33
TR I TR II TR III TR IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4 5 6 7 8 9 11 78,5 Penataan dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan Bimbingan Teknis Legal Drafting Jumlah peserta bimbingan Teknis Legal Drafting 70 orang Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis 250,000,000 PHD Fasilitasi Perubahan Perda dan Perwal Jumlah rekomendasi perubahan Perda dan Perwal 5 Perda, 10 Perwal Inventarisasi Perda dan Perwal yang perlu dikaji 182,550,000 KDPP Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperda Jumlah ranperda yang diharmonisasi dan sinkronisasi 20 ranperda Rapat Harmonisasi, Sinkronisasi dan Pemantapan Konsepsi Ranperda 735,000,000 PHD Harmonisasi dan Sinkronisasi Ranperwal, Rankepwal dan Rankepsekda Jumlah ranperwal, rankepwal dan rankepsekda yang telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi 100 ranperwal, 400 rankepwal, 100 rankepsekda Rapat Harmonisasi, Sinkronisasi dan Pemantapan Konsepsi Ranperwal,Rankepwal dan Rankepsekda 321,000,000 PHD Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah dokumen usulan program pembentukan Perda dari Pemerintah Kota Malang 1 dokumen Inventarisasi usulan Perangkat Daerah dan Penyusunan Propem Perda 170,000,000 PHD Penerapan dan Penegakan Hukum Pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan Jumlah buku himpunan Perda yang dicetak 5000 buku Inventarisasi, Koreksi dan Layout Dokumen Produk Hukum Daerah yang akan dicetak 359,380,000 KDPP Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (kadarkum) Jumlah peserta pembinaan kadarkum 310 orang Penetapan Kelurahan Kadarkum, koordinasi Pembentukan Tim Kadarkum di Kelurahan, dan koordinasi dengan Narasumber untuk pelaksanaan kegiatan 256,530,000 KDPP Penyuluhan Hukum Jumlah peserta Penyuluhan Hukum 600 orang Pemilihan Kelurahan, Koordinasi dengan Kelurahan dan Narasumber untuk pelaksanaan kegiatan 426,770,000 KDPP Diseminasi Peraturan Daerah kepada Perangkat Pemerintahan Jumlah peserta Penyampaian Informasi Peraturan Daerah 700 orang Inventarisasi Perda yang akan didiseminasi, Koordinasi dengan Kecamatan dan Narasumber untuk pelaksanaan kegiatan 215,670,000 KDPP TR III TR IV 3 10 Meningkatnya kualitas layanan kesekretariata n daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Daerah RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kegiatan Target Rencana Aksi Anggaran (Rp.) Penanggung Jawab Jadwal Kegiatan Ket TR I TR II

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan

  • Upload
    lydung

  • View
    226

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan

TR I TR II TR III TR IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 4 5 6 7 8 9 11

78,5 Penataan dan Penyelarasan

Peraturan Perundang-undangan

Bimbingan Teknis Legal Drafting Jumlah peserta bimbingan

Teknis Legal Drafting

70 orang Pelaksanaan kegiatan

Bimbingan Teknis

250,000,000 PHD

Fasilitasi Perubahan Perda dan

Perwal

Jumlah rekomendasi

perubahan Perda dan Perwal

5 Perda,

10 Perwal

Inventarisasi Perda dan Perwal

yang perlu dikaji

182,550,000 KDPP

Harmonisasi dan Sinkronisasi

Ranperda

Jumlah ranperda yang

diharmonisasi dan

sinkronisasi

20 ranperda Rapat Harmonisasi,

Sinkronisasi dan Pemantapan

Konsepsi Ranperda

735,000,000 PHD

Harmonisasi dan Sinkronisasi

Ranperwal, Rankepwal dan

Rankepsekda

Jumlah ranperwal, rankepwal

dan rankepsekda yang telah

dilakukan harmonisasi dan

sinkronisasi

100 ranperwal,

400 rankepwal,

100 rankepsekda

Rapat Harmonisasi,

Sinkronisasi dan Pemantapan

Konsepsi

Ranperwal,Rankepwal dan

Rankepsekda

321,000,000 PHD

Penyusunan Program

Pembentukan Peraturan Daerah

Jumlah dokumen usulan

program pembentukan Perda

dari Pemerintah Kota Malang

1 dokumen Inventarisasi usulan

Perangkat Daerah dan

Penyusunan Propem Perda

170,000,000 PHD

Penerapan dan Penegakan

Hukum

Pendokumentasian Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah buku himpunan Perda

yang dicetak

5000 buku Inventarisasi, Koreksi dan

Layout Dokumen Produk

Hukum Daerah yang akan

dicetak

359,380,000 KDPP

Pembinaan Keluarga Sadar Hukum

(kadarkum)

