22
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ 1. Разработка и направление ОИВ типовой документации 2. Согласование объемов привлеченных инвестиций для достижения показателя экономии 3. Отбор объектов под энергосервис Определение критериев отбора: - Наличие энергопаспорта - Удельное энергопотребление на кв.м. в год - Затраты на энергоносители Формирование перечня объектов Экспресс обследование объектов (Опросный лист) Разработка перечня типовых мероприятий и ТЭО Утверждение перечня объектов 4. Подготовка конкурсной документации •Подготовка ТЗ •Подготовка порядка определения экономии энергетических ресурсов (учет сопоставимых условий) •Подписание соглашения о совместных торгах •Определение начальной цены: - Процент экономии - Объем потребления •Подготовка проекта ГК •Описание организационной схемы эксплуатации объектов энергосервисного проекта •Разработка схемы финансирования энергосервисного проекта 5. Размещение заказа на энергосервис и заключение ГК •Размещение ТЗ и сметной документации на сайте гос. Закупок •Формирование и размещение на сайте гос. закупок КД и проекта ГК •Проведение совместных торгов •Оценка поступивших заявок по критериям: - Стоимость, Срок, Объем гарантий - Качество •Заключение энергосервисного контракта 6. Реализация мероприятий и приемка работ •Реализация мероприятий •Эксплуатация внедренного оборудования на срок ЭСК ЭСКО Школы ДепТЭХ ДепОбр План реализации Тендерный комитет

План реализации энергосервиса на объектах бюджетной сферы

  • Upload
    mirra

  • View
    79

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ. План реализации энергосервиса на объектах бюджетной сферы. Тендерный комитет. ДепОбр. План реализации. Школы. Разработка и направление ОИВ типовой документации - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: План реализации энергосервиса на объектах бюджетной сферы

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

1. Разработка и направление ОИВ типовой документации2. Согласование объемов привлеченных инвестиций для

достижения показателя экономии3. Отбор объектов под энергосервис• Определение критериев отбора:

- Наличие энергопаспорта- Удельное энергопотребление на кв.м. в год - Затраты на энергоносители

• Формирование перечня объектов• Экспресс обследование объектов (Опросный лист)• Разработка перечня типовых мероприятий и ТЭО• Утверждение перечня объектов4. Подготовка конкурсной документации

•Подготовка ТЗ•Подготовка порядка определения экономии энергетических ресурсов (учет сопоставимых условий)•Подписание соглашения о совместных торгах•Определение начальной цены: - Процент экономии - Объем потребления•Подготовка проекта ГК•Описание организационной схемы эксплуатации объектов энергосервисного проекта •Разработка схемы финансирования энергосервисного проекта

5. Размещение заказа на энергосервис и заключение ГК•Размещение ТЗ и сметной документации на сайте гос. Закупок•Формирование и размещение на сайте гос. закупок КД и проекта ГК•Проведение совместных торгов•Оценка поступивших заявок по критериям:- Стоимость, Срок, Объем гарантий- Качество•Заключение энергосервисного контракта

6. Реализация мероприятий и приемка работ•Реализация мероприятий•Эксплуатация внедренного оборудования на срок ЭСК•Приемка работ и анализ достижения экономии (съем показаний)•Оплата (КБК 223)•Передача на баланс заказчику•Подписание акта реализации

ЭСКО Школы ДепТЭХДепОбрПлан реализацииТендерный

комитет

Page 2: План реализации энергосервиса на объектах бюджетной сферы

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Обследование объекта

Документарное обследование объекта

Подготовка ТЭО

Срокконтракта

5 лет

Плановаяэкономия

15%

Распределение основнойэкономии

90/10

Практикавнедрения

мероприятий

- Планирование госпрограмм;- Требования законодательства к периоду между обследованиями;- Международная практика;- Средняя окупаемость с учетом обслуживания инвестиций

Основная доля достигнутойэкономии перечисляется исполнителю, иначе увеличиваютсясроки окупаемости.

Распределение сверх

экономии 50/50

ЗАК

АЗЧ

ИК

И и

УЧ

АС

ТН

ИК

И К

ОН

КУ

РС

А

Достижение сверхэкономии во многом зависит от действий Заказчика

Определение критериев оценки конкурсных заявок

Максимальный объемплановой экономии

при минимальном процентеИсполнителю.

