383
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 i DAFTAR ISI Daftar Isi ............................................................................................................... …... i Daftar Lampiran .................................................................................................... …... iii Daftar Tabel .......................................................................................................... …... iv Daftar Gambar ...................................................................................................... …... xii Bab I Pendahuluan ............................................................................................ …... 1 1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan ...................... …... 1 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan........................... …... 1 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan .................. …... 7 Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD ........................................................................................ …... 9 2.1 Ekonomi Makro ................................................................................ …... 9 2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi……………………………………..…… 9 2.1.2 Produk Domistik Regional Bruto (PDRB)……………………..... 10 2.1.3 Inflasi……………………………………………………...……... 11 2.1.4 Tingkat Penganguaran Terbuka (TPT)………………...………… 11 2.1.5 Kemiskinan…………………………………………………...….. 13 2.16 Indek Pembangunan Manusia (IPM)…………………………...... 13 2.1.7 Rencana Targer Ekonomi Makro Kabupaten Pacitan………...…. 14 2.2 Kebijakan Keuangan ......................................................................... …... 16 2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah …………………………...……………. 16 2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah……………………………...…. 18 2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah………………………….... 20 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD .................................... ... 21 2.3.1 Urusan Wajib……………………………........…………………. 22 2.3.2 Urusan Pilihan…………………………..........…………………. 22 2.3.3 Urusan Penunjang………………………………….......………... 22 Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja KeuanganPemerintah Daerah .................... .... .. 23 3.1 Ikhtisar RealisasiPencapaian Target Kinerja Keuangan .... .... .... .... ..... 23 3.1.1 Pengelolaan Pendapatan…………........…………………………. 24 3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah……….........………………………. 31 3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan .................................................................................... 35 3.2.1 Pengelolaan Pendapatan……………………………......………... 35 3.2.2 Pengelolaan Belanja…………...............…………………………. 36 Bab IV Kebijakan Akutansi ................................................................................ ...... 39 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.... .... .... ........ 39 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari PenyusunanLaporan Keuangan…... 39 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan39 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) .......................... .. 40 Bab V Penjelasan Pos-Pos laporan Keuangan .................................................... ...... 51 5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-MasingPos-Pos Pelaporan Keuangan... 51 5.1.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ............ .. 51 5.1.2 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) ......................................................................................... 95

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

i

DAFTAR ISI

Daftar Isi ............................................................................................................... …... i

Daftar Lampiran .................................................................................................... …... iii

Daftar Tabel .......................................................................................................... …... iv

Daftar Gambar ...................................................................................................... …... xii

Bab I Pendahuluan ............................................................................................ …... 1

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan ...................... …... 1

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan ........................... …... 1

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan .................. …... 7

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target

Kinerja APBD ........................................................................................ …... 9

2.1 Ekonomi Makro ................................................................................ …... 9

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi……………………………………..…… 9

2.1.2 Produk Domistik Regional Bruto (PDRB)……………………..... 10

2.1.3 Inflasi……………………………………………………...……... 11

2.1.4 Tingkat Penganguaran Terbuka (TPT)………………...………… 11

2.1.5 Kemiskinan…………………………………………………...….. 13

2.16 Indek Pembangunan Manusia (IPM)…………………………...... 13

2.1.7 Rencana Targer Ekonomi Makro Kabupaten Pacitan………...…. 14

2.2 Kebijakan Keuangan ......................................................................... …... 16

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah…………………………...……………. 16

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah……………………………...…. 18

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah………………………….... 20

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD .................................... …... 21

2.3.1 Urusan Wajib……………………………........…………………. 22

2.3.2 Urusan Pilihan…………………………..........…………………. 22

2.3.3 Urusan Penunjang………………………………….......………... 22

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja KeuanganPemerintah Daerah .................... .... .. 23

3.1 Ikhtisar RealisasiPencapaian Target Kinerja Keuangan .... .... .... .... ..... 23

3.1.1 Pengelolaan Pendapatan…………........…………………………. 24

3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah……….........………………………. 31

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang

Telah Ditetapkan ............................................................................... ..... 35

3.2.1 Pengelolaan Pendapatan……………………………......………... 35

3.2.2 Pengelolaan Belanja…………...............…………………………. 36

Bab IV Kebijakan Akutansi ................................................................................ ...... 39

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.... .... .... ........ 39

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari PenyusunanLaporan Keuangan…... 39

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan… 39

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang

Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ...................... .... .. 40

Bab V Penjelasan Pos-Pos laporan Keuangan .................................................... ...... 51

5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-MasingPos-Pos Pelaporan Keuangan... 51

5.1.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ........ .... .. 51

5.1.2 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

(LPSAL) .................................................................................. ....... 95

Page 2: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

ii

5.1.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca ...................................................... ....... 99

5.1.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO) ....................... .... .. 189

5.1.5 Penjelasan Pos-PosLaporan Arus Kas.... .... .... .... .... .... .... .... .... 226

5.1.6 PenjelasanPos-PosLaporanPerubahanEkuitas (LPE) .... .... .... …. 230

5.2 Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset Dan Kewajiban Yang Timbul

Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrual Atas Pendapatan Dan

Belanja Dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas ............ .......

235

5.2.1 Penerapana Basis Akrual dan Basis Kas Pada Pendapatan.... ….... 235

5.2.2 Penerapana Basis Akrual dan Basis Kas Pada Neraca dan Kas

Pada Penerimaan Pembiayaan ................................................. ..... 240

5.2.3 Penerapana Basis Akrual Pada Beban dan Bais Kas Pada Belanja

dan Transfer ............................................................................. ..... 241

5.2.4 Penerapan Basis Akrual Pada Neraca dan Basis Kas Pada

Pengeluaran Pembiayaan ......................................................... ..... 251

Bab VI Penjelasan Atas Informasi – Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah.. 252

6.1KondisiUmum Daerah ....................................................................... .... 252

6.1.1 Kondisi Geografis Dan Demografis ....................................... .... 252

6.1.2 Penggunaan Lahan .................................................................. .... 254

6.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah ............................................. .... 255

6.1.4 Konsisi Demografis ................................................................ .... 259

6.2 Sifat Operasi Dan Kegiatan Pokok ................................................... .... 262

6.3 Permasalahan Hukum Yang Ditangani Pemerintah Kabupaten Pacitan.. 266

6.3.1 Peradilan Perdata ................................................................... .... 266

6.3.2 Peradilan Tata Usaha Negara .................................................. .... 266

Bab VII Penutup .................................................................................................... .... .. 268

Page 3: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

iii

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Judul Lampiran

Lampiran I Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan

Lampiran II Konversi Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 (Barang

Diserahkan Masyarakat/Fihak Ketiga Ke Belanja Hibah dan Bantuan Sosial)

Lampiran III Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga

Lampiran IV Rincian Penyaluran Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Desa Tahun 2019

Per Obyek Pajak

Lampiran V Rincian Bagi Hasil Retribusi Per Obyek Retribusi Kepada Pemerintah Desa

Tahun 2019

Lampiran VI Rincian Penggunaan Rekening Bantuan Keuangan Ke Desa Tahun Anggaran

2019

Lampiran VII Laporan Penyaluran Pencairan Dana Desa

Page 4: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga

Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 ............................ 9

Tabel 2 Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) Kabupaten Pacitan Tahun 2015

s/d 2019 ............................................................................................................ 10

Tabel 3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut

Lapangan Usaha di Kabupaten Pacitan 2015 s/d 2019 ..................................... 10

Tabel 4 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pacitan

Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2019 ........ 12

Tabel 5 Perkembangan IPM Kabupaten Pacitan Tahun 2015 s/d 2019 ........................ 14

Tabel 6 Proyeksi Perekonomian Kab. Pacitan Tahun 2019 – 2021 .............................. 14

Tabel 7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Pacitan Tahun

2015-2020 ......................................................................................................... 20

Tabel 8 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Pacitan Tahun 2015-

2020 .................................................................................................................. 38

Tabel 9 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Pacitan Tahun

2015-2020 ......................................................................................................... 21

Tabel 10 Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 dan 2019 ....... 10

Tabel 11 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 ..................... 27

Tabel 12 arget dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 ................................. 28

Tabel 13 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 ........................ 29

Tabel 14 Target dan Realisasi Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan Tahun Anggaran 2019 ................................................................... 29

Tabel 15 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun

Anggaran 2019 ................................................................................................. 29

Tabel 16 Target dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2019 ............................ 34

Tabel 17 Target dan Realisasi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019 .......... 35

Tabel 18 Masa Manfaat Aset Tetap ................................................................................. 46

Tabel 19 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2018 ..... 51

Tabel 20 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 dan Tahun

2018 .................................................................................................................. 51

Tabel 21 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019 dan Tahun

2018 .................................................................................................................. 53

Tabel 22 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2018 ......... 56

Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2019 dan Tahun

2018 .................................................................................................................. 56

Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2019 dan Tahun

2018 .................................................................................................................. 57

Page 5: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

v

Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2019 dan

Tahun 2018 ....................................................................................................... 58

Tabel 26 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan Tahun 2019 dan Tahun 2018 ......................................................... 59

Tabel 27 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Tahun 2019 dan Tahun 2018 ............................................................................ 59

Tabel 28 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun 2019 dan

Tahun 2018 ....................................................................................................... 60

Tabel 29 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bunga Tahun 2019 dan Tahun 2018 ...... 60

Tabel 30 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun 2019 dan Tahun

2018 .................................................................................................................. 60

Tabel 31 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya

Tahun 2019 dan Tahun 2018 ............................................................................ 61

Tabel 32 Pendapatan Lain-Lain ....................................................................................... 61

Tabel 33 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN Tahun 2019 dan

Tahun 2018 ....................................................................................................... 62

Tabel 34 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2019 dan Tahun 2018 ... 63

Tabel 35 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana

Perimbangan Tahun 2019 dan Tahun 2018 ...................................................... 64

Tabel 36 Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak

Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 ............................................... 64

Tabel 37 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ................................................................... 64

Tabel 38 Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ............................................................. 65

Tabel 39 Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan .................................................. 65

Tabel 40 Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) .......................................................... 65

Tabel 41 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) .................... 65

Tabel 42 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan ....................................................... 66

Tabel 43 Bagi Hasil dari Pertambangaan Minyak Bumi ................................................. 66

Tabel 44 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi ....................................................... 66

Tabel 45 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi .................................................... 67

Tabel 46 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 dan Tahun

2018 .................................................................................................................. 67

Tabel 47 Anggaran Dana Penyesuaian Tahun 2019 dan Tahun 2018 ............................. 69

Tabel 48 Transfer Pemerintah Provinsi - Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2019 dan

Tahun 2018 ....................................................................................................... 70

Tabel 49 Transfer Pemerintah Propinsi-Bantuan Keuangan Tahun 2019 dan Tahun

2018 .................................................................................................................. 73

Tabel 50 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2019 ................. 74

Page 6: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

vi

Tabel 51 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun

2019 dan Tahun 2018 ....................................................................................... 74

Tabel 52 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2019 dan Tahun 2018 ....... 75

Tabel 53 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2019 dan Tahun 2018 ........................ 76

Tabel 54 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2019 dan Tahun 2018 ......... 77

Tabel 55 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 dan Tahun 2018 ......... 77

Tabel 56 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 dan Tahun

2018 .................................................................................................................. 78

Tabel 57 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja HibahTahun 2019 dan Tahun

2018 .................................................................................................................. 79

Tabel 58 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2019 dan Tahun

2018 .................................................................................................................. 80

Tabel 59 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 dan Tahun 2018 ............ 80

Tabel 60 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2019 dan Tahun

2018 .................................................................................................................. 81

Tabel 61 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2019

dan Tahun 2018 ................................................................................................ 82

Tabel 62 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun

2019 dan Tahun 2018 ....................................................................................... 82

Tabel 63 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun

2019 dan Tahun 2018 ....................................................................................... 84

Tabel 64 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2019

dan Tahun 2018 ................................................................................................ 85

Tabel 65 Rincian Belanja Tidak Terduga ........................................................................ 86

Tabel 66 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2019 dan Tahun 2018 ......... 66

Tabel 67 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2019 dan Tahun 2018 ......... 88

Tabel 68 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Retribusi Tahun 2019 dan Tahun 2018.... 89

Tabel 69 Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya &

Bantuan Keuangan Tahun 2019 dan Tahun 2018 ............................................ 90

Tabel 70 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ........................................................ 91

Tabel 71 Anggaran dan Realisasi Surplus Defisit LRA Tahun 2019 dan Tahun 2018 ... 92

Tabel 72 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2019 dan

Tahun 2018 ....................................................................................................... 92

Tabel 73 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019 dan Tahun

2018 .................................................................................................................. 92

Tabel 74 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2019 dan Tahun

2018 .................................................................................................................. 93

Tabel 75 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah .............................................. 93

Page 7: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

vii

Tabel 76 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2018 ..................... 94

Tabel 77 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2019 dan Tahun 2018 ...... 94

Tabel 78 Laporan Realisasi JKN Dinas Kesehatan ......................................................... 101

Tabel 79 Rekapitulasi Belanja Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Satuan

Pendidikan Negeri Tahun Anggaran 2019 ....................................................... 103

Tabel80 Piutang Daerah Tahun 2019 ............................................................................. 110

Tabel 81 Mutasi Piutang Daerah Selama Tahun 2019 .................................................... 110

Tabel 82 Piutang Pajak Daerah ...................................................................................... 111

Tabel 83 Data SISMIOP Piutang Pajak Bumi dan Bangunan ......................................... 112

Tabel 84 Piutang Retribusi .............................................................................................. 113

Tabel 85 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Daerah ......................................................... 113

Tabel 86 Piutang Pokok-Perjanjian Pinjaman ................................................................. 115

Tabel 87 Pengembangan Modal Usaha Ternak Sapi Potong........................................... 115

Tabel 88 Pengembangan Modal Usaha Ternak Sapi Kereman ....................................... 115

Tabel 89 Penguatan Modal Usaha Gerdu Taskin ............................................................ 116

Tabel 90 Piutang Bunga .................................................................................................. 116

Tabel 91 Piutang Bunga atas Pengembangan Modal Usaha Ternak ............................... 116

Tabel 92 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Daerah ......................................................... 117

Tabel 93 Daftar Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun Anggaran 2019 ........................ 118

Tabel 94 Rekapitulasi Penyisihan Piutang ...................................................................... 119

Tabel 95 Rincian Per Obyek Penyisihan Piutang ............................................................ 120

Tabel 96 Rekapitulasi Mutasi Stock Opname Persediaan Barang Habis Pakai

Periode 31 Desember 2019 ............................................................................... 123

Tabel 97 Jenis Persediaan Barang Habis Pakai Periode 31 Desember 2018 .................. 124

Tabel 98 Daftar Obat Expired Date 2019 ........................................................................ 126

Tabel 99 Investasi Non Permanen- Dana Bergulir .......................................................... 128

Tabel 100 NRV Investasi Dana Bergulir ........................................................................... 129

Tabel 101 Investasi Permanen ........................................................................................... 130

Tabel 102 Investasi Permanen pada BPD Jatim ................................................................ 130

Tabel 103 Investasi Permanen pada BPR Jatim ................................................................ 131

Tabel 104 Investasi Permanen pada PDAM ...................................................................... 131

Tabel 105 Rincian Investasi PDAM .................................................................................. 131

Tabel 106 Investasi Permanen pada PDAU ...................................................................... 132

Tabel 107 Rincian Investasi PDAU................................................................................... 132

Tabel 108 Mutasi Aset Tetap ............................................................................................ 134

Page 8: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

viii

Tabel 109 Mutasi Tanah .................................................................................................... 135

Tabel 110 Mutasi Tanah Per SKPD .................................................................................. 135

Tabel 111 Mutasi Aset Peralatan dan Mesin ..................................................................... 138

Tabel 112 Mutasi Peralatan dzn Mesin Per SKPD ............................................................. 138

Tabel 113 Aset Tetap Gedung dan Bangunan ................................................................... 148

Tabel 114 Mutasi Gedung dan Bangunan Per SKPD ........................................................ 148

Tabel 115 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan .............................................................. 153

Tabel 116 Mutasi Gedung dan Bangunan Per SKPD ........................................................ 153

Tabel 117 Aset Tetap Lainnya .......................................................................................... 158

Tabel 118 Mutasi Gedung dan Bangunan Per SKPD ........................................................ 158

Tabel 119 Konstruksi dalam Pengerjaan ........................................................................... 160

Tabel 120 Rincian Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan 2019 ................................ 161

Tabel 121 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan 2019 .................................................... 161

Tabel 122 Akumulasi Penyusutan ..................................................................................... 175

Tabel 123 Rincian Akumulasi Penyusutan per Golongan ................................................. 175

Tabel 124 Aset Lainnya ..................................................................................................... 176

Tabel 125 Aset Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga ..................................................... 177

Tabel 126 Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer (BOT) ........................................ 179

Tabel 127 Aset Tidak Berwujud - Software ...................................................................... 180

Tabel 128 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud ................................................... 182

Tabel 129 Rincian Akumulasi Penyusutan per Golongan ................................................. 182

Tabel 130 Mutasi Aset Lain-lain 2019 .............................................................................. 183

Tabel 131 Kewajiban Jangka Pendek ................................................................................ 183

Tabel 132 Pendapatan Diterima Dimuka........................................................................... 184

Tabel 133 Utang Belanja ................................................................................................... 186

Tabel 134 Utang Belanja Jasa ........................................................................................... 186

Tabel 135 Utang Jangka Pendek Lainnya ......................................................................... 188

Tabel 136 Rincian Pendapatan - LO.................................................................................. 189

Tabel 137 Pendapatan Asli Daerah ................................................................................... 189

Tabel 138 Pendapatan Pajak Daerah ................................................................................. 189

Tabel 139 Rincian Pajak Hotel .......................................................................................... 190

Tabel 140 Rincian Pajak Restoran .................................................................................... 190

Tabel 141 Rincian Pajak Hiburan - LO ............................................................................. 190

Tabel 142 Pajak Reklame - LO ......................................................................................... 191

Page 9: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

ix

Tabel 143 Pendapatan Retribusi Daerah ........................................................................... 192

Tabel 144 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ................ 193

Tabel 145 Pendapatan Asli Daerah Lainnya ..................................................................... 193

Tabel 146 Rincian Pendapatan Bunga - LO ...................................................................... 194

Tabel 147 Rincian Pendapatan Denda Pajak – LO ............................................................ 194

Tabel 148 Rincian Pendapatan dari Pengembalian - LO ................................................... 195

Tabel 149 Rincian Pendapatan BLUD - LO ...................................................................... 195

Tabel 150 Rincian Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya - LO ............................................. 195

Tabel 151 Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP ............................................... 196

Tabel 152 Pendapatan Transfer ......................................................................................... 197

Tabel 153 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan .............................................. 198

Tabel 154 Rincian Bagi Hasil Pajak .................................................................................. 198

Tabel 155 Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam ...................................... 198

Tabel 156 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya .............................. 200

Tabel 157 Transfer Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan ..................................... 201

Tabel 158 Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ....................................................... 201

Tabel 159 Rincian Pendapatan Hibah - LO ....................................................................... 201

Tabel 160 Beban ................................................................................................................ 205

Tabel 161 Beban Pegawai ................................................................................................. 205

Tabel 162 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan .................................................................. 205

Tabel 163 Rincian Beban Tambahan Penghasilan PNS .................................................... 206

Tabel 164 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta

KDH/WKDH .................................................................................................... 206

Tabel 165 Rincian Uang Lembur ...................................................................................... 207

Tabel 166 Beban Persediaan ............................................................................................. 207

Tabel 167 Rincian Beban Bahan Pakai Habis ................................................................... 208

Tabel 168 Rincian Beban Persediaan Bahan/Material ...................................................... 209

Tabel 169 Rincian Beban Makanan dan Minuman ........................................................... 210

Tabel 170 Rincian Beban Pakaian Dinas dan Atributnya ................................................. 210

Tabel 171 Rincian Belanja Pakaian Kerja ......................................................................... 211

Tabel 172 Rincian Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu ................................ 211

Tabel 173 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Masyarakat/Pihak Ketiga ............... 211

Tabel 174 Beban Jasa ........................................................................................................ 212

Tabel 175 Beban Jasa Kantor ............................................................................................ 213

Page 10: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

x

Tabel 176 Rincian Beban Premi Asuransi ......................................................................... 214

Tabel 177 Rincian Beban Perawatan Kendaraan Bermotor .............................................. 214

Tabel 178 Rincian Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir ...................................... 215

Tabel 179 Rincian Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor ............................... 215

Tabel 180 Rincian Beban Jasa Konsultasi ......................................................................... 216

Tabel 181 Rincian Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS ..... 216

Tabel 182 Rincian Honorarium PNS ................................................................................. 216

Tabel 183 Rincian Honorarium Non PNS ......................................................................... 217

Tabel 184 Beban Pemeliharaan ......................................................................................... 219

Tabel 185 Beban Perjalanan Dinas .................................................................................... 219

Tabel 186 Beban Hibah ..................................................................................................... 219

Tabel 187 Beban Penyusutan dan Amortisasi ................................................................... 220

Tabel 188 Beban Penyusutan dan Amortisasi ................................................................... 221

Tabel 189 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan ............................................................. 221

Tabel 190 Beban Transfer ................................................................................................. 223

Tabel 191 Beban Lain - Lain ............................................................................................. 223

Tabel 192 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional .............................................. 224

Tabel 193 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO ...................................... 224

Tabel 194 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas ................................................................ 230

Tabel 195 Selisih Saldo Pendapatan LRA dan Pendapatan LO ........................................ 235

Tabel 196 Rincian Selisih Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada LRA dan pada

LO ..................................................................................................................... 235

Tabel 197 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Pajak Daerah pada LRA dan pada

LO ..................................................................................................................... 236

Tabel 198 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Retribusi Daerah pada LRA dan

pada LO ............................................................................................................ 236

Tabel 199 Penjelasan Selisih Saldo Lain-Lain PAD Yang Sah pada LRA dan pada

LO ..................................................................................................................... 237

Tabel 200 Rincian Selisih Saldo Pendapatan Transfer pada LRA dan pada LO ............... 237

Tabel 201 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana

Perimbangan pada LRA dan pada LO .............................................................. 238

Tabel 202 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

pada LRA dan pada LO ................................................................................... 238

Tabel 203 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

& Bantuan Keuangan pada LRA dan pada LO ................................................ 239

Page 11: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

xi

Tabel 204 Rincian Selisih Saldo Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada LRA

dan pada LO ..................................................................................................... 239

Tabel 205 Selisih Saldo Beban LRA dan Belanja LO ....................................................... 241

Tabel 206 Rincian Selisih SaldoBelanja Barang (Persediaan) pada LRA dan Beban

Persediaan pada LO .......................................................................................... 241

Tabel 207 Penjelasan Selisih Saldo Belanja Bahan Pakai Habis pada LRA dan Beban

Bahan Pakai Habis pada LO ............................................................................. 242

Tabel 208 Penjelasan Selisih Saldo Belanja Bahan/Material pada LRA dan Beban

Bahan/Material pada LO .................................................................................. 244

Tabel 209 Rincian Selisih Saldo Belanja Barang (Khusus Jasa) dan Beban Jasa ............. 246

Tabel 210 Penjelasan Selisih Saldo Belanja Jasa Kantor dan Beban Jasa Kantor pada

LO ..................................................................................................................... 247

Tabel 211 Rincian Selisih Saldo Belanja Hibah pada LRA dan Beban Hibah pada

LO ..................................................................................................................... 250

Tabel 212 Pembagian wilayah administrasi di Kabupaten Pacitan ................................... 252

Tabel 213 Luas Kawasan Pertanian................................................................................... 256

Tabel 214 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenias Kelamin

2014-2017 ......................................................................................................... 260

Tabel 215 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 ......... 261

Tabel 216 Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) yang Bekerja Menurut

Lapangan Usaha Tahun 2014-2017 .................................................................. 261

Tabel 217 Data Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014-2018 ..................... 262

Page 12: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun 2015 s/d 201 ......................... 9

Gambar 2 Perkembangan Inflasi Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2019 ................. ............ 11

Gambar 3 Angka Pengangguran Terbuka dan tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun

2015-2019 ............................................................................................... ............ 12

Gambar 4 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015-2019 Kabupaten Pacitan Atas ........... 13

Gambar 5 Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Pacitan tahun 2015 – 2019 .. ............ 13

Gambar 6 Peta Administratif Kabupaten Pacitan .................................................... ............ 253

Gambar 7 Struktur penduduk Kabupaten Pacitan tahun 2017 ................................. ............ 260

Gambar 8 Grafik Jumlah Penduduk menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 . ............ 262

Page 13: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

1

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN

31 DESEMBER 2019 DAN 2018

I. PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan,

realisasi anggaran, arus kas, kinerja keuangan, kegiatan operasional, aset dan ekuitas dana yang

dimiliki Pemerintah Kabupaten Pacitan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu laporan keuangan mempunyai

peranan prediktif dan prospektif, meyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi

besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan

ketidakpastian yang terkait pelaporan keuangan bagi penggunanya, yaitu masyarakat, legislatif,

lembaga pemeriksa/pengawas, pemerintah lain yang lebih tinggi (pusat maupun propinsi), dan

pihak lain yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman.

Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah menyajikan

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas dan

transparanasi entitas akuntansi maupun entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakannya

kepadanya dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomis, kewajiban dan ekuitas dana

Pemerintaha Kabupaten Pacitan.

2. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas Pemerintah

Kabupaten Pacitan dan perubahannya

3. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan daerah periode berjalan untuk

membiayai seluruh pengeluaran daerah

4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan

dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang

5. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan

alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD

6. Menyediakan informasi tentang ketaatan realisasi dengan anggarannya

7. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan

memenuhi kebutuhan kasnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten

Pacitan dalam penyusunan laporan keuangan tidak terlepas dari landasan hukum dalam

menyelenggarakan pemerintahan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) Sebagaimana Telah

Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

Page 14: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

2

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

9. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–

Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapakalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2019;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah

Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan

Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun

2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran

Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penetapan

Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4582);

Page 15: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

3

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5533);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4737);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai

Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4972)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

1 Tahun 2018;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2011 Nomor 59);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

31. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Tahun 2014 Nomor 199);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakalidiubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil

Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai

Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

20/PMK.07/2009;

Page 16: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

4

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara

Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,

dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011tentang Pedoman Pemberian Hibah

dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana telah beberapakalidiubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 123 Tahun 2018;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan

Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan

Belanja Penunjang Operasional;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler

Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah

Kabupaten Pacitan Nomor 1 Seri E Tanggal 16 Maret 2005) sebagaimana telah

beberapakalidiubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun

2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 11);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan

Tahun 2006 Nomor 7);

42. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Pacitan (Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor 4);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan

Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 25);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah

Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 13);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan

Tahun 2007 Nomor 14);

46. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 3)

47. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan

Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2009

Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8

Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2012 Nomor 8);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010

Nomor 5);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran

Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 8);

Page 17: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

5

50. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran

(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 9);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan

(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah

denganPeraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah

Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 1);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame

(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 11);

53. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan

(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 201Nomor 12);

54. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 13);

55. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran

Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 14);

56. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah

(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 15);

57. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung

Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 16);

58. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 17);

59. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian

Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten

Pacitan Tahun 2010 Nomor 18);

60. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan

Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 19);

61. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian

Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 20);

62. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat

Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 21)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2017

(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Nomor 9);

63. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan

Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 22);

64. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah

Tahun 2011 Nomor 5);

65. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang RetribusiIzin Tempat Penjualan Minuman

Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2011) sebagaimana

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran

Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 2);

66. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana

telah diubah dengan Perturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran

Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 1);

Page 18: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

6

67. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi tempat Pelelangan Ikan

(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 PP Nomor 18);

68. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam

Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 19);

69. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal

(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 20);

70. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat

Parkir Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 21);

71. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek

(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 22);

72. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah

Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 23);

73. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 24);

74. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 25);

75. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin

Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 26) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran

Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 1);

76. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 27);

77. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan

Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 28) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2018 (Lembaran

Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 10);

78. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013

Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1

Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 1);

79. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah

Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 5);

80. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019(Lembaran Daerah Tahun

2017 Nomor 6);

81. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang

Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 8);

82. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2019;

83. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik

Daerah sebagaimana telah beberapakalidiubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43

Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 43);

Page 19: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

7

84. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun

2013 Nomor 11);

85. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana

Bergulir Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan pada Dinas Tanaman Pangan Dan

Peternakan Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013Nomor 39);

86. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang

Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 37);

87. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana

Bergulir Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 38)

sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 75

Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018Nomor 75);

88. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah

Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 41);

89. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 44 Tahun 2019;

90. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 80);

91. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah

Daerah dan Bagan Akun Standar (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 91);

92. Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor: 900/384/408.55/2018 tentang Pedoman Pelaporan

Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 disusun berdasarkan

sistematika penulisan sebagaimana berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja

APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.1.3 Inflasi

2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

2.1.5 Kemiskinan

2.1.6 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

2.1.7 Rencana Target Ekonomi Mikro Kabupaten Pacitan

2.2 Kebijakan Keuangan

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Urusan Wajib

2.3.2 Urusan Pilihan

Page 20: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

8

2.3.3 Urusan Penunjang

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Pengelolaan Pendapatan

3.1.2 Pengelolaan Belanja

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah

Ditetapkan

3.2.1 Pengelolaan Pendapatan

3.2.2 Pengelolaan Belanja

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Bab V Penjelasan Pos-Pos laporan Keuangan

5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

5.1.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

(LPSAL)

5.1.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.1.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

5.1.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

5.1.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.2 Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset Dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan

Dengan Penerapan Basis Akrual Atas Pendapatan Dan Belanja Dan

Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas

5.2.1 Penerapan Basis Akrual Dan Basis Kas Pada Pendapatan

5.2.2 Penerapan Basis Akrual Dan Basis Kas Pada Neraca Dan Kas Pada

Penerimaan Pembiayaan

5.2.3 Penerapan Basis Akrual Pada Beban Dan Basis Kas Pada Belanja

Dan Transfer

5.2.4 Penerapan Basis Akrual Pada Neraca Dan Basis Kas Pada

Pengeluaran Pembiayaan.

Bab VI Penjelasan atas Informasi –Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah

6.1 Kondisi Umum Daerah

6.1.1 Kondisi Geografis Dan Demografis

6.1.2 Pengguna Lahan

6.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

6.1.4 Kondisi Demografi

6.2 Sifat Operasi Dan Kegiatan Pokok

6.3 Permasalahan Hukum Yang Ditangani Pemerintah Kabupaten Pacitan

6.3.1 Peradilan Perdana

6.3.2 Peradilan Tata usaha Negara

Bab VII Penutup

Page 21: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

9

II. EKONOMI MAKRO,KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN

TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

2.1 Ekonomi Makro

Indikator Makro Ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang

dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pacitan adalah Pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB), pengangguran, dan kemiskinan.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan menunjukkan Pola Pertumbuhan yang

melambat mulai tahun 2016, dan mengalami perkembangan positif pada tahun 2018

mencapai angka 5,51% berlanjut pada tahun 2019 naik 0,01 digit pada posisi 5,52% hal ini

sebagaimana grafik berikut ini:

Grafik Gambar.1

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan

Tahun 2015 s/d 2019

Sumber: BPS

Kabupaten Pacitan Dalam Angka, 2020

Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di

seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Pertumbuhan tertinggi di

capai oleh lapangan usaha Transportasi dan perdagangan, yaitu sebesar 8,72 persen. Dari

tujuhbelas lapangan usaha ekonomi yang ada, hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan

yang positif, kecuali lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Lapangan usaha

pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami kontraksi sebesar 0,10 persen. Sementara

tiga belas lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif.

Untuk mengetahui pertumbuhan sektor ekonomi yang mengalami kenaikan yang dominan

dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019

NO LAPANGAN USAHA 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,84 3,25 1,17 1,90 -0,10

B Pertambangan dan Penggalian 3,84 4,03 5,63 4,34 2,36

C Industri Pengolahan 3,94 5,23 5,70 7,87 5,9

D Pengadaan Listrik dan Gas 1,61 4,21 4,39 4,84 6,13

E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah,

Limbah, dan Daur Ulang 4,35 4,50 6,44 5,40 5,79

F Konstruksi 4,60 5,64 7,83 7,93 8,38

G Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6,43 6,45 7,55 7,00 7,65

H Transportasi dan Pergudangan 8,35 8,41 8,72 8,87 8,72

Page 22: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

10

I Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum 8,25 7,18 7,92 8,23 8,13

J Informasi dan Komunikasi 7,53 7,62 6,92 6,97 7,83

K Jasa Keuangan dan Asuransi 6,06 6,25 5,28 4,48 3,83

L Real Estat 5,10 5,34 3,91 4,23 5,01

M,N Jasa Perusahaan 6,15 6,18 5,53 6,34 6,83

O Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 5,24 5,32 2,22 4,16 3,39

P Jasa Pendidikan 6,66 6,38 3,99 5,24 7,26

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,62 4,74 5,39 6,84 7,26

R,S,T,U Jasa Lainnya 4,53 4,58 4,46 8,43 6,83

Produk Domestik Regional Bruto 5,10 5,21 4,98 5,51 5,08

2.1.2 Produk Domistik Regional Bruto (PDRB)

Capaian kinerja perekonomian suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari perkembangan

PDRBnya, baik PDRB atas dasar harga konstan maupun PDRB atas dasar harga berlaku.

Pembangunan ekonomi Kabupaten Pacitan terus mengalami perubahan ke arah yang lebih

baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya total PDRB setiap tahunnya baik atas dasar

harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Perkembangan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan PDRB Atas Dasar

Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Pacitan tahun 2015 s/d 2019 dapat dilihat sebagaimana

tabel berikut:

Tabel 2 Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) Kabupaten Pacitan Tahun 2015 s/d 2019

Uraian 2015 2016 2017 2018 2019

PDRB ADHB (Rp.Juta) 11.657,46 12.767,11 13.810,32 15.010,81 15.978,18

PDRB ADHK (Rp.Juta) 9.489,68 9.489,68 9.962,50 10.511,44 11.045,06

Sumber: Bappeda KabupatenPacitan, diolah

Sedangkan distribusi PDRB per sektor tahun 2015 s/d tahun 2019 dapat dilihat

sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pacitan 2015 s/d 2019

No LapanganUsaha 2015 2016 2017 2018 2019

A Pertanian, Kehutanan,

danPerikanan 3.528,94 3.800,48 3991,77 4218,85 4.314,94

B Pertambangan danPenggalian 680,99 733,60 791,03 877,33 919,87

C Industri Pengolahan 763,12 834,85 909,10 1007,81 1.089,67

D PengadaanListrikdanGas 3,31 3,63 4,25 4,64 5,01

E

PengadaanAir;Pengelolaan

Sampah, Limbah, danDaur

Ulang. 10,43 11,37 12,32 13,12 13,74

F Konstruksi 1.719,99 1.941,04 2.144,47 2.340,48 2.499,21

G

PerdaganganBesardanEceran;

Reparasi MobildanSepeda

Motor 1.866,55 2.112,01 2.349,83 2.618,66 2.842,91

H TransportasidanPergudangan 248,43 280,93 319,76 355,34 393,84

I PenyediaanAkomodasidan

Makan Minum 232,24 264,56 293,05 321,90 352,79

J Informasi danKomunikasi 624,69 690,31 751,99 805,69 879,62

K Jasa Keuangan dan Asuransi 227,86 253,27 276,92 297,11 310,85

L Real Estat 177,96 192,24 204,96 223,89 240,80

M,N Jasa Perusahaan 30,87 34,34 37,61 41,64 45,66

O

Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan, dan Jaminan Sosial

Wajib 483,780 537,16 571,45 632,21 705,66

Page 23: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

11

P Jasa Pendidikan 569,12 619,58 661,38 706,60 769,23

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan

Sosial 106,61 115,31 126,64 136,99 149,93

R,S,T,U Jasa Lainnya

315,69 342,44 363,81 408,56 444,46

Produk Domestik Bruto

11.590,63 12 767,11 13 810,32 15 010,81 15 978,18

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan Dalam Angka, 2020

Dengan melihat besarnya peranan atau kontribusi dari masing-masing sektor maka struktur

perekonomian Kabupaten Pacitan pada tahun 2015 sampai tahun 2019 mayoritas ditopang

oleh empat sektor utama yaitu sektor Pertanian, perdagangan besar dan eceran, konstruksi

dan industri pengolahan selain sektor lain yang secara pertumbuhan menunjukan

perkembangan yang baik meskipun kontribusinya terhadap PDRB belum dominan.

Berdasarkan Atas dasar harga konstan kontribusi sektor yang paling dominan memberikan

kontribusi terhadap PDRB Kab. Pacitan pada tahun 2019 yaitu dari sektor Pertanian,

perdagangan besar dan eceran, konstruksi dan industri pengolahanHal tersebut tidak jauh

berbeda dengan PDRB atas dasar harga berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa keempat

sektor tersebut masih menjadi sektor unggulan di Kabupaten Pacitan dalam menopang

perekonomian secara makro.

2.1.3 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator makro yang mengukur perkembangan kenaikan

harga secara umum dalam periode tertentu serta dapat berimplikasi pada kemampuan daya

beli masyarakat. Deviasi antara pertumbuhan pendapatan dan tingkat inflasi memberikan

gambaran umum mengenai kekuatan daya beli masyarakat. Hal ini bisa dikatakan jika

pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka gap

antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukan tingkat kesejahteraan

masyarakat secara umum. Inflasi Kabupaten Pacitan masih di bawah dua digit yang berarti

kondisi perekonomian Kabupaten Pacitan relatif masih stabil dan terkendali.

Perkembangan capaian inflasi Kabupaten Pacitan lebih detail selama tahun 2015-2019

adalah sebagai berikut.

Grafik Gambar.2

Perkembangan Inflasi Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2019

Tingkat inflasi di Kota Madiun pada tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami

fluktuasi. Pada tahun 2015, inflasi mencapai 3,45 persen, lalu mengalami

penurunan pada tahun 2016 menjadi 3,11 persen sedangkan tahun 2017 mengalami

kenaikan menjadi 3,71 persen. Pada tahun 2018 inflasi mengalami penurunan lagi

secara siknifikan sebesar 2,76 persen di bawah Propinsi dan Nasional. Sedangkan

di tahun kemarin 2019 mengalami penurunan lagi sehingga menjadi sebesar 2,61,

yang berarti inflasi di Kabupaten Pacitan semakin terkendali. Secara keseluruhan

inflasi di Kabupaten Pacitan masih terkendali selama lima tahun terakhir.

2.1.4 Tingkat Penganguaran Terbuka (TPT)

Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja. Di Indonesia disebutkan

bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Selanjutnya

Page 24: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

12

tenaga kerja dipilah menjadi dua kelompok ialah kelompok angkatan kerja dan kelompok

bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan

penduduk yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja

terdiri dari penduduk yang bersekolah, penduduk yang mengurus rumah tangga dan

penduduk yang menerima pendapatan. Kelompok bukan angkatan kerja ini sewaktu-waktu

bisa menawarkan jasanya untuk bekerja sehingga menjadi masuk dalam kelompok

angkatan kerja.

Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pacitan tergolong rendah dan

mengalami fluktuasi selamabeberapatahunterakhir, dimana pada tahun 2015 tingkat

pengangguranterbukamencapai 1,07 persen, pada akhirtahun 2016 mengalami kenaikan

sedikit menjadi 1,23 persen tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup

siknifikan menjadi sebesar 0,85 persen, dan tahun 2018 mengalami kenaikan lagi menjadi

1,43 pada tahun 2018 dandengan jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Pacitan sebesar

353.845 orang terdiri dari bekerja 348.768 orang (98,57%) Proporsi terbesar pengangguran

terbuka berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas dan sederajat sebesar 2.640 orang,

Sedangkan pada tahun 2019, jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Pacitan sebesar 356.302

orang terdiri dari bekerja 352.913 orang (99,05%) dan pengangguran terbuka sebesar 3.389

orang (0,95%). Proporsi terbesar pengangguran terbuka berpendidikan terakhir Sekolah

Menengah Atas dan sederajat sebesar 2.407 orang. Jika dibandingkan kondisi tahun 2018,

tingkat pengangguran terbuka tahun 2019 lebih rendah atau turun 0,48% dari 1,43% pada

tahun 2018 menjadi 0,95% pada tahun 2019.

Hal tersebut dikarenakan kondisi perekonomian yang secara global dan Nasional yang

memang mengalami pasang surut yang berimbas pada ekonomi daerah Kabupaten Pacitan.

Sedangkan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pacitan

selama 2015-2019 dapat lihat pada Grafik di bawah ini.

Grafik Gambar.3

Angka Pengangguran Terbuka dan tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tahun 2015 - 2019

Di Kabupaten Kabupaten Pacitan mencatat bahwa penyerapan tenaga kerja per lapangan usaha

selama tahun 2015 hingga 2019 masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, Kehutanan dan

Perikanan, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,

Konstruksi, Industri Pengolahan selanjutnya dapat ditampilkan pada Tabel sebagai berikut

Tabel 4Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pacitan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2019

Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018* 2019**

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 30,45 29,77 28,98 28,17 27,01

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor

15,91 16,54 16,80 17,25 17,79

Konstruksi 15,13 15,20 15,57 15,63 15,64

Industri Pengolahan 6,71 6,54 6,60 6,73 6,82

Page 25: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

13

2.1.5 Kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Pacitan masih berada di atas angka kemiskinan provinsi

maupun pusat, namun demikian dari tahun ketahun terus mengalami penurunan. Kondisi

ini menunjukkan bahwa kolaborasi program penanganan kemiskinan di Kabupaten antara

pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten menunjukkan kinerja

yang positif. Sedangkan perkembangan angka kemiskinan periode 2015 sampai dengan

2019 dapat di lihat pada grafik berikut.

Grafik Gambar.4

Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015-2019 Kabupaten Pacitan Atas

Sumber : BPS Pacitan Tahun 2020

Dari gambar di atas dapat dilihat perkembangan prosentase penduduk miskin Kabupaten

Pacitan mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami trend menurun dari

16,68 di tahun 2016 turun menjadi 15,49% di tahun 2016 dan mengalami sedikit

pelambatan penurunan di tahun 2017 turun menjadi 15,42 dan tahun 2018 turun menjadi

14,19 serta di akhir tahun 2019 menurun lagi menjadi 13,67%. Jika di bandingkan dengan

kemiskinan tingkat nasional dan provinsi maka di Kabupaten Pacitan masih sangat jauh di

atasnya sehingga perlu kerja keras lagi untuk menunkan angka tersebut, hal ini dapat dilihat

pada grafik berikut.

Grafik Gambar.5

Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Pacitan tahun 2015 – 2019

2.1.6 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan dari tahun ke tahun

mengalamipeningkatan. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan semua komponen

penyusun IPM, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah,

Daya Beli. Kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Pacitan tersebut

Page 26: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

14

mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, perlu

dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

Tabel 5 Perkembangan IPM Kabupaten Pacitan Tahun 2015 s/d 2019

Indeks Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

IPM 64,92 65,74 66,51 67,33 68,16

Umur Harapan Hidup 71,05 71,18 71,31 71,52 71,77

Harapan Lama Sekolah 11,94 12,19 12,41 12,61 12,62

Rata-rata Lama Sekolah 6,88 6,89 7,02 7,19 7,28

Pengeluaran per kapita (000 Rp) 7.686 8.048 8.288 8.527 9.033

Sumber : BPS Jatim Tahun 2020

2.1.7 Rencana Targer Ekonomi Makro Kabupaten Pacitan

Dalam penentuan arah kebijakan ekonomi daerah, perlu memperhatikan

perkembangan kondisi perekonomian eksternal,karena kondisi perekonomian

daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian regional, nasional maupun

global. Perkembangan kondisi perekonomian regional sangat terkait dengan kondisi

perekonomian provinsi, nasional maupun dunia. Oleh karena itu, dalam penentuan

arah kebijakan ekonomi daerah tentunya harus memperhatikan perkembangan dari

kondisi perekonomian eksternal daerah. Pemerintah Kabupaten Pacitan telah

mempertimbangkan dan memperhatikan perkembangan dari kondisi, nasional

bahkan perekonomian global. Karena diyakini bahwa kondisi eksternal akan

memiliki pengaruh pada perekonomian Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan kondisi perekonomian global, Nasional dan ProvinsiJawa Timur,

maka prospek dan proyeksi perekonomian Kabupaten Pacitan pada tahun 2019-

2021 dapat dilihat dalam indikator ekonomi dibawah ini.

Tabel 6Proyeksi Perekonomian Kab. Pacitan Tahun 2019 – 2021

KETERANGAN Realisasi Proyeksi

2019**) 2020 2021

Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,52 5,78 4,5-5,5

PDRB ADHB (juta rupiah) 15.010.806,00 19.124.039,69 21.101.732,13

PDRB ADHK (juta rupiah) 10.511.441,00 11.787.666,16 12.473.674,88

PDRB per Kapita (juta rupiah) 28.774.000 34.201.553 37.622.338

TPT (%) 0,95 0,93 0,90

IPM 68,16 68,17 68,75

Kemiskinan 13,67 13,70 12,85

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pacitan bertujuan mewujudkan Visi dan Misi

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan yang pada tahun 2021 memasuki tahun

terakhir periode 2016 – 2021 dan juga untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang di hadapi

pemerintah Kabupaten Pacitan antara lain :

1. Masih tingginya angka kemiskinan sehingga diperlukan sinergitas dan keterpaduan

program-program pembangunan agar angka kemiskinan terus dapat diturunkan,

terutama yang berdampak pada pengurangan beban dan peningkatan pendapatan

masyarakat miskin;

2. Kontribusi dari sektor ekonomi lokal masih rendah dan perlu mendapat perhatian untuk

terus dikembangkan dengan diiringi pembinaan, pendampingan serta permodalan.

3. Pelayanan publik kepada masyarakat di semua bidang masih perlu ditingkatkan;

Page 27: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

15

4. Penyelenggaraan pendidikan masih perlu ditingkatkan baik dari aspek akses maupun

mutu, sehingga akan berdampak pada meningkatkan rata-rata lama sekolah yang

merupakan salah satu indikator kualitas manusia (IPM);

5. Masih cukup tinggi tingkat kematian ibu melahirkan dan bayi lahir di Kabupaten

Pacitan;

6. Diperlukan upaya peningkatan daya dukung lingkungan yang lebih memadahi dengan

upaya meningkatkan pengelolaan sampah, mempertahankan luasan RTH perkotaan, dan

mengendalikan pencemaran lingkungan;

7. Sarana prasarana publik sangat diperlukan sebagai dasar pelayanan publik dan

peningkatan daya saing di bidang ekonomi, khususnya potensi lokal yang ada di

Kabupaten Pacitan. Diperlukan peningkatan sarana dan prasarana publik melalui

pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

Dengan melihat permasalahan tersebut maka maka prioritas pembangunan tahun 2020 adalah :

1. Layanan pendidikan, kesehatan dan layanan publik berbasis teknologi informasi

2. Ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan

3. Pengembangan sektor unggulan dan daya saing ekonomi

4. Pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung sektor unggulan

5. Peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat

Sedangkan arah kebijakan yang dirumuskan dalam pembangunan ekonomi tahun 2020

sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, program diarahkan pada:

a. Penguatan dan pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

b. Peningkatan aksesibilitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

c. Pengembangan ekonomi kreatif.

2. Meningkatkan daya saing sektor pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan,

program diarahkan pada:

a. Peningkatan kuantitas dan kualitas produk dan produktivitas sektor pertanian,

pariwisata, industri dan perdagangan.

b. Peningkatan pengelolaan destinasi wisata.

c. Pengembangan dan penguatan desa wisata.

3. Meningkatkan kesempatan kerja, program diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga

kerja.

4. Meningkatkan prasarana dan sarana perekonomian, program diarahkan kepada

pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perekonomian.

5. Menurunkan angka kemiskinan, program diarahkan pada:

a. Perkuatan dan perluasan akses penduduk miskin terhadap permodalan sarana

prasarana produksi dan peningkatan kapasitas.

b. Peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar.

c. Pendampingan pemasaran produk usaha penduduk miskin.

6. Meningkatkan peran serta swasta, pelaku usaha dan lembaga masyarakat untuk

pengembangan ekonomi lokal. Program diarahkan pada:

Page 28: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

16

a. Peningkatan koordinasi lintas Perangkat Daerah (PD) dan pelaku usaha dalam

pemberdayaan masyarakat.

b. Peningkatan jejaring kerjasama pemerintah-swasta masyarakat

2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

1. Kebijakan Perancangan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai

kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan

strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran

belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran

dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua

penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana

lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu di bayar

kembali oleh Daerah.

Ada 3 (tiga) sumber pendapatan daerah di Kabupaten Pacitan yang memegang peranan

penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Pertama, sumber pendapatan yang

berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Kedua,

sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah

yang terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak. Dana Alokasi Umum dan

Dana Alokasi Khusus. Ketiga, sumber pendapatan yang berasal dari lain-lain

pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari Provinsi

dan dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan

keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi terbesar berasal dari

dana perimbangan, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari

Pendapatan Asli Daerah masih terlalu kecil dibandingkan dengan dan transfer dari

Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pacitan selama ini dalam

pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung

kepada pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji dan

belanja pembangunan yang sifat peruntukannya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat

seperti DAK, DBHCHT, BOS dan Pajak Rokok. Dari kondisi tersebut maka

pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya untuk meningkatkan

penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna

kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan di

Kabupaten Pacitan dengan harapan pada tahun mendatang dapat memiliki kemandirian

fiskal daerah, sehingga tidak selalu tergantung pada pendapatan transfer baik

pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai

kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan

strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran

belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran

dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua

penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana

lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu di bayar

kembali oleh Daerah.

Ada 3 (tiga) sumber pendapatan daerah di Kabupaten Pacitan yang memegang peranan

penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Pertama, sumber pendapatan yang

Page 29: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

17

berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Kedua,

sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah

yang terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak. Dana Alokasi Umum dan

Dana Alokasi Khusus. Ketiga, sumber pendapatan yang berasal dari lain-lain

pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari Provinsi

dan dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan

keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi terbesar berasal dari

dana perimbangan, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari

Pendapatan Asli Daerah masih terlalu kecil dibandingkan dengan dan transfer dari

Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pacitan selama ini dalam

pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung

kepada pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji dan

belanja pembangunan yang sifat peruntukannya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat

seperti DAK, DBHCHT, BOS dan Pajak Rokok. Dari kondisi tersebut maka

pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya untuk meningkatkan

penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna

kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan di

Kabupaten Pacitan dengan harapan pada tahun mendatang dapat memiliki kemandirian

fiskal daerah, sehingga tidak selalu tergantung pada pendapatan transfer baik

pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi.

2. Target Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah), Dana Perimbangan (dana bagi hasil, DAU, DAK), dan Lain-Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah. Setiap sumber pendapatan daerah memiliki porsi yang berbeda dalam

menentukan besarnya pendapatan daerah. Adapunkomponenpendapatan daerah Kab.

Pacitan adalah sebagai berikut.

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2019 dan APBD Kabupaten Pacitan 2020

Tabel 7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2020 (Dalam Rupiah)

No. Urut

Uraian Realisasi 2015

Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2019 Target 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

1. PENDAPATAN DAERAH 1.519.674.445.518 2.570.284.617.417 1.655.537.179.548 1.788.495.524.090 1.718.881.931.375 1.715.234.364.165

1.1. Pendapatan Asli Daerah 126.449.078.416 342.575.850.088 202.090.671.761 185.153.427.758 199.044.387.517 194.706.585.466

1.1.1. Hasil Pajak Daerah 21.789.927.221 67.457.168.815 29.748.463.837 33.550.764.990 36.075.038.102 34.894.255.616

1.1.2. Hasil Retribusi Daerah 20.411.292.109 22.774.086.533 25.989.347.391 23.213.971.232 28.851.343.904

31.684.247.522

1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

2.421.047.544 4.553.186.053 2.439.361.626 2.486.655.951 28.851.343.904 2.600.000.000

1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

81.826.811.541 247.891.408.687 143.913.498.907 125.902.035.585 131.524.227.950 125.528.082.328

1.2. Dana Perimbangan 863.523.504.816 1.726.713.610.875 1.081.180.109.317 1.170.405.463.618 1.192.754.353.367 1.200.014.157.000

1.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

53.312.201.816 76.715.573.584 52.713.507.009 99.006.905.287 81.796.889.037 61.816.911.000

1.2.2. Dana Alokasi Umum 714.847.233.000 1.172.557.802.000 793.715.346.000 793.715.346.000 817.563.878.000 831.684.712.000

1.2.3. Dana Alokasi Khusus 95.364.070.000 477.440.235.291 234.751.256.308 277.683.212.331 293.393.586.330 306.512.534.000

1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

436.624.385.100 500.995.156.453 372.266.398.470 432.936.632.714 327.083.190.491

320.513.621.699

1.3.1. Pendapatan Hibah 1.050.000 16.683.429.867 - 185.297.460.000 50.089.880.000 46.742.000.000

1.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

60.742.249.100 134.852.032.586 84.159.547.470 80.030.636.714 90.982.239.491

88.341.365.699

1.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

281.230.973.000 203.796.214.000 213.591.851.000 162.652.536.000 180.842.992.000 185.430.256.000

1.3.5. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya

94.650.113.000 145.663.480.000 74.515.000.000 4.956.000.000 5.168.079.000 -

Page 30: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

18

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi

belanja pemerintah daerah. Belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan

pemerintahan diprioritaskan untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang

dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2020, secara umum komponen

belanja terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Hibah,

Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan

2. Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan

Jasa, serta Belanja Modal.

Kebijakan perencanaan belanja Tidak Langsung yang dianggarkan dalam rangka

implementasi RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021kedalam dokumen RKPD

Tahun 2020 meliputi :

1) Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan,

tambahan penghasilan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai

negeri sipil, uang representasi dan tunjanganpimpinan dan anggota DPRD, gaji dan

tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan

lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Besarnya

penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)

mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan,

tambahan penghasilan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai

negeri sipil, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan

tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan

lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Besarnya

penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)

mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Kebijakan belanja pegawai diprioritaskan pada gaji dan tunjangan Pegawai Negeri

Sipil termasuk di dalamnya pemberian gaji ke 13 dan 14. Sementara dalam

perencanaan belanja pegawai diperhitungkan accres gaji yang disesuaikan dengan

kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat,

dan tunjangan keluarga;

2) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau

jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,

masyarakat dan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak

wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk

menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Uang dan barang yang

diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang

ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

3) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam

bentuk uang dan/atau barang kepada indvidu, keluarga kelompok dan/atau

masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk

melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;

4) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang

bersumber dari pendapatan provinsi kepada Kabupaten atau pendapatan Kabupaten

kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Page 31: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

19

5) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan

yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kabupaten Pacitan kepada

pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka mendukung

pencapaian program prioritas Pemerintah Kabupaten Pacitan;

6) Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa

atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana

sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan

penerimaan daerah tahun - tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Sedangkan kebijakan perencanaan belanja langsung yang dianggarkan dalam rangka

implementasi RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 ke dalam dokumen RKPD

Tahun 2020 meliputi :

1. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang

berkaitan dengan pelayanan dasar digunakan untuk melindungi dan meningkatkan

kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan,

kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan

sistem jaminan sosial;

2. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah

memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di

daerah yang benar-benar berdampak bagi masyarakat secara luas;

3. Belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah

yang menjadi tanggung jawabnya dan untuk menambah belanja modal untuk

meningkatkan asset daerah.

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja

yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah.

Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat

sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan

pendapatan masyarakat.

Kebijakan belanja diarahkan untuk pencapaian target pada tahun 2020 dengan prioritas

yang telah ditetapkan sebagaimana dokumen RKPD ini, disamping itu keluaran dari

belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-

angsur tingkat kesejahteraan meningkat dan kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin

menurun.

Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban

harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel.Dalam rangka

pencapaian efektifitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya

berdasarkan skala prioritas (money follow program) dan kebutuhan, selanjutnya arah

pengelolaan belanja daerah didasarkan pada:

a. Prioritas Pembangunan Daerah

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program-program dan kegiatan

prioritas baik pemenuhan pelayanan dasar maupun pencapaian visi, misi, tujuan dan

sasaran pembangunan daerah yang sudah ditetapkan pada RPJMD 2016-2021 dan

RKPD Tahun 2020 ini memprioritaskan pada bidang pertanian dan pariwisata sebagai

unggulan daerah.

b. Efisien dan Efektifitas Anggaran

RKPD tahun 2020 ini menerapkan prinsip penggunaan anggaran dan belanja daerah

secara efektif dan efisien serta menghindari pemborosan dari penganggaran maupun

pelaksanaannya, dilaksanakan refocusing anggaran untuk meningkatkan pencapaian

target sesuai prioritas yang ditetapkan. Hal ini dapat meningkatkan pelayanan pada

Page 32: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

20

masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan

kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan

langsung dengan kepentingan masyarakat hal ini diikuti dengan peningkatan

kesejahteraan aparatur daerah dengan memberikan tunjangan kinerja.

c. Tolok ukur dan target kinerja

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2018 dan APBD Kabupaten Pacitan 2020

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai indikator hasil yang terukur yang dapat

dipertangungjawabkan pada akhir kegiatan. Penetapan target yang dibebankan pada

setiap program dan kegiatan harus dapat dicapai dalam satu tahun anggaran. Indikator

dan target kinerja meliputi, keluaran dan hasil kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya perangkat daerah yang mengampunya, capaian tersebut diharapkan dapat

meningkatkan indikator program dan sasaran.

d. Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

terutama diprioritaskan penerapan pengelolaan keuangan berbasis akrual.

Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi

menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah dilakukan melalui upaya peningkatan jumlah

penerimaan pembiayaan netto untuk meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah.

Pembiayaan netto merupakan selisih lebih antara penerimaan pembiayaan dan

pengeluaran pembiayaan.

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu (SILPA)

dilakukan dengan perhitungan yang cermat dan rasional serta memperhatikan

rambu-rambu yang diamanatkan dalam Permendagri tentang penyusunan APBD

dan batas maksimal defisit yang diperkenankan. Pembiayaan tersebut meliputi

kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan

penerimaan pembiayaan ditempuh dengan mendayagunakan sumber penerimaan

pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu (SILPA).

Penerimaan SILPA harus benar-benar merupakan sisa lebih anggaran yang tidak

dapat direalisasikan pada tahun yang bersangkutan dan bukan merupakan dana

cadangan.

Tabel 8 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2020

No. Urut

Uraian Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2019 Target 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Belanja 1.408.458.278.765 1.644.719.320.618 1.629.539.754.070 1.595.939.987.645 1.921.214.125.566 1.716.284.364.165

2.1. Belanja Tidak Langsung 921.154.743.893 999.917.047.413 970.051.810.279 968.381.424.996 1.161.549.922.426 1.094.215.526.289

2.1.1. Belanja Pegawai 675.833.545.402 696.547.418.733 613.359.536.719,00 622.125.985.893 653.790.730.071 712.208.683.880

2.1.2. Belanja Hibah 31.487.862.975 24.282.642.656 30.704.144.100,00 41.591.117.583 52.272.194.500 78.309.707.355

2.1.3. Belanja Bantuan Sosial 6.480.899.867 6.599.373.506 12.912.131.865,00 8.430.153.804 119.702.257.569 11.039.100.000

2.1.4. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa

3.655.296.219 4.576.300.137 3.916.790.996,00 4.947.836.016 5.520.484.143 6.184.022.754

2.1.5. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa Dan Partai Politik

203.123.076.430 266.846.408.881 306.057.342.384,00 289.639.074.200 327.312.348.544 283.974.012.300

2.1.6. Belanja Tidak Terduga 574.063.000 864.903.500 3.101.864.215,00 1.647.257.500 2.951.907.599 2.500.000.000

2.2. Belanja Langsung 487.303.534.871 645.002.273.206 659.487.943.791 627.558.562.649 759.664.203.140 622.068.837.876

2.2.1. Belanja Pegawai 44.415.456.398 52.206.025.090 62.614.137.539,41 40.029.499.657 37.743.537.026 28.531.806.954

2.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 174.736.431.037 213.629.250.899 250.271.504.108,94 315.608.818.338 349.856.181.230 382.741.774.876

2.2.3. Belanja Modal 268.151.647.436 379.166.997.217 346.602.302.143,00 271.920.244.654 372.064.484.883 210.795.256.045

Page 33: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

21

Sedangkan Kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan pada peningkatan Penyertaan

Modal (Investasi) Daerah kepada Bank Perkreditan Rakyat, PDAM dan Perusahaan Daerah

yang besarannya sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun dalam pelaksanaanya

disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan penyertaan modal kepada

masyarakat berupa pemberian pinzaman modal untuk Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM) yang diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberi

kemudahan berupa akses modal kepada pengusaha kecil.

Secara umum kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk meningkatkan manajemen

pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas,

kebijakan pembiayaan daerah.

Dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar

selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya

disebut pembiayaan netto nilainya harus menutup terjadinya defisit anggaran. Sehingga

tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.

Tabel 9Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2020

No. Urut

Uraian Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Realisasi 2018 Realisasi 2019 Target Tahun Berjalan 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

3. PEMBIAYAAN 129.255.801.703 145.494.591.271 27.387.331.622 52.794.957.100 244.403.143.545

1.050.000.000

3.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

129.255.801.703 146.444.591.271 28.337.331.622 53.394.957.100 245.353.143.545

1.450.000.000

3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

146.414.491.270 146.414.491.271 28.306.481.622 53.384.757.100 245.350.493.545

2.500.000.000

3.1.2. Penerimaan piutang daerah 0 30.100.000 30.850.000 10.200.000 - -

3.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

950.000.000 950.000.000 950.000.000 600.000.000 950.000.000

1.450.000.000

3.2.1. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

950.000.000 950.000.000 950.000.000 600.000.000 950.000.000 1.450.000.000

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2018 dan APBD Kabupaten Pacitan 2020

2.3 Indikator Pencapian Target Kirnerja Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 11 Tahun 2013 tentang

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013.Pada Tahun

Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Pacitan melaksanakan Urusan Pemerintahan yang terdiri

dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan

Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Pacitan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Pacitan Tahun Anggaran 2019 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun

2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang

diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2019 dan

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan

Bupati Pacitan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah TahunAnggaran 2019 yang diubahdengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 73

Tahun 2019, maka secara umum mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah telah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sampai akhir Tahun

Anggaran 2019.

Target Kinerja APBD dijabarkan dalam setiap prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan

oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan

fungsi masing-masing.Urusan Pemerintahan tersebut terdiri dari :

Page 34: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

22

2.3.1 Urusan Wajib

Urusan wajib di Pemerintah Kabupaten Pacitan terdiri dari bidang kewenangan

sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang terdiri dari

urusan:

Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman; Ketentraman; Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

dan Sosial.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang

terdiri dari urusan:

Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan;

Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan

Masyarakat Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan;

Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman

Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan;

dan Kearsipan.

2.3.2 Urusan Pilihan

Urusan Pilihan, yang terdiri dari urusan:

Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Energi dan Sumber Daya Mineral;

Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.

2.3.3 Urusan Penunjang

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, yang terdiri dari urusan:

Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Penelitian dan

Pengembangan; dan Pemerintahan Umum.

Target Realisasi Keuangan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program

dan Kegiatan pada masing-masing SKPD se-Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019

dijelaskan dalam Lampiran I.

Page 35: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

23

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2018 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019 yang

ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor

8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2019 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 44 Tahun 2019 tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2019 yang

diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 73 Tahun 2019, maka secara umum mekanisme

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan

peraturan yang berlaku sampai akhir Tahun Anggaran 2019. Adapun ketentuan pertimbangan

yang mendasari dilaksanakannya Perubahan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran

2019 dan Pergeseran Peraturan Bupati Tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dapat dijelaskan

sebagai berikut:

a. Pergeseran I APBD tahun Anggaran 2019, Tanggal 26 Maret 2019

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Pacitan

Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019.

Beberapa hal yang mendasri adanya perubahan adalah:

- DAK berdasarkan Peraturan Presiden RI Tanggal 31 Desember 2018 Tentang rincian

APBN Tahun Anggaran 2019 dan Hasil Desk Perangkat Daerah dengan Kementerian

Teknis Terkait.

- DBHCHT berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 140 Tahub 2018 Tentang

Alokasi DBHCHT.

- BKK berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor

903/17.515/201/2018 Tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus

Kepada Kabupaten/Kota.

- DAU Tambahan berdasarkan PMK No. 187/PMK.07/2018 Tentang Tata Cara Penyaluran

DAU Tambahan dan SE No. 146/2694/SJ tanggal 27 Maret 2019 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan

Pebangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di

KelurahanTahunAnggaran 2019.

- Usulan pergeseran antar rincian objek belanja dari Perangkat Daerah sesuai ketentuan pasal

160 ayat (4) Permendagri No. 13 Tahun 2006.

b. Pergeseran II APBD Tahun Anggaran 2019, Tanggal 14 November

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati pacitan

Nomor 44 tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 44 Tahun 2019

Tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019. Beberapa hal yang

mendasari adanya perubahan adalah

- Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan

Gubernur/Bupati /Wali Kota, Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.

- Naskah Perjanjian Hibah BOS Afirmasi dan BOS Kinerja antara Gubernur Jawa Timur

Dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Pacitan Nomor

972/6403.21/101.1/2019 Tanggal 14 Oktober 2019.

- Usulan pergeseran antar rincian obyek dari Perangkat Daerah sesuai ketentuan pasal 160

ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Page 36: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

24

c. Pergeseran III APBD Tahun Anggaran 2019, Tanggal 20 Mei 2020

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 26 Tahun 2020 Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati

Pacitan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Peubahan APBD Tahun Anggaran 2020

- Koreksi Pemeriksaan LKPD terinci oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur atas kesalahan

penganggaran lokasi belanja bantuan keuangan ke desa yang tidak sesuai dengan

peruntukannya.

3.1.1 Pengelolaan Pendapatan

Pendapatan adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

dalam periode tahun anggaran berkenaan atau semua penerimaan kas daerah yang

menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi

hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang telah terukur secara

rasional diupayakan untuk dapat dicapai oleh setiap sumber-sumber pendapatan yang telah

ditetapkan.

Berbagai kebijakan telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan guna

mengoptimalkan pendapatan daerah. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya

serangkaian upaya yang berkesinambungan antara pengelola program dan kegiatan yang

baik, disamping itu sektor peningkatan pelayanan publik masih menjadi landasan utama

dalam pencapaian target pendapatan daerah, sehingga ke depannya peningkatan pendapatan

daerah tidak semata-mata hanya menjadi opini akan tetapi merupakan pendapatan yang

terukur secara rasional dan dapat dicapai secara rasional dan dapat dicapai secara kinerja.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2019 menekankan pada

upaya menggali potensi baru dan meningkatkan mobilisasi Pendapatan Asli Daerah untuk

mendukung kemandirian daerah. Disamping itu, pemerintah daerah juga berupaya

membuat berbagai terobosan guna meningkatkan penerimaan yang berasal dari pemerintah

pusat, swasta serta masyarakat yang sedapat mungkin tidak membebani masyarakat dan

tetap pada tujuan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri

dari :

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi :

1.1 Pajak Daerah;

1.2 Retribusi Daerah;

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;

1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2. Dana Perimbangan meliputi :

2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;

2.2 Dana Alokasi Umum;

2.3 Dana Alokasi Khusus;

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi:

3.1 Hibah;

3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya;

3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;

Page 37: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

25

3.4 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.

Selanjutnya guna memacu peningkatan PAD Kabupaten Pacitan telah dilakukan

serangkaian upaya yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Adapun

kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

1. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi

daerah;

2. Peningkatan fasilitas, tampilan dan keamanan terhadap obyek pajak dan retribusi;

3. Sosialisasi dan promosi terhadap obyek pelayanan pajak dan retribusi pada

masyarakat;

4. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah serta peningkatan

pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptannya efektifitas

dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan

kecepatan pelayanan;

5. Upaya menjemput bola terhadap pemungutan obyek pajak maupun retribusi daerah;

6. Pendapatan lain – lain yang sah terus ditingkatkan sesuai dengan potensi pemungutan

serta meningkatkan perluasan sumber–sumber pendapatan daerah;

7. Untuk dana Perimbangan dan pendapatan lain yang sah terus diupayakan dalam

bentuk koordinasi ke pusat dan provinsi sehingga dapat meningkatkan DAU, DAK,

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Bantuan Keuangan;

8. Menciptakan regulasi peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang tidak

bertentangan dengan kebijakan investasi;

9. Pembinaan dan reward kepada Wajib Pajak terutama PBB yang tertib dalam

pelunasan pajak.

Berbagai kebijakan tersebut di atas dilakukan dengan dikandung maksud untuk

mewujudkan penerimaan daerah yang optimal. Kesinambungan program/kegiatan dalam

penyediaan sarana dan prasarana merupakan landasan utamadalam peningkatan pelayanan

terhadap masyarakat. Sehingga pendapatan daerah adalah suatu perkiraan yang terukur

secara rasional dan dapat dicapai secara kinerja.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan sebesar

Rp1.776.962.391.760,44 dapat terealisasi sebesar Rp1.718.881.931.375,51 atau

mencapai 96,73 %, sehingga kurang target sebesar Rp58.080.460.384,93. Adapun

realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan tersebut, berasal dari:

1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp199.044.387.517,51;

1.2 Dana Perimbangan sebesar Rp1.192.754.353.367,00; dan

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp327.083.190.491,00.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa PAD masih perlu dioptimalkan kembali.

