39
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN TAHUN 2019 RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020dispertapahorbun.bangkalankab.go.id/images/2_2__Renja...Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

  • Upload
    others

  • View
    35

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • i

    PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN,

    HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN TAHUN 2019

    RENCANA KERJA (RENJA)

    TAHUN 2020

  • ii

    KATA PENGANTAR

    Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Dinas Pertanian

    Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tidak terlepas dari visi Bupati

    Bangkalan 2019 – 2023 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Yang Relegius

    dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal”. Dalam mendukung terwujudnya visi maka

    perlu didukung adanya misi yang dibebankan ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

    Hortikultura dan Perkebunan yaitu “Menyelenggarakan pelayanan dasar dan tata

    kelola pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya lokal untuk meningkatkan

    daya saing daerah”.

    Guna mendukung tercapainya Visi dan Misi tersebut maka disusunlah

    Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

    Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2020 merupakan dokumen yang diharapkan

    dapat menjadi pedoman dan arahan bagi berbagai bentuk program dan kegiatan agar

    dapat dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan dan terintegrasi.

    Demikian, semoga dokumen Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

    Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 ini dapat bermanfaat

    bagi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan pertanian di Kabupaten

    Bangkalan.

    Bangkalan, 2019

    KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

    KABUPATEN BANGKALAN

    Ir. ABDULLAH FANANI Pembina Utama Muda

    NIP. 19590722 199303 1 002

  • iii

    DAFTAR ISI JUDUL .............................................................................................................. i

    KATA PENGANTAR ......................................................................................... ii

    DAFTAR ISI ...................................................................................................... iii

    DAFTAR TABEL ............................................................................................... iv

    BAB I. PENDAHULUAN .................................................................................... 1

    1.1. Latar Belakang ........................................................................................... 1

    1.2. Dasar Hukum ............................................................................................. 2

    1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................... 3

    1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................ 4

    BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 2019 ..................... 5

    2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

    Renstra Perangkat Daerah ................................................................................ 5

    2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ........................................... 12

    2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .... 13

    2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ................................................. 14

    2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............................ 19

    BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .............................. 22

    3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ...................................................... 22

    3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .......................................... 24

    3.3. Program dan Kegiatan ............................................................................... 24

    BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ......... 27

    BAB V. PENUTUP ............................................................................................ 35

  • iv

    DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian

    Renstra PD s/d Triwulan I Tahun 2019 ........................................... 5

    Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ......................... 12

    Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 .................. 14

    Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun

    2020 ............................................................................................... 19

    Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .......................................... 24

    Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun

    2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 ............................................ 29

  • 1

    BAB I PENDAHULUAN

    1.1. Latar Belakang

    Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan

    Perkebunan Kabupaten Bangkalan tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan

    yang substansinya memuat tujuan, sasaran dan arah pembangunan daerah tahunan

    mengikuti Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2023. Penyusunannya dilakukan

    secara terencana, bertahap dan sistimatis yang didasarkan pada kondisi, potensi,

    proyeksi pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai

    kebutuhan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

    Selain berperan strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional,

    pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten

    Bangkalan turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara

    langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan

    tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, maupun sumbangan tidak

    langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan

    dan hubungan sinergis dengan sektor lain.

    Kinerja program pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

    dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja,

    pembangunan sarana prasarana, penataan dan pengembangan kelembagaan

    pertanian serta dukungan potensi sumber daya alam. Potensi Kabupaten Bangkalan

    dengan sumberdaya lahan yang mencapai 1.260 km² pada tahun 2017 telah mampu

    memenuhi kebutuhan pangan bagi 970.894 jiwa penduduknya sebagaimana Angka

    Sementara BPS tahun 2018 menunjukkan produksi padi sebesar 331.676 ton,

    produksi jagung 132.602 ton, kedelai 8.136 ton, durian 26.109 kuital, manga 161.212

    kuintal, salak 6.664 kuintal, kelapa 2.060 kuintal, dan jambu mente 589 kuintal.

    Pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Kabupaten

    Bangkalan masih dihadapkan pada persoalan mendasar sektor pertanian seperti

    meningkatnya jumlah penduduk, tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya

    kemajuan teknologi dan informasi, makin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan

    energi, perubahan iklim global, perkembangan dinamis sosial budaya masyarakat,

    kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, terbatasnya akses petani terhadap

    permodalan, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, masih

    rawannya ketahanan pangan dan energi, masih rendahnya nilai tukar petani dan

    kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait. Pembangunan pertanian

    tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ke depan menghadapi berbagai

    tantangan diantaranya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pangan,

    memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan, air, perbenihan dan perbibitan

    guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, memperbaiki

  • 2

    dan meningkatkan kesuburan tanah, mengupayakan adaptasi terhadap perubahan

    iklim dan pelestarian lingkungan hidup, mengupayakan pencapaian indikator

    kesejahteraan yang mencakup angka kemiskinan dan pengangguran, memperkuat

    kemampuan untuk bersaing di pasar global serta mengatasi pelemahan pertumbuhan

    ekonomi akibat krisis global, serta memperbaiki citra petani dan pertanian agar

    kembali diminati generasi penerus.

    Beberapa kondisi tersebut menuntut strategi dan kebijakan sebagai kerangka

    pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten

    Bangkalan dalam dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman

    Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 yang

    selanjutnya memadukan pertumbuhan dan pemerataan, yaitu : keberpihakan dan

    pemberdayaan masyarakat, pengembangan peran masyarakat dan pemantapan

    arah perubahan struktur sosial, ekonomi, budaya yang bersumber pada peran serta

    masyarakat lokal.

    Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan

    Perkebunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 dimaksudkan untuk mengakomodasi

    kepentingan masyarakat yang penyusunannya memperhatikan mengacu Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

    Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

    Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

    Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

    Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

    serta keinginan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran

    daerah, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan musyawarah

    perencanaan pusat dan daerah.

    1.2. Landasan Hukum

    Beberapa dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RENJA Dinas

    Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan

    Tahun 2020 adalah: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

    Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004

    Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);

    2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

    Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

    beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

    Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

  • 3

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

    Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

    3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang

    Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    4578);

    4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

    Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

    terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

    Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

    Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

    Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

    5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

    Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

    Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

    Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

    Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

    Pemerintah Daerah;

    6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang

    Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

    7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor Tahun 2019 tentang

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan

    Tahun 2018-2023.

    8. Peraturan Bupati bangkalan Nomor Tahun tentang Rencana Strategis

    Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023.

    1.3. Maksud dan Tujuan

    Penyusunan RENJA Tahun 2020 Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

    Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan dimaksudkan untuk menjadi

    pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Pertanian Tanaman

    Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan dalam mewujudkan

    sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

    pembangunan serta efisiensi alokasi berbagai sumber daya.

    Tujuan tersusunnya RENJA Tahun 2020 Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

    Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan adalah:

    1. Menjadi dokumen perencanaan tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan

    fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

    Kabupaten Bangkalan; 2. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2020.

  • 4

    1.4. Sistematika Penulisan

    Sistematika penyusunan RENJA Tahun 2020 Dinas Pertanian Tanaman

    Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan mengacu Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

    Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

    Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

    Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

    Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:

    BAB I PENDAHULUAN

    1.1. Latar Belakang

    1.2. Dasar Hukum

    1.3. Maksud dan Tujuan

    1.4. Sistematika Penulisan

    BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 2019

    2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

    Capaian Renstra Perangkat Daerah

    2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

    2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

    Daerah

    2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

    2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

    BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

    3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

    3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

    3.3. Program dan Kegiatan

    BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

    BAB V PENUTUP

  • 5

    BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 2019

    2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Tahun 2018 maka diperoleh hasil

    sebagai berikut: Tabel 2.1.

    Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan I Tahun 2019

    Kode Urusan/Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

    Target Kinerja Capaian Program

    (Renstra Perangkat

    Daerah) Tahun 2023

    Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

    Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun

    2017

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target program

    dan kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah tahun

    2019)

    Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d

    tahun berjalan

    Target Renja Perangkat

    Daerah tahun 2018

    Realisasi Renja

    Perangkat Daerah tahun

    2018)

    Tingkat Realisasi (%)

    Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

    tahun berjalan (tahun 2019)

    Tingkat Capaian Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 3 Urusan Pilihan

    3 01 Bidang Pertanian

    3 01 31 Pengelolaan Tanaman Pangan Produktifitas padi (kw/ha) 60,5 58,0 59,0 59,0 100 59,5 0 0

    Produktivitas Jagung (kw/ha) 26,0 23,0 23,5 23,5 100 24,0 0 0

    3 01 31 01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

    Jumlah petani mengikuti pertemuan bibit unggul (orang)

    250 0 0 0 0 50 0 0

    Jumlah petani yang mengikuti divesifikasi TP (orang)

    200 0 0 0 0 40 0 0

    Jumlah petani yang mengikuti peningkatan produksi TP (orang)

    1.600 0 0 0 0 320 0 0

    Jumlah benih tanaman pangan yang dibagikan (kg)

    10.000 0 0 0 0 1.800 0 0

  • 6

    Kode Urusan/Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

    Target Kinerja Capaian Program

    (Renstra Perangkat

    Daerah) Tahun 2023

    Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

    Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun

    2017

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target program

    dan kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah tahun

    2019)

    Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d

    tahun berjalan

    Target Renja Perangkat

    Daerah tahun 2018

    Realisasi Renja

    Perangkat Daerah tahun

    2018)

    Tingkat Realisasi (%)

    Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

    tahun berjalan (tahun 2019)

    Tingkat Capaian Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 3 01 31 02 Pengolahan dan Pemasaran Hasil

    Tanaman Pangan Jumlah petani yang mengikuti gerakan pengendalian OPT (orang)

    1.200 0 0 0 0 240 0 0

    Jumlah petani penangkar yang dibina (orang)

    300 0 0 0 0 60 0 0

    Jumlah petani yang mengikuti pelatihan curah hujan (orang)

    95 0 0 0 0 19 0 0

    3 01 31 03 Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan

    Jumlah petani yang mengikuti gerakan SLGHT (orang)

    500 0 0 0 0 100 0 0

    Jumlah petani yang mengikuti pembinaan olahan (orang)

    420 0 0 0 0 60 0 0

    Jumlah promosi yang diikuti (kali) 1 0 0 0 0 1 0 0

    Jumlah laporan info yang dilaporkan (laporan)

    18 0 0 0 0 18 0 0

    3 01 32 Pengelolaan Hortikultura Produktivitas Salak (kw/ha) 1,1 0,4 0,5 0,5 100 0,6 0 0

    Produktivitas Melati (kw/m2) 1,1 0,4 0,5 0,5 100 0,5 0 0

    3 01 32 01 Peningkatan Produksi Hortikultura Jumlah petani yang mengikuti pembinaan (orang)

    1.150 0 0 0 0 230 0 0

    Jumlah bibit yang didistribusikan (jenis)

    8 0 0 0 0 8 0 0

    3 01 32 02 Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Hortikultura

    Jumlah petani yang mengikuti gerakan pengendalian OPT (orang)

    200 0 0 0 0 40 0 0

    Jumlah petani yang mengikuti pelatihan penerapan bioteknologi (orang)

    300 0 0 0 0 60 0 0

    Jumlah benih tanaman hortikultura yang dibagikan (jenis)

    7 0 0 0 0 7 0 0

  • 7

    Kode Urusan/Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

    Target Kinerja Capaian Program

    (Renstra Perangkat

    Daerah) Tahun 2023

    Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

    Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun

    2017

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target program

    dan kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah tahun

    2019)

    Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d

    tahun berjalan

    Target Renja Perangkat

    Daerah tahun 2018

    Realisasi Renja

    Perangkat Daerah tahun

    2018)

    Tingkat Realisasi (%)

    Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

    tahun berjalan (tahun 2019)

    Tingkat Capaian Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Luas kebun hortikultura yang

    dipelihara (ha) 3,8 0 0 0 0 3,8 0 0

    3 01 32 03 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

    Jumlah petani yang mengikuti pembinaan penerapan GHP (orang)

    400 0 0 0 0 80 0 0

    Jumlah promosi yang diikuti (kali) 1 0 0 0 0 1 0 0

    Jumlah laporan info yang dilaporkan (laporan)

    18 0 0 0 0 18 0 0

    3 01 32 04 Pendukung Kawasan Agropolitan Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi (orang)

    375 0 0 0 0 75 0 0

    Jumlah alat praktek yang dibagikan (macam)

    3 0 0 0 0 3 0 0

    3 01 33 Pengelolaan Tanaman Perkebunan Produktivitas Mente (kg/ha) 23,63 23,13 23,13 23,13 100 23,23 0 0

    3 01 33 01 Peningkatan Produksi Perkebunan Jumlah petani yang mengikuti pembinaan (orang)

    900 0 0 0 0 180 0 0

    Jumlah bibit yang didistribusikan (macam)

    3 0 0 0 0 3 0 0

    3 01 33 02 Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Perkebunan

    Jumlah petani yang ikut pembinaan penerapan PHT (orang)

    20 0 0 0 0 20 0 0

    Jumlah laporan PHPT yang dibuat (laporan)

    18 0 0 0 0 18 0 0

    Jumlah benih tanaman dibagikan (bibit)

    60.000 0 0 0 0 12.000 0 0

    Luas kebun yang dipelihara (ha) 1,8 0 0 0 0 1,8 0 0

    3 01 33 03 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

    Jumlah petani yang mengikuti pembinaan (orang)

    118 0 0 0 0 38 0 0

  • 8

    Kode Urusan/Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

    Target Kinerja Capaian Program

    (Renstra Perangkat

    Daerah) Tahun 2023

    Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

    Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun

    2017

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target program

    dan kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah tahun

    2019)

    Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d

    tahun berjalan

    Target Renja Perangkat

    Daerah tahun 2018

    Realisasi Renja

    Perangkat Daerah tahun

    2018)

    Tingkat Realisasi (%)

    Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

    tahun berjalan (tahun 2019)

    Tingkat Capaian Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Jumlah alat olahan yang

    didistribusikan (macam) 2 0 0 0 0 1 0 0

    Jumlah laporan info yang dilaporkan (laporan)

    18 0 0 0 0 18 0 0

    3 01 34 Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

    Prosentase kelompok tani menerima Alsintan

    24,0 19,0 19,0 19,0 0 20,0 0 0

    3 01 34 01 Fasilitasi Pembiayaan, Investasi dan Penyuluhan

    Jumlah petani yang mengikuti pelatihan (orang)

    270 0 0 0 0 54 0 0

    Jumlah penyuluhan oleh PPL (orang)

    450 0 0 0 0 90 0 0

    Jumlah Posluhdes yang terbentuk dan terbina (desa)

    60 0 0 0 0 12 0 0

    Jumlah PPL berprestasi yang terpilih (orang)

    15 0 0 0 0 3 0 0

    Jumlah PPL yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas (orang)

    400 0 0 0 0 80 0 0

    3 01 34 02 Peningkatan Penyediaan Pupuk, Pestisida dan Alsintan

    Jumlah monitoring penyaluran pupuk yang dilaksanakan (orang)

    22 0 0 0 0 21 0 0

    Jumlah alsintan yang disalurkan (unit)

    285 0 0 0 0 93 0 0

    Jumlah petani yang mengikuti pelatihan operator alsintan (orang)

    250 0 0 0 0 50 0 0

    Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi RDKK (orang)

    430 0 0 0 0 146 0 0

    Jumlah petani yang mengikuti pelatihan JP4O dan pupuk organic (orang)

    250 0 0 0 0 50 0 0

    3 01 34 03 Pengelolaan Lahan dan Irigasi Jumlah kelompok tani yang dibina (kelompok)

    35 0 0 0 0 7 0 0

  • 9

    Kode Urusan/Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

    Target Kinerja Capaian Program

    (Renstra Perangkat

    Daerah) Tahun 2023

    Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

    Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun

    2017

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target program

    dan kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah tahun

    2019)

    Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d

    tahun berjalan

    Target Renja Perangkat

    Daerah tahun 2018

    Realisasi Renja

    Perangkat Daerah tahun

    2018)

    Tingkat Realisasi (%)

    Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

    tahun berjalan (tahun 2019)

    Tingkat Capaian Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 3 01 34 04 Peningkatan Kemampuan Lembaga

    Petani Jumlah kelompok tani yang dinilai (orang)

    450 0 0 0 0 90 0 0

    3 01 35 Pembangunan/Perbaikan Sumber-Sumber Air

    Prosentase sumber-sumber air yang terbangun (%)

    12 0 0 0 0 2,5 0 0

    3 01 35 01 Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air Tanah Dangkal

    Jumlah irigasi air tanah dangkal yang dibangun (unit)

    91 0 0 0 0 23 0 0

    3 01 35 02 Pembangunan/Perbaikan Jaringan Irigasi Desa

    Panjang jaringan irigasi desa yang dibangun (unit)

    31 0 0 0 0 11 0 0

    3 01 35 03 Pembangunan/Perbaikan Embung Jumlah embung yang dibangun (unit)

    5 0 0 0 0 1 0 0

    3 01 35 04 Pembangunan/Perbaikan Dam Parit Jumlah dam parit yang dibangun (unit)

    5 0 0 0 0 1 0 0

    3 01 25 Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur

    Prosentase saluran irigasi berfungsi baik (%)

    4,4 0 0 0 0 1 0 0

    3 01 25 01 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier

    Jumlah saluran irigasi yang dibangun (unit)

    24 0 0 0 0 4 0 0

    3 01 36 Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani

    Prosentase JUT yang dibangun (%)

    345 0 0 0 0 122 0 0

    3 01 36 01 Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani

    Panjang JUT yang dibangun (unit)

