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AKDB-Form 015/814/102 - 02.87
Alle
Rech
te b
ei d
er A
KDB
Stadt Amberg
Stadt Amberg
36100000
B u d g e t p l a n
f Þ r d a s H a u s h a l t s j a h r 2 0 1 4
Budget-Nr. ......:Bezeichnung .....: Anforderung Þber alle BudgetsVerantwortlicher :
erstellt am 27.03.2014
Stadt Amberg
Verzeichnis der im Budgetplan verwendeten AbkÞrzungen fÞr Haushaltsvermerke----------------------------------------------------------------------------
AbkÞrzung Bedeutung
SN/G/SP:NR. Sammelnachweis gemÄÚ Paragraph 8 mit gegenseitiger Deckungkraft Gesetzes gemÄÚ 18.1 mit Splitting
SN/G:NR. Sammelnachweis gemÄÚ Paragraph 8 mit gegenseitiger Deckungkraft Gesetzes gemÄÚ 18.1 (ohne Splitting)
SN/SP:NR. Sammelnachweis gemÄÚ Paragraph 8 mit Splitting(ohne gegenseitige Deckung)
SN:NR. Sammelnachweis gemÄÚ Paragraph 8 (ohne gegenseitige Deckungund Splitting)
SP:NR. Splitting (auÚerhalb Sammelnachweis)
G:NR. Gegenseitige Deckung durch Haushaltsvermerk gemÄÚ Paragraph 18.2/3
G/P:NR. Gegenseitige Deckung kraft Gesetzes bei Personalausgaben
E-G:NR. Einseitige Deckung gemÄÚ Paragraph 18.2/gebend
E-N:NR. Einseitige Deckung gemÄÚ Paragraph 18.2/nehmend
ZW-U:NR. Zweckbindung gemÄÚ Paragraph 17.1 mit unechter Deckung
ZW-O:NR. Zweckbindung gemÄÚ Paragraph 17.1 (ohne unechte Deckung)
UE:NR. Unechte Deckung gemÄÚ Paragraph 17.2
KOST:NR. Kostenrechnende Einrichtung gemÄÚ Paragraph 12
FRW:NR. Freiwillige Aufgaben
DISP: Disponibel: Prozent
UEB ¾bertragbar gemÄÚ Paragraph 19 (HAR) bzw. Paragraph 79 (HER)
Exxx ErlÄuterungsnummer
EINMALIG Einmalige Einnahmen/Ausgaben
UKTO:MUSS Buchung auf Konto: muÚNEIN unzulÄssig
HH-SP:AN Haushaltswirtschaftliche Sperre gemÄÚ Paragraph 28: Art=AnsatzVE Art=VEAV Art=Ansatz und VEDV Art=Deckungsverm.
PRI.: PrioritÄt der Investitions-MaÚnahmen
AKDB-Form 015/814/102 - 02.87
Alle
Rech
te b
ei d
er A
KDB
Stadt Amberg Seite: 1
T e i l I
- AnsÄtze in EUR -
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 2
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 010 RechnungsprÞfungsamtUnterbudget : 200 Allg. Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
Kein Konto
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 3
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 010 RechnungsprÞfungsamtUnterbudget : 200 Allg. Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0100 RechnungsprÞfung
6554 Kassen- und Organisations- 0100 10.000 10.000 2.500,00 G:NR.900 DISP: 0,00prÞfung u.Ä. UEBBERATUNGEN, GUTACHTEN U. AE.
6610 MitgliedsbeitrÄge an 0100 14.500 14.000 14.102,38 G:NR.900 DISP: 0,00VerbÄnde, Vereine und dgl.PRUEFUNGSVERBAND
Ausgaben Budg.-Nr. 11.010.200 24.500 24.000 16.602,38
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 4
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 010 RechnungsprÞfungsamtUnterbudget : 200 Allg. Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.010.200
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 0,00
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 24.500 24.000 16.602,38
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 24.500- 24.000- 16.602,38-
davon disponibel 0 0
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Stadt Amberg Seite: 5
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 010 RechnungsprÞfungsamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2973 ¾bertrag Budget -c- 0100 0 0 2.272,06 UE:NR.801 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.010.300 0 0 2.272,06
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Stadt Amberg Seite: 6
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 010 RechnungsprÞfungsamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
5210 Zimmerausstattungen 0100 100 200 197,85 G:NR.801 UE:NR.801DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 0100 100 100 0,00 G:NR.801 UE:NR.801Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5622 Fortbildung und Umschulung 0100 2.000 1.800 2.375,64 G:NR.801 UE:NR.801DISP: 0,00
6502 BÞrobedarf 0100 2.000 1.200 2.434,02 G:NR.801 UE:NR.801DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 0100 3.000 3.800 3.197,01 G:NR.801 UE:NR.801DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 0100 200 300 54,06 G:NR.801 UE:NR.801DISP: 0,00
6540 Dienstreisen 0100 500 500 259,06 G:NR.801 UE:NR.801DISP: 0,00
8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 954,42 G:NR.801 UE:NR.801DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.010.300 7.900 7.900 9.472,06
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 7
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 010 RechnungsprÞfungsamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.010.300
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 2.272,06
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 7.900 7.900 9.472,06
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 7.900- 7.900- 7.200,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 8
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 010 RechnungsprÞfungsamt
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0
0 24.500 24.500- 0 24.000 24.000-0 24.500 24.500- 0 24.000 24.000- 0,00 16.602,38 16.602,38-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0
0 7.900 7.900- 0 7.900 7.900-0 7.900 7.900- 0 7.900 7.900- 2.272,06 9.472,06 7.200,00-
==================================================================================================================================010 0 0 0 0 0 0
0 32.400 32.400- 0 31.900 31.900-0 32.400 32.400- 0 31.900 31.900- 2.272,06 26.074,44 23.802,38-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 9
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 020 BetriebshofUnterbudget : 100 Sonderbudget Betriebshof
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
7711 Bauhof -1-BETRIEBSHOF
1313 Verkauf von eigenen 0200 15.000 15.000 24.384,11 UE:NR.008 KOST:NR.008Gartenerzeugnissen DISP: 0,00
1345 Verkauf von VorrÄten aller Art 0200 4.000 4.000 604,35 UE:NR.008 KOST:NR.008DISP: 0,00
1544 DienstleistungsersÄtze 0200 3.580.000 3.580.000 3.516.050,74 UE:NR.008 KOST:NR.008DISP: 0,00
1559 Sonst. Versicherungsleistungen 0200 0 0 0,00 UE:NR.008 KOST:NR.008SchadensfÄlle und Ähnliches DISP: 0,00
1599 Vermischte Einnahmen 0200 300 300 0,00 UE:NR.008 KOST:NR.008DISP: 0,00
1640 Erstattungen durch die 1200 0 0 0,00 UE:NR.008 KOST:NR.008gesetzliche Sozialversicherung DISP: 0,00
1769 Erstattungen von sonstigen 0200 0 0 750,00 UE:NR.009 KOST:NR.008×ffentlichen Sonderrechnungen DISP: 0,00Erstattung fÞr Ein-Euro-Jobs
Einnahmen Budg.-Nr. 11.020.100 3.599.300 3.599.300 3.541.789,20
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 10
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 020 BetriebshofUnterbudget : 100 Sonderbudget Betriebshof
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
7711 Bauhof -1-BETRIEBSHOF
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 2.600.000 2.534.700 2.415.395,63 G/P:NR.001 KOST:NR.008-Wirtschafts-, Versorgungs- DISP: 0,00und technischer Dienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 60.000 61.600 60.138,83 G/P:NR.001 KOST:NR.008schÄftigte DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 208.000 241.900 232.399,71 G/P:NR.001 KOST:NR.008'Tariflich BeschÄftigte' DISP: 0,00-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 4.800 6.200 5.730,83 G/P:NR.001 KOST:NR.008'Tariflich BeschÄftigte' DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 520.000 520.000 498.476,17 G/P:NR.001 KOST:NR.008-Wirtschafts-, Versorgungs- DISP: 0,00und technischer Dienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 12.000 13.000 12.296,35 G/P:NR.001 KOST:NR.008'Tariflich BeschÄftigte' DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4690 Personalnebenausgaben 0200 0 0 750,00 UE:NR.009 KOST:NR.008DISP: 0,00
Ein-Euro-Jobs
5010 Unterhalt eigener GebÄude 0200 20.000 20.000 8.034,94 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00
5040 Unterhalt betriebstechnischer 0200 5.500 5.500 1.257,82 G:NR.008 UE:NR.008Anlagen KOST:NR.008 DISP: 0,00
5135 Unterhalt: Winterdienst 0200 1.600 1.600 31,20 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00
EINSCHL.STRASSENREINIGUNG
5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 0200 500 500 0,00 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00
5201 Verwaltungs- und Zweckaus- 0200 1.600 1.600 0,00 G:NR.008 UE:NR.008stattung -Beschaffung- KOST:NR.008 DISP: 0,00
5203 Verwaltungs- und Zweckaus- 0200 400 400 0,00 G:NR.008 UE:NR.008stattung -Instandhaltung- KOST:NR.008 DISP: 0,00
5210 Zimmerausstattungen 0200 200 200 119,00 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 0200 100 100 538,53 G:NR.008 UE:NR.008Instandhaltung KOST:NR.008 DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 0200 12.000 12.000 9.795,68 G:NR.008 UE:NR.008kurzfristig nutzbare KOST:NR.008 DISP: 0,00AnlagegÞter
5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 0200 45.000 45.000 31.029,58 G:NR.008 UE:NR.008Instandhaltung KOST:NR.008 DISP: 0,00
5340 Leasing von Maschinen, 0200 1.800 1.800 0,00 G:NR.008 UE:NR.008GerÄte, Fahrzeuge DISP: 0,00
5410 Haus-, GrundstÞckslasten 0200 600 600 258,92 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00
5420 Heizungskosten 0200 50.000 50.000 85.713,45 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00
5430 Reinigungskosten 0200 15.000 15.000 15.392,18 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00
5431 Reinigungsmittel 0200 500 500 1.063,21 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00
5440 Strom, Gas u.Ä 0200 12.900 12.900 15.278,68 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00
5450 Wasserversorgung, 0200 4.100 4.100 1.871,45 G:NR.008 UE:NR.008EntwÄsserung KOST:NR.008 DISP: 0,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 11
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 020 BetriebshofUnterbudget : 100 Sonderbudget Betriebshof
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
7711 Bauhof -1-BETRIEBSHOF
5510 Unterhalt der Fahrzeuge 0200 75.000 75.000 92.790,82 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00
5550 Kfz-Steuern 0200 4.000 4.000 4.371,78 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00
5560 Kfz-Versicherungen 0200 27.000 27.000 33.842,08 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00
5601 Dienst- und Schutzkleidung 0200 20.000 20.000 21.190,71 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00
5622 Fortbildung und Umschulung 0200 1.400 1.400 886,05 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00
5690 Sonstige besondere Auf- 0200 500 500 273,35 G:NR.008 UE:NR.008wendungen fÞr Bedienstete KOST:NR.008 DISP: 0,00
6311 Gemeinschaftsveranstaltungen 0200 0 0 310,46 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00
6320 Verschiedener Betriebsaufwand 0200 25.000 25.000 10.796,55 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00
6325 VorrÄte, Verbrauchsmaterial 0200 65.000 65.000 25.717,52 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00
6329 Sonstiger verschiedener 0200 120.000 120.000 163.988,01 G:NR.008 UE:NR.008Betriebsaufwand KOST:NR.008 DISP: 0,00BENZINKAUF FUER TANKSTELLE
6331 WerkstÄttenbedarf: 0200 115.000 115.000 116.539,11 G:NR.008 UE:NR.008VerbrauchsgÞter KOST:NR.008 DISP: 0,00ARBEITEN AUF FREMDRECHNUNG
6369 Sonstige Dienstleistungen 0200 70.000 70.000 88.001,48 G:NR.008 UE:NR.008durch Dritte KOST:NR.008 DISP: 0,00
6374 WartungsgebÞhren 0200 0 0 1.598,65 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00E003
6445 Feuer- und Hausratversicherung 0200 5.500 5.500 7.881,95 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00
6450 Unfallversicherung 0200 12.000 12.000 6.491,13 G:NR.008 UE:NR.008(auch gesetzliche Unfallvers.) KOST:NR.008 DISP: 0,00
6502 BÞrobedarf 0200 1.100 1.100 1.094,52 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 0200 1.000 1.000 968,73 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00
6522 Fernsprech- und Fernschreib- 0200 6.800 6.800 3.850,32 G:NR.008 UE:NR.008wartungsgebÞhren, Mieten KOST:NR.008 DISP: 0,00
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 0200 300 300 829,44 G:NR.008 UE:NR.008gebÞhren -a- KOST:NR.008 DISP: 0,00
6540 Dienstreisen 0200 400 400 1.148,24 G:NR.008 UE:NR.008KOST:NR.008 DISP: 0,00
6610 MitgliedsbeitrÄge an 0200 100 100 60,00 G:NR.008 UE:NR.008VerbÄnde, Vereine und dgl. KOST:NR.008 DISP: 0,00Bayer. GÄrtnereiverband
6800 Abschreibungen 0200 291.970 330.279 340.459,00 UE:NR.008 KOST:NR.008DISP: 0,00
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 0200 175.914 198.454 214.891,00 UE:NR.008 KOST:NR.008DISP: 0,00
Ausgaben Budg.-Nr. 11.020.100 4.594.584 4.628.033 4.533.553,06
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 12
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 020 BetriebshofUnterbudget : 100 Sonderbudget Betriebshof
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.020.100
EinnahmenGesamtbetrag 3.599.300 3.599.300 3.541.789,20
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 4.594.584 4.628.033 4.533.553,06
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 995.284- 1.028.733- 991.763,86-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 13
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 020 BetriebshofUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
3454 Verkauf von Fahrzeugen 0200 10.000 10.000 35.523,74 ZW-U:NR.976 DISP: 0,00und Zubeh×r EBUD
3970 ¾bertrag Budget 0200 0 0 62.723,81 ZW-U:NR.976 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 11.020.500 10.000 10.000 98.247,55
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 020 BetriebshofUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
9352 ArbeitsgerÄte und Maschinen 0200 25.000 20.000 32.844,76 G:NR.976 ZW-U:NR.976DISP: 0,00 UEBEBUD
9357 Beschaffung von Fahrzeugen 0200 85.000 75.000 270.009,91 G:NR.976 ZW-U:NR.976DISP: 0,00 UEBEBUD
9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 392,88 G:NR.976 ZW-U:NR.976DISP: 0,00 UEB
Ausgaben Budg.-Nr. 11.020.500 110.000 95.000 303.247,55
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 020 BetriebshofUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.020.500
EinnahmenGesamtbetrag 10.000 10.000 98.247,55
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 110.000 95.000 303.247,55
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 100.000- 85.000- 205.000,00-
davon disponibel 0 0
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 020 Betriebshof
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100 0 0 0 0 0 0
3.599.300 4.594.584 995.284- 3.599.300 4.628.033 1.028.733-3.599.300 4.594.584 995.284- 3.599.300 4.628.033 1.028.733- 3.541.789,20 4.533.553,06 991.763,86-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------500 0 0 0 0 0 0
10.000 110.000 100.000- 10.000 95.000 85.000-10.000 110.000 100.000- 10.000 95.000 85.000- 98.247,55 303.247,55 205.000,00-
==================================================================================================================================020 0 0 0 0 0 0
3.609.300 4.704.584 1.095.284- 3.609.300 4.723.033 1.113.733-3.609.300 4.704.584 1.095.284- 3.609.300 4.723.033 1.113.733- 3.640.036,75 4.836.800,61 1.196.763,86-
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 100 Referat 1Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
0200 HauptverwaltungGeschÄftsausgabenbudget Ref. 1
2973 ¾bertrag Budget -c- 1000 0 0 429,13 UE:NR.810 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.100.300 0 0 429,13
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 100 Referat 1Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0200 HauptverwaltungGeschÄftsausgabenbudget Ref. 1
5210 Zimmerausstattungen 1000 100 100 0,00 G:NR.810 UE:NR.810DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 1000 100 100 35,90 G:NR.810 UE:NR.810Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5622 Fortbildung und Umschulung 1000 100 100 0,00 G:NR.810 UE:NR.810DISP: 0,00
6502 BÞrobedarf 1000 1.700 1.700 2.544,30 G:NR.810 UE:NR.810DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 1000 800 800 835,51 G:NR.810 UE:NR.810DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 1000 400 400 103,77 G:NR.810 UE:NR.810DISP: 0,00
6540 Dienstreisen 1000 200 200 104,84 G:NR.810 UE:NR.810DISP: 0,00
8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 4,81 G:NR.810 UE:NR.810DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.100.300 3.400 3.400 3.629,13
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 100 Referat 1Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.100.300
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 429,13
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 3.400 3.400 3.629,13
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 3.400- 3.400- 3.200,00-
davon disponibel 0 0
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 100 Referat 1
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0
0 3.400 3.400- 0 3.400 3.400-0 3.400 3.400- 0 3.400 3.400- 429,13 3.629,13 3.200,00-
==================================================================================================================================100 0 0 0 0 0 0
0 3.400 3.400- 0 3.400 3.400-0 3.400 3.400- 0 3.400 3.400- 429,13 3.629,13 3.200,00-
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 103 BetriebsÄrztlicher DienstUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget BetriebsÄrztlicher Dienst
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
0841 BetriebsÄrztlicher Dienst
2973 ¾bertrag Budget -c- 1030 0 0 2.700,00 UE:NR.819 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.103.300 0 0 2.700,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 103 BetriebsÄrztlicher DienstUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget BetriebsÄrztlicher Dienst
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0841 BetriebsÄrztlicher Dienst
5210 Zimmerausstattungen 1030 0 200 0,00 G:NR.819 UE:NR.819DISP: 0,00
5213 Zimmerausstattungen 1030 0 100 0,00 G:NR.819 UE:NR.819Instandhaltung DISP: 0,00
5622 Fortbildung und Umschulung 1030 0 600 554,90 G:NR.819 UE:NR.819DISP: 0,00
6502 BÞrobedarf 1030 0 100 33,24 G:NR.819 UE:NR.819DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 1030 0 200 0,00 G:NR.819 UE:NR.819DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 1030 0 100 28,00 G:NR.819 UE:NR.819DISP: 0,00
6540 Dienstreisen 1030 0 600 867,10 G:NR.819 UE:NR.819DISP: 0,00
8973 ¾bertrag Budget -c- 2100 0 0 2.700,00 G:NR.819 UE:NR.819DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.103.300 0 1.900 4.183,24
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 103 BetriebsÄrztlicher DienstUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget BetriebsÄrztlicher Dienst
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.103.300
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 2.700,00
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 0 1.900 4.183,24
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 0 1.900- 1.483,24-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 24
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 103 BetriebsÄrztlicher Dienst
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1.900 1.900-0 0 0 0 1.900 1.900- 2.700,00 4.183,24 1.483,24-
==================================================================================================================================103 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1.900 1.900-0 0 0 0 1.900 1.900- 2.700,00 4.183,24 1.483,24-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 25
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 200 Allg. Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
0201 Hauptamt
1390 Einnahmen aus Verkauf 1002 8.000 8.000 10.927,75 UE:NR.002 DISP: 0,00
1513 ErsÄtze fÞr Post- und 1102 10.000 10.000 9.018,13 UE:NR.113 DISP: 0,00FernmeldegebÞhren
1630 Erstattungen durch Zweck- 1101 2.700 2.700 868,65 DISP: 0,00verbÄnde und dgl.ZV Abwasserbeseitigung
ErlÄuterungen:UnfallversicherungHaftpflichtversicherungKassenversicherung
1631 Erstattungen durch Zweck- 1101 0 1.100 0,00 DISP: 0,00verbÄnde und dgl.Rettungszweckverband
1650 Erstattungen durch kommunale 1101 3.000 3.000 1.000,00 DISP: 0,00SonderrechnungenBÞrgerspital
ErlÄuterungen:UnfallversicherungHaftpflichtversicherungKassenversicherungKAV-BeitragKGSt-Beitrag
1651 Erstattungen von Eigen- 1101 39.000 39.000 11.200,00 DISP: 0,00 ERL.betriebenStadtwerke
ErlÄuterungen:Haftpflichtversicherung
1653 Erstattungen von kommunalen 1101 10.000 10.000 10.500,00 DISP: 0,00 ERL.KrankenhÄusern mit kauf-mÄnnischen RechnungswesenKlinikum St. Marien
ErlÄuterungen:UnfallversicherungKassenversicherung
0221 Personalamt
1554 Sonstige ErsÄtze von 1200 0 0 0,00 DISP: 0,00Versicherungen
0651 Fernsprech- und Fernschreib-dienst, Telefax
1513 ErsÄtze fÞr Post- und 1101 15.000 15.000 12.942,36 UE:NR.013 DISP: 0,00FernmeldegebÞhren
0831 Aus- und Fortbildung -1-
1621 Erstattungen durch Gemeinden 1111 0 0 0,00 DISP: 0,00und GemeindeverbÄndeAusbildungskosten-Erstattung
0841 BetriebsÄrztlicher Dienst
1631 Erstattungen durch Zweck- 1200 0 0 0,00 DISP: 0,00verbÄnde und dgl.ZAB (ZV Abwasser)
ErlÄuterungen:bis 2013 siehe HHSt.0.0841.1651
1651 Erstattungen von Eigen- 1115 1.500 4.000 3.885,00 DISP: 0,00betriebenZAB (ZV Abwasser)
ErlÄuterungen:ab 2014 sieheHHSt. 0841.1631
Einnahmen Budg.-Nr. 11.110.200 89.200 92.800 60.341,89
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 26
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 200 Allg. Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0000 Gemeinde-, Kreis- undBezirksorgane
6542 VergÞtung fÞr Benutzung 9199 3.600 3.600 3.552,48 DISP: 0,00privater PKW, Stadtfahrten
0201 Hauptamt
5310 Mieten fÞr GebÄude und Grund- 1101 13.200 13.200 3.222,17 DISP: 0,00stÞckeHerrnstr. 2 (fÞr Jugendamt)
ErlÄuterungen:befristeter Mietvertrageinschl. NK und Stromnur 2013
6312 Feiern, Ehrungen 1099 40.000 40.000 38.250,41 G:NR.002 UE:NR.002DISP: 0,00
6319 Sonstige Veranstaltungen 1099 1.000 3.000 0,00 G:NR.002 UE:NR.002DISP: 0,00
Ehrungen
6374 WartungsgebÞhren 1101 1.500 800 5.137,66 DISP: 0,00Aufzug GebÄude Herrnstr.2
ErlÄuterungen:jÄhrliche Wartungeinschl. T¾V-Abnahme
6430 Haftpflichtversicherungen 1101 144.000 141.000 141.105,56 G:NR.076 DISP: 0,00
6439 Sonstige Versicherungen 1101 300 300 249,31 G:NR.076 DISP: 0,00Ausstellungsversicherung
6450 Unfallversicherung 1101 125.000 125.000 113.985,79 G:NR.036 DISP: 0,00(auch gesetzliche Unfallvers.)
6513 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 1103 9.000 9.000 8.912,60 DISP: 0,00fÞr die gesamte Verwaltung
6520 Post-, FernmeldegebÞhren 1102 130.000 130.000 119.269,91 UE:NR.113 DISP: 0,00
6522 Fernsprech- und Fernschreib- 1101 0 0 3.766,62 DISP: 0,00wartungsgebÞhren, Mieten2012: GebÄude Herrnstr. 2
0221 Personalamt
6530 ·ffentliche Bekanntmachungen, 1111 30.000 50.000 19.136,89 DISP: 0,00Amtsblatt
6549 Reisekosten, Sonstige 1114 1.000 1.000 1.015,50 G:NR.043 DISP: 0,00Reisekosten bei Vorstellungen
6554 Kassen- und Organisations- 1100 20.000 20.000 24.133,69 DISP: 0,00prÞfung u.Ä.
6556 Honorare u.Ä. 1111 0 0 0,00 DISP: 0,00Beraterhonorare
6610 MitgliedsbeitrÄge an 1113 3.000 3.000 2.016,40 DISP: 0,00VerbÄnde, Vereine und dgl.Kommunaler Arbeitgeber Verband
0231 Rechtsamt
6448 Selbstbehalt b. SchadensfÄllen 1101 2.500 2.500 674,47 DISP: 0,00
0331 Kassenverwaltung
6441 Verm×genseigenschaden- 1101 68.000 45.000 67.000,00 DISP: 0,00versicherungKommunale Kassenversicherung
0614 Sicherheitstechnischer Dienst
6360 Dienstleistungen durch Dritte 1101 90.000 70.000 27.161,59 DISP: 0,00Arbeitsmedizin und -sicherheit
0651 Fernsprech- und Fernschreib-dienst, Telefax
6320 Verschiedener Betriebsaufwand 1101 7.000 6.800 6.203,95 DISP: 0,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 27
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 200 Allg. Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0651 Fernsprech- und Fernschreib-dienst, Telefax
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 1101 20.000 20.000 13.955,24 UE:NR.013 DISP: 0,00
0831 Aus- und Fortbildung -1-
5620 Aus- und Fortbildung, 1113 100.000 100.000 95.701,79 G:NR.043 DISP: 0,00Umschulung
6721 Erstattungen an Gemeinden 1111 0 0 0,00 DISP: 0,00und GemeindeverbÄnde
0841 BetriebsÄrztlicher Dienst
5690 Sonstige besondere Auf- 1101 2.000 900 1.266,42 DISP: 0,00wendungen fÞr BediensteteErste-Hilfe-Koffer
0891 Sonstige Einrichtungen undMaÚnahmen fÞr Verwaltungs-angeh×rige
4690 Personalnebenausgaben 1113 10.000 10.000 0,00 DISP: 0,00familienfreundl. PersonalmaÚn.
ErlÄuterungen:2013: 10.000,- Euro fÞrKinder-Ferienbetreuung
4699 Personalnebenausgaben 1101 1.000 3.000 0,00 DISP: 0,00-sonstiges Personal-PrÄmien Vorschlagswesen
5210 Zimmerausstattungen 1101 100 0 0,00 DISP: 0,00SozialrÄume
5690 Sonstige besondere Auf- 1100 1.000 1.000 1.288,50 FRW:NR.1 DISP: 0,00wendungen fÞr BediensteteBETRIEBSSPORT
6311 Gemeinschaftsveranstaltungen 1111 4.500 4.500 4.314,35 FRW:NR.1 DISP: 0,00
6551 SachverstÄndigenkosten 1111 4.500 4.500 8.162,18 DISP: 0,00 ERL.
ErlÄuterungen:ArbeitssicherheitsgesetzVertrauensÄrztlicheUntersuchungen
6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 1114 2.000 2.000 1.090,41 DISP: 0,00
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben
6587 Transportkosten 1104 4.000 4.000 3.522,29 DISP: 0,00 ERL.
ErlÄuterungen:Transportkosten fÞrFundamt
7098 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 1104 22.000 22.000 21.271,50 FRW:NR.1 DISP: 0,00Tierzucht-,Tierschutz- u.land- ERL.wirtschaftl.Vereine s.d.Einr.ZUSCHUSS TIERHEIM
1141 Umweltschutz -1-
6430 Haftpflichtversicherungen 1101 5.000 5.000 4.867,46 G:NR.076 DISP: 0,00Umwelthaftpflichtversicherung
ErlÄuterungen:fÞr MÞlldeponie
2921 ¾brige schulische Aufgaben
6450 Unfallversicherung 1101 190.000 181.000 180.270,60 G:NR.036 DISP: 0,00(auch gesetzliche Unfallvers.)
4050 Verwaltung der GrundsicherungfÞr Arbeitsuchende
6761 Erstattungen an sonstige 1200 450.000 450.000 0,00 DISP: 0,00×ffentliche Sonderrechnung -a-Komm. Finanzierungsanteil- KFA
ErlÄuterungen:Abrechnung mit Jobcenter
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 28
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 200 Allg. Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-JUGENDAMT
6430 Haftpflichtversicherungen 1101 300 300 238,00 G:NR.076 DISP: 0,00FERIENPROGRAMM
4556 Vollzeitpflege
6430 Haftpflichtversicherungen 1101 500 500 483,14 G:NR.076 DISP: 0,00fÞr Pflegekinder
8801 Bebauter Grundbesitz -1-WOHN- UND GESCH¤FTSGRUNDST¾CKE
6430 Haftpflichtversicherungen 1101 1.200 2.500 1.183,46 G:NR.076 DISP: 0,00
Ausgaben Budg.-Nr. 11.110.200 1.507.200 1.475.400 922.410,34
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 29
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 200 Allg. Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.110.200
EinnahmenGesamtbetrag 89.200 92.800 60.341,89
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 1.507.200 1.475.400 922.410,34
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 1.418.000- 1.382.600- 862.068,45-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 30
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget - Zensus
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
0531 VolkszÄhlung
1610 Erstattungen des Landes 1105 0 0 20.887,21 DISP: 0,00Kostenerstattung
2600 BuÚgelder u.Ä. 1105 0 0 0,00 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 11.110.201 0 0 20.887,21
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget - Zensus
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0531 VolkszÄhlung
5310 Mieten fÞr GebÄude und Grund- 1105 0 0 0,00 DISP: 0,00stÞckeMiete u. NK f Erhebungsstelle
5320 Mieten fÞr Maschinen, 1105 0 0 0,00 DISP: 0,00Fahrzeuge, GerÄteEDV-Ausstattung
5390 Sonstige Mieten und Pachten 1105 0 0 0,00 DISP: 0,00fÞr BÞroausstattung
6520 Post-, FernmeldegebÞhren 1105 0 0 0,00 DISP: 0,00
6530 ·ffentliche Bekanntmachungen, 1105 0 0 0,00 DISP: 0,00Amtsblatt
6549 Reisekosten, Sonstige 1105 0 0 0,00 DISP: 0,00
6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 1105 0 0 0,00 DISP: 0,00
Ausgaben Budg.-Nr. 11.110.201 0 0 0,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 32
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget - Zensus
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.110.201
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 20.887,21
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 0 0 0,00
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 0 0 20.887,21
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
0201 Hauptamt
2973 ¾bertrag Budget -c- 1101 0 0 3.237,42 UE:NR.811 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.110.300 0 0 3.237,42
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 34
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0201 Hauptamt
5210 Zimmerausstattungen 1101 400 400 1.518,21 G:NR.811 UE:NR.811DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 1101 200 200 192,56 G:NR.811 UE:NR.811Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5622 Fortbildung und Umschulung 1113 9.000 7.800 6.685,81 G:NR.811 UE:NR.811DISP: 0,00
6502 BÞrobedarf 1101 6.000 5.500 6.336,79 G:NR.811 UE:NR.811DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 1103 6.000 7.000 6.105,55 G:NR.811 UE:NR.811DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 1101 5.300 5.000 5.708,88 G:NR.811 UE:NR.811DISP: 0,00
INCL. GRUNDGEBUEHREN
6540 Dienstreisen 1114 2.500 2.500 2.030,13 G:NR.811 UE:NR.811DISP: 0,00
8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 259,49 G:NR.811 UE:NR.811DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.110.300 29.400 28.400 28.837,42
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 35
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.110.300
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 3.237,42
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 29.400 28.400 28.837,42
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 29.400- 28.400- 25.600,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 36
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget Organisations- und Personalamt
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
1341 Verkauf von BÞroausstattungen 1101 0 0 20,00 UE:NR.110 DISP: 0,00
1511 ErsÄtze fÞr BÞrobedarf 1102 8.000 8.000 7.556,50 UE:NR.110 DISP: 0,00FRUEHER: 0201.1342
1554 Sonstige ErsÄtze von 1101 0 0 69,70 UE:NR.110 DISP: 0,00Versicherungen
1599 Vermischte Einnahmen 1103 0 0 0,00 UE:NR.110 DISP: 0,00
2970 ¾bertrag Budget 1100 0 0 1.784,91 UE:NR.110 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget Hauptamt
0631 Buchbinderei, Hausdruckerei,VervielfÄltigungsstellen u.Ä.
1339 Verkauf von sonst. Drucksachen 1101 14.000 14.000 15.548,84 UE:NR.110 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 11.110.401 22.000 22.000 24.979,95
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 37
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget Organisations- und Personalamt
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0201 Hauptamt
4690 Personalnebenausgaben 1101 1.800 1.800 1.630,65 G:NR.110 UE:NR.110DISP: 0,00
Ein-Euro-Jobs
5203 Verwaltungs- und Zweckaus- 1100 300 300 389,51 G:NR.110 UE:NR.110stattung -Instandhaltung- DISP: 0,00FAHNEN
5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 1101 2.000 2.000 976,12 G:NR.110 UE:NR.110Instandhaltung DISP: 0,00
5430 Reinigungskosten 1100 4.500 4.500 3.776,00 G:NR.110 UE:NR.110DISP: 0,00
5601 Dienst- und Schutzkleidung 1199 500 500 306,72 G:NR.110 UE:NR.110DISP: 0,00 ERL.
ErlÄuterungen:Dienstkleidung FahrerSchutzkleidung Amtsboten
6324 Schmuck von StraÚen, RÄumen 1101 1.900 1.900 1.919,00 G:NR.110 UE:NR.110u.Ä. DISP: 0,00RATHAUSBALKON USW
6500 BÞrobedarf 1101 10.000 10.000 7.811,08 G:NR.110 UE:NR.110DISP: 0,00
fÞr die gesamte Verwaltung
6587 Transportkosten 1103 1.000 1.000 782,18 G:NR.110 UE:NR.110DISP: 0,00
ALTPAPIERABFUHR
6610 MitgliedsbeitrÄge an 1100 2.400 2.400 2.264,81 G:NR.110 UE:NR.110VerbÄnde, Vereine und dgl. FRW:NR.1 DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Kommunale Gemeinschafts-stelle fÞr Verwaltungs-vereinfachung
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 740,68 G:NR.110 UE:NR.110DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget Hauptamt
0631 Buchbinderei, Hausdruckerei,VervielfÄltigungsstellen u.Ä.
5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 1101 100 100 796,11 G:NR.110 UE:NR.110Instandhaltung DISP: 0,00
6374 WartungsgebÞhren 1101 17.500 17.500 14.175,42 G:NR.110 UE:NR.110DISP: 0,00
6500 BÞrobedarf 1101 3.500 3.500 6.531,13 G:NR.110 UE:NR.110DISP: 0,00
0681 VerwaltungsgebÄude -01-ST¤DTISCHE VERWALTUNGSGEB¤UDE
5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 1100 700 700 605,92 G:NR.110 UE:NR.110kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞterFUER HAUSMEISTER
5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 1100 200 200 202,94 G:NR.110 UE:NR.110Instandhaltung DISP: 0,00
5431 Reinigungsmittel 1101 12.000 12.000 14.646,65 G:NR.110 UE:NR.110DISP: 0,00
0891 Sonstige Einrichtungen undMaÚnahmen fÞr Verwaltungs-angeh×rige
6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 1113 600 600 507,59 G:NR.110 UE:NR.110DISP: 0,00
GLEICHSTELLUNGSSTELLE
Ausgaben Budg.-Nr. 11.110.401 59.000 59.000 58.062,51
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 38
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget Organisations- und Personalamt
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.110.401
EinnahmenGesamtbetrag 22.000 22.000 24.979,95
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 59.000 59.000 58.062,51
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 37.000- 37.000- 33.082,56-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 39
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget EDV
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
0601 EDV-Anlage -1-ZENTRALANLAGE STADT AMBERG
1519 ErsÄtze fÞr sonstige 1120 40.000 40.000 44.192,39 UE:NR.028 DISP: 0,00GeschÄftsausgaben
ErlÄuterungen:Ausgaben sieheHHSt. 0.0601.6325
2970 ¾bertrag Budget 1120 0 0 1,98 UE:NR.028 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.110.402 40.000 40.000 44.194,37
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 40
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget EDV
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0601 EDV-Anlage -1-ZENTRALANLAGE STADT AMBERG
6322 EDV-Kosten an Dritte 9970 111.300 110.000 98.030,95 G:NR.028 UE:NR.028DISP: 0,00
AKDB
6325 VorrÄte, Verbrauchsmaterial 1120 40.000 40.000 46.666,41 G:NR.028 UE:NR.028DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Einnahmen sieheHHSt. 0.0601.1519
6327 EDV-Kosten an Dritte - b - 1120 30.000 30.000 20.676,69 G:NR.028 UE:NR.028DISP: 0,00
SONST. EDV OHNE AKDB
6374 WartungsgebÞhren 1120 204.200 182.000 184.547,79 G:NR.028 UE:NR.028DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 1120 15.000 15.000 15.400,12 G:NR.028 UE:NR.028DISP: 0,00
Beh×rdennetz/Datenverbindungen
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 4.203,93 G:NR.028 UE:NR.028DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
0651 Fernsprech- und Fernschreib-dienst, Telefax
6522 Fernsprech- und Fernschreib- 1120 8.000 8.000 7.966,79 G:NR.028 UE:NR.028wartungsgebÞhren, Mieten DISP: 0,00
1311 Feuerwehr -01-FREIWILLIGE FEUERWEHR
6322 EDV-Kosten an Dritte 1120 4.500 0 0,00 G:NR.028 UE:NR.028DISP: 0,00
Wartungskosten fÞr KEZ
ErlÄuterungen:jÄhrl. Wartungskosten fÞrKEZ-ArbeitsplÄtze
4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-JUGENDAMT
6320 Verschiedener Betriebsaufwand 1120 0 0 0,00 DISP: 0,00Familienwegweiser online
Ausgaben Budg.-Nr. 11.110.402 413.000 385.000 377.492,68
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 41
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget EDV
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.110.402
EinnahmenGesamtbetrag 40.000 40.000 44.194,37
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 413.000 385.000 377.492,68
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 373.000- 345.000- 333.298,31-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 42
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 403 Fachaufgabenbudget Fuhrpark
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
0201 Hauptamt
1515 ErsÄtze fÞr Dienstreisen und 1101 17.700 17.700 17.418,42 UE:NR.115 DISP: 0,00Dienstfahrzeuge
2971 ¾bertrag Budget -a- 1101 0 0 5,79 UE:NR.115 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget Fuhrpark
Einnahmen Budg.-Nr. 11.110.403 17.700 17.700 17.424,21
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 43
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 403 Fachaufgabenbudget Fuhrpark
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0201 Hauptamt
5340 Leasing von Maschinen, 1101 13.000 0 0,00 G:NR.115 UE:NR.115GerÄte, Fahrzeuge DISP: 0,00Kfz-Leasing
5510 Unterhalt der Fahrzeuge 1101 9.000 19.500 21.722,21 G:NR.115 UE:NR.115DISP: 0,00
5550 Kfz-Steuern 1101 900 1.000 979,00 G:NR.115 UE:NR.115DISP: 0,00
5560 Kfz-Versicherungen 1101 4.000 4.000 3.633,48 G:NR.115 UE:NR.115DISP: 0,00
8971 ¾bertrag Budget -a- 2100 0 0 0,00 G:NR.115 UE:NR.115DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget Fuhrpark
Ausgaben Budg.-Nr. 11.110.403 26.900 24.500 26.334,69
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 44
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 HauptamtUnterbudget : 403 Fachaufgabenbudget Fuhrpark
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.110.403
EinnahmenGesamtbetrag 17.700 17.700 17.424,21
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 26.900 24.500 26.334,69
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 9.200- 6.800- 8.910,48-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 45
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 110 Hauptamt
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0
89.200 1.507.200 1.418.000- 92.800 1.475.400 1.382.600-89.200 1.507.200 1.418.000- 92.800 1.475.400 1.382.600- 60.341,89 922.410,34 862.068,45-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------201 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 20.887,21 0,00 20.887,21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0
0 29.400 29.400- 0 28.400 28.400-0 29.400 29.400- 0 28.400 28.400- 3.237,42 28.837,42 25.600,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------401 0 0 0 0 0 0
22.000 59.000 37.000- 22.000 59.000 37.000-22.000 59.000 37.000- 22.000 59.000 37.000- 24.979,95 58.062,51 33.082,56-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------402 0 0 0 0 0 0
40.000 413.000 373.000- 40.000 385.000 345.000-40.000 413.000 373.000- 40.000 385.000 345.000- 44.194,37 377.492,68 333.298,31-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------403 0 0 0 0 0 0
17.700 26.900 9.200- 17.700 24.500 6.800-17.700 26.900 9.200- 17.700 24.500 6.800- 17.424,21 26.334,69 8.910,48-
==================================================================================================================================110 0 0 0 0 0 0
168.900 2.035.500 1.866.600- 172.500 1.972.300 1.799.800-168.900 2.035.500 1.866.600- 172.500 1.972.300 1.799.800- 171.065,05 1.413.137,64 1.242.072,59-
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Stadt Amberg Seite: 46
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 112 HauptamtUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - EDV
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
0601 EDV-Anlage -1-ZENTRALANLAGE STADT AMBERG
3459 Verkauf von sonstigen 1120 50.000 50.000 87.128,33 ZW-U:NR.957 DISP: 0,00beweglichen Sachen EBUDVerkauf von IT-Ausstattung
ErlÄuterungen:Ausgaben sieheHHSt. 1.0601.9350
3970 ¾bertrag Budget 1120 0 0 0,00 ZW-U:NR.957 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 11.112.500 50.000 50.000 87.128,33
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Stadt Amberg Seite: 47
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 112 HauptamtUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - EDV
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0501 Standesamt
9350 Erwerb von beweglichen Sachen 1120 5.000 0 0,00 G:NR.957 ZW-U:NR.957des Anlageverm×gens DISP: 0,00 UEBAUTISTA
0521 Wahlen
9352 ArbeitsgerÄte und Maschinen 1120 20.000 0 0,00 G:NR.957 ZW-U:NR.957DISP: 0,00 UEB
StadtratswahlauszÄhlung mit PC
0601 EDV-Anlage -1-ZENTRALANLAGE STADT AMBERG
9350 Erwerb von beweglichen Sachen 1120 50.000 50.000 90.938,28 G:NR.957 ZW-U:NR.957des Anlageverm×gens DISP: 0,00 UEBVorrÄte / Ersatzbeschaffung
ErlÄuterungen:Einnahmen sieheHHSt. 1.0601.3459
9352 ArbeitsgerÄte und Maschinen 1120 178.000 180.000 235.451,27 G:NR.957 ZW-U:NR.957DISP: 0,00 UEB
9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 66,86 G:NR.957 ZW-U:NR.957DISP: 0,00 UEB
0651 Fernsprech- und Fernschreib-dienst, Telefax
9680 Sonst.Bau- und Betriebsanlagen 1120 10.000 10.000 2.649,72 G:NR.957 ZW-U:NR.957DISP: 0,00 UEB
Anpassung und Erweiterung
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben
9350 Erwerb von beweglichen Sachen 1120 0 0 9.211,06 G:NR.957 ZW-U:NR.957des Anlageverm×gens DISP: 0,00 UEBProgr. Waffenregister
1111 KFZ-Zulassungsstelle -1-
9350 Erwerb von beweglichen Sachen 1120 0 0 0,00 G:NR.957 ZW-U:NR.957des Anlageverm×gens DISP: 0,00 UEB
EBUDEDV - Ausstattung
1122 VerkehrsÞberwachung
9350 Erwerb von beweglichen Sachen 1120 0 0 22.578,00 G:NR.957 ZW-U:NR.957des Anlageverm×gens DISP: 0,00 UEBEDV - Ausstattung
ErlÄuterungen:Ersatz der mobilenDatenerfassungsgerÄte
1141 Umweltschutz -1-
9350 Erwerb von beweglichen Sachen 1120 0 0 0,00 DISP: 0,00 UEBdes Anlageverm×gensEDV-Ausstattung
1161 Einwohnerwesen einschlieÚlichPassamt und AuslÄnderbeh×rde
9350 Erwerb von beweglichen Sachen 1120 8.000 0 0,00 G:NR.957 ZW-U:NR.957des Anlageverm×gens DISP: 0,00 UEBRathaus Service Portal
9631 Betriebstechnische Anlagen -a- 1120 0 15.000 0,00 G:NR.957 ZW-U:NR.957DISP: 0,00 UEB
Aufrufanlage
1311 Feuerwehr -01-FREIWILLIGE FEUERWEHR
9359 Erwerb von sonst. beweglichen 1120 34.500 0 0,00 DISP: 0,00 UEBSachen des Anlageverm×gensEDV fÞr Kreiseinsatzzentrale
ErlÄuterungen:Hard- und Software fÞrzwei KEZ-ArbeitsplÄtze
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 112 HauptamtUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - EDV
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
1401 Katastrophenschutz
9352 ArbeitsgerÄte und Maschinen 1120 0 0 0,00 G:NR.957 ZW-U:NR.957DISP: 0,00 UEB
IT, Telef., Kopierer (ILS-Geb)
3210 Museen, Sammlungen, Aus-stellungen und ArchiveStadtarchiv
9352 ArbeitsgerÄte und Maschinen 1120 10.000 10.000 0,00 G:NR.957 ZW-U:NR.957DISP: 0,00 UEB
ErlÄuterungen:2013: NAS- Laufwerk2014:Faust 7 Professional
3521 BÞcherei -1-STADTB¾CHEREI
9350 Erwerb von beweglichen Sachen 1120 0 0 0,00 G:NR.957 ZW-U:NR.957des Anlageverm×gens DISP: 0,00 UEB
EBUDEDV-Ausstattung
4011 Verwaltung der Sozialhilfe
9350 Erwerb von beweglichen Sachen 1120 0 0 0,00 G:NR.957 ZW-U:NR.957des Anlageverm×gens DISP: 0,00 UEB
ErlÄuterungen:Auswertungssoftware fÞrkleinrÄumige Gliederung(HH 2012)
9352 ArbeitsgerÄte und Maschinen 1120 10.000 0 0,00 G:NR.957 ZW-U:NR.957DISP: 0,00 UEB
Elektronische Akte Wohngeld
9630 Betriebstechnische Anlagen 1120 5.000 0 0,00 G:NR.957 ZW-U:NR.957DISP: 0,00 UEB
Mitbenutzung Kassenautomat
4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-JUGENDAMT
9350 Erwerb von beweglichen Sachen 1120 0 0 0,00 G:NR.957 ZW-U:NR.957des Anlageverm×gens DISP: 0,00 UEB
EBUDEDV - Ausstattung
4072 Verwaltung der Jugendhilfe -2-
9350 Erwerb von beweglichen Sachen 1120 0 0 16.533,14 G:NR.957 ZW-U:NR.957des Anlageverm×gens DISP: 0,00 UEB
ErlÄuterungen:Allg. Sozialdienst imJugendamt - Erweiterungder EDV-Lizenzen (2012)
Ausgaben Budg.-Nr. 11.112.500 330.500 265.000 377.428,33
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 112 HauptamtUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - EDV
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.112.500
EinnahmenGesamtbetrag 50.000 50.000 87.128,33
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 330.500 265.000 377.428,33
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 280.500- 215.000- 290.300,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 50
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 112 Hauptamt
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------500 0 0 0 0 0 0
50.000 330.500 280.500- 50.000 265.000 215.000-50.000 330.500 280.500- 50.000 265.000 215.000- 87.128,33 377.428,33 290.300,00-
==================================================================================================================================112 0 0 0 0 0 0
50.000 330.500 280.500- 50.000 265.000 215.000-50.000 330.500 280.500- 50.000 265.000 215.000- 87.128,33 377.428,33 290.300,00-
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Stadt Amberg Seite: 51
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 130 StadtarchivUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
3210 Museen, Sammlungen, Aus-stellungen und ArchiveStadtarchiv
2973 ¾bertrag Budget -c- 1300 0 0 2.456,02 UE:NR.813 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.130.300 0 0 2.456,02
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 52
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 130 StadtarchivUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
3210 Museen, Sammlungen, Aus-stellungen und ArchiveStadtarchiv
5210 Zimmerausstattungen 1300 400 400 41,80 G:NR.813 UE:NR.813DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 1300 100 100 0,00 G:NR.813 UE:NR.813Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5622 Fortbildung und Umschulung 1300 200 200 0,00 G:NR.813 UE:NR.813DISP: 0,00
6502 BÞrobedarf 1300 400 400 542,91 G:NR.813 UE:NR.813DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 1300 300 300 0,00 G:NR.813 UE:NR.813DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 1300 500 500 77,12 G:NR.813 UE:NR.813DISP: 0,00
6540 Dienstreisen 1300 800 500 621,93 G:NR.813 UE:NR.813DISP: 0,00
8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 3.150,00 G:NR.813 UE:NR.813DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.130.300 2.700 2.400 4.433,76
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Stadt Amberg Seite: 53
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 130 StadtarchivUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.130.300
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 2.456,02
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 2.700 2.400 4.433,76
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 2.700- 2.400- 1.977,74-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 54
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 130 StadtarchivUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
1190 Sonstige GebÞhren und 1300 1.500 1.500 3.936,50 UE:NR.130 DISP: 0,00Ähnliche Entgelte
1390 Einnahmen aus Verkauf 1300 500 500 2.788,18 UE:NR.130 DISP: 0,00
1762 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 3.500,00 UE:NR.130 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -b-
1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 1.200 1.200 0,00 UE:NR.130 DISP: 0,00von privaten Unternehmen
1782 Spenden, Schenkungen und Erb- 2140 0 0 0,00 UE:NR.130 DISP: 0,00schaften fÞr lfd. Zweckevon Þbrigen Bereichen
2970 ¾bertrag Budget 1300 0 0 5.714,85 UE:NR.130 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.130.400 3.200 3.200 15.939,53
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 55
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 130 StadtarchivUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
5713 Ton- und Bildmaterial 1300 800 800 0,00 G:NR.130 UE:NR.130DISP: 0,00
6321 ·ffentlichkeitsarbeit 1300 500 500 691,74 G:NR.130 UE:NR.130DISP: 0,00
6323 Chroniken, Urkunden 1300 5.000 5.000 8.687,89 G:NR.130 UE:NR.130DISP: 0,00
6500 BÞrobedarf 1300 300 300 1.424,44 G:NR.130 UE:NR.130DISP: 0,00
6556 Honorare u.Ä. 1300 17.000 6.000 0,00 G:NR.130 UE:NR.130DISP: 0,00
Amberg in der NS-Zeit
ErlÄuterungen:Erforschung d. GeschichteAmbergs in der NS-Zeit
6610 MitgliedsbeitrÄge an 1300 100 100 108,00 G:NR.130 UE:NR.130VerbÄnde, Vereine und dgl. FRW:NR.1 DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Hist. Verein RegensburgVerein RegensburgerBistumsgeschichte
7181 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 1300 100 100 50,00 G:NR.130 UE:NR.130den Þbrigen Bereich -a- FRW:NR.1 DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Zuschuss HistorischerVerein OG Amberg
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 8.577,46 G:NR.130 UE:NR.130DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.130.400 23.800 12.800 19.539,53
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 56
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 130 StadtarchivUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.130.400
EinnahmenGesamtbetrag 3.200 3.200 15.939,53
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 23.800 12.800 19.539,53
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 20.600- 9.600- 3.600,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 57
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 130 Stadtarchiv
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0
0 2.700 2.700- 0 2.400 2.400-0 2.700 2.700- 0 2.400 2.400- 2.456,02 4.433,76 1.977,74-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0
3.200 23.800 20.600- 3.200 12.800 9.600-3.200 23.800 20.600- 3.200 12.800 9.600- 15.939,53 19.539,53 3.600,00-
==================================================================================================================================130 0 0 0 0 0 0
3.200 26.500 23.300- 3.200 15.200 12.000-3.200 26.500 23.300- 3.200 15.200 12.000- 18.395,55 23.973,29 5.577,74-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 58
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 200 Referat 2Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
0300 FinanzverwaltungGeschÄftsausgabenbudget Ref. 2
1515 ErsÄtze fÞr Dienstreisen und 2010 0 0 34,30 UE:NR.820 DISP: 0,00Dienstfahrzeuge
2973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 766,63 UE:NR.820 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.200.300 0 0 800,93
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 59
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 200 Referat 2Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0300 FinanzverwaltungGeschÄftsausgabenbudget Ref. 2
5210 Zimmerausstattungen 2010 300 300 104,57 G:NR.820 UE:NR.820DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 2010 200 200 0,00 G:NR.820 UE:NR.820Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5622 Fortbildung und Umschulung 2010 200 200 138,60 G:NR.820 UE:NR.820DISP: 0,00
6502 BÞrobedarf 2010 900 900 923,12 G:NR.820 UE:NR.820DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 2010 400 400 364,83 G:NR.820 UE:NR.820DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 2010 200 200 40,60 G:NR.820 UE:NR.820DISP: 0,00
6540 Dienstreisen 2010 800 800 937,47 G:NR.820 UE:NR.820DISP: 0,00
8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 1.091,74 G:NR.820 UE:NR.820DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.200.300 3.000 3.000 3.600,93
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 60
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 200 Referat 2Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.200.300
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 800,93
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 3.000 3.000 3.600,93
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 3.000- 3.000- 2.800,00-
davon disponibel 0 0
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 200 Referat 2Unterbudget : 399 GAB div. ¤mter Ref. 2
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
0341 Steuerverwaltung
2973 ¾bertrag Budget -c- 2900 0 0 5.104,11 UE:NR.829 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.200.399 0 0 5.104,11
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 200 Referat 2Unterbudget : 399 GAB div. ¤mter Ref. 2
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0341 Steuerverwaltung
5213 Zimmerausstattungen 2900 500 500 59,38 G:NR.829 UE:NR.829Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
6500 BÞrobedarf 2900 3.000 3.000 3.880,99 G:NR.829 UE:NR.829DISP: 0,00
8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 4.663,74 G:NR.829 UE:NR.829DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.200.399 3.500 3.500 8.604,11
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 200 Referat 2Unterbudget : 399 GAB div. ¤mter Ref. 2
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.200.399
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 5.104,11
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 3.500 3.500 8.604,11
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 3.500- 3.500- 3.500,00-
davon disponibel 0 0
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 200 Referat 2
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0
0 3.000 3.000- 0 3.000 3.000-0 3.000 3.000- 0 3.000 3.000- 800,93 3.600,93 2.800,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------399 0 0 0 0 0 0
0 3.500 3.500- 0 3.500 3.500-0 3.500 3.500- 0 3.500 3.500- 5.104,11 8.604,11 3.500,00-
==================================================================================================================================200 0 0 0 0 0 0
0 6.500 6.500- 0 6.500 6.500-0 6.500 6.500- 0 6.500 6.500- 5.905,04 12.205,04 6.300,00-
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 100 Sonderbudget-BÞrgerhilfsfonds
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
4702 F×rderung der Wohlfahrts-pflege -02-B¾RGERHILFSFONDS
1599 Vermischte Einnahmen 2140 0 0 0,00 UE:NR.027 DISP: 0,00
1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 10.000 10.000 29.270,00 UE:NR.027 DISP: 0,00von privaten Unternehmen
1781 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.027 DISP: 0,00von Þbrigen Bereichen
1782 Spenden, Schenkungen und Erb- 2140 10.000 10.000 20.514,77 UE:NR.027 DISP: 0,00schaften fÞr lfd. Zweckevon Þbrigen Bereichen
Einnahmen Budg.-Nr. 11.210.100 20.000 20.000 49.784,77
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 100 Sonderbudget-BÞrgerhilfsfonds
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
4702 F×rderung der Wohlfahrts-pflege -02-B¾RGERHILFSFONDS
7090 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 9100 10.000 10.000 180,00 G:NR.027 UE:NR.027VerbÄnde, Vereine u.Ä. DISP: 0,00sowie deren Einrichtungen
7150 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2140 0 0 0,00 G:NR.027 UE:NR.027kommunale Sonderrechnungen DISP: 0,00
7180 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 9100 10.000 10.000 14.482,57 G:NR.027 UE:NR.027die Þbrigen Bereiche DISP: 0,00
Ausgaben Budg.-Nr. 11.210.100 20.000 20.000 14.662,57
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Stadt Amberg Seite: 67
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 100 Sonderbudget-BÞrgerhilfsfonds
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.210.100
EinnahmenGesamtbetrag 20.000 20.000 49.784,77
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 20.000 20.000 14.662,57
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 0 0 35.122,20
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 68
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
0000 Gemeinde-, Kreis- undBezirksorgane
1390 Einnahmen aus Verkauf 2101 0 0 145,50 DISP: 0,00
0301 KÄmmerei
1599 Vermischte Einnahmen 2100 0 0 2.500,00 DISP: 0,00
1630 Erstattungen durch Zweck- 2140 180.000 170.000 145.219,84 DISP: 0,00verbÄnde und dgl.Verwaltungskostenbeitrag
ErlÄuterungen:ZV AbwasserbeseitigungRettungszweckverband
1650 Erstattungen durch kommunale 2140 150 150 150,00 DISP: 0,00Sonderrechnungen
ErlÄuterungen:VerwaltungskostenbeitragOtto Carl Schulz StiftungAmberger BÞrgerhilfsfonds
1651 Erstattungen von Eigen- 2140 22.800 22.800 22.800,00 DISP: 0,00betriebenVerwaltungskostenbeitrag
ErlÄuterungen:Stadtwerke
1653 Erstattungen von kommunalen 2140 69.000 67.500 68.938,03 DISP: 0,00KrankenhÄusern mit kauf-mÄnnischen RechnungswesenVerwaltungskostenbeitrag
ErlÄuterungen:Klinikum
1690 Innere Verrechnungen 2140 200.000 191.000 200.314,78 DISP: 0,00 ERL.Verwaltungskostenbeitrag
ErlÄuterungen:Abwasserbeseitigung7000.6792
1692 Innere Verrechnungen 2140 388.500 376.700 367.541,92 DISP: 0,00 ERL.VerwaltungskostenbeitrÄge
ErlÄuterungen:StraÚenreinigung; UA6751Abfallbeseitigung; UA 72.Bestattungswesen; UA 7500
1698 Innere Verrechnungen 2140 5.100 1.500 4.826,36 DISP: 0,00Sonstige VerwaltungsleistungenPV-Anlage Barbaraschule
0331 Kassenverwaltung
1670 Erstattungen durch private 2140 107.000 107.000 107.518,21 DISP: 0,00 ERL.UnternehmenVerwaltungskostenbeitrag
ErlÄuterungen:BÞrgerspitalstiftung
1698 Innere Verrechnungen 2140 10.000 10.000 8.994,32 DISP: 0,00Sonstige VerwaltungsleistungenVERWK. MARKTWESEN
ErlÄuterungen:von HHSt. 7300.6792
0341 Steuerverwaltung
2615 VerspÄtungszuschlÄge 2140 1.000 1.000 4.495,00 DISP: 0,00
1141 Umweltschutz -1-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 69
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
1141 Umweltschutz -1-
1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2130 59.000 59.000 60.004,00 DISP: 0,00vom Land
ErlÄuterungen:Aufwendungsersatz gem.Art. 9 Abs. 5 FAG(Wasserwirtschaft)
2001 Allgemeine Schulverwaltung
1630 Erstattungen durch Zweck- 2140 82.000 72.000 51.545,44 DISP: 0,00verbÄnde und dgl.Verwaltungskostenbeitrag
ErlÄuterungen:Berufsschulzweckverband
3312 Theater -2-Freunde des Stadttheaters
1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2142 8.000 8.000 8.954,00 UE:NR.700 DISP: 0,00von privaten Unternehmen
1782 Spenden, Schenkungen und Erb- 2142 9.000 7.000 9.394,56 UE:NR.700 DISP: 0,00schaften fÞr lfd. Zweckevon Þbrigen Bereichen
2060 Zinsen von sonstigen ×ffentl. 2142 800 600 1.311,97 UE:NR.700 DISP: 0,00Sonderrechnungen
2070 Zinsen von privaten 2142 400 600 430,56 UE:NR.700 DISP: 0,00Unternehmen
4319 Soziale EinrichtungenfÞr ¤ltere(ohne Pflegeeinrichtungen)
1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2130 15.000 15.000 15.300,00 DISP: 0,00vom Landnach dem Heimgesetz
ErlÄuterungen:gem. Art. 9 Abs. 2 FAG
4583 Ausgaben fÞr sonstigeMaÚnahmen
2060 Zinsen von sonstigen ×ffentl. 2140 700 700 1.274,89 ZW-U:NR.414 DISP: 0,00SonderrechnungenErbe Hofmann
4641 Tageseinrichtung fÞrKinder -1-
1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 DISP: 0,00von privaten Unternehmen
5451 Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes
1198 Umsatzsteuer aus steuer- 2140 2.800 2.800 2.614,26 UE:NR.252 DISP: 0,00pflichtigen Entgelten
5461 LebensmittelÞberwachung
1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2130 10.000 10.000 11.376,30 DISP: 0,00vom Land
ErlÄuterungen:Aufwendungsersatz nachArt. 9 Abs. 4 FAG
6201 Wohnungsbauf×rderung-fÞr Dritte-
2051 Zinsen von kommunaler Sonder- 2130 7.500 7.600 7.558,33 DISP: 0,00rechnung -a-Stadtbau
2060 Zinsen von sonstigen ×ffentl. 2130 0 0 0,00 DISP: 0,00SonderrechnungenGemeinnÞtzige Wohnungsbauges.
2071 Zinsen von privaten 2130 6.400 9.800 10.100,96 DISP: 0,00Unternehmen -a-Werkvolk, Wohnungsunternehmen
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 70
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
6201 Wohnungsbauf×rderung-fÞr Dritte-
2120 Gewinnablieferungen v. fremden 2140 60 60 64,00 DISP: 0,00wirtschaftlichen UnternehmenGESCHAEFTSANT. WOHNUNGSUNTERN.
6300 GemeindestraÚen
1715 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 2130 400.000 400.000 382.380,00 DISP: 0,00Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer(soweit nicht UGr 3615)
7202 Abfallbeseitigung -2-DSD
1198 Umsatzsteuer aus steuer- 3270 12.900 12.000 12.914,44 UE:NR.327 DISP: 0,00pflichtigen Entgelten
1555 Umsatzst. aus BeitrÄgen u.Ä., 2140 3.800 1.800 7.397,53 UE:NR.327 DISP: 0,00Umsatzsteuer RÞckvergÞtung,abziehb.Vorsteuer aus Invest.
7605 Werbeeinrichtungen(AnschlagsÄulen und dgl.)
1451 Pachten 2140 33.000 32.000 34.922,66 DISP: 0,00
8300 Kombinierte Versorgungs- undVerkehrsunternehmen
2110 Gewinnablieferungen v. eigenen 2140 500.000 1.000.000 0,00 DISP: 0,00wirtschaftlichen Unternehmen
ErlÄuterungen:2013: Stadtwerke2014: Stadtwerke
2200 Konzessionsabgaben 2140 1.900.000 1.809.000 1.883.270,70 UE:NR.217 DISP: 0,00
8411 Unternehmen der Wirtschafts-f×rderung -1-CONGRESS CENTRUM
1198 Umsatzsteuer aus steuer- 2140 11.900 11.900 11.657,52 UE:NR.213 DISP: 0,00pflichtigen Entgelten
1555 Umsatzst. aus BeitrÄgen u.Ä., 2140 0 0 5.360,64 DISP: 0,00Umsatzsteuer RÞckvergÞtung,abziehb.Vorsteuer aus Invest.AMBERGER CONGRESS CENTRUM
8801 Bebauter Grundbesitz -1-WOHN- UND GESCH¤FTSGRUNDST¾CKE
1198 Umsatzsteuer aus steuer- 2140 6.300 6.300 5.245,80 UE:NR.213 DISP: 0,00pflichtigen Entgelten
1555 Umsatzst. aus BeitrÄgen u.Ä., 2140 0 0 1.360,71 UE:NR.213 DISP: 0,00Umsatzsteuer RÞckvergÞtung,abziehb.Vorsteuer aus Invest.
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen
0001 Grundsteuer -A- 2141 40.000 40.000 41.122,03 DISP: 0,00
0010 Grundsteuer -B- 2142 5.050.000 5.000.000 4.925.273,43 DISP: 0,00
0030 Gewerbesteuer 2140 19.000.000 21.000.000 22.689.701,54 DISP: 0,00
0100 Gemeindeanteil an der 2130 16.000.000 16.900.000 16.314.201,00 DISP: 0,00Einkommensteuer
0120 Gemeindeanteil an der 2130 2.000.000 2.000.000 2.254.321,00 DISP: 0,00Umsatzsteuer
0220 Hundesteuer 2142 60.000 60.000 65.714,50 DISP: 0,00
0320 Sonstige steuerÄhnl. Einnahmen 2140 0 0 51,56 DISP: 0,00K×rperschaftssteuer-Erstattung
0410 SchlÞsselzuweisungen vom Land 2130 15.150.000 14.200.000 14.048.484,00 DISP: 0,00
0611 Pauschale Finanzzuweisungen 2130 1.400.000 1.467.000 1.474.156,56 DISP: 0,00nach Art. 7 FAG
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 71
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen
0615 Einkommensteuerersatzleistung 2130 1.400.000 1.563.000 1.484.478,00 DISP: 0,00v.Land durch Umsatzsteuerbet.f.Verluste Familienleist.ausg.
0616 ¾berlassung des Aufkommens 2130 700.000 650.000 1.106.373,61 DISP: 0,00aus der Grunderwerbsteuer
0810 ¾berlassung des Aufkommens 9910 20.000 20.000 21.330,00 DISP: 0,00an Verwarnungsgeldern undGeldbuÚen vom Land
9101 Allgemeine RÞcklage(einschlieÚlich ZinsertrÄge)
2060 Zinsen von sonstigen ×ffentl. 2140 35.000 10.000 23.951,68 DISP: 0,00Sonderrechnungen
2070 Zinsen von privaten 2140 35.000 10.000 73.732,43 DISP: 0,00Unternehmen
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe-schaff.-Kosten,Schuldendienst,Schuldendiensthilfe v. Dritten
2310 Schuldendiensthilfen vom Land 2130 0 0 0,00 DISP: 0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen
2700 Abschreibungen 2140 2.442.695 2.477.224 2.444.948,19 DISP: 0,00
2750 Verzinsung des Anlagekapitals 2140 1.415.241 1.697.192 1.602.027,65 DISP: 0,00
9161 ZufÞhrungen zwischenVerwaltungs- und Verm×gens-haushalt
2800 ZufÞhrung v. Verm×genshaushalt 2140 0 0 0,00 DISP: 0,00(ohne SonderrÞcklagen)
Einnahmen Budg.-Nr. 11.210.200 68.801.046 71.508.226 72.027.750,41
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 72
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0000 Gemeinde-, Kreis- undBezirksorgane
6314 StÄdtepartnerschaften u.Ä. 6101 25.000 25.000 33.683,06 FRW:NR.1 DISP: 0,00UEB
6329 Sonstiger verschiedener 2101 6.000 6.000 0,00 DISP: 0,00 UEBBetriebsaufwandinsbes. Europaangelegenheiten
6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 9100 0 0 0,00 DISP: 0,00
6600 VerfÞgungsmittel 9100 21.500 21.500 21.499,52 DISP: 0,00
0231 Rechtsamt
6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.Ä. 9920 20.000 20.000 17.715,60 DISP: 0,00
0301 KÄmmerei
6551 SachverstÄndigenkosten 2101 20.000 20.000 0,00 G:NR.210 UE:NR.210DISP: 0,00
Betrauungsakte
6610 MitgliedsbeitrÄge an 2010 36.500 34.500 32.965,06 G:NR.210 UE:NR.210VerbÄnde, Vereine und dgl. FRW:NR.1 DISP: 0,00
ERL.
ErlÄuterungen:Rat der Gemeinden EuropasDeutscher StÄdtetagBayer. StÄdtetagBayer. Waldverein AmbergOberpfÄlzer WaldvereinOTTI-RegensburgErnst-Reuter-GesellschaftHanns-Seidel-StiftungEuregio EgrensisDt. Insttut f. Urbanistik
8413 Zinsen fÞr zurÞckgezahlte 2120 10.000 10.000 96,34 DISP: 0,00 UEBZuwendungen
0681 VerwaltungsgebÄude -01-ST¤DTISCHE VERWALTUNGSGEB¤UDE
6320 Verschiedener Betriebsaufwand 9100 0 0 0,00 DISP: 0,00
1401 Katastrophenschutz
7110 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke an 2130 4.000 4.000 2.867,00 DISP: 0,00das LandKATASTROPHENFONDS
1600 Rettungsdienst
7099 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2101 100 100 0,00 G:NR.216 DISP: 0,00sonstige VerbÄnde,Vereine u.Ä.sowie deren EinrichtungenRettungshundestaffel
ErlÄuterungen:fÞr TrainingsgelÄnde
3000 Allgemeine kulturelleAngelegenheiten
6319 Sonstige Veranstaltungen 2101 0 0 0,00 DISP: 0,00Stadtmarketing u.a.
7160 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2010 0 0 0,00 DISP: 0,00sonstige ×ffentliche Sonder-rechnungenLandeszentrale fÞr neue Medien
3100 Wissenschaft und ForschungHAW Technologie-Campus
7180 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2101 20.000 20.000 20.000,00 DISP: 0,00die Þbrigen BereicheBetriebskosten-Zuschuss
ErlÄuterungen:HH 2011 - 2015 : an HAWjew. 20.000,- Euro fÞrTechnologie-Campus
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
3101 Wissenschaftliche Museen undSammlungen
7160 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2101 0 0 0,00 DISP: 0,00sonstige ×ffentliche Sonder-rechnungen
3122 Fachhochschulen
7180 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2130 5.800 4.500 2.856,00 G:NR.216 FRW:NR.1die Þbrigen Bereiche DISP: 0,00¾bernahme Sudentenwerksbeitrag
3312 Theater -2-Freunde des Stadttheaters
6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 2140 18.700 16.200 12.730,60 UE:NR.700 DISP: 0,00
3650 Denkmalschutz und -pflegeStadtmauer - TÞrme - DenkmÄler
7110 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke an 2130 50.000 50.000 40.731,00 DISP: 0,00das Land
ErlÄuterungen:Beitrag Denkmalschutzges.- EntschÄdigungsfonds -
3700 Kirchliche Angelegenheiten
7069 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2101 5.100 5.000 5.033,43 G:NR.215 FRW:NR.1Religionsgemeinschaften u.Ä. DISP: 0,00 ERL.sowie deren sonst.Einrichtung.
