Transcript
Page 1: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

ren

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN KAPUAS HULU

JALAN DIPONEGORO NO. 27 PUTUSSIBAU KODE POS 78711TELEPON (0567) 21009 FAKS (0567) 21666 SUREL: [email protected]

RENCANA

KERJA 2019

Page 2: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

RENJA 2019

DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU I

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

berkat, rahmat, dan karunia-Nya maka penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat diselesaikan. Walaupun dirasa masih banyak

kekurangan, akan tetapi sebagai langkah awal menuju transparansi dan

akuntabilitas laporan ini.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu ini disusun sebagai

bahan akan dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat

Kabupaten Kapuas Hulu serta pertanggungjawaban awal pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu yang telah ditetapkan,

sekaligus sebagai alat umpan balik (Feedback) yang dapat digunakan untuk

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kapuas Hulu ini dapat

digunakan bagi pihak – pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam menilai

kinerja Dinas Kesehatan Kapuas Hulu serta dapat memenuhui harapan masyarakat

yaitu terwujudnya sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Putussibau, April 2018

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu

dr. H.HARISSON, M.Kes Pembina Utama Muda

NIP. 19660808 199803 1 007

Page 3: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

RENJA 2019

DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU II

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ............................................................................ 1

1.2. Landasan Hukum......................................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujua ....................................................................... 4

1.4. Sistematika Penulisa ................................................................... 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 201 ..................................... 6

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah ........................................... 6

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi Perangkat Daerah ................................................ 8

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD................................... 9

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ................ 9

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .................................25

3.2 Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah ................ 27

3.3 Program dan Kegiatan ............................................................... 30

BAB IV PENUTUP ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 46

LAMPIRAN

Page 4: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan

oleh semua komponen Bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan

sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan

kesehatan dilakukan dengan pendekatan Program Indonesia Sehat.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 (tiga) pilar utama yaitu

Paradigma Sehat, Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional.

Pilar Paradigma Sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam

pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat.

Penguatan Pelayanan Kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses

pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan

kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko

kesehatan. Sementara itu Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan dengan strategi

perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh keberlanjutan-

kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-

upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya seperti yang diamanatkan

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Pembangunan Nasional diselenggarakan

berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan

Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D),

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja

Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan.

Sebagai tindak lanjutnya, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan

menyusun Renstra-SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman

Page 5: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

2

pada RPJM Daerah dan juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja SKPD dengan

berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD serta mengacu pada hasil-hasil

Musrenbang.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD yang

memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan

dilaksankan oleh SKPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan.

Di dalam Renja SKPD juga memuat permasalahan-permasalahan yang

belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran

Renstra SKPD dan RKPD sebagai rencana kerja tahunan daerah.

Dengan adanya Renja SKPD akan dapat lebih menjamin konsistensi

perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan

secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program SKPD lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Kapuas Hulu Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Page 6: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

3

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Page 7: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

4

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Kapuas Hulu;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016

Nomor 51).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 ini

dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan pada tahun 2019. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten

Kapuas Hulu tahun 2016-2021;

2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari

permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun

mendatang;

3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi

pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;

4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara

efektif, efisien dan berkelanjutan;

5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan

program tahunan daerah;

6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro

perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi

masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan,

pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

Page 8: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

5

7. Untuk memberikan arah serta sebagai pedoman dalam rangka penyusunan

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten

Kapuas Hulu Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan penyajian

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahu Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Page 9: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

6

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Anggaran Tahun 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu dengan

Belanja langsung APBD sebesar Rp. 135.589.851.400,- dan APBD (perubahan)

sebesar Rp. 176.804.775.187,- yang terdiri dari 22 program dan 143 kegiatan. Dari

jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 155.701.721.330,-dengan capaian

kinerja keuangan sebesar 88,06%.

Berikut ini disajikan Tabel evaluasi pelaksanaan Renja Kesehatan

Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 pada lampiran tabel 2.1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu disajikan

pada tabel 2.2 berikut :

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi Dinas Kesehatan

SPM / Standar Nasional

Target IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun

Realisasi Capaian Tahun

Proyeksi

Catatan Analisis

2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan kesehatan dasar

69% 69% 70% 71% 69,20%

2

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan kesehatan rujukan

65% 65% 66% 67% 65,89%

3 AKI

300 300 290 280 45

4 AKB

28 28 26 24 22

5

prevalensi Baduta (bawah dua tahun) stunting

29.90%

29.90%

29.80%

29.70%

27,20%

6

Prevalensi TB per 100.000 penduduk

159 159 150 145 162

Page 10: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

7

7

Prevalensi Diabetes Melitus (DM)

1.00%

1.00%

0.99% 0.98% 1,41 %

8

Prevalensi Hypertensi

28.30%

28.30%

28.10%

27.90%

1,90 %

9

Prevalensi Filariasis

0% 0% 0% 0% 0%

10 Insidence Rate DBD per 100.000 penduduk

105 105 90 75 150

11 Insidence Rate Diare per 1.000 penduduk

30 30 28 26 15

12 Universal Health Coverage

50 50 60 75 50

13

Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.

100% 100% 100% 100% 100% 56.20%

14

Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.

100% 100% 100% 100% 100% 45%

15

Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

100% 100% 100% 100% 100% 88.00%

16

Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

100% 100% 100% 100% 100% 56.70%

17

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

100% 100% 100% 100% 100% 91.20%

18

Persentase penduduk usia 15 s.d. 59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

100% 100% 100% 100% 100% 8.55%

19

Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

100% 100% 100% 100% 100% 36%

Page 11: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

8

20

Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

100% 100% 100% 100% 100% 67.36%

21

Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

100% 100% 100% 100% 100% 12.92%

22

Cakupan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

100% 100% 100% 100% 100% 58.75%

23

Cakupan penderita TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.

100% 100% 100% 100% 100% 80.28%

24

Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, waria/ transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

100% 100% 100% 100% 100% 59.80%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelayanan Dinas Kesehatan Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas

Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi,

permasalahan tersebut antara lain :

1. Regulasi bidang kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu dinilai masih sangat lemah

dan perlu dibenahi serta ditingkatkan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan

kesehatan.

2. Keterampilan tenaga kesehatan yang belum memadai.

3. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan masih ada yang belum memenuhi standar pelayanan

fasilitas kesehatan

4. Sarana dan prasarana kesehatan rujukan yang belum paripurna dan Sarana dan

Page 12: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

9

prasarana kesehatan dasar yang belum merata.

5. Sosialisasi Informasi Program dan Hasil Kegiatan yang belum maksimal.

6. Tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat yang masih rendah.

7. Intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular semakin meningkat, ada

ancaman meningkatnya penyakit lain ( new emerging dan re- emerging ).

8. Kualitas kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar masih buruk di masyarakat.

9. Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih rendah, terutama

masyarakat miskin yang tinggal di daerah terpencil dan letak geografis yang sulit

dijangkau.

10. Masih Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) , Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka

Kematian Balita (AKABA), akibat 3T (terlambat mengambil keputusan, terlambat

merujuk dan terlambat mendapat penanganan).

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD disajikan pada lampiran tabel 2.3

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari hasil forum SKPD yang telah dilaksanakan tahun 2019 Dinas Kesehatan

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan usulan program / kegiatan yang diusulkan para

pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun pokok-pokok pikiran

DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

Page 13: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

TABEL 2.1

OPD : DINAS KESEHATAN

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.

1 3 4 16 17

1 1 02 01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Surat Menyurat Kantor Dinas Kesehatan

Kapuas Hulu100.00 % 882,446,000 97.72 6,610,678 12,179,219 17 1,311,613 1,821.11 11,359,778 91.06 96.03 86.12 232.75

1 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai dan Jasa Pengiriman Surat 100 % 35,000 0.45 30,343 100 34,553 3 1,113 31 10,630 3 1,046 60 20,781 97.16 33,570 97.16 97.16 98 63,913 97.60 182.61 DINAS KESEHATAN

02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Berfungsinya Sarana dan Prasarana Kantor Dinas

Kesehatan, RS Bergerak Badau dan Puskesmas Se

Kabupaten Kapuas Hulu

100 % 459,000 5.06 342,295 100 1,042,200 22 226,679 29 305,807 15 154,428 23 240,846 89.02 927,760 89.02 89.02 94 1,270,055 94.08 276.70 DINAS KESEHATAN

03Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Pembayaran STNK Kendaraan Dinas Operasional

Kantor Dinas Kesehatan Tepat Waktu100 % 49,000 0.51 34,666 100 40,000 25 10,085 33 13,222 18 7,035 24 9,599 99.85 39,941 99.85 99.85 100 74,607 100.36 152.26 DINAS KESEHATAN

04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya Jasa Tenaga Administrasi Keuangan 100 % 348,000 5.43 367,080 100 541,560 - 0 46 250,980 17 94,620 30 161,807 93.69 507,407 93.69 93.69 99 874,487 99.12 251.29 DINAS KESEHATAN

05Penyediaan Jasa Pengamanan dan

Kebersihan Kantor

Terpenuhinya Jasa Tenaga Pertamanan dan

Kebersihan kAntor Dinas Kesehatan dan

Puskesmas se Kapuas Hulu

100 % 488,000 6.94 469,454 100 1,105,736 13 148,051 37 403,853 15 170,619 34 380,411 99.75 1,102,934 99.75 99.75 107 1,572,388 106.69 322.21 DINAS KESEHATAN

06 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan KerjaBerfungsinya Perlatan Kerja Kantor Dinas

Kesehatan dan Puskesmas Se Kapuas Hulu100 % 125,000 1.65 111,653 100 112,250 5 5,135 7 7,491 3 3,400 86 96,180 99.96 112,206 99.96 99.96 102 223,859 101.61 179.09 DINAS KESEHATAN

07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 100 % 170,000 3.52 238,210 100 493,281 18 91,019 29 145,490 8 39,249 44 217,515 100.00 493,273 100.00 100.00 104 731,483 103.52 430.28 DINAS KESEHATAN

08Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 100 % 137,000 2.47 167,316 100 472,184 28 134,072 16 76,095 6 26,534 50 234,604 99.81 471,305 99.81 99.81 102 638,621 102.29 466.15 DINAS KESEHATAN

09Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor100 % 138,000 2.41 163,302 100 634,002 2 14,314 54 342,728 1 9,457 40 253,998 97.87 620,497 97.87 97.87 100 783,799 100.28 567.97 DINAS KESEHATAN

10Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan

Perlengkapan Kerja100 % 1,770,000 27.46 1,857,411 100 2,216,107 1 24,700 19 430,800 43 941,988 36 806,130 99.44 2,203,618 99.44 99.44 127 4,061,029 126.89 229.44 DINAS KESEHATAN

11 Penyediaan Peralatan Rumah TanggaTerpenuhinya Kebutuhan Perlatan dan

Perlengkapan Kerja100 156,560 10 15,110 34 54,000 9 13,880 46 72,020 99.01 155,010 99.01 99.01 99 155,010 DINAS KESEHATAN

12Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang - Undangan100 % 48,000 0.28 18,755 100 44,600 5 2,280 26 11,680 47 20,940 21 9,479 99.50 44,379 99.50 99.50 100 63,134 99.78 131.53 DINAS KESEHATAN

13 Penyediaan Makanan dan Minumantersedianya Makanan dan Minuman harian, Rapat

dan Tamu100 % 639,000 9.27 626,828 100 635,800 8 52,784 36 229,238 18 115,428 37 234,878 632,328 - 99.45 9 1,259,156 9.27 197.05 DINAS KESEHATAN

14Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi,

Kunjungan Kerja dan Konsultasi Keluar Daerah100 % 935,000 14.71 995,456 100 1,199,597 14 162,737 20 234,748 9 104,595 43 513,732 85 1,015,812 84.68 84.68 99 2,011,268 99.39 215.11 DINAS KESEHATAN

15Rapat-rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja

dalam Daerah

Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi,

Kunjungan Kerja Dalam Daerah100 % 620,000 7.97 539,251 100 612,504 11 70,043 26 157,448 13 79,876 25 155,295 76 462,662 75.54 75.54 84 1,001,913 83.51 161.60 DINAS KESEHATAN

16Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di

Lingkungan SKPDTersedianya Tenaga Administrasi Keuangan 100 % 58,000 0.24 16,497 100 48,000 - 0 42 20,000 31 15,000 27 13,000 100 48,000 100.00 100.00 100 64,497 100.24 111.20 DINAS KESEHATAN

17Pelayanan Ketatausahaan Personel di

Lingkungan SKPD

Administrasi Pengangkatan dan Penempatan

Tenaga Kontrak Terlengkapai dan Terselesaikan0 0 - 0.00 - 100 30,129 98 29,379 - - - - - - 98 29,379 97.51 97.51 98 29,379 DINAS KESEHATAN

18 Penyusunan RKA dan DPATersusunnya RKA, DPA dan DPPA Kantor Dinas

Kesehatan 100 % 10,000 0.04 2,772 100 5,112 61 3,112 39 1,992 - - - - 100 5,104 99.84 99.84 100 7,876 99.88 78.76 DINAS KESEHATAN

19 Penyediaan Jasa Pendukung Kantor Tersedianya Tenaga AdministrasiPerkantoran 100 % 585,000 8.46 572,439 100 2,710,044 12 315,000 18 495,850 10 259,550 49 1,339,393 89 2,409,793 88.92 88.92 97 2,982,232 97.38 509.78 DINAS KESEHATAN

20 Penyediaan Jasa PublikasiTersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang - Undangan100 % 53,000 0.84 56,950 100 45,000 13 6,000 70 31,600 16 7,200 - - 100 44,800 99.56 99.56 100 101,750 100.40 191.98 DINAS KESEHATAN

1 02 01 02PROGRAM PENINGKATAN SARANA &

PRASARANA APARATUR

Terselenggaranya Sarana Pelayanan

Kesehatan/Administrasi Perkantoran Dinas

Kesehatan

97.34 4,771,243 600 11,700,119 34,424 93 786,888 11 1,311,176 78.59 78.59 94.82 153.18

15 = 14/5*10013 = 12/7*100 14 = 6 + 122 5 6 7 9 10 11 12 = 8+9+10+118

Keterangan

K

III IV

Target Kinerja dan Anggaran

Renja OPD Tahun 2017

Realisasi Kinerja Pada Triwulan …TAHUN 2017

Unit OPD Penanggung

Jawab

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja OPD Tahun 2017

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja OPD Tahun 2017 (% )

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra OPD s/d

Akhir Tahun 2017

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renstra OPD s/d Tahun

2017 (% )

EVALUASI HASIL RENJA OPDBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017

No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(output)

Target Renstra PD pada tahun 2021

(akhir periode Renstra OPD)

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra SKPD s/d Tahun

Lalu (2016) I II

Page 10

Page 14: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

TABEL 2.1

OPD : DINAS KESEHATAN

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.

1 3 4 16 1715 = 14/5*10013 = 12/7*100 14 = 6 + 122 5 6 7 9 10 11 12 = 8+9+10+118

Keterangan

K

III IV

Target Kinerja dan Anggaran

Renja OPD Tahun 2017

Realisasi Kinerja Pada Triwulan …TAHUN 2017

Unit OPD Penanggung

Jawab

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja OPD Tahun 2017

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja OPD Tahun 2017 (% )

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra OPD s/d

Akhir Tahun 2017

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renstra OPD s/d Tahun

2017 (% )

EVALUASI HASIL RENJA OPDBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017

No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(output)

Target Renstra PD pada tahun 2021

(akhir periode Renstra OPD)

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra SKPD s/d Tahun

Lalu (2016) I II

02 02 02 01 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional 100 % 1,236,000 33.22 1,628,580 100 2,072,069 - 0 21 427,120 13 259,710 63 1,314,228 97 2,001,058 96.57 96.57 130 3,629,638 129.80 293.66 DINAS KESEHATAN

02Penyediaan Sarana Pendukung Gedung

Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Air Minum / Air

Bersih100 % 37,000 0.44 21,500 100 8,000,000 - 0 0 8,000 - - - - 0 8,000 0.10 0.10 1 29,500 0.54 79.73 DINAS KESEHATAN

03 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung KantorTersedianya WC Dinas Kesehatan dan Gedung IFK

Yang Berfungsi dengan Baik100 % 745,000 15.01 735,940 100 290,000 - 0 5 14,500 - - 95 275,227 100 289,727 99.91 99.91 115 1,025,667 114.92 137.67 DINAS KESEHATAN

04Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas

/ Operasional

Berfungsinya Kendaraan Dinas Operasional Dinas

Kesehatan100 % 755,000 15.20 745,117 100 600,350 5 27,691 45 272,637 7 40,705 43 259,162 100 600,195 99.97 99.97 115 1,345,312 115.18 178.19 DINAS KESEHATAN

05Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Tersedianya Supply Listrik Pada Saat PLN Tidak

Berfungsi100 % 105,000 0.64 31,196 100 97,200 1 491 14 13,975 9 9,129 51 49,754 75 73,349 75.46 75.46 76 104,545 76.10 99.57 DINAS KESEHATAN

06 Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Dinas Tertlaksananya Rehabilitasi Rumah Dokter 100 % 1,725,000 32.82 1,608,910 100 640,500 1 6,242 8 50,656 - - 91 580,734 100 637,632 99.55 99.55 132 2,246,542 132.38 130.23 DINAS KESEHATAN

1 02 01 05PROGRAM KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR37.8236 220,161 100 1,231,296 96 1,178,222 65.89 65.89 45.18 171.52

02 01 05 001 Pendidikan dan Pelatihan FormalTerlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

Bagi Pegawai Kantor Dinas Kesehatan100 % 218,000 37.82 220,161 100 922,579 7 68,610 26 242,865 27 250,651 37 339,480 98 901,606 97.73 97.73 136 1,121,767 135.55 514.57 DINAS KESEHATAN

064

Penyusunan Analisis jabatan dan Analisis

Beban Kerja dilingkungan Dinas Kesehatan

dan Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten

Kapuas Hulu

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 100 % 35,000 100 47,987 - 0 - - - - - - - - - - - - - - DINAS KESEHATAN

065 Pendayagunaan tenaga kesehatanTerbinanya Aparatur Dinas Kesehatan Kapuas

Hulu100 276,794 14 40,042 63 174,977 2 5,810 20 55,787 100 276,616 99.94 99.94 100 276,616 DINAS KESEHATAN

1 02 01 06PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

77.12 19,351 500 99,922 5 5,000 59.68 59.68 75.11 41.79

001Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD Dinas Kesehatan100 % 9,000 0 - 100 5,000 100 5,000 - - - - - - 100 5,000 100.00 100.00 100 5,000 100.00 55.56 DINAS KESEHATAN

003Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran SKPD

Dinas Kesehatan100 % 9,000 7.32 1,575 100 1,575 - 0 - - - - 98 1,550 98 1,550 98.41 98.41 106 3,125 105.74 34.72 DINAS KESEHATAN

004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunTersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas

Kesehatan100 % 87,000 0.04 2,776 100 2,780 - 0 - - - - - - - - - - 0 2,776 0.04 3.19 DINAS KESEHATAN

025Penyusunan Standar Pelayanan Minimal

(SPM)

Tersedianya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Dinas Kesehatan100 59,367 - 0 - - - - - - - - - - - - DINAS KESEHATAN

034Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan

Keuangan

Terpeliharanya / Berfungsinya Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan daerah100 % 40,000 69.75 15,000 100 31,200 - 0 - - - - 100 31,200 100 31,200 100.00 100.00 170 46,200 169.75 115.50 DINAS KESEHATAN

1 02 01 15PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN

KESEHATAN95.22 3,921,189 500 4,904,926 9 424,031 99.60 99.60 102.77 45.26

001 Pengadaan Obat dan Perbekalan KesehatanTerpenuhinya Kebutuhan Obat dan Perbekalan

Kesehatan Di Unit Pelayanan Kesehatan90 % 6,235,000 81.85 3,370,835 100 4,258,886 - 0 61 2,576,825 11 464,200 28 1,199,357 100 4,240,382 99.57 99.57 181 7,611,217 201.57 122.07 DINAS KESEHATAN

002Peningkatan Pemerataan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Terdistribusinya Obat dan Perbekalan Kesehatan

di Unit Pelayanan Kesehatan tiap Triwulan100 % 442,000 7.13 293,811 100 168,805 9 14,400 28 47,355 8 13,400 54 90,583 98 165,738 98.18 98.18 105 459,549 105.32 103.97 DINAS KESEHATAN

007

Pemenuhan Sarana prasarana dalam rangka

pelayanan kefarmasian dan perbekalan

kesehatan

Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 100 64,000 - 0 100 63,699 - - - - 100 63,699 99.53 99.53 100 63,699 DINAS KESEHATAN

009

Pertemuan Konfirmasi data Persediaan Obat

Per 31 Desember 2016 dalam rangka

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Terkonfirmasinya Data Persediaan Obat 31

Desember 2015100 % 87,319,000 1.57 64,710 100 48,482 100 48,481 1 370 - - - - 101 48,851 100.76 100.76 102 113,561 102.33 0.13 DINAS KESEHATAN

Page 11

Page 15: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

TABEL 2.1

OPD : DINAS KESEHATAN

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.