Sehingga arah dan kebijakan umum pendapatan daerah ditempuh serangkaian upaya

yaitu melalui perencanaan dan pengendalian, intensifikasi pemungutan, penggalian

potensi sumber-sumber pendapatan, dan pengawasan untuk meminimalisir tingkat

kebocoran pendapatan daerah. Selain itu, dalam upaya guna meningkatkan sektor dana

transfer dan bagi hasil pajak yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan,

telah dilakukan langkah koordinasi yang baik dengan pemerintah provinsi. Faktor lain

yang sangat berpengaruh dalam peningkatan pendapatan daerah adalah tingkat

kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi

daerah

Page 38: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

26

Akan tetapi dalam rangka pemenuhan target APBD, realisasi pendapatan daerah

Tahun Anggaran 2019 hanya tercapai 96,73 % dari total anggaran yang ditetapkan.

Pendapatan Asli Daerah tidak dapat memenuhi target dikarenakan pendapatan Lain-

lain PAD yang Sah tidak dapat tercapai secara masimal hal ini disebabkan

berkurangnya pendapatan hibah dari pemerintah yaitu Dana BOS, yaitu dari target

sebesar Rp50.623.000.000,00 terealisasi Rp50.089.880.000,00 atau sebesar 98,95%.

Artinya ada penurunan sebesar Rp533.120.000,00. Dana Perimbangan tidak dapat

memenuhi target dikarenakan terdapat realisasi Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan

Pajak dan Dana Alokasi Khusus yang memang ada pemotongan dari pemerintah pusat

menyesuaikan kondisi perekonomian secara nasional yang tidak menentu karena

ekonomi global yang belum stabil. Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

mengalami pelampauan dari target APBD. Pada Tahun 2019 terealisasi sebesar

Rp327.083.190.491,00 atau 105,35% dari anggaran yang ditetapkan.

Secara umum jika dibandingkan dengan pendapatan sebelumnya Tahun Anggaran

2018 Rp1.788.495.524.090,47 dan Tahun Anggaran 2019 sebesar

Rp1.718.881.931.375,51 mengalami penurunan realisasi sebesar

Rp69.613.592.714,963,89% atau 3.38%.

Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 dan 2019, dapat

disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 10 Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2018 dan 2019

(Dalam Rupiah)

NO Pendapatan

Tahun

Growth 2018 2019

Jumlah % Jumlah %

1 Pendapatan Asli Daerah 185.153.427.758,47 10,35 199.044.387.517,51 11,58 7,50

Hasil Pajak Daerah 33.550.764.990,20 1,88 36.075.038.102,63 2,10 7,52

Hasil Retribusi Daerah 23.213.971.232,03 1,30 28.851.343.904,50 1,68 24,28

Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan 2.486.655.951,10 0,14 2.593.777.560,31 0,15 4,31

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah 125.902.035.585,14 7,04 131.524.227.950,07 7,65 4,47

2 Dana Perimbangan 1.170.405.463.618,00 65,44 1.192.754.353.367,00 69,39 1,91

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak 99.006.905.287,00 5,54 81.796.889.037,00 4,76 (17,38)

Dana Alokasi Umum 793.715.346.000,00 44,38 817.563.878.000,00 47,56 3,00

Dana Alokasi Khusus

277.683.212.331,00 15,53 293.393.586.330,00 17,07 5,66

3 Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah 432.936.632.714,00 24,21 327.083.190.491,00 19,03 (24,45)

Pendapatan Hibah 185.297.460.000,00 10,36 50.089.880.000,00 2,91 0,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi 80.030.636.714,00 4,47 90.982.239.491,00 5,29 13,68

Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus 162.652.536.000,00 9,09 180.842.992.000,00 10,52 11,18

Bantuan keuangan dari propinsi

atau pemerintah daerah lainnya 4.956.000.000,00 0,28 5.168.079.000,00 0,30 4,28

Jumlah 1.788.495.524.090,47 100,00 1.718.881.931.375,51 100,00 (3,89)

Keterangan: - % : Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah

- Growth : Pertumbuhan (persen) Tahun 2018 ke Tahun 2019

Page 39: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

27

Dari data diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan struktur pendapatan daerah, maka

Pemerintah Kabupaten Pacitan masih menerima kontribusi dana perimbangan dari

pemerintah pusat dalam jumlah cukup besar yaitu Rp1.192.754.353.367,00 yang

meliputi:

1.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak

1.2 Dana Alokasi Umum

1.3 Dana Alokasi Khusus

Rp81.796.889.037,00

Rp817.563.878.000,00

Rp293.393.586.330,00

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pendapatan daerah

masih sangat kecil yaitu sebesar Rp199.044.387.517,51 atau 11,58% dari seluruh

pendapatan daerah. Kondisi demikian, mendorong Pemerintah Kabupaten Pacitan

untuk lebih giat dalam meningkatkan potensi lokal dalam mendongkrak PAD demi

terciptanya kemandirian daerah agar tidak terlalu tergantung pada Pemerintah Pusat.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2019 sebesar

Rp1.718.881.931.375,51 atau mencapai 96,73% dari target yang ditetapkan sebesar

Rp1.776.962.391.760,44 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019

(Dalam Rupiah)

No Pendapatan Target Realisasi Capaian

1 Pendapatan Asli Daerah 199.914.734.801,44 199.044.387.517,51 99,56

- Hasil Pajak Daerah 33.293.058.000,00 36.075.038.102,63 108,36

- Hasil Retribusi Daerah 28.042.948.382,00 28.851.343.904,50 102,88

-

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan 2.425.176.653,00 2.593.777.560,31 106,95

- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 136.153.551.766,44 131.524.227.950,07 96,60

2 Dana Perimbangan 1.266.585.818.611,00 1.192.754.353.367,00 94,17

- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 132.622.677.536,00 81.796.889.037,00 61,68

- Dana Alokasi Umum 817.563.878.000,00 817.563.878.000,00 100,00

- Dana Alokasi Khusus 316.399.263.075,00 293.393.586.330,00 92,73

3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 310.461.838.348,00 327.083.190.491,00 105,35

- Pendapatan Hibah 50.623.000.000,00 50.089.880.000,00 98,95

- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 73.827.767.348,00 90.982.239.491,00 123,24

- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 180.842.992.000,00 180.842.992.000,00 100,00

-

Bantuan keuangan dari propinsi atau

pemerintah daerah lainnya 5.168.079.000,00 5.168.079.000,00 100,00

Jumlah 1.776.962.391.760,44 1.718.881.931.375,51 96,73

Dari data diatas dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp199.044.387.517,51 atau

99,56% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp199.914.734.801,44. Realisasi

penerimaan PAD tersebut berasal dari :

2.1 Hasil Pajak Daerah Rp 36.075.038.102,63

2.2 Hasil Retribusi Daerah Rp 28.851.343.904,50

2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan

Rp 2.593.777.560,31

2.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah

Rp 131.524.227.950,07

Page 40: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

28

Komposisi target dan realisasi masing-masing jenis pendapatan pada Tahun Anggaran

2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019

(dalam rupiah)

No Jenis Pajak Daerah Target Realisasi Capaian(%)

Pajak Hotel 555.000.000,00 572.121.371,00 103,08

1 Hotel Melati Tiga 330.000.000,00 334.335.152,00 101,31

2 Hotel Melati Dua 70.000.000,00 58.978.504,00 84,26

3 Hotel Melati Satu 120.000.000,00 148.170.765,00 123,48

4 Losmen / Rumah Penginapan / Pesanggrahan /

Hotel / Rumah Kos 35.000.000,00 30.636.950,00 87,53

Pajak Restoran 1.555.000.000,00 2.762.601.321,63 177,66

1 Restoran 95.000.000,00 140.118.417,00 147,49

2 Rumah Makan 60.000.000,00 105.380.500,00 175,63

3 Katering 1.400.000.000,00 2.517.102.404,63 179,79

Pajak Hiburan 77.558.000,00 71.948.829,00 92,77

1 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 47.000.000,00 37.352.000,00 79,47

2 Permainan Biliar 700.000,00 1.195.500,00 170,79

3 Permainan Ketangkasan 8.000.000,00 26.609.329,00 332,62

4 Pusat Kebugaran 2.000.000,00 3.022.000,00 151,10

5 Pertandingan Olahraga 19.858.000,00 3.770.000,00 18,98

Pajak Reklame 514.500.000,00 496.999.878,00 96,60

1 Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 451.000.000,00 432.362.338,00 95,87

2 Reklame Kain 55.000.000,00 54.755.040,00 99,55

3 Reklame Berjalan 8.500.000,00 9.882.500,00 116,26

Pajak Penerangan Jalan 11.500.000.000,00 12.624.100.123,00 109,77

1 Pajak Penerangan Jalan PLN 11.500.000.000,00 12.624.100.123,00 109,77

Pajak Parkir 49.000.000,00 61.592.138,00 125,70

1 Pajak Parkir 49.000.000,00 61.592.138,00 125,70

Pajak Air Tanah 60.000.000,00 66.904.028,00 111,51

1 Pajak Air Tanah. 60.000.000,00 66.904.028,00 111,51

Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan 82.000.000,00 115.043.561,00 140,30

1 Pajak Mineral bukan logam 65.000.000,00 93.725.561,00 144,19

2 Pajak Batuan (Non Sirtu) 17.000.000,00 21.318.000,00 125,40

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan

Perkotaan 16.900.000.000,00 17.074.038.653,00 101,03

1 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan 16.900.000.000,00 17.074.038.653,00 101,03

Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan 2.000.000.000,00 2.229.688.200,00 111,48

1 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2.000.000.000,00 2.229.688.200,00 111,48

Jumlah 33.293.058.000,00 36.075.038.102,63 108,36

Tabel 13 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019

(dalam rupiah)

No Jenis Retribusi Daerah Target Realisasi Capaian(%)

Retribusi Jasa Umum 14.305.589.100,00 14.605.052.763,00 102,09

1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 8.900.217.600,00 9.095.917.763,00 102,20

2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 23.342.000,00 20.100.000,00 86,11

3 Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum 1.870.529.500,00 1.961.264.500,00 104,85

4 Retribusi Pelayanan Pasar 2.600.000.000,00 2.725.280.000,00 104,82

5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 454.250.000,00 436.255.000,00 96,04

Page 41: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

29

6 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 7.250.000,00 7.250.000,00 100,00

7 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 450.000.000,00 358.985.500,00 79,77

Retribusi Jasa Usaha 13.108.344.595,00 13.877.434.665,00 105,87

1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 371.120.000,00 668.072.140,00 180,02

2 Retribusi Tempat Pelelangan 722.096.595,00 316.569.525,00 43,84

3 Retribusi Terminal 51.748.000,00 50.608.000,00 97,80

4 Retribusi Tempat Khusus Parkir 1.600.000,00 3.363.000,00 210,19

5 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 25.500.000,00 36.000.000,00 141,18

6 Retribusi Rumah Potong Hewan 16.260.000,00 16.610.000,00 102,15

7 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 11.920.020.000,00 12.786.212.000,00 107,27

Retribusi Perizinan Tertentu 629.014.687,00 368.856.476,50 58,64

1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 580.014.687,00 355.276.476,50 61,25

2 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman

Beralkohol 30.000.000,00 0 0,00

3 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 0 1.050.000,00 0,00

4 Retribusi Izin Trayek 19.000.000,00 12.530.000,00 65,95

Jumlah 28.042.948.382,00 28.851.343.904,50 102,88

Tabel 14 Target dan Realisasi Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2019

(dalam rupiah)

No Jenis Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan Target Realisasi

Capaian

(%)

Bagian Laba atas penyertaan modal pada

Perusahaan Milik Daerah/BUMD 2.425.176.653,00 2.593.777.560,31 106,95

1 Bank Jatim 2.301.371.653,00 2.441.059.560,31 106,07

2 Bank Perkreditan Rakyat 123.805.000,00 152.718.000,00 123,35

Jumlah 2.425.176.653,00 2.593.777.560,31 106,95

Tabel 15 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2019

(dalam rupiah)

No Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah Target Realisasi

Capaian

(%)

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak

Dipisahkan

246.612.000,00

304.050.000,00 123,29

1 Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan 246.612.000,00 304.050.000,00 123,29

Penerimaan Jasa Giro 600.000.000,00 609.494.736,28 101,58

1 Jasa Giro Kas Daerah 600.000.000,00 609.494.736,28 101,58

Pendapatan Bunga Deposito 17.076.725.788,01 21.767.387.808,81 127,47

1 Rekening Deposito pada BPD 10.922.725.788,01 14.421.883.560,07 132,04

2 Rekening Deposito Pada BRI 3.750.000.000,00 4.409.641.237,00 117,59

3 Rekening Deposito Pada BNI 1.504.000.000,00 1.705.760.272,00 113,41

4 Rekening Deposito pada Bank Mandiri 250.000.000,00 291.801.369,80 116,72

5 Rekening Deposito pada Bank BTN 650.000.000,00 938.301.369,94 144,35

Pendapatan Denda Pajak 6.828.719,00 54.510.204,00 798,25

1 Pendapatan Denda Pajak Hotel 0,00 4.283.621,00 100,00

2 Pendapatan Denda Pajak Restoran 0,00 656.575,00 100,00

3 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 0,00 197.000,00 100,00

4 Pendapatan Denda Pajak Reklame 0,00 8.802.500,00 100,00

5 Pendapatan Denda Pajak Parkir 0,00 141.754,00 100,00

6 Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah 0,00 207.701,00 100,00

Page 42: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

30

No Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah Target Realisasi

Capaian

(%)

7 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan 0,00 1.799.216,00

100,00

8 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 6.828.719,00 38.421.837,00 562,65

Pendapatan dari Pengembalian 1.000.000,00 8.273.620,00 827,36

1 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan

pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.000.000,00 8.273.620,00 827,36

2 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan

pembayaran Perjalanan Dinas 0,00 0,00 0,00

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 450.000.000,00 508.144.802,89 112,92

1 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari

Kelompok Masyarakat 450.000.000,00 508.144.802,89 112,92

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

Sah 95.032.360.000,00 85.942.859.805,39 90,44

1 Lain - lain Pendapatan BLUD 94.500.000.000,00 85.343.723.691,39 90,31

2 Pendapatan dari hasil perjanjian kerjasama 532.360.000,00 599.136.114,00 112,54

3 Lain-lain Pendapatan Pariwisata 0,00 0,00 0,00

4 Sewa pabrik es tamperan 0,00 0,00 0,00

Pendapatan Lain-lain 787.818.526,43 2.563.771.254,70 325,43

1 Pendapatan Lain-lain 576.020.446,43 2.132.778.674,70 370,26

2 Pendapatan dari hasil perjanjian kerjasama 211.798.080,00 430.992.580,00 203,49

Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP 21.952.206.733,00 19.765.735.718,00 90,04

1 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Pacitan 756.166.795,00 739.084.954,00 97,74

2 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Tanjungsari 1.468.362.076,00 1.653.711.341,00 112,62

3 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Kebonagung 730.146.343,00 791.217.789,00 108,36

4 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Ketro Wonojoyo 390.125.990,00 448.764.284,00 115,03

5 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Arjosari 1.238.893.974,00 1.150.851.086,00 92,89

6 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Kedungbendo 411.611.587,00 274.816.500,00 66,77

7 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Punung 649.425.653,00 558.070.721,00 85,93

8 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Gondosari 381.028.392,00 378.195.574,00 99,26

9 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Pringkuku 462.725.359,00 508.953.093,00 109,99

10 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Candi 373.244.178,00 356.527.564,00 95,52

11 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Donorojo 976.822.988,00 736.951.725,00 75,44

12 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Kalak 522.186.551,00 491.977.894,00 94,21

13 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Ngadirojo 1.025.424.012,00 994.322.100,00 96,97

14 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Wonokarto 378.030.058,00 341.503.780,00 90,34

Page 43: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

31

No Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah Target Realisasi

Capaian

(%)

15 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Tulakan 2.151.311.762,00 1.815.570.529,00 84,39

16 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Bubakan 977.054.950,00 1.009.972.186,00 103,37

17 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Sudimoro 683.830.335,00 639.173.226,00 93,47

18 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Sukorejo 399.727.447,00 361.343.100,00 90,40

19 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Tegalombo 2.562.268.386,00 1.687.410.804,00 65,86

20 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Gemaharjo 1.346.876.028,00 1.042.096.130,00 77,37

21 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Nawangan 1.329.238.568,00 1.170.580.656,00 88,06

22 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Pakisbaru 1.017.114.793,00 1.104.233.800,00 108,57

23 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Bandar 961.980.629,00 901.216.150,00 93,68

24 Pendapatan Dana kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Jeruk 758.609.879,00 609.190.732,00 80,30

Jumlah 136.153.551.766,44 131.524.227.950,07 96,60

3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Secara definitif belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang

mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja daerah Kabupaten Pacitan diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk

memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan

pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi

dan efektivitas sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan

program-program pembangunan daerah.

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan

kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah.

Keuangan daerah yang berhasil akan dapat mengumpulkan dana bagi pembiayaan

pembangunan. Sumber pembiayaan pembangunan berasal dari daerah sendiri,

pemerintah pusat, swasta, dan masyarakat. Sumber pembiayaan pembangunan yang

penting untuk diperhatikan adalah penerimaan daerah sendiri. Hal ini merupakan

wujud partisipasi langsung masyarakat dalam mendukung proses pembangunan.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran

2018 tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dilakukan

dengan menekankan pada prinsip money follow function sebagai konsekuensi

hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

yang telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun

2016, pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi,

efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi

pendapatan maupun belanja.

Page 44: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

32

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan menekankan pada

upaya efisiensi pengelolaan keuangan daerah dalam sistem penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang menyangkut penjabaran terhadap hak dan kewajiban daerah

dalam mengelola keuangan publik, meliputi mekanisme penyusunan, pelaksanaan dan

penatausahaan, pengendalian dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan

daerah.

Pengelolaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD mengacu pada Pedoman

Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya

meliputi:

1.1 Belanja daerah diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan

pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang –

undangan;

1.2 Belanja daerah dalam rangka penyelenggaran urusan wajib digunakan untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya

memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang

layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial masyarakat;

1.3 Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi

pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan

untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas

efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran baik terhadap administrasi

maupun terhadap masyarakat;

1.4 Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas

pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka

melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan

Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja

pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pacitan maka Kebijakan

Pengelolaan Belanja Daerah diarahkan sebagai berikut :

1.1 Penajaman belanja daerah dengan skala prioritas pada pengadaan barang dan

jasa yang langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat;

1.2 Meningkatkan proporsi belanja modal yang dapat memberi dampak besar dalam

peningkatan ekonomi dan pemberdayaan rakyat;

1.3 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui penerapan

standar analisa belanja dan standar harga serta intensifikasi pengawasan baik

oleh aparatur pengawasan fungsional maupun masyarakat;

1.4 Meningkatkan akuntabilitas (accountability) dalam pengelolaan keuangan

daerah antara lain dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas oleh setiap Satuan

Kerja serta penerapan Sistem Akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah.

2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Target belanja APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019 sebesar

Rp2.020.862.885.305,99 realisasinya mencapai Rp1.921.214.125.566,32 atau 95,07%

yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.161.549.922.426,00 dan belanja

langsung sebesar Rp759.664.203.140,32 sehingga terdapat penghematan belanja

daerah sebesar Rp99.648.759.739,67 atau 4,93% .

Page 45: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

33

Dari kelompok Belanja Tidak Langsung selain dialokasikan untuk Belanja Pegawai

sebesar Rp678.930.309.845,39 dengan realisasi Rp653.790.730.071,00, pada tahun

anggaran 2019 juga dialokasikan untuk:

2.1 Belanja Hibah (dianggarkan sebesar Rp55.676.148.500,00 terealisasi sebesar

Rp52.272.194.500,00) yang diberikan secara selektif dengan

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Belanja Hibah diberikan

kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan dalam bidang perekonomian,

pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan

non-profesional;

2.2 Belanja Bantuan Sosial (dianggarkan sebesar Rp121.563.600.000,00 terealisasi

sebesar Rp119.702.257.569,00) diberikan secara selektif, tidak terus

menerus/tidak mengikat dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan,

rasionalisme dan manfaat untuk masyarakat serta memiliki kejelasan

peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan

daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Bantuan tersebut

sebagian besar diarahkan untuk individu, keluarga dan/atau masyarakat yang

mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat krisis sosial, ekonomi,

politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup

minimum;

2.3 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa (dianggarkan sebesar

Rp6.693.136.457,00 terealisasi sebesar Rp5.520.484.143,00), digunakan untuk

menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan

kabupaten/kota kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Belanja Bagi Hasil tersebut diarahkan sebagai

kompensasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah dan

Retribusi daerah yang masuk ke Pemerintah Daerah;

2.4 Belanja Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa dan Partai Politik (dianggarkan

sebesar Rp328.369.284.109,00 terealisasi sebesar Rp327.312.348.544,00)

digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau

khusus kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan

peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan tersebut sebagian besar diarahkan

pada program Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Tunjangan Penghasilan

Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), Bantuan Tunjangan Kesejahteraan RT/RW,

bantuan Operasional BPD, bantuan semen, Purna Tugas Perangkat Desa,

bantuan peningkatan infrastruktur pedesaan dan lain sebagainya;

2.5 Belanja Tidak Terduga (dianggarkan sebesar Rp3.742.500.000,00 terealisasi

sebesar Rp2.951.907.599,00) merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya

tidak biasa atau tidak diharapkan berulang-ulang seperti penanggulangan

bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk

pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan dari kelompok belanja langsung dialokasikan untuk:

2.1 Belanja Pegawai (dianggarkan sebesar Rp40.182.103.000,00 terealisasi sebesar

Rp37.743.537.026,00) yaitu untuk pengeluaran honorarium/upah dalam

melaksanakan program dan kegiatan;

2.2 Belanja Barang dan Jasa (dianggarkan sebesar Rp392.194.312.755,94

terealisasi sebesar Rp349.856.181.230,80) digunakan untuk menganggarkan

pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas)

bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah;

Page 46: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

34

2.3 Belanja Modal (dianggarkan sebesar Rp393.511.490.638,66 terealisasi sebesar

Rp372.064.484.883,52) digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam

rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari

12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah.

Sebagai bentuk implementasi otonomi daerah maka kebijakan umum belanja

langsung diarahkan pada:

2.1 Belanja Penyelenggaraan Program Pembangunan yang berdampak luas

pada kepentingan publik.

2.2 Belanja Prioritas OPD yakni untuk membiayai kegiatan sesuai tupoksi dan

urusan pemerintahan.

2.3 Menitikberatkan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang sesuai

dengan Prioritas Pembangunan Daerah.

2.4 Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung

menyentuh kepentingan masyarakat.

2.5 Menjalankan program partisipasi penganggaran untuk isu-isu yang

dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, kemiskinan, prasarana dasar,

isolasi wilayah serta lapangan kerja.

2.6 Melakukan efisiensi belanja, melalui:

2.6.1 Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat;

2.6.2 Melakukan analisis efektifitas setiap program dan pemetaan profil

resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah

antisipasinya.

Target dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2019 secara rinci diuraikan dalam tabel

sebagai berikut.

Tabel 16 Target dan Realisasi Belanja APBD Tahun Anggaran 2019

(dalam rupiah)

No. Jenis Belanja

Target Realisasi

Jumlah (Rp) Proporsi

(%) Jumlah (Rp)

Propor

si (%)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.194.974.978.911,39 59,13 1.161.549.922.426,00 60,46

1 Belanja Pegawai 678.930.309.845,39 33,60 653.790.730.071,00 34,03

2 Belanja Hibah 55.676.148.500,00 2,76 52.272.194.500,00 2,72

3 Belanja Bantuan Sosial 121.563.600.000,00 6,02 119.702.257.569,00 6,23

4 Belanja Bagi Hasil Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemdes 6.693.136.457,00 0,33 5.520.484.143,00 0,29

5

Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan

Pemerintahan Desa Dan Partai Politik

328.369.284.109,00 16,25 327.312.348.544,00 17,04

6 Belanja Tidak Terduga 3.742.500.000,00 0,19 2.951.907.599,00 0,15

BELANJA LANGSUNG 825.887.906.394,60 40,87 759.664.203.140,32 39,54

1 Belanja Pegawai 40.182.103.000,00 1,99 37.743.537.026,00 1,96

2 Belanja Barang Dan Jasa 392.194.312.755,94 19,41 349.856.181.230,80 18,21

3 Belanja Modal 393.511.490.638,66 19,47 372.064.484.883,52 19,37

Jumlah 2.020.862.885.305,99 100 1.921.214.125.566,32 100

Keterangan : % Proporsi Terhadap Total Belanja Daerah

Page 47: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

35

Berdasarkan kondisi pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaan daerah yang

ada, maka target dan realisasi APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2019 dapat disajikan

sebagaimana tabel berikut:

Tabel 17 Target dan Realisasi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019

(dalam Rupiah)

No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) %

PENDAPATAN DAERAH 1.776.962.391.760,44 1.718.881.931.375,51 96,73

1 Pendapatan Asli Daerah 199.914.734.801,44 199.044.387.517,51 99,56

2 Dana Perimbangan 1.266.585.818.611,00 1.192.754.353.367,00 94,17

3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 310.461.838.348,00 327.083.190.491,00 105,35

BELANJA 2.020.862.885.305,99 1.921.214.125.566,32 95,07

1 Belanja tidak langsung 1.194.974.978.911,39 1.161.549.922.426,00 97,20

2 Belanja langsung 825.887.906.394,60 759.664.203.140,32 91,98

Surplus/ Defisit -243.900.493.545,55 -202.332.194.190,81 82,96

PEMBIAYAAN 243.900.493.545,55 244.403.143.545,55 100,21

1 Penerimaan Pembiayaan Daerah 245.350.493.545,55 245.353.143.545,55 100,00

2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1.450.000.000,00 950.000.000,00 65,52

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan (SILPA ) 0,00 42.070.949.354,74 -

Sesuai target dan realisasi sebagaimana tabel diatas, APBD Tahun Anggaran 2019

telah dilaksanakan secara proposional. Disamping itu, masih terjadi selisih anggaran

sehingga dapat melakukan penghematan dalam bentuk Sisa Lebih Anggaran Tahun

Berkenaan (SiLPA).Siklus APBD terjaga sesuai dengan peraturan perundang–

undangan yang berlaku dan tetap berada pada jalur prioritas visi dan misi daerah yang

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Pacitan semaksimal mungkin.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten

Pacitan menghadapi beberapa kendala dan permasalahan. Namun, dalam menghadapi

permasalahan-permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pacitan berusaha mencari solusi-

solusi yang realistis dan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Adapun permasalahan dan

solusi tersebut dijelaskan sebagai berikut.

3.2.1 Pengelolaan Pendapatan

1. Permasalahan

Pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Daerah terdapat beberapa kendala diantaranya:

1.1 Keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pengelola

Pajak Daerah;

1.2 Keterbatasan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelayanan Wajib

Pajak Daerah;

1.3 Data piutang tidak akurat;

1.4 Sistem self assessment memungkinkan wajib pajak kurang transparan dalam

melaporkan omzet usahanya sehingga rawan terjadi kebocoran pajak;

1.5 Administrasi perpajakan daerah masih lemah terutama yang menyangkut

kelembagaan, sistem dan prosedur maupun komputerisasi;

1.6 Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan terhadap

kewajiban perpajakan daerah terutama dalam perhitungan, pembayaran dan

pelaporan pajak daerah dengan benar.

Page 48: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

36

1.7 Belum tercukupinya jumlah aparatur yang memiliki kompetensi khusus sebagai

juru sita pajak.

1.8 Belum tersedianya system dan mekanisme di bidang pajak daerah.

2. Solusi

Sebagai upaya mengatasi permasalahan peningkatan Pendapatan Daerah telah

dilakukan solusi/langkah-langkah sebagai berikut:

2.1 Rekruitmen, pelatihan, maupun bimbingan teknis dalam rangka peningkatan

kapasitas SDM aparatur pengelola pajak daerah;

2.2 Pengalokasian anggaran secara bertahap untuk pembelian sarana dan prasarana

pelayanan publik;

2.3 Memutakhirkan data piutang pajak daerah melalui program kegiatan pendataan

dan penilaian;

2.4 Sosialisasi kesadaran membayar pajak daerah yang dilaksanakan secara kontinu

bagi wajib pajak;

2.5 Pembenahan administrasi dan penyempurnaan regulasi pajak daerah; dan;

2.6 Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum;

2.7 Mengusulkan diklat kompetensi aparatur terhadap pemenuhan kebutuhan juru

sita pajak kepada BKPPD Kabupaten Pacitan;

2.8 Merencanakan studi tiru pelaksanaan dan mekanisme sidang pajak.

3.2.2 Pengelolaan Belanja

1. Permasalahan

Pelaksanaan pengelolaan Belanja Daerah terdapat beberapa kendala diantaranya:

1.1 Adanya perubahan ketentuan aturan dari Pemerintah Pusat, yang

mengakibatkan Pemerintah Daerah kesulitan dalam penerapannya di daerah

khususnya pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer dari DAK;

1.2 Dalam pengelolaan dana yang tidak melalui Kas Umum Daerah (Dana BOS,

JKN dan BLUD), yang digunakan langsung dalam rangka pelaksanaan

kegiatan;

1.3 Belum optimalnya pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

(Aplikasi Likin) dan jaringan online antar OPD. Hal ini dikarenakan proses

pembangunan Aplikasi tidak dilakukan uji coba terlebih dahulu;

1.4 Alokasi belanja APBD mengalami ketidakseimbangan karena sebagian besar

alokasi belanja terserap ke belanja tidak langsung, sehingga kebijakan prioritas

belanja langsung khususnya belanja modal belum optimal;

1.5 Belum terciptanya tingkat efisiensi belanja sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi masing-masing OPD;

1.6 Kebutuhan peningkatan ketersediaan infrastruktur memerlukan pembiayaan

yang relatif besar yang belum proposional dengan sumber-sumber pendapatan

yang tersedia;

1.7 Adanya alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang penetapan

pagu alokasi bantuan keuangannya setelah Peraturan Daerah APBD Kabupaten

ditetapkan, sehingga untuk merealisasikan belanjanya perlu dilakukan

perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;

1.8 Terbatasnya jumlah personil di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang

Page 49: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

37

memahami dan atau memiliki kemampuan terhadap pengelolaan keuangan dan

aset daerah.

2. Solusi

Sebagai upaya mengatasi permasalahan Belanja Daerah telah dilakukan

solusi/langkah-langkah sebagai berikut :

2.1 Aktif berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat terkait

pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer;

2.2 Menetapkan rekening BOS, JKN dan BLUD menjadi bagian Rekening

Pemerintah Daerah, melakukan rekonsiliasi dan mengesahkan Laporan Dana

Bos dan JKN dalam bentuk SP2B (Surat Pengesahan Pertanggungjawaban

Belanja);

2.3 Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah (SIPKD), ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

2.3.1 Berkoordinasi dengan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah

Daerah Dalam Negeri dalam rangka mengoptimalkan jaringan dan

aplikasi secara online antar OPD;

2.3.2 Mengusulkan dan menambah peralatan pendukung dalam rangka

mengoptimalkan jaringan online antar OPD baik di server maupun

jaringannya;

2.3.3 Mendatangkan pihak ketiga yang telah di tunjuk oleh Pemerintah Daerah

dalam rangka mengoptimalkan jaringan dan aplikasi secara online antar

OPD;

2.4 Secara berkala dalam rangka transfer pengetahuan, pemeliharaan dan

pendampingan pelaksanaan penatausahaan keuangan dan akuntansi melalui

Aplikasi sehingga petugas pengelola keuangan mampu secara mandiri

mengimplementasikan aplikasi tersebut;

2.5 Aktif mengikuti workshop yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam

Negeri dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam

implementasi dan mampu mengoperasikan aplikasi tersebut secara mandiri;

2.6 Terus berusaha untuk mengoptimalkan pengelolaan Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah menyesuaikan perubahan peraturan perundang–

undangan yang berlaku serta menambah kapasitas jaringan online seluruh OPD

peraturan perundang–undangan yang berlaku;

2.7 Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi tentang

rencana alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah

Kabupaten/Kota, serta segera melakukan pencairan dana dan melakukan

perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD agar bantuan tersebut

dapat segera dilaksanakan;

2.8 Perlu dilakukan penghematan terhadap dana yang dialokasikan untuk belanja

operasional guna untuk alokasi Belanja Modal, serta menyusun anggaran

belanja dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektifitas terhadap

pencapaian sasaran maupun targetnya, sesuai tugas pokok dan fungsi serta dapat

dipertanggungjawabkan;

2.9 Dalam rangka efisiensi dan efektifitas belanja daerah hanya diperuntukan untuk

hal-hal yang benar-benar menjadi prioritas dan difokuskan pada implementasi

program dan kegiatan yang mendesak;

Page 50: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

38

2.10 Kebijakan anggaran belanja benar-benar didasarkan pada arah dan kebijakan

umum serta strategi dan prioritas yang ditetapkan;

2.11 Dalam rangka peningkatan jumlah personil OPD yang memahami dan/atau

memiliki kemampuan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah,

ditempuh langkah–langkah sebagai berikut :

2.11.1 Mengirimkan peserta pendidikan dan pelatihan, baik yang diadakan

oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi mengenai pengelolaan keuangan

daerah maupun pengelolaan aset daerah;

2.11.2 Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pengelola

keuangan di OPD dengan mendatangkan narasumber dari Pemerintah

Pusat maupun Provinsi, mengnai pengelolaan aset daerah.

Page 51: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

39

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai

berikut:

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh

karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan

pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah 44 Organisasi Perangkat Daerah

(SKPD) yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah (PPKD).

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk

memberikan pelayanan umum, mengelola dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan

pelayanan yang diberikan, dan tidak termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam

pelaksanaannya di Pemerintah Kabupaten Pacitan diatur dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor

188.45/291/408.21/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan sebagai

Satuan Kerja Perangkat daerah yang menerapkan Poloa Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum Daerah.

Entitas Pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan pelaporan

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah daerah.Dalam hal ini entitas pelaporan

adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang secara teknis, fungsi pelaporannya dilaksanakan oleh

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pacitan.

Laporan Keuangan Konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup

laporan keuangan semua entitas akuntansi, yang meliputi SKPD dan PPKD, serta entitas pelaporan

lainnya seperti Badan Layanan Umum Daerah Proses kompilasi berdasarkan pelaksanaan sistem

pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD) selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD).

Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Kabupaten Pacitan tidak termasuk didalamnya

Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Daerah. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah

disajikan dalam bentuk Lampiran Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten

Pacitan adalah:

1. Basis Kas

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA), Laporan Perubahan Saldo

Anggaran Lebih (LPSAL) dan Arus Kas disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi

yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima

atau dikeluarkan.

2. Basis Akrual.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),

pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional diakui berdasarkan basis akrual, yaitu

mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat diperolehnya hak atas aset dan

timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari

Kas Daerah.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian

atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur-unsur

Page 52: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

40

aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan sebagaimana akan termuat

pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang

terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa

tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk dalam entitas pemerintah yang bersangkutan;

2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat

diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu

mempertimbangkan aspek materialitas; probabilitas manfaat ekonomi. Dalam kriteria pengakuan

pendapatan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat

ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari

atau ke pemerintah daerah. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan

operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat

ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan

keuangan pemerintah daerah.

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang

dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang

layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan,

maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan

keuangan.Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru

terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain dimasa mendatang.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten PacitanTahun 2019 telah

mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan diantaranya Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang telah diatur dalam Kebijakan Akuntansi Nomr 80 Tahun

2018 tentang Kebijakan Akuntansi. Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan

pemerintah daerah.

Pengakuan pendapatan dan belanja yang tidak diterima langsung melalui Kas Daerah yang terjadi

pada Entitas Akuntansi seperti Badan Layanan Umum (BLUD) pada Rumah Sakit Umum dr.

Darsono, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan diatur tersediri dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah:

1. Pendapatan - LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam

periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar

kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan

penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto-nya (setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. Pendapatan diakui pada saat:

a) Diterima di Rekening Kas Daerah; atau

b) Diterima oleh SKPD; atau

c) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Page 53: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

41

d) Diterima dan dipergunakan langsung untuk operasional SKPD (BLUD, JKN, BOS).

Pengakuan Pendapatannya diatur tersediri dalam petunjuk tenis di masing-masing SKPD yang

diberikan kewenangan dalam SP2B dan SP3B yang disahkan oleh PPKD

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran

Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya

kembali oleh pemerintah.Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

Khusus untuk SKPD yang diberikan kewenangan menggunakan langsung pendapatan untuk

operasional kegiatan, mekanisme pertanggungjawaban atas pengeluaran belanja dengan SP2B dan

SP3B yang disahkan oleh PPKD sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis tersendiri.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun

pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah

daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran

kas dari Kas Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto,

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto-nya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

4. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam

periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO

merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik

yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan

ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi

pertukaran (exchange transactions) dan transaksi non-pertukaran (non-exchange transactions).

Pendapatan-LO diakui pada saat:

a) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan earned.

b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima

pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable).

5. Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan

manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak

dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Daerah. Contohnya tagihan

rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan

terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului

timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset

sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

6. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai

akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan

diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang,

termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat

umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam

pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan

Page 54: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

42

kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan

berpindah.Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

1) Aset Lancar

Aset lancar mencakup kas dan setara kas, piutang, persediaan yang diharapkan segera dapat

direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak

tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan dalam neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta

asing disajikan di neraca dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank

sentral pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang ditimbulkan berdasarkan hak yang telah

dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Piutang pajak daerah, piutang retribusi, piutang

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain pad yang sah, piutang

transfer pemerintah pusat, piutang transfer pemerintah lainnya, piutang transfer pemerintah

daerah lainnya dan piutang pendapatan lainnya diakui pada saat terbitnya surat ketetapan pajak,

surat ketetapan retribusi, surat keputusan, surat perjanjian, peraturan menteri, peraturan

presiden, dan atau dokumen yang dipersamakan. Sedangkan piutang lainnya meliputi bagian

lancar tagihan jangka panjang, bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada entitas

lainnya, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti kerugian

daerah dan uang muka diakui pada saat akhir periode dengan adanya bukti memorial

reklasifikasi piutang jangka panjang dan bukti kas keluar atas uang muka. Piutang dicatat

sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Piutang dinilai sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) setelah

memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih

dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur

piutang dan estimasi prosentasi piutang tidak tertagih untuk masing-masing jenis piutang yang

dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan. Penilaian kualitas piutang ditetapkan dalam 4

(empat) kriteria, yaitu:

a. Kualitas lancar;

b. Kualitas kurang lancar;

c. Kualitas diragukan; dan

d. Kualitas macet.

Penetapan kualitas piutang dibagi atas 3 golongan jenis piutang yaitu:

a. Piutang pajak;

b. Piutang retribusi; dan

c. Piutang selain pajak dan retribusi.

Kriteria kualitas piutang pajak adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

1) umur piutang kurang dari 1 tahun; dan

2) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

1) umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan

2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.

c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

Page 55: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

43

1) umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau

2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.

d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

1) umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau

2) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan.

Kriteria kulitas piutang retribusi adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

1) umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau

2) wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang

ditetapkan.

b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

1) umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau

2) apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.

c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

1) umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau

2) apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.

d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

1) umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau

2) apabila wajib retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan.

Kriteria kulitas selain pajak dan retribusi adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo

yang ditetapkan.

b. Kualitas Kurang Lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal

Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

c. Kualitas Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal

Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d. Kualitas Macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi

yang menangani pengurusan piutang negara.

Besaran penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

(1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;

(2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang

lancar;

(3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas

diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

Page 56: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

44

(4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah

dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Acuan secara teknis mengenai pengelolaan piutang daerah mengacu pada Peraturan Bupati

Pacitan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pemerintah Daerah yang

telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2018.

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan

untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang

dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

(1) Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan

kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan

setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-

update.

(2) Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat

Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi

penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir

diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (First In First Out). Harga pokok dari barang-barang

yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali.

Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

2) Investasi

Investasi adalah hak yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga,

dividen, royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah

daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi

jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan

dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu satu periode akuntansi (satu tahun) atau

kurang dari satu tahun. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk

dimiliki selama lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun). Investasi jangka panjang dibagi

menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi

permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen

sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang

dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara, perusahaan daerah, pemerintah

daerah lainnya, dan pihak ketiga lainnya termasuk di dalamnya Dana Bergulir. Dana Bergulir

tersebut merupakan bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan

dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan

selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Secara teknis

pengelolaan Dana Bergulir diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 38 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah

bebarapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 75 Tahun 2018. Dana bergulir

diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk transaksi

Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang yang telah dianggarkan

dalam APBD atau APBD Perubahan. Dana Bergulir disajikan dalam Neraca berdasarkan nilai

yang dapat direalisasikan (net realizable value) yang dilaksanakan dengan mengurangkan

perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga

perolehan ditambah dengan pengguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat ditagih dan

dana bergulir yang diragukan dapat ditagih. Jumlah dana bergulir diragukan tertagih dihitung

Page 57: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

45

berdasarkan jatuh temponya (aging schedule) untuk menentukan kualitas Dana Bergulir yang

dilakukan pada akhir periode pelaporan. Kriteria kualitas dana bergulir adalah sebagai

berikut:

a. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :

1) Umur dana bergulir sampai dengan 1tahun; dan

2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

b. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan

2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak

tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.

c. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria :

1) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan

2) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak

tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.

d. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria :

1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan apabila penerima dana bergulir dalam

jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum

melakukan pelunasan;

2) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya/meninggal dunia dan tidak

ada ahli waris;

3) Penerima dana bergulir bangkrut/pailit berdasarkan putusan pengadilan; atau

4) Penerima/obyek dana bergulir mengalami kejadian luar biasa (force majeure).

Dari kriteria kualitas Dana Bergulir tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan

penyisihan dana bergulir dengan Besaran Penyisihan Dana Bergulir sebagai berikut.

a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas

lancar;

b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas

kurang lancar;

c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas

diragukan; dan

d. Kualitas macet, sebesar 100%(seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet.

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara

berkelanjutan. Investasi permanen pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan bunga,

dividen, royalti, bagi hasil, atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka

panjang.Penilaian investasi diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi

bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak

dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi dalam bentuk

pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan non earning (tidak menghasilkan) atau

hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi seperti penyertaan pada lembaga-

lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.Investasi dalam mata uang asing

dicatat berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca,

pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan

menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Page 58: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

46

3) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan

untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap dilaporkan berdasarkan neraca OPD per 31 Desember 2019 pada harga perolehan

yang terdiri dari:

a. Tanah;

b. Peralatan dan Mesin;

c. Gedung dan Bangunan;

d. Jalan, Jaringan, dan Instalasi;

e. Aset Tetap Lainnya;

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan

dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Penyusutan adalah

alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets)

selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah

metode garis lurus (straight line method). Adapun masa manfaat aset tetap yang digunakan

dalam penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut.

Tabel 18 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodefikasi Uraian Masa Manfaat

(Tahun)

1 3 ASET TETAP

1 3 2 Peralatan dan Mesin

1 3 2 01 Alat-Alat Besar Darat 10

1 3 2 02 Alat-Alat Besar Apung 10

1 3 2 03 Alat-Alat Bantu 10

1 3 2 04 Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 2 8

1 3 2 04 Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 3 8

1 3 2 04 Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 10

1 3 2 05 Alat Angkutan Berat Tidak Bermotor 4

1 3 2 06 Alat Angkut Apung Bermotor 4

1 3 2 07 Alat Angkut Apung Tak Bermotor 4

1 3 2 08 Alat Angkut Bermotor Udara 20

1 3 2 09 Alat Bengkel Bermesin 4

1 3 2 10 Alat Bengkel Tak Bermesin 4

1 3 2 11 Alat Ukur 4

1 3 2 12 Alat Pengolahan Pertanian 4

1 3 2 13 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian 4

1 3 2 14 Alat Kantor 4

1 3 2 15 Alat Rumah Tangga 4

1 3 2 16 Peralatan Komputer 4

1 3 2 17 Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 4

1 3 2 18 Alat Studio 4

1 3 2 19 Alat Komunikasi 4

1 3 2 20 Peralatan Pemancar 4

1 3 2 21 Alat Kedokteran 4

1 3 2 22 Alat Kesehatan 4

1 3 2 23 Unit-Unit Laboratorium 4

Page 59: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

47

1 3 2 24 Alat Peraga/Praktek Sekolah 4

1 3 2 25 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 4

1 3 2 26 Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 4

1 3 2 27 Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 4

1 3 2 28 Radiation Aplication and Non Destructive Testing

Laboratory (BATAM)

4

1 3 2 29 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 4

1 3 2 30 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 4

1 3 2 31 Senjata Api 4

1 3 2 32 Persenjataan Non Senjata Api 4

1 3 2 33 Alat Keamanan dan Perlindungan 4

1 3 3 Gedung dan Bangunan

1 3 3 01 Bangunan Gedung Tempat Kerja

1 3 3 01 Bangunan Gedung Tempat Kerja Permanen 40

1 3 3 01 Bangunan Gedung Tempat Kerja Semi Permanen 25

1 3 3 01 Bangunan Gedung Tempat Kerja Darurat 10

1 3 3 02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal

1 3 3 02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal Permanen 40

1 3 3 02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal Semi Permanen 25

1 3 3 02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal Darurat 10

1 3 3 03 Bangunan Menara 8

1 3 3 04 Bangunan Bersejarah 8

1 3 3 05 Tugu Peringatan 8

1 3 3 06 Candi 8

1 3 3 07 Monumen/Bangunan Sejarah 8

1 3 3 08 Tugu Peringatan Lain 8

1 3 3 09 Tugu Titik Kontrol/Pasti 8

1 3 3 10 Rambu-Rambu 8

1 3 3 11 Rambu-Rambu Lalu lintas Udara 8

1 3 4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

1 3 4 01 Jalan 8

1 3 4 02 Jembatan 8

1 3 4 03 Bangunan Air Irigasi 8

1 3 4 04 Bangunan Air Pasang Surut 8

1 3 4 05 Bangunan Air Rawa 8

1 3 4 06 Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan

Bencana Alam

8

1 3 4 07 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 8

1 3 4 08 Bangunan Air Bersih/Baku 8

1 3 4 09 Bangunan Air Kotor 8

1 3 4 10 Bangunan Air 8

1 3 4 11 Instalasi Air Minum/Air Bersih 8

1 3 4 12 Instalasi Air Kotor 8

1 3 4 13 Instalasi Pengolahan Sampah 8

1 3 4 14 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 8

1 3 4 15 Instalasi Pembangkit Listrik 8

1 3 4 16 Instalasi Gardu Listrik 8

1 3 4 17 Instalasi Pertahanan 8

1 3 4 18 Instalasi Gas 8

1 3 4 19 Instalasi Pengaman 8

1 3 4 20 Jaringan Air Minum 8

Page 60: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

48

1 3 4 21 Jaringan Listrik 8

1 3 4 22 Jaringan Telepon 8

1 3 4 23 Jaringan Gas 8

1 3 5 Aset Tetap Lainnya 4

1 3 5 03 Barang-Barang Perpustakaan 4

1 3 5 04 Barang Bercorak Kebudayaan 4

1 3 5 05 Alat Olah Raga Lainnya 4

Untuk aset tetap yang mengalami perbaikan/renovasi, penentuan nilai penyusutannya

berdasarkan masa manfaat yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 41 Tahun

2016 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap.

Pengelolaan/penatausahaan aset tetap secara teknis mengacu pada Peraturan Bupati Pacitan

Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43

Tahun 2015.

4) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan

aset tetap. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan

Tuntutan Ganti Rugi yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca,

Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan

Aset Lain-lain.

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset

pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang dinilai sebesar

nilai nominal dari kontrak atau berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi

dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan

penjualan angsuran.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap

bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas

suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung maupun tidak

langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai

negeri bukan bendahara atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Tagihan Penjualan

Angsuran dan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua

belas) bulan setelah tanggal neraca direklasifikasi atau disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara dua belah pihak atau lebih

yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan

menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang dialokasikan hanya akan

dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu.

Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak

mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa

atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak

Berwujud meliputi perangkat lunak (software) komputer, lisensi dan waralaba (franchise), hak

cipta (copy right), paten, goodwill, dan hak lainnya seperti hak jasa dan operasi aset tak

berwujud dalam pengembangan. Khusus untuk Aset Tidak Berwujud, dilakukan

penyusutan/amortisasi. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang

dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat yang tidak

disebutkan dalam ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak adalah 5 tahun. Sedangkan aset

tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan

masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum

mana yang lebih pendek. Amortisasi tersebut dilakukan dengan metode garis lurus.

Page 61: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

49

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam Tagihan

Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun

Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah daerah

yang dihentikan penggunaan aktif oleh pemerintah daerah, dan aset pemerintah daerah yang

digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), disamping yang dialihkan.

7. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran

keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul

antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan,

entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajian pemerintah daerah juga terjadi

karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah. Setiap kewajiban dapat

dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan

perundang-undangan.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk

dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak

Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan

Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar

atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang dalam negeri dan utang luar

negeri.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada

saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi

pembayaran, perubahan nilai karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya.

Selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban

tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan

belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun

luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap

akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Utang PFK dicatat

sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir

periode anggaran. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka

panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal

pelaporan.

8. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan

keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih

pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah, atau kewajiban

kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar

pemerintah daerah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk

menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

9. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban

pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang)

Page 62: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

50

oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi

Aset Tetap, dan lain-lain.

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan

Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan,

Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan

Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan

konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

10. Selisih Kurs

Transaksi dalam mata uang (valuta) asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan

menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal

transaksi.Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat menggunakan kurs tengah bank

sentral saat terjadinya transaksi.

Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam

mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.Selisih

penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal

neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

Page 63: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

51

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

5.1.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan,

belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan

dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan ketaatan

pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya keuangan terhadap APBD. Pos-pos

yang tercakup dalam LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-

LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan sisa

lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran dan penyebab terjadinya perbedaan

yang material antara anggaran dan realisasinya akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini.

Anggaran TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2018

(Rp)

1. Pendapatan 1.776.962.391.760,44 1.718.881.931.375,51 1.788.495.524.090,47

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah Saldo Anggaran

Lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan

tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan daerah terdiri dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pada Tahun 2019, jumlah anggaran pendapatan daerah adalah sebesar

Rp1.776.962.391.760,44 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.718.881.931.375,51

atau sebesar 96,73%. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2018,

realisasi pendapatan pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp69.613.592.714,96

atau sebesar 3,89%.

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan tahun 2019 dijelaskan

pada tabel di bawah ini:

Tabel 19 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1 Pendapatan Asli

Daerah 199.914.734.801,44 199.044.387.517,51 99,56 185.153.427.758,47 13.890.959.759,04

2 Pendapatan Transfer 1.526.424.656.959,00 1.469.747.663.858,00 96,29 1.418.044.636.332,00 51.703.027.526,00

3 Lain-lain Pendapatan

yang Sah 50.623.000.000,00 50.089.880.000,00 98,95 185.297.460.000,00 (135.207.580.000,00)

Jumlah 1.776.962.391.760,44 1.718.881.931.375,51 96,73 1.788.495.524.090,47 (69.613.592.714,96)

1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tahun 2019, anggaran PAD adalah sebesar Rp199.914.734.801,44 dan

realisasinya sebesar Rp199.044.387.517,51 atau sebesar 99,56%. Jika dibandingkan

dengan realisasi Tahun 2018, realisasi PAD pada Tahun 2019 mengalami kenaikan

sebesar Rp13.890.959.759,04 atau sebesar 7,50%. Rincian anggaran dan realisasi

PAD Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 20 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1 Pendapatan Pajak Daerah 33.293.058.000,00 36.075.038.102,63 108,36 33.550.764.990,20 2.524.273.112,43

2 Pendapatan Retribusi Daerah 28.042.948.382,00 28.851.343.904,50 102,88 23.213.971.232,03 5.637.372.672,47

Page 64: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

52

3 Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan 2.425.176.653,00 2.593.777.560,31 106,95 2.486.655.951,10 107.121.609,21

4 Lain-lain PAD yang Sah 136.153.551.766,44 131.524.227.950,07 96,60 125.902.035.585,14 5.622.192.364,93

Jumlah 199.914.734.801,44 199.044.387.517,51 99,56 185.153.427.758,47 13.890.959.759,04

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah,

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah memegang peranan penting dalam Pendapatan Asli Daerah Pada

Tahun 2019 dari target sebesar Rp199.914.734.801,44 dan realisasinya sebesar

Rp199.044.387.517,51 sehingga terjadi kurang dari target sebesar Rp870.347.283,93

atau 0,44 %.

Ketidaktercapainya realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut didominasi oleh

Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang pada Tahun 2019

hanya mencapai Rp131.524.227.950,07 atau 96,6% dari pagu anggaran sebesar

Rp136.153.551.766,44. Pendapatan Asli Daerah tersebut terdiri dari:

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Pacitan berdasarkan:

- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel Pasal 1 angka

6 menyebutkan Instansi pemungut pajak adalah Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;

- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 1

angka 4 menyebutkan Instansi pemungut pajak adalah Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan Pasal 1 angka 6

menyebutkan Instansi pemungut pajak adalah Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Pacitan;

- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame Pasal 1

angka 6 menyebutkan Instansi pemungut pajak adalah Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;

- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan

Pasal 1 angka7 menyebutkan Instansi pemungut pajak adalah Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;

- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan Pasal 1 angka 6 menyebutkan Instansi pemungut pajak

adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten

Pacitan;

- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir Pasal 1

angka 6 menyebutkan Instansi pemungut pajak adalah Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;

- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah Pasal 1

angka 6 menyebutkan Instansi Pemungut Pajak adalah Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;

- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan Pasal 1 angka 6 menyebutkan Instansi pemungut

pajak adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Pacitan;

Page 65: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

53

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan Pasal 1 angka 4 menyebutkanperangkat daerah adalah

perangkat daerah lingkup pemerintah daerah yang tugas pokok dan

fungsinya melaksanakan pemungutan pajak.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan merupakan hasil pemisahan

dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten

Pacitan.

Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun

2019 adalah sebesar Rp36.075.038.102,63 atau sebesar 108,36% dari anggaran

yang telah ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah

tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 21 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1 Pajak Hotel 555.000.000,00 572.121.371,00 103,08 589.788.146,00 (17.666.775,00)

2 Pajak Restoran 1.555.000.000,00 2.762.601.321,63 177,66 1.802.653.898,20 959.947.423,43

3 Pajak Hiburan 77.558.000,00 71.948.829,00 92,77 89.889.929,00 (17.941.100,00)

4 Pajak Reklame 514.500.000,00 496.999.878,00 96,60 542.878.738,00 (45.878.860,00)

5 Pajak Penerangan Jalan 11.500.000.000,00 12.624.100.123,00 109,77 11.988.893.690,00 635.206.433,00

6 Pajak Parkir 49.000.000,00 61.592.138,00 125,70 61.165.686,00 426.452,00

7 Pajak Air Tanah 60.000.000,00 66.904.028,00 111,51 64.461.602,00 2.442.426,00

8 Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan 82.000.000,00 115.043.561,00 140,30 23.582.625,00 91.460.936,00

9 Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan 16.900.000.000,00 17.074.038.653,00 101,03 16.093.530.411,00 980.508.242,00

10 Pajak Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan 2.000.000.000,00 2.229.688.200,00 111,48 2.293.920.265,00 (64.232.065,00)

Jumlah 33.293.058.000,00 36.075.038.102,63 108,36 33.550.764.990,20 2.524.273.112,43

Pemungutan pajak daerah dilakukan dengan self assessment system dan official

assessment system. Self assessment system memberikan kewenangan kepada

wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan besarnya pajak

yang terutang. Pemungutan pajak daerah secara self assessment system berlaku

untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan,

pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta bea perolehan hak

atas tanah dan bangunan. Untuk pajak yang ditetapkan oleh kepala daerah, yaitu

official assessment system, berlaku untuk pajak reklame, pajak air tanah, serta

pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan.

Pajak yang dipungut menggunakan self assessment system antara lain pajak

hotel, pajak hiburan, pajak parkir, serta pajak mineral bukan logam dan batuan.

Pajak mineral bukan logam dan batuan tidak dapat terealisasi secara optimal

disebabkan berkurangnya jumlah wajib pajak yang berizin dan melakukan

penambangan. Sementara pajak reklame yang dipungut dengan official

assessment system yang tidak dapat terealisasi secara optimal karena adanya

beberapa obyek pajak reklame yang tidak dipasang lagi sehingga potensinya

mengalami penurunan.

Dari jumlah pendapatan Pajak Daerah diatas, sebesar 47,33% atau sebesar

Rp17.074.038.653,00 diperoleh dari objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan

Page 66: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

54

dan Perkotaan yang merupakan pemberi konstribusi pendapatan pajak daerah

terbesar di Tahun 2019.

Dibandingkan dengan pencapaian target periode yang sama pada tahun

sebelumnya yaitu Tahun 2018, realisasi pendapatan dari Pajak Daerah pada tahun

2019 mengalami kenaikan sebesar Rp2.524.273.112,43 atau 7,52% jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut tidak terlepas dari

kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

sebesar Rp17.074.038.653,00 atau 47,33% serta Pajak Penerangan Jalan sebesar

Rp12.624.100.123,00 atau 34,49%. Realisasi Pajak Reklame mengalami

penurunan sebesar Rp45.878.860,00 atau 8,45% dari Tahun 2018 dikarenakan

beberapa obyek pajak yang tidak dipasang lagi sehingga potensinya mengalami

penurunan

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan

pada tahun 2019 adalah sebesar Rp28.851.343.904,50 atau sebesar 102,88%

dari anggaran yang telah ditetapkan. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa

Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang

Retribusi Pelayanan Kesehatan, pasal 1 angka 4 menyebutkan Instansi

Pemungut Retribusi adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.

- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut oleh Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan, pasal 1 angka 4 menyebutkan Instansi pemungut

retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah

diserahi tugas untuk memungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

- Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum dipungut oleh Dinas

Perhubungan Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19

Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum, pasal 1

angka 4 Instansi pemungut retribusi adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Pacitan.

- Retribusi Pelayanan Pasar dipungut oleh Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10

Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan daerah Nomor 28 Tahun 2011

tentang retribusi pelayanan pasar, pasal 1 angka 5 menyebutkan Instansi

pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala

Daerah diserahi tugas untuk memungut retribusi pelayanan Pasar.

- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut oleh Dinas Perhubungan

Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010

tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,pasal 1 angka 4

menyebutkan Instansi pemungut retribusi adalah Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.

- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut oleh Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam

Kebakaran, pasal 1 angka 5 menyebutkan Instansi pemungut retribusi adalah

Page 67: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

55

instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah diserahi tugas untuk

memungut Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut oleh Dinas

Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi, pasal 1 angka 5 menyebutkan Instansi pelaksanaSatuan

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang menyediakan dan/atau

melaksanakan pengendalian menara telekomunikasi.

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut oleh Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan, Dinas Pariwisata

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Dinas Perikanan Kabupaten

Pacitan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan, berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian

Kekayaan, pasal 1 angka 5 menyebutkan Instansi pemungut retribusi adalah

instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah diserahi tugas untuk

memungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- Retribusi Tempat Pelelangan dipungut oleh Dinas Perikanan Kabupaten

Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2011 tentang

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, pasal 1 angka 4 menyebutkan Instansi

pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala

Daerah diserahi tugas untuk memungut Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

- Retribusi Terminal dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan,

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi

Terminal, pasal 1 angka 5 menyebutkan Instansi pemungut retribusi adalah

instansi yang diserahi tugas untuk memungut retribusi.

- Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut oleh Dinas Perhubungan

Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011

tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, pasal 1 angka 5 menyebutkan

Instansi pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan

Kepala Daerah diserahi tugas untuk memungut Retribusi Khusus Parkir.

- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut oleh Dinas

Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan, berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi

dan Olahraga, pasal 1 angka 4 menyebutkan Instansi pemungut retribusi

adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

- Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut oleh Dinas Pertanian Kabupaten

Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang

Retribusi Rumah Potong Hewan, pasal 1 angka 5 menyebutkan Instansi

pemungut retribusi adalah instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala

Daerah diserahi tugas untuk memungut RetribusiRumah Potong Hewan.

- Retribusi Tempat Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut oleh Dinas

Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan, berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi

dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2017, pasal 1 angka 4 menyebutkan Instansi pemungut retribusi

adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Page 68: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

56

Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, pasal 1

angka 5 menyebutkan Instansi pemungut retribusi adalah instansi yang

sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah diserahi tugas untuk memungut

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut oleh Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan

Minuman Beralkohol.

- Retribusi Izin Gangguan dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Pacitan, berdasarkan Peraturan sesuai Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang

Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2015, pasal 1 angka 5 menyebutkan Instansi pemungut

retribusi adalah instansi yang dengan Peraturan Kepala Daerah diserahi tugas

untuk memungut Retribusi Izin Gangguan.

Retribusi Izin Trayek dipungut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan,

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin

Trayek, pasal 1 angka 5 menyebutkan Instansi pemungut retribusi adalah

instansi yang sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah diserahi tugas untuk

memungut Retribusi Izin Trayek.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2019 adalah

sebagai berikut:

Tabel 22 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1 Retribusi Jasa Umum 14.305.589.100,00 14.605.052.763,00 102,09 12.778.291.000,00 1.826.761.763,00

2 Retribusi Jasa Usaha 13.108.344.595,00 13.877.434.665,00 105,87 9.627.202.893,00 4.250.231.772,00

3 Retribusi Perizinan Tertentu 629.014.687,00 368.856.476,50 58,64 808.477.339,03 (439.620.862,53)

Jumlah 28.042.948.382,00 28.851.343.904,50 102,88 23.213.971.232,03 5.637.372.672,47

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum pada Tahun 2019 terealisasi sebesar

Rp14.605.052.763,00 atau sebesar 102,09% dari anggaran yang telah

ditetapkan. Adapun anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa umum

pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1

Retribusi Pelayanan

Kesehatan

8.900.217.600,00 9.095.917.763,00 102,20 7.522.027.000,00 1.573.890.763,00

2 Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan 23.342.000,00 20.100.000,00 86,11 22.404.000,00 (2.304.000,00)

3 Retribusi Pelayanan Parkir di

tepi jalan umum 1.870.529.500,00 1.961.264.500,00 104,85 1.932.236.500,00 29.028.000,00

4 Retribusi Pelayanan Pasar 2.600.000.000,00 2.725.280.000,00 104,82 2.294.206.500,00 431.073.500,00

Page 69: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

57

5 Retribusi Pengujian

Kendaraan Bermotor 454.250.000,00 436.255.000,00 96,04 417.465.000,00 18.790.000,00

6 Retribusi Pemeriksaan Alat

Pemadam Kebakaran 7.250.000,00 7.250.000,00 100 7.250.000,00 0,00

7 Retribusi Pengendalian

Menara Telekomunikasi 450.000.000,00 358.985.500,00 79,77 582.702.000,00 (223.716.500,00)

Jumlah 14.305.589.100,00 14.605.052.763,00 102,09 12.778.291.000,00 1.826.761.763,00

Dari jumlah Realisasi Jasa Umum tersebut diatas, sebesar 62,28% atau

sebesar Rp9.095.917.763,00 diperoleh dari Retribusi Pelayanan Kesehatan

yang merupakan pemberi konstribusi terbesar di Tahun 2019.

Retribusi Pelayanan Pasar terealisasi sebesar Rp2.725.280.000,00 atau

104,82% dari Anggaran, dan mengalami peningkatan realisasi sebesar

Rp431.073.500,00 dari tahun 2018.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi mengalami penurunan

sebesar Rp223.716.500,00 dan Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan sebesar Rp2.304.000,00 dikarenakan. adanya

transisi regulasi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang

semula dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang selanjutnya akan dikelola

oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan menurun sebesar Rp2.304.000,00 dikarenakan

adanya keberatan dari wajib retribusi tentang pungutan sampah yang ganda.

Hal ini disebabkan selain pungutan retribusi persampahan dari Pemerintah

Daerah, wajib retribusi juga bekerja sama dengan mitra pemungut sampah

lokal untuk memungut sampah dari rumah tangga ke TPS.

2) Retribusi Jasa Usaha

Anggaran pendapatan retribusi jasa usaha pada Tahun 2019 adalah sebesar

Rp13.108.344.595,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar

Rp13.877.434.665,00 atau sebesar 105,87%. Rincian anggaran dan realisasi

pendapatan retribusi jasa usaha Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1 Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah 371.120.000,00 668.072.140,00 180,02 407.390.803,00 260.681.337,00

2 Retribusi Tempat Pelelangan 722.096.595,00 316.569.525,00 43,84 591.935.590,00 (275.366.065,00)

3 Retribusi Terminal 51.748.000,00 50.608.000,00 97,80 51.383.500,00 (775.500,00)

4 Retribusi Tempat Khusus Parkir 1.600.000,00 3.363.000,00 210,19 2.271.000,00 1.092.000,00

5 Retribusi Tempat Penginapan/

Pesanggrahan/Villa 25.500.000,00 36.000.000,00 141,18 16.660.000,00 19.340.000,00

6 Retribusi Rumah Potong Hewan 16.260.000,00 16.610.000,00 102,15 17.125.000,00 (515.000,00)

7 Retribusi Tempat Rekreasi dan

Olahraga 11.920.020.000,00 12.786.212.000,00 107,27 8.540.437.000,00 4.245.775.000,00

Jumlah 13.108.344.595,00 13.877.434.665,00 105,87 9.627.202.893,00 4.250.231.772,00

Retribusi jasa usaha yang tidak dapat terealisasi secara optimal di Tahun

2019 adalah retribusi tempat pelelangan dan retribusi terminal, Retribusi

Tempat Pelelangan hanya terealisasi sebesar 43,84% dari anggaran yang

telah ditetapkan dikarenakan adanya permasalahan benur di TPI Wawaran

yang mana nelayan lebih menguntungkan menangkap benur daripada

menangkap ikan sehingga capaian retribusi TPI Wawaran tidak tercapai.

Page 70: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

58

Disamping itu cuaca buruk yang melanda Pacitan sangat berpengaruh

terhadap hasil tangkapan di TPI Tamperan. Dari target anggaran retribusi

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tahun 2018 sebesar Rp722.096.595,00

terealisasi sebesar Rp316.569.525,00 atau 43,84%, TPI Tamperan

merupakan penghasil retribusi tertinggi.

Sementara retribusi terminal hanya terealisasi sebesar Rp50.608.000,00 atau

97,80% dari anggaran yang telah ditetapkan dikarenakan kurangnya

kesadaran pengemudi untuk masuk ke terminal tipe C.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Anggaran pendapatan retribusi perizinan tertentu pada Tahun 2019 adalah

sebesar Rp629.014.687,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar

Rp368.856.476,50 atau sebesar 58,64%. Rincian anggaran dan realisasi

pendapatan retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut.

Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1 Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan 580.014.687,00 355.276.476,50 61,25 645.701.089,03 (290.424.612,53)

2 Retribusi Izin Tempat

Penjualan Minuman Beralkohol 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Retribusi Izin Gangguan/

Keramaian 0,00 1.050.000,00 100 147.921.250,00 (146.871.250,00)

4 Retribusi Izin Trayek 19.000.000,00 12.530.000,00 65,95 14.855.000,00 (2.325.000,00)

Jumlah 629.014.687,00 368.856.476,50 58,64 808.477.339,03 (439.620.862,53)

Terdapat beberapa pendapatan dari retribusi perizinan tertentu yang tidak

terealisasi, diantarannya retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman

Beralkohol yang tidak ada realisasi dari anggaran yang telah ditetapkan .

Untuk retribusi Izin Mendirikan Bangunan terealisasi sebesar

Rp355.276.476,50 atau 61,25% dari anggaran dan Retribusi Izin Trayek

hanya terealisasi sebesar Rp12.530.000,00 atau 65,95% dari pagu

anggaran dikarenakan tingginya kepemilikan kendaraan pribadi sehingga

masyarakat beralih dari menggunakan angkutan umum ke kendaraan

pribadi terutama kendaraan roda 2 (dua) sehingga kendaraan umum yang

bertrayek banyak beralih fungsi menjadi kendaraan pribadi dan tidak

memperpanjang izin trayek.

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan

daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp2.593.777.560,31 atau

sebesar 106,95% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dikelola oleh

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan.

Rincian anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Page 71: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

59

Tabel 26 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1

Bagian Laba yang dibagikan

kepada Pemda (deviden) atas

penyertaan modal pada Bank Jatim

2.301.371.653,00 2.441.059.560,31 106,07 2.360.243.951,10 80.815.609,21

2

Bagian Laba yang dibagikan

kepada Pemda (deviden) atas

penyertaan modal pada Bank

Perkreditan Rakyat

123.805.000,00 152.718.000,00 123,35 126.412.000,00 26.306.000,00

Jumlah 2.425.176.653,00 2.593.777.560,31 106,95 2.486.655.951,10 107.121.609,21

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PT Bank Jatim dan PT

Bank BPR Jatim merupakan setoran dividen atau bagian laba Pemerintah

Kabupaten Pacitan untuk Tahun Buku 2018. Pembagian dividen PT Bank Jatim

berdasarkan pada Berita Acara RUPS Nomor 99 Tanggal 26 April 2019,

sedangkan pembagian dividen PT Bank BPR Jatim berdasarkan pada Berita

Acara RUPS Nomor 1 Tanggal 3 Mei 2019. Pembagian dividen dilakukan

sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pacitan

terhadap kedua perusahaan tersebut.