    200 0 0 0 0 64 0 0

    3 01 16 Pengelolaan Kesekretariatan Peningkatan pelayanan kesekretariatan

    100 0 0 0 0 81 0 0

    3 01 16 01 Kegiatan penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

    Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan (jenis)

    8 0 0 0 0 8 0 0

    Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan (jenis)

    18 0 0 0 0 18 0 0

    3 01 16 02 Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah

    Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan (LS)

    1 0 0 0 0 1 0 0

    Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan (LS)

    1 0 0 0 0 1 0 0

  • 10

    Kode Urusan/Bidang Urusan

    Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

    Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

    Target Kinerja Capaian Program

    (Renstra Perangkat

    Daerah) Tahun 2023

    Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

    Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun

    2017

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target program

    dan kegiatan (Renja

    Perangkat Daerah tahun

    2019)

    Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d

    tahun berjalan

    Target Renja Perangkat

    Daerah tahun 2018

    Realisasi Renja

    Perangkat Daerah tahun

    2018)

    Tingkat Realisasi (%)

    Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d

    tahun berjalan (tahun 2019)

    Tingkat Capaian Realisasi Target

    Renstra (%)

    1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 3 01 16 03 Pengelolaan dan Penatalaksanaan

    Barang Milik Daerah Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun (laporan)

    7 0 0 0 0 7 0 0

    3 01 16 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Jumlah sarana aparatur yang dipelihara (jenis)

    16 0 0 0 0 11 0 0

    Jumlah prasarana aparatur yang dipelihara (jenis)

    4 0 0 0 0 4 0 0

    3 01 16 05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan (jenis)

    9 0 0 0 0 12 0 0

    Jumlah prasarana aparatur yang diadakan (unit)

    7 0 0 0 0 6 0 0

    3 01 16 06 Peningkatan Disiplin Pegawai Jumlah pegawai yang dibina (orang)

    200 0 0 0 0 200 0 0

    3 01 16 07 Peningkatan Kapasitas Aparatur Jumlah penyuluh yang meningkat kapasitasnya (orang)

    30 0 0 0 0 30 0 0

    3 01 16 08 Penyusunan Perencanaan dan Informasi PD

    Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun (dokumen)

    3 0 0 0 0 5 0 0

    Jumlah data informasi PD yang disusun (dokumen)

    4 0 0 0 0 2 0 0

    3 01 16 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD

    Jumlah Lap Triwulanan & Lap Akhir monev PD yang tersusun (laporan)

    5 0 0 0 0 5 0 0

    Jumlah lap capaian kinerja &ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun (laporan)

    1 0 0 0 0 1 0 0

    3 01 16 10 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun (laporan)

    1 0 0 0 0 1 0 0

    3 01 16 11 Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Jadi

    Jumlah kegiatan hari jadi yang diikuti (kali)

    1 0 0 0 0 1 0 0

  • 11

  • 12

    2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kinerja pelayanan Dinas Pertanian diukur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan Pangan sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran

    2. Indikator yang menjadi tolok ukur adalah Ketersediaan dan Cadangan Pangan, melalui penjabarannya : Tabel 2.2.

    Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

    No Indikator SPM/

    Standar Nasional

    IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

    Analisis Tahun 2018

    Tahun 2019

    Tahun 2020

    Tahun 2021

    Tahun 2018

    Tahun 2019

    Tahun 2020

    Tahun 2021

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

    A Meningkatkan produktivitas subsektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

    1 Pertumbuhan Subsektor Tanaman Pangan 2,0% 2,0% 2,1% 2,2% 2,0% 2,0% 2,1% 2,2%

    2 Pertumbuhan Subsektor Hortikultura 1,5% 1,5% 1,6% 1,7% 1,5% 1,5% 1,6% 1,7%

    3 Pertumbuhan Subsektor Perkebunan 1,5% 1,5% 1,6% 1,7% 1,5% 1,5% 1,6% 1,7%

    B Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

    1 Produksi Padi (ton) 330.675 331.675 334.991 335.341 331.675 331.675 334.991 335.341

    2 Produksi Salak (ton) 663 664 665 667 664 664 665 667

    3 Produksi Mente (ton) 588 589 590 591 589 589 590 591

  • 13

    2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Permasalahan yang ada pada saat ini dan permasalahan yang diperkirakan

    terjadi lima tahun kedepan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bangkalan perlu

    mendapat perhatian dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka

    menengah lima tahun. Dengan mengetahui permasalahan yang ada selanjutnya akan

    dirumuskan dalam program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

    Potensi ekonomi Kabupaten Bangkalan terutama bertumpu pada tiga sektor utama

    yaitu Pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta jasa jasa. Potensi yang

    sangat besar tersebut memerlukan upaya upaya yang dapat menggerakkan roda

    perekonomian. Tingkat pertumbuhan Pembangunan di Kabupaten Bangkalan secara

    umum dipengaruhi oleh permasalahan sebagai berikut :

    1. Belum optimalnya pemenuhan hak dasar masyarakat utamanya pendidikan dan

    kesehatan

    2. Laju pertumbuhan ekonomi relatif lambat

    3. Tingginya angka kemisikinan dan masih terbatasnya perluasan dan penyediaan

    lapangan kerja

    4. Rendahnya nilai investasi berskala besar

    5. Belum memadainya infrastruktur daerah

    6. Masih belum mandirinya pemerintah daerah dalam pembangunan di daerah

    Adapun permasalahan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan

    perkebunan dipengaruhi oleh hal – hal sebagai berikut :

    1. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global;

    2. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air;

    sedikitnya status dan kecilnya luas kepemilikan lahan;

    3. Lemahnya sistem perbenihandan perbibitan nasional;

    4. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masihtingginya suku bunga

    usahatani;

    5. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani danpenyuluh;

    6. Masih rawannya ketahanan pangan dan ketahanan energi;

    7. Belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik;

    8. Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) dan belum padunya antar sektor dalam

    menunjang pembangunan pertanian.

  • 14

    2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

    Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

    No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

    Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

    (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

    Capaian Kebutuhan Dana (Rp)

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) A Pengelolaan Tanaman

    Pangan Bkl Produktifitas padi (kw/ha) 59,5 993.500.000 Pengelolaan Tanaman

    Pangan Bkl Produktifitas padi (kw/ha) 59,5 993.500.000

    Produktivitas Jagung (kw/ha) 24,0 Produktivitas Jagung (kw/ha) 24,0

    1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

    Bkl Jumlah petani mengikuti pertemuan bibit unggul (orang)

    50 130.000.000 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

    Bkl Jumlah petani mengikuti pertemuan bibit unggul (orang)

    50 130.000.000

    Jumlah petani yang mengikuti divesifikasi TP (orang)

    40 37.000.000 Jumlah petani yang mengikuti divesifikasi TP (orang)

    40 37.000.000

    Jumlah petani yang mengikuti peningkatan produksi TP (orang)

    320 72.000.000 Jumlah petani yang mengikuti peningkatan produksi TP (orang)

    320 72.000.000

    Jumlah benih tanaman pangan yang dibagikan (kg)

    1.800 49.000.000 Jumlah benih tanaman pangan yang dibagikan (kg)

    1.800 49.000.000

    2 Pengolahan dan Pemasaran Hasil TP

    Bkl Jumlah petani yang mengikuti gerakan pengendalian OPT (orang)

    240 175.000.000 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

    Bkl Jumlah petani yang mengikuti gerakan pengendalian OPT (orang)

    240 175.000.000

    Jumlah petani penangkar yang dibina (orang)

    60 106.000.000 Jumlah petani penangkar yang dibina (orang)

    60 106.000.000

    Jumlah petani yang mengikuti pelatihan curah hujan (orang)

    19 26.000.000 Jumlah petani yang mengikuti pelatihan curah hujan (orang)

    19 26.000.000

    3 Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan TP

    Bkl Jumlah petani yang mengikuti gerakan SLGHT (orang)

    100 127.000.000 Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan

    Bkl Jumlah petani yang mengikuti gerakan SLGHT (orang)

    100 127.000.000

    Jumlah petani yang mengikuti pembinaan olahan (orang)

    60 50.500.000 Jumlah petani yang mengikuti pembinaan olahan (orang)

    60 50.500.000

    Jumlah alat olahan yang didistribusikan (unit)

    12 30.000.000 Jumlah alat olahan yang didistribusikan (unit)

    12 30.000.000

    Jumlah promosi yang diikuti (kali) 1 78.000.000 Jumlah promosi yang diikuti (kali) 1 78.000.000

    Jumlah laporan info yang dilaporkan (laporan)

    18 113.000.0000 Jumlah laporan info yang dilaporkan (laporan)

    18 113.000.0000

    B Pengelolaan Hortikultura Bkl Produktivitas Salak (kw/ha) 0,6 660.000.000 Pengelolaan Hortikultura Bkl Produktivitas Salak (kw/ha) 0,6 660.000.000

