18
Page 1 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara an pelayanan publik meningkat Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah 7.831.008.127 79% 10.806.789.237 9.057.097.437 79% 5.316.899.599 Sekretaris 1.01.1.01.01. 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 25% 6.614.789.327 25% 6.697.857.837 25% 5.818.490.437 25% 4.571.853.019 Sekretaris RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2019 Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan NO SASARAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM DAN KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN Penanggung jawab Program/Kegiat - an Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan TRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA DINAS …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/37_dinas pendidikan, pemuda dan olahraga... · Persentase Laporan Keuangan yang disusun

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat

Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat

Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah

7.831.008.127 79% 10.806.789.237 9.057.097.437 79% 5.316.899.599 Sekretaris

1.01.1.01.01.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

25% 6.614.789.327 25% 6.697.857.837 25% 5.818.490.437 25% 4.571.853.019 Sekretaris

RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

TAHUN 2019

Indikator Kinerja Sasaran, Program

dan Kegiatan NO SASARAN

SASARAN PERANGKAT

DAERAH

KODE PROGRAM

DAN KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

Penanggung jawab

Program/Kegiat -an

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

Page 2

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Indikator Kinerja Sasaran, Program

dan Kegiatan NO SASARAN

SASARAN PERANGKAT

DAERAH

KODE PROGRAM

DAN KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

Penanggung jawab

Program/Kegiat -an

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

1.01.1.01.01.01.01.

Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

3 OB;75 OB;6 OB;15 OB;24 OB;162 OB;837 OB;4.293 OB;0 Paket;0 Paket;8 Surat;1 Paket;- Telepon 2 Rekening x 3 bulan , internet 2 rekening x3 bulan Bulan;3 rekening x3bulan Bulan;3 rekening x 3bulan Bulan;0 jenis;360 OH;540 OH;360 OH;120 OH;120 OH;180 OH;780 OH;Roda 4 = 1 unit, Roda 2 = 1 unit Unit;1 Paket;23.000 Lembar;Stadion Jeruksari 1 tahun, gedung kesenian baleharjo 1 Tahun Tahun;8 Jenis;0 Orang;0Orang;0Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 O

6.411.181.827

4 OB;100 OB;8 OB;20 OB;32 OB;216 OB;3336 OB;4293 OB;1 Paket;1 Paket;9 Surat;1 Paket;- Telepon 2 Rekening x 3 bulan , internet 2 rekening x 3 bulan Bulan;3 rekening x 3 bulan Bulan;3 rekening x 3 bulan Bulan;0 jenis;360 OH;540 OH;360 OH;120 OH;120 OH;180 OH;780 OH;Roda 4 = 0 unit, Roda 2 = 0 unit Unit;1 Paket;23.000 Lembar;Stadion Jeruksari 1 tahun, gedung kesenian baleharjo 1 Tahun Tahun;0 Jenis;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 O

6.435.307.337

3 OB;75 OB;6 OB;15 OB;24 OB;162 OB;837 OB;4.293 OB;0 Paket;0 Paket;8 Surat;1 Paket;- Telepon 2 Rekening x 3 bulan , internet 2 rekening x3 bulan Bulan;3 rekening x3bulan Bulan;3 rekening x 3bulan Bulan;0 jenis;360 OH;540 OH;360 OH;120 OH;120 OH;180 OH;780 OH;Roda 4 = 5 unit, Roda 2 = 68 unit Unit;1 Paket;23.000 Lembar;Stadion Jeruksari 0 tahun, gedung kesenian baleharjo 0 Tahun Tahun;0 J i

5.573.830.437

3 OB;75 OB;6 OB;15 OB;24 OB;162 OB;837 OB;4.293 OB;0 Paket;0 Paket;8 Surat;1 Paket;- Telepon 2 Rekening x 3 bulan , internet 2 rekening x3 bulan Bulan;3 rekening x3bulan Bulan;3 rekening x 3bulan Bulan;1 jenis;360 OH;540 OH;360 OH;120 OH;120 OH;180 OH;780 OH;Roda 4 = 1 unit, Roda 2 = 29 unit Unit;1 Paket;23.000 Lembar;Stadion Jeruksari 1 tahun, gedung kesenian baleharjo 1 T h T h 8

4.396.506.019 Kasubbag Umum

1.01.1.01.01.01.02.

