View
2
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
CASCADING DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU
VISI WALIKOTA PEKANBARU 2017-2022TERWUJUDNYA PEKANBARU SEBAGAI SMART CITY YANG MADANI
MISI WALIKOTA PEKANBARU 2017-2022
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi
2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu
3. Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik
4.
5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City).
SASARAN
Definisi : Definisi :
KONDISI TARGET
INDIKATOR TUJUAN SATUAN SAAT INI TH 5 INDIKATOR SASARAN FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasiskan Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan, yaitu Jasa,
Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE)
3. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
TUJUAN 1 SASARAN 1
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi 1. Meningkat kan derajat Kesehatan Masyarakat
TUJUAN OPD (DINAS KESEHATAN)
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi 1. Meningkat kan derajat Kesehatan Masyarakat
TARGET
2. Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas 2. Mewujudkan Reformasi dan Birokrasi (RB)
Meningkatkan Angka Harapan Hidup th 71,22 71,831. Meningkatkan
Angka Harapan Hidupth
71.73
th
71.75
th
71.79
th
70.81
th
71.83
th
INDIKATOR SASARAN FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
2. Menurunkan angka
Kematian Ibu
Per
100.000
KH
29 29 28 28 27
INDIKATOR SASARAN FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
3. Menurunkan Angka
Kematian Bayi
Per
1.000KH3 3 3 3 3
INDIKATOR SASARAN FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
4. Menurunkan Angka
Kematian Balita
Per
1.000
KH
1 1 1 1 1
INDIKATOR SASARAN FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
5. Persentase Balita
Gizi Buruk% < 1% < 1% < 1% < 1% < 1%
SASARAN 1
1. Meningkat kan derajat Kesehatan Masyarakat
SASARAN 1
1. Meningkat kan derajat Kesehatan Masyarakat
TARGET
TARGET
TARGET
SASARAN 1
1. Meningkat kan derajat Kesehatan Masyarakat
1. Meningkat kan derajat Kesehatan Masyarakat
SASARAN 1
TARGET
KONDISI TARGET
INDIKATOR TUJUAN SATUAN SAAT INI TH 5 TARGET
SASARAN 1
Mewujudkan Reformasi dan Birokrasi (RB)2. Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas
TUJUAN 2
Nilai Evaluas AKIP OPD Dinas
Kesehatan Kota Pekanbaru
Kategori CC A
INDIKATOR SASARAN 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Nilai IKM Dinas Kesehatan Nilai 81,26 82 82 83 83
INDIKATOR SASARAN 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Nilai Evaluas AKIP OPD Dinas
Kesehatan Kota PekanbaruKategori B B B B A
SASARAN 2
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja BirokrasiTARGET
SASARAN
Tersedianya Alat tulis
kantor
SASARAN
Tersedianya Barang cetakan
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
Definisi : Definisi :
SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN
Upaya konkrit yang dilakukan agar
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
PROGRAM 1
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Upaya besar yang dilakukan agar menghasilkan Outcome dan mengarah kepada pencapaian kondisi yang
diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra SKPD)
TARGET
Meningkatnya Jumlah Keluarga
Sehat
Peningkatan Nilai Keluarga Sehat
IKS na na na 0,6 0,6
Meningkatnya Fasilitas
Pelayanan Kesehatan UKP
dan UKM
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
SASARAN
Terciptanya Fasilitas
pelayanan Kesehatan UKP
dan UKM di kota Pekanbaru
Terlaksananya
Penyelenggaraan Sistem
Informasi Kesehatan dan
pengelolaan data
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D
SASARAN
Terwujudnya pembinaan dan
penertiban Rumah sakit
SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR PROGRAM 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN
Meningkatnya sumber daya
Manusia Kesehatan
Persentase ASN yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Sesuai
Standar
Jumlah ASN yang mengikuti
Pendidikan dan pelatihan sesuai
standar dibagi dengan jumlah
seluruh ASN yang Ada di
Lingkungan Dinas Kesehatan
Kota Pekanbaru X 100
% 10 25 45 65 80
Meningkatnya Tenaga
kesehatan yang memiliki Izin
Praktik
SASARAN
Meningkatnya tenaga
kesehatan yang mendapat
pembinaan
Pemberian Izin Praktik
Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
TARGET
PROGRAM 2
TARGET
SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN
Meningkatnya Pelayanan Sarana
Kefarmasian
Persentase Pembinaan terhadap sarana
pelayanan kefarmasian dan PIRT
Jumlah Sarana pelayanan
kefarmasian dan PIRT yang
dibina dibagi dengan jumlah
seluruh sarana pelayanan
kefarmasian dan PIRT x 100
% na na na 30 80
Terlaksananya Pembinaan
terhadap sarana pelayanan
kefarmasian
SASARAN
Meningkatnya TPM laik
hygiene
SASARAN
Terlaksananya Makanan
jajanan distikerisasi
Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat
PROGRAM 3
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan Minuman
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Penerbitan Stiker Pembinaan pada
SASARAN
Meningkatnya Jumlah IRTP
yang di awasi
TARGET
SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN
Meningkatnya Perilaku hidup
Bersih dan Sehat (PHBS) di
masyarakat
Persentase rumah tangga yang telah
melaksanakan PHBS
Jumlah Rumah Tangga yang telah
melaksanakan PHBS dibagi
dengan jumlah Rumah tangga
yang telah dibina PHBS x 100% na na na 80 80
Menngkatnya Jumlah institusi
yang melakukan Mou dengan
Dinas Kesehatan
SASARAN
Terlaksananya kelurahan Ber-
PHBS
SASARAN
Meningkatnya jumlah UKBM
kelurahan yang aktif
TARGET
SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
Perencanaan
PROGRAM 1