1 3 4 16 1715 = 14/5*10013 = 12/7*100 14 = 6 + 122 5 6 7 9 10 11 12 = 8+9+10+118

Keterangan

K

III IV

Target Kinerja dan Anggaran

Renja OPD Tahun 2017

Realisasi Kinerja Pada Triwulan …TAHUN 2017

Unit OPD Penanggung

Jawab

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja OPD Tahun 2017

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja OPD Tahun 2017 (% )

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra OPD s/d

Akhir Tahun 2017

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renstra OPD s/d Tahun

2017 (% )

EVALUASI HASIL RENJA OPDBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017

No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(output)

Target Renstra PD pada tahun 2021

(akhir periode Renstra OPD)

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra SKPD s/d Tahun

Lalu (2016) I II

010Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan dalam

rangka pengelolaan Obat Puskesmas

Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan

Tenaga Farmasi Sebagai Petugas Pengelola Obat

Puskesmas dan Rs Pratama

100 % 316,920,000 4.66 191,833 100 209,541 5 9,978 61 128,844 13 27,123 21 43,497 100 209,442 99.95 99.95 105 401,275 104.61 0.13 DINAS KESEHATAN

1 02 01 16 Upaya Kesehatan masyarakat 96.46 1,169,758 1,200 11,616,608 93 10,847,647 99.70 99.70 244.16 117.82

07Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan

KesehatanPeningkatan Pelayanan Kefarmasian 100 % 352,000 19.80 240,119 100 246,425 27 66,972 17 42,955 7 16,465 47 115,200 98 241,592 98.04 98.04 118 481,711 117.84 136.85 DINAS KESEHATAN

011Pelayanan Kesehatan bagi Pengungsi Korban

Bencana

Terlayannya Penanganan Kesehatan Bagi

Masyarakat Yang Mengalami Bencana100 % 95,000 3.87 46,970 100 55,000 - 0 34 18,527 10 5,282 46 25,467 90 49,276 89.59 89.59 93 96,246 93.47 101.31 DINAS KESEHATAN

012Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan

Masalah Kesehatan

Terlaksananya Penigkatan Pelayanan di Rumah

Sakit100 9,587,515 8 768,569 36 3,473,158 15 1,439,569 40 3,850,832 99 9,532,128 99.42 99.42 99 9,532,128 DINAS KESEHATAN

014

Monitoring, Evaluasi dan Konsultasi

Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan

Khusus

Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan

Petugas Kesehtan Tentang Pelayanan Kesehatan

Khusus

100 % 55,000 3.08 37,340 100 46,000 10 4,491 22 10,314 38 17,594 28 13,076 99 45,475 98.86 98.86 102 82,815 101.94 150.57 DINAS KESEHATAN

015Pelayanan Kesehatan hari-hari Besar dan

Nasional

Meningkatnya Perlindungan Kesehatan Pada

Masyarkat Yang Mengikuti Upacara Hari - Hari

Besar

100 % 45,000 2.72 33,000 100 45,000 3 1,432 - - 10 4,400 84 37,723 97 43,555 96.79 96.79 100 76,555 99.51 170.12 DINAS KESEHATAN

033Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien

RSUD dr. A. Diponegoro Putussibau

Tersedianya Makanan dan Minuman Pasien

Kesehtan Rumah sakit100 580,000 - 0 48 277,895 28 160,780 24 140,796 100 579,471 99.91 99.91 100 579,471 DINAS KESEHATAN

035Pelayanan Kesehatan Daerah

Terpencil,Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)

Pemerataan pelayanan Kesehatan dan Mendorong

Serta Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam

Menignkatkan Selfcare Individu dan Keluarga di

wilayah DTPK

100 % 485,000 38.45 466,317 100 706,750 7 52,658 28 198,485 15 103,587 50 350,788 100 705,518 99.83 99.83 138 1,171,835 138.28 241.62 DINAS KESEHATAN

037Penerbitan Izin dan Registrasi Sarana

Pelayanan Kesehatan

Terjaminnya Kepastian Hukum dan Tertibnya

Administrasi Bagi sarana Kesehatan Pemerintah

dan Swasta

5 sarana 45,000 2.16 26,151 100 1,950 - 0 100 1,950 - - - - 100 1,950 100.00 100.00 102 28,101 2,043.13 62.45 DINAS KESEHATAN

041Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Calon

Jamaah Haji

Meningkatnya Pengetahuan Pemahaman dan

Kemampuan Calon Jemaah Haji Untuk hidup sehat100 % 65,000 4.69 56,839 100 75,328 - 0 - - 65 49,138 34 25,885 100 75,023 99.60 99.60 104 131,862 104.28 202.86 DINAS KESEHATAN

042 Pengelolaan Register Kunjungan PuskesmasJumlah Puskesmas Yang Menerapkan Register

kunjungan Elektronik100 % 115,000 8.70 105,450 100 107,100 10 11,070 22 24,000 22 24,000 44 47,200 99 106,270 99.23 99.23 108 211,720 107.92 184.10 DINAS KESEHATAN

43

Monitoring, Evaluasi dan Konsultasi

Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan

Dasar dan Rujukan

Penigkatan Kemampuan Staf Puskesmas Dalam

Melakukan Pencatatan Buku Regoster kunjungan

Puskemas dan Input Data Kunjungan Pasien

Dengan Register Kunjungan eletronik

8.05 97,572 100 105,540 23 24,647 16 16,946 13 13,474 44 46,892 97 101,959 96.61 96.61 105 199,531 DINAS KESEHATAN

044 Pelayanan Kesehatan Olah RagaMeningkatkan Kebugaran Pegawai Dinas

Kesehatan100 % 80,000 4.95 60,000 100 60,000 20 12,000 28 16,500 24 14,200 47 28,450 119 71,150 118.58 118.58 124 131,150 123.53 163.94 DINAS KESEHATAN

1 02 01 17PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN

MAKANAN95.03 80,157 300 66,732 25 16,969 98.89 32.41 167.36 0.10

005Monitoring,Evaluasi industri Rumah Tangga

Pangan

Termonitoring dan Terevaluasinya Pengolahan

dab Hygiene Sanitasi Industri Rumah Tangga

Pangan Secara Optimal

50 % 19,769,000 15.84 13,358 100 13,502 - 0 - - - - 99 13,428 99 13,428 99.45 0 115 26,786 230.58 0.14 DINAS KESEHATAN

009

Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka

Peningkatan Pemberdayaan Konsumen /

Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan

Terlatihnya Penanggungjawab Industri Rumah

Tangga Pangan dan Distributor Pangan Tentang

Kemanan Pangan

60 % 52,386,000 62.90 53,062 100 35,780 - 0 - - 80 28,592 20 7,184 100 35,776 99.99 0 163 88,838 271.49 0.17 DINAS KESEHATAN

011Pengelolaan Izin Pendirian Apotek dan Toko

Obat

Terbinanya Apotek dan Toko Obat Berizin

Sehingga Pengelolaan Obat di Apotek dan Toko

Obat dapat Optimal

16.28 13,737 100 17,450 59 10,246 39 6,723 - - - - 97 16,969 97.24 97.24 114 30,706 DINAS KESEHATAN

1 02 01 19PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT95.42 570,697 400 440,634 35 152,032 96.50 24.99 - -

008 Jambore Kader PosyanduPeningkatan Kompetensi Peserta Jambore Kader

Posyandu58.95 352,548 100 70,544 - 0 - - - - 87 61,522 87 61,522 87.21 0 146 414,070 DINAS KESEHATAN

Page 12

Page 16: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

TABEL 2.1

OPD : DINAS KESEHATAN

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.

1 3 4 16 1715 = 14/5*10013 = 12/7*100 14 = 6 + 122 5 6 7 9 10 11 12 = 8+9+10+118

Keterangan

K

III IV

Target Kinerja dan Anggaran

Renja OPD Tahun 2017

Realisasi Kinerja Pada Triwulan …TAHUN 2017

Unit OPD Penanggung

Jawab

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja OPD Tahun 2017

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja OPD Tahun 2017 (% )

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra OPD s/d

Akhir Tahun 2017

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renstra OPD s/d Tahun

2017 (% )

EVALUASI HASIL RENJA OPDBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017

No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(output)

Target Renstra PD pada tahun 2021

(akhir periode Renstra OPD)

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra SKPD s/d Tahun

Lalu (2016) I II

014

Pembinaan dan Pengembangan Posyandu

Dalam Program P2W-KSS, PKK KB-Kes,

Lomba Desa dan UKS

Rata - Rata Persentase Peningkatan strata

Posyandu Tingkat Kecamatan Yang Menjadi

sasaran

30.67 183,449 100 152,100 23 34,778 30 45,042 20 30,593 27 41,619 100 152,032 99.96 99.96 131 335,481 DINAS KESEHATAN

016Pembinaan dan Pengembangan Posyandu

Tingkat Kabupaten

Presentase Peningkatan Strata Posyandu Purnama

Tingkat Kabupaten100 178,080 - 0 - - 99 176,121 - - 99 176,121 98.90 0 99 176,121 DINAS KESEHATAN

022Pembinaan dan pengembangan Saka Bakti

Husada

Peningkatan Kompetensi Kader Saka Khakti

Husada Tentang Krida Saka Bhakti Husada (SBH)5.80 34,700 100 39,910 - 0 - - - - 100 39,883 100 39,883 99.93 0 106 74,583 DINAS KESEHATAN

1 02 01 20PROGRAM PERBAIKAN GIZI

MASYARAKAT96.10 1,990,949 550 1,071,521 22 237,991 97.72 33.23 70.40 49.32

001Penyusunan Peta Informasi Masyarakat

Kurang Gizi

Tersedianya Peta Informasi Masyarakat Kurang

Gizi80 % 900,000 26.67 248,352 80 138,602 13 18,305 9 12,319 - - 77 107,407 100 138,031 99.59 99.59 126 386,383 157.82 42.93 DINAS KESEHATAN

002 Pemberian makanan dan vitaminBalita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Sesuai

Standar Tatalaksana Anak Gizi Buruk21.56 200,800 100 221,220 - 0 21 45,600 43 94,812 35 78,365 99 218,777 98.90 0 120 419,577 DINAS KESEHATAN

006Monitoring Evaluasi dan Bimbingan Teknis

Program Perbaikan Gizi di Puskesmas

Terampilnya Pengelola Program Gizi Puskesmas

Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya13.56 126,297 100 100,140 12 12,144 23 23,085 - - 65 64,731 100 99,960 99.82 99.82 113 226,257 DINAS KESEHATAN

010 Pelatihan Petugas Gizi Puskesmas

Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan

Petugas Puskesmas Dalam MelaksanakanProgram

Gizi

100 % 150,000 6.91 64,400 100 72,781 - 0 - - 98 71,512 - - 98 71,512 98.26 0 105 135,912 105.17 90.61 DINAS KESEHATAN

012Pelatihan tenaga konselor menyusui Air Susu

Ibu (ASI) eksklusif

Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan

Petugas Puskesmas Dalam Melaksanakan

Konseling Menyusui Air Susu Ibu

70 % 900,000 13.07 1,217,659 70 247,578 - 0 63 156,684 - - 35 87,266 99 243,950 98.53 0 112 1,461,609 159.44 162.40 DINAS KESEHATAN

016Penyusunan Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Terselenggaranya Implementasi Dalam Manajemen

mutu ISO 9001 : 200814.33 133,441 100 291,200 - 0 - - 53 154,249 38 111,480 91 265,729 91.25 0 106 399,170 DINAS KESEHATAN

1 02 01 21PROGRAM PENGEMBANGAN

LINGKUNGAN SEHAT99.70 992,877 600 920,477 65 596,242 99.76 99.76 47.97 50.55

013 Pengawasan Kualitas Air Minum

Meningkatnya Kualitas Air dan Hygiene Sanitasi

DAMIU, PDAM, Perpipaan Gravitasi, PAH dan SGL

Yang memenuhi Standar

75 % 188,000 11.81 117,644 100 206,973 21 44,231 8 15,718 12 25,159 59 121,815 100 206,923 99.98 99.98 112 324,567 149.05 172.64 DINAS KESEHATAN

017Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan

Lingkungan ke Puskesmas

Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan

Petugas Dalam Program Kesehatan Lingkungan Di

Puskesmas

80 % 161,000 11.11 110,673 100 99,780 42 41,913 37 37,363 - - 20 20,394 100 99,670 99.89 99.89 111 210,343 138.75 130.65 DINAS KESEHATAN

018 Pemberantasan Sarang NyamukRumah Bebas Jentik dan Terhindar Dari Penyakit

Demam Berdarah Dengue100 103,500 - 0 46 47,238 9 9,600 45 46,628 100 103,466 99.97 99.97 100 103,466 DINAS KESEHATAN

019Penyediaan Sarana Air Minum Masyarakat

Pedesaan

Tersedianya Penampung Air HujanUntuk

Masyarakat Pedesaan76.78 764,560 100 100,000 - 0 - - - - 100 99,600 100 99,600 99.60 99.60 176 864,160 DINAS KESEHATAN

026Lomba dan deklarasi desa Open Defecation

Free (ODF)

Tercapainya Desa Open Defecation Free (ODF)

Yang Buang Air Besar di jamban Sehat75 % 186,000 100 119,920 - 0 - - 16 19,222 83 99,957 99 119,179 99.38 99.38 99 119,179 DINAS KESEHATAN

027 Verifikasi Desa Open Defecation Free ( ODF ) Tercapainya Desa open Defecation Free (ODF) 100 290,304 9 25,951 18 50,892 - - 73 212,806 100 289,649 99.77 99.77 100 289,649 DINAS KESEHATAN

1 02 01 22PROGRAM PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYAKIT

MENULAR

97.34 959,199 900 1,016,982 92 938,518 92.80 92.80 41.65 26.12

008 Peningkatan ImunisasiMeningkatnya Imunitas Anak Terhadap Penyakit

Yang dapat di Cegah dengan Imunisasi (PD3i)14.48 142,688 100 39,000 - 0 71 27,553 - - 29 11,129 99 38,682 99.18 99.18 114 181,370 DINAS KESEHATAN

009Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan

Penanggulangan Wabah

Peningkatan Kinerja manajemen Penanggulangan

Penyakit Yang Berpotensi wabah100 44,710 11 4,923 75 33,550 2 934 9 4,139 97 43,546 97.40 97.40 97 43,546 DINAS KESEHATAN

012 Fogging Fokus Demam berdarah dengue Wilayah Endemis DBD 100 % 456,000 13.71 135,063 100 134,342 1 2,000 9 12,081 38 51,057 14 18,455 62 83,593 62.22 62.22 76 218,656 75.93 47.95 DINAS KESEHATAN

Page 13

Page 17: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

TABEL 2.1

OPD : DINAS KESEHATAN

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.

1 3 4 16 1715 = 14/5*10013 = 12/7*100 14 = 6 + 122 5 6 7 9 10 11 12 = 8+9+10+118

Keterangan

K

III IV

Target Kinerja dan Anggaran

Renja OPD Tahun 2017

Realisasi Kinerja Pada Triwulan …TAHUN 2017

Unit OPD Penanggung

Jawab

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja OPD Tahun 2017

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja OPD Tahun 2017 (% )

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra OPD s/d

Akhir Tahun 2017

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renstra OPD s/d Tahun

2017 (% )

EVALUASI HASIL RENJA OPDBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017

No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(output)

Target Renstra PD pada tahun 2021

(akhir periode Renstra OPD)

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra SKPD s/d Tahun

Lalu (2016) I II

018

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

Penigkatan Manajemen dan Kinerja Petugas

Penanggungjawab Terhadap Penanggulangan

Penyakit Menular

17.62 173,612 100 114,800 54 61,873 30 34,308 - - 16 18,542 100 114,723 99.93 99.93 118 288,335 DINAS KESEHATAN

024 Penanggulangan Penyakit Filariasis Terjaringnya Penderita Positif Cacing Filaria 51.54 507,836 100 196,600 - 0 - - 29 56,400 65 127,150 93 183,550 93.36 93.36 145 691,386 DINAS KESEHATAN

026 Monitoring dan Evaluasi TB ParuMeningkatnya Pengetahuan Pengelola Program TB

Paru100 72,395 - 0 - - 15 11,175 69 49,718 84 60,893 84.11 84.11 84 60,893 DINAS KESEHATAN

027Kontak Survei Kusta dan Penanggulangan

WabahSemua Penyakit Kusta Diobati 100 53,450 20 10,591 28 14,787 - - 52 27,853 100 53,231 99.59 99.59 100 53,231 DINAS KESEHATAN

028 Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Peningkatan manajemen dan Kinerja Petugas

Penanggungjawab Terhadap Penanggulangan

Penyakit Tidak Menular

50 % 330,000 100 279,191 18 50,662 53 147,272 2 6,846 26 73,195 100 277,975 99.56 99.56 100 277,975 199.13 84.23 DINAS KESEHATAN

029Monitoring dan Evaluasi Penyakit Tidak

Menular

Peningkatan manajemen dan Kinerja Petugas

Penanggungjawab Terhadap Penanggulangan

Penyakit Tidak Menular

100 % 80,000 100 82,494 - 0 24 19,541 24 19,644 52 43,140 100 82,325 99.80 99.80 100 82,325 99.80 102.91 DINAS KESEHATAN

1 02 01 23PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN

KESEHATAN99.22 2,961,044 1,106 2,646,145 42 1,121,021 56.16 56.16 259.35 93.24

023Workshop Penggalangan Komitmen dan

Persiapan Akreditasi Puskesmas

Jumlah Puskesmas Yang Terlatih Melaksanakan

Akreditasi Puskesmas100 % 120,000 3.29 98,205 100 103,640 - 0 63 65,188 37 38,000 - - 100 103,188 99.56 99.56 103 201,393 102.85 167.83 DINAS KESEHATAN

024Penilaian Akreditasi Puskesmas oleh Tim

Akreditasi Pusat

Jumlah Puskesmas Yang dilakukan Penilaian

Akreditasi9 550,000 15.84 472,767 100 505,500 - 0 17 88,222 - - - - 17 88,222 17.45 17.45 33 560,989 369.93 102.00 DINAS KESEHATAN

025 Kalibrasi Alat KesehatanJumlah Alat Kesehatan Puskesmas Yang

Dikalibrasi100 % 45,000 0.64 19,170 100 53,740 - 0 - - - - 90 48,353 90 48,353 89.98 89.98 91 67,523 90.62 150.05 DINAS KESEHATAN

026Pendampingan dan Implementasi Akreditasi

Puskesmas Tahun 2017

Jumlah Puskesmas Yang Terlatih Melaksanakan

Akreditasi Puskesmas6 Pusk 1,520,000 61.86 1,846,161 6 1,498,411 2 36,039 21 313,156 6 90,213 45 681,613 75 1,121,021 74.81 74.81 137 2,967,182 2,277.90 195.21 DINAS KESEHATAN

027Pertemuan Pemahaman Standart dan

Instrumen Akreditasi Puskesmas

Jumlah Tenaga Puskesmas Yang Mendapat

Pemahaman Tentang Akreditasi Puskesmas100 % 185,000 5.22 155,815 100 173,781 - 0 - - - - 84 146,237 84 146,237 84.15 84.15 89 302,052 89.37 163.27 DINAS KESEHATAN

030Pertemuan Penyusunan Standart dan

Instrumen Akreditasi Puskesmas

Jumlah Tenaga Puskesmas Yang Mendapat

Pemahaman Tentang Akreditasi Puskesmas100 % 165,000 2.97 88,726 100 125,349 - 0 - - - - 132 164,982 132 164,982 131.62 131.62 135 253,708 134.59 153.76 DINAS KESEHATAN

031Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Pendukung Kegiatan Akreditasi PuskesmasJumlah Peralatan Yang Tersedia 20 % 150,000 9.39 280,200 100 - - 0 - - - - - - - - - - 9 280,200 46.94 186.80 DINAS KESEHATAN

032

Evaluasi dan Pengembangan Tata Kelola

Rumah Sakit Umum Daerah dr. A. Diponegoro

Putussibau

Terlaksananya Evaluasi dan Pengembangan Tata

Kelola Rumah Sakit100 - - 0 - - - - - - - - - - - - DINAS KESEHATAN

033

Evaluasi dan Pengembangan Tata Kelola

Klinis Rumah Sakit Umum Daerah dr. A.

Diponegoro Putussibau

Terlaksananya Evaluasi dan Pengembangan tata

Kelola Rumah Sakit100 50,567 - 0 - - - - - - - - - - - - DINAS KESEHATAN

034Workshop Akreditasi Rumah Sakit dr. Achmad

Diponegoro PutussibauTerlaksananya Workshop Akreditasi Rumah Sakit 100 93,208 - 0 - - - - 100 93,160 100 93,160 99.95 99.95 100 93,160 DINAS KESEHATAN

035

Pembinaan Rumah Sakit dalam Rangka

Persiapan Akreditasi Rumah Sakit dr. Achmad

Diponegoro

Terlaksananya Pembinaan Rumah sakit Dalam

Rangka Persiapan Akreditasi Rumah Sakit100 171,225 - 0 - - - - 76 130,869 76 130,869 76.43 76.43 76 130,869 DINAS KESEHATAN

036Survey Akreditasi Rumah Sakit dr. Achmad

Diponegoro

Terlaksananya Survey dan Penilaian Akreditasi

Rumah Sakit100 185,567 - 0 - - - - - - - - - - - - DINAS KESEHATAN

1 02 01 24PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

PENDUDUK MISKIN97.51 2,468,260 100 354,251 52 183,909 98.54 98.54 - -

004 Pelayanan Sunatan Massal

Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Khususnya Anak Laki - laki Dalam Kelompok umur

7 - 15 Tahun

97.51 2,468,260 100 169,192 - 0 49 82,732 22 37,485 27 45,076 98 165,293 97.70 97.70 195 2,633,553 DINAS KESEHATAN

Page 14

Page 18: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

TABEL 2.1

OPD : DINAS KESEHATAN

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.