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

2812 OR;690 OR;156 OR;0 OH Dalam Daerah;0 OH Luar Daerah;0 OH Luar Daerah

203.607.500

2812 OR;690 OR;156 OR;82 OH Dalam Daerah;83 OH Luar Daerah;43 OH Luar Daerah

262.550.500

2812 OR;690 OR;156 OR;82 OH Dalam Daerah;83 OH Luar Daerah;43 OH Luar Daerah

244.660.000

2814 OR;690 OR;157 OR;83 OH Dalam Daerah;84 OH Luar Daerah;44 OH Luar Daerah

175.347.000 Kasubbag Umum

Page 3

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Indikator Kinerja Sasaran, Program

dan Kegiatan NO SASARAN

SASARAN PERANGKAT

DAERAH

KODE PROGRAM

DAN KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

Penanggung jawab

Program/Kegiat -an

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat

1.01.1.01.01.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

#DIV/0! 824061200,00 #DIV/0! 3.092.077.900 #DIV/0! 2.596.059.500 #DIV/0! 113.703.000 Sekretaris

1.01.1.01.01.02.01.

Pengadaaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

1 Set;6 Unit;3 Unit;access point indor 10 pcs, network security 1 unit,` switch 11 buah, HDD Server 23 Unit, Processor server 3 buah, memory server 17 keping, UPS 1 unit, windows server 4 buah, harddisk external 2 buah, precision air conditioning 1 unit, switch managed 2 LS;0 Ruang;0 paket;0 ruang;0 paket;0 paket;0 ruang;0 ruang;0 ruang;0 ruang;

715.267.200

0 Set;0 Unit;0 Unit;access point indor 0 pcs, network security 0 unit,` switch 0 buah, HDD Server 0 Unit, Processor server 0 buah, memory server 0 keping, UPS 0 unit, windows server 0 buah, harddisk external 0 buah, precision air conditioning 0 unit, switch managed 0 LS;2 Ruang;2 paket;0 ruang;1 paket;3 paket;0 ruang;0 ruang;0 ruang;0 ruang;

2.901.607.800

0 Set;0 Unit;0 Unit;access point indor 0 pcs, network security 0 unit,` switch 0 buah, HDD Server 0 Unit, Processor server 0 buah, memory server 0 keping, UPS 0 unit, windows server 0 buah, harddisk external 0 buah, precision air conditioning 0 unit, switch managed 0 LS;0 Ruang;0 paket;0 ruang;0 paket;0 paket;3 ruang;3 ruang;0 ruang;4 ruang;

2.369.515.500

0 Set;0 Unit;0 Unit;access point indor 0 pcs, network security 0 unit,` switch 0 buah, HDD Server 0 Unit, Processor server 0 buah, memory server 0 keping, UPS 0 unit, windows server 0 buah, harddisk external 0 buah, precision air conditioning 0 unit, switch managed 0 LS;0 Ruang;0 paket;0 ruang;0 paket;0 paket;0 ruang;0 ruang;0 ruang;0 ruang;

5.845.000 Kasubbag Umum

Page 4

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Indikator Kinerja Sasaran, Program

dan Kegiatan NO SASARAN

SASARAN PERANGKAT

DAERAH

KODE PROGRAM

DAN KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

Penanggung jawab

Program/Kegiat -an

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

1.01.1.01.01.02.02.

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

roda 4 (empat) 1 unit, roda 2 (dua) 24 unit Unit;mebelair 0 Buah;AC 5 buah, CCTV 0 buah Buah;atap 0 ls, pintu dan jendela0 ls, lantai 0 ls, kamar kecil 2 ruang, cat tembok 1 LS LS

108.794.000

roda 4 (empat) 2 unit, roda 2 (dua) 24 unit Unit;mebelair 0 Buah;AC 10 buah, CCTV 5 buah Buah;atap 0 ls, pintu dan jendela 0 ls, lantai 0 ls, kamar kecil 2 ruang, cat tembok 0 LS LS

190.470.100

roda 4 (empat) 2 unit, roda 2 (dua) 24 unit Unit;mebelair 0 Buah;AC 10 buah, CCTV 5 buah Buah;atap 1 ls, pintu dan jendela 1 ls, lantai 0 ls, kamar kecil 0 ruang, cat tembok 0 LS LS

226.544.000

roda 4 (empat) 1 unit, roda 2 (dua) 24 unit Unit;mebelair 15 Buah;AC 10 buah, CCTV 5 buah Buah;atap 0 ls, pintu dan jendela 0 ls, lantai 0 ls, kamar kecil 0 ruang, cat tembok 0 LS LS

107.858.000 Kasubbag Umum

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat

1.01.1.01.01.03.

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas

4.980.000 - 565.908.700 - 194.345.200 - 221.126.900 Sekretaris

1.01.1.01.01.03.02.

Penyelenggara -an Ketatalaksana -an dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah

Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas

- -

0 Orang;0 Orang;0 Orang;600 Orang;0 Orang;40 Orang

13.780.400

1610 Orang;4866 Orang;2560 Orang;0 Orang;1152 Orang;0 Orang

78.171.600 Kasubbag Umum

1.01.1.01.01.03.03.

