Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SAMMENDRAG AF FORBRUG
SAMT FORVENTEDE
BEVILLINGSMÆSSIGE KONSEKVENSER
BUDGETOPFØLGNING 31. MARTS 2016
BUDGETOPFØLGNING
Guldborgsund kommune Maj 2016
Indholdsfortegnelse Side Sammendrag ............................................................. 3 Udvalg og Politikområder: Økonomiudvalg Finans ....................................................................... 4 Politik og Erhverv ....................................................... 6 Administration ........................................................... 7 Handicap og Psykiatriudvalg Socialområdet ............................................................ 9 HP Administration ....................................................... 11 Folkesundhed og Omsorgsudvalg Omsorg ..................................................................... 12 Folkesundhed ............................................................ 14 FO Administration ....................................................... 16 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Familierådgivning ....................................................... 17 Børn og Læring .......................................................... 21 BFU Administration ..................................................... 26 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Kultur og Turisme ....................................................... 28 Fritid ........................................................................ 32 KTB Administration ..................................................... 36 Teknik og Miljøudvalg Natur og Miljø ............................................................ 39 Park og Vej ................................................................ 41 Entreprenørvirksomhed ............................................... 44 Ejendomme ............................................................... 46 TM Administration ...................................................... 49 Arbejdsmarkedsudvalg Arbejdsmarkedscenter ................................................ 51 AM-Projekt ................................................................ 54 AM Administration ...................................................... 55
Budgetindikation BevillingsbehovPolitikområde 1.000 kr. 1.000 kr.Økonomiudvalget -14.695 -23.777- Finans -9.258 -23.777* Ydelsesstøtte - boligbyggeri -1.193 -1.193* Tilskud - flygtninge 2016 -7.584 -7.584* Sale & Leaseback - mindreudgift -15.000 -15.000* Sale & Leaseback - gældsafvikling 76.815 76.815* Sale & Leaseback - gældsafvikling -76.815 -76.815* Efterregulering - besk. tilskud 2015 13.793* Midvejsregulering - besk. tilskud 2016 726
- Politik og Erhverv 0 0
- Administration -5.437 0* Lov- og cirkulæreprogram 2016 aktiviteter -13.021* Reserveret pulje til flygtningeudgifter 7.584
Handicap og Psykiatriudvalg -6.000 0- Socialområdet -5.580- Administration -420
Folkesundhed og Omsorgsudvalg -4.489 0- Omsorg 9.500- Folkesundhed -13.989- Administration
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg 14.245 0- Familierådgivning 6.475- Børn & Læring 7.200- Administration 570
Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg 50 0- Kultur og Turisme -500- Fritid 900- Administration -350
Teknik og Miljøudvalget 0 0- Natur og Miljø- Park og Vej -1.200 -1.200- Entreprenørvirksomhed- Ejendomme 1.200 1.200- Administration
Arbejdsmarkedsudvalg 10.444 0- Arbejdsmarkedscenter 8.609- AM-projekt -200- Administration 2.035I alt -445 -23.777
*)
Center for Økonomi & IT har i samarbejde med centercheferne og fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2016.
Den samlede budgetopfølgning på politikområder udviser dels nedenstående bevillingsbehov og dels budgetindikationer for de respektive politikområder, hvortil der ikke søges bevillinger.
KL har i marts udsendt prognose over forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 samt forventet midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016. Den endelige udmelding om regulering af beskæftigelsestilskuddet forventes at indgå i statens tilskudsudmeldinger pr. 1. juli 2016 og vil indgå i budgetopfølgeningen pr. 31. juli 2016.
*) *)
3
POLITIKOMRÅDE FINANS
Centerchefens bemærkninger
På politikområdet forventes samlet set merindtægter / mindreudgifter på netto 23,777 mio. kr., hvilket i hovedtræk kan specificeres som følger:
• Udgifterne til Sale og Lease back engagementerne forventes at blive væsentligt lavere end budgetteret, hvorfor der forslås en bevillingsmæssig korrektion på 15,000 mio. kr. I 2016 sker der nedbringelse af valutaswap på 76,815 mio. kr., hvilket er neutral i forhold til likviditeten, idet finansiering sker via den deponerede kapital kapitalformidlerne har til rådighed.
• Guldborgsund Kommunens andel af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2016 udgør 7,584 mio. kr., jævnfør udmelding fra Social- og Indenrigsministeriet.
• Vedrørende driftssikring og ydelsesstøtte til boligbyggeri forventes mindreudgifter på 1,193 mio. kr.
Mål og Budgetopfølgning
Opfølgning kvalitets-/effektmål
Udarbejdelse af måleindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center- og institutionsniveau, der forventes indgået medio 2016.
4
Forventet regnskab
Det forventede forbrug og regnskab for Politikområde Finans i 2016 er opgjort pr. 31. marts 2016.
1.000 kr.
Korrigeret budget
Forventet regnskab
Forventet afvigelse
Finans -4.044.370 -4.068.147 23.777
Drift: Sale & lease back 29.781 14.781 15.000 Byfornyelse 2.242 2.242 0 Anvisningsret 39 39 0 Driftssikring af boligbyggeri 2.393 1.200 1.193 Budgetpuljer 116 116 0
Renter, tilskud, udligning og skat: Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt -700 -700 0 Renter af langfristede tilgodehavender -27.690 -27.690 0 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -3.065 -3.065 0 Renter af langfristet gæld 19.210 19.210 0 Garantiprovision -3.000 -3.000 0 Tilskud og udligning -1.470.389 -1.477.973 7.584 Refusion af købsmoms 800 800 0 Skatter -2.582.324 -2.582.324 0
Balanceforskydninger: Forskydninger i likvide aktiver -66.820 -66.820 0 Øvrige forskydninger -38.602 -38.602 0 Forskydninger i langfristet gæld
(Afdrag på lån / leasing) 105.105 105.105 0
Forskydninger i langfristet gæld (Låneoptagelse) -11.466 -11.466 0 Sale & lease back:
Forskydninger i deponerede midler 76.815 Forskydninger i langfristet gæld, leasing -76.815
+ = mindreudgifter / merindtægter - = merudgifter / mindreindtæger
Udvikling i aktivitetsdata
Grafen udtrykker den faktiske (gennemsnitlige) kassebeholdning pr. måned.
5
POLITIKOMRÅDE POLITIK OG ERHVERV
Centerchefens bemærkninger
For politikområdet som helhed forventes budgetoverholdelse.
Under politikområdet er der i forbindelse med budgetforliget for 2016 – 2019 afsat forskellige budgetpuljer, som endnu ikke er prioriterede.
Erhvervsdelen indeholder en række projektaktiviteter, hvor der kan ske forskydninger mellem regnskabsårene. På nuværende tidspunkt forventes budgetoverholdelse, men eventuelle afvigelser vil blive søgt overført i forbindelse med regnskabsafslutningen.
Mål og Budgetopfølgning
Opfølgning kvalitets-/effektmål
Udarbejdelse af måleindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center- og institutionsniveau, der forventes indgået medio 2016.
Forventet regnskab
Det forventede forbrug og regnskab for politikområde Politik og Erhverv i 2016 er opgjort pr. 31. marts 2016.
1.000 kr. Korrigeret
budget Forventet regnskab
Forventet afvigelse
Politikområde - Politik og Erhverv 89.800 89.800 0
Redningsberedskab 17.732 17.732 0
Andre kulturelle opgaver 444 444 0
Fælles formål 15.122 15.122 0
Kommunalbestyrelsesmedlemmer 10.645 10.645 0
Kommissioner, råd og nævn 1.449 1.449 0
Sekretariat og forvaltninger 3.175 3.175 0
Erhvervsservice og iværksætteri 9.091 9.091 0
Udvikling af yder- og landdistriktsområder 10.000 10.000 0
Generelle reserver 22.142 22.142 0
+ = mindreudgifter / merindtægter - = merudgifter / mindreindtæger
6
POLITIKOMRÅDE ADMINISTRATION
Centerchefens bemærkninger
Centercheferne bemærker, at der samlet set forventes budgetoverholdelse inden for politikområdet. Centerchefen for Økonomi & IT bemærker endvidere, at eventuelle afvigelser mellem forskellige aktivitetsområder forventes at kunne holdes indenfor politikområdets samlede budgetramme, hvorfor der ikke søges om bevillingsmæssige korrektioner.
Under politikområdet administreres adskillige puljeordninger, som det kan være vanskeligt at prognosticere, idet disse ikke nødvendigvis er prioriterede for hele året. Der forventes en ”teknisk besparelse” vedrørende arbejdsskadeforsikringer på 2,800 mio. kr., hvor posten ikke er budgetlagt, men opkræves som overhead hos institutioner og afdelinger. Puljer vedrørende udbud forventes ikke brugt, men søges overført, således at disse kan indgå som medfinansiering, når nuværende udbud skal fornyes, hvor der – alt andet lige – kan forventes stigninger.
Vedrørende organisationspuljen er der pr. 4. maj 2016 et restbudget på 3,824 mio. kr.
Center for Teknik & Miljø på Politikområde Administration under Økonomiudvalget indeholder Rådhusservice og de fælles kontorholdskonti.
Mål og Budgetopfølgning
Opfølgning kvalitets-/effektmål
Udarbejdelse af måleindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center- og institutionsniveau, der forventes indgået medio 2016.
Forventet regnskab
Det forventede forbrug og regnskab for Politikområde Administration i 2016 er opgjort pr. 31. marts 2015.
1.000 kr.
Korrigeret budget
Forventet regnskab
Forventet afvigelse
Politikområde - Administration 224.171 224.171 0
Direktion 7.783 7.783 0
Politik & Personale 58.048 58.048 0
Økonomi & IT 147.759 147.759 0
Teknik & Miljø 10.581 10.581 0 + = mindreudgifter / merindtægter - = merudgifter / mindreindtæger
7
Udvikling i aktivitetsdata
Sygdomsrelateret fraværsprocent
2016 JAN FEB MAR
Center for Politik & Personale 1,57 1,61 2,50
Center for Arbejdsmarked 7,87 7,74 6,90
Center for Familie & Forebyggelse 6,68 7,86 6,62
Center for Børn & Læring 3,98 4,03 3,33
Center for Socialområdet 5,53 5,11 4,32
Center for Sundhed & Omsorg 6,85 6,77 6,64
Center for Borger & Branding 3,41 4,42 5,58
Center for Økonomi & IT 3,02 4,50 3,81
Center for Teknik & Miljø 6,02 6,66 7,04
Ovenstående grafer og tabel repræsenterer hele Guldborgsund Kommune og ikke alene politikområde Administration.
8
POLITIKOMRÅDE SOCIALOMRÅDET
Centerchefens bemærkninger
Socialområdet forventer et samlet mindreforbrug på 5,6 mio.kr. ved budgetopfølgningen pr. 31/3-16.
Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger:
• Salg af pladser til andre kommuner: Salg af pladser til andre kommuner udviser en forventet merindtægt på 6,7 mio.kr. Forskellen mellem budgetteret pladser og faktiske pladser estimeret pr. 31/12 viser en mindrebelægning på 2,9 pladser. Grunden til at området alligevel udviser en forventet merindtægt skyldes, at Socialområdet sælger flere pladser med høj takst og færre pladser med lav takst.
• Køb af pladser i andre kommuner/regioner og private: Køb af pladser i andre kommuner/regioner og hos private udviser pr. 31/3 et forventet merforbrug på 5,8 mio. kr.
• Områder med selvforvaltning: Virksomhederne på Socialområdet viser tilsammen et forventet mindreforbrug på 1,2 mio.kr. som har overførelsesret efter gældende regler.
Der er endnu ikke en afklaring og endelig beregning på udgifter vedr. tilbagebetaling af opkrævning for ledsagelse i forbindelse med fritids-, rejse- og ferieaktiviteter for borgere der har ophold i de kommunale botilbud efter Servicelovens § 108. Der er derfor ikke taget højde for dette ved denne budgetopfølgning.
Prognosen er behæftet med usikkerhed, idet Socialområdet er kendetegnet ved, at enkeltsager kan være af væsentlig økonomisk størrelse. Afgørelse af, hvilken kommune der er retslig betalingskommune kan således forrykke forventningen til det fremtidige regnskabsresultat med op til ca. 10 mio. kr. Kommunen er således part i flere sager, hvor domstole, sociale nævn m.fl. er i gang med at afgøre sager, hvor kommunerne ikke har kunnet blive enige om, hvem der er retslig betalingskommune.
Opfølgning kvalitets-/effektmål
Udarbejdelse af målindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center og institutionsniveau, der forventes indgået medio 2016.
Forventet regnskab
i 1.000 kr.Korr.
Budget 2016Forventet
forbrug 2016Forventet afvigelse
2016Handicap og Psykiatriudvalg 300.803 295.223 5.580
Politikområde - Socialområdet 300.803 295.223 5.580Socialområdet 300.803 295.223 5.580
Visitation & Kvalitetssikring 42.415 38.004 4.411Visitation, køb/salg af pladser 36.681 36.255 426Kvalitet og udvikling, diverse 13.730 13.618 112Drift af ældreboliger, Socialområdet -2.435 -2.946 511Projekter, forebyg. indsats 765 765 0Tværgående udvikling 13.483 10.513 2.970Statsrefusion, kapmiddel 202010 -19.809 -20.201 392
Socialpsykiatri & Center for Afhængighed 92.790 91.190 1.600Handicap 97.849 98.279 -430Forsorgshjemmet Saxenhøj & Fjordvang 40.704 40.802 -98Krisecentret Hjemmet 3.005 3.005 0Marie Grubbe Skolen 23.984 23.887 97Perronen 56 56 0
+ = mindreforbrug / - = merforbrug
9
EGNE TILBUD I GULDBORGSUND KOMMUNE
Budgetterede belægningspladser
Faktiske belægningspladser
estimeret pr. 31/12
Takstindtægter Budget 2016 i 1.000 kr.
