34
‹#› Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( S A K I P )

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( … · Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( S A K I P ) ... RKA-SKPD

  • Upload
    dotu

  • View
    230

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

‹#›

Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( S A K I P )

‹#›

STRUKTUR ORGANISASIDINAS PU. SUMBER DAYA AIR

KABUPATEN LAMONGAN

Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan2

‹#›

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN

3

Kontrak : 1

Jumlah pegawai yang ada saat ini 88 orang

Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

ESELON

Pejabat Eselon Jumlah 22 Orang

1. Eselon IIB : 1 Orang

2. Eselon IIIA : 1 Orang

3. Eselon IIIB : 3 Orang

4. Eselon IVA : 17 Orang

STAF

Jumlah Staf 66 Orang

JENIS KELAMIN

➢ Laki – laki : 85 Orang

➢ Perempuan : 3 Orang

PENDIDIKAN

➢ S2 : 8 Orang

➢ S1 : 22 Orang

➢ SLTA : 38 Orang

➢ SLTP : 13 Orang

➢ SD : 7 Orang

GOLONGAN/KEPANGKATAN

➢ Golongan IV : 6 Orang

➢ Golongan III : 29 Orang

➢ Golongan II : 37 Orang

➢ Golongan I : 16 Orang

3

‹#›

RPJMD1

RENSTRA(Rencana Strategi)

2

RKT(Rencana Kerja Tahunan)

3

PK ESELON III

PK ESELON IV

PK STAF

PK ESELON II4

RKA(Rencana Kerja dan

Anggaran

4

DPA(Dokumen

Pelaksanaan Anggaran)

KINERJAAKTUAL

PENGUKURAN KINERJA

6

7

PK(PERJANJIAN

KINERJA)

5

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

KEUANGAN

7LKjIP(Laporan Kinerja

Instansi Pemerintahan)

8

EV

ALU

AS

I

IKU

4

Indikator kinerja utama

‹#›

1 2 3 4 5Misi

VisiTerwujudnya

Lamongan Lebih

Sejahtera dan Berdaya

Saing

Memantapkan

sarana dan

prasarana

dasar dengan

menjaga

kelestarian

lingkungan.

5

3

‹#›

SASARAN

TUJUAN

DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN

MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN

TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS DAN

KUANTITAS INFRASTRUKTUR DAERAH SERTA AKSES

MASYARAKAT TERHADAP PERMUKIMAN SEHAT

1. INDIKATOR TUJUAN :

1). INDEKS IRIGASI

MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG MAMPU MENDUKUNG

PENINGKATAN AKTIFITAS SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT

KABUPATEN LAMONGAN DENGAN MEMPERHATIKAN

KELESTARIAN LINGKUNGAN

Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan6

‹#›

RPJMD PEMERINTAH

KABUPATEN LAMONGANDINAS PU. SUMBER DAYA AIR

KABUPATEN LAMONGAN

MISI TUJUAN SASARAN TUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR

SASARAN

3.

Memantapkan

sarana dan

prasarana

dasar dengan

menjaga

kelestarian

lingkungan

Mewujudkan

Infrastruktur

Yang Mampu

Mendukung

Peningkatan

Aktifitas Sosial

dan Ekonomi

Masyarakat

Kabupaten

Lamongan

Dengan

Memperhatikan

Kelestarian

Lingkungan

Terwujudnya

Peningkatan

Kualitas dan

Kuantitas

Infrastruktur

Daerah serta

Akses

Masyarakat

Terhadap

Permukiman

Sehat

Mewujudkan

Peningkatan

Kualitas dan

Kuantitas

Infrastruktur

Sumber

Daya AirIndeks

Irigasi

Tersedianya

Air Untuk

Pertanian

%

Ketersediaan

Air Baku

%

Area Baku

Sawah Yang

Terlayani

Irigasi Saat

Musim Tanam

Menurunnya

Area

Genangan

Banjir

%

Area

Genangan

Banjir

7

‹#›

TUJUAN :Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas

Infrastruktur Sumber Daya Air

1. Indeks IrigasiIndeks Jaringan Irigasi + Indeks Air Baku

Jumlah Indeksx 100% ---- 77,18%

MATRIKS RENSTRA

DINAS PU. SUMBER DAYA AIR

TAHUN 2016 -2021

8

‹#›

SasaranCara Mencapai Tujuan

dan Sasaran

Uraian Indikator Formula

Kondisi

Awal

2015

Target

Strategi Kebijakan Program 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tersedianya

Air Untuk

Pertanian

%

Ketersediaan

Air Baku

Jumlah Air Baku Yang Ada .

