View
5
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
1 II III IV
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14
Angka
Kematian Ibu
melahirkan
per 100.000
94 Peningkatan Gizi dan
Kesehatan Ibu dan
Anak
Persentase ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan
antenatal (K4)
100% 351,187,000
1. Orientasi 203,914,000 V
2. Kajian Mandiri
3. Verifikasi
4. Pertemuan bulanan
5. Upaya Peningkatan Mutu
56
Orang
1. Sosialisasi terhadap remaja,
calon pengantin
V
2. Koordinasi
60
Orang
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
133.588.000 V
2. Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
Peningkatan Gizi dan
Kesehatan Ibu dan
Anak
Persentase Ibu Hamil KEK 8% 2,429,615,525
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
2,429,615,525 V
2. verifikasi agar efektif dan efisien
3. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
Pertemuan Koordinasi
Penguatan Penggunaan
Buku KIA
Jumlah Peserta Pertemuan
Koordinasi Penguatan
Penggunaan Buku KIA
Seksi
Kesehatan
Keluarga dan
Gizi
Jumlah Ibu Hamil KEK yang
mendapat Makanan Tambahan
(PMT-Bumil)
3475
Ibu Hamil
KEK Seksi
Kesehatan
Keluarga dan
Gizi
Mening
katnya
kualitas
kesehatan
RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2020
DINAS KESEHATAN PROVNSI KALIMANTAN BARAT
Tujuan
Perangkat
Daerah
Indikator
Kinerja
Tujuan
Target
Kinerja
Tujuan
Sasaran
ProgramProgram dan Kegiatan
Indikator Hasil (Outcome)
/Keluaran (Output)
Target
Kinerja
Program
dan
Kegiatan
Rencana Aksi
Penyediaan Makanan
Tambahan (PMT-Bumil)
pada Ibu Hamil KEK
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggung
jawab
Jadwal
PelaksanaanAnggaran
Mening
katnya
Status gizi,
kesehatan
ibu dan
anak
Jumlah Bidan yang mengikuti
Penguatan Penyelia Fasilitatif
Kesehatan Ibu dan Bayi Baru
Lahir
Penguatan Penyelia
Fasilitatif Kesehatan Ibu
dan Bayi Baru Lahir
84
Orang
Orientasi Pelayanan
Kesehatan Reproduksi
Masa Sebelum Hamil
Jumlah Bidan yang mengikuti
Orientasi Pelayanan Kesehatan
Reproduksi Masa Sebelum
Hamil
147,273,000
Peningkatan Gizi dan
Kesehatan Ibu dan
Anak
Persentase Kunjungan
Neonatal Pertama (KN 1)
89% 326,977,000
3
Kabupaten
1. Pelaksanaan Kegiatan Sesuai
Jadwal
326,977,000 V
2. Melakukan Pendampingan/
penguatan Tata Laksana
Asfiksia Bayi Baru Lahir (BBL)
bagi petugas Puskesmas di 3
Kabupaten
8 Peningkatan Gizi dan
Kesehatan Ibu dan
Anak
Prevalensi Stunting Pada
Balita
86% 2,726,341,000
39 Orang 1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
156,467,000
2. Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
6
Kabupaten
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
1,858,648,600
2. Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
194 Orang 1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
507,212,200
2. Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
70 Orang 1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
204,013,200
2. Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
Peningkatan Gizi dan
Kesehatan Ibu dan
Anak
Persentase Balita Kurus 9% 6,886,006,475
Jumlah peserta yang mengikuti
Konvergensi, Koordinasi dan
Konsolidasi Lintas
Program/Lintas Sektor untuk
penurunan stunting
Jumlah peserta yang mengikuti
Pertemuan Survailans Gizi dan
Update Data Surveilans
Puskesmas dan Kabupaten
Lokus
Seksi
Kesehatan
Keluarga dan
Gizi
Pendampingan Keluarga
Sadar Gizi (KADARZI) di
Desa Terpencil
Angka
Kematian
Bayi per
1000
Kelahiran
Hidup
7
Pertemuan Survailans
Gizi dan Update Data
Surveilans Puskesmas
dan Kabupaten Lokus
Konvergensi, Koordinasi
dan Konsolidasi Lintas
Program/Lintas Sektor
untuk penurunan
stunting
Pelatihan Komunikasi
perubahan Perilaku Bagi
Tenaga Kesehatan
Kabupaten/kota dalam
Pencegahan Stunting
Jumlah Peserta Pelatihan
Komunikasi perubahan
Perilaku Bagi Tenaga Kesehatan
Kabupaten/kota dalam
Pencegahan Stunting
Pendampingan/
penguatan Tata Laksana
Asfiksia Bayi Baru Lahir
(BBL) bagi petugas
Puskesmas
Jumlah Kabupaten yang
dilakukan Pendampingan/
penguatan Tata Laksana
Asfiksia Bayi Baru Lahir (BBL)Seksi
Kesehatan
Keluarga dan
Gizi
Jumlah Kabupaten yang
dilakukan Pendampingan
Keluarga Sadar Gizi (KADARZI)
Angka
Kematian
Balita per
1000
Kelahiran
Hidup
20.077 1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
6,886,006,475 V
2. verifikasi agar efektif dan efisien
3. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
Angka
Harapan
Hidup
(tahun)
69,95 Program Peningkatan
Kesehatan Lingkungan
dan Promosi Kesehatan
Persentase Kabupaten/kota
yang memiliki Kebijakan
Publik berwawasan Kesehatan
dan atau mendukung PHBS
90% 110,835,000
3 Kategori
Pemenang
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
110,835,000
2. Koordinasi dengan Tim juri
terkait lomba
3. Monitoring dan evaluasi hasil
dari kegiatan
3 Kategori
Pemenang
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
165,820,000 V
2. Koordinasi dengan Tim juri
terkait lomba
3. Monitoring dan evaluasi hasil
dari kegiatan
48 Orang 1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
74,241,000 V
2. Melakukan Orientasi
3. Monitoring dan evaluasi hasil
dari kegiatan
1 Dok 1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
233,224,000 V
2. Monitoring dan evaluasi hasil
dari kegiatan
Seksi
Kesehatan
Keluarga dan
Gizi
Lomba/Pembinaan Kesatuab
Gerak PKK-KB Kes
Perkemahan Bakti Satuan
Karya Pramuka Bakti
Husada Tk Daerah/
Perkemahan Bakti Satuan
Karya Pramuka Bakti
Husada Tingkat Nasional
Jumlah Dokumen Perkemahan
Bakti Satuan Karya Pramuka
Bakti Husada Tingkat
Daerah/Perkemahan Bakti
Satuan Karya Pramuka Bakti
Husada Tingkat Nasional
Seksi
Promosi
Kesehatan
