0.0
422,524 6.0 0 0.0147,868 2.1 0 0.0165,392 2.3 232 0.0746,700 10.5 0 0.0
7,094,856 100.0 3,792,655 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分9,610 0.9 0
342,337 32.6 018,704 1.8 062,271 5.9 0518,017 49.3 0513,590 48.9 021,536 2.0 0
77,844 7.4 00 0.0 0
475 0.0 01,050,794 100.0 0
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,050,794 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×○×
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
7,094,856 7,600,816
6,924,833 7,452,948
170,023 147,868
3,060 1,680
166,963 146,18820,775 14,02480,895 81,426
0 2,88680,000 80,00021,670 18,336
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
129 465,310 3,60713 40,380 3,1064 16,590 4,148
0 0 00 0 0
133 481,900 3,623
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××○×
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 9.04.01 7,750助 役 1 9.04.01 6,290収 入 役 1 9.04.01 5,780教 育 長 1 9.04.01 5,630議 会 議 長 1 9.04.01 3,050議会副議長 1 9.04.01 2,650議 会 議 員 16 9.04.01 2,470
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,324,723 19.1 1,138,294 1,120,024 28.7
うち職員給 898,406 13.0 722,934 - -扶 助 費 448,265 6.5 168,594 168,544 4.3公 債 費 1,172,048 16.9 1,054,180 1,054,068 27.0元利償還金 1,171,765 16.9 1,053,897 1,053,785 27.0一時借入金利子 283 0.0 283 283 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,945,036 42.5 2,361,068 2,342,636 60.1751,884 10.9 548,009 477,523 12.2
維 持 補 修 費 45,753 0.7 33,004 33,004 0.8補 助 費 等 737,318 10.6 645,696 562,487 14.4うち一部事務組合負担金 459,977 6.6 459,977 409,125 10.5
繰 出 金 341,256 4.9 295,714 245,673 6.3積 立 金 287,314 4.1 209,905 0 0.0投資・出資金・貸付金 5,007 0.1 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,811,265 26.2投 資 的 経 費 295,999
51,002 0.7うち人件費 38,049722,771 10.4普通建設事業費 120,697
うち1.9{ 592,185 8.6 113,300
災害復旧事業費
130,570 7,397
191,282 2.8 56,134897,212失業対策事業費 13.0 119,168
歳 出 合 計
内 訳
6,924,833 100.0 4,389,395
内
訳
経常経費充当一般財源等計3,661,323 千円
経 常 収 支 比 率93.9 % %96.5
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,559,418 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
87,769
構 成 比
1.3
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
87,769
総 務 費 972,180 14.0 29,910 847,900民 生 費 1,413,459 20.4 11,808 840,583
508,643衛 生 費 7.3 15,585 434,204労 働 費 1,009,380 14.6 0 165,235農林水産業費 114,609 1.7 24,127 91,097商 工 費 23,720 0.3 0 23,717土 木 費 317,899 4.6 235,647 119,123消 防 費 180,786 2.6 6,511 176,091教 育 費 933,058 13.5 399,183 493,362災 害 復 旧 費 191,282 2.8 0 56,134
公 債 費 1,172,048 16.9 0 1,054,180諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,924,833 100.0 722,771 4,389,395
公営事業等への繰出
合 計スイドウ コウスイ コウツウ デンキ
コクホ
ソノタ
343,5342,278
0
0
138,572
0
202,684
国民健康保険事業
実 質 収 支 86,557再 差 引 収 支 46,357加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,804被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,268
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 77国庫支出金 98
保険給付費 150
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,077,118基準財政需要額 3,441,825標準税収入額 1,413,091標準財政規模 3,792,662
財政力指数11~13 0.31実質収支比率 4.4経常一般財源等比率 100.0公債費負担比率 23.1公 債 費 比 率 18.1
起債制限比率 12.9
積立金現在高
財 調 319,372減 債 83,211特定目的 2,532,642
地 方 債 現 在 高 7,798,149うち政府資金 5,473,591
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 52,520
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 218,826徴収率
現年計
96.3 83.598.1 90.0
94.3 76.6
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
46
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
15,300 0.2 0 0.091,700 1.3 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
19,823 人人%
20,496-3.3
19,973 人人20,130
-0.8 %
12 年 国 調区 分
191
2.4第1次
第2次2,559
32.4
産 業 構 造
7 年 国 調
218
2.6
3,046
36.1
第3次5,154
65.2
5,177
61.3
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口5,134( 人 )
( 人 ) 5,705
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
17.34
1,143
1 2年国調世帯数
7,454
7年国調世帯数
7,300
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
4225
イナツキマチ
市 町 村 類 型 5-4
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,147,034 10.8 1,147,034 27.473,412 0.7 73,412 1.864,637 0.6 64,637 1.5156,731 1.5 156,731 3.76,793 0.1 6,793 0.2
0 0.0 0 0.048,328 0.5 48,328 1.2
0 0.0 0 0.037,704 0.4 37,704 0.9
3,191,004 30.0 2,641,561 63.12,641,561 24.9 2,641,561 63.1549,443 5.2 0 0.0
4,725,643 44.5 4,176,200 99.73,828 0.0 3,828 0.193,033 0.9 0 0.0268,502 2.5 5,408 0.112,138 0.1 0 0.0951,468 9.0 0 0.0
0 0.0 0 0.01,168,297 11.0 0 0.0
54,565 0.5 2,508 0.10 0.0 0 0.0
100,129 0.9 0 0.0289,400 2.7 0 0.0
2,047,950 19.3 199 0.0911,500 8.6 0 0.0
10,626,453 100.0 4,188,143 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分11,757 1.0 0
364,850 31.8 020,521 1.8 038,061 3.3 0562,523 49.0 0548,934 47.9 025,470 2.2 0
123,612 10.8 00 0.0 0
240 0.0 01,147,034 100.0 0
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,147,034 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×○×
×
○××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
10,626,453 8,851,770
10,400,749 8,562,370
225,704 289,400
5,169 134,432
220,535 154,96865,567 24,1621,236 1,479
0 00 0
66,803 25,641
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
176 565,260 3,21225 79,630 3,1850 0 0
0 0 00 0 0
176 565,260 3,212
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××○×
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 10.04.01 7,920助 役 1 10.04.01 6,330収 入 役 1 10.04.01 5,830教 育 長 1 10.04.01 5,720議 会 議 長 1 10.04.01 3,120議会副議長 1 10.04.01 2,710議 会 議 員 17 10.04.01 2,520
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,572,079 15.1 1,310,963 1,305,797 30.3
うち職員給 1,079,457 10.4 827,489 - -扶 助 費 544,564 5.2 202,531 202,531 4.7公 債 費 820,205 7.9 719,362 719,362 16.7元利償還金 820,202 7.9 719,359 719,359 16.7一時借入金利子 3 0.0 3 3 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,936,848 28.2 2,232,856 2,227,690 51.6850,050 8.2 618,302 565,359 13.1
維 持 補 修 費 62,747 0.6 21,662 21,662 0.5補 助 費 等 1,029,297 9.9 847,692 752,739 17.4うち一部事務組合負担金 456,053 4.4 444,699 402,277 9.3
繰 出 金 626,617 6.0 553,271 379,068 8.8積 立 金 1,951,793 18.8 5,769 0 0.0投資・出資金・貸付金 48,598 0.5 6,574 6,574 0.2前年度繰上充用金 0 0.0 0
2,894,799 27.8投 資 的 経 費 878,473
104,743 1.0うち人件費 44,8901,385,835 13.3普通建設事業費 408,357
うち4.1{ 943,672 9.1 364,477
災害復旧事業費
427,313 38,930
43,418 0.4 31,0491,465,546失業対策事業費 14.1 439,067
歳 出 合 計
内 訳
10,400,749 100.0 5,164,599
内
訳
経常経費充当一般財源等計3,953,092 千円
経 常 収 支 比 率91.6 % %94.4
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
5,390,303 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
121,954
構 成 比
1.2
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
121,954
総 務 費 940,923 9.0 130,263 799,932民 生 費 2,163,792 20.8 156,753 1,329,563
637,640衛 生 費 6.1 55,628 598,801労 働 費 1,617,702 15.6 0 439,312農林水産業費 2,023,377 19.5 14,687 59,232商 工 費 56,846 0.5 0 21,824土 木 費 725,231 7.0 550,696 284,808消 防 費 220,749 2.1 2,384 218,449教 育 費 1,028,912 9.9 475,424 540,313災 害 復 旧 費 43,418 0.4 0 31,049
公 債 費 820,205 7.9 0 719,362諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 10,400,749 100.0 1,385,835 5,164,599
公営事業等への繰出
合 計スイドウ コウスイ コウツウ デンキ
コクホ
ソノタ
728,986102,369
0
0
259,865
0
366,752
国民健康保険事業
実 質 収 支 121,326再 差 引 収 支 -8,294加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 4,477被 保 険 者 数 ( 人 ) 8,269
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 57国庫支出金 101
保険給付費 129
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,221,565基準財政需要額 3,876,687標準税収入額 1,602,726標準財政規模 4,244,287
財政力指数11~13 0.31実質収支比率 5.2経常一般財源等比率 98.7公債費負担比率 13.3公 債 費 比 率 12.4
起債制限比率 9.1
積立金現在高
財 調 812,910減 債 74,781特定目的 3,687,683
地 方 債 現 在 高 8,368,947うち政府資金 6,374,929
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 34,200
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率
現年計
96.3 87.596.4 88.2
96.0 86.6
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
47
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
16,400 0.2 0 0.0109,200 1.0 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
6,512 人人%
6,756-3.66,678 人
人6,713
-0.5 %
12 年 国 調区 分
161
5.9第1次
第2次1,034
37.8
産 業 構 造
7 年 国 調
200
6.8
1,169
39.5
第3次1,544
56.4
1,581
53.5
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
8.45
771
1 2年国調世帯数
2,250
7年国調世帯数
2,196
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
4233
ウスイマチ
市 町 村 類 型 2-4
地方交付税種地 2-4
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
333,607 5.9 333,607 15.840,560 0.7 40,560 1.919,598 0.3 19,598 0.946,479 0.8 46,479 2.2
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
26,701 0.5 26,701 1.30 0.0 0 0.0
9,914 0.2 9,914 0.51,972,872 35.1 1,627,156 77.21,627,156 29.0 1,627,156 77.2345,716 6.2 0 0.0
2,449,731 43.6 2,104,015 99.91,480 0.0 1,480 0.14,513 0.1 0 0.0
105,564 1.9 1,034 0.019,932 0.4 0 0.0344,321 6.1 0 0.0
0 0.0 0 0.0472,886 8.4 0 0.06,641 0.1 0 0.0
0 0.0 0 0.039,382 0.7 0 0.0154,947 2.8 0 0.0
1,642,219 29.2 460 0.0373,900 6.7 0 0.0
5,615,516 100.0 2,106,989 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分3,886 1.2 0
113,873 34.1 04,146 1.2 04,415 1.3 0
153,288 45.9 0153,017 45.9 010,812 3.2 0
42,680 12.8 00 0.0 0
507 0.2 0333,607 100.0 0
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
333,607 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×○×
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
5,615,516 3,908,070
5,471,874 3,753,123
143,642 154,947
0 16,344
143,642 138,6035,039 -3,45954,329 66,498
0 155,6460 0
59,368 218,685
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
93 311,560 3,35016 45,960 2,8730 0 0
0 0 00 0 093 311,560 3,350
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 8.07.01 7,300助 役 1 8.07.01 5,950収 入 役 1 8.07.01 5,650教 育 長 1 8.07.01 5,550議 会 議 長 1 8.07.01 2,850議会副議長 1 8.07.01 2,500議 会 議 員 12 8.07.01 2,350
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 873,856 16.0 769,821 760,298 35.0
うち職員給 563,179 10.3 463,805 - -扶 助 費 172,658 3.2 86,490 86,390 4.0公 債 費 625,340 11.4 447,674 447,674 20.6元利償還金 625,199 11.4 447,533 447,533 20.6一時借入金利子 141 0.0 141 141 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,671,854 30.6 1,303,985 1,294,362 59.6436,772 8.0 347,422 254,950 11.7
維 持 補 修 費 17,870 0.3 13,683 13,683 0.6補 助 費 等 411,667 7.5 365,236 294,637 13.6うち一部事務組合負担金 255,312 4.7 253,034 200,644 9.2
繰 出 金 178,775 3.3 159,901 123,313 5.7積 立 金 1,561,206 28.5 54,003 0 0.0投資・出資金・貸付金 5,046 0.1 240 240 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,188,684 21.7投 資 的 経 費 323,201
53,233 1.0うち人件費 34,916634,879 11.6普通建設事業費 213,401
うち4.2{ 368,999 6.7 202,911
災害復旧事業費
227,170 10,490
9,479 0.2 6,401544,326失業対策事業費 9.9 103,399
歳 出 合 計
内 訳
5,471,874 100.0 2,567,671
内
訳
経常経費充当一般財源等計1,981,185 千円
経 常 収 支 比 率91.2 % %94.0
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
2,711,313 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
85,956
構 成 比
1.6
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
85,956
総 務 費 579,704 10.6 55,670 513,056民 生 費 1,049,798 19.2 379,375 526,053
273,628衛 生 費 5.0 4,926 243,319労 働 費 587,807 10.7 0 124,155農林水産業費 1,642,782 30.0 78,398 73,956商 工 費 5,809 0.1 0 5,809土 木 費 151,246 2.8 114,767 105,566消 防 費 93,820 1.7 0 93,820教 育 費 366,494 6.7 1,743 341,905災 害 復 旧 費 9,479 0.2 0 6,401
公 債 費 625,340 11.4 0 447,674諸 支 出 費 11 0.0 0 1前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,471,874 100.0 634,879 2,567,671
公営事業等への繰出
合 計スイドウ コウスイ コウツウ デンキ
コクホ
ソノタ
182,7293,954
0
0
76,672
0
102,103
国民健康保険事業
実 質 収 支 131,150再 差 引 収 支 99,287加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,298被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,560
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 68国庫支出金 102
保険給付費 147
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 381,717基準財政需要額 2,013,227標準税収入額 494,960標準財政規模 2,122,116
財政力指数11~13 0.18実質収支比率 6.8経常一般財源等比率 99.3公債費負担比率 16.5公 債 費 比 率 12.7
起債制限比率 3.0
積立金現在高
財 調 548,697減 債 57,920特定目的 3,036,404
地 方 債 現 在 高 4,230,769うち政府資金 3,917,684
(
支出予定額)
物件等購入 63,244保証・補償 0そ の 他 2,528
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率
現年計
97.4 89.897.9 91.3
96.7 86.4
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
48
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
4,700 0.1 0 0.061,200 1.1 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
10,357 人人%
10,872-4.7
10,381 人人10,556
-1.7 %
12 年 国 調区 分
758
16.2第1次
第2次1,292
27.6
産 業 構 造
7 年 国 調
802
16.2
1,453
29.4
第3次2,629
56.2
2,680
54.3
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
87.34
119
1 2年国調世帯数
3,095
7年国調世帯数
3,018
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
4241
カホマチ
市 町 村 類 型 3-2
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
664,175 9.2 664,175 20.770,153 1.0 70,153 2.237,337 0.5 37,337 1.282,349 1.1 82,349 2.6
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
46,184 0.6 46,184 1.40 0.0 0 0.0
24,232 0.3 24,232 0.82,569,442 35.5 2,271,407 70.92,271,407 31.3 2,271,407 70.9298,035 4.1 0 0.0
3,493,872 48.2 3,195,837 99.82,364 0.0 2,364 0.133,008 0.5 0 0.0118,294 1.6 2,037 0.16,366 0.1 0 0.0
668,632 9.2 0 0.00 0.0 0 0.0
515,454 7.1 0 0.04,394 0.1 1,685 0.1318 0.0 0 0.0
477,992 6.6 0 0.0226,625 3.1 0 0.0111,105 1.5 1,200 0.0
1,588,200 21.9 0 0.0
7,246,624 100.0 3,203,123 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,229 0.9 0
232,796 35.1 011,602 1.7 018,731 2.8 0336,125 50.6 0334,865 50.4 019,402 2.9 0
39,165 5.9 00 0.0 0
125 0.0 0664,175 100.0 0
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
664,175 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×○×
×
○××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
7,246,624 6,135,915
6,998,613 5,909,290
248,011 226,625
32,432 60,966
215,579 165,65949,920 -3,562170,499 71,114
0 0173,960 68,50046,459 -948
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
132 435,270 3,29814 42,670 3,0480 0 0
0 0 00 0 0
132 435,270 3,298
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××○×
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 9.07.01 7,350助 役 1 9.07.01 5,980収 入 役 1 9.07.01 5,690教 育 長 1 9.07.01 5,570議 会 議 長 1 9.07.01 2,870議会副議長 1 9.07.01 2,440議 会 議 員 14 9.07.01 2,270
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,242,564 17.8 1,113,091 973,706 29.5
うち職員給 817,923 11.7 699,748 - -扶 助 費 256,495 3.7 126,099 117,921 3.6公 債 費 804,978 11.5 724,192 724,192 22.0元利償還金 804,959 11.5 724,173 724,173 22.0一時借入金利子 19 0.0 19 19 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,304,037 32.9 1,963,382 1,815,819 55.1626,330 8.9 407,939 307,949 9.3
維 持 補 修 費 7,142 0.1 160 160 0.0補 助 費 等 649,539 9.3 563,431 390,705 11.8うち一部事務組合負担金 332,351 4.7 323,219 265,223 8.0
繰 出 金 273,866 3.9 254,027 227,236 6.9積 立 金 376,304 5.4 359,300 0 0.0投資・出資金・貸付金 0 0.0 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
2,761,395 39.5投 資 的 経 費 308,652
104,981 1.5うち人件費 74,6712,091,846 29.9普通建設事業費 248,253
うち6.8{ 1,597,719 22.8 213,960
災害復旧事業費
472,808 28,374
433,794 6.2 45,382235,755失業対策事業費 3.4 15,017
歳 出 合 計
内 訳
6,998,613 100.0 3,856,891
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,741,869 千円
経 常 収 支 比 率83.1 % %85.6
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,104,902 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
88,839
構 成 比
1.3
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
88,839
総 務 費 1,095,186 15.6 60,232 1,011,296民 生 費 940,891 13.4 12,154 611,791
330,980衛 生 費 4.7 18,147 291,873労 働 費 252,954 3.6 0 20,216農林水産業費 639,722 9.1 263,909 350,121商 工 費 29,280 0.4 2,041 27,131土 木 費 496,594 7.1 452,387 100,521消 防 費 157,605 2.3 15,539 143,327教 育 費 1,727,790 24.7 1,267,437 442,202災 害 復 旧 費 433,794 6.2 0 45,382
公 債 費 804,978 11.5 0 724,192諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,998,613 100.0 2,091,846 3,856,891
公営事業等への繰出
合 計スイドウ コウスイ コウツウ デンキ
コクホ
ソノタ
300,67426,808
0
0
78,772
0
195,094
国民健康保険事業
実 質 収 支 163,986再 差 引 収 支 136,315加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,999被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,140
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 73国庫支出金 94
保険給付費 133
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 732,666基準財政需要額 3,014,314標準税収入額 951,295標準財政規模 3,222,702
財政力指数11~13 0.23実質収支比率 6.7経常一般財源等比率 99.4公債費負担比率 17.6公 債 費 比 率 12.8
起債制限比率 8.1
積立金現在高
財 調 744,732減 債 9,612特定目的 2,122,649
地 方 債 現 在 高 7,589,039うち政府資金 5,995,004
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率
現年計
97.8 89.998.8 94.8
96.8 85.2
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
49
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
9,300 0.1 0 0.085,100 1.2 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
11,294 人人%
11,428-1.2
11,565 人人11,653
-0.8 %
12 年 国 調区 分
391
7.7第1次
第2次1,396
27.4
産 業 構 造
7 年 国 調
448
8.9
1,453
28.8
第3次3,309
64.9
3,142
62.2
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
74.81
151
1 2年国調世帯数
3,559
7年国調世帯数
3,371
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
4250
チクホマチ
市 町 村 類 型 3-4
地方交付税種地 2-4
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
863,886 12.9 863,886 27.956,758 0.8 56,758 1.843,605 0.6 43,605 1.482,940 1.2 82,940 2.764,181 1.0 64,181 2.1
0 0.0 0 0.037,364 0.6 37,364 1.2
0 0.0 0 0.026,623 0.4 26,623 0.9
2,245,154 33.4 1,915,596 61.81,915,596 28.5 1,915,596 61.8329,558 4.9 0 0.0
3,420,511 51.0 3,090,953 99.82,184 0.0 2,184 0.119,532 0.3 0 0.0123,149 1.8 2,690 0.129,035 0.4 0 0.0595,124 8.9 0 0.0
0 0.0 0 0.0691,171 10.3 0 0.022,766 0.3 0 0.0
0 0.0 0 0.0666,784 9.9 0 0.0198,891 3.0 0 0.0189,697 2.8 1,551 0.1754,100 11.2 0 0.0
6,712,944 100.0 3,097,378 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分7,360 0.9 0
257,708 29.8 012,502 1.4 019,087 2.2 0487,320 56.4 0483,410 56.0 018,114 2.1 0
61,022 7.1 00 0.0 0
773 0.1 0863,886 100.0 0
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
863,886 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×○×
×
○××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
6,712,944 5,464,615
6,461,436 5,265,724
251,508 198,891
5,558 51
245,950 198,84047,110 53,13433,208 137,459
0 217,89375,321 04,997 408,486
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
133 444,550 3,34217 58,440 3,4380 0 0
0 0 01 1,410 1,410
134 445,960 3,328
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 11.04.01 7,630助 役 1 11.04.01 6,250収 入 役 1 11.04.01 5,870教 育 長 1 11.04.01 5,720議 会 議 長 1 11.04.01 2,980議会副議長 1 11.04.01 2,570議 会 議 員 14 11.04.01 2,410
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,187,207 18.4 1,069,579 1,047,632 32.8
うち職員給 800,798 12.4 703,120 - -扶 助 費 324,281 5.0 84,380 84,380 2.6公 債 費 788,932 12.2 695,335 608,014 19.0元利償還金 788,308 12.2 694,711 607,390 19.0一時借入金利子 624 0.0 624 624 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,300,420 35.6 1,849,294 1,740,026 54.5627,225 9.7 463,469 374,675 11.7
維 持 補 修 費 11,735 0.2 10,450 10,450 0.3補 助 費 等 684,900 10.6 567,514 504,761 15.8うち一部事務組合負担金 366,881 5.7 364,085 328,253 10.3
繰 出 金 234,974 3.6 220,941 206,495 6.5積 立 金 147,396 2.3 137,299 0 0.0投資・出資金・貸付金 15,737 0.2 322 322 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
2,439,049 37.7投 資 的 経 費 470,474
58,687 0.9うち人件費 40,7121,528,835 23.7普通建設事業費 280,601
うち5.2{ 1,167,666 18.1 257,874
災害復旧事業費
335,605 14,863
114,270 1.8 14,105795,944失業対策事業費 12.3 175,768
歳 出 合 計
内 訳
6,461,436 100.0 3,719,763
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,836,729 千円
経 常 収 支 比 率88.8 % %91.6
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,971,271 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
103,085
構 成 比
1.6
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
103,085
総 務 費 1,395,195 21.6 688,844 730,915民 生 費 1,062,239 16.4 22,839 670,633
401,423衛 生 費 6.2 12,615 344,762労 働 費 869,072 13.5 0 209,126農林水産業費 353,477 5.5 243,045 145,469商 工 費 120,413 1.9 9,030 44,045土 木 費 501,390 7.8 472,663 115,616消 防 費 170,767 2.6 20,249 149,807教 育 費 581,173 9.0 59,550 496,865災 害 復 旧 費 114,270 1.8 0 14,105
公 債 費 788,932 12.2 0 695,335諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,461,436 100.0 1,528,835 3,719,763
公営事業等への繰出
合 計スイドウ コウスイ コウツウ デンキ
コクホ
ソノタ
271,39036,416
0
0
49,085
0
185,889
国民健康保険事業
実 質 収 支 1,934再 差 引 収 支 -8,720加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,137被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,346
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 64国庫支出金 74
保険給付費 108
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 917,919基準財政需要額 2,855,828標準税収入額 1,203,964標準財政規模 3,119,560
財政力指数11~13 0.32実質収支比率 7.9経常一般財源等比率 99.3公債費負担比率 17.5公 債 費 比 率 13.0
起債制限比率 5.6
積立金現在高
財 調 1,075,872減 債 537,726特定目的 1,229,098
地 方 債 現 在 高 5,517,806うち政府資金 4,449,031
(
支出予定額)
物件等購入 31,969保証・補償 0そ の 他 78,018
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 100,000徴収率
現年計
98.3 93.599.0 95.8
97.7 91.5
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
50
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
10,800 0.2 0 0.086,400 1.3 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
26,528 人人%
26,874-1.3
26,728 人人26,840
-0.4 %
12 年 国 調区 分
346
2.9第1次
第2次3,397
28.6
産 業 構 造
7 年 国 調
399
3.3
3,796
31.0
第3次8,125
68.3
8,028
65.6
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口10,762( 人 )
( 人 ) 12,084
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
25.23
1,051
1 2年国調世帯数
9,709
7年国調世帯数
9,306
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
4268
ホナミマチ
市 町 村 類 型 6-4
地方交付税種地 2-4
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
2,283,049 24.8 2,283,049 42.993,833 1.0 93,833 1.8117,188 1.3 117,188 2.2236,024 2.6 236,024 4.413,191 0.1 13,191 0.2
0 0.0 0 0.061,772 0.7 61,772 1.2
0 0.0 0 0.082,511 0.9 82,511 1.6
2,804,473 30.4 2,417,652 45.42,417,652 26.2 2,417,652 45.4386,821 4.2 0 0.0
5,692,041 61.8 5,305,220 99.77,805 0.1 7,805 0.1
115,964 1.3 0 0.0139,489 1.5 7,616 0.1115,533 1.3 0 0.0797,779 8.7 0 0.0
0 0.0 0 0.0955,013 10.4 0 0.012,811 0.1 0 0.01,500 0.0 0 0.0
147,187 1.6 0 0.0137,332 1.5 0 0.098,364 1.1 463 0.0989,500 10.7 0 0.0
9,210,318 100.0 5,321,104 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分17,507 0.8 0
736,742 32.3 064,561 2.8 0119,050 5.2 0
1,122,009 49.1 01,120,869 49.1 0
35,461 1.6 0
182,033 8.0 00 0.0 0
5,686 0.2 02,283,049 100.0 0
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
2,283,049 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×○×
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
9,210,318 8,599,171
9,025,777 8,461,839
184,541 137,332
2,910 499
181,631 136,83344,798 27,74264,935 53,470
0 00 0
109,733 81,212
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
215 782,100 3,63837 138,690 3,7481 4,230 4,230
0 0 00 0 0
216 786,330 3,640
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××○○
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 8.04.01 7,850助 役 1 8.04.01 6,440収 入 役 1 8.04.01 5,840教 育 長 1 8.04.01 5,680議 会 議 長 1 11.10.01 3,270議会副議長 1 11.10.01 2,750議 会 議 員 20 11.10.01 2,560
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,977,631 21.9 1,749,127 1,710,455 31.1
うち職員給 1,451,203 16.1 1,223,499 - -扶 助 費 780,113 8.6 248,891 206,533 3.8公 債 費 790,222 8.8 689,882 689,882 12.6元利償還金 789,981 8.8 689,641 689,641 12.6一時借入金利子 241 0.0 241 241 0.0
(義務的経費計)
物 件 費3,547,966 39.3 2,687,900 2,606,870 47.5947,596 10.5 734,073 559,188 10.2
維 持 補 修 費 88,230 1.0 74,288 66,996 1.2補 助 費 等 1,235,127 13.7 1,100,915 956,490 17.4うち一部事務組合負担金 777,496 8.6 777,496 686,551 12.5
繰 出 金 607,723 6.7 518,228 449,409 8.2積 立 金 318,223 3.5 310,597 0 0.0投資・出資金・貸付金 3,323 0.0 214 214 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
2,277,589 25.2投 資 的 経 費 481,030
56,462 0.6うち人件費 41,1241,440,475 16.0普通建設事業費 291,210
うち5.8{ 849,649 9.4 211,045
災害復旧事業費
521,249 27,788
36,755 0.4 12,474800,359失業対策事業費 8.9 177,346
歳 出 合 計
内 訳
9,025,777 100.0 5,907,245
内
訳
経常経費充当一般財源等計4,639,167 千円
経 常 収 支 比 率84.5 % %87.2
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
6,091,786 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
135,832
構 成 比
1.5
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
135,832
総 務 費 1,176,098 13.0 60,720 1,078,054民 生 費 2,298,710 25.5 40,528 1,397,266
913,992衛 生 費 10.1 37,104 767,314労 働 費 856,869 9.5 0 191,256農林水産業費 620,096 6.9 446,610 221,940商 工 費 33,311 0.4 0 31,954土 木 費 759,429 8.4 498,159 333,350消 防 費 291,441 3.2 19,782 274,549教 育 費 1,096,888 12.2 321,438 757,240災 害 復 旧 費 36,755 0.4 0 12,474
公 債 費 790,222 8.8 0 689,882諸 支 出 費 16,134 0.2 16,134 16,134前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 9,025,777 100.0 1,440,475 5,907,245
公営事業等への繰出
合 計スイドウ コウスイ コウツウ デンキ
コクホ
ソノタ
610,5462,823
0
0
217,995
0
389,728
国民健康保険事業
実 質 収 支 495,039再 差 引 収 支 435,987加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 5,150被 保 険 者 数 ( 人 ) 9,872
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 76国庫支出金 90
保険給付費 139
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 2,272,741基準財政需要額 4,702,559標準税収入額 2,995,997標準財政規模 5,413,649
財政力指数11~13 0.46実質収支比率 3.4経常一般財源等比率 98.3公債費負担比率 11.3公 債 費 比 率 9.2
起債制限比率 6.6
積立金現在高
財 調 792,364減 債 300,493特定目的 2,020,954
地 方 債 現 在 高 6,865,319うち政府資金 5,880,676
(
支出予定額)
物件等購入 828,361保証・補償 0そ の 他 501,553
実質的なもの 113,280
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 329,791徴収率
現年計
96.5 90.397.5 91.2
95.2 88.3
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
51
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
33,100 0.4 0 0.0139,100 1.5 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
11,087 人人%
11,290-1.8
10,676 人人10,784
-1.0 %
12 年 国 調区 分
219
4.6第1次
第2次1,325
27.7
産 業 構 造
7 年 国 調
228
4.6
1,513
30.3
第3次3,238
67.6
3,245
65.1
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
25.69
432
1 2年国調世帯数
4,333
7年国調世帯数
4,355
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
4276
シヨウナイマチ
市 町 村 類 型 3-4
地方交付税種地 2-4
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,013,563 19.6 1,013,563 36.848,872 0.9 48,872 1.843,456 0.8 43,456 1.6101,439 2.0 101,439 3.743,846 0.8 43,846 1.6
0 0.0 0 0.032,172 0.6 32,172 1.2
0 0.0 0 0.032,888 0.6 32,888 1.2
1,704,597 32.9 1,428,596 51.81,428,596 27.6 1,428,596 51.8276,001 5.3 0 0.0
3,020,833 58.3 2,744,832 99.62,332 0.0 2,332 0.142,435 0.8 0 0.067,936 1.3 2,026 0.128,753 0.6 0 0.0601,145 11.6 0 0.0
0 0.0 0 0.0443,247 8.6 0 0.032,780 0.6 7,209 0.3
300 0.0 0 0.011,489 0.2 0 0.0282,686 5.5 0 0.068,156 1.3 426 0.0578,600 11.2 0 0.0
5,180,692 100.0 2,756,825 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,884 0.7 0
262,021 25.9 022,766 2.2 052,670 5.2 0574,177 56.6 0572,683 56.5 017,409 1.7 0
74,658 7.4 098 0.0 0
1,552 0.2 01,012,235 99.9 0
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 1,328 0.1 0
1,328 0.1 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,013,563 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×○×
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
5,180,692 4,606,057
4,934,145 4,323,371
246,547 282,686
29,823 48,644
216,724 234,042-17,318 14,30779,440 55,158
0 03,363 3,36258,759 66,103
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
100 314,830 3,1486 21,260 3,5434 16,210 4,053
0 0 00 0 0
104 331,040 3,183
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××○×
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 10.04.01 7,090助 役 1 10.04.01 5,840収 入 役 1 10.04.01 5,600教 育 長 1 10.04.01 5,560議 会 議 長 1 5.12.01 2,860議会副議長 1 5.12.01 2,530議 会 議 員 14 5.12.01 2,350
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 985,670 20.0 909,719 876,095 30.7
うち職員給 631,654 12.8 570,542 - -扶 助 費 323,207 6.6 105,028 96,164 3.4公 債 費 642,320 13.0 614,344 614,344 21.6元利償還金 642,320 13.0 614,344 614,344 21.6一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,951,197 39.5 1,629,091 1,586,603 55.7513,628 10.4 406,738 372,937 13.1
維 持 補 修 費 22,985 0.5 14,209 13,635 0.5補 助 費 等 513,951 10.4 443,350 369,489 13.0うち一部事務組合負担金 282,028 5.7 280,537 254,450 8.9
繰 出 金 289,284 5.9 262,165 212,242 7.4積 立 金 196,821 4.0 194,428 0 0.0投資・出資金・貸付金 385 0.0 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,445,894 29.3投 資 的 経 費 273,330
39,409 0.8うち人件費 19,827844,449 17.1普通建設事業費 148,576
うち11.2{ 284,990 5.8 132,157
災害復旧事業費
551,563 10,823
37,614 0.8 13,406563,831失業対策事業費 11.4 111,348
歳 出 合 計
内 訳
4,934,145 100.0 3,223,311
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,554,906 千円
経 常 収 支 比 率89.7 % %92.7
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,469,858 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
94,378
構 成 比
1.9
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
94,378
総 務 費 760,393 15.4 34,376 694,376民 生 費 907,712 18.4 8,741 572,704
339,393衛 生 費 6.9 24,192 294,525労 働 費 650,171 13.2 0 153,983農林水産業費 199,424 4.0 97,060 124,021商 工 費 11,499 0.2 2,730 11,498土 木 費 662,100 13.4 613,056 71,294消 防 費 159,539 3.2 24,849 135,983教 育 費 469,602 9.5 39,445 442,799災 害 復 旧 費 37,614 0.8 0 13,406
公 債 費 642,320 13.0 0 614,344諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,934,145 100.0 844,449 3,223,311