Pengembangan Kapasitas Aparatur

Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas

0 Orang;210 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 & 0 Siswa;0 & 0 Siswa0 dokumen

4.980.000

0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;474 & 76 Siswa;111 & 29 Siswa0 dokumen

552.128.300

130 Orang;0 Orang;250 Orang;0 Orang;0 Orang;0 & 0 Siswa;0 & 0 Siswa0 dokumen

175.300.200

0 Orang;0 Orang;0 Orang;255 Orang;515 Orang;0 & 0 Siswa;0 & 0 Siswa0 dokumen

142.955.300 Kasubbag Umum

1.01.1.01.01.03.04.

Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah

Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas

0 - 0 - 6.574 Orang 19.045.000 0 - Kasubbag Umum

Page 5

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Indikator Kinerja Sasaran, Program

dan Kegiatan NO SASARAN

SASARAN PERANGKAT

DAERAH

KODE PROGRAM

DAN KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

Penanggung jawab

Program/Kegiat -an

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat

1.01.1.01.01.06.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Nilai IKM PD 0 387.177.600 79% 450.944.800 0 448.202.300 79% 410.216.680 Sekretaris

1.01.1.01.01.06.01.

Penyelenggara -an Pelayanan Publik

Nilai IKM PD

0 Dokumen;1 Dokumen;0 Orang;105 Layanan;0 Orang

375.477.600

1 Dokumen;0 Dokumen;676 Orang;105 Layanan;0 Orang

439.244.800

0 Dokumen;0Dokumen;0 Orang;105 Layanan;120 Orang

400.928.700

1 Dokumen;0 Dokumen;0 Orang;105 Layanan;0 Orang

393.981.680 Kasubbag Umum

1.01.1.01.01.06.02.

Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Nilai IKM PD

0 Dokumen;0 Sekolah;0 sekolah0 sekolah

11.700.000

0 Dokumen;0 Sekolah;0 sekolah0 sekolah

11.700.000

0 Dokumen;520 Sekolah;554 sekolah144 sekolah

47.273.600

1 Dokumen;0 Sekolah;0 sekolah0 sekolah

16.235.000 Kasubbag Perencanaan

2

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat

Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu: (1) Laporan bulanan (2) Laporan Semesteran (3) Laporan Tahunan

100% 59.558.320 100% 41.433.920 100% 26.302.420 100% 30.259.040 Sekretaris

1.01.1.01.01.04.

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel

100% 59.558.320 100% 41.433.920 100% 26.302.420 100% 30.259.040 Sekretaris

Page 6

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Indikator Kinerja Sasaran, Program

dan Kegiatan NO SASARAN

SASARAN PERANGKAT

DAERAH

KODE PROGRAM

DAN KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

Penanggung jawab

Program/Kegiat -an

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

1.01.1.01.01.04.01.

Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel

0 Dokumen, 0 Dokumen, 3 Dokumen 59.558.320 1 Dokumen, 0

Dokumen, 3 Dokumen 41.433.920 0 Dokumen, 0 Dokumen, 3 Dokumen

26.302.420 0 Dokumen, 1 Dokumen, 3 Dokumen

30.259.040 Kasubbag Umum

3

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat

Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah

Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD

100 2.322.010.300 100 3.950.333.760 100 2.319.601.940 100 346.018.490 Sekretaris

1.01.1.01.01.05.

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD

100 2.322.010.300 100 3.950.333.760 100 2.319.601.940 100 346.018.490 Sekretaris

1.01.1.01.01.05.01.

Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD

1 Dokumen;1 Dokumen;12 Orang;2 Dokumen;207 Orang;2 Dokumen;207 Orang;2 Dokumen;207 Orang;1 Dokumen;0 Lembaga;0 Sekolah;0 Sekolah

1.472.427.280

0 Dokumen;0 Dokumen;0 Orang;0 Dokumen;0 Orang;0 Dokumen;0 Orang;0 Dokumen;0 Orang;0 Dokumen;1210 Lembaga;0 Sekolah;0 Sekolah

388.438.580

0 Dokumen;0 Dokumen;0 Orang;0 Dokumen;0 Orang;0 Dokumen;0 Orang;0 Dokumen;0 Orang;0 Dokumen;0 Lembaga;477 Sekolah;0 Sekolah

1.154.472.340

0 Dokumen;0 Dokumen;0 Orang;0 Dokumen;0 Orang;0 Dokumen;0 Orang;0 Dokumen;0 Orang;0 Dokumen;0 Lembaga;0 Sekolah;113 Sekolah

211.434.990 Kasubbag Perencanaan

Page 7

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Indikator Kinerja Sasaran, Program

dan Kegiatan NO SASARAN

SASARAN PERANGKAT

DAERAH

KODE PROGRAM

DAN KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

Penanggung jawab

Program/Kegiat -an

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

1.01.1.01.01.05.02.

Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD

587 Sekolah;0 Peserta;0 Peserta;0 Dokumen;1 Dokumen;3 Dokumen

140.801.900

0 Sekolah;587 Peserta;192 Peserta;1 Dokumen;1 Dokumen;3 Dokumen

222.260.400

0 Sekolah;0 Peserta;0 Peserta;0 Dokumen;1 Dokumen;3 Dokumen

273.025.600

0 Sekolah;0 Peserta;192 Peserta;1 Dokumen;1 Dokumen;3 Dokumen

77.037.500 Kasubbag Perencanaan

1.01.1.01.01.05.03.

Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah

Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD

25 Orang;186 Orang;432 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 orang;0 Orang;0 peserta;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Dokumen0 LS48 JPL

708.781.120

0 Orang;0 Orang;0 Orang;574 Orang;50 Orang;479 Orang;117 Orang;260 orang;30 Orang;0 peserta;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;479 Orang;0 Orang;0 Dokumen0 LS48 JPL

3.339.634.780

25 Orang;186 Orang;432 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 orang;0 Orang;12 peserta;25 Orang;186 Orang;432 Orang;574 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Dokumen0 LS48 JPL

892.104.000

25 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 orang;0 Orang;0 peserta;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;50 Orang;0 Orang;117 Orang;1 Dokumen1 LS48 JPL

57.546.000 Kasubbag Perencanaan

1.Rata-rata lama sekolah 0 0 0 6,65

2.Harapan rata - rata lama sekolah

0 0 0 12,95

Kapasitas Sumber Daya Manusia meningkat

(1) Persentase PAUD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.;

0 0 0 24%KEPALA BIDANG PAUD DAN PNF

(2)Persentase kelulusan Anak Putus Sekolah yang Terlayani dalam Pendidikan Kesetaraan.

0 0 0 83%KEPALA BIDANG PAUD DAN PNF

1.241.153.500 1.01.1.01.01.15.

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat

683.471.400 9.769.309.360 1.471.008.540

10.951.559.540 39.878.487.370 24.251.424.964 3.639.903.060 4

Kapasitas Sumber Daya Manusia meningkat

Kualitas Pendidikan Meningkat

Page 8

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Indikator Kinerja Sasaran, Program

dan Kegiatan NO SASARAN

SASARAN PERANGKAT

DAERAH

KODE PROGRAM

DAN KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

Penanggung jawab

Program/Kegiat -an

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

1.01.1.01.01.15.01.

Pembangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana PAUD dan Dikmas

Persentase PAUD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.;<br>Persentase kelulusan Anak Putus Sekolah yang Terlayani dalam Pendidikan Kesetaraan.

0 ruang;0 paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket0 paket0 paket0ruang.

0

0 ruang;5 paket;8 Paket;8 Paket;0 Paket;0 Paket;1 Paket18 paket18 paket0 ruang.

4.197.187.000

13 ruang;0 paket;0 Paket;0 Paket;3 Paket;5 Paket;0 Paket0 paket0 paket7 ruang.

0

0 ruang;0 paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket0 paket0 paket0ruang.

0

KASI KELEMBAGAAN DAN SARPRAS PAUD DAN PNF

1.01.1.01.01.15.02.

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD

Persentase PAUD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.;<br>Persentase kelulusan Anak Putus Sekolah yang Terlayani dalam Pendidikan Kesetaraan.

1 Paket;1 Paket;1 Paket;1 Paket;1 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Buah;0 paket;0 OH;0 LS;4711 lembar;30 buah;

218.944.700

0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;1 Paket;1 Paket;1 Paket;1 Paket;1 Paket;4 Buah;1 paket;16 OH;1 LS;4711 lembar;0 buah;

386.143.750

0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Buah;0 paket;0 OH;0 LS;4711 lembar;0 buah;

114.030.000

0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Buah;0 paket;0 OH;0 LS;4711 lembar;0 buah;

961.000 Kasubbag Umum

Page 9

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Indikator Kinerja Sasaran, Program

dan Kegiatan NO SASARAN

SASARAN PERANGKAT

DAERAH

KODE PROGRAM

DAN KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

Penanggung jawab

Program/Kegiat -an

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

1.01.1.01.01.15.03.

Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat

Persentase PAUD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.;<br>Persentase kelulusan Anak Putus Sekolah yang Terlayani dalam Pendidikan Kesetaraan.