Jumlah Air Baku Yang Dibutuhkanx 100% 74.06% 75% 76% 77% 78% 79% 80%

Meningkatkan

Kondisi Infrastruktur

Air Baku Untuk

Mendukung

Konservasi,

Pendayagunaan

Sumber Daya Air,

Serta Pengendalian

Daya Rusak Air

Pengembangan,

Pengelolaan

dan Konservasi

Sungai, Danau,

dan Sumber

Daya Air

Lainnya

%

Area Baku

Sawah Yang

Terlayani

Irigasi Saat

Musim

Tanam

Luas Baku Sawah Yang Terlayani Irigasi Saat Musim Tanam

Jumlah Baku Sawahx 100% 69.37% 70% 71% 73% 75% 78% 81%

Meningkatkan

Kondisi Infrastruktur

Irigasi Untuk

Menjamin

Ketersediaan Air

Pada Areal Lahan

Pertanian Dalam

Mendukung

Ketahanan Pangan

Daerah

Pengembangan

dan

Pengelolaan

Jaringan Irigasi,

Rawa dan

Jaringan

Sumber Daya

Air Lainnya

9

‹#›

SasaranCara Mencapai

Tujuan dan Sasaran

Uraian Indikator FormulaKondisi

Awal

2015

Target

Strategi Kebijakan Program

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Menurunnya

Area Genangan

Banjir

%

Area

Genangan

Banjir

Luas Genangan Banjir .

Luas Rawan Genangan Banjirx 100% 78.29% 77% 75% 73% 70% 68% 67%

Meningkatkan

Kapasitas Pompa

Pengendali Banjir dan

Kondisi Infrastruktur

Sungai/Kali/Saluran

Pembuang dan

Pengadaan Pompa

Pengendali Banjir

Sebagai Sistem

Pengendalian Banjir

Pada Daerah

Tangkapan Air Untuk

Penanggulangan Daya

Rusak Air Akibat

Kerusakan

Lingkungan Yang

Mengakibatkan Erosi

dan Sedimentasi dan

Memisahkan

Konsentrasi Aliran

Banjir

Pengendalian

Banjir

10

‹#›

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

KABUPATEN LAMONGAN

Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

Kinerja

Utama(Sasaran)

Indikator

Kinerja

Utama

Formula Sumber DataPenanggung

jawab

Tersedianya

Air Untuk

Pertanian

%

Ketersediaan Air

Baku

Jumlah Air Baku Yang Ada .

Jumlah Air Baku Yang Dibutuhkanx 100%

1. Operasional Komisi Irigasi

2. Data Kebutuhan Air

3. Laporan Pembangunan

Tampungan Air

4. Data Tampungan Waduk

Desa

Bidang Bina

Manfaat

%

Area Baku

Sawah Yang

Terlayani Irigasi

Saat Musim

Tanam

Luas Baku Sawah Yang Terlayani Irigasi Saat Musim Tanam

Jumlah Baku Sawahx 100%

1. Laporan Kinerja Jaringan

Irigasi

2. Inventarisasi Saluran Irigasi

3. Data Jaringan Irigasi

Bidang

Pembangunan dan

Rehabilitasi

Menurunnya

Area

Genangan

Banjir

%

Area Genangan

Banjir

Luas Genangan Banjir .

Luas Rawan Genangan Banjirx 100%

1. Laporan Kunjungan

Lapangan

2. Data Pengukuran

Lapangan

3. Data Hidrologi

Bidang Operasi dan

Pemeliharaan

11

‹#›

RENCANA KINERJA TAHUN 2018

No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 2018

1.

