197
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28 2017 . N 138- 0 - 27 2011 . N 451- - " - " 23 - 2016 . N 42 " 2017 2018 2019 " 1 2017 ., - " - - " - : 1. 27 2011 . N 451- " - " - - " 2012-2018 " ( - 19 2012 . N 91- , 10 2013 . N 448- , 14 2014 . N 250- , 19 2015 . N 298- , 10 2016 . N 657- ): 1.1. , 1 " 2012- 2018 " . 1.2. . 2. - .. ..

ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М О С К В Ы

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 марта 2017 г. N 138-ПП

0 внесении изменений в поста­новление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. N 451-ПП

В целях приведения показателей Государственной программы го­рода Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" в соответствие с Законом города Москвы от 23 но­ября 2016 г. N 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" по состоянию на 1 января 2017 г., а так­же в целях уточнения показателей Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энерго­сбережение" в соответствии с кассовым исполнением за отчетный фи­нансовый год Правительство Москвы постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. N 451-ПП "Об утверждении Государственной прог­раммы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструкту­ры и энергосбережение" на 2012-2018 годы" (в редакции постановле­ний Правительства Москвы от 19 марта 2012 г. N 91-ПП, от 10 июля 2013 г. N 448-ПП, от 14 мая 2014 г. N 250-ПП, от 19 мая 2015 г. N 298-ПП, от 10 октября 2016 г. N 657-ПП):

1.1. В названии, пункте 1 постановления слова "на 2012- 2018 годы" исключить.

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.

С.С.Собянин

Page 2: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Приложениек постановлению Правительства Москвы от 28 марта 2017 г. N 138-ЮТ

Приложениек постановлению Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. N 451-ПП

по состоянию на 1 января 2017 г.

Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры иэнергосбережение»

ПаспортГосударственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и

энергосбережение»

Наименование Г осударственной программы города Москвы

Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение

ЦелиГ осударственной программы города Москвы

1. Гарантированное обеспечение потребителей города Москвы необходимым набором коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города Москвы.2. Снижение энергоемкости валового регионального продукта

Конечные результаты Г осударственной программы с разбивкой по годамреализации Г осударственной программы города Москвы

№п/п

Н аим енование конечного результата

Еднннцыизмерения

2010годф ак т

2011годф ак т

2012годф ак т

2013годф акт

2014годф ак т

2015годф ак т

2016годф ак т

2017год

прогноз

2018год

прогноз

2019год

прогноз

1 Износ сетей электроснабжения процентов 65,2 64,9 65,4 62,1 60,6 59,2 57,8 56,3 54,8 54,7

2Износ тепловых

сетей: разводящие сети

процентов 43,5 43,4 43,8 43,6 43,5 43,4 43,3 43,3 43,2 43,1

Page 3: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

3Износ тепловых

сетей: магистральные сети

процентов 46,5 46,5 46,6 46,4 45,3 45,3 45,2 45,2 45,1 45,1

4

Доля домов, в которых летнее

отключение горячей воды по факту

составляет 10 дней и менее

процентов 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5

Доля заявок на подключение к сетям,

удовлетворенных в установленный срок

процентов 95 98 100 100 100 100 100 100 100 100

6 Износ газопровода: подземные сети процентов 36,5 36,8 36,7 36,7 36,4 35,7 35,7 35,6 35,4 35,3

7 Износ коллекторного хозяйства процентов 25 25 19 18 17 17 17 17 17 17

8

Суммарная экономия тепловой энергии

(нарастающим итогом)

млн Г кал 2,38 4,59 6,17 7,80 8,89 9,96 10,87 11,77 12,47 13,16

9Суммарная экономия воды (нарастающим

итогом)млн куб. м 41,60 79,55 190,61 208,30 244,84 264,31 278,90 287,40 295,84 304,26

10Износ сетей

водоотведения поверхностного стока

процентов 43,83 44,50 44,70 44,49 44,28 44,18 43,97 43,75 43,55 42,95

11

Доля воды в городе Москве,

обеззараженной новыми методами

(гипохлорит натрия)

процентов 25 25 100 100 100 100 100 100 100 100

12Суммарная экономия

газа (нарастающим итогом)

млн куб. м 547,83 1 083,39 1 532,63 2 105,87 2 498,66 3 065,86 ■ 3 734,47 4 198,48 4 662,06 5 125,63

13

Энергоемкостьвалового

региональногопродукта

кгусловноготоплива/

тыс.рублей

4,5 4,2 4,1 3,9 3,8 3,6 3,4 3,2 3,1 2,7

2

Page 4: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

14

Суммарная экономия электрической

энергии(нарастающим

итогом)

МЛН кВТхЧ 958,97 1 768,39 2 921,39 3 897,12 4 716,35 5 618,15 6 587,38 6 914,16 7 207,84 7 501,83

ЗадачиГ осударственной программы города Москвы

1. Обеспечение безаварийного и бесперебойного электроснабжения потребителей города Москвы.2. Повышение надежности энергосистемы.3. Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом.4. Снижение уровня износа подземных газопроводов.5. Снижение уровня износа коллекторного хозяйства.6. Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями.7. Создание новых и модернизация имеющихся мощностей объектов поверхностного стока.8. Улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города Москвы в вечерне-ночное время.9. Обеспечение инженерными коммуникациями существующих и строящихся жилых и нежилых зданий.10. Сохранение устойчивого функционирования и развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры.11. Создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города Москвы: государственно-частное партнерство, энергосервисные контракты (договоры).12. Снижение себестоимости производства топливно-энергетических ресурсов (ТЭР).13. Сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве электрической и тепловой энергии.14. Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов.15. Повышение осведомленности населения по вопросам энергосбережения_________________________________________________________________

Координатор Г осударственной программы города Москвы

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

Ответственныеисполнителиподпрограмм

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Соисполнителиподпрограмм

Департамент здравоохранения города Москвы,Департамент культуры города Москвы,Департамент городского имущества города Москвы,Департамент образования города Москвы,Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы,Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, Департамент спорта и туризма города Москвы,Департамент развития новых территорий города Москвы,.Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы,Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент строительства города Москвы,Департамент торговли и услуг города Москвы,Департамент информационных технологий города Москвы,

3

Page 5: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы,Департамент капитального ремонта города Москвы,Департамент градостроительной политики города Москвы,Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства,Комитет государственного строительного надзора города Москвы,префектура Восточного административного округа города Москвы,префектура Западного административного округа города Москвы,префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,префектура Северного административного округа города Москвы,префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,префектура Центрального административного округа города Москвы,префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,префектура Южного административного округа города Москвы,префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

Объем финансовых ресурсов по всем источникам с разбивкой по годамреализации Г осударственной программы города Москвы

Н аим енование государственной

програм м ы города М осквы

И сточникифинансирования

Расходы (тыс.рублей)2010 год

Ф акт2011 год

Ф а к т2012 год

Ф ак т2013 год

Ф а к т2014 год

Ф ак т2015 год

Ф ак т2016 год

Ф а к т2017 год П рогноз

2018 год П рогноз

2019 год П рогноз

И того

Развитие коммунально­инженерной инфраструктуры н энергосбережение

Всего: X X 235 438 001,8 257 682 130,9 161 119 374,8 142 335 512,0 167 243 217,5 184 701 312,6 142 213 329,4 135 491 920,6 1 426 224 799,6

бюджет города Москвы

54 576 647,90 39 370 975.80 44 185 387,9 48 324 380,8 44 581 653.9 40 914 158,1 70 218 210,6 69 679 122,7 55 032 602,1 53 823 915,9 426 759 432,0

средствафедеральногобюджета

X X 65 824,8 4 592 793,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 658 618,6

средства юридических и физических лин

X X 191 186 789,1 204 764 956,3 116 537 720,9 101 421 353,9 97 025 006,9 115 022 189,9 87 180 727,3 81 668 004,7 994 806 749,0

Этапы и сроки реализации Государственной программы города Москвы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 ЭтапЗ: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017 Этап 7: 01.01.2018-31.12.2019

Page 6: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

1. Характеристика текущего состояния сфер коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения и их основные проблемы

В 2012 году территория и численность населения города Москвы существенно изменились: площадь благодаря присоединенным территориям увеличилась с 1 июля 2012 г. более чем вдвое, после чего город Москва укрепил свои позиции в списке крупнейших по численности населения городов мира.

Численность населения города постоянно растет. Столица притягивает к себе значительную часть населения не только из соседних областей и других регионов Российской Федерации, но и из стран дальнего и ближнего зарубежья. Въезд в столицу на постоянное место жительства и приток временных мигрантов содействуют экономическому росту и развитию города Москвы, решению его демографических проблем.

Необходимо отметить, что темпы строительства на присоединенной с 1 июля 2012 г. территории требуют дальнейшего развития систем инженерно-коммунальной инфраструктуры, включая строительство новых и реконструкцию существующих объектов города Москвы, в том числе с учетом применения энергосберегающих и инновационных технологий.

1.1. Электроснабжение города Москвы

Московской энергосистема является крупнейшей в Российской Федерации. Установленная мощность электростанций энергосистемы на 1 января 2017 г. составила 11 947,9 МВт.

На территории Московской энергосистемы действуют электрические сети напряжением 750, 500, 220, 110 кВ и ниже.

Московская энергосистема имеет внешние электрические связи с Костромской, Тверской, Ярославской, Рязанской, Владимирской, Смоленской, Калужской и Тульской энергосистемами.

На территории города Москвы осуществляют деятельность более 12 генерирующих компаний. К наиболее значимым компаниям, оказывающим услуги по передаче электрической энергии на территории города Москвы, относятся публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» (далее - ПАО «МОЭСК»), публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее - ПАО «ФСК ЕЭС»), акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее - АО «ОЭК»), акционерное общество «Энергокомплекс» (далее - АО «Энергокомплекс»).

Величина установленной мощности на присоединенных к городу Москве территориях относительно невелика, генерирующие компании представлены только акционерным обществом «Мобильные ГТЭС» (газотурбинная электростанция (далее - ГТЭС) на подстанции (далее - ПС) «Новосырово»), Основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии на территориях Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (далее- ТиНАО) является ПАО «МОЭСК».

Необходимо отметить, что для города Москвы характерно преобладание тепловой генерации. Публичное акционерное общество «Мосэнерго» (далее - ПАО «Мосэнерго») является крупнейшей генерирующей компанией Московского региона, а также самой крупной территориальной генерирующей компанией (далее - ТГК) в России. В производственные

5

Page 7: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

активы компании включены 11 электростанций, находящихся на территории города Москвы. Электростанции ПАО «Мосэнерго» поставляют свыше 60 % электрической энергии, потребляемой в Московском регионе. В 2016 году генерирующая компания ПАО «Мосэнерго» работала без серьезных сбоев, обеспечив устойчивую работу оборудования электростанций и надежное снабжение теплом и электрической энергией потребителей города Москвы и Московского региона.

Помимо ПАО «Мосэнерго», теплофикационные парогазовые установки (далее - ПГУ) установлены на газотурбинной электростанции (далее - ГТЭС) «Терешково» и теплоэлектростанции (далее - ТЭС) Международная, осуществляющей энергоснабжение Московского международного делового центра «Москва-Сити» и прилегающих территорий города.

Паросиловое теплофикационное оборудование установлено также на экспериментальной теплоэлектроцентрали (далее - ТЭЦ) открытого акционерного общества «Всероссийский дважды ордена трудового красного знамени теплотехнический научно- исследовательский институт» (далее - ОАО «ВТИ») (12 МВт), на ТЭЦ открытого акционерного общества «ТЭЦ ЗИЛ» (далее - ОАО «ТЭЦ ЗИЛ») (125 МВт) и на ТЭЦ Московского энергетического института (10 МВт).

Важнейшей проблемой энергетической отрасли в настоящее время является старение основного оборудования электростанций.

Общая протяженность линий электропередачи (далее - ЛЭП) всех классов напряжения в городе Москве в настоящее время составляет 104 820 км по трассе и 105 532 км по цепям. Из общего числа линий 19 249 км линий (по цепям) являются воздушными (далее - В Л) и 86 283 км линий - кабельными (далее - КЛ). Общие данные о протяженности линий электропередач приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Протяженность ЛЭП всех классов напряжения по городу Москве

Расположениеэлектросетевых

компанийКласс напряжения ЛЭП

Всего ЛЭП, тыс. км

В том числеВЛ, тыс. км

КЛ, тыс. кмпо

трассепо

цепямпо

трассепо

цепям1 2 3 4 5 '6 7

Электросетевые компании города

Москвы

500 кВ 0,094 0,094 0,084 0,084 0,01

220 кВ 1,012 1,248 0,425 0,661 0,587

110 кВ 1,232 1,656 0,537 0,962 0,695

35 кВ 0,135 0,155 0,111 0,131 0,024

6-20 кВ 54,515 54,528 1,799 1,812 52,715

0,38 кВ 47,834 47,853 15,581 15,6 32,253

6

Page 8: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

1 2 3 4 5 6 7

Электросетевые компании

города Москвы без учета ТиНАО

500 кВ 0,060 0,060 0,050 0,050 0,010

220 кВ 0,864 1,036 0,277 0,449 0,587

110 кВ 1,038 1,268 . 0,343 0,574 0,695

35 кВ 0,046 0,054 0,022 0,030 0,024

6-20 кВ 50,912 50,917 0,261 0,266 50,651

0,38 кВ 44,033 44,040 12,736 12,743 31,297

Электросетевые компании на

территории ТиНАО

500 кВ 0,034 0,034 0,034 0,034 0,000

220 кВ 0,148 0,212 0,148 0,212 0,000

110 кВ 0,194 0,388 0,194 0,388 0,000

35 кВ 0,089 0,101 0,089 0,101 0,000

6-20 кВ 3,603 3,611 1,538 1,546 2,064

0,38 кВ 3,801 3,813 2,845 2,857 0,956

Средний уровень износа электрических сетей в 2016 году составил 57,8%.В 2016 году в рамках проектов в составе инвестиционных программ

ресурсоснабжающих организаций в общей сложности было построено около 1271 км кабельных линий, а также реконструировано 217,5 км кабельных линий.

Всего на территории города Москвы находятся 164 ПС напряжением 110 кВ, 220 кВ, 500 кВ, принадлежащих филиалу ПАО «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Центра» (далее - МЭС Центра), ПАО «МОЭСК», АО «ОЭК», АО «Энергокомплекс».

Стоит также отметить, что на территории города Москвы действуют следующие источники электрической энергии, относящиеся к возобновляемым источникам энергии (далее- ВИЭ):

- малые гидроэлектростанции (далее - ГЭС) (Сходненская, Карамышевская и Перервинская гидроэлектростанции Федерального государственного бюджетного учреждения «Канал им. Москвы» (далее - ФГБУ «Канал им. Москвы»);

- электростанции при мусоросжигательных заводах (мусоросжигательный завод № 3, принадлежащий Обществу VJ с ограниченной ответственностью «ЕФН-Экотехпром мусоросжигательный завод 3» (далее - ООО «ЕФН-Экотехпром МСЗ 3»), Спецзавод№ 2 и Комплекс по обезвреживанию и переработке твердых бытовых и биологических отходов «Руднево» Государственного унитарного предприятия города Москвы «Экотехпром» (далее - ГУП «Экотехпром»);

- электростанция на очистных сооружениях акционерного общества «Мосводоканал» (далее - АО «Мосводоканал») (мини-ТЭС «Курьяново» и мини-ТЭС «Люберцы», принадлежащие ООО «ЕФН Эко Сервис»).

Суммарная мощность гидроэлектростанций ФГБУ «Канал им. Москвы» составляет 36 МВт, а годовая выработка 38,4 млн кВт-ч.

7

Page 9: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Развитие в условиях города Москвы прочей малой гидрогенерации в настоящее время является невозможным, поскольку связано со значительными строительными и инженерными сложностями в условиях городской застройки и отсутствием необходимых перепадов Москвы-реки в черте города.

Суммарная установленная мощность электростанций при мусоросжигательных заводах составляет 26,7 МВт, из которых 10,9 МВт приходится на ООО «ЕФН-Экотехпром МСЗ 3» и 15,8 МВт - на ГУП «Экотехпром».

На мусоросжигательных заводах осуществляется термическое обезвреживание твердых коммунальных отходов (далее - ТКО). Получаемый при этом пар используется в установленной турбине для получения электроэнергии, а также в виде тепловой энергии передается в систему теплоснабжения города Москвы. Вырабатываемая энергия используется, прежде всего, для покрытия собственных нужд заводов, а излишки передаются в электрические и тепловые сети города Москвы. Подключение к городским системам теплоснабжения позволяет добиться высокого суммарного коэффициента полезного действия, что обеспечивает существенную экономию ископаемых энергоносителей, бережное использование ресурсов, а также сокращение выбросов вредных веществ при использовании обычных видов топлива.

Установленная мощность мини тепловой электростанции (далее- ТЭС) «Курьяново» - 12,4 МВт, а мини-ТЭС «Люберцы» - 13,69 МВт.

Мини-ТЭС работают на биогазе от осадков сточных вод для выработки электроэнергии и тепла. Полученная электроэнергия используется на собственные нужды Курьяновских и Люберецких очистных сооружений.

Что касается ветроэнергетики, то в городе Москве средняя скорость ветра на высоте 50 м над уровнем земли составляет 3,8 м/с, тогда как для развития ветроэнергетики большой мощности значение должно быть не менее 10 м/с.

Использование фотоэлектрических элементов для выработки электроэнергии в настоящее время также не состоятельно. К примеру, энергетический потенциал солнечной энергии на территории города Москвы в день составляет примерно 3 кВт ч/кв.м. Таким образом, с 10 квадратных м площади в год (при гарантированном коэффициенте полезного действия (далее - КПД) фотоэлементов 13%) можно получить чуть более 1,3 тыс. кВт-ч, что примерно соответствует потреблению электроэнергии одной семьей за год. При этом срок окупаемости такой установки составит не менее 11 лет (при стоимости установки примерно 60 тыс. рублей за 1 кВт). В таких условиях и с учетом того, что в законодательстве Российской Федерации отсутствуют стимулирующие внедрение ВИЭ меры, развитие солнечной энергетики на территории города Москвы в ближайшей перспективе маловероятно.

Также надо отметить, что исследования, проведенные Институтом высоких температур Российской академии наук совместно с Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова, свидетельствуют о проблемах с получением приемлемых экономических показателей для снабжения изолированных потребителей электроэнергией от солнечных фотоэлектрических энергоустановок и ветрогенераторов. Так, для получения от них 0,1 кВт электрической мощности (с коэффициентом гарантированной выдачи 99,8) на территории города Москвы потребуется установка от 5 и более квадратных м солнечных панелей или от 1 до 3 кВт ветрогенераторов. Помимо капиталовложений в генерирующие мощности, для обеспечения указанного коэффициента гарантированной выдачи потребуются

8

Page 10: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

дополнительные весьма высокие затраты на аккумуляторные батареи, доходящие до 35 тыс. рублей за 1 кВт.

Таким образом, на территории города Москвы на рассматриваемую перспективу можно ожидать лишь точечное развитие ВИЭ, что не позволяет рассматривать данные технологии в качестве комплексного решения задач обеспечения надежности энергоснабжения потребителей города Москвы.

Подводя итог, необходимо обозначить основные проблемы сферы электроснабжения города Москвы:

- высокая концентрация электрических нагрузок на один квадратный км города;- качественные характеристики практически всех элементов топливно-энергетического

комплекса не соответствуют масштабам его развития и все более остро ставят проблемы технического переоснащения систем электроснабжения;

- потери электроэнергии при ее генерации, передаче и потреблении;- постоянно растущий спрос на электроэнергию;- энергоснабжение города Москвы обеспечивается на основе морально устаревших

технологий 60-70 годов прошлого века и физически изношенного оборудования, что естественно снижает надежность, эффективность работы и производственные возможности систем, приводит к перерасходу топлива и других энергоресурсов.

1.2. Теплоснабжение города МосквыТеплоэнергетическое хозяйство города Москвы обеспечивает в целом надежное,

экологически приемлемое и экономически доступное теплоснабжение населения и промышленности города. За последние 5 лет в городе Москве не отмечено недопустимых ограничений подачи тепла, в три раза сократился расход жидкого топлива.

Теплоснабжение города Москвы осуществляют следующие энергетические источники:- ПАО «Мосэнерго»: 13 ТЭЦ, включая 11 ТЭЦ, расположенные в границах города, и 2

областные ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27, 27 действующих энергетических источников: 2 районные теплоэлектростанции (далее - РТЭС), 2 мини-ТЭС, 12 районных тепловых станций (далее - РТС), 9 квартальных тепловых станций (далее - КТС) и 2 малые котельные (далее - МК);

- ПАО «МОЭК»: эксплуатирует 56 РТС и КТС и 102 МК;- 6 энергетических источников сторонних инвесторов: ТЭЦ ЗИЛ, ТЭС

«Международная», ГТЭС «Терешково», ГТЭС «Коломенское», ГТЭС «Внуково» и ГТЭС «Щербинка» (1-й пусковой комплекс (котельная));

- 793 котельные различной ведомственной принадлежности.Кроме вышеуказанных энергетических источников в городе Москве действуют ряд

других, но их вклад в теплоснабжение города незначителен.Система энергоснабжения города Москвы в целом характеризуется высокой долей

когенерационной выработки и высокой степенью централизации:- около 94,4 % от суммарного производства электроэнергии энергетическими

источниками Москвы обеспечивают ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»;- около 98 % теплопотребности города обеспечивается от источников

централизованного теплоснабжения, примерно 12,Ъ % тепловой энергии отпускают ТЭЦ.Дефицит тепловой энергии в городе Москве отсутствует, поскольку в настоящее время

установленная мощность источников теплоснабжения существенно превышает величину максимальной нагрузки.

Page 11: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

В 2016 году в рамках инвестиционной программы ПАО «МОЭК» за счет собственных средств без привлечения средств бюджета города Москвы были выполнены: реконструкция 132 км тепловых сетей, реконструкция 8 283 единиц оборудования объектов теплоснабжения (центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП), РТС, КТС и МК).

Статус столицы Российской Федерации, большое количество потребителей, не допускающих нарушений в подаче тепла, высочайший уровень концентрации тепловых мощностей и производства тепловой энергии на источниках, мощные магистрали тепловых сетей, обеспечивающие теплом жилые районы с населением в сотни тысяч человек, все это накладывает повышенные требования к обеспечению надежной и устойчивой работы систем теплоснабжения.

Важной проблемой отрасли является относительно высокая стоимость транспортирования тепла, связанная в основном со значительной протяженностью теплопроводов в городе Москве. Радиус действия крупных ТЭЦ достигает 25 км. Протяженная сеть теплопроводов приводит к повышенным расходам по ее содержанию, в том числе связанным с большим объемом перекладки и ремонтов.

К этому также добавляется проблемы организации надежного теплоснабжения города:- состояние генерирующего оборудования энергетических источников, в составе

которого эксплуатируется значительное количество устаревшего, выработавшего свой парковый и назначенный ресурс оборудования, подлежащего в ближайшей перспективе замене или серьезной реконструкции с привлечением существенных объемов инвестиций;

- отсутствие резервного (аварийного) топлива на действующих крупных котельных, РТС, КТС;

- эксплуатация открытых систем теплоснабжения в ряде районов Зеленоградского, Северного, Восточного административных округов города Москвы при действующих закрытых системах;

- наличие зон потребления, не имеющих сетевого резервирования (районы Южное и Северное Тушино города Москвы, район Строгино города Москвы).

1.3. Г азоснабжение города Москвы

Город Москва включен в Единую систему газоснабжения России, является одним из самых крупных субъектов Российской Федерации по потреблению природного газа в стране, а также характеризуется развитой промышленной и энергетической отраслью и значительной плотностью населения. Это обусловливает высокий уровень потребления газа как топлива, обладающего высокой калорийностью, обеспечивающего более высокий КПД по сравнению с другими видами органического топлива, сокращающего отходы производства и повышающего экономический эффект во многих отраслях промышленности, уменьшающего загрязненность воздушного бассейна, улучшающего условия труда.

В настоящее время природный газ, поступающий из других регионов России по магистральным газопроводам, используется:

- в качестве топлива для производства тепловой и электрической энергии на городских ТЭЦ, РТС, КТС, РТЭС, газотурбинных установках и промышленно-производственных котельных;

- в промышленных установках (печах, сушильных камерах и т.п.);

10

Page 12: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

- в качестве моторного топлива на автомобильных газовых наполнительных компрессорных станциях (далее - АГНКС);

- в качестве сырья для производства продукции химических производств;- для бытовых нужд населения.

На протяжении последних десятилетий основными потребителями природного газа в городе Москве являются ТЭЦ ПАО «Мосэнерго». На их долю (с учетом ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27, расположенных на территории Московской области, но обслуживающих, в основном, потребителей города Москвы) приходится 76-78 % от общего расхода газа. Лишь около 2% общего газопотребления приходится на население (на территории города Москвы без учета ТиНАО). Стоит отметить, что доля газа, реализуемого непосредственно населению ТиНАО города Москвы для бытовых нужд и отопления, в общем газопотреблении ТиНАО более чем в 18 раз превышает долю газа в структуре потребления на территории города Москвы без учета ТиНАО. Такое отличие объясняется тем, что на территории остальных 10 округов города Москвы население в подавляющем большинстве случаев живет в многоквартирных жилых домах с централизованным теплоснабжением. Доля населения, проживающего в жилых домах с автономными источниками теплоснабжения, составляет менее 2 %. Как следствие, основные затраты тепла на отопление квартир приходятся на централизованные энергетические источники. Аналогичная ситуация складывается с коммунально-бытовым сектором, доля которого в ТиНАО составляет 11% по сравнению с 1% в городе Москве без учета ТиНАО. Большие территории и низкая плотность населения делает невозможным использование централизованных источников теплоснабжения. В этой связи теплоснабжение нежилых помещений также обеспечивается от автономных источников.

Город Москва (без учета ТиНАО) практически полностью газифицирован, за исключением:

- отдельных районов города Москвы, не требующих газоснабжения (районы многоэтажной жилой застройки с бытовыми электроплитами), природных территорий;

- районов города Москвы с существующей малоэтажной и коттеджной застройкой, подлежащих газификации.

Московскую городскую систему газоснабжения и газораспределения на территории административных округов города Москвы (за исключением ТиНАО) обслуживают три основные газораспределительные организации: акционерное общество «МОСГАЗ» (далее - АО «МОСГАЗ»), акционерное общество «Газпром газораспределение» (далее - АО «Газпром газораспределение») и Г осударственное унитарное предприятие Московской области «Мособлгаз» (далее - ГУП МО «Мособлгаз»). Система транспортировки газа по административным округам города Москвы представляет собой радиально-кольцевую и многоступенчатую разветвленную сеть газопроводов и газораспределительных пунктов с давлениями в радиальных и кольцевых участках 1,2; 0,6; 0,3; и 0,1 МПа, а также распределительную сеть низкого давления для подачи газа населению и мелким коммунально­бытовым потребителям.

Для города Москвы (за исключением Зеленоградского административного округа города Москвы) источниками подачи газа являются 7 контрольно-распределительных пунктов (далее - КРП), которые запитаны одно- и двуниточными отводами Кольцевого газопровода Московской области (далее - КГМО). КРП обеспечивают снижение давления газа до 1,2 МПа и его транспортировку в Кольцевой газопровод Москвы (далее - КГМ). Система газоснабжения Зеленоградского административного округа города Москвы обособлена от

11

Page 13: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

основной территории города Москвы и запитывается от трех газораспределительных станций (далее - ГРС): ГРС «Зеленоград-З», ГРС «Чашниково» (Крюково), ГРС «Алабушево» (Андреевка). ГРС Зеленоградского административного округа города Москвы подают газ с фактическим давлением 0,6 МПа.

Частично КРП и ГРС расположены на территории Московской области, частично - в городе Москве:

- КРП-11 и КРП-16 - в Ленинском районе Московской области;- КРП-14 - в Красногорском районе Московской области;- КРП-15 - в Балашихинском районе Московской области;- КРП-17 - в Мытищинском районе Московской области;- КРП-10 - на территории Новомосковского административного округа города Москвы;- КРП-13 - на территории Северного административного округа города Москвы;- ГРС «Зеленоград-З», ГРС «Чашниково» (Крюково), ГРС «Алабушево» (Андреевка) -

на территории Солнечногорского района Московской области.Система газопроводов среднего давления < 0,3 МПа представляет собой кольцевой

газопровод диаметром 600 мм с ответвлениями, образующими между собой дополнительные многочисленные кольца и тупиковую разветвленную сеть, предназначенную для газоснабжения ряда крупных предприятий. В то же время необходимо отметить наличие локальных тупиковых зон, которые формируют ограничение на подключение новых потребителей.

Схема распределительных сетей низкого давления также состоит, в основном, из закольцованных участков с несколькими источниками подачи и множеством потребителей. В некоторых районах города Москвы присутствуют локальные участки сетей низкого давления, запитанные от единственного источника. Например, жилой сектор в районе Курьяновской станции аэрации запитан от единственного источника - газорегуляторного пункта (далее - ГРП) «Курьяново». Это же касается жилья в районе Капотня города Москвы. Однако данные сети низкого давления удалены от возможных дублирующих источников подачи газа, что делает их закольцовку крайне дорогостоящей.

Система подачи газа на территорию ТиНАО имеет автономный характер и практически не связана с системой распределительных газопроводов основной территории города Москвы. Подача газа основана на использовании местных рассредоточенных источников малой производительности, которые были предназначены для газоснабжения потребителей в сельских населенных пунктах и не были рассчитаны для подачи газа крупным объектам промышленности и энергетики. Выходные газопроводы от ГРС в большинстве случаев не закольцованы и имеют тупиковый характер. По мере развития данных территорий потребность в газоснабжении жилой застройки возрастала, как следствие, часть станций оказалась перегружена.

На территории ТиНАО имеется достаточно разветвленная сеть газопроводов высокого и среднего давления. Отличительной особенностью сети распределительных газопроводов на данной местности является отсутствие «закольцовки» по источникам подачи для большинства участков газопроводов. Как следствие, работа такой системы более уязвима по сравнению с системой газопроводов на остальной территории города Москвы, где подавляющее количество потребителей получает газ от двух и более источников.

12

Page 14: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Г азопроводы со сверхнормативным сроком эксплуатации составляют 35,7 % от общей протяженности подземных газопроводов на территории города Москвы без учета ТиНАО, в том числе:

- 26,7 % низкого давления;- 9 % среднего и высокого давления.

Учитывая тот факт, что газификация территории ТиНАО началась в конце 60-х-начале 70-х годов, доля газопроводов со сверхнормативным сроком эксплуатации существенно меньше, чем на территории остальных административных округов города Москвы. Так износ сетей и ГРП составляет для ТиНАО 9 % и 33 % соответственно.

В этой связи сделаны основные акценты в дальнейшем развитии газового хозяйства столицы:

- ускоренная модернизация газораспределительной сети за счет перекладки и реконструкции элементов системы с целью минимизации количества объектов, находящихся в эксплуатации сверх нормативного срока;

- строительство новых газопроводов и ГРП для повышения надежности подачи газа на крупные объекты энергетики.

В рамках реализации мероприятий Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» (далее также - Государственная программа) были выполнены работы по перекладке и реконструкции методом санации 546,47 км газопроводов, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности АО «МОСГАЗ», реконструировано и отремонтировано 726 электрозащитных установок и 61 ГРП.

1.4. Коллекторное хозяйство города Москвы

Протяженность коммуникационных коллекторов по состоянию на 1 января 2017 г. составляет 785 км, в которых проложено 1 028 км труб теплосети, 761 км труб водопровода,6 903 км высоковольтных кабелей, 23 229 км кабелей связи.

Основные преимущества коллекторной прокладки инженерных коммуникаций:- обеспечение возможности упорядочения прокладки коммуникаций, что значительно

сокращает потребность в земельных ресурсах для инженерного обеспечения районов застройки;

- улучшение качества жизни жителей города Москвы, сокращение количества разрытий для ремонта коммуникаций;

- упрощается обслуживание коммуникаций, в том числе оперативно выявляются утечки из трубопроводов, что сокращает потери воды и тепла;

- заранее резервируется подземное пространство для прокладки коммуникаций при развитии районов города Москвы на длительную перспективу;

- высвобождение земли для нужд города Москвы.Коллекторы оснащены инженерными системами освещения, водоудаления,

вентиляции, сигнализации загазованности, а также охранной сигнализацией.Потенциальными проблемами в сфере коллекторного хозяйства являются увеличение

износа коммуникационных коллекторов и установленного в них оборудования, а также обеспечение коммуникационными коллекторами зон застраиваемых территории города Москвы. Кроме того, на сегодняшний день имеет место недостаточная пропускная

13

Page 15: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

способность коллекторов старой застройки Центрального административного округа города Москвы.

Для уменьшения степени износа ежегодно выполняются работы по реконструкции коммуникационных коллекторов и техническому переоснащению инженерных сетей.

В рамках Государственной программы реализуется ряд мероприятий для решения вышеперечисленных проблем:

- строительство кабельных коммуникационных коллекторов;- реконструкция действующих коллекторов;- техническое переоснащение насосных станций и вентиляции, инженерных сетей.

В 2016 году в рамках реализации мероприятий Государственной программы было завершено строительство коллекторов от ПС «Перерва», ПС «Бескудниково» (1-й и 2-й пусковые комплексы), ГТЭС «Щербинка» (2-й пусковой комплекс), 2-й очереди кабельного коллектора от ПС «Ваганьковская» (1-й пусковой комплекс), начато строительство коллекторов от ПС «Мещанская», ПС «Пресня», ПС «Белорусская» (1-й пусковой комплекс).

1.5. Водопроводно-канализационное хозяйство города Москвы и системы технического водоснабжения

Система водоснабжения города Москвы представляет собой сложнейший комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойную подачу питьевой и технической воды потребителям.

Параметры качества питьевой воды соответствуют требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации и требованиям Всемирной организации здравоохранения.

Централизованное водоснабжение города Москвы сегодня осуществляется главным образом из поверхностных источников Москворецко-Вазузской и Волжской гидротехнических систем (99%) и подземных источников (1%).

На базе поверхностных источников работают две системы водоснабжения:- система питьевого водоснабжения (питьевая вода) проектной производительностью

6,37 млн куб. м/сутки;- система промышленного водоснабжения (техническая вода) проектной

производительностью 0,83 млн куб. м/сутки.Система московского водопровода является основной централизованной системой,

которая обслуживает главным образом жилой сектор, объекты культурно-бытового и коммунального назначения и частично промышленные нужды.

Подготовка питьевой воды обеспечивается на 4 станциях водоподготовки: Рублевской, Восточной, Северной и Западной.

Резерв проектной мощности московских станций водоподготовки составляет 48,3%, считая по максимальной фактической подаче за 2016 год в объеме 3,3 млн куб. м/сутки и гарантированной производительности в объеме 3,97 млн куб. м/сутки (от суммарной проектной мощности 6,37 млн куб. м/сутки).

Качество питьевой воды в 2016 году было стабильным и соответствовало установленным требованиям, в том числе и по показателям, по которым за последние 15 лет произошло серьезное ужесточение нормативов - по остаточному алюминию и хлороформу.

14

Page 16: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Нормативная концентрация хлороформа на станциях обеспечена за счет применения режима предварительной хлораммонизации.

Распределительная система подачи питьевой воды московского водопровода выполнена в виде радиально-кольцевой схемы и имеет протяженность около 12,8 тыс. км, из которых водоводы составляют 18 %, уличная водопроводная сеть - 5 9 % , внутриквартальная и внутридворовая сеть - 23 %. Функционирование системы обеспечивают 10 регулирующих узлов, имеющих в своем составе резервуары питьевой воды и насосные станции, и 3 бустерных насосных станций.

Артезианские скважины являются второй централизованной системой водоснабжения города питьевой водой. Поселения города Москвы снабжаются водой из подземных источников и частично из системы московского водопровода. В состав сооружений, обеспечивающих водоснабжение, входят: 49 водозаборных узлов, 142 скважины (из которых в рабочем состоянии 110), 5 регулирующих водопроводных узлов, 20 станций водоподготовки, 77 резервуаров питьевой воды, 10 водонапорных башен, 42 насосные станции второго и третьего подъема, 6 водопроводных вводов от системы московского водопровода.

Протяженность водопроводной сети на территории ТиНАО составляет более 475 км.Приоритетными направлениями в данной сфере являются совершенствование

технологии подготовки питьевой воды за счет внедрения озоносорбции и мембранной фильтрации, а также снижение уровня износа системы распределения и транспортировки воды (водопроводная сеть).

В городе Москве имеется достаточный резерв мощности водопроводных и канализационных сооружений, но существует необходимость совершенствования технологии водоподготовки и качества транспортировки воды, в том числе путем создания новых и модернизации имеющихся производственных мощностей и снижения уровня износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения.

Приоритетными направлениями деятельности в сфере водоснабжения являются:- снижение водопотребления;- улучшение качества воды в источниках питьевого водоснабжения и создание

независимого, резервного источника на базе подземных вод;- совершенствование технологии очистки воды.Водоотводящая система Москвы является раздельной и включает в себя две

самостоятельные системы:- систему водостока;- систему водоотведения.

Система водоотведения города Москвы обеспечивает прием хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, а также талых вод, образованных при плавлении снежной массы на снегосплавных пунктах. Система водоотведения подразделяется на систему канализационной сети, которая включает в себя внутриквартальные сети, самотечные коллекторы и каналы, снегосплавные пункты, канализационные насосные станции и напорные трубопроводы, а также систему очистных сооружений.

Канализационная сеть города Москвы без учета ТиНАО имеет протяженность более 7,9 тыс. км.

Перекачка стоков осуществляется 156 канализационными насосными станциям (далее - КНС) общей производительностью 9 126,38 тыс. куб. м/сутки

15

Page 17: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Сооружения очистки сточных вод города Москвы имеют в своем составе два крупных (мощностью более 3 млн куб. м/сутки) комплекса очистных сооружений и два локальных очистных сооружения (производительностью до 140 куб. м/сутки) канализации. Общая проектная производительность рассчитана на прием и очистку свыше 6,3 млн куб. м городских сточных вод в сутки.

Учитывая среднесуточный приток в объеме 3 898,41 тыс. куб. м/сутки, имеющийся резерв мощности используется для поэтапной реконструкции очистных сооружений. В настоящее время на реконструкцию выведены блоки № 1 и № 2 Ново-Курьяновских очистных сооружений проектной производительностью около 2 млн куб. м/сутки.

Сбрасываемые в водные объекты очищенные сточные воды от очистных сооружений Зеленоградского административного округа города Москвы и района Южное Бутово города Москвы, а также Ново-Курьяновских очистных сооружений проходят ультрафиолетовое обеззараживание в 100% объеме. На Люберецких очистных сооружениях ультрафиолетовое обеззараживание проходит 30% (1 млн куб. м/сутки) объема очищенных сточных вод.

Образующийся в процессе технологии очистки сточных вод биогаз используется на мини-ТЭС производительностью 10 МВт и 12 МВт, построенных на территории Курьяновских и Люберецких очистных сооружений, для выработки электроэнергии и тепловой энергии.

Протяженность канализационных сетей в ТиНАО составляет более 400 км.На территории ТиНАО расположено 64 КНС производительностью от 0,5 до 50 тыс.

