Author
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2019
DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLITAR
Jl. A. Yani No. 11 Blitar Telp. 0342-801025
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi
Pemerintah Kabupaten Blitar, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda
dan Olahraga berkewajiban menyusun RENJA (Rencana Kerja) guna
menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok
ukur kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahragaagar
dapat memberikan kontribusi nyata dan faktual terhadap peningkatan
pembangunan daerah dibidang kepariwisataan, kebudayaan,
kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Blitar untuk tahun 2019.
Rencana Kerja Organisasi Perangkat daerah selanjutnya disebut
RENJA-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat
daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi
RENJA OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan
dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA OPD
memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan
sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke
depan yang berpedoman pada Rencana Strategis OPD. RENJA OPD
pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD
dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
(SAKIP). Pelaksanaan RENJA OPD dalam tahun berjalan dilakukan
pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja
yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu
laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
Penyusunan RENJA Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan
Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2019 dilaksanakan melalui
serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi
2
pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target
program dan kegiatan, serta analisis kinerja.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun
2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar
pasal 5 disebutkan tugas Lembaga Teknis Daerah adalah
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang
bersifat spesifik dengan menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan Kebijakan Teknis;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah
daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya
Sedangkan menurut Peraturan Bupati Blitar Nomor 64 Tahun 2016
tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan
Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar, disebutkan sebagai berikut :
1. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga adalah
unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang kepala
dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang
pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga.
3. Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Pariwisata Kebudayaan
Pemuda Dan Olahraga mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata,
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan
Olahraga;
3
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata,
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
1.2 Landasan Hukum
Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja
(RENJA) Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Blitar Tahun 2019 adalah :
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -- 2025
3. Undang undang Nomor 23tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah ;
5. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah ;
6. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur No 3 Tahun 2014
tentang RPJMD Propinsi Jawa Timur 2014 – 2019
4
8. Peraturan Daerah Kabupaten BlitarNo 24 Tahun 2008 Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar ( RPJPD )
Tahun 2005 – 2025
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No 4 Tahun 2016 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No 7
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Blitar No 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2016 – 2021
10. Rencana Strategis OPDDinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021.
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA
OPD) dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan khususnya antara
perencanaan dan penganggaran berbagai program dan kegiatan
serta menentukan sasaran dengan skala prioritas sebagai pedoman
penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja
kegiatan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Blitar dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan.
1.3.2 Tujuan
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :
a. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Dinas Pariwisata
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga;
b. Melaksanakan pembangunan agar tepat sasaran dan tepat waktu;
c. Memberikan penetapan alokasi anggaran yang dibutuhkan secara
transparan dan akuntabel;
d. Memberikan pedoman dan arah pelaksanaan pembangunan, serta
alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan
5
kegiatan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
pada Tahun 2019.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2019
sebagai berikut :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BABII : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 Dan Capaian Renstra
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaaan Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar
2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III : TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar
3.3. Program Dan Kegiatan
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP
6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 Dan Capaian
Renstra
Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda
dan Olahraga tahun lalu adalah penjabaran perencanaan tahunan dari
Renstra tahun 2016 – 2021. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah disusun diukur berdasarkan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah.
Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk
mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan
program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja
program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan
yang dihadapi.
Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten
Blitar yang saat ini sesuai nomenklatur terbaru berubah menjadi Dinas
Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga, pada Tahun 2017
melaksanakan 12 (dua belas) program yang dilaksanakan melalui 40
kegiatan. Dari 12 (dua belas) program tersebut ada 1 (satu) program yang
tidak memenuhi target kinerja dan 11 (sebelas) program telah memenuhi
target. Secara rinci diuraikan sebagai berikut :
A. Realisasi Program yang Memenuhi Target Kinerja :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Kegiatan
Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran menangani 22 jenis
pelayanan administrasi perkantoran bagi aparatur OPDdengan target
kinerja 12 bulan dengan capaian kinerja 12 bulan (100%).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target
7
kinerja 75 % sarana dan prasarana yang terpelihara dengan capaian
kinerja 75 %.
3. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Dan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui Kegiatan Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
dengan target kinerja 5 dokumen perencanaan dan penganggaran tepat
waktu dapat tercapai (100%) berupa Renstra, Renja, RKA, DPA dan CALK.
4. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan
target 65% event / tempat wisata yang dipromosikan bisa terealisasi 65%
seperti yang direncanakan, melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana
berikut :
- Promosi Pariwisata dengan capaian 4 kali kegiatan promosi
sesuai dengan target.
- Fasilitasi Badan Promosi Pariwisata Daerah Dan Tim Fasilitasi
Pengembangan Pariwisata dengan capaian 2 sub kegiatan
yang difasilitasi sesuai target.Aktivitas yang dijalankan Badan
Promosi Pariwisata Daerah adalah melakukan promosi
pariwisata, koordinasi dan pembinaan kepada stakeholder
pemasaran pariwisata Kabupaten Blitar, biro perjalanan
wisata, hotel, rumah makan, pengelola destinasi, komunitas
pemerhati wisata dan lain-lain, untuk memperkuat jaringan
komunikasi dan memperluas sasaran promosi pariwisata.
Sedangkan aktivitas yang dijalankan Tim Fasilitasi
Pengembangan Pariwisata adalah memberikan bahan
pertimbangan kebijakan percepatan pembangunan
pariwisata di Kabupaten Blitar.
- Festival Penataran Tahun 2017 terselenggarakan 1 kali dengan
baik sesuai yang diharapkan.
- Pemilihan Duta Wisata Gus Dan Jeng Kabupaten Blitar Dan
Pengiriman Duta Wisata Raka Raki Jawa Timur Tahun 2017
dengan target 32 Duta Wisata Kabupaten Blitar yang terpilih,
telah tercapai sebagaimana yang direncanakan.
8
5. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan target
65% tempat wisata yang terkelola, bisa terealisasi 65% seperti yang
direncanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana berikut :
- Pembinaan Pelaku Industri Kreatif dengan target 44 orang
pelaku industri kreatif yang dibina, telah direalisasikan dengan
menghadirkan perwakilan 22 kecamatan, masing-masing 2
orang.
- Pembuatan Master Plan Dan DED Pembangunan Kawasan
Wisata Penataran, Serang Dan Serah Kencong telah terealisasi
dengan konsep 3 destinasi yang dikembangkan.
- Pembinaan Desa Wisata Dan Kelompok Sadar Wisata dengan
target 15 desa wisata yang dibina telah direalisasi dengan
baik sesuai rencana.
- Pengadaan Dan Pemeliharaaan Sarpras Destinasi Wisata
dengan target 7 destinasi wisata, terealisasi untuk Wisata
Penataran, Wisata Ngreco, Pantai tambakrejo, Pantai Serang,
Pantai Jolosutro, Monumen Trisula dan Petilasan Rambut
Monte.
- Penyusunan Database Pariwisata Di Kabupaten Blitar gagal
dilaksanakan karena salah rekening dalam penganggaran.
Namun hal ini tidak memperngaruhi secara langsung
terhadap pemenuhan target Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata pada tahun 2017.
- Pengembangan Destinasi Wisata dengan target 1 lokasi yang
dikembangkan telah direalisasikan untuk destinasi Wisata
Penataran yakni berupa Pembangunan Gedung Pertunjukan
Indoor, Pembangunan Lahan Parkir, Pembangunan Kamar
Bilas Kolam Renang dan Rehabilitasi Pagar Kolam Renang.
- Pengadaan Tanah Depan Candi Simping dengan target 1
lokasi telah terealisasi sesuai dengan rencana.
9
6. Program Pengembangan Industri Kepariwisataan dengan
target 10% peningkatan usaha pariwisata, terealisasi melalui 4 kali
pelaksanaan kegiatan Monitoring Dan Pembinaan Usaha Pariwisata
7. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan
dengan target 50% terealisasi 50% melalui kegiatan :
- Fasilitasi Kegiatan Cagar Budaya dengan target 2 sub
kegiatan yang difasilitasi telah terealisasi berupa Pemeliharaan
Museum (pengecatan, rehab atap genteng dan lampu-
lampu) serta Pembuatan landasan arca-arca dan nameboard
Museum Penataran.
