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議案第104号 令和2年度所沢市一般会計補正予算(第9号) 令和2年度所沢市の一般会計の補正予算(第9号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,398,341千円 を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 145,641,441千円とする。 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正) 第2条 債務負担行為の追加・変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。 (地方債の補正) 第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。 令和2年9月1日提出 藤 本 正 人 - 1 -

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議案第104号

令和2年度所沢市一般会計補正予算(第9号) 令和2年度所沢市の一般会計の補正予算(第9号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,398,341千円 を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

145,641,441千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(債務負担行為の補正) 第2条 債務負担行為の追加・変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。 (地方債の補正) 第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和2年9月1日提出

所 沢 市 長 藤 本 正 人

- 1 -

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第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入  単位 千円

款 項

15 使用料及び手数料 1,514,760 △ 6,151 1,508,609

1 使用料 893,535 △ 6,151 887,384

16 国庫支出金 56,198,091 104,668 56,302,759

1 国庫負担金 17,564,269 57,985 17,622,254

2 国庫補助金 38,553,677 46,683 38,600,360

17 県支出金 7,620,824 133,791 7,754,615

1 県負担金 5,161,625 867 5,162,492

2 県補助金 1,768,670 132,924 1,901,594

19 寄附金 10 230 240

1 寄附金 10 230 240

20 繰入金 6,680,083 963,874 7,643,957

1 基金繰入金 6,680,083 731,762 7,411,845

2 特別会計繰入金 0 232,112 232,112

22 諸収入 1,139,005 227,329 1,366,334

5 雑入 1,030,235 227,329 1,257,564

23 市債 6,280,200 △ 25,400 6,254,800

1 市債 6,280,200 △ 25,400 6,254,800

補正前の額 補 正 額 計

- 2 -

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144,243,100 1,398,341 145,641,441 歳      入      合      計

- 3 -

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歳 出  単位 千円

款 項

1 議会費 613,544 △ 2,482 611,062

1 議会費 613,544 △ 2,482 611,062

2 総務費 44,699,684 △ 14,899 44,684,785

1 総務管理費 42,327,513 △ 37,340 42,290,173

2 徴税費 1,419,698 336 1,420,034

3 戸籍住民基本台帳費 605,821 22,105 627,926

3 民生費 50,850,424 193,060 51,043,484

1 社会福祉費 18,825,772 70,408 18,896,180

2 児童福祉費 22,354,715 122,652 22,477,367

4 衛生費 13,326,351 △ 14,567 13,311,784

1 保健衛生費 4,684,089 25,792 4,709,881

2 清掃費 8,642,262 △ 40,359 8,601,903

5 労働費 101,394 △ 19,954 81,440

1 労働諸費 101,394 △ 19,954 81,440

6 農林水産業費 233,212 6,674 239,886

1 農業費 233,212 6,674 239,886

7 商工費 1,652,844 △ 9,411 1,643,433

補正前の額 補 正 額 計

- 4 -

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1 商工費 1,652,844 △ 9,411 1,643,433

8 土木費 10,689,195 500 10,689,695

1 土木管理費 391,221 3,000 394,221

4 都市計画費 5,591,615 △ 2,500 5,589,115

9 消防費 4,145,996 △ 4,568 4,141,428

1 消防費 4,145,996 △ 4,568 4,141,428

10 教育費 11,165,615 1,261,088 12,426,703

1 教育総務費 2,146,812 1,319,895 3,466,707

2 小学校費 1,398,009 △ 19,952 1,378,057

3 中学校費 1,360,573 9,319 1,369,892

5 社会教育費 1,831,977 △ 838 1,831,139

6 保健体育費 2,864,706 △ 47,336 2,817,370

11 災害復旧費 4 2,900 2,904

2 文教施設災害復旧費 0 2,900 2,900

144,243,100 1,398,341 145,641,441 歳      出      合      計

- 5 -

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第2表

1 追  加

事 項

 (仮称)乗合ワゴン運行事業(三ケ島地区) 令和3年度まで

 に対する損失補償

 事務機器等借料及び使用料 令和3年度から

令和6年度まで

2 変  更

期 間 限   度   額 期 間 限   度   額

 学習者用コンピュータ等借料 令和3年度から 1,483,422千円 令和3年度から 6,490千円

令和7年度まで 令和7年度まで

債  務  負  担  行  為  補  正

期 間 限 度 額

事 項補     正     前 補     正    後

23,610千円

13,245千円

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変  更

補正前 補正後

千円 千円

清 掃 施 設 整 備 事 業 1,921,600 1,896,200

普通貸借

又は

証券発行

計 1,921,600 1,896,200

     5.0 % 以 内

(ただし、利率見直し方式で借り入れる

政府資金及び機構資金について、利率の

見直しを行った後においては、当該見直

し後の利率)

政府資金についてはその融資条件により、

銀行その他の場合にはその債権者と協定

する融資条件による。ただし、市財政の都

合により据置期間及び償還期限を短縮し、

若しくは繰上償還又は低利に借換えする

ことができる。

第3表

  地 方 債    補    正

起 債 の 目 的

限 度 額

起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

- 7 -

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歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

(歳  入) 単位 千円 

15 使用料及び手数料 1,514,760 △ 6,151 1,508,609

16 国庫支出金 56,198,091 104,668 56,302,759

17 県支出金 7,620,824 133,791 7,754,615

19 寄附金 10 230 240

20 繰入金 6,680,083 963,874 7,643,957

22 諸収入 1,139,005 227,329 1,366,334

23 市債 6,280,200 △ 25,400 6,254,800

144,243,100 1,398,341 145,641,441

補正前の額 補 正 額 計

歳 入 合 計

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(歳  出) 単位 千円  

1 議会費 613,544 △ 2,482 611,062 △ 2,482

2 総務費 44,699,684 △ 14,899 44,684,785 18,788 △ 33,687

3 民生費 50,850,424 193,060 51,043,484 174,881 1,532 16,647

4 衛生費 13,326,351 △ 14,567 13,311,784 1,500 △ 25,400 △ 4,400 13,733

5 労働費 101,394 △ 19,954 81,440 △ 19,954

6 農林水産業費 233,212 6,674 239,886 8,844 △ 2,170

7 商工費 1,652,844 △ 9,411 1,643,433 △ 9,411

8 土木費 10,689,195 500 10,689,695 1,500 △ 1,000

9 消防費 4,145,996 △ 4,568 4,141,428 △ 4,568

10 教育費 11,165,615 1,261,088 12,426,703 32,946 △ 32,569 1,260,711

11 災害復旧費 4 2,900 2,904 2,900

144,243,100 1,398,341 145,641,441 238,459 △ 25,400 △ 35,437 1,220,719 歳 出 合 計

補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特 定 財 源 一 般

財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

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2 歳 入

(款)15 使用料及び手数料 (項) 1 使用料 単位 千円

5 土木使用料 465,280 △ 6,151 459,129 3 都市計画使用料 △ 6,151 01 市民プール使用料減 △ 6,151

計 893,535 △ 6,151 887,384

(款)16 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 単位 千円

1 民生費国庫負担金 16,818,540 57,985 16,876,525 1 社会福祉費負担金 57,985 05 生活困窮者自立支援負担金追加 56,250

