19

VISI DAN MISI BUPATI - blitarkab.go.id · RENSTRA 2016-2021 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA (1) (2) (3) 1. Meningkatnya status kesehatan ibu

Embed Size (px)

Citation preview

VISI DAN MISI BUPATI

6 MISI MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS SDM

Pendidikan K e s e h a t a n

VISI:

MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA,

MAJU DAN BERDAYA SAING

RE

NC

AN

A P

EM

BA

NG

UN

AN

JA

NG

KA

ME

NE

NG

AH

DA

ER

AH

(R

PJM

D)

K

AB

UP

AT

EN

BL

ITA

R

TA

HU

N 2

01

6 –

20

21

RE

NC

AN

A P

EM

BA

NG

UN

AN

JAN

GK

A M

EN

EN

GA

H D

AE

RA

H (R

PJM

D)

KA

BU

PA

TE

N B

LIT

AR

T

AH

UN

20

16

– 2

02

1

DINAS KESEHATAN

TUJUAN MISI 3 : MEWUJUDKAN SDM YANG BERDAYA SAING

SASARAN : Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas

kesehatan masyarakat

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN

Indeks kesehatan

Mewujudkan SDM yang berdaya saing

Indeks Pembangunan Manusia

Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat

INDIKATOR

MISI III

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

PROGRAM

Perbaikan gizi

masyarakat

Upaya kesehatan

masyarakat

Pencegahan dan dan penanggulangan penyakit

menular dan tidak menular

Pengawasan Obat dan Makanan

Promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat

Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pembinaan Lingkungan Sosial

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas, Pustu dan Jaringannya

Peningkatan Pelayanan

Lansia

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

SASARAN STRATEGIS DINKES

Meningkatnya Status Kesehatan

Ibu dan Bayi

Meningkatnya Status Gizi Masyarakat

Meningkatnya Upaya Pengendalian masalah kesehatan yg disebabkan oleh Penyakit

Menular, Tidak Menular dan Akibat bencana

Optimalnya Pembiayaan Kesehatan

Meningkatnya Akses dan Kualitas

pelayanan Kesehatan

Meningkatnya akses terhadap

lingkungan sehat yang berkualitas

Meningkatnya Kemandirian

Masyarakat untuk Hidaup Sehat

Terwiujudnya tertib administrasi dan manajemen keuanngan, aset, perencanaan

dan evaluasi kesehatan secara optimal

LOGICAL

FRAMEWORK

PENCAPAIAN

SASARAN

Cascading Dinkes 2016 Mengacu pada Renstra Dinkes 2016-2021

Bupati Sasaran : Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan

masyarakat Indikator : Indeks Kesehatan

Kadinkes (Eselon 2)

Sasaran : Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yang

disebabkan oleh penyakit menular, tidak menular dan

akibat bencana

Indikator kinerja :

1. Persentase penanganan KLB < 24 jam

2. Persentase desa dengan Posbindu PTM

Kabid (Eselon 3)

Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

Indikator kinerja :

1. Persentase penurunan kematian akibat penyakit menular

2. Persentase desa UCI

3. Persentase desa dengan Posbindu PTM

Kegiatan : Peningkatan Imunisasi

Indikator kinerja :

1. Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

Kasi (Eselon 4)

IKU DINKES Mengacu pada Renstra Dinkes 2016-2021

SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Meningkatnya status kesehatan

ibu dan bayi

Penurunan AKI

98,12/

100.000

KH

98,07/

100.000

KH

98,04/

100.000

KH

98,02/

100.000

KH

98/

100.000

KH

97,98/

100.000

KH

Penurunan AKB

10,5/

1.000 KH

10,4/ 1.000

KH

10,3/ 1.000

KH

10,2/ 1.000

KH

10,1/ 1.000

KH

10/ 1.000

KH

2. Meningkatnya status gizi

masyarakat

Prevalensi Gizi Buruk 1.18 1.17 1.16 1.15 1.14 1.13

Prevalensi stunting 21.29 21.26 21.24 21.22 21.2 21.18

3. Meningkatnya upaya pengendalian

masalah kesehatan yg disebabkan

oleh penyakit menular, tidak

menular dan akibat bencana

Persentase penanganan KLB

< 24 jam

100 100 100 100 100 100

Persentasse desa dengan

Posbindu PTM

20 30 40 50 60 70

4. Optimalnya pelaksanaan

Pembiayaan kesehatan

Persentase masyarakat yang

mempunyai jaminan

Kesehatan (Universal

covarage)