Jumlah peserta pembinaan

kadarkum

310 orang Penetapan Kelurahan

Kadarkum, koordinasi

Pembentukan Tim Kadarkum

di Kelurahan, dan koordinasi

dengan Narasumber untuk

pelaksanaan kegiatan

256,530,000 KDPP

Penyuluhan Hukum Jumlah peserta Penyuluhan

Hukum

600 orang Pemilihan Kelurahan,

Koordinasi dengan Kelurahan

dan Narasumber untuk

pelaksanaan kegiatan

426,770,000 KDPP

Diseminasi Peraturan Daerah

kepada Perangkat Pemerintahan

Jumlah peserta Penyampaian

Informasi Peraturan Daerah

700 orang Inventarisasi Perda yang akan

didiseminasi, Koordinasi

dengan Kecamatan dan

Narasumber untuk

pelaksanaan kegiatan

215,670,000 KDPP

TR III TR IV

3 10

Meningkatnya

kualitas

layanan

kesekretariata

n daerah

Nilai Survei

Kepuasan

Masyarakat

pada

Sekretariat

Daerah

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Sasaran

Strategis

Indikator

Sasaran

Target Kinerja Sasaran

Program/Kegiatan Indikator Kegiatan Target Rencana AksiAnggaran

(Rp.)

Penanggung

Jawab

Jadwal Kegiatan

KetTR I TR II

Page 2: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan

1 2 4 5 6 7 8 9 113 10

Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah sidang perkara di

Badan Peradilan

140 sidang Inventarisasi Permasalahan

Hukum yang timbul akibat

pelaksanaan Pemerintahan

Daerah, Menyiapkan dokumen

pendukung

762,000,000 BH

Fasilitasi dan Koordinasi

Penegakan Hukum Daerah

Jumlah sidang penegakan

hukum daerah

22 sidang Rekapitulasi Pelanggar

Peraturan Daerah

400,000,000 BH

Bimbingan Teknis Pejabat Tata

Usaha Negara

Jumlah peserta bimbingan

Teknis Pejabat Tata Usaha

Negara

110 peserta Inventarisasi Peserta

Bimbingan Teknis yang belum

pernah mengikuti

120,000,000 BH

Digitalisasi Produk Hukum Jumlah produk hukum yang

didigitalisasi

4 dokumen Menyiapkan dokumen yang

akan didigitalisasi

59,000,000 KDPP

Fasilitasi Rencana Hak Asasi

Manusia (Ranham)

Jumlah dokumen laporan

fasilitasi

2 dokumen Menyiapkan dokumen laporan

fasilitasi HAM

200,000,000 BH

Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan,

capaian kinerja, dan keuangan

Penyusunan laporan keuangan Jumlah laporan keuangan 3 dokumen 42,100,000 KDPP

Keterangan :

PHD : Subbag Penyusunan Produk Hukum Daerah

KDPP : Subbag Kajian dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan

BH : Subbag Bantuan Hukum

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja

Sekretariat

Daerah

Nilai SAKIP

Sekretariat

Daerah

72

Malang, 2018 KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum. Pembina NIP. 19650302 199003 1 019

Page 3: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan
Page 4: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan
Page 5: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan
Page 6: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan
Page 7: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan
Page 8: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan
Page 9: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan
Page 10: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan
Page 11: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan
Page 12: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan
Page 13: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 5 6 8 9 11

Persentase kebijakan

bidang ketatalaksanaan

yang difasilitasi

100% 1.363.565.000

Kegiatan :