    Produktivitas Melati (kw/m2) 0,5 Produktivitas Melati (kw/m2) 0,5

    4 Peningkatan Produksi Hortikultura

    Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembinaan (orang)

    230 168.359.500 Peningkatan Produksi Hortikultura

    Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembinaan (orang)

    230 168.359.500

  • 15

    No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

    Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

    (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

    Capaian Kebutuhan Dana (Rp)

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Jumlah bibit yang didistribusikan

    (jenis) 8 96.640.500 Jumlah bibit yang didistribusikan

    (jenis) 8 96.640.500

    5 Penyediaan Pembenihan & Perlindungan Horti

    Bkl Jumlah petani yang mengikuti gerakan pengendalian OPT (orang)

    40 28.903.100 Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Horti

    Bkl Jumlah petani yang mengikuti gerakan pengendalian OPT (orang)

    40 28.903.100

    Jumlah petani yang mengikuti pelatihan penerapan bioteknologi (orang)

    60 37.070.100 Jumlah petani yang mengikuti pelatihan penerapan bioteknologi (orang)

    60 37.070.100

    Jumlah benih tanaman hortikultura yang dibagikan (jenis)

    7 22.925.700 Jumlah benih tanaman hortikultura yang dibagikan (jenis)

    7 22.925.700

    Luas kebun hortikultura yang dipelihara (ha)

    3,8 61.101.100 Luas kebun hortikultura yang dipelihara (ha)

    3,8 61.101.100

    6 Pengolahan & Pemasaran Hasil Hortikultura

    Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembinaan penerapan GHP (orang)

    80 85.000.000 Pengolahan & Pemasaran Hasil Hortikultura

    Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembinaan penerapan GHP (orang)

    80 85.000.000

    Jumlah promosi yang diikuti (kali) 1 32.000.000 Jumlah promosi yang diikuti (kali) 1 32.000.000

    Jumlah laporan info yang dilaporkan (laporan)

    18 28.000.000 Jumlah laporan info yang dilaporkan (laporan)

    18 28.000.000

    7 Pendukung Kawasan Agropolitan

    Bkl Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi (orang)

    75 24.400.000 Pendukung Kawasan Agropolitan

    Bkl Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi (orang)

    75 24.400.000

    Jumlah alat praktek yang dibagikan (macam)

    3 75.600.000 Jumlah alat praktek yang dibagikan (macam)

    3 75.600.000

    C Pengelolaan Tanaman Perkebunan

    Bkl Produktivitas Mente (kg/ha) 23,23 413.000.000 Pengelolaan Tanaman Perkebunan

    Bkl Produktivitas Mente (kg/ha) 23,23 413.000.000

    8 Peningkatan Produksi Perkebunan

    Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembinaan (orang)

    180 152.307.500 Peningkatan Produksi Perkebunan

    Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembinaan (orang)

    180 152.307.500

    Jumlah bibit yang didistribusikan (macam)

    3 97.692.500 Jumlah bibit yang didistribusikan (macam)

    3 97.692.500

    9 Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Perkeb

    Bkl Jumlah petani yang ikut pembinaan penerapan PHT (orang)

    20 18.000.000 Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Perkeb

    Bkl Jumlah petani yang ikut pembinaan penerapan PHT (orang)

    20 18.000.000

    Jumlah laporan PHPT yang dibuat (laporan)

    18 17.000.000 Jumlah laporan PHPT yang dibuat (laporan)

    18 17.000.000

    Jumlah benih tanaman dibagikan (bibit)

    12.000 33.000.000 Jumlah benih tanaman dibagikan (bibit)

    12.000 33.000.000

    Luas kebun yang dipelihara (ha) 1,8 45.000.000 Luas kebun yang dipelihara (ha) 1,8 45.000.000

    10 Pengolahan & Pemasaran Hasil Perkebunan

    Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembinaan (orang)

    38 18.720.000 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

    Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembinaan (orang)

    38 18.720.000

    Jumlah alat olahan yang didistribusikan (macam)

    1 11.000.000 Jumlah alat olahan yang didistribusikan (macam)

    1 11.000.000

  • 16

    No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

    Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

    (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

    Capaian Kebutuhan Dana (Rp)

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Jumlah laporan info yang dilaporkan

    (laporan) 18 20.280.000 Jumlah laporan info yang dilaporkan

    (laporan) 18 20.280.000

    D Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

    Bkl Prosentase kelompok tani menerima Alsintan

    20,0 1.461.000.000 Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

    Bkl Prosentase kelompok tani menerima Alsintan

    20,0 1.461.000.000

    11 Fasilitasi Pembiayaan, Investasi dan Penyuluhan

    Bkl Jumlah petani yang mengikuti pelatihan (orang)

    54 100.000.000 Fasilitasi Pembiayaan, Investasi dan Penyuluhan

    Bkl Jumlah petani yang mengikuti pelatihan (orang)

    54 100.000.000

    Jumlah penyuluhan oleh PPL (orang)

    90 112.000.000 Jumlah penyuluhan oleh PPL (orang) 90 112.000.000

    Jumlah Posluhdes yang terbentuk dan terbina (desa)

    12 64.000.000 Jumlah Posluhdes yang terbentuk dan terbina (desa)

    12 64.000.000

    Jumlah PPL berprestasi yang terpilih (orang)

    3 54.000.000 Jumlah PPL berprestasi yang terpilih (orang)

    3 54.000.000

    Jumlah PPL yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas (orang)

    80 149.000.000 Jumlah PPL yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas (orang)

    80 149.000.000

    12 Peningkatan Penyediaan Pupuk, Pestisida & Alsint

    Bkl Jumlah monitoring penyaluran pupuk yang dilaksanakan (orang)

    21 17.760.000 Peningkatan Penyediaan Pupuk, Pestisida & Alsintan

    Bkl Jumlah monitoring penyaluran pupuk yang dilaksanakan (orang)

    21 17.760.000

    Jumlah alsintan yang disalurkan (unit)

    93 777.501.000 Jumlah alsintan yang disalurkan (unit)

    93 777.501.000

    Jumlah petani yang mengikuti pelatihan operator alsintan (orang)

    50 15.740.000 Jumlah petani yang mengikuti pelatihan operator alsintan (orang)

    50 15.740.000

    Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi RDKK (orang)

    146 24.334.000 Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi RDKK (orang)

    146 24.334.000

    Jumlah petani yang mengikuti pelatihan JP4O dan pupuk organic (orang)

    50 16.665.000 Jumlah petani yang mengikuti pelatihan JP4O dan pupuk organic (orang)

    50 16.665.000

    13 Pengelolaan Lahan dan Irigasi

    Bkl Jumlah kelompok tani yang dibina (kelompok)

    7 65.000.000 Pengelolaan Lahan dan Irigasi

    Bkl Jumlah kelompok tani yang dibina (kelompok)

    7 65.000.000

    14 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

    Bkl Jumlah kelompok tani yang dinilai (orang)

    90 67.000.000 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

    Bkl Jumlah kelompok tani yang dinilai (orang)

    90 67.000.000

    E Pembangunan/Perbaikan Sumber-Sumber Air

    Bkl Prosentase sumber-sumber air yang terbangun (%)

    2,5 3.630.501.258 Pembangunan/Perbaikan Sumber-Sumber Air

    Bkl Prosentase sumber-sumber air yang terbangun (%)

    2,5 3.630.501.258

    15 Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air Tanah Dangkal

    Bkl Jumlah irigasi air tanah dangkal yang dibangun (unit)

    23 2.500.000.000 Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air Tanah Dangkal

    Bkl Jumlah irigasi air tanah dangkal yang dibangun (unit)

    23 2.500.000.000

    16 Pembangunan/Perbaikan Jaringan Irigasi Desa

    Bkl Panjang jaringan irigasi desa yang dibangun (unit)

    11 780.501.258 Pembangunan/Perbaikan Jaringan Irigasi Desa

    Bkl Panjang jaringan irigasi desa yang dibangun (unit)

    11 780.501.258

    17 Pembangunan/Perbaikan Embung

    Bkl Jumlah embung yang dibangun (unit)

    1 200.000.000 Pembangunan/Perbaikan Embung

    Bkl Jumlah embung yang dibangun (unit) 1 200.000.000

  • 17

    No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

    Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

    (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

    Capaian Kebutuhan Dana (Rp)

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 18 Pembangunan/Perbaikan

    Dam Parit Bkl Jumlah dam parit yang dibangun

    (unit) 1 150.000.000 Pembangunan/Perbaikan

    Dam Parit Bkl Jumlah dam parit yang dibangun

    (unit) 1 150.000.000

    F Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur

    Bkl Prosentase saluran irigasi berfungsi baik (%)

    1 500.000.000 Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur

    Bkl Prosentase saluran irigasi berfungsi baik (%)

    1 500.000.000

    19 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier

    Bkl Jumlah saluran irigasi yang dibangun (unit)