ErlÄuterungen:FRANZISKANERKLOSTER 100FRANZISKANERKLOSTER15 STER HOLZPFARRBIBLIOTHEKErbbauzins Kath. Kirchen-stiftung St. Martin
4641 Tageseinrichtung fÞrKinder -1-
7060 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2120 10.000 10.000 12.300,00 DISP: 0,00die Religionsgemeinschaftenu.Ä.sowie deren Einrichtungenverschiedene TrÄger/ MaÚnahmen
4701 F×rderung der Wohlfahrts-pflege -01-ZUSCH¾SSE AN WOHLFAHRTSEINR.
6790 Innere Verrechnungen 2130 0 0 0,00 G:NR.210 UE:NR.210DISP: 0,00
Zuschuss BÞrgerspitalwald
ErlÄuterungen:an HHSt. 8552.1690
7182 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2120 0 0 0,00 DISP: 0,00den Þbrigen Bereich -b-Zuschuss BÞrgerspitalstiftung
5101 Krankenhaus -01-KRANKENHAUSWESEN ALLGEMEIN
7111 Krankenhausumlage an das Land 2130 725.000 750.000 607.970,00 DISP: 0,00
5451 Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes
6411 Umsatzsteuer und dgl. 2140 2.800 2.800 2.614,40 UE:NR.252 DISP: 0,00
5531 F×rderung von Einrichtungenund MaÚnahmen der Sport-vereine
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
5531 F×rderung von Einrichtungenund MaÚnahmen der Sport-vereine
7093 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2101 70.000 64.000 69.511,40 G:NR.216 FRW:NR.1SportverbÄnde und -vereine DISP: 0,00 ERL.sowie deren Einrichtungen
ErlÄuterungen:Pacht- und ErbbauzinsenfÞr SportvereineZuschÞsse fÞr- TC Am Schanzl- FeuerschÞtzen
5602 Sportanlage -02-EISSTADION
7180 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2101 113.000 113.000 113.000,00 G:NR.216 FRW:NR.1die Þbrigen Bereiche DISP: 0,00Zuschuss ESC
ErlÄuterungen:frÞher HHSt. 5531.7093
6102 Orts- und Regionalplanung -2-
6610 MitgliedsbeitrÄge an 2120 10.000 10.000 7.295,00 DISP: 0,00VerbÄnde, Vereine und dgl.Metropolregion NÞrnberg
7202 Abfallbeseitigung -2-DSD
6411 Umsatzsteuer und dgl. 2140 12.900 13.000 12.914,30 UE:NR.327 DISP: 0,00
7300 MÄrkte
6792 Innere Verrechnungen: 2140 10.000 10.000 8.994,32 DISP: 0,00VerwaltungskostenbeitrÄgean HHSt. 0.0331.1698
7605 Werbeeinrichtungen(AnschlagsÄulen und dgl.)
6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 2140 5.200 5.200 4.760,00 DISP: 0,00
7911 Sonstige F×rderung derWirtschaft -1-
6610 MitgliedsbeitrÄge an 2101 40.500 40.500 19.200,40 DISP: 0,00VerbÄnde, Vereine und dgl.
ErlÄuterungen:Stadtmarketing AmbergRegionalmarketing Oberpf.
7090 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2101 0 0 0,00 DISP: 0,00VerbÄnde, Vereine u.Ä.sowie deren Einrichtungen
7170 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2101 0 0 0,00 DISP: 0,00private UnternehmenEinzelhandelsentw.-Konzept
8300 Kombinierte Versorgungs- undVerkehrsunternehmen
6410 Umsatzsteuer und dgl. 2140 0 0 21.450,00 DISP: 0,00
6425 Kapitalertragssteuer, 2140 0 0 10.600,00 DISP: 0,00ErgÄnzungsabgabe
6588 GeschÄftsausgaben 2140 10.000 0 0,00 UE:NR.217 DISP: 0,00fÞr Konzessionsvergaben
8411 Unternehmen der Wirtschafts-f×rderung -1-CONGRESS CENTRUM
6411 Umsatzsteuer und dgl. 2140 11.900 11.900 11.657,45 UE:NR.213 DISP: 0,00
7150 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2140 1.300.000 1.300.000 1.199.501,56 DISP: 0,00 UEBkommunale SonderrechnungenFEHLBETRAG ACC/ACM
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
8411 Unternehmen der Wirtschafts-f×rderung -1-CONGRESS CENTRUM
7170 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2101 0 5.000 275,00 DISP: 0,00private Unternehmen
8801 Bebauter Grundbesitz -1-WOHN- UND GESCH¤FTSGRUNDST¾CKE
6411 Umsatzsteuer und dgl. 2140 6.300 6.300 5.245,71 UE:NR.213 DISP: 0,00
8821 GrundstÞcksgleiche Rechte
4698 Personalnebenausgaben 2101 1.000 1.000 920,00 DISP: 0,00-Sonderdienste-JAGDBERATER
5370 GrundstÞcksgleiche Rechte 2101 600 600 0,00 G:NR.215 DISP: 0,00ERL.
ErlÄuterungen:ANTEIL DER PACHT FLNR.1778 U. 1779; SOWIE BAR-ABGELTUNG F. 21 STER HOLZF. ERW. FLNR. 1630-AN PFARRAMT ST. MARTIN-
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen
8100 Gewerbesteuerumlage 2130 3.600.000 3.820.000 3.776.796,00 DISP: 0,00
8325 Bezirksumlage 2130 8.630.000 7.760.000 7.418.838,00 DISP: 0,00
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe-schaff.-Kosten,Schuldendienst,Schuldendiensthilfe v. Dritten
8010 Zinsen an das Land 2130 1.900 2.100 2.306,75 G:NR.219 DISP: 0,00
8060 Zinsen an sonstige ×ffentl. 2130 988.000 975.000 930.031,08 G:NR.219 DISP: 0,00Sonderrechnungen
8070 Zinsen an private Unternehmen 2130 460.000 500.000 649.845,36 G:NR.219 DISP: 0,00
9141 Deckungsreserve
8500 Deckungsreserve (� 11 KommHV) 2100 500.000 480.000 0,00 DISP: 0,00
9161 ZufÞhrungen zwischenVerwaltungs- und Verm×gens-haushalt
8600 ZufÞhrung z. Verm×genshaushalt 2140 4.955.522 11.613.016 16.830.049,88 DISP: 0,00(ohne SonderrÞcklagen)
Ausgaben Budg.-Nr. 11.210.200 21.707.322 27.730.216 31.906.254,22
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.210.200
EinnahmenGesamtbetrag 68.801.046 71.508.226 72.027.750,41
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 21.707.322 27.730.216 31.906.254,22
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 47.093.724 43.778.010 40.121.496,19
davon disponibel 0 0
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
0301 KÄmmerei
2973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 6.062,03 UE:NR.821 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.210.300 0 0 6.062,03
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0301 KÄmmerei
5210 Zimmerausstattungen 2101 200 200 74,90 G:NR.821 UE:NR.821DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 2101 200 200 2.677,50 G:NR.821 UE:NR.821Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5622 Fortbildung und Umschulung 2101 1.600 1.600 387,15 G:NR.821 UE:NR.821DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 2101 1.700 1.700 1.599,18 G:NR.821 UE:NR.821DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 2101 700 700 214,50 G:NR.821 UE:NR.821DISP: 0,00
6540 Dienstreisen 2101 1.600 1.600 1.551,42 G:NR.821 UE:NR.821DISP: 0,00
8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 4.157,38 G:NR.821 UE:NR.821DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.210.300 6.000 6.000 10.662,03
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.210.300
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 6.062,03
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 6.000 6.000 10.662,03
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 6.000- 6.000- 4.600,00-
davon disponibel 0 0
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 2.300,00 UE:NR.210 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.210.400 0 0 2.300,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
6500 BÞrobedarf 2101 400 400 0,00 G:NR.210 UE:NR.210DISP: 0,00
SONDERBEDARF
6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 2100 1.600 1.600 563,97 G:NR.210 UE:NR.210DISP: 0,00
HAUSHALT
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 2.400,00 G:NR.210 UE:NR.210DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
0341 Steuerverwaltung
6501 BÞrobedarf 2101 400 400 182,04 G:NR.210 UE:NR.210DISP: 0,00
Sonderbedarf
3000 Allgemeine kulturelleAngelegenheiten
7180 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2010 0 0 0,00 DISP: 0,00die Þbrigen Bereiche
Ausgaben Budg.-Nr. 11.210.400 2.400 2.400 3.146,01
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 82
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und SteueramtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.210.400
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 2.300,00
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 2.400 2.400 3.146,01
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 2.400- 2.400- 846,01-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 83
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 210 Haushalts- und Steueramt
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100 0 0 0 0 0 0
20.000 20.000 0 20.000 20.000 020.000 20.000 0 20.000 20.000 0 49.784,77 14.662,57 35.122,20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0
68.801.046 21.707.322 47.093.724 71.508.226 27.730.216 43.778.01068.801.046 21.707.322 47.093.724 71.508.226 27.730.216 43.778.010 72.027.750,41 31.906.254,22 40.121.496,19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0
0 6.000 6.000- 0 6.000 6.000-0 6.000 6.000- 0 6.000 6.000- 6.062,03 10.662,03 4.600,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0
0 2.400 2.400- 0 2.400 2.400-0 2.400 2.400- 0 2.400 2.400- 2.300,00 3.146,01 846,01-
==================================================================================================================================210 0 0 0 0 0 0
68.821.046 21.735.722 47.085.324 71.528.226 27.758.616 43.769.61068.821.046 21.735.722 47.085.324 71.528.226 27.758.616 43.769.610 72.085.897,21 31.934.724,83 40.151.172,38
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 84
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 220 StadthauptkasseUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
0331 Kassenverwaltung
1040 Gerichtskosten und Ähnliches 2210 5.000 6.000 6.267,43 DISP: 0,00
1554 Sonstige ErsÄtze von 2210 100 100 172,20 DISP: 0,00Versicherungen
1597 KassenÞberschÞsse 2210 0 0 17,89 DISP: 0,00
1599 Vermischte Einnahmen 2210 0 0 8,11 DISP: 0,00
2610 SÄumniszuschlÄge, 2210 30.000 30.000 43.659,80 DISP: 0,00Stundungszinsen u.Ä.
2612 Stundungszinsen 2210 5.000 10.000 2.399,00 DISP: 0,00
2616 Verzinsung von Steuer- 2210 140.000 140.000 688.311,51 UE:NR.022 DISP: 0,00nachforderungen
2618 Aussetzungszinsen 2210 500 0 1.747,68 DISP: 0,00
6801 Aufstellung und Verwaltung vonParkuhren
1192 ParkplatzgebÞhren und Ähnl. 2210 1.400.000 930.000 409.494,55 DISP: 0,00
9181 Zinsen aus der Anlage desKassenbestandes einschlieÚ-lich Kontokorrentverkehr
2060 Zinsen von sonstigen ×ffentl. 2210 50.000 80.000 74.044,50 UE:NR.221 DISP: 0,00Sonderrechnungen
2070 Zinsen von privaten 2210 30.000 30.000 80.171,24 UE:NR.221 DISP: 0,00Unternehmen
Einnahmen Budg.-Nr. 11.220.200 1.660.600 1.226.100 1.306.293,91
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 85
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 220 StadthauptkasseUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0331 Kassenverwaltung
6585 KassenfehlbetrÄge 2210 200 200 5,75 DISP: 0,00
8412 Verzinsung von Steuer- 2210 120.000 120.000 38.660,99 UE:NR.022 DISP: 0,00erstattungen
6801 Aufstellung und Verwaltung vonParkuhren
6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 2210 12.000 6.000 5.284,00 DISP: 0,00
9181 Zinsen aus der Anlage desKassenbestandes einschlieÚ-lich Kontokorrentverkehr
8060 Zinsen an sonstige ×ffentl. 2210 2.500 5.000 0,00 G:NR.221 UE:NR.221Sonderrechnungen DISP: 0,00
8070 Zinsen an private Unternehmen 2210 2.500 5.000 510,00 G:NR.221 UE:NR.221DISP: 0,00
Ausgaben Budg.-Nr. 11.220.200 137.200 136.200 44.460,74
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 86
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 220 StadthauptkasseUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.220.200
EinnahmenGesamtbetrag 1.660.600 1.226.100 1.306.293,91
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 137.200 136.200 44.460,74
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 1.523.400 1.089.900 1.261.833,17
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 87
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 220 StadthauptkasseUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
0331 Kassenverwaltung
2973 ¾bertrag Budget -c- 2210 0 0 9.256,86 UE:NR.822 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.220.300 0 0 9.256,86
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 88
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 220 StadthauptkasseUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0331 Kassenverwaltung
5210 Zimmerausstattungen 2210 300 300 12,00 G:NR.822 UE:NR.822DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 2210 100 100 36,65 G:NR.822 UE:NR.822Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5622 Fortbildung und Umschulung 2210 4.600 4.600 2.281,49 G:NR.822 UE:NR.822DISP: 0,00
6502 BÞrobedarf 2210 1.700 1.700 1.800,11 G:NR.822 UE:NR.822DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 2210 1.700 1.300 1.947,61 G:NR.822 UE:NR.822DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 2200 900 900 416,72 G:NR.822 UE:NR.822DISP: 0,00
6540 Dienstreisen 2210 600 1.000 588,16 G:NR.822 UE:NR.822DISP: 0,00
8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 10.674,12 G:NR.822 UE:NR.822DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.220.300 9.900 9.900 17.756,86
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 89
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 220 StadthauptkasseUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.220.300
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 9.256,86
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 9.900 9.900 17.756,86
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 9.900- 9.900- 8.500,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 90
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 220 StadthauptkasseUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 2210 16.600 16.600 18.451,32 UE:NR.220 DISP: 0,00
2970 ¾bertrag Budget 2210 0 0 4.715,54 UE:NR.220 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.220.400 16.600 16.600 23.166,86
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 91
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 220 StadthauptkasseUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
6542 VergÞtung fÞr Benutzung 2220 1.500 1.500 1.947,40 G:NR.220 UE:NR.220privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00
6581 BankgebÞhren u. Ä. 2210 5.600 5.600 5.418,61 G:NR.220 UE:NR.220DISP: 0,00
KONTOGEBUEHREN
6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 2210 500 500 50,88 G:NR.220 UE:NR.220DISP: 0,00 ERL.
ErlÄuterungen:Aussonderung, Transportund Vernichtung vonUnterlagen
6610 MitgliedsbeitrÄge an 2210 100 100 50,00 G:NR.220 UE:NR.220VerbÄnde, Vereine und dgl. DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Kommunalrentmeister-Kassenverwalter e.V. K×ln
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 4.759,98 G:NR.220 UE:NR.220DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.220.400 7.700 7.700 12.226,87
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 92
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 220 StadthauptkasseUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.220.400
EinnahmenGesamtbetrag 16.600 16.600 23.166,86
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 7.700 7.700 12.226,87
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 8.900 8.900 10.939,99
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 93
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 220 Stadthauptkasse
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0
1.660.600 137.200 1.523.400 1.226.100 136.200 1.089.9001.660.600 137.200 1.523.400 1.226.100 136.200 1.089.900 1.306.293,91 44.460,74 1.261.833,17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0
0 9.900 9.900- 0 9.900 9.900-0 9.900 9.900- 0 9.900 9.900- 9.256,86 17.756,86 8.500,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0
16.600 7.700 8.900 16.600 7.700 8.90016.600 7.700 8.900 16.600 7.700 8.900 23.166,86 12.226,87 10.939,99
==================================================================================================================================220 0 0 0 0 0 0
1.677.200 154.800 1.522.400 1.242.700 153.800 1.088.9001.677.200 154.800 1.522.400 1.242.700 153.800 1.088.900 1.338.717,63 74.444,47 1.264.273,16
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 94
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 230 LiegenschaftsamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
8821 GrundstÞcksgleiche Rechte
1460 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen 2313 200.000 175.000 278.659,55 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 11.230.200 200.000 175.000 278.659,55
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 95
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 230 LiegenschaftsamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
7915 Sonstige F×rderung derWirtschaft -5-WIRTSCHAFTSF·RDERUNG
6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 2313 2.600 2.600 112,76 DISP: 0,00
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-SONSTIGES GRUNDVERM·GEN
5170 Unterhalt land- und forst- 2313 2.600 2.600 1.423,61 DISP: 0,00wirtschaftlicher Grundbesitz
5450 Wasserversorgung, 2313 3.000 0 0,00 DISP: 0,00EntwÄsserung
8411 Stundungs-, Verzugs-, 2312 10.000 10.000 0,00 DISP: 0,00und Prozesszinsen
ErlÄuterungen:STUNDUNGSZINSEN FUERGRUNDERWERB KASERNEN-GRUNDSTUECKE
Ausgaben Budg.-Nr. 11.230.200 18.200 15.200 1.536,37
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 96
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 230 LiegenschaftsamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.230.200
EinnahmenGesamtbetrag 200.000 175.000 278.659,55
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 18.200 15.200 1.536,37
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 181.800 159.800 277.123,18
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 97
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 230 LiegenschaftsamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
0351 Liegenschaftsverwaltung -1-
2973 ¾bertrag Budget -c- 2313 0 0 2.670,18 UE:NR.823 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.230.300 0 0 2.670,18
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 98
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 230 LiegenschaftsamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0351 Liegenschaftsverwaltung -1-
5210 Zimmerausstattungen 2313 100 100 42,49 G:NR.823 UE:NR.823DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 2313 300 300 130,90 G:NR.823 UE:NR.823Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5622 Fortbildung und Umschulung 2313 1.100 1.100 964,32 G:NR.823 UE:NR.823DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 2313 200 200 119,90 G:NR.823 UE:NR.823DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 2313 800 800 267,90 G:NR.823 UE:NR.823DISP: 0,00
6540 Dienstreisen 2313 400 400 7,04 G:NR.823 UE:NR.823DISP: 0,00
8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 3.937,63 G:NR.823 UE:NR.823DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.230.300 2.900 2.900 5.470,18
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 99
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 230 LiegenschaftsamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.230.300
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 2.670,18
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 2.900 2.900 5.470,18
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 2.900- 2.900- 2.800,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 100
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 230 LiegenschaftsamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
1599 Vermischte Einnahmen 2315 0 0 0,00 UE:NR.230 DISP: 0,00
2970 ¾bertrag Budget 2313 0 0 6.792,96 UE:NR.230 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-SONSTIGES GRUNDVERM·GEN
1451 Pachten 2313 108.000 101.000 143.228,88 UE:NR.230 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 11.230.400 108.000 101.000 150.021,84
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 101
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 230 LiegenschaftsamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0351 Liegenschaftsverwaltung -1-
6322 EDV-Kosten an Dritte 2313 2.900 2.900 2.624,00 G:NR.230 UE:NR.230DISP: 0,00
Grundbuchabrufverfahren
6500 BÞrobedarf 2313 300 300 618,48 G:NR.230 UE:NR.230DISP: 0,00
SONDERBEDARF
6542 VergÞtung fÞr Benutzung 2313 1.800 1.800 903,00 G:NR.230 UE:NR.230privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 26.800,00 G:NR.230 UE:NR.230DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
5901 Kleingarten -1-KLEINGARTENWESEN
5110 Unterhalt des sonstigen 2313 3.200 3.200 3.121,64 G:NR.230 UE:NR.230unbeweglichen Eigenverm×gens DISP: 0,00GARTENANLAGE-BERGSTEIG
8811 Unbebauter Grundbesitz -1-SONSTIGES GRUNDVERM·GEN
5090 Sonstiger Unterhalt von 2313 15.000 10.000 10.512,68 G:NR.230 UE:NR.230GebÄuden und GrundstÞcken DISP: 0,00SAUBERHALTEN V.GRUNDSTUECKEN
5135 Unterhalt: Winterdienst 2313 40.000 38.000 30.906,89 G:NR.230 UE:NR.230DISP: 0,00
EINSCHL.STRASSENREINIGUNG
5410 Haus-, GrundstÞckslasten 2313 18.000 18.000 14.018,31 G:NR.230 UE:NR.230DISP: 0,00
Ausgaben Budg.-Nr. 11.230.400 81.200 74.200 89.505,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 102
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 230 LiegenschaftsamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.230.400
EinnahmenGesamtbetrag 108.000 101.000 150.021,84
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 81.200 74.200 89.505,00
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 26.800 26.800 60.516,84
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 103
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 230 Liegenschaftsamt
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0
200.000 18.200 181.800 175.000 15.200 159.800200.000 18.200 181.800 175.000 15.200 159.800 278.659,55 1.536,37 277.123,18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0
0 2.900 2.900- 0 2.900 2.900-0 2.900 2.900- 0 2.900 2.900- 2.670,18 5.470,18 2.800,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0
108.000 81.200 26.800 101.000 74.200 26.800108.000 81.200 26.800 101.000 74.200 26.800 150.021,84 89.505,00 60.516,84
==================================================================================================================================230 0 0 0 0 0 0
308.000 102.300 205.700 276.000 92.300 183.700308.000 102.300 205.700 276.000 92.300 183.700 431.351,57 96.511,55 334.840,02
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 104
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 240 ForstamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget - Stiftungswald
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
8552 ForstwirtschaftlichesUnternehmen -02-BÞrgerspitalwald
1311 Verkauf von eigenen forstwirt- 2401 0 195.400 249.613,81 UE:NR.245 DISP: 0,00schaftlichen ErzeugnissenHolzgeld
1319 Verkauf von sonstigen 2401 0 0 0,00 UE:NR.245 DISP: 0,00eigenen ErzeugnissenWildbret
1455 Jagd- und Fischereipachten 2401 0 3.400 3.236,98 UE:NR.245 DISP: 0,00
1544 DienstleistungsersÄtze 2401 0 9.000 5.064,00 UE:NR.245 DISP: 0,00
1599 Vermischte Einnahmen 2401 0 3.400 4.188,84 UE:NR.245 DISP: 0,00
1690 Innere Verrechnungen 2401 0 0 0,00 UE:NR.245 DISP: 0,00v. HHSt. 4701.6790
1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2401 0 13.600 16.654,92 UE:NR.245 DISP: 0,00vom Land
Einnahmen Budg.-Nr. 11.240.200 0 224.800 278.758,55
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 105
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 240 ForstamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget - Stiftungswald
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
8552 ForstwirtschaftlichesUnternehmen -02-BÞrgerspitalwald
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 2401 0 70.000 76.104,72 G/P:NR.245 UE:NR.245-Wirtschafts-, Versorgungs- DISP: 0,00und technischer Dienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 2401 0 6.000 6.284,81 G/P:NR.245 UE:NR.245'Tariflich BeschÄftigte' DISP: 0,00-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 2401 0 14.000 13.059,54 G/P:NR.245 UE:NR.245-Wirtschafts-, Versorgungs- DISP: 0,00und technischer Dienst-
5010 Unterhalt eigener GebÄude 2401 0 100 0,00 G:NR.245 UE:NR.245DISP: 0,00
DiensthÞtten
5131 Unterhalt v.StraÚen,Wegen u.Ä. 2401 0 3.000 840,00 G:NR.245 UE:NR.245DISP: 0,00
5170 Unterhalt land- und forst- 2401 0 35.000 43.481,69 G:NR.245 UE:NR.245wirtschaftlicher Grundbesitz DISP: 0,00
5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 2401 0 200 748,57 G:NR.245 UE:NR.245kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter
5410 Haus-, GrundstÞckslasten 2401 0 3.200 3.369,57 G:NR.245 UE:NR.245DISP: 0,00
5601 Dienst- und Schutzkleidung 2401 0 500 652,52 G:NR.245 UE:NR.245DISP: 0,00
6311 Gemeinschaftsveranstaltungen 2401 0 100 10,00 G:NR.245 UE:NR.245DISP: 0,00
6320 Verschiedener Betriebsaufwand 2401 0 11.500 705,91 G:NR.245 UE:NR.245DISP: 0,00
6411 Umsatzsteuer und dgl. 2140 0 300 310,84 G:NR.245 UE:NR.245DISP: 0,00
Jagdpacht BÞrgerspitalstiftung
6445 Feuer- und Hausratversicherung 2401 0 200 0,00 G:NR.245 UE:NR.245DISP: 0,00
6610 MitgliedsbeitrÄge an 2401 0 700 675,56 G:NR.245 UE:NR.245VerbÄnde, Vereine und dgl. DISP: 0,00
ErlÄuterungen:ForstbetriebsgemeinschaftAmberg-Schnaittenbach
6790 Innere Verrechnungen 2401 0 80.000 78.607,66 G:NR.245 UE:NR.245DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Forstbesoldungs-undRegiekostenbeitrag
6800 Abschreibungen 2401 0 0 0,00 UE:NR.245 DISP: 0,00Schutzwagen
Ausgaben Budg.-Nr. 11.240.200 0 224.800 224.851,39
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 106
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 240 ForstamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget - Stiftungswald
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.240.200
EinnahmenGesamtbetrag 0 224.800 278.758,55
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 0 224.800 224.851,39
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 0 0 53.907,16
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 107
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 240 ForstamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
8551 ForstwirtschaftlichesUnternehmen -01-STADTKAMMERWALD
2973 ¾bertrag Budget -c- 2401 0 0 3.454,57 UE:NR.824 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.240.300 0 0 3.454,57
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 108
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 240 ForstamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
8551 ForstwirtschaftlichesUnternehmen -01-STADTKAMMERWALD
5210 Zimmerausstattungen 2401 100 100 18,34 G:NR.824 UE:NR.824DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 2401 100 1.900 53,55 G:NR.824 UE:NR.824Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5622 Fortbildung und Umschulung 2401 100 200 1.342,33 G:NR.824 UE:NR.824DISP: 0,00
6502 BÞrobedarf 2401 2.000 100 1.984,19 G:NR.824 UE:NR.824DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 2401 100 300 285,18 G:NR.824 UE:NR.824DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 2401 1.900 1.900 1.627,80 G:NR.824 UE:NR.824DISP: 0,00
INCL. GRUNDGEBUEHREN
6540 Dienstreisen 2401 100 100 323,65 G:NR.824 UE:NR.824DISP: 0,00
8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 1.819,53 G:NR.824 UE:NR.824DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.240.300 4.400 4.600 7.454,57
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 109
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 240 ForstamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.240.300
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 3.454,57
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 4.400 4.600 7.454,57
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 4.400- 4.600- 4.000,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 110
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 240 ForstamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
1311 Verkauf von eigenen forstwirt- 2401 175.000 155.000 173.395,01 UE:NR.240 DISP: 0,00schaftlichen Erzeugnissen
1319 Verkauf von sonstigen 2401 9.000 9.000 10.081,59 UE:NR.240 DISP: 0,00eigenen Erzeugnissen
1455 Jagd- und Fischereipachten 2401 4.000 4.000 3.514,60 UE:NR.240 DISP: 0,00
1540 ErsÄtze fÞr Dienstleistungen 2401 70.000 0 0,00 UE:NR.240 DISP: 0,00und Ähnliches(bis 2013: HHSt. 0.8551.1690)
ErlÄuterungen:Forstbesoldungs- undRegiekostenbeitragBÞrgerspitalwald(Kd. 13: 0.8552.6360)
1544 DienstleistungsersÄtze 2401 102.000 12.000 11.473,58 UE:NR.240 DISP: 0,00
1599 Vermischte Einnahmen 2401 4.000 4.000 3.449,80 UE:NR.240 DISP: 0,00
1651 Erstattungen von Eigen- 2401 30.600 30.600 30.277,05 UE:NR.240 DISP: 0,00betriebenQUELLSCHUTZWALD
ErlÄuterungen:ERSATZ FUER AUSGABENBEI 8551.6329, SOWIEFORSTBESOLDUNGS- UNDREGIEKOSTENBEITRAG
1670 Erstattungen durch private 2401 0 0 0,00 UE:NR.240 DISP: 0,00Unternehmen
1690 Innere Verrechnungen 2401 0 80.000 78.607,66 UE:NR.240 DISP: 0,00von HHSt. 8552.6790
ErlÄuterungen:Forstbesoldungs- undRegiekostenbeitragBÞrgerspitalwald
1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2401 12.300 12.300 11.498,88 UE:NR.240 DISP: 0,00vom Land
2970 ¾bertrag Budget 2401 0 0 78.500,00 UE:NR.240 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.240.400 406.900 306.900 400.798,17
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 111
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 240 ForstamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 2401 150.000 79.000 60.620,21 G/P:NR.240 UE:NR.240-Wirtschafts-, Versorgungs- DISP: 0,00und technischer Dienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 2401 12.500 7.500 6.865,27 G/P:NR.240 UE:NR.240'Tariflich BeschÄftigte' DISP: 0,00-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 2401 30.000 15.000 14.320,32 G/P:NR.240 UE:NR.240-Wirtschafts-, Versorgungs- DISP: 0,00und technischer Dienst-
5010 Unterhalt eigener GebÄude 2401 500 500 162,00 G:NR.240 UE:NR.240DISP: 0,00
4 DIENSTHUETTEN
5131 Unterhalt v.StraÚen,Wegen u.Ä. 2401 20.000 20.000 21.128,21 G:NR.240 UE:NR.240DISP: 0,00
5135 Unterhalt: Winterdienst 2401 2.000 3.000 1.537,25 G:NR.240 UE:NR.240DISP: 0,00
5170 Unterhalt land- und forst- 2401 30.000 30.000 30.339,40 G:NR.240 UE:NR.240wirtschaftlicher Grundbesitz DISP: 0,00
5202 Verwaltungs- und Zweckaus- 2401 0 1.000 0,00 G:NR.240 UE:NR.240stattung -kurzfristig DISP: 0,00nutzbare AnlagegÞter-BAENKE-PAPIERKOERBE
5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 2401 1.000 1.500 858,69 G:NR.240 UE:NR.240kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter
5410 Haus-, GrundstÞckslasten 2401 5.000 5.000 4.534,24 G:NR.240 UE:NR.240DISP: 0,00
5460 Versicherung von GebÄuden 2401 1.000 1.000 1.141,16 G:NR.240 UE:NR.240und GrundstÞcken DISP: 0,00Waldbrandversicherung
5601 Dienst- und Schutzkleidung 2401 1.300 800 704,58 G:NR.240 UE:NR.240DISP: 0,00
5602 BekleidungszuschÞsse 2401 500 500 521,40 G:NR.240 UE:NR.240DISP: 0,00
6311 Gemeinschaftsveranstaltungen 2401 100 100 30,00 G:NR.240 UE:NR.240FRW:NR.1 DISP: 0,00
6320 Verschiedener Betriebsaufwand 2401 10.000 29.000 8.343,99 G:NR.240 UE:NR.240DISP: 0,00
FORSTREGIE-FORSTEINRICHTG.JAGD
6329 Sonstiger verschiedener 2401 5.000 5.000 3.054,21 G:NR.240 UE:NR.240Betriebsaufwand DISP: 0,00QUELLSCHUTZWALD
ErlÄuterungen:EINNAHME BEI 8551.1651
6411 Umsatzsteuer und dgl. 2140 500 500 401,66 G:NR.240 UE:NR.240DISP: 0,00
Jagdpacht Stadtkammerwald
6542 VergÞtung fÞr Benutzung 2401 11.000 11.000 11.734,94 G:NR.240 UE:NR.240privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00
6610 MitgliedsbeitrÄge an 2401 1.100 1.100 1.076,16 G:NR.240 UE:NR.240VerbÄnde, Vereine und dgl. FRW:NR.1 DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Bay. WaldbesitzerverbandBay. ForstvereinSchutzgem. dt. WaldTeichgenossensch. Opf.
7181 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2401 400 400 360,00 G:NR.240 UE:NR.240den Þbrigen Bereich -a- DISP: 0,00Waldjugendspiele u.a.
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 88.600,00 G:NR.240 UE:NR.240DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.240.400 281.900 211.900 256.333,69
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 112
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 240 ForstamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.240.400
EinnahmenGesamtbetrag 406.900 306.900 400.798,17
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 281.900 211.900 256.333,69
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 125.000 95.000 144.464,48
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 113
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 240 Forstamt
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0
0 0 0 224.800 224.800 00 0 0 224.800 224.800 0 278.758,55 224.851,39 53.907,16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0
0 4.400 4.400- 0 4.600 4.600-0 4.400 4.400- 0 4.600 4.600- 3.454,57 7.454,57 4.000,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0
406.900 281.900 125.000 306.900 211.900 95.000406.900 281.900 125.000 306.900 211.900 95.000 400.798,17 256.333,69 144.464,48
==================================================================================================================================240 0 0 0 0 0 0
406.900 286.300 120.600 531.700 441.300 90.400406.900 286.300 120.600 531.700 441.300 90.400 683.011,29 488.639,65 194.371,64
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 114
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 250 VeterinÄramtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
5451 Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes
2973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 1.845,81 UE:NR.825 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.250.300 0 0 1.845,81
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 115
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 250 VeterinÄramtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
5451 Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes
5210 Zimmerausstattungen 2501 100 100 0,00 G:NR.825 UE:NR.825DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 2501 100 100 9,75 G:NR.825 UE:NR.825Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5622 Fortbildung und Umschulung 2501 100 100 0,00 G:NR.825 UE:NR.825DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget
6502 BÞrobedarf 2501 100 100 89,77 G:NR.825 UE:NR.825DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 2501 200 200 204,60 G:NR.825 UE:NR.825DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 2501 600 700 472,36 G:NR.825 UE:NR.825DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget
6540 Dienstreisen 2501 100 0 0,00 G:NR.825 UE:NR.825DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget
8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 1.950,00 G:NR.825 UE:NR.825DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.250.300 1.300 1.300 2.726,48
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 116
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 250 VeterinÄramtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.250.300
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 1.845,81
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 1.300 1.300 2.726,48
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 1.300- 1.300- 880,67-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 117
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 250 VeterinÄramtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
1000 VerwaltungsgebÞhren 2501 7.000 6.000 6.242,00 UE:NR.250 DISP: 0,00
1137 FleischbeschaugebÞhren 2501 85.000 95.000 80.702,90 UE:NR.250 DISP: 0,00
1541 PersonalkostenersÄtze 2501 15.000 15.000 14.474,36 UE:NR.250 DISP: 0,00
1599 Vermischte Einnahmen 2501 0 0 0,00 UE:NR.250 DISP: 0,00
2970 ¾bertrag Budget 2501 0 0 39.592,04 UE:NR.250 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.250.400 107.000 116.000 141.011,30
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 118
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 250 VeterinÄramtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
5620 Aus- und Fortbildung, 2501 500 500 318,53 G:NR.250 UE:NR.250Umschulung DISP: 0,00Arbeiter
6320 Verschiedener Betriebsaufwand 2501 3.000 3.000 2.294,99 G:NR.250 UE:NR.250DISP: 0,00
Sachkosten Fleischbeschau
6326 Bakteriol. Fleischuntersuchung 2501 4.500 4.500 3.615,00 G:NR.250 UE:NR.250DISP: 0,00
incl. RÞckstandsuntersuchungen
6369 Sonstige Dienstleistungen 2501 600 200 339,90 G:NR.250 UE:NR.250durch Dritte DISP: 0,00
6520 Post-, FernmeldegebÞhren 2501 0 200 43,90 G:NR.250 UE:NR.250DISP: 0,00
6541 Dienstreisen 2501 100 100 0,00 G:NR.250 UE:NR.250DISP: 0,00
6610 MitgliedsbeitrÄge an 2501 100 100 50,00 G:NR.250 UE:NR.250VerbÄnde, Vereine und dgl. DISP: 0,00
7160 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 2501 8.000 12.000 7.841,48 G:NR.250 UE:NR.250sonstige ×ffentliche Sonder- DISP: 0,00rechnungenUmlage TBnO
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 16.455,25 G:NR.250 UE:NR.250DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.250.400 16.800 20.600 30.959,05
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 250 VeterinÄramtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.250.400
EinnahmenGesamtbetrag 107.000 116.000 141.011,30
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 16.800 20.600 30.959,05
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 90.200 95.400 110.052,25
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 120
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 250 VeterinÄramt
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0
0 1.300 1.300- 0 1.300 1.300-0 1.300 1.300- 0 1.300 1.300- 1.845,81 2.726,48 880,67-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0
107.000 16.800 90.200 116.000 20.600 95.400107.000 16.800 90.200 116.000 20.600 95.400 141.011,30 30.959,05 110.052,25
==================================================================================================================================250 0 0 0 0 0 0
107.000 18.100 88.900 116.000 21.900 94.100107.000 18.100 88.900 116.000 21.900 94.100 142.857,11 33.685,53 109.171,58
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Stadt Amberg Seite: 121
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 300 Referat 3Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
1100 ·ffentliche OrdnungGeschÄftsausgabenbudget Ref. 3
2973 ¾bertrag Budget -c- 3000 0 0 109,57 UE:NR.830 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.300.300 0 0 109,57
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 122
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 300 Referat 3Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
1100 ·ffentliche OrdnungGeschÄftsausgabenbudget Ref. 3
5210 Zimmerausstattungen 3000 200 200 0,00 G:NR.830 UE:NR.830DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 3000 500 500 0,00 G:NR.830 UE:NR.830Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5622 Fortbildung und Umschulung 3000 400 400 778,00 G:NR.830 UE:NR.830DISP: 0,00
6502 BÞrobedarf 3000 800 800 520,66 G:NR.830 UE:NR.830DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 3000 700 700 146,27 G:NR.830 UE:NR.830DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 3000 300 300 45,43 G:NR.830 UE:NR.830DISP: 0,00
6540 Dienstreisen 3000 1.000 1.000 946,95 G:NR.830 UE:NR.830DISP: 0,00
8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 872,26 G:NR.830 UE:NR.830DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.300.300 3.900 3.900 3.309,57
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 300 Referat 3Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.300.300
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 109,57
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 3.900 3.900 3.309,57
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 3.900- 3.900- 3.200,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 124
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 300 Referat 3
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0
0 3.900 3.900- 0 3.900 3.900-0 3.900 3.900- 0 3.900 3.900- 109,57 3.309,57 3.200,00-
==================================================================================================================================300 0 0 0 0 0 0
0 3.900 3.900- 0 3.900 3.900-0 3.900 3.900- 0 3.900 3.900- 109,57 3.309,57 3.200,00-
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 310 VerkehrsÞberwachungUnterbudget : 200 AB V¾D Handy-Parken
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
6801 Aufstellung und Verwaltung vonParkuhren
1199 Sonstige GebÞhren und 3100 45.500 42.000 47.609,25 UE:NR.311 DISP: 0,00Ähnliche EntgelteHandy-Parken
Einnahmen Budg.-Nr. 11.310.200 45.500 42.000 47.609,25
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 310 VerkehrsÞberwachungUnterbudget : 200 AB V¾D Handy-Parken
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
6801 Aufstellung und Verwaltung vonParkuhren
6588 GeschÄftsausgaben 3100 14.000 13.000 13.788,62 UE:NR.311 DISP: 0,00Handy-Parken
Ausgaben Budg.-Nr. 11.310.200 14.000 13.000 13.788,62
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 127
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 310 VerkehrsÞberwachungUnterbudget : 200 AB V¾D Handy-Parken
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.310.200
EinnahmenGesamtbetrag 45.500 42.000 47.609,25
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 14.000 13.000 13.788,62
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 31.500 29.000 33.820,63
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 128
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 310 VerkehrsÞberwachungUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
1122 VerkehrsÞberwachung
2973 ¾bertrag Budget -c- 3100 0 0 1.158,69 UE:NR.831 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.310.300 0 0 1.158,69
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 129
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 310 VerkehrsÞberwachungUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
1122 VerkehrsÞberwachung
5210 Zimmerausstattungen 3100 0 100 32,83 G:NR.831 UE:NR.831DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 3100 100 100 0,00 G:NR.831 UE:NR.831Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5622 Fortbildung und Umschulung 3100 2.300 1.500 625,31 G:NR.831 UE:NR.831DISP: 0,00
6502 BÞrobedarf 3100 900 900 834,43 G:NR.831 UE:NR.831DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 3100 800 900 600,83 G:NR.831 UE:NR.831DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 3100 200 400 117,66 G:NR.831 UE:NR.831DISP: 0,00
6540 Dienstreisen 3100 100 500 59,20 G:NR.831 UE:NR.831DISP: 0,00
8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 2.688,43 G:NR.831 UE:NR.831DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.310.300 4.400 4.400 4.958,69
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 130
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 310 VerkehrsÞberwachungUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.310.300
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 1.158,69
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 4.400 4.400 4.958,69
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 4.400- 4.400- 3.800,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 131
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 310 VerkehrsÞberwachungUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
1090 Sonstige VerwaltungsgebÞhren 3100 4.000 4.200 2.827,50 UE:NR.310 DISP: 0,00
1541 PersonalkostenersÄtze 3100 16.000 16.000 10.206,37 UE:NR.310 DISP: 0,00
2970 ¾bertrag Budget 3100 0 0 24.090,64 UE:NR.310 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen
0812 Verwarnungsgelder u. GeldbuÚen 3100 265.000 288.000 246.465,00 DISP: 0,00a.d. komm. VerkehrsÞberwachung
0813 Verwarnungsgelder u. GeldbuÚen 3100 76.000 81.000 74.001,95 DISP: 0,00a.d. komm. VerkehrsÞberwachung- ruhender Verkehr -
Einnahmen Budg.-Nr. 11.310.400 361.000 389.200 357.591,46
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Stadt Amberg Seite: 132
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 310 VerkehrsÞberwachungUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
1122 VerkehrsÞberwachung
6500 BÞrobedarf 3100 1.400 1.400 1.054,25 G:NR.310 UE:NR.310DISP: 0,00
Sonderbedarf
6541 Dienstreisen 3100 4.200 4.200 3.801,00 G:NR.310 UE:NR.310DISP: 0,00
Fahrten nach Auerbach
6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 3100 9.600 9.600 6.545,58 G:NR.310 UE:NR.310DISP: 0,00
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 636,13 G:NR.310 UE:NR.310DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.310.400 15.200 15.200 12.036,96
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 133
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 310 VerkehrsÞberwachungUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.310.400
EinnahmenGesamtbetrag 361.000 389.200 357.591,46
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 15.200 15.200 12.036,96
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 345.800 374.000 345.554,50
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 134
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 310 VerkehrsÞberwachung
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0
45.500 14.000 31.500 42.000 13.000 29.00045.500 14.000 31.500 42.000 13.000 29.000 47.609,25 13.788,62 33.820,63
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0
0 4.400 4.400- 0 4.400 4.400-0 4.400 4.400- 0 4.400 4.400- 1.158,69 4.958,69 3.800,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0
361.000 15.200 345.800 389.200 15.200 374.000361.000 15.200 345.800 389.200 15.200 374.000 357.591,46 12.036,96 345.554,50
==================================================================================================================================310 0 0 0 0 0 0
406.500 33.600 372.900 431.200 32.600 398.600406.500 33.600 372.900 431.200 32.600 398.600 406.359,40 30.784,27 375.575,13
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 135
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben
1020 Ersatzvornahmen 3210 130.000 130.000 133.396,51 UE:NR.701 DISP: 0,00s.a. HHSt. 0.1101.6584
1103 Schornsteinfegerwesen
1020 Ersatzvornahmen 3210 4.000 4.000 0,00 DISP: 0,00
1131 ·lunfÄlle
1020 Ersatzvornahmen 3231 4.000 4.000 741,56 UE:NR.007 DISP: 0,00
1141 Umweltschutz -1-
1553 RegressansprÞche 3260 2.600 2.600 465,00 UE:NR.005 DISP: 0,00ERL.
ErlÄuterungen:SachverstÄndigenkostens. auch HHSt. 1141.6551
1401 Katastrophenschutz
1601 Erstattungen des Bundes 3231 1.000 1.000 0,00 ZW-U:NR.360 DISP: 0,00
1611 Erstattungen des Landes 3231 1.000 1.000 0,00 ZW-U:NR.323 DISP: 0,00
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen
0612 ¾berlassenes Kostenaufkommen 3240 1.000 1.000 650,00 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 11.320.201 143.600 143.600 135.253,07
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 136
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben
6374 WartungsgebÞhren 3240 7.600 7.600 7.549,36 DISP: 0,00RattenbekÄmpfung
6500 BÞrobedarf 3220 25.000 25.000 23.097,11 DISP: 0,00SONDERBEDARF
6584 Ersatzvornahmen 3210 220.000 220.000 198.315,02 UE:NR.701 DISP: 0,00Obdachlosenunterbringung
ErlÄuterungen:siehe HHSt. 0.1101.1020
1103 Schornsteinfegerwesen
6584 Ersatzvornahmen 3210 4.000 4.000 0,00 DISP: 0,00
1131 ·lunfÄlle
6584 Ersatzvornahmen 3231 4.000 4.000 86,87 UE:NR.007 DISP: 0,00
1141 Umweltschutz -1-
6551 SachverstÄndigenkosten 3260 2.600 2.600 728,00 UE:NR.005 DISP: 0,00UEB
SH.HHST. 0.1141.1553
6555 Planungskosten, BebauungsplÄne 3260 4.000 0 0,00 DISP: 0,00u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ffLÄrmaktionsplanung
1401 Katastrophenschutz
6320 Verschiedener Betriebsaufwand 3231 1.000 1.000 0,00 ZW-U:NR.360 DISP: 0,00UEB
Katastrophenschutz - Bund
6329 Sonstiger verschiedener 3231 1.000 1.000 0,00 ZW-U:NR.323 DISP: 0,00Betriebsaufwand UEBKatastrophenschutz - Land
6361 MÞllabfuhr durch 3270 0 0 0,00 DISP: 0,00PrivatunternehmenUnwetter Ammersricht/Raigering
ErlÄuterungen:Jahrhundertregenereignisam 02.09.2011
6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 3231 1.000 1.000 168,37 DISP: 0,00 ERL.
ErlÄuterungen:STRASSENSICHERUNG BEIHOCHWASSER
1600 Rettungsdienst
7130 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke an 3231 110.000 86.000 54.498,96 DISP: 0,00ZweckverbÄnde und dgl.ZRF Betriebskosten-Umlage
5491 Sonstige Einrichtungen undMaÚnahmen der Gesundheits-pflege -1-F·RDERUNG DER GESUNDHEITSPFL.
6320 Verschiedener Betriebsaufwand 3231 100 100 40,00 DISP: 0,00Defibrillatoren
5931 Naherholungsgebiet, Naturparkund Erholungszentrum -1-Naturpark Hirschwald e. V.
7090 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 3260 0 0 1.897,48 DISP: 0,00 UEBVerbÄnde, Vereine u.Ä.sowie deren EinrichtungenNaturpark Hirschwald e. V.
ErlÄuterungen:2012: Ansatz 5.000 EuroFuchsstein-Atzlricht /landeskundlicher Rundweg
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Stadt Amberg Seite: 137
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
7920 F×rderung des ×ffentlichenNahverkehrs
7130 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke an 3220 1.215.000 1.215.000 1.214.500,00 DISP: 0,00ZweckverbÄnde und dgl.Verbandsumlage ZNAS
Ausgaben Budg.-Nr. 11.320.201 1.595.300 1.567.300 1.500.881,17
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.320.201
EinnahmenGesamtbetrag 143.600 143.600 135.253,07
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 1.595.300 1.567.300 1.500.881,17
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 1.451.700- 1.423.700- 1.365.628,10-
davon disponibel 0 0
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 301 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben
2973 ¾bertrag Budget -c- 3200 0 0 15.519,67 UE:NR.832 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.320.301 0 0 15.519,67
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 301 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben
5210 Zimmerausstattungen 3200 1.000 1.500 413,75 G:NR.832 UE:NR.832DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 3200 1.000 1.000 444,06 G:NR.832 UE:NR.832Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5622 Fortbildung und Umschulung 3200 5.800 5.500 4.713,93 G:NR.832 UE:NR.832DISP: 0,00
6502 BÞrobedarf 3200 4.800 4.200 3.072,46 G:NR.832 UE:NR.832DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 3200 6.900 6.300 6.257,42 G:NR.832 UE:NR.832DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 3200 2.000 2.500 1.500,78 G:NR.832 UE:NR.832DISP: 0,00
INCL. GRUNDGEBUEHREN
6540 Dienstreisen 3200 3.000 2.400 258,85 G:NR.832 UE:NR.832DISP: 0,00
8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 20.058,42 G:NR.832 UE:NR.832DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.320.301 24.500 23.400 36.719,67
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 301 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.320.301
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 15.519,67
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 24.500 23.400 36.719,67
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 24.500- 23.400- 21.200,00-
davon disponibel 0 0
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 3210 3.400 3.400 2.454,36 UE:NR.329 DISP: 0,00
1611 Erstattungen des Landes 3260 7.100 7.100 8.150,00 UE:NR.329 DISP: 0,00gem. � 1 ZuwVAbwAG
1769 Erstattungen von sonstigen 3200 0 600 722,48 UE:NR.329 DISP: 0,00×ffentlichen SonderrechnungenErstattung fÞr Ein-Euro-Jobs
2600 BuÚgelder u.Ä. 9940 1.100 1.100 200,00- UE:NR.329 DISP: 0,00
2970 ¾bertrag Budget 3200 0 0 100.000,00 UE:NR.329 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
1111 KFZ-Zulassungsstelle -1-
1000 VerwaltungsgebÞhren 3220 617.600 609.000 747.207,69 UE:NR.329 DISP: 0,00
1141 Umweltschutz -1-
1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 3260 5.000 5.000 26.052,15 UE:NR.329 DISP: 0,00
1171 Gewerbeangelegenheiten
1000 VerwaltungsgebÞhren 3210 90.500 99.500 79.384,53 UE:NR.329 DISP: 0,00
1401 Katastrophenschutz
1410 Mieten aus GebÄuden 3231 1.300 1.300 6.160,00 UE:NR.329 DISP: 0,00und GrundstÞckenBUND FUER KFZ-STELLFLAECHE
5461 LebensmittelÞberwachung
1000 VerwaltungsgebÞhren 3240 500 500 590,10 UE:NR.329 DISP: 0,00
7202 Abfallbeseitigung -2-DSD
1670 Erstattungen durch private 3270 68.000 69.900 67.970,77 UE:NR.329 DISP: 0,00Unternehmen
7300 MÄrkte
1166 MarktgebÞhren u.Ä. Entgelte 3240 21.500 21.500 23.030,35 UE:NR.329 DISP: 0,00PLATZGEBUEHR:WOCHENMAERKTE
7391 Sonstige MÄrkteWEIHNACHTS- UND KR¾GELMARKT
1167 StandgebÞhren u.Ä. Entgelte 3210 3.000 3.000 3.288,90 UE:NR.329 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 11.320.401 819.000 821.900 1.064.811,33
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben
4690 Personalnebenausgaben 3200 0 0 618,08 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00
Ein-Euro-Jobs
6320 Verschiedener Betriebsaufwand 3220 200 200 0,00 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00
6556 Honorare u.Ä. 3210 6.500 6.500 0,00 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00
und sonstige Auslagen
6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 3240 400 400 76,40 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00 ERL.
ErlÄuterungen:- Vollzug des Unter-bringungsgesetzes- Proben fÞr Lebens-mittelÞberwachung
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 86.900,00 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
1111 KFZ-Zulassungsstelle -1-
6542 VergÞtung fÞr Benutzung 3220 500 700 110,25 G:NR.329 UE:NR.329privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00
6556 Honorare u.Ä. 3220 1.000 1.000 51,71 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00
6581 BankgebÞhren u. Ä. 3220 900 900 853,79 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00 UKTO:MUSS
6610 MitgliedsbeitrÄge an 3220 100 100 51,10 G:NR.329 UE:NR.329VerbÄnde, Vereine und dgl. DISP: 0,00ORTSVERKEHRSWACHT AMBERG
6701 Erstattungen an den Bund 3220 7.200 7.200 4.171,81 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00
1122 VerkehrsÞberwachung
6320 Verschiedener Betriebsaufwand 3220 15.000 25.000 13.203,64 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00
Geschwindigkeits-Messstellen
1141 Umweltschutz -1-
6542 VergÞtung fÞr Benutzung 3260 800 800 717,91 G:NR.329 UE:NR.329privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00
1171 Gewerbeangelegenheiten
6542 VergÞtung fÞr Benutzung 3210 500 500 428,13 G:NR.329 UE:NR.329privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00
1401 Katastrophenschutz
5201 Verwaltungs- und Zweckaus- 3231 400 400 225,40 G:NR.329 UE:NR.329stattung -Beschaffung- DISP: 0,00
5252 Technische GerÄte und Apparate 3231 1.500 1.500 749,69 G:NR.329 UE:NR.329kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter
5300 Mieten und Pachten 3231 1.300 1.300 4.194,89 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00
5510 Unterhalt der Fahrzeuge 3231 1.500 1.500 121,45 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00
5560 Kfz-Versicherungen 3231 0 0 0,00 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00
5690 Sonstige besondere Auf- 3231 1.200 1.200 544,65 G:NR.329 UE:NR.329wendungen fÞr Bedienstete DISP: 0,00AUSBILDUNG FUNKSTELLE
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
1401 Katastrophenschutz
7099 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 3231 1.500 0 0,00 DISP: 0,00sonstige VerbÄnde,Vereine u.Ä.sowie deren Einrichtungen
ErlÄuterungen:Auszahlung nicht an THWOrtsverband (=Bundesein-richtung), sondern an THWHelfervereinigung Amberg
5461 LebensmittelÞberwachung
5602 BekleidungszuschÞsse 3240 200 200 276,12 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00
6329 Sonstiger verschiedener 3240 500 500 320,82 G:NR.329 UE:NR.329Betriebsaufwand DISP: 0,00 ERL.
ErlÄuterungen:LEBENSMITTELPROBENGASTSTAETTENKONTROLLEN
6542 VergÞtung fÞr Benutzung 3240 1.200 1.200 1.300,16 G:NR.329 UE:NR.329privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00
7202 Abfallbeseitigung -2-DSD
5350 Pachten 3270 22.700 22.700 22.701,36 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00
6770 Erstattungen an private 3270 43.000 35.000 32.734,52 G:NR.329 UE:NR.329Unternehmen DISP: 0,00
6792 Innere Verrechnungen: 3270 23.500 25.000 22.028,18 UE:NR.329 DISP: 0,00VerwaltungskostenbeitrÄgean HHSt. 0.0301.1692
7391 Sonstige MÄrkteWEIHNACHTS- UND KR¾GELMARKT
6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 3210 7.800 7.000 7.783,91 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00 ERL.
ErlÄuterungen:SACHKOSTEN:WEIHNACHTSMARKT
6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 3210 900 900 600,00 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00 ERL.
ErlÄuterungen:SACHKOSTENKRUEGELMARKT
7861 Zuchttierhaltung, Viehzucht-f×rderung und dgl. -1-
6320 Verschiedener Betriebsaufwand 3240 100 100 0,00 G:NR.329 UE:NR.329DISP: 0,00
VIEHSEUCHEN,SCHAEDLGS.BEKAEMPF
Ausgaben Budg.-Nr. 11.320.401 140.400 141.800 200.763,97
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Stadt Amberg Seite: 145
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.320.401
EinnahmenGesamtbetrag 819.000 821.900 1.064.811,33
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 140.400 141.800 200.763,97
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 678.600 680.100 864.047,36
davon disponibel 0 0
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 403 Fachaufgabenbudget - FFW
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
1311 Feuerwehr -01-FREIWILLIGE FEUERWEHR
1149 Sonst. GebÞhren der Feuerwehr 3232 93.000 93.000 93.039,62 UE:NR.323 DISP: 0,00ERL.
ErlÄuterungen:GerÄteverleihAtemschutzwerkstÄtteSchlauchmachereiErsatz f. Hilfeleistungen
1414 Mieten aus Hallen, SÄlen und 3232 2.000 2.000 2.280,00 UE:NR.323 DISP: 0,00Ähnlichem
1599 Vermischte Einnahmen 3232 1.000 1.000 6.205,92 UE:NR.323 DISP: 0,00
1621 Erstattungen durch Gemeinden 3232 36.000 36.000 36.018,00 UE:NR.323 DISP: 0,00und GemeindeverbÄnde
ErlÄuterungen:Beteiligung des LKr. anden Personalkosten derFFW-Einsatzzentrale
1761 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 3232 0 0 0,00 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -a-
1769 Erstattungen von sonstigen 3232 1.000 1.000 589,50 UE:NR.323 DISP: 0,00×ffentlichen SonderrechnungenErstattung fÞr Ein-Euro-Jobs
1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.323 DISP: 0,00von privaten Unternehmen
2970 ¾bertrag Budget 3232 0 0 0,00 UE:NR.323 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 11.320.403 133.000 133.000 138.133,04
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 147
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 403 Fachaufgabenbudget - FFW
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
1311 Feuerwehr -01-FREIWILLIGE FEUERWEHR
4690 Personalnebenausgaben 3232 1.000 1.000 400,50 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00
Ein-Euro-Jobs
5040 Unterhalt betriebstechnischer 3232 13.000 13.000 13.238,68 G:NR.323 UE:NR.323Anlagen DISP: 0,00
5120 Unterhalt des sonstigen 3232 400 400 535,40 G:NR.323 UE:NR.323unbeweglichen Fremdverm×gens DISP: 0,00
5135 Unterhalt: Winterdienst 3232 2.500 2.500 1.997,97 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00
EINSCHL.STRASSENREINIGUNG
5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 3232 300 300 257,22 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00
5210 Zimmerausstattungen 3232 600 600 2.194,39 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 3232 600 600 26,75 G:NR.323 UE:NR.323Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 3232 4.000 4.000 3.895,14 G:NR.323 UE:NR.323kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter
5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 3232 4.000 4.000 2.617,85 G:NR.323 UE:NR.323Instandhaltung DISP: 0,00
5252 Technische GerÄte und Apparate 3232 3.500 3.500 12.055,41 G:NR.323 UE:NR.323kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter
5253 Technische GerÄte und Apparate 3232 9.000 9.000 9.823,56 G:NR.323 UE:NR.323Instandhaltung DISP: 0,00
5410 Haus-, GrundstÞckslasten 3232 5.400 5.400 2.463,82 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00
5430 Reinigungskosten 3232 1.500 1.500 1.292,04 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00
ErlÄuterungen:SCHAEFLOHERAIGERINGAMMERSRICHTGAILOH
5431 Reinigungsmittel 3232 2.300 2.300 1.880,40 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00
5450 Wasserversorgung, 3232 0 0 0,00 G:NR.323 UE:NR.323EntwÄsserung DISP: 0,00Abwasser
5510 Unterhalt der Fahrzeuge 3232 36.000 36.000 31.502,04 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00
5560 Kfz-Versicherungen 3232 6.400 6.400 7.570,45 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00
5590 Sonstige Fahrzeugkosten 3232 1.200 1.200 884,60 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00
FAHRSCHULE
5602 BekleidungszuschÞsse 3232 100 100 0,00 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00
5605 Pers. AusrÞstungsgegenstÄnde 3232 16.000 16.000 18.240,11 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00
5620 Aus- und Fortbildung, 3232 3.500 3.500 4.360,89 G:NR.323 UE:NR.323Umschulung DISP: 0,00EINSCHL.AUSBILDG.ATEMSCHUTZ
5622 Fortbildung und Umschulung 3232 1.800 1.800 0,00 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00
5690 Sonstige besondere Auf- 3232 900 900 1.891,87 G:NR.323 UE:NR.323wendungen fÞr Bedienstete FRW:NR.1 DISP: 0,00VERPFLEGUNG B.EINSAETZEN
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 403 Fachaufgabenbudget - FFW
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
1311 Feuerwehr -01-FREIWILLIGE FEUERWEHR
6311 Gemeinschaftsveranstaltungen 3232 1.900 1.900 2.013,92 G:NR.323 UE:NR.323FRW:NR.1 DISP: 0,00
6313 Belohnungen, Preise 3240 0 0 0,00 G:NR.323 UE:NR.323FRW:NR.1 DISP: 0,00
FW-Erholungsheim Begleitperson
6331 WerkstÄttenbedarf: 3232 5.000 5.000 5.435,76 G:NR.323 UE:NR.323VerbrauchsgÞter DISP: 0,00
6341 Wasserverbrauch fÞr 3232 5.500 5.500 4.689,03 G:NR.323 UE:NR.323Betriebszwecke DISP: 0,00
6374 WartungsgebÞhren 3232 4.000 4.000 2.719,81 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00
6430 Haftpflichtversicherungen 3232 2.100 2.100 2.051,84 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00
6445 Feuer- und Hausratversicherung 3232 5.300 5.300 5.704,79 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00
6450 Unfallversicherung 3232 1.800 1.800 2.854,22 G:NR.323 UE:NR.323(auch gesetzliche Unfallvers.) DISP: 0,00
6502 BÞrobedarf 3232 1.500 1.500 2.866,74 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 3232 2.300 2.300 3.098,05 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 3232 5.500 5.500 6.508,41 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00
6522 Fernsprech- und Fernschreib- 3232 5.800 5.800 6.181,38 G:NR.323 UE:NR.323wartungsgebÞhren, Mieten DISP: 0,00ALARMIERUNG
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 3232 600 600 548,14 G:NR.323 UE:NR.323gebÞhren -a- DISP: 0,00
6540 Dienstreisen 3232 500 500 185,00 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00
6551 SachverstÄndigenkosten 3232 2.500 2.500 2.167,20 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00
6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 3232 3.600 3.600 2.766,02 G:NR.323 UE:NR.323DISP: 0,00
BREMSSONDERUNTERSUCHUNG
6610 MitgliedsbeitrÄge an 3232 900 900 1.008,44 G:NR.323 UE:NR.323VerbÄnde, Vereine und dgl. FRW:NR.1 DISP: 0,00
ErlÄuterungen:FEUERWEHRERHOLUNGSHEIMFEUERWEHRVERBAND
Ausgaben Budg.-Nr. 11.320.403 162.800 162.800 167.927,84
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 403 Fachaufgabenbudget - FFW
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.320.403
EinnahmenGesamtbetrag 133.000 133.000 138.133,04
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 162.800 162.800 167.927,84
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 29.800- 29.800- 29.794,80-
davon disponibel 0 0
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - FFW
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
3452 Verkauf von Maschinen, 3232 0 0 0,00 ZW-U:NR.956 DISP: 0,00GerÄten u.Ä. EBUD
3454 Verkauf von Fahrzeugen 3232 0 0 6.000,00 ZW-U:NR.956 DISP: 0,00und Zubeh×r EBUD
3618 Sonstige Investitions- 2120 10.000 10.000 97.750,00 ZW-U:NR.956 DISP: 0,00zuweisungen vom Land UEB EBUDfÞr Budgetausgaben
3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 263.485,87 ZW-U:NR.956 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 11.320.500 10.000 10.000 367.235,87
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Stadt Amberg Seite: 151
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - FFW
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
9352 ArbeitsgerÄte und Maschinen 3232 10.000 10.000 105.506,86 G:NR.956 ZW-U:NR.956DISP: 0,00 UEBEBUD
9357 Beschaffung von Fahrzeugen 3232 152.000 152.000 179.345,29 G:NR.956 ZW-U:NR.956DISP: 0,00 UEBEBUD
9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 234.383,72 G:NR.956 ZW-U:NR.956DISP: 0,00 UEB
Ausgaben Budg.-Nr. 11.320.500 162.000 162.000 519.235,87
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - FFW
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.320.500
EinnahmenGesamtbetrag 10.000 10.000 367.235,87
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 162.000 162.000 519.235,87
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 152.000- 152.000- 152.000,00-
davon disponibel 0 0
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Stadt Amberg Seite: 153
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 320 Ordnungsamt
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------201 0 0 0 0 0 0
143.600 1.595.300 1.451.700- 143.600 1.567.300 1.423.700-143.600 1.595.300 1.451.700- 143.600 1.567.300 1.423.700- 135.253,07 1.500.881,17 1.365.628,10-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------301 0 0 0 0 0 0
0 24.500 24.500- 0 23.400 23.400-0 24.500 24.500- 0 23.400 23.400- 15.519,67 36.719,67 21.200,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------401 0 0 0 0 0 0
819.000 140.400 678.600 821.900 141.800 680.100819.000 140.400 678.600 821.900 141.800 680.100 1.064.811,33 200.763,97 864.047,36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------403 0 0 0 0 0 0
133.000 162.800 29.800- 133.000 162.800 29.800-133.000 162.800 29.800- 133.000 162.800 29.800- 138.133,04 167.927,84 29.794,80-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------500 0 0 0 0 0 0
10.000 162.000 152.000- 10.000 162.000 152.000-10.000 162.000 152.000- 10.000 162.000 152.000- 367.235,87 519.235,87 152.000,00-
==================================================================================================================================320 0 0 0 0 0 0
1.105.600 2.085.000 979.400- 1.108.500 2.057.300 948.800-1.105.600 2.085.000 979.400- 1.108.500 2.057.300 948.800- 1.720.952,98 2.425.528,52 704.575,54-
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Stadt Amberg Seite: 154
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 330 Einwohner-/AuslÄnderamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
1161 Einwohnerwesen einschlieÚlichPassamt und AuslÄnderbeh×rde
1000 VerwaltungsgebÞhren 3300 294.000 404.000 344.705,95 UE:NR.077 DISP: 0,00
1510 ErsÄtze fÞr allgemeine 3300 0 0 20,00 UE:NR.077 DISP: 0,00sÄchliche Ausgaben
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen
0811 ¾berlassung des Aufkommens 3300 6.000 4.000 6.905,00 DISP: 0,00an Verwarnungsgeldern undGeldbuÚen vom LandEinwohneramt
Einnahmen Budg.-Nr. 11.330.200 300.000 408.000 351.630,95
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Stadt Amberg Seite: 155
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 330 Einwohner-/AuslÄnderamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
1161 Einwohnerwesen einschlieÚlichPassamt und AuslÄnderbeh×rde
6322 EDV-Kosten an Dritte 3300 500 1.800 71,40 G:NR.077 UE:NR.077DISP: 0,00
Komuna-Net
ErlÄuterungen:fÞr DatenÞbermittlung
6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.Ä. 3300 5.000 10.000 3.437,17 G:NR.077 UE:NR.077DISP: 0,00