куб. м/сутки, на которых установлено 109 единиц насосного оборудования, эксплуатируются 17 локальных канализационных очистных сооружений.

Существующий запрет на использование осадка сточных вод в сельском хозяйстве ограничивает возможности его почвенной утилизации. Применяемая в настоящее время утилизация осадка в качестве рекультиванта на полигонах и отработанных карьерах из-за отсутствия их в достаточном количестве и увеличения дальности вывоза обезвоженного осадка приводит к удорожанию эксплуатационных затрат.

Основными проблемами водоисточников остаются риски снижения их самоочищающей способности, ухудшения экологического состояния рек и водосборных территорий в результате поступления недоочищенных сточных вод населенных пунктов, промышленных организаций, объектов рекреации, стоков с сельскохозяйственных угодий, воды ливневых коллекторов и с объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети, застраивания берегов, изменения естественных русел, отгораживания участков под строительство вблизи от уреза воды, устройства свалок мусора.

В рамках реализации Государственной программы в настоящее время определены объекты, которые требуют незамедлительной реконструкции, разработан проект реконструкции очистных сооружений, расположенных в поселении Роговское, проектной производительностью 1 000 куб. м в сутки, разрабатываются проекты реконструкции двух очистных сооружений в поселении Щаповское, проектной производительностью 2 000 куб. м в сутки каждый, продолжаются работы по реконструкции водопроводно-канализационного хозяйства в поселении Марушкинское.

В 2016 году с целью поддержания устойчивого функционирования системы водоснабжения продолжены работы по реконструкции Ново-Курьяновских очистных сооружений с внедрением инновационных технологий очистки сточных вод. Переложено и восстановлено более 51 км канализационной сети и более 107 км водопроводной сети.

16

Page 18: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

1.6. Водоотведение поверхностного стока

Водоотводящая сеть складывалась в городе Москве на протяжении многих лет и в настоящее время существует как единая водоотводящая система города, служащая для отведения поверхностного стока и предотвращения затопления и подтопления городских территорий, включающая в себя следующие элементы: дворовые, внутриквартальные и уличные сети дождевой канализации общей протяженностью трубопроводов около 8 тыс. км различного сечения, 232 557,2 пог. м, водоотводных сооружений, 249,25 км. открытых русел рек, гидротехнические сооружения и сети: русловые водоемы, образованные малыми плотинами на реках, систему обводнения и регулирования стока реки Яузы, 188 очистных сооружений, расположенных на коллекторах или в русле рек, декоративные водоемы, пруды- регуляторы, пруды-отстойники.

Протяженность водосточных сетей в ТиНАО составляет 79,4 км. Ориентировочный объем пропускаемого стока в год составляет 580 млн куб.м.

Основной проблемой системы водоотведения города Москвы является износ сетей водоотведения поверхностного стока, который в настоящее время находится на уровне 43,97%.

Приоритетом Г осударственной программы в области водоотведения является комплексная реконструкция очистных сооружений канализации с переводом их на современные технологии удаления соединений азота и фосфора, создание технологически законченного цикла обработки и утилизации осадков сточных вод, создание системы локальных очистных сооружений в районах новой жилой застройки, развитие системы теледиагностики и санации трубопроводов, снижение неравномерности поступления сточных вод за счет строительства аварийно-регулирующих резервуаров.

Повышение качества и доступности услуг достигается:- снижением аварийности на инженерных сооружениях водоотведения;- развитием и увеличением пропускной способности сетей путем уменьшения среднего

уровня износа коммунальной инфраструктуры;- созданием новых и модернизацией имеющихся мощностей.

1.7. Единая светоцветовая среда города Москвы

В настоящее время город Москва наряду с такими городами мира как Брюссель, Гамбург, Лион, Марсель, Париж и Рим входит в международное сообщество городов по освещению «LUCI», одной из задач которого является выработка и распространение стратегий наружного освещения.

Современное освещение должно отвечать пяти основным критериям:- видимость, то есть обеспечение нормальных зрительных условий для водителей и

пешеходов, а также оптимальные количественные и качественные параметры освещения, в соответствии с установленными требованиями;

- безопасность. Старейший из всех критериев. Количество дорожно-транспортных происшествий и противоправных действий значительно снижается при хорошем освещении города. Причем затраты несопоставимо малы по сравнению с выгодой. На сегодняшний день качество освещения люди напрямую связывают с уровнем личной безопасности;

17

Page 19: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

- эстетика. Общество ждет от освещения не только выполнения прямых функциональных задач, но и удовлетворения эстетической потребности в прекрасном. Достижение эстетических требований должно быть экономичным и целесообразным;

- экономика, которая иногда является решающим фактором. Необходимо учитывать, что кроме капитальных затрат существуют также затраты на эксплуатацию и ремонт;

- общественная функция освещения. Понятие гармоничной световой среды предполагает создание благоприятного психологического климата, оказывающего положительное влияние на реализацию общественных функций, и является предпосылкой для оживления городской жизни.

Необходимо учитывать, что город Москва, как и другие крупные города, живет насыщенной ночной жизнью, количество автомобилей на магистралях и их скоростной режим в ночные часы достигают высоких показателей и, следовательно, нуждаются в освещении. Дворовые территории также нуждаются в существенном освещении, позволяющем обеспечить комфорт и безопасность жителей.

Из проблем, существующих сегодня, следует выделить недостаточный уровень освещенности дворовых территорий, а также то, что из общего количества установленных опор наружного освещения около 23,2 % находятся в неудовлетворительном состоянии. Мероприятия Государственной программы направлены как на замену опор наружного освещения, так и на обеспечение бесперебойного функционирования установок наружного освещения, которые не требуют замены.

В рамках Г осударственной программы реализуется комплексный подход к освещению города с учетом его структуры, административно-территориального деления, исторических и культурных особенностей, традиций и многого другого. Такой подход, помимо прочих аспектов, выгоден экономически, так как комплексные решения позволят более рационально распределять средства. Сегодня в городе Москве осознается высокий имиджевый потенциал архитектурного освещения. Государственной программой предусмотрены мероприятия по ремонту и обеспечению бесперебойного функционирования объектов архитектурно­художественной подсветки, а также по увеличению количества объектов, оборудованных архитектурно-художественной подсветкой.

Еще одно направление, которое стало популярным в городе Москве - это праздничное оформление.

Современная светотехника предлагает много типов различного оборудования для таких мероприятий, в том числе светодинамического и проекционного. Многие вновь проектируемые архитектурные установки в городе Москве для этих целей имеют два режима: повседневный и праздничный, к которым могут добавляться и временные световые элементы, позволяющие получить новые возможности. Государственная программа направлена также на создание объектов праздничного оформления.

1.8. Сеть общественных туалетов

Общественные туалеты - важная деталь в жизни такого мегаполиса как город Москва, они необходимы как туристам и гостям столицы, так и постоянно живущим и работающим в городе Москве горожанам.

Общественные туалеты нового поколения стали размещаться в городе Москве с 2013 года. Модульные туалеты в антивандальном исполнении приспособлены для маломобильных

18

Page 20: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

групп граждан и оборудованы автоматизированной системой самоочистки, автономной системой водоснабжения, мылом, сушкой, зеркалом, туалетной бумагой, электрическим светом. Кроме того, новые туалеты оснащаются «тревожной кнопкой», с помощью которой можно немедленно вызвать полицию и бригаду скорой медицинской помощи.

В городе Москве функционируют более 200 бесплатных городских стационарных общественных туалетов. Расположение зон концентрации населения за последние 20 лет изменилось в связи со строительством новых объектов городской инфраструктуры, торгово­развлекательных центров, офисных сооружений, спортивных объектов и иных объектов городской инфраструктуры. Вместе с тем, при строительстве новых объектов городской инфраструктуры (торговых, развлекательных, спортивных) в обязательном порядке предусматривается размещение общественных туалетов, позволяющих решать проблему оказания санитарных услуг жителям и гостям города Москвы.

В настоящее время около 40 % стационарных туалетов размещено в удалении от мест массового скопления людей: станций метро, центральных площадей, парков и скверов. Часть стационарных туалетов нуждается в капитальном ремонте, так как туалетная инфраструктура города Москвы базируется на стационарных туалетах, большая часть которых построена в первой половине XX века. С целью решения данных проблем Государственная программа предусматривает мероприятия, которые направлены на содержание, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт городских общественных туалетов и туалетов-кабин.

В местах массового пребывания людей на постоянной основе установлены и эксплуатируются 270 бесплатных передвижных туалетных кабин из пластика.

1.9. Энергосбережение и повышение энергоэффективности

Во исполнение требований Указа Президента от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» должна быть решена одна из важнейших стратегических задач страны — снижение энергоемкости валового внутреннего продукта (далее - ВВП) на 40% к 2020 году. Для ее реализации необходимо создание совершенной системы управления энергоэффективностью и энергосбережением.

Энергосбережение - это комплекс мер, позволяющих достичь экономии топливно- энергетических ресурсов на всех этапах, включая переработку первичного ресурса (природный газ, нефтепродукты и иные ресурсы), передачу и транспортировку в сетях вторичного ресурса (электроэнергия, тепловая энергия), и конечное потребление всех видов топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и воды.

Для достижения целей, поставленных законодательством Российской Федерации, в городе Москве реализуется подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности.

Общая координация работ в области энергосбережения и мониторинг реализации отраслевых и окружных программ энергосбережения осуществляется Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы как ответственным исполнителем подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности».

В 2017 году продолжится активная работа по созданию условий в городе Москве для привлечения внебюджетных инвестиций в энергосбережение объектов жилищного фонда и государственных организаций города Москвы.

19

Page 21: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Планируется привлечение инвестиций в сферу энергосбережения за счет развития энергосервисной деятельности, для этого будет проводиться:

- методологическое и информационное сопровождение энергосервисной деятельности на объектах органов исполнительной власти города Москвы;

- технико-экономическое соировождение и мониторинг результатов энергосервисных проектов в бюджетной сфере;

- сопровождение и мониторинг энергосервисных контрактов (договоров) в жилищной сфере.

Немаловажным проектом является внедрение энергосберегающих мероприятий в жилом секторе и в государственных организациях города Москвы.

Основными проблемами^ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности по-прежнему являются отсутствие бережного отношения к природным ресурсам, отсутствие должного уровня пропаганды энергосбережения и популяризации мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности, как в социальной сфере, так и в быту.

На префектуры административных округов города Москвы, управы районов города Москвы и органы местного самоуправления возложена обязанность по пропаганде энергосбережения в быту среди жителей, а также организация и контроль за проведением общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах по вопросу внедрения энергосберегающих технологий по схеме энергосервисных контрактов (договоров).

В рамках подпрограммы запланирован ряд крупных проектов, направленных на экономию топливно-энергетических ресурсов и повышение уровня осведомленности целевых аудиторий о проблемах энергосбережения, в том числе:

- реализация пилотного проекта по внедрению энергосберегающих технологий за счет привлеченных внебюджетных инвестиций по схеме энергосерв/ис;ных контрактов (договоров) на всех объектах, расположенных на территории Южного административного округа;

- реализация комплексного плана по переходу на энергоэффективное светодиодное освещение, в том числе увеличение доли использования светодиодного оборудования в бюджетных организациях в 2018 году не менее чем на 25 % и увеличение доли использования светодиодного оборудования в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 2018 году не менее чем на 30 %;

- реализация энергосберегающих проектов в многоквартирных домах за счет внебюджетных средств по схеме энергосервисных контрактов (договоров) (тепловая и электрическая энергия);

- создание единого информационного пространства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе за счет модернизации" ; информационной системы энергосбережения на объектах города Москвы;

- распространение печатной продукции по вопросам энергосбережения;- проведение просветительских мероприятий (открытые уроки, семинары, выставки,

конференции и иные мероприятия);- создание городского «Центра энергосбережения» на территории Выставки достижений

народного хозяйства (далее - ВДНХ), основной деятельностью которого будет являться пропаганда энергосбережения, популяризация среди населения энергоэффективного поведения. Данный объект будет использован как площадка для проведения семинаров, конференций, лекций по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности.

20

Page 22: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными 30 апреля 2012 г. Президентом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» установлен приоритет утилизации отходов над захоронением.

Захоронение должно остаться способом (технологией) обращения с отходами, которые не представляют ценности как вторичные материальные ресурсы, являются малоопасными и могут быть без вреда окружающей среде размещены (захоронены) на специализированных полигонах.

В настоящее время на территории города Москвы находятся следующие объекты промышленной переработки (обработки, обезвреживания) твердых коммунальных отходов:

- 6 мусороперегрузочных станций общей мощностью 970,0 тыс. тонн в год;- 5 мусоросортировочных комплексов общей мощностью 2 065 тыс. тонн в год;- 3 мусоросжигательных завода общей мощностью 770,0 тыс. тонн в год.

Основной проблемой в области обращения с отходами является то, что существующая городская инфраструктура не позволяет принять на промышленную переработку весь объем образующихся коммунальных отходов (более 7 млн тонн), и их объем непрерывно возрастает, а размещение новых заводов по термической переработке ТКО на территории города Москвы затруднено. Состав отходов непрерывно усложняется, включая в себя все большее количество экологически опасных компонентов. Также следует отметить, что возможное использование в теплоэнергетическом комплексе города Москвы мусоросжигательных заводов усложняется необходимостью использования жесткой системы разделения отходов.

Для достижения поставленных задач в сфере обращения с отходами принято постановление Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. № 485-ПП «О проведении эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территории Юго-Западного административного округа города Москвы, и внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. № 299-ПП».

Внедряемая модель обращения с отходами позволяет:- объединить услуги вывоза и утилизации отходов у одного исполнителя услуг с

заключением с ним государственного контракта на 15 лет, что позволяет ему гарантированно вкладывать финансовые средства в необходимое специализированное оборудование (проектирование и строительство объектов по сортировке, обезвреживанию и захоронению неутилизируемой части отходов) и автотранспорт для эффективного и легитимного выполнения государственного контракта;

- дополнительно стимулировать развитие инфраструктуры по переработке отходов, так как вывезенные отходы становятся собственностью исполнителя. Вместе с правамираспоряжаться своим имуществом (например^, сортировать и перерабатывать отходы) к

/

исполнителю услуг переходит обязанность по внесению платы за воздействие на окружающую среду;

- стандартизировать деятельность организаций, вывозящих отходы.Постановлением Правительства Москвы от 2 октября 2013 г. № 662-ПП «О

распространении действия эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, проводимого в Юго-

1.10. Обращение с отходами и противооползневые работы

21

Page 23: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Западном административном округе города Москвы, на территории Северного, Северо- Восточного, Юго-Восточного и Западного административных округов города Москвы и внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. № 299-1111, от 13 сентября 2012 г. № 485-ПП» с 1 января 2014 г. действие эксперимента по обращению с твердыми бытовыми (коммунальными) отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, проводимого в Юго-Западном административном округе города Москвы, распространено на территории Северного, Северо-Восточного, Юго- Восточного и Западного административных округов города Москвы и постановлением Правительства Москвы от 10 ноября 2014 г. № 644-ПП «О распространении действия эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, проводимого в Юго-Западном, Северном, Северо- Восточном, Юго-Восточном и Западном административных округах города Москвы, на территории Центрального, Восточного, Северо-Западного и Зеленоградского административных округов города Москвы» с 1 января 2015 г. - на территории Центрального, Восточного, Северо-Западного и Зеленоградского административных округов города Москвы.

Таким образом, эксперимент по обращению с отходами реализуется на территории9 административных округов города Москвы, ежегодный объем отходов, с которым осуществляется обращение, составляет более 2,5 млн тонн.

Мероприятия Г осударственной программы направлены в первую очередь на промышленную переработку (обезвреживание) отходов, образуемых населением, обеспечение радиационной безопасности населения города (переработку, кондиционирование и транспортирование радиоактивных отходов, радиационно-экологический мониторинг территорий города Москвы), утилизацию бесхозных автотранспортных средств, обезвреживание и переработку отработанных ртутьсодержащих люминесцентных и компактных люминесцентных ламп, включая их сбор и транспортирование.

Также в рамках подпрограммы проводятся противооползневые мероприятия. В городе Москве есть территории, которые подвержены оползневой опасности (в частности, Коломенское, Воробьевы горы, Хорошево-Мневники, Парк культуры и отдыха «Фили»). С целью предотвращения оползневых процессов выполняется комплексное обследование данных территорий с последующим определением и проведением необходимых мероприятий противооползневой инженерной защиты.

Также в Москве ведётся раздельный сбор ТКО на площадках у многоквартирных домов, который доказывает свою эффективность, снижая объем отходов, подлежащих захоронению. Жители активно участвуют в раздельном сборе картона, стекла, алюминиевых банок и пластика.

2. Прогноз развития сфер коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения и планируемые макроэкономические показатели по итогам

реализации Г осударственной программы

Оценка промежуточных и конечных результатов реализации Государственной программы представлена динамикой целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Г осударственной программы. В результате реализации Г осударственной программы будут достигнуты следующие макроэкономические показатели:

22

Page 24: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

- износ сетей электроснабжения. Значение данного показателя в 2012 году установлено 65,4%, к 2019 году планируется снизить значение показателя до 54,7%;

- износ тепловых сетей: разводящие сети. Значение данного показателя в 2012 году установлено 43,8%, к 2019 году планируется снизить значение показателя до 43,1%;

- износ тепловых сетей: магистральные сети. Значение данного показателя в 2012 году установлено 46,6%, к 2019 году планируется снизить значение показателя до 45,1%;

- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее. Значение данного показателя в 2012 года установлено 100 %, к 2019 году показатель должен остаться неизменным;

- доля заявок на подключение к сетям, удовлетворенных в установленный срок. Значение данного показателя в 2012 году равно 100 %, к 2019 году показатель должен остаться неизменным;

- износ газопровода: подземные сети. Значение данного показателя в 2012 году установлено 36,7%, к 2019 году планируется снизить значение показателя до 35,3%;

- износ коллекторного хозяйства. Значение данного показателя в 2012 году установлено 19%, к 2019 году планируется снизить значение показателя до 17%;

-суммарная экономия тепловой энергии (нарастающим итогом). Значение данного показателя в 2012 году установлено 6,17 млн Гкал, за весь период реализации Г осударственной программы планируется достигнуть суммарной экономии тепловой энергии 13,16 млн Гкал;

- суммарная экономия воды (нарастающим итогом). Значение данного показателя в 2012 году установлено 190,61 млн куб.м, за весь период реализации Государственной программы планируется достигнуть суммарной экономии 304,26 млн куб.м;

- износ сетей водоотведения поверхностного стока. Значение данного показателя в 2012 году установлено 44,7%, к 2019 году планируется снизить значение показателя до 42,95%;

- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия). Значение данного показателя в 2012 году равно 100%, к 2019 году показатель должен остаться неизменным;

-суммарная экономия газа (нарастающим итогом). Значение данного показателя в 2012 году установлено 1 532,63 млн куб.м, за весь период реализации Государственной программы планируется достигнуть суммарной экономии газа 5 125,63 млн куб.м;

- суммарная экономия электрической энергии (нарастающим итогом). Значение данного показателя в 2012 году установлено 2 921,39 млн кВт ч, за весь период реализации Государственной программы планируется достигнуть суммарной экономии электрической энергии 7 501,83 млн кВт-ч.

Основным макроэкономическим показателем, характеризующим реализацию Г осударственной программы, является энергоемкость валового регионального продукта. Значение данного показателя в 2012 году установлено 4,1 кг условного топлива/ тыс. рублей, к 2019 году планируется снизить значение показателя до 2,7 кг условного топлива/ тыс. рублей.

3. Цели и задачи Г осударственной программы

Целями реализации Государственной программы являются гарантированное обеспечение потребителей города Москвы необходимым набором коммунальных услуг при

2 3

Page 25: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города Москвы и снижение энергоемкости валового регионального продукта.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач в рамках реализации Государственной программы:

- обеспечение безаварийного и бесперебойного электроснабжения потребителей города Москвы;

- повышение надежности энергосистемы;- определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу

Москве в целом;- снижение уровня износа подземных газопроводов;- снижение уровня износа коллекторного хозяйства;- повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в

соответствии с нормативными требованиями;- создание новых и модернизация имеющихся мощностей объектов поверхностного

стока;- улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города Москвы в

вечерне-ночное время;- обеспечение инженерными коммуникациями, существующих и строящихся жилых и ,

нежилых зданий; ,- сохранение устойчивого функционирования и развитие систем инженерно­

коммунальной инфраструктуры;- создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города Москвы:

государственно-частное партнерство, энергосервисные контракты (договоры);- снижение себестоимости производства топливно-энергетических ресурсов (ТЭР);- сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве электрической

и тепловой энергии;- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии,

воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов;- повышение осведомленности населения по вопросам энергосбережения.

4. Сроки и этапы реализации Г осударственной программы и плановые значения конечных результатов Г осударственной программы и подпрограмм

Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» содержит одиннадцать подпрограмм и реализуется в восемь этапов. Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей Г осударственной программы приведены в приложении 2 к Государственной программе.

4.1. Первый этап. Срок реализации: 01.01.2012-31.12.2012

По результатам первого этапа реализации Г осударственной программы были достигнуты следующие конечные результаты:

- износ сетей электроснабжения: 65,4%;- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,8%;- износ тепловых сетей: магистральные сети: 46,6%;

24

Page 26: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;

- доля заявок на подключение к сетям, удовлетворенных в установленный срок, доведено до 100 %;

- износ газопровода: подземные сети: 36,7%;- износ коллекторного хозяйства: 19%;- суммарная экономия тепловой энергии (нарастающим итогом): 6,17 млн Гкал;- суммарная экономия воды (нарастающим итогом): 190,61 млн куб. м;- износ сетей водоотведения поверхностного стока 44,7%;- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия):

100%;- суммарная экономия газа (нарастающим итогом): 1 532,63 млн куб. м;- энергоемкость валового регионального продукта: 4,1 кг условного топлива/тыс.

рублей;- суммарная экономия электрической энергии (нарастающим итогом):

2 921,39 млн кВт ч.

4.2. Второй этап. Срок реализации: 01.01.2013-31.12.2013

По итогам реализации мероприятий второго этапа Г осударственной программы достигнуты следующие конечные результаты:

- износ сетей электроснабжения: 62,1%;- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,6%;- износ тепловых сетей: магистральные сети: 46,4%;- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и

менее: 100%;- доля заявок на подключение к сетям, удовлетворенных в установленный срок,

сохраняет значение 100 %;- износ газопровода: подземные сети: 36,7%;- износ коллекторного хозяйства: 18%;- суммарная экономия тепловой энергии (нарастающим итогом): 7,8 млн Гкал;- суммарная экономия воды (нарастающим итогом): 208,3 млн куб. м;- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 44,49%;- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия):

100%;- суммарная экономия газа (нарастающим итогом): 2 105,87 млн куб. м;- энергоемкость валового регионального продукта: 3,9 кг условного топлива/тыс.

рублей;- суммарная экономия электрической энергии (нарастающим итогом): 3 897,12 млн

кВт-ч.

4.3. Третий этап. Срок реализации: 01.01.2014-31.12.2014

25

Page 27: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

По итогам реализации мероприятий третьего этапа Г осударственной программы достигнуты следующие конечные результаты:

- износ сетей электроснабжения: 60,6%;- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,5%;- износ тепловых сетей: магистральные сети: 45,3%;- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и

менее: 100%;- доля заявок на подключение к сетям, удовлетворенных в установленный срок,

сохраняет значение 100 %;- износ газопровода: подземные сети: 36,4%;- суммарная экономия тепловой энергии (нарастающим итогом): 8,89 млн Гкал;- суммарная экономия воды (нарастающим итогом): 244,84 млн куб. м;- износ коллекторного хозяйства: 17%;- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 44,28%;- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия):

100%;- суммарная экономия газа (нарастающим итогом): 2 498,66 млн куб. м;- энергоемкость валового регионального продукта: 3,8 кг условного топлива/тыс.

рублей;-суммарная экономия электрической энергии (нарастающим итогом): 4 716,35 млн

кВтч.

4.4. Четвертый этап. Срок реализации: 01.01.2015-31.12.2015

По итогам реализации мероприятий четвертого этапа Государственной программы достигнуты следующие конечные результаты:

- износ сетей электроснабжения: 59,2%;- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,4%,- износ тепловых сетей: магистральные сети: 45,3%;- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и

менее: 100%;- доля заявок на подключение к сетям, удовлетворенных в установленный срок,

сохраняет значение 100 %;- износ газопровода: подземные сети: 35,7%;- износ коллекторного хозяйства: 17%;- суммарная экономия тепловой энергии (нарастающим итогом): 9,96 млн Гкал;- суммарная экономия воды (нарастающим итогом): 264,31 млн куб.м;- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 44,18%;- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия):

100%;- суммарная экономия газа (нарастающим итогом): 3 065,86 млн куб.м;- энергоемкость валового регионального продукта: 3,6 кг условного топлива/тыс.

рублей;

26

Page 28: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

- суммарная экономия электрической энергии (нарастающим итогом): 5 618,15 млн кВтч.

4.5. Пятый этап. Срок реализации: 01.01.2016-31.12.2016

По итогам реализации мероприятий пятого этапа Государственной программы достигнуты следующие конечные результаты:

- износ сетей электроснабжения: 57,8%;- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,3%;- износ тепловых сетей: магистральные сети: 45,2%;- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и

менее: 100%;- доля заявок на подключение к сетям, удовлетворенных в установленный срок,

сохранит значение 100 %;- износ газопровода: подземные сети: 35,7%;- износ коллекторного хозяйства: 17%;- суммарная экономия тепловой энергии (нарастающим итогом): 10,87 млн Гкал;- суммарная экономия воды (нарастающим итогом): 278,9 млн куб.м;- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 43,97%;- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия):

100%;- суммарная экономия газа (нарастающим итогом): 3 734,47 млн куб.м;- энергоемкость валового регионального продукта: 3,4 кг условного топлива/тыс.

рублей;- суммарная экономия электрической энергии (нарастающим итогом): 6 587,38 млн

кВтч.

4.6. Шестой этап. Срок реализации: 01.01.2017-31.12.2017

По итогам реализации мероприятий шестого этапа Государственной программы планируется достичь следующие конечные результаты:

- износ сетей электроснабжения: 56,3%;- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,3%;- износ тепловых сетей: магистральные сети: 45,2%;- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и

менее: 100%;- доля заявок на подключение к сетям, удовлетворенных в установленный срок,

сохраняет значение 100 %;- износ газопровода: подземные сети: 35,6%;- износ коллекторного хозяйства: 17%;- суммарная экономия тепловой энергии (нарастающим итогом): 11,77 млн Гкал;- суммарная экономия воды (нарастающим итогом): 287,4 млн куб.м;- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 43,75%;

27

Page 29: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;

- суммарная экономия газа (нарастающим итогом): 4 198,48 млн куб.м;- энергоемкость валового регионального продукта: 3,2 кг условного топлива/тыс.

рублей;-суммарная экономия электрической энергии (нарастающим итогом): 6914,16млн

кВтч.

4.7. Седьмой этап. Срок реализации: 01.01.2018-31.12.2019

В процессе реализации мероприятий седьмого этапа Государственной программы в2018 году планируется достичь следующие конечные результаты:

- износ сетей электроснабжения: 54,8%;- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,2%;- износ тепловых сетей: магистральные сети: 45,1%;- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и

менее: 100%;- доля заявок на подключение к сетям, удовлетворенных в установленный срок,

сохраняет значение 100 %;- износ газопровода: подземные сети: 35,4%;- износ коллекторного хозяйства: 17%;- суммарная экономия тепловой энергии (нарастающим итогом): 12,47 млн Гкал;- суммарная экономия воды (нарастающим итогом): 295,84 млн куб.м;- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 43,55%;- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия):

100%;- суммарная экономия газа (нарастающим итогом): 4 662,06 млн куб.м;- энергоемкость валового регионального продукта: 3,1 кг условного топлива/тыс.

рублей;- суммарная экономия электрической энергии (нарастающим итогом): 7 207,84 млн

кВтч.

По итогам реализации мероприятий седьмого этапа Государственной программы в2019 году планируется достичь следующие конечные результаты:

- износ сетей электроснабжения: 54,7%;- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,1%;- износ тепловых сетей: магистральные сети: 45,1%;- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и

менее: 100%;- доля заявок на подключение к сетям, удовлетворенных в установленный срок,

сохраняет значение 100%;- износ газопровода: подземные сети: 35,3%;- износ коллекторного хозяйства: 17%;- суммарная экономия тепловой энергии (нарастающим итогом): 13,16 млн Гкал;

28

Page 30: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

- суммарная экономия воды (нарастающим итогом): 304,26 млн куб.м;- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 42,95%;- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия):

100%;

- суммарная экономия газа (нарастающим итогом): 5 125,63 млн куб.м;- энергоемкость валового регионального продукта: 2,7 кг условного топлива/тыс.

рублей;- суммарная экономия электрической энергии (нарастающим итогом): 7 501,83 млн

кВтч.

5. Обоснование состава и значений конечных результатов Г осударственной программы, конечных результатов подпрограмм и непосредственных результатов

основных мероприятий по годам реализации Г осударственной программы

Состав и значения конечных результатов Г осударственной программы и подпрограмм обусловлены необходимостью решения задач Г осударственной программы, которые позволяют достичь поставленной цели гарантированного обеспечения потребителей города Москвы необходимым набором коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города Москвы, а также снижения энергоемкости валового регионального продукта.

Показатели конечных результатов подпрограмм непосредственно связаны с выполняемыми в рамках Г осударственной программы мероприятиями и позволяют проводить оценку эффективности решения поставленных стратегических задач Государственной программы. Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы приведены в приложении 2 к Г осударственной программе.

Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы»Показателем конечного результата подпрограммы является количество

технологических нарушений на электрических сетях.

Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы»Показатели конечного результата подпрограммы:

- количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: магистральные сети;- количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: разводящие сети;- уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного

объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): магистральные сети;- уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного

объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): разводящие сети.

Подпрограмма «Развитие газоснабжения в городе Москве»Показатели конечного результата подпрограммы:

- количество инцидентов на 100 км сети газопровода;- протяженность подземных газопроводов, не защищенных от коррозии.

29

Page 31: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы»

Показателем конечного результата подпрограммы является износ коллекторного хозяйства.

Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения»

Показатели конечного результата подпрограммы:- доля абонентов, обеспеченных бесперебойной подачей воды;- доля сточных вод, подвергающихся очистке, от общего объема сточных вод,

сбрасываемых в централизованные общесплавные системы водоотведения.

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностногостока»

Показателем конечного результата подпрограммы является интенсивность отказов на водосточных сетях.

Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы»Показателем конечного результата подпрограммы является доля опор наружного

освещения, находящихся в удовлетворительном состоянии.

Подпрограмма «Развитие сети общественных туалетов»Показателем конечного результата подпрограммы является доля отремонтированных

стационарных туалетов от общего количества стационарных туалетов, требующих капитального ремонта.

Подпрограмма «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы»Показателем конечного результата подпрограммы является обеспечение инженерными

коммуникациями сооружений адресной инвестиционной программы города Москвы.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»Показатели конечного результата подпрограммы:

- сокращение выбросов парниковых газов (нарастающим итогом);- потребление возобновляемой энергии.

Подпрограмма «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы»

Показателем конечного результата подпрограммы является доля вывезенных твердых коммунальных отходов от общего количества образованных в жилом секторе.

6. Перечень подпрограмм Г осударственной программы с обоснованием выделения подпрограмм

Государственная программа состоит из 11 подпрограмм, в комплексе обеспечивающих достижение поставленных целей и решение программных задач. Для каждой подпрограммы

30

Page 32: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

сформированы цели, задачи, прогнозные значения натуральных показателей, указанные в паспортах подпрограмм (приложение 1 к Г осударственной программе).

Перечень подпрограмм1. Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы» (таблица 1 приложения

1 к Г осударственной программе).2. Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы» (таблица 2 приложения 1

к Государственной программе).3. Подпрограмма «Развитие газоснабжения в городе Москве» (таблица 3 приложения 1

к Г осударственной программе).4. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города

Москвы» (таблица 4 приложения 1 к Г осударственной программе).5. Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного

хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения» (таблица 5 приложения 1 к Г осударственной программе).

6. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока» (таблица 6 приложения 1 к Государственной программе).

7. Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы» (таблица 7 приложения 1 к Государственной программе).

8. Подпрограмма «Развитие сети общественных туалетов» (таблица 8 приложения 1 к Государственной программе).

9. Подпрограмма «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы» (таблица 9 приложения 1 к Г осударственной программе).

10. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» (таблица10 приложения 1 к Государственной программе).

11. Подпрограмма «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы» (таблица 11 приложения 1 к Г осударственной программе).

7. Краткое описание подпрограмм Государственной программы

7.1. Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы»

Подпрограмма предусматривает мероприятия, направленные на создание необходимых условий для повышения надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг.

Целью подпрограммы является повышение надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации подпрограммы решаются следующие задачи:

- предотвращение критического уровня износа объектов системы электроснабжения города Москвы;

- снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии;- снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети;- повышение качества передачи электрической энергии;- увеличение количества телемеханизированных подстанций;

31

Page 33: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

- увеличение протяженности кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием самонесущих изолированных проводов;

- ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания;

- обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ;

- развитие распределительной сети 20 кВ.На достижение цели и решение задач направлены следующие мероприятия:

- возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия «Московская энергетическая дирекция»;

- реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно­коммунальной инфраструктуры; , /

- возмещение затрат акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с приобретением мобильных источников питания;

- возмещение затрат акционерному обществу «Объединенная энергетическая компания», связанных с оснащением техникой;

- возмещение затрат Открытому акционерному обществу «Мослифт», связанных с оснащением техникой;

- субсидия из бюджета города Москвы Государственному унитарному предприятию города Москвы Московскому научно-исследовательскому и проектному институту жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по разработке методики прокладки линий различного назначения и установки радиоэлектронных средств на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, а также их содержания;

- грант Федеральному государственному унитарному предприятию «Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского»;

- возмещение затрат публичному акционерному обществу энергетики и электрификации «Мосэнерго», связанных с осуществлением технологического присоединения зарядных станций для электротранспорта к сетям электроснабжения;

- инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций.

7.2. Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы»

Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы» предусматривает мероприятия, направленные на формирование зон эффективного действия теплоисточников, определение основных характеристик тепловых сетей города Москвы, подготовку и согласование инвестиционных проектов строительства и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей.

Целью подпрограммы является надежное и экономически эффективное теплоснабжение потребителей города Москвы.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации подпрограммы решаются следующие задачи:

- определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на рассматриваемую перспективу;

32

Page 34: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

- определение перспектив развития ТЭЦ, РТС, и ГТЭС мощностью более 100 Гкал/ч с размещением нового оборудования на схемах генеральных планов;

- формирование зон эффективного действия теплоисточников;- определение основных характеристик тепловых сетей города.

На достижение цели и решение задач направлены следующие мероприятия:- разработка и актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения,

водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года;- реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной

инфраструктуры;- возмещение затрат публичного акционерного общества «Московская объединенная

энергетическая компания», связанных с выполнением мероприятий по восстановлению тепловых сетей, находящихся на территории района Куркино Северо-Западного административного округа города Москвы;

- возмещение затрат обществу с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго», связанных с подготовкой объектов теплоснабжения, расположенных на территории Зеленоградского административного округа города Москвы, к прохождению отопительного периода 2016 и 2017 годов;

- возмещение затрат обществу с ограниченной ответственностью «ТСК Новая Москва», связанных с выполнением мероприятий по подготовке системы теплоснабжения на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы к осенне-зимнему периоду 2016 и 2017 годов;

- иные мероприятия в сфере теплоснабжения;- возмещение затрат Казенному предприятию «Московская энергетическая дирекция»,

связанных с содержанием ТЭЦ АМО ЗИЛ и выполнением мероприятий по ее подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2016 и 2017 годов;

- возмещение затрат публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением работ по ремонту и подготовкой к прохождению отопительного периода 2015 и 2016 годов находящихся в аварийном состоянии объектов теплоснабжения на территории районов Фили-Давыдково и Филевский парк Западного административного округа города Москвы;

- инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций.

7.3. Подпрограмма «Развитие газоснабжения в городе Москве»

Подпрограмма «Развитие газоснабжения в городе Москве» предусматривает мероприятия, направленные на создание условий надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города Москвы и повышения уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы.

Целями подпрограммы являются повышение уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы, обеспечение надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города Москвы, формирование программы проектирования и строительства газопроводов и объектов газораспределительной системы на территории города Москвы.

Для достижения поставленных целей в рамках реализации подпрограммы решаются следующие задачи:

33

Page 35: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

- обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и населения города Москвы;

- сокращение числа объектов газораспределительной системы с предельными сроками эксплуатации;

- сокращение протяженности подземных газопроводов, не защищенных от коррозии;- повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы.

На достижение целей и решение задач направлены следующие мероприятия:- разработка и актуализация Генеральной схемы газоснабжения города Москвы до 2030

года;- мероприятия по реализации комплекса мер по развитию газового хозяйства города

Москвы;- возмещение затрат акционерному обществу «Мосгаз», связанных с оснащением

техникой;- инвестиционная программа АО «Мосгаз».

7.4. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйствагорода Москвы»

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы» предусматривает мероприятия, направленные на создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации инженерных коммуникаций города Москвы.

Целями подпрограммы являются: создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации городских инженерных коммуникаций, обеспечение комфортных условий для проживания жителей города Москвы.

Для достижения поставленных целей в рамках реализации подпрограммы решаются следующие задачи:

- обеспечение надежного безаварийного функционирования коллекторного хозяйства города Москвы;

- обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры городского хозяйства;- повышение безопасности, антитеррористической защищенности объектов инженерной

инфраструктуры.На достижение целей и решение задач направлены следующие мероприятия:

- реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы;

- мероприятия по реализации инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия города Москвы «Москоллектор» по проектированию и строительству кабельных коллекторов;

- возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор», связанных с проведением мероприятий по предотвращению проникновения в подземные сооружения;

- возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор», связанных с оснащением техникой.

7.5. Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения»

34

Page 36: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения» предусматривает мероприятия, обеспечивающие удовлетворение потребностей жителей города Москвы и организаций, осуществляющих деятельность на территории города Москвы, в услугах водоснабжения и канализации в соответствии с установленными нормативами.

Целью подпрограммы является обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций, расположенных на территории города Москвы, в услугах водоснабжения и канализации в соответствии с установленными нормативами качества.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации подпрограммы решаются следующие задачи:

- создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей;- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии

с нормативными требованиями;- уменьшение себестоимости услуг водопроводно-канализационного хозяйства и систем

технического водоснабжения.На достижение цели и решение задач направлены следующие мероприятия:

- реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно- канализационного хозяйства города Москвы;

- возмещение затрат акционерного общества «Мосводоканал», связанных с временным техническим обслуживанием канализационных сетей, временных насосных и дренажных станций;

- возмещение затрат Акционерному обществу "Мосводоканал", связанных с оснащением техникой;

- возмещение затрат акционерному обществу «Мосводоканал», связанных с проведением ремонта находящихся в аварийном состоянии объектов водоснабжения, канализования и подготовкой к прохождению отопительного периода;

- инвестиционная программа АО «Мосводоканал».