Forventet takstindtægter Regnskab 2016
i 1.000 kr.
Salg til andre kommuner 250,5 247,6 -105.453 -112.188
2012 2013 2014 2015 2016total antal pladser * 691,5 720,5 633,4 616,5 585,3 budgetteret salg til andre
kommuner * 273,0 276,5 283,9 260,2 250,5
faktisk salg til andre kommuner estimeret pr. 31/12 283,2 276,8 274,3 263,4 247,6
-100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0
UDVIKLING I PLADSANTAL OG SALG TIL ANDRE KOMMUNER
* I tallene for 2012-13 er vist de normerede antal pladser, mens der i tallene for 2014-16 er korrigeret for belægningsprocenten, idet det er disse som er brugt som beregningsfaktor til de budgetterede indtægter.
KØB AF PLADSER I ANDRE KOMMUNER/PRIVATE
Faktiske antal borgere
pr. 31/12-15
Faktiske antal borgere
pr. 31/3-16
Korrigeret budget 2016 i 1.000 kr.
Forventet Regnskab 2016
i 1.000 kr.
Køb hos private 92 90
48.793 54.952
Køb i andre
125 124 71.882 71.560
I alt 217 214 120.675 126.512
10
POLITIKOMRÅDE HP ADMINISTRATION
Centerchefens bemærkninger
HP administration forventer et samlet mindreforbrug på 0,4 mio.kr. ved budgetopfølgningen pr. 31/3-16.
Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger:
• Boligsocial indsats: Størstedelen af mindreforbruget ses på Boligsocial indsats som viser et mindreforbrug på 0,35 mio.kr. Dette skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2015, da ansættelse skete sent på året og projektet derfor kom sent i gang. Mindreforbruget forventes derfor at blive overført til 2017 samt at projektet dermed bliver forlænget ind i 2017.
Opfølgning kvalitets-/effektmål
Udarbejdelse af målindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center og institutionsniveau, der forventes indgået medio 2016.
Forventet regnskab
i 1.000 kr.Korr.
Budget 2016Forventet
forbrug 2016Forventet afvigelse
2016Handicap og Psykiatriudvalg 11.989 11.569 420
Politikområde - HP administration 11.989 11.569 420Socialområdet 11.989 11.569 420
Socialområdet, centerledelse 11.989 11.569 420Centerledelse Socialområdet 962 990 -28Socialområdet - adm. 10.156 10.057 99Socialområdet - Boligsocial indsats 871 522 349
+ = mindreforbrug / - = merforbrug
11
POLITIKOMRÅDE OMSORG Centerchefens bemærkninger
Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 viser et forventet merforbrug på 9,5 mio. kr. Det forventede mindreforbrug på 8 mio. kr. på centerledelse skyldes puljemidler, heraf 5 mio. kr. fra budgetforliget vedr. værdigt seniorliv, der af Folkesundhed og Omsorgsudvalget efterfølgende er reserveret til et evt. merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering.
I myndigheden forventes et merforbrug på 11,6 mio. kr., heraf 2 mio. kr. til mellemkommunale betalinger, 2,4 mio. kr. på lejetab og 6,6 mio. kr. på betalinger til de kommunale og private leverandører af hjemmehjælp. De seneste år er der sket et skred mod de private leverandører i fordelingen af visiterede timer, hvilket medfører øget udgifter pga. højere afregningspriser. Der er i rehabiliteringen afsat midler til flytning fra Viborgvej. Det ser dog ikke ud til at det vil kunne ske i 2016 alligevel, hvorfor de forventes at få et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. Til gengæld forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. vedr. den vederlagsfri fysioterapi, så området samlet set ender med et merforbrug på 1,5 mio. kr.
Distrikterne ender samlet set med et merforbrug på 5 mio. kr. Dette dækker bl.a. over et forventet merforbrug på sygeplejen på 5 mio. kr., et merforbrug i distrikterne på 2 mio. kr., samt et forventet mindreforbrug i madservice på 1,9 mio. kr.
Der vil blive iværksat en gennemgribende analyse for at få klarlagt årsagerne til de forventede merforbrug.
Opfølgning kvalitets-/effektmål
Udarbejdelse af målindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center og institutionsniveau, der forventes indgået medio 2016.
Forventet regnskab Omsorgs forventede forbrug i 2016 opgjort pr. 31. marts 2016.
Omsorg (i 1.000 kr.)
Korr. Budget Forventet regnskab
Forventet afvigelse
Total 560.820 570.320 -9.500
Sundhed & Omsorg centerledelse 27.789 19.789 8.000
Myndighed 197.373 208.973 -11.600
Udvikling og uddannelse 28.438 27.838 600
Rehabilitering (inkl. Vederlagsfri Fys.) 33.798 35.298 -1.500
Distrikter (inkl. Madservice og Intern Vikarservice)
273.422 278.422 -5.000
+ = mindreudgifter/merindtægter
12
De visiterede timer er en tydelig indikator for aktiviteten i hjemmeplejen. Sammenlignet med året før, er timerne steget på alle 3 områder i 1. kvt. 2016, mest markant er stigningen for de private leveradører. Den øgede aktivitet ses også på forbruget som vist nedenfor:
Udgifterne til elever udvikler sig i takt med opstart af nye hold og det løbende frafald. Der forventes budgetoverholdelse, hvilket dog afhænger af den fremtidige holdsammensætning i henhold til ny udd. Reform.
130 126 115
34 40
40
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
1.0
00
kr.
An
tal e
leve
r
SSA/SSH Uddannelse
SSA
SSH
Forbrug akk
Budget Akk
7884
0
7797
5
7777
0
7790
3
7918
9
0 0 00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Jan-Mar 15 Apr-Jun 15 Jul-Sep 15 Okt-Dec 15 Jan-Mar 16 Apr-Jun 16 Jul-Sep 16 Okt-Dec 16
An
tal v
isit
ered
e ti
mer
Myndighed - Personlig Pleje og Praktisk Bistand
Personlig pleje og praktisk bistand Uddelegeret sygepleje Private leverandører
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
Jan-Mar Apr-Jun Jul-Sep Okt-Dec
Myndighed - Forbrug kr.
Forbrug akk. 2015 Forbrug akk. 2016 Budget akk. 2015 Budget akk. 2016
13
POLITIKOMRÅDE FOLKESUNDHED Centerchefernes bemærkninger
Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 viser et forventet mindreforbrug på 13,8 mio. kr., hvilket primært skal tilskrives den aktivitetsbestemte medfinansiering, hvor der forventes et mindreforbrug på 14.7 mio. kr.. Som det fremgår af diagrammet på side 2, udvikler forbruget sig forskelligt hvilket giver en del usikkerhed i prognosen på nuværende tidspunkt. I budgettet for 2016 er der tilført 10,8 mio. kr. via bloktilskuddet, mens prognosen på nuværende tidspunkt peger på et fald i forbruget i forhold til sidste år. Fra 2017 er der lagt en yderligere regulering ind på -16,9 mio. kr. Derved er området igen udfordret fra 2017 og frem. Den høje aktivitet på hospice fra 2015 fortsætter i 2016 med et forventet merforbrug på 2 mio. kr.. Der bliver først afregnet for en borger når forløbet er afsluttet, hvilket giver nogle udfordringer i forhold til prognoser. Der er derfor lavet en aftale med det mest benyttede hospice, Svanevig, om at de løbende leverer info om antal patienter mm. Merforbruget modsvares delvist at et mindreforbrug på færdigbe-handlede patienter på 0,5 mio. kr. I folkesundhed er der nu et særligt fokus på tobak og overvægt, samt forebyggelse af uhensigts-mæssige indlæggelser og genindlæggelser hos borgere der i forvejen er kendt i systemet. Derudover er projektet ”Et godt og meningsfyldt seniorliv” startet op med finansiering fra ministeriet. På tandplejeområdet tages den nye tandlægebus i brug med særligt fokus på den forebyggende indsats på skoleområdet. Når omsorgstandplejen hjemtages fra juni 2016, vil bussen ligeledes give nogle nye muligheder på dette område. I sundhedsplejen er der fortsat stor fokus på skoleområdet og opsporing af sårbare børn og unge. Der er i 1. kvt. 2016 født 139 børn, hvilket er en stigning på 33 børn i forhold til samme kvt. sidste år. Både tandplejen og sundhedsplejen mærker et øget pres pga. flygtnigebørn. Dels er der sket en stor stigning i udgiften til tolkebistand, dels er sundhedstilstanden lavere for denne gruppe, hvilket medfører øget aktivitet på områderne. De forventede mindreforbrug på sundhedsplejen og sundhedsfremme, skyldes overførsler uden for selvforvaltning, til projekter der strækker sig ind i 2017.
Opfølgning kvalitets-/effektmål
Udarbejdelse af målindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center og institutionsniveau, der forventes indgået medio 2016.
Forventet regnskab Folkesundheds forventede forbrug i 2016 opgjort pr. 31. marts 2016.
Folkesundhed (1.000 kr.)
Korr. Budget Forventet regnskab
Forventet afvigelse
Total 303.937 289.948 +13.989
Sundhedsfremme og forebyggelse 5.214 4.814 +400
Forebyggende indsats for ældre og handicappede
2.747 2.747 0
Støtte til frivilligt socialt arbejde 2.404 2.404 0
Andre sundhedsudgifter (Kommunal Finansiering)
2.809 4.309 -1.500
Aktivitetsbestemt medfinansiering, samt ambulant specialiseret genoptræning
262.125 247.436 +14.689
Tandplejen 18.581 18.581 0
Sundhedsplejen 10.057 9.657 +400
+ = mindreudgifter/merindtægter 14
Aktivitetsbestemt medfinansiering fordelt på
grupper i forhold til aktivitets år 2015.
Antal Kr. (1.000)
2015 2016 (est.) Ændring 2015 2016 (est.) Ændring
Somatik, indlagte 16.553 16.322 -231 122.485 120.772 -1.712
Somatik, ambulante 158.068 154.644 -3.424 95.861 93.784 -2.076
Psykiatri, indlagte 637 531 -106 3.294 2.748 -546
Psykiatri, ambulante 10.866 11.965 1.099 5.737 6.317 580
Sygesikring 776.319 781.290 4.971 17.760 17.874 114
Stationær genoptræning 2.074 1.967 -107 4.565 4.329 -236
Total 249.702 245.825 -3.877
Bemærk, de forventede afvigelser er beregnet i forhold til Regnskab 2015 og ikke Budget 2016.
Grafen viser de store variationer der er i afregningen af den aktivitetsbestemte medfinansiering, specielt i 1. halvår. Konsekvensen er at prognoserne er usikre, da de beror på tidligere års forbrug.
Med undtagelse af 2013, har udgifterne til hospice været stigende, som det kan ses af ovenstående graf. I 2015 blev der givet en tillægsbevilling fra sundhedspuljerne på ca. 1.2 mio. kr. hvilket der ikke er taget højde for i budgettet i ovenstående graf.
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hospice (1.000 kr.)Forbrug Budget
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
21.000
22.000
23.000
24.000
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Aktivitetsbestemt Medfinansiering (1.000 kr.)
2013201420152016
15
POLITIKOMRÅDE FO - ADMINISTRATION Centerchefens bemærkninger
Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 viser en forventet budgetoverholdelse på området.
Der er overført 754.000 kr. i driftsoverførsel fra regnskab 2015. Der er endvidere blevet budgettilført 110.000 kr. vedrørende lovpligtige uanmeldte tilsyn på plejecentrene, samt 201.000 kr. vedrørende langtidssygdomspuljen.
Politikområde FO-administration består af 3 ledelsesområder;
• Myndighed • Udvikling og uddannelse • Folkesundhed
Der vil indenfor nærmeste fremtid ske en opdeling af budgettet og forbruget vil blive flyttet for hele 2016, så der kan foretages en mere optimal styring.
Opfølgning kvalitets-/effektmål
Udarbejdelse af målindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center og institutionsniveau, der forventes indgået medio 2016.
Forventet regnskab Forventede forbrug i 2016 opgjort pr. 31. marts 2016.
Omsorg (i 1.000 kr.)
Korr. Budget Forventet regnskab
Forventet afvigelse
Total 21.343 21.343 0
Centerledelse 929 929 0
Sundhed og omsorg, adm. Myndighed Udvikling og uddannelse Folkesundhed
20.388 20.388 0
+ = mindreudgifter/merindtægter
16
POLITIKOMRÅDE FAMILIERÅDGIVNING
Centerchefens bemærkninger
På nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 6,5 mio. kr. på hele politikområdet Familierådgivningen i 2016 (jf. nedenstående tabel på side 3). Dette merforbrug skyldes primært et merforbrug i Børn & Familie Myndigheden (se vedlagte oversigt), da regnskabsresultat for de udførende enheder (PPC, PFI og Polaris) samlet set forventes at balancere.