HAFTKOSTEN F.AUSLAENDER
6556 Honorare u.Ä. 3300 3.000 5.000 0,00 G:NR.077 UE:NR.077DISP: 0,00
AERZTE-DOLMETSCHER
6701 Erstattungen an den Bund 3300 191.500 279.000 223.661,94 G:NR.077 UE:NR.077DISP: 0,00 ERL.
ErlÄuterungen:Kosten der ReisepÄsse,Personalausweise undFÞhrungszeugnisse
an die Bundesdruckerei
Ausgaben Budg.-Nr. 11.330.200 200.000 295.800 227.170,51
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 330 Einwohner-/AuslÄnderamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.330.200
EinnahmenGesamtbetrag 300.000 408.000 351.630,95
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 200.000 295.800 227.170,51
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 100.000 112.200 124.460,44
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 157
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 330 Einwohner-/AuslÄnderamtUnterbudget : 201 Allg. Budget - Wahlen
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
0521 Wahlen
1610 Erstattungen des Landes 3300 44.000 41.000 0,00 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 11.330.201 44.000 41.000 0,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 158
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 330 Einwohner-/AuslÄnderamtUnterbudget : 201 Allg. Budget - Wahlen
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0521 Wahlen
4167 BeschÄftigungsentgelte und dgl 1200 11.400 7.100 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4387 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 700 500 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Sonstige'-Verwaltungsdienst-
4487 Sozialvers.BeitrÄge 'Sonstige' 1200 2.000 1.200 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
5622 Fortbildung und Umschulung 3300 3.000 3.000 0,00 DISP: 0,00
6540 Dienstreisen 3300 500 500 0,00 DISP: 0,00
6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 3300 116.500 95.000 0,00 DISP: 0,00
0522 Volksbegehren, Volksentscheid
6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 3300 0 500 0,00 DISP: 0,00
0523 BÞrgerbegehren,BÞrgerentscheid
6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 3300 0 0 0,00 DISP: 0,00
Ausgaben Budg.-Nr. 11.330.201 134.100 107.800 0,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 159
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 330 Einwohner-/AuslÄnderamtUnterbudget : 201 Allg. Budget - Wahlen
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.330.201
EinnahmenGesamtbetrag 44.000 41.000 0,00
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 134.100 107.800 0,00
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 90.100- 66.800- 0,00
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 160
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 330 Einwohner-/AuslÄnderamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
1161 Einwohnerwesen einschlieÚlichPassamt und AuslÄnderbeh×rde
2973 ¾bertrag Budget -c- 3300 0 0 13.999,78 UE:NR.833 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.330.300 0 0 13.999,78
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 161
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 330 Einwohner-/AuslÄnderamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
1161 Einwohnerwesen einschlieÚlichPassamt und AuslÄnderbeh×rde
5210 Zimmerausstattungen 3300 1.700 1.500 1.061,74 G:NR.833 UE:NR.833DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 3300 1.700 1.500 399,84 G:NR.833 UE:NR.833Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5622 Fortbildung und Umschulung 3300 8.000 8.000 6.699,62 G:NR.833 UE:NR.833DISP: 0,00
6502 BÞrobedarf 3300 1.000 800 344,41 G:NR.833 UE:NR.833DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 3300 2.500 2.500 2.557,44 G:NR.833 UE:NR.833DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 3300 1.000 1.000 590,27 G:NR.833 UE:NR.833DISP: 0,00
6540 Dienstreisen 3300 1.000 1.000 501,28 G:NR.833 UE:NR.833DISP: 0,00
8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 13.045,18 G:NR.833 UE:NR.833DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.330.300 16.900 16.300 25.199,78
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 162
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 330 Einwohner-/AuslÄnderamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.330.300
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 13.999,78
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 16.900 16.300 25.199,78
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 16.900- 16.300- 11.200,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 163
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 330 Einwohner-/AuslÄnderamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
1305 Verkauf von GetrÄnken 3300 400 0 0,00 UE:NR.330 DISP: 0,00Einnahmen Kaffeeautomat
ErlÄuterungen:Abrechnung Ausgaben bei:0.1161.6580 (FAB)
2970 ¾bertrag Budget 3300 0 0 7.735,69 UE:NR.330 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.330.400 400 0 7.735,69
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 164
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 330 Einwohner-/AuslÄnderamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
6500 BÞrobedarf 3300 6.000 6.000 5.691,02 G:NR.330 UE:NR.330DISP: 0,00
SONDERBEDARF
6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 3300 13.400 13.000 7.895,31 G:NR.330 UE:NR.330DISP: 0,00
6581 BankgebÞhren u. Ä. 3300 700 700 448,87 G:NR.330 UE:NR.330DISP: 0,00
6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 3300 0 0 46,74 G:NR.330 UE:NR.330DISP: 0,00
LOHNSTEUERKARTEN
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 9.347,63 G:NR.330 UE:NR.330DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.330.400 20.100 19.700 23.429,57
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 165
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 330 Einwohner-/AuslÄnderamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.330.400
EinnahmenGesamtbetrag 400 0 7.735,69
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 20.100 19.700 23.429,57
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 19.700- 19.700- 15.693,88-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 166
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 330 Einwohner-/AuslÄnderamt
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0
300.000 200.000 100.000 408.000 295.800 112.200300.000 200.000 100.000 408.000 295.800 112.200 351.630,95 227.170,51 124.460,44
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------201 0 0 0 0 0 0
44.000 134.100 90.100- 41.000 107.800 66.800-44.000 134.100 90.100- 41.000 107.800 66.800- 0,00 0,00 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0
0 16.900 16.900- 0 16.300 16.300-0 16.900 16.900- 0 16.300 16.300- 13.999,78 25.199,78 11.200,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0
400 20.100 19.700- 0 19.700 19.700-400 20.100 19.700- 0 19.700 19.700- 7.735,69 23.429,57 15.693,88-
==================================================================================================================================330 0 0 0 0 0 0
344.400 371.100 26.700- 449.000 439.600 9.400344.400 371.100 26.700- 449.000 439.600 9.400 373.366,42 275.799,86 97.566,56
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 167
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 400 Referat 4Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
4000 Verwaltung der sozialenAngelegenheitenGeschÄftsausgabenbudget Ref. 4
2973 ¾bertrag Budget -c- 4000 0 0 118,56 UE:NR.840 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.400.300 0 0 118,56
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 168
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 400 Referat 4Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
4000 Verwaltung der sozialenAngelegenheitenGeschÄftsausgabenbudget Ref. 4
5210 Zimmerausstattungen 4000 100 100 0,00 G:NR.840 UE:NR.840DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 4000 300 300 0,00 G:NR.840 UE:NR.840Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5622 Fortbildung und Umschulung 4000 600 600 26,68 G:NR.840 UE:NR.840DISP: 0,00
6502 BÞrobedarf 4000 500 500 499,19 G:NR.840 UE:NR.840DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 4000 900 900 719,82 G:NR.840 UE:NR.840DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 4000 200 200 21,75 G:NR.840 UE:NR.840DISP: 0,00
6540 Dienstreisen 4000 1.100 1.100 1.360,44 G:NR.840 UE:NR.840DISP: 0,00
8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 990,68 G:NR.840 UE:NR.840DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.400.300 3.700 3.700 3.618,56
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 169
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 400 Referat 4Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.400.300
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 118,56
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 3.700 3.700 3.618,56
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 3.700- 3.700- 3.500,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 170
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 400 Referat 4
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0
0 3.700 3.700- 0 3.700 3.700-0 3.700 3.700- 0 3.700 3.700- 118,56 3.618,56 3.500,00-
==================================================================================================================================400 0 0 0 0 0 0
0 3.700 3.700- 0 3.700 3.700-0 3.700 3.700- 0 3.700 3.700- 118,56 3.618,56 3.500,00-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 171
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 301 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-JUGENDAMT
2973 ¾bertrag Budget -c- 4101 0 0 4.565,84 UE:NR.841 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.410.301 0 0 4.565,84
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 172
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 301 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-JUGENDAMT
5210 Zimmerausstattungen 4101 2.700 800 888,82 G:NR.841 UE:NR.841DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 4101 500 500 400,00 G:NR.841 UE:NR.841Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5622 Fortbildung und Umschulung 4101 9.000 9.000 3.220,58 G:NR.841 UE:NR.841DISP: 0,00
6502 BÞrobedarf 4101 6.400 6.400 5.779,71 G:NR.841 UE:NR.841DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 4101 2.000 2.000 2.576,85 G:NR.841 UE:NR.841DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 4101 3.600 3.600 2.051,26 G:NR.841 UE:NR.841DISP: 0,00
6540 Dienstreisen 4101 4.000 2.000 2.458,44 G:NR.841 UE:NR.841DISP: 0,00
8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 1.490,18 G:NR.841 UE:NR.841DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.410.301 28.200 24.300 18.865,84
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 173
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 301 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.410.301
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 4.565,84
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 28.200 24.300 18.865,84
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 28.200- 24.300- 14.300,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 174
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 302 GAB - KiGa Luitpoldh×he
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
4642 Tageseinrichtung fÞrKinder -2-KINDERGARTEN LUITPOLDH·HE
2973 ¾bertrag Budget -c- 4101 0 0 1.734,41 UE:NR.849 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.410.302 0 0 1.734,41
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 175
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 302 GAB - KiGa Luitpoldh×he
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
4642 Tageseinrichtung fÞrKinder -2-KINDERGARTEN LUITPOLDH·HE
5210 Zimmerausstattungen 4101 800 800 780,57 G:NR.849 UE:NR.849DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 4101 500 500 432,86 G:NR.849 UE:NR.849Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5622 Fortbildung und Umschulung 4101 700 700 74,15 G:NR.849 UE:NR.849DISP: 0,00
6502 BÞrobedarf 4101 100 100 99,02 G:NR.849 UE:NR.849DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 4101 300 300 273,79 G:NR.849 UE:NR.849DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 4101 400 400 283,52 G:NR.849 UE:NR.849DISP: 0,00
INCL. GRUNDGEBUEHREN
6540 Dienstreisen 4101 100 100 76,05 G:NR.849 UE:NR.849DISP: 0,00
8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 2.214,45 G:NR.849 UE:NR.849DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.410.302 2.900 2.900 4.234,41
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 176
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 302 GAB - KiGa Luitpoldh×he
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.410.302
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 1.734,41
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 2.900 2.900 4.234,41
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 2.900- 2.900- 2.500,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 177
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 410 Jugendamt
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------301 0 0 0 0 0 0
0 28.200 28.200- 0 24.300 24.300-0 28.200 28.200- 0 24.300 24.300- 4.565,84 18.865,84 14.300,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------302 0 0 0 0 0 0
0 2.900 2.900- 0 2.900 2.900-0 2.900 2.900- 0 2.900 2.900- 1.734,41 4.234,41 2.500,00-
==================================================================================================================================410 0 0 0 0 0 0
0 31.100 31.100- 0 27.200 27.200-0 31.100 31.100- 0 27.200 27.200- 6.300,25 23.100,25 16.800,00-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 178
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
4011 Verwaltung der Sozialhilfe
2973 ¾bertrag Budget -c- 4201 0 0 2.378,00 UE:NR.842 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.420.300 0 0 2.378,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 179
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
4011 Verwaltung der Sozialhilfe
5210 Zimmerausstattungen 4201 600 600 151,71 G:NR.842 UE:NR.842DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 4201 1.500 1.500 301,17- G:NR.842 UE:NR.842Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5622 Fortbildung und Umschulung 4201 5.000 5.000 2.324,08 G:NR.842 UE:NR.842DISP: 0,00
6502 BÞrobedarf 4201 6.300 6.000 5.943,70 G:NR.842 UE:NR.842DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 4201 3.100 3.100 3.111,07 G:NR.842 UE:NR.842DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 4201 2.000 2.000 907,52 G:NR.842 UE:NR.842DISP: 0,00
6540 Dienstreisen 4201 2.000 1.000 655,70 G:NR.842 UE:NR.842DISP: 0,00
8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 6.685,39 G:NR.842 UE:NR.842DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.420.300 20.500 19.200 19.478,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 180
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.420.300
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 2.378,00
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 20.500 19.200 19.478,00
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 20.500- 19.200- 17.100,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 181
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 420 Sozialamt
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0
0 20.500 20.500- 0 19.200 19.200-0 20.500 20.500- 0 19.200 19.200- 2.378,00 19.478,00 17.100,00-
==================================================================================================================================420 0 0 0 0 0 0
0 20.500 20.500- 0 19.200 19.200-0 20.500 20.500- 0 19.200 19.200- 2.378,00 19.478,00 17.100,00-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 182
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 430 Standes- und FriedhofsamtUnterbudget : 100 Sonderbudget-Bestattungswesen
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
7500 Bestattungswesen
1020 Ersatzvornahmen 4351 6.500 6.500 3.883,74 UE:NR.021 KOST:NR.012DISP: 0,00
1141 BestattungsgebÞhren 4351 400.000 400.000 348.488,63 UE:NR.021 KOST:NR.012DISP: 0,00
1142 GrabgebÞhren 4351 500.000 500.000 502.413,73 UE:NR.021 KOST:NR.012DISP: 0,00
1145 Sonstige Bestattungs- und 4351 10.000 8.000 13.642,03 UE:NR.021 KOST:NR.012GrabgebÞhren DISP: 0,00
1190 Sonstige GebÞhren und 4351 300 300 300,00 UE:NR.021 KOST:NR.012Ähnliche Entgelte DISP: 0,00GRABLICHTAUTOMATEN
1599 Vermischte Einnahmen 4351 400 0 594,10 UE:NR.021 KOST:NR.012DISP: 0,00
1611 Erstattungen des Landes 4351 12.500 12.500 13.628,36 UE:NR.021 KOST:NR.012DISP: 0,00
KRIEGSGRAEBERFUERSORGE
1769 Erstattungen von sonstigen 4351 0 0 1.785,73 UE:NR.021 KOST:NR.012×ffentlichen Sonderrechnungen DISP: 0,00Erstattung fÞr Ein-Euro-Jobs
2070 Zinsen von privaten 2140 0 0 251,72 UE:NR.021 KOST:NR.012Unternehmen DISP: 0,00
2830 ZufÞhrung v. Verm×genshaushalt 2140 0 0 0,00 UE:NR.021 KOST:NR.012aus SonderrÞcklagen zum Ausgl. DISP: 0,00von GebÞhrenschwankungen
Einnahmen Budg.-Nr. 11.430.100 929.700 927.300 884.988,04
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 430 Standes- und FriedhofsamtUnterbudget : 100 Sonderbudget-Bestattungswesen
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
7500 Bestattungswesen
4107 BeamtenbezÞge 1200 34.500 33.500 31.883,51 G/P:NR.001 KOST:NR.012-Verwaltungsdienst- DISP: 0,00
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 200 200 255,97 G/P:NR.001 KOST:NR.012-Verwaltungsdienst- DISP: 0,00
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 242.200 235.100 223.250,67 G/P:NR.001 KOST:NR.012-Wirtschafts-, Versorgungs- DISP: 0,00und technischer Dienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 59.500 65.800 58.052,79 G/P:NR.001 KOST:NR.012schÄftigte DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 500 300 359,82 G/P:NR.001 KOST:NR.012rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.' DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 21.300 19.100 22.668,95 G/P:NR.001 KOST:NR.012'Beamte' DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 19.400 23.600 21.719,82 G/P:NR.001 KOST:NR.012'Tariflich BeschÄftigte' DISP: 0,00-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 5.000 6.700 6.342,71 G/P:NR.001 KOST:NR.012'Tariflich BeschÄftigte' DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 48.500 49.400 45.057,07 G/P:NR.001 KOST:NR.012-Wirtschafts-, Versorgungs- DISP: 0,00und technischer Dienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 12.000 13.900 13.013,85 G/P:NR.001 KOST:NR.012'Tariflich BeschÄftigte' DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4690 Personalnebenausgaben 4351 0 0 1.964,46 G:NR.021 UE:NR.021KOST:NR.012 DISP: 0,00
Ein-Euro-Jobs
5010 Unterhalt eigener GebÄude 4351 7.700 7.700 7.700,00 G:NR.021 UE:NR.021KOST:NR.012 DISP: 0,00
5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 4351 120.000 120.000 120.000,00 G:NR.021 UE:NR.021KOST:NR.012 DISP: 0,00
5166 Unterhalt: Friedh×fe, GrÄber 4351 75.000 75.000 95.912,80 G:NR.021 UE:NR.021KOST:NR.012 DISP: 0,00
Wege
5167 Unterhalt von GrabstÄtten 4351 12.500 12.500 10.550,55 G:NR.021 UE:NR.021aufgrund von PflegevertrÄgen KOST:NR.012 DISP: 0,00
ERL.
ErlÄuterungen:KRIEGSGRAEBERFUERSORGEGRAEBER FUER POLITISCHVERFOLGTE,GRAEBER FUER ANGEHOERIGEDER VEREINTEN NATIONEN
5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 4351 3.000 3.000 2.610,37 G:NR.021 UE:NR.021Instandhaltung KOST:NR.012 DISP: 0,00
5253 Technische GerÄte und Apparate 4351 1.000 1.000 1.389,63 G:NR.021 UE:NR.021Instandhaltung KOST:NR.012 DISP: 0,00LAUTSPRECHERANLAGE
5300 Mieten und Pachten 4351 7.000 7.000 6.485,00 G:NR.021 UE:NR.021KOST:NR.012 DISP: 0,00
LEICHENKLIMATRUHEN
5430 Reinigungskosten 4351 5.000 5.800 3.471,41 G:NR.021 UE:NR.021KOST:NR.012 DISP: 0,00
5431 Reinigungsmittel 4351 1.000 1.000 1.200,75 G:NR.021 UE:NR.021KOST:NR.012 DISP: 0,00
5450 Wasserversorgung, 4351 0 0 0,00 G:NR.021 UE:NR.021EntwÄsserung DISP: 0,00
5490 Sonstige Bewirtschaftung der 4351 7.000 7.000 6.356,32 G:NR.021 UE:NR.021GrundstÞcke und GebÄude KOST:NR.012 DISP: 0,00
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 430 Standes- und FriedhofsamtUnterbudget : 100 Sonderbudget-Bestattungswesen
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
7500 Bestattungswesen
5510 Unterhalt der Fahrzeuge 4351 30.000 25.000 38.740,64 G:NR.021 UE:NR.021KOST:NR.012 DISP: 0,00
5550 Kfz-Steuern 4351 1.000 1.000 904,00 G:NR.021 UE:NR.021KOST:NR.012 DISP: 0,00
5560 Kfz-Versicherungen 4351 2.600 2.500 2.589,04 G:NR.021 UE:NR.021KOST:NR.012 DISP: 0,00
5600 Dienst- und Schutzkleidung, 4351 3.000 2.500 3.283,99 G:NR.021 UE:NR.021pers. AusrÞstungsgegenstÄnde KOST:NR.012 DISP: 0,00
5622 Fortbildung und Umschulung 4351 1.000 0 82,80- G:NR.021 UE:NR.021KOST:NR.012 DISP: 0,00
fÞr Friedhofsarbeiter
6341 Wasserverbrauch fÞr 4351 8.000 8.000 9.833,86 G:NR.021 UE:NR.021Betriebszwecke KOST:NR.012 DISP: 0,00
6342 Stromverbrauch fÞr 4351 28.000 21.700 28.324,34 G:NR.021 UE:NR.021Betriebszwecke KOST:NR.012 DISP: 0,00
6343 Gasverbrauch fÞr 4351 15.000 15.000 13.311,04 G:NR.021 UE:NR.021Betriebszwecke KOST:NR.012 DISP: 0,00
6369 Sonstige Dienstleistungen 4351 4.000 4.000 0,00 G:NR.021 UE:NR.021durch Dritte KOST:NR.012 DISP: 0,00
6374 WartungsgebÞhren 4351 500 500 558,12 G:NR.021 UE:NR.021KOST:NR.012 DISP: 0,00
6445 Feuer- und Hausratversicherung 4351 1.500 1.500 1.462,90 G:NR.021 UE:NR.021KOST:NR.012 DISP: 0,00
6450 Unfallversicherung 4351 3.000 3.000 1.519,99 G:NR.021 UE:NR.021(auch gesetzliche Unfallvers.) KOST:NR.012 DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 4351 2.000 1.300 1.005,77 G:NR.021 UE:NR.021KOST:NR.012 DISP: 0,00
6584 Ersatzvornahmen 4351 6.500 6.500 1.904,00 G:NR.021 UE:NR.021KOST:NR.012 DISP: 0,00
6792 Innere Verrechnungen: 4351 55.000 45.500 41.373,71 UE:NR.021 KOST:NR.012VerwaltungskostenbeitrÄge DISP: 0,00an HHSt. 0.0301.1692
6800 Abschreibungen 4301 116.344 117.675 124.309,00 UE:NR.021 KOST:NR.012DISP: 0,00
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 4351 90.076 110.519 113.102,00 UE:NR.021 KOST:NR.012DISP: 0,00
8630 ZufÞhrung z. Verm×genshaushalt 2140 0 0 0,00 G:NR.021 UE:NR.021fÞr SonderrÞcklagen zum Ausgl. KOST:NR.012 DISP: 0,00von GebÞhrenschwankungen
Ausgaben Budg.-Nr. 11.430.100 1.049.820 1.053.794 1.062.386,05
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 430 Standes- und FriedhofsamtUnterbudget : 100 Sonderbudget-Bestattungswesen
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.430.100
EinnahmenGesamtbetrag 929.700 927.300 884.988,04
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 1.049.820 1.053.794 1.062.386,05
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 120.120- 126.494- 177.398,01-
davon disponibel 0 0
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 430 Standes- und FriedhofsamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben
2630 Sonstige Finanzeinnahmen 4351 13.000 13.000 18.474,78 UE:NR.438 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 11.430.200 13.000 13.000 18.474,78
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 430 Standes- und FriedhofsamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben
6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 4351 20.000 23.000 16.383,14 UE:NR.438 DISP: 0,00BESTATTUNGEN
3700 Kirchliche Angelegenheiten
5167 Unterhalt von GrabstÄtten 4351 600 600 590,16 FRW:NR.1 DISP: 0,00aufgrund von PflegevertrÄgenUNTERH.ISRAEL.FRIEDHOF
Ausgaben Budg.-Nr. 11.430.200 20.600 23.600 16.973,30
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 430 Standes- und FriedhofsamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.430.200
EinnahmenGesamtbetrag 13.000 13.000 18.474,78
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 20.600 23.600 16.973,30
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 7.600- 10.600- 1.501,48
davon disponibel 0 0
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 430 Standes- und FriedhofsamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
0501 Standesamt
2973 ¾bertrag Budget -c- 4351 0 0 629,48 UE:NR.843 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.430.300 0 0 629,48
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 430 Standes- und FriedhofsamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0501 Standesamt
5210 Zimmerausstattungen 4351 500 500 651,27 G:NR.843 UE:NR.843DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 4351 300 400 290,55 G:NR.843 UE:NR.843Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5622 Fortbildung und Umschulung 4351 900 1.500 700,88 G:NR.843 UE:NR.843DISP: 0,00
6502 BÞrobedarf 4351 900 900 889,57 G:NR.843 UE:NR.843DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 4351 1.500 1.000 1.461,05 G:NR.843 UE:NR.843DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 4351 1.000 800 892,82 G:NR.843 UE:NR.843DISP: 0,00
6540 Dienstreisen 4351 500 500 458,36 G:NR.843 UE:NR.843DISP: 0,00
8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 184,98 G:NR.843 UE:NR.843DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.430.300 5.600 5.600 5.529,48
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 430 Standes- und FriedhofsamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.430.300
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 629,48
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 5.600 5.600 5.529,48
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 5.600- 5.600- 4.900,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 430 Standes- und FriedhofsamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
1000 VerwaltungsgebÞhren 4301 84.200 80.500 93.342,45 UE:NR.430 DISP: 0,00
1331 Verkauf von 4301 1.700 3.000 2.025,69 UE:NR.430 DISP: 0,00FamilienstammbÞchern
1590 Verschiedene Verwaltungs- und 4301 0 100 0,00 UE:NR.430 DISP: 0,00Betriebseinnahmen
2970 ¾bertrag Budget 4301 0 0 40.271,34 UE:NR.430 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.430.400 85.900 83.600 135.639,48
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 193
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 430 Standes- und FriedhofsamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
5602 BekleidungszuschÞsse 4301 1.100 1.100 7.050,00 G:NR.430 UE:NR.430DISP: 0,00
6324 Schmuck von StraÚen, RÄumen 4351 500 500 164,49 G:NR.430 UE:NR.430u.Ä. DISP: 0,00Trausaalausstattung
6500 BÞrobedarf 4351 6.000 3.700 7.527,68 G:NR.430 UE:NR.430DISP: 0,00
SONDERBEDARF
6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 4351 3.400 3.400 2.799,71 G:NR.430 UE:NR.430DISP: 0,00
FAMILIENSTAMMBUECHER
6610 MitgliedsbeitrÄge an 4351 200 200 200,00 G:NR.430 UE:NR.430VerbÄnde, Vereine und dgl. DISP: 0,00 ERL.
ErlÄuterungen:Fachverband BayerischerStandesbeamterVolksbund dt. Kriegs-grÄberfÞrsorge
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 30.548,35 G:NR.430 UE:NR.430DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.430.400 11.200 8.900 48.290,23
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 430 Standes- und FriedhofsamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.430.400
EinnahmenGesamtbetrag 85.900 83.600 135.639,48
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 11.200 8.900 48.290,23
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 74.700 74.700 87.349,25
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 195
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 430 Standes- und Friedhofsamt
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100 0 0 0 0 0 0
929.700 1.049.820 120.120- 927.300 1.053.794 126.494-929.700 1.049.820 120.120- 927.300 1.053.794 126.494- 884.988,04 1.062.386,05 177.398,01-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0
13.000 20.600 7.600- 13.000 23.600 10.600-13.000 20.600 7.600- 13.000 23.600 10.600- 18.474,78 16.973,30 1.501,48
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0
0 5.600 5.600- 0 5.600 5.600-0 5.600 5.600- 0 5.600 5.600- 629,48 5.529,48 4.900,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0
85.900 11.200 74.700 83.600 8.900 74.70085.900 11.200 74.700 83.600 8.900 74.700 135.639,48 48.290,23 87.349,25
==================================================================================================================================430 0 0 0 0 0 0
1.028.600 1.087.220 58.620- 1.023.900 1.091.894 67.994-1.028.600 1.087.220 58.620- 1.023.900 1.091.894 67.994- 1.039.731,78 1.133.179,06 93.447,28-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 196
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 500 Referat 5Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
6000 BauverwaltungGeschÄftsausgabenbudget Ref. 5
2973 ¾bertrag Budget -c- 5000 0 0 446,01 UE:NR.850 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.500.300 0 0 446,01
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 197
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 500 Referat 5Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
6000 BauverwaltungGeschÄftsausgabenbudget Ref. 5
5210 Zimmerausstattungen 5000 500 200 582,10 G:NR.850 UE:NR.850DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 5000 200 100 256,90 G:NR.850 UE:NR.850Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5622 Fortbildung und Umschulung 5000 300 700 254,00 G:NR.850 UE:NR.850DISP: 0,00
6502 BÞrobedarf 5000 1.600 1.700 1.570,90 G:NR.850 UE:NR.850DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 5000 600 600 645,80 G:NR.850 UE:NR.850DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 5000 200 300 140,62 G:NR.850 UE:NR.850DISP: 0,00
6540 Dienstreisen 5000 400 200 353,54 G:NR.850 UE:NR.850DISP: 0,00
8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 242,15 G:NR.850 UE:NR.850DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.500.300 3.800 3.800 4.046,01
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 198
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 500 Referat 5Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.500.300
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 446,01
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 3.800 3.800 4.046,01
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 3.800- 3.800- 3.600,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 199
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 500 Referat 5
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0
0 3.800 3.800- 0 3.800 3.800-0 3.800 3.800- 0 3.800 3.800- 446,01 4.046,01 3.600,00-
==================================================================================================================================500 0 0 0 0 0 0
0 3.800 3.800- 0 3.800 3.800-0 3.800 3.800- 0 3.800 3.800- 446,01 4.046,01 3.600,00-
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Stadt Amberg Seite: 200
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 510 StadtentwicklungsamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
6101 Orts- und Regionalplanung -1-STADTPLANUNG
2973 ¾bertrag Budget -c- 5112 0 0 1.491,45 UE:NR.859 DISP: 0,00GAB FB Planen
Einnahmen Budg.-Nr. 11.510.300 0 0 1.491,45
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 201
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 510 StadtentwicklungsamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
6101 Orts- und Regionalplanung -1-STADTPLANUNG
5210 Zimmerausstattungen 5112 600 600 0,00 G:NR.859 UE:NR.859DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 5112 700 700 66,30 G:NR.859 UE:NR.859Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5622 Fortbildung und Umschulung 5112 3.400 3.400 2.539,47 G:NR.859 UE:NR.859DISP: 0,00
6502 BÞrobedarf 5112 5.000 5.000 7.301,07 G:NR.859 UE:NR.859DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 5112 2.100 2.100 1.909,68 G:NR.859 UE:NR.859DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 5112 600 600 396,30 G:NR.859 UE:NR.859DISP: 0,00
6540 Dienstreisen 5112 800 800 269,25 G:NR.859 UE:NR.859DISP: 0,00
8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 9,38 G:NR.859 UE:NR.859DISP: 0,00
GAB FB Planen
Ausgaben Budg.-Nr. 11.510.300 13.200 13.200 12.491,45
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 202
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 510 StadtentwicklungsamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.510.300
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 1.491,45
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 13.200 13.200 12.491,45
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 13.200- 13.200- 11.000,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 203
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 510 Stadtentwicklungsamt
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0
0 13.200 13.200- 0 13.200 13.200-0 13.200 13.200- 0 13.200 13.200- 1.491,45 12.491,45 11.000,00-
==================================================================================================================================510 0 0 0 0 0 0
0 13.200 13.200- 0 13.200 13.200-0 13.200 13.200- 0 13.200 13.200- 1.491,45 12.491,45 11.000,00-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 204
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 520 Bauverwaltungs-/-ordnungsamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
6001 Allgemeine Bauverwaltung
1510 ErsÄtze fÞr allgemeine 5129 4.000 500 4.146,74 UE:NR.851 DISP: 0,00sÄchliche Ausgaben
2973 ¾bertrag Budget -c- 5129 0 0 10.013,96 UE:NR.851 DISP: 0,00GAB FB Verwalten
Einnahmen Budg.-Nr. 11.520.300 4.000 500 14.160,70
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 205
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 520 Bauverwaltungs-/-ordnungsamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
6001 Allgemeine Bauverwaltung
5210 Zimmerausstattungen 5129 500 2.000 58,19 G:NR.851 UE:NR.851DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 5129 4.800 1.200 4.516,92 G:NR.851 UE:NR.851Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5622 Fortbildung und Umschulung 5129 5.200 5.000 3.734,97 G:NR.851 UE:NR.851DISP: 0,00
6502 BÞrobedarf 5129 4.200 1.200 4.003,78 G:NR.851 UE:NR.851DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 5129 2.200 1.500 1.888,67 G:NR.851 UE:NR.851DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 5129 500 2.000 351,41 G:NR.851 UE:NR.851DISP: 0,00
6540 Dienstreisen 5129 300 1.300 70,56 G:NR.851 UE:NR.851DISP: 0,00
8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 11.436,20 G:NR.851 UE:NR.851DISP: 0,00
GAB FB Verwalten
Ausgaben Budg.-Nr. 11.520.300 17.700 14.200 26.060,70
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 206
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 520 Bauverwaltungs-/-ordnungsamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.520.300
EinnahmenGesamtbetrag 4.000 500 14.160,70
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 17.700 14.200 26.060,70
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 13.700- 13.700- 11.900,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 207
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 520 Bauverwaltungs-/-ordnungsamt
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0
4.000 17.700 13.700- 500 14.200 13.700-4.000 17.700 13.700- 500 14.200 13.700- 14.160,70 26.060,70 11.900,00-
==================================================================================================================================520 0 0 0 0 0 0
4.000 17.700 13.700- 500 14.200 13.700-4.000 17.700 13.700- 500 14.200 13.700- 14.160,70 26.060,70 11.900,00-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 208
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 530 HochbauamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
6002 Allgemeine Bauverwaltung -1-
2973 ¾bertrag Budget -c- 5312 0 0 2.917,33 UE:NR.858 DISP: 0,00GAB FB Bauen
Einnahmen Budg.-Nr. 11.530.300 0 0 2.917,33
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 209
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 530 HochbauamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
6002 Allgemeine Bauverwaltung -1-
5210 Zimmerausstattungen 5312 400 400 0,00 G:NR.858 UE:NR.858DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 5312 400 400 41,49 G:NR.858 UE:NR.858Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5622 Fortbildung und Umschulung 5312 3.900 3.900 579,23 G:NR.858 UE:NR.858DISP: 0,00
6502 BÞrobedarf 5312 2.900 2.900 3.528,48 G:NR.858 UE:NR.858DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 5312 1.700 1.700 1.630,91 G:NR.858 UE:NR.858DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 5312 4.100 4.100 2.122,06 G:NR.858 UE:NR.858DISP: 0,00
6540 Dienstreisen 5312 100 100 0,00 G:NR.858 UE:NR.858DISP: 0,00
8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 5.915,16 G:NR.858 UE:NR.858DISP: 0,00
GAB FB Bauen
Ausgaben Budg.-Nr. 11.530.300 13.500 13.500 13.817,33
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 210
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 530 HochbauamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.530.300
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 2.917,33
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 13.500 13.500 13.817,33
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 13.500- 13.500- 10.900,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 211
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 530 Hochbauamt
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0
0 13.500 13.500- 0 13.500 13.500-0 13.500 13.500- 0 13.500 13.500- 2.917,33 13.817,33 10.900,00-
==================================================================================================================================530 0 0 0 0 0 0
0 13.500 13.500- 0 13.500 13.500-0 13.500 13.500- 0 13.500 13.500- 2.917,33 13.817,33 10.900,00-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 212
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 532 TiefbauamtUnterbudget : 101 Sonderbudget-StraÚenreinigung
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
6751 StraÚenreinigungSTRASSENREINIGUNGSANSTALT
1126 StraÚenreinigungsgebÞhren 5323 270.000 270.000 267.593,44 UE:NR.555 KOST:NR.003DISP: 0,00
2070 Zinsen von privaten 2140 300 600 1.113,65 UE:NR.555 KOST:NR.003Unternehmen DISP: 0,00
2830 ZufÞhrung v. Verm×genshaushalt 2140 27.900 28.100 30.882,06 UE:NR.555 KOST:NR.003aus SonderrÞcklagen zum Ausgl. DISP: 0,00von GebÞhrenschwankungen
Einnahmen Budg.-Nr. 11.532.101 298.200 298.700 299.589,15
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 213
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 532 TiefbauamtUnterbudget : 101 Sonderbudget-StraÚenreinigung
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
6751 StraÚenreinigungSTRASSENREINIGUNGSANSTALT
6360 Dienstleistungen durch Dritte 5323 295.000 295.000 296.762,81 G:NR.555 UE:NR.555KOST:NR.003 DISP: 0,00
6792 Innere Verrechnungen: 5323 36.000 36.200 34.881,62 UE:NR.555 KOST:NR.003VerwaltungskostenbeitrÄge DISP: 0,00an HHSt. 0.0301.1692
8630 ZufÞhrung z. Verm×genshaushalt 2140 300 600 1.113,65 G:NR.555 UE:NR.555fÞr SonderrÞcklagen zum Ausgl. KOST:NR.003 DISP: 0,00von GebÞhrenschwankungen
Ausgaben Budg.-Nr. 11.532.101 331.300 331.800 332.758,08
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 214
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 532 TiefbauamtUnterbudget : 101 Sonderbudget-StraÚenreinigung
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.532.101
EinnahmenGesamtbetrag 298.200 298.700 299.589,15
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 331.300 331.800 332.758,08
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 33.100- 33.100- 33.168,93-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 215
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 532 TiefbauamtUnterbudget : 102 Sonderbudget-Abwasserbeseitigung
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
7000 Abwasserbeseitigung
1020 Ersatzvornahmen 5328 0 0 180,00 UE:NR.553 KOST:NR.004DISP: 0,00
1111 KanalbenutzungsgebÞhren 5328 5.020.000 5.020.000 4.734.319,61 UE:NR.553 KOST:NR.004DISP: 0,00
1112 KanalbenutzungsgebÞhren 5328 32.000 32.000 31.055,40 UE:NR.553 KOST:NR.004(SonderfÄlle) DISP: 0,00Gemeinde Poppenricht
1599 Vermischte Einnahmen 5328 1.000 9.000 0,00 UE:NR.553 KOST:NR.004DISP: 0,00
1691 Innere Verrechnungen 2110 990.000 996.000 849.201,66 UE:NR.553 KOST:NR.004DISP: 0,00
STRASSENENTWAESS.V.0.6300.6791
2070 Zinsen von privaten 2140 10.000 23.000 44.398,82 UE:NR.553 DISP: 0,00Unternehmen
2090 Zinsen aus inneren Darlehen 2140 0 0 0,00 UE:NR.553 DISP: 0,00einschlieÚlich innereKassenkredite
2620 Einnahmen aus der Inanspruch- 5328 0 0 0,00 UE:NR.553 DISP: 0,00nahme von BÞrgschaftenund GewÄhrvertrÄgen
2830 ZufÞhrung v. Verm×genshaushalt 2140 800.000 800.000 820.298,08 UE:NR.553 KOST:NR.004aus SonderrÞcklagen zum Ausgl. DISP: 0,00von GebÞhrenschwankungen
Einnahmen Budg.-Nr. 11.532.102 6.853.000 6.880.000 6.479.453,57
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Stadt Amberg Seite: 216
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 532 TiefbauamtUnterbudget : 102 Sonderbudget-Abwasserbeseitigung
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
7000 Abwasserbeseitigung
4107 BeamtenbezÞge 1200 0 0 0,00 G/P:NR.001 KOST:NR.004-Verwaltungsdienst- DISP: 0,00
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 0 0 0,00 G/P:NR.001 KOST:NR.004-Verwaltungsdienst- DISP: 0,00
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 170.900 165.900 126.696,37 G/P:NR.001 KOST:NR.004-Wirtschafts-, Versorgungs- DISP: 0,00und technischer Dienst-
4215 Zuf. z. Versorg.RÞckl. 'Ruhe- 1200 600 500 469,91 G/P:NR.001 KOST:NR.004gehaltsempf.' -Wirtschafts-, DISP: 0,00Versorg.-/technischer Dienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 0 0 0,00 G/P:NR.001 KOST:NR.004rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.' DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4305 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 10.700 10.100 9.482,56 G/P:NR.001 KOST:NR.004'Beamte' DISP: 0,00-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 0 0 0,00 G/P:NR.001 KOST:NR.004'Beamte' DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 13.700 16.700 13.785,68 G/P:NR.001 KOST:NR.004'Tariflich BeschÄftigte' DISP: 0,00-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 35.200 36.700 30.327,36 G/P:NR.001 KOST:NR.004-Wirtschafts-, Versorgungs- DISP: 0,00und technischer Dienst-
5151 Unterhalt:EntwÄsserungsanlagen 5328 1.100.000 1.100.000 966.001,51 G:NR.553 UE:NR.553KOST:NR.004 DISP: 0,00
5370 GrundstÞcksgleiche Rechte 5328 500 500 0,00 G:NR.553 UE:NR.553KOST:NR.004 DISP: 0,00
GRUNDDIENSTBARKEITEN
6320 Verschiedener Betriebsaufwand 5328 160.000 160.000 108.632,31 G:NR.553 UE:NR.553KOST:NR.004 DISP: 0,00
6329 Sonstiger verschiedener 5328 100.000 100.000 0,00 G:NR.553 UE:NR.553Betriebsaufwand KOST:NR.004 DISP: 0,00Gesplittete AbwassergebÞhr
6342 Stromverbrauch fÞr 5328 23.000 23.900 20.000,00 G:NR.553 UE:NR.553Betriebszwecke KOST:NR.004 DISP: 0,00
6495 Abwasserabgabe (z.B. fÞr 5328 6.000 6.000 5.702,28 G:NR.553 UE:NR.553eigene Einrichtungen) KOST:NR.004 DISP: 0,00
6542 VergÞtung fÞr Benutzung 5328 200 200 1.142,09 G:NR.553 UE:NR.553privater PKW, Stadtfahrten KOST:NR.004 DISP: 0,00
6610 MitgliedsbeitrÄge an 5328 700 700 651,00 G:NR.553 UE:NR.553VerbÄnde, Vereine und dgl. KOST:NR.004 DISP: 0,00ATV, DVWK
6750 Erstattungen an kommunale 5328 88.000 70.000 88.258,03 G:NR.553 UE:NR.553Sonderrechnungen KOST:NR.004 DISP: 0,00STADTWERKE EINHEBUNG KANALGEB.
6792 Innere Verrechnungen: 5328 200.000 191.000 200.314,78 UE:NR.553 KOST:NR.004VerwaltungskostenbeitrÄge DISP: 0,00an HHSt. 0.0301.1690
6800 Abschreibungen 5328 1.928.955 1.923.844 1.874.754,19 UE:NR.553 KOST:NR.004DISP: 0,00
incl. ZAB-Anteile
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 5328 1.123.376 1.354.337 1.234.566,65 UE:NR.553 KOST:NR.004DISP: 0,00
incl. ZAB-Anteile
7130 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke an 5328 1.980.000 1.980.000 1.978.108,23 UE:NR.553 KOST:NR.004ZweckverbÄnde und dgl. DISP: 0,00Betriebskosten-Umlage an ZAB
8630 ZufÞhrung z. Verm×genshaushalt 2140 10.000 23.000 44.398,82 G:NR.553 UE:NR.553fÞr SonderrÞcklagen zum Ausgl. KOST:NR.004 DISP: 0,00von GebÞhrenschwankungen
Ausgaben Budg.-Nr. 11.532.102 6.951.831 7.163.381 6.703.291,77
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 532 TiefbauamtUnterbudget : 102 Sonderbudget-Abwasserbeseitigung
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.532.102
EinnahmenGesamtbetrag 6.853.000 6.880.000 6.479.453,57
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 6.951.831 7.163.381 6.703.291,77
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 98.831- 283.381- 223.838,20-
davon disponibel 0 0
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Stadt Amberg Seite: 218
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 532 Tiefbauamt
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------101 0 0 0 0 0 0
298.200 331.300 33.100- 298.700 331.800 33.100-298.200 331.300 33.100- 298.700 331.800 33.100- 299.589,15 332.758,08 33.168,93-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------102 0 0 0 0 0 0
6.853.000 6.951.831 98.831- 6.880.000 7.163.381 283.381-6.853.000 6.951.831 98.831- 6.880.000 7.163.381 283.381- 6.479.453,57 6.703.291,77 223.838,20-
==================================================================================================================================532 0 0 0 0 0 0
7.151.200 7.283.131 131.931- 7.178.700 7.495.181 316.481-7.151.200 7.283.131 131.931- 7.178.700 7.495.181 316.481- 6.779.042,72 7.036.049,85 257.007,13-
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 540 TiefbauamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
6021 Tiefbauverwaltung -1-
2973 ¾bertrag Budget -c- 5321 0 0 13.628,65 UE:NR.854 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.540.300 0 0 13.628,65
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 540 TiefbauamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
6021 Tiefbauverwaltung -1-
5210 Zimmerausstattungen 5321 400 400 448,63 G:NR.854 UE:NR.854DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 5321 600 600 717,56 G:NR.854 UE:NR.854Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5622 Fortbildung und Umschulung 5321 3.600 3.600 2.512,45 G:NR.854 UE:NR.854DISP: 0,00
6502 BÞrobedarf 5321 3.300 3.300 1.867,96 G:NR.854 UE:NR.854DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 5321 1.500 1.500 1.000,01 G:NR.854 UE:NR.854DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 5321 2.600 2.600 1.442,21 G:NR.854 UE:NR.854DISP: 0,00
6540 Dienstreisen 5321 100 100 25,13 G:NR.854 UE:NR.854DISP: 0,00
8973 ¾bertrag Budget -c- 2100 0 0 15.750,00 G:NR.854 UE:NR.854DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.540.300 12.100 12.100 23.763,95
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 221
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 540 TiefbauamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.540.300
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 13.628,65
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 12.100 12.100 23.763,95
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 12.100- 12.100- 10.135,30-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 222
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 540 Tiefbauamt
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0
0 12.100 12.100- 0 12.100 12.100-0 12.100 12.100- 0 12.100 12.100- 13.628,65 23.763,95 10.135,30-
==================================================================================================================================540 0 0 0 0 0 0
0 12.100 12.100- 0 12.100 12.100-0 12.100 12.100- 0 12.100 12.100- 13.628,65 23.763,95 10.135,30-
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Stadt Amberg Seite: 223
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 600 Referat 6Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
3000 Allgemeine kulturelleAngelegenheiten
2973 ¾bertrag Budget -c- 6000 0 0 1.452,43 UE:NR.860 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget Ref. 6
Einnahmen Budg.-Nr. 11.600.300 0 0 1.452,43
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Stadt Amberg Seite: 224
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 600 Referat 6Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
3000 Allgemeine kulturelleAngelegenheiten
5210 Zimmerausstattungen 6000 100 200 0,00 G:NR.860 UE:NR.860DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 6000 100 200 13,09 G:NR.860 UE:NR.860Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5622 Fortbildung und Umschulung 6000 100 100 0,00 G:NR.860 UE:NR.860DISP: 0,00
6502 BÞrobedarf 6000 500 500 430,44 G:NR.860 UE:NR.860DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 6000 400 300 342,80 G:NR.860 UE:NR.860DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6000 1.400 1.400 1.106,10 G:NR.860 UE:NR.860DISP: 0,00
incl. GrundgebÞhren
6540 Dienstreisen 6000 800 700 967,98 G:NR.860 UE:NR.860DISP: 0,00
8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 1.792,02 G:NR.860 UE:NR.860DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget Ref. 6
Ausgaben Budg.-Nr. 11.600.300 3.400 3.400 4.652,43
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 225
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 600 Referat 6Unterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.600.300
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 1.452,43
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 3.400 3.400 4.652,43
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 3.400- 3.400- 3.200,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 226
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 600 Referat 6
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0
0 3.400 3.400- 0 3.400 3.400-0 3.400 3.400- 0 3.400 3.400- 1.452,43 4.652,43 3.200,00-
==================================================================================================================================600 0 0 0 0 0 0
0 3.400 3.400- 0 3.400 3.400-0 3.400 3.400- 0 3.400 3.400- 1.452,43 4.652,43 3.200,00-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 227
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 610 KulturamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
3490 Sonstige Kulturpflege
2973 ¾bertrag Budget -c- 6103 0 0 9.530,97 UE:NR.861 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.610.300 0 0 9.530,97
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 228
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 610 KulturamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
3490 Sonstige Kulturpflege
5210 Zimmerausstattungen 6103 800 800 1.978,37 G:NR.861 UE:NR.861DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 6103 400 400 0,00 G:NR.861 UE:NR.861Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5622 Fortbildung und Umschulung 6103 1.000 1.000 60,00 G:NR.861 UE:NR.861DISP: 0,00
6502 BÞrobedarf 6103 2.800 1.800 2.794,96 G:NR.861 UE:NR.861DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 6103 700 700 0,00 G:NR.861 UE:NR.861DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6103 2.000 2.000 462,25 G:NR.861 UE:NR.861DISP: 0,00
6540 Dienstreisen 6103 700 700 702,19 G:NR.861 UE:NR.861DISP: 0,00
8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 9.900,00 G:NR.861 UE:NR.861DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenb. Kulturamt
Ausgaben Budg.-Nr. 11.610.300 8.400 7.400 15.897,77
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 229
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 610 KulturamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.610.300
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 9.530,97
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 8.400 7.400 15.897,77
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 8.400- 7.400- 6.366,80-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 230
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 610 Kulturamt
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0
0 8.400 8.400- 0 7.400 7.400-0 8.400 8.400- 0 7.400 7.400- 9.530,97 15.897,77 6.366,80-
==================================================================================================================================610 0 0 0 0 0 0
0 8.400 8.400- 0 7.400 7.400-0 8.400 8.400- 0 7.400 7.400- 9.530,97 15.897,77 6.366,80-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 231
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2001 Allgemeine Schulverwaltung
2973 ¾bertrag Budget -c- 6201 0 0 3.900,00 UE:NR.862 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.620.300 0 0 3.900,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 232
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2001 Allgemeine Schulverwaltung
5210 Zimmerausstattungen 6201 100 100 0,00 G:NR.862 UE:NR.862DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 6201 100 100 0,00 G:NR.862 UE:NR.862Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5622 Fortbildung und Umschulung 6201 500 500 0,00 G:NR.862 UE:NR.862DISP: 0,00
6502 BÞrobedarf 6201 1.100 1.000 2.401,91 G:NR.862 UE:NR.862DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 6201 300 300 127,65 G:NR.862 UE:NR.862DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6201 700 500 462,58 G:NR.862 UE:NR.862DISP: 0,00
INCL. GRUNDGEBUEHREN
6540 Dienstreisen 6201 400 400 55,94 G:NR.862 UE:NR.862DISP: 0,00
8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 3.451,92 G:NR.862 UE:NR.862DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.620.300 3.200 2.900 6.500,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 233
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.620.300
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 3.900,00
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 3.200 2.900 6.500,00
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 3.200- 2.900- 2.600,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 234
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 620 Schul- und Sportamt
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0
0 3.200 3.200- 0 2.900 2.900-0 3.200 3.200- 0 2.900 2.900- 3.900,00 6.500,00 2.600,00-
==================================================================================================================================620 0 0 0 0 0 0
0 3.200 3.200- 0 2.900 2.900-0 3.200 3.200- 0 2.900 2.900- 3.900,00 6.500,00 2.600,00-
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 630 StadtmuseumUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
3202 Museum -2-STADTMUSEUM
2973 ¾bertrag Budget -c- 6300 0 0 4,16 UE:NR.863 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.630.300 0 0 4,16
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 236
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 630 StadtmuseumUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
3202 Museum -2-STADTMUSEUM
5210 Zimmerausstattungen 6300 100 100 0,00 G:NR.863 UE:NR.863DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 6300 100 100 0,00 G:NR.863 UE:NR.863Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5622 Fortbildung und Umschulung 6300 100 100 157,00 G:NR.863 UE:NR.863DISP: 0,00
6502 BÞrobedarf 6300 800 500 875,43 G:NR.863 UE:NR.863DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 6300 300 300 330,80 G:NR.863 UE:NR.863DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6300 400 700 153,31 G:NR.863 UE:NR.863DISP: 0,00
6540 Dienstreisen 6300 600 600 351,00 G:NR.863 UE:NR.863DISP: 0,00
8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 336,62 G:NR.863 UE:NR.863DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.630.300 2.400 2.400 2.204,16
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 237
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 630 StadtmuseumUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.630.300
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 4,16
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 2.400 2.400 2.204,16
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 2.400- 2.400- 2.200,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 238
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 630 Stadtmuseum
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0
0 2.400 2.400- 0 2.400 2.400-0 2.400 2.400- 0 2.400 2.400- 4,16 2.204,16 2.200,00-
==================================================================================================================================630 0 0 0 0 0 0
0 2.400 2.400- 0 2.400 2.400-0 2.400 2.400- 0 2.400 2.400- 4,16 2.204,16 2.200,00-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 239
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 640 StadtbibliothekUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
3521 BÞcherei -1-STADTB¾CHEREI
2973 ¾bertrag Budget -c- 6401 0 0 4.079,34 UE:NR.864 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.640.300 0 0 4.079,34
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 240
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 640 StadtbibliothekUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
3521 BÞcherei -1-STADTB¾CHEREI
5210 Zimmerausstattungen 6401 700 700 163,71 G:NR.864 UE:NR.864DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 6401 700 700 0,00 G:NR.864 UE:NR.864Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5622 Fortbildung und Umschulung 6401 1.500 1.300 23,98 G:NR.864 UE:NR.864DISP: 0,00
6502 BÞrobedarf 6401 1.500 1.500 903,97 G:NR.864 UE:NR.864DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6401 400 200 252,90 G:NR.864 UE:NR.864DISP: 0,00
6540 Dienstreisen 6401 300 300 602,59 G:NR.864 UE:NR.864DISP: 0,00
8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 5.700,00 G:NR.864 UE:NR.864DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.640.300 5.100 4.700 7.647,15
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 241
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 640 StadtbibliothekUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.640.300
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 4.079,34
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 5.100 4.700 7.647,15
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 5.100- 4.700- 3.567,81-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 242
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 640 Stadtbibliothek
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0
0 5.100 5.100- 0 4.700 4.700-0 5.100 5.100- 0 4.700 4.700- 4.079,34 7.647,15 3.567,81-
==================================================================================================================================640 0 0 0 0 0 0
0 5.100 5.100- 0 4.700 4.700-0 5.100 5.100- 0 4.700 4.700- 4.079,34 7.647,15 3.567,81-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 243
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 650 TouristinformationUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
7901 Fremdenverkehr
2973 ¾bertrag Budget -c- 6500 0 0 262,08 UE:NR.865 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.650.300 0 0 262,08
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 244
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 650 TouristinformationUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
7901 Fremdenverkehr
5210 Zimmerausstattungen 6500 200 200 376,27 G:NR.865 UE:NR.865DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 6500 100 400 244,95 G:NR.865 UE:NR.865Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5622 Fortbildung und Umschulung 6500 600 600 351,05 G:NR.865 UE:NR.865DISP: 0,00
6502 BÞrobedarf 6500 2.100 1.800 2.760,62 G:NR.865 UE:NR.865DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 6500 100 100 54,80 G:NR.865 UE:NR.865DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6500 600 600 321,38 G:NR.865 UE:NR.865DISP: 0,00
INCL. GRUNDGEBUEHREN
6540 Dienstreisen 6500 800 800 198,33 G:NR.865 UE:NR.865DISP: 0,00
8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 154,68 G:NR.865 UE:NR.865DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.650.300 4.500 4.500 4.462,08
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 245
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 650 TouristinformationUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.650.300
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 262,08
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 4.500 4.500 4.462,08
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 4.500- 4.500- 4.200,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 246
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 650 Touristinformation
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0
0 4.500 4.500- 0 4.500 4.500-0 4.500 4.500- 0 4.500 4.500- 262,08 4.462,08 4.200,00-
==================================================================================================================================650 0 0 0 0 0 0
0 4.500 4.500- 0 4.500 4.500-0 4.500 4.500- 0 4.500 4.500- 262,08 4.462,08 4.200,00-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 247
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 900 PersonalratUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
0801 Personalrat
1599 Vermischte Einnahmen 9900 0 0 0,00 UE:NR.899 DISP: 0,00WohltÄtigkeits-Aktion
2973 ¾bertrag Budget -c- 9900 0 0 280,99 UE:NR.899 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 11.900.300 0 0 280,99
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 248
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 900 PersonalratUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0801 Personalrat
5210 Zimmerausstattungen 9900 100 100 0,00 G:NR.899 UE:NR.899DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 9900 100 100 0,00 G:NR.899 UE:NR.899Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5605 Pers. AusrÞstungsgegenstÄnde 9900 300 100 1.070,05 G:NR.899 UE:NR.899DISP: 0,00
Mitarbeiterausweise
5622 Fortbildung und Umschulung 9900 100 100 35,00 G:NR.899 UE:NR.899DISP: 0,00
6312 Feiern, Ehrungen 9900 100 100 34,09 G:NR.899 UE:NR.899DISP: 0,00
SOZIALE BETREUUNG EHRUNGEN
6316 Veranstaltung -a- 9900 0 0 0,00 G:NR.899 UE:NR.899DISP: 0,00
Wahlen
6502 BÞrobedarf 9900 100 100 20,94 G:NR.899 UE:NR.899DISP: 0,00
INCL. SONDERBEDARF
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 9900 2.100 2.100 2.578,70 G:NR.899 UE:NR.899DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 9900 100 100 32,57 G:NR.899 UE:NR.899DISP: 0,00
6540 Dienstreisen 9900 100 100 233,50 G:NR.899 UE:NR.899DISP: 0,00
8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 476,14 G:NR.899 UE:NR.899DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 11.900.300 3.100 2.900 4.480,99
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 249
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 900 PersonalratUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.900.300
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 280,99
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 3.100 2.900 4.480,99
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 3.100- 2.900- 4.200,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 250
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 900 Personalrat
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0
0 3.100 3.100- 0 2.900 2.900-0 3.100 3.100- 0 2.900 2.900- 280,99 4.480,99 4.200,00-
==================================================================================================================================900 0 0 0 0 0 0
0 3.100 3.100- 0 2.900 2.900-0 3.100 3.100- 0 2.900 2.900- 280,99 4.480,99 4.200,00-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 251
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 910 OberbÞrgermeisterUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
0000 Gemeinde-, Kreis- undBezirksorgane
2973 ¾bertrag Budget -c- 9100 0 0 15.310,03 UE:NR.800 DISP: 0,00GeschÄftsausgabenbudget OB
Einnahmen Budg.-Nr. 11.910.300 0 0 15.310,03
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Stadt Amberg Seite: 252
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 910 OberbÞrgermeisterUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0000 Gemeinde-, Kreis- undBezirksorgane
5210 Zimmerausstattungen 9100 800 900 0,00 G:NR.800 UE:NR.800DISP: 0,00
INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5213 Zimmerausstattungen 9100 800 900 105,00 G:NR.800 UE:NR.800Instandhaltung DISP: 0,00INCL. ARBEITSGERAETE/MASCHINEN
5622 Fortbildung und Umschulung 9100 400 500 0,00 G:NR.800 UE:NR.800DISP: 0,00
6502 BÞrobedarf 9100 4.000 4.200 3.946,87 G:NR.800 UE:NR.800DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 9100 2.500 2.500 2.068,04 G:NR.800 UE:NR.800DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 9100 2.000 2.000 1.034,03 G:NR.800 UE:NR.800DISP: 0,00
6540 Dienstreisen 9100 4.000 3.500 2.736,42 G:NR.800 UE:NR.800DISP: 0,00
8973 ¾bertrag Budget -c- 2110 0 0 19.519,67 G:NR.800 UE:NR.800DISP: 0,00
GeschÄftsausgabenbudget OB
Ausgaben Budg.-Nr. 11.910.300 14.500 14.500 29.410,03
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 910 OberbÞrgermeisterUnterbudget : 300 GeschÄftsausgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.910.300
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 15.310,03
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 14.500 14.500 29.410,03
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 14.500- 14.500- 14.100,00-
davon disponibel 0 0
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 910 OberbÞrgermeisterUnterbudget : 400 OberbÞrgermeister
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2970 ¾bertrag Budget 9100 0 0 3.300,00 UE:NR.910 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget OB.20
Einnahmen Budg.-Nr. 11.910.400 0 0 3.300,00
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 910 OberbÞrgermeisterUnterbudget : 400 OberbÞrgermeister
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
6321 ·ffentlichkeitsarbeit 9100 1.000 1.000 552,85 G:NR.910 UE:NR.910DISP: 0,00
BÞrgerversamml., Anschlagtafel
ErlÄuterungen:BÞrgerversammlungAnschlagtafeln
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 3.416,19 G:NR.910 UE:NR.910DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget OB.20
0201 Hauptamt
6321 ·ffentlichkeitsarbeit 9100 1.000 1.500 130,00- G:NR.910 UE:NR.910DISP: 0,00
Pressestelle
0241 ·ffentlichkeitsarbeit -01-PRESSESTELLE
6321 ·ffentlichkeitsarbeit 9100 1.500 1.000 1.496,88 G:NR.910 UE:NR.910DISP: 0,00
Wartungskosten Internet
Ausgaben Budg.-Nr. 11.910.400 3.500 3.500 5.335,92
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 910 OberbÞrgermeisterUnterbudget : 400 OberbÞrgermeister
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.910.400
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 3.300,00
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 3.500 3.500 5.335,92
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 3.500- 3.500- 2.035,92-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 910 OberbÞrgermeister
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0
0 14.500 14.500- 0 14.500 14.500-0 14.500 14.500- 0 14.500 14.500- 15.310,03 29.410,03 14.100,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0
0 3.500 3.500- 0 3.500 3.500-0 3.500 3.500- 0 3.500 3.500- 3.300,00 5.335,92 2.035,92-
==================================================================================================================================910 0 0 0 0 0 0
0 18.000 18.000- 0 18.000 18.000-0 18.000 18.000- 0 18.000 18.000- 18.610,03 34.745,95 16.135,92-
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 912 StadtratUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
Kein Konto
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 912 StadtratUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0000 Gemeinde-, Kreis- undBezirksorgane
4098 Aufwendungen fÞr ehrenamtliche 1100 169.000 164.000 153.827,15 G:NR.117 DISP: 0,00TÄtigkeit -Sonderdienste-STADTRAETE-FRAKTIONEN
6320 Verschiedener Betriebsaufwand 1002 5.000 5.000 3.963,16 DISP: 0,00
7099 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 1100 21.600 21.600 21.000,00 G:NR.117 FRW:NR.1sonstige VerbÄnde,Vereine u.Ä. DISP: 0,00sowie deren EinrichtungenFRAKTIONSBUEROS
Ausgaben Budg.-Nr. 11.912.200 195.600 190.600 178.790,31
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 912 StadtratUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.912.200
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 0,00
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 195.600 190.600 178.790,31
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 195.600- 190.600- 178.790,31-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 261
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 912 Stadtrat
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0
0 195.600 195.600- 0 190.600 190.600-0 195.600 195.600- 0 190.600 190.600- 0,00 178.790,31 178.790,31-
==================================================================================================================================912 0 0 0 0 0 0
0 195.600 195.600- 0 190.600 190.600-0 195.600 195.600- 0 190.600 190.600- 0,00 178.790,31 178.790,31-
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Stadt Amberg Seite: 262
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 990 Allgemeine VerwaltungUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - Allgemeine Verwaltung
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
0201 Hauptamt
3452 Verkauf von Maschinen, 9930 0 0 30,00 ZW-U:NR.999 DISP: 0,00GerÄten u.Ä. EBUD UKTO:MUSS
3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 158.863,93 ZW-U:NR.999 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 11.990.500 0 0 158.893,93
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 990 Allgemeine VerwaltungUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - Allgemeine Verwaltung
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0201 Hauptamt
9351 Zimmerausstattungen 9930 34.000 33.000 56.502,33 G:NR.999 ZW-U:NR.999DISP: 0,00 UEBEBUD UKTO:MUSS
9352 ArbeitsgerÄte und Maschinen 9930 10.000 10.000 7.451,11 G:NR.999 ZW-U:NR.999DISP: 0,00 UEBEBUD UKTO:MUSS
9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 131.756,87 G:NR.999 ZW-U:NR.999DISP: 0,00 UEB
0601 EDV-Anlage -1-ZENTRALANLAGE STADT AMBERG
9362 ArbeitsgerÄte und Maschinen 9930 77.100 74.200 105.309,37 G:NR.999 ZW-U:NR.999-Ersatzbeschaffung- DISP: 0,00 UEB
EBUD UKTO:MUSS
Ausgaben Budg.-Nr. 11.990.500 121.100 117.200 301.019,68
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 264
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 990 Allgemeine VerwaltungUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - Allgemeine Verwaltung
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 11.990.500
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 158.893,93
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 121.100 117.200 301.019,68
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 121.100- 117.200- 142.125,75-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 265
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 HauptausschussTeilbudget..: 990 Allgemeine Verwaltung
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------500 0 0 0 0 0 0
0 121.100 121.100- 0 117.200 117.200-0 121.100 121.100- 0 117.200 117.200- 158.893,93 301.019,68 142.125,75-
==================================================================================================================================990 0 0 0 0 0 0
0 121.100 121.100- 0 117.200 117.200-0 121.100 121.100- 0 117.200 117.200- 158.893,93 301.019,68 142.125,75-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 266
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 Hauptausschuss
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------010 0 0 0 0 0 0
0 32.400 32.400- 0 31.900 31.900-0 32.400 32.400- 0 31.900 31.900- 2.272,06 26.074,44 23.802,38-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020 0 0 0 0 0 0
3.609.300 4.704.584 1.095.284- 3.609.300 4.723.033 1.113.733-3.609.300 4.704.584 1.095.284- 3.609.300 4.723.033 1.113.733- 3.640.036,75 4.836.800,61 1.196.763,86-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100 0 0 0 0 0 0
0 3.400 3.400- 0 3.400 3.400-0 3.400 3.400- 0 3.400 3.400- 429,13 3.629,13 3.200,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------103 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1.900 1.900-0 0 0 0 1.900 1.900- 2.700,00 4.183,24 1.483,24-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------110 0 0 0 0 0 0
168.900 2.035.500 1.866.600- 172.500 1.972.300 1.799.800-168.900 2.035.500 1.866.600- 172.500 1.972.300 1.799.800- 171.065,05 1.413.137,64 1.242.072,59-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112 0 0 0 0 0 0
50.000 330.500 280.500- 50.000 265.000 215.000-50.000 330.500 280.500- 50.000 265.000 215.000- 87.128,33 377.428,33 290.300,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------130 0 0 0 0 0 0
3.200 26.500 23.300- 3.200 15.200 12.000-3.200 26.500 23.300- 3.200 15.200 12.000- 18.395,55 23.973,29 5.577,74-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0
0 6.500 6.500- 0 6.500 6.500-0 6.500 6.500- 0 6.500 6.500- 5.905,04 12.205,04 6.300,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------210 0 0 0 0 0 0
68.821.046 21.735.722 47.085.324 71.528.226 27.758.616 43.769.61068.821.046 21.735.722 47.085.324 71.528.226 27.758.616 43.769.610 72.085.897,21 31.934.724,83 40.151.172,38
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------220 0 0 0 0 0 0
1.677.200 154.800 1.522.400 1.242.700 153.800 1.088.9001.677.200 154.800 1.522.400 1.242.700 153.800 1.088.900 1.338.717,63 74.444,47 1.264.273,16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------230 0 0 0 0 0 0
308.000 102.300 205.700 276.000 92.300 183.700308.000 102.300 205.700 276.000 92.300 183.700 431.351,57 96.511,55 334.840,02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------240 0 0 0 0 0 0
406.900 286.300 120.600 531.700 441.300 90.400406.900 286.300 120.600 531.700 441.300 90.400 683.011,29 488.639,65 194.371,64
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------250 0 0 0 0 0 0
107.000 18.100 88.900 116.000 21.900 94.100107.000 18.100 88.900 116.000 21.900 94.100 142.857,11 33.685,53 109.171,58
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 0 0 0 0 0 0
0 3.900 3.900- 0 3.900 3.900-0 3.900 3.900- 0 3.900 3.900- 109,57 3.309,57 3.200,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------310 0 0 0 0 0 0
406.500 33.600 372.900 431.200 32.600 398.600406.500 33.600 372.900 431.200 32.600 398.600 406.359,40 30.784,27 375.575,13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------320 0 0 0 0 0 0
1.105.600 2.085.000 979.400- 1.108.500 2.057.300 948.800-1.105.600 2.085.000 979.400- 1.108.500 2.057.300 948.800- 1.720.952,98 2.425.528,52 704.575,54-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------330 0 0 0 0 0 0
344.400 371.100 26.700- 449.000 439.600 9.400344.400 371.100 26.700- 449.000 439.600 9.400 373.366,42 275.799,86 97.566,56
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0
0 3.700 3.700- 0 3.700 3.700-0 3.700 3.700- 0 3.700 3.700- 118,56 3.618,56 3.500,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------410 0 0 0 0 0 0
0 31.100 31.100- 0 27.200 27.200-0 31.100 31.100- 0 27.200 27.200- 6.300,25 23.100,25 16.800,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------420 0 0 0 0 0 0
0 20.500 20.500- 0 19.200 19.200-0 20.500 20.500- 0 19.200 19.200- 2.378,00 19.478,00 17.100,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------430 0 0 0 0 0 0
1.028.600 1.087.220 58.620- 1.023.900 1.091.894 67.994-1.028.600 1.087.220 58.620- 1.023.900 1.091.894 67.994- 1.039.731,78 1.133.179,06 93.447,28-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------500 0 0 0 0 0 0
0 3.800 3.800- 0 3.800 3.800-0 3.800 3.800- 0 3.800 3.800- 446,01 4.046,01 3.600,00-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 267
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 11 Hauptausschuss
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------510 0 0 0 0 0 0
0 13.200 13.200- 0 13.200 13.200-0 13.200 13.200- 0 13.200 13.200- 1.491,45 12.491,45 11.000,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------520 0 0 0 0 0 0
4.000 17.700 13.700- 500 14.200 13.700-4.000 17.700 13.700- 500 14.200 13.700- 14.160,70 26.060,70 11.900,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------530 0 0 0 0 0 0
0 13.500 13.500- 0 13.500 13.500-0 13.500 13.500- 0 13.500 13.500- 2.917,33 13.817,33 10.900,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------532 0 0 0 0 0 0
7.151.200 7.283.131 131.931- 7.178.700 7.495.181 316.481-7.151.200 7.283.131 131.931- 7.178.700 7.495.181 316.481- 6.779.042,72 7.036.049,85 257.007,13-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------540 0 0 0 0 0 0
0 12.100 12.100- 0 12.100 12.100-0 12.100 12.100- 0 12.100 12.100- 13.628,65 23.763,95 10.135,30-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------600 0 0 0 0 0 0
0 3.400 3.400- 0 3.400 3.400-0 3.400 3.400- 0 3.400 3.400- 1.452,43 4.652,43 3.200,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------610 0 0 0 0 0 0
0 8.400 8.400- 0 7.400 7.400-0 8.400 8.400- 0 7.400 7.400- 9.530,97 15.897,77 6.366,80-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------620 0 0 0 0 0 0
0 3.200 3.200- 0 2.900 2.900-0 3.200 3.200- 0 2.900 2.900- 3.900,00 6.500,00 2.600,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------630 0 0 0 0 0 0
0 2.400 2.400- 0 2.400 2.400-0 2.400 2.400- 0 2.400 2.400- 4,16 2.204,16 2.200,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------640 0 0 0 0 0 0
0 5.100 5.100- 0 4.700 4.700-0 5.100 5.100- 0 4.700 4.700- 4.079,34 7.647,15 3.567,81-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------650 0 0 0 0 0 0
0 4.500 4.500- 0 4.500 4.500-0 4.500 4.500- 0 4.500 4.500- 262,08 4.462,08 4.200,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------900 0 0 0 0 0 0
0 3.100 3.100- 0 2.900 2.900-0 3.100 3.100- 0 2.900 2.900- 280,99 4.480,99 4.200,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------910 0 0 0 0 0 0
0 18.000 18.000- 0 18.000 18.000-0 18.000 18.000- 0 18.000 18.000- 18.610,03 34.745,95 16.135,92-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------912 0 0 0 0 0 0
0 195.600 195.600- 0 190.600 190.600-0 195.600 195.600- 0 190.600 190.600- 0,00 178.790,31 178.790,31-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------990 0 0 0 0 0 0
0 121.100 121.100- 0 117.200 117.200-0 121.100 121.100- 0 117.200 117.200- 158.893,93 301.019,68 142.125,75-
==================================================================================================================================11 0 0 0 0 0 0
85.191.846 40.780.957 44.410.889 87.721.426 47.068.524 40.652.90285.191.846 40.780.957 44.410.889 87.721.426 47.068.524 40.652.902 89.167.784,47 50.916.865,65 38.250.918,82
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 268
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
0000 Gemeinde-, Kreis- undBezirksorgane
1542 Ablieferungen aus 1200 10.000 10.000 25.996,44 DISP: 0,00NebentÄtigkeiten
0891 Sonstige Einrichtungen undMaÚnahmen fÞr Verwaltungs-angeh×rige
1680 Erstattungen durch Þbrige 1114 2.500 2.500 3.907,49 DISP: 0,00BereicheBeihilfe: Arzneimittelrabatte
4050 Verwaltung der GrundsicherungfÞr Arbeitsuchende
1661 Erstattungen durch sonstige 1200 1.040.200 1.036.300 518.366,06 DISP: 0,00×ffentl. Sonderrechnungen -a-Jobcenter AM-AS
Einnahmen Budg.-Nr. 12.120.201 1.052.700 1.048.800 548.269,99
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 269
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0000 Gemeinde-, Kreis- undBezirksorgane
4097 Aufwendungen fÞr ehrenamtliche 1200 49.600 41.100 48.110,77 G/P:NR.001 DISP: 0,00TÄtigkeit -Verwaltungsdienst-OB + BGM.
