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FORMATO 1ALTERNATIVAS PARA
ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
COMPONENTES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
1
- Redes areas primarias.
- Redes areas secundarias.
- Conexiones Domiciliarias
2
Sistema Fotovoltico:
- Panel Solar
- Batera
- Controlador
Elecrificacin
convencional
Modulos
Fotovoltaicos
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FORMATO 2
ANALISIS GENERAL DE LA
DEMANDA DEL SERVICIO
a) Describir procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados
para la estimacin de la demanda
Ver Anexo I: Estimacin de la demanda.
Procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados
b) Variables importantes Supuesto Fuentes de Informacin
Crecimiento intercensal de la poblacin : 0.00% Registro de INEI (Censos 93-07)
Crecimiento anual de la poblacin electrificada : 0.00% Registro de INEI (Censos 93-07)
Nmero de habitantes por abonado : 2.67 Registro de INEI (Censo 07).
Porcentaje de abonados domsticos : 99% Investigacin de campo.
Porcentaje de abonados comerciales : 1% Investigacin de campo.
Porcentaje de abonados pequeos industriales : 0% Investigacin de campo.
Cargas especiales : 13 Investigacin de campo.Consumo unitario anual de abonados domsticos : 400KWh/ abonado Registro de empresa distribuidora Electro Sur Este S.A.A
Consumo de alumbrado pblico (porcentaje del consumo total) : 0% Investigacin de campo.
Porcentaje de prdidas de energa : 2% Registro de empresa distribuidora Electro Sur Este S.A.A
Factor de carga : 48% Registro de empresa distribuidora Electro Sur Este S.A.A
Indicador:
Potencia al ingreso del sistema/ abonado : 0.250KW/ abonado Registro de empresas distribuidoras en reas rurales
c) Proyeccin
AOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ao calendario 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018
Habitantes electrificados 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885
Nmero de lotes electrificados 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331
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FORMATO 3
ANALISIS GENERAL DE LAOFERTA DEL SERVICIO
a) Describir procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimacin de la oferta
Alternativa 1
Alternativa 2
1.06KWh-mes y 50Wp
Dicha oferta de energa es suficiente para satistacer la demanda de un equipo bsico de iluminacin, radio y televisin.
La satisfaccin de la demanda de energa por refrigeracin en las localidades del proyecto ser mejorada a travs de
recomendaiones para optimizar el abastecimientode kerosene.
b) Proyeccin "sin proyecto" (oferta actual optimizada)
AOS
UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 N
NO APLICABLE
La oferta de energa disponible en el rea de influencia del proyecto proviene del Sistema Electrico de Linea Primaria que va a la localidad
de Ccaparmarca en 22.9 kV, la cual garantiza la disponibilidad de energa y potencia, y la confiabilidad del sistema, posibilitando laimplementacin de las etapas siguientes de este proyecto.
Considerando los niveles de radiacin solar en la zona del proyecto y el tamao de los mdulos fotovoltaicos domiciliarios, la ofertamensual de energa por abonado es de:
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FORMATO 4BALANCE OFERTA-DEMANDA
EN EL MERCADO DEL SERVICIO - ALTERNATIVA 1
SUPERAVIT
AO O
(KW) (KW) (DEFICIT)
A B B - A
0
1 36 0 -36
2 36 0 -36
3 36 0 -36
4 36 0 -36
5 36 0 -36
6 36 0 -36
7 36 0 -36
8 36 0 -36
9 36 0 -36
10 36 0 -36
11 36 0 -36
12 36 0 -36
13 36 0 -36
14 36 0 -36
15 36 0 -36
16 36 0 -3617 36 0 -36
18 36 0 -36
19 36 0 -36
20 36 0 -36
(*) Oferta "Sin proyecto":
(A) Demanda de potencia proyectada.
(B) Potencia disponible en subestacin ms prxima (existente).