1 3 4 16 1715 = 14/5*10013 = 12/7*100 14 = 6 + 122 5 6 7 9 10 11 12 = 8+9+10+118

Keterangan

K

III IV

Target Kinerja dan Anggaran

Renja OPD Tahun 2017

Realisasi Kinerja Pada Triwulan …TAHUN 2017

Unit OPD Penanggung

Jawab

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja OPD Tahun 2017

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja OPD Tahun 2017 (% )

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra OPD s/d

Akhir Tahun 2017

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renstra OPD s/d Tahun

2017 (% )

EVALUASI HASIL RENJA OPDBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017

No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(output)

Target Renstra PD pada tahun 2021

(akhir periode Renstra OPD)

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra SKPD s/d Tahun

Lalu (2016) I II

016Pelayanan Rujukan dan Pemulangan Pasien

Tidak MampuTersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien 100 185,059 4 7,951 60 111,174 17 31,750 18 33,034 99 183,909 99.38 99.38 99 183,909 DINAS KESEHATAN

1 02 01 25

PROGRAM PENGADAAN ,

PENINGKATAN DAN PERBAIKAN

SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS

/ PUSTU DAN

JARINGANNYA

92.11 15,769,568 400 59,572,316 89 52,847,078 96.17 96.17 2,494.03 367.46

002 Pembangunan Puskesmas PembantuJumlah Puskesmas Pembantu Yang Dilakukan

Pembangunan Lanjutan2 Pustu 850,000 9.21 1,577,002 100 599,250 - 0 6.97 41,755 0.78 4,682 92.14 552,178 100 598,615 99.89 99.89 109 2,175,617 5,455.28 255.95 DINAS KESEHATAN

013Pememliharaan Rutin / Berkala Sarana dan

Prasarana Puskesmas

Jumlah Puskesmas Sesuai Standar dan Dapat

Dimanfaatkan secara optimal4 Pusk 5,000,000 26.49 4,534,327 100 45,244,020 0.04 17,906 1.05 473,777 21.26 9,618,868 62.86 ####### 85 38,550,994 85.21 85.21 112 43,085,321 2,792.31 861.71 DINAS KESEHATAN

024Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Puskesmas, Pustu dan Polindes

Tersedianya Bahan Perlengkapan Keperluan

Puskesmas, Pustu, Polindes, Poskesdes100 % 7,890,000 45.38 7,769,527 100 13,452,346 0.02 3,150 1.41 189,980 28.40 3,820,881 69.93 9,407,297 100 13,421,308 99.77 99.77 145 21,190,835 145.15 268.58 DINAS KESEHATAN

027 Pembangunan PoskesdesJumlah Pos Kesehatan Desa Yang dilakukan

Pembangunan Lanjutan7 Posk 2,590,000 11.03 1,888,712 100 276,700 - 0 23.25 64,329 - - 76.56 211,832 100 276,161 99.81 99.81 111 2,164,873 1,583.39 83.59 DINAS KESEHATAN

1 02 01 26

PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN

SARANA, DAN PRASARANA RUMAH

SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH

SAKIT PARU PARU /RUMAH SAKIT

MATA

90.99 951,857 200 4,210,488 24 1,020,269 96.88 96.88 - -

004Penyediaan Pembangunan Gedung Operasi

dan CSSD

Tersedianya Gedung Operasi dan CSSD Yang

Berfungsi Secara Maksimal100 3,129,630 - 0 - - 22.22 695,295 77.16 2,414,696 99 3,109,991 99.37 99.37 99 3,109,991 DINAS KESEHATAN

029Penyediaan Biaya Operasional Rumah Sakit

Bergerak Badau

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Bergerak Badau Sehingga Meningkatkan

Pelayanan Kesehatan di Derajat Kesehatan

Masyarakat di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan

Kepulauan

90.99 951,857 100 1,080,858 11 122,950 24.12 260,675 15.64 169,023 43.26 467,621 94 1,020,269 94.39 94.39 185 1,972,126 DINAS KESEHATAN

1 02 01 27

PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA

DAN PRASARANA RUMAH

SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH

SAKIT

300 840,000 0 0 99.85 99.85 - -

005Pemeliharaan rutin/berkala Ruang Gawat

DaruratRehabilitasi IGD Rumah sakit 100 200,000 - 0 - - 6.31 12,610 93.59 187,177 100 199,787 99.89 99.89 100 199,787 DINAS KESEHATAN

036Pemiliharaan Rutin/Berkala Jalan dan Saluran

Air Rumah Sakit

Tersedianya Jalan Rabat Beton di Lingkungan

Rumah Sakit100 220,000 - 0 7.09 15,590 - - 92.77 204,085 100 219,675 99.85 99.85 100 219,675 DINAS KESEHATAN

037Pemiliharaan Rutin/Berkala Bangunan Pagar

Rumah SakitPagar di Lingkungan Rumah Sakit 100 420,000 - 0 - - - - 99.82 419,227 100 419,227 99.82 99.82 100 419,227 DINAS KESEHATAN

1 02 01 28PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN

PELAYANAN KESEHATAN87.21 8,606,361 300 12,667,389 78 7,573,696 92.28 92.28 88.48 88.00

010

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi

JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama (FKTP) milik Pemda

Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Dalam

Penyelenggaraan JKN100 % 10,012,000 84.80 8,368,301 100 9,656,607 - 0 - - - - 78 7,573,696 78 7,573,696 78.43 78.43 163 15,941,997 163.23 159.23 DINAS KESEHATAN

015Monitoring,Evaluasi dan pelaporan Program

Jaminan Kesehatan Nasional

Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan

Petugas Pengelola Dana Kapitasi FKTP, Pengelola

Laporan JKN

100 % 2,920,000 2.41 238,060 100 200,000 - 0 45 90,337 16 31,720 39 77,430 100 199,487 99.74 99.74 102 437,547 102.16 14.98 DINAS KESEHATAN

018

Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN ) / Kartu

Indonesia Sehat

Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Bagi

Masyarakat Peserta Program JKN dan Peserta

Kartu Indonesia Sehat

215,900 Jiwa 3,089,000 100 2,810,782 - 0 36 1,014,075 11 309,955 52 1,449,628 99 2,773,658 98.68 98.68 99 2,773,658 0.05 89.79 DINAS KESEHATAN

1 02 01 31PROGRAM PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN KESEHATAN

MAKANAN

95.75 13,973,542 95 32,039 98 15,883 88.81 88.81 145.08 30.26

004

Pemeriksaan makanan kadaluwarsa dan

rusak pada toko mini market dalam rangka

pengawasan keamanan dan kesehatan

makanan hasil industri

Terbinanya Toko dan Minimarket di Wilayah Kab.

Kabupaten Kapuas Hulu90 % 23,776,000 53.34 17,556 90 16,239 - 0 - - 97 15,833 0.31 50 98 15,883 97.81 97.81 151 33,439 167.95 0.14 DINAS KESEHATAN

Page 15

Page 19: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

TABEL 2.1

OPD : DINAS KESEHATAN

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.

1 3 4 16 1715 = 14/5*10013 = 12/7*100 14 = 6 + 122 5 6 7 9 10 11 12 = 8+9+10+118

Keterangan

K

III IV

Target Kinerja dan Anggaran

Renja OPD Tahun 2017

Realisasi Kinerja Pada Triwulan …TAHUN 2017

Unit OPD Penanggung

Jawab

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja OPD Tahun 2017

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja OPD Tahun 2017 (% )

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra OPD s/d

Akhir Tahun 2017

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renstra OPD s/d Tahun

2017 (% )

EVALUASI HASIL RENJA OPDBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017

No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(output)

Target Renstra PD pada tahun 2021

(akhir periode Renstra OPD)

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra SKPD s/d Tahun

Lalu (2016) I II

005

Pemeriksaan Sampel Makanan dalam rangka

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan

dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi

Rumah Tangga

Sampel Hasil Produksi IRTP Yang Dapat Diperiksa

di Balai POM Pontianak100 % 23,133,000 42.40 13,955,986 100 15,800 - 0 - - 80 12,611 - - 80 12,611 79.82 79.82 122 13,968,597 122.22 60.38 DINAS KESEHATAN

1 02 01 32PROGRAM PENINGKATAN

KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN

ANAK

72.51 945,887 100 3,483,106 - - - - 9.71 21.23

013 Pertemuan Audit Maternal PerinatalTerlaksananya Kajian Kasus Kematian Maternal

dan Perinatal/Neonatal4.99 65,111 100 114,540 8 9,544 20 22,800 29 33,698 (57.66) (66,042) - - - - 5 65,111 DINAS KESEHATAN

015 Jaminan Persalinan

Meningkatnya Akses Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan

Bayi Baru Lahir Terhadap Fasilitas Pelayanan

Kesehatan Yang Berkompetensi

1,200 Jiwa 4,034,000 57.45 749,455 100 2,749,914 - 0 27 743,939 5 134,519 (31.94) (878,458) - - - - 57 749,455 4.79 18.58 DINAS KESEHATAN

016 Monitoring, Evaluasi, dan Bimbingan Teknis

Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan Bimbingan

Teknis Bagi Petugas Penanggungjawab Program

KIA, KB dan Lansia

23 Kec 150,000 10.07 131,321 100 160,828 5 8,436 32 51,640 38 61,400 (75.53) (121,476) - - - - 10 131,321 43.77 87.55 DINAS KESEHATAN

017Implementasi Pemantauan Wilayah Setempat

(PWS) Kesehatan Keluarga

Terlaksananya Kegiatan Implementasi Pemantauan

Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Keluarga 23 Pusk 295,000,000 100 274,450 11 31,050 70 192,790 8 22,172 (89.64) (246,012) - - - - - - - - DINAS KESEHATAN

018Pertemuan Orientasi Manajemen Berat Badan

Lahir Rendah (BBLR)

Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan

Bidan dalam Penatalaksanaan Kasus Asfiksia Pada

Bayi Baru Lahir

50 orang 280,000 100 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - DINAS KESEHATAN

019Pertemuan Orientasi Surveilans Kematian

Maternal dan Perinatal

Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan

Bidan dalam Surveilans Kematian Maternal dan

Perinatal

50 orang 280,000 100 199,434 - 0 - - - - - - - - - - -

1 02 01 33

PROGRAM PENGELOLAAN

KOMUNIKASI PUBLIK DALAM

MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN

KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI

KESEHATAN

92.72 196,108 700 594,693 31 39,619 30.89 30.89 373.16 55.34

018Pembuatan Space Pemasangan Baleho di

Puskesmas

Puskesmas Yang Memiliki Tempat Permanen

Untuk Pemasangan Baleho Promosi Kesehatan1 Paket 356,000 100 50,000 - 0 - - - - - - - - - - - - DINAS KESEHATAN

019Pembuatan Bahan Cetakan Promosi

Kesehatan Tersedianya Bahan Cetakan Promosi Kesehatan 1 Paket 356,000 100 225,000 - 0 20 45,000 - - 20 45,000 20.00 20.00 20 45,000 2,000.00 12.64 DINAS KESEHATAN

020Pemeliharaan Server Aplikasi Sistem Informasi

Kesehatan Puskesmas dan Dinas Kesehatan

Terlaksananya Pemeliharaan Server Sistem

Informasi Kesehatan Puskesmas Dan Dinas

Kesehatan

100 % 188,000 100 - - 0 - - - - - - - - - - - - DINAS KESEHATAN

021

Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem

Informasi Kesehatan (SIK) Puskesmas

terintegrasi dgn Dinas Kesehatan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Sistem

Informasi Kesehatan100 % 30,000 100 - - 0 - - - - - - - - - - - - DINAS KESEHATAN

022 Penyusunan Profil Kesehatan Kapuas Hulu Jumlah Buku Profil Kesehatan Yang Diterbitkan 100 % 45,000 16.55 35,000 100 40,100 - 0 31 12,500 - - 31 12,500 31.17 31.17 48 47,500 47.72 105.56 DINAS KESEHATAN

023Penyuluhan Langsung Perilaku Hidup Bersih

dan Sehat (PHBS)

Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Mendapatkan

Penyuluhan Tentang PHBS24 x 195,000 32.83 69,425 100 180,793 - 0 69 125,163 - - 69 125,163 69.23 69.23 102 194,588 425.23 99.79 DINAS KESEHATAN

024Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi

Kesehatan ( SIK )

Jumlah Puskesmas Yang Memanfaatkan SIK Untuk

Pelaporan100 % 110,000 43.35 91,683 100 98,800 24 23,547 15 14,366 57 56,759 96 94,672 95.82 95.82 139 186,355 139.17 169.41 DINAS KESEHATAN

Page 16

Page 20: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

TABEL 2.1

OPD : DINAS KESEHATAN

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.

1 3 4 16 1715 = 14/5*10013 = 12/7*100 14 = 6 + 122 5 6 7 9 10 11 12 = 8+9+10+118

Keterangan

K

III IV

Target Kinerja dan Anggaran

Renja OPD Tahun 2017

Realisasi Kinerja Pada Triwulan …TAHUN 2017

Unit OPD Penanggung

Jawab

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja OPD Tahun 2017

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja OPD Tahun 2017 (% )

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra OPD s/d

Akhir Tahun 2017

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renstra OPD s/d Tahun

2017 (% )

EVALUASI HASIL RENJA OPDBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017

No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(output)

Target Renstra PD pada tahun 2021

(akhir periode Renstra OPD)

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra SKPD s/d Tahun

Lalu (2016) I II

1 02 01 34PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN99.96 6,994,191 100 16,413,665 53 8,648,066 52.69 52.69

001Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja

Puskesmas

Terlaksananya Kegiatan Preventif dan Promotif di

Wilayah Kerja Puskesmas99.96 6,994,191 100 16,413,665 4 736,950 34 5,650,076 14 2,261,040 52 8,648,066 52.69 52.69 DINAS KESEHATAN

80.59 71.19 206.92 73.52

ST ST

146,062,528 98,517,147 0

##### ####### ##### ####### 206.92 73.52

ST ST

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya*) :

Rata-rata capaian kinerja (% )

Predikat kinerja

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)

Page 17

Page 21: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

Tabel 2.3

OPD : DINAS KESEHATAN

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.

1 3 4 16 17

1 1 02 01Program Pelayanan Administrasi

PerkantoranCakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 15,857,194,601 100 11,143,089,000 100 12,262,042,001 16.25 1,992,971,420 32.43 3,976,263,882 48.68 5,969,235,302 48.68 48.68 149 17,157,124,302 148.68 108.20

1 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat% administrasi surat menyurat yang dapat

diselesaikan100 % 38,418,900 100 33,570,000 100 29,553,000 8.42 2,489,000 26.18 7,738,000 34.61 10,227,000 34.61 34.61 135 43,797,000 134.61 114.00 DINAS KESEHATAN

02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

% pemenuhan kebutuhan Komunikasi, sumber daya

air dan listrik. 100 % 1,251,640,000 100 927,760,000 100 962,800,000 26.91 259,086,289 24.47 235,562,173 51.38 494,648,462 51.38 51.38 151 1,422,408,462 151.38 113.64 DINAS KESEHATAN

03Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional% kendaraaan operasional yang dibayar pajak 100 % 58,500,000 100 39,941,000 100 45,000,000 - - 0.90 406,100 0.90 406,100 0.90 0.90 101 40,347,100 100.90 68.97 DINAS KESEHATAN

04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan % pembayaran insentif tenaga pengelola Keuangan 100 % 767,208,000 100 507,407,000 100 590,160,000 - - 9.96 58,765,000 9.96 58,765,000 9.96 9.96 110 566,172,000 109.96 73.80 DINAS KESEHATAN

05Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan

Kantor

% pemenuhan kebutuhan jasa pengamanan dan

kebersihan kantor100 % 869,700,780 100 1,102,934,000 100 669,000,600 20.86 139,546,020 27.13 181,528,000 47.99 321,074,020 47.99 47.99 148 1,424,008,020 147.99 163.74 DINAS KESEHATAN

06 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja% ketersdiaaan peralatan kerja yang dapat

dimanfaatkan secara optimal100 % 151,385,000 100 112,206,000 100 116,450,000 7.85 9,142,575 8.94 10,415,000 16.79 19,557,575 16.79 16.79 117 131,763,575 116.79 87.04 DINAS KESEHATAN

07 Penyediaan Alat Tulis Kantor % Ketersdiaan ATK 100 % 641,254,900 100 493,273,000 100 493,273,000 24.81 122,399,615 39.00 192,375,045 63.81 314,774,660 63.81 63.81 164 808,047,660 163.81 126.01 DINAS KESEHATAN

08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan% tersedianya barang cetakan dan jasa

penggandaan100 % 482,257,621 100 471,305,000 100 370,967,401 5.13 19,020,178 47.58 176,490,363 52.70 195,510,541 52.70 52.70 153 666,815,541 152.70 138.27 DINAS KESEHATAN

09Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

Penerangan Bangunan Kantor% Tersedianya peralatan dan instalasi listrik 100 % 1,605,580,600 100 620,497,000 100 1,235,062,000 - - 52.54 648,863,000 52.54 648,863,000 52.54 52.54 153 1,269,360,000 152.54 79.06 DINAS KESEHATAN

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja % tersedianya sarana dan prasarana 100 % 4,649,047,000 100 2,203,618,000 100 3,576,190,000 20.56 735,430,000 37.84 1,353,266,211 58.41 2,088,696,211 58.41 58.41 158 4,292,314,211 158.41 92.33 DINAS KESEHATAN

11Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang - Undangan

% Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan

Peraturan Perundang - Undangan 100 % 57,720,000 100 44,379,000 100 44,400,000 7.86 3,490,000 14.44 6,410,000 22.30 9,900,000 22.30 22.30 122 54,279,000 122.30 94.04 DINAS KESEHATAN

12 Penyediaan Makanan dan Minuman % penyediaan makan dan minum kantor 100 % 940,810,000 100 632,328,000 100 723,700,000 18.29 132,335,600 18.77 135,862,300 37.06 268,197,900 37.06 37.06 137 900,525,900 137.06 95.72 DINAS KESEHATAN

13Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Luar Daerah

% tersedianya pembiayaan perjalanan dinas luar

daerah100 % 1,472,738,800 100 1,015,812,000 100 1,132,876,000 22.94 259,846,143 36.49 413,381,190 59.43 673,227,333 59.43 59.43 159 1,689,039,333 159.43 114.69 DINAS KESEHATAN

14Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja

Dalam Daerah

% tersedianya pembiayaan perjalanan dinas dalam

daerah100 % 517,400,000 100 462,662,000 100 398,000,000 6.97 27,755,000 28.91 115,066,500 35.88 142,821,500 35.88 35.88 136 605,483,500 135.88 117.02 DINAS KESEHATAN

15Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di

Lingkungan SKPDBerfungsinya Sistem Penilaian Angka Kredit 1 Sistem 114,517,000 100 48,000,000 1 88,090,000 - - 14.64 12,900,000 14.64 12,900,000 1,464.41 14.64 115 60,900,000 11,464.41 53.18 DINAS KESEHATAN

16 Penyusunan RKA dan DPA Jumlah Dokumen yang disusun 75 dok 54,301,000 100 5,104,000 75 41,770,000 18 9,850,000 6.37 2,660,000 24 12,510,000 32.07 29.95 124 17,614,000 165.41 32.44 DINAS KESEHATAN

17 Penyediaan Jasa Pendukung Kantor% pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di

Fasyankes100 % 1,734,720,000 100 2,409,793,000 100 1,334,400,000 16.96 226,300,000 17.50 233,550,000 34.46 459,850,000 34.46 34.46 134 2,869,643,000 134.46 165.42 DINAS KESEHATAN

18Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan

DinasPersentase Target kinerja yang dievaluasi 15 dok 41,730,000 0 - 15 32,100,000 - - 1.87 600,000 1.87 600,000 12.46 1.87 2 600,000 12.46 1.44 DINAS KESEHATAN

19 Pembuatan dan Pengembangan Website SKPD Tersedia dan berfungsinya website Dinas Kesehatan 100 % 65,000,000 0 - 100 50,000,000 - - 99.90 49,952,000 99.90 49,952,000 99.90 99.90 100 49,952,000 99.90 76.85 DINAS KESEHATAN

20 Penyusunan Profil Kesehatan Kapuas HuluJumlah Dokumen Profil Kesehatan Kapuas Hulu

yang disusun56 dok 343,265,000 56 12,500,000 56 264,050,000 6 28,281,000 28 131,773,000 34 160,054,000 60.62 60.62 90 172,554,000 160.62 50.27 DINAS KESEHATAN

21 Penyediaan Jasa PublikasiJumlah Publikasi Dinas Kesehatan dan RSUD dr.

Ahmad diponegoro dalam kurun waktu 1 tahun15 Kali 83,460,000 15 44,800,000 15 64,200,000 4 18,000,000 2 8,700,000 6 26,700,000 40.00 41.59 21 71,500,000 140.00 85.67 DINAS KESEHATAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA &

PRASARANA APARATUR

Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam

kondisi BAIK100 5,968,487,200 100 3,601,961,000 100 4,641,144,000 15.25 707,870,490 12.01 557,298,840 27.26 1,265,169,330 27.26 27.26 4,957,130,330 87.83 105.08

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Operasional yang diadakan 20 Unit 1,638,000,000 10 2,001,058,000 15 1,260,000,000 6 499,543,300 5 181,950,000 11.00 681,493,300 73.33 54.09 21 2,682,551,300 105.00 163.77 DINAS KESEHATAN

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jumlah rumah dinas yang dilaksanakan perbaikan 8 Pkt 235,950,000 7 637,632,000 5 181,500,000 - - - - - - - - 7 637,632,000 87.50 270.24 DINAS KESEHATAN

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Jumlah Infrastruktur kantor yang memadai 4 Pkt 1,674,977,200 2 289,727,000 5 1,288,444,000 - - 1 107,406,270 1.00 107,406,270 20.00 8.34 3 397,133,270 75.00 23.71 DINAS KESEHATAN

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas

/ Operasional

Persentase Kendaraan Operasional yang dilakukan

pemeliharaan100 % 1,053,000,000 100 600,195,000 100 810,000,000 22.76 184,329,190 23 184,534,300 45.54 368,863,490 45.54 45.54 146 969,058,490 145.54 92.03 DINAS KESEHATAN

EVALUASI HASIL RENJA OPD

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018

No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(output)

Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode

Renstra OPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD

s/d Tahun Lalu (2017)I II III IV

Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD

Tahun 2018

Realisasi Kinerja Pada Triwulan …TAHUN 2018

Unit OPD Penanggung

Jawab

Keteranga

n

K

2 5 6 7 15 = 14/5*100

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja

OPD Tahun 2018

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja OPD Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

OPD s/d Akhir Tahun 2018

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2018

(%)

9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 128

Page 18

Page 22: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

Tabel 2.3

OPD : DINAS KESEHATAN

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.

