Upload
lamquynh
View
214
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
(2012) (2018)
1 Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Pertanian Tanaman Bahan Makanan terhadap PDRB % 1,2 1,61 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian DINAS PERTANIAN
2 Peningkatan produktifitas :2 Program Peningkatan Produksi, Produkstivitas dan Mutu Komoditi Pertanian
- Padi Ton/ha 5,5 6,3 3 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- Jagung Ton/ha 4,5 5,34 Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Kawasan Industri Hasil Tembakau
- Bawang Merah Ton/ha 11 13,25
- Kentang Ton/ha 12,1 14,5
- Kubis Ton/ha 19,6 13,2
- Alpokat Kg/ph 38 40
- Mangga Kg/ph 50 50
- Ubi Kayu Kg/ha 146 160
3 Peningkatan produksi :
- Padi Ton 316.423 350.423
- Jagung Ton 322.921 360.921
- Bawang Merah Ton 42.966 48.260
- Kentang Ton 48.578 54.578
- Kubis Ton 48.770 48.762
- Alpokat Ton 3.660 7.450
- Mangga Ton 53.949 92.799
- Ubi Kayu Ton 117.888 210,000
1 Pertumbuhan Ekonomi sub sektor tanaman Perkebunan terhadap PDRB % 3,0 3,9 1 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan
2 Cakupan binaan kelompok tani Kelompok 570 570 2 Program Peningkatan Produksi Perkebunan
3 Program Penerapan Teknologi Perkebunan
4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan
5 Program Pembinaan Kelembagaan Petani Perkebunan
6 Program Perlindungan Tanaman Perkebunan
7 Program Peningkatan Ketrampilan SDM Petani
1 Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Peternakan dan hasil-hasilnya terhadap PDRB % 3,5 4,0 1 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2 Peningkatan populasi ternak : 2 Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi/Kerbau (PSDS/K)
- Sapi potong ekor 296,867 326,5533
Program Peningkatan Ketersediaan Pakan dan Pemanfaatan Teknologi Peternakan
- Sapi perah ekor 8,888 9,776 4 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan
DINAS PERKEBUNAN
& KEHUTANAN
DINAS PETERNAKAN
& KESEHATAN
HEWAN
Tabel 7.1
Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan
Visi: Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan, dan Berakhlak Mulia
No. SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN PROGRAM
1.
SKPD
Peningkatan
perekonomian
daerah
Peningkatan pertumbuhan
Ekonomi Sektor/Sub sektor
dalam PDRB, pemantapan
ketahanan pangan dan
Peningkatan kemandirian
usaha koperasi dan UMKM
melalui pengembangan
komoditas unggulan
1 Stabilisasi pertumbuhan
ekonomi sektor pertanian
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
(2012) (2018)
No. SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN PROGRAM SKPD
- Kambing ekor 47,141 49,498 5 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Domba ekor 73,178 76,8366
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
- Ayam buras ekor 998,115 1,048,0207
Program Peningkatan Kelembagaan, Permodalan dan Sumber Daya Peternak
- Ayam ras ekor 533,866 560,559
3 Peningkatan produksi hasil ternak :
- Telur kg 1,300,112 1,365,117
- Susu liter 9,967,424 10,964,166
- Daging kg 5,949,249 6,246,711
4 Cakupan wilayah pelayanan keswan dan kesmavet kecamatan 6 24
5 Cakupan bina kelompok peternakan kelompok 132 167
6 Peningkatan jumlah bibit sapi potong hasil IB :
- Jumlah akseptor IB sapi potong ekor 38,942 42,367
- Jumlah kelahiran IB sapi potong ekor 34,350 39,430
1 Pertumbuhan Ekonomi sub sektor kehutanan terhadap PDRB % 2,4 2,9 1 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
2 Rehabilitasi lahan kritis Ha 26,475 21,475 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehutanan
3 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
4 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
5Program Peningkatan Produksi Kehutanan Yang Menunjang Kelestarian
Lingkungan
6 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
1 Pertumbuhan Ekonomi sub sektor perikanan terhadap PDRB % 4,0 4,5 1 Program Pengembangan Sistem Budidaya Perikanan
2 Produksi perikanan Ton 17,504.01 19,221.15 2 Program Pengembangan Sistem Perbenihan Perikanan
- Perikanan tangkap laut Ton 9,588.40 9,879.523
Program Pengembangan Sistim Kesehatan Lingkungan Budidaya Perikanan
- Budidaya perikanan air tawar Ton 271.81 368.954
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
- Budidaya perikanan air payau Ton 3,882.43 4,885.85 5 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
- Budidaya laut Ton 317.09 346.70 6 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- Pengolahan hasil perikanan Ton 3,444.28 3,740.13 7 Program Optimalisasi Pengolahan Produksi Perikanan
3 Produktivitas usaha garam rakyat Ton/ha 60.00 90.00 8 Program Optimalisasi Pemasaran Produksi Perikanan
4 Konsumsi ikan kg/kapita/th 19.13 20.5 9 Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
5 Cakupan bina kelompok Kelompok 199 199 10 Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut & Prakiraan Iklim
11 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian
Sumber Daya Kelautan
12 Program Peningkatan Kesadaran & Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan
Sumberdaya Laut
DINAS PERIKANAN &
KELAUTAN
DINAS PERKEBUNAN
& KEHUTANAN
1.