4099 Aufwendungen fÞr ehrenamtliche 1200 20.600 20.000 17.942,45 G/P:NR.001 DISP: 0,00TÄtigkeit -sonstiges Personal-Ehrensold
4107 BeamtenbezÞge 1200 124.000 120.400 117.836,52 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 1.800 700 1.477,63 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 160.800 156.100 147.098,65 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 1.200 1.800 1.026,82 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 83.800 78.700 77.214,15 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 12.900 14.700 13.420,49 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 32.200 31.700 27.323,63 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4487 Sozialvers.BeitrÄge 'Sonstige' 1200 5.500 5.300 1.814,87 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
0100 RechnungsprÞfung
4107 BeamtenbezÞge 1200 160.000 156.300 151.125,82 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 2.300 900 1.917,96 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 133.500 145.800 144.366,11 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 1.500 2.300 1.332,83 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 108.200 102.100 100.224,48 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 10.700 13.200 14.446,54 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 26.700 29.200 31.025,21 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
0201 Hauptamt
4107 BeamtenbezÞge 1200 63.500 59.400 59.424,43 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 900 300 728,99 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 127.300 122.400 121.493,76 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 600 900 506,58 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 42.900 38.800 38.093,51 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 270
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0201 Hauptamt
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 10.200 11.500 11.582,07 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 25.500 24.800 24.680,17 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4697 Personalnebenausgaben 1200 14.600 13.500 11.603,14 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-SITZUNGSDIENST
0211 Organisationsamt
4107 BeamtenbezÞge 1200 35.500 33.100 31.952,11 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 500 200 404,82 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 300 500 281,32 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 24.000 21.600 21.153,44 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
0221 Personalamt
4107 BeamtenbezÞge 1200 285.000 231.500 227.450,80 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 4.200 1.300 2.790,17 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 328.000 358.500 331.878,77 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4170 Entgelte fÞr ABM-KrÄfte 1200 30.000 30.000 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 2.700 3.500 1.938,93 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 192.700 151.200 145.802,09 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 26.300 32.300 31.210,71 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 65.600 71.700 68.000,52 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
0231 Rechtsamt
4107 BeamtenbezÞge 1200 205.300 174.600 192.210,46 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 3.000 1.000 2.960,97 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 66.300 106.000 81.401,20 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 2.000 2.600 2.057,63 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 138.800 114.100 154.732,38 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 5.400 9.600 7.700,57 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 13.300 21.200 16.245,54 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 271
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0241 ·ffentlichkeitsarbeit -01-PRESSESTELLE
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 85.100 78.900 79.611,92 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 6.800 7.500 7.434,74 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 17.100 16.000 16.050,80 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
0301 KÄmmerei
4107 BeamtenbezÞge 1200 209.400 165.900 161.832,56 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 3.100 900 2.036,99 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 138.600 127.400 131.180,07 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 2.000 2.500 1.415,54 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 141.600 108.400 106.444,96 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 11.100 12.000 12.455,59 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 27.800 25.700 26.710,02 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
0331 Kassenverwaltung
4107 BeamtenbezÞge 1200 182.200 169.200 145.173,58 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 2.700 1.000 2.077,74 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 198.500 182.900 178.714,05 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4167 BeschÄftigungsentgelte und dgl 1200 700 600 682,50 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-VOLLSTRECKUNG
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 1.700 2.500 1.443,85 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 123.200 110.500 108.574,11 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 15.900 17.200 17.159,71 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-INCL.VERSORGUNGSBERECHTIGTE
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 39.700 36.900 37.157,13 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
0341 Steuerverwaltung
4107 BeamtenbezÞge 1200 44.200 42.200 41.438,45 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 700 200 517,11 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 61.700 59.900 57.489,37 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 272
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0341 Steuerverwaltung
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 400 600 359,34 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 31.100 27.600 27.021,80 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 5.000 5.800 5.467,30 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 12.700 12.600 11.622,52 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
0351 Liegenschaftsverwaltung -1-
4107 BeamtenbezÞge 1200 146.600 140.000 135.470,63 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 2.100 800 1.673,86 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 64.800 81.600 64.924,13 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 1.400 2.100 1.163,18 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 99.100 91.500 87.468,29 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 5.200 7.700 8.530,08 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 13.000 1.660 18.079,13 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
0501 Standesamt
4107 BeamtenbezÞge 1200 55.300 52.800 52.726,01 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 800 300 640,81 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 250.000 185.300 157.589,07 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 500 800 445,30 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 37.400 34.500 33.485,67 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 19.800 17.500 18.001,64 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 50.000 37.600 37.279,42 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
0511 Statistik
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 29.900 29.000 28.810,73 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 2.400 2.600 2.468,30 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 6.000 5.800 6.411,49 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
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Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben
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A u s g a b e n
0531 VolkszÄhlung
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 0 0 9.344,36 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 0 0 894,20 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 0 0 1.906,39 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
0601 EDV-Anlage -1-ZENTRALANLAGE STADT AMBERG
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 301.800 293.000 290.767,88 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 24.200 27.500 27.011,11 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 60.400 59.100 56.936,75 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
0621 Hauptregistratur, Hauptarchiv
4107 BeamtenbezÞge 1200 37.500 35.800 33.974,83 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 500 200 439,84 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 39.000 50.300 60.042,40 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 400 500 305,65 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 25.400 23.400 22.984,62 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 3.200 4.600 5.159,80 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 7.800 10.100 13.927,15 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
0631 Buchbinderei, Hausdruckerei,VervielfÄltigungsstellen u.Ä.
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 77.800 75.500 61.504,45 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 6.300 6.800 7.695,29 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 15.600 15.100 16.155,80 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
0651 Fernsprech- und Fernschreib-dienst, Telefax
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 59.800 58.000 56.624,59 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 4.800 5.500 5.445,06 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 12.000 11.800 11.228,70 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0670 Sonstige EinrichtungenfÞr die gesamte Verwaltung
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 83.200 27.100 26.142,97 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-Hausmeisterpool
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 6.700 2.500 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-Hausmeisterpool
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 16.700 5.500 5.154,38 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-Hausmeisterpool
0681 VerwaltungsgebÄude -01-ST¤DTISCHE VERWALTUNGSGEB¤UDE
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 225.900 205.000 209.973,17 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 18.100 18.800 19.427,46 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 45.200 41.100 44.085,30 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
0801 Personalrat
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 49.200 47.700 46.283,56 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 4.000 4.500 4.285,89 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 9.900 9.600 9.169,90 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
0831 Aus- und Fortbildung -1-
4107 BeamtenbezÞge 1200 42.300 78.900 109.184,85 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-VERRECHNG.DER ANWAERTER
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 70.200 77.000 70.116,02 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 5.700 7.000 6.224,17 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 14.100 15.400 14.059,06 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
0841 BetriebsÄrztlicher Dienst
4141 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 0 26.000 49.204,33 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Ärztlicher Dienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 0 13.700 13.684,75 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4341 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 0 2.400 6.052,81 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Ärztlicher Dienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 0 1.500 1.309,03 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4441 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 0 6.500 12.101,68 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Ärztlicher Dienst-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0841 BetriebsÄrztlicher Dienst
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 0 2.900 2.642,20 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
0891 Sonstige Einrichtungen undMaÚnahmen fÞr Verwaltungs-angeh×rige
4100 BeamtenbezÞge 1200 42.400 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00LeistungsprÄmie
4140 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 235.000 228.000 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigteNicht ausbez. Leistungsentgelt
4289 VersorgungsbezÞge 'Sonstige' 1200 0 100 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-sonstiges Personal-RENTENZULAGEN
4595 Beihilfen,UnterstÞtzungen u.Ä. 1114 180.000 180.000 152.030,45 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4597 Beihilfen,UnterstÞtzungen u.Ä. 1114 700.000 700.000 657.696,29 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4695 Personalnebenausgaben 1114 3.000 3.000 2.600,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-UMZUGSKOSTEN U.A.
4697 Personalnebenausgaben 1114 0 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-UMZUGSKOSTEN U.A.
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben
4107 BeamtenbezÞge 1200 59.000 55.000 70.449,59 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 900 300 850,75 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 600 800 591,19 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 39.900 35.900 44.454,56 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
1111 KFZ-Zulassungsstelle -1-
4107 BeamtenbezÞge 1200 135.200 91.900 87.988,71 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 2.000 500 815,69 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 278.200 244.800 224.953,35 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 1.300 1.400 566,83 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 91.400 60.000 42.624,30 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 22.300 23.000 22.502,34 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 55.700 49.500 47.225,35 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
1121 StraÚenverkehrsaufsicht
4107 BeamtenbezÞge 1200 51.700 49.400 47.710,02 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 276
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
1121 StraÚenverkehrsaufsicht
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 800 300 606,40 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 67.300 77.000 74.317,72 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 500 700 421,40 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 35.000 32.300 31.687,84 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 5.400 7.300 7.390,20 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 13.500 16.200 15.350,33 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
1122 VerkehrsÞberwachung
4107 BeamtenbezÞge 1200 56.400 42.400 41.471,28 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 800 200 519,28 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 376.400 365.400 322.234,03 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 500 600 360,86 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 38.100 27.700 27.135,26 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 30.200 34.500 32.037,03 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 75.300 74.000 64.997,04 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
1141 Umweltschutz -1-
4107 BeamtenbezÞge 1200 49.900 47.700 47.047,35 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 700 300 585,19 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 173.900 168.800 159.840,08 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 59.400 57.600 57.051,05 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 500 700 406,65 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 33.700 31.200 30.579,07 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 14.000 16.000 14.923,19 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 4.800 5.500 5.556,80 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 34.800 34.200 29.222,97 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 277
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
1141 Umweltschutz -1-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 11.900 11.700 11.278,71 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
1161 Einwohnerwesen einschlieÚlichPassamt und AuslÄnderbeh×rde
4107 BeamtenbezÞge 1200 198.900 190.000 170.053,92 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 2.900 1.100 1.734,75 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 454.800 416.300 412.860,61 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 1.900 2.800 1.205,51 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 134.500 124.100 90.650,23 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 36.400 39.300 38.952,89 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 91.000 84.100 83.561,91 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
1171 Gewerbeangelegenheiten
4107 BeamtenbezÞge 1200 59.500 66.700 37.273,38 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 900 400 818,59 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 173.200 168.100 153.575,86 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 600 1.000 568,86 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 40.200 43.600 42.776,38 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 13.900 16.100 16.234,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 34.700 34.300 32.614,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
1311 Feuerwehr -01-FREIWILLIGE FEUERWEHR
4095 Aufwend.f.ehrenamtl.TÄtigkeit 1200 30.000 30.000 28.691,44 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs- ERL.und technischer Dienst-
ErlÄuterungen:AufwandsentschÄdigungfÞr Kommandanten
4098 Aufwendungen fÞr ehrenamtliche 1200 700 700 507,36 G/P:NR.001 DISP: 0,00TÄtigkeit -Sonderdienste- ERL.
ErlÄuterungen:AufwandsentschÄdigungfÞr ZugfÞhrer
4105 BeamtenbezÞge 1200 250.000 277.700 265.406,08 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4115 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 3.600 1.600 3.409,98 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
1311 Feuerwehr -01-FREIWILLIGE FEUERWEHR
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 99.900 61.600 60.469,40 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4165 BeschÄftigungsentgelte und dgl 1200 13.000 13.000 6.615,98 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-FFW-EINSAETZE
4215 Zuf. z. Versorg.RÞckl. 'Ruhe- 1200 2.400 4.100 2.369,64 G/P:NR.001 DISP: 0,00gehaltsempf.' -Wirtschafts-,Versorg.-/technischer Dienst-
4305 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 169.000 181.400 178.190,72 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 8.000 5.900 5.474,33 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 20.000 12.800 12.155,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4485 Sozialvers.BeitrÄge 'Sonstige' 1200 100 100 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4695 Personalnebenausgaben 1200 5.000 5.000 4.316,38 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
ErlÄuterungen:WachgelderAufwandsentschÄdigungen
1401 Katastrophenschutz
4107 BeamtenbezÞge 1200 33.800 36.800 35.655,72 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 500 200 451,38 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 35.600 34.500 32.641,78 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 300 600 313,67 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 22.800 24.000 23.587,04 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 2.900 3.300 3.177,74 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 7.200 7.100 6.598,53 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
2001 Allgemeine Schulverwaltung
4107 BeamtenbezÞge 1200 54.500 49.500 50.473,18 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 800 300 607,46 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 96.500 78.100 79.336,05 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 500 700 422,14 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 36.800 32.300 31.743,17 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 279
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2001 Allgemeine Schulverwaltung
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 7.800 7.400 7.540,78 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 19.300 15.900 16.026,45 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
2106 Grundschule -06-MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 44.600 43.300 42.957,10 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 3.600 4.100 3.992,98 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 9.000 9.100 9.020,73 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
2111 Grundschule -11-DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 33.500 34.800 31.916,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 2.700 3.300 3.034,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 6.700 7.000 6.514,31 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
2121 Hauptschule -01-DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 30.900 30.000 28.105,03 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 2.500 2.700 2.693,54 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 6.200 6.000 6.352,03 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
2122 Hauptschule -02-Luitpold-Mittelschule
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 61.800 60.000 58.176,46 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 5.000 5.600 5.552,35 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 12.400 12.200 12.468,32 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
2141 Kombinierte Grund- undHauptschule -01-Schule Ammersricht
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 35.500 34.400 34.287,58 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 2.900 3.300 3.234,52 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 7.100 7.300 7.540,36 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 280
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2151 Kombinierte Grund- undHauptschule -11-A.-Schweitzer-Schule
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 34.800 33.700 31.718,13 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 2.800 3.200 3.009,64 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 7.000 7.200 6.785,54 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
2152 Kombinierte Grund- undHauptschule -12-Barbaraschule
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 19.800 19.200 17.789,86 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 1.600 1.800 1.687,10 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 4.000 4.100 3.855,49 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
2201 Realschule -01-REALSCHULE AMBERG
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 77.000 78.800 89.128,02 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 6.200 7.600 8.699,22 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 15.400 16.800 18.304,10 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 142.000 160.000 145.731,69 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 12.400 15.000 15.222,96 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 29.400 34.900 32.681,27 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4595 Beihilfen,UnterstÞtzungen u.Ä. 1114 300 300 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 59.500 60.000 56.168,38 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 4.800 5.700 5.349,37 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 12.100 13.300 12.048,54 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4595 Beihilfen,UnterstÞtzungen u.Ä. 1114 6.000 2.800 3.663,49 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 281
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2431 Wirtschaftsschule -1-DR. FRIEDRICH-ARNOLD
4107 BeamtenbezÞge 1200 1.394.000 1.257.700 1.194.473,71 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 20.300 7.100 15.453,89 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 38.600 37.500 34.455,94 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 414.000 430.800 425.465,25 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4167 BeschÄftigungsentgelte und dgl 1200 25.000 25.000 23.375,82 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 13.300 18.800 10.739,15 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 942.400 821.600 810.500,86 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 3.100 3.500 3.249,25 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 33.200 41.800 39.091,29 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 7.800 7.600 7.165,28 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 82.800 86.200 84.126,47 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
2441 Berufsschule -1-STAATLICHE BERUFSSCHULE
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 70.000 75.000 57.279,08 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 5.600 6.800 5.388,33 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 14.000 15.200 11.437,87 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
2601 Fachoberschule -1-STAATLICHE FACHOBERSCHULE
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 29.600 29.200 27.758,29 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 2.400 2.800 2.611,04 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 6.000 5.900 5.738,67 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
2701 F×rderschule -01-SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 28.800 28.000 26.684,72 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 2.400 2.600 2.530,52 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 5.800 5.700 5.783,22 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 282
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
3000 Allgemeine kulturelleAngelegenheiten
4107 BeamtenbezÞge 1200 52.000 48.200 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 800 300 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 91.100 112.800 135.387,93 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 500 700 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 35.200 31.500 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 7.300 10.200 14.635,04 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 18.300 22.600 31.685,04 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
3202 Museum -2-STADTMUSEUM
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 53.900 52.300 52.508,36 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 118.700 115.200 111.046,33 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 4.500 5.000 4.976,06 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 9.500 10.900 10.286,16 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 10.800 10.500 10.600,21 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 23.800 23.200 20.957,10 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
3210 Museen, Sammlungen, Aus-stellungen und ArchiveStadtarchiv
4107 BeamtenbezÞge 1200 120.400 115.000 113.237,70 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 1.800 600 1.411,03 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 40.200 32.700 27.562,37 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 1.200 1.700 980,54 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 81.400 75.100 73.734,05 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 3.300 3.100 2.582,30 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 8.100 6.600 5.553,49 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
3311 Theater -1-Stadttheater
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 125.000 107.800 108.561,21 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 37.600 36.500 32.122,32 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 10.000 10.200 8.160,46 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 3.000 3.400 3.059,16 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 25.000 21.800 17.722,73 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 7.600 7.400 6.556,93 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
3410 HeimatpflegeStadtschauspiel
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 0 0 0,00 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 0 0 0,00 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 0 0 0,00 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
3411 Heimatpflege -1-
4697 Personalnebenausgaben 1200 2.000 1.900 1.848,90 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
3501 Volkshochschule -1-ST¤DT. VOLKSHOCHSCHULE
4107 BeamtenbezÞge 1200 63.000 60.200 59.505,77 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 900 300 738,90 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 90.600 87.900 84.784,33 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 600 900 513,47 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 42.600 39.300 38.611,42 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 7.300 8.200 8.127,73 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 18.200 18.000 17.002,55 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
3521 BÞcherei -1-STADTB¾CHEREI
4107 BeamtenbezÞge 1200 36.200 34.500 33.513,64 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 500 200 422,84 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 189.000 183.500 172.385,67 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 284
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
3521 BÞcherei -1-STADTB¾CHEREI
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 300 500 293,84 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 24.500 22.500 22.095,94 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 15.200 16.500 16.739,53 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 37.800 36.700 35.789,86 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
3601 Naturschutz undLandschaftspflege -1-
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 56.200 54.100 53.034,64 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 4.600 5.100 4.874,89 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 11.300 11.000 10.183,37 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
3700 Kirchliche Angelegenheiten
4169 BeschÄftigungsentgelte und dgl 1200 400 300 320,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-sonstiges Personal- ERL.
ErlÄuterungen:ENTSCHAEDIGUNG FUERUNTERHALT KAPELLEAMMERSRICHT UND KAPELLEN-PLATZ KARMENSOELDEN
4011 Verwaltung der Sozialhilfe
4107 BeamtenbezÞge 1200 214.200 212.700 248.034,34 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 3.100 1.200 2.913,26 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 309.900 300.800 273.165,41 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 2.000 3.200 2.024,47 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 144.800 138.900 152.233,66 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 24.800 28.600 25.358,41 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 62.000 60.200 55.565,85 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4041 Verwaltung des Wohngeldes
4107 BeamtenbezÞge 1200 50.000 65.700 74.741,94 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 700 400 864,80 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 128.500 124.700 118.316,44 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 500 1.000 600,96 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 285
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
4041 Verwaltung des Wohngeldes
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 33.800 42.900 45.188,88 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 10.300 11.300 11.203,36 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 25.700 25.000 23.675,73 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4050 Verwaltung der GrundsicherungfÞr Arbeitsuchende
4107 BeamtenbezÞge 1200 316.300 267.400 246.183,51 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 4.600 1.500 2.990,47 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 435.200 494.300 481.898,61 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 3.000 4.000 2.078,12 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 213.800 174.700 156.270,48 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 34.900 48.000 48.070,22 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 87.100 100.900 100.220,53 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-JUGENDAMT
4107 BeamtenbezÞge 1200 196.000 187.300 185.575,13 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 2.900 1.100 2.324,64 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 869.500 800.000 692.588,19 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 1.900 2.800 1.615,43 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 132.500 122.400 121.476,89 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 69.600 74.300 67.783,10 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 173.900 165.000 143.569,65 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4081 Versicherungsamt
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 24.700 23.900 26.484,10 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 2.000 2.200 2.544,84 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 5.000 4.800 5.387,71 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 286
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
4600 Einrichtungen derJugendarbeitJUGENDZENTRUM
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 16.200 15.700 14.988,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 165.800 156.800 140.211,99 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 1.300 1.500 1.362,18 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 13.300 14.600 13.211,63 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 3.300 3.200 2.933,86 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 33.200 31.400 28.398,80 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4642 Tageseinrichtung fÞrKinder -2-KINDERGARTEN LUITPOLDH·HE
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 17.400 16.900 15.648,28 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 207.600 185.000 190.186,86 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 1.400 1.600 1.522,16 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 16.700 17.400 18.413,88 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 3.500 3.400 3.209,48 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 41.600 37.400 38.934,34 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
5451 Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes
4111 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 0 0 0,00 DISP: 0,00-Ärztlicher Dienst-
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 87.600 85.000 70.692,38 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 23.500 25.500 18.354,90 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4211 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 0 0 0,00 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Ärztlicher Dienst-
4301 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 0 0 0,00 DISP: 0,00'Beamte'-Ärztlicher Dienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 7.000 7.700 5.715,70 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 1.900 2.400 2.098,89 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
5451 Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 17.600 17.000 13.424,54 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 4.700 5.200 4.987,13 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4595 Beihilfen,UnterstÞtzungen u.Ä. 1114 0 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
5461 LebensmittelÞberwachung
4105 BeamtenbezÞge 1200 114.500 109.400 109.308,58 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4115 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 1.700 600 1.341,65 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4215 Zuf. z. Versorg.RÞckl. 'Ruhe- 1200 1.100 1.600 932,34 G/P:NR.001 DISP: 0,00gehaltsempf.' -Wirtschafts-,Versorg.-/technischer Dienst-
4305 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 77.400 71.500 70.108,17 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
5462 LebensmittelÞberwachung
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 9.000 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 800 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 1.800 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
6001 Allgemeine Bauverwaltung
4105 BeamtenbezÞge 1200 98.500 72.900 81.325,37 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4107 BeamtenbezÞge 1200 74.300 71.000 67.012,29 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4115 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 1.400 400 901,22 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 1.100 400 619,93 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 325.800 332.400 298.734,34 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4215 Zuf. z. Versorg.RÞckl. 'Ruhe- 1200 900 1.100 626,27 G/P:NR.001 DISP: 0,00gehaltsempf.' -Wirtschafts-,Versorg.-/technischer Dienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 700 1.100 430,80 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4305 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 66.600 47.600 47.097,38 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 50.200 46.400 32.395,32 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 26.100 31.500 28.252,76 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
6001 Allgemeine Bauverwaltung
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 65.200 67.000 59.845,64 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
6011 Hochbauverwaltung -1-
4107 BeamtenbezÞge 1200 41.000 39.100 38.525,61 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 600 200 479,81 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 305.100 302.000 283.805,24 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 36.300 35.200 33.798,68 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 400 600 333,42 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 27.700 25.500 25.072,89 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 24.400 37.200 26.227,77 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 3.000 3.400 3.207,82 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 61.100 60.400 55.334,37 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 7.300 7.200 6.760,59 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
6021 Tiefbauverwaltung -1-
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 150.300 145.900 142.416,84 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 99.400 96.500 79.121,02 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 12.100 13.200 13.385,57 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 8.000 9.100 8.476,27 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 30.100 29.200 28.862,10 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 19.900 19.500 16.146,65 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
6101 Orts- und Regionalplanung -1-STADTPLANUNG
4105 BeamtenbezÞge 1200 53.400 51.000 49.476,13 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4115 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 800 300 624,29 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 306.500 279.000 258.118,89 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
6101 Orts- und Regionalplanung -1-STADTPLANUNG
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 98.700 95.800 118.883,91 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4215 Zuf. z. Versorg.RÞckl. 'Ruhe- 1200 500 800 433,83 G/P:NR.001 DISP: 0,00gehaltsempf.' -Wirtschafts-,Versorg.-/technischer Dienst-
4305 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 36.100 33.300 32.622,59 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 24.600 26.200 23.743,26 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 7.900 9.100 12.947,88 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 61.300 56.100 50.053,05 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 19.800 19.400 27.359,78 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
6121 GutachterausschÞsse,Vermessung
4105 BeamtenbezÞge 1200 37.600 36.600 33.690,55 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4115 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 500 200 449,16 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 82.000 79.600 75.145,33 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 66.000 64.000 60.887,42 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4215 Zuf. z. Versorg.RÞckl. 'Ruhe- 1200 400 500 312,13 G/P:NR.001 DISP: 0,00gehaltsempf.' -Wirtschafts-,Versorg.-/technischer Dienst-
4305 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 25.400 23.900 23.471,32 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 6.600 7.500 7.072,60 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 5.300 6.000 5.737,48 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 16.400 16.000 14.859,22 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 13.200 12.900 12.441,23 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
6131 Bauordnung
4105 BeamtenbezÞge 1200 65.100 59.700 61.058,85 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4115 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 1.000 300 732,53 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 242.500 305.000 278.333,79 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 290
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
6131 Bauordnung
4215 Zuf. z. Versorg.RÞckl. 'Ruhe- 1200 600 900 509,05 G/P:NR.001 DISP: 0,00gehaltsempf.' -Wirtschafts-,Versorg.-/technischer Dienst-
4305 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 44.000 39.000 38.278,85 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 19.400 27.500 27.416,58 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 48.500 61.000 53.756,69 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
6141 Umlegung von GrundstÞcken -1-
4105 BeamtenbezÞge 1200 56.200 51.800 52.805,77 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4115 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 800 300 634,53 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4215 Zuf. z. Versorg.RÞckl. 'Ruhe- 1200 500 800 440,94 G/P:NR.001 DISP: 0,00gehaltsempf.' -Wirtschafts-,Versorg.-/technischer Dienst-
4305 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 38.000 33.800 33.157,58 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
6150 StÄdtebauliche Sanierungs- undEntwicklungsmaÚnahmen
4107 BeamtenbezÞge 1200 41.500 38.500 37.447,70 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4115 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 0 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 600 200 455,08 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4215 Zuf. z. Versorg.RÞckl. 'Ruhe- 1200 0 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00gehaltsempf.' -Wirtschafts-,Versorg.-/technischer Dienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 400 600 316,24 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4305 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 0 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 28.100 25.100 23.780,52 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
6200 Wohnungsbauf×rderung undWohnungsfÞrsorge
4107 BeamtenbezÞge 1200 32.400 30.900 28.451,97 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 500 200 359,78 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 300 500 250,02 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 21.900 20.200 18.800,46 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
6300 GemeindestraÚen
4105 BeamtenbezÞge 1200 0 55.000 53.252,48 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 291
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
6300 GemeindestraÚen
4115 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 0 300 694,72 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 231.100 174.300 171.508,32 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4215 Zuf. z. Versorg.RÞckl. 'Ruhe- 1200 0 800 482,77 G/P:NR.001 DISP: 0,00gehaltsempf.' -Wirtschafts-,Versorg.-/technischer Dienst-
4305 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 0 35.900 36.303,18 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 18.500 20.200 15.944,24 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 46.300 44.900 33.456,48 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
6865 Bau, Betrieb und Unterhaltungvon ×ffentl. Tiefgaragen -5-PARKDECK MARIENSTRASSE
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 3.700 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 300 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 800 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
7901 Fremdenverkehr
4107 BeamtenbezÞge 1200 40.200 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 600 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 140.200 155.000 146.748,73 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 400 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 27.200 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 11.300 14.000 13.796,38 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 28.100 31.000 30.509,68 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
7911 Sonstige F×rderung derWirtschaft -1-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 36.400 36.900 33.858,36 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-Stadtmarketing
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 3.000 3.500 3.196,58 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 7.300 7.400 6.902,04 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
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Stadt Amberg Seite: 292
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
8551 ForstwirtschaftlichesUnternehmen -01-STADTKAMMERWALD
4105 BeamtenbezÞge 1200 102.000 91.400 94.520,51 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4107 BeamtenbezÞge 1200 40.300 38.500 38.243,74 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4115 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 1.500 500 1.120,35 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4117 Zuf. Versorg.RÞcklage 'Beamte' 1200 600 200 472,28 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Verwaltungsdienst-
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 0 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4215 Zuf. z. Versorg.RÞckl. 'Ruhe- 1200 1.000 1.400 778,55 G/P:NR.001 DISP: 0,00gehaltsempf.' -Wirtschafts-,Versorg.-/technischer Dienst-
4217 ZufÞhrungen zur Versorgungs- 1200 400 600 328,21 G/P:NR.001 DISP: 0,00rÞcklage 'Ruhegehaltsempf.'-Verwaltungsdienst-
4305 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 69.000 59.700 58.544,07 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4307 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 27.200 25.200 24.681,91 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Beamte'-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 0 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 0 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
8552 ForstwirtschaftlichesUnternehmen -02-BÞrgerspitalwald
4595 Beihilfen,UnterstÞtzungen u.Ä. 1114 0 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
8800 Bebauter Grundbesitz
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 69.000 66.900 65.697,91 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-E-Check
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 5.600 6.300 6.217,24 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-E-Check
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 13.800 13.400 13.452,32 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-E-Check
8801 Bebauter Grundbesitz -1-WOHN- UND GESCH¤FTSGRUNDST¾CKE
4145 Entgelte fÞr tarifl. BeschÄft. 1200 23.900 13.700 12.812,67 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
4345 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 2.000 1.300 1.196,03 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Wirt.Versorg.-u.techn.Dienst-
4445 Soz.Vers.Beitr.'Tarif. Besch.' 1200 4.800 2.800 2.712,78 G/P:NR.001 DISP: 0,00-Wirtschafts-, Versorgungs-und technischer Dienst-
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
9141 Deckungsreserve
4700 Deckungsreserve fÞr Personal- 2100 0 0 0,00 DISP: 0,00ausgaben gemÄÚ � 11 KommHV
Ausgaben Budg.-Nr. 12.120.201 24.994.700 23.878.360 22.623.812,26
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 PersonalamtUnterbudget : 201 Allgemeines Budget Personalausgaben
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 12.120.201
EinnahmenGesamtbetrag 1.052.700 1.048.800 548.269,99
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 24.994.700 23.878.360 22.623.812,26
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 23.942.000- 22.829.560- 22.075.542,27-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 295
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 12 PersonalausschussTeilbudget..: 120 Personalamt
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------201 0 0 0 0 0 0
1.052.700 24.994.700 23.942.000- 1.048.800 23.878.360 22.829.560-1.052.700 24.994.700 23.942.000- 1.048.800 23.878.360 22.829.560- 548.269,99 22.623.812,26 22.075.542,27-
==================================================================================================================================120 0 0 0 0 0 0
1.052.700 24.994.700 23.942.000- 1.048.800 23.878.360 22.829.560-1.052.700 24.994.700 23.942.000- 1.048.800 23.878.360 22.829.560- 548.269,99 22.623.812,26 22.075.542,27-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 296
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 12 Personalausschuss
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------120 0 0 0 0 0 0
1.052.700 24.994.700 23.942.000- 1.048.800 23.878.360 22.829.560-1.052.700 24.994.700 23.942.000- 1.048.800 23.878.360 22.829.560- 548.269,99 22.623.812,26 22.075.542,27-
==================================================================================================================================12 0 0 0 0 0 0
1.052.700 24.994.700 23.942.000- 1.048.800 23.878.360 22.829.560-1.052.700 24.994.700 23.942.000- 1.048.800 23.878.360 22.829.560- 548.269,99 22.623.812,26 22.075.542,27-
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Stadt Amberg Seite: 297
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 31 UmweltausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 100 Sonderbudget-Abfallbeseitigung
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
7201 Abfallbeseitigung -1-ABFALLENTSORGUNG
1121 AbfallbeseitigungsgebÞhren 2140 1.630.000 1.610.000 1.619.539,16 UE:NR.328 KOST:NR.002DISP: 0,00
1344 Verkauf von Betriebsbedarf 3270 4.000 4.000 4.126,28 UE:NR.328 KOST:NR.002DISP: 0,00
PAPIER-U. MUELLSACKVERKAUF
1549 Sonstige KostenersÄtze 3270 10.000 4.400 1.497,07 UE:NR.328 KOST:NR.002DISP: 0,00
1599 Vermischte Einnahmen 3270 95.000 30.000 40.869,95 UE:NR.328 KOST:NR.002DISP: 0,00
SPERRGUT- BZW. SCHROTTERLOESE
1631 Erstattungen durch Zweck- 3270 120.000 150.000 105.041,41 UE:NR.328 KOST:NR.002verbÄnde und dgl. DISP: 0,00
2070 Zinsen von privaten 2140 2.800 5.800 9.446,04 UE:NR.328 KOST:NR.002Unternehmen DISP: 0,00
2830 ZufÞhrung v. Verm×genshaushalt 2140 259.112 233.616 154.683,20 KOST:NR.002 DISP: 0,00aus SonderrÞcklagen zum Ausgl.von GebÞhrenschwankungen
Einnahmen Budg.-Nr. 31.320.100 2.120.912 2.037.816 1.935.203,11
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Stadt Amberg Seite: 298
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 31 UmweltausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 100 Sonderbudget-Abfallbeseitigung
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
7201 Abfallbeseitigung -1-ABFALLENTSORGUNG
5090 Sonstiger Unterhalt von 3270 10.000 10.000 7.979,72 G:NR.328 UE:NR.328GebÄuden und GrundstÞcken KOST:NR.002 DISP: 0,00CONTAINERSTANDPLAETZE
5182 Unterhalt Abfalldeponien 2313 25.000 25.000 30.101,23 G:NR.328 UE:NR.328KOST:NR.002 DISP: 0,00
ErlÄuterungen:NachsorgeDeponie Immenstetten
6321 ·ffentlichkeitsarbeit 3270 21.000 21.000 20.860,70 G:NR.328 UE:NR.328KOST:NR.002 DISP: 0,00
6329 Sonstiger verschiedener 3270 1.800 1.800 1.113,81 G:NR.328 UE:NR.328Betriebsaufwand KOST:NR.002 DISP: 0,00
6361 MÞllabfuhr durch 3270 450.000 390.000 357.972,01 G:NR.328 UE:NR.328Privatunternehmen KOST:NR.002 DISP: 0,00
6369 Sonstige Dienstleistungen 3270 360.000 360.000 326.077,11 G:NR.328 UE:NR.328durch Dritte KOST:NR.002 DISP: 0,00ENTSORGUNG WERTSTOFFE
6542 VergÞtung fÞr Benutzung 3270 1.500 1.500 1.523,10 G:NR.328 UE:NR.328privater PKW, Stadtfahrten KOST:NR.002 DISP: 0,00
6551 SachverstÄndigenkosten 3270 15.000 0 15.232,00 G:NR.328 UE:NR.328DISP: 0,00
Ausschreibungsverfahren
6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 3270 175.000 160.000 131.082,43 G:NR.328 UE:NR.328KOST:NR.002 DISP: 0,00
WERTSTOFFHOF
6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 3270 15.000 15.000 10.217,01 G:NR.328 UE:NR.328KOST:NR.002 DISP: 0,00ERL.
ErlÄuterungen:BESEITIGUNG PROBLEMMUELL,ALTBATTERIEN
6792 Innere Verrechnungen: 3270 274.000 270.000 269.258,41 UE:NR.328 KOST:NR.002VerwaltungskostenbeitrÄge DISP: 0,00 ERL.an HHSt. 0.0301.1692
6800 Abschreibungen 3270 97.942 97.942 97.942,00 UE:NR.328 KOST:NR.002DISP: 0,00
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 3270 21.870 29.774 35.260,00 UE:NR.328 KOST:NR.002DISP: 0,00
8630 ZufÞhrung z. Verm×genshaushalt 2140 2.800 5.800 9.446,04 G:NR.328 UE:NR.328fÞr SonderrÞcklagen zum Ausgl. KOST:NR.002 DISP: 0,00von GebÞhrenschwankungen
7221 MÞllverbrennungsanlage -1-M¾LLKRAFTWERK SCHWANDORF
7130 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke an 3270 650.000 650.000 621.391,89 G:NR.328 UE:NR.328ZweckverbÄnde und dgl. DISP: 0,00Entsorgungsentgelt
Ausgaben Budg.-Nr. 31.320.100 2.120.912 2.037.816 1.935.457,46
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Stadt Amberg Seite: 299
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 31 UmweltausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 100 Sonderbudget-Abfallbeseitigung
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 31.320.100
EinnahmenGesamtbetrag 2.120.912 2.037.816 1.935.203,11
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 2.120.912 2.037.816 1.935.457,46
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 0 0 254,35-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 300
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 31 UmweltausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget-Umwelt
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
1141 Umweltschutz -1-
2970 ¾bertrag Budget 3260 0 0 6.767,57 UE:NR.326 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 31.320.402 0 0 6.767,57
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 301
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 31 UmweltausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget-Umwelt
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben
6610 MitgliedsbeitrÄge an 3260 100 100 70,00 G:NR.326 UE:NR.326VerbÄnde, Vereine und dgl. FRW:NR.1 DISP: 0,00
ERL.VEREINIGUNG DT.GEWAESSERSCHUTZ
1141 Umweltschutz -1-
6313 Belohnungen, Preise 3260 0 1.500 0,00 FRW:NR.1 DISP: 0,00UMWELTPREIS
6316 Veranstaltung -a- 3260 300 300 0,00 G:NR.326 UE:NR.326DISP: 0,00
UMWELTWOCHE
6320 Verschiedener Betriebsaufwand 3260 2.200 2.200 74,90 G:NR.326 UE:NR.326DISP: 0,00
6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 3260 500 500 517,02 G:NR.326 UE:NR.326DISP: 0,00 ERL.
ErlÄuterungen:einschl. Preise fÞrAltbaterien-Sammel-Wettbewerb
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 8.407,43 G:NR.326 UE:NR.326DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
3601 Naturschutz undLandschaftspflege -1-
5120 Unterhalt des sonstigen 3260 600 600 0,00 G:NR.326 UE:NR.326unbeweglichen Fremdverm×gens DISP: 0,00
6556 Honorare u.Ä. 3260 2.200 2.200 2.078,70 G:NR.326 UE:NR.326DISP: 0,00
NATURSCHUTZWACHT
6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 3260 100 100 67,54 G:NR.326 UE:NR.326DISP: 0,00
NATURSCHUTZBEIRAT
6610 MitgliedsbeitrÄge an 3260 14.000 14.000 13.786,37 G:NR.326 UE:NR.326VerbÄnde, Vereine und dgl. FRW:NR.1 DISP: 0,00
ErlÄuterungen:LANDSCHAFTSPFLEGEVERBANDAMBERG-SULZBACHBUND NATURSCHUTZKLIMABUENDNIS
7180 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 3260 4.600 4.600 2.762,42 G:NR.326 UE:NR.326die Þbrigen Bereiche DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Eigenanteil Landschafts-pflegeverband
5811 Parkanlage und ×ffentlicheGrÞnflÄche -11-PARKANLAGEN/KINDERSPIELPL¤TZE
6610 MitgliedsbeitrÄge an 3260 100 100 100,00 G:NR.326 UE:NR.326VerbÄnde, Vereine und dgl. FRW:NR.1 DISP: 0,00LANDESBUND VOGELSCHUTZ BAYERN
Ausgaben Budg.-Nr. 31.320.402 24.700 26.200 27.864,38
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 302
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 31 UmweltausschussTeilbudget..: 320 OrdnungsamtUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget-Umwelt
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 31.320.402
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 6.767,57
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 24.700 26.200 27.864,38
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 24.700- 26.200- 21.096,81-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 303
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 31 UmweltausschussTeilbudget..: 320 Ordnungsamt
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100 0 0 0 0 0 0
2.120.912 2.120.912 0 2.037.816 2.037.816 02.120.912 2.120.912 0 2.037.816 2.037.816 0 1.935.203,11 1.935.457,46 254,35-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------402 0 0 0 0 0 0
0 24.700 24.700- 0 26.200 26.200-0 24.700 24.700- 0 26.200 26.200- 6.767,57 27.864,38 21.096,81-
==================================================================================================================================320 0 0 0 0 0 0
2.120.912 2.145.612 24.700- 2.037.816 2.064.016 26.200-2.120.912 2.145.612 24.700- 2.037.816 2.064.016 26.200- 1.941.970,68 1.963.321,84 21.351,16-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 304
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 31 Umweltausschuss
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------320 0 0 0 0 0 0
2.120.912 2.145.612 24.700- 2.037.816 2.064.016 26.200-2.120.912 2.145.612 24.700- 2.037.816 2.064.016 26.200- 1.941.970,68 1.963.321,84 21.351,16-
==================================================================================================================================31 0 0 0 0 0 0
2.120.912 2.145.612 24.700- 2.037.816 2.064.016 26.200-2.120.912 2.145.612 24.700- 2.037.816 2.064.016 26.200- 1.941.970,68 1.963.321,84 21.351,16-
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
4061 Betreuungsstelle
1090 Sonstige VerwaltungsgebÞhren 4101 100 100 180,00 DISP: 0,00Beglaubigungen u.a.
4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-JUGENDAMT
1000 VerwaltungsgebÞhren 4101 100 100 13,16- DISP: 0,00
2600 BuÚgelder u.Ä. 4101 1.500 1.500 173,18- DISP: 0,00
4531 Allgemeine F×rderung derErziehung in der Familie
1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 4101 0 0 0,00 UE:NR.417 DISP: 0,00vom LandFamilien-Hebammen
ErlÄuterungen:KoKi(KoordinierendeKinderschutzstelle)
4534 Gemeinsame Unterbringung vonMÞttern oder VÄtern mitKind/ern
2510 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4102 1.000 200 2.883,00 UE:NR.415 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(i.E.) -×rtl. TrÄger-
4541 F×rderung von Kindernin Tageseinrichtungen
1661 Erstattungen durch sonstige 4101 5.000 5.000 8.881,00 DISP: 0,00×ffentl. Sonderrechnungen -a-ARGE
4542 F×rderung von Kindernin Tagespflege
2411 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4102 10.000 10.000 25.044,81 UE:NR.415 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-
4550 Andere Hilfen fÞr Erziehung
1548 Sonstige KostenersÄtze 4102 0 0 108,58 UE:NR.415 DISP: 0,00
4553 Erziehungsbeistand,Betreuungshelfer
1623 Erstattungen durch Gemeinden 4102 0 0 0,00 UE:NR.415 DISP: 0,00und GemeindeverbÄnde:Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.Ä.
4554 SozialpÄdagogischeFamilienhilfe
1623 Erstattungen durch Gemeinden 4102 0 0 0,00 UE:NR.415 DISP: 0,00und GemeindeverbÄnde:Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.Ä.
4555 Erziehung in einer Tagesgruppe
2513 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4102 500 500 426,45 UE:NR.415 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(i.E.) -×rtl. TrÄger- -c-
4556 Vollzeitpflege
1623 Erstattungen durch Gemeinden 4102 65.000 65.000 104.733,57 UE:NR.415 DISP: 0,00und GemeindeverbÄnde:Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.Ä.
2411 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4102 20.000 18.000 23.747,63 UE:NR.415 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-
2430 ¾bergeleit. Unterhaltsanspr. 4102 1.500 1.500 2.426,94 DISP: 0,00geg. Unterhaltsverpflichtete(a.v.E.) -×rtl. TrÄger-
2450 Leistungen v. Sozialleistungs- 4102 25.000 20.000 28.056,66 UE:NR.415 DISP: 0,00trÄgern(a.v.E.) -×rtl. TrÄger-
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
4557 Heimerziehung,Sonstige betreute Wohnform
1610 Erstattungen des Landes 4102 0 40.000 0,00 UE:NR.415 DISP: 0,00
1623 Erstattungen durch Gemeinden 4102 20.000 20.000 20.966,54 UE:NR.415 DISP: 0,00und GemeindeverbÄnde:Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.Ä.
1624 Erstattung durch den Bezirk 4102 100.000 80.000 107.938,00 UE:NR.415 DISP: 0,00
2512 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4102 30.000 30.000 34.962,88 UE:NR.415 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(i.E.) -×rtl. TrÄger- -b-
2530 ¾bergeleit. Unterhaltsanspr. 4102 100 100 180,00 UE:NR.415 DISP: 0,00geg. Unterhaltsverpflichtete(i.E.) -×rtl. TrÄger-
2550 Leistungen v. Sozialleistungs- 4102 15.000 15.000 12.718,25 UE:NR.415 DISP: 0,00trÄgern(i.E.) -×rtl. TrÄger-
4560 Eingliederungshilfe fÞrseelisch behinderte Kinderund Jugendliche
2512 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4102 15.000 15.000 33.192,16 UE:NR.415 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(i.E.) -×rtl. TrÄger- -b-
2513 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4102 500 500 666,51 UE:NR.415 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(i.E.) -×rtl. TrÄger- -c-
2550 Leistungen v. Sozialleistungs- 4102 0 0 1.401,82 UE:NR.415 DISP: 0,00trÄgern(i.E.) -×rtl. TrÄger-
4561 Hilfen fÞr junge VolljÄhrige
1623 Erstattungen durch Gemeinden 4102 100 100 0,00 UE:NR.415 DISP: 0,00und GemeindeverbÄnde:Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.Ä.
2510 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4102 5.000 3.500 13.164,86 UE:NR.415 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(i.E.) -×rtl. TrÄger-
2550 Leistungen v. Sozialleistungs- 4102 3.500 3.500 20.712,00 UE:NR.415 DISP: 0,00trÄgern(i.E.) -×rtl. TrÄger-
4565 VorlÄufige MaÚnahmen zumSchutz von Kindernund Jugendlichen
2510 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4102 0 0 136,52 UE:NR.415 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(i.E.) -×rtl. TrÄger-
4572 Adoptionsvermittlung
1680 Erstattungen durch Þbrige 4101 0 0 0,00 DISP: 0,00Bereiche
4641 Tageseinrichtung fÞrKinder -1-
1714 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 4101 3.808.400 2.927.950 2.404.691,16 DISP: 0,00Kindergarten(Betriebskostenf×rderung)
1740 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 4101 70.000 50.000 71.335,56 DISP: 0,00von der gesetzlichen Sozial-versicherungBundesmittel nach Kif×G
4701 F×rderung der Wohlfahrts-pflege -01-ZUSCH¾SSE AN WOHLFAHRTSEINR.
1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2120 0 0 0,00 DISP: 0,00vom LandF×rderung der Tagespflege
Einnahmen Budg.-Nr. 41.410.200 4.197.300 3.307.550 2.918.368,56
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
4061 Betreuungsstelle
7090 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4101 2.500 2.500 2.004,27 DISP: 0,00VerbÄnde, Vereine u.Ä.sowie deren Einrichtungen
4290 Hilfen fÞr AsylbewerberumF- unbegl. minderj. FlÞchtl.
7702 Leistungen der Jugendhilfe an 4101 568.000 0 0,00 DISP: 0,00natÞrliche Personen (i.E.)Unterbring.-kosten. Wohngruppe
4515 Sonstige Jugendarbeit
6551 SachverstÄndigenkosten 4101 0 0 4.500,00 DISP: 0,00Sozialplanung
6556 Honorare u.Ä. 4101 15.000 0 0,00 G:NR.415 UE:NR.415DISP: 0,00
Gutachterkosten
4521 Jugendsozialarbeit
7702 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 5.000 5.000 0,00 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (i.E.) DISP: 0,00
4531 Allgemeine F×rderung derErziehung in der Familie
6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 4101 2.000 2.000 885,69 G:NR.417 UE:NR.417DISP: 0,00
KoKi
ErlÄuterungen:(KoordinierendeKinderschutzstelle)
7600 Leistungen der Jugendhilfe an 4101 10.000 10.000 9.627,85 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (a.v.E.) DISP: 0,00Leistungen nach � 16 SGB VIII
7601 Leistungen der Jugendhilfe an 4101 14.000 0 0,00 G:NR.417 UE:NR.417natÞrliche Personen (a.v.E.) DISP: 0,00Familien-Hebammen
ErlÄuterungen:(KoKi)
7602 Leistungen der Jugendhilfe an 4101 10.000 0 0,00 G:NR.417 UE:NR.417natÞrliche Personen (a.v.E.) DISP: 0,00Familienhelfer, Hauswirtschaft
ErlÄuterungen:(KoKi)
4534 Gemeinsame Unterbringung vonMÞttern oder VÄtern mitKind/ern
7700 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 70.000 45.000 59.451,78 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (i.E.) DISP: 0,00
4535 Betreuung und Versorgungdes Kindes in Notsituationen
7601 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 3.000 3.000 0,00 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (a.v.E.) DISP: 0,00
4541 F×rderung von Kindernin Tageseinrichtungen
7069 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4101 140.000 140.000 235.532,58 G:NR.007 DISP: 0,00Religionsgemeinschaften u.Ä.sowie deren sonst.Einrichtung.
7708 Leistungen der Jugendhilfe an 4101 350.000 440.000 248.594,24 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (i.E.) DISP: 0,00
4542 F×rderung von Kindernin Tagespflege
7601 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 70.000 60.000 74.305,23 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (a.v.E.) DISP: 0,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 308
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
4550 Andere Hilfen fÞr Erziehung
7601 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 90.000 90.000 74.895,35 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (a.v.E.) DISP: 0,00
4552 Soziale Gruppenarbeit
6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 4101 1.000 1.000 49,70 G:NR.415 UE:NR.415DISP: 0,00
FRUEHER: 4602.6589
4553 Erziehungsbeistand,Betreuungshelfer
7600 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 60.000 60.000 61.573,73 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (a.v.E.) DISP: 0,00
4554 SozialpÄdagogischeFamilienhilfe
6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 4101 300.000 200.000 278.696,52 G:NR.415 UE:NR.415DISP: 0,00
FRUEHER: 4602.6580
4555 Erziehung in einer Tagesgruppe
7703 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 70.000 80.000 48.249,60 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (i.E.) DISP: 0,00
4556 Vollzeitpflege
7601 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 800.000 800.000 774.945,57 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (a.v.E.) DISP: 0,00
4557 Heimerziehung,Sonstige betreute Wohnform
7702 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 825.000 850.000 793.762,18 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (i.E.) DISP: 0,00
4560 Eingliederungshilfe fÞrseelisch behinderte Kinderund Jugendliche
7600 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 120.000 120.000 143.819,48 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (a.v.E.) DISP: 0,00
7601 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 2.000 2.000 1.544,35 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (a.v.E.) DISP: 0,00
7702 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 250.000 250.000 378.045,37 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (i.E.) DISP: 0,00
7703 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 90.000 80.000 104.249,24 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (i.E.) DISP: 0,00
4561 Hilfen fÞr junge VolljÄhrige
7600 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 30.000 25.000 27.668,58 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (a.v.E.) DISP: 0,00
7601 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 35.000 5.000 26.691,80 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (a.v.E.) DISP: 0,00
7702 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 80.000 80.000 165.023,68 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (i.E.) DISP: 0,00
4565 VorlÄufige MaÚnahmen zumSchutz von Kindernund Jugendlichen
7700 Leistungen der Jugendhilfe an 4102 10.000 10.000 17.816,22 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (i.E.) DISP: 0,00
4572 Adoptionsvermittlung
6550 SachverstÄndigenkosten, 4101 100 100 29,81 G:NR.415 UE:NR.415Gerichtskosten u.Ä. DISP: 0,00
4573 Mitwirkung in Verfahren nachdem Jugendgerichtsgesetz
6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 4101 500 500 0,00 G:NR.415 UE:NR.415DISP: 0,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 309
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
4574 Amtspflegschaft, Amtsvormund-schaft, Beistandschaft
6550 SachverstÄndigenkosten, 4101 1.000 1.000 610,38 G:NR.415 UE:NR.415Gerichtskosten u.Ä. DISP: 0,00
4583 Ausgaben fÞr sonstigeMaÚnahmen
7707 Leistungen der Jugendhilfe an 4101 1.000 1.000 1.010,70 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (i.E.) DISP: 0,00
7880 Weitere soziale Leistungen 4101 2.000 2.000 0,00 ZW-U:NR.414 DISP: 0,00UEB
Erbe Hofmann
ErlÄuterungen:bis 2012: 0.4583.7899
4641 Tageseinrichtung fÞrKinder -1-
7004 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke 4101 232.000 186.300 149.357,14 G:NR.007 DISP: 0,00der Jugendhilfe an Wohlfahrts-verbÄnde u.Ä.KInderhort St. Georg
7008 Betriebskostenf×rderung 4101 7.189.800 5.346.900 4.519.926,03 G:NR.007 DISP: 0,00nach dem BayKiBiG
4651 Erziehungs-, Jugend- undFamilienberatungsstelle -1-
7039 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4101 102.000 102.000 4.461,84 DISP: 0,00die Caritas sowie derensonstige EinrichtungenKath. JugendfÞrsorge Rgbg.
7074 ZuschÞsse f.lfd. Zwecke der JH 4101 85.000 85.000 77.066,75 DISP: 0,00an sonst. WohlfahrtsverbÄndeu.Ä. sowie deren EinrichtungenPflegekinderwesen SKF
4682 Sonstige Einrichtungder Jugendhilfe -2-
7092 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4101 24.000 20.000 21.900,00 G:NR.415 UE:NR.415JugendverbÄnde u.Ä. sowie DISP: 0,00deren EinrichtungenZuschuss Stadtjugendring
ErlÄuterungen:vormals 4515.7092
7099 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4101 0 0 0,00 DISP: 0,00sonstige VerbÄnde,Vereine u.Ä.sowie deren EinrichtungenSJR - Projekt: room 28
ErlÄuterungen:2011: SJR - Projekt:room 28
7170 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4102 160.000 105.000 83.076,65 G:NR.415 UE:NR.415private Unternehmen DISP: 0,00Jugendsozialarbeit an Schulen
ErlÄuterungen:vormals 4521.7170
4701 F×rderung der Wohlfahrts-pflege -01-ZUSCH¾SSE AN WOHLFAHRTSEINR.
7060 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4101 2.800 2.800 1.300,00 G:NR.415 UE:NR.415die Religionsgemeinschaften DISP: 0,00u.Ä.sowie deren Einrichtungen
ErlÄuterungen:Kath. Ehe- , Familien-und Lebensberatung:Zuschuss 1.500 EuroKath. Jugendstelle:Zuschuss 1.300 Euro(vorm.: 0.4515.7060)
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 310
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
4701 F×rderung der Wohlfahrts-pflege -01-ZUSCH¾SSE AN WOHLFAHRTSEINR.
7099 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4101 40.000 35.500 36.750,48 FRW:NR.1 DISP: 0,00sonstige VerbÄnde,Vereine u.Ä. ERL.sowie deren Einrichtungen
ErlÄuterungen:Donum VitaeSpielplatz- und Haus-aufgabenbetreuung SKFElternschule / MGHNotruf fÞr KinderElternschule / MGH:2012-2014 jÄhrl. 10.000,-(Ges.- Ansatz: 35.500,-)
7180 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4102 7.500 7.500 7.500,00 DISP: 0,00die Þbrigen BereicheKinderschutzbund
ErlÄuterungen:vormals 4521.7180
4820 Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem ZweitenBuch des Sozialgesetzbuches
7601 Leistungen der Jugendhilfe an 4101 500 500 2.094,11 G:NR.415 UE:NR.415natÞrliche Personen (a.v.E.) DISP: 0,00
Ausgaben Budg.-Nr. 41.410.200 11.870.700 9.256.600 8.437.016,90
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 41.410.200
EinnahmenGesamtbetrag 4.197.300 3.307.550 2.918.368,56
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 11.870.700 9.256.600 8.437.016,90
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 7.673.400- 5.949.050- 5.518.648,34-
davon disponibel 0 0
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-JUGENDAMT
2970 ¾bertrag Budget 4101 0 0 8.757,18 UE:NR.410 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
4512 Kinder- und JugenderholungFERIENPROGRAMM
1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben 4101 500 500 690,00 UE:NR.410 DISP: 0,00
2470 Sonstige Ersatzleistungen 4101 11.000 11.000 10.009,53 UE:NR.410 FRW:NR.1(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- DISP: 0,00
4515 Sonstige Jugendarbeit
1752 Spenden fÞr lfd. Zwecke 9941 0 0 0,00 DISP: 0,00v. kommunalen Sonderrechnungen
1769 Erstattungen von sonstigen 4101 0 0 0,00 UE:NR.410 DISP: 0,00×ffentlichen SonderrechnungenErstattung fÞr Ein-Euro-Jobs
1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 9941 0 0 1.650,00 UE:NR.410 DISP: 0,00von privaten Unternehmen
2470 Sonstige Ersatzleistungen 4101 0 0 1.253,31 UE:NR.410 DISP: 0,00(a.v.E.) -×rtl. TrÄger-
4620 Einrichtungen der Familien-f×rderungBÞndnis fÞr Familien
1590 Verschiedene Verwaltungs- und 4101 0 0 550,00 UE:NR.416 DISP: 0,00Betriebseinnahmen
1766 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.416 DISP: 0,00von sonstigen ×ffentlichenSonderrechnungen
1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.416 DISP: 0,00von privaten Unternehmen
1782 Spenden, Schenkungen und Erb- 2140 0 0 0,00 UE:NR.416 DISP: 0,00schaften fÞr lfd. Zweckevon Þbrigen Bereichen
Einnahmen Budg.-Nr. 41.410.401 11.500 11.500 22.910,02
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-JUGENDAMT
6500 BÞrobedarf 4101 400 400 417,00 G:NR.410 UE:NR.410DISP: 0,00
SONDERBEDARF
6542 VergÞtung fÞr Benutzung 4101 5.000 5.000 5.118,16 G:NR.410 UE:NR.410privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00
6551 SachverstÄndigenkosten 4101 1.000 0 0,00 G:NR.410 UE:NR.410DISP: 0,00
Kosten fÞr Dolmetscher
6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 4101 200 200 47,20 G:NR.410 UE:NR.410DISP: 0,00
6610 MitgliedsbeitrÄge an 4101 1.100 1.100 1.169,00 G:NR.410 UE:NR.410VerbÄnde, Vereine und dgl. FRW:NR.1 DISP: 0,00
ERL.
ErlÄuterungen:Deutsches Institut f.Jugendhilfe undFamilienrecht (DIJuF),Deutsches KinderhilfswerkKinderschutzbund (KSB)
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 12.382,25 G:NR.410 UE:NR.410DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
4512 Kinder- und JugenderholungFERIENPROGRAMM
7609 Leistungen der Jugendhilfe an 4101 15.000 15.000 17.107,40 G:NR.410 UE:NR.410natÞrliche Personen (a.v.E.) FRW:NR.1 DISP: 0,00
4515 Sonstige Jugendarbeit
4690 Personalnebenausgaben 4101 0 0 0,00 G:NR.410 UE:NR.410DISP: 0,00
Ein-Euro-Jobs
7609 Leistungen der Jugendhilfe an 4101 6.000 6.000 5.469,77 G:NR.410 UE:NR.410natÞrliche Personen (a.v.E.) DISP: 0,00
4525 Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz
6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 4101 1.000 1.000 1.786,00 G:NR.410 UE:NR.410DISP: 0,00
4620 Einrichtungen der Familien-f×rderungBÞndnis fÞr Familien
6316 Veranstaltung -a- 4101 0 0 31,90 UE:NR.416 DISP: 0,00Schulkind-Ferienbetreuung
6320 Verschiedener Betriebsaufwand 4101 10.700 10.700 4.974,66 UE:NR.416 DISP: 0,00BÞndnis fÞr Familien
4701 F×rderung der Wohlfahrts-pflege -01-ZUSCH¾SSE AN WOHLFAHRTSEINR.
7092 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4101 500 500 500,00 G:NR.410 UE:NR.410JugendverbÄnde u.Ä. sowie FRW:NR.1 DISP: 0,00deren EinrichtungenZUSCHUSS CVJM
7181 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4101 1.500 2.500 0,00 DISP: 0,00den Þbrigen Bereich -a-Projektmittel Jugendarbeit
4703 F×rderung der Wohlfahrts-pflege -03-BÞndn Migration u. Integration
6601 VerfÞgungsmittel -a- 4101 0 0 0,00 DISP: 0,00fÞr die BÞndnisarbeit
ErlÄuterungen:Anteil der Stadt AM amgemeinsamen Budgetmit dem Lkr. A-S
Ausgaben Budg.-Nr. 41.410.401 42.400 42.400 49.003,34
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 41.410.401
EinnahmenGesamtbetrag 11.500 11.500 22.910,02
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 42.400 42.400 49.003,34
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 30.900- 30.900- 26.093,32-
davon disponibel 0 0
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget Kindergarten Luitpoldh×he
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
4642 Tageseinrichtung fÞrKinder -2-KINDERGARTEN LUITPOLDH·HE
1100 BenutzungsgebÞhren und 4101 50.000 50.000 68.033,90 UE:NR.411 DISP: 0,00Ähnliche Entgelte
1714 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 4101 130.000 130.000 169.659,23 UE:NR.411 DISP: 0,00Kindergarten(Betriebskostenf×rderung)
1720 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 4101 4.000 4.000 5.704,38 UE:NR.411 DISP: 0,00von Gemeinden und Gemeinde-verbÄndenBETRIEBSKOSTENZUSCHUSS
1741 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2100 0 0 5.016,93 DISP: 0,00von der gesetzlichen Sozial-versicherung
1761 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 4101 0 0 0,00 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -a-
1769 Erstattungen von sonstigen 4101 1.000 1.000 162,00 UE:NR.411 DISP: 0,00×ffentlichen SonderrechnungenErstattung fÞr Ein-Euro-Jobs
1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 50,00 UE:NR.411 DISP: 0,00von privaten Unternehmen
2970 ¾bertrag Budget 4101 0 0 52.320,04 UE:NR.411 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 41.410.402 185.000 185.000 300.946,48
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget Kindergarten Luitpoldh×he
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
4642 Tageseinrichtung fÞrKinder -2-KINDERGARTEN LUITPOLDH·HE
4690 Personalnebenausgaben 4101 1.000 1.000 162,00 G:NR.411 UE:NR.411DISP: 0,00
Ein-Euro-Jobs
5431 Reinigungsmittel 4101 600 600 508,54 G:NR.411 UE:NR.411DISP: 0,00
5810 Lebensmittel 4101 5.000 5.000 16.021,35 G:NR.411 UE:NR.411DISP: 0,00
6025 Gruppenbedarf 4101 2.000 2.000 1.958,37 G:NR.411 UE:NR.411(allgemein) DISP: 0,00
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 74.127,35 G:NR.411 UE:NR.411DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 41.410.402 8.600 8.600 92.777,61
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget Kindergarten Luitpoldh×he
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 41.410.402
EinnahmenGesamtbetrag 185.000 185.000 300.946,48
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 8.600 8.600 92.777,61
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 176.400 176.400 208.168,87
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 318
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 404 Fachaufgabenbudget Jugendzentrum
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
4600 Einrichtungen derJugendarbeitJUGENDZENTRUM
1190 Sonstige GebÞhren und 4101 4.000 7.000 2.550,00 UE:NR.413 DISP: 0,00Ähnliche Entgelte
1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben 4101 800 500 1.025,00 UE:NR.413 DISP: 0,00
1390 Einnahmen aus Verkauf 4101 14.000 13.500 9.900,23 UE:NR.413 DISP: 0,00
1414 Mieten aus Hallen, SÄlen und 4101 4.000 3.000 4.845,20 UE:NR.413 DISP: 0,00Ähnlichem
1513 ErsÄtze fÞr Post- und 4101 0 0 0,00 UE:NR.413 DISP: 0,00FernmeldegebÞhren
1761 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 4101 200 200 0,00 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -a-
1769 Erstattungen von sonstigen 4101 0 0 362,25 UE:NR.413 DISP: 0,00×ffentlichen SonderrechnungenErstattung fÞr Ein-Euro-Jobs
1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 9941 0 0 300,00 UE:NR.413 DISP: 0,00von privaten Unternehmen
1782 Spenden, Schenkungen und Erb- 9941 0 0 0,00 UE:NR.413 DISP: 0,00schaften fÞr lfd. Zweckevon Þbrigen Bereichen
2970 ¾bertrag Budget 4101 0 0 1.741,57 UE:NR.413 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 41.410.404 23.000 24.200 20.724,25
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 319
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 404 Fachaufgabenbudget Jugendzentrum
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
4600 Einrichtungen derJugendarbeitJUGENDZENTRUM
4090 Aufwendungen fÞr ehrenamtliche 4101 1.800 1.800 1.037,53 G/P:NR.413 UE:NR.413TÄtigkeit DISP: 0,00
4690 Personalnebenausgaben 4101 1.000 1.000 278,25 G:NR.413 UE:NR.413DISP: 0,00
Ein-Euro-Jobs
5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 4101 2.000 2.000 3.971,19 G:NR.413 UE:NR.413kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter
5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 4101 400 400 655,85 G:NR.413 UE:NR.413Instandhaltung DISP: 0,00
5715 Werk- und BeschÄftigungs- 4101 1.000 1.000 1.855,43 G:NR.413 UE:NR.413material DISP: 0,00
5810 Lebensmittel 4101 3.500 3.500 5.858,83 G:NR.413 UE:NR.413DISP: 0,00
6316 Veranstaltung -a- 4101 14.000 15.000 4.938,25 G:NR.413 UE:NR.413DISP: 0,00
6317 Veranstaltung -b- 4101 700 700 1.099,39 G:NR.413 UE:NR.413DISP: 0,00
6321 ·ffentlichkeitsarbeit 4101 1.000 1.000 1.124,97 G:NR.413 UE:NR.413DISP: 0,00
6500 BÞrobedarf 4101 2.000 2.000 2.110,31 G:NR.413 UE:NR.413DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 4101 900 900 653,79 G:NR.413 UE:NR.413DISP: 0,00
6542 VergÞtung fÞr Benutzung 4101 100 200 0,00 G:NR.413 UE:NR.413privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00
6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 4101 800 800 641,56 G:NR.413 UE:NR.413DISP: 0,00
6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 4101 400 500 324,49 G:NR.413 UE:NR.413DISP: 0,00
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 192,09 G:NR.413 UE:NR.413DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 41.410.404 29.600 30.800 24.741,93
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 320
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 JugendamtUnterbudget : 404 Fachaufgabenbudget Jugendzentrum
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 41.410.404
EinnahmenGesamtbetrag 23.000 24.200 20.724,25
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 29.600 30.800 24.741,93
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 6.600- 6.600- 4.017,68-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 321
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 41 JugendhilfeausschussTeilbudget..: 410 Jugendamt
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0
4.197.300 11.870.700 7.673.400- 3.307.550 9.256.600 5.949.050-4.197.300 11.870.700 7.673.400- 3.307.550 9.256.600 5.949.050- 2.918.368,56 8.437.016,90 5.518.648,34-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------401 0 0 0 0 0 0
11.500 42.400 30.900- 11.500 42.400 30.900-11.500 42.400 30.900- 11.500 42.400 30.900- 22.910,02 49.003,34 26.093,32-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------402 0 0 0 0 0 0
185.000 8.600 176.400 185.000 8.600 176.400185.000 8.600 176.400 185.000 8.600 176.400 300.946,48 92.777,61 208.168,87
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------404 0 0 0 0 0 0
23.000 29.600 6.600- 24.200 30.800 6.600-23.000 29.600 6.600- 24.200 30.800 6.600- 20.724,25 24.741,93 4.017,68-
==================================================================================================================================410 0 0 0 0 0 0
4.416.800 11.951.300 7.534.500- 3.528.250 9.338.400 5.810.150-4.416.800 11.951.300 7.534.500- 3.528.250 9.338.400 5.810.150- 3.262.949,31 8.603.539,78 5.340.590,47-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 322
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 41 Jugendhilfeausschuss
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------410 0 0 0 0 0 0
4.416.800 11.951.300 7.534.500- 3.528.250 9.338.400 5.810.150-4.416.800 11.951.300 7.534.500- 3.528.250 9.338.400 5.810.150- 3.262.949,31 8.603.539,78 5.340.590,47-
==================================================================================================================================41 0 0 0 0 0 0
4.416.800 11.951.300 7.534.500- 3.528.250 9.338.400 5.810.150-4.416.800 11.951.300 7.534.500- 3.528.250 9.338.400 5.810.150- 3.262.949,31 8.603.539,78 5.340.590,47-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 323
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 201 Allgem. Budget (×rtl. TrÄger)
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
4081 Versicherungsamt
1005 VerwaltungsgebÞhren nach dem 4200 200 200 182,00 UE:NR.058 DISP: 0,00Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)
2600 BuÚgelder u.Ä. 4200 9.000 7.500 18.871,00 UE:NR.058 DISP: 0,00
4101 Laufende Leistungen
1623 Erstattungen durch Gemeinden 4200 0 0 0,00 UE:NR.058 DISP: 0,00und GemeindeverbÄnde:Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.Ä.