CANTIDAD
DEMANDADA
CANTIDAD
OFRECIDA (*)
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COST
DESCRIPCION0 1 2 3 4 5
A) COSTOS DE INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO (4%) 75,602
LINEA Y REDES PRIMARIAS 989,797
Suministro de Materiales 625,681
Origen Nacional 261,760
Origen Importado 363,920Montaje Electromecanico 155,352
Mano de Obra Calificada 62,141
Mano de Obra no Calificada 93,211
Transporte (7%) 43,798
Gastos Generales (20%) 164,966
REDES SECUNDARIAS 789,723
Suministro de Materiales 520,919
Origen Nacional 252,997
Origen Importado 267,922
Montaje Electromecanico 100,719
Mano de Obra Calificada 40,288
Mano de Obra no Calificada 60,431
Transporte(7%) 36,464
Gastos Generales(20%) 131,621
CONEXIONES DOMICILIARIAS 110,527Suministro y Montaje Electromecanico(OSINERG S/.270 Sin IGV) 110,527
Mano de Obra Calificada 44,211
Mano de Obra no Calificada 66,316
SUPERVISION (5%) 94,502
IMPACTO AMBIENTAL 24,765
Reforestacion 19,500
Transporte (7%) 1,365ManodeObra 3900
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FORMA
COSTOS INCREMENTA
A PRECIOS
DESCRIPCION Factor de
correccin 0 1 6 7 8 9
A) COSTOS DE INVERSION1. EXPEDIENTE TECNICO 0.91 68,798
LINEA Y REDES PRIMARIAS 767,329
Suministro de Materiales 514,654
Origen Nacional 0.84 219,879
Origen Importado 0.81 294,776
Montaje Electromecanico 94,765
Mano de Obra Calificada 0.91 56,548Mano de Obra no Calificada 0.41 38,217
Transporte (7%) 36,026
Gastos Generales (20%) 121,884
REDES SECUNDARIAS 619,235
Suministro de Materiales 429,535
Origen Nacional 0.84 212,518
Origen Importado 0.81 217,017
Montaje Electromecanico 61,439
Mano de Obra Calificada 0.91 36,662
Mano de Obra no Calificada 0.41 24,777
Transporte (7%) 30,067
Gastos Generales (20%) 98,195
CONEXIONES DOMICILIARIAS 67,422
Suministro y Montaje Electromecanico 67,422
Mano de Obra Calificada 0.91 40,232
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FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMETALES - ALTERNATIVA 1
A PRECIOS PRIVADOS
P
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.- Situacin con Proyecto
Venta de energa domsticos 45,698 45,698 45,698 45,698 45,698 45,698 45,698 45,698 45,698 45,6
Venta de energa comerciales 462 462 462 462 462 462 462 462 462 4
Venta de energa peq. Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de energa cargas especiales 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,5
Venta de energa alumbrado pblico 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotal ventas de energa 50,691 50,691 50,691 50,691 50,691 50,691 50,691 50,691 50,691 50,6
2.- Situacin sin Proyecto
Beneficios sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)
Total ventas de energa 50,691 50,691 50,691 50,691 50,691 50,691 50,691 50,691 50,691 50,6
1.00
Variables importantes: PERIOD1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Tarifa de venta de energa (US$) 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125 0.1125 0.11
2. Tipo de cambio (S/.US$) 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
3. Tarifa de venta de energa (S/.) 0.3486 0.3486 0.3486 0.3486 0.3486 0.3486 0.3486 0.3486 0.3486 0.3486 0.34
4. Perodo de depreciacin (aos) 20
5. Tasa de impuesto a la renta 30%
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FORMATO 6-A
BENEFICIOS INCREMETALES - ALTERNATIVA
A PRECIOS SOCIALES
Benefic
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
1.- Situacin con Proyecto
Beneficio econmico iluminacin 336,064 336,064 336,064 336,064 336,064 336,064 336,064 336,064 336,064 336,06
Voluntad de pago por radio y televisin 22,166 22,166 22,166 22,166 22,166 22,166 22,166 22,166 22,166 22,16
Voluntad de pago por refrigeracin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beneficio econmico otros usos 33,368 33,368 33,368 33,368 33,368 33,368 33,368 33,368 33,368 33,36
Otros beneficios valorables 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub total beneficios econmicos 391,598 391,598 391,598 391,598 391,598 391,598 391,598 391,598 391,598 391,59
1
2.- Situacin sin Proyecto
Beneficio econmico sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)
Beneficios econmicos incrementales 391,598 391,598 391,598 391,598 391,598 391,598 391,598 391,598 391,598 391,59
Variables importantes: Valor Fuente de informacin
Tasa de IGV: 19% SUNAT
Tipo de cambio (S/./US$): 3.10
Beneficio anual por iluminacin: 327US$/ abonado Trabajo de campo.