公営事業等への繰出
合 計スイドウ コウスイ コウツウ デンキ
コクホ
ソノタ
316,23826,954
0
0
106,393
0
182,891
国民健康保険事業
実 質 収 支 32,399再 差 引 収 支 11,001加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,099被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,955
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 73国庫支出金 84
保険給付費 132
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,029,518基準財政需要額 2,458,526標準税収入額 1,355,769標準財政規模 2,784,365
財政力指数11~13 0.41実質収支比率 7.8経常一般財源等比率 99.0公債費負担比率 17.7公 債 費 比 率 14.7
起債制限比率 13.0
積立金現在高
財 調 548,477減 債 243,332特定目的 1,375,216
地 方 債 現 在 高 5,460,288うち政府資金 4,020,551
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 8,897
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 130,000徴収率
現年計
97.6 89.198.4 90.5
96.9 87.2
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
52
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
13,400 0.3 0 0.079,600 1.5 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
7,141 人人%
7,460-4.37,136 人
人7,189
-0.7 %
12 年 国 調区 分
140
4.6第1次
第2次1,085
35.4
産 業 構 造
7 年 国 調
157
4.7
1,312
39.5
第3次1,840
60.0
1,839
55.4
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
16.60
430
1 2年国調世帯数
2,455
7年国調世帯数
2,491
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
4284
カイタマチ
市 町 村 類 型 2-4
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
487,785 8.7 487,785 23.337,861 0.7 37,861 1.826,648 0.5 26,648 1.362,149 1.1 62,149 3.046,125 0.8 46,125 2.2
0 0.0 0 0.024,924 0.4 24,924 1.2
0 0.0 0 0.015,789 0.3 15,789 0.8
1,941,604 34.5 1,378,795 65.81,378,795 24.5 1,378,795 65.8562,809 10.0 0 0.0
2,642,885 46.9 2,080,076 99.31,907 0.0 1,907 0.1
569,679 10.1 0 0.0108,391 1.9 0 0.021,133 0.4 0 0.0827,043 14.7 0 0.0
0 0.0 0 0.0390,203 6.9 0 0.024,796 0.4 4,808 0.2
100 0.0 0 0.0155,334 2.8 0 0.0223,318 4.0 0 0.0107,706 1.9 7,222 0.3562,500 10.0 0 0.0
5,634,995 100.0 2,094,013 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,433 0.9 0
145,905 29.9 011,584 2.4 025,072 5.1 0240,344 49.3 0237,845 48.8 010,876 2.2 0
49,426 10.1 00 0.0 0
145 0.0 0487,785 100.0 0
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
487,785 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×○×
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
5,634,995 5,067,120
5,448,201 4,843,802
186,794 223,318
1,530 20,329
185,264 202,989-17,725 89,657
0 150 00 10,256
-17,725 79,416
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
106 354,400 3,34316 49,860 3,1164 16,190 4,048
0 0 00 0 0
110 370,590 3,369
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 14.04.01 6,984助 役 1 14.04.01 5,584収 入 役 1 14.04.01 5,236教 育 長 1 9.04.01 5,095議 会 議 長 1 9.04.01 2,880議会副議長 1 9.04.01 2,560議 会 議 員 12 9.04.01 2,380
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,073,709 19.7 911,354 855,890 39.5
うち職員給 706,896 13.0 544,541 - -扶 助 費 232,380 4.3 107,881 107,881 5.0公 債 費 389,987 7.2 347,237 346,810 16.0元利償還金 389,476 7.1 346,726 346,299 16.0一時借入金利子 511 0.0 511 511 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,696,076 31.1 1,366,472 1,310,581 60.5456,572 8.4 371,365 327,524 15.1
維 持 補 修 費 54,388 1.0 26,520 26,489 1.2補 助 費 等 659,053 12.1 591,939 309,451 14.3うち一部事務組合負担金 209,746 3.8 205,937 186,385 8.6
繰 出 金 187,502 3.4 168,307 111,572 5.2積 立 金 72,303 1.3 454 0 0.0投資・出資金・貸付金 0 0.0 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
2,322,307 42.6投 資 的 経 費 366,674
16,075 0.3うち人件費 16,0751,763,174 32.4普通建設事業費 334,036
うち12.1{ 1,078,582 19.8 329,902
災害復旧事業費
660,648 3,290
0 0.0 0559,133失業対策事業費 10.3 32,638
歳 出 合 計
内 訳
5,448,201 100.0 2,891,731
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,085,617 千円
経 常 収 支 比 率96.3 % %99.6
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,078,525 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
82,713
構 成 比
1.5
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
82,713
総 務 費 533,917 9.8 26,079 490,404民 生 費 814,904 15.0 37,711 466,369
512,744衛 生 費 9.4 10,031 480,900労 働 費 631,331 11.6 0 59,130農林水産業費 260,232 4.8 59,575 150,159商 工 費 5,945 0.1 0 5,942土 木 費 1,628,089 29.9 1,533,030 270,998消 防 費 118,830 2.2 17,488 108,830教 育 費 453,908 8.3 64,060 418,448災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0
公 債 費 390,388 7.2 0 347,638諸 支 出 費 15,200 0.3 15,200 10,200前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,448,201 100.0 1,763,174 2,891,731
公営事業等への繰出
合 計ビヨウ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
442,502180,00075,000
0
73,223
0
114,279
国民健康保険事業
実 質 収 支 114,046再 差 引 収 支 90,579加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,362被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,653
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 62国庫支出金 95
保険給付費 136
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 543,398基準財政需要額 1,921,880標準税収入額 710,775標準財政規模 2,089,570
財政力指数11~13 0.28実質収支比率 8.9経常一般財源等比率 100.2公債費負担比率 11.3公 債 費 比 率 11.8
起債制限比率 9.9
積立金現在高
財 調 0減 債 266,843特定目的 1,191,051
地 方 債 現 在 高 3,218,679うち政府資金 2,454,324
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率
現年計
94.9 82.796.0 85.7
93.1 78.0
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
53
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
6,500 0.1 0 0.064,400 1.1 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
8,649 人人%
9,023-4.18,932 人
人9,052
-1.3 %
12 年 国 調区 分
1,034
22.4第1次
第2次1,270
27.5
産 業 構 造
7 年 国 調
1,077
22.2
1,356
27.9
第3次2,310
50.0
2,402
49.5
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
44.98
192
1 2年国調世帯数
2,650
7年国調世帯数
2,623
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
4411
ハキマチ
市 町 村 類 型 3-2
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
737,870 17.6 737,870 28.147,435 1.1 47,435 1.829,694 0.7 29,694 1.179,922 1.9 79,922 3.0
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
31,229 0.7 31,229 1.20 0.0 0 0.0
16,515 0.4 16,515 0.61,868,738 44.6 1,670,908 63.71,670,908 39.9 1,670,908 63.7197,830 4.7 0 0.0
2,811,403 67.1 2,613,573 99.71,905 0.0 1,905 0.116,715 0.4 0 0.093,349 2.2 0 0.022,822 0.5 0 0.0215,314 5.1 0 0.0
0 0.0 0 0.0288,568 6.9 0 0.010,745 0.3 3,135 0.113,617 0.3 0 0.0111,049 2.6 0 0.0113,340 2.7 0 0.0276,138 6.6 3,159 0.1216,700 5.2 0 0.0
4,191,665 100.0 2,621,772 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,225 0.7 0
167,859 22.7 014,330 1.9 015,823 2.1 1,079413,964 56.1 0413,956 56.1 017,281 2.3 0
60,871 8.2 00 0.0 00 0.0 0
695,353 94.2 1,0790 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 42,517 5.8 0
42,517 5.8 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
737,870 100.0 1,079
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
××○
×
○××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
4,191,665 4,207,095
4,080,261 4,093,755
111,404 113,340
1,760 7,320
109,644 106,0203,624 -25,652568 1,0880 00 0
4,192 -24,564
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
91 293,940 3,2305 15,780 3,1561 2,780 2,780
0 0 010 16,740 1,674102 313,460 3,073
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 10.04.01 7,880助 役 1 10.04.01 6,230収 入 役 1 10.04.01 5,830教 育 長 1 10.04.01 5,670議 会 議 長 1 10.04.01 3,080議会副議長 1 10.04.01 2,600議 会 議 員 12 10.04.01 2,440
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 949,869 23.3 807,172 785,855 29.1
うち職員給 603,639 14.8 461,251 - -扶 助 費 178,990 4.4 47,809 47,028 1.7公 債 費 733,803 18.0 682,052 682,052 25.2元利償還金 733,775 18.0 682,024 682,024 25.2一時借入金利子 28 0.0 28 28 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,862,662 45.7 1,537,033 1,514,935 56.1571,658 14.0 424,968 244,347 9.0
維 持 補 修 費 45,630 1.1 42,551 42,065 1.6補 助 費 等 614,015 15.0 517,734 274,314 10.2うち一部事務組合負担金 438,223 10.7 426,026 232,469 8.6
繰 出 金 401,486 9.8 367,835 247,814 9.2積 立 金 15,853 0.4 14,098 0 0.0投資・出資金・貸付金 3,624 0.1 3,000 3,000 0.1前年度繰上充用金 0 0.0 0
565,333 13.9投 資 的 経 費 199,693
7,361 0.2うち人件費 7,361519,446 12.7普通建設事業費 177,754
うち3.3{ 354,891 8.7 146,706
災害復旧事業費
133,740 15,233
45,887 1.1 21,9390失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
4,080,261 100.0 3,106,912
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,326,475 千円
経 常 収 支 比 率86.1 % %88.7
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,216,556 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
80,306
構 成 比
2.0
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
80,306
総 務 費 684,405 16.8 7,927 637,678民 生 費 789,592 19.4 44,017 397,782
427,283衛 生 費 10.5 12,700 389,831労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 361,279 8.9 220,000 163,610商 工 費 59,852 1.5 32,127 19,125土 木 費 234,589 5.7 131,331 166,990消 防 費 215,048 5.3 20,260 181,320教 育 費 448,217 11.0 51,084 366,279災 害 復 旧 費 45,887 1.1 0 21,939
公 債 費 733,803 18.0 0 682,052諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,080,261 100.0 519,446 3,106,912
公営事業等への繰出
合 計カンスイ ゲスイ スイドウ コウスイ
コクホ
ソノタ
401,486104,43816,598
0
111,009
0
169,441
国民健康保険事業
実 質 収 支 29,968再 差 引 収 支 -15,633加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,791被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,255
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 71国庫支出金 116
保険給付費 160
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 718,991基準財政需要額 2,388,765標準税収入額 942,141標準財政規模 2,613,049
財政力指数11~13 0.30実質収支比率 4.2経常一般財源等比率 100.3公債費負担比率 21.2公 債 費 比 率 16.6
起債制限比率 10.9
積立金現在高
財 調 597,144減 債 412,254特定目的 453,134
地 方 債 現 在 高 4,933,381うち政府資金 4,092,288
(
支出予定額)
物件等購入 92,885保証・補償 0そ の 他 159,348
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 137,352徴収率
現年計
93.9 73.697.2 86.4
90.8 64.4
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
54
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
7,500 0.2 0 0.073,300 1.7 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
10,415 人人%
10,868-4.2
10,476 人人10,588
-1.1 %
12 年 国 調区 分
1,882
33.5第1次
第2次1,278
22.7
産 業 構 造
7 年 国 調
1,943
33.7
1,494
25.9
第3次2,459
43.8
2,320
40.2
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
34.56
301
1 2年国調世帯数
2,632
7年国調世帯数
2,634
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
4420
アサクラマチ
市 町 村 類 型 3-1
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
766,300 16.2 766,300 25.777,147 1.6 77,147 2.642,599 0.9 42,599 1.481,852 1.7 81,852 2.7
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
50,787 1.1 50,787 1.70 0.0 0 0.0
23,297 0.5 23,297 0.82,144,592 45.4 1,931,082 64.91,931,082 40.9 1,931,082 64.9213,510 4.5 0 0.0
3,186,574 67.5 2,973,064 99.93,258 0.1 3,258 0.139,695 0.8 0 0.010,676 0.2 0 0.019,187 0.4 0 0.0178,722 3.8 0 0.0
0 0.0 0 0.0255,216 5.4 0 0.023,810 0.5 0 0.0
316 0.0 0 0.0449,353 9.5 0 0.0170,318 3.6 0 0.099,061 2.1 217 0.0286,300 6.1 0 0.0
4,722,486 100.0 2,976,539 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,249 0.8 0
237,860 31.0 011,960 1.6 018,937 2.5 1,292415,761 54.3 0414,780 54.1 023,572 3.1 0
51,961 6.8 00 0.0 00 0.0 0
766,300 100.0 1,2920 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
766,300 100.0 1,292
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
×××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
4,722,486 5,435,683
4,490,928 5,265,365
231,558 170,318
126,954 60,881
104,604 109,437-4,833 -345101,853 201,604
0 0110,000 122,768-12,980 78,491
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
88 305,610 3,47315 47,280 3,1520 0 0
0 0 00 0 088 305,610 3,473
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 10.04.01 7,910助 役 1 10.04.01 6,250収 入 役 1 10.04.01 5,850教 育 長 1 10.04.01 5,700議 会 議 長 1 10.04.01 3,090議会副議長 1 10.04.01 2,540議 会 議 員 12 10.04.01 2,350
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 901,510 20.1 861,648 850,489 27.7
うち職員給 576,486 12.8 543,948 - -扶 助 費 231,940 5.2 59,513 59,513 1.9公 債 費 471,818 10.5 428,388 428,388 14.0元利償還金 471,818 10.5 428,388 428,388 14.0一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,605,268 35.7 1,349,549 1,338,390 43.7503,216 11.2 434,188 396,480 12.9
維 持 補 修 費 32,869 0.7 26,722 26,722 0.9補 助 費 等 549,515 12.2 490,340 413,504 13.5うち一部事務組合負担金 261,373 5.8 260,081 213,106 7.0
繰 出 金 531,214 11.8 362,515 238,526 7.8積 立 金 394,690 8.8 382,883 0 0.0投資・出資金・貸付金 339 0.0 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
873,817 19.5投 資 的 経 費 415,126
15,324 0.3うち人件費 15,324850,650 18.9普通建設事業費 412,219
うち3.0{ 686,762 15.3 377,878
災害復旧事業費
134,391 33,234
23,167 0.5 2,9070失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
4,490,928 100.0 3,461,323
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,413,622 千円
経 常 収 支 比 率78.7 % %81.1
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,692,881 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
72,064
構 成 比
1.6
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
72,064
総 務 費 945,041 21.0 33,573 907,279民 生 費 675,396 15.0 1,174 401,730
300,955衛 生 費 6.7 5,334 262,596労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 486,678 10.8 186,749 284,880商 工 費 109,588 2.4 91,789 39,588土 木 費 726,651 16.2 486,953 450,824消 防 費 239,503 5.3 40,641 204,949教 育 費 440,067 9.8 4,437 406,118災 害 復 旧 費 23,167 0.5 0 2,907
公 債 費 471,818 10.5 0 428,388諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,490,928 100.0 850,650 3,461,323
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
531,214270,321
0
0
58,179
0
202,714
国民健康保険事業
実 質 収 支 104,211再 差 引 収 支 96,912加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,817被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,763
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 77国庫支出金 76
保険給付費 113
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 800,749基準財政需要額 2,733,856標準税収入額 1,040,619標準財政規模 2,971,701
財政力指数11~13 0.29実質収支比率 3.5経常一般財源等比率 100.2公債費負担比率 11.6公 債 費 比 率 12.3
起債制限比率 5.0
積立金現在高
財 調 856,440減 債 346,221特定目的 1,208,657
地 方 債 現 在 高 3,315,943うち政府資金 1,685,271
(
支出予定額)
物件等購入 104,100保証・補償 0そ の 他 46,848
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率
現年計
98.9 96.598.8 97.1
98.9 95.9
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
55
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
9,400 0.2 0 0.079,600 1.7 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
12,598 人人%
11,7067.6
12,414 人人12,423
-0.1 %
12 年 国 調区 分
503
8.5第1次
第2次1,825
30.9
産 業 構 造
7 年 国 調
549
10.0
1,851
33.9
第3次3,474
58.9
3,036
55.6
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
21.71
580
1 2年国調世帯数
3,531
7年国調世帯数
3,131
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
4438
ミワマチ
市 町 村 類 型 3-4
地方交付税種地 2-4
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,134,040 23.9 1,134,040 38.264,321 1.4 64,321 2.254,625 1.2 54,625 1.896,470 2.0 96,470 3.2
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
42,345 0.9 42,345 1.40 0.0 0 0.0
36,406 0.8 36,406 1.21,695,807 35.7 1,538,102 51.81,538,102 32.4 1,538,102 51.8157,705 3.3 0 0.0
3,124,014 65.8 2,966,309 99.82,964 0.1 2,964 0.17,156 0.2 0 0.078,059 1.6 0 0.033,377 0.7 0 0.0285,471 6.0 0 0.0
0 0.0 0 0.0192,348 4.0 0 0.014,110 0.3 1,811 0.16,937 0.1 0 0.0
297,297 6.3 0 0.0166,259 3.5 0 0.098,026 2.1 305 0.0443,500 9.3 0 0.0
4,749,518 100.0 2,971,389 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分7,997 0.7 0
359,307 31.7 021,641 1.9 054,961 4.8 3,747597,791 52.7 0597,621 52.7 020,810 1.8 0
71,533 6.3 00 0.0 00 0.0 0
1,134,040 100.0 3,7470 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,134,040 100.0 3,747
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
○××
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
4,749,518 4,742,940
4,559,152 4,576,681
190,366 166,259
60,179 37,033
130,187 129,226961 -75,103
45,135 81,6360 00 0
46,096 6,533
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
92 315,520 3,4306 21,090 3,5150 0 0
0 0 00 0 092 315,520 3,430
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 10.04.01 7,910助 役 1 10.04.01 6,250収 入 役 1 10.04.01 5,850教 育 長 1 10.04.01 5,700議 会 議 長 1 10.04.01 3,100議会副議長 1 10.04.01 2,610議 会 議 員 12 10.04.01 2,450
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 956,545 21.0 841,377 812,492 26.4
うち職員給 603,688 13.2 490,756 - -扶 助 費 248,857 5.5 94,013 94,013 3.1公 債 費 360,504 7.9 335,848 335,848 10.9元利償還金 360,504 7.9 335,848 335,848 10.9一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,565,906 34.3 1,271,238 1,242,353 40.4719,761 15.8 607,077 466,036 15.2
維 持 補 修 費 25,631 0.6 18,964 18,964 0.6補 助 費 等 405,516 8.9 375,734 348,340 11.3うち一部事務組合負担金 225,450 4.9 225,450 224,319 7.3
繰 出 金 463,941 10.2 293,346 229,488 7.5積 立 金 149,616 3.3 130,724 0 0.0投資・出資金・貸付金 0 0.0 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,228,781 27.0投 資 的 経 費 589,745
8,847 0.2うち人件費 8,8471,206,903 26.5普通建設事業費 581,096
うち7.1{ 876,108 19.2 426,096
災害復旧事業費
322,805 147,010
21,878 0.5 8,6490失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
4,559,152 100.0 3,286,828
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,305,181 千円
経 常 収 支 比 率75.0 % %77.6
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,477,194 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
78,491
構 成 比
1.7
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
78,491
総 務 費 685,305 15.0 26,221 624,422民 生 費 847,561 18.6 51,301 513,601
356,483衛 生 費 7.8 93,922 318,370労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 268,360 5.9 62,551 182,475商 工 費 8,499 0.2 0 8,499土 木 費 825,022 18.1 515,726 434,418消 防 費 213,013 4.7 7,721 211,107教 育 費 894,036 19.6 449,461 570,948災 害 復 旧 費 21,878 0.5 0 8,649
公 債 費 360,504 7.9 0 335,848諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,559,152 100.0 1,206,903 3,286,828
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
463,941224,535
0
0
78,759
0
160,647
国民健康保険事業
実 質 収 支 93,309再 差 引 収 支 72,823加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,866被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,012
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 77国庫支出金 87
保険給付費 146
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,114,253基準財政需要額 2,654,321標準税収入額 1,463,008標準財政規模 3,001,110
財政力指数11~13 0.41実質収支比率 4.3経常一般財源等比率 99.0公債費負担比率 9.7公 債 費 比 率 9.4
起債制限比率 3.7
積立金現在高
財 調 780,855減 債 96,212特定目的 2,003,803
地 方 債 現 在 高 5,209,291うち政府資金 1,776,728
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 31,783
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率
現年計
98.2 92.899.0 93.6
97.5 91.4
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
56
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
14,800 0.3 0 0.085,800 1.8 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
16,328 人人%
15,3726.2
16,680 人人16,558
0.7 %
12 年 国 調区 分
908
11.2第1次
第2次2,229
27.5
産 業 構 造
7 年 国 調
1,026
13.5
2,209
29.0
第3次4,842
59.6
4,380
57.4
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
45.47
359
1 2年国調世帯数
4,668
7年国調世帯数
4,134
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
4446
ヤスマチ
市 町 村 類 型 4-4
地方交付税種地 2-4
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,549,691 24.9 1,549,691 42.3108,489 1.7 108,489 3.069,496 1.1 69,496 1.9114,840 1.8 114,840 3.145,895 0.7 45,895 1.3
0 0.0 0 0.071,421 1.1 71,421 1.9
0 0.0 0 0.047,663 0.8 47,663 1.3
1,857,571 29.9 1,651,560 45.11,651,560 26.6 1,651,560 45.1206,011 3.3 0 0.0
3,865,066 62.2 3,659,055 99.84,381 0.1 4,381 0.115,929 0.3 0 0.052,154 0.8 0 0.043,714 0.7 0 0.0187,466 3.0 0 0.0
0 0.0 0 0.0240,013 3.9 0 0.014,320 0.2 0 0.0
353 0.0 0 0.0486,565 7.8 0 0.081,704 1.3 0 0.094,015 1.5 1,526 0.0
1,128,300 18.2 0 0.0
6,213,980 100.0 3,664,962 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分11,180 0.7 0
440,196 28.4 020,690 1.3 045,572 2.9 0937,792 60.5 0936,297 60.4 025,614 1.7 0
68,647 4.4 00 0.0 00 0.0 0
1,549,691 100.0 00 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,549,691 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
○××
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
6,213,980 5,656,617
5,857,449 5,509,933
356,531 146,684
201,199 14,704
155,332 131,98023,352 -37,212
511 1,7920 00 0
23,863 -35,420
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
111 398,090 3,58612 44,520 3,7100 0 0
0 0 00 0 0
111 398,090 3,586
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 10.04.01 7,910助 役 1 10.04.01 6,250収 入 役 1 10.04.01 5,850教 育 長 1 10.04.01 5,700議 会 議 長 1 10.04.01 3,100議会副議長 1 10.04.01 2,610議 会 議 員 12 10.04.01 2,450
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,162,665 19.8 1,034,649 1,010,517 26.7
うち職員給 745,145 12.7 642,034 - -扶 助 費 222,683 3.8 53,622 53,622 1.4公 債 費 508,894 8.7 461,404 461,404 12.2元利償還金 508,894 8.7 461,404 461,404 12.2一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,894,242 32.3 1,549,675 1,525,543 40.3752,004 12.8 630,955 547,978 14.5
維 持 補 修 費 71,405 1.2 69,017 69,017 1.8補 助 費 等 645,745 11.0 599,824 491,195 13.0うち一部事務組合負担金 433,627 7.4 433,627 364,051 9.6
繰 出 金 437,196 7.5 409,151 292,479 7.7積 立 金 229,091 3.9 218,191 0 0.0投資・出資金・貸付金 0 0.0 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,827,766 31.2投 資 的 経 費 439,025
39,198 0.7うち人件費 39,1981,768,806 30.2普通建設事業費 426,565
うち2.0{ 1,563,363 26.7 345,664
災害復旧事業費
114,904 28,014
58,960 1.0 12,4600失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
5,857,449 100.0 3,915,838
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,926,212 千円
経 常 収 支 比 率77.3 % %79.8
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,272,369 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
78,011
構 成 比
1.3
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
78,011
総 務 費 1,604,595 27.4 934,828 636,902民 生 費 855,158 14.6 1,061 513,022
511,438衛 生 費 8.7 21,471 450,539労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 371,938 6.3 247,599 233,440商 工 費 8,473 0.1 0 8,473土 木 費 755,908 12.9 417,682 523,437消 防 費 312,278 5.3 64,027 265,528教 育 費 791,796 13.5 82,138 732,622災 害 復 旧 費 58,960 1.0 0 12,460
公 債 費 508,894 8.7 0 461,404諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,857,449 100.0 1,768,806 3,915,838
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
437,196157,679
0
0
96,244
0
183,273
国民健康保険事業
実 質 収 支 -20,124再 差 引 収 支 -42,522加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,419被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,381
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 76国庫支出金 92
保険給付費 138
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,589,861基準財政需要額 3,243,824標準税収入額 2,081,782標準財政規模 3,733,342
財政力指数11~13 0.47実質収支比率 4.2経常一般財源等比率 98.2公債費負担比率 10.8公 債 費 比 率 8.9
起債制限比率 4.2
積立金現在高
財 調 1,129,152減 債 711,723特定目的 2,511,504
地 方 債 現 在 高 5,935,005うち政府資金 3,558,581
(
支出予定額)
物件等購入 2,374,589保証・補償 0そ の 他 223,457
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 423,435徴収率
現年計
97.0 90.097.7 90.9
96.5 88.8
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
57
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
18,200 0.3 0 0.0101,700 1.6 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
1,219 人人%
1,292-5.71,231 人
人1,249
-1.4 %
12 年 国 調区 分
112
18.4第1次
第2次265
43.5
産 業 構 造
7 年 国 調
134
19.8
286
42.3
第3次231
37.9
256
37.9
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
29.37
42
1 2年国調世帯数
353
7年国調世帯数
350
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
4454
コイシワラムラ
市 町 村 類 型 0-2
地方交付税種地 2-1
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
67,382 5.8 67,382 9.88,335 0.7 8,335 1.23,253 0.3 3,253 0.512,960 1.1 12,960 1.9
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
5,487 0.5 5,487 0.80 0.0 0 0.0
1,714 0.1 1,714 0.2737,500 63.7 586,838 85.5586,838 50.7 586,838 85.5150,662 13.0 0 0.0836,631 72.3 685,969 100.0
0 0.0 0 0.06,101 0.5 0 0.05,229 0.5 0 0.0824 0.1 0 0.0
34,322 3.0 0 0.00 0.0 0 0.0
47,168 4.1 0 0.022,059 1.9 0 0.013,133 1.1 0 0.040,394 3.5 0 0.039,518 3.4 0 0.072,600 6.3 214 0.039,100 3.4 0 0.0
1,157,079 100.0 686,183 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分675 1.0 0
15,933 23.6 01,970 2.9 0642 1.0 44
42,002 62.3 038,564 57.2 02,055 3.0 0
4,105 6.1 00 0.0 00 0.0 0
67,382 100.0 440 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
67,382 100.0 44
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
××○
×
○××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
1,157,079 1,185,682
1,114,546 1,146,164
42,533 39,518
189 0
42,344 39,5182,826 -19,273302 6860 00 0
3,128 -18,587
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
33 109,470 3,3173 7,630 2,5430 0 0
0 0 00 0 033 109,470 3,317
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○×××○
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ○そ の 他 ○
市区町村長 1 10.04.01 7,250助 役 1 10.04.01 5,730収 入 役 0 0教 育 長 1 10.04.01 5,100議 会 議 長 1 12.04.01 2,700議会副議長 1 12.04.01 2,250議 会 議 員 6 12.04.01 2,100
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 342,897 30.8 293,843 293,127 40.9
うち職員給 217,639 19.5 171,530 - -扶 助 費 45,848 4.1 15,199 11,694 1.6公 債 費 188,490 16.9 186,164 186,164 26.0元利償還金 188,490 16.9 186,164 186,164 26.0一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費577,235 51.8 495,206 490,985 68.5206,734 18.5 162,908 41,592 5.8
維 持 補 修 費 5,290 0.5 4,342 53 0.0補 助 費 等 179,843 16.1 162,617 81,347 11.4うち一部事務組合負担金 102,222 9.2 102,222 70,824 9.9
繰 出 金 51,470 4.6 49,305 48,619 6.8積 立 金 16,474 1.5 0 0 0.0投資・出資金・貸付金 0 0.0 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
77,500 7.0投 資 的 経 費 21,463
4,012 0.4うち人件費 4,01259,374 5.3普通建設事業費 18,777
うち1.3{ 43,107 3.9 15,310
災害復旧事業費
14,567 1,767
18,126 1.6 2,6860失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
1,114,546 100.0 895,841
内
訳
経常経費充当一般財源等計662,596 千円
経 常 収 支 比 率92.5 % %96.6
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
938,374 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
44,177
構 成 比
4.0
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
44,177
総 務 費 205,878 18.5 11,283 170,104民 生 費 136,277 12.2 0 96,574
171,084衛 生 費 15.4 4,027 102,307労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 78,095 7.0 24,403 53,452商 工 費 16,986 1.5 0 6,952土 木 費 61,289 5.5 17,198 45,280消 防 費 44,845 4.0 0 44,845教 育 費 149,299 13.4 2,463 143,300災 害 復 旧 費 18,126 1.6 0 2,686
公 債 費 188,490 16.9 0 186,164諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 1,114,546 100.0 59,374 895,841
公営事業等への繰出
合 計カンスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
51,4709,572
0
0
12,984
0
28,914
国民健康保険事業
実 質 収 支 3,000再 差 引 収 支 1,418加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 250被 保 険 者 数 ( 人 ) 630
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 63国庫支出金 91
保険給付費 84
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 78,664基準財政需要額 665,995標準税収入額 102,116標準財政規模 688,954
財政力指数11~13 0.11実質収支比率 6.1経常一般財源等比率 99.6公債費負担比率 19.8公 債 費 比 率 13.4
起債制限比率 12.1
積立金現在高
財 調 155,763減 債 100,547特定目的 598,039
地 方 債 現 在 高 2,074,725うち政府資金 1,916,452
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 9,851徴収率
現年計
96.6 94.197.6 91.8
95.4 93.9
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
58
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
700 0.1 0 0.029,700 2.6 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
1,729 人人%
1,825-5.31,780 人
人1,802
-1.2 %
12 年 国 調区 分
106
13.1第1次
第2次280
34.5
産 業 構 造
7 年 国 調
192
20.8
353
38.3
第3次382
47.0
374
40.6
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
22.56
77
1 2年国調世帯数
502
7年国調世帯数
516
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
4462
ホウシユヤマムラ
市 町 村 類 型 0-2
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
87,929 4.8 87,929 8.910,780 0.6 10,780 1.14,740 0.3 4,740 0.514,225 0.8 14,225 1.4
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
7,098 0.4 7,098 0.70 0.0 0 0.0
2,624 0.1 2,624 0.31,010,317 54.7 855,544 87.0855,544 46.3 855,544 87.0154,773 8.4 0 0.0
1,137,713 61.6 982,940 100.00 0.0 0 0.0
3,919 0.2 0 0.016,127 0.9 0 0.01,673 0.1 0 0.078,820 4.3 0 0.0
0 0.0 0 0.084,650 4.6 0 0.08,067 0.4 0 0.0133 0.0 0 0.0
126,166 6.8 0 0.068,872 3.7 0 0.078,514 4.3 64 0.0242,100 13.1 0 0.0
1,846,754 100.0 983,004 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分972 1.1 0
23,451 26.7 01,303 1.5 01,760 2.0 12051,009 58.0 049,847 56.7 03,221 3.7 0
6,213 7.1 00 0.0 00 0.0 0
87,929 100.0 1200 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
87,929 100.0 120
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×○×
×
○××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
1,846,754 1,645,262
1,797,537 1,576,390
49,217 68,872
5,484 9,531
43,733 59,341-15,608 -8,45525,000 51,500
0 00 18,833
9,392 24,212
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
33 93,130 2,8223 6,850 2,2830 0 0
0 0 00 0 033 93,130 2,822
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ○そ の 他 ○
市区町村長 1 10.04.01 7,250助 役 1 10.04.01 5,730収 入 役 0 0教 育 長 1 10.04.01 5,100議 会 議 長 1 11.04.01 2,700議会副議長 1 11.04.01 2,250議 会 議 員 8 11.04.01 2,100
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 316,642 17.6 294,849 294,565 29.0
うち職員給 165,692 9.2 144,877 - -扶 助 費 22,304 1.2 4,528 3,986 0.4公 債 費 329,484 18.3 324,928 324,928 32.0元利償還金 329,231 18.3 324,675 324,675 31.9一時借入金利子 253 0.0 253 253 0.0