7.6. Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов водоотведенияповерхностного стока»

В рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока» реализуются мероприятия, направленные на создание условий для повышения качества и доступности услуг водоотведения поверхностного стока.

Целью подпрограммы является повышение качества и доступности услуг водоотведения поверхностного стока.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации подпрограммы решаются следующие задачи:

- создание новых и модернизация имеющихся мощностей;- уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водоотведения

поверхностного стока;- уменьшение себестоимости услуг водоотведения поверхностного стока;- повышение уровня благоустройства объектов поверхностного стока.

На достижение цели и решение задач направлены следующие мероприятия:

35

Page 37: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

- водоотведение поверхностных сточных вод;- реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока;- возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы по

эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток», связанных с содержанием и эксплуатацией бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы;

- реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока в городах субъектов Российской Федерации;

- возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации водоотводящих систем «Мосводосток», связанных с ликвидацией подтоплений путем восстановления единой системы водоотведения;

- возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток», связанных с оснащением техникой;

- производственная программа ГУП «Мосводосток».

7.7. Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы».

Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы» предусматривает мероприятия, направленные на повышение эффективности и надежности работы установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы при условии снижения показателей энергопотребления за счет применения энергосберегающих технологий. Также подпрограммой предусмотрено достижение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.

Целями подпрограммы являются обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе Москве в соответствии с современными требованиями, повышение эффективности и надежности работы установок наружного освещения, архитектурно­художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы, снижение показателей энергопотребления в установках наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города Москвы за счет применения энергосберегающих технологий, обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.

Для достижения поставленных целей в рамках реализации подпрограммы решаются следующие задачи:

- приведение наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города Москвы в соответствие с нормативными требованиями;

- сокращение количества отказов в работе установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы;

- улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города в вечерне­ночное время;

- модернизация оборудования на основе современных технологий.На достижение целей и решение задач направлены следующие мероприятия:

36

Page 38: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

- возмещение затрат акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с оказанием услуг по эксплуатации и ремонту объектов наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы;

- комплекс мер по развитию наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы;

- возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки;

- возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» на оплату электрической энергии, потребляемой установками наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки, праздничной иллюминации города Москвы, находящимися на праве хозяйственного ведения Государственного унитарного предприятия города Москвы «Моссвет»;

- возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по техническому обслуживанию, проведению аварийных и восстановительных работ кабельной канализации;

- возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по временной эксплуатации бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки;

- возмещение затрат акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением мероприятий по устройству праздничной иллюминации мест проведения общегородских праздничных мероприятий;

- возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет», связанных с устройством наружного освещения;

-возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет», связанных с выполнением мероприятий по устройству и эксплуатации объектов праздничного и тематического оформления города Москвы;

- возмещение затрат акционерному обществу «Мосгорсвет», связанных с оснащением техникой;

- возмещение затрат акционерному обществу «Объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением мероприятий по устройству наружного освещения и электроснабжения мест проведения общегородских праздничных мероприятий;

- устройство наружного освещения первоочередных объектов и восстановление работоспособности объектов праздничной иллюминации;

- возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию «Моссвет» по восстановлению работоспособности бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки;

- возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по восстановлению работоспособности архитектурно-художественного и наружного освещения Патриаршего моста.

7.8. Подпрограмма «Развитие сети общественных туалетов»

В рамках подпрограммы «Развитие сети общественных туалетов» реализуются мероприятия, направленные на повышение эффективности и надежности работы

37

Page 39: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

общественных туалетов при условии снижения показателей энергопотребления общественных туалетов за счет применения энергосберегающих технологий.

Целями подпрограммы являются обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе Москве в соответствии с современными требованиями, повышение эффективности и надежности работы общественных туалетов, снижение показателей энергопотребления в общественных туалетах за счет применения энергосберегающих технологий, обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.

Для достижения поставленных целей в рамках реализации подпрограммы решаются следующие задачи:

- капитальный ремонт и модернизация существующих общественных туалетов;- расширение сети общественных туалетов города Москвы;- обеспечение доступности услуги, в том числе для маломобильных групп населения;- внедрение новых технологий, в том числе обеспечивающих решения по

энергосбережению и антитеррористической защищенности граждан.На достижение целей и решение задач направлены следующие мероприятия:

- эксплуатация и ремонт общественных туалетов;- инвестиционные средства.

7.9. Подпрограмма «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы»В рамках подпрограммы «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы»

реализуются мероприятия, направленные на обеспечение ресурсами существующих и строящихся жилых и нежилых зданий.

Целью подпрограммы является обеспечение надежным ресурсоснабжением существующих и строящихся жилых и нежилых зданий.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации подпрограммы решается задача по прокладке около 1 тысячи км инженерных сетей различного назначения (водопроводов, канализационных коллекторов, тепловых и газовых сетей, кабельных коллекторов и кабельных линий).

На достижение цели и решение задачи направлены следующие мероприятия:- реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры;- нормативно-правовое и нормативно-техническое обеспечение деятельности топливно-

энергетического и коммунального хозяйства;- возмещение затрат Казенному предприятию «Московская энергетическая дирекция»,

связанных с технологическим присоединением объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Новодевичьего монастыря» к сетям электроснабжения и водоснабжения;

- обеспечение содержания объектов капитального строительства инженерно­коммунальной инфраструктуры (в том числе сетей инженерно-технического обеспечения) с даты оформления акта приемки объекта капитального строительства до даты оформления имущественных прав на объект капитального строительства;

- грант Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Г осу дарственный театр наций»;

- реализация мероприятий по проектированию и строительству объектов внешней инженерной инфраструктуры и инновационного центра Сколково.

38

Page 40: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

7.10. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» включает в себя отраслевые и окружные программы энергосбережения ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы, а также организаций с участием государства или муниципального образования, организаций,, осуществляющих регулируемые виды деятельности,, и предусматривает мероприятия, направленные на снижение энергоемкости валового регионального продукта, создание условий для сдерживания роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги и энергоносители за счет внедрения энергосберегающих технологий, улучшение экологической обстановки за счет снижения выбросов в атмосферу парниковых газов в городе Москве.

Целями подпрограммы являются повышение эффективности использования энергетических ресурсов и воды потребителями города, обеспечение надежного, безопасного, бездефицитного энергоснабжения, повышение качества жизни населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Для достижения поставленных целей в рамках реализации подпрограммы решаются следующие задачи:

- создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города: государственно-частное партнерство, энергосервисные контракты (договоры);

- снижение себестоимости производства топливно-энергетических ресурсов (ТЭР);- сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве электрической

и тепловой энергии;- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды

и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов;- сокращение потерь энергоресурсов при производстве и передаче;- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической

энергии, в том числе выбросов вредных веществ;- повышение уровня осведомленности населения по вопросам энергосбережения.

На достижение целей и решение задач направлены следующие мероприятия:- мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффективность;- оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ,

финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений;- мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности на

объектах ресурсоснабжающих организаций и органов исполнительной власти;- реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности.

7.11. Подпрограмма «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы»

Подпрограмма «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы» предусматривает реализацию комплекса мер по проведению противооползневых мероприятий, а также развитие материально-технической базы городской системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечение безопасной утилизации опасных компонентов твердых коммунальных отходов, сокращение объемов захоронения твердых

39

Page 41: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

коммунальных отходов на полигонах и улучшение экологической обстановки в городе Москве и Московском регионе в целом.

Целями подпрограммы являются развитие материально-технической базы городской системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечение безопасной утилизации опасных компонентов твердых коммунальных отходов, сокращение объемов захоронения твердых коммунальных отходов на полигонах, улучшение экологической обстановки в городе Москве и Московском регионе в целом.

Для достижения поставленных целей в рамках реализации подпрограммы решаются следующие задачи:

- создание новых производств по комплексной обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов на территории Московской и прилегающих к Московскому региону областей;

- развитие действующей в городе системы централизованного сбора, транспортировки и переработки ртутьсодержащих отходов;

- обеспечение радиационной безопасности населения;- развитие действующей системы раздельного сбора отходов (расширение парка

специализированных контейнеров и сети пунктов платного приема вторичных материальных ресурсов от населения);

- эксплуатация действующих городских объектов санитарной очистки.На достижение целей и решение задач направлены следующие мероприятия:

- финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Мосэкопром»;- промышленная переработка (обезвреживание) отходов, образуемых населением;- мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы;- мероприятия по эксплуатации и капитальному ремонту очистных сооружений;- вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации;- прочие расходы в области обращения с отходами;- реализация комплекса мер по хранению и утилизации отходов;- расходы по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным

мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территориях отдельных административных округов города Москвы;

- реализация комплекса мер, направленных на проведение противооползневых мероприятий;

- возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром» по эксплуатации полигона ТПБО «Саларьево» и полигонов по захоронению твердых бытовых отходов «Дмитровский» и «Хметьево»;

- возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с оснащением техникой;

- возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов, образующихся при проведении общегородских мероприятий.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Г осударственной программы и подпрограмм

40

Page 42: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Финансовое обеспечение мероприятий Государственной программы и подпрограмм осуществляется за счет средств бюджета города Москвы, федерального бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Государственной программы в 2012-2019 годах составляет 1 426 224 799,6 тыс. рублей, в том числе:

- расходы бюджеты города Москвы в 2012-2019 годах: 426 759 432,0 тыс. рублей;- средства федерального бюджета в 2012-2019 годах: 4 658 618,6 тыс. рублей;- средства юридических и физических лиц в 2012-2019 годах: 994 806 749,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение Г осударственной программы за счет средств бюджета городаМосквы приведено в приложении 3 к Государственной программе, финансовое обеспечение мероприятий Государственной программы, реализованных в 2016 году, приведено в приложении 3(1) к Государственной программе, а общий объем финансовых ресурсов Г осударственной программы приведен в приложении 4 к Г осударственной программе.

9. Характеристика мер правового регулирования в сферах коммунально­инженерной инфраструктуры и энергосбережения, направленных на достижение целей и

результатов Г осударственной программы

В рамках Г осударственной программы предусмотрено совершенствование нормативно­правовой базы города Москвы, в том числе:

- в целях реализации положений Федерального закона от 26 марта 2003 г. № Зб-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике», постановления Правительства Москвы от 2 декабря 2008 г. № 1075-ПП «Об Энергетической стратегии города Москвы на период до 2025 года», постановления Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики», постановления Правительства Москвы от 14 декабря 2010 г. № 1067-ПП «О Схеме электроснабжения города Москвы на период до 2020 года (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ)» требуется разработка проекта схемы электроснабжения города Москвы на период до 2030 года, ежегодная актуализация схемы и программы развития электроэнергетики, а также энергетической стратегии города Москвы;

- в целях реализации положений постановления Правительства Москвы от 24 августа 2010 г. №741-ПП «О схемах газоснабжения города Москвы на период до 2020 года» требуется разработка проекта схем внешнего газоснабжения города Москвы на период до 2030 года и Генеральной схемы газоснабжения города Москвы на период до 2030 года;

- в целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 1363 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учетом развития присоединенных территорий» требуется актуализация схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2032 года;

- в целях реализации положений Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 5

41

Page 43: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», требуется актуализация схем водоснабжения и водоотведения города Москвы на период до 2025 года, утвержденных постановлением Правительства Москвы от 21 сентября 2016 года № 574-ПП «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Москвы на период до 2025 года»;

-в целях реализации положений Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2016 г. № 197 «Об утверждении требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами», требуется актуализация территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 9 августа 2016 года № 492-ПП «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами».

На 2017 год приказами органа исполнительной власти города Москвы в области государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) организаций, осуществляющих регулируемые виды ■„ деятельности на территории города Москвы, утверждены инвестиционные и производственные программы ПАО «Мосэнергосбыт», ПАО «Мосэнерго», АО «Объединенная энергетическая компания», АО «МОСГАЗ» АО «Энергокомплекс», ГУП «Москоллектор» и других организаций, направленные на развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры города Москвы.

Исполнителями подпрограмм ведется работа по актуализации и систематизации правовых актов города Москвы, регламентирующих вопросы развития систем коммунально­инженерной инфраструктуры.

10. Методы оценки эффективности и результативности реализации Г осударственной программы

Методика оценки эффективности реализации Государственной программы представляет собой алгоритм оценки эффективности реализации Г осударственной программы, основанный на оценке результативности Государственной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации Государственной программы учитывает необходимость проведения оценок:

- степени достижения целей и решения задач Г осударственной программы;- степени исполнения запланированного уровня расходов;- степени своевременности реализации мероприятий подпрограмм Г осударственной

программы (достижение непосредственных результатов их реализации);- эффективности использования финансовых средств.

Оценка эффективности реализации Государственной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно по итогам ее реализации. Результаты оценки эффективности реализации Г осударственной. программы используются для внесения ответственным исполнителем предложений о необходимости внесения изменений в Государственную программу.

Степень достижения плановых значений натуральных показателей Государственной программы рассчитывается по формуле:

42

Page 44: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Ф1 Фг ФкС д ц = пГ Ш п г де.

К

СДЦ - степень достижения плановых значений натуральных показателей Г осударственной программы;

Ф - фактическое значение натурального показателя Государственной программы за отчетный период;

П - планируемое значение натурального показателя Государственной программы за отчетный период;

к - количество натуральных показателей Г осударственной программы.В случае, когда уменьшение значения показателя (индикатора) является

положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами.В случае когда при расчете Ф / П (П / Ф) < 0, то считается, что Ф / П (П / Ф) = 0. В

случае когда при расчете Ф / П (П / Ф) > 1, то считается, что Ф / П (П / Ф) = 1. Таким образом, если хотя бы один показатель (индикатор) не выполнен, то СДЦ < 1, если все показатели (индикаторы) выполнены на 100% и более, то СДЦ = 1.

Степень исполнения запланированного уровня расходов финансовых средств рассчитывается по формуле:

ОРФС = —, где:

Л ’РФС - степень исполнения запланированного уровня расходов финансовых средств;О - фактическое освоение финансовых средств по Государственной программе в

отчетном периоде;Л - запланированные финансовые средства на реализацию Государственной

программы в отчетном периоде.

В случае когда РФС < 1 в связи с достигнутой экономией бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и достижения всех запланированных натуральных показателей, то считается, что РФС = 1.

Степень своевременности реализации мероприятий Государственной программы рассчитывается по формуле:

С С Н ф акт+ С С Зф актССм = — -----------— , где:2хМ

ССм - степень своевременности реализации мероприятий Г осударственной программы;ССНфакт - количество мероприятий Государственной программы, выполненных с

соблюдением установленных сроков начала реализации;ССЗфакт - количество мероприятий Государственной программы, завершенных с

соблюдением установленных сроков;м - количество мероприятий Г осударственной программы.

Оценка эффективности реализации Государственной программы рассчитывается по формуле:

Ои = 0,6 х СДЦ + 0,25 х РФС + 0,15 х ССм, где:

43

Page 45: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Ои - эффективность реализации Государственной программы;СДЦ - показатель достижения плановых значений натуральных показателей

(индикаторов) Г осударственной программы;РФС - показатель исполнения запланированного уровня расходов финансовых средств; ССм - показатель своевременности реализации мероприятий Государственной

программы.Государственная программа считается:

- эффективной при 0,8 < Ои <1,0;- недостаточно эффективной при 0,6 < Ои < 0,8;

- неэффективной при 0>< < 0,6.

44

Page 46: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Приложение 1к Г осударственной программе города Москвы

«Развитие коммунально-инженерной инфраструктурыи энергосбережение»

по состоянию на 1 января 2017 г.

Таблица 1Паспорт

подпрограммы «Развитие электроснабжения города Москвы»Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и

энергосбережение»

Наименование подпрограммы Г осударственной программы города Москвы

Развитие электроснабжения города Москвы

Цели подпрограммы Повышение надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услугЗадачиподпрограммы

1. Предотвращение критического уровня износа объектов системы электроснабжения города Москвы.2. Снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии.3. Снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети.4. Повышение качества передачи электрической энергии.5. Увеличение количества телемеханизированных подстанций.6. Увеличение протяженности кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием самонесущих изолированных проводов.7. Ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания.8. Обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ.9. Развитие распределительной сети 20 кВ

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицыизмерения

Значение2010 год

Факт2011 год

Факт2012 год

Факт2013 год

Факт2014 год

Факт2015 год

Факт2016 год

Факт2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы»

Количество технологических нарушений на электрических сетях

единиц 94 75 58 47 43 38 34 32 31 30

Ответственныйисполнительподпрограммы

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Соисполнителиподпрограммы

Департамент строительства города Москвы, Департамент городского имущества города Москвы

45

Page 47: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Г осударственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС Источникифинансирования

Расходы (тыс. рублей)2010год

Факт

2011год

Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Итого

Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы»

Всего X X 76 330 169,9 87 959 070,6 73 212 789,7 50 289 742,5 50 040 833,2 46 781 771,4 43 207 410,8 38 626 988,8 466 448 776,8

020,806,071,778

бюджет города Москвы X X 1 024 685,7 858 413,2 756 601,2 1 505 296,6 5 411 146,6 627 166,4 550 000,0 550 000,0 11 283 309,7

средства юридических н физических лиц

X X 75 305 484,2 87 100 657,4 72 456 188,5 48 784 445,9 44 629 686,6 46 154 605,0 42 657 410,8 38 076 988,8 455 165 467,2

Возмещение затрат пофункционированиюподразделенийКазенного предприятия«Московскаяэнергетическаядирекция»

Всего X X 410 421,7 175 948,6 271 064,7 490 515,6 317 826,5 550 000,0 550 000,0 550 000,0 3 315 777,1

020 бюджет города Москвы X X 410421,7 175 948,6 271 064,7 490515,6 317 826,5 550000,0 550 000,0 550 000,0 3 315 777,1

Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно­коммунальной инфраструктуры

Всего X X 614 264,0 682 464,6 485 536,5 661 006,4 4 529 234,5 77 166,4 0,0 0,0 7 049 672,4

020,071,806

бюджет города Москвы X X 614 264,0 682 464,6 485 536,5 661 006,4 4 529 234,5 77 166,4 0,0 0,0 7 049 672,4

Возмещение затрат акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с приобретением мобильных источников питания

Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 110 895,0 0,0 0,0 0,0 110 895,0

020 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 110 895,0 0,0 0,0 0,0 110 895,0

Возмещение затратакционерномуобществу«Объединеннаяэнергетическаякомпания», связанныхс оснащением техникой

Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 438 239,3 0,0 0,0 0,0 438 239,3

020 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 438 239,3 0,0 0,0 0,0 438 239,3

Возмещение затрат Открытому акционерному обществу «Мослифт», связанных с оснащением техникой

Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 2951,3 0,0 0,0 0,0 2 951,3

778 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 2 951,3 0,0 0,0 0,0 2 951,3

Субсидия из бюджета города Москвы Г осударственному унитарному предприятию города

Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0

020 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0

46

Page 48: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Москвы Московскому научно-исследовательскому и проектному институту жилищного хозяйства «М о сж и л Н И И п рое кт» на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по разработке методики прокладки линий различного назначения и установки радиоэлектронных средств на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, а также их содержанияГ рант Федеральному государственному унитарному предприятию «Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского»

Всего X X 0,0 0,0 0,0 293 774,6 0,0 0,0 0,0 0,0 293 774,6

020 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 293 774,6 0,0 0,0 0,0 0,0 293 774,6

Возмещение затратпубличномуакционерномуобществу энергетики иэлектрификации«Мосэнерго»,связанных сосуществлениемтехнологическогоприсоединениязарядных станций дляэлектротранспорта ксетямэл е ктр ос н абже н и я

Всего X X 0,0 0,0 0,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60 000,0

020 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60 000,0

Инвестиционныепрограммыресурсоснабжающихорганизаций

Всего X X 75 305 484,2 87 100 657,4 72 456 188,5 48 784 445,9 44 629 686,6 46 154 605,0 42 657 410,8 38 076 988,8 455 165 467,2

000средства юридических и физических лиц

X X 75 305 484,2 87 100 657,4 72 456 188,5 48 784 445,9 44 629 686,6 46 154 605,0 42 657 410,8 38 076 988,8 455 165 467,2

Этапы и срокиреализацииподпрограммы

Этап 1:01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3:01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017 Этап 7:01.01.2018-31.12.2019

47

Page 49: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Паспортподпрограммы «Развитие теплоснабжения города Москвы» Государственной программы города Москвы

«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение»

Таблица 2

Наименование подпрограммы Г осударственной программы города Москвы

Развитие теплоснабжения города Москвы

Цели подпрограммы Надежное и экономически эффективное теплоснабжение потребителей города МосквыЗадачиподпрограммы

1. Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на рассматриваемую перспективу.2. Определение перспектив развития теплоэлектроцентралей, районных тепловых станций, и газотурбинных электростанций мощностью более 100 Гкал/ч с размещением нового оборудования на схемах генеральных планов.3. Формирование зон эффективного действия теплоисточников.4. Определение основных характеристик тепловых сетей города Москвы

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Г осударственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицыизмерения

Значение2010 год

Факт2011 год

Факт2012 год

Факт2013 год

Факт2014 год

Факт2015 год

Факт2016 год

Факт2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Подпрограмма ^Развитие теплоснабжения города Москвы»Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: магистральные сети

единиц/ км трубопровода X X 1,00 0,91 0,94 0,93 0,92 0,91 0,82 0,81

Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: разводящие сети

единиц/ км трубопровода

X X 0,090 0,081 0,088 0,086 0,086 0,085 0,081 0,081

Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): магистральные сети

Гкал/(км*ч) X X 0,1132 0,1129 0,1128 0,1124 0,1124 0,1122 0,1120 0,1100

Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): разводящие сети

Гкал/(км*ч) X X 0,0376 0,0373 0,0370 0,0367 0,0365 0,0362 0,0361 0,0360

Ответственныйисполнительподпрограммы

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Соисполнителиподпрограммы

Департамент строительства города Москвы,префектура Восточного административного округа города Москвы, префектура Западного административного округа города Москвы, префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, префектура Северного административного округа города Москвы, префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, префектура Центрального административного округа города Москвы, префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,

48

Page 50: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

префектура Южного административного округа города МосквыОбъем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Г осуда рствен ной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС Источникифинансирования

Расходы (тыс. рублей)2010год

Факт

2011год

Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Итого

Подпрограмма«Развитиетеплоснабжения города Москвы»

Всего X X 35 172 669,1 25 747 885,0 16 528 959,7 29 335 023,6 24 933 202,9 40 960 057,9 17 987 404,6 17 340 347,7 208 005 550,5

020,806,778,901,911,921,931,941,951,961,971,981,991

бюджет города Москвы X X 1 553 272,4 323 967,0 267 967,0 715 999,0 5 009 872,3 2 978 282,1 125 282,1 125 282,1 11 099 924,0

средства юридических и физических лиц

X X 33 619 396,7 25 423 918,0 16 260 992,7 28 619 024,6 19 923 330,6 37 981 775,8 17 862 122,5 17 215 065,6 196 905 626,5

Разработка и актуализации схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года

Всего X X 158 847,5 104 473,9 100 429,3 319 144,3 268 637,4 125 282,1 125 282,1 125 282,1 1 327 378,7

020 бюджет города Москвы X X 158 847,5 104 473,9 100 429,3 319 144,3 268 637,4 125 282,1 125 282,1 125 282,1 1 327 378,7

Реализация мер пообеспечениютеплоснабжениемобъектов инженерно-коммунальнойинфраструктуры

Всего X X 1 394 424,9 219 493,1 167 537,7 21 854,7 111 141,3 3 000,0 0,0 0,0 1 917 451,7

020,806

бюджет города Москвы X X 1 394 424,9 219 493,1 167 537,7 21 854,7 111 141,3 3 000,0 0,0 0,0 1 917 451,7

Возмещение затрат публичногоакционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением мероприятий по восстановлению тепловых сетей, находящихся на территории района Куркино Северо- Западного

Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 109 108,6 0,0 0,0 0,0 109 108,6

020 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 109 108,6 0,0 0,0 0,0 109 108,6

49

Page 51: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

административного округа города МосквыВозмещение затрат обществу с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго», связанных с подготовкой объектов теплоснабжения, расположенных на территории Зеленоградского административного округа города Москвы, к прохождению отопительного периода 2016 и 2017 годов

Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 215 000,0 0,0 0,0 0,0 215 000,0

020 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 215 000,0 0,0 0,0 0,0 215 000,0

Возмещение затрат обществу с ограниченной ответственностью «ТСК Новая Москва», связанных с выполнением мероприятий по подготовке системы теплоснабжения на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы к осенне-зимнему периоду 2016 и 2017 годов

Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 1 478 000,0 0,0 0,0 0,0 1 478 000,0

020 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 1 478 000,0 0,0 0,0 0,0 1 478 000,0

Иные мероприятия в сфере теплоснабжения Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 2 327 985,0 2 350 000,0 0,0 0,0 4 677 985,0

778,901,911,921,931,941,951,961,971,981,991

бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 2 327 985,0 2 350 000,0 0,0 0,0 4 677 985,0

Возмещение затратКазенномупредприятию«Московскаяэнергетическаядирекция», связанных ссодержанием ТЭЦ

Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0 500 000,0 0,0 0,0 1 000 000,0

020 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0 500 000,0 0,0 0,0 1 000 000,0

50

Page 52: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

АМО ЗИЛ и выполнением мероприятий по ее подготовке к прохождению осенне- зимнего периода 2016 и 2017 годовВозмещение затрат публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением работ по ремонту и подготовкой к прохождению отопительного периода 2015 и 2016 годов находящихся в аварийном состоянии объектовтеплоснабжения на территории районов Фили-Давыдково и Филевский парк Западного административного округа города Москвы

Всего X X 0,0 0,0 0,0 375 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 375 000,0

020 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 375 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 375 000,0

Инвестиционныепрограммыресурсоснабжающихорганизаций

Всего X X 33 619 396,7 25 423 918,0 16 260 992,7 28 619 024,6 19 923 330,6 37 981 775,8 17 862 122,5 17 215 065,6 196 905 626,5

000средства юридических и физических лиц

X X 33 619 396,7 25 423 918,0 16 260 992,7 28 619 024,6 19 923 330,6 37 981 775,8 17 862 122,5 17 215 065,6 196 905 626,5

Э тапы и срокиреализацииподпрограммы

Этап 1:01.01.2012-31.12.2012 Этап 2:01.01.2013-31.12.2013 Этап 3:01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 Этап 6:01.01.2017-31.12.2017 Этап 7: 01.01.2018-31.12.2019

51

Page 53: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Таблица 3Паспорт

подпрограммы «Развитие газоснабжения в городе Москве» Государственной программы города Москвы«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение»

Наименование подпрограммы Г осударственной программы города Москвы

Развитие газоснабжения в городе Москве

Цели подпрограммы1. Повышение уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы.2. Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города Москвы.3. Формирование программы проектирования и строительства газопроводов и объектов газораспределительной системы на территории города Москвы

Задачиподпрограммы 1. Обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и населения города Москвы.

2. Сокращение числа объектов газораспределительной системы с предельными сроками эксплуатации.3. Сокращение протяженности подземных газопроводов, не защищенных от коррозии.4. Повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Г осударственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицыизмерения

Значение2010 год

Факт2011 год

Факт2012 год

Факт2013 год

Факт2014 год

Факт2015 год

Факт2016 год

Факт2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Подпрограмма «Развитие газоснабжения в городе Москве»

Количество инцидентов на 100 км сети газопровода

единиц/ 100 км сети

0,640 0,700 0,710 0,710 0,700 0,084 0,002 0,075 0,070 0,065

Протяженность подземных газопроводов, не защищенных от коррозии

км 308 242 242 242 184 184 165 160 155 150

Ответствен н ы иисполнительподпрограммы

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Соисполнителиподпрограммы Департамент городского имущества города Москвы,

Департамент строительства города Москвы

52

Page 54: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и

по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Г осударственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС Источникифинансирования

Расходы (тыс. рублей)2010год

Факт

2011ГОД

Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Итого

Подпрограмма«Развитиегазоснабжения в городе Москве»

Всего X X 3 493 765,9 2 571 528,4 2 830 579,1 2 384 281,7 3 444 577,2 3 105 467,4 3 263 646,5 3 317 730,6 24 411 576,8

020,071,163,806

бюджет города Москвы X X 1 143 765,9 110 270,4 16 045,2 47 361,6 217 991,7 9 029,0 9 029,0 9 029,0 1 562 521,8

средства юридических и физических лиц

X X 2 350 000,0 2 461 258,0 2 814 533,9 2 336 920,1 3 226 585,5 3 096 438,4 3 254617,5 3 308 701,6 22 849 055,0

Разработка и актуализация Генеральной схемы газоснабжения города Москвы до 2030 года

Всего X X 7 508,6 9 171,0 8 712,2 34 532,9 73 462,9 9 029,0 9 029,0 9 029,0 160 474,6

020 бюджет города Москвы X X 7 508,6 9 171,0 8 712,2 34 532,9 73 462,9 9 029,0 9 029,0 9 029,0 160 474,6

Мероприятия по реализации комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы

Всего X X 1 136 257,3 101 099,4 7 333,0 12 828,7 50 000,0 0,0 0,0 0,0 1 307 518,4

071,163,806

бюджет города Москвы X X 1 136 257,3 101 099,4 7 333,0 12 828,7 50 000,0 0,0 0,0 0,0 1 307 518,4

Возмещение затрат акционерному обществу «Мосгаз», связанных с оснащением техникой

Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 94 528,8 0,0 0,0 0,0 94 528,8

020 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 94 528,8 0,0 0,0 0,0 94 528,8

Инвестиционная программа АО «Мосгаз»

Всего X X 2 350 000,0 2 461 258,0 2 814 533,9 2 336 920,1 3 226 585,5 3 096 438,4 3 254617,5 3 308 701,6 22 849 055,0

000средства юридических и физических лиц

X X 2 350 000,0 2 461 258,0 2 814 533,9 2 336 920,1 3 226 585,5 3 096 438,4 3 254 617,5 3 308 701,6 22 849 055,0

Этапы и срокиреализацииподпрограммы

Этап 1:01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 ЭтапЗ: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4:01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 Этап 6:01.01.2017-31.12.2017 Этап 7: 01.01.2018-31.12.2019

53

Page 55: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Таблица 4Паспорт

подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы»Г осударственной программы города Москвы

«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение»

Наименование подпрограммы Г осударственной программы города Москвы

Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы

Цели подпрограммы 1. Создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации городских инженерных коммуникаций.2. Обеспечение комфортных условий для проживания жителей города Москвы

Задачиподпрограммы

1. Обеспечение надежного безаварийного функционирования коллекторного хозяйства города Москвы.2. Обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры городского хозяйства.3. Повышение безопасности, антитеррористической защищенности объектов инженерной инфраструктуры

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Г осударственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицыизмерения

Значение2010 год

Факт2011 год

Факт2012 год

Факт2013 год

Факт2014 год

Факт2015 год

Факт2016 год

Факт2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы»

Износ коллекторного хозяйства процентов 25 25 19 18 17 17 17 17 17 17

Ответствен н ыйисполнительподпрограммы

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Соисполнительподпрограммы

Департамент строительства города Москвы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Г осударственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС Источникифинансирования

Расходы (тыс. рублей)2010год

Факт

2011год

Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Итого

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы»

Всего X X 1 552 604,2 3 370 766,5 3 450 587,1 4 171 842,9 4 328913,4 5 220 558,0 4 192 294,4 4 283 200,0 30 570 766,5

020,806

бюджет города Москвы X X 540 106,2 1 273 490,5 735 702,1 1 192 304,9 932 180,9 1 394 988,0 60 984,4 0,0 6 129 757,0

средства юридических и физических лиц

X X 1 012 498,0 2 097 276,0 2 714 885,0 2 979 538,0 3 396 732,5 3 825 570,0 4 131 310,0 4 283 200,0 24 441 009,5

Реализация комплекса Всего X X 1 552 604,2 3 370 766,5 3 330 671,5 3 291 758,5 4 321 413,4 5 220 558,0 4 192 294,4 4 283 200,0 29 563 266,5

54

Page 56: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы

806 бюджет города Москвы X X 540 106,2 1 273 490,5 615 786,5 312 220,5 924 680,9 1 394 988,0 60 984,4 0,0 5 122 257,0

000средства юридических и физических лиц

X X 1 012 498,0 2 097 276,0 2 714 885,0 2 979 538,0 3 396 732,5 3 825 570,0 4 131 3)0,0 4 283 200,0 24 441 009,5

Мероприятия пореализацииинвестиционнойпрограммыГосударственногоунитарногопредприятия городаМосквы«Москоллектор» по проектированию и строительству кабельных коллекторов

Всего X ■ X 0,0 0,0 119 915,6 880 084,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000 000,0

020 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 119 915,6 880 084,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000 000,0

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор», связанных с проведением мероприятий по предотвращению проникновения в подземные сооружения

Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0 2 800,0

020 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0 2 800,0

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор», связанных с оснащением техникой

Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 4 700,0 0,0 0,0 0,0 4 700,0

020 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 4 700,0 0,0 0,0 0,0 4 700,0

Э тапы и срокиреализацииподпрограммы

Этап 1:01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12,2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017 Этап 7: 01.01.2018-31.12.2019

55

Page 57: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Таблица 5Паспорт

подпрограммы «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы исистем технического водоснабжения» Государственной программы города Москвы

«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение»

Наименование подпрограммы Г осударственной программы города Москвы

Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения

Цели подпрограммы Обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций, расположенных на территории города Москвы, в услугах водоснабжения и канализации в соответствии с установленными нормативами качества

Задачиподпрограммы

1. Создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей.2. Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями.3. Уменьшение себестоимости услуг водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Г осударственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицыизмерения

Значение2010 год

Факт2011 год

Факт2012 год

Факт2013 год

Факт2014 год

Факт2015 год

Факт2016 год

Факт2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения»Доля сточных вод, подвергающихся очистке, от общего объема сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные системы водоотведения

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Доля абонентов, обеспеченных бесперебойной подачей воды

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 too 100

Ответственныйисполнительподпрограммы

Департамент строительства города Москвы

Соисполнителиподпрограммы

Департамент городского имущества города Москвы,Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

НаименованиеподпрограммыГосударственнойпрограммы городаМосквы имероприятийподпрограммы

ГРБС Источникифинансирования

Расходы (тыс. рублей)2010год

Факт

2011год

Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Итого

Подпрограмма «Развитие и модернизация

Всего X X 17 078 504,2 19 482 797,8 23 478 324,0 20 984 469,7 34 030 472,9 27 245 508,3 17 633 963,7 16 192 241,5 176 126 282,1

071,778,

бюджет города Москвы X X 4 979 894,2 3 918 940,8 5 447 391,0 5 981 513,2 12 007 445,3 7 484 438,5 2 954 629,4 2 154 828,5 44 929 080,9

56

Page 58: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

водопроводно- канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения»

806

средства юридических и физических лиц

X X 12 098 610,0 15 563 857,0 18 030 933,0 15 002 956,5 22 023 027,6 19 761 069,8 14 679 334,3 14 037 413,0 131 197 201,2

Реал нзаш i я ком плс ксамер, направленных наразвитиеводопроводно-канализационногохозяйства городаМосквы

Всего X X 4 979 894,2 3 918 940,8 5 447 391,0 5 877 122,4 11 466 500,3 7 480 000,0 2 950 000,0 2 150 000,0 44 269 848,7

071,806

бюджет города Москвы X X 4 979 894,2 3 918 940,8 5 447 391,0 5 877 122,4 11 466 500,3 7 480 000,0 2 950 000,0 2 150 000,0 44 269 848,7

Возмещение затратакционерного общества«Мосводоканал»,связанных свременнымтехническимобслуживаниемканализационныхсетей, временныхнасосных и дренажныхстанций

Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 438,5 4 629,4 4 828,5 13 896,4

778 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 438,5 4 629,4 4 828,5 13 896,4

Возмещение затрат Акционерному обществу «Мосводоканал», связанных с оснащением техникой

Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 540 945,0 0,0 0,0 0,0 540 945,0

778 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 540 945,0 0,0 0,0 0,0 540 945,0

Возмещение затрат акционерному обществу «Мосводоканал», связанных с проведением ремонта находящихся в аварийном состоянии объектов водоснабжения, канализовання и подготовкой к прохождению отопительного периода

Всего X X 0,0 0,0 0,0 104 390,8 0,0 0,0 0,0 0,0 104 390,8

778 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 104 390,8 0,0 0,0 0,0 104 390,8

Инвестиционная программа АО «Мосводоканал»

Всего X X 12 098 610,0 15 563 857,0 18 030 933,0 15 002 956,5 22 023 027,6 19 761 069,8 14 679 334,3 14 037 413,0 131 197 201,2

ОООсредства юридических и физических лиц

X X 12 098 610,0 15 563 857,0 18 030 933,0 15 002 956,5 22 023 027,6 19 761 069,8 14 679 334,3 14 037 413,0 131 197 201,2

57

Page 59: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Э тапы и сроки Этап 1:01.01.2012-31.12.2012реализации Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013подпрограммы Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014

Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017Этап 7: 01.01.2018-31.12.2019

58

Page 60: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Таблица 6Паспорт

подпрограммы «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока» Государственнойпрограммы города Москвы

«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение»

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока

Цели подпрограммыПовышение качества и доступности услуг водоотведения поверхностного стока

Задачиподпрограммы 1. Создание новых и модернизация имеющихся мощностей.

2. Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водоотведения поверхностного стока.3. Уменьшение себестоимости услуг водоотведения поверхностного стока.4. Повышение уровня благоустройства объектов поверхностного стока

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Г осударственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицыизмерения

Значение2010 год

Факт2011 год

Факт2012 год

Факт2013 год

Факт2014 год

Факт2015 год

Факт2016 год

Факт2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока»

Интенсивность отказов на водосточных сетяхаварий/год

км0,17 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11

Ответственныйисполнительподпрограммы

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Соисполнителиподпрограммы Департамент развития новых территорий города Москвы

Департамент строительства города Москвы

59

Page 61: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Объем финансовых Наименование ГРБС Источники Расходы (тыс. рублей)ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

подпрограммы Г осударственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

финансирования 2010год

Факт

2011год

Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Итого

Подпрограмма «Развитие и

Всего X X 10 209 581,1 10 276 219,2 9 448713,5 9 131 447,5 10 328 745,0 12 561 015,5 12 078 015,5 12 144 165,5 86 177 902,8

модернизация объектов водоотведения поверхностного стока»

509,778,806

бюджет города Москвы X X 8 273 504,1 8 291 482,2 7 478 276,6 6 826 525,3 7 692 554,6 9 903 335,5 9 224 335,5 9 176 335,5 66 866 349,3

средства юридических и физических лиц

X X 1 936 077,0 1 984 737,0 1 970436,9 2 304 922,2 2 636 190,4 2 657 680,0 2 853 680,0 2 967 830,0 19 311 553,5

Водоотведение поверхностных сточных вод

Всего X X 4 101 897,7 6 145 144,2 6 145 070,1 6 145 237,2 6 145 237,2 6 145 237,5 6 145 237,5 6 145 237,5 47 118 298,9

778 бюджет города Москвы X X 4 101 897,7 6 145 144,2 6 145 070,1 6 145 237,2 6 145 237,2 6 145 237,5 6 145 237,5 6 145 237,5 47 118 298,9

Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока

Всего X X 4 171 606,4 2 099 438,2 1 215 106,9 631 288,1 575 239,4 2 416 000,0 3 048 000,0 3 000 000,0 17 156 679,0

509,778,806

бюджет города Москвы X X 4 171 606,4 2 099 438,2 1 215 106,9 631 288,1 575 239,4 2 416 000,0 3 048 000,0 3 000 000,0 17 156 679,0

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток», связанных с содержанием и эксплуатацией бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

Всего 0,0 46 899,8 68 099,6 0,0 31 098,0 31 098,0 31 098,0 31 098,0 239 391,4

778 бюджет города Москвы X X 0,0 46 899,8 68 099,6 0,0 31 098,0 31 098,0 31 098,0 31 098,0 239 391,4

Возмещение затрат Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 31 098,0 31 098,0 31 098,0 31 098,0 124 392,0

60

Page 62: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Г осударственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток», связанных с содержанием и эксплуатацией бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории Троицкого и Новомосковского адм ин истрати вн ых округов города Москвы

778 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 31 098,0 31 098,0 31 098,0 31 098,0 124 392,0

Субсидия Г осударственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящнх систем «Мосводосток» в целях возмещения затрат, связанных с проведением оценки безопасности выявленных бесхозяйных гидротехнических сооружений и их временным содержанием

Всего X X 0,0 46 899,8 68 099,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 999,4

778 бюджет города Москвы X X 0,0 46 899,8 68 099,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 999,4

Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока в городах субъектов Российской Федерации

Всего X X 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0

806 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации водоотводящих систем «Мосводосток», связанных с ликвидацией подтоплений путем

Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 311 000,0 0,0 0,0 1 311 000,0

778 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 311 000,0 0,0 0,0 1 311 000,0

61

Page 63: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

восстановления единой системы водоотведенияВозмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы ПО эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток», связанных с оснащением техникой

Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 890 980,0 0,0 0,0 0,0 890 980,0

778 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 890 980,0 0,0 0,0 0,0 890 980,0

Производственная программа ГУП «Мосводосток»

Всего X X 1 936 077,0 1 984 737,0 1 970 436,9 2 304 922,2 2 636 190,4 2 657 680,0 2 853 680,0 2 967 830,0 19 311 553,5

000средства юридических и физических лиц

X X 1 936 077,0 1 984 737,0 1 970 436,9 2 304 922,2 2 636 190,4 2 657 680,0 2 853 680,0 2 967 830,0 19 311 553,5

Этапы li срокиреализацииподпрограммы

Этап 1:01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3:01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017 Этап 7: 01.01.2018-31.12.2019

62

Page 64: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Таблица 7Паспорт

подпрограммы «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы» Государственной программыгорода Москвы

«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение»

Наименование подпрограммы Г осударственной программы города Москвы

Развитие единой светоцветовой среды города Москвы

Цели подпрограммы 1. Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе Москве в соответствии с современными требованиями.2. Повышение эффективности и надежности работы установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы.3. Снижение показателей энергопотребления в установках наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города Москвы за счет применения энергосберегающих технологий.4. Обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов

Задачиподпрограммы

1. Приведение наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города Москвы в соответствие с нормативными требованиями.2. Сокращение количества отказов в работе установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы.3. Улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города в вечерне-ночное время.4. Модернизация оборудования на основе современных технологий

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Г осударственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицыизмерения

Значение2010 год

Факт2011 год

Факт2012 год

Факт2013 год

Факт2014 год

Факт2015 год

Факт2016 год

Факт2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы»

Доля опор наружного освещения, находящихся в удовлетворительном состоянии

процентов 63,76 64,28 65,89 70,13 73,00 74,69 76,80 77,50 78,70 79,00

Ответственныйисполнительподпрограммы

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Соисполнительподпрограммы

Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации н по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Г осударственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС Источникифинансирования

Расходы (тыс. рублей)2010год

Факт

2011год

Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Итого

Подпрограмма Всего X X 10 115 627,5 13 250460,5 10 642 004,2 5 947 742,9 17 964 863,8 19 262 883,0 9 612 964,4 8 905 137,8 95 701 684,1

63

Page 65: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

«Развитие единой светоцветовой среды города Москвы»

020,813

бюджет города Москвы X X 10 115 627,5 13 250 460,5 10 642 004,2 5 947 742,9 17 964 863,8 19 262 883,0 9 612 964,4 8 905 137,8 95 701 684,1

Возмещение затрат акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с оказанием услуг по эксплуатации и ремонту объектов наружного освещения, архитектурно­художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы

Всего X X 5 134 948,5 4 631 628,9 3 687 696,1 2 385 770,7 3 445 000,0 5 360 600,0 4 910 600,0 4 910 600,0 34 466 844,2

020,813

бюджет города Москвы X X 5 134 948,5 4 631 628,9 3 687 696,1 2 385 770,7 3 445 000,0 5 360 600,0 4 910 600,0 4 910 600,0 34 466 844,2

Возмещение затрат акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с оказанием услуг по эксплуатации и ремонту объектов наружного освещения, архитектурно­художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы

Всего X X 5 134 948,5 4 631 628,9 3 687 696,1 2 383 523,3 3 445 000,0 5 360 600,0 4 910 600,0 4 910 600,0 34 464 596,8

020,813

бюджет города Москвы X X 5 134 948,5 4 631 628,9 3 687 696,1 2 383 523,3 3 445 000,0 5 360 600,0 4 910 600,0 4 910 600,0 34 464 596,8

Ремонт объектов наружного освещения Всего X X 0,0 0,0 0,0 2 247,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 247,4

020 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 2 247,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2 247,4

Комплекс мер по развитию наружного освещения, архитектурно­художественной подсветки п праздничной иллюминации города Москвы

Всего X X 4 864 966,4 6 798 763,9 5 036 623,1 544 259,3 6 177 337,0 11 156 795,8 1 698 795,8 698 795,8 36 976 337,1

020 бюджет города Москвы X X 4 864 966,4 6 798 763,9 5 036 623,1 544 259,3 6 177 337,0 11 156 795,8 1 698 795,8 698 795,8 36 976 337,1

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов

Всего X X 115 712,6 231 476,6 317 986,7 174 997,7 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 1 440 173,6

020 бюджет города Москвы X X 115 712,6 231 476,6 317 986,7 174 997,7 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 1 440 173,6

64

Page 66: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

наружного освещения п архитектурно­художественной подсветкиВозмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» на оплату электрической энергии, потребляемой установками наружного освещения, архитектурно­художественной подсветки, праздничной иллюминации города Москвы,находящимися на правехозяйственноговеденияГ осударственного унитарного предприятия города Москвы «Моссвет»

Всего X X 0,0 1 588 591,1 1 490 573,3 1 516 700,0 1 807 430,4 1 939 731,4 2 197 618,6 2 489 792,0 13 030 436,8

020 бюджет города Москвы X X 0,0 1 588 591,1 1 490 573,3 1 516 700,0 1 807 430,4 1 939 731,4 2 197 618,6 2 489 792,0 13 030 436,8

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по техническому обслуживанию, проведению аварийных и восстановительных работ кабельной канализации

Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 89 926,7 0,0 0,0 0,0 89 926,7

020 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 89 926,7 0,0 0,0 0,0 89 926,7

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по временной эксплуатации бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно­художественной подсветки

Всего X X 0,0 0,0 0,0 41 548,1 68 746,4 68 932,1 69 126,3 69 126,3 317 479,2

020 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 41 548,1 68 746,4 68 932,1 69 126,3 69 126,3 317 479,2

Возмещение затрат акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением мероприятий по

Всего X X 0,0 0,0 0,0 880 299,9 6 039 873,7 0,0 0,0 0,0 6 920 173,6

020 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 880 299,9 6 039 873,7 0,0 0,0 0,0 6 920 173,6

65

Page 67: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

устройствупраздничнойиллюминации местпроведенияобщегородскихпраздничныхмероприятийВозмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет», связанных с устройством наружного освещения

Всего X X 0,0 0,0 0,0 275 795,2 6 417,3 0,0 0,0 0,0 282 212,5

020 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 275 795,2 6 417,3 0,0 0,0 0,0 282 212,5

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет», связанных с выполнением мероприятий по устройству и эксплуатации объектов праздничного и тематического оформления города Москвы

Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 163 243,3 586 823,7 586 823,7 586 823,7 1 923 714,4

020 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 163 243,3 586 823,7 586 823,7 586 823,7 1 923 714,4

Возмещение затрат акционерному обществу «Мосгорсвет», связанных с оснащением техникой

Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 9 412,2 0,0 0,0 0,0 9 412,2

020 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 9 412,2 0,0 0,0 0,0 9 412,2

Возмещение затратакционерномуобществу«Объединеннаяэнергетическаякомпания», связанныхс выполнениеммероприятий поустройству наружногоосвещения иэлектроснабжения местпроведенияобщегородскихпраздничныхмероприятий

Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 7 476,8 0,0 0,0 0,0 7 476,8

020 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 7 476,8 0,0 0,0 0,0 7 476,8

Устройство наружногоосвещенияпервоочередныхобъектов ивосстановлениеработоспособности

Всего X X 0,0 0,0 0,0 77 126,1 0,0 0,0 0,0 0,0 77 126,1

020 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 77 126,1 0,0 0,0 0,0 0,0 77 126,1

66

Page 68: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

объектов праздничной иллюминацииВозмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию «Моссвет» по восстановлению работоспособности бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно­художественной подсветки

Всего X X 0,0 0,0 109 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109 125,0

020 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 109 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109 125,0

Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по восстановлению работоспособности архитектурно­художественного и наружного освещения Патриаршего моста

Всего X X 0,0 0,0 0,0 51 245,9 0,0 0,0 0,0 0,0 51 245,9

020 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 51 245,9 0,0 0,0 0,0 0,0 51 245,9

Этапы и срокиреализацииподпрограммы

Этап 1:01.01.2012-31.12.2012 Этап 2:01.01.2013-31.12.2013 Этап 3:01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017 Этап 7: 01.01.2018-31.12.2019

67

Page 69: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Таблица 8

подпрограммы «Развитие сети общественных туалетов» Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение»

Паспорт

Наименование подпрограммы Г осударственной программы города Москвы

Развитие сети общественных туалетов

Цели подпрограммы 1. Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе в соответствии с современными требованиями.2. Повышение эффективности и надежности работы общественных туалетов.3. Снижение показателей энергопотребления в общественных туалетах за счет применения энергосберегающих технологий.4. Обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов

Задачиподпрограммы

1. Капитальный ремонт и модернизация существующих общественных туалетов.2. Расширение сети общественных туалетов города Москвы.3. Обеспечение доступности услуги, в том числе для маломобильных групп населения.4. Внедрение новых технологий, в том числе обеспечивающих решения по энергосбережению и антигеррористической защищенности граждан

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Г осударственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицыизмерения

Значение2010 год

Факт2011 год

Факт2012 год

Факт2013 год

Факт2014 год

Факт2015 год

Факт2016 год

Факт2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Подпрограмма «Развитие сети общественных туалетов»Доля отремонтированных стационарных туалетов от общего количества стационарных туалетов, требующих капитального ремонта

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Ответственныйисполнительподпрограммы

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Соисполнителиподпрограммы

-

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Г осударственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС Источникифинансирования

Расходы (тыс. рублей)2010год

Факт

2011год

Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Итого

Подпрограмма «Развитие сети

Всего X X 634 151,0 798 176,4 923 135,4 573 669,9 606 345,5 1 202 954,9 1 448 856,9 871 227,5 7 058517,5

778 бюджет города X X 634 151,0 559 676,4 618 635,4 573 669,9 606 345,5 1 202 954,9 1 448 856,9 871 227,5 6515 517,5

68

Page 70: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

общественныхтуалетов»

Москвысредства юридических н физических лиц

X X 0,0 238 500,0 304 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 543 000,0

Эксплуатация и ремонтобщественныхтуалетов

Всего X X 634 151,0 559 676,4 618 635,4 573 669,9 606 345,5 1 202 954,9 1 448 856,9 871 227,5 6515 517,5

778 бюджет города Москвы X X 634 151,0 559 676,4 618 635,4 573 669,9 606 345,5 1 202 954,9 1 448 856,9 871 227,5 6515 517,5

Инвестиционныесредства Всего X X 0,0 238 500,0 304 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 543 000,0

000средства юридических и физических лиц

X X 0,0 238 500,0 304 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 543 000,0

Э тапы и срокиреализацииподпрограммы

Этап 1:01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3:01.01.2014-31.12.2014 Этап 4:01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017 Этап 7:01.01.2018-31.12.2019

69

Page 71: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Таблица 9Паспорт

подпрограммы «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы» Государственной программы городаМосквы

«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение»

Наименование подпрограммы Г осударственной программы города Москвы

Развитие инженерных коммуникаций города Москвы

Цели подпрограммы Обеспечение падежным ресурсоснабжением существующих и строящихся жилых и нежилых зданийЗадачиподпрограммы

Прокладка около 1 тысячи км инженерных сетей различного назначения (водопроводов, канализационных коллекторов, тепловых и газовых сетей, кабельных коллекторов и кабельных линий)

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Г осударственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицыизмерения

Значение2010 год

Факт2011 год

Факт2012 год

Факт2013 год

Факт2014 год

Факт2015 год

Факт2016 год

Факт2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Подпрограмма «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы»Обеспечение инженерными коммуникациями сооружений адресной инвестиционной программы города Москвы

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Ответственныйисполнительподпрограммы

Департамент строительства города Москвы

Соисполнителиподпрограммы

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Департамент развития новых территорий города Москвы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы н мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Г осударственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС Источникифинансирования

Расходы (тыс. рублей)2010год

Факт

2011год

Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Итого

Подпрограмма «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы»

Всего X X 8 775 221,1 18 493 862,7 10 182 777,9 8 272 688,3 8 983 149,4 15 766 010,5 19 532 047,3 20 587 156,5 110 592 913,7020,509,806

бюджет города Москвы X X 8 775 221,1 13 993 862,7 10 182 777,9 8 272 688,3 8 983 149,4 15 766 010,5 19 532 047,3 20 587 156,5 106092913,7

средствафедеральногобюджета

X X 0,0 4 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500 000,0

Мероприятие «Реализация комплекса мер по развитию коммунально- инженерной инфраструктуры»

Всего X X 8 775 221,1 13 993 862,7 10 182 777,9 8 262 753,5 8 929 073,8 15 699 380,5 19515417,3 20 570 526,5 105 929 013,3

509,806

бюджет города Москвы X X 8 775 221,1 13 993 862,7 10 182 777,9 8 262 753,5 8 929 073,8 15 699 380,5 19 515 417,3 20 570 526,5 105 929 013,3

70

Page 72: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Нормативно-правовое и нормативно­техническое обеспечение деятельности топливно- энергетического и коммунального хозяйства

Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 630,0 16 630,0 16 630,0 49 890,0

020 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 630,0 16 630,0 16 630,0 49 890,0

Возмещение затратКазенномупредприятию«Московскаяэнергетическаядирекция», связанных стехнологическимприсоединениемобъекта культурногонаследия федеральногозначения «АнсамбльНоводевичьегомонастыря» к сетямэлектроснабжения иводоснабжения

Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 53 458,2 0,0 0,0 0,0 53 458,2

020 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 53 458,2 0,0 0,0 0,0 53 458,2

Обеспечение содержания объектов капитального строительства инженерно­коммунальной инфраструктуры (в том числе сетей инженерно- технического обеспечения)с даты оформления акта приемки объекта капитального строительства до даты оформления имущественных прав на объект капитального строительства

Всего X X 0,0 0,0 0,0 120,8 617,4 50 000,0 0,0 0,0 50 738,2

806 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 120,8 617,4 50 000,0 0,0 0,0 50 738,2

Г рант Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Г осударственный театр наций»

Всего X X 0,0 0,0 0,0 9 814,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 814,0

020 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 9 814,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 814,0

Реализация мероприятий по проектированию и строительству объектов внешней инженерной инфраструктуры и

Всего X X 0,0 4 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500 000,0

средствафедеральногобюджета

X X 0,0 4 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500 000,0

71

Page 73: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

инновационного центра «Сколково»

Этапы п срокиреализацииподпрограммы

Этап 1:01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3:01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017 Этап 7: 01.01.2018-31.12.2019

72

Page 74: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Таблица 10Паспорт

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» Государственной программыгорода Москвы

«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение»

Наименование подпрограммы Г осударственной программы города Москвы

Энергосбережение и повышение энергоэффективности

Цели подпрограммы 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов и воды потребителями города.2. Обеспечение надежного, безопасного, бездефицитного энергоснабжения.3. Повышение качества жизни населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг

Задачиподпрограммы

1. Создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города: государственно-частное партнерство, энергосервисные контракты (договоры).2. Снижение себестоимости производства топливно-энергетических ресурсов (ТЭР).3. Сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве электрической и тепловой энергии.4. Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов.5. Сокращение потерь энергоресурсов при производстве и передаче.6. Сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в том числе выбросов вредных веществ.7. Повышение уровня осведомленности населения по вопросам энергосбережения

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Г осударственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицыизмерения

Значение2010 год

Факт2011 год

Факт2012 год

Факт2013 год

Факт2014 год

Факт2015 год

Факт2016 год

Факт2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»

Сокращение выбросов парниковых газов (нарастающим итогом)

гыс. тонн эквивалент

С02 (диоксида углерода)

X X 657,66 1 696,39 2 688,12 3 724,89 4 866,60 5 638,24 6 409,00 7 179,76

Потребление возобновляемой энергии процентов X X 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Ответственныйисполнительподпрограммы

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

73

Page 75: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Соисполнителиподпрограммы

Департамент здравоохранения города Москвы,Департамент культуры города Москвы,Департамент городского имущества города Москвы,Департамент образования города Москвы,Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы,Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы,Департамент спорта и туризма города Москвы,Департамен т развития новых территорий города Москвы,Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы,Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы,Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы,Департамент строительства города Москвы,Департамент торговли и услуг города Москвы,Департамент информационных технологий города Москвы,Департамент капитального ремонта города Москвы,Департамент градостроительной политики города Москвы,Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства,Комитет государственного строительного надзора города Москвы,префектура Восточного административного округа города Москвы,префектура Западного административного округа города Москвы,префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,префектура Северного административного округа города Москвы,префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,префектура Центрального административного округа города Москвы,префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,префектура Южного административного округа города Москвы,префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Г осударственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС Источникифинансирования

Расходы (тыс. рублей)2010год

Факт

2011год

Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Итого

Подпрограмма «Энергосбережение и повышениеэнергоэффективности»

Всего X X 65 557 487,0 70 426 753,7 2 271 150,2 1 623 749,2 1 479 443,8 2 014 815,9 2 120 424,8 2 156 978,1 147 650 802,7

020 бюджет города Москвы X X 626 939,0 439 207,0 285 899,3 230 202,6 289 990,1 469 765,0 378 172,5 378 172,5 3 098 348,0

средствафедеральногобюджета

X X 65 824,8 92 793,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158 618,6

средства юридических и физических лиц

X X 64 864 723,2 69 894 752,9 1 985 250,9 1 393 546,6 1 189 453,7 1 545 050,9 1 742 252,3 1 778 805,6 144 393 836,1

Мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффективность

Всего X X 571 692,0 384 685,0 207 827,7 173 974,0 233 707,1 398 800,0 307 207,5 307 207,5 2 585 100,8

020 бюджет города Москвы X X 571 692,0 384 685,0 207 827,7 173 974,0 233 707,1 398 800,0 307 207,5 307 207,5 2,585 100,8

74

Page 76: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Мероприятия, направленные на

Всего X X 567 552,5 380 877,5 204 051,3 170 320,6 233 707,1 398 800,0 307 207,5 307 207,5 2 569 724,0

энергосбережение и энергоэффективность 020 бюджет города

Москвы X X 567 552,5 380 877,5 204 051,3 170 320,6 233 707,1 398 800,0 307 207,5 307 207,5 2 569 724,0

Научно-исследовательские Всего X X 4 139,5 3 807,5 3 776,4 3 653,4 0,0 0,0 0,0 0,0 15 376,8разработки по стимулированию энергетической и экологической эффективности

020 бюджет города Москвы X X 4 139,5 3 807,5 3 776,4 3 653,4 0,0 0,0 0,0 0,0 15 376,8

Оказаниегосударственными Всего X X 55 247,0 54 522,0 78 071,6 56 228,6 56 283,0 70 965,0 70 965,0 70 965,0 513 247,2

учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

020 бюджет города Москвы X X ' 55 247,0 54 522,0 78 071,6 56 228,6 56 283,0 70 965,0 70 965,0 70 965,0 513 247,2

Мероприятия энергосбережения н повышения энергетической эффективности на объектахресурсоснабжающих организаций и органов исполнительной власти

Всего X X 64 864 723,2 69 894 752,9 1 985 250,9 1 393 546,6 1 189 453,7 1 545 050,9 1 742 252,3 1 778 805,6 144 393 836,1

000средства юридических и физических лиц

X X 64 864 723,2 69 894 752,9 1 985 250,9 1 393 546,6 1 189 453,7 1 545 050,9 1 742 252,3 1 778 805,6 144 393 836,1

Реализациярегиональныхпрограмм в областиэнергосбережения иповышенияэнергетическойэффективности

Всего ■ X X 65 824,8 92 793,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158 618,6

средствафедеральногобюджета

X X 65 824,8 92 793,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 158 618,6

Этапы н срокиреализацииподпрограммы

Этап 1:01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013 Этап 3:01.01.2014-31.12.2014 Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017 Этап 7: 01.01.2018-31.12.2019

75

Page 77: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Таблица 11Паспорт

подпрограммы «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы»Государственной программы города Москвы

«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение»

Наименование подпрограммы Г осударственной программы города Москвы

Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы

Цели подпрограммы 1.Развитие материально-технической базы городской системы обращения с твердыми коммунальными отходами.2. Обеспечение безопасной утилизации опасных компонентов твердых коммунальных отходов.3. Сокращение объемов захоронения твердых коммунальных отходов на полигонах.4. Улучшение экологической обстановки в городе Москве и Московском регионе в целом

Задачиподпрограммы

1. Создание новых производств по комплексной обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов на территории Московской и прилегающих к Московскому региону областей.2. Развитие действующей в городе Москве системы централизованного сбора, транспортировки и переработки ртутьсодержащих отходов.3. Обеспечение радиационной безопасности населения.4. Развитие действующей системы раздельного сбора отходов (расширение парка специализированных контейнеров и сети пунктов платного приема вторичных материальных ресурсов от населения).5. Эксплуатация действующих городских объектов санитарной очистки

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Г осударственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицыизмерения

Значение2010 год

Факт2011 год

Факт2012 год

Факт2013 год

Факт2014 год

Факт2015 год

Факт2016 год

Факт2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Подпрограмма «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы»Доля вывезенных твердых коммунальных отходов от общего количества образованных в жилом секторе

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Ответственныйисполнительподпрограммы

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

76

Page 78: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Соисполнителиподпрограммы

Департамент строительства города Москвы,префектура Восточного административного округа города Москвы,префектура Западного административного округа города Москвы,префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,префектура Северного административного округа города Москвы,префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,префектура Центрального административного округа города Москвы,префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,префектура Южного административного округа города Москвы,префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы Г осударственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС Источникифинансирования

Расходы (тыс. рублей)

2010год

Факт

2011год

Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Итого

Подпрограмма «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы»

Всего X X 6 518 220,8 5 304610,1 8 150 354,0 9 620 853,8 11 102 670,4 10 580 269,8 11 136 300,6 11 066 746,5 73 480 026,0

778,806,901,911,921,931,941,951,961,971,981,991,992

бюджет города Москвы X X 6 518 220,8 5 304 610,1 8 150 354,0 9 620 853,8 11 102 670,4 10 580 269,8 11 136 300,6 11 066 746,5 73 480 026,0

Финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Мосэкопром»

Всего X X 26 951,2 27 021,0 27 420,6 27 070,5 28 136,8 27 429,3 27 429,3 27 429,3 218 888,0

778 бюджет города Москвы X X 26 951,2 27 021,0 27 420,6 27 070,5 28 136,8 27 429,3 27 429,3 27 429,3 218 888,0

Оказаниегосударственнымиучреждениямигосударственных услуг,выполнение работ,финансовоеобеспечениедеятельностигосударственныхказенных учреждений

Всего X X 26 951,2 27 021,0 27 420,6 27 070,5 28 136,8 27 429,3 27 429,3 27 429,3 218 888,0

778 бюджет города Москвы X X 26 951,2 27 021,0 27 420,6 27 070,5 28 136,8 27 429,3 27 429,3 27 429,3 218 888,0

Промышленная Всего X X 3 355 855,0 2 694 038,6 2 076 653,5 787 399,6 873 115,2 1 103 599,3 1 103 599,3 1 103 599,3 13 097 859,8

77

Page 79: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

переработка (обезвреживание) отходов, образуемых населением

778 бюджет города Москвы X X 3 355 855,0 2 694 038,6 2 076 653,5 787 399,6 873 115,2 1 103 599,3 1 103 599,3 1 103 599,3 13 097 859,8

Промышленная переработка твердых коммунальных отходов, образуемых населением, а также возмещение затрат по оплате за негативное воздействие на окружающую среду по отходам, вывозимым из домовладении(от населения), Государственным унитарным предприятием города Москвы «Экотехпром»

Всего X X 2 576 231,7 2 155 378,7 1 478 445,9 189 192,0 281 163,9 505 391,7 505 391,7 505 391,7 8 196 587,3

778 бюджет города Москвы X X 2 576 231,7 2 155 378,7 1 478 445,9 189 192,0 281 163,9 505 391,7 505 391,7 505 391,7 8 196 587,3

Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, Обществом с ограниченной ответственностью «ЕФН-Экотехпром МСЗ 3»

Всего X X 779 623,3 538 659,9 598 207,6 598 207,6 591 951,3 598 207,6 598 207,6 598 207,6 4 901 272,5

778 бюджет города Москвы X X 779 623,3 538 659,9 598 207,6 598 207,6 591 951,3 598 207,6 598 207,6 598 207,6 4 901 272,5

Мероприятия пообеспечениюрадиационнойбезопасностинаселения городаМосквы

Всего X X 1 087 664,5 936 215,4 445 113,1 138 385,0 412 166,3 540 920,0 540 920,0 540 920,0 4 642 304,3

778 бюджет города Москвы X X 1 087 664,5 936 215,4 445 113,1 138 385,0 412 166,3 540 920,0 540 920,0 540 920,0 4 642 304,3

Мероприятия пообеспечениюрадиационнойбезопасностинаселения городаМосквы

Всего X X 1 087 664,5 936 215,4 445 113,1 138 385,0 1 820,0 0,0 0,0 0,0 2 609 198,0

778 бюджет города Москвы X X 1 087 664,5 936 215,4 445 113,1 138 385,0 1 820,0 0,0 0,0 0,0 2 609 198,0

Возмещение затратФедеральномугосударственномуунитарномупредприятию«РАДОН», связанных соказаниемтехнологических услуг полного цикла по обеспечению радиационной

Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 410 346,3 540 920,0 540 920,0 540 920,0 2 033 106,3

778 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 410 346,3 540 920,0 540 920,0 540 920,0 2 033 106,3

78

Page 80: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

безопасности населения города Москвы

Мероприятия по эксплуатации и капитальному ремонту очистных сооружений

Всего X X 106 706,2 108 946,2 117 117,1 117 117,1 159 420,2 108 110,8 108 110,8 108 110,8 933 639,2

778 бюджет города Москвы X X 106 706,2 108 946,2 117 117,1 117 117,1 159 420,2 108 110,8 108 110,8 108 110,8 933 639,2

Мероприятия по эксплуатации и капитальному ремонту очистных сооружений

Всего X X 106 706,2 108 946,2 117 117,1 117 117,1 0,0 0,0 0,0 0,0 449 886,6

778 бюджет города Москвы X X 106 706,2 108 946,2 117 117,1 117 117,1 0,0 0,0 0,0 0,0 449 886,6

Мероприятия по очистке промливневых стоков

Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 28 499,9 0,0 0,0 0,0 28 499,9

778 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 28 499,9 0,0 0,0 0,0 28 499,9

Оказаниегосударственнымиучреждениямигосударственных услуг,выполнение работ,финансовоеобеспечениедеятельностигосударственныхказенных учреждений

Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 76 456,5 108 110,8 108 110,8 108 110,8 400 788,9

778 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 76 456,5 108 110,8 108 110,8 108 110,8 400 788,9

Проведение капитального ремонта государственными учреждениями

Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 54 463,8 0,0 0,0 0,0 54 463,8

778 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 54 463,8 0,0 0,0 0,0 54 463,8

Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации

Всего X X 28 376,3 32 800,0 24 979,5 28 660,4 29 572,3 40407,1 36 507,8 36 507,8 257 811,2

901,911,921,931,941,951,961,971,981,991,992

бюджет города Москвы X X 28 376,3 32 800,0 24 979,5 28 660,4 29 572,3 40407,1 36 507,8 36 507,8 257 811,2

Мероприятия по обращению бесхозяйного транспортного средства в собственность города Москвы

Всего X X 28 376,3 32 800,0 23 368,8 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 84 636,6

901,911,921,931,941,

бюджет города Москвы X X 28 376,3 32 800,0 23 368,8 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 84 636,6

Page 81: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

951,961,971,981,991

Оказаниегосударственными Всего X X 0,0 0,0 1 610,7 27 421,7 29 572,3 40 407,1 36 507,8 36 507,8 172 027,4

учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

901,911,921,931,941,951,961,971,981,991,992

бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 1 610,7 27 421,7 29 572,3 40 407,1 36 507,8 36 507,8 172 027,4

Приобретениегосударственными Всего X X 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

учреждениями оборудования и других основных средств

921 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Обустройствоспециализированной

Всего X X 0,0 0,0 0,0 947,2 0,0 0,0 0,0 0,0 947,2

стоянки для временного хранения брошенных, в том числеразукомплектованных, транспортных средств

921 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 947,2 0,0 0,0 0,0 0,0 947,2

Прочие расходы в области обращения с

Всего X X 160 437,8 79 418,3 89 057,6 50 992,9 219 159,9 40 672,2 40 672,2 40 672,2 721 083,1

отходами778 бюджет города

Москвы X X 160 437,8 79 418,3 89 057,6 50 992,9 219 159,9 40 672,2 40 672,2 40 672,2 721 083,1

Прочие расходы в области обращения с Всего X X 160 437,8 79 418,3 89 057,6 50 992,9 25 159,9 40 672,2 40 672,2 40 672,2 527 083,1

отходами778 бюджет города

Москвы X X 160 437,8 79 418,3 89 057,6 50 992,9 25 159,9 40 672,2 40 672,2 40 672,2 527 083,1

Возмещение затрат акционерному

Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 194 000,0 0,0 0,0 0,0 194 000,0

обществу «Институт МосводоканалНИИпро ект», связанных с разработкой территориальной схемы в области обращения с отходами, образующимися на территории города Москвы, и электронной

778 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 194 000,0 0,0 0,0 0,0 194 000,0

80

Page 82: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

модели указаннойтерриториальнойсхемы

Реализация комплекса мер по хранению и

Всего X X 1 752 229,8 349 526,7 217 746,5 256 703,5 326 866,7 117 939,9 412 462,1 0,0 3 433 475,2

утилизации отходов806 бюджет города

Москвы X X 1 752 229,8 349 526,7 217 746,5 256 703,5 326 866,7 117 939,9 412 462,1 0,0 3 433 Л15\2

Расходы по обращению с твердыми бытовыми Всего X X 0,0 1 076 643,9 4 785 208,9 7 485 905,0 7 655 234,8 7 835 312,3 8 164 391,9 8 507 299,9 45 509 996,7

отходами нкрупногабаритныммусором,образующимися вмногоквартирныхдомах, расположенныхна территорияхотдельныхадм и н истрати вн ыхокругов города Москвы

778 бюджет города Москвы X X 0,0 1 076 643,9 4 785 208,9 7 485 905,0 7 655 234,8 7 835 312,3 8 164 391,9 8 507 299,9 45 509 996,7

Реализация комплекса мер, направленных на Всего X X 0,0 0,0 0,0 53 891,2 79 126,7 63 671,7 0,0 0,0 196 689,6

проведениепротивооползневыхмероприятий

806 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 53 891,2 79 126,7 63 671,7 0,0 0,0 196 689,6

Возмещение затрат Г осударственному Всего X X 0,0 0,0 364 144,9 673 382,4 714 446,0 702 207,2 702 207,2 702 207,2 3 858 594,9

унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром» по эксплуатации полигона ТПБО «Саларьево» и полигонов по захоронению твердых бытовых отходов «Дмитровский» и «Хметьево»

778 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 364 144,9 673 382,4 714 446,0 702 207,2 702 207,2 702 207,2 3 858 594,9

Возмещение затрат Г осударственному

Всего X X 0,0 0,0 71 300,0 225 325,6 236 596,5 0,0 0,0 0,0 533 222,1

унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром» по эксплуатации полигона ТПБО «Саларьево» и полигонов по захоронению твердых бытовых отходов «Дмитровский» и «Хметьево»

778 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 71 300,0 225 325,6 236 596,5 0,0 0,0 0,0 533 222,1

Возмещение затрат Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 702 207,2 702 207,2 702 207,2 2 106 621,6

81

Page 83: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром» по эксплуатации полигона ТПБО «Саларьево» и полигонов Г1 0

захоронению твердых бытовых отходов «Дмитровский» и «Хметьево»

778 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 702 207,2 702 207,2 702 207,2 2 106 621,6

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с эксплуатацией полигона по захоронению твердых бытовых отходов «Дмитровский»

Всего X X 0,0 0,0 0,0 266 053,1 247 161,2 0,0 0,0 0,0 513 214,3

77В бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 266 053,1 247 161,2 0,0 0,0 0,0 513 214,3

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с эксплуатацией полигона по захоронению твердых бытовых отходов «Хметьево»

Всего X X 0,0 0,0 124 844,9 182 003,7 230 688,3 0,0 0,0 0,0 537 536,9

778 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 124 844,9 182 003,7 230 688,3 0,0 0,0 0,0 537 536,9

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с выполнением первоочередных аварийно­восстановительных работ на полигоне ТПБО «Саларьево»

Всего X X 0,0 0,0 168 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 168 000,0

778 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 168 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 168 000,0

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с оснащением техникой

Всего X X 0,0 0,0 0,0 0,0 605 425,5 0,0 0,0 0,0 605 425,5

778 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 0,0 0,0 605 425,5 0,0 0,0 0,0 605 425,5

82

Page 84: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов, образующихся при проведении общегородских мероприятий

Всего X X 0,0 0,0 2 912,3 1 346,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 258,5

778 бюджет города Москвы X X 0,0 0,0 2 912,3 1 346,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 258,5

Э тапы и срокиреализацииподпрограммы

Этап 1:01.01.2012-31.12.2012 Этап 2: 01.01.2013-31,12.2013 Этап 3:01.01.2014-31,12.2014 Этап 4:01.01.2015-31.12.2015 Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016 Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017 Этап 7:01.01.2018-31.12.2019

83

Page 85: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Приложение 2к Государственной программе города Москвы

«Развитие коммунально-инженерной инфраструктурыи энергосбережение»

по состоянию на 1 января 2017 г.

Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально­инженерной инфраструктуры и энергосбережение» 1

Наименование Г осударственной

программы города Москвы, подпрограммы

Г осударственной программы города

Москвы, мероприятий

Наименованиепоказателя ГРБС Единицы

измерения2010 год

Ф акт2011 год

Ф акт2012 год

Ф акт2013 год

Ф акт2014 год

Ф акт2015 год

Ф акт2016 год

Ф акт2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение»

1. Износ сетей электроснабжения

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

процентов 65,2 64,9 65,4 62,1 60,6 59,2 57,8 56,3 54,8 54,7

2. Износ тепловых сетей: разводящие сети

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

процентов 43,5 . 43,4 ■ 43,8 43,6 43,5 43,4 43,3 43,3 43,2 43,1

3. Износ тепловых сетей: магистральные сети

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

процентов 46,5 46,5 46,6 46,4 45,3 45,3 45,2 45,2 45,1 45,1

4. Доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города

процентов 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

84

Page 86: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы

Г осударственной программы города

Москвы, мероприятий

Наименованиепоказателя ГРБС Единицы

измерения2010 год

Ф акт2011 год

Ф акт2012 год

Ф акт2013 год

Ф акт2014 год

Факт2015 год

Ф акт2016 год

Ф акт2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

составило 10 дней и менее

Москвы

5. Доля заявок на подключение к сетям, удовлетворенных в установленный срок

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

процентов 95 98 100 100 100 100 100 100 100 100

6. Износ газопровода: подземные сети

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

процентов 36,5 36,8 36,7 36,7 36,4 35,7 35,7 35,6 35,4 35,3

7. Износколлекторногохозяйства

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

процентов 25 25 19 18 17 17 17 17 17 17

8. Суммарная экономия тепловой энергии (нарастающим итогом)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

млн Гкал 2,38 4,59 6,17 7,80 8,89 9,96 10,87 11,77 12,47 13,16

9. Суммарная экономия воды (нарастающим итогом)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

млн куб. м 41,60 79,55 190,61 208,30 244,84 264,31 278,9 287,40 295,84 304,26

10. Износ сетей водоотведения поверхностного стока

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

процентов 43,83 44,50 44,70 44,49 44,28 44,18 43,97 43,75 43,55 42,95

85

Page 87: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Г осударственной

программы города Москвы, подпрограммы

Г осударственной программы города

Москвы, мероприятий

Наименованиепоказателя ГРБС Единицы

измерения2010 год

Ф акт2011 год

Ф акт2012 год

Ф акт2013 год

Ф акт2014 год

Ф акт2015 год

Ф акт2016 год

Ф акт2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

11. Доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

процентов 25 25 100 100 100 100 100 100 100 100

12. Суммарная экономия газа (нарастающим итогом)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

млн куб. м 547,83 1 083,39 1 532,63 2 105,87 2 498,66 3 065,86 3 734,47 4 198,48 4 662,06 5 125,63

13. Энергоемкость валового регионального продукта

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

кгусловного топлива/

тыс. рублей

4,5 4,2 4,1 3,9 3,8 3,6 3,4 3,2 3,1 2,7

14. Суммарная экономияэлектрической энергии (нарастающим итогом)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

млн кВт*ч 958,97 1768,39 2 921,39 3 897,12 4 716,35 5 618,15 6 587,38 6 914,16 7 207,84 7 501,83

Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы»

15. Количество технологических нарушений на электрических сетях

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

единиц 94 75 58 47 43 38 34 32 31 30

Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия «Московская энергетическая дирекция»

16. Доля бесхозяйных теплосетевых объектов,переданных во временную эксплуатацию, от общего количества выявленных

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

процентов X X X X X 100 100 100 100 100

Page 88: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Г осударственной

программы города Москвы, подпрограммы

Г осударственной программы города

Москвы, мероприятий

Наименованиепоказателя ГРБС Единицы

измерения2010 год

Ф акт2011 год

Ф акт2012 год

Ф акт2013 год

Ф акт2014 год

Факт2015 год

Ф акт2016 год

Ф акт2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

бесхозяйных теплосетевых объектов

Реализация мер по обеспечению эле ктрос набже н нем объектов инженерно­коммунальной инфраструктуры

17. Ввод в эксплуатацию питающих кабельных линий (нарастающим итогом)

Департамент строительства города Москвы км X X 81,50 149,90 171,35 304,44 370,91 390,44 390,44 390,44

Инвестиционныепрограммыресурсоснабжающихорганизаций

18. Вводтрансформаторноймощности(нарастающим итогом)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

MBA 4 322,69 5 390,06 8 430,66 11 492,76 13 811,88 15 305,60 16 984,33 19 443,61 21 417,13 22417,13

19. Реконструкция кабельных линий (нарастающим итогом)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

км 161,27 386,74 629,64 948,84 1 800,77 2 239,26 2 456,76 3 037,89 3 465,77 3 893,20

20. Строительство кабельных линий (нарастающим итогом)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

км 636,00 1 200,65 1 695,24 2 610,61 3 838,10 5 715,99 6 987,41 8 313,61 9 599,53 10 919,07

21. Вводэлектрическоймощности(нарастающим итогом)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

МВт X X 420,00 420,00 905,80 1 545,80 1 545,80 1 545,80 1 545,80 1 545,80

82

Page 89: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Г осударственной

программы города Москвы, подпрограммы

Г осударственной программы города

Москвы, мероприятий

Наименованиепоказателя ГРБС Единицы

измерения2010 год

Ф акт2011 год

Ф акт2012 год

Ф акт2013 год

Ф акт2014 год

Ф акт2015 год

Ф акт2016 год

Ф акт2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

22. Реконструкцияраспределительныхустройств(нарастающим итогом)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

штук X X X X X X 5 18 36 71

23. Модернизация,реконструкция итехническоепереоснащениеосновногооборудования(нарастающим итогом)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

штук X X X X X X 1 12 17 33

24. Модернизация,реконструкция итехническоепереоснащениевспомогательногооборудования(нарастающим итогом)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

штук X X X X X X 21 50 58 70

Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы»

25. Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: магистральные сети

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

единиц/ км трубопр. X X J ,00 0,91 0,94 0,93 0,92 0,91 0,82 0,81

26. Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: разводящие сети

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

единиц/ км трубопр. X X 0,090 0,081 0,088 0,086 0,086 0,085 0,081 0,081

88

Page 90: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Г осударственной

программы города Москвы, подпрограммы

Государственной программы города

Москвы, мероприятий

Наименованиепоказателя ГРБС Единицы

измерения2010 год

Ф акт2011 год

Ф акт2012 год

Ф акт2013 год

Ф акт2014 год

Ф акт2015 год

Ф акт2016 год

Ф акт2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

27. Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): магистральные сети

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы Гкал/(км*ч) X X 0,1132 0,1129 0,1128 0,1124 0,1124 0,1122 0,1120 0,1100

28. Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): разводящие сети

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы Гкал/(км*ч) X X 0,0376 0,0373 0,0370 0,0367 0,0365 0,0362 0,0361 0,0360

Инвестиционныепрограммыресурсоснабжающихорганизаций

29. Реконструкция оборудования объектов теплоснабжения (нарастающим итогом)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

штук X X 2516 5 937 10 433 22 978 31 261 36 348 40 824 45 165

30. Реконструкция тепловых сетей (нарастающим итогом)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

км X X 287,00 662,50 900,45 1 052,40 1 185,32 1 335,27 1 492,04 1 645,05

31. Ввод тепловой мощности(нарастающим итогом)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города

Гкал/ч X X X X 210,3 573,3 573,3 573,3 573,3 573,3

89

Page 91: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Г осударственной

программы города Москвы, подпрограммы

Г осударственной программы города

Москвы, мероприятий

Наименованиепоказателя ГРБС Единицы

измерения2010 год

Ф акт2011 год

Ф акт2012 год

Ф акт2013 год

Ф акт2014 год

Ф акт2015 год

Ф акт2016 год

Ф акт2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Москвы

32. Модернизация,реконструкция итехническоепереоснащениеосновногооборудования(нарастающим итогом)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

штук X X X X X X 15 56 88 119

33. Модернизация,реконструкция итехническоепереоснащениевспомогательногооборудования(нарастающим итогом)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

штук X X X X X X 7 93 166 216

Подпрограмма «Развитие газоснабжения в городе Москве»

34. Количество инцидентов на 100 км сети газопровода

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

единиц/100 км сети 0,640 0,700 0,710 0,710 0,700 0,084 0,002 0,075 0,070 0,065

35. Протяженность подземных газопроводов не защищенных от коррозии

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

км 308,00 242,00 242,00 242,00 184,00 184,00 165,00 160,00 155,00 150,00

Инвестиционная программа АО «Мосгаз»

36. Реконструкция газорегуляторных пунктов (нарастающим итогом)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

штук 3 9 16 23 37 47 61 71 80 89

90

Page 92: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Г осударственной

программы города Москвы, подпрограммы

Г осуда рствен ной программы города

Москвы, мероприятий

Наименованиепоказателя ГРБС

Еднницыизмерения

2010 год Ф акт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Ф акт

2014 год Ф акт

2015 год Ф акт

2016 год Ф акт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 10 11 12 13 14

37. Реконструкция газопроводов (нарастающим итогом)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

км 86,20 164,72 275,72 340,72 407,72 467,72 546,47 618,87 684,48 759,51

• ■ ■

38. Реконструкцияэлектрозащитныхустановок(нарастающим итогом)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

штук 120 210 320 411 524 616 726 862 962 1 062

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы»

39. Износколлекторногохозяйства

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

процентов 25 25 19 18 17 17 17 17 17 17

Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы

40. Строительство кабельных коммуникационных коллекторов (нарастающим итогом)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

км 4,9 9,2 14,00 22,12 25,77 27,14 28,76 33,34 42,90 44,55

41, Реконструкция действующих коллекторов (нарастающим итогом)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

км 1,05 7,18 16,03 34,19 53,93 77,02 107,62 139,62 174,62 206,62

42. Техническое переоснащение инженерных сетей (нарастающим итогом)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

км 65,85 141,37 189,73 274,68 360,28 471,96 562,26 622,26 682,26 747,26

9i

Page 93: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Г осударственной

программы города Москвы, подпрограммы

Г осударственной программы города

Москвы, мероприятий

Наименованиепоказателя ГРБС

Единицыизмерения

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

43. Техническое переоснащение насосных станций и вентиляции (нарастающим итогом)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

единиц 39 76 239 355 393 456 542 619 669 724

Подпрограмма «Развитие имодернизацияводопроводно-канализационногохозяйства города Москвы исистем техническоговодоснабжения»

44. Доля абонентов, обеспеченных бесперебойной подачей воды

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

45. Доля сточных вод, подвергающихся очистке, от общего объема сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные системы водоотведения

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно- канализационного хозяйства города Москвы

46. Строительство водопроводной сети (нарастающим итогом)

Департамент строительства города Москвы

км X X 13,96 24,67 27,32 29,85 33,38 33,38 44,74 44,74

47. Строительство канализационной сети (нарастающим итогом)

Департамент строительства города Москвы

км X X 27,11 46,84 48,78 58,61 60,04 67,78 81,16 81,16

Инвестиционная программа АО «Мосводоканал»

48. Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

млн квт*ч 233,00 220,10 217,00 214,10 191,90 188,20 192,67 187,80 185.10 185,10

92

Page 94: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Г осударственной

программы города Москвы, подпрограммы

Г осударственной программы города

Москвы, мероприятий

Наименованиепоказателя ГРБС Единицы

измерения2010 год

Ф акт2011 год

Ф акт2012 год

Ф акт2013 год

Ф акт2014 год

Ф акт2015 год

Ф акт2016 год

Ф акт2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

транспортировки сточных вод

49. Протяженность переложенной и восстановленной водопроводной сети (нарастающим итогом)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

км 111,93 217,72 334,90 480,16 563,18 641,59 748,66 841,92 885,27 928,62

50. Протяженность переложенной и восстановленной канализационной сети (нарастающим итогом)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

км 54,96 89,14 125,96 180,59 222,23 274,44 325,47 373,26 401,15 429,04

51. Расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

млн квт*ч 57,40 53,00 50,30 49,40 50,20 44,80 45,02 43,10 42,80 42,80

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока»

52. Интенсивность отказов на водосточных сетях

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

аварий/ г* км 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11

Водоотведение поверхностных сточных вод

53. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, от общего объема сточных вод, выпускаемых в водные

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

процентов 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56

93

Page 95: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Г осударственной

программы города Москвы, подпрограммы

Г осударственной программы города

Москвы, мероприятий

Наименованиепоказателя ГРБС Единицы

измерения2010 год

Факт2011 год

Ф акт2012 год

Ф акт2013 год

Ф акт2014 год

Ф акт2015 год

Ф акт2016 год

Ф акт2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

объекты

Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока

54. Строительство очистных сооружений (нарастающим итогом)

Департамент строительства города Москвы единиц X X 5 9 11 16 19 23 26 29

Производственная программа ГУП «Мосводосток»

55. Доля аварий и инцидентов в год на 1 км сетей водостока (по отношению к количеству в 2010 году)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

процентов 100 98,5 93,5 89,5 86,3 80,0 75,4 70,8 70,8 70,5

56. Объемстроительства/реконст рукции сетей водостока(нарастающим итогом)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

км 51,65 101,75 153,50 160,00 163,09 172,09 189,19 199,19 209,69 229,69

Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы»

57. Доля опор наружного освещения, находящихся в удовлетворительном состоянии

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

процентов 63,76 64,28 65,89 70,13 73,00 74,69 76,8 77,50 78,70 79,00

Возмещение затрат акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с оказанием услуг по эксплуатации и ремонту объектов

58. Количество установок наружного освещения, находящихся в эксплуатации

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

штук 345 655 346 047 346 438 387 582 420 102 535 324 540 421 543 887 547 315 550 715

59. Количество эксплуатируемых

Департаментжилищно- штук 122 336 125 374 128 207 134 504 143 819 147 418 197 936 258 534 282 000 305 000

94

Page 96: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Г осударственной

программы города Москвы, подпрограммы

Г осударственной программы города

Москвы, мероприятий

Наименованиепоказателя ГРБС Единицы

измерения2010 год

Ф акт2011 год

Ф акт2012 год

Факт2013 год

Ф акт2014 год

Ф акт2015 год . Ф акт

2016 год Ф акт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

наружного освещения, архитектурно­художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы

осветительных приборов объектов архитектурно­художественной подсветки (с учетом находящихся на хранении в связи с проведением работ по капитальному ремонту фасадов зданий)

коммунального хозяйства города Москвы

60. Количество замененных опор наружного освещения (нарастающим итогом)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

штук 5 493 10 394 15 430 18 879 23 029 23 829 25 282 26 482 27 582 28 682

61. Количество отремонтированных объектов архитектурно­художественной подсветки(нарастающим итогом)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

объектов 6 11 27 30 61 345 357 382 405 428

62. Создание объектов праздничного светового оформления постоянного размещения (нарастающим итогом)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

штук X X 100 188 333 469 993 1 517 2 049 2 081

Комплекс мер по развитию наружного освещения, архитектурно­художественной подсветки

63. Общее количество зданий в городе, оборудованных архитектурно-

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города

зданий 520 557 687 1 059 1 624 1 651 1 938 2 202 2 452 2 652

95

Page 97: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Г осударственной

программы города Москвы, подпрограммы

Г осударственной программы города

Москвы, мероприятий

Наименованиепоказателя ГРБС Единицы

измерения2010 год

Ф акт2011 год

Факт2012 год

Ф акт2013 год

Ф акт2014 год

Ф акт2015 год

Ф акт2016 год

Ф акт2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

и праздничной иллюминации города Москвы

художественнойподсветкой

Москвы

64. Общее количество мостовых сооружений в городе, оборудованных архитектурно­художественной подсветкой

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

штук 0 0 0 0 23 23 71 87 87 96

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно­художественной подсветки

65. Доля объектов архитектурно­художественной подсветки, по которым осуществляется технический надзор в соответствии с регламентом выполнения работ по технической эксплуатации данных объектов

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

процентов X X 100 100 100 100 100 100 100 100

66. Доля установок наружного освещения, по которым осуществляется технический надзор в соответствии с регламентом выполнения работ по технической эксплуатации наружного освещения

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

процентов X X 100 100 100 100 100 100 100 100

:в б

Page 98: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной

программы города Москвы, подпрограммы

Г осударственной программы города

Москвы, мероприятий

Наименованиепоказателя ГРБС Единицы

измерения2010 год

Ф акт2011 год

Ф акт2012 год

Ф акт2013 год

Ф акт2014 год

Ф акт2015 год

Ф акт2016 год

Ф акт2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Подпрограмма «Развитие сети общественных туалетов»

67. Доляотремонтированных стационарных туалетов от общего количества стационарных туалетов, требующих капитального ремонта

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Эксплуатация и ремонт общественных туалетов

68. Обеспеченность населения санитарно­техническими услугами на разовых мероприятиях

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы»

69. Обеспечениеинженернымикоммуникациямисооружений адреснойинвестиционнойпрограммы городаМосквы

Департамент строительства города Москвы

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Реализация комплекса мер по развитию коммунально­инженерной инфраструктуры

70. Строительство водопроводной сети (нарастающим итогом)

Департамент строительства города Москвы

км 36,08 84,52 142,22 182,66 206,13 222,99 244,67 276,54 304,30 313,10

71. Строительство водосточной сети (нарастающим итогом)

Департамент строительства города Москвы

км 28,24 57,00 91,00 120,44 135,14 146,79 162,25 183,83 212,38 213,78

72. Строительство канализационной сети (нарастающим итогом)

Департамент строительства города Москвы

км 19,91 49,45 84,85 109,01 132,20 145,45 167,42 195,60 219,73 239,89

97

Page 99: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Г осударственной

программы города Москвы, подпрограммы

Г осударственной программы города

Москвы, мероприятий

Наименованиепоказателя ГРБС Единицы

измерения2010 год

Ф акт2011 год

Ф акт2012 год

Факт2013 год

Ф акт2014 год

Ф акт2015 год

Факт2016 год

Ф акт2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

73. Строительство очистных сооружений (нарастающим итогом)

Департамент строительства города Москвы штук 1 2 2 2 2 2 4 5 5 5

74. Строительство сети газопровода (в т. ч. вынос сетей) (нарастающим итогом)

Департамент строительства города Москвы км 3,94 11,06 21,96 29,20 29,46 32,07 32,62 40,89 48,42 48,42

75. Строительство тепловой сети (нарастающим итогом)

Департамент строительства города Москвы

км 22,06 51,64 104,74 132,06 141,74 155,53 166,83 181,98 209,48 212,39

Подпрограмма «Энергосбережение и повышениеэнергоэффективности»

76. Сокращение выбросов парниковых газов (нарастающим итогом)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

тыс. тонн эквивалент

С 02 (диоксида углерода)

X X 657,66 1696,39 2 688,12 3 724,89 4 866,60 5 638,24 6 409,00 7 179,76

77. Потребление возобновляемой энергии

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

процентов X X 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах ресурсоснабжающих организаций и органов исполнительной власти

78. Непревышение установленных нормативов потерь воды при ее передаче

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

79. Непревышение установленного объема потерь тепловой энергии при ее передаче

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

. 9 8

Page 100: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Г осударственной

программы города Москвы, подпрограммы

Г осударственной программы города

Москвы, мероприятий

Наименованиепоказателя ГРБС Единицы

измерения2010 год

Ф акт2011 год

Ф акт2012 год

Ф акт2013 год

Ф акт2014 год

Ф акт2015 год

Ф акт2016 год

Ф акт2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . И 12 13 14

80. Непревышение установленного объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

81. Непревышение установленного значения удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии тепловыми энергостанциями

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

82. Непревышение установленного значения удельного расхода топлива на выработкуэлектрической энергиитепловымиэлектростанциями

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

83. Непревышение установленного значения удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности,

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

■93

Page 101: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Г осударственной

программы города Москвы, подпрограммы

Г осударственной программы города

Москвы, мероприятий

Наименованиепоказателя ГРБС Единицы

измерения2010 год

Ф акт2011 год

Ф акт2012 год

Ф акт2013 год

Ф акт2014 год

Ф акт2015 год

Факт2016 год

Ф акт2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

соответствующимустановленнымнормативам)

84. Непревышение установленного значения удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

85. Непревышение установленного значения удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи (транс портиро в к и) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

86. Непревышение установленного значения удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

100

Page 102: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Г осударственной

программы города Москвы, подпрограммы

Государственной программы города

Москвы, мероприятий

Наименованиепоказателя ГРБС

Единицыизмерения

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Ф акт

2014 год Факт

2015 год Ф акт

2016 год Ф акт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Подпрограмма «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы»

87. Доля вывезенных твердых коммунальных отходов от общего количестваобразованных в жилом секторе

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Промышленная переработка (обезвреживание) отходов, образуемых населением

88. Выработка электроэнергии на 1 тонну переработанных отходов

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

кВт*ч 231,1 236,7 241,7 244,1 244,8 264,3 296,21 264,3 264,3 264,3

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы

89. Долятранспортированных, переработанных и кондиционированных радиоактивных отходов от общего объема выявленных радиоактивных отходов

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

90. Доля территориигорода, на которойосуществляетсярадиационно-экологическиймониторинг

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

lo i

Page 103: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Г осударственной

программы города Москвы, подпрограммы

Г осударственной программы города

Москвы, мероприятий

Наименованиепоказателя ГРБС

Единицыизмерения

2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Прочие расходы в области обращения с отходами

91. Доля отработанных ртутьсодержащих люминесцентных и компактных люминесцентных ламп от общего количества собранныхлюминесцентных ламп

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Расходы по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территориях отдельных административных округов города Москвы

92. Объемотсортированныхвторичныхматериальныхресурсов

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

тыс. тонн 15,29 13,98 14,03 50,60 296,53 465,87 497,38 510,90 510,90 510,90

93. Количество пунктов раздельного сбора отходов от населения

Департамент жилищно- коммунального хозяйства города Москвы

штук X X X 26 137 336 516 552 552 552

1 На значения натуральных показателей может оказать влияние реализация программы реновации кварталов первого периода индустриального домостроения.

102

Page 104: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Приложение 3к Г осударственной программе города Москвы

«Развитие коммунально-инженерной инфраструктурыи энергосбережение»

по состоянию на 1 января 2017 г.

Финансовое обеспечение Г осударственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры иэнергосбережение» за счет средств бюджета города Москвы

Н аим енование Государственной п рограм м ы города М осквы ,

подпрограм м ы Государственной п рограм м ы города М осквы ,

м ероприятий

У частники Г осударственной

п рограм м ы города М осквы

Код бю джетной класси ф и кац и и Расходы бю дж ета города М осквы на реализацию Государственной п ро гр ам м ы городаМ осквы , ты с . рублей

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС вид

расходов2012 год

Факт2013 год

Факт2014 год

Факт2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально­инженерной инфраструктуры и энергосбережение»

Всего 0600000000 44 185 387,9 48 324 380,8 44 581 653,9 40 914 158,1 70 218 210,6 69 679 122,7 55 032 602,1 53 823 915,9

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

0600000000 020 12 057 067,9 13 429 513,4 11692 357,9 8 655 741,0 22 035 299,1 20 933 589,1 10 692 078,0 9 984 251,4

Департамент городского имущества города Москвы

0600000000 071 0,0 500 000,0 2 000 000,0 940 000,0 10 370 000,0 2 200 000,0 0,0 0,0

Департамент имущества города Москвы

0600000000 163 ' 1 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент развития новых территорий города Москвы

0600000000 509 0,0 27 980,1 316 256,4 1 530 883,8 3 588 817,9 3 789 161,3 4 132 872,0 4 666 534,7

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

0600000000 778 9 523 417,6 11 675 797,9 14 739 433,1 16 104 896,6 18 892 845,2 19 083 178,2 18 317 152,5 18 082 630,2

Департамент строительства города Москвы

0600000000 806 20 856 298,8 21 728 268,1 15 808 627,0 13 653 976,3 12 981 874,6 21 312 985,2 21 853 991,8 21 053 991,8

у103

Page 105: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Н аим енование Государственной п рограм м ы города М осквы ,

подпрограм м ы Г осударственной програм м ы города М осквы ,

м ероприятий

У частники Г осударственной

програм м ы города М осквы

Код бюджетной классиф икацииРасходы бю джета города М осквы на реализацию Государственной програм м ы города

М осквы , ты с . рублей

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС

видрасходов

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.

Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы

0600000000 813 720 227,3 930021,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Префектура Восточного административного округа города Москвы

0600000000 901 3 454,3 3 315,8 2 895,8 4 528,0 340 658,0 340 659,1 4 529,1 4 529,1

Префектура Западного административного округа города Москвы

0600000000 911 5 035,4 4 509,2 3 976,1 4 531,9 218 970,0 218 970,1 3 426,1 ' 3 426,1

Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы

0600000000 921 197,8 6 302,8 1 610,7 1 531,3 178 527,5 179 849,3 1 612,8 1 612,8

Префектура Северного административного округа города Москвы

0600000000 931 2 008,3 1 884,9 2 683,4 3 398,9 171 498,4 171499,5 3 400,0 3 400,0

Префектура Северо- Восточного административного округа города Москвы

0600000000 941 7 141,1 7 638,3 5 936,3 6 456,3 214 170,3 214 174,2 6459,9 6 459,9

Префектура Северо- Западного административного округа города Москвы

0600000000 951 2014,1 1 853,1 1 426,2 1 094,2 176 766,7 176 766,7 1 095,7 1 095,7

Префектура Центрального административного округа города Москвы

0600000000 961 806,9 610,1 693,2 727,8 284 336,0 291 292,3 7 732,3 7 732,3

Page 106: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Н аим енование Государственной п рограм м ы города М осквы ,

подпрограм м ы Г осударственной п рограм м ы города М осквы ,

м ероприятий

У частники Государственной

програм м ы города М осквы

Код бюджетной классиф икацииРасходы бю джета города М осквы на реализацию Государственной програм м ы города

М осквы , ты с . рублей

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС вид

расходов2012 год

Факт2013 год

Факт2014 год

Факт2015 год

Факт2016 год

Факт2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Префектура Юго- Восточного административного округа города Москвы

0600000000 971 4 537,5 3 860,7 3 225,7 3 484,2 293 402,7 294 387,7 3 790,2 3 790,2

Префектура Юго- Западного административного округа города Москвы

0600000000 981 1 580,1 1 387,5 1 184,4 1 452,8 265 702,8 265 702,8 1 452,8 1 452,8

Префектура Южного административного округа города Москвы

0600000000 991 1 600,8 1 437,6 1 347,7 1 455,0 204 871,9 205 543,9 1 456,9 1 456,9

Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

0600000000 992 0,0 0,0 0,0 0,0 469,5 1 363,3 1 552,0 1 552,0

Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы»

Всего ОбЛООООООО 1 02 4 685,7 858 413,2 756 601,2 1505 296,6 5 411 146,6 627 166,4 550 000,0 550000 ,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

ОбАООООООО 020 923 530,4 544 915,5 412 955,1 845 138,2 879 395,1 550 000,0 550 000,0 550000 ,0

Департамент строительства города Москвы

ОбАООООООО 806 101 155,3 313 497,7 343 646,1 660 158,4 208 800,2 77 166,4 0,0 0,0

Департамент городского имущества города Москвы

ОбАООООООО 071 0,0 0,0 0,0 0,0 4 320 000,0 0,0 0,0 0,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

ОбАООООООО 778 0,0 0,0 0,0 0,0 2 951,3 0,0 0,0 0,0

t

105

Page 107: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Н аим енование Государственной п рограм м ы города М осквы ,

подпрограм м ы Г осударственной п рограм м ы города М осквы ,

м ероприятий

У частники Г осударственной

програм м ы города М осквы

Код бю джетной классиф икацииРасходы бю джета города М осквы на реализацию Государственной п ро гр ам м ы города

М осквы , ты с . рублен

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС вид

расходов2012 год

Факт2013 год

Факт2014 год

Факт2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего 410421,7 175 948,6 271 064,7 490 515,6 317 826,5 550 000,0 550000,0 550 000,0

Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06А0100000 Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия «Московская энергетическая дирекция»

0402 020 810 410421,7 175 948,6 271 064,7 490 515,6 317 826,5 0,0 0,0 0,0

«Московская энергетическая дирекция»

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06A0I00000 Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия «Московская энергетическая дирекция»

0402 020 814 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 550 000,0 550000,0 550 000,0

Всего 614 264,0 682 464,6 485 536,5 661 006,4 4 529 234,5 77 166,4 0,0 0,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06A0300000 Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры

0402 020 244 79 366,2 32 152,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06A0300000 Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры

0402 020 411 290 562,3 336 814,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06A0300000 Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры

0402 020 414 0,0 0,0 141 890,4 848,0 434,3 0,0 0,0 0,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06A0300000 Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры

0402 020 810 143 180,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

\

106

Page 108: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы,

мероприятий

Участники Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы городаМосквы, тыс. рублен

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС вид

расходов2012 год

Факт2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Департамент городского имущества города Москвы

06А0300000 Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры

0402 071 451 0,0 0,0 0,0 0,0 4 320 000,0 0,0 0,0 0,0

Департамент строительства города Москвы

06А0300000 Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры

0402 806 411 101 155,3 313 497,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент строительства города Москвы

06А0300000 Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры

0402 806 414 0,0 0,0 343 646,1 660 158,4 208 800,2 77 166,4 0,0 0,0

Возмещение затрат акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с приобретением мобильных источников питания

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 110 895,0 0,0 0,0 0,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06А0600000 Возмещение затрат акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с приобретением мобильных источников питания

0402 020 810 0,0 0,0 0,0 0,0 110 895,0 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат акционерному обществу «Объединенная энергетическая компания», связанных с оснащением техникой

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 438 239,3 0,0 0,0 0,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06А0700000 Возмещение затрат акционерному обществу «Объединенная энергетическая компания», связанных с оснащением техникой

0412 020 810 0,0 0,0 0,0 0,0 438 239,3 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат Открытому акционерному обществу «Мослифт», связанных с оснащением техникой

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 2 951,3 0,0 0,0 0,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06А0800000 Возмещение затрат Открытому акционерному обществу «Мослифт», связанных с оснащением техникой

0412 778 810 0,0 0,0 0,0 0,0 2 951,3 0,0 0,0 0,0

I «

107

Page 109: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Н аим енование Государственной програм м ы города М осквы ,

подпрограм м ы Государственной програм м ы города М осквы ,

м ероприятий

У частники Г осударственной

програм м ы города М осквы

Код бю джетной классиф икацииРасходы бю джета города М осквы на реализацию Государственной програм м ы города

М осквы , ты с . рублей

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС вид

расходов2012 год

Факт2013 год

Факт2014 год

Факт2015 год

Факт2016 год

Факт2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия из бюджета города Москвы Государственному унитарному предприятию города Москвы Московскому научно- исследовательскому и проектному институту жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по разработке методики прокладки линий различного назначения и установки радиоэлектронных средств на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, а также их содержания

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06А0900000 Субсидия из бюджета города Москвы Г осударственному унитарному предприятию города Москвы Московскому научно-исследовательскому и проектному институту жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по разработке методики прокладки линий различного назначения и установки радиоэлектронных средств на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, а также их содержания

0412 020 810 0,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 293 774,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Г рант Федеральному государственному унитарному предприятию «Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского»

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06А8400000 Грант Федеральномугосударственному унитарному предприятию «Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского»

0801 020 810 0,0 0,0 0,0 293 774,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат публичному акционерному обществу энергетики и электрификации «Мосэнерго», связанных с осуществлением технологического присоединения зарядных станций для электротранспорта к сетям электроснабжения

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06А8500000 Возмещение затрат публичному акционерному обществу энергетики и электрификации «Мосэнерго», связанных с осуществлением технологического присоединения зарядных станций дляэлектротранспорта к сетям электроснабжения

0503 020 810 0,0 0,0 0,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

108

Page 110: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Н аим енование Государственной програм м ы города М осквы ,

подпрограм м ы Г осударственной програм м ы города М осквы ,

м ероприятий

У частники Г осударственной

Код бю джетной классиф икацииРасходы бю джета города М осквы на реализацию Государственной програм м ы города

М осквы , ты с . рублей

п рограм м ы города М осквы

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС вид

расходов2012 год

Факт2013 год

Факт2014 год

Факт2015 год

Факт2016 год

Факт2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 S б 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего 06Б0000000 1 553 272,4 323 967,0 267 967,0 715 999,0 5 009 872,3 2 978 282,1 125 282,1 125 282,1

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Б0000000 020 1 103 689,7 115 780,7 222 871,5 708 226,0 2 672 100,2 625 282,1 125 282,1 125 282,1

Департамент строительства города Москвы

ОбБООООООО 806 449 582,7 208 186,3 45 095,5 7 773,0 9 787,1 3 000,0 0,0 0,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

ОбБООООООО 778 0,0 0,0 0,0 0,0 8 183,5 30 198,2 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие

Префектура Восточного административного округа города Москвы

ОбБООООООО 901 0,0 0,0 0,0 0,0 336 130,0 336 130,0 0,0 0,0

теплоснабжения города Москвы»Префектура Западного административного округа города Москвы

ОбБООООООО 911 ' 0,0 0,0 0,0 0,0 215 544,0 215 544,0 0,0 0,0

Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы

ОбБООООООО 921 0,0 0,0 0,0 0,0 178 236,5 178 236,5 0,0 0,0

Префектура Северного административного округа города Москвы

ОбБООООООО 931 0,0 0,0 0,0 0,0 168 099,5 168 099,5 0,0 0,0

Префектура Северо-Восточногоадм ин истраги виогоокруга города Москвы

ОбБООООООО 941 0,0 0,0 0,0 0,0 207 714,0 207 714,3 0,0 0,0

1091 •

Page 111: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Н аим енование Государственной програм м ы города М осквы ,

подпрограм м ы Государственной програм м ы города М осквы ,

м ероприятий

У частники Г осударственной

Код бюджетной классиф икацииРасходы бю джета города М осквы на реализацию Г осударственной програм м ы города

М осквы , ты с . рублей , ■

програм м ы города М осквы

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС вид

расходов2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14

Префектура Северо- Западного адм инистративного округа города Москвы

06Б0000000 951 0,0 0,0 0,0 0,0 171 583,0 171 583,0 0,0 0,0

Префектура Центрального административного округа города Москвы

06Б0000000 961 0,0 0,0 0,0 0,0 283 560,0 283 560,0 0,0 0,0

Префектура Юго- Восточного административного округа города Москвы

06Б0000000 971 0,0 0,0 0,0 0,0 290 597,5 290 597,5 0,0 0,0

Префектура Юго- Западного административного округа города Москвы

06Б0000000 981 0,0 0,0 0,0 0,0 264 250,0 264 250,0 0,0 0,0

Префектура Южного административного округа города Москвы

06Б0000000 991 0,0 0,0 0,0 0,0 204 087,0 204 087,0 0,0 0,0

Всего 158 847,5 104 473,9 100 429,3 319 144,3 268 637,4 125 282,1 125 282,1 125 282,1

Разработка и актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Б0100000 Разработка и актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года

0402 020 244 158 847,5 104473,9 100429,3 319 144,3 268 637,4 125 282,1 125 282,1 125 282,1

Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов

Всего 1 394 424,9 219493,1 167 537,7 21 854,7 111 141,3 3 000,0 0,0 0,0

Page 112: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы,

мероприятии

Участники Г осударственной

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы городаМосквы, тыс. рублей

программы города Москвы Целевая

статья расходовраздел,

подраздел ГРБС видрасходов

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 а 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14инженерно-коммунальнойинфраструктуры Департамент топливно-

энергетического хозяйства города Москвы

06Б0200000 Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры

0402 020 244 200 519,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Б0200000 Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры

0402 020 411 86 322,7 11 306,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Б0200000 Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры

0402 020 414 0,0 0,0 122 442,2 14 081,7 101 354,2 0,0 0,0 0,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Б0200000 Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры

0402 020 521 72 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Б0200000 Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры

0402 020 810 586 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент строительства города Москвы

06Б0200000 Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры

0402 806 411 449 582,7 208 186,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент строительства города Москвы

06Б0200000 Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры

0402 806 414 0,0 0,0 45 095,5 7 773,0 9 787,1 3 000,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 109 108,6 0,0 0,0 0,0

Page 113: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы,

мероприятий

Участники Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы городаМосквы, тыс. рублей

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС вид

расходов2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Возмещение затрат публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением мероприятий по восстановлению тепловых сетей, находящихся на территории района Куркино Северо-Западного административного округа города Москвы

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Б0700000 Возмещение затрат публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением мероприятий по восстановлению тепловых сетей, находящихся на территории района Куркино Северо-Западного административного округа города Москвы

0402 020 810 0,0 0,0 0,0 0,0 109 108,6 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат обществу с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго», связанных с подготовкой объектов теплоснабжения, расположенных на территории Зеленоградского административного округа города Москвы, к прохождению отопительного периода 2016 и 2017 годов

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 215 000,0 0,0 0,0 0,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Б0800000 Возмещение затрат обществу с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго», связанных с подготовкой объектов теплоснабжения, расположенных на территории Зеленоградского административного округа города Москвы, к прохождению отопительного периода 2016 и 2017 годов

0402 020 810 0,0 0,0 0,0 0,0 215 000,0 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат обществу с ограниченной ответственностью «ТСК Новая Москва», связанных с выполнением мероприятий по подготовке системы теплоснабжения на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы к осенне-зимнему периоду 2016 и 2017 годов

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 1 478 000,0 0,0 0,0 0,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Б0900000 Возмещение затрат обществу с ограниченной ответственностью «ТСК Новая Москва», связанных с выполнением мероприятий по подготовке системы теплоснабжения на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы к осенне- зимнему периоду 2016 и 2017 годов

0402 020 810 0,0 0,0 0,0 0,0 1 478 000,0 0,0 0,0 0,0

112

Page 114: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Г осударственной программы города Москвы,

мероприятий

Участники Г осударственной

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы городаМосквы, тыс. рублей

программы города Москвы Целевая

статья расходовраздел,

подраздел ГРБС видрасходов

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

201S год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 2 327 985,0 2 350 000,0 0,0 0,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Б1100000 Иные мероприятия в сфере теплоснабжения

0502 778 612 0,0 0,0 0,0 0,0 8 183,5 30 198,2 0,0 0,0

Префектура Восточного административного округа города Москвы

06Б1100000 Иные мероприятия в сфере теплоснабжения

0502 901 612 0,0 0,0 0,0 0,0 336 130,0 336 130,0 0,0 0,0

Префектура Западного административного округа города Москвы

06Б1100000 Иные мероприятия в сфере теплоснабжения

0502 911 612 0,0 0,0 0,0 0,0 215 544,0 .215 544,0 0,0 0,0

Иные мероприятия в сфере теплоснабжения

Префектура Зеленоградского адм ин истрати вного округа города Москвы

06Б1100000 Иные мероприятия в сфере теплоснабжения

0502 921 612 0,0 0,0 0,0 0,0 178 236,5 178 236,5 0,0 0,0

Префектура Северного административного округа города Москвы

06Б1100000 Иные мероприятия в сфере теплоснабжения

0502 931 612 0,0 0,0 0,0 0,0 168 099,5 168 099,5 0,0 0,0

Префектура Северо- Восточного административного округа города Москвы

06Б1100000 Иные мероприятия в сфере теплоснабжения

0502 941 612 0,0 0,0 0,0 0,0 207 714,0 207 714,3 0,0 0,0

Префектура Северо- Западного административного округа города Москвы

06Б1100000 Иные мероприятия в сфере теплоснабжения

0502 951 612 0,0 0,0 0,0 0,0 171 583,0 171 583,0 0,0 0,0

Page 115: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы,

мероприятий

Участники Г осударственной

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы городаМосквы, тыс. рублей

программы города Москвы Целевая

статья расходовраздел,

подраздел ГРБС видрасходов

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 гоя Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Префектура Центрального административного округа города Москвы

06Б1100000 Иные мероприятия в сфере теплоснабжения

0502 961 612 0,0 0,0 0,0 0,0 283 560,0 283 560,0 0,0 0,0

Префектура Юго-Восточногоадм и нистрати вно гоокруга города Москвы

06Б1100000 Иные мероприятия в сфере теплоснабжения

0502 971 612 0,0 0,0 0,0 0,0 290 597,5 290 597,5 0,0 0,0

Префектура Юго- Западного административного округа города Москвы

06Б1100000 Иные мероприятия в сфере теплоснабжения

0502 981 612 0,0 0,0 0,0 0,0 264 250,0 264 250,0 0,0 0,0

Префектура Южного административного округа города Москвы

06Б1100000 Иные мероприятия в сфере теплоснабжения

0502 991 612 0,0 0,0 0,0 0,0 204 087,0 204 087,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0 500 000,0 0,0 0,0

Возмещение затрат Казенному предприятию «Московская энергетическая дирекция», связанных с содержанием ТЭЦ АМО ЗИЛ н выполнением мероприятий по ее подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2016 и 2017 годов

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Б1200000 Возмещение затрат Казенному предприятию «Московская энергетическая дирекция», связанных с содержанием ТЭЦ АМО ЗИЛ и выполнением мероприятий по ее подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2016 и 2017 годов

0402 020 810 0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0 0,0 0,0 0,0

;■' ( 114

Page 116: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Г осударственной программы города Москвы,

мероприятий

Участники Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы городаМосквы, тыс. рублей

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС вид

расходов2012 год

Факт2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Б1200000 Возмещение затрат Казенному предприятию «Московская энергетическая дирекция», связанных с содержанием ТЭЦ АМО ЗИЛ и выполнением мероприятий по ее подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2016 и 2017 годов

0402 020 814 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0 0,0 0,0

Возмещение затрат публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением работ по ремонту и подготовкой к прохождению отопительного периода 2015 и 2016 годов находящихся в аварийном состоянии объектов теплоснабжения на территории районов Фили-Давыдково и Филевский парк Западного административного округа города Москвы

Всего 0,0 0,0 0,0 375 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Б8300000 Возмещение затрат публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением работ по ремонту и подготовкой к прохождению отопительного периода 2015 и 2016 годов находящихся в аварийном состоянии объектов теплоснабжения на территории районов Фили- Давыдково и Филевский парк Западного административного округа города Москвы

0503 020 810 0,0 0,0 0,0 375 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие газоснабжения в городе Москве»

Всего ОбБООООООО 1 143 765,9 110 270,4 16 045,2 47 361,6 217 991,7 9 029,0 9 029,0 9 029,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

ОбВООООООО 020 7 508,6 9 171,0 8 712,2 34 532,9 167 991,7 9 029,0 9 029,0 9 029,0

Департамент городского имущества города Москвы

ОбБООООООО 071 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 0,0 0,0 0,0

Департамент имущества города Москвы

ОбВООООООО 163 1 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент строительства города Москвы

ОбВООООООО 806 136 257,3 101 099,4 7 333,0 12 828,7 0,0 0,0 0,0 0,0

115 '

Page 117: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Н аим енование Государственной п рограм м ы города М осквы ,