dan
Pemberdayaa
n Masyarakat
Pertemuan Orientasi Saka
Bakti Husada
Jumlah Peserta Pertemuan
Orientasi Saka Bakti Husada
Penyediaan Makanan
Tambahan pada Balita
Kurus
Jumlah Balita Kurus yang
mendapat makanan tambahan
V
Fasilitasi
Lomba/Pembinaan UKS
Tingkat Provinsi
Pemenang Lomba/Pembinaan
UKS Tingkat Provinsi
Mening
katnya
Kualitas
Kesehat an
Lingkunga
n dan
Promosi
Kesehat an
Lomba/Pembinaan
Kesatuan Gerak PKK-KB
Kes
Program Peningkatan
Kesehatan Lingkungan
dan Promosi Kesehatan
Pesan/Tema Melalui Media
dalam Komunikasi, Informasi
dan Edukasi Bidang kesehatan
5 Tema 400,188,200
1. Usulan Penyediaan Media
Promosi dan Informasi
400,188,200 V V V V
2. Membuat Kontrak dengan
pihak ketiga (rekanan media)
3. Pembuatan media promosi da
informasi sesuai usulan dan
tepat waktu
4. Pemeriksaan dan pengawasan
dalam pembuat media promosi
dan informasi
5. Pendistribusian Media tersebar
di 14 kabupaten/kota
Program Peningkatan
Kesehatan Lingkungan
dan Promosi Kesehatan
Persentase Desa Siaga 80.0% 186,439,000
28 Orang 1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
186,439,000 V
2. Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
Program Peningkatan
Kesehatan Lingkungan
dan Promosi Kesehatan
Persentase Sarana Air Minum
yang dilakukan Pengawasan
50% 110,089,000
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
V
2. Melakukan Penilaian Desa
Lingkungan Bersih dan Sehat
Seksi
Promosi
Kesehatan
dan
Pemberdayaa
n Masyarakat
Pertemuan
Perkembangan Desa
Siaga Dalam Percepatan
Desa Mandiri
Jumlah Peserta Pertemuan
Perkembangan Desa Siaga
Dalam Percepatan Desa Mandiri
Penilaian Desa
Lingkungan Bersih dan
Sehat dan PKK KB-Kes di
kabupaten/kota
Jumlah Kabupaten/kota yang
dilakukan Penilaian Desa
Lingkungan Bersih dan Sehat
dan PKK KB-Kes di
kabupaten/kota
14
Kab/kota
110,089,000 Seksi
Kesehatan
Lingkungan
dan
Kesehatan
Kerja dan
Olahraga
123 Media
Informasi
Penyediaan Media
Promosi dan Informasi
Sadar Hidup Sehat
Media Promosi dan Informasi
Sadar Hidup Sehat yang
tersedia
Program Peningkatan
Kesehatan Lingkungan
dan Promosi Kesehatan
Desa/Kelurahan yang
melaksankan STBM
70% 907,987,800
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
82,200,000 V
2. Melakukan Pembinaan
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
163,110,000 V
2. Monitoring dan Evaluasi
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
555,546,800 V
2. Monitoring dan Evaluasi
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
18,627,000 V
2. Monitoring dan Evaluasi
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
33,489,000 V
2. Monitoring dan Evaluasi
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
97,639,000 V
2. Monitoring dan Evaluasi
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
39,576,000 V
2. Monitoring dan Evaluasi
Program Peningkatan
Kesehatan Lingkungan
dan Promosi Kesehatan
Persentase TPM yang
Memenuhi Syarat Kesehatan
30% 114,427,000
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
114,427,000 V
2. Melakukan Pembinaan
Mobilisasi
Sosial/Masyarakat untuk
Program Prioritas
Jumlah Peserta Mobilisasi
Sosial/Masyarakat untuk
Program Prioritas
500 Orang
1 Dok
Seksi
Kesehatan
Lingkungan
dan
Kesehatan
Kerja dan
Olahraga
Orientasi Penjamah dan
Penanggung Jawab
Tempat Pengelolan
Makanan
Jumlah Peserta Orientasi
Penjamah dan Penanggung
Jawab Tempat Pengelolan
Makanan
150 Orang
Kampanye Program
Prioritas Kesehatan
Jumlah Peserta Kampanye
Program Prioritas Kesehatan
100 Orang
Pembinaan Forum
Kabupaten/kota Sehat
Jumlah Forum Kabupaten/kota
Sehat yang dibina
14 Forum
Pendampingan
Percepatan Desa STBM
Jumlah Kabupaten/kota yang
dilakukan Pendampingan
Percepatan Desa STBM
12
Kab/kota
Bina Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat
Jumlah peserta Bina Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat
500 Orang
Penggalangan Kemitraan
dalam Penanggulangan
Masalah Kesehatan
Jumlah Peserta Penggalangan
Kemitraan dalam
Penanggulangan Masalah
Kesehatan
100 Orang
Advokasi Lintas
Program/Lintas Sektor
STBM
Jumlah Dokumen Advokasi
Lintas Program/Lintas Sektor
STBM
Program Peningkatan
Kesehatan Lingkungan
dan Promosi Kesehatan
Persentase Fasilitas
Pelayanan Kesehatn Yang
Melakukan Pengelolaan
Limbah Medis Sesuai Standar
40% 134,951,000
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
134,951,000 V
2. Melakukan Pembinaan
Program Peningkatan
Kesehatan Lingkungan
dan Promosi Kesehatan
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan kegiatan
kesehatan olahraga pada
kelompok masyarakat di
wilayah kerja
60% 143,296,000
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
143,296,000 V
2. Monitoring dan evaluasi hasil
dari pertemuan
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
79,826,000 V
2. Monitoring dan evaluasi hasil
dari pertemuan
Program Peningkatan
Kesehatan Lingkungan
dan Promosi Kesehatan
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan Kesehatan
Kerja
60% 90,174,000
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
90,174,000 V
2. Monitoring dan evaluasi hasil
dari pertemuan
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
87,584,000 V
2. Monitoring dan evaluasi hasil
dari pertemuan
Pertemuan Penguatan
Gerakan Pekerja
Perempuan Sehat
Produktig (GP2SP)
Jumlah Peserta Pertemuan
Penguatan Gerakan Pekerja
Perempuan Sehat Produktig
(GP2SP)
40 Orang
Sosialisasi Penyakit
Akibat kerja
Jumlah Peserta Sosialisasi
Penyakit Akibat kerja
40 Orang
Peningkatan Kapasitas
Dalam Rangka
Pengelolaan Limbah
Medis Bagi Petugas
Puskesmas, RS dan
Fasyankes Lainnya
Jumlah Peserta Orientasi
Penjamah dan Penanggung