Peningkatan pertumbuhan
ekonomi sub sektor perikanan
Peningkatan
perekonomian
daerah
Peningkatan pertumbuhan
Ekonomi Sektor/Sub sektor
dalam PDRB, pemantapan
ketahanan pangan dan
Peningkatan kemandirian
usaha koperasi dan UMKM
melalui pengembangan
komoditas unggulan
1 Stabilisasi pertumbuhan
ekonomi sektor pertanian
2
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
(2012) (2018)
No. SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN PROGRAM SKPD
1 Pertumbuhan Ekonomi sub sektor industri non migas terhadap PDRB % 6,41 6,9 1 Program Pengembangan Industri Kecil & Menengah
2 Cakupan bina kelompok pengrajin Kelompok 75 625 3 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
2 Program Pengembangan Kemitraan
4 Program Peningkatan Standarisasi Produk Industri
1 Pertumbuhan Ekonomi sub sektor air bersih terhadap PDRB % 6.16 6.3 1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah
1 Pertumbuhan Ekonomi sektor bangunan terhadap PDRB % 8.02 8.15 1 Program Peningkatan Sarpras Pemukiman & Fasum bagi Masyarakat
6 1 Pertumbuhan Ekonomi sub sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB % 10,0 10,5 1 Program Peningkatan Pemberdayaan Pasar Dalam & Luar Negeri
2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
3 Program Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan
4 Program Pembinaan PK5 dan Asongan
5 Program Kemetrologian
1 Pertumbuhan Ekonomi sub sektor hotel terhadap PDRB % 9,5 10,2 1 Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata
2 Persentase kunjungan wisata % 2.03 2.15 2 Pengembangan Destinasi
3 Pertumbuhan Ekonomi sub sektor restoran terhadap PDRB % 10,0 10,5
7 1 Pertumbuhan Ekonomi sub sektor pengangkutan terhadap PDRB % 13,0 14,0 1 Program Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan
2 Rasio ijin trayek Unit 103 98 2 Program Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ
3 Jumlah uji kir angkutan umum Buah 6,195 7,395 3 Program Peningkatan & Pengamanan Lalulintas
4 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Menit 10 5 4 Program Pembangunan Sarana & Prasarana Perhubungan
5 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Rp. 85,000 85,000 5 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
8 1 Pertumbuhan Ekonomi sektor keuangan, persewaan & jasa perusahaan terhadap PDRB % 8,5% 9,0% 1 Program Peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi
2 Pertumbuhan Ekonomi sektor jasa-jasa terhadap PDRB % 5,2% 5,7% 2 Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
3 Jumlah perda yg mendukung iklim usaha Perda 19 25
9
10 1 Regulasi Ketahanan Pangan Ada/Tidak Ada Ada 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2 Ketersediaan pangan utama Ton 183,593 203,457 2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
3 Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian
4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
DINAS
PERINDUSTRIAN &
PERDAGANGAN
DINAS PU CIPTA
KARYA
DINAS
PERINDUSTRIAN &
PERDAGANGAN
DINAS
PERHUBUNGAN
KANTOR
PENANAMAN MODAL
& PERIJINAN
BADAN KETAHANAN
PANGAN &
PELAKSANA
PENYULUHAN
PERTANIAN
DINAS PU CIPTA
KARYA
4 Peningkatan pertumbuhan
ekonomi sektor air bersih
Peningkatan pertumbuhan
ekonomi sektor perdagangan,
hotel dan restoran
DINAS
KEBUDAYAAN &
PARIWISATA
1.