1. 1. Penyusunan SK Tim

2. Penyusunan peta jabatan

3. Inventarisasi informasi jabatan

4. Klasifikasi jabatan

5. Penyusunan informasi faktor

jabatan

6. Penilaian jabatan

7. Workshop Evjab

8. Validasi nilai dan kelas jabatan

9. Penyusunan berita acara

10. Penetapan hasil

2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK Tim 353.725.000

2. Pengumpulan data

3. Pengolahan data

4. Identifikasi Kompetensi

Manajerial dan Kompetensi

Teknis

5. Verifikasi Daftar Sementara

Kompetensi Manajerial dan

Kompetensi Teknis

6. Pelaksanaan Penentuan

Kategori Kompetensi

7. Verifikasi Standar Kompetensi

Manajerial dan Kompetensi

Teknis

8. Pengiriman draft Surat

Keputusan Walikota tentang

Standar Kompetensi Manajerial

dan Kompetensi Teknis

Nilai Survei

Kepuasan

Masyarakat

terhadap

layanan

Sekretariat

Daerah

Subbagian

Kelembagaan dan

Analisis Jabatan

Penyusunan Standar

Kompetensi Manajerial dan

Kompetensi Teknis

Subbagian

Kelembagaan dan

Analisis Jabatan

Jumlah dokumen hasil

Standar Kompetensi

Manajerial dan

Kompetensi Teknis

Meningkatnya

kualitas layanan

kesekretariatan

daerah

Pelaksanaan Evaluasi

Jabatan

Jumlah dokumen

Evaluasi Jabatan

1 dokumen 549.482.000

Program :

Penataan Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

78,5 78,5

TR III TR IV

3 4 7 10

ANGGARAN

(Rp)

PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN

KETTR I TR II TR III TR IV

TR I TR II

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018

BAGIAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PROGRAM/ KEGIATANINDIKATOR

KEGIATANTARGET RENCANA AKSI

Page 14: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 5 6 8 9 11

TR III TR IV

3 4 7 10

ANGGARAN

(Rp)

PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN

KETTR I TR II TR III TR IV

TR I TR IISASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PROGRAM/ KEGIATANINDIKATOR

KEGIATANTARGET RENCANA AKSI

3. 1 dokumen 1. Penyusunan SK Tim

2. Pengumpulan bahan Evaluasi

Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

3. Penyusunan draft awal Evaluasi

Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

4. Rapat pembahasan

5. Penyusunan dokumen Evaluasi

Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

4. 10 ranperwal 1. Penyusunan SK Tim

2. Pengumpulan bahan

Kedudukan Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Perangkat

Daerah

3. Penyusunan draft Perwal

Kedudukan Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Perangkat

Daerah

4. Rapat bersama tim penyusun

5. Penyusunan draft akhir Perwal

Kedudukan Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Perangkat

Daerah

6. Pengiriman draft Perwal

Kedudukan Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Perangkat

Daerah

Penyusunan Ranperwal

Kedudukan Susunan

Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah

Jumlah ranperwal

tentang Kedudukan

Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Perangkat

Daerah

200.000.000 Subbagian

Kelembagaan dan

Analisis Jabatan

Evaluasi Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen

tentang Evaluasi Tugas

dan Fungsi Perangkat

Daerah

80.000.000 Subbagian

Kelembagaan dan

Analisis Jabatan

Page 15: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 5 6 8 9 11

TR III TR IV

3 4 7 10

ANGGARAN

(Rp)

PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN

KETTR I TR II TR III TR IV

TR I TR IISASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PROGRAM/ KEGIATANINDIKATOR