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2019 adalah

sebesar Rp131.524.227.950,07 atau sebesar 96,60% dari anggaran yang telah

ditetapkan.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah dipungut oleh SKPD di

lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari:

- Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan dipungut oleh Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan.

- Penerimaan Jasa Giro dipungut oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Pacitan.

- Pendapatan Bunga Deposito dipungut oleh Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan.

- Pendapatan denda pajak dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Pacitan.

- Pendapatan BLUD dipungut oleh RSUD

- Lain lain pendapatan yang sah lainnya dipungut oleh Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga,

Dinas Perikanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Pacitan.

Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2019 adalah sebagai

berikut:

Tabel 27 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1 Hasil Penjualan Aset Daerah

Yang Tidak Dipisahkan 246.612.000,00 304.050.000,00 123,29 0,00 304.050.000,00

2 Penerimaan Jasa Giro 600.000.000,00 609.494.736,28 101,58 571.732.554,41 37.762.181,87

Page 72: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

60

3 Pendapatan Bunga 17.526.725.788,01 22.275.532.611,70 127,09 8.778.013.459,09 13.497.519.152,61

4 Pendapatan Denda Pajak 6.828.719,00 54.510.204,00 798,25 52.096.950,00 2.413.254,00

5 Pendapatan Dari

Pengembalian 1.000.000,00 8.273.620,00 827,36 944.639.463,00 (936.365.843,00)

6 Pendapatan BLUD 94.500.000.000,00 85.343.723.691,39 90,31 93.660.549.803,48 (8.316.826.112,09)

7 Lain-lain PAD yang Sah

Lainnya 23.272.385.259,43 22.928.643.086,70 98,52 21.895.003.355,16 1.033.639.731,54

Jumlah 136.153.551.766,44 131.524.227.950,07 96,60 125.902.035.585,14 5.622.192.364,93

Tabel 28 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi

2018

Kenaikan/

Penurunan

1 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 246.612.000,00 304.050.000,00 123,29 0,00 304.050.000,00

Jumlah 246.612.000,00 304.050.000,00 123,29 0,00 304.050.000,00

1) Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan di Tahun

2019 terealisasi sebesar Rp304.050.000,00 atau 123,29% merupakan

pendapatan dari hasil penjualan bahan-bahan bekas bangunan.

2) Pendapatan jasa giro merupakan bunga yang diberikan oleh bank kepada

giran atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank. Simpanan giro

bukan suatu simpanan yang digunakan untuk mendapatkan hasil bunga,

tetapi dimanfaatkan sebagai sarana memperlancar transaksi. Sehingga

pendapatan atas jasa giro dipengaruhi oleh besarnya saldo giro. Semakin

besar jumlah saldo giro, semakin besar pula persentase jasa giro yang

diberikan. Pendapatan Jasa Giro Kas Daerah sejumlah Rp600.000.000,00

terealisasikan sebesar Rp609.494.736,28 atau 101,58%. Terjadi Peningkatan

sebesar Rp37.762.181,87 dibandingkan Tahun 2018.

3) Pendapatan bunga terealisasi sebesar Rp22.275.532.611,70 atau 127,09%

dari anggaran yang ditetapkan. Pendapatan bunga terdiri dari pendapatan

Bunga Deposito BPD pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar

Rp21.767.387.808,81 dan Bunga Dana Bergulir sebesar Rp508.144.802,89.

Tabel 29 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bunga Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1 Pendapatan Bunga Deposito 17.076.725.788,01 21.767.387.808,81 127,47 8.212.937.667,44 13.554.450.141,37

2 Pendapatan Bunga Dana Bergulir 450.000.000,00 508.144.802,89 112,92 565.075.791,65 (56.930.988,76)

Jumlah 17.526.725.788,01 22.275.532.611,70 127,09 8.778.013.459,09 13.497.519.152,61

4) Pendapatan denda pajak terealisasi sebesar Rp54.510.204,00 atau sebesar

798,25% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian hasil pendapatan

denda pajak di Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi

2019 %

Realisasi

2018

Kenaikan/

Penurunan

1 Pendapatan Denda Pajak Hotel 0,00 4.283.621,00 100 1.651.049,00 2.632.572,00

2 Pendapatan Denda Pajak Restoran 0,00 656.575,00 100 74.339,00 582.236,00

3 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 0,00 197.000,00 100 59.880,00 137.120,00

4 Pendapatan Denda Pajak Reklame 0,00 8.802.500,00 100 7.138.820,00 1.663.680,00

5 Pendapatan Denda Pajak Parkir 0,00 141.754,00 100 3.224.842,00 (3.083.088,00)

Page 73: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

61

6 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 0,00 207.701,00 100 231.298,00 (23.597,00)

7 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan 0,00 1.799.216,00 100 1.648.440,00 150.776,00

8 Pedapatan Denda Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 6.828.719,00 38.421.837,00 562,65 38.068.282,00 353.555,00

Jumlah 6.828.719,00 54.510.204,00 798,25 52.096.950,00 2.413.254,00

5) Pendapatan dari pengembalian terealisasi sebesar Rp8.273.620,00 dari pagu

anggaran yang ditetapkan atau sebesar 827,36%. Terjadi penurunan sebesar

Rp936.365.843,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018.

6) Pendapatan Badan Layanan Umum (BLUD) terealisasi sebesar

Rp85.343.723.691,39 atau 90,31% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Adapun rincian rekening pendapatan BLUD terdiri dari :

- Pendapatan Jasa layanan sebesar Rp82.978.683.771,20

- Pendapatan Hibah sebesar Rp0,00

- Hasil kerjasama dengan pihak lain sebesar Rp38.238.000,00

- Lain-lain Pendapatan BLUD sebesar Rp2.326.801.920,19

Penurunan Pendapatan BLUD sebesar Rp8,316,826,112,09 dari tahun

anggaran 2018 dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran atas

pengajuan klaim BPJS Kesehatan. Pembayaran klaim BPJS Kesehatan

Tahun 2019 yang sudah dibayarkan sampai dengan layanan bulan Agustus

2019. Sedangkan layanan September s/d Desember 2019 belum dilakukan

pembayaran dan diakui sebagai piutang.

7) Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah lainnya terealisasi sebesar

Rp22.928.643.086,70 atau sebesar 98,52% dari anggaran yang telah

ditetapkan. Pendapatan Lain-lain PAD Yang sah lainnya merupakan

pendapatan yang diterima melalui RKUD Kabupaten Pacitan yang tidak

dapat digolongkan dalam kategori pendapatan asli daerah lainnya. Adapun

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya dianggarkan sebesar

Rp23.272.385.259,43 dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 31 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 576.020.446,43 2.132.778.674,70 370,26 3.517.567.774,79 (1.384.789.100,09)

2 Dana Kapitasi JKN pada FKTP 21.952.206.733,00 19.765.735.718,00 90,04 17.494.742.400,37 2.270.993.317,63

3 Pendapatan dari Hasil Perjanjian

Kerjasama 744.158.080,00 1.030.128.694,00 138,43 882.693.180,00 147.435.514,00

Jumlah 23.272.385.259,43 22.928.643.086,70 98,52 21.895.003.355,16 1.033.639.731,54

Pendapatan lain-lain PAD yang Sah lainnya terealisasi sebesar

Rp2.132.778.674,70 atau 370,26% dari anggaran yang ditetapkan yang

meliputi :

Tabel 32 Pendapatan Lain-Lain

(dalam Rupiah)

No Uraian Realisasi (Rp)

1 Pengembalian belanja tahun anggaran sebelumnya atas hasil temuan Inspektorat 160.750.282,44

2 Pengembalian belanja tahun anggaran sebelumnya atas hasil temuan BPK 1.048.551.076,26

3 Hasil penjualan kelapa dan pohon 6.350.000,00

4 Pengembalian Purna Tugas DPRD Periode 1999-2004 1.000.000,00

Page 74: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

62

5 Hasil Penjualan aaet daerah yang dipisahkan (peralatan mesin) 31.076.400,00

6 Denda keterlambatan pembayaran profit sharing oleh PT El John 48.700.960,00

7 Pendapatan dari OTT parkir pasar hewan 627.000,00

8 Pendapatan dari kompensasi pembayaran potongan PFK 605.904.956,00

9 Pendapatan dari sewa gedung 3.000.000,00

10 Pendapatan dari BBI /penjualan benih ikan dan hasil tambak 32.070.000,00

11 Pendapatan dari sewa lahan kawasan pariwisata 194.748.000,00

Jumlah 2.132.778.674,70

Pendapatan yang berasal dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

mendapatkan Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan setiap bulan berdasarkan

jumlah peserta JKN terdaftar. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan

pada Puskesmas se-Kabupaten Pacitan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 33 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1 Pendapatan Dana kapitasi JKN

FKTP Puskesmas Pacitan 756.166.795,00 739.084.954,00 97,74 670.744.384,00 68.340.570,00

2 Pendapatan Dana kapitasi JKN

FKTP Puskesmas Tanjungsari 1.468.362.076,00 1.653.711.341,00 112,62 1.340.737.808,00 312.973.533,00

3 Pendapatan Dana kapitasi JKN

FKTP Puskesmas Kebonagung 730.146.343,00 791.217.789,00 108,36 704.907.656,00 86.310.133,00

4 Pendapatan Dana kapitasi JKN

FKTP Puskesmas Ketro Wonojoyo 390.125.990,00 448.764.284,00 115,03 327.823.144,00 120.941.140,00

5 Pendapatan Dana kapitasi JKN

FKTP Puskesmas Arjosari 1.238.893.974,00 1.150.851.086,00 92,89 1.042.954.453,00 107.896.633,00

6 Pendapatan Dana kapitasi JKN

FKTP Puskesmas Kedungbendo 411.611.587,00 274.816.500,00 66,77 253.683.980,00 21.132.520,00

7 Pendapatan Dana kapitasi JKN

FKTP Puskesmas Punung 649.425.653,00 558.070.721,00 85,93 485.344.328,00 72.726.393,00

8 Pendapatan Dana kapitasi JKN

FKTP Puskesmas Gondosari 381.028.392,00 378.195.574,00 99,26 301.865.903,00 76.329.671,00

9 Pendapatan Dana kapitasi JKN

FKTP Puskesmas Pringkuku 462.725.359,00 508.953.093,00 109,99 413.021.939,00 95.931.154,00

10 Pendapatan Dana kapitasi JKN

FKTP Puskesmas Candi 373.244.178,00 356.527.564,00 95,52 261.740.624,00 94.786.940,00

11 Pendapatan Dana kapitasi JKN

FKTP Puskesmas Donorojo 976.822.988,00 736.951.725,00 75,44 704.426.700,00 32.525.025,00

12 Pendapatan Dana kapitasi JKN

FKTP Puskesmas Kalak 522.186.551,00 491.977.894,00 94,21 381.365.484,00 110.612.410,00

13 Pendapatan Dana kapitasi JKN

FKTP Puskesmas Ngadirojo 1.025.424.012,00 994.322.100,00 96,97 853.762.050,00 140.560.050,00

14 Pendapatan Dana kapitasi JKN

FKTP Puskesmas Wonokarto 378.030.058,00 341.503.780,00 90,34 302.954.835,00 38.548.945,00

15 Pendapatan Dana kapitasi JKN

FKTP Puskesmas Tulakan 2.151.311.762,00 1.815.570.529,00 84,39 1.630.897.001,37 184.673.527,63

16 Pendapatan Dana kapitasi JKN

FKTP Puskesmas Bubakan 977.054.950,00 1.009.972.186,00 103,37 841.282.575,00 168.689.611,00

17 Pendapatan Dana kapitasi JKN

FKTP Puskesmas Sudimoro 683.830.335,00 639.173.226,00 93,47 611.027.650,00 28.145.576,00

Page 75: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

63

18 Pendapatan Dana kapitasi JKN

FKTP Puskesmas Sukorejo 399.727.447,00 361.343.100,00 90,40 251.490.029,00 109.853.071,00

19 Pendapatan Dana kapitasi JKN

FKTP Puskesmas Tegalombo 2.562.268.386,00 1.687.410.804,00 65,86 1.588.284.285,00 99.126.519,00

20 Pendapatan Dana kapitasi JKN

FKTP Puskesmas Gemaharjo 1.346.876.028,00 1.042.096.130,00 77,37 969.443.658,00 72.652.472,00

21 Pendapatan Dana kapitasi JKN

FKTP Puskesmas Nawangan 1.329.238.568,00 1.170.580.656,00 88,06 1.201.710.989,00 (31.130.333,00)

22 Pendapatan Dana kapitasi JKN

FKTP Puskesmas Pakisbaru 1.017.114.793,00 1.104.233.800,00 108,57 739.741.550,00 364.492.250,00

23 Pendapatan Dana kapitasi JKN

FKTP Puskesmas Bandar 961.980.629,00 901.216.150,00 93,68 949.138.250,00 (47.922.100,00)

24 Pendapatan Dana kapitasi JKN

FKTP Puskesmas Jeruk 758.609.879,00 609.190.732,00 80,30 666.393.125,00 (57.202.393,00)

Jumlah 21.952.206.733,00 19.765.735.718,00 90,04 17.494.742.400,37 2.270.993.317,63

Pendapatan dari hasil perjanjian kerjasama merupakan pendapatan yang

dasar pemungutannya adalah kesepakatan dan perjanjian antar

Pemerintah Daerah dengan Fihak Ketiga. Pada Tahun 2019 terealisasi

sebesar Rp1.030.128.694,00 atau sebesar 138,43% dari target anggaran

APBD dan mengalami kenaikan sebesar Rp147.435.514,00 atau 16,70%

dibandingkan Tahun 2018.

1.2 Pendapatan Transfer

Anggaran pendapatan transfer tahun 2019 adalah sebesar Rp1.526.424.656.959,00 dan

realisasinya Rp1.469.747.663.858,00 atau sebesar 96,29%. Jika dibandingkan dengan

realisasi pendapatan tahun 2018, realisasi pendapatan pada tahun 2018 mengalami

kenaikan sebesar Rp51.703.027.526,00. Pendapatan Transfer ditangani oleh Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD. Berikut ini merupakan rincian

anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening pendapatan teransfer tahun 2019:

Tabel 34 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1

Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat - Dana

Perimbangan

1.109.591.427.611,00 1.045.809.355.927,00 94,25 1.170.405.463.618,00 (124.596.107.691,0

0)

2 Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat - Lainnya 337.837.383.000,00 327.787.989.440,00 97,03 162.652.536.000,00 165.135.453.440,00

3

Pendapatan Transfer

Pemerintah Daerah

Lainnya

73.827.767.348,00 90.982.239.491,00 123,24 80.030.636.714,00 10.951.602.777,00

4 Bantuan Keuangan 5.168.079.000,00 5.168.079.000,00 100 4.956.000.000,00 212.079.000,00

JUMLAH 1.526.424.656.959,00 1.469.747.663.858,00 96,29 1.418.044.636.332,00 51.703.027.526,00

Realisasi Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana

Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dan Transfer Pemerintah Propinsi.

Pada Tahun 2019 dari target sebesar Rp1.526.424.656.959,00 terealisasi sebesar

Rp1.469.747.633.858,00. Terdapat kenaikan realisasi sebesar Rp51.703.027.526,00

dibandingkan tahun 2018. Adapun rincian dari Pendapatan Transfer terdiri dari :

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2019

terealisasi sebesar Rp1.045.809.355.927,00 atau sebesar 94,25% dari anggaran,

Page 76: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

64

Dibandingkan dengan pencapaian target periode yang sama pada tahun

sebelumnya yaitu tahun 2018, mengalami penurunan sebesar

Rp124.596.107.691,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 35 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1 Dana Bagi Hasil Pajak 33.524.710.945,00 26.165.605.233,00 78,05 31.512.663.730,00 (5.347.058.497,00)

2 Dana Bagi Hasil Bukan

Pajak (SDA) 99.097.966.591,00 55.631.283.804,00 56,14 67.494.241.557,00 (11.862.957.753,00)

3 Dana Alokasi Umum 817.563.878.000,00 817.563.878.000,00 100 793.715.346.000,00 23.848.532.000,00

4 Dana Alokasi Khusus 159.404.872.075,00 146.448.588.890,00 91,87 277.683.212.331,00 (131.234.623.441,00)

JUMLAH 1.109.591.427.611,00 1.045.809.355.927,00 94,25 1.170.405.463.618,00 (124.596.107.691,00)

1) Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp26.165.605.233,00 yang terdiri dari:

1.1) Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib

Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 terealisasi sebesar

Rp7.419.336.024,00.

Tabel 36 Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh

Pasal 21

No Dasar Alokasi (Rp)

1 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 140/ PMK.07/2019 Tentang Penetapan Kurang

Bayar dan Lebih Bayar DBH Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

- Rincian Kurang Bayar DBH PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota

sampai dengan Tahun 2017

17.434.224,00

2 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 180/ PMK.07/2019 Tentang Perubahan Rincian

Dana bagi hasil dan penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun Anggaran 2019

- Rincian Perubahan Alokasi DBH PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019 7.401.901.800,00

Jumlah 7.419.336.024,00

Alokasi dana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebesar

Rp7.419.336.024,00. Selanjutnya ditetapkan dalam APBD Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp12.342.248.604,00 dan terealisasi sebesar

Rp7.419.336.024,00.

1.2) Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp14.217.098.109,00

Tabel 37 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

No Dasar Alokasi (Rp)

1 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 12/PMK.07/2019 Tentang Rincian Dana bagi

hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi/ Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 2019 14.204.018.000,00

2 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 140/ PMK.07/2019 Tentang Penetapan Kurang

Bayar dan Lebih Bayar DBH Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

1.1 Rincian Kurang Bayar DBH CHT Menurut Provinsi / Kabupaten / Kota sampai dengan Tahun

2017 13.080.109,00

Jumlah 14.217.098.109,00

Selanjutnya ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar

Rp14.217.098.109,00 dan terealisasi sebesar Rp14.217.098.109,00.

1.3) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp4.529.171.100,00.

Page 77: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

65

Tabel 38 Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

No Dasar Alokasi (Rp)

1 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 180/ PMK.07/2019 Tentang Perubahan

Rincian Dana bagi hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun Anggaran 2019

- Rincian Perubahan Alokasi DBH Pajak Bumi dan Bangunan Menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019 4.529.171.100,00

Jumlah 4.529.171.100,00

Selanjutnya ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar

Rp6.965.364.232,00 dan terealisasi sebesar Rp4.529.171.100,00.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) sebesar Rp55.631.283.804,00

yang terdiri dari :

2.1) Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp143.382.600,00.

Tabel 39 Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan

No Dasar Alokasi (Rp)

1 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 180/ PMK.07/2019 Tentang Perubahan

Rincian Dana bagi hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun Anggaran 2019

- Rincian Perubahan Alokasi DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019 143.382.600,00

Jumlah 143.382.600,00

Selanjutnya ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar

Rp379.068.379,00 dan terealisasi sebesar Rp143.382.600,00.

2.2) Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) sebesar Rp82.575.500,00.

Tabel 40 Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)

No Dasar Alokasi (Rp)

1 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 180/ PMK.07/2019 Tentang

Perubahan Rincian Dana bagi hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun

Anggaran 2019

- Rincian Perubahan Alokasi DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019 82.575.500,00

Jumlah 82.575.500,00

Selanjutnya ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar

Rp117.965.000,00 dan terealisasi sebesar Rp82.575.500,00.

2.3) Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) sebesar

Rp567.954.800,00.

Tabel 41 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)

No Dasar Alokasi (Rp)

1 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 180/ PMK.07/2019 Tentang

Perubahan Rincian Dana bagi hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun

Anggaran 2019

- Rincian Perubahan Alokasi DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019 567.954.800,00

Jumlah 567.954.800,00

Selanjutnya ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar

Rp811.364.000,00 dan terealisasi sebesar Rp567.954.800,00.

2.4) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp590.155.800,00.

Page 78: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

66

Tabel 42 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan

No Dasar Alokasi (Rp)

1 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 180/ PMK.07/2019 Tentang

Perubahan Rincian Dana bagi hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun

Anggaran 2019

- Rincian Perubahan Alokasi DBH Sumber Daya Alam Perikanan Menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019 590.155.800,00

Jumlah 590.155.800,00

Selanjutnya ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar

Rp1.082.777.671,00 dan terealisasi sebesar Rp590.155.800,00.

2.5) Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar

Rp48.234.346.615,00.

Tabel 43 Bagi hasil dari Pertambangaan Minyak Bumi

No Dasar Alokasi (Rp)

1 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 77/PMK.07/2019 Tentang

Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2019

- Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017 3.151.371.048,00

2 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 167/PMK.07/2019 Tentang

Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2019

- Rincian Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak

Bumi dan Gas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017 3.979.202.719,00

3 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 180/ PMK.07/2019 Tentang

Perubahan Rincian Dana bagi hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun

Anggaran 2019

- Rincian Perubahan Alokasi DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi

Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019 40.324.156.400,00

- Penyelesaian KB DBH TA 2017 dan 2018 Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan

Gas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota 779.616.448,00

Jumlah 48.234.346.615,00

Selanjutnya ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar

Rp86.777.855.132,00 dan terealisasi sebesar Rp48.234.346.615,00.

2.6) Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp5.978.092.816,00.

Tabel 44 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi

No Dasar Alokasi (Rp)

1 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 77/PMK.07/2019 Tentang Penyaluran

Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2019

- Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017 520.665.207,00

- Rincian Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak

Bumi dan Gas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017 854.374.235,00

2 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 180/ PMK.07/2019 Tentang

Perubahan Rincian Dana bagi hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun

Anggaran 2019

- Rincian Perubahan Alokasi DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi

Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019 4.435.662.000,00

3 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 180/ PMK.07/2019 Tentang

Perubahan Rincian Dana bagi hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun

Anggaran 2019

- Penyelesaian KB DBH TA 2017 dan 2018 Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan

Gas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota 167.391.374,00

Jumlah 5.978.092.816,00

Selanjutnya ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar

Rp9.895.197.409,00 dan terealisasi sebesar Rp5.978.092.816,00.

2.7) Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi sebesar Rp34.775.673,00.

Page 79: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

67

Tabel 45 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi

No Dasar Alokasi (Rp)

1 PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 180/ PMK.07/2019 Tentang

Perubahan Rincian Dana bagi hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun

Anggaran 2019

- Rincian Perubahan Alokasi DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi Menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019

23.617.300,00

- Rincian Penyelesaian KB DBH TA 2017 dan TA 2018 Sumber Daya Alam Panas

Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019

11.158.373,00

Jumlah 34.775.673,00

Selanjutnya ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar

Rp33.739.000,00 dan terealisasi sebesar Rp34.775.673,00.

3) Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp817.563.878.000,00

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018 tentang

Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 Lampiran XIV tentang Rincian Dana

Alokasi Umum Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019

alokasi untuk Kabupaten Pacitan sebesar Rp817.563.878.000,00. Dari

alokasi tersebut, ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar

Rp817.563.878.000,00 terealisasi sesuai alokasi sebesar

Rp817.563.878.000,00.

Realisasi sebesar Rp Rp817.563.878.000,00 tidak termasuk didalamnya

Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan

Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk Yang Didaftarkan Oleh pemerintah

Daerah Kabupaten Pacitan sebesar Rp946.580.000,00 sesuai PMK Nomor

166/PMK.07/2019.

4) Dana Alokasi Khusus terealisasi sebesar Rp146.448.588.890,00

Dana Alokasi Khusus tersebut realisasi dari pagu APBD sebesar

Rp159.404.872.075,00 terealisasi sebesar Rp146.448.588.890,00. Pada

Tahun 2019 struktur rincian rekening Dana Alokasi Khusus berbeda dengan

struktur rekening di Tahun 2019. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

Tabel 46 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1 DAK Bidang Kesehatan - LRA 25.568.887.000,00 19.538.018.087,00 76,41 0,00 19.538.018.087,00

2 DAK Bidang Pendidikan - LRA 16.444.700.000,00 15.346.644.450,00 93,32 0,00 15.346.644.450,00

3 Dana Alokasi Khusus - LRA 117.391.285.075,00 111.563.926.353,00 95,04 277.683.212.331,00 (166.119.285.978,00)

Jumlah 159.404.872.075,00 146.448.588.890,00 91,87 277.683.212.331,00 (131.234.623.441,00)

Dana Alokasi Khusus Terdiri dari :

4.1) DAK Bidang Kesehatan – LRA

DAK Bidang Kesehatan merupakan Dana Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana

(BOKB). Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018

Lampiran XVI tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik

menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, alokasi untuk Kabupaten Pacitan

sebesar Rp19.183.712.000,00 ditetapkan dalam APBD sebesar

Rp25.568.887.000,00 dan terealisasi sebesar Rp19.538.018.087,00.

Page 80: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

68

4.2) DAK Bidang Pendidikan – LRA

DAK Bidang Pendidikan terdiri dari :

- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018

Lampiran XVI tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik

menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, alokasi untuk Kabupaten Pacitan

sebesar Rp12.477.000.000,00 ditetapkan dalam APBD sebesar

Rp12.477.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.378.944.450,00.

- Dana Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018

Lampiran XVI tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik

menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, alokasi untuk Kabupaten Pacitan

sebesar Rp3.967.700.000,00. Ditetapkan dalam APBD Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp3.967,700.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp3.967.700.000,00.

4.3) Dana Alokasi Khusus - LRA

Dana Alokasi Khusus terdiri dari :

- Dana Alokasi Khusus Reguler

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018

Lampiran XV tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota, Alokasi untuk Kabupaten Pacitan sebesar

Rp86.482.074.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran

2019 sebesar Rp86.479.391.204,00, dan terealisasi sebesar

Rp82.529.344.374,00 sehingga terjadi selisih kurang sebesar

Rp3.950.046.830,00.

- Dana Alokasi Khusus Penugasan

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018

Lampiran XV tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota, alokasi untuk Kabupaten Pacitan sebesar

Rp30.085.304.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran

2019 sebesar, Rp27.976.055.871,00 dan terealisasi sebesar

Rp26.102.877.779,00.

- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018

Lampiran XVI tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik

menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, alokasi untuk Kabupaten Pacitan

sebesar Rp1.552.800.000,00 Ditetapkan dalam APBD Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp1.552.800.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp1.548.666.200,00.

- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018

Lampiran XVI tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik

menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, alokasi untuk Kabupaten Pacitan

sebesar sebesar Rp470.000.000,00, ditetapkan dalam APBD Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp470.000.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp470.000.000,00.

Page 81: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

69

- Dana Pelayanan Kepariwisataan

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018

Lampiran XVI tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik

menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, alokasi untuk Kabupaten Pacitan

sebesar sebesar Rp913.038.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp913.038.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp913.038.000,00.

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sebesar Rp327.787.989.440,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2019 merupakan Dana

Penyesuaian terdiri dari :

Tabel 47 Anggaran Dana Penyesuaian Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1 Tunjangan Profesi Guru

PNSD - LRA 156.029.616.000,00 146.615.097.440,00 93,97 0,00 146.615.097.440,00

2 Dana Tambahan Penghasilan

Guru PNSD - LRA 964.775.000,00 329.900.000,00 34,19 0,00 329.900.000,00

3 Dana Insentif Daerah - LRA 35.770.257.000,00 35.770.257.000,00 100,00 0,00 35.770.257.000,00

4 Dana penyesuaian - LRA 0,00 0,00 0,00 37.000.000.000,00 (37.000.000.000,00)

5 Dana Desa 145.072.735.000,00 145.072.735.000,00 100,00 125.652.536.000,00 19.420.199.000,00

Jumlah 337.837.383.000,00 327.787.989.440,00 97,03 162.652.536.000,00 165.135.453.440,00

1) Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah (TPGPNSD)

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018 Lampiran XVI

tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota, alokasi untuk Kabupaten Pacitan sebesar

Rp156.029.616.000,00 ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019

sebesar Rp156.029.616.000,00 dan terealisasi sebesar Rp146.615.097.440,00

sehingga terjadi selisih kurang sebesar Rp9.414.518.560,00.

2) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (TAMSIL PNSD)

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018 Lampiran XVI

tentang Rincian Dana Alokasi Khusus non Fisik Menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota, alokasi untuk Kabupaten Pacitan sebesar

Rp964.775.000,00 ditetapkan dalam APBD sebesar Rp964.775.000,00,

terealisasi sebesar Rp329.900.000,00.

3) Dana Insentif Daerah

Realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2019 sebesar 100% dari pagu APBD

yaitu sebesar Rp35.770.257.000,00 Pagu dan Realisasi tersebut sesuai

dengan alokasi Dana Insentif Daerah ( DID ) untuk Kabupaten

Pacitan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI No 129 Tahun

2018 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 Lampiran XVII.

4) Dana Desa

Realisasi Dana Desa Tahun 2019 sebesar 100% dari pagu APBD yaitu

sebesar Rp145.072.735.000,00. Pagu dan realisasi tersebut sesuai dengan

alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Pacitan yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Presiden RI Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian APBN

Tahun Anggaran 2019 Lampiran XVIII.

Page 82: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

70

1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi sebesar Rp96.150.318.491,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi Tahun 2019 sebesar Rp

96.150.318.491,00 atau 1231,72% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi

tersebut berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp90.982.239.491,00

dan Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp5.168.079.000,00.

Adapun rincian Transfer Pemerintah Propinsi adalah sebagai berikut.

1) Dana Bagi Hasil Pajak

Tabel 48 Transfer Pemerintah Provinsi - Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan

Bermotor 19.696.756.737,00 29.502.509.887,00 149,78 21.464.246.136,00 8.038.263.751,00

2 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor 8.930.950.474,00 12.483.245.663,00 139,78 10.480.537.266,00 2.002.708.397,00

3

Bagi Hasil dari Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor 16.059.955.828,00 20.492.715.917,00 127,60 16.707.622.679,00 3.785.093.238,00

4

Bagi Hasil dari Pajak

Pengambilan dan Pemanfaatan

Air Permukaan

172.067.984,00 255.935.781,00 148,74 207.769.690,00 48.166.091,00

5 Bagi Hasil Dari Pajak Rokok 28.968.036.325,00 28.247.832.243,00 97,51 31.170.460.943,00 (2.922.628.700,00)

Jumlah 73.827.767.348,00 90.982.239.491,00 123,24 80.030.636.714,00 10.951.602.777,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

1.1) Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar

Rp29.502.509.887,00

Penerimaan tersebut berdasarkan :

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/222/KPTS/013/2019

Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota

Berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp4.190.671.579,00.

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/321/KPTS/013/2019

Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota

Berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp5.238.339.474,00.

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/471/KPTS/013/2019

Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota

Berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp5.238.339.474,00.

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/107/KPTS/013/2019

Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk

Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun

Anggaran 2017 sebesar Rp3.696.383.369,00.

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/518/KPTS/013/2019

Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk

Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun

Anggaran 2018 sebesar Rp6.408.881.254,00.

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/656/KPTS/013/2019

Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota

Page 83: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

71

Berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp4.729.894.737,00.

Alokasi dana tersebut selanjutnya di anggarkan dalam APBD

Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019 sebesar

Rp19.696.756.737,00, dan terealisasi sebesar Rp29.502.509.887,00

1.2) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar

Rp12.483.245.663.00

Penerimaan tersebut berdasarkan :

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/222/KPTS/013/2019

Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota

Berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp1.901.103.158,00.

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/321/KPTS/013/2019

Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota

Berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp2.376.378.947,00.

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/471/KPTS/013/2019

Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota

Berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp2.376.378.947,00.

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/107/KPTS/013/2019

Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk

Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun

Anggaran 2017 sebesar Rp1.170.642.798,00.

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/518/KPTS/013/2019

Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk

Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun

Anggaran 2018 sebesar Rp2.632.952.339,00.

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/656/KPTS/013/2019

Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota

Berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp2.025.789.474,00.

Alokasi dana tersebut selanjutnya di anggarkan dalam APBD

Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp8.930.950.474,00

dan terealisasi sebesar Rp12.483.245.663,00.

1.3) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar

Rp20.492.715.917,00

Penerimaan tersebut berdasarkan :

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/222/KPTS/013/2019

Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota

Berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp3.414.988.108,00.

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/321/KPTS/013/2019

Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota

Berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp4.268.735.135,00.

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/471/KPTS/013/2019

Page 84: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

72

Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota

Berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp4.268.735.135,00.

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/107/KPTS/013/2019

Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk

Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun

Anggaran 2017 sebesar Rp1.793.646.172,00.

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/518/KPTS/013/2019

Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk

Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun

Anggaran 2018 sebesar Rp3.258.340.253,00.

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/656/KPTS/013/2019

Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota

Berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp3.488.271.114,00.

Alokasi dana tersebut selanjutnya dianggarkan dalam APBD

Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp16.059.955.828,00

dan terealisasi sebesar Rp20.492.715.917,00.

1.4) Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air

Permukaan sebesar Rp255.935.781,00

Penerimaan tersebut berdasarkan :

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/222/KPTS/013/2019

Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota

Berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp37.542.107,00.

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/321/KPTS/013/2019

Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota

Berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan II Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp46.927.634,00.

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/471/KPTS/013/2019

Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota

Berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan III Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp46.927.634,00.

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/107/KPTS/013/2019

Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk

Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun

Anggaran 2017 sebesar Rp35.074.333,00.

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/518/KPTS/013/2019

Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk

Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Tahun

Anggaran 2018 sebesar Rp49.240.389,00.

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/656/KPTS/013/2019

Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota

Berdasarkan Target Penerimaan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp40.223.684,00.

Alokasi dana tersebut selanjutnya di anggarkan dalam APBD

Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp172.067.984,00

dan terealisasi sebesar Rp255.935.781,00.

Page 85: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

73

1.5) Bagi Hasil Dari Pajak Rokok sebesar Rp28.247.832.243.00

Penerimaan tersebut berdasarkan :

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/788/KPTS/013/2018

Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota

Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun

Anggaran 2018 sebesar Rp6.494.315.706,00.

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/257/KPTS/013/2019

Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota

Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Bagian Bulan Desember

Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.862.580.337,00.

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/258/KPTS/013/2019

Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk

Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan I

Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.700.757.202,00.

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/369/KPTS/013/2019

Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk

Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan II

Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp6.831.194.523,00.

- Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/551/KPTS/013/2019

Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk

Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan III

Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.358.984.475,00.

Alokasi dana tersebut selanjutnya di anggarkan dalam APBD

Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019 sebesar

Rp28.968.036.325,00 dan terealisasi sebesar Rp28.247.832.243,00.

Realisasi tersebut tidak termasuk didalamnya subsidi BPJS yang

dipotongkan langsung dari Pendapatan Bagi Hasil pajak Tahun 2019

berdasrkan Berita Acara Kesepakatan antara Bupati Pacitan dengan

Kepala BPJS Kesehatan sebesar Rp7.335.857.602,00 sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

128/PMk.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok

sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor

188/551/KPTS/013/2019 Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak

Rokok Untuk Kabupaten/Kota Triwulan IV Tahun Anggaran 2019

diterima pada Kas Daerah sebesar Rp4.181.891.594,00 pada tanggal

7 Pebruari 2020 dengan Nomor STS 00007/STS/4.02.00/01/2020

sehingga pada tahun 2019 ditetapkan sebagai Piutang Pendapatan

lainnya.

1.2.4 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (Bantuan Keuangan)

Bantuan Keuangan Tahun 2019 terealisasi Rp5.168.079.000,00 atau sebesar

100% dari pagu anggaran yang terdiri dari :

Tabel 49 Transfer Pemerintah Propinsi-Bantuan Keuangan Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1 Bantuan keuangan dari Provinsi 5.168.079.000,00 5.168.079.000,00 100 4.956.000.000,00 212.079.000,00

Jumlah 5.168.079.000,00 5.168.079.000,00 100 4.956.000.000,00 212.079.000,00

Page 86: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

74

Dibandingkan dengan pencapaian target periode yang sama pada tahun

sebelumnya yaitu tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp212.079.000,00

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 50 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2019

(dalam rupiah)

No Uraian Alokasi

1 Peningkatan Pendidikan 3.578.000.000,00

- Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta

(BPPDGS) 2.832.000.000,00

- BOP MADIN 100.000.000,00

- Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS :

- Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS 276.000.000,00

- - Jenjang Pendidikan TK 60.000.000,00

- - Jenjang Pendidikan SD 204.000.000,00

- - Jenjang Pendidikan SMP 96.000.000,00

- Pelaksaan Hari Aksara International Tingkat Propinsi 10.000.000,00

2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.510.079.000,00

- Pemenuhan Honor Perawat 45 Orang Perawat Poskesdes 783.000.000,00

- Pemenuhan Honor 4 Orang Dokter Umum Puskesmas 120.000.000,00

- Iuran Jaminan Kesehatan Nasional untuk Dokter Puskesmas Rawat Inap

Standar 6.000.000,00

- Iuran Jaminan Kesehatan Nasional untuk Perawat Ponkesdes 39.150.000,00

- Pendampingan Poskestren 121.029.000,00

- Kunjungan konseling Kesehatan 315.900.000,00

- Pengembangan Taman Posyandu 125.000.000,00

4 Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur

ke 74 Tahun 2019 50.000.000,00

5 Program Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat 30.000.000,00

Jumlah 5.168.079.000,00

1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2019 dianggarkan sebesar

Rp50.623.000.000,00 realisasinya adalah sebesar Rp50.089.880.000,00 atau sebesar

98,95%. Rincian anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah tahun 2019,

yaitu:

Tabel 51 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/ Penurunan

1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 0,00 0,00 0,00 139.119.500.000,00 (139.119.500.000,00)

2 Hibah Dana BOS 50.623.000.000,00 50.089.880.000,00 98,95 46.177.960.000,00 3.911.920.000,00

Jumlah 50.623.000.000,00 50.089.880.000,00 98,95 185.297.460.000,00 (135.207.580.000,00)

1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah tahun 2019 terealisasi sebesar Rp50.089.880,00 atau sebesar

98,95% dari anggaran yang telah ditentukan, yaitu sebesar

Rp50.623.000.000,00.

1) Pendapata Hibah Dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 0

Realisasi sebesar Rp0,00 dikarenakan tidak terdapat pendapatan hibah dari

pemerintah pusat di tahun 2019. Terjadi penurunan realisasi sebesar

Rp139.119.500.000,00 dikarenakan pada Tahun 2018 terdapat Program

Page 87: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

75

Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana atas

bencana banjir dampak Siklon Cempaka.

2) Pendapatan hibah Dana Bos sebesar Rp50.089.880.000,00 Realisasi

pendapatan dari dana BOS sebesar Rp50.089.880.000.00 atau sebesar

98,95%, yaitu bantuan keuangan yang diberikan oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada sekolah-sekolah negeri guna

menunjang kegiatan operasionalnya.

Dana Bantuan Operasional Sekolah dikelola oleh sekolah-sekolah penerima

berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Jawa Timur

dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Pacitan Nomor

972/6403.21/101.1/2019 tanggal 14 Oktober 2019, Naskah Perjanjian Hibah

BOS antara Gubernur Jawa Timur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar

Kabupaten Pacitan Nomor 972/7776.21/101.1/2019 tanggal 10 Desember

2019 dan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Jawa Timur

dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Pacitan Nomor

972/7776.1.21/101.1/2019 tanggal 10 Desember 2019.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971 – 7791 tanggal

28 September 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan

dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Opersional

Sekolah dan Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor 900/384/408.55/2018

Tentang Pedoman Pelaporan keuangan dana bantuan Operasional Sekolah,

pada Tahun 2019 Pendapatan Dana Bos Pada Satuan Pendidikan

dianggarkan dalam APBD pada Rekening pendapatan, kelompok lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis pendapatan Hibah Dana Bos, Rincian

Obyek Pendapatan Hibah Dana Bos pada PPKD. Pagu Anggaran Dana BOS

Pada Satuan Pendidikan dalam APBD Tahun 2019 sebesar

Rp50.623.000.000,00 dan terealisasi 98,95%.

Adapun beberapa rincian pendapatan hibah adalah:

Tabel 52 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/ Penurunan

1 Pemerintah 0,00 0,00 0,00 139.119.500.000,00 (139.119.500.000,00)

2 Hibah Dana BOS SD Kec. Donorojo

2.146.800.000,00 2.119.920.000,00 98,75 2.063.840.000,00 56.080.000,00

3 Hibah Dana BOS SD Kec. Punung

2.189.800.000,00 2.104.560.000,00 96,11 2.100.480.000,00 4.080.000,00

4 Hibah Dana BOS SD Kec. Pringkuku

2.082.600.000,00 2.124.800.000,00 102,03 1.819.360.000,00 305.440.000,00

5 Hibah Dana BOS SD Kec. Pacitan

3.912.800.000,00 3.824.000.000,00 97,73 3.967.040.000,00 (143.040.000,00)

6 Hibah Dana BOS SD Kec. Kebonagung

2.543.200.000,00 2.526.080.000,00 99,33 2.371.040.000,00 155.040.000,00

7 Hibah Dana BOS SD Kec. Arjosari

2.344.000.000,00 2.319.520.000,00 98,96 2.332.480.000,00 (12.960.000,00)

8 Hibah Dana BOS SD Kec. Nawangan

2.858.400.000,00 2.813.120.000,00 98,42 2.776.480.000,00 36.640.000,00

9 Hibah Dana BOS SD Kec. Bandar

2.572.400.000,00 2.537.520.000,00 98,64 2.466.720.000,00 70.800.000,00

10 Hibah Dana BOS SD Kec. Tegalombo

2.892.800.000,00 2.849.600.000,00 98,51 2.895.840.000,00 (46.240.000,00)

11 Hibah Dana BOS SD Kec. Tulakan

4.420.200.000,00 4.364.520.000,00 98,74 3.797.120.000,00 567.400.000,00

12 Hibah Dana BOS SD Kec. Ngadirojo

2.927.000.000,00 2.895.800.000,00 98,93 2.805.120.000,00 90.680.000,00

13 Hibah Dana BOS SD Kec. Sudimoro

2.488.000.000,00 2.483.840.000,00 99,83 1.907.040.000,00 576.800.000,00

14 Hibah Dana BOS SMP Kec. Donorojo

1.223.000.000,00 1.201.800.000,00 98,27 1.196.800.000,00 5.000.000,00

15 Hibah Dana BOS SMP Kec. Punung

1.054.000.000,00 1.034.800.000,00 98,18 1.077.400.000,00 (42.600.000,00)

Page 88: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

76

16 Hibah Dana BOS SMP Kec. Pringkuku

838.000.000,00 845.200.000,00 100,86 766.200.000,00 79.000.000,00

17 Hibah Dana BOS SMP Kec. Pacitan

2.903.000.000,00 2.883.000.000,00 99,31 2.376.000.000,00 507.000.000,00

18 Hibah Dana BOS SMP Kec. Kebonagung

950.000.000,00 950.400.000,00 100,04 971.600.000,00 (21.200.000,00)

19 Hibah Dana BOS SMP Kec. Arjosari

1.030.000.000,00 1.030.400.000,00 100,04 1.064.800.000,00 (34.400.000,00)

20 Hibah Dana BOS SMP Kec. Nawangan

1.272.000.000,00 1.271.200.000,00 99,94 1.135.200.000,00 136.000.000,00

21 Hibah Dana BOS SMP Kec. Bandar

1.068.000.000,00 1.049.600.000,00 98,28 1.100.000.000,00 (50.400.000,00)

22 Hibah Dana BOS SMP Kec. Tegalombo

889.000.000,00 890.600.000,00 100,18 933.800.000,00 (43.200.000,00)

23 Hibah Dana BOS SMP Kec. Tulakan

2.185.000.000,00 2.153.800.000,00 98,57 1.566.800.000,00 587.000.000,00

24 Hibah Dana BOS SMP Kec. Ngadirojo

2.332.000.000,00 2.326.800.000,00 99,78 1.778.200.000,00 548.600.000,00

25 Hibah Dana BOS SMP Kec. Sudimoro

1.501.000.000,00 1.489.000.000,00 99,20 908.600.000,00 580.400.000,00

Jumlah 50.623.000.000,00 50.089.880.000,00 98,95 185.297.460.000,00 (135.207.580.000,00)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2019 dari sisi

pendapatan, konstribusi terbesar adalah dari kelompok Pendapatan Transfer-

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang mencapai

Rp1.045.809.355.927,00 atau mencapai 60,84% dari total realisasi

pendapatan. Sedangkan pemberi kontribusi terkecil adalah dari kelompok

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan yang mencapai Rp2.593.777.560,31 atau 0,15%

dari total realisasi pendapatan.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan sebesar

Rp1.718.881.931.375,51 sebagaimana dijelaskan di atas termasuk

penerimaan dari Pemerintah Pusat berupa Dana Desa yang disalurkan

langsung ke Desa di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan selama Tahun

2019 melalui Pos Belanja Transfer – Bantuan Keuangan sebesar

Rp145.072.735.000,00.

Anggaran TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2018

(Rp)

2. Belanja 1.685.800.464.739,99 1.588.381.292.879,32 1.301.353.077.428,74

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo

Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi Belanja Daerah tahun 2019 sebesar

Rp1.588.381.292.879,32 atau sebesar 94,22% dari anggaran Belanja Daerah yang telah

ditetapkan, yaitu sebesar Rp1.685.800.464.739,99. Jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya, realisasi belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp287.028.215.450,58

atau sebesar 22,06%. Rincian anggaran dan Belanja Daerah tahun 2019, yaitu:

Tabel 53 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1 Belanja Operasi 1.288.546.474.101,33 1.213.364.900.396,80 94,17 1.027.785.575.274,94 185.579.325.121,86

2 Belanja Modal 393.511.490.638,66 372.064.484.883,52 94,55 271.920.244.653,80 100.144.240.229,72

3 Belanja Tidak Terduga 3.742.500.000,00 2.951.907.599,00 78,88 1.647.257.500,00 1.304.650.099,00

Jumlah 1.685.800.464.739,99 1.588.381.292.879,32 94,22 1.301.353.077.428,74 287.028.215.450,58

Page 89: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

77

2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar

Rp1.213.364.900.396,80 atau sebesar 94,17% dari anggaran dengan rincian

sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 54 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1 Belanja Pegawai 689.107.274.845,39 663.684.837.971,00 96,31 626.987.073.193,00 36.697.764.778,00

2 Belanja Barang dan Jasa 422.199.450.755,94 377.705.610.356,80 89,46 350.777.230.694,94 26.928.379.661,86

3 Belanja Hibah 55.676.148.500,00 52.272.194.500,00 93,89 41.591.117.583,00 10.681.076.917,00

4 Belanja Bantuan Sosial 121.563.600.000,00 119.702.257.569,00 98,47 8.430.153.804,00 111.272.103.765,00

Jumlah 1.288.546.474.101,33 1.213.364.900.396,80 94,17 1.027.785.575.274,94 185.579.325.121,86

Realisasi Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp185.579.325.121,86 atau

sebesar 18,06% dari Tahun 2018. Kenaikan realisasi terbesar terdapat pada komponen

Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Operasi yang terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah,

dan Belanja Bantuan Sosial dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp663.684.837.971,00 atau sebesar 96,31

% dari anggaran. Sisa Anggaran sebesar 3,67% merupakan penghematan

anggaran tahun 2019 dikarenakan adanya mutasi pegawai antara lain pensiun,

meninggal dunia dan mutasi ke daerah lain. Adapun rincian belanja pegawai

sebagaimana tabel berikut:

Tabel 55 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 dan Tahun 2018 (dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/ Penurunan

1 Belanja Gaji dan Tunjangan

650.533.965.405,39 630.187.179.276,00 96,87 608.174.808.676,00 22.012.370.600,00

2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

19.968.055.000,00 15.242.440.330,00 76,33 6.056.629.021,00 9.185.811.309,00

3 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

5.806.500.000,00 5.806.496.000,00 100 5.640.000.000,00 166.496.000,00

4 Insentif Pemungutan Pajak Daerah

1.664.652.900,00 1.652.579.500,00 99,27 1.543.410.000,00 109.169.500,00

5 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

957.136.540,00 902.034.965,00 94,24 711.138.196,00 190.896.769,00

6 Uang Lembur 3.605.785.000,00 3.398.889.650,00 94,26 4.861.087.300,00 (1.462.197.650,00)

7 Belanja BOS 6.571.180.000,00 6.495.218.250,00 98,84 0,00 6.495.218.250,00

Jumlah 689.107.274.845,39 663.684.837.971,00 96,31 626.987.073.193,00 36.697.764.778,00

Realisasi tahun ini terjadi kenaikan sebesar Rp36.697.764.778,00 atau 5,85%

dari tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018, kenaikan

realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 terbesar pada Belanja

Tambahan Penghasilan PNS yang mencapai Rp9.185.811.309,00 atau 151,67%.

Diantara realisasi Belanja Barang dan Jasa sebagaimana tersebut di atas

terdapat realisasi belanja pegawai Bos sebesar Rp6.495.218.250,00

2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi untuk Belanja Barang Tahun Anggaran 2019 mencapai

Rp377.705.610.356,80 atau sebesar 89,46% dari anggaran sebesar

Rp422.199.450.755,94. Terjadi penghematan belanja sebesar 10,54%

merupakan sisa kontrak menyesuaikan volume pekerjaan

Page 90: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

78

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2019 mengalami peningkatan

sebesar Rp26.928.379.661,86 atau 7,68% dari Tahun Anggaran 2018 karena

menyesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program kegiatan yang

menjadi prioritas pembangunan. Diantara realisasi Belanja Barang dan Jasa

sebagaimana tersebut di atas, terdapat realisasi Belanja Barang Jasa BLUD

Rumah Sakit sebesar Rp77.811.837.916,76 , Honorariun Pengelola Dana BLUD

sebesar Rp4.707.851.964,00 dan Belanja Barang dan Jasa Bos sebesar

Rp28.237.768.785,00.

Belanja Barang dan Jasa tersebut dapat dirinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 56 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1 Belanja Bahan Pakai Habis 16.655.132.331,20 15.653.564.007,50 93,99 22.055.876.308,00 (6.402.312.300,50)

2 Belanja Bahan/Material 14.519.851.702,27 13.564.519.274,94 93,42 12.618.126.752,00 946.392.522,94

3 Belanja Jasa Kantor 68.876.577.948,67 64.196.132.556,60 93,20 53.461.662.263,24 10.734.470.293,36

4 Belanja Premi Asuransi 11.238.554.879,00 2.988.575.731,00 26,59 868.616.355,42 2.119.959.375,58

5 Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor 4.529.703.156,00 3.970.273.642,00 87,65 6.633.241.891,00 (2.662.968.249,00)

6 Belanja Cetak dan

Penggandaan 10.374.744.009,00 10.077.402.656,00 97,13 14.972.096.916,00 (4.894.694.260,00)

7 Belanja Sewa Rumah/Gedung/

Gudang/Parkir 1.169.310.000,00 1.001.828.350,00 85,68 820.123.388,00 181.704.962,00

8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.009.209.000,00 941.218.400,00 93,26 1.204.995.950,00 (263.777.550,00)

9 Belanja Sewa Alat Berat 10.000.000,00 9.999.000,00 99,99 19.992.500,00 (9.993.500,00)

10 Belanja Sewa Perlengkapan

dan Peralatan Kantor 1.768.011.000,00 1.676.133.970,00 94,80 1.435.058.887,00 241.075.083,00

11 Belanja Makanan dan

Minuman 19.609.910.750,00 17.940.764.431,00 91,49 21.875.587.052,00 (3.934.822.621,00)

12 Belanja Pakaian Dinas dan

Atributnya 1.168.772.500,00 1.012.431.850,00 86,62 1.069.616.500,00 (57.184.650,00)

13 Belanja Pakaian Kerja 1.081.790.000,00 1.070.359.175,00 98,94 795.256.640,00 275.102.535,00

14 Belanja Pakaian khusus dan

hari-hari tertentu 2.210.309.500,00 2.157.052.736,00 97,59 2.658.065.509,00 (501.012.773,00)

15 Belanja Perjalanan Dinas 73.789.111.050,40 63.490.228.147,00 86,04 57.215.283.098,00 6.274.945.049,00

16 Belanja Pemeliharaan 9.508.124.848,40 9.268.176.177,00 97,48 8.967.498.046,00 300.678.131,00

17 Belanja Jasa Konsultansi 3.022.880.000,00 2.961.546.625,00 97,97 3.166.229.000,00 (204.682.375,00)

18

Belanja Barang Untuk

Diserahkan kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

22.150.952.150,00 20.619.366.691,00 93,09 17.770.721.904,72 2.848.644.786,28

19 Belanja Beasiswa Pendidikan

PNS 222.000.000,00 220.000.000,00 99,10 145.000.000,00 75.000.000,00

20

Belanja kursus, pelatihan,

sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

3.189.720.000,00 1.482.290.000,00 46,47 1.639.530.500,00 (157.240.500,00)

21 Honorarium PNS 23.533.908.000,00 22.199.560.662,00 94,33 25.506.043.700,00 (3.306.483.038,00)

22 Honorarium Non PNS 1.655.046.000,00 1.515.302.300,00 91,56 5.390.905.600,00 (3.875.603.300,00)

23 Belanja Barang Jasa BLUD

Rumah Sakit 86.000.000.000,00 77.811.837.916,76 90,48 78.436.011.181,86 (624.173.265,10)

24 Honorarium Pengelolaan Dana

BLUD 5.500.000.000,00 4.707.851.964,00 85,60 4.271.463.056,70 436.388.907,30

25

Belanja Rumah Tangga Kepala

Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

459.000.000,00 438.920.100,00 95,63 401.058.586,00 37.861.514,00

26 Belanja Jasa Profesi 10.271.980.500,00 8.492.505.209,00 82,68 7.379.169.110,00 1.113.336.099,00

Page 91: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

79

27 Belanja Barang dan Jasa BOS 28.674.851.431,00 28.237.768.785,00 98,48 0,00 28.237.768.785,00

Jumlah 422.199.450.755,94 377.705.610.356,80 89,46 350.777.230.694,94 26.928.379.661,86

Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut diatas terdapat Belanja

Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga yang dianggarkan

sebesar Rp22.150.952.150,00 dan terealisasi sebesar

Rp20.619.366.691,00 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dan telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 14 Tahun 2016, harus dikonversi ke Belanja Hibah sebesar Anggaran

Rp18.747.848.650,00 realisasi Rp17.522.390.391,00 dan dikonversi ke Belanja

Bantuan Sosial sebesar Anggaran Rp3.403.103.500,00 realisasi

sebesar Rp3.096.976.300,00

Adapun format konversi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah

Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019 disajikan dalam lampiran II dan

Rincian Jenis Belanja Barang Yang akan Diserahkan Pada Masyarakat/Fihak

Ketiga Per Satuan Kerja disajikan dalam lampiran III.

2.1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp52.272.194.500,00 atau

sebesar 93,89% dari anggaran sebesar Rp55.676.148.500,00 dan mengalami

kenaikan sebesar Rp10.681.076.917,00 atau 25,68% dari tahun sebelumnya

sebesar Rp41.591.117.583,00.

Tabel 57 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja HibahTahun 2019 dan Tahun 2018

(Dalam Rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1 Belanja Hibah kepada

Organisasi Kemasyarakatan 55.676.148.500,00 52.272.194.500,00 93,89 41.591.117.583,00 10.681.076.917,00

Jumlah 55.676.148.500,00 52.272.194.500,00 93,89 41.591.117.583,00 10.681.076.917,00

Adapun pelaksanaan Belanja Hibah di Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun

Anggaran 2019 diatur dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor :

188.45/131/KPTS/408.12/2019 tentang Penerima dan Besaran, Serta Perangkat

Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran

2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor

188.45/688/KPTS/408.12/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati

Pacitan Nomor 188.45/131/KPTS/408.12/2019 dan terakhir dengan Keputusan

Bupati Pacitan Nomor 188.45/1335/KPTS/408.12/2019.

2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari

pemerintah daerah kepada individu atau kelompok masyarakat yang bertujuan

untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pada tahun 2019,

Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp119.702.257.569,00 atau 98,47%

dari anggaran yang telah ditetapkan. Belanja Bantuan Sosial tidak dapat

terealisasi secara maksimal dikarenakan adanya penguatan keswadayaan

masyarakat. Rincian anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial tahun 2019

adalah sebagai berikut.

Page 92: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

80

Tabel 58 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1 Belanja Bantuan Sosial

kepada Masyarakat. 121.563.600.000,00 119.702.257.569,00 98,47 8.430.153.804,00 111.272.103.765,00

Jumlah 121.563.600.000,00 119.702.257.569,00 98,47 8.430.153.804,00 111.272.103.765,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan pada Tahun

Anggaran 2019 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar

Rp111.272.103.765,00 atau 1.319,93% dari tahun lalu dikarenakan

menyesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program kegiatan yang

menjadi prioritas.

Pada Tahun Anggaran 2019 Belanja Bantuan Sosial tersebut pada

pelaksanaannya dialokasikan kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat

yang mengalami keadaan kerentanan sosial sebagai akibat krisis sosial,

ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam agar memenuhi kebutuhan hidup

minimumnya. Pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor

188.45/132/KPTS/408.12/2019 tentang Penggunaan dan Besaran, serta

Perangkat daerah/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Sosial Kabupaten Pacitan

Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati

Pacitan Nomor 188.45/689/KPTS/408.12/2019 tentang Perubahan Atas

Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/132/KPTS/408.12/2019 dan terakhir

dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1336/KPTS/408.12/2019.

2.2 Belanja Modal

Menurut standar akuntansi pemerintahan, belanja modal merupakan pengeluaran yang

dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang

memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah

pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah

masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Anggaran Belanja Modal tahun 2019 adalah sebesar Rp372.064.484.883,52,

sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp393.511.490.638,66 atau sebesar 94,55%..

Penghematan belanja modal sebesar 5,45% merupakan sisa kontrak menyesuaikan

volume pekerjaan. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tahun 2018,

realisasi Belanja Modal pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar

Rp100.144.240.229,72 atau 36,83% dikarenakan untuk menyesuaikan dengan

kebutuhan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal tahun 2019.

Tabel 59 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1 Belanja Modal Tanah 8.290.935.000,00 7.403.905.650,00 89,30 6.468.481.402,00 935.424.248,00

2 Belanja Modal Peralatan

dan Mesin 46.352.266.889,66 41.939.694.568,00 90,48 28.591.287.540,00 13.348.407.028,00

3 Belanja Modal Gedung dan

Bangunan 119.730.699.809,00 112.242.189.820,52 93,75 76.720.809.153,00 35.521.380.667,52

4 Belanja Modal Jalan, Irigasi

dan Jaringan 198.267.723.500,00 191.062.012.582,00 96,37 141.088.651.327,14 49.973.361.254,86

5 Belanja Modal Aset Tetap

Lainnya 20.869.865.440,00 19.416.682.263,00 93,04 19.051.015.231,66 365.667.031,34

Jumlah 393.511.490.638,66 372.064.484.883,52 94,55 271.920.244.653,80 100.144.240.229,72

Page 93: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

81

Dari realisasi Belanja Modal sebesar Rp372.064.484.883,52, yang tidak dikapitalisasi

menjadi Aset Tetap (menjadi barang perlengkapan dan/biaya administrasi/biaya umum

yang tidak dapat distribusikan langsung) sebesar Rp5.064.454.143,14 atau 1,36%.

Diantara realisasi Belanja Modal sebagaimana tersebut di atas terdapat realisasi

Belanja Modal Bos sebesar Rp 13.501.225.114,00 yang terdiri dari pelatan mesin Bos

sebesar Rp6.998.660.844,00 dan Aset tetap Lainnya sebesar Rp6.502.564.270,00 serta

Belanja Modal BLUD sebesar Rp3.237.688.832,00 yang dipergunakan untuk Belanja

Modal Peralatan Mesin BLUD sebesar Rp2.627.449.952,00, Belanja Modal Gedung

tempat Kerja BLUD sebesar Rp316.136.431,00 dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan

Jaringan BLUD sebesar Rp294.102.449,00.

2.2.1 Belanja Modal Tanah

Tabel 60 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat

Besar Darat 140.000.000,00 138.600.000,00 99,00 89.100.000,00 49.500.000,00

2 Belanja modal Pengadaan Alat-alat

Bantu 2.631.345.000,00 2.570.346.000,00 97,68 0,00 2.570.346.000,00

3 Belanja Modal Pengadaan Alat

Angkutan Darat Bermotor 4.673.500.000,00 3.308.645.720,00 70,80 3.107.224.720,00 201.421.000,00

4 Belanja Modal Pengadaan Alat

Angkutan Darat Tak Bermotor 3.255.000,00 3.135.000,00 96,31 229.877.500,00 (226.742.500,00)

5 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel

Bermesin 919.760.000,00 862.898.800,00 93,82 332.680.703,00 530.218.097,00

6 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur 520.110.000,00 500.617.860,00 96,25 507.745.500,00 (7.127.640,00)

7 Belanja Modal Pengadaan Alat

Pengolahan 431.065.000,00 406.769.000,00 94,36 656.654.550,00 (249.885.550,00)

8 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 2.609.612.240,00 2.240.412.224,00 85,85 2.815.719.090,00 (575.306.866,00)

9 Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah

Tangga 1.827.078.800,00 1.670.849.038,00 91,45 1.948.326.112,00 (277.477.074,00)

10 Belanja Modal Pengadaan Komputer 6.326.950.250,00 6.077.372.899,00 96,06 5.235.521.559,00 841.851.340,00

11 Belanja Modal Pengadaan Meja Dan

Kursi Kerja/Rapat Pejabat 1.274.218.650,00 1.197.781.016,00 94,00 1.308.889.150,00 (111.108.134,00)

12 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 1.072.517.378,00 955.750.157,00 89,11 1.342.778.810,00 (387.028.653,00)

13 Belanja Modal Pengadaan Alat

Komunikasi 85.503.000,00 78.608.500,00 91,94 179.108.000,00 (100.499.500,00)

14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan

Pemancar 264.750.000,00 213.560.600,00 80,67 400.950.000,00 (187.389.400,00)

15 Belanja Modal Pengadaan Alat

Kedokteran 8.970.126.667,77 8.185.998.260,00 91,26 7.397.012.123,00 788.986.137,00

16 Belanja Modal Pengadaan Unit-Unit

Laboratorium 978.299.999,89 811.376.560,00 82,94 266.048.400,00 545.328.160,00

17 Belanja Modal Pengadaan Alat

Peraga/Praktik Sekolah 5.659.865.800,00 5.657.397.090,00 99,96 2.677.590.323,00 2.979.806.767,00

18 Belanja Modal Pengadaan Alat

Keamanan dan Perlindungan 87.500.000,00 60.915.000,00 69,62 96.061.000,00 (35.146.000,00)

19 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

BOS 7.876.809.104,00 6.998.660.844,00 88,85 0,00 6.998.660.844,00

Jumlah 46.352.266.889,66 41.939.694.568,00 90,48 28.591.287.540,00 13.348.407.028,00

Page 94: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

82

Realisasi Belanja Modal pengadaan tanah pada tahun 2019 sebesar

Rp7.403.905.650,00 atau 89,30% dari target anggaran. Realisasi belanja modal

tanah pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp935.424.248,00 atau

14,46%.

Tabel 61 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1 Belanja Modal Pengadaan Tanah

Pengguna Lain 0,00 0,00 0,00 2.176.580.340,00 (2.176.580.340,00)

2 Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk

Bangunan Gedung 7.770.935.000,00 6.890.394.300,00 88,67 2.253.212.600,00 4.637.181.700,00

3 Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk

Bangunan bukan Gedung 520.000.000,00 513.511.350,00 98,75 2.038.688.462,00 (1.525.177.112,00)

Jumlah 8.290.935.000,00 7.403.905.650,00 89,30 6.468.481.402,00 935.424.248,00

Dari realisasi Belanja Modal pengadaan tanah tahun 2019 semuanya

dikapitalisasi sebagai aset, nilai yang menambah aset tetap adalah sebesar

Rp7.403.905.650,00 atau 100,00%.

2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2019 adalah sebesar

Rp41.939.694.568,00 atau 90,48% dari target anggaran yang dirincian sebagai

berikut:

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2019 sebesar

Rp41.939.694.568,00, yang diakui sebagai penambahan aset tetap adalah

sebesar Rp39.662.119.105,91 atau 94,57% sedangkan realisasi sebesar

Rp2.277.575.462,09 atau 5,43% dinonkapitalisasi.

2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2019 terealisasi sebesar

Rp112.242.189.820,52 atau sebesar 93,75% dari anggaran yang telah

ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan

adalah sebagai berikut.

Tabel 62 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

A Belanja Modal Pengadaan

Bangunan Gedung Tempat Kerja 95.381.381.718,00 89.724.530.763,53 94,07 55.186.087.953,00 34.538.442.810,53

1 Belanja Modal Pengadaan

Bangunan Gedung Kantor 30.394.551.000,00 27.255.994.551,00 89,67 28.201.009.110,00 (945.014.559,00)

2 Belanja Modal Pengadaan

Bangunan Gudang 0,00 0,00 0,00 542.401.000,00 (542.401.000,00)

3 Belanja Modal Pengadaan

Bangunan Kesehatan 17.948.560.468,00 16.664.012.952,53 92,84 489.961.500,00 16.174.051.452,53

4

Belanja Modal Pengadaan

Bangunan Gedung Tempat

Pendidikan

38.380.329.250,00 37.537.169.190,00 97,80 19.504.477.427,00 18.032.691.763,00

5

Belanja Modal Pengadaan

Bangunan Gedung Tempat Olah

Raga

375.000.000,00 374.076.092,00 99,75 376.330.000,00 (2.253.908,00)

6

Belanja Modal Pengadaan

Bangunan Gedung

Pertokoan/Koperasi/Pasar

8.110.500.000,00 7.748.644.978,00 95,54 6.038.009.916,00 1.710.635.062,00

Page 95: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

83

7

Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi/Pembelian Kios

Pedagang

145.500.000,00 144.633.000,00 99,40 33.899.000,00 110.734.000,00

8 Belanja Modal Gedung dan

Bangunan BOS 26.941.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B Belanja modal Pengadaan

Bangunan Menara 217.900.000,00 205.801.000,00 94,45 13.830.000,00 191.971.000,00

1 Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi/Pembelian Menara 102.900.000,00 102.533.000,00 99,64 13.830.000,00 88.703.000,00

2 Belanja modal Pengadaan konstruksi

/ Pembelian Tempat Tanaman 15.000.000,00 3.745.500,00 24,97 0,00 3.745.500,00

3 Belanja modal Sarana dan

Prasarana Persampahan 100.000.000,00 99.522.500,00 99,52 0,00 99.522.500,00

C Belanja modal Pengadaan

Bangunan Bersejarah 0,00 0,00 0,00 4.943.287.600,00 (4.943.287.600,00)

1

Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi/Pembelian Bangunan

Monumen

0,00 0,00 0,00 4.943.287.600,00 (4.943.287.600,00)

D Belanja modal Pengadaan Tugu

Titik Kontrol/Pasti 520.000.000,00 488.067.248,00 93,86 408.046.000,00 80.021.248,00

1 Belanja modal Pengadaan

Tugu/Tanda Batas 520.000.000,00 488.067.248,00 93,86 408.046.000,00 80.021.248,00

E Belanja Modal Pengadaan Rambu-

Rambu 292.100.000,00 275.264.300,00 94,24 285.916.400,00 (10.652.100,00)

1

Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi/Pembelian Rambu-

Rambu

292.100.000,00 275.264.300,00 94,24 285.916.400,00 (10.652.100,00)

F Belanja Modal Gedung dan

Bangunan Lainnya 23.319.318.091,00 21.548.526.508,99 92,41 15.883.641.200,00 5.664.885.308,99

1

Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi/Pembelian Tempat

Wisata

10.824.580.280,00 10.113.634.270,00 93,43 9.479.391.000,00 634.243.270,00

2

Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi/Pembelian Fasilitas

Sanitasi

556.429.000,00 539.361.368,00 96,93 281.000.000,00 258.361.368,00

3 Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi/Pembelian MCK 5.241.911.000,00 5.225.989.450,00 99,70 671.912.000,00 4.554.077.450,00

4

Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi/Pembelian Tempat

Pengolah Sampah

3.750.000.000,00 2.896.107.413,00 77,23 1.004.475.000,00 1.891.632.413,00

5

Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi Kolam

584.000.000,00 579.899.500,00 99,30 631.504.000,00 (51.604.500,00)

6 Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi Taman 1.825.000.000,00 1.763.091.547,00 96,61 3.199.345.800,00 (1.436.254.253,00)

7

Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi Tempat Parkir

169.197.811,00 106.640.835,36 63,03 343.450.000,00 (236.809.164,64)

8 Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi Pagar/Gapura 368.200.000,00 323.802.125,63 87,94 272.563.400,00 51.238.725,63

Jumlah 119.730.699.809,00 112.242.189.820,52 93,75 76.720.809.153,00 35.521.380.667,52

Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2019 sebesar

Rp112.242.189.820,52 yang diakui sebagai penambahan aset tetap adalah

sebesar Rp110.383.463.979,47 atau 98,34% sedangkan realisasi sebesar

Rp1.858.725.841,05 atau 1,66% dinonkapitalisasi.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut termasuk belanja untuk

memperolah aset yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Dinas

Lingkungan Hidup sebesar Rp422.961.368,00, Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp690.243.950,00 dan Dinas Pekerjaan

Page 96: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

84

Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp910.745.500,00 karena adanya

kesalahan penganggaran.