- Perawatan Dan Pengadaan Alat-alat Keseniandengan target
3 sarana prasarana, telah direalisasi melalui Pengadaan Alat
Drum Band, Perawatan Gamelan dan Perawatan Alat Musik
Modern.
- Dokumentasi Seni Budaya Daerah dengan target 2
dokumentasi telah dilaksanakan dengan realisasi capaian
kinerja 2 dokumentasi yang disusun.
8. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan
target 100% bisa terealisasi 100% dengan rincian pencapaian target kinerja
kegiatan sebagaimana berikut :
- Pembinaan Dan Pemilihan Pemuda Pelopor mendapatkan
tiga pemuda pelopor terpilih seperti yang telah direncanakan.
Terpilih 3 orang dari Bidang Pendidikan, namun yang
ditugaskan mewakili ke Propinsi Jawa Timur hanya 1 orang
saja, yang terbaik.
- Peringatan Hari Sumpah Pemuda dilaksanakan satu kali sesuai
jadwal dan target yang direncanakan. Kegiatan utamanya
adalah pelaksanaan upacara Hari Sumpah Pemuda. Selain itu
juga dilaksanakan Kirab Pemuda sebagai pendukung acara
Peringatan Hari Sumpah Pemuda.
9. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan
Dan Kecakapan Hidup Pemuda dengan target 40% telah direalisasi
10
dengan capaian kinerja 40% melalui kegiatan Pembinaan Kelompok
Usaha Pemuda Produktif (KUPP) yang melibatkan 22 kelompok
kecamatan.
10. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga dengan
target 40%, hingga akhir tahun mampu direalisasi 40%, hingga akhir tahun
mampu direalisasi 40% sesuai yang diharapkan. Pemenuhan target kinerja
program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan berikut :
- Seleksi Dan Pengiriman Kontingen POR SD/MI memiliki target 11
cabor yang dikirim dengan realisasi capaian kinerja 11 cabor
yang dikirim setelah sebelumnya melalui tahapan seleksi
daerah.
- Peringatan HAORNAS dilaksanakan dengan 1 kali upacara
sesuai yang direncanakan.
- Senam Kesegaran Jasmani Dan Olahraga Rekreasi memiliki
target kinerja berupa 48 kali pelaksanaan senam kesegaran
jasmani selama satu tahun. Target tersebut bisa dicapai dan
direalisasi sesuai yang direncanakan, termasuk pelaksanaan
olahraga rekreasinya dalam bentuk fun bike.
- Fasilitasi Kegiatan Olahraga memiliki target 30 kali kegiatan
olahraga yang terfasilitasi, hingga akhir tahun terealisasi 30 kali
yang secara umum untuk paralayang, ORTRAD (Olahraga
Tradisional) dan Sepakbola U-40.
11. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga
dengan target 45%, hingga akhir tahun mampu direalisasi 45% sesuai yang
diharapkan. Pemenuhan target kinerja program ini dilaksanakan melalui
kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Olahraga
dengan target 2 lokasi yang terpelihara serta direalisasi untuk Stadion
Srengat dan Stadion Nglegok.
B. Realisasi Program yang Tidak memenuhi Target Kinerja :
1. Pengembangan Nilai Dan Keragaman Budaya menjadi satu-
satunya program yang tidak memenuhi target kinerja pada Dinas Pemuda
11
Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2017. Memiliki target kinerja
dengan indikator Persentasefasilitasi event seni dan budaya sebesar 48%,
hingga akhir tahun terealisasi sebesar 44,57%. Rincian kegiatan pendukung
program ini adalah sebagai berikut :
- Prosesi Seni Budaya Peringatan Bulan Mauluddilaksanakan 1
kali sesuai target yang direncanakan.
- Prosesi Seni Budaya Peringatan Bulan Muharam dilaksanakan 1
kali sesuai target yang direncanakan.
- Pementasan Kesenian Pesona Bumi Penataran dilaksanakan 1
kali pementasan sesuai target yang direncanakan.
- Pagelaran Seni Budaya Dalam Daerah memiliki target 11 kali
pagelaran telah direalisasi dengan capaian kinerja 11 kali
pagelaran sebagaimana yang telah direncanakan.
- Pagelaran Seni Budaya Unggulan Di Propinsi Jawa Timur Dan
Diluar Propinsi dengan target 3 kali event / pagelaran. Hingga
akhir tahun target dimaksud trercapai 3 kali yaitu Jatim Specta
Night Carnival (JSNC), Pawai Ta’aruf dan pagelaran pentas di
Anjungan TamanMini Indonesia Indah (TMII).
- Partisipasi pada Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS)
yang dilaksanakan 1 kali event sesuai target yang
direncanakan.
- Peringatan Hari Jadi Blitar dengan target 2 sub kegiatan
diwujudkan dalam bentuk aktifitas Upacara dan Tasyakuran.
- Peringatan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Blitar dengan
target 2 sub kegiatan diwujudkan dalam bentuk aktifitas
Upacara dan Tasyakuran.
- Peringatan Hari Jadi Pemerintah Propinsi dengan target 2 sub
kegiatan diwujudkan dalam bentuk aktifitas Upacara,
Tasyakuran dan event hiburan.
- Pembinaan Seni Dan Budaya Daerah dengan target 158 siswa
terealisasi sebagaimana yang ditargetkan melalui pelatihan
12
tari, pelatihan karawitan, pelatihan sinden, pelatihan dalang,
pelatihan campursari dan pelatihan jaranan (Reog Sandur).
- Pawai Budaya Dan Seni Jawa Timurdilaksanakan 1 kali
kegiatan sesuai target yang direncanakan
- Pengiriman Festival Tari Dan Dalangdilaksanakan 1 kali
kegiatan sesuai target yang direncanakan
- Ziarah Leluhur dilaksanakan 1 kali kegiatan sesuai target yang
direncanakan.
- Promosi Budayatidak bisa terlaksana karena permasalahan
teknis pengurusan visa. Untuk lebih jelasnya Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2018 dapat dilihat pada
tabel berikut :
14
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2018
Kabupaten Blitar
NO.