負担率(3/4)

07 低所得者介護保険料軽減負担金(過年度分) 1,735

負担率(1/2)

計 17,564,269 57,985 17,622,254

(款)16 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 単位 千円

1 総務費国庫補助金 35,464,756 18,788 35,483,544 1 総務管理費補助金 18,788 03 社会保障・税番号制度システム整備費補助金追加 18,788

補助率(10/10・定額)

説 明

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

- 10 -

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2 民生費国庫補助金 1,312,950 16,139 1,329,089 1 社会福祉費補助金 4,509 02 生活困窮者自立支援補助金追加 4,509

補助率(10/10・3/4・2/3・1/2)

2 児童福祉費補助金 11,630 02 子ども・子育て支援交付金追加 11,630

補助率(10/10・1/3)

3 衛生費国庫補助金 690,378 1,500 691,878 1 保健衛生費補助金 1,500 02 母子保健衛生費補助金追加 1,500

補助率(10/10・1/2)

4 土木費国庫補助金 966,915 1,500 968,415 1 土木管理費補助金 1,500 01 社会資本整備総合交付金(住宅・建築物安全ストッ 1,500

ク形成事業)追加

補助率(1/2)

5 教育費国庫補助金 118,678 8,756 127,434 6 教育総務費補助金 8,756 02 公立学校情報機器整備費補助金 8,756

補助率(1/2・定額)

計 38,553,677 46,683 38,600,360

(款)17 県支出金 (項) 1 県負担金 単位 千円

2 民生費県負担金 4,752,257 867 4,753,124 1 社会福祉費負担金 867 08 低所得者介護保険料軽減負担金(過年度分) 867

負担率(1/4)

説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

(款)15 使用料及び手数料 16 国庫支出金 17 県支出金

- 11 -

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(款)17 県支出金 (項) 1 県負担金 単位 千円

計 5,161,625 867 5,162,492

(款)17 県支出金 (項) 2 県補助金 単位 千円

2 民生費県補助金 1,275,904 99,890 1,375,794 2 児童福祉費補助金 99,890 04 放課後児童健全育成事業費補助金追加 11,630

補助率(1/3)

23 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 760

補助率(10/10)

24 児童福祉施設等における新型コロナウイルス対策支 87,500

援事業費補助金

補助率(10/10)

4 農林水産業費県補助 14,741 8,844 23,585 1 農業費補助金 8,844 14 経営体育成条件整備事業費補助金 8,844

金 補助率(10/10・3/4・1/2)

7 教育費県補助金 46,078 24,190 70,268 1 教育総務費補助金 24,190 05 スクール・サポート・スタッフ配置事業費補助金 24,190

補助率(10/10)

計 1,768,670 132,924 1,901,594

説 明

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

- 12 -

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(款)19 寄附金 (項) 1 寄附金 単位 千円

4 教育費寄附金 4 200 204 2 小学校費寄附金 100 01 小学校費寄附金追加 100

3 中学校費寄附金 100 01 中学校費寄附金追加 100

5 民生費寄附金 0 30 30 1 社会福祉費寄附金 30 01 社会福祉費寄附金 30

計 10 230 240

(款)20 繰入金 (項) 1 基金繰入金 単位 千円

1 財政調整基金繰入金 4,478,548 762,045 5,240,593 1 財政調整基金繰入金 762,045

3 マチごとエコタウン 276,483 △ 4,400 272,083 1 マチごとエコタウン △ 4,400

推進基金繰入金 推進基金繰入金

7 施設整備基金繰入金 1,347,625 △ 25,883 1,321,742 1 施設整備基金繰入金 △ 25,883

計 6,680,083 731,762 7,411,845

説 明

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

(款)17 県支出金 19 寄附金 20 繰入金

- 13 -

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(款)20 繰入金 (項) 2 特別会計繰入金 単位 千円

2 介護保険特別会計繰 0 223,873 223,873 1 介護保険特別会計繰 223,873

入金 入金

3 後期高齢者医療特別 0 8,239 8,239 1 後期高齢者医療特別 8,239

会計繰入金 会計繰入金

計 0 232,112 232,112

(款)22 諸収入 (項) 5 雑入 単位 千円

4 雑入 1,028,250 227,329 1,255,579 2 民生雑入 119,812 14 高齢者大学受講者負担金減 △ 576

35 過年度分高齢者福祉施設整備費補助金返還金 2,078

37 過年度分埼玉県後期高齢者医療療養給付費負担金精 118,310

算受入金

8 消防雑入 108,252 04 過年度分埼玉西部消防組合負担金返還金受入金 108,252

9 教育雑入 △ 735 08 講座・講習会等受講者負担金減 △ 90

09 中学生海外派遣事業保護者一部負担金減 △ 645

計 1,030,235 227,329 1,257,564

説 明

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

- 14 -

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(款)23 市債 (項) 1 市債 単位 千円

3 衛生債 2,060,500 △ 25,400 2,035,100 2 清掃債 △ 25,400 02 清掃施設整備事業債減 △ 25,400

計 6,280,200 △ 25,400 6,254,800

(款)20 繰入金 22 諸収入 23 市債

補 正 前 の 額 補 正 額 計区 分 金 額

説 明

- 15 -

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3 歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費 単位 千円 

1 議会費 613,544 △ 2,482 611,062 △ 2,482 8 旅費 △ 2,482

01 議員費減 △ 2,057

03 議会事務費減 △ 425

計 613,544 △ 2,482 611,062 △ 2,482

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 単位 千円 

1 一般管理費 4,614,322 19,874 4,634,196 19,874 8 旅費 △ 934 02 秘書経費減 △ 1,083

07 職員厚生費減 △ 5,000

08 情報化推進費追加 25,957

11 役務費 10,443

13 使用料及び 589

賃借料

17 備品購入費 14,925

18 負担金補助 △ 5,149

及び交付金

区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補正額の財源内訳

特   定   財   源 一  般財  源

区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補正額の財源内訳

特   定   財   源 一  般財  源

- 16 -

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5 財産管理費 636,573 △ 9,707 626,866 △ 9,707 10 需用費 △ 75 02 自動車管理費減 △ 9,707