(義務的経費計)
物 件 費668,430 37.2 624,305 623,479 61.3191,815 10.7 157,560 77,871 7.7
維 持 補 修 費 12,691 0.7 12,218 2,914 0.3補 助 費 等 255,098 14.2 234,287 171,814 16.9うち一部事務組合負担金 159,608 8.9 159,318 134,987 13.3
繰 出 金 70,304 3.9 64,658 52,653 5.2積 立 金 28,510 1.6 24,573 0 0.0投資・出資金・貸付金 0 0.0 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
570,689 31.7投 資 的 経 費 132,977
4,171 0.2うち人件費 4,171546,863 30.4普通建設事業費 127,304
うち12.0{ 326,113 18.1 84,483
災害復旧事業費
216,173 38,244
23,826 1.3 5,6730失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
1,797,537 100.0 1,250,578
内
訳
経常経費充当一般財源等計928,731 千円
経 常 収 支 比 率91.3 % %94.5
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
1,299,795 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
46,238
構 成 比
2.6
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
46,238
総 務 費 382,521 21.3 135,424 231,091民 生 費 253,839 14.1 91,731 115,411
79,325衛 生 費 4.4 4,961 69,164労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 209,512 11.7 125,338 110,473商 工 費 31,051 1.7 5,165 29,431土 木 費 90,118 5.0 63,817 52,316消 防 費 66,326 3.7 2,855 62,854教 育 費 285,297 15.9 117,572 202,999災 害 復 旧 費 23,826 1.3 0 5,673
公 債 費 329,484 18.3 0 324,928諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 1,797,537 100.0 546,863 1,250,578
公営事業等への繰出
合 計カンスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
70,30411,100
0
0
19,154
0
40,050
国民健康保険事業
実 質 収 支 2,360再 差 引 収 支 -1,372加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 366被 保 険 者 数 ( 人 ) 775
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 63国庫支出金 112
保険給付費 106
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 101,726基準財政需要額 957,980標準税収入額 132,017標準財政規模 987,561
財政力指数11~13 0.10実質収支比率 4.4経常一般財源等比率 99.5公債費負担比率 25.0公 債 費 比 率 12.2
起債制限比率 12.5
積立金現在高
財 調 433,511減 債 386,297特定目的 1,063,236
地 方 債 現 在 高 2,050,690うち政府資金 2,007,598
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 18,351徴収率
現年計
99.0 94.999.3 98.0
98.7 92.4
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
59
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
1,000 0.1 0 0.032,900 1.8 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
13,586 人人%
13,1483.3
13,860 人人13,853
0.1 %
12 年 国 調区 分
841
13.2第1次
第2次1,449
22.8
産 業 構 造
7 年 国 調
982
15.7
1,528
24.4
第3次4,058
63.9
3,747
59.8
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
57.07
238
1 2年国調世帯数
3,947
7年国調世帯数
3,623
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
4624
ニジヨウマチ
市 町 村 類 型 4-4
地方交付税種地 2-4
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,085,090 18.9 1,085,090 33.367,118 1.2 67,118 2.157,804 1.0 57,804 1.888,638 1.5 88,638 2.720,822 0.4 20,822 0.6
0 0.0 0 0.044,186 0.8 44,186 1.4
0 0.0 0 0.035,050 0.6 35,050 1.1
1,993,750 34.7 1,856,129 56.91,856,129 32.3 1,856,129 56.9137,621 2.4 0 0.0
3,392,458 59.0 3,254,837 99.82,395 0.0 2,395 0.178,351 1.4 0 0.060,626 1.1 2,997 0.18,126 0.1 0 0.0
488,271 8.5 0 0.00 0.0 0 0.0
261,974 4.6 0 0.013,558 0.2 0 0.0
5 0.0 0 0.0349,970 6.1 0 0.0144,896 2.5 0 0.0140,850 2.4 179 0.0810,650 14.1 0 0.0
5,752,130 100.0 3,260,408 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分9,339 0.9 0
335,042 30.9 014,283 1.3 024,113 2.2 0534,365 49.2 0534,293 49.2 018,385 1.7 0
66,866 6.2 00 0.0 0
81,818 7.5 01,084,211 99.9 0
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 879 0.1 0
879 0.1 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,085,090 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
××××××
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
5,752,130 4,865,950
5,324,364 4,721,054
427,766 144,896
177,424 20,493
250,342 124,403125,939 -40,95481,597 92,553
0 00 0
207,536 51,599
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
99 344,850 3,4837 25,470 3,6391 3,330 3,330
0 0 00 0 0
100 348,180 3,482
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 9.04.01 8,060助 役 1 9.04.01 6,540収 入 役 1 9.04.01 6,040教 育 長 1 9.04.01 5,900議 会 議 長 1 9.04.01 3,440議会副議長 1 9.04.01 2,940議 会 議 員 13 9.04.01 2,760
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,097,022 20.6 1,010,994 1,004,121 29.8
うち職員給 689,744 13.0 609,156 - -扶 助 費 299,455 5.6 67,542 67,542 2.0公 債 費 513,696 9.6 494,860 494,860 14.7元利償還金 513,406 9.6 494,570 494,570 14.7一時借入金利子 290 0.0 290 290 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,910,173 35.9 1,573,396 1,566,523 46.5531,565 10.0 393,911 288,703 8.6
維 持 補 修 費 31,050 0.6 29,500 29,500 0.9補 助 費 等 830,514 15.6 791,237 622,317 18.5うち一部事務組合負担金 528,886 9.9 528,886 518,793 15.4
繰 出 金 344,332 6.5 313,065 211,826 6.3積 立 金 112,219 2.1 100,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 20,200 0.4 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,544,311 29.0投 資 的 経 費 143,067
9,887 0.2うち人件費 9,8871,481,596 27.8普通建設事業費 123,638
うち16.6{ 530,103 10.0 66,687
災害復旧事業費
884,397 21,138
62,715 1.2 19,4290失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
5,324,364 100.0 3,344,176
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,718,869 千円
経 常 収 支 比 率80.8 % %83.4
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,771,700 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
103,259
構 成 比
1.9
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
103,259
総 務 費 630,244 11.8 2,704 587,807民 生 費 924,879 17.4 25,592 522,732
619,302衛 生 費 11.6 45,836 536,767労 働 費 7,211 0.1 0 7,211農林水産業費 356,678 6.7 95,234 242,991商 工 費 36,332 0.7 12,449 23,073土 木 費 266,533 5.0 105,263 206,884消 防 費 217,362 4.1 0 211,042教 育 費 1,586,153 29.8 1,194,518 388,121災 害 復 旧 費 62,715 1.2 0 19,429
公 債 費 513,696 9.6 0 494,860諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,324,364 100.0 1,481,596 3,344,176
公営事業等への繰出
合 計スイドウ コウスイ コウツウ デンキ
コクホ
ソノタ
435,54191,209
0
0
106,799
0
237,533
国民健康保険事業
実 質 収 支 114,160再 差 引 収 支 87,987加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,225被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,997
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 79国庫支出金 94
保険給付費 137
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,038,947基準財政需要額 2,897,222標準税収入額 1,361,166標準財政規模 3,217,295
財政力指数11~13 0.35実質収支比率 7.8経常一般財源等比率 101.3公債費負担比率 13.1公 債 費 比 率 12.4
起債制限比率 9.1
積立金現在高
財 調 900,611減 債 333,156特定目的 762,747
地 方 債 現 在 高 5,179,367うち政府資金 3,835,641
(
支出予定額)
物件等購入 13,352保証・補償 0そ の 他 547,224
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 58,077徴収率
現年計
97.4 90.798.4 92.4
96.0 87.3
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
60
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
13,900 0.2 0 0.092,600 1.6 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
17,571 人人%
17,599-0.2
17,787 人人17,689
0.6 %
12 年 国 調区 分
1,829
21.2第1次
第2次1,683
19.5
産 業 構 造
7 年 国 調
2,002
23.5
1,719
20.1
第3次5,102
59.1
4,810
56.3
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
54.54
322
1 2年国調世帯数
4,680
7年国調世帯数
4,425
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
4632
シママチ
市 町 村 類 型 4-2
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,366,989 22.3 1,366,989 32.487,441 1.4 87,441 2.171,200 1.2 71,200 1.7120,231 2.0 120,231 2.964,792 1.1 64,792 1.5
0 0.0 0 0.057,567 0.9 57,567 1.4
0 0.0 0 0.043,484 0.7 43,484 1.0
2,554,036 41.7 2,392,682 56.82,392,682 39.1 2,392,682 56.8161,354 2.6 0 0.0
4,365,740 71.3 4,204,386 99.82,615 0.0 2,615 0.1
119,457 2.0 0 0.027,465 0.4 2,136 0.110,991 0.2 0 0.0284,747 4.7 0 0.0
0 0.0 0 0.0486,321 7.9 0 0.018,447 0.3 0 0.0
500 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
210,991 3.4 0 0.0157,414 2.6 3,578 0.1438,000 7.2 0 0.0
6,122,688 100.0 4,212,715 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分11,297 0.8 0
431,005 31.5 026,197 1.9 024,171 1.8 0769,210 56.3 0768,993 56.3 027,454 2.0 0
62,286 4.6 00 0.0 0
15,369 1.1 01,366,989 100.0 0
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,366,989 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
○
××××××
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
6,122,688 7,072,383
5,887,430 6,861,392
235,258 210,991
29,985 5,519
205,273 205,472-199 56,656
130,545 1,3580 351,6920 0
130,346 409,706
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
114 396,040 3,47412 34,000 2,8330 0 0
0 0 00 0 0
114 396,040 3,474
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 9.04.01 8,380助 役 1 9.04.01 6,780収 入 役 1 9.04.01 6,280教 育 長 1 9.04.01 6,140議 会 議 長 1 9.04.01 3,470議会副議長 1 9.04.01 2,970議 会 議 員 14 9.04.01 2,780
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,249,311 21.2 1,186,336 1,185,277 27.3
うち職員給 794,012 13.5 746,180 - -扶 助 費 546,564 9.3 133,314 133,314 3.1公 債 費 659,130 11.2 637,307 637,307 14.7元利償還金 659,123 11.2 637,300 637,300 14.7一時借入金利子 7 0.0 7 7 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,455,005 41.7 1,956,957 1,955,898 45.1707,967 12.0 556,660 416,350 9.6
維 持 補 修 費 21,970 0.4 21,073 21,073 0.5補 助 費 等 1,061,579 18.0 1,008,102 859,480 19.8うち一部事務組合負担金 613,009 10.4 613,009 601,863 13.9
繰 出 金 510,006 8.7 466,303 326,911 7.5積 立 金 139,076 2.4 130,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 33,800 0.6 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
958,027 16.3投 資 的 経 費 372,741
12,717 0.2うち人件費 6,618942,577 16.0普通建設事業費 372,591
うち6.8{ 488,299 8.3 274,411
災害復旧事業費
402,149 78,935
15,450 0.3 1500失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
5,887,430 100.0 4,511,836
内
訳
経常経費充当一般財源等計3,579,712 千円
経 常 収 支 比 率82.6 % %85.0
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,747,094 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
101,058
構 成 比
1.7
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
101,058
総 務 費 857,240 14.6 40,926 799,152民 生 費 1,232,669 20.9 1,657 677,721
805,142衛 生 費 13.7 45,014 702,952労 働 費 8,021 0.1 0 8,021農林水産業費 677,774 11.5 399,696 361,417商 工 費 48,811 0.8 16,728 29,820土 木 費 342,999 5.8 123,822 333,419消 防 費 278,851 4.7 17,450 257,934教 育 費 834,442 14.2 297,284 577,042災 害 復 旧 費 15,450 0.3 0 150
公 債 費 659,130 11.2 0 637,307諸 支 出 費 25,843 0.4 0 25,843前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,887,430 100.0 942,577 4,511,836
公営事業等への繰出
合 計スイドウ ゲスイ コウツウ コウスイ
コクホ
ソノタ
714,287204,28190,792
0
148,391
25,843
244,980
国民健康保険事業
実 質 収 支 51,968再 差 引 収 支 19,700加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,909被 保 険 者 数 ( 人 ) 7,345
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 79国庫支出金 99
保険給付費 128
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,407,489基準財政需要額 3,802,140標準税収入額 1,846,368標準財政規模 4,239,050
財政力指数11~13 0.36実質収支比率 4.8経常一般財源等比率 99.4公債費負担比率 13.4公 債 費 比 率 12.9
起債制限比率 6.7
積立金現在高
財 調 584,676減 債 477,134特定目的 1,377,108
地 方 債 現 在 高 6,443,173うち政府資金 3,512,850
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 532,343
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 192,754徴収率
現年計
96.5 80.898.6 91.6
94.9 74.8
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
61
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
16,600 0.3 0 0.0105,900 1.7 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
17,209 人人%
17,545-1.9
17,637 人人17,612
0.1 %
12 年 国 調区 分
1,376
16.2第1次
第2次2,392
28.2
産 業 構 造
7 年 国 調
1,409
16.2
2,723
31.4
第3次4,714
55.5
4,537
52.3
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
28.29
608
1 2年国調世帯数
4,966
7年国調世帯数
4,806
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
4811
ヨシイマチ
市 町 村 類 型 4-2
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,259,049 14.2 1,259,049 33.695,003 1.1 95,003 2.567,042 0.8 67,042 1.8146,199 1.7 146,199 3.9
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
62,546 0.7 62,546 1.70 0.0 0 0.0
44,049 0.5 44,049 1.22,245,055 25.4 2,034,282 54.32,034,282 23.0 2,034,282 54.3210,773 2.4 0 0.0
3,918,943 44.3 3,708,170 99.03,534 0.0 3,534 0.141,389 0.5 0 0.0131,116 1.5 21,483 0.611,109 0.1 0 0.0
2,001,957 22.6 0 0.00 0.0 0 0.0
520,504 5.9 0 0.030,996 0.4 6,033 0.2
112 0.0 0 0.0345,224 3.9 0 0.0177,992 2.0 0 0.0169,992 1.9 6,581 0.2
1,491,500 16.9 0 0.0
8,844,368 100.0 3,745,801 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分11,616 0.9 0
380,645 30.2 029,159 2.3 066,865 5.3 0640,623 50.9 0639,672 50.8 032,252 2.6 0
93,976 7.5 00 0.0 00 0.0 0
1,255,136 99.7 00 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 3,913 0.3 0
3,913 0.3 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,259,049 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
8,844,368 6,250,845
8,533,734 6,072,853
310,634 177,992
64,433 54,738
246,201 123,254122,947 -68,0722,075 3,30918,633 57,104
0 0143,655 -7,659
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
123 440,240 3,57914 42,170 3,0121 4,090 4,090
0 0 00 0 0
124 444,330 3,583
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××○×
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 13.06.01 8,000助 役 1 13.06.01 6,400収 入 役 1 9.04.01 5,930教 育 長 1 9.04.01 5,930議 会 議 長 1 9.04.01 3,110議会副議長 1 9.04.01 2,590議 会 議 員 14 9.04.01 2,420
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,271,273 14.9 1,057,108 1,057,040 27.4
うち職員給 855,301 10.0 645,547 - -扶 助 費 299,095 3.5 70,757 69,977 1.8公 債 費 420,924 4.9 394,007 375,374 9.7元利償還金 419,407 4.9 392,490 373,857 9.7一時借入金利子 1,517 0.0 1,517 1,517 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,991,292 23.3 1,521,872 1,502,391 38.9616,024 7.2 528,595 460,127 11.9
維 持 補 修 費 40,877 0.5 39,504 39,504 1.0補 助 費 等 724,381 8.5 631,354 589,219 15.3うち一部事務組合負担金 464,691 5.4 436,970 423,157 11.0
繰 出 金 739,318 8.7 692,016 334,898 8.7積 立 金 70,354 0.8 62,923 0 0.0投資・出資金・貸付金 300 0.0 300 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
4,351,188 51.0投 資 的 経 費 575,747
21,005 0.2うち人件費 21,0054,331,278 50.8普通建設事業費 572,396
うち39.6{ 805,639 9.4 404,171
災害復旧事業費
3,379,444 38,310
19,910 0.2 3,3510失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
8,533,734 100.0 4,052,311
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,926,139 千円
経 常 収 支 比 率75.8 % %78.1
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,362,945 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
91,003
構 成 比
1.1
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
91,003
総 務 費 839,786 9.8 68,282 711,419民 生 費 1,391,458 16.3 74,424 867,841
430,862衛 生 費 5.0 21,134 397,852労 働 費 787 0.0 0 787農林水産業費 629,864 7.4 514,385 343,503商 工 費 66,081 0.8 0 61,306土 木 費 2,841,961 33.3 2,455,983 566,255消 防 費 203,942 2.4 7,448 198,029教 育 費 1,597,156 18.7 1,189,622 416,958災 害 復 旧 費 19,910 0.2 0 3,351
公 債 費 420,924 4.9 0 394,007諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 8,533,734 100.0 4,331,278 4,052,311
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
739,318254,000
0
0
144,942
0
340,376
国民健康保険事業
実 質 収 支 135,524再 差 引 収 支 85,112加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,205被 保 険 者 数 ( 人 ) 7,518
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 79国庫支出金 109
保険給付費 154
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,313,238基準財政需要額 3,356,579標準税収入額 1,717,895標準財政規模 3,752,177
財政力指数11~13 0.38実質収支比率 6.6経常一般財源等比率 99.8公債費負担比率 9.0公 債 費 比 率 8.5
起債制限比率 4.4
積立金現在高
財 調 1,018,493減 債 4,985特定目的 2,154,054
地 方 債 現 在 高 5,070,917うち政府資金 4,054,201
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 126,671徴収率
現年計
97.4 93.398.8 95.2
96.0 91.1
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
62
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
17,800 0.2 0 0.098,900 1.1 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
21,532 人人%
21,775-1.1
21,491 人人21,606
-0.5 %
12 年 国 調区 分
3,360
30.8第1次
第2次2,386
21.9
産 業 構 造
7 年 国 調
3,689
33.8
2,325
21.3
第3次5,134
47.1
4,864
44.6
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
50.99
422
1 2年国調世帯数
5,732
7年国調世帯数
5,417
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
4829
タヌシマルマチ
市 町 村 類 型 5-1
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,632,792 24.8 1,632,792 36.0140,572 2.1 140,572 3.189,171 1.4 89,171 2.0160,262 2.4 160,262 3.5
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
92,546 1.4 92,546 2.00 0.0 0 0.0
62,958 1.0 62,958 1.42,537,965 38.6 2,338,138 51.62,338,138 35.6 2,338,138 51.6199,827 3.0 0 0.0
4,716,266 71.8 4,516,439 99.64,730 0.1 4,730 0.127,687 0.4 0 0.0180,998 2.8 928 0.012,910 0.2 0 0.0345,825 5.3 0 0.0
0 0.0 0 0.0367,175 5.6 0 0.030,360 0.5 10,153 0.2
0 0.0 0 0.0114,605 1.7 0 0.0113,541 1.7 0 0.0106,505 1.6 2,896 0.1552,085 8.4 0 0.0
6,572,687 100.0 4,535,146 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分13,040 0.8 0
534,316 32.7 029,573 1.8 087,406 5.4 0831,218 50.9 0828,077 50.7 042,643 2.6 0
94,596 5.8 00 0.0 00 0.0 0
1,632,792 100.0 00 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,632,792 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
×××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
6,572,687 6,245,754
6,371,188 6,002,213
201,499 243,541
6,977 18,064
194,522 225,477-30,955 61,9015,417 5,806
0 057,192 0-82,730 67,707
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
152 547,040 3,59914 46,820 3,3441 3,640 3,640
0 0 00 0 0
153 550,680 3,599
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××○×
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 9.04.01 8,050助 役 1 9.04.01 6,440収 入 役 1 9.04.01 5,970教 育 長 1 9.04.01 5,970議 会 議 長 1 9.04.01 3,260議会副議長 1 9.04.01 2,730議 会 議 員 18 9.04.01 2,550
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,604,487 25.2 1,322,919 1,290,475 27.6
うち職員給 1,054,398 16.5 1,054,398 - -扶 助 費 397,896 6.2 125,224 76,893 1.6公 債 費 464,285 7.3 428,209 428,209 9.2元利償還金 464,285 7.3 428,209 428,209 9.2一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,466,668 38.7 1,876,352 1,795,577 38.4663,117 10.4 559,056 440,473 9.4
維 持 補 修 費 82,315 1.3 78,545 78,545 1.7補 助 費 等 779,412 12.2 732,529 622,716 13.3うち一部事務組合負担金 492,116 7.7 492,116 463,166 9.9
繰 出 金 702,927 11.0 642,582 416,773 8.9積 立 金 62,431 1.0 50,051 0 0.0投資・出資金・貸付金 30,300 0.5 300 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,584,018 24.9投 資 的 経 費 982,537
27,333 0.4うち人件費 26,7271,582,714 24.8普通建設事業費 981,495
うち3.0{ 1,060,961 16.7 663,754
災害復旧事業費
189,027 41,900
1,304 0.0 1,0420失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
6,371,188 100.0 4,921,952
内
訳
経常経費充当一般財源等計3,354,084 千円
経 常 収 支 比 率71.7 % %74.0
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
5,121,338 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
124,262
構 成 比
2.0
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
124,262
総 務 費 821,697 12.9 13,282 768,050民 生 費 1,596,117 25.1 22,215 947,144
502,376衛 生 費 7.9 44,784 463,802労 働 費 17,722 0.3 0 17,294農林水産業費 839,735 13.2 508,417 623,605商 工 費 106,515 1.7 40 76,383土 木 費 697,347 10.9 510,267 533,213消 防 費 245,116 3.8 16,108 229,693教 育 費 954,712 15.0 467,601 709,255災 害 復 旧 費 1,304 0.0 0 1,042
公 債 費 464,285 7.3 0 428,209諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,371,188 100.0 1,582,714 4,921,952
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ イチバ スイドウ コウスイ
コクホ
ソノタ
702,92791,49675,979
0
177,496
0
357,956
国民健康保険事業
実 質 収 支 131,450再 差 引 収 支 88,722加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,705被 保 険 者 数 ( 人 ) 9,797
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 89国庫支出金 106
保険給付費 146
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,739,632基準財政需要額 4,080,447標準税収入額 2,269,932標準財政規模 4,608,070
財政力指数11~13 0.41実質収支比率 4.2経常一般財源等比率 98.4公債費負担比率 8.4公 債 費 比 率 7.7
起債制限比率 5.3
積立金現在高
財 調 1,624,298減 債 60,275特定目的 1,369,424
地 方 債 現 在 高 4,458,004うち政府資金 2,452,543
(
支出予定額)
物件等購入 228,806保証・補償 0そ の 他 1,040
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 254,323徴収率
現年計
98.9 94.899.3 94.7
98.4 94.4
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
63
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
24,300 0.4 0 0.0117,200 1.8 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
16,836 人人%
17,634-4.5
17,162 人人17,321
-0.9 %
12 年 国 調区 分
1,625
18.9第1次
第2次2,918
33.9
産 業 構 造
7 年 国 調
1,880
20.7
3,260
35.8
第3次4,026
46.8
3,959
43.5
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
89.26
189
1 2年国調世帯数
4,685
7年国調世帯数
4,588
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
4837
ウキハマチ
市 町 村 類 型 4-2
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,169,203 17.7 1,169,203 28.2111,456 1.7 111,456 2.756,848 0.9 56,848 1.4132,073 2.0 132,073 3.212,981 0.2 12,981 0.3
243 0.0 243 0.073,376 1.1 73,376 1.8
0 0.0 0 0.034,489 0.5 34,489 0.8
2,819,818 42.8 2,543,044 61.42,543,044 38.6 2,543,044 61.4276,774 4.2 0 0.0
4,410,487 66.9 4,133,713 99.83,423 0.1 3,423 0.185,317 1.3 0 0.0273,147 4.1 1,580 0.019,091 0.3 0 0.0341,803 5.2 0 0.0
0 0.0 0 0.0414,429 6.3 0 0.016,162 0.2 2,026 0.040,050 0.6 0 0.062,462 0.9 0 0.0330,660 5.0 0 0.0224,525 3.4 566 0.0370,300 5.6 0 0.0
6,591,856 100.0 4,141,308 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分10,462 0.9 0
310,235 26.5 022,114 1.9 032,319 2.8 0666,247 57.0 0661,541 56.6 036,533 3.1 0
84,767 7.2 00 0.0 0
248 0.0 01,162,925 99.5 0
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 6,278 0.5 0
6,278 0.5 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,169,203 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
××○
×
×××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
6,591,856 6,707,838
6,170,237 6,377,178
421,619 330,660
107,190 20,102
314,429 310,5583,871 -1,45427,427 29,140
0 00 3,655
31,298 24,031
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
140 514,710 3,67719 65,130 3,4281 4,050 4,050
0 0 00 0 0
141 518,760 3,679
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××○×
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 9.04.01 8,000助 役 1 9.04.01 6,400収 入 役 1 9.04.01 5,930教 育 長 1 8.04.01 5,840議 会 議 長 1 9.04.01 3,110議会副議長 1 9.04.01 2,590議 会 議 員 16 9.04.01 2,420
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,550,637 25.1 1,227,757 1,210,812 28.4
うち職員給 1,056,484 17.1 756,742 - -扶 助 費 417,344 6.8 119,076 118,914 2.8公 債 費 633,843 10.3 622,649 622,649 14.6元利償還金 633,794 10.3 622,600 622,600 14.6一時借入金利子 49 0.0 49 49 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,601,824 42.2 1,969,482 1,952,375 45.8699,419 11.3 558,338 438,727 10.3
維 持 補 修 費 46,293 0.8 38,169 38,169 0.9補 助 費 等 770,160 12.5 653,663 556,723 13.1うち一部事務組合負担金 414,741 6.7 398,237 374,925 8.8
繰 出 金 586,697 9.5 544,287 308,400 7.2積 立 金 268,123 4.3 217,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 90,308 1.5 308 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,107,413 17.9投 資 的 経 費 558,582
21,911 0.4うち人件費 15,0741,003,764 16.3普通建設事業費 540,624
うち4.1{ 602,982 9.8 370,563
災害復旧事業費
250,989 52,823
103,649 1.7 17,9580失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
6,170,237 100.0 4,539,829
内
訳
経常経費充当一般財源等計3,294,394 千円
経 常 収 支 比 率77.3 % %79.5
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,960,513 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
99,624
構 成 比
1.6
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
99,624
総 務 費 1,077,326 17.5 3,580 991,240民 生 費 1,374,990 22.3 3,715 777,730
440,156衛 生 費 7.1 28,979 412,999労 働 費 12,924 0.2 665 12,877農林水産業費 489,026 7.9 258,753 309,463商 工 費 154,963 2.5 2,684 64,918土 木 費 773,000 12.5 491,519 506,786消 防 費 206,247 3.3 9,785 198,422教 育 費 804,489 13.0 204,084 525,163災 害 復 旧 費 103,649 1.7 0 17,958
公 債 費 633,843 10.3 0 622,649諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,170,237 100.0 1,003,764 4,539,829
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
586,697162,000
0
0
135,088
0
289,609
国民健康保険事業
実 質 収 支 57,187再 差 引 収 支 19,586加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,189被 保 険 者 数 ( 人 ) 7,784
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 70国庫支出金 99
保険給付費 134
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,259,049基準財政需要額 3,808,947標準税収入額 1,640,227標準財政規模 4,183,271
財政力指数11~13 0.32実質収支比率 7.5経常一般財源等比率 99.0公債費負担比率 12.6公 債 費 比 率 8.9
起債制限比率 6.3
積立金現在高
財 調 1,467,234減 債 787,487特定目的 2,828,783
地 方 債 現 在 高 5,315,268うち政府資金 3,343,340
(
支出予定額)
物件等購入 78,000保証・補償 0そ の 他 15,601
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 291,964徴収率
現年計
98.5 95.699.3 96.9
98.2 95.2
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
64
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
14,200 0.2 0 0.0104,300 1.6 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
17,404 人人%
17,1331.6
17,762 人人17,833
-0.4 %
12 年 国 調区 分
1,265
14.9第1次
第2次2,019
23.8
産 業 構 造
7 年 国 調
1,344
16.1
2,059
24.6
第3次5,201
61.2
4,918
58.8
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
20.49
849
1 2年国調世帯数
4,855
7年国調世帯数
4,476
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
5019
キタノマチ
市 町 村 類 型 4-2
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,361,963 21.6 1,361,963 35.768,275 1.1 68,275 1.889,775 1.4 89,775 2.4110,129 1.7 110,129 2.9
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
44,949 0.7 44,949 1.20 0.0 0 0.0
62,343 1.0 62,343 1.62,339,752 37.1 2,069,883 54.32,069,883 32.8 2,069,883 54.3269,869 4.3 0 0.0
4,077,186 64.6 3,807,317 99.92,071 0.0 2,071 0.147,476 0.8 0 0.046,816 0.7 0 0.028,983 0.5 0 0.0473,260 7.5 0 0.0
0 0.0 0 0.0263,160 4.2 0 0.045,408 0.7 0 0.01,156 0.0 0 0.070,516 1.1 0 0.0278,825 4.4 0 0.0155,649 2.5 2,108 0.1822,000 13.0 0 0.0
6,312,506 100.0 3,811,496 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分11,006 0.8 0
567,249 41.6 017,771 1.3 050,639 3.7 0619,848 45.5 0619,835 45.5 028,480 2.1 0
66,970 4.9 00 0.0 00 0.0 0
1,361,963 100.0 00 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,361,963 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
6,312,506 5,908,328
5,897,262 5,629,503
415,244 278,825
177,086 71,300
238,158 207,52530,633 -15,6542,621 6,539
0 00 0
33,254 -9,115
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
109 424,820 3,89713 47,350 3,6420 0 0
0 0 00 0 0
109 424,820 3,897
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 12.04.01 7,970助 役 1 12.04.01 6,380収 入 役 1 12.04.01 5,910教 育 長 1 12.04.01 5,910議 会 議 長 1 12.04.01 3,120議会副議長 1 12.04.01 2,620議 会 議 員 12 12.04.01 2,450
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,055,174 17.9 945,712 931,926 23.7
うち職員給 684,591 11.6 577,262 - -扶 助 費 385,707 6.5 123,609 122,197 3.1公 債 費 483,074 8.2 478,000 477,299 12.1元利償還金 483,074 8.2 478,000 477,299 12.1一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,923,955 32.6 1,547,321 1,531,422 38.9700,956 11.9 602,858 570,603 14.5
維 持 補 修 費 12,496 0.2 10,722 10,722 0.3補 助 費 等 984,337 16.7 959,730 742,105 18.9うち一部事務組合負担金 743,054 12.6 743,054 595,118 15.1
繰 出 金 331,713 5.6 303,825 238,695 6.1積 立 金 140,339 2.4 94,998 0 0.0投資・出資金・貸付金 9,887 0.2 5,087 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,793,579 30.4投 資 的 経 費 531,902
39,707 0.7うち人件費 39,7071,793,579 30.4普通建設事業費 531,902
うち13.0{ 964,265 16.4 485,732
災害復旧事業費
769,531 29,287
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
5,897,262 100.0 4,056,443
内
訳
経常経費充当一般財源等計3,093,547 千円
経 常 収 支 比 率78.6 % %81.2
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,471,687 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
79,108
構 成 比
1.3
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
79,108
総 務 費 669,451 11.4 27,159 623,571民 生 費 982,044 16.7 11,903 579,055
646,223衛 生 費 11.0 160,293 476,852労 働 費 34,371 0.6 17,587 33,105農林水産業費 489,245 8.3 303,988 261,635商 工 費 32,171 0.5 2,887 32,171土 木 費 777,311 13.2 548,355 463,273消 防 費 193,872 3.3 9,650 185,446教 育 費 1,510,392 25.6 711,757 844,227災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0
公 債 費 483,074 8.2 0 478,000諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,897,262 100.0 1,793,579 4,056,443
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
350,98229,21919,269
0
92,643
0
209,851
国民健康保険事業
実 質 収 支 4,435再 差 引 収 支 -17,473加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,514被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,711
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 79国庫支出金 99
保険給付費 155
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,351,531基準財政需要額 3,423,950標準税収入額 1,780,677標準財政規模 3,850,560
財政力指数11~13 0.38実質収支比率 6.2経常一般財源等比率 99.0公債費負担比率 10.7公 債 費 比 率 10.3
起債制限比率 6.3
積立金現在高
財 調 1,281,804減 債 72,337特定目的 3,799,006
地 方 債 現 在 高 4,450,248うち政府資金 2,742,698
(
支出予定額)
物件等購入 16,730保証・補償 0そ の 他 321,712
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 172,946徴収率
現年計
97.1 91.697.4 92.6
96.6 89.8
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
65
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
23,200 0.4 0 0.0100,700 1.6 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
15,227 人人%
14,7553.2
15,490 人人15,461
0.2 %
12 年 国 調区 分
1,262
16.6第1次
第2次2,128
28.0
産 業 構 造
7 年 国 調
1,371
18.8
2,146
29.4
第3次4,207
55.3
3,784
51.8
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
22.83
667
1 2年国調世帯数
4,108
7年国調世帯数
3,733
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
