1 20 0907 Kecamatan Semampir 2012

  • Upload
    anon

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

jh

Citation preview

  • PEMERINTAH KOTA SURABAYA

    RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

    TAHUN ANGGARAN 2012

    URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI

    ::

    1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandian1 20 0907 Kecamatan Semampir

    KODE%REALISASI (Rp)

    1 64 5 = 4 - 3

    U R A I A N

    2

    DASAR HUKUM

    7

    BERTAMBAH / (BERKURANG)

    ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN

    3

    JUMLAH (Rp)

    4 Pendapatan Daerah

    4 1 Pendapatan Asli Daerah

    0.001 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00.000

    0.00

    0.00Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00.000

    JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00.000

    5 Belanja Daerah

    5 1 Belanja Tidak Langsung

    4.235.309.653.001 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai (749.704.906.00) (15.04).004.985.014.559

    0.00

    4.235.309.653.00Jumlah Belanja Tidak Langsung (749.704.906.00) (15.04).004.985.014.559

    5 2 Belanja Langsung

    1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan

    Halaman 1 dari 4

  • KODE%REALISASI (Rp)

    1 64 5 = 4 - 3

    U R A I A N

    2

    DASAR HUKUM

    7

    BERTAMBAH / (BERKURANG)

    ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN

    3

    JUMLAH (Rp)

    1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan

    83.482.258.001 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai (36.773.742.00) (30.58).00120.256.000

    7.545.000.001 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (159.942.164.00) (95.50).00167.487.164

    91.027.258.00Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan (196.715.906.00) (68.37).00287.743.164

    91.027.258.00Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan (196.715.906.00) (68.37).00287.743.164

    1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah

    1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan

    13.715.150.001 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (3.754.617.00) (21.49).0017.469.767

    13.715.150.00Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan (3.754.617.00) (21.49).0017.469.767

    13.715.150.00Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah (3.754.617.00) (21.49).0017.469.767

    1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

    644.999.099.001 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai (240.764.001.00) (27.18).00885.763.100

    696.903.403.001 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (167.023.121.00) (19.33).00863.926.524

    0.001 20 0010 5 2 3 Belanja Modal (16.418.820.00) (100.00).0016.418.820

    1.341.902.502.00Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran (424.205.942.00) (24.02).001.766.108.444

    1.341.902.502.00Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (424.205.942.00) (24.02).001.766.108.444

    1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

    23.480.386.001 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai (9.027.614.00) (27.77).0032.508.000

    100.327.200.001 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (37.352.405.00) (27.13).00137.679.605

    123.807.586.00Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (46.380.019.00) (27.25).00170.187.605

    123.807.586.00Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (46.380.019.00) (27.25).00170.187.605

    1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom

    1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan

    133.992.252.001 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai (78.433.748.00) (36.92).00212.426.000

    1.395.030.000.001 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (84.000.000.00) (5.68).001.479.030.000

    1.529.022.252.00Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan (162.433.748.00) (9.60).001.691.456.000

    Halaman 2 dari 4

  • KODE%REALISASI (Rp)

    1 64 5 = 4 - 3

    U R A I A N

    2

    DASAR HUKUM

    7

    BERTAMBAH / (BERKURANG)

    ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN

    3

    JUMLAH (Rp)

    1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan

    0.001 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai (6.570.000.00) (100.00).006.570.000

    6.217.800.001 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (259.362.00) (4.00).006.477.162

    6.217.800.00Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan (6.829.362.00) (52.34).0013.047.162

    1.535.240.052.00Jumlah Program Penataan Daerah Otonom (169.263.110.00) (9.93).001.704.503.162

    1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota

    1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan

    800.000.001 08 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00 0.00.00800.000

    20.963.600.001 08 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (474.600.00) (2.21).0021.438.200

    21.763.600.00Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan (474.600.00) (2.13).0022.238.200

    21.763.600.00Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota (474.600.00) (2.13).0022.238.200

    1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan

    1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

    203.465.052.001 10 0008 5 2 1 Belanja Pegawai (22.290.948.00) (9.87).00225.756.000

    124.390.500.001 10 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (21.773.522.00) (14.90).00146.164.022

    327.855.552.00Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (44.064.470.00) (11.85).00371.920.022

    327.855.552.00Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan (44.064.470.00) (11.85).00371.920.022

    1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

    1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

    14.800.000.001 11 0007 5 2 1 Belanja Pegawai (6.570.000.00) (30.74).0021.370.000

    63.082.950.001 11 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (2.337.944.00) (3.57).0065.420.894

    77.882.950.00Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak (8.907.944.00) (10.26).0086.790.894

    77.882.950.00Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (8.907.944.00) (10.26).0086.790.894

    1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

    1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS

    99.536.681.001 13 0005 5 2 1 Belanja Pegawai (21.919.319.00) (18.05).00121.456.000

    27.940.400.001 13 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (3.020.041.00) (9.75).0030.960.441

    127.477.081.00Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS (24.939.360.00) (16.36).00152.416.441

    Halaman 3 dari 4

  • KODE%REALISASI (Rp)

    1 64 5 = 4 - 3

    U R A I A N

    2

    DASAR HUKUM

    7

    BERTAMBAH / (BERKURANG)

    ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN

    3

    JUMLAH (Rp)

    127.477.081.00Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (24.939.360.00) (16.36).00152.416.441

    1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

    1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

    129.496.518.001 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai (28.939.482.00) (18.27).00158.436.000

    63.693.000.001 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (44.216.744.00) (40.98).00107.909.744

    193.189.518.00Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja (73.156.226.00) (27.47).00266.345.744

    193.189.518.00Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal (73.156.226.00) (27.47).00266.345.744

    3.853.861.249.00Jumlah Belanja Langsung (991.862.194.00) (20.47).004.845.723.443

    JUMLAH BELANJA DAERAH

    Jumlah Surplus / (Defisit) (8.089.170.902.00) 1.741.567.100.00 (17.72)

    8.089.170.902.00 (1.741.567.100.00) (17.72).00

    .00)(9.830.738.002

    9.830.738.002

    Halaman 4 dari 4