11 役務費 △ 379

17 備品購入費 △ 9,200

26 公課費 △ 53

6 企画費 73,115 △ 321 72,794 △ 321 8 旅費 △ 122 03 平和推進事業費減 △ 321

18 負担金補助 △ 199

及び交付金

7 文化芸術費 739,920 △ 9,266 730,654 △ 9,266 7 報償費 △ 254 01 文化芸術振興費減 △ 7,970

03 国際交流費減 △ 1,296

8 旅費 △ 252

10 需用費 △ 148

11 役務費 △ 150

13 使用料及び △ 492

賃借料

(款) 1 議会費 2 総務費

- 17 -

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(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 単位 千円 

18 負担金補助 △ 7,970

及び交付金

8 自治振興費 233,954 △ 7,500 226,454 △ 7,500 18 負担金補助 △ 7,500 01 自治振興費減 △ 7,500

及び交付金

9 まちづくり 136,111 △ 3,560 132,551 △ 3,560 18 負担金補助 △ 3,560 01 松井まちづくりセンター運 △ 300

センター費 及び交付金 営費減

02 富岡まちづくりセンター運 △ 600

営費減

03 小手指まちづくりセンター △ 450

運営費減

04 山口まちづくりセンター運 △ 200

営費減

06 柳瀬まちづくりセンター運 △ 350

営費減

07 三ケ島まちづくりセンター △ 660

運営費減

08 新所沢まちづくりセンター △ 400

運営費減

09 新所沢東まちづくりセンタ △ 200

ー運営費減

11 並木まちづくりセンター運 △ 400

営費減

12 交通対策費 728,884 77,279 806,163 77,279 10 需用費 580 01 交通対策費追加 77,279

補正前の額 補 正 額 計

補正額の財源内訳

特   定   財   源 一  般財  源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

- 18 -

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12 委託料 706

16 公有財産購 40,746

入費

21 補償補塡及 35,247

び賠償金

15 諸費 35,012,358 △ 104,139 34,908,219 △ 104,139 11 役務費 △ 228 04 所沢ブランド推進事業費減△ 104,139

12 委託料 △ 74,604

18 負担金補助 △ 29,307

及び交付金

計 42,327,513 △ 37,340 42,290,173 △ 37,340

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 単位 千円 

2 賦課徴収費 722,704 336 723,040 336 1 報酬 1,453 02 資産税賦課事務費追加 336

3 職員手当等 107

補正前の額 補 正 額 計

補正額の財源内訳

特   定   財   源 一  般財  源 区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

(款) 2 総務費

- 19 -

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(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 単位 千円 

8 旅費 96

12 委託料 △ 1,320

計 1,419,698 336 1,420,034 336

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 単位 千円 

1 戸籍住民基 605,821 22,105 627,926 18,788 3,317 12 委託料 22,105 02 戸籍住民基本台帳事務費追 22,105

本台帳費 加

計 605,821 22,105 627,926 18,788 3,317

補正前の額 補 正 額 計

補正額の財源内訳

特   定   財   源 一  般財  源

補正前の額 補 正 額 計

補正額の財源内訳

特   定   財   源 一  般財  源 区 分 金 額

区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

- 20 -

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(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 単位 千円 

1 社会福祉総 7,926,081 81,049 8,007,130 60,759 30 20,260 10 需用費 49 13 生活困窮者自立促進支援事 81,049

務費 業費追加

12 委託料 6,000

19 扶助費 75,000

2 老人福祉総 8,347,286 △ 10,641 8,336,645 2,602 1,502 △ 14,745 7 報償費 △ 400 04 老人援護対策費追加 42

務費 05 老人生きがい対策費減 △ 31,694

06 介護保険利用者支援事業費 415

10 需用費 △ 8 追加

07 介護保険特別会計繰出金追 20,596

11 役務費 △ 99

12 委託料 △ 2,889

13 使用料及び △ 334

賃借料

18 負担金補助 △ 30,000

及び交付金

22 償還金利子 2,493

及び割引料

区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補正額の財源内訳

特   定   財   源 一  般財  源

(款) 2 総務費 3 民生費

- 21 -

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(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 単位 千円 

27 繰出金 20,596

計 18,825,772 70,408 18,896,180 63,361 1,532 5,515

(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 単位 千円 

1 児童福祉総 11,099,035 44,238 11,143,273 36,200 8,038 10 需用費 88 08 放課後児童健全育成費追加 43,480

務費 10 障害児福祉費追加 380

12 子育て支援事業費追加 378

12 委託料 43,480

17 備品購入費 292

18 負担金補助 378

及び交付金

2 児童措置費 6,306,643 41,000 6,347,643 41,000 18 負担金補助 41,000 01 児童福祉運営費追加 41,000

及び交付金

補正前の額 補 正 額 計

補正額の財源内訳

特   定   財   源 一  般財  源

補正前の額 補 正 額 計

補正額の財源内訳

特   定   財   源 一  般財  源 区 分 金 額

区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

- 22 -

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4 児童福祉施 4,899,073 37,414 4,936,487 34,320 3,094 1 報酬 5,080 02 保育園運営費追加 9,500

設費 04 児童発達支援センター費減 △ 496

05 児童館運営費追加 28,410

8 旅費 912

10 需用費 3,638

12 委託料 28,410

13 使用料及び △ 876

賃借料

17 備品購入費 250

計 22,354,715 122,652 22,477,367 111,520 11,132

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 単位 千円 

1 保健衛生総 1,391,455 8,000 1,399,455 8,000 18 負担金補助 8,000 03 保健医療対策費追加 8,000

務費 及び交付金

2 予防費 1,292,607 7,200 1,299,807 7,200 10 需用費 5,000 02 感染症予防費追加 7,200

区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補正額の財源内訳

特   定   財   源 一  般財  源

(款) 3 民生費 4 衛生費

- 23 -

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(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 単位 千円 

17 備品購入費 2,200

3 環境衛生費 870,224 787 871,011 787 15 原材料費 787 04 みどり推進費追加 787

4 健康指導費 446,426 9,805 456,231 1,500 8,305 7 報償費 △ 231 01 健康指導費追加 8,625

02 歯科衛生指導費減 △ 320

03 母子保健事業費追加 1,500

10 需用費 4,578

12 委託料 5,458

計 4,684,089 25,792 4,709,881 1,500 24,292

(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 単位 千円 

1 清掃総務費 1,332,403 △ 500 1,331,903 △ 500 12 委託料 △ 500 02 清掃総務事務費減 △ 500

2 塵芥処理費 6,983,035 △ 33,979 6,949,056 △ 25,400 △ 8,579 12 委託料 △ 33,979 04 西部クリーンセンター費減 △ 33,979