ЦЕНА

Минимальный срок действия договора

СРОК

Срок гарантийных обязательств Исполнителя.

Гарантия надлежащего исполнения

ГАРАНТ. ОБЯЗАТ.

Мероприятия, опыт, компетенции

КАЧЕСТВОУСЛУГ

Порядок приемки услуг

Обеспечение надлежащих условий функционирования

объекта

Обслуживание оборудования в течение срока

действия договора и организация

обслуживания после его истечения

Наличие приборного учета

Процедура замерафактического

потребления ТЭР и определения экономии

Процедура корректировки

экономии с учетомвнешних факторов

(сопоставимые условия)

Передача оборудования на баланс заказчика

Page 3: План реализации энергосервиса на объектах бюджетной сферы

Для электрической энергии

• Установка приборов учета.

• Замена светильников на энергосберегающие.

• Установка датчиков движения и присутствия.

• Установка электромагнитных пускорегулирующих устройств люминесцентных ламп на электронные.

• Установка стабилизаторов напряжения.

Для отопления

• Оснащение систем отопления приборами учета.

• Снижение теплопотребления за счет автоматизации систем отопления путем установки индивидуальных тепловых пунктов или АУУ

• Снижение потерь тепла за счет уплотнения дверей и оконных стыков

• Улучшение тепловой изоляции полов и чердаков

• Установка термостатов и терморегуляторов

• Промывка системы отопления

Для горячего водоснабжения (ГВС)

• Снижение потребления за счет оптимизации расходов и регулирования температуры горячей воды

• Оснащение систем ГВС приборами учета

• Применение экономичной водоразборной арматуры

Для водоснабжения (ХВС)

• Установка бесконтактных смесителей.

• Установка регуляторов давления на существующие смесители.

• Установка приборов учета воды

• Применение экономичной водоразборной арматуры

• Установка аэраторов.

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Page 4: План реализации энергосервиса на объектах бюджетной сферы

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Тип объекта Серия объекта Кол-во, шт.

Наличие внедрения энергосберегающих

мероприятий

Средняя фактическая

экономия

Поликлиника VII-40 3 + 15,60%

Поликлиника Индивидуальн. 6 + 14,20%

Детская поликлиника VII-71 3 + 16,70%

ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ

ОКОЛО 650 млн. руб. в год

СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 14-16%

ВСЕГО 494 УЧРЕЖДЕНИЯ, 2154 ОБЪЕКТОВ

ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 16,7 %ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 16,7 %

Ориентировочныерасходы на ТЭР

Основные показатели

Вид ресурса Потребление Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 373 904,20 4,02 1 503 094,88

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 1 704,79 1 140,45 1 944 227,76

ХВС (тыс. м3) 16 153,67 43,86 708 499,88

Газ (тыс.м3) 26 892,34 3,37 90 627,18

ОБЩИЕ РАСХОДЫ 4 246 450 000 руб.

Вид ресурса Снижение Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 7 990 4,02 32 119,80

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 60 1 140,45 68 427,00

ХВС (тыс. м3) 140 43,86 6 140,40

Газ (тыс.м3) 530 3,37 1 786,10

ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2012 год - 108 473 000 руб.

ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

0,00 руб.

ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2013 год -178 390 000 руб.

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)

2012 - 0,00 руб. (Расходы по целевой

2013 – 0,00 руб. статье 090 не выделены)

Page 5: План реализации энергосервиса на объектах бюджетной сферы

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~25%)

ОКОЛО 95 млн. руб. в год

ВСЕГО 248 УЧРЕЖДЕНИЯ, 748 ОБЪЕКТОВ

ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 12,63%ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 12,63%

Ориентировочныерасходы на ТЭР

Основные показатели

Вид ресурса Экономия Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 130 4,02 522,60

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 10 1 140,45 11404,50

ХВС (тыс. м3) 0,00 43,86 0,00

Газ (тыс.м3) 20 3,37 67,40

ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2012 год – 11 995 000 руб.

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)

2012 - 0,00 руб.2013 – 152 906 400 руб.

ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

100 000,00 руб. (1 контракт в 2012 г.)

ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2013 год – 29 050 000руб.

Вид ресурса Потребление Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 42 764,72 4,02 171 914,17

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 174,21 1 140,45 198 677,79

ГВС (тыс. м3) 4,22 105,45 445,00

ХВС (тыс. м3) 2094,66 43,86 91 871,79

Газ (тыс.м3) 6 313,33 3,37 21 275,92

ОБЩИЕ РАСХОДЫ 484 185 000 руб.

СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГООБОРУДОВАНИЯ

15-20%

Page 6: План реализации энергосервиса на объектах бюджетной сферы

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Тип объекта Серия объекта Кол-во, шт.

Наличие внедрения энергосберегающих

мероприятий

Средняя фактическая

экономия

ГОУ ДОДСН Индивидуальн. 3 + 15,09%

Прочие Индивидуальн. 6 + 11,58%

ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~12%)

ОКОЛО 90 млн. руб. в год

СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 12-15%

ВСЕГО 113 УЧРЕЖДЕНИЯ, 458 ОБЪЕКТОВ

ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 21%ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 21%

Ориентировочныерасходы на ТЭР

Основные показатели

Вид ресурса Экономия Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 0,00 4,02 0,00

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 10 1 140,45 11 404,50

ХВС (тыс. м3) 170 43,86 7456,20

Газ (тыс.м3) 10 3,37 33,70

ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2012 год – 18 894 000 руб.

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)

2012 г. – 218 917 772,00 руб.

2013 г. – 220 000 000,00 руб.

ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

0,00 руб.

ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2013 год – 32 330 000 руб.

Вид ресурса Потребление Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 95 005,65 4,02 381 922,71

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 200,12 1 140,45 228 226,85

ХВС (тыс. м3) 3 083,63 43,86 133 274,31

Газ (тыс.м3) 643,04 3,37 2 167,04

ОБЩИЕ РАСХОДЫ 745 590 000 руб.

Page 7: План реализации энергосервиса на объектах бюджетной сферы

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~20%)

ОКОЛО 2 450 000 руб. в год

ВСЕГО 11 УЧРЕЖДЕНИЙ, 242 ОБЪЕКТОВ

ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 11,2%ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 11,2%

Ориентировочныерасходы на ТЭР

Основные показатели

Вид ресурса Потребление Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 1 513,13 4,02 6 082,78

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 2,38 1 140,45 2 714,27

ХВС (тыс. м3) 13,74 43,86 602,64

Газ (тыс.м3) 195,14 3,37 657,62

ОБЩИЕ РАСХОДЫ 10 057 300 руб.

Вид ресурса Снижение Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 60 4,02 241,20

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 0,00 1 140,45 0,00

ХВС (тыс. м3) 0,00 43,86 0,00

Газ (тыс.м3) 10 3,37 33,70

ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2012 год – 275 000 руб.

ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

0,00 руб.

ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2013 год -362 700 руб.

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)

2012 – 9 726 800 руб.2013 – 3 999 600 руб.

ПЛАНИРУЕМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В 2013 г.

35-37%

Page 8: План реализации энергосервиса на объектах бюджетной сферы

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~20%)

ОКОЛО 700 млн. руб. в год

ВСЕГО 24 УЧРЕЖДЕНИЯ, 1223 ОБЪЕКТА

ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 7,45%ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 7,45%

Ориентировочныерасходы на ТЭР

Основные показатели

Вид ресурса Экономия Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 10 600 4,02 42612,00

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 0,00 1 140,45 0,00

ХВС (тыс. м3) 218 43,86 9 561,50

Газ (тыс.м3) 0,00 3,37 0,00

ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2012 год – 52 173 500 руб.

ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2013 год – 457 153 000 руб.

Вид ресурса Потребление Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 257 244,40 4,02 1 034 122,50

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 1 166 1 140,45 1 329 764,70

ХВС (тыс. м3) 11 181,93 43,86 490 439,45

ГВС (тыс. м3) 3 964,16 105,45 418 020,67

Газ (тыс.м3) 14 453,03 3,37 48 706,71

ОБЩИЕ РАСХОДЫ 3 321 054 000 руб.

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)

2012 – план 29 996 000 руб. ФАКТ - 0. 2013 – 0,00 руб.

СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 20-25%

ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

0,00 руб.

Page 9: План реализации энергосервиса на объектах бюджетной сферы

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~20%)

ОКОЛО 50 млн. руб. в год

ВСЕГО 34 УЧРЕЖДЕНИЯ, 173 ОБЪЕКТА

ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ ПЛАНИРУЕТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ НА 21,22%ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ ПЛАНИРУЕТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ НА 21,22%

Ориентировочныерасходы на ТЭР

Основные показатели

Вид ресурса Экономия Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 3 570 4,02 14 351,40

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 0,00 1 140,45 0,00

ХВС (тыс. м3) 820 43,86 35 965,20

Газ (тыс.м3) 2 680 3,37 9 031,60

ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2012 год – 59 348 000 руб.

ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2013 год – 10 612 000 руб.

Вид ресурса Потребление Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 38 869,48 4,02 156 255,31

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 32,87 1 140,45 37 486,60

ХВС (тыс. м3) 748,32 43,86 32 821,32

Газ (тыс.м3) 6656,66 3,37 22 432,94

ОБЩИЕ РАСХОДЫ 248 996 000 руб.

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)

2012 - 0,00 руб. 2013 – 4 599 600 руб.

СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 20-25%

ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

0,00 руб.

Page 10: План реализации энергосервиса на объектах бюджетной сферы

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~20%)

БОЛЕЕ 70 млн. руб. в год

ВСЕГО 24 УЧРЕЖДЕНИЯ, 1223 ОБЪЕКТА

ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 7,91%ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 7,91%

Ориентировочныерасходы на ТЭР

Основные показатели

Вид ресурса Экономия Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 540 4,02 2 170,80

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 0,00 1 140,45 0,00

ХВС (тыс. м3) 0,00 43,86 0,00

Газ (тыс.м3) 10 3,37 3 370

ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2012 год – 5 540 000 руб.

ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2013 год – 26 030 000 руб.

Вид ресурса Потребление Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 26 706,84 4,02 107 361,50

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 192,34 1 140,45 219 354,15

ХВС (тыс. м3) 541,05 43,86 23 730,45

Газ (тыс.м3) 1 842,99 3,37 6 210,88

ОБЩИЕ РАСХОДЫ 356 657 000 руб.

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)

2012 - 0,00 руб. 2013 – 4 599 600 руб.

СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 20-25%

ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

0,00 руб.

Page 11: План реализации энергосервиса на объектах бюджетной сферы

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Тип объекта Серия объекта Кол-во, шт.

Наличие внедрения энергосберегающих

мероприятий

Средняя фактическая

экономияТеатр

«Моссовета» Индивидуальн. 1 + 25,60%

Московский театр

СпесивцеваИндивидуальн. 1 + 27,20%

ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~25%)

ОКОЛО 245 млн. руб. в год

СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 25-27%

ВСЕГО 493 УЧРЕЖДЕНИЯ, 1860 ОБЪЕКТОВ

ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 2,33%ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 2,33%

Ориентировочныерасходы на ТЭР

Основные показатели

Вид ресурса Экономия Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 1 200 4,02 4 824,00

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 0,00 1 140,45 0,00

ХВС (тыс. м3) 20 43,86 877,20

Газ (тыс.м3) 0,00 3,37 0,00

ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2012 год – 5 700 000 руб.

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)

2012 - 0,00 руб.2013 – 21 052 500 руб.

ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

0,00 руб.

ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2013 год – 37 211 000 руб.

Вид ресурса Потребление Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 111 140,76 4,02 446 785,86

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 344,33 1 140,45 392 691,15

ХВС (тыс. м3) 3 438,20 43,86 150 799,45

Газ (тыс.м3) 310,34 3,37 1 045,85

ОБЩИЕ РАСХОДЫ 991 322 000 руб.

Page 12: План реализации энергосервиса на объектах бюджетной сферы

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~5%)

ОКОЛО 515 млн. руб. в год

ВСЕГО 5 УЧРЕЖДЕНИЙ, 2070 ОБЪЕКТОВ, 2087 СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ

ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 81,5%ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 81,5%

Ориентировочныерасходы на ТЭР

Основные показатели

Вид ресурса Экономия Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 56 070 4,02 225 401,40

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 150 1 140,45 171 067,50

ХВС (тыс. м3) 510 43,86 22 368,60

Газ (тыс.м3) 280 3,37 943,60

ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2012 год – 419 780 000 руб.

Планируется организация энергосервиса на 12 площадках Метрополитена и

1 площадке Мосгортранса

ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2013 год – 383 250 000 руб.

Вид ресурса Потребление Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 2 348 162,34 4,02 9 439 612,61

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 539,85 1 140,45 615 671,93

ХВС (тыс. м3) 4 610,11 43,86 202 199,42

Газ (тыс.м3) 8 714,24 3,37 29 367,00

ОБЩИЕ РАСХОДЫ 10 286 850 000 руб.