36% 80% 90% 100% 100% 100%

Persentase Pembiayaan

Kesehatan dari APBD

9,6% 10% 10% 10% 10% 10%

5. Meningkatnya akses dan kualitas

pelayanan kesehatan

Persentase Fasilitas

Pelayanan Kesehatan Sesuai

Standar

16 50 83 100 100 100

6. Meningkatnya akses terhadap

lingkungan sehat yang berkualitas

Jumlah Kecamatan yang

mengadopsi pola Kab Sehat

9 14 16 18 20 22

7. Meningkatnya kemandirian

masyarakat untuk hidup sehat

Persentase masyarakat

berperilaku hidup bersih dan

sehat

22,5 23 23,5 24 24,5 25

8. Terwujudnya tertib administrasi

dan manajemen keuangan, aset,

perencanaan dan evaluasi

kesehatan secara optimal

Persentase pengelolaan

administrasi dan manajemen

keuangan, aset, perencanaan

dan evaluasi kesehatan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

RENSTRA

2016-2021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

KINERJA

(1) (2) (3)

1. Meningkatnya status kesehatan ibu dan bayi

Penurunan AKI 98,12/ 100.000 KH

Penurunan AKB 10,5/ 1.000 KH

2. Meningkatnya status gizi masyarakat Prevalensi Gizi Buruk 1.18

Prevalensi stunting 21.29

3 Meningkatnya upaya pengendalian masalah

kesehatan yg disebabkan oleh penyakit menular,

tidak menular dan akibat bencana

Persentase penanganan KLB < 24 jam 100

Persentasse desa dengan Posbindu PTM 20

4. Optimalnya pelaksanaan Pembiayaan kesehatan Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan

Kesehatan (Universal covarage)

36%

Persentase Pembiayaan Kesehatan dari APBD

9,6%

5. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan

kesehatan

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 16

6. Meningkatnya akses terhadap lingkungan sehat

yang berkualitas

Jumlah Kecamatan yang mengadopsi pola Kab Sehat 9

7. Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk

hidup sehat

Persentase masyarakat berperilaku hidup bersih dan

sehat

22,5

8. Terwujudnya tertib administrasi dan

manajemen keuangan, aset, perencanaan dan

evaluasi kesehatan secara optimal

Persentase pengelolaan administrasi dan manajemen

keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan

100%

CLOSE

CLOSE

No Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi % Capaian

1

Meningkatnya status kesehatan ibu dan bayi

Penurunan AKI 98,12/100.000 KH 70,75/100.000 KH 127,89% (SB)

Penurunan AKB

10,5/1000 KH 10,31/1000 KH 101,80% (SB)

2

Meningkatnya status gizi masyarakat

Prevalensi Gizi Buruk 1,18

0,1 191,52% (SB)

Prevalensi Stunting

21,29 19,7 180,71% (SB)

3

Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, penyakit tidak menular dan akibat bencana

Persentase penanganan KLB < 24 jam

100% 100% 100% (SB)

Persentase desa dengan Posbindu PTM

20% 22,17% 110,85% (SB)

4

Optimalnya pelaksanaan pembiayaan kesehatan

Persentase masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan (Universal Coverage)

36% 37,80% 105% (SB)

Persentase Pembiayaan Kesehatan dari APBD

9,6% 10% 104,16% (SB)

5 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar

16% 8% 50% (KB)

6 Meningkatnya akses terhadap lingkungan sehat yang berkualitas

Jumlah Kecamatan yang mengadopsi pola Kabupaten Sehat

9 14 155,5% (SB)

7 Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

Persentase masyarakat berprilaku hidup bersih dan sehat

22,5% 23,37% 103,86% (SB)

8 Terwujudnya tertib administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan secara optimal

Persentase pengelolaan administrasi dan manajemen keuangan, aset, perencanaan dan evaluasi kesehatan

100% 100% 100% (SB)

