34
RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018-2023 BAPPEDA KABUPATEN TANGGAMUS

PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN …bappeda.tanggamus.go.id/wp-content/uploads/2018/09/RT-RPJMD-TGM... · •Rancangan teknokratik RPJMD dibahas tim penyusun bersama dengan

  • Upload
    lyminh

  • View
    270

  • Download
    6

Embed Size (px)

Citation preview

RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS

TAHUN 2018-2023

BAPPEDA KABUPATEN TANGGAMUS

PERMENDAGRI NO. 86 TAHUN 2017

Persiapan Penyusunan

RPJMD

Penyusunan RA RPJMD

Penyusunan Rancangan

RPJMD

Perumusan Ran Akhir

RPJMD

Penetapan RPJMD

Orientasi dan Forum SKPD

Konsultasi Publik

Musrenbang RPJMD

40 Hari 35 Hari

6 Bln

Persiapan Penyusunan RPJMD

a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;

b. Orientasi mengenai RPJMD;

c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;

d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan

e. Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Pasal 42

Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD diselesaikan

paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala

Daerah terpilih.

Rancangan Teknokratik, mencakup:

Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran Keuangan Daerah

Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Perumusan Isu Strategis Daerah

Pasal 45 • Rancangan teknokratik RPJMD dibahas tim penyusun

bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

• Masukan dan saran dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan Kepala Perangkat Daerah

• Rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan

Aspek Geografis NO KECAMATAN LUAS (Ha)

PERMU

KIMAN SAWAH HUTAN

DAYA TAMPUNG

LAHAN %

1 Wonosobo 20.963 218 3.183 11.295 6.267 5,4

2 Semaka 17.090 220 2.420 1.505

12.945 11,2

3 Bandar Negeri Semuong 9.812 113 - -

9.699 8,4

4 Kota Agung 7.693 238 1.465 - 5.990 5,2

5 Pematang Sawa 18.529 110 1.298 -

17.121 14,8

6 Kota Agung Timur 7.333 116 3.358 2.013

1.846 1,6

7 Kota Agung Barat 10.130 115 2.917 3.765

3.333 2,9

8 Pulau Panggung 43.721 184 2.404 38.211

2.077 1,8

9 Air Naningan 32.308 162 - 29.562 2.584 2,2

10 Ulu Belu 18.635 229 1.200 15.203 2.003 1,7

11 Talang Padang 4.513 270 2.000 2.013 230 0,2

12 Sumberejo 5.677 188 1.388 - 4.101 3,6

13 Gisting 3.253 211 793 - 2.249 1,9

14 Gunung Alip 2.568 116 2.100 - 352 0,3

15 Pugung 23.240 336 3.544 15.156 4.204 3,6

16 Bulok 5.168 125 - - 5.043 4,4

17 Cukuh Balak 13.376 142 1.425 11.546 263 0,2

18 Kelumbayan 12.108,60 70 1.223 4.054

6.762 5,9

19 Limau 24.061 122 953 -

22.986 19,9

20 Kelumbayan Barat 5.367,40 62 - -

5.306 4,6

JUMLAH 285.546 3.347 31.671 134.324 116.204 100

Demografi NO KECAMATAN LUAS (Km2) JUMLAH PENDUDUK KEPADATAN

1 Wonosobo 209.63 34,690 165.48

2 Semaka 170.9 35,422 207.27

3 Bandar Negeri Semuong 98.12 19,787 201.66

4 Kota Agung 76.93 42,739 555.56

5 Pematang Sawa 185.29 16,977 91.62

6 Kota Agung Timur 101.3 19,641 193.89

7 Kota Agung Barat 73.33 25,047 341.57

8 Pulau Panggung 437.21 35,608 81.44

9 Ulu Belu 323.08 46,633 144.34

10 Air Naningan 186.35 31,357 168.27

11 Talang Padang 45.13 44,687 990.18

12 Sumberejo 56.77 33,188 584.60

13 Gisting 32.53 39,844 1,224.84

14 Gunung Alip 25.68 18,156 707.01

15 Pugung 232.4 53,773 231.38

16 Bulok 51.68 21,425 414.57

17 Cukuh Balak 133.76 23,494 175.64

18 Kelumbayan 121.09 10,808 89.26

19 Limau 240.61 17,727 73.68

20 Kelumbayan Barat 53.67 15,621 291.06

JUMLAH 2,855.46 586,624 205.44

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tahun Kab. Tanggamus Prov. Lampung Rasio