подпрограм м ы Г осударственной п рограм м ы города М осквы ,

м ероприятий

У частники Государственной

п рограм м ы города М осквы

Код бю джетной классиф икацииРасходы бю дж ета города М осквы на реализацию Государственной п ро гр ам м ы города

М осквы , ты с . рублей

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС вид

расходов2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Разработка и актуализация Генеральной схемы газоснабжения города Москвы до 2030 года

Всего 7 508,6 9 171,0 8 712,2 34 532,9 73 462,9 9 029,0 9 029,0 9 029,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06В0100000 Разработка и актуализация Генеральной схемы газоснабжения города Москвы до 2030 года

0402 020 244 7 508,6 9 171,0 8 712,2 34532,9 73 462,9 9 029,0 9 029,0 9 029,0

Мероприятия по реализации комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы

Всего 1 136 257,3 101 099,4 7 333,0 12 828,7 50 000,0 0,0 0,0 0,0

Департамент городского имущества города Москвы

06В0200000 Мероприятия по реализации комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы

0402 071 451 0,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0

Департамент строительства города Москвы

06В0200000 Мероприятия по реализации комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы

0402 806 414 0,0 0,0 0,0 12 828,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент имущества города Москвы

06В8004500 Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы

0402 163 422 1 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент строительства города Москвы

06В8004500 Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы

0402 806 411 136 257,3 101 099,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент строительства города Москвы

06В8004500 Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы

0402 806 414 0,0 0,0 7 333,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат акционерному обществу «Мосгаз», связанных с оснащением техникой

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 94 528,8 0,0 0,0 0,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06B0300000 Возмещение затрат акционерному обществу «Мосгаз», связанных с оснащением техникой

0412 020 810 0,0 0,0 0,0 0,0 94 528,8 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов Всего ОбГООООООО 540 106,2 1273 490,5 735 702,1 1192 304,9 932 180,9 1394 988,0 60 984,4 0,0

I116

Page 118: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Г осударственной программы города Москвы,

мероприятий

Участник»Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы городаМосквы, тыс. рублей

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС вид

расходов2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14коллекторного хозяйства города Москвы Департамент топливно-

энергетического хозяйства города Москвы

06Г0000000 020 0,0 0,0 119 915,6 880 084,4 7 500,0 0,0 0,0 0,0

Департамент строительства города Москвы

06Г0000000 806 540 106,2 1 273 490,5 615 786,5 312 220,5 924 680,9 1 394 988,0 60 984,4 0,0

Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы

Всего 540 106,2 1 273 490,5 615 786,5 312 220,5 924 680,9 1 394 988,0 60 984,4 0,0

Департаментстрои тельства городаМосквы

06Г0100000 Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы

0402 806 411 489 128,3 1 174 678,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент строительства города Москвы

06Г0100000 Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы

0402 806 414 0,0 0,0 615 786,5 312 220,5 924 680,9 1 394 988,0 60 984,4 0,0

Департамент строительства города Москвы

06Г0100000 Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы

0502 806 411 50977,9 98 812,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по реализации инвестиционной программы Г осударственного унитарного предприятия города Москвы «Москоллектор» по проектированию и строительству кабельных коллекторов

Всего 0,0 0,0 119 915,6 880 084,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Г0300000 Мероприятия по реализации инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия города Москвы «Москоллектор» по проектированию и строительству кабельных коллекторов

0502 020 466 0,0 0,0 119 915,6 880 084,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0

Page 119: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Г осударственной программы города Москвы,

мероприятий

Участники Г осуда ретвен ной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной програм м ы городаМосквы, тыс. рублей

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС вид

расходов2012 год

Факт2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор», связанных с проведением мероприятий по предотвращению проникновения в подземные сооружения

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Г0500000 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор», связанных с проведением мероприятий по предотвращению проникновения в подземные сооружения

0502 020 810 0,0 0,0 0,0 0,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор», связанных с оснащением техникой

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 4 700,0 0,0 0,0 0,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Г0600000 Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор», связанных с оснащением техникой

0412 020 810 0,0 0,0 0,0 0,0 4 700,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно- канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения»

Всего ОбДООООООО 4 979 894,2 3 918 940,8 5 447 391,0 5 981 513,2 12007 4453 7 484 438,5 2 954 629,4 2 154 828,5

Департамент городского имущества города Москвы

ОбДООООООО 071 0,0 500000,0 2 000 000,0 940 000,0 6 000 000,0 2 200 000,0 0,0 0,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

ОбДООООООО 778 0,0 0,0 0,0 104 390,8 540 945,0 4 438,5 4 629,4 4 828,5

Департамент строительства города Москвы

ОбДООООООО 806 4 979 894,2 3 418 940,8 3 447 391,0 4 937 122,4 5 466 500,3 5 280 000,0 2 950 000,0 2 150 000,0

Реализация комплекса мер, направленных на развитие Всего 4 979 894,2 3 918 940,8 5 447 391,0 5 877 122,4 11 466 500,3 7 480 000,0 2 950000,0 2 150 000,0

118

Page 120: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Г осударственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы,

мероприятий

Участники Г осударственной

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы городаМосквы, тыс. рублей

программы города Москвы Целевая

статья расходовраздел,

подраздел ГРБС видрасходов

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы

Департамент городского имущества города Москвы

06 ДО 100000 Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно- канализационного хозяйства города Москвы

0502 071 450 0,0 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент городского имущества города Москвы

06ДО 100000 Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно- канализационного хозяйства города Москвы

0502 071 451 0,0 0,0 2 000 000,0 940 000,0 6 000 000,0 2 200 000,0 0,0 0,0

Департамент строительства города Москвы

06Д0100000 Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно- канализационного хозяйства города Москвы

0502 806 411 4 979 894,2 3 418 940,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент строительства города Москвы

06 ДО 100000 Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно- канализационного хозяйства города Москвы

0502 806 414 0,0 0,0 3 447 391,0 4 937 122,4 5 466 500,3 5 280 000,0 2 950 000,0 2 150 000,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 438,5 4 629,4 4 828,5

Возмещение затрат акционерного общества «Мосводоканал», связанных с временным техническим обслуживанием канализационных сетей, временных насосных и дренажных станций

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Д0400000 Возмещение затрат акционерного общества «Мосводоканал», связанных с временным техническим обслуживанием канализационных сетей, временных насосных и дренажных станций

0502 778 814 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 438,5 4 629,4 4 828,5

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 540 945,0 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат Акционерному обществу «Мосводоканал», связанных с оснащением техникой

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Д0500000 Возмещение затрат Акционерному обществу "Мосводоканал", связанных с оснащением техникой

0412 778 810 0,0 0,0 0,0 0,0 540 945,0 0,0 0,0 0,0

119

Page 121: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Г осударственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы,

мероприятий

Участники Государственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификацииРасходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города

Москвы, тыс. рублей

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС вид

расходов2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

I 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

Возмещение затрат акционерному обществу «Мосводоканал», связанных с проведением ремонта находящихся в аварийном состоянии объектов водоснабжения, канализования и подготовкой к прохождению отопительного периода

Всего 0,0 0,0 0,0 104 390,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Д8200000 Возмещение затрат акционерному обществу «Мосводоканал», связанных с проведением ремонта находящихся в аварийном состоянии объектов водоснабжения, канализования и подготовкой к прохождению отопительного периода

0502 778 810 0,0 0,0 0,0 104 390,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока»

Всего ОбЕООООООО 8 273 504,1 8 291482,2 7 478 276,6 6 826 525,3 7 692 554,6 9 903 335,5 9 224 335,5 9 176 335,5

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

ОбЕООООООО 778 4 151 651,9 6 193 838,1 6 213 169,7 6 145 237,2 7 067315,2 7 487 335,5 6 176 335,5 6 176 335,5

Департамент развития новых территорий города Москвы

ОбЕООООООО 509 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 216 000,0 48 000,0 0,0

Департамент строительства города Москвы

ОбЕООООООО 806 4 121 852,2 2 097 644,1 1 265 106,9 681 288,1 625 239,4 2 200000,0 3 000000,0 3 000 000,0

Водоотведение поверхностных сточных вод

Всего 4 101 897,7 6 145 144,2 6 145 070,1 6 145 237,2 6 145 237,2 6 145 237,5 6 145 237,5 6 145 237,5

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Е0100000 Водоотведение поверхностных сточных вод 0503 778 244 4 101 897,7 6 145 144,2 6 145 070,1 6 145 237,2 6 145 237,2 6 145 237,5 6 145 237,5 6 145 237,5

Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока

Всего 4 171 606,4 2 099 438,2 1 215 106,9 631 288,1 575 239,4 2 416 000,0 3 048 000,0 3 000 000,0

Департамент развития новых территорий города Москвы

06Е0300000 Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока

0503 509 414 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 216 000,0 48 000,0 0,0

120

Page 122: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Н аим енование Государственной програм м ы города М осквы ,

поди рограм м ы Госуда ретвенной програм м ы города М осквы ,

м ероприятий

У частники Г осударственной

Код бю джетной классиф икации Расходы бю джета города М осквы на реализацию Государственной програм м ы городаМ осквы , ты с . рублей

п рограм м ы города М осквы

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС вид

расходов2012 год

Факт2013 год

Факт2014 год

Факт2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Е0300000 Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока

0503 778 243 0,0 1 794,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Е0300000 Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока

0503 778 244 47 518,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Е0300000 Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока

0503 778 411 2 235,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент строительства города Москвы

06E0300000 Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока

0503 806 411 4 121 852,2 2 097 644,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент строительства города Москвы

06Е0300000 Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока

0503 806 414 0,0 0,0 1 215 106,9 631 288,1 575 239,4 2 200 000,0 3 000 000,0 3 000 000,0

Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток», связанных с содержанием и эксплуатацией бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории Троицкого и Новомосковского

Всего 0,0 46 899,8 68 099,6 0,0 31 098,0 31 098,0 31098,0 31 098,0

121

Page 123: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Г осударственной программы города Москвы,

мероприятий

Участники Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы городаМосквы, тыс. рублей

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС вид

расходов2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14административных округов города Москвы

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Е0700000 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток», связанных с содержанием и эксплуатацией бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

0503 778 810 0,0 0,0 0,0 0,0 31098,0 0,0 0,0 0,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Е0700000 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток», связанных с содержанием и эксплуатацией бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

0503 778 814 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31098,0 31 098,0 31 098,0

122

Page 124: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы,

мероприятий

Участники Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы городаМосквы, тыс. рублей

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС вид

расходов2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Е8004600 Субсидия Г осударственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток» в целях возмещения затрат, связанных с проведением оценки безопасности выявленных бесхозяйных гидротехнических сооружений и их временным содержанием

503 778 810 0,0 46 899,8 68 099,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока в городах субъектов Российской Федерации

Всего 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0

Департамент строительства города Москвы

06Е0900000 Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока в городах субъектов Российской Федерации

0503 806 540 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации водоотводящих систем «Мосводосток», связанных с ликвидацией подтоплений путем восстановления единой системы водоотведения

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1311000,0 0,0 0,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Е1000000 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток», связанных с ликвидацией подтоплений путем восстановления единой системы водоотведения

0503 778 814 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1311 000,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 890 980,0 0,0 0,0 0,0

а’23

Page 125: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы,

мероприятии

Участники Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы городаМосквы, тыс. рублей

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС вид

расходов2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток», связанных с оснащением техникой

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Е1400000 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток», связанных с оснащением техникой

0412 778 810 0,0 0,0 0,0 0,0 890 980,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы»

Всего ОбЖООООООО 10115 627,5 13 250 460,5 10 642 004,2 5 947 742,9 17 964 863,8 19 262 883,0 9 612 964,4 8 905 137,8

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж0000000 020 9 395 400,2 12 320439,2 10642 004,2 5 947 742,9 17 964 863,8 19 262 883,0 9 612 964,4 8 905 137,8

Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы

ОбЖООООООО 813 720 227,3 930 021,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат Открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с оказанием услуг по эксплуатации и ремонт;' объектов наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы

Всего 5 134 948,5 4 631 628,9 3 687 696,1 2 385 770,7 3 445 000,0 5 360 600,0 4 910600,0 4 910 600,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж0100000 Возмещение затрат акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с оказанием услуг по эксплуатации и ремонту объектов наружного освещения, архитектурно­художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы

0503 020 243 0,0 0,0 36 658,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

124

Page 126: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Г осударственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы,

мероприятий

Участник»Государственной

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы городаМосквы, тыс. рублей

программы города Москвы Целевая

статья расходовраздел,

подраздел ГРБС видрасходов

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж0100000 Возмещение затрат акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с оказанием услуг по эксплуатации и ремонту объектов наружного освещения, архитектурно­художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы

0503 020 244 4414 721,2 3 701 607,6 3 651 037,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж0100000 Возмещение затрат акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с оказанием услуг по эксплуатации и ремонту объектов наружного освещения, архитектурно­художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы

0503 020 810 0,0 0,0 0,0 2 383 523,3 3 445 000,0 0,0 0,0 0,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж0100000 Возмещение затрат акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с оказанием услуг по эксплуатации и ремонту объектов наружного освещения, архитектурно­художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы

0503 020 814 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 360 600,0 4 910600,0 4 910 600,0

125

Page 127: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Н аим енование Государственной програм м ы города М осквы ,

подпрограм м ы Государственной програм м ы города М осквы ,

мероприятий

У частники Г осударственной

Код бю джетной классиф икации Расходы бю дж ета города М осквы на реализацию Государственной програм м ы городаМ осквы , ты с . рублей

програм м ы города М осквы

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС вид

расходов2012 год

Факт2013 год

Факт2014 год

Факт2015 год

Фак-г2016 год

Факт2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

•Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы

06Ж0100000 Возмещение затрат акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с оказанием услуг по эксплуатации и ремонту объектов наружного освещения, архитектурно­художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы

0412 813 244 720 227,3 930 021,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж0200000 Ремонт объектов наружного освещения 0503 020 244 0,0 0,0 0,0 . 2 247,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 4 864 966,4 6 798 763,9 5 036 623,1 544259,3 6 177 337,0 И 156 795,8 1 698 795,8 698 795,8

Комплекс мер по развитию наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

ОбЖОЗООООО Комплекс мер по развитию наружного освещения, архитектурно­художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы

0402 020 244 0,0 0,0 5 036 623,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

ОбЖОЗООООО Комплекс мер по развитию наружного освещения, архитектурно- художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы

0402 020 411 4 864 966,4 6 798 763,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Депар тамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

ОбЖОЗООООО Комплекс мер по развитию наружного освещения, архитектурно­художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы

0503 020 244 0,0 0,0 0,0 544 259,3 6 177 337,0 11 156 795,8 1 698 795,8 698 795,8

Всего 115 712,6 231 476,6 317 986,7 174 997,7 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0

126

Page 128: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Г осударственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы,

мероприятий

Участники Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы городаМосквы, тыс. рублей

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС вид

расходов2012 год

Факт2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 S б 7 8 9 10 И 12 13 14

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж0500000 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно­художественной подсветки

0503 020 810 115 712,6 231 476,6 317 986,7 174 997,7 150 000,0 0,0 0,0 0,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж0500000 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ре,монтом объектов наружного освещения и архитектурно­художественной подсветки

0503 020 814 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» на оплату электрической энергии, потребляемой установками наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки, праздничной иллюминации города Москвы, находящимися на праве хозяйственного ведения Государственного унитарного предприятия города Москвы «Моссвет»

Всего 0,0 1 588 591,1 1 490 573,3 1516 700,0 1 807 430,4 1 939 731,4 2 197 618,6 2489 792,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж0600000 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» на оплату электрической энергии, потребляемой установками наружного освещения, архитектурно­художественной подсветки, праздничной иллюминации города Москвы, находящимися на праве хозяйственного ведения Государственного унитарного предприятия города Москвы «Моссвет»

0503 020 810 0,0 1 588 591,1 1 490 573,3 1 516 700,0 1 807 430,4 0,0 0,0 0,0

127

Page 129: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Н аим енование Государственной п рограм м ы города М осквы ,

подпрограм м ы Г осударственной п рограм м ы города М осквы ,

м ероприятий

У частники Государственной

п рограм м ы города М осквы

Код бю джетной классиф икации Расходы бю джета города М осквы на реализацию Государственной програм м ы городаМ осквы , ты с . рублен

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС вид

расходов2012 год

Факт2013 год

Факт2014 год

Факт2015 год

Факт2016 год

Факт2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Департамен т топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж0600000 Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» на оплату электрической энергии, потребляемой установками наружного освещения, архитектурно­художественной подсветки, праздничной иллюминации города Москвы, находящимися на праве хозяйственного ведения Государственного унитарного предприятия города Москвы «Моссвет»

0503 020 814 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 939 731,4 2 197 618,6 2 489 792,0

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по техническому обслуживанию, проведению аварийных и восстановительных работ кабельной канализации

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 89 926,7 0,0 0,0 0,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж0700000 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по техническому обслуживанию, проведению аварийных и восстановительных работ кабельной канализации

0503 020 810 0,0 0,0 0,0 0,0 89 926,7 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по временной эксплуатации бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки

Всего 0,0 0,0 0,0 41 548,1 68 746,4 68 932,1 69 126,3 69 126,3

Депар тамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж1100000 Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по временной эксплуатации бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно­художественной подсветки

0503 020 810 0,0 0,0 0,0 41 548,1 68 746,4 0,0 0,0 0,0

Page 130: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы,

мероприятий

Участник»Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы городаМосквы, тыс. рублей

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС вид

расходов2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж1100000 Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по временной эксплуатации бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно­художественной подсветки

0503 020 814 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68 932,1 69 126,3 69 126,3

Всего 0,0 0,0 0,0 880 299,9 6 039 873,7 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением мероприятий по устройству

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж1500000 Возмещение затрат акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением мероприятий по устройству праздничной иллюминации мест проведения общегородских праздничных мероприятий

0503 020 810 0,0 0,0 0,0 0,0 6 039 873,7 0,0 0,0 0,0

проведения общегородских праздничных мероприятий

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж8500000 Возмещение затрат Открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением мероприятий по устройству праздничной иллюминации мест проведения праздничных мероприятий

0503 020 810 0,0 0,0 0,0 880 299,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 275 795,2 6 417,3 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет», связанных с устройством наружного освещения

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж1600000 Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет», связанных с устройством наружного освещения

0503 020 810 0,0 0,0 0,0 0,0 6 417,3 0,0 0,0 0,0

129

Page 131: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Н аим енование Государственной п рограм м ы города М осквы ,

подпрограм м ы Государственной п рограм м ы города М осквы ,

м ероприятий

У частники Государственной

п рограм м ы города М осквы

Код бю джетной классиф икацииРасходы бю джета города М осквы на реализацию Государственной програм м ы города

М осквы , ты с . рублей

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС вид

расходов2012 год

Факт2013 год

Факт2014 год

Факт2015 год

Факт2016 год

Факт2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж8300000 Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию «Моссвет» по устройству наружного освещения

0503 020 810 0,0 0,0 0,0 275 795,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет», связанных с выполнением мероприятий по устройству и эксплуатации объектов праздничного и тематического оформления города Москвы

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 163 243,3 586 823,7 586 823,7 586 823,7

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж1700000 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет», связанных с выполнением мероприятий по устройству и эксплуатации объектов праздничного и тематического оформления города Москвы

0503 020 810 0,0 0,0 0,0 0,0 163 243,3 0,0 0,0 0,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж1700000 Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет», связанных с выполнением мероприятий по устройству и эксплуатации объектов праздничного и тематического оформления города Москвы

0503 020 814 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 586 823,7 586 823,7 586 823,7

Возмещение затрат акционерному обществу «Мосгорсвет», связанных с оснащением техникой

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 9 412,2 0,0 0,0 0,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж1800000 Возмещение затрат акционерному обществу «Мосгорсвет», связанных с оснащением техникой

0412 020 810 0,0 0,0 0,0 0,0 9 412,2 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 7 476,8 0,0 0,0 0,0

130

Page 132: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Н аим енование Государственном п рограм м ы города М осквы ,

подпрограм м ы Г осударственной п рограм м ы города М осквы ,

м ероприятий

У частники Государственной

п рограм м ы города М осквы

(Сод бю джетной классиф икации Расходы бю джета города М осквы на реализацию Государственной програм м ы городаМ осквы , ты с . рублен

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС вид

расходов2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Возмещение затрагг акционерному обществу «Объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением мероприятий по устройству наружного освещения и электроснабжения мест проведения общегородских праздничных мероприятий

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж2000000 Возмещение затрат акционерному обществу «Объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением мероприятий по устройству наружного освещения и электроснабжения мест проведения общегородских праздничных мероприятий

0503 020 810 0,0 0,0 0,0 0,0 7 476,8 0,0 0,0 0,0

Устройство наружного освещения первоочередных объектов и восстановление работоспособности объектов праздничной иллюминации

Всего 0,0 0,0 0,0 77 126,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж8000000 Устройство наружного освещения первоочередных объектов и восстановление работоспособности объектов праздничной иллюминации

0503 020 244 0,0 0,0 0,0 77 126,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию «Моссвет» по восстановлению работоспособности бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно­художественной подсветки»

Всего 0,0 0,0 109 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж8004900 Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию «Моссвет» по восстановлению работоспособности бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно­художественной подсветки

0503 020 810 0,0 0,0 109 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по восстановлению работоспособности архитектурно­художественного и наружного освещения Патриаршего моста

Всего 0,0 0,0 0,0 51 245,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж8400000 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по восстановлению работоспособности архитектурно-художественного и наружного освещения Патриаршего моста

0503 020 810 0,0 0,0 0,0 51 245,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0630000000 634 151,0 559 676,4 618 635,4 573 669,9 606 345,5 1202 954,9 1 448 856,9 871 227,5

Page 133: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Г осударственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы,

мероприятий

УчастникиГосударственной

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программыМосквы, тыс. рублей

города

программы города Москвы Целевая

статья расходовраздел,

подраздел ГРБС В11Драсходов

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Подпрограмма «Развитие сети общественных туалетов»

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

0630000000 778 634151,0 559 676,4 618 635,4 573 669,9 606 345,5 1 202 954,9 1 448 856,9 871 227,5

Эксплуатация и ремонт общественных туалетов

Всего 634 151,0 559 676,4 618 635,4 573 669,9 606 345,5 1 202 954,9 1 448 856,9 871 227,5

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

0630108100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

0503 778 243 69 325,2 29 755,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

0630108100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

0503 778 244 534 899,0 497 636,5 419 642,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

0630108100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

0503 778 611 0,0 0,0 177 461,4 573 669,9 606 345,5 1 102 780,9 1 148 856,9 871 227,5

132

Page 134: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

На именован нс Госуда ретвеи ной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы,

мероприятий

УчастникиГосударственной

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы городаМосквы, тыс. рублей

программы города Москвы Целевая

статья расходовраздел,

подраздел ГРБС видрасходов

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

0630108100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

0503 778 111 26815,2 27 791,1 19 406,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

0630108100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

0503 778 112 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

0630108100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

0503 778 242 0,0 215,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

0630108100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

0503 778 244 3 095,2 4 193,6 2 122,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

133

Page 135: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Г осударственной программы города Москвы,

подпрограммы Г осударственной программы города Москвы,

мероприятий

Участники Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы городаМосквы, тыс. рублей

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС вид

расходов2012 год

Факт2013 год

Факт2014 год

Факт2015 год

Факт2016 год

Факт2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

0630108100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

0503 778 852 16,4 84,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

0630108300 Проведение капитального ремонта государственными учреждениями

0503 778 611 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 174,0 300 000,0 0,0

Подпрограмма «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы»

Всего ОбИООООООО 8 775 221,1 13 993 862,7 10 182 777,9 8 272 688,3 8 983 149,4 15 766 010,5 19 532 0473 20 587 156,5

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06И0000000 020 0,0 0,0 0,0 9 814,0 53 458,2 16 630,0 16 630,0 16 630,0

Департамент развития новых территорий города Москвы

ОбИООООООО 509 0,0 27 980,1 316 256,4 1 530 883,8 3 588 817,9 3 573 161,3 4 084 872,0 4 666 534,7

Департамент строительства города Москвы

ОбИООООООО 806 8 775 221,1 13 965 882,6 9 866 521,5 6 731 990,5 5 340 873,3 12 176 219,2 15 430 545,3 15 903 991,8

Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры

Всего 8 775 221,1 13 993 862,7 10182 777,9 8 262 753,5 8 929 073,8 15 699 380,5 19515417,3 20 570 526,5

Департамент развития новых территорий города Москвы

06И0100000 Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры

0502 509 411 0,0 27 980,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент развития новых территорий города Москвы

06И0100000 Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры

0502 509 414 0,0 0,0 316 256,4 1 530 883,8 3 588 817,9 3 573 161,3 4 084 872,0 4 666 534,7

134

Page 136: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Г осударственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы,

мероприятий

Участники Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы городаМосквы, тыс. рублей

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС вид

расходов2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Департамент строительства города Москвы

06И0100000 Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры

0502 806 411 8 775 221,1 6 483 591,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент строительства города Москвы

06И0100000 Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры

0502 806 414 0,0 0,0 9 360 521,5 6 731 869,7 4 540 255,9 12 126 219,2 15 430 545,3 15 903 991,8

Департамент строительства города Москвы

06И0100000 Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры

0502 806 421 0,0 7 482 291,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент строительства города Москвы

06И0100000 Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры

0502 806 466 0,0 0,0 506 000,0 0,0 800 000,0 0,0 0,0 0,0

Нормативно-правовое и нормативно-техническое обеспечение деятельности топливно-энергетического и коммунального хозяйства

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 630,0 16 630,0 16 630,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06И0300000 Нормативно­правовое и нормативно­техническое обеспечение деятельности топливно- энергетического и коммунального хозяйства

0402 020 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 630,0 16 630,0 16 630,0

Возмещение затрат Казенному предприятию «Московская энергетическая дирекция», связанных с технологическим присоединением объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Новодевичьего монастыря» к сетям электроснабжения и водоснабжения

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 53 458,2 0,0 0,0 0,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06И0400000 Возмещение затрат Казенному предприятию «Московская энергетическая дирекция», связанных с технологическим присоединением объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Новодевичьего монастыря» к сетям электроснабжения и водоснабжения

0502 020 810 0,0 0,0 0,0 0,0 53 458,2 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 120,8 617,4 50 000,0 0,0 0,0

135

Page 137: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Г осударственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы,

мероприятий

Участники Г осударствен ной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы городаМосквы, тыс. рублей

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС вид

расходов2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Обеспечение содержания объектов капитального строительства инженерно-коммунальной инфраструктуры (в том числе сетей инженерно-технического обеспечения) с даты оформления акта приемки объекта капитального строительства до даты оформления имущественных прав на объект капитального строительства

Департамент строительства города Москвы

06И0600000 Обеспечение содержания объектов капитального строительства инженерно-коммунальной инфраструктуры (в том числе сетей инженерно- технического обеспечения)с даты оформления акта приемки объекта капитального строительства до даты оформления имущественных прав на объект капитального строительства

0502 806 244 0,0 0,0 0,0 120,8 617,4 50 000,0 0,0 0,0

Г рант Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Государственный театр наций»

Всего 0,0 0,0 0,0 9 814,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06И8200000 Грант Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Государственный театр наций»

0801 020 810 0,0 0,0 0,0 9 814,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»

Всего 06К0000000 626 939,0 439 207,0 285 899,3 230 202,6 289 990,1 469 765,0 378 172,5 378 172,5

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06К0000000 020 626 939,0 439 207,0 285 899,3 230 202,6 289 990,1 469 765,0 378 172,5 378 172,5

Мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффективность

Всего 571 692,0 384 685,0 207 827,7 173 974,0 233 707,1 398 800,0 307 207,5 307 207,5

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06К0100000 Мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффективность

0402 020 244 567 552,5 380 877,5 204 051,3 170 320,6 233 707,1 398 800,0 307 207,5 307 207,5

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06K0300000 Научно- исследовательские разработки по стимулированию энергетической и экологической эффективности

0602 020 241 4 139,5 3 807,5 3 776,4 3 653,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 55 247,0 54 522,0 78 071,6 56 228,6 56 283,0 70 965,0 70965,0 70 965,0

136

Page 138: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Г осударственной программы города Москвы,

мероприятий

УчастникиГосударственной

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы городаМосквы, тыс. рублей

программы города Москвы Целевая

статья расходовраздел,

подраздел ГРБС видрасходов

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06К0208100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

0402 020 111 47 295,0 49417,4 51 937,9 50 122,0 40 694,4 45 302,2 45 302,2 45 302,2

Оказание государственными

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06К0208100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

0402 020 112 0,0 0,0 0,0 0,2 89,4 0,0 0,0 0,0

учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Департамент топливно-

энергетического хозяйства города Москвы

06К0208100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

0402 020 119 0,0 0,0 0,0 0,0 11 057,8 13 681,3 13 681,3 13 681,3

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06К0208100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

0402 020 242 0,0 123,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06К0208100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг,

0402 020 244 7 950,4 4 978,8 26 032,4 6 106,4 4 440,4 11 981,5 11 981,5 11 981,5

137

Page 139: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Н аим енование Г осударственной програм м ы города М осквы ,

подпрограм м ы Государственной програм м ы города М осквы ,

мероприятий

У частники Г осударственной

програм м ы города М осквы

Код бюджетной классиф икации Расходы бю джета города М осквы на реализацию Государственной програм м ы городаМ осквы , ты с . рублей

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС вид

расходов2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06К0208100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

0402 020 852 1,6 2,5 101,3 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

Всего 06Л0000000 6 518 220,8 5 304 610,1 8 1 5 0 354,0 9 620853,8 11102 670,4 10 580 269,8 11136 300,6 11 066 746,5

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Л0000000 778 4 737 614,7 4 922 283,4 7 907 628,0 9 281 598,7 10 667 104,7 10 358 251,1 10 687 330,7 11 030238,7

Департамент строительства города Москвы

06Л0000000 806 1 752 229,8 349 526,7 217 746,5 310 594,7 405 993,4 181 611,6 412 462,1 0,0

Подпрограмма «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы»

Префектура Восточного административного округа .города Москвы

06Л0000000 901 3 454,3 3 315,8 2 895,8 4 528,0 4 528,0 4 529,1 4 529,1 4 529,1

Префектура Западного административного округа города Москвы

06Л0000000 911 5 035,4 4 509,2 3 976,1 4 531,9 3 426,0 3 426,1 3 426,1 3 426,1

Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы

06Л0000000 921 197,8 6 302,8 1 610,7 1 531,3 291,0 1 612,8 1 612,8 1 612,8

138

Page 140: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Г осударственной программы города Москвы,

мероприятий

Участники Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы городаМосквы, тыс. рублей

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС вид

расходов2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Префектура Северного административного округа города Москвы

ОбЛООООООО 931 2 008,3 1 884,9 2 683,4 3 398,9 3 398,9 3 400,0 3 400,0 3 400,0

Префектура Северо- Восточного административного округа города Москвы

06Л0000000 941 7 141,1 7 638,3 5 936,3 6 456,3 6 456,3 6 459,9 6 459,9 6 459,9

Префектура Северо- Западного административного округа города Москвы

ОбЛООООООО 951 2 014,1 1 853,1 1 426,2 1 094,2 5 183,7 5 183,7 1 095,7 1 095,7

Префектура Центрального административного округа города Москвы

ОбЛООООООО 961 806,9 610,1 693,2 727,8 776,0 7 732,3 7 732,3 7 732,3

Префектура Юго- Восточного административного округа города Москвы

ОбЛООООООО 971 4537,5 3 860,7 3 225,7 3 484,2 2 805,2 3 790,2 3 790,2 3 790,2

Префектура Юго- Западного административного округа города Москвы

ОбЛООООООО 981 1 580,1 1 387,5 1 184,4 1 452,8 1 452,8 1 452,8 1 452,8 1 452,8

Префектура Южного административного округа города Москвы

ОбЛООООООО 991 1 600,8 1 437,6 1 347,7 1 455,0 784,9 1 456,9 1 456,9 1 456,9

139

Page 141: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Г осударственной программы города Москвы,

подп рограммы Государственнон программы города Москвы,

мероприятий

Участники Г осуда ретвен ной

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы городаМосквы, тыс. рублен

программы города Москвы Целевая

статья расходовраздел,

подраздел ГРБС видрасходов

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

06Л0000000 992 0,0 0,0 0,0 0,0 469,5 1 363,3 1 552,0 1 552,0

Всего 26 951,2 27 021,0 27 420,6 27 070,5 28 136,8 27 429,3 27 429,3 27 429,3

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Л0108100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

0505 778 111 24 138,0 24 195,5 24 395,9 23 769,7 18 350,4 17 571,6 17 571,6 17 571,6

Финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Мосэкопром»

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Л0108100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

0505 778 112 0,0 0,0 1,7 2,8 3,3 5,5 5,5 5,5

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Л0108100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

0505 778 119 0,0 0,0 0,0 0,0 5 501,6 6 000,1 6 000,1 6 000,1

140

Page 142: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы,

мероприятий

Участники Г осударственной

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы городаМосквы, тыс. рублей

программы города Москвы Целевая

статья расходовраздел,

подраздел ГРБС видрасходов

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

'

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Л0108100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

0505 778 242 0,0 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Л0108100 Оказание государствен н ым и учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

0505 778 244 2 769,6 2 713,9 3 005,4 3 235,6 3 256,8 3 828,3 3 828,3 3 828,3

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Л0108100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

0505 778 831 0,0 0,0 0,0 0,0 866,5 0,0 0,0 0,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Л0108100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

0505 778 852 43,6 17,6 17,6 62,4 18,0 23,8 23,8 23,8

141

Page 143: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Г осударственной программы города Москвы,

Участники Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы городаМосквы, тыс. рублей

подпрограммы Государственной программы города Москвы,

мероприятийЦелевая

статья расходовраздел,

подраздел ГРБС видрасходов

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Департамент жнлшцно- коммунапьного хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Л0108100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

0505 778 853 0,0 0,0 0,0 0,0 140,2 0,0 0,0 0,0

Промышленная переработка (обезвреживание) отходов, образуемых населением

Всего 3 355 855,0 2 694038,6 2 076 653,5 787 399,6 873 115,2 1 103 599,3 1 103 599,3 1 103 599,3

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Л0200000 Промышленная переработка твердых коммунальных отходов, образуемых населением Г осударственным унитарным предприятием города Москвы «Экотехпром»

0502 778 810 2 576 231,7 2 155 378,7 1 478 445,9 189 192,0 281 163,9 0,0 0,0 0,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Л0200000 Промышленная переработка твердых коммунальных отходов, образуемых населением Государственным унитарным предприятием города Москвы «Экотехпром»

0502 778 814 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 505 391,7 505 391,7 505 391,7

Департамент жилищно- коммунального хозяйства пблагоустройства города Москвы

ОбЛОЗООООО Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, Обществом с ограниченной ответственностью «ЕФН- Экотехпром МСЗ 3»

0502 778 810 779 623,3 538 659,9 598 207,6 598 207,6 591 951,3 0,0 0,0 0,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

ОбЛОЗООООО Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, Обществом с ограниченной ответственностью «ЕФН- Экотехпром МСЗ 3»

0502 778 814 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 598 207,6 598 207,6 598 207,6

Всего 1 087 664,5 936 215,4 445 113,1 138 385,0 412 166,3 540 920,0 540 920,0 540 920,0

142

Page 144: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Г осударственной программы города Москвы,

мероприятий

Участники Г осударственной

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы городаМосквы, тыс. рублей

программы города Москвы Целевая

статья расходовраздел,

подраздел ГРБС видрасходов

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Л0500000 Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы

0602 778 244 1 087 664,5 936 215,4 445 113,1 138 385,0 1 820,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Л1700000 Возмещение затрат Федеральному государственному унитарному предприятию «РАДОН», связанных с оказанием технологических услуг полного цикла по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы

0602 778 810 0,0 0,0 0,0 0,0 410 346,3 0,0 0,0 0,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Л1700000 Возмещение затрат Федеральному государственному унитарному предприятию «РАДОН», связанных с оказанием технологических услуг полного цикла по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы

0602 778 814 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 540 920,0 540 920,0 540 920,0

Мероприятия по эксплуатации и капитальному ремонту очистных сооружений

Всего 106 706,2 108 946,2 117 117,1 117 117,1 159 420,2 108 110,8 108 110,8 108 110,8

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Л0600000 Мероприятия по эксплуатации и капитальному ремонту очистных сооружений

0503 778 244 106 706,2 108 946,2 117 117,1 117 117,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

ОбЛОбООЮО Мероприятия по очистке промливневых стоков 0503 778 244 0,0 0,0 0,0 0,0 28 499,9 0,0 0,0 0,0

143

Page 145: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы,

мероприятий

Участники Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы городаМосквы, тыс. рублей

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС вид

расходов2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06 JI0608100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

0503 778 611 0,0 0,0 0,0 0,0 76 456,5 108 110,8 108 110,8 108 110,8

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06JI0608300 Проведение капитального ремонта государственными учреждениями

0503 778 612 0,0 0,0 0,0 0,0 54 463,8 0,0 0,0 0,0

Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации

Всего 28 376,3 32 800,0 24 979,5 28 660,4 29 572,3 40 407,1 36 507,8 36 507,8

Префектура Восточного административного округа города Москвы

06Л0800100 Мероприятия по обращению бесхозяйного транспортного средства в собственность города Москвы

0503 901 244 3 454,3 3 315,8 2 895,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Префектура Западного административного округа города Москвы

06Л0800100 Мероприятия по обращению бесхозяйного транспортного средства в собственность города Москвы

0503 911 244 5 035,4 4 509,2 3 976,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы

06Л0800100 Мероприятия по обращению бесхозяйного транспортного средства в собственность города Москвы

0503 921 244 197,8 6 302,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

144

Page 146: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Г осударственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы,

мероприятий

Участники Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы городаМосквы, тыс. рублей

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС вид

расходов2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

Префектура Северного административного округа города Москвы

06Л0800100 Мероприятия по обращению бесхозяйного транспортного средства в собственность города Москвы

0503 931 244 2 008,3 1 884,9 2 683,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Префектура Северо- Восточного административного округа города Москвы

06Л0800100 Мероприятия по обращению бесхозяйного транспортного средства в собственность города Москвы

0503 941 244 7 141,1 7 638,3 5 936,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Префектура Северо- Западного административного округа города Москвы

06Л0800100 Мероприятия по обращению бесхозяйного транспортного средства в собственность города Москвы

0503 951 244 2014,1 1 853,1 1 426,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Префектура Центрального административного округа города Москвы

06Л0800100 Мероприятия по обращению бесхозяйного транспортного средства в собственность города Москвы

0503 961 244 806,9 610,1 693,2 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0

145

Page 147: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Г осударственной программы города Москвы,

мероприятий

Участники Государственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы городаМосквы, тыс. рублей

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС вид

расходов2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Префектура Юго- Восточного административного округа города Москвы

06Л0800100 Мероприятия по обращению бесхозяйного транспортного средства в собственность города Москвы