5035
タチアライマチ
市 町 村 類 型 4-2
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,288,327 22.6 1,288,327 37.370,258 1.2 70,258 2.064,599 1.1 64,599 1.9119,965 2.1 119,965 3.5
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
46,254 0.8 46,254 1.30 0.0 0 0.0
45,938 0.8 45,938 1.32,024,701 35.6 1,811,419 52.51,811,419 31.8 1,811,419 52.5213,282 3.7 0 0.0
3,660,042 64.3 3,446,760 99.93,167 0.1 3,167 0.166,415 1.2 0 0.066,069 1.2 0 0.033,186 0.6 0 0.0176,909 3.1 0 0.0
0 0.0 0 0.0253,430 4.5 0 0.099,026 1.7 437 0.02,188 0.0 0 0.0
302,688 5.3 0 0.0429,305 7.5 0 0.034,596 0.6 696 0.0564,700 9.9 0 0.0
5,691,721 100.0 3,451,060 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分9,852 0.8 0
388,994 30.2 027,580 2.1 070,157 5.4 0690,215 53.6 0686,762 53.3 027,657 2.1 0
73,872 5.7 00 0.0 00 0.0 0
1,288,327 100.0 00 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,288,327 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
○××
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
5,691,721 5,612,575
5,499,625 5,183,270
192,096 429,305
3,277 172,070
188,819 257,235-68,416 -83,286100,000 50,000
0 00 0
31,584 -33,286
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
96 332,750 3,46612 33,610 2,8010 0 0
0 0 00 0 096 332,750 3,466
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 9.04.01 7,970助 役 1 9.04.01 6,380収 入 役 1 9.04.01 5,910教 育 長 1 9.04.01 5,910議 会 議 長 1 9.04.01 3,120議会副議長 1 9.04.01 2,620議 会 議 員 12 9.04.01 2,450
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,011,153 18.4 884,667 884,641 24.8
うち職員給 640,243 11.6 516,565 - -扶 助 費 367,726 6.7 86,365 86,365 2.4公 債 費 412,535 7.5 403,392 403,392 11.3元利償還金 412,535 7.5 403,392 403,392 11.3一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,791,414 32.6 1,374,424 1,374,398 38.6633,428 11.5 549,320 405,769 11.4
維 持 補 修 費 24,808 0.5 21,683 21,683 0.6補 助 費 等 550,173 10.0 537,944 496,693 13.9うち一部事務組合負担金 317,247 5.8 317,247 317,247 8.9
繰 出 金 716,146 13.0 343,626 229,988 6.5積 立 金 370,000 6.7 356,630 0 0.0投資・出資金・貸付金 4,800 0.1 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,408,856 25.6投 資 的 経 費 866,165
10,713 0.2うち人件費 10,7131,391,239 25.3普通建設事業費 861,147
うち0.2{ 1,357,839 24.7 846,159
災害復旧事業費
9,427 4,615
17,617 0.3 5,0180失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
5,499,625 100.0 4,049,792
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,528,531 千円
経 常 収 支 比 率71.0 % %73.3
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,239,834 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
83,250
構 成 比
1.5
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
83,250
総 務 費 961,567 17.5 34,838 924,068民 生 費 1,076,181 19.6 122,948 657,877
431,332衛 生 費 7.8 2,912 388,386労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 329,128 6.0 126,773 225,608商 工 費 16,240 0.3 6,150 16,239土 木 費 1,185,129 21.5 732,480 668,902消 防 費 153,930 2.8 0 152,921教 育 費 832,716 15.1 365,138 524,131災 害 復 旧 費 17,617 0.3 0 5,018
公 債 費 412,535 7.5 0 403,392諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,499,625 100.0 1,391,239 4,049,792
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
734,274390,69718,128
0
84,219
0
241,230
国民健康保険事業
実 質 収 支 31,698再 差 引 収 支 12,976加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,193被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,243
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 78国庫支出金 95
保険給付費 137
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,260,532基準財政需要額 3,074,228標準税収入額 1,656,378標準財政規模 3,467,797
財政力指数11~13 0.39実質収支比率 5.4経常一般財源等比率 99.5公債費負担比率 9.5公 債 費 比 率 9.9
起債制限比率 2.7
積立金現在高
財 調 1,710,000減 債 742,729特定目的 1,904,743
地 方 債 現 在 高 4,926,224うち政府資金 2,529,772
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 1,491
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 191,807徴収率
現年計
97.8 91.698.7 93.1
97.0 89.6
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
66
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
17,800 0.3 0 0.093,900 1.6 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
13,946 人人%
13,994-0.3
14,191 人人14,281
-0.6 %
12 年 国 調区 分
563
8.3第1次
第2次2,575
38.1
産 業 構 造
7 年 国 調
732
10.3
2,981
42.1
第3次3,614
53.5
3,370
47.6
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
17.58
793
1 2年国調世帯数
3,858
7年国調世帯数
3,673
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
5213
ジヨウジママチ
市 町 村 類 型 4-3
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
968,745 18.5 968,745 30.383,840 1.6 83,840 2.654,974 1.1 54,974 1.7108,540 2.1 108,540 3.45,946 0.1 5,946 0.2
0 0.0 0 0.055,198 1.1 55,198 1.7
0 0.0 0 0.035,642 0.7 35,642 1.1
2,081,046 39.8 1,869,410 58.61,869,410 35.7 1,869,410 58.6211,636 4.0 0 0.0
3,393,931 64.9 3,182,295 99.73,477 0.1 3,477 0.165,767 1.3 0 0.036,076 0.7 953 0.019,880 0.4 0 0.0336,787 6.4 0 0.0
0 0.0 0 0.0294,523 5.6 0 0.073,244 1.4 2,741 0.11,200 0.0 0 0.0
234,193 4.5 0 0.0378,664 7.2 0 0.0166,452 3.2 2,985 0.1226,900 4.3 0 0.0
5,231,094 100.0 3,192,451 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分8,996 0.9 0
310,328 32.0 015,212 1.6 021,485 2.2 0533,774 55.1 0525,913 54.3 025,372 2.6 0
47,587 4.9 00 0.0 0
5,991 0.6 0968,745 100.0 0
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
968,745 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
5,231,094 5,487,595
4,908,695 5,108,931
322,399 378,664
55,733 67,310
266,666 311,354-44,688 -30,3243,943 4,166
244,800 184,5630 100,000
204,055 58,405
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
90 307,500 3,4176 18,830 3,1380 0 0
0 0 00 0 090 307,500 3,417
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 8.10.01 7,990助 役 1 8.10.01 6,360収 入 役 1 8.10.01 5,950教 育 長 1 8.10.01 5,950議 会 議 長 1 8.10.01 3,250議会副議長 1 8.10.01 2,650議 会 議 員 13 8.10.01 2,500
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 922,120 18.8 882,986 874,321 26.5
うち職員給 573,883 11.7 544,092 - -扶 助 費 592,075 12.1 198,545 198,545 6.0公 債 費 785,949 16.0 758,502 513,702 15.6元利償還金 785,949 16.0 758,502 513,702 15.6一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,300,144 46.9 1,840,033 1,586,568 48.2717,437 14.6 626,599 536,269 16.3
維 持 補 修 費 21,819 0.4 9,540 9,540 0.3補 助 費 等 500,380 10.2 452,333 408,082 12.4うち一部事務組合負担金 201,578 4.1 201,578 201,578 6.1
繰 出 金 328,708 6.7 298,560 215,668 6.5積 立 金 55,829 1.1 53,149 0 0.0投資・出資金・貸付金 143,226 2.9 14,726 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
841,152 17.1投 資 的 経 費 279,100
19,355 0.4うち人件費 19,355832,927 17.0普通建設事業費 276,569
うち8.2{ 413,773 8.4 173,981
災害復旧事業費
404,904 88,338
8,225 0.2 2,5310失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
4,908,695 100.0 3,574,040
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,756,127 千円
経 常 収 支 比 率83.7 % %86.3
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,896,439 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
85,016
構 成 比
1.7
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
85,016
総 務 費 693,632 14.1 5,614 652,738民 生 費 1,020,438 20.8 0 543,938
357,760衛 生 費 7.3 0 325,410労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 454,918 9.3 224,466 333,453商 工 費 152,094 3.1 0 31,093土 木 費 561,155 11.4 456,542 192,376消 防 費 171,254 3.5 14,673 154,661教 育 費 618,254 12.6 131,632 494,322災 害 復 旧 費 8,225 0.2 0 2,531
公 債 費 785,949 16.0 0 758,502諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,908,695 100.0 832,927 3,574,040
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
350,93451,95722,226
0
102,393
0
174,358
国民健康保険事業
実 質 収 支 113,155再 差 引 収 支 76,608加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,072被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,751
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 78国庫支出金 98
保険給付費 144
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,040,330基準財政需要額 2,911,956標準税収入額 1,357,535標準財政規模 3,226,945
財政力指数11~13 0.35実質収支比率 8.3経常一般財源等比率 98.9公債費負担比率 19.5公 債 費 比 率 14.1
起債制限比率 9.1
積立金現在高
財 調 738,970減 債 550,369特定目的 1,135,585
地 方 債 現 在 高 4,510,276うち政府資金 1,145,140
(
支出予定額)
物件等購入 136,026保証・補償 0そ の 他 265,577
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 179,628徴収率
現年計
97.4 90.097.9 90.9
96.8 88.4
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
67
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
13,500 0.3 0 0.087,300 1.7 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
13,862 人人%
13,5252.5
14,277 人人14,206
0.5 %
12 年 国 調区 分
1,079
15.1第1次
第2次2,198
30.7
産 業 構 造
7 年 国 調
1,082
15.6
2,339
33.8
第3次3,883
54.2
3,502
50.5
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
18.43
752
1 2年国調世帯数
3,840
7年国調世帯数
3,498
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
5221
オオキマチ
市 町 村 類 型 4-2
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,264,561 25.6 1,264,561 42.075,711 1.5 75,711 2.560,474 1.2 60,474 2.0106,270 2.2 106,270 3.5
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
49,844 1.0 49,844 1.70 0.0 0 0.0
39,412 0.8 39,412 1.31,668,100 33.8 1,403,337 46.61,403,337 28.4 1,403,337 46.6264,763 5.4 0 0.0
3,264,372 66.1 2,999,609 99.72,968 0.1 2,968 0.142,579 0.9 0 0.043,434 0.9 3,138 0.118,988 0.4 0 0.0301,648 6.1 0 0.0
0 0.0 0 0.0315,615 6.4 0 0.045,620 0.9 3,396 0.111,900 0.2 0 0.0262,881 5.3 0 0.0229,030 4.6 0 0.0172,749 3.5 363 0.0230,400 4.7 0 0.0
4,942,184 100.0 3,009,474 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分9,304 0.7 0
363,275 28.7 018,090 1.4 030,102 2.4 0744,438 58.9 0743,411 58.8 024,449 1.9 0
74,903 5.9 00 0.0 00 0.0 0
1,264,561 100.0 00 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,264,561 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
4,942,184 4,898,414
4,590,259 4,669,384
351,925 229,030
102,778 36,022
249,147 193,00856,139 21,6639,500 9,000
0 0235,000 115,000-169,361 -84,337
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
111 361,810 3,26015 49,050 3,2700 0 0
0 0 02 4,780 2,390
113 366,590 3,244
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 8.01.01 7,850助 役 1 8.01.01 6,280収 入 役 1 8.01.01 5,870教 育 長 1 8.01.01 5,870議 会 議 長 1 8.01.01 3,070議会副議長 1 8.01.01 2,500議 会 議 員 14 8.01.01 2,330
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,115,499 24.3 974,321 942,588 30.3
うち職員給 720,702 15.7 603,451 - -扶 助 費 418,323 9.1 128,242 128,233 4.1公 債 費 494,960 10.8 491,372 491,372 15.8元利償還金 494,960 10.8 491,372 491,372 15.8一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,028,782 44.2 1,593,935 1,562,193 50.2654,610 14.3 572,573 503,075 16.2
維 持 補 修 費 27,328 0.6 27,023 27,023 0.9補 助 費 等 539,214 11.7 507,244 305,598 9.8うち一部事務組合負担金 186,625 4.1 186,625 162,990 5.2
繰 出 金 268,766 5.9 240,941 196,815 6.3積 立 金 20,544 0.4 176 0 0.0投資・出資金・貸付金 95,287 2.1 9,387 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
955,728 20.8投 資 的 経 費 572,558
12,252 0.3うち人件費 5,772955,728 20.8普通建設事業費 572,558
うち9.6{ 438,255 9.5 399,900
災害復旧事業費
439,233 115,817
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
4,590,259 100.0 3,523,837
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,594,704 千円
経 常 収 支 比 率83.4 % %86.2
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,875,762 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
86,221
構 成 比
1.9
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
86,221
総 務 費 774,872 16.9 193,616 723,843民 生 費 1,068,453 23.3 17,415 600,653
458,451衛 生 費 10.0 73,167 376,684労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 606,877 13.2 247,425 457,667商 工 費 96,431 2.1 0 16,431土 木 費 286,549 6.2 196,675 230,143消 防 費 157,123 3.4 5,909 150,472教 育 費 560,075 12.2 221,521 390,104災 害 復 旧 費 247 0.0 0 247
公 債 費 494,960 10.8 0 491,372諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,590,259 100.0 955,728 3,523,837
公営事業等への繰出
合 計スイドウ コウスイ コウツウ デンキ
コクホ
ソノタ
283,45214,686
0
0
99,167
0
169,599
国民健康保険事業
実 質 収 支 202,113再 差 引 収 支 166,053加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,967被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,560
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 82国庫支出金 109
保険給付費 168
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,242,880基準財政需要額 2,648,178標準税収入額 1,631,287標準財政規模 3,034,624
財政力指数11~13 0.46実質収支比率 8.2経常一般財源等比率 99.2公債費負担比率 12.7公 債 費 比 率 14.6
起債制限比率 8.5
積立金現在高
財 調 916,500減 債 870,000特定目的 647,509
地 方 債 現 在 高 3,180,130うち政府資金 1,417,014
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 1,970,274
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 259,200徴収率
現年計
98.4 94.399.2 97.0
97.8 92.3
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
68
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
15,500 0.3 0 0.087,100 1.8 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
15,459 人人%
15,4060.3
15,931 人人15,807
0.8 %
12 年 国 調区 分
806
10.5第1次
第2次2,324
30.1
産 業 構 造
7 年 国 調
889
11.6
2,503
32.7
第3次4,506
58.4
4,248
55.5
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
16.10
960
1 2年国調世帯数
4,390
7年国調世帯数
4,032
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
5230
ミズママチ
市 町 村 類 型 4-4
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,260,518 27.6 1,260,518 40.169,671 1.5 69,671 2.270,069 1.5 70,069 2.2119,882 2.6 119,882 3.8
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
45,868 1.0 45,868 1.50 0.0 0 0.0
37,055 0.8 37,055 1.21,800,673 39.4 1,537,326 48.91,537,326 33.6 1,537,326 48.9263,347 5.8 0 0.0
3,403,736 74.5 3,140,389 99.92,162 0.0 2,162 0.157,174 1.3 0 0.052,119 1.1 0 0.021,032 0.5 0 0.0203,812 4.5 0 0.0
0 0.0 0 0.0218,475 4.8 0 0.07,485 0.2 0 0.0700 0.0 0 0.0
0 0.0 0 0.0159,349 3.5 0 0.0132,964 2.9 165 0.0310,500 6.8 0 0.0
4,569,508 100.0 3,142,716 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分9,692 0.8 0
429,871 34.1 015,794 1.3 029,295 2.3 0616,926 48.9 0616,926 48.9 027,503 2.2 0
131,437 10.4 00 0.0 00 0.0 0
1,260,518 100.0 00 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,260,518 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
4,569,508 4,674,570
4,340,293 4,515,221
229,215 159,349
94,803 33,937
134,412 125,4129,000 -43,5791,925 142,021
0 00 100,000
10,925 -1,558
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
108 400,750 3,71115 56,120 3,7410 0 0
0 0 00 0 0
108 400,750 3,711
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 9.01.01 7,990助 役 1 9.01.01 6,360収 入 役 1 9.01.01 5,950教 育 長 1 9.01.01 5,950議 会 議 長 1 9.01.01 3,250議会副議長 1 9.01.01 2,650議 会 議 員 12 9.01.01 2,500
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,126,635 26.0 1,047,460 1,046,862 32.2
うち職員給 743,270 17.1 743,270 - -扶 助 費 389,089 9.0 75,764 75,764 2.3公 債 費 474,295 10.9 472,556 472,556 14.5元利償還金 474,295 10.9 472,556 472,556 14.5一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,990,019 45.8 1,595,780 1,595,182 49.0692,570 16.0 614,696 437,498 13.5
維 持 補 修 費 60,346 1.4 57,865 57,865 1.8補 助 費 等 584,284 13.5 540,891 364,872 11.2うち一部事務組合負担金 246,432 5.7 246,212 221,750 6.8
繰 出 金 284,325 6.6 251,693 210,473 6.5積 立 金 3,073 0.1 0 0 0.0投資・出資金・貸付金 87,000 2.0 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
638,676 14.7投 資 的 経 費 389,552
12,524 0.3うち人件費 12,524624,499 14.4普通建設事業費 388,874
うち1.3{ 416,060 9.6 309,410
災害復旧事業費
58,375 22,900
14,177 0.3 6780失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
4,340,293 100.0 3,450,477
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,665,890 千円
経 常 収 支 比 率82.0 % %84.8
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,679,692 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
81,466
構 成 比
1.9
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
81,466
総 務 費 646,647 14.9 9,195 611,530民 生 費 1,002,927 23.1 2,500 572,936
414,196衛 生 費 9.5 58,286 346,819労 働 費 15,725 0.4 0 4,725農林水産業費 554,318 12.8 228,844 434,354商 工 費 119,509 2.8 0 34,608土 木 費 219,251 5.1 126,372 177,689消 防 費 183,259 4.2 20,597 169,793教 育 費 614,523 14.2 178,705 543,323災 害 復 旧 費 14,177 0.3 0 678
公 債 費 474,295 10.9 0 472,556諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,340,293 100.0 624,499 3,450,477
公営事業等への繰出
合 計スイドウ コウスイ コウツウ デンキ
コクホ
ソノタ
301,99517,670
0
0
97,672
0
186,653
国民健康保険事業
実 質 収 支 65,218再 差 引 収 支 27,768加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,328被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,154
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 73国庫支出金 99
保険給付費 151
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,237,478基準財政需要額 2,776,861標準税収入額 1,626,116標準財政規模 3,163,442
財政力指数11~13 0.43実質収支比率 4.2経常一般財源等比率 99.3公債費負担比率 12.8公 債 費 比 率 13.3
起債制限比率 7.8
積立金現在高
財 調 1,094,814減 債 644,492特定目的 737,484
地 方 債 現 在 高 3,042,024うち政府資金 1,924,329
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 863,666
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 190,732徴収率
現年計
98.9 94.898.9 95.3
98.7 93.2
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
69
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
17,100 0.4 0 0.092,600 2.0 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
14,685 人人%
15,691-6.4
14,964 人人15,184
-1.4 %
12 年 国 調区 分
2,781
35.2第1次
第2次1,964
24.8
産 業 構 造
7 年 国 調
3,118
36.9
2,110
25.0
第3次3,157
39.9
3,209
38.0
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
135.49
108
1 2年国調世帯数
4,006
7年国調世帯数
4,065
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
5418
クロギマチ
市 町 村 類 型 4-0
地方交付税種地 2-1
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
889,673 11.0 882,889 18.2175,558 2.2 175,558 3.647,142 0.6 47,142 1.0109,789 1.4 109,789 2.3
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
115,580 1.4 115,580 2.40 0.0 0 0.0
31,015 0.4 31,015 0.63,793,011 47.1 3,466,636 71.63,466,636 43.0 3,466,636 71.6326,375 4.0 0 0.0
5,161,768 64.0 4,828,609 99.83,560 0.0 3,560 0.191,328 1.1 0 0.059,563 0.7 2,268 0.019,695 0.2 0 0.0588,448 7.3 0 0.0
0 0.0 0 0.0455,382 5.7 0 0.061,828 0.8 286 0.0
0 0.0 0 0.0193,400 2.4 0 0.0162,691 2.0 0 0.080,226 1.0 4,614 0.1
1,181,600 14.7 0 0.0
8,059,489 100.0 4,839,337 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分8,484 1.0 0
276,265 31.1 013,728 1.5 035,236 4.0 0465,159 52.3 0455,081 51.2 028,546 3.2 0
55,471 6.2 00 0.0 00 0.0 0
882,889 99.2 00 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 6,784 0.8 0
6,784 0.8 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
889,673 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
××○
×
○××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
8,059,489 7,841,436
7,848,918 7,583,745
210,571 257,691
18,009 77,877
192,562 179,81412,748 -70,5912,130 5,985
0 0190,000 0-175,122 -64,606
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
168 585,820 3,48721 73,470 3,4990 0 0
0 0 00 0 0
168 585,820 3,487
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××○×
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 7.10.01 8,070助 役 1 7.10.01 6,430収 入 役 1 7.10.01 5,950教 育 長 1 7.10.01 5,950議 会 議 長 1 7.10.01 3,240議会副議長 1 7.10.01 2,580議 会 議 員 14 7.10.01 2,500
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,652,330 21.1 1,522,157 1,520,055 30.7
うち職員給 1,069,220 13.6 971,933 - -扶 助 費 468,367 6.0 142,432 142,002 2.9公 債 費 974,238 12.4 972,888 972,888 19.6元利償還金 974,188 12.4 972,838 972,838 19.6一時借入金利子 50 0.0 50 50 0.0
(義務的経費計)
物 件 費3,094,935 39.4 2,637,477 2,634,945 53.2695,233 8.9 607,704 497,870 10.0
維 持 補 修 費 95,290 1.2 84,198 24,544 0.5補 助 費 等 977,466 12.5 848,934 611,774 12.3うち一部事務組合負担金 460,454 5.9 460,454 324,189 6.5
繰 出 金 478,343 6.1 430,266 248,113 5.0積 立 金 311,627 4.0 300,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 15,500 0.2 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
2,180,524 27.8投 資 的 経 費 520,406
55,215 0.7うち人件費 45,5551,956,817 24.9普通建設事業費 467,521
うち8.3{ 1,297,308 16.5 440,113
災害復旧事業費
648,133 16,032
223,707 2.9 52,8850失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
7,848,918 100.0 5,428,985
内
訳
経常経費充当一般財源等計4,017,246 千円
経 常 収 支 比 率81.0 % %83.0
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
5,639,556 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
102,778
構 成 比
1.3
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
102,778
総 務 費 1,204,901 15.4 83,074 1,110,505民 生 費 1,271,823 16.2 36,209 784,629
741,062衛 生 費 9.4 33,911 685,665労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 665,095 8.5 235,791 462,376商 工 費 147,921 1.9 39,454 131,695土 木 費 1,585,146 20.2 1,440,853 248,711消 防 費 291,027 3.7 34,566 250,951教 育 費 641,220 8.2 52,959 625,902災 害 復 旧 費 223,707 2.9 0 52,885
公 債 費 974,238 12.4 0 972,888諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 7,848,918 100.0 1,956,817 5,428,985
公営事業等への繰出
合 計ビヨウ ゲスイ カンスイ スイドウ
コクホ
ソノタ
545,39767,05446,700
0
179,935
36,500
215,208
国民健康保険事業
実 質 収 支 73,787再 差 引 収 支 31,545加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,838被 保 険 者 数 ( 人 ) 7,733
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 73国庫支出金 98
保険給付費 126
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,095,112基準財政需要額 4,564,397標準税収入額 1,400,453標準財政規模 4,867,089
財政力指数11~13 0.23実質収支比率 4.0経常一般財源等比率 99.4公債費負担比率 17.3公 債 費 比 率 9.3
起債制限比率 6.4
積立金現在高
財 調 1,015,488減 債 244,706特定目的 2,908,425
地 方 債 現 在 高 8,676,016うち政府資金 7,864,997
(
支出予定額)
物件等購入 9,232保証・補償 0そ の 他 65,341
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 147,545徴収率
現年計
99.7 98.099.8 97.0
99.6 98.4
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
70
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
12,200 0.2 0 0.0105,500 1.3 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
4,223 人人%
4,508-6.34,326 人
人4,360
-0.8 %
12 年 国 調区 分
674
30.8第1次
第2次511
23.4
産 業 構 造
7 年 国 調
847
35.5
602
25.3
第3次1,003
45.8
930
39.0
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
59.32
71
1 2年国調世帯数
1,181
7年国調世帯数
1,191
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
5426
ジヨウヨウマチ
市 町 村 類 型 1-1
地方交付税種地 2-1
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
251,874 7.0 251,874 13.144,889 1.3 44,889 2.310,521 0.3 10,521 0.535,087 1.0 35,087 1.828,743 0.8 28,743 1.5
0 0.0 0 0.029,551 0.8 29,551 1.5
0 0.0 0 0.05,988 0.2 5,988 0.3
1,698,165 47.4 1,512,112 78.81,512,112 42.2 1,512,112 78.8186,053 5.2 0 0.0
2,104,818 58.8 1,918,765 99.91,058 0.0 1,058 0.170,280 2.0 0 0.08,671 0.2 0 0.05,450 0.2 0 0.0
207,666 5.8 0 0.00 0.0 0 0.0
454,700 12.7 0 0.029,599 0.8 81 0.0
0 0.0 0 0.0233,684 6.5 0 0.091,726 2.6 0 0.044,509 1.2 161 0.0330,000 9.2 0 0.0
3,582,161 100.0 1,920,065 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,335 0.9 0
55,705 22.1 03,820 1.5 03,944 1.6 0
164,194 65.2 0164,194 65.2 08,328 3.3 0
13,548 5.4 00 0.0 00 0.0 0
251,874 100.0 00 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
251,874 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
××○
×
○××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
3,582,161 3,959,759
3,491,053 3,868,033
91,108 91,726
0 0
91,108 91,726-618 90
22,454 190,4550 00 0
21,836 190,545
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
70 223,520 3,19312 31,120 2,5930 0 0
0 0 00 0 070 223,520 3,193
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××○×
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 7.10.01 7,440助 役 1 7.10.01 5,950収 入 役 1 7.10.01 5,660教 育 長 1 7.10.01 5,570議 会 議 長 1 7.10.01 3,030議会副議長 1 7.10.01 2,370議 会 議 員 10 7.10.01 2,220
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 676,482 19.4 653,734 653,415 33.0
うち職員給 424,969 12.2 407,276 - -扶 助 費 117,267 3.4 30,254 29,954 1.5公 債 費 453,691 13.0 448,268 448,268 22.7元利償還金 453,691 13.0 448,268 448,268 22.7一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,247,440 35.7 1,132,256 1,131,637 57.2361,108 10.3 303,676 201,917 10.2
維 持 補 修 費 8,501 0.2 7,594 6,649 0.3補 助 費 等 391,737 11.2 319,703 252,968 12.8うち一部事務組合負担金 151,886 4.4 151,886 130,418 6.6
繰 出 金 209,406 6.0 154,853 122,883 6.2積 立 金 70,405 2.0 35,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 500 0.0 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,201,956 34.4投 資 的 経 費 258,325
11,827 0.3うち人件費 7,4661,123,908 32.2普通建設事業費 251,948
うち21.1{ 340,973 9.8 126,179
災害復旧事業費
737,578 99,673
78,048 2.2 6,3770失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
3,491,053 100.0 2,211,407
内
訳
経常経費充当一般財源等計1,716,054 千円
経 常 収 支 比 率86.7 % %89.4
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
2,302,515 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
67,281
構 成 比
1.9
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
67,281
総 務 費 761,360 21.8 288,604 451,663民 生 費 404,679 11.6 839 250,766
261,518衛 生 費 7.5 18,247 215,860労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 588,003 16.8 406,905 198,771商 工 費 43,575 1.2 0 34,575土 木 費 355,998 10.2 287,285 178,017消 防 費 111,464 3.2 14,249 98,352教 育 費 365,436 10.5 107,779 261,477災 害 復 旧 費 78,048 2.2 0 6,377
公 債 費 453,691 13.0 0 448,268諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,491,053 100.0 1,123,908 2,211,407
公営事業等への繰出
合 計カンスイ ビヨウ スイドウ コウスイ
コクホ
ソノタ
240,71157,75431,305
0
60,962
0
90,690
国民健康保険事業
実 質 収 支 96,048再 差 引 収 支 79,268加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 862被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,383
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 103国庫支出金 176
保険給付費 223
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 337,816基準財政需要額 1,851,299標準税収入額 435,000標準財政規模 1,947,112
財政力指数11~13 0.17実質収支比率 4.7経常一般財源等比率 98.6公債費負担比率 19.5公 債 費 比 率 11.5
起債制限比率 7.7
積立金現在高
財 調 740,646減 債 39,090特定目的 1,015,757
地 方 債 現 在 高 4,311,571うち政府資金 4,208,407
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 4,038
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 202,809徴収率
現年計
97.0 96.2100.0 99.5
95.5 94.5
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
71
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
2,400 0.1 0 0.056,600 1.6 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
12,530 人人%
13,430-6.7
12,758 人人12,952
-1.5 %
12 年 国 調区 分
2,581
37.5第1次
第2次1,722
25.0
産 業 構 造
7 年 国 調
2,877
39.1
1,927
26.2
第3次2,571
37.4
2,550
34.6
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
86.64
145
1 2年国調世帯数
3,394
7年国調世帯数
3,411
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
5434
タチバナマチ
市 町 村 類 型 3-0
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
679,723 11.1 679,723 18.5120,926 2.0 120,926 3.336,141 0.6 36,141 1.088,811 1.4 88,811 2.4
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
79,618 1.3 79,618 2.20 0.0 0 0.0
20,914 0.3 20,914 0.62,939,357 48.0 2,638,181 71.92,638,181 43.1 2,638,181 71.9301,176 4.9 0 0.0
3,965,490 64.7 3,664,314 99.91,818 0.0 1,818 0.054,507 0.9 0 0.0103,431 1.7 1,350 0.018,340 0.3 0 0.0370,368 6.0 0 0.0
0 0.0 0 0.0416,997 6.8 0 0.010,567 0.2 38 0.0
0 0.0 0 0.04,149 0.1 0 0.0
472,080 7.7 0 0.068,131 1.1 1,372 0.0640,896 10.5 0 0.0
6,126,774 100.0 3,668,892 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分7,257 1.1 0
197,181 29.0 09,329 1.4 011,148 1.6 0380,916 56.0 0380,731 56.0 027,535 4.1 0
46,357 6.8 00 0.0 00 0.0 0
679,723 100.0 00 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
679,723 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
○
×
×××
×
×××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
6,126,774 6,234,625
5,668,447 5,662,545
458,327 572,080
117,544 3,330
340,783 568,750-227,967 288,904
5,000 6,0000 00 0
-222,967 294,904
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
149 529,970 3,55725 92,350 3,6940 0 0
0 0 00 0 0
149 529,970 3,557
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××○×
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 7.10.01 8,070助 役 1 7.10.01 6,430収 入 役 1 7.10.01 5,950教 育 長 1 7.10.01 5,950議 会 議 長 1 7.10.01 3,240議会副議長 1 7.10.01 2,580議 会 議 員 12 7.10.01 2,500
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,478,086 26.1 1,269,845 1,253,481 33.2
うち職員給 1,007,585 17.8 800,639 - -扶 助 費 248,185 4.4 101,802 101,640 2.7公 債 費 642,105 11.3 626,294 626,294 16.6元利償還金 642,105 11.3 626,294 626,294 16.6一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,368,376 41.8 1,997,941 1,981,415 52.5631,645 11.1 517,359 440,133 11.7
維 持 補 修 費 46,900 0.8 45,062 43,861 1.2補 助 費 等 720,836 12.7 609,817 515,343 13.7うち一部事務組合負担金 326,790 5.8 316,794 293,768 7.8
繰 出 金 403,234 7.1 357,169 350,172 9.3積 立 金 106,400 1.9 100,882 0 0.0投資・出資金・貸付金 26,234 0.5 3,000 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,364,822 24.1投 資 的 経 費 497,572
30,914 0.5うち人件費 30,9141,238,987 21.9普通建設事業費 477,072
うち5.3{ 937,164 16.5 438,871
災害復旧事業費
297,845 34,223
125,835 2.2 20,5000失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
5,668,447 100.0 4,128,802
内
訳
経常経費充当一般財源等計3,330,924 千円
経 常 収 支 比 率88.3 % %90.8
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,587,129 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
87,643
構 成 比
1.5
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
87,643
総 務 費 794,288 14.0 9,083 750,632民 生 費 1,123,388 19.8 6,487 732,038