(Juta Rupiah) (Juta Rupiah) (Persen)

2012 7.245.218,17 170.769.206,59 4,24

2013 7.715.738,20 180.620.007,71 4,27

2014 8.148.635,43 189.789.999,48 4,29

2015 8.567.064,83 199.749.499,32 4,29

2016 9.021.365,22 209.807.185,73 4,30

PDRB KAB TANGGAMUS DAN PROVINSI LAMPUNG

Sumber: BPS, 2017

Struktur Ekonomi NO LAPANGAN USAHA

2012 2013 2014 2015 2016

Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk

% % % % % % % % % %

1 Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan 46,92 47,01 46,15 46,67 46,04 46,03 45,08 45,77 43.94 45,09

2 Pertambangan dan Penggalian 5,94 6,21 6,10 6,43 6,40 6,68 6,82 7,10 6.60 7,04

3 Industri Pengolahan 6,76 6,46 6,91 6,58 6,80 6,52 6,92 6,54 7.31 6,77

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,05 0,06 0,04 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0.06 0,07

5

Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur

Ulang

0,12 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,12 0,11 0.11 0,11

6 Konstruksi 6,35 6,06 6,29 6,06 6,02 6,12 5,77 5,89 6.07 6,09

7

Perdagangan Besar dan

Eceran, Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor

10,02 10,36 9,75 10,25 9,39 10,26 9,16 9,86 9.28 9,84

8 Transportasi dan Pergudangan 4,09 4,44 4,26 4,42 4,55 4,56 5,04 4.83 5,27 4,88

9 Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum 1,47 1,41 1,49 1,44 1,69 1,47 1,80 1,55 1.86 1,57

10 Informasi dan Komunikasi 2,99 3,03 3,10 3,07 3,00 3,11 3,25 3,19 3.53 3,37

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 2,09 2,02 2,17 2,03 2,16 2,04 2,04 1,91 1.99 1,89

12 Real Estate 2,74 2,84 2,74 2,88 2,73 2,92 2,68 2,94 2.80 2,95

13 Jasa Perusahaan 0,07 0,07 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0.09 0,08

14

Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan

Sosial Wajib

4,28 4,10 4,47 4,03 4,69 4,04 4,70 4,04 4.71 4,07

15 Jasa Pendidikan 3,87 3,54 4,09 3,63 4,06 3,76 4,12 3,83 3.98 3,88

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan

Sosial 1,19 1,15 1,19 1,16 1,21 1,19 1,26 1,22 1,29 1,23

17 Jasa Lainnya 1,07 1,11 1,05 1,08 1,03 1,06 1,11 1,08 1.18 1,08

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Pertumbuhan Ekonomi

Skala 2012 2013 2014 2015 2016

Nasional 6,23 5,58 5,01 4,79 5,02

Provinsi 6,44 5,78 5,08 5,13 5,15

Tanggamus 9,19 6,76 5,90 5,50 5,18

Sumber: BPS, 2017

PDRB Per Kapita Uraian 2012 2013 2014 2015* 2016**

A Atas Dasar Harga Berlaku

(Adhb)

1. PDRB (Milyar Rupiah) 8.250 9.040 10.202 11.130 12.328

2. PDRB Per Kapita

(Ribu Rupiah)

14.914 16.133 17.987 19.394 21.242

B Atas Dasar Harga Konstan

(Adhk)

1. PDRB (Milyar Rupiah) 7.470 7.976 8.446 8.910 9.372

2. PDRB Per Kapita (Ribu

Rupiah)

