Upload
others
View
35
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN TAHUN 2019
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2020
ii
KATA PENGANTAR
Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Dinas Pertanian
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tidak terlepas dari visi Bupati
Bangkalan 2019 – 2023 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Yang Relegius
dan Sejahtera Berbasis Potensi Lokal”. Dalam mendukung terwujudnya visi maka
perlu didukung adanya misi yang dibebankan ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan yaitu “Menyelenggarakan pelayanan dasar dan tata
kelola pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya lokal untuk meningkatkan
daya saing daerah”.
Guna mendukung tercapainya Visi dan Misi tersebut maka disusunlah
Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2020 merupakan dokumen yang diharapkan
dapat menjadi pedoman dan arahan bagi berbagai bentuk program dan kegiatan agar
dapat dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan dan terintegrasi.
Demikian, semoga dokumen Renja Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 ini dapat bermanfaat
bagi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan pertanian di Kabupaten
Bangkalan.
Bangkalan, 2019
KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGKALAN
Ir. ABDULLAH FANANI Pembina Utama Muda
NIP. 19590722 199303 1 002
iii
DAFTAR ISI JUDUL .............................................................................................................. i
KATA PENGANTAR ......................................................................................... ii
DAFTAR ISI ...................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL ............................................................................................... iv
BAB I. PENDAHULUAN .................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ........................................................................................... 1
1.2. Dasar Hukum ............................................................................................. 2
1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................... 3
1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................ 4
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 2019 ..................... 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah ................................................................................ 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ........................................... 12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .... 13
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ................................................. 14
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............................ 19
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .............................. 22
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ...................................................... 22
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .......................................... 24
3.3. Program dan Kegiatan ............................................................................... 24
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ......... 27
BAB V. PENUTUP ............................................................................................ 35
iv
DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian
Renstra PD s/d Triwulan I Tahun 2019 ........................................... 5
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ......................... 12
Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 .................. 14
Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2020 ............................................................................................... 19
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .......................................... 24
Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 ............................................ 29
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Bangkalan tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan
yang substansinya memuat tujuan, sasaran dan arah pembangunan daerah tahunan
mengikuti Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2023. Penyusunannya dilakukan
secara terencana, bertahap dan sistimatis yang didasarkan pada kondisi, potensi,
proyeksi pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai
kebutuhan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
Selain berperan strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional,
pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten
Bangkalan turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara
langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan
tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, maupun sumbangan tidak
langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan
dan hubungan sinergis dengan sektor lain.
Kinerja program pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja,
pembangunan sarana prasarana, penataan dan pengembangan kelembagaan
pertanian serta dukungan potensi sumber daya alam. Potensi Kabupaten Bangkalan
dengan sumberdaya lahan yang mencapai 1.260 km² pada tahun 2017 telah mampu
memenuhi kebutuhan pangan bagi 970.894 jiwa penduduknya sebagaimana Angka
Sementara BPS tahun 2018 menunjukkan produksi padi sebesar 331.676 ton,
produksi jagung 132.602 ton, kedelai 8.136 ton, durian 26.109 kuital, manga 161.212
kuintal, salak 6.664 kuintal, kelapa 2.060 kuintal, dan jambu mente 589 kuintal.
Pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Kabupaten
Bangkalan masih dihadapkan pada persoalan mendasar sektor pertanian seperti
meningkatnya jumlah penduduk, tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya
kemajuan teknologi dan informasi, makin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan
energi, perubahan iklim global, perkembangan dinamis sosial budaya masyarakat,
kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, terbatasnya akses petani terhadap
permodalan, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, masih
rawannya ketahanan pangan dan energi, masih rendahnya nilai tukar petani dan
kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait. Pembangunan pertanian
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ke depan menghadapi berbagai
tantangan diantaranya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pangan,
memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan, air, perbenihan dan perbibitan
guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, memperbaiki
2
dan meningkatkan kesuburan tanah, mengupayakan adaptasi terhadap perubahan
iklim dan pelestarian lingkungan hidup, mengupayakan pencapaian indikator
kesejahteraan yang mencakup angka kemiskinan dan pengangguran, memperkuat
kemampuan untuk bersaing di pasar global serta mengatasi pelemahan pertumbuhan
ekonomi akibat krisis global, serta memperbaiki citra petani dan pertanian agar
kembali diminati generasi penerus.
Beberapa kondisi tersebut menuntut strategi dan kebijakan sebagai kerangka
pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten
Bangkalan dalam dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 yang
selanjutnya memadukan pertumbuhan dan pemerataan, yaitu : keberpihakan dan
pemberdayaan masyarakat, pengembangan peran masyarakat dan pemantapan
arah perubahan struktur sosial, ekonomi, budaya yang bersumber pada peran serta
masyarakat lokal.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 dimaksudkan untuk mengakomodasi
kepentingan masyarakat yang penyusunannya memperhatikan mengacu Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
serta keinginan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran
daerah, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan musyawarah
perencanaan pusat dan daerah.
1.2. Landasan Hukum
Beberapa dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RENJA Dinas
Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan
Tahun 2020 adalah: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
3
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan
Tahun 2018-2023.
8. Peraturan Bupati bangkalan Nomor Tahun tentang Rencana Strategis
Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023.
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan RENJA Tahun 2020 Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan dimaksudkan untuk menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Pertanian Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan dalam mewujudkan
sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan serta efisiensi alokasi berbagai sumber daya.
Tujuan tersusunnya RENJA Tahun 2020 Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan adalah:
1. Menjadi dokumen perencanaan tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Bangkalan; 2. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2020.