2411 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4200 12.000 10.000 10.038,41 UE:NR.058 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-
2431 ¾bergeleit. Unterhaltsanspr. 4200 5.000 15.000 5.115,87 UE:NR.058 DISP: 0,00geg. Unterhaltsverpflichtete(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-
2451 Leistungen v. Sozialleistungs- 4200 2.500 2.500 4.444,84 UE:NR.058 DISP: 0,00trÄgern(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-
2471 Sonstige Ersatzleistungen 4200 100 500 207,36 UE:NR.058 DISP: 0,00(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-
4103 Einmalige Leistungen anEmpfÄnger lfd. Leistungen
2411 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4200 100 100 10,00 UE:NR.058 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-
2451 Leistungen v. Sozialleistungs- 4200 0 0 0,00 UE:NR.058 DISP: 0,00trÄgern(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-
2491 RÞckzahlung gewÄhrter Hilfen 4200 6.000 6.000 3.399,83 UE:NR.058 DISP: 0,00(Tilg. und Zinsen v. Darlehen)(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-
4111 Hilfe zur Pflege in Form vonPflegegeld bei erheblicherPflegebedÞrftigkeit
2411 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4200 100 100 353,16 UE:NR.058 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-
4112 Hilfe zur Pflege in Form vonPflegegeld bei schwerer Pfle-gebedÞrftigkeit
2411 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4200 0 0 221,34 UE:NR.058 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-
4131 Erstattung an KrankenkassenfÞr ¾bernahme der Krankenbe-handlung (� 264 Abs. 7 SGB V)
2451 Leistungen v. Sozialleistungs- 4200 23.000 25.000 22.394,18 UE:NR.058 DISP: 0,00trÄgern(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-
4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe(� 47 SGB XII)
2451 Leistungen v. Sozialleistungs- 4200 300 300 0,00 UE:NR.058 DISP: 0,00trÄgern(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-
4151 Grundsicherung fÞr Senioren
1609 Sonstige Erstattungen durch 4200 1.456.900 1.570.000 843.301,04 UE:NR.058 DISP: 0,00den BundBundesbeteilig. � 46a SGB XII
2411 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4200 35.000 50.000 84.998,51 UE:NR.058 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-RUECK-UEBERZAHLUNGEN DEUTSCHE
2451 Leistungen v. Sozialleistungs- 4200 8.000 5.000 17.786,25 UE:NR.058 DISP: 0,00trÄgern(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-DEUTSCHE
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Stadt Amberg Seite: 324
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 201 Allgem. Budget (×rtl. TrÄger)
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
4151 Grundsicherung fÞr Senioren
2471 Sonstige Ersatzleistungen 4200 100 0 222,00 UE:NR.058 DISP: 0,00(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-DEUTSCHE
4152 Grundsicherung fÞr jÞngereErwerbsunfÄhige
1609 Sonstige Erstattungen durch 4200 845.000 0 0,00 UE:NR.058 DISP: 0,00den BundBundesbeteilig. � 46a SGB XII
2411 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4200 15.000 12.000 32.312,05 UE:NR.058 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-DEUTSCHE
2451 Leistungen v. Sozialleistungs- 4200 40.000 40.000 48.560,48 UE:NR.058 DISP: 0,00trÄgern(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-DEUTSCHE
2471 Sonstige Ersatzleistungen 4200 0 0 353,42 UE:NR.058 DISP: 0,00(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-
4401 KriegsopferfÞrsorge nach demBVG (ohne SonderfÞrsorge)-×rtlicher TrÄger-
1601 Erstattungen des Bundes 4200 14.400 16.600 11.659,12 UE:NR.058 DISP: 0,00
2451 Leistungen v. Sozialleistungs- 4200 0 0 0,00 UE:NR.058 DISP: 0,00trÄgern(a.v.E.) -×rtl. TrÄger- -a-
4820 Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem ZweitenBuch des Sozialgesetzbuches
1911 Leistungsbeteiligung bei Leis- 4200 1.654.000 1.769.000 1.829.767,33 UE:NR.058 DISP: 0,00tungen fÞr Unterkunft und Hei-zung an Arbeitsuchende -a-Bundeserstattung - KdU -
ErlÄuterungen:frÞher: HHSt. 9000.0920(� 46 SGB II)Ausgaben: 0.4820.7830
9000 Steuern,allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen
0922 Leistung des Landes aus d. Um- 4200 900.000 1.200.000 1.534.367,00 DISP: 0,00setz. d. 4. Gesetz. f. ModerneDienstl. am Arbeitsmarkt -b-Belastungsausgleich Hartz IV
ErlÄuterungen:(Art. 5 AGSG)
Einnahmen Budg.-Nr. 42.420.201 5.026.700 4.729.800 4.468.565,19
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 201 Allgem. Budget (×rtl. TrÄger)
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
4011 Verwaltung der Sozialhilfe
6369 Sonstige Dienstleistungen 4200 1.000 500 564,00 G:NR.058 UE:NR.058durch Dritte DISP: 0,00
6551 SachverstÄndigenkosten 4200 0 20.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058DISP: 0,00
Sozialplanung
ErlÄuterungen:2013 Armutsbericht
6556 Honorare u.Ä. 4200 11.000 11.000 9.134,00 G:NR.058 UE:NR.058DISP: 0,00
VERTRAUENSARZT,ZAHNARZT GEB.
4101 Laufende Leistungen
6721 Erstattungen an Gemeinden 4200 3.000 3.000 2.690,09 G:NR.058 UE:NR.058und GemeindeverbÄnde DISP: 0,00
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 150.000 110.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.
ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351
7390 Leistungen fÞr Bildung und 4200 1.500 1.200 860,00 G:NR.058 UE:NR.058Teilhabe an natÞrliche Per- DISP: 0,00 UKTO:MUSSsonen a.v.E.
4103 Einmalige Leistungen anEmpfÄnger lfd. Leistungen
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 4.000 3.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.
ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351
4104 Einmalige Leistungen an son-stige Leistungsberechtigte
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 100 500 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.
ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351
4111 Hilfe zur Pflege in Form vonPflegegeld bei erheblicherPflegebedÞrftigkeit
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 25.000 25.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.
ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351
4112 Hilfe zur Pflege in Form vonPflegegeld bei schwerer Pfle-gebedÞrftigkeit
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 25.000 30.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.
ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351
4113 Hilfe zur Pflege in Form vonPflegegeld bei schwersterPflegebedÞrftigkeit
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 15.000 10.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.
ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 201 Allgem. Budget (×rtl. TrÄger)
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
4114 Hilfe zur hÄuslichen Pflege inForm von anderen Leistungen
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 100.000 100.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.
ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351
4115 Hilfe zur PflegeteilstationÄr
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 0 0 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.
ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351
4131 Erstattung an KrankenkassenfÞr ¾bernahme der Krankenbe-handlung (� 264 Abs. 7 SGB V)
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 150.000 180.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.
ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351
4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe(� 47 SGB XII)
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 500 1.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.
ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351
4141 Hilfe zur ¾berwindung besonde-rer sozialer Schwierigkeiten
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 5.000 5.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.
ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351
4145 Hilfe zur WeiterfÞhrung desHaushalts
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 500 100 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.
ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351
4147 Altenhilfe
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 1.000 1.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.
ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351
4148 Bestattungskosten
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 65.000 70.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.
ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 300 200 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.
ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 327
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 201 Allgem. Budget (×rtl. TrÄger)
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
4151 Grundsicherung fÞr Senioren
6620 Vermischte Ausgaben 4200 0 0 0,00 DISP: 0,00Gutachten etc.
6721 Erstattungen an Gemeinden 4200 5.000 5.000 12.743,96 G:NR.058 UE:NR.058und GemeindeverbÄnde DISP: 0,00
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 1.500.000 1.350.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.
ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351
4152 Grundsicherung fÞr jÞngereErwerbsunfÄhige
6620 Vermischte Ausgaben 4200 1.000 1.000 24,00 DISP: 0,00Gutachten etc.
7350 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 900.000 850.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (a.v.E.) ×rtl. TrÄ.
ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7351
7390 Leistungen fÞr Bildung und 4200 0 0 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Teilhabe an natÞrliche Per- DISP: 0,00 UKTO:MUSSsonen a.v.E.
4350 Soziale Einrichtungen fÞrWohnungslose
6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 4200 1.500 1.500 800,00 G:NR.058 UE:NR.058DISP: 0,00
4401 KriegsopferfÞrsorge nach demBVG (ohne SonderfÞrsorge)-×rtlicher TrÄger-
7525 Krankenhilfe: Beihilfen 4200 100 500 0,00 G:NR.058 UE:NR.058an Hinterbliebene DISP: 0,00
7532 Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: 4200 18.000 20.000 14.953,35 G:NR.058 UE:NR.058Beihilfen an Hinterbliebene DISP: 0,00
7542 Erholungshilfe: 4200 0 100 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Beihilfen an Hinterbliebene DISP: 0,00
7568 Hilfe in besond. Lebenslagen: 4200 0 100 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Beihilfen an Hinterbliebene DISP: 0,00
4701 F×rderung der Wohlfahrts-pflege -01-ZUSCH¾SSE AN WOHLFAHRTSEINR.
7090 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4200 35.000 35.000 38.375,65 G:NR.058 UE:NR.058VerbÄnde, Vereine u.Ä. DISP: 0,00sowie deren Einrichtungen
ErlÄuterungen:Notruf fÞr FrauenFrauenhaus SchwandorfTelefonseelsorge Weiden
4820 Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem ZweitenBuch des Sozialgesetzbuches
7820 OriginÄre Leistungen fÞr 4200 130.000 150.000 116.601,62 G:NR.058 UE:NR.058Bildung und Teilhabe nach DISP: 0,00 UKTO:MUSS� 28 SGB II
7830 Leistungen fÞr Unterkunft und 4200 5.405.000 5.305.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Heizung an Arbeitsuchende nach DISP: 0,00� 22 SGB IIKdU
ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7831
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 328
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 201 Allgem. Budget (×rtl. TrÄger)
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
4820 Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem ZweitenBuch des Sozialgesetzbuches
7840 Leistungen zur Eingliederung 4200 60.000 50.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058Arbeitsuchender nach � 16a DISP: 0,00SGB II
ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7841
7850 Einmalige Leistungen an Ar- 4200 60.000 80.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058beitsuchende nach � 24 Abs. 3 DISP: 0,00SGB II
ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7851
4900 Sonst. soziale Angelegenheiten-×rtlicher TrÄger-
7810 Bildung und Teilhabe nach � 6b 4200 90.000 90.000 88.954,59 G:NR.058 UE:NR.058Bundeskindergeldgesetz DISP: 0,00 UKTO:MUSS
4980 Sonst. soziale Angelegenheiten-×rtlicher Bereich-
7810 Bildung und Teilhabe nach � 6b 4200 7.000 7.000 5.428,90 G:NR.058 UE:NR.058Bundeskindergeldgesetz DISP: 0,00 UKTO:MUSSi.V.m. Kinderzuschlag
4989 UnterstÞtzung an Katastrophen-geschÄdigte-×rtlicher Bereich-
7880 Weitere soziale Leistungen 4200 2.000 2.000 0,00 G:NR.058 UE:NR.058DISP: 0,00
Hilfe zum Lebensunterhalt
ErlÄuterungen:Bis 2012 Grupp. 7891
5491 Sonstige Einrichtungen undMaÚnahmen der Gesundheits-pflege -1-F·RDERUNG DER GESUNDHEITSPFL.
7073 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4200 0 0 45.410,95 G:NR.058 UE:NR.058Krankenpflegestationen sonsti- FRW:NR.1 DISP: 0,00ger WohlfahrtsverbÄnde u.Ä. ERL.
ErlÄuterungen:FOERDERUNG AMBULANTERPFLEGEDIENSTE
Ausgaben Budg.-Nr. 42.420.201 8.772.500 8.518.700 336.541,11
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 329
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 201 Allgem. Budget (×rtl. TrÄger)
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 42.420.201
EinnahmenGesamtbetrag 5.026.700 4.729.800 4.468.565,19
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 8.772.500 8.518.700 336.541,11
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 3.745.800- 3.788.900- 4.132.024,08
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 330
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 202 Allg. Budget(Þber×rtl. TrÄger)
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
4101 Laufende Leistungen
1629 Sonstige Erstattungen durch 4200 4.000 6.500 209,89- UE:NR.040 DISP: 0,00Gemeinden und GemeindeverbÄnde
2405 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4200 500 500 360,00 UE:NR.040 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(a.v.E.) -Þber×rtl.TrÄger- -e-
2425 ¾bergeleit. Unterhaltsanspr. 4200 2.000 2.000 2.988,00 UE:NR.040 DISP: 0,00geg. Unterhaltsverpflichtete(a.v.E.) -Þber×rtl.TrÄger- -e-
4103 Einmalige Leistungen anEmpfÄnger lfd. Leistungen
1629 Sonstige Erstattungen durch 4200 100 100 0,00 UE:NR.040 DISP: 0,00Gemeinden und GemeindeverbÄnde
4131 Erstattung an KrankenkassenfÞr ¾bernahme der Krankenbe-handlung (� 264 Abs. 7 SGB V)
1629 Sonstige Erstattungen durch 4200 120.000 170.000 106.550,74 UE:NR.040 DISP: 0,00Gemeinden und GemeindeverbÄnde
4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe(� 47 SGB XII)
1629 Sonstige Erstattungen durch 4200 1.000 1.000 0,00 UE:NR.040 DISP: 0,00Gemeinden und GemeindeverbÄnde
2541 Leistungen v. Sozialleistungs- 4200 0 1.000 300,00 UE:NR.040 DISP: 0,00trÄgern(i.E.) -Þber×rtl. TrÄger- -a-
4145 Hilfe zur WeiterfÞhrung desHaushalts
1629 Sonstige Erstattungen durch 4200 100 100 0,00 UE:NR.040 DISP: 0,00Gemeinden und GemeindeverbÄnde
4147 Altenhilfe
1629 Sonstige Erstattungen durch 4200 100 100 0,00 UE:NR.040 DISP: 0,00Gemeinden und GemeindeverbÄnde
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen
1629 Sonstige Erstattungen durch 4200 100 100 0,00 UE:NR.040 DISP: 0,00Gemeinden und GemeindeverbÄnde
4151 Grundsicherung fÞr Senioren
1601 Erstattungen des Bundes 4200 2.000 0 0,00 UE:NR.040 DISP: 0,00Bundesbeteilig. � 46a SGB XII
1629 Sonstige Erstattungen durch 4200 0 5.000 70,41 UE:NR.040 DISP: 0,00Gemeinden und GemeindeverbÄnde
4152 Grundsicherung fÞr jÞngereErwerbsunfÄhige
1601 Erstattungen des Bundes 4200 2.000 0 0,00 UE:NR.040 DISP: 0,00Bundesbeteilig. � 46a SGB XII
1629 Sonstige Erstattungen durch 4200 0 2.000 0,00 UE:NR.040 DISP: 0,00Gemeinden und GemeindeverbÄnde
4250 Leistungen in besonderenFÄllen (� 2 AsylblG):Hilfe zum Lebensunterhalt
1611 Erstattungen des Landes 4200 8.000 4.000 5.735,58 UE:NR.040 DISP: 0,00
1619 Sonstige Erstattungen durch 4200 1.000 2.000 0,00 UE:NR.040 DISP: 0,00das LandBildungs- und Teilhabepaket
4251 Leistungen in besonderenFÄllen (� 2 AsylblG):Hilfe i.besonderen LebenslagenB¾RGERKRIEGSFL¾CHTLINGE
1611 Erstattungen des Landes 4200 500 500 0,00 UE:NR.040 DISP: 0,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 331
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 202 Allg. Budget(Þber×rtl. TrÄger)
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
4253 Grundleistungen (� 3 AsylblG):Wertgutscheine
1611 Erstattungen des Landes 4200 500 1.000 983,53 UE:NR.040 DISP: 0,00
4254 Grundleistungen (� 3 AsylblG):Geldleistungen fÞr pers×nlicheBedÞrfnisse
1611 Erstattungen des Landes 4200 50.000 25.000 32.167,72 UE:NR.040 DISP: 0,00
2410 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4200 0 0 175,00 UE:NR.040 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(a.v.E.) -×rtl. TrÄger-
4255 Grundleistungen (� 3 AsylblG):Geldleistungen fÞr den Lebens-unterhalt
1611 Erstattungen des Landes 4200 150.000 60.000 93.167,50 UE:NR.040 DISP: 0,00
2410 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4200 0 0 298,07 UE:NR.040 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(a.v.E.) -×rtl. TrÄger-
4256 Leistungen bei Krankheit,Schwangerschaft und Geburt(� 4 AsylblG)
1611 Erstattungen des Landes 4200 150.000 90.000 77.273,13 UE:NR.040 DISP: 0,00
4257 Arbeitsangelegenheiten(� 5 AsylblG)
1611 Erstattungen des Landes 4200 500 500 2.111,90 UE:NR.040 DISP: 0,00
2410 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4200 1.500 500 836,85 UE:NR.040 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(a.v.E.) -×rtl. TrÄger-
4258 Sonstige Leistungen(� 6 AsylblG):Sachleistungen
1611 Erstattungen des Landes 4200 7.000 8.500 22.711,29 UE:NR.040 DISP: 0,00
2410 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4200 3.000 1.500 4.069,02 UE:NR.040 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(a.v.E.) -×rtl. TrÄger-
4259 Sonstige Leistungen(� 6 AsylblG):Geldleistungen
1611 Erstattungen des Landes 4200 2.000 1.000 747,40 UE:NR.040 DISP: 0,00
4260 Leistungen in besonderenFÄllen (� 2 AsylblG):Hilfe zum Lebensunterhalt
1611 Erstattungen des Landes 4200 2.000 5.000 1.946,62 UE:NR.040 DISP: 0,00
1619 Sonstige Erstattungen durch 4200 1.000 2.000 0,00 UE:NR.040 DISP: 0,00das LandBildungs- und Teilhabepaket
4261 Leistungen in besonderenFÄllen (� 2 AsylblG):Hilfe i.besonderen Lebenslagen
1611 Erstattungen des Landes 4200 500 500 0,00 UE:NR.040 DISP: 0,00
4263 Grundleistungen (� 3 AsylblG):Wertgutscheine
1611 Erstattungen des Landes 4200 15.000 15.000 15.678,70 UE:NR.040 DISP: 0,00
4264 Grundleistungen (� 3 AsylblG):Geldleistungen fÞr pers×nlicheBedÞrfnisse
1611 Erstattungen des Landes 4200 249.000 200.000 161.094,66 UE:NR.040 DISP: 0,00
2410 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4200 1.000 0 34,08 UE:NR.040 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(a.v.E.) -×rtl. TrÄger-
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 202 Allg. Budget(Þber×rtl. TrÄger)
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
4265 Grundleistungen (� 3 AsylblG):Geldleistungen fÞr den Lebens-unterhalt
1611 Erstattungen des Landes 4200 145.000 3.000 1.168,69 UE:NR.040 DISP: 0,00
4266 Leistungen bei Krankheit,Schwangerschaft und Geburt(� 4 AsylblG)
1611 Erstattungen des Landes 4200 329.500 329.500 341.460,04 UE:NR.040 DISP: 0,00
2510 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4200 500 500 872,87 UE:NR.040 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(i.E.) -×rtl. TrÄger-RUECKZAHLG.WOCHENHILFEKOSTEN
4267 Arbeitsangelegenheiten(� 5 AsylblG)
1611 Erstattungen des Landes 4200 14.000 14.000 12.060,05 UE:NR.040 DISP: 0,00
2410 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4200 6.000 6.000 7.082,25 UE:NR.040 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(a.v.E.) -×rtl. TrÄger-
4268 Sonstige Leistungen(� 6 AsylblG):Sachleistungen
1611 Erstattungen des Landes 4200 75.000 20.000 20.639,84 UE:NR.040 DISP: 0,00
2410 KostenbeitrÄge und Aufwen- 4200 0 0 0,00 UE:NR.040 DISP: 0,00dungsersatz; Kostenersatz(a.v.E.) -×rtl. TrÄger-
4269 Sonstige Leistungen(� 6 AsylblG):Geldleistungen
1611 Erstattungen des Landes 4200 6.000 3.000 4.895,50 UE:NR.040 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 42.420.202 1.350.400 981.400 917.269,55
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 333
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 202 Allg. Budget(Þber×rtl. TrÄger)
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
4101 Laufende Leistungen
6620 Vermischte Ausgaben 4200 6.000 8.000 5.237,55 DISP: 0,00VerwaltungskostenbeitrÄge
7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 500 1.000 0,00 G:NR.040 UE:NR.040Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (i.E.) Þber×rtl. Tr.
ErlÄuterungen:Bis 2012Gruppierung 7401Gruppierung 7405
4103 Einmalige Leistungen anEmpfÄnger lfd. Leistungen
7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 100 100 0,00 G:NR.040 UE:NR.040Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (i.E.) Þber×rtl. Tr.
ErlÄuterungen:Bis 2012Grupp. 7401
4131 Erstattung an KrankenkassenfÞr ¾bernahme der Krankenbe-handlung (� 264 Abs. 7 SGB V)
7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 120.000 170.000 0,00 G:NR.040 UE:NR.040Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (i.E.) Þber×rtl. Tr.
ErlÄuterungen:Bis 2012Gruppierung 7401Gruppierung 7402Gruppierung 7403Gruppierung 7405Gruppierung 7407
4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe(� 47 SGB XII)
7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 1.000 2.000 0,00 G:NR.040 UE:NR.040Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (i.E.) Þber×rtl. Tr.
ErlÄuterungen:Bis 2012Grupp. 7401Grupp. 7402Grupp. 7403Grupp. 7405Grupp. 7407
4145 Hilfe zur WeiterfÞhrung desHaushalts
7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 100 100 0,00 G:NR.040 UE:NR.040Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (i.E.) Þber×rtl. Tr.
4147 Altenhilfe
7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 100 100 0,00 G:NR.040 UE:NR.040Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (i.E.) Þber×rtl. Tr.
ErlÄuterungen:Bis 2012Grupp. 7401Grupp. 7402Grupp. 7403Grupp. 7405Grupp. 7407
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 202 Allg. Budget(Þber×rtl. TrÄger)
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen
7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 100 100 0,00 G:NR.040 UE:NR.040Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (i.E.) Þber×rtl. Tr.
ErlÄuterungen:Bis 2012Grupp. 7401Grupp. 7402Grupp. 7403Grupp. 7405Grupp. 7407
4151 Grundsicherung fÞr Senioren
7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 2.000 5.000 0,00 G:NR.040 UE:NR.040Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (i.E.) Þber×rtl. Tr.
ErlÄuterungen:Bis 2012Grupp. 7401Grupp. 7402Grupp. 7403Grupp. 7405Grupp. 7407
4152 Grundsicherung fÞr jÞngereErwerbsunfÄhige
7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. 4200 2.000 2.000 0,00 G:NR.040 UE:NR.040Grundsich. im Alter und bei DISP: 0,00Erw.Mind. (i.E.) Þber×rtl. Tr.
ErlÄuterungen:Bis 2012Grupp. 7401Grupp. 7402Grupp. 7403Grupp. 7405Grupp. 7407
4250 Leistungen in besonderenFÄllen (� 2 AsylblG):Hilfe zum Lebensunterhalt
7390 Leistungen fÞr Bildung und 4200 1.000 2.000 0,00 G:NR.040 DISP: 0,00Teilhabe an natÞrliche Per- UKTO:MUSSsonen a.v.E.
7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 8.000 4.000 5.735,58 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)
4251 Leistungen in besonderenFÄllen (� 2 AsylblG):Hilfe i.besonderen LebenslagenB¾RGERKRIEGSFL¾CHTLINGE
7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 500 500 0,00 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)
4253 Grundleistungen (� 3 AsylblG):Wertgutscheine
7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 500 1.000 983,53 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)
4254 Grundleistungen (� 3 AsylblG):Geldleistungen fÞr pers×nlicheBedÞrfnisse
7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 50.000 25.000 32.342,72 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)
4255 Grundleistungen (� 3 AsylblG):Geldleistungen fÞr den Lebens-unterhalt
7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 150.000 60.000 93.465,59 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 335
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 202 Allg. Budget(Þber×rtl. TrÄger)
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
4256 Leistungen bei Krankheit,Schwangerschaft und Geburt(� 4 AsylblG)
7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 40.000 30.000 27.883,35 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)
7920 Leistungen nach dem Asyl- 4200 110.000 60.000 49.389,78 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (i.E.)
4257 Arbeitsangelegenheiten(� 5 AsylblG)
7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 2.000 1.000 2.948,75 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)
4258 Sonstige Leistungen(� 6 AsylblG):Sachleistungen
7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 10.000 10.000 26.780,29 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)
4259 Sonstige Leistungen(� 6 AsylblG):Geldleistungen
7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 2.000 1.000 747,40 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)
4260 Leistungen in besonderenFÄllen (� 2 AsylblG):Hilfe zum Lebensunterhalt
7490 Leistungen fÞr Bildung und 4200 1.000 2.000 0,00 G:NR.040 DISP: 0,00Teilhabe an natÞrliche Per- UKTO:MUSSsonen i.E.
7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 2.000 5.000 1.946,62 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)
4261 Leistungen in besonderenFÄllen (� 2 AsylblG):Hilfe i.besonderen Lebenslagen
7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 500 500 0,00 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)
4263 Grundleistungen (� 3 AsylblG):Wertgutscheine
7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 15.000 15.000 15.678,70 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)
4264 Grundleistungen (� 3 AsylblG):Geldleistungen fÞr pers×nlicheBedÞrfnisse
7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 250.000 200.000 161.128,74 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)
4265 Grundleistungen (� 3 AsylblG):Geldleistungen fÞr den Lebens-unterhalt
7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 145.000 3.000 1.168,69 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)
4266 Leistungen bei Krankheit,Schwangerschaft und Geburt(� 4 AsylblG)
7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 160.000 180.000 237.251,94 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 336
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 202 Allg. Budget(Þber×rtl. TrÄger)
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
4266 Leistungen bei Krankheit,Schwangerschaft und Geburt(� 4 AsylblG)
7920 Leistungen nach dem Asyl- 4200 170.000 150.000 105.080,97 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (i.E.)
4267 Arbeitsangelegenheiten(� 5 AsylblG)
7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 20.000 20.000 19.142,30 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)
4268 Sonstige Leistungen(� 6 AsylblG):Sachleistungen
7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 75.000 20.000 20.639,84 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)
4269 Sonstige Leistungen(� 6 AsylblG):Geldleistungen
7910 Leistungen nach dem Asyl- 4200 6.000 3.000 4.895,50 G:NR.040 UE:NR.040bewerberleistungsgesetz DISP: 0,00an Personen (a.v.E.)
Ausgaben Budg.-Nr. 42.420.202 1.350.400 981.400 812.447,84
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 337
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 202 Allg. Budget(Þber×rtl. TrÄger)
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 42.420.202
EinnahmenGesamtbetrag 1.350.400 981.400 917.269,55
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 1.350.400 981.400 812.447,84
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 0 0 104.821,71
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 338
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
4002 Heimaufsicht
1000 VerwaltungsgebÞhren 4201 100 100 2.868,00 DISP: 0,00
4011 Verwaltung der Sozialhilfe
2970 ¾bertrag Budget 4200 0 0 9.418,55 UE:NR.420 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
4311 Soziale EinrichtungfÞr ¤ltere -1-(ohne Pflegeeinrichtungen)Seniorenarbeit
1590 Verschiedene Verwaltungs- und 4200 2.000 2.000 510,00 UE:NR.420 DISP: 0,00BetriebseinnahmenBusfahrten etc.
1599 Vermischte Einnahmen 4200 4.000 4.000 4.225,00 UE:NR.420 DISP: 0,00Seniorentage
1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 2.000 2.000 3.000,00 UE:NR.420 DISP: 0,00von privaten UnternehmenFrÞher UA 4986
4999 Sonstige sozialeAngelegenheiten
1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 4200 0 0 80,00 UE:NR.421 DISP: 0,00vom LandFreiwilligenagentur
1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 3.144,23 UE:NR.421 DISP: 0,00von privaten UnternehmenFreiwilligenagentur
1782 Spenden, Schenkungen und Erb- 2140 0 0 450,00 UE:NR.421 DISP: 0,00schaften fÞr lfd. Zweckevon Þbrigen BereichenFreiwilligenagentur
ErlÄuterungen:(Mehr) - Einnahmen fÞrAusgabe-HHSt. 0.4999.7097
Einnahmen Budg.-Nr. 42.420.400 8.100 8.100 23.695,78
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Stadt Amberg Seite: 339
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
4011 Verwaltung der Sozialhilfe
6500 BÞrobedarf 4201 4.100 4.100 2.744,13 G:NR.420 UE:NR.420DISP: 0,00
SONDERBEDARF
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 12.249,73 G:NR.420 UE:NR.420DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
4311 Soziale EinrichtungfÞr ¤ltere -1-(ohne Pflegeeinrichtungen)Seniorenarbeit
6311 Gemeinschaftsveranstaltungen 4200 4.400 4.400 6.268,40 G:NR.420 UE:NR.420DISP: 0,00
Seniorentage
6320 Verschiedener Betriebsaufwand 4200 4.000 4.000 2.008,38 G:NR.420 UE:NR.420DISP: 0,00
FrÞher UA 4986
4701 F×rderung der Wohlfahrts-pflege -01-ZUSCH¾SSE AN WOHLFAHRTSEINR.
6610 MitgliedsbeitrÄge an 4200 200 200 171,32 G:NR.420 UE:NR.420VerbÄnde, Vereine und dgl. FRW:NR.1 DISP: 0,00
ERL.
ErlÄuterungen:DTSCH.VEREIN FUER OEFFENTU. PRIVATE FUERSORGE
7039 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4200 700 700 700,00 G:NR.420 UE:NR.420die Caritas sowie deren FRW:NR.1 DISP: 0,00sonstige Einrichtungen
7068 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4200 0 1.000 0,00 DISP: 0,00Religionsgemeinschaften u.Ä.
4999 Sonstige sozialeAngelegenheiten
7090 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4200 6.300 6.300 6.300,00 DISP: 0,00VerbÄnde, Vereine u.Ä.sowie deren EinrichtungenBÞrgertreff e.V, BÞrgerverein
ErlÄuterungen:BÞrgertreff: 2.500,-BÞrgerverein: 3.800,-
7097 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 4200 2.000 2.000 5.103,93 G:NR.420 UE:NR.421F×rderkreise sowie deren DISP: 0,00EinrichtungenFreiwilligenagentur
Ausgaben Budg.-Nr. 42.420.400 21.700 22.700 35.545,89
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Stadt Amberg Seite: 340
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 SozialamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 42.420.400
EinnahmenGesamtbetrag 8.100 8.100 23.695,78
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 21.700 22.700 35.545,89
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 13.600- 14.600- 11.850,11-
davon disponibel 0 0
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Stadt Amberg Seite: 341
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 42 HauptausschussTeilbudget..: 420 Sozialamt
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------201 0 0 0 0 0 0
5.026.700 8.772.500 3.745.800- 4.729.800 8.518.700 3.788.900-5.026.700 8.772.500 3.745.800- 4.729.800 8.518.700 3.788.900- 4.468.565,19 336.541,11 4.132.024,08
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------202 0 0 0 0 0 0
1.350.400 1.350.400 0 981.400 981.400 01.350.400 1.350.400 0 981.400 981.400 0 917.269,55 812.447,84 104.821,71
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0
8.100 21.700 13.600- 8.100 22.700 14.600-8.100 21.700 13.600- 8.100 22.700 14.600- 23.695,78 35.545,89 11.850,11-
==================================================================================================================================420 0 0 0 0 0 0
6.385.200 10.144.600 3.759.400- 5.719.300 9.522.800 3.803.500-6.385.200 10.144.600 3.759.400- 5.719.300 9.522.800 3.803.500- 5.409.530,52 1.184.534,84 4.224.995,68
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Stadt Amberg Seite: 342
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 42 Hauptausschuss
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------420 0 0 0 0 0 0
6.385.200 10.144.600 3.759.400- 5.719.300 9.522.800 3.803.500-6.385.200 10.144.600 3.759.400- 5.719.300 9.522.800 3.803.500- 5.409.530,52 1.184.534,84 4.224.995,68
==================================================================================================================================42 0 0 0 0 0 0
6.385.200 10.144.600 3.759.400- 5.719.300 9.522.800 3.803.500-6.385.200 10.144.600 3.759.400- 5.719.300 9.522.800 3.803.500- 5.409.530,52 1.184.534,84 4.224.995,68
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 020 BetriebshofUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget Betriebshof- GrÞnflÄchen
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
5811 Parkanlage und ×ffentlicheGrÞnflÄche -11-PARKANLAGEN/KINDERSPIELPL¤TZE
2971 ¾bertrag Budget -a- 0200 0 0 0,00 UE:NR.020 DISP: 0,00FAB Betriebshof - GrÞnanlagen
Einnahmen Budg.-Nr. 51.020.400 0 0 0,00
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Stadt Amberg Seite: 344
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 020 BetriebshofUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget Betriebshof- GrÞnflÄchen
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
5811 Parkanlage und ×ffentlicheGrÞnflÄche -11-PARKANLAGEN/KINDERSPIELPL¤TZE
5110 Unterhalt des sonstigen 0131 12.400 12.400 28.394,09 G:NR.020 UE:NR.020unbeweglichen Eigenverm×gens DISP: 0,00Brunnen, BÄnke, Papierk×rbe
5163 Unterhalt: Spiel-, BolzplÄtze 0200 24.900 24.900 20.064,62 G:NR.020 UE:NR.020DISP: 0,00
5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 0200 1.000.200 900.200 898.845,79 G:NR.020 UE:NR.020DISP: 0,00
8971 ¾bertrag Budget -a- 2100 0 0 0,00 G:NR.020 UE:NR.020DISP: 0,00
FAB Betriebshof - GrÞnanlagen
6301 GemeindestraÚe -001-STRASSENBEGLEITGRUEN
5138 Sonstiger StraÚenunterhalt 0200 432.400 432.400 422.595,50 G:NR.020 UE:NR.020DISP: 0,00
incl. StraÚenbegleitgrÞn
Ausgaben Budg.-Nr. 51.020.400 1.469.900 1.369.900 1.369.900,00
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Stadt Amberg Seite: 345
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 020 BetriebshofUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget Betriebshof- GrÞnflÄchen
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 51.020.400
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 0,00
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 1.469.900 1.369.900 1.369.900,00
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 1.469.900- 1.369.900- 1.369.900,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 346
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 020 Betriebshof
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0
0 1.469.900 1.469.900- 0 1.369.900 1.369.900-0 1.469.900 1.469.900- 0 1.369.900 1.369.900- 0,00 1.369.900,00 1.369.900,00-
==================================================================================================================================020 0 0 0 0 0 0
0 1.469.900 1.469.900- 0 1.369.900 1.369.900-0 1.469.900 1.469.900- 0 1.369.900 1.369.900- 0,00 1.369.900,00 1.369.900,00-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 347
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
Kein Konto
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Stadt Amberg Seite: 348
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM
5260 Geschirr, Bestecke, 5010 0 0 0,00 DISP: 0,00HaushaltsgerÄte
3202 Museum -2-STADTMUSEUM
5040 Unterhalt betriebstechnischer 5010 0 0 0,00 DISP: 0,00AnlagenAustausch KlimasplitgerÄt
Ausgaben Budg.-Nr. 51.501.200 0 0 0,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 349
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 51.501.200
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 0,00
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 0 0 0,00
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 0 0 0,00
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 350
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 201 Allgemeines Budget (ehemaligeAmerikanische Schule)
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2159 Kombinierte Grund- undHauptschule -19-Ehemalige Amerikanische Schule
1410 Mieten aus GebÄuden 5010 16.000 16.000 15.799,08 DISP: 0,00und GrundstÞcken
Einnahmen Budg.-Nr. 51.501.201 16.000 16.000 15.799,08
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 351
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 201 Allgemeines Budget (ehemaligeAmerikanische Schule)
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2159 Kombinierte Grund- undHauptschule -19-Ehemalige Amerikanische Schule
5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 7.500 8.200 5.083,18 G:NR.680 DISP: 0,00Kleiner Bauunterhalt
5135 Unterhalt: Winterdienst 5010 5.000 5.000 3.510,19 G:NR.680 DISP: 0,00
5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 5010 9.000 12.000 11.609,26 G:NR.680 DISP: 0,00
5410 Haus-, GrundstÞckslasten 5010 900 900 631,40 G:NR.680 DISP: 0,00
6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 500 500 435,43 G:NR.680 DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 5010 500 500 392,93 G:NR.680 DISP: 0,00
Ausgaben Budg.-Nr. 51.501.201 23.400 27.100 21.662,39
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 352
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 201 Allgemeines Budget (ehemaligeAmerikanische Schule)
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 51.501.201
EinnahmenGesamtbetrag 16.000 16.000 15.799,08
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 23.400 27.100 21.662,39
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 7.400- 11.100- 5.863,31-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 353
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 202 Allgemeines Budget (Reinigungskosten)
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
Kein Konto
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 354
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 202 Allgemeines Budget (Reinigungskosten)
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0681 VerwaltungsgebÄude -01-ST¤DTISCHE VERWALTUNGSGEB¤UDE
5430 Reinigungskosten 5010 32.000 30.000 30.386,89 G:NR.533 DISP: 0,00
1311 Feuerwehr -01-FREIWILLIGE FEUERWEHR
5433 VergÞtung an 5010 0 0 0,00 G:NR.533 DISP: 0,00ReinigungsunternehmenFeuerwehrhaus Ammersricht
1401 Katastrophenschutz
5430 Reinigungskosten 5313 1.500 0 0,00 G:NR.533 DISP: 0,00ILS, Gasfabrikstr. 19
2106 Grundschule -06-MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE
5430 Reinigungskosten 5313 82.400 80.000 72.533,77 G:NR.533 DISP: 0,00
2121 Hauptschule -01-DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE
5430 Reinigungskosten 5313 67.000 65.000 69.890,34 G:NR.533 DISP: 0,00
2122 Hauptschule -02-Luitpold-Mittelschule
5430 Reinigungskosten 5313 35.000 34.000 37.176,95 G:NR.533 DISP: 0,00
2141 Kombinierte Grund- undHauptschule -01-Schule Ammersricht
5430 Reinigungskosten 5313 49.500 48.000 47.444,66 G:NR.533 DISP: 0,00
2151 Kombinierte Grund- undHauptschule -11-A.-Schweitzer-Schule
5430 Reinigungskosten 5313 55.600 54.000 51.838,44 G:NR.533 DISP: 0,00
2152 Kombinierte Grund- undHauptschule -12-Barbaraschule
5430 Reinigungskosten 5313 43.300 42.000 38.288,78 G:NR.533 DISP: 0,00
2159 Kombinierte Grund- undHauptschule -19-Ehemalige Amerikanische Schule
5430 Reinigungskosten 5313 15.500 15.000 17.319,50 G:NR.533 DISP: 0,00
2201 Realschule -01-REALSCHULE AMBERG
5430 Reinigungskosten 5313 58.000 58.000 54.854,28 G:NR.533 DISP: 0,00
2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM
5433 VergÞtung an 5313 100.000 90.000 90.291,41 G:NR.533 DISP: 0,00Reinigungsunternehmen
2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM
5433 VergÞtung an 5313 82.400 80.000 70.651,19 G:NR.533 DISP: 0,00Reinigungsunternehmen
2431 Wirtschaftsschule -1-DR. FRIEDRICH-ARNOLD
5430 Reinigungskosten 5313 38.000 40.000 37.020,85 G:NR.533 DISP: 0,00
2601 Fachoberschule -1-STAATLICHE FACHOBERSCHULE
5430 Reinigungskosten 5313 24.000 23.300 21.106,63 G:NR.533 DISP: 0,00
2701 F×rderschule -01-SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 355
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 202 Allgemeines Budget (Reinigungskosten)
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2701 F×rderschule -01-SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE
5433 VergÞtung an 5313 45.000 47.000 43.519,60 G:NR.533 DISP: 0,00Reinigungsunternehmen
4600 Einrichtungen derJugendarbeitJUGENDZENTRUM
5430 Reinigungskosten 5313 17.000 20.000 12.875,49 G:NR.533 DISP: 0,00
5811 Parkanlage und ×ffentlicheGrÞnflÄche -11-PARKANLAGEN/KINDERSPIELPL¤TZE
5430 Reinigungskosten 5010 0 0 0,00 G:NR.533 DISP: 0,00Vesuna-Turm
6865 Bau, Betrieb und Unterhaltungvon ×ffentl. Tiefgaragen -5-PARKDECK MARIENSTRASSE
5430 Reinigungskosten 5010 9.300 9.000 8.315,01 G:NR.533 DISP: 0,00×ffentl. WC, Aufzug, Treppe
7191 BedÞrfnisanstalten
5430 Reinigungskosten 5010 47.000 45.500 44.307,41 G:NR.533 DISP: 0,00Am AnschuÚ, Rathaus, LGS-Gel.
5431 Reinigungsmittel 5010 1.500 1.000 1.263,24 G:NR.533 DISP: 0,00
7721 GebÄudereinigung
6551 SachverstÄndigenkosten 5010 0 5.000 0,00 DISP: 0,00Vergabeverfahren
8801 Bebauter Grundbesitz -1-WOHN- UND GESCH¤FTSGRUNDST¾CKE
5430 Reinigungskosten 5010 36.000 34.500 35.986,95 G:NR.533 DISP: 0,00
Ausgaben Budg.-Nr. 51.501.202 840.000 821.300 785.071,39
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 202 Allgemeines Budget (Reinigungskosten)
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 51.501.202
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 0,00
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 840.000 821.300 785.071,39
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 840.000- 821.300- 785.071,39-
davon disponibel 0 0
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 203 Allgemeines Budget Energiekosten
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
1311 Feuerwehr -01-FREIWILLIGE FEUERWEHR
1432 HeizungskostenrÞckersÄtze 5010 19.000 20.000 18.796,97 UE:NR.751 DISP: 0,00ERSATZ BRK
1600 Rettungsdienst
1432 HeizungskostenrÞckersÄtze 5010 11.400 3.500 0,00 UE:NR.751 DISP: 0,00ILS
Einnahmen Budg.-Nr. 51.501.203 30.400 23.500 18.796,97
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 203 Allgemeines Budget Energiekosten
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0681 VerwaltungsgebÄude -01-ST¤DTISCHE VERWALTUNGSGEB¤UDE
5420 Heizungskosten 5010 110.000 110.000 100.000,18 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00 ERL.
FernwÄrme
5440 Strom, Gas u.Ä 5010 140.400 140.400 128.523,46 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
5450 Wasserversorgung, 5010 13.000 14.000 12.943,27 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00
1311 Feuerwehr -01-FREIWILLIGE FEUERWEHR
5420 Heizungskosten 5010 70.000 70.000 62.016,85 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
FernwÄrme
6342 Stromverbrauch fÞr 5010 47.700 44.500 40.026,09 G:NR.751 UE:NR.751Betriebszwecke DISP: 0,00
1401 Katastrophenschutz
5440 Strom, Gas u.Ä 5010 3.000 3.000 2.607,69 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
5450 Wasserversorgung, 5010 200 200 1.601,11 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00
1600 Rettungsdienst
5420 Heizungskosten 5010 17.000 6.000 0,00 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
ILS-GebÄude
5450 Wasserversorgung, 5010 200 200 0,00 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00ILS-GebÄude
2106 Grundschule -06-MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE
5420 Heizungskosten 5010 57.000 57.000 49.258,92 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
FernwÄrme
5440 Strom, Gas u.Ä 5010 37.400 37.400 29.491,62 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
5450 Wasserversorgung, 5010 4.000 7.500 3.372,95 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00
2111 Grundschule -11-DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE
5420 Heizungskosten 5010 14.000 14.000 16.721,17 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
FernwÄrme
5440 Strom, Gas u.Ä 5010 2.900 2.900 2.228,87 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
5450 Wasserversorgung, 5010 500 500 456,89 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00
2121 Hauptschule -01-DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE
5420 Heizungskosten 5010 70.000 70.000 65.210,17 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
FernwÄrme
5440 Strom, Gas u.Ä 5010 23.400 23.400 19.018,15 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
5450 Wasserversorgung, 5010 4.400 4.800 4.294,00 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00
2122 Hauptschule -02-Luitpold-Mittelschule
5420 Heizungskosten 5010 43.000 43.000 38.220,63 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
FernwÄrme
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 203 Allgemeines Budget Energiekosten
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2122 Hauptschule -02-Luitpold-Mittelschule
5440 Strom, Gas u.Ä 5010 19.900 19.900 17.308,55 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
5450 Wasserversorgung, 5010 2.100 3.500 2.166,86 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00
2141 Kombinierte Grund- undHauptschule -01-Schule Ammersricht
5420 Heizungskosten 5010 39.000 39.000 36.316,48 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
FernwÄrme
5440 Strom, Gas u.Ä 5010 11.700 11.700 11.256,15 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
5450 Wasserversorgung, 5010 1.500 2.500 1.568,85 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00
2151 Kombinierte Grund- undHauptschule -11-A.-Schweitzer-Schule
5420 Heizungskosten 5010 62.000 62.000 48.976,43 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
FernwÄrme
5440 Strom, Gas u.Ä 5010 9.400 9.400 8.902,94 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
5450 Wasserversorgung, 5010 2.000 2.500 0,00 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00
2152 Kombinierte Grund- undHauptschule -12-Barbaraschule
5420 Heizungskosten 5010 27.000 27.000 24.215,37 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
FernwÄrme
5440 Strom, Gas u.Ä 5010 17.500 17.500 14.090,92 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
5450 Wasserversorgung, 5010 1.700 1.800 1.636,28 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00
2159 Kombinierte Grund- undHauptschule -19-Ehemalige Amerikanische Schule
5420 Heizungskosten 5010 15.000 15.000 12.924,89 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
FernwÄrme
5440 Strom, Gas u.Ä 5010 10.500 10.500 6.182,09 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
5450 Wasserversorgung, 5010 900 1.400 841,08 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00
2201 Realschule -01-REALSCHULE AMBERG
5420 Heizungskosten 5010 70.000 70.000 58.161,97 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
FernwÄrme
5440 Strom, Gas u.Ä 5010 40.900 40.900 32.287,68 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
5450 Wasserversorgung, 5010 5.500 7.000 5.429,00 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00
2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM
5420 Heizungskosten 5010 125.000 125.000 113.202,84 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
FernwÄrme
5440 Strom, Gas u.Ä 5010 70.200 70.200 59.818,89 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 360
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 203 Allgemeines Budget Energiekosten
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM
5450 Wasserversorgung, 5010 5.700 6.300 5.555,25 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00
2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM
5420 Heizungskosten 5010 70.000 70.000 66.740,83 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
FernwÄrme
5440 Strom, Gas u.Ä 5010 56.200 56.200 48.990,88 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
5450 Wasserversorgung, 5010 3.900 3.600 3.940,71 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00
2431 Wirtschaftsschule -1-DR. FRIEDRICH-ARNOLD
5420 Heizungskosten 5010 30.000 30.000 36.517,90 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
FernwÄrme
5440 Strom, Gas u.Ä 5010 21.100 21.100 15.031,32 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
5450 Wasserversorgung, 5010 3.900 4.000 3.963,54 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00
2601 Fachoberschule -1-STAATLICHE FACHOBERSCHULE
5420 Heizungskosten 5010 45.000 45.000 35.968,14 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
FernwÄrme
5440 Strom, Gas u.Ä 5010 23.400 23.400 20.269,91 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
5450 Wasserversorgung, 5010 3.700 5.000 3.055,05 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00
2701 F×rderschule -01-SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE
5420 Heizungskosten 5010 50.000 50.000 43.628,52 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
FernwÄrme
5440 Strom, Gas u.Ä 5010 14.000 14.000 11.966,09 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
5450 Wasserversorgung, 5010 2.100 2.100 2.274,97 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00
3202 Museum -2-STADTMUSEUM
5420 Heizungskosten 5010 26.000 26.000 21.217,00 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
FernwÄrme
5440 Strom, Gas u.Ä 5010 39.800 39.800 32.991,68 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
5450 Wasserversorgung, 5010 600 1.500 593,06 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00
3210 Museen, Sammlungen, Aus-stellungen und ArchiveStadtarchiv
5450 Wasserversorgung, 5010 0 0 0,00 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00
3311 Theater -1-Stadttheater
5420 Heizungskosten 5010 25.000 25.000 37.343,18 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
FernwÄrme
5440 Strom, Gas u.Ä 5010 40.900 40.900 31.993,28 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 361
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 203 Allgemeines Budget Energiekosten
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
3311 Theater -1-Stadttheater
5450 Wasserversorgung, 5010 1.700 2.000 1.687,56 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00
3322 Musikpflege -2-Haus d. Musik
5420 Heizungskosten 5010 10.000 10.000 21.700,62 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
FernwÄrme
5440 Strom, Gas u.Ä 5010 2.900 2.900 2.145,71 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
5450 Wasserversorgung, 5010 300 400 269,65 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00
3650 Denkmalschutz und -pflegeStadtmauer - TÞrme - DenkmÄler
5450 Wasserversorgung, 5010 100 100 22,53 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00
3700 Kirchliche Angelegenheiten
5440 Strom, Gas u.Ä 5010 1.100 1.100 1.001,78 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
5450 Wasserversorgung, 5010 0 0 0,00 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00
4350 Soziale Einrichtungen fÞrWohnungslose
5440 Strom, Gas u.Ä 5010 3.500 3.500 2.638,36 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
OBDACHL.HEIM,WAERMESTUBE
4600 Einrichtungen derJugendarbeitJUGENDZENTRUM
5420 Heizungskosten 5010 11.000 11.000 13.984,76 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
FernwÄrme
5440 Strom, Gas u.Ä 5010 11.700 11.700 10.089,37 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
5450 Wasserversorgung, 5010 1.200 1.100 1.301,22 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00
6864 Bau, Betrieb und Unterhaltungvon ×ffentl. Tiefgaragen -4-PARKDECK KR¤UTERWIESE
6342 Stromverbrauch fÞr 5010 13.000 11.700 11.032,76 G:NR.751 UE:NR.751Betriebszwecke DISP: 0,00
6865 Bau, Betrieb und Unterhaltungvon ×ffentl. Tiefgaragen -5-PARKDECK MARIENSTRASSE
5450 Wasserversorgung, 5010 800 4.500 601,23 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00
6342 Stromverbrauch fÞr 5010 35.000 31.600 32.079,62 G:NR.751 UE:NR.751Betriebszwecke DISP: 0,00
7191 BedÞrfnisanstalten
5440 Strom, Gas u.Ä 5010 4.100 4.100 4.206,25 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
5450 Wasserversorgung, 5010 1.600 2.000 1.504,07 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00
8801 Bebauter Grundbesitz -1-WOHN- UND GESCH¤FTSGRUNDST¾CKE
5420 Heizungskosten 5010 48.000 48.000 61.238,59 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
FernwÄrme
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 362
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 203 Allgemeines Budget Energiekosten
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
8801 Bebauter Grundbesitz -1-WOHN- UND GESCH¤FTSGRUNDST¾CKE
5440 Strom, Gas u.Ä 5010 15.200 15.200 15.595,92 G:NR.751 UE:NR.751DISP: 0,00
5450 Wasserversorgung, 5010 12.000 13.000 12.586,96 G:NR.751 UE:NR.751EntwÄsserung DISP: 0,00
Ausgaben Budg.-Nr. 51.501.203 1.824.400 1.823.400 1.647.007,56
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 363
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 203 Allgemeines Budget Energiekosten
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 51.501.203
EinnahmenGesamtbetrag 30.400 23.500 18.796,97
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 1.824.400 1.823.400 1.647.007,56
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 1.794.000- 1.799.900- 1.628.210,59-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 364
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 204 Allgemeines Budget - PV-AnlageBarbaraschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
8802 Bebauter Grundbesitz -2-Photovoltaik-Anlagen
1198 Umsatzsteuer aus steuer- 2140 3.610 2.300 7.362,91 UE:NR.504 DISP: 0,00pflichtigen Entgelten
1362 Entgelte aus 5010 19.000 12.000 28.137,02 UE:NR.504 DISP: 0,00StromlieferungsvertrÄgenEinspeisevergÞtung
1555 Umsatzst. aus BeitrÄgen u.Ä., 2140 0 0 0,00 UE:NR.504 DISP: 0,00Umsatzsteuer RÞckvergÞtung,abziehb.Vorsteuer aus Invest.
1599 Vermischte Einnahmen 2140 0 0 0,00 UE:NR.504 DISP: 0,00z. B. KSt-Erstattung
ErlÄuterungen:z. B.: ErstattungK×rperschaftsteuer
Einnahmen Budg.-Nr. 51.501.204 22.610 14.300 35.499,93
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 365
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 204 Allgemeines Budget - PV-AnlageBarbaraschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
8802 Bebauter Grundbesitz -2-Photovoltaik-Anlagen
5040 Unterhalt betriebstechnischer 5010 1.000 1.000 0,00 G:NR.504 UE:NR.504Anlagen DISP: 0,00
5430 Reinigungskosten 5010 100 100 0,00 G:NR.504 UE:NR.504DISP: 0,00
Reinigung PV-Module
6411 Umsatzsteuer und dgl. 2140 3.610 2.300 5.346,03 G:NR.504 UE:NR.504DISP: 0,00
6421 Gewerbesteuer, 2140 0 0 0,00 G:NR.504 UE:NR.504K×rperschaftssteuer, DISP: 0,00SolidaritÄtszuschlag
6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 300 300 201,82 G:NR.504 UE:NR.504DISP: 0,00
6792 Innere Verrechnungen: 2140 5.100 1.500 4.826,36 G:NR.504 UE:NR.504VerwaltungskostenbeitrÄge DISP: 0,00
6800 Abschreibungen 2140 7.484 7.484 7.484,00 G:NR.504 UE:NR.504DISP: 0,00
6850 Verzinsung des Anlagekapitals 2140 4.005 4.108 4.208,00 G:NR.504 UE:NR.504DISP: 0,00
i. H. der Darlehenszinsen
Ausgaben Budg.-Nr. 51.501.204 21.599 16.792 22.066,21
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 366
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 204 Allgemeines Budget - PV-AnlageBarbaraschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 51.501.204
EinnahmenGesamtbetrag 22.610 14.300 35.499,93
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 21.599 16.792 22.066,21
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 1.011 2.492- 13.433,72
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 367
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 205 Allgemeines Budget - WartungsvertrÄge
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
Kein Konto
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 368
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 205 Allgemeines Budget - WartungsvertrÄge
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0681 VerwaltungsgebÄude -01-ST¤DTISCHE VERWALTUNGSGEB¤UDE
6374 WartungsgebÞhren 5010 28.600 28.500 22.057,99 G:NR.506 DISP: 0,00
1600 Rettungsdienst
6374 WartungsgebÞhren 5010 8.900 0 0,00 G:NR.506 DISP: 0,00ILS
2106 Grundschule -06-MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE
6374 WartungsgebÞhren 5010 15.900 13.200 14.759,89 G:NR.506 DISP: 0,00
2121 Hauptschule -01-DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE
6374 WartungsgebÞhren 5010 4.000 4.200 0,00 G:NR.506 DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Bis 2012HHSt. 0.2121.6378
2122 Hauptschule -02-Luitpold-Mittelschule
6374 WartungsgebÞhren 5010 9.000 4.800 4.247,09 G:NR.506 DISP: 0,00
2141 Kombinierte Grund- undHauptschule -01-Schule Ammersricht
6374 WartungsgebÞhren 5010 4.200 2.800 2.876,33 G:NR.506 DISP: 0,00
2151 Kombinierte Grund- undHauptschule -11-A.-Schweitzer-Schule
6374 WartungsgebÞhren 5010 3.600 2.600 2.106,75 G:NR.506 DISP: 0,00
2152 Kombinierte Grund- undHauptschule -12-Barbaraschule
6374 WartungsgebÞhren 5010 9.400 5.800 4.165,66 G:NR.506 DISP: 0,00
2159 Kombinierte Grund- undHauptschule -19-Ehemalige Amerikanische Schule
6374 WartungsgebÞhren 5010 2.400 1.600 725,92 G:NR.506 DISP: 0,00
2201 Realschule -01-REALSCHULE AMBERG
6374 WartungsgebÞhren 5010 8.400 6.000 0,00 G:NR.506 DISP: 0,00
2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM
6374 WartungsgebÞhren 5010 17.400 14.800 9.094,17 G:NR.506 DISP: 0,00
2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM
6374 WartungsgebÞhren 5010 8.200 7.400 6.723,53 G:NR.506 DISP: 0,00
2431 Wirtschaftsschule -1-DR. FRIEDRICH-ARNOLD
6374 WartungsgebÞhren 5010 1.600 1.800 0,00 G:NR.506 DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Bis 2012 HSt. 0.2431.6378
2601 Fachoberschule -1-STAATLICHE FACHOBERSCHULE
6374 WartungsgebÞhren 5010 6.200 3.500 2.055,75 G:NR.506 DISP: 0,00
2701 F×rderschule -01-SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE
6374 WartungsgebÞhren 5010 4.100 4.100 2.629,23 G:NR.506 DISP: 0,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 369
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 205 Allgemeines Budget - WartungsvertrÄge
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
3202 Museum -2-STADTMUSEUM
6374 WartungsgebÞhren 5010 21.900 21.300 19.465,68 G:NR.506 DISP: 0,00
3210 Museen, Sammlungen, Aus-stellungen und ArchiveStadtarchiv
6374 WartungsgebÞhren 5010 5.600 5.200 4.826,01 G:NR.506 DISP: 0,00
3311 Theater -1-Stadttheater
6374 WartungsgebÞhren 5010 14.100 15.000 11.416,85 G:NR.506 DISP: 0,00
6378 WartungsgebÞhren 5010 6.400 6.400 5.928,70 G:NR.506 DISP: 0,00BÞhnentechnik
3322 Musikpflege -2-Haus d. Musik
6374 WartungsgebÞhren 5010 100 100 0,00 G:NR.506 DISP: 0,00
3650 Denkmalschutz und -pflegeStadtmauer - TÞrme - DenkmÄler
6374 WartungsgebÞhren 5010 400 700 434,83 G:NR.506 DISP: 0,00Ziegeltor, Tor Fronfestgasse
4600 Einrichtungen derJugendarbeitJUGENDZENTRUM
6374 WartungsgebÞhren 5010 1.500 2.400 2.251,73 G:NR.506 DISP: 0,00
6865 Bau, Betrieb und Unterhaltungvon ×ffentl. Tiefgaragen -5-PARKDECK MARIENSTRASSE
6374 WartungsgebÞhren 5010 16.700 12.000 10.931,54 G:NR.506 DISP: 0,00inkl. Parkscheinautomaten
8801 Bebauter Grundbesitz -1-WOHN- UND GESCH¤FTSGRUNDST¾CKE
6374 WartungsgebÞhren 5010 7.600 5.600 3.282,24 G:NR.506 DISP: 0,00
Ausgaben Budg.-Nr. 51.501.205 206.200 169.800 129.979,89
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 370
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 205 Allgemeines Budget - WartungsvertrÄge
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 51.501.205
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 0,00
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 206.200 169.800 129.979,89
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 206.200- 169.800- 129.979,89-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 371
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
0681 VerwaltungsgebÄude -01-ST¤DTISCHE VERWALTUNGSGEB¤UDE
1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 5010 0 5.500 5.195,76 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem
1414 Mieten aus Hallen, SÄlen und 5010 0 100 0,00 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem
1416 Mieten aus gewerblich 5010 162.000 180.000 182.161,35 UE:NR.501 DISP: 0,00genutzten RÄumenRATHAUSLAEDEN ETC.
1559 Sonst. Versicherungsleistungen 5010 0 0 487,90 UE:NR.501 DISP: 0,00SchadensfÄlle und Ähnliches
1311 Feuerwehr -01-FREIWILLIGE FEUERWEHR
1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 5010 0 0 46,62 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem
1419 Sonstige Mieten aus GebÄuden 5010 3.400 3.000 3.084,41 UE:NR.501 DISP: 0,00und GrundflÄchenGARAGEN U.AE.
1600 Rettungsdienst
1410 Mieten aus GebÄuden 5010 48.400 13.000 0,00 UE:NR.501 DISP: 0,00und GrundstÞckenMiete fÞr ILS-GebÄude
2106 Grundschule -06-MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE
1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 5010 4.700 4.500 4.502,76 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem
1419 Sonstige Mieten aus GebÄuden 5010 300 300 368,16 UE:NR.501 DISP: 0,00und GrundflÄchen
2111 Grundschule -11-DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE
1415 Mieten aus GrundflÄchen 5010 100 100 60,00 UE:NR.501 DISP: 0,00
2112 Grundschule -12-GESAMTBAUUNTERH. VOLKSSCHULEN
1529 ErsÄtze fÞr sonstige 5010 100 100 335,43 UE:NR.501 DISP: 0,00Bewirtschaftungskosten
2121 Hauptschule -01-DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE
1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 5010 7.000 5.000 6.080,00 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem
2122 Hauptschule -02-Luitpold-Mittelschule
1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 5010 0 3.500 3.649,20 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem
2141 Kombinierte Grund- undHauptschule -01-Schule Ammersricht
1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 5010 4.500 4.400 4.478,28 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem
1419 Sonstige Mieten aus GebÄuden 5010 100 100 50,00 UE:NR.501 DISP: 0,00und GrundflÄchenSolaranlage
2151 Kombinierte Grund- undHauptschule -11-A.-Schweitzer-Schule
1410 Mieten aus GebÄuden 5010 600 600 760,00 UE:NR.501 DISP: 0,00und GrundstÞcken
1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 5010 4.000 4.000 4.304,32 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 372
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2152 Kombinierte Grund- undHauptschule -12-Barbaraschule
1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 5010 4.100 4.200 4.305,55 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem
1419 Sonstige Mieten aus GebÄuden 5010 0 0 3.200,00 UE:NR.501 DISP: 0,00und GrundflÄchen
2201 Realschule -01-REALSCHULE AMBERG
1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 5010 4.100 4.100 1.870,00 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem
1419 Sonstige Mieten aus GebÄuden 5010 300 300 150,00 UE:NR.501 DISP: 0,00und GrundflÄchenGARAGE
2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM
1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 5010 6.300 6.300 6.434,56 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem
1419 Sonstige Mieten aus GebÄuden 5010 0 0 50,00 UE:NR.501 DISP: 0,00und GrundflÄchen
2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM
1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 5010 5.700 5.900 5.406,96 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem
2441 Berufsschule -1-STAATLICHE BERUFSSCHULE
1410 Mieten aus GebÄuden 5010 475.000 456.000 462.990,19 UE:NR.501 DISP: 0,00und GrundstÞcken
1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 5010 100 100 100,00 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem
3311 Theater -1-Stadttheater
1410 Mieten aus GebÄuden 5010 0 0 0,00 UE:NR.501 DISP: 0,00und GrundstÞckenMiete Casinogesellschaft
3650 Denkmalschutz und -pflegeStadtmauer - TÞrme - DenkmÄler
1410 Mieten aus GebÄuden 5010 5.500 5.500 5.052,19 UE:NR.501 DISP: 0,00und GrundstÞcken
4600 Einrichtungen derJugendarbeitJUGENDZENTRUM
1362 Entgelte aus 5010 0 700 0,00 UE:NR.501 DISP: 0,00StromlieferungsvertrÄgenDemonstrativanlage
1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 5010 3.800 3.700 3.822,06 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem
5602 Sportanlage -02-EISSTADION
1414 Mieten aus Hallen, SÄlen und 5010 3.600 3.400 3.600,55 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem
6011 Hochbauverwaltung -1-
1332 Verkauf von 5010 2.000 4.000 7.155,00 UE:NR.501 DISP: 0,00Ausschreibungsunterlagen
6012 Hochbauverwaltung -2-
2970 ¾bertrag Budget 5010 0 0 439,61 UE:NR.501 DISP: 0,00FAB ZGM - allgemein
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 373
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
6865 Bau, Betrieb und Unterhaltungvon ×ffentl. Tiefgaragen -5-PARKDECK MARIENSTRASSE
1761 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 5010 0 0 1.904,25 UE:NR.501 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -a-
1769 Erstattungen von sonstigen 5010 0 0 0,00 UE:NR.501 DISP: 0,00×ffentlichen SonderrechnungenErstattung fÞr Ein-Euro-Jobs
7711 Bauhof -1-BETRIEBSHOF
1411 Mieten aus Wohnungen und Ähnl. 5010 17.000 9.800 14.167,21 UE:NR.501 KOST:NR.008DISP: 0,00
1412 Mieten aus Dienstwohnungen und 5010 10.000 10.300 10.218,12 UE:NR.501 KOST:NR.008Ähnlichem DISP: 0,00
1419 Sonstige Mieten aus GebÄuden 5010 6.300 5.900 3.617,09 UE:NR.501 KOST:NR.008und GrundflÄchen DISP: 0,00
8411 Unternehmen der Wirtschafts-f×rderung -1-CONGRESS CENTRUM
1414 Mieten aus Hallen, SÄlen und 5010 61.400 61.400 61.355,04 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem
1430 ErsÄtze fÞr Nebenleistungen im 5010 0 0 0,00 UE:NR.501 DISP: 0,00Rahmen von Miet- und Pacht-vertrÄgenErstattung der AbfallgebÞhren
8551 ForstwirtschaftlichesUnternehmen -01-STADTKAMMERWALD
1411 Mieten aus Wohnungen und Ähnl. 5010 5.100 4.700 4.903,44 UE:NR.501 DISP: 0,00
8801 Bebauter Grundbesitz -1-WOHN- UND GESCH¤FTSGRUNDST¾CKE
1411 Mieten aus Wohnungen und Ähnl. 5010 72.300 74.000 69.602,42 UE:NR.501 DISP: 0,00
1414 Mieten aus Hallen, SÄlen und 5010 27.700 27.700 37.268,10 UE:NR.501 DISP: 0,00Ähnlichem
1419 Sonstige Mieten aus GebÄuden 5010 153.000 300.000 329.698,41 UE:NR.501 DISP: 0,00und GrundflÄchen
1599 Vermischte Einnahmen 5313 100 100 177,50 UE:NR.501 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 51.501.400 1.098.600 1.212.300 1.253.052,44
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 374
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0681 VerwaltungsgebÄude -01-ST¤DTISCHE VERWALTUNGSGEB¤UDE
5135 Unterhalt: Winterdienst 5010 6.500 7.000 5.379,47 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
EINSCHL.STRASSENREINIGUNG
5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 5010 500 1.000 341,79 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
5390 Sonstige Mieten und Pachten 5010 0 1.000 613,56 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
5400 Bewirtschaftung der 5010 25.100 22.000 19.021,64 G:NR.501 UE:NR.501GrundstÞcke und GebÄude DISP: 0,00Hausgeld (bei Teileigentum)
ErlÄuterungen:HerrnstraÚe 1-3 :Teileigentum 2. und 3. OG
5410 Haus-, GrundstÞckslasten 5010 8.800 8.800 9.289,24 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 10.500 100 10.653,71 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
0841 BetriebsÄrztlicher Dienst
5300 Mieten und Pachten 5010 0 0 0,00 G:NR.501 DISP: 0,00Miete DG / HerrnstraÚe 1-3
1111 KFZ-Zulassungsstelle -1-
5300 Mieten und Pachten 5010 37.000 36.000 35.671,09 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
1600 Rettungsdienst
5135 Unterhalt: Winterdienst 5010 1.000 1.000 0,00 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
ILS-GelÄnde
5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 5010 500 0 0,00 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
ILS-GelÄnde
5410 Haus-, GrundstÞckslasten 5010 300 100 0,00 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
ILS
6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 1.300 500 0,00 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
ILS-GebÄude
2106 Grundschule -06-MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE
6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 4.300 4.200 4.142,62 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
2111 Grundschule -11-DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE
6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 900 900 839,52 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
2121 Hauptschule -01-DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE
6378 WartungsgebÞhren 5010 0 0 6.051,30 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Ab 2013 HHSt. 0.2121.6374
6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 3.000 3.300 3.152,81 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
2122 Hauptschule -02-Luitpold-Mittelschule
5412 Haus-, GrundstÞckslasten -b- 5010 100 100 24,04 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 4.900 5.300 5.127,46 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 375
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2141 Kombinierte Grund- undHauptschule -01-Schule Ammersricht
5310 Mieten fÞr GebÄude und Grund- 5010 11.700 11.600 11.628,57 G:NR.501 UE:NR.501stÞcke DISP: 0,00
5460 Versicherung von GebÄuden 5010 100 100 50,50 G:NR.501 UE:NR.501und GrundstÞcken DISP: 0,00
6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 2.300 2.400 2.281,87 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
2151 Kombinierte Grund- undHauptschule -11-A.-Schweitzer-Schule
5460 Versicherung von GebÄuden 5010 100 100 58,05 G:NR.501 UE:NR.501und GrundstÞcken DISP: 0,00
6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 2.400 2.600 2.497,46 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
2152 Kombinierte Grund- undHauptschule -12-Barbaraschule
6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 2.800 2.900 2.802,61 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
2201 Realschule -01-REALSCHULE AMBERG
5390 Sonstige Mieten und Pachten 5010 88.800 88.800 44.400,00 DISP: 0,00Ausweich./ Bgm-Bartelt-Pl. 2-4
6378 WartungsgebÞhren 5010 0 0 4.653,88 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Ab 2013 HHSt. 0.2201.6374
6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 8.000 9.700 9.613,97 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM
6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 8.200 8.400 8.159,27 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM
5390 Sonstige Mieten und Pachten 5010 55.000 93.000 92.955,96 DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Miete fÞr Container
6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 8.300 8.600 8.426,60 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