13.505 14.234 14.891 15.526 16.148

C Penduduk Tengah Tahun

(Ribuan Jiwa)

553.165 560.322 567.172 573.904 580.383

D Pengeluaran Perkapita

Disesuaikan (Ribu Rupiah)

7.599 7.835 7.880 7.961 8.483

Sumber: BPS, 2017

Inflasi

11,52

4,09 4,7

4,05

5,31

3,71 2,51

0

2

4

6

8

10

12

14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sumber: BPS, 2017

IPM

56

58

60

62

64

66

68

70

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Provinsi Lampung 63,71 64,2 64,87 65,73 66,42 66,95 67,65 68,25

Tanggamus 60,09 60,63 61,14 61,89 62,67 63,66 64,41 64,94

Sumber: BPS, 2017

Angka Melek Huruf

95,47 95,48

95,74

96,86

95,85 95,9

94,5

95

95,5

96

96,5

97

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sumber: BPS, 2017

Harapan Lama Sekolah

11,03

11,29

11,49

11,92 11,93

10,4

10,6

10,8

11

11,2

11,4

11,6

11,8

12

2012 2013 2014 2015 2016

Sumber: BPS, 2017

NO URAIAN ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)

SD SMP SMA

1. Lampung 113,38 100,83 73,90

2. Tanggamus 114,24 104,93 75,44

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)

NO URAIAN ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)

SD SMP SMA

1. Lampung 98,32 78,20 58,39

2. Tanggamus 99,04 80,4 55,57

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)

Sumber: BPS, 2017

NO URAIAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS)

APS 7-12 APS 13-15 APS 16-18

1. Lampung 99,62 94,24 69,04

2. Tanggamus 99,27 93,24 68,46

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS)

Angka Kematian Bayi

Tahun Jumlah Bayi Lahir Bayi MD AKB/

1000 KH

2010 11.350 96 8,46

2011 12.006 77 6,41

2012 12.202 104 8,52

2013 12.387 87 7,02

2014 12.732 48 3,77

2015 12.784 83 6,49

2016 11.084 70 6,32

(sumber : LKIP Dinas Kesehatan 2016)

Angka Kematian Ibu

Tahun Jumlah Ibu Melahirkan Ibu MD AKI/

100000 KH

2010 11.350 11 96,92

2011 12.006 12 99,95

2012 12.202 11 90,15

2013 12.387 11 88,80

2014 12.732 20 157,08

2015 12.784 16 125,16

2016 11.084 11 99,24

(sumber : LKIP Dinas Kesehatan 2016)

Pelayanan Umum

NO JENJANG SD SMP SMA SMK

1 Jumlah Siswa 60.096 18.983 8.327 4.580

2 Jumlah Guru 4.545 1.322 595 517

Rasio Guru/Siswa 13 13 14 14

Sumber : Dikbud Tanggamus, 2016

PENDIDIKAN

Kondisi Sekolah

NO

KONDISI RUANG KELAS

SD SMP

TOTAL NEGERI SWASTA NEGERI SWASTA

1 Ruang Kelas Baik 485 13 70 27 595

2

Ruang Kelas Rusak

Ringan 1.629 38 349 110 2.126

3

Ruang Kelas Rusak

Sedang 218 0 54 8 280

4

Ruang Kelas Rusak

Berat 150 6 17 10 183

5

Ruang Kelas Rusak

Total 129 3 3 3 95

Jumlah Total 2.611 60 493 158 3.322

Sumber : Dikbud Tanggamus, 2016

Kesehatan

NO URAIAN CAPAIAN KINERJA

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Jumlah posyandu 613 627 646 663 670 672 672

2 Jumlah balita 63.605 63.335 65.480 66.109 58.920 57459 56.971

3 Rasio per 100 balita 0,96 0,99 0,99 1,00 1,14 1,17 1,18

Sumber : Dinas Kesehatan Tanggamus, 2017

NO URAIAN CAPAIAN KINERJA

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Jumlah Puskesmas 22 22 22 23 23 23 23