Program dan kegiatan Pada setiap SKPD
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Pelaksanaan Sehat dalam Rangka
PROGRAM 4
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil
Meningkatnya pelaksanaan urusan
pemerintah daerah
Persentase terlaksananya urusan
pemerintah daerah
Jumlah urusan pemerintah
daerah di Dinas kesehatan yang
terlaksana dibagi dengan seluruh
urusan pemerintah daerah di
Dinas Kesehatan X 100
Unit 25 25 25 25 25
Terlaksananya penyusunan
Dokumen Pesencanaan dan
evaluasi
SASARAN
Terlaksananya administrasi
Kinerja Keuangan
SASARAN
Tersedianya Alat tulis
kantor
SASARAN
Tersedianya Barang cetakan
SASARAN
SASARAN
SASARAN
SASARAN
KEGIATAN 1
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Upaya konkrit yang dilakukan agar menghasilkan OUTPUT dan mengarah kepada pencapaian OUTCOME Program
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKP dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten Kota pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukung
SUB KEGIATAN 1
Jumlah Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk UKP dan
UKM Kewenangan Daerah Kabupaten
KotaUnit na na na 5 5
Terlaksananya Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit
Sarana dan Prasaranan Rumah Sakit
yang terbangun
% 80 90 95
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
-Jumlah Dokumen Izin Lingkungan yang
disusun
Dokumen 0 5 5
- Jumlah IPAL Puskesmas yang
terbangun dan terpelihara
Unit 0 5 5
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya
Pembangunan Fasilitas
Kesehatan lainnya
Jumlah Pustu yang dibangun Pustu na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaskananya Rehabilitai
dan Pemeriharaan Rumah
sakit
Persentase Gedung RS Daerah Kota
Pekanbaru yang terpeliharan sesuai
standar% na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
SUB KEGIATAN 5
Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya
SUB KEGIATAN 3
SUB KEGIATAN 4
Pembangunan puskesmas
SUB KEGIATAN 2
Terlaksananya
Pembangunan Fasilitas
penunjang Puskesmas
Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
Terlaksananya Rehabilitasi
dan Pemeliharaan
Puskesmas
Jumlah Sarana dan Prasarana
Puskesmas yang terpelihara % 60 70 80
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya Pengadaan
Alat Kesehatan / alat
penunjak medik
Jumlah pengadaan alat kesehatan sesuai
standarUnit na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya Ketersediaan
Obat Esensial
Persentase Ketersediaan Obat Esensial
(Puskesmas dan RSD Madani) % 100 100 100
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya Pengadaan
bahan Habis Pakai
Persentase Ketersediaan Bahan Habis
Pakai ( Puskesmas dan RSD Madani) % na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya
pemeliharaan Prasarana
dan pendukung fasilitas
pelayanan kesehatan
Jumlah unit sarana pendukung yang
dipeliharaUnit na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Pengadaan bahan habis pakai
SUB KEGIATAN 8
Pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan
SUB KEGIATAN 9
SUB KEGIATAN 6
SUB KEGIATAN 10
pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
SUB KEGIATAN 7
Pengadaan Obat, vaksin
Terlaksananya
pemeliharaan Alat
kesehatan / alat penunjang
medik di fasyankes
Persentase peningkatan mutu
perbekalan kesehatan (alat kesehatan)
% na na na
KEGIATAN 2
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Jumlah Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk UKP dan
UKM Kewenangan Daerah Kabupaten
Kota
Unit 24 24Meningkatnya pelayanan
kesehatan Ibu Hamil
Cakupan ibu hamil mendapat pelayanan
kesehatan sesuai standar% na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Meningkatnya pelayanan
kesehatan Ibu Bersalin
Cakupan ibu bersalin mendapat
pelayanan kesehatan sesuai standar
%
na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Meningkatnya pelayanan
kesehatan Bayi baru lahir
Cakupan neonatus yang mendapat 3 kali
layanan KN sesuai standar % na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Meningkatnya pelayanan
kesehatan Balita
Cakupan balita mendapat pelayanan
kesehatan sesuai standar % na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
untuk UKP dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
SUB KEGIATAN 1
SUB KEGIATAN 2
Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Pengelolaan pelayanan kesehatan balita
SUB KEGIATAN 4
SUB KEGIATAN 5
Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin
Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil
SUB KEGIATAN 3
Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
Meningkatnya pelayanan
kesehatan pada usia
pendidikan dasar
Cakupan pemeriksaan kesehatan
terhadap peserta didik kelas 1 , 7 , 10 di
sekolah minimal satu kali dalam satu
tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun
diluar sekolah mendapat pelayanan
kesehatan sesuai standar
% 90 90 90
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Meningkatnya pelayanan
kesehatan pada usia
produktif
- Persentase penduduk usia ≥ 15 tahun
yang mendapatkan pelayanan deteksi
dini FR PTM sesuai standar
orang na na na
-Persentase Puskesmas yang melakukan
pelayanan Pandu PTM
persen na na na
Persentase Puskesmas yang melakukan
deteksi dini gangguan indera ≥ 40 %
populasi
Puskesmas na na na
Persentase wanita usia 30 - 50 tahun
yang mendapatkan pelayanan deteksi
dini penyakit kanker
orang na na na
Persentase Puskesmas yang
menyelenggarakan layanan UBM
Puskesmas na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Meningkatnya pelayanan
kesehatan pada Usia Lanjut
Cakupan lansia (umur>60 th) yang
mendapatkan pelayanan kesehatan di
wilayah kerja puskesmas minimal 1x
dalam kurun waktu satu tahun