Jawab Tempat Pengelolaan
Makanan
150 Orang
Penguatan Materi Bagi
Tenaga Kesehatan Dalam
Rangka Peningkatan
Kebugaran Jasmani
Jamaah Haji
Jumlah Peserta Penguatan
Materi Bagi Tenaga Kesehatan
Dalam Rangka Peningkatan
Kebugaran Jasmani Jamaah
Haji
28 Orang
Seksi
Kesehatan
Lingkungan
dan
Kesehatan
Kerja dan
Olahraga
Sosialisasi Penerapan
Kampanye Aktifitas
Pergerakan Fisik
GERMAS
Jumlah Peserta Sosialisasi
Penerapan Kampanye Aktifitas
Pergerakan Fisik GERMAS
56 Orang
Seksi
Kesehatan
Lingkungan
dan
Kesehatan
Kerja dan
Olahraga
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
94,504,000 V
2. Monitoring dan evaluasi hasil
dari pertemuan
Program Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit
Prevalensi TB per 100.000 172 248,650,000
100 Orang 1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
248,650,000 V
2. Monitoring dan evaluasi hasil
dari pertemuan
3. Deteksi/screning kasus TB
Program Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit
Jumlah Kabupaten/Kota
mencapai Eliminasi Malaria
5
Kab/kota
335,589,000
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
335,589,000 V
2. Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
Program Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit
Persentase kab/kota dengan
IR DBD < 49 Per 100.000
Penduduk
44% 590,600,000
1 PT 1. Inventarisasi Bahan/alat
pengadaan
590,600,000 V
2. Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
Program Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit
Jumlah kab/kota yang 5%
puskesmasnya melakukan
penanganan gangguan indera
dan fungsional
7
Kab/kota
466,719,900
5
kab/kota
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
466,719,900 V
2. Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
Sosialisasi Bagi Petugas
dalam Pemantauan
Kesehatan Pengemudi
Jumlah Peserta Sosialisasi Bagi
Petugas dalam Pemantauan
Kesehatan Pengemudi
30 Orang
Pengadaan Larvasida,
Insektisida, Rapid
Diagnostikl Test (RDT)
dan Mesin Fogging
Jumlah Pengadaan Larvasida,
Insektisida, Rapid Diagnostikl
Test (RDT) dan Mesin Fogging
Seksi
Pencegahan
dan
Pengendali
an Penyakit
Menular
Pemeriksaan gangguan
penglihatan dan
pemberian kacamata
pada anak sekolah di
daerah terpencil dan
kepulauan
Jumlah Pemeriksaan gangguan
penglihatan dan pemberian
kacamata pada anak sekolah di
daerah terpencil dan kepulauan
Pemeriksaan dan
Pencegahan pada
Keluarga TB di daerah
terpencil perbatasan dan
Kepulauan
Jumlah Pemeriksaan dan
Pencegahan pada Keluarga TB
di daerah terpencil perbatasan
dan Kepulauan
Meningkat
nya
Pencegaha
n dan
Pengendali
an
Penyakit
Seksi
Pencegahan
dan
Pengendali
an Penyakit
Menular
Peningkatan Kapasitas
Petugas Pengelola
Program Malaria melalui
Elektronik Sistem
Informasi Surveilans
Malaria
Jumlah peserta Peningkatan
Kapasitas Petugas Pengelola
Program Malaria melalui
Elektronik Sistem Informasi
Surveilans Malaria
28 OrangSeksi
Pencegahan
dan
Pengendali
an Penyakit
Menular
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
291,626,000 V
2. Melakukan Pertemuan ,
pembinaan dan bimbingan
teknis
Program Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit
Persentase Baduta yang
mendapat Imunisasi
DPT/HB/Hib dan Campak
Rubella
72% 145,350,000
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
V
2. Melakukan sosialisasi,
pembinaan dan bimbingan
teknis
80 Orang 1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
174,268,000 V
2. Melakukan pertemuan dan
bimbingan teknis
Program Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit
Persentase penduduk/warga
pada kondisi kejadian luar
biasa provinsi yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan
100% 656,769,079
7
kab/kota
1. Pelaksanaan Kegiatan Sesuai
Jadwal
226,882,000 V
2. Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan
6
kab/kota
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
429,887,079 V V
2. Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
Seksi
Surveilans
dan
Imunisasi
145,350,000
Pertemuan Koordinasi
dan Evaluasi Program
Surveilans dan Imunisasi
Jumlah Peserta Pertemuan
Koordinasi dan Evaluasi
Program Surveilans dan
Imunisasi
Peningkatan Kapasitas
SDM dalam pencegahan
dan pengendalian
gangguan indera
penglihatan dan
pendengaran di FKTP
Jumlah peserta Peningkatan
Kapasitas SDM dalam
pencegahan dan pengendalian
gangguan indera penglihatan
dan pendengaran di FKTP
28 Orang
Pendampingan Petugas
dan Kader Kesehatan
dalam merespon
timbulnya penyakit
berpotensi wabah
Jumlah Pendampingan Petugas
dan Kader Kesehatan dalam
merespon timbulnya penyakit
berpotensi wabah
Penanganan munculnya
kasus Re Emerging dan
New Emerging Disease
kasus (MERS Cov,
Monkey Fox, H5N1,
Diptheri) pada
masyarakat
Jumlah Kab/kota yang
dilakukan Penanganan
munculnya kasus Re Emerging
dan New Emerging Disease
kasus (MERS Cov, Monkey Fox,
H5N1, Diptheri) pada
masyarakat
Pendampingan
Pelaksanaan Imunisasi di
Posyandu
Junmlah Kabupaten/kota yang
dilakukan Pendampingan
Pelaksanaan Imunisasi di
Posyandu
5
Kab/kota
Seksi
Pencegahan
dan
Pengendali
an Penyakit
Menular
Seksi
Surveilans
dan
Imunisasi
42 Orang 1. Pelaksanaan Kegiatan Sesuai
Jadwal
174,533,000 V
2. Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan
Program Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit
Persentase Calon Jemaah Haji
mendapat Pemeriksaan
Kesehatan
100% 84,412,000
1 Dok% 1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
84,412,000 V
2. Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
Program Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit
Persentase puskesmas yang
melaksanakan pengendalian