I regnskab 2015 udviste Børn & Familie Myndigheden et regnskabsresultat på 128,4 mio. kr. Såfremt dette fremskrives til 2016-prisniveau, svarer det til 130,0 mio. kr. og ligger ca. 1,0 mio. kr. over det, som er det forventede regnskabsresultat for 2016 på nuværende tidspunkt.
Børn & Familie - Myndigheden for Børn (0-14 år) (1.000 kr.)
Regnskab Prisfremskrevet til 2016-niveau
Regnskab 2015 *) 128.424 129.965 Forventet regnskab 2016 129.052 - *) Regnskab 2015 er fratrukket forholdsmæssig andel af udgifter til 15+årige handicappede i de første 8 måneder. Merforbruget for Børn & Familie – myndigheden for børn (0-14 år) har følgende primære årsager:
• Der forventes en stigning i antallet af anbringelser, som ligger over det oprindeligt forventede antal af anbringelser. Samlet set forventes en stigning på 1,5 årspersoner.
• Det er ved en efterkalkulation af gennemsnitspriserne fundet, at de faktiske gennemsnitspriser for anbringelse i plejefamilie er højere end estimeret ved årets start, hvor budgetforudsætninger blev lagt.
• BFU besluttede på mødet den 18. april 2016 at igangsætte et arbejde med en ny model for plejefamilier, hvilket betød, at reguleringen af vederlag i forhold til den nuværende model er sat i bero, og det medfører en ændring af det forventede forbrug med 1 mio. kr. i år.
• Statsrefusionen bliver mindre end først antaget. I to tilfælde skyldes det, at refusionen ved flerfamilier (familier med fire eller flere børn anbragt) er bortfaldet i forbindelse med, at der er fortaget hjemgivelse i Ungeenheden af det ældste barn. Yderligere påvirkes gennemsnitsfaktoren for statsrefusion negativt af, at en række dyre anbringelsessager er overdraget til Ungeenheden.
• Finansieringen af udgifter til børn indskrevet i Polaris forventedes at komme fra en omlægning af forbruget fra anbringelser og andre dyre foranstaltninger til Polaris. I opstartsfasen er der ikke den fulde finansiering, idet kun to børn og unge, der blev indskrevet i Polaris, blev hjemtaget fra en anbringelse, ligesom der ikke i alle tilfælde var anbringelsesgrundlag. Der er det første år en ’underfinansiering’ af Polaris på omkring 2 mio. kr. Det er vanskeligt at estimere dette beløb præcist, da flere børn indskrevet i Polaris var anbringelsestruet, og derfor skal de alternative omkostninger til en anbringelse inddrages i ovenstående opgørelse.
• I forbindelse med den vedvarende oprydning i Børn & Familie er det blevet nødvendigt for at lovliggøre en større handicapsag at ompostere udgifterne fra en paragraf, hvor der var 50 % statsrefusion til en anden paragraf, hvor der ikke er statsrefusion. Det udgør lige pt. 1,3 mio. kr. i merudgift både for 2016 samt for en berigtigelse i 2015. Der er andre handicapsager, hvor det også vil være nødvendigt med en ompostering, men ingen af disse sager har den samme økonomiske tyngde.
• I 2015 blev der endvidere afgjort en mellemkommunal sag, hvor der har været tvivl om, hvem der var betalingskommune. Sagens afgørelse har medført, at området i 2016 har fået tilført 2,1 mio. kr.
17
De udførende enheder:
• Der er et forventet mindreforbrug i forbindelse med lukning af tilbud i regi af Børne- og Familiecenter Guldborgsund (BFG) på 47.000 kr., som primært skyldes efterbetaling af ophold i Projekthuset i oktober 2015. Yderligere er udgifterne til opsigelse og overdragelse af personale også blevet mindre end først antaget. Mindreforbruget forventes overført til likvide midler i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. juli 2016.
• Fra 1. januar 2016 har Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) overtaget de opgaver der tidligere var forankret i Taleinstituttet og de opgaver som Guldborgsund Kommune har hjemtaget fra VISP. Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at kende den samlede udgiftsprofil for hele året på disse nye opgaver, men der forventes pt. ikke et merforbrug.
• Budgetopfølgningen på Polaris er foretaget på baggrund af de børn og unge, som er indskrevet i Polaris pr. 1. april 2016. I en opstartsfase vil det være forventeligt, at der sker ændringer i antallet af indskrevne børn og unge. Samtidig er der ikke på nuværende tidspunkt (mindre end tre måneder inde i tilbuddets levetid) et fuldt overblik over alle udgifter resten af året. Forventningen er, at der inden sommerferien vil være en netto tilgang på omkring to børn eller unge, hvilket vil bringe budgettet i forhold til forbrug for Polaris tæt på balance.
Generelt er der to budgettekniske udfordringer på politikområdet Familierådgivning, som har konsekvenser for områdets budgetpulje (se tabel på side 3).
• Den ene udfordring er i forhold til det takstfinansierede område hos PFI, hvor udgifterne for Børn & Familie ved køb af ydelser er steget med 4% til dækning af administrationsomkostninger (konto 6) uden, at Børn & Familie er blevet tilsvarende kompenseret i deres budget. Dette svarer til ca. 600.000 kr.
• Da det blev besluttet at oprette Polaris tiltrådte Byrådet på møde den 20. august 2015, at driften af tilbuddet skulle finansieres ved omplacering af budget inden for Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets økonomiske ramme i budget 2016 og overslagsår. Den tekniske konsekvens heraf har været, at politikområdet Familierådgivningen skulle finansiere differencen i mellem afviklingen af BFG og oprettelsen af Polaris (dagbehandlingsdelen) svarende til ca. 1 mio. kr. i 2016.
Det samlede forventede merforbrug på Børn og Familie - myndigheden for børn (0-14 år) følges nøje, og såfremt der ikke forekommer større udsving i antallet af anbragte forventes det, at merforbruget kan nedbringes til ca. 5 mio. kr. svarende til en afvigelse på ca. 4 % i forhold til korrigeret budget.
Mål og Budgetopfølgning Opfølgning kvalitets-/effektmål
Udarbejdelse af målindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center og institutionsniveau, der forventes indgået medio 2016.
18
Forventet regnskab Familierådgivningens forventede forbrug i 2016 er opgjort pr. 31. marts 2016.
1.000 kr. Korr. Budget Forventet regnskab
Forventet afvigelse
Politikområde - Familierådgivningen 154.168 160.643 -6.475
Budgetpuljer mv. -197 0 -197
Børn og Familie (Myndighed 0-14 år) 122.617 129.052 -6.435 Indtægter fra den central refusionsordning -7.008 -5.431 -1.577
Opholdssteder mv. for børn 25.050 27.650 -2.600
Plejefamilier 45.777 47.277 -1.500
Forebyggende foranstaltninger for B og U 38.413 38.413 0
Døgninstitutioner for børn og unge 12.612 11.512 1.100
Sociale formål 7.069 7.069 0
Fælles U/I Familierådgivningen -1.858 0 -1.858
Tilsynsenheden 2.562 2.562 0
Forebyggelse (Udførende enheder)
31.748 31.591 157 Børne- & Familiecenter (BFG) 0 -47 47
Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) 18.340 18.297 43
Pædagogisk Forebyggelse og Indsats & SSP (PFI)
10.912 10.503 409
Polaris 1.972 2.314 -342
Børn/Unge fællesudgifter/indtægter 524 524 0
+ = mindreudgifter/merindtægter
Udvikling i aktivitetsdata:
Børn og Familie Anbringelsestype: Regnskab 2015
antal årspersoner
Budgetforud-sætninger 2016
Kendte sager Januar 2016
Kendte sager februar 2016
Kendte sager marts 2016
Netværksplejefamilier 10 8,7 7,9 7,9 7,8 Alm. plejefamilier 99 99,3 95,1 95,1 93,8 Opholdssteder 26 26,4 24,3 24,3 24,3 Kost-og efterskoler 1 1,2 0,1 0,1 0,1 Døgninstitutioner 12 12,1 10,1 9,5 11,1 I alt anbragte 0-14 årige: 148 147,7 137,5 136,9 137,1 Udviklingen i antallet af igangværende tvangssager:
Januar Februar Marts
2016 50 49 50
19
Pædagogisk Forebyggende Indsats Antal sager og venteliste i PFI ved udgangen af marts måned 2016: Center for Familie & Forebyggelse Børn og Familie: Ungeenheden: Familiekonsulenterne 31.03.2015 31.07.2015(1) 31.03.2016(1)
Familiekonsulenterne 31.03.2015 31.07.2015 31.03.2016
Antal aktive sager 160 141 100
Antal aktive sager 11 14 9 Antal aktive timer pr uge 675,5 526,65 496,25
Antal aktive timer pr uge 31,5 37 28,5
Antal sager på venteliste 21 35 9
Antal sager på venteliste 2 4 1 Antal timer pr uge på venteliste
41 14 33
Antal timer pr uge på venteliste
2,5 0 2
Kontaktpersonerne 31.03.2015 31.07.2015 31.03.2016
Kontaktpersoner 31.03.2015 31.07.2015 31.03.2016
Antal aktive sager 85 67 81
Antal aktive sager 91 106 110 Antal aktive timer pr uge 398,25 340,75 387,5
Antal aktive timer pr uge 375,75 445,25 477,75
Antal sager på venteliste 7 16 18
Antal sager på venteliste 1 6 Antal timer pr uge på venteliste
11 14 81
Antal timer pr uge på venteliste
2 0
Familiesupplering 31.03.2015 31.07.2015 31.03.2016
Samvær 31.03.2015 31.07.2015 31.03.2016
Antal aktive sager 14 11
Antal aktive sager 1 Antal aktive timer pr uge 151 130
Antal aktive timer pr uge 0,75
PMTO 31.03.2015 31.07.2015 31.03.2016
Antal aktive sager 16
Antal aktive timer pr uge 64
Samvær 31.03.2015 31.07.2015 31.03.2016
Antal aktive sager 31
Antal aktive timer pr uge 30,4
1)I opgørelsen pr. 31.marts 2016 er PMTO og Samvær rapporteret særskilt ift. tidligere opgørelser, hvor de indgik i Familiekonsulenternes rapportering. Tilsvarende har været gældende for Familiesuppleringen pr. 31. juli 2015.
Polaris
Psykologisk Pædagogisk Center
20
POLITIKOMRÅDE BØRN & LÆRING
Centerchefens bemærkninger
Dagtilbud: Dagtilbudsområdet oplever fortsat et faldende børnetal. I 2016 er der budgetteret med en samlet antal børn på 2.572,4 pr. mdr., og det forventede gennemsnitlige antal børn i 2016 er samlet på 2.407,3 børn pr. måned. Dette udfordrer dagtilbuddene i forhold til en tilpasning af medarbejderstaben og deraf følgende fratrædelsesudgifter såsom feriepenge og eventuel fratrædelsesgodtgørelse.
Udgifter til økonomiske fripladser er ligeledes en udfordring for området (forventet merudgift til økonomiske fripladser udgør i alt 4,5 mio. kr. i 2016). Flere familier er berettiget til tilskuddet, og udgiften til det gennemsnitlige tilskud er stigende. Årsagen er et generelt fald i familiernes husstandsindtægt. Merforbruget til de økonomiske fripladstilskud forventes at kunne finansieres indenfor politikområdet, da der samlet set er færre børn, der passes i dagpasningsområdets regi. Udgifter til søskendetilskud forventes at udvise et mindreforbrug på i alt 873.000 kr., og pædagogiske og behandlingsmæssige fripladser forventes at udvise et samlet merforbrug på 22.000 kr.
Dagtilbudsområdet har fortsat et uudmøntet restbesparelseskrav på 252.000 kr. i 2016, som der afventes stillingtagen til.
Med ovenstående taget i betragtning kendetegnes området af driftssikre og økonomisk bevidste ledere, der sikrer en tæt økonomisk styring af demografimodellen ”pengene følger barnet”.
Dagtilbudsområdet søger ikke om tillægsbevilling til ovenstående forventede merforbrug. Området bliver fulgt nøje med forventning om, at udgiften kan holdes inden for den samlede ramme.
Undervisning: Undervisningsområdet forventer en merudgift på netto 3,3 mio. kr. i 2016. Merudgiften vedrører udgifter til elever i specialpædagogiske tilbud i andre kommuner samt frit valg over kommunegrænsen. Forventet 2016 elevtal er usikre på grund af visitationer og ønsker om frit valg til andre kommuner. Elevtallet opgøres løbende hen over foråret/sommeren. Usikkerheden vedrører også udgifter til Polaris - det nye skole- og dagbehandlingstilbud samt udgiften til elever i øvrige tilbud udenfor Folkeskolen.
Undervisningsområdets budget skal også kunne imødegå besparelser vedrørende nedlæggelse af Taleinstituttet, Landsbyordning, Børn anbragt udenfor egne skoler samt Fælles bibliotekssystem.
Med hensyn til SFO er der færre børn, som medfører færre indtægter og færre udgifter.
Det kan oplyses, at Byrådet den 21. maj 2015, sag nr. 67 godkendte en ansøgning om tillægsbevilling på i alt 5 mio. kr. til modtageklasserne på Lindeskovskolen for skoleåret 2015/16 til finansiering af yderligere modtageklasser, øgede driftsudgifter til transport af eleverne samt øgede udgifter til tolkebistand. I Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde den 16. november 2015, sag nr. 117 blev det godkendt, at modtagefunktionen af tosprogede elever blev fordelt mellem Sakskøbing Skole, Stubbekøbing Skole og Fjordskolen fra 1. januar 2016 og at Lindeskovskolen stopper med at have modtagehold pr. 1. august 2016. Pr. 31/3 2016 resterer der 986.000 kr.