2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tahun 2019 adalah

sebesar Rp141.088.651.327,14 atau sebesar 96,37% dari anggaran yang

ditetapkan yang terdiri dari:

Tabel 63 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

A Belanja Modal Pengadaan Jalan 126.142.602.000,00 121.559.002.116,00 96,37 100.059.074.012,00 21.499.928.104,00

1 Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi Jalan 102.374.602.000,00 98.147.481.010,00 95,87 84.125.297.662,00 14.022.183.348,00

2 Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi Jalan Lingkungan 23.768.000.000,00 23.411.521.106,00 98,50 15.933.776.350,00 7.477.744.756,00

B Belanja Modal Pengadaan

Jembatan 26.944.155.000,00 26.159.096.341,00 97,09 8.740.506.000,00 17.418.590.341,00

1 Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi Jembatan Gantung 564.000.000,00 422.602.042,00 74,93 198.946.000,00 223.656.042,00

2

Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi Jembatan

Penyeberangan di Atas Air

26.380.155.000,00 25.736.494.299,00 97,56 8.541.560.000,00 17.194.934.299,00

C Belanja Modal Pengadaan

Bangunan Air Irigasi 31.423.672.500,00 30.414.284.768,00 96,79 19.801.705.696,14 10.612.579.071,86

1 Belanja Modal Pengadaan

Bangunan Air Irigasi 28.339.992.500,00 27.412.662.332,00 96,73 17.288.755.350,00 10.123.906.982,00

2

Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi Drainase

3.083.680.000,00 3.001.622.436,00 97,34 2.512.950.346,14 488.672.089,86

D Belanja Modal Pengadaan

Bangunan Air Pasang Surut 941.875.000,00 918.316.608,00 97,50 868.499.000,00 49.817.608,00

1 Belanja modal Pengadaan

Bangunan Waduk 941.875.000,00 918.316.608,00 97,50 868.499.000,00 49.817.608,00

E

Belanja Modal Pengadaan

Bangunan Pengaman Sungai

dan Penanggulangan Bencana

Alam

5.679.450.000,00 5.369.421.372,00 94,54 3.534.486.100,00 1.834.935.272,00

1 Belanja Modal Konstruksi

Pengaman Sungai 5.679.450.000,00 5.369.421.372,00 94,54 3.534.486.100,00 1.834.935.272,00

F Belanja Modal Pengadaan

Bangunan Air Bersih/Baku 55.000.000,00 0,00 0,00 19.900.000,00 (19.900.000,00)

1 Belanja Modal Konstruksi Sumur

Bor/Gas 55.000.000,00 0,00 0,00 19.900.000,00 (19.900.000,00)

G Belanja Modal Pengadaan

Instalasi Air Minum Bersih 0,00 0,00 0,00 14.313.100,00 (14.313.100,00)

1 Belanja Modal Pengadaan

Instalasi Air 0,00 0,00 0,00 14.313.100,00 (14.313.100,00)

2 Belanja Modal Pengadaan Lampu

Hias Jalan 0,00 0,00 0,00 250.000,00 (250.000,00)

3 Belanja Modal Pengadaan Lampu

Hias Taman 5.000.000,00 0,00 0,00 9.047.500,00 (9.047.500,00)

Page 97: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

85

4 Belanja Modal Pengadaan Lampu

Penerangan Jalan Umum 749.000.000,00 744.762.564,00 99,43 828.547.000,00 (83.784.436,00)

5 Belanja Modal Pengadaan

Instalasi Listrik 59.500.000,00 59.393.300,00 99,82 33.333.000,00 26.060.300,00

6 Belanja Modal Pengadaan

Instalasi Telepon 0,00 0,00 0,00 10.690.289,00 (10.690.289,00)

I Belanja Modal Pengadaan

Jaringan Air Minum 6.267.469.000,00 5.837.735.513,00 93,14 7.168.299.630,00 (1.330.564.117,00)

1 Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi Jaringan Air Bersih 6.267.469.000,00 5.837.735.513,00 93,14 7.168.299.630,00 (1.330.564.117,00)

Jumlah 198.267.723.500,00 191.062.012.582,00 96,37 141.088.651.327,14 49.973.361.254,86

Dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2019 sebesar

Rp191.062.012.582,00, yang diakui sebagai penambahan aset tetap adalah

sebesar Rp191.062.012.582,00 atau 100,00%.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut termasuk belanja

untuk memperolah aset yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar

Rp25.174.445.861,00 karena adanya kesalahan penganggaran.

2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya pada tahun 2019 terealisasi sebesar

Rp19.416.682.263,00, atau 93,04% dari target anggaran yang terdiri dari:

Tabel 64 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1 Belanja Modal Pengadaan

Buku 7.327.000.000,00 7.273.291.561,00 99,27 9.526.074.911,00 (2.252.783.350,00)

2 Belanja Modal Pengadaan

Barang-Barang Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 30.228.325,00 (30.228.325,00)

3 Belanja Modal Pengadaan

Barang Bercorak Kebudayaan 2.136.250.000,00 2.125.790.900,00 99,51 1.219.709.100,00 906.081.800,00

4 Belanja Modal Pengadaan

Tanaman 20.500.000,00 20.500.000,00 100,00 10.102.500,00 10.397.500,00

5 Belanja Modal BLUD 3.515.000.000,00 3.237.688.832,00 92,11 8.125.090.395,66 (4.887.401.563,66)

6 Belanja Modal Software 258.375.000,00 256.846.700,00 99,41 139.810.000,00 117.036.700,00

7 Belanja Modal Aset Tetap

Lainnya BOS 7.612.740.440,00 6.502.564.270,00 85,42 0,00 6.502.564.270,00

Jumlah 20.869.865.440,00 19.416.682.263,00 93,04 19.051.015.231,66 365.667.031,34

Dari realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2019 sebesar

Rp19.416.682.263,00, yang diakui sebagai penambahan aset tetap lainnya

adalah sebesar Rp18.488.529.423,00 atau 95,22% sedangkan realisasi

Rp928.152.840,00 atau 4,78% dinonkapitalisasi.

2.3 BelanjaTidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar

Rp2.951.907.599,00 atau 78,88% dari anggaran sebesar Rp3.742.500.000,00 Adapun

rincian Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019 disajikan dalam tabel berikut :

Page 98: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

86

Tabel 65 Rincian Belanja Tidak Terduga

(dalam rupiah)

No Uraian Realisasi

1

Pencairan dana Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Darurat Akibat Bencana Tanah

Longsor dan Banjir di Wilayah Kab. Pacitan sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor

188.45 / 663 / KPTS / 408.12 / 2019

921.758.700,00

- Pembuatan talud pengamanan SDN 3 Tulakan Kec. Tulakan Th. 2019 72.000.000,00

- Pembuatan talud pengamanan SDN 1 Wonosidi Kec. Tulakan Th. 2019 71.986.000,00

- Pembuatan talud pengamanan SDN 2 Wonosidi Kec. Tulakan Th. 2019 72.000.000,00

- Pembuautan talud dan pagar SDN 2 Mendolo Lor Kec. Punung Th. 2019 54.000.000,00

- Pembuatan talud pengamanan SDN 1 Glinggangan Kec. Pringkuku Th 2019 89.934.000,00

- Pembuatan talud pengamanan SDN 1 Katipugal Kec. Kebonagung Th 2019 53.850.000,00

- Pembuatan talud pengamanan SDN 4 Tokawi Kec. Nawangan Th 2019 53.919.000,00

- Pembuatan talud pengamanan SMPN 4 Tegalombo Kec. Tegalombo Th 2019 89.595.000,00

- Pembuatan talud dan pagar pengamanan SMP PGRI Kebonagung Kec. Kebonagung Th 2019

- Pembuatan talud dan pagar pengamanan SMPN 1 Kebonagung Kec. Kebonagung Th 2019 62.896.000,00

- Pembuatan talud pengamanan SMPN 4 Tulakan Kec. Tulakan Th 2019 67.495.000,00

- Pembuatan talud pengamanan SMPN 6 Sudimoro Kec. Sudimoro Th 2019 53.838.000,00

- Pembayaran Serah Terima Pekerjaan dari CV CIPTA PRIMA Pacitan Th.2019 (DIKNAS) 26.900.000,00

- Pembayaran Serah Terima Pekerjaan dari CV RANCANG BANGUN PERSADA Pacitan

Th.2019 (DIKNAS) 35.800.000,00

- Pembayaran honorarium Tim Teknis/supervisi Kab.Pacitan Th.2019 3.600.000,00

- Pembayaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran,pejabat pembuat komitmen,pejabat

pengadaan dan Bend.pengeluaran pembantu Kab.Pacitan Th.2019 9.000.000,00

- Penanganan Darurat Akibat Bencana Banjir Dan Tanah Longsor di Kab.Pacitan Th.2019

(DIKNAS) 89.915.000,00

- Pencairan dana Tak Terduga untuk Belanja ATK kegiatan penanganan Darurat Akibat Bencana

Banjir Dan Tanah longsor di Kab.Pacitan Th.2019 15.030.700,00

2 Penanganan Darurat Akibat bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kab. Pacitan (Sesuai Surat

Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 658 / KPTS / 408.12 / 2019) 85.528.600,00

- Posko penanggulangan bencana, penanganan evakuasi masyarakat berdampak, dan

pembersihan jalan protokol 44.810.100,00

- Pembelian bahan makanan untuk kebutuhan dapur umum pengungsi 6.118.000,00

- Pengerahan personil pemantauan bencana banjir dan evakuasi bencana banjir dan

pembersihan jalan protokol dan fasilitas umum 12.734.500,00

- Pengerahan personil Dinas Kesehatan untuk pemantauan bencana banjir dan evakuasi bencana

banjir 3.408.000,00

- Pengerahan personil Dinas Pertanian untuk pemantauan bencana banjir dan evakuasi bencana

banjir 3.408.000,00

- Pengerahan personil Kecamatan untuk pemantauan bencana banjir dan evakuasi bencana

banjir 15.050.000,00

3

Penanganan Darurat Akibat bencana Banjir dan Tanah Longsor di wilayah Kecamatan

Tegalombo, Ngadirojo, Sudimoro, Nawangan, Bandar (Sesuai Surat Keputusan Bupati

Pacitan Nomor 188.45 / 653 / KPTS / 408.12 / 2019)

589.363.000,00

- Penanganan terputusnya jembatan gantung Tosari Desa Kemuning 31.860.000,00

- Penanganan terputusnya jembatan gantung Desa Gedangan 32.125.000,00

- Penanganan badan jalan rusak Sukorejo-Klepu lokasi Km 14+500 Desa Karangmulyo Kec.

Sudimoro 157.187.000,00

- Penanganan ruas jalan rusak Cangkring - Sembowo lokasi Km 3+500 Desa Wonodadi Kulon

Kec. Ngadirojo 198.288.000,00

- Penanganan ruas jalan rusak Nawangan-Ngunut lokasi Km 2+300 Desa Sempu Kec. Nawangan 115.000.000,00

- Penanganan darurat pembuatan timbunan tanah dengan menggunakan alat berat di Tegalombo

- Ploso, Sempu - Gromo, jalan ke Dusun Grogol Desa Tahunan dan Jalan Jeruk - Bandar 65.000.000,00

- Pengembalian Anggaran Belanja Tidak Terduga Akibat Bencana Banjir dan Tanah Longsor

(DINAS PU PR) (10.097.000,00)

4 Penanganan darurat akibat bencana banjir dan tanah longsor untuk (Penangananan Darurat

Rehabilitasi Intake Daerah Irigasi Kabupaten Pacitan Sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan 56.331.000,00

Page 99: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

87

Nomor 188.45 / 664 / KPTS / 408.12 / 2019)

- Mlati kanan di Desa Mlati Kec. Arjosari 29.480.000,00

- Kedungsapi di Desa Jetis Kidul Kec. Arjosari 27.340.000,00

- Pengembalian Mlati kanan di Desa Mlati Kec. Arjosari (262.000,00)

- Pengembalian Kedungsapi di Desa Jetis Kidul Kec. Arjosari (227.000,00)

5

Penanganan Darurat Akibat bencana Banjir dan Tanah Longsor untuk penanganan darurat

jembatan Degel Desa Ngreco Kec. Tegalombo Kab. Pacitan (Sesuai Surat Keputusan Bupati

Pacitan Nomor 188.45 / 940 / KPTS / 408.12 / 2019)

56.000.000,00

- Penanganan Darurat Akibat bencana Banjir dan Tanah Longsor untuk penanganan darurat

jembatan Degel Desa Ngreco Kec. Tegalombo Kab. Pacitan 56.500.000,00

- Pengembalian kelebihan Belanja Tidak Terduga akibat banjir dan tanah longsor (PUPR) (500.000,00)

6 Penanganan Darurat Wabah Penyakit Menular Hepatitis A di Kabupaten Pacitan di Kabupaten

Pacitan (Sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 1280 / KPTS / 408.12 / 2019) 410.434.433,00

- biaya perawatan di rumah sakit 49.429.433,00

- Penanganan Darurat Wabah Penyakit Menular Hepatitis A di Kabupaten Pacitanyang di rawat di

Rumah Sakit Umum Pacitan 35.428.181,00

- Pembayaran biaya pasien Hepatitis A yang di rawat di RSUD dr.Darsono Kab.Pacitan Tahun

2019 14.001.252,00

- Biaya perawatan di puskesmas 295.405.000,00

- Pengajuan klaim kasus HEPATITIS A perawatan pasien di Puskesmas Wonokarto Ngadirojo

Th.2019 5.440.000,00

- Pengajuan klaim kasus HEPATITIS A perawatan pasien di Puskesmas Tulakan Kec.Tulakan

Th.2019 945.000,00

- Pengajuan klaim kasus HEPATITIS A perawatan pasien di Puskesmas Ngadirojo Kecamatan

Ngadirojo Th.2019 231.820.000,00

- Penanganan Darurat Wabah Penyakit Menular Hepatitis A Puskesmas Ketrowonojoyo

Kabupaten Pacitan Th 2019 905.000,00

- Penanganan Darurat Wabah Penyakit Menular Hepatitis A Kecamatan Tegalombo Kabupaten

Pacitan Th 2019 1.360.000,00

- Penanganan Darurat Wabah Penyakit Menular Hepatitis A di Puskesmas Sukorejo Kabupaten

Pacitan Th 2019 14.480.000,00

- Penanganan Darurat Wabah Penyakit Menular Hepatitis A Puskesmas Sudimoro Kabupaten

Pacitan Th 2019 38.755.000,00

- Penanganan Darurat Wabah Penyakit Menular Hepatitis A di Kabupaten Pacitan Th.2019 1.700.000,00

- Operasional dinas kesehatan 65.600.000,00

- Penanganan Darurat Wabah Penyakit Menular Hepatitis A yang ditangani DINKES Kabupaten

Pacitan Th.2019 65.600.000,00

- Pengiriman air bersih untuk penganganan KLB Hepatitis A

7

Penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk keadaan mendesak pembayaran tagihan

rekening listrik penerangan jalan umum di kabupaten Pacitan ( Sesuai Surat Keputusan

Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 1688 / KPTS / 408.12 / 2019)

832.491.866,00

- Pencairan dana Belanja Tak Terduga pembayaran rekening PJU Bln NOPEMBER Th.2019 506.384.158,00

- Pencairan dana Belanja Tak Terduga pembayaran rekening PJU Bln DESEMBER Th.2019 326.107.708,00

Jumlah 2.951.907.599,00

Terjadi kenaikan realisasi yang signifikan jika dibandingkan dengan realisasi

tahun lalu yaitu sebesar Rp1.304.650.099,00 atau 79,20% karena adanya

Penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk keadaan mendesak

pembayaran tagihan rekening listrik penerangan jalan umum di Kabupaten

Pacitan (Sesuai Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 / 1688 / KPTS /

408.12 / 2019) sebesar Rp832.491.866,00.

Anggaran TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2018

(Rp)

3. Transfer 335.062.420.566,00 332.832.832.687,00 294.586.910.216,00

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp332.832.832.687,00

atau sebesar 99,33% dari anggaran dan mengalami kenaikan sebesar

Page 100: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

88

Rp38.245.922.471,00 atau sebesar 12,98% dari Tahun 2018. Realisasi tersebut

berupa realisasi bagi hasil pendapatan ke desa dan bantuan keuangan dengan

penjelasan sebagai berikut :

Tabel 66 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1 Bagi Hasil Pajak 3.998.214.012,37 3.591.658.857,00 89,83 3.219.891.853,00 371.767.004,00

2 Bagi Hasil Retribusi 2.694.922.444,63 1.928.825.286,00 71,57 1.727.944.163,00 200.881.123,00

3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 289.639.074.200,00 (289.639.074.200,00)

4 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 328.369.284.109,00 327.312.348.544,00 99,68 0,00 327.312.348.544,00

JUMLAH 335.062.420.566,00 332.832.832.687,00 99,33 294.586.910.216,00 38.245.922.471,00

3.1 Transfer Bagi Hasil Pajak

Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp3.591.658.857,00 atau sebesar 89,83%

dari anggaran dan mengalami kenaikan sebesar Rp371.767.004,00 atau sebesar

11,55% dari Tahun 2018. Rincian Bagi Hasil Pajak masing-masing kecamatan adalah

sebagai berikut.

Tabel 67 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1 Belanja Bagi Hasil Pajak ke Desa 3.219.891.853,00 (3.219.891.853,00)

2 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Pemerintah Desa di Kecamatan Pacitan 483.053.792,91 435.631.481,00 90,18 0,00 435.631.481,00

3

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Pemerintah Desa di Kecamatan

Kebonagung

441.409.230,77 387.748.568,00 87,84 0,00 387.748.568,00

4 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Pemerintah Desa di Kecamatan Arjosari 398.172.517,11 344.996.218,00 86,64 0,00 344.996.218,00

5 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Pemerintah Desa di Kecamatan Pringkuku 318.958.915,55 296.657.813,00 93,01 0,00 296.657.813,00

6 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Pemerintah Desa di Kecamatan Punung 316.466.632,27 283.618.700,00 89,62 0,00 283.618.700,00

7 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Pemerintah Desa di Kecamatan Donorojo 292.865.036,50 259.500.242,00 88,61 0,00 259.500.242,00

8 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Pemerintah Desa di KecamatanTegalombo 271.865.474,82 246.709.942,00 90,75 0,00 246.709.942,00

9 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Pemerintah Desa di Kecamatan Ngadirojo 413.647.306,75 372.014.795,00 89,94 0,00 372.014.795,00

10 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Pemerintah Desa di Kecamatan Tulakan 386.282.225,12 348.178.583,00 90,14 0,00 348.178.583,00

11 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Pemerintah Desa di Kecamatan Sudimoro 245.056.689,12 226.276.381,00 92,34 0,00 226.276.381,00

12 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Pemerintah Desa di Kecamatan Nawangan 231.264.903,42 212.642.869,00 91,95 0,00 212.642.869,00

13 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Pemerintah Desa di Kecamatan Bandar 199.171.288,03 177.683.265,00 89,21 0,00 177.683.265,00

JUMLAH 3.998.214.012,37 3.591.658.857,00 89,83 0,00 3.591.658.857,00

Page 101: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

89

Penyaluran Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Desa Tahun 2019 diatur dalam

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 tahun 2015 tentang tata cara perhitungan dan

penyaluran dana bagi hasilpajak daerah kabupaten pacitan kepadapemerintah desa

Adapun rincian per obyek pajak di masing-masing desa dapat dijelaskan dalam

lampiran IV

3.2 Transfer Bagi Hasil Retribusi

Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp1.928.825.286,00 atau sebesar 71,57%

dari anggaran dan mengalami kenaikan sebesar Rp200.881.123,00 atau

sebesar 11,63% dari Tahun 2018. Dari realisasi tersebut diatas sebesar

Rp356.778.740,00 merupakan Belanja Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan dan

sebesar Rp1.572.046.573 merupakan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah

Desa. Realisasi tersebut terdiri dari :

Tabel 68 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Retribusi Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah

kepada Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00 1.400.126.723,00

-

1.400.126.723,00

2 Belanja Bagi Hasil Retribusi Parkir

Berlangganan. 366.194.170,00 356.778.740,00 97,43 327.817.440,00 28.961.300,00

3

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah

Kepada Pemerintah Desa di

Kecamatan Pacitan 213.689.324,27 153.344.357,00 71,76 0,00 153.344.357,00

4

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah

Kepada Pemerintah Desa di

Kecamatan Kebonagung 184.675.933,69 128.251.908,00 69,45 0,00 128.251.908,00

5

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah

Kepada Pemerintah Desa di

Kecamatan Arjosari 260.521.164,57 158.674.540,00 60,91 0,00 158.674.540,00

6

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah

Kepada Pemerintah Desa di

Kecamatan Pringkuku 174.893.118,63 133.814.860,00 76,51 0,00 133.814.860,00

7

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah

Kepada Pemerintah Desa di

Kecamatan Punung 367.802.946,63 232.408.701,00 63,19 0,00 232.408.701,00

8

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah

Kepada Pemerintah Desa di

Kecamatan Donorojo 393.986.741,12 250.251.770,00 63,52 0,00 250.251.770,00

9

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah

Kepada Pemerintah Desa di

KecamatanTegalombo 107.291.399,61 75.429.178,00 70,30 0,00 75.429.178,00

10

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah

Kepada Pemerintah Desa di

Kecamatan Ngadirojo 195.827.468,18 131.710.928,00 67,26 0,00 131.710.928,00

11

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah

Kepada Pemerintah Desa di

Kecamatan Tulakan 159.624.585,16 115.711.280,00 72,49 0,00 115.711.280,00

12

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah

Kepada Pemerintah Desa di

Kecamatan Sudimoro 97.197.865,10 68.571.980,00 70,55 0,00 68.571.980,00

13

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah

Kepada Pemerintah Desa di

Kecamatan Nawangan 91.698.099,59 65.373.481,00 71,29 0,00 65.373.481,00

14

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah

Kepada Pemerintah Desa di

Kecamatan Bandar 81.519.628,08 58.503.563,00 71,77 0,00 58.503.563,00

JUMLAH 2.694.922.444,63 1.928.825.286,00 71,57 1.727.944.163,00 200.881.123,00

Page 102: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

90

Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa Tahun 2019 sebesar

Rp1.572.046.546,00 diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 tahun 2015

tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran bagi hasil retribusidaerah kepada

pemerintah desa Adapun rincian per obyek retribusi di masing-masing desa dapat

dijelaskan dalam lampiran V.

3.3 Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar

Rp327.312.348.544,00 atau sebesar 99,68% dari anggaran dan mengalami kenaikan

sebesar Rp37.673.274.344,00 atau sebesar 13,01% dari Tahun 2018. Realisasi sebesar

Rp327.312.348.544,00 terdiri dari atas Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai

Politik terealisasi sebesar Rp996.040.990,00 atau 100,01%. melebihi anggaran

sebesar Rp92.435,00 atau 0,01%, dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

sebesar Rp326.316.307.554,00 atau 99,68% dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Adapun rincian Belanja Bantuan Keuangan ke Desa masing-masing kecamatan

sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor

188.45/130/KPTS/408.12/2019 Tentang Penerima dan Besaran, serta Perangkat

Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa

Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah beberapakali

terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/1337/KPTS/408.12/2019.

Tabel 69 Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya & Bantuan Keuangan Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1 Transfer Bantuan Keuangan

ke Desa 0,00 0,00 0 288.655.396.000,00

-

288.655.396.000,00

2 Belanja Bantuan Kepada

Partai Politik 995.948.555,00 996.040.990,00 100,01 983.678.200,00 12.362.790,00

3

Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintah Desa di

Kecamatan Donorojo

18.635.938.083,00 18.605.938.083,00 99,84 0,00 18.605.938.083,00

4

Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintah Desa di

Kecamatan Punung

26.225.430.170,00 26.187.930.170,00 99,86 0,00 26.187.930.170,00

5

Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintah Desa di

Kecamatan Pringkuku

22.464.958.344,00 22.452.509.344,00 99,94 0,00 22.452.509.344,00

6

Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintah Desa di

Kecamatan Pacitan

32.044.825.893,00 31.571.725.893,00 98,52 0,00 31.571.725.893,00

7

Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintah Desa di

Kecamatan Kebonagung

34.912.321.232,00 34.901.321.232,00 99,97 0,00 34.901.321.232,00

8

Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintah Desa di

Kecamatan Arjosari

25.743.771.467,00 25.733.771.467,00 99,96 0,00 25.733.771.467,00

9

Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintah Desa di

Kecamatan Nawangan

31.132.589.401,00 31.082.733.401,00 99,84 0,00 31.082.733.401,00

10

Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintah Desa di

Kecamatan Bandar

19.195.786.122,00 19.095.760.122,00 99,48 0,00 19.095.760.122,00

11

Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintah Desa di

Kecamatan Tegalombo

23.089.500.260,00 22.937.430.260,00 99,34 0,00 22.937.430.260,00

12

Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintah Desa di

Kecamatan Tulakan

38.081.573.826,00 37.795.347.826,00 99,25 0,00 37.795.347.826,00

Page 103: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

91

13

Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintah Desa di

Kecamatan Ngadirojo

35.151.938.525,00 35.264.537.525,00 100,32 0,00 35.264.537.525,00

14

Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Pemerintah Desa di

Kecamatan Sudimoro

20.694.702.231,00 20.687.302.231,00 99,96 0,00 20.687.302.231,00

Jumlah 328.369.284.109,00 327.312.348.544,00 99,68 289.639.074.200,00 37.673.274.344,00

Di dalam realisasi Bantuan Keuangan sebesar Rp326.316.307.554,00 termasuk

didalamnya terdapat realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan rincian

sebagaimana lampiran VI.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terinci oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan

Jawa Timur pada LKPD Kabupaten Pacitan, terdapat beberapa kesalahan

penganggaran lokasi belanja bantuan keuangan ke desa yang tidak sesuai dengan

peruntukannya dan kesalahan penyerapan SP2D. Untuk kesalahan penganggaran telah

dilakukan pergeseran anggaran dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 26 Tahun

2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pacitan

Nomor 44 Tahun 2019. Dan untuk kesalahan penyerapan SP2D yang menyebabkan

kekebihan belanja akan segera ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah

melalui akun pendapatan lain-lain.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dianggarkan sebesar

Rp995.948.555,00 terealisasi sebesar Rp996.040.990,00 atau atau 100,01%. melebihi

anggaran sebesar Rp92.435,00 atau 0,01%. Pelaksanaan pemberian Bantuan

Keuangan kepada Partai Politik menyesuaikan jumlah perolehan suara pada

pemilihan umum Tahun 2019 dan tidak mengacu pada Keputusan Bupati Pacitan

Nomor 188.45/106/KPTS/408.12/2019 tentang Penerima dan Besaran Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan Tahun 2019.

Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar

Rp332.832.832.687,00 tidak termasuk didalamnya Transfer Bantuan Keuangan ke

Desa (Dana Desa) sebesar Rp145.072.735.000,00 yang merupakan dana dari

Pemerintah Pusat yang ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah untuk disalurkan

langsung ke desa-desa. Dari nilai SP2D tersebut, sebesar Rp141.220.070.897,64

terealisasi pada Tahun Anggaran 2019 dan sebesar Rp3.852.664.102,36 menjadi

SiLPA pada masing-masing desa. Adapun rincian penggunaan Dana Desa Tahun

Anggran 2019 sebagaimana terdapat pada lampiran VII.

Tabel 70 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

(dalam rupiah)

No Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Jumlah

Kursi Realisasi Keterangan

1 Partai DEMOKRAT 14 319.558.420,00

2 Partai GOLKAR 9 166.911.000,00

3 Partai PDI Perjuangan 6 138.013.070,00

4 Partai NASDEM 2 66.789.190,00

5 Partai HANURA 3 69.742.370,00

6 Partai GERINDRA 2 56.690.990,00

7 Partai Amanat Nasional 2 27.966.650,00

8 Partai Persatuan Pembangunan 2 47.833.300,00

9 Partai Keadilan Sejahtera 2 69.515.680,00

10 Partai Kebangkitan Bangsa 5 33.020.320,00

Jumlah 47 996.040.990,00

Page 104: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

92

Anggaran TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2018

(Rp)

4. Surplus / Defisit

LRA (243.900.493.545,55) (202.332.194.190,81) 192.555.536.445,73

Surplus/defisit LRA Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2019 sebesar

Rp(202.332.194.190,81) dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 71 Anggaran dan Realisasi Surplus Defisit LRA Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1 Pendapatan 1.776.962.391.760,44 1.718.881.931.375,51 96,73 1.788.495.524.090,47 (69.613.592.714,96)

2 Belanja dan Transfer 2.020.862.885.305,99 1.921.214.125.566,32 95,07 1.595.939.987.644,74 325.274.137.921,58

Surplus (Defisit) (243.900.493.545,55) (202.332.194.190,81) 82,96 192.555.536.445,73 (394.887.730.636,54)

Anggaran TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2018

(Rp)

5. Pembiayaan

Netto 243.900.493.545,55 244.403.143.545,55 52.794.957.099,82

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan

maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam

penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau

memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan netto adalah hasil dari selisih antara

penerimaan pembiayaan setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan dalam

periode tahun anggaran tertentu.

Realisasi pembiayaan netto tahun anggaran 2019 adalah sebesar

Rp244.403.143.545,55 atau sebesar 100,21% dari anggaran sebesar

Rp243.900.493.545,55 dan naik sebesar 362,93% dari realisasi tahun lalu, yaitu

dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 72 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1 Penerimaan Pembiayaan 245.350.493.545,55 245.353.143.545,55 100 53.394.957.099,82 191.958.186.445,73

2 Pengeluaran pembiayaan 1.450.000.000,00 950.000.000,00 65,52 600.000.000,00 350.000.000,00

Pembiayaan Netto 243.900.493.545,55 244.403.143.545,55 100,21 52.794.957.099,82 191.608.186.445,73

5.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar

Rp245.353.143.545,55 atau 100,001% dari anggaran dan mengalami kenaikan

sebesar Rp191.958.186.445,73 atau 359,51% dari tahun sebelumnya, dengan rincian

sebagai berikut.

Tabel 73 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1 Penggunaan SiLPA

Tahun Sebelumnya 245.350.493.545,55 245.350.493.545,55 100 53.384.757.099,82 191.965.736.445,73

2 Penerimaan Kembali

Piutang 0,00 2.650.000,00 100 10.200.000,00 (7.550.000,00)

Jumlah 245.350.493.545,55 245.353.143.545,55 100 53.394.957.099,82 191.958.186.445,73

Page 105: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

93

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp245.350.493.545,55 merupakan

penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Tahun Anggaran 2018 dan terealisasi

sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Penerimaan tersebut pada Tahun

Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar 359,59% jika dibandingkan tahun

sebelumnya. Adapun Penerimaan Kembali Piutang sebesar Rp2.650.000,00

merupakan penerimaan Piutang atas Perjanjian Pinjaman (pokok piutang revolping)

pada Dinas Pertanian.

5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Total pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp950.000.000,00

atau sebesar 65,52% dari anggaran. Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019

berupa Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah dan Pengeluaran Investasi

Non Permanen Lainnya yang terdiri dari:

Tabel 74 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1

Penyertaan Modal/

Investasi Pemerintah

Daerah

1.100.000.000,00 600.000.000,00 54,55 600.000.000,00 0,00

2 Pengeluaran Investasi

Non Permanen Lainnya 350.000.000,00 350.000.000,00 100 0,00 350.000.000,00

Jumlah 1.450.000.000,00 950.000.000,00 65,52 600.000.000,00 350.000.000,00

5.2.1 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

Realisasi Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah sebesar

Rp600.000.000,00 merupakan penambahan penyertaan modal Pemerintah

Kabupaten Pacitan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 75 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

No. Uraian Jumlah (Rp)

1 Bank Perkreditan Rakyat 300.000.000,00

2 Perusahaan Daerah Air Minum 300.000.000,00

3 Perusahaan Daerah Aneka Usaha -

Jumlah 600.000.000,00

Penyertaan Modal pada PT BPR Jawa Timur berdasarkan pada Peraturan

Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 2 Juli 2007 tentang

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa

Timur. Menurut Perda tersebut, besarnya penyertaan adalah Rp300.000.000,00

setiap tahun dan realisasi pada tahun ini telah sesuai dengan peraturan daerah

yang mengaturnya. Sedangkan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air

Minum berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 2

Juli 2007 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum

Kabupaten Pacitan yang besarnya ditetapkan minimal sebesar Rp50.000.000,00

setiap tahun. Pada Tahun Anggaran 2019, realisasi penyertaan modal pada

PDAM sebesar Rp300.000.000,00.

5.2.2 Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya

Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya (Bergulir Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro)Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp350.000.000,00 atau

100,00% dari anggaran yang ditetapkan . Dana tersebut dialokasikan oleh

pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat . Dalam pelaksanaannya

pemerintah daerah memberikan bantuan modal secara bergulir yang dikelola

Page 106: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

94

oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kepada Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM), KelompokSimpan Pinjam Masyarakat dan Koperasi.

Anggaran TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2019

(Rp)

Realisasi TA 2018

(Rp)

6. Sisa Lebih

Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan

(SiLPA)

0,00 42.070.949.354,74 245.350.493.545,55

Sisa lebih pembiayaan anggaran Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp42.070.949.354,74 dengan perhitungan sebagai

berikut:

Tabel 76 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam rupiah)

No Uraian Anggaran Realisasi 2019 % Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan

1 Pendapatan 1.776.962.391.760,44 1.718.881.931.375,51 96,73 1.788.495.524.090,47 (69.613.592.714,96)

2 Belanja dan Transfer 2.020.862.885.305,99 1.921.214.125.566,32 95,07 1.595.939.987.644,74 325.274.137.921,58

3 Surplus/Defisit (243.900.493.545,55) (202.332.194.190,81) 82,96 192.555.536.445,73 (394.887.730.636,54)

4 Pembiayaan Netto 243.900.493.545,55 244.403.143.545,55 100,21 52.794.957.099,82 191.608.186.445,73

SILPA 0,00 42.070.949.354,74 0,00 245.350.493.545,55 (203.279.544.190,81)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 sebesar

Rp42.070.949.354,74 tersebut terdiri dari.

Tabel 77 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2019 dan Tahun 2018

(dalam Rupiah)

No Uraian Jumlah Kas 2019 Jumlah Kas 2018

1 Kas Di Kas Daerah 24.603.345.598,92 226.897.025.559,30

2 Kas Di Bendahara Penerimaan 32.073.827,00 79.555.883,00

3 Kas Di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00

4 Kas Di BLUD 13.146.841.158,19 13.513.014.123,56

5 Kas di Bendahara Kapitasi JKN 2.407.346.090,63 4.835.223.150,69

6 Kas di Bendahara Dana BOS 1.995.189.826,00 139.521.975,00

8 Utang Pajak (113.847.146,00) (113.847.146,00)

SiLPA LRA 42.070.949.354,74 245.350.493.545,55

Nilai SiLPA sebesar Rp42.070.949.354,74 tidak termasuk di dalamnya saldo

Kas Lainnya sebesar Rp289.921,12 yang merupakan hasil perhitungan

penerimaan dan pengeluaran kas pada entitas teknis selama tahun 2019 yang

merupakan sisa kas dari Dana Sosial Bantuan Peduli Banjir dan Tanah Longsor

yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Pacitann sebagai pengaruh penerapan

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (IPSAP) Nomor 02

tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Daerah

yang telah diberlakukan sejak tahun 2014.

Page 107: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

95

5.1.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada satu tahun anggaran

dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan

terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan

Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau

SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup

ditambah/dikurangi koreksi pembukuan tahun sebelumnya.

1. SAL Awal

Tahun 2019 Tahun 2018

(Rp) (Rp)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal 245.350.493.545,55

53.384.757.099,82

Saldo Anggaran Lebih Awal senilai Rp245.350.493.545,55 merupakan Saldo

Anggaran Lebih Akhir Tahun 2018, yang terdiri dari:

SiLPA BEBAS:

Rp 69.085.339.408,30

SiLPA TERIKAT :

Rp176.265.154.137,25

BLUD Rp 13.592.570.006,56

JKN Rp 4.835.223.150,69

BOS Rp 139.521.975,00

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Rp 1.298.028.132,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) :

- Dana Tunjangan Profesi Guru

PNS Daerah (TPGPNSD) Rp 9.433.474.480,00

- Dana Tambahan Penghasilan

Guru PNSD (TAMSIL PNSD) Rp 618.475.000,00

- Dana Bantuan Operasional

Penyelenggaraan PAUD (BOP

PAUD)

Rp 1.098.055.550,00

- Dana Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK) dan Bantuan

Operasional Keluarga

Berencana (BOKB)

Rp 6.030.868.913,00

- Dana Pelayanan Administrasi

Kependudukan Rp 4.133.800,00

Bantuan Keuangan Rp 95.303.130,00

Hibah Pemerintah Pusat Rp 139.119.500.000,00

Jumlah SiLPA

Rp 245.350.493.545,55

2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Tahun 2019 Tahun 2018

(Rp) (Rp)

Penggunaan SAL Penerimaan

Pembiayaan Tahun Berjalan 245.350.493.545,55

53.384.757.099,82

Jumlah tersebut merupakan jumlah penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA

tahun anggaran sebelumnya. Penggunaan saldo anggaran lebih awal senilai

Rp245.350.493.545,55 merupakan penerimaan pembiayaan Tahun 2019 yang berasal

dari pelampauan penerimaan daerah dan penghematan pengeluaran daerah tahun 2018

yang terdiri dari:

Page 108: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

96

Pelampauan Pendapatan

Pelampauan penerimaan PAD Rp 19.993.949.669,47

Pajak Daerah Rp 2.680.964.740,20

Retribusi Daerah Rp 704.236.273,03

Pendapatan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

Rp 0,1

Lain-Lain PAD yang sah Rp 16.608.748.656,14

Pelampauan penerimaan Dana

Perimbangan

Rp 18.918.400.618,00

Bagi Hasil Pajak Rp (5.241.612.270,00)

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber

Daya Alam

Rp 28.915.973.557,00

Dana Alokasi Khusus Rp (4.755.960.669,00)

Pelampauan penerimaan Lain-

lain Pendapatan Daerah Yang

Sah

Rp (4.329.674.043,00)

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya

Rp (4.329.674.043,00)

Rp 34.582.676.244,47

Sisa Penghematan Belanja Rp

Belanja Pegawai Rp 17.525.469.051,94

Belanja Barang dan Jasa Rp 141.055.409.550,83

Belanja Hibah Rp 3.210.165.317,00

Belanja Bantuan Sosial Rp 1.291.318.196,00

Transfer Bagi Hasil Pajak 278.812.038,00

Transfer Bagi Hasil Retribusi 587.039.846,00

Transfer Bagi Hasil Pendapatan

lainnya dan Bantuan Keuangan

Rp 1.820.171.535,00

Belanja Belanja Tidak Terduga Rp 852.742.500,00

Belanja Modal 41.786.489.266,31 Rp 208.407.617.301,08

Pelampauan Penerimaan

Pembiayaan

Pelampauan Penerimaan Piutang

Daerah

Rp 10.200.000,00

Rp 10.200.000,00

Penghematan Pengeluaran

Pembiayaan

Penghematan Penyertaan Modal

(Investasi) Pemerintah Daerah

Rp 2.350.000.000,00

Rp 2.350.000.000,00

Jumlah

Rp 245.350.493.545,55

3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berjalan

Tahun 2019 Tahun 2018

(Rp) (Rp)

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (SilPA) 42.070.949.354,74

245.350.493.545,55

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan sisa lebih pembiayaan

anggaran tahun berjalan senilai Rp42.070.949.354,74 , Sisa lebih/kurang pembiayaan

Page 109: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

97

tahun berjalan yang berasal dari surplus (defisit) ditambah pembiayaan neto tahun

berjalan.

4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tahun 2019 Tahun 2018

(Rp) (Rp)

Koreksi Kesalahan Pembukuan

Tahun Sebelumnya 113.847.146,00

0,00

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya untuk periode yang berakhir 31

Desember 2019 adalah sebesar Rp113.87.146,00.

5. SAL Akhir

Tahun 2019 Tahun 2018

(Rp) (Rp)

SAL Akhir 42.184.796.500,74

245.350.493.545,55

Jumlah tersebut merupakan jumlah saldo anggaran lebih akhir milik Pemerintah

Kabupaten Pacitan untuk perione yang berakhir 31 Desember 2019. Sal Akhir diperoleh

dari SAL Awal, Penggunaan SAL, Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan, koreksi

kesalahan tahun sebelumnya dan lain-lain.

Adapun rincian Silpa terdiri dari:

SiLPA BEBAS Rp13.290.477.244,92

SiLPA TERIKAT : Rp28.780.472.109,82

BLUD Rp 13.178.914.985,19

JKN Rp 2.407.346.090,63

BOS Rp 1.995.189.826,00

Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau

Rp 1.666.832.326,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) :

- Dana Tunjangan Profesi

Guru PNS Daerah

(TPGPNSD)

Rp 81.899.000,00

- Dana Tambahan

Penghasilan Guru PNSD

(TAMSIL PNSD)

Rp 522.875.000,00

- Dana Bantuan Operasional

Penyelenggaraan PAUD

(BOP PAUD)

Rp 1.186.308.250,00

- Dana Bantuan Operasional

Penyelenggaraan

Pendidikan Kesetaraan

Rp 407.285.000,00

- Dana Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK) dan

Bantuan Operasional

Keluarga Berencana

(BOKB)

Rp 4.843.051.783,00

- Dana Pelayanan

Administrasi

Kependudukan

Rp 23.929.115,00

- Dana Peningkatan

Kapasitas Koperasi dan

Rp 13.037.500,00

Page 110: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

98

UKM

- Dana Pelayanan

Kepariwisataan

Rp 104.962.000,00

- Bantuan Keuangan Rp 240.408.380,00

- Hibah Pemerintah Pusat Rp 2.085.173.804,00

- DAU Tambahan Rp 23.259.050,00

Jumlah SiLPA Rp42.070.949.354,74

Koreksi kesalahan

pembebanan Utang Pihak

Ketiga / Kompensasi PPh 21

tahun 2018

Rp 113.847.146,00

SAL Akhir Rp42.184.796.500,74

Page 111: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

99

5.1.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

1. Aset

Aset Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2019 adalah sebesar

Rp2.349.171.640.733,09 yang terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset

Tetap dan Aset Lainnya.

1.1 Aset lancar

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2019 adalah sebesar

Rp134.663.163.690,80 terdiri dari Kas, Piutang dan Persediaan, dengan penjelasan

sebagai berikut.

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

Aset Lancar 134.663.163.690,79 282.489.615.704,84

31 Desember 2019

Rp

31 Desember 2018

Rp

Kenaikan/

Penurunan

1.1.1. Kas di Kas

Daerah 24.603.345.598,92 226.897.025.559,30 (202.293.679.960,38)

1.1.2.

Kas di

Bendahara

Penerimaan

32.073.827,00 79.555.883,00 (47.482.056,00)

1.1.3. Kas di BLUD 13.146.841.158,19 13.513.014.123,56 (366.172.965,37)

1.1.4.

Kas di

Bendahara

Kapitasi JKN

2.407.346.090,63 4.835.223.150,69 (2.427.877.060,06)

1.1.5.

Kas di

Bendahara Dana

BOS

1.995.189.826,00 139.521.975,00 1.855.667.851,00

1.1.6. Kas Lainnya 45.904.715,12 79.357.834,12 (33.453.119,00)

1.1.7. Piutang Pajak

Daerah 2.416.066.091,00 2.300.422.173,00 115.643.918,00

1.1.8. Piutang

Retribusi 2.064.344.511,37 1.689.717.356,87 374.627.154,50

1.1.9

Piutang Lain-

lain PAD yang

Sah

21.168.723.393,42 13.522.008.710,70 7.646.714.682,72

1.1.10

Piutang Transfer

Pemerintah

Pusat-Dana

Perimbangan

26.200.965.442,00 0,00 26.200.965.442,00

1.1.11

Piutang Transfer

Pemerintah

Daerah Lainnya

4.181.891.594,00 6.494.315.706,00 (2.312.424.112,00)

1.1.12

Penyisihan

Piutang

Pendapatan

(4.451.773.395,08 ) (3.965.120.929,31) (486.652.465,77)

1.1,13 Persediaan 40.852.244.838,22 16.904.574.161,61 23.947.670.676,61

Jumlah Aset Lancar 134.663.163.690,79 282.489.615.704,54 (147.826.452.013,75)

Page 112: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

100

Kas dan Setara Kas

Nilai Aset Lancar sejumlah Rp136.906.567.367,68 yang merupakan saldo Kas dan

Setara Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp42.230.701.215,86 yang merupakan

saldo buku Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara

Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas Bendahara

Kapitasi JKN, Kas di Bendahara Dana BOS dan Kas Lainnya dengan rincian sebagai

berikut.

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

Kenaikan/ Penurunan

(Rp)

1.1.1 Kas di Kas Daerah 24.603.345.598,92 226.897.025.559,30 (202.293.679.960,38)

1.1.2 Kas di Bendahara

Penerimaan 32.073.827,00 79.555.883,00 (47.482.056,00)

1.1.3 Kas di BLUD 13.146.841.158,19 13.513.014.123,56 (366.172.965,37)

1.1.4 Kas di Bendahara

Kapitasi JKN 2.407.346.090,63 4.835.223.150,69 (2.427.877.060,06)

1.1.5 Kas di Bendahara Dana

BOS 1.995.189.826,00 139.521.975,00 1.855.667.851,00

1.1.6 Kas Lainnya 45.904.715,12 79.357.834,12 (33.453.119,00)

Jumlah Kas dan Bank 42.230.701.215,86 245.543.698.525,67 (203.312.997.309,81)

1.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

Kenaikan/

Penurunan (Rp)

Kas di Kas Daerah 24.603.345.598,92 226.897.025.559,30 (202.293.679.960,38)

Kas di Kas Daerah sebesar Rp24.603.345.598,92 merupakan saldo bank yang

terdiri dari:

Kas di Rekening PT Bank Jatim, Tbk. Rp 24.603.343.669,93

- Rekening Giro Rp 24.603.343.669,93

Rekening Giro 021100216.6 Rp 24.603.343.669,93

Kas di Rekening PT Bank Mandiri, Tbk.

1.112,70

- Rekening Giro Rp 1.112,70

Rekening Giro 171-00-0080487-5 Rp 1.112,70

Kas di Rekening PT Bank BTN, Tbk.

816,29

- Rekening Giro Rp 816,29

Rekening Giro 01112-01-30-

000002-9 Rp 816,29

Saldo Bank Rp 24.603.345.598,92

1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2019 31 Desember 2018 Kenaikan/

(Rp) (Rp) Penurunan (Rp)

Kas di Bendahara

Penerimaan 32.073.827,00 79.555.883,00 (47.482.056,00)

Pada akhir periode Tahun Anggaran 2019, Kas di Bendahara Penerimaan

bersaldo Rp32.073.827,00. Saldo tersebut merupakan setoran dalam perjalanan

(deposit in transit) yang belum masuk ke Rekening Kas BLUD karena pada

tanggal 31 Desember 2019 setelah jam 12.00 WIB, bank tidak dapat

Page 113: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

101

melakukan pembukuan pada hari yang sama pada BLUD RSUD sesuai jadwal

operasional bank.

1.1.3 Kas di BLUD

31 Desember 2019 31 Desember 2018 Kenaikan/Penurunan

(Rp) (Rp) (Rp)

Kas di Bendahara

BLUD 13.146.841.158,19 13.513.014.123,56 (366.172.965,37)

Kas di BLUD RSUD posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp13.146.841.158,19

tersimpan pada:

1) Kas BLUD pada PT Bank Jatim, Tbk. dengan rincian sebagai berikut.

(1) Rekening Jasa Giro dengan Nomor Rekening 021.101.3613 saldo

Rp146.841.158,19;

(2) Rekening Deposito (jangka waktu 1 bulan) dengan Nomor Bilyet

374851 tanggal 22 Januari 2019 saldo sebesar Rp7.500.000.000,00;

(3) Rekening Deposito (jangka waktu 1 bulan) dengan Nomor Bilyet

457497 tanggal 06 Desember 2019 saldo sebesar

Rp2.500.000.000,00.

2) Kas BLUD pada BTN (Persero), Tbk. dengan rincian sebagai berikut.

(1) Rekening penampungan dengan No Rekening 0067-01-001219-30-3

sebesar Rp0,00 karena sudah disetor ke Rek Kas BLUD PT Bank

Jatim Tbk.;

(2) Rekening Deposito (jangka waktu 1 bulan) dengan Nomor Bilyet A

1862727 tanggal 24 April 2019 saldo sebesar Rp3.000.000.000,00.

1.1.4 Kas di Bendahara JKN

31 Desember 2019 31 Desember 2018 Kenaikan/

(Rp) (Rp) Penurunan (Rp)

Kas di Bendahara

JKN

2.407.346.090,63 4.835.223.150,69 (2.427.877.060,06)

Kas di Bendahara Kapitasi JKN pada Dinas Kesehatan merupakan Kas FKTP

posisi 31 Desember 2019 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan

Nasional dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Penggunaan Dana Kapitasi.

Saldo Kas di Bendahara JKN sejumlah Rp2.407.346.090,63 tersebut tersimpan

pada rekening FKTP, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 78 Laporan Realisasi JKN Dinas Kesehatan

(dalam rupiah)

NAMA FKTP SALDO AWAL

JANUARI S/D DESEMBER TOTAL

PENDAPATAN

S/D DESEMBER

BELANJA S/D

DESEMBER SILPA

PENDAPATAN JASA GIRO AUTO DEBET

JASA GIRO

Pendapatan Dana

Kapitasi JKN FKTP

PUSKESMAS

PACITAN

232.530.926,00 739.253.000,00 3.367.860,00 (3.535.906,00) 739,084,954.00 851.568.108,00 120.047.772,00

Pendapatan Dana

Kapitasi JKN FKTP

PUSKESMAS

TANJUNGSARI

69.588.650,00 1.654.000.200,00 2.450.434,00 (2.739.293,00) 1,653,711,341.00 1.651.789.679,00 71.510.312,00

Page 114: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

102

Pendapatan Dana

Kapitasi JKN FKTP

PUSKESMAS

KEBONAGUNG

134.037.443,00 791.319.300,00 1.902.895,00 (2.004.406,00) 791,217,789.00 827.251.630,00 98.003.602,00

Pendapatan Dana

Kapitasi JKN FKTP

PUSKESMAS

KETROWONOJOYO

23.635.920,00

448.767.774,00 631.604,00 (635.094,00) 448,764,284.00 446.027.766,00 26.372.438,00

Pendapatan Dana

Kapitasi JKN FKTP

PUSKESMAS

ARJOSARI

369.939.274,00 1.151.285.502,00 5.914.035,00 (6.348.451,00) 1,150,851,086.00 1.396.183.770,00 124.606.590,00

Pendapatan Dana

Kapitasi JKN FKTP

PUSKESMAS

KEDUNGBENDO

48.797.811,00 274.855.087,00 544.790,00 (583.377,00) 274,816,500.00 303.649.580,00 19.964.731,00

Pendapatan Dana

Kapitasi JKN FKTP

PUSKESMAS

PUNUNG

153.950.653,00 558.236.150,00 2.319.367,00 (2.484.796,00) 558,070,721.00 689.762.458,00 22.258.916,00

Pendapatan Dana

Kapitasi JKN FKTP

PUSKESMAS

GONDOSARI

32.597.816,00 378.206.925,00 590.889,00 (602.240,00) 378,195,574.00 392.451.093,00 18.342.297,00

Pendapatan Dana

Kapitasi JKN FKTP

PUSKESMAS

PRINGKUKU

33.087.390,00

508.992.100,00

671.817,00

(710.824,00)

508,953,093.00

524.143.155,00

17.897.328,00

Pendapatan Dana

Kapitasi JKN FKTP

PUSKESMAS

CANDI

31.942.502,00 356.527.925,00 666.749,00 (667.110,00) 356,527,564.00 351.831.984,00 36.638.082,00

Pendapatan Dana

Kapitasi JKN FKTP

PUSKESMAS

DONOROJO

307.257.988,09 736.951.725,00 0,00 0,00 736,951,725.00 1.027.145.320,00 17.064.393,09

Pendapatan Dana

Kapitasi JKN FKTP

PUSKESMAS

KALAK

58.646.974,89 491.977.894,00 0,00 0,00 491,977,894.00 549.396.035,00 1.228.833,89

Pendapatan Dana

Kapitasi JKN FKTP

PUSKESMAS

NGADIROJO

169.442.011,86 994.322.100,00 0,00 0,00 994,322,100.00 1.029.253.341,38 134.510.770,48

Pendapatan Dana

Kapitasi JKN FKTP

PUSKESMAS

WONOKARTO

36.066.458,16 341.503.780,00 0,00 0,00 341,503,780.00 358.263.637,36 19.306.600,80

Pendapatan Dana

Kapitasi JKN FKTP

PUSKESMAS

TULAKAN

548.567.762,00 1.815.570.529,00 0,00 0,00 1,815,570,529.00 2.062.434.922,00 301.703.369,00

Pendapatan Dana

Kapitasi JKN FKTP

PUSKESMAS

BUBAKAN

148.172.350,28 1.009.972.186,00 0,00 0,00 1,009,972,186.00 1.056.397.224,46 101.747.311,82

Pendapatan Dana

Kapitasi JKN FKTP

PUSKESMAS

SUDIMORO

168.755.066,28 639.173.226,00 0,00 0,00 639,173,226.00 532.911.809,00 275.016.483,28

Pendapatan Dana

Kapitasi JKN FKTP

16.177.871,20 361.343.100,00 0,00 0,00 361,343,100.00 363.800.695,73 13.720.275,47

Page 115: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

103

PUSKESMAS

SUKOREJO

Pendapatan Dana

Kapitasi JKN FKTP

PUSKESMAS

TEGALOMBO

871.313.386,00 1.687.814.350,00 14.814.469,00 (15.218.015,00) 1,687,410,804.00 1.976.499.118,00 582.225.072,00

Pendapatan Dana

Kapitasi JKN FKTP

PUSKESMAS

GEMAHARJO

317.425.028,00 1.042.362.050,00 4.796.435,00 (5.062.355,00) 1,042,096,130.00 1.327.092.230,00 32.428.928,00

Pendapatan Dana

Kapitasi JKN FKTP

PUSKESMAS

NAWANGAN

488.261.568,09 1.170.580.656,00 0,00 0,00 1,170,580,656.00 1.501.437.573,60 157.404.650,49

Pendapatan Dana

Kapitasi JKN FKTP

PUSKESMAS

PAKISBARU

271.507.792,84 1.104.233.800,00 0,00 0,00 1,104,233,800.00 1.278.937.029,00 96.804.563,84

Pendapatan Dana

Kapitasi JKN FKTP

PUSKESMAS

BANDAR

295.680.628,93 901.216.150,00 0,00 0,00 901,216,150.00 1.113.311.848,16 83.584.930,77

Pendapatan Dana

Kapitasi JKN FKTP

PUSKESMAS

JERUK

7.839.879,07 609.190.732,00 0,00 0,00 609,190,732.00 582.072.771,37 34.957.839,70

JUMLAH 4.835.223.150,69 19.767.656.241,00 38.671.344,00 (40.591.867,00) 19,765,735,718.00 22.193.612.778,06 2.407.346.090,63

Saldo Kas di Bendahara JKN sebesar Rp2.407.346.090,63, termasuk di

dalamnya terdapat pendapatan jasa giro PT BNI (Persero) Tbk. yang belum di-

autodebet ke rekening kas daerah sebesar Rp1.539.417,00.

1.1.5 Kas di Bendahara Dana BOS

31 Desember 2019 31 Desember 2018 Kenaikan/

Penurunan

(Rp) (Rp) (Rp)

Kas di Bendahara

Dana BOS 1.995.189.826,00 139.521.975,00 1.855.667.851,00

Saldo kas tersebut merupakan sisa kas dari Dana BOS pada posisi 31

Desember 2019. Saldo Kas BOS Tahun 2019 sebesar Rp1.995.189.826,00

terdiri dari saldo tunai sebesar Rp842.554.480,00 dan saldo bank sebesar

Rp1.152.635.346,00.

Dari nilai tersebut tidak termasuk didalamnya utang PFK dari Kegiatan

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp45.829.355,00 dimana

penggolongannya masuk Kas Lainnya. Rincian saldo Kas di Bendahara Dana

BOS di Satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri dapat diuraikan sebagai

berikut.

Tabel 79 Rekapitulasi Belanja Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Negeri Tahun Anggaran 2019

(dalam rupiah)