補正前の額 補 正 額 計

補正額の財源内訳

特   定   財   源 一  般財  源

補正前の額 補 正 額 計

補正額の財源内訳

特   定   財   源 一  般財  源 区 分 金 額

区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

- 24 -

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4 減量・リサ 172,932 △ 5,880 167,052 △ 3,900 △ 1,980 12 委託料 △ 5,880 01 減量・リサイクル推進費減 △ 5,880

イクル推進

計 8,642,262 △ 40,359 8,601,903 △ 25,400 △ 4,400 △ 10,559

(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費 単位 千円 

1 労働諸費 101,394 △ 19,954 81,440 △ 19,954 14 工事請負費 △ 19,954 03 勤労者福祉施設費減 △ 19,954

計 101,394 △ 19,954 81,440 △ 19,954

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 単位 千円 

1 農業委員会 22,008 △ 1,450 20,558 △ 1,450 8 旅費 △ 793 01 農業委員会費減 △ 757

費 02 農業委員会事務費減 △ 693

13 使用料及び △ 657

賃借料

区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補正額の財源内訳

特   定   財   源 一  般財  源

区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補正額の財源内訳

特   定   財   源 一  般財  源

(款) 4 衛生費 5 労働費 6 農林水産業費

- 25 -

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(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 単位 千円 

3 農業振興費 53,191 8,124 61,315 8,844 △ 720 18 負担金補助 8,124 01 農業振興対策費追加 8,344

及び交付金 02 園芸特産物振興費減 △ 220

計 233,212 6,674 239,886 8,844 △ 2,170

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 単位 千円 

2 商工振興費 1,420,350 △ 8,200 1,412,150 △ 8,200 18 負担金補助 △ 8,200 01 商業振興費減 △ 8,000

及び交付金 02 工業振興費減 △ 200

3 観光費 55,438 △ 1,211 54,227 △ 1,211 8 旅費 △ 511 01 観光事務費減 △ 1,211

12 委託料 △ 700

計 1,652,844 △ 9,411 1,643,433 △ 9,411

補正前の額 補 正 額 計

補正額の財源内訳

特   定   財   源 一  般財  源

補正前の額 補 正 額 計

補正額の財源内訳

特   定   財   源 一  般財  源 区 分 金 額

区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

- 26 -

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(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 単位 千円 

1 土木総務費 391,221 3,000 394,221 1,500 1,500 18 負担金補助 3,000 03 建築指導・建築確認費追加 3,000

及び交付金

計 391,221 3,000 394,221 1,500 1,500

(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 単位 千円 

3 公園費 567,747 △ 2,500 565,247 △ 2,500 12 委託料 △ 2,500 02 公園費減 △ 2,500

計 5,591,615 △ 2,500 5,589,115 △ 2,500

(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 単位 千円 

3 災害対策費 189,744 △ 4,568 185,176 △ 4,568 12 委託料 △ 2,588 01 災害対策費減 △ 4,568

18 負担金補助 △ 1,980

及び交付金

区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補正額の財源内訳

特   定   財   源 一  般財  源

区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補正額の財源内訳

特   定   財   源 一  般財  源

区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補正額の財源内訳

特   定   財   源 一  般財  源

(款) 6 農林水産業費 7 商工費 8 土木費 9 消防費

- 27 -

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(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 単位 千円 

計 4,145,996 △ 4,568 4,141,428 △ 4,568

(款)10 教育費 (項) 1 教育総務費 単位 千円 

4 教育指導費 777,766 20,583 798,349 24,190 △ 645 △ 2,962 1 報酬 22,560 02 教育指導費追加 20,583

3 職員手当等 1,630

8 旅費 1,093

12 委託料 △ 4,700

5 視聴覚・教 712,115 1,299,312 2,011,427 8,756 1,290,556 10 需用費 24,572 03 教育センター費追加 1,299,312

育センター

13 使用料及び 1,059,004

賃借料

17 備品購入費 215,736

補正前の額 補 正 額 計

補正額の財源内訳

特   定   財   源 一  般財  源

補正前の額 補 正 額 計

補正額の財源内訳

特   定   財   源 一  般財  源 区 分 金 額

区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

- 28 -

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計 2,146,812 1,319,895 3,466,707 32,946 △ 645 1,287,594

(款)10 教育費 (項) 2 小学校費 単位 千円 

1 学校管理費 1,310,887 △ 19,952 1,290,935 △ 25,783 5,831 12 委託料 △ 1,735 01 小学校運営費追加 7,666

02 小学校施設維持管理費減 △ 27,618

14 工事請負費 △ 25,883

17 備品購入費 100

18 負担金補助 7,566

及び交付金

計 1,398,009 △ 19,952 1,378,057 △ 25,783 5,831

区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補正額の財源内訳

特   定   財   源 一  般財  源

(款) 9 消防費 10 教育費

- 29 -

I I I I I I I I I I I

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(款)10 教育費 (項) 3 中学校費 単位 千円 

1 学校管理費 1,249,646 9,319 1,258,965 100 9,219 12 委託料 △ 528 02 中学校運営費追加 9,847

03 中学校施設維持管理費減 △ 528

17 備品購入費 100

18 負担金補助 9,747

及び交付金

計 1,360,573 9,319 1,369,892 100 9,219

(款)10 教育費 (項) 5 社会教育費 単位 千円 

2 公民館費 604,520 △ 563 603,957 △ 563 12 委託料 △ 563 02 公民館施設維持管理費減 △ 563

4 文化財費 237,164 △ 275 236,889 △ 90 △ 185 10 需用費 △ 275 04 埋蔵文化財調査センター費 △ 275

計 1,831,977 △ 838 1,831,139 △ 90 △ 748

補正前の額 補 正 額 計

補正額の財源内訳

特   定   財   源 一  般財  源

補正前の額 補 正 額 計

補正額の財源内訳

特   定   財   源 一  般財  源 区 分 金 額

区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

- 30 -

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(款)10 教育費 (項) 6 保健体育費 単位 千円 

1 保健体育総 294,619 △ 9,269 285,350 △ 9,269 12 委託料 △ 1,269 05 体育事業費減 △ 9,269

務費

18 負担金補助 △ 8,000

及び交付金

2 体育施設費 788,667 △ 38,067 750,600 △ 6,151 △ 31,916 10 需用費 △ 7,578 02 体育施設総務費減 △ 90

03 体育施設運営費減 △ 37,977

11 役務費 △ 90

12 委託料 △ 30,000

17 備品購入費 △ 399

計 2,864,706 △ 47,336 2,817,370 △ 6,151 △ 41,185

(款)11 災害復旧費 (項) 2 文教施設災害復旧費 単位 千円 

1 公立学校施 0 2,900 2,900 2,900 21 補償補塡及 2,900 01 学校災害復旧費 2,900

設災害復旧 び賠償金

区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補正額の財源内訳

特   定   財   源 一  般財  源

区 分 金 額

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補正額の財源内訳

特   定   財   源 一  般財  源

(款)10 教育費 11 災害復旧費

- 31 -

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(款)11 災害復旧費 (項) 2 文教施設災害復旧費 単位 千円 