4
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan RENJA Tahun 2020 Dinas Pertanian Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan mengacu Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 2019
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH 2019
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Tahun 2018 maka diperoleh hasil
sebagai berikut: Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan I Tahun 2019
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d
tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja
Perangkat Daerah tahun
2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun 2019)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 3 Urusan Pilihan
3 01 Bidang Pertanian
3 01 31 Pengelolaan Tanaman Pangan Produktifitas padi (kw/ha) 60,5 58,0 59,0 59,0 100 59,5 0 0
Produktivitas Jagung (kw/ha) 26,0 23,0 23,5 23,5 100 24,0 0 0
3 01 31 01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
Jumlah petani mengikuti pertemuan bibit unggul (orang)
250 0 0 0 0 50 0 0
Jumlah petani yang mengikuti divesifikasi TP (orang)
200 0 0 0 0 40 0 0
Jumlah petani yang mengikuti peningkatan produksi TP (orang)
1.600 0 0 0 0 320 0 0
Jumlah benih tanaman pangan yang dibagikan (kg)
10.000 0 0 0 0 1.800 0 0
6
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d
tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja
Perangkat Daerah tahun
2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun 2019)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 3 01 31 02 Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan Jumlah petani yang mengikuti gerakan pengendalian OPT (orang)
1.200 0 0 0 0 240 0 0
Jumlah petani penangkar yang dibina (orang)
300 0 0 0 0 60 0 0
Jumlah petani yang mengikuti pelatihan curah hujan (orang)
95 0 0 0 0 19 0 0
3 01 31 03 Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan
Jumlah petani yang mengikuti gerakan SLGHT (orang)
500 0 0 0 0 100 0 0
Jumlah petani yang mengikuti pembinaan olahan (orang)
420 0 0 0 0 60 0 0
Jumlah promosi yang diikuti (kali) 1 0 0 0 0 1 0 0
Jumlah laporan info yang dilaporkan (laporan)
18 0 0 0 0 18 0 0
3 01 32 Pengelolaan Hortikultura Produktivitas Salak (kw/ha) 1,1 0,4 0,5 0,5 100 0,6 0 0
Produktivitas Melati (kw/m2) 1,1 0,4 0,5 0,5 100 0,5 0 0
3 01 32 01 Peningkatan Produksi Hortikultura Jumlah petani yang mengikuti pembinaan (orang)
1.150 0 0 0 0 230 0 0
Jumlah bibit yang didistribusikan (jenis)
8 0 0 0 0 8 0 0
3 01 32 02 Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Hortikultura
Jumlah petani yang mengikuti gerakan pengendalian OPT (orang)
200 0 0 0 0 40 0 0
Jumlah petani yang mengikuti pelatihan penerapan bioteknologi (orang)
300 0 0 0 0 60 0 0
Jumlah benih tanaman hortikultura yang dibagikan (jenis)
7 0 0 0 0 7 0 0
7
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d
tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja
Perangkat Daerah tahun
2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun 2019)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Luas kebun hortikultura yang
dipelihara (ha) 3,8 0 0 0 0 3,8 0 0
3 01 32 03 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
Jumlah petani yang mengikuti pembinaan penerapan GHP (orang)
400 0 0 0 0 80 0 0
Jumlah promosi yang diikuti (kali) 1 0 0 0 0 1 0 0
Jumlah laporan info yang dilaporkan (laporan)
18 0 0 0 0 18 0 0
3 01 32 04 Pendukung Kawasan Agropolitan Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi (orang)
375 0 0 0 0 75 0 0
Jumlah alat praktek yang dibagikan (macam)
3 0 0 0 0 3 0 0
3 01 33 Pengelolaan Tanaman Perkebunan Produktivitas Mente (kg/ha) 23,63 23,13 23,13 23,13 100 23,23 0 0
3 01 33 01 Peningkatan Produksi Perkebunan Jumlah petani yang mengikuti pembinaan (orang)
900 0 0 0 0 180 0 0
Jumlah bibit yang didistribusikan (macam)
3 0 0 0 0 3 0 0
3 01 33 02 Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Perkebunan
Jumlah petani yang ikut pembinaan penerapan PHT (orang)
20 0 0 0 0 20 0 0
Jumlah laporan PHPT yang dibuat (laporan)
18 0 0 0 0 18 0 0
Jumlah benih tanaman dibagikan (bibit)
60.000 0 0 0 0 12.000 0 0
Luas kebun yang dipelihara (ha) 1,8 0 0 0 0 1,8 0 0
3 01 33 03 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
Jumlah petani yang mengikuti pembinaan (orang)
118 0 0 0 0 38 0 0
8
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d
tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja
Perangkat Daerah tahun
2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun 2019)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Jumlah alat olahan yang
didistribusikan (macam) 2 0 0 0 0 1 0 0
Jumlah laporan info yang dilaporkan (laporan)
18 0 0 0 0 18 0 0
3 01 34 Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
Prosentase kelompok tani menerima Alsintan
24,0 19,0 19,0 19,0 0 20,0 0 0
3 01 34 01 Fasilitasi Pembiayaan, Investasi dan Penyuluhan
Jumlah petani yang mengikuti pelatihan (orang)
270 0 0 0 0 54 0 0
Jumlah penyuluhan oleh PPL (orang)
450 0 0 0 0 90 0 0
Jumlah Posluhdes yang terbentuk dan terbina (desa)
60 0 0 0 0 12 0 0
Jumlah PPL berprestasi yang terpilih (orang)
15 0 0 0 0 3 0 0
Jumlah PPL yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas (orang)
400 0 0 0 0 80 0 0
3 01 34 02 Peningkatan Penyediaan Pupuk, Pestisida dan Alsintan
Jumlah monitoring penyaluran pupuk yang dilaksanakan (orang)
22 0 0 0 0 21 0 0
Jumlah alsintan yang disalurkan (unit)
285 0 0 0 0 93 0 0
Jumlah petani yang mengikuti pelatihan operator alsintan (orang)
250 0 0 0 0 50 0 0
Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi RDKK (orang)
430 0 0 0 0 146 0 0
Jumlah petani yang mengikuti pelatihan JP4O dan pupuk organic (orang)
250 0 0 0 0 50 0 0
3 01 34 03 Pengelolaan Lahan dan Irigasi Jumlah kelompok tani yang dibina (kelompok)
35 0 0 0 0 7 0 0
9
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d
tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja
Perangkat Daerah tahun
2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun 2019)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 3 01 34 04 Peningkatan Kemampuan Lembaga
Petani Jumlah kelompok tani yang dinilai (orang)
450 0 0 0 0 90 0 0
3 01 35 Pembangunan/Perbaikan Sumber-Sumber Air
Prosentase sumber-sumber air yang terbangun (%)
12 0 0 0 0 2,5 0 0
3 01 35 01 Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air Tanah Dangkal
Jumlah irigasi air tanah dangkal yang dibangun (unit)
91 0 0 0 0 23 0 0
3 01 35 02 Pembangunan/Perbaikan Jaringan Irigasi Desa
Panjang jaringan irigasi desa yang dibangun (unit)
31 0 0 0 0 11 0 0
3 01 35 03 Pembangunan/Perbaikan Embung Jumlah embung yang dibangun (unit)
5 0 0 0 0 1 0 0
3 01 35 04 Pembangunan/Perbaikan Dam Parit Jumlah dam parit yang dibangun (unit)
5 0 0 0 0 1 0 0
3 01 25 Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur
Prosentase saluran irigasi berfungsi baik (%)
4,4 0 0 0 0 1 0 0
3 01 25 01 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier
Jumlah saluran irigasi yang dibangun (unit)
24 0 0 0 0 4 0 0
3 01 36 Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani
Prosentase JUT yang dibangun (%)
345 0 0 0 0 122 0 0
3 01 36 01 Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani
Panjang JUT yang dibangun (unit)
200 0 0 0 0 64 0 0
3 01 16 Pengelolaan Kesekretariatan Peningkatan pelayanan kesekretariatan
100 0 0 0 0 81 0 0
3 01 16 01 Kegiatan penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan (jenis)
8 0 0 0 0 8 0 0
Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan (jenis)
18 0 0 0 0 18 0 0
3 01 16 02 Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah
Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan (LS)
1 0 0 0 0 1 0 0
Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan (LS)
1 0 0 0 0 1 0 0
10
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra Perangkat
Daerah) Tahun 2023
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun
2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah tahun
2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d
tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi Renja
Perangkat Daerah tahun
2018)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun 2019)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 3 01 16 03 Pengelolaan dan Penatalaksanaan
Barang Milik Daerah Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun (laporan)
7 0 0 0 0 7 0 0
3 01 16 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah sarana aparatur yang dipelihara (jenis)
16 0 0 0 0 11 0 0
Jumlah prasarana aparatur yang dipelihara (jenis)
4 0 0 0 0 4 0 0
3 01 16 05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan (jenis)
9 0 0 0 0 12 0 0
Jumlah prasarana aparatur yang diadakan (unit)
7 0 0 0 0 6 0 0
3 01 16 06 Peningkatan Disiplin Pegawai Jumlah pegawai yang dibina (orang)
200 0 0 0 0 200 0 0
3 01 16 07 Peningkatan Kapasitas Aparatur Jumlah penyuluh yang meningkat kapasitasnya (orang)
30 0 0 0 0 30 0 0
3 01 16 08 Penyusunan Perencanaan dan Informasi PD
Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun (dokumen)
3 0 0 0 0 5 0 0
Jumlah data informasi PD yang disusun (dokumen)
4 0 0 0 0 2 0 0
3 01 16 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD
Jumlah Lap Triwulanan & Lap Akhir monev PD yang tersusun (laporan)
5 0 0 0 0 5 0 0
Jumlah lap capaian kinerja &ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun (laporan)
1 0 0 0 0 1 0 0
3 01 16 10 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun (laporan)
1 0 0 0 0 1 0 0
3 01 16 11 Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Jadi
Jumlah kegiatan hari jadi yang diikuti (kali)
1 0 0 0 0 1 0 0
11
12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kinerja pelayanan Dinas Pertanian diukur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan Pangan sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran
2. Indikator yang menjadi tolok ukur adalah Ketersediaan dan Cadangan Pangan, melalui penjabarannya : Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
No Indikator SPM/
Standar Nasional
IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
A Meningkatkan produktivitas subsektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
1 Pertumbuhan Subsektor Tanaman Pangan 2,0% 2,0% 2,1% 2,2% 2,0% 2,0% 2,1% 2,2%
2 Pertumbuhan Subsektor Hortikultura 1,5% 1,5% 1,6% 1,7% 1,5% 1,5% 1,6% 1,7%
3 Pertumbuhan Subsektor Perkebunan 1,5% 1,5% 1,6% 1,7% 1,5% 1,5% 1,6% 1,7%
B Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
1 Produksi Padi (ton) 330.675 331.675 334.991 335.341 331.675 331.675 334.991 335.341
2 Produksi Salak (ton) 663 664 665 667 664 664 665 667
3 Produksi Mente (ton) 588 589 590 591 589 589 590 591
13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Permasalahan yang ada pada saat ini dan permasalahan yang diperkirakan
terjadi lima tahun kedepan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bangkalan perlu
mendapat perhatian dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka
menengah lima tahun. Dengan mengetahui permasalahan yang ada selanjutnya akan
dirumuskan dalam program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan yang ada.