3
Peningkatan pertumbuhan
ekonomi sektor industri
pengolahan
Peningkatan pertumbuhan
ekonomi sektor pengangkutan
Peningkatan
perekonomian
daerah
Peningkatan pertumbuhan
Ekonomi Sektor/Sub sektor
dalam PDRB, pemantapan
ketahanan pangan dan
Peningkatan kemandirian
usaha koperasi dan UMKM
melalui pengembangan
komoditas unggulan
Peningkatan pertumbuhan
ekonomi sektor keuangan,
persewaan dan jasa
perusahaan
5Peningkatan pertumbuhan
ekonomi sektor bangunan
Peningkatan pertumbuhan
ekonomi sektor jasa-jasa
Peningkatan koordinasi dlm
pemantapan ketahanan pangan
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
(2012) (2018)
No. SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN PROGRAM SKPD
1 1 Persentase koperasi aktif % 75 85 1 Program Pengembangan & Penciptaan Iklim Kondusif Usaha Ekonomi
2 Persentas koperasi binaan % 75 80 2 Program Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif UKM
3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan & Usaha Koperasi & UKM
2 1 Persentase peningkatan UMKM binaan % 75 91 4 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
2 Persentase UKM % 75 95 5 Program Optimalisasi & Peningkatan Permodalan Alternatif bagi KUKM
1 1 Jumlah investor berskala nasional Unit 25 40 1 Program Peningkatan Iklim Investasi & Realisasi Investasi
2 Jumlah nilai investasi berskala nasional $ 5.512.800.000 8.812.000.000 2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1 Terselenggaranya PTSP Sdh/Belum Belum Sudah 3 Program Perijinan Satu Atap
2 Penyelesaian ijin lokasi Hari 10 hari 10 hari
1 Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk % 88.47% 96% 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan
2 Rasio bayi berakte kelahiran % 42.64% 85%
3 Penerapan KTP nasional berbasis NIK Sdh/Belum Sudah Sudah
4 Cakupan penerbitan kartu keluarga % 9% 85%
5 Cakupan penerbitan kutipan akta kematian % 10,67% 30%
1 1Menngkatnya jumlah warga masyarakat di kecamatan yg menerima informasi tentang
kebinamargaanKec. 0 15 1 Program Pembinaan & Penyuluhan Kebinamargaan
DINAS PU BINA
MARGA
2 Proporsi panjang jaringan jalan dlm kondisi baik % 73 79 2 Program Pembangunan Jalan & Jembatan
3 Proporsi jumlah Jembatan dlm kondisi baik % 75 81 3 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan
4 Meningkatnya jumlah drainase/gorong-gorong yang terbangun di jalan kabupaten Unit 0 15 4 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
5 Meningkatnya jumlah SDM aparatur yg berkualitas, berwawasan & berpengalaman Kali 0 5 5 Program Pengelolaan dan Pengembangan SDM Aparatur
6 Meningkatnya jumlah informasi/data base jalan & jembatan yg tersedia secara valid Kec. 6 24 6 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
7 Meningkatnya jumlah sarana & prasarana kebinamargaan yg memadai Unit 0 5 7 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Kebinamargaan
8 Meningkatnya jumlah panjang jalan & jembatan desa yang berkondisi baik Km 86,635 649,764 km 8 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
3 Penurunan Rasio Daerah Rawan Banjir % 25 44 3 Program Pengendalian Banjir
4 Rasio pelayanan penyediaan air baku % 30 47 4 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
5 Rasio penguatan kelembagaan Sumber Daya Air % 33 50 5 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Sumber Daya Air
DINAS KOPERASI
UKM
DINAS KOPERASI
UKM
KANTOR
PENANAMAN MODAL
& PERIJINAN
DINAS PU
PENGAIRAN1 Peningkatan Rasio prasarana Sumber Daya Air yang baik % 53
DINAS
KEPENDUDUKAN &
CATATAN SIPIL
671
Peningkatan pertumbuhan
Ekonomi Sektor/Sub sektor
dalam PDRB, pemantapan
ketahanan pangan dan
Peningkatan kemandirian
usaha koperasi dan UMKM
melalui pengembangan
komoditas unggulan
Peningkatan dan
pemerataan
pendapatan
masyarakat
Peningkatan kemandirian
usaha koperasi dan UMKM
Percepatan pemberdayaan
UMKM melalui pengembangan
ekonomi lokal partisipatif sesuai
komoditas unggulan masing-
masing wilayah
Peningkatan kualitas
pelayanan prima
bidang administrasi
Peningkatan ikilim investasi
dan pengelolaan SDA yang
berkelanjutan serta
berwawasan mitigasi
bencana alam
Peningkatan pelayanan prima
di bidang perijinan penanaman
modal & investasi
2
Peningkatan pelayanan prima
di bidang administrasi
kependudukan
Peningkatan kualitas
infrastruktur daerah
Percepatan pembangunan
infrastruktur kebinamargaan
2 Peningkatan pembangunan
infrastruktur Sumber Daya Air
dan ESDM
Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan
Pengairan Lainnya
2 Peningkatan Rasio Pembangunan Embung dan penampungan air lainnya % 20 372 Program Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau & Sumber Air
Lainnya
2
3
4
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
(2012) (2018)
No. SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN PROGRAM SKPD
6 Peningkatan Rasio jaringan listrik pedesaan % 17 27 6 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
7 Rasio pencapaian hasil pertambangan % 30 55 7 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
1 % penduduk dengan akses aman terhadap air minum % 85,92% 90,84% 1 Program Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman dan Fasum bagi Masyarakat