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)

2012 - 0,00 руб. (Расходы по целевой

2013 – 0,00 руб. статье 090 не выделены)

СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 5-7%

Page 13: План реализации энергосервиса на объектах бюджетной сферы

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Вид ресурса Потребление Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 442 504,06 4,02 1 778 866,32

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 3 782,82 1 140,45 4 314 117,07

ГВС (тыс. м3) 2 260,57 105,45 238 377,11

ХВС (тыс. м3) 18 846,43 43,86 826 604,42

Газ (тыс.м3) 2 057,63 3,37 6 934,21

СОВОКУПНЫЕ РАСХОДЫ

7 164 900 000 руб.

Тип объекта Серия объекта Кол-во, шт.

Наличие внедрения энергосберегающих

мероприятий

Средняя фактическая

экономия

Школа65-426/1

(Самолетик) 472 + 14,92

Школа V – 79 89 + 16,63Школа V – 92 82 + 18,10Школа И-1577А 65 + 15,73Школа И-1605А 12 + 18,54

Детский сад 2МГ-04-3 195 + 15,73Детский сад V-52 11 + 17,15Детский сад VI - 13А 30 + 18,27Детский сад VI-23 15 + 14,33Детский сад VI-49 108 + 14,34Детский сад VI-52 363 + 15,01Детский сад VI-Е 5 + 12,67Детский сад VI-К д/с 4 + 14,44Детский сад И-1158 245 + 12,15Детский сад И-1158-99 7 + 15,30Детский сад И-1194 200 + 17,65Детский сад И-1194-92 36 + 15,79Детский сад И-2342 3 + 8,47

Высокая инвестиционная

привлекательность

ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ

БОЛЕЕ 1 МЛРД руб. в год

Высокая степень серийности объектов

Наличиетиповых проектов

СРЕДНИЙ ГОДОВОЙ ЭФФЕКТ 14-16%

ВСЕГО 5055 ОБЪЕКТОВ

Типовая конкурсная документация

ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ ТОРГОВ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ КРУПНЫХ ИНВЕСТОРОВПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ ТОРГОВ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ КРУПНЫХ ИНВЕСТОРОВ

Ориентировочныерасходы на ТЭР

Основные массовые серии

Page 14: План реализации энергосервиса на объектах бюджетной сферы

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~20%)

ОКОЛО 1 134 млн. руб. в год

ВСЕГО 3450 ОБЪЕКТОВ

ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 12 %ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 12 %

Ориентировочныерасходы на ТЭР

Основные показатели

Вид ресурса Экономия Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 2540 4,02 10 210,80

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 60 1 140,45 68 427,00

ХВС (тыс. м3) 1320 43,86 57 895,20

Газ (тыс.м3) 0,00 3,37 0,00

ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2012 год – 136 533 000 руб.

ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2013 год –306 590 500 руб.

Вид ресурса Потребление Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 110 849,53 4,02 445 615,11

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 1 792,56 1 140,45 2 044 325,05

ХВС (тыс. м3) 34 281,49 43,86 1 503 243,33

ГВС (тыс. м3) 15 874,17 105,45 1 673 931,23

Газ (тыс.м3) 0 3,37 0

ОБЩИЕ РАСХОДЫ 5 667 114 000 руб.

СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 20-25%

ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

0,00 руб.

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)

2012 - 0,00 руб. (Расходы по целевой

2013 – 0,00 руб. статье 090 не выделены)

Page 15: План реализации энергосервиса на объектах бюджетной сферы

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~20%)

ОКОЛО 1 600 млн. руб. в год

ВСЕГО 3654 ОБЪЕКТОВ

ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 11,8%ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 11,8%

Ориентировочныерасходы на ТЭР

Основные показатели

Вид ресурса Экономия Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 3 290 4,02 13 225,80

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 90 1 140,45 102 640,50

ХВС (тыс. м3) 1 670 43,86 73 246,20

Газ (тыс.м3) 0,00 3,37 0,00

ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2012 год – 189 112 500 руб.

ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2013 год –255 881 500 руб.

Вид ресурса Потребление Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 106 295,90 4,02 427 309,52

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 2 550,04 1 140,45 2 908 193,12

ХВС (тыс. м3) 56 068,70 43,86 2 459 173,18

ГВС (тыс. м3) 20 031,28 105,45 2 112 298,48

Газ (тыс.м3) 0 3,37 0

ОБЩИЕ РАСХОДЫ 7 906 974 000 руб.

СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 20-25%

ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

0,00 руб.

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)

2012 - 0,00 руб. (Расходы по целевой

2013 – 0,00 руб. статье 090 не выделены)

Page 16: План реализации энергосервиса на объектах бюджетной сферы

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~20%)

ОКОЛО 1 800 млн. руб. в год

ВСЕГО 3121 ОБЪЕКТОВ

ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 3,3%ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 3,3%

Ориентировочныерасходы на ТЭР

Основные показатели

Вид ресурса Экономия Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 4070 4,02 16 361,40

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 0,00 1 140,45 0,00

ХВС (тыс. м3) 980 43,86 42 982,80

Газ (тыс.м3) 0,00 3,37 0,00

ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2012 год – 59 344 000 руб.

ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2013 год –272 266 000руб.

Вид ресурса Потребление Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 161 395,56 4,02 648 810,15

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 3 038,44 1 140,45 3 465 188,90

ХВС (тыс. м3) 49 344,39 43,86 2 164 244,95

ГВС (тыс. м3) 25 968,06 105,45 2 738 331,93

Газ (тыс.м3) 0 3,37 0

ОБЩИЕ РАСХОДЫ 9 016 576 000 руб.

СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 20-25%

ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

0,00 руб.

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)

2012 - 0,00 руб. (Расходы по целевой

2013 – 0,00 руб. статье 090 не выделены)

Page 17: План реализации энергосервиса на объектах бюджетной сферы

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~20%)

ОКОЛО 830 млн. руб. в год

ВСЕГО 4611 ОБЪЕКТОВ

ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 8,8%ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 8,8%

Ориентировочныерасходы на ТЭР

Основные показатели

Вид ресурса Экономия Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 2300 4,02 9 246,00

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 20 1 140,45 22 809,00

ХВС (тыс. м3) 950 43,86 41 667,00

Газ (тыс.м3) 0,00 3,37 0,00

ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2012 год – 73 722 000 руб.

ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2013 год –13 347 600руб.

Вид ресурса Потребление Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 75 876,88 4,02 305 025,06

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 1 006,85 1 140,45 1 148 262 ,08

ХВС (тыс. м3) 32 776,74 43,86 1 437 587,82

ГВС (тыс. м3) 11 565,21 105,45 1 219 551,40

Газ (тыс.м3) 0 3,37 0

ОБЩИЕ РАСХОДЫ 4 110 426 000 руб.

СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 20-25%

ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

0,00 руб.

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)

2012 - 0,00 руб. (Расходы по целевой

2013 – 0,00 руб. статье 090 не выделены)

Page 18: План реализации энергосервиса на объектах бюджетной сферы

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~20%)

ОКОЛО 1 524 млн. руб. в год

ВСЕГО 3138 ОБЪЕКТОВ

ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 12,5%ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 12,5%

Ориентировочныерасходы на ТЭР

Основные показатели

Вид ресурса Экономия Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 22 640 4,02 91 012,80

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 100 1 140,45 114 045,00

ХВС (тыс. м3) 1530 43,86 67 105,80

Газ (тыс.м3) 0 3,37 0,00

ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2012 год – 272 163 600 руб.

ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2013 год – 189 997 000 руб.

Вид ресурса Потребление Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 127 950,31 4,02 514 360,25

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 2 364,74 1 140,45 2 696 867,73

ХВС (тыс. м3) 52 327,05 43,86 2 295 064,41

ГВС (тыс. м3) 20 059,29 105,45 2 115 252,13

Газ (тыс.м3) 0 3,37 0

ОБЩИЕ РАСХОДЫ 7 621 544 000 руб.

СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 20-25%

ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

0,00 руб.

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)

2012 - 0,00 руб. (Расходы по целевой

2013 – 0,00 руб. статье 090 не выделены)

Page 19: План реализации энергосервиса на объектах бюджетной сферы

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~20%)

ОКОЛО 2 200 млн. руб. в год

ВСЕГО 3072 ОБЪЕКТОВ

ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 11,55%ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 11,55%

Ориентировочныерасходы на ТЭР

Основные показатели

Вид ресурса Экономия Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 4 920 4,02 19 778,40

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 110 1 140,45 125 450,00

ХВС (тыс. м3) 2 480 43,86 108 772,80

Газ (тыс.м3) 0,00 3,37 0,00

ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2012 год – 254 000 000 руб.

ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2013 год – 343 515 000 руб.