Mewujudkan

Peningkatan

Kualitas dan

Kuantitas

Infrastruktur

Sumber Daya Air

Tersedianya Air Untuk

Pertanian

% Ketersediaan Air Baku 77%

% Area Baku Sawah Yang Terlayani Irigasi

Saat Musim Tanam73%

Menurunnya Area

Genangan Banjir% Area Genangan Banjir 73%

12

‹#›

KegiatanPemeliharaan Dan Rehabilitasi Embung Dan

Bangunan Penampung Air Lainnya

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan

Irigasi

Mengendalikan Banjir Pada

Deaerah Tangkapan Air dan

Badan-Badan Sungai

Eselon IV

Indikator KegiatanJumlah Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung

dan Bangunan Penampung Air LainnyaJumlah Daerah Irigasi Yang Direhabilitasi Jumlah Lokasi Pengendalian Banjir

Sasaran Dinas

PU. SDATersedianya Air Untuk Pertanian

Menurunnya Area

Genangan Banjir

KADIS PU.

SDA

Indikator Sasaran % Ketersediaan Air Baku

% Area Baku Sawah Yang Terlayani Irigasi Saat Musim Tanam% Area Genangan Banjir

Program

Program Pengembangan, Pengelolaan Dan

Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya

Air Lainnya

Program Pengembangan Dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa Dan

Jaringan Pengairan Lainnya

Program Pengendalian Banjir Eselon III

Indikator Program Volume Air BakuLuas Baku Sawah Yang Terlanyani Irigasi

Saat Musim TanamLuas Genangan Banjir

13

Tujuan Dinas

PU. SDAMewujudkan Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Sumber Daya Air

KADIS PU.

SDA

Indikator Sasaran Indeks Irigasi

Sasaran RPJMD Terwujudnya Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Akses Masyarakat Terhadap Permukiman Sehat BUPATI

Indikator Sasaran Indeks Irigasi

Tujuan RPJMD Memantapkan Sarana Dan Prasarana Dasar Dengan Menjaga Kelestarian LingkunganSehat BUPATI

Indikator Tujuan Indeks Infrastruktur

‹#›

POHON KINERJA

PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI

SUNGAI, DANAU, DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA

Pembangunan Embung

Dan Bangunan

Penampung Air Lainnya

7 Telaga

Rp. 1.382.000.000

TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR DAERAH SERTA AKSES

MASYARAKAT TERHADAP PERMUKIMAN SEHAT

KEPALA DAERAH

KEPALA OPD

ESELON III

ESELON IV

TERSEDIANYA AIR UNTUK PERTANIAN

PROGRAM

KEGIATAN

Sasaran

PELAKSANAAN

Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Embung dan Bnagunan

Penampung Air Lainnya

Rehabilitasi /Pemeliharaan

Rutin Bangunan/Tempat

Penampung Air Lainnya

13 Waduk 1 Lokasi Daerah Rawan

Rp. 2.166.908.800 Rp. 300.000.00014

Proses

Pencapaian

Output

‹#›

KINERJA UTAMAINDIKATOR KINERJA

UTAMA

Tersedianya Air

Untuk Pertanian

% Ketersediaan Air Baku

% Area Baku Sawah Yang

Terlayani Irigasi Saat

Musim Tanam

Menurunnya Area

Genangan Banjir% Area Genangan Banjir

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Tersedianya Air Untuk

Pertanian

% Ketersediaan Air Baku 77%

% Area Baku Sawah Yang

Terlayani Irigasi Saat Musim

Tanam

73%

Menurunnya Area

Genangan Banjir% Area Genangan Banjir 73%

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Volume Air Baku 90.145.000 M³

Masukan Jumlah Dana Yang Tersedia 2.166.908.800

Keluaran

Jumlah Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Embung dan Bangunan Penampung Air

Lainnya

Waduk 13 Buah

Hasil Prosentase Ketersediaan Air Baku 77%

Sasaran Indikator

Kinerja

Target

Program Kegiatan

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran

Terwujudnya

Ketersediaan

Air Baku

%

Ketersediaan

Air Baku

76%

Program

Pengembangan,

Pengelolaan

dan Konservasi

Sungai, Danau,

dan Sumber

Daya Air

Lainnya

Volume

air baku90.145.000 m³

Pemeliharaan

dan Rehabilitasi

Embung dan

Bnagunan

Penampung Air

Lainnya.