% na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Meningkatnya pelayanan
kesehatan pada Penderita
hipertensi
Jumlah penderita hipertensi
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standarOrang na na na
SUB KEGIATAN 8
Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif
SUB KEGIATAN 7
Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut
SUB KEGIATAN 6
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Meningkatnya pelayanan
kesehatan pada penderita
diabetes mellitus
Jumlah penyandang DM mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standarOrang na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Meningkatnya pelayanan
kesehatan pada orang
dengan gangguan jiwa berat
Jumlah ODGJ berat mendapatkan
pelayanan kesehatan jiwa sesuai standarOrang na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
- Persentase orang terduga Tuberculosis
yang di layani sesuai standar
% na na na
- Persentase angka keberhasilan
pengobatan TBC (TBC Succes Rate)
% na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
- Persentase orang dengan risiko
terinfeksi hiv (Bumil, Tb, IMS, WPS, LSL,
TG, IDU, WBP, PS) yang dilayani sesuai
standar
% na na na
'- Persentase Orang Dengan HIV-AIDS
yang menjalani Terapi ARV (ODHA on
ART)
% na na na
Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)
SUB KEGIATAN 12
SUB KEGIATAN 13
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
SUB KEGIATAN 9
Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
SUB KEGIATAN 10
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
SUB KEGIATAN 11
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis
Meningkatnya pelayanan
kesehatan padaorang
terduga tuberculosis
Meningkatnya pelayanan
kesehatan pada orang
dengan risiko terinfeksi HIV
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Meningkatnya pelayanan
kesehatan bagi penduduk
pada kondisi kejadian luar
biasa (KLB)
persentase kelurahan yg mengalami klb
dan ditanggulangi < 24 jam% na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
- Persentase Balita Gizi kurang % na na na
- Persentase Balita Gizi Buruk % na na na
- Persentase Balita Stunting % na na na
- Persentase D/S % na na na
- Persentase Bayi mendapatkan ASI
Ekslusif
% na na na
- Persentase Bumil KEK % na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Meningkatnya pelayanan
kesehatan kerja dan
olahraga
Persentase Masyarakat dan pekerja
sehat produktif % na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
- Persentase Kualitas lingkungan yang
memenuhi syarat% na na na
- Jumlah kegiatan yang dikelola dalam
pelayanan kesehatan lingkungan sesuai
standar RSD MadaniKeg na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
- Jumlah sumber media yang digunakan
untuk penyebaran informasi kesehatanKeg na na na
SUB KEGIATAN 14
Pengelolaan pelayanan gizi masyarakat
SUB KEGIATAN 15
Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
SUB KEGIATAN 16
TARGET
Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
SUB KEGIATAN 17
Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan
Meningkatnya pelayanan
kesehatan gizi masyarakat
Meningkatnya pelayanan
kesehatan lingkungan
Meningkatnya pelayanan
promosi kesehatan
- Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan
Promosi Kesehatan RSD MadaniKeg na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Meningkatnya pelayanan
kesehatan Tradisional,
Akupuntur, Asuhan Mandiri
dan Tradisional lainnya
Jumlah sarana pelayanan kesehatan
tradisional yang dibinaSarana na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Meningkatnya Pengelolaan
Surveilans kesehatan
Persentase Kelengkapan laporan,
ketepan waktu laporan dan kelengkapan
distribusi informasi% na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
meningkatnya pelayanan
kesehatan orang dengan
masalah kesehatan
jiwa(ODMK)
Jumlah penderita ODMK pada penduduk
≥ 15 tahun yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar Orang na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Meningkatnya Pengelolaan
Upaya Kesehatan Khusus
Persentasi Pengelolaan Upaya
Kesehatan Khusus % na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Pengelolaan Surveilans kesehatan
TARGET
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya
TARGET
TARGET
Pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan
SUB KEGIATAN 22
TARGET
SUB KEGIATAN 18
SUB KEGIATAN 19
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa(ODMK)
TARGET
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
SUB KEGIATAN 20
SUB KEGIATAN 21
Meningkatnya pelayanan
promosi kesehatan
Terwujudnya upaya
pengurangan risiko krisis
kesehatan dan pasca krisis
kesehatan
dapat tertanggulanginya persentase
masyarakat yang terdampak resiko krisis
dan pasca yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
% na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
- Persentase pasien kasus penyakit
menular yang dilayani dan ditanggulangi
% na na na
- Persentase ibu hamil yang
mendapatkan pemeriksaan Hepatitis
sesuai standar
% na na na
- Persentase penderita kusta yang
mendapat pengobatan sesuai standar
% na na na
- Persentase penderita Diare yang
mendapatkan pengobatan sesuai
standar
% na na na
- Persentase penemuan kasus ispa
pneumonia balita
% na na na
- Jumlah Fokus kasus DBD, DD dan
Chikungunya yang dilakukan fogging
Fokus na na na
- Persentase penderita malaria yang
mendapatkan pengobatan sesuai
standar
% na na na
- Pesentase anak usia 1 - 12 tahun yang
mendapatkan obat cacing
% na na na
- Jumlah orang dengan GHPR yang
Hewan Penular Rabies positif di
tanggulangi
VIAL na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya Pengelolaan
Jaminan Kesehatan
