14
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : M.RIDWAN, MPH Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : SUKANDAR Jabatan : Bupati Tebo Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Muara Tebo, Januari 2016 Pihak Kedua Pihak Pertama,

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN … filePERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan

Embed Size (px)

Citation preview

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M.RIDWAN, MPH

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUKANDAR

Jabatan : Bupati Tebo

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Tebo, Januari 2016

Pihak Kedua Pihak Pertama,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya usaha Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat

366.720.000

Rasio Posyandu persatuan balita Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

366.720.000

Persentase kecamatan yang memiliki kebijakan publik berwawasan kesehatan

1).Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

75.000.000

2).Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

100.000.000

3).Peningkatan pengembangan PHBS dan Dokter Kecil

191.720.000

2 Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga, kesehatan ibu dan anak serta pemenuhan gizi keluarga

6.063.328.100

Prevalensi kekurangan gizi(under weight) pada anak balita

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

224.000.000

1). Perbaikan gizi masyarakat

45.000.000

2). Peningkatan ASI ekslupsif

45.000.000

3). Peningkatan cakupan vitamin A balita dan ibu

25.000.000

4). Peningkatan cakupan Fe ibu nifas

22.000.000

5). Peningkatan Surveilans KLB Gizi

30.000.000

6). Peningkatan dan pembinaan UPGK

35.000.000

7). Peningkatan cakupan garam yodium di rumah tangga

22.000.000

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

130.000.000

1). Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

130.000.000

Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

209.500.000

Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) 1) Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)

209.500.000

Program DAK Bidang Kesehatan

5.499.828.100

1). Kegiatan JAMPERSAL DAK

2.251.828.100

1).Kegiatan BOK DAK 3.248.000.000

3 Meningkatnya pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Daerah yang berbasis teknologi informatika

110.340.000

Persentase Puskesmas yang melaksanakan sistem informasi kesehatan online

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

110.340.000

1). Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

110.340.000

4 Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran Program Pembangunan Kesehatan

159.660.000

Persentase tersedianya dokumen penganggaran 95% Program Upaya Kesehatan Masyarakat

159.660.000

85% 1). Revitalisasi Sistem Kesehatan

159.660.000

65%

5 Meningkatnya penyediaan pembiayaan kesehatan serta Dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Daerah

6.691.504.000

Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan

90% Program Upaya Kesehatan Masyarakat

130.000.000

90% 1). Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya

130.000.000

Program Jaminan Kesehatan Nasional

6.561.504.000

1). Fasilitasi Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)

6.561.504.000

6 Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan

295.000.000

Persentase tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan sesuai dengan kompetensi

65% Program Upaya Kesehatan Masyarakat

295.000.000

1). Peningkatan Kesehatan Masyarakat

295.000.000

7 Meningkatnya kesehatan dasar perorangan dan rujukan yang memenuhi standar pada fasilitas kesehatan

301.000.000

Persentase Puskesmas yang memenuhi syarat akreditasi

85% Program Upaya Kesehatan Masyarakat

145.000.000

100% 1). Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat)

50.000.000

2). Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (Pelayanan kesehatan 4 spesialistik dasar)

60.000.000

3). Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (Pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja K3)

35.000.000

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

156.000.000

1). Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

156.000.000

8 Meningkatnya biaya penyediaan farmasi dan obat-obatan pelayanan kesehatan dasar serta pemenuhan alat kesehatan pada sarana kesehatan

17.429.822.430

Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.409.500.000

1). Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.339.000.000

2). Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

70.500.000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3.585.120.000

1). Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

3.585.120.000

Program Pengawasan Obat dan Makanan

40.000.000

1). Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

40.000.000

Program DAK Bidang Kesehatan

12.395.202.430

1). Kegiatan DAK Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar

7.976.192.430

2). Kegiatan DAK Bidang Pelayanan Kefarmasian

4.419.010.000

9 Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular maupun tidak menular yang berbasis lingkungan dan binatang

535.000.000

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

330.000.000

Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 1). Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (TB Paru)

65.000.000

2). Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

55.000.000

3). Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Malaria dan DBD)

90.000.000

Angka kasus HIV yang diobati 4). Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (HIV/AIDS)

60.000.000

5). Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Rabies, Diare, Ispa/ Pneumonia)

60.000.000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

65.000.000

Persentase Cakupan Rumah Tangga sehat 1). Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

65.000.000

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

140.000.000

1). Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

50.000.000

2). Penyuluhan BABS 50.000.000

3). Peningkatan STBM 40.000.000

10 Meningkatnya sistem kewaspadaan dini terhadap bencana alam, wabah penyakit dan KLB

200.000.000

Persentase desa yang mencapai 100% imunisasi dasar lengkap pada bayi (desa UCI)

100% Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

200.000.000

1). Peningkatan imunisasi dan surveillance epideminologi penyakit menular

130.000.000

2). Peningkatan imunisasi dan surveillance epideminologi penyakit menular (AFP)

20.000.000

3). Peningkatan imunisasi dan surveillance epideminologi penyakit menular (Kejadian luar biasa)

50.000.000

11 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 3.580.405.000

Persentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.498.975.000

1). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

200.000.000

2). Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

70.000.000

3). Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

47.975.000

4). Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

300.000.000

5). Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

120.000.000

6). Penyediaan Alat Tulis Kantor

100.000.000

7). Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

16.000.000

8). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

16.000.000

9). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

70.000.000

10). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

20.000.000

11). Penyediaan Makanan dan Minuman

17.000.000

12). Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

150.000.000

13). Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

372.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.731.870.000

1). Pengadaan kendaraan dinas/operasional

300.000.000

2). Pengadaan perlengkapan gedung kantor

50.000.000

3). Pengadaan meubeler 60.000.000

4). Pengadaan perlatan kerja kantor

100.000.000

5). Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

50.000.000

6). Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.033.870.000

7). Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

63.000.000

8). Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

75.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

242.060.000

1). Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

242.060.000

Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100.000.000

1). Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan

75.000.000

2). Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-Undangan

25.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

7.500.000

1). Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

7.500.000

No Program Anggaran

1 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

209.500.000

2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

366.720.000

3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 130.000.000

4 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 156.000.000

5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.714.120.000

6 Program Pengawasan Obat dan Makanan 40.000.000

7 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 140.000.000

8 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.409.500.000

9 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

530.000.000

10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.498.975.000

11 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 242.060.000

12 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100.000.000

13 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

7.500.000

14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.731.870.000

15 Program DAK Bidang Kesehatan 17.895.030.530

16 Program Jaminan Kesehatan Nasional 6.561.504.000

35.732.779.530

Muara Tebo, Januari 2016