2431 Wirtschaftsschule -1-DR. FRIEDRICH-ARNOLD
5310 Mieten fÞr GebÄude und Grund- 5010 12.400 100 76,89 G:NR.501 UE:NR.501stÞcke DISP: 0,00 ERL.
ErlÄuterungen:GerÄteraum Sporthalle(100,- Euro)Ausweichr. Ziegelgasse 8incl. NK (12.300,- Euro)
6378 WartungsgebÞhren 5010 0 0 931,41 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 3.500 4.000 3.962,55 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
2601 Fachoberschule -1-STAATLICHE FACHOBERSCHULE
5410 Haus-, GrundstÞckslasten 5010 1.900 1.900 1.815,43 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 376
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2601 Fachoberschule -1-STAATLICHE FACHOBERSCHULE
6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 4.200 4.100 4.046,35 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
2701 F×rderschule -01-SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE
6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 2.400 2.400 2.257,16 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
3202 Museum -2-STADTMUSEUM
6378 WartungsgebÞhren 5010 0 0 0,00 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 7.500 4.600 4.558,87 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
3210 Museen, Sammlungen, Aus-stellungen und ArchiveStadtarchiv
5135 Unterhalt: Winterdienst 5010 500 500 335,73 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
5410 Haus-, GrundstÞckslasten 5010 300 200 225,21 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 900 600 552,72 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
3311 Theater -1-Stadttheater
6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 9.500 10.200 10.034,92 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
3322 Musikpflege -2-Haus d. Musik
5135 Unterhalt: Winterdienst 5010 200 200 106,20 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
einschl. StraÚenreinigung
5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 5010 300 300 300,00 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
5410 Haus-, GrundstÞckslasten 5010 400 400 341,79 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
6378 WartungsgebÞhren 5010 0 0 544,30 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Ab 2013 HSt. 0.3322.6374
6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 600 700 615,33 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
3650 Denkmalschutz und -pflegeStadtmauer - TÞrme - DenkmÄler
5135 Unterhalt: Winterdienst 5010 5.600 5.600 3.604,34 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
einschl. StraÚenreinigung
5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 5010 2.100 2.100 1.900,80 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
5167 Unterhalt von GrabstÄtten 5010 1.500 1.500 2.215,80 G:NR.501 UE:NR.501aufgrund von PflegevertrÄgen DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Kriegerdenkmal KWK undLuitpoldh×he
5410 Haus-, GrundstÞckslasten 5010 1.800 1.800 1.618,71 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 1.400 1.500 1.365,24 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 377
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
3700 Kirchliche Angelegenheiten
6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 200 200 153,78 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
4600 Einrichtungen derJugendarbeitJUGENDZENTRUM
5135 Unterhalt: Winterdienst 5010 800 700 391,40 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
EINSCHL. STRASSENREINIGUNG
5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 5010 200 100 0,00 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
5410 Haus-, GrundstÞckslasten 5010 800 800 758,38 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 1.100 1.100 1.037,45 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
4642 Tageseinrichtung fÞrKinder -2-KINDERGARTEN LUITPOLDH·HE
5310 Mieten fÞr GebÄude und Grund- 5010 100 100 72,00 G:NR.501 UE:NR.501stÞcke DISP: 0,00
4682 Sonstige Einrichtungder Jugendhilfe -2-
5310 Mieten fÞr GebÄude und Grund- 5010 0 1.300 0,00 G:NR.501 UE:NR.501stÞcke FRW:NR.1 DISP: 0,00KSJ-ZIEGELTOR
5451 Vollzug des Fleischhygiene-gesetzes
5300 Mieten und Pachten 5010 5.400 1.500 2.611,08 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
5602 Sportanlage -02-EISSTADION
5410 Haus-, GrundstÞckslasten 5010 1.100 1.000 1.048,33 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 3.800 3.900 3.785,44 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
5811 Parkanlage und ×ffentlicheGrÞnflÄche -11-PARKANLAGEN/KINDERSPIELPL¤TZE
5460 Versicherung von GebÄuden 5010 100 100 25,47 G:NR.501 UE:NR.501und GrundstÞcken DISP: 0,00
6329 Sonstiger verschiedener 5010 0 200 0,00 G:NR.501 UE:NR.501Betriebsaufwand DISP: 0,00Wach- und SchlieÚdienst
6001 Allgemeine Bauverwaltung
5390 Sonstige Mieten und Pachten 5010 200 200 191,21 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
6011 Hochbauverwaltung -1-
5600 Dienst- und Schutzkleidung, 5010 300 300 69,85 G:NR.501 UE:NR.501pers. AusrÞstungsgegenstÄnde DISP: 0,00
6500 BÞrobedarf 5010 2.500 2.500 2.195,62 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
SONDERBEDARF
6542 VergÞtung fÞr Benutzung 5010 1.200 1.200 1.590,78 G:NR.501 UE:NR.501privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00
6012 Hochbauverwaltung -2-
5600 Dienst- und Schutzkleidung, 5010 100 100 89,56 G:NR.501 UE:NR.501pers. AusrÞstungsgegenstÄnde DISP: 0,00
6542 VergÞtung fÞr Benutzung 5010 1.500 500 875,38 G:NR.501 UE:NR.501privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00
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Stadt Amberg Seite: 378
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
6012 Hochbauverwaltung -2-
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 0,00 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
FAB ZGM - allgemein
6864 Bau, Betrieb und Unterhaltungvon ×ffentl. Tiefgaragen -4-PARKDECK KR¤UTERWIESE
5040 Unterhalt betriebstechnischer 5010 4.000 0 0,00 G:NR.501 UE:NR.501Anlagen DISP: 0,00Parkscheinautomaten
5135 Unterhalt: Winterdienst 5010 5.500 5.500 4.057,70 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
ErlÄuterungen:EINSCHL.STRASSENREINIGUNGUND PAPIERKORBLEERUNG
5460 Versicherung von GebÄuden 5010 500 500 399,14 G:NR.501 UE:NR.501und GrundstÞcken DISP: 0,00
6374 WartungsgebÞhren 5010 4.000 0 0,00 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
Parkscheinautomaten
6865 Bau, Betrieb und Unterhaltungvon ×ffentl. Tiefgaragen -5-PARKDECK MARIENSTRASSE
4690 Personalnebenausgaben 5010 0 0 1.904,25 G/P:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
Ein-Euro-Jobs
5040 Unterhalt betriebstechnischer 5010 5.600 0 0,00 G:NR.501 UE:NR.501Anlagen DISP: 0,00Parkscheinautomaten
5135 Unterhalt: Winterdienst 5010 12.000 12.000 7.833,73 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
ErlÄuterungen:EINSCHL.STRASSENREINIGUNGUND PAPIERKORBLEERUNG
5490 Sonstige Bewirtschaftung der 5010 6.000 6.000 5.793,86 G:NR.501 UE:NR.501GrundstÞcke und GebÄude DISP: 0,00BEWACHUNGSDIENST
6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 1.400 1.400 1.294,90 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 5010 0 600 342,99 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
7191 BedÞrfnisanstalten
5135 Unterhalt: Winterdienst 5010 100 100 55,80 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
EINSCHL. STRASSENREINIGUNG
5410 Haus-, GrundstÞckslasten 5010 0 0 0,00 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 100 100 75,81 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
8411 Unternehmen der Wirtschafts-f×rderung -1-CONGRESS CENTRUM
5410 Haus-, GrundstÞckslasten 5010 25.000 25.000 24.256,16 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
8551 ForstwirtschaftlichesUnternehmen -01-STADTKAMMERWALD
6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 200 200 131,08 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
8800 Bebauter Grundbesitz
5510 Unterhalt der Fahrzeuge 5010 1.000 800 1.421,92 G:NR.502 DISP: 0,00E-Check
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
8800 Bebauter Grundbesitz
5550 Kfz-Steuern 5010 200 200 101,00 G:NR.502 DISP: 0,00E-Check
5560 Kfz-Versicherungen 5010 800 800 161,71 G:NR.502 DISP: 0,00E-Check
8801 Bebauter Grundbesitz -1-WOHN- UND GESCH¤FTSGRUNDST¾CKE
5135 Unterhalt: Winterdienst 5010 3.500 3.900 2.531,30 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
EINSCHL.STRASSENREINIGUNG
5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 5010 1.500 1.500 1.683,31 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
5212 Zimmerausstattungen kurz- 5010 1.500 1.500 1.463,92 G:NR.501 UE:NR.501fristig nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00
5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 5010 600 600 598,95 G:NR.501 UE:NR.501kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter
5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 5010 200 200 589,70 G:NR.501 UE:NR.501Instandhaltung DISP: 0,00
5390 Sonstige Mieten und Pachten 5010 8.500 8.500 7.635,74 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
5410 Haus-, GrundstÞckslasten 5010 21.400 31.700 31.508,08 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
5490 Sonstige Bewirtschaftung der 5010 0 600 0,00 G:NR.501 UE:NR.501GrundstÞcke und GebÄude DISP: 0,00Altlastenuntersuchung
6445 Feuer- und Hausratversicherung 5010 9.200 11.500 11.971,35 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 5010 300 400 217,43 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
AustraÚe 7 / Hausmeister
ErlÄuterungen:WÄrmestube /¾bernachtungszimmer
6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 5010 200 200 53,83 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
6584 Ersatzvornahmen 5010 0 0 0,00 G:NR.501 UE:NR.501DISP: 0,00
Ausgaben Budg.-Nr. 51.501.400 482.100 491.800 450.226,13
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 380
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 51.501.400
EinnahmenGesamtbetrag 1.098.600 1.212.300 1.253.052,44
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 482.100 491.800 450.226,13
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 616.500 720.500 802.826,31
davon disponibel 0 0
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Stadt Amberg Seite: 381
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget - Bauunterhalt
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2112 Grundschule -12-GESAMTBAUUNTERH. VOLKSSCHULEN
1550 Versicherungen, SchadensfÄlle 5010 0 0 28.450,44 UE:NR.503 DISP: 0,00und dgl.
3700 Kirchliche Angelegenheiten
1782 Spenden, Schenkungen und Erb- 2140 0 0 0,00 DISP: 0,00schaften fÞr lfd. Zweckevon Þbrigen BereichenRestaurierungen/Unterhalt etc
6012 Hochbauverwaltung -2-
2971 ¾bertrag Budget -a- 5010 0 0 55,84 UE:NR.503 DISP: 0,00FAB Bauunterhalt
6865 Bau, Betrieb und Unterhaltungvon ×ffentl. Tiefgaragen -5-PARKDECK MARIENSTRASSE
1553 RegressansprÞche 5010 0 0 3.209,23 UE:NR.503 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 51.501.401 0 0 31.715,51
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 382
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget - Bauunterhalt
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0681 VerwaltungsgebÄude -01-ST¤DTISCHE VERWALTUNGSGEB¤UDE
5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 72.000 220.800 85.162,44 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00 ERL.
Bauunterhalt
ErlÄuterungen:RathausHallplatz 2 und 4Steinhofgasse 2RaseliushausZeughausstraÚe 16Pfalzgrafenring 3
1311 Feuerwehr -01-FREIWILLIGE FEUERWEHR
5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 27.000 27.000 21.989,20 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00
OHNE EDV
1600 Rettungsdienst
5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 3.000 0 0,00 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00
ILS - GebÄude
2112 Grundschule -12-GESAMTBAUUNTERH. VOLKSSCHULEN
5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 140.000 110.000 182.010,54 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00
ALLE VOLKSSCHULEN
2201 Realschule -01-REALSCHULE AMBERG
5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 30.000 30.000 27.539,45 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00
2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM
5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 45.000 30.000 45.825,60 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00
MIT SPORTHALLE
2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM
5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 30.000 30.000 33.696,26 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00
2431 Wirtschaftsschule -1-DR. FRIEDRICH-ARNOLD
5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 10.000 12.000 9.931,57 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00
2601 Fachoberschule -1-STAATLICHE FACHOBERSCHULE
5011 Unterhalt eigener GebÄude -a- 5010 10.000 12.000 553,40 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00
3000 Allgemeine kulturelleAngelegenheiten
5110 Unterhalt des sonstigen 5010 600 600 0,00 G:NR.503 DISP: 0,00unbeweglichen Eigenverm×gensUnterhalt Kunstwerke
3202 Museum -2-STADTMUSEUM
5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 6.000 6.000 9.930,81 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00
3210 Museen, Sammlungen, Aus-stellungen und ArchiveStadtarchiv
5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 2.500 2.500 4.729,07 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00
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Stadt Amberg Seite: 383
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget - Bauunterhalt
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
3311 Theater -1-Stadttheater
5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 20.000 20.000 24.268,56 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Einschl. PrÞfung durchT¾V, VersammlungsstÄttenV
3322 Musikpflege -2-Haus d. Musik
5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 4.000 5.000 741,01 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00
3650 Denkmalschutz und -pflegeStadtmauer - TÞrme - DenkmÄler
5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 12.500 15.000 14.421,65 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00
u. a. SchieÚlstadl
5030 Unterh. bautechnischer Anlagen 5010 10.000 100.000 6.870,29 G:NR.503 DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Stadtmauer einschl.TÞrme und ToreKriegerdenkmÄler
3700 Kirchliche Angelegenheiten
5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 4.100 4.100 322,59 G:NR.503 DISP: 0,00
4600 Einrichtungen derJugendarbeitJUGENDZENTRUM
5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 10.000 13.000 8.542,51 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00
5602 Sportanlage -02-EISSTADION
5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 18.000 18.000 16.248,31 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00
5811 Parkanlage und ×ffentlicheGrÞnflÄche -11-PARKANLAGEN/KINDERSPIELPL¤TZE
5011 Unterhalt eigener GebÄude -a- 5010 2.000 2.000 1.043,19 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00
6012 Hochbauverwaltung -2-
8971 ¾bertrag Budget -a- 2100 0 0 907,31 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00
FAB Bauunterhalt
6864 Bau, Betrieb und Unterhaltungvon ×ffentl. Tiefgaragen -4-PARKDECK KR¤UTERWIESE
5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 4.000 10.000 1.419,05 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00
6865 Bau, Betrieb und Unterhaltungvon ×ffentl. Tiefgaragen -5-PARKDECK MARIENSTRASSE
5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 12.700 6.700 11.452,55 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00
7191 BedÞrfnisanstalten
5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 7.500 10.000 3.243,44 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00
8411 Unternehmen der Wirtschafts-f×rderung -1-CONGRESS CENTRUM
5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 22.000 22.000 15.675,56 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget - Bauunterhalt
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
8800 Bebauter Grundbesitz
5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 8.300 8.300 7.565,09 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00
E-Check; kleiner Bauunterhalt
8801 Bebauter Grundbesitz -1-WOHN- UND GESCH¤FTSGRUNDST¾CKE
5010 Unterhalt eigener GebÄude 5010 80.000 84.000 84.042,28 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00
5011 Unterhalt eigener GebÄude -a- 5010 10.000 10.000 8.194,93 G:NR.503 UE:NR.503DISP: 0,00
Stat ¾berprÞf Hallentragwerke
Ausgaben Budg.-Nr. 51.501.401 601.200 809.000 626.326,66
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget - Bauunterhalt
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 51.501.401
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 31.715,51
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 601.200 809.000 626.326,66
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 601.200- 809.000- 594.611,15-
davon disponibel 0 0
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget - Wartung
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
Kein Konto
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget - Wartung
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
Kein Konto
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget - Wartung
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 51.501.402
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 0,00
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 0 0 0,00
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 0 0 0,00
davon disponibel 0 0
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 701 RÞcklagenbudget - Elektronikversicherungen
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
6013 Hochbauverwaltung -3-Elektronik-Versicherungen
1599 Vermischte Einnahmen 5010 0 0 0,00 UE:NR.214 DISP: 0,00VersicherungsbeitrÄge
2070 Zinsen von privaten 2140 0 0 0,00 UE:NR.214 DISP: 0,00Unternehmen
2891 ZufÞhrung v. Verm×genshaushalt 2140 0 0 0,00 UE:NR.214 DISP: 0,00aus der SonderrÞcklage -1-
Einnahmen Budg.-Nr. 51.501.701 0 0 0,00
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 701 RÞcklagenbudget - Elektronikversicherungen
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
6013 Hochbauverwaltung -3-Elektronik-Versicherungen
6460 Selbstregulierte SchadensfÄlle 5010 0 0 0,00 DISP: 0,00Schadensfallabwicklung
8691 ZufÞhrung z. Verm×genshaushalt 2140 0 0 0,00 UE:NR.214 DISP: 0,00fÞr die SonderrÞcklage -1-
Ausgaben Budg.-Nr. 51.501.701 0 0 0,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 391
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltungUnterbudget : 701 RÞcklagenbudget - Elektronikversicherungen
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 51.501.701
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 0,00
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 0 0 0,00
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 0 0 0,00
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 392
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 501 GebÄudeverwaltung
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------201 0 0 0 0 0 0
16.000 23.400 7.400- 16.000 27.100 11.100-16.000 23.400 7.400- 16.000 27.100 11.100- 15.799,08 21.662,39 5.863,31-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------202 0 0 0 0 0 0
0 840.000 840.000- 0 821.300 821.300-0 840.000 840.000- 0 821.300 821.300- 0,00 785.071,39 785.071,39-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------203 0 0 0 0 0 0
30.400 1.824.400 1.794.000- 23.500 1.823.400 1.799.900-30.400 1.824.400 1.794.000- 23.500 1.823.400 1.799.900- 18.796,97 1.647.007,56 1.628.210,59-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------204 0 0 0 0 0 0
22.610 21.599 1.011 14.300 16.792 2.492-22.610 21.599 1.011 14.300 16.792 2.492- 35.499,93 22.066,21 13.433,72
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------205 0 0 0 0 0 0
0 206.200 206.200- 0 169.800 169.800-0 206.200 206.200- 0 169.800 169.800- 0,00 129.979,89 129.979,89-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0
1.098.600 482.100 616.500 1.212.300 491.800 720.5001.098.600 482.100 616.500 1.212.300 491.800 720.500 1.253.052,44 450.226,13 802.826,31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------401 0 0 0 0 0 0
0 601.200 601.200- 0 809.000 809.000-0 601.200 601.200- 0 809.000 809.000- 31.715,51 626.326,66 594.611,15-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------402 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------701 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
==================================================================================================================================501 0 0 0 0 0 0
1.167.610 3.998.899 2.831.289- 1.266.100 4.159.192 2.893.092-1.167.610 3.998.899 2.831.289- 1.266.100 4.159.192 2.893.092- 1.354.863,93 3.682.340,23 2.327.476,30-
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Stadt Amberg Seite: 393
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 511 StadtentwicklungsamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben
1553 RegressansprÞche 5114 9.000 9.000 11.275,20 UE:NR.520 DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Gutachterausschuss
6101 Orts- und Regionalplanung -1-STADTPLANUNG
1101 BenutzungsgebÞhren und 5118 12.700 11.000 19.005,73 UE:NR.520 DISP: 0,00Ähnliche Entgelte -a-
1199 Sonstige GebÞhren und 5118 3.500 3.500 4.013,64 UE:NR.520 DISP: 0,00Ähnliche Entgelte
2970 ¾bertrag Budget 5110 0 0 1.542,99 UE:NR.520 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 51.511.400 25.200 23.500 35.837,56
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 394
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 511 StadtentwicklungsamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben
6551 SachverstÄndigenkosten 5114 3.500 3.500 6.255,88 G:NR.520 UE:NR.520DISP: 0,00 ERL.
S.HST.1101.1553
ErlÄuterungen:Gutachterausschuss
6101 Orts- und Regionalplanung -1-STADTPLANUNG
5252 Technische GerÄte und Apparate 5115 500 500 16.312,98 G:NR.520 UE:NR.520kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter
5253 Technische GerÄte und Apparate 5112 5.200 5.200 2.042,67 G:NR.520 UE:NR.520Instandhaltung DISP: 0,00
5510 Unterhalt der Fahrzeuge 5115 1.200 1.200 797,74 G:NR.520 UE:NR.520DISP: 0,00
5550 Kfz-Steuern 5118 400 350 304,00 G:NR.520 UE:NR.520DISP: 0,00
5560 Kfz-Versicherungen 5118 600 600 0,00 G:NR.520 UE:NR.520DISP: 0,00
5601 Dienst- und Schutzkleidung 5115 400 450 150,00 G:NR.520 UE:NR.520DISP: 0,00
6500 BÞrobedarf 5112 1.200 1.200 471,76 G:NR.520 UE:NR.520DISP: 0,00
SONDERBEDARF
6555 Planungskosten, BebauungsplÄne 5112 500 500 17,58 G:NR.520 UE:NR.520u.Ä., soweit nicht Gr. 94 ff DISP: 0,00BEBAUUNGS-GRUENORDNUNGSPLAENE
6558 Abmarkungskosten, Grenzsteine 5112 4.700 3.000 2.095,02 G:NR.520 UE:NR.520DISP: 0,00
6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 5112 3.000 3.000 2.969,26 G:NR.520 UE:NR.520DISP: 0,00
ENTWICKLUNGSKARTEN PLANUNTERL.
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 259,31 G:NR.520 UE:NR.520DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
6122 Gutachterausschuss
6610 MitgliedsbeitrÄge an 5114 200 200 230,00 G:NR.520 UE:NR.520VerbÄnde, Vereine und dgl. DISP: 0,00
6131 Bauordnung
5090 Sonstiger Unterhalt von 5118 400 400 420,23 G:NR.520 UE:NR.520GebÄuden und GrundstÞcken DISP: 0,00 ERL.HAUSNUMMERN
ErlÄuterungen:StraÚenumbenennungen u.HausnummernÄnderungen
Ausgaben Budg.-Nr. 51.511.400 21.800 20.100 32.326,43
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 395
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 511 StadtentwicklungsamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 51.511.400
EinnahmenGesamtbetrag 25.200 23.500 35.837,56
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 21.800 20.100 32.326,43
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 3.400 3.400 3.511,13
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 396
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 511 Stadtentwicklungsamt
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0
25.200 21.800 3.400 23.500 20.100 3.40025.200 21.800 3.400 23.500 20.100 3.400 35.837,56 32.326,43 3.511,13
==================================================================================================================================511 0 0 0 0 0 0
25.200 21.800 3.400 23.500 20.100 3.40025.200 21.800 3.400 23.500 20.100 3.400 35.837,56 32.326,43 3.511,13
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 397
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 512 Bauverwaltungs-/-ordnungsamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
1000 VerwaltungsgebÞhren 5122 100.000 100.000 143.858,37 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 51.512.200 100.000 100.000 143.858,37
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 398
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 512 Bauverwaltungs-/-ordnungsamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
Kein Konto
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 399
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 512 Bauverwaltungs-/-ordnungsamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 51.512.200
EinnahmenGesamtbetrag 100.000 100.000 143.858,37
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 0 0 0,00
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 100.000 100.000 143.858,37
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 400
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 512 Bauverwaltungs-/-ordnungsamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2970 ¾bertrag Budget 5122 0 0 0,00 UE:NR.540 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 51.512.400 0 0 0,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 401
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 512 Bauverwaltungs-/-ordnungsamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
6500 BÞrobedarf 5129 0 0 0,00 DISP: 0,00SONDERBEDARF
6542 VergÞtung fÞr Benutzung 5129 0 0 0,00 DISP: 0,00privater PKW, Stadtfahrten
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 0,00 UE:NR.540 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 51.512.400 0 0 0,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 402
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 512 Bauverwaltungs-/-ordnungsamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 51.512.400
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 0,00
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 0 0 0,00
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 0 0 0,00
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 403
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 512 Bauverwaltungs-/-ordnungsamt
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0
100.000 0 100.000 100.000 0 100.000100.000 0 100.000 100.000 0 100.000 143.858,37 0,00 143.858,37
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
==================================================================================================================================512 0 0 0 0 0 0
100.000 0 100.000 100.000 0 100.000100.000 0 100.000 100.000 0 100.000 143.858,37 0,00 143.858,37
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 404
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 513 Sachgebiet GrÞnUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
5811 Parkanlage und ×ffentlicheGrÞnflÄche -11-PARKANLAGEN/KINDERSPIELPL¤TZE
1000 VerwaltungsgebÞhren 5131 400 400 1.478,44 UE:NR.513 DISP: 0,00
1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben 5131 100 100 0,00 UE:NR.513 DISP: 0,00Ausgleichszahlg. BaumschutzVO
1400 Mieten und Pachten 5131 500 500 580,00 UE:NR.513 DISP: 0,00
1599 Vermischte Einnahmen 5131 100 100 0,00 UE:NR.513 DISP: 0,00
1782 Spenden, Schenkungen und Erb- 2140 0 0 0,00 UE:NR.513 DISP: 0,00schaften fÞr lfd. Zweckevon Þbrigen Bereichen
2600 BuÚgelder u.Ä. 5131 0 0 0,00 UE:NR.513 DISP: 0,00
2970 ¾bertrag Budget 5131 0 0 2.256,43 UE:NR.513 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget Team GrÞn
6301 GemeindestraÚe -001-STRASSENBEGLEITGRUEN
1020 Ersatzvornahmen 5131 500 500 3.014,24 UE:NR.513 DISP: 0,00
1554 Sonstige ErsÄtze von 5131 500 500 0,00 UE:NR.513 DISP: 0,00Versicherungen
Einnahmen Budg.-Nr. 51.513.400 2.100 2.100 7.329,11
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 405
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 513 Sachgebiet GrÞnUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
1141 Umweltschutz -1-
5090 Sonstiger Unterhalt von 5131 8.500 8.500 5.162,75 G:NR.513 UE:NR.513GebÄuden und GrundstÞcken DISP: 0,00Pflege ·koflÄchen
5811 Parkanlage und ×ffentlicheGrÞnflÄche -11-PARKANLAGEN/KINDERSPIELPL¤TZE
5131 Unterhalt v.StraÚen,Wegen u.Ä. 5131 35.000 0 0,00 G:NR.513 UE:NR.513DISP: 0,00
Wege-Decken im LGS-GelÄnde
5135 Unterhalt: Winterdienst 5131 81.000 81.000 81.244,08 G:NR.513 UE:NR.513DISP: 0,00
EINSCHL.STRASSENREINIGUNG
5169 Unterhalt von sonstigen 5131 6.000 6.000 5.157,12 G:NR.513 UE:NR.513Freizeitanlagen DISP: 0,00Stadtgraben
5450 Wasserversorgung, 5131 3.000 0 0,00 DISP: 0,00EntwÄsserung
5600 Dienst- und Schutzkleidung, 5131 500 500 149,31 G:NR.513 UE:NR.513pers. AusrÞstungsgegenstÄnde DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 5131 100 100 11,05 G:NR.513 UE:NR.513DISP: 0,00
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 1.499,52 G:NR.513 UE:NR.513DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget Team GrÞn
5812 Parkanlage und ×ffentlicheGrÞnflÄche -12-
5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 5131 30.000 0 0,00 DISP: 0,00Baumpflege
6300 GemeindestraÚen
5040 Unterhalt betriebstechnischer 5130 5.000 5.000 6.741,99 G:NR.513 UE:NR.513Anlagen DISP: 0,00Brunnen Paradiesplatz
6301 GemeindestraÚe -001-STRASSENBEGLEITGRUEN
6584 Ersatzvornahmen 5131 1.000 1.000 6.720,64 G:NR.513 UE:NR.513DISP: 0,00
Ausgaben Budg.-Nr. 51.513.400 170.100 102.100 106.686,46
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 406
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 513 Sachgebiet GrÞnUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 51.513.400
EinnahmenGesamtbetrag 2.100 2.100 7.329,11
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 170.100 102.100 106.686,46
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 168.000- 100.000- 99.357,35-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 407
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 513 Sachgebiet GrÞn
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0
2.100 170.100 168.000- 2.100 102.100 100.000-2.100 170.100 168.000- 2.100 102.100 100.000- 7.329,11 106.686,46 99.357,35-
==================================================================================================================================513 0 0 0 0 0 0
2.100 170.100 168.000- 2.100 102.100 100.000-2.100 170.100 168.000- 2.100 102.100 100.000- 7.329,11 106.686,46 99.357,35-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 408
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 521 Sachgebiet Baurecht, Beitrags-und WohnungswesenUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
6001 Allgemeine Bauverwaltung
1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 5214 15.000 12.000 16.306,63 UE:NR.510 DISP: 0,00
2600 BuÚgelder u.Ä. 5214 1.500 1.400 3.783,44 UE:NR.510 DISP: 0,00
2970 ¾bertrag Budget 5210 0 0 4.429,60 UE:NR.510 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
6011 Hochbauverwaltung -1-
1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) 5212 0 0 0,00 UE:NR.510 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 51.521.400 16.500 13.400 24.519,67
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 409
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 521 Sachgebiet Baurecht, Beitrags-und WohnungswesenUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
6001 Allgemeine Bauverwaltung
5510 Unterhalt der Fahrzeuge 5210 2.600 2.400 1.253,37 G:NR.510 UE:NR.510DISP: 0,00
5550 Kfz-Steuern 5210 200 750 81,00 G:NR.510 UE:NR.510DISP: 0,00
5560 Kfz-Versicherungen 5210 900 600 718,22 G:NR.510 UE:NR.510DISP: 0,00
6322 EDV-Kosten an Dritte 5210 1.800 1.600 1.048,00 G:NR.510 UE:NR.510DISP: 0,00
Grundbuchabrufverfahren
6500 BÞrobedarf 5210 1.300 550 2.701,49 G:NR.510 UE:NR.510DISP: 0,00
SONDERBEDARF
6542 VergÞtung fÞr Benutzung 5210 2.500 300 1.968,76 G:NR.510 UE:NR.510privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 6.684,18 G:NR.510 UE:NR.510DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 51.521.400 9.300 6.200 14.455,02
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 410
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 521 Sachgebiet Baurecht, Beitrags-und WohnungswesenUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 51.521.400
EinnahmenGesamtbetrag 16.500 13.400 24.519,67
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 9.300 6.200 14.455,02
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 7.200 7.200 10.064,65
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 411
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 521 Sachgebiet Baurecht, Beitrags-und Wohnungswesen
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0
16.500 9.300 7.200 13.400 6.200 7.20016.500 9.300 7.200 13.400 6.200 7.200 24.519,67 14.455,02 10.064,65
==================================================================================================================================521 0 0 0 0 0 0
16.500 9.300 7.200 13.400 6.200 7.20016.500 9.300 7.200 13.400 6.200 7.200 24.519,67 14.455,02 10.064,65
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 412
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 531 HochbauamtUnterbudget : 200 Allg. Budget (einmaliger Bauunterhalt)
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
Kein Konto
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 413
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 531 HochbauamtUnterbudget : 200 Allg. Budget (einmaliger Bauunterhalt)
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0681 VerwaltungsgebÄude -01-ST¤DTISCHE VERWALTUNGSGEB¤UDE
5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 84.000 0 10.000,00 DISP: 0,00Unfall Brandsch. u. Sicherh.
ErlÄuterungen:2011: Rathaus: 30.000,-Brandschutz u. Sicherheit2012: Raseliushaus:BrandschutztÞren 10.000,-2014: Raseliushaus:Personenaufzug 34.000,-Brandmeldeanl. 50.000,-
5020 Unterhalt nichteigener GebÄude 5010 0 0 0,00 DISP: 0,00Umbau HerrnstraÚe Spk-GebÄude
2106 Grundschule -06-MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE
5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 22.000 0 0,00 DISP: 0,00Unfall Brandsch. u. Sicherh.
ErlÄuterungen:2014: Personenaufzug22.000,--
2111 Grundschule -11-DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE
5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 0 0 14.788,30 DISP: 0,00Schulhaus Raigering
ErlÄuterungen:2011 Pausenhofbelag2012 PrallwÄnde Turnhalle
2122 Hauptschule -02-Luitpold-Mittelschule
5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 44.000 0 0,00 DISP: 0,00Unfall Brandschutz Sicherh.
ErlÄuterungen:2014: Brandmeldeanlage44.000,--
2141 Kombinierte Grund- undHauptschule -01-Schule Ammersricht
5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 0 0 104.440,98 DISP: 0,00Unfall Brandschutz Sicherheit
ErlÄuterungen:2011 Brandschutz PV-Anl.
2012 PrallwÄnde Turnhalle(15.000) ; Fluchttreppenund T 30-TÞren (80.000)
5014 Unterhalt eigener GebÄude -d- 5010 180.000 0 0,00 DISP: 0,00DÄcher
ErlÄuterungen:2014: Aula und Turnhalle180.000,00
5016 Unterhalt eigener GebÄude -f- 5010 30.000 0 0,00 DISP: 0,00Modernisierung Fenster
2151 Kombinierte Grund- undHauptschule -11-A.-Schweitzer-Schule
5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 0 0 0,00 DISP: 0,00Unfallgef., Sicherheit
2152 Kombinierte Grund- undHauptschule -12-Barbaraschule
5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 0 0 3.911,32 DISP: 0,00Unfall Brandschutz Sicherheit
ErlÄuterungen:2012 PrallwÄnde Turnhalle
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 414
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 531 HochbauamtUnterbudget : 200 Allg. Budget (einmaliger Bauunterhalt)
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2159 Kombinierte Grund- undHauptschule -19-Ehemalige Amerikanische Schule
5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 34.000 0 0,00 DISP: 0,00Unfall Brandsch. u. Sicherh.
ErlÄuterungen:2014: Brandmeldeanlage34.000,-
2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM
5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 0 0 30.914,06 DISP: 0,00Unfall Brandschutz Sicherheit
ErlÄuterungen:2011 BrandschutztÞr,Gasleitung u. -ventile2012 FortfÞhrungGasleitung und -ventile
5014 Unterhalt eigener GebÄude -d- 5010 0 0 0,00 DISP: 0,00DÄcher
2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM
5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5000 30.000 0 14.901,95 DISP: 0,00Unfall Brandschutz Sicherheit
ErlÄuterungen:2011: BrandschutztÞren2012: Sicherheitsglas fÞrSchaukÄsten2014 ELA-Anlage: 30.000,-
5014 Unterhalt eigener GebÄude -d- 5010 90.000 0 0,00 DISP: 0,00DÄcher
ErlÄuterungen:2014: Turmdach 90.000
2701 F×rderschule -01-SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE
5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 0 0 33.256,13 DISP: 0,00Unfall Brandschutz Sicherheit
ErlÄuterungen:2011 Fluchttreppe: 15.0002012 Ansatz 45.000,- fÞrNotlichtanlage (10.000)Abluft Physikr. (20.000)PrallwÄnde (15.000)
3201 Museum -1-
5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 30.000 0 0,00 DISP: 0,00Unfall Brandschutz Sicherh.
ErlÄuterungen:2014: Erneuerung undErgÄnzung Notbeleucht.30.000,--
3202 Museum -2-STADTMUSEUM
5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 0 0 34.991,47 DISP: 0,00Unfall Brandschutz Sicherheit
ErlÄuterungen:2012 BrandschutzmÄngel
3210 Museen, Sammlungen, Aus-stellungen und ArchiveStadtarchiv
5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 33.000 0 0,00 DISP: 0,00Unfall Brandschutz Sicherh.
ErlÄuterungen:2014: 33.000,- fÞrPersonenaufzug
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 415
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 531 HochbauamtUnterbudget : 200 Allg. Budget (einmaliger Bauunterhalt)
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
3322 Musikpflege -2-Haus d. Musik
5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 0 0 19.047,00 DISP: 0,00Unfall Brandschutz Sicherheit
ErlÄuterungen:2012: Fluchtweg undPanikschl×sser (20.000)
3521 BÞcherei -1-STADTB¾CHEREI
5011 Unterhalt eigener GebÄude -a- 5010 128.000 0 0,00 DISP: 0,00Modernisierung
5602 Sportanlage -02-EISSTADION
5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 0 0 0,00 DISP: 0,00Brandschutz u Sicherheit
5603 Sportanlage -03-FC - Stadion
5161 Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. 5010 0 0 7.614,04 DISP: 0,00
ErlÄuterungen:2012 Tartanbahn
6865 Bau, Betrieb und Unterhaltungvon ×ffentl. Tiefgaragen -5-PARKDECK MARIENSTRASSE
5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 0 0 0,00 DISP: 0,00Brandschutz u Sicherheit
7711 Bauhof -1-BETRIEBSHOF
5014 Unterhalt eigener GebÄude -d- 5010 153.000 0 0,00 DISP: 0,00Sanierung FlachdÄcher
8800 Bebauter Grundbesitz
5011 Unterhalt eigener GebÄude -a- 5010 0 0 0,00 DISP: 0,00Energieausweis
5013 Unterhalt eigener GebÄude -c- 5010 0 0 0,00 DISP: 0,00Brandschutz u Sicherheit
8801 Bebauter Grundbesitz -1-WOHN- UND GESCH¤FTSGRUNDST¾CKE
5014 Unterhalt eigener GebÄude -d- 5010 0 0 0,00 DISP: 0,00DÄcher
6369 Sonstige Dienstleistungen 5010 0 0 15.000,00 DISP: 0,00durch DritteSchÄdlingsbekÄmpfung
Ausgaben Budg.-Nr. 51.531.200 858.000 0 288.865,25
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 531 HochbauamtUnterbudget : 200 Allg. Budget (einmaliger Bauunterhalt)
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 51.531.200
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 0,00
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 858.000 0 288.865,25
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 858.000- 0 288.865,25-
davon disponibel 0 0
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 531 HochbauamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
6011 Hochbauverwaltung -1-
2970 ¾bertrag Budget 5310 0 0 0,00 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 51.531.400 0 0 0,00
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 531 HochbauamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
6011 Hochbauverwaltung -1-
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 0,00 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 51.531.400 0 0 0,00
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 531 HochbauamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 51.531.400
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 0,00
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 0 0 0,00
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 0 0 0,00
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 420
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 531 Hochbauamt
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0
0 858.000 858.000- 0 0 00 858.000 858.000- 0 0 0 0,00 288.865,25 288.865,25-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
==================================================================================================================================531 0 0 0 0 0 0
0 858.000 858.000- 0 0 00 858.000 858.000- 0 0 0 0,00 288.865,25 288.865,25-
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 532 TiefbauamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
Kein Konto
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 532 TiefbauamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
1141 Umweltschutz -1-
5091 Sonstiger Unterhalt von Ge- 5320 5.900 5.900 5.839,85 DISP: 0,00bÄuden und GrundstÞcken -a-Grundwasserbeprobung Marienstr
5182 Unterhalt Abfalldeponien 5321 4.000 4.000 3.745,38 DISP: 0,00Nachsorge Deponie NeumÞhle
1430 Hochwasserschutz
5143 Unterhalt: DÄmme u.Ä. 5320 9.000 9.000 6.442,15 DISP: 0,00Raigering Ost
6300 GemeindestraÚen
5135 Unterhalt: Winterdienst 5323 450.000 380.000 380.000,00 DISP: 0,00
5138 Sonstiger StraÚenunterhalt 5321 0 360.000 0,00 DISP: 0,00Sondermittel
ErlÄuterungen:PflasterschÄden Untere/Obere Nabburger StraÚe90.000 EuroStraÚenschÄden Raigerin-ger StraÚe 45.000 EuroVerbindungsstraÚeSchÄflohe-Karmens×lden225.000 Euro
5450 Wasserversorgung, 5321 6.000 0 0,00 DISP: 0,00EntwÄsserung
6791 Innere Verrechnungen 5321 990.000 996.000 849.201,66 DISP: 0,00
ErlÄuterungen:(S.HHST 0.7000.1691)
6302 GemeindestraÚe -002-
5131 Unterhalt v.StraÚen,Wegen u.Ä. 5320 95.000 0 0,00 DISP: 0,00Abl×se WelserstraÚe
Ausgaben Budg.-Nr. 51.532.200 1.559.900 1.754.900 1.245.229,04
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 532 TiefbauamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 51.532.200
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 0,00
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 1.559.900 1.754.900 1.245.229,04
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 1.559.900- 1.754.900- 1.245.229,04-
davon disponibel 0 0
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Stadt Amberg Seite: 424
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 532 TiefbauamtUnterbudget : 203 Allgemeines Budget - StraÚenbeleuchtung
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
6701 StraÚenbeleuchtung -01-
1521 ErsÄtze fÞr Energiekosten 5321 11.000 9.000 10.921,88 DISP: 0,00VERTRAG WERKVOLK
1599 Vermischte Einnahmen 5321 500 500 2.942,92 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 51.532.203 11.500 9.500 13.864,80
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Stadt Amberg Seite: 425
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 532 TiefbauamtUnterbudget : 203 Allgemeines Budget - StraÚenbeleuchtung
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
6701 StraÚenbeleuchtung -01-
5133 Unterhalt: StraÚenbeleuchtung 5324 400.000 400.000 505.968,78 G:NR.532 DISP: 0,00
6342 Stromverbrauch fÞr 5324 625.000 623.000 524.031,22 G:NR.532 DISP: 0,00Betriebszwecke
Ausgaben Budg.-Nr. 51.532.203 1.025.000 1.023.000 1.030.000,00
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 532 TiefbauamtUnterbudget : 203 Allgemeines Budget - StraÚenbeleuchtung
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 51.532.203
EinnahmenGesamtbetrag 11.500 9.500 13.864,80
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 1.025.000 1.023.000 1.030.000,00
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 1.013.500- 1.013.500- 1.016.135,20-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 427
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 532 TiefbauamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
6021 Tiefbauverwaltung -1-
1332 Verkauf von 5321 1.500 3.000 4.435,00 UE:NR.551 DISP: 0,00Ausschreibungsunterlagen
2970 ¾bertrag Budget 5321 0 0 0,00 UE:NR.551 DISP: 0,00
6300 GemeindestraÚen
1000 VerwaltungsgebÞhren 5326 3.900 3.900 3.455,00 UE:NR.551 DISP: 0,00
1020 Ersatzvornahmen 5323 50.000 30.000 54.370,16 UE:NR.551 DISP: 0,00S.HST.6300.6584
1191 Sondernutzungsgeb. und Ähnl. 5326 40.000 40.000 41.718,49 UE:NR.551 DISP: 0,00
1540 ErsÄtze fÞr Dienstleistungen 5321 0 800 755,56 UE:NR.551 DISP: 0,00und Ähnliches ERL.
ErlÄuterungen:FUER WINTERDIENST UNDSTRASSENREINIGUNG
1599 Vermischte Einnahmen 5321 1.800 500 2.035,13 UE:NR.551 DISP: 0,00ERL.
ErlÄuterungen:RADWEGEUNTERHALT BUNDES-STRASSEN
1607 Erstattungen des Bundes: 5321 30.000 30.000 667,80 UE:NR.551 DISP: 0,00StraÚenunterhaltAMPELANLAGEN
Einnahmen Budg.-Nr. 51.532.400 127.200 108.200 107.437,14
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 532 TiefbauamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
6021 Tiefbauverwaltung -1-
6500 BÞrobedarf 5321 2.000 3.000 80,60 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00
Sonderbedarf
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 0,00 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00
6300 GemeindestraÚen
5130 Unterhalt v.StraÚen,Wegen u.Ä. 5321 150.000 146.600 174.990,17 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00
ErlÄuterungen:StraÚenreinigung undPapierkorbleerung
5131 Unterhalt v.StraÚen,Wegen u.Ä. 5321 341.000 230.000 307.933,52 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00
Fremdfirmen einschl. Material
5134 Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen 5324 119.000 119.000 79.037,49 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00
5139 Sonstiger StraÚenunterhalt 5321 600.000 600.000 690.190,20 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00
(insbes. durch Betriebshof)
5141 Unterhalt: BrÞcken, Stege u.Ä. 5321 142.000 142.000 59.979,05 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00
5390 Sonstige Mieten und Pachten 5324 700 700 627,24 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00
NUTZUNGSENTGELT LICHTZEICHEN
5410 Haus-, GrundstÞckslasten 5323 500 500 437,56 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00
KULTURRENTEN
5510 Unterhalt der Fahrzeuge 5321 4.000 4.000 4.800,12 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00
5550 Kfz-Steuern 5321 300 300 256,00 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00
5560 Kfz-Versicherungen 5321 1.200 1.100 1.082,08 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00
5600 Dienst- und Schutzkleidung, 5324 400 400 230,48 G:NR.551 UE:NR.551pers. AusrÞstungsgegenstÄnde DISP: 0,00StraÚenkontrolleure
6374 WartungsgebÞhren 5321 95.000 95.000 85.509,10 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00
6542 VergÞtung fÞr Benutzung 5321 3.000 3.000 1.656,20 G:NR.551 UE:NR.551privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00
6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 5326 300 0 0,00 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00
IM RAHMEN DER SONDERNUTZUNG
6584 Ersatzvornahmen 5321 40.000 40.000 58.328,83 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00 ERL.
ErlÄuterungen:MANOEVERSCHAEDEN,WIEDER-HERSTELLEN VON AUFGRAB-UNGEN DRITTER(S.HHST 0.6300.1020)
6801 Aufstellung und Verwaltung vonParkuhren
5139 Sonstiger StraÚenunterhalt 5324 36.200 25.000 49.731,76 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00
Unterhalt Parkscheinautomaten
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltungdes ×ffentl. Parkplatzes -1-BERG UND RUOFFSTRASSE
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 429
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 532 TiefbauamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
6811 Bau, Betrieb und Unterhaltungdes ×ffentl. Parkplatzes -1-BERG UND RUOFFSTRASSE
5132 Unterhalt von ParkplÄtzen 5324 3.800 3.800 3.800,00 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00 ERL.
ErlÄuterungen:BERGFEST-PARKPLATZ
5310 Mieten fÞr GebÄude und Grund- 5324 0 0 0,00 DISP: 0,00 ERL.stÞcke
ErlÄuterungen:AN DB FUER PARKPLATZRUOFFSTRASSE
6900 WasserlÄufe, Wasserbau
5142 Unterhalt: GewÄsser u.Ä. 5323 20.000 20.000 34.976,75 G:NR.551 UE:NR.551DISP: 0,00
7913 Sonstige F×rderung derWirtschaft -3-
5000 GebÄude- und GrundstÞcks- 5323 9.000 3.800 9.321,53 G:NR.551 UE:NR.551unterhalt DISP: 0,00BuswartehÄuschen
Ausgaben Budg.-Nr. 51.532.400 1.568.400 1.438.200 1.562.968,68
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 430
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 532 TiefbauamtUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 51.532.400
EinnahmenGesamtbetrag 127.200 108.200 107.437,14
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 1.568.400 1.438.200 1.562.968,68
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 1.441.200- 1.330.000- 1.455.531,54-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 431
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 BauausschussTeilbudget..: 532 Tiefbauamt
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0
0 1.559.900 1.559.900- 0 1.754.900 1.754.900-0 1.559.900 1.559.900- 0 1.754.900 1.754.900- 0,00 1.245.229,04 1.245.229,04-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------203 0 0 0 0 0 0
11.500 1.025.000 1.013.500- 9.500 1.023.000 1.013.500-11.500 1.025.000 1.013.500- 9.500 1.023.000 1.013.500- 13.864,80 1.030.000,00 1.016.135,20-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0
127.200 1.568.400 1.441.200- 108.200 1.438.200 1.330.000-127.200 1.568.400 1.441.200- 108.200 1.438.200 1.330.000- 107.437,14 1.562.968,68 1.455.531,54-
==================================================================================================================================532 0 0 0 0 0 0
138.700 4.153.300 4.014.600- 117.700 4.216.100 4.098.400-138.700 4.153.300 4.014.600- 117.700 4.216.100 4.098.400- 121.301,94 3.838.197,72 3.716.895,78-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 432
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 51 Bauausschuss
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------020 0 0 0 0 0 0
0 1.469.900 1.469.900- 0 1.369.900 1.369.900-0 1.469.900 1.469.900- 0 1.369.900 1.369.900- 0,00 1.369.900,00 1.369.900,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------501 0 0 0 0 0 0
1.167.610 3.998.899 2.831.289- 1.266.100 4.159.192 2.893.092-1.167.610 3.998.899 2.831.289- 1.266.100 4.159.192 2.893.092- 1.354.863,93 3.682.340,23 2.327.476,30-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------511 0 0 0 0 0 0
25.200 21.800 3.400 23.500 20.100 3.40025.200 21.800 3.400 23.500 20.100 3.400 35.837,56 32.326,43 3.511,13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------512 0 0 0 0 0 0
100.000 0 100.000 100.000 0 100.000100.000 0 100.000 100.000 0 100.000 143.858,37 0,00 143.858,37
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------513 0 0 0 0 0 0
2.100 170.100 168.000- 2.100 102.100 100.000-2.100 170.100 168.000- 2.100 102.100 100.000- 7.329,11 106.686,46 99.357,35-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------521 0 0 0 0 0 0
16.500 9.300 7.200 13.400 6.200 7.20016.500 9.300 7.200 13.400 6.200 7.200 24.519,67 14.455,02 10.064,65
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------531 0 0 0 0 0 0
0 858.000 858.000- 0 0 00 858.000 858.000- 0 0 0 0,00 288.865,25 288.865,25-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------532 0 0 0 0 0 0
138.700 4.153.300 4.014.600- 117.700 4.216.100 4.098.400-138.700 4.153.300 4.014.600- 117.700 4.216.100 4.098.400- 121.301,94 3.838.197,72 3.716.895,78-
==================================================================================================================================51 0 0 0 0 0 0
1.450.110 10.681.299 9.231.189- 1.522.800 9.873.592 8.350.792-1.450.110 10.681.299 9.231.189- 1.522.800 9.873.592 8.350.792- 1.687.710,58 9.332.771,11 7.645.060,53-
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 610 KulturamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
3000 Allgemeine kulturelleAngelegenheiten
1187 GebÞhren und Entgelte fÞr 6102 100.000 58.000 114.268,40 UE:NR.610 DISP: 0,00kulturelle Veranstaltungen
1189 Sonstige GebÞhren und 6101 25.000 0 0,00 UE:NR.610 DISP: 0,00Entgelte des Theaters2014: Eintrittsgelder 10. KIT
1390 Einnahmen aus Verkauf 6102 0 0 0,00 UE:NR.610 DISP: 0,00
1592 ErsÄtze fÞr Maschinen, 6101 0 0 4.674,86 UE:NR.610 DISP: 0,00GerÄte und FahrzeugeKulturmobil
1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6101 20.000 0 4.300,00 UE:NR.610 DISP: 0,00vom Land2014 Kulturfonds Bayern 10.KIT
1750 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6100 0 0 5.000,00 UE:NR.610 DISP: 0,00v. kommunalen Sonderrechnungen
1762 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 12.000,00 UE:NR.610 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -b-
1770 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke 6101 0 0 10.000,00 UE:NR.610 DISP: 0,00von privaten Unternehmen
1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 20.700,00 UE:NR.610 DISP: 0,00von privaten Unternehmen
1780 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke 6101 5.000 0 0,00 UE:NR.610 DISP: 0,00von Þbrigen Bereichen2014: Sponsoring 10. KIT
1782 Spenden, Schenkungen und Erb- 2140 0 0 6.500,00 UE:NR.610 DISP: 0,00schaften fÞr lfd. Zweckevon Þbrigen Bereichen
2970 ¾bertrag Budget 6101 0 0 36.653,34 UE:NR.610 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 61.610.401 150.000 58.000 214.096,60
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 610 KulturamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
0000 Gemeinde-, Kreis- undBezirksorgane
6319 Sonstige Veranstaltungen 6101 700 700 0,00 G:NR.610 UE:NR.610FRW:NR.1 DISP: 0,00ERL.
ErlÄuterungen:Garnisonsangelegenheiten
3000 Allgemeine kulturelleAngelegenheiten
5501 Haltung von Fahrzeugen -a- 6101 0 0 5.035,72 UE:NR.610 DISP: 0,00Kulturmobil
6013 AuffÞhrungsrechte und 6101 100.000 83.600 195.026,22 G:NR.610 UE:NR.610Urheberanteile DISP: 0,00
6316 Veranstaltung -a- 6101 115.200 37.400 36.157,96 G:NR.610 UE:NR.610DISP: 0,00
2014: (+ 65.200,- ) 10. KIT
6317 Veranstaltung -b- 6101 0 0 0,00 G:NR.610 UE:NR.610DISP: 0,00
Festival Farbt×ne
6318 Veranstaltung -c- 6101 0 0 1.247,66 G:NR.610 UE:NR.610DISP: 0,00
Schulspieltage
6321 ·ffentlichkeitsarbeit 6101 24.000 12.000 15.330,49 G:NR.610 UE:NR.610DISP: 0,00
6322 EDV-Kosten an Dritte 6101 6.500 6.500 1.509,85 DISP: 0,00Internetseiten
6500 BÞrobedarf 6101 700 700 1.663,80 G:NR.610 UE:NR.610DISP: 0,00
Sonderbedarf
6542 VergÞtung fÞr Benutzung 6101 200 200 103,95 G:NR.610 UE:NR.610privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00
6610 MitgliedsbeitrÄge an 6101 4.500 4.500 3.407,00 G:NR.610 UE:NR.610VerbÄnde, Vereine und dgl. DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Bayernbund MÞnchenFreunde Uni RegensburgOsteur.Instit. RegensburgVer.Oberpf.BauernmuseumUni-Bund Erlangen-Nbg.Arb.kreis Kulturarbeitbayerischer StÄdteNaturpark HirschwaldLAG Amberg-Sulzbach e.V.
7090 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 6101 0 0 0,00 G:NR.610 DISP: 0,00VerbÄnde, Vereine u.Ä.sowie deren Einrichtungen
7097 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 6101 900 900 1.350,00 G:NR.610 UE:NR.610F×rderkreise sowie deren DISP: 0,00EinrichtungenUniversitÄtsbund Erlangen
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 13.715,51 G:NR.610 UE:NR.610DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
3203 Museum -3-Luftmuseum
7090 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 6101 10.000 10.000 10.000,00 DISP: 0,00VerbÄnde, Vereine u.Ä.sowie deren Einrichtungen
3229 Ausstellungen
6329 Sonstiger verschiedener 6101 5.800 5.800 22.613,45 G:NR.610 UE:NR.610Betriebsaufwand FRW:NR.1 DISP: 0,00
3321 Musikpflege -1-
6316 Veranstaltung -a- 6101 2.500 2.500 6.975,94 G:NR.610 UE:NR.610DISP: 0,00
STADTVERBAND FUER VOLKSMUSIK
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Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 610 KulturamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
3321 Musikpflege -1-
6317 Veranstaltung -b- 6101 0 3.000 0,00 G:NR.610 UE:NR.610DISP: 0,00
Kulturf×rderpreis
7091 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 6101 2.900 2.900 2.548,55 G:NR.610 UE:NR.610kulturelle VerbÄnde, Vereine FRW:NR.1 DISP: 0,00u.Ä. sowie deren Einrichtungen
3411 Heimatpflege -1-
6313 Belohnungen, Preise 6101 2.500 0 0,00 G:NR.610 UE:NR.610DISP: 0,00
Kulturpreis der Stadt Amberg
6316 Veranstaltung -a- 6101 4.800 4.800 10.205,20 G:NR.610 UE:NR.610DISP: 0,00
versch. Veranstaltungen
6317 Veranstaltung -b- 6101 1.500 0 0,00 G:NR.610 UE:NR.610DISP: 0,00
Kulturpreisverleihung
6324 Schmuck von StraÚen, RÄumen 6101 4.300 4.300 4.300,00 G:NR.610 UE:NR.610u.Ä. DISP: 0,00
ErlÄuterungen:·ffentl. ChristbaumFronleichnam
6610 MitgliedsbeitrÄge an 6101 100 100 160,00 G:NR.610 UE:NR.610VerbÄnde, Vereine und dgl. DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Oberpf. KulturbundGesellschaft z. F×rderungd. sudetendt. VolksgruppeLandesverein fÞr Heimat-pflegeGermanisches Museum Nbg.Bergbau - IndustriemuseumFranz-Xaver-von-Sch×nwerth-Gesellschaft
7391 Sonstige MÄrkteWEIHNACHTS- UND KR¾GELMARKT
6329 Sonstiger verschiedener 6101 2.100 2.100 2.000,00 G:NR.610 UE:NR.610Betriebsaufwand DISP: 0,00 ERL.
ErlÄuterungen:RAHMENPROGRAMM:WEIHNACHTSMARKT
7901 Fremdenverkehr
6321 ·ffentlichkeitsarbeit 6101 12.600 12.600 8.610,94 G:NR.610 UE:NR.610DISP: 0,00
7902 Fremdenverkehrsf×rderung -1-
7090 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 6101 4.600 4.600 4.514,00 DISP: 0,00VerbÄnde, Vereine u.Ä.sowie deren EinrichtungenPersonalkostenzuschuss
ErlÄuterungen:Naturpark Hirschwald e.V.
7911 Sonstige F×rderung derWirtschaft -1-
5133 Unterhalt: StraÚenbeleuchtung 6101 5.400 5.400 5.400,00 G:NR.610 UE:NR.610DISP: 0,00
Weihnachtsbeleuchtung
7097 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 6101 6.500 6.500 6.442,28 G:NR.610 UE:NR.610F×rderkreise sowie deren FRW:NR.1 DISP: 0,00Einrichtungen ERL.