2 % rumah tangga pengguna air bersih % 85,92% 90,84% 2 Program Pengendalian Banjir
3 % jalan lingkungan yang berkondisi baik % 20% 24,55% 3 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sanitasi & Drainase
4% sarana dan prasarana fasilitas umum, fasilitas sosial, kelembagaan yang
dibangun/direhab % 100% 100% 4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah
5 % sarana dan prasarana bangunan pemerintahan yang berkondisi baik % 25% 60% 5 Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebinamargaan
6 % penduduk berakses sanitasi % 57,79% 63,75% 6 Program Penelitian Pengembangan Data dan Sistem Informasi
7 % ketersediaan sistem jaringan & pengolahan air limbah skala kawasan % 0% 0,16%
8 Panjang jaringan drainase yg dibangun/diperbaiki 2,793 3,250
9 Panjang tangkis pengendali luapan air laut yang dibangun/direhabilitasi 4,641 6,891
10 Jumlah unit alat-alat kebinamargaan Unit 3 6
11 Jumlah data dan informasi keciptakaryaan Unit 0 4
1 Jumlah pelabuhan laut Buah 3 4 1 Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan Barang
2 Jumlah terminal/sub terminal Buah 2 4
1 Peningkatan penataan ruang
daerah 1 Rekomendasi teknis permohonan IMB Buah 1,000 2,500 1 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2 % kecamatan yang memiliki RDTR % 8,33% 58,33% 2 Program Perencanaan Tata Ruang
1 Persentase pengelolaan persampahan % 1.58 6.9 1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2 Persentase pelayanan pencegahan pencemaran air % 83.33 95.4 2 Program Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup
3 Persentase informasi status kerusakan lahan untuk produksi biomasa % 25 70 3 Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam
4 Persentase pelayanan pencegahan pencemaran udara sumber tidak bergerak % 88.89 98 4 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
5Persentase pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya pengaduan
pencemaran dan/atau perusakan LH% 66.67 79 5 Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA & Lingkungan Hidup
6 Rasio pembuangan sampah per satuan penduduk % 0.86 4.7 6 Peningkatan Sarana & Prasarana Permukiman & Fasum bagi Masyarakat
1 Persentase Kesiagaan Penanggulangan Bencana % 50 100 1 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2 Persentase Penanggulangan Pasca Bencana % 50 100 2 Program Rehabiltasi dan Rekonstruksi
3 Persentase Penanganan Darurat Bencana % 50 100 3 Program Kedaruratan dan Logistik
6 1 1 Angka partisipasi PAUD % 30.83 38.45 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini (0-6 tahun)
2 APK SD/MI % 93.2 102.2 2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3 APK SMP/MTs % 81.37 91.37 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4 APK SMA/MA % 53.47 63.47 4 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Peningkatan koordinasi mitigasi
& adaptasi penanggulangan
bencana alam
DINAS PU CIPTA
KARYA
BADAN
LINGKUNGAN HIDUP
DINAS PU CIPTA
KARYA
DINAS
PERHUBUNGAN
BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
Peningkatan koordinasi
pengelolaan LH secara
berkelanjutan
DINAS PENDIDIKAN
Peningkatan ikilim investasi
dan pengelolaan SDA yang
berkelanjutan serta
berwawasan mitigasi
bencana alam
Peningkatan kualitas
infrastruktur daerah
Peningkatan kualitas
lingkungan hidup
3Peningkatan pembangunan
prasarana wilayah permukiman
4
Peningkatan pembangunan
sarana/prasarana
transportasi/perhubungan
2
Percepatan peningkatan derajat
pendidikan masyarakat
3
4
5
Peningkatan kualitas
pendidikan
Percepatan peningkatan
kualitas pembangunan
manusia, pengurangan
kemiskinan dan
pengangguran
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
(2012) (2018)
No. SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN PROGRAM SKPD
5 Angka Melek Huruf (15 tahun ke atas) Orang 96,039 36,039 5 Program Pendidikan Menengah Universal
6 Angka rata-rata lama sekolah SD/MI Tahun 6.82 6.14 6 Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan
7 Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs 3.46 3.09 7 Program Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan
8 Angka rata-rata lama sekolah SMA/MA 3.24 4.04 8 Program Pendidikan Formal dan Informal
9 Rasio siswa/kelas SD/MI % 17 18 9 Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan
10 Rasio siswa/kelas SMP/MTs 32 30 10 Program Pendidikan Keaksaraan
11 Rasio siswa/kelas SMA/MA 33 30 11 Program Pendidikan Kesetaraan (Wajar Diknas 9 Tahun dan Pendidikan Lanjutan)
12 Program Pendidikan Luar Biasa
13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
14 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1 Event olahraga/kesenian pelajar Org/th 300 550 15 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pelajar
16 Program Kesenian (Pengembangan Kesenian Pelajar)
1 Jumlah kelompok seni dan budaya yg dibina Kelompok 6 12 1 Pengembangan Nilai Budaya
2 Pengelolaan Keragaman Budaya
3 Pengelolaan Kekayaan Budaya
1 Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah % 22% 34% 1 Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan
2 Peningkatan Jangkauan Layanan Perpustakaan Keliling Lokasi 265 lokasi 355 lokasi
3 Persentase Peningkatan Jumlah Peminjam Buku % 11% 22%
4 Peningkatan Jumlah Koleksi Buku Buku 10.000 buku 22.500 buku
5 Peningkatan Jumlah Pengelola Perpustakaan yang Dibina Org 280 orang 1.000 org
1 Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 61,42 (2011) 63 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH 81,07 85 2 Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat
3 Angka Kematian Bayi per 1000 KH 12,43 15 3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
4 Prevalensi Gizi Buruk % 2,8 <5 4 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
5 Prevalensi Gizi Kurang % 14,81 <15 5Program Pengadaan, Peningkatan, Perbaikan Sarpras Puskesmas, Pustu dan
jaringannya
6 Proporsi rumah tangga dengan akses jamban sehat % 59,03 64 6 Program Pengadaan Obat & Perbekalan Kesehatan
7 Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat % 20,05 30 7 Program Pengawasan Obat dan Makanan
8 Cakupan desa siaga aktif % 77,58 85 8 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
9 Persentase penduduk miskin berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan % 51,53 60 9 Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular
10 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
11 Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
1. Quality Of Place 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat RSUD TONGAS
a. BOR % 38.96% 60% 2Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
KANTOR
PERPUSTAKAAN
DINAS KESEHATAN
DINAS
KEBUDAYAAN &
PARIWISATA
Percepatan peningkatan derajat
pendidikan masyarakat
Peningkatan kualitas
kesehatan dan
kondisi sosial
masyarakat
7 1 Percepatan peningkatan derajat
kesehatan masyarakat
Percepatan peningkatan
kualitas pembangunan
manusia, pengurangan
kemiskinan dan
pengangguran
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
(2012) (2018)
No. SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN PROGRAM SKPD
b. BTO Kali 40 kali 40 kali 3Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
c. TOI Hari 4,65 hari 3 hari 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Quality Of Service 5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
a. ALOS Hari 3,35 hari 5,87 hari 6 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
b. GDR /1.000 13,95 perseribu 18 perseribu 7 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
c. NDR /1.000 10,03 perseribu 16,25 perseribu
1 BOR (Bed Occupancy Rate)/ 1. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Prosentase Pemakaian Tempat Tidur 2. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Pada Satu Satuan Waktu Tertentu %57.57 80
3. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
2 ALOS (Average Lenght Of Stay) Hari 3.19 7
Rata-rata lama Penderita di Rawat
3 BTO (Bed Turn Over)/ kali 66 40
Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur
Pada Satu Periode Tertentu
4 TOI (Turn Over Interval)
Rata-rata hari dimana tempat tidur ditempati Hari 2.34 3
dari telah diisi ke saat terisi berikutnya
5 NDR (Netto Death Rate)/ permil 14.62 10.5
Angka Kematian Bersih/ Angka Kematian 48 Jam
Setelah Dirawat Untuk Tiap 1000 Pasien keluar
6 GDR (Gross death Rate)/ permil 37.8 30
Angka Kematian Kasar/Angka Kematian umum
Untuk 1000 pasien Keluar
1 Jumlah klub olahraga Buah 107 170 1 Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga
2 Jumlah kegiatan olahraga Paket 11 25 2 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
3 Persentase Pemasalan cabang Olahraga berprestasi % 30% 60% 3 Program pemassalan bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
4 Persentase Pemuda yang dibina % 8.5% 100% 4 Program peningkatan generasi muda yang berprestasi
5 Persentase menungkatnya kuantitas dan kualitas kewirausahaan pemuda % 80% 100%5 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup
pemuda
6 Persentase terpenuhinya Sarana dan Prasarana Olahraga bagi pelajar dan masyarakat. % 89% 100%6 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
7 Persentase meningkatnya partisipasi kepemudaan dalam pembangunan % 75% 90% 7 Program peningkatan peran serta kepemudaan
8Persentase terselenggaranya Sosialisasi bahaya Narkoba dan pencegahan dikalangan
Pemuda% 70% 85%
8 Program upaya pencegahan penggunaan narkoba
9Meningkatnya jumlah pengetahuan dan keterampilan pengurus dan anggota organisasi
kepemudaanOrang 1200 2000
9 Program pembinaan pendidikan dan pelatihan organisasi kepemudaan
10 Meningkatnya jumlah Pemuda Pelopor Produktif Orang 5 20 10 Program pembinaan organisasi kepemudaan
KANTOR PEMUDA &
OLAHRAGA
RSUD WALUYO JATI
Peningkatan kualitas
kesehatan dan
kondisi sosial
masyarakat
7 1
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
(2012) (2018)
No. SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN PROGRAM SKPD
11 Jumlah gedung olahraga Buah 1 3 11 Program Peningkatan sarana dan prasarana olah raga
12 Gelanggang Pemuda Olahraga Buah 0 2 12 Program pengembangan manajemen olah raga
13 Jumlah cabang olah raga berprestasi % 39% 65% 13 Program pembibitan dan pembinaan olah ragawan berbakat