PTM terpadu
45% 3,461,620,900
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
274,866,500 V
2. Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
28 orang 1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
V
2. Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
50 Orang 1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
90,888,400 V
2. Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
2 Macam 1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
2,884,223,000 V
2. Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
Program Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit
Persentase perempuan usia 30-
50 tahun yang dideteksi dini
kanker serviks dan payudara
13% 660,807,110
Pelatihan surveilans
Epidemiologi dalam
penyelidikan Epidemiologi
dan pengendalian
penyakit
Jumlah peserta Pelatihan
surveilans Epidemiologi dalam
penyelidikan Epidemiologi dan
pengendalian penyakit
Advokasi dan Koordinasi
lintas sektor/lintas
program dalam rangka
pencegahan dan
pengendalian thalasemia
di provinsi kalbar
Jumlah peserta Advokasi dan
Koordinasi lintas sektor/lintas
program dalam rangka
pencegahan dan pengendalian
thalasemia di provinsi kalbar
Pendampingan
tatalaksana Thalasemia
dan penyakit dengan
kelainan darah
Jumlah Pendampingan
tatalaksana Thalasemia dan
penyakit dengan kelainan darah
Seksi
Surveilans
dan
Imunisasi
211,643,000
Seksi
Pencegahan
dan
Pengendali
an PTM dan
Keswa
28 orang
Pendampingan Pelayanan
Kesehatan Haji
Jumlah Dokumen
pendampingan Pelayanan pada
Pendampingan Pelayanan
Kesehatan haji
Pertemuan koordinasi
kegiatan program
Pencegahan dan
Pengendalian penyakit
tidak menular
Jumlah peserta Pertemuan
koordinasi kegiatan program
Pencegahan dan Pengendalian
penyakit tidak menular
Jumlah Penyediaan Media
Komunikasi, informasi dan
Edukasi pencegahan dan
pengendalian penyakit
Penyediaan Media
Komunikasi, informasi
dan Edukasi pencegahan
dan pengendalian
penyakit
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
660,807,110 V
2. Melakukan pemeriksaan
Program Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit
Jumlah Kab/Kota yg memiliki
Minimal 20% Puskesmas yg
menyelenggarakan Upaya
Kesehatan Jiwa dan NAPZA
7
Kab/kota
611,765,500
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
146,497,200 V
2. Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
127,142,300 V
2. Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
338,126,000 V
2. Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
Program Upaya
Pelayanan Kesehatan
Persentase penduduk
Kalimantan Barat yang
memiliki Jaminan Kesehatan
100% 115,150,000
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
115,150,000 V
2. Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
Pertemuan Koordinasi
Kegiatan program
Pencegahan dan
Pengendalian Kesehatan
Jiwa dan NAPZA
Jumlah peserta Pertemuan
Koordinasi Kegiatan program
Pencegahan dan Pengendalian
Kesehatan Jiwa dan NAPZA
14 orang
Investigasi kasus dugaan
masalah kesehatan jiwa
Jumlah Kabupaten/kota yang
dilakukan Investigasi kasus
dugaan masalah kesehatan jiwa
5
Kab/kota
Seksi
Pencegahan
dan
Pengendali
an PTM dan
Keswa
Sub Bag
Renja dan
Monev
Advokasi/sosialisasi
Jaminan Kesehatan
Naional (JKN) Lintas
Sektor
Jumlah Peserta
Advokasi/sosialisasi Jaminan
Kesehatan Naional (JKN) Lintas
Sektor
28 Orang
Pemeriksaan deteksi Dini
Faktor Resiko Penyakit
Stroke, Hipertensi,
Diabetes Melitus dan
Kanker Leher Rahim
(kanker Srviks) di daerah
terpencil dan kepualuan
Jumlah Pemeriksaan deteksi
Dini Faktor Resiko Penyakit
Stroke, Hipertensi, Diabetes
Melitus dan Kanker Leher
Rahim (kanker Srviks) di
daerah terpencil dan kepualuan
150 Orang
Pendampingan keluarga
dan orang dengan
gangguan jiwa (ODGJ)
dalam bebas pasung
Jumlah Pendampingan
keluarga dan orang dengan
gangguan jiwa (ODGJ) dalam
bebas pasung
2 Orang
Seksi
Pencegahan
dan
Pengendali
an PTM dan
Keswa
Meningkat
nya
Kualitas
Pelayanan
Kesehatan
50 Orang 1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
241,930,000 V V V V
2. Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
Program Upaya
Pelayanan Kesehatan
Persentase FKTP yang
memberikan Pelayanan
Kesehatan sesuai standar
46% 1,925,801,400
20 Orang 1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
351,919,500 V
2. Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
1. Melakukan evaluasi
Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS)
Seksi
Pelayanan
Kesehatan
primer dan
Tradisional
V
2. Melakukan komunikasi dan
koordinasi dengan pihak terkait
untuk mengatasi permasalah
yang ditemukan
1. Menginventarisasi
permasalahan pada Dinas
Kesehatan Kab/kkota terkait
pelaksanaan PIS-PK
319,732,000 V
2. Melakukan evaluasi pada Dinas
Kesehatan Kab/kota dengan
jumlah kunjungan pendataan
kurang dari 30%
3. Melakukan komunikasi dan
koordinasi dengan pihak terkait
untuk mengatasi permasalah
yang ditemukan
5
Kab/kota
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
364,500,000 V V
2. Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
Pendampingan Pasien
dan Keluarga Tidak
mampu dalam
Pengobatan Lanjutan
(Mengantar dan
Menjemput)
Jumlah Pendampingan Pasien
dan Keluarga Tidak mampu
dalam Pengobatan Lanjutan
(Mengantar dan Menjemput)
Pertemuan Koordinasi
Penyelenggaraan Upaya
Kesehatan Gigi Sekolah
(UKGS) bagi
kabupaten/kota
Jumlah Peserta Pertemuan
Koordinasi Penyelenggaraan
Upaya Kesehatan Gigi Sekolah
(UKGS)
28 Orang 227,029,900
Focus Group Discussion
(FGD) Program Indonesia
Sehat dengan Pendekatan
Keluarga di
Kabupaten/kota
Jumlah peserta Focus Group
Discussion (FGD) Program
Indonesia Sehat dengan