PROGRAM /KEGIATAN
Indikator Kinerja Program
(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaia
n Program (Renstra
OPD) Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan Tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017
Target Program
dan Kegiatan (Renja
OPD Tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra OPD s/d tahun
berjalan
Target Renja OPD Tahun
2017
Realisasi Renja OPD Tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2018)
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra (%)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kecukupan Administrasi Perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran
Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran bagi OPD selama 12 bulan
22 jenis 22 jenis 22 Jenis 22 Jenis 100% 10 jenis 10 jenis 100%
2 Program Persentase Sarana 70% 70% 75% 75% 100% 80% 80% 40%
15
Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatur
dan Prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi
Penyediaan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentase jumlah sarana prasarana yang berfungsi baik
70% 70% 75% 75% 100% 80% 80% 40%
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM
-- -- -- -- -- 100% 100% 100%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas
-- -- -- -- -- 45 45 100%
4 Program perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentasedokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
45% 45% 50% 50% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu
5 dok 5 dok 5 Dokumen 5 Dokumen 100% -- -- --
16
Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja
Jumlah dokumen yang disusun
-- -- -- -- -- 4 4 100%
Penyusunan Dokumen Anggaran Dan Laporan Keuangan
Jumlah dokumen yang disusun
-- -- -- -- -- 5 5 100%
5 Program Pengembangan Destinasi Dan Usaha Pariwisata
Persentase Tempat Wisata yang terkelola
60% 76% 65% 65% 100% 70% 70% 100%
Fasilitasi Pengembangan Daya Tarik Dan Kawasan Wisata
Jumlah tempat wisata yang dikembangkan
3 lokasi 4 lokasi Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana DayaTarik wisata Rambutmonte
Jumlah Sarana Prasarana Wisata Rambut Monte yang terbangun
1 paket 1 Paket Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Pembinaan Pelaku Industri Kreatif
Jumlah pelaku industri kreatif yang dibina
Tidak ada
Tidak ada
44 orang 44 orang 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Pembuatan Master Plan Dan DED
Jumlah Tempat wisata yang dikembangkan
Tidak ada
Tidak ada
3 lokasi 3 lokasi 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
17
Pembangunan Kawasan Wisata Penataran, Serang Dan Serah Kencong
Pembinaan Desa Wisata Dan Kelompok Sadar Wisata
Jumlah yang dibina
Tidak ada
Tidak ada
15 desa wisata
15 desa wisata
100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarpras Destinasi Wisata
Jumlah destinasi wisata yang terpelihara
Tidak ada
Tidak ada
7 destinasi 7 destinasi 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Pengembangan Destinasi Wisata
Jumlah Tempat wisata yang dikembangkan
Tidak ada
Tidak ada
1 lokasi 1 lokasi 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Pengadaan Tanah Depan Candi Simping
Jumlah lahan yang dikembangkan
Tidak ada
Tidak ada
1 lokasi 1 lokasi 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Fasilitasi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Pariwisata
Jumlah usaha pariwisata yang difasilitasi
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
13 usaha
pari wisata
13 usaha pari
wisata
100%
Pembinaan Kelembagaan Dan SDM Pariwisata
Jumlah lembaga pariwisata yang dibina
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
5 lembag
a
5 lembaga
100%
Jumlah SDM Pariwisata yang dibina
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
200 orang
200 orang
100%
18
Perumusan Kebijakan Pariwisata Daerah
Jumlah kebijakan pariwisata daerah yang dirumuskan
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
2 2 100%
Pengembangan Daya Tarik Wisata
Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
5 5 100%
Jumlah destinasi wisata yang terpelihara
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
7 7 100%
6 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Persentase event yang dipromosikan
60% 60% 65% 65% 100% 70% 70% 100%
Persentase Destinasi wisata yang dipromosikan
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
70% 70% 100%
Persentase Industri Kreatif yang dibina
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
40% 40% 100%
Promosi Pariwisata
Jumlah kegiatan promosi wisata
4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Jumlah event pameran yang dilaksanakan
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
6 6 100%
Jumlah fasilitasi teknis, bahan dan media promosi
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
3 3 100%
Jumlah fasilitasi event wisata perkenalan, direct promotion pariwisata yang
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
1 1 100%
19
dilaksanakan
Jumlah duta wisata yang terpilih dan dibina
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
24 24 100%
Festival Penataran
Jumlah kegiatan festival penataran yang terselenggara
4 kali 4 kali 1 kali 1 kali 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Kajian Pembuatan City Branding
Jumlah dokumen City Branding
1 dokume
n
1 dokume
n
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Pembinaan Dan Fasilitasi Tugas Duta Wisata
Jumlah petugas duta wisata Kab Blitar yang terpilih
2 orang 2 orang 32 orang 32 orang 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
7 Program Pengembangan Industri Kepariwisataan
Persentase Peningkatan Usaha Pariwisata
Tidak ada
Tidak ada
10% 10% 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Monitoring Dan Pembinaan Usaha Pariwisata
Jumlah monitoring dan pembinaan usaha pariwisata
Tidak ada
Tidak ada
4 kali 4 kali 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
8 Program Pengembangan Nilai Dan Keragaman Budaya
Persentase fasilitasi event seni dan budaya
Tidak ada
Tidak ada
48% 44,57% 93% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
20
Prosesi Seni Budaya Peringatan Bulan Maulud
Jumlah pagelaran seni budaya pada bulan Maulud
1 1 1 1 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Prosesi Seni Budaya Peringatan Bulan Muharam
Jumlah pagelaran seni budaya pada bulan Muharam
1 1 1 1 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Pementasan Kesenian Pesona Bumi Penataran
Jumlah Pementasan Kesenian PBP
3 3 1 1 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Pagelaran Seni Budaya Dalam Daerah
Jumlah pagelaran Seni Budaya Dalam Daerah
11 15 11 11 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Pagelaran Seni Budaya Unggulan Di Propinsi Jawa Timur Dan Diluar Propinsi
Jumlah Pagelaran Seni Budaya Unggulan
4 4 3 3 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Partisipasi Pada Festival Kesenian Kawasan Selatan (FKKS)
Jumlah partisipasi pada FKKS
1 1 1 1 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Peringatan Hari Jadi Blitar
Jumlah sub kegiatan HUT Blitar
2 sub 2 sub 2 sub 2 sub 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Peringatan Hari Jadi Pemerintah
Jumlah sub kegiatan Hari Jadi PemKab Blitar
2 sub 2 sub 2 sub 2 sub 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
21
Kabupaten Blitar
Peringatan Hari Jadi Pemerintah Propinsi
Jumlah sub kegiatan
1 1 1 1 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Pembinaan Seni Dan Budaya Daerah
Jumlah yang dibina
150 170 158 158 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Pawai Budaya Dan Seni Jawa Timur
Jumlah pawai budaya yang diikuti
1 1 1 1 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Pengiriman Festival Tari Dan Dalang
Jumlah pengiriman group tari dan dalang
Tidak ada
Tidak ada
1 1 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Ziarah Leluhur Jumlah kegiatan yang dilaksanakan
Tidak ada
Tidak ada
1 1 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Promosi Budaya Jumlah promosi budaya yang diikuti
Tidak ada
Tidak ada
1 0 0% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
9 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan
Persentase Sarana Dan Prasarana Kebudayaan diadakan / terpelihara
50% 50% 50% 50% 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Fasilitasi Kegiatan Cagar Budaya
Jumlah sub kegiatan yang difasilitasi
3 sub 3 sub 2 sub 2 sub 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Perawatan Dan Pengadaan
Jumlah pengembangan
3 3 3 3 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
22
Alat-Alat Kesenian
sarana prasarana budaya
Dokumentasi Seni Budaya Daerah
Jumlah dokumentasi yang dibuat
Tidak ada
Tidak ada
2 dokumen 2 dokumen 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
10 Program Pelestarian & Pengembangan Nilai Keragaman Budaya
Persentase pelaku seni budaya yang dibina
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
60% 60% 100%
Fasilitasi Pelestarian Kepurbakalaan, Sejarah Cagar Budaya Dan Nilai Tradisi
Jumlah benda cagar budaya yang di SK-kan
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
-- -- --
Jumlah warisan budaya yang didokumentasikan
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
2 2 100%
Jumlah penyelenggaraan pelestarian nilai tradisi
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
5 5 100%
Pagelaran Seni Budaya
Jumlah pagelaran seni budaya di Kabupaten Blitar
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
7 7 100%
Jumlah pagelaran seni budaya diluar Kabupaten Blitar
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
4 4 100%
Pembinaan Seni Dan Budaya Daerah
Jumlah jenis seni dan budaya yang dibina
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
5 5 100%
23
Fasilitasi Sarana Prasarana Seni Budaya
Jumlah sarpras yang terpelihara
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
4 4 100%
Jumlah sarpras yang diadakan
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
1 1 100%
11 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda
Persentase Wirausahawan Muda Yang Dibina
Tidak ada
Tidak ada
40% 40% 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Pembinaan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP)
Jumlah kelompok pemuda yang mengikuti pembinaan
Tidak ada
Tidak ada
22 kelompok 22 kelompok 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
12 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Persentase peningkatan Organisasi Pemuda yang dibina
100% 100% 100% 100% 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Pembinaan dan Pemilihan Pemuda Pelopor
Jumlah pemuda pelopor yang terpilih
2 orang 2 orang 3 orang 3 orang 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Peringatan Hari Sumpah Pemuda
Jumlah kegiatan yg dilaksanakan
1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bhakti Pemuda Antar
Jumlah pemuda yang lulus seleksi Jambore Pemuda Indonesia
1 orang 1 orang Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
24
Propinsi (BPAP)
Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan
44 orang
44 orang
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
13 Pogram Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga
Persentase cabang Olahraga yang dibina
45% 44% 45% 45% 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Seleksi dan Pengiriman Atlet POPDA
Jumlah cabang olahraga yang dikirim ke POPDA
10 cabor
9 cabor Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Seleksi Dan Pengiriman Kontingen POR SD/MI
Jumlah cabor yang dikirim ke POR SD/MI
Tidak ada
Tidak ada
11 cabor 11 cabor 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Senam Kesegaran Jasmani Dan Olahraga Rekreasi
Jumlah kegiatan senam kesegaran jasmani
48 kali 48 kali 48 kali 48 kali 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Peringatan HAORNAS
Jumlah kegiatan peringatan HAORNAS
1 kali 1 kali 1 kali 1 Kali 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Pembinaan Tinju
Jumlah peserta pembinaan tinju
50 orang
50 orang
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Fasilitasi Kegiatan olahraga
Jumlah kegiatan olahraga yang terfasilitasi
Tidak ada
Tidak ada
30 kali 30 kali 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
25
14 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga
Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga dalam kondisi baik
40% 40% 45% 45% 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Pelatihan Paralayang
Jumlah peserta pelatihan paralayang
25 orang
25 orang
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Pengadaan Gate Pacuan Kuda (Pintu Start Pacuan Kuda)
Jumlah start gate pacuan kuda
1 paket 1 paket Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Pemeliharaan Stadion Srengat Dan Nglegok
Masa pemeliharaan stadion
12 bulan
12 bulan
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Olahraga
Jumlah lokasi yang terpelihara
Tidak ada
Tidak ada
2 2 100% Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
15 Pembinaan Dan Pengembangan Pemuda Dan Olahraga
Persentase organisasi pemuda yang aktif
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
40% 40% 100%
Persentase cabang olahraga yang dibina
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
47% 47% 100%
Pembinaan Manajemen Kepemudaan Dan
Jumlah organisasi dan kelompok pemuda yang dibina
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
62 62 100%
26
Keolahragaan Jumlah organisasi keolahragaan yang dibina
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
57 57 100%
Pemberdayaan Pemuda
Jumlah pemuda yang dibina
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
182 182 100%
Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarpras Olahraga
Jumlah sarpras yang dipelihara
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
3 3 100%
Jumlah sarpras yang diadakan
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
1 paket 1 paket 100%
Pembinaan Keolahragaan
Jumlah atlit yang dibina
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
1.012 1.012 100%
Jumlah event yang diikuti
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada Tidak ada Tidak ada
8 8 100%
23
2.2 Analisis Kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Blitar
Indikator Kinerja Utama yang menjadi target pada tahun 2017
dapat terealisasi dengan baik. Pencapaian target ini tidak lepas dari
komitment Kepala OPD beserta jajarannya dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan Tupoksi guna mengemban Visi dan Misi Bupati
dan Wakil Bupati terpilih terutama Misi ke 3 (tiga) dan Misi ke 5 (lima).