Persentase Masyarakat yang memiliki
Jaminan Kesehatan % na na na
Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular
TARGET
SUB KEGIATAN 24
TARGET
SUB KEGIATAN 25
Pengelolaan Jaminan Kesehatan
SUB KEGIATAN 23
Meningkatnya Pelayanan
Kesehatan penyakit
menular dan tidak menular
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya Deteksi dini
penyalahguna napza di
fasyankes dan sekolah
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan deteksi dini masalah
kesehatan jiwa dan penyalahgunaan
Napza
% na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Teraksananya Pengambilan
dan Pengiriman Spesimen
Penyakit Potensial KLB ke
Lab Rujukan/Nasional
semua kasus suspac penyakit potensi
klb di Ambil dan dikirim specimennya
% na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya
Penyelenggaraaan
Kabupaten/Kota sehat
Kota yang bersih, sehat dan nyaman
dihuni oleh masyarakat % na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya Operasional
pelayanan rumah sakit
Jumlah operasional pelayanan rumah
sakit yang terpenuhi Keg na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Peningkatan Nilai Keluarga Sehat IKS na na na
Jumlah BLUD Puskesmas yang dibina Puskesmas na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD
puskesmas simpang tiga
% na na na
TARGET
TARGET
TARGET
SUB KEGIATAN 27
Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota sehat
Operasional pelayanan rumah sakit
TARGET
SUB KEGIATAN 29
Operasional Pelayanan Puskesmas
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
SUB KEGIATAN 26
Deteksi dini penyalahguna napza di fasyankes dan sekolah
TARGET
SUB KEGIATAN 28
Terlaksananya Operasional
Pelayanan Puskesmas
Persentase kepuasan pasien pada BLUD
puskesmas sidomulyo Rawat Inap
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD
puskesmas Tenayan Raya
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD
puskesmas Karya wanita
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD
puskesmas Muara Fajar
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD
puskesmas Langsat
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD
puskesmas Melur
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD
puskesmas Senapelan
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD
puskesmas Rumbai
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD
puskesmas Umban sari
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD
puskesmas Rumbai bukit
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD
puskesmas Payung Sekaki
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD
puskesmas Simpang Baru
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD
puskesmas Sidomulyo Rawat Jalan
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD
puskesmas Garuda
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD
puskesmas Harapan Raya
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD
puskesmas Sail
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD
puskesmas Rejosari
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD
puskesmas Limapuluh
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD
puskesmas Pekanbaru Kota
% na na na
Persentase kepuasan pasien pada BLUD
puskesmas Sapta taruna
% na na na
SUB KEGIATAN 30
Operasional Pelayanan fasilitas kesehatan lainnya
Terlaksananya Operasional
Pelayanan Puskesmas
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya Operasional
Pelayanan fasilitas
kesehatan lainnya
Persentase pelayanan pemeriksaan
laboratorium dan logistic% na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
- Jumlah Fasilitas Kesehatan yang
terakreditasiPuskesmas na na na
- Jumlah Tenaga Pendampingan yang
melakukan pembinaan dalam rangka
akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Orang na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya Investigasi
awal Kejadian Tidak
Diharapkan (kejadian ikutan
pasca imunisasi dan
pemberian obat massal)
Semua KIPI, ringan dan berat dilakukan
Investigasi danditanggulangi
% na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
- Kelengkapan laporan, ketepan waktu laporan
dan Verifikasi alert < 24 jam
% na na na
- Jumlah Kelurahan yang mencapai 85%
imunisasi dasar lengkap % na na na
- Seluruh jemaah haji mendapatkan pelayanan
kesehatanOrang na na na
KEGIATAN 3
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
TARGET
Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota
TARGET
SUB KEGIATAN 32
SUB KEGIATAN 31
TARGET
Investigasi awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)
TARGET
SUB KEGIATAN 33
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
TARGET
SUB KEGIATAN 1
Pengelolaan Data dan informasi Kesehatan
Terlaksananya akreditasi
fasilitas kesehatan di
kabupaten/kota
Terlaksananya
Kewaspadaan Dini dan
Respon Wabah
Persentase Penyelenggaraan Sistem
Informasi Kesehatan dan pengelolaan
data% na na na 100 100
Terlaksananya kegiatan
pengelolaan data dan
informasi
Jumlah kegiatan pengelolaan data dan
InformasiKeg na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya pengelolaan
sistem informasi
Jumlah Sistem Informasi yang di Kelola
Unit na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya pengadaan
aplikasi kesehatan
Jumlah Aplikasi Kesehatan
Unit na na na
KEGIATAN 4
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Persentase Rumah Sakit yang di bina
% na na na 90 100
Terlaksananya Pengawasan
dan pembinaan Rumah sakit
Persentase Rumah Sakit yang
mendapatkan Pengawasan dan
Pembinaaan
% na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Meningkatnya Tata kelola
Rumah sakit di kota
Pekanbaru
Persentase RS yang mendapatkan
Kredensialing Dinas Kesehatan Kota
Pekanbaru.