NO NPSN LEMBAGA STATUS SALDO BOS

2018

SALDO TAHUN

2019

RINCIAN SALDO

TUNAI BANK

139.521.975 1.995.189.826 842.554.480 1.152.635.346

1 20511530 SD NEGERI 1 GEMBONG 0211030054 53.000 19.000 19.000 -

2 20511526 SD NEGERI 1 GUNUNGSARI 0211030071 - 3.652.100 3.332.100 320.000

3 20511409 SD NEGERI 1 JETISKIDUL 0211030119 - 2.914.300 2.914.300

4 20511390 SD NEGERI 1 KARANGREJO 0211030178 - 4.446.200 4.446.200

Page 116: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

104

5 20511396 SD NEGERI 1 KEDUNGBENDO 0211030194 - 15.206.200 9.672.200 5.534.000

6 20510876 SD NEGERI 1 MLATI 0211030232 494.870 2.240.000 - 2.240.000

7 20510779 SD NEGERI 1 SEDAYU 0211030275 24.000 4.915.100 4.915.100

8 20511058 SD NEGERI 1 TEMON 0211030291 - 640.000 - 640.000

9 20511490 SD NEGERI 2 BORANG 0211030020 14.000 3.830.100 3.830.100 -

10 20511529 SD NEGERI 2 GEMBONG 0211030062 - 4.869.200 4.869.200

11 20511515 SD NEGERI 2 GUNUNGSARI 0211030089 39.000 6.691.000 6.691.000

12 20511408 SD NEGERI 2 JETISKIDUL 0211030127 - 3.499.000 3.499.000

13 20511415 SD NEGERI 2 KARANGGEDE 0211030143 - 2.278.000 2.278.000

14 20511389 SD NEGERI 2 KARANGREJO 0211030186 - 6.810.000 6.810.000

15 20510875 SD NEGERI 2 MLATI 0211030241 5.000 5.694.200 5.694.200

16 20511057 SD NEGERI 2 TEMON 0211030305 - 7.170.400 6.210.400 960.000

17 20511514 SD NEGERI 3 GUNUNGSARI 0211030097 - 4.804.300 4.804.300

18 20510874 SD NEGERI 3 MLATI 0211030259 - 5.211.900 5.211.900

19 20511288 SD NEGERI ARJOSARI 0211030003 814.336 385.236 385.236 -

20 20511482 SD NEGERI GAYUHAN 0211030038 19.000 15.221.300 9.121.300 6.100.000

21 20511536 SD NEGERI GEGERAN 0211030046 - 7.640.000 5.720.000 1.920.000

22 20555441 SD NEGERI JATIMALANG 0211030101 - 1.660.400 1.660.400

23 20555439 SD NEGERI MANGUNHARJO 0211030216 - 4.897.900 4.897.900

24 20510927 SD NEGERI PAGUTAN 0211030267 - 8.002.100 8.002.100

25 20511026 SD NEGERI TREMAS 0211030330 1.648.000 - -

26 20555440 SD NEGERI 1 BANDAR 0211030348 - 2.880.000 - 2.880.000

27 20511257 SD NEGERI 1 BANGUNSARI 0211030381 - 14.830.000 14.830.000

28 20511523 SD NEGERI 1 JERUK 0211030411 200.600 5.931.525 5.931.525

29 20511459 SD NEGERI 1 KLEDUNG 0211030461 - 9.120.000 9.120.000

30 20510863 SD NEGERI 1 NGUNUT 0211030496 - 800.000 - 800.000

31 20510896 SD NEGERI 1 PETUNGSINARANG 0211030534 - 1.920.000 - 1.920.000

32 20511031 SD NEGERI 1 TUMPUK 0211030585 125 - -

33 20511037 SD NEGERI 1 WATUPATOK 0211030615 - 4.160.000 - 4.160.000

34 20511274 SD NEGERI 2 BANGUNSARI 0211030399 930.000 479.000 - 479.000

35 20511522 SD NEGERI 2 JERUK 0211030429 308.600 4.021.300 4.021.300

36 20511458 SD NEGERI 2 KLEDUNG 0211030470 120.000 477.000 3.500 473.500

37 20510904 SD NEGERI 2 PETUNGSINARANG 0211030542 - 470.700 470.700

38 20511260 SD NEGERI 3 BANDAR 0211030364 - 14.561.000 1.441.000 13.120.000

39 20511521 SD NEGERI 3 JERUK 0211030437 198.000 23.157.900 23.157.900

40 20511457 SD NEGERI 3 KLEDUNG 0211030488 16.600 - -

41 20510905 SD NEGERI 3 PETUNGSINARANG 0211030551 - 1.705.800 1.705.800

42 20511040 SD NEGERI 3 TUMPUK 0211030607 60.000 - -

43 20511520 SD NEGERI 4 JERUK 0211030445 - 950.100 950.100

44 20510913 SD NEGERI 4 PETUNGSINARANG 0211030569 60.000 11.234.000 11.234.000

45 20511258 SD NEGERI 5 BANDAR 0211030372 2.050.000 417.750 417.750

46 20511519 SD NEGERI 5 JERUK 0211030453 511.700 4.837.200 4.837.200

47 20511469 SD NEGERI 1 DONOROJO 0211030704 - 6.000 6.000

48 20511478 SD NEGERI 1 GEDOMPOL 0211030739 - 218 218

49 20551732 SD NEGERI 1 KLEPU 0211030801 2.975.700 4.815.300 4.455.300 360.000

50 20510784 SD NEGERI 1 SEKAR 0211030861 - 7.413.400 6.133.400 1.280.000

51 20510812 SD NEGERI 1 SUKODONO 0211030917 - 17.093.500 - 17.093.500

52 20511499 SD NEGERI 2 CEMENG 0211030682 546.500 2.597.200 2.597.200

53 20511477 SD NEGERI 2 GEDOMPOL 0211030747 - 320.000 320.000

54 20511404 SD NEGERI 2 KALAK 0211030798 50.730 960.000 - 960.000

55 20511431 SD NEGERI 2 KLEPU 0211030810 - 3.131.500 3.131.500

56 20510778 SD NEGERI 2 SAWAHAN 0211030852 - 208 - 208

Page 117: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

105

57 20510838 SD NEGERI 2 SENDANG 0211030895 54.000 - -

58 20510820 SD NEGERI 2 SUKODONO 0211030925 - 2.159.800 2.159.800

59 20511467 SD NEGERI 3 DONOROJO 0211030721 - 5.101.100 5.101.100

60 20511466 SD NEGERI 3 GEDOMPOL 0211030755 - 892.001 639.980 252.021

61 20511428 SD NEGERI 4 KLEPU 0211030836 640.000 1.920.000 - 1.920.000

62 20511537 SD NEGERI 1 GEMBUK 0211030992 - 640.000 - 640.000

63 20511384 SD NEGERI 1 KATIPUGAL 0211031069 - 960.000 - 960.000

64 20510804 SD NEGERI 1 PUNJUNG 0211031174 - 38.000.000 - 38.000.000

65 20510774 SD NEGERI 1 PURWOASRI 0211031191 - 722.400 82.400 640.000

66 20510769 SD NEGERI 1 SANGGRAHAN 0211031212 12.504.000 - -

67 20510833 SD NEGERI 1 SIDOMULYO 0211031239 - 6.450.000 6.450.000

68 20511094 SD NEGERI 1 WONOGONDO 0211031263 - 2.913.600 2.913.600

69 20511069 SD NEGERI 1 WORAWARI 0211031280 - 320.000 - 320.000

70 20511483 SD NEGERI 2 GAWANG 0211030984 - 1.432.000 - 1.432.000

71 20511401 SD NEGERI 2 KARANGNONGKO 0211031051 1.232 57.347.154 347.154 57.000.000

72 20511383 SD NEGERI 2 KATIPUGAL 0211031077 - 3.595.200 3.275.200 320.000

73 20511446 SD NEGERI 2 KETEPUNG 0211031107 - 1.600.000 - 1.600.000

74 20511463 SD NEGERI 2 KETRO 0211031115 - 889.800 889.800

75 20511424 SD NEGERI 2 KLESEM 0211031140 - 4.515.000 4.515.000

76 20510803 SD NEGERI 2 PUNJUNG 0211031182 - 202 - 202

77 20510773 SD NEGERI 2 PURWOASRI 0211031204 40.750 56.000 56.000

78 20510842 SD NEGERI 2 SIDOMULYO 0211031247 - 3.280.000 3.280.000

79 20511068 SD NEGERI 2 WORAWARI 0211031298 - 640.000 - 640.000

80 20510850 SD NEGERI 3 SIDOMULYO 0211031255 - 1.054.300 1.054.300

81 20511419 SD NEGERI KALIPELUS 0211031018 - 320.000 - 320.000

82 20511400 SD NEGERI KEBONAGUNG 0211031085 2.500.000 64.820 64.820

83 20511543 SD NEGERI 1 GONDANG 0211031301 566.500 4.830.000 4.830.000

84 20511422 SD NEGERI 1 JETIS LOR 0211031336 112.849 - -

85 20510891 SD NEGERI 1 NAWANGAN 0211031395 2.049.500 - -

86 20510900 SD NEGERI 1 PENGGUNG 0211031506 - 7.517.000 7.517.000

87 20510781 SD NEGERI 1 SEMPU 0211031549 - 13.732.825 13.732.825

88 20511542 SD NEGERI 2 GONDANG 0211031310 - 960.000 - 960.000

89 20511411 SD NEGERI 2 JETIS LOR 0211031344 - 5.399.886 5.399.650 236

90 20510868 SD NEGERI 2 NGROMO 0211031450 - 640.000 - 640.000

91 20510780 SD NEGERI 2 SEMPU 0211031557 158.464 - -

92 20511030 SD NEGERI 2 TOKAWI 0211031590 - 5.468.000 5.468.000

93 20511410 SD NEGERI 3 JETIS LOR 0211031352 - 224 - 224

94 20510887 SD NEGERI 3 NAWANGAN 0211031417 - 1.920.000 - 1.920.000

95 20510867 SD NEGERI 3 NGROMO 0211031468 - 960.000 - 960.000

96 20510897 SD NEGERI 4 PENGGUNG 0211031531 - 1.600.000 - 1.600.000

97 20511028 SD NEGERI 4 TOKAWI 0211031611 - 320.000 - 320.000

98 20510885 SD NEGERI 5 NAWANGAN 0211031433 750.000 2.063.700 2.063.700

99 20511267 SD NEGERI 1 BODAG 0211031620 2.061.000 - -

100 20511381 SD NEGERI 1 BOGOHARJO 0211031646 - 6.590.400 4.786.600 1.803.800

101 20511513 SD NEGERI 1 HADILUWIH 0211031701 - 15.955.700 15.471.700 484.000

102 20511511 SD NEGERI 1 HADIWARNO 0211031727 - 1.920.000 - 1.920.000

103 20510872 SD NEGERI 1 NGADIROJO 0211031743 - 320.000 - 320.000

104 20510925 SD NEGERI 1 PAGEREJO 0211031786 - 1.920.000 - 1.920.000

105 20511046 SD NEGERI 1 TANJUNGPURO 0211031891 - 5.034.700 5.034.700

106 20511099 SD NEGERI 1 WONOASRI 0211031930 - 9.994.200 9.994.200

107 20511089 SD NEGERI 1 WONODADIKULON 0211031956 - 2.592.700 2.592.700

108 20511085 SD NEGERI 1 WONODADIWETAN 0211031999 - 5.816.100 5.816.100

Page 118: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

106

109 20511200 SD NEGERI 1 WONOSOBO 0211032049 - 2.859.000 2.859.000

110 20511256 SD NEGERI 2 BODAG 0211031638 - 6.141.100 6.141.100

111 20511506 SD NEGERI 2 BOGOHARJO 0211031654 - 3.251.400 - 3.251.400

112 20511512 SD NEGERI 2 HADILUWIH 0211031719 - 3.928.100 3.928.100

113 20510871 SD NEGERI 2 NGADIROJO 0211031751 - 5.438.700 5.438.700

114 20510922 SD NEGERI 2 NOGOSARI 0211031778 - 2.880.000 - 2.880.000

115 20510926 SD NEGERI 2 PAGEREJO 0211031794 - 1.381.600 1.381.600

116 20510841 SD NEGERI 2 SIDOMULYO 0211031824 - 4.867.000 4.867.000

117 20511096 SD NEGERI 2 WONOASRI 0211031948 - 1.475.200 1.475.200

118 20510934 SD NEGERI 3 PAGEREJO 0211031808 - 12.504.600 12.504.600

119 20510849 SD NEGERI 3 SIDOMULYO 0211031832 - 7.435.400 5.835.400 1.600.000

120 20510848 SD NEGERI 4 SIDOMULYO 0211031859 - 15.784.800 15.464.800 320.000

121 20510847 SD NEGERI 5 SIDOMULYO 0211031867 - 4.105.000 4.105.000

122 20511501 SD NEGERI CANGKRING 0211031662 - 1.453.500 1.453.500

123 20511203 SD NEGERI WIYORO 0211031913 - 6.248.500 6.248.500

124 20511391 SD NEGERI 1 KAYEN 0211032146 - 2.493.800 2.493.800

125 20510909 SD NEGERI 1 PLOSO 0211032073 1.844.000 18.297.400 18.297.400

126 20510771 SD NEGERI 1 SAMBONG 0211032235 16.000 17.900 17.900

127 20510786 SD NEGERI 1 SEDENG 0211032251 - 51.748 51.748

128 20510846 SD NEGERI 1 SIRNOBOYO 0211032294 283.750 5.034.300 5.034.300

129 20511050 SD NEGERI 1 TAMBAKREJO 0211032341 340.500 2.356.582 1.076.582 1.280.000

130 20511263 SD NEGERI 2 BALEHARJO 0211032103 - 21.768 21.768

131 20511392 SD NEGERI 2 KAYEN 0211032154 - 45.200 45.200

132 20510770 SD NEGERI 2 SAMBONG 0211032243 - 1.600.000 - 1.600.000

133 20510785 SD NEGERI 2 SEDENG 0211032260 - 1.600.000 - 1.600.000

134 20510845 SD NEGERI 2 SIRNOBOYO 0211032308 - 7.915.100 7.915.100

135 20511049 SD NEGERI 2 TAMBAKREJO 0211032359 - 3.270.500 3.270.500

136 20510844 SD NEGERI 3 SIRNOBOYO 0211032316 163.607 32.940 32.940

137 20511276 SD NEGERI ARJOWINANGUN 0211032081 232.400 21.820.000 76.800 21.743.200

138 20555436 SD NEGERI BANGUNSARI 0211032111 133.400 16.337.550 16.337.550

139 20511394 SD NEGERI KEMBANG 0211032162 394.000 9.900.570 8.620.570 1.280.000

140 20510894 SD NEGERI MENADI 0211032383 745.385 - -

141 20510877 SD NEGERI MENTORO 0211032171 429.075 - -

142 20510892 SD NEGERI NANGGUNGAN 0211032065 641.350 - -

143 20510921 SD NEGERI PACITAN 0211032189 11.000 52.026.810 927.310 51.099.500

144 20510794 SD NEGERI PONGGOK 0211032201 - 8.000.000 8.000.000

145 20510805 SD NEGERI PUCANGSEWU 0211032219 9.199 498.400 498.400

146 20510782 SD NEGERI SEMANTEN 0211032278 - 50.000 50.000

147 20510836 SD NEGERI SIDOHARJO 0211032286 634.787 11.617.800 11.617.068 732

148 20510825 SD NEGERI SUMBERHARJO 0211032332 657.160 12.850 12.850

149 20511044 SD NEGERI TANJUNGSARI 0211032367 1.379.000 825.891 825.891

150 20511505 SD NEGERI 1 CANDI 0211032391 - 3.725.700 3.725.700

151 20511473 SD NEGERI 1 DADAPAN 0211032448 - 7.084.196 6.520.996 563.200

152 20511471 SD NEGERI 1 DERSONO 0211032456 - 6.909.150 6.909.150

153 20511546 SD NEGERI 1 GLINGGANGAN 0211032481 - 18.963.000 - 18.963.000

154 20510902 SD NEGERI 1 PELEM 0211032545 - 9.298.730 9.298.730

155 20510793 SD NEGERI 1 PRINGKUKU 0211032596 91.000 477.000 - 477.000

156 20510815 SD NEGERI 1 SUGIHWARAS 0211032626 - 6.791.400 6.791.400

157 20511062 SD NEGERI 1 TAMANASRI 0211032642 - 7.450.100 6.170.100 1.280.000

158 20511504 SD NEGERI 2 CANDI 0211032405 - 2.643.500 2.003.500 640.000

159 20511474 SD NEGERI 2 DADAPAN 0211032430 - 7.569.060 7.569.060

160 20511545 SD NEGERI 2 GLINGGANGAN 0211032499 - 239.000 221.000 18.000

Page 119: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

107

161 20510903 SD NEGERI 2 PELEM 0211032553 - 4.534.100 4.054.100 480.000

162 20510792 SD NEGERI 2 PRINGKUKU 0211032600 - 4.834.600 4.834.600

163 20510814 SD NEGERI 2 SUGIHWARAS 0211032634 - 3.843.400 3.843.400

164 20511051 SD NEGERI 2 TAMANASRI 0211032651 - 6.531.000 3.651.000 2.880.000

165 20511472 SD NEGERI 3 DERSONO 0211032472 130.000 1.300 1.300

166 20511544 SD NEGERI 3 GLINGGANGAN 0211032502 - 3.694.000 3.694.000

167 20510901 SD NEGERI 3 PELEM 0211032561 - 6.504.500 6.504.500

168 20510800 SD NEGERI 3 PRINGKUKU 0211032588 - 7.732.500 7.732.500

169 20511502 SD NEGERI 4 CANDI 0211032421 - 1.103.900 1.103.900

170 20555437 SD NEGERI NGADIREJAN 0211032537 44.700 7.323.313 7.323.313

171 20510843 SD NEGERI SOBO 0211032618 - 4.829.960 4.829.960

172 20511038 SD NEGERI WATUKARUNG 0211032669 348.200 6.740.000 - 6.740.000

173 20511494 SD NEGERI 1 BOMO 0211032677 1.835.600 4.809.300 4.809.300

174 20510881 SD NEGERI 1 MENDOLO KIDUL 0211032774 381.400 88.000 88.000

175 20510911 SD NEGERI 1 PITON 0211032812 - 6.200 6.200

176 20510907 SD NEGERI 1 PLOSO 0211032839 306.000 1.820.600 380.600 1.440.000

177 20510832 SD NEGERI 1 SOOKA 0211032928 2.600 22.000 22.000

178 20511054 SD NEGERI 1 TINATAR 0211032944 189.000 42.960.000 - 42.960.000

179 20511493 SD NEGERI 2 BOMO 0211032685 - 71.700 71.700

180 20510880 SD NEGERI 2 MENDOLO KIDUL 0211032782 29.000 864 - 864

181 20510910 SD NEGERI 2 PITON 0211032821 480.000 2.560.000 - 2.560.000

182 20510895 SD NEGERI 2 PLOSO 0211032847 89.000 37.000 37.000

183 20510791 SD NEGERI 2 PUNUNG 0211032871 90.000 9.000 9.000

184 20511043 SD NEGERI 2 TINATAR 0211032952 - 320.000 320.000

185 20511527 SD NEGERI 3 GONDOSARI 0211032723 50.000 - -

186 20510790 SD NEGERI 3 PUNUNG 0211032880 615.715 1.121.928 481.928 640.000

187 20510788 SD NEGERI 4 PUNUNG 0211032898 244.380 2.823.500 263.500 2.560.000

188 20510775 SD NEGERI 6 PUNUNG 0211032901 5.400 - -

189 20511039 SD NEGERI WARENG 0211032979 - 7.900 7.900

190 20510819 SD NEGERI 1 GUNUNGREJO 0211032987 - 7.352.000 - 7.352.000

191 20511449 SD NEGERI 1 KARANGMULYO 0211033002 615.000 4.468.200 4.468.200

192 20511451 SD NEGERI 1 KETANGGUNG 0211033029 - 53.295.800 - 53.295.800

193 20511442 SD NEGERI 1 KLEPU 0211033053 - 3.200.000 - 3.200.000

194 20510932 SD NEGERI 1 PAGERKIDUL 0211033070 - 3.006.200 - 3.006.200

195 20510930 SD NEGERI 1 PAGERLOR 0211033096 - 35.124.300 3.124.300 32.000.000

196 20511495 SD NEGERI 1 SEMBOWO 0211033126 - 2.644.200 - 2.644.200

197 20510830 SD NEGERI 1 SUDIMORO 0211033142 2.000.000 22.412.900 1.532.900 20.880.000

198 20510828 SD NEGERI 1 SUMBEREJO 0211033193 - 9.155.500 - 9.155.500

199 20510816 SD NEGERI 2 GUNUNGREJO 0211032995 - 5.120.000 - 5.120.000

200 20511450 SD NEGERI 2 KETANGGUNG 0211033037 - 7.886.200 6.878.200 1.008.000

201 20537132 SD NEGERI 2 KLEPU 0211033061 - 3.318.500 1.398.500 1.920.000

202 20510931 SD NEGERI 2 PAGERKIDUL 0211033088 - 64.000.000 - 64.000.000

203 20510929 SD NEGERI 2 PAGERLOR 0211033100 - 4.200.224 4.200.000 224

204 20511426 SD NEGERI 2 SEMBOWO 0211033134 - 815.826 815.600 226

205 20510818 SD NEGERI 2 SUDIMORO 0211033151 - 56.000.000 - 56.000.000

206 20511427 SD NEGERI 3 KLEPU 0211033045 - 1.549.500 1.549.500

207 20510928 SD NEGERI 3 PAGERLOR 0211033118 308.000 6.589.600 4.585.400 2.004.200

208 20510817 SD NEGERI 3 SUDIMORO 0211033169 - 53.342.900 5.342.900 48.000.000

209 20511535 SD NEGERI 1 GEMAHARJO 0211033231 - 7.374.600 5.454.600 1.920.000

210 20510855 SD NEGERI 1 NGRECO 0211033380 - 6.000.000 - 6.000.000

211 20510801 SD NEGERI 1 PUCANGOMBO 0211033479 480.000 8.058.100 7.098.100 960.000

212 20510824 SD NEGERI 1 TAHUNAN BARU 0211033525 640.000 3.792.000 3.792.000

Page 120: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

108

213 20511387 SD NEGERI 2 KASIHAN 0211033291 - 640.000 - 640.000

214 20511398 SD NEGERI 2 KEBONDALEM 0211033339 - 1.280.000 - 1.280.000

215 20510854 SD NEGERI 2 NGRECO 0211033398 - 9.300 9.300

216 20511053 SD NEGERI 2 TEGALOMBO 0211033584 509.000 - -

217 20511533 SD NEGERI 3 GEMAHARJO 0211033258 640.000 - -

218 20511465 SD NEGERI 3 KEMUNING 0211033363 45.200 1.342 1.342

219 20510853 SD NEGERI 3 NGRECO 0211033401 230.000 7.247.100 5.647.100 1.600.000

220 20510798 SD NEGERI 3 PLOSO 0211033461 400.000 - -

221 20511532 SD NEGERI 4 GEMAHARJO 0211033266 69.200 1.233.300 1.233.300

222 20511060 SD NEGERI 4 TEGALOMBO 0211033592 - 5.156.600 5.156.600

223 20510806 SD NEGERI 5 PUCANGOMBO 0211033517 - 2.600.000 2.600.000

224 20510870 SD NEGERI 6 NGRECO 0211033436 - 329.200 9.200 320.000

225 20511489 SD NEGERI 1 BUBAKAN 0211033614 880.000 614.800 614.800

226 20511475 SD NEGERI 1 GASANG 0211033649 - 320.000 320.000

227 20511509 SD NEGERI 1 JATIGUNUNG 0211033665 - 14.708.400 965.400 13.743.000

228 20511518 SD NEGERI 1 JETAK 0211033703 480.000 - -

229 20511412 SD NEGERI 1 KALIKUNING 0211033720 - 10.361.000 9.401.000 960.000

230 20511454 SD NEGERI 1 KETRO 0211033771 1.000 18.834.900 254.900 18.580.000

231 20511432 SD NEGERI 1 KLUWIH 0211033835 32.000 94.900 94.900

232 20510858 SD NEGERI 1 NGLARAN 0211033908 320.000 - -

233 20510919 SD NEGERI 1 PADI 0211033967 - 640.000 - 640.000

234 20511025 SD NEGERI 1 TULAKAN 0211033991 28.200 2.721.800 2.704.800 17.000

235 20511084 SD NEGERI 1 WONOSIDI 0211034041 - 12.449.300 12.449.300

236 20511488 SD NEGERI 2 BUBAKAN 0211033622 18.718 1.280.000 - 1.280.000

237 20511508 SD NEGERI 2 JATIGUNUNG 0211033673 - 3.607.400 - 3.607.400

238 20511507 SD NEGERI 2 JETAK 0211033711 - 19.028.000 - 19.028.000

239 20511413 SD NEGERI 2 KALIKUNING 0211033738 - 17.511.600 - 17.511.600

240 20511440 SD NEGERI 2 LOSARI 0211033860 - 1.920.000 - 1.920.000

241 20511024 SD NEGERI 2 TULAKAN 0211034009 - 4.008.200 7.000 4.001.200

242 20511090 SD NEGERI 2 WONOANTI 0211034033 - 320.000 320.000

243 20511083 SD NEGERI 2 WONOSIDI 0211034050 - 1.785.800 171.800 1.614.000

244 20511516 SD NEGERI 3 JATIGUNUNG 0211033681 - 4.904.200 - 4.904.200

245 20511421 SD NEGERI 3 KALIKUNING 0211033746 - 926.300 926.300

246 20511462 SD NEGERI 3 KETRO 0211033801 - 4.136.000 4.136.000

247 20510856 SD NEGERI 3 NGLARAN 0211033924 - 960.000 - 960.000

248 20511023 SD NEGERI 3 TULAKAN 0211034017 - 4.210.300 1.700 4.208.600

249 20511082 SD NEGERI 3 WONOSIDI 0211034068 - 2.334.300 2.334.300

250 20511517 SD NEGERI 4 JATIGUNUNG 0211033690 - 653.000 - 653.000

251 20511420 SD NEGERI 4 KALIKUNING 0211033754 - 6.244.400 5.604.400 640.000

252 20511461 SD NEGERI 4 KETRO 0211033819 - 15.447.000 15.447.000

253 20511439 SD NEGERI 4 LOSARI 0211033878 - 136.300 136.300

254 20511071 SD NEGERI 4 WONOSIDI 0211034076 - 14.000 - 14.000

255 20511460 SD NEGERI 5 KETRO 0211033827 40.000 - -

256 20511070 SD NEGERI 5 WONOSIDI 0211034084 - 4.305.100 898.100 3.407.000

257 20511496 SD NEGERI BUNGUR 0211033631 62.950 7.115.400 7.115.400

258 20510961 SMP NEGERI 1 ARJOSARI 0211034092 47.988.700 1.000.000 - 1.000.000

259 20510959 SMP NEGERI 1 DONOROJO 0211034173 3.018.700 13.268.250 13.268.250

260 20510967 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 0211034211 274.600 10.149.200 7.349.200 2.800.000

261 20510968 SMP NEGERI 1 NAWANGAN 0211034246 1.210.800 916.327 - 916.327

262 20510937 SMP NEGERI 1 NGADIROJO 0211034289 5.297.988 18.016.556 431.556 17.585.000

263 20510976 SMP NEGERI 1 PACITAN 0211034335 339.300 17.740.000 - 17.740.000

264 20510974 SMP NEGERI 1 PUNUNG 0211034416 347.900 77.078 77.078

Page 121: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

109

265 20510973 SMP NEGERI 1 SUDIMORO 0211034441 - 388.471 317.471 71.000

266 20511021 SMP NEGERI 1 TEGALOMBO 0211034505 - 1.600.000 1.600.000

267 20511009 SMP NEGERI 1 TULAKAN 0211034556 273.300 14.643.000 - 14.643.000

268 20510972 SMP NEGERI 2 ARJOSARI 0211034106 6.498.515 22.725.346 22.725.346

269 20510971 SMP NEGERI 2 BANDAR 0211034149 - 61.860 61.860

270 20510970 SMP NEGERI 2 DONOROJO 0211034181 600 - -

271 20510969 SMP NEGERI 2 KEBONAGUNG 0211034220 467.800 - -

272 20510958 SMP NEGERI 2 NAWANGAN 0211034254 - 220.078.116 36.078.116 184.000.000

273 20510957 SMP NEGERI 2 NGADIROJO 0211034297 31.944 576.626 576.626

274 20510956 SMP NEGERI 2 PACITAN 0211034343 30.855 16.400.000 - 16.400.000

275 20510945 SMP NEGERI 2 PRINGKUKU 0211034394 724.742 3.429.577 592.577 2.837.000

276 20510944 SMP NEGERI 2 PUNUNG 0211034424 783.116 1.653.218 1.653.218

277 20510943 SMP NEGERI 2 SUDIMORO 0211034459 118.579 179.187 100.187 79.000

278 20549692 SMP NEGERI 3 ARJOSARI SATU

ATAP

0211034122 - 6.878.700 6.878.700

279 20510940 SMP NEGERI 3 BANDAR 0211034157 201.000 9.141.715 415 9.141.300

280 20573297 SMP NEGERI 3 KEBONAGUNG SATU

ATAP

0211034238 - 18.600 18.600

281 20510938 SMP NEGERI 3 NAWANGAN 0211034262 2.431.000 - -

282 20510946 SMP NEGERI 3 NGADIROJO 0211034301 964.731 26.832.884 8.362.084 18.470.800

283 20510947 SMP NEGERI 3 PACITAN 0211034351 51.150 - -

284 20510955 SMP NEGERI 3 PRINGKUKU 0211034408 169.528 7.143.430 4.047.064 3.096.366

285 20510954 SMP NEGERI 3 PUNUNG 0211034432 261.898 483.694 483.694

286 20510953 SMP NEGERI 3 SUDIMORO 0211034467 - 32.000 - 32.000

287 20510952 SMP NEGERI 3 TEGALOMBO 0211034521 2.138.676 19.454.790 15.854.790 3.600.000

288 20510951 SMP NEGERI 3 TULAKAN 0211034572 318.860 38.274 38.274

289 20573295 SMP NEGERI 4 ARJOSARI SATU

ATAP

0211034114 - 2.788.100 2.788.100

290 20540380 SMP NEGERI 4 DONOROJO SATU

ATAP

0211034203 - 1.831.400 631.400 1.200.000

291 20510950 SMP NEGERI 4 NAWANGAN

0211034271 34.095 497 497

292 20540381 SMP NEGERI 4 NGADIROJO SATU

ATAP

0211034319 11.143.500 5.269.800 5.269.800

293 20510949 SMP NEGERI 4 PACITAN 0211034360 398.294 49.058.700 624.100 48.434.600

294 20549693 SMP NEGERI 4 SUDIMORO SATU

ATAP

0211034475 - 24.075.000 - 24.075.000

295 20573296 SMP NEGERI 4 TEGALOMBO SATU

ATAP

0211034530 - 4.469.000 4.469.000

296 20510948 SMP NEGERI 4 TULAKAN 0211034581 26.252 7.023.643 643 7.023.000

297 20557251 SMP NEGERI 5 NGADIROJO SATU

ATAP

0211034327 154.000 7.395.100 195.100 7.200.000

298 20570232 SMP NEGERI 5 PACITAN SATU ATAP 0211034378 63.720 53.016 - 53.016

299 69766201 SMP NEGERI 5 TEGALOMBO SATU

ATAP

0211034548 - 5.503.700 5.503.700

300 69831500 SMP NEGERI 6 SUDIMORO 0211034491 533.900 5.519.420 266.420 5.253.000

JUMLAH 139.521.975 1.995.189.826 842.554.480 1.152.635.346

1.1.6 Kas Lainnya

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

Kenaikan/

Penurunan (Rp)

Kas lainnya 45.904.715,12 79.357.834,12 (33.453.119,00)

Page 122: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

110

Akun kas lainnya adalah posisi dana yang ada pada entitas teknis, yang

merupakan penerimaan langsung dan dibelanjakan sesuai dengan rencana

alokasi pembiayaan kegiatan, tanpa melalui mekanisme APBD. Saldo Kas

Lainnya pada tahun 2019 sebesar Rp45.904.715,12 yang terdiri dari:

1) Utang PFK dari kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar

Rp45.829.355,00 dengan rincian sebagai berikut.

- PPN : Rp 11.514.708,00

- PPh 21 : Rp 17.626.275,00

- PPh22 : Rp 717.547,00

- PPh23 : Rp 4.439.145,00

- Pajak Daerah /SSPD Rp 11.531.680,00

Total : Rp 45.829.355,00

2) Kas lainnya yang ada pada entitas teknis Dinas Sosial Kabupaten Pacitan

yang merupakan sisa kas dari Dana Bantuan Peduli Banjir dan Tanah

Longsor di Tahun 2017 sebesar Rp75.360,12, dengan rincian:

- Kas Tunai : Rp 28.400,00

- Rekening BRI : Rp 0,00

- Rekening BPD Jatim : Rp 46.960,12

Total Kas Lainnya : Rp 75,360,12

Piutang Daerah

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari

entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah.

Saldo piutang bersih per 31 Desember 2019 sebesar

Rp56.031.991.031,79 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 80 Piutang Daerah Tahun 2019

(dalam rupiah)

Jenis Piutang 31 Desember 2019 31 Desember 2018 Kenaikan/ Penurunan

(Rp) (Rp) (Rp)

Piutang Pajak 2.416.066.091,00 2.300.422.173,00 115.643.918,00

Piutang Retribusi 2.064.344.511,37 1.689.717.356,87 374.627.154,50

Piutang Lain-lain PAD yang Sah 21.168.723.393,42 13.522.008.710,70 7.646.714.682,72

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana

Perimbangan 26.200.965.442,00 0,00 26.200.965.442,00

Piutang Transfer Pemerintah Daerah

Lainnya 4.181.891.594,00 6.494.315.706,00 (2.312.424.112,00)

Jumlah Piutang Bersih 56.031.991.031,79 24.006.463.946,57 32.025.527.085,22

Mutasi Piutang Daerah selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 81 Mutasi Piutang Daerah Selama Tahun 2019

(dalam rupiah)

Jenis Piutang Saldo Per

31 Des 2018

Penambahan Piutang Pengurangan Piutang

Saldo Per

31 Des 2019

Koreksi

Tahun

Lalu

Penambahan/

Reklasifikasi

Koreksi

Tahun

Lalu

Pembayaran dan

Reklasifikasi

Piutang Pajak 2.300.422.173,00 0,00 268.124.864,00 0,00 152.480.946,00 2.416.066.091,00

Page 123: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

111

Piutang Retribusi 1.689.717.356,87 0,00 1034043300 0,00 659416145,5 2.064.344.511,37

Piutang Lain-lain PAD yang Sah 13.522.008.710,70 0,00 19.523.482.821,93 0,00 11.876.768.139,21 21.168.723.393,42

Piutang Transfer Pemerintah

Pusat-Dana Perimbangan 0 0,00 26.200.965.442,00 0,00 0 26.200.965.442,00

Piutang Transfer Pemerintah

Daerah Lainnya 6.494.315.706,00 0,00 4.181.891.594,00 0,00 6.494.315.706,00 4.181.891.594,00

Jumlah Piutang Bersih 24.006.463.946,57 0,00 51.208.508.021,93 0,00 19.182.980.936,71 56.031.991.031,79

Saldo dan Mutasi dari kelompok piutang per 31 Desember 2019 dapat

dijelaskan sebagai berikut.

1.1.7 Piutang Pajak

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

Kenaikan/ Penurunan

(Rp)

Piutang Pajak 2.416.066.091,00 2.300.422.173,00 115.643.918,00

Jumlah Piutang Pajak sebesar Rp2.416.066.091,00 berada di Badan

Pendapatan Daerah yang terdiri dari:

Tabel 82 Piutang Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No Uraian Saldo Akhir 2018 Koreksi

Saldo Awal Pelunasan 2019 Penambahan 2019

Saldo Akhir

2019

1 Piutang Pajak Hotel 7.803.500,00 0,00 5.168.500,00 5.551.980,00 8.186.980,00

2 Piutang Pajak Restoran 15.132.000,00 0,00 10.029.500,00 13.324.500,00 18.427.000,00

3 Piutang Pajak Hiburan 6.254.050,00 0,00 2.884.050,00 5.872.150,00 9.242.150,00

4 Piutang Pajak Reklame 4.302.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 3.302.000,00

5 Piutang Pajak Parkir 414.375,00 0,00 237.000,00 213.825,00 391.200,00

6 Piutang Pajak Air Tanah 2.240.028,00 0,00 1.872.548,00 2.235.940,00 2.603.420,00

7

Piutang Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan dan

Perkotaan

2.264.276.220,00 0,00 131.289.348,00 240.926.469,00 2.373.913.341,00

TOTAL 2.300.422.173,00 0,00 152.480.946,00 268.124.864,00 2.416.066.091,00

Saldo Piutang Pajak sebesar Rp2.416.066.091,00 di Tahun 2019, mengalami

kenaikan sebesar Rp115.643.918,00 atau 5,03% dibandingkan Tahun 2018.

Selisih lebih tersebut berasal dari saldo awal tahun 2018 Rp2.300.422.173,00

dikurangi pelunasan sebesar Rp152.480.946,00 dan penambahan piutang

Tahun 2019 sebesar Rp268.124.864,00.

Saldo piutang pajak sebesar Rp2.416.066.091,00 didominasi oleh piutang

pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) sebesar Rp2.373.913.341,00 atau 98,26%

dari total piutang.

Pelimpahan PBB-P2 dari KPP Pratama Ponorogo pada tahun 2014 diikuti

dengan serah terima data piutang PBB-P2 tertuang dalam Berita Acara Serah

Terima BA-15/WPJ.24/KP.14/2014 tanggal 29 Januari 2014. Pada lampiran II-

1 Daftar Kompilasi Piutang terdapat catatan yang menjelaskan bahwa terdapat

selisih antara database piutang PBB-P2 pada SISMIOP dengan nilai piutang

yang tercantum dalam BAST. Nilai piutang pada awal 2014 mengacu pada

nilai BAST dicatatkan sejumlah Rp1.187.434.104,00, sementara pada database

SISMIOP terdapat piutang dengan ketetapan sejumlah Rp7.912.626.177,00

sehingga terdapat selisih sejumlah Rp6.725.192.073,00. Selisih tersebut

disebabkan karena belum dilaksanakannya kegiatan pemutakhiran data

piutang.

Sampai dengan 31 Desember 2019, saldo piutang PBB-P2 tercatat sejumlah

Rp2.373.913.341,00, sementara pada database SISMIOP masih terdapat data

Page 124: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

112

piutang sejumlah Rp7.079.737.635,00 sehingga terdapat selisih

sejumlah Rp4.705.824.294,00.

Terkait pemutakhiran data piutang sampai dengan tahun 2019, masih dalam

tahap penyusunan database dengan pemutakiran data SISMIOP dengan

harapan ke depan tidak ada selisih data piutang antara Berita Acara Serah

Terima dan data SISMIOP.

Tabel 83 Data SISMIOP Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

(dalam rupiah)

TAHUN

PAJAK

KONDISI PER 1 JANUARI 2014 KONDISI PER 31 DESEMBER 2019

BA - 15/WPJ.24/

KP.14/2014 Rp

DATABASE

SISMIOP SELISIH SALDO PIUTANG

DATABASE

SISMIOP SELISIH

1 2 3 4 5 6 7

2019 240.926.469,00 245.110.416,00 4.183.947,00

2018 272.694.943,00 230.894.514,00 (41.800.429,00)

2017 268.200.662,00 285.107.920,00 16.907.258,00

2016 235.094.947,00 242.438.646,00 7.343.699,00

2015 197.465.436,00 217.268.509,00 19.803.073,00

2014 171.900.625,00 183.393.401,00 11.492.776,00

2013 240.101.172,00 2.277.815.183,00 2.037.714.011,00 155.914.807,00 163.933.793,00 8.018.986,00

2012 170.191.557,00 170.191.557,00 0,00 141.644.705,00 143.467.502,00 1.822.797,00

2011 309.988.483,00 309.988.483,00 0,00 224.919.967,00 215.433.358,00 (9.486.609,00)

2010 1.002.353,00 1.002.353,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2009 1.180.860,00 1.180.860,00 0,00 241.835,00 241.835,00 0,00

2008 98.679,00 98.679,00 0,00 98.679,00 98.679,00 0,00

2007 84.567.000,00 1.327.280.315,00 1.242.713.315,00 84.567.000,00 1.327.280.315,00 1.242.713.315,00

2006 56.914.000,00 549.778.043,00 492.864.043,00 56.914.000,00 549.778.043,00 492.864.043,00

2005 75.650.000,00 885.185.071,00 809.535.071,00 75.650.000,00 885.185.071,00 809.535.071,00

2004 17.000,00 455.844.225,00 455.827.225,00 17.000,00 455.844.225,00 455.827.225,00

2003 - 643.619.733,00 643.619.733,00 0 643.619.733,00 643.619.733,00

sd. 2002 247.723.000,00 1.290.641.675,00 1.042.918.675,00 247.662.266,00 1.290.641.675,00 1.042.979.409,00

2002 69.341.791,00 69.341.791,00 69.341.791,00 69.341.791,00

2001 311.497.292,00 311.497.292,00 311.497.292,00 311.497.292,00

2000 251.511.235,00 251.511.235,00 251.511.235,00 251.511.235,00

1999 198.325.522,00 198.325.522,00 198.325.522,00 198.325.522,00

1998 216.614.526,00 216.614.526,00 216.614.526,00 216.614.526,00

1997 193.261.963,00 193.261.963,00 193.261.963,00 193.261.963,00

1996 45.648.050,00 45.648.050,00 45.648.050,00 45.648.050,00

1995 0,00 0,00 0,00 0,00

1994 4.441.296,00 4.441.296,00 4.441.296,00 4.441.296,00

JUMLAH 1.187.434.104,00 7.912.626.177,00 6.725.192.073,00 2.373.913.341,00 7.079.737.635,00 4.705.824.294,00

1.1.8 Piutang Retribusi

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

Kenaikan/

Penurunan

Piutang Retribusi 2.064.344.511,37 1.689.717.356,87 374.627.154,50

Jumlah Piutang Retribusi sebesar Rp2.064.344.511,37 tersebut terdiri dari:

Page 125: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

113

Tabel 84 Piutang Retribusi

(dalam rupiah)

No Uraian Saldo Akhir 2018 Koreksi

Saldo Awal Pelunasan 2018

Penambahan

per 31 Des 2018 Saldo Akhir 2019

1 Piutang Retribusi

Pelayanan Kesehatan

544.395.000,00

-

544.395.000,00

705.718.000,00

705.718.000,00

2

Piutang Retribusi

Pelayanan Parkir di

Tepi Jalan Umum

-

-

-

77.097.000,00

77.097.000,00

3

Piutang Retribusi

Pengendalian Menara

Telekomunikasi

163.140.000,00

-

20.291.000,00

247.929.000,00

390.778.000,00

4

Piutang Retribusi

Pemakaian Kekayaan

Daerah

392.900,00

-

392.900,00

-

-

5 Piutang Retribusi

Tempat Pelelangan

558.883.931,00

-

50.000.000,00

-

508.883.931,00

6 Piutang Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan

316.530.275,87

-

43.287.245,50

3.299.300,00

276.542.330,37

7 Piutang Retribusi Izin

Gangguan

106.375.250,00

-

1.050.000,00

-

105.325.250,00

Total 1.689.717.356,87 - 659.416.145,50 1.034.043.300,00 2.064.344.511,37

Saldo Piutang Retribusi sebesar Rp2.064.344.511,37 di tahun 2019, mengalami

kenaikan sebesar Rp374.627.154,50 atau 22,17% dibandingkan tahun 2018

yaitu Rp1.689.717.356,87, pelunasan piutang sebesar Rp659.416.145,50 dan

penambahan piutang sebesar Rp1.034.300,00 dikurangi pelunasan sebesar

Rp659.416.145,50.

1.1.9 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

Kenaikan/ Penurunan

(Rp)

Piutang Lain-lain

PAD Yang Sah

21.168.723.393,42 13.522.008.710,70 7.646.714.682,72

Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp21.168.723.393,42 terdiri

atas:

Tabel 85 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Daerah

(dalam rupiah)

No Uraian Saldo Akhir 2018

Koreksi

Saldo

Awal

Pelunasan 2019 Penambahan 2019 Saldo Akhir 2019

1 Piutang Jasa Giro 0,00 0,00 0,00 42.402.825,53 42.402.825,53

2 Piutang Bunga

Deposito 60.547.984,90 0,00 60.547.984,90 8.698.630,14 8.698.630,14

3 Piutang Denda Pajak

(BAPENDA) 887.831.471,70 0,00 15.576.484,80 116.949.210,06 989.204.196,96

4

Piutang dari

Pengembalian

487.918.953,00 0,00 487.918.953,00 325.000.000,00 325.000.000,00

5

Piutang BLUD

(RSUD)

11.368.369.681,00 0,00 41.677.654.576,00 48.993.961.819,00 18.684.676.924,00

6

Piutang Hasil

Pengelolaan Dana

Bergulir (Koperasi

dan Usaha Mikro)

353.240.869,68 0,00 508.144.802,89 494.300.000,00 339.396.066,79

Page 126: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

114

7

Piutang Lain-Lain

PAD yang Sah

Lainnya

364.099.750,00 0,00 7.830.000,00 423.075.000,00 779.344.750,00

- Piutang Revolving-

Pertanian 55.760.000,00 0,00 2.650.000,00 0,00 53.110.000,00

-

Piutang Perjanjian

Kerjasama (Pabrik

Es)-Perikanan

15.696.000,00 0,00 0,00 0,00 15.696.000,00

- Hasil Perjanjian Kerja

Sama -BPKAD 4.180.000,00 0,00 4.180.000,00 423.075.000,00 423.075.000,00

- Anggota DPRD

1999-2004 288.463.750,00 0,00 1.000.000,00 0,00 287.463.750,00

TOTAL 13.522.008.710,28 0,00 42.757.672.801,59 50.404.387.484,73 21.168.723.393,42

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp21.168.723.393,42 di tahun

2019 mengalami kenaikan sebesar Rp7.646.714.682,72 atau 56,55% yang

berasal dari saldo awal tahun 2018 sebesar Rp13.522.008.710,70, pelunasan

sebesar Rp42.757.672.801,59, dan adanya penambahan piutang per 31

Desember 2019 sebesar Rp50.404.387.484,73.

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah mengalami kenaikan yang sangat

signifikan dikarenakan adanya penambahan Piutang BLUD-RSUD sebesar

Rp48.993.961.819,00 di tahun 2019.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:

(1) Piutang Jasa Giro pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

sebesar Rp42.402.825,52 yang terdiri dari Piutang Piutang Jasa Giro PT

BANK JATIM merupakan Jasa Giro Bulan Desember 2019 yang

dipindahbukukan pada awal bulan berikutnya.

(2) Piutang bunga Deposito pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah sebesar Rp8.698.630,14 yang terdiri dari Piutang Deposito PT

BANK MANDIRI (Persero), Tbk. sebesar Rp8.698.630,14 merupakan

kurang bayar penerimaan bunga deposito di bulan Desember 2019 atas

bilyet 171-02-0022745-5 senilai Rp1.506.849,32 dan Bilyet 171-02-

0033388-1 senilai Rp7.191.780,82.

(3) Piutang denda pajak pada Badan Pendapatan Daerah sebesar

Rp989.204.196,96. Piutang tersebut merupakan piutang atas sanksi

administrasi terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak/kurang

bayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana telah diatur dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

(4) Berdasar hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Timur, terdapat

Piutang dari Pengembalian sebesar Rp325.000.000,00 yang merupakan

piutang atas kelebihan penyerapan SP2D pada Belanja Bantuan Keuangan

ke Desa.

(5) Piutang BLUD RSUD dr. Darsono sebesar Rp18.684.676.924,00

merupakan piutang lain-lain. Piutang BLUD merupakan klaim atau hak

yang dimiliki RSUD atas pelayanan yang telah diberikan terhadap pasien,

yang belum diterima secara kas per 31 Desember 2019. Piutang BLUD

RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan pada tahun 2019 diakui sebesar

Rp18.684.676.924,00 yang terdiri dari:

Page 127: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

115

Piutang pasien umum pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar

Rp106.742.393,00 dengan rincian sebagai berikut.

- Pasien umum pelayanan s.d tahun 2017 sebesar Rp48.321.675,00.

- Pasien umum pelayanan tahun 2018 sebesar Rp11.684.354,00.

- Pasien umum dalam perawatan per 31 Desember 2019 sebesar

Rp46.736.364,00.

Piutang pasien BPJS (JKN) untuk klaim layanan s.d Desember 2019

sebesar Rp18.459.491.136,00.

Piutang pasien Jasa Raharja untuk klaim layanan sampai dengan

Desember 2019 sebesar Rp17.604.460,00.

Piutang pasien BPJS Tenaga Kerja untuk klaim layanan sampai dengan

bulan Desember 2019 sebesar Rp.100.838.935,00.

(6) Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (piutang bunga) pada Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp339.396.066,79. Piutang tersebut

merupakan piutang bunga atas dana bergulir koperasi dari tahun 2002 s.d

2018.

(7) Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebesar Rp374.969.750,00

terdiri atas:

Piutang atas Perjanjian Pinjaman (Revolving Pertanian) sebesar

Rp53.110.000,00 pada Dinas Pertanian yang terdiri atas:

- Piutang Pokok Pinjaman sebesar Rp52.030.000,00.

Tabel 86 Piutang Pokok-Perjanjian Pinjaman

Piutang atas Perjanjian Pinjaman Dinas

Pertanian

Saldo Piutang

31 Des 2018

(Rp)

Mutasi Saldo Piutang

31 Des 2018

(Rp)

Penambahan

(Rp)

Pengurangan

(Rp)

Pengembangan Modal Usaha Ternak Sapi Potong 11.580.000,00 0,00 1.850.000,00 9.730.000,00

Pengembangan Modal Usaha Ternak Sapi

Kereman

19.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,00

Penguatan Modal Usaha Gerdu Taskin 24.100.000,00 0,00 800.000,00 23.300.000,00

Jumlah 54.680.000,00 0,00 2.650.000,00 52.030.000,00

Piutang atas Perjanjian Pinjaman berupa Pengembangan Modal

Usaha Ternak Sapi Potong senilai Rp9.730.000,00 dengan rincian

tabel berikut.

Tabel 87 Pengembangan Modal Usaha Ternak Sapi Potong

No Nama Kelompok Alamat Saldo Piutang (Rp)

1 Karya Mulya Ds. Mentoro Kec. Pacitan 750.000,00

2 Suka Aku Bina Lestari Ds. Sambong Kec. Pacitan 8.980.000,00

Jumlah 9.730.000,00

Piutang atas Perjanjian Pinjaman pada Kelompok Pengembangan

Modal Usaha Ternak Sapi Kereman senilai Rp19.000.000,00

dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 88 Pengembangan Modal Usaha Ternak Sapi Kereman

No. Nama Kelompok Alamat Saldo Piutang (Rp)

1 Paguyuban Ternak Sapi Ds. Kembang Kec. Pacitan 19.000.000,00

Jumlah 19.000.000,00

Page 128: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

116

Piutang Atas Perjanjian berupa Penguatan Modal Usaha Gerdu

Taskin senilai Rp23.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 89 Penguatan Modal Usaha Gerdu Taskin

No. Nama Kelompok Alamat Saldo Piutang (Rp)

1

2

Gemah Ripah I

Gemah Ripah II

Ds. Bangun Sari Kec. Pacitan

Ds. Bangun Sari Kec. Pacitan

15.700.000,00

7.600.000,00

Jumlah 23.300.000,00

- Piutang Bunga sebesar Rp1.080.000,00

Jumlah piutang bunga tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 90 Piutang Bunga

Piutang Bunga

Saldo Piutang

31 Des 2018

(Rp)

Mutasi Saldo Piutang

31 Des 2019(Rp) Penambahan

(Rp)

Pengurangan

(Rp)

Dinas Pertanian 1.080.000,00 0,00 0,00 1.080.000,00

Piutang bunga pada Dinas Pertanian sebesar Rp1.080.000,00

merupakan piutang bunga atas pinjaman untuk pengembangan

modal usaha ternak dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 91 Piutang Bunga atas Pengembangan Modal Usaha Ternak

No Nama Kelompok Saldo Piutang (Rp)

1 Suka Aku Bina Lestari (Sapi Potong) 1.080.000,00

Jumlah 1.080.000,00

Piutang Hasil Perjanjian Kerja Sama (Pabrik Es) yang diakui pada

Dinas Perikanan sebesar Rp15.696.000,00. Piutang tersebut sesuai

Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Pabrik Es di Lingkungan

Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan yang terdiri dari:

Perjanjian Nomor: 523/1155/408.31/2015 dan Nomor:

003/05/KNM/X/2015 atas nama Aleng Sumanto (Ketua KUB Mutiara

Tamperan) senilai Rp15.696.000,00.

Piutang Hasil Perjanjian Kerjasama sebesar Rp423.075.000,00 yang

diakui pada BPKAD yang terdiri dari:

- Piutang atas sewa Kios Pacitan sebesar Rp200.000,00.

- Piutang atas sewa Aset Pemda untuk PDAM sebesar

Rp37.000.000,00 selama 2 Tahun yaitu 2018 dan 2019.

- Piutang atas Kontribusi Tetap Tahunan Perjanjian Kerjasama

dengan El Jhon Tahun 2019-2020 sebesar Rp385.875.000,00 yang

dibayarkan pada pemerintah daerah pada tanggal 31 Januari 2020.

Piutang Pendapatan Lainnya (Purna Tugas Anggota DPRD) yang

diakui pada BPKAD sebesar Rp287.463.750,00 merupakan tagihan

kepada mantan anggota DPRD Kabupaten Pacitan untuk masa tahun

1999-2004 atas kelebihan pembayaran purna bakti.

1.1.10 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

Kenaikan/

Penurunan (Rp)

Piutang Transfer

Pemerintah Pusat-Dana

Perimbangan

26.200.965.442,00 0,00 26.200.965.442,00

Page 129: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

117

Jumlah Piutang Tranfer Pemerintah Pusat-Perimbangan sejumlah

Rp26.200.965.442,00 terdiri atas:

Tabel 92 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Daerah

(dalam rupiah)

No Uraian Saldo Akhir 2018 Koreksi

Saldo Awal Pelunasan 2019 Penambahan 2019 Saldo Akhir 2019

1 Piutang Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 0,00 5.058.645.647,00 5.058.645.647,00

2

Piutang Bagi Hasil

Bukan Pajak/Sumber

Daya Alam

0,00 0,00 0,00 21.142.319.795,00 21.142.319.795,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 26.200.965.442,00

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Terinci oleh BPK RI Perwakilan Provinsi

Jawa Timur terkait dengan PMK 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang

Bayar DBH Pajak Tahun 2018 sebesar Rp13.128.469.431,00 telah ditransfer

lunas ke Kas Daerah tanggal 23 dan 24 April 2020, sedangkan PMK

36/PMK.07/2020 tentang Kurang Bayar DBH Pajak Tahun 2019 (covid-19)

senilai Rp13.072.496.011,00 telah ditransfer ke Kas Daerah tanggal 24 April

2020 sebesar Rp1.088.234.638,00 dan sisanya sebesar Rp11.984.261.373,00.

1.1.11 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

Kenaikan/

Penurunan (Rp)

Piutang Transfer

Pemerintah Daerah

Lainnya

4.181.891.594,00

6.494.315.706,00

(2.312.424.112,00)

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar

Rp4.181.891.594,00 di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar

Rp2.312.424.112,00 atau (35,61)% dibandingkan tahun 2018. Saldo tersebut

berasal dari saldo awal Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tahun

2018 sebesar Rp6.494.315.706,00 dikurangi pelunasan sebesar

Rp6.494.315.706,00. Penambahan Piutang Transfer Pemerintah Daerah

Lainnya sebesar Rp4.181.891.594,00 di tahun 2019 merupakan Piutang

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya. Pengakuan piutang tersebut berdasarkan

pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2020

tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk

Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun

Anggaran 2019, alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten Pacitan

yang belum diterima sampai dengan akhir 2019 sebesar Rp4.181.891.594,00.

1.1.12 Penyisihan Piutang Pendapatan

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

Kenaikan/

Penurunan (Rp)

Penyisihan Piutang (4.451.773.395,08) (3.965.120.929,31) (486.652.465,77)

Jumlah Penyisihan Piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati

Pacitan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang

Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan yang telah diubah dengan Peraturan

Bupati Pacitan Nomor 76 Tahun 2018.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang

diperkirakan tidak dapat tertagih berdasarkan umur Piutang. Penggolongan

Kualitas Piutang Daerah dilakukan dengan ketentuan:

Page 130: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

118

Piutang Pajak:

1) Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan kurang dari 1 tahun

dan/atau masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, Penyisihan 0,5%,

2) Kualitas kurang lancar apabila belum dilakukan pelunasan 1 tahun - 2

tahun dan/atau terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat

Tanggihan Pertama belum dilunasi, penyisihan 10%,

3) Kualitas diragukan apabila belum dilakukan pelunasan dari > 2 tahun -

5 tahun dan/atau terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal

Surat Tagihan Kedua Terbit belum melunasi, penyisihan 50%,

4) Kualitas macet apabila belum dilakukan pelunasan jangka waktu > 5

tahun dan/atau jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung Surat Tagihan

Ketiga belum melakukan pelunasan, penyisihan 100%.

Piutang Retribusi:

1) Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan kurang dari 0 - 1

bulan dan/atau masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, penyisihan

0,5%,

2) Kualitas kurang lancar apabila belum dilakukan pelunasan 1 bulan - 3

bulan dan/atau 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tanggihan Pertama

belum dilunasi, penyisihan 10%,

3) Kualitas diragukan apabila belum dilakukan pelunasan dari > 3 bulan

– 12 bulan dan/atau terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal

Surat Tagihan Kedua belum melunasi, penyisihan 50%,

4) Kualitas macet apabila belum dilakukan pelunasan jangka waktu > 12

bulan dan/atau jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung Surat Tagihan

Ketiga belum melakukan pelunasan, penyisihan 100%.

Selain Pajak dan Retribusi:

1) Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan

waktu jatuh tempo, Penyisihan 0,5%,

2) Kualitas kurang lancar apabila belum dilakukan pelunasan 1 bulan

terhitung sejak tanggal Surat Taggihan Pertama belum dilunasi,

penyisihan 10%,

3) Kualitas diragukan apabila belum dilakukan pelunasan 1 bulan

terhitung dalam waktu Surat Tagihan Kedua belum melunasi, penyisihan

50%,

4) Kualitas macet apabila belum dilakukan pelunasan jangka waktu 1

bulan terhitung Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan dan

diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara,

penyisihan 100%.

Penyisihan Piutang Tahun 2018 dirinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 93 Daftar Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun Anggaran 2019

(dalam rupiah)

No Jenis Piutang Penyisihan Piutang (Rp)

1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah (1.541.338.960,63)

2 Penyisihan Piutang Retribusi (998.165.195,87)

3 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah (1.891.359.780,61)

4 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (20.909.457,97)

Jumlah (4.451.773.395,08)

Page 131: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

119

Penyisihan piutang sebesar Rp(4.451.773.395,08) diperkirakan tidak dapat

tertagih berdasarkan umur Piutang. Rekapitulasi piutang dan rincian per obyek

penyisihan piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang daerah tersebut

dirinci sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 94 Rekapitulasi Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

NO JENIS PIUTANG POKOK

KATEGORI KUALITAS PIUTANG

LANCAR KRG.

LANCAR DIRAGUKAN MACET

1 PIUTANG PAJAK 2.416.066.091,00 268.124.864,00 284.344.298,00 704.066.045,00 1.159.530.884,00

1 Piutang Pajak Hotel 8.186.980,00 5.551.980,00 565.000,00 2.070.000,00 0,00

2 Piutang Pajak Restoran 18.427.000,00 13.324.500,00 3.867.500,00 1.235.000,00 0,00

3 Piutang Pajak Hiburan 9.242.150,00 5.872.150,00 3.370.000,00 0,00 0,00

4 Piutang Pajak Reklame 3.302.000,00 0,00 3.302.000,00 0,00 0,00

5 Piutang Pajak Parkir 391.200,00 213.825,00 177.375,00 0,00 0,00

6 Piutang Pajak Air Tanah 2.603.420,00 2.235.940,00 367.480,00 0,00 0,00

7 PBB-P2 2.373.913.341,00 240.926.469,00 272.694.943,00 700.761.045,00 1.159.530.884,00

2 PIUTANG RETRIBUSI 2.064.344.511,37 1.033.356.900,00 0,00 75.978.400,00 955.009.211,37

1 Piutang Retribusi

Pelayanan Kesehatan 705.718.000,00 705.718.000,00 0,00 0,00 0,00

2

Piutang Retribusi

Pelayanan Parkir di Tepi

Jalan Umum

77.097.000,00 77.097.000,00 0,00 0,00 0,00

3

Piutang Retribusi

Pengendalian Menara

Telekomunikasi

390.778.000,00 247.929.000,00 0,00 75.292.000,00 67.557.000,00

4

Piutang Retribusi

Pemakaian Kekayaan

Daerah

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Piutang Retribusi

Tempat Pelelangan 508.883.931,00 0,00 0,00 0,00 508.883.931,00

6 Piutang Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan 276.542.330,37 2.612.900,00 0,00 686.400,00 273.243.030,37

7 Piutang Retribusi Izin

Gangguan 105.325.250,00 0,00 0,00 0,00 105.325.250,00

3 PIUTANG LAIN-LAIN

PAD YANG SAH 21.168.723.393,42 19.373.631.771,67 0,00 1.200.000,00 1.793.891.621,75

1 Piutang Jasa Giro 42.402.825,53 42.402.825,53 0,00 0,00 0,00

2 Piutang Bunga Deposito 8.698.630,14 8.698.630,14 0,00 0,00 0,00

3 Piutang Denda Pajak

(PBB P2 - BAPENDA) 989.204.196,96 0,00 0,00 0,00 989.204.196,96

4 Piutang dari

Pengembalian 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00 0,00

5 Piutang BLUD (RSUD) 18.684.676.924,00 18.592.955.316,00 0,00 0,00 91.721.608,00

6

Piutang Hasil

Pengelolaan Dana

Bergulir (Koperasi dan

Usaha Mikro)

339.396.066,79 0,00 0,00 1.200.000,00 338.196.066,79

7

Piutang Lain-Lain PAD

yang Sah Lainnya

779.344.750,00 404.575.000,00 0,00 0,00 374.769.750,00

Page 132: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

120

- Piutang Revolving-

Pertanian 53.110.000,00 0,00 0,00 0,00 53.110.000,00

-

Piutang Perjanjian

Kerjasama (Pabrik Es)-

Perikanan

15.696.000,00 0,00 0,00 0,00 15.696.000,00

-

Hasil Perjanjian Kerja

Sama – BPKAD

423.075.000,00 404.575.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00

- Anggota DPRD 1999-

2004 287.463.750,00 0,00 0,00 0,00 287.463.750,00

4 PIUTANG TRANSFER

PEMERINTAH PUSAT 26.200.965.442,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Piutang Bagi Hasil Pajak 5.058.645.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Piutang Bagi Hasil

Bukan Pajak/Sumber

Daya Alam

21.142.319.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

PIUTANG TRANSFER

PEMERINTAH DAERAH

LAINNYA

4.181.891.594,00 4.181.891.594,00 0,00 0,00 0,00

1 Bagi Hasil Pajak Provinsi 4.181.891.594,00 4.181.891.594,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PIUTANG 56.031.991.031,79 24.857.005.129,67 284.344.298,00 781.244.445,00 3.908.431.717,12

Tabel 95 Rincian Per Obyek Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

NO JENIS PIUTANG POKOK KATEGORI KUALITAS PIUTANG

LANCAR KRG. LANCAR DIRAGUKAN MACET

1 PIUTANG PAJAK 2.416.066.091,00 268.124.864,00 284.344.298,00 704.066.045,00 1.159.530.884,00

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan 1.541.338.960,62 1.340.624,32 28.434.429,80 352.033.022,50 1.159.530.884,00

NRV Piutang 874.727.130,38 266.784.239,68 255.909.868,20 352.033.022,50 -

1 Piutang Pajak Hotel 8.186.980,00 5.551.980,00 565.000,00 2.070.000,00 -

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan 1.119.259,90 27.759,90 56.500,00 1.035.000,00 -

NRV Piutang 7.067.720,10 5.524.220,10 508.500,00 1.035.000,00 -

2 Piutang Pajak Restoran 18.427.000,00 13.324.500,00 3.867.500,00 1.235.000,00 -

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan 1.070.872,50 66.622,50 386.750,00 617.500,00 -

NRV Piutang 17.356.127,50 13.257.877,50 3.480.750,00 617.500,00 -

3 Piutang Pajak Hiburan 9.242.150,00 5.872.150,00 3.370.000,00 - -

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan 366.360,75 29.360,75 337.000,00 - -

NRV Piutang 8.875.789,25 5.842.789,25 3.033.000,00 - -

4 Piutang Pajak Reklame 3.302.000,00 - 3.302.000,00 - -

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan 330.200,00 - 330.200,00 - -

NRV Piutang 2.971.800,00 - 2.971.800,00 - -

5 Piutang Pajak Parkir 391.200,00 213.825,00 177.375,00 - -

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan 18.806,63 1.069,13 17.737,50 - -

NRV Piutang 372.393,38 212.755,88 159.637,50 - -

6 Piutang Pajak Air Tanah 2.603.420,00 2.235.940,00 367.480,00 - -

Page 133: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

121

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan 47.927,70 11.179,70 36.748,00 - -

NRV Piutang 2.555.492,30 2.224.760,30 330.732,00 - -

7 PBB-P2 2.373.913.341,00 240.926.469,00 272.694.943,00 700.761.045,00 1.159.530.884,00

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan 1.538.385.533,15 1.204.632,35 27.269.494,30 350.380.522,50 1.159.530.884,00

NRV Piutang 835.527.807,86 239.721.836,66 245.425.448,70 350.380.522,50 -

2 PIUTANG RETRIBUSI 2.064.344.511,37 1.033.356.900,00 - 75.978.400,00 955.009.211,37

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan 998.165.195,87 5.166.784,50 - 37.989.200,00 955.009.211,37

NRV Piutang 1.066.179.315,50 1.028.190.115,50 - 37.989.200,00 -

1 Piutang Retribusi Pelayanan

Kesehatan 705.718.000,00 705.718.000,00 - - -

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan 3.528.590,00 3.528.590,00 - - -

NRV Piutang 702.189.410,00 702.189.410,00 - - -

2 Piutang Retribusi Pelayanan

Parkir di Tepi Jalan Umum 77.097.000,00 77.097.000,00 - - -

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan 385.485,00 385.485,00 - - -

NRV Piutang 76.711.515,00 76.711.515,00 - - -

3

Piutang Retribusi

Pengendalian Menara

Telekomunikasi

390.778.000,00 247.929.000,00 - 75.292.000,00 67.557.000,00

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan 106.442.645,00 1.239.645,00 - 37.646.000,00 67.557.000,00

NRV Piutang 284.335.355,00 246.689.355,00 - 37.646.000,00 -

4 Piutang Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah - - - - -

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan - - - - -

NRV Piutang - - - - -

5 Piutang Retribusi Tempat

Pelelangan 508.883.931,00 - - - 508.883.931,00

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan 508.883.931,00 - - - 508.883.931,00

NRV Piutang - - - - -

6 Piutang Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan 276.542.330,37 2.612.900,00 - 686.400,00 273.243.030,37

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan 273.599.294,87 13.064,50 - 343.200,00 273.243.030,37

NRV Piutang 2.943.035,50 2.599.835,50 - 343.200,00 -

7 Piutang Retribusi Izin

Gangguan 105.325.250,00 - - - 105.325.250,00

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan 105.325.250,00 - - - 105.325.250,00

NRV Piutang - - - - -

3 PIUTANGLAIN-LAIN PAD

YANG SAH 21.168.723.393,42 19.373.631.771,67 - 1.200.000,00 1.793.891.621,75

Page 134: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

122

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan 1.891.359.780,61 96.868.158,86 - 600.000,00 1.793.891.621,75

NRV Piutang 19.277.363.612,81 19.276.763.612,81 - 600.000,00 -

1 Piutang Jasa Giro 42.402.825,53 42.402.825,53 - - -

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan 212.014,13 212.014,13 - - -

NRV Piutang 42.190.811,40 42.190.811,40 - - -

2 Piutang Bunga Deposito 8.698.630,14 8.698.630,14 - - -

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan 43.493,15 43.493,15 - - -

NRV Piutang 8.655.136,99 8.655.136,99 - - -

3 Piutang Denda Pajak (PBB

P2 - BAPENDA) 989.204.196,96 - - - 989.204.196,96

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan 989.204.196,96 - - - 989.204.196,96

NRV Piutang - - - - -

4 Piutang dari Pengembalian 325.000.000,00 325.000.000,00 - - -

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan 1.625.000,00 1.625.000,00 - - -

NRV Piutang 323.375.000,00 323.375.000,00 - - -

5 Piutang BLUD (RSUD) 18.684.676.924,00 18.592.955.316,00 - - 91.721.608,00

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan 184.686.384,58 92.964.776,58 - - 91.721.608,00

NRV Piutang 18.499.990.539,42 18.499.990.539,42 - - -

6

Piutang Hasil Pengelolaan

Dana Bergulir (Koperasi dan

Usaha Mikro)

339.396.066,79 - - 1.200.000,00 338.196.066,79

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan 338.796.066,79 - - 600.000,00 338.196.066,79

NRV Piutang 600.000,00 - - 600.000,00 -

7 Piutang Lain-Lain PAD yang

Sah Lainnya 779.344.750,00 404.575.000,00 - - 374.769.750,00

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan 376.792.625,00 2.022.875,00 - - 374.769.750,00

NRV Piutang 402.552.125,00 402.552.125,00 - - -

- Piutang Revolving-Pertanian 53.110.000,00 - - - 53.110.000,00

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan 53.110.000,00 - - - 53.110.000,00

NRV Piutang - - - - -

-

Piutang Perjanjian

Kerjasama (Pabrik Es)-

Perikanan

15.696.000,00 - - - 15.696.000,00

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan 15.696.000,00 - - - 15.696.000,00

NRV Piutang - - - - -

- Hasil Perjanjian Kerja Sama

- BPKAD 423.075.000,00 404.575.000,00 - - 18.500.000,00

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan 20.522.875,00 2.022.875,00 - - 18.500.000,00

NRV Piutang 402.552.125,00 402.552.125,00 - - -

- Anggota DPRD 1999-2004 287.463.750,00 - - - 287.463.750,00

Page 135: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

123

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan 287.463.750,00 - - - 287.463.750,00

NRV Piutang - - - - -

4 PIUTANG TRANSFER

PEMERINTAH PUSAT 26.200.965.442,00 - - - -

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan - - - - -

NRV Piutang - - - - -

1 Piutang Bagi Hasil Pajak 5.058.645.647,00 - - - -

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan - - - - -

NRV Piutang - - - - -

2 Piutang Bagi Hasil Bukan

Pajak/Sumber Daya Alam 21.142.319.795,00 - - - -

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan - - - - -

NRV Piutang - - - - -

5

PIUTANG TRANSFER

PEMERINTAH DAERAH

LAINNYA

4.181.891.594,00 4.181.891.594,00 - - -

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan 20.909.457,97 20.909.457,97 - - -

NRV Piutang 4.160.982.136,03 4.160.982.136,03 - - -

1 Bagi Hasil Pajak Provinsi 4.181.891.594,00 4.181.891.594,00 - - -

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan 20.909.457,97 20.909.457,97 - - -

NRV Piutang 4.160.982.136,03 4.160.982.136,03 - - -

TOTAL PIUTANG 56.031.991.031,79 24.857.005.129,67 284.344.298,00 781.244.445,00 3.908.431.717,12

%penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jml Penyisihan 4.451.773.395,07 124.285.025,65 28.434.429,80 390.622.222,50 3.908.431.717,12

NRV Piutang 51.580.217.636,72 24.732.720.104,02 255.909.868,20 390.622.222,50 -

1.1.13 Persediaan

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

Kenaikan/

Penurunan (Rp)

Persediaan 40.852.244.838,22 16.904.574.161,61 23.947.670.376,61

Saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2019 adalah

sebesar Rp40.852.244.838,22. Persediaan dicatat dengan metode perpetual,

yaitu setiap transaksi penerimaan maupun pengeluaran barang persediaan

dicatat dalam kartu barang.

Stok persediaan pada tanggal 31 Desember 2019 merupakan hasil stock

opname fisik dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 96 Rekapitulasi Mutasi Stock Opname Persediaan Barang Habis Pakai Periode 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

No. Nama SKPD

SALDO MUTASI SALDO

AWAL 1/1/2019 s/d 31/12/2019 AKHIR

Jumlah Harga Bertambah Berkurang

Jumlah Harga Jumlah Harga Jumlah Harga

1 Dinas Pendidikan 12.829.630,00 23.890.618.678,00 23.895.937.838,00 7.510.470,00

Page 136: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

124

2 Dinas Kesehatan 9.070.449.134,03 15.909.631.543,94 17.755.048.189,56 7.225.032.488,41

3 Rumah Sakit Umum Daerah 5.901.193.288,68 38.946.171.921,00 37.943.823.032,15 6.903.542.177,53

4 Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang 5.142.000,00 2.743.749.067,00 506.029.645,00 2.242.861.422,00

5 Bappeda 0,00 593.472.336,00 593.472.336,00 0,00

6 Dinas Perhubungan 8.500.000,00 926.819.887,28 877.832.415,28 57.487.472,00

7 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 227.868.299,00 227.868.299,00 0,00

8 Dinas Lingkungan Hidup 187.270.800,00 1.725.817.318,00 1.290.655.500,00 622.432.618,00

9 Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil 439.231.207,40 1.311.778.430,10 1.448.276.323,40 302.733.314,10

10 DPPKB dan PPPA 961.190.748,00 1.024.540.002,00 1.412.414.778,00 573.315.972,00

11 Dinas Sosial 0,00 642.317.482,00 642.317.482,00 0,00

12 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 0,00 558.984.690,00 558.984.690,00 0,00

13 Dinas Perindustrian dan

Perdagangan 86.079.605,00 1.194.161.070,71 1.181.782.704,71 98.457.971,00

14 Dinas Pariwisata Kepemudaan

dan Olah Raga 7.413.862,50 898.430.512,33 898.584.374,83 7.260.000,00

15 Badan Kesatuan Bangsa, Politik 0,00 272.970.120,00 272.970.120,00 0,00

16 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 216.505.800,00 216.505.800,00 0,00

17 BPBD 0,00 245.880.000,00 245.880.000,00 0,00

18 Sekretariat Daerah 18.812.200,00 3.025.271.965,00 3.039.540.615,00 4.543.550,00

19 Sekretariat DPRD 2.057.169.169,00 2.057.169.169,00 0,00

20 BPKAD 33.247.500,00 1.686.402.663,00 1.654.570.313,00 65.079.850,00

21 Bappenda 139.014.260,00 781.586.529,00 691.656.898,32 228.943.890,68

22 Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah 0,00 295.797.041,00 295.797.041,00 0,00

23 Inspektorat 1.050.650,00 113.518.394,00 113.769.344,00 799.700,00

24 Badan Kepegawaian,Pendidikan

dan Pelatihan 1.782.275,00 532.309.640,00 532.369.799,00 1.722.116,00

25 Dinas PMPTSP 0,00 162.040.440,00 162.040.440,00 0,00

26 Kantor Kecamatan Pacitan 0,00 1.057.059.136,00 1.057.059.136,00 0,00

27 Kantor Kecamatan Kebonagung 0,00 98.015.500,00 98.015.500,00 0,00

28 Kantor Kecamatan Tulakan 0,00 105.404.680,00 105.404.680,00 0,00

29 Kantor Kecamatan Ngadirojo 0,00 74.850.250,00 74.850.250,00 0,00

30 Kantor Kecamatan Sudimoro 0,00 39.017.500,00 39.017.500,00 0,00

31 Kantor Kecamatan Arjosari 0,00 118.045.840,00 118.045.840,00 0,00

32 Kantor Kecamatan Tegalombo 0,00 133.025.800,00 133.025.800,00 0,00

33 Kantor Kecamatan Nawangan 0,00 149.144.500,00 149.144.500,00 0,00

34 Kantor Kecamatan Bandar 0,00 105.107.840,00 105.107.840,00 0,00

35 Kantor Kecamatan Pringkuku 0,00 80.557.000,00 80.557.000,00 0,00

36 Kantor Kecamatan Punung 0,00 107.620.500,00 107.620.500,00 0,00

37 Kantor Kecamatan Donorojo 0,00 48.085.200,00 48.085.200,00 0,00

38 Dinas Pangan 0,00 1.118.066.700,00 1.117.732.861,50 333.838,50

39 Dinas PMD 0,00 653.323.851,00 653.323.851,00 0,00

40 Dinas Perpustakaan 0,00 150.386.950,00 150.386.950,00 0,00

41 Dinas Pertanian 1.528.410,00 10.478.916.611,00 10.477.739.021,00 2.706.000,00

42 Dinas Perkim dan Pertanahan 0,00 23.176.457.840,00 847.262.850,00 22.329.194.990,00

43 Dinas Perikanan 29.838.591,00 2.748.425.947,00 2.599.977.540,00 178.286.998,00

Jumlah 16.904.574.161,61 140.425.324.643,36 116.477.653.966,75 40.852.244.838,22

Tabel 97 Jenis Persediaan Barang Habis Pakai Periode 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No Satuan Kerja Persediaan (Rp)

A Alat Tulis Kantor (ATK) 313.663.309,10

1 Dinas Pendidikan 1.635.150,00

2 Dinas Kesehatan 18.428.200,00

3 Rumah Sakit Umum Daerah 78.573.701,00

4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10.437.650,00

5 Dinas Lingkungan Hidup 3.247.750,00

Page 137: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

125

6 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 155.267.892,10

7 Dinas Pertanian 2.706.000,00

8 Dinas Perikanan 149.000,00

9 Sekretariat Daerah 4.543.550,00

10 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 36.343.450,00

11 Inspektorat 799.700,00

12 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 1.531.266,00

B Alat Listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 102.086.293,00

1 Dinas Pendidikan 4.338.675,00

2 Dinas Kesehatan 693.000,00

3 Rumah Sakit Umum Daerah 40.713.431,00

4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.400,00

5 Dinas Perhubungan 56.339.787,00

C Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 197.265.911,00

1 Dinas Pendidikan 1.536.645,00

2 Dinas Kesehatan 6.641.160,00

3 Rumah Sakit Umum Daerah 44.068.176,00

4 Dinas Lingkungan Hidup 144.980.000,00

5 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak 39.930,00

D Bahan Baku Bangunan 41.155.605,00

1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 41.155.605,00

E Obat-obatan 13.443.963.483,14

1 Dinas Kesehatan 7.155.360.028,41

2 Rumah Sakit Umum Daerah 5.744.103.199,73

3 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak 544.500.255,00

F Bahan Kimia 905.083.039,30

1 Dinas Kesehatan 24.824.800,00

2 Rumah Sakit Umum Daerah 880.258.239,30

G Bahan Makanan Pokok 20.170.058,50

1 Rumah Sakit Umum Daerah 19.836.220,00

2 Dinas Pangan 333.838,50

H Suku Cadang Sarana Mobilitas 7.463.500,00

1 Dinas Lingkungan Hidup 7.463.500,00

I Bibit Ikan 36.322.998,00

1 Dinas Perikanan 36.322.998,00

J Materai 213.000,00

1 Dinas Kesehatan 39.000,00

2 Rumah Sakit Umum Daerah 174.000,00

K Bahan Cetakan 320.444.341,00

1 Dinas Kesehatan 19.046.300,00

2 Rumah Sakit Umum Daerah 85.724.644,00

3 Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil 147.465.422,00

4 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 28.736.400,00

5 Badan Pendapatan Daerah 39.280.725,00

6 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 190.850,00

L Karcis 210.449.216,68

1 Dinas Perhubungan 1.147.685,00

2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 12.378.366,00

2 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga 7.260.000,00

3 Badan Pendapatan Daerah 189.663.165,68

Page 138: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

126

M Barang Lainnya 25.253.964.083,50

1 Rumah Sakit Umum Daerah 10.090.566,50

2 Dinas Lingkungan Hidup 466.741.368,00

3 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak 28.775.787,00

4 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 44.924.000,00

5 Dinas Perikanan 141.815.000,00

6 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 22.329.194.990,00

7 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.232.422.372,00

Total Persediaan 40.852.244.838,22

Persediaan karcis pada Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan

Perdagangan, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga berasal dari

pengadaan karcis pada Badan Pendapatan Daerah.

Persediaan barang lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perikanan dan Dinas Pekerjaan

Umum Dan Penataan Ruang merupakan asset yang akan diserahkan ke

masyarakat yang di anggarkan pada belanja modal senilai

Rp25.170.173.730,00.

Pesediaan barang lainnya pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dianggarkan pada belanja barang dan jasa senilai Rp28.775.787,00 dan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan merupakan saldo tahun lalu.

Persediaan sebesar Rp41.119.123.062,94 tidak termasuk didalamnya obat

expired dengan rincian sebagai berikut.

- Obat Expired Date di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan

sebesar Rp57.543.692,36.

- Obat Expired di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan sebesar

Rp587.425.932,86 yang berada di GFK sebesar Rp285.692.429,00 dan

sebesar Rp301.733.503,86 berada di 24 UPT Puskesmas.