De selvforvaltende institutioner forventer, at 2016 regnskabet udviser et samlet mindre forbrug på 640.000 kr.
Der søges ikke tillægsbevilling på netto 2,7 mio. kr. Området bliver fulgt nøje med forventning om, at udgiften kan holdes inden for den samlede ramme.
21
Mål og Budgetopfølgning
Opfølgning kvalitets-/effektmål
Udarbejdelse af målindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center og institutionsniveau, der forventes indgået medio 2016.
Forventet regnskab
Børn & Lærings forventede forbrug i 2016 er opgjort pr. 31. marts 2016.
1.000 kr. Korr. Budget Forventet regnskab
Forventet afvigelse
Politikområdet Børn & Læring 656.515 663.715 -7.200
Dagpasning 181.410 185.910 -4.500
Uudmøntede besparelser m.v. -252 0 -252
Dagpasning fællesudgifter 44.333 41.737 2.596
Dagpleje fællesudgifter -7.638 -7.901 263
Integrerede daginstitutioner fællesudgifter -36.244 -31.143 -5.101
Specialinstitutioner fællesudgifter 825 825 0
Dagplejen 39.916 39.455 461
Integrerede daginstitutioner 140.609 143.121 -2.512
Specialinstitution -139 -184 45
Undervisning 475.105 477.805 -2.700
Budgetpuljer m.v. -67 0 -67
Folkeskolerne 353.607 352.967 640
Ungdomsskolen 10.131 10.131 0
Ungdommens Uddannelsesvejledning 486 486 0
Taleinstituttet 1.337 1.337 0
Undervisning fællesudgifter 79.259 79.259 0
Erhvervsgrunduddannelsen 934 1.207 -273
Folkeskoler fællesudgifter 13.400 15.400 -2.000
Samlet skolevæsen fællesudgift -104 -104 0
Kommunale specialskoler fælles 16.122 17.122 -1.000 + = mindreudgifter/merindtægter
22
Udvikling i aktivitetsdata - Dagpasning: Faktiske og forventede antal børn i dagpasning Antal friplads- og søskendetilskudssager
Gennemsnitspris for sager til Uudmøntede besparelser 2016-2019 økonomiske fripladser (2016-prisniveau)
Udvikling i udgifter til garantinormeringer (minimum 213 timer) – Kun delvis budgetteret 1.000 kr. Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2015 Regnskab 2015 Budget
2016 Forventet
regnskab 2016
Udgift 382 1.386 1.867 832 1.231 955 994 Antal institutioner 2 4 5 2 2 2 2 Udgift pr. institution 191 347 373 416 616 478 497
Børn med behov for støtte Regnskab 2012 Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab
2015 Budget 2016 Forventet
2016 GBS-børn i Solsikken 23,58 26,13 20,58 19,42 24,00 24,00 Minigruppebørn 19,66 19,42 20,25 19,00 20,00 19,00 Handicaptimer pr. år 5.152 3.849 4.289 7.016 5.720 10.216
1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Dagpasning -252 -3.151 -6.335 -6.335
Der arbejdes i øjeblikket politisk på at udmønte ovenstående i konkrete besparelser.
23
Udvikling i aktivitetsdata - Undervisning: Folkeskoler og SFO
Private skoler og SFO Private skoler og SFO
Private skoler 2013
Private skoler 2014
Private skoler 2015
Private skoler 2016*
SFO 2013 SFO 2014 SFO 2015 SFO 2016
Antal elever i alt 1.066 1.048 1.029 1.063 301 303 328 354 Sats (netto) pr. år pr. elev i kr. 32.350 31.810 32.316 31.402 10.419 10.471 10.575 10.586 Budget i alt (kr. 1.000) 34.485 33.337 33.253 33.380 3.136 3.173 3.469 3.747
Mellemkommunale Betalinger
Specialskoler
Visiterede elever på kommunale specialskoler
Faktiske antal
elever 2013
Faktiske antal elever 2014
Faktiske antal
Elever 2015 Betaling til kommuner 28 10 29* Betaling til regioner 8 5 9 Betaling fra kommuner -7 -5 -5 Betaling til private interne skoler i andre kommuner
0 13 23
I alt 29 23 56 *) Heraf 20 elever på julemærkehjem
Anbragte der modtager specialundervisning
Faktiske antal
elever 2013
Faktiske antal
elever 2014
Faktiske antal
elever 2015 Betaling til kommuner 26 35 31 Betaling til regioner 0 0 2 Betaling til private interne skoler i andre kommuner
42 49 44
I alt 68 84 77 Forventet 2016 elevtal er usikre på grund af visitationer og ønsker om frit valg til andre kommuner. Elevtallet opgøres løbende hen over foråret/sommeren. Forventet antal elever i 2016 vil fremgå i budgetopfølgningen ultimo juli.
Folkeskolerne - Elevtal og Klasser 1 Pr. 5. marts Elevtal Klasser Forud for skoleåret 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 0. klasse 546 508 508 473 25 24 23 21 1. klasse 500 562 518 489 24 26 24 23 2. klasse 547 512 552 518 26 23 26 24 3. klasse 537 562 520 549 26 26 24 25 4. klasse 512 543 552 517 26 26 26 24 5. klasse 582 511 536 547 27 26 25 25 6. klasse 538 581 517 542 25 27 24 25 7. klasse 551 542 579 515 26 25 27 24 8. klasse 505 563 535 587 24 25 25 27 9. klasse 561 519 543 518 27 24 24 24 10. klasse 132 132 126 119 5 5 5 5 Total 5.511 5.535 5.486 5.374 261 257 253 247 Klassekvotient
21,11 21,54 21,68 21,76
SFO 2
Børnetal pr. 5. september
2014
Børnetal 2015 – Vurderet af
SFO ledere 2014/15 2015/16
Forårs SFO 498 464 Morgen SFO 21 40
SFO 2.212 2.054
UDGIFTER Faktiske
antal elever 2013
Faktiske antal elever 2014
Faktiske elever 2015
Almindelig klasse 29 29 31 Frit valg 56 67 85 Specialundervisning 3 3 2 Visiterede 0 0 3
I alt 82 99 121
INDTÆGTER Faktiske
antal elever 2013
Faktiske antal elever 2014
Faktiske elever 2015
Almindelig klasse 66 66 79
Frit valg 35 47 41
I alt 101 113 120
Note 1: Normeringen for skoleåret 2016/17 for Folkeskolerne er ikke endelig på nuværende tidspunkt.
Note 2: Normeringen for skoleåret 2016/17 for SFO tildeles efter sommerferien 2016, hvor børnetallet vurderet af SFO lederne.
24
Produktionsskoler
Efterskoler Antal elever 2013 2014 2015 2016
Efterskoler 263 251 270 278 Hush.- og håndarbejdsskoler 2 6 2 2
Bidrag pr. elev (nettobeløb)
Efterskoler 33.136 33.301 33.635 33.668 Hush.- og håndarbejdsskoler 32.953 33.117 33.166 33.200
Udgift i alt (1.000 kr.) 8.781 8.557 9.148 9.426
25
POLITIKOMRÅDE BFU ADMINISTRATION Centerchefernes bemærkninger
Børn & Læring: Center for Børn & Læring forventer, at regnskabsresultatet udviser et merforbrug på 170.000 kr.
Området skal gennemgås yderligere i forlængelse af, at de to oprindelige centre blev sammenlagt i 2015. Desuden udestår en gennemgang i forhold til tidligere vedtagne besparelseskrav, udrulning af digitaliseringsbølgen mv. og den konkrete udmøntning af disse beslutninger.
Der søges ikke om tillægsbevilling, idet merudgiften forventes afholdt indenfor den samlede budgetramme.
Familie & Forebyggelse: Center for Familie & Forebyggelse forventer, at regnskabet udviser et merforbrug på 350.000 – 400.000 kr., såfremt sygdomsmønstret i Børn & Familie fortsætter, som det har været hidtil.
Det forventede merforbrug skyldes flere ting. Børn & Familie har p.t. fem langtidssygemeldte sagsbehandlere. Refusion og sygdomspuljen dækker ikke de udgifter, som Børn & Familie har til vikarer. Der har også i 2015 været flere langtidssygemeldinger, hvilket har udfordret både arbejdspresset i afdelingen og dermed også kvaliteten i sagsbehandlingen. Det vurderes, at der i 2016 er et meget stort behov for at have en fuldtidsdækning af sagsbehandlere, da Børn & Familie p.t. fortsat er meget udfordret på kvaliteten i sagsbehandlingen. Der er i samarbejde med HR & arbejdsmiljø iværksat et forløb med fokus på arbejdsmiljøet i afdelingen. Yderligere er der af centerchefen truffet beslutning om at ansætte en social faglig leder for de fire social faglige teams. Ansættelsen løber foreløbigt i et år. Stillingen er delvist finansieret ved, at der ikke ansættes en barselsvikar for afdelingens jurist, når vedkommende går på barsel i begyndelsen af maj. Fokus for denne ansættelse er øget kvalitet i sagsbehandlingen.
Der søges ikke om tillægsbevilling, idet et eventuelt merforbrug må forventes at blive overført til budget 2017.
Mål og Budgetopfølgning
Opfølgning kvalitets-/effektmål
Udarbejdelse af målindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center og institutionsniveau, der forventes indgået medio 2016.
26
Forventet regnskab
BFU Administrations forventede forbrug i 2016 er opgjort pr. 31. marts 2016.
1.000 kr. Korr. Budget Forventet regnskab
Forventet afvigelse
BFU Administration 27.268 27.838 -570
Børn & Læring 4.459 4.629 -170
Familie & Forebyggelse 22.809 23.209 -400 + = mindreudgifter/merindtægter
Udvikling i aktivitetsdata
Børn og læring Antal personaleenheder (PE) Budget 2015 Faktisk 2015 Budget 2016 Forventet
pr. 31.03.2016 Centerledelse: 2,00 2,00 2,00 2,00 Centerchef 2,00 1,00 1,00 1,00 Vicecenterchef 0,00 1,00 1,00 1,00 Dagpasning: 3,07 2,94 3,23 3,23 Faglig koordinator 0,50 0,21 0,50 0,50 Pladsanvisning og administrative medarbejdere 2,57 2,73 2,73 2,73 Undervisning: 3,84 3,85 3,84 3,85 Administrative medarbejdere 3,84 3,85 3,84 3,85 I alt PE 8,91 8,79 9,07 9,08 *Centerchef for Børn & Læring er tiltrådt den 1. august 2015, og tidligere Centerchef tiltræder som vicecenterchef fra 1. august 2015.
Familie & Forebyggelse Antal personaleenheder (PE) Budget 2015 Faktisk 2015 Budget 2016 Antal PE
pr. 31.03.2016 Centerledelse: 1,00 2,00 2,00 2,00 Centerchef 1,00 1,00 1,00 1,00 AC konsulent - 1,00 1,00 1,00 Børn & Familie (Myndighed 0-14 år): 44,89 41,12 42,92 44,70 Leder af Børn & Familie 1,00 1,00 1,00 1,00 Socialfaglig leder - - - 0,75 Administrativ leder - 0,25 1,00 1,00 Juridisk specielkonsulent 1,00 - 0,81 0,81 Socialfaglige medarbejdere 1) 34,30 32,29 32,38 33,28 Administrative medarbejdere 2) 8,59 7,24 7,73 7,86 I alt 45,89 43,12 44,92 46,70 1) Derudover har der i en periode i 2015 været ansat ekstra medarbejdere i forbindelse med børnefaglige undersøgelser. Da disse
medarbejdere ikke er en del af den faste stab, er de ikke medtaget i ovenstående tabel. Dette kan henføres til Direktionens godkendelse i 2014 i forhold til ansættelse af ekstra ressourcer til oprydning af de gamle børnefaglige undersøgelser (svarende til 60 uger). Godkendelsen forventede at medføre udgifter på 300.000 kr. i 2015, hvilket blev kompenseret i forbindelse med regnskab 2015.
2) I det vedtagne 2015 administrationsbudget for Center for Familie og Forebyggelse indgik 1,81 PE vedr. de udførende enheder PFI
Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (0,81 PE) og Sundhedsplejen (1,0 PE). Personaleenhederne blev i 1. kvartal 2015 flyttet til de respektive driftsområder, og fremgår dermed ikke længere under administrationsbudgettet for Center for Familie & Forebyggelse og er ikke medtaget i ovenstående tabel.
27
POLITIKOMRÅDE KULTUR OG TURISME
Centerchefens bemærkninger
Kultur:
Guldborgsund-bibliotekerne forventer at overholde budgettet for 2016. Mindreforbruget fra regnskab 2015, som er overført til budget 2016, anvendes til at medfinansiere udgifterne til sammenflytning mellem borgerservice og hovedbiblioteket i Nykøbing F. Desuden anvendes de overførte midler til udgifter forbundet med, at Guldborgsund-bibliotekerne skulle være overgået til Nyt Fælles Bibliotekssystem i 2015. Imidlertid blev ibrugtagningen af bibliotekssystemet udskudt til april 2016.