Misi ke 3 (tiga) adalah :
“Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
masyarakat melalui peningkatan mutu bidang pendidikan
(termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti,
praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses
memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatanyang memadai.”
Misi ke 5 (lima) adalah :
“Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi
masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan
ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan
berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan,
potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta
pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan hidup.”
Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata meningkat
5,49 % terhitung dari angka kunjungan wisata tahun 2016 sebanyak
1.638.016 orang menjadi 1.727.953 orang pada tahun 2017. Hal ini
seiring pula dengan peningkatan jumlah pajak daerah dari sektor
usaha kepariwisataan sebesar Rp. 3.199.702.807,- meningkat 28,48 %
dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 2.490.356. 411,-
Persentase seni budaya yang terlestarikan meningkat melalui
upaya pembinaan dan pelatihan serta menghidupkan aktivitas seni
budaya dengan melibatkan para pelaku seni budaya dalam
penyelenggaran even-event / pagelaran / pentas.
24
Persentase peningkatan peran serta pemuda berhasil
diupayakan melalui pembinaan pada Kelompok Usaha Pemuda
Produktif (KUPP) yang tersebar di 22 kecamatan di wilayah
Kabupaten Blitar dan pembinaan pada para pemuda pelopor.
Persentase cabang olahraga yang berprestasi meningkat
cukup pesat. Penghitungan realisasi Persentase Cabang Olahraga
Yang Berprestasi menggunakan rumus :
Cabang Olah Raga yang Berprestasi X 100% =
15 X 100% = 50 % Jumlah Cabang Olah Raga yang Dibina 30
Hal ini tidak lepas dari keinginan Dinas Pariwisata Kebudayaan
Pemuda Dan Olahraga untuk meningkatkan jumlah cabang
olahraga yang dibina, dimana pada tahun 2016 berjumlah 28
cabang olahraga yang dibina sedangkan pada tahun 2016
meningkat menjadi 30 cabang olahraga.
* Gambaran capaian realisasi target tahun 2016 adalah sebagai
berikut :
Cabang Olah Raga yang Berprestasi X 100% =
9 X 100% = 32 % Jumlah Cabang Olah Raga yang Dibina 28
25
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar
No Indikator SPM/Standar Nasional IKK Target Renstra OPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 1 Persentase
kecukupan administrasi perkantoran
100% 100% 0 0 100% 0 0
Pada Tahun 2017, Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), sedangkan pada Tahun 2016 memiliki 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Perbedaan jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) ini disebabkan karena ada 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2016 yang bersifat rutin dan dianggap tidak terlalu signifikan
2 Persentase kecukupan sarana prasarana aparatur
70% 75% 0 0 70% 0 0
3 Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan
95% 100% 0 0 100% 0 0
4 Persentase peningkatan peran serta pemuda
40% 50% 0 0 46,81 % 52,21 % 0 0
5 Persentase cabang olahraga yang berprestasi
42% 45% 0 0 32 % 50 % 0 0
26
6 Persentase seni budaya yang terlestarikan
50% 52% 0 0 56,66 % 57,52 % 0 0
untuk dihitung. Ketiga Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut adalah : 1. persentase
kecukupan administrasi perkantoran
2. persentase kecukupan sarana prasarana aparatur
3. persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan
7 Persentase peningkatan kunjungan wisata
5,0% 5,2% 5,5% 5,7% 5,2 % 5,49 % 5,5% 5,7%
8 persentase Fasilitasi Event Seni Dan Budaya Yang dilaksanakan
0 0 54% 56% 0 0 54% 56%
9 persentase pemuda yang berprestasi
0 0 45% 47% 0 0 45% 47%
10 Persentase cabang olahraga yang berprestasi
0 0 47% 50% 0 0 47% 50%
27
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar
Berikut adalah isu-isu strategis yang perlu diprioritaskan antara lain:
1. Mengembangkan Destinasi Wisata Unggulan dengan meningkatkan
jumlah tempat wisata yang terkelola dengan baik dan bertambahnya
jumlah Desa Wisata guna peningkatan kunjungan wisata baik domestik
maupun manca negara.
2. Mengembangkan sistem informasi dan promosi terpadu yang dapat
diukur dengan meningkatnya pemasaran dan promosi pariwisata di
tingkat kabupaten, propinsi dan nasional sehingga meningkatkan
jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke
objek wisata yang ada di kabupaten Blitar.
3. Meningkatkan pengembangan usaha pariwisata dan industri kreatif
yang diukur dengan peningkatan jumlah usaha pariwisata yang ada di
Kabupaten Blitar.
4. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, melalui pelestarian,
pembinaan dan pengembangan seni sebagai warisan budaya
bangsa yang dapat diukur dengan meningkatnya seni budaya yang
terlestarikan.
5. Meningkatkan partisipasi pemuda melalui ilmu pengetahuan dan
teknologi agar berkualitas dan berdaya saing yang dilandasi iman
taqwa yang diukur dengan peningkatan peran serta pemuda dalam
berorganisasi, peningkatan pemberdayaan organisasi kepemudaan
dan peningkatan kepeloporan dan kepemimpinan dalam
pembangunan.
6. Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat
melalui optimalisasi cabang olahraga, yang dapat diukur dengan
prestasi dari cabang olahraga dalam even kejuaraan baik tingkat
regional maupun nasional.
28
7. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui fasilitas sarana
dan prasarana keolahragaanyang dapat diukur dengan
bertambahnya sarana dan prasarana olahraga yang representatif.
Selain isu-isu strategis di atas kendala-kendala yang dihadapi
dalam penyelenggaraan tupoksi OPD dapat disebutkan sebagai berikut :
1. Kurangnya kuantitas dan kapasitas SDM dari internal dan eksternal
pendukung kepariwisataan
2. Belum adanya Perda Kepariwisataan
3. Kurangnya sarpras di tempat wisata
4. Belum tercukupinya dukungan dana untuk pengembangan destinasi
pariwisata
5. Kurangnya pembinaan dan pelatihan bagi para pelaku ekonomi
kreatif guna mendukung sektor kepariwisataan.