Jumlah

Pemeliharaan

dan

Rehabilitasi

Embung dan

Bangunan

Penampung

Air

13

Waduk/

Telaga /

Embung

2.166.908.800

Tujuan Sasaran Cara Pencapaian Tujuan

URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR TARGET

Mewujudkan

Peningkatan Kualitas

dan Kuantitas

Infrastruktur Sumber

Daya Air

Indeks Irigasi 75,08%Tersedianya air

untuk pertanian

Prosentase

ketersediaan air

baku

77%

Meningkatkan Kondisi

Infrastruktur Air Baku

Untuk Mendukung

Konservasi,

Pendayagunaan

Sumber Daya Air,

Serta Pengendalian

Daya Rusak Air

Program

Pengembangan,

pengelolaan dan

konservasi sungai,

danau dan sumber

daya air lainnya

Volume air baku 90.145.000 M³

Matrik Renstra

SASARAN 1

RKT DINAS PU. SUMBER DAYA AIR

KAB. LAMONGAN TAHUN 2018

KETERKAITAN IKU TERHADAP RENSTRA, RKT, PK DAN DPA

INDIKATOR KINERJA UTAMATAHUN 2018

D P A

15

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Indikator

Program

Indikator

Kegiatan

Indikator

Sasaran

‹#›

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Volume Air Baku 90.145.000 M³

Masukan Jumlah Dana Yang Tersedia 2.166.908.800

Keluaran Jumlah Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Waduk 13 buah

Hasil Prosentase Ketersediaan Air Baku 77% 16

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintah : 1.01.03 - Pekerjaan Umum

Organisasi : 1.01.03.02 - Dinas PU. Sumber Daya Air

Program : 1.01.03.26 - Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konversi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya

Kegiatan : 1.01.03.26.002 - Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Lokasi : Kabupaten Lamongan

Sumber Dana : Dana Daerah

Jumlah Tahun 2017 : Rp. 7.123.270.000,00

Jumlah Tahun 2018 : Rp. 2.166.908.800,00

Jumlah Tahun 2019 : Rp.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

FORMULIR

RKA-SKPD

2.2.1

Indikator Program

Indikator Kegiatan

Indikator Sasaran

‹#›

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Volume Air Baku 90.145.000 M³

Masukan Jumlah Dana Yang Tersedia 2.166.908.800

Keluaran Jumlah Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Waduk 13 buah

Hasil Prosentase Ketersediaan Air Baku 77%

17

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintah : 1.01.03 - Pekerjaan Umum

Organisasi : 1.01.03.02 - Dinas PU. Sumber Daya Air

Program : 1.01.03.26 - Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konversi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya

Kegiatan : 1.01.03.26.002 - Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Lokasi : Kabupaten Lamongan

Sumber Dana : Dana Daerah

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

NO DPA SKPD FORMULIR

DPA-SKPD

2.2.11.01.03 1.01.03.02 26 002 5 2

Indikator Program

Indikator Kegiatan

Indikator Sasaran

‹#›Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

18

‹#›

Lanjutan Eselon III

Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan19

‹#›

Lanjutan Eselon IV

Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan20

‹#›

CAPAIAN TERHADAP IKU s/d. TRIBULAN II

TAHUN 2018

SASARANINDIKATOR

SASARANTARGET

TRIBULAN I TRIBULAN II TRIBULAN III TRIBULAN IV

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

Tersedianya Air

Untuk Pertanian

% Ketersediaan Air

Baku 77%

76,64% 76,65% 76,79% 76,82%

% Area Baku

Sawah Yang

Terlayani Irigasi

Saat Musim Tanam

73%

72,03% 72,08% 72,43% 72,54%

Menurunnya

Area Genangan

Banjir

% Area Genangan

Banjir 73%

74,10% 74,01% 73,65% 73,62%

Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan21

➢ Volume air baku sebesar 89.937.950,00 m³ dari jumlah air baku yang dibutuhkan

sebesar 117.071.593,70 m³ (terjadi peningkatan seluas 299.200 m³).