Potensi ekonomi Kabupaten Bangkalan terutama bertumpu pada tiga sektor utama
yaitu Pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta jasa jasa. Potensi yang
sangat besar tersebut memerlukan upaya upaya yang dapat menggerakkan roda
perekonomian. Tingkat pertumbuhan Pembangunan di Kabupaten Bangkalan secara
umum dipengaruhi oleh permasalahan sebagai berikut :
1. Belum optimalnya pemenuhan hak dasar masyarakat utamanya pendidikan dan
kesehatan
2. Laju pertumbuhan ekonomi relatif lambat
3. Tingginya angka kemisikinan dan masih terbatasnya perluasan dan penyediaan
lapangan kerja
4. Rendahnya nilai investasi berskala besar
5. Belum memadainya infrastruktur daerah
6. Masih belum mandirinya pemerintah daerah dalam pembangunan di daerah
Adapun permasalahan di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan dipengaruhi oleh hal – hal sebagai berikut :
1. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global;
2. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air;
sedikitnya status dan kecilnya luas kepemilikan lahan;
3. Lemahnya sistem perbenihandan perbibitan nasional;
4. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masihtingginya suku bunga
usahatani;
5. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani danpenyuluh;
6. Masih rawannya ketahanan pangan dan ketahanan energi;
7. Belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik;
8. Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) dan belum padunya antar sektor dalam
menunjang pembangunan pertanian.
14
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) A Pengelolaan Tanaman
Pangan Bkl Produktifitas padi (kw/ha) 59,5 993.500.000 Pengelolaan Tanaman
Pangan Bkl Produktifitas padi (kw/ha) 59,5 993.500.000
Produktivitas Jagung (kw/ha) 24,0 Produktivitas Jagung (kw/ha) 24,0
1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
Bkl Jumlah petani mengikuti pertemuan bibit unggul (orang)
50 130.000.000 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
Bkl Jumlah petani mengikuti pertemuan bibit unggul (orang)
50 130.000.000
Jumlah petani yang mengikuti divesifikasi TP (orang)
40 37.000.000 Jumlah petani yang mengikuti divesifikasi TP (orang)
40 37.000.000
Jumlah petani yang mengikuti peningkatan produksi TP (orang)
320 72.000.000 Jumlah petani yang mengikuti peningkatan produksi TP (orang)
320 72.000.000
Jumlah benih tanaman pangan yang dibagikan (kg)
1.800 49.000.000 Jumlah benih tanaman pangan yang dibagikan (kg)
1.800 49.000.000
2 Pengolahan dan Pemasaran Hasil TP
Bkl Jumlah petani yang mengikuti gerakan pengendalian OPT (orang)
240 175.000.000 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Bkl Jumlah petani yang mengikuti gerakan pengendalian OPT (orang)
240 175.000.000
Jumlah petani penangkar yang dibina (orang)
60 106.000.000 Jumlah petani penangkar yang dibina (orang)
60 106.000.000
Jumlah petani yang mengikuti pelatihan curah hujan (orang)
19 26.000.000 Jumlah petani yang mengikuti pelatihan curah hujan (orang)
19 26.000.000
3 Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan TP
Bkl Jumlah petani yang mengikuti gerakan SLGHT (orang)
100 127.000.000 Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan
Bkl Jumlah petani yang mengikuti gerakan SLGHT (orang)
100 127.000.000
Jumlah petani yang mengikuti pembinaan olahan (orang)
60 50.500.000 Jumlah petani yang mengikuti pembinaan olahan (orang)
60 50.500.000
Jumlah alat olahan yang didistribusikan (unit)
12 30.000.000 Jumlah alat olahan yang didistribusikan (unit)
12 30.000.000
Jumlah promosi yang diikuti (kali) 1 78.000.000 Jumlah promosi yang diikuti (kali) 1 78.000.000
Jumlah laporan info yang dilaporkan (laporan)
18 113.000.0000 Jumlah laporan info yang dilaporkan (laporan)
18 113.000.0000
B Pengelolaan Hortikultura Bkl Produktivitas Salak (kw/ha) 0,6 660.000.000 Pengelolaan Hortikultura Bkl Produktivitas Salak (kw/ha) 0,6 660.000.000
Produktivitas Melati (kw/m2) 0,5 Produktivitas Melati (kw/m2) 0,5
4 Peningkatan Produksi Hortikultura
Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembinaan (orang)
230 168.359.500 Peningkatan Produksi Hortikultura
Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembinaan (orang)
230 168.359.500
15
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Jumlah bibit yang didistribusikan
(jenis) 8 96.640.500 Jumlah bibit yang didistribusikan
(jenis) 8 96.640.500
5 Penyediaan Pembenihan & Perlindungan Horti
Bkl Jumlah petani yang mengikuti gerakan pengendalian OPT (orang)
40 28.903.100 Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Horti
Bkl Jumlah petani yang mengikuti gerakan pengendalian OPT (orang)
40 28.903.100
Jumlah petani yang mengikuti pelatihan penerapan bioteknologi (orang)
60 37.070.100 Jumlah petani yang mengikuti pelatihan penerapan bioteknologi (orang)
60 37.070.100
Jumlah benih tanaman hortikultura yang dibagikan (jenis)
7 22.925.700 Jumlah benih tanaman hortikultura yang dibagikan (jenis)
7 22.925.700
Luas kebun hortikultura yang dipelihara (ha)
3,8 61.101.100 Luas kebun hortikultura yang dipelihara (ha)
3,8 61.101.100
6 Pengolahan & Pemasaran Hasil Hortikultura
Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembinaan penerapan GHP (orang)
80 85.000.000 Pengolahan & Pemasaran Hasil Hortikultura
Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembinaan penerapan GHP (orang)
80 85.000.000
Jumlah promosi yang diikuti (kali) 1 32.000.000 Jumlah promosi yang diikuti (kali) 1 32.000.000
Jumlah laporan info yang dilaporkan (laporan)
18 28.000.000 Jumlah laporan info yang dilaporkan (laporan)
18 28.000.000
7 Pendukung Kawasan Agropolitan
Bkl Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi (orang)
75 24.400.000 Pendukung Kawasan Agropolitan
Bkl Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi (orang)
75 24.400.000
Jumlah alat praktek yang dibagikan (macam)
3 75.600.000 Jumlah alat praktek yang dibagikan (macam)
3 75.600.000
C Pengelolaan Tanaman Perkebunan
Bkl Produktivitas Mente (kg/ha) 23,23 413.000.000 Pengelolaan Tanaman Perkebunan
Bkl Produktivitas Mente (kg/ha) 23,23 413.000.000
8 Peningkatan Produksi Perkebunan
Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembinaan (orang)
180 152.307.500 Peningkatan Produksi Perkebunan
Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembinaan (orang)
180 152.307.500
Jumlah bibit yang didistribusikan (macam)
3 97.692.500 Jumlah bibit yang didistribusikan (macam)
3 97.692.500
9 Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Perkeb
Bkl Jumlah petani yang ikut pembinaan penerapan PHT (orang)
20 18.000.000 Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Perkeb
Bkl Jumlah petani yang ikut pembinaan penerapan PHT (orang)
20 18.000.000
Jumlah laporan PHPT yang dibuat (laporan)
18 17.000.000 Jumlah laporan PHPT yang dibuat (laporan)
18 17.000.000
Jumlah benih tanaman dibagikan (bibit)
12.000 33.000.000 Jumlah benih tanaman dibagikan (bibit)
12.000 33.000.000
Luas kebun yang dipelihara (ha) 1,8 45.000.000 Luas kebun yang dipelihara (ha) 1,8 45.000.000
10 Pengolahan & Pemasaran Hasil Perkebunan
Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembinaan (orang)
38 18.720.000 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembinaan (orang)
38 18.720.000
Jumlah alat olahan yang didistribusikan (macam)