CLOSE

Sasaran Indikator Sasaran

Kinerja Anggaran Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian

Meningkatnya status kesehatan ibu dan bayi

Penurunan AKI 98,12/100.000 KH

70,75/100.000 KH

127,89% 3.464.049.850 690.843.900 20%

Penurunan AKB 10,5/1000 KH 10,31/1000 KH 101,80%

Meningkatnya status gizi masyarakat

Prevalensi Gizi Buruk

1,18 0,1 191,52% 5.883.425.300 4.851.290.200 82%

Prevalensi Stunting

21,29 19,7 180,71%

Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular, penyakit tidak menular dan akibat bencana

Persentase penanganan KLB < 24 jam

100% 100% 100% 1.480.699.000 1.198.847.043 81%

Persentase desa dengan Posbindu PTM

20% 22,17% 110,85%

Optimalnya pelaksanaan pembiayaan kesehatan

Persentase masyarakat yang mempunyai Jaminan Kesehatan (Universal Coverage)

36% 37,80% 105% 47.121.645.220 29.324.403.004 62%

Persentase Pembiayaan Kesehatan dari APBD

9,6% 10% 104,16%

CLOSE

Sasaran Indikator

Sasaran

Kinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian

Meningkatnya akses

dan kualitas

pelayanan

kesehatan

Persentase fasilitas

pelayanan

kesehatan sesuai

standar

16% 8% 50% 63.698.875.595 43.229.009.856 68%

Meningkatnya akses

terhadap

lingkungan sehat

yang berkualitas

Jumlah Kecamatan

yang mengadopsi

pola Kabupaten

Sehat

9 14 155,5% 2.711.211.700 2.156.895.900 80%

Meningkatnya

kemandirian

masyarakat untuk

hidup sehat

Persentase

masyarakat

berprilaku hidup

bersih dan sehat

22,5% 23,37% 103,86% 9.886.931.300 8.662.038.350 88%

Terwujudnya tertib

administrasi dan

manajemen

keuangan, aset,

perencanaan dan

evaluasi kesehatan

secara optimal

Persentase

pengelolaan

administrasi dan

manajemen

keuangan, aset,

perencanaan dan

evaluasi kesehatan

100% 100% 100% 9.269.619.500 8.765.541.904 95%

CLOSE

AKI/AKB

• Pendataan dan deteksi dini terhadap bumil

• Pendampingan bumil resiko tinggi sampai dengan persalinan

• Adanya Puskesmas PONED

• Adanya forum peduli kesehatan ibu dan anak(FPKESIA)

• Adanya peningkatan jejaring rujukan

Gizi Buruk

• Pemantauan status gizi melalui posyandu berjalan efektif

• Pelacakan sampai dengan intervensi terhadap kasus gizi buruk

Penanganan KLB < 24

jam

• Kasus DBD PSN dan Gema pramantik

• Sistem kewaspadaan dini yg efektif dalam surveilans sehingga kasus2 penyakit menular cepat terlaporkan dan tertangani

CLOSE

NO. EVENT / JENIS

PENGHARGAAN PRESTASI PERAIH PRESTASI BULAN

TINGKATAN

EVENT

1 Lomba Kabupaten Sehat Swasti Saba Padapa Kab Blitar Tahun 2015 Nasional

2 Lomba Kabupaten Sehat Swasti Saba Wiwerda Kab Blitar Tahun 2016 Provinsi

3 Inovasi Logo Taman

Posyandu Juara II Promkes Dinkes Kab

Blitar Mei 2016 Provinsi

4

Penyelenggaraan

PERTINAS V

- Perkemahan terbersih Kab Blitar Oktober

2016

Nasional

- Penyuluhan oleh remaja

terbanyak Kab Blitar

5 Lomba Ponkesdes Juara I Ponkesdes Jingglong

Sutojayan

2016 Propinsi

CLOSE

NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET AKSI JADWAL PELAKSANAAN

I II III IV 1

Mewujudkan

dokumen

perencanaan,

penganggaran,

pelaporan dan kinerja

yang berkualitas

Skor SAKIP Dinas

Kesehatan

B

PROGRAM PERENCANAAN,

PENGANGGARAN,

PENGENDALIAN DAN

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN

KEUANGAN

Persentase dokumen

perencanaan, laporan

keuangan dan kinerja

SKPD yang disusun

tepat waktu

100% 1. Melakukan

pengukuran kinerja

tahun 2016 dan

Tahun 2017

+ + + +

Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Pelaporan

Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan

Pelaporan kinerja yang

disusun

100% 2. Asistensi SAKIP

oleh Bagian

Organisasi Pemda

Kab Blitar

+

3. Asistensi

Penyusunan LKjIP

Tahun 2016 oleh

Bagian Organisasi

Pemda Kab Blitar

+

4. Penilaian LKjIP oleh

Inspektorat +

5. Menyusun

Perjanjian Kinerja

Tahun 2017

(berdasarkan

RENSTRA Dinkes

2016-2021)