Pendekatan Keluarga
1 Dok
Jumlah kabupaten/kota yang
dilakukan Penanganan dan
Pengobatan Penyakit Gigi di
daerah terpencil dan kepulauan
Penanganan dan
Pengobatan Penyakit Gigi
di daerah terpencil dan
kepulauan
Pelatihan Pelayanan
Obstetri Neonatal
Emergensi Dasar
(PONED)
Jumlah Peserta Pelatihan
Pelayanan Obstetri Neonatal
Emergensi Dasar (PONED)
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
395,600,000
2. Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
150,980,000
2. Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
116,040,000
2. Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
Program Upaya
Pelayanan Kesehatan
Persentase Rumah Sakit yang
terakreditasi
100% 156,293,000
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
156,293,000 V V V V
2. Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
16,040,000 V V V V
2. Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
Program Upaya
Pelayanan Kesehatan
Persentase FKTP yang
terakreditasi
75% 462,355,000
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
462,355,000 V V V V
2. Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
Pembekalan bagi petugas
Customer Service di Unit
Pelayanan Kesehatan
Jumlah Rumah Sakit yang
dilakukan Pembekalan bagi
petugas Customer Service di
Unit Pelayanan Kesehatan
Pembinaan dan
Bimbingan Teknis
Akreditasi FKTP
Jumlah Kabupaten/kota yang
dilakukan Pembinaan dan
Bimbingan Teknis Akreditasi
FKTP
14
Kab/kota
Jumlah Dokumen Validasi data
ASPAK
3Dok
Pelayanan Kesehatan bagi
masyarakat di daerah
terpencil dan kepulauan
Jumlah kabupaten/kota yang
dilakukan Pelayanan Kesehatan
bagi masyarakat di daerah
terpencil dan kepulauan
5
Kab/kota
Penguatan program
pelayanan kesehatan
tradisional di posyandu
Jumlah kabupaten/kota yang
dilakukan Penguatan program
pelayanan kesehatan
tradisional di posyandu
5
Kab/kota
Fasilitasi Pembentukan
Kelompok Pendonor
Darah di desa
Jumlah kabupaten/kota yang
dilakukan Fasilitasi
Pembentukan Kelompok
Pendonor Darah
4
Kab/kota
3 RS
Validasi data ASPAK ke
Rumah Sakit Tipe B dan
Rumah Sakit Khusus
Provinsi Kalimantan Barat
Seksi
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan &
Peningkatan
Mutu
Seksi
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan &
Peningkatan
Mutu
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
136,620,000 V
2. Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
Program Upaya
Pelayanan Kesehatan
Persentase penduduk/ warga
terdampak krisis kesehatan
akibat bencana dan/atau
berpotensi bencana provinsi
yang mendapatkan pelayanan
kesehatan
100% 1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
16,040,000
2. Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
2. Melakukan pembinaan,
bimbingan teknis dan
Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
176,386,500 V V
2. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
Program Upaya
Pelayanan Kesehatan
Jumlah Layanan Kesehatan
Massal
11
Layanan
908,727,900
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
V V V
2. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
138,235,900 V V V
2. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Kesehatan
Pemenuhan Sarana dan
Prasarana Kesehatan
80% 1,305,634,000
8 Macam 1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
1,305,634,000 V
2. verifikasi dan seleksi alat
kesehatan agar efektif dan
efisien
Seksi
Kesehatan
Rujukan dan
Krisis
Bencana
Jumlah Kegiatan Pelayanan
Kesehatan Momen Khusus
4
Kegiatan
Pendampingan
Penyusunan Recana
Kontijensi (RENKON)
Jumlah Kabupaten yang
dilakukan Pendampingan
Penyusunan Recana Kontijensi
(RENKON)
2
Kabupaten
(2 Lap)
70,959,600
Pelayanan Kesehatan Tim
Krisis pada Bencana dan
Pasca Bencana
Jumlah Kabupaten/kota yang
mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Tim Krisis Bencana
pan Pasca Bencana
4
Kabupaten
/Kota
(4 Lap)
Seksi
Kesehatan
Rujukan dan
Krisis
Bencana
Pengadaan/ Rehabilitasi
Sarana dan Sarana
Pendukung Farmasi
Jumlah Pengadaan/
Rehabilitasi Sarana dan Sarana
Pendukung Farmasi
Seksi
Kefarmasi
dan Alat
Kesehatan
Penilaian Puskesmas
Berprestasi
Jumlah Puskesmas Berprestasi 3 PKM
Meningkat
nya
Kualitas
Sarana
dan
Prasarana
Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
spesialistik Bagi
Masyarakat Kurang
Mampu di
Kabupaten/kota
Jumlah Orang yang mendapat
Pelayanan Kesehatan
spesialistik Bagi Masyarakat
Kurang Mampu di
Kabupaten/kota
230
Orang
770,492,000
Pelayanan Kesehatan
Momen Khusus
3. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
Program Peningkatan
dan Pendaya gunaan
SDM Kesehatan
Persentase RS kab/kota yang
memiliki 4 Dokter Spesialis
dasar dan 3 dokter spesialis
penunjang
80% 118,868,800
1 Dok 1. Pengawasan dan pembinaan
Peserta Tugas PPDS/PPDGS
118,868,800 V
2. Penyusunan Dokumen Renbut,
Profil SDMK dan Pengusulan
Nusantara Sehat Kab/kota
3. Pengusulan Pendayagunaan
Dokter Spesialis PGDS
berdasarkan ususlan Rumah
Sakit dan Dinkes Kab/kota
Program Peningkatan
dan Pendaya gunaan
SDM Kesehatan
Jumlah SDM Kesehatan yang
ditingkatkan kompetensinya
250 Orang 506,017,500
Penilaian Tenaga
Kesehatan Teladan di
Puskesmas
Jumlah jenis tenaga kesehatan
yang dinilai
5 Tenaga
Kesehat
an
333,066,500 V
Uji Kompetensi untuk
Alih Jenjang Jabatan
Fungsional Kesehatan
Jumlah Peserta Uji Kompetensi
Alih Jenjang Jabatan
Fungsional
180
Orang
172,951,000 V V
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Kesehatan
Jumlah Riset Kesehatan dan
Pengembangan Kesehatan
yang dilaksanakan
100% 1,305,634,000
1 Dok 1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
1,305,634,000 V
3. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
Program Data dan
Informasi Kesehatan
Persentase tersusunnya DHA
dan PHA
36% 1,433,283,300
32 Orang 1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
234,453,000 V V V V
2. Melakukan Monitoring dan
menganalisis hasil serta
membuat pelaporan
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
di Puskesmas
Uji Kompetensi untuk alih jenjang
Jabatan Fungsional Kesehatan
Jumlah Dokumen Pengawasan
dan Pembinaan Peserta Tugas
Belajar PPDS/PPGDS
Pengawasan dan
Pembinaan Peserta Tugas
Belajar PPDS/PPGDS
Meningkat
nya
Kualitas
Data dan
Informasi
Pertemuan koordinasi
perencanaan dan
pemanfaatan dana BOK
Lingkup Provinsi dan
kab/kota
Jumlah peserta Pertemuan
koordinasi perencanaan dan
pemanfaatan dana BOK
Lingkup Provinsi dan kab/kota
Pendampingan Riset
Kebijakan Daerah Bidang
kesehatan
Jumlah Dokumen
Pendampingan Riset Kebijakan
Daerah Bidang kesehatan
Seksi Sumber
Daya Manusia
Kesehatan
dan Litbang
Sub Bag
Renja dan
Monev
Terwujud
nya
Peningkat
an dan
Pendaya
gunaan
SDM
Kesehatan
4 Dok 1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
166,052,100 V
2. Melakukan pembinaan dan
Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
70 Orang 1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
96,970,200 V
2. Melakukan pembinaan dan
Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
V
2. Melakukan koordinasi,
pembinaan dan evaluasi hasil
pelaksanaan kegiatn
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
V
2. Melakukan koordinasi,
pembinaan dan evaluasi hasil
pelaksanaan kegiaatn
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
V
2. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
V
2. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
Program Data dan
Informasi Kesehatan
Persentase Ketersediaan Data
dan Informasi Kesehatan yang
berkualitas
70% 271,955,000
267,008,000
Rapat kerja Kesehatan
Daerah (RAKERKESDA)
Laporan Rapat kerja Kesehatan
Daerah (RAKERKESDA)
1 Lap 357,708,000
Monitoring dan Evaluasi
Standar Pelayanan
Minimal Kesehatan
Peserta yang mengikuti
Monitoring dan Evaluasi
Standar Pelayanan Minimal
Kesehatan
173,211,000
Pertemuan Evaluasi dan
Pemanfaatan Dana BOK
Lingkup
Provinsi/kabupaten/kota
Jumlah peserta Pertemuan
Evaluasi dan Pemanfaatan
Dana BOK Lingkup
Provinsi/kabupaten/kota
1 Dok
Pembinaan/ Pemantauan
Evaluasi Pemanfaatan
Dana DAK di kab/kota
Dokumen Pembinaan/
Pemantauan Evaluasi
Pemanfaatan Dana DAK di
kab/kota
1 Lap
Penyusunan Dokumen
Provincial Health Account
(PHA) dan Pendampingan
Provinsi ke
Kabupaten/kota dalam
Distric Health Account
Jumlah Dokumen PHA dan
DHA
Fasilitasi Perencanaan
Dana DAK Tahun 2021
Dokumen Fasilitasi
Perencanaan Dana DAK Tahun
2021
1 Dok 372,334,000
Sub Bag
Renja dan
Monev
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
165,600,000 V
2. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
110,535,000 V
2. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
87,520,000 V
2. Melakukan Pembinaan,
Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
1. Koordinasi Internal terkait data-
data profil
73,900,000 V V
2. Penyusunan profil
3. Evaluasi hasil pelaksanaan
Program Perbekalan
Farmasi dan Pelayanan
Kefarmasian
Persentase Ketersediaan Obat
dan Perbekalan Kesehatan di
Sarana Pelayanan Kesehatan
88% 270,000,000
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
3,440,776,300 V
2. verifikasi dan seleksi alat
kesehatan agar efektif dan
efisien
3. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
270,000,000 V
2. verifikasi dan seleksi alat
kesehatan agar efektif dan
efisien
3. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
Meningkat
nya
Kualitas
Perbekalan
Farmasi
dan
Pelayanan
Kefarmasia
n
Pengadaan Aplikasi
Mobile untuk ibu hamil
Pengadaan Aplikasi Mobile
untuk ibu hamil
1 Set
Pendampingan SIKDA
Generik ke Puskesmas
Jumlah Kabupaten/kota yang
dilakukan Pendampingan
SIKDA Generik ke Puskesmas
6
Kab/kota
Pengadaan Obat, Vaksin
dan Bahan medis Habis
Pakai (BMHP)
Pengadaan Obat, Vaksin dan
Bahan medis Habis Pakai
(BMHP)
5 LS
Orientasi Sistem
Informasi Puskesmas
Elektronik Puskesmas
Regional
Jumlah peserta Orientasi
Sistem Informasi Puskesmas
Elektronik Puskesmas Regional
24 orang
Penyusunan Profil
Kesehatan Provinsi
Kalimantan Barat
Dokumen Profil Kesehatan
Provinsi Kalimantan Barat
1 Dok
Seksi
Manajemen
dan Informasi
Kesehatan
Distribusi obat ke
kabupaten/kota
Jumlah Distribusi obat ke
kabupaten/kota
14
Distribusi
Seksi
Kefarmasi
dan Alat
Kesehatan
Program Perbekalan
Farmasi dan Pelayanan
Kefarmasian
Persentase Sarana produksi
distribusi obat alkes PKRT
dan makanan
82% 136,370,000
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
136,370,000 V
2. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
Program Pelayanan
Administrasi
perkantoran
Persentase Pengelolaan
Pembayaran Gaji PNS tepat
jumlah, waktu dan sasaran
100% 31,942,320,730
Pembayaran gaji PNS Pembayaran gaji PNS 100% 1. Pembayaran gaji sesuai aturan
yang beraku
31,942,320,730 Sub Bag
Keuangan
dan Aset
V V V V
Program Pelayanan
Administrasi
perkantoran
Persentase Pelayanan
Administrasi Kantor secara
cepat dan tepat sesuai
ketentuan yang berlaku
100% 3,066,499,810
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah pengiriman surat
menyurat
50
Berkas
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
1,000,000 V V V
2. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
Jumlah Penyediaan Jasa
Komunikasi, sumber daya air
dan listrik
4 Rek 1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
842,640,000 V V V
2. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
20
Macam
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
21,237,000 V V V
2. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah pemenuhan makanan
dan minuman
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
47,700,000 V V V
2. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
667 Meter 1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
20,010,000 V V V
2. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
Seksi
Kefarmasi
dan Alat
Kesehatan
Sub Bag
Umum dan
Aparatur
Pembinaan keamanan
pangan disekolah
Jumlah laporan Pembinaan
keamanan pangan disekolah
1 Lap
V
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik penerangan kantor
V
V
Penyediaan Jasa
Publikasi/ Iklan dan
Dokumentasi
Jumlah publikasi/
iklan/ucapan bela sungkawa/
ucapan selamat dll
V
Mening
katnya
Pelayanan
Adminis
trasi
perkantora
n
1.880
Porsi
VPenyediaan Jasa
Komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
188,400,000 V V V
2. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
21 item 1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
108,974,700 V V V
2. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
6,010,000 V V V
2. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
63,834,500 V V V
2. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
67,297,500 V V V
2. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
V V V
2. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
180,000,000 V V
2. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
1,298,295,110 V V V V
2. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
182,736,000 V V V
2. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
Sub Bag
Umum dan
Aparatur
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Jumlah penyediaan materai
dan buku cek
2 item
V
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah penyediaan berbagai
jenis barang cetakan dan
penggandaan
2 item V
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan jasa
kebersihan kantor
1 Jasa
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
V
V
V
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah pemenuhan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3 Jenis 14,250,000
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah penyedian alat tulis
kantor berbagai jenis
kebutuhan
40 item
Penyediaan Jasa
Penatausahaan Keuangan
dan Barang
Jumlah tenaga penyedia jasa
penatausahaan keuangan dan
barang
19 Orang V
Koordinasi dan Konsultasi
ke Dalam dan Luar
Daerah
Jumlah koordinasi, pembinaan
dan kunjungan dalam dan luar
daerah
35 OT
Penyediaan Jasa
Keamanan Lingkungan
Kantor/Rumah Jabatan
dan Pendukung
Perkantoran Lainnya
Jumlah ketersediaan tenaga
honor/pegawai tidak tetap di
lingkungan kantor/rumah
jabatan dan pendukung
perkantoran lainnya
65 Orang
V
Sub Bag
Keuangan
dan Aset
Jumlah Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Sub Bag
Keuangan
dan Aset
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
24,115,000 V
2. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
Program Peningkatan
Sarana dan prasarana
Persentase Sarana dan
Prasarana Gedung yang
berfungsi
90% 558,910,000
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
V
2. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
5,500,000 V
2. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
15,000,000 V
2. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
397,050,000 V V
2. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
Program Peningkat an
Sarana dan Prasarana
Persentase Sarana dan
Prasarana Mobilitas yang
berfungsi
83% 77,440,000
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
77,440,000 V V V V
2. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
Program Peningkat an
Sarana dan Prasarana
Persentase Tingkat
Pemenuhan Kebutuhan Sarana
dan Prasarana Alat Kantor
dan Rumah Tangga
100% 287,500,000
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah jenis peralatan dan
perlengkapan kantor yang
diadakan
65 item 1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
215,900,000 V V V V
2. verifikasi dan seleksi peralatan
agar efektif dan efisien
Sub Bag
Keuangan
dan Aset
Penyediaan Jasa
Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Jumlah jasa perizinan
kendaraan bermotor
14 Unit V
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Jaringan Air
Jumlah peralatan pemeliharaan
jaringan air
100 meter
Rehabilitasi/ Peningkatan
Gedung Kantor
Jumlah/luas gedung kantor
yang terpelihara
1 Unit
141,360,000
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor
Jumlah sarana dan prasarana
pendukung gedung kantor yang
terpelihara
2 item
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Jabatan, Kendaraan
Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan
jabatan/kendaraan dinas/
operasional yang terpelihara
3
Kendaraan
Roda 4
Pemeliharaan Taman/
Lahan Kantor/ Halaman
Rumah Jabatan
Jumlah taman/lahan
kantor/halaman rumah jabatan
yang terpelihara
2 Unit
Sub Bag
umum dan
Aparatur
Sub Bag
umum dan
Aparatur
3. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
Pengadaan AC/Kipas
Angin
Jumlah AC/Kipas Angin 8 Unit 1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
71,600,000 V V
2. verifikasi dan seleksi peralatan
agar efektif dan efisien
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
7,000,000 V
2. verifikasi dan seleksi peralatan
agar efektif dan efisien
3. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
1. Pelaksanaan Kegiatan sesuai
jadwal
368,919,300 V V
2. verifikasi dan seleksi peralatan
agar efektif dan efisien
3. Melakukan Monitoring dan