0503 971 244 4537,5 3 860,7 3 225,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Префектура Юго- Западного административного округа города Москвы

06Л0800100 Мероприятия по обращению бесхозяйного транспортного средства в собственность города Москвы

0503 981 244 1 580,1 1 387,5 1 184,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Префектура Южного административного округа города Москвы

06Л0800100 Мероприятия по обращению бесхозяйного транспортного средства в собственность города Москвы

0503 991 244 1 600,8 1 437,6 1 347,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Префектура Восточного административного округа города Москвы

06Л0808100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

0503 901 611 0,0 0,0 0,0 4 528,0 4 528,0 4 529,1 4 529,1 4 529,1

146

Page 148: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы,

мероприятий

Участники Г осударственной

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы городаМосквы, тыс. рублей

программы города Москвы Целевая

статья расходовраздел,

подраздел ГРБС видрасходов

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Фа к"г

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Префектура Западного административного округа города Москвы

06Л0808100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

0503 911 611 0,0 0,0 0,0 4 531,9 3 426,0 3 426,1 3 426,1 3 426,1

Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы

06Л0808100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

0503 921 611 0,0 0,0 1 6*10,7 384,1 291,0 1 612,8 1 612,8 1 612,8

Префектура Северного административного округа города Москвы

06Л0808100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

0503 931 611 0,0 0,0 0,0 3 398,9*

3 398,9 3 400,0 3 400,0 3 400,0

Префектура Северо- Восточного административного округа города Москвы

06Л0808100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

0503 941 611 0,0 0,0 0,0 6456,3 6 456,3 6 459,9 6 459,9 6 459,9

147

Page 149: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

п од и рогра м м ы Госуда рствен но й программы города Москвы,

мероприятий

УчастникиГосударственной

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы городаМосквы, тыс. рублей

программы города Москвы Целевая

статья расходовраздел,

подраздел ГРБС видрасходов

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Префектура Северо- Западного административного округа города Москвы

06Л0808100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

0503 951 611 0,0 0,0 0,0 1 094,2 5 183,7 5 183,7 1 095,7 1 095,7

Префектура Центрального административного округа города Москвы

06Л0808100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

0503 961 611 0,0 0,0 0,0 636,3 776,0 7 732,3 7 732,3 7 732,3

Префектура Юго- Восточного административного округа города Москвы

06Л0808100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

0503 971 611 0,0 0,0 0,0 3 484,2 2 805,2 3 790,2 3 790,2 3 790,2

Префектура Юго- Западного административного округа города Москвы

06Л0808100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

0503 981 611 0,0 0,0 0,0 1 452,8 1 452,8 1 452,8 1 452,8 1 452,8

148

Page 150: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы,

мероприятий

Участники Г осударственной

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы городаМосквы, тыс. рублей

программы города Москвы Целевая

статья расходовраздел,

подраздел ГРБС видрасходов

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Префектура Южного административного округа города Москвы

06JI0808100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

0503 991 611 0,0 0,0 0,0 1 455,0 784,9 1 456,9 1 456,9 1 456,9

Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

06Л0808100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельностигосударственных казенных учреждений

0503 992 611 0,0 0,0 0,0 0,0 469,5 1 363,3 1 552,0 1 552,0

Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы

06Л8808200 Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств

0503 921 612 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы

06Л8808500 Обустройство специализированной стоянки для временного хранения брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств

0503 921 612 0,0 0,0 0,0 947,2 0,0 0,0 . 0,0 0,0

Прочие расходы в области обращения с отходами

Всего 160 437,8 79418,3 89 057,6 50 992,9 219 159,9 40 672,2 40 672,2 40 672,2

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Л0900000 Прочие расходы в области обращения с отходами

0503 778 243 83 945,2 31 470,2 31 464,8 24 419,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Л0900000 Прочие расходы в области обращения с отходами

0503 778 244 42 144,0 13 948,1 34 465,3 26 573,5 0,0 0,0 0,0 0,0

149

Page 151: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Н аим енование Государственной п рограм м ы города М осквы ,

п одпрограм м ы Г осударственной п рограм м ы города М осквы ,

м ероприятий

У частники Г осударственной

Код бю джетной классиф икации Расходы бю джета города М осквы на реализацию Государственной програм м ы городаМ осквы , ты с . рублей

п рограм м ы города М осквы Целевая

статья расходовраздел,

подраздел ГРБС видрасходов

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Л0900000 Прочие расходы в области обращения с отходами

0503 778 880 0,0 0,0 23 127,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Л0900000 Прочие расходы в области обращения с отходами

0503 778 883 34 348,6 34 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Л0900100 Прочие расходы в области обращения с отходами

0503 778 244 0,0 0,0 0,0 0,0 3 239,9 8 000,0 8 000,0 8 000,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Л0900Ю0 Прочие расходы в области обращения с отходами

0602 778 244 0,0 0,0 0,0 0,0 21 920,0 32 672,2 32 672,2 32 672,2

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Л0900200 Возмещение затрат акционерному обществу «Институт МосводоканалНИИпроект», связанных с разработкой территориальной схемы в области обращения с отходами, образующимися на территории города Москвы, и электронной модели указанной территориальной схемы

0502 778 810 0,0 0,0 0,0 0,0 194 000,0 0,0 0,0 0,0

Всего 1 752 229,8 349 526,7 217 746,5 256 703,5 326 866,7 117 939,9 412462,1 0,0

Реализация комплекса мер по хранению и утилизации отходов

Департамент строительства города Москвы

06 Л 1000000 Реализация комплекса мер по хранению и утилизации отходов

0503 806 411 1 752 229,8 349 526,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

150

I

Page 152: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Г осударственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы,

мероприятий

Участники Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы городаМосквы, тыс. рублей

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС вид

расходов2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Департамент строительства города Москвы

06Л1000000 Реализация комплекса мер по хранению и утилизации отходов

0503 806 414 0,0 0,0 217 746,5 256 703,5 326 866,7 117 939,9 412 462,1 0,0

Расходы по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территориях отдельных административных округов города Москвы

Всего 0,0 1 076 643,9 4 785 208,9 7 485 905,0 7 655 234,8 7 835 312,3 8 164 391,9 8 507 299,9

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Л1100000 Расходы по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территориях отдельных административных округов города Москвы

0502 778 244 0,0 1 076 643,9 4 785 208,9 7 485 905,0 7 655 234,8 7 835 312,3 8 164 391,9 8 507 299,9

Реализация комплекса мер, направленных на проведение противооползневых мероприятий

Всего 0,0 0,0 0,0 53 891,2 79 126,7 63 671,7 0,0 0,0

Департамент строительства города Москвы

06Л1200000. Реализация комплекса мер, направленных на проведение противооползневых мероприятий

0603 806 414 0,0 0,0 0,0 53 891,2 79 126,7 63 671,7 0,0 0,0

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром» по эксплуатации полигона ТПБО «Саларьево» и полигонов по захоронению твердых бытовых отходов «Дмитровский» и «Хметьево»

Всего V 0,0 0,0 364 144,9 673 382,4 714 446,0 702 207,2 702 207,2 702 207,2

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Л1300000 Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром» по эксплуатации полигона ТПБО «Саларьево» и полигонов по захоронению твердых бытовых отходов «Дмитровский» и «Хметьево»

0502 778 810 0,0 0,0 71 300,0 225 325,6 236 596,5 0,0 0,0 0,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Л1300000 Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром» по эксплуатации полигона ТПБО «Саларьево» и полигонов по захоронению твердых бытовых отходов «Дмитровский» и «Хметьево»

0502 778 814 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 702 207,2 702 207,2 702 207,2

151

Page 153: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Г осударственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы,

мероприятий

УчастникиГосударственной

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программыМосквы, тыс. рублей

города

программы города Москвы Целевая

статья расходовраздел,

подраздел ГРБС видрасходов

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Л1400000 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с эксплуатацией полигона по захоронению твердых бытовых отходов «Дмитровский»

0503 778 810 0,0 0,0 0,0 0,0 247 161,2 0,0 0,0 0,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Л8400000 Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с эксплуатацией полигона по захоронению твердых бытовых отходов «Дмитровский»

0502 778 810 0,0 0,0 0,0 266 053,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Л1500000 Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с эксплуатацией полигона по захоронению твердых бытовых отходов «Хметьево»

0503 778 810 0,0 0,0 0,0 0,0 230 688,3 0,0 0,0 0,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Л8500000 Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с эксплуатацией полигона по захоронению твердых бытовых отходов «Хметьево»

0502 778 810 0,0 0,0 124 844,9 182 003,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Л8007300 Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с выполнением первоочередных аварийно-восстановительных работ на полигоне ТПБО «Саларьево»

0502 778 810 0,0 0,0 168 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 605 425,5 0,0 0,0 0,0

152

Page 154: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы,

мероприятий

Участники Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы городаМосквы, тыс. рублей

Целевая статья расходов

раздел,подраздел ГРБС вид

расходов2012 год

Факт2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с оснащением техникой

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Л1800000 Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с оснащением техникой

0412 778 810 0,0 0,0 0,0 0,0 605 425,5 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов, образующихся при проведении общегородских мероприятий

Всего 0,0 0,0 2 912,3 1 346,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства иблагоустройства города Москвы

06Л8600000 Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов, образующихся при проведении общегородских мероприятий

0502 778 810 0,0 0,0 2 912,3 1 346,2 0,0 0,0 0,0 0,0

153

Page 155: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Приложение 3(1) к Г осударственной программе города Москвы

«Развитие коммунально-инженерной инфраструктурыи энергосбережение»

по состоянию на 1 января 2017 г.

Финансовое обеспечение мероприятий Г осударственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение», реализованных в 2016 году

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Участники Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на

реализацию Государственной

программы города Москвы, тыс. рублей

целевая статья расходов раздел,подраздел

ГРБС видрасходов 2016 год Факт

1 2 3 4 5 6 7Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально- инженерной инфраструктуры и энергосбережение»

Всего 0600000000 70 218 210,6Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

0600000000 020 22 035 299,1

Департамент городского имущества города Москвы 0600000000 071 10 370 000,0

Департамент развития новых территорий города Москвы

0600000000 509 3 588 817,9

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

0600000000 778 18 892 845,2

Департамент строительства города Москвы

0600000000 806 12 981 874,6

Префектура Восточного административного округа города Москвы

0600000000 901 340 658,0

Префектура Западного административного округа города Москвы

0600000000 911 218 970,0

154

Page 156: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Участники Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на

реализацию Г осударственной

программы города Москвы, тыс. рублей

целевая статья расходов раздел,подраздел

ГРБС видрасходов 2016 год Факт

1 2 3 4 5 6 7Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы

0600000000 921 178 527,5

Префектура Северного административного округа города Москвы

0600000000 931 171 498,4

Префектура Северо- Восточногоадминистративного округа города Москвы

0600000000 941 214 170,3

Префектура Северо- Западногоадминистративного округа города Москвы

0600000000 951 176 766,7

Префектура Центрального административного округа города Москвы

0600000000 961 284 336,0

Префектура Юго- Восточногоадминистративного округа города Москвы

0600000000 971 293 402,7

Префектура Юго- Западногоадминистративного округа города Москвы

0600000000 981 265 702,8

Префектура Южного административного округа города Москвы

0600000000 991 204 871,9

Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

0600000000 992 469,5

Всего ОбАООООООО 5 411 146,6

155

Page 157: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Г осударственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Участники Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на

реализацию Г осударственной

программы города Москвы, тыс. рублей

целевая статья расходов раздел,подраздел

ГРБС видрасходов 2016 год Факт

1 2 3 4 5 6 7Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы»

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

ОбАООООООО 020 879 395,1

Департамент городского имущества города Москвы

ОбАООООООО 071 4 320 000,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

ОбАООООООО 778 2 951,3

Департамент строительства города Москвы

ОбАООООООО 806 208 800,2

Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия «Московская энергетическая дирекция»

Всего Об АО100000 317 826,5Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06А 0100000 Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия «Московская энергетическая дирекция»

0402 020 810 317 826,5

Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры

Всего ОбЛОЗООООО 4 529 234,5Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

ОбАОЗООООО Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно- коммунальной инфраструктуры

0402 020 414 434,3

Департамент городского имущества города Москвы

ОбАОЗООООО Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно- коммунальной инфраструктуры

0402 071 451 4 320 000,0

Департамент строительства города Москвы

ОбАОЗООООО Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно­коммунальной инфраструктуры

0402 806 414 208 800,2

Возмещение затрат акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с приобретением мобильных источников питания

Всего 06А0600000 110 895,0Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06А0600000 Возмещение затрат акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с приобретением мобильных источников питания

0402 020 810 110 895,0

Возмещение затрат акционерному обществу «Объединенная энергетическая компания», связанных с оснащением техникой

Всего 06А0700000 438 239,3

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06А0700000 Возмещение затрат акционерному обществу «Объединенная энергетическая компания», связанных с оснащением техникой

0412 020 810 438 239,3

156

Page 158: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Участники Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на

реализацию Г осударственной

программы города Москвы, тыс. рублей

целевая статья расходов раздел,подраздел

ГРБС видрасходов 2016 год Факт

1 2 3 4 5 6 7Возмещение затрат Открытому акционерному обществу «Мослифт», связанных с оснащением техникой

Всего 06А0800000 2 951,3Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06А0800000 Возмещение затрат Открытому акционерному обществу "Мослифт", связанных с оснащением техникой

0412 778 810 2 951,3

Субсидия из бюджета города Москвы Государственному унитарному предприятию города Москвы Московскому научно- исследовательскому и проектному институту жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по разработке методики прокладки линий различного назначения и установки радиоэлектронных средств на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, а также их содержания

Всего 06А0900000 12 000,0Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06А0900000 Субсидия из бюджета города Москвы Г осударственному унитарному предприятию города Москвы Московскому научно-исследовательскому и проектному институту жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по разработке методики прокладки линий различного назначения и установки радиоэлектронных средств на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, а также их содержания

0412 020 810 12 000,0

Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы»

Всего ОбЕООООООО 5 009 872,3Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

ОбЕООООООО 020 2 672 100,2

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

ОбЕООООООО 778 8 183,5

Департамент строительства города Москвы

ОбЕООООООО 806 9 787,1

Префектура Восточного административного округа города Москвы

ОбЕООООООО 901 336 130,0

157

Page 159: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Г осударственной программы города Москвы,

подпрограммы Г осударственной программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на

реализацию Г осударственной

программы города Москвы, тыс. рублей

целевая статья расходов раздел,подраздел

ГРБС видрасходов 2016 год Факт

1 2 3 4 5 6 7Префектура Западного административного округа города Москвы

ОбЕООООООО 911 215 544,0

Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы

ОбЕООООООО 921 178 236,5

Префектура Северного административного округа города Москвы

ОбЕООООООО 931 168 099,5

Префектура Северо- Восточногоадминистративного округа города Москвы

ОбЕООООООО 941 207 714,0

Префектура Северо- Западногоадминистративного округа города Москвы

ОбЕООООООО 951 171 583,0

Префектура Центрального административного округа города Москвы

ОбЕООООООО 961 283 560,0

Префектура Юго- Восточногоадминистративного округа города Москвы

ОбЕООООООО 971 290 597,5

Префектура Юго- Западногоадминистративного округа города Москвы

ОбЕООООООО 981 264 250,0

Префектура Южного административного округа города Москвы

ОбЕООООООО 991 204 087,0

Разработка и актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года

Всего 06Б0100000 268 637,4

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Е0100000 Разработка и актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года

0402 020 244 268 637,4

158

Page 160: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Г осударственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Участники Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на

реализацию Г осударственной

программы города Москвы, тыс. рублей

целевая статья расходов раздел,подраздел

ГРБС видрасходов 2016 год Факт

1 2 3 4 5 6 7Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно­коммунальной инфраструктуры

Всего 06Б0200000 111 141,3Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Б0200000 Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры

0402 020 414 101 354,2

Департамент строительства города Москвы

06Б0200000 Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры

0402 806 414 9 787,1

Возмещение затрат публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением мероприятий по восстановлению тепловых сетей, находящихся на территории района Куркино Северо- Западного административного округа города Москвы

Всего 06Б0700000 109 108,6Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Б0700000 Возмещение затрат публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением мероприятий по восстановлению тепловых сетей, находящихся на территории района Куркино Северо- Западного административного округа города Москвы

0402 020 810 109 108,6

Возмещение затрат обществу с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго», связанных с подготовкой объектов теплоснабжения, расположенных на территории Зеленоградского административного округа города Москвы, к прохождению отопительного периода 2016 и 2017 годов

Всего 06Б0800000 215 000,0Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Б0800000 Возмещение затрат обществу с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго», связанных с подготовкой объектов теплоснабжения, расположенных на территории Зеленоградского административного округа города Москвы, к прохождению отопительного периода 2016 и 2017 годов

0402 020 в 810 215 000,0

Возмещение затрат обществу с ограниченной ответственностью «ТСК Новая Москва», связанных с выполнением мероприятий по подготовке системы теплоснабжения на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы к осенне- зимнему периоду 2016 и 2017 годов

Всего 06Б0900000 1 478 000,0Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Б0900000 Возмещение затрат обществу с ограниченной ответственностью «ТСК Новая Москва», связанных с выполнением мероприятий по подготовке системы теплоснабжения на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы к осенне-зимнему периоду 2016 и 2017 годов

0402 020 810 1 478 000,0

159

Page 161: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Участники Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на

реализацию Государственной

программы города Москвы, тыс. рублей

целевая статья расходов раздел,подраздел

ГРБС видрасходов 2016 год Факт

1 2 3 4 5 6 7Иные мероприятия в сфере теплоснабжения

Всего 06Б1100000 2 327 985,0Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Б1100000 Иные мероприятия в сфере теплоснабжения 0502 778 612 8 183,5

Префектура Восточного административного округа города Москвы

06Б1100000 Иные мероприятия в сфере теплоснабжения 0502 901 612 336 130,0

Префектура Западного административного округа города Москвы

06Б1100000 Иные мероприятия в сфере теплоснабжения

0502 911 612 215 544,0

Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы

06Б1100000 Иные мероприятия в сфере теплоснабжения 0502 921 612 178 236,5

Префектура Северного административного округа города Москвы

06Б1100000 Иные мероприятия в сфере теплоснабжения 0502 931 612 168 099,5

Префектура Северо- Восточногоадминистративного округа города Москвы

06Б1100000 Иные мероприятия в сфере теплоснабжения

0502 941 612 207 714,0

Префектура Северо- Западногоадминистративного округа города Москвы

06Б1100000 Иные мероприятия в сфере теплоснабжения

0502 951 612 171 583,0

Префектура Центрального административного округа города Москвы

06Б1100000 Иные мероприятия в сфере теплоснабжения

0502 961 612 283 560,0

Префектура Юго- Восточногоадминистративного округа города Москвы

06Б1100000 Иные мероприятия в сфере теплоснабжения 0502 971 612 290 597,5

Префектура Юго- Западного

06Б1100000 Иные мероприятия в сфере теплоснабжения

0502 981 612 264 250,0

160

Page 162: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Участники Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на

реализацию Государственной

программы города Москвы, тыс. рублей

целевая статья расходов раздел,подраздел

ГРБС видрасходов 2016 год Факт

1 2 3 4 5 6 7административного округа города МосквыПрефектура Южного административного округа города Москвы

06Б1100000 Иные мероприятия в сфере теплоснабжения

0502 991 612 204 087,0

Возмещение затрат Казенному предприятию «Московская энергетическая дирекция», связанных с содержанием ТЭЦ АМО ЗИЛ и выполнением мероприятий по ее подготовке к прохождению осенне- зимнего периода 2016 и 2017 годов

Всего 06Б 1200000 500 000,0Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Б1200000 Возмещение затрат Казенному предприятию «Московская энергетическая дирекция», связанных с содержанием ТЭЦ АМО ЗИЛ и выполнением мероприятий по ее подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2016 и 2017 годов

0402 020 810 500 000,0

Подпрограмма «Развитие газоснабжения в городе Москве»

Всего ОбВООООООО 217991,7Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

ОбВООООООО 020 167 991,7

Департамент городского имущества города Москвы ОбВООООООО 071 50 000,0

Разработка и актуализация Генеральной схемы газоснабжения города Москвы до 2030 года

Всего 06В0100000 73 462,9Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06В 0100000 Разработка и актуализация Генеральной , схемы газоснабжения города Москвы до 2030 года

0402 020 244 73 462,9

Мероприятия по реализации комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы

Всего 06В0200000 50 000,0Департамент городского имущества города Москвы

06В0200000 Мероприятия по реализации комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы

0402 071 451 50 000,0

Возмещение затрат акционерному обществу «Мосгаз», связанных с оснащением техникой

Всего 06В0300000 94 528,8Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06B0300000 Возмещение затрат акционерному обществу «Мосгаз», связанных с оснащением техникой

0412 020 810 94 528,8

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы»

Всего 06Г0000000 932 180,9Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Г0000000 020 7 500,0

161

Page 163: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Г осударственной программы города Москвы, мероприятий

Участники Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на

реализацию Г осударственной

программы города Москвы, тыс. рублей

целевая статья расходов раздел,подраздел

ГРБС видрасходов 2016 год Факт

1 2 3 4 5 6 7Департамент строительства города Москвы

06Г0000000 806 924 680,9

Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы

Всего 06Г0100000 924 680,9Департамент строительства города Москвы

06Г0100000 Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы

0402 806 414 924 680,9

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор», связанных с проведением мероприятий по предотвращению проникновения в подземные сооружения

Всего 06Г0500000 2 800,0Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Г0500000 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор», связанных с проведением мероприятий по предотвращению проникновения в подземные сооружения

0502 020 810 2 800,0

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор», связанных с оснащением техникой

Всего 06Г0600000 4 700,0Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Г0600000 Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор», связанных с оснащением техникой

0412 020 810 4 700,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно- канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения»

Всего ОбДООООООО 12 007 445,3Департамент городского имущества города Москвы

ОбДООООООО 071 6 000 000,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

ОбДООООООО 778 540 945,0

Департамент строительства города Москвы

ОбДООООООО 806 5 466 500,3

Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы

Всего 06Д0100000 11466 500,3

Департамент городского имущества города Москвы

06ДО 100000 Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы

0502 071 451 6 000 000,0

162

Page 164: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Н аим енование Г осударственной програм м ы города М осквы ,

подпрограм м ы Государственной п рограм м ы города М осквы , м ероприятий

У частники Г осударственной

п рограм м ы города М осквы

Код бю джетной классиф икации Расходы бю джета города М осквы на

реализацию Г осударственной

програм м ы города М осквы , ты с . рублей

ц елевая статья расходов раздал,подраздел

Г Р Б С видрасходов

2016 год Ф а к т

1 2 3 4 5 6 7Департамент строительства города Москвы

06Д0100000 Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы

0502 806 414 5 466 500,3

Возмещение затрат Акционерному обществу «Мосводоканал», связанных с оснащением техникой

Всего 06 Д0500000 540 945,0Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Д0500000 Возмещение затрат Акционерному обществу "Мосводоканал", связанных с оснащением техникой

0412 778 810 540 945,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока»

Всего ОбБООООООО 7 692 554,6Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

ОбБООООООО 778 7 067315,2

Департамент строительства города Москвы

ОбБООООООО 806 625 239,4

Водоотведение поверхностных сточных вод

Всего 06Е0100000 6 145 237,2Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Е0100000 Водоотведение поверхностных сточных вод

0503 778 244 6 145 237,2

Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока

Всего 06Е0300000 575 239,4Департамент строительства города Москвы

06Е0300000 Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока 0503 806 414 575 239,4

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток», связанных с содержанием и эксплуатацией бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории Троицкого и Новомосковского

Всего 06Е0700000 31 098,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Е0700000 Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток», связанных с содержанием и эксплуатацией бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

0503 778 810 31 098,0

163

Page 165: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Участники Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на

реализацию Г осударственной

программы города Москвы, тыс. рублей

целевая статья расходов раздел,подраздел

ГРБС видрасходов 2016 год Факт

1 2 3 4 5 6 7административных округов города МосквыРеализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока в городах субъектов Российской Федерации

Всего 06Е0900000 50 000,0Департамент строительства города Москвы

06Е0900000 Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока в городах субъектов Российской Федерации

0503 806 540 50 000,0

Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток», связанных с оснащением техникой

Всего 06Е1400000 890 980,0Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Е1400000 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем '’Мосводосток", связанных с оснащением техникой

0412 778 810 890 980,0

Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы»

Всего ОбЖООООООО 17 964 863,8Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

ОбЖООООООО 020 17 964 863,8

Возмещение затрат Открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с оказанием услуг по эксплуатации и ремонту объектов наружного освещения, архитектурно- художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы

Всего 06Ж0100000 3 445 000,0Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж 0100000 Возмещение затрат Открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с оказанием услуг по эксплуатации и ремонту объектов наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы

0503 020 810 3 445 000,0

Комплекс мер по развитию наружного освещения, архитектурно­художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы

Всего ОбЖОЗООООО 6 177 337,0Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

ОбЖОЗООООО Комплекс мер по развитию наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы

0503 020 244 6 177 337,0

Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного

Всего 06Ж0500000 150 000,0Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж0500000 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки

0503 020 810 150 000,0

164

Page 166: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Г осударственной программы города Москвы, мероприятий

Участники Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на

реализацию Г осударственной

программы города Москвы, тыс. рублей

целевая статья расходов раздел,подраздел

ГРБС видрасходов 2016 год Факт

1 2 3 4 5 6 7освещения и архитектурно- художественной подсветкиВозмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» на оплату электрической энергии, потребляемой установками наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки, праздничной иллюминации города Москвы, находящимися на праве хозяйственного ведения Государственного унитарного предприятия города Москвы «Моссвет»

Всего 06Ж0600000 1 807 430,4Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж0600000 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» на оплату электрической энергии, потребляемой установками наружного освещения, архитектурно- художественной подсветки, праздничной иллюминации города Москвы, находящимися на праве хозяйственного ведения Государственного унитарного предприятия города Москвы «Моссвет»

0503 020 810 1 807 430,4

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по техническому обслуживанию, проведению аварийных и восстановительных работ кабельной канализации

Всего 06Ж0700000 89 926,7Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж0700000 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по техническому обслуживанию, проведению аварийных и восстановительных работ кабельной канализации

0503 020 810 89 926,7

Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по временной эксплуатации бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно- художественной подсветки

Всего 06Ж1100000 68 746,4Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж 1100000 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по временной эксплуатации бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки

0503 020 810 68 746,4

Возмещение затрат акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением мероприятий по устройству праздничной иллюминации мест проведения общегородских праздничных мероприятий

Всего 06Ж 1500000 6 039 873,7Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж1500000 Возмещение затрат акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением мероприятий по устройству праздничной иллюминации мест проведения общегородских праздничных мероприятий

0503 020 810 6 039 873,7

Всего 06Ж1600000 6 417,3

165

Page 167: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Участники Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на

реализацию Г осударственной

программы города Москвы, тыс. рублей

целевая статья расходов раздел,подраздел

ГРБС видрасходов 2016 год Факт

1 2 3 4 5 6 7Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет», связанных с устройством наружного освещения

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж1600000 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет», связанных с устройством наружного освещения

0503 020 810 6 417,3

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет», связанных с выполнением мероприятий по устройству и эксплуатации объектов праздничного и тематического оформления города Москвы

Всего 06Ж 1700000 163 243,3Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж 1700000 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет», связанных с выполнением мероприятий по устройству и эксплуатации объектов праздничного и тематического оформления города Москвы

0503 020 810 163 243,3

Возмещение затрат акционерному обществу «Мосгорсвет», связанных с оснащением техникой

Всего 06Ж1800000 9 412,2Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж1800000 Возмещение затрат акционерному обществу «Мосгорсвет», связанных с оснащением техникой

0412 020 810 9 412,2

Возмещение затрат акционерному обществу «Объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением мероприятий по устройству наружного освещения и электроснабжения мест проведения общегородских праздничных мероприятий

Всего 06Ж2000000 7 476,8Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06Ж2000000 Возмещение затрат акционерному обществу «Объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением мероприятий по устройству наружного освещения и электроснабжения мест проведения общегородских праздничных мероприятий

0503 020 810 7 476,8

Подпрограмма «Развитие сети общественных туалетов»

Всего 0630000000 606 345,5Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

0630000000 778 606 345,5

Эксплуатация и ремонт общественных туалетов

Всего 0630100000 606 345,5

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

Всего 0630108100 606 345,5Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

0630108100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0503 778 611 606 345,5

166

Page 168: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Г осударственной программы города Москвы, мероприятий

Участники Государственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на

реализацию Г осударственной

программы города Москвы, тыс. рублей

целевая статья расходов раздел,подраздел

ГРБС видрасходов 2016 год Факт

1 2 3 4 5 6 7Подпрограмма «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы»

Всего 06И0000000 8 983 149,4Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06И0000000 020 53 458,2

Департамент развития новых территорий города Москвы

06И0000000 509 3 588 817,9

Департамент строительства города Москвы

06И0000000 806 5 340 873,3

Реализация комплекса мер по развитиюкоммунально-инженерноиинфраструктуры

Всего 06И0100000 8 929 073,8Департамент развития новых территорий города Москвы

06И 0100000 Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры 0502 509 414 3 588 817,9

Департамент строительства города Москвы

06И0100000 Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры

0502 806 414 4 540 255,9

Департамент строительства города Москвы

06И0100000 Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры

0502 806 466 800 000,0

Обеспечение содержания объектов капитального строительства инженерно-коммунальной инфраструктуры (в том числе сетей инженерно-технического обеспечения) с даты оформления акта приемки объекта капитального строительства до даты оформления имущественных прав на объект капитального строительства

Всего 06И0100100 617,4Департамент строительства города Москвы

06И0100100 Обеспечение содержания объектов капитального строительства .инженерно- коммунальной инфраструктуры (в том числе сетей инженерно-технического обеспечения) с даты оформления акта приемки объекта капитального строительства до даты оформления имущественных прав на объект капитального строительства

0502 806 244 617,4

Возмещение затрат Казенному предприятию «Московская энергетическая дирекция», связанных с технологическим присоединением объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль

Всего 06И0400000 53 458,2

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06И0400000 Возмещение затрат Казенному предприятию «Московская энергетическая дирекция», связанных с технологическим присоединением объекта культурного наследия федерального значения

0502 020 810 53 458,2

167

Page 169: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Участники Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на

реализацию Г осударственной

программы города Москвы, тыс. рублей

целевая статья расходов раздел,подраздел

ГРБС видрасходов 2016 год Факт

1 2 3 4 5 6 7Новодевичьего монастыря» к сетям электроснабжения и водоснабжения

«Ансамбль Новодевичьего монастыря» к сетям электроснабжения и водоснабжения

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»

Всего 06К0000000 289 990,1Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06К0000000 020 289 990,1

Мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффективность

Всего 06К0100000 233 707,1Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06К0100000 Мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффективность

0402 020 244 233 707,1

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений

Всего

06К0200000 56 283,0

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

Всего 06К0208100 56 283,0Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06К0208100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0402 020 111 40 694,4

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06К0208100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0402 020 112 89,4

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06К0208100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0402 020 119 11 057,8

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06К0208100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0402 020 244 4 440,4

Департамент топливно- энергетического хозяйства города Москвы

06К0208100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение

0402 020 852 1,0

168

Page 170: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Г осударственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Участники Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на

реализацию Г осударственной

программы города Москвы, тыс. рублей

целевая статья расходов раздел,подраздел

ГРБС видрасходов 2016 год Факт

1 2 3 4 5 6 7работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

Подпрограмма «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы»

Всего ОбЛООООООО 11 102 670,4Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

ОбЛООООООО 778 10 667 104,7

Департамент строительства города Москвы

ОбЛООООООО 806 405 993,4

Префектура Восточного административного округа города Москвы

ОбЛООООООО 901 4 528,0

Префектура Западного административного округа города Москвы

ОбЛООООООО 911 3 426,0

Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы

ОбЛООООООО 921 291,0

Префектура Северного административного округа города Москвы

ОбЛООООООО 931 3 398,9

Префектура Северо- Восточногоадминистративного округа города Москвы

ОбЛООООООО 941 6 456,3

Префектура Северо- Западногоадминистративного округа города Москвы

ОбЛООООООО 951 5 183,7

Префектура Центрального административного округа города Москвы

ОбЛООООООО 961 776,0

Префектура Юго- Восточного

ОбЛООООООО 971 2 805,2

169

Page 171: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Участники Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на

реализацию Г осударственной

программы города Москвы, тыс. рублей

целевая статья расходов раздел,подраздел

ГРБС видрасходов 2016 год Факт

1 2 3 4 5 6 7административного округа города МосквыПрефектура Юго- Западногоадминистративного округа города Москвы

06Л0000000 981 1 452,8

Префектура Южного административного округа города Москвы

06Л0000000 991 784,9

Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

06Л0000000 992 469,5

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений

Всего

06Л0100000 28 136,8

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

Всего 06Л0Ю8100 28 136,8

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Л0108100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0505 778 111 18 350,4

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Л0108100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0505 778 112 3,3

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Л0108100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0505 778 119 5 501,6

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Л0108100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0505 778 244 3 256,8

170

Page 172: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Участники Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на

реализацию Г осударственной

программы города Москвы, тыс. рублей

целевая статья расходов раздел,подраздел

ГРБС видрасходов 2016 год Факт

1 2 3 4 5 6 7Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06JI0108100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0505 778 831 866,5

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Л0Ш8100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0505 778 852 18,0

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06J10108100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0505 778 853 140,2

Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, а также возмещение затрат по оплате за негативное воздействие на окружающую среду по отходам, вывозимым из домовладений (от населения), Государственным унитарным предприятием города Москвы «Экотехпром»

Всего 06Л0200000 281 163,9Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Л0200000 Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, а также возмещение затрат по оплате за негативное воздействие на окружающую среду по отходам, вывозимым из домовладений (от населения), Государственным унитарным предприятием города Москвы «Экотехпром»

0502 778 810 281 163,9

Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, Обществом с ограниченной ответственностью «ЕФН-Экотехпром МСЗ 3»

Всего ОбЛОЗООООО 591 951,3Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Л0300000 Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, Обществом с ограниченной ответственностью «ЕФН-Экотехпром МСЗ 3»

0502 778 810 591 951,3

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы

Всего 06Л0500000 1 820,0Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Л0500000 Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы

0602 778 244 1 820,0

Мероприятия по эксплуатации и капитальному ремонту очистных сооружений

Всего06Л0600000 159 420,2

Всего 06Л0600100 28 499,9

171

Page 173: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Н аим енование Государственной програм м ы города М осквы ,

подпрограм м ы Государственной п рограм м ы города М осквы , м ероприятий

У частники Г осударственной

програм м ы города М осквы

Код бю джетной классиф икации Расходы бю джета города М осквы на

реализацию Г осударственной

програм м ы города М осквы , ты с . рублей

целевая статья расходов раздел,подраздел

Г Р Б С видрасходов

2016 год Ф ак т

1 2 3 4 5 6 7Мероприятия по очистке промливневых стоков

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06JI0600100 Мероприятия по очистке промливневых стоков

0503 778 244 28 499,9

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

Всего 06Л0608100 76 456,5Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Л0608100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0503 778 611 76 456,5

Проведение капитального ремонта государственными учреждениями

Всего 06Л0608300 54 463,8Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Л0608300 Проведение капитального ремонта государственными учреждениями 0503 778 612 54 463,8

Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации

Всего 06Л0800000 29 572,3

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

Всего 06Л0808100 29 572,3Префектура Восточного административного округа города Москвы

06Л0808100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0503 901 611 4 528,0

Префектура Западного административного округа города Москвы

06Л0808100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0503 911 611 3 426,0

Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы

06Л0808100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0503 921 611 291,0

Префектура Северного административного округа города Москвы

06Л0808100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0503 931 611 3 398,9

Префектура Северо- Восточного

06Л0808100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение

0503 941 611 6 456,3

172

Page 174: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий

Участники Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на

реализацию Г осударственной

программы города Москвы, тыс. рублей

целевая статья расходов раздел,подраздел

ГРБС видрасходов 2016 год Факт

1 2 3 4 5 6 7административного округа города Москвы

работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

Префектура Северо- Западногоадминистративного округа города Москвы

06Л0808100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0503 951 611 5 183,7

Префектура Центрального административного округа города Москвы

06JI0808100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0503 961 611 776,0

Префектура Юго- Восточногоадминистративного округа города Москвы

06J10808100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0503 971 611 2 805,2

Префектура Юго- Западногоадминистративного округа города Москвы

06Л0808100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0503 981 611 1 452,8

Префектура Южного административного округа города Москвы

06JT0808100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0503 991 611 784,9

Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

06JI0808100 Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

0503 992 611 469,5

Прочие расходы в области обращения с отходами

Всего 06Л0900000 219 159,9

Прочие расходы в области обращения с отходами

Всего 06Л0900100 25 159,9Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Л0900100 Прочие расходы в области обращения с отходами

0503 778 244 3 239,9

Департамент жилищно- коммунального хозяйства

06Л0900100 Прочие расходы в области обращения с отходами

0602 778 244 21 920,0

173

Page 175: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Н аим енование Г осударственной п рограм м ы города М осквы ,

подпрограм м ы Государственной програм м ы города М осквы , м ероприятий

У частники Г осударственной

програм м ы города М осквы

Код бю джетной классиф икации Расходы бю дж ета города М осквы на

реализацию Государственной

програм м ы города М осквы , ты с . рублей

целевая статья расходов раздел,подраздел

Г Р Б С видрасходов 2016 год Ф а к т

1 2 3 4 5 6 7и благоустройства города Москвы

Возмещение затрат акционерному обществу «Институт МосводоканалНИИпроект», связанных с разработкой территориальной схемы в области обращения с отходами, образующимися на территории города Москвы, и электронной модели указанной территориальной схемы

Всего 06J10900200 194 000,0Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Л0900200 Возмещение затрат акционерному обществу «Институт МосводоканалНИИпроект», связанных с разработкой территориальной схемы в области обращения с отходами, образующимися на территории города Москвы, и электронной модели указанной территориальной схемы

0502 ■778 810 194 000,0

Реализация комплекса мер по хранению и утилизации отходов

Всего 06Л1000000 326 866,7Департамент строительства города Москвы

06Л1000000 Реализация комплекса мер по хранению и утилизации отходов

0503 806 414 326 866,7

Расходы по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территориях отдельных административных округов города Москвы

Всего 06Л1100000 7 655 234,8Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Л1100000 Расходы по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территориях отдельных административных округов города Москвы

0502 778 244 7 655 234,8

Реализация комплекса мер, направленных на проведение противооползневых мероприятий

Всего 06Л1200000 79 126,7Департамент строительства города Москвы

06Л1200000 Реализация комплекса мер, направленных на проведение противооползневых мероприятий 0603 806 414 79 126,7

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром» по временной эксплуатации полигона ТПБО «Саларьево»

Всего 06Л1300000 236 596,5

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Л1300000 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром» по временной эксплуатации полигона ТПБО «Саларьево»

0502 778 810 236 596,5

Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с эксплуатацией полигона по

Всего 06Л1400000 247 161,2

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Л 1400000 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с эксплуатацией полигона по

0503 778 810 247 161,2

174

Page 176: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы,

подпрограммы Г осударственной программы города Москвы, мероприятий

Участники Г осударственной

программы города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Москвы на

реализацию Г осударственной

программы города Москвы, тыс. рублей

целевая статья расходов раздел,подраздел

ГРБС видрасходов 2016 год Факт

X 2 3 4 5 6 7захоронению твердых бытовых отходов «Дмитровский»

захоронению твердых бытовых отходов «Дмитровский»

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с эксплуатацией полигона по захоронению твердых бытовых отходов «Хметьево»

Всего 06 Л 1500000 230 688,3Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Л 1500000 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с эксплуатацией полигона по захоронению твердых бытовых отходов «Хметьево»

0503 778 810 230 688,3

Возмещение затрат Федеральному государственному унитарному предприятию «РАДОН», связанных с оказанием технологических услуг полного цикла по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы

Всего 06Л 1700000 410 346,3Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Л1700000 Возмещение затрат Федеральному государственному унитарному предприятию «РАДОН», связанных с оказанием технологических услуг полного цикла по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы

0602 778 810 410 346,3

Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с оснащением техникой

Всего 06Л1800000 605 425,5

Департамент жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

06Л1800000 Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с оснащением техникой

0412 778 810 605 425,5

175

Page 177: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Приложение 4к Г осударственной программе города Москвы

«Развитие коммунально-инженерной инфраструктурыи энергосбережение»

по состоянию на 1 января 2017 г.