Вид ресурса Потребление Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 163 032,45 4,02 655 390,45

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 3 458,31 1 140,45 3 944 030,00

ХВС (тыс. м3) 68 175,11 43,86 2 990 160,32

ГВС (тыс. м3) 33 672,76 105,45 3 550 792,55

Газ (тыс.м3) 0 3,37 0

ОБЩИЕ РАСХОДЫ 11 140 373 000руб.

СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 20-25%

ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

0,00 руб.

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)

2012 - 0,00 руб.2013 – 97 337 702 руб.

Page 20: План реализации энергосервиса на объектах бюджетной сферы

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~20%)

ОКОЛО 1 830 млн. руб. в год

ВСЕГО 3344 ОБЪЕКТОВ

ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 9,13%ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 9,13%

Ориентировочныерасходы на ТЭР

Основные показатели

Вид ресурса Экономия Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 16 830 4,02 67 656,60

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 30 1 140,45 34213,50

ХВС (тыс. м3) 1 490 43,86 65 351,40

Газ (тыс.м3) 0,00 3,37 0,00

ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2012 год – 167 221 000 руб.

ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2013 год –262 720 000 руб.

Вид ресурса Потребление Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 157 146,87 4,02 631 730,42

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 3087,80 1 140,45 3 521 482,00

ХВС (тыс. м3) 45 084,27 43,86 1 977 396,00

ГВС (тыс. м3) 28 573,16 105,45 3 013 039,72

Газ (тыс.м3) 0 3,37 0

ОБЩИЕ РАСХОДЫ 9 143 647 000 руб.

СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 20-25%

ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

0,00 руб.

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)

2012 - 0,00 руб. (Расходы по целевой

2013 – 0,00 руб. статье 090 не выделены)

Page 21: План реализации энергосервиса на объектах бюджетной сферы

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~20%)

ОКОЛО 1 570 млн. руб. в год

ВСЕГО 3099 ОБЪЕКТОВ

ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 16,67%ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 16,67%

Ориентировочныерасходы на ТЭР

Основные показатели

Вид ресурса Экономия Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 8 250 4,02 33 165,00

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 110 1 140,45 125 449,50

ХВС (тыс. м3) 2 350 43,86 103 071,00

Газ (тыс.м3) 0,00 3,37 0,00

ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2012 год – 261 685 000 руб.

ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2013 год –240 970 000 руб.

Вид ресурса Потребление Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 142 185,46 4,02 571 585,55

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 2 060,94 1 140,45 2 350 399,00

ХВС (тыс. м3) 41 288,28 43,86 1 810 903,96

ГВС (тыс. м3) 29 833,83 105,45 3 145 977,37

Газ (тыс.м3) 0 3,37 0

ОБЩИЕ РАСХОДЫ 7 878 866 000 руб.

СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 20-25%

ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

0,00 руб.

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)

2012 - 0,00 руб. (Расходы по целевой

2013 – 0,00 руб. статье 090 не выделены)

Page 22: План реализации энергосервиса на объектах бюджетной сферы

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ (~20%)

ОКОЛО 217 млн. руб. в год

ВСЕГО 496 ОБЪЕКТОВ

ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 15,3%ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ РЕАЛИЗОВАН НА 15,3%

Ориентировочныерасходы на ТЭР

Основные показатели

Вид ресурса Экономия Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 830 4,02 3 336,60

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 10 1 140,45 11 404,50

ХВС (тыс. м3) 420 43,86 18 421,20

Газ (тыс.м3) 0,00 3,37 0,00

ОБЩИЙ ОБЪЕМ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2012 год –33 162 300 руб.

ПЛАН СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

2013 год – 32 403 000 руб.

Вид ресурса Потребление Тариф Сумма (тыс. руб.)

Электроэнергия (тыс. кВт.час) 2 745,64 4,02 11 037,47

Тепловая энергия (тыс. Гкал.) 361,62 1 140,45 412 409,53

ХВС (тыс. м3) 6 936,22 43,86 304 222,60

ГВС (тыс. м3) 3 393,33 105,45 357 826,65

Газ (тыс.м3) 0 3,37 0

ОБЩИЕ РАСХОДЫ 1 085 496 000 руб.

СРЕДНИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 20-25%

ОБЪЕМ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

0,00 руб.

ОБЪЕМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (код 090)

2012 - 0,00 руб. (Расходы по целевой

2013 – 0,00 руб. статье 090 не выделены)