計 0 2,900 2,900 2,900

説 明

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の額 補 正 額 計

補正額の財源内訳

特   定   財   源 一  般財  源 区 分 金 額

- 32 -

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1 一  般  職

 (1)  総   括

( 1,704 )

( 1,636 )

( 68 )

 ( )内は、短時間勤務職員で外書き

補正後

補正前

比 較

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

給 料 (千円) 職員手当 (千円)    計  (千円)

補 正 後 2,120,053 7,638,436 5,324,048 15,082,537

給    与   費   明   細    書

区 分職 員 数    (人)

給     与     費共 済 費

      (千円)合  計

      (千円)備  考

報 酬 (千円)

2,874,878 17,957,4152,064

補 正 前 2,090,960 7,638,436 5,319,047 15,048,443 2,874,878 17,923,3212,064

比   較 29,093 0 5,001 34,094 0 34,094

住居手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当宿 日 直手  当

特定任期付職 員 業 績手 当

0

職員手当の内訳

区分地域手当 扶養手当

管理職手 当

時間外及び休 日 勤 務手 当

特殊勤務手   当

夜間勤務手   当

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

124,980 2,182,713 1,322,409 130,287 533557,811 156,832 175,296 663,211 9,976

124,980 2,180,976 1,322,409 127,023 533557,811 156,832 175,296 663,211 9,976

0 1,737 0 3,264 00 0 0 0 0

職 員 手 当 5,001制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分

そ の 他 の 増 減 分 5,001

区  分 増減額(千円) 増 減 事 由 別 内 訳 (千円)

給      料

給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分

昇 給 に 伴 う 増 加 分

そ の 他 の 増 減 分

- 33 -

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   債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 に わ た る も の に つ い て の 前 年 度 末 ま で の 支 出 額

   又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書                

事 項 限 度 額

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

(仮称)乗合ワゴン運行事業 (三ケ島地区)に対する損失 補償

23,610 令和3年度 23,610 23,610

事務機器等借料及び使用料 13,245 令和3年度から令和6年度まで

13,245 13,245

学習者用コンピュータ等借料 6,490 令和3年度から令和7年度まで

6,490 6,490

国県支出金 地 方 債 そ の 他

前年度末までの支出(見込)額 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額左 の 財 源 内 訳

特 定 財 源一 般 財 源

期 間 金 額 期 間 金 額

- 34 -

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地 方 債 の 前 前 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末 及 び

当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書

千円 千円 千円 千円 千円 1 普 通 債 18,874,889 27,324,229 5,340,100 2,636,278 30,028,051

(1) 議 会 11,200 9,333 1,867 7,466

(2) 総 務 785,833 4,896,428 100,000 87,206 4,909,222

(3) 民 生 3,143,989 2,776,991 27,600 391,292 2,413,299

(4) 衛 生 3,174,959 5,433,356 2,035,100 480,704 6,987,752

(5) 労 働 73,500 63,000 10,501 52,499

(6) 農 林 水 産 業 21,000 18,000 3,000 15,000

(7) 商 工 242,700 269,600 75,000 344,600

(8) 土 木 5,560,012 5,889,764 1,582,400 752,151 6,720,013

(9) 公 営 住 宅 103,808 70,007 17,093 52,914

(10) 消 防 536,689 470,916 58,000 96,697 432,219

(11) 教 育 5,037,499 7,231,434 1,462,000 795,555 7,897,879

(12) 災 害 復 旧 183,700 195,400 212 195,188

2 そ の 他 37,365,210 35,948,350 2,000,000 3,633,365 34,314,985

(1) 住民税等減税補てん債 1,500,435 1,167,655 286,547 881,108

(2) 臨 時 財 政 対 策 債 35,864,775 34,780,695 2,000,000 3,346,818 33,433,877

56,240,099 63,272,579 7,340,100 6,269,643 64,343,036合 計

区 分 前前年度末現在高 前年度末現在高見込額当 該 年 度 中 増 減 見 込 み

当該年度末現在高見込額当該年度中起債見込額 当該年度中元金償還見込額

- 35 -

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(款)1議会費 (項)1議会費 (目)1議会費 単位 千円

01 議員費 8 旅費 △ 2,057 01費用弁償減

△ 2,057 △ 2,057

03 議会事務費 8 旅費 △ 425 02普通旅費減 △ 165,000 円 04外国旅費減 △ 260,000 円

△ 425 △ 425

△ 2,482 △ 2,482

国県支出金 地 方 債 そ の 他

合 計

令和2年度所沢市一般会計補正予算(第9号)歳出予算説明書

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

一 般 財 源

- 36 -

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(款)2総務費 (項)1総務管理費 (目)1一般管理費 単位 千円

02 秘書経費 8 旅費 △ 934 02普通旅費減

18 負担金補助 △ 149 01諸会議負担金減及び交付金

△ 1,083 △ 1,083

07 職員厚生費 18 負担金補助 △ 5,000 44所沢市職員福利厚生委員会交付金減及び交付金

△ 5,000 △ 5,000

08 情報化推進費 11 役務費 10,443 01通信運搬費追加 109,000 円 02手数料追加 10,334,000 円

13 使用料及び 589 40リモートアクセス環境使用料賃借料

17 備品購入費 14,925 01庁用備品費追加

25,957 25,957

19,874 19,874

(款)1議会費 2総務費 

合 計

国県支出金 地 方 債 そ の 他

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

一 般 財 源

- 37 -

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(款)2総務費 (項)1総務管理費 (目)5財産管理費 単位 千円

02 自動車管理費 10 需用費 △ 75 05修繕料(備品等)減

11 役務費 △ 379 02手数料減 △ 56,000 円 12自動車等損害保険料減 △ 323,000 円

17 備品購入費 △ 9,200 03自動車購入費減

26 公課費 △ 53 01自動車重量税減

△ 9,707 △ 9,707

(款)2総務費 (項)1総務管理費 (目)6企画費 単位 千円

03 平和推進事業費 8 旅費 △ 122 02普通旅費減

18 負担金補助 △ 199 71平和祈念式典参加者補助金減及び交付金

△ 321 △ 321

地 方 債 そ の 他

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

金 額特 定 財 源

一 般 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一 般 財 源国県支出金

- 38 -

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(款)2総務費 (項)1総務管理費 (目)7文化芸術費 単位 千円

01 文化芸術振興費 18 負担金補助 △ 7,970 71文化団体連合会補助金減 △ 1,182,000 円及び交付金 73市民文化フェア実行委員会補助金減 △ 3,788,000 円