1 11.000.000 Jumlah alat olahan yang didistribusikan (macam)
1 11.000.000
16
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Jumlah laporan info yang dilaporkan
(laporan) 18 20.280.000 Jumlah laporan info yang dilaporkan
(laporan) 18 20.280.000
D Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
Bkl Prosentase kelompok tani menerima Alsintan
20,0 1.461.000.000 Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
Bkl Prosentase kelompok tani menerima Alsintan
20,0 1.461.000.000
11 Fasilitasi Pembiayaan, Investasi dan Penyuluhan
Bkl Jumlah petani yang mengikuti pelatihan (orang)
54 100.000.000 Fasilitasi Pembiayaan, Investasi dan Penyuluhan
Bkl Jumlah petani yang mengikuti pelatihan (orang)
54 100.000.000
Jumlah penyuluhan oleh PPL (orang)
90 112.000.000 Jumlah penyuluhan oleh PPL (orang) 90 112.000.000
Jumlah Posluhdes yang terbentuk dan terbina (desa)
12 64.000.000 Jumlah Posluhdes yang terbentuk dan terbina (desa)
12 64.000.000
Jumlah PPL berprestasi yang terpilih (orang)
3 54.000.000 Jumlah PPL berprestasi yang terpilih (orang)
3 54.000.000
Jumlah PPL yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas (orang)
80 149.000.000 Jumlah PPL yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas (orang)
80 149.000.000
12 Peningkatan Penyediaan Pupuk, Pestisida & Alsint
Bkl Jumlah monitoring penyaluran pupuk yang dilaksanakan (orang)
21 17.760.000 Peningkatan Penyediaan Pupuk, Pestisida & Alsintan
Bkl Jumlah monitoring penyaluran pupuk yang dilaksanakan (orang)
21 17.760.000
Jumlah alsintan yang disalurkan (unit)
93 777.501.000 Jumlah alsintan yang disalurkan (unit)
93 777.501.000
Jumlah petani yang mengikuti pelatihan operator alsintan (orang)
50 15.740.000 Jumlah petani yang mengikuti pelatihan operator alsintan (orang)
50 15.740.000
Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi RDKK (orang)
146 24.334.000 Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi RDKK (orang)
146 24.334.000
Jumlah petani yang mengikuti pelatihan JP4O dan pupuk organic (orang)
50 16.665.000 Jumlah petani yang mengikuti pelatihan JP4O dan pupuk organic (orang)
50 16.665.000
13 Pengelolaan Lahan dan Irigasi
Bkl Jumlah kelompok tani yang dibina (kelompok)
7 65.000.000 Pengelolaan Lahan dan Irigasi
Bkl Jumlah kelompok tani yang dibina (kelompok)
7 65.000.000
14 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Bkl Jumlah kelompok tani yang dinilai (orang)
90 67.000.000 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Bkl Jumlah kelompok tani yang dinilai (orang)
90 67.000.000
E Pembangunan/Perbaikan Sumber-Sumber Air
Bkl Prosentase sumber-sumber air yang terbangun (%)
2,5 3.630.501.258 Pembangunan/Perbaikan Sumber-Sumber Air
Bkl Prosentase sumber-sumber air yang terbangun (%)
2,5 3.630.501.258
15 Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air Tanah Dangkal
Bkl Jumlah irigasi air tanah dangkal yang dibangun (unit)
23 2.500.000.000 Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air Tanah Dangkal
Bkl Jumlah irigasi air tanah dangkal yang dibangun (unit)
23 2.500.000.000
16 Pembangunan/Perbaikan Jaringan Irigasi Desa
Bkl Panjang jaringan irigasi desa yang dibangun (unit)
11 780.501.258 Pembangunan/Perbaikan Jaringan Irigasi Desa
Bkl Panjang jaringan irigasi desa yang dibangun (unit)
11 780.501.258
17 Pembangunan/Perbaikan Embung
Bkl Jumlah embung yang dibangun (unit)
1 200.000.000 Pembangunan/Perbaikan Embung
Bkl Jumlah embung yang dibangun (unit) 1 200.000.000
17
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 18 Pembangunan/Perbaikan
Dam Parit Bkl Jumlah dam parit yang dibangun
(unit) 1 150.000.000 Pembangunan/Perbaikan
Dam Parit Bkl Jumlah dam parit yang dibangun
(unit) 1 150.000.000
F Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur
Bkl Prosentase saluran irigasi berfungsi baik (%)
1 500.000.000 Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur
Bkl Prosentase saluran irigasi berfungsi baik (%)
1 500.000.000
19 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier
Bkl Jumlah saluran irigasi yang dibangun (unit)
4 500.000.000 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier
Bkl Jumlah saluran irigasi yang dibangun (unit)
4 500.000.000
G Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani
Bkl Prosentase JUT yang dibangun (%) 122 6,500.000.000 Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani
Bkl Prosentase JUT yang dibangun (%) 122 6,500.000.000
20 Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani
Bkl Panjang JUT yang dibangun (unit) 64 6,500.000.000 Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani
Bkl Panjang JUT yang dibangun (unit) 64 6,500.000.000
H Pengelolaan Kesekretariatan
Bkl Peningkatan kinerja perangkat daerah (%)
100 2.760.954.200 Pengelolaan Kesekretariatan
Bkl Peningkatan kinerja perangkat daerah (%)
100 2.760.954.200
21 Kegiatan penyediaan Barang & Jasa Perkantor
Bkl Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan (jenis)
8 144.773.700 Kegiatan penyediaan Barang dan Jasa Perkantor
Bkl Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan (jenis)
8 144.773.700
Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan (jenis)
18 1.391.680.500 Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan (jenis)
18 1.391.680.500
22 Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah
Bkl Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan (LS)
1 10.000.000 Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah
Bkl Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan (LS)
1 10.000.000
Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan (LS)
1 100.000.000 Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan (LS)
1 100.000.000
23 Pengelolaan dan Penatalaksanaan BMD
Bkl Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun (laporan)
7 5.000.000 Pengelolaan dan Penatalaksanaan BMD
Bkl Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun (laporan)
7 5.000.000
24 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Bkl Jumlah sarana aparatur yang dipelihara (jenis)
11 37.500.000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Bkl Jumlah sarana aparatur yang dipelihara (jenis)
11 37.500.000
Jumlah prasarana aparatur yang dipelihara (jenis)
4 63.000.000 Jumlah prasarana aparatur yang dipelihara (jenis)
4 63.000.000
25 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Bkl Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan (jenis)
12 350.000.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Bkl Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan (jenis)
12 350.000.000
Jumlah prasarana aparatur yang diadakan (unit)
6 500.000.000 Jumlah prasarana aparatur yang diadakan (unit)
6 500.000.000
26 Peningkatan Disiplin Pegawai
Bkl Jumlah pegawai yang dibina (orang) 200 10.000.000 Peningkatan Disiplin Pegawai
Bkl Jumlah pegawai yang dibina (orang) 200 10.000.000
27 Peningkatan Kapasitas Aparatur
Bkl Jumlah penyuluh yang meningkat kapasitasnya (orang)
30 25.000.000 Peningkatan Kapasitas Aparatur
Bkl Jumlah penyuluh yang meningkat kapasitasnya (orang)
30 25.000.000
28 Penyusunan Perencanaan dan Informasi PD
Bkl Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun (dokumen)
5 25.000.000 Penyusunan Perencanaan dan Informasi PD
Bkl Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun (dokumen)