1 3 4 16 17

EVALUASI HASIL RENJA OPD

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018

No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(output)

Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode

Renstra OPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD

s/d Tahun Lalu (2017)I II III IV

Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD

Tahun 2018

Realisasi Kinerja Pada Triwulan …TAHUN 2018

Unit OPD Penanggung

Jawab

Keteranga

n

K

2 5 6 7 15 = 14/5*100

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja

OPD Tahun 2018

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja OPD Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

OPD s/d Akhir Tahun 2018

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2018

(%)

9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 128

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung

KantorPersentase Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 100 % 223,860,000 100 73,349,000 100 172,200,000 13.94 23,998,000 83,408,270 13.94 107,406,270 13.94 62.37 114 180,755,270 113.94 80.74 DINAS KESEHATAN

Rehabilitasi Gedung Instalasi Farmasi

Kabupaten (IFK)Jumlah Gedung IFK yang direhabilitasi 1 Pkt 1,142,700,000 - - 1 879,000,000 - - - - - - - - - - - - DINAS KESEHATAN

Penyediaan Jasa Sewa Gudang Jumlah gudang penyimpanan yang di sewa 1 Gdg 65,000,000 1 40,000,000 1 50,000,000 - - 1 50,000,000 1.00 50,000,000 100.00 100.00 2 90,000,000 200.00 138.46

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

Persentase Pemenuhan Aparatur yang memiliki

kompetensi sesuai standar100 % 218,000 - 100 184,000,000 - - - - - - - - - - DINAS KESEHATAN

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

persentase pegawai dinas kesehatan dengan

pakaian dinas dan perlengkapannya sesuai aturan

berlaku

100 % 239,200,000 - - 100 184,000,000 - - 100 181,700,000 100.00 181,700,000 100.00 98.75 100 181,700,000 100.00 75.96 DINAS KESEHATAN

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR75 % 2,024,649,900 50 1,178,222,000 50 1,557,423,000 11.01 171,483,284 9 266,672,953 19.57 438,156,237 39.14 28.13 70 1,616,378,237 92.76 79.83 DINAS KESEHATAN

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Persentase tenaga kesehatan Dinas, Rumah Sakit

dan Puskesmas yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan

70 % 1,591,028,400 50 901,606,000 55 1,223,868,000 5.51 122,527,784 13 167,976,893 18.56 413,032,461 33.75 33.75 - -

Pertemuan Pemantapan / Sosialisasi

Pembuatan SKP Tenaga Fungsional

Puskesmas

Persentase peserta pertemuan dengan nilai post test

80% benar100 % 122,141,500 - - 100 93,955,000 - - - - - - - - - - - - DINAS KESEHATAN

Pendayagunaan Tenaga KesehatanPersentase pemenuhan Kebutuhan terhadap tenaga

kesehatan100 % 311,480,000 100 276,616,000 100 239,600,000 20 48,955,500 41 98,696,060 61.62 147,651,560 61.62 61.62 162 424,267,560 161.62 136.21 DINAS KESEHATAN

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase Penyelesaian Capaian-capaian Kinerja

Sesuai standar100 % 1,099,852,000 100 41,200,000 100 846,040,000 7 61,590,000 7.28 61,590,000 7.28 7.28 107 102,790,000 107.28 9.35 DINAS KESEHATAN

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDJumlah Dokumen Pelaporan yang dicetak 3 Lap 10,530,000 3 5,000,000 3 8,100,000 - - - - - - - - 3 5,000,000 100.00 47.48 DINAS KESEHATAN

Pendataan dan pengelolaan Aset SKPDPersentase Sarana Kesehatan yang dilengkapi

Sertifikat100 % 422,500,000 - - 100 325,000,000 - 7 21,875,000 6.73 21,875,000 6.73 6.73 7 21,875,000 6.73 5.18 DINAS KESEHATAN

Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan

Laporan Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang

disusun3 Lap 16,775,200 3 5,000,000 3 12,904,000 - - - - - - - 3 5,000,000 100.00 29.81 DINAS KESEHATAN

Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan

Keuangan

% Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang

dapat beroperasi dengan maksimal100 % 48,360,000 100 31,200,000 100 37,200,000 - - 14 5,250,000 14.11 5,250,000 14.11 14.11 114 36,450,000 114.11 75.37 DINAS KESEHATAN

Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Keuangan

Puskesmas

Jumlah Puskesmas dengan Ceklist pelaksanaan

program 80% benar23 Pusk 601,686,800 - - 23 462,836,000 13 61,590,000 3 65,572,805 16.00 127,162,805 69.57 27.47 16 127,162,805 69.57 21.13 DINAS KESEHATAN

PROGRAM OBAT, PERBEKALAN

KESEHATAN DAN PENGAWASAN

MAKANAN

Persentase tersedianya 143 item obat di Kabupaten 100 % 100 100 4 15 19.01 19.01 19.01 119 119.01 93.66 DINAS KESEHATAN

Persentase Penerapan Penggunaan Obat Rasional

di Puskesmas100 % 100 100 - 15 14.54 - - 115 114.54 - DINAS KESEHATAN

Angka Kejadian keracunan akibat obat dan makanan

pada tempat yang dilakukan pemeriksaan1 < 1 1 - - - - - 1 100.00 - DINAS KESEHATAN

Pengadaan Obat dan Perbekalan KesehatanPersentase puskesmas dengan ketersediaan obat

esensial 100 % 5,024,038,500 100 4,240,382,000 100 3,864,645,000 - - 14 538,728,902 13.94 538,728,902 13.94 13.94 114 4,779,110,902 113.94 95.12 DINAS KESEHATAN

Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan

Puskesmas

Persentase Puskesmas yang mendapatkan Distribusi

Obat100 % 345,213,700 98 165,738,000 100 265,549,000 8 21,837,500 8 21,200,000 16.21 43,037,500 16.21 16.21 114 208,775,500 114.21 60.48 DINAS KESEHATAN

Pelatihan Pemberian Informasi Obat (PIO)persentase peserta pelatihan dengan

nilai postest 80% benar85 % 78,351,000 - - 85 60,270,000 66 46,485,392 - - 77.13 46,485,392 77.13 77.13 77 90.74 - DINAS KESEHATAN

Pertemuan Konfirmasi Data Persediaan Obat

Persentase puskemas dan Rumah Sakit dengan

konfirmasi data persediaan obat per 31 Desember

lengkap

100 % 86,248,500 100 48,851,000 100 66,345,000 100 63,148,000 - - 100.00 63,148,000 95.18 95.18 200 111,999,000 200.00 129.86 DINAS KESEHATAN

Monitoring dan evaluasi pengelolaan obat

puskesmas

Jumlah puskesmas dengan checklist pelaksanaan

program 80 % benar100 % 280,254,000 100 209,442,000 100 215,580,000 16 34,980,000 20 44,050,000 36.66 79,030,000 36.66 36.66 137 288,472,000 136.66 102.93 DINAS KESEHATAN

Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan

Kesehatan

Persentase tersedianya sarana pendukung

pelayanan kefarmasian100 % 338,032,500 98 241,592,000 100 260,025,000 13 35,101,932 31 81,593,000 44.88 116,694,932 44.88 44.88 143 358,286,932 142.88 105.99 DINAS KESEHATAN

Pemeriksaan Industri Rumah tangga Pangan Persentase IRTP yang dilakukan pemeriksaan 100 % 17,563,000 99 13,428,000 100 13,510,000 59 7,980,000 - - 59.07 7,980,000 59.07 59.07 158 21,408,000 158.07 121.89 DINAS KESEHATAN

Penyuluhan Keamanan Pangan Persentase peserta penyuluhan dengan nilai postest

60% benar100 % 52,065,000 100 35,776,000 100 40,050,000 - - 29 11,605,000 28.98 11,605,000 28.98 28.98 129 47,381,000 128.98 91.00 DINAS KESEHATAN

6,290,965,200 4,972,178,000 4,839,204,000 216,372,824 919,864,726 5,892,042,726 703,491,902

Page 19

Page 23: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

Tabel 2.3

OPD : DINAS KESEHATAN

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.

1 3 4 16 17

EVALUASI HASIL RENJA OPD

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018

No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(output)

Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode

Renstra OPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD

s/d Tahun Lalu (2017)I II III IV

Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD

Tahun 2018

Realisasi Kinerja Pada Triwulan …TAHUN 2018

Unit OPD Penanggung

Jawab

Keteranga

n

K

2 5 6 7 15 = 14/5*100

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja

OPD Tahun 2018

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja OPD Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

OPD s/d Akhir Tahun 2018

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2018

(%)

9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 128

Pengelolaan izin pendirian apotek dan toko obat

(Pengawasan dan pembinaan sarana

kefarmasian)

Persentase sarana kefarmasian yang dilakukan

pengawasan dan pembinaan100 % 22,685,000 97 16,969,000 100 17,450,000 39 6,840,000 27 4,765,000 66.50 11,605,000 66.50 66.50 164 28,574,000 163.50 125.96 DINAS KESEHATAN

Pemeriksaan sampel makanan hasil produksi

Rumah Tangga

Persentase sampel yang dilakukan pemeriksaan

oleh BPOM100 % 25,324,000 - - 100 19,480,000 - - - - - - - - - - - - DINAS KESEHATAN

Pemeriksaan makanan kadaluwarsa dan rusak

dan bahan tambahan pangan lainnya

Jumlah toko dan minimarket yang dilakukan

pemeriksaan64 sarana 21,190,000 - - 100 16,300,000 - - 10 1,550,000 9.51 1,550,000 9.51 9.51 10 1,550,000 14.86 7.31 DINAS KESEHATAN

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Cakupan Keluarga yang memenuhi indikator

keluarga sehat100 % 1,156,168,000 100 298,437,000 100 889,360,000 5 40,200,000 24 214,905,000 28.68 255,105,000 28.68 28.68 129 553,542,000 128.68 47.88 DINAS KESEHATAN

Jambore kader posyandu Perolehan rangking juara Jambore kader 100 % 104,707,200 100 61,522,000 100 80,544,000 - - - - - - - - - 61,522,000 - 58.76 DINAS KESEHATAN

Pembinaan Kader PosyanduPersentase Posyandu yg dibina meningkat jadi

purnama100 % 451,646,000 100 152,032,000 100 347,420,000 6.45 22,395,000 42 146,430,000 48.59 168,825,000 48.59 48.59 149 320,857,000 148.59 71.04 DINAS KESEHATAN

Penyuluhan Prilaku hidup bersih dan sehat

(PHBS) di Tatanan Institusi PendidikanPersentase peserta dengan nilai post test 80% benar 80 % 264,150,900 - - 80 203,193,000 - - 20 50,035,000 19.70 50,035,000 24.62 24.62 20 50,035,000 24.62 18.94 DINAS KESEHATAN

Monitoring dan Evaluasi Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan masyarakat

jumlah puskesmas dengan cheklist

pelaksanaan program 80% benar 23 Pusk 92,030,900 - - 23 70,793,000 6 17,805,000 1 4,195,000 - - - - - - -

Pembuatan bahan cetak promosi kesehatan Jumlah tema promosi yang dicatak 100 bahan 65,000,000 40 45,000,000 100 50,000,000 - - 28 14,245,000 28.49 14,245,000 28.49 28.49 68 59,245,000 68.49 91.15 DINAS KESEHATAN

Pembuatan Space Baleho Publikasi Promosi

Kesehatan di PuskesmasJumlah Puskemas yang memiliki space baliho 10 Pusk 126,750,000 1 - 6 97,500,000 - - - - - - - - 1 - 10.00 - DINAS KESEHATAN

Pembinaan Saka Bakti HusadaJumlah siswa SLTA yang menjadi anggota aktif Saka

Bakti Husada380 orang 51,883,000 120 39,883,000 180 39,910,000 - - - - - - - - 120 39,883,000 31.58 76.87 DINAS KESEHATAN

PROGRAM PERBAIKAN GIZI

MASYARAKAT1. Persentase Underweight Balita 26.10 % 26.40 26,40 6.28 8.66 14.94 56.60 56.60 41 158.40 144.04 DINAS KESEHATAN

2. Prevalensi Wasting Pada Balita 10.10 % 10.40 10,30 2.45 43.30 45.75 56.60 56.60 56 555.97 144.04 DINAS KESEHATAN

Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang

Gizi

Jumlah kecamatan yang memiliki peta informasi

status gizi23 Kec 192,180,950 23 138,031,000 23 147,831,500 4 27,721,500 - - 4.31 27,721,500 18.75 18.75 27 165,752,500 118.75 86.25 DINAS KESEHATAN

Pemberian Tambahan Makanan dan VitaminPersentase gizi buruk yang di rawat yang meningkat

status gizi100 % 157,196,000 100 218,777,000 100 120,920,000 - - 44 52,671,900 43.56 52,671,900 43.56 43.56 144 271,448,900 143.56 172.68 DINAS KESEHATAN

Monitoring Evaluasi dan Bimbingan Teknis

Program Gizi Di Puskesmas

jumlah puskesmas dengan checklist pelaksanaan

program 80% benar23 Pusk 143,117,000 23 99,960,000 23 110,090,000 9 42,480,000 6 30,595,000 15.27 73,075,000 66.38 66.38 38 173,035,000 166.38 120.90 DINAS KESEHATAN

Pelatihan Petugas Gizi Puskesmaspersentase peserta pelatihan dengan nilai post test

80% benar100 % 88,545,600 100 71,512,000 100 68,112,000 - - 60 40,810,000 59.92 40,810,000 59.92 59.92 160 112,322,000 159.92 126.85 DINAS KESEHATAN

Pelatihan Tenaga Konselor Menyusui Air Susu

Ibu (ASI)

persentase peserta pelatihan dengan nilai post test

80% benar70 % 187,339,100 70 243,950,000 70 144,107,000 34 70,388,000 34 69,878,000 97.33 140,266,000 97.33 97.33 167 384,216,000 239.05 205.09 DINAS KESEHATAN

PROGRAM PENCEGAHAN DAN

PENGENDALIAN PENYAKIT SERTA

PENYEHATAN LINGKUNGAN

1. Cakupan penduduk usia 15 s.d. 59 tahun yang

mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.100 % 100 9 17 26.10 26.10 26.10 26 26.10 67.31 DINAS KESEHATAN

2. Cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan

pelayanan kesehatan sesuai standar.100 % 100 9 17 26.10 - - 26 26.10 - DINAS KESEHATAN

3. Cakupan penderita Diabetes Melitus yang

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.100 % 100 9 17 26.10 - - 26 26.10 - DINAS KESEHATAN

4. Cakupan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)

berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan

sesuai standar.

100 % 100 9 17 26.10 - - 26 26.10 - DINAS KESEHATAN

5. Cakupan penderita TB yang mendapatkan

pelayanan TB sesuai standar.100 % 100 9 17 26.10 - - 26 26.10 - DINAS KESEHATAN

6. Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil,

waria/ transgender, pengguna napza dan warga

binaan lembaga pemasyarakatan) yang

mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

100 % 100 9 17 26.10 - - 26 26.10 - DINAS KESEHATAN

7. Jumlah Desa yang melaksanakan STBM 109 Desa 92 9 17 26.10 - - 26 23.95 - DINAS KESEHATAN

1,929,843,572

768,378,650.00 772,230,000.00 591,060,500 140,589,500 334,544,400 1,106,774,400 193,954,900

378,547,127 2,867,047,950 1,354,131,000 2,205,421,500 197,165,445 575,712,572

Page 20

Page 24: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

Tabel 2.3

OPD : DINAS KESEHATAN

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.

1 3 4 16 17

EVALUASI HASIL RENJA OPD

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018

No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(output)

Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode

Renstra OPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD

s/d Tahun Lalu (2017)I II III IV

Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD

Tahun 2018

Realisasi Kinerja Pada Triwulan …TAHUN 2018

Unit OPD Penanggung

Jawab

Keteranga

n

K

2 5 6 7 15 = 14/5*100

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja

OPD Tahun 2018

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja OPD Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

OPD s/d Akhir Tahun 2018

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2018

(%)

9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 128

ImunisasiPersentase Bayi yang mendapat Imunisasi Dasar

lengkap (IDL)100 % 58,500,000 100 38,682,000 100 45,000,000 - - - - - - - 100 38,682,000 100.00 66.12 DINAS KESEHATAN

Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan

Wabah

Persentase Survei Epidemiologi terhadap kejadian

penyakit yang berpotensi wabah100 % 65,305,500 100 43,546,000 100 50,235,000 33.70 16,929,545 53 9,045,000 87.13 25,974,545 51.71 51.71 187 69,520,545 187.13 106.45 DINAS KESEHATAN

Fogging Fokus Demam Berdarah DenguePersentase jumlah kediaman penderita DBD yang

dilakukan Fogging Fokus100 % 1,070,056,000 100 83,593,000 100 823,120,000 5.79 47,690,000 112 53,584,000 118.15 101,274,000 12.30 12.30 218 184,867,000 218.15 17.28 DINAS KESEHATAN

Pengawasan Kualitas Air MinumPersentase Tempat Pengolahan Minuman yang

dilakukan pemeriksaan70 % 156,671,450 70 206,923,000 70 120,516,500 2.52 4,335,000 34 58,111,127 36.27 62,446,127 51.82 51.82 106 269,369,127 151.82 171.93 DINAS KESEHATAN

Pengawasan Hygiene Sanitasi Rumah Makan

dan Industri Katering

Persentase pemeriksaan Tempat Pengolahan

Makanan yang mengajukan dan memiliki sertifikat

laik sehat yang dilakukan pemeriksaan

100 % 148,379,400 - - 100 114,138,000 2.98 3,405,900 22 25,512,000 25.34 28,917,900 25.34 25.34 25 28,917,900 25.34 19.49 DINAS KESEHATAN

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyehatan

Lingkungan

Persentase puskesmas dengan ceklist program 80%

dilaksanakan dengan benar80 % 121,066,400 80 99,670,000 80 93,128,000 23.81 27,715,000 31 28,654,000 54.58 101,020,000 108.47 108.47 - - DINAS KESEHATAN

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

Jumlah Puskesmas dengan Ceklist pelaksanaan

program 80% benar23 Pusk 149,240,000 23 114,723,000 23 114,800,000 8 37,670,000 8 13,805,000 15.98 51,475,000 44.84 44.84 39 166,198,000 169.46 111.36 DINAS KESEHATAN

Pemberantasan Sarang Nyamuk Persentase rumah bebas jentik 100 % 65,000,000 100 103,466,000 100 50,000,000 - 6,075,000 5 2,270,000 4.54 8,345,000 16.69 16.69 105 111,811,000 104.54 172.02 DINAS KESEHATAN

Penanggulangan Penyakit FilariasisPersentase penduduk berumur 2 - 70 Tahun yang

minum obat Filariasis80 % 95,680,000 80 183,550,000 80 73,600,000 - - - - - - - - 80 183,550,000 100.00 191.84 DINAS KESEHATAN

Pelayanan Kesehatan Olah RagaJumlah Pengawai kantor Dinas Kesehatan yang

berpartisipasi dalam kegiatan Pelayanan Olah raga90 org 69,290,000 80 71,150,000 120 53,300,000 5 2,050,000 35 18,450,000 39.23 20,500,000 38.46 38.46 119 91,650,000 132.48 132.27 DINAS KESEHATAN

Monitoring, Evaluasi dan Konsultasi

Pelaksanaan Program Penyakit Tidak Menular

Jumlah Puskesmas dengan Ceklist pelaksanaan

program 80% benar23 Pusk 99,060,000 - - 23 76,200,000 5 17,775,000 6 19,630,000 11.00 37,405,000 49.09 49.09 11 37,405,000 47.83 37.76 DINAS KESEHATAN

Deklarasi Desa Open Defecation Free (ODF) Persentase Desa ODF yang dilakukan deklarasi 100 % 130,967,200 100 119,179,000 100 100,744,000 26.78 26,980,000 14 14,220,000 40.90 41,200,000 40.90 40.90 141 160,379,000 140.90 122.46 DINAS KESEHATAN

Verifikasi Desa Open Defecation Free (ODF) Persentase Desa siap ODF yang dilakukan verifikasi 100 % 159,185,000 100 289,649,000 100 122,450,000 - - 82 100,831,000 82.34 100,831,000 82.34 82.34 182 182.34 - DINAS KESEHATAN

Sosialisasi Posbindu PTMPersentase Posbindu yang terbentuk setelah

dilakukan sosialisasi50 % 131,391,000 - - 50 101,070,000 3 6,300,000 27 27,435,000 30.26 33,735,000 33.38 33.38 30 33,735,000 60.52 25.68 DINAS KESEHATAN

Screening Hipertensi (HT) dan Diabetes Mellitus

(DM) di OPD

Jumlah pegawai Organisasi Pemerintah Daerah

(OPD) yang dilakukan screening1000 org 53,222,000 - - 1000 40,940,000 6 240,000 17 7,000,000 22.96 7,240,000 17.68 17.68 23 7,240,000 2.30 13.60 DINAS KESEHATAN

Pelatihan Kesehatan Jiwa untik Dokter dan

Perawat

Persentase peserta pelatihan dengan nilai post test

80% benar80 % 216,580,000 - - 80 166,600,000 - - - - - - - - - - - - DINAS KESEHATAN

Pelayanan IVA Mobile dan PenanganannyaJumlah wanita usia subur (WUS) yang mendapatkan

pemeriksaan IVA300 org 77,454,000 - - 300 59,580,000 - - - - - - - - - - - DINAS KESEHATAN

STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN Jumlah Puskesmas yg terakreditasi 2 2 7 1 2 3.00 34.28 34.28 5 250.00 64.30 DINAS KESEHATAN

Jumlah Rumah Sakit yang Terakreditasi 1 - 1 - - - - - 3 150.00 - DINAS KESEHATAN

Penilaian Akreditasi Puskesmas oleh Tim

Surveyor AkreditasiPuskesmas yang lulus penilaian Akreditasi 2 Pusk 1,069,770,000 2 88,222,000 10 822,900,000 - - 2 279,142,748 2.00 279,142,748 33.92 33.92 4 367,364,748 200.00 34.34 DINAS KESEHATAN

Pendampingan dan Implementasi Akreditasi

Puskesmas Tahun 2018

Jumlah Puskesmas yang mengimplentasikan

Akreditasi Puskesmas23 Pusk 880,230,000 10 1,121,021,000 10 677,100,000 2 168,168,250 3 204,690,000 5.02 372,858,250 55.07 55.07 15 1,493,879,250 65.32 169.71 DINAS KESEHATAN

Implementasi Sistem Informasi Kesehatan

Daerah (SIKDA) Generik

Jumlah Puskesmas yang mengimplentasikan Sistem

Informasi Kesehatan Daerah Generik23 Pusk 301,470,000 - - 7 231,900,000 - - - 675,000 - 675,000 0.29 0.29 - 675,000 - 0.22 DINAS KESEHATAN

Pengadaan Peralatan Sistem Pendaftaran

Pasien dan Survei Kepuasan Pelanggan

Jumlah Puskesmas yang memiliki Peralatan Sistem

Pendaftaran Pasien dan Survei Kepuasan

Pelanggan

7 Pusk 560,625,000 - - 1 431,250,000 1 35,000,000 - - 1.00 35,000,000 8.12 8.12 1 35,000,000 14.29 6.24 DINAS KESEHATAN

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi

Puskesmas Tahun 2018

Jumlah Puskesmas dengan Hasil Self Assesment

Insrumen Akreditasi diatas 80% 23 Pusk 375,700,000 - - 23 289,000,000 2 25,090,274 10 127,786,978 12.17 152,877,252 52.90 52.90 12 152,877,252 52.90 40.69 DINAS KESEHATAN

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DAN

JAMINAN KESEHATAN TERUTAMA BAGI

MASYARAKAT MISKIN

cakupan Penduduk Miskin yang mendapatkan

pelayanan kesehatan 100 % 100 100 10 9.87 9.87 9.87 110 109.87 55.68 DINAS KESEHATAN

Jumlah peserta JKN yang mendapatkan pelayanan

kesehatan240,000 Org 90,000 120,000 11,847 11,846.52 9.87 9.87 101,847 101,846.52 -

Cakupan keluarga yang mendapatkan pelayanan

promotif dan preventif100 % 100 100 10 9.87 9.87 9.87 110 109.87 -

23,829,964,882

3,187,795,000 1,209,243,000 2,452,150,000 228,258,524 840,553,250 2,049,796,250 612,294,726

42,797,111,713 20,579,986,500 32,920,855,164 3,249,978,382 3,249,978,382

Page 21

Page 25: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

Tabel 2.3

OPD : DINAS KESEHATAN

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.