% na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Meningkatnya Mutu
pelayanan Fasilitas
kesehatan
- Persentase RS yang telah terakreditasi.
% na na na
SUB KEGIATAN 3
Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan
TARGET
SUB KEGIATAN 3
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem informasi kesehatan dan jaringan
dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota
SUB KEGIATAN 2
Peningkatan tata kelola rumah sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
TARGET
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C dan D
TARGET
TARGET
SUB KEGIATAN 1
SUB KEGIATAN 2
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
TARGET
- Pelayanan Sesuai Standar RSD Madani% na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya perumusan
dan pelaksanaan pelayanan
kesehatan rujukan
Persentase RS yang sudah menerapkan
% na na na
KEGIATAN 1
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Persentase jumlah tenaga kesehatan
memiliki izin Praktik tenaga
kesehatan
% na na na 100 100
Meningkatnya jumlah
tenaga kesehatan memiliki
izin Praktik tenaga
kesehatan
Persentase jumlah tenaga kesehatan
memiliki izin Praktik tenaga kesehatan
Orang na na na
KEGIATAN 2
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Persentase tenaga kesehatan yang
mendapat pembinaan
% na na na 100 100
Terlaksananya Pembinaan
dan pengawasan
sumberdaya manusia
kesehatan
Persentase Jumlah Tenaga Kesehatan
yang memiliki kompetensi sesuai
dengan standar dan sesuai dengan
peraturan perundang - undangan
Orang na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya Pelatihan
dan uji kompetensi tenaga
kesehatan
Persentase jumlah ASN yang mengikuti
Pelatihan dan Uji Kompetensi tenaga
kesehatan
Orang na na na
SUB KEGIATAN 4
Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah
Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN 3
Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
TARGET
TARGET
SUB KEGIATAN 2
Pelatihan dan uji kompetensi tenaga kesehatan
SUB KEGIATAN 1
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan
TARGET
SUB KEGIATAN 1
Pembinaan dan pengawasan sumberdaya manusia kesehatan
TARGET
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya pelatihan
untuk peningkatan
kapasitas sumber daya
manusia kesehatan
Persentase jumlah ASN yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan sesuai standarOrang na na na
KEGIATAN 1
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Persentase Pembinaan terhadap
sarana pelayanan kefarmasian
% na na na 60 60
- Persentase Pembinaan terhadap
sarana pelayanan kefarmasian
%
na na na
- Jumlah sarana distribusi obat, obat
tradisional dan sarana pelayanan
kefamasian yang dilakukan pembinaan
dan pengawasan
%
na na na
- Jumlah rumah sakit/ klinik di kota
Pekanbaru yang mendapatkan
pembinaan pelayanan kefarmasian
%
na na na
KEGIATAN 2
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
TPM laik hygiene
% na na na 70 72
Meningkatnya yang di
Inspeksi Kesehatan
Lingkungan dan TPM
bersertifikat laik hygiene
TPM yang di Inspeksi Kesehatan
Lingkungan dan TPM bersertifikat laik
hygiene % na na na
KEGIATAN 3
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Makanan jajanan distikerisasi% na na na 25 30
Terlaksananya Makanan
jajanan yang diawasi
Makanan jajanan yang diawasi% na na na
KEGIATAN 4
Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
TARGET
SUB KEGIATAN 1
TARGET
SUB KEGIATAN 1
Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran
dan Depot Air Minum (DAM)
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Makanan Jajanan dan Sentra Makanan JajananPenerbitan Stiker Pembinaan pada
SUB KEGIATAN 1
Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan
SUB KEGIATAN 1
Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan
Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan MakananTARGET
meningkatnya Jumlah
sarana distribusi obat, obat
tradisional dan sarana
pelayanan kefamasian yang
dilakukan pembinaan dan
pengawasan
Pengendalian dan pegawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro
Obat Tradisional (UMOT)
TARGET
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Jumlah IRTP yang di awasiIRTP na na na 55 100
Meningkatnya Jumlah IRTP
yang di awasi
Jumlah IRTP yang di awasiIRTP na na na
KEGIATAN 1
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Jumlah institusi yang melakukan Mou
dengan Dinas Kesehatan
Jumlah na na na 5 5
Jumlah institusi yang sudah Mou dengan
Dinas Kesehatan
Jumlah na na na
Jumlah Kader Posyandu yang difasilitasiOrang Bulan na na na
KEGIATAN 2
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Jumlah kelurahan yang telah
melaksanakan PHBS % na na na 80 80
Terwujudnya rumah tangga
yang telah melaksanakan
PHBS
Jumlah rumah tangga yang telah
melaksanakan PHBS % na na na
KEGIATAN 3
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Jumlah UKBM kelurahan yang aktif
% na na na 100 100
Terlaksananya tenaga
promkes yang dilatih UKBM
Jumlah tenaga promkes yang dilatih
UKBM % na na na
KEGIATAN 1
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
SUB KEGIATAN 1
Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)
Terlaksananya upaya
promosi kesehatan,