    4 500.000.000 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier

    Bkl Jumlah saluran irigasi yang dibangun (unit)

    4 500.000.000

    G Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani

    Bkl Prosentase JUT yang dibangun (%) 122 6,500.000.000 Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani

    Bkl Prosentase JUT yang dibangun (%) 122 6,500.000.000

    20 Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani

    Bkl Panjang JUT yang dibangun (unit) 64 6,500.000.000 Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani

    Bkl Panjang JUT yang dibangun (unit) 64 6,500.000.000

    H Pengelolaan Kesekretariatan

    Bkl Peningkatan kinerja perangkat daerah (%)

    100 2.760.954.200 Pengelolaan Kesekretariatan

    Bkl Peningkatan kinerja perangkat daerah (%)

    100 2.760.954.200

    21 Kegiatan penyediaan Barang & Jasa Perkantor

    Bkl Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan (jenis)

    8 144.773.700 Kegiatan penyediaan Barang dan Jasa Perkantor

    Bkl Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan (jenis)

    8 144.773.700

    Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan (jenis)

    18 1.391.680.500 Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan (jenis)

    18 1.391.680.500

    22 Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah

    Bkl Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan (LS)

    1 10.000.000 Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah

    Bkl Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan (LS)

    1 10.000.000

    Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan (LS)

    1 100.000.000 Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan (LS)

    1 100.000.000

    23 Pengelolaan dan Penatalaksanaan BMD

    Bkl Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun (laporan)

    7 5.000.000 Pengelolaan dan Penatalaksanaan BMD

    Bkl Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun (laporan)

    7 5.000.000

    24 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Bkl Jumlah sarana aparatur yang dipelihara (jenis)

    11 37.500.000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Bkl Jumlah sarana aparatur yang dipelihara (jenis)

    11 37.500.000

    Jumlah prasarana aparatur yang dipelihara (jenis)

    4 63.000.000 Jumlah prasarana aparatur yang dipelihara (jenis)

    4 63.000.000

    25 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Bkl Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan (jenis)

    12 350.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Bkl Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan (jenis)

    12 350.000.000

    Jumlah prasarana aparatur yang diadakan (unit)

    6 500.000.000 Jumlah prasarana aparatur yang diadakan (unit)

    6 500.000.000

    26 Peningkatan Disiplin Pegawai

    Bkl Jumlah pegawai yang dibina (orang) 200 10.000.000 Peningkatan Disiplin Pegawai

    Bkl Jumlah pegawai yang dibina (orang) 200 10.000.000

    27 Peningkatan Kapasitas Aparatur

    Bkl Jumlah penyuluh yang meningkat kapasitasnya (orang)

    30 25.000.000 Peningkatan Kapasitas Aparatur

    Bkl Jumlah penyuluh yang meningkat kapasitasnya (orang)

    30 25.000.000

    28 Penyusunan Perencanaan dan Informasi PD

    Bkl Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun (dokumen)

    5 25.000.000 Penyusunan Perencanaan dan Informasi PD

    Bkl Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun (dokumen)

    5 25.000.000

  • 18

    No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

    Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

    (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

    Capaian Kebutuhan Dana (Rp)

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Jumlah data informasi PD yang

    disusun (dokumen) 2 50.000.000 Jumlah data informasi PD yang

    disusun (dokumen) 2 50.000.000

    29 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD

    Bkl Jumlah Lap Triwulanan & Lap Akhir monev PD yang tersusun (laporan)

    5 21.370.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD

    Bkl Jumlah Lap Triwulanan & Lap Akhir monev PD yang tersusun (laP)

    5 21.370.000

    Jumlah lap capaian kinerja &ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun (lap)

    1 3.630.000 Jumlah lap capaian kinerja &ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun (lap)

    1 3.630.000

    30 Penyusunan Laporan Keuangan

    Bkl Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun (laporan)

    1 4.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan

    Bkl Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun (laporan)

    1 4.000.000

    31 Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Jadi

    Bkl Jumlah kegiatan hari jadi yang iikuti (kali)

    1 20.000.000 Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Jadi

    Bkl Jumlah kegiatan hari jadi yang iikuti (kali)

    1 20.000.000

    JUMLAH 16.918.955.458 JUMLAH 16.918.955.458

  • 19

    2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tabel 2.4.

    Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

    No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) A Pengelolaan Tanaman Pangan Bkl Produktifitas padi (kw/ha) 59,5

    Produktivitas Jagung (kw/ha) 24,0

    1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

    Bkl Jumlah petani mengikuti pertemuan bibit unggul (orang)

    50

    Jumlah petani yang mengikuti divesifikasi TP (orang)

    40

    Jumlah petani yang mengikuti peningkatan produksi TP (orang)

    320

    Jumlah benih tanaman pangan yang dibagikan (kg)

    1.800

    2 Pengolahan dan Pemasaran Hasil TP

    Bkl Jumlah petani yang mengikuti gerakan pengendalian OPT (orang)

    240

    Jumlah petani penangkar yang dibina (orang)

    60

    Jumlah petani yang mengikuti pelatihan curah hujan (orang)

    19

    3 Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan TP

    Bkl Jumlah petani yang mengikuti gerakan SLGHT (orang)

    100

    Jumlah petani yang mengikuti pembinaan olahan (orang)

    60

    Jumlah alat olahan yang didistribusikan (unit)

    12

    Jumlah promosi yang diikuti (kali) 1

    Jumlah laporan info yang dilaporkan (laporan)

    18

    B Pengelolaan Hortikultura Bkl Produktivitas Salak (kw/ha) 0,6

    Produktivitas Melati (kw/m2) 0,5

    4 Peningkatan Produksi Hortikultura Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembinaan (orang)

    230

    Jumlah bibit yang didistribusikan (jenis) 8

    5 Penyediaan Pembenihan & Perlindungan Horti

    Bkl Jumlah petani yang mengikuti gerakan pengendalian OPT (orang)

    40

    Jumlah petani yang mengikuti pelatihan penerapan bioteknologi (orang)

    60

    Jumlah benih tanaman hortikultura yang dibagikan (jenis)

    7

    Luas kebun hortikultura yang dipelihara (ha)

    3,8

    6 Pengolahan & Pemasaran Hasil Hortikultura

    Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembinaan penerapan GHP (orang)

    80

    Jumlah promosi yang diikuti (kali) 1

    Jumlah laporan info yang dilaporkan (laporan)

    18

    7 Pendukung Kawasan Agropolitan Bkl Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi (orang)

    75

    Jumlah alat praktek yang dibagikan (macam)

    3

    C Pengelolaan Tanaman Perkebunan Bkl Produktivitas Mente (kg/ha) 23,23

    8 Peningkatan Produksi Perkebunan Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembinaan (orang)

    180

    Jumlah bibit yang didistribusikan (macam)

    3

    9 Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Perkeb

    Bkl Jumlah petani yang ikut pembinaan penerapan PHT (orang)

    20

    Jumlah laporan PHPT yang dibuat (laporan)

    18

    Jumlah benih tanaman dibagikan (bibit) 12.000

    Luas kebun yang dipelihara (ha) 1,8

  • 20

    No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) 10 Pengolahan & Pemasaran Hasil

    Perkebunan Bkl Jumlah petani yang mengikuti

    pembinaan (orang) 38

    Jumlah alat olahan yang didistribusikan (macam)

    1

    Jumlah laporan info yang dilaporkan (laporan)

    18

    D Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

    Bkl Prosentase kelompok tani menerima Alsintan

    20,0

    11 Fasilitasi Pembiayaan, Investasi dan Penyuluhan

    Bkl Jumlah petani yang mengikuti pelatihan (orang)

    54

    Jumlah penyuluhan oleh PPL (orang) 90

    Jumlah Posluhdes yang terbentuk dan terbina (desa)

    12

    Jumlah PPL berprestasi yang terpilih (orang)

    3

    Jumlah PPL yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas (orang)

    80

    12 Peningkatan Penyediaan Pupuk, Pestisida & Alsint

    Bkl Jumlah monitoring penyaluran pupuk yang dilaksanakan (orang)

    21

    Jumlah alsintan yang disalurkan (unit) 93

    Jumlah petani yang mengikuti pelatihan operator alsintan (orang)

    50

    Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi RDKK (orang)

    146

    Jumlah petani yang mengikuti pelatihan JP4O dan pupuk organic (orang)

    50

    13 Pengelolaan Lahan dan Irigasi Bkl Jumlah kelompok tani yang dibina (kelompok)

    7

    14 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

    Bkl Jumlah kelompok tani yang dinilai (orang)

    90

    E Pembangunan/Perbaikan Sumber-Sumber Air

    Bkl Prosentase sumber-sumber air yang terbangun (%)

    2,5

    15 Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air Tanah Dangkal

    Bkl Jumlah irigasi air tanah dangkal yang dibangun (unit)