1 3 4 16 17

EVALUASI HASIL RENJA OPD

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018

No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(output)

Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode

Renstra OPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD

s/d Tahun Lalu (2017)I II III IV

Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD

Tahun 2018

Realisasi Kinerja Pada Triwulan …TAHUN 2018

Unit OPD Penanggung

Jawab

Keteranga

n

K

2 5 6 7 15 = 14/5*100

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja

OPD Tahun 2018

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja OPD Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

OPD s/d Akhir Tahun 2018

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2018

(%)

9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 128

Persentase Desa Di Daerah Terpencil dan

Perbatasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan100 % 100 100 10 9.87 9.87 9.87 110 109.87 -

Pelayanan Operasi KatarakJumlah penderita katarak yang di lakukan operasi

katarak140 Org 117,390,000 90 92,710,500 120 90,300,000 - - - - - - - - 90 92,710,500 64.29 78.98 DINAS KESEHATAN

Pelayanan sunatan massalJumlah anak laki - laki, yang mendapatkan

pelayanan sunatan masal.400 Org 188,370,000 120 165,293,000 140 144,900,000 - - 44 45,150,000 43.62 45,150,000 31.16 31.16 164 210,443,000 40.91 111.72 DINAS KESEHATAN

Monitoring, Bimbingan Teknis dan Evaluasi

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jumlah puskesmas dengan ceklist pelaksanaan

program 80% benar23 Pusk 260,000,000 23 199,487,000 23 200,000,000 6 52,142,434 3 26,664,698 9.06 78,807,132 39.40 39.40 32 278,294,132 139.40 107.04 DINAS KESEHATAN

Sosialisasi dan Advokasi Program Jaminan

Persalinan (Jampersal)

Presentase peserta pelatihan dengan nilai post test

80 % benar100 % 221,390,000 - - 100 170,300,000 20.51 34,937,000 8 13,800,000 28.62 48,737,000 28.62 28.62 29 48,737,000 28.62 22.01 DINAS KESEHATAN

Pertemuan Petugas Primary Care (P-Care)

Puskesmas

Presentase peserta pelatihan dengan nilai post test

80 % benar100 % 126,867,000 - - 100 97,590,000 40.86 39,876,800 14 13,800,000 55.00 53,676,800 55.00 55.00 55 53,676,800 55.00 42.31 DINAS KESEHATAN

Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Non

Kapitasi JKN dan RetribusiPersentase pembayaran klaim pelayanan kesehatan 100 % 3,538,860,000 100 2,773,658,000 100 2,722,200,000 - - 30 803,181,744 29.50 803,181,744 29.50 29.50 130 3,576,839,744 129.50 101.07 DINAS KESEHATAN

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi

JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

(FKTP) Milik Pemda

persentase dana kapitasi JKN yang dikelola dan

dimanfaatkan kembali oleh FKTP100 % 10,363,444,213 100 7,573,696,000 100 7,971,880,164 21.44 1,708,946,948 6 493,728,635 27.63 2,202,675,583 27.63 27.63 128 9,776,371,583 127.63 94.34 DINAS KESEHATAN

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat korban

bencana

Persentase masyarakat korban bencana yang

mendapatkan pelayanan kesehatan.100 % 52,156,000 100 49,276,000 100 40,120,000 - - - - - - - - 100 49,276,000 100.00 94.48 DINAS KESEHATAN

MonItoring evaluasi dan Konsultasi Pelaksanaan

Program Pelayanan Kesehatan khusus

jumlah puskesmas dengan nilai ceklist pelaksanaan

program 80 % benar 23 Pusk 215,800,000 23 45,475,000 23 166,000,000 1.00 422,500 7 52,235,000 8.00 52,657,500 31.72 31.72 31 98,132,500 134.78 45.47 DINAS KESEHATAN

Pelayanan kesehatan pada hari-hari besar dan

nasional

Persentase pelayanan kesehatan pada hari-hari

besar dan nasional.100 % 74,100,000 100 43,555,000 100 57,000,000 13 7,220,000 - - 12.67 7,220,000 12.67 12.67 113 50,775,000 112.67 68.52 DINAS KESEHATAN

Pengelolaan Register Kunjungan PuskesmasJumlah Pengelola Register Kunjungan Puskesmas

yang menerapkan register kunjungan elektronik23 org 139,230,000 23 106,270,000 23 107,100,000 - - 4 19,980,000 4.00 19,980,000 18.66 18.66 27 126,250,000 117.39 90.68 DINAS KESEHATAN

Pelayanan Kesehatan Daerah

Terpencil,Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

Jumlah Masyarakat Desa/Dusun di daerah terpencil

dan perbatasan yang mendapatkan pelayanan

kesehatan

3800 org 737,165,000 3300 705,518,000 3500 567,050,000 888 143,905,000 1,368 221,648,500 2,256 - - - 5,556 705,518,000 146.22 95.71 DINAS KESEHATAN

Monitoring, Evaluasi dan Konsultasi

Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan

Primer dan Tradisional

Jumlah Puskesmas dengan Ceklist Pelaksanaan

Program 80 % Benar23 Pusk 66,092,000 23 101,959,000 23 50,840,000 - - 10 23,085,000 10.00 23,085,000 45.41 45.41 33 125,044,000 143.48 189.20 DINAS KESEHATAN

Pembinaan dan Pelayanan kesehatan Calon

Jamaah Haji

Persentase calon jamaah haji yang mendapatkan

pelayanan kesehatan100 % 52,257,400 100 75,023,000 100 40,198,000 - - - - - - - - 100 75,023,000 100.00 143.56 DINAS KESEHATAN

Pemulangan Pasien Tidak MampuPersentase Pasien tidak mampu mendapat bantuan

biaya pemulangan100 % 82,290,000 - - 400 63,300,000 - - 44 6,992,221 44.18 4,497,286,409 7,104.72 7,104.72 44 4,497,286,409 44.18 5,465.17 DINAS KESEHATAN

Peningkatan Pelayanan Kesehatan MasyarakatPersentase pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan

di fasyankes100 % 5,582,717,400 - - 100 4,294,398,000 21.92 941,300,000 22 936,600,000 43.73 1,877,900,000 43.73 43.73 44 1,877,900,000 43.73 33.64 DINAS KESEHATAN

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Puskesmas100 % 18,288,030,670 100 8,648,066,000 100 14,067,715,900 0.26 36,552,000 15 2,118,462,508 15.32 2,155,014,508 15.32 15.32 115 10,803,080,508 115.32 59.07 DINAS KESEHATAN

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas

Kesehatan100 % 1,414,359,050 - - 100 1,087,968,500 26.17 284,675,700 8 86,384,701 34.11 371,060,401 34.11 34.11 34 371,060,401 34.11 26.24 DINAS KESEHATAN

Bantuan Operasional Kesehatan(BOK) E-

Logistik100 % 239,625,100 - - 100 184,327,000 - - 51 93,311,500 50.62 93,311,500 50.62 50.62 51 93,311,500 50.62 38.94 DINAS KESEHATAN

Dukungan Manajemen Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK)100 % 1,036,967,880 - - 100 797,667,600 - - 39 309,447,835 38.79 106,800,000 13.39 13.39 39 106,800,000 38.79 10.30 DINAS KESEHATAN

PROGRAM PENGADAAN , PENINGKATAN

DAN PERBAIKAN SARANA DAN

PRASARANA PUSKESMAS / PUSTU DAN

JARINGANNYA

Persentase Sarana dan Prasarana pelayanan

kesehatan dasar sesuai standar90 % 20,734,166,700 52,570,917,000 50 15,949,359,000 - 86,280,000 2.31 736,057,300 2.31 822,337,300 34.11 130.34 2 53,393,254,300 2.56 257.51 DINAS KESEHATAN

Pembangunan Puskesmas Pembantu Jumlah Pustu Yang Terbangun 4 Pustu 2,751,450,000 5 598,615,000 5 2,116,500,000 - - - 106,800,000 - 106,800,000 5.05 5.05 5 705,415,000 125.00 25.64 DINAS KESEHATAN

Pelatihan Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat

Kesehatan (ASPAK)

Presentase Peserta Pelatihan dengan nilai post test

80% benar100 % 255,773,700 - - 100 196,749,000 - - - - - - - - - - DINAS KESEHATAN

23,829,964,882 42,797,111,713 20,579,986,500 32,920,855,164 3,249,978,382 3,249,978,382

Page 22

Page 26: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

Tabel 2.3

OPD : DINAS KESEHATAN

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.

1 3 4 16 17

EVALUASI HASIL RENJA OPD

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018

No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(output)

Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode

Renstra OPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD

s/d Tahun Lalu (2017)I II III IV

Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD

Tahun 2018

Realisasi Kinerja Pada Triwulan …TAHUN 2018

Unit OPD Penanggung

Jawab

Keteranga

n

K

2 5 6 7 15 = 14/5*100

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja

OPD Tahun 2018

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja OPD Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

OPD s/d Akhir Tahun 2018

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2018

(%)

9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 128

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana PuskesmasJumlah Puskesmas Yang Direhabilitasi 2 Unit 13,328,036,800 38,550,994,000 7 10,252,336,000 - 80,445,000 - 549,102,300 - 629,547,300 6.14 6.14 - 39,180,541,300 - 293.97 DINAS KESEHATAN

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Puskesmas, Pustu dan Polindes

Presentase Pemenuhan Peralatan dan

Perlengkapan Puskesmas, Pustu dan Polindes

Sesuai Perencanaan

100 % 4,398,906,200 13,421,308,000 100 3,383,774,000 - 5,835,000 2 80,155,000 - 85,990,000 2.54 2.54 - 13,507,298,000 - 307.06 DINAS KESEHATAN

PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN

SARANA, DAN PRASARANA RUMAH

SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT

PARU PARU /RUMAH SAKIT MATA

JARINGANNYA

Persentase Sarana dan Prasarana pelayanan

kesehatan rujukan sesuai standar70 % 50,160,604,519 40 38,585,080,399 0.17 161,670,000 9.24 8,909,883,850 9.40 9,071,553,850 23.51 23.51 9 9,071,553,850 13.43 18.09 DINAS KESEHATAN

Penyediaan Biaya Operasional Rumah Sakit

Bergerak di Badau

Presentase tersedianya biaya operasional Rumah

sakit Bergerak Badau100 % 1,330,365,920 100 1,023,358,400 15.80 161,670,000 13 134,238,000 - 295,908,000 28.92 28.92 - 295,908,000 - 22.24 DINAS KESEHATAN

Rehabilitasi Rumah Sakit Bergerak BadauPresentase pemenuhan Ruang Rumah Sakit

Bergerak Sesuai Standar40 % 5,775,695,972 20 4,442,843,055 - - - 53,248,800 - 53,248,800 1.20 1.20 - 53,248,800 - 0.92 DINAS KESEHATAN

Peningkatan Bangunan Gedung RSUD dr.

Achmad Diponegoro

Presentase pemenuhan Ruang RSUD dr. Achmad

Diponegoro Sesuai Standar90 % 9,549,610,200 60 7,345,854,000 - - 33 401,960,000 - 401,960,000 5.47 5.47 - 401,960,000 - 4.21 DINAS KESEHATAN

Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran

Rumah Sakit RSUD dr. Achmad Diponegoro

Presentase Pemenuhan Alat kesehatan Sesuai

Perencanaan100 % 6,809,315,427 100 5,237,934,944 - - 30 1,572,567,050 - 1,572,567,050 30.02 30.02 - 1,572,567,050 - 23.09 DINAS KESEHATAN

Pembangunan Lanjutan Rumah Sakit SemitauPresentase pemenuhan Ruang Rumah Sakit Sesuai

Standar100 % 26,695,617,000 100 20,535,090,000 - - 33 6,747,870,000 - 6,747,870,000 32.86 32.86 - 6,747,870,000 - 25.28 DINAS KESEHATAN

PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAKPersentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan

antenatal sesuai standar.100 % 100 2 20 22.21 22.21 22.21 22 22.21 17.09 DINAS KESEHATAN

Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan

pelayanan persalinan sesuai standar.100 % 100 2 20 22.21 22.21 22.21 22 22.21 - DINAS KESEHATAN

Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan

pelayanan kesehatan sesuai standar.100 % 100 2 20 22.21 22.21 22.21 22 22.21 - DINAS KESEHATAN

Persentase balita yang mendapatkan pelayanan

kesehatan sesuai standar.100 % 100 2 20 22.21 22.21 22.21 22 22.21 - DINAS KESEHATAN

Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas yang

mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar100 % 100 2 20 22.21 22.21 22.21 22 22.21 - DINAS KESEHATAN

Fasilitator Kelas IbuPersentase peserta pelatihan dengan dengan nilai

post Test 80% benar100 % 541,937,500 100 100 416,875,000 - - 90 375,548,000 90.09 375,548,000 90.09 90.09 190 375,548,000 190.09 69.30 DINAS KESEHATAN

Audit Maternal dan PerinatalPersentase Kematian Ibu dan Bayi yang Dilakukan

Audit100 % 130,266,500 100 65,111,000 100 100,205,000 20.91 20,955,000 16 15,790,000 36.67 36,745,000 36.67 36.67 101,856,000 - 78.19 DINAS KESEHATAN

Jaminan Persalinan (Jampersal)Persentase Ibu hamil tidak mampu mendapatkan

bantuan biaya persalinan100 % 4,518,439,900 100 749,455,000 100 3,475,723,000 0.69 24,060,000 12 412,893,327 12.57 436,953,327 12.57 12.57 113 1,186,408,327 112.57 26.26 DINAS KESEHATAN

Monitoring, Evaluasi dan Bimbingan Teknis

Program Keselamatan Ibu, Balita dan Keluarga

Persentase Puskesmas dengan ceklist Pelaksanaan

Program 80% Benar.100 % 207,610,000 100 131,321,000 100 159,700,000 23.27 37,165,000 20 31,385,000 42.92 68,550,000 42.92 42.92 143 199,871,000 142.92 96.27 DINAS KESEHATAN

Penguatan Sistem Rujukan Prersentase Kasus Rujukan Yang Tuntas Ditangani 100 % 68,338,400 100 - 100 52,568,000 0.32 168,000 31 16,150,000 31.04 16,318,000 31.04 31.04 131 16,318,000 131.04 23.88 DINAS KESEHATAN

PROGRAM PENGELOLAAN MANAJEMEN

KESEHATANNet Death Rate RSUD dr A. Diponegoro <50/1000 295,000,000 <50/1000 20,819,514,015 <50/1000 24,686,190,804 <50/1000 31,050 <50/1000 4,016,215,213 <50/1000 10,123,089,910 41.01 41.01 - 30,942,603,925 - 10,489.02 DINAS KESEHATAN

5,466,592,300 4,205,071,000 82,348,000 934,114,327 934,114,327 851,766,327

Page 23

Page 27: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

Tabel 2.3

OPD : DINAS KESEHATAN

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp.

1 3 4 16 17

EVALUASI HASIL RENJA OPD

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018

No KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(output)

Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode

Renstra OPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD

s/d Tahun Lalu (2017)I II III IV

Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD

Tahun 2018

Realisasi Kinerja Pada Triwulan …TAHUN 2018

Unit OPD Penanggung

Jawab

Keteranga

n

K

2 5 6 7 15 = 14/5*100

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja

OPD Tahun 2018

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja OPD Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

OPD s/d Akhir Tahun 2018

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2018

(%)

9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 14 = 6 + 128

Pengembangan Manajemen Pengelolaan

Keuangan BLUDTersedianya barang dan jasa sesuai kebutuhan 100 % 280,000 100 20,819,514,015 100 24,686,190,804 - 6,106,874,697 4,016,215,213 - 10,123,089,910 - - 100 30,942,603,925 100.00 11,050,929.97 DINAS KESEHATAN

18.53 21.19 3,266 366

ST ST

146,814,401,368 34,861,004,586.00 0

##### ######### ##### ######### 3,265.53 365.66

ST ST

Faktor penghambat :

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya*) :

Page 24

Page 28: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

25

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perkembangan Penduduk.Pertumbuhan penduduk Indonesia ditandai dengan

adanya window opportunity di mana rasio ketergantungannya positif, yaitu jumlah

penduduk usia produktif lebih banyak dari pada yang usia non-produktif, yang

puncaknya terjadi sekitar tahun 2030.

Jumlah wanita usia subur akan meningkat dari tahun 2015 dan diperkirakan ada 6

ribu ibu hamil setiap tahun. Angka ini merupakan estimasi jumlah persalinan dan jumlah

bayi lahir, yang juga menjadi petunjuk beban pelayanan ANC, persalinan, dan

neonatus/bayi.

Penduduk usia kerja yang terus meningkat pada tahun 2015. Juga Penduduk

berusia di atas 60 tahun meningkat. Implikasi kenaikan penduduk lansia ini terhadap

sistem kesehatan adalah (1) meningkatnya kebutuhan pelayanan sekunder dan tersier,

(2) meningkatnya kebutuhan pelayanan home care dan (3) meningkatnya biaya

kesehatan. Konsekuensi logisnya adalah pemerintah harus juga menyediakan fasilitas

yang ramah lansia dan menyediakan fasilitas untuk kaum disable mengingat tingginya

proporsi disabilitas pada kelompok umur ini.

Masalah penduduk miskin yang sulit berkurang akan masih menjadi masalah

penting. Secara kuantitas jumlah penduduk miskin bertambah, dan ini menyebabkan

permasalahan biaya yang harus ditanggung pemerintah bagi mereka.

Tingkat pendidikan penduduk merupakan salah satu indikator yang menentukan

Indeks Pembangunan Manusia. Di samping kesehatan, pendidikan memegang porsi

yang besar bagi terwujudnya kualitas SDM Indonesia. Namun demikian, walaupun rata-

rata lama sekolah dari tahun ke tahun semakin meningkat, tetapi angka ini belum

memenuhi tujuan program wajib belajar 9 tahun. Menurut perhitungan Susenas

Triwulan I tahun 2013, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di

Indonesia adalah 8,14 tahun. Keadaan tersebut erat kaitannya dengan Angka

Partisipasi Sekolah (APS), yakni persentase jumlah murid sekolah di berbagai jenjang

pendidikan terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai.

Disparitas Status Kesehatan. Meskipun secara nasional kualitas kesehatan

masyarakat telah meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat

sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-pedesaan masih cukup tinggi.

Page 29: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

26

Angka kematian bayi dan angka kematian balita pada golongan termiskin hampir empat

kali lebih tinggi dari golongan terkaya. Selain itu, angka kematian bayi dan angka

kematian ibu melahirkan lebih tinggi di daerah pedesaan, serta pada penduduk dengan

tingkat pendidikan rendah. Persentase anak balita yang berstatus gizi kurang dan buruk

di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan.

Diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Menurut peta jalan

menuju Jaminan Kesehatan Nasional ditargetkan pada tahun 2019 semua penduduk

Indonesia telah tercakup dalam JKN (Universal Health Coverage - UHC).

Diberlakukannya JKN ini jelas menuntut dilakukannya peningkatan akses dan mutu

pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas

kesehatan tingkat lanjutan, serta perbaikan sistem rujukan pelayanan kesehatan. Untuk

mengendalikan beban anggaran negara yang diperlukan dalam JKN memerlukan

dukungan dari upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif agar

masyarakat tetap sehat dan tidak mudah jatuh sakit. Perkembangan kepesertaan JKN

ternyata cukup baik. Penambahan peserta yang cepat ini tidak diimbangi dengan

peningkatan jumlah fasilitas kesehatan, sehingga terjadi antrian panjang yang bila tidak

segera diatasi, kualitas pelayanan bisa turun.

Kesetaraan Gender. Kualitas SDM perempuan harus tetap perlu ditingkatkan,

terutama dalam hal: (1) perempuan akan menjadi mitra kerja aktif bagi laki-laki dalam

mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik; dan (2) perempuan turut

mempengaruhi kualitas generasi penerus karena fungsi reproduksi perempuan

berperan dalam mengembangkan SDM di masa mendatang.

Berlakunya Undang-Undang Tentang Desa. Pada bulan Januari 2014 telah

disahkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sejak itu, maka setiap desa akan

mendapat dana alokasi yang cukup besar setiap tahun. Simulasi APBN 2015 misalnya,

ke desa akan mengalir rata-rata Rp 1 Miliar. Kucuran dana sebesar ini akan sangat

besar artinya bagi pemberdayaan masyarakat desa. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

(PHBS) dan pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

akan lebih mungkin diupayakan di tingkat rumah tangga di desa, karena cukup

tersedianya sarana-sarana yang menjadi faktor pemungkinnya (enabling factors).