28.744 Siswa;1206 Orang;1206 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;

123.623.900

0 Siswa;0 Orang;0 Orang;1206 Orang;300 Orang;120 Orang;400 Orang;40 Orang;40 Orang;300 Orang;324 Orang;2440 Orang;10800 Orang;300 Orang;240 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;

1.068.746.700

0 Siswa;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;500 Orang; 656 Orang;0 Orang;0 Orang

721.585.000

0 Siswa;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;650 Orang;656 Orang

601.869.000 Kasi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF

1.01.1.01.01.15.04.

Penyelenggaraan Penilaian Pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat

Persentase PAUD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.;<br>Persentase kelulusan Anak Putus Sekolah yang Terlayani dalam Pendidikan Kesetaraan.

0 JPL;0 paket;0 paket;1 ls;2 unit;2 hari;0 LS;0 JPL;0 JPL;0 JPL;0 JPL;0 JPL

3.400.000

160 JPL;1 paket;1 paket;0 ls;0 unit;0 hari;1 LS;140 JPL;100 JPL;40 JPL;80 JPL;20 JPL

21.308.750

160 JPL;0 paket;0 paket;0 ls;0 unit;0 hari;0 LS;140 JPL;100 JPL;40 JPL;80 JPL;20 JPL

9.340.000

160 JPL;0 paket;0 paket;0 ls;0 unit;0 hari;0 LS;140 JPL;100 JPL;40 JPL;80 JPL;20 JPL

2.400.000 Kasi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF

1.01.1.01.01.15.05.

Rehabilitasi Bangunan Sekolah PAUD

Persentase PAUD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.;<br>Persentase kelulusan Anak Putus Sekolah yang Terlayani dalam Pendidikan Kesetaraan.

0 016 Ruang;8 Paket

2.811.680.000 0 0 0 0

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras PAUD dan PNF

Page 10

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Indikator Kinerja Sasaran, Program

dan Kegiatan NO SASARAN

SASARAN PERANGKAT

DAERAH

KODE PROGRAM

DAN KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

Penanggung jawab

Program/Kegiat -an

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

1.01.1.01.01.15.06.

Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan

Persentase PAUD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.;<br>Persentase kelulusan Anak Putus Sekolah yang Terlayani dalam Pendidikan Kesetaraan.

0 Warga Belajar;0 Warga Belajar;0 Warga Belajar;0 Warga Belajar;0 Warga Belajar;0 Warga Belajar;80 Orang;450 Orang;60 Orang;0 Warga Belajar

314.500.800

120 Warga Belajar;120 Warga Belajar;120 Warga Belajar;0 Warga Belajar;0 Warga Belajar;0 Warga Belajar;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Warga Belajar

982.955.660

0 Warga Belajar;0 Warga Belajar;0 Warga Belajar;0 Warga Belajar;0 Warga Belajar;0 Warga Belajar;0 Orang;0 Orang;0 Orang;1000 Warga Belajar

472.740.540

0 Warga Belajar;0 Warga Belajar;0 Warga Belajar;80 Warga Belajar;200 Warga Belajar;160 Warga Belajar;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Warga Belajar

605.300.000

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF

1.01.1.01.01.15.07.

Penyelenggaraan Kecakapan Hidup

Persentase PAUD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.;<br>Persentase kelulusan Anak Putus Sekolah yang Terlayani dalam Pendidikan Kesetaraan.

- - 90 Orang;40 Orang;60 Orang

98.346.000 - -

0

-

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF

Page 11

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Indikator Kinerja Sasaran, Program

dan Kegiatan NO SASARAN

SASARAN PERANGKAT

DAERAH

KODE PROGRAM

DAN KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

Penanggung jawab

Program/Kegiat -an

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

1.01.1.01.01.15.08.

Pengembangan Percontohan Pendidikan Kesetaraan dan Kursus Institusional

Persentase PAUD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.;<br>Persentase kelulusan Anak Putus Sekolah yang Terlayani dalam Pendidikan Kesetaraan.

Spidol 60 buah, lakban 2 buah, tipex 5 buah, map kertas 200 buah, bolpoint pentel 2 buah, stempel ungu 1 buah, kertas 10 rim, amplop 3 pak, catridge 2 buah, box file 4 buah, penghapus white board 8 buah LS;Kertas 6 rim, batere 12 buah, tinta printer 3 botol, kertas buram 1 rim, trigonal 12 pak, bolpoint 2 pak, pembolong kertas besar 1 buah LS;

23.002.000

Lakban 2 buah, gunting 2 buah, cutter 4 buah, buku batik kolom 4 buah, kwitansi 2 buah, buku nota 2 buah, amplop sedang 3 pak, isolasi 7 buah, post id 5 pak, lem kertas 5 buah, bolpoint 2 pak, kalkulator 1 buah, kertas warna 1 rim LS;kertas 14 rim, pita