5 25.000.000
18
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Jumlah data informasi PD yang
disusun (dokumen) 2 50.000.000 Jumlah data informasi PD yang
disusun (dokumen) 2 50.000.000
29 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD
Bkl Jumlah Lap Triwulanan & Lap Akhir monev PD yang tersusun (laporan)
5 21.370.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD
Bkl Jumlah Lap Triwulanan & Lap Akhir monev PD yang tersusun (laP)
5 21.370.000
Jumlah lap capaian kinerja &ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun (lap)
1 3.630.000 Jumlah lap capaian kinerja &ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun (lap)
1 3.630.000
30 Penyusunan Laporan Keuangan
Bkl Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun (laporan)
1 4.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan
Bkl Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun (laporan)
1 4.000.000
31 Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Jadi
Bkl Jumlah kegiatan hari jadi yang iikuti (kali)
1 20.000.000 Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Jadi
Bkl Jumlah kegiatan hari jadi yang iikuti (kali)
1 20.000.000
JUMLAH 16.918.955.458 JUMLAH 16.918.955.458
19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tabel 2.4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) A Pengelolaan Tanaman Pangan Bkl Produktifitas padi (kw/ha) 59,5
Produktivitas Jagung (kw/ha) 24,0
1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
Bkl Jumlah petani mengikuti pertemuan bibit unggul (orang)
50
Jumlah petani yang mengikuti divesifikasi TP (orang)
40
Jumlah petani yang mengikuti peningkatan produksi TP (orang)
320
Jumlah benih tanaman pangan yang dibagikan (kg)
1.800
2 Pengolahan dan Pemasaran Hasil TP
Bkl Jumlah petani yang mengikuti gerakan pengendalian OPT (orang)
240
Jumlah petani penangkar yang dibina (orang)
60
Jumlah petani yang mengikuti pelatihan curah hujan (orang)
19
3 Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan TP
Bkl Jumlah petani yang mengikuti gerakan SLGHT (orang)
100
Jumlah petani yang mengikuti pembinaan olahan (orang)
60
Jumlah alat olahan yang didistribusikan (unit)
12
Jumlah promosi yang diikuti (kali) 1
Jumlah laporan info yang dilaporkan (laporan)
18
B Pengelolaan Hortikultura Bkl Produktivitas Salak (kw/ha) 0,6
Produktivitas Melati (kw/m2) 0,5
4 Peningkatan Produksi Hortikultura Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembinaan (orang)
230
Jumlah bibit yang didistribusikan (jenis) 8
5 Penyediaan Pembenihan & Perlindungan Horti
Bkl Jumlah petani yang mengikuti gerakan pengendalian OPT (orang)
40
Jumlah petani yang mengikuti pelatihan penerapan bioteknologi (orang)
60
Jumlah benih tanaman hortikultura yang dibagikan (jenis)
7
Luas kebun hortikultura yang dipelihara (ha)
3,8
6 Pengolahan & Pemasaran Hasil Hortikultura
Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembinaan penerapan GHP (orang)
80
Jumlah promosi yang diikuti (kali) 1
Jumlah laporan info yang dilaporkan (laporan)
18
7 Pendukung Kawasan Agropolitan Bkl Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi (orang)
75
Jumlah alat praktek yang dibagikan (macam)
3
C Pengelolaan Tanaman Perkebunan Bkl Produktivitas Mente (kg/ha) 23,23
8 Peningkatan Produksi Perkebunan Bkl Jumlah petani yang mengikuti pembinaan (orang)
180
Jumlah bibit yang didistribusikan (macam)
3
9 Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Perkeb
Bkl Jumlah petani yang ikut pembinaan penerapan PHT (orang)
20
Jumlah laporan PHPT yang dibuat (laporan)
18
Jumlah benih tanaman dibagikan (bibit) 12.000
Luas kebun yang dipelihara (ha) 1,8
20
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 10 Pengolahan & Pemasaran Hasil
Perkebunan Bkl Jumlah petani yang mengikuti
pembinaan (orang) 38
Jumlah alat olahan yang didistribusikan (macam)
1
Jumlah laporan info yang dilaporkan (laporan)
18
D Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
Bkl Prosentase kelompok tani menerima Alsintan
20,0
11 Fasilitasi Pembiayaan, Investasi dan Penyuluhan
Bkl Jumlah petani yang mengikuti pelatihan (orang)
54
Jumlah penyuluhan oleh PPL (orang) 90
Jumlah Posluhdes yang terbentuk dan terbina (desa)
12
Jumlah PPL berprestasi yang terpilih (orang)
3
Jumlah PPL yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas (orang)
80
12 Peningkatan Penyediaan Pupuk, Pestisida & Alsint
Bkl Jumlah monitoring penyaluran pupuk yang dilaksanakan (orang)
21
Jumlah alsintan yang disalurkan (unit) 93
Jumlah petani yang mengikuti pelatihan operator alsintan (orang)
50
Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi RDKK (orang)
146
Jumlah petani yang mengikuti pelatihan JP4O dan pupuk organic (orang)
50
13 Pengelolaan Lahan dan Irigasi Bkl Jumlah kelompok tani yang dibina (kelompok)
7
14 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Bkl Jumlah kelompok tani yang dinilai (orang)
90
E Pembangunan/Perbaikan Sumber-Sumber Air
Bkl Prosentase sumber-sumber air yang terbangun (%)
2,5
15 Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air Tanah Dangkal
Bkl Jumlah irigasi air tanah dangkal yang dibangun (unit)
23
16 Pembangunan/Perbaikan Jaringan Irigasi Desa
Bkl Panjang jaringan irigasi desa yang dibangun (unit)
11
17 Pembangunan/Perbaikan Embung Bkl Jumlah embung yang dibangun (unit) 1
18 Pembangunan/Perbaikan Dam Parit Bkl Jumlah dam parit yang dibangun (unit) 1
F Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur
Bkl Prosentase saluran irigasi berfungsi baik (%)
1
19 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier
Bkl Jumlah saluran irigasi yang dibangun (unit)
4
G Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani
Bkl Prosentase JUT yang dibangun (%) 122
20 Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani
Bkl Panjang JUT yang dibangun (unit) 64
H Pengelolaan Kesekretariatan Bkl Nilai Kepuasan Masyarakat 81
21 Kegiatan penyediaan Barang & Jasa Perkantor
Bkl Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan (jenis)
8
Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan (jenis)
18
22 Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah
Bkl Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan (LS)
1
Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan (LS)
1
23 Pengelolaan dan Penatalaksanaan BMD
Bkl Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun (laporan)
7
24 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Bkl Jumlah sarana aparatur yang dipelihara (jenis)
11
Jumlah prasarana aparatur yang dipelihara (jenis)
4
25 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Bkl Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan (jenis)
12
Jumlah prasarana aparatur yang diadakan (unit)
6
26 Peningkatan Disiplin Pegawai Bkl Jumlah pegawai yang dibina (orang) 200
27 Peningkatan Kapasitas Aparatur Bkl Jumlah penyuluh yang meningkat kapasitasnya (orang)
30
21
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 28 Penyusunan Perencanaan dan
Informasi PD Bkl Jumlah dokumen perencanaan PD
yang disusun (dokumen) 5
Jumlah data informasi PD yang disusun (dokumen)
2
29 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD
Bkl Jumlah Lap Triwulanan & Lap Akhir monev PD yang tersusun (laporan)
5
Jumlah lap capaian kinerja &ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun (lap)