Adapun rincian obat expired dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 98 Daftar Obat Expired Date 2019

(dalam rupiah)

NO. Uraian DAK JKN TOTAL

A DINAS KESEHATAN 535.426.221,15 51.999.711,71 587.425.932,86

TOTAL ED PUSKESMAS 249.733.792,15 51.999.711,71 301.733.503,86

1 ARJOSARI 7.517.081,00 0,00 7.517.081,00

2 BANDAR 12.233.613,00 1.830.050,00 14.063.663,00

3 BUBAKAN 8.762.801,00 0,00 8.762.801,00

4 CANDI 22.679.622,00 148.752,00 22.828.374,00

5 DONOROJO 11.974.552,33 1.658.615,15 13.633.167,48

6 GEMAHARJO 4.718.618,00 631.620,00 5.350.238,00

7 GONDOSARI 7.756.010,00 36.000,00 7.792.010,00

8 JERUK 3.301.114,00 1.892.603,00 5.193.717,00

9 KALAK 3.363.061,00 0,00 3.363.061,00

10 KEBONAGUNG 14.981.476,42 0,00 14.981.476,42

11 KEDUNGBENDO 7.341.357,00 945.075,00 8.286.432,00

12 KETROWONOJOYO 5.380.017,00 0,00 5.380.017,00

13 NAWANGAN 16.607.318,00 0,00 16.607.318,00

14 NGADIROJO 6.956.472,00 33.451.841,00 40.408.313,00

Page 139: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

127

15 PACITAN 506.336,00 0,00 506.336,00

16 PAKIS BARU 4.022.414,88 1.021.340,00 5.043.754,88

17 PRINGKUKU 18.197.256,00 4.092.546,00 22.289.802,00

18 PUNUNG 10.684.018,30 9.900,00 10.693.918,30

19 SUDIMORO 5.188.314,00 717.150,00 5.905.464,00

20 SUKOREJO 2.503.656,00 203.880,00 2.707.536,00

21 TANJUNGSARI 7.391.540,00 636.341,20 8.027.881,20

22 TEGALOMBO 13.624.752,00 4.209.123,36 17.833.875,36

23 TULAKAN 38.190.263,02 259.875,00 38.450.138,02

24 WONOKARTO 15.852.129,20 255.000,00 16.107.129,20

GFK 285.692.429,00 0,00 285.692.429,00

B RSUD KABUPATEN PACITAN 0,00 0,00 57.543.692,36

JUMLAH (A+B) 535.426.221,15 51.999.711,71 644.969.625,22

Obat Expired telah dikeluarkan dari laporan stock opname dan telah

dilaporkan tersendiri oleh Kepala Instalasi Obat mengetahui Pengurus Barang

untuk dilakukan penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun

ketentuan-ketentuan yang mendasari proses penghapusan obat expired adalah

sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan

Kefarmasian.

4. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor 1197/ Menkes/SK/X/2004

tentang Standar Pelayanan Farmasi Di Rumah Sakit.

5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1121/Menkes/ SK/XII/2008

tentang Pedoman Tehnis Pengadaan Obat Program Publik dan Perbekes

untuk Pelayanan Kesehatan Dasar.

6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 189/Menkes/ SK/III/2006

tentang Kebijkan Obat Program Nasional.

7. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pacitan.

1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2019

sebesar Rp57.852.628.107,59 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada

BUMN/BUMD dan Badan Hukum Lainnya bukan milik Negara/Daerah serta

kelompok masyarakat sebagai upaya pemberdayakan masyarakat yang terdiri dari:

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

Kenaikan/

Penurunan (Rp)

Investasi Jangka Panjang

Non Permanen 8.552.742.264,71 8.415.515.950,65 137.226.314,06

Investasi Jangka Panjang

Permanen 49.299.885.842,88 27.042.955.339,88 22.256.930.503,00

Jumlah 57.852.628.107,59 35.458.471.290,53 22.394.156.817,06

Page 140: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

128

1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

Kenaikan/

Penurunan (Rp)

Dana Bergulir 9.849.133.800,00 9.499.133.800,00 350.000.000,00

Dana Bergulir diragukan

tertagih

(1.296.391.535,29) (1.083.617.849,35) (212.773.685,94)

Jumlah 8.552.742.264,71 8.415.515.950,65 137.226.314,06

Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31

Desember 2019 berupa Dana Bergulir Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

sebesar Rp9.849.133.800,00 dan Penyisihannya (Dana Bergulir Diragukan Tertagih)

sebesar (Rp1.269.391.535,29).

Tabel 99 Investasi Non Permanen- Dana Bergulir

(dalam rupiah)

No Th

Sasaran

Jumlah (Rp) Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Usaha Kecil Mikro

Unit Rp Unit Rp Unit Rp

1 2002 10 200.000.000,00 10 100.000.000,00 66 329.700.000,00 629.700.000,00

2 2003 30 400.000.000,00 10 63.000.000,00 110 320.000.000,00 783.000.000,00

3 2004 15 300.000.000,00 5 50.000.000,00 100 458.000.000,00 808.000.000,00

4 2005 5 150.000.000,00 5 50.000.000,00 86 480.000.000,00 680.000.000,00

5 2006 7 285.000.000,00 10 100.000.000,00 92 478.000.000,00 863.000.000,00

6 2007 10 368.000.000,00 17 465.000.000,00 181 1.315.000.000,00 2.148.000.000,00

7 2008 - - 50 50.000.000,00 40 180.000.000,00 230.000.000,00

8 2009 79 125.000.000,00 3 45.000.000,00 27 152.000.000,00 322.000.000,00

9 2010 - - - - 29 585.433.800,00 585.433.800,00

10 2011 4 70.000.000,00 2 20.000.000,00 31 260.000.000,00 350.000.000,00

11 2012 8 298.000.000,00 13 52.000.000,00 - - 350.000.000,00

12 2013 5 120.000.000,00 1 25.000.000,00 30 205.000.000,00 350.000.000,00

13 2014 1 10.000.000,00 - - 55 340.000.000,00 350.000.000,00

14 2015 5 135.000.000,00 1 20.000.000,00 40 195.000.000,00 350.000.000,00

15 2016 1 15.000.000,00 1 15.000.000,00 60 320.000.000,00 350.000.000,00

16 2017 3 80.000.000,00 29 270.000.000,00 350.000.000,00

17 2018 - - - - - - -

18 2019 - - - - - - 350.000.000,00

Jumlah 183 2.556.000.000,00 128 1.055.000.000,00 976 5.888.133.800,00 9.849.133.800,00

Dana Bergulir Koperasi yang dikelola Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tersebut

berupa kredit kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah , Kelompok Simpan Pinjam

Masyarakat dan Koperasi yang berasal dari Bantuan Perkuatan Modal Bergulir dari

tahun 2002 s/d 2019 sebesar Rp9.849.133.800,00. Penambahan Investasi Non

Permanen Tahun 2019 sebesar Rp350.000.000,00.

Adapun sasaran dari Investasi Non Permanen – Dana Bergulir dari tahun 2002 s/d

2019 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dana Bergulir Koperasi, yang dikelola Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebesar

Rp9.849.133.800,00 terdapat pada:

1) Rekening Bank yaitu rekening Giro Umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada

Bank Jatim Nomor Rekening 0211016370 sebesar Rp1.323.248.850,00;

2) Nasabah sebesar Rp8.525.884.950,00.

Penyisihan Dana Bergulir diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 75 Tahun

2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah. Penyisihan

Dana Bergulir dibentuk sebesar nilai Dana Bergulir yang diperkirakan tidak dapat

tertagih berdasarkan umur. Penggolongan Kualitas Dana Bergulir Pemerintah Daerah

dilakukan dengan ketentuan:

Page 141: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

129

1) Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan kurang dari 1 tahun dan

masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, penyisihan 0.5%,

2) Kualitas kurang lancar apabila belum dilakukan pelunasan 1 tahun - 3 tahun dan

terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum

dilunasi, penyisihan 10%,

3) Kualitas diragukan apabila belum dilakukan pelunasan dari > 3 tahun - 5 tahun

dan terhitung dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua

Terbit belum melunasi, penyisihan 50%,

4) Kualitas macet apabila belum dilakukan pelunasan jangka waktu > 5 tahun dan

jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung Surat Tagihan Ketiga belum melakukan

pelunasan, penyisihan 100%.

Dana Bergulir yang Diragukan Tertagih sebesar (Rp1.296.391.535,30) yang

pelaporannya pada Neraca PPKD dan teknisnya dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro merupakan penyisihan terhadap Investasi Dana Bergulir Koperasi, Perindustrian

dan Perdagangan yang posisinya berada pada nasabah sebesar Rp Rp8.525.884.950,00

dengan rincian sebagai berikut.

- Penyisihan Tunggakan Dana Bergulir

kategori lancar

Rp 30.994.495,31

- Penyisihan Tunggakan Dana Bergulir

kurang lancar (10%)

Rp 100.625.563,24

- Penyisihan Tunggakan Dana Bergulir

kategori diragukan (50%)

Rp 155.958.779,61

- Penyisihan Tunggakan Dana Bergulir

kategori macet (100%)

Rp 1.008.812.697,14

Adapun NRV atas investasi dana bergulir dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 100 NRV Investasi Dana Bergulir

(dalam rupiah)

Uraian Total

Kategori Investasi Dana Bergulir

Lancar

(0 s/d 1 Th)

Krg Lancar

(>1 s/d 3 Th)

Diragukan

(>3 s/d 5 Th)

Macet

(> 5 Th)

Jumlah Investasi Non

Permanen 8.525.884.950,38 6.198.899.061,67 1.006.255.632,35 311.917.559,22 1.008.812.697,14

% Penyisihan 0,50% 10% 50% 100%

Jumlah Penyisihan (1.296.391.535,30) (30.994.495,31) (100.625.563,24) (155.958.779,61) (1.008.812.697,14)

NRV atas Investasi Dana

Bergulir di Nasabah 7.229.493.415,08 6.167.904.566,36 905.630.069,11 155.958.779,61 0,00

1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

Kenaikan/

Penurunan (Rp)

Investasi Permanen 49.299.885.842,88 27.042.955.339,88 22.256.930.503,00

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar

Rp49.299.885.842,88 terdiri dari saldo awal tahun 2018 sebesar

Rp27.042.955.339,88, koreksi atas selisih nilai investasi permanen pada

PDAM yang seharusnya tercatat dengan kepemilikan 100% (LK PDAM)

sebesar Rp21.656.930.503,00 ditambah penyertaan modal tahun 2019

sebesar Rp600.000.000,00. Adapun rincian investasi permanen tahun 2019

dapat dijelaskan sebagai berikut.

Page 142: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

130

Tabel 101 Investasi Permanen

(dalam rupiah)

Investasi

Permanen

Saldo 31

Desember 2018

(Rp)

Koreksi Saldo Awal

(Rp)

Penambahan

(Rp) Pengurangan (Rp)

Saldo 31

Desember 2019

(Rp)

BPD Jatim 13.380.067.750,00 0,00 0,00 0,00 13.380.067.750,00

BPR Jatim 3.825.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 4.125.000.000,00

PDAM 9.466.304.823,20 21.656.930.503,00 300.000.000,00 0,00 31.423.235.326,20

Perusda Aneka

Usaha 371.582.766,68

0,00 0,00 0,00 371.582.766,68

Jumlah 27.042.955.339,88 21.656.930.503,00 600.000.000,00 0,00 49.299.885.842,88

Penyertaan modal pada Pemerintah Kabupaten Pacitan dicatat dengan

menggunakan dua metode, yaitu metode biaya (cost method) dan metode

ekuitas (equity method). Metode biaya dipakai untuk pencatatan penyertaan

modal pada Bank Jatim dimana prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten

Pacitan sampai dengan Tahun 2019 sebesar 0,36% dan pada BPR Jatim

dimana prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pacitan pada Tahun

2019 sebesar 0,92%. Dengan metode biaya, nilai penyertaan modal dicatat

sebesar harga perolehannya. Sedangkan metode ekuitas dipakai untuk

pencatatan penyertaan modal pada PDAM dan Perusahaan Daerah Aneka

Usaha dimana prosentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar

100%.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang terdiri dari Penyertaan Modal pada

Bank Jatim, Penyertaan Modal pada BPR Jatim, Penyertaan Modal pada

PDAM dan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1) Investasi Permanen pada BPD Jatim sebesar Rp13.380.067.750,00

Tabel 102 Investasi Permanen pada BPD Jatim

(dalam rupiah)

Investasi

Permanen

Saldo 31 Des

2018 (Rp) Penambahan (Rp) Pengurangan (Rp)

Saldo 31 Des 2019

(Rp)

BPD Jatim 13.380.067.750,00 0,00 0,00 13.380.067.750,00

Jumlah 13.380.067.750,00 0,00 0,00 13.380.067.750,00

Penyertaan Modal pada Bank Jatim berdasarkan pada Peraturan Daerah

Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 20 Oktober 2010 yang

menyebutkan bahwa Penyertaan Modal pada PT Bank Jatim dinyatakan

dalam bentuk uang sebesar Rp1.500.000.000,00 dan mulai berlaku pada

APBD tahun 2011, tidak mengatur initial investment dan jangka waktu

dalam pelaksanaannya.

Setelah Bank Jatim memberlakukan pencatatan saham IPO (Initial Public

Offering) di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012, maka mekanisme

pembelian saham tidak dapat dilakukan seperti biasanya. Pasca IPO,

pembelian saham PT Bank Jatim harus melalui Bursa Efek. Namun

demikian, untuk tahun 2015 ketersediaan modal pada Bank Jatim masih

mencukupi, sehingga belum menerbitkan saham untuk dijual. Adapun

kepemilikan saham Pemerintah Daerah sejumlah 53.520.271 lembar saham.

2) Investasi Permanen pada BPR Jatim sebesar Rp4.125.000.000,00

Page 143: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

131

Tabel 103 Investasi Permanen pada BPR Jatim

(dalam rupiah)

Investasi

Permanen

Saldo 31 Des 2018

(Rp)

Penambahan

(Rp)

Pengurangan

(Rp)

Saldo 31 Des 2019

(Rp)

BPR Jatim 3.825.000.000,00 300.000.000,00 0,00 4.125.000.000,00

Jumlah 3.825.000.000,00 300.000.000,00 0,00 4.125.000.000,00

Penyertaan modal pada BPR Jatim Kabupaten Pacitan berdasarkan pada

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 2 Juli

2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank

Perkreditan Rakyat Jawa Timur. Menurut Perda tersebut, besarnya

penyertaan adalah Rp300.000.000,00 yang dilaksanakan setiap tahun.

Dalam Peraturan Daerah ini tidak mengatur initial investment dan jangka

waktu dalam pelaksanaannya.

Penyertaan Modal pada BPR Jatim sampai dengan Tahun 2019 sebesar

Rp4.125.000.000,00 yang terdiri dari saldo awal sebesar

Rp3.825.000.000,00 dan penambahan investasi tahun 2019 sebesar

Rp300.000.000,00. Adapun kepemilikan saham Pemerintah Daerah

sejumlah 38.250 lembar saham.

3) Investasi Permanen pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar

Rp31.423.235.326,20

Tabel 104 Investasi Permanen pada PDAM

(dalam rupiah)

Investasi

Permanen

Saldo

31 Des 2018

(Rp)

Koreksi Saldo

Awal (Rp)

Penambahan

(Rp) Pengurangan

Saldo

31 Des 2019 (Rp)

PDAM 9.466.304.823,20 21.656.930.503,00 300.000.000,00 0 31.423.235.326,20

Jumlah 9.466.304.823,20 21.656.930.503,00 300.000.000,00 0 31.423.235.326,20

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tanggal 2 Juli

2007 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum

Kabupaten Pacitan yang besarnya ditetapkan minimal sebesar

Rp50.000.000,00 setiap tahun. Dalam Peraturan Daerah ini tidak mengatur

initial investment dan jangka waktu dalam pelaksanaannya.

Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum sampai dengan

Tahun 2019 sebesar Rp31.423.235.326,20 yang terdiri dari saldo awal

sebesar Rp9.466.304.823,20 dan penambahan investasi Tahun 2019 sebesar

Rp300.000.000,00 dan koreksi atas selisih nilai investasi permanen pada

PDAM yang seharusnya tercatat dengan kepemilikan 100% (LK PDAM)

sebesar Rp21.656.930.503,00.

Adapun rincian penambahan Penyertaan Modal PDAM dari Tahun 2008 s/d

2019 dirinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 105 Rincian Investasi PDAM

(dalam rupiah)

Tahun Penambahan Modal Laba/Rugi yang

Diperhitungkan SaldoInvestasi

saldo 2007 Rp 6.374.304.823,20 Rp 6.374.304.823,20

2008 Rp 250.000.000,00 Rp 6.624.304.823,20

2009 Rp 822.000.000,00 Rp 7.446.304.823,20

2010 Rp 100.000.000,00 Rp 7.546.304.823,20

2011 Rp 100.000.000,00 Rp (5.103.266.911,04) Rp 2.543.037.912,16

Page 144: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

132

2012 Rp 100.000.000,00 Rp (2.643.037.912,16) Rp -

2013 Rp 420.000.000,00 Rp 420.000.000,00

2014 Rp 100.000.000,00 Rp 520.000.000,00

2015 Rp 300.000.000,00 Rp 820.000.000,00

2016 Rp 300.000.000,00 Rp 1.120.000.000,00

2017 Rp 300.000.000,00 Rp 1.420.000.000,00

koreksi Rp 7.746.304.823,20

Rp 9.166.304.823,20

2018 Rp 300.000.000,00

Rp 9.466.304.823,20

2019 Rp 300.000.000,00

Rp 9.766.304.823,20

koreksi Rp 21.656.930.503,00 Rp 31.423.235.326,20

4) Investasi Permanen pada PDAU sebesar Rp371.582.766,68

Investasi Permanen pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Tahun

2019 sebesar Rp371.582.766,68. Nilai tersebut didasarkan pada laporan

unaudited tahun 2018 PDAU sebesar Rp371.582.766,68.

Tabel 106 Investasi Permanen pada PDAU

(dalam rupiah)

Investasi

Permanen

Saldo 31 Des 2018

(Rp)

Penambahan

(Rp)

Pengurangan

(Rp)

Saldo 31 Des 2019

(Rp)

Perusda Aneka Usaha 371.582.766,68 0,00 0,00 371.582.766,68

Jumlah 371.582.766,68 0,00 0,00 371.582.766,68

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian

Perusahaan Daerah “Aneka Usaha” Kabupaten Pacitan pada pasal 12

disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada

Perusahaan Daerah dalam bentuk uang sebesar Rp2.000.000.000,00 dalam

jangka waktu paling singkat 4 (empat) Tahun Anggaran terhitung sejak

tahun berdirinya Perusahaan Daerah.

Sampai dengan Tahun 2019, modal disetor Pemerintah Daerah sebesar

Rp1.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 107 Rincian Investasi PDAU

(dalam rupiah)

Tahun Penambahan Modal Laba/Rugi yang

Diperhitungkan Saldo Investasi

2010 Rp 500.000.000,00

Rp 500.000.000,00

2011 Rp 500.000.000,00 Rp (553.255.422,38) Rp 446.744.577,62

2012 Rp 0,00 Rp (24.195.881,20) Rp 422.548.696,42

2013 Rp 0,00 Rp (14.217.918,74) Rp 408.330.777,68

2014 Rp 0,00 Rp (23.419.499,00) Rp 384.911.278,68

2015 Rp 0,00 Rp (2.818.437,00) Rp 382.092.841,68

2016 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 382.092.841,68

2017 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 382.092.841,68

2018 Rp 0,00 Rp (10.510.075,00) Rp 371.582.766,68

2019 - - Rp 371.582.766,68

Penyajian saldo investasi jangka panjang permanen didasarkan pada saldo

ekuitas pada laporan keuangan PDAU tahun 2018 unaudited sebesar

Rp371.582.766,68.

Berdasarkan audit oleh Kantor Akuntan Publik Tahun 2019 oleh KAP

Bambang Sutjipto Ngumar dan Rekan menyimpulkan bahwa Perusahaan

Page 145: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

133

Daerah Aneka Usaha sisa modal per 31 Desember 2018 adalah sebagai

berikut.

1 Kas Rp 54.851,00

2 Bank Rp 2.466.067,00

3 Piutang Rp 4.800.000,00

4 Biaya Dibayar Dimuka Rp 1.500.000,00

5 Aset Tetap (nilai wajar) Rp 32.500.000,00

6 Aset Lain-lain Rp 20.025.637,00

Jumlah Rp 61.346.555,00

Kondisi tersebut menggambarkan situasi yang diragukan kelangsungan

usahanya, ditandai dengan beberapa indikasi antara lain:

(1) Modal yang semakin menurun

Defisit yang dialami perusahaan menggambarkan kondisi pengelolaan

yang kurang baik dengan terbukti turunnya ekuitas awal sebesar 94%,

sesuatu kondisi dimana perusahaan mengalami financial distress.

Modal Awal Rp 1.000.000.000,00

Defisit Rp (938.683.445,00)

Sisa Modal Rp 61.346.555,00

(2) Ketidakmampuan manajemen

Indikasi yang paling mudah dengan melihat kondisi yang selalu merugi

menunjukkan pengelolaan usaha yang kurang professional. Suatu

bisnis akan gagal karena kualifikasi personalia pihak manajemen yang

kurang bagus dan kurangnya kemampuan, pengalaman, keterampilan

serta kurang inisiatif sehingga dapat menyebabkan tidak tercapainya

tujuan perusahaan.

(3) Lemahnya pengendalian internal

Dengan pendekatan cost matching concept against revenue dimana

suatu beban harus dapat dipertanggungjawabkan dengan pendapatan,

namun indikasi tidak terjadi evaluasi atas beban pada setiap periode

yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan keputusan usaha

periode berikutnya.

(4) Hilangnya manajemen kunci

Tidak adanya penanggung jawab utama atas pengelolaan usaha karena

pada tahun terakhir kebijakan ditangani oleh Bendahara PDAU

menjadikan perusahaan tidak dapat berjalan secara stratejik.

(5) Ketidakpatuhan terhadap ketentuan

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi dalam rangka

menjalankan kegiatan-kegiatan perusahaan belum ditetapkan dalam

Peraturan Direktur (SK Direktur). Sampai saat ini, hanya terdapat

peraturan direksi tentang Kontrak Kerja Pegawai yang ditetapkan

melalui SK Direksi. Selama tahun 2015-2018 tidak ada rapat rutin

yang dilaksanakan secara berkala.

Page 146: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

134

Rekomendasi Audit Laporan Keuangan PDAU oleh Kantor Akuntan

Publik Tahun 2019 oleh KAP Bambang Sutjipto Ngumar dan Rekan

terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha adalah

sebagai berikut.

Berdasarkan penilaian kembali atas modal usaha PDAU hanya berkisar

6,1% serta ketiadaan manajemen yang berkualitas, tidak tersedianya

perencanaan bisnis dan pengendalian manajemen yang jelas maka

disarankan untuk:

- Menghentikan operasi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten

Pacitan.

- Membuka kembali satuan usaha baru dengan perencanaan bisnis

yang jelas, manajemen yang jelas serta didukung dengan

pendanaan, profesionalitas dan integritas pengelolanya.

1.3 Aset Tetap

Aset Tetap 31 Desember 2019 31 Desember 2018

(Rp) (Rp)

2.016.956.793.554,43 1.811.483.758.331,65

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.016.956.793.554,43 dengan

perhitungan sebagai berikut.

Nilai Perolehan per 31 Desember 2018 Rp 3.067.005.185.147,82

Penambahan Tahun 2019 Rp 575.839.524.049,59

Jumlah Rp 3.642.844.709.197,41

Pengurangan Tahun 2019 Rp (182.580.997.845,86)

Aset Tetap per 31 Desember 2019 Rp 3.460.263.711.351,55

Akumulasi Penyusutan Tahun 2019 Rp (1.443.306.917.797,12)

Saldo per 31 Desember 2019 Rp 2.016.956.793.554,43

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2019 meliputi tanah,

Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap

Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Akumulasi Penyusutan.

Tabel 108 Mutasi Aset Tetap

(dalam rupiah)

NO GOLONGAN SALDO AWAL BERTAMBAH BERKURANG SALDO AKHIR

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

TANAH 436.813.701.925,40 67.031.704.191,55 2.416.828.454,93 501.428.577.662,02

1 Tanah 436.813.701.925,40 67.031.704.191,55 2.416.828.454,93 501.428.577.662,02

PERALATAN DAN MESIN 395.815.833.130,86 65.596.254.708,51 27.041.433.649,86 434.370.654.189,51

2 Alat-Alat Besar 23.652.015.323,00 5.563.600.141,00 1.936.231.700,00 27.279.383.764,00

3 Alat Angkutan 84.631.463.418,90 10.494.564.845,00 6.894.046.966,00 88.231.981.297,90

4 Alat Bengkel dan Alat Ukur 9.547.251.944,00 2.085.904.160,00 1.070.097.300,00 10.563.058.804,00

5 Alat Pertanian 5.006.584.860,00 411.269.000,00 176.777.200,00 5.241.076.660,00

6 Alat Kantor dan Alat Rumah

Tangga 111.806.293.345,39 28.578.285.808,51 4.721.447.037,34 135.663.132.116,56

7 Alat Studio dan Alat

Komunikasi 20.588.208.486,93 2.219.764.277,00 810.606.661,15 21.997.366.102,78

8 Alat Kedokteran 105.539.096.777,42 8.702.926.498,00 4.867.272.673,37 109.374.750.602,05

9 Alat Laboratorium 34.343.720.715,22 7.189.665.574,00 6.558.277.112,00 34.975.109.177,22

Page 147: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

135

10 Alat Keamanan 701.198.260,00 350.274.405,00 6.677.000,00 1.044.795.665,00

GEDUNG DAN BANGUNAN 781.971.141.726,64 133.100.410.150,87 60.893.576.906,95 854.177.974.970,56

11 Bangunan Gedung 766.994.514.073,53 131.556.329.071,49 60.411.586.906,95 838.139.256.238,07

12 Monumen/Bangunan

Bersejarah 14.976.627.653,11 1.544.081.079,38 481.990.000,00 16.038.718.732,49

JALAN, IRIGASI DAN

JARINGAN 1.377.714.461.729,70 265.528.048.037,11 85.475.101.474,39 1.557.767.408.292,42

13 Jalan dan Jembatan 993.698.980.512,44 193.565.626.878,93 58.547.334.806,39 1.128.717.272.584,98

14 Bangunan Air 183.789.339.096,29 53.186.431.925,18 12.683.679.049,00 224.292.091.972,47

15 Instalasi 34.896.908.374,00 7.447.438.377,00 14.242.942.619,00 28.101.404.132,00

16 Jaringan 165.329.233.746,97 11.328.550.856,00 1.145.000,00 176.656.639.602,97

ASET TETAP LAINNYA 60.773.222.810,60 19.473.222.463,00 4.179.799.972,00 76.066.645.301,60

17 Buku dan Barang-barang

Perpustakaan 52.282.355.822,30 17.325.931.563,00 3.980.491.822,00 65.627.795.563,30

18 Barang Bercorak Kebudayaan

dan Alat Olah Raga Lainnya 7.338.575.688,30 2.126.790.900,00 173.133.250,00 9.292.233.338,30

19 Hewan/Tanaman 1.152.291.300,00 20.500.000,00 26.174.900,00 1.146.616.400,00

KONSTRUKSI DALAM

PENGERJAAN 13.916.823.824,62 25.109.884.498,55 2.574.257.387,73 36.452.450.935,44

20 Konstruksi Dalam Pengerjaan 13.916.823.824,62 25.109.884.498,55 2.574.257.387,73 36.452.450.935,44

21 AKUMULASI PENYUSUTAN (1.255.521.426.816,17) (210.140.309.061,69) (22.354.818.080,74) (1.443.306.917.797,12)

JUMLAH ASET TETAP 1.811.483.758.331,65 365.699.214.987,90 160.226.179.765,12 2.016.956.793.554,43

Penambahan dan pengurangan nilai aset tetap disajikan sesuai dengan entry data dan

penjurnalan aset pada Aplikasi Terintegrasi Akuntansi. Saldo dan mutasi dari

masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2019 tersebut di atas, dapat

dijelaskan sebagai berikut.

1.3.1 Tanah

31 Desember 2019 31 Desember 2018

(Rp) (Rp)

Tanah 501.428.577.662,02 436.813.701.925,40

Jumlah tersebut merupakan Aset Tanah milik Pemerintah Kabupaten Pacitan

yang terdiri dari:

Tabel 109 Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

GOLONGAN SALDO AWAL BERTAMBAH BERKURANG SALDO AKHIR

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

Tanah 436.813.701.925,40 67.031.704.191,55 2.416.828.454,93 501.428.577.662,02

JUMLAH 436.813.701.925,40 67.031.704.191,55 2.416.828.454,93 501.428.577.662,02

Dengan rincian mutasi aset tanah per SKPD sebagai berikut.

Tabel 110 Mutasi Tanah Per SKPD

(dalam rupiah)

SKPD SALDO AWAL

(Rp)

BERTAMBAH

(Rp)

BERKURANG

(Rp)

SALDO AKHIR

(Rp)

Dinas Pendidikan 25.579.689.685,00 - 210.950.000,00 25.368.739.685,00

Dinas Kesehatan 4.525.877.625,00 - - 4.525.877.625,00

Rumah Sakit Umum Daerah 8.698.386.000,00 - - 8.698.386.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6.617.867.949,00 20.878.276.000,00 - 27.496.143.949,00

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan 10.037.807.584,00 7.403.905.650,00 - 17.441.713.234,00

Page 148: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

136

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 120.000.000,00 - - 120.000.000,00

Dinas Sosial 2.556.890.000,00 - - 2.556.890.000,00

Dinas Pangan 437.500.000,00 - - 437.500.000,00

Dinas Lingkungan Hidup 1.844.871.300,00 - - 1.844.871.300,00

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak

896.725.000,00 - - 896.725.000,00

Dinas Perhubungan 7.009.101.062,00 - - 7.009.101.062,00

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 256.700.000,00 2.262.044.012,00 - 2.518.744.012,00

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu 375.000.000,00 - - 375.000.000,00

Dinas Perpustakaan 472.650.000,00 - - 472.650.000,00

Dinas Perikanan 540.110.000,00 - - 540.110.000,00

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga 85.853.976.967,00 935.505.000,00 244.060.442,93 86.545.421.524,07

Dinas Pertanian 19.136.068.750,00 - - 19.136.068.750,00

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 432.244.012,00 - 151.744.012,00 280.500.000,00

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 162.695.277.555,45 35.551.928.529,55 1.269.204.000,00 196.978.002.085,00

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Daerah 493.250.000,00 - - 493.250.000,00

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 150.000.000,00 - - 150.000.000,00

Inspektorat 261.100.000,00 - - 261.100.000,00

Sekretariat Daerah 52.864.221.257,95 - 540.870.000,00 52.323.351.257,95

Sekretariat DPRD 2.007.850.000,00 - - 2.007.850.000,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 392.250.000,00 - - 392.250.000,00

Kecamatan Donorojo 290.000.000,00 - - 290.000.000,00

Kecamatan Punung 796.250.000,00 - - 796.250.000,00

Kecamatan Pringkuku 57.500.000,00 - - 57.500.000,00

Kecamatan Pacitan 36.220.662.178,00 45.000,00 - 36.220.707.178,00

Kecamatan Kebonagung 300.000.000,00 - - 300.000.000,00

Kecamatan Arjosari 297.000.000,00 - - 297.000.000,00

Kecamatan Nawangan 237.450.000,00 - - 237.450.000,00

Kecamatan Bandar 181.950.000,00 - - 181.950.000,00

Kecamatan Tegalombo 772.600.000,00 - - 772.600.000,00

Kecamatan Tulakan 354.100.000,00 - - 354.100.000,00

Kecamatan Ngadirojo 2.717.400.000,00 - - 2.717.400.000,00

Kecamatan Sudimoro 333.375.000,00 - - 333.375.000,00

JUMLAH 436.813.701.925,40 67.031.704.191,55 2.416.828.454,93 501.428.577.662,02

Sedangkan mutasi aset tanah terjadi karena penyesuaian sebagai berikut.

Tanah

Saldo Awal

Rp 436.813.701.925,40

Penambahan

Rp 67.031.704.191,55

Pengadaan Rp 7.403.905.650,00

Reklas dari Bangun Guna Serah

Rp 945.750.000,00

Mutasi Masuk Rp 151.744.012,00

Hibah Masuk Rp 2.920.000.000,00

Kurang Catat Rp 55.610.304.529,55

Pengurangan

Rp 2.416.828.454,93

Lebih Catat Rp 2.021.024.000,00

Page 149: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

137

Mutasi Keluar Rp 151.744.012,00

Hibah Keluar Rp 244.060.442,93

Saldo Akhir

Rp 501.428.577.662,02

Penambahan nilai tanah selama tahun 2019 berasal dari :

1) Pengadaan belanja modal tanah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan senilai Rp7.403.905.650,00.

2) Reklas tambah tanah dari Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer

(BOT) atas aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang

sebelumnya digunakan oleh Hotel Pacitan/Wisma Rahayu senilai

Rp945.750.000,00 yang tercatat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah.

3) Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Pacitan dan PT Esrandev

Co., Ltd berakhir pada bulan Juni yang disertai dengan penyerahan aset

milik Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan Berita Acara Serah Terima

Barang Nomor 021/SK-ES/10/2019; 028/618/408.55/2019.

4) Mutasi masuk tanah senilai Rp151.744.012,00 ke Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro.

5) Hibah masuk tanah hasil tukar menukar dengan Kementrian Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi senilai

Rp2.920.000.000,00 ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,

yang sebenarnya nilai ekonominya setara atau sama dari sisi potensi

ekonominya dan hasil penilaiannya, yang di tuangkan dalam Berita Acara

Nomor 1060/PKT,01.01/VI/2019; 028/561/408.55/2019.

6) Kurang Catat tanah karena terjadi kekuarangan nilai aset tanah berdasarkan

hasil appraisal Scofindo senilai Rp55.610.304.529,55 ada pada:

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai

Rp20.878.276.000,00 yang merupakan hasil invetarisasi yang di

lakukan, ditemukan bukti hibah tahun 2002 dari Dinas Irigasi dan

Pengairan Propinsi Jawa Timur Tahun 2002.

(2) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro senilai Rp2.110.300.000,00 atas nilai

aset tanah Balai Latihan Kerja Sertifikat Nomor AK 268226. Nilai

diperoleh dari hasil apparisal Scofindo 2004 dengan nilai yang tercatat

sebelumnya sebesar Rp256.700.000,00 menjadi nilai baru sebesar

Rp2.367.000.000,00.

(3) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga senilai

Rp935.505.000,00 dengan rincian kurang catat :

- tanah gasibu senilai Rp45.000,00 yang sebelumnya nilai tanah

tercatat sebesar Rp908.505.000,00 menjadi nilai baru sebesar

Rp908.550.000,00.

- tanah pariwisata serta tanah kantor senilai Rp935.460.000,00 yang

sebelumnya nilai tanah tercatat sebesar Rp103.940.000,00 menjadi

nilai baru sebesar Rp1.039.400.000,00.

(4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai

Rp31.686.178.529,55 yang terdiri dari kurang catat atas tanah hasil

tukar menukar dengan SBY sebesar Rp5.496.520.000,00 dan sebesar

Rp26.189.658.529,55 merupakan penyesuaian nilai termasuk nilai

Rp1,00 atas tanah irigasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Page 150: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

138

Nomor 188.45/1071/KPTS/408.12/2019 tentang Penetapan Nilai

Barang Milik Daerah Berupa Tanah dari Hibah.

(5) Kecamatan Pacitan senilai Rp45.000,00 dengan nilai yang tercatat

sebelumnya sebesar Rp82.205.000,00 menjadi nilai baru sebesar

Rp82.250.000,00.

Sedangkan pengurangan tanah selama tahun 2019 berasal dari :

1) Lebih Catat tanah senilai Rp2.021.024.000,00 pada Dinas Pendidikan

sebesar Rp210.950.000,00, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

sebesar Rp1.269.204.000,00 dan pada Sekretariat Daerah

Rp540.870.000,00 yang merupakan koreksi atas nilai tanah.

2) Mutasi keluar tanah senilai Rp151.744.012,00 dari Dinas Perindustrian dan

Perdagangan.

3) Hibah keluar Tanah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga sebesar

Rp244.060.442,93 ke Polsek Resort Pacitan dengan sertifikat HP 43 AK

268227.

1.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2019 31 Desember 2018

(Rp) (Rp)

Peralatan dan Mesin 434.370.654.189,51 395.815.833.130,86

Tabel 111 Mutasi Aset Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

GOLONGAN SALDO AWAL BERTAMBAH BERKURANG SALDO AKHIR

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

Alat-Alat Besar 23.652.015.323,00 4.790.254.141,00 1.162.885.700,00 27.279.383.764,00

Alat Angkutan 84.631.463.418,90 10.492.000.845,00 6.891.482.966,00 88.231.981.297,90

Alat Bengkel dan Alat Ukur 9.547.251.944,00 1.435.704.160,00 419.897.300,00 10.563.058.804,00

Alat Pertanian 5.006.584.860,00 406.769.000,00 172.277.200,00 5.241.076.660,00

Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga 111.806.293.345,39 28.535.845.870,50 4.679.007.099,33 135.663.132.116,56

Alat Studio dan Alat Komunikasi 20.588.208.486,93 2.143.335.872,00 734.178.256,15 21.997.366.102,78

Alat Kedokteran 105.539.096.777,42 8.473.874.249,00 4.638.220.424,37 109.374.750.602,05

Alat Laboratorium 34.343.720.715,22 6.526.726.550,00 5.895.338.088,00 34.975.109.177,22

Alat Keamanan 701.198.260,00 350.274.405,00 6.677.000,00 1.044.795.665,00

JUMLAH 395.815.833.130,86 63.154.785.092,50 24.599.964.033,85 434.370.654.189,51

Dengan rincian mutasi aset Peralatan dan Mesin per SKPD sebagai berikut.

Tabel 112 Mutasi Peralatan dzn Mesin Per SKPD

(dalam rupiah)

SKPD SALDO AWAL BERTAMBAH BERKURANG SALDO AKHIR

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

Dinas Pendidikan 72.736.701.734,43 23.665.191.111,00 7.331.571.018,00 89.070.321.827,43

Dinas Kesehatan 70.431.593.923,16 8.343.917.373,00 2.865.023.784,09 75.910.487.512,07

Rumah Sakit Umum Daerah 103.342.603.688,81 10.585.144.964,00 5.352.653.696,61 108.575.094.956,20

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang 13.933.974.176,00 2.340.285.960,00 805.357.700,00 15.468.902.436,00

Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan 1.719.614.043,00 83.613.400,00 79.915.000,00 1.723.312.443,00

Satuan Polisi Pamong Praja 3.504.152.647,75 1.920.865.000,00 150.014.000,00 5.275.003.647,75

Badan Penanggulangan Bencana

Daerah 3.891.353.540,00 1.402.291.192,00 168.847.500,00 5.124.797.232,00

Page 151: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

139

Dinas Sosial 1.486.029.750,00 93.294.800,00 8.635.000,00 1.570.689.550,00

Dinas Pangan 1.796.245.743,00 90.535.600,00 535.525.318,00 1.351.256.025,00

Dinas Lingkungan Hidup 12.285.163.295,00 1.033.035.079,00 1.138.556.600,00 12.179.641.774,00

Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil 2.867.711.907,00 186.375.220,00 323.192.260,00 2.730.894.867,00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa 1.118.570.945,00 56.177.000,00 - 1.174.747.945,00

Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, dan

Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak

6.287.042.020,00 160.502.730,51 208.567.500,00 6.238.977.250,51

Dinas Perhubungan 4.255.958.147,00 506.821.300,00 15.000.000,00 4.747.779.447,00

Dinas Komunikasi dan Informatika 3.757.756.128,00 656.560.060,00 3.460.000,00 4.410.856.188,00

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.481.051.094,00 123.479.500,00 15.966.500,00 2.588.564.094,00

Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.723.713.656,09 126.983.600,00 18.250.000,00 1.832.447.256,09

Dinas Perpustakaan 1.890.405.886,00 625.271.290,00 47.231.364,00 2.468.445.812,00

Dinas Perikanan 5.702.521.390,00 180.157.200,00 80.249.200,00 5.802.429.390,00

Dinas Pariwisata, Kepemudaan

dan Olah Raga 2.581.485.939,00 684.825.000,00 269.317.558,01 2.996.993.380,99

Dinas Pertanian 7.583.650.196,80 547.858.827,00 11.880.000,00 8.119.629.023,80

Dinas Perindustrian dan

Perdagangan 2.751.721.678,00 2.243.290.550,00 661.645.000,00 4.333.367.228,00

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 2.426.975.494,00 458.003.500,00 311.944.000,00 2.573.034.994,00

Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah 15.355.492.633,00 3.826.670.853,00 3.769.357.613,00 15.412.805.873,00

Badan Pendapatan Daerah 2.540.473.441,69 214.795.100,00 60.796.426,00 2.694.472.115,69

Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Daerah 2.553.396.094,00 415.925.500,00 339.213.500,00 2.630.108.094,00

Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah 1.119.388.862,00 217.552.500,00 81.300.000,00 1.255.641.362,00

Inspektorat 1.812.003.017,00 465.385.123,00 247.833.628,00 2.029.554.512,00

Sekretariat Daerah 20.233.330.167,15 2.360.241.900,00 1.957.987.251,15 20.635.584.816,00

Sekretariat DPRD 7.140.585.863,00 802.079.800,00 6.765.000,00 7.935.900.663,00

Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik 1.248.366.933,00 76.508.550,00 63.233.333,00 1.261.642.150,00

Kecamatan Donorojo 823.773.563,33 36.992.000,00 1.800.000,00 858.965.563,33

Kecamatan Punung 972.609.152,33 65.457.900,00 3.480.000,00 1.034.587.052,33

Kecamatan Pringkuku 835.121.155,00 79.730.571,00 - 914.851.726,00

Kecamatan Pacitan 2.664.657.580,00 233.697.071,00 35.464.000,00 2.862.890.651,00

Kecamatan Kebonagung 1.150.337.543,00 126.020.571,00 - 1.276.358.114,00

Kecamatan Arjosari 1.069.379.305,00 76.840.571,00 - 1.146.219.876,00

Kecamatan Nawangan 814.625.388,33 32.952.000,00 - 847.577.388,33

Kecamatan Bandar 748.651.542,33 85.544.771,00 14.107.500,00 820.088.813,33

Kecamatan Tegalombo 909.421.163,33 96.691.700,00 12.870.000,00 993.242.863,33

Kecamatan Tulakan 1.081.371.988,33 94.150.400,00 16.680.400,00 1.158.841.988,33

Kecamatan Ngadirojo 1.244.267.905,00 105.223.000,00 27.742.000,00 1.321.748.905,00

Kecamatan Sudimoro 942.582.812,00 69.314.571,00 - 1.011.897.383,00

JUMLAH 395.815.833.130,86 65.596.254.708,51 27.041.433.649,86 434.370.654.189,51

Sedangkan mutasi aset peralatan dan mesin terjadi karena penyesuaian sebagai

berikut.

Page 152: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

140

Peralatan dan Mesin

Saldo Awal

Rp 395.815.833.130,86

Penambahan

Rp 65.596.254.708,51

Pengadaan Rp 41.939.694.568,00

Aset dari Belanja Barang Jasa

Rp 80.291.400,00

Mutasi Masuk Rp 4.870.560.227,00

Hibah Masuk Rp 4.957.276.210,00

Kurang Catat Rp 64.836.000,00

Koreksi/Reklas Aset Rp 13.683.596.303,51

Pengurangan

Rp 27.041.433.649,86

Koreksi/Reklas Aset Rp 7.784.571.364,01

ExtracompTabel Rp 3.050.674.154,09

Reklas ke Persediaan Rp 29.920.000,00

Reklas ke Aset Lain-lain Rp 8.602.627.473,76

Lebih Catat Rp 1.347.178.533,00

Penghapusan Rp 833.939.398,00

Mutasi Keluar Rp 4.870.560.227,00

Hibah Keluar Rp 521.962.500,00

Saldo Akhir

Rp 434.370.654.189,51

Penambahan nilai Peralatan dan Mesin selama tahun 2019 berasal dari:

1) Pengadaan belanja modal Peralatan dan Mesin senilai Rp41.939.694.568,00

pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan 15.874.277.018,00

Dinas Kesehatan 7.037.004.651,00

Rumah Sakit Umum Daerah 5.686.429.596,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

2.089.785.960,00

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan

83.613.400,00

Satuan Polisi Pamong Praja 125.715.000,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 58.881.600,00

Dinas Sosial 75.199.800,00

Dinas Pangan 85.585.600,00

Dinas Lingkungan Hidup 336.259.000,00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 176.391.840,00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

56.177.000,00

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, dan Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak

129.285.200,00

Dinas Perhubungan 506.821.300,00

Dinas Komunikasi dan Informatika 600.656.060,00

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 114.459.500,00

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

116.983.600,00

Dinas Perpustakaan 279.634.100,00

Page 153: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

141

Dinas Perikanan 134.522.200,00

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah

Raga

321.992.000,00

Dinas Pertanian 518.466.600,00

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.532.091.050,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 127.648.500,00

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah

2.667.980.520,00

Badan Pendapatan Daerah 206.545.100,00

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah

120.389.500,00

Badan Penelitian dan Pengembangan

Daerah

52.552.500,00

Inspektorat 144.930.123,00

Sekretariat Daerah 1.457.497.900,00

Sekretariat DPRD 379.264.800,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 76.508.550,00

Kecamatan Donorojo 13.000.000,00

Kecamatan Punung 48.465.900,00

Kecamatan Pringkuku 55.260.000,00

Kecamatan Pacitan 170.457.500,00

Kecamatan Kebonagung 101.550.000,00

Kecamatan Arjosari 52.370.000,00

Kecamatan Nawangan 15.960.000,00

Kecamatan Bandar 61.074.200,00

Kecamatan Tegalombo 49.654.000,00

Kecamatan Tulakan 77.158.400,00

Kecamatan Ngadirojo 76.351.000,00

Kecamatan Sudimoro 44.844.000,00

Jumlah 41.939.694.568,00

2) Pengakuan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa senilai

Rp80.291.400,00 pada Dinas Pendidikan senilai Rp66.761.400,00 dan pada

Dinas Lingkungan Hidup dari Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan

pembersih senilai Rp13.530.000,00.

3) Mutasi masuk Peralatan dan Mesin senilai Rp4.870.560.227,00 untuk

Peralatan Mesin pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan 21.921.000,00

Dinas Kesehatan 282.681.768,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang 249.000.000,00

Satuan Polisi Pamong Praja 4.500.000,00

Dinas Sosial 9.460.000,00

Dinas Pangan 4.950.000,00

Dinas Lingkungan Hidup 194.948.000,00

Dinas Komunikasi dan Informatika 45.094.000,00

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 9.020.000,00

Dinas Perikanan 17.200.000,00

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah

Raga 290.233.000,00

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 15.312.000,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 330.355.000,00

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 996.384.333,00

Page 154: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

142

Daerah

Badan Pendapatan Daerah 8.250.000,00

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah 293.490.000,00

Badan Penelitian dan Pengembangan

Daerah 165.000.000,00

Inspektorat 320.455.000,00

Sekretariat Daerah 898.715.000,00

Sekretariat DPRD 416.050.000,00

Kecamatan Donorojo 23.992.000,00

Kecamatan Punung 16.992.000,00

Kecamatan Pringkuku 24.470.571,00

Kecamatan Pacitan 36.190.571,00

Kecamatan Kebonagung 24.470.571,00

Kecamatan Arjosari 24.470.571,00

Kecamatan Nawangan 16.992.000,00

Kecamatan Bandar 24.470.571,00

Kecamatan Tegalombo 47.037.700,00

Kecamatan Tulakan 16.992.000,00

Kecamatan Ngadirojo 16.992.000,00

Kecamatan Sudimoro 24.470.571,00

Jumlah 4.870.560.227,00

4) Hibah masuk Peralatan dan Mesin senilai Rp4.957.276.210,00 pada Dinas

Pendidikan senilai Rp1.440.041.928,00 dari APBN; pada Satuan Polisi

Pamong Praja senilai Rp1.756.000.000,00; pada Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Rp1.343.409.592,00; pada Dinas Perpustakaan senilai

Rp345.637.190,00 dan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai

Rp72.187.500,00.

5) Kurang Catat Peralatan dan Mesin senilai Rp64.836.000,00 pada Dinas

Lingkungan Hidup senilai Rp57.486.000,00 berupa Gerobak Sampah dan

pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp7.350.000,00 berupa

sepeda motor.

6) Reklas tambah antar aset tetap untuk Peralatan dan Mesin senilai

Rp13.683.596.303,51 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan 6.262.189.765,00

Dinas Kesehatan 1.024.230.954,00

Rumah Sakit Umum Daerah 4.898.715.368,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang 1.500.000,00

Satuan Polisi Pamong Praja 34.650.000,00

Dinas Sosial 8.635.000,00

Dinas Lingkungan Hidup 430.812.079,00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9.983.380,00

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, dan Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak

31.217.530,51

Dinas Komunikasi dan Informatika 3.460.000,00

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu 10.000.000,00

Dinas Perikanan 28.435.000,00

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah

Raga 72.600.000,00

Page 155: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

143

Dinas Pertanian 29.392.227,00

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 623.700.000,00

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah 162.306.000,00

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah 2.046.000,00

Sekretariat Daerah 4.029.000,00

Sekretariat DPRD 6.765.000,00

Kecamatan Pacitan 27.049.000,00

Kecamatan Ngadirojo 11.880.000,00

Jumlah 13.683.596.303,51

Adapun pengurangan nilai Peralatan dan Mesin selama tahun 2019 berasal

dari:

1) Reklas kurang antar aset tetap untuk Peralatan dan Mesin senilai

Rp7.784.571.364,01 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan 4.856.860.272,00

Dinas Kesehatan 1.772.316.954,00

Rumah Sakit Umum Daerah 309.111.200,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang 1.500.000,00

Satuan Polisi Pamong Praja 34.650.000,00

Dinas Sosial 8.635.000,00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9.983.380,00

Dinas Komunikasi dan Informatika 3.460.000,00

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu 10.000.000,00

Dinas Perikanan 28.435.000,00

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah

Raga 74.150.558,01

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 623.700.000,00

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah 2.046.000,00

Sekretariat Daerah 4.029.000,00

Sekretariat DPRD 6.765.000,00

Kecamatan Pacitan 27.049.000,00

Kecamatan Ngadirojo 11.880.000,00

Jumlah 7.784.571.364,01

2) Merupakan Extracomptable senilai Rp3.050.674.154,09 pada SKPD

sebagai berikut.

Dinas Pendidikan 1.754.085.546,00

Dinas Kesehatan 732.409.330,09

Rumah Sakit Umum Daerah 62.928.450,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang 7.920.000,00

Satuan Polisi Pamong Praja 20.416.000,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6.677.000,00

Dinas Lingkungan Hidup 34.650.000,00

Dinas Perhubungan 15.000.000,00

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 15.966.500,00

Dinas Perikanan 26.039.200,00

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah 23.397.000,00

Page 156: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

144

Raga

Dinas Pertanian 11.880.000,00

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.432.000,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6.039.000,00

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah 48.367.000,00

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah 946.000,00

Inspektorat 10.113.628,00

Sekretariat Daerah 197.192.600,00

Kecamatan Donorojo 1.800.000,00

Kecamatan Punung 3.480.000,00

Kecamatan Pacitan 8.415.000,00

Kecamatan Bandar 14.107.500,00

Kecamatan Tegalombo 12.870.000,00

Kecamatan Tulakan 16.680.400,00

Kecamatan Ngadirojo 15.862.000,00

Jumlah 3.050.674.154,09

3) Reklas aset tetap Peralatan dan Mesin ke persediaan pada Dinas

Lingkungan Hidup berupa Mesin Press senilai Rp29.920.000,00.

4) Reklas aset tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain senilai

Rp8.602.627.473,76 merupakan barang-barang rusak/yang akan

dihibahkan, namun sampai akhir periode pelaporan belum terbit SK

Penghapusan yaitu pada SKPD sebagai berikut.

Rumah Sakit Umum Daerah 4.779.682.278,61

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang 795.937.700,00

Dinas Lingkungan Hidup 987.989.600,00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 313.208.880,00

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, dan Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak

139.267.500,00

Dinas Perpustakaan 47.231.364,00

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah 342.632.000,00

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah 220.198.500,00

Sekretariat Daerah 976.479.651,15

Jumlah 8.602.627.473,76

5) Lebih Catat Peralatan dan Mesin senilai Rp1.347.178.533,00 merupakan

Alat Angkutan pada Dinas Pendidikan senilai Rp663.125.200,00 dan pada

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp684.053.333,00.

6) Penghapusan Aset Tetap untuk Peralatan dan Mesin senilai

Rp833.939.398,00 sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan

Bupati Pacitan Nomor 188.45/KPTS/1141/408.12/2019 tanggal 25 Juli

2019 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2019 untuk Dinas

Pangan sebesar Rp535.525.318,00 dan untuk Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah sebesar Rp298.414.080,00.

7) Mutasi keluar senilai Rp4.870.560.227,00 untuk Peralatan Mesin pada

SKPD sebagai berikut.

Page 157: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

145

Dinas Pendidikan 57.500.000,00

Dinas Kesehatan 360.297.500,00

Rumah Sakit Umum Daerah 200.931.768,00

Satuan Polisi Pamong Praja 94.948.000,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 162.170.500,00

Dinas Lingkungan Hidup 85.997.000,00

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, dan Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak

69.300.000,00

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu 8.250.000,00

Dinas Perikanan 25.775.000,00

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah

Raga 171.770.000,00

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 34.513.000,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 305.905.000,00

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah 1.953.843.700,00

Badan Pendapatan Daerah 60.796.426,00

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah 116.023.000,00

Badan Penelitian dan Pengembangan

Daerah 81.300.000,00

Inspektorat 237.720.000,00

Sekretariat Daerah 780.286.000,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 63.233.333,00

Jumlah 4.870.560.227,00

8) Hibah Keluar Peralatan dan Mesin senilai Rp521.962.500,00 sesuai dengan

Lampiran III Keputusan Bupati Pacitan Nomor

188.45/KPTS/1141/408.12/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang Penghapusan

Barang Milik Daerah Tahun 2019 untuk Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan berupa Theodolit senilai Rp79.915.000,00 dan

sebesar Rp442.047.500,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah berupa alat angkutan.

Adapun rincian mutasi peralatan dan mesin sebagai berikut.

Alat-Alat Besar dan Alat Bantu

Saldo Awal

Rp 23.652.015.323,00

Penambahan

Rp 5.563.600.141,00

Pengadaan Rp 2.708.946.000,00

Aset dari Belanja

Barang Jasa Rp 2.033.500,00

Mutasi Masuk Rp 49.527.500,00

Koreksi/Reklas Aset Rp 2.803.093.141,00

Pengurangan

Rp 1.936.231.700,00

Koreksi/Reklas Aset Rp 773.346.000,00

Reklas ke Aset Lain-lain Rp 1.113.358.200,00

Mutasi Keluar Rp 49.527.500,00

Saldo Akhir

Rp 27.279.383.764,00

Alat Angkutan

Saldo Awal

Rp 84.631.463.418,90

Penambahan

Rp 10.494.564.845,00

Page 158: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

146

Pengadaan Rp 3.311.780.720,00

Mutasi Masuk Rp 4.179.818.533,00

Hibah Masuk Rp 2.935.565.592,00

Kurang Catat Rp 64.836.000,00

Koreksi/Reklas Aset Rp 2.564.000,00

Pengurangan

Rp 6.894.046.966,00

Koreksi/Reklas Aset Rp 309.111.200,00

Reklas ke Aset Lain-lain Rp 594.837.200,00

Lebih Catat Rp 1.347.178.533,00

Penghapusan Rp 21.054.000,00

Mutasi Keluar Rp 4.179.818.533,00

Hibah Keluar Rp 442.047.500,00

Saldo Akhir

Rp 88.231.981.297,90

Alat Bengkel dan Alat

Ukur

Saldo Awal

Rp 9.547.251.944,00

Penambahan

Rp 2.085.904.160,00

Pengadaan Rp 1.363.516.660,00

Hibah Masuk Rp 72.187.500,00

Koreksi/Reklas Aset Rp 650.200.000,00

Pengurangan

Rp 1.070.097.300,00

Koreksi/Reklas Aset Rp 845.198.300,00

Extracomptable Rp 430.000,00

Reklas ke Aset Lain-lain Rp 144.554.000,00

Hibah Keluar Rp 79.915.000,00

Saldo Akhir

Rp 10.563.058.804,00

Alat Pertanian

Saldo Awal

Rp 5.006.584.860,00

Penambahan

Rp 411.269.000,00

Pengadaan Rp 406.769.000,00

Koreksi/Reklas Aset Rp 4.500.000,00

Pengurangan

Rp 176.777.200,00

Koreksi/Reklas Aset Rp 28.435.000,00

Extracomptable Rp 51.614.200,00

Reklas ke Persediaan Rp 29.920.000,00

Reklas ke Aset Lain-lain Rp 66.808.000,00

Saldo Akhir

Rp 5.241.076.660,00

Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga

Saldo Awal

Rp 111.806.293.345,39

Penambahan

Rp 28.578.285.808,51

Pengadaan Rp 18.185.076.021,00

Aset dari Belanja

Barang Jasa Rp 20.305.000,00

Mutasi Masuk Rp 572.617.210,00

Hibah Masuk Rp 1.661.005.928,00

Koreksi/Reklas Aset Rp 8.139.281.649,51

Pengurangan

Rp 4.721.447.037,34

Koreksi/Reklas Aset Rp 42.439.938,01

Extracomptable Rp 1.920.882.919,00

Reklas ke Aset Lain-lain Rp 1.514.095.072,33

Penghapusan Rp 671.411.898,00

Mutasi Keluar Rp 572.617.210,00

Saldo Akhir

Rp 135.663.132.116,56

Page 159: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

147

Alat Studio dan Alat Komunikasi

Saldo Awal

Rp 20.588.208.486,93

Penambahan

Rp 2.219.764.277,00

Pengadaan Rp 1.247.919.257,00

Mutasi Masuk Rp 2.640.000,00

Hibah Masuk Rp 37.167.190,00

Koreksi/Reklas Aset Rp 932.037.830,00

Pengurangan

Rp 810.606.661,15

Koreksi/Reklas Aset Rp 76.428.405,00

Extracomptable Rp 25.755.000,00

Reklas ke Aset Lain-lain Rp 564.309.756,15

Penghapusan Rp 141.473.500,00

Mutasi Keluar Rp 2.640.000,00

Saldo Akhir

Rp 21.997.366.102,78

Alat Kedokteran

Saldo Awal

Rp 105.539.096.777,42

Penambahan

Rp 8.702.926.498,00

Pengadaan Rp 8.185.998.260,00

Mutasi Masuk Rp 65.956.984,00

Koreksi/Reklas Aset Rp 450.971.254,00

Pengurangan

Rp 4.867.272.673,37

Koreksi/Reklas Aset Rp 229.052.249,00

Extracomptable Rp 321.443.195,09

Reklas ke Aset Lain-lain Rp 4.250.820.245,28

Mutasi Keluar Rp 65.956.984,00

Saldo Akhir

Rp 109.374.750.602,05

Alat Laboratorium

Saldo Awal

Rp 34.343.720.715,22

Penambahan

Rp 7.189.665.574,00

Pengadaan Rp 6.468.773.650,00

Aset dari Belanja

Barang Jasa Rp 57.952.900,00

Koreksi/Reklas Aset Rp 662.939.024,00

Pengurangan

Rp 6.558.277.112,00

Koreksi/Reklas Aset Rp 5.480.560.272,00

Extracomptable Rp 723.871.840,00

Reklas ke Aset Lain-lain Rp 353.845.000,00

Saldo Akhir

Rp 34.975.109.177,22

Alat Keamanan

Saldo Awal

Rp 701.198.260,00

Penambahan

Rp 350.274.405,00

Pengadaan Rp 60.915.000,00

Hibah Masuk Rp 251.350.000,00

Koreksi/Reklas Aset Rp 38.009.405,00

Pengurangan

Rp 6.677.000,00

Extracomptable Rp 6.677.000,00

Saldo Akhir

Rp 1.044.795.665,00

1.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2019 31 Desember 2018

(Rp) (Rp)

Gedung dan Bangunan 854.177.974.970,56 781.971.141.726,64

Page 160: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

148

Jumlah tersebut merupakan gedung dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten

Pacitan yang terdiri dari:

Tabel 113 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

GOLONGAN SALDO AWAL BERTAMBAH BERKURANG SALDO AKHIR

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

Bangunan Gedung 766.994.514.073,53 131.556.329.071,49 60.411.586.906,95 838.139.256.238,07

Monumen/Bangunan

Bersejarah 14.976.627.653,11 1.544.081.079,38 481.990.000,00 16.038.718.732,49

JUMLAH 781.971.141.726,64 133.100.410.150,87 60.893.576.906,95 854.177.974.970,56

Dengan rincian mutasi aset Gedung dan Bangunan per SKPD sebagai berikut.

Tabel 114 Mutasi Gedung dan Bangunan Per SKPD

(dalam rupiah)

SKPD SALDO AWAL BERTAMBAH BERKURANG SALDO AKHIR

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

Dinas Pendidikan 346.182.960.095,09 43.489.917.072,97 12.629.050.393,00 377.043.826.775,06

Dinas Kesehatan 69.547.267.288,55 10.372.611.336,52 4.355.796.186,17 75.564.082.438,90

Rumah Sakit Umum Daerah 57.700.989.265,26 16.602.417.215,00 5.404.972.293,16 68.898.434.187,10

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang 16.576.932.444,32 15.723.232.175,00 22.595.288.407,85 9.704.876.211,47

Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan

Pertanahan

351.128.226,00 785.695.746,00 690.243.950,00 446.580.022,00

Satuan Polisi Pamong Praja 609.873.661,02 - - 609.873.661,02

Badan Penanggulangan

Bencana Daerah 316.454.860,00 - - 316.454.860,00

Dinas Sosial 1.643.130.000,00 226.570.945,00 - 1.869.700.945,00

Dinas Pangan 747.372.500,00 695.317.243,64 - 1.442.689.743,64

Dinas Lingkungan Hidup 10.723.493.647,07 5.181.682.828,00 1.974.567.608,00 13.930.608.867,07

Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil 2.708.752.192,00 29.895.000,00 14.737.000,00 2.723.910.192,00

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa 1.188.461.257,00 104.048.615,00 - 1.292.509.872,00

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana, dan

Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak

5.254.211.687,67 728.337.600,00 39.556.412,56 5.942.992.875,11

Dinas Perhubungan 10.017.832.715,00 275.264.300,00 59.207.000,00 10.233.890.015,00

Dinas Komunikasi dan

Informatika - - - -

Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro 13.149.618.709,00 1.641.840.856,36 - 14.791.459.565,36

Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

2.593.999.557,24 202.932.000,00 - 2.796.931.557,24

Dinas Perpustakaan 2.178.788.642,76 - - 2.178.788.642,76

Dinas Perikanan 14.831.681.715,00 1.142.584.575,00 579.899.500,00 15.394.366.790,00

Dinas Pariwisata,

Kepemudaan dan Olah

Raga

75.379.845.736,64 12.337.148.727,38 5.017.950.874,98 82.699.043.589,04

Page 161: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

149

Dinas Pertanian 15.922.288.997,02 1.643.551.748,00 131.925.227,00 17.433.915.518,02

Dinas Perindustrian dan

Perdagangan 65.523.853.107,53 7.748.644.978,00 2.087.239.314,23 71.185.258.771,30

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 4.711.285.313,00 - - 4.711.285.313,00

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 15.856.825.451,50 2.000.623.866,00 4.206.416.000,00 13.651.033.317,50

Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan

Daerah

1.902.473.670,00 2.580.994.145,00 853.525.740,00 3.629.942.075,00

Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah 322.236.911,00 - - 322.236.911,00

Inspektorat 268.877.400,00 192.070.700,00 - 460.948.100,00

Sekretariat Daerah 15.698.038.680,11 4.832.854.809,00 - 20.530.893.489,11

Sekretariat DPRD 7.702.699.612,00 108.306.374,00 - 7.811.005.986,00

Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik 670.432.850,00 - - 670.432.850,00

Kecamatan Donorojo 1.930.902.947,92 652.955.400,00 127.054.000,00 2.456.804.347,92

Kecamatan Punung 1.347.329.526,76 207.608.379,00 - 1.554.937.905,76

Kecamatan Pringkuku 1.926.582.947,26 94.601.000,00 - 2.021.183.947,26

Kecamatan Pacitan 6.656.624.430,07 1.456.079.947,00 - 8.112.704.377,07

Kecamatan Kebonagung 1.120.580.809,00 449.030.000,00 - 1.569.610.809,00

Kecamatan Arjosari 2.020.185.017,67 - - 2.020.185.017,67

Kecamatan Nawangan 1.032.709.660,00 - - 1.032.709.660,00

Kecamatan Bandar 936.635.344,48 642.058.169,00 - 1.578.693.513,48

Kecamatan Tegalombo 1.686.891.408,18 - - 1.686.891.408,18

Kecamatan Tulakan 1.244.177.373,56 103.246.600,00 - 1.347.423.973,56

Kecamatan Ngadirojo 1.363.402.582,96 - 126.147.000,00 1.237.255.582,96

Kecamatan Sudimoro 423.313.487,00 848.287.800,00 - 1.271.601.287,00

JUMLAH 781.971.141.726,64 133.100.410.150,87 60.893.576.906,95 854.177.974.970,56

Sedangkan mutasi aset gedung dan bangunan terjadi karena penyesuaian

sebagai berikut.

Gedung dan Bangunan

Saldo Awal

Rp 781.971.141.726,64

Penambahan

Rp 133.100.410.150,87

Pengadaan Rp 112.242.189.820,52

Aset dari Belanja

Barang Jasa Rp 248.141.500,00

Mutasi Masuk Rp 16.443.209.872,00

Hibah Masuk Rp 329.695.000,00

Kurang Catat Rp 1.734.269.796,00

Koreksi/Reklas Aset Rp 2.102.904.162,35

Pengurangan

Rp 60.893.576.906,95

Koreksi/Reklas Aset Rp 31.662.460.833,39

ExtracompTabel Rp 2.042.101.537,05

Reklas ke Persediaan Rp 3.345.627.690,00

Reklas ke Aset Lain-

lain Rp 2.911.231.000,00

Penghapusan Rp 4.247.145.974,51

Mutasi Keluar Rp 16.443.209.872,00

Hibah Keluar Rp 241.800.000,00

Saldo Akhir

Rp 854.177.974.970,56

Page 162: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

150

Penambahan nilai Gedung dan Bangunan selama tahun 2019 berasal dari:

1) Pengadaan belanja modal Gedung dan Bangunan senilai

Rp112.242.189.820,52 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan 42.247.783.690,00

Dinas Kesehatan 10.372.611.336,52

Rumah Sakit Umum Daerah 16.602.417.215,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang 15.284.681.927,00

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan 690.243.950,00

Dinas Sosial 74.640.945,00

Dinas Lingkungan Hidup 5.181.682.828,00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 29.895.000,00

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak

728.337.600,00

Dinas Perhubungan 275.264.300,00

Dinas Perikanan 894.443.075,00

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah

Raga 10.487.710.362,00

Dinas Pertanian 1.424.332.748,00

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 7.748.644.978,00

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah 199.499.866,00

Jumlah 112.242.189.820,52

Pengakuan aset dari Belanja Modal menjadi Konstruksi berasal dari

penghitungan nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan,

serta administrasi proyek.

2) Pengakuan aset Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang dan Jasa

sebesar Rp248.141.500,00 pada Dinas Perikanan berupa Bangunan MCK

dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.

3) Mutasi masuk senilai Rp16.443.209.872,00 untuk Gedung dan Bangunan

pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Sosial 151.930.000,00

Dinas Pangan 695.317.243,64

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 104.048.615,00

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 1.641.840.856,36

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu 202.932.000,00

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah

Raga 1.200.055.834,00

Dinas Pertanian 116.686.000,00

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah 162.306.000,00

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah 2.580.994.145,00

Inspektorat 192.070.700,00

Sekretariat Daerah 4.832.854.809,00

Sekretariat DPRD 108.306.374,00

Kecamatan Donorojo 652.955.400,00

Kecamatan Punung 207.608.379,00

Page 163: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

151

Kecamatan Pringkuku 94.601.000,00

Kecamatan Pacitan 1.456.079.947,00

Kecamatan Kebonagung 449.030.000,00

Kecamatan Bandar 642.058.169,00

Kecamatan Tulakan 103.246.600,00

Kecamatan Sudimoro 848.287.800,00

Jumlah 16.443.209.872,00

4) Hibah Masuk Gedung dan Bangunan senilai Rp329.695.000,00 pada Dinas

Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga dari Bank Jatim CSR berupa Kios

Souvenir Pancer Door.

5) Kurang Catat Gedung dan Bangunan senilai Rp1.734.269.796,00 yaitu

sebesar Rp1.638.818.000,00 merupakan Bangunan Ex Pacitan Hotel yang

tercatat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya

di Reklas ke Aset Lain-lain untuk dilakukan Pemindahtanganan (Penjualan

- Non Lelang) dan sebesar Rp95.451.796,00 merupakan MCK yang tercatat

pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

6) Reklas tambah antar aset tetap untuk Gedung dan Bangunan senilai

Rp2.102.904.162,35 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan 1.242.133.382,97

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang 438.550.248,00

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah

Raga 319.687.531,38

Dinas Pertanian 102.533.000,00

Jumlah 2.102.904.162,35

Adapun pengurangan nilai Gedung dan Bangunan selama tahun 2019 berasal

dari:

1) Reklas kurang antar aset tetap untuk Gedung dan Bangunan senilai

Rp31.662.460.833,39 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan 10.937.740.534,00

Dinas Kesehatan 2.784.638.156,25

Rumah Sakit Umum Daerah 5.404.972.293,16

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang 6.253.144.281,85

Dinas Lingkungan Hidup 438.824.866,00

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak

31.217.530,51

Dinas Perikanan 579.899.500,00

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah

Raga 4.937.792.444,62

Dinas Pertanian 131.925.227,00

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah 162.306.000,00

Jumlah 31.662.460.833,39

2) Merupakan Extracomptable senilai Rp2.042.101.537,05 pada SKPD

sebagai berikut.