Nykøbing F. Teater forventer samlet set at overholde budgettet for 2016. Teatret havde i regnskab 2015 et mindreforbrug på 203.000 kr., som er overført til budget 2016. Heraf anvendes 150.000 kr. til køb af nye stole til salen grundet påbud vedr. arbejdsmiljø - Teatret er tilført i alt et samlet beløb til køb af stole på 672.000 kr. i 2016. Der forventes en engangsudgift på ca. 60.000 kr., idet der er udgifter til eksternt flyttefirma, som pt. hjælper med at flytte stole ved arrangementer, indtil de nye stole leveres. Det kan konstateres, at flere tilbagevendende arrangementer kun lejer Teatret i ulige år grundet egne besparelser, og der forventes derfor en mindre lejeindtægt på ca. 100.000 kr. i lige år i forhold til ulige år. Ligeledes forventes det, at Teatret lukkes i december 2016 grundet ombygning, hvorfor der ingen lejeindtægt vil være i denne måned.
CultHus forventer at overholde budgettet for 2016.
Musikskolen forventer at overholde budgettet for 2016. Det kan nævnes, at Bobleriet indtil videre har afviklet og planlagt aktiviteter for 300.000 kr. De resterende midler på 200.000 kr. i 2016 vil blive anvendt på aktiviteter i efteråret.
Turisme:
Der er på nuværende tidspunkt ikke taget højde for eventuelle uforbrugte midler vedr. projekter på Turismeområdet, dog med undtagelse af projektet vedr. De Danske Sydhavskyster, hvor der forventes et mindreforbrug på 500.000 kr. i budget 2016. Beløbet vedrører Byrådets beslutning på mødet d. 21. august 2014 (sag 149) vedr. indgåelse af samarbejde med Lolland og Vordingborg kommuner samt private aktører i markedsføringsforeningen (De Danske Sydhavskyster). Byrådet besluttede at afsætte en ramme på 500.000 kr. pr. år i 3 år i hvert af årene 2015, 2016 og 2017 – i alt 1,5 mio. kr. Det samlede beløb på 1,5 mio. kr. blev indarbejdet i budget 2014 og blev således overført fra regnskab 2014 til budget 2015 (Byrådets møde d. 19. marts 2015). Der forventes at blive anvendt 500.000 kr. i 2016, hvorefter der resterer 500.000 kr. til projektet.
Mål og Budgetopfølgning
Opfølgning kvalitets-/effektmål
Udarbejdelse af målindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center og institutionsniveau, der forventes indgået medio 2016.
28
Forventet regnskab
Kultur og Turisme områdets forventede forbrug i 2016 opgjort pr. 31. marts 2016.
Politikområde Kultur og Turisme 1.000 kr.
Korr. Budget Forventet regnskab
Forventet afvigelse
I alt Kultur og Turisme *) 64.308 63.808 500
Museer 7.418 7.418 0
Teatre 2.485 2.485 0
Musikarrangementer 1.430 1.430 0
Andre kulturelle opgaver - Fælles 3.879 3.879 0
Forsamlingshuse 873 873 0
Turisme 6.442 5.942 500
Nykøbing F. Teater 3.066 3.066 0
Culthus 1.348 1.348 0
Guldborgsund Musikskole & MGK 7.730 7.730 0
Biblioteker 29.637 29.637 0
+ = mindreudgifter/merindtægter
*) Der er på nuværende tidspunkt ikke taget højde for eventuelle uforbrugte midler vedr. projekter på politikområdet (med undtagelse af projektet vedr. De Danske Sydhavskyster under Turisme).
29
Udvikling i aktivitetsdata
Guldborgsund-Bibliotekerne:
30
31
POLITIKOMRÅDE FRITID
Centerchefens bemærkninger
Fritidsområdet (excl. Guldborgsund Hallerne) forventer generelt at overholde budgettet for 2016. Antallet af deltagere på tværs af kommunerne på aftenskoleområdet kan ikke forudsiges, hvorfor der kan forekomme afvigelser i forhold til budgettet. Der er taget højde for eventuelle indtægter og udgifter i budgettet ud fra tidligere års erfaringer, men udbud og efterspørgsel kan afvige og dermed påvirke det endelige forbrug. I forbindelse med afregning og stikprøvekontrol af aktivitets- og lokaletilskud kan der være udsving i de faktiske tilbagebetalinger i forhold til de forventede tilbagebetalinger. Baseret på tidligere års erfaringer er der taget højde for eventuelle tilbagebetalinger af for meget udbetalt tilskud, men mindre afvigelser kan forekomme. Guldborgsund Hallerne forventer et samlet merforbrug på driften på 900.000 kr. i 2016 og følger hermed planen for afvikling af gæld frem til udgangen af 2020. Ifølge planen afvikles der ikke på gælden i 2016, idet budgettet er reduceret med 300.000 kr. i budget 2016-2019 i forbindelse med Guldborgsund Hallernes egen finansiering af renovering af halgulv.
Mål og Budgetopfølgning
Opfølgning kvalitets-/effektmål
Udarbejdelse af målindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center og institutionsniveau, der forventes indgået medio 2016.
Forventet regnskab
Fritidsområdets forventede forbrug i 2016 opgjort pr. 31. marts 2016.
Politikområde Fritid 1.000 kr.
Korr. Budget Forventet regnskab
Forventet afvigelse
Borger & Branding / Fritid 43.090 43.990 -900
Stadion og Idrætsanlæg 268 268 0
Andre Idrætsanlæg 117 117 0
Idrætsfaciliteter for børn og unge 18.113 18.113 0
Fritid – fællesudgifter 15.259 15.259 0
Guldborgsund Hallerne 9.333 10.233 -900
= mindreudgifter/merindtægter
32
Udvikling i aktivitetsdata
Fritidsområdet (excl. Guldborgsund Hallerne)
*1: Tilskudsberettigede godkendte folkeoplysende foreninger
3.126.000
3.141.000
3.126.000
3.285.961
3.343.253
3.156.876
3.125.895
3.102.412
3.082.158
3.000.000
3.100.000
3.200.000
3.300.000
3.400.000
2014 2015 2016
Aktivitetstilskud 2014 - 2016
Budget Beregnet tilskud *1 Udbetalt tilskud *2
*1: Beregnet tilskud fremkommer på basis af ansøgte timer - regulering * timesats
*2: Udbetalt tilskud fremkommer som det mindste af beregnet tilskud og kontingentindbetaling. (Aktivitetstilskud kan ikke overstige kontingentindbetalingen for medlemmer under 25 år.)
33
9.867.816
10.064.368
9.786.207
13.849.790
13.974.967
14.081.060
12.990.662
13.308.713
12.888.683
9.695.744
10.037.502
9.774.170
9.867.816
10.064.368
9.786.207
9.000.000
10.000.000
11.000.000
12.000.000
13.000.000
14.000.000
15.000.000
2014 2015 2016
Lokaletilskud 2014 - 2016
Budget Udgiftsgrundlag Maks. tilskud Tilskud efter reg. og DG% Budget
34
Guldborgsund Hallerne
Udvikling i aktivitetsdata pr. 31. marts 2016
Forventet og faktisk kommerciel indtjening i 2016 for Svømmecenter Falster og Nordfalster Svømmecenter.
Udvikling i aktivitetsdata pr. 31. december 2015
Forventet og faktisk kommerciel indtjening for 2015 for Svømmecenter Falster og Nordfalster Svømmecenter Falster.
35
POLITIKOMRÅDE KTB ADMINISTRATION
Centerchefens bemærkninger
Borgerservice:
Budgettet for Borgerservice forventes overholdt i 2016.
Antallet af personlige henvendelser er i 1. kvartal 2016 faldet lidt i forhold til 1. kvartal 2015. Faldet skyldes primært, at mange af de borgere, som kan betjene sig selv digitalt, nu gør det. De ekspeditioner, som fortsat er i borgerservice, er derimod præget af lange ekspeditioner af svage borgere, som ikke kan agere i den digitale verden og som behøver hjælp både til udfyldelse af skemaer, til kommunikation med andre afdelinger og myndigheder og til at få et helhedsoverblik over deres situation og de muligheder, der har.
1. september 2015 blev telefonomstillingen organisatorisk og fysisk flyttet fra Rådhusservice til Borgerservice, og 2 medarbejdere flyttede med. Formålet med overflytningen er at højne servicen overfor borgeren, der nu hurtigt og uden unødige omstillinger enten ekspederes straks ved telefonen eller omstilles til anden faglig medarbejder i kommunen.
Antallet af telefoniske henvendelser er i 1. kvartal 2016 faldet lidt i forhold til 1. kvartal 2015. En af årsagerne til faldet er, at der ikke længere viderestilles telefoner fra borgerservice til omstillingen. Her omstilles borgeren nu direkte til den rette sagsbehandler. Antallet af telefoniske henvendelser svinger generelt lidt i forhold til, hvor meget fokus, der gøres på at reklamere for de mangeartede opgaver, som Callcenteret kan løse direkte i telefonhenvendelsen. Som målsætning for Borgerservice er der resten af året meget fokus på at flytte flere borgere fra den personlige til den billigere telefoniske henvendelseskanal.
1. januar 2017 flytter borgerservice sammen med biblioteket i lokalerne i Rosenvænget og Dronningensgade. I forbindelse med ombygningen og flytningen anses, at der kan komme udgifter, som ikke kendes på nuværende tidspunkt. Budgettet forventes desuagtet overholdt.
Kultur, Turisme og Fritid:
Center for Borger & Branding har i forbindelse med regnskab 2015 fået overført et mindreforbrug på 337.000 kr. til budget 2016, som der endnu ikke er taget stilling til anvendelsen af.
I forbindelse med budgetforliget er der tilført 600.000 kr. i 2016 og overslagsår til styrkelse af en fælles indgang til rådgivning, støtte og vejledning til foreninger og brugere indenfor Kultur- og Fritidsområdet. Center for Borger & Branding forventer først at kunne ansætte Foreningsrådgiveren medio august 2016, hvorfor der kan forventes et mindreforbrug på 350.000 kr.
Mål og Budgetopfølgning
Opfølgning kvalitets-/effektmål
Udarbejdelse af målindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center og institutionsniveau, der forventes indgået medio 2016.
36
Forventet regnskab
Center for Borger & Brandings (administration) forventede forbrug i 2016 opgjort pr. 31. marts 2016.
Politikområde Administration 1.000 kr. Korr. Budget Forventet regnskab
Forventet afvigelse
KTB Administration 25.913 25.563 350
Borgerservice 16.506 16.506 0
Centerledelse Borger & Branding 889 889 0
Fællesudgifter adm. Borger & Branding 821 821 0
Turisme adm. 0 0 0
Adm. Team i Borger & Branding 1.620 1.620 0
Team KTB-Kultur, Turisme og Bosætning 4.453 4.103 350
Team Fritid 1.624 1.624 0
+ = mindreudgifter/merindtægter
Udvikling i aktivitetsdata
37
38
POLITIKOMRÅDE NATUR OG MILJØ
Centerchefens bemærkninger
Der forventes fuld budgetoverholdelse. Forbruget følger fordelingen af året.
Dog forventes driftsoverførsel af uforbrugte midler vedrørende indsatsplanerne fra 2016 til 2017, idet dele af udgifterne først afholdes i 2017 og 2018.
Vandplanernes projekter med vådområder og vandløbsrestaureringer fortsætter i 2016. Udgifter til forundersøgelser og projektgennemførsel afholdes af staten, men kommunen har udlæg, så der kan komme budgetforskydninger over året i det omfang det trækker ud med statens refusion.
Med naturområdets fokus på samskabelse og lokale projekter, set i sammenhæng med fremskaffelse af ekstern medfinansiering, kan en række udgifter risikere at måtte søges overføres til regnskab 2017.
Mål og Budgetopfølgning
Opfølgning kvalitets-/effektmål
Udarbejdelse af målindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center og institutionsniveau, der forventes indgået medio 2016.
Forventet regnskab
Natur og Miljø’s forventede forbrug i 2016 opgjort pr. 31. marts 2016.
Politikområde Natur og Miljø Korr. Budget Forventet regnskab
Forventet afvigelse
I alt: 20.129 20.129 0 Økonomi & IT, besparelser 1.751 1.751 0
Miljøbeskyttelse 0
Miljøbeskyttelse Fælles formål 217 217 0
Miljøvagten 198 198 0
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 4.519 4.519 0
Jordforurening 125 125 0
Miljøtilsyn - virksomheder 326 326 0
Øvrig planlægning 2.579 2.579 0
Klimaplan 1.385 1.385 0
Bærbare batterier 166 166 0
Skadedyrsbekæmpelse -19 -19 0
Kystbeskyttelse 9 9 0
Fritidsområder, Nørre Vedby grusgav ”Baunehøj” 116 116 0
Naturbeskyttelse 0
Naturforvaltningsprojekter 1.037 1.037 0
Naturvejlederordning 568 568 0
Projekter, Naturforvaltning -814 -814 0
Vandløbsvæsen 7.966 7.966 0
+ = mindreudgifter/merindtægter
39
Der er aflønnet 10 rådhusmedarbejdere på ”Miljøbeskyttelsesforanstaltninger” i overensstemmelse med KL og Finansministeriets kontoplan. Desuden er naturvejlederen aflønnet under ”Naturvejlederordningen” og Klimakoordinatoren over ”Klimaplan” kontoen.
Udvikling i aktivitetsdata
Som nævnt forventes politikområdet samlet set at overholde budgettet. Fordelingen følger året.