KEGIATANTARGET RENCANA AKSI

5. 25 ranperwal 1. Penyusunan SK Tim

2. Rapatpersiapan evaluasi

tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis

3. Pengumpulan bahan dan

Penyusunan Kajian naskah

akademis

4. Penyusunan draft akhir

Ranperwal Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan

Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis

5. Rapat pembahasan bersama

tim penyusun

6. Klarifikasi persetujuan

pembentukan UPT Pemerintah

Provinsi Jatim

7. Pengiriman draft Perwal

Ranperwal Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan

Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis

6. 15 ranperwal 1. Penyusunan SK Tim 484.772.000 Subbagian

Tatalaksana dan 2. Identifikasi dan updte

Kebijakan Bidang

Ketatalaksanaan

3. Penyusunan draf Ranperwal

4. Pembahasan draf Ranperwal

dengan Perancang Kumham

dan Perangkat Daerah Terkait

5. Pembahsan Final draf

Ranperwal

6. Workshop Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik dan

Mekanisme Tahunan

Penyelenggaraan Pemerintahan

7. Ranperwal Kirim ke Bagian

Hukum

Fasilitasi Penyusunan

Kebijakan Bidang

Ketatalaksanaan

Penyusunan Ranperwal

Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis

Jumlah Ranperwal

Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan

Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis

357.021.000 Subbagian

Kelembagaan dan

Analisis Jabatan

Jumlah ranperwal

tentang kebijakan

bidang ketatalaksanaan

yang disusun pada

tahun berjalan

Page 16: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 5 6 8 9 11

TR III TR IV

3 4 7 10

ANGGARAN

(Rp)

PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN

KETTR I TR II TR III TR IV

TR I TR IISASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PROGRAM/ KEGIATANINDIKATOR

KEGIATANTARGET RENCANA AKSI

7. 1 dokumen 1. Rapat Evaluasi hasil Monev

Tahun 2017

146.000.000

2. Menyiapkan Materi Monev

3. Pelaksanaan Monev terhadap

15 Urusan

4. Laporan Hasil Monev

5. Tindak Lanjut Hasil Monev

6. Pendampingan Pelaksanaan

Sinovik 2018

Program :

Persentase Rencana Aksi

yang ditindaklanjuti

100% 700.000.000

Kegiatan :

1. 1. Penyusunan SK Tim

2. Pengumpulan bahan monev

3. Rapat tim

4. Workshop monev RB

5. Monev pelaksanaan RB di OPD

6. Penyusunan laporan monev RB

2. 1 dokumen 1. Penyusunan SK Tim

2. Permintaan Data Capaian

Kinerja sesuai RPJMD

3. Verifikasi data capaian kinerja

dan data pendukung

4. Penyusunan Laporan Kinerja

Pemerintah Kota

5. Rapat pembahasan Laporan

Kinerja

6. Proses Penandatanganan

kepada Walikota

7. Pengiriman Dokumen Laporan

Kinerja ke KemenPAN,

Kemendagri dan Bappenas

200.000.000 Subbagian

Peningkatan Kinerja

dan Reformasi

Birokrasi

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja

Sekretariat

Daerah

Nilai SAKIP

Sekretariat

Daerah

Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Road Map

Reformasi Birokrasi

Jumlah dokumen hasil

monev RB

1 dokumen 500.000.000

Penyusunan Laporan Kinerja

Pemerintah Daerah

Jumlah dokumen

Laporan Kinerja

Pemerintah Kota Malang

Subbagian

Peningkatan Kinerja

dan Reformasi

Birokrasi

Monitoring dan Evaluasi

Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

Jumlah dokumen hasil

Monev peningkatan

kualitas pelayanan

publik

Subbagian

Tatalaksana dan

Pelayanan Publik

65

Peningkatan Kinerja dan

Reformasi Birokrasi

Page 17: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 5 6 8 9 11

TR III TR IV

3 4 7 10

ANGGARAN

(Rp)

PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN

KETTR I TR II TR III TR IV

TR I TR IISASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PROGRAM/ KEGIATANINDIKATOR