evaluasi hasil pelaksanaan
Program Peningkat an
Sarana dan prasarana
Persentase Sarana dan
Prasarana Alat Kantor dan
Rumah Tangga yang berfungsi
100% 133,990,000
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
39,800,000 V V V
2. Evaluasi hasil pelaksanaan
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
32,500,000 V V V
2. Evaluasi hasil pelaksanaan
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
61,690,000 V V V
2. Evaluasi hasil pelaksanaan
V
V
V
Sub Bag
Umum dan
Aparatur
Seksi Infokes
Pengadaan Perlengkapan/
Peralatan Rumah Tangga
Jumlah perlengkapan/
peralatan rumah tangga
2 item
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Studio dan
Komunikasi
Jumlah sarana dan prasaran
studio kelengkapan kantor
3 Item
Pemeliharaan
Rutin/Berkala AC/ Kipas
Angin
Jumlah AC/Kipas Angin yang
terpelihara
70 Unit
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Peralatan
Kantor
Jumlah perlengkapan peralatan
kantor yang terpelihara
4 item
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Sistem
Informasi
Jumlah sarana dan prasarana
sistem informasi yang
terpelihara
2 item
Sub Bag
umum dan
Aparatur
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentase Tingkat Ketertiban
dan Kedisiplinan PNS
100% 132,660,000
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
121,500,000 V
2. Evaluasi hasil pelaksanaan
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
11,160,000 V
2. Evaluasi hasil pelaksanaan
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia
100% 466,730,800
1. Koordinasi Internal (Lintas
Program)
5,710,800 V
2. Rapat Penyusunan Analisis
Jabatan
3. Evaluasi hasil pelaksanaan
1. Inventarisir SOP 345,120,000 V
2. Rapat Standar Operasional
Prosedur (SOP)
3. Evaluasi hasil pelaksanaan
1. Maping ASN Jabatan
Fungsional
40,900,000 V
2. Penilaian Angka Kredit Jabatan
Fungsional
3. Monitoring dan evaluasi hasil
pelaksanaan
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
20,000,000 V V V
2. Evaluasi hasil pelaksanaan
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
55,000,000 V V V
2. Evaluasi hasil pelaksanaan
Sub Bag
Umum dan
Aparatur
Sub Bag
Umum dan
Aparatur
Pengadaan Pakaian
Dinas/Kerja dan
Perlengkapan
Jumlah pakaian dinas/kerja
dan perlengkapannya sesuai
ketentuan
2 item
Pengadaan Kartu Tanda
Pengenal Pegawai
Jumlah Pengadaan Kartu Tanda
Pengenal Pegawai
2 iem
Pembinaan Jasmani dan
Rohani
Jenis pembinaan jasmani dan
rohani
1 Jenis V
Penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional
Persentase tenaga fungsional
yang dilakukan penilaian angka
kredit jabatan fungsional
100%
Terwujud
nya
Peningkat
an
Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur
Penyusunan Penetapan
Kinerja
Dokumen Penyusunan
Penetapan Kinerja
1 Dok
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
Persentase tersusunnya
Standar Operasional Prosedur
(SOP)
2 Dok
Terwujudn
ya
Peningkata
n Disiplin
Aparatur
VSosialisasi, bimbingan
teknis, Workshop
Jumlah peserta yang mengikuti
Sosialisasi, bimbingan teknis,
Workshop
5 Orang
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen Laporan
Kinerja yang disusun
100% 24,840,200
1. Koordinasi Internal (Lintas
Program) terkait data-data
LAKIP
12,512,400 V
2. Rapat Penyusunan LAKIP
3. Evaluasi hasil pelaksanaan
1. Koordinasi Internal (Lintas
Program) terkait data-data
LPPD dan LKPJ
12,327,800 V
2. Rapat Penyusunan LPPD dan
LKPJ
3. Evaluasi hasil pelaksanaan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Persentase Dokumen
Perencanaan dan Anggaran
yang disusun
100% 37,727,400
1. Koordinasi Internal (Lintas
Program)
10,776,000 V
2. Rapat Penyusunan Renja
3. Evaluasi hasil pelaksanaan
1. Koordinasi Internal (Lintas
Program)
26,951,400 V
2. Rapat PenyusunanRKA dan
DPA SKPD
3. Evaluasi hasil pelaksanaan
Program Peningkatan
Pengembang an Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Persentase laporan keuangan
sesuai Standar Akuntansi
(SAP) yang disusun
100% 30,900,000
Sub Bag
Renja dan
Monev
Sub Bag
Renja dan
Monev
Terwujudn
ya
Peningkata
n
Pengemban
gan Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan LAKIP Tersusunnya dokumen LAKIP
Penyusunan RKA dan
DPA SKPD
Tersusunnya dokumen RKA
dan DPA SKPD
2 Dok
Penyusunan RENJA
SKPD
Tersusunnya dokumen RENJA
Perangkat Daerah
1 Dok
1 Dok
Penyusunan dan
Pelaporan LPPD dan
LKPJ
Tersusunnya dokumen LPPD
dan LKPJ
2 Dok
1. Koordinasi Internal (Lintas
Program)
30,900,000 V V V
2. Penyusunan Laporan Keuangan
3. Evaluasi hasil pelaksanaan
Program Peningkatan
Pengembang an Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Jumlah Dokumen
Perencanaan, Anggaran,
Kebijakan dan Evaluasi
Pembangunan Kesehatan
tersosialisasikan
100% 260,868,600
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
260,868,600 V
2. Evaluasi hasil pelaksanaan
Program Peningkatan
Pengelolaan Aset Daerah
Persentase laporan
inventarisasi aset yang
disusun
100% 27,480,000
1. Pelaksanaan kegiatan dengan
jadual yang sudah disusun
27,480,000 V V V V
2. Evaluasi hasil pelaksanaan
Sub Bag
Keuangan
dan Aset
Sub Bag
Renja dan
Monev
Sub Bag
Keuangan
dan Aset
Penyusunan/ Pelaporan
Inventarisasi Aset
Tersusunnya laporan
inventarisasi aset
1 Dok
Penyusunan Perencanaan
Teknis SKPD Tingkat
Provinsi
Tersosialisasikannya dokumen
RENJA SKPD
1 Dok
Terwujudn
ya
Peningkata
n
Pengelolaa
n Aset
Daerah
Penyusunan Laporan
Keuangan
Jumlah dokumen neraca awal
dan penyusunan laporan
keuangan setiap tahun
anggaran sesuai SAP
1 Dok V
Mengetahui,Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
dr. HARISSON, M. KesNIP. 19660808 199803 1 007
Recommended