2 Jumlah Klinik 18 11 12 7 10 16 19

3 Jumlah Pustu 55 55 55 54 54 54 54

4 Jumlah Penduduk 540.867 538.604 556.812 560.286 567.172 573.629 580383

5 Rasio Puskesmas per

20.000 penduduk 0,81 0,82 0,79 0,82 0,81 0,81 0,79

6 Rasio Klinik per 6.000

penduduk 0,2 0,12 0,13 0,07 0,1 0,1 0,20

7 Rasio Pustu per 6.000

penduduk 0,61 0,61 0,61 0,59 0,58 0,57 0,56

Sumber : BPS 2017

NO URAIAN CAPAIAN KINERJA

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

Jumlah Rumah Sakit

Umum

(Pemerintah)

1 1 1 1 1 1 1

4 Jumlah Rumah Sakit

Swasta 1 1 1 1 1 1 1

5 Jumlah Seluruh

Rumah Sakit 2 2 2 2 2 2 2

6 Jumlah Penduduk 540.867 538.604 556.812 560.286 567.172 573.172 580.383

7 Rasio per 100.000

penduduk 0,37 0,37 0,36 0,36 0,35 0,35 0,34

NO URAIAN CAPAIAN KINERJA

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Jumlah Dokter 47 56 50 44 49 47 52

2 Jumlah Penduduk 540.867 538.604 556.812 560.286 567.172 573.629 580.383

3 Rasio Per 2500

Penduduk 0,22 0,26 0,22 0,20 0,22 0,20 0,22

Sumber : Dinas Kesehatan Tanggamus, 2016

Angka Harapan Hidup

68,91 69,12 69,33 69,55 69,66 69,9 69,94

66,46 66,58 66,69 66,79 67,12

67,42 67,61

64

65

66

67

68

69

70

71

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Provinsi Lampung

Tanggamus

Infratruktur

NO KECAMATAN KONDISI JALAN (Km)

BAIK SEDANG RUSAK RUSAK BERAT

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Pugung 56.40 73.30 36.00 19.50

2 Talang padang 22.10 11.40 5.50 8.50

3 Wonosobo 15.90 1.30 5.80 1.50

4 Kota Agung Timur 20.50 4.40 2.50 1.50

5 Bulok 28.90 20.40 27.20 12.90

6 Limau 4.40 2.80 6.80 0.80

7 Ulu Belu 9.30 3.70 8.50 4.90

8 Cukuh Balak 5.60 3.00 21.30 1.60

9 Gisting 52.90 8.60 16.10 4.20

10 Air Naningan 46.40 16.40 17.70 10.40

11 Pulau Panggung 41.20 31.30 15.90 9.90

12 Gunung Alip 7.20 4.90 1.40 5.30

13 Sumberejo 76.50 22.70 33.70 26.10

14 Semaka 23.20 42.40 10.60 4.20

15 Pematang Sawa 21.10 11.60 3.60 33.00

16 Bandar Negeri Semuong 14.40 27.10 7.60 2.70

17 Kota Agung 54.90 5.40 3.50 3.50

18 Kota Agung Barat 8.20 32.40 5.60 2.50

19 Kelumbayan 12.50 2.60 4.70 1.10

20 Kelumbayan Barat 14.40 45.40 3.40 3.40

Total Panjang 536.00 371.10 237.40 157.50

Total Panjang Jalan Kabupaten 1,302.00

Persentase 41.17% 28.50% 18.23% 12.10%

Mantap 41,17%

Tidak Mantap 58,83%

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Uraian 2016 2017

Jumlah Kendaraan 78.710 74.941

Panjang Jalan 1.722,26 1.810,42

Jumlah Penduduk 580.383 586.624

Rasio Jalan/Ran 1 : 46 1 : 42

Rasio Jalan/Jml Penduduk (per 1000 pddk)