KEGIATANTARGET RENCANA AKSI

Program

Persentase laporan

kinerja dan keuangan

yang disusun sesuai

jadwal

100% 729.000.000

1. 4 dokumen 1. Penyusunan SK Tim

2. Mengumpulkan data capaian

kinerja masing-masing Bagian

3. Rapat tim evaluasi laporan

capaian kinerja

4. Menyusun laporan kinerja per

triwulan Sekretariat Daerah

5. Mengirimkan laporan capaian

kinerja ke Barenlitbang,

Inspektorat dan BPKAD

2. 2 dokumen 1. Pengumpulan bahan laporan

keuangan

50.000.000

2. Penyusunan laporan keuangan

3. 1 dokumen 1. Rapat Evaluasi SKM Tahun

2017

199.000.000 Subbagian

Tatalaksana dan

Pelayanan Publik2. Penyusunan KAK

3. Penyusunan HPS, Dokumen

Pemilihan, Rancangan Kontrak

4. Koordinasi dan konfirmasi

dengan ULP terkait Seleksi SKM

5. Proses Seleksi oleh Pokja ULP

6. Penunjukan dan

Penandatangaan Kontrak

7. Rapat Pendahuluan

Pelaksanaan Survei dengan

Penyedia dan Perangkat Daerah

Terkait

8. Penanyangan pengumuman

dimulainya seleksi melalui

media radio

9. Pelaksanaan Survei Kepuasan

Masyarakat

10. Laporan Pendahuluan

11. Laporan Antara

12. Laporan Akhir

13. Penayanangan Pengumuman

Hasil SKM

Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan, Capaian

Kinerja, dan Keuangan

Penyusunan Laporan

Keuangan

Jumlah laporan

keuangan

Subbagian

Peningkatan Kinerja

dan Reformasi

Birokrasi

Jumlah dokumen hasil

Survei Kepuasan

Masyarakat

Pelaksanaan Survei

Kepuasan Masyarakat

terhadap Layanan Dasar

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen

laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

50.000.000 Subbagian

Peningkatan Kinerja

dan Reformasi

Birokrasi

Page 18: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 5 6 8 9 11

TR III TR IV

3 4 7 10

ANGGARAN

(Rp)

PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN

KETTR I TR II TR III TR IV

TR I TR IISASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

PROGRAM/ KEGIATANINDIKATOR

KEGIATANTARGET RENCANA AKSI

4. 1. Penyusunan SK Tim 180.000.000

2. Pendampingan dari konsultan

untuk penyusunan dokumen

Pendukung

3. Audit internal

4. Audit eksternal dari Badan

Sertifikasi

5. 1. Penyusunan SK Tim 170.000.000

2. Penentuan Indikator Utama

Sekretariat Daerah

3. Pengumpulan Data Rencana

Strategis 2019 - 2024 Bagian

4. Penyusunan Matrix Renstra

5. Rapat pembahasan Matrix

Renstra

6. Pengiriman Matrix Renstra

untuk di Reviu Barenlitbang

7. Penyusunan draft Surat

Keputusan Sekda Reviu Renstra

8. Pengiriman draft Surat

Keputusan Sekda Reviu Renstra

ke Bagian Hukum

6. 1. Penyusunan SK Tim

2. Pengumpulan data Rencana

Kerja 2019 Bagian

3. Penyusunan matriks Rencana

Kerja Sekretariat 2019

4. Asistensi dengan Barenlitbang

untuk Program, Kegiatan dan

Target

5. Rapat hasil asistensi

6. Penyusunan draft akhir

Rencana Kerja

7. Pengiriman draft Keputusan

Sekda Rencana Kerja 2019

Malang,

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19710407 199603 2 003

Sertifikasi Standar Mutu

Manajemen/Pelayanan

Jumlah sertifikasi 1 sertifikat ISO

9001:2015

Penyusunan/Reviu Renstra Jumlah dokumen

rencana strategis

strategis sekretariat

daerah

1 dokumen Subbagian

Peningkatan Kinerja

dan Reformasi

Birokrasi

Penyusunan Renja/RKT Jumlah dokumen

rencana kerja sekretariat

daerah

1 dokumen 80.000.000 Subbagian

Peningkatan Kinerja

dan Reformasi

Birokrasi

Page 19: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan
Page 20: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan
Page 21: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 5 6 8 9 11

Jumlah

dokumen bahan

rumusan

kebijakan di

bidang

pengembangan

perekonomian

8 dokumen

1. 1 dokumen 1 Penyusunan Kerangka Acuan Kerja

kegiatan

75.000.000,00

2 Penyusunan Keputusan Walikota

Malang tentang Panitia Pelaksana

Kegiatan Seminar Fasilitasi Forum

Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED)