498,385衛 生 費 8.8 30,359 437,577労 働 費 24,940 0.4 9,060 24,703農林水産業費 769,106 13.6 445,696 380,935商 工 費 79,017 1.4 34,113 59,817土 木 費 738,680 13.0 602,736 264,329消 防 費 206,231 3.6 3,523 202,273教 育 費 578,829 10.2 97,930 542,061災 害 復 旧 費 125,835 2.2 0 20,500
公 債 費 642,105 11.3 0 626,294諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,668,447 100.0 1,238,987 4,128,802
公営事業等への繰出
合 計ビヨウ カンスイ スイドウ ゲスイ
コクホ
ソノタ
517,47079,29653,353
3,055
144,867
34,940
201,959
国民健康保険事業
実 質 収 支 36,943再 差 引 収 支 -9,260加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,348被 保 険 者 数 ( 人 ) 6,525
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 74国庫支出金 102
保険給付費 140
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 822,093基準財政需要額 3,477,783標準税収入額 1,053,980標準財政規模 3,692,161
財政力指数11~13 0.23実質収支比率 9.2経常一般財源等比率 99.4公債費負担比率 13.7公 債 費 比 率 13.2
起債制限比率 8.7
積立金現在高
財 調 1,388,699減 債 303,600特定目的 438,800
地 方 債 現 在 高 6,468,667うち政府資金 4,193,002
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 66,964
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 100,000徴収率
現年計
99.0 96.699.4 96.4
98.6 96.1
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
72
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
8,400 0.1 0 0.094,700 1.5 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
19,779 人人%
19,4371.8
19,750 人人19,742
0.0 %
12 年 国 調区 分
1,430
14.9第1次
第2次2,694
28.0
産 業 構 造
7 年 国 調
1,590
16.5
3,003
31.1
第3次5,305
55.2
5,057
52.3
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
37.91
522
1 2年国調世帯数
5,918
7年国調世帯数
5,561
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
5442
ヒロカワマチ
市 町 村 類 型 5-2
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,945,712 27.4 1,945,712 46.990,858 1.3 90,858 2.279,992 1.1 79,992 1.9166,136 2.3 166,136 4.018,221 0.3 18,221 0.4
0 0.0 0 0.059,817 0.8 59,817 1.4
0 0.0 0 0.064,814 0.9 64,814 1.6
1,942,153 27.3 1,717,544 41.41,717,544 24.2 1,717,544 41.4224,609 3.2 0 0.0
4,367,703 61.5 4,143,094 99.84,058 0.1 4,058 0.183,058 1.2 0 0.030,482 0.4 1,468 0.028,687 0.4 0 0.0663,479 9.3 0 0.0
0 0.0 0 0.0299,075 4.2 0 0.016,259 0.2 1,511 0.0
500 0.0 0 0.0288,126 4.1 0 0.0110,204 1.6 0 0.0148,387 2.1 198 0.0
1,064,700 15.0 0 0.0
7,104,718 100.0 4,150,329 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分12,852 0.7 0
501,300 25.8 042,470 2.2 0140,851 7.2 0
1,106,718 56.9 01,106,548 56.9 0
36,564 1.9 0
104,105 5.4 00 0.0 0
852 0.0 01,945,712 100.0 0
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,945,712 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
○××
×
×××××○
○×××
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
7,104,718 7,730,068
7,028,463 7,519,864
76,255 210,204
3,472 7,916
72,783 202,288-129,505 -67,829
6,844 5,6710 0
100,000 400,000-222,661 -462,158
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
132 454,960 3,44725 85,270 3,4110 0 0
0 0 00 0 0
132 454,960 3,447
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××○×
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 13.04.01 7,263助 役 1 13.04.01 6,237収 入 役 1 13.04.01 5,772教 育 長 1 13.04.01 5,772議 会 議 長 1 11.04.01 3,240議会副議長 1 11.04.01 2,580議 会 議 員 16 11.04.01 2,500
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,292,877 18.4 1,205,227 1,205,148 28.1
うち職員給 826,088 11.8 744,274 - -扶 助 費 477,976 6.8 131,452 119,672 2.8公 債 費 913,999 13.0 898,267 898,267 21.0元利償還金 913,999 13.0 898,267 898,267 21.0一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,684,852 38.2 2,234,946 2,223,087 51.9552,649 7.9 439,101 337,446 7.9
維 持 補 修 費 15,239 0.2 15,219 15,219 0.4補 助 費 等 959,065 13.6 908,120 797,283 18.6うち一部事務組合負担金 537,455 7.6 518,421 474,143 11.1
繰 出 金 456,658 6.5 415,363 308,787 7.2積 立 金 40,454 0.6 30,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 86,800 1.2 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
2,232,746 31.8投 資 的 経 費 654,763
33,530 0.5うち人件費 33,5302,200,133 31.3普通建設事業費 647,359
うち15.1{ 961,688 13.7 422,063
災害復旧事業費
1,064,340 51,191
32,613 0.5 7,4040失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
7,028,463 100.0 4,697,512
内
訳
経常経費充当一般財源等計3,681,822 千円
経 常 収 支 比 率85.9 % %88.7
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,773,767 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
107,576
構 成 比
1.5
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
107,576
総 務 費 747,066 10.6 21,012 693,390民 生 費 1,296,941 18.5 62,070 771,042
718,719衛 生 費 10.2 88,917 606,111労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 483,734 6.9 313,045 368,952商 工 費 92,510 1.3 15,411 35,075土 木 費 732,314 10.4 534,355 463,615消 防 費 307,431 4.4 26,286 288,193教 育 費 1,595,560 22.7 1,139,037 457,887災 害 復 旧 費 32,613 0.5 0 7,404
公 債 費 913,999 13.0 0 898,267諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 7,028,463 100.0 2,200,133 4,697,512
公営事業等への繰出
合 計スイドウ ビヨウ ゲスイ コウスイ
コクホ
ソノタ
668,746131,69980,389
0
160,484
51,650
244,524
国民健康保険事業
実 質 収 支 9,657再 差 引 収 支 -55,309加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,132被 保 険 者 数 ( 人 ) 7,627
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 83国庫支出金 99
保険給付費 141
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,896,276基準財政需要額 3,616,499標準税収入額 2,497,766標準財政規模 4,215,310
財政力指数11~13 0.49実質収支比率 1.7経常一般財源等比率 98.5公債費負担比率 18.8公 債 費 比 率 18.8
起債制限比率 12.5
積立金現在高
財 調 1,655,304減 債 204,610特定目的 746,331
地 方 債 現 在 高 9,155,998うち政府資金 4,211,594
(
支出予定額)
物件等購入 62,473保証・補償 0そ の 他 362,809
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 138,111徴収率
現年計
97.9 92.098.4 93.1
97.3 90.5
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
73
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
25,100 0.4 0 0.0109,000 1.5 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
1,760 人人%
1,942-9.41,868 人
人1,884
-0.8 %
12 年 国 調区 分
351
37.1第1次
第2次188
19.9
産 業 構 造
7 年 国 調
380
33.4
273
24.0
第3次408
43.1
469
41.2
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
80.46
22
1 2年国調世帯数
605
7年国調世帯数
623
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
5451
ヤベムラ
市 町 村 類 型 0-0
地方交付税種地 2-1
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
122,537 3.6 122,537 7.843,938 1.3 43,938 2.84,527 0.1 4,527 0.315,133 0.4 15,133 1.0
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
28,926 0.9 28,926 1.80 0.0 0 0.0
2,649 0.1 2,649 0.21,521,361 45.1 1,347,866 85.91,347,866 40.0 1,347,866 85.9173,495 5.1 0 0.0
1,739,071 51.6 1,565,576 99.8653 0.0 653 0.0
26,447 0.8 0 0.021,235 0.6 407 0.02,799 0.1 0 0.096,773 2.9 0 0.0
0 0.0 0 0.0468,865 13.9 0 0.035,283 1.0 1,978 0.115,013 0.4 0 0.0145,872 4.3 0 0.0123,201 3.7 0 0.063,713 1.9 131 0.0634,000 18.8 0 0.0
3,372,925 100.0 1,568,745 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分1,165 1.0 0
22,351 18.2 02,281 1.9 02,428 2.0 083,583 68.2 077,381 63.1 03,565 2.9 0
7,164 5.8 00 0.0 00 0.0 0
122,537 100.0 00 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
122,537 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
××○
×
○××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
3,372,925 3,102,100
3,225,722 2,978,899
147,203 123,201
44,096 63,704
103,107 59,49743,610 23565,559 1,700
0 89,2400 50,000
109,169 41,175
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
50 158,470 3,1695 15,020 3,0040 0 0
0 0 00 0 050 158,470 3,169
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××○×
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 7.10.01 7,390助 役 1 7.10.01 5,790収 入 役 1 7.10.01 5,510教 育 長 1 7.10.01 5,510議 会 議 長 1 7.10.01 2,960議会副議長 1 7.10.01 2,310議 会 議 員 8 7.10.01 2,150
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 483,871 15.0 465,876 458,097 28.4
うち職員給 281,178 8.7 265,576 - -扶 助 費 89,202 2.8 25,938 25,938 1.6公 債 費 549,284 17.0 548,223 548,223 34.0元利償還金 549,283 17.0 548,222 548,222 34.0一時借入金利子 1 0.0 1 1 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,122,357 34.8 1,040,037 1,032,258 64.1372,711 11.6 314,206 221,677 13.8
維 持 補 修 費 12,653 0.4 12,289 12,289 0.8補 助 費 等 305,854 9.5 244,319 155,444 9.6うち一部事務組合負担金 84,488 2.6 82,805 76,419 4.7
繰 出 金 80,207 2.5 70,602 58,110 3.6積 立 金 72,121 2.2 40,652 0 0.0投資・出資金・貸付金 0 0.0 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,259,819 39.1投 資 的 経 費 107,938
31,509 1.0うち人件費 30,2361,149,348 35.6普通建設事業費 103,895
うち16.0{ 596,849 18.5 87,184
災害復旧事業費
516,424 16,636
110,471 3.4 4,0430失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
3,225,722 100.0 1,830,043
内
訳
経常経費充当一般財源等計1,479,778 千円
経 常 収 支 比 率91.8 % %94.3
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
1,977,246 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
49,130
構 成 比
1.5
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
49,130
総 務 費 588,168 18.2 88,737 454,013民 生 費 400,791 12.4 82,319 229,746
120,341衛 生 費 3.7 3,172 114,688労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 704,754 21.8 583,302 125,134商 工 費 48,553 1.5 10,093 37,058土 木 費 309,282 9.6 250,187 64,169消 防 費 73,114 2.3 16,304 56,760教 育 費 271,834 8.4 115,234 147,079災 害 復 旧 費 110,471 3.4 0 4,043
公 債 費 549,284 17.0 0 548,223諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,225,722 100.0 1,149,348 1,830,043
公営事業等への繰出
合 計ビヨウ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
97,14616,939
0
0
34,952
0
45,255
国民健康保険事業
実 質 収 支 23,074再 差 引 収 支 11,597加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 435被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,090
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 64国庫支出金 114
保険給付費 151
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 185,860基準財政需要額 1,534,863標準税収入額 232,820標準財政規模 1,580,686
財政力指数11~13 0.11実質収支比率 6.5経常一般財源等比率 99.2公債費負担比率 27.7公 債 費 比 率 14.1
起債制限比率 12.5
積立金現在高
財 調 384,750減 債 487,118特定目的 1,256,200
地 方 債 現 在 高 3,881,385うち政府資金 3,663,540
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 6,479
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 38,050徴収率
現年計
99.9 99.9100.0 100.0
99.9 99.9
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
74
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
1,100 0.0 0 0.041,500 1.2 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
3,881 人人%
4,103-5.43,819 人
人3,858
-1.0 %
12 年 国 調区 分
648
35.3第1次
第2次412
22.5
産 業 構 造
7 年 国 調
755
37.7
401
20.0
第3次771
42.0
847
42.3
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
81.28
48
1 2年国調世帯数
1,129
7年国調世帯数
1,158
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
5469
ホシノムラ
市 町 村 類 型 1-0
地方交付税種地 2-1
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
219,377 6.3 219,377 10.534,489 1.0 34,489 1.79,512 0.3 9,512 0.535,181 1.0 35,181 1.7
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
22,704 0.7 22,704 1.10 0.0 0 0.0
5,971 0.2 5,971 0.31,920,442 55.4 1,735,361 83.41,735,361 50.1 1,735,361 83.4185,081 5.3 0 0.0
2,247,676 64.9 2,062,595 99.1849 0.0 849 0.0
15,195 0.4 0 0.029,969 0.9 10,664 0.56,058 0.2 1,429 0.1
173,876 5.0 0 0.00 0.0 0 0.0
404,944 11.7 0 0.013,684 0.4 3,303 0.210,000 0.3 0 0.050,077 1.4 0 0.059,020 1.7 0 0.043,139 1.2 2,248 0.1411,100 11.9 0 0.0
3,465,587 100.0 2,081,088 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,115 1.0 0
52,435 23.9 03,766 1.7 08,283 3.8 0
131,917 60.1 0131,259 59.8 06,584 3.0 0
11,919 5.4 00 0.0 00 0.0 0
217,019 98.9 00 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 2,358 1.1 0
2,358 1.1 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
219,377 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
××○
×
○××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
3,465,587 3,575,122
3,368,648 3,446,102
96,939 129,020
4,094 7,963
92,845 121,057-28,212 39,6241,000 1,000
0 00 0
-27,212 40,624
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
69 219,680 3,18412 34,800 2,9000 0 0
0 0 04 9,990 2,49873 229,670 3,146
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××○×
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 7.10.01 7,420助 役 1 7.10.01 5,930収 入 役 1 7.10.01 5,640教 育 長 1 7.10.01 5,560議 会 議 長 1 7.10.01 3,010議会副議長 1 7.10.01 2,330議 会 議 員 8 7.10.01 2,170
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 666,154 19.8 641,636 640,775 29.9
うち職員給 427,299 12.7 406,526 - -扶 助 費 135,882 4.0 37,901 37,451 1.7公 債 費 582,972 17.3 572,758 572,758 26.7元利償還金 582,972 17.3 572,758 572,758 26.7一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,385,008 41.1 1,252,295 1,250,984 58.4314,509 9.3 264,106 187,107 8.7
維 持 補 修 費 23,652 0.7 21,350 21,350 1.0補 助 費 等 335,821 10.0 297,782 228,614 10.7うち一部事務組合負担金 145,627 4.3 140,599 129,726 6.1
繰 出 金 170,366 5.1 154,364 130,514 6.1積 立 金 154,900 4.6 154,900 0 0.0投資・出資金・貸付金 500 0.0 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
983,892 29.2投 資 的 経 費 182,546
21,442 0.6うち人件費 20,115830,188 24.6普通建設事業費 176,570
うち11.9{ 381,256 11.3 134,558
災害復旧事業費
400,107 25,734
153,704 4.6 5,9760失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
3,368,648 100.0 2,327,343
内
訳
経常経費充当一般財源等計1,818,569 千円
経 常 収 支 比 率84.9 % %87.4
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
2,424,282 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
52,751
構 成 比
1.6
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
52,751
総 務 費 514,423 15.3 7,050 502,431民 生 費 456,198 13.5 501 305,271
191,969衛 生 費 5.7 6,051 175,050労 働 費 4,272 0.1 0 4,133農林水産業費 528,957 15.7 347,706 222,495商 工 費 174,738 5.2 115,993 92,876土 木 費 228,987 6.8 192,204 57,987消 防 費 96,961 2.9 6,221 89,410教 育 費 381,126 11.3 152,872 244,615災 害 復 旧 費 153,704 4.6 0 5,976
公 債 費 582,972 17.3 0 572,758諸 支 出 費 1,590 0.0 1,590 1,590前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,368,648 100.0 830,188 2,327,343
公営事業等への繰出
合 計ビヨウ カンスイ スイドウ コウスイ
コクホ
ソノタ
196,97526,60910,890
0
62,776
0
96,700
国民健康保険事業
実 質 収 支 13,109再 差 引 収 支 -7,147加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 842被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,119
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 72国庫支出金 149
保険給付費 175
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 253,696基準財政需要額 1,990,531標準税収入額 326,411標準財政規模 2,061,772
財政力指数11~13 0.12実質収支比率 4.5経常一般財源等比率 100.9公債費負担比率 23.6公 債 費 比 率 11.6
起債制限比率 9.2
積立金現在高
財 調 534,032減 債 90,400特定目的 1,379,546
地 方 債 現 在 高 4,104,816うち政府資金 3,968,546
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 2,523
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 51,700徴収率
現年計
99.8 99.799.7 99.7
99.8 99.7
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
75
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
2,400 0.1 0 0.058,900 1.7 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
24,916 人人%
25,768-3.3
24,930 人人25,075
-0.6 %
12 年 国 調区 分
2,034
16.6第1次
第2次3,718
30.3
産 業 構 造
7 年 国 調
2,186
17.2
4,050
31.8
第3次6,456
52.7
6,482
50.9
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口5,391( 人 )
( 人 ) 5,849
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
37.73
660
1 2年国調世帯数
7,126
7年国調世帯数
7,008
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
5612
セタカマチ
市 町 村 類 型 6-2
地方交付税種地 1-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,827,146 21.4 1,827,146 34.7157,648 1.8 157,648 3.098,805 1.2 98,805 1.9206,153 2.4 206,153 3.9
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
103,786 1.2 103,786 2.00 0.0 0 0.0
64,111 0.8 64,111 1.23,031,498 35.5 2,798,637 53.12,798,637 32.8 2,798,637 53.1232,861 2.7 0 0.0
5,489,147 64.3 5,256,286 99.77,113 0.1 7,113 0.1
184,080 2.2 0 0.051,235 0.6 4,565 0.115,350 0.2 0 0.0652,807 7.7 0 0.0
0 0.0 0 0.0580,532 6.8 0 0.018,347 0.2 2,091 0.01,620 0.0 0 0.042,440 0.5 0 0.0236,456 2.8 0 0.0147,247 1.7 230 0.0
1,106,800 13.0 0 0.0
8,533,174 100.0 5,270,285 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分15,668 0.9 0
607,987 33.3 033,141 1.8 081,107 4.4 0923,726 50.6 0922,897 50.5 047,210 2.6 0
118,165 6.5 00 0.0 00 0.0 0
1,827,004 100.0 00 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 142 0.0 0
142 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,827,146 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
○
×
×××
×
×××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
8,533,174 8,067,337
8,293,287 7,830,881
239,887 236,456
35,648 41,792
204,239 194,6649,575 -87,735
100,305 150,5520 00 0
109,880 62,817
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
157 534,350 3,40428 98,030 3,5010 0 0
0 0 00 0 0
157 534,350 3,404
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××○×
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 10.04.01 8,330助 役 2 10.04.01 6,650収 入 役 1 10.04.01 6,220教 育 長 1 10.04.01 6,120議 会 議 長 1 10.04.01 3,360議会副議長 1 10.04.01 2,820議 会 議 員 17 10.04.01 2,630
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,510,499 18.2 1,400,763 1,391,466 25.7
うち職員給 988,848 11.9 889,370 - -扶 助 費 799,388 9.6 188,916 188,916 3.5公 債 費 615,962 7.4 593,738 593,738 10.9元利償還金 615,809 7.4 593,585 593,585 10.9一時借入金利子 153 0.0 153 153 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,925,849 35.3 2,183,417 2,174,120 40.1647,317 7.8 554,074 500,122 9.2
維 持 補 修 費 64,149 0.8 56,152 56,152 1.0補 助 費 等 1,735,061 20.9 1,655,142 1,575,341 29.0うち一部事務組合負担金 1,016,100 12.3 972,769 918,215 16.9
繰 出 金 754,383 9.1 687,652 506,387 9.3積 立 金 211,483 2.6 210,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 62,700 0.8 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,892,345 22.8投 資 的 経 費 353,640
51,125 0.6うち人件費 38,1791,860,154 22.4普通建設事業費 321,449
うち9.8{ 1,029,167 12.4 252,081
災害復旧事業費
816,397 54,778
32,191 0.4 32,1910失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
8,293,287 100.0 5,700,077
内
訳
経常経費充当一般財源等計4,812,122 千円
経 常 収 支 比 率88.7 % %91.3
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
5,937,272 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
121,072
構 成 比
1.5
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
121,072
総 務 費 916,990 11.1 2,273 871,421民 生 費 1,808,556 21.8 26,663 1,001,053
702,906衛 生 費 8.5 38,412 645,918労 働 費 20,757 0.3 0 20,757農林水産業費 1,109,145 13.4 399,540 781,296商 工 費 134,797 1.6 0 74,728土 木 費 1,437,882 17.3 1,232,657 319,376消 防 費 387,741 4.7 12,120 370,376教 育 費 1,005,288 12.1 148,489 868,151災 害 復 旧 費 32,191 0.4 0 32,191
公 債 費 615,962 7.4 0 593,738諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 8,293,287 100.0 1,860,154 5,700,077
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
764,353102,0459,970
0
232,002
0
420,336
国民健康保険事業
実 質 収 支 238,996再 差 引 収 支 156,769加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 4,418被 保 険 者 数 ( 人 ) 10,227
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 78国庫支出金 106
保険給付費 156
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,912,859基準財政需要額 4,711,168標準税収入額 2,494,867標準財政規模 5,293,504
財政力指数11~13 0.40実質収支比率 3.9経常一般財源等比率 99.6公債費負担比率 10.0公 債 費 比 率 9.9
起債制限比率 5.4
積立金現在高
財 調 1,180,437減 債 303,303特定目的 686,800
地 方 債 現 在 高 6,849,447うち政府資金 3,775,276
(
支出予定額)
物件等購入 135,715保証・補償 0そ の 他 3,399,100
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 254,247徴収率
現年計
99.0 94.499.2 94.9
98.7 93.2
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
76
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
25,300 0.3 0 0.0127,700 1.5 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
17,343 人人%
18,134-4.4
17,723 人人17,755
-0.2 %
12 年 国 調区 分
1,926
22.4第1次
第2次2,634
30.6
産 業 構 造
7 年 国 調
2,111
23.2
2,933
32.3
第3次4,035
46.9
4,027
44.3
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
22.78
761
1 2年国調世帯数
4,743
7年国調世帯数
4,645
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
5621
ヤマトマチ
市 町 村 類 型 4-2
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,137,358 18.5 1,137,358 29.4104,193 1.7 104,193 2.765,725 1.1 65,725 1.7130,040 2.1 130,040 3.4
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
68,595 1.1 68,595 1.80 0.0 0 0.0
39,964 0.6 39,964 1.02,655,973 43.1 2,306,753 59.62,306,753 37.4 2,306,753 59.6349,220 5.7 0 0.0
4,201,848 68.2 3,852,628 99.54,356 0.1 4,356 0.1
110,784 1.8 0 0.028,153 0.5 1,733 0.09,506 0.2 0 0.0
474,047 7.7 0 0.00 0.0 0 0.0
449,369 7.3 0 0.017,352 0.3 12,937 0.32,600 0.0 0 0.047,295 0.8 0 0.0417,728 6.8 0 0.0109,210 1.8 982 0.0290,500 4.7 0 0.0
6,162,748 100.0 3,872,636 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分10,968 1.0 0
362,838 31.9 019,299 1.7 039,558 3.5 0590,606 51.9 0590,402 51.9 032,479 2.9 0
81,610 7.2 00 0.0 00 0.0 0
1,137,358 100.0 00 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,137,358 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
○
×
×○×
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
6,162,748 6,863,375
5,817,189 6,445,647
345,559 417,728
17,759 53,307
327,800 364,421-36,621 16,71711,495 111,725
0 00 0
-25,126 128,442
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
121 409,680 3,38615 50,090 3,3390 0 0
0 0 00 0 0
121 409,680 3,386
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××○×
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 10.04.01 8,190助 役 1 10.04.01 6,470収 入 役 1 10.04.01 6,060教 育 長 1 10.04.01 5,970議 会 議 長 1 10.04.01 3,330議会副議長 1 10.04.01 2,800議 会 議 員 14 10.04.01 2,620
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,169,841 20.1 1,109,095 1,080,468 27.1
うち職員給 759,303 13.1 706,728 - -扶 助 費 585,831 10.1 149,797 145,115 3.6公 債 費 384,930 6.6 366,054 366,054 9.2元利償還金 384,930 6.6 366,054 366,054 9.2一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,140,602 36.8 1,624,946 1,591,637 39.9553,457 9.5 480,009 397,177 10.0
維 持 補 修 費 35,169 0.6 35,118 35,118 0.9補 助 費 等 1,184,063 20.4 1,095,464 839,955 21.1うち一部事務組合負担金 626,786 10.8 609,107 445,236 11.2
繰 出 金 395,257 6.8 347,419 275,371 6.9積 立 金 63,645 1.1 61,598 0 0.0投資・出資金・貸付金 80,091 1.4 18,891 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,364,905 23.5投 資 的 経 費 808,206
29,849 0.5うち人件費 22,4631,336,717 23.0普通建設事業費 804,225
うち7.9{ 723,872 12.4 565,953
災害復旧事業費
459,100 147,367
28,188 0.5 3,9810失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
5,817,189 100.0 4,471,651
内
訳
経常経費充当一般財源等計3,139,258 千円
経 常 収 支 比 率78.7 % %81.1
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,811,103 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
114,444
構 成 比
2.0
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
114,444
総 務 費 825,776 14.2 9,827 791,580民 生 費 1,192,645 20.5 9,891 632,712
675,879衛 生 費 11.6 42,797 602,546労 働 費 6,897 0.1 0 6,897農林水産業費 1,080,115 18.6 659,939 722,697商 工 費 78,589 1.4 0 22,315土 木 費 529,290 9.1 424,728 350,673消 防 費 280,095 4.8 36,874 260,977教 育 費 602,296 10.4 134,616 578,730災 害 復 旧 費 28,188 0.5 0 3,981
公 債 費 384,930 6.6 0 366,054諸 支 出 費 18,045 0.3 18,045 18,045前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,817,189 100.0 1,336,717 4,471,651
公営事業等への繰出
合 計スイドウ コウスイ コウツウ デンキ
コクホ
ソノタ
537,488142,231
0
0
159,585
0
235,672
国民健康保険事業
実 質 収 支 267,742再 差 引 収 支 209,512加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,080被 保 険 者 数 ( 人 ) 8,076
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 77国庫支出金 106
保険給付費 151
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,215,595基準財政需要額 3,528,664標準税収入額 1,584,172標準財政規模 3,890,925
財政力指数11~13 0.33実質収支比率 8.4経常一般財源等比率 99.5公債費負担比率 7.6公 債 費 比 率 7.8
起債制限比率 4.5
積立金現在高
財 調 941,433減 債 178,806特定目的 1,549,253
地 方 債 現 在 高 4,014,280うち政府資金 2,763,381
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 195,227
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 180,844徴収率
現年計
99.3 97.499.5 98.0
99.0 96.7
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
77
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
16,100 0.3 0 0.098,600 1.6 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
18,454 人人%
18,4270.1
18,181 人人18,380
-1.1 %
12 年 国 調区 分
628
7.5第1次
第2次2,513
30.2
産 業 構 造
7 年 国 調
775
9.0
2,889
33.7
第3次5,186
62.2
4,886
57.0
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
16.89
1,093
1 2年国調世帯数
5,690
7年国調世帯数
5,308
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
5639
ミツハシマチ
市 町 村 類 型 5-4
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,703,936 30.8 1,703,936 44.982,323 1.5 82,323 2.283,792 1.5 83,792 2.2168,375 3.0 168,375 4.4
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
54,197 1.0 54,197 1.40 0.0 0 0.0
62,104 1.1 62,104 1.61,814,662 32.8 1,631,445 43.01,631,445 29.5 1,631,445 43.0183,217 3.3 0 0.0
3,969,389 71.7 3,786,172 99.75,405 0.1 5,405 0.1
125,435 2.3 0 0.026,858 0.5 3,833 0.19,791 0.2 0 0.0
317,039 5.7 0 0.00 0.0 0 0.0
454,427 8.2 0 0.011,213 0.2 1,022 0.0
366 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
312,188 5.6 0 0.0121,089 2.2 401 0.0185,400 3.3 0 0.0
5,538,600 100.0 3,796,833 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分11,870 0.7 0
516,420 30.3 053,154 3.1 0111,165 6.5 0864,687 50.7 0862,509 50.6 030,980 1.8 0
112,590 6.6 00 0.0 0
3,070 0.2 01,703,936 100.0 0
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,703,936 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
○
×
×××
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
5,538,600 5,879,033
5,262,461 5,566,845
276,139 312,188
38,527 111,379
237,612 200,80936,803 19,70162,401 61,883
0 00 0
99,204 81,584
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
104 380,380 3,6588 30,950 3,8690 0 0
0 0 00 0 0
104 380,380 3,658
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××○×
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 10.04.01 8,190助 役 1 10.04.01 6,470収 入 役 1 10.04.01 6,060教 育 長 1 10.04.01 5,970議 会 議 長 1 10.04.01 3,330議会副議長 1 10.04.01 2,800議 会 議 員 14 10.04.01 2,620
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,132,618 21.5 1,066,670 1,066,607 27.2
うち職員給 746,277 14.2 687,059 - -扶 助 費 643,260 12.2 154,323 154,323 3.9公 債 費 485,103 9.2 465,839 464,612 11.8元利償還金 482,673 9.2 463,409 462,182 11.8一時借入金利子 2,430 0.0 2,430 2,430 0.1
(義務的経費計)
物 件 費2,260,981 43.0 1,686,832 1,685,542 43.0493,902 9.4 434,547 374,402 9.5
維 持 補 修 費 40,163 0.8 36,569 36,569 0.9補 助 費 等 996,557 18.9 937,450 864,482 22.0うち一部事務組合負担金 668,589 12.7 654,090 593,886 15.1
繰 出 金 540,429 10.3 496,732 383,840 9.8積 立 金 116,099 2.2 109,999 0 0.0投資・出資金・貸付金 70,000 1.3 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
744,330 14.1投 資 的 経 費 358,512
14,157 0.3うち人件費 7,043744,330 14.1普通建設事業費 358,512
うち4.5{ 419,911 8.0 244,797
災害復旧事業費
239,207 58,542
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
5,262,461 100.0 4,060,641
内
訳
経常経費充当一般財源等計3,344,835 千円
経 常 収 支 比 率85.3 % %88.1
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,336,173 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
106,274
構 成 比
2.0
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
106,274
総 務 費 676,735 12.9 4,840 633,980民 生 費 1,329,109 25.3 1,162 691,510
566,787衛 生 費 10.8 65,479 530,585労 働 費 49,850 0.9 0 46,480農林水産業費 655,734 12.5 394,839 387,623商 工 費 75,247 1.4 0 25,090土 木 費 464,475 8.8 210,651 343,903消 防 費 255,378 4.9 3,614 252,868教 育 費 597,769 11.4 63,745 576,489災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0
公 債 費 485,103 9.2 0 465,839諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,262,461 100.0 744,330 4,060,641
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ カンスイ スイドウ コウスイ
コクホ
ソノタ
540,42989,58660,000
0
160,363
0
230,480
国民健康保険事業
実 質 収 支 282,250再 差 引 収 支 232,341加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,991被 保 険 者 数 ( 人 ) 6,648
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 79国庫支出金 114
保険給付費 157
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,694,865基準財政需要額 3,328,776標準税収入額 2,230,066標準財政規模 3,861,511
財政力指数11~13 0.50実質収支比率 6.2経常一般財源等比率 98.3公債費負担比率 10.7公 債 費 比 率 10.3
起債制限比率 7.1
積立金現在高
財 調 867,218減 債 140,895特定目的 1,558,277
地 方 債 現 在 高 3,484,672うち政府資金 1,586,569
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 1,012,027
実質的なもの 36,187
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 173,372徴収率
現年計
98.4 95.198.9 96.3
97.8 93.6
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
78
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
24,400 0.4 0 0.0101,200 1.8 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
5,711 人人%
6,122-6.75,859 人
人5,916
-1.0 %
12 年 国 調区 分
868
30.1第1次
第2次711
24.7
産 業 構 造
7 年 国 調
1,021
33.0
785
25.4
第3次1,304
45.2
1,284
41.5
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
26.38
216
1 2年国調世帯数
1,602
7年国調世帯数
1,600
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
5647
ヤマカワマチ
市 町 村 類 型 2-1
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
364,529 13.9 364,529 20.843,530 1.7 43,530 2.517,723 0.7 17,723 1.041,244 1.6 41,244 2.4
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
28,657 1.1 28,657 1.60 0.0 0 0.0
9,976 0.4 9,976 0.61,423,617 54.3 1,244,262 71.01,244,262 47.5 1,244,262 71.0179,355 6.8 0 0.0
1,929,276 73.7 1,749,921 99.91,168 0.0 1,168 0.133,487 1.3 0 0.06,238 0.2 0 0.03,958 0.2 0 0.0
132,364 5.1 0 0.00 0.0 0 0.0
198,430 7.6 0 0.08,424 0.3 0 0.0
0 0.0 0 0.024,905 1.0 0 0.0134,332 5.1 0 0.027,284 1.0 872 0.0119,558 4.6 0 0.0