1
30 Penyusunan Laporan Keuangan Bkl Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun (laporan)
1
31 Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Jadi
Bkl Jumlah kegiatan hari jadi yang iikuti (kali)
1
22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Persoalan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Bangkalan tidak terlepas
dari persoalan pertanian dan perkebunan di tingkat Propinsi dan Nasional. Dari hasil
telaahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Pertanian di
Propinsi Jawa Timur, yang tercantum didalam RPJMD Propinsi Jawa Timur 2014 –
2019 dan dapat mempengaruhi kondisi pertanian di Kabupaten Bangkalan dalam hal
program dan kegiatan yang harus disinergikan adalah:
a. Agenda RPJMD 2014 - 2019, di antaranya:
1. Meningkatkan percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi yg berkualitas
dan berkelanjutan terutama melalui pengembangan Agroindustri/Agrobisnis
serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur terutama pertanian dan
pedesaan.
2. Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan
kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat dan meningkatkan
kesejahteraan sosial rakyat.
3. Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan
perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan penataan ruang
b. Prioritas Pembangunan Pertanian Propinsi Jawa Timur, diantaranya:
1. Revitalisasi Pertanian dan pengembangan agroindustri/ agrobisnis dengan
kebijakan :
- Meningkatkan pemberdayaan petani dan lembaga pendukungnya
- Meningkatkan produktivitas, daya saing, dan nilai tambah produk
pertanian
- Meningkatkan pengembangan agroindustri dan agrobisnis
- Meningkatkan pengamanan ketahanan pangan
2. Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, dengan kebijakan
diarahkan untuk meningkatkan upaya dan efektivitas penanggulangan
kemiskinan dan pengangguran khususnya di pedesaan
- Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan
perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan penataan ruang dengan
kebijakan :
- Menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan pemanfaatan SDA
- Mendorong pengembangan industri ramah lingkungan
- Mencegah terjadinya kerusakan keberlanjutan perusakan hutan serta
mencegah meluasnya areal lahan kritis
- Memulihkan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang rusak
23
- Mengembangkan manajemen dan mekanisme penanggulangan bencana
alam terutama di wilayah rawan banjir dan tanah longsor
Dari 11 Prioritas Nasional tersebut, yang terkait dengan Kementerian Pertanian
Republik Indonesia yang utamanya adalah Prioritas ke-5, yaitu Ketahanan Pangan.
Dalam Rancangan RPJMN 2014 - 2019 tersebut, TEMA Prioritas Ketahanan Pangan
adalah Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk
mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian,
peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.
Komoditi pangan prioritas Nasional adalah Padi, Jagung dan Kedele.Peningkatan
pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% dan Indeks Nilai Tukar Petani
(NTP) sebesar 115-120 pada tahun 2014. Secara nasional, target pertumbuhan
Pertumbuhan ekonomi adalah: Rata-rata 6,3 – 6,8 persen, mencapai 7 persen pada
tahun 2015 dan minimal 7 persen pada tahun 2016. Inflasi: rata-rata 4 – 6 persen,
pengangguran: 5 – 6 persen pada tahun 2014, dan kemiskinan: 8 – 10 persen pada
tahun 2017.
Prioritas KETAHANAN PANGAN dalam Buku I rancangan RPJMN 2013 - 2018
memiliki 6 (enam) substansi Inti yaitu:
1. Lahan, pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian Penataan regulasi
untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, Pengembangan areal
pertanian baru seluas 2 juta hektar, dan Penertiban serta optimalisasi
penggunaan lahan terlantar.
2. Infrastruktur, pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan
angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem
informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi
peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya.
3. Penelitian dan Pengembangan, peningkatan upaya penelitian dan
pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan
hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional
yang tinggi.
4. Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi, dorongan untuk investasi pangan,
pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan
pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang
menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan
sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan
terjangkau.
5. Pangan dan Gizi, peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui
pola pangan harapan.
6. Adaptasi Perubahan Iklim, pengambilan langkah-langkah konkrit terkait adaptasi
dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.
7. Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam.
24
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Bangkalan
yang telah diurai diatas, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Bangkalan mempunyai tujuan “Meningkatkan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan”.
Ketercapaian tujuan tersebut dapat terukur melalui Indikator Tujuan Dinas
Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan
yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama dinas, yaitu pertumbuhan PDRB
Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
Sasaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Bangkalan adalah kondisi yang diharapkan tercapai jika tujuan yang telah
ditetapkan telah berhasil. Sasaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan sekaligus pembangunan Pertanian Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 adalah
sebagai berikut: 1. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan;
2. Meningkatnya Produksi Hortikultura;
3. Meningkatnya Produksi Perkebunan.
Untuk mengetahui apakah sasaran-sasaran tersebut tercapai, maka telah
ditetapkan indikator kinerja sasaran. Indikator atau ukuran kinerja sasaran yang
dimaksud adalah :
1. Produksi Padi (ton);
2. Produksi Salak (ton);
3. Produksi Mente (ton).
Setiap indikator sasaran telah ditetapkan target capaiannya di masing-masing
tahun selama periode 2020. Tabel 3.1. memperlihatkan tujuan dan sasaran, indikator
kinerja serta target capaian indikator kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan Bangkalan tahun 2018 - 2023. Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tujuan Sasaran
Ket. Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja
Target 2020 2021 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Meningkatkan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Pertumbuhan Subsektor TP
2,0% 2,1% Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Produksi Padi (ton)
334.991 335.341
Pertumbuhan Subsektor Hortikultura
1,5% 1,6% Produksi Salak (ton)
665 667
Pertumbuhan Subsektor Perkebunan
1,5% 1,6% Produksi Mente (ton)
590 591
3.3. Program dan Kegiatan Rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan untuk tahun 2020 disusun
berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah diuraikan di bab-
25
bab sebelumnya. Rencana program dan kegiatan tersebut juga tidak lepas dari
Indikator-indikator yang biasa diberikan di bidang pertanian.