78空飛ぶ音楽祭実行委員会補助金減 △ 3,000,000 円

△ 7,970 △ 7,970

03 国際交流費 7 報償費 △ 254 02謝礼減 △ 234,000 円 05記念品減 △ 20,000 円

8 旅費 △ 252 02普通旅費減 △ 5,000 円 04外国旅費減 △ 247,000 円

10 需用費 △ 148 01消耗品費減 △ 10,000 円 08食糧費減 △ 138,000 円

11 役務費 △ 150 09傷害保険料減

13 使用料及び △ 492 04自動車借料減賃借料

△ 1,296 △ 1,296

△ 9,266 △ 9,266

(款)2総務費 

合 計

一 般 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

- 39 -

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(款)2総務費 (項)1総務管理費 (目)8自治振興費 単位 千円

01 自治振興費 18 負担金補助 △ 7,500 71市民フェスティバル補助金減及び交付金

△ 7,500 △ 7,500

(款)2総務費 (項)1総務管理費 (目)9まちづくりセンター費 単位 千円

01 松井まちづくりセンタ 18 負担金補助 △ 300 41地域づくり協議会活動支援交付金減ー運営費 及び交付金

△ 300 △ 300

02 富岡まちづくりセンタ 18 負担金補助 △ 600 41地域づくり協議会活動支援交付金減ー運営費 及び交付金

△ 600 △ 600

03 小手指まちづくりセン 18 負担金補助 △ 450 41地域づくり協議会活動支援交付金減ター運営費 及び交付金

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

一 般 財 源国県支出金

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

地 方 債 そ の 他

地 方 債 そ の 他

一 般 財 源国県支出金

- 40 -

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△ 450 △ 450

04 山口まちづくりセンタ 18 負担金補助 △ 200 41地域づくり協議会活動支援交付金減ー運営費 及び交付金

△ 200 △ 200

06 柳瀬まちづくりセンタ 18 負担金補助 △ 350 41地域づくり協議会活動支援交付金減ー運営費 及び交付金

△ 350 △ 350

07 三ケ島まちづくりセン 18 負担金補助 △ 660 41地域づくり協議会活動支援交付金減ター運営費 及び交付金

△ 660 △ 660

08 新所沢まちづくりセン 18 負担金補助 △ 400 41地域づくり協議会活動支援交付金減ター運営費 及び交付金

△ 400 △ 400

09 新所沢東まちづくりセ 18 負担金補助 △ 200 41地域づくり協議会活動支援交付金減ンター運営費 及び交付金

△ 200 △ 200

11 並木まちづくりセンタ 18 負担金補助 △ 400 41地域づくり協議会活動支援交付金減ー運営費 及び交付金

△ 400 △ 400

(款)2総務費 

- 41 -

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(款)2総務費 (項)1総務管理費 (目)9まちづくりセンター費 単位 千円

△ 3,560 △ 3,560

(款)2総務費 (項)1総務管理費 (目)12交通対策費 単位 千円

01 交通対策費 10 需用費 580 06修繕料(施設)

12 委託料 706 58登記委託料

16 公有財産購 40,746 52西所沢駅西口開設事業用地購入費入費

21 補償補塡及 35,247 02物件移転等補償料び賠償金

77,279 77,279

一 般 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

地 方 債 そ の 他

合 計

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

一 般 財 源国県支出金

- 42 -

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(款)2総務費 (項)1総務管理費 (目)15諸費 単位 千円

04 所沢ブランド推進事業 11 役務費 △ 228 14ボランティア賠償責任保険料減費

12 委託料 △ 74,604 56輸送オペレーション支援業務委託料減 △ 69,201,000 円 58看板作成等業務委託料減 △ 6,154,000 円 59ボランティア管理委託料減 △ 7,499,000 円 61「となりのトトロ」記念碑設置委託料 8,250,000 円

18 負担金補助 △ 29,307 42東京オリンピック・パラリンピック県共同事業負担金減及び交付金

△ 104,139 △ 104,139

(款)2総務費 (項)2徴税費 (目)2賦課徴収費 単位 千円

02 資産税賦課事務費 1 報酬 1,453 21会計年度任用職員報酬追加

3 職員手当等 107 25期末手当(会計年度任用職員分)追加

8 旅費 96 21費用弁償(会計年度任用職員分)追加

(款)2総務費 

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

一 般 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

一 般 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

- 43 -

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(款)2総務費 (項)2徴税費 (目)2賦課徴収費 単位 千円

12 委託料 △ 1,320 68マイクロフィルム電子化委託料減

336 336

(款)2総務費 (項)3戸籍住民基本台帳費 (目)1戸籍住民基本台帳費 単位 千円

02 戸籍住民基本台帳事務 12 委託料 22,105 52住民記録システム等改修委託料 3,971,000 円費 80戸籍システム改修委託料 13,513,000 円

83住基ネットワークシステム改修委託料 3,001,000 円 91コンビニ交付システム改修委託料 1,620,000 円

22,105 18,788 3,317

国県支出金 地 方 債 そ の 他

そ の 他

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

一 般 財 源

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

一 般 財 源国県支出金 地 方 債

- 44 -

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(款)3民生費 (項)1社会福祉費 (目)1社会福祉総務費 単位 千円

13 生活困窮者自立促進支 10 需用費 49 01消耗品費追加援事業費

12 委託料 6,000 51自立相談支援事業委託料追加

19 扶助費 75,000 51住居確保給付金追加

81,049 60,759 寄附金 20,26030

(款)3民生費 (項)1社会福祉費 (目)2老人福祉総務費 単位 千円

04 老人援護対策費 12 委託料 △ 2,036 54要援護高齢者調査データ入力等業務委託料減

22 償還金利子 2,078 65過年度分高齢者福祉施設整備費補助金返還金及び割引料

42 雑入 △ 2,0362,078

(款)2総務費 3民生費 

国県支出金 地 方 債 そ の 他

そ の 他

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

一 般 財 源

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

一 般 財 源国県支出金 地 方 債

- 45 -

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(款)3民生費 (項)1社会福祉費 (目)2老人福祉総務費 単位 千円

05 老人生きがい対策費 7 報償費 △ 400 01講師謝礼減 △ 350,000 円 02謝礼減 △ 50,000 円

10 需用費 △ 8 08食糧費減

11 役務費 △ 99 02手数料減

12 委託料 △ 853 55敬老会名簿等作成委託料減

13 使用料及び △ 334 20市民文化センター利用料減賃借料

18 負担金補助 △ 30,000 42敬老行事交付金減及び交付金

△ 31,694 雑入 △ 31,118△ 576

06 介護保険利用者支援事 22 償還金利子 415 67過年度分介護保険低所得者利用者負担軽減県補助金返還金業費 及び割引料

415 415

07 介護保険特別会計繰出 27 繰出金 20,596 32介護保険特別会計へ繰出(事務費分)追加 17,125,000 円金 36介護保険特別会計へ繰出(低所得者介護保険料軽減分)(過年度分)