6. Kurangnya Promosi daya tarik wisata di Kabupaten Blitar
7. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan
aset budaya
8. Kurangnya kegiatan pembinaan dan pelatihan yang dapat
meningkatkan kreatifitas dan jiwa wirausaha bagi pemuda
9. Kurangnya pembinaan dan pelatihan serta sarpras bagi cabor dan
atlit berprestasi
Dari isu strategis dan kendala yang dihadapi di atas, Dinas
Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar
menentukan kebijakan umum sebagai berikut :
1. Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Kepariwisataan
2. Penyediaan Regulasi Kepariwisataan
3. Pembangunan Kepariwisataan
4. Fasilitasi Penyelenggaraan Event Kebudayaan
5. Pembinaan Kepemudaan
6. Peningkatan Kualitas SDM Keolahragaan
7. Fasilitasi Cabang Olahraga Unggulan
29
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berdasarkan pada evaluasi capaian kerja pembangunan
Kabupaten Blitar tahun lalu beserta proyeksi pencapaian kinerja Tahun
2017, program indikatif di tahun 2019 yang bersifat lintas wilayah dan
strategis dari RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016-2021, telaah tujuan
dan tahapan pembangunan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Blitar
Tahun 2005-2025, telaah arahan strategi pengembangan kewilayahan
dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, telaah prioritas RPJMN
2015-2019, analisis isu-isu kebijakan nasional, platform Kepala Daerah
terpilih dan dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Blitar tahun
2016-2021 maka Tema RKPD Tahun 2019 adalah “MEMACU
PEMBANGUNAN EKONOMI YANG MENGOPTIMALKAN SUMBER DAYA
SECARA ARIF DAN LESTARI.”
Dari tema tersebut ditetapkan skala prioritas pembangunan Tahun
2019 sebagai berikut :
1. Meningkatnya penanganan kemiskinan dan pengangguran (S1)
2. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur (S2)
3. Terwujudnya stabilitas wilayah (S3)
4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat (S4)
5. Meningkatnya Cakupan ayanan dan Kualitas Kesehatan
Masyarakat (S5)
6. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang
mendukung pengarustamaan gender dan Perlindungan anak (S6)
7. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah (S7)
8. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S8)
9. Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, dan
usaha mikro berbasis pertanian dan pariwisata (S9)
10. Meningkatnya pelayanan perijinan (S10)
11. Meningkatnya pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan (S11)
12. Meningkatnya kualitas pembangunan desa (S12)
30
Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam
Dokumen Recana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 dan
Renstra OPD, maka Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan
Olahraga Kabupaten Blitar mengajukan 8 program yang terdiri dari 20
Kegiatan. Dari usulan program kegiatan yang masuk ke dalam RKPD
tentunya diharapkan bisa dilaksanakan semua dengan baik. Berikut
tabel Daftar Program dan Kegiatan pada Tahun 2019 yang merupakan
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Blitar :
30
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Blitar
OPD : Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN
CATATAN PENTING PROGRAM/KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
Target Pagu Indikatif PROGRAM/KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
Target Kebutuhan Dana
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kab Blitar
Persentase Kepuasan Aparatur 100% 918.500.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kab Blitar
Persentase Kepuasan Aparatur 100% 918.500.000
Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran
Kab Blitar
Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran
10 jenis 918.500.000
Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran
Kab Blitar
Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran
10 jenis 918.500.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kab Blitar
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
85% 602.277.500
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kab Blitar
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
85% 602.277.500
Penyediaan, Pemeliharaan Dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kab Blitar
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
85% 602.277.500
Penyediaan, Pemeliharaan Dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kab Blitar
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
85% 602.277.500
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kab Blitar
Persentase aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM
100% 220.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kab Blitar
Persentase aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM
100% 220.000.000
31
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kab Blitar
Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas
45 220.000.000 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kab Blitar
Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas
45 220.000.000
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kab Blitar
Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
100% 30.250.000
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kab Blitar
Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
100% 30.250.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja
Kab Blitar
Jumlah dokumen yang disusun 4 dok 16.250.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Kab
Blitar
Jumlah dokumen yang disusun 4 dok 16.250.000
Penyusunan Dokumen Anggaran Dan Laporan Keuangan Jumlah dokumen yang disusun 5 dok 14.000.000
Penyusunan Dokumen Anggaran Dan Laporan Keuangan
Jumlah dokumen yang disusun 5 dok 14.000.000
5
Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata
Kab Blitar
Persentase Tempat Wisata Yang Terkelola
75% 3.724.500.000
Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata
Kab Blitar
Persentase Tempat Wisata Yang Terkelola
75% 3.724.500.000
Fasilitasi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Pariwisata
Kab Blitar
Jumlah usaha pariwisata yang difasilitasi
13 usaha wisata 1.449.500.000
Fasilitasi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Pariwisata
Kab Blitar
Jumlah usaha pariwisata yang difasilitasi
13 usaha wisata 1.449.500.000
Pembinaan kelembagaan dan SDM pariwisata
Kab Blitar
Jumlah lembaga pariwisata yang dibina
6 lembaga
500.000.000 Pembinaan kelembagaan dan SDM pariwisata
Kab Blitar
Jumlah lembaga pariwisata yang dibina
6 lembaga
500.000.000
Jumlah SDM pariwisata yang dibina
250 orang Jumlah SDM pariwisata yang dibina
250 orang
32
Perumusan Kebijakan Pariwisata Daerah Kab
Blitar
Jumlah Kebijakan Pariwisata Daerah yang dirumuskan
2 dokumen 75.000.000
Perumusan Kebijakan Pariwisata Daerah
Kab Blitar
Jumlah Kebijakan Pariwisata Daerah yang dirumuskan
2 dokumen 75.000.000
Pengembangan Daya Tarik Wisata
Kab Blitar
Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan
5
1.700.000.000 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kab
Blitar
Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan
5
1.700.000.000
Jumlah destinasi wisata yang terpelihara
7 Jumlah destinasi wisata yang terpelihara
7
6 Program Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Kab Blitar
Persentase Even yang dipromosikan 75%
3.170.000.000
Program Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Kab Blitar
Persentase Even yang dipromosikan 75%
3.170.000.000
Persentase Destinasi Wisata yang dipromosikan
75% Persentase Destinasi Wisata yang dipromosikan
75%
Persentase Industri Kreatif yang dibina 50%
Persentase Industri Kreatif yang dibina 50%
Fasilitasi Pengelolaan Data, Strategi Pemasaran Dan Kerjasama Kepariwisataan
Kab Blitar
Jumlah database kepariwisataan yang dihasilkan (berdasarkan jenis)
3 jenis
570.000.000
Fasilitasi Pengelolaan Data, Strategi Pemasaran Dan Kerjasama Kepariwisataan
Kab Blitar
Jumlah database kepariwisataan yang dihasilkan (berdasarkan jenis)
3 jenis
570.000.000
Jumlah kerjasama pariwisata dengan pihak lain yang dihasilkan
1 kerjasama
Jumlah kerjasama pariwisata dengan pihak lain yang dihasilkan
1 kerjasama
Jumlah perumusan Strategi yang dihasilkan
3 rumusan strategi
Jumlah perumusan Strategi yang dihasilkan
3 rumusan strategi
33
Promosi Pariwisata Kab Blitar
Jumlah event pameran yang dilaksanakan
6 kali
2.020.000.000 Promosi Pariwisata Kab
Blitar
Jumlah event pameran yang dilaksanakan
6 kali
2.020.000.000
Jumlah fasilitasi teknis, bahan dan media promosi
3 jenis Jumlah fasilitasi teknis, bahan dan media promosi
3 jenis
Jumlah fasilitasi event wisata perkenalan, dirrect promotion pariwisata yang dilaksanakan
2
Jumlah fasilitasi event wisata perkenalan, dirrect promotion pariwisata yang dilaksanakan
2
Jumlah duta wisata yang terpilih dan dibina