Dinas Pendidikan 1.691.309.859,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang 283.245.796,00

Page 164: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

152

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak

8.338.882,05

Dinas Perhubungan 59.207.000,00

Jumlah 2.042.101.537,05

3) Aset tetap Gedung dan Bangunan yang di reklas ke Persediaan sejumlah

Rp3.345.627.690,00 karena akan dihibahkan yang pada akhir periode

pelaporan SK Hibah/Penghapusan belum terbit sehingga masih tercatat

sebagai persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

sebesar Rp2.232.422.372,00; pada Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp690.243.950,00 dan pada Dinas

Lingkungan Hidup sebesar Rp422.961.368,00.

4) Aset tetap Gedung dan Bangunan yang di reklas ke Aset lain-lain sejumlah

Rp2.911.231.000,00 merupakan barang-barang rusak/yang akan dihibahkan

namun sampai akhir periode pelaporan belum terbit SK Penghapusan yaitu

pada SKPD sebagai berikut :

Dinas Lingkungan Hidup 1.004.475.000,00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14.737.000,00

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah 1.638.818.000,00

Kecamatan Donorojo 127.054.000,00

Kecamatan Ngadirojo 126.147.000,00

Jumlah 2.911.231.000,00

5) Penghapusan Aset Tetap untuk Gedung dan Bangunan senilai

Rp4.247.145.974,51 sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan

Bupati Pacitan Nomor 188.45/KPTS/1141/ 408.12/2019 tanggal 25 Juli

2019 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2019 untuk Dinas

Kesehatan sebesar Rp1.329.358.029,92; Dinas Pariwisata, Kepemudaan

dan Olah Raga sebesar Rp80.158.430,36; Dinas Perindustrian dan

Perdagangan sebesar Rp1.984.103.774,23 dan pada Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebesar Rp853.525.740,00.

6) Mutasi keluar senilai Rp16.443.209.872,00 untuk Gedung dan Bangunan

pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang 13.826.475.958,00

Dinas Lingkungan Hidup 108.306.374,00

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 103.135.540,00

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah 2.405.292.000,00

Jumlah 16.443.209.872,00

7) Hibah Keluar Gedung dan Bangunan senilai Rp241.800.000,00 sesuai

dengan Lampiran III Keputusan Bupati Pacitan Nomor

188.45/KPTS/1141/408.12/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang Penghapusan

Barang Milik Daerah Tahun 2019 untuk Dinas Kesehatan.

Adapun rincian mutasi Gedung dan Bangunan sebagai berikut.

Bangunan Gedung

Saldo Awal

Rp 766.994.514.073,53

Penambahan

Rp 131.556.329.071,49

Pengadaan Rp 111.966.925.520,52

Page 165: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

153

Aset dari Belanja Barang

Jasa Rp 248.141.500,00

Mutasi Masuk Rp 16.035.163.872,00

Hibah Masuk Rp 329.695.000,00

Kurang Catat Rp 1.734.269.796,00

Koreksi/Reklas Aset Rp 1.242.133.382,97

Pengurangan

Rp 60.411.586.906,95

Koreksi/Reklas Aset Rp 31.662.460.833,39

ExtracompTabel Rp 1.982.894.537,05

Reklas ke Persediaan Rp 3.345.627.690,00

Reklas ke Aset Lain-lain Rp 2.896.494.000,00

Penghapusan Rp 4.247.145.974,51

Mutasi Keluar Rp 16.035.163.872,00

Hibah Keluar Rp 241.800.000,00

Saldo Akhir

Rp 838.139.256.238,07

Monumen/Bangunan

Bersejarah

Saldo Awal

Rp 14.976.627.653,11

Penambahan

Rp 1.544.081.079,38

Pengadaan Rp 275.264.300,00

Mutasi Masuk Rp 408.046.000,00

Koreksi/Reklas Aset Rp 860.770.779,38

Pengurangan

Rp 481.990.000,00

ExtracompTabel Rp 59.207.000,00

Reklas ke Aset Lain-lain Rp 14.737.000,00

Mutasi Keluar Rp 408.046.000,00

Saldo Akhir

Rp 16.038.718.732,49

1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

31 Desember 2019 31 Desember 2018

(Rp) (Rp)

Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.557.767.408.292,42 1.377.714.461.729,70

Rincian jalan, irigasi dan jaringan adalah sebagai berikut.

Tabel 115 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

GOLONGAN SALDO AWAL BERTAMBAH BERKURANG SALDO AKHIR

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

Jalan dan Jembatan 993.698.980.512,44 193.565.626.878,93 58.547.334.806,39 1.128.717.272.584,98

Bangunan Air 183.789.339.096,29 53.186.431.925,18 12.683.679.049,00 224.292.091.972,47

Instalasi 34.896.908.374,00 7.447.438.377,00 14.242.942.619,00 28.101.404.132,00

Jaringan 165.329.233.746,97 11.328.550.856,00 1.145.000,00 176.656.639.602,97

JUMLAH 1.377.714.461.729,70 265.528.048.037,11 85.475.101.474,39 1.557.767.408.292,42

Dengan rincian mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan per SKPD sebagai

berikut.

Tabel 116 Mutasi Gedung dan Bangunan Per SKPD

(dalam rupiah)

SKPD SALDO AWAL

(Rp)

BERTAMBAH

(Rp)

BERKURANG

(Rp)

SALDO AKHIR

(Rp)

Dinas Pendidikan 15.348.072.907,58 10.257.135.718,00 1.145.000,00 25.604.063.625,58

Dinas Kesehatan 1.108.928.052,00 1.007.662.077,25 - 2.116.590.129,25

Rumah Sakit Umum Daerah 9.281.215.030,00 188.213.307,16 - 9.469.428.337,16

Page 166: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

154

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang 1.188.658.629.979,69 167.144.210.763,00 17.337.598.320,39 1.338.465.242.422,30

Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan 10.197.112.601,00 34.367.029.939,00 29.014.115.869,00 15.550.026.671,00

Satuan Polisi Pamong Praja 33.980.650,00 - - 33.980.650,00

Badan Penanggulangan

Bencana Daerah 9.822.215.000,00 27.156.187.132,00 36.978.402.132,00 -

Dinas Sosial 28.826.000,00 - - 28.826.000,00

Dinas Pangan 69.314.500,00 - - 69.314.500,00

Dinas Lingkungan Hidup 1.890.413.822,00 281.000.000,00 553.987.213,00 1.617.426.609,00

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana, dan

Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak

71.925.000,00 - - 71.925.000,00

Dinas Perhubungan 15.418.644.794,00 6.214.083.907,00 744.762.564,00 20.887.966.137,00

Dinas Komunikasi dan

Informatika 548.990.300,00 - - 548.990.300,00

Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro 155.084.000,00 12.500.000,00 - 167.584.000,00

Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

15.300.000,00 - - 15.300.000,00

Dinas Perpustakaan 1.363.500,00 - - 1.363.500,00

Dinas Perikanan 23.285.875.198,00 1.636.079.500,00 309.994.000,00 24.611.960.698,00

Dinas Pariwisata,

Kepemudaan dan Olah Raga 10.715.707.637,47 4.416.660.847,70 - 15.132.368.485,17

Dinas Pertanian 84.730.491.265,06 12.847.284.846,00 522.803.876,00 97.054.972.235,06

Dinas Perindustrian dan

Perdagangan 19.999.650,00 - - 19.999.650,00

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 23.851.000,00 - - 23.851.000,00

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 4.146.607.952,90 - - 4.146.607.952,90

Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan

Daerah

57.712.600,00 - - 57.712.600,00

Sekretariat Daerah 599.118.550,00 - - 599.118.550,00

Sekretariat DPRD 95.852.840,00 - - 95.852.840,00

Kecamatan Pacitan 1.356.228.900,00 - 12.292.500,00 1.343.936.400,00

Kecamatan Ngadirojo 33.000.000,00 - - 33.000.000,00

JUMLAH 1.377.714.461.729,70 265.528.048.037,11 85.475.101.474,39 1.557.767.408.292,42

Sedangkan mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan terjadi karena penyesuaian

sebagai berikut.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Awal

Rp 1.377.714.461.729,70

Penambahan

Rp 265.528.048.037,11

Pengadaan Rp 191.062.012.582,00

Mutasi Masuk Rp 37.282.716.371,00

Hibah Masuk Rp 4.724.558.779,00

Kurang Catat Rp 1.817.419.249,00

Koreksi/Reklas Aset Rp 30.641.341.056,11

Page 167: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

155

Pengurangan

Rp 85.475.101.474,39

Koreksi/Reklas Aset Rp 25.749.897.563,39

Reklas ke Persediaan Rp 21.780.766.040,00

Reklas ke Aset Lain-

lain Rp 281.000.000,00

Penghapusan Rp 180.471.500,00

Mutasi Keluar Rp 37.282.716.371,00

Hibah Keluar Rp 200.250.000,00

Saldo Akhir

Rp 1.557.767.408.292,42

Penambahan nilai jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2019 berasal dari:

1) Pengadaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan senilai

Rp191.062.012.582,00 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Kesehatan 46.893.300,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang 124.242.248.516,00

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan 25.174.445.861,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 26.937.697.495,00

Dinas Perhubungan 744.762.564,00

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 12.500.000,00

Dinas Perikanan 1.056.180.000,00

Dinas Pertanian 12.847.284.846,00

Jumlah 191.062.012.582,00

Pengakuan aset dari Belanja Modal menjadi Kontruksi berasal dari

penghitungan nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan,

serta administrasi proyek.

2) Mutasi masuk senilai Rp37.282.716.371,00 untuk jalan, irigasi dan jaringan

pada Dinas Pendidikan sebesar Rp218.489.637,00 dan pada Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp37.064.226.734,00.

3) Hibah masuk jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp4.724.558.779,00 pada

Dinas Perhubungan berupa Jaringan Listrik.

4) Kurang catat jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp1.817.419.249,00 pada

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

5) Reklas tambah antar aset tetap untuk jalan, irigasi dan jaringan senilai

Rp30.641.341.056,11 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan 10.038.646.081,00

Dinas Kesehatan 960.768.777,25

Rumah Sakit Umum Daerah 188.213.307,16

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang 5.837.735.513,00

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan 7.375.164.829,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 218.489.637,00

Dinas Lingkungan Hidup 281.000.000,00

Dinas Perhubungan 744.762.564,00

Dinas Perikanan 579.899.500,00

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah

Raga 4.416.660.847,70

Jumlah 30.641.341.056,11

Page 168: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

156

Adapun pengurangan nilai jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2019

berasal dari:

1) Reklas kurang antar aset tetap untuk jalan, irigasi dan jaringan senilai

Rp25.749.897.563,39 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan 1.145.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang 17.137.348.320,39

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan 7.375.164.829,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 218.489.637,00

Dinas Lingkungan Hidup 272.987.213,00

Dinas Perhubungan 744.762.564,00

Jumlah 25.749.897.563,39

2) Reklas aset tetap jalan, irigasi dan jaringan ke persediaan karena akan

dihibahkan yang pada akhir periode pelaporan SK Hibah/Penghapusan

belum terbit sehingga masih tercatat sebagai persediaan senilai

Rp21.780.766.040,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan sebesar Rp21.638.951.040,00 dan pada Dinas Perikanan sebesar

Rp141.815.000,00.

3) Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang di reklas ke Aset lain-lain

sejumlah Rp281.000.000,00 berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah

(IPAL) Ternak yang akan dihibahkan ke Desa namun sampai akhir periode

pelaporan belum terbit SK Penghapusan sehingga dicatat sebagai aset lain-

lain pada Dinas Lingkungan Hidup.

4) Penghapusan Aset Tetap untuk jalan, irigasi dan jaringan senilai

Rp180.471.500,00 sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan

Bupati Pacitan Nomor 188.45/KPTS/ 1141/408.12/2019 tanggal 25 Juli

2019 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun 2019 untuk Dinas

Perikanan sebesar Rp168.179.000,00 berupa Jembatan Beton dan pada

Kecamatan Pacitan sebesar Rp12.292.500,00 berupa Instalasi Listrik.

5) Mutasi keluar senilai Rp37.282.716.371,00 untuk jalan, irigasi dan jaringan

pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp36.759.912.495,00

dan pada Dinas Pertanian sebesar Rp522.803.876,00.

6) Hibah keluar jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp200.250.000,00 pada

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Embung Air.

Adapun rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut.

Jalan dan Jembatan

Saldo Awal

Rp 993.698.980.512,44

Penambahan

Rp 193.565.626.878,93

Pengadaan Rp 147.718.098.457,00

Mutasi Masuk Rp 32.334.481.858,00

Kurang Catat Rp 1.817.419.249,00

Koreksi/Reklas Aset Rp 11.695.627.314,93

Pengurangan

Rp 58.547.334.806,39

Koreksi/Reklas Aset Rp 6.894.181.213,39

Page 169: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

157

Reklas ke Persediaan Rp 19.150.492.735,00

Penghapusan Rp 168.179.000,00

Mutasi Keluar Rp 32.334.481.858,00

Saldo Akhir

Rp 1.128.717.272.584,98

Bangunan Air

Saldo Awal

Rp 183.789.339.096,29

Penambahan

Rp 53.186.431.925,18

Pengadaan Rp 36.702.022.748,00

Mutasi Masuk Rp 4.948.234.513,00

Koreksi/Reklas Aset Rp 11.536.174.664,18

Pengurangan

Rp 12.683.679.049,00

Koreksi/Reklas Aset Rp 4.623.921.231,00

Reklas ke Persediaan Rp 2.630.273.305,00

Reklas ke Aset Lain-lain Rp 281.000.000,00

Mutasi Keluar Rp 4.948.234.513,00

Hibah Keluar Rp 200.250.000,00

Saldo Akhir

Rp 224.292.091.972,47

Instalasi

Saldo Awal

Rp 34.896.908.374,00

Penambahan

Rp 7.447.438.377,00

Pengadaan Rp 6.641.891.377,00

Koreksi/Reklas Aset Rp 805.547.000,00

Pengurangan

Rp 14.242.942.619,00

Koreksi/Reklas Aset Rp 14.230.650.119,00

Penghapusan Rp 12.292.500,00

Saldo Akhir

Rp 28.101.404.132,00

Jaringan

Saldo Awal

Rp 165.329.233.746,97

Penambahan

Rp 11.328.550.856,00

Hibah Masuk Rp 4.724.558.779,00

Koreksi/Reklas Aset Rp 6.603.992.077,00

Pengurangan

Rp 1.145.000,00

Koreksi/Reklas Aset Rp 1.145.000,00

Saldo Akhir

Rp 176.656.639.602,97

1.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2019 31 Desember 2018

(Rp) (Rp)

Aset Tetap Lainnya 76.066.645.301,60 60.773.222.810,60

Page 170: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

158

Tabel 117 Aset Tetap Lainnya

GOLONGAN SALDO AWAL BERTAMBAH BERKURANG SALDO AKHIR

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

Buku dan Barang-barang Perpustakaan 52.282.355.822,30 17.325.931.563,00 3.980.491.822,00 65.627.795.563,30

Barang Bercorak Kebudayaan dan Alat

Olah Raga Lainnya

7.338.575.688,30 2.126.790.900,00 173.133.250,00 9.292.233.338,30

Hewan/Tanaman 1.152.291.300,00 20.500.000,00 26.174.900,00 1.146.616.400,00

JUMLAH 60.773.222.810,60 19.473.222.463,00 4.179.799.972,00 76.066.645.301,60

Dengan rincian mutasi aset tetap lainnya per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 118 Mutasi Gedung dan Bangunan Per SKPD

(dalam rupiah)

SKPD SALDO AWAL BERTAMBAH BERKURANG SALDO AKHIR

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

Dinas Pendidikan 58.428.456.297,30 15.525.279.431,00 614.014.440,00 73.339.721.288,30

Dinas Kesehatan 7.500.000,00 23.760.000,00 23.760.000,00 7.500.000,00

Rumah Sakit Umum Daerah 535.000,00 3.237.688.832,00 3.237.688.832,00 535.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang 97.800.000,00 - - 97.800.000,00

Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan

Pertanahan

69.048.000,00 - - 69.048.000,00

Dinas Lingkungan Hidup 59.016.000,00 - - 59.016.000,00

Dinas Perpustakaan 394.114.413,30 414.537.500,00 - 808.651.913,30

Dinas Pariwisata,

Kepemudaan dan Olah

Raga

482.009.700,00 - - 482.009.700,00

Dinas Pertanian 810.810.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 810.810.000,00

Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 4.985.000,00 - - 4.985.000,00

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah - 48.950.000,00 48.950.000,00 -

Badan Pendapatan Daerah - 80.021.700,00 80.021.700,00 -

Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan

Daerah

39.640.000,00 74.800.000,00 88.800.000,00 25.640.000,00

Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah 4.346.400,00 - - 4.346.400,00

Sekretariat Daerah 282.119.000,00 47.685.000,00 66.065.000,00 263.739.000,00

Sekretariat DPRD 48.618.000,00 - - 48.618.000,00

Kecamatan Donorojo 2.180.000,00 - - 2.180.000,00

Kecamatan Pringkuku 250.000,00 - - 250.000,00

Kecamatan Pacitan 38.045.000,00 - - 38.045.000,00

Kecamatan Sudimoro 3.750.000,00 - - 3.750.000,00

JUMLAH 60.773.222.810,60 19.473.222.463,00 4.179.799.972,00 76.066.645.301,60

Sedangkan mutasi aset tetap lainnya terjadi karena penyesuaian sebagai

berikut.

Aset Tetap Lainnya

Saldo Awal

Rp 60.773.222.810,60

Penambahan

Rp 19.473.222.463,00

Pengadaan Rp 19.416.682.263,00

Page 171: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

159

Aset dari Belanja

Barang Jasa Rp 3.717.000,00

Hibah Masuk Rp 52.823.200,00

Pengurangan

Rp 4.179.799.972,00

Koreksi/Reklas Aset Rp 3.766.538.872,00

ExtracompTabel Rp 207.689.400,00

Reklas ke Software Rp 154.821.700,00

Reklas ke Aset Lain-lain Rp 50.750.000,00

Saldo Akhir

Rp 76.066.645.301,60

Penambahan nilai aset tetap lainnya selama tahun 2019 berasal dari:

1) Pengadaan belanja modal aset tetap lainnya senilai Rp19.416.682.263,00

pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan 15.521.562.431,00

Dinas Kesehatan 23.760.000,00

Rumah Sakit Umum Daerah 3.237.688.832,00

Dinas Perpustakaan 361.714.300,00

Dinas Pertanian 20.500.000,00

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah 48.950.000,00

Badan Pendapatan Daerah 80.021.700,00

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah 74.800.000,00

Sekretariat Daerah 47.685.000,00

JUMLAH 19.416.682.263,00

2) Pengakuan aset tetap lainnya dari Belanja Barang dan Jasa sebesar

Rp3.717.000,00 pada Dinas Pendidikan berupa Buku, Peta dan Alat

Kesenian dari Belanja Barang dan Jasa BOS.

3) Hibah Masuk aset tetap lainnya senilai Rp52.823.200,00 pada Dinas

Perpustakaan dari PERPUS NASIONAL RI berupa Buku Perpustakaan.

Adapun pengurangan nilai aset tetap lainnya selama tahun 2019 berasal dari:

1) Reklas kurang antar aset tetap untuk aset tetap lainnya senilai

Rp3.766.538.872,00 pada SKPD sebagai berikut.

Dinas Pendidikan 505.090.040,00

Dinas Kesehatan 23.760.000,00

Rumah Sakit Umum Daerah 3.237.688.832,00

Jumlah 3.766.538.872,00

2) Merupakan Extracomptable senilai Rp207.689.400,00 pada SKPD sebagai

berikut.

Dinas Pendidikan 108.924.400,00

Dinas Pertanian 20.500.000,00

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah 48.950.000,00

Sekretariat Daerah 29.315.000,00

Jumlah 207.689.400,00

3) Aset Tetap lainnya dari Belanja Modal Software di reklas ke software

senilai Rp154.821.700,00 pada Badan Pendapatan Daerah sebesar

Rp80.021.700,00 dan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Daerah sebesar Rp4.800.000,00.

Page 172: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

160

4) Aset Tetap lainnya di reklas ke Aset lain-lain senilai Rp50.750.000,00

merupakan barang-barang yang rusak namun sampai akhir periode

pelaporan belum terbit SK Penghapusan sehingga dicatat sebagai aset lain-

lain pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebesar

Rp14.000.000,00 berupa Alat Musik dan pada Sekretariat Daerah sebesar

Rp36.750.000,00 berupa lukisan.

Adapun rincian mutasi Aset Tetap lainnya sebagai berikut :

Buku dan Barang-barang Perpustakaan

Saldo Awal

Rp 52.282.355.822,30

Penambahan

Rp 17.325.931.563,00

Pengadaan Rp 17.270.391.363,00

Aset dari Belanja Barang

Jasa Rp 2.717.000,00

Hibah Masuk Rp 52.823.200,00

Pengurangan

Rp 3.980.491.822,00

Koreksi/Reklas Aset Rp 3.747.405.122,00

ExtracompTabel Rp 78.265.000,00

Reklas ke Software Rp 154.821.700,00

Saldo Akhir

Rp 65.627.795.563,30

Barang Bercorak Kebudayaan dan Alat Olah Raga Lainnya

Saldo Awal

Rp 7.338.575.688,30

Penambahan

Rp 2.126.790.900,00

Pengadaan Rp 2.125.790.900,00

Aset dari Belanja Barang

Jasa Rp 1.000.000,00

Pengurangan

Rp 173.133.250,00

Koreksi/Reklas Aset Rp 13.458.850,00

ExtracompTabel Rp 108.924.400,00

Reklas ke Aset Lain-lain Rp 50.750.000,00

Saldo Akhir

Rp 9.292.233.338,30

Hewan/Tanaman

Saldo Awal

Rp 1.152.291.300,00

Penambahan

Rp 20.500.000,00

Pengadaan Rp 20.500.000,00

Pengurangan

Rp 26.174.900,00

Koreksi/Reklas Aset Rp 5.674.900,00

Extracomptable Rp 20.500.000,00

Saldo Akhir

Rp 1.146.616.400,00

1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2019 31 Desember 2018

(Rp) (Rp)

Konstruksi Dalam Pengerjaan

36.452.450.935,44

13.916.823.824,62

Tabel 119 Konstruksi dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

GOLONGAN SALDO AWAL BERTAMBAH BERKURANG SALDO AKHIR

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

Konstruksi Dalam Pengerjaan 13.916.823.824,62 25.109.884.498,55 2.574.257.387,73 36.452.450.935,44

JUMLAH 13.916.823.824,62 25.109.884.498,55 2.574.257.387,73 36.452.450.935,44

Rincian mutasi konstruksi dalam pengerjaan sebagai berikut.

Page 173: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

161

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Awal

Rp 13.916.823.824,62

Penambahan

Rp 25.109.884.498,55

Koreksi/Reklas Aset Rp 25.109.884.498,55

Pengurangan

Rp 2.574.257.387,73

Koreksi/Reklas Aset Rp 2.574.257.387,73

Saldo Akhir

Rp 36.452.450.935,44

Saldo Awal senilai Rp13.916.823.824,62 tersebut berada pada Satuan Kerja :

Tabel 120 Rincian Saldo Awal Konstruksi Dalam Pengerjaan 2019

(dalam rupiah)

NO OPD URAIAN JUMLAH

1 DINAS PENDIDIKAN Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung : Rp 1.242.133.382,97

SMP 1 Tulakan Rp 576.323.357,51

SMP N 1 Tegalombo Rp 576.098.225,46

SDN Bodag 1 Rp 89.711.800,00

2 RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH

Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja :

Gedung Kantor

Rp 483.219.650,00

3 DINAS PEKERJAAN

UMUM DAN

PENATAAN RUANG

Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan : Rp 8.532.393.951,68

Jembatan Gunungsari Rp 2.114.313.728,68

Jembatan Giwang - Bolang ( Dsn.

Gedangan Ds. Ketro ) Rp 102.798.000,00

Jembatan Gantung dsn.Kraket

Ds.Wonodadi Wetan Rp 198.946.000,00

Jembatan Gegeran Rp 1.760.517.777,00

Jembatan Gunungsari Tahap II Rp 4.355.818.446,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung : Rp 3.659.076.839,97

Gedung Kantor Dinas PUPR Tahap - 1 Rp 1.332.124.004,76

Gedung Kelurahan Pacitan

Gedung ex Kantor Camat Ngadirojo

Rp 2.180.367.635,21

Rp 146.585.200,00

JUMLAH Rp 13.916.823.824,62

Saldo akhir senilai Rp36.452.450.935,44 berada pada SKPD sebagai berikut.

Tabel 121 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan 2019

(dalam rupiah)

NO OPD URAIAN JUMLAH

1 DINAS KESEHATAN Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja : Rp 2.595.715.379,00

Gedung Kantor Dinas Kesehatan

2 RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH

Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja :

Gedung Rawat Inap Rp 4.348.063.300,00

3 DINAS PEKERJAAN

UMUM DAN

PENATAAN RUANG

Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan : Rp 23.527.084.113,68

Jembatan Gunungsari Rp 2.114.313.728,68

Jembatan Giwang - Bolang ( Dsn.

Gedangan Ds. Ketro ) Rp 102.798.000,00

Jembatan Gantung dsn.Kraket

Ds.Wonodadi Wetan Rp 198.946.000,00

Jembatan Gegeran Rp 1.760.517.777,00

Jembatan Gunungsari Tahap II Rp 4.355.818.446,00

Pembangunan Jembatan Gunungsari

Tahap III (2019) Rp 12.594.330.780,00

Pembangunan Jembatan Gegeran Tahap

II (2019) Rp 2.297.823.382,00

Rehabilitasi Jembatan Gantung Kraket

Desa Wonodadi di Wetan (2019) Rp 102.536.000,00

Page 174: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

162

Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung : Rp 5.778.593.519,21

Gedung Kelurahan Pacitan Rp 2.180.367.635,21

Gedung ex Kantor Camat Ngadirojo Rp 146.585.200,00

Pembangunan Gedung Kelurahan Pacitan

Tahap-2 (2019) Rp 3.250.176.084,00

Rehabilitasi EX Kantor Camat Ngadirojo

Tahap - 2 (2019) Rp 201.464.600,00

4 DINAS PARIWISATA,

KEPEMUDAAN DAN

OLAH RAGA

Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja :

Lapangan Olah Raga - Ploso Rp 202.994.623,55

JUMLAH Rp 36.452.450.935,44

Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2019 sebesar

Rp36.452.450.935,44 terdiri dari:

1) Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kesehatan sejumlah

Rp2.595.715.379,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan melaksanakan Kegiatan Pembangunan

Gedung Kantor dengan Pagu Anggaran sebesar Rp2.750.000.000,00

bersumber dari dana Alokasi Umum (DAU) yang direncanakan untuk

pekerjaan Pondasi dan Beton dengan realisasi sebesar Rp2.595.715.379,00

yang terdiri dari:

(1) Fisik sebesar Rp2.501.059.079,00 dengan SPK 16/PPK-

DAU/Dinkes/VII/2019 tanggal 16/07/2019 penyedia jasa CV. Anugrah

Tirta Arta jangka waktu 16/07/2019 s/d 15/12/2019 dengan CCO

05/CCO/PPK.DAU/DINKES/ VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019.

Pembayaran dilakukan melalui uang muka sebesar Rp750.317.724,00

dengan SP2D Nomor 09879/SP2D/LS/2019 tanggal 14/08/2019 dan

pekerjaan 100% sebesar Rp1.750.741.355,00 dengan nomor SP2D

23149/SP2D/LS/2019 tanggal 19/12/2019.

(2) Perencanaan sebesar Rp39.539.500,00 dengan SPK 04/PPK-

Dau/Dinkes/III/2019 tanggal 28/03/2019 penyedia jasa CV. Citra Lintas

Bumi jangka waktu 28/03/2019 s/d 24/04/2019.

(3) Pengawasan sebesar Rp39.859.600,00 dengan SPK 18/PPK-

DAU/Dinkes/VII/2019 tanggal 18/07/2019 penyedia jasa CV. Mustika

Cendana Engineering jangka waktu 18/07/2019 s/d 15/12/2019.

(4) Administrasi pekerjaan sebesar Rp15.257.200,00 :

Honor Tim Teknis Rp 4.700.000,00 Tonny Setyo N, ST dkk

Honor PPK Rp 6.000.000,00 Muh Jamhari, SKM

Honor PPBJ Rp 300.000,00 Nunuk Irawati, S.Si, Apt

Honor PPHP Rp 200.000,00 Sutarjo, SKM, MM

Honor PPHP Rp 1.250.000,00 Sutarjo, SKM, MM dkk

Cetak & Penggandaan Rp 990.000,00 Manunggal Copy Center

ATK Rp 1.817.200,00 Manunggal Copy Center

Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan sampai

dengan akhir tahun 2019 belum selesai dikerjakan, hal tersebut

dikarenakan terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan gedung

ini. Pada tahun 2020 telah dianggarkan untuk kelanjutan pekerjaan

gedung Dinas Kesehatan melalui Kegiatan Pembangunan gedung kantor

dengan Pagu Rp1.194.463.937,00, akan tetapi dengan adanya Pandemi

Covid-19 anggaran pembangunan dialihkan untuk penanganan Pandemi

Page 175: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

163

Covid-19. Untuk kelanjutan pembangunan Gedung Kantor Dinas

Kesehatan pada tahun 2021 direncanakan pada Rancangan Awal Renja

tahun 2021 sebesar Rp3.000.000.000,00 dan diharapkan pembangunan

akan selesai pada tahun 2021.

2) Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung Tempat Kerja RSUD dr. Darsono

pada tahun 2019 sebesar Rp4.348.063.300,00 dengan rincian sebagai

berikut.

Saldo awal KDP gedung tempat kerja sebesar Rp483.219.650,00. Perolehan

2019 sebesar Rp3.864.843.650,00

- Fisik konstruksi Rp 3.721.804.400,00

- Perencanaan Rp 48.774.000,00

- Pengawasan Rp 44.768.350,00

- Administrasi Pekerjaan Rp 49.496.900,00

Pembangunan gedung rawat inap Rumah Sakit Umum dr. Darsono pada

tahun 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00 dari dana

BHP/BP Pusat. Pembangunan gedung rawat inap tersebut direncanakan

digunakan untuk ruang perawatan penyakit jantung dan pembuluh darah

dengan realisasi sebesar Rp5.819.543,650,00.

Rincian realisasi kegiatan tersebut terdiri atas beberapa SPK yaitu

(1) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 06ADM/

PPK_APBD_RI/VII/2019 senilai Rp5.676.504.400,00 dengan penyedia

jasa CV. Adhimas Sejati tanggal 16 Juli 2019. Jangka waktu

pelaksanaan pekerjaan ini selama 150 hari mulai tanggal 16 Juli 2019

sampai dengan tanggal 12 Desember 2019. Pembayaran kepada

Penyedia dilakukan dua kali yaitu pembayaran uang muka sebesar

Rp1.135.300.880,00 dengan SP2D Nomor 10050/SP2D/LS/ 2019

tanggal 15 Agustus 2019 dan pembayaran 100% atas pekerjaan sebesar

Rp4.541.203.520,00 dengan SP2D Nomor 24526/SP2D/LS/2019

tanggal 26 Desember 2019. Rincian dari SPK ini terbagi ke dalam 2

jenis aset yaitu:

- Fisik Konstruksi sebesar Rp 3.721.804.400,00

- Peralatan dan Mesin sebesar Rp 1.954.700.000,00

(2) Perencanaan sebesar Rp48.774.000,00 dengan SPK

04/PPK_APBD_RI/II/2019 tanggal 19 Pebruari 2019 penyedia jasa CV.

Matriks jangka waktu pelaksanaan selama 30 hari mulai 19 Pebruari s.d

18 Maret 2019. Pembayaran perencanaan dengan SP2D Nomor

04176/SP2D/LS/2019 tanggal 10 Mei 2019.

(3) Pengawasan sebesar Rp44.768.350,00 dengan SPK

04/PPK_RI_PGWS/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 penyedia jasa CV.

Citra Lintas Bumi jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari 16 Juli

2019 s.d 12 Desember 2019. Pembayaran pengawasan dengan SP2D

Nomor 23858/SP2D/LS/2019 tanggal 23 Desember 2019.

(4) Administrasi Pekerjaan sebesar Rp49.496.900,00 dengan rincian sebagai

berikut.

ATK Rp 791.500,00 Aneka Harapan

Honor Rp 41.965.000,00 RSUD dr. Darsono

Page 176: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

164

Konsumsi Rp 1.844.700,00 Kantin Husada

Lembur Rp 2.985.000,00 RSUD dr. Darsono

Penggandaan Rp 1.910.700,00 Aneka Harapan

Pembangunan gedung rawat inap sampai dengan akhir tahun 2019 masih

belum selesai dikerjakan. Penyelesaian pembangunan gedung tersebut

direncanakan pada tahun 2020 melalui kegiatan yang sama dengan pagu

anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00 dengan sumber dana dari

BHP/BP Pusat.

3) Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang sebesar Rp29.305.677.632,89 dapat dijelaskan sebagai berikut.

(1) Pembangunan Jembatan Gunungsari

Pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

melaksanakan kegiatan pembangunan Jembatan Gunungsari dengan

anggaran sebesar Rp2.050.000.000,00 bersumber dari APBD Tahun

Anggaran 2017 yang dipergunakan untuk pekerjaan pondasi tiang

pancang dengan realisasi sebesar Rp2.114.313.728,68.

Nilai KDP sebesar Rp2.114.313.728,68 sebagaimana dimaksud diatas

terdiri dari:

- Fisik : Rp 2.014.134.000,00

- Perencanaan : Rp 49.800.000,00

- Pengawasan : Rp 49.500.000,00

- AP : Rp 879.728,68

Rp 2.114.313.728,68

Dengan perincian sebagai berikut :

Pekerjaan Fisik:

Kontrak Nomor 602.4/2047/PPK.BM2/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017

penyedia jasa CV. SAMUDRA INDAH jangka waktu pelaksanaan

tanggal 20 Juli 2017 s.d 16 Nopember 2017 dengan nilai kontrak

Rp2.014.134.000,00 dengan CCO Nomor 602.4/4217/PPK.BM2/X/2017

tanggal 16 Oktober 2017.

Dengan rincian pembayaran 30% uang muka Pekerjaan Nomor SP2D

06343/SP2D/LS/2017 Tanggal 11 Agustus 2017 sebesar

Rp604.240.200,00 dan pembayaran 100% Pekerjaan Nomor SP2D

11248/SP2D/LS/2017 tanggal 8 Desember 2017 sebesar

Rp1.409.893.800,00.

Perencanaan:

SPK 602.4/121/PPK-BM2/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 penyedia

jasa CV. TRI BUANA KARYA jangka waktu pelaksanaan tanggal 20

Februari 2017 s.d 21 Maret 2017 dengan nilai kontrak sebesar

Rp49.800.000,00 dengan pembayaran pekerjaan 100% Nomor

04214/SP2D/LS/2017 tanggal 16 Juni 2017 sebesar Rp49.800.000,00.

Pengawasan :

SPK 602.4/1397/PPK-BM2/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 penyedia jasa

CV. TRI BUANA KARYA jangka waktu pelaksanaan tanggal 5 Juni

2017 s.d 1 Nopember 2017 dengan nilai kontrak sebesar

Page 177: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

165

Rp49.500.000,00 dengan pembayaran pekerjaan 100% Nomor

12916/SP2D/LS/2017 tanggal 20 Desember 2017 sebesar

Rp49.500.000,00.

Administrasi Pekerjaan terdiri dari honor sebesar Rp879.728,68.

(2) Pembangunan Jembatan Giwang – Bolang (Dsn. Gedangan Desa Ketro)

Pembangunan Jembatan Giwang Bolang (Dsn. Gedangan Desa Ketro)

dengan anggaran sebesar Rp103.000.000,00 bersumber dari APBD

Tahun Anggaran 2018 yang direncanakan untuk pekerjaan abutment

dengan realisasi sebesar Rp102.798.000,00.

Nilai KDP sebesar Rp102.798.000,00 sebagaimana dimaksud diatas

terdiri dari:

- Fisik : Rp 98.673.000,00

- Perencanaan : Rp 0,00

- Pengawasan : Rp 4.125.000,00

- AP : Rp 0,00

Rp 102.798.000,00

Dengan perincian sebagai berikut:

Pekerjaan Fisik:

Kontrak Nomor 602.4/5010/PPK.BM1/X/2018 tanggal 2 Oktober

2018 penyedia jasa CV. WANITA KARYA jangka waktu pelaksanaan

tanggal 2 Oktober 2018 s.d 30 Nopember 2018 dengan nilai kontrak

Rp98.673.000,00.

Dengan rincian pembayaran 100% Pekerjaan Nomor SP2D

19325/SP2D/LS/2018 tanggal 21 Desember 2018 sebesar

Rp98.673.000,00.

Pengawasan teknis terdiri dari biaya perjalanan dinas sebesar

Rp4.125.000,00.

(3) Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Dusun Kraket Desa

Wonodadi Wetan Pembangunan Jembatan Gantung Dusun Kraket Desa

Wonodadi Wetan dengan anggaran sebesar Rp198.946.000,00

bersumber dari APBD yang direncanakan untuk pekerjaan abutment dan

counterweight dengan realisasi sebesar Rp198.946.000,00.

Nilai KDP sebesar Rp198.946.000,00 sebagaimana dimaksud diatas

terdiri dari:

- Fisik : Rp 198.946.000,00

- Perencanaan : Rp 0,00

- Pengawasan : Rp 0,00

- AP : Rp 0,00

Rp 198.946.000,00

Dengan perincian sebagai berikut.

Pekerjaan Fisik:

Kontrak Nomor 602.4/842/PPK.BM1/IV/2018 tanggal 10 April 2018

penyedia jasa CV. ALEXANDER AGUNG jangka waktu pelaksanaan

Page 178: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

166

tanggal 10 April 2018 s.d 8 Juli 2018 dengan nilai kontrak

Rp198.946.000,00 dengan CCO Nomor 602.4/971/PPK.BM1/IV/2018

tanggal 13 April 2018.

Dengan rincian pembayaran uang muka Pekerjaan Nomor SP2D

03572/SP2D/LS/2018 tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp59.683.800,00

dan pembayaran 100% Pekerjaan Nomor SP2D 14316/SP2D/LS/2018

tanggal 28 Nopember 2018 sebesar Rp139.262.200,00.

(4) Pembangunan Jembatan Gegeran (Kegiatan Pembangunan Jembatan)

Pembangunan Jembatan Gegeran dengan anggaran sebesar

Rp2.000.000.000,00 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018 yang

direncanakan untuk pekerjaan pondasi bore pile dengan realisasi sebesar

Rp1.760.517.777,00.

Nilai KDP sebesar Rp1.760.517.777,00 sebagaimana dimaksud diatas

terdiri dari:

- Fisik : Rp 1.701.718.000,00

- Perencanaan : Rp 30.841.444,00

- Pengawasan : Rp 20.400.333,00

- AP : Rp 7.558.000,00

Rp 1.760.517.777,00

Dengan perincian sebagai berikut:

Pekerjaan Fisik:

Kontrak Nomor 602.4/11487/PPK.BM2/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018

penyedia jasa CV. HIJAU TEDUH jangka waktu pelaksanaan tanggal 7

Juni 2018 s.d 13 Nopember 2018 dengan nilai kontrak

Rp1.701.718.000,00 dengan CCO Nomor

602.4/1628/PPK.BM2/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018.

Dengan rincian pembayaran uang muka Pekerjaan Nomor SP2D

06831/SP2D/LS/2018 tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp510.515.400,00

dan pembayaran 100% Pekerjaan Nomor SP2D 17035/SP2D/LS/2018

Tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp1.191.202.600,00.

Perencanaan:

SPK 602.4/111/PPK.BM2/2018 tanggal 21 Februari 2018 penyedia jasa

CV. TRI BUANA KARYA jangka waktu pelaksanaan tanggal 23 Maret

2018 s.d 21 April 2018 dengan nilai kontrak sebesar

Rp44.000.000,00 dengan pembayaran pekerjaan 100% Nomor

05292/SP2D/LS/2018 tanggal 6 Juni 2018 sebesar Rp44.000.000,00

karena terdiri dari 3 jembatan sehingga jembatan Gegeran realisasi

perencanaan teknisnya sebesar Rp30.841.444,00.

Pengawasan :

SPK 602.4/1113/PPK.BM2/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 penyedia jasa

CV. METROTAMA KONSULTAN jangka waktu pelaksanaan tanggal

5 Juni 2018 s.d 21 Desember 2018 dengan nilai kontrak sebesar

Rp44.406.000,00 dengan pembayaran pekerjaan 100% Nomor

18687/SP2D/LS/2018 tanggal 19 Desember 2018 sebesar

Rp44.406.000,00 karena terdiri dari 3 jembatan sehingga jembatan

Gegeran realisasi perencanaan teknisnya sebesar Rp20.400.333,00.

Page 179: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

167

Administrasi Pekerjaan terdiri dari honor senilai Rp7.558.000,00.

(5) Jembatan Gunungsari Tahap II

Tahun 2018 pembangunan Jembatan Gunungsari Tahap II dengan

anggaran sebesar Rp4.506.550.000,00 bersumber dari APBD tahun 2017

untuk pekerjaan bangunan bawah yaitu pilar dan abutment dengan

realisasi sebesar Rp4.355.818.446,00.

Nilai KDP sebesar Rp4.355.818.446,00 sebagaimana dimaksud diatas

terdiri dari:

- Fisik : Rp 4.248.712.000,00

- Perencanaan : Rp 46.981.999,00

- Pengawasan : Rp 52.566.447,00

- AP : Rp 7.558.000,00

Rp 4.355.818.446,00

Dengan perincian sebagai berikut.

Pekerjaan Fisik:

Kontrak Nomor 602.2/1329/PPK.BM2/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018

penyedia jasa PT. RATNA jangka waktu pelaksanaan tanggal 20 Juli

2018 s.d 16 Nopember 2018 dengan nilai kontrak Rp4.248.712.000,00

dengan CCO Nomor 602.4/4217/PPK.BM2/X/2018 tanggal 16 Oktober

2018.

Dengan rincian pembayaran uang muka Pekerjaan Nomor SP2D

06359/SP2D/LS/2018 tanggal 9 Juli 2018 sebesar Rp849.742.400,00,

50% Pekerjaan Nomor SP2D 13334/SP2D/LS/2018 tanggal 7 November

2018 sebesar Rp1.699.484.800,00 dan pembayaran 100% Pekerjaan

Nomor SP2D 19196/SP2D/LS/2018 tanggal 20 Desember 2018 sebesar

Rp1.699.484.800,00.

Perencanaan:

SPK 602.4/111/PPK.BM2/2018 tanggal 21 Februari 2018 penyedia jasa

CV. TRI BUANA KARYA jangka waktu pelaksanaan tanggal 23 Maret

2018 s.d 21 April 2018 dengan nilai kontrak sebesar

Rp44.000.000,00 dengan pembayaran pekerjaan 100% Nomor

05292/SP2D/LS/2018 tanggal 6 Juni 2018 sebesar

Rp44.000.000,00 serta perjalanan dinas dan lembur sebesar

Rp46.981.999,00.

Pengawasan :

SPK 602.4/1113/PPK.BM2/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 penyedia jasa

CV. METROTAMA KONSULTAN jangka waktu pelaksanaan tanggal

5 Juni 2018 s.d 21 Desember 2018 dengan nilai kontrak sebesar

Rp44.406.000,00 dengan pembayaran pekerjaan 100% Nomor

18687/SP2D/LS/2018 tanggal 19 Desember 2018 sebesar

Rp44.406.000,00 ditambah perjalanan dinas sebagai penunjang

pengawasan sebesar Rp52.566.447,00.

Administrasi Pekerjaan terdiri dari honor senilai Rp7.558.000,00.

(6) Pembangunan Jembatan Gunungsari Tahap III (2019)

Page 180: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

168

Pembangunan Jembatan Gunungsari Tahap III (2019) dengan anggaran

sebesar Rp12.700.000.000,00 bersumber dari APBD tahun 2019 untuk

pekerjaan pengadaan dan pemasangan balok girder PCI beton pratekan

dengan realisasi sebesar Rp12.594.330.780,00.

Nilai KDP sebesar Rp12.594.330.780,00 sebagaimana dimaksud diatas

terdiri dari:

- Fisik : Rp 12.528.487.730,00

- Perencanaan : Rp 21.562.050,00

- Pengawasan : Rp 44.281.000,00

Rp 12.594.330.780,00

Dengan perincian sebagai berikut:

Pekerjaan Fisik:

Kontrak Nomor 602.4/2173/PPK.BM2/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019

penyedia jasa PT. RATNA jangka waktu pelaksanaan tanggal 17 Juli

2019 s.d 2 Desember 2019 dengan nilai kontrak Rp12.528.487.730,00

dengan CCO Nomor 602.4/4217/PPK.BM2/X/2017 tanggal 16 Oktober

2017.

Dengan rincian pembayaran uang muka Pekerjaan Nomor SP2D

08652/SP2D/LS/2019 tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp2.505.697.546,00,

pembayaran 50% Pekerjaan Nomor SP2D 13583/SP2D/LS/2019 tanggal

9 Oktober 2019 sebesar Rp5.011.395.092,00 dan pembayaran 100%

Pekerjaan Nomor SP2D 24588/SP2D/LS/2019 tanggal 30 Desember

2019 sebesar Rp5.011.395.092,00.

Perencanaan:

SPK 602.4/129/PPK.BM2//II/2019 tanggal 21 Februari 2019 penyedia

jasa CV. TOTO KARYA SEKAWAN jangka waktu pelaksanaan

tanggal 21 Februari s.d 22 April 2019 dengan nilai kontrak dengan

pembayaran pekerjaan 100% Nomor 04702/SP2D/LS/2019 tanggal 21

Mei 2019. Untuk Jembatan Gunungsari perencanaan teknis ditambah

lembur sebagai penunjang Rp21.562.050,00.

Pengawasan :

SPK 602.4/2176/PPK.BM2/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 penyedia jasa

CV. MAHAKARYA UTAMA jangka waktu pelaksanaan tanggal 17

Juli 2019 s.d 13 Desember 2019 dengan nilai kontrak dengan

pembayaran pekerjaan 100% Nomor 18687/SP2D/LS/2018 tanggal 19

Desember 2018 ditambah perjalanan dinas, lembur, alat tulis kantor

sebagai penunjang pengawasan sebesar Rp44.281.000,00.

(7) Pembangunan Jembatan Gegeran Tahap II (2019)

Pembangunan Jembatan Gegeran Tahap II (2019) dengan anggaran

sebesar Rp2.369,800.000 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019

yang direncanakan untuk pekerjaan sayap jembatan kanan kiri dan pilar

5 buah dengan realisasi sebesar Rp2.297.823.382,00.

Nilai KDP sebesar Rp2.297.823.382,00 sebagaimana dimaksud diatas

terdiri dari :

- Fisik : Rp 2.232.505.332,00

- Perencanaan : Rp 21.562.050,00

Page 181: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

169

- Pengawasan : Rp 43.756.000,00

Rp 2.297.823.382,00

Dengan perincian sebagai berikut:

Pekerjaan Fisik:

Kontrak Nomor 602.4/2172/PPK.BM2/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019

penyedia jasa CV. SURYA TIGA PILARTAMA jangka waktu

pelaksanaan tanggal 17 Juli 2019 s.d 13 Desember 2019 dengan nilai

kontrak Rp2.232.505.332,00 dengan CCO Nomor

602.4/1628/PPK.BM2/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018.

Dengan rincian pembayaran uang muka Pekerjaan Nomor SP2D

09263/SP2D/LS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 sebesar

Rp669.751.599,00, pembayaran 100% Pekerjaan Nomor SP2D

24587/SP2D/LS/2019 tanggal 30 Desember 2019 sebesar

Rp1.562.753.733,00.

Perencanaan:

SPK 602.4/129/PPK.BM2//II/2019 tanggal 21 Februari 2019 penyedia

jasa CV. TOTO KARYA SEKAWAN jangka waktu pelaksanaan

tanggal 21 Februari 2019 s.d 22 April 2019 dengan nilai kontrak

sebesar Rp39.094.000,00 dengan pembayaran pekerjaan 100% Nomor

04702/SP2D/LS/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp39.094.000,00.

Perencanaan teknis ditambah lembur sebagai penunjang sebesar

Rp21.562.050,00.

Pengawasan :

SPK 602.4/2176/PPK.BM2/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 penyedia jasa

CV. MAHAKARYA UTAMA jangka waktu pelaksanaan tanggal 17

Juli 2019 s.d 13 Desember 2019 dengan nilai kontrak sebesar

Rp39.468.000,00 dengan pembayaran pekerjaan 100% Nomor

18687/SP2D/LS/2018 tanggal 19 Desember 2018 sebesar

Rp44.406.000,00 ditambah perjalanan dinas sebagai penunjang

pengawasan sebesar Rp43.756.000,00.

(8) Rehabilitasi Jembatan Kraket Desa Wonodadi Wetan Desa Wonodadi

Wetan (2019)

Rehabilitasi Jembatan Kraket Desa Wonodadi Wetan (2019) dengan

anggaran sebesar Rp102.536.000,00 bersumber dari APBD yang

direncanakan untuk pekerjaan counterweight dan pasangan batu dengan

realisasi sebesar Rp102.536.000,00.

Nilai KDP sebesar Rp102.536.000,00 sebagaimana dimaksud diatas

terdiri dari :

- Fisik : Rp 102.536.000,00

- Perencanaan : Rp 0,00

- Pengawasan : Rp 0,00

- AP : Rp 0,00

Rp 102.536.000,00

Dengan perincian sebagai berikut.

Pekerjaan Fisik:

Page 182: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

170

Kontrak Nomor 602.4/3254/PPK.BM1/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019

penyedia jasa CV. ALEXANDER AGUNG jangka waktu pelaksanaan

tanggal 25 Juni 2019 s.d 22 September 2019 dengan nilai kontrak

Rp102.536.000,00.

Dengan rincian pembayaran :

Uang Muka Pekerjaan Nomor SP2D 07780/SP2D/LS/2019 Tanggal 6

Juli 2019 sebesar Rp30.760.800,00, pembayaran 100% Pekerjaan

Nomor SP2D 15148/SP2D/LS/2019 tanggal 30 Oktober 2019 sebesar

Rp71.775.200,00.

(9) Pembangunan Gedung Kelurahan Pacitan (Kegiatan Pembangunan

Gedung Kantor)

Tahun 2018

Pada tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pacitan melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung

Kelurahan Pacitan dengan anggaran sebesar Rp2.250.000.000,00 yang

bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2018 yang

dipergunakan untuk pekerjaan gedung kantor dengan realisasi sebesar

Rp2.115.600.000,00.

Nilai KDP sebesar Rp2.180.367.635,21 sebagaimana dimaksud diatas

terdiri dari:

- Fisik : Rp 2.115.600.000,00

- Perencanaa : Rp 49.675.000,00

- Pengawasan : Rp 0,00

- AP : Rp 15.092.635,21

Rp 2.180.367.635,21

Dengan perincian sebagai berikut.

Pekerjaan Fisik:

Nomor Kontrak 641.6/868/CK-TB/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018

penyedia jasa CV. Dewangga jangka waktu selama 150 hari tanggal 8

Juni 2018 s/d 4 Nopember 2018 dengan nilai kontrak

Rp2.115.600.000,00 dengan CCO Nomor 641.6/1051/CK-TB/VIII/2018

tanggal 2 Agustus 2018.

Dengan rincian pembayaran:

Uang muka pekerjaan Nomor SP2D 06822/SP2D/LS/2018 Tanggal 12

Juli 2018 sebesar Rp634.680.000,00, pembayaran 50% pekerjaan

Nomor SP2D 10099/SP2D/LS/2019 tanggal 10 September 2018 sebesar

Rp740.460.000,00 dan pembayaran 100% pekerjaan dengan Nomor

SP2D 14681/SP2D/LS/2018 tanggal 30 Nopember 2018 sebesar

Rp740.460.000,00.

Perencanaan:

Nomor Kontrak 641.6/072/CK-TB/I/2018 tanggal 24 Januari 2018

penyedia jasa CV. Duta Indah jangka waktu selama 30 hari tanggal 24

Januari 2018 s.d 22 Februari 2018 dengan Nilai kontrak

Rp49.675.000,00 dengan pembayaran pekerjaan 100% Nomor

03093/SP2D/LS/2017 tanggal 27 April 2018 sebesar Rp49.675.000,00.

Page 183: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

171

Biaya AP2T:

Nilai AP2T 1. Pembangunan Gedung Kelurahan Pacitan

Rp15.092.635,21.

Pengawasan:

Dilaksanakan Pengawas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pacitan.

Pembangunan Gedung Kelurahan Pacitan sampai dengan tahun 2018

belum selesai, karena direncanakan secara bertahap, yang rencananya

akan dilaksanakan selama 3 tahap, yaitu Tahun 2018 dengan pagu

anggaran Rp2.250.000.000,00; Tahun 2019 dengan pagu anggaran

Rp3.570.000.000,00 dan Tahun 2020 dengan pagu anggaran

Rp6.240.000.000,00.

Tahun 2019

Pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pacitan melaksanakan kegiatan Pembangunan Gedung

Kelurahan Pacitan Tahap-2 dengan anggaran sebesar

Rp3.570.000.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan

Tahun 2019 yang dipergunakan untuk pekerjaan gedung kantor dengan

realisasi sebesar Rp3.061.846.784,00.

Nilai KDP sebesar Rp3.250.176.084,00 sebagaimana dimaksud diatas

terdiri dari :

- Fisik : Rp 3.061.846.784,00

- Perencanaa : Rp 98.513.800,00

- Pengawasan : Rp 49.453.800,00

- AP : Rp 40.361.700,00

Rp 3.250.176.084,00

Dengan perincian sebagai berikut.

Pekerjaan Fisik:

Nomor Kontrak 641.6/1401/CK/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 penyedia

jasa CV. Sarang Teknik jangka waktu selama 60 hari tanggal 26 Juli

2019 s.d 23 Desember 2019 dengan Nilai kontrak Rp3.061.846.784,00

dengan CCO Nomor 641.6/1825/CK/IX/2019 tanggal 10 September

2019.

Dengan rincian pembayaran :

Uang Muka Pekerjaan Nomor SP2D 09688/SP2D/LS/2019 Tanggal 12

Agustus 2019 sebesar Rp918.554.035, pembayaran 50% pekerjaan

dengan Nomor SP2D 14851/SP2D/LS/2019 tanggal 28 Oktober 2019

sebesar Rp1.071.646.375,00 dan pembayaran 100% pekerjaan dengan

Nomor SP2D24527/SP2D/LS/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar

Rp1.071.646.375,00.

Perencanaan:

Nomor Kontrak 641.6/226/CK/II/2019 tanggal 11 Februari 2019

penyedia jasa CV. Citras Lintas Bumi jangka waktu selama 60 hari

tanggal 11 Februari - 11 April 2109 dengan nilai kontrak

Page 184: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

172

Rp98.513.800,00 dengan pembayaran pekerjaan 100% Nomor

03218/SP2D/LS/2019 tanggal 23 April 2019 sebesar Rp98.513.800,00.

Pengawasan:

Nomor Kontrak 641.6/1408/CK/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019

penyedia jasa CV. Hera Mandiri jangka waktu selama 150 hari

tanggal 26 Juli - 22 Desember 2019 dengan nilai kontrak

Rp49.453.800,00 dengan pembayaran pekerjaan 100% Nomor

23943/SP2D/LS/2019 tanggal 23 Desember 2019 sebesar

Rp49.453.800,00.

Biaya AP2T :

Nilai AP2T . Pembangunan Gedung Kelurahan Pacitan Tahap-2

Rp40.361.700,00.

Pembangunan Gedung Kelurahan Pacitan Tahap-2 sampai dengan

tahun 2019 belum selesai, karena direncanakan secara bertahap, yang

rencananya akan dilaksanakan selama 3 tahap, yaitu Tahun 2018

dengan pagu anggaran Rp2.250.000.000,00; Tahun 2019 dengan pagu

anggaran Rp3.570.000.000,00 dan Tahun 2020 dengan pagu anggaran

Rp5.975.000.000,00.

(10) Rehabilitasi Ex. Kantor Camat Ngadirojo

Tahun 2018

Pada tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pacitan melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Ex. Kantor

Camat Ngadirojo dengan anggaran sebesar Rp145.000.000,00 yang

bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2018 yang

dipergunakan untuk pekerjaan gedung kantor dengan realisasi sebesar

Rp146.585.200,00.

Nilai KDP sebesar Rp146.585.200,00 sebagaimana dimaksud diatas

terdiri dari :

- Fisik : Rp 144.552.000,00

- Perencanaa : Rp 0,00

- Pengawasan : Rp 0,00

- AP : Rp 2.033.200,00

Rp 146.585.200,00

Dengan perincian sebagai berikut.

Pekerjaan Fisik:

Nomor Kontrak 641.6/1252.1/CK-TB/X/2018 tanggal 15 Oktober

2018 penyedia jasa CV. ANDAKA jangka waktu selama 60 hari

tanggal 15 Oktober 2018 s.d 13 Desember 2018 dengan nilai kontrak

Rp 144.552.000,00.

Dengan rincian pembayaran:

Uang Muka Pekerjaan Nomor SP2D 13864/SP2D/LS/2018 Tanggal 15

Nopember 2018 sebesar Rp43.365.600,00 dan pembayaran 100%

pekerjaan dengan Nomor SP2D 18669/SP2D/LS/2018 tanggal 19

Desember 2018 sebesar Rp101.186.400,00.

Biaya AP2T:

Page 185: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

173

Nilai AP2T 3. Rehabilitasi Ex. Kantor Camat Ngadirojo Rp

2.033.200,00.

Perencanaan dan Pengawasan:

Dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Pacitan.

Rehabilitasi Ex. Kantor Camat Ngadirojo sampai dengan tahun 2018

belum selesai, karena direncanakan secara bertahap, yang rencananya

menyesuaikan pemenuhan anggaran APBD Kabupaten Pacitan.

Tahun 2019

Pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pacitan melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Ex. Kantor

Camat Ngadirojo Tahap 2 dengan anggaran sebesar Rp195.000.000,00

yang bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2019 yang

dipergunakan untuk pekerjaan gedung kantor dengan realisasi sebesar

Rp194.550.000,00.

Nilai KDP sebesar Rp201.464.600,00 sebagaimana dimaksud diatas

terdiri dari :

- Fisik : Rp 194.550.000,00

- Perencanaa : Rp 0,00

- Pengawasan : Rp 0,00

- AP : Rp 6.914.600,00

Rp 201.464.600,00

Dengan perincian sebagai berikut.

Pekerjaan Fisik:

Nomor Kontrak 641.6/2209/CK/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019

penyedia jasa CV. ANDAKA jangka waktu selama 90 hari tanggal 16

September 2019 s.d 15 Desember 2019 dengan Nilai kontrak

Rp194.550.000,00.

Dengan rincian pembayaran:

Pembayaran 100% pekerjaan dengan Nomor SP2D

22243/SP2D/LS/2019 tanggal 17 Desember 2019 sebesar

Rp194.550.000,00.

Biaya AP2T :

Nilai AP2T . Rehabilitasi Ex. Kantor Camat Ngadirojo Tahap 2

Rp6.914.600,00.

Perencanaan dan Pengawasan:

Dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Pacitan.

Rehabilitasi Ex. Kantor Camat Ngadirojo sampai dengan tahun 2019

belum selesai, karena direncanakan secara bertahap dan menyesuaikan

kemampuan anggaran APBD Kabupaten Pacitan.

4) Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pariwisata Rp202.994.623,55

dapat dijelaskan sebagai berikut.

Page 186: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

174

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan

melaksanakan kegiatan Pengurukan Lapangan Sepak Bola di Kelurahan

Ploso berupa pengurukan tanah yang semula lahan persawahan yang akan

digunakan untuk lapangan sepak bola di Kel. Ploso, realisasi sebesar

Rp202.994.623,55 yang terdiri dari:

Pekerjaan Fisik

Nomor SPK 640/05/OR-ULSP/PPBJ/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019

dengan penyedia jasa CV. BIMA RAYA jangka waktu tgl 23 Oktober 2019

s.d 22 Desember 2019 Pembayaran 100% dilakukan setelah serah terima

pekerjaan sebesar Rp196.369.130,00 dengan SP2D Nomor 24425/SP2D/

LS/2019 tanggal 23 Desember 2019.

Perencanaan dan Pengawasan

Nilai perencanaan dan pengawasan sebesar Rp6.625.493,55 dijelaskan

sebagai berikut :

(1) Pekerjaan perencanaan dikerjakan oleh penyedia jasa CV.

MATRIKS sebesar Rp3.975.297,33 dengan SPK Nomor

06/Perc.P.Sarpras.OR/PPK/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019

jangka waktu tgl 16 Agustus 2019 s.d 30 Agustus 2019 pembayaran

dilakukan setelah selesai pekerjaan sebesar Rp3.975.297,33 dengan

SP2D Nomor 13440/SP2D/LS/2019 tanggal 08 Oktober 2019. Output

perencanaan berupa dokumen Perencanaan Pengurukan Lapangan

Sepak Bola di Kelurahan Ploso dan Perencanaan Pembangunan Tribun

Lapangan Sepak Bola Kelurahan Pucangsewu.

(2) Pekerjaan Pengawasan dikerjakan oleh penyedia jasa CV. DUTA

INDAH sebesar Rp2.650.196,22 dengan SPK Nomor 05/Pgws.OR-

1/PPK/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 jangka waktu tgl 23 Oktober

2019 s.d 22 Desember 2019 pembayaran dilakukan setelah selesai

pekerjaan sebesar Rp2.650.196,22 dengan SP2D Nomor

20343/SP2D/LS/2019 tanggal 11 Desember 2019. Output Pengawasan

berupa dokumen Pengawasan Pengurukan Lapangan Sepak Bola di

Kelurahan Ploso dan Pengawasan Pengadaan Tribun Lapangan Sepak

Bola Kel. Pucangsewu.

1.3.7 Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2019 31 Desember 2018

(Rp) (Rp)

Akumulasi Penyusutan (1.443.306.917.797,12) (1.255.521.426.816,17)

Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menerapkan metode penyusutan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut,

metode yang digunakan adalah metode garis lurus. Selain tanah dan konstruksi

dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan

karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan

buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan

diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak

dapat digunakan atau mati.

Berdasarkan ketentuan di atas maka diperoleh nilai penyusutan sebagai

berikut.

Page 187: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

175

Tabel 122 Akumulasi Penyusutan

(dalam rupiah)

GOLONGAN SALDO AWAL BERTAMBAH BERKURANG SALDO AKHIR

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

Akumulasi Penyusutan (1.255.521.426.816,17) (210.150.104.478,37) (22.364.613.497,42) (1.443.306.917.797,12)

Adapun rincian akumulasi penyusutan untuk per kode barang sebagai berikut.

Tabel 123 Rincian Akumulasi Penyusutan per Golongan

(dalam rupiah)

KODE GOLONGAN SALDO AWAL BERTAMBAH BERKURANG SALDO AKHIR

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

KIB A TANAH - - - -

Tanah - - - -

KIB B PERALATAN DAN MESIN (298.913.009.139,88) (39.293.138.369,51) (13.463.592.337,34) (324.742.555.172,05)

Alat-Alat Besar dan Alat Bantu (13.605.913.675,07) (1.760.751.200,76) (829.509.283,34) (14.537.155.592,49)

Alat Angkutan (56.828.502.902,01) (7.895.305.890,18) (4.071.114.113,91) (60.652.694.678,28)

Alat Bengkel dan Alat Ukur (8.272.891.807,56) (625.076.819,15) (173.485.145,83) (8.724.483.480,88)

Alat Pertanian (4.173.941.651,44) (481.499.971,06) (66.808.000,00) (4.588.633.622,50)

Alat Kantor dan Alat Rumah

Tangga

(82.938.567.618,48) (13.899.101.352,45) (2.826.464.614,88) (94.011.204.356,05)

Alat Studio dan Alat

Komunikasi

(15.840.568.079,55) (2.094.789.141,09) (784.069.220,93) (17.151.287.999,71)

Alat Kedokteran (86.038.898.672,05) (10.765.139.314,88) (4.316.584.729,28) (92.487.453.257,65)

Alat Laboratorium (30.591.683.432,05) (1.531.713.692,33) (395.557.229,17) (31.727.839.895,21)

Alat Keamanan (622.041.301,67) (239.760.987,61) - (861.802.289,28)

KIB C GEDUNG DAN BANGUNAN (229.331.337.372,32) 49.566.149.036,52 (6.672.797.514,80) (173.092.390.821,00)

Bangunan Gedung (223.122.803.951,24) 50.818.214.656,29 (6.232.692.111,35) (166.071.897.183,60)

Monumen/Bangunan

Bersejarah

(6.208.533.421,08) (1.252.065.619,77) (440.105.403,45) (7.020.493.637,40)

KIB D JALAN, IRIGASI DAN

JARINGAN

(722.127.432.819,85) (219.668.309.894,33) (1.914.929.432,78) (939.880.813.281,40)

Jalan dan Jembatan (513.683.831.381,65) (190.018.341.529,58) (927.420.565,10) (702.774.752.346,13)

Bangunan Air (84.922.402.232,74) (19.376.747.583,19) (928.925.635,37) (103.370.224.180,56)

Instalasi (17.748.473.586,22) 515.732.934,75 (57.038.232,30) (17.175.702.419,17)

Jaringan (105.772.725.619,24) (10.788.953.716,31) (1.545.000,01) (116.560.134.335,54)

KIB E ASET TETAP LAINNYA (5.149.647.484,12) (754.805.251,05) (313.294.212,50) (5.591.158.522,67)

Buku dan Barang-barang

Perpustakaan

- - - -

Barang Bercorak Kebudayaan

dan Alat Olah Raga Lainnya

(5.149.647.484,12) (754.805.251,05) (313.294.212,50) (5.591.158.522,67)

Hewan/Tanaman

- - - -

KIB F KONSTRUKSI DALAM

PENGERJAAN

- - - -

Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - -

JUMLAH AKUMULASI

PENYUSUTAN

(1.255.521.426.816,17) (210.150.104.478,37) (22.364.613.497,42) (1.443.306.917.797,12)

Sedangkan perubahan akumulasi penyusutan terjadi karena penyesuaian aset

sebagai berikut.

Page 188: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

176

AKUMULASI PENYUSUTAN

Saldo Awal

Rp (1.255.521.426.816,17)

Penambahan

Rp (281.079.890.270,99)

Beban Penyusutan Rp (203.615.438.482,90)

Mutasi Masuk Rp (3.773.007.756,12)

Hibah Masuk Rp (1.130.775.566,28)

Kurang Catat Rp (1.559.026.279,20)

Koreksi/Reklas Aset Rp (71.001.642.186,49)

Pengurangan

Rp (93.294.399.290,04)

Koreksi/Reklas Aset Rp (75.887.227.764,82)

Reklas ke Persediaan Rp (296.183.742,24)

Reklas ke Aset Lain-

lain Rp (9.433.455.602,93)

Lebih Catat Rp (1.294.671.883,00)

Penghapusan Rp (2.060.931.499,26)

Mutasi Keluar Rp (3.773.007.756,12)

Hibah Keluar Rp (548.921.041,67)

Saldo Akhir

Rp (1.443.306.917.797,12)

1.4 Aset Lainnya

31 Desember 2019 31 Desember 2018

(Rp) (Rp)

Aset Lainnya 139.699.055.380,28 140.494.600.998,25

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2019 sebesar

Rp139.699.055.380,28 terdiri dari:

Tabel 124 Aset Lainnya

(dalam rupiah)

NO GOLONGAN SALDO AWAL BERTAMBAH BERKURANG SALDO AKHIR

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

Kemitraan dengan Pihak Ketiga 25.453.277.700,00 - 945.750.000,00 24.507.527.700,00

1 Kerjasama Pemanfaatan 23.146.466.900,00 - - 23.146.466.900,00

2 Bangun guna serah 2.306.810.800,00 - 945.750.000,00 1.361.060.800,00

Aset Tidak Berwujud 784.489.901,60 640.702.511,20 173.555.800,00 1.251.636.612,80

3 Aset Tidak Berwujud Lainnya 2.779.286.050,00 1.143.616.800,00 297.264.000,00 3.625.638.850,00

4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak

Berwujud (1.994.796.148,40) (502.914.288,80) (123.708.200,00) (2.374.002.237,20)

Aset Lain-lain 114.256.833.396,65 2.454.786.670,83 2.771.729.000,00 113.939.891.067,48

5 Aset Lain-lain 114.256.833.396,65 2.454.786.670,83 2.771.729.000,00 113.939.891.067,48

JUMLAH ASET LAINNYA 140.494.600.998,25 3.095.489.182,03 3.891.034.800,00 139.699.055.380,28

Aset lainnya tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.4.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga senilai Rp24.507.527.700,00 terdiri dari:

1. Kerja Sama Operasi ( KSO )

Dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah maka pemerintah

Kabupaten Pacitan melakukan optimalisasi aset daerah dengan bentuk

kerjasama Pemanfaatan atau Kerja Sama Operasi. Objek Kerja Sama

Operasi (KSO) antara Pemerintah Kabupaten Pacitan dan PT El John Tirta

Mas berupa tanah dan gedung/bangunan di kawasan Wisata Pantai Teleng

Ria Kelurahan Sidoharjo senilai Rp23.146.466.900,00.