advokasi, kemitraan dan
pemberdayaan masyarakat
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
SUB KEGIATAN 1
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat daerah
TARGET
SUB KEGIATAN 1
TARGET
TARGET
SUB KEGIATAN 1
Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan SehatTARGET
Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/
Kota
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ KotaPelaksanaan Sehat dalam Rangka
Kesehatan Bersumber dayaMasyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut
Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan
TARGET
Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri
Rumah
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil
Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat
Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan
Persentase Dokumen perencanaan
dan evaluasi yang disusun
% na na na 100 100
Tersusunnya Dokumen
Renstra/Renja Perangkat
daerah
Dokumen Renstra/Renja perangkat
daerah
Dokumen na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Tersusunnya Dokumen
Evaluasi perangkat daerah
Dokumen Evaluasi perangkat daerah
Dokumen na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya Forum
perangkat daerah dan
Rakerkesda
Forum Perangkat Daerah dan
RakerkesdaLaporan
Kegiatanna na na
KEGIATAN 2
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Persentase Administrasi Kinerja dan
Keuangan yang dilaksanakan % na na na 100 100
Tersusunnya Laporan
Capaian Kinerja
Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar
realisasi Kinerja SKPD yang disusun Laporan 1 1 1
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Tersusunnya Laporan
Keuangan Semesteran
Laporan Keuangan semesteran yang
disusunLaporan 1 1 1
SUB KEGIATAN 3
Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan
SUB KEGIATAN 2
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat daerah
TARGET
TARGET
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
SUB KEGIATAN 1
SUB KEGIATAN 2
Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/semesteranTARGET
SUB KEGIATAN 3
Penyusunan pelaporan keuangan Akhir tahunTARGET
TARGET
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Tersusunnya Laporan
Keuangan akhir tahun
Laporan Keuangan Akhir tahun yang
disusunLaporan 1 1 1
KEGIATAN 3
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Persentase administrasi umum yang
dilayani% na na na 100 100
Terlaksananya pengiriman
Dokumen
Jumlah surat/dokumen yang dikirimKoli 5 5 5
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya pembayaran
Rekening Dinas
Jumlah Rekening yang dibayar
Rekening 25 25 25
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional
yang mendapat pemeliharaan dan
perizinanUnit 5 5 5
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Tersedianya layanan
kebersihan
Jumlah Unit yang dilayani kebersihannyaUnit sarana 25 25 25
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya perbaikan
peralatan kerja
Jumlah sarana Peralatan Kerja yang
diperbaikiSarana 5 5 5
SUB KEGIATAN 1
Penyediaan jasa surat menyuratAdministrasi Umum
TARGET
SUB KEGIATAN 2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikTARGET
SUB KEGIATAN 3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraanTARGET
SUB KEGIATAN 4
Penyediaan jasa kebersihan kantorTARGET
SUB KEGIATAN 5
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaTARGET
SUB KEGIATAN 6
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Tersedianya Alat tulis
kantor
Jumlah Jenis ATK Yang disediakanJenis 120 120 120
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Tersedianya Barang cetakan Jumlah Jenis Cetakan yang disediakanJenis 300 300 300
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Tersedianya komponen
listrik
Jumlah jenis komponen listrik yang
disediakanJenis 25 25 25
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Tersedianya sarana
perlengkapan rumah tangga
jumlah sarana pengadaan perlengkapan
rumah tangga Sarana na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Tersebianya bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Jumlah Bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan yang disediakan Eks 350 350 350
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Tersedianya makanan dan
minuman kegiatan OPD
Jumlah Pack yang disediakan
Pack 35000 35000 38000
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan makanan dan minumanTARGET
TARGET
SUB KEGIATAN 7
Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTARGET
SUB KEGIATAN 8
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTARGET
SUB KEGIATAN 9
Penyediaan peralatan rumah tanggaTARGET
SUB KEGIATAN 10
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTARGET
SUB KEGIATAN 11
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya Rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Jumlah Koordinasi dan konsultasi keluar
daerah yang dilakukanKali 180 180 180
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya pengadaan
kendaraan dinas
Jumlah kendaraan dinas/operasional
yang diadakan Unit na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
Jumlah perlengkapan gedung yang
diadakanUnit 10 10 10
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya pengadaan
peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang
diadakan Unit 200 200 200
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya pengadaan
meubelair
Jumlah meubelair yang diadakan Unit 200 200 200
SUB KEGIATAN 13
Pengadaan kendaraan dinas/operasionalTARGET
SUB KEGIATAN 12
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
TARGET
SUB KEGIATAN 16
Pengadaan mebeleurTARGET
SUB KEGIATAN 17
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantorTARGET
SUB KEGIATAN 14
Pengadaan perlengkapan gedung kantorTARGET
SUB KEGIATAN 15
Pengadaan peralatan gedung kantor
TARGET
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya
pemeliharaan perlengkatan
gedung
Jumlah perlengkapan gedung kantor
yang dipelihara secara rutin jenis 200 200 200
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya
pemeliharaan peralatan
gedung
Jumlah peralatan gedung kantor yang
dipelihara secara rutin Jenis 200 200 200
KEGIATAN 4
INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Persentase rata-rata kehadiran
pegawai% 100 100 100 100 100
Terlaksananya pengadaan
Mesin absensi
Jumlah mesin/kartu absensi yang
diadakanUnit na na na
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya pengadaan
Pakaian Dinas
Jumlah Pakaian dinas yang diadakan
Stel 250 250
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
Terlaksananya pengadaan
Pakaian kerja lapangan
Jumlah Pakaian kerja yang diadakan
Stel 380 380 380
SASARAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3
SUB KEGIATAN 18
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
SUB KEGIATAN 4
Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-UndanganTARGET
TARGET
SUB KEGIATAN 2
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaTARGET
SUB KEGIATAN 3
Pengadaan pakaian kerja lapanganTARGET
dan kapasitas Sumber Daya AparaturPeningkatan Disiplin Pengadaan mesin/kartu absensi
TARGET
SUB KEGIATAN 1
Terlaksananya Bimbingan
Teknis tentang
Implementasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah peserta bimbingan teknis
tentang implementasi peraturan
perundang-undangan Orang 250 250 250
pekanbaru,
dr. ZAINI RIZALDY S
Pembina TK. I/ IV b
NIP. 19720810 200212 1 005
100 100
TH 4 TH 5
4 4
4 4
TH 4 TH 5
1 1
TH 4 TH 5
10 20
TH 4 TH 5
SUB KEGIATAN 5
Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya
SUB KEGIATAN 3
SUB KEGIATAN 4
Pembangunan puskesmas
SUB KEGIATAN 2
Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
90 90
TH 4 TH 5
6 10
TH 4 TH 5
100 100
TH 4 TH 5
100 100
TH 4 TH 5
2 2
TH 4 TH 5
Pengadaan bahan habis pakai
SUB KEGIATAN 8
Pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan
SUB KEGIATAN 9
SUB KEGIATAN 6
SUB KEGIATAN 10
pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
SUB KEGIATAN 7
Pengadaan Obat, vaksin
30 100
TH 4 TH 5
93 95
TH 4 TH 5
92
94
TH 4 TH 5
87 90
TH 4 TH 5
82 85
TH 4 TH 5
SUB KEGIATAN 1
SUB KEGIATAN 2
Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Pengelolaan pelayanan kesehatan balita
SUB KEGIATAN 4
SUB KEGIATAN 5
Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin
Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil
SUB KEGIATAN 3
Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
90 90
TH 4 TH 5
206387 268303,1
4 6
2 4
1391 1808
3 6
TH 4 TH 5
60 65
TH 4 TH 5
28,924 37601
SUB KEGIATAN 8
Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif
SUB KEGIATAN 7
Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut
SUB KEGIATAN 6
TH 4 TH 5
9,045 11,758
TH 4 TH 5
823 1070
TH 4 TH 5
100 100
90 90
TH 4 TH 5
100 100
50 50
Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)
SUB KEGIATAN 12
SUB KEGIATAN 13
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
SUB KEGIATAN 9
Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
SUB KEGIATAN 10
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
SUB KEGIATAN 11
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis
TH 4 TH 5
100 100
TH 4 TH 5
5 4.5
2.2 2
9.7 9.5
70 80
45 50
3.5 3.3
TH 4 TH 5
50 60
TH 4 TH 5
50 60
1 1
TH 4 TH 5
5 5
SUB KEGIATAN 14
Pengelolaan pelayanan gizi masyarakat
SUB KEGIATAN 15
Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
SUB KEGIATAN 16
TARGET
Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
SUB KEGIATAN 17
Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan
1 1
TH 4 TH 5
50 75
TH 4 TH 5
90 95
TH 4 TH 5
900 1170
TH 4 TH 5
80 85
TH 4 TH 5
Pengelolaan Surveilans kesehatan
TARGET
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya
TARGET
TARGET
Pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan
SUB KEGIATAN 22
TARGET
SUB KEGIATAN 18
SUB KEGIATAN 19
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa(ODMK)
TARGET
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
SUB KEGIATAN 20
SUB KEGIATAN 21
100 100
TH 4 TH 5
100 100
50 75
100 100
100 100
50 60
300 375
100 100
100 100
1000 1200
TH 4 TH 5
100 100
Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular
TARGET
SUB KEGIATAN 24
TARGET
SUB KEGIATAN 25
Pengelolaan Jaminan Kesehatan
SUB KEGIATAN 23
TH 4 TH 5
80 80
TH 4 TH 5
60 65
TH 4 TH 5
70 75
TH 4 TH 5
1 1
TH 4 TH 5
1 1
21 21
90 100
TARGET
TARGET
TARGET
SUB KEGIATAN 27
Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota sehat