20 Jumlah duta wisata yang terpilih dan dibina
20
Pengembangan Ekonomi Kreatif
Kab Blitar
Jumlah pelaku industri kreatif yang dibina / dilatih
30
580.000.000 Pengembangan Ekonomi Kreatif Kab
Blitar
Jumlah pelaku industri kreatif yang dibina / dilatih
30
580.000.000
Jumlah lokasi ekonomi kreatif yang dipetakan
22 Jumlah lokasi ekonomi kreatif yang dipetakan
22
Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan
1 paket Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan
1 paket
Jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival di Kabupaten Blitar
1
Jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival di Kabupaten Blitar
1
Jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival diluar Kabupaten Blitar
1
Jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival diluar Kabupaten Blitar
1
7
Program Pelestarian Dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya
Kab Blitar
Persentase Pelaku Seni Budaya Yang dibina
70% 2.250.000.000
Program Pelestarian Dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya
Kab Blitar
Persentase Pelaku Seni Budaya Yang dibina
70% 2.250.000.000
34
Fasilitasi Pelestarian Kepurbakalaan, Sejarah Cagar Budaya Dan Nilai Tradisi
Kab Blitar
Jumlah benda cagar budaya yang di SK kan
5
800.000.000
Fasilitasi Pelestarian Kepurbakalaan, Sejarah Cagar Budaya Dan Nilai Tradisi
Kab Blitar
Jumlah benda cagar budaya yang di SK kan 5
800.000.000
Jumlah warisan budaya yang didokumentasikan
2 Jumlah warisan budaya yang didokumentasikan
2
Jumlah penyelenggaraan pelestarian nilai tradisi
5
Jumlah penyelenggaraan pelestarian nilai tradisi
5
Pagelaran Seni Budaya Kab
Blitar
Jumlah pagelaran seni budaya di Kabupaten Blitar
10
700.000.000 Pagelaran Seni Budaya Kab
Blitar
Jumlah pagelaran seni budaya di Kabupaten Blitar
10
700.000.000
Jumlah pagelaran seni budaya di luar Kabupaten Blitar
6 Jumlah pagelaran seni budaya di luar Kabupaten Blitar
6
Pembinaan Seni Dan Budaya Daerah
Kab Blitar
Jumlah jenis seni dan budaya yang dibina
7 250.000.000 Pembinaan Seni Dan Budaya Daerah
Kab Blitar
Jumlah jenis seni dan budaya yang dibina 7 250.000.000
Fasilitasi Sarana Prasarana Seni Budaya
Kab Blitar
Jumlah sarpras yang terpelihara 4
500.000.000 Fasilitasi Sarana Prasarana Seni Budaya
Kab Blitar
Jumlah sarpras yang terpelihara 4
500.000.000
Jumlah sarpras yang diadakan 1
Jumlah sarpras yang diadakan 1
8 Pembinaan Dan Pengembangan Pemuda Dan Olahraga
Kab Blitar
Persentase Organisasi Pemuda yang aktif
60%
3.250.000.000
Pembinaan Dan Pengembangan Pemuda Dan Olahraga
Kab Blitar
Persentase Organisasi Pemuda yang aktif
60%
3.250.000.000
Persentase Cabang Olahraga Yang Dibina
50% Persentase Cabang Olahraga Yang Dibina 50%
Pembinaan Manajemen Kepemudaan Dan Keolahragaan
Kab Blitar
Jumlah organisasi dan kelompok pemuda yang dibina
65 450.000.000 Pembinaan Manajemen Kepemudaan Dan
Kab Blitar
Jumlah organisasi dan kelompok pemuda yang dibina
65 450.000.000
35
Jumlah organisasi keolahragaan yang dibina
59 Keolahragaan Jumlah organisasi
keolahragaan yang dibina
59
Pemberdayaan Pemuda Kab Blitar Jumlah pemuda yang dibina 190 800.000.000
Pemberdayaan Pemuda
Kab Blitar
Jumlah pemuda yang dibina 190 800.000.000
Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarpras Olahraga
Kab Blitar
Jumlah sarpras yang dipelihara 3
1.100.000.000 Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarpras Olahraga
Kab Blitar
Jumlah sarpras yang dipelihara 3
1.100.000.000
Jumlah sarpras yang diadakan 1 paket
Jumlah sarpras yang diadakan 1 paket
Pembinaan Keolahragaan
Kab Blitar
Jumlah atlit yang dibina 1.100
900.000.000 Pembinaan Keolahragaan Kab
Blitar
Jumlah atlit yang dibina 1.100
900.000.000
Jumlah event yang diikuti 9
Jumlah event yang diikuti 9
52
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Perencanaan ini berusaha dibuat secara partisipatif dengan
mengupayakan sedapat mungkin mengakomodir segenap aspirasi para
pihak yang terkait dan berkepentingan khususnya di lingkup Dinas
Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar. Namun,
upaya mengakomodir usulan-usulan dimaksud tetap harus berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Usulan-usulan yang diajukan melalui Musrenbang secara bertahap,
maupun usulan-usulan yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD,
mayoritas bersifat hibah, sehingga seringkali sulit diakomodir karena syarat-
syarat hibah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Blitar masih bisa mengupayakan untuk
mengakomodir usulan-usulan dimaksud melalui Bantuan Keuangan Khusus
atau melalui CSR.
Usulan Program / Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
KABUPATEN BLITAR
NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTPUT LOKASI VOLUME PAGU (Rp) Catatan
1
Program Pengembangan Destinasi Dan Usaha Pariwisata / Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata
Pelatihan, Pembinaan SMD tentang wisata dan peningkatan nilai jual produk unggulan
Dusun Resapombo, Dusun Wonorejo dan
Dusun Salamrejo Kecamatan Doko
3 paket Pokdarwis 200.000.000
Usulan telah diverifikasi dan disetujui melalui proses MUSRENBANG Kabupaten Blitar
53
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN
DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLITAR
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta
sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten Blitar yang diselaraskan dengan arah
kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Blitar yang telah
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Strategis Kabupaten Blitar, Dinas Pariwisata Kebudayaan
Pemuda Dan Olahraga menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019
sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta
sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan
Olahraga Kabupaten Blitar.
Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan
Olahraga Kabupaten Blitar pada tahun 2019 pada hakekatnya
merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana
dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya
melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan
dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, pengawasan dan
pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan
produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.
Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan
Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar dijiwai oleh semangat dan
komitmen untuk melakukan peningkatan dan pengembangan kapasitas
Dinas pada tiga tingkatan yaitu (a) tingkatan sistem, (b) tingkatan
kelembagaan (entitas) dan (c) tingkatan individu.
Tingkatan sistem yaitu melaksanakan reformasi dalam kerangka
peraturan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung. Sementara
tingkatan kelembagaan yaitu struktur organisasi, proses pengambilan
54
keputusan, prosedur-prosedur dan mekanisme-mekanisme kerja, instrumen
manajemen serta hubungan-hubungan dan jaringan antar organisasi.
Sedangkan tingkatan individu yaitu tingkat keterampilan, kualifikasi,
pengetahuan/wawasan, sikap (attitude), etika, motivasi, dan sumber daya
manusia. Kesemuanya itu diharapkan merupakan tindakan atau kegiatan
pembaharuan secara konsepsional sistematis dan berkelanjutan.
Tabel 3.1 Tabel Penyelarasan Sasaran Rencana Strategis antara OPD, OPD
Propinsi dan Kementerian
NO Sasaran pada Renstra OPD
Sasaran pada Renstra OPD Propinsi
Sasaran Pada Renstra K/L
1 Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Blitar
Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara ke Jawa Timur
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
2 Meningkatnya Pelestarian Keragaman Budaya Daerah
Meningkatnya apresiasi dan kreatifitas terhadap seni budaya
Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan
3 Meningkatnya prestasi pemuda dan cabang olahraga
Meningkatnya pemuda terampil dan mandiri yang berdaya saing
Meningkatnya pengembangkan pemuda yang berdaya saing
Meningkatnya kualitas pembinaan atlit Meningkatnya kualitas pembinaan atlit pelajar
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kebudayaan
Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar
Tujuan dan Sasaran Renja Organisasi Perangkat Daerah didasarkan
Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Blitar
adalah :
55
Tujuan Organisasi Perangkat Daerah :
1. Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat berbasis pariwisata
2. Meningkatkan kualitas kepemudaan dan keolahragaan
Sasaran Organisasi Perangkat Daerah :
1. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Blitar
2. Meningkatnya Pelestarian Keragaman Budaya Daerah
3. Meningkatnya prestasi pemuda dan cabang olahraga
3.3. Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan merupakan strategi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan.