Ada 8 Program dan 31 kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan tahun 2020 dengan rincian
sebagai berikut:
1. Program Pengelolaan Tanaman Pangan;
1. Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
2. Kegiatan Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
3. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
2. Program Pengelolaan Tanaman Hortikultura;
a. Kegiatan Peningkatan Produksi Hortikultura;
b. Kegiatan Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Hortikultura;
c. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
d. Kegiatan Pendukung Kawasan Agropolitan;
3. Program Pengelolaan Tanaman Perkebunan;
a. Kegiatan Peningkatan Produksi Perkebunan;
b. Kegiatan Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Perkebunan;
c. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
4. Program Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
a. Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan, Investasi dan Penyuluhan;
b. Kegiatan Penyediaan Pupuk, Pestisida dan Alsintan;
c. Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Irigasi;
d. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani;
5. Program Pembangunan/Perbaikan Sumber-Sumber Air;
a. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air Tanah Dangkal;
b. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Jaringan Irigasi Desa;
c. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Embung;
d. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Dam Parit;
6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur;
a. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier;
7. Program Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani;
a. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani;
8. Program Pengelolaan Kesekretariatan;
a. Kegiatan Kegiatan penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran;
b. Kegiatan Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah;
c. Kegiatan Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah;
d. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
e. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
f. Kegiatan Peningkatan Disiplin Pegawai;
g. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur;
26
h. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Informasi PD;
i. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD;
j. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan;
k. Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Kabupaten/Provinsi/Nasional.
27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan untuk tahun 2020 disusun
berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah diuraikan di bab-
bab sebelumnya. Rencana program dan kegiatan tersebut juga tidak lepas dari
Indikator-indikator yang biasa diberikan di bidang pertanian.
Ada 8 Program dan 31 kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan tahun 2020 dengan rincian
sebagai berikut:
1. Program Pengelolaan Tanaman Pangan;
a. Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
b. Kegiatan Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
c. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
2. Program Pengelolaan Tanaman Hortikultura;
a. Kegiatan Peningkatan Produksi Hortikultura;
b. Kegiatan Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Hortikultura;
c. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
d. Kegiatan Pendukung Kawasan Agropolitan;
3. Program Pengelolaan Tanaman Perkebunan;
a. Kegiatan Peningkatan Produksi Perkebunan;
b. Kegiatan Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Perkebunan;
c. Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
4. Program Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
a. Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan, Investasi dan Penyuluhan;
b. Kegiatan Penyediaan Pupuk, Pestisida dan Alsintan;
c. Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Irigasi;
d. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani;
5. Program Pembangunan/Perbaikan Sumber-Sumber Air;
a. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air Tanah Dangkal;
b. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Jaringan Irigasi Desa;
c. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Embung;
d. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Dam Parit;
6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur;
a. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier;
7. Program Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani;
a. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani;
8. Program Pengelolaan Kesekretariatan;
a. Kegiatan Kegiatan penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran;
28
b. Kegiatan Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah;
c. Kegiatan Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah;
d. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
e. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
f. Kegiatan Peningkatan Disiplin Pegawai;
g. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur;
h. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Informasi PD;
i. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD;
j. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan;
k. Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Kabupaten/Provinsi/Nasional.
Kerangka pendanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan tahun 2020 mengikuti
arahan kerangka pendanaan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangkalan 2018 - 2023. Dinas
Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan
adalah salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
pilihan yang banyak bersentuhan dengan potensi lokal, sehingga mendapatkan
prioritas dalam pendanaannya. Dana APBD, APBN, DDL, DAUG dan Sumber Dana
Lainnya yang menjadi sumber dana pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan pertanian Kabupaten Bangkalan. Diharapkan bahwa pada tahun 2020
masih terdapat pemberian dana APBD, APBN, DDL, DAUG dan Sumber Dana
Lainnya untuk mendukung pembangunan pertanian di Bangkalan.
Di balik peluang yang sangat besar ini, terdapat tantangan yang menuntut
Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Bangkalan untuk meningkatkan kemampuan dalam merencanakan dan mengelola
pembangunan pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah. Oleh karena
itu, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Bangkalan harus dapat mengoptimalkan dana/anggaran yang ada untuk membiaya
seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam mencapai target yang
telah ditentukan di kurun waktu lima tahun mendatang. Rencana penganggaran atau
pagu indikatif setiap program dan kegiatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan tahun 2020 dapat dilihat di Tabel
4.1.
29
Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber
Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3 Urusan Pilihan
3 01 Bidang Pertanian
3 01 31 Pengelolaan Tanaman Pangan Produktifitas padi (kw/ha) Bkl 59,5 993.500.000 DAUM 59,95 1.043.175.000
Produktivitas Jagung (kw/ha) 24,0 25,0
3 01 31 01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Jumlah petani mengikuti pertemuan bibit unggul (orang) Bkl 50 130.000.000 DAUM 50 136,500,000
Jumlah petani yang mengikuti divesifikasi TP (orang) 40 37.000.000 40 38,850,000
Jumlah petani yang mengikuti peningkatan produksi TP (orang)
320 72.000.000 320 75,600,000
Jumlah benih tanaman pangan yang dibagikan (kg) 1.800 49.000.000 2.000 51,450,000
3 01 31 02 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Jumlah petani yang mengikuti gerakan pengendalian OPT (orang)
Bkl 240 175.000.000 DAUM 240 183,750,000
Jumlah petani penangkar yang dibina (orang) 60 106.000.000 60 111,300,000
Jumlah petani yang mengikuti pelatihan curah hujan (orang)
19 26.000.000 19 27,300,000
3 01 31 03 Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan
Jumlah petani yang mengikuti gerakan SLGHT (orang) Bkl 100 127.000.000 DAUM 100 133,350,000
Jumlah petani yang mengikuti pembinaan olahan (orang)
60 50.500.000 90 53,025,000
Jumlah alat olahan yang didistribusikan (unit) 12 30.000.000 31,500,000
30
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber
Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah promosi yang diikuti (kali) 1 78.000.000 1 81,900,000
Jumlah laporan info yang dilaporkan (laporan) 18 113.000.0000 18 118,650,000
3 01 32 Pengelolaan Hortikultura Produktivitas Salak (kw/ha) Bkl 0,6 660.000.000 DAUM 0,8 692.998.000