202.941.500

mesin ketik 2 buah, amplop sedang 3 pak, katridge 2 buah, map kertas 100 buah, snelhecter 3 pak, kalkulator 1 buah, isi cutter 2 pak, lakban besar 2 buah, bolpoint biru 5 buah, bolpoint merah 5 buah, binder clip kecil 2 pak, spido LS;kertas 28 rim, amplop 7 pak, stabilo 7 buah, stopmap 140 buah, staples 7 buah, bolpoint 5 pak, lakban 7 buah, steples 1 buah, isi staples 5 pak, spidol 28 buah, box file 7 buah, bater

153.313.000

Kls X (P= 7, L=13 jml 20), Kls XI (P=16, L=9 Jml 25), Kls XII (P=10, L=15 Jml 25)

30.623.500 Kepala UPT SKB

(1) Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;

0 0 0 4,43% Kepala Bidang SD

(2) Angka Partisipasi Murni (APM) usia SD

00 0

90,70%

Kapasitas Sumber Daya

Manusia meningkat

1.01.1.01.01.16.

Program Pendidikan Dasar SD 1.080.289.140 10.827.903.340 18.903.308.164 1.060.144.600

Page 12

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Indikator Kinerja Sasaran, Program

dan Kegiatan NO SASARAN

SASARAN PERANGKAT

DAERAH

KODE PROGRAM

DAN KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

Penanggung jawab

Program/Kegiat -an

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

1.01.1.01.01.16.01.

Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar

Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;<br>Angka Partisipasi Murni (APM) usia SD

0 117.450.000

17 ruang; 1 unit; 4 ruang;77 Paket;30 Paket;30 Paket;7 Paket;10 paket;7 paket;7 paket;71 Ruang;0 ruang; 0 unit;0 ruang;0 ruang;0 ruang;0 Paket;0 Ruang;0 Ruang;0 LS0 ruang;0 Ruang;0 ruang

9.102.478.800

0 ruang; 0 unit; 0 ruang;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 Paket;0 paket;0 paket;0 paket;71 Ruang;12 ruang; 17 unit;2 ruang;11 ruang;17 ruang;20 Paket;5 Ruang;10 Ruang;1 LS7 ruang;2 Ruang;13 ruang

17.904.119.704 0 85.335.000 Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras SD

1.01.1.01.01.16.02.

Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana Sekolah dasar

Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;<br>Angka Partisipasi Murni (APM) usia SD

0 LS;1 paket; 0 OH;0 LS;0 OH;0 OH;0 LS;

12.700.000

1 LS;0 paket; 39 OH;0 LS;0 OH;0 OH;0 LS;

48.078.600

0 LS;0 paket; 0 OH;1 LS;2 OH;0 OH;0 LS;

43.015.000

0 LS;0 paket; 0 OH;0 LS;0 OH;8 OH;1 LS;

- Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras SD

Page 13

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Indikator Kinerja Sasaran, Program

dan Kegiatan NO SASARAN

SASARAN PERANGKAT

DAERAH

KODE PROGRAM

DAN KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

Penanggung jawab

Program/Kegiat -an

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

1.01.1.01.01.16.03.

Peningkatan Kompetensi Siswa dan Tenaga Kependidikan SD

Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;<br>Angka Partisipasi Murni (APM) usia SD

400 Siswa;220 Siswa;200 Siswa;0 siswa;0 Orang;0 Orang;0 Siswa;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Siswa;0 Siswa;0 Orang;0 Siswa

78.153.700

0 Siswa;0 Siswa;0 Siswa;180 siswa;653 Orang;275 Orang;100 Siswa;575 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Siswa;0 Siswa;0 Orang;0 Siswa

279.272.740

0 Siswa;0 Siswa;0 Siswa;0 siswa;0 Orang;0 Orang;0 Siswa;0 Orang;50 Orang;50 Orang;200 Siswa;200 Siswa;0 Orang;0 Siswa

142.340.520

0 Siswa;0 Siswa;0 Siswa;0 siswa;0 Orang;0 Orang;0 Siswa;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Siswa;0 Siswa;200 Orang;300 Siswa

180.590.000

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD

1.01.1.01.01.16.04.

Penerapan dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan SD

Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;<br>Angka Partisipasi Murni (APM) usia SD

1.300.000 Lembar;900.000 Lembar;300.000 Lembar;0 Orang; 0 Orang;0 Exemplar;0 Exemplar;0 Exemplar;0 Buku;0 Orang;0 Orang

368.903.840

0 Lembar;0 Lembar;0 Lembar;120 Orang;50 Orang;1.100 Exemplar;750 Exemplar; Exemplar; Buku;0 Orang;0 Orang

388.710.000

0 Lembar;0 Lembar;0 Lembar;0 Orang; 0 Orang;0 Exemplar;0 Exemplar;0 Exemplar;0 Buku;180 Orang;180 Orang

108.297.940 0 Lembar;0 Lembar;0 Lembar;0 Orang; 0 Orang;0 Exemplar;0 Exemplar;9850 Exemplar;500 Buku;0 Orang;0 Orang

685.620.000 Kasi Seksi Kurikulum dan Penilaian SD

1.01.1.01.01.16.05.