Berlakunya Peraturan Tentang Sistem Informasi Kesehatan.Pada tahun 2014 juga

diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tentang Sistem Informasi

Kesehatan (SIK). PP ini mensyaratkan agar data kesehatan terbuka untuk diakses oleh

unit kerja instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang mengelola SIK sesuai

dengan kewenangan masing-masing

Page 30: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

27

3. 2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan

Perumusan tujuan dan sasaran digunakan dalam penyusunan rencana strategis

perangkat daerah, yang mana merupakan hasil perumusan capaian strategis yang

menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan

arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam

menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan

tersebut.

Tujuan Dinas Kesehatan adalah:

1. Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan yang bersih, efektif dan efisien

2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kapuas Hulu.

Indikator tujuan adalah Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) dan

Angka Harapan Hidup (AHH). IPKM adalah indikator komposit yang menggambarkan

kemajuan pembangunan kesehatan yang bisa digunakan untuk mengetahui masalah

kesehatan sampai ke tingkat kabupaten secara rinci. Pada tahun 2016 IPKM Kapuas

Hulu adalah ≥ 0,69, diharapkan pada tahun 2021 menjadi ≥0,73. AHH pada waktu lahir

adalah suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh

penduduk. Pada tahun 2016 AHH masyarakat Kapuas Hulu adalah 71,94 dan

diharapkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 71,99.

Sasaran

Adapun sasaran Dinas Kesehatan adalah,

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Tata kelola Kesehatan yang baik

Indikator sasaran adalah,

Predikat SAKIP, pada tahun 2016 Dinas Kesehatan mendapat Predikat SAKIP BB,

target pada tahun 2021 adalah A.

2. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan kesehatan dasar, pada

tahun 2016 adalah 69% diahrapaka pada tahun 2021 meningkat menjadi 73%.

b. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan kesehatan rujukan, pada

tahun 2016 adalah 65% diharapkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 70%.

3. Meningkatnya Kinerja Sistem Keuangan

Indikator sasarannya adalah Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti, pada

Page 31: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

28

tahun 2016 temuan yang ditindaklanjuti adalah 100% diharapkan pada tahun 2021

tetap 100%.

4. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak.

Indikator sasaran adalah,

a. Angka Kematian Ibu (AKI). Pada tahun 2016 AKI Kapuas Hulu adalah sebesar

320 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH). Target pada tahun 2021 AKI turun

menjadi 220 per 100.000 KH.

b. Angka Kematian Bayi (AKB). Pada tahun 2016 AKB Kapuas Hulu adalah

sebesar 30 per 1.000 KH. Target pada tahun 2021 AKB turun menjadi 20 per

1.000 KH.

c. Persentase baduta (bawah dua tahun) stunting. Pada tahun 2016 persentase

baduta stunting di Kapuas Hulu sebesar 30,0%, target pada tahun 2021

persentase baduta stunting turun menjadi sebesar 27,5%.

5. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Indikator sasaran adalah,

a. Incidence Rate Demam Berdarah Dengue. Pada tahun 2016 sebesar 105 per

100.000 penduduk. Target tahun 2021 turun menjadi sebesar 70 per 100.000

penduduk.

b. Incidence Rate Diare. Pada tahun 2016 sebesar 30 per 1.000 penduduk. Target

tahun 2021 turun menjadi sebesar 22 per 1.000 penduduk.

c. Prevalensi Tuberculosis TB. Pada tahun 2016 sebesar 159 per 100.000

penduduk. Target tahun 2021 turun menjadi sebesar 135 per 100.000

penduduk.

d. Prevalensi Hipertensi. Pada tahun 2016 sebesar 28,30%, target tahun 2021

turun menjadi sebesar 27,50%.

e. Prevalensi Diabetes Melitus. Pada tahun 2016 sebesar 1,00%, target tahun

2021 turun menjadi sebesar 0,96%.

6. Meningkatnya cakupan jaminan nasional.

Indikator sasaran adalah Universal Health Coverage. Pada tahun 2016 Persentase

penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional adalah sebesar

50%, target tahun 2021 adalah sebesar 75%.

Page 32: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

29

Tabel. 3.1

Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2019

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

TUJUAN/SASARAN

TAHUN 2019

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Terselenggaranya Pelayanan

Kesehatan yang bersih, efektif

dan efisien misi 1 bupati

Indeks Pembangunan

Kesehatan Masyarakat

≥ 0,71

1. Meningkatnya Tata kelola

sistem Kesehatan yang baik Predikat SAKIP A

2.Meningkatnya Kinerja

Sistem Keuangan

Persentase temuan BPK

yang ditindaklanjuti 100%

3. Meningkatnya mutu

pelayanan kesehatan dasar

dan rujukan

Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap

Pelayanan kesehatan dasar

71%

Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap

Pelayanan kesehatan

rujukan

71%

2

Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat misi 2

bupati

AHH 71.96

1.Meningkatnya Status

Kesehatan Ibu dan anak 1. AKI 280

2. AKB 24

3. prevalensi Baduta (bawah

dua tahun) stunting 29.70%

2.Menurunnya angka

kesakitan akibat penyakit

menular dan tidak menular

Prevalensi TB per 100.000

penduduk 145

Prevalensi Diabetes Melitus

(DM) 4,9

Prevalensi Hypertensi 27.90%

Insidence Rate DBD per

100.000 penduduk 145

Insidence Rate Diare per

1.000 penduduk 14

3. Meningkatnya Cakupan

Jaminan Kesehatan

Nasional

Universal Health Coverage

75

Page 33: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

30

3.2 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2019 Dinas Kesehatan

Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan program sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Tata kelola Kesehatan yang baik

Capaian Kinerja sasaran “Meningkatnya Penyelenggaraan Tata kelola Kesehatan yang

baik” di arahkan pada upaya meningkatkan Predikat nilai evaluasi SAKIP Dinas

Kesehatan kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap, yang mana untuk kepentingan

tersebut didukung dengan 1 Program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5) Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor

6) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

7) Penyediaan Alat Tulis Kantor

8) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

10) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja

11) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

12) Penyediaan Makanan dan Minuman

13) Rapat - Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja

14) Pelaksanaan administrasi kepegawaian dilingkungan SKPD

15) Perencanaan Kinerja dan Anggaran

16) Penyediaan Jasa Pendukung Kantor

17) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

18) Penyediaan Jasa Publikasi

19) Evaluasi Kinerja

20) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Sasaran 2 : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

Capaian Kinerja sasaran “Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan” di arahkan pada upaya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap

Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten

Page 34: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

31

Kapuas Hulu secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan

7 Program yaitu :

1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kegiatan :

1) Akreditasi Puskesmas

2) Dukungan Pelaksanaan Akreditasi

2. Program pengadaan , peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas / pustu dan Jaringannya

Kegiatan :

1) Peningkatan /Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar

3. Program pengadaan,peningkatan sarana, dan prasarana rumah sakit/rumah

sakit jiwa/rumah sakit paru paru /rumah sakit mata Jaringannya

Kegiatan :

1) Penyediaan Biaya Operasional Rumah Sakit

2) Peningkatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1) Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2) Pemeliharaan Rutin / Berkala

3) Penyediaan Jasa Sewa Gudang

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan

1) Pendidikan dan Pelatihan Formal

2) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

6. Program Pengelolaan Manajemen Kesehatan

Kegiatan

1) Pengembangan Manajemen Pengelolaan Keuangan BLUD

7. Program Obat, Perbekalan Kesehatan Dan Pengawasan Makanan

Kegiatan :

1) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

2) Distribusi Obat dan Perbekkes ke Puskesmas

3) Pelatihan Pemberian Informasi Obat( PIO) dalam rangka Peningkatan Mutu

Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit

Page 35: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

32

4) Pertemuan Konfirmasi data Persediaan Obat dalam rangka Peningkatan Mutu

Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan obat puskesmas

6) Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan

7) Penyuluhan,Pemeriksaan dan Pengawasan Makanan

8) Perizinan, pembinaan, pengawasan sarana kefarmasian dan obat tradisional

Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja Sistem Keuangan

Capaian Kinerja sasaran “Meningkatnya Kinerja Sistem Keuangan” di arahkan pada

upaya peningkatan Penyelesaian Capaian-capaian Kinerja Keuangan Sesuai standar

di Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, yang mana untuk kepentingan tersebut

didukung dengan 1 Program yaitu :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Kegiatan

1) Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

2) Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan

3) Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Keuangan Puskesmas

Sasaran 4 : Meningkatnya Status Kesehatan dan gizi Ibu dan anak

Capaian Kinerja sasaran “Meningkatnya Status Kesehatan dan gizi Ibu dan anak”

di arahkan pada upaya penurunan AKI, AKB, dan Baduta Stunting di wilayah kerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap, yang mana untuk

kepentingan tersebut didukung dengan 3 Program yaitu :

1. Program Kesehatan Ibu Dan Anak

Kegiatan

1) Kelas Ibu

2) Audit Maternal Perinatal (AMP)

3) Jaminan Persalinan (Jampersal)

4) Monitoring Dan Evaluasi

5) Penguatan Sistem Rujukan

6) Stimulasi Deteksi Dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)

7) Pembuatan Regulasi terkait kesehatan keluarga

8) Pelayanan Kesehatan Lansia dan Geriatri

2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kegiatan :

1) Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

Page 36: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

33

2) Pemberian makanan dan vitamin

3) Monitoring Evaluasi dan Bimbingan Teknis Program Gizi di Puskesmas

4) Pelatihan Asuhan Gizi Terstandar (PAGT)

5) Pelatihan tenaga konselor menyusui Air Susu Ibu (ASI)

3. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan :

1) Pemberdayaan Masyarakat

2) Promosi Kesehatan

Sasaran 5 : Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak

menular

Capaian Kinerja sasaran “Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular

dan tidak menular” di arahkan pada upaya penurunan Prevalensi TB, Prevalensi

Diabetes Melitus (DM), Prevalensi Hypertensi, Prevalensi filariasis, Insidence Rate

DBD, dan Insidence Rate Diare di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas

Hulu secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 1

Program yaitu :

1. Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Serta Penyehatan

Lingkungan

Kegiatan :

1) Surveilans dan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang

2) Inspeksi Kesehatan Lingkungan

3) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas

4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

5) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

6) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

7) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penyakit Tidak menular

8) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

9) Imunisasi

Sasaran 6 : Meningkatnya Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional

Capaian Kinerja sasaran “Meningkatnya Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional”

di arahkan pada upaya peningkatan cakupan Penduduk Miskin yang mendapatkan

pelayanan kesehatan, cakupan Penduduk masyarakat tertentu yang mendapatkan

pelayanan kesehatan,Jumlah peserta JKN yang mendapatkan pelayanan kesehatan,

Cakupan keluarga yang mendapatkan pelayanan promotif dan preventif, Persentase

Page 37: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

34

Desa Di Daerah Terpencil dan Perbatasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan

di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap, yang

mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 1 Program yaitu :

1. Program Pelayanan Kesehatan Dan Jaminan Kesehatan Terutama Bagi

Masyarakat Miskin

Kegiatan :

1) Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi JKN dan Retribusi

2) Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemda

3) Pengelolaan Pembiayaan Kesehatan

4) Monitoring evaluasi dan Konsultasi Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan

Khusus

5) Pelayanan Kesehatan Primer Dan Tradisional

6) Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Khusus

7) Pemulangan Pasien Tidak Mampu

8) Peningkatan Kesehatan Masyarakat

9) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas

10) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan

11) Bantuan Operasional Kesehatan(BOK) E-Logistik

12) Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Indikasi pendanaan program dan kegiatan didasarkan kepada program dan kegiatan

yang efeknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat atau stakeholder

terkait.

Untuk lebih jelasnya mengenai indikatif pendanaan program dan kegiatan

dapat dilihat pada tabel 3.2 yang termuat pada lampiran.

Page 38: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

35

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 Dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Keterangan

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif

Target Capaia

n Kinerj

a

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11)

1.02 KESEHATAN

275,857,553,110 - - 303,505,007,921

1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase kepuasan pegawai atas layanan internal kantor

100%

14,015,229,560

- 100%

15,196,752,516

persentase penyusunan dokumen-dokumen SAKIP tepat waktu

100% 100%

Penyediaan jasa surat menyurat

persentase surat menyurat yang dapat diselesaikan

Dinas Kesehatan 100% 49,133,300 100% 54,046,630

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

persenstase penyedian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai standar

Dinas Kesehatan 100% 1,000,000,000 100% 1,100,000,000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

persentase kendaraaan operasional yang dibayar pajak tepat waktu

Dinas Kesehatan 100% 50,000,000 100% 55,000,000

Penyediaan jasa administrasi keuangan

persentase pembayaran insentif tenaga pengelola Keuangan

Dinas Kesehatan 100% 711,898,000 100% 783,087,800

Penyediaan jasa Pengamanan dan kebersihan kantor

persentase pemenuhan kebutuhan jasa pengamanan dan kebersihan kantor

Dinas Kesehatan 100% 735,900,660 100% 809,490,726

Page 39: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

36

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

persentase ketersdiaaan peralatan kerja yang dapat dimanfaatkan secara optimal

Dinas Kesehatan 100% 130,000,000 100% 143,000,000

Penyediaan alat tulis kantor

persentase Ketersediaan Alat tulis Kantor

Dinas Kesehatan 100% 762,623,400 100% 838,885,740

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

persentase tersedianya barang cetakan dan jasa penggandaan

Dinas Kesehatan 100% 700,000,000 100% 770,000,000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

persentase Tersedianya peralatan dan instalasi listrik

Dinas Kesehatan 100% 998,318,200 100% 1,098,150,020

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja

persentase ketersdiaaan peralatan kerja yang dapat dimanfaatkan secara optimal

Dinas Kesehatan 100% 4,132,156,000 100% 4,545,371,600

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

persentase Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

Dinas Kesehatan 100% 52,800,000 100% 58,080,000

Penyediaan makanan dan minuman

persentase penyediaan makan dan minum kantor

Dinas Kesehatan 100% 744,400,000 100% 818,840,000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja

persentase tersedianya pembiayaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Dinas Kesehatan 100% 1,500,000,000 100% 1,650,000,000

Pelaksanaan administrasi kepegawaian SKPD

Berfungsinya Sistem Penilaian Angka Kredit

Dinas Kesehatan 1 sistem 48,000,000 1

sistem 52,800,000

Perencanaan kinerja dan anggaran

Persentase data dan informasi kesehatan yang dikelola secara optimal

Dinas Kesehatan 100% 300,000,000 100% 330,000,000

Penyediaan jasa pendukung kantor

Peresentase Pembayaran Jasa Tenaga Pendukung Kantor

Dinas Kesehatan 100% 1,500,000,000 100% 1,650,000,000

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Persentase data dan informasi kesehatan yang dikelola secara optimal

Dinas Kesehatan 100% 280,000,000 1

dokumen

308,000,000

Page 40: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

37

Penyediaan Jasa Publikasi

Jumlah Publikasi Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Ahmad diponegoro dalam kurun waktu 1 tahun

Dinas Kesehatan 15 kali 75,000,000 15 kali 82,500,000

Evaluasi Kinerja persentase target kinerja yang dievaluasi

Dinas Kesehatan 100% 45,000,000 100% 49,500,000

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

persentase pegawai dinas kesehatan dengan pakaian dinas dan perlengkapannya sesuai aturan berlaku

Dinas Kesehatan 100% 200,000,000 100% 220,000,000

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi BAIK

70% 5,820,000,000 80% 6,402,000,000

Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dinas Kesehatan 70% 4,670,000,000 75% 5,137,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala

Persentase Kendaraan Operasional yang dilakukan pemeliharaan

Dinas Kesehatan 100%

1,100,000,000

100%

1,210,000,000

Persentase Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara

Dinas Kesehatan 100% 100%

Penyediaan Jasa Sewa Gudang

Jumlah gudang penyimpanan yang di sewa

Dinas Kesehatan 1 unit 50,000,000 1 unit 55,000,000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase Pemenuhan Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai standar

60% 3,047,605,000 65% 3,352,365,500

Pendidikan dan pelatihan formal

% tenaga kesehatan Dinas, Rumah Sakit dan Puskesmas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

Dinas Kesehatan 55% 2,857,605,000 65% 3,143,365,500

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Terhadap Tenaga Kesehataan

Dinas Kesehatan 100% 190,000,000 100% 209,000,000

Page 41: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

38

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase Penyelesaian Capaian-capaian Kinerja Sesuai standar

100% 420,104,000 100% 462,114,400

Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun

Dinas Kesehatan 3 Laporan 32,904,000 3

Laporan 36,194,400

Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan

% Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang dapat beroperasi dengan maksimal

Dinas Kesehatan 100% 37,200,000 100% 40,920,000

Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Keuangan Puskesmas

Jumlah Puskesmas dengan Ceklist pelaksanaan program 80% benar

Dinas Kesehatan 23 Pusk 350,000,000 23 Pusk 385,000,000

Program Obat, Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Makanan

Persentase tersedianya 143 item obat di Kabupaten

90%

5,045,281,550

90%

5,549,809,705 Persentase Penerapan Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas

80% 85%

Angka Kejadian keracunan akibat obat dan makanan pada tempat yang dilakukan pemeriksaan

≤ 1 ≤ 1

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial

Dinas Kesehatan 80%

3,864,645,000.00 85% 4,251,109,500

Distribusi Obat dan Perbekkes ke Puskesmas

Persentase Puskesmas yang mendapatkan Distribusi Obat

Dinas Kesehatan 100% 332,134,550 100% 365,348,005

Pelatihan Pemberian Informasi Obat( PIO) dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit

persentase peserta pelatihan dengan nilai postest 80% benar

Dinas Kesehatan 85% 66,297,000 85% 72,926,700

Page 42: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

39

Pertemuan Konfirmasi data Persediaan Obat dalam rangka Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase puskesmas yang telah menyelesaikan konfirmasi data persediaan obat per 31 Desember dan 30 Juni dengan lengkap

Dinas Kesehatan 100% 72,979,500 100% 80,277,450

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan obat puskesmas

Persentase Jumlah puskesmas dengan checklist pelaksanaan program 80 % benar

Dinas Kesehatan 85% 237,138,000 85% 260,851,800

Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan

Persentase tersedianya sarana pendukung pelayanan kefarmasian

Dinas Kesehatan 100% 280,087,500 100% 308,096,250

Penyuluhan,Pemeriksaan dan Pengawasan Makanan

Persentase IRTP yang dilakukan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan

Dinas Kesehatan 55% 150,000,000 55% 165,000,000

Perizinan, pembinaan, pengawasan sarana kefarmasian dan obat tradisional

Persentase sarana kefarmasian dan obat tradisional yang dilakukan perizinan, pembinaan, pengawasan

Dinas Kesehatan 55% 42,000,000 55% 46,200,000

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Persentase Keluarga yang memenuhi indikator keluarga sehat

40% 883,455,000 60% 1,253,500,000

Promosi Kesehatan Persentase Penyebarluasan Media Informasi dan alat Promosi Kesehatan

Dinas Kesehatan 100% 569,935,000 100% 626,928,500

Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah UKBM yang dibina dan dibentuk

Dinas Kesehatan 128 UKBM 313,520,000 154

UKBM 344,872,000

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Persentase balita kurus (wasting)

26,30 753,862,000

26,20% 829,248,200

Persentase balita gizi kurang (underweight)

10,30% 10,20%

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

Jumlah kecamatan yang memiliki peta informasi status gizi

Dinas Kesehatan 23

Kecamatan 200,272,000

23 Puskes

mas 220,299,200

Page 43: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

40

Pemberian makanan tambahan dan vitamin

Persentase gizi buruk yang di rawat yang meningkat status gizi

Dinas Kesehatan 100% 180,000,000 100% 198,000,000

Monitoring, evaluasi dan bimbingan teknis Program gizi di puskesmas

jumlah puskesmas dengan checklist pelaksanaan program 80% benar

Dinas Kesehatan 23 Pusk 184,000,000 23 Pusk 202,400,000

Pelatihan Asuhan Gizi Terstandar (PAGT)

persentase peserta pelatihan dengan nilai post test 80% benar

Dinas Kesehatan 100% 111,590,000 100% 122,749,000

Pelatihan tenaga konselor menyusui air susu ibu (ASI)

persentase peserta pelatihan dengan nilai post test 80% benar

Dinas Kesehatan 70% 78,000,000 70% 85,800,000

Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Serta Penyehatan Lingkungan

Persentase penderita TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar

100%

1,719,692,000

100%

1,891,661,200

Persentase orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, waria/ transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

100% 100%

Kejadian Luar Biasa ≤ 1 kasus

100% 100%

Persentase penduduk usia 15 s.d 59 tahun yang mendapatkan screening kesehatan sesuai standar

100% 100%

Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

100% 100%

Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

100% 100%

Page 44: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

41

Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

100% 100%

Jumlah desa yang melaksanakan STBM

93 desa 107

desa

Surveilans dan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang

Pesentase Kasus yang dilakukan Survei Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Dinas Kesehatan 100% 300,000,000 100% 330,000,000

Inspeksi Kesehatan Lingkungan

Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) dan Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman (TPM) yang dilakukan pemeriksaan

Dinas Kesehatan 100% 270,000,000 100% 297,000,000

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas

Jumlah Puskesmas dengan ceklist program 80% dilaksanakan dengan benar

Dinas Kesehatan 23 Pusk 130,000,000 23 Pusk 143,000,000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Jumlah Puskesmas dengan Ceklist pelaksanaan program 80% benar

Dinas Kesehatan 23 Pusk 135,000,000 23 Pusk 148,500,000

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Succes Rate Tuberkulosis (TBC)

Dinas Kesehatan 90% 200,000,000 90% 220,000,000

Persentase orang yang beresiko dilakukan pemeriksaan RDT

100% 100%

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Jumlah puskesmas yang melaksanakan Pelayanan terpadu penyakit tidak menular (pandu PTM)

Dinas Kesehatan 5 Pusk 344,692,000 15 Pusk 379,161,200

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penyakit Tidak menular

Jumlah Puskesmas dengan checklist program 80% dilaksanakan dengan benar

Dinas Kesehatan 23

Puskesmas 120,000,000

23 Puskes

mas 132,000,000

Page 45: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

42

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Desa ODF

Dinas Kesehatan 23

Kecamatan 220,000,000

23 Kecama

tan 242,000,000

Imunisasi Persentase Bayi yang mendapat Imunisasi Dasar lengkap (IDL)