Dog forventes driftsoverførsel af uforbrugte midler vedrørende indsatsplanerne fra 2016 til 2017, idet dele af udgifterne først afholdes i 2017 og 2018.
De vedtagne besparelser på vandløbsområdet effektueres i 2016. Der har været afholdt udbud af dele af vandløbsvedligeholdelsen og de øvrige besparelser hentes ved effektivisering af driften.
Der forventes et mindreforbrug på posten ”Indsatsplanlægning til grundvandsbeskyttelse”. Området er gebyrfinansieret og dele af udgiften skal afholdes i 2017 og 2018. Der vil blive anmodet om at ubrugte midler overføres fra 2016 til 2017.
Vandplanernes projekter med vådområder og vandløbsrestaureringer fortsætter i 2016. Udgifter til forundersøgelser og projektgennemførsel afholdes af staten, men kommunen har udlæg, så der kan komme budgetforskydninger over året i det omfang det trækker ud med statens refusion.
Der har været afholdt udgifter på 1 mio. kr. til strandrensning efter paraffinforurening, men der er søgt om refusion hos Staten. Så indsatsen forventes at være udgiftsneutral for kommunen.
Der udarbejdes i 2016 ny klimaplan, og der deltages i klimaprojekter, hvor udgifter afholdes over klimakontoen.
Kommunens aktiviteter for så vidt angår miljøtilsyn og –godkendelser fortsætter på samme niveau som i 2015. Der forventes derfor de samme gebyrindtægter.
Guldborgsund Kommune bruger fortsat ca. 2 mio. kr. på rottebekæmpelse, der finansieres via gebyr. Der var i 2015: i alt 4.310 stk. anmeldelser. Vi havde i 2014: 3.279 stk. anmeldelser og i 2013: 2.576 stk.
Med naturområdets fokus på samskabelse og lokale projekter, set i sammenhæng med fremskaffelse af nødvendig ekstern medfinansiering, kan der opstå en situation hvor en række naturforvaltningsmidler (drift) – samt anlægsmidler der er disponeret til projekter, ikke kan afholdes i 2016, men må overføres til regnskab 2017.
40
POLITIKOMRÅDE PARK OG VEJ
Centerchefens bemærkninger
Samlet set forventes et mindreforbrug på 1.200 tkr. idet der sidst på året kommer en efterregulering vedrørende tidligere år fra Movia, som giver en ekstraordinær indtægt. Herudover skal gøres opmærksom på vintertjenesten, hvor økonomien vil afhænge af vejret til vinter.
Mål og Budgetopfølgning
Opfølgning kvalitets-/effektmål
Udarbejdelse af målindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center og institutionsniveau, der forventes indgået medio 2016.
Forventet regnskab
Park og Vej´s forventede forbrug i 2016 opgjort pr. 31. marts 2016.
Politikområde Park og Vej Korr. Budget Forventet regnskab
Forventet afvigelse
I alt: 135.174 133.974 1.200 Økonomi & IT, besparelser 671 671 0
Offentlige toiletter: Fælles formål 2.381 2.381 0
Transport og infrastruktur: Fælles formål 4.146 4.146 0
Parkering -101 -101 0
Vejvedligeholdelse (bl.a. Guldborgbroen, asfalt og bære- 46.879 46.879 0
evne, beplantning, færdselsregu. foranstaltn., vejbelysning, 0
renholdelse samt vejafvanding til kloakforsyningen). 0
Belægninger 23.810 23.810 0
Vintertjeneste 11.160 11.160 0
Kollektiv trafik: Fælles formål -827 -827 0
Busdrift 36.093 34.893 1.200
Færgedrift 851 851 0
Lufthavne 594 594 0
Lystbådehavne 626 626 0
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige lov -25 -25 0
Grønne områder 8.889 8.889 0
Skove 27 27 0
+ = mindreudgifter/merindtægter
I tabellen indgår 6 mio. kr. til Kommunens fremtoning besluttet i budgetforliget for 2016. Forslag til udmøntning er under udarbejdelse.
Udvikling i aktivitetsdata
Kollektiv trafik Under kollektiv trafik forventes et mindreforbrug på den almindelige busdrift i budget 2016, som skal bruges til at finansiere merudgifter på følgende:
• Merforbrug på handicapkørsel 600 tkr.
41
• Merforbrug på flextur 1.100 tkr. • Ringlinje 650 tkr. • Studieflex 900 tkr.
Det antages at der - på sigt - vil ske en nedgang til udgifter i flextur grundet dyrere ”start takst” i ordningen. Se vedlagte Movia bilag. Broer og tunneller Udskiftning af bro ved Kalkbrænderivej, bro ved Vestensborg Allé, udskiftning af stenkistebro på Erikdalsvej, ny gang og sti bro ved Nørre Boulevard m.v. Belægninger (fuldasfalteringer/”slidlagsbelægninger”) Asfaltering af kommunens 1.400 km veje, som normalt udbydes i licitation hvert andet år (næste gang senest i foråret 2017). Forbruget er uensartet fordelt over regnskabsåret. En del af udbudsgrundlaget/-basis for gode priser, er at give asfaltfirmaet vide tidsmæssige rammer til, i tæt dialog med kommunen, at planlægge arbejderne hen over sæsonen. Beregninger viser at det årlige budget er 7 mio. kr. mindre end behovet på vejnettet, set gennemsnitligt over en 10 årig periode. Asfaltlapper Entreprenørvirksomheden udfører lapning og andre reparationer på det samlede vejnet. Lappeholdene når årligt igennem hele kommunen, dels efter en prioritering, og dels på basis af borgerhenvendelser. Gennem året føres et passende tilsyn med det samlede vejnet, og i store træk nås de nødvendige reparationer. Borgertilfredsheden med niveauet vurderes som god, og bedre end i Guldborgsund Kommunes første tid. På sigt forsøges at forbedre vejene, så dele af lappebudgettet, hvis muligt, kan konverteres til fuldasfalteringer. Fortove, stier og pladser Arbejderne sker efter generelt prioriteret behov, men kan også f.eks. være forudgående arbejder inden fuldasfaltering af en gade. Ofte er der tale om omkostningstunge arbejder, som udføres af enten Entreprenørvirksomheden eller eksterne entreprenører. Arbejdsområdet er fra og med 2016 opprioriteret. Vejbelysning SEAS aftale Kontraktarbejde - drift og vedligeholdelse af det samlede gadelysanlæg, med SEAS-NVE som leverandør. På kort sigt, det vil sige inden for 4-5 år, kan ældeudskiftningen (primært de meget energiforbrugende og nu EU-udfasede kviksølvlamper) klares inden for det eksisterende driftsbudget, men efter den tid vil der være en udfordring. SEAS-NVE’s kabellægningsprojekter i perioden fra ca. 2001 til 2013 indebar, at Guldborgsund Kommune fik kabellagt og fornyet knapt en trediedel af det samlede gadelysanlæg. I de gamle kommuner og Guldborgsund, blev fornyelsen finansieret som led i en samlet aftale med SEAS-NVE – fra og med 2015 hjemtaget og optaget i Kommunekredit, til en meget lav fast rente. Man opnåede på den måde en løbende besparelse på en mio. kr. årligt. Finansieringsbudgettet (renter og afdrag) er ved samme lejlighed flyttet fra TMU regi til Økonomiudvalget. Der arbejdes på en samlet belysningsplan hvor rationaliseringer, energioptimeringer, ældeudskiftninger, økonomi og fremtidig belysning m.v. behandles. Guldborgsund Kommune ejer selv gadelysanlægget. Systemomkostninger Licenser til vej-styringssystemet RoSy’s (Road System), som er et nødvendigt og meget værdifuldt styringsredskab i en moderne vejforvaltning. Kampagner Budgettet vil primært blive brugt til deltagelse i relevante, landsdækkende trafiksikkerhedskampagner, tilrettelagt af Rådet for Sikker Trafik samt trafikundervisning af folkeskolernes 5. klasses elever. Færdselsregulerende foranstaltninger Forbruget gradueres i forhold til klassificeringen af vejnettet, og til færdselslovens og vejlovens bestemmelser og bruges primært til trafiksikkerhedsmæssige tiltag, som typisk er udsprunget af ønsker fra borgere, skoler og foreninger m.fl. og ofte har sagerne været drøftet i Trafiksikkerhedsrådet; endvidere etableres der fodgængerfelter og lignende efter behov. Borgerne har rigtig mange ønsker om trafiksikkerhed, så der må nødvendigvis foretages en selektering af projekterne. Udfordringen på dette område er ofte, at få tid til at projektere de forskellige tiltag. Grønne områder - Nye tiltag/idékatalog 2016
• Etablering af staudebede/græsser • Blomstereng/staudeng/vildengsarealer • Etablering af levende hegn • Etablering af frugttræer • Blomsterløg i græsarealer • Nyttehaver • Lund/busket • Skovhaver/skovrejsning
42
Lystbådehavne Guldborgsund Kommune har i alt 9 lystbådehavne. 6 med indgående kontraktforhold og 3 kommunale drivende lystbådehavne med ansat personale. Lystbådehavnene udlejer bådepladser til fastlæggere og gæstesejlere samt deltager i større turistmæssige offentlige arrangementer.
Kontraktbetalte bådepladser: Havn 2015
Udlejet 2016
udlejet Pladser til rådighed i
havnene
Gedser 69 68 182
Stubbekøbing 44 36 67
Nysted 77 73 174
Høvænge (jollehavn) 13 13 16
Stubberup (jollehavn) 17 15 44
I alt 220 205 483
Forskellen på udlejet pladser og pladser til rådighed er til gæstesejlere. Der forventes i lighed med tidligere år et antal på mere end 9.000 gæstesejlere samlet set i alle havnene.
I år er opstået nye behov for renoveringer, som anses for nødvendige for at havnene kan fungere:
Havn Arbejde Overslag i kr.
Sortsø Betonstøbning af molekant 45.000
Guldborg Falster Bådebrolaug Uddybning i havnebassin 100.000
Nysted Ny terrasse ved restaurant 10.000
Stubbekøbing Indvendig renovering af baderum og belysning
50.000
Sakskøbing Udskiftning af vinduer i havnehus 50.000
I alt 255.000
Merudgiften finansieres inden for politikområdets eget budget, hvilket i praksis vil sige vejområdet.
Havnene er på hver sin måde et betydeligt aktiv for kommunen og spiller en væsentlig rolle indenfor både erhverv, turisme, bosætning, fritid, friluftsliv og det stedbundne tema ”Tæt på vandet”.
Parkeringskontrol Kontrolarbejdet gennemføres, på vegne af politiet, ud fra en grundholdning om at det skal være adfærdsregulerende for bilisterne. Iht. gældende regler, afregnes 50% af afgiftsbeløbet til Rigspolitiet.
Offentlige toiletter Budget i 2016 på 2.381 tkr. incl. ramme til forbedringer på 500 tkr. Generelt er der et politisk ønske om, øget fokus på turist områderne. Der er derfor en forventning om at effekten af vores forbedringer vil øge tilfredsheden med kommunens toiletter generelt, og her igennem forbedre kommunes helhedsindtryk, således at turisterne har lyst til at komme igen. Med etableringen af 3 nye toiletter i Nykøbing F. i 2015 blev serviceniveauet hævet betragteligt. Der renholdes 3 gange dagligt og 3 gange i week-enden. Dette serviceniveau fortsættes i 2016. I 2016 vil der være ekstra fokus på renholdelsen samt på at påbegynde istandsættelse af strand toilet-terne på Marielyst. Øget renholdelse på de 5 rastepladser, samt på de centrale toiletter i byerne, Sakskø-bing, Stubbekøbing, Nørre Alslev og Nysted i sommerhalvåret.
• På de 11 toiletter langs stranden på Marielyst øges renholdelsen fra 1 gang dagligt til 2 gange dagligt, inkl. 2 x weekend renholdelse.
• På de 5 toiletter på rastepladser øges renholdelsen fra 3 gange ugentligt til 1 dagligt, inkl. 1 weekend renholdelse.
• På de 4 by toiletter øges renholdelsen fra 1 gang dagligt til 2 gange dagligt plus 1 weekend renholdelse.
• Yderligere fokus på by arrangementer, hvor der under og efterfølgende vil blive renholdt 1-3 gange ekstra.
• Hærværkssikring ved hjælp af overvågning og sms-lås. Det forventes, at den ekstra renholdelse vil blive afregnet separat, da det dags dato endnu ikke er afklaret, hvem der kommer til at varetage arbejdet.
43
POLITIKOMRÅDE ENTREPRENØRVIRKSOMHED
Centerchefens bemærkninger
Der forventes fuld budgetoverholdelse. Virksomheden arbejder løbende med optimeringstiltag for at billiggøre driften for kommunen.
Mål og Budgetopfølgning
Opfølgning kvalitets-/effektmål
Udarbejdelse af målindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center og institutionsniveau, der forventes indgået medio 2016.
Forventet regnskab
Entreprenørvirksomhedens forventede forbrug i 2016 opgjort pr. 31. marts 2016.
Politikområde Entreprenørvirksomhed Korr. Budget Forventet regnskab
Forventet afvigelse
I alt: -1.068 -1.068 0 Personale 28.067 28.067 0
Materiale- og aktivitetsudgifter 13.443 13.443 0
IT, inventar og materiel 12.830 12.830 0
Bygninger og udenomsarealer 1.624 1.624 0
Indtægter -57.032 -57.032 0
+ = mindreudgifter/merindtægter
Udvikling i aktivitetsdata
I Entreprenørvirksomheden er pt. ansat 79 medarbejdere incl. værkstedet samt 10 sæson medarbejdere, i alt 89 personer.