+

6. Melaksanakan

REVIU RPJMD oleh

Bappeda

+ +

7. Melaksanakan

REVIU RENSTRA

berdasarkan OPD

Baru

+ +

8. Menyusun Rencana

Kerja Tahun 2018 + +

9. Menyusun

Perjanjian Kinerja

Tahun 2017

(Perubahan)

+

10. Menyusun

RKA/DPA Tahun

2018

+ +

SASARAN STRATEGIS / IKU

Meningkatnya status kesehatan ibu dan bayi

• Penurunan AKI

• Penurunan AKB

Meningkatnya status gizi masyarakat

• Prevalensi Gizi Buruk

• Prevalensi stunting

Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yg disebabkan oleh penyakit menular, tidak menular dan akibat bencana

• Persentase penanganan KLB < 24 jam

• Persentase desa dengan Posbindu PTM

Optimalnya pelaksanaan Pembiayaan kesehatan

• Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan Kesehatan (Universal covarage)

• Persentase Pembiayaan Kesehatan dari APBD

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan

• Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Meningkatnya akses terhadap lingkungan sehat yang berkualitas

• Jumlah Kecamatan yang mengadopsi pola Kab Sehat

Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

• Persentase masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

• Indeks Kepuasan Masyarakat thd Pelayanan Kesehatan

Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

• Persentase Keluarga Sehat

Tahun 2017

Tahun 2018

Cascading Dinkes 2017 Mengacu pada Renstra Dinkes 2016-2021

Bupati Sasaran : Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan

masyarakat Indikator : Indeks Kesehatan

Kadinkes (Eselon 2)

Sasaran : Meningkatnya upaya pengendalian masalah kesehatan yang

disebabkan oleh penyakit menular, tidak menular dan

akibat bencana

Indikator kinerja :

1. Persentase penanganan KLB < 24 jam

2. Persentase desa dengan Posbindu PTM

Kabid (Eselon 3)

Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

Indikator kinerja :

1. Persentase penurunan kematian akibat penyakit menular

2. Persentase desa UCI

3. Persentase desa dengan Posbindu PTM

Kegiatan : Peningkatan Imunisasi

Indikator kinerja :

1. Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

Kasi (Eselon 4)

Cascading Dinkes 2018 Mengacu pada REVIEW Renstra Dinkes

(draft)

Bupati Sasaran : Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan

masyarakat Indikator : Indeks Kesehatan

Kadinkes (Eselon 2)

Sasaran : Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat

Indikator kinerja :

1. Persentase Keluarga Sehat

Kabid (Eselon 3)

Program : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

Indikator kinerja :

1. Persentase penurunan kematian akibat penyakit menular

2. Persentase desa UCI

3. Persentase desa dengan Posbindu PTM

Kegiatan : Peningkatan Imunisasi

Indikator kinerja :

1. Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

Kasi (Eselon 4)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN FORMULIR

RKAP

SKPD 2.2.1 Tahun 2017

Urusan :

Organisasi :

Program :

Kegiatan :

Waktu

Pelaksanaan : 01 Januari 2017 - 31 Desember 2017

Lokasi Kegiatan :

Sumber Dana : APBD

Jumlah Thn 2018 : Rp. 150.000.000,-

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Masukan Jumlah Dana Rp. 150.000.000,-

Keluaran Persentase Desa UCI 92%

Hasil Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 92%

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR

RKAP

SKPD 2.2.1 Tahun 2018

Urusan :

Organisasi :

Program :

Kegiatan :

Waktu

Pelaksanaan : 01 Januari 2018 - 31 Desember 2018

Lokasi Kegiatan :

Sumber Dana : APBD

Jumlah Thn 2018 : Rp. 114.865.000,-

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase Desa UCI 92,5%

Masukan Jumlah Dana Rp. 114.865.000,-

Keluaran Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 92,5%

Hasil Persentase Keluarga Sehat 25%

CLOSE