Dinas Kesehatan 93% 50,000,000 94% 55,000,000

Program Standarisasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Jumlah Pusksmas yg terakreditasi

10 2,500,000,000

16

2,750,000,000

Jumlah Rumah Sakit yang Terakreditasi

1 1

Akreditasi Puskesmas Jumlah Puskesmas yang di survey

Dinas Kesehatan 12

Puskesmas 1,300,000,000

12 Puskes

mas 1,430,000,000

Dukungan Pelaksanaan Akreditasi

Jumlah Puskesmas yang siap akreditasi

Dinas Kesehatan 12

Puskesmas 1,200,000,000 12 Pusk 1,320,000,000

Program Pelayanan Kesehatan Dan Jaminan Kesehatan Terutama Bagi Masyarakat Miskin

Persentase penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan

100%

22,395,419,000

100%

24,634,960,900

Jumlah peserta JKN yang mendapatkan pelayanan kesehatan

150.000 180.000

Persentase pelayanan kesehatan pada masyarakat tertentu

100% 100%

Persentase keluarga yang mendapatkan pelayanan promotif dan preventif

100% 100%

Persentase Desa Di Daerah Terpencil dan Perbatasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan

100% 100%

Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi JKN dan Retribusi

Persentase pembayaran klaim pelayanan kesehatan

, Dinas Kesehatan

100% 3,326,800,000 100% 3,659,480,000

Page 46: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

43

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemda

persentase dana kapitasi JKN yang dikelola dan dimanfaatkan kembali oleh FKTP

Dinas Kesehatan 100% 8,000,000,000 100% 8,800,000,000

Pengelolaan Pembiayaan Kesehatan

Jumlah puskesmas dengan ceklist pelaksanaan program pembiayaan kesehatan 80% benar

Dinas Kesehatan 100% 467,890,000 100% 514,679,000

Monitoring, Evaluasi dan Program Pelayanan Kesehatan Khusus dan rujukan

jumlah puskesmas dengan nilai ceklist pelaksanaan program 80 % benar

Dinas Kesehatan 23 pusk 170,000,000 23 pusk 187,000,000

Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Khusus

Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehaan khusus

Dinas Kesehatan 100% 313,950,000 100% 345,345,000

Pelayanan Kesehatan Primer Dan Tradisional

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Primer

Dinas Kesehatan 23 Pusk 843,790,000 23 Pusk 928,169,000

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Tradisional

5

Puskesmas

15 Puskes

mas

Pemulangan Pasien Tidak Mampu

% Pasien tidak mampu mendapat bantuan biaya pemulangan

Dinas Kesehatan 100% 100,000,000 100% 110,000,000

Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat

% pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasyankes

Dinas Kesehatan 100% 5,000,000,000 100% 5,500,000,000

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas

Persentase keluarga yang dikunjungi

Dinas Kesehatan 50% 14,067,715,900 70% 15,474,487,490

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan

Persentase keluarga sehat

Dinas Kesehatan 26% 1,087,968,500 27% 1,196,765,350

Page 47: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

44

Bantuan Operasional Kesehatan(BOK) E-Logistik

Persentase puskesmas yang mendapatkan distribusi obat

100% 184,327,000 100% 202,759,700

Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Persentase Puskesmas dengan laporan kegiatan BOK lengkap dan benar

Dinas Kesehatan 100% 797,667,600 100% 877,434,360

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Persentase Sarana dan Prasarana pelayanan kesehatan dasar sesuai standar

60% 17,000,000,000 70% 18,700,000,000

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelyanan Kesehatan Dasar

Dinas Kesehatan 70% 17,000,000,000 75% 18,700,000,000

Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Persentase Sarana dan Prasarana pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar

45% 172,500,000,000 50% 189,750,000,000

Penyediaan biaya operasional rumah sakit

Presentase tersedianya biaya operasional Rumah sakit

, Dinas Kesehatan

100% 2,500,000,000 100% 2,750,000,000

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelyanan Kesehatan Rujukan

Dinas Kesehatan

60% 170,000,000,000 65% 187,000,000,000

Program Kesehatan Ibu dan Anak

Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Cakupan balita yang mendapatkan

100%

756,905,000

100%

832,595,500

Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.

100% 100%

Page 48: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

45

Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

100% 100%

Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

100% 100%

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

100% 100%

Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

100% 100%

Kelas Ibu Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu

Dinas Kesehatan 10

Puskesmas 146,170,000

16 Puskes

mas 160,787,000

Audit Maternal Perinatal (AMP)

Persentase Kematian Ibu dan Bayi yang Dilakukan Audit

Dinas Kesehatan 100% 43,500,000 100% 47,850,000

Monitoring Dan Evaluasi Program KIA

Persentase Puskesmas dengan ceklist Pelaksanaan Program 80% Benar.

Dinas Kesehatan 100% 396,855,000 100% 436,540,500

Penguatan Sistem Rujukan

Prersentase Kasus Rujukan Yang Tuntas Ditangani

Dinas Kesehatan 100% 14,700,000 100% 16,170,000

Stimulasi Deteksi Dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)

Persentase peserta Pelatihan dengan Nilai Post Test 80% Benar

Dinas Kesehatan 100%. 70,100,000 100%. 77,110,000

Pembuatan Regulasi terkait kesehatan keluarga

Jumlah Prodak Hukum tentang kesehatan keluarga

Dinas Kesehatan 1 perda 13,150,000 1 perda 14,465,000

Pelayanan Kesehatan Lansia dan Geriatri

Jumlah Puskesmas Peduli Lansia

Dinas Kesehatan 15

Puskesmas 72,430,000

23 Puskes

mas 79,673,000

Program Pengelolaan Manajemen Kesehatan

Net Death Rate RSUD dr A. Diponegoro

<50/1000 29,000,000,000 <40/10

00 31,900,000,000

Pengembangan Manajemen Pengelolaan Keuangan BLUD

Tersedianya barang dan jasa sesuai kebutuhan

, RSUD dr A. Diponegoro

100% 29,000,000,000 100% 31,900,000,000

Page 49: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

RENJA 2019 DINAS KESEHATAN KAB. KAPUAS HULU

46

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan Renja Dinas

Kesehatan Tahun 2019 serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang

terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Kesehatan berkewajiban untuk melaksanakan program-

program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2018

dengan efektif dan efisien.

2. Renja Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam

penyusunan anggaran Tahun 2018, dimana Renja Tahun 2018 dijabarkan lebih lanjut

dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan

efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan, seluruh aparatur

secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

Renja Tahun 2018.

4. Renja Tahun 2018 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah

persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus

dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,

sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Page 50: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

PROGRAM/ KEGIATAN KINERJA/ VOLUME DAU DAK APBD PROP APBN

..01

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase kepuasan pegawai atas layanan

internal kantor 100% 14,015,229,560 - - -

persentase penyusunan dokumen-

dokumen SAKIP tepat waktu 100%

1.02.1.02.01.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat

persentase surat menyurat yang dapat

diselesaikan

Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.

Diponegoro Putussibau 100% 49,133,300 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

persenstase penyedian jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik sesuai standar

Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.

Diponegoro Putussibau 100% 1,000,000,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

persentase kendaraaan operasional yang

dibayar pajak tepat waktu

Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.

Diponegoro Putussibau 100% 50,000,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

persentase pembayaran insentif tenaga

pengelola Keuangan

Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.

Diponegoro Putussibau 100% 711,898,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.01.08

Penyediaan jasa Pengamanan dan

kebersihan kantor

persentase pemenuhan kebutuhan jasa

pengamanan dan kebersihan kantor

Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.

Diponegoro Putussibau 100% 735,900,660 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

% ketersdiaaan peralatan kerja yang dapat

dimanfaatkan secara optimal

Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.

Diponegoro Putussibau 100% 130,000,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor persentase Ketersediaan Alat tulis Kantor

Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.

Diponegoro Putussibau 100% 762,623,400 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.01.11

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

persentase tersedianya barang cetakan dan

jasa penggandaan

Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.

Diponegoro Putussibau 100% 700,000,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.01.12

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

persentase Tersedianya peralatan dan

instalasi listrik

Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.

Diponegoro Putussibau 100% 998,318,200 - - - Renja Proses

SELIMBAU, POLINDES DESA SEKUBAH

KECAMATAN SELIMBAU 100% 4,132,156,000 - - - Reses Proses

1.02.1.02.01.01.01.13

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

persentase Pemenuhan kebutuhan bahan

bacaan dan Peraturan Perundang -

Undangan

Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.

Diponegoro Putussibau 100% 52,800,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.01.15 Penyediaan makanan dan minuman

persentase penyediaan makan dan minum

kantor

Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.

Diponegoro Putussibau 100% 744,400,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.01.17

Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan

Kerja

persentase tersedianya pembiayaan rapat

koordinasi dan konsultasi dalam dan luar

daerah

Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.

Diponegoro Putussibau 100% 1,500,000,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.01.19

Pelaksanaan administrasi kepegawaian

SKPD Berfungsinya Sistem Penilaian Angka Kredit

Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.

Diponegoro Putussibau 100% 48,000,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.01.27 Perencanaan kinerja dan anggaran

persentase Dokumen perencanaan kinerja

dan anggaran yang disusun

Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.

Diponegoro Putussibau 100% 300,000,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.01.31 Penyediaan jasa pendukung kantor

Peresentase Pembayaran Jasa Tenaga

Pendukung Kantor

Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.

Diponegoro Putussibau 100% 1,500,000,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.01.67 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Persentase data dan informasi kesehatan

yang dikelola secara optimal

Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.

Diponegoro Putussibau 100% 280,000,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.01.75 Penyediaan Jasa Publikasi

Jumlah Publikasi Dinas Kesehatan dan RSUD

dr. Ahmad diponegoro dalam kurun waktu

1 tahun

Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.

Diponegoro Putussibau 56 dok 75,000,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.01.72 Evaluasi Kinerja Persentase Target kinerja yang dievaluasi

Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.

Diponegoro Putussibau 100% 45,000,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.01.78

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

persentase pegawai dinas kesehatan

dengan pakaian dinas dan perlengkapannya

sesuai aturan berlaku

Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.

Diponegoro Putussibau 100% 200,000,000 - - - Renja Proses

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATANRENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN ANGGARAN 2019

Kode URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN LOKASIPAGU INDIKATIF 2019

SUMBER PERENCANAAN KETERANGAN

Page 51: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

PROGRAM/ KEGIATAN KINERJA/ VOLUME DAU DAK APBD PROP APBNKode URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI

PAGU INDIKATIF 2019SUMBER PERENCANAAN KETERANGAN

..02Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur

dalam kondisi BAIK70% 5,820,000,000 - - -

Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur SEMITAU, Semitau Hilir 400,000,000 - - - Musrenbang Proses

Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur > pembangunan Rumah

Dinas Embaloh Hilir , Desa Nanga Embaloh 400,000,000 - - - Musrenbang Proses

Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur > Pembangunan

lanjutan Rumah Dinas EMPANANG, Dinas Kesehatan 200,000,000 - - - Renja Proses

Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur >Pembangunan Rumah

Dinas Pukesmas

EMBALOH HILIR, Desa Nanga Embaloh

Kec Embaloh Hilir 200,000,000 - - - Reses Proses

Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur > Pembangunan mess

Paramedis

HULU GURUNG, HULU GURUNG,

Puskesmas Kecamatan Hulu Gurung 250,000,000 - - - Musrenbang

Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur > Pengadaan kendaraan

dinas/operasional , Dinas Kesehatan 1,000,000,000 - - - Renja Proses

Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur >Rehab rumah

paramedis kalis 2 KALIS, Dinas Kesehatan 200,000,000 - - - Renja Proses

Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur >Rehab mess paramedis

hulu gurung HULU GURUNG, Dinas Kesehatan 400,000,000 - - - Renja Proses

Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur > Pembangunan

Gudang Arsip Dinkes Dinas Kesehatan 400,000,000 - - - Renja Proses

Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur >Rehab Gedung Dinas

Kesehatan Dinas Kesehatan 500,000,000 - - - Renja Proses

Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur > Rehab Gedung Dinas

kesehatan Dinas Kesehatan 320,000,000 - - - Renja Proses

Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur > Rehabilitasi Rumah

Paramedis Puskesmas Pengkadan PENGKADAN, Dinas Kesehatan 400,000,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.02.24

Persentase Kendaraan Operasional yang

dilakukan pemeliharaan - - - Renja Proses

Persentase Pemeliharaan Peralatan Gedung

Kantor - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.02.47 Penyediaan Jasa Sewa Gudang Jumlah gudang penyimpanan yang di sewa , Dinas Kesehatan 1 unit 50,000,000 - - - Renja Proses

..05Program peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur

Persentase Pemenuhan Aparatur yang

memiliki kompetensi sesuai standar70% 3,247,605,000 - - -

1.02.1.02.01.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal

% tenaga kesehatan Dinas, Rumah Sakit dan

Puskesmas yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan

Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.

Diponegoro Putussibau55% 2,857,605,000 - - - Renja Proses

Pendidikan dan pelatihan formal >

"Pembelajaran Teknologi Tepat Guna ""

Septik Tank Terapung (Septer) dan RPS (

Repited Processing Septik Tank ) Lokasi :

Provinsi Kalimantan Tengah"

Dinas Kesehatan 55% 200,000,000 - - - Reses

1.02.1.02.01.01.05.07 Pendayagunaan Tenaga KesehatanPersentase Pemenuhan Kebutuhan

Terhadap Tenaga Kesehataan Dinas Kesehatan 100% 190,000,000 - - - Renja Proses

..06

Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Persentase Penyelesaian Capaian-capaian

Kinerja Sesuai standar 100% 420,104,000 - - -

70%Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana

dan Prasarana Aparatur1.02.1.02.01.01.02.02

1,100,000,000Dinas KesehatanPemeliharaan rutin/berkala 100%

Page 52: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

PROGRAM/ KEGIATAN KINERJA/ VOLUME DAU DAK APBD PROP APBNKode URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI

PAGU INDIKATIF 2019SUMBER PERENCANAAN KETERANGAN

1.02.1.02.01.01.06.01

Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan

Laporan Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang

disusun Dinas Kesehatan 3 Laporan 32,904,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.06.34

Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan

keuangan

% Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan

yang dapat beroperasi dengan maksimal Dinas Kesehatan 100% 37,200,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.06.40

Monitoring,Evaluasi dan Pembinaan

Keuangan Puskesmas

Jumlah Puskesmas dengan Ceklist

pelaksanaan program 80% benar Dinas Kesehatan 23 Puskesmas 350,000,000 - - - Renja Proses

..15

Program Obat, Perbekalan Kesehatan dan

Pengawasan Makanan

Persentase tersedianya 143 item obat di

Kabupaten 90%  1,180,636,550 3,864,645,000 - -

Persentase Penerapan Penggunaan Obat

Rasional di Puskesmas 80%

Angka Kejadian keracunan akibat obat dan

makanan pada tempat yang dilakukan

pemeriksaan  ≤  1

1.02.1.02.01.01.15.01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase puskesmas dengan ketersediaan

obat esensial Dinas Kesehatan 80% 3,864,645,000 - -

Distribusi Obat dan Perbekkes ke

Puskesmas

Persentase Puskesmas yang mendapatkan

Distribusi Obat Dinas Kesehatan 100% 332,134,550

1.02.1.02.01.01.15.09

Pelatihan Pemberian Informasi Obat( PIO)

dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan

Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit

persentase peserta pelatihan dengan nilai

postest 80% benar Dinas Kesehatan 85% 66,297,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.15.12

Pertemuan Konfirmasi data Persediaan

Obat dalam rangka Peningkatan Mutu

Penggunaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Persentase puskesmas yang telah

menyelesaikan konfirmasi data persediaan

obat per 31 Desember dan 30 Juni dengan

lengkap Dinas Kesehatan 100% 72,979,500 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.15.13

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

pengelolaan obat puskesmas

Persentase Jumlah puskesmas dengan

checklist pelaksanaan program 80 % benar Dinas Kesehatan 85% 237,138,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.15.10

Pelayanan kefarmasian dan perbekalan

kesehatan

Persentase tersedianya sarana pendukung

pelayanan kefarmasian Dinas Kesehatan 100% 280,087,500 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.15.15

Penyuluhan,Pemeriksaan dan Pengawasan

Makanan

Persentase IRTP yang dilakukan

penyuluhan, pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan 55% 150,000,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.15.19

Perizinan, pembinaan, pengawasan sarana

kefarmasian dan obat tradisional

Persentase sarana kefarmasian dan obat

tradisional yang dilakukan perizinan,

pembinaan, pengawasan Dinas Kesehatan 55% 42,000,000 - - - Renja Proses

..19

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat

Cakupan Keluarga yang memenuhi

indikator keluarga sehat Menurunkan

Angka Kematian Bayi (AKB) 883,455,000 - - -

1.02.1.02.01.01.19.04 Promosi KesehatanPersentase Penyebarluasan Media

Informasi dan alat Promosi KesehatanDinas Kesehatan 100% 569,935,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.19.08 Pemberdayaan Masyarakat Jumlah UKBM yang dibina dan dibentuk Dinas Kesehatan 128 UKBM 313,520,000 - - - Renja Proses

..20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase balita kurus (wasting) 26,30 - - -

Persentase balita gizi kurang

(underweight)10,30% 

1.02.1.02.01.01.20.01

Penyusunan peta informasi masyarakat

kurang gizi

Jumlah kecamatan yang memiliki peta

informasi status gizi Dinas Kesehatan 23 Kecamatan 200,272,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.20.02

Pemberian makanan tambahan dan

vitamin

Persentase gizi buruk yang di rawat yang

meningkat status gizi Dinas Kesehatan 100% 180,000,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.20.06

Monitoring, evaluasi dan bimbingan teknis

Program gizi di puskesmas

jumlah puskesmas dengan checklist

pelaksanaan program 80% benar Dinas Kesehatan 23 Pusk 184,000,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.20.12Pelatihan Asuhan Gizi Terstandar (PAGT)

persentase peserta pelatihan dengan nilai

post test 80% benar Dinas Kesehatan 100% 111,590,000 - - - Renja Proses

Pelatihan tenaga konselor menyusui air

susu ibu (ASI)

persentase peserta pelatihan dengan nilai

post test 80% benar Dinas Kesehatan 70% 78,000,000 Renja

..22Program Pencegahan Dan Pengendalian

Penyakit Serta Penyehatan Lingkungan

Persentase penderita TB yang

mendapatkan pelayanan TB sesuai standar100%  3,168,692,000 - - -

753,862,000

Page 53: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

PROGRAM/ KEGIATAN KINERJA/ VOLUME DAU DAK APBD PROP APBNKode URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI

PAGU INDIKATIF 2019SUMBER PERENCANAAN KETERANGAN

Persentase orang berisiko terinfeksi HIV

(ibu hamil, waria/ transgender, pengguna

napza dan warga binaan lembaga

pemasyarakatan) yang mendapatkan

pemeriksaan HIV sesuai standar.

 100% 

Kejadian Luar Biasa ≤ 1 kasus 100% 

Persentase penduduk usia 15 s.d 59 tahun

yang mendapatkan screening kesehatan

sesuai standar

100% 

Persentase penderita Hipertensi yang

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai

standar

100% 

Persentase penderita Diabetes Melitus

yang mendapatkan pelayanan kesehatan

sesuai standar.