2,97 3,09

Irigasi

Rincian Volume

Nilai Satuan

(1) (2) (3)

I. Jenis Prasarana Irigasi/Pengairan *

1. Non Teknis 4.702 Meter

2. Teknis ** 504,939 Meter

1). Primer 35,907 Meter

2). Sekunder 153,777 Meter

3). Tersier 315,255 Meter

3. Luas Irigasi 29,359 M2

4. Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik 20,578 M2

5. Luas Sawah Non Irigasi - M2

Aspek Daya Saing

1. Sektor Pertambangan dan Penggalian; 2. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum; 3. Sektor Jasa Pendidikan; 4. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

4 (empat) sektor yang merupakan sektor swasembada (LQ=1), memiliki pertumbuhan cepat (Mij=+) dan berdayasaing pada

tingkat provinsi (Cij=+)

KEUANGAN DAERAH

PENDAPATAN DAERAH

TARGET REALISASI %

2013 922.127.399.614 883.820.290.853 95,85

2014 1.100.730.018.358 1.023.925.099.097 93,02

2015 1.363.943.169.619 1.231.542.207.449 90,29

2016 1.637.508.696.173 1.451.799.162.933 88,66

2017 1.644.824.632.615 1.565.961.899.442 95,21

Rerata 92,61

Sumber: LKPJ Bupati, 2017

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah

TARGET REALISASI %

2013 20.000.000.000 22.017.449.900 110,09

2014 33.633.817.917 22.488.697.780 66,86

2015 32.733.817.917 21.979.172.078 67,15

2016 32.154.367.917 23.712.889.208 73,75

2017 130.237.280.529 117.912.628.172 90,54

Rerata 81,68

Sumber: LKPJ Bupati, 2017

Belanja Daerah

BELANJA DAERAH

TARGET REALISASI %

2013 975.487.403.060,33 899.020.850.755,63 92,16

2014 1.121.325.857.789,38 993.881.456.252,00 88,63

2015 1.344.894.473.307,96 1.151.913.068.001,79 85,65

2016 1.641.177.375.539,26 1.358.575.195.294,02 82,78

2017 1.312.718.308.406,80 1.218.043.231.248,39 92,79

Rerata 88,40

Sumber: LKPJ Bupati, 2017

Surplus/Defisit

(15.200.559.509,31)

30.043.642.845,02

79.629.139.447,19

93.223.967.639,04

18.081.261.717,24

(40.000.000.000,00)

(20.000.000.000,00)

-

20.000.000.000,00

40.000.000.000,00

60.000.000.000,00

80.000.000.000,00

100.000.000.000,00

2013 2014 2015 2016 2017

Sumber: LKPJ Bupati, 2017

Proyeksi & Kerangka Pendanaan

No Uraian Proyeksi

2018 2019 2020 2021 2022 2023

I PENDAPATAN DAERAH 1.645.885.3

09.464

1.726.199.2

70.135

1.813.916.99

1.276

1.911.741.96

3.644

2.013.228.1

38.002

2.124.120.

999.529

II

Rencana Alokasi

Pengeluaran Wajib dan

Prioritas Utama

1.476.909.3

18.385

1.497.860.4

80.962

1.541.382.37

5.988

1.589.753.44

2.558

1.643.775.9

89.003

1.700.774.

859.686

Kapasitas Ril Kemampuan

Keuangan

168.975.99

1.079

228.338.789

.173

272.534.615.

287

321.988.521.

085

369.452.148

.998

423.346.1

39.843

III

Prioritas II Belanja

Langsung Program Setelah

dikurangi Urusan

Pendidikan dan Kesehatan

152.078.39

1.971

205.504.910

.256

245.281.153.

759

289.789.668.

977

332.506.934

.099

381.011.5

25.858

IV Belanja Prioritas III

16.897.599.

108

22.833.878.

917

27.253.461.5

29

32.198.852.1

09

36.945.214.

900

42.334.61

3.984