ErlÄuterungen:FREMDENVERKEHRSVEREIN F.WEIHNACHTSBELEUCHTUNG
Ausgaben Budg.-Nr. 61.610.401 318.300 211.100 358.318,52
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 610 KulturamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 61.610.401
EinnahmenGesamtbetrag 150.000 58.000 214.096,60
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 318.300 211.100 358.318,52
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 168.300- 153.100- 144.221,92-
davon disponibel 0 0
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 610 KulturamtUnterbudget : 404 Fachaufgabenbudget Stadtschauspiel
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
3410 HeimatpflegeStadtschauspiel
1187 GebÞhren und Entgelte fÞr 6101 160.000 0 0,00 UE:NR.600 DISP: 0,00kulturelle VeranstaltungenEintrittsgelder
1599 Vermischte Einnahmen 6101 0 0 0,00 UE:NR.600 DISP: 0,00
1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2120 85.000 0 0,00 UE:NR.600 DISP: 0,00vom LandKulturfonds Bayern
1725 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2120 5.000 0 0,00 UE:NR.600 DISP: 0,00von Gemeinden und Gemeinde-verbÄndenBezirk Oberpfalz
1762 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.600 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -b-
1770 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke 6101 25.000 0 0,00 UE:NR.600 DISP: 0,00von privaten UnternehmenSponsoring
1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.600 DISP: 0,00von privaten Unternehmen
1782 Spenden, Schenkungen und Erb- 2140 0 0 0,00 UE:NR.600 DISP: 0,00schaften fÞr lfd. Zweckevon Þbrigen Bereichenz. B. Privatpersonen
2970 ¾bertrag Budget 6101 0 0 0,00 DISP: 0,00FAB ¾bertrag Welttheater
Einnahmen Budg.-Nr. 61.610.404 275.000 0 0,00
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Stadt Amberg Seite: 438
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 610 KulturamtUnterbudget : 404 Fachaufgabenbudget Stadtschauspiel
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
3410 HeimatpflegeStadtschauspiel
4147 Entgelte fÞr tariflich Be- 1200 19.500 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00schÄftigte-Verwaltungsdienst-
4347 BeitrÄge zu Versorgungskassen 1200 1.600 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
4447 SozialversicherungsbeitrÄge 1200 3.900 0 0,00 G/P:NR.001 DISP: 0,00'Tariflich BeschÄftigte'-Verwaltungsdienst-
6316 Veranstaltung -a- 6101 350.000 60.000 0,00 G:NR.600 UE:NR.600DISP: 0,00
Amberger Welttheater
ErlÄuterungen:AnsÄtze:2013: 60.000,- Euro2014: 350.000,- Euro25.000,- Personalkosten(Gesamtkosten: 435.000,-)
6319 Sonstige Veranstaltungen 6101 0 0 0,00 G:NR.600 UE:NR.600DISP: 0,00
im Rahmen des Stadtschauspiels
Ausgaben Budg.-Nr. 61.610.404 375.000 60.000 0,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 610 KulturamtUnterbudget : 404 Fachaufgabenbudget Stadtschauspiel
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 61.610.404
EinnahmenGesamtbetrag 275.000 0 0,00
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 375.000 60.000 0,00
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 100.000- 60.000- 0,00
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 440
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 610 Kulturamt
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------401 0 0 0 0 0 0
150.000 318.300 168.300- 58.000 211.100 153.100-150.000 318.300 168.300- 58.000 211.100 153.100- 214.096,60 358.318,52 144.221,92-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------404 0 0 0 0 0 0
275.000 375.000 100.000- 0 60.000 60.000-275.000 375.000 100.000- 0 60.000 60.000- 0,00 0,00 0,00
==================================================================================================================================610 0 0 0 0 0 0
425.000 693.300 268.300- 58.000 271.100 213.100-425.000 693.300 268.300- 58.000 271.100 213.100- 214.096,60 358.318,52 144.221,92-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 441
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 611 KulturamtUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget - Volkshochschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
3501 Volkshochschule -1-ST¤DT. VOLKSHOCHSCHULE
1187 GebÞhren und Entgelte fÞr 6120 283.000 222.000 311.208,73 UE:NR.611 DISP: 0,00kulturelle Veranstaltungen ERL.
1190 Sonstige GebÞhren und 6120 200 200 2.149,00 UE:NR.611 DISP: 0,00Ähnliche EntgelteStadtfÞhrungen, PlÄttenfahrten
1199 Sonstige GebÞhren und 6120 8.000 6.000 10.930,65 UE:NR.611 DISP: 0,00Ähnliche EntgelteHerzsportgruppe
1599 Vermischte Einnahmen 6120 800 800 175,96 UE:NR.611 DISP: 0,00
1700 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6120 0 0 6.288,50 UE:NR.611 DISP: 0,00von Bund, LAF, ERP-Sonder-verm×genZuweisungen der EU
1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6120 16.500 8.100 18.249,56 UE:NR.611 DISP: 0,00vom Land
1752 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.611 DISP: 0,00v. kommunalen Sonderrechnungen
1762 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.611 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -b-
1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.611 DISP: 0,00von privaten Unternehmen
1780 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke 6120 16.000 13.400 17.246,60 UE:NR.611 DISP: 0,00von Þbrigen BereichenVOLKSHOCHSCHULVERBAND
2970 ¾bertrag Budget 6120 0 0 2.353,06 UE:NR.611 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 61.611.402 324.500 250.500 368.602,06
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Stadt Amberg Seite: 442
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 611 KulturamtUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget - Volkshochschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
3501 Volkshochschule -1-ST¤DT. VOLKSHOCHSCHULE
4169 BeschÄftigungsentgelte und dgl 6120 180.000 130.500 205.584,12 G:NR.611 UE:NR.611-sonstiges Personal- DISP: 0,00
ErlÄuterungen:HONORARE:KURSLEITER U.REFERENTEN(EINSCHL.KONZERTE)REISEKOSTEN,SPESEN,SAAL-DIENST
5310 Mieten fÞr GebÄude und Grund- 6120 5.000 5.100 5.061,31 G:NR.611 UE:NR.611stÞcke DISP: 0,00
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6120 20.000 7.800 30.712,77 G:NR.611 UE:NR.611DISP: 0,00
6319 Sonstige Veranstaltungen 6120 4.000 4.000 3.950,00 G:NR.611 UE:NR.611DISP: 0,00
6320 Verschiedener Betriebsaufwand 6120 400 600 0,00 G:NR.611 UE:NR.611DISP: 0,00
EDV-RAUM
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6120 1.500 500 1.616,13 G:NR.611 UE:NR.611DISP: 0,00
INTERNETANSCHLUSS
6542 VergÞtung fÞr Benutzung 6120 200 200 0,00 G:NR.611 UE:NR.611privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00
6556 Honorare u.Ä. 6120 8.000 5.000 9.904,24 G:NR.611 UE:NR.611DISP: 0,00
Herzsportgruppe
6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 6120 20.000 11.400 19.214,95 G:NR.611 UE:NR.611DISP: 0,00
VHS-PROGRAMMHEFTE
6610 MitgliedsbeitrÄge an 6120 1.500 1.500 1.679,20 G:NR.611 UE:NR.611VerbÄnde, Vereine und dgl. FRW:NR.1 DISP: 0,00VERBAND D.VOLKSHOCHSCHULEN
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 4.885,54 G:NR.611 UE:NR.611DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 61.611.402 240.600 166.600 282.608,26
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Stadt Amberg Seite: 443
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 611 KulturamtUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget - Volkshochschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 61.611.402
EinnahmenGesamtbetrag 324.500 250.500 368.602,06
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 240.600 166.600 282.608,26
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 83.900 83.900 85.993,80
davon disponibel 0 0
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 611 KulturamtUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - Volkshochschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
3619 Sonstige Investitions- 2120 0 0 0,00 ZW-U:NR.958 DISP: 0,00zuweisungen vom Land UEB EBUDfÞr Budgetausgaben
3652 InvestitionszuschÞsse von 2140 0 0 0,00 ZW-U:NR.958 DISP: 0,00kommunaler Sonderrechnung -b- UEB(einschl. Spenden)
3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 41.320,09 ZW-U:NR.958 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 61.611.500 0 0 41.320,09
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 611 KulturamtUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - Volkshochschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
9352 ArbeitsgerÄte und Maschinen 6120 7.700 7.700 0,00 G:NR.958 ZW-U:NR.958DISP: 0,00 UEBEBUD
9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 49.020,09 G:NR.958 ZW-U:NR.958DISP: 0,00 UEB
Ausgaben Budg.-Nr. 61.611.500 7.700 7.700 49.020,09
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 611 KulturamtUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - Volkshochschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 61.611.500
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 41.320,09
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 7.700 7.700 49.020,09
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 7.700- 7.700- 7.700,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 447
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 611 Kulturamt
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------402 0 0 0 0 0 0
324.500 240.600 83.900 250.500 166.600 83.900324.500 240.600 83.900 250.500 166.600 83.900 368.602,06 282.608,26 85.993,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------500 0 0 0 0 0 0
0 7.700 7.700- 0 7.700 7.700-0 7.700 7.700- 0 7.700 7.700- 41.320,09 49.020,09 7.700,00-
==================================================================================================================================611 0 0 0 0 0 0
324.500 248.300 76.200 250.500 174.300 76.200324.500 248.300 76.200 250.500 174.300 76.200 409.922,15 331.628,35 78.293,80
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 612 KulturamtUnterbudget : 403 Fachaufgabenbudget - Stadttheater
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
3311 Theater -1-Stadttheater
1186 Platzmieten -Theater- 6110 15.000 2.400 16.361,00 UE:NR.612 DISP: 0,00
1414 Mieten aus Hallen, SÄlen und 6110 8.000 10.200 3.722,40 UE:NR.612 DISP: 0,00Ähnlichem
1599 Vermischte Einnahmen 6110 6.500 300 9.195,80 UE:NR.612 DISP: 0,00
1752 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 DISP: 0,00v. kommunalen Sonderrechnungen
1762 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.612 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -b-
1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 1.500,00 UE:NR.612 DISP: 0,00von privaten Unternehmen
2970 ¾bertrag Budget 6110 0 0 83,81 UE:NR.612 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 61.612.403 29.500 12.900 30.863,01
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 449
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 612 KulturamtUnterbudget : 403 Fachaufgabenbudget - Stadttheater
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
3311 Theater -1-Stadttheater
5040 Unterhalt betriebstechnischer 6110 27.900 27.900 29.267,71 G:NR.612 UE:NR.612Anlagen DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Einschl. PrÞfung durchT¾V, VersammlungsstÄttenV
5135 Unterhalt: Winterdienst 6110 1.000 1.000 509,76 G:NR.612 UE:NR.612DISP: 0,00
einschl. StraÚenreinigung
5410 Haus-, GrundstÞckslasten 6110 800 500 852,19 G:NR.612 UE:NR.612DISP: 0,00
5430 Reinigungskosten 6110 1.000 1.000 0,00 G:NR.612 UE:NR.612DISP: 0,00
6019 Sonstiger Theaterbedarf 6110 64.500 44.400 60.264,17 G:NR.612 UE:NR.612DISP: 0,00
6320 Verschiedener Betriebsaufwand 6110 8.000 7.000 9.217,34 G:NR.612 UE:NR.612DISP: 0,00
6520 Post-, FernmeldegebÞhren 6110 1.500 1.500 1.800,48 G:NR.612 UE:NR.612DISP: 0,00
7170 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 6110 218.000 218.000 216.848,00 G:NR.612 UE:NR.612private Unternehmen DISP: 0,00
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 571,06 G:NR.612 UE:NR.612DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 61.612.403 322.700 301.300 319.330,71
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Stadt Amberg Seite: 450
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 612 KulturamtUnterbudget : 403 Fachaufgabenbudget - Stadttheater
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 61.612.403
EinnahmenGesamtbetrag 29.500 12.900 30.863,01
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 322.700 301.300 319.330,71
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 293.200- 288.400- 288.467,70-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 451
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 612 Kulturamt
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------403 0 0 0 0 0 0
29.500 322.700 293.200- 12.900 301.300 288.400-29.500 322.700 293.200- 12.900 301.300 288.400- 30.863,01 319.330,71 288.467,70-
==================================================================================================================================612 0 0 0 0 0 0
29.500 322.700 293.200- 12.900 301.300 288.400-29.500 322.700 293.200- 12.900 301.300 288.400- 30.863,01 319.330,71 288.467,70-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 452
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 630 StadtmuseumUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
3202 Museum -2-STADTMUSEUM
1101 BenutzungsgebÞhren und 6300 11.000 11.000 20.225,50 UE:NR.630 DISP: 0,00Ähnliche Entgelte -a-
1102 BenutzungsgebÞhren und 6300 0 0 0,00 UE:NR.630 DISP: 0,00Ähnliche Entgelte -b-FÞhrungen
1187 GebÞhren und Entgelte fÞr 6300 0 0 0,00 DISP: 0,00kulturelle Veranstaltungen
1199 Sonstige GebÞhren und 6300 1.000 1.000 4.050,00 UE:NR.630 DISP: 0,00Ähnliche Entgelte
1339 Verkauf von sonst. Drucksachen 6300 2.600 2.600 3.858,21 UE:NR.630 DISP: 0,00
1390 Einnahmen aus Verkauf 6300 3.000 3.000 3.542,35 UE:NR.630 DISP: 0,00
1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6300 200 200 26.500,00 UE:NR.630 DISP: 0,00vom Land
1741 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2100 0 0 0,00 DISP: 0,00von der gesetzlichen Sozial-versicherung
1750 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6300 0 0 0,00 UE:NR.630 DISP: 0,00v. kommunalen Sonderrechnungen
1752 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 DISP: 0,00v. kommunalen Sonderrechnungen
1761 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6300 1.000 1.000 650,13 UE:NR.630 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -a-
1762 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.630 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -b-
1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 800 800 5.000,00 UE:NR.630 DISP: 0,00von privaten Unternehmen
2970 ¾bertrag Budget 6300 0 0 0,00 UE:NR.630 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 61.630.400 19.600 19.600 63.826,19
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 453
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 630 StadtmuseumUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
3202 Museum -2-STADTMUSEUM
4169 BeschÄftigungsentgelte und dgl 6300 0 0 0,00 G:NR.630 UE:NR.630-sonstiges Personal- DISP: 0,00FÞhrungen
4690 Personalnebenausgaben 6300 0 0 650,13 G:NR.630 UE:NR.630DISP: 0,00
Ein-Euro-Jobs
4698 Personalnebenausgaben 6300 800 800 978,13 G:NR.630 UE:NR.630-Sonderdienste- DISP: 0,00SONNTAGSDIENST
5135 Unterhalt: Winterdienst 6300 2.000 2.000 1.138,24 G:NR.630 UE:NR.630DISP: 0,00
5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 6300 1.400 1.400 1.497,80 G:NR.630 UE:NR.630DISP: 0,00
5201 Verwaltungs- und Zweckaus- 6300 4.000 4.000 4.793,00 G:NR.630 UE:NR.630stattung -Beschaffung- DISP: 0,00
5203 Verwaltungs- und Zweckaus- 6300 10.500 10.500 32.386,76 G:NR.630 UE:NR.630stattung -Instandhaltung- DISP: 0,00
5209 GerÄte, Ausstattungs- und 6300 1.000 1.000 3.303,57 G:NR.630 UE:NR.630sonstige GebrauchsgegenstÄnde DISP: 0,00
5212 Zimmerausstattungen kurz- 6300 4.500 3.500 3.145,23 G:NR.630 UE:NR.630fristig nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00
5410 Haus-, GrundstÞckslasten 6300 500 500 639,55 G:NR.630 UE:NR.630DISP: 0,00
6316 Veranstaltung -a- 6300 0 0 0,00 DISP: 0,00
6319 Sonstige Veranstaltungen 6300 0 0 1.726,49 G:NR.630 UE:NR.630DISP: 0,00
6320 Verschiedener Betriebsaufwand 6300 1.200 1.200 2.855,46 G:NR.630 UE:NR.630DISP: 0,00
6321 ·ffentlichkeitsarbeit 6300 15.700 15.700 26.547,65 G:NR.630 UE:NR.630DISP: 0,00
6430 Haftpflichtversicherungen 6300 4.300 4.300 4.155,73 G:NR.630 UE:NR.630DISP: 0,00
Ausstellungsversicherungen
6500 BÞrobedarf 6300 600 600 272,70 G:NR.630 UE:NR.630DISP: 0,00
SONDERBEDARF
6556 Honorare u.Ä. 6300 0 0 0,00 G:NR.630 UE:NR.630DISP: 0,00
Museums-Konzept
6587 Transportkosten 6300 7.500 7.600 6.203,55 G:NR.630 UE:NR.630DISP: 0,00
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 0,00 G:NR.630 UE:NR.630DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 61.630.400 54.000 53.100 90.293,99
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 454
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 630 StadtmuseumUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 61.630.400
EinnahmenGesamtbetrag 19.600 19.600 63.826,19
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 54.000 53.100 90.293,99
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 34.400- 33.500- 26.467,80-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 455
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 630 StadtmuseumUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - Stadtmuseum
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
3201 Museum -1-
3619 Sonstige Investitions- 2120 0 0 0,00 ZW-U:NR.965 DISP: 0,00zuweisungen vom Land UEB EBUDfÞr Budgetausgaben
3620 Investitionszuweisungen von 2120 0 0 2.000,00 ZW-U:NR.965 DISP: 0,00Gemeinden u. GemeindeverbÄnden UEB
3652 InvestitionszuschÞsse von 2140 0 0 0,00 ZW-U:NR.965 DISP: 0,00kommunaler Sonderrechnung -b- UEB(einschl. Spenden)
3661 InvestitionszuschÞsse von 2140 0 0 0,00 ZW-U:NR.965 DISP: 0,00sonst. ×ff. Sonderrechnung -a- UEB(einschl. Spenden)
3671 InvestitionszuschÞsse von 2140 0 0 0,00 ZW-U:NR.965 DISP: 0,00privatem Unternehmen -a- UEB(einschl. Spenden)
3682 InvestitionszuschÞsse von 2140 0 0 0,00 ZW-U:NR.965 DISP: 0,00Þbrigem Bereich -b- UEB(einschl. Spenden)
3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 1.487,91 ZW-U:NR.965 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 61.630.500 0 0 3.487,91
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 456
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 630 StadtmuseumUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - Stadtmuseum
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
3201 Museum -1-
9351 Zimmerausstattungen 6300 3.200 3.200 0,00 G:NR.965 ZW-U:NR.965DISP: 0,00 UEBEBUD
9358 Erwerb von KunstgegenstÄnden 6300 7.400 7.400 14.080,00 G:NR.965 ZW-U:NR.965DISP: 0,00 UEBEBUD
9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 7,91 G:NR.965 ZW-U:NR.965DISP: 0,00 UEB
Ausgaben Budg.-Nr. 61.630.500 10.600 10.600 14.087,91
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 457
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 630 StadtmuseumUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - Stadtmuseum
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 61.630.500
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 3.487,91
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 10.600 10.600 14.087,91
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 10.600- 10.600- 10.600,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 458
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 630 Stadtmuseum
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0
19.600 54.000 34.400- 19.600 53.100 33.500-19.600 54.000 34.400- 19.600 53.100 33.500- 63.826,19 90.293,99 26.467,80-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------500 0 0 0 0 0 0
0 10.600 10.600- 0 10.600 10.600-0 10.600 10.600- 0 10.600 10.600- 3.487,91 14.087,91 10.600,00-
==================================================================================================================================630 0 0 0 0 0 0
19.600 64.600 45.000- 19.600 63.700 44.100-19.600 64.600 45.000- 19.600 63.700 44.100- 67.314,10 104.381,90 37.067,80-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 459
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 640 StadtbibliothekUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
3521 BÞcherei -1-STADTB¾CHEREI
1187 GebÞhren und Entgelte fÞr 6401 4.000 4.000 4.043,00 UE:NR.640 DISP: 0,00kulturelle Veranstaltungen ERL.
1390 Einnahmen aus Verkauf 6401 0 0 6.379,80 UE:NR.640 DISP: 0,00
1599 Vermischte Einnahmen 6401 4.400 4.400 4.000,29 UE:NR.640 DISP: 0,00
1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6401 6.600 6.600 3.600,00 UE:NR.640 DISP: 0,00vom Land
1741 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2100 0 0 0,00 DISP: 0,00von der gesetzlichen Sozial-versicherung
1752 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 DISP: 0,00v. kommunalen Sonderrechnungen
1761 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6401 0 0 0,00 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -a-
1762 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 500,00 UE:NR.640 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -b-
1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.640 DISP: 0,00von privaten Unternehmen
1782 Spenden, Schenkungen und Erb- 2140 0 0 0,00 UE:NR.640 DISP: 0,00schaften fÞr lfd. Zweckevon Þbrigen Bereichen
2690 Sonstige Finanzeinnahmen 6401 39.200 39.200 52.218,30 UE:NR.640 DISP: 0,00
2970 ¾bertrag Budget 6401 0 0 2.831,56 UE:NR.640 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 61.640.400 54.200 54.200 73.572,95
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 460
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 640 StadtbibliothekUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
3521 BÞcherei -1-STADTB¾CHEREI
4690 Personalnebenausgaben 6401 0 0 0,00 G:NR.640 UE:NR.640DISP: 0,00
Ein-Euro-Jobs
5212 Zimmerausstattungen kurz- 6401 400 400 0,00 G:NR.640 UE:NR.640fristig nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00
5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6401 300 300 0,00 G:NR.640 UE:NR.640Instandhaltung DISP: 0,00 ERL.
ErlÄuterungen:Audiothek, KopiergerÄtund BenutzerarbeitsplÄtze
6316 Veranstaltung -a- 6401 6.000 6.000 9.450,42 G:NR.640 UE:NR.640DISP: 0,00
AUTORENLESUNG UAE
6321 ·ffentlichkeitsarbeit 6401 5.000 5.000 10.080,61 G:NR.640 UE:NR.640DISP: 0,00
WERBUNG
6325 VorrÄte, Verbrauchsmaterial 6401 0 0 5.907,80 G:NR.640 UE:NR.640DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 6401 63.000 63.000 63.876,71 G:NR.640 UE:NR.640DISP: 0,00
6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 6401 6.500 6.500 7.363,52 G:NR.640 UE:NR.640DISP: 0,00
6610 MitgliedsbeitrÄge an 6401 500 500 435,71 G:NR.640 UE:NR.640VerbÄnde, Vereine und dgl. DISP: 0,00BÞchereiverband SÞdl. Opf.
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 2.770,73 G:NR.640 UE:NR.640DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 61.640.400 81.700 81.700 99.885,50
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 461
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 640 StadtbibliothekUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 61.640.400
EinnahmenGesamtbetrag 54.200 54.200 73.572,95
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 81.700 81.700 99.885,50
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 27.500- 27.500- 26.312,55-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 462
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 640 StadtbibliothekUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - Stadtbibliothek
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
3450 Verkauf von beweglichen Sachen 6401 0 0 0,00 ZW-U:NR.975 DISP: 0,00
3619 Sonstige Investitions- 2120 0 0 0,00 ZW-U:NR.975 DISP: 0,00zuweisungen vom Land UEB EBUDfÞr Budgetausgaben
3652 InvestitionszuschÞsse von 2140 0 0 0,00 ZW-U:NR.975 DISP: 0,00kommunaler Sonderrechnung -b- UEB(einschl. Spenden)
3671 InvestitionszuschÞsse von 2140 0 0 0,00 ZW-U:NR.975 DISP: 0,00privatem Unternehmen -a- UEB EBUD(einschl. Spenden)
3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 723,51 ZW-U:NR.975 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 61.640.500 0 0 723,51
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 463
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 640 StadtbibliothekUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - Stadtbibliothek
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
9351 Zimmerausstattungen 6401 5.000 5.000 1.999,20 G:NR.975 ZW-U:NR.975DISP: 0,00 UEBEBUD
9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 3.724,31 G:NR.975 ZW-U:NR.975DISP: 0,00 UEB
Ausgaben Budg.-Nr. 61.640.500 5.000 5.000 5.723,51
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 464
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 640 StadtbibliothekUnterbudget : 500 Budget Verm×genshaushalt - Stadtbibliothek
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 61.640.500
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 723,51
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 5.000 5.000 5.723,51
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 5.000- 5.000- 5.000,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 465
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 640 Stadtbibliothek
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0
54.200 81.700 27.500- 54.200 81.700 27.500-54.200 81.700 27.500- 54.200 81.700 27.500- 73.572,95 99.885,50 26.312,55-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------500 0 0 0 0 0 0
0 5.000 5.000- 0 5.000 5.000-0 5.000 5.000- 0 5.000 5.000- 723,51 5.723,51 5.000,00-
==================================================================================================================================640 0 0 0 0 0 0
54.200 86.700 32.500- 54.200 86.700 32.500-54.200 86.700 32.500- 54.200 86.700 32.500- 74.296,46 105.609,01 31.312,55-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 466
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 650 TouristinformationUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
7901 Fremdenverkehr
1101 BenutzungsgebÞhren und 6500 12.000 12.000 33.969,00 UE:NR.650 DISP: 0,00Ähnliche Entgelte -a-PlÄttenfahrten
1102 BenutzungsgebÞhren und 6500 6.000 6.000 5.358,00 UE:NR.650 DISP: 0,00Ähnliche Entgelte -b-MartinsturmfÞhrungen
1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben 6500 900 900 1.341,44 UE:NR.650 DISP: 0,00
1339 Verkauf von sonst. Drucksachen 6500 2.000 2.000 1.333,95 UE:NR.650 DISP: 0,00
1349 Verkauf von sonstigen 6500 4.800 4.800 10.449,40 UE:NR.650 DISP: 0,00beweglichen Sachen
1510 ErsÄtze fÞr allgemeine 6500 0 0 1.260,00 UE:NR.650 DISP: 0,00sÄchliche AusgabenWohnmobilstellplatz
1599 Vermischte Einnahmen 6500 10.000 10.000 48.805,96 UE:NR.650 DISP: 0,00
1741 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2100 0 0 576,01 DISP: 0,00von der gesetzlichen Sozial-versicherung
2970 ¾bertrag Budget 6500 0 0 506,95 UE:NR.650 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 61.650.400 35.700 35.700 103.600,71
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 467
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 650 TouristinformationUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
7901 Fremdenverkehr
4169 BeschÄftigungsentgelte und dgl 6500 1.500 1.500 2.224,70 G:NR.650 UE:NR.650-sonstiges Personal- DISP: 0,00
4690 Personalnebenausgaben 6500 0 0 598,00 G:NR.650 UE:NR.650DISP: 0,00
Ein-Euro-Jobs
5132 Unterhalt von ParkplÄtzen 6500 400 400 1.519,87 G:NR.650 UE:NR.650DISP: 0,00
5190 Unterhalt sonstiges 6500 200 200 0,00 G:NR.650 UE:NR.650unbewegliches Verm×gen DISP: 0,00VilsplÄtten
6320 Verschiedener Betriebsaufwand 6500 800 800 747,31 G:NR.650 UE:NR.650DISP: 0,00
6329 Sonstiger verschiedener 6500 0 0 0,00 G:NR.650 UE:NR.650Betriebsaufwand DISP: 0,00StadtfÞhrungen
6580 Sonstige GeschÄftsausgaben 6500 12.600 12.600 30.748,18 G:NR.650 UE:NR.650DISP: 0,00
PLAETTENFAHRTEN
6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 6500 54.300 54.300 85.475,79 G:NR.650 UE:NR.650DISP: 0,00
ErlÄuterungen:FOERDERUNG DES FREMDENVERKEHRS
6610 MitgliedsbeitrÄge an 6500 8.500 8.500 13.108,57 G:NR.650 UE:NR.650VerbÄnde, Vereine und dgl. FRW:NR.1 DISP: 0,00
ERL.
ErlÄuterungen:FREMDENVERKEHRSVEREINFREMDENVERKEHRSVERBANDAG BAYER.EISENSTRASSE
7060 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 6500 3.000 3.000 121,62 G:NR.650 UE:NR.650die Religionsgemeinschaften DISP: 0,00u.Ä.sowie deren EinrichtungenMartinsturm
7099 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 6500 2.800 2.800 2.760,98 G:NR.650 UE:NR.650sonstige VerbÄnde,Vereine u.Ä. FRW:NR.1 DISP: 0,00sowie deren EinrichtungenVERKEHRSVER.AMBERG INFORMATION
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 8.898,41 G:NR.650 UE:NR.650DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 61.650.400 84.100 84.100 146.203,43
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 468
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 650 TouristinformationUnterbudget : 400 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 61.650.400
EinnahmenGesamtbetrag 35.700 35.700 103.600,71
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 84.100 84.100 146.203,43
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 48.400- 48.400- 42.602,72-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 469
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 KulturausschussTeilbudget..: 650 Touristinformation
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------400 0 0 0 0 0 0
35.700 84.100 48.400- 35.700 84.100 48.400-35.700 84.100 48.400- 35.700 84.100 48.400- 103.600,71 146.203,43 42.602,72-
==================================================================================================================================650 0 0 0 0 0 0
35.700 84.100 48.400- 35.700 84.100 48.400-35.700 84.100 48.400- 35.700 84.100 48.400- 103.600,71 146.203,43 42.602,72-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 470
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 61 Kulturausschuss
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------610 0 0 0 0 0 0
425.000 693.300 268.300- 58.000 271.100 213.100-425.000 693.300 268.300- 58.000 271.100 213.100- 214.096,60 358.318,52 144.221,92-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------611 0 0 0 0 0 0
324.500 248.300 76.200 250.500 174.300 76.200324.500 248.300 76.200 250.500 174.300 76.200 409.922,15 331.628,35 78.293,80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------612 0 0 0 0 0 0
29.500 322.700 293.200- 12.900 301.300 288.400-29.500 322.700 293.200- 12.900 301.300 288.400- 30.863,01 319.330,71 288.467,70-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------630 0 0 0 0 0 0
19.600 64.600 45.000- 19.600 63.700 44.100-19.600 64.600 45.000- 19.600 63.700 44.100- 67.314,10 104.381,90 37.067,80-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------640 0 0 0 0 0 0
54.200 86.700 32.500- 54.200 86.700 32.500-54.200 86.700 32.500- 54.200 86.700 32.500- 74.296,46 105.609,01 31.312,55-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------650 0 0 0 0 0 0
35.700 84.100 48.400- 35.700 84.100 48.400-35.700 84.100 48.400- 35.700 84.100 48.400- 103.600,71 146.203,43 42.602,72-
==================================================================================================================================61 0 0 0 0 0 0
888.500 1.499.700 611.200- 430.900 981.200 550.300-888.500 1.499.700 611.200- 430.900 981.200 550.300- 900.093,03 1.365.471,92 465.378,89-
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2001 Allgemeine Schulverwaltung
1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6201 0 0 0,00 UE:NR.623 DISP: 0,00vom LandStaatszuschuss zum Mittagessen
2100 Grundschulen
1622 Erstattungen durch Gemeinden 6201 40.000 40.000 115.657,83 UE:NR.081 DISP: 0,00und GemeindeverbÄnde:GastschulbeitrÄge
2141 Kombinierte Grund- undHauptschule -01-Schule Ammersricht
1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6201 30.000 30.000 85.500,00 DISP: 0,00vom LandfÞr Praxisklasse
2201 Realschule -01-REALSCHULE AMBERG
1622 Erstattungen durch Gemeinden 6201 435.000 430.000 436.725,00 UE:NR.081 DISP: 0,00und GemeindeverbÄnde:GastschulbeitrÄge
2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM
1622 Erstattungen durch Gemeinden 6201 370.000 352.000 352.100,00 UE:NR.081 DISP: 0,00und GemeindeverbÄnde:GastschulbeitrÄge
2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM
1622 Erstattungen durch Gemeinden 6201 210.000 207.000 207.200,00 UE:NR.081 DISP: 0,00und GemeindeverbÄnde:GastschulbeitrÄge
2431 Wirtschaftsschule -1-DR. FRIEDRICH-ARNOLD
1622 Erstattungen durch Gemeinden 6201 515.000 521.000 520.925,00 UE:NR.081 DISP: 0,00und GemeindeverbÄnde:GastschulbeitrÄge
1719 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6201 1.050.000 1.044.000 1.110.600,88 DISP: 0,00Lehrpersonal-/GastschÞler-zusch., sonst. Zuweisungen
2441 Berufsschule -1-STAATLICHE BERUFSSCHULE
1541 PersonalkostenersÄtze 6201 80.000 80.000 80.000,00 DISP: 0,00
1622 Erstattungen durch Gemeinden 6201 30.000 24.000 51.618,69 UE:NR.081 DISP: 0,00und GemeindeverbÄnde:GastschulbeitrÄge
2601 Fachoberschule -1-STAATLICHE FACHOBERSCHULE
1622 Erstattungen durch Gemeinden 6201 220.000 253.000 239.936,75 UE:NR.081 DISP: 0,00und GemeindeverbÄnde:GastschulbeitrÄge
2701 F×rderschule -01-SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE
1622 Erstattungen durch Gemeinden 6201 81.300 85.000 0,00 UE:NR.081 DISP: 0,00und GemeindeverbÄnde:GastschulbeitrÄge
2901 SchÞlerbef×rderung -1-von Volks- und F×rderschÞlern(nach dem Gesetz notwendig)
1510 ErsÄtze fÞr allgemeine 6201 1.000 1.000 2.632,07 UE:NR.082 DISP: 0,00sÄchliche Ausgaben
1716 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6201 242.000 240.000 242.305,00 UE:NR.082 DISP: 0,00SchÞlerbef×rderung
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport-f×rderung, -veranstaltungenund -werbung
1101 BenutzungsgebÞhren und 6202 8.000 8.000 10.360,50 UE:NR.624 DISP: 0,00Ähnliche Entgelte -a-HallenbenutzungsgebÞhren
5591 Sonstige F×rderung des Sports¾BUNGSLEITER
1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6201 62.000 57.500 56.638,72 UE:NR.621 DISP: 0,00vom Land¾bungsleiter
ErlÄuterungen:siehe: 0.5591.7093(Auszahlung an Vereine)
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.200 3.374.300 3.372.500 3.512.200,44
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2001 Allgemeine Schulverwaltung
6319 Sonstige Veranstaltungen 6201 0 3.000 3.959,40 DISP: 0,00BILDUNGSLEITPLANUNG
ErlÄuterungen:nur 2013: 3.000,00 Euro
6360 Dienstleistungen durch Dritte 6201 0 0 0,00 G:NR.623 UE:NR.623DISP: 0,00
Zuschuss Mittagsverpflegung
6369 Sonstige Dienstleistungen 6201 60.000 60.000 49.187,10 G:NR.623 UE:NR.623durch Dritte DISP: 0,00ElternbeitrÄge Mittagsbetr.
6500 BÞrobedarf 6201 2.500 2.500 1.655,65 DISP: 0,00
6587 Transportkosten 6201 75.000 77.000 56.988,59 G:NR.082 UE:NR.082DISP: 0,00
ALLE V-SCHULEN
2100 Grundschulen
6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 6201 26.000 26.000 25.334,61 DISP: 0,00SACHAUFWAND STAATL. SCHULAMT
6722 Erstattungen an Gemeinden 6201 20.000 7.000 13.963,70 G:NR.081 UE:NR.081und GemeindeverbÄnde: DISP: 0,00GastschulbeitrÄge
7180 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 6201 91.000 91.000 80.000,00 DISP: 0,00die Þbrigen BereicheverlÄngerte Mittagsbetreuung
2121 Hauptschule -01-DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE
7110 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke an 6201 35.000 25.000 25.000,00 G:NR.621 DISP: 0,00das LandKomm. Mitfinanzierungsbeitrag
2122 Hauptschule -02-Luitpold-Mittelschule
7110 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke an 6201 30.000 30.000 30.000,00 G:NR.621 DISP: 0,00das LandKomm. Mitfinanzierungsbeitrag
2141 Kombinierte Grund- undHauptschule -01-Schule Ammersricht
7110 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke an 6201 5.000 5.000 5.000,00 G:NR.621 DISP: 0,00das LandKomm. Mitfinanzierungsbeitrag
7171 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 6201 46.000 46.000 38.970,40 DISP: 0,00private Unternehmen -a-fÞr Praxisklasse
2152 Kombinierte Grund- undHauptschule -12-Barbaraschule
7110 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke an 6201 20.000 20.000 20.000,00 G:NR.621 DISP: 0,00das LandKomm. Mitfinazierungsbeitrag
2200 Realschulen
6722 Erstattungen an Gemeinden 6201 3.000 4.000 2.025,00 G:NR.081 UE:NR.081und GemeindeverbÄnde: DISP: 0,00GastschulbeitrÄge
2201 Realschule -01-REALSCHULE AMBERG
7110 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke an 6201 10.000 10.000 5.000,00 G:NR.621 DISP: 0,00das LandKomm. Mitfinanzierungsbeitrag
ErlÄuterungen:fÞr Ganztagsklassen
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Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2300 Gymnasien
6722 Erstattungen an Gemeinden 6201 3.100 3.000 2.100,00 G:NR.081 UE:NR.081und GemeindeverbÄnde: DISP: 0,00 ERL.GastschulbeitrÄge
2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM
7110 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke an 6201 15.000 15.000 15.000,00 G:NR.621 DISP: 0,00das LandKomm. Mitfinanzierungsbeitrag
2400 Berufsschulen,Berufsfachschulen,Berufsaufbauschulen
6722 Erstattungen an Gemeinden 6201 130.000 127.000 20.207,63 G:NR.081 UE:NR.081und GemeindeverbÄnde: DISP: 0,00GastschulbeitrÄge
6730 Erstattungen an ZweckverbÄnde 6201 60.000 66.000 69.587,14 DISP: 0,00und dgl.Berufsschulen Amberg-Sulzbach
ErlÄuterungen:Abrechnung Sachaufwand
2431 Wirtschaftsschule -1-DR. FRIEDRICH-ARNOLD
6722 Erstattungen an Gemeinden 6201 4.800 4.600 4.600,00 G:NR.081 UE:NR.081und GemeindeverbÄnde: DISP: 0,00GastschulbeitrÄge
2441 Berufsschule -1-STAATLICHE BERUFSSCHULE
6722 Erstattungen an Gemeinden 6201 600.000 600.000 716.668,64 G:NR.081 UE:NR.081und GemeindeverbÄnde: DISP: 0,00GastschulbeitrÄge
7130 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke an 6201 800.000 840.000 830.911,64 DISP: 0,00ZweckverbÄnde und dgl.Betriebskosten-Umlage ZVBS
2500 Fachschulen, Fachakademien
6722 Erstattungen an Gemeinden 6201 7.000 11.000 15.078,74 G:NR.081 UE:NR.081und GemeindeverbÄnde: DISP: 0,00 ERL.GastschulbeitrÄge
2600 Fachoberschulen,Berufsoberschulen
6722 Erstattungen an Gemeinden 6201 4.000 6.000 3.433,57 G:NR.081 UE:NR.081und GemeindeverbÄnde: DISP: 0,00GastschulbeitrÄge
2701 F×rderschule -01-SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE
6710 Erstattungen an das Land 6201 0 0 0,00 G:NR.621 DISP: 0,00Komm. Mitfinanzierungsbeitrag
6722 Erstattungen an Gemeinden 6201 8.000 9.000 7.183,65 G:NR.081 UE:NR.081und GemeindeverbÄnde: DISP: 0,00GastschulbeitrÄge
7110 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke an 6201 20.000 15.000 15.000,00 G:NR.621 DISP: 0,00das LandKomm. Mitfinanzierungsbeitrag
2901 SchÞlerbef×rderung -1-von Volks- und F×rderschÞlern(nach dem Gesetz notwendig)
6390 Kosten der SchÞlerbef×rderung 6201 460.000 335.000 369.896,70 G:NR.082 UE:NR.082sofern n.dem Gesetz notwendig DISP: 0,00
6770 Erstattungen an private 6201 35.000 40.000 46.577,18 G:NR.082 UE:NR.082Unternehmen DISP: 0,00
2923 Schul- und Kreisbildstelle -1-MEDIENZENTRUM
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2923 Schul- und Kreisbildstelle -1-MEDIENZENTRUM
6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 6201 55.000 50.000 54.429,15 DISP: 0,00
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport-f×rderung, -veranstaltungenund -werbung
7099 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 6202 22.000 22.000 10.114,50 UE:NR.624 DISP: 0,00sonstige VerbÄnde,Vereine u.Ä.sowie deren EinrichtungenHallenbenutzungsgebÞhren u. a.
5591 Sonstige F×rderung des Sports¾BUNGSLEITER
7093 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 6202 124.000 115.000 113.277,62 G:NR.621 UE:NR.621SportverbÄnde und -vereine FRW:NR.1 DISP: 0,00sowie deren Einrichtungen¾bungsleiter
ErlÄuterungen:siehe: 0.5591.1710(1/2-Anteil des FB)
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.200 2.771.400 2.665.100 2.651.150,61
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 200 Allgemeines Budget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.200
EinnahmenGesamtbetrag 3.374.300 3.372.500 3.512.200,44
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 2.771.400 2.665.100 2.651.150,61
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 602.900 707.400 861.049,83
davon disponibel 0 0
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2001 Allgemeine Schulverwaltung
1000 VerwaltungsgebÞhren 6201 800 800 354,81 UE:NR.620 DISP: 0,00
1410 Mieten aus GebÄuden 6201 0 0 0,00 UE:NR.620 DISP: 0,00und GrundstÞcken
1590 Verschiedene Verwaltungs- und 6201 1.000 1.000 1.569,97 UE:NR.620 DISP: 0,00Betriebseinnahmen
1599 Vermischte Einnahmen 6201 0 0 775,00 UE:NR.620 DISP: 0,00
1752 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 DISP: 0,00v. kommunalen Sonderrechnungen
1762 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 250,00 UE:NR.620 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -b-
1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 DISP: 0,00von privaten Unternehmen
2970 ¾bertrag Budget 6201 0 0 2.619,05 UE:NR.620 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
2100 Grundschulen
1199 Sonstige GebÞhren und 6201 75.000 75.000 77.307,22 UE:NR.620 DISP: 0,00Ähnliche EntgelteKOPIEN UND AEHNLICHES
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport-f×rderung, -veranstaltungenund -werbung
1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 6201 2.000 2.000 2.354,64 UE:NR.620 DISP: 0,00von privaten Unternehmen
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.401 78.800 78.800 85.230,69
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2001 Allgemeine Schulverwaltung
5161 Unterhalt: Sportanlagen u.Ä. 6201 1.000 1.000 0,00 G:NR.620 UE:NR.620DISP: 0,00
DFB-Minispielfeld
6317 Veranstaltung -b- 6201 0 0 3.320,50 G:NR.620 UE:NR.620DISP: 0,00
Schul-Projekte
6318 Veranstaltung -c- 6201 0 0 0,00 G:NR.620 UE:NR.620DISP: 0,00
SCHULSPIELTAGE
6320 Verschiedener Betriebsaufwand 6201 3.000 3.000 2.608,15 G:NR.620 UE:NR.620DISP: 0,00
Umwelt Werkstatt
6329 Sonstiger verschiedener 6201 200 200 30,00 G:NR.620 UE:NR.620Betriebsaufwand DISP: 0,00
6430 Haftpflichtversicherungen 6201 500 500 425,43 G:NR.620 UE:NR.620DISP: 0,00
6448 Selbstbehalt b. SchadensfÄllen 6201 100 100 17,91 G:NR.620 UE:NR.620DISP: 0,00
6549 Reisekosten, Sonstige 6201 500 500 629,29 G:NR.620 UE:NR.620DISP: 0,00
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 0,00 G:NR.620 UE:NR.620DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
2100 Grundschulen
5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6201 45.000 45.000 34.679,92 G:NR.620 UE:NR.620Instandhaltung DISP: 0,00KOPIERGERAETE U. AV-GERAET
2921 ¾brige schulische Aufgaben
6610 MitgliedsbeitrÄge an 6201 100 100 92,03 G:NR.620 UE:NR.620VerbÄnde, Vereine und dgl. DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Hardware 4 Friends
5511 Allgemeine Sportpflege, Sport-f×rderung, -veranstaltungenund -werbung
4168 BeschÄftigungsentgelte und dgl 6201 800 800 800,00 G:NR.620 UE:NR.620-Sonderdienste- FRW:NR.1 DISP: 0,00SPORTBEAUFTRAGTE
6312 Feiern, Ehrungen 6201 10.000 10.000 10.318,91 G:NR.620 UE:NR.620FRW:NR.1 DISP: 0,00
SPORTLEREHRUNGEN
6316 Veranstaltung -a- 6201 5.500 5.500 3.357,44 G:NR.620 UE:NR.620FRW:NR.1 DISP: 0,00ERL.
Spielfest
6317 Veranstaltung -b- 6201 0 0 0,00 G:NR.620 UE:NR.620DISP: 0,00
Freundschaftsmarathon AM-WEN
6321 ·ffentlichkeitsarbeit 6201 500 500 50,00 G:NR.620 UE:NR.620DISP: 0,00
ReprÄsentationsfonds
6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 6201 300 300 109,45 G:NR.620 UE:NR.620DISP: 0,00 ERL.
ErlÄuterungen:¾bernahme LeihgebÞhrenfÞr Fahnen und Stellungvon Blumenschmuck
7093 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 6201 44.000 44.000 42.243,00 G:NR.620 UE:NR.620SportverbÄnde und -vereine FRW:NR.1 DISP: 0,00sowie deren EinrichtungenAMBERGER STADTVERBAND
ErlÄuterungen:Kopfquote
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
5531 F×rderung von Einrichtungenund MaÚnahmen der Sport-vereine
7099 ZuschÞsse fÞr lfd. Zwecke an 6200 2.000 2.000 0,00 G:NR.620 UE:NR.620sonstige VerbÄnde,Vereine u.Ä. FRW:NR.1 DISP: 0,00sowie deren Einrichtungen ERL.
ErlÄuterungen:FahrtkostenzuschÞssefÞr Jugendmeisterschaften
5651 Turn- und Sporthalle -1-SPORTHALLE FACHHOCHSCHULE
5310 Mieten fÞr GebÄude und Grund- 6201 30.000 30.000 42.778,00 G:NR.620 UE:NR.620stÞcke DISP: 0,00
6320 Verschiedener Betriebsaufwand 6201 3.000 3.000 1.292,20 G:NR.620 UE:NR.620DISP: 0,00
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.401 146.500 146.500 142.752,23
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 480
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 401 Fachaufgabenbudget
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.401
EinnahmenGesamtbetrag 78.800 78.800 85.230,69
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 146.500 146.500 142.752,23
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 67.700- 67.700- 57.521,54-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 481
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2141 Kombinierte Grund- undHauptschule -01-Schule Ammersricht
1599 Vermischte Einnahmen 6210 0 0 292,70 UE:NR.045 DISP: 0,00
1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.045 DISP: 0,00von privaten Unternehmen
2970 ¾bertrag Budget 6210 0 0 0,71 UE:NR.045 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.402 0 0 293,41
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 482
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2141 Kombinierte Grund- undHauptschule -01-Schule Ammersricht
5010 Unterhalt eigener GebÄude 6210 1.100 1.250 93,99 G:NR.045 UE:NR.045DISP: 0,00
Kleiner Bauunterhalt
5135 Unterhalt: Winterdienst 6210 500 500 274,87 G:NR.045 UE:NR.045DISP: 0,00
5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 6210 3.000 3.000 3.500,00 G:NR.045 UE:NR.045DISP: 0,00
5212 Zimmerausstattungen kurz- 6210 200 200 0,00 G:NR.045 UE:NR.045fristig nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00
5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6210 600 600 232,84 G:NR.045 UE:NR.045kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter
5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6210 1.600 1.600 1.264,13 G:NR.045 UE:NR.045Instandhaltung DISP: 0,00
5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- 6210 100 100 237,51 G:NR.045 UE:NR.045gerÄt: kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter
5272 Schulausstattung: kurzfristig 6210 800 800 1.703,73 G:NR.045 UE:NR.045nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00
5273 Schulausstattung: 6210 2.900 2.900 2.112,34 G:NR.045 UE:NR.045Instandhaltung DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Incl. PrÞfung undInstandsetzung derSportgerÄte
5410 Haus-, GrundstÞckslasten 6210 1.600 1.600 1.629,58 G:NR.045 UE:NR.045DISP: 0,00
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel 6210 200 200 120,73 G:NR.045 UE:NR.045DISP: 0,00
fÞr ProjektprÞfungen
ErlÄuterungen:2012: 200,- Euro / Klasse
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6210 1.100 1.100 1.425,63 G:NR.045 UE:NR.045DISP: 0,00
5712 LehrerbÞcherei, Fachliteratur 6210 1.000 1.000 2.706,65 G:NR.045 UE:NR.045DISP: 0,00
5715 Werk- und BeschÄftigungs- 6210 1.400 1.400 795,80 G:NR.045 UE:NR.045material DISP: 0,00
5716 Klassenbedarf 6210 1.600 1.600 1.681,80 G:NR.045 UE:NR.045DISP: 0,00
5717 Spiel- und SportgerÄte 6210 600 600 635,29 G:NR.045 UE:NR.045DISP: 0,00
5719 Sonstige Lehr- und 6210 100 100 0,00 G:NR.045 UE:NR.045Unterrichtsmittel DISP: 0,00Handarbeit
5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht 6210 400 400 522,25 G:NR.045 UE:NR.045DISP: 0,00
5750 Verschiedene Schulaufwendungen 6210 300 250 185,00 G:NR.045 UE:NR.045DISP: 0,00
5753 Feiern 6210 100 100 87,34 G:NR.045 UE:NR.045DISP: 0,00
5790 Sonstiger schulischer 6210 100 100 15,00 G:NR.045 UE:NR.045Betriebsaufwand DISP: 0,00SanitÄtsbedarf
5810 Lebensmittel 6210 800 800 1.106,62 G:NR.045 UE:NR.045DISP: 0,00
6500 BÞrobedarf 6210 2.900 2.900 4.121,93 G:NR.045 UE:NR.045DISP: 0,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 483
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2141 Kombinierte Grund- undHauptschule -01-Schule Ammersricht
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6210 1.100 1.100 913,23 G:NR.045 UE:NR.045DISP: 0,00
6522 Fernsprech- und Fernschreib- 6210 100 100 203,48 G:NR.045 UE:NR.045wartungsgebÞhren, Mieten DISP: 0,00
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 6210 200 200 561,34 G:NR.045 UE:NR.045gebÞhren -a- DISP: 0,00
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 205,44 G:NR.045 UE:NR.045DISP: 0,00
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.402 24.400 24.500 26.336,52
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 484
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 402 Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.402
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 293,41
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 24.400 24.500 26.336,52
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 24.400- 24.500- 26.043,11-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 485
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 403 Fachaufgabenbudget - Albert-Schweitzer-Schule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2151 Kombinierte Grund- undHauptschule -11-A.-Schweitzer-Schule
1760 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6211 0 0 0,00 UE:NR.049 DISP: 0,00von sonstigen ×ffentlichenSonderrechnungen
1771 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.049 DISP: 0,00von privaten Unternehmen
2970 ¾bertrag Budget 6211 0 0 6,19 UE:NR.049 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.403 0 0 6,19
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 486
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 403 Fachaufgabenbudget - Albert-Schweitzer-Schule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2151 Kombinierte Grund- undHauptschule -11-A.-Schweitzer-Schule
4690 Personalnebenausgaben 6211 0 0 0,00 G:NR.049 UE:NR.049DISP: 0,00
Ein-Euro-Jobs
5010 Unterhalt eigener GebÄude 6211 1.700 1.700 0,00 G:NR.049 UE:NR.049DISP: 0,00
Kleiner Bauunterhalt
5135 Unterhalt: Winterdienst 6211 2.000 2.000 2.439,34 G:NR.049 UE:NR.049DISP: 0,00
5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 6211 2.000 2.000 4.603,90 G:NR.049 UE:NR.049DISP: 0,00
5212 Zimmerausstattungen kurz- 6211 500 500 349,19 G:NR.049 UE:NR.049fristig nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00
5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6211 400 400 571,46 G:NR.049 UE:NR.049kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter
5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6211 1.000 1.000 1.424,80 G:NR.049 UE:NR.049Instandhaltung DISP: 0,00
5272 Schulausstattung: kurzfristig 6211 1.500 1.500 1.585,56 G:NR.049 UE:NR.049nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00
5273 Schulausstattung: 6211 1.500 1.500 1.915,29 G:NR.049 UE:NR.049Instandhaltung DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Incl. PrÞfung undInstandsetzung derSportgerÄte
5410 Haus-, GrundstÞckslasten 6211 2.100 2.100 1.221,80 G:NR.049 UE:NR.049DISP: 0,00
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6211 1.800 1.800 1.847,85 G:NR.049 UE:NR.049DISP: 0,00
5712 LehrerbÞcherei, Fachliteratur 6211 500 500 931,89 G:NR.049 UE:NR.049DISP: 0,00
5715 Werk- und BeschÄftigungs- 6211 800 800 945,76 G:NR.049 UE:NR.049material DISP: 0,00
5716 Klassenbedarf 6211 800 800 629,21 G:NR.049 UE:NR.049DISP: 0,00
5717 Spiel- und SportgerÄte 6211 800 800 716,47 G:NR.049 UE:NR.049DISP: 0,00
5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht 6211 500 500 630,75 G:NR.049 UE:NR.049DISP: 0,00
5750 Verschiedene Schulaufwendungen 6211 400 400 271,23 G:NR.049 UE:NR.049DISP: 0,00
5753 Feiern 6211 100 100 186,30 G:NR.049 UE:NR.049DISP: 0,00
5790 Sonstiger schulischer 6211 100 100 0,00 G:NR.049 UE:NR.049Betriebsaufwand DISP: 0,00
6500 BÞrobedarf 6211 2.000 2.000 2.534,93 G:NR.049 UE:NR.049DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6211 1.000 1.000 987,98 G:NR.049 UE:NR.049DISP: 0,00
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 6211 200 200 169,78 G:NR.049 UE:NR.049gebÞhren -a- DISP: 0,00
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 309,89 G:NR.049 UE:NR.049DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.403 21.700 21.700 24.273,38
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 487
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 403 Fachaufgabenbudget - Albert-Schweitzer-Schule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.403
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 6,19
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 21.700 21.700 24.273,38
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 21.700- 21.700- 24.267,19-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 488
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 404 Fachaufgabenbudget - Barbaraschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2152 Kombinierte Grund- undHauptschule -12-Barbaraschule
1520 ErsÄtze fÞr 6212 0 0 0,00 UE:NR.029 DISP: 0,00BewirtschaftungskostenHallenbenutzung
1762 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.722 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -b-
2970 ¾bertrag Budget 6212 0 0 242,42 UE:NR.029 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.404 0 0 242,42
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 489
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 404 Fachaufgabenbudget - Barbaraschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2152 Kombinierte Grund- undHauptschule -12-Barbaraschule
5010 Unterhalt eigener GebÄude 6212 800 300 494,73 G:NR.029 UE:NR.029DISP: 0,00
Kleiner Bauunterhalt
5135 Unterhalt: Winterdienst 6212 2.500 2.000 1.564,26 G:NR.029 UE:NR.029DISP: 0,00
5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 6212 2.500 2.500 2.500,00 G:NR.029 UE:NR.029DISP: 0,00
5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6212 100 100 48,77 G:NR.029 UE:NR.029kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter
5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6212 200 200 97,72 G:NR.029 UE:NR.029Instandhaltung DISP: 0,00
5272 Schulausstattung: kurzfristig 6212 700 700 1.618,01 G:NR.029 UE:NR.029nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00
5273 Schulausstattung: 6212 800 1.000 1.152,20 G:NR.029 UE:NR.029Instandhaltung DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Incl. PrÞfung undInstandsetzung derSportgerÄte
5410 Haus-, GrundstÞckslasten 6212 1.500 1.500 1.527,18 G:NR.029 UE:NR.029DISP: 0,00
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6212 900 1.000 966,72 G:NR.029 UE:NR.029DISP: 0,00
5712 LehrerbÞcherei, Fachliteratur 6212 300 400 80,90 G:NR.029 UE:NR.029DISP: 0,00
5715 Werk- und BeschÄftigungs- 6212 1.300 1.300 1.293,13 G:NR.029 UE:NR.029material DISP: 0,00
5716 Klassenbedarf 6212 900 1.100 905,32 G:NR.029 UE:NR.029DISP: 0,00
5717 Spiel- und SportgerÄte 6212 400 500 275,75 G:NR.029 UE:NR.029DISP: 0,00
5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht 6212 600 800 458,25 G:NR.029 UE:NR.029DISP: 0,00
5750 Verschiedene Schulaufwendungen 6212 100 300 61,55 G:NR.029 UE:NR.029DISP: 0,00
5753 Feiern 6212 100 100 56,33 G:NR.029 UE:NR.029DISP: 0,00
5790 Sonstiger schulischer 6212 100 100 184,85 G:NR.029 UE:NR.029Betriebsaufwand DISP: 0,00
6500 BÞrobedarf 6212 900 900 1.093,88 G:NR.029 UE:NR.029DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6212 900 900 828,25 G:NR.029 UE:NR.029DISP: 0,00
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 6212 200 200 230,96 G:NR.029 UE:NR.029gebÞhren -a- DISP: 0,00
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 257,17 G:NR.029 UE:NR.029DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.404 15.800 15.900 15.695,93
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 490
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 404 Fachaufgabenbudget - Barbaraschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.404
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 242,42
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 15.800 15.900 15.695,93
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 15.800- 15.900- 15.453,51-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 491
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 405 Fachaufgabenbudget - Berufsschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2441 Berufsschule -1-STAATLICHE BERUFSSCHULE
2971 ¾bertrag Budget -a- 6250 0 0 0,00 DISP: 0,00BÞchergeld
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.405 0 0 0,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 492
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 405 Fachaufgabenbudget - Berufsschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2441 Berufsschule -1-STAATLICHE BERUFSSCHULE
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 0,00 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.405 0 0 0,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 493
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 405 Fachaufgabenbudget - Berufsschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.405
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 0,00
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 0 0 0,00
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 0 0 0,00
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 494
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 406 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule I
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2111 Grundschule -11-DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE
1741 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2100 0 0 0,00 DISP: 0,00von der gesetzlichen Sozial-versicherung
2970 ¾bertrag Budget 6213 0 0 6.690,62 UE:NR.626 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.406 0 0 6.690,62
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 495
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 406 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule I
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2111 Grundschule -11-DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE
5010 Unterhalt eigener GebÄude 6213 600 600 897,86 G:NR.626 UE:NR.626DISP: 0,00
Kleiner Bauunterhalt
5135 Unterhalt: Winterdienst 6213 300 300 0,00 G:NR.626 UE:NR.626DISP: 0,00
EINSCHL.STRASSENREINIGUNG
5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 6213 1.800 1.800 1.493,45 G:NR.626 UE:NR.626DISP: 0,00
5212 Zimmerausstattungen kurz- 6213 100 100 0,00 G:NR.626 UE:NR.626fristig nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00
5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6213 100 100 0,00 G:NR.626 UE:NR.626kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter
5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6213 100 100 0,00 G:NR.626 UE:NR.626Instandhaltung DISP: 0,00
5272 Schulausstattung: kurzfristig 6213 800 800 81,40 G:NR.626 UE:NR.626nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00
5273 Schulausstattung: 6213 900 800 923,29 G:NR.626 UE:NR.626Instandhaltung DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Incl. PrÞfung undInstandsetzung derSportgerÄte
5410 Haus-, GrundstÞckslasten 6213 400 400 376,52 G:NR.626 UE:NR.626DISP: 0,00
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6213 1.500 1.500 588,66 G:NR.626 UE:NR.626DISP: 0,00
5712 LehrerbÞcherei, Fachliteratur 6213 400 500 78,50 G:NR.626 UE:NR.626DISP: 0,00
5715 Werk- und BeschÄftigungs- 6213 1.500 1.500 1.340,80 G:NR.626 UE:NR.626material DISP: 0,00
5716 Klassenbedarf 6213 800 700 935,08 G:NR.626 UE:NR.626DISP: 0,00
5717 Spiel- und SportgerÄte 6213 800 800 196,41 G:NR.626 UE:NR.626DISP: 0,00
5719 Sonstige Lehr- und 6213 1.200 1.200 949,43 G:NR.626 UE:NR.626Unterrichtsmittel DISP: 0,00HANDARBEIT
5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht 6213 1.000 1.100 840,00 G:NR.626 UE:NR.626DISP: 0,00
5750 Verschiedene Schulaufwendungen 6213 600 400 522,71 G:NR.626 UE:NR.626DISP: 0,00
WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER
5753 Feiern 6213 200 200 160,03 G:NR.626 UE:NR.626DISP: 0,00
5790 Sonstiger schulischer 6213 100 200 20,00 G:NR.626 UE:NR.626Betriebsaufwand DISP: 0,00SANITAETSBEDARF
6500 BÞrobedarf 6213 1.000 1.000 908,52 G:NR.626 UE:NR.626DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6213 1.300 1.300 1.234,88 G:NR.626 UE:NR.626DISP: 0,00
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 6213 300 300 215,76 G:NR.626 UE:NR.626gebÞhren -a- DISP: 0,00
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 7.499,17 G:NR.626 UE:NR.626DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 496
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 406 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule I
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2121 Hauptschule -01-DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE
5410 Haus-, GrundstÞckslasten 6213 4.300 4.300 4.463,33 G:NR.626 UE:NR.626DISP: 0,00
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.406 20.100 20.000 23.725,80
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 497
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 406 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule I
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.406
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 6.690,62
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 20.100 20.000 23.725,80
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 20.100- 20.000- 17.035,18-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 498
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 407 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
1362 Entgelte aus 6214 400 400 334,10- UE:NR.627 DISP: 0,00StromlieferungsvertrÄgen
1752 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 DISP: 0,00v. kommunalen Sonderrechnungen
1762 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.627 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -b-
1769 Erstattungen von sonstigen 6214 0 0 0,00 UE:NR.627 DISP: 0,00×ffentlichen SonderrechnungenErstattung fÞr Ein-Euro-Jobs
2970 ¾bertrag Budget 6214 0 0 4.858,52 UE:NR.627 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.407 400 400 4.524,42
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 499
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 407 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
4690 Personalnebenausgaben 6214 0 0 0,00 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00
Ein-Euro-Jobs
5010 Unterhalt eigener GebÄude 6214 2.000 2.000 1.537,39 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00
Kleiner Bauunterhalt
5135 Unterhalt: Winterdienst 6214 400 700 241,83 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00
5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 6214 6.000 6.500 4.604,62 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00
5212 Zimmerausstattungen kurz- 6214 400 400 380,67 G:NR.627 UE:NR.627fristig nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00
5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6214 500 500 480,49 G:NR.627 UE:NR.627kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter
5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6214 500 600 299,23 G:NR.627 UE:NR.627Instandhaltung DISP: 0,00
5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- 6214 400 400 393,60 G:NR.627 UE:NR.627gerÄt: kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter
5272 Schulausstattung: kurzfristig 6214 3.500 3.500 4.662,24 G:NR.627 UE:NR.627nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00
5273 Schulausstattung: 6214 2.300 2.300 4.342,89 G:NR.627 UE:NR.627Instandhaltung DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Incl. PrÞfung undInstandsetzung derSportgerÄte
5510 Unterhalt der Fahrzeuge 6214 0 0 0,00 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00
Traktor AM-DS 25
5550 Kfz-Steuern 6214 0 0 0,00 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00
Traktor AM-DS 25
5560 Kfz-Versicherungen 6214 0 0 0,00 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00
Traktor AM-DS 25
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel 6214 1.000 1.000 1.190,42 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00
fÞr ProjektprÞfungen
ErlÄuterungen:2012: 200,- Euro / Klasse
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6214 1.800 1.800 2.347,55 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00
5712 LehrerbÞcherei, Fachliteratur 6214 700 700 696,47 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00
5715 Werk- und BeschÄftigungs- 6214 1.800 1.800 1.808,66 G:NR.627 UE:NR.627material DISP: 0,00
5716 Klassenbedarf 6214 800 800 1.123,59 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00
5717 Spiel- und SportgerÄte 6214 1.000 1.000 1.056,34 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00
5719 Sonstige Lehr- und 6214 1.000 1.000 998,53 G:NR.627 UE:NR.627Unterrichtsmittel DISP: 0,00
5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht 6214 500 500 475,00 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00
5744 Schulwandern, Fahrten u.Ä. 6214 0 0 200,00 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00
5750 Verschiedene Schulaufwendungen 6214 600 600 720,62 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 500
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 407 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
5753 Feiern 6214 200 200 470,10 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00
5790 Sonstiger schulischer 6214 100 100 81,72 G:NR.627 UE:NR.627Betriebsaufwand DISP: 0,00
5810 Lebensmittel 6214 2.800 2.800 2.797,61 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00
6500 BÞrobedarf 6214 2.800 2.700 3.158,12 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6214 700 700 607,40 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00
6522 Fernsprech- und Fernschreib- 6214 0 100 58,29 G:NR.627 UE:NR.627wartungsgebÞhren, Mieten DISP: 0,00
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 6214 200 100 69,12 G:NR.627 UE:NR.627gebÞhren -a- DISP: 0,00
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 3.025,34 G:NR.627 UE:NR.627DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.407 32.000 32.800 37.827,84
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 501
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 407 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.407
EinnahmenGesamtbetrag 400 400 4.524,42
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 32.000 32.800 37.827,84
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 31.600- 32.400- 33.303,42-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 502
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 408 Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM
2970 ¾bertrag Budget 6231 0 0 2,49 UE:NR.072 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.408 0 0 2,49
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 503
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 408 Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM
5011 Unterhalt eigener GebÄude -a- 6231 300 500 3.371,59 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00
KLEINER BAUUNTERHALT
5135 Unterhalt: Winterdienst 6231 400 600 106,60 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00
EINSCHL.STRASSENREINIGUNG
5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 6231 100 100 453,68 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00
5212 Zimmerausstattungen kurz- 6231 100 100 418,66 G:NR.072 UE:NR.072fristig nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00
5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6231 100 100 227,93 G:NR.072 UE:NR.072kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞterFUER HAUSMEISTER
5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6231 300 300 379,32 G:NR.072 UE:NR.072Instandhaltung DISP: 0,00
5272 Schulausstattung: kurzfristig 6231 400 500 1.526,40 G:NR.072 UE:NR.072nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00
5273 Schulausstattung: 6231 1.000 1.000 2.679,74 G:NR.072 UE:NR.072Instandhaltung DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Incl. PrÞfung undInstandsetzung derSportgerÄte
5310 Mieten fÞr GebÄude und Grund- 6231 100 100 0,00 G:NR.072 UE:NR.072stÞcke DISP: 0,00KONGREGATIONSSAAL-SPORTPLATZ
5410 Haus-, GrundstÞckslasten 6231 2.300 2.300 2.330,04 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00
5431 Reinigungsmittel 6231 1.200 1.300 1.735,25 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00
5510 Unterhalt der Fahrzeuge 6231 0 0 0,00 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00
Traktor AM-EG 3
5550 Kfz-Steuern 6231 0 0 0,00 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00
Traktor AM-EG 3
5560 Kfz-Versicherungen 6231 0 0 0,00 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00
Traktor AM-EG 3
5601 Dienst- und Schutzkleidung 6231 100 100 0,00 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00
5622 Fortbildung und Umschulung 6231 200 100 0,00 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6231 4.200 4.200 3.466,65 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00
5715 Werk- und BeschÄftigungs- 6231 500 400 232,23 G:NR.072 UE:NR.072material DISP: 0,00
5716 Klassenbedarf 6231 6.000 6.000 4.300,41 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00
5717 Spiel- und SportgerÄte 6231 1.000 1.000 596,29 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00
5723 SchÞlerbÞcherei 6231 200 200 0,00 G:NR.072 UE:NR.072(nicht zuschussfÄhig) DISP: 0,00
5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht 6231 2.000 2.000 1.904,25 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00
5750 Verschiedene Schulaufwendungen 6231 500 1.200 1.012,49 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00
WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 504
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 408 Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM
5753 Feiern 6231 100 100 246,37 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00
5790 Sonstiger schulischer 6231 200 150 0,00 G:NR.072 UE:NR.072Betriebsaufwand DISP: 0,00
6321 ·ffentlichkeitsarbeit 6231 100 0 0,00 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00
6322 EDV-Kosten an Dritte 6231 1.200 900 369,27 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00
6500 BÞrobedarf 6231 1.500 1.700 1.803,97 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 6231 1.000 1.000 1.066,68 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6231 1.000 1.000 1.194,57 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00
6522 Fernsprech- und Fernschreib- 6231 500 500 680,81 G:NR.072 UE:NR.072wartungsgebÞhren, Mieten DISP: 0,00
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 6231 300 300 454,85 G:NR.072 UE:NR.072gebÞhren -a- DISP: 0,00
6587 Transportkosten 6231 0 50 0,00 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00
BESTUHLUNG
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 2,61 G:NR.072 UE:NR.072DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.408 26.900 27.800 30.560,66
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 505
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 408 Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.408
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 2,49
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 26.900 27.800 30.560,66
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 26.900- 27.800- 30.558,17-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 506
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 409 Fachaufgabenbudget - Fachoberschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2601 Fachoberschule -1-STAATLICHE FACHOBERSCHULE
1590 Verschiedene Verwaltungs- und 6260 14.000 15.000 13.918,94 UE:NR.531 DISP: 0,00BetriebseinnahmenKopierkosten
1599 Vermischte Einnahmen 6260 0 0 0,00 UE:NR.075 DISP: 0,00
1761 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6260 0 0 17.600,00 ZW-U:NR.625 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -a-COMENIUS-Schulpartnerschaft
ErlÄuterungen:Ausgabe zweckgebunden:siehe HHSt. 0.2601.5749
1782 Spenden, Schenkungen und Erb- 2140 0 0 0,00 ZW-U:NR.622 DISP: 0,00schaften fÞr lfd. Zweckevon Þbrigen BereichenSchÞleraustausch Israel
ErlÄuterungen:Ausgaben zweckgebunden:siehe HHSt. 0.2601.6316
2970 ¾bertrag Budget 6260 0 0 13.573,69 UE:NR.075 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
2972 ¾bertrag Budget -b- 6260 0 0 0,00 ZW-U:NR.625 DISP: 0,00FAB FOS Comenius 100% ¾bertrag
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.409 14.000 15.000 45.092,63
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 507
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 409 Fachaufgabenbudget - Fachoberschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2601 Fachoberschule -1-STAATLICHE FACHOBERSCHULE
5010 Unterhalt eigener GebÄude 6260 200 200 0,00 G:NR.075 UE:NR.075DISP: 0,00
Kleiner Bauunterhalt
5135 Unterhalt: Winterdienst 6260 600 600 508,80 G:NR.075 UE:NR.075DISP: 0,00
5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 6260 300 300 256,06 G:NR.075 UE:NR.075DISP: 0,00
5272 Schulausstattung: kurzfristig 6260 2.000 2.000 1.300,86 G:NR.075 UE:NR.075nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00
5273 Schulausstattung: 6260 9.000 9.000 32.240,43 G:NR.075 UE:NR.075Instandhaltung DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Incl. PrÞfung undInstandsetzung derSportgerÄte
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6260 8.000 8.000 5.255,98 G:NR.075 UE:NR.075DISP: 0,00
5714 Experimentiermaterial 6260 3.000 3.000 4.211,26 G:NR.075 UE:NR.075DISP: 0,00
5716 Klassenbedarf 6260 9.000 9.000 6.512,06 G:NR.075 UE:NR.075DISP: 0,00
5717 Spiel- und SportgerÄte 6260 500 500 535,05 G:NR.075 UE:NR.075DISP: 0,00
5740 Besondere Lehrveranstaltungen 6260 19.000 18.000 23.466,50 G:NR.075 UE:NR.075DISP: 0,00
PRAKTIKUMSPLAETZE
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen 6260 0 0 17.600,00 ZW-U:NR.625 DISP: 0,00COMENIUS-Schulpartnerschaft
ErlÄuterungen:Einnahme / Zuschuss:siehe HHSt. 0.2601.1761
5750 Verschiedene Schulaufwendungen 6260 500 1.000 66,64 G:NR.075 UE:NR.075DISP: 0,00
WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER
5753 Feiern 6260 1.500 1.000 828,40 G:NR.075 UE:NR.075DISP: 0,00
5790 Sonstiger schulischer 6260 1.000 2.000 934,54 G:NR.075 UE:NR.075Betriebsaufwand DISP: 0,00SANITAETSBEDARF
6316 Veranstaltung -a- 6260 0 0 0,00 ZW-U:NR.622 DISP: 0,00SchÞleraustausch Israel
ErlÄuterungen:Einnahmen hierfÞr:siehe HHSt. 0.2601.1782(zweckgebunden)
6321 ·ffentlichkeitsarbeit 6260 4.000 4.000 2.108,48 G:NR.075 UE:NR.075DISP: 0,00
6329 Sonstiger verschiedener 6260 14.000 15.000 7.131,99 UE:NR.531 DISP: 0,00BetriebsaufwandKopierkosten
6500 BÞrobedarf 6260 7.200 9.300 5.462,31 G:NR.075 UE:NR.075DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 6260 2.000 2.000 1.546,62 G:NR.075 UE:NR.075DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6260 1.800 1.800 1.249,36 G:NR.075 UE:NR.075DISP: 0,00
6522 Fernsprech- und Fernschreib- 6260 200 200 0,00 G:NR.075 UE:NR.075wartungsgebÞhren, Mieten DISP: 0,00
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 6260 500 500 431,52 G:NR.075 UE:NR.075gebÞhren -a- DISP: 0,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 508
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 409 Fachaufgabenbudget - Fachoberschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2601 Fachoberschule -1-STAATLICHE FACHOBERSCHULE
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 3.064,43 G:NR.075 UE:NR.075DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
8971 ¾bertrag Budget -a- 2100 0 0 0,00 DISP: 0,00FAB FOS Comenius 100% ¾bertrag
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.409 84.300 87.400 114.711,29
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 509
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 409 Fachaufgabenbudget - Fachoberschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.409
EinnahmenGesamtbetrag 14.000 15.000 45.092,63
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 84.300 87.400 114.711,29
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 70.300- 72.400- 69.618,66-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 510
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 410 Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM
1761 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6230 0 0 0,00 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -a-
2970 ¾bertrag Budget 6230 0 0 3.430,44 UE:NR.071 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.410 0 0 3.430,44
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 511
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 410 Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM
5011 Unterhalt eigener GebÄude -a- 6230 3.200 3.200 3.034,46 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00
KLEINER BAUUNTERHALT
5135 Unterhalt: Winterdienst 6230 1.500 1.500 1.529,03 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00
EINSCHL.STRASSENREINIGUNG
5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 6230 1.800 1.800 1.353,27 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00
5212 Zimmerausstattungen kurz- 6230 900 900 423,43 G:NR.071 UE:NR.071fristig nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00
5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6230 1.000 1.000 1.373,75 G:NR.071 UE:NR.071kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞterFUER HAUSMEISTER
5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6230 1.000 1.000 673,59 G:NR.071 UE:NR.071Instandhaltung DISP: 0,00
5272 Schulausstattung: kurzfristig 6230 900 900 926,87 G:NR.071 UE:NR.071nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00
5273 Schulausstattung: 6230 6.000 5.800 8.071,36 G:NR.071 UE:NR.071Instandhaltung DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Incl. PrÞfung undInstandsetzung derSportgerÄte
5410 Haus-, GrundstÞckslasten 6230 2.000 2.000 1.799,17 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00
5431 Reinigungsmittel 6230 3.200 3.200 3.061,14 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00
5510 Unterhalt der Fahrzeuge 6230 0 0 0,00 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00
Traktor
5550 Kfz-Steuern 6230 0 0 0,00 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00
Traktor
5560 Kfz-Versicherungen 6230 0 0 0,00 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00
Traktor
5601 Dienst- und Schutzkleidung 6230 100 200 99,80 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6230 9.200 9.100 9.926,45 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00
5715 Werk- und BeschÄftigungs- 6230 600 600 597,87 G:NR.071 UE:NR.071material DISP: 0,00
5716 Klassenbedarf 6230 6.000 6.000 6.942,64 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00
5717 Spiel- und SportgerÄte 6230 1.200 1.200 3.227,75 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00
5723 SchÞlerbÞcherei 6230 400 400 398,54 G:NR.071 UE:NR.071(nicht zuschussfÄhig) DISP: 0,00
5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht 6230 1.800 1.800 1.580,75 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00
5750 Verschiedene Schulaufwendungen 6230 400 400 495,91 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00
WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER
5753 Feiern 6230 200 200 168,00 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00
5790 Sonstiger schulischer 6230 400 400 420,51 G:NR.071 UE:NR.071Betriebsaufwand DISP: 0,00
6321 ·ffentlichkeitsarbeit 6230 600 600 600,00 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 512
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 410 Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM
6366 SondermÞllsammlung durch 6230 600 1.000 0,00 G:NR.071 UE:NR.071Privatunternehmen DISP: 0,00Entsorgung von Chemikalien
6500 BÞrobedarf 6230 6.100 6.100 6.436,77 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 6230 2.900 2.900 3.039,31 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6230 2.800 2.800 2.936,24 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00
6522 Fernsprech- und Fernschreib- 6230 1.100 900 0,00 G:NR.071 UE:NR.071wartungsgebÞhren, Mieten DISP: 0,00
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 6230 200 200 215,76 G:NR.071 UE:NR.071gebÞhren -a- DISP: 0,00
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 2.409,97 G:NR.071 UE:NR.071DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.410 56.100 56.100 61.742,34
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 513
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 410 Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.410
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 3.430,44
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 56.100 56.100 61.742,34
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 56.100- 56.100- 58.311,90-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 514
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 411 Fachaufgabenbudget - Luitpoldschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2122 Hauptschule -02-Luitpold-Mittelschule
1761 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6215 0 0 0,00 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -a-
2970 ¾bertrag Budget 6215 0 0 3.764,79 UE:NR.052 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.411 0 0 3.764,79
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 515
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 411 Fachaufgabenbudget - Luitpoldschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2122 Hauptschule -02-Luitpold-Mittelschule
4690 Personalnebenausgaben 6215 0 0 0,00 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00
Ein-Euro-Jobs
5010 Unterhalt eigener GebÄude 6215 800 1.000 144,11 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00
Kleiner Bauunterhalt
5135 Unterhalt: Winterdienst 6215 1.000 800 814,58 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00
einschl. Strassenreinigung
5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 6215 200 200 49,24 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00
5212 Zimmerausstattungen kurz- 6215 100 100 110,00 G:NR.052 UE:NR.052fristig nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00
5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6215 200 300 175,76 G:NR.052 UE:NR.052kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞterfÞr Hausmeister
5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6215 500 500 243,32 G:NR.052 UE:NR.052Instandhaltung DISP: 0,00
5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- 6215 300 300 350,00 G:NR.052 UE:NR.052gerÄt: kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter
5272 Schulausstattung: kurzfristig 6215 1.200 1.100 899,78 G:NR.052 UE:NR.052nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00
5273 Schulausstattung: 6215 1.400 1.500 801,35 G:NR.052 UE:NR.052Instandhaltung DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Incl. PrÞfung undInstandsetzung derSportgerÄte
5410 Haus-, GrundstÞckslasten 6215 3.500 3.500 2.726,60 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00
5601 Dienst- und Schutzkleidung 6215 0 0 0,00 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00
5710 Lehr- und Unterrichtsmittel 6215 1.600 1.500 1.750,02 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00
fÞr ProjektprÞfungen
ErlÄuterungen:2012: 200,- Euro / Klasse
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6215 3.300 3.300 2.220,13 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00
5712 LehrerbÞcherei, Fachliteratur 6215 1.000 1.000 645,72 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00
5715 Werk- und BeschÄftigungs- 6215 2.000 1.900 1.748,43 G:NR.052 UE:NR.052material DISP: 0,00
5716 Klassenbedarf 6215 1.100 1.300 1.471,00 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00
5717 Spiel- und SportgerÄte 6215 700 700 1.233,11 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00
5719 Sonstige Lehr- und 6215 800 700 1.446,74 G:NR.052 UE:NR.052Unterrichtsmittel DISP: 0,00Handarbeit
5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht 6215 500 400 348,25 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00
5750 Verschiedene Schulaufwendungen 6215 300 200 261,94 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00
Waschen VorhÄnge, HandtÞcher
5753 Feiern 6215 400 400 549,35 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 516
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 411 Fachaufgabenbudget - Luitpoldschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2122 Hauptschule -02-Luitpold-Mittelschule
5790 Sonstiger schulischer 6215 200 200 15,03 G:NR.052 UE:NR.052Betriebsaufwand DISP: 0,00SanitÄtsbedarf
5810 Lebensmittel 6215 2.800 2.700 4.714,55 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00
6500 BÞrobedarf 6215 3.500 3.500 3.658,08 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6215 1.500 1.400 1.362,26 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 6215 300 300 215,76 G:NR.052 UE:NR.052gebÞhren -a- DISP: 0,00
6542 VergÞtung fÞr Benutzung 6215 300 300 253,30 G:NR.052 UE:NR.052privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 4.962,66 G:NR.052 UE:NR.052DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.411 29.500 29.100 33.171,07
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 517
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 411 Fachaufgabenbudget - Luitpoldschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.411
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 3.764,79
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 29.500 29.100 33.171,07
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 29.500- 29.100- 29.406,28-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 518
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 412 Fachaufgabenbudget - Max-Josef-Schule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2106 Grundschule -06-MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE
1752 Spenden fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.031 DISP: 0,00v. kommunalen Sonderrechnungen
1762 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2140 0 0 0,00 UE:NR.031 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -b-
2970 ¾bertrag Budget 6280 0 0 18,00 UE:NR.031 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.412 0 0 18,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 519
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 412 Fachaufgabenbudget - Max-Josef-Schule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2106 Grundschule -06-MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE
5010 Unterhalt eigener GebÄude 6280 1.000 900 1.516,07 G:NR.031 UE:NR.031DISP: 0,00
Kleiner Bauunterhalt
5135 Unterhalt: Winterdienst 6280 500 500 170,20 G:NR.031 UE:NR.031DISP: 0,00
EINSCHL.STRASSENREINIGUNG
5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 6280 1.000 900 530,18 G:NR.031 UE:NR.031DISP: 0,00
5212 Zimmerausstattungen kurz- 6280 500 200 22,39 G:NR.031 UE:NR.031fristig nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00
5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6280 500 200 834,33 G:NR.031 UE:NR.031kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞterFUER HAUSMEISTER
5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6280 800 500 607,95 G:NR.031 UE:NR.031Instandhaltung DISP: 0,00
5272 Schulausstattung: kurzfristig 6280 3.400 2.200 2.162,52 G:NR.031 UE:NR.031nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00
5273 Schulausstattung: 6280 1.400 900 855,56 G:NR.031 UE:NR.031Instandhaltung DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Incl. PrÞfung undInstandsetzung derSportgerÄte
5410 Haus-, GrundstÞckslasten 6280 2.700 2.900 2.132,84 G:NR.031 UE:NR.031DISP: 0,00
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6280 1.600 1.700 1.980,41 G:NR.031 UE:NR.031DISP: 0,00
5712 LehrerbÞcherei, Fachliteratur 6280 500 800 740,39 G:NR.031 UE:NR.031DISP: 0,00
5715 Werk- und BeschÄftigungs- 6280 1.000 1.400 1.326,99 G:NR.031 UE:NR.031material DISP: 0,00
5716 Klassenbedarf 6280 3.000 2.800 3.427,06 G:NR.031 UE:NR.031DISP: 0,00
5717 Spiel- und SportgerÄte 6280 1.000 800 847,54 G:NR.031 UE:NR.031DISP: 0,00
5719 Sonstige Lehr- und 6280 100 100 93,93 G:NR.031 UE:NR.031Unterrichtsmittel DISP: 0,00HANDARBEIT
5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht 6280 2.500 2.600 2.261,00 G:NR.031 UE:NR.031DISP: 0,00
5750 Verschiedene Schulaufwendungen 6280 800 800 805,86 G:NR.031 UE:NR.031DISP: 0,00
WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER
5753 Feiern 6280 500 500 547,97 G:NR.031 UE:NR.031DISP: 0,00
5790 Sonstiger schulischer 6280 100 100 29,98 G:NR.031 UE:NR.031Betriebsaufwand DISP: 0,00SANITAETSBEDARF
6500 BÞrobedarf 6280 3.300 2.300 2.922,41 G:NR.031 UE:NR.031DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6280 1.000 1.000 772,77 G:NR.031 UE:NR.031DISP: 0,00
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 6280 300 300 190,47 G:NR.031 UE:NR.031gebÞhren -a- DISP: 0,00
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 3.336,36 G:NR.031 UE:NR.031DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.412 27.500 24.400 28.115,18
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 520
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 412 Fachaufgabenbudget - Max-Josef-Schule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.412
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 18,00
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 27.500 24.400 28.115,18
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 27.500- 24.400- 28.097,18-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 521
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 413 Fachaufgabenbudget - Realschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2201 Realschule -01-REALSCHULE AMBERG