Untuk Tahun 2019 Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan
Olahraga Kabupaten Blitar merencanakan 8 (delapan) program dan
dijabarkan menjadi 20 (dua puluh) kegiatan. Ada 4 program rutin untuk
mendukung administrasi perkantoran dan fasilitas sarana prasarana kinerja
aparatur, dan ada 4 program lain yang mendukung urusan pemerintahan
dibidang pariwisata, bidang kebudayaan, bidang kepemudaan dan
keolahragaan.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dapat dilihat dalam tabel
Renja OPD Tahun 2019 terlampir.
42
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar
Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Blitar
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
17 18 21 22 23 24 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
Kab Blitar 100% 918.500.000 APBD 100% 1.010.350.000
Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran
Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran
Kab Blitar 10 jenis 918.500.000 APBD 10 jenis 1.010.350.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
Kab Blitar 85% 602.277.500 APBD 90% 662.505.250
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah sarpras yang berfungsi baik
Kab Blitar 85% 602.277.500 APBD 90% 662.505.250
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM
Kab Blitar 100% 220.000.000 APBD 100% 242.000.000
43
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas
Kab Blitar 45 220.000.000 APBD 45 242.000.000
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
Kab Blitar 100% 30.250.000 APBD 100% 33.275.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja
Jumlah dokumen yang disusun
Kab Blitar
4 dok 16.250.000
APBD
4 dok 17.125.000
Penyusunan Dokumen Anggaran Dan Laporan Keuangan
Jumlah dokumen yang disusun 5 dok 14.000.000 5 dok 16.150.000
Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata
Persentase Tempat Wisata Yang Terkelola
Kab Blitar 75% 3.724.500.000
APBD& DAK 80% 31.475.000.000
Fasilitasi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Pariwisata
Jumlah usaha pariwisata yang difasilitasi
Kab Blitar
13 usaha wisata 1.449.500.000 APBD
13 usaha wisata 1.683.740.000
Pembinaan kelembagaan dan SDM pariwisata
Jumlah lembaga pariwisata yang dibina Kab
Blitar
6 lembaga
500.000.000 APBD
7 lembaga
750.000.000
Jumlah SDM pariwisata yang dibina
250 orang 275 orang
44
Perumusan Kebijakan Pariwisata Daerah
Jumlah Kebijakan Pariwisata Daerah yang dirumuskan
Kab Blitar 2 dokumen 75.000.000 APBD 2 dokumen 75.000.000
Pengembangan Daya Tarik Wisata
Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan Kab
Blitar
5
1.700.000.000 APBD& DAK
5
28.966.260.000
Jumlah destinasi wisata yang terpelihara
7 7
Program Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Persentase Even yang dipromosikan
Kab Blitar
75%
3.170.000.000 APBD& DAK
80%
3.154.500.000
Persentase Destinasi Wisata yang dipromosikan
75% 80%
Persentase Industri Kreatif yang dibina
50% 60%
Fasilitasi Pengelolaan Data, Strategi Pemasaran Dan Kerjasama Kepariwisataan
Jumlah database kepariwisataan yang dihasilkan (berdasar jenis)
Kab Blitar
3 jenis
570.000.000 APBD
3 jenis
585.000.000
Jumlah kerjasama pariwisata dengan pihak lain yang dihasilkan
1 kerjasama 1 kerjasama
Jumlah perumusan Strategi yang dihasilkan
3 rumusan strategi
3 rumusan strategi
45
Promosi Pariwisata
Jumlah event pemasaran yang dilaksanakan
Kab Blitar
6 kali
2.020.000.000 APBD& DAK
6 kali
1.976.500.000
Jumlah fasilitasi teknis, bahan dan media promosi
3 jenis 4 jenis
Jumlah fasilitasi event wisata perkenalan, dirrect promotion pariwisata yang dilaksanakan
2 2
Jumlah duta wisata yang terpilih dan dibina
20 20
Pengembangan Ekonomi Kreatif
Jumlah pelaku industri kreatif yang dibina / dilatih
Kab Blitar
30
580.000.000 APBD
35
593.000.000
Jumlah lokasi ekonomi kreatif yang dipetakan
22 22
Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan
1 paket 1 paket
Jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival di Kabupaten Blitar
1 1
46
Jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival diluar Kabupaten Blitar
1 1
Program Pelestarian Dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya
Persentase Pelaku Seni Budaya Yang dibina Kab
Blitar 70% 2.250.000.000 APBD 80% 2.370.000.000
Fasilitasi Pelestarian Kepurbakalaan, Sejarah Cagar Budaya Dan Nilai Tradisi
Jumlah benda cagar budaya yang di SK kan
Kab Blitar
5
800.000.000 APBD
5
820.000.000
Jumlah warisan budaya yang didokumentasikan
2 2
Jumlah penyelenggaraan pelestarian nilai tradisi
5 5
Pagelaran Seni Budaya
Jumlah pagelaran seni budaya di Kabupaten Blitar Kab
Blitar
10
700.000.000 APBD
10
750.000.000
Jumlah pagelaran seni budaya di luar Kabupaten Blitar
6 5
Pembinaan Seni Dan Budaya Daerah
Jumlah jenis seni dan budaya yang dibina
Kab Blitar 7 250.000.000 APBD 7 300.000.000
47
Fasilitasi Sarana Prasarana Seni Budaya
Jumlah sarpras yang terpelihara Kab
Blitar
4
500.000.000 APBD
4
500.000.000
Jumlah sarpras yang diadakan 1 1
Pembinaan Dan Pengembangan Pemuda Dan Olahraga
Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Kab
Blitar
60%
3.250.000.000 APBD& DAK
80%
4.810.000.000
Persentase Cabang Olahraga Yang Dibina
50% 52%
Pembinaan Manajemen Kepemudaan Dan Keolahragaan
Jumlah organisasi dan kelompok pemuda yang dibina Kab
Blitar
65
450.000.000 APBD
70
550.000.000
Jumlah organisasi keolahragaan yang dibina
59 61
Pemberdayaan Pemuda
Jumlah pemuda yang dibina
Kab Blitar 190 800.000.000 APBD 200 860.000.000
Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarpras Olahraga
Jumlah sarpras yang dipelihara Kab
Blitar
3 1.100.000.000 APBD& DAK
4 2.300.000.000
Jumlah sarpras yang diadakan 1 paket 1 paket
Pembinaan Keolahragaan
Jumlah atlit yang dibina Kab
Blitar
1100 900.000.000 APBD
1200 1.100.000.000
Jumlah event yang diikuti 9 9
61
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih
dimana sektor pariwisata merupakan salah satu unggulan sebagai tongkat
pengungkit ekonomi masyarakat Kabupaten Blitar, maka Dinas Pariwisata
Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga (DISPARBUDPORA) Kabupaten Blitar
menyusun kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Kepariwisataan, Kebudayaan Kepemudaan dan Keolahragaan
Kabupaten Blitar dalam mengemban Visi Kepala Daerah yaitu :
“Menuju Kabupaten Blitar lebih sejahtera, maju dan berdaya saing.”
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pariwisata
Kebudayaan Pemuda Dan Olahragadalam mewujudkan visi tersebut fokus
untuk melaksanakan dua misi sekaligus yaitu :
1. Misi yang ke 3 (tiga) :
“Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat
melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk didalamnya
adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan
kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan
pelayanan kesehatanyang memadai.”
2. Misi yang ke 5 (lima) :
“Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi
masyarakat yang memiliki daya saingmelalui peningkatan ketrampilan
dan keahlian,pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi
dan UMKM, ekonomikreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah
dan penguatan sektorpariwisata serta pemanfaatan sumber daya
alam dengan memperhatikankelestarian lingkungan hidup.”