3 Penunjukan Tenaga Ahli Kegiatan

FPED

4 Rapat persiapan pembahasan tema

rekomendasi kebijakan terkait

permasalahan krusial (strategic issues )

pengembangan ekonomi daerah Kota

Malang

5 Penghimpunan data yang berkaitan

dengan penyusunan rekomendasi

kebijakan terkait permasalahan krusial

(strategic issues) pengembangan

ekonomi daerah Kota Malang

6 Penyusunan draft rekomendasi

kebijakan terkait permasalahan krusial

(strategic issues) pengembangan

ekonomi daerah Kota Malang

7 Rapat pembahasan draft rekomendasi

kebijakan terkait permasalahan krusial

(strategic issues) pengembangan

ekonomi daerah Kota Malang

8 Pelaksanaan koordinasi dan studi tiru

Kegiatan Fasilitasi FPED untuk

menambah wawasan dan pemahaman

terkait kelembagaan FPED dan

pengembangan UMKMK

9 Rapat persiapan pelaksanaan Seminar

FPED

10 Penyusunan materi seminar FPED

11 Pelaksanaan seminar FPED

12 Menghimpun hasil seminar FPED

13 Rapat evaluasi pelaksanaan Seminar

FPED

7

Kegiatan :

Jumlah

dokumen hasil

fasilitasi forum

pengembangan

ekonomi daerah

Fasilitasi Forum

Pengembangan Ekonomi

Daerah

Nilai Survei

Kepuasan

Masyarakat

terhadap

layanan

Sekretariat

Daerah

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

TR I

Program Pengembangan

Kebijakan Bidang

Perekonomian

3

Meningkatnya

kualitas layanan

kesekretariatan

daerah

78,5

10

78,5

Sub Bagian

Perumusan

Kebijakan

TR IITR IANGGARAN (Rp)PENANGGUNG

JAWABRENCANA AKSITARGET TR III

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018

BAGIAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

PROGRAM/ KEGIATAN

4

INDIKATOR

KEGIATANTR IV

JADWAL KEGIATAN

KETTR II TR III TR IV

Page 22: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 5 6 8 9 117

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

TR I

3 10

TR IITR IANGGARAN (Rp)PENANGGUNG

JAWABRENCANA AKSITARGET TR IIIPROGRAM/ KEGIATAN

4

INDIKATOR

KEGIATANTR IV

JADWAL KEGIATAN

KETTR II TR III TR IV

14 Penyempurnaan draft rekomendasi

kebijakan terkait permasalahan krusial

(strategic issues) pengembangan

ekonomi daerah Kota Malang

15 Penyerahan draft rekomendasi

kebijakan16 Penyusunan Nota Dinas Laporan Hasil

Pelaksanaan Kegiatan FPED

2. 1 dokumen 1 Penyusunan Kerangka Acuan Kerja

kegiatan

80.000.000,00

2 Penunjukan Tenaga Ahli Kegiatan

Penyusunan Rencana Aksi

Pengembangan UMKMK

3 Penyusunan Keputusan Walikota

Malang tentang Tim Penyusun Rencana

Aksi Pengembangan UMKMK

4 Pelaksanaan Studi Tiru Kegiatan

Penyusunan Rencana Aksi

Pengembangan UMKMK untuk

menambah wawasan dan pemahaman

terkait pengembangan UMKMK dari

daerah lain

5 Rapat koordinasi persiapan

penyusunan rencana aksi

pengembangan UMKMK6 Penghimpunan data dan informasi

yang berkaitan dengan penyusunan

rencana aksi pengembangan UMKMK

7 Penyusunan draft rencana aksi

pengembangan UMKMK

8 Rapat pembahasan draft rencana aksi

pengembangan UMKMK untuk

menghimpun saran dan masukan dari

OPD dan instansi terkait guna

menyempurnakan draft rencana aksi

pengembangan UMKMK

9 Penyempurnaan draft rencana aksi

pengembangan UMKMK