    23

    16 Pembangunan/Perbaikan Jaringan Irigasi Desa

    Bkl Panjang jaringan irigasi desa yang dibangun (unit)

    11

    17 Pembangunan/Perbaikan Embung Bkl Jumlah embung yang dibangun (unit) 1

    18 Pembangunan/Perbaikan Dam Parit Bkl Jumlah dam parit yang dibangun (unit) 1

    F Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur

    Bkl Prosentase saluran irigasi berfungsi baik (%)

    1

    19 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier

    Bkl Jumlah saluran irigasi yang dibangun (unit)

    4

    G Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani

    Bkl Prosentase JUT yang dibangun (%) 122

    20 Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani

    Bkl Panjang JUT yang dibangun (unit) 64

    H Pengelolaan Kesekretariatan Bkl Nilai Kepuasan Masyarakat 81

    21 Kegiatan penyediaan Barang & Jasa Perkantor

    Bkl Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan (jenis)

    8

    Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan (jenis)

    18

    22 Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah

    Bkl Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan (LS)

    1

    Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan (LS)

    1

    23 Pengelolaan dan Penatalaksanaan BMD

    Bkl Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun (laporan)

    7

    24 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Bkl Jumlah sarana aparatur yang dipelihara (jenis)

    11

    Jumlah prasarana aparatur yang dipelihara (jenis)

    4

    25 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Bkl Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan (jenis)

    12

    Jumlah prasarana aparatur yang diadakan (unit)

    6

    26 Peningkatan Disiplin Pegawai Bkl Jumlah pegawai yang dibina (orang) 200

    27 Peningkatan Kapasitas Aparatur Bkl Jumlah penyuluh yang meningkat kapasitasnya (orang)

    30

  • 21

    No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) 28 Penyusunan Perencanaan dan

    Informasi PD Bkl Jumlah dokumen perencanaan PD

    yang disusun (dokumen) 5

    Jumlah data informasi PD yang disusun (dokumen)

    2

    29 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD

    Bkl Jumlah Lap Triwulanan & Lap Akhir monev PD yang tersusun (laporan)

    5

    Jumlah lap capaian kinerja &ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun (lap)

    1

    30 Penyusunan Laporan Keuangan Bkl Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun (laporan)

    1

    31 Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Jadi

    Bkl Jumlah kegiatan hari jadi yang iikuti (kali)

    1

  • 22

    BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

    3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Persoalan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bangkalan tidak terlepas

    dari persoalan pertanian dan perkebunan di tingkat Propinsi dan Nasional. Dari hasil

    telaahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Pertanian di

    Propinsi Jawa Timur, yang tercantum didalam RPJMD Propinsi Jawa Timur 2014 –

    2019 dan dapat mempengaruhi kondisi pertanian di Kabupaten Bangkalan dalam hal

    program dan kegiatan yang harus disinergikan adalah:

    a. Agenda RPJMD 2014 - 2019, di antaranya:

    1. Meningkatkan percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi yg berkualitas

    dan berkelanjutan terutama melalui pengembangan Agroindustri/Agrobisnis

    serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur terutama pertanian dan

    pedesaan.

    2. Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan

    kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat dan meningkatkan

    kesejahteraan sosial rakyat.

    3. Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan

    perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan penataan ruang

    b. Prioritas Pembangunan Pertanian Propinsi Jawa Timur, diantaranya:

    1. Revitalisasi Pertanian dan pengembangan agroindustri/ agrobisnis dengan

    kebijakan :

    - Meningkatkan pemberdayaan petani dan lembaga pendukungnya

    - Meningkatkan produktivitas, daya saing, dan nilai tambah produk

    pertanian

    - Meningkatkan pengembangan agroindustri dan agrobisnis

    - Meningkatkan pengamanan ketahanan pangan

    2. Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, dengan kebijakan

    diarahkan untuk meningkatkan upaya dan efektivitas penanggulangan

    kemiskinan dan pengangguran khususnya di pedesaan

    - Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan

    perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan penataan ruang dengan

    kebijakan :

    - Menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan pemanfaatan SDA

    - Mendorong pengembangan industri ramah lingkungan

    - Mencegah terjadinya kerusakan keberlanjutan perusakan hutan serta

    mencegah meluasnya areal lahan kritis

    - Memulihkan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang rusak

  • 23

    - Mengembangkan manajemen dan mekanisme penanggulangan bencana

    alam terutama di wilayah rawan banjir dan tanah longsor

    Dari 11 Prioritas Nasional tersebut, yang terkait dengan Kementerian Pertanian

    Republik Indonesia yang utamanya adalah Prioritas ke-5, yaitu Ketahanan Pangan.

    Dalam Rancangan RPJMN 2014 - 2019 tersebut, TEMA Prioritas Ketahanan Pangan

    adalah Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk

    mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian,

    peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

    Komoditi pangan prioritas Nasional adalah Padi, Jagung dan Kedele.Peningkatan

    pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% dan Indeks Nilai Tukar Petani

    (NTP) sebesar 115-120 pada tahun 2014. Secara nasional, target pertumbuhan

    Pertumbuhan ekonomi adalah: Rata-rata 6,3 – 6,8 persen, mencapai 7 persen pada

    tahun 2015 dan minimal 7 persen pada tahun 2016. Inflasi: rata-rata 4 – 6 persen,

    pengangguran: 5 – 6 persen pada tahun 2014, dan kemiskinan: 8 – 10 persen pada

    tahun 2017.

    Prioritas KETAHANAN PANGAN dalam Buku I rancangan RPJMN 2013 - 2018

    memiliki 6 (enam) substansi Inti yaitu:

    1. Lahan, pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian Penataan regulasi

    untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, Pengembangan areal

    pertanian baru seluas 2 juta hektar, dan Penertiban serta optimalisasi

    penggunaan lahan terlantar.

    2. Infrastruktur, pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan

    angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem

    informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi

    peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya.

    3. Penelitian dan Pengembangan, peningkatan upaya penelitian dan

    pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan

    hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional

    yang tinggi.

    4. Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi, dorongan untuk investasi pangan,

    pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan

    pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang

    menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan

    sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan

    terjangkau.

    5. Pangan dan Gizi, peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui

    pola pangan harapan.

    6. Adaptasi Perubahan Iklim, pengambilan langkah-langkah konkrit terkait adaptasi

    dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.

    7. Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam.

  • 24

    3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Bangkalan

    yang telah diurai diatas, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan

    Perkebunan Kabupaten Bangkalan mempunyai tujuan “Meningkatkan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan”.

    Ketercapaian tujuan tersebut dapat terukur melalui Indikator Tujuan Dinas

    Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan

    yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama dinas, yaitu pertumbuhan PDRB

    Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

    Sasaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

    Kabupaten Bangkalan adalah kondisi yang diharapkan tercapai jika tujuan yang telah

    ditetapkan telah berhasil. Sasaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura

    dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan sekaligus pembangunan Pertanian Tanaman

    Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 adalah

    sebagai berikut: 1. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan;

    2. Meningkatnya Produksi Hortikultura;

    3. Meningkatnya Produksi Perkebunan.

    Untuk mengetahui apakah sasaran-sasaran tersebut tercapai, maka telah

    ditetapkan indikator kinerja sasaran. Indikator atau ukuran kinerja sasaran yang

    dimaksud adalah :

    1. Produksi Padi (ton);

    2. Produksi Salak (ton);

    3. Produksi Mente (ton).

    Setiap indikator sasaran telah ditetapkan target capaiannya di masing-masing

    tahun selama periode 2020. Tabel 3.1. memperlihatkan tujuan dan sasaran, indikator

    kinerja serta target capaian indikator kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

    Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan Bangkalan tahun 2018 - 2023. Tabel 3.1.

    Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tujuan Sasaran

    Ket. Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja

    Target 2020 2021 2020 2021

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Meningkatkan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

    Pertumbuhan Subsektor TP

    2,0% 2,1% Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

    Produksi Padi (ton)

    334.991 335.341

    Pertumbuhan Subsektor Hortikultura

    1,5% 1,6% Produksi Salak (ton)

    665 667

    Pertumbuhan Subsektor Perkebunan

    1,5% 1,6% Produksi Mente (ton)

    590 591

    3.3. Program dan Kegiatan Rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

    Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan untuk tahun 2020 disusun

    berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah diuraikan di bab-

  • 25

    bab sebelumnya. Rencana program dan kegiatan tersebut juga tidak lepas dari

    Indikator-indikator yang biasa diberikan di bidang pertanian.