1199 Sonstige GebÞhren und 6220 0 0 13.062,00 DISP: 0,00Ähnliche EntgelteBeitrag Notebook-und BlÄserkl.
1548 Sonstige KostenersÄtze 6220 800 800 998,55 UE:NR.070 DISP: 0,00Schulpsychologie
1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6220 3.000 2.000 3.320,00 UE:NR.070 DISP: 0,00vom LandStudienseminar
1719 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6220 0 0 0,00 DISP: 0,00Lehrpersonal-/GastschÞler-zusch., sonst. ZuweisungenGanztagesklassen
ErlÄuterungen:Ausgaben: sieheHHSt. 0.2201.6360
1769 Erstattungen von sonstigen 6220 0 0 0,00 UE:NR.070 DISP: 0,00×ffentlichen SonderrechnungenErstattung fÞr Ein-Euro-Jobs
2970 ¾bertrag Budget 6220 0 0 993,94 UE:NR.070 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.413 3.800 2.800 18.374,49
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 522
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 413 Fachaufgabenbudget - Realschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2201 Realschule -01-REALSCHULE AMBERG
4690 Personalnebenausgaben 6220 0 0 0,00 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00
Ein-Euro-Jobs
5011 Unterhalt eigener GebÄude -a- 6220 3.500 2.500 5.094,11 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00
KLEINER BAUUNTERHALT
5135 Unterhalt: Winterdienst 6220 3.500 4.000 1.919,03 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00
EINSCHL.STRASSENREINIGUNG
5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 6220 1.500 2.000 1.092,86 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00
5190 Unterhalt sonstiges 6220 200 1.000 0,00 G:NR.070 UE:NR.070unbewegliches Verm×gen DISP: 0,00
5212 Zimmerausstattungen kurz- 6220 200 300 0,00 G:NR.070 UE:NR.070fristig nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00
5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6220 1.000 2.000 425,99 G:NR.070 UE:NR.070kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞterFUER HAUSMEISTER
5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6220 1.500 3.000 266,33 G:NR.070 UE:NR.070Instandhaltung DISP: 0,00
5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- 6220 1.500 500 719,74 G:NR.070 UE:NR.070gerÄt: kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter
5272 Schulausstattung: kurzfristig 6220 22.000 12.000 25.074,11 G:NR.070 UE:NR.070nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00
5273 Schulausstattung: 6220 4.000 6.000 3.205,85 G:NR.070 UE:NR.070Instandhaltung DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Incl. PrÞfung undInstandsetzung derSportgerÄte
5410 Haus-, GrundstÞckslasten 6220 7.000 8.000 6.596,58 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00
5550 Kfz-Steuern 6220 200 200 142,00 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00
5560 Kfz-Versicherungen 6220 300 500 24,75 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6220 7.000 9.000 5.427,22 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00
5712 LehrerbÞcherei, Fachliteratur 6220 1.500 1.500 1.004,07 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00
5715 Werk- und BeschÄftigungs- 6220 1.400 1.200 1.679,16 G:NR.070 UE:NR.070material DISP: 0,00
5716 Klassenbedarf 6220 7.000 10.000 5.745,67 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00
5717 Spiel- und SportgerÄte 6220 2.500 1.800 3.679,82 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00
5719 Sonstige Lehr- und 6220 2.400 100 1.471,69 G:NR.070 UE:NR.070Unterrichtsmittel DISP: 0,00
5723 SchÞlerbÞcherei 6220 100 100 0,00 G:NR.070 UE:NR.070(nicht zuschussfÄhig) DISP: 0,00
5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht 6220 4.000 3.000 3.308,75 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00
5750 Verschiedene Schulaufwendungen 6220 1.000 1.000 925,00 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00
WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER
5753 Feiern 6220 1.200 1.500 1.161,80 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 523
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 413 Fachaufgabenbudget - Realschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2201 Realschule -01-REALSCHULE AMBERG
5759 Sonstige Schulaufwendungen 6220 4.000 6.000 3.948,46 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00
5790 Sonstiger schulischer 6220 500 300 2.752,24 G:NR.070 UE:NR.070Betriebsaufwand DISP: 0,00SANITAETSBEDARF
5810 Lebensmittel 6220 500 500 158,17 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00
6321 ·ffentlichkeitsarbeit 6220 500 500 1.610,51 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00
JAHRESBERICHT
6360 Dienstleistungen durch Dritte 6220 0 0 0,00 DISP: 0,00Ganztagesklassen
ErlÄuterungen:Einnahmen: sieheHHSt. 0.2201.1719
6439 Sonstige Versicherungen 6220 500 600 215,99 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00
f. Notebooks / Blasinstrumente
6500 BÞrobedarf 6220 2.900 3.000 2.925,23 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 6220 3.600 4.000 3.626,59 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6220 5.000 4.000 4.996,99 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00
6522 Fernsprech- und Fernschreib- 6220 300 500 238,00 G:NR.070 UE:NR.070wartungsgebÞhren, Mieten DISP: 0,00
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 6220 300 300 242,93 G:NR.070 UE:NR.070gebÞhren -a- DISP: 0,00
6542 VergÞtung fÞr Benutzung 6220 800 800 421,40 G:NR.070 UE:NR.070privater PKW, Stadtfahrten DISP: 0,00
6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 6220 4.000 2.500 4.029,83 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00
STUDIENSEMINAR
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 36,83 G:NR.070 UE:NR.070DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.413 97.400 94.200 94.167,70
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 524
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 413 Fachaufgabenbudget - Realschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.413
EinnahmenGesamtbetrag 3.800 2.800 18.374,49
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 97.400 94.200 94.167,70
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 93.600- 91.400- 75.793,21-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 525
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 414 Fachaufgabenbudget - Willmannschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2701 F×rderschule -01-SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE
2970 ¾bertrag Budget 6270 0 0 426,27 UE:NR.067 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.414 0 0 426,27
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 526
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 414 Fachaufgabenbudget - Willmannschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2701 F×rderschule -01-SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE
5010 Unterhalt eigener GebÄude 6270 700 900 566,51 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00
Kleiner Bauunterhalt
5135 Unterhalt: Winterdienst 6270 100 100 227,35 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00
EINSCHL.STRASSENREINIGUNG
5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 6270 200 200 81,91 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00
5212 Zimmerausstattungen kurz- 6270 100 300 190,16 G:NR.067 UE:NR.067fristig nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00
5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6270 100 100 104,10 G:NR.067 UE:NR.067kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞterFUER HAUSMEISTER
5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- 6270 200 300 287,22 G:NR.067 UE:NR.067gerÄt: kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞter
5272 Schulausstattung: kurzfristig 6270 700 900 1.152,66 G:NR.067 UE:NR.067nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00
5273 Schulausstattung: 6270 1.800 2.100 2.197,78 G:NR.067 UE:NR.067Instandhaltung DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Incl. PrÞfung undInstandsetzung derSportgerÄte
5410 Haus-, GrundstÞckslasten 6270 1.100 1.000 1.206,80 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6270 900 1.100 2.031,53 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00
5712 LehrerbÞcherei, Fachliteratur 6270 200 200 522,19 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00
5715 Werk- und BeschÄftigungs- 6270 1.700 1.800 1.757,87 G:NR.067 UE:NR.067material DISP: 0,00
5716 Klassenbedarf 6270 500 600 418,31 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00
5717 Spiel- und SportgerÄte 6270 200 200 139,43 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00
5719 Sonstige Lehr- und 6270 900 1.000 684,41 G:NR.067 UE:NR.067Unterrichtsmittel DISP: 0,00HANDARBEIT
5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht 6270 900 1.300 795,75 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00
5742 Kurse, musischer Unterricht 6270 200 200 84,81 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00
5750 Verschiedene Schulaufwendungen 6270 1.600 1.500 1.830,73 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00
WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER
5753 Feiern 6270 100 100 107,44 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00
5790 Sonstiger schulischer 6270 100 100 76,93 G:NR.067 UE:NR.067Betriebsaufwand DISP: 0,00SANITAETSBEDARF
5810 Lebensmittel 6270 2.700 2.300 2.798,43 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00
6500 BÞrobedarf 6270 900 1.100 1.241,72 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6270 1.600 1.600 1.542,00 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00
6522 Fernsprech- und Fernschreib- 6270 2.000 1.900 1.947,93 G:NR.067 UE:NR.067wartungsgebÞhren, Mieten DISP: 0,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 527
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 414 Fachaufgabenbudget - Willmannschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2701 F×rderschule -01-SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 6270 200 200 215,76 G:NR.067 UE:NR.067gebÞhren -a- DISP: 0,00
6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 6270 600 800 909,39 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00
DIAGNOSE-FOERDERKLASSEN
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 22,53 G:NR.067 UE:NR.067DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.414 20.300 21.900 23.141,65
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Stadt Amberg Seite: 528
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 414 Fachaufgabenbudget - Willmannschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.414
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 426,27
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 20.300 21.900 23.141,65
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 20.300- 21.900- 22.715,38-
davon disponibel 0 0
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Stadt Amberg Seite: 529
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 415 Fachaufgabenbudget - Wirtschaftsschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2431 Wirtschaftsschule -1-DR. FRIEDRICH-ARNOLD
1710 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6240 100 100 75,00 UE:NR.073 DISP: 0,00vom LandSTAATSPREISE
1761 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6240 1.800 1.800 0,00 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -a-
2970 ¾bertrag Budget 6240 0 0 8.934,74 UE:NR.073 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.415 1.900 1.900 9.009,74
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Stadt Amberg Seite: 530
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 415 Fachaufgabenbudget - Wirtschaftsschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2431 Wirtschaftsschule -1-DR. FRIEDRICH-ARNOLD
4690 Personalnebenausgaben 6240 100 100 0,00 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00
Ein-Euro-Jobs
5011 Unterhalt eigener GebÄude -a- 6240 500 1.000 544,92 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00
KLEINER BAUUNTERHALT
5135 Unterhalt: Winterdienst 6240 1.000 1.000 628,81 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00
EINSCHL.STRASSENREINIGUNG
5165 Unterhalt: GrÞnanlagen u.Ä. 6240 1.000 1.000 0,00 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00
5212 Zimmerausstattungen kurz- 6240 1.500 2.000 0,00 G:NR.073 UE:NR.073fristig nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00
5222 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6240 300 300 45,67 G:NR.073 UE:NR.073kurzfristig nutzbare DISP: 0,00AnlagegÞterFUER HAUSMEISTER
5223 ArbeitsgerÄte und -maschinen 6240 200 200 0,00 G:NR.073 UE:NR.073Instandhaltung DISP: 0,00
5272 Schulausstattung: kurzfristig 6240 1.500 1.500 2.004,07 G:NR.073 UE:NR.073nutzbare AnlagegÞter DISP: 0,00
5273 Schulausstattung: 6240 7.500 7.000 9.655,15 G:NR.073 UE:NR.073Instandhaltung DISP: 0,00
ErlÄuterungen:Incl. PrÞfung undInstandsetzung derSportgerÄte
5300 Mieten und Pachten 6240 0 0 700,00 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00
Miete RÄume BahnhofstraÚe
5410 Haus-, GrundstÞckslasten 6240 2.800 2.800 2.569,80 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00
5620 Aus- und Fortbildung, 6240 4.000 4.000 5.228,99 G:NR.073 UE:NR.073Umschulung DISP: 0,00
5700 Schulischer Betriebsaufwand 6240 1.400 3.500 650,29 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6240 1.400 1.400 766,24 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00
5712 LehrerbÞcherei, Fachliteratur 6240 2.000 2.000 1.056,42 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00
5716 Klassenbedarf 6240 2.000 2.000 1.836,26 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00
5717 Spiel- und SportgerÄte 6240 1.000 1.000 826,25 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00
5741 Badbenutzung,Schwimmunterricht 6240 1.000 1.000 836,50 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00
5745 Wettbewerbe, Preise u.Ä. 6240 300 200 125,00 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00
STAATSPREISE
5750 Verschiedene Schulaufwendungen 6240 700 600 609,15 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00
WASCHEN VORHAENGE HANDTUECHER
5753 Feiern 6240 2.000 1.600 1.258,98 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00
5790 Sonstiger schulischer 6240 600 200 161,76 G:NR.073 UE:NR.073Betriebsaufwand DISP: 0,00SANITAETSBEDARF
6321 ·ffentlichkeitsarbeit 6240 2.000 1.600 1.989,92 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00
JAHRESBERICHT
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 415 Fachaufgabenbudget - Wirtschaftsschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2431 Wirtschaftsschule -1-DR. FRIEDRICH-ARNOLD
6500 BÞrobedarf 6240 2.400 2.400 2.204,57 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 6240 4.000 2.700 4.002,79 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00
6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. 6240 1.600 1.600 1.599,17 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00
6522 Fernsprech- und Fernschreib- 6240 1.000 1.000 1.254,81 G:NR.073 UE:NR.073wartungsgebÞhren, Mieten DISP: 0,00
6525 Post-, Rundfunk-, Fernseh- 6240 300 100 215,76 G:NR.073 UE:NR.073gebÞhren -a- DISP: 0,00
6589 Sonstige GeschÄftsausgaben 6240 2.500 2.700 1.636,12 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 8.287,16 G:NR.073 UE:NR.073DISP: 0,00
Fachaufgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.415 46.600 46.500 50.694,56
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 415 Fachaufgabenbudget - Wirtschaftsschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.415
EinnahmenGesamtbetrag 1.900 1.900 9.009,74
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 46.600 46.500 50.694,56
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 44.700- 44.600- 41.684,82-
davon disponibel 0 0
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 416 Fachaufgabenbudget - Berufsfachschule fÞr kaufm. Assistenten
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2471 KaufmÄnnischeBerufsfachschule -1-B-fach. f. kaufm. Assistenten
1590 Verschiedene Verwaltungs- und 6260 400 500 420,00 UE:NR.078 DISP: 0,00Betriebseinnahmen
1741 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2100 0 0 0,00 UE:NR.078 DISP: 0,00von der gesetzlichen Sozial-versicherung
1769 Erstattungen von sonstigen 6260 0 0 0,00 DISP: 0,00×ffentlichen Sonderrechnungen
2970 ¾bertrag Budget 6260 0 0 0,00 UE:NR.078 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.416 400 500 420,00
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 416 Fachaufgabenbudget - Berufsfachschule fÞr kaufm. Assistenten
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2471 KaufmÄnnischeBerufsfachschule -1-B-fach. f. kaufm. Assistenten
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6260 200 300 84,07 G:NR.078 UE:NR.078DISP: 0,00
5714 Experimentiermaterial 6260 200 200 108,21 G:NR.078 UE:NR.078DISP: 0,00
5716 Klassenbedarf 6260 200 200 137,60 G:NR.078 UE:NR.078DISP: 0,00
5753 Feiern 6260 100 100 0,00 G:NR.078 UE:NR.078DISP: 0,00
6321 ·ffentlichkeitsarbeit 6260 200 200 200,00 G:NR.078 UE:NR.078DISP: 0,00
6329 Sonstiger verschiedener 6260 400 500 496,35 G:NR.078 UE:NR.078Betriebsaufwand DISP: 0,00
6500 BÞrobedarf 6260 100 100 97,82 G:NR.078 UE:NR.078DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 6260 100 100 0,00 G:NR.078 UE:NR.078DISP: 0,00
8970 ¾bertrag Budget 6260 0 0 417,17 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.416 1.500 1.700 1.541,22
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Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 416 Fachaufgabenbudget - Berufsfachschule fÞr kaufm. Assistenten
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.416
EinnahmenGesamtbetrag 400 500 420,00
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 1.500 1.700 1.541,22
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 1.100- 1.200- 1.121,22-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 536
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 417 Fachaufgabenbudget - Fachschule fÞr Mechatroniktechnik
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2591 Fachschule -1-Fachsch. f. Mechatroniktechnik
1590 Verschiedene Verwaltungs- und 6260 500 500 0,00 UE:NR.079 DISP: 0,00Betriebseinnahmen
1741 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 2100 0 0 0,00 UE:NR.079 DISP: 0,00von der gesetzlichen Sozial-versicherung
1761 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke 6260 0 0 0,00 ZW-U:NR.613 DISP: 0,00von sonstiger ×ffentlicherSonderrechnung -a-COMENIUS-Schulpartnerschaft
ErlÄuterungen:Ausgaben zweckgebunden:HHSt. 0.2591.5749
1769 Erstattungen von sonstigen 6260 0 0 0,00 UE:NR.079 DISP: 0,00×ffentlichen Sonderrechnungen
2970 ¾bertrag Budget 6260 0 0 0,00 UE:NR.079 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.417 500 500 0,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 537
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 417 Fachaufgabenbudget - Fachschule fÞr Mechatroniktechnik
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2591 Fachschule -1-Fachsch. f. Mechatroniktechnik
5711 Lehr- und Unterrichtsmittel 6260 500 500 498,13 G:NR.079 UE:NR.079DISP: 0,00
5714 Experimentiermaterial 6260 300 300 200,00 G:NR.079 UE:NR.079DISP: 0,00
5716 Klassenbedarf 6260 400 400 266,00 G:NR.079 UE:NR.079DISP: 0,00
5740 Besondere Lehrveranstaltungen 6260 300 200 54,00 G:NR.079 UE:NR.079DISP: 0,00
5749 Sonstige Lehrveranstaltungen 6260 0 0 0,00 ZW-U:NR.613 DISP: 0,00UEB
COMENIUS-Schulpartnerschaft
ErlÄuterungen:Einnahme / Zuschuss:siehe HHSt. 0.2591.1761
6321 ·ffentlichkeitsarbeit 6260 200 200 100,00 G:NR.079 UE:NR.079DISP: 0,00
6329 Sonstiger verschiedener 6260 500 500 0,00 G:NR.079 UE:NR.079Betriebsaufwand DISP: 0,00
6500 BÞrobedarf 6260 100 100 61,81 G:NR.079 UE:NR.079DISP: 0,00
6510 BÞcher, Zeitschriften u.Ä. 6260 100 100 49,97 G:NR.079 UE:NR.079DISP: 0,00
8970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 119,06 DISP: 0,00Fachaufgabenbudget
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.417 2.400 2.300 1.348,97
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 538
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 417 Fachaufgabenbudget - Fachschule fÞr Mechatroniktechnik
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.417
EinnahmenGesamtbetrag 500 500 0,00
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 2.400 2.300 1.348,97
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 1.900- 1.800- 1.348,97-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 539
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 502 Budget Verm×genshaushalt - Schule Ammersricht
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2141 Kombinierte Grund- undHauptschule -01-Schule Ammersricht
3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 7.736,35 ZW-U:NR.981 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.502 0 0 7.736,35
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 540
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 502 Budget Verm×genshaushalt - Schule Ammersricht
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2141 Kombinierte Grund- undHauptschule -01-Schule Ammersricht
9356 Schulausstattungen 6210 12.900 13.200 704,89 ZW-U:NR.981 DISP: 0,00UEB
9359 Erwerb von sonst. beweglichen 6210 6.800 0 0,00 DISP: 0,00 UEBSachen des Anlageverm×gensEDV Sondermittel
9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 20.431,46 DISP: 0,00 UEB
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.502 19.700 13.200 21.136,35
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 541
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 502 Budget Verm×genshaushalt - Schule Ammersricht
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.502
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 7.736,35
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 19.700 13.200 21.136,35
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 19.700- 13.200- 13.400,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 542
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 503 Budget Verm×genshaushalt - Albert-Schweitzer-Schule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2151 Kombinierte Grund- undHauptschule -11-A.-Schweitzer-Schule
3671 InvestitionszuschÞsse von 2140 0 0 0,00 ZW-U:NR.982 DISP: 0,00privatem Unternehmen -a- UEB(einschl. Spenden)
3682 InvestitionszuschÞsse von 2140 0 0 0,00 ZW-U:NR.982 DISP: 0,00Þbrigem Bereich -b- UEB(einschl. Spenden)
3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 9.809,85 ZW-U:NR.982 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.503 0 0 9.809,85
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 543
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 503 Budget Verm×genshaushalt - Albert-Schweitzer-Schule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2151 Kombinierte Grund- undHauptschule -11-A.-Schweitzer-Schule
9356 Schulausstattungen 6211 6.700 6.900 11.059,86 ZW-U:NR.982 DISP: 0,00UEB
9359 Erwerb von sonst. beweglichen 6211 4.900 0 0,00 DISP: 0,00 UEBSachen des Anlageverm×gensEDV Sondermittel
9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 5.749,99 DISP: 0,00 UEB
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.503 11.600 6.900 16.809,85
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 544
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 503 Budget Verm×genshaushalt - Albert-Schweitzer-Schule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.503
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 9.809,85
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 11.600 6.900 16.809,85
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 11.600- 6.900- 7.000,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 545
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 504 Budget Verm×genshaushalt - Barbaraschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2152 Kombinierte Grund- undHauptschule -12-Barbaraschule
3671 InvestitionszuschÞsse von 2140 0 0 0,00 ZW-U:NR.983 DISP: 0,00privatem Unternehmen -a- UEB(einschl. Spenden)
3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 5.487,03 ZW-U:NR.983 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.504 0 0 5.487,03
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 546
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 504 Budget Verm×genshaushalt - Barbaraschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2152 Kombinierte Grund- undHauptschule -12-Barbaraschule
9356 Schulausstattungen 6212 6.400 6.500 7.263,60 ZW-U:NR.983 DISP: 0,00UEB
9359 Erwerb von sonst. beweglichen 6212 3.800 0 0,00 DISP: 0,00 UEBSachen des Anlageverm×gensEDV Sondermittel
9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 4.523,43 DISP: 0,00 UEB
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.504 10.200 6.500 11.787,03
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 547
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 504 Budget Verm×genshaushalt - Barbaraschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.504
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 5.487,03
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 10.200 6.500 11.787,03
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 10.200- 6.500- 6.300,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 548
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 506 Budget Verm×genshaushalt - Dreifaltigkeitsschule I
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2111 Grundschule -11-DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE
3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 3.078,57 ZW-U:NR.985 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.506 0 0 3.078,57
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 549
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 506 Budget Verm×genshaushalt - Dreifaltigkeitsschule I
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2111 Grundschule -11-DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE
9356 Schulausstattungen 6213 4.800 4.900 0,00 ZW-U:NR.985 DISP: 0,00UEB EBUD
9359 Erwerb von sonst. beweglichen 6213 3.700 0 0,00 DISP: 0,00 UEBSachen des Anlageverm×gensEDV Sondermittel
9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 178,57 DISP: 0,00 UEB
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.506 8.500 4.900 178,57
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 550
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 506 Budget Verm×genshaushalt - Dreifaltigkeitsschule I
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.506
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 3.078,57
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 8.500 4.900 178,57
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 8.500- 4.900- 2.900,00
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 551
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 507 Budget Verm×genshaushalt - Dreifaltigkeitsschule II
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2121 Hauptschule -01-DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE
3590 Sonstige BeitrÄge und 6214 0 0 0,00 DISP: 0,00 UEBÄhnliche Entgeltevermischte Einnahmen
3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 34.179,78 ZW-U:NR.986 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.507 0 0 34.179,78
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 552
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 507 Budget Verm×genshaushalt - Dreifaltigkeitsschule II
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2121 Hauptschule -01-DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE
9356 Schulausstattungen 6214 12.700 12.800 10.731,01 ZW-U:NR.986 DISP: 0,00UEB
9359 Erwerb von sonst. beweglichen 6214 6.500 0 0,00 DISP: 0,00 UEBSachen des Anlageverm×gensEDV Sondermittel
9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 29.048,77 DISP: 0,00 UEB
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.507 19.200 12.800 39.779,78
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 553
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 507 Budget Verm×genshaushalt - Dreifaltigkeitsschule II
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.507
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 34.179,78
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 19.200 12.800 39.779,78
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 19.200- 12.800- 5.600,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 554
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 508 Budget Verm×genshaushalt - Erasmus-Gymnasium
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM
3682 InvestitionszuschÞsse von 2140 0 0 0,00 ZW-U:NR.990 DISP: 0,00Þbrigem Bereich -b- UEB(einschl. Spenden)
3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 18.693,32 ZW-U:NR.990 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.508 0 0 18.693,32
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 555
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 508 Budget Verm×genshaushalt - Erasmus-Gymnasium
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM
9356 Schulausstattungen 6231 14.600 14.800 25.845,59 ZW-U:NR.990 DISP: 0,00UEB EBUD
9359 Erwerb von sonst. beweglichen 6231 7.500 0 0,00 DISP: 0,00 UEBSachen des Anlageverm×gensEDV Sondermittel
9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 10.547,73 DISP: 0,00 UEB
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.508 22.100 14.800 36.393,32
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 556
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 508 Budget Verm×genshaushalt - Erasmus-Gymnasium
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.508
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 18.693,32
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 22.100 14.800 36.393,32
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 22.100- 14.800- 17.700,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 557
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 509 Budget Verm×genshaushalt - Fachoberschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2601 Fachoberschule -1-STAATLICHE FACHOBERSCHULE
3652 InvestitionszuschÞsse von 2140 0 0 0,00 ZW-U:NR.993 DISP: 0,00kommunaler Sonderrechnung -b- UEB(einschl. Spenden)
3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 17,14 ZW-U:NR.993 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.509 0 0 17,14
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 558
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 509 Budget Verm×genshaushalt - Fachoberschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2601 Fachoberschule -1-STAATLICHE FACHOBERSCHULE
9352 ArbeitsgerÄte und Maschinen 6260 8.000 5.000 0,00 DISP: 0,00 UEBSondermittel CISCO-Ausstattung
ErlÄuterungen:2013: 5.000,- Euro2014: 16.500,- Euro
9356 Schulausstattungen 6260 27.400 28.200 28.244,36 ZW-U:NR.993 DISP: 0,00UEB EBUD
9359 Erwerb von sonst. beweglichen 6260 12.700 0 0,00 DISP: 0,00 UEBSachen des Anlageverm×gensEDV Sondermittel
9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 872,78 DISP: 0,00 UEB
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.509 48.100 33.200 29.117,14
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 559
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 509 Budget Verm×genshaushalt - Fachoberschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.509
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 17,14
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 48.100 33.200 29.117,14
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 48.100- 33.200- 29.100,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 560
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 510 Budget Verm×genshaushalt - Gregor-Mendel-Gymnasium
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM
3671 InvestitionszuschÞsse von 2140 0 0 0,00 ZW-U:NR.989 DISP: 0,00privatem Unternehmen -a- UEB(einschl. Spenden)
3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 47.601,56 ZW-U:NR.989 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.510 0 0 47.601,56
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 561
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 510 Budget Verm×genshaushalt - Gregor-Mendel-Gymnasium
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM
9356 Schulausstattungen 6230 20.300 20.500 30.471,81 ZW-U:NR.989 DISP: 0,00UEB EBUD
9359 Erwerb von sonst. beweglichen 6230 11.600 0 0,00 DISP: 0,00 UEBSachen des Anlageverm×gensEDV Sondermittel
9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 38.429,75 DISP: 0,00 UEB
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.510 31.900 20.500 68.901,56
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 562
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 510 Budget Verm×genshaushalt - Gregor-Mendel-Gymnasium
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.510
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 47.601,56
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 31.900 20.500 68.901,56
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 31.900- 20.500- 21.300,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 563
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 511 Budget Verm×genshaushalt - Luitpoldschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2122 Hauptschule -02-Luitpold-Mittelschule
3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 77.432,16 ZW-U:NR.984 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.511 0 0 77.432,16
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 564
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 511 Budget Verm×genshaushalt - Luitpoldschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2122 Hauptschule -02-Luitpold-Mittelschule
9356 Schulausstattungen 6215 20.000 20.200 16.487,50 ZW-U:NR.984 DISP: 0,00UEB
9359 Erwerb von sonst. beweglichen 6215 7.500 0 0,00 DISP: 0,00 UEBSachen des Anlageverm×gensEDV Sondermittel
9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 81.444,66 DISP: 0,00 UEB
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.511 27.500 20.200 97.932,16
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 565
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 511 Budget Verm×genshaushalt - Luitpoldschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.511
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 77.432,16
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 27.500 20.200 97.932,16
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 27.500- 20.200- 20.500,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 566
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 512 Budget Verm×genshaushalt - Max-Josef-Schule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2106 Grundschule -06-MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE
3671 InvestitionszuschÞsse von 2140 0 0 0,00 ZW-U:NR.987 DISP: 0,00privatem Unternehmen -a- UEB EBUD(einschl. Spenden)
3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 240,70 ZW-U:NR.987 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.512 0 0 240,70
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 567
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 512 Budget Verm×genshaushalt - Max-Josef-Schule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2106 Grundschule -06-MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE
9356 Schulausstattungen 6216 5.600 5.800 6.100,00 ZW-U:NR.987 DISP: 0,00UEB EBUD
9359 Erwerb von sonst. beweglichen 6216 4.900 0 0,00 DISP: 0,00 UEBSachen des Anlageverm×gensEDV Sondermittel
9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 240,70 DISP: 0,00 UEB
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.512 10.500 5.800 6.340,70
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 568
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 512 Budget Verm×genshaushalt - Max-Josef-Schule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.512
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 240,70
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 10.500 5.800 6.340,70
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 10.500- 5.800- 6.100,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 569
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 513 Budget Verm×genshaushalt - Realschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2201 Realschule -01-REALSCHULE AMBERG
3450 Verkauf von beweglichen Sachen 6220 0 0 0,00 ZW-U:NR.988 DISP: 0,00
3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 319,70 ZW-U:NR.988 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.513 0 0 319,70
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 570
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 513 Budget Verm×genshaushalt - Realschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2201 Realschule -01-REALSCHULE AMBERG
9351 Zimmerausstattungen 6220 80.500 116.500 0,00 DISP: 0,00 UEBSondermittel Schulmobiliar
9356 Schulausstattungen 6220 30.700 30.500 41.035,31 ZW-U:NR.988 DISP: 0,00UEB EBUD
9359 Erwerb von sonst. beweglichen 6220 15.000 0 0,00 DISP: 0,00 UEBSachen des Anlageverm×gensEDV Sondermittel
9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 18.784,39 DISP: 0,00 UEB
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.513 126.200 147.000 59.819,70
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 571
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 513 Budget Verm×genshaushalt - Realschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.513
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 319,70
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 126.200 147.000 59.819,70
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 126.200- 147.000- 59.500,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 572
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 514 Budget Verm×genshaushalt - Willmannschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2701 F×rderschule -01-SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE
3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 3.797,60 ZW-U:NR.994 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.514 0 0 3.797,60
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 573
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 514 Budget Verm×genshaushalt - Willmannschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2701 F×rderschule -01-SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE
9356 Schulausstattungen 6270 9.000 9.300 10.985,18 ZW-U:NR.994 DISP: 0,00UEB EBUD
9359 Erwerb von sonst. beweglichen 6270 4.200 0 0,00 DISP: 0,00 UEBSachen des Anlageverm×gensEDV Sondermittel
9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 2.312,42 DISP: 0,00 UEB
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.514 13.200 9.300 13.297,60
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 574
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 514 Budget Verm×genshaushalt - Willmannschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.514
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 3.797,60
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 13.200 9.300 13.297,60
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 13.200- 9.300- 9.500,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 575
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 515 Budget Verm×genshaushalt - Wirtschaftsschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2431 Wirtschaftsschule -1-DR. FRIEDRICH-ARNOLD
3662 InvestitionszuschÞsse von 2140 0 0 5.112,30 ZW-U:NR.991 DISP: 0,00sonst. ×ff. Sonderrechnung -b- UEB(einschl. Spenden)
3970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 127.855,74 ZW-U:NR.991 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.515 0 0 132.968,04
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 576
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 515 Budget Verm×genshaushalt - Wirtschaftsschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2431 Wirtschaftsschule -1-DR. FRIEDRICH-ARNOLD
9356 Schulausstattungen 6240 33.900 33.900 30.278,79 ZW-U:NR.991 DISP: 0,00UEB EBUD
9359 Erwerb von sonst. beweglichen 6240 11.700 0 0,00 DISP: 0,00 UEBSachen des Anlageverm×gensEDV Sondermittel
9970 ¾bertrag Budget 2100 0 0 131.476,95 DISP: 0,00 UEB
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.515 45.600 33.900 161.755,74
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 577
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 515 Budget Verm×genshaushalt - Wirtschaftsschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.515
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 132.968,04
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 45.600 33.900 161.755,74
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 45.600- 33.900- 28.787,70-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 578
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 516 Budget Verm×genshaushalt - BFSfÞr kaufm. Assistenten
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
Kein Konto
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 579
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 516 Budget Verm×genshaushalt - BFSfÞr kaufm. Assistenten
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
Kein Konto
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 580
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 516 Budget Verm×genshaushalt - BFSfÞr kaufm. Assistenten
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.516
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 0,00
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 0 0 0,00
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 0 0 0,00
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 581
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 517 Budget Verm×genshaushalt - Fachschule fÞr Mechatroniktechnik
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
Kein Konto
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 582
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 517 Budget Verm×genshaushalt - Fachschule fÞr Mechatroniktechnik
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
Kein Konto
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 583
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 517 Budget Verm×genshaushalt - Fachschule fÞr Mechatroniktechnik
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.517
EinnahmenGesamtbetrag 0 0 0,00
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 0 0 0,00
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 0 0 0,00
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 584
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 602 Sonderbudget BÞchergeld - Schule Ammersricht
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2141 Kombinierte Grund- undHauptschule -01-Schule Ammersricht
1718 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6210 5.200 5.900 6.010,00 UE:NR.720 DISP: 0,00Lernmittelfreiheit
2971 ¾bertrag Budget -a- 6210 0 0 19.355,60 UE:NR.720 DISP: 0,00BÞchergeld
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.602 5.200 5.900 25.365,60
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 585
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 602 Sonderbudget BÞchergeld - Schule Ammersricht
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2141 Kombinierte Grund- undHauptschule -01-Schule Ammersricht
5770 Staatlich gef×rderte Lern- 6210 1.800 2.400 1.005,49 G:NR.720 UE:NR.720mittel ohne Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen
5780 Staatlich gef×rderte Lern- 6210 4.500 5.400 2.909,88 G:NR.720 UE:NR.720mittel fÞr Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen
8972 ¾bertrag Budget -b- 2100 0 0 23.050,23 G:NR.720 UE:NR.720DISP: 0,00
BÞchergeld
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.602 6.300 7.800 26.965,60
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 586
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 602 Sonderbudget BÞchergeld - Schule Ammersricht
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.602
EinnahmenGesamtbetrag 5.200 5.900 25.365,60
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 6.300 7.800 26.965,60
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 1.100- 1.900- 1.600,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 587
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 603 Sonderbudget BÞchergeld - Albert-Schweitzer-Schule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2151 Kombinierte Grund- undHauptschule -11-A.-Schweitzer-Schule
1718 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6211 3.100 3.300 3.396,00 UE:NR.721 DISP: 0,00Lernmittelfreiheit
2971 ¾bertrag Budget -a- 6211 0 0 15.314,98 UE:NR.721 DISP: 0,00BÞchergeld
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.603 3.100 3.300 18.710,98
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 588
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 603 Sonderbudget BÞchergeld - Albert-Schweitzer-Schule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2151 Kombinierte Grund- undHauptschule -11-A.-Schweitzer-Schule
5780 Staatlich gef×rderte Lern- 6211 3.900 4.100 198,00 G:NR.721 UE:NR.721mittel fÞr Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen
8972 ¾bertrag Budget -b- 2100 0 0 19.412,98 G:NR.721 UE:NR.721DISP: 0,00
BÞchergeld
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.603 3.900 4.100 19.610,98
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 589
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 603 Sonderbudget BÞchergeld - Albert-Schweitzer-Schule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.603
EinnahmenGesamtbetrag 3.100 3.300 18.710,98
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 3.900 4.100 19.610,98
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 800- 800- 900,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 590
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 604 Sonderbudget BÞchergeld - Barbaraschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2152 Kombinierte Grund- undHauptschule -12-Barbaraschule
1718 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6212 2.700 2.900 2.828,00 UE:NR.722 DISP: 0,00Lernmittelfreiheit
2971 ¾bertrag Budget -a- 6212 0 0 5.941,70 UE:NR.722 DISP: 0,00BÞchergeld
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.604 2.700 2.900 8.769,70
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 591
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 604 Sonderbudget BÞchergeld - Barbaraschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2152 Kombinierte Grund- undHauptschule -12-Barbaraschule
5780 Staatlich gef×rderte Lern- 6212 3.400 3.600 3.634,22 G:NR.722 UE:NR.722mittel fÞr Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen
8972 ¾bertrag Budget -b- 2100 0 0 5.835,48 G:NR.722 UE:NR.722DISP: 0,00
BÞchergeld
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.604 3.400 3.600 9.469,70
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 592
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 604 Sonderbudget BÞchergeld - Barbaraschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.604
EinnahmenGesamtbetrag 2.700 2.900 8.769,70
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 3.400 3.600 9.469,70
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 700- 700- 700,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 593
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 606 Sonderbudget BÞchergeld - Dreifaltigkeitsschule I
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2111 Grundschule -11-DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE
1718 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6213 3.200 3.400 3.412,00 UE:NR.723 DISP: 0,00Lernmittelfreiheit
2971 ¾bertrag Budget -a- 6213 0 0 21.637,18 UE:NR.723 DISP: 0,00BÞchergeld
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.606 3.200 3.400 25.049,18
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 594
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 606 Sonderbudget BÞchergeld - Dreifaltigkeitsschule I
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2111 Grundschule -11-DREIFALTIGKEITS-GRUNDSCHULE
5770 Staatlich gef×rderte Lern- 6213 4.000 4.300 11,00- G:NR.723 UE:NR.723mittel ohne Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen
8972 ¾bertrag Budget -b- 2100 0 0 25.860,18 G:NR.723 UE:NR.723DISP: 0,00
BÞchergeld
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.606 4.000 4.300 25.849,18
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 595
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 606 Sonderbudget BÞchergeld - Dreifaltigkeitsschule I
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.606
EinnahmenGesamtbetrag 3.200 3.400 25.049,18
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 4.000 4.300 25.849,18
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 800- 900- 800,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 596
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 607 Sonderbudget BÞchergeld - Dreifaltigkeitsschule II
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2121 Hauptschule -01-DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE
1718 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6214 6.400 6.900 7.388,00 UE:NR.724 DISP: 0,00Lernmittelfreiheit
2971 ¾bertrag Budget -a- 6214 0 0 22.130,04 UE:NR.724 DISP: 0,00BÞchergeld
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.607 6.400 6.900 29.518,04
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 597
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 607 Sonderbudget BÞchergeld - Dreifaltigkeitsschule II
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2121 Hauptschule -01-DREIFALTIGKEITS-MITTELSCHULE
5780 Staatlich gef×rderte Lern- 6214 8.000 8.600 2.371,80 G:NR.724 UE:NR.724mittel fÞr Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen
8972 ¾bertrag Budget -b- 2100 0 0 29.146,24 G:NR.724 UE:NR.724DISP: 0,00
BÞchergeld
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.607 8.000 8.600 31.518,04
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 598
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 607 Sonderbudget BÞchergeld - Dreifaltigkeitsschule II
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.607
EinnahmenGesamtbetrag 6.400 6.900 29.518,04
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 8.000 8.600 31.518,04
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 1.600- 1.700- 2.000,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 599
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 608 Sonderbudget BÞchergeld - Erasmus-Gymnasium
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM
1718 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6231 14.400 14.900 15.807,00 UE:NR.729 DISP: 0,00Lernmittelfreiheit
2971 ¾bertrag Budget -a- 6231 0 0 0,00 UE:NR.729 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.608 14.400 14.900 15.807,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 600
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 608 Sonderbudget BÞchergeld - Erasmus-Gymnasium
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2352 Staatliches Gymnasium -02-ERASMUS-GYMNASIUM
5770 Staatlich gef×rderte Lern- 6231 18.000 14.500 10.518,81 G:NR.729 UE:NR.729mittel ohne Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen
8972 ¾bertrag Budget -b- 2100 0 0 20.184,39 G:NR.729 UE:NR.729DISP: 0,00
BÞchergeld
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.608 18.000 14.500 30.703,20
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 601
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 608 Sonderbudget BÞchergeld - Erasmus-Gymnasium
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.608
EinnahmenGesamtbetrag 14.400 14.900 15.807,00
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 18.000 14.500 30.703,20
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 3.600- 400 14.896,20-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 602
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 609 Sonderbudget BÞchergeld - Fachoberschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2601 Fachoberschule -1-STAATLICHE FACHOBERSCHULE
1718 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6260 19.200 21.100 21.328,00 UE:NR.732 DISP: 0,00Lernmittelfreiheit
2971 ¾bertrag Budget -a- 6260 0 0 45.083,77 UE:NR.732 DISP: 0,00BÞchergeld
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.609 19.200 21.100 66.411,77
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 603
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 609 Sonderbudget BÞchergeld - Fachoberschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2601 Fachoberschule -1-STAATLICHE FACHOBERSCHULE
5770 Staatlich gef×rderte Lern- 6260 24.000 26.400 11.411,64 G:NR.732 UE:NR.732mittel ohne Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen
8972 ¾bertrag Budget -b- 2100 0 0 60.300,13 G:NR.732 UE:NR.732DISP: 0,00
BÞchergeld
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.609 24.000 26.400 71.711,77
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 604
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 609 Sonderbudget BÞchergeld - Fachoberschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.609
EinnahmenGesamtbetrag 19.200 21.100 66.411,77
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 24.000 26.400 71.711,77
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 4.800- 5.300- 5.300,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 605
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 610 Sonderbudget BÞchergeld - Gregor-Mendel-Gymnasium
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM
1718 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6230 22.700 23.200 24.030,00 UE:NR.730 DISP: 0,00Lernmittelfreiheit
2971 ¾bertrag Budget -a- 6230 0 0 0,00 UE:NR.730 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.610 22.700 23.200 24.030,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 606
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 610 Sonderbudget BÞchergeld - Gregor-Mendel-Gymnasium
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2351 Staatliches Gymnasium -01-GREGOR-MENDEL-GYMNASIUM
5770 Staatlich gef×rderte Lern- 6230 28.400 25.500 11.220,57 G:NR.730 UE:NR.730mittel ohne Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen
8972 ¾bertrag Budget -b- 2100 0 0 15.005,64 G:NR.730 UE:NR.730DISP: 0,00
BÞchergeld
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.610 28.400 25.500 26.226,21
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 607
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 610 Sonderbudget BÞchergeld - Gregor-Mendel-Gymnasium
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.610
EinnahmenGesamtbetrag 22.700 23.200 24.030,00
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 28.400 25.500 26.226,21
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 5.700- 2.300- 2.196,21-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 608
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 611 Sonderbudget BÞchergeld - Luitpoldschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2122 Hauptschule -02-Luitpold-Mittelschule
1718 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6215 9.500 10.200 10.526,00 UE:NR.725 DISP: 0,00Lernmittelfreiheit
2971 ¾bertrag Budget -a- 6215 0 0 21.175,84 UE:NR.725 DISP: 0,00BÞchergeld
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.611 9.500 10.200 31.701,84
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 609
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 611 Sonderbudget BÞchergeld - Luitpoldschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2122 Hauptschule -02-Luitpold-Mittelschule
5780 Staatlich gef×rderte Lern- 6215 11.900 12.800 6.654,73 G:NR.725 UE:NR.725mittel fÞr Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen
8972 ¾bertrag Budget -b- 2100 0 0 27.747,11 G:NR.725 UE:NR.725DISP: 0,00
BÞchergeld
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.611 11.900 12.800 34.401,84
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 610
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 611 Sonderbudget BÞchergeld - Luitpoldschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.611
EinnahmenGesamtbetrag 9.500 10.200 31.701,84
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 11.900 12.800 34.401,84
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 2.400- 2.600- 2.700,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 611
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 612 Sonderbudget BÞchergeld - Max-Josef-Schule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2106 Grundschule -06-MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE
1718 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6280 4.200 4.400 4.592,00 UE:NR.726 DISP: 0,00Lernmittelfreiheit
2971 ¾bertrag Budget -a- 6280 0 0 6.650,41 UE:NR.726 DISP: 0,00BÞchergeld
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.612 4.200 4.400 11.242,41
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 612
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 612 Sonderbudget BÞchergeld - Max-Josef-Schule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2106 Grundschule -06-MAX-JOSEF-GRUNDSCHULE
5770 Staatlich gef×rderte Lern- 6280 5.300 5.500 3.400,75 G:NR.726 UE:NR.726mittel ohne Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen
8972 ¾bertrag Budget -b- 2100 0 0 9.041,66 G:NR.726 UE:NR.726DISP: 0,00
BÞchergeld
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.612 5.300 5.500 12.442,41
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 613
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 612 Sonderbudget BÞchergeld - Max-Josef-Schule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.612
EinnahmenGesamtbetrag 4.200 4.400 11.242,41
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 5.300 5.500 12.442,41
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 1.100- 1.100- 1.200,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 614
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 613 Sonderbudget BÞchergeld - Realschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2201 Realschule -01-REALSCHULE AMBERG
1718 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6220 29.900 29.500 28.625,00 UE:NR.728 DISP: 0,00Lernmittelfreiheit
2971 ¾bertrag Budget -a- 6220 0 0 74.964,40 UE:NR.728 DISP: 0,00BÞchergeld
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.613 29.900 29.500 103.589,40
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 615
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 613 Sonderbudget BÞchergeld - Realschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2201 Realschule -01-REALSCHULE AMBERG
5770 Staatlich gef×rderte Lern- 6220 37.400 36.900 16.256,65 G:NR.728 UE:NR.728mittel ohne Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen
8972 ¾bertrag Budget -b- 2100 0 0 94.032,75 G:NR.728 UE:NR.728DISP: 0,00
BÞchergeld
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.613 37.400 36.900 110.289,40
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 616
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 613 Sonderbudget BÞchergeld - Realschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.613
EinnahmenGesamtbetrag 29.900 29.500 103.589,40
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 37.400 36.900 110.289,40
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 7.500- 7.400- 6.700,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 617
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 614 Sonderbudget BÞchergeld - Willmannschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2701 F×rderschule -01-SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE
1181 SchulgebÞhren und Entgelte 6270 0 0 0,00 UE:NR.727 DISP: 0,00
1718 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6270 3.700 4.400 4.502,00 UE:NR.727 DISP: 0,00Lernmittelfreiheit
2971 ¾bertrag Budget -a- 6270 0 0 7.960,35 UE:NR.727 DISP: 0,00BÞchergeld
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.614 3.700 4.400 12.462,35
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 618
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 614 Sonderbudget BÞchergeld - Willmannschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2701 F×rderschule -01-SONDERSCHULE WILLMANNSCHULE
5770 Staatlich gef×rderte Lern- 6270 1.100 1.600 920,27 G:NR.727 UE:NR.727mittel ohne Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen
5780 Staatlich gef×rderte Lern- 6270 3.500 4.300 5.574,97 G:NR.727 UE:NR.727mittel fÞr Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen
8972 ¾bertrag Budget -b- 2100 0 0 7.167,11 G:NR.727 UE:NR.727DISP: 0,00
BÞchergeld
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.614 4.600 5.900 13.662,35
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 619
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 614 Sonderbudget BÞchergeld - Willmannschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.614
EinnahmenGesamtbetrag 3.700 4.400 12.462,35
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 4.600 5.900 13.662,35
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 900- 1.500- 1.200,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 620
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 615 Sonderbudget BÞchergeld - Wirtschaftsschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2431 Wirtschaftsschule -1-DR. FRIEDRICH-ARNOLD
1718 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6240 12.100 12.100 12.117,00 UE:NR.731 DISP: 0,00Lernmittelfreiheit
2971 ¾bertrag Budget -a- 6240 0 0 31.073,78 UE:NR.731 DISP: 0,00BÞchergeld
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.615 12.100 12.100 43.190,78
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 621
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 615 Sonderbudget BÞchergeld - Wirtschaftsschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2431 Wirtschaftsschule -1-DR. FRIEDRICH-ARNOLD
5770 Staatlich gef×rderte Lern- 6240 15.100 15.100 11.771,06 G:NR.731 UE:NR.731mittel ohne Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen
8972 ¾bertrag Budget -b- 2100 0 0 34.419,72 G:NR.731 UE:NR.731DISP: 0,00
BÞchergeld
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.615 15.100 15.100 46.190,78
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 622
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 615 Sonderbudget BÞchergeld - Wirtschaftsschule
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.615
EinnahmenGesamtbetrag 12.100 12.100 43.190,78
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 15.100 15.100 46.190,78
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 3.000- 3.000- 3.000,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 623
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 616 Sonderbudget BÞchergeld - BFSfÞr kaufm. Assistenten
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2471 KaufmÄnnischeBerufsfachschule -1-B-fach. f. kaufm. Assistenten
1718 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6260 900 1.100 747,00 UE:NR.733 DISP: 0,00Lernmittelfreiheit
2971 ¾bertrag Budget -a- 6260 0 0 0,00 UE:NR.733 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.616 900 1.100 747,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 624
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 616 Sonderbudget BÞchergeld - BFSfÞr kaufm. Assistenten
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2471 KaufmÄnnischeBerufsfachschule -1-B-fach. f. kaufm. Assistenten
5770 Staatlich gef×rderte Lern- 6260 1.100 1.400 0,00 G:NR.733 UE:NR.733mittel ohne Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen
8972 ¾bertrag Budget -b- 2100 0 0 1.047,00 G:NR.733 UE:NR.733DISP: 0,00
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.616 1.100 1.400 1.047,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 625
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 616 Sonderbudget BÞchergeld - BFSfÞr kaufm. Assistenten
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.616
EinnahmenGesamtbetrag 900 1.100 747,00
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 1.100 1.400 1.047,00
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 200- 300- 300,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 626
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 617 Sonderbudget BÞchergeld - Fachschule fÞr Mechatroniktechnik
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
E i n n a h m e n
2591 Fachschule -1-Fachsch. f. Mechatroniktechnik
1718 Zuweisungen fÞr lfd. Zwecke: 6260 1.100 1.000 711,00 UE:NR.734 DISP: 0,00Lernmittelfreiheit
2971 ¾bertrag Budget -a- 6260 0 0 0,00 UE:NR.734 DISP: 0,00
Einnahmen Budg.-Nr. 62.620.617 1.100 1.000 711,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 627
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 617 Sonderbudget BÞchergeld - Fachschule fÞr Mechatroniktechnik
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A u s g a b e n
2591 Fachschule -1-Fachsch. f. Mechatroniktechnik
5770 Staatlich gef×rderte Lern- 6260 1.400 1.300 0,00 G:NR.734 UE:NR.734mittel ohne Hauptschulen und DISP: 0,00Þbrige F×rderschulen
8972 ¾bertrag Budget -b- 2100 0 0 811,00 G:NR.734 UE:NR.734DISP: 0,00
Ausgaben Budg.-Nr. 62.620.617 1.400 1.300 811,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/231 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 628
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und SportamtUnterbudget : 617 Sonderbudget BÞchergeld - Fachschule fÞr Mechatroniktechnik
Gliederung und Gruppierung AOD Haushaltsansatz Rechnungsergebnis HaushaltsvermerkeNr. Bezeichnung 2014 2013 2012
A b g l e i c h 62.620.617
EinnahmenGesamtbetrag 1.100 1.000 711,00
davon disponibel 0 0
AusgabenGesamtbetrag 1.400 1.300 811,00
davon disponibel 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------
DifferenzGesamtbetrag 300- 300- 100,00-
davon disponibel 0 0
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 629
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und Sportamt
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------200 0 0 0 0 0 0
3.374.300 2.771.400 602.900 3.372.500 2.665.100 707.4003.374.300 2.771.400 602.900 3.372.500 2.665.100 707.400 3.512.200,44 2.651.150,61 861.049,83
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------401 0 0 0 0 0 0
78.800 146.500 67.700- 78.800 146.500 67.700-78.800 146.500 67.700- 78.800 146.500 67.700- 85.230,69 142.752,23 57.521,54-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------402 0 0 0 0 0 0
0 24.400 24.400- 0 24.500 24.500-0 24.400 24.400- 0 24.500 24.500- 293,41 26.336,52 26.043,11-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------403 0 0 0 0 0 0
0 21.700 21.700- 0 21.700 21.700-0 21.700 21.700- 0 21.700 21.700- 6,19 24.273,38 24.267,19-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------404 0 0 0 0 0 0
0 15.800 15.800- 0 15.900 15.900-0 15.800 15.800- 0 15.900 15.900- 242,42 15.695,93 15.453,51-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------405 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------406 0 0 0 0 0 0
0 20.100 20.100- 0 20.000 20.000-0 20.100 20.100- 0 20.000 20.000- 6.690,62 23.725,80 17.035,18-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------407 0 0 0 0 0 0
400 32.000 31.600- 400 32.800 32.400-400 32.000 31.600- 400 32.800 32.400- 4.524,42 37.827,84 33.303,42-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------408 0 0 0 0 0 0
0 26.900 26.900- 0 27.800 27.800-0 26.900 26.900- 0 27.800 27.800- 2,49 30.560,66 30.558,17-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------409 0 0 0 0 0 0
14.000 84.300 70.300- 15.000 87.400 72.400-14.000 84.300 70.300- 15.000 87.400 72.400- 45.092,63 114.711,29 69.618,66-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------410 0 0 0 0 0 0
0 56.100 56.100- 0 56.100 56.100-0 56.100 56.100- 0 56.100 56.100- 3.430,44 61.742,34 58.311,90-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------411 0 0 0 0 0 0
0 29.500 29.500- 0 29.100 29.100-0 29.500 29.500- 0 29.100 29.100- 3.764,79 33.171,07 29.406,28-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------412 0 0 0 0 0 0
0 27.500 27.500- 0 24.400 24.400-0 27.500 27.500- 0 24.400 24.400- 18,00 28.115,18 28.097,18-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------413 0 0 0 0 0 0
3.800 97.400 93.600- 2.800 94.200 91.400-3.800 97.400 93.600- 2.800 94.200 91.400- 18.374,49 94.167,70 75.793,21-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------414 0 0 0 0 0 0
0 20.300 20.300- 0 21.900 21.900-0 20.300 20.300- 0 21.900 21.900- 426,27 23.141,65 22.715,38-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------415 0 0 0 0 0 0
1.900 46.600 44.700- 1.900 46.500 44.600-1.900 46.600 44.700- 1.900 46.500 44.600- 9.009,74 50.694,56 41.684,82-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------416 0 0 0 0 0 0
400 1.500 1.100- 500 1.700 1.200-400 1.500 1.100- 500 1.700 1.200- 420,00 1.541,22 1.121,22-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------417 0 0 0 0 0 0
500 2.400 1.900- 500 2.300 1.800-500 2.400 1.900- 500 2.300 1.800- 0,00 1.348,97 1.348,97-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------502 0 0 0 0 0 0
0 19.700 19.700- 0 13.200 13.200-0 19.700 19.700- 0 13.200 13.200- 7.736,35 21.136,35 13.400,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------503 0 0 0 0 0 0
0 11.600 11.600- 0 6.900 6.900-0 11.600 11.600- 0 6.900 6.900- 9.809,85 16.809,85 7.000,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------504 0 0 0 0 0 0
0 10.200 10.200- 0 6.500 6.500-0 10.200 10.200- 0 6.500 6.500- 5.487,03 11.787,03 6.300,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------506 0 0 0 0 0 0
0 8.500 8.500- 0 4.900 4.900-0 8.500 8.500- 0 4.900 4.900- 3.078,57 178,57 2.900,00
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 630
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und Sportamt
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------507 0 0 0 0 0 0
0 19.200 19.200- 0 12.800 12.800-0 19.200 19.200- 0 12.800 12.800- 34.179,78 39.779,78 5.600,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------508 0 0 0 0 0 0
0 22.100 22.100- 0 14.800 14.800-0 22.100 22.100- 0 14.800 14.800- 18.693,32 36.393,32 17.700,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------509 0 0 0 0 0 0
0 48.100 48.100- 0 33.200 33.200-0 48.100 48.100- 0 33.200 33.200- 17,14 29.117,14 29.100,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------510 0 0 0 0 0 0
0 31.900 31.900- 0 20.500 20.500-0 31.900 31.900- 0 20.500 20.500- 47.601,56 68.901,56 21.300,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------511 0 0 0 0 0 0
0 27.500 27.500- 0 20.200 20.200-0 27.500 27.500- 0 20.200 20.200- 77.432,16 97.932,16 20.500,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------512 0 0 0 0 0 0
0 10.500 10.500- 0 5.800 5.800-0 10.500 10.500- 0 5.800 5.800- 240,70 6.340,70 6.100,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------513 0 0 0 0 0 0
0 126.200 126.200- 0 147.000 147.000-0 126.200 126.200- 0 147.000 147.000- 319,70 59.819,70 59.500,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------514 0 0 0 0 0 0
0 13.200 13.200- 0 9.300 9.300-0 13.200 13.200- 0 9.300 9.300- 3.797,60 13.297,60 9.500,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------515 0 0 0 0 0 0
0 45.600 45.600- 0 33.900 33.900-0 45.600 45.600- 0 33.900 33.900- 132.968,04 161.755,74 28.787,70-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------516 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------517 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------602 0 0 0 0 0 0
5.200 6.300 1.100- 5.900 7.800 1.900-5.200 6.300 1.100- 5.900 7.800 1.900- 25.365,60 26.965,60 1.600,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------603 0 0 0 0 0 0
3.100 3.900 800- 3.300 4.100 800-3.100 3.900 800- 3.300 4.100 800- 18.710,98 19.610,98 900,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------604 0 0 0 0 0 0
2.700 3.400 700- 2.900 3.600 700-2.700 3.400 700- 2.900 3.600 700- 8.769,70 9.469,70 700,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------606 0 0 0 0 0 0
3.200 4.000 800- 3.400 4.300 900-3.200 4.000 800- 3.400 4.300 900- 25.049,18 25.849,18 800,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------607 0 0 0 0 0 0
6.400 8.000 1.600- 6.900 8.600 1.700-6.400 8.000 1.600- 6.900 8.600 1.700- 29.518,04 31.518,04 2.000,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------608 0 0 0 0 0 0
14.400 18.000 3.600- 14.900 14.500 40014.400 18.000 3.600- 14.900 14.500 400 15.807,00 30.703,20 14.896,20-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------609 0 0 0 0 0 0
19.200 24.000 4.800- 21.100 26.400 5.300-19.200 24.000 4.800- 21.100 26.400 5.300- 66.411,77 71.711,77 5.300,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------610 0 0 0 0 0 0
22.700 28.400 5.700- 23.200 25.500 2.300-22.700 28.400 5.700- 23.200 25.500 2.300- 24.030,00 26.226,21 2.196,21-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------611 0 0 0 0 0 0
9.500 11.900 2.400- 10.200 12.800 2.600-9.500 11.900 2.400- 10.200 12.800 2.600- 31.701,84 34.401,84 2.700,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------612 0 0 0 0 0 0
4.200 5.300 1.100- 4.400 5.500 1.100-4.200 5.300 1.100- 4.400 5.500 1.100- 11.242,41 12.442,41 1.200,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------613 0 0 0 0 0 0
29.900 37.400 7.500- 29.500 36.900 7.400-29.900 37.400 7.500- 29.500 36.900 7.400- 103.589,40 110.289,40 6.700,00-
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 631
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und SportausschussTeilbudget..: 620 Schul- und Sportamt
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------614 0 0 0 0 0 0
3.700 4.600 900- 4.400 5.900 1.500-3.700 4.600 900- 4.400 5.900 1.500- 12.462,35 13.662,35 1.200,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------615 0 0 0 0 0 0
12.100 15.100 3.000- 12.100 15.100 3.000-12.100 15.100 3.000- 12.100 15.100 3.000- 43.190,78 46.190,78 3.000,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------616 0 0 0 0 0 0
900 1.100 200- 1.100 1.400 300-900 1.100 200- 1.100 1.400 300- 747,00 1.047,00 300,00-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------617 0 0 0 0 0 0
1.100 1.400 300- 1.000 1.300 300-1.100 1.400 300- 1.000 1.300 300- 711,00 811,00 100,00-
==================================================================================================================================620 0 0 0 0 0 0
3.612.400 3.991.500 379.100- 3.616.700 3.820.600 203.900-3.612.400 3.991.500 379.100- 3.616.700 3.820.600 203.900- 4.448.395,89 4.385.105,91 63.289,98
Alle Rechte bei der AKDB - AKDB-Form 015/814/239 - 12.2011
Stadt Amberg Seite: 632
Haushaltsjahr 2014
Budget .....: 62 Schul- und Sportausschuss
Nr. Haushaltsansatz 2014 Haushaltsansatz 2013 Rechnungsergebnis 2012
Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleich Einnahmen Ausgaben Abgleichdisponibel disponibel disponibel disponibel disponibel disponibelnicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp. nicht disp.insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------620 0 0 0 0 0 0
3.612.400 3.991.500 379.100- 3.616.700 3.820.600 203.900-3.612.400 3.991.500 379.100- 3.616.700 3.820.600 203.900- 4.448.395,89 4.385.105,91 63.289,98
==================================================================================================================================62 0 0 0 0 0 0
3.612.400 3.991.500 379.100- 3.616.700 3.820.600 203.900-3.612.400 3.991.500 379.100- 3.616.700 3.820.600 203.900- 4.448.395,89 4.385.105,91 63.289,98
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