2,619,424 100.0 1,751,961 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分3,503 1.0 0
105,220 28.9 04,411 1.2 014,452 4.0 0196,012 53.8 0196,011 53.8 013,461 3.7 0
27,470 7.5 00 0.0 00 0.0 0
364,529 100.0 00 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
364,529 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
○
×
×××
×
×××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
2,619,424 2,555,235
2,456,920 2,420,903
162,504 134,332
17,504 2,432
145,000 131,90013,100 39,93510,000 10,000
0 00 0
23,100 49,935
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
68 211,290 3,1074 10,990 2,7480 0 0
0 0 00 0 068 211,290 3,107
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××○×
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 10.04.01 7,750助 役 1 10.04.01 6,120収 入 役 1 10.04.01 5,760教 育 長 1 10.04.01 5,590議 会 議 長 1 10.04.01 3,100議会副議長 1 10.04.01 2,560議 会 議 員 8 10.04.01 2,350
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 621,258 25.3 600,345 598,378 33.0
うち職員給 394,193 16.0 374,293 - -扶 助 費 184,848 7.5 45,477 45,477 2.5公 債 費 168,075 6.8 164,355 164,355 9.1元利償還金 168,075 6.8 164,355 164,355 9.1一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費974,181 39.7 810,177 808,210 44.5278,124 11.3 221,976 186,966 10.3
維 持 補 修 費 8,819 0.4 8,819 8,819 0.5補 助 費 等 469,812 19.1 429,423 388,011 21.4うち一部事務組合負担金 292,714 11.9 292,714 276,427 15.2
繰 出 金 192,397 7.8 154,940 142,279 7.8積 立 金 201,000 8.2 196,306 0 0.0投資・出資金・貸付金 10,000 0.4 10,000 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
322,587 13.1投 資 的 経 費 163,271
2,736 0.1うち人件費 0240,621 9.8普通建設事業費 150,037
うち0.7{ 209,604 8.5 134,951
災害復旧事業費
18,317 7,086
81,966 3.3 13,2340失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
2,456,920 100.0 1,994,912
内
訳
経常経費充当一般財源等計1,534,285 千円
経 常 収 支 比 率84.5 % %87.6
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
2,155,673 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
65,357
構 成 比
2.7
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
65,357
総 務 費 535,149 21.8 546 512,487民 生 費 477,976 19.5 0 298,024
276,794衛 生 費 11.3 24,392 242,736労 働 費 5,000 0.2 0 2,478農林水産業費 316,284 12.9 99,727 177,416商 工 費 20,023 0.8 0 20,023土 木 費 149,584 6.1 99,419 144,680消 防 費 131,023 5.3 189 128,152教 育 費 229,689 9.3 16,348 225,970災 害 復 旧 費 81,966 3.3 0 13,234
公 債 費 168,075 6.8 0 164,355諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 2,456,920 100.0 240,621 1,994,912
公営事業等への繰出
合 計カンスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
192,39730,724
0
0
62,856
0
98,817
国民健康保険事業
実 質 収 支 182,368再 差 引 収 支 160,321加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,031被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,638
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 72国庫支出金 111
保険給付費 140
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 395,358基準財政需要額 1,640,835標準税収入額 512,101標準財政規模 1,756,363
財政力指数11~13 0.23実質収支比率 8.3経常一般財源等比率 99.7公債費負担比率 7.6公 債 費 比 率 7.9
起債制限比率 4.5
積立金現在高
財 調 201,000減 債 36,000特定目的 2,338,052
地 方 債 現 在 高 1,179,718うち政府資金 755,411
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 315,206
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 59,000徴収率
現年計
99.5 96.299.9 99.5
99.2 93.6
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
79
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
4,200 0.2 0 0.059,700 2.3 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
15,081 人人%
16,038-6.0
15,262 人人15,395
-0.9 %
12 年 国 調区 分
1,779
23.5第1次
第2次2,065
27.3
産 業 構 造
7 年 国 調
2,038
25.5
2,296
28.7
第3次3,695
48.9
3,659
45.7
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
41.01
368
1 2年国調世帯数
4,298
7年国調世帯数
4,307
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
5817
タカタマチ
市 町 村 類 型 4-2
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,116,845 19.7 1,116,845 29.4101,196 1.8 101,196 2.755,581 1.0 55,581 1.5122,847 2.2 122,847 3.2
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
66,620 1.2 66,620 1.80 0.0 0 0.0
34,656 0.6 34,656 0.92,570,701 45.4 2,291,840 60.42,291,840 40.4 2,291,840 60.4278,861 4.9 0 0.0
4,068,446 71.8 3,789,585 99.94,035 0.1 4,035 0.164,272 1.1 0 0.023,867 0.4 0 0.08,162 0.1 0 0.0
492,177 8.7 0 0.00 0.0 0 0.0
300,576 5.3 0 0.08,899 0.2 0 0.0
50 0.0 0 0.0117,857 2.1 0 0.0200,584 3.5 0 0.074,490 1.3 204 0.0304,800 5.4 0 0.0
5,668,215 100.0 3,793,824 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分9,639 0.9 0
322,731 28.9 014,416 1.3 032,999 3.0 0645,172 57.8 0642,062 57.5 029,764 2.7 0
62,124 5.6 00 0.0 00 0.0 0
1,116,845 100.0 00 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,116,845 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
○
×
×○×
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
5,668,215 5,769,216
5,349,741 5,448,632
318,474 320,584
13,769 81,357
304,705 239,22765,478 -62,5914,500 6,000
0 0100,000 150,000-30,022 -206,591
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
119 413,750 3,47713 42,190 3,2450 0 0
0 0 00 0 0
119 413,750 3,477
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××○×
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 10.04.01 8,100助 役 1 10.04.01 6,370収 入 役 1 10.04.01 5,990教 育 長 1 10.04.01 5,940議 会 議 長 1 10.04.01 3,290議会副議長 1 10.04.01 2,740議 会 議 員 14 10.04.01 2,570
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,186,163 22.2 1,137,395 1,111,386 28.5
うち職員給 761,860 14.2 719,530 - -扶 助 費 422,746 7.9 108,218 107,201 2.7公 債 費 558,311 10.4 555,932 555,932 14.2元利償還金 558,311 10.4 555,932 555,932 14.2一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,167,220 40.5 1,801,545 1,774,519 45.5469,434 8.8 398,321 354,040 9.1
維 持 補 修 費 20,971 0.4 19,741 19,741 0.5補 助 費 等 1,002,617 18.7 968,979 849,731 21.8うち一部事務組合負担金 579,677 10.8 579,677 548,228 14.1
繰 出 金 392,461 7.3 352,356 276,356 7.1積 立 金 5,980 0.1 437 0 0.0投資・出資金・貸付金 27,387 0.5 9,787 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,263,671 23.6投 資 的 経 費 621,751
22,753 0.4うち人件費 19,7951,180,092 22.1普通建設事業費 618,207
うち10.2{ 522,184 9.8 438,347
災害復旧事業費
544,842 109,694
83,579 1.6 3,5440失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
5,349,741 100.0 4,172,917
内
訳
経常経費充当一般財源等計3,274,387 千円
経 常 収 支 比 率83.9 % %86.3
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,491,002 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
108,457
構 成 比
2.0
(A)のうち普通建設事業費
2,226
(A)の充当一般財源等
108,457
総 務 費 536,949 10.0 816 497,866民 生 費 1,037,846 19.4 5,483 640,684
573,948衛 生 費 10.7 27,906 532,661労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 732,395 13.7 345,658 541,754商 工 費 31,365 0.6 1,680 19,365土 木 費 811,057 15.2 679,530 444,424消 防 費 258,713 4.8 4,429 258,581教 育 費 617,121 11.5 112,364 569,649災 害 復 旧 費 83,579 1.6 0 3,544
公 債 費 558,311 10.4 0 555,932諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,349,741 100.0 1,180,092 4,172,917
公営事業等への繰出
合 計スイドウ コウスイ コウツウ デンキ
コクホ
ソノタ
452,24559,784
0
0
147,953
0
244,508
国民健康保険事業
実 質 収 支 130,711再 差 引 収 支 60,012加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,838被 保 険 者 数 ( 人 ) 6,615
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 71国庫支出金 127
保険給付費 168
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,182,960基準財政需要額 3,477,376標準税収入額 1,536,688標準財政規模 3,828,528
財政力指数11~13 0.33実質収支比率 8.0経常一般財源等比率 99.1公債費負担比率 12.4公 債 費 比 率 12.6
起債制限比率 7.2
積立金現在高
財 調 1,997,257減 債 157,147特定目的 490,060
地 方 債 現 在 高 3,313,815うち政府資金 2,182,020
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 91,851そ の 他 225,997
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 220,772徴収率
現年計
99.1 97.299.4 98.8
98.7 96.0
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
80
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
13,600 0.2 0 0.094,500 1.7 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
13,104 人人%
13,892-5.7
13,588 人人13,779
-1.4 %
12 年 国 調区 分
187
3.7第1次
第2次1,604
31.6
産 業 構 造
7 年 国 調
344
6.1
2,037
36.1
第3次3,278
64.7
3,258
57.7
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
44.56
294
1 2年国調世帯数
4,687
7年国調世帯数
4,709
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
6015
カワラマチ
市 町 村 類 型 4-4
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
978,851 12.8 978,851 30.059,520 0.8 59,520 1.852,565 0.7 52,565 1.6103,135 1.3 103,135 3.2
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
39,184 0.5 39,184 1.20 0.0 0 0.0
31,703 0.4 31,703 1.02,563,899 33.5 1,992,835 61.01,992,835 26.0 1,992,835 61.0571,064 7.5 0 0.0
3,828,857 50.0 3,257,793 99.82,972 0.0 2,972 0.153,139 0.7 0 0.0133,737 1.7 1,586 0.036,961 0.5 0 0.0635,430 8.3 0 0.0
0 0.0 0 0.0581,591 7.6 0 0.051,083 0.7 1,754 0.1
0 0.0 0 0.0223,304 2.9 0 0.0450,470 5.9 0 0.0477,845 6.2 680 0.0
1,182,400 15.4 0 0.0
7,657,789 100.0 3,264,785 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分8,037 0.8 0
324,102 33.1 013,935 1.4 026,753 2.7 4,368494,956 50.6 0494,804 50.5 021,180 2.2 0
85,204 8.7 01,935 0.2 0604 0.1 0
976,706 99.8 4,3680 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 2,145 0.2 0
2,145 0.2 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
978,851 100.0 4,368
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×○×
×
×××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
7,657,789 7,144,657
7,089,005 6,694,187
568,784 450,470
23,750 35,002
545,034 415,468129,566 6,123
871 1,303105,111 600,384
0 0235,548 607,810
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
151 491,640 3,25632 106,080 3,3154 13,970 3,493
0 0 00 0 0
155 505,610 3,262
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 7.06.01 7,200助 役 1 7.06.01 5,750収 入 役 1 7.06.01 5,380教 育 長 1 7.06.01 5,160議 会 議 長 1 7.06.01 2,800議会副議長 1 7.06.01 2,400議 会 議 員 15 7.06.01 2,260
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,280,119 18.1 1,049,067 1,037,523 30.8
うち職員給 896,014 12.6 722,573 - -扶 助 費 310,173 4.4 138,465 137,545 4.1公 債 費 496,723 7.0 418,925 313,814 9.3元利償還金 496,723 7.0 418,925 313,814 9.3一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,087,015 29.4 1,606,457 1,488,882 44.2764,883 10.8 560,039 432,366 12.8
維 持 補 修 費 73,956 1.0 40,380 40,380 1.2補 助 費 等 739,900 10.4 567,509 529,472 15.7うち一部事務組合負担金 411,312 5.8 411,260 401,416 11.9
繰 出 金 348,641 4.9 301,498 295,013 8.8積 立 金 921,297 13.0 569,857 0 0.0投資・出資金・貸付金 18,846 0.3 123 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
2,134,467 30.1投 資 的 経 費 426,030
77,125 1.1うち人件費 67,9581,785,173 25.2普通建設事業費 348,380
うち7.4{ 1,212,341 17.1 294,226
災害復旧事業費
524,601 29,323
56,047 0.8 15,193293,247失業対策事業費 4.1 62,457
歳 出 合 計
内 訳
7,089,005 100.0 4,071,893
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,786,113 千円
経 常 収 支 比 率82.8 % %85.3
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,640,677 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
104,718
構 成 比
1.5
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
104,718
総 務 費 1,584,089 22.3 24,330 1,108,468民 生 費 1,201,902 17.0 22,924 746,384
474,465衛 生 費 6.7 23,388 416,619労 働 費 385,830 5.4 0 81,501農林水産業費 392,241 5.5 245,268 164,871商 工 費 41,870 0.6 9,786 36,353土 木 費 768,114 10.8 557,578 331,215消 防 費 154,400 2.2 8,469 152,932教 育 費 1,428,606 20.2 893,430 494,714災 害 復 旧 費 56,047 0.8 0 15,193
公 債 費 496,723 7.0 0 418,925諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 7,089,005 100.0 1,785,173 4,071,893
公営事業等への繰出
合 計スイドウ コウスイ コウツウ デンキ
コクホ
ソノタ
349,141500
0
0
132,283
0
216,358
国民健康保険事業
実 質 収 支 158,060再 差 引 収 支 125,270加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,775被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,200
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 64国庫支出金 101
保険給付費 132
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 978,489基準財政需要額 2,964,923標準税収入額 1,284,226標準財政規模 3,277,061
財政力指数11~13 0.32実質収支比率 16.6経常一般財源等比率 99.6公債費負担比率 9.0公 債 費 比 率 6.6
起債制限比率 2.5
積立金現在高
財 調 535,672減 債 2,059,948特定目的 2,391,139
地 方 債 現 在 高 3,885,064うち政府資金 2,383,586
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 11,839
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 122,203徴収率
現年計
97.7 90.597.9 91.4
97.3 88.4
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
81
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
13,300 0.2 0 0.087,500 1.1 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
12,750 人人%
13,763-7.4
13,179 人人13,325
-1.1 %
12 年 国 調区 分
415
8.0第1次
第2次1,586
30.4
産 業 構 造
7 年 国 調
500
8.6
1,840
31.8
第3次3,216
61.6
3,437
59.4
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
132.10
97
1 2年国調世帯数
4,504
7年国調世帯数
4,624
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
6023
ソエダマチ
市 町 村 類 型 3-4
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
663,801 7.8 663,801 16.384,215 1.0 84,215 2.143,098 0.5 43,098 1.196,839 1.1 96,839 2.4
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
55,439 0.7 55,439 1.40 0.0 0 0.0
26,037 0.3 26,037 0.63,777,313 44.5 3,084,250 76.03,084,250 36.4 3,084,250 76.0693,063 8.2 0 0.0
4,746,742 55.9 4,053,679 99.82,011 0.0 2,011 0.0
137,324 1.6 0 0.0143,724 1.7 2,606 0.134,935 0.4 0 0.0808,096 9.5 0 0.0
0 0.0 0 0.0895,607 10.6 0 0.013,171 0.2 1,661 0.061,000 0.7 0 0.053,135 0.6 0 0.057,684 0.7 0 0.0141,066 1.7 215 0.0
1,389,700 16.4 0 0.0
8,484,195 100.0 4,060,172 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分7,713 1.2 0
254,660 38.4 010,343 1.6 011,250 1.7 1,836292,228 44.0 0278,687 42.0 021,068 3.2 0
57,989 8.7 00 0.0 0
123 0.0 0655,374 98.7 1,836
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 8,427 1.3 0
8,427 1.3 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
663,801 100.0 1,836
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×○○
×
○××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
8,484,195 8,347,760
8,213,694 8,015,076
270,501 332,684
41,026 47,097
229,475 285,587-56,112 182,6182,429 80,678
0 00 3,000
-53,683 260,296
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
144 450,290 3,12710 28,260 2,8260 0 0
0 0 00 0 0
144 450,290 3,127
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 11.04.01 8,960助 役 1 11.04.01 6,790収 入 役 1 11.04.01 6,340教 育 長 1 11.04.01 6,100議 会 議 長 1 11.04.01 3,200議会副議長 1 11.04.01 2,830議 会 議 員 15 11.04.01 2,610
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,253,552 15.3 1,191,091 1,149,391 27.6
うち職員給 791,690 9.6 731,972 - -扶 助 費 593,612 7.2 181,632 181,352 4.4公 債 費 1,228,085 15.0 1,080,618 1,080,618 25.9元利償還金 1,227,749 14.9 1,080,282 1,080,282 25.9一時借入金利子 336 0.0 336 336 0.0
(義務的経費計)
物 件 費3,075,249 37.4 2,453,341 2,411,361 57.9742,257 9.0 551,539 465,486 11.2
維 持 補 修 費 98,375 1.2 63,958 63,958 1.5補 助 費 等 846,940 10.3 773,500 697,635 16.7うち一部事務組合負担金 411,320 5.0 411,320 401,555 9.6
繰 出 金 377,666 4.6 337,489 285,478 6.9積 立 金 58,811 0.7 52,999 0 0.0投資・出資金・貸付金 15,185 0.2 7,699 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
2,999,211 36.5投 資 的 経 費 548,193
54,840 0.7うち人件費 27,8622,177,798 26.5普通建設事業費 369,617
うち9.4{ 1,360,911 16.6 206,337
災害復旧事業費
769,720 145,719
131,838 1.6 12,944689,575失業対策事業費 8.4 165,632
歳 出 合 計
内 訳
8,213,694 100.0 4,788,718
内
訳
経常経費充当一般財源等計3,923,918 千円
経 常 収 支 比 率94.2 % %96.6
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
5,059,219 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
111,207
構 成 比
1.4
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
111,207
総 務 費 825,416 10.0 68,302 744,684民 生 費 1,520,203 18.5 271,489 746,671
547,857衛 生 費 6.7 18,249 493,122労 働 費 780,052 9.5 0 224,962農林水産業費 519,229 6.3 259,696 260,335商 工 費 632,699 7.7 523,463 142,770土 木 費 970,256 11.8 784,814 189,646消 防 費 161,747 2.0 3,403 150,715教 育 費 785,105 9.6 248,382 631,044災 害 復 旧 費 131,838 1.6 0 12,944
公 債 費 1,228,085 15.0 0 1,080,618諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 8,213,694 100.0 2,177,798 4,788,718
公営事業等への繰出
合 計ビヨウ カンコウ スイドウ カンスイ
コクホ
ソノタ
480,46299,2454,360
1,551
120,201
2,000
253,105
国民健康保険事業
実 質 収 支 111,753再 差 引 収 支 73,405加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,809被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,372
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 57国庫支出金 128
保険給付費 142
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 765,796基準財政需要額 3,853,702標準税収入額 992,246標準財政規模 4,076,496
財政力指数11~13 0.19実質収支比率 5.6経常一般財源等比率 99.6公債費負担比率 21.4公 債 費 比 率 15.6
起債制限比率 11.4
積立金現在高
財 調 1,795,226減 債 941,358特定目的 668,684
地 方 債 現 在 高 10,088,379うち政府資金 8,104,334
(
支出予定額)
物件等購入 569,000保証・補償 0そ の 他 211,422
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 172,190徴収率
現年計
97.6 89.198.1 93.2
96.7 83.6
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
82
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
10,500 0.1 0 0.095,600 1.1 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
8,341 人人%
8,741-4.68,518 人
人8,513
0.1 %
12 年 国 調区 分
66
2.2第1次
第2次1,096
37.3
産 業 構 造
7 年 国 調
74
2.4
1,326
42.5
第3次1,764
60.0
1,720
55.1
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
7.46
1,118
1 2年国調世帯数
2,852
7年国調世帯数
2,794
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
6031
カナダマチ
市 町 村 類 型 3-4
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
368,224 5.4 368,224 15.639,601 0.6 39,601 1.724,307 0.4 24,307 1.060,535 0.9 60,535 2.6
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
26,069 0.4 26,069 1.10 0.0 0 0.0
14,445 0.2 14,445 0.62,440,906 35.8 1,824,961 77.21,824,961 26.8 1,824,961 77.2615,945 9.0 0 0.0
2,974,087 43.6 2,358,142 99.71,470 0.0 1,470 0.162,024 0.9 0 0.0172,384 2.5 1,062 0.024,123 0.4 0 0.0609,090 8.9 0 0.0
0 0.0 0 0.0556,303 8.2 0 0.037,038 0.5 2,610 0.1
0 0.0 0 0.0221,397 3.2 0 0.0540,362 7.9 0 0.0
1,116,481 16.4 1,588 0.1506,900 7.4 0 0.0
6,821,659 100.0 2,364,872 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,402 1.2 0
150,522 40.9 06,793 1.8 04,430 1.2 0
141,982 38.6 0140,567 38.2 013,617 3.7 0
46,478 12.6 00 0.0 00 0.0 0
368,224 100.0 00 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
368,224 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×○×
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
6,821,659 7,671,680
6,000,841 7,131,318
820,818 540,362
200,012 16,928
620,806 523,434103,082 416,634
48 1840 393,8050 0
103,130 810,623
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
93 337,050 3,6244 10,910 2,7280 0 0
0 0 00 0 093 337,050 3,624
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 9.01.01 8,100助 役 1 9.01.01 6,250収 入 役 1 9.01.01 5,720教 育 長 1 9.01.01 5,270議 会 議 長 1 8.04.01 3,240議会副議長 1 8.04.01 2,670議 会 議 員 14 8.04.01 2,430
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 940,463 15.7 771,058 731,574 30.1
うち職員給 648,786 10.8 524,642 - -扶 助 費 385,669 6.4 102,190 100,494 4.1公 債 費 940,061 15.7 673,564 551,530 22.7元利償還金 940,061 15.7 673,564 551,530 22.7一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,266,193 37.8 1,546,812 1,383,598 56.9421,949 7.0 333,914 256,592 10.5
維 持 補 修 費 65,371 1.1 33,972 33,972 1.4補 助 費 等 516,646 8.6 485,187 303,639 12.5うち一部事務組合負担金 215,835 3.6 215,835 214,393 8.8
繰 出 金 241,370 4.0 213,265 146,913 6.0積 立 金 1,060,847 17.7 164,928 0 0.0投資・出資金・貸付金 9,260 0.2 350 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,419,205 23.7投 資 的 経 費 373,896
23,821 0.4うち人件費 7,587934,348 15.6普通建設事業費 311,193
うち6.9{ 518,845 8.6 279,881
災害復旧事業費
415,503 31,312
3,525 0.1 13481,332失業対策事業費 8.0 62,690
歳 出 合 計
内 訳
6,000,841 100.0 3,152,324
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,124,714 千円
経 常 収 支 比 率87.3 % %89.8
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,973,142 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
85,017
構 成 比
1.4
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
85,017
総 務 費 642,611 10.7 7,694 621,365民 生 費 1,022,797 17.0 31,834 529,034
390,654衛 生 費 6.5 9,231 350,044労 働 費 495,058 8.2 0 69,624農林水産業費 1,209,864 20.2 241,453 111,476商 工 費 372,026 6.2 323,940 212,143土 木 費 414,857 6.9 277,739 113,475消 防 費 105,586 1.8 9,845 97,486教 育 費 318,785 5.3 32,612 289,083災 害 復 旧 費 3,525 0.1 0 13
公 債 費 940,061 15.7 0 673,564諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,000,841 100.0 934,348 3,152,324
公営事業等への繰出
合 計スイドウ コウスイ コウツウ デンキ
コクホ
ソノタ
370,926129,556
0
0
90,308
0
151,062
国民健康保険事業
実 質 収 支 26,586再 差 引 収 支 -327加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,550被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,098
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 52国庫支出金 112
保険給付費 124
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 431,722基準財政需要額 2,263,888標準税収入額 560,951標準財政規模 2,385,912
財政力指数11~13 0.18実質収支比率 26.0経常一般財源等比率 99.1公債費負担比率 17.0公 債 費 比 率 13.6
起債制限比率 4.3
積立金現在高
財 調 107,185減 債 2,154,590特定目的 4,173,266
地 方 債 現 在 高 7,036,426うち政府資金 5,286,973
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 313,641徴収率
現年計
96.8 86.998.0 95.6
94.6 75.2
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
83
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
0 0.0 0 0.067,900 1.0 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
10,469 人人%
10,915-4.1
10,914 人人10,945
-0.3 %
12 年 国 調区 分
86
2.2第1次
第2次1,417
35.7
産 業 構 造
7 年 国 調
104
2.4
1,527
35.4
第3次2,463
62.0
2,682
62.1
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
8.04
1,302
1 2年国調世帯数
3,939
7年国調世帯数
3,936
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
6040
イトダマチ
市 町 村 類 型 3-4
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
486,939 6.6 486,939 18.938,020 0.5 38,020 1.532,992 0.4 32,992 1.370,972 1.0 70,972 2.7
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
25,029 0.3 25,029 1.00 0.0 0 0.0
18,024 0.2 18,024 0.72,430,901 32.9 1,906,229 73.81,906,229 25.8 1,906,229 73.8524,672 7.1 0 0.0
3,102,877 41.9 2,578,205 99.81,442 0.0 1,442 0.186,835 1.2 0 0.0158,718 2.1 2,473 0.141,293 0.6 0 0.0765,836 10.4 0 0.0
0 0.0 0 0.0414,819 5.6 0 0.028,029 0.4 0 0.0
0 0.0 0 0.0242,108 3.3 0 0.0274,460 3.7 0 0.0
1,802,644 24.4 659 0.0480,100 6.5 0 0.0
7,399,161 100.0 2,582,779 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,749 1.2 0
193,733 39.8 08,969 1.8 07,475 1.5 0
197,548 40.6 0196,079 40.3 015,672 3.2 0
57,793 11.9 00 0.0 00 0.0 0
486,939 100.0 00 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
486,939 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×○×
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
7,399,161 6,412,109
7,023,055 6,141,095
376,106 271,014
31,497 25,217
344,609 245,79795,366 43,082
63 2,524172,886 193,872
0 0268,315 239,478
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
118 399,200 3,3835 12,230 2,4461 3,860 3,860
0 0 00 0 0
119 403,060 3,387
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 8.10.01 7,050助 役 1 8.10.01 5,640収 入 役 1 8.10.01 5,350教 育 長 1 8.10.01 5,220議 会 議 長 1 8.10.01 2,730議会副議長 1 8.10.01 2,380議 会 議 員 16 8.10.01 2,210
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,065,371 15.2 789,064 752,346 28.2
うち職員給 694,532 9.9 453,261 - -扶 助 費 361,518 5.1 192,504 192,504 7.2公 債 費 939,243 13.4 717,679 544,793 20.4元利償還金 935,866 13.3 714,302 541,416 20.3一時借入金利子 3,377 0.0 3,377 3,377 0.1
(義務的経費計)
物 件 費2,366,132 33.7 1,699,247 1,489,643 55.9495,536 7.1 314,215 241,812 9.1
維 持 補 修 費 72,669 1.0 29,294 29,294 1.1補 助 費 等 564,007 8.0 528,606 472,476 17.7うち一部事務組合負担金 256,383 3.7 256,383 254,497 9.5
繰 出 金 1,929,294 27.5 320,027 211,190 7.9積 立 金 182,768 2.6 182,082 0 0.0投資・出資金・貸付金 64,904 0.9 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,347,745 19.2投 資 的 経 費 302,407
31,542 0.4うち人件費 10,271465,092 6.6普通建設事業費 194,161
うち2.9{ 263,935 3.8 150,862
災害復旧事業費
201,157 43,299
67,852 1.0 1,378814,801失業対策事業費 11.6 106,868
歳 出 合 計
内 訳
7,023,055 100.0 3,375,878
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,444,415 千円
経 常 収 支 比 率91.7 % %94.6
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,751,984 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
95,235
構 成 比
1.4
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
95,235
総 務 費 665,356 9.5 9,207 604,294民 生 費 1,325,356 18.9 136,744 781,162
540,589衛 生 費 7.7 20,002 438,924労 働 費 832,475 11.9 1,235 110,776農林水産業費 1,719,428 24.5 50,348 97,954商 工 費 8,847 0.1 1,260 8,828土 木 費 306,057 4.4 192,942 123,767消 防 費 127,841 1.8 10,973 118,979教 育 費 394,776 5.6 42,381 276,902災 害 復 旧 費 67,852 1.0 0 1,378
公 債 費 939,243 13.4 0 717,679諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 7,023,055 100.0 465,092 3,375,878
公営事業等への繰出
合 計ビヨウ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
2,142,545120,00093,251
0
174,902
0
1,754,392
国民健康保険事業
実 質 収 支 1,932再 差 引 収 支 -98,048加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,094被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,058
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 60国庫支出金 110
保険給付費 143
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 530,149基準財政需要額 2,453,047標準税収入額 693,339標準財政規模 2,599,568
財政力指数11~13 0.21実質収支比率 13.3経常一般財源等比率 99.4公債費負担比率 19.1公 債 費 比 率 16.6
起債制限比率 14.3
積立金現在高
財 調 253,785減 債 299,682特定目的 319,691
地 方 債 現 在 高 6,684,883うち政府資金 3,983,171
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 5,840
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 96,302徴収率
現年計
96.0 77.897.1 80.3
93.7 71.1
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
84
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
7,800 0.1 0 0.074,700 1.0 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
20,190 人人%
21,276-5.1
21,408 人人21,533
-0.6 %
12 年 国 調区 分
248
3.3第1次
第2次2,708
36.1
産 業 構 造
7 年 国 調
247
3.1
3,243
40.2
第3次4,541
60.5
4,561
56.6
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口5,289( 人 )
( 人 ) 5,926
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
36.12
559
1 2年国調世帯数
7,766
7年国調世帯数
7,763
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
6058
カワサキマチ
市 町 村 類 型 5-4
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,081,341 8.5 1,081,341 19.691,454 0.7 91,454 1.752,843 0.4 52,843 1.0163,886 1.3 163,886 3.017,392 0.1 17,392 0.3
0 0.0 0 0.060,206 0.5 60,206 1.1
0 0.0 0 0.021,374 0.2 21,374 0.4
4,704,584 36.8 4,010,357 72.74,010,357 31.4 4,010,357 72.7694,227 5.4 0 0.0
6,193,080 48.5 5,498,853 99.74,992 0.0 4,992 0.1
253,032 2.0 0 0.0415,076 3.2 4,891 0.167,470 0.5 0 0.0
1,733,982 13.6 0 0.00 0.0 0 0.0
1,014,578 7.9 0 0.0128,554 1.0 3,937 0.11,000 0.0 0 0.0
1,218,576 9.5 0 0.00 0.0 0 0.0
695,794 5.4 1,680 0.01,052,000 8.2 0 0.0
12,778,134 100.0 5,514,353 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分11,032 1.0 0
309,684 28.6 024,415 2.3 030,481 2.8 2,711500,699 46.3 0490,515 45.4 031,869 2.9 0
171,829 15.9 00 0.0 0
1,332 0.1 01,081,341 100.0 2,711
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,081,341 100.0 2,711
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×○×
×
○××××○
××××
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
12,778,134 13,490,289
13,158,096 13,948,182
-379,962 -457,893
18,032 24,534
-397,994 -482,42784,433 5,032
410 7,5601,000,440 0
3,610 01,081,673 12,592
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
234 791,720 3,38347 146,470 3,1165 17,670 3,534
0 0 00 0 0
239 809,390 3,387
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 13.04.01 7,290助 役 1 13.04.01 5,715収 入 役 1 13.04.01 5,364教 育 長 1 13.04.01 5,148議 会 議 長 1 10.01.01 2,985議会副議長 1 10.01.01 2,643議 会 議 員 19 10.01.01 2,450
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 2,121,798 16.1 1,880,333 1,859,493 33.0
うち職員給 1,505,346 11.4 1,268,207 - -扶 助 費 987,265 7.5 261,694 261,694 4.6公 債 費 3,257,531 24.8 2,755,975 1,755,535 31.1元利償還金 3,256,199 24.7 2,754,643 1,754,203 31.1一時借入金利子 1,332 0.0 1,332 1,332 0.0
(義務的経費計)
物 件 費6,366,594 48.4 4,898,002 3,876,722 68.8539,141 4.1 316,145 232,539 4.1
維 持 補 修 費 46,690 0.4 30,456 30,456 0.5補 助 費 等 902,764 6.9 758,390 707,055 12.5うち一部事務組合負担金 418,780 3.2 393,708 390,536 6.9
繰 出 金 540,598 4.1 460,285 374,608 6.6積 立 金 1,031,471 7.8 564,083 0 0.0投資・出資金・貸付金 53,897 0.4 23,019 35 0.0前年度繰上充用金 457,893 3.5 457,893
3,219,048 24.5投 資 的 経 費 469,318
80,506 0.6うち人件費 12,7091,115,035 8.5普通建設事業費 130,975
うち4.6{ 505,548 3.8 118,752
災害復旧事業費
609,487 12,223
131,891 1.0 15,8741,972,122失業対策事業費 15.0 322,469
歳 出 合 計
内 訳
13,158,096 100.0 7,977,591
内
訳
経常経費充当一般財源等計5,221,415 千円
経 常 収 支 比 率92.6 % %94.7
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
7,597,329 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
120,306
構 成 比
0.9
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
120,306
総 務 費 1,428,900 10.9 1,051 1,374,945民 生 費 2,372,054 18.0 193,557 1,109,794
707,717衛 生 費 5.4 19,995 594,207労 働 費 2,016,346 15.3 0 366,693農林水産業費 633,653 4.8 70,123 102,778商 工 費 81,658 0.6 9,001 61,301土 木 費 831,025 6.3 619,243 257,622消 防 費 186,117 1.4 547 185,917教 育 費 736,140 5.6 4,653 574,286災 害 復 旧 費 131,891 1.0 0 15,874
公 債 費 3,257,531 24.8 0 2,755,975諸 支 出 費 196,865 1.5 196,865 0前年度繰上充用金 457,893 3.5 0 457,893特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 13,158,096 100.0 1,115,035 7,977,591
公営事業等への繰出
合 計ビヨウ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