    Ada 8 Program dan 31 kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

    Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan tahun 2020 dengan rincian

    sebagai berikut:

    1. Program Pengelolaan Tanaman Pangan;

    1. Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;

    2. Kegiatan Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;

    3. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;

    2. Program Pengelolaan Tanaman Hortikultura;

    a. Kegiatan Peningkatan Produksi Hortikultura;

    b. Kegiatan Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Hortikultura;

    c. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;

    d. Kegiatan Pendukung Kawasan Agropolitan;

    3. Program Pengelolaan Tanaman Perkebunan;

    a. Kegiatan Peningkatan Produksi Perkebunan;

    b. Kegiatan Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Perkebunan;

    c. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;

    4. Program Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;

    a. Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan, Investasi dan Penyuluhan;

    b. Kegiatan Penyediaan Pupuk, Pestisida dan Alsintan;

    c. Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Irigasi;

    d. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani;

    5. Program Pembangunan/Perbaikan Sumber-Sumber Air;

    a. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air Tanah Dangkal;

    b. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Jaringan Irigasi Desa;

    c. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Embung;

    d. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Dam Parit;

    6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur;

    a. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier;

    7. Program Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani;

    a. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani;

    8. Program Pengelolaan Kesekretariatan;

    a. Kegiatan Kegiatan penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran;

    b. Kegiatan Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah;

    c. Kegiatan Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah;

    d. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;

    e. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur;

    f. Kegiatan Peningkatan Disiplin Pegawai;

    g. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur;

  • 26

    h. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Informasi PD;

    i. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD;

    j. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan;

    k. Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Kabupaten/Provinsi/Nasional.

  • 27

    BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

    Rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

    Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan untuk tahun 2020 disusun

    berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah diuraikan di bab-

    bab sebelumnya. Rencana program dan kegiatan tersebut juga tidak lepas dari

    Indikator-indikator yang biasa diberikan di bidang pertanian.

    Ada 8 Program dan 31 kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

    Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan tahun 2020 dengan rincian

    sebagai berikut:

    1. Program Pengelolaan Tanaman Pangan;

    a. Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;

    b. Kegiatan Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;

    c. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;

    2. Program Pengelolaan Tanaman Hortikultura;

    a. Kegiatan Peningkatan Produksi Hortikultura;

    b. Kegiatan Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Hortikultura;

    c. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;

    d. Kegiatan Pendukung Kawasan Agropolitan;

    3. Program Pengelolaan Tanaman Perkebunan;

    a. Kegiatan Peningkatan Produksi Perkebunan;

    b. Kegiatan Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Perkebunan;

    c. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;

    4. Program Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;

    a. Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan, Investasi dan Penyuluhan;

    b. Kegiatan Penyediaan Pupuk, Pestisida dan Alsintan;

    c. Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Irigasi;

    d. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani;

    5. Program Pembangunan/Perbaikan Sumber-Sumber Air;

    a. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air Tanah Dangkal;

    b. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Jaringan Irigasi Desa;

    c. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Embung;

    d. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Dam Parit;

    6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur;

    a. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier;

    7. Program Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani;

    a. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani;

    8. Program Pengelolaan Kesekretariatan;

    a. Kegiatan Kegiatan penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran;

  • 28

    b. Kegiatan Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah;

    c. Kegiatan Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah;

    d. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;

    e. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur;

    f. Kegiatan Peningkatan Disiplin Pegawai;

    g. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur;

    h. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Informasi PD;

    i. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD;

    j. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan;

    k. Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Kabupaten/Provinsi/Nasional.

    Kerangka pendanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Tanaman

    Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan tahun 2020 mengikuti

    arahan kerangka pendanaan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah

    Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangkalan 2018 - 2023. Dinas

    Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan

    adalah salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

    pilihan yang banyak bersentuhan dengan potensi lokal, sehingga mendapatkan

    prioritas dalam pendanaannya. Dana APBD, APBN, DDL, DAUG dan Sumber Dana

    Lainnya yang menjadi sumber dana pelaksanaan program dan kegiatan

    pembangunan pertanian Kabupaten Bangkalan. Diharapkan bahwa pada tahun 2020

    masih terdapat pemberian dana APBD, APBN, DDL, DAUG dan Sumber Dana

    Lainnya untuk mendukung pembangunan pertanian di Bangkalan.

    Di balik peluang yang sangat besar ini, terdapat tantangan yang menuntut

    Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten

    Bangkalan untuk meningkatkan kemampuan dalam merencanakan dan mengelola

    pembangunan pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah. Oleh karena

    itu, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten

    Bangkalan harus dapat mengoptimalkan dana/anggaran yang ada untuk membiaya

    seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam mencapai target yang

    telah ditentukan di kurun waktu lima tahun mendatang. Rencana penganggaran atau

    pagu indikatif setiap program dan kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

    Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan tahun 2020 dapat dilihat di Tabel

    4.1.

  • 29

    Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020

    dan Prakiraan Maju Tahun 2021

    Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

    /Kegiatan

    Rencana Tahun 2020 Catatan Penting

    Prakiraan Maju Rencana Tahun

    2021

    Lokasi Target

    Capaian Kinerja

    Kebutuhan Dana/Pagu

    Indikatif Sumber

    Dana Target

    Capaian Kinerja

    Kebutuhan Dana/ Pagu

    Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    3 Urusan Pilihan

    3 01 Bidang Pertanian

    3 01 31 Pengelolaan Tanaman Pangan Produktifitas padi (kw/ha) Bkl 59,5 993.500.000 DAUM 59,95 1.043.175.000

    Produktivitas Jagung (kw/ha) 24,0 25,0

    3 01 31 01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Jumlah petani mengikuti pertemuan bibit unggul (orang) Bkl 50 130.000.000 DAUM 50 136,500,000

    Jumlah petani yang mengikuti divesifikasi TP (orang) 40 37.000.000 40 38,850,000

    Jumlah petani yang mengikuti peningkatan produksi TP (orang)

    320 72.000.000 320 75,600,000

    Jumlah benih tanaman pangan yang dibagikan (kg) 1.800 49.000.000 2.000 51,450,000

    3 01 31 02 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

    Jumlah petani yang mengikuti gerakan pengendalian OPT (orang)

    Bkl 240 175.000.000 DAUM 240 183,750,000

    Jumlah petani penangkar yang dibina (orang) 60 106.000.000 60 111,300,000

    Jumlah petani yang mengikuti pelatihan curah hujan (orang)

    19 26.000.000 19 27,300,000

    3 01 31 03 Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan

    Jumlah petani yang mengikuti gerakan SLGHT (orang) Bkl 100 127.000.000 DAUM 100 133,350,000

    Jumlah petani yang mengikuti pembinaan olahan (orang)

    60 50.500.000 90 53,025,000

    Jumlah alat olahan yang didistribusikan (unit) 12 30.000.000 31,500,000

  • 30

    Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

    /Kegiatan

    Rencana Tahun 2020 Catatan Penting

    Prakiraan Maju Rencana Tahun

    2021

    Lokasi Target

    Capaian Kinerja

    Kebutuhan Dana/Pagu

    Indikatif Sumber

    Dana Target

    Capaian Kinerja

    Kebutuhan Dana/ Pagu

    Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    Jumlah promosi yang diikuti (kali) 1 78.000.000 1 81,900,000

    Jumlah laporan info yang dilaporkan (laporan) 18 113.000.0000 18 118,650,000

    3 01 32 Pengelolaan Hortikultura Produktivitas Salak (kw/ha) Bkl 0,6 660.000.000 DAUM 0,8 692.998.000

    Produktivitas Melati (kw/m2) 0,5 0,9

    3 01 32 01 Peningkatan Produksi Hortikultura Jumlah petani yang mengikuti pembinaan (orang) Bkl 230 168.359.500 DAUM 230 176,777,000

    Jumlah bibit yang didistribusikan (jenis) 8 96.640.500 8 101,472,000

    3 01 32 02 Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Hortikultura

    Jumlah petani yang mengikuti gerakan pengendalian OPT (orang)

    Bkl 40 28.903.100 DAUM 40 30,348,000

    Jumlah petani yang mengikuti pelatihan penerapan bioteknologi (orang)

    60 37.070.100 60 38,923,000

    Jumlah benih tanaman hortikultura yang dibagikan (jenis)

    7 22.925.700 7 24,071,000

    Luas kebun hortikultura yang dipelihara (ha) 3,8 61.101.100 3,8 64,156,000

    3 01 32 03 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Jumlah petani yang mengikuti pembinaan penerapan GHP (orang)

    Bkl 80 85.000.000 DAUM 80 89,250,000

    Jumlah promosi yang diikuti (kali) 1 32.000.000 1 33,600,000

    Jumlah laporan info yang dilaporkan (laporan) 18 28.000.000 18 29,400,000

    3 01 32 04 Pendukung Kawasan Agropolitan Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi (orang) Bkl 75 24.400.000 DAUM 75 25,620,000

    Jumlah alat praktek yang dibagikan (macam) 3 75.600.000 3 79,380,000

    3 01 33 Pengelolaan Tanaman Perkebunan Produktivitas Mente (kg/ha) BKl 23,23 413.000.000 DAUM 23,43 433,649,000