10 Penyusunan Nota Dinas Laporan Hasil

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan

Rencana Aksi Pengembangan UMKMK

3. Fasilitasi Tim

Pengendalian Inflasi

Daerah

Jumlah

pertemuan tim

pengendali inflasi

daerah

10 kali

pertemuan

1 Penyusunan Kerangka Acuan Kerja

kegiatan

245.570.000,00 Sub Bagian

Perumusan

Kebijakan

2 Penyusunan Keputusan Walikota

tentang Pembentukan Tim

Pengendalian Inflasi Daerah Kota

Malang dan Sekretariat TPID Kota

Malang

3 Rapat Koordinasi TPID Kota Malang,

4 Pelaksanaan Pasar Murah Ramadhan

Jumlah

dokumen

rencana aksi

pengembangan

UMKM dan

Koperasi

Penyusunan Rencana

Aksi Pengembangan

Usaha Mikro, Kecil,

Menengah dan Koperasi

78,5 78,5

Sub Bagian

Perumusan

Kebijakan

Page 23: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 5 6 8 9 117

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

TR I

3 10

TR IITR IANGGARAN (Rp)PENANGGUNG

JAWABRENCANA AKSITARGET TR IIIPROGRAM/ KEGIATAN

4

INDIKATOR

KEGIATANTR IV

JADWAL KEGIATAN

KETTR II TR III TR IV

5 Monitoring Ketersediaan, Kelancaran

Distribusi dan Perkembangan Harga

Bahan Pokok

4. Pemetaan Potensi

Pengembangan Pasar

Induk

Jumlah

dokumen potensi

pengembangan

pasar induk

1 dokumen 1 Melakukan studi banding ke daerah

lain sebagai bahan pemtaan potensi

pengembanga pasar induk

100.000.000,00 Sub Bagian

Pembinaan Badan

Usaha Milik

Daerah

2 Menyiapkan jasa konsultasi Pemetaan

Potensi Pengembangan Pasar Induk

3 Rapat laporan pendaluan; Rapat

Laporan Antara, Rapat Laporan Akhir

jasa konsultasi Pemetaan Potensi

Pengembangan Pasar Induk

4 Membuat laporan hasil Pemetaan

Potensi Pengembangan Pasar Induk

5. 1 Penyusunan Keputusan Walikota

Malang tentang Tim Percepatan Akses

Keuangan Daerah (TPAKD)

100.000.000,00 Sub Bagian

Pembinaan Badan

Usaha Milik

Daerah2 Rapat Persiapan Pelaksanaan Fasilitasi

Tim Percepatan Akses Keuangan

Daerah (TPAKD)

3 Melakukan koordinasi dan evaluasi

antara Tim Percepatan Akses Keuangan

Daerah dengan masayarakat

4 Penunjukan narasumber dan

moderator rapat koordinasi dan

evaluasi5 Melakukan studi banding dan

koordinasi ke daerah lain yang sudah

ada Tim Percepatan Akses Keuangan

(TPAKD)

5. Analisa Pertumbuhan

Ekonomi

1 dokumen 1 Penyusunan Kerangka Acuan Kerja

kegiatan

50.000.000,00

2 Penyusunan Keputusan Sekretaris

Daerah Kota Malang tentang Tim

Penyusun Asumsi dan Analisa

Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang

3 Penunjukan Tenaga Ahli Penghitungan

Asumsi dan Analisa Pertumbuhan

Ekonomi Kota Malang

4 Menyiapkan data administrasi tenaga

ahli (surat permohonan tenaga ahli,

kesanggupan kerjasama, surat tugas,

biodata tenaga ahli dan nota

kerjasama)5 Rapat persiapan awal antara Tim

Penyusun dan Tenaga Ahli dalam

merumuskan proses penghitungan

asumsi dan hasil keluaran

6 Koordinasi antara Tim Penyusun dan

Tenaga Ahli membahas progres

penghitungan asumsi dan analisa

pertumbuhan ekonomi

Sub Bagian

Pengendalian

Kebijakan

Jumlah

dokumen analisa

pertumbuhan

ekonomi

Fasilitasi Tim

Percepatan Akses

Keuangan Daerah

(TPAKD)