3,471,000 円

そ の 他

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

一 般 財 源国県支出金 地 方 債

- 46 -

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20,596 2,602 17,994

△ 10,641 2,602 1,502 △ 14,745

(款)3民生費 (項)2児童福祉費 (目)1児童福祉総務費 単位 千円

08 放課後児童健全育成費 12 委託料 43,480 51放課後児童健全育成事業委託料追加 7,990,000 円 52児童クラブ施設管理委託料追加 35,490,000 円

43,480 35,820 7,660

10 障害児福祉費 10 需用費 88 01消耗品費追加

17 備品購入費 292 02事業用備品費

380 380

12 子育て支援事業費 18 負担金補助 378及び交付金

378 378

44,238 36,200 8,038

(款)3民生費 

地 方 債 そ の 他

合 計

合 計

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

一 般 財 源国県支出金

42ひとり親家庭等ファミリー・サポート・センター等利用費助成金

- 47 -

I I I I I I I I I

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(款)3民生費 (項)2児童福祉費 (目)2児童措置費 単位 千円

01 児童福祉運営費 18 負担金補助 41,000 90児童福祉施設等における感染拡大防止対策支援事業費補助金及び交付金

41,000 41,000

(款)3民生費 (項)2児童福祉費 (目)4児童福祉施設費 単位 千円

02 保育園運営費 1 報酬 5,080 21会計年度任用職員報酬追加

8 旅費 912 21費用弁償(会計年度任用職員分)追加

10 需用費 3,508 01消耗品費追加

9,500 9,500

04 児童発達支援センター 10 需用費 130 01消耗品費追加費

13 使用料及び △ 876 02会場借料減 △ 440,000 円賃借料 04自動車借料減 △ 436,000 円

特 定 財 源一 般 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

一 般 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

- 48 -

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17 備品購入費 250 02事業用備品費

△ 496 380 △ 876

05 児童館運営費 12 委託料 28,410 31児童館施設管理委託料追加

28,410 24,440 3,970

37,414 34,320 3,094

(款)3民生費 

合 計

- 49 -

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(款)4衛生費 (項)1保健衛生費 (目)1保健衛生総務費 単位 千円

03 保健医療対策費 18 負担金補助 8,000 80地域医療を維持するための感染症対策支援金及び交付金

8,000 8,000

(款)4衛生費 (項)1保健衛生費 (目)2予防費 単位 千円

02 感染症予防費 10 需用費 5,000 01消耗品費追加

17 備品購入費 2,200 02事業用備品費

7,200 7,200

一 般 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

地 方 債 そ の 他

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

一 般 財 源国県支出金

- 50 -

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(款)4衛生費 (項)1保健衛生費 (目)3環境衛生費 単位 千円

04 みどり推進費 15 原材料費 787 01木材ほか追加

787 787

(款)4衛生費 (項)1保健衛生費 (目)4健康指導費 単位 千円

01 健康指導費 10 需用費 4,667 01消耗品費追加 4,515,000 円 03印刷製本費追加 152,000 円

12 委託料 3,958 52健幸マイレージ事業委託料追加 396,000 円 55健幸マイレージ景品委託料追加 3,562,000 円

8,625 8,625

02 歯科衛生指導費 7 報償費 △ 231 05記念品減

10 需用費 △ 89 03印刷製本費減

△ 320 △ 320

(款)4衛生費 

一 般 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

地 方 債 そ の 他

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

一 般 財 源国県支出金

- 51 -

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(款)4衛生費 (項)1保健衛生費 (目)4健康指導費 単位 千円

03 母子保健事業費 12 委託料 1,500 57産婦支援業務委託料追加

1,500 1,500

9,805 1,500 8,305

(款)4衛生費 (項)2清掃費 (目)1清掃総務費 単位 千円

02 清掃総務事務費 12 委託料 △ 500 63リユース食器利用促進業務委託料減

△ 500 基金繰入金△ 500

地 方 債 そ の 他

合 計

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

一 般 財 源

金 額特 定 財 源

一 般 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

国県支出金

- 52 -

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(款)4衛生費 (項)2清掃費 (目)2塵芥処理費 単位 千円

04 西部クリーンセンター 12 委託料 △ 33,979費

△ 33,979 △ 25,400 △ 8,579

(款)4衛生費 (項)2清掃費 (目)4減量・リサイクル推進費 単位 千円

01 減量・リサイクル推進 12 委託料 △ 5,880 57古着・古布及び陶磁器回収運搬業務委託料減 △ 1,980,000 円費 72食品ロス実態調査委託料減 △ 3,900,000 円

△ 5,880 基金繰入金 △ 1,980△ 3,900

(款)4衛生費 

一 般 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

41北野一般廃棄物最終処分場浸出液処理施設改修設計等業務委託料減

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

金 額特 定 財 源

一 般 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

- 53 -

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(款)5労働費 (項)1労働諸費 (目)1労働諸費 単位 千円

03 勤労者福祉施設費 14 工事請負費 △ 19,954 01施設改修工事減

△ 19,954 △ 19,954

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

一 般 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

- 54 -

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(款)6農林水産業費 (項)1農業費 (目)1農業委員会費 単位 千円

01 農業委員会費 8 旅費 △ 757 01費用弁償減

△ 757 △ 757

02 農業委員会事務費 8 旅費 △ 36 02普通旅費減

13 使用料及び △ 657 04自動車借料減賃借料

△ 693 △ 693

△ 1,450 △ 1,450

(款)6農林水産業費 (項)1農業費 (目)3農業振興費 単位 千円

01 農業振興対策費 18 負担金補助 8,344 71農業祭開催費補助金減 △ 500,000 円及び交付金 98経営体育成条件整備事業費補助金 8,844,000 円

8,344 8,844 △ 500

(款)5労働費 6農林水産業費 

金 額特 定 財 源

一 般 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

地 方 債 そ の 他

合 計

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

一 般 財 源国県支出金

- 55 -

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(款)6農林水産業費 (項)1農業費 (目)3農業振興費 単位 千円

02 園芸特産物振興費 18 負担金補助 △ 220 77ところざわ新茶まつり開催費補助金減及び交付金

△ 220 △ 220

8,124 8,844 △ 720

一 般 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

合 計

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

- 56 -

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(款)7商工費 (項)1商工費 (目)2商工振興費 単位 千円