Berdasarkan proyeksi RPJMD dan telaah Misi Kepala Daerah,
sasaran serta tujuan RJPMD kabupaten Blitar tahun 2016-2021 sebagai
instrumen pembangunan jangka menengah yang telah diterjemahkan
dalam bahasa teknokratis, evaluasi capaian kinerja paruh waktu tahun
2017 analisis isu-isu kebijakan nasional jangka panjang dan platform kepala
62
daerah, maka Tema Rancangan RKPD Kabupaten Blitar tahun 2019
adalah “MEMACU PEMBANGUNAN EKONOMI YANG MENGOPTIMALKAN
SUMBER DAYA SECARA ARIF DAN LESTARI”. Dengan sasaran pembangunan
daerah Kabupaten Blitar tahun 2019 ditetapkan sebagai berikut:
1. Meningkatnya penanganan kemiskinan dan pengangguran
2. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur
3. Terwujudnya stabilitas wilayah
4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat
5. Meningkatnya Cakupan ayanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat
6. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang
mendukung pengarustamaan gender dan Perlindungan anak
7. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah
8. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
9. Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, dan usaha
mikro berbasis pertanian dan pariwisata
10. Meningkatnya pelayanan perijinan
11. Meningkatnya pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan
12. Meningkatnya kualitas pembangunan desa
Program – program APBD Dinas Pariwisata Kebudayaan
Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar yang dilaksanakan pada tahun
2019 adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Dan Pelaporan
Capaian Kinerja Dan Keuangan
5. Program Pengembangan Destinasi Dan Usaha Pariwisata
6. Program Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
7. Program Pelestarian Dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya
8. Pembinaan Dan Pengembangan Pemuda Dan Olahraga
63
Seiring dengan rencana kerja pelaksanaan program dan
kegiatan tahun anggaran 2019 yang telah ditetapkan maka diperlukan
anggaran. Pagu anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program
/ kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini :
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN ANGGARAN 2019 DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN
(OUTPUT) Target Pagu Indikatif
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kepuasan Aparatur 100% 918.500.000
Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran
Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran 10 jenis 918.500.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
85% 602.277.500
Penyediaan, Pemeliharaan Dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
85% 602.277.500
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM
100% 220.000.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas
45 220.000.000
4
Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
100% 30.250.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja
Jumlah dokumen yang disusun 4 dok 16.250.000
Penyusunan Dokumen Anggaran Dan Laporan Keuangan
Jumlah dokumen yang disusun 5 dok 14.000.000
5 Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Persentase Tempat Wisata Yang Terkelola 75% 3.724.500.000
Fasilitasi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Pariwisata
Jumlah usaha pariwisata yang difasilitasi
13 usaha wisata 1.449.500.000
Pembinaan kelembagaan dan SDM pariwisata
Jumlah lembaga pariwisata yang dibina 6 lembaga
500.000.000 Jumlah SDM pariwisata yang dibina 250 orang
64
Perumusan Kebijakan Pariwisata Daerah
Jumlah Kebijakan Pariwisata Daerah yang dirumuskan
2 dokumen 75.000.000
Pengembangan Daya Tarik Wisata
Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan 5
1.700.000.000 Jumlah destinasi wisata yang terpelihara 7
6 Program Pemasaran Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Persentase Even yang dipromosikan 75%
3.170.000.000 Persentase Destinasi Wisata yang dipromosikan 75%
Persentase Industri Kreatif yang dibina 50%
Fasilitasi Pengelolaan Data, Strategi Pemasaran Dan Kerjasama Kepariwisataan
Jumlah database kepariwisataan yang dihasilkan (berdasarkan jenis)
3 jenis
570.000.000 Jumlah kerjasama pariwisata dengan pihak lain yang dihasilkan
1 kerjasama
Jumlah perumusan Strategi yang dihasilkan
3 rumusan strategi
Promosi Pariwisata
Jumlah event pameran yang dilaksanakan 6 kali
2.020.000.000
Jumlah fasilitasi teknis, bahan dan media promosi
3 jenis
Jumlah fasilitasi event wisata perkenalan, dirrect promotion pariwisata yang dilaksanakan
2
Jumlah duta wisata yang terpilih dan dibina 20
Pengembangan Ekonomi Kreatif
Jumlah pelaku industri kreatif yang dibina / dilatih
30
580.000.000
Jumlah lokasi ekonomi kreatif yang dipetakan 22
Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan 1 paket
Jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival di Kabupaten Blitar
1
Jumlah jenis ekonomi kreatif yang dipamerkan dalam festival diluar Kabupaten Blitar
1
65
7 Program Pelestarian Dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya
Persentase Pelaku Seni Budaya Yang dibina 70% 2.250.000.000
Fasilitasi Pelestarian Kepurbakalaan, Sejarah Cagar Budaya Dan Nilai Tradisi
Jumlah benda cagar budaya yang di SK kan 5
800.000.000 Jumlah warisan budaya yang didokumentasikan 2
Jumlah penyelenggaraan pelestarian nilai tradisi 5
Pagelaran Seni Budaya
Jumlah pagelaran seni budaya di Kabupaten Blitar
10
700.000.000 Jumlah pagelaran seni budaya di luar Kabupaten Blitar
6
Pembinaan Seni Dan Budaya Daerah
Jumlah jenis seni dan budaya yang dibina 7 250.000.000
Fasilitasi Sarana Prasarana Seni Budaya
Jumlah sarpras yang terpelihara 4
500.000.000 Jumlah sarpras yang diadakan 1
8 Pembinaan Dan Pengembangan Pemuda Dan Olahraga
Persentase Organisasi Pemuda yang aktif 60%
3.250.000.000 Persentase Cabang Olahraga Yang Dibina 50%
Pembinaan Manajemen Kepemudaan Dan Keolahragaan
Jumlah organisasi dan kelompok pemuda yang dibina
65
450.000.000 Jumlah organisasi keolahragaan yang dibina
59
Pemberdayaan Pemuda Jumlah pemuda yang dibina 190 800.000.000
Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarpras Olahraga
Jumlah sarpras yang dipelihara 3
1.100.000.000 Jumlah sarpras yang diadakan 1 paket
Pembinaan Keolahragaan Jumlah atlit yang dibina 1100
900.000.000 Jumlah event yang diikuti 9
66
BAB V P E N U T U P
Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan
Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2019 telah disusun dengan mengacu
kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019
dan Arah Kebijakan Umum Tahun 2019 dengan memperhatikan
perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan
berpengaruh terhadap bidang pembangunan Pariwisata, Kebudayaan,
Kepemudaan Dan Keolahragaan.
Dokumen Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda
Dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2019 ini bersifat mendukung visi dan
misi pemerintah Kabupaten Blitar dengan memuat arah kebijakan, sasaran
kegiatan, serta program yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan.
Rencana Kerja ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran
kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan
Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar.
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kebudayaan
Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar memperhatikan beberapa
masukan dari temuan dan telaahan bidang Kepemudaan, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata untuk merancang strategi dan program
pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang memuat sejumlah pokok-pokok pembaharuan mendasar
dalam sistem Pembinaan dan Pelayanan Kepariwisataan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Blitar ke depan.
RENJA menguraikan program bidang kepariwisataan, kebudayaan,
kepemudaan dan keolahragaan, yang diharapkan dengan didukung oleh
kemampuan sumber daya manusia dan infrastruktur termasuk didalamnya
sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan
Pemuda Dan Olahraga maka penetapan tujuan dan sasaran
67
pembangunan dibidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan
pariwisata dapat lebih terfokus, terarah, tercapai, maju dan berkembang.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan
Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2019 konsisten dengan prinsip
desentralisasi dan otonomi yang pada gilirannya akan menciptakan rasa
kepemilikan (ownership) serta pemahaman yang optimal atas peran
masing-masing stakeholders dalam Kepariwisataan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Keolahragaan, yang efektif dan produktif bagi
masyarakat. Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga perlu
memperjelas dan memperkuat fungsi-fungsi dalam pelayanan
Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Keolahragaan dalam
bentuk sosialisasi, fasilitasi dan diversifikasi program maupun kegiatan.
Blitar, MEI 2018
KEPALA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLITAR LUHUR SEJATI, S.Pd, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19630107 198603 1N 010