100%

Persentase orang dengan gangguan jiwa

(ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan

kesehatan sesuai standar

100%  

Jumlah desa yang melaksanakan STBM 93 desa 

1.02.1.02.01.01.22.08

Surveilans dan Penanggulangan Penyakit

Bersumber Binatang

Pesentase Kasus yang dilakukan Survei

Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Dinas Kesehatan 100% 300,000,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.22.12 Inspeksi Kesehatan Lingkungan

Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU)

dan Tempat Pengolahan Makanan dan

Minuman (TPM) yang dilakukan

pemeriksaan Dinas Kesehatan 100% 270,000,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.22.18

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Kesehatan Lingkungan di Puskesmas

Jumlah Puskesmas dengan ceklist program

80% dilaksanakan dengan benar Dinas Kesehatan 23 Pusk 130,000,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.22.24

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

Jumlah Puskesmas dengan Ceklist

pelaksanaan program 80% benar Dinas Kesehatan 23 Pusk 135,000,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.22.29

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular Succes Rate Tuberkulosis (TBC) Dinas Kesehatan 90% 200,000,000 - - - Renja Proses

Persentase orang yang beresiko dilakukan

pemeriksaan RDT 100%

1.02.1.02.01.01.22.31

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tidak Menular

Jumlah puskesmas yang melaksanakan

Pelayanan terpadu penyakit tidak menular

(pandu PTM) Dinas Kesehatan 5 Pusk 344,692,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.22.46

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Program Penyakit Tidak menular

Jumlah Puskesmas dengan checklist

program 80% dilaksanakan dengan benar Dinas Kesehatan 23 Puskesmas 120,000,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.22.50 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1

Desa ODF Dinas Kesehatan 23 Kecamatan 220,000,000 - - - Renja Proses

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)>

Pengadaan bahan perlengkapan Jamban

Sehat di desa jongkong kanan, jongkong kiri

hilir, penelat dan teluk saka

Kecamatan Jongkong 100% 195,000,000 - - - Reses Proses

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)>

Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan

Bantuan Jamban Sehat untuk Desa Lokasi :

Ds Empangau Hilir,Ds Empangau Hulu"

BUNUT HILIR, Kecamatan Bunut Hilir 2

Desa100% 152,000,000 - - - Reses

Page 54: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

PROGRAM/ KEGIATAN KINERJA/ VOLUME DAU DAK APBD PROP APBNKode URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI

PAGU INDIKATIF 2019SUMBER PERENCANAAN KETERANGAN

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)>

Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan

Bantuan Jamban Sehat untuk Desa Lokasi :

Desa Kensuray , Nanga Lebangan ,Tapang

Daan,Segiam,Kalis Raya , Nanga Kalis"

KALIS, Kecamatan Kalis 6 Desa 100% 194,500,000 - - - Reses

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)>

Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan

Bantuan Jamban Sehat untuk Desa Lokasi :

Desa Sungai Uluk, Kpg. Jati , Melapi,Ingko

Tambe,Urang Unsa,Jaras,Sayut,Suka Maju

PUTUSSIBAU SELATAN, Kecamatan

Putussibau Selatan 8 Desa100% 266,500,000 - - - Reses

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)>

PEMBANGUNAN WC PON YANDU DI

SELUAN

PUTUSSIBAU UTARA, SELUAN 100% 100,000,000 - - - Reses Proses

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)>

Pengadaan Bahan Perlengkapan Jamban

sehat

PUTUSSIBAU SELATAN, Dinas

Kesehatan100% 320,000,000 - - - Reses Proses

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)>

"Pekerjaan Pengadaan Bahan Bangunan

Bantuan Jamban Sehat untuk Desa Lokasi :

Ds tekalong, Ds Tanjung,Ds Menarin,Ds

Tanjung Intan dan Ds Suka Maju"

MENTEBAH, Kecamatan Mentebah 5

Desa100% 221,000,000 - - - Reses

1.02.1.02.01.01.22.01 ImunisasiPersentase Bayi yang mendapat Imunisasi

Dasar lengkap (IDL)Dinas Kesehatan 93% 50,000,000 - - - Renja Proses

..23Program Standarisasi dan Mutu Pelayanan

KesehatanJumlah Pusksmas yg terakreditasi 10  - -

Jumlah Rumah Sakit yang Terakreditasi  1

1.02.1.02.01.01.23.24 Akreditasi Puskesmas Jumlah Puskesmas yang di survey Dinas Kesehatan 12 Puskesmas 1,300,000,000.00 - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.23.26 Dukungan Pelaksanaan Akreditasi Jumlah Puskesmas yang siap akreditasi Dinas Kesehatan 12 Pusk 1,200,000,000 - - Renja Proses

1.01.02.01.24

Program Pelayanan Kesehatan Dan

Jaminan Kesehatan Terutama Bagi

Masyarakat Miskin

Persentase penduduk miskin yang

mendapatkan pelayanan kesehatan100% 20,039,294,000 - - -

Jumlah peserta JKN yang mendapatkan

pelayanan kesehatan 150.000

Persentase pelayanan kesehatan pada

masyarakat tertentu100%

Persentase keluarga yang mendapatkan

pelayanan promotif dan preventif100%

Persentase Desa Di Daerah Terpencil dan

Perbatasan yang mendapatkan pelayanan

kesehatan

100%

1.01.02.01.24.001

Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Non

Kapitasi JKN dan Retribusi

Persentase pembayaran klaim pelayanan

kesehatan Dinas Kesehatan100%

180,000,000 - - - Renja Proses

1.01.02.01.24.004

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana

Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemda

persentase dana kapitasi JKN yang dikelola

dan dimanfaatkan kembali oleh FKTP

Dinas Kesehatan dan RSUD dr A.

Diponegoro Putussibau

100%

200,000,000 - - - Renja Proses

1.01.02.01.24.004 Pengelolaan Pembiayaan Kesehatan

Jumlah puskesmas dengan ceklist

pelaksanaan program pembiayaan

kesehatan 80% benar Dinas Kesehatan

100%

150,000,000 - - - Renja Proses

1.01.02.01.24.011

Monitoring, Evaluasi dan Program

Pelayanan Kesehatan Khusus dan rujukan

jumlah puskesmas dengan nilai ceklist

pelaksanaan program 80 % benar Dinas Kesehatan

23 pusk

65,000,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.34.06

Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Khusus

Persentase masyarakat yang mendapatkan

pelayanan kesehaan khusus Dinas Kesehatan

100%

160,000,000 - - - Renja Proses

1,200,000,000 1,300,000,000.00

Page 55: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

PROGRAM/ KEGIATAN KINERJA/ VOLUME DAU DAK APBD PROP APBNKode URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI

PAGU INDIKATIF 2019SUMBER PERENCANAAN KETERANGAN

1.02.1.02.01.01.34.07

Pelayanan Kesehatan Primer Dan

Tradisional

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan

Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan23 Pusk

45,000,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.34.08 Pemulangan Pasien Tidak Mampu

% Pasien tidak mampu mendapat bantuan

biaya pemulangan , Dinas Kesehatan100%

117,810,000 - - - Renja Proses

1.01.02.01.24.022

Peningkatan pelayanan kesehatan

masyarakat

Persentase pemenuhan tenaga kesehatan

di Fasilitas pelayanan kesehatan PUTUSSIBAU UTARA, Dinas Kesehatan 100% 200,000,000 - - - Reses Proses

Dinas Kesehatan 100% 5,000,000,000 - - - Renja Proses

EMBALOH HULU, Kecamatan Embaloh

Hulu 100% 85,000,000 - - - Reses Proses

PUTUSSIBAU UTARA, Kapuas Hulu 100% 150,000,000 - - - Reses Proses

PUTUSSIBAU UTARA, Kapuas Hulu 100% 200,000,000 - - - Reses Proses

PUTUSSIBAU UTARA, Putussibau Kota 100% 330,000,000 - - - Reses Proses

PUTUSSIBAU UTARA, Putussibau Kota 100% 240,000,000 - - - Reses Proses

SELIMBAU, Kecamatan Selimbau 100% 280,000,000 - - - Reses Proses

PUTUSSIBAU UTARA, KAPUAS HULU 100% 45,000,000 - - - Reses Proses

, Dinas Kesehatan 100% 300,000,000 - - - Renja Proses

, Dinas kesehatan 100% 250,000,000 - - - Reses Proses

Dinas Kesehatan 100% 168,000,000 - - - Reses Proses

, kabupaten kapuas hulu 100% 200,000,000 - - - Reses Proses

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Puskesmas Persentase keluarga yang dikunjungi Dinas Kesehatan 50% 14,067,715,900.00

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Dinas Kesehatan Persentase keluarga sehat Dinas Kesehatan 26% 1,087,968,500.00

Bantuan Operasional Kesehatan(BOK) E-

Logistik

Persentase puskesmas yang mendapatkan

distribusi obat Dinas Kesehatan 100% 184,327,000.00

Dukungan Manajemen Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK)

Persentase Puskesmas dengan laporan

kegiatan BOK lengkap dan benar Dinas Kesehatan 100% 797,667,600.00

..25

Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan

jaringannya

Persentase Sarana dan Prasarana

pelayanan kesehatan dasar sesuai standar60% 17,000,000,000 45,000,000,000 - -

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana

dan Prasarana Pelyanan Kesehatan DasarDinas Kesehatan 70% 17,000,000,000 45,000,000,000

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

Rehabilitasi Puskesmas Hulu Gurung

HULU GURUNG, Kecamatan Hulu

Gurung 200,000,000 - - - Reses Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

Pembangunan Puskesmas Kalis

Kalis

7,500,000,000

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

Pembangunan Puskesmas Mentebah

Mentebah

7,500,000,000

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>

Pembangunan Puskesmas Bunut Hulu

Bunut Hulu

7,500,000,000

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

Pembangunan Puskesmas Bunut Hilir

Bunut Hilir

7,500,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana Puskesmas > Pembangunan

Puskesmas Suhaid

Suhaid

7,500,000,000

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

Pembangunan Puskesmas Embaloh Hilir

Embaloh Hilir 6,000,000,000.00

Page 56: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

PROGRAM/ KEGIATAN KINERJA/ VOLUME DAU DAK APBD PROP APBNKode URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI

PAGU INDIKATIF 2019SUMBER PERENCANAAN KETERANGAN

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>

Pembuatan Pagar Puskesmas Embaloh Hilir

EMBALOH HILIR, Desa Nanga Embaloh - - - - Musrenbang Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

Pembangunan Puskesmas Kalis

, Dinas Kesehatan 7,500,000,000 - - Renja Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar, Dinas Kesehatan 2,000,000,000 - - - Renja Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

Pembangunan Pagar Puskesmas BATANG LUPAR, Dinas Kesehatan 500,000,000 - - - Renja Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

Pembangunan Pagar Puskesmas EMPANANG, Dinas Kesehatan 500,000,000 - - - Renja Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>

Pembangunan Pagar Puskesmas EMBALOH HULU, Dinas Kesehatan 500,000,000 - - - Renja Proses

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

prasarana puskesmas > Penimbunan

Halaman dan Pembuatan Taman Puskesmas

Putussibau Utara PUTUSSIBAU UTARA, Dinas Kesehatan 250,000,000 - - - Renja Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>

rehab Pustu EMPANANG, ensanak 50,000,000 - - - Musrenbang Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

Pembangunan Postu Dusun Teliae EMBALOH HULU, Dusun Teliae 500,000,000 - - - Musrenbang Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

Pembanguan pustu

BUNUT HULU, Dusun Agan Jaya

Semangut Utara 400,000,000.00 - - - Musrenbang

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>

Pembangunan Postu

EMBALOH HULU, Dusun Pulan dan

Sungai Utik 300,000,000 - - - Musrenbang

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

Pembangunan Postu BUNUT HILIR, Empangau Hilir 250,000,000 - - - Musrenbang Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>

pembangunan puskesmas pembantu SELIMBAU, desa mawan - - - - Musrenbang

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

pembangunan postu Na. Lemedak SEMITAU, Na. Lemedak 200,000,000 - - - Musrenbang

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>

pembangunan postu desa Entipan SEMITAU, Entipan 250,000,000 - - - MusrenbangPeningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

pembangunan postu desa kenepai komplek SEMITAU, Kenepai komplek 150,000,000 - - - Musrenbang

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

pembangunan postu desa Sekedau SEMITAU, Sekedau 250,000,000 - - - Musrenbang Proses

Page 57: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

PROGRAM/ KEGIATAN KINERJA/ VOLUME DAU DAK APBD PROP APBNKode URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI

PAGU INDIKATIF 2019SUMBER PERENCANAAN KETERANGAN

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

pembangunan postu desa nanga kenepai SEMITAU, dusun sungai gandal 250,000,000 - - - Musrenbang

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar

HULU GURUNG, Dusun Simpang Mas

Desa Kelakar250,000,000 - - - Musrenbang

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>

Pembangunan Pustu Tunas Muda HULU GURUNG, Desa Tunas Muda 500,000,000 - - - Musrenbang Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar HULU GURUNG, Desa Lubuk Antuk 90,000,000 - - - Musrenbang

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>

Pembangunan PUSTU SILAT HILIR, Dusun Bukit Benuah - - - - Musrenbang Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>

Lanjutan Relokasi Pembangunan Pustu

Nanga Nyawa SEBERUANG, Dinas Kesehatan 200,000,000 0 - - Renja Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

Puskesmas Pembantu

JONGKONG, Dusun Teluk Saka Desa

Jongkong Kiri Hulu 150,000,000 - - - Reses Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>

Rehab Pustu

EMBALOH HILIR, desa belatung

kec.Embaloh Hilir 200,000,000 - - - Reses Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>

Rehabilitasi Pustu Belatung EMBALOH HILIR, Desa Belatung 200,000,000 - - - Musrenbang Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>

REHAB POSTU

BUNUT HULU, DESA TEMUYUK

KECAMATAN BUNUT HULU 125,000,000 - - - Reses Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>

Rehab Berat Pustu , Desa Jelemuk 100,000,000 - - - Musrenbang Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>

Rehabilitasi Pustu SELIMBAU, desa benuis 150,000,000 - - - Musrenbang Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>

Rehabilitasi berat Puskesmas Pembantu SEBERUANG, Dusun Belikai 200,000,000 - - - Musrenbang Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

Rehab Lanjutan Pustu SP2 Setunggul SILAT HILIR, Dinas Kesehatan 250,000,000 - - - Renja Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

Rehab lanjutan Pustu Ukit - Ukit EMBALOH HULU, Dinas Kesehatan 250,000,000 - - - Renja Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>

Rehab Lanjutan Pustu Kerengas SUHAID, Dinas Kesehatan 200,000,000 - - - Renja Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>

Rehab Pustu nanga Leboyan SELIMBAU, Dinas Kesehatan 150,000,000 - - - Renja Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

Rehab Pustu Nanga Raun KALIS, Dinas Kesehatan 100,000,000 - - - Renja Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

Rehab Pustu Pulau Majang BADAU, Dinas Kesehatan 400,000,000 - - - Renja Proses

Page 58: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

PROGRAM/ KEGIATAN KINERJA/ VOLUME DAU DAK APBD PROP APBNKode URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI

PAGU INDIKATIF 2019SUMBER PERENCANAAN KETERANGAN

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

Rehab Pustu sungai Tembaga BADAU, Dinas Kesehatan 400,000,000 - - - Renja Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

Rehab Puskesmas Pembantu Mungguk EMBALOH HULU, Mungguk 150,000,000 - - - Musrenbang Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>

Rehabilitasi gedung puskesmas pembantu , Dusun Sumber Maju 150,000,000 - - - Musrenbang Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

rehabilitasi pustu SELIMBAU, desa nanga leboyan - - - - Musrenbang Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

Rehabilitasi Pustu SEBERUANG, Dusun Bati 250,000,000 - - - Musrenbang Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

Rehap Puskesmas Pembantu Mungguk

EMBALOH HULU, Mungguk, Kec.

Embaloh Hulu 200,000,000 - - - Reses Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>

pembangunan POSKESDES

SEMITAU, dusun entipan hilir desa

entipan, semitau 350,000,000 - - - Reses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

rehab POSKESDES dusun sekedau

SEMITAU, dusun sekedau 1 desa tua'

abang . semitau 200,000,000 - - - Reses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

pembangunan POSKESDES SEMITAU, sekedau, semitau 350,000,000 - - - Reses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>

pembangunan postu

BUNUT HULU, Dusun Kutilang Permai

Temuyuk - - - - Musrenbang

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

Pembangunan Pustu Desa Bahenap KALIS, Desa Bahenap - - - - Musrenbang Proses

Pembangunan puskesmas pembantu >

Pembangunan Pustu Dusun Nanga Enap

PUTUSSIBAU SELATAN, Dusun Nanga

Enap 197,000,000 - - - Musrenbang

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

Pembangunan Pustu KALIS, Desa Tapang Da'an - - - - Musrenbang

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

Pembangunan PUSTU KALIS, Desa Segiam 500,000,000 - - - Musrenbang Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

Rehab Tangga dan Gertak Puskesmas

embantu PUTUSSIBAU SELATAN, Dusun Tanjung 50,000,000 - - - Musrenbang Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

Rehab Berat Pustu

KALIS, Dusun Landau Belaban Desa

Kensuray - - - - Musrenbang Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

Rebabilitasi Berat Pustu Desa Bungan Jaya , Desa Bungan Jaya 180,000,000 - - - Musrenbang Proses

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar>

Rehabilitasi Pustu Desa Tanjung Lokang

PUTUSSIBAU SELATAN, Desa Tanjung

Lokang 300,000,000 - - - Musrenbang Proses

Page 59: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

PROGRAM/ KEGIATAN KINERJA/ VOLUME DAU DAK APBD PROP APBNKode URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI

PAGU INDIKATIF 2019SUMBER PERENCANAAN KETERANGAN

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

Rehabilitasi PustuEnsanak Empanang 400,000,000

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar >

Pembangunan Pustu Ensanak 500,000,000

..26

Program Pengadaan, Peningkatan Dan

Perbaikan Sarana Dan Prasarana Rumah

Sakit / Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit

Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Persentase Sarana dan Prasarana

pelayanan kesehatan rujukan sesuai

standar

45% 10,761,388,480 - - -

1.02.1.02.01.01.26.29

Penyediaan biaya operasional rumah sakit

bergerak di badau

Presentase tersedianya biaya operasional

Rumah sakit Bergerak Badau , Dinas Kesehatan 100% 1,125,694,240 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.26.31

Penyediaan Biaya Operasional Rumah Sakit

Semitau

Presentase tersedianya biaya operasional

Rumah sakit Semitau , Dinas Kesehatan 100% 1,125,694,240 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.26.32

Pembangunan lanjutan Rumah Sakit

Pratama Semitau > Pembangunan Jalan

Lingkungan

Presentase pemenuhan Ruang Rumah Sakit

Sesuai Standar , Dinas Kesehatan 100% 1,500,000,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.26.32

Pembangunan lanjutan Rumah Sakit

Pratama Semitau > Pembangunan Pagar RS

Semitau

Presentase pemenuhan Ruang Rumah Sakit

Sesuai Standar , Dinas Kesehatan 100% 750,000,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.26.32

Pembangunan lanjutan Rumah Sakit

Pratama Semitau > pembangunan Rumah

Dokter dan Rumah Paramedis

Presentase pemenuhan Ruang Rumah Sakit

Sesuai Standar , Dinas Kesehatan 100% 3,200,000,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.26.33

Peningkatan Bangunan Gedung RSUD dr.

Achmad Diponegoro > Rehabilitas Selasar

rumah sakit

Presentase pemenuhan Ruang RSUD dr.

Achmad Diponegoro Sesuai Standar , RSUD dr A. Diponegoro 60% 220,000,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.26.33

Peningkatan Bangunan Gedung RSUD dr.

Achmad Diponegoro > Pengembangan Loby

Rumah Sakit

Presentase pemenuhan Ruang RSUD dr.

Achmad Diponegoro Sesuai Standar , Dinas Kesehatan 60% 220,000,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.26.33

Peningkatan Bangunan Gedung RSUD dr.

Achmad Diponegoro > Rehabilitas Pagar

rumah sakit

Presentase pemenuhan Ruang RSUD dr.

Achmad Diponegoro Sesuai Standar , RSUD dr A. Diponegoro 60% 220,000,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.26.34

Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran

Rumah Sakit Semitau > Pengadaan Water

Treatment

Presentase Pemenuhan Alat kesehatan

Sesuai Perencanaan , Dinas Kesehatan 100% 700,000,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.26.36

Rehabilitasi Rumah Sakit Bergerak Badau >

Pembangunan Lanjutan Rumah Dokter dan

Rumah Paramedis RSB Badau

Presentase pemenuhan Ruang Rumah Sakit

Bergerak Sesuai Standar , Dinas Kesehatan 100% 400,000,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.26.36

Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran

Rumah Sakit RSUD dr. Achmad Diponegoro

Presentase Pemenuhan Alat kesehatan

Sesuai Perencanaan , RSUD dr A. Diponegoro 100% 20,000,000,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.02.07

Peningkatan Bangunan Gedung RSUD dr.

Achmad Diponegoro > PEMBUATAN PAGAR

RSUD DIPONEGORO PUTUSSIBAU

Presentase pemenuhan Ruang RSUD dr.

Achmad Diponegoro Sesuai Standar , RSUD dr A. Diponegoro 60% 200,000,000 - - - Reses Proses

1.02.1.02.01.01.02.07

Peningkatan Bangunan Gedung RSUD dr.

Achmad Diponegoro r > PEMBANGUNAN

GARASI RSUD DIPONEGORO PUTUSSIBAU

Presentase pemenuhan Ruang RSUD dr.

Achmad Diponegoro Sesuai Standar , RSUD dr A. Diponegoro 60% 200,000,000 - - - Reses Proses

Pembangunan Rumah Sakit Putussibau Jumlah Rumah Sakit yang dibangun Putussibau Selatan 1 Unit 126,000,000,000

..32 Program Kesehatan Ibu dan Anak

Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan

pelayanan antenatal sesuai standar.

Cakupan balita yang mendapatkan

100% 756,905,000 - - -

Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan

pelayanan persalinan sesuai standar.100%

Page 60: RENCANA KERJA 2019dinkes.kapuashulukab.go.id/assets/docs/RENJA_2019_OK.pdf · RENCANA KERJA 2019 . ... 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak ..... 9 BAB III TUJUAN DAN

INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

PROGRAM/ KEGIATAN KINERJA/ VOLUME DAU DAK APBD PROP APBNKode URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI

PAGU INDIKATIF 2019SUMBER PERENCANAAN KETERANGAN

Persentase bayi baru lahir yang

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai

standar.

100%

Persentase balita yang mendapatkan

pelayanan kesehatan sesuai standar.100%

Persentase anak usia pendidikan dasar

yang mendapatkan skrining kesehatan

sesuai standar.

100%

Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas

yang mendapatkan skrining kesehatan

sesuai standar

100%

Kelas IbuJumlah Puskesmas yang melaksanakan

kelas ibu10 Puskesmas 146,170,000

Renja

1.02.1.02.01.01.32.13Audit Maternal Perinatal (AMP)

Persentase Kematian Ibu dan Bayi yang

Dilakukan Audit , Dinas Kesehatan 100% 43,500,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.32.16

Monitoring, evaluasi dan bimbingan teknis

Program KIA

Persentase Puskesmas dengan ceklist

Pelaksanaan Program 80% Benar. , Dinas Kesehatan 100% 396,855,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.32.33 Penguatan Sistem Rujukan

Prersentase Kasus Rujukan Yang Tuntas

Ditangani , Dinas Kesehatan 100%. 14,700,000 - - - Renja Proses

Jaminan Persalinan

Persentase Ibu hamil tidak mampu

mendapatkan bantuan biaya persalinan , Dinas Kesehatan 100%. 3,823,295,000.00

1.02.1.02.01.01.32.35

Stimulasi Deteksi Dan Intervensi Dini

Tumbuh Kembang (SDIDTK)

Persentase peserta Pelatihan dengan Nilai

Post Test 80% Benar , Dinas Kesehatan 100% 70,100,000 - - - Renja Proses

1.02.1.02.01.01.32.34Pembuatan Regulasi terkait kesehatan

keluarga

Jumlah Prodak Hukum tentang kesehatan

keluarga, Dinas Kesehatan 1 perda 13,150,000 - - - Renja Proses

Pelayanan Kesehatan Lansia dan Geriatri Jumlah Puskesmas Peduli Lansia , Dinas Kesehatan 15 Puskesmas 72,430,000

..33

Program Pengelolaan Manajemen

Kesehatan Net Death Rate RSUD dr A. Diponegoro <50/1000  29,000,000,000 - - -

1.02.1.02.01.01.33.01

Pengembangan Manajemen Pengelolaan

Keuangan BLUD

Tersedianya barang dan jasa sesuai

kebutuhan , RSUD dr A. Diponegoro 100% 29,000,000,000 - - - Renja Proses

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Kapuas Hulu

dr. H. Harisson, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19660808 199803 1 007


Recommended