762,083187,26934,216
0
207,299
0
333,299
国民健康保険事業
実 質 収 支 -92,946再 差 引 収 支 -152,594加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 4,508被 保 険 者 数 ( 人 ) 8,194
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 54国庫支出金 116
保険給付費 133
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,199,643基準財政需要額 5,275,442標準税収入額 1,567,408標準財政規模 5,577,765
財政力指数11~13 0.22実質収支比率 -7.1経常一般財源等比率 98.9公債費負担比率 36.3公 債 費 比 率 20.4
起債制限比率 14.2
積立金現在高
財 調 111,260減 債 572,180特定目的 804,260
地 方 債 現 在 高 17,672,743うち政府資金 14,071,867
(
支出予定額)
物件等購入 39,194保証・補償 0そ の 他 14
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率
現年計
95.8 82.196.6 87.5
94.1 74.1
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
85
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
13,600 0.1 0 0.0110,900 0.9 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
10,032 人人%
10,0230.1
10,161 人人10,228
-0.7 %
12 年 国 調区 分
148
3.8第1次
第2次1,381
35.9
産 業 構 造
7 年 国 調
191
4.9
1,515
38.9
第3次2,311
60.1
2,163
55.6
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口5,200( 人 )
( 人 ) 5,031
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
16.20
619
1 2年国調世帯数
3,462
7年国調世帯数
3,310
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
6066
アカイケマチ
市 町 村 類 型 3-4
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
520,496 7.9 520,496 21.046,008 0.7 46,008 1.930,763 0.5 30,763 1.274,372 1.1 74,372 3.0
641 0.0 641 0.00 0.0 0 0.0
30,286 0.5 30,286 1.20 0.0 0 0.0
17,078 0.3 17,078 0.72,331,672 35.4 1,759,616 70.91,759,616 26.7 1,759,616 70.9572,056 8.7 0 0.0
3,051,316 46.3 2,479,260 99.92,545 0.0 2,545 0.1
103,253 1.6 0 0.0108,126 1.6 0 0.039,043 0.6 0 0.0578,007 8.8 0 0.0
0 0.0 0 0.0538,465 8.2 0 0.07,985 0.1 0 0.0
0 0.0 0 0.0174,836 2.7 0 0.0172,655 2.6 0 0.0
1,372,789 20.8 414 0.0443,100 6.7 0 0.0
6,592,120 100.0 2,482,219 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,434 1.0 0
172,143 33.1 09,135 1.8 014,783 2.8 2,413247,996 47.6 0245,351 47.1 014,088 2.7 0
56,917 10.9 00 0.0 00 0.0 0
520,496 100.0 2,4130 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
520,496 100.0 2,413
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×○×
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
6,592,120 5,221,267
6,488,410 5,048,612
103,710 172,655
0 0
103,710 172,655-68,945 237,376152,000 0
0 67,2510 0
83,055 304,627
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
101 346,100 3,42716 46,020 2,8760 0 0
0 0 00 0 0
101 346,100 3,427
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ×火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 10.04.01 6,690助 役 1 10.04.01 5,440収 入 役 1 10.04.01 5,170教 育 長 1 10.04.01 5,000議 会 議 長 1 10.04.01 2,620議会副議長 1 10.04.01 2,300議 会 議 員 13 10.04.01 2,130
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 879,027 13.5 795,089 765,182 29.8
うち職員給 595,054 9.2 516,966 - -扶 助 費 426,313 6.6 98,123 98,123 3.8公 債 費 492,832 7.6 392,862 392,862 15.3元利償還金 492,832 7.6 392,862 392,862 15.3一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,798,172 27.7 1,286,074 1,256,167 48.9491,062 7.6 303,920 237,199 9.2
維 持 補 修 費 58,669 0.9 19,909 19,909 0.8補 助 費 等 496,841 7.7 462,618 423,129 16.5うち一部事務組合負担金 257,556 4.0 257,556 245,913 9.6
繰 出 金 235,405 3.6 209,267 176,857 6.9積 立 金 2,010,407 31.0 820,575 0 0.0投資・出資金・貸付金 23,656 0.4 13,203 251 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,374,198 21.2投 資 的 経 費 263,986
58,539 0.9うち人件費 40,351538,363 8.3普通建設事業費 96,668
うち3.9{ 285,735 4.4 32,918
災害復旧事業費
252,628 63,750
9,655 0.1 0826,180失業対策事業費 12.7 167,318
歳 出 合 計
内 訳
6,488,410 100.0 3,379,552
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,113,512 千円
経 常 収 支 比 率82.3 % %85.1
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,483,262 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
77,625
構 成 比
1.2
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
77,625
総 務 費 2,531,359 39.0 54,763 1,274,197民 生 費 945,374 14.6 18,691 483,977
425,044衛 生 費 6.6 0 354,511労 働 費 842,841 13.0 0 168,379農林水産業費 334,633 5.2 228,298 150,123商 工 費 13,145 0.2 6,194 13,070土 木 費 258,143 4.0 114,372 72,690消 防 費 132,361 2.0 14,393 120,269教 育 費 425,398 6.6 101,652 271,849災 害 復 旧 費 9,655 0.1 0 0
公 債 費 492,832 7.6 0 392,862諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,488,410 100.0 538,363 3,379,552
公営事業等への繰出
合 計ビヨウ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
363,117111,96215,750
0
80,597
0
154,808
国民健康保険事業
実 質 収 支 -5,175再 差 引 収 支 -27,869加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,847被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,464
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 62国庫支出金 112
保険給付費 140
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 589,382基準財政需要額 2,370,942標準税収入額 769,487標準財政規模 2,529,103
財政力指数11~13 0.24実質収支比率 4.1経常一般財源等比率 98.1公債費負担比率 11.3公 債 費 比 率 10.6
起債制限比率 7.8
積立金現在高
財 調 152,000減 債 335,445特定目的 4,213,482
地 方 債 現 在 高 3,853,796うち政府資金 3,515,567
(
支出予定額)
物件等購入 105,623保証・補償 0そ の 他 3,271
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 91,274徴収率
現年計
94.1 78.695.0 84.5
92.6 71.8
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
86
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
7,700 0.1 0 0.076,800 1.2 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
8,002 人人%
8,267-3.27,865 人
人7,998
-1.7 %
12 年 国 調区 分
100
3.3第1次
第2次1,244
40.8
産 業 構 造
7 年 国 調
111
3.4
1,479
45.6
第3次1,702
55.9
1,653
50.9
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
18.38
435
1 2年国調世帯数
2,556
7年国調世帯数
2,583
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
6074
ホウジヨウマチ
市 町 村 類 型 3-4
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
473,245 5.3 473,245 18.842,195 0.5 42,195 1.723,808 0.3 23,808 0.964,836 0.7 64,836 2.6
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
27,776 0.3 27,776 1.10 0.0 0 0.0
17,781 0.2 17,781 0.72,386,598 26.6 1,861,789 74.01,861,789 20.7 1,861,789 74.0524,809 5.8 0 0.0
3,036,239 33.8 2,511,430 99.91,576 0.0 1,576 0.141,087 0.5 0 0.0115,286 1.3 1,698 0.127,819 0.3 0 0.0723,574 8.1 0 0.0
0 0.0 0 0.0962,892 10.7 0 0.028,796 0.3 0 0.0
0 0.0 0 0.0434,929 4.8 0 0.0219,791 2.4 0 0.0
2,221,697 24.8 142 0.01,162,600 13.0 0 0.0
8,976,286 100.0 2,514,846 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,299 0.9 0
140,162 29.6 08,746 1.8 063,315 13.4 10,327190,562 40.3 0185,345 39.2 013,268 2.8 0
52,893 11.2 00 0.0 00 0.0 0
473,245 100.0 10,3270 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
473,245 100.0 10,327
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×○×
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
8,976,286 6,959,741
8,840,093 6,739,950
136,193 219,791
44,694 49,514
91,499 170,277-78,778 -59,479
0 00 529,2970 0
-78,778 469,818
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
100 345,650 3,4577 17,940 2,5630 0 0
0 0 00 0 0
100 345,650 3,457
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 9.10.01 7,800助 役 1 9.10.01 6,180収 入 役 1 9.10.01 5,800教 育 長 1 9.10.01 5,300議 会 議 長 1 9.10.01 2,950議会副議長 1 9.10.01 2,550議 会 議 員 14 9.10.01 2,370
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,055,588 11.9 935,533 894,127 34.5
うち職員給 686,106 7.8 572,678 - -扶 助 費 293,870 3.3 84,395 84,395 3.3公 債 費 810,453 9.2 686,236 686,236 26.5元利償還金 807,670 9.1 683,453 683,453 26.4一時借入金利子 2,783 0.0 2,783 2,783 0.1
(義務的経費計)
物 件 費2,159,911 24.4 1,706,164 1,664,758 64.3420,776 4.8 268,031 226,738 8.8
維 持 補 修 費 49,438 0.6 30,516 30,516 1.2補 助 費 等 393,255 4.4 369,018 274,385 10.6うち一部事務組合負担金 208,424 2.4 208,424 208,424 8.0
繰 出 金 217,571 2.5 176,295 128,399 5.0積 立 金 2,138,324 24.2 185,725 0 0.0投資・出資金・貸付金 6,157 0.1 208 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
3,454,661 39.1投 資 的 経 費 684,163
72,899 0.8うち人件費 43,9682,179,476 24.7普通建設事業費 384,913
うち7.6{ 1,500,391 17.0 335,326
災害復旧事業費
673,185 48,387
108,363 1.2 40,5331,166,822失業対策事業費 13.2 258,717
歳 出 合 計
内 訳
8,840,093 100.0 3,420,120
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,324,796 千円
経 常 収 支 比 率89.7 % %92.4
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,556,313 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
90,129
構 成 比
1.0
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
90,129
総 務 費 1,083,031 12.3 357,414 712,872民 生 費 1,057,315 12.0 161,621 593,097
364,571衛 生 費 4.1 39,202 277,147労 働 費 1,168,646 13.2 0 260,541農林水産業費 671,894 7.6 575,948 115,137商 工 費 163,732 1.9 134,250 15,735土 木 費 2,507,967 28.4 488,166 195,594消 防 費 119,387 1.4 23,054 104,361教 育 費 689,572 7.8 394,788 323,705災 害 復 旧 費 108,363 1.2 0 40,533
公 債 費 810,453 9.2 0 686,236諸 支 出 費 5,033 0.1 5,033 5,033前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 8,840,093 100.0 2,179,476 3,420,120
公営事業等への繰出
合 計スイドウ コウスイ コウツウ デンキ
コクホ
ソノタ
273,05155,480
0
0
100,250
0
117,321
国民健康保険事業
実 質 収 支 38,818再 差 引 収 支 17,055加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,340被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,598
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 57国庫支出金 117
保険給付費 139
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 517,776基準財政需要額 2,426,326標準税収入額 675,687標準財政規模 2,537,476
財政力指数11~13 0.20実質収支比率 3.6経常一般財源等比率 99.1公債費負担比率 19.3公 債 費 比 率 16.4
起債制限比率 11.9
積立金現在高
財 調 150,000減 債 235,531特定目的 3,379,084
地 方 債 現 在 高 7,723,415うち政府資金 6,602,861
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 7,626
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 200,000徴収率
現年計
94.3 73.496.0 79.5
91.2 63.4
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
87
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
7,600 0.1 0 0.068,100 0.8 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
5,943 人人%
6,196-4.16,252 人
人6,243
0.1 %
12 年 国 調区 分
92
4.2第1次
第2次812
37.4
産 業 構 造
7 年 国 調
135
5.6
981
41.0
第3次1,261
58.0
1,271
53.1
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
14.24
417
1 2年国調世帯数
2,137
7年国調世帯数
2,118
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
6082
オオトウマチ
市 町 村 類 型 2-4
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
331,321 5.9 331,321 15.943,386 0.8 43,386 2.118,399 0.3 18,399 0.942,125 0.7 42,125 2.020,541 0.4 20,541 1.0
0 0.0 0 0.028,559 0.5 28,559 1.4
0 0.0 0 0.010,886 0.2 10,886 0.5
1,985,056 35.1 1,588,766 76.21,588,766 28.1 1,588,766 76.2396,290 7.0 0 0.0
2,480,273 43.9 2,083,983 99.91,747 0.0 1,747 0.129,828 0.5 0 0.077,182 1.4 0 0.012,977 0.2 0 0.0620,713 11.0 0 0.0
0 0.0 0 0.0357,395 6.3 0 0.03,820 0.1 165 0.0
0 0.0 0 0.0668,600 11.8 0 0.059,441 1.1 0 0.0408,728 7.2 143 0.0931,900 16.5 0 0.0
5,652,604 100.0 2,086,038 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分3,177 1.0 0
118,419 35.7 06,265 1.9 09,344 2.8 1,417
155,058 46.8 0155,058 46.8 09,899 3.0 0
29,159 8.8 00 0.0 00 0.0 0
331,321 100.0 1,4170 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
331,321 100.0 1,417
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×○×
×
○××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
5,652,604 6,298,108
5,568,928 6,238,667
83,676 59,441
37,488 13,966
46,188 45,475713 6,350
84,742 247,865545,176 368,521336,850 364,700293,781 258,036
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
77 261,840 3,4015 13,840 2,7680 0 0
0 0 00 0 077 261,840 3,401
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 10.04.01 7,740助 役 1 10.04.01 6,220収 入 役 1 10.04.01 5,750教 育 長 1 10.04.01 5,500議 会 議 長 1 10.04.01 2,950議会副議長 1 10.04.01 2,550議 会 議 員 14 10.04.01 2,360
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 721,255 13.0 670,426 667,711 31.1
うち職員給 451,884 8.1 406,880 - -扶 助 費 279,177 5.0 46,528 46,528 2.2公 債 費 1,166,607 20.9 1,041,817 495,838 23.1元利償還金 1,164,670 20.9 1,039,880 493,901 23.0一時借入金利子 1,937 0.0 1,937 1,937 0.1
(義務的経費計)
物 件 費2,167,039 38.9 1,758,771 1,210,077 56.3375,174 6.7 294,551 271,150 12.6
維 持 補 修 費 26,184 0.5 7,630 7,630 0.4補 助 費 等 384,710 6.9 363,298 302,052 14.1うち一部事務組合負担金 223,575 4.0 223,575 218,332 10.2
繰 出 金 159,432 2.9 138,305 136,278 6.3積 立 金 677,367 12.2 367,220 0 0.0投資・出資金・貸付金 5,708 0.1 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,773,314 31.8投 資 的 経 費 206,193
52,311 0.9うち人件費 38,0771,281,519 23.0普通建設事業費 109,836
うち6.5{ 899,600 16.2 104,935
災害復旧事業費
362,299 4,881
43,605 0.8 6,721448,190失業対策事業費 8.0 89,636
歳 出 合 計
内 訳
5,568,928 100.0 3,135,968
内
訳
経常経費充当一般財源等計1,927,187 千円
経 常 収 支 比 率89.7 % %92.4
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,219,644 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
87,592
構 成 比
1.6
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
87,592
総 務 費 1,534,714 27.6 395,385 849,372民 生 費 898,497 16.1 204,032 399,961
298,713衛 生 費 5.4 38,214 281,212労 働 費 456,124 8.2 0 90,877農林水産業費 107,702 1.9 47,911 66,143商 工 費 1,233 0.0 0 1,233土 木 費 597,894 10.7 518,613 28,094消 防 費 95,252 1.7 15,306 83,963教 育 費 280,995 5.0 62,058 198,983災 害 復 旧 費 43,605 0.8 0 6,721
公 債 費 1,166,607 20.9 0 1,041,817諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 5,568,928 100.0 1,281,519 3,135,968
公営事業等への繰出
合 計スイドウ コウスイ コウツウ デンキ
コクホ
ソノタ
202,37542,943
0
0
63,241
0
96,191
国民健康保険事業
実 質 収 支 9,483再 差 引 収 支 -10,349加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,302被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,477
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 52国庫支出金 102
保険給付費 138
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 401,691基準財政需要額 1,992,229標準税収入額 520,495標準財政規模 2,109,261
財政力指数11~13 0.19実質収支比率 2.2経常一般財源等比率 98.9公債費負担比率 32.4公 債 費 比 率 12.5
起債制限比率 6.0
積立金現在高
財 調 389,370減 債 1,076,923特定目的 829,778
地 方 債 現 在 高 5,869,546うち政府資金 4,540,546
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 26,502徴収率
現年計
93.5 58.896.2 45.7
90.4 70.4
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
88
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
4,600 0.1 0 0.058,500 1.0 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
3,636 人人%
3,726-2.43,760 人
人3,829
-1.8 %
12 年 国 調区 分
232
14.9第1次
第2次495
31.8
産 業 構 造
7 年 国 調
261
16.4
549
34.4
第3次828
53.2
784
49.2
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
32.03
114
1 2年国調世帯数
1,165
7年国調世帯数
1,116
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
6091
アカムラ
市 町 村 類 型 1-3
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
175,745 5.7 175,745 11.929,920 1.0 29,920 2.011,455 0.4 11,455 0.824,616 0.8 24,616 1.7
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
19,698 0.6 19,698 1.30 0.0 0 0.0
6,415 0.2 6,415 0.41,458,636 47.0 1,209,470 81.71,209,470 39.0 1,209,470 81.7249,166 8.0 0 0.0
1,726,485 55.7 1,477,319 99.81,027 0.0 1,027 0.132,335 1.0 318 0.020,934 0.7 1,251 0.17,948 0.3 0 0.0
391,531 12.6 0 0.00 0.0 0 0.0
209,836 6.8 0 0.014,287 0.5 614 0.065,500 2.1 0 0.014,700 0.5 0 0.067,555 2.2 0 0.039,261 1.3 101 0.0510,016 16.4 0 0.0
3,101,415 100.0 1,480,630 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分1,965 1.1 0
65,739 37.4 01,839 1.0 0283 0.2 46
72,772 41.4 072,730 41.4 07,278 4.1 0
13,372 7.6 00 0.0 00 0.0 0
163,248 92.9 460 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 12,497 7.1 0
12,497 7.1 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
175,745 100.0 46
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×○×
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
3,101,415 4,018,253
3,054,283 3,950,698
47,132 67,555
2,688 34,642
44,444 32,91311,531 1,2791,132 1,425
0 947,6000 0
12,663 950,304
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
44 147,200 3,3453 8,540 2,8470 0 0
0 0 00 0 044 147,200 3,345
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 12.12.01 8,150助 役 1 12.12.01 6,350収 入 役 1 12.12.01 6,000教 育 長 1 12.12.01 5,840議 会 議 長 1 12.12.01 3,050議会副議長 1 12.12.01 2,600議 会 議 員 10 12.12.01 2,450
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 457,301 15.0 438,164 434,627 28.4
うち職員給 253,948 8.3 235,213 - -扶 助 費 209,126 6.8 53,328 53,328 3.5公 債 費 426,323 14.0 362,946 362,946 23.7元利償還金 426,323 14.0 362,946 362,946 23.7一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,092,750 35.8 854,438 850,901 55.5193,028 6.3 171,939 135,324 8.8
維 持 補 修 費 13,273 0.4 8,212 8,212 0.5補 助 費 等 269,208 8.8 255,493 194,998 12.7うち一部事務組合負担金 161,666 5.3 161,666 157,467 10.3
繰 出 金 185,239 6.1 171,839 90,710 5.9積 立 金 354,010 11.6 336,602 0 0.0投資・出資金・貸付金 743 0.0 176 176 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
946,032 31.0投 資 的 経 費 161,017
35,225 1.2うち人件費 35,225728,740 23.9普通建設事業費 137,077
うち6.6{ 520,461 17.0 105,621
災害復旧事業費
202,484 25,661
101,770 3.3 15,323115,522失業対策事業費 3.8 8,617
歳 出 合 計
内 訳
3,054,283 100.0 1,959,716
内
訳
経常経費充当一般財源等計1,280,321 千円
経 常 収 支 比 率83.5 % %86.5
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
2,006,848 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
68,570
構 成 比
2.2
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
68,570
総 務 費 740,892 24.3 67,054 663,565民 生 費 446,189 14.6 53,827 217,587
268,461衛 生 費 8.8 28,921 228,829労 働 費 115,522 3.8 0 8,617農林水産業費 421,004 13.8 340,280 116,649商 工 費 2,863 0.1 0 2,656土 木 費 172,252 5.6 151,101 61,310消 防 費 77,780 2.5 11,056 66,050教 育 費 212,657 7.0 76,501 147,614災 害 復 旧 費 101,770 3.3 0 15,323
公 債 費 426,323 14.0 0 362,946諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,054,283 100.0 728,740 1,959,716
公営事業等への繰出
合 計カンスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
185,23989,057
0
0
39,731
0
56,451
国民健康保険事業
実 質 収 支 34,789再 差 引 収 支 21,976加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 788被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,556
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 59国庫支出金 119
保険給付費 139
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 208,211基準財政需要額 1,424,426標準税収入額 267,211標準財政規模 1,476,681
財政力指数11~13 0.14実質収支比率 3.0経常一般財源等比率 100.3公債費負担比率 18.1公 債 費 比 率 15.6
起債制限比率 11.3
積立金現在高
財 調 302,944減 債 1,169,064特定目的 1,323,086
地 方 債 現 在 高 2,550,295うち政府資金 1,533,102
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 48,619徴収率
現年計
96.7 86.598.1 92.3
94.5 78.2
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
89
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
2,500 0.1 0 0.049,700 1.6 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
35,604 人人%
35,0721.5
34,599 人人34,732
-0.4 %
12 年 国 調区 分
379
2.4第1次
第2次5,998
38.3
産 業 構 造
7 年 国 調
541
3.4
6,779
42.5
第3次9,165
58.6
8,588
53.9
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口24,182( 人 )
( 人 ) 23,973
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
46.24
770
1 2年国調世帯数
13,870
7年国調世帯数
13,309
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
6210
カンダマチ
市 町 村 類 型 8-4
地方交付税種地 1-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
6,470,048 59.4 6,470,048 87.0193,109 1.8 193,109 2.6173,623 1.6 173,623 2.3390,785 3.6 390,785 5.3
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
67,458 0.6 67,458 0.90 0.0 0 0.0
123,107 1.1 123,107 1.7351,920 3.2 0 0.0
0 0.0 0 0.0351,920 3.2 0 0.0
7,770,050 71.4 7,418,130 99.78,992 0.1 8,992 0.1
266,005 2.4 0 0.0122,676 1.1 11,310 0.233,741 0.3 0 0.0710,444 6.5 0 0.0
0 0.0 0 0.0556,081 5.1 0 0.045,947 0.4 0 0.01,550 0.0 0 0.08,526 0.1 0 0.0
323,696 3.0 0 0.0303,866 2.8 1,523 0.0736,900 6.8 0 0.0
10,888,474 100.0 7,439,955 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分24,259 0.4 0
1,114,385 17.2 0114,853 1.8 0268,952 4.2 43,869
4,611,981 71.3 04,571,223 70.7 0
45,478 0.7 0
242,344 3.7 03,243 0.1 044,553 0.7 0
6,470,048 100.0 43,8690 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
6,470,048 100.0 43,869
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
×××××○
×××○
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
10,888,474 11,111,167
10,678,557 10,787,471
209,917 323,696
34,122 7,057
175,795 316,639-140,844 37,091
906 3,2000 00 0
-139,938 40,291
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
222 792,620 3,5705 15,610 3,1220 0 0
41 135,670 3,3090 0 0
263 928,290 3,530
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 9.04.01 8,460助 役 1 9.04.01 6,760収 入 役 1 9.04.01 6,340教 育 長 1 9.04.01 6,170議 会 議 長 1 9.04.01 4,150議会副議長 1 9.04.01 3,750議 会 議 員 16 9.04.01 3,440
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 2,645,276 24.8 2,567,598 2,562,210 33.4
うち職員給 1,893,121 17.7 1,825,704 - -扶 助 費 911,149 8.5 180,924 179,066 2.3公 債 費 1,123,772 10.5 1,076,962 1,076,962 14.0元利償還金 1,123,658 10.5 1,076,848 1,076,848 14.0一時借入金利子 114 0.0 114 114 0.0
(義務的経費計)
物 件 費4,680,197 43.8 3,825,484 3,818,238 49.82,384,328 22.3 1,994,810 1,919,051 25.0
維 持 補 修 費 51,554 0.5 28,697 28,697 0.4補 助 費 等 966,720 9.1 805,617 478,275 6.2うち一部事務組合負担金 22,893 0.2 22,893 22,893 0.3
繰 出 金 925,308 8.7 878,616 482,662 6.3積 立 金 2,905 0.0 1,309 0 0.0投資・出資金・貸付金 85,229 0.8 429 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,582,316 14.8投 資 的 経 費 891,493
16,881 0.2うち人件費 16,8811,549,634 14.5普通建設事業費 880,964
うち2.4{ 771,492 7.2 594,132
災害復旧事業費
257,623 39,724
32,682 0.3 10,5290失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
10,678,557 100.0 8,426,455
内
訳
経常経費充当一般財源等計6,726,923 千円
経 常 収 支 比 率87.7 % %90.4
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
8,636,372 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
166,609
構 成 比
1.6
(A)のうち普通建設事業費
1,334
(A)の充当一般財源等
166,609
総 務 費 1,413,305 13.2 25,708 1,315,596民 生 費 2,238,423 21.0 9,338 1,329,811
1,280,847衛 生 費 12.0 49,283 1,182,632労 働 費 4 0.0 0 1農林水産業費 457,058 4.3 126,975 363,390商 工 費 115,374 1.1 315 67,172土 木 費 2,212,709 20.7 1,236,439 1,528,784消 防 費 373,917 3.5 9,874 371,142教 育 費 1,263,857 11.8 90,368 1,013,827災 害 復 旧 費 32,682 0.3 0 10,529
公 債 費 1,123,772 10.5 0 1,076,962諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 10,678,557 100.0 1,549,634 8,426,455
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウチ コウスイ
コクホ
ソノタ
979,007260,53653,699
0
265,490
18,531
380,751
国民健康保険事業
実 質 収 支 6,447再 差 引 収 支 -136,301加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 5,695被 保 険 者 数 ( 人 ) 10,821
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 72国庫支出金 86
保険給付費 139
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 5,596,443基準財政需要額 5,065,576標準税収入額 7,393,117標準財政規模 7,393,117
財政力指数11~13 1.08実質収支比率 2.4経常一般財源等比率 100.6公債費負担比率 12.5公 債 費 比 率 11.3
起債制限比率 10.2
積立金現在高
財 調 2,107,606減 債 185,700特定目的 1,069,881
地 方 債 現 在 高 10,889,602うち政府資金 9,042,176
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 7,722,614
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率
現年計
98.4 90.598.3 88.9
98.4 90.7
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
90
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
49,100 0.5 0 0.0183,900 1.7 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
7,433 人人%
8,132-8.67,785 人
人7,845
-0.8 %
12 年 国 調区 分
526
15.4第1次
第2次1,179
34.5
産 業 構 造
7 年 国 調
860
21.5
1,383
34.6
第3次1,699
49.8
1,750
43.7
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
98.00
76
1 2年国調世帯数
2,510
7年国調世帯数
2,601
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
6228
サイガワマチ
市 町 村 類 型 2-2
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
467,310 10.3 467,310 16.563,077 1.4 63,077 2.229,325 0.6 29,325 1.055,544 1.2 55,544 2.0
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
41,525 0.9 41,525 1.50 0.0 0 0.0
17,932 0.4 17,932 0.62,535,059 56.0 2,157,837 76.02,157,837 47.7 2,157,837 76.0377,222 8.3 0 0.0
3,209,772 71.0 2,832,550 99.81,213 0.0 1,213 0.033,843 0.7 0 0.035,004 0.8 1,542 0.19,885 0.2 0 0.0
163,475 3.6 0 0.00 0.0 0 0.0
282,117 6.2 0 0.052,220 1.2 1,113 0.0
70 0.0 0 0.04,050 0.1 0 0.0
363,545 8.0 0 0.080,636 1.8 1,515 0.1288,000 6.4 0 0.0
4,523,830 100.0 2,837,933 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,802 1.0 0
164,671 35.2 09,522 2.0 07,636 1.6 1,247
241,581 51.7 0240,303 51.4 013,480 2.9 0
25,618 5.5 00 0.0 00 0.0 0
467,310 100.0 1,2470 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
467,310 100.0 1,247
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
××○
×
○××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
4,523,830 4,391,749
4,336,058 4,028,204
187,772 363,545
46,576 54,899
141,196 308,646-167,450 171,055338,807 199,992
0 00 0
171,357 371,047
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
103 350,780 3,4066 21,530 3,5880 0 0
0 0 00 0 0
103 350,780 3,406
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 10.10.01 7,640助 役 1 10.10.01 6,030収 入 役 1 10.10.01 5,570教 育 長 1 10.10.01 5,430議 会 議 長 1 10.10.01 2,950議会副議長 1 10.10.01 2,500議 会 議 員 14 10.10.01 2,350
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 992,853 22.9 890,275 833,805 28.5
うち職員給 659,010 15.2 566,626 - -扶 助 費 284,636 6.6 99,901 97,001 3.3公 債 費 650,624 15.0 644,571 644,571 22.1元利償還金 650,609 15.0 644,556 644,556 22.1一時借入金利子 15 0.0 15 15 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,928,113 44.5 1,634,747 1,575,377 53.9551,332 12.7 463,929 386,753 13.2
維 持 補 修 費 23,966 0.6 20,789 13,656 0.5補 助 費 等 388,572 9.0 358,734 302,576 10.4うち一部事務組合負担金 213,197 4.9 213,197 213,197 7.3
繰 出 金 270,735 6.2 257,474 200,764 6.9積 立 金 440,045 10.1 438,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 1,911 0.0 1,573 1,573 0.1前年度繰上充用金 0 0.0 0
731,384 16.9投 資 的 経 費 311,842
18,237 0.4うち人件費 18,237592,002 13.7普通建設事業費 293,630
うち1.5{ 485,522 11.2 248,519
災害復旧事業費
63,021 23,482
139,382 3.2 18,2120失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
4,336,058 100.0 3,487,088
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,480,699 千円
経 常 収 支 比 率84.9 % %87.4
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,674,254 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
91,651
構 成 比
2.1
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
91,651
総 務 費 1,117,912 25.8 32,978 1,085,756民 生 費 733,311 16.9 378 476,364
329,077衛 生 費 7.6 29,363 255,647労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 397,550 9.2 156,897 262,512商 工 費 54,989 1.3 35,455 50,661土 木 費 319,896 7.4 262,280 146,587消 防 費 160,074 3.7 30,511 127,384教 育 費 341,592 7.9 44,140 327,743災 害 復 旧 費 139,382 3.2 0 18,212
公 債 費 650,624 15.0 0 644,571諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,336,058 100.0 592,002 3,487,088
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
270,73520,000
0
0
96,965
0
153,770
国民健康保険事業
実 質 収 支 2,870再 差 引 収 支 -49,191加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,731被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,387
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 67国庫支出金 109
保険給付費 127
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 525,677基準財政需要額 2,685,503標準税収入額 679,694標準財政規模 2,837,531
財政力指数11~13 0.19実質収支比率 5.0経常一般財源等比率 100.0公債費負担比率 17.5公 債 費 比 率 12.5
起債制限比率 8.8
積立金現在高
財 調 1,188,739減 債 110,471特定目的 1,197,596
地 方 債 現 在 高 3,839,069うち政府資金 2,820,442
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 98,026
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 190,497徴収率
現年計
97.7 87.897.4 85.0
97.7 89.2
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
91
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
6,800 0.2 0 0.077,200 1.7 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
7,415 人人%
7,602-2.57,332 人
人7,346
-0.2 %
12 年 国 調区 分
374
11.5第1次
第2次1,160
35.8
産 業 構 造
7 年 国 調
495
14.2
1,236
35.6
第3次1,704
52.5
1,738
50.0
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
33.94
218
1 2年国調世帯数
2,294
7年国調世帯数
2,194
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
6236
カツヤママチ
市 町 村 類 型 2-3
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
697,004 16.8 697,004 33.342,147 1.0 42,147 2.030,007 0.7 30,007 1.463,145 1.5 63,145 3.034,401 0.8 34,401 1.6
0 0.0 0 0.027,745 0.7 27,745 1.3
0 0.0 0 0.019,738 0.5 19,738 0.9
1,424,226 34.2 1,177,108 56.21,177,108 28.3 1,177,108 56.2247,118 5.9 0 0.0
2,338,413 56.2 2,091,295 99.91,478 0.0 1,478 0.111,443 0.3 0 0.083,664 2.0 0 0.012,885 0.3 0 0.0294,938 7.1 0 0.0
0 0.0 0 0.0702,371 16.9 0 0.02,673 0.1 0 0.070,723 1.7 0 0.043,490 1.0 0 0.0105,477 2.5 0 0.073,978 1.8 1,308 0.1419,000 10.1 0 0.0
4,160,533 100.0 2,094,081 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,881 0.7 0
180,765 25.9 010,650 1.5 042,597 6.1 2,283386,496 55.5 0384,395 55.1 014,441 2.1 0
54,345 7.8 055 0.0 0
2,774 0.4 0697,004 100.0 2,283
0 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
697,004 100.0 2,283
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
4,160,533 3,822,206
4,029,274 3,716,729
131,259 105,477
45,001 27,040
86,258 78,4377,821 -3,468495 8830 00 0
8,316 -2,585
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
86 309,610 3,6000 0 00 0 0
0 0 00 0 086 309,610 3,600
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 12.04.01 7,640助 役 1 12.04.01 6,030収 入 役 1 12.04.01 5,570教 育 長 1 12.04.01 5,510議 会 議 長 1 12.04.01 3,060議会副議長 1 12.04.01 2,600議 会 議 員 12 12.04.01 2,440
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 895,388 22.2 735,340 711,520 32.8