Jumlah

pertemuan tim

TPAKD

10 kali

pertemuan

Page 24: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 5 6 8 9 117

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

TR I

3 10

TR IITR IANGGARAN (Rp)PENANGGUNG

JAWABRENCANA AKSITARGET TR IIIPROGRAM/ KEGIATAN

4

INDIKATOR

KEGIATANTR IV

JADWAL KEGIATAN

KETTR II TR III TR IV

7 Rapat membahas laporan hasil

penghitungan asumsi pertumbuhan

ekonomi oleh Tenaga Ahli

8 Pembahasan hasil penghitungan

asumsi dan analisa pertumbuhan

ekonomi dengan Narasumber dan

penyusunan dokumen analisa asumsi

dan analisa pertumbuhan ekonomi oleh

Tim Penyusun

9 Penyusunan Nota Dinas Laporan Hasil

Pelaksanaan Kegiatan Analisa

Pertumbuhan Ekonomi

6. Pembinaan Badan

Usaha Milik Daerah

1 Penyusunan Keputusan Walikota Tim

Fasilitasi Pembinaan dan

Pemberdayaan BUMD

290.000.000,00

2 Pelaksanaan Workshop fasilitasi

pembinaan terhadap 3 BUMD

3 Penunjukan tenaga ahli untuk

melakukan evaluasi kinerja 3 BUMD

4 Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja 3

BUMD

5 Monitoring dan evaluasi 3 BUMD

6 Melakukan studi banding ke BUMD

daerah lain sebagai bahan pembinaan

BUMD

7. 1 dokumen 1 Penyusunan Kerangka Acuan Kerja

kegiatan

94.500.000,00

2 Penyusunan Keputusan Walikota

Malang tentang Tim Penyusun Data

Dinamis Perekonomian Daerah

3 Penunjukan Tenaga Ahli Kegiatan

Penyusunan Data Dinamis

Perekonomian Daerah

4 Permintaan Surat Tugas dan Biodata

Tim Kegiatan

5 Rapat Persiapan Pelaksanaan

Penyusunan Data Dinamis

Perekonomian Daerah

6 Pengumpulan Data Perekonomian dari

OPD/Instansi

7 Menganalisa data dan informasi

perekonomian daerah yang telah

dihimpun oleh Tim Penyusun Data

Dinamis Perekonomian (tenaga ahli

ekonomi) serta menyusun draft buku

data dinamis (data triwulan I)

8 Rapat tim dalam rangka verifikasi dan

updating data perekonomian daerah

9 Menganalisa data dan informasi

perekonomian daerah yang telah

dihimpun oleh Tim Penyusun Data

Dinamis Perekonomian (tenaga ahli

ekonomi) serta menyusun draft buku 10 Menyusun desain draft buku data

dinamis (tenaga ahli desain)

Sub Bagian

Pembinaan Badan

Usaha Milik

Daerah

Jumlah

dokumen data

dinamis

perekonomian

daerah

Sub Bagian

Perumusan

Kebijakan

Penyusunan Data

Dinamis Perekonomian

Daerah

Sub Bagian

Pengendalian

Kebijakan

3 BUMD, 1

kali rapat

koordinasi

Jumlah badan

usaha milik

daerah yang

menerima

pembinaan dan

pemberdayaan

Page 25: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 5 6 8 9 117

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA

TR I

3 10

TR IITR IANGGARAN (Rp)PENANGGUNG

JAWABRENCANA AKSITARGET TR IIIPROGRAM/ KEGIATAN

4

INDIKATOR

KEGIATANTR IV

JADWAL KEGIATAN

KETTR II TR III TR IV

11 Penyerahan draft buku data dinamis

perekonomian daerah

12 Pelaksanaan cetak buku data dinamis

perekonomian daerah

13 Pendistribusian Buku Data Dinamis

Perekonomian Daerah.

65 Persentase laporan

kinerja dan

keuangan yang

disusun sesuai

jadwal

100%

Jumlah laporan

keuangan

2 dokumen 1 Mengajukan nama-nama bendahara,

PPTK dan KPA

39.930.000,00 Sub Bagian

Pengendalian

Kebijakan2 Menyusun laporan keuangan rutin

3 Menyusun laporan keuangan berkala

4 Menyusun laporan keuangan tahunan

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja

Sekretariat

Daerah

Nilai SAKIP

Sekretariat

Daerah

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan, Capaian Kinerja,

dan Keuangan

Kegiatan :

Penyusunan Laporan

Keuangan

Malang, Maret 2018

KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN

Dra. RINAWATI, MMPembina Tingkat INIP. 19640507 198903 2 014

Page 26: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan
Page 27: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan
Page 28: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan
Page 29: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan
Page 30: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan
Page 31: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan
Page 32: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan
Page 33: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 BAGIAN … · Penyusunan berita acara 10. Penetapan hasil 2. 2 dokumen 1. Penyusunan SK TimJumlah dokumen hasil 353.725.000 2. Pengumpulan