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Tingkat SD

Persentase SD yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;<br>Angka Partisipasi Murni (APM) usia SD

72 Gugus;0 Orang;0 Sekolah;0 Sekolah;0 Sekolah

503.081.600 0 Gugus;0 Orang;40 Sekolah;15 Sekolah;0 Sekolah

1.009.363.200 0 Gugus;2700 Orang;0 Sekolah;0 Sekolah;0 Sekolah

705.535.000 0 Gugus;0 Orang;0 Sekolah;0 Sekolah;474 Sekolah

108.599.600

Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras SD

Page 14

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Indikator Kinerja Sasaran, Program

dan Kegiatan NO SASARAN

SASARAN PERANGKAT

DAERAH

KODE PROGRAM

DAN KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

Penanggung jawab

Program/Kegiat -an

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

Kapasitas Sumber Daya Manusia meningkat

1.01.1.01.01.17.

Program Pendidikan Dasar SMP

(1) Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;

0 9.017.284.500 0 19.130.677.670 0 1.458.189.760 17,12% 444.149.460

(2) Angka partisipasi murni (APM) usia SMP

0 0 0 80,10%

1.01.1.01.01.17.01.

Pembangunan/ rehabilitasi Bangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana SMP

Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;<br>Angka partisipasi murni (APM) usia SMP

237 Ruang , 50 Unit 8.233.975.000

1 Ruang, 18 Ruang, 5 Ruang, 5 Paket, 5 Paket, 9 Paket, 5 Ruang, 5 Ruang, 7 Ruang, 1 Ruang, 62 Unit

17.444.127.000

610 Unit, 62 unit, 7 Paket, 7 Paket, 2 Paket, 15 Paket, 2 Ruang, 38 Ruang,7 Ruang

155.598.000

1 Ruang, 3 Ruang, 9 Ruang, 6 Ruang, 2 Ruang, 2 Ruang

6.138.500 Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras SMP

1.01.1.01.01.17.02.

Pemeliharaan Bangunan dan Sarana dan Prasarana SMP

Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;<br>Angka partisipasi murni (APM) usia SMP

4 unit;3 unit;0 ls;0 buah;0 LS0 unit;0 unit;0 unit; 0 ls

49.870.500

0 unit;0 unit;1 ls;15 buah;1 LS0 unit;0 unit;0 unit; 0 ls

92.679.000

0 unit;0 unit;0 ls;0 buah;0 LS1 unit;1 unit;0 unit; 1 ls

105.062.000

0 unit;0 unit;0 ls;0 buah;0 LS0 unit;0 unit;1 unit; 0 ls

1.050.000 Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarpras SMP

Page 15

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Indikator Kinerja Sasaran, Program

dan Kegiatan NO SASARAN

SASARAN PERANGKAT

DAERAH

KODE PROGRAM

DAN KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

Penanggung jawab

Program/Kegiat -an

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

1.01.1.01.01.17.03.

Peningkatan Kompetensi Siswa dan Tenaga Kependidikan SMP

Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;<br>Angka partisipasi murni (APM) usia SMP

470 Siswa;50 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Siswa;0 siswa; 0 siswa;0 Guru & tenaga kependidikan0 Orang;0 Orang

50.550.000

0 Siswa;0 Orang;275 Orang;275 Orang;2.775 Siswa;750 siswa;750 siswa;750 Guru & tenaga kependidikan0 Orang;0 Orang

832.336.590

0 Siswa;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Siswa;0 siswa; 0 siswa;0 Guru & tenaga kependidikan666 Orang;240 Orang

246.630.000 - Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP

1.01.1.01.01.17.04.

Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Manajemen Pendidikan SMP

Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;<br>Angka partisipasi murni (APM) usia SMP

0 Orang;0 Orang; 0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;1.152 Orang;90 Orang;90 Orang;90 Orang;0 orang;0 Orang;0 Exemplar;0 Exemplar;0 Exemplar;0 Exemplar

682.889.000

0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;125 Orang;125 Orang;125 Orang;90 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 orang;0 Orang;200 Exemplar;200 Exemplar;0 Exemplar;0 Exemplar

743.589.320

270 Orang;180 Orang;266 Orang;540 Orang; Orang; Orang; Orang;90 Orang; Orang; Orang; Orang;Orang;3726 orang;60 Orang;0 Exemplar;0 Exemplar;0 Exemplar;0 Exemplar

936.904.160

0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang; 0 Orang;0 Orang;0 orang;0 Orang;0 Exemplar;0 Exemplar;45.000 Exemplar;350 Exemplar

436.960.960 Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP

1.01.1.01.01.17.05.