Værkstedet - Maskininvesteringer 2016 Årets største investering i 2016 er en kompakt feje/sugemaskine (1.449.000 kr.), som skal afløse 2 mindre maskiner. Den nye maskine har en 80 km/t gearkasse, som benyttes under transport, hvorimod de gamle kun måtte køre 30 km/t, hvilket ikke var optimalt med de lange afstande, som vi har i kommunen. Maskinen er i øvrigt udstyret med en Euro 6 motor samt partikelfilter, så den er meget miljøvenlig, maskinen blev taget i brug i april 2016. Endvidere er blevet udskiftet 2 stk. selvkørende græsklippere af mærket Husqvarna til 2 nye af samme model, disse maskiner bliver benyttet i henholdsvis Nykøbing og Sakskøbing området, den samlede byttepris for disse maskiner var 235.000 kr. Samtidig er blevet udskiftet 5 mindre Stiga græsklippere med endnu en af de større selvkørende Husqvarna græsklippere, dette er sket i forbindelse med ændring af arbejdsgange ved de grønne områder, prisen for dette bytte var 104.332 kr. Desuden blev der indkøbt endnu en 3 meter mejekurv til klipning af vandløb. Denne monteres på en rendegraver. Anskaffelsespris for denne var 65.252 kr.
44
Arbejder i vandløb Mange af kommunens vandløb er af ældre årgang, og rørene er ”landbrugsrør”, hvilket har medført at der har været en del ”nedfaldshuller”. Det betyder, at jorden forsvinder ned i rørene, i samlingerne eller ved at røret er faldet sammen. (Reparationsarbejdet pågår hele året). I kommunen er der 44 sluseanlæg, som der jævnligt føres tilsyn med. Af ”bygværker” er de ”dyreste”, og dem der er mest fokus på, dem som har tilløb til Østersøen fra Hesnæs og til Tromnæs Alle (Kvl. 68–74–75–76 og 77). Udgifter til drift og vedligeholdelse var i 2015 ca. 255.000 kr. og det forventes ikke at ændrer sig væsentligt i 2016. Der er ca. 110 sandfang, hvor målet er at komme igennem to gange om året. Hvis der er en lang periode uden nedbør er behovet dalende, så opgaven er delvis ”nedbørsreguleret”, det samme er tilsynet/-rensningen ved de 100 riste, der er fordelt rundt omkring. Ristene er placeret de steder, hvor vandløbet løber fra åbent til rørlagt løb, disse riste kræver stor opmærksomhed ved megen nedbør. Kommende og igangværende arbejder Midt i maj påbegyndes sommervedligeholdelsen, og primo juni startes der op på ”grødeskæring” i vandløbene. Der er påbegyndt en systematisk gennemgang og tømning af brøden, der står på rørlagte vandløb, bl.a. også for at få et overblok over tilstanden på disse. Entreprenørvirksomheden forventer, at der i 2016 tilgår ca. 130 km. Vandløb, der er hjemtaget fra eksterne entreprenører. (Entreprenørvirksomheden afventer dog materiale fra vandløbsafdelingen). Der er pt. ikke planlagt større projekter i 2016. Grønne områder De grønne områder er gennemgået med beskæring og renholdelse inden sæsonstart. Sæson medarbejderne opstarter pr. 1. april og har allerede påbegyndt græsslåning. Skraldespande er repareret og enkelte er udskiftet efter hærværk. Springvand er efterset og repareret, så de er klar til opstart pr. 1. maj. Toiletterne er rengjorte efter vinterlukning og således klargjort til sommersæsonen. Enkelte toiletter på Marielyst har været åbne i påskeferien, resten åbnes pr. 1. maj. Natur og fortidsminder På naturområdet er der foretaget en gennemgang af indhegningerne, hvor der skal udsættes får. Pæle er udskiftet og elhegn sat klar. Kommunens 8 primitive teltpladser er efterset og gjort klar til – forhåbentlig - mange cykelturister hen over sommeren. Naturpladserne ved Maribosøerne er ligeledes efterset. Fugletårne og udkigsposter er repareret, hvor der har været behov for dette, så naturfolket kan få nogle gode oplevelser derude. Naturstier efterses i øjeblikket for manglende markeringer/skiltning. Fortidsminder, gravhøje, jættestuer og skanseområder, som der er mange af i kommunen, er ligeledes gennemgået med beskæring efter behov. Brolægning
Der blev ansat 10 medarbejdere til at løse forskellige slags brolægning og andet entreprenørarbejde. 5 af disse medarbejdere vil primært arbejde med brolægning, som i 2016 vil være koncentreret om arbejde i Nykøbing by, som er aftalt med Park & Vej som forarbejde for senere asfaltering i Nykøbing.
45
POLITIKOMRÅDE EJENDOMME
Centerchefens bemærkninger
Videreudviklingen af Ejendomscentret sker løbende. Hvilket har medført ændrede arbejdsgange og stor-driftsfordele, herunder mindre sårbarhed, rokering af personale samt ubesatte stillinger. Der forventes ekstraordinære udgifter til genopretning af efterslæb på vedligeholdelsen af kommunens bygningsmasse.
Ud af driftsoverførslen fra budget 2015 til 2016 på 5,4 mio. kr. blev reserveret 1 mio. kr. til udgifter i forbindelse med opstart på projekt Kloge m2, jfr. sag på Økonomiudvalgets møde den 2. maj 2016. Herudover overføres 1,2 mio. kr. fra politikområde Park og Vej.
Mål og Budgetopfølgning
Opfølgning kvalitets-/effektmål
Der pågår som bekendt et omfattende strategi/målsætnings arbejde. Efterhånden som de politiske/administrative kvalitets-/effektmål bliver vedtaget på de respektive politikområder, herunder målemetoder, vil der i dette afsnit blive redegjort for status på opfyldelsen af de respektive mål.
Forventet regnskab
Politikområdet Ejendommes forventede forbrug i 2016 opgjort pr. 31. marts 2016.
Politikområde Ejendomme Korr. Budget Forventet regnskab
Forventet afvigelse
I alt: 95.546 96.746 -1.200
Økonomi & IT (Budgetpulje) 4 4 0
Ejendomscenter Guldborgsund
Driftscenter Lolland 17.576 17.576 0
Driftscenter Nykøbing 38.699 38.699 0
Driftscenter Falster 24.236 24.236 0
Driftscenter Rådhuse 5.937 5.937 0
Tværgående Team 11.876 11.876 0
Drift ifm.nedrivning 6 6 0
ECG Vagt 500 500 0
Puljer, Ejendomscenter Guldborgsund
Vedligeholdelseespulje 5.617 6.817 -1.200
Incitamentspulje - energioptimering 100 100 0
Salg af interne ydelser -2.539 -2.539 0
Landbrug/jordarealer -1.470 -1.470 0
Alarmer 1 1 0
Ejendomme i Administration -1.506 -1.506 0
Udenfor distriktsstruktur 10 10 0
Besparelseskrav Kloge m2 -3.751 -3.751 0
Energimærkning 250 250 0
+ = mindreudgifter/merindtægter
46
De overførte budgetter til bygningsvedligeholdelse er langt fra tilstrækkelige, idet der kan konstateres et væsentligt efterslæb på dette område rundt omkring i de enkelte institutioner.
På budgetterne til alarm- og adgangssystemer må der forventes et stort merforbrug, idet en udmøntet besparelse på ca. 1 mio. kr. endnu ikke er effektueret i forbindelse med en optimering på dette område. Der har derfor hidtil været udvist tilbageholdenhed i forbindelse med at sætte større vedligeholdelses- og istandsættelsesprojekter og således kun udføre de mest nødvendige og presserende opgaver.
I flere centre igangsættes aktivitetsændringer eller aktivitetsudvidelser, som kan have stor påvirkning på ejendomsmassen herunder en forøgelse af eksisterende driftsudgifter. Ejendomscentret inddrages meget sent i processen, ligesom man i andre centre har en stor forventning til Ejendomscentrets økonomiske formåen, uagtet at der ikke er budget til nye tiltag. Principielt skal enhver drøftelse om aktivitetsmæssige ændring eller aktivitetsudvidelse ske i samspil med Ejendomscentret, ligesom finansieringen af øget aktivitet skal komme fra det pågældende center. Der er endnu ikke overført budgetter fra Sundhed & Omsorg samt Socialområdet grundet kompleksiteten inden for disse områder, som forventes overført pr. 1. januar 2017. Drifts- og vedligeholdelsesopgaver i 2016
I alle 3 distrikter planlægges større drifts- og vedligeholdelsesarbejder igangsat i 2016. Se bilag.
Kloge m2
Ejendomscenteret har, som teknisk rådgiver, igangsat en tværgående analyse for optimering af kommunens arealanvendelse – Projekt ”Kloge m2”, som fortsætter i 2016 og vil løbende blive afrapporteret i det politiske system. Processen med Kloge m2 har trukket ud, og Ejendomscentret forudser på den baggrund at besparelseskravet på 5.045 tkr. i budget 2016 ikke opnås.
ESCO
ESCO-projektet er færdig implementeret i de kommunale bygninger og vil fortsætte i driftsfasen i de næste 12 år. Der vil årligt blive afrapporteret i forhold til de opstillede mål for energibesparelser.
Ejendomsadministration
Budgetmæssigt har indtægterne og udgifterne historisk set været fejlbudgetteret på området. Disse vil blive tilrettet til realistiske niveauer i løbet af 2 kvt. 2016. Samlet set er der et budgetmæssigt ”underskud” på 1,9 mio. kr. som finansieres inden for politikområdet. Herunder vil følgende områder blive tilrettet:
Udlejningsejendomme i administration hos Syddan Det samlede indtægtsbudget vil blive nedjusteret med ca. 500 tkr. Der kommer i 2016 en udgift til renovering af Kirkevej i Idestrup, hvilket der er taget højde for i ovenstående.
Antennemaster Grundet TMU beslutninger om nedsættelser vil indtægtsbudgettet blive nedjusteret med ca. 180 tkr.
Lejeindtægter i øvrigt Grundet dels erhvervslejemål, som har stået tomme i flere år, samt politiske beslutninger om ændret anvendelse af diverse bygninger (herunder Brydeklubben Thor’s vederlagsfrie anvendelse af 2 tidligere lejemål på Gartnervej 1 samt indrettelse af nye offentliget toiletter i tidligere lejemål i Langgade 9, st.), kommer der væsentligt færre indtægter end budgetteret.
Øvrige ejendomme Enkelte ejendomme såsom tidligere Guldborgland Skole tilrettes også budgetmæssigt, idet de nuværende foreningers vederlagsfrie brug af ejendomme ikke tidligere har været budgetteret højt nok. Guldborgland Skole forhøjes med ca. 230 tkr.
Helhedsplan for landsbyordninger Der arbejdes på en helhedsplan for udenomsarealerne på de kommende landsbyordninger i Eskilstrup, Stubbekøbing og Væggerløse.
47
Drifts- og vedligeholdelse opgaver i 2016
Ejendom Opgave Distrikt Lolland
Nysted Skole Oversvømmelse - indtrængning af vand i kælder m.m.
(forsikring dækker ikke)
Ellekildeskolen Opsætning af hegn - beskæring af træer Ellekildeskolen Etablering af afløb
Sakskøbing Skole Gulvrenovering pga. grundvandsspejling Saxenhus Tagrenovering Saxenhus Grundvandspumper Kildebo – træningshus Udskiftning af vinduer
Distrikt Nykøbing Sprog- og Integrationscenter Sep. Kloakering
Børnehuset i Lindholm AT-påbud Hovedbibliotek Nykøbing F. ABA-anlæg opgradering Børnehuset i Toreby Udskiftning af vinduer Lindeskovskolen Udskiftning / reparation af tage Børnehuset Nordstjerne Dræn problemer
CFA - Fugtproblemer i kælder Brydeklubben Thor Genopretning Sundskolen Nedslidt gulv - linoleum
Sundskolen Overvågningskamera
Distrikt Falster Stubbekøbing Skole AT-påbud - Hjemmekundskab akustik
Torkilstrup Mølle Reparation af mølle Lokalhistorisk Arkiv i Nr. Alslev Facade renovering Eskistrup Skole Etablering af nyt rørledning i terræn Eskilstrup Skole Tagrenovering Eskilstrup Skole Udskiftning af glaslister Nr. Vedby Skole Tagrenovering
Møllebakkeskolen Tagrenovering Møllebakkeskolen Udskiftning af vinduer Aastrup Forsamlingshus Sep. Kloakering Sydfalster Skole Tagrenovering Sydfalster Skole Nedslidte gulve
Stubbekøbing Bibliotek Udvending maling af udhæng og vinduer Nr. Alslev Bibliotek Udskiftning af døre og vinduer 2 X 75.000) + 50.000
Idestrup Plejehjem Udskiftning af vinduer Væggerløse Hallen Udskiftning af tag
Generelt Grønne plejeplaner afdækkes Genopretning af klimaskærm (tage og vinduer)
Nedslidt indvendige rammer (gulve)
48
POLITIKOMRÅDE TM-ADMINISTRATION
Centerchefens bemærkninger
Der udvises stor tilbageholdenhed, da der forventes et merforbrug til dækning af omstillingsudgifter som følge af reduktioner i personalestaben på Teknik og Miljø området. Merforbruget vil – i givet fald – blive søgt overført til budget 2017, hvor effekten af besparelserne forventes at slå igennem.