  • 31

    Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

    /Kegiatan

    Rencana Tahun 2020 Catatan Penting

    Prakiraan Maju Rencana Tahun

    2021

    Lokasi Target

    Capaian Kinerja

    Kebutuhan Dana/Pagu

    Indikatif Sumber

    Dana Target

    Capaian Kinerja

    Kebutuhan Dana/ Pagu

    Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    3 01 33 01 Peningkatan Produksi Perkebunan Jumlah petani yang mengikuti pembinaan (orang) Bkl 180 152.307.500 DAUM 180 159,922,000

    Jumlah bibit yang didistribusikan (macam) 3 97.692.500 3 102,577,000

    3 01 33 02 Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Perkebunan

    Jumlah petani yang ikut pembinaan penerapan PHT (orang)

    Bkl 20 18.000.000 DAUM 20 18,900,000

    Jumlah laporan PHPT yang dibuat (laporan) 18 17.000.000 18 17,850,000

    Jumlah benih tanaman dibagikan (bibit) 12.000 33.000.000 12.000 34,650,000

    Luas kebun yang dipelihara (ha) 1,8 45.000.000 1,8 47,250,000

    3 01 33 03 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Jumlah petani yang mengikuti pembinaan (orang) Bkl 38 18.720.000 DAUM 20 19,656,000

    Jumlah alat olahan yang didistribusikan (macam) 1 11.000.000 2 11,550,000

    Jumlah laporan info yang dilaporkan (laporan) 18 20.280.000 18 21,294,000

    3 01 34 Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Prosentase kelompok tani menerima Alsintan Bkl 20,0 1.461.000.000 DAUM 22,5 1,534,049,000

    3 01 34 01 Fasilitasi Pembiayaan, Investasi dan Penyuluhan Jumlah petani yang mengikuti pelatihan (orang) Bkl 54 100.000.000 DAUM 54 105,000,000

    Jumlah penyuluhan oleh PPL (orang) 90 112.000.000 90 117,600,000

    Jumlah Posluhdes yang terbentuk dan terbina (desa) 12 64.000.000 12 67,200,000

    Jumlah PPL berprestasi yang terpilih (orang) 3 54.000.000 3 56,700,000

    Jumlah PPL yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas (orang)

    80 149.000.000 80 156,450,000

    3 01 34 02 Peningkatan Penyediaan Pupuk, Pestisida dan Alsintan

    Jumlah monitoring penyaluran pupuk yang dilaksanakan (orang)

    Bkl 21 17.760.000 DAUM 22 16,548,000

  • 32

    Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

    /Kegiatan

    Rencana Tahun 2020 Catatan Penting

    Prakiraan Maju Rencana Tahun

    2021

    Lokasi Target

    Capaian Kinerja

    Kebutuhan Dana/Pagu

    Indikatif Sumber

    Dana Target

    Capaian Kinerja

    Kebutuhan Dana/ Pagu

    Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    Jumlah alsintan yang disalurkan (unit) 93 777.501.000 48 816,376,000

    Jumlah petani yang mengikuti pelatihan operator alsintan (orang)

    50 15.740.000 50 16,527,000

    Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi RDKK (orang) 146 24.334.000 146 25,550,000

    Jumlah petani yang mengikuti pelatihan JP4O dan pupuk organic (orang)

    50 16.665.000 50 17,498,000

    3 01 34 03 Pengelolaan Lahan dan Irigasi Jumlah kelompok tani yang dibina (kelompok) Bkl 7 65.000.000 DAUM 7 68,250,000

    3 01 34 04 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Jumlah kelompok tani yang dinilai (orang) Bkl 90 67.000.000 DAUM 90 70,350,000

    3 01 35 Pembangunan/Perbaikan Sumber-Sumber Air Prosentase sumber-sumber air yang terbangun (%) Bkl 2,5 3.630.501.258 DAUM 2,2 3,987,355,079

    3 01 35 01 Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air Tanah Dangkal

    Jumlah irigasi air tanah dangkal yang dibangun (unit) Bkl 23 2.500.000.000 DAUM 17 2,625,000,000

    3 01 35 02 Pembangunan/Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Panjang jaringan irigasi desa yang dibangun (unit) Bkl 11 780.501.258 DAUM 5 862,355,079

    3 01 35 03 Pembangunan/Perbaikan Embung Jumlah embung yang dibangun (unit) Bkl 1 200.000.000 DAUM 1 250,000,000

    3 01 35 04 Pembangunan/Perbaikan Dam Parit Jumlah dam parit yang dibangun (unit) Bkl 1 150.000.000 DAUM 1 250,000,000

    3 01 25 Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur

    Prosentase saluran irigasi berfungsi baik (%) Bkl 1 500.000.000 DAUM 1 500.000.000

    3 01 25 01 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier

    Jumlah saluran irigasi yang dibangun (unit) Bkl 4 500.000.000 DAUM 5 500.000.000

    3 01 36 Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani Prosentase JUT yang dibangun (%) Bkl 122 6,500.000.000 DAUM 49 7,000,000,000

    3 01 36 01 Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani Panjang JUT yang dibangun (unit) Bkl 64 6,500.000.000 DAUM 34 7,000,000,000

    3 01 16 Pengelolaan Kesekretariatan Peningkatan pelayanan kesekretariatan (%) Bkl 100 2.760.954.200 DAUM 100 2,371,549,000

  • 33

    Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

    /Kegiatan

    Rencana Tahun 2020 Catatan Penting

    Prakiraan Maju Rencana Tahun

    2021

    Lokasi Target

    Capaian Kinerja

    Kebutuhan Dana/Pagu

    Indikatif Sumber

    Dana Target

    Capaian Kinerja

    Kebutuhan Dana/ Pagu

    Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    3 01 16 01 Kegiatan penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

    Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan (jenis)

    Bkl 8 144.773.700 DAUM 8 152,010,000

    Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan (jenis) 18 1.391.680.500 18 1,461,264,000

    3 01 16 02 Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan (LS)

    Bkl 1 10.000.000 DAUM 1 10,500,000

    Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan (LS)

    1 100.000.000 1 105,000,000

    3 01 16 03 Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah

    Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun (laporan)

    Bkl 7 5.000.000 DAUM 7 5,250,000

    3 01 16 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana aparatur yang dipelihara (jenis) Bkl 11 37.500.000 DAUM 16 39,375,000

    Jumlah prasarana aparatur yang dipelihara (jenis) 4 63.000.000 4 66,150,000

    3 01 16 05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan (jenis) Bkl 12 350.000.000 DAUM 9 365,000,000

    Jumlah prasarana aparatur yang diadakan (unit) 6 500.000.000

    3 01 16 06 Peningkatan Disiplin Pegawai Jumlah pegawai yang dibina (orang) Bkl 200 10.000.000 DAUM 200 10,500,000

    3 01 16 07 Peningkatan Kapasitas Aparatur Jumlah penyuluh yang meningkat kapasitasnya (orang) Bkl 30 25.000.000 DAUM 30 26,250,000

    3 01 16 08 Penyusunan Perencanaan dan Informasi PD Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun (dokumen)

    Bkl 5 25.000.000 DAUM 3 26,250,000

    Jumlah data informasi PD yang disusun (dokumen) 2 50.000.000 4 52,500,000

    3 01 16 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD Jumlah Lap Triwulanan & Lap Akhir monev PD yang tersusun (laporan)

    Bkl 5 21.370.000 DAUM 5 22,620,000

    Jumlah lap capaian kinerja &ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun (lap)

    1 3.630.000 1 3,630,000

    3 01 16 10 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun (laporan)

    Bkl 1 4.000.000 DAUM 1 4,250,000

  • 34

    Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

    /Kegiatan

    Rencana Tahun 2020 Catatan Penting

    Prakiraan Maju Rencana Tahun

    2021

    Lokasi Target

    Capaian Kinerja

    Kebutuhan Dana/Pagu

    Indikatif Sumber

    Dana Target

    Capaian Kinerja

    Kebutuhan Dana/ Pagu

    Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

    3 01 16 11 Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Jumlah kegiatan hari jadi yang iikuti (kali) Bkl 1 20.000.000 DAUM 1 21,000,000

    JUMLAH 16,918.955.458

    17,562,775,079

  • 35

    BAB V PENUTUP

    Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura

    dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan merupakan gambaran mengenai program

    dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dalam rangka

    pengembangan pertanian di Kabupaten Bangkalan. Dokumen ini diharapkan dapat

    berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya

    pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

    Program Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan

    Perkebunan yang akan dilaksanakan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan,

    Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan pada dasarnya merupakan

    kelanjutan dari program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019.

    Pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun

    2020, secara mutlak menjadi tanggung jawab kita bersama termasuk peran

    masyarakat maupun instansi terkait sangat diperlukan.

    Bangkalan, 2019

    KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

    KABUPATEN BANGKALAN

    Ir. ABDULLAH FANANI Pembina Utama Muda

    NIP. 19590722 199303 1 002