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Tingkat SMP

Persentase SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;<br>Angka partisipasi murni (APM) usia SMP

0 0

1 LS;1 LS;1 LS;0 lembar

17.945.760

0 LS;0 LS;0 LS;5028 lembar

13.995.600 0 0Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP

Page 16

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Indikator Kinerja Sasaran, Program

dan Kegiatan NO SASARAN

SASARAN PERANGKAT

DAERAH

KODE PROGRAM

DAN KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

Penanggung jawab

Program/Kegiat -an

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

Kapasitas Sumber Daya Manusia meningkat

1.01.1.01.01.19.

Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan

Persentase guru PAUD yang Bersertifikat

0 170.514.500 0 150.597.000 0 2.418.918.500 69,50% 894.455.500

1.01.1.01.01.19.01.

Pembinaan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non formal

Persentase guru PAUD yang Bersertifikat

0 Pendidik;0 Pendidik;140 Pendidik;280 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;0 Orang

88.387.500

30 Pendidik;90 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;280 Pendidik;0 Orang

66.701.000

0 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;310 Pendidik;280 Pendidik;280 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;0 Orang

467.227.500

0 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;0 Pendidik;280 Pendidik;0 Pendidik;100 Orang

392.971.000

Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF

1.01.1.01.01.19.02.

Pembinaan Tenaga Kependidikan SD

Persentase guru SD yang Bersertifikat

60 Guru, 60 Guru, 60 Guru, 72 Guru, 60 Guru

56.803.000 75 Guru, 50 Guru, 30 Guru, 85 Guru, 125 Guru

40.269.000

60 Guru, 125 Orang, 80 Orang, 786 Guru

1.616.874.000

60 Guru, 60 Guru, 60 Guru, 60 Pegawai, 60 Orang

298.946.500

Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD

1.01.1.01.01.19.03.

Pembinaan Tenaga Kependidikan SMP

Persentase guru SMP yang Bersertifikat

254 Guru 25.324.000 111 Guru, 111 Guru, 111 Guru

43.627.000

598 Orang, 100 Orang, 80 Orang, 6 Orang, 6 Orang, 200 Guru, 30 Orang

334.817.000

30 Guru, 20 Guru, 111 Guru, 111 Guru, 40 Orang, 45

Orang

202.538.000

Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP

5

Kapasitas Sumber Daya Manusia meningkat

Prestasi Pemuda dan Olahraga meningkat

Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga di tingkat provinsi, regional, nasional, dan internasional

0 2.108.676.700 0 2.459.664.660 0 2.101.141.800 4,17% 2.144.472.500

Page 17

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Indikator Kinerja Sasaran, Program

dan Kegiatan NO SASARAN

SASARAN PERANGKAT

DAERAH

KODE PROGRAM

DAN KEGIATAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

Penanggung jawab

Program/Kegiat -an

Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka PendanaanTRIWULAN 1 TRIWULAN 2 TRIWULAN 3 TRIWULAN 4

2.13.1.01.01.15.

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Kewirausahaan Pemuda

Jumlah pemuda yang berprestasi non akademis di tingkat provinsi, regional, nasional dan internasional.

0 4.000.000 0 76.062.500 0 1.231.690.800 3 1.003.545.000

2.13.1.01.01.15.01.

Pembinaan Generasi Muda

Jumlah pemuda yang berprestasi non akademis di tingkat provinsi, regional, nasional dan internasional.

0 Orang;10 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Guru;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang

3.000.000

0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;30 Guru;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang

18.562.500

120 Orang;0 Orang;400 Orang;100 Orang;100 Orang;0 Guru;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang

538.643.300

0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Orang;0 Guru;150 Orang;50 Orang;150 Orang;900 Orang;100 Orang

627.982.500 Kepala Seksi Pemuda

2.13.1.01.01.15.02.

Pembinaan Paskibraka

Jumlah pemuda yang berprestasi non akademis di tingkat provinsi, regional, nasional dan internasional.

0 Peserta;0 Peserta;0 Orang

1.000.000 0 Peserta;0 Peserta;72 Orang

57.500.000 40 Peserta;0 Peserta;0 Orang

693.047.500 0 Peserta;40 Peserta;0 Orang

375.562.500 Kepala Seksi Pemuda

Kapasitas Sumber Daya Manusia meningkat

2.13.1.01.01.16.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi, regional, nasional dan internasional

0 2.104.676.700 0 2.383.602.160 0 869.451.000 10 1.140.927.500

Scanned by Cam

Scanner