Produktivitas Melati (kw/m2) 0,5 0,9
3 01 32 01 Peningkatan Produksi Hortikultura Jumlah petani yang mengikuti pembinaan (orang) Bkl 230 168.359.500 DAUM 230 176,777,000
Jumlah bibit yang didistribusikan (jenis) 8 96.640.500 8 101,472,000
3 01 32 02 Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Hortikultura
Jumlah petani yang mengikuti gerakan pengendalian OPT (orang)
Bkl 40 28.903.100 DAUM 40 30,348,000
Jumlah petani yang mengikuti pelatihan penerapan bioteknologi (orang)
60 37.070.100 60 38,923,000
Jumlah benih tanaman hortikultura yang dibagikan (jenis)
7 22.925.700 7 24,071,000
Luas kebun hortikultura yang dipelihara (ha) 3,8 61.101.100 3,8 64,156,000
3 01 32 03 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Jumlah petani yang mengikuti pembinaan penerapan GHP (orang)
Bkl 80 85.000.000 DAUM 80 89,250,000
Jumlah promosi yang diikuti (kali) 1 32.000.000 1 33,600,000
Jumlah laporan info yang dilaporkan (laporan) 18 28.000.000 18 29,400,000
3 01 32 04 Pendukung Kawasan Agropolitan Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi (orang) Bkl 75 24.400.000 DAUM 75 25,620,000
Jumlah alat praktek yang dibagikan (macam) 3 75.600.000 3 79,380,000
3 01 33 Pengelolaan Tanaman Perkebunan Produktivitas Mente (kg/ha) BKl 23,23 413.000.000 DAUM 23,43 433,649,000
31
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber
Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3 01 33 01 Peningkatan Produksi Perkebunan Jumlah petani yang mengikuti pembinaan (orang) Bkl 180 152.307.500 DAUM 180 159,922,000
Jumlah bibit yang didistribusikan (macam) 3 97.692.500 3 102,577,000
3 01 33 02 Penyediaan Pembenihan dan Perlindungan Perkebunan
Jumlah petani yang ikut pembinaan penerapan PHT (orang)
Bkl 20 18.000.000 DAUM 20 18,900,000
Jumlah laporan PHPT yang dibuat (laporan) 18 17.000.000 18 17,850,000
Jumlah benih tanaman dibagikan (bibit) 12.000 33.000.000 12.000 34,650,000
Luas kebun yang dipelihara (ha) 1,8 45.000.000 1,8 47,250,000
3 01 33 03 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Jumlah petani yang mengikuti pembinaan (orang) Bkl 38 18.720.000 DAUM 20 19,656,000
Jumlah alat olahan yang didistribusikan (macam) 1 11.000.000 2 11,550,000
Jumlah laporan info yang dilaporkan (laporan) 18 20.280.000 18 21,294,000
3 01 34 Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Prosentase kelompok tani menerima Alsintan Bkl 20,0 1.461.000.000 DAUM 22,5 1,534,049,000
3 01 34 01 Fasilitasi Pembiayaan, Investasi dan Penyuluhan Jumlah petani yang mengikuti pelatihan (orang) Bkl 54 100.000.000 DAUM 54 105,000,000
Jumlah penyuluhan oleh PPL (orang) 90 112.000.000 90 117,600,000
Jumlah Posluhdes yang terbentuk dan terbina (desa) 12 64.000.000 12 67,200,000
Jumlah PPL berprestasi yang terpilih (orang) 3 54.000.000 3 56,700,000
Jumlah PPL yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas (orang)
80 149.000.000 80 156,450,000
3 01 34 02 Peningkatan Penyediaan Pupuk, Pestisida dan Alsintan
Jumlah monitoring penyaluran pupuk yang dilaksanakan (orang)
Bkl 21 17.760.000 DAUM 22 16,548,000
32
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber
Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah alsintan yang disalurkan (unit) 93 777.501.000 48 816,376,000
Jumlah petani yang mengikuti pelatihan operator alsintan (orang)
50 15.740.000 50 16,527,000
Jumlah petani yang mengikuti sosialisasi RDKK (orang) 146 24.334.000 146 25,550,000
Jumlah petani yang mengikuti pelatihan JP4O dan pupuk organic (orang)
50 16.665.000 50 17,498,000
3 01 34 03 Pengelolaan Lahan dan Irigasi Jumlah kelompok tani yang dibina (kelompok) Bkl 7 65.000.000 DAUM 7 68,250,000
3 01 34 04 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Jumlah kelompok tani yang dinilai (orang) Bkl 90 67.000.000 DAUM 90 70,350,000
3 01 35 Pembangunan/Perbaikan Sumber-Sumber Air Prosentase sumber-sumber air yang terbangun (%) Bkl 2,5 3.630.501.258 DAUM 2,2 3,987,355,079
3 01 35 01 Pembangunan/Perbaikan Irigasi Air Tanah Dangkal
Jumlah irigasi air tanah dangkal yang dibangun (unit) Bkl 23 2.500.000.000 DAUM 17 2,625,000,000
3 01 35 02 Pembangunan/Perbaikan Jaringan Irigasi Desa Panjang jaringan irigasi desa yang dibangun (unit) Bkl 11 780.501.258 DAUM 5 862,355,079
3 01 35 03 Pembangunan/Perbaikan Embung Jumlah embung yang dibangun (unit) Bkl 1 200.000.000 DAUM 1 250,000,000
3 01 35 04 Pembangunan/Perbaikan Dam Parit Jumlah dam parit yang dibangun (unit) Bkl 1 150.000.000 DAUM 1 250,000,000
3 01 25 Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur
Prosentase saluran irigasi berfungsi baik (%) Bkl 1 500.000.000 DAUM 1 500.000.000
3 01 25 01 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier
Jumlah saluran irigasi yang dibangun (unit) Bkl 4 500.000.000 DAUM 5 500.000.000
3 01 36 Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani Prosentase JUT yang dibangun (%) Bkl 122 6,500.000.000 DAUM 49 7,000,000,000
3 01 36 01 Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani Panjang JUT yang dibangun (unit) Bkl 64 6,500.000.000 DAUM 34 7,000,000,000
3 01 16 Pengelolaan Kesekretariatan Peningkatan pelayanan kesekretariatan (%) Bkl 100 2.760.954.200 DAUM 100 2,371,549,000
33
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber
Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3 01 16 01 Kegiatan penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
Jumlah jenis barang perkantoran yang disediakan (jenis)
Bkl 8 144.773.700 DAUM 8 152,010,000
Jumlah jenis jasa perkantoran yang disediakan (jenis) 18 1.391.680.500 18 1,461,264,000
3 01 16 02 Kedinasan Dalam Daerah dan Luar Daerah Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan (LS)
Bkl 1 10.000.000 DAUM 1 10,500,000
Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan (LS)
1 100.000.000 1 105,000,000
3 01 16 03 Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah
Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun (laporan)
Bkl 7 5.000.000 DAUM 7 5,250,000
3 01 16 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana aparatur yang dipelihara (jenis) Bkl 11 37.500.000 DAUM 16 39,375,000
Jumlah prasarana aparatur yang dipelihara (jenis) 4 63.000.000 4 66,150,000
3 01 16 05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah jenis sarana aparatur yang diadakan (jenis) Bkl 12 350.000.000 DAUM 9 365,000,000
Jumlah prasarana aparatur yang diadakan (unit) 6 500.000.000
3 01 16 06 Peningkatan Disiplin Pegawai Jumlah pegawai yang dibina (orang) Bkl 200 10.000.000 DAUM 200 10,500,000
3 01 16 07 Peningkatan Kapasitas Aparatur Jumlah penyuluh yang meningkat kapasitasnya (orang) Bkl 30 25.000.000 DAUM 30 26,250,000
3 01 16 08 Penyusunan Perencanaan dan Informasi PD Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun (dokumen)
Bkl 5 25.000.000 DAUM 3 26,250,000
Jumlah data informasi PD yang disusun (dokumen) 2 50.000.000 4 52,500,000
3 01 16 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja PD Jumlah Lap Triwulanan & Lap Akhir monev PD yang tersusun (laporan)
Bkl 5 21.370.000 DAUM 5 22,620,000
Jumlah lap capaian kinerja &ikhtisar realisasi kinerja PD yang tersusun (lap)
1 3.630.000 1 3,630,000
3 01 16 10 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun (laporan)
Bkl 1 4.000.000 DAUM 1 4,250,000
34
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber
Dana Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3 01 16 11 Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Jumlah kegiatan hari jadi yang iikuti (kali) Bkl 1 20.000.000 DAUM 1 21,000,000
JUMLAH 16,918.955.458
17,562,775,079
35
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan merupakan gambaran mengenai program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dalam rangka
pengembangan pertanian di Kabupaten Bangkalan. Dokumen ini diharapkan dapat
berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya
pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Program Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan yang akan dilaksanakan melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bangkalan pada dasarnya merupakan
kelanjutan dari program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019.
Pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun
2020, secara mutlak menjadi tanggung jawab kita bersama termasuk peran
masyarakat maupun instansi terkait sangat diperlukan.
Bangkalan, 2019
KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANGKALAN
Ir. ABDULLAH FANANI Pembina Utama Muda
NIP. 19590722 199303 1 002