Beneficio anual por radio y televisin: 22US$/ abonado Trabajo de campo.
Beneficio anual por refrigeracin: 0US$/ abonado Trabajo de campo.
Beneficio anual por otros usos: 33US$/ abonado Trabajo de campo.
Indicador
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VALOR ACTUAL D
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8
1.- Beneficios Incrementales - Privados
ALTERNATIVA 1 0 50,691 50,691 50,691 50,691 50,691 50,691 50,691 5
ALTERNATIVA 2 0 61,572 61,572 61,572 61,572 61,572 61,572 61,572 6
ALTERNATIVA 3
2.- Costos Incrementales - Privados
ALTERNATIVA 1 2,126,615 98,773 98,773 98,773 98,773 98,773 98,773 98,773 9
ALTERNATIVA 2 5,434,438 54,344 54,344 54,344 539,544 54,344 54,344 54,344 53
ALTERNATIVA 3
Menos Impuesto a la renta incremental: Aplicable a Empresas en el mbito de FONAFE, solamente cuando hay incremento de utilidades
ALTERNATIVA 1 - - - - - - -
ALTERNATIVA 2 - - - - - - -
ALTERNATIVA 3 - - - - - - -
3.- Beneficios Netos Totales - Privados
ALTERNATIVA 1 -2,126,615 -48,082 -48,082 -48,082 -48,082 -48,082 -48,082 -48,082 -4
ALTERNATIVA 2 -5,434,438 7,228 7,228 7,228 -477,972 7,228 7,228 7,228 -47
ALTERNATIVA 3
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VALOR ACTUA
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1 0 391,598 391,598 391,598 391,598 391,598 391,598 391,598
ALTERNATIVA 2 0 358,230 358,230 358,230 358,230 358,230 358,230 358,230
ALTERNATIVA 3
2.- Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1 1,646,900 82,969 82,969 82,969 82,969 82,969 82,969 82,969
ALTERNATIVA 2 4,411,500 45,649 45,649 45,649 438,661 45,649 45,649 45,649
ALTERNATIVA 3
3.- Beneficios Netos Totales
ALTERNATIVA 1 -1,646,900 308,628 308,628 308,628 308,628 308,628 308,628 308,628
ALTERNATIVA 2 -4,411,500 312,580 312,580 312,580 -80,431 312,580 312,580 312,580
ALTERNATIVA 3
(*) Se sumarn los costos de operacin y los costos de inversin.
VAN BENEFICIOS SOCIALES
ALTERNATIVAS VANBS (11%)
ALTERNATIVA 1 3,118,420
ALTERNATIVA 2 2,852,700
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FORMATO 8
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
(Alternativa 1)
1. Analizar la capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento.
Necesidad de arreglos institucionales y administrativos.
3. Del flujo de costos de operacin, indicar cul o cules seran las fuentes para financiarlos
y cmo se distribuira este financiamiento en cada perodo.
El proyecto no requiere aportes del Estado para cubrir sus costos de operacin y mantenimiento.
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOCOSTOS Y FUENTES AOS
0 1 2 3 4
Compra de energa 56,241 56,241 56,241 56,241
COyM 42,532 42,532 42,532 42,532
Tarifas o Cuotas 50,691 50,691 50,691 50,691
Aportes del Estado 0 0 0 0
Cobertura 51% 51% 51% 51%
PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO
Para este caso, la administracin de la obra estar a cargo de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DECCAPACMARCA
Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por ELECTRO SUR ESTE SAA., con los ingresosque genere el proyecto por concepto de tarifas.
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FORMATO 9ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRELIMINAR
(Diversas Alternativas)
1. Mencionar las variables de costos y beneficios ms importantes.
Alternativa 1
Tarifa de venta a usuarios finales
Beneficio econmico por iluminacin
2. Reestimar el VAN a precios privados y a precios sociales, sobre la base simulaciones
de las variables de costos y beneficios ms importantes, sealadas en el punto anterior.