Mål og Budgetopfølgning
Opfølgning kvalitets-/effektmål
Der pågår som bekendt et omfattende strategi/målsætnings arbejde. Efterhånden som de politiske/administrative kvalitets-/effektmål bliver vedtaget på de respektive politikområder, herunder målemetoder, vil der i dette afsnit blive redegjort for status på opfyldelsen af de respektive mål.
Forventet regnskab
TM Administrations forventede forbrug i 2016 opgjort pr. 31. marts 2016.
Politikområde TM-Administration Korr. Budget Forventet regnskab
Forventet afvigelse
I alt: 36.486 36.486 0 Center for Teknik & Miljø
Centerledelse og fællesudgifter 597 597 0
Strategi & Klima 2.699 2.699 0
Administration vedr. miljøbeskyttelse 5.010 5.010 0
Administration vedr. naturbeskyttelse 5.123 5.123 0
Informatik 8.156 8.156 0
Plan Administration 3.391 3.391 0
Park & Vej 4.350 4.350 0
Ejendomscenter Guldborgsund
- Administration 3.322 3.322 0
- Projektafdeling 1.719 1.719 0
- Byggeri 1.044 1.044 0
- Ejendomsadministration 986 986 0
- Boligsocial indsats 89 89 0
+ = mindreudgifter/merindtægter
Udvikling i aktivitetsdata
Administration vedr. Teknik og Miljø omfatter Center for Teknik & Miljø, som er trådt i kraft pr. 1. august 2015. Hidtil var der to centre ”Miljø & Plan” samt ”Park, Vej & Ejendomme”, som nu er sammenlagt.
49
Det tekniske område er præget af flere modsatrettede tendenser i form af øgede krav til bedre service, mere drift og hurtigere sagsbehandling. Set i lyset af den ændrede demografi skal servicen udføres med færre ressourcer til både drift og myndighedsudøvelse. Specielt udfordrende er at der forventes den samme grad af service i de tyndest befolkede områder, som i de mere centrale. Dette resulterer i et misforhold mellem den leverede service og brugerens oplevelser.
I forlængelse af de vedtagne besparelser på TM-Administration/hovedkonto 06 blev der efter sommer-ferien 2015 gennemført en større reduktion i personalet og som følge heraf også en omstrukturering, hvor Bygge- og Planafdelingen blev nedlagt.
I alt nedlægges der 13 stillinger frem til 2018, hvoraf 2 er lederstillinger.
Reduktionen i antal ansatte betyder, at en række opgaver aktuelt er under analyse og prioritering. Det er blandt skimmelsvampsager, kondemneringssager og nedrivningssager, hvor opgavemængden de senere år har været kraftigt stigende.
Der arbejdes på at budgettet overholdes. Alternativt kan forventes et merforbrug på politikområde TM-Administration til dækning af omstillingsudgifter som følge af reduktioner i personalestaben på Teknik og Miljø området. Merforbruget vil – i givet fald – blive søgt overført til budget 2017, hvor effekten af besparelserne forventes at slå igennem.
Reduktionerne er en konsekvens af de tidligere vedtagne besparelseskrav.
Hele konto 06 for Teknik og Miljø er efter sammenlægningen af de to centre under analyse for at kunne imødekomme dels sparekravene frem til 2019, der udover de af byrådet vedtagne besparelser også omfatter budgetreduktioner afledt af moderniseringsaftalen samt den forventede reduktion i indtægtsdækket virksomhed.
Der gøres opmærksom på, at de oprindeligt vedtagne besparelser på konto 6 TM-Administration allerede er udmøntet.
Byggesagsgebyrer
Indtægtsbudgettet har i en årrække været stærkt overbudgetteret. Det er primo 2016 tilrettet til et realistisk forventet niveau for 2016 for 1.500 tkr. Nedjusteringen/tilpasningen af budgettet til byggesagsindtægter bliver finansieres via kompenserende udgiftsreduktioner under administrations-området.
Pr. 1. marts var der faktureret byggesagsgebyrer (indtægter) for 406 tkr. mod 370 tkr. i 2015. Der er i samme periode truffet afgørelser i 175 sager mod 151 i 2015.
Der blev i 2015 opkrævet byggesagsgebyrer for i alt 1.738 tkr. mod 1.940 tkr. i 2014.
IT-systemer
Tidligere fælles IT-udgifter henhører nu under TM-Administration, under Informatik afholdes udgifter til IT-fagsystemer på ejendomsregistrering (BBR), Ejendomsskat og ejendomsskattelån samt GIS og geodata. Der er tale om såvel systemer/programmer som data.
Hovedparten af data og systemer anvendes bredt, ikke kun indenfor Teknik & Miljø, men som grundlag for sagsbehandling generelt.
Endvidere købes konsulentydelser fra eksterne leverandører, primært til GIS og geodata.
50
POLITIKOMRÅDE ARBEJDSMARKEDSCENTER
Centerchefens bemærkninger
På Politikområde Arbejdsmarkedscenter forventes et merforbrug på 8,6 mio. kr.
Der ansøges for nuværende ikke om bevillingsmæssig konsekvens under hensyntagen til almindelig prognoseusikkerhed.
Kommunen har modtaget 4,5 mio. kr. i ekstra tilskud fra staten på grund af flygtningesituationen. Disse ekstraordinære tilskud er indgået på Økonomiudvalgets budget og er således ikke modregnet i det forventede merforbrug på 8,6 mio. kr.
Fra 2016 beregnes statsrefusionen efter nye regler (forsørgelsesmodtagernes varighed på offentlige ydelser). Da der for nuværende ikke ligger valide data til grund for fastsættelse af forsørgelsesmodtagernes varighed på offentlige ydelser er der ligesom ved budgetlægningen for 2016 taget udgangspunkt i 2014-varigheder. Der tages således forbehold for endog større budgetmæssige korrektioner, når der begynder at foreligge valide data til grund for fastsættelse af refusionsprocenterne.
Merforbruget skyldes primært:
• Ungeenheden, merforbrug på 5,4 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med 2 mio. kr. vedr. de 15-17 årige og 3,4 mio. kr. vedr. de 18-29 årige. Årsagen til merforbruget er en tilgang af flere tunge sager. Der arbejdes målrettet på at finde billigere tilbud for at nedbringe merforbruget.
• Sygedagpenge og jobafklaring, merforbrug på 21,6 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der forventes 146 flere årsværk end budgetteret.
• Forsikrede ledige, A-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse, mindreforbrug på 27,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der forventes 173 færre årsværk end budgetteret, og samtidig en lavere ydelse end budgetteret. En del af nedgangen i antal årsværk er borgere, der ophører på midlertidig arbejdsmarkedsydelse m.v. og overgår til kontanthjælp, jfr. nedenstående.
• Kontanthjælp og ressourceydelse, merforbrug på 21,1 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der forventes 238 flere årsværk end budgetteret. En del af stigningen i antal årsværk skyldes borgere, der overgår fra midlertidig arbejdsmarkedsydelse m.v., jfr. ovenfor. På området er der vedtaget to væsentlige lovændringer. Ifølge den ene lovændring skal kontanthjælpsmodtagere arbejde minimum 225 timer indenfor et år. Den anden lovændring er indførelse af et loft over modtagelse af offentlige ydelser. Konsekvensen af begge lovændringer er ikke indarbejdet i det forventede merforbrug, idet implementeringen af lovændringerne afventer tekniske løsninger fra centralt hold. Effekten i 2016 forventes at være af beskeden størrelse, hvorfor det først er i 2017, at effekten af lovændringerne slår fuldt ud igennem på økonomien.
• Kontanthjælp til flygtninge, bolig- og driftsudgifter samt tilskud, mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et forventet mindreforbrug på kontanthjælp og integrationsydelse på 2,2 mio. kr., der dog modsvares af merudgifter på bolig- og driftsudgifter på 2 mio. kr. Mindreforbruget på kontanthjælp og integrationsydelse skyldes, at selvom kvoten for 2016 er justeret op siden budgetlægningen, har der været væsentlige forsinkelser i modtagelse af flygtningene i kommunen. Forsørgselsudgifterne vedrørende det øgede antal flygtninge forventes derfor først at tynge kommunens økonomi i 2017. Derudover er der vedtaget lovændring, således at flygtninge, som omfattes af 7 års-reglen, pr. 1/7-16 overgår fra kontanthjælp til den lavere integrationsydelse. På grund af lovændringen og lavere ydelser skønnes flere flygtninge berettigede til særlig hjælp (enkeltudgifter). Dette er indregnet i budgetopfølgningen. Merudgifterne til bolig- og driftsudgifter dækker over forventede øgede udgifter til sprogskoleundervisning.
51
Opfølgning kvalitets-/effektmål Udarbejdelse af målindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center og institutionsniveau, der forventes indgået medio 2016.
Forventet regnskab Politikområde Arbejdsmarkedscenters forventede forbrug i 2016 opgjort pr. 31. marts 2016.
Arbejdsmarkedscenter Korr. Budget
Forventet Regnskab
Forventet Afvigelse
Total (i hele tusind kr.) 1.105.096 1.113.705 -8.609 Ungeenheden 85.725 91.098 -5.373 Sygedagpenge, Jobafklaring 83.584 105.226 -21.642
Forsikrede ledige, A-dagpenge og Arbejdsmarkedsydelse 126.464 98.760 27.704 Kontanthjælp og Ressourceydelse 196.324 217.385 -21.061 Kontanthjælp til flygtninge, bolig- og driftsudgifter samt tilskud 36.511 36.276 235 Revalidering, Ledighedsydelse og Fleksjob 83.877 85.416 -1.539
Driftsudgifter, ikke forsikrede og forsikrede ledige 32.272 29.084 3.188 Førtidspension og personlige tillæg 368.671 367.391 1.280 Boligstøtte 55.359 54.820 539 Andre soc. formål og sundhedsudg. m.v. 26.309 28.249 -1.940 Ekstramidler til forsørgelsen 10.000 0 10.000 - = merforbrug/+ = mindreforbrug
Sygedagpenge/Jobafklaring Kontanthjælp/Ressourceforl. Førtidspension/personl. tillæg
Forventet 840 2.112 3.291 Budget 694 1.874 3.285
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Årsværk 2016
Forventet Budget
52
Sygedagpenge/Jobafklaring
Kontanthjælp/Ressourceforl.
Førtidspension/personl. tillæg
Forsikrede ledige/A-dagpenge/Arbejdsm
arkedsydelse Forventet 105.226 217.385 367.391 98.760 Budget 83.584 196.324 368.671 126.464
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
Forbrug (1.000 kr.) 2016
Forventet Budget
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500 Antal modtagere 2016
Førtidspension
Kontanthjælp/Uddannelseshjælp
Kontanthjælp til flygtninge/Integrationsydelse
Forsikrede ledige/A-dagpenge/Arbejdsmarkedsydelse
Sygedagpenge/Jobafklaring
Antal modtagere i gennemsnit i 2015:
Førtidspension: 3.366 Kontanthjælp og Uddannelseshjælp: 1.901 Kontanthjælp til flygtninge og Integrationsydelse: 214 Forsikrede ledige, A-dagpenge og Arbejdsmarkedsydelse: 944 Sygedagpenge og Jobafklaring: 846
53
POLITIKOMRÅDE AM-PROJEKT
Centerchefens bemærkninger
AM-projekt forventer et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 31/3-16.
Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger:
• Sprog- og Integrationsskolen: Sprog- og Integrationsskolen fremsender regning til Jobcentret (Politikområde Arbejdsmarkedscenter) for afholdte udgifter til sprogskoleundervisning. I afregningen indgår beregnede husleje, som Jobcentret skal afholde og anmelde til statsrefusion. Ved budgetopfølgningen er det konstateret, at der kan fremsendes en højere husleje på de 0,2 mio. kr.
Opfølgning kvalitets-/effektmål Udarbejdelse af målindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center og institutionsniveau, der forventes indgået medio 2016.
Forventet regnskab Politikområde AM-projekts forventede forbrug i 2016 opgjort pr. 31. marts 2016.
AM-projekt Korr. Budget
Forventet Regnskab
Forventet Afvigelse
Total (i hele tusind kr.) 662 462 200 AM-projekt 662 462 200 - = merforbrug/+ = mindreforbrug
54
POLITIKOMRÅDE AM-ADMINISTRATION
Centerchefens bemærkninger
På AM-Administration forventes et samlet merforbrug på 2 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 31/3-16.
Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger:
• Merforbruget kan henføres til den aktuelle status på antal borgere på offentlig forsørgelse, der
har medført behov for at ansætte yderligere myndighedspersonale. Opfølgning kvalitets-/effektmål Udarbejdelse af målindikatorer i forhold til udmøntning af udvalgsstrategierne følger procesplanen for målaftaler på center og institutionsniveau, der forventes indgået medio 2016.
Forventet regnskab Administrationens forventede forbrug i 2016 opgjort pr. 31. marts 2016.
Administration Korr. Budget
Forventet Regnskab
Forventet Afvigelse
Total (i hele tusind kr.) 64.151 66.186 -2.035 Administration 64.151 66.186 -2.035 - = merforbrug/+ = mindreforbrug
55