うち職員給 590,723 14.7 441,588 - -扶 助 費 126,202 3.1 48,383 34,975 1.6公 債 費 375,216 9.3 294,974 294,974 13.6元利償還金 375,188 9.3 294,946 294,946 13.6一時借入金利子 28 0.0 28 28 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,396,806 34.7 1,078,697 1,041,469 48.0451,501 11.2 365,451 317,695 14.6
維 持 補 修 費 29,148 0.7 26,651 26,651 1.2補 助 費 等 395,145 9.8 372,324 272,834 12.6うち一部事務組合負担金 228,285 5.7 228,285 195,111 9.0
繰 出 金 186,300 4.6 167,601 120,896 5.6積 立 金 12,842 0.3 5,789 0 0.0投資・出資金・貸付金 1,800 0.0 900 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,555,732 38.6投 資 的 経 費 439,988
36,199 0.9うち人件費 36,1991,469,241 36.5普通建設事業費 426,715
うち19.4{ 564,958 14.0 325,638
災害復旧事業費
781,574 30,268
86,491 2.1 13,2730失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
4,029,274 100.0 2,457,401
内
訳
経常経費充当一般財源等計1,779,545 千円
経 常 収 支 比 率82.0 % %85.0
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
2,586,946 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
76,025
構 成 比
1.9
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
76,025
総 務 費 485,547 12.1 24,662 438,011民 生 費 676,051 16.8 64,860 388,203
299,476衛 生 費 7.4 13,049 275,418労 働 費 63 0.0 0 60農林水産業費 851,211 21.1 728,460 186,412商 工 費 6,444 0.2 0 6,238土 木 費 649,225 16.1 587,903 303,010消 防 費 154,085 3.8 23,669 144,889教 育 費 369,440 9.2 26,638 330,888災 害 復 旧 費 86,491 2.1 0 13,273
公 債 費 375,216 9.3 0 294,974諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,029,274 100.0 1,469,241 2,457,401
公営事業等への繰出
合 計スイドウ コウスイ コウツウ デンキ
コクホ
ソノタ
186,30000
0
77,058
0
109,242
国民健康保険事業
実 質 収 支 23,394再 差 引 収 支 -18,184加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,301被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,456
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 70国庫支出金 117
保険給付費 143
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 696,921基準財政需要額 1,875,418標準税収入額 914,653標準財政規模 2,091,761
財政力指数11~13 0.35実質収支比率 4.1経常一般財源等比率 100.1公債費負担比率 11.4公 債 費 比 率 7.5
起債制限比率 4.4
積立金現在高
財 調 711,002減 債 131,568特定目的 1,471,428
地 方 債 現 在 高 2,919,657うち政府資金 2,597,621
(
支出予定額)
物件等購入 170,568保証・補償 0そ の 他 0
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 164,137徴収率
現年計
97.6 91.197.6 94.2
97.4 88.3
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
92
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
8,500 0.2 0 0.068,300 1.6 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
8,919 人人%
8,955-0.49,101 人
人9,123
-0.2 %
12 年 国 調区 分
285
7.3第1次
第2次1,439
36.8
産 業 構 造
7 年 国 調
346
8.6
1,511
37.6
第3次2,179
55.7
2,159
53.7
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
19.34
461
1 2年国調世帯数
2,975
7年国調世帯数
2,835
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
6244
トヨツマチ
市 町 村 類 型 3-4
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
570,414 14.5 570,414 23.649,720 1.3 49,720 2.137,164 0.9 37,164 1.566,826 1.7 66,826 2.815,924 0.4 15,924 0.7
0 0.0 0 0.032,736 0.8 32,736 1.4
0 0.0 0 0.022,504 0.6 22,504 0.9
1,986,511 50.7 1,606,636 66.41,606,636 41.0 1,606,636 66.4379,875 9.7 0 0.0
2,781,799 70.9 2,401,924 99.21,876 0.0 1,876 0.128,598 0.7 0 0.077,474 2.0 0 0.04,439 0.1 0 0.0
308,269 7.9 0 0.013,927 0.4 13,927 0.6298,451 7.6 0 0.011,711 0.3 2,466 0.12,100 0.1 0 0.052,183 1.3 0 0.0113,593 2.9 0 0.041,439 1.1 341 0.0185,400 4.7 0 0.0
3,921,259 100.0 2,420,534 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,293 1.1 0
218,801 38.4 07,311 1.3 015,159 2.7 780264,861 46.4 0264,521 46.4 015,874 2.8 0
42,115 7.4 00 0.0 00 0.0 0
570,414 100.0 7800 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
570,414 100.0 780
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
3,921,259 4,587,755
3,806,235 4,474,162
115,024 113,593
38,202 16,226
76,822 97,367-20,545 -4,133
127 5350 129,7640 0
-20,418 126,166
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
101 336,090 3,3280 0 00 0 0
0 0 00 0 0
101 336,090 3,328
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 12.04.01 7,530助 役 1 12.04.01 5,950収 入 役 1 12.04.01 5,550教 育 長 1 12.04.01 5,260議 会 議 長 1 12.04.01 3,170議会副議長 1 12.04.01 2,640議 会 議 員 14 12.04.01 2,380
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 968,329 25.4 827,787 820,252 32.8
うち職員給 646,143 17.0 512,864 - -扶 助 費 160,802 4.2 60,743 60,523 2.4公 債 費 530,062 13.9 507,400 507,400 20.3元利償還金 529,746 13.9 507,084 507,084 20.3一時借入金利子 316 0.0 316 316 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,659,193 43.6 1,395,930 1,388,175 55.5636,362 16.7 524,837 314,828 12.6
維 持 補 修 費 25,466 0.7 10,076 10,076 0.4補 助 費 等 440,909 11.6 420,674 334,567 13.4うち一部事務組合負担金 243,597 6.4 243,597 208,734 8.3
繰 出 金 401,034 10.5 376,976 237,018 9.5積 立 金 31,779 0.8 17,481 0 0.0投資・出資金・貸付金 3,362 0.1 22 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
608,130 16.0投 資 的 経 費 237,259
14,580 0.4うち人件費 8,131573,099 15.1普通建設事業費 229,277
うち6.5{ 313,253 8.2 194,405
災害復旧事業費
248,041 23,067
35,031 0.9 7,9820失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
3,806,235 100.0 2,983,255
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,284,664 千円
経 常 収 支 比 率91.3 % %94.4
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,098,279 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
88,803
構 成 比
2.3
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
88,803
総 務 費 600,969 15.8 15,309 566,608民 生 費 840,635 22.1 50,070 524,085
354,845衛 生 費 9.3 17,710 329,800労 働 費 7,870 0.2 0 870農林水産業費 273,804 7.2 110,991 186,681商 工 費 16,807 0.4 0 16,705土 木 費 396,221 10.4 296,339 159,677消 防 費 131,488 3.5 1,076 131,153教 育 費 529,700 13.9 81,604 463,491災 害 復 旧 費 35,031 0.9 0 7,982
公 債 費 530,062 13.9 0 507,400諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,806,235 100.0 573,099 2,983,255
公営事業等への繰出
合 計カンスイ ゲスイ スイドウ コウスイ
コクホ
ソノタ
403,534108,20065,700
0
78,837
2,500
148,297
国民健康保険事業
実 質 収 支 -27,023再 差 引 収 支 -48,674加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,733被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,426
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 68国庫支出金 96
保険給付費 149
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 620,183基準財政需要額 2,228,470標準税収入額 809,550標準財政規模 2,416,186
財政力指数11~13 0.27実質収支比率 3.2経常一般財源等比率 100.2公債費負担比率 16.4公 債 費 比 率 15.1
起債制限比率 10.1
積立金現在高
財 調 374,041減 債 14,801特定目的 275,538
地 方 債 現 在 高 3,660,835うち政府資金 2,315,169
(
支出予定額)
物件等購入 70,225保証・補償 0そ の 他 0
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 86,314徴収率
現年計
94.9 84.197.9 91.3
91.6 77.0
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
93
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
8,900 0.2 0 0.072,200 1.8 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
12,135 人人%
12,754-4.9
12,292 人人12,409
-0.9 %
12 年 国 調区 分
514
9.1第1次
第2次1,597
28.3
産 業 構 造
7 年 国 調
770
12.5
1,716
27.9
第3次3,533
62.6
3,656
59.4
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
51.70
235
1 2年国調世帯数
4,179
7年国調世帯数
4,127
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
6414
シイダマチ
市 町 村 類 型 3-4
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
933,024 13.0 933,024 25.482,940 1.2 82,940 2.355,958 0.8 55,958 1.5105,479 1.5 105,479 2.915,397 0.2 15,397 0.4
0 0.0 0 0.054,604 0.8 54,604 1.5
0 0.0 0 0.033,707 0.5 33,707 0.9
2,547,344 35.4 2,259,675 61.62,259,675 31.4 2,259,675 61.6287,669 4.0 0 0.0
3,828,453 53.2 3,540,784 96.52,400 0.0 2,400 0.155,011 0.8 0 0.077,433 1.1 1,485 0.08,879 0.1 0 0.0
560,634 7.8 0 0.0126,100 1.8 126,100 3.4315,508 4.4 0 0.07,836 0.1 0 0.0
0 0.0 0 0.0677,130 9.4 0 0.0224,134 3.1 0 0.0131,754 1.8 216 0.0
1,177,800 16.4 0 0.0
7,193,072 100.0 3,670,985 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分8,502 0.9 0
322,597 34.6 016,020 1.7 022,935 2.5 0479,899 51.4 0476,736 51.1 018,604 2.0 0
64,467 6.9 00 0.0 00 0.0 0
933,024 100.0 00 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
933,024 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
○××
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
7,193,072 6,569,653
6,915,260 6,345,519
277,812 224,134
192,397 74,926
85,415 149,208-63,793 49,6286,801 2,384
614,046 00 0
557,054 52,012
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
124 444,680 3,58614 45,770 3,2690 0 0
0 0 00 0 0
124 444,680 3,586
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○×××○
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 7.10.01 7,860助 役 1 7.10.01 6,290収 入 役 1 7.10.01 5,900教 育 長 1 7.10.01 5,480議 会 議 長 1 7.10.01 3,020議会副議長 1 7.10.01 2,580議 会 議 員 14 7.10.01 2,440
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,176,861 17.0 1,066,402 1,064,166 28.2
うち職員給 802,636 11.6 699,040 - -扶 助 費 359,619 5.2 127,497 102,280 2.7公 債 費 1,473,331 21.3 1,399,035 784,989 20.8元利償還金 1,473,226 21.3 1,398,930 784,884 20.8一時借入金利子 105 0.0 105 105 0.0
(義務的経費計)
物 件 費3,009,811 43.5 2,592,934 1,951,435 51.8693,333 10.0 584,812 477,736 12.7
維 持 補 修 費 31,477 0.5 24,818 21,181 0.6補 助 費 等 636,512 9.2 563,486 462,041 12.3うち一部事務組合負担金 315,212 4.6 315,212 299,502 7.9
繰 出 金 364,881 5.3 334,347 247,697 6.6積 立 金 221,940 3.2 205,632 0 0.0投資・出資金・貸付金 35,360 0.5 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,921,946 27.8投 資 的 経 費 326,524
45,269 0.7うち人件費 7,6911,895,275 27.4普通建設事業費 318,402
うち10.3{ 1,112,811 16.1 290,382
災害復旧事業費
710,646 8,907
26,671 0.4 8,1220失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
6,915,260 100.0 4,632,553
内
訳
経常経費充当一般財源等計3,160,090 千円
経 常 収 支 比 率83.8 % %86.1
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,910,365 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
95,126
構 成 比
1.4
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
95,126
総 務 費 941,761 13.6 16,079 860,316民 生 費 1,497,918 21.7 414,876 706,681
312,229衛 生 費 4.5 177 270,724労 働 費 10,000 0.1 0 0農林水産業費 552,501 8.0 269,635 291,539商 工 費 154,095 2.2 114,490 26,533土 木 費 1,126,467 16.3 981,165 325,998消 防 費 198,673 2.9 18,632 186,285教 育 費 526,488 7.6 80,221 462,194災 害 復 旧 費 26,671 0.4 0 8,122
公 債 費 1,473,331 21.3 0 1,399,035諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 6,915,260 100.0 1,895,275 4,632,553
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
376,29365,99411,412
0
113,504
0
185,383
国民健康保険事業
実 質 収 支 -33,278再 差 引 収 支 -62,715加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,429被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,473
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 64国庫支出金 104
保険給付費 135
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,024,513基準財政需要額 3,290,798標準税収入額 1,337,466標準財政規模 3,597,141
財政力指数11~13 0.31実質収支比率 2.4経常一般財源等比率 102.1公債費負担比率 28.5公 債 費 比 率 15.2
起債制限比率 6.9
積立金現在高
財 調 981,362減 債 537,896特定目的 839,575
地 方 債 現 在 高 7,077,432うち政府資金 5,120,186
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 1,190
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 248,382徴収率
現年計
96.5 86.397.4 90.7
95.5 81.8
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
94
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
13,400 0.2 0 0.085,300 1.2 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
7,188 人人%
7,223-0.57,452 人
人7,399
0.7 %
12 年 国 調区 分
187
5.6第1次
第2次1,351
40.8
産 業 構 造
7 年 国 調
292
8.5
1,341
38.9
第3次1,762
53.2
1,808
52.5
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
5.68
1,265
1 2年国調世帯数
2,537
7年国調世帯数
2,416
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
6422
ヨシトミマチ
市 町 村 類 型 2-3
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
972,306 34.6 972,306 48.924,406 0.9 24,406 1.234,231 1.2 34,231 1.761,862 2.2 61,862 3.1
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
16,067 0.6 16,067 0.80 0.0 0 0.0
56,038 2.0 56,038 2.8942,996 33.5 812,589 40.9812,589 28.9 812,589 40.9130,407 4.6 0 0.0
2,107,906 75.0 1,977,499 99.5965 0.0 965 0.0
45,978 1.6 0 0.052,485 1.9 900 0.04,449 0.2 0 0.0
156,522 5.6 0 0.00 0.0 0 0.0
163,756 5.8 0 0.03,400 0.1 0 0.02,000 0.1 0 0.089,560 3.2 0 0.051,360 1.8 0 0.048,764 1.7 8,095 0.485,200 3.0 0 0.0
2,812,345 100.0 1,987,459 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,688 0.5 0
208,234 21.4 013,400 1.4 0308,158 31.7 0397,177 40.8 0397,105 40.8 011,652 1.2 0
28,997 3.0 00 0.0 00 0.0 0
972,306 100.0 00 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
972,306 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
○××
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
2,812,345 3,113,679
2,688,917 3,002,319
123,428 111,360
19,472 0
103,956 111,360-7,404 -4,2401,099 1,486
0 00 0
-6,305 -2,754
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
67 211,100 3,1516 14,750 2,4583 8,110 2,703
0 0 00 0 070 219,210 3,132
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ○そ の 他 ○
市区町村長 1 9.04.01 7,770助 役 1 9.04.01 6,210収 入 役 1 9.04.01 5,830教 育 長 1 9.04.01 5,290議 会 議 長 1 9.04.01 2,820議会副議長 1 9.04.01 2,350議 会 議 員 10 9.04.01 2,240
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 680,771 25.3 627,476 627,476 30.3
うち職員給 407,029 15.1 354,436 - -扶 助 費 304,992 11.3 95,566 95,566 4.6公 債 費 275,972 10.3 247,285 247,285 11.9元利償還金 275,972 10.3 247,285 247,285 11.9一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,261,735 46.9 970,327 970,327 46.9344,894 12.8 284,501 243,080 11.7
維 持 補 修 費 9,118 0.3 5,249 5,249 0.3補 助 費 等 460,265 17.1 457,453 363,902 17.6うち一部事務組合負担金 288,652 10.7 288,652 253,050 12.2
繰 出 金 259,071 9.6 148,579 44,011 2.1積 立 金 109,472 4.1 107,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 16,300 0.6 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
228,062 8.5投 資 的 経 費 162,544
5,859 0.2うち人件費 0227,440 8.5普通建設事業費 162,542
うち2.3{ 165,472 6.2 141,484
災害復旧事業費
61,968 21,058
622 0.0 20失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
2,688,917 100.0 2,135,653
内
訳
経常経費充当一般財源等計1,626,569 千円
経 常 収 支 比 率78.6 % %81.8
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
2,259,081 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
55,429
構 成 比
2.1
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
55,429
総 務 費 438,482 16.3 6,268 420,677民 生 費 678,162 25.2 1,341 380,496
245,258衛 生 費 9.1 5,352 233,750労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 194,987 7.3 122,784 129,100商 工 費 8,994 0.3 0 8,993土 木 費 298,648 11.1 50,446 199,349消 防 費 117,504 4.4 5,244 114,654教 育 費 374,844 13.9 36,005 345,903災 害 復 旧 費 622 0.0 0 2
公 債 費 275,987 10.3 0 247,300諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 2,688,917 100.0 227,440 2,135,653
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ
コクホ
ソノタ
312,28489,56053,213
0
62,542
0
106,969
国民健康保険事業
実 質 収 支 64,602再 差 引 収 支 49,390加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,377被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,607
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 69国庫支出金 105
保険給付費 174
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 887,264基準財政需要額 1,700,202標準税収入額 1,174,493標準財政規模 1,987,082
財政力指数11~13 0.41実質収支比率 5.2経常一般財源等比率 100.0公債費負担比率 10.9公 債 費 比 率 11.3
起債制限比率 6.4
積立金現在高
財 調 729,099減 債 554,042特定目的 1,094,822
地 方 債 現 在 高 1,321,068うち政府資金 1,005,237
(
支出予定額)
物件等購入 69,947保証・補償 0そ の 他 0
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 91,302徴収率
現年計
99.2 97.299.5 98.2
98.7 95.8
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
95
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
19,900 0.7 0 0.062,800 2.2 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
9,713 人人%
10,316-5.89,972 人
人10,149
-1.7 %
12 年 国 調区 分
621
14.3第1次
第2次1,270
29.3
産 業 構 造
7 年 国 調
923
19.4
1,384
29.2
第3次2,439
56.3
2,434
51.3
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
67.64
144
1 2年国調世帯数
3,435
7年国調世帯数
3,394
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
6431
ツイキマチ
市 町 村 類 型 3-4
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
542,089 10.3 542,089 19.257,006 1.1 57,006 2.036,225 0.7 36,225 1.371,457 1.4 71,457 2.5
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
37,530 0.7 37,530 1.30 0.0 0 0.0
22,164 0.4 22,164 0.82,452,999 46.5 2,018,505 71.52,018,505 38.2 2,018,505 71.5434,494 8.2 0 0.0
3,219,470 61.0 2,784,976 98.61,305 0.0 1,305 0.047,507 0.9 0 0.063,069 1.2 0 0.019,644 0.4 0 0.0565,744 10.7 0 0.038,155 0.7 38,155 1.4438,103 8.3 0 0.02,905 0.1 0 0.0
0 0.0 0 0.08,315 0.2 0 0.0
407,793 7.7 0 0.056,781 1.1 334 0.0410,300 7.8 0 0.0
5,279,091 100.0 2,824,770 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,490 1.2 0
223,691 41.3 09,437 1.7 06,402 1.2 0
241,363 44.5 0234,134 43.2 019,343 3.6 0
35,363 6.5 00 0.0 00 0.0 0
542,089 100.0 00 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
542,089 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
○×○
×
×××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
5,279,091 5,300,310
4,831,142 4,892,517
447,949 407,793
174,252 110,557
273,697 297,236-23,539 -192,928
0 103,1940 00 0
-23,539 -89,734
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
111 405,360 3,65211 36,440 3,3130 0 0
0 0 00 0 0
111 405,360 3,652
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○×○××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 9.04.01 8,060助 役 1 9.04.01 6,450収 入 役 1 9.04.01 6,050教 育 長 1 9.04.01 5,620議 会 議 長 1 9.04.01 3,210議会副議長 1 9.04.01 2,760議 会 議 員 14 9.04.01 2,610
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,155,999 23.9 1,078,462 988,490 33.9
うち職員給 782,293 16.2 717,168 - -扶 助 費 405,758 8.4 164,739 153,385 5.3公 債 費 589,417 12.2 519,911 519,911 17.8元利償還金 589,394 12.2 519,888 519,888 17.8一時借入金利子 23 0.0 23 23 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,151,174 44.5 1,763,112 1,661,786 57.0498,023 10.3 363,236 304,647 10.5
維 持 補 修 費 53,456 1.1 41,828 41,828 1.4補 助 費 等 623,064 12.9 567,477 484,326 16.6うち一部事務組合負担金 344,112 7.1 329,947 311,362 10.7
繰 出 金 328,495 6.8 299,782 230,935 7.9積 立 金 0 0.0 0 0 0.0投資・出資金・貸付金 4,718 0.1 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,172,212 24.3投 資 的 経 費 307,689
27,644 0.6うち人件費 25,9651,138,629 23.6普通建設事業費 300,687
うち8.2{ 684,975 14.2 241,752
災害復旧事業費
397,833 36,814
33,583 0.7 7,0020失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
4,831,142 100.0 3,343,124
内
訳
経常経費充当一般財源等計2,723,522 千円
経 常 収 支 比 率93.5 % %96.4
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,791,073 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
90,442
構 成 比
1.9
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
90,442
総 務 費 736,716 15.2 48,076 650,505民 生 費 1,111,560 23.0 106,024 656,644
426,987衛 生 費 8.8 15,646 397,371労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 532,461 11.0 382,805 192,026商 工 費 30,317 0.6 16,615 23,452土 木 費 605,470 12.5 497,563 220,013消 防 費 168,372 3.5 16,114 150,535教 育 費 505,817 10.5 55,786 435,223災 害 復 旧 費 33,583 0.7 0 7,002
公 債 費 589,417 12.2 0 519,911諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 4,831,142 100.0 1,138,629 3,343,124
公営事業等への繰出
合 計カンスイ ゲスイ スイドウ コウスイ
コクホ
ソノタ
331,29590,2578,053
0
68,533
2,800
161,652
国民健康保険事業
実 質 収 支 20,666再 差 引 収 支 -6,225加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,133被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,060
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 58国庫支出金 117
保険給付費 156
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 600,071基準財政需要額 2,619,736標準税収入額 780,511標準財政規模 2,799,016
財政力指数11~13 0.22実質収支比率 9.8経常一般財源等比率 100.9公債費負担比率 13.7公 債 費 比 率 11.9
起債制限比率 10.5
積立金現在高
財 調 753,194減 債 211,685特定目的 1,522,724
地 方 債 現 在 高 4,022,851うち政府資金 3,102,796
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 76,249
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 159,461徴収率
現年計
97.9 92.098.3 90.0
97.5 93.7
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
96
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
8,600 0.2 0 0.080,500 1.5 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
4,106 人人%
4,0541.3
4,292 人人4,240
1.2 %
12 年 国 調区 分
239
12.2第1次
第2次659
33.6
産 業 構 造
7 年 国 調
317
15.9
723
36.2
第3次1,064
54.2
954
47.8
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
13.44
306
1 2年国調世帯数
1,361
7年国調世帯数
1,286
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
6449
シンヨシトミムラ
市 町 村 類 型 1-3
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
368,275 15.1 368,275 25.129,748 1.2 29,748 2.018,518 0.8 18,518 1.335,496 1.5 35,496 2.4
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
19,585 0.8 19,585 1.30 0.0 0 0.0
11,295 0.5 11,295 0.81,087,063 44.5 952,511 65.0952,511 39.0 952,511 65.0134,552 5.5 0 0.0
1,569,980 64.3 1,435,428 98.0959 0.0 959 0.1
64,551 2.6 26,166 1.871,434 2.9 509 0.06,929 0.3 67 0.065,220 2.7 0 0.0
0 0.0 0 0.0105,736 4.3 0 0.02,484 0.1 720 0.010,171 0.4 0 0.0179,982 7.4 0 0.067,264 2.8 0 0.028,009 1.1 818 0.1269,300 11.0 0 0.0
2,442,019 100.0 1,464,667 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,953 0.8 0
117,778 32.0 06,305 1.7 023,458 6.4 0177,697 48.3 0177,261 48.1 08,486 2.3 0
29,294 8.0 00 0.0 00 0.0 0
365,971 99.4 00 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 2,304 0.6 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 0
2,304 0.6 0368,275 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×××
×
×××××○
××○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
2,442,019 2,631,248
2,344,060 2,563,984
97,959 67,264
6,601 0
91,358 67,26424,094 -18,936
468 789217,586 103,364
0 0242,148 85,217
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
47 160,650 3,4184 13,140 3,2850 0 0
0 0 00 0 047 160,650 3,418
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ○そ の 他 ○
市区町村長 1 9.04.01 7,510助 役 1 9.04.01 6,000収 入 役 1 9.04.01 5,640教 育 長 1 9.04.01 5,180議 会 議 長 1 9.04.01 2,730議会副議長 1 9.04.01 2,270議 会 議 員 10 9.04.01 2,170
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 493,447 21.1 441,190 441,186 29.0
うち職員給 297,226 12.7 250,068 - -扶 助 費 131,169 5.6 56,579 56,514 3.7公 債 費 455,448 19.4 427,388 209,802 13.8元利償還金 455,397 19.4 427,337 209,751 13.8一時借入金利子 51 0.0 51 51 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,080,064 46.1 925,157 707,502 46.6282,476 12.1 177,187 165,951 10.9
維 持 補 修 費 34,606 1.5 31,267 31,267 2.1補 助 費 等 264,857 11.3 254,147 239,141 15.7うち一部事務組合負担金 173,591 7.4 173,591 173,591 11.4
繰 出 金 160,328 6.8 150,878 82,060 5.4積 立 金 149,030 6.4 148,879 0 0.0投資・出資金・貸付金 7,920 0.3 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
364,779 15.6投 資 的 経 費 116,962
0 0.0うち人件費 0364,214 15.5普通建設事業費 116,397
うち1.1{ 300,338 12.8 86,138
災害復旧事業費
26,102 11,674
565 0.0 5650失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
2,344,060 100.0 1,804,477
内
訳
経常経費充当一般財源等計1,225,921 千円
経 常 収 支 比 率80.7 % %83.7
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
1,902,436 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
59,745
構 成 比
2.5
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
59,745
総 務 費 459,986 19.6 36,437 431,647民 生 費 328,593 14.0 0 184,244
196,387衛 生 費 8.4 17,180 176,131労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 160,340 6.8 62,803 116,587商 工 費 3,252 0.1 0 3,252土 木 費 152,486 6.5 81,210 106,632消 防 費 73,500 3.1 2,520 71,721教 育 費 453,758 19.4 164,064 226,565災 害 復 旧 費 565 0.0 0 565
公 債 費 455,448 19.4 0 427,388諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 2,344,060 100.0 364,214 1,804,477
公営事業等への繰出
合 計カンスイ ゲスイ スイドウ コウスイ
コクホ
ソノタ
163,62840,32327,049
0
30,790
3,300
62,166
国民健康保険事業
実 質 収 支 26,735再 差 引 収 支 17,360加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 804被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,502
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 68国庫支出金 92
保険給付費 136
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 360,901基準財政需要額 1,314,386標準税収入額 470,907標準財政規模 1,423,418
財政力指数11~13 0.26実質収支比率 6.4経常一般財源等比率 102.9公債費負担比率 22.5公 債 費 比 率 12.4
起債制限比率 7.0
積立金現在高
財 調 252,287減 債 280,497特定目的 592,642
地 方 債 現 在 高 2,859,286うち政府資金 924,382
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 117,622
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 80,000徴収率
現年計
99.1 97.399.2 96.9
98.8 97.3
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
97
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
4,700 0.2 0 0.050,000 2.0 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 4 . 3 . 3 11 3 . 3 . 3 1
増 減 率
4,190 人人%
4,389-4.54,374 人
人4,407
-0.7 %
12 年 国 調区 分
400
20.2第1次
第2次635
32.0
産 業 構 造
7 年 国 調
470
23.4
673
33.5
第3次944
47.6
856
42.6
12年国調7 年 国 調
人口集中地区人口0( 人 )
( 人 ) 0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
48.96
86
1 2年国調世帯数
1,363
7年国調世帯数
1,325
都道府県名
40
フクオカケン
団体名
6457
タイヘイムラ
市 町 村 類 型 1-2
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金軽油引取税交付金地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
230,866 5.8 230,866 12.839,192 1.0 39,192 2.214,847 0.4 14,847 0.828,075 0.7 28,075 1.6
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
25,801 0.7 25,801 1.40 0.0 0 0.0
8,713 0.2 8,713 0.51,596,730 40.3 1,458,356 80.61,458,356 36.8 1,458,356 80.6138,374 3.5 0 0.0
1,944,224 49.0 1,805,850 99.91,109 0.0 1,109 0.12,151 0.1 0 0.057,153 1.4 0 0.05,282 0.1 0 0.080,326 2.0 0 0.0
0 0.0 0 0.0258,671 6.5 0 0.07,994 0.2 1,287 0.1
0 0.0 0 0.0212,954 5.4 0 0.036,654 0.9 0 0.028,114 0.7 78 0.0
1,331,100 33.6 0 0.0
3,965,732 100.0 1,808,324 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税
市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法定外普通税
旧法による税
内
訳
入 湯 税
事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,515 1.1 0
85,749 37.1 03,778 1.6 06,766 2.9 0
113,210 49.0 0112,611 48.8 09,112 3.9 0
9,736 4.2 00 0.0 00 0.0 0
230,866 100.0 00 0.0 0
0 0.0 0目 的 税 0 0.0 0
0 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
230,866 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発産 炭山 振
離 島
過 疎半 島首 都近 畿中 部市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
××○
×
○××××○
○×○×
区 分 平成 1 3年度 (千円 ) 平 成 1 2 年 度 ( 千 円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
3,965,732 2,838,396
3,302,813 2,731,742
662,919 106,654
599,823 3,015
63,096 103,639-40,543 40,4161,056 1,414
0 00 0
-39,487 41,830
平成13年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給料月額(百円) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員
消 防 職 員臨 時 職 員合 計
56 165,670 2,9580 0 00 0 0
0 0 010 15,360 1,53666 181,030 2,743
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ○そ の 他 ○
市区町村長 1 9.04.01 7,510助 役 1 9.04.01 6,000収 入 役 1 9.04.01 5,640教 育 長 1 9.04.01 5,180議 会 議 長 1 9.04.01 2,730議会副議長 1 9.04.01 2,270議 会 議 員 10 9.04.01 2,170
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 513,194 15.5 450,470 450,423 24.1
うち職員給 319,320 9.7 260,278 - -扶 助 費 100,683 3.0 36,133 36,133 1.9公 債 費 447,793 13.6 445,492 445,492 23.9元利償還金 447,677 13.6 445,376 445,376 23.8一時借入金利子 116 0.0 116 116 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,061,670 32.1 932,095 932,048 49.9450,445 13.6 263,332 213,703 11.4
維 持 補 修 費 8,524 0.3 6,958 6,958 0.4補 助 費 等 327,609 9.9 303,493 263,084 14.1うち一部事務組合負担金 180,027 5.5 180,027 150,402 8.1
繰 出 金 136,499 4.1 123,694 108,232 5.8積 立 金 2,620 0.1 0 0 0.0投資・出資金・貸付金 50,906 1.5 50,000 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,264,540 38.3投 資 的 経 費 281,977
25,728 0.8うち人件費 25,7281,233,707 37.4普通建設事業費 272,583
うち1.2{ 1,088,798 33.0 243,876
災害復旧事業費
38,512 2,919
30,833 0.9 9,3940失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内 訳
3,302,813 100.0 1,961,549
内
訳
経常経費充当一般財源等計1,524,025 千円
経 常 収 支 比 率81.6 % %84.3
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
2,624,468 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
55,483
構 成 比
1.7
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
55,483
総 務 費 311,471 9.4 984 295,918民 生 費 397,434 12.0 8,706 257,805
118,533衛 生 費 3.6 6,816 108,015労 働 費 0 0.0 0 0農林水産業費 285,611 8.6 163,575 135,971商 工 費 3,723 0.1 1,106 2,543土 木 費 1,174,945 35.6 1,033,715 310,540消 防 費 93,169 2.8 6,874 86,705教 育 費 383,818 11.6 11,931 253,683災 害 復 旧 費 30,833 0.9 0 9,394
公 債 費 447,793 13.6 0 445,492諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0歳 出 合 計 3,302,813 100.0 1,233,707 1,961,549
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ カンスイ スイドウ コウスイ
コクホ
ソノタ
136,49910,4621,843
0
42,807
0
81,387
国民健康保険事業
実 質 収 支 6,425再 差 引 収 支 -6,371加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 862被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,625
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 69国庫支出金 122
保険給付費 163
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 276,438基準財政需要額 1,736,080標準税収入額 355,069標準財政規模 1,813,425
財政力指数11~13 0.16実質収支比率 3.5経常一般財源等比率 99.7公債費負担比率 17.0公 債 費 比 率 11.4
起債制限比率 9.1
積立金現在高
財 調 796,464減 債 41,646特定目的 973,734
地 方 債 現 在 高 5,151,491うち政府資金 4,942,745
(
支出予定額)
物件等購入 459,321保証・補償 0そ の 他 28,902
実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 395,177徴収率
現年計
99.1 97.699.3 98.8
98.7 96.2
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
13
債務負担行為額
98
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円・%)
3,200 0.1 0 0.055,900 1.4 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。