Inversion Base
ALTERNATIVA 1
Variaciones porcentuales VAN PRIVADO TIR VAN SOCIAL TIRVAN (12%) VAN (11%)
20% -2,974,623 N.A 424,526 14.18%
10% -2,730,192 N.A 617,667 15.97%
0% -2,485,762 N.A 810,808 18.06%
-10% -2,241,331 N.A 1,003,948 20.56%
-20% -1,996,900 N.A 1,197,089 23.62%
ALTERNATIVA 2
Variaciones porcentuales VAN PRIVADOTIR
VAN SOCIALTIR
VAN (12%) VAN (11%)
20% -7,522,129 N.A -3,726,111 -2.72%
10% -6,856,959 N.A -3,177,877 -1.42%
0% -6,191,790 N.A -2,629,643 0.02%
-10% -5,526,620 N.A -2,081,408 1.63%
-20% -4,861,450 N.A -1,533,174 3.48%
Operacin y Mantenimiento
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FORMATO 10MARCO LOGICO
Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificacin
FIN
PROPOSITO
El segundo ao : 885
El tercer ao : 885
El dcimo ao : 885
COMPONENTES
ACCIONES
v Estadsticas del INEI
v
Mejor Desarrollo socioeconmico de las comunidadesrurales del distrito deCcapacmarca.
v
Incremento del ndice deldesarrollo humano global delas localidades beneficiarias en10% en 5 aos.
v
Registros de consumo deenerga de la empresa elctricalocal.
v Acceso de las comunidades
rurales Ccapacmarca,Cruzpampa, Huascabamba,Cancahuani y Tahuay, al serviciode electricidad.
v Aumento del nmero deusuarios de electricidad:
v Estadsticas de usuarios dela empresa de electricidad local.
v 20.88 km de Lnea y redprimaria instalada.
v Presencia de
infraestructura paraconectarse con el sistema degeneracin ms cercano.
v 17.87 km de red
secundaria instalada.
v Informes de seguimiento y
monitoreo de la construccin dela infraestructura elctrica.
v
344 sistemas de medicin yacometidas domiciliariasinstaladas.
v 13000 rboles
plantados.
v Instalacin de Lnea y Redes
Primarias: 989,797 S/. En 90das.
v Interconexin al sistema
elctrico existente a travs deredes primarias redes
v Registro contable de la
entidad ejecutora del proyecto
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FORMATO 5
COSTOS INCREMENTALES - ALT
A PRECIOS PRIVADO
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8
A) COSTOS DE INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO (4%) 209,017
PANELES SOLARES 5,225,4221. Suministro de Materiales 4,011,942
1.1 Inversin en activos fijos generales 3,205,800
Paneles solares con soporte 2,788,884
Interruptor de un polo 7,437
Inversor de voltaje 409,479
1.2 Luminaria con lmpara 119,988 119,988 119,988
1.3 Inversin en bateras 365,211 365,211.0 365,211
1.4 Inversin en controladores 320,943
2. Montaje electromecanico 61,740
2.1 Mano de Obra Calificada 30,564
2.2 Mano de obra no Calificada 31,175
3. Transporte(7%) 280,836
4. Gastos Generales (20%) 870,904
Subtotal costos de inversin 5,434,438 0 0 0 485,199 0 0 0 485,199
1B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
1. Costos de operacin y mantenimiento 54,344 54,344 54,344 54,344 54,344 54,344 54,344 54,344
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 5,434,438 54,344 54,344 54,344 539,544 54,344 54,344 54,344 539,544
(A + B)
D)COSTOSDEOPERACINY
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C
RUBRO Factor de
correccin 0 1 2 3 4 5 6
A) COSTOS DE INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO 0.91 190,205
PANELES SOLARES 4,221,295
1. Suministro de Materiales 3,249,673
1.1 Inversin en activos fijos generales 2,596,698
Paneles solares con soporte 0.81 2,258,996
Interruptor de un polo 0.81 6,024 Inversor 0.81 331,678
1.2 Luminaria con lmpara 0.81 97,191 97,191
1.3 Inversin en bateras 0.81 295,821 295,821
1.4 Inversin en controladores 0.81 259,964
2. Montaje electromecanico 40,595
2.1 Mano de Obra Calificada 0.91 27,813
2.2 Mano de obra no Calificada 0.41 12,782
3. Transporte(7%) 227,477
4. Gastos Generales (20%) 703,549
Subtotal costos de inversin 4,411,500 393,012
1
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
1. Costos de operacin y mantenimiento 0.84 0 45,649 45,649 45,649 45,649 45,649 45,649
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FORMATO 6
BENEFICIOS INCREMETALES - ALTERN
A PRECIOS PRIVADOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.- Situacin con Proyecto
Ingresos por cuotas mensuales reguladas 61,572 61,572 61,572 61,572 61,572 61,572 61,572 61,572 61,57
2.- Situacin sin Proyecto
Beneficios sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)
Ingresos por cuotas mensuales reguladas 61,572 61,572 61,572 61,572 61,572 61,572 61,572 61,572 61,57
1.00
Variables importantes: Valoracin Fuente de informacin:
Cuota mensual por abonado (sin IGV): 5.00US$ Regulador de servicios fotovoltaicos. OSINERG.