01 商業振興費 18 負担金補助 △ 8,000 41ところざわまつり開催費分担金減及び交付金

△ 8,000 △ 8,000

02 工業振興費 18 負担金補助 △ 200 42埼玉県西部地域産業技術展示交流会負担金減及び交付金

△ 200 △ 200

△ 8,200 △ 8,200

(款)7商工費 (項)1商工費 (目)3観光費 単位 千円

01 観光事務費 8 旅費 △ 511 04外国旅費減

12 委託料 △ 700 54観光魅力PR事業委託料減

△ 1,211 △ 1,211

(款)6農林水産業費 7商工費 

そ の 他

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

一 般 財 源国県支出金 地 方 債

国県支出金 地 方 債 そ の 他

合 計

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

一 般 財 源

- 57 -

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(款)8土木費 (項)1土木管理費 (目)1土木総務費 単位 千円

03 建築指導・建築確認費 18 負担金補助 3,000 71我が家の耐震診断・耐震改修補助金追加及び交付金

3,000 1,500 1,500

(款)8土木費 (項)4都市計画費 (目)3公園費 単位 千円

02 公園費 12 委託料 △ 2,500 64遊具・園内樹木安全点検業務委託料減

△ 2,500 △ 2,500

そ の 他

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

一 般 財 源国県支出金 地 方 債

特 定 財 源一 般 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額

- 58 -

Page 59: ç ô>0 º Ø d w M+á 0£/õ G £'ì>&'¨ >7 >'...7」&&t27ツ#ン2 *23 2Nー2ヲ#ン2 ハ*Z-|ヲ22ク5 / lgコワ5 >&0>'ク#ユ2 レ 0」 0」 0」 0」 0」 1ツ

(款)9消防費 (項)1消防費 (目)3災害対策費 単位 千円

01 災害対策費 12 委託料 △ 2,588 63総合防災訓練会場設営業務委託料減

18 負担金補助 △ 1,980 44防災訓練交付金減及び交付金

△ 4,568 △ 4,568

(款)8土木費 9消防費 

特 定 財 源一 般 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額

- 59 -

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(款)10教育費 (項)1教育総務費 (目)4教育指導費 単位 千円

02 教育指導費 1 報酬 22,560 21会計年度任用職員報酬追加

3 職員手当等 1,630 25期末手当(会計年度任用職員分)追加

8 旅費 1,093 04外国旅費減 △ 1,163,000 円 21費用弁償(会計年度任用職員分)追加 2,256,000 円

12 委託料 △ 4,700 72中学生海外派遣事業委託料減 △ 4,350,000 円 82こころの劇場舞台設営等業務委託料減 △ 350,000 円

20,583 24,190 雑入 △ 2,962△ 645

(款)10教育費 (項)1教育総務費 (目)5視聴覚・教育センター費 単位 千円

03 教育センター費 10 需用費 24,572 01消耗品費追加

13 使用料及び 1,059,004 36学習者用コンピュータ等借料追加賃借料

特 定 財 源一 般 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

国県支出金 地 方 債 そ の 他

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

一 般 財 源

- 60 -

Page 61: ç ô>0 º Ø d w M+á 0£/õ G £'ì>&'¨ >7 >'...7」&&t27ツ#ン2 *23 2Nー2ヲ#ン2 ハ*Z-|ヲ22ク5 / lgコワ5 >&0>'ク#ユ2 レ 0」 0」 0」 0」 0」 1ツ

17 備品購入費 215,736 01庁用備品費減 △ 14,334,000 円 02事業用備品費 230,070,000 円

1,299,312 8,756 1,290,556

(款)10教育費 (項)2小学校費 (目)1学校管理費 単位 千円

01 小学校運営費 17 備品購入費 100 01庁用備品費追加

18 負担金補助 7,566 62修学旅行費等負担金及び交付金

7,666 寄附金 7,566100

02 小学校施設維持管理費 12 委託料 △ 1,735 51水泳プールろ過機点検整備委託料減

14 工事請負費 △ 25,883 02施設改修工事(施設整備事業分)減

△ 27,618 基金繰入金 △ 1,735△ 25,883

△ 19,952 △ 25,783 5,831

(款)10教育費 

国県支出金 地 方 債 そ の 他

合 計

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

一 般 財 源

- 61 -

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(款)10教育費 (項)3中学校費 (目)1学校管理費 単位 千円

02 中学校運営費 17 備品購入費 100 01庁用備品費追加

18 負担金補助 9,747 59修学旅行費等負担金及び交付金

9,847 寄附金 9,747100

03 中学校施設維持管理費 12 委託料 △ 528 51水泳プールろ過機点検整備委託料減

△ 528 △ 528

9,319 100 9,219

(款)10教育費 (項)5社会教育費 (目)2公民館費 単位 千円

02 公民館施設維持管理費 12 委託料 △ 563 79廃水処理施設油運搬処理委託料減

△ 563 △ 563

そ の 他

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

一 般 財 源国県支出金 地 方 債

国県支出金 地 方 債 そ の 他

合 計

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

一 般 財 源

- 62 -

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(款)10教育費 (項)5社会教育費 (目)4文化財費 単位 千円

04 埋蔵文化財調査センタ 10 需用費 △ 275 01消耗品費減 △ 137,000 円ー費 03印刷製本費減 △ 138,000 円

△ 275 雑入 △ 185△ 90

(款)10教育費 (項)6保健体育費 (目)1保健体育総務費 単位 千円

05 体育事業費 12 委託料 △ 1,269 54新体力テスト集計分析委託料減

18 負担金補助 △ 8,000 47所沢シティマラソン大会実行委員会交付金減及び交付金

△ 9,269 △ 9,269

(款)10教育費 

そ の 他

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額特 定 財 源

一 般 財 源国県支出金 地 方 債

特 定 財 源一 般 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額

- 63 -

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(款)10教育費 (項)6保健体育費 (目)2体育施設費 単位 千円

02 体育施設総務費 11 役務費 △ 90 09傷害保険料減

△ 90 △ 90

03 体育施設運営費 10 需用費 △ 7,578 03印刷製本費減 △ 175,000 円 05修繕料(備品等)減 △ 403,000 円 07光熱水費減 △ 7,000,000 円

12 委託料 △ 30,000 51市民プール運営管理業務委託料減

17 備品購入費 △ 399 02事業用備品費減

△ 37,977 使用料 △ 31,826△ 6,151

△ 38,067 △ 6,151 △ 31,916

合 計

特 定 財 源一 般 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額

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(款)11災害復旧費 (項)2文教施設災害復旧費 (目)1公立学校施設災害復旧費 単位 千円

01 学校災害復旧費 21 補償補塡及 2,900 31山口中学校擁壁復旧工事に伴う補償金び賠償金

2,900 2,900

(款)10教育費 11災害復旧費 

特 定 財 源一 般 財 源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

説      明

備                        考

財 源 内 訳

区 分 金 額

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