14 Jumlah cabor berprestasi % 23% 33% 14 Program penyelenggaraan kejuaraan olah raga
1 Persentase jumlah peserta KB Aktif % 73 75 1 Program Keluarga berencana
2 Persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I % 58.51 43.51
3 Persentase jumlah anggota bina keluarga balita yang ber KB % 77.72 79.3 2 Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga
4 Rasio jumlah kelompok pusat informasi remaja Rasio 3,3 4,1 3 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling
1 Jumlah peserta yg mengikuti seminar PUG Orang 250 350 1 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak
2 Persentase penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak % 60.5 61 2 Program Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan dan Anak
3 Persentase jumlah peningkatan perempuan yang terlatih % 43.33 44.07 3 Peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan
1 Persentase Kader Posyandu Terlatih % 64.33 76.55 1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
2 Persentase Lembaga Usaha Ekonomi Desa (UED) Terbina % 5.60 16.79 2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
3 Persentase Swadaya Masyarakat % 3.90 4.20 3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
4 Persentase Data Profil Desa dan Kelurahan % 0.00 100.00 4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1 Jumlah PMKS yang mampu berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui
pelaksanaan pemberdayaan sosial Jiwa 84.951 Jiwa 80.636 Jiwa1 Program Pemberdayaan Sosial DINAS SOSIAL
2 Jumllah PMKS penerrima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial
melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial Jiwa 6.163 Jiwa 0 Jiwa2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
3 Jumlah PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial
melalui pelaksanaan pemberian bantuan , jaminan dan perlindungan sosial Jiwa 11.899 Jiwa 664 Jiwa
3 Program Bantuan ,Jaminan dan Perlindungan Sosial
4 Jumlah korban bencana alam dan sosial yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa)
Jiwa 1.347 jiwa 497 Jiwa
4 Program Penanganan Korban Bencana Berbasis Masyarakat
5 Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Psks)
yang mendapat Pelatihan Kesejahteraan Sosial dan bantuan Jiwa 95 Lembaga/
454 orang
425 Lembaga/
660 orang
5 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
6 Jumlah PMKS yang sudah mendapat layanan dan rehabilitasi sosial Jiwa 3.245 Jiwa 6.754 Jiwa 6 Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial
7 Jumlah PMKS yang terlayani di panti rehabilitasi sosial KRAKSAAN Jiwa 0 jiwa 1000 Jiwa 7 Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Panti Sosial
1 Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi % 71.43 80 1 Program Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja
2 Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat % 56 65
3 Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan % 57.14 67
4 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan % 37.80 40 2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
5 Persentase Keselamatan dan Perlindungan % 33.66 50 3 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN &
KELUARGA
BERENCANA
BADAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DINAS TENAGA
KERJA &
TRANSMIGRASI
3 Peningkatan koordinasi
pemberdayaan perempuan &
perlindungan anak
5 Peningkatan kualitas pelayanan
kesejahteraan sosial
masyarakat
6 Peningkatan kualitas
ketenagakerjaan & perluasan
lapangan kerja
Peningkatan kualitas
kesehatan dan
kondisi sosial
masyarakat
7
4 Peningkatan koordinasi
pemberdayaan masyarakat &
desa dlm percepatan
penanggulangan kemiskinan
2 Peningkatan koordinasi
penyelenggaraan KB & KS
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
(2012) (2018)
No. SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN PROGRAM SKPD
6 Besaran Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama
(PB)% 25 35 4 Program Pengembangan Lembaga dan Perlindungan Tenaga Kerja
7 Besaran pemeriksaan perusahaan % 9.90 30
8 Penempatan transmigran di daerah penempatan transmigrasi Jiwa 74 80 5Program Pemberdayaan dan Pembinaan Calon Transmigran dan Masyarakat
Transmigrasi
8 1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni % 93.58 95.19 1 Program Pengembangan Perumahan
2 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau % 81,54 84,38 2 Program Lingkungan Sehat Perumahan
3 Jumlah hydrant fasilitas kesiagaan kebakaran Unit 0 3 3 Program Peningkatan Kesiagaan & Pencegahan Bahaya Kebakaran
4 Jumlah sarana dan prasarana areal makam yang memadai Unit 0 7 4 Program Pengelolaan Areal Pemakaman
5 Jumlah masyarakat sadar kualitas lingkungan hunian Orang 344 4,844 5 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
91 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Ada/Tidak Ada Ada 1
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
DaerahBAPPEDA
2 Ada/Tidak Ada Ada 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Ada/Tidak Ada Ada 4 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
4 % koordinasi litbang yang inovatif % 0 50 5 Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam
5 % penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD % 65,29 80 6 Program Pengembangan Data/Informasi
7 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
8 Program Kerjasama Pembangunan
9 Program Pengembangan Inovasi Daerah
1 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal (BPK-RI) dan internal
serta pengaduan masyarakat
% 64 82 1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
INSPEKTORAT
2 Persentase karyawan/wati lulus diklat/kursus baik teknis maupun fungsional % 42 70 2 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
Paket 5 5 1 Program Peningkatan disiplin aparaturSEKRETARIAT DPRD
2 Tingkat Pelayanan Pengaduan Masyarakat % 37 45 2 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
3 Jumlah Peraturan Daerah yang disusun Buah 4 24 3 Program Penataan kelembagaan Pemerintah dan ketatalaksanaan
10 1 Persentase jumlah tempat ibadah dan yayasan yang dibantu % 100% 100% 1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Bag. Pemerintahan
2 Persentase laporan kinerja yang diterima tepat waktu % 80% 98% 2 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH Bag. Umum
3 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana kendaraan dinas bagi pejabat eselon % 90% 98% 3 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Bag. Kominfo
4 Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik % 98% 98% 4 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Bag. Sungram
5 Persentase organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku % 100% 100% 5 Program Penataan Kelembagaan Pemerintah dan Ketatalaksanaan Bag. Protokol & RT
6 Persentase peningkatan jumlah aparatur Sekda yang mengikuti Diklat % 85% 85% 6 Program Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Bagian Hukum
7 Persentase tamu kujungan yang difasilitasi % 90% 100% 7 Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bag. Organisasi
8 Persentase kecamatan tertib administrasi pengelolaan keuangan % 80% 100% 8 Program Penataan Peraturan Perundang-UndanganBag. Pengelolaan &
Pengadaan
DINAS PU CIPTA
KARYA
3 Peningkatan pelayanan fungsi
legislasi daerah yang
partisipatif. transparan dan
akuntabel
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
2 Peningkatan fungsi
pengawasan dan pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang partisipatif.
transparan dan akuntabel
Peningkatan kualitas
sanitasi, perumahan
dan permukiman
1 Percepatan Peningkatan
kualitas & kuantitas perumahan
Peningkatan
partisipasi aktif
masyarakat dalam
pembangunan
Peningkatan kualitas
penyelenggaraan otonomi
daerah, pemerintahan
umum, administrasi
keuangan daerah,
perangkat daerah dan
kepegawaian yang inovatif,
partisipatif, ttransparan dan
akuntabel
1 Peningkatan koordinasi
perencanaan pembangunan
yang inovatif, partisipatif,
transparan & akuntabel
Peningkatan
transparansi &
akuntabilitas publik
1 Peningkatan penyelenggaraan
administrasi & tata laksana
pemerintahan yg transparan &
akuntabel
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
(2012) (2018)
No. SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN PROGRAM SKPD
9 Persentase laporan pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu % 90% 98% 9 Program Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bag. Kesra
10 Persentase tepat waktu penyelesaian produk hukum daerah % 100% 100% 10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
11 Jumlah pelaksanaan desiminasi informasi % 100% 100% 11 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
12 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM ditingkat Kecamatan % 100% 100% 12 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan
13 Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Keagamaan
14 Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
15 Program Pemberdayaan Kehidupan Umat Beragama
16 Program Manajemen Pelayanan Pendididkan
17 Program Pengelolaan dan Pengembangan SDM Aparatur
1 Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Tepat/tdk tepat Tepat Tepat 1 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah
2 Opini BPK terhadap Lap Keu Daerah WDP/WTP WDP WTP 2 Program pengembangan sistem informasi pemerintah daerah
3 Program optimalisasi pengelolaan keuangan daerah
4 Program fasilitasi penatauasahaan dan perbendaharaan keuangan daerah
5 Program peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
1 % Peningkatan PAD terhadap total pendapatan daerah % 7% 9.82%1
Program Peningkatan dan Penggalian Sumber-Sumber Pendapatan DaerahDINAS PENDAPATAN
2 % Jumlah Penambahan Wajib pajak/Wajib Retribusi % 10% 16.11% 2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota
3 % kondisi areal pasar yang bersih, indah dan sehat % 3% 3.48% 3. Program Revitalisasi Pasar
4 % jumlah layanan yang sudah berbasis IT % 0 55% 4. Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi Informasi
1 Persentase tingkat kehadiran PNS dlm 1 th % 90 95 1 Program pengelolaan dan pengembangan SDM Aparatur
2 Persentase penyelesaian SK tepat waktu % 95 96 2 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas
3 Persentase jumlah PNS yg mengikut Diklat % 80 90 3 Program Pendidikan Kedinasan
4 Persentase jumlah pegawai % 83.7 89.5 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5 Persentase PNS yg mendapatkan hukuman disiplin % 1.4 0.4 5 Program Pembinaan & Pengembangan Aparatur
5 1 Prosentase peningkatan pengelolaan arsip dinamis & statis SKPD % 50 100 1 Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan
Boks 994 2,980 2 Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
3 Prosentase Peningkatan Kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi % 68.04 100 3 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
4 Prosentase peningkatan ketersediaan sarpras penyimpanan & pemeliharaan arsip % 25.03 100 4 Program Pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan
1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP kali 8 8 1 Program Ketertiban & Ketentraman Umum
2 Kegiatan pembinaan politik daerah kali 13 13 2 Program Pendidikan Politik Masyarakat
3 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk orang 185 210 3 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
DINAS
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Peningkatan kualitas
penyelenggaraan otonomi
daerah, pemerintahan
umum, administrasi
keuangan daerah,
perangkat daerah dan
kepegawaian yang inovatif,
partisipatif, ttransparan dan
akuntabel
2 Peningkatan koordinasi
pengelolaan keuangan dan
asset daerah yang transparan
dan akuntabel
3 Peningkatan koordinasi
intensifikasi dan ekstensifikasi
pendapatan daerah yang
transparan dan akuntabel
4 Peningkatan koordinasi
penguatan kapasitas
kelembagaan dan kualitas SDM
aparatur
Peningkatan koordinasi dalam
pengelolaan arsip daerah 2 Jumlah arsip yg mempunyai nilai pertanggungjawaban nasional, spt pemliu yg dpt
diselamatkan/dilestarikan
BADAN KESATUAN
BANGSA, POLITIK &
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
KANTOR ARSIP
DAERAH
6 Peningkatan koordinasi
pemantapan trantibmas dan
stabilitas kesbangpol linmas
Peningkatan
transparansi &
akuntabilitas publik
1 Peningkatan penyelenggaraan
administrasi & tata laksana
pemerintahan yg transparan &
akuntabel
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR
(2012) (2018)
No. SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR KINERJA SASARAN SATUAN PROGRAM SKPD
1 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 % 70 85 1 Program Sarana dan Prasarana trantibum
2 Program pemeliharaan trantibum serta penegakan perda
2 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah % 80% 95% 3 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
3 Jumlah Kerjasama Per Tahun Dengan TNI/Polri Kali 0 60 4 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
4 Jumlah Penyuluhan Pemberantasan Pekat Per Tahun Kali 0 20 5 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
5 Persentase Operasi Pekat Tiap Tahun % 0 75%
6 Persentase anggota satpol pp yang sudah mengikuti Diklat PPNS % 0 45% 6 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
7 Persentase anggota satpol pp yang sudah mengikuti Bimtek Ke-satpol PP-an % 0 90%
8 Persentase masyarakat yang telah mengakses website Satpol PP Kab. Probolinggo % 0 60% 7 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1 Terlaksananya pengamanan wilayah kecamatan Terlaksana/Tidak Terlaksana Terlaksana 1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan KECAMATAN
2 Terselenggaranya pembinaan Satpol PP & Linmas Terlaksana/Tidak Terlaksana Terlaksana KELURAHAN
3 Terlaksananya pembinaan & fasilitasi perubahan & pertanggungjawaban APBD Desa Terlaksana/Tidak Terlaksana Terlaksana 2 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Daerah
4 Tersusunnya rencana kerja kecamatan Ada/Tidak Ada Ada 3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
5 Terlaksananya koordinasi & fasilitasi pelaksanaan musrenbang Terlaksana/Tidak Terlaksana Terlaksana
6 Terlaksananya partisipasi masyarakat dlm pembangunan desa Terlaksana/Tidak Terlaksana Terlaksana 4 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
7 Terlaksananya koordinasi & fasilitasi pelaksanaan pembinaan sosial Terlaksana/Tidak Terlaksana Terlaksana 5 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
8 Terlaksananya pemantauan harga & kelancaran distribusi sembako Terlaksana/Tidak Terlaksana Terlaksana 6 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Lokal
9 Terlaksananya peringatan Maulid Nabi Terlaksana/Tidak Terlaksana Terlaksana 7 Program Pemberdayaan Kehidupan Umat Beragama
10 Terlaksananya halal bihalal tingkat kecamatan Terlaksana/Tidak Terlaksana Terlaksana 8 Program Wawasan Kebangsaan
9 Program Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial
Peningkatan kualitas
penyelenggaraan otonomi
daerah, pemerintahan
umum, administrasi
keuangan daerah,
perangkat daerah dan
kepegawaian yang inovatif,
partisipatif, ttransparan dan
akuntabel
7 Peningkatan kapasitas
penyelenggaraan pemerintahan
tingkat kecamatan
BADAN KESATUAN
BANGSA, POLITIK &
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
POLISI PAMONG
PRAJA
Peningkatan
transparansi &
akuntabilitas publik