Perodo de reposicin activos generales: 20aos Fabricante.
Perodo de reposicin de bateras: 4aos Fabricante.
Perodo de reposicin de controladores: 10aos Fabricante.
Tasa de impuesto a la renta 30%
Tipo de cambio (S/.US$) 3.10S/. US$
Estado de prdidas y ganancias: P
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Total cuotas de servicio 61,572 61,572 61,572 61,572 61,572 61,572 61,572 61,572 61,57
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BENEFICIO
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8
1.- Situacin con Proyecto
Beneficio econmico iluminacin 336,064 336,064 336,064 336,064 336,064 336,064 336,064 336
Voluntad de pago por radio y televisin 22,166 22,166 22,166 22,166 22,166 22,166 22,166 22
Sub total beneficios econmicos 358,230 358,230 358,230 358,230 358,230 358,230 358,230 358
1
2.- Situacin sin Proyecto
Beneficio econmico sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)Beneficios econmicos incrementales 358,230 358,230 358,230 358,230 358,230 358,230 358,230 358
Variables importantes: Valor Fuente de informacin
Beneficio anual por iluminacin: 327.5US$/ abonado Trabajo de campo.
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FORMATO 4 FORMATO 4
BALANCE OFERTA-DEMANDA BALANCE OFERTA-DEMANDA
EN EL MERCADO DEL SERVICIO - ALTERNATIVA 1 EN EL MERCADO DEL SERVICIO - ALTERNATIVA 1
AO
SUPERAVIT
AO
SUPERAVIT
(KW) (KW) (DEFICIT) (KW) (KW) (DEFICIT)
A B B - A A B B - A
1 36 0 -36 1 36 4,500 4,464
2 36 0 -36 2 36 4,500 4,464
3 36 0 -36 3 36 4,500 4,464
4 36 0 -36 4 36 4,500 4,464
5 36 0 -36 5 36 4,500 4,464
6 36 0 -36 6 36 4,500 4,464
7 36 0 -36 7 36 4,500 4,464
8 36 0 -36 8 36 4,500 4,464
9 36 0 -36 9 36 4,500 4,464
10 36 0 -36 10 36 4,500 4,464
11 36 0 -36 11 36 4,500 4,464
12 36 0 -36 12 36 4,500 4,464
13 36 0 -36 13 36 4,500 4,464
14 36 0 -36 14 36 4,500 4,464
15 36 0 -36 15 36 4,500 4,464
16 36 0 -36 16 36 4,500 4,464
17 36 0 -36 17 36 4,500 4,464
18 36 0 -36 18 36 4,500 4,46419 36 0 -36 19 36 4,500 4,464
20 36 0 -36 20 36 4,500 4,464
(*) Oferta Sin Proyecto (*) Oferta Con Proyecto
DEMANDA
CON PROYECTO
OFERTA
(*)
DEMANDA
CON PROYECTO
OFERTA
(*)
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Fuente: Elaboracin Propia. Fuente: Elaboracin Propia.