Operasional pelayanan rumah sakit
TARGET
SUB KEGIATAN 29
Operasional Pelayanan Puskesmas
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional
SUB KEGIATAN 26
Deteksi dini penyalahguna napza di fasyankes dan sekolah
TARGET
SUB KEGIATAN 28
90 100
90 100
90 100
90 100
90 100
90 100
90 100
90 100
90 100
90 100
90 100
90 100
90 100
90 100
90 100
90 100
90 100
90 100
90 100
90 100
SUB KEGIATAN 30
Operasional Pelayanan fasilitas kesehatan lainnya
TH 4 TH 5
100 100
TH 4 TH 5
21 21
32 32
TH 4 TH 5
60 65
TH 4 TH 5
80 85
85 85
1212 1235
TH 4 TH 5
TARGET
Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota
TARGET
SUB KEGIATAN 32
SUB KEGIATAN 31
TARGET
Investigasi awal Kejadian Tidak Diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)
TARGET
SUB KEGIATAN 33
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
TARGET
SUB KEGIATAN 1
Pengelolaan Data dan informasi Kesehatan
11 11
TH 4 TH 5
2 2
TH 4 TH 5
2 2
TH 4 TH 5
90 100
TH 4 TH 5
80 85
TH 4 TH 5
85 100
SUB KEGIATAN 3
Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan
TARGET
SUB KEGIATAN 3
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem informasi kesehatan dan jaringan
SUB KEGIATAN 2
Peningkatan tata kelola rumah sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
TARGET
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C dan D
TARGET
TARGET
SUB KEGIATAN 1
SUB KEGIATAN 2
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
TARGET
75 75
TH 4 TH 5
50 70
TH 4 TH 5
5000 5000
TH 4 TH 5
5000 5000
TH 4 TH 5
320 320
SUB KEGIATAN 4
Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan
SUB KEGIATAN 3
Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
TARGET
TARGET
SUB KEGIATAN 2
Pelatihan dan uji kompetensi tenaga kesehatan
SUB KEGIATAN 1
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan
TARGET
SUB KEGIATAN 1
Pembinaan dan pengawasan sumberdaya manusia kesehatan
TARGET
TH 4 TH 5
400 300
TH 4 TH 5
30 80
60 60
40 40
TH 4 TH 5
70 70
TH 4 TH 5
62 67
TARGET
SUB KEGIATAN 1
TARGET
SUB KEGIATAN 1
SUB KEGIATAN 1
Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan
SUB KEGIATAN 1
Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan
Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan MakananTARGET
Pengendalian dan pegawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro
Obat Tradisional (UMOT)
TARGET
TH 4 TH 5
55 60
TH 4 TH 5
13 13
3235
TH 4 TH 5
80 80
TH 4 TH 5
25 25
TH 4 TH 5
SUB KEGIATAN 1
Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)
SUB KEGIATAN 1
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat daerah
TARGET
SUB KEGIATAN 1
TARGET
TARGET
SUB KEGIATAN 1
Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan SehatTARGET
Pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut
Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan
TARGET
Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat
Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan
3 3
TH 4 TH 5
4 4
TH 4 TH 5
2 2
TH 4 TH 5
3 3
TH 4 TH 5
1 1
SUB KEGIATAN 3
Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN 2
Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat daerah
TARGET
TARGET
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
SUB KEGIATAN 1
SUB KEGIATAN 2
Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/semesteranTARGET
SUB KEGIATAN 3
Penyusunan pelaporan keuangan Akhir tahunTARGET
TARGET
TH 4 TH 5
1 1
TH 4 TH 5
5 5
TH 4 TH 5
5 5
TH 4 TH 5
5 5
TH 4 TH 5
25 25
TH 4 TH 5
5 5
SUB KEGIATAN 1
Penyediaan jasa surat menyurat
TARGET
SUB KEGIATAN 2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikTARGET
SUB KEGIATAN 3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraanTARGET
SUB KEGIATAN 4
Penyediaan jasa kebersihan kantorTARGET
SUB KEGIATAN 5
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaTARGET
SUB KEGIATAN 6
TH 4 TH 5
120 120
TH 4 TH 5
320 320
TH 4 TH 5
30 40
TH 4 TH 5
1 1
TH 4 TH 5
400 450
TH 4 TH 5
40000 45000
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan makanan dan minumanTARGET
TARGET
SUB KEGIATAN 7
Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTARGET
SUB KEGIATAN 8
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorTARGET
SUB KEGIATAN 9
Penyediaan peralatan rumah tanggaTARGET
SUB KEGIATAN 10
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTARGET
SUB KEGIATAN 11
TH 4 TH 5
200 250
TH 4 TH 5
4 5
TH 4 TH 5
10 15
TH 4 TH 5
200 250
TH 4 TH 5
200 250
SUB KEGIATAN 13
Pengadaan kendaraan dinas/operasionalTARGET
SUB KEGIATAN 12
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
TARGET
SUB KEGIATAN 16
Pengadaan mebeleurTARGET
SUB KEGIATAN 17
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantorTARGET
SUB KEGIATAN 14
Pengadaan perlengkapan gedung kantorTARGET
SUB KEGIATAN 15
Pengadaan peralatan gedung kantor
TARGET
TH 4 TH 5
200 250
TH 4 TH 5
200 250
TH 4 TH 5
17 22
TH 4 TH 5
250 300
TH 4 TH 5
400 400
TH 4 TH 5
SUB KEGIATAN 18
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
SUB KEGIATAN 4
Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-UndanganTARGET
TARGET
SUB KEGIATAN 2
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaTARGET
SUB KEGIATAN 3
Pengadaan pakaian kerja lapanganTARGET
Pengadaan mesin/kartu absensi
TARGET
SUB KEGIATAN 1
Recommended