Объем финансовых ресурсов Г осударственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение»

Н аим енование Государственной програм м ы города М осквы , подпрограмм ы

Государственной програм м ы города М осквы , м ероприятий

И сточникифинансирования

Объем ф инансовы х ресурсов, ты с. рублей

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение»

Всего 235 438 001,8 257 682 130,9 161 119 374,8 142 335 512,0 167 243 217,5 184 701 312,6 142 213 329,4 135 491 920,6

бюджет города Москвы

44 185 387,9 48 324 380,8 44 581 653,9 40 914 158,1 70 218 210,6 69 679 122,7 55 032 602,1 53 823 915,9

средствафедеральногобюджета

65 824,8 4 592 793,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц

191 186 789,1 204764 956,3 116 537 720,9 101 421 353,9 97 025 006,9 115 022 189,9 87 180 727,3 81 668 004,7

Подпрограмма «Развитие электроснабжения города Москвы»

Всего 76 330 169,9 87 959 070,6 73 212 789,7 50 289 742,5 50 040 833,2 46 781 771,4 43 207 410,8 38 626 988,8

бюджет города Москвы

1 024 685,7 858 413,2 756 601,2 1 505 296,6 5 411 146,6 627 166,4 550 000,0 550 000,0

средства юридических и физических лиц

75 305 484,2 87 100 657,4 72 456 188,5 48 784 445,9 44 629 686,6 46 154 605,0 42 657 410,8 38 076 988,8

Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия «Московская энергетическая дирекция»

Всего 410 421,7 175 948,6 271 064,7 490 515,6 317 826,5 550 000,0 550 000,0 550 000,0

бюджет города Москвы

410 421,7 175 948,6 271 064,7 490 515,6 317 826,5 550 000,0 550 000,0 550 000,0

Всего 614 264,0 682 464,6 485 536,5 661 006,4 4 529 234,5 77 166,4 0,0 0,0

176

Page 178: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Н аим енование Государственной програм м ы города М осквы , подпрограмм ы

Государственной програм м ы города М осквы , мероприятий

И сточникиф инансирования

О бъем ф инансовы х ресурсов, ты с. рублей

2012 гол Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно­коммунальной инфраструктуры

бюджет города Москвы 614 264,0 682 464,6 485 536,5 661 006,4 4 529 234,5 77 166,4 0,0 0,0

Возмещение затрат акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с приобретением мобильных источников питания

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 1L0 895,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 0,0 110 895,0 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат акционерному обществу «Объединенная энергетическая компания», связанных с оснащением техникой

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 438 239,3 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 0,0 438 239,3 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат Открытому акционерному обществу «Мослифт», связанных с оснащением техникой

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 2 951,3 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 0,0 2951,3 0,0 0,0 0,0

Субсидия из бюджета города Москвы Государственному унитарному предприятию города Москвы Московскому научно- исследовательскому и проектному инсти туту жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по разработке методики прокладки линий различного назначения и установки радиоэлектронных средств на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, а также их содержания

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 0,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0

Грант Федеральному государственному унитарному предприятию «Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского

Всего 0,0 0,0 0,0 293 774,6 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 293 774,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 60000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1ZZ

Page 179: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы

Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источникифинансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Возмещение затрат публичному акционерному обществу энергетики и электрификации «Мосэнерго», связанных с осуществлением технологического присоединения зарядных станций для электротранспорта к сетям электроснабжения

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 60 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций

Всего 75 305 484,2 87 100 657,4 72 456 188,5 48 784 445,9 44 629 686,6 46 154 605,0 42 657 410,8 38 076 988,8

средства юридических и физических лиц

75 305 484,2 87 100 657,4 72 456 188,5 48 784 445,9 44 629 686,6 46 154 605,0 42 657 410,8 38 076 988,8

Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы»

Всего 35 172 669,1 25 747 885,0 16 528 959,7 29 335 023,6 24 933 202,9 40 960 057,9 17 987 404,6 17 340 347,7

бюджет города Москвы 1 553 272,4 323 967,0 267 967,0 715 999,0 5 009 872,3 2 978 282,1 125 282,1 125 282,1

средства юридических и физических лиц

33 619 396,7 25 423 918,0 16 260992,7 28 619 024,6 19 923 330,6 37 981 775,8 17 862 122,5 17 215 065,6

Разработка и актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года

Всего 158 847,5 104 473,9 100 429,3 319 144,3 268 637,4 125 282,1 125 282,1 125 282,1

бюджет города Москвы 158 847,5 104 473,9 100 429,3 319 144,3 268 637,4 125 282,1 125 282,1 125 282,1

Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно- коммунальной инфраструктуры

Всего 1 394 424,9 219 493,1 167 537,7 21 854,7 111 141,3 3 000,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 1 394 424,9 219 493,1 167 537,7 21 854,7 111 141,3 3 000,0 0,0 0,0

Возмещение затрат публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением мероприятий по восстановлению тепловых сетей, находящихся на территории района Куркино Северо-Западного административного округа города Москвы

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 109 108,6 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 0,0 109 108,6 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 215 000,0 0,0 0,0 0,0

ш

Page 180: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы

Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источникифинансирования

........ ■" г---------------- —

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Возмещение затрат обществу с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго», связанных с подготовкой объектов теплоснабжения, расположенных на территории Зеленоградского административного округа города Москвы, к прохождению отопительного периода 2016 и 2017 годов

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 0,0 215 000,0 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат обществу с ограниченной ответственностью «ТСК Новая Москва», связанных с выполнением мероприятий по подготовке системы теплоснабжения на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы к осенне-зимнему периоду 2016 и 2017 годов

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 1 478 000,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 0,0 1 478 000,0 0,0 0,0 0,0

Иные мероприятия в сфере теплоснабжения Всего 0,0 . 0,0 0,0 0,0 2 327 985,0 2 350 000,0 0,0 0,0бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 0,0 2 327 985,0 2350 000,0 0,0 0,0

Возмещение затрат Казенному предприятию «Московская энергетическая дирекция», связанных с содержанием ТЭЦ АМО ЗИЛ и выполнением мероприятий по ее подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2016 и 2017 годов

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0 500 000,0 0,0 о,о'

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0 500 000,0 0,0 0,0

Возмещение затрат публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением работ по ремонту и подготовкой к прохождению отопительного периода 2015 и 2016 годов находящихся в аварийном состоянии объектов теплоснабжения на территории районов Фили-Давыдково и Филевский парк Западного административного округа города Москвы

Всего 0,0 0,0 0,0 375 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 375 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

179

Page 181: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы

Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источникифинансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций

Всего 33 619 396,7 25 423 918,0 16 260 992,7 28 619 024,6 19 923 330,6 37 981 775,8 17 862 122,5 17 215 065,6

средства юридических и физических лиц

33 619 396,7 25 423 918,0 16 260 992,7 28 619 024,6 19 923 330,6 37 981 775,8 17 862 122,5 17 215 065,6

Подпрограмма «Развитие газоснабжения в городе Москве»

Всего 3 493 765,9 2 571 528,4 2 830 579,1 2 384 281,7 3 444 577,2 3 105 467,4 3 263 646,5 3 317 730,6

бюджет города Москвы 1 143 765,9 110 270,4 16 045,2 47 361,6 217 991,7 9 029,0 9 029,0 9 029,0

средства юридических и физических лиц

2 350 000,0 2 461 258,0 2 814 533,9 2 336 920,1 3 226 585,5 3 096 438,4 3 254 617,5 3 308 701,6

Разработка и актуализация Генеральной схемы газоснабжения города Москвы до 2030 года

Всего 7 508,6 9171,0 8 712,2 34 532,9 73 462,9 9 029,0 9 029,0 9 029,0

бюджет города Москвы 7 508,6 9 171,0 8 712,2 34 532,9 73 462,9 9 029,0 9 029,0 9 029,0

Мероприятия по реализации комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы

Всего 1 136 257,3 101 099,4 7 333,0 12 828,7 50 000,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 1 136 257,3 101 099,4 7 333,0 12 828,7 50 000,0 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат акционерному обществу «Мосгаз», связанных с оснащением техникой

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 94 528,8 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 0,0 94 528,8 0,0 0,0 0,0

Инвестиционная программа АО «Мосгаз» Всего 2 350 000,0 2 461 258,0 2 814 533,9 2 336 920,1 3 226 585,5 3096 438,4 3 254 617,5 3 308 701,6

средства юридических и физических лиц

2 350 000,0 2 461 258,0 2 814 533,9 2 336 920,1 3 226 585,5 3 096 438,4 3 254 617,5 3308 701,6

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы»

Всего 1 552 604,2 3 370 766,5 3 450 587,1 4 171 842,9 4 328 913,4 5 220 558,0 4 192 294,4 4 283 200,0

бюджет города Москвы 540 106,2 1 273 490,5 735 702,1 1 192 304,9 932 180,9 1 394 988,0 60 984,4 0,0

средства юридических и физических лиц

1 012 498,0 2 097 276,0 2 714 885,0 2 979 538,0 3 396 732,5 3 825 570,0 4 131 310,0 4 283 200,0

Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы

Всего 1 552 604,2 3 370 766,5 3 330 671,5 3 291 758,5 4 321 413,4 5 220 558,0 4 192 294,4 4283 200,0

бюджет города Москвы 540 106,2 1 273 490,5 615 786,5 312 220,5 924 680,9 1 394 988,0 60 984,4 0,0

180

Page 182: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы

Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источникифинансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10средства юридических и физических лиц

1 012 498,0 2 097 276,0 2 714 885,0 2 979 538,0 3 396 732,5 3 825 570,0 4 131 310,0 4 283 200,0

Мероприятия по реализации инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия города Москвы «Москоллектор» по проектированию и строительству кабельных коллекторов

Всего 0,0 0,0 119 915,6 880 084,4 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 119 915,6 880 084,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор», связанных с проведением мероприятий по предотвращению проникновения в подземные сооружения

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 0,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор», связанных с оснащением техникой

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 4 700,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 0,0 4 700,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения»

Всего 17 078 504,2 19 482 797,8 23 478 324,0 20 984 469,7 34 030 472,9 27 245 508,3 17 633 963,7 16 192 241,5

бюджет города Москвы 4 979 894,2 3 918 940,8 5 447 391,0 5 981 513,2 12 007 445,3 7 484 438,5 2 954 629,4 2 154 828,5

средства юридических и физических лиц

12 098 610,0 15 563 857,0 18 030 933,0 15 002 956,5 22 023 027,6 19761 069,8 14 679 334,3 14 037 413,0

Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы

Всего 4 979894,2 3 918 940,8 5 447 391,0 5 877 122,4 11 466 500,3 7 480 000,0 2 950 000,0 2 150 000,0

бюджет города Москвы 4 979 894,2 3 918 940,8 5 447 391,0 5 877 122,4 11466 500,3 7 480 000,0 2 950 000,0 2 150 000,0

Возмещение затрат акционерного общества «Мосводоканал», связанных с временным техническим обслуживанием канализационных сетей, временных насосных и дренажных станций

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 438,5 4 629,4 4 828,5

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 438,5 4 629,4 4 828,5

183

Page 183: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы

Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источникифинансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10Возмещение затрат Акционерному обществу «Мосводоканал», связанных с оснащением техникой»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 540 945,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 0,0 540 945,0 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат акционерному обществу «Мосводоканал», связанных с проведением ремонта находящихся в аварийном состоянии объектов водоснабжения, канализования и подготовкой к прохождению отопительного периода

Всего 0,0 0,0 0,0 104 390,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 104 390,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Инвестиционная программа АО «Мосводоканал»

Всего 12 098610,0 15 563 857,0 18 030 933,0 15 002 956,5 22 023 027,6 19 761 069,8 14 679 334,3 14 037 413,0

средства юридических и физических лиц

12 098 610,0 15 563 857,0 18 030 933,0 15 002 956,5 22 023 027,6 19 761 069,8 14 679 334,3 14 037 413,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока»

Всего 10 209 581,1 10 276 219,2 9 448 713,5 9 131 447,5 10 328 745,0 12 561 015,5 12 078 015,5 12 144 165,5

бюджет города Москвы 8 273 504,1 8 291 482,2 7 478 276,6 6 826 525,3 7 692 554,6 9 903 335,5 9 224 335,5 9 176 335,5

средства юридических и физических лиц

1 936 077,0 1 984 737,0 1 970 436,9 2 304 922,2 2 636 190,4 2 657 680,0 2 853 680,0 2 967 830,0

Водоотведение поверхностных сточных вод Всего 4 101 897,7 6 145 144,2 6 145 070,1 6 145 237,2 6 145 237,2 6 145 237,5 6 145 237,5 6 145 237,5

бюджет города Москвы 4 101 897,7 6 145 144,2 6 145 070,1 6 145 237,2 6 145 237,2 6 145 237,5 6 145 237,5 6 145 237,5

Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока

Всего 4 171 606,4 2 099 438,2 1 215 106,9 631 288,1 575 239,4 2 416 000,0 3 048 000,0 3 000 000,0

бюджет города Москвы 4 171 606,4 2 099 438,2 1 215 106,9 631 288,1 575 239,4 2 416 000,0 3 048 000,0 3 000 000,0

Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток», связанных с содержанием и эксплуатацией бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

Всего 0,0 46 899,8 68 099,6 0,0 31 098,0 31 098,0 31 098,0 31 098,0

бюджет города Москвы 0,0 46 899,8 68 099,6 0,0 31 098,0 31 098,0 31 098,0 31 098,0

182

Page 184: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы

Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источникифинансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток», связанных с содержанием и эксплуатацией бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 31 098,0 31 098,0 31 098,0 31 098,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 0,0 31 098,0 31 098,0 31 098,0 31 098,0

Субсидия Г осударственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток» в целях возмещения затрат, связанных с проведением оценки безопасности выявленных бесхозяйных гидротехнических сооружений и их временным содержанием

Всего 0,0 46 899,8 68 099,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 46 899,8 68 099,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока в городах субъектов Российской Федерации

Всего 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 50 000,0 50000,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации водоотводящих систем «Мосводосток», связанных с ликвидацией подтоплений путем восстановления единой системы водоотведения

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 311 000,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 311 000,0 0,0 0,0

Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем «Мосводосток», связанных с оснащением техникой

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 890 980,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 0,0 890 980,0 0,0 0,0 0,0

Производственная программа ГУП «Мосводосток»

Всего 1 936 077,0 1 984 737,0 1 970 436,9 2 304 922,2 2 636 190,4 2 657 680,0 2 853 680,0 2 967 830,0

средства юридических и физических лиц

1 936 077,0 1 984 737,0 1 970 436,9 2 304 922,2 2 636 190,4 2 657 680,0 2 853 680,0 2 967 830,0

183

Page 185: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы

Государственной программы города Москвы, мероприятий

ИсточникиОбъем финансовых ресурсов, тыс. рублей

финансирования 2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Подпрограмма «Развитие единой светоцветовой среды города Москвы»

Всего 10 115 627,5 13 250 460,5 10 642 004,2 5 947 742,9 17 964 863,8 19 262 883,0 9 612 964,4 8 905 137,8

бюджет города Москвы 10 115 627,5 13 250460,5 10 642 004,2 5 947 742,9 17 964 863,8 19 262 883,0 9612 964,4 8 905 137,8

Возмещение затрат акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с оказанием услуг по эксплуатации и ремонту объектов наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы

Всего 5 134 948,5 4 631 628,9 3 687 696,1 2 385 770,7 3 445 000,0 5 360 600,0 4 910 600,0 4 910 600,0

бюджет города Москвы 5 134 948,5 4 631 628,9 3 687 696,1 2 385 770,7 3 445 000,0 5 360 600,0 4 910 600,0 4 910 600,0

Возмещение затрат акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с оказанием услуг по эксплуатации и ремонту объектов наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничной иллюминации города Москвы

Всего 5 134 948,5 4 631 628,9 3 687 696,1 2 383 523,3 3 445 000,0 5 360 600,0 4 910600,0 4 910 600,0

бюджет города Москвы 5 134 948,5 4 631 628,9 3 687 696,1 2 383523,3 3 445 000,0 5 360600,0 4 910600,0 4 910600,0

Ремонт объектов наружного освещения Всего 0,0 0,0 0,0 2 247,4 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 2 247,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Комплекс мер по развитию наружногоП Р Й Р Ш Р Н Ы Й Я П Y М Т Р 1TTV Л И О * V V П Л Ж Р Г Т Й Р Н Н П Й

Всего 4 864 966,4 6798 763,9 5 036 623,1 544 259,3 6 177 337,0 11 156 795,8 1 698795,8 698 795,8C iU A r l i v l v l j l ^ n u A j Д и / я У У I D t i l l l v r J

подсветки и праздничной иллюминации города Москвы бюджет города

Москвы 4 864 966,4 6 798 763,9 5 036 623,1 544 259,3 6 177 337,0 11 156 795,8 1 698 795,8 698 795,8

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно­художественной подсветки

Всего 115 712,6 231 476,6 317 986,7 174 997,7 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0

бюджет города Москвы 115712,6 231 476,6 317 986,7 174 997,7 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0

Всего 0,0 1 588 591,1 1 490 573,3 1 516 700,0 1 807 430,4 1 939 731,4 2 197 618,6 2 489 792,0

18 .4-

Page 186: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы

Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источникифинансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» на оплату электрической энергии, потребляемой установками наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки, праздничной иллюминации города Москвы, находящимися на праве хозяйственного ведения Государственного унитарного предприятия города Москвы «Моссвет»

бюджет города Москвы 0,0 1 588 591,1 1 490 573,3 1 516 700,0 1 807 430,4 1 939 731,4 2 197 618,6 2 489 792,0

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по техническому обслуживанию, проведению аварийных и восстановительных работ кабельной канализации

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 89 926,7 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 0,0 89 926,7 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по временной эксплуатации бесхозяйных объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки

Всего 0,0 0,0 0,0 41 548,1 68 746,4 68 932,1 69 126,3 69 126,3

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 41 548,1 68 746,4 68 932,1 69 126,3 69 126,3

Возмещение затрат акционерного общества «Объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением мероприятий по устройству праздничной иллюминации мест проведения общегородских праздничных мероприятий

Всего 0,0 0,0 0,0 880 299,9 6 039 873,7 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 880299,9 6039 873,7 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет», связанных с устройством наружного освещения

Всего 0,0 0,0 0,0 275 795,2 6 417,3 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 275 795,2 6 417,3 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет», связанных с выполнением мероприятий по устройству и эксплуатации объектов праздничного и тематического оформления города Москвы

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 163 243,3 586 823,7 586 823,7 586 823,7

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 0,0 163 243,3 586 823,7 586 823,7 586 823,7

Page 187: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы

Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источникифинансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Возмещение затрат акционерному обществу , «Мосгорсвет», связанных с оснащением техникой

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 9 412,2 0,0 0,0 0,0бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 0,0 9 412,2 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат акционерному обществу «Объединенная энергетическая компания», связанных с выполнением мероприятий по устройству наружного освещения и электроснабжения мест проведения общегородских праздничных мероприятий

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 7 476,8 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 0,0 7 476,8 0,0 0,0 0,0

Устройство наружного освещения первоочередных объектов и восстановление работоспособности объектов праздничной иллюминации

Всего 0,0 0,0 0,0 77 126,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 77 126,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию «Моссвет» по восстановлению работоспособности бесхозяйных объектов наружного освещения и архитекту р но-художествен но й подсветки

Всего 0,0 0,0 109 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 109 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Моссвет» по восстановлению работоспособности архитектурно- художественного и наружного освещения Патриаршего моста

Всего 0,0 0,0 0,0 51 245,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 51 245,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие сети общественных , туалетов»

Всего 634 151,0 798 176,4 923 135,4 573 669,9 606 345,5 1 202 954,9 1 448 856,9 871 227,5

бюджет города Москвы 634 151,0 559 676,4 618 635,4 573 669,9 606345,5 1 202 954,9 1 448 856,9 871 227,5

средства юридических и физических лиц

0,0 238 500,0 304 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Эксплуатация и ремонт общественных туалетов Всего 634 151,0 559 676,4 618 635,4 573 669,9 606 345,5 1 202 954,9 1 448 856,9 871 227,5

бюджет города Москвы 634 151,0 559 676,4 618635,4 573 669,9 606 345,5 1 202 954,9 1 448 856,9 871 227,5

Page 188: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы

Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источникифинансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Инвестиционные средства Всего 0,0 238 500,0 304 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц

0,0 238 500,0 304 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие инженерных коммуникаций города Москвы»

Всего 8 775 221,1 18 493 862,7 10 182 777,9 8 272 688,3 8 983 149,4 15 766 010,5 19 532 047,3 20 587 156,5

бюджет города Москвы 8 775 221,1 13 993 862,7 10 182 777,9 8 272 688,3 8 983 149,4 15 766 010,5 19 532 047,3 20 587 156,5

средствафедеральногобюджета

0,0 4 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры

Всего 8 775 221,1 13 993 862,7 10 182 777,9 8 262 753,5 8 929 073,8 15 699 380,5 19 515 417,3 20 570 526,5

бюджет города Москвы 8 775 221,1 13 993 862,7 10 182 777,9 8 262 753,5 8 929 073,8 15 699 380,5 19 515 417,3 20 570 526,5

Нормативно-правовое и нормативно- техническое обеспечение деятельности топливно-энергетического и коммунального хозяйства

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 630,0 16 630,0 16 630,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 630,0 16 630,0 16 630,0

Возмещение затрат Казенному предприятию «Московская энергетическая дирекция», связанных с технологическим присоединением объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Новодевичьего монастыря» к сетям электроснабжения и водоснабжения

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 53 458,2 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 0,0 53 458,2 0,0 0,0 0,0

Обеспечение содержания объектов капитального строительства инженерно­коммунальной инфраструктуры (в том числе сетей инженерно-технического обеспечения) с даты оформления акта приемки объекта капитального строительства до даты оформления имущественных прав на объект капитального строительства

Всего 0,0 0,0 0,0 120,8 617,4 50 000,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 120,8 617,4 50 000,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 9 814,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18?

Page 189: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы

Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источникифинансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10Г рант Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Государственный театр наций»

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 9 814,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий по проектированию и строительству объектов внешней инженерной инфраструктуры и инновационного центра «Сколково»

Всего 0,0 4 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средствафедеральногобюджета

0,0 4 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»

Всего 65 557 487,0 70 426 753,7 2 271 150,2 1 623 749,2 1 479 443,8 2 014 815,9 2 120 424,8 2 156 978,1

бюджет города Москвы 626 939,0 439 207,0 285 899,3 230 202,6 289 990,1 469 765,0 378 172,5 378 172,5

средствафедеральногобюджета

65 824,8 92 793,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц

64 864 723,2 69 894 752,9 1 985 250,9 1 393 546,6 1 189 453,7 1 545 050,9 1 742 252,3 1 778 805,6

Мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффективность

Всего 571 692,0 384685,0 207 827,7 173 974,0 233 707,1 398 800,0 307 207,5 307 207,5

бюджет города Москвы 571 692,0 384 685,0 207 827,7 173 974,0 233 707,1 398 800,0 307 207,5 307 207,5

Мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффективность

Всего 567 552,5 380 877,5 204 051,3 170 320,6 233 707,1 398 800,0 307 207,5 307 207,5

бюджет города Москвы 567 552,5 380 877,5 204 051,3 170 320,6 233 707,1 398 800,0 307 207,5 307 207,5

Научно-исследовательские разработки по стимулированию энергетической и экологической эффективности

Всего 4 139,5 3 807,5 3 776,4 3 653,4 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 4 139,5 3 807,5 3 776,4 3 653,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

Всего 55 247,0 54 522,0 78 071,6 56 228,6 56 283,0 70 965,0 70 965,0 70 965,0

бюджет города Москвы 55 247,0 54 522,0 78 071,6 56228,6 56 283,0 70 965,0 70 965,0 70 965,0

Мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах ресурсоснабжающих организаций и органов исполнительной власти

Всего 64 864 723,2 69 894 752,9 1 985 250,9 1 393 546,6 1 189 453,7 1 545 050,9 1 742 252,3 1 778 805,6

средства юридических и физических лиц

64 864 723,2 69894 752,9 1 985 250,9 1 393 546,6 1 189 453,7 1 545 050,9 1 742 252,3 1 778 805,6

Page 190: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы

Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источникифинансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Всего 65 824,8 92 793,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средствафедеральногобюджета

65 824,8 92 793,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы»

Всего 6518 220,8 5 304 610,1 8 150 354,0 9 620 853,8 11 102 670,4 10 580 269,8 11 136 300,6 11 066 746,5

бюджет города Москвы 6 518 220,8 5 304 610,1 8 150 354,0 9 620 853,8 11 102 670,4 10 580 269,8 11 136 300,6 11 066 746,5

Финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Мосэкопром»

Всего 26 951,2 27 021,0 27 420,6 27 070,5 28 136,8 27 429,3 27 429,3 27 429,3

бюджет города Москвы 26 951,2 27 021,0 27 420,6 27 070,5 28 136,8 27 429,3 27 429,3 27 429,3

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

Всего 26 951,2 27 021,0 27 420,6 27 070,5 28 136,8 27 429,3 27 429,3 27 429,3

бюджет города Москвы 26 951,2 27 021,0 27 420,6 27 070,5 28 136,8 27 429,3 27 429,3 - 27 429,3

Промышленная переработка (обезвреживание) отходов, образуемых населением

Всего 3 355 855,0 2 694 038,6 2 076 653,5 787 399,6 873 115,2 1 103 599,3 1 103 599,3 1 103 599,3

бюджет города Москвы 3 355 855,0 2 694 038,6 2 076 653,5 787 399,6 873 115,2 1 103 599,3 1 103 599,3 1 103 599,3

Промышленная переработка твердых коммунальных отходов, образуемых населением, а также возмещение затрат по оплате за негативное воздействие на окружающую среду по отходам, вывозимым из домовладений (от населения), Государственным унитарным предприятием города Москвы «Экотехпром»

Всего 2 576 231,7 2 155 378,7 1 478 445,9 189 192,0 281 163,9 505 391,7 505 391,7 505 391,7

бюджет города Москвы 2 576 231,7 2 155 378,7 1 478 445,9 189 192,0 281 163,9 505 391,7 505 391,7 505 391,7

Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, Обществом с ограниченной ответственностью «ЕФН- Экотехпром МСЗ 3»

Всего 779 623,3 538 659,9 598 207,6 598 207,6 591 951,3 598 207,6 598 207,6 598 207,6

бюджет города Москвы 779 623,3 538 659,9 598 207,6 598 207,6 591 951,3 598 207,6 598 207,6 598 207,6

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы

Всего 1 087 664,5 936 215,4 445 113,1 138 385,0 412 166,3 540 920,0 540 920,0 540 920,0

бюджет города Москвы 1 087 664,5 936 215,4 445 113,1 138 385,0 412 166,3 540 920,0 540 920,0 540 920,0

Всего 1 087 664,5 936 215,4 445 113,1 138 385,0 1 820,0 0,0 0,0 0,0

1 8 9

Page 191: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы

Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источникифинансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы

бюджет города Москвы 1 087 664,5 936 215,4 445 113,1 138 385,0 1 820,0 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат Федеральному государственному унитарному предприятию «РАДОН», связанных с оказанием технологических услуг полного цикла по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 410 346,3 540 920,0 540 920,0 540 920,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 0,0 410 346,3 540 920,0 540 920,0 540 920,0

Мероприятия по эксплуатации и капитальному ремонту очистных сооружений

Всего 106 706,2 108 946,2 117 117,1 117 117,1 159 420,2 108 110,8 108 110,8 108 110,8

бюджет города Москвы 106 706,2 108 946,2 117 117,1 117 117,1 159 420,2 108 110,8 108 110,8 108 110,8

Мероприятия по эксплуатации и капитальному ремонту очистных сооружений

Всего 106 706,2 108 946,2 117 117,1 117 117,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 106 706,2 108 946,2 117 117,1 117 117,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по очистке промливневых стоков Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 28 499,9 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 0,0 28 499,9 0,0 0,0 0,0

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности' государственных казенных учреждений

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 76 456,5 108 110,8 108 110,8 108 110,8

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 0,0 76456,5 108 110,8 108 110,8 108 110,8

Проведение капитального ремонта государственными учреждениями

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 54 463,8 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 0,0 54 463,8 0,0 0,0 0,0

Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации

Всего 28 376,3 32 800,0 24 979,5 28 660,4 29 572,3 40 407,1 36 507,8 36 507,8

бюджет города Москвы 28 376,3 32 800,0 24 979,5 28 660,4 29 572,3 40 407,1 36 507,8 36 507,8

Мероприятия по обращению бесхозяйного транспортного средства в собственность города Москвы

Всего 28 376,3 32 800,0 23 368,8 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 28 376,3 32 800,0 23 368,8 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 1 610,7 27 421,7 29 572,3 40 407,1 36 507,8 36 507,8

190

Page 192: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы

Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источникифинансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

бюджет города Москвы 0,0 0,0 1 610,7 27 421,7 29 572,3 40 407,1 36 507,8 36 507,8

Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств

Всего 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обустройство специализированной стоянки для временного хранения брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств

Всего 0,0 0,0 0,0 947,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 947,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие расходы в области обращения с отходами

Всего 160 437,8 79 418,3 89 057,6 50 992,9 219 159,9 40 672,2 40 672,2 40 672,2

бюджет города Москвы 160 437,8 79 418,3 89 057,6 50 992,9 219 159,9 40 672,2 40 672,2 40 672,2

Прочие расходы в области обращения с отходами

Всего 160437,8 79 418,3 89 057,6 50 992,9 25 159,9 40 672,2 40 672,2 40 672,2

бюджет города Москвы 160 437,8 79418,3 89 057,6 50 992,9 25 159,9 40 672,2 40 672,2 40 672,2

Возмещение затрат акционерному обществу «Институт МосводоканалНИИпроект», связанных с разработкой территориальной схемы в области обращения с отходами, образующимися на территории города Москвы, и электронной модели указанной территориальной схемы

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 194 000,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 0,0 194 000,0 0,0 0,0 0,0

Реализация комплекса мер по хранению и утилизации отходов

Всего 1 752 229,8 349 526,7 217 746,5 256 703,5 326 866,7 117 939,9 412 462,1 0,0

бюджет города Москвы 1 752 229,8 349 526,7 217 746,5 256 703,5 326 866,7 117 939,9 412 462,1 0,0

Расходы по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территориях отдельных административных округов города Москвы

Всего 0,0 1 076 643,9 4 785 208,9 7 485 905,0 7 655 234,8 7 835 312,3 8 164 391,9 8 507 299,9

бюджет города Москвы 0,0 1 076 643,9 4 785208,9 7 485 905,0 7 655 234,8 7 835 312,3 8 164 391,9 8 507 299,9

Всего 0,0 0,0 0,0 53 891,2 79 126,7 63 671,7 0,0 0,0

i9d

Page 193: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы

Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источникифинансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Реализация комплекса мер, направленных на проведение противооползневых мероприятий

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 53 891,2 79 126,7 63 671,7 0,0 0,0

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром» по эксплуатации полигона ТПБО «Саларьево» и полигонов по захоронению твердых бытовых отходов «Дмитровский» и «Хметьево»

Всего 0,0 0,0 364 144,9 673 382,4 714 446,0 702 207,2 702 207,2 702 207,2

бюджет города Москвы 0,0 0,0 364 144,9 673 382,4 714 446,0 702 207,2 702 207,2 702 207,2

Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром» по эксплуатации полигона ТПБО «Саларьево» и полигонов по захоронению твердых бытовых отходов «Дмитровский» и «Хметьево»

Всего 0,0 0,0 71 300,0 225 325,6 236 596,5 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 71 300,0 225 325,6 236 596,5 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром» по эксплуатации полигона ТПБО «Саларьево» и полигонов по захоронению твердых бытовых отходов «Дмитровский» и «Хметьево»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 702 207,2 702 207,2 702 207,2

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 702 207,2 702 207,2 702 207,2

Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с эксплуатацией полигона по захоронению твердых бытовых отходов «Дмитровский»

Всего 0,0 0,0 0,0 266 053,1 247 161,2 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 266 053,1 247 161,2 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с эксплуатацией полигона по захоронению твердых бытовых отходов «Хметьево»

Всего 0,0 0,0 124 844,9 182 003,7 230 688,3 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 124 844,9 182 003,7 230 688,3 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с выполнением первоочередных аварийно-восстановительных работ на полигоне ТПБО «Саларьево»

Всего 0,0 0,0 168 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 168 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 605 425,5 0,0 0,0 0,0

Page 194: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы

Государственной программы города Москвы, мероприятий

Источникифинансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром"”, связанных с оснащением техникой»

бюджет города Москвы 0,0 0,0 0,0 0,0 605 425,5 0,0 0,0 0,0

Возмещение затрат Г осударственному унитарному предприятию города Москвы «Экотехпром», связанных с вывозом и утилизацией твердых бытовых отходов, образующихся при проведении общегородских мероприятий»

Всего 0,0 0,0 2 912,3 1 346,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города Москвы 0,0 0,0 2 912,3 1 346,2 0,0 0,0 0,0 0,0

193

Page 195: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Приложение 5к Г осударственной программе города Москвы

«Развитие коммунально-инженерной инфраструктурыи энергосбережение»

по состоянию на 1 января 2017 г.

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение»

№п/п

Наименование Г осударственной программы

города Москвы, подпрограммы

Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименованиемеры

Нормативный правовой акт -

основание применения меры

(закон города Москвы)

Объем выпадающих

доходов бюджета города

Москвы (тыс. рублей)

Финансовая оценка результата (тыс. рублей), годы

Краткое обоснование

необходимости применения для

достижения целей Г осударственной

программы города Москвы

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

1 2 1 3 ~"~'j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

*

1

Государственная программа города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение»

Установлениепониженнойставкиарендной платы за земельный участок

Постановление Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. № 273-ПП «О совершенствовании порядкаустановления ставок арендной платы за землю в городе Москве»

9 486,6 782,3 921,0 809,0 1 362,3 1 362,3 1 370,9 1 370,9 1 508,0 Предотвращение роста тарифов

Освобождение от уплаты налога на

Закон города Москвы от 5 ноября 2003 г. № 64 «О

42 075 822,63 894 749,2

4 542 405,1

4 757 606,0

5 044 449,3

5 231 688,9

5 715 897,1

6326264,0

6 562 763,0

Предотвращение роста тарифов

194-

Page 196: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

№п/п

Н аим енование Г осударственной програм м ы

города М осквы , подпрограмм ы

Государственной програм м ы города М осквы , м ероприятий

Н аименованием еры

Н орм ативны й правовой ак т -

основание применения меры

(закон города М осквы )

Объем вы падаю щ их

доходов бю джета

города М осквы (ты с.

рублей)

Ф инансовая оценка результата (ты с. рублей), годы

К раткое обоснование

необходимости прим енения для

достиж ения целей Г осударственной

п рограм м ы города М осквы

2012 год Ф ак т

2013 год Ф ак т

2014 год Ф ак т

2015 год Ф ак т

2016 год Ф ак т

2017 год П рогноз

2018 год П рогноз

2019 год П рогноз

1 2 и м 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

имущество налоге на имущество организаций» пункт 10.2 части 1 статьи 4

2Подпрограмма «Развитие теплоснабжения города Москвы»

Освобождение от уплаты налога на имущество

Закон города Москвы от 5 ноября 2003 г. № 64 «О налоге на имущество организаций» пункт 10.2 части 1 статьи 4

564 697,0 0 123089,0

180563,0

253753,0 1 823,0 1 823,0 1 823,0 1 823,0

Предотвращение роста тарифов

3Подпрограмма «Развитие газоснабжения в городе Москве»

Освобождение от уплаты налога на имущество

Закон города Москвы от 5 ноября 2003 г. №> 64 «О налоге на имущество организаций» пункт 10.2 части 1 статьи 4

216 633,0 0,0 0,0 0,0 37 675,0 40 815,0 43 955,0 47 094,0 47 094,0Предотвращен ие роста тарифов

4

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы»

Установлениепониженнойставкиарендной платы за земельный участок

Постановление Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. №> 273-ПП «О совершенствовании порядкаустановления ставок арендной платы за землю в городе Москве»

9 486,0 782,3 921,0 809,0 1 362,3 1 362,3 1 370,9 1 370,9 1 508,0 Предотвращение роста тарифов

Освобождение от уплаты налога на имущество

Закон города Москвы от 5 ноября 2003 г. № 64 «О налоге на имущество

6 225 201,3404

606,3490

070,9524

731,9549

233,2682

100,9935

502,11 315 062,0

1 323 894,0

Предотвращение роста тарифов

195

Page 197: ПОСТАНОВЛЕНИЕ - mos.ru · ября 2016 г. n 42 "О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

Лаll/ll

Наименование Г осударственной программы

города Москвы, подпрограммы

Государственной программы города Москвы, мероприятий

Наименованиемеры

Нормативный правовой акт -

основание применения меры

(закон города Москвы)

Объем выпадающих

доходов бюджета города

Москвы (тыс. рублей)

Финансовая оценка результата (гыс. рублей), годы

Краткое обоснование

необходимости применения для

достижения целей Государственной

программы города Москвы

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

организаций» пункт 10.2 части 1 статьи 4

5

Подпрограмма «Развитие и модернизация водопроводно- канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения»

Освобождение от уплаты налога на имущество

Закон города Москвы от 5 ноября 2003 г. № 64 «О налоге на имущество организаций» пункт 10.2 части 1 статьи 4

30 430 362,0 2 987 199,0

3 392 879,0

3 484 657,0

3 608 151,0

3 897 868,0

4 125 535,0

4 353 203,0

4 580 870,0

Предотвращение роста тарифов

6

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока»

Освобождение от уплаты налога на имущество

Закон города Москвы от 5 ноября 2003 г. № 64 «О налоге на имущество организаций» пункт 10.2 части 1 статьи 4

4 638 929,3 502943,9

536366,2

567654,1

595637,1

609082,0

609082,0

609082,0

609082,0

Предотвращение роста тарифов