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Reponer Stock de la Librería usando Código EAN Requerimientos Operativos: 1.Solicitud de Pedido / Pedido basado en EAN 2.Reponer Stock basado en la Venta 3.Recibir la Mercadería de Proveedor usando el lector de Código de barras EAN 4.Carga masiva de precios ME11

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Reponer Stock de la Librería usando Código EAN

Requerimientos Operativos:1. Solicitud de Pedido / Pedido basado en EAN2. Reponer Stock basado en la Venta3. Recibir la Mercadería de Proveedor usando el lector de Código de barras EAN4. Carga masiva de precios ME11

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1. SOLICITUD DE PEDIDO / PEDIDO BASADO EN EANDato Maestro Actual

Hay materiales que pueden tener varios EANs

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1. SOLICITUD DE PEDIDO / PEDIDO BASADO EN EANRegistro Info

• En la ME11 no existe el registro de Precio por Código EAN.

• Se puede usar el campo “Mat.Proveedor” para completar el EAN.

• Este campo es el que se visualiza en la OC.

• Es necesario llenarlo? si ya esta en el dato Maestro del Material (MM01 – Datos Básicos / Datos adicionales

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1. SOLICITUD DE PEDIDO / PEDIDO BASADO EN EAN Solped

Los Solicitantes deben pedir sus Materiales mediante el Código EAN

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1. SOLICITUD DE PEDIDO / PEDIDO BASADO EN EAN OC los Proveedores debe Visualizar los EAN

Hay Proveedores que manejan Códigos EAN y Códigos de Material Proveedor

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1. SOLICITUD DE PEDIDO / PEDIDO BASADO EN EAN Posibles Alternativas

Código EAN u Código de Material se puedan llenar de manera pendiente (DESCARTADO)

Código EAN u Código de Material se puede llenar en “Material”

Es preferible una Mascara, no modificar ningún estándar

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Interfaz de Captura

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2. REPONER STOCK BASADO EN LA VENTA

Reposición de Stock Basado en la Venta (Entrega, Devolución, etc.)Considerar la reposición el centro, Almacen de acuerdo a la Venta

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2. REPONER STOCK BASADO EN LA VENTA

Se debe Reponer el Stock creando una Solped basado en la Venta (mov 601)

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3. CARGA DE STOCK EM con Código de Barras - EAN

La Entrada de Mercadería MIGO- Pedido - 101

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Carga Masiva de Precios ME11

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Transacción ME11 – Registro de Condición

INFOTIPOS:• NORMAL: Determina que el registro info sólo se aplique en

combinación con pedidos estándar. Si este indicador está fijado, los datos del registro info (por ejemplo, condiciones, textos, etc.), sólo se adoptan con pedidos estándar.

• SUBCONTRATACIÓN: Este indicador señala que el registro info sólo se utiliza en relación con pedidos de subcontratación. En el caso de encontrarse fijado este indicador, se traspasarán todos los datos del registro info (por ejemplo condiciones, textos, etc.) exclusivamente a los pedidos de subcontratación.

• COMPRAS PIPELINE: Especifica que el registro info se aplica de manera especial para tomas pipeline.

• CONSIGNACIÓN: Especifica que el registro info sólo se utiliza en las salidas de consignación. Si fija el indicador, sólo se tomarán los datos del registro info (condiciones, textos, etc.) en el aprovisionamiento de artículos en consignación.

Datos mínimos para crear condición: 1. Proveedor2. Material3. Org.Compras4. InfotipoSi se registra la condición con el Centro, significa que dicho registro solo será valido en dicho Centro5. Centro

ME11 - INFOTIPO

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ME11 – Datos generales

Código que usa el Proveedor para su Material, este se imprime en la OC

Empaque o Presentación del Proveedor,

Si se desea comprar EXCLUSIVAMENTE a un Proveedor, marcar este flag. El sistema indicara comprar a este Proveedor ME59N. Como se ha definido proveedor regular ya no se necesita ejecutar la ME57

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ME11 – Datos de Organización Compras 1

Infotipo

Precio Neto en función a la UMPP

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ME11 – Datos de Org. Compra : Condiciones adicionales

ME11 - Datos de Org. Compras

La vista “Condiciones” alimenta la vista “datos de Compras 1 en la ME11, se puede ingresar el precio bruto y sus descuentos o directamente el precio neto

Validez, vigencia de precio. Importante definir desde cuando rige el precio del Proveedor. Útil para liquidar Consignación y Subcontratación|

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Consideraciones Generales ME11La transacción debe considerar para los datos de Cabecera

1. Proveedor2. Infotipo (Normal, consignación, etc) 3. Precio por Centro4. Descuento5. Inicio del periodo de validez del precio6. EAN o código SAP7. Solicitante del Registro

Pasos siguientes:a) Luego de haber llenado los datos de cabecera debe solicitar la carga del archivo txt.b) Luego de levantar el archivo debe mostrar un Log de erroresc) Superado los errores debe visualizarse los datos a cargar (como se vería en la ME1M),

siempre debe mostrar resumen.d) Luego de la visualizaciones debe proceder a crear los registros infos ME11 o modificar los

existentes ME12.

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