➢ Luas baku sawah yang terlayani irigasi saat musim tanam sebesar 33.253 hektar dari

jumlah baku sawah sebesar 45.841 hektar (terjadi peningkatan seluas 315 hektar).

➢ Luas Genangan Banjir sebesar 5.595 hektar dari luas rawan genangan banjir sebesar

7.600 hektar (terjadi penurunan genangan banjir seluas 40 hektar).

‹#›

Sasaran Indikator

%

Capaian

Kinerja

%

Capaian

Anggaran

%

Tingkat

Efesiensi

Tersedianya Air Untuk

Pertanian

% Ketersediaan Air Baku 100,75% 99,75% 1,00%

% Area Baku Sawah Yang

Terlayani Irigasi Saat

Musim Tanam101,21% 99,22% 1,99%

Menurunnya Area

Genangan Banjir% Area Genangan Banjir 101,15% 99,24% 1,91%

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2017

Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan22

‹#›

LANGKAH-LANGKAH OPTIMALISASI PENERAPAN SAKIP

1• Memperkuat Komitmen Pejabat di Lingkungan Dinas PU. Sumber

Daya Air

2• Menetapkan Program/Kegiatan Yang Selaras Dengan Pencapaian

Kinerja Yang Telah Ditetapkan

3 • Mengukur Dan Melaporkan Keberhasilan Pencapaian Kinerja

4• Melakukan Evaluasi Internal Mengenai Pencapaian Kinerja, Untuk

Menjadi Umpan Balik Perbaikan Manajemen Kinerja

PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

23

‹#›

MANFAAT PENERAPAN SAKIP

1• Perbaikan Kinerja, Serta Dapat Menjaga Konsistensi

Program Kegiatan Dengan Tujuan/Sasaran Strategis

2• Membangun Budaya Kinerja Dan Manajemen Kinerja

3• Terjadi Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kegiatan Yang Tidak

Mendukung IKU dihilangkan

4• Kegiatan Berbasis Kinerja

24

‹#›

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN UNTUK

PENCAPAIAN TARGET KINERJA

BEFORE (2016) AFTER (2018)

1 TUJUAN 1 TUJUAN

3 SASARAN 3 SASARAN

8 PROGRAM 6 PROGRAM

40 KEGIATAN34 KEGIATAN

Kegiatan yang tidak mendukung IKU dihilangkan

ANGGARAN ANGGARAN

Rp. 81.047.272.000,00 Rp. 49.965.978.599,0025

‹#›

49.965.978.59945.962.935.599

81.047.272.00080.746.940.000

-

10.000.000.000

20.000.000.000

30.000.000.000

40.000.000.000

50.000.000.000

60.000.000.000

70.000.000.000

80.000.000.000

90.000.000.000

2015 2016 2017 2018

EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2015-2018

26

ADANYA PENURUNAN ANGGARAN

DARI 2015 KE 2017 MENCAPAI 43,29%

ATAU Rp. 35.084.336.401,00

‹#›

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET TRI BLN

I II III IV

Tersedianya Air Untuk

Pertanian

% Ketersediaan Air Baku 76,64% 76,79% 76,94% 77,00%

% Area Baku Sawah Yang

Terlayani Irigasi Saat Musim

Tanam

72,03% 72,43% 72,83% 73,00%

Menurunnya Area Genangan

Banjir% Area Genangan Banjir 74,10% 73,65% 73,20% 73,00%

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN

27

‹#›

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN

Tersedianya Air Untuk Pertanian % Ketersediaan Air Baku

TB 1 TB 2 TB 3 TB 4

77%

RENCANA AKSI TAHUN 2018

DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN

RINCIAN PER

SASARAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

KEGIATANRENCANA AKSI

ANGGARAN

(Rp)

JADWAL

KEGIATAN

TB 1 TB 2 TB 3 TB 4

Pengembangan, Pengelolaan dan

Konservasi Sungai, Danau, dan

Sumber Daya Air Lainnya

% Ketersediaan Air Baku 77% √ √ √ √

1.Pembangunan Embung Dan

Bangunan Penampung Air Lainnya

Jumlah

Waduk/Telaga/Embung

Yang Dibangun

7 TelagaPembangunan

Waduk/Telaga/Embung1.382.000.000 √ √ √ √

2.

Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Embung dan Bangunan

Penampung Air Lainnya

Jumlah

Waduk/Telaga/Embung

Yang Dipelihara

13 Waduk

Pemeliharaan dan

Rehabilitasi

Waduk/Telaga/Embung

2.166.908.800 √ √ √ √

3.Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin

Bangunan/Tempat Penampung Air

Lainnya.

Jumlah

Waduk/Telaga/Embung

Yang Dipelihara

1

Lokasi Daerah

Rawan

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Waduk/Telaga/Embung

(Force Major)

300.000.000 √ √

28

‹#›

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN

Tersedianya Air Untuk Pertanian

% Area Baku Sawah

Yang Terlayani Irigasi

Saat Musim Tanam

TB 1 TB 2 TB 3 TB 4

73%

RENCANA AKSI TAHUN 2018

DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN

RINCIAN PER

SASARAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

KEGIATANRENCANA AKSI

ANGGARAN

(Rp)

JADWAL

KEGIATAN

TB 1 TB 2 TB 3 TB 4

Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

% Area Baku Sawah

Yang Terlayani Irigasi

Saat Musim Tanam

73% √ √ √ √

1. Pembangunan Pintu AirJumlah Unit/Buah Pintu

Air Yang DibangunPintu Air 6 buah

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Pintu Air 400.000.000 √ √ √ √

2.

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jaringan Irigasi Yang Telah

Dibangun

Jumlah Jaringan Irigasi

Yang Direhabilitasi

Saluran Pasangan

2.111 m

Rehabilitasi/ Pemeliharaan

Jaringan Irigasi4.149.000.0000 √ √ √ √

3.Rehabilitasi/Pemeliharaan

Pintu Air

Jumlah Unit/Buah Pintu

Air Yang DirehabilitasiDam 3 buah

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Pintu Air 1.010.000.000 √ √ √ √

4.Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jaringan Irigasi

Jumlah Daerah Irigasi

Yang Direhabilitasi

Pasangan Batu

2.302 m, Waduk

3 bh, Pasangan

950 m, Saluran

800 m

Rehabilitasi/ Pemeliharaan

Daerah Irigasi6.001.000.000 √ √ √ √

29

‹#›

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN

Menurunnya Area Genangan Banjir % Area Genangan Banjir

TB 1 TB 2 TB 3 TB 4

73%

RENCANA AKSI TAHUN 2018

DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN

RINCIAN PER

SASARAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

KEGIATANRENCANA AKSI

ANGGARAN

(Rp)

JADWAL

KEGIATAN

TB 1 TB 2 TB 3 TB 4

Pengendalian Banjir% Area Genangan

Banjir73% √ √ √ √

1.Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Dalam

Penaggulangan Banjir

Panjang

Kali/Saluran

Pembuang

Kali/Saluran

14.000 m’

Pembersihan Enceng Gondok

Kecamatan Glagah,

Kalitengah, Kr.binangun,

Karanggeneng, Turi, Deket,

dan Lamongan.

390.000.000 √ √ √ √

2.

Mengendalikan Banjir

Pada Daerah Tangkapan Air

dan Badan - Badan Sungai

Lokasi Banjir7 UPT. dan Operasional

Pompa Pengendali Banjir

Operasi dan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana

Pengairan di 7 UPT

950.000.0000 √ √ √ √

3.Rehabilitasi/Pemeliharaan

Normalisasi Saluran Sungai

Panjang

Kali/Saluran

Pembuang

Kali 11.500 m,

Pasangan 50 m

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Normalisasi Saluran Sungai2.875.000.000 √ √ √ √

4.Pengadaan dan Instalasi

Pompa Pengendali Banjir

Jumlah Pompa

Pengendali Banjir

2 unit pompa pengendali

banjir kapasitas 500 lt/dt.

dan sarana pendukungnya

Pengadaan dan Instalasi

Pompa Pengendali Banjir1.900.000.000 √ √ √ √

30

‹#›

WEBSITE

31

‹#›32

‹#›33

‹#›