Page 189: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

177

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilakukan berdasarkan

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tatacara

Pelaksanaan Tender Kerjasama Pemanfaatan Kawasan Pantai Teleng Ria.

Penunjukkan PT El John Tirta Mas, dilakukan melalui lelang dan

penetapan pemenang dilakukan dengan Keputusan Bupati Nomor

188.45/920/KPTS/408.21/2013.

Kerjasama dilakukan berdasarkan perjanjian Nomor 181/20/408.21/2013

dan Nomor 048/PCT-ELJHON/TEW/ PKS/X/2013 tanggal 31 Oktober

2013, dengan kewajiban kontribusi yang harus dibayar PT El John Tirta

Mas sebesar Rp350.000.000,00 per tahun dengan kenaikan 5% tiap tiga

tahun dan profit sharing sebesar 7,50% per tahun. Mitra kerja juga

berkewajiban melakukan investasi pengembangan kawasan wisata minimal

Rp15.000.262.000,00.

Jangka waktu perjanjian adalah selama 30 tahun terhitung sejak tanggal 31

Oktober 2013 sampai dengan 31 Oktober 2043. Berdasarkan penilaian yang

dilakukan oleh Toto Suharto dan rekan dengan Nomor COT.13.00.0022

Tertanggal 3 Juni 2013 dapat diketahui nilai aset yang dikerjasamakan

senilai sebagai berikut.

- Ex Cotage Happy

Bay

Rp 420.433.000,00

- Bangunan dan

fasilitas lainnya

Rp 4.500.908.900,00

- Tanah seluas

135.001 m2

Rp 18.225.125.000,00

Total Rp 23.146.466.900,00

Perubahan terjadi pada nilai tanah berdasarkan penilaian nilai tanah per m2

Rp135.000,00.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan

bahwa penetapan jenis dan nilai barang milik daerah dilakukan oleh Kepala

Daerah, maka nilai aset yang dikerjasamakan tersebut di atas ditetapkan

dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/740/KPTS/ 408.21/2013,

sehingga nilai aset yang dikerjasamakan pada Tahun 2013 sebesar

Rp23.146.466.900,00. Rincian Aset Lainnya sebagai berikut.

Tabel 125 Aset Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga

(dalam rupiah)

No Nama Barang Jumlah Harga (Rp)

1 Tanah Lingkungan Teleng Ria 1 18.225.125.000,00

2 Cottage happy bay 1 420.433.000,00

3 Ruang pamer produk wisata 1 165.502.000,00

4 Amusement park 1 172.165.000,00

5 Gazebo 1 Amusement park 1 1.215.000,00

6 Gazebo 2 Amusement park 1 1.215.000,00

7 Gazebo 3 Amusement park 1 1.518.000,00

8 Gazebo 4 Amusement park 1 1.518.000,00

9 Gazebo 5 Amusement park 1 1.215.000,00

10 Gazebo 6 Amusement park 1 1.215.000,00

11 Gazebo 7 Amusement park 1 911.000,00

12 Gazebo 8 Amusement park 1 911.000,00

Page 190: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

178

13 Gazebo 9 Amusement park 1 2.733.000,00

14 Gedung Baywatch 1 32.510.000,00

15 Joglo 1 18.539.000,00

16 Kamar bilas 1 1 8.929.000,00

17 Kamar bilas 2 1 8.929.000,00

18 Kios pasar ikan masak 1 95.999.000,00

19 Kios pertokoan 1 101.404.000,00

20 Loket wisata air 1 15.544.000,00

21 Masjid 1 160.231.000,00

22 Mushola wisata air 1 6.716.000,00

23 Panggung sanggar budaya 1 371.018.000,00

24 Bangunan pengolah sampah 1 11.733.000,00

25 Ruang pertemuan, toilet dan mushola 1 539.807.000,00

26 Shelter tipe 1 10 57.590.000,00

27 Shelter tipe 2 1 8.337.000,00

28 Shelter tipe 3 1 13.410.000,00

29 Toilet 1 35.198.000,00

30 Toilet wisata air 1 4.762.000,00

31 Tribune 1 76.518.000,00

32 Kolam renang dewasa 1 769.675.000,00

33 Kolam renang anak 1 264.276.900,00

34 Kolam bermain 1 254.813.000,00

35 Loket water park 1 213.601.000,00

36 Mushola water park 1 69.959.000,00

37 Toilet water park 1 33.545.000,00

38 Kios pedagang kaki lima 1 1 166.685.000,00

39 Kios pedagang kaki lima 2 1 49.624.000,00

40 Area parkir 1 277.856.000,00

41 Pintu gerbang dan loket 1 43.904.000,00

42 Waterboom 1 424.600.000,00

43 Air mancur 1 15.078.000,00

Jumlah 52 23.146.466.900,00

2. Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer (BOT)

Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer (BOT) sebesar

Rp1.361.060.800,00 merupakan:

- Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer (BOT) atas aset tanah

sebesar Rp1.361.060.800,00 milik Pemerintah Kabupaten Pacitan yang

digunakan oleh PT Putra Pacitan Indonesia Sejahtera sebagai Pabrik

rokok yang bermitra dengan PT HM Sampoerna. Kerjasama dimulai

dengan Perjanjian Guna Usaha Tanah Milik Pemerintah Kabupaten

Pacitan dalam bentuk Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer (BOT

antara Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan PT Putra Pacitan

Indonesia Sejahtera Nomor181.1/707A/408.11/2005 dan Nomor

022/PPIS/IX/2005 Tanggal 09 September 2005 selama 25 (dua puluh

lima) tahun dengan kontribusi sebesar Rp2.000.000,00 per tahun.

Kemudian diubah dengan adendum Perjanjian Sewa Menyewa Nomor

33 tanggal 16 Maret 2009 selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung 09

September 2009 s.d

09 September 2030 dengan kontribusi sebesar Rp2.000.000,00 per tahun

yang telah dibayar dimuka, kemudian ditambah Rp10.000.000,00 per

tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali. Terakhir

Page 191: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

179

perjanjian di-adendum dalam Akta Notaris Yanti Komalawati, SH

Nomor 170 tanggal 22 Desember 2012 tentang Perubahan Perjanjian

Penggunausahaan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pacitan Dalam

Bentuk Bangun Guna Serah (Built Operate Transfer). Kerjasama

Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan PT Putra Pacitan Indonesia

Sejahtera sangat mendukung program pemerintah dalam rangka

pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan kesejahteraan

rakyat, tenaga yang terserap cukup banyak sehingga mampu

meringankan beban Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam pengentasan

kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, selain penambahan

PAD yang di hasilkan dari kerjasama ini. Setelah jangka waktu

perjanjian berakhir maka konstruksi pabrik menjadi milik Pemerintah

Daerah.

- Pengurangan Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer (BOT) atas

aset tanah sebesar Rp945.750.000,00 milik Pemerintah Kabupaten

Pacitan yang sebelumnya digunakan oleh Hotel Pacitan/Wisma Rahayu.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah

Tingkat II Pacitan dengan PT Esrandev Co. Ltd Nomor

556.2/6869/418.13/1989 dan Nomor 023/SK-ES/4542/1989, kedua

belah pihak bekerja sama dalam bidang pengembangan dan pembinaan

industri pariwisata dengan jangka waktu perjanjian selama 30 tahun

terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian (27 Juni 1989).

Perjanjian tersebut diubah dengan Perjanjian Kerja Sama Antara

Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan PT Esrandev Co. LTD tentang

Perubahan Ketiga Atas Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan

Pariwisata di Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Addendum II Nomor 556.2/6869/418.13/1989 Nomor

023/SKES/4542/1989. Berdasarkan perjanjian terakhir, besarnya sewa

sebesar Rp4.000.000,00 per tahun yang dibayarkan setiap tahun sekali

paling lambat tiap tanggal 31 Desember pada tahun berjalan mulai tahun

2010. Kerjasama Pemerintah daerah dengan PT Esrandev Co.

LTD dilakukan dalam rangka peningkatan dan pengembangan

Pariwisata di Kabupaten Pacitan. Pacitan diharap ke depan bisa menjadi

daerah tujuan wisata dengan fasilitas perhotelan yang memadai.

Perjanjian berakhir pada tahun 2019. Setelah perjanjian berakhir dan

tidak diperpanjang lagi maka kontruksi yang berada diatas pemerintah

daerah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Tabel 126 Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer (BOT)

(dalam rupiah)

NO SKPD

Saldo Awal

(Rp)

Penambahan

(Rp)

Pengurangan

(Rp)

Saldo Akhir

(Rp)

Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai Jml Nilai

1 Bangun Guna Serah/Build

Operate Transfer (BOT)

atas aset tanah milik

Pemerintah Kabupaten

Pacitan yang digunakan

oleh PT Putra Pacitan

Indonesia Sejahtera

sebagai Pabrik rokok

yang bermitra dengan PT

HM Sampoerna

1 1.361.060.800,00 - - - - 1 1.361.060.800,00

2 Bangun Guna Serah/Build 1 945.750.000,00 - - 1 945.750.000,00 0 -

Page 192: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

180

Operate Transfer (BOT)

atas aset tanah milik

Pemerintah Kabupaten

Pacitan yang digunakan

oleh Hotel Pacitan/Wisma

Rahayu

JUMLAH 2.306.810.800,00 - 945.750.000,00 1.361.060.800,00

1.4.2 Aset Tidak Berwujud Lainnya

Jumlah Aset Tidak Berwujud lainnya Tahun 2019 sebesar

Rp3.625.638.850,00 berupa software antara lain:

Tabel 127 Aset Tidak Berwujud - Software

(dalam rupiah)

NO SKPD Saldo Awal

(Rp)

Penambahan

(Rp)

Pengurangan

(Rp)

Saldo Akhir

(Rp)

1 Dinas Pendidikan 604.468.286,00 - - 604.468.286,00

2 Dinas Kesehatan 135.960.000,00 23.760.000,00 23.760.000,00 135.960.000,00

3 Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang - 99.870.100,00 - 99.870.100,00

4 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah 50.000.000,00 - - 50.000.000,00

5 Dinas Komunikasi dan Informatika 247.500.000,00 786.900.000,00 - 1.034.400.000,00

6 Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 99.111.264,00 - - 99.111.264,00

7 Dinas Perikanan 17.820.000,00 - - 17.820.000,00

8 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan

Olah Raga 46.794.000,00 - - 46.794.000,00

9 Dinas Perindustrian dan

Perdagangan 149.999.300,00 - - 149.999.300,00

10 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah 83.886.000,00 - - 83.886.000,00

11 Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah 633.390.000,00 48.950.000,00 48.950.000,00 633.390.000,00

12 Badan Pendapatan Daerah - 80.021.700,00 28.897.000,00 51.124.700,00

13 Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Daerah 544.015.200,00 74.800.000,00 - 618.815.200,00

14 Sekretariat Daerah 166.342.000,00 29.315.000,00 195.657.000,00 -

JUMLAH 2.779.286.050,00 1.143.616.800,00 297.264.000,00 3.625.638.850,00

Adapun mutasi aset tidak berwujud – software karena penyesuaian sebagai

berikut.

SOFTWARE

Saldo Awal

Rp 2.779.286.050,00

Penambahan

Rp 1.143.616.800,00

Pengadaan Belanja Modal Rp 256.846.700,00

Pengadaan Belanja Barang

dan Jasa Rp 786.900.000,00

Koreksi/Reklas Aset Rp 99.870.100,00

Pengurangan

Rp 297.264.000,00

Extracomptable Rp 130.922.000,00

Reklas ke Aset Lain-lain Rp 166.342.000,00

Saldo Akhir

Rp 3.625.638.850,00

Page 193: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

181

Penambahan nilai aset tidak berwujud – software selama tahun 2019 berasal

dari:

(1) Pengadaan Belanja Modal Software yang memenuhi batas kapitalisasi

dan diakui sebagai software senilai Rp256.846.700,00 pada SKPD

sebagai berikut.

Dinas Kesehatan 23.760.000,00

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah 48.950.000,00

Badan Pendapatan Daerah 80.021.700,00

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah 74.800.000,00

Sekretariat Daerah 29.315.000,00

Jumlah 256.846.700,00

(2) Pengadaan Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai software karena

memenuhi kriteria senilai Rp786.900.000,00 pada Dinas Komunikasi dan

Informatika berupa Aplikasi Terintegrasi Lik In. Dari Belanja Jasa Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber sebesar Rp352.600.000,00, Belanja

Akomodasi sebesar Rp53.100.000,00 dan dari Belanja Honorarium

Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp381.200.000,00.

(3) Reklas aset dari Bangunan Gedung ke Software karena untuk belanja

modal pengadaan konstruksi gedung di realisasikan menjadi software

senilai Rp99.870.100,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang.

Sedangkan pengurangan nilai aset tidak berwujud – software selama tahun

2019 berasal dari:

(1) Extracomptable yaitu software dari belanja modal pengadaan software di

bawah batas kapitalisasi senilai Rp130.922.000,00 terdapat pada SKPD

sebagai berikut.

Dinas Kesehatan 23.760.000,00

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah

48.950.000,00

Badan Pendapatan Daerah 28.897.000,00

Sekretariat Daerah 29.315.000,00

Jumlah 130.922.000,00

(2) Reklas software ke Aset Lain-lain karena usulan penghapusan yang

hingga akhir periode pelaporan belum terbit SK Penghapusan terdapat

pada Sekretariat Daerah senilai Rp166.342.000,00.

1.4.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2019 31 Desember 2018

(Rp) (Rp)

Akumulasi Amortisasi

Aset Tidak Berwujud (2.374.002.237,20) (1.994.796.148,40)

Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menerapkan metode amortisasi

sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2018 tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut,

metode yang di gunakan adalah metode garis lurus dengan masa manfaat yang

tidak disebutkan dalam ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak adalah 5

tahun.

Page 194: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

182

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat diperoleh nilai amortisasi

sebagai berikut.

Tabel 128 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

(dalam rupiah)

GOLONGAN SALDO AWAL BERTAMBAH BERKURANG SALDO AKHIR

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

AKUMULASI AMORTISASI

ASET TIDAK BERWUJUD (1.994.796.148,40) (502.914.288,80) (123.708.200,00) (2.374.002.237,20)

Adapun rincian akumulasi penyusutan untuk per SKPD sebagai berikut.

Tabel 129 Rincian Akumulasi Penyusutan per Golongan

(dalam rupiah)

NO SKPD Saldo Awal

(Rp)

Penambahan

(Rp)

Pengurangan

(Rp)

Saldo Akhir

(Rp)

1 Dinas Pendidikan (472.392.070,00) (78.790.216,00) - (551.182.286,00)

2 Dinas Kesehatan (42.394.000,00) (27.192.000,00) - (69.586.000,00)

3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang - (19.974.020,00) - (19.974.020,00)

4 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (10.000.000,00) (10.000.000,00) - (20.000.000,00)

5 Dinas Komunikasi dan Informatika (99.000.000,00) (206.880.000,00) - (305.880.000,00)

6 Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (95.466.758,40) (1.822.252,80) - (97.289.011,20)

7 Dinas Perikanan (7.128.000,00) (3.564.000,00) - (10.692.000,00)

8 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan

Olah Raga (18.717.600,00) (9.358.800,00) - (28.076.400,00)

9 Dinas Perindustrian dan Perdagangan (59.999.720,00) (29.999.860,00) - (89.999.580,00)

10 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (53.499.600,00) (15.193.200,00) - (68.692.800,00)

11 Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah (583.392.000,00) (29.998.000,00) - (613.390.000,00)

12 Badan Pendapatan Daerah - (10.224.940,00) - (10.224.940,00)

13 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah (429.098.200,00) (59.917.000,00) - (489.015.200,00)

14 Sekretariat Daerah (123.708.200,00) - (123.708.200,00) -

JUMLAH (1.994.796.148,40) (502.914.288,80) (123.708.200,00) (2.374.002.237,20)

Sedangkan perubahan akumulasi penyusutan terjadi karena penyesuaian aset

sebagai berikut.

Akumulasi amortisasi aset tidak berujud

Saldo Awal

Rp (1.994.796.148,40)

Penambahan

Rp (502.914.288,80)

Beban Amortisasi Rp (502.914.288,80)

Pengurangan

Rp (123.708.200,00)

Reklas ke Aset Lain-lain Rp (123.708.200,00)

Saldo Akhir

Rp (2.374.002.237,20)

1.4.4 Aset Lain-lain

Jumlah Aset Lain-lain Tahun 2019 sebesar Rp113.939.891.067,48 dengan

rincian mutasi sebagai berikut.

Page 195: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

183

31 Desember 2019 31 Desember 2018

(Rp) (Rp)

ASET LAIN-LAIN 114.256.833.396,65 113.939.891.067,48

Aset lain-lain disebabkan karena adanya aset tetap yang akan di hapus karena

rusak/tidak layak pakai/direvitalisasi atau akan dihibahkan kepada pihak ketiga

namun sampai akhir periode pelaporan belum terdapat SK Bupati tentang

Penghapusan Barang Milik Daerah. Aset lain-lain dicatat sebesar nilai buku.

Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 130 Mutasi Aset Lain-lain 2019

(dalam rupiah)

NO SATKER Saldo Awal

(Rp)

Penambahan

(Rp)

Pengurangan

(Rp)

Saldo Akhir

(Rp)

1 Rumah Sakit Umum Daerah - 167.850.833,33 - 167.850.833,33

2 Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

3.479.912.408,40 - - 3.479.912.408,40

3 Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan

108.005.191.988,25 - - 108.005.191.988,25

4 Dinas Lingkungan Hidup - 1.614.645.520,83 - 1.614.645.520,83

5 Dinas Perpustakaan - 330.916,67 - 330.916,67

6 Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

2.771.729.000,00 434.637.700,00 2.771.729.000,00 434.637.700,00

7 Badan Kepegawaian, Pendidikan

dan Pelatihan Daerah

- 1.588.125,00 - 1.588.125,00

8 Sekretariat Daerah - 42.633.800,00 - 42.633.800,00

9 Kecamatan Donorojo - 101.643.200,00 - 101.643.200,00

10 Kecamatan Ngadirojo - 91.456.575,00 - 91.456.575,00

JUMLAH 114.256.833.396,65 2.454.786.670,83 2.771.729.000,00 113.939.891.067,48

2. Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2019 adalah sebesar

Rp9.019.800.175,00 yang terdiri dari kewajiban jangka pendek:

31 Desember 2019

(Rp)

31 Desember 2018

(Rp)

Kenaikan/

Penurunan (Rp)

Utang Perhitungan Pihak

Ketiga (PFK)

45.829.355,00

192.915.059,00

(147.085.704,00)

Pendapatan Diterima

Dimuka

1.089.313.121,95

742.945.340,68

346.367.781,27

Utang Belanja

6.526.474.958,05

2.991.652.700,00

3.534.822.258,06

Utang Jangka Pendek

Lainnya

1.358.182.740,00

1.112.862.659,20

245.320.080,80

Jumlah 9.019.800.175,00 5.040.375.758,88 3.979.424.416,13

Tabel 131 Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

Kewajiban Jangka Pendek Saldo 31 Desember

2018 (Rp)

Penambahan

(Rp)

Pengurangan

(Rp)

Saldo 31

Desember 2019

(Rp)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 192.915.059,00 45.829.355,00 192.915.059,00 45.829.355,00

Pendapatan Diterima Di Muka 742.945.340,68 648.095.085,42 301.727.304,15 1.089.313.121,95

Page 196: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

184

Utang Belanja 2.991.652.700,00 6.526.474.958,05 2.991.652.700,00 6.526.474.958,05

utang Jangka Pendek Lainnya 1.112.862.659,20 1.358.182.740,00 1.112.862.659,20 1.358.182.740,00

JUMLAH 5.040.375.758,88 6.335.366.126,47 4.599.157.722,35 9.019.800.175,00

2.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp45.829.355,00 merupakan

Utang PFK dari kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar

Rp45.829.355,00 dengan rincian sebagai berikut.

- PPN : Rp 11.514.708

- PPh 21 : Rp 17.626.275

- PPh 22 : Rp 717.547

- PPh 23 : Rp 4.439.144

- Pajak Daerah /SSPD Rp 11.531.680

Total : Rp 45.829.355

2.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp1.089.313.121,95 dapat dijelaskan

sebagai berikut.

Tabel 132 Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam rupiah)

No Uraian Pendapatan Saldo

31 Des 2018 Pengurangan Penambahan

Saldo

31 Des 2019

1 Pajak Reklame

Papan/Billboard/Videotron/Megatron 4.830.476,08 4.830.476,08 180.576.334,62 180.576.334,62

2 Pajak Reklame Kain 2.925.964,08 2.925.964,08 8.175.040,19 8.175.040,19

3 Pajak Reklame Berjalan 5.393.405,84 5.393.405,84 5.926.400,10 5.926.400,10

4 Pendapatan Bunga Dana Bergulir 252.916.666,68 165.150.000,00 345.304.166,67 433.070.833,34

5 Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD 1.777.168,95 1.777.168,95 18.819.000,00 18.819.000,00

6 Pendapatan dari Hasil Perjanjian

Kerjasama 475.101.659,06 121.650.289,20 89.294.143,84 442.745.513,69

TOTAL 742.945.340,68 301.727.304,16 648.095.085,42 1.089.313.121,95

2.2.1 Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Reklame

Papan/Billboard/Videotron/Megatron pada BAPENDA sebesar

Rp180.576.334,62

Saldo Awal sebesar Rp4.830.476,08, terdapat pengurangan menjadi

Pendapatan LO sebesar Rp4.830.476,08 serta penambahan tahun ini sebesar

Rp180.576.334,62 dan menjadi saldo akhir tahun.

2.2.2 Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Reklame Kain pada BAPENDA

sebesar Rp8.175.040,19

Saldo Awal sebesar Rp2.925.964,08 seluruhnya menjadi Pendapatan LO pada

Tahun 2019 sebesar Rp2.925.964,08 dan penambahan tahun ini sebesar

Rp8.175.040,19 menjadi saldo akhir tahun.

2.2.3 Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Reklame Berjalan pada BAPENDA

sebesar Rp5.926.400,10

Saldo Awal sebesar Rp5.393.405,84, seluruhnya menjadi Pendapatan LO pada

Tahun 2019 sebesar Rp5.393.405,84 dan penambahan tahun ini sebesar

Rp5.926.400,10 menjadi saldo akhir tahun.

Page 197: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

185

2.2.4 Pendapatan Diterima Dimuka - Pendapatan Bunga Dana Bergulir pada

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp433.070.833,34

Saldo Awal sebesar Rp252.916.666,68, terdapat pengurangan menjadi

Pendapatan LO sebesar Rp165.150.000,00 dan penambahan tahun ini sebesar

Rp345.304.166,67 sehingga menjadi saldo akhir tahun menjadi

Rp433.070.833,34.

2.2.5 Pendapatan Diterima Dimuka - Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD pada

RSUD sebesar Rp18.819.000,00

Saldo Awal sebesar Rp1.777.168,95, seluruhnya menjadi Pendapatan LO pada

Tahun 2019 sebesar Rp1.777.168,95, dan penambahan tahun ini sebesar

Rp18.819.000,00 menjadi saldo akhir tahun.

2.2.6 Pendapatan Diterima Dimuka - Pendapatan dari Hasil Perjanjian

Kerjasama pada BPKAD sebesar Rp442.745.513,69

Saldo Awal sebesar Rp475.101.659,06, terdapat pengurangan menjadi

Pendapatan LO sebesar Rp121.650.289,20 serta penambahan tahun ini sebesar

Rp89.294.143,84 sehingga menjadi saldo akhir tahun sebesar

Rp442.745.513,69. Dari saldo tersebut termasuk di dalamnya Laba PDAM

Diterima Dimuka sebesar Rp229.300.000,00. Periode tahun 2015 pendapatan

diterima dimuka tersebut tidak ada penambahan dan pengurangan. Jumlah

tersebut merupakan jumlah kumulatif pembayaran uang muka pembagian laba

sebagai kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah

Kabupaten Pacitan yang akan diperhitungkan dengan laba yang diperoleh

PDAM dengan rincian pembayaran sebagai berikut.

(a) Tahun 1995 Rp 5.000.000,00

(b) Tahun 1996 Rp 7.500.000,00

(c) Tahun 1997 Rp 7.300.000,00

(d) Tahun 2000 Rp 2.000.000,00

(e) Tahun 2002 Rp 5.000.000,00

(f) Tahun 2003 Rp 12.500.000,00

(g) Tahun 2004 Rp 15.000.000,00

(h) Tahun 2005 Rp 20.000.000,00

(i) Tahun 2006 Rp 25.000.000,00

(j) Tahun 2007 Rp 35.000.000,00

(k) Tahun 2008 Rp 45.000.000,00

(l) Tahun 2009 Rp 45.000.000,00

(m) Tahun 2010 Rp 5.000.000,00

Jumlah s/d 2010 Rp 229.300.000,00

Atas Laporan Audit Independen Nomor LAI-8472/PW13/4/ 2011 pembayaran

uang muka pembagian laba tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur

oleh:

1) Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang

Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bahwa

pembagian laba diberikan setelah perusahaan memperoleh laba.

Page 198: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

186

2) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 690/477/SJ tanggal 18 Februari

2009 perihal Percepatan Terhadap Program Penambahan 10 Juta SR Air

Minum Tahun 2009 s/d 2013, bahwa Pemerintah Daerah diintruksikan agar

membebaskan PDAM yang cakupan pelayanannya belum mencapai 80%

dari jumlah penduduk dalam wilayah administratif daerah kab/kota pemilik

PDAM dari kewajiban melakukan setoran laba bersih pada PAD dengan

tujuan digunakannya setoran laba bersih oleh PDAM untuk keperluan

investasi kembali.

3) Maka sejak Laporan Audit Independen tersebut, kompensasi berupa

kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihentikan. Sampai dengan

posisi per 31 Desember 2019.

2.3 Utang Belanja

Utang belanja sebesar Rp6.526.474.958,06 merupakan beban Tahun 2019 yang

masih terhutang, yang terdiri dari:

Tabel 133 Utang Belanja

(dalam rupiah)

No Uraian Pendapatan Saldo 31

Desember 2018 Pengurangan Penambahan

Saldo 31

Desember 2019

1 Utang Belanja Barang dan

Jasa

Utang Belanja Jasa 21.256.147,00 21.256.147,00 895.348.862,00 895.348.862,00

Utang Belanja Barang dan

Jasa BLUD - RSUD 2.970.396.553,00 2.970.396.553,00 5.631.126.096,05 5.631.126.096,05

Jumlah 2.991.652.700,00 2.991.652.700,00 6.526.474.958.06 6.526.474.958,05

2.3.1 Utang Belanja Jasa

Utang Belanja Jasa sebesar Rp895.348.862,00 dapat dijelaskan sebagaimana

tabel di bawah ini :

Tabel 134 Utang Belanja Jasa

(dalam rupiah)

No SKPD telepon listrik Total Utang Jasa

1 Bappeda 1.848.400,00 6.748.467,00 8.596.867,00

2 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah

97.330,00 6.342.987,00 6.440.317,00

3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 106.379,00 4.334.908,00 4.441.287,00

4 BPKAD 1.909.980,00 20.754.196,00 22.664.176,00

5 Dinas Kesehatan 9.562.261,00 45.489.152,00 55.051.413,00

6 Dinas Komunikasi dan Informatika 1.934.419,00 8.944.660,00 10.879.079,00

7 Dinas Pangan 101.892,00 2.449.337,00 2.551.229,00

8 Dinas Perikanan 1.139.585,00 2.644.880,00 3.784.465,00

9 Dinas Perpustakaan 787.908,00 10.551.529,00 11.339.437,00

10 Dinas Pertanian 1.780.444,00 10.865.143,00 12.645.587,00

11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

341.657,00 3.103.744,00 3.445.401,00

12 Dinas PPKB dan PPPA 3.274.991,00 3.640.128,00 6.915.119,00

13 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

774.118,00 6.620.702,00 7.394.820,00

14 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 388.983,00 1.665.250,00 2.054.233,00

15 Dinas Sosial 2.528.762,00 5.177.635,00 7.706.397,00

16 Dinas Perhubungan 57.865,00 507.359.276,00 507.417.141,00

17 Dinas Pariwisata - 8.261.357,00 8.261.357,00

Page 199: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

187

18 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.949.300,00 16.081.517,00 18.030.817,00

19 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman

dan Pertanahan

513.924,00 3.621.541,00 4.135.465,00

20 Dinas Lingkungan Hidup 1.708.532,00 4.523.752,00 6.232.284,00

21 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 361.990,00 8.923.423,00 9.285.413,00

22 Kecamatan Arjosari 655.360,00 - 655.360,00

23 Kecamatan Donorojo 132.900,00 461.167,00 594.067,00

24 Kecamatan Kebonagung 337.004,00 51.402,00 388.406,00

25 Kecamatan Nawangan 30.500,00 208.766,00 239.266,00

26 Kecamatan Ngadirojo 25.660,00 780.323,00 805.983,00

27 Kecamatan Pacitan 191.110,00 1.600.326,00 1.791.436,00

28 Kecamatan Pringkuku 378.160,00 79.549,00 457.709,00

29 Kecamatan Punung 472.250,00 439.722,00 911.972,00

30 Kecamatan Tegalombo 401.500,00 - 401.500,00

31 Kecamatan Tulakan 314.000,00 257.559,00 571.559,00

32 Kecamatan Sudimoro 51.350,00 578.000,00 629.350,00

33 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 511.097,00 2.171.961,00 2.683.058,00

34 RSUD Dr Darsono 2.302.611,00 143.191.809,00 145.494.420,00

35 Satpol PP 683.124,00 5.121.254,00 5.804.378,00

36 Sekretariat DPRD 2.898.243,00 11.749.851,00 14.648.094,00

Total 40.553.589,00 854.795.273,00 895.348.862,00

2.3.2 Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD-RSUD

Sedangkan Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD - RSUD sebesar

Rp5.631.126.096.05 terdiri dari:

1 Utang Pihak Ketiga Rp 3.256.068.634,05

Utang Obat Rp 1.678.652.391,55

Utang Gas Medis Rp 116.533.120,00

Utang BHP Farmasi Rp 856.688.018,10

Utang BHP Laboratorium Rp 318.966.795,40

Utang Mamin Pasien Rp 11.499.822,00

Utang Embalace Rp 9.600.000,00

Utang Cetakan Rekam Medis Rp 11.440.000,00

Utang Darah Rp 101.572.000,00

Utang Jasa Pemeriksaan Rp 25.996.740,00

Utang Jasa Pihak Ketiga Rp 15.000.000,00

Utang Pemeliharaan Alat Kedokteran Rp 51.040.000,00

Utang Pemeliharaan Alat Kantor Rp 15.636.500,00

Utang Pemeliharaan Jaringan Rp 42.873.160,00

Utang Bahan Bakar Ambulance Rp 570.087,00

2 Jasa Yang Masih Harus Dibayar Rp 2.375.057.462,00

Biaya Jasa Langganan Telepon Rp 2.302.611,00

Biaya Jasa Kebersihan Rp 98.734.688,00

Biaya Jasa Langganan Listrik Rp 143.191.809,00

Page 200: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

188

Biaya Jasa Langganan Air Rp 426.230,00

Biaya Pelayanan Rp 2.124.866.624,00

Biaya Jasa Langganan Internet Rp 5.535.500,00

TOTAL Rp 5.631.126.096,05

2.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek lainnya sebesar Rp1.358.182.740,00 dapat dijelaskan

sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 135 Utang Jangka Pendek Lainnya

(dalam rupiah)

No Uraian Utang Saldo 31

Desember 2018 Pengurangan Penambahan

Saldo 31

Desember 2019

2.4.1 Utang Bagi Hasil pajak ke Desa 668.908.512,00 668.908.512,00 684.770.165,00 684.770.165,00

2.4.2 Utang Bagi Hasil Retribusi ke Desa 443.954.147,20 443.954.147,20 659.535.115,00 659.535.115,00

2.4.3

Utang Parkir Berlangganan kepada

Dinas Pendapatan Jatim dan Polres

Pacitan

13.877.460,00 13.877.460,00

Jumlah 1.112.862.659,20 1.112.862.659,20 1.358.182.740,00 1.358.182.740,00

2.4.1 Utang Bagi Hasil pajak

Terdapat penambahan utang Bagi Hasil pajak sejumlah Rp684.770.165,00 pada

Tahun 2019 sebesar yang berasal dari kurang bayar triwulan 4.

2.4.2. Uatng Bagi Hasil Retribusi

Terdapat penambahan utang Bagi Hasil Retribusi sejumlah Rp659.535.115,00

pada Tahun 2019 sebesar yang berasal dari kurang bayar triwulan 4.

2.4.3 Utang Parkir Berlangganan

Piutang Retribusi Parkir Berlangganan yang belum ditransfer kepada Dinas

Pendapatan Jatim dan Polres Pacitan sampai tanggal Neraca sebesar

Rp13.877.460,00.

3. Ekuitas

31 Desember 2019 31 Desember 2018

(Rp) (Rp)

Ekuitas 2.340.151.840.558,09 2.264.886.070.566,09

Ekuitas Dana merupakan selisih antara total aset dengan total utang. Ekuitas Dana

Pemerintah Kabupaten Pacitan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.340.151.840.558,09.

Saldo akhir tersebut merupakan penambahan Rp75.265.769.992,00 dari saldo akhir ekuitas

2018 yang terdiri dari:

Surplus pada LO selama tahun berjalan Rp (6.820.141.949,56)

Koreksi Atas Ekuitas Awal Rp 82.085.911.941,56

Jumlah Rp 75.265.769.992,00

Page 201: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

226

5.1.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan

untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Jumlah total

dari arus kas aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2019 adalah

Rp169.732.290.692,71.

1.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi

Jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.718.881.931.375,51

yang terdiri dari:

1.1.1 Penerimaan Pajak Daerah Rp 36.075.038.102,63

1.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah Rp 28.851.343.904,50

1.1.3 Penerimaan Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan Rp 2.593.777.560,31

1.1.4 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Rp 131.524.227.950,07

1.1.5 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Rp 26.165.605.233,00

1.1.6 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber

Daya Alam Rp 55.631.283.804,00

1.1.7 Penerimaan Dana Alokasi Umum Rp 817.563.878.000,00

1.1.8 Penerimaan Dana Alokasi Khusus Rp 146.448.588.890,00

1.1.9 Penerimaan Dana Penyesuaian Rp 327.787.989.440,00

1.1.10 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil

Pajak Rp 90.982.239.491,00

1.1.11 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya Rp 5.168.079.000,00

1.1.12 Penerimaan Hibah Rp 50.089.880.000,00

Jumlah Arus Masuk Kas Rp 1.718.881.931.375,51

Penerimaan Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp5.168.079.000,00 sebagaimana

tersebut di atas merupakan penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah

Daerah Provinsi.

1.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi

Jumlah arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.549.149.640.682,80

yang terdiri dari:

1.2.1 Pembayaran Pegawai Rp 663.684.837.971,00

1.2.2 Pembayaran Barang Rp 377.705.610.356,80

1.2.3 Pembayaran Hibah Rp 52.272.194.500,00

1.2.4 Pembayaran Bantuan Sosial Rp 119.702.257.569,00

1.2.5 Pembayaran Tidak Terduga Rp 2.951.907.599,00

1.2.6 Pembayaran Bagi Hasil Pajak Rp 3.593.693.730,00

1.2.7 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Rp 1.926.790.413,00

1.2.8 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Rp 327.312.348.544,00

Jumlah Arus Kas Keluar Rp 1.549.149.640.682,80

Page 202: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

227

Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya sebesar Rp327.312.348.544,00

merupakan pembayaran Bantuan Keuangan.

Dibandingkan dengan jumlah total dari arus kas aktivitas operasi pada ahun anggaran

2018 sebesar Rp464.475.781.099,53, tahun 2019 sebesar Rp169.732.290.692,71

mengalami penurunan sebesar Rp294.743.490.406,82.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan

untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk

dalam setara kas. Jumlah total dari Arus Kas Aktivitas Investasi pada Tahun Anggaran

2019 adalah Rp(373.014.484.883,52). Munculnya angka minus untuk aktivitas ini

akibat dari jumlah arus kas keluar lebih besar dari arus kas masuk, dengan kata lain

Pemerintah Kabupaten Pacitan lebih banyak mengeluarkan kas untuk menambah

investasi non keuangan dibandingkan dengan kas yang diterima dari pelepasan

investasi.

2.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi

Pada Tahun Anggaran 2019, jumlah kas masuk dari aktivitas investasi adalah

sebesar Rp0,00 yang terdiri dari:

2.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi

Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah Rp 373.014.484.883,52

dengan rincian sebagai berikut.

2.2.1 Perolehan Tanah Rp 7.403.905.650,00

2.2.2 Perolehan Peralatan dan Mesin Rp 41.939.694.568,00

2.2.3 Perolehan Gedung dan Bangunan Rp 112.242.189.820,52

2.2.4 Perolehan Jalan,Irigasi dan Jaringan Rp 191.062.012.582,00

2.2.5 Perolehan Aset Tetap Lainnya Rp 19.416.682.263,00

2.2.6 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp 600.000.000,00

2.2.7 Pengeluaran Pembelian Investasi Non

Permanen Rp 350.000.000,00

Jumlah Arus Keluar Kas Rp 373.014.484.883,52

Jika dibandingkan dengan total arus kas dari aktivitas investasi tahun lalu, yaitu

sebesar Rp272.520.244.653,80, tahun ini sebesar Rp373.014.484.883,52 mengalami

peningkatan sebesar Rp100.494.240.229,72.

3. Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang

berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang

jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang

jangka panjang dan utang jangka panjang. Jumlah total Arus Kas Aktivitas Pendanaan

Tahun 2019 adalah sebesar Rp2.650.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

3.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan

Jumlah arus masuk kas aktivitas pendanaan Tahun 2019 adalah sebesar

Rp2.650.000,00 yang merupakan Penerimaan Kembali Piutang Revolping.

3.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Pendanaan

Pada Tahun Anggaran 2019, jumlah arus keluar kas dari aktivitas pendanaan

adalah sebesar Rp0,00.

Page 203: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

228

4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak

termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Pada Tahun Anggaran

2019, jumlah total Arus Kas Aktivitas Transitoris adalah Rp113.847.146,00. Selisih

sebesar Rp113.847.146,00 karena adanya koreksi kesalahan pembebanan utang pihak

ketiga (Utang PPh 21) pada tahun lalu (Koreksi Ekuitas Awal). Jumlah total tersebut

didapat dari:

4.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris yang merupakan arus kas dari

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp115.940.663.752,45 yang

terdiri dari:

- Potongan PFK dari belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan) sebesar

Rp52.060.803.840,00 berupa potongan PFK 2% Gaji PNSD, PFK 2%

Pembayaran Gaji Terusan PNSD, PFK 3% IJK Pemkab/Kota, PFK 8% Gaji

PNSD, Tabungan Wajib Perumahan, Tunjangan JKK, Tunjangan JKM.

- Potongan Pajak Atas Belanja Langsung sebesar Rp63.879.859.912,45 yang

terdiri Pajak-Pajak seperti PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 4 (2), PPN, PPh Final

Lainnya.

4.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris sebesar Rp116.054.510.898,45 yang

terdiri dari:

- Pembayaran potongan perhitungan fihak ketiga Tahun 2019.

- Koreksi kesalahan pembebanan utang pihak ketiga tahun lalu sebesar

Rp113.847.146,00.

5. Saldo Akhir Kas (Laporan Arus Kas)

Saldo akhir kas di laporan arus kas sebesar Rp 42.070 899.354,74 yang terdiri dari

saldo awal kas tahun 2018 sebesar Rp245.464.340.691,55 ditambah kenaikan

(penurunan) kas tahun 2019 sebesar Rp(203.393.441.336,81).

Saldo Akhir Kas di Bendahara Umum Daerah (BUD ) terdiri dari:

5.1 Kas di Kas Daerah Rp 24.603.345.598,92

5.2 Kas di Bendahara Penerimaan Rp 32.073.827,00

5.3 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00

5.4 Kas di BLUD Rp 13.146.841.158,19

5.5 Kas di Bendahara JKN Rp 2.407.346.090,63

5.6 Kas di Bendahara Dana Bos Rp 1.995.189.826,00

Saldo Akhir Kas Rp 42.184.796.500,74

Saldo akhir kas di laporan Arus Kas sebesar Rp42.184.796.500,74, sama dengan saldo

kas di Bendahara Umum Daerah (BUD) sebesar Rp42.184.7230.701.215,86 dan Kas

di Neraca sebesar Rp42.230.701.215,86 serta SAL Akhir sebesar

Rp42.184.796.500,74.

Perbedaan Saldo Akhir Kas dengan Kas Di Neraca tersebut dapat dijelaskan sebagai

berikut:

- Terdapat selisih sebesar Rp45.904.715,12 antara Kas di Neraca dengan Saldo

Akhir di Laporan Arus Kas dikarenakan pada Laporan Neraca memperhitungkan

adanya Saldo Kas yang bukan merupakan komponen SiLPA sebesar

Rp45.904.715,12 yang merupakan sisa kas dari Dana Bantuan Peduli Banjir dan

Page 204: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

229

Tanah Longsor Tahun 2017 pada posisi 31 Desember 2018 sebesar Rp75.360,12

dan sebesar Rp45.829.355,00 merupakan Utang PFK dari kegiatan Bantuan

Operasional Sekolah (BOS).

Sedangkan perbedaan Saldo Akhir Kas dengan SILPA tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut:

- Terdapat selisih sebesar Rp113.847.146,00 antara Saldo Akhir Kas di Laporan

Arus Kas dengan Saldo Akhir Kas di Bendahara Umum Daerah (BUD)

disebabkan karena adanya kompensasi PPh 21 tahun 2018.

Page 205: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

230

5.1.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas dana merupakan selisih antara total aset dengan total hutang. Ekuitas tahun 2019

sebesar Rp2.340.151.840.558,09 terdiri dari:

Tabel 194 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas

(dalam rupiah)

URAIAN 31 Desember 2019 31 Desember 2018

(Rp) (Rp)

Ekuitas 2.264.886.070.566,09 2.022.722.585.700,82

Surplus/Defisit - LO (6.820.141.949,56) 243.898.925.191,57

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

82.085.911.941,56 (1.735.440.326,30)

JUMLAH 2.340.151.840.558,09 2.264.886.070.566,09

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas

adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan

tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal sebesar Rp2.264.886.070.566,09 merupakan saldo akhir ekuitas tahun

2018 pada Neraca Audited tahun 2018.

2. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO pada tahun 2019 sebesar (Rp6.820.141.949,56) merupakan nilai

defisit pada Laporan Operasional tahun 2019 yang mengurangi nilai ekuitas pada

Neraca Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun 2019 yang berasal dari:

- Pendapatan Asli Daerah Rp 207.298.563.164,82

- Pendapatan Transfer Rp 1.349.510.050.188,00

- Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Rp 66.140.704.832,71

Jumlah Pendapatan Rp 1.622.949.318.185,53

Jumlah Beban Rp 1.623.788.122.837,56

- Surplus/Defisit dari Operasi

Rp (838.804.652,03)

- Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp (3.029.429.698,53)

- Pos Luar Biasa

Rp (2.951.907.599,00)

Surplus/Defisit – LO Rp (6.820.141.949,56)

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Selain adanya penambahan ekuitas dari Surplus pada Laporan Operasional Pemerintah

Daerah tahun 2019, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari

koreksi kesalahan pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya yang tercatat dalam

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar sejumlah

Rp82.085.911.941,56 terdiri dari:

Koreksi penambahan dan pengurangan ekuitas terdapat pada:

Page 206: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

231

3.1 KOREKSI PENYUSUTAN DAN ASET

1. DINAS PENDIDIKAN Rp2.987.605.089,82

a. Koreksi Lebih Catat Tanah dan

Alat Angkutan senilai

Rp874.075.200,00. Nilai

Rp220.601.900,00 merupakan

nilai buku aset tersebut

Rp (220.601.900,00)

b. Koreksi atas Penyesuaian

Akumulasi Penyusutan senilai

Rp3.210.097.398,00

Rp 3.210.097.398,00

c. Koreksi Penyusutan atas

Reklas KDP ke Aset Tetap dan

Kapitalisasi Aset Gedung

SMPN I Tegalombo senilai

Rp62.500,00

Rp (62.500,00)

d. Koreksi Penyusutan atas

Reklas KDP ke Aset Tetap dan

Kapitalisasi Aset SMPN I

Tulakan senilai Rp135.416,67

Rp (135.416,67)

e. Koreksi Penyusutan atas

Reklas KDP ke Aset Tetap dan

Kapitalisasi Aset Gedung SD

Bodag 1 senilai

Rp1.692.491,51

Rp (1.692.491,51)

2. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG

Rp22.492.185.767,83

a. Koreksi Penyusutan Aset Tetap

karena Penyesuaian jenis

barang sesuai Hasil

Inventarisasi senilai

Rp1.558.099.208,53

Rp 1.558.099.208,53

b. Koreksi Reklas Aset Tetap

berupa Bangunan Gedung

Kantor menjadi golongan

persediaan yang rencananya

akan dihibahkan senilai

Rp2.232.422.372,00. Nilai

sebesar Rp55.810.559,30

merupakan akumulasi

penyusutan gedung tersebut.

Rp 55.810.559,30

c. Koreksi Kurang Catat Tanah

senilai Rp20.878.276.000,00

Rp20.878.276.000,00

3. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN

DAN PERTANAHAN

Rp 1.833.076.698,74

a. Koreksi Kurang Catat berupa

Jalan dan Bangunan senilai

Rp1.912.871.045,00. Nilai

sebesar Rp1.592.703.515,80

merupakan nilai buku aset

tersebut.

Rp 1.592.703.515,80

b. Koreksi Reklas Aset Tetap

berupa Bangunan Gedung,

Jalan, Jembatan, dan Bangunan

Air menjadi golongan

persediaan yang rencananya

akan dihibahkan senilai

Rp22.569.568.172,94. Nilai

sebesar Rp240.373.182,94

merupakan akumulasi

Rp 240.373.182,94

Page 207: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

232

penyusutan aset tersebut

4. DINAS SOSIAL Rp 2.215.645,83

a. Koreksi Penyusutan Aset Tetap

atas Kapitalisasi Penggabungan

Aset berupa Gedung senilai

Rp2.215.645,83

Rp 2.215.645,83

5. DINAS LINGKUNGAN HIDUP Rp 55.090.750,00

a. Koreksi Kurang Catat Gerobag

senilai Rp57.486.000,00. Nilai

sebesar Rp55.090.750,00

merupakan nilai buku gerobag.

Rp 55.090.750,00

6. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA

BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK

Rp 519.750,00

a. Koreksi Penyusutan Aset Tetap

atas Kapitalisasi Penggabungan

Aset berupa Gedung senilai

Rp519.750,00

Rp 519.750,00

7. DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH

RAGA

Rp 927.831.950,56

a. Koreksi Penyusutan Aset Tetap

atas Kapitalisasi Penggabungan

Aset senilai Rp9.391.144,01

Rp (9.391.144,01)

b. Koreksi Kurang Catat Tanah

senilai Rp935.505.000,00

Rp 935.505.000,00

c. Koreksi Reklas Aset Tetap

Berupa Bangunan Gedung Dan

Tempat Kerja Lainnya Kode

11.1 menjadi Jalan Khusus

kode 13. Nilai Rp1.718.094,57

merupakan akumulasi

penyusutan yang belum diakui

sebelumnya.

Rp 1.718.094,57

8. DINAS PERTANIAN Rp 57.312.908,96

a. Koreksi Penyusutan Aset Tetap

atas Kapitalisasi Penggabungan

Aset berupa Gedung senilai

Rp57.312.908,96

Rp 57.312.908,96

9. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH (PPKD)

Rp21.656.930.503,00

a. Koreksi atas selisih nilai

investasi permanen pada

PDAM yang seharusnya

tercatat dengan kepemilikan

100% (LK PDAM) sebesar

Rp21.656.930.503,00

Rp21.656.930.503,00

10. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH

Rp30.765.564.854,55

a. Koreksi atas Reklas Aset Tetap

Berupa Gedung yang

sebelumnya kode 11.1 Ke

Partisi kode 6. Nilai

Rp18.259.425,00 merupakan

akumulasi penyusutan yang

belum diakui sebelumnya.

Rp (18.259.425,00)

b. Koreksi Lebih Catat (Tukar

Menukar) atas Tanah SBY

senilai Rp407.704.000,00

Rp (407.704.000,00)

Page 208: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

233

c. Koreksi Lebih Catat Kendaraan

senilai Rp684.053.333,00. Nilai

sebesar Rp42.854.750,00

merupakan nilai Buku

Kendaraan

Rp (42.854.750,00)

d. Koreksi Kurang Catat

Bangunan Pacitan Hotel senilai

1.638.818.000,00. Nilai sebesar

Rp4.097.045.00,00 merupakan

nilai buku Bangunan

Rp 409.704.500,00

e. Koreksi Kurang Catat atas

Tanah senilai

Rp26.042.658.554,55

Rp26.042.658.554,55

f. Koreksi Kurang Catat (Tukar

Menukar) atas Tanah SBY

senilai Rp5.496.520.000,00

Rp 5.496.520.000,00

g. Koreksi LebihTanah Bangunan

Puskesmas/Posyandu senilai

Rp61.500.000,00 dan Tanah

Kebun sebesar

Rp800.000.000,00

Rp (861.500.000,00)

h. Koreksi Kurang Catat Tanah

Bangunan Pendidikan dan

Latihan (Sekolah) senilai

Rp146.999.975,00

Rp 146.999.975,00

11. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH

Rp (32.520.000,00)

a. Koreksi Tahun Perolehan

Kendaraan Dinas, data

sebelumnya tahun 2012 yang

benar tahun 2002. Nilai sebesar

Rp32.520.000,00 merupakan

akumulasi penyusutan yang

belum diakui sebelumnya.

Rp (32.520.000,00)

12. SEKRETARIAT DAERAH Rp (540.870.000,00)

a. Koreksi Lebih Catat atas tanah

senilai Rp540.870.000,00

Rp (540.870.000,00)

13. KECAMATAN DONOROJO Rp 38.142.650,00

a. Koreksi Penyusutan karena

ganti kode barang untuk alat

angkutan sebesar

Rp38.142.650,00

Rp 38.142.650,00

14. KECAMATAN PUNUNG Rp 79.540.899,63

a. Koreksi Penyusutan Aset Tetap

atas Kapitalisasi Penggabungan

Aset berupa Gedung senilai

Rp79.540.899,63

Rp 79.540.899,63

15. KECAMATAN PACITAN Rp 45.000,00

a. Koreksi Kurang Catat atas

Tanah senilai Rp45.000,00

Rp 45.000,00

16. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Rp 2.110.300.000,00

a. Koreksi Kurang Catat Tanah

senilai Rp2.110.300.000,00

Rp 2.110.300.000,00

3.2 KOREKSI PIUTANG DAN

PENDAPATAN

1. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Rp 1.773.000,00

a. Koreksi Ekuitas Atas

Pendapatan LO Sewa ATM

Rp 1.773.000,00

Page 209: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

234

Rp1.773.000,00

2. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH

Rp 25.238.280,06

a. Koreksi atas Penambahan

Piutang Pendapatan Dari

Perjanjian Kerjasama 2018

(PDAM) senilai

Rp18.500.000,00

Rp 18.500.000,00

b. Koreksi karena Pengurangan

Pendapatan Diterima Dimuka

sebesar Rp6.738.280,06

Rp 6.738.280,06

3. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH (PPKD)

Rp (487.918.953,42)

a. Koreksi pengakuan pendapatan

oleh BPKAD atas penerimaan

piutang atas pengembalian

belanja tahun 2018 - Dinas

Pertanian sebesar

Rp14.617.042,50

Rp (14.617.042,50)

b. Koreksi pengakuan pendapatan

oleh BPKAD atas penerimaan

piutang pengembalian belanja

tahun 2018 - Dinas Kesehatan

Rp (90.278.102,25)

c. Koreksi pengakuan pendapatan

oleh BPKAD atas penerimaan

piutang pengembalian belanja

tahun 2018 - Dinas PU

Rp (207.866.056,76)

d. Koreksi pengakuan pendapatan

oleh BPKAD atas penerimaan

piutang pengembalian belanja

tahun 2018 - Dinas Lingkungan

Hidup

Rp (14.483.583,93)

e. Koreksi pengakuan pendapatan

oleh BPKAD atas penerimaan

piutang pengembalian belanja

tahun 2018 - Dinas Pariwisata

Rp (160.674.167,98)

3.3 KOREKSI UTANG

1. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH (PPKD)

Rp 113.847.146,00

a. Koreksi pengakuan utang PFK

tahun 2018 sebesar

Rp113.847.146,00

Rp 113.847.146,00

JUMLAH KOREKSI ATAS EKUITAS AWAL Rp82.085.911.941,56

4. Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir tahun 2019 sebesar Rp2.340.151.840.558,09 mengalami

kenaikan sebesar Rp75.265.769.992,00 jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar

Rp2.264.886.070.566,09.

Page 210: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

235

5.2 Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan

Penerapan Basis Akrual Atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya Dengan

Penerapan Basis Kas

5.2.1 Penerapan Basis Akrual dan Basis Kas pada Pendapatan

Penerapan Basis Kas dan Basis Akrual pada Pendapatan akan tampak pada perbedaan saldo

Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan saldo Pendapatan pada Laporan

Operasional (LO). Pendapatan dalam LRA diartikan sebagai semua penerimaan kas daerah

yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi

hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Dalam hal

ini pendapatan diakui pada saat kas diterima. Dalam LO, Pendapatan adalah hak

pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini Pendapatan-LO diakui

pada saat:

a) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan earned.

b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah

diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang

(realizable).

Pada Tahun 2019, Pendapatan-LRA sebesar Rp1.718.881.931.375,51 sedangkan pada

Pendapatan-LO dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar

Rp1.623.179.747.552,61. Selisih sebesar Rp95.702.183.822,90 terdiri dari:

Tabel 195 Selisih Saldo Pendapatan LRA dan Pendapatan LO

(Dalam Rupiah)

No Uraian Saldo LRA Saldo LO Selisih

1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 199.044.387.517,51 207.298.563.164,82 (8.254.175.647,31)

2 Pendapatan Transfer 1.469.747.663.858,00 1.349.510.050.188,00 120.237.613.670,00

3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 50.089.880.000,00 66.140.704.832,71 (16.050.824.832,71)

4 Surplus dari Kegiatan Non Operasional 0,00 230.429.367,08 (230.429.367,08)

Jumlah 1.718.881.931.375,51 1.623.179.747.552,61 95.702.183.822,90

Berikut penjelasan masing-masing selisih pendapatan yang berjumlah

Rp93.447.506.760,70 adalah:

1. Selisih Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Selisih Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8.254.175.647,31 terdiri dari:

Tabel 196 Rincian Selisih Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada LRA dan pada LO

(Dalam Rupiah)

No Uraian Saldo LRA Saldo LO Selisih

1 Pendapatan Pajak Daerah 36.075.038.102,63 36.009.154.091,72 65.884.010,91

2 Pendapatan Retribusi Daerah 28.851.343.904,50 29.225.971.059,00 (374.627.154,50)

3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

2.593.777.560,31 2.593.777.560,31 0,00

4 Lain-lain PAD Yang Sah 131.524.227.950,07 139.469.660.453,79 (7.945.432.503,72)

Jumlah 199.044.387.517,51 207.298.563.164,82 (8.254.175.647,31)

1.1 Selisih Pendapatan Pajak Daerah

Selisih Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp65.884.010,91 dijelaskan

sebagaimana tabel berikut.

Page 211: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

236

Tabel 197 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Pajak Daerah pada LRA dan pada LO

(Dalam Rupiah)

No Uraian

Pengurangan

Piutang

(Pengakuan

LRA)

Penambahan

Pendapatan

Diterima Dimuka

(Pengakuan

LRA)

Penambahan

Piutang

(Pengakuan

LO)

Pengurangan

Pendapatan

Diterima Dimuka

(Pengakuan LO)

Total Selisih

1 Pajak Hotel 5.168.500,00 0,00 (5.551.980,00) 0,00 (383.480,00)

2 Pajak Restoran 10.029.500,00 0,00 (13.324.500,00) 0,00 (3.295.000,00)

3 Pajak Hiburan 2.884.050,00 0,00 (5.872.150,00) 0,00 (2.988.100,00)

4 Pajak Reklame 1.000.000,00 194.677.774,91 0,00 (13.149.846,00) 182.527.928,91

5 Pajak Parkir 237.000,00 0,00 (213.825,00) 0,00 23.175,00

6 Pajak Air Tanah 1.872.548,00 0,00 (2.235.940,00) 0,00 (363.392,00)

7

Pajak Bumi &

Bangunan Pedesaan

dan Perkotaan

131.289.348,00 0,00 (240.926.469,00) 0,00 (109.637.121,00)

Jumlah 152.480.946,00 194.677.774,91 (268.124.864,00) (13.149.846,00) 65.884.010,91

Penerimaan kas tahun 2019 dari pengurangan piutang tahun lalu sebesar

Rp152.480.946,00 diakui sebagai Pendapatan pada LRA saja karena pengakuan

Pendapatan pada LO nya pada tahun lalu.

Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp194.677.774,91, karena

penerimaan kasnya di tahun 2019 yang dibayarkan untuk Pendapatan tahun

berikutnya, hanya diakui sebagai Pendapatan LRA saja. Sedangkan pengakuan

Pendapatan LO nya pada tahun berikutnya.

Adapun penambahan Piutang sebesar Rp268.124.864,00 diakui sebagai

Pendapatan LO, karena penerimaan kasnya belum ada (pengakuan Pendapatan

LRA nya pada saat kas diterima).

Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka tahun lalu sebesar Rp13.149.846,00,

Pendapatan LRA diakui pada tahun lalu ketika ada penerimaan kas, sedangkan

pada tahun 2019 diakui sebagai Pendapatan LO.

1.2 Selisih Pendapatan Retribusi Daerah

Selisih Retribusi Daerah sebesar Rp374.627.154,50 dijelaskan sebagaimana tabel

berikut.

Tabel 198 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Retribusi Daerah pada LRA dan pada LO

(Dalam Rupiah)

No Uraian

Pengurangan

Piutang

(Transaksi LRA)

Penambahan

Piutang

(Transaksi LO)

Total Selisih

1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 544.395.000,00 (705.718.000,00) (161.323.000,00)

2 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 0,00 (77.097.000,00) (77.097.000,00)

2 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 20.291.000,00 (247.929.000,00) (227.638.000,00)

3 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 392.900,00 0,00 392.900,00

4 Retribusi Tempat Pelelangan 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

5 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 43.287.245,50 (3.299.300,00) 39.987.945,50

6 Retribusi Izin Gangguan 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00

Jumlah 659.416.145,50 (1.034.043.300,00) (374.627.154,50)

Penerimaan kas tahun 2019 dari pengurangan Piutang tahun lalu sebesar

Rp659.416.145,50 diakui sebagai Pendapatan LRA saja karena pengakuan

Pendapatan LO nya pada tahun lalu. Sedangkan penambahan Piutang sebesar

Rp1.034.043.300,00 diakui sebagai Pendapatan LO, karena penerimaan kasnya

belum ada (pengakuan Pendapatan LRA nya pada saat kas diterima).

Page 212: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

237

1.3 Selisih Lain-lain PAD yang Sah

Selisih Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp7.945.432.503,72 dijelaskan

sebagaimana tabel berikut.

Tabel 199 Penjelasan Selisih Saldo Lain-Lain PAD Yang Sah pada LRA dan pada LO

(Dalam Rupiah)

No Uraian

Pengurangan

Piutang

(Transaksi LRA)

Penambahan

Pendapatan

Diterima Dimuka

(Transaksi LRA)

Penambahan

Piutang (Transaksi

LO)

Pengurangan

Pendapatan

Diterima Dimuka

(Transaksi LO)

Koreksi

Pengurangan

atas Pendapatan

Tahun Lalu

(Transaksi LO)

Total Selisih

1 Penerimaan Jasa

Giro 0,00 0,00 (42.402.825,53) 0,00 0,00 (42.402.825,53)

2 Pendapatan

Bunga 74.392.787,79 345.304.166,67 (8.698.630,14) (165.150.000,00) 0,00 245.848.324,32

3 Pendapatan

Denda Pajak 15.576.484,80 0,00 (116.949.210,06) 0,00 0,00 (101.372.725,26)

4 Pendapatan dari

Pengembalian 0,00 0,00 (325.000.000,00) 0,00 0,00 (325.000.000,00)

5 Pendapatan BLUD 11.368.369.681,00 18.819.000,00 (18.684.676.924,00) (1.777.168,95) 1.773.000,00 (7.297.492.411,95)

6 Lain-lain PAD

yang Sah Lainnya 5.180.000,00 89.294.143,84 (404.575.000,00) (114.912.009,14) 0,00 (425.012.865,30)

Jumlah 11.463.518.953,59 453.417.310,51 (19.582.302.589,73) (281.839.178,09) 1.773.000,00 (7.945.432.503,72)

Penerimaan kas tahun 2019 dari pengurangan Piutang tahun lalu sebesar

Rp11.463.518.953,59 diakui sebagai Pendapatan LRA saja karena pengakuan

Pendapatan LO-nya pada tahun lalu.

Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp453.417.310,51, karena

penerimaan kasnya di tahun 2019 yang dibayarkan untuk Pendapatan tahun

berikutnya, hanya diakui sebagai Pendapatan LRA saja. Sedangkan pengakuan

Pendapatan LO-nya pada tahun berikutnya.

Adapun penambahan Piutang sebesar Rp19.582.302.589,73 diakui sebagai

Pendapatan LO, karena penerimaan kasnya belum ada (pengakuan Pendapatan

LRA-nya pada saat kas diterima).

Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka tahun lalu sebesar Rp281.839.178,09,

Pendapatan LRA diakui pada tahun lalu ketika ada penerimaan kas, sedangkan

pada tahun 2019 diakui sebagai Pendapatan LO.

Koreksi Pengurangan atas Pendapatan Tahun Lalu sebesar Rp1.773.000,00 diakui

pada Pendapatan LO. Hal ini terjadi karena pada tahun ini RSUD menerima kas

berupa Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD, namun diantara penerimaan kas

tersebut terdapat pembayaran pendapatan sewa untuk tahun 2018 yang belum

diakui.

2. Selisih Pendapatan Transfer

Selisih Pendapatan Transfer sebesar Rp120.237.613.670,00 terdiri dari:

Tabel 200 Rincian Selisih Saldo Pendapatan Transfer pada LRA dan pada LO

(Dalam Rupiah)

No Uraian Saldo LRA Saldo LO Selisih

1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana

Perimbangan 1.045.809.355.927,00 1.035.140.534.632,00 10.668.821.295,00

2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 327.787.989.440,00 220.531.621.177,00 107.256.368.263,00

3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya &

Bantuan Keuangan 96.150.318.491,00 93.837.894.379,00 2.312.424.112,00

Jumlah 1.469.747.663.858,00 1.349.510.050.188,00 120.237.613.670,00

Page 213: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

238

2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar

Rp10.668.821.295,00 dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 201 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan pada LRA dan pada LO

(Dalam Rupiah)

No Uraian

Perbedaan

Kelompok

Rekening (Ada di

LRA)

Jasa Premi

Asuransi yang

dipotong langsung

dari pendapatan

(Transaksi LO)

Penambahan

Piutang

(Transaksi LO)

Total Selisih

1 Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 (5.058.645.647,00) (5.058.645.647,00)

2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber

Daya Alam) 0,00 0,00 (21.142.319.795,00) (21.142.319.795,00)

3 Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 (946.580.000,00) 0,00 (946.580.000,00)

4 Dana Alokasi Khusus (DAK) : 37.816.366.737,00 0,00 0,00 37.816.366.737,00

DAK Bidang Kesehatan 19.538.018.087,00 0,00 0,00

DAK Bidang Pendidikan 15.346.644.450,00 0,00 0,00

Dana Alokasi Khusus 2.931.704.200,00 0,00 0,00

Jumlah 37.816.366.737,00 (946.580.000,00) (26.200.965.442,00) 10.668.821.295,00

Terdapat pengakuan Pendapatan LO atas Jasa Premi Asuransi untuk BPJS yang

dipotong langsung dari penerimaan transfer DAU tahun 2019 sebesar

Rp946.580.000,00. Pengakuan Pendapatan tersebut tidak pada LRA karena tidak

ada penerimaan kas/aliran kas masuk secara langsung. Pada rincian Pendapatan

DAK, terdapat perbedaan rincian rekening pada LRA dan LO. Rincian rekening

yang jumlah saldonya sebesar Rp37.816.366.737,00 sebagaimana tabel di atas

merupakan rincian rekening DAK pada LRA sedangkan pada LO masuk dalam

rincian rekening Dana Penyesuaian. Adapun penambahan piutang sebesar

Rp26.200.965.442,00 mengakibatkan saldo pendapatan pada LO lebih besar dari

saldo pendapatan LRA-nya.

2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sebesar

Rp107.256.368.263,00 dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 202 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya pada LRA dan pada LO

(Dalam Rupiah)

No Uraian Rekening LRA Perbedaan Kelompok

Rekening (Ada di LO) Total Selisih

1 Dana Penyesuaian 145.072.735.000,00 (37.816.366.737,00) 107.256.368.263,00

Dana Bantuan Operasional

Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD) 0,00 (11.378.944.450,00)

Dana Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga

Berencana (BOKB)

0,00 (19.538.018.087,00)

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi,

Usaha Kecil Dan Menengah Dan

Ketenagakerjaan

0,00 (470.000.000,00)

Dana Pelayanan Administrasi

Kependudukan 0,00 (1.548.666.200,00)

Bantuan Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Kesetaraan 0,00 (3.967.700.000,00)

Dana Pelayanan Kepariwisataan 0,00 (913.038.000,00)

Dana Desa 145.072.735.000,00 0,00

Jumlah 145.072.735.000,00 (37.816.366.737,00) 107.256.368.263,00

Page 214: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

239

Pada rincian Pendapatan Dana Penyesuaian, terdapat perbedaan rincian rekening

pada LRA dan LO. Rincian rekening yang jumlah saldonya sebesar

Rp37.816.366.737,00 sebagaimana tabel di atas, merupakan rincian rekening

Dana Penyesuaian pada LO sedangkan pada LRA masuk dalam rincian rekening

DAK.

Khusus untuk Dana Desa sebesar Rp145.072.735.000,00, pengakuannya hanya

pada LRA.

2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya & Bantuan Keuangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya & Bantuan Keuangan sebesar

Rp5.023.433.490,00 dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 203 Penjelasan Selisih Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya & Bantuan Keuangan pada LRA dan pada LO

(Dalam Rupiah)

No Uraian Pengurangan Piutang

(Transaksi LRA)

Penambahan

Piutang (Transaksi

LO)

Total Selisih

1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 6.494.315.706,00 (4.181.891.594,00) 2.312.424.112,00

Jumlah 6.494.315.706,00 (4.181.891.594,00) 2.312.424.112,00

Penerimaan kas tahun 2019 dari pengurangan Piutang tahun lalu sebesar

Rp6.494.315.706,00 diakui sebagai Pendapatan LRA saja karena pengakuan

Pendapatan LO nya pada tahun lalu. Adapun penambahan Piutang sebesar

Rp4.181.891.594,00 diakui sebagai Pendapatan LO, karena penerimaan kasnya

belum ada (pengakuan Pendapatan LRA nya pada saat kas diterima).

3. Selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Selisih Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp16.050.824.832,71 terdiri dari:

Tabel 204 Rincian Selisih Saldo Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada LRA dan pada LO

(Dalam Rupiah)

No Uraian Saldo LRA Saldo LO Selisih

1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 50.089.880.000,00 61.944.912.539,38 (11.855.032.539,38)

2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 3.871.592.210,00 (3.871.592.210,00)

3 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi

Swasta dalam Negeri 0,00 324.200.083,33 (324.200.083,33)

JUMLAH 50.089.880.000,00 66.140.704.832,71 (16.050.824.832,71)

3.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah

Selisih Pendapatan Hibah Pemerintah sebesar Rp11.855.032.539,38 merupakan

penerimaan Pendapatan Hibah berupa Aset Tetap sebagaimana dijelaskan pada

Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO) - Sub Bab 1. Pendapatan-LO - 1.3

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - 1.3.1 Pendapatan Hibah -

1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO. Pengakuan Pendapatan tersebut

hanya pada LO, karena bersifat non kas.

3.2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya

Selisih Pendapatan Hibah Pemerintah Daerah Lainnya sebesar

Rp3.871.592.210,00 merupakan penerimaan Pendapatan Hibah berupa Barang

Persediaan sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

(LO) - Sub Bab 1. Pendapatan-LO - 1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah -

1.3.1 Pendapatan Hibah - 2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya.

Pengakuan Pendapatan tersebut hanya pada LO, karena bersifat non kas.

Page 215: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

240

3.3 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri

Selisih Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri

sebesar Rp324.200.083,33 merupakan penerimaan Pendapatan Hibah berupa Aset

Tetap sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

(LO) - Sub Bab 1. Pendapatan-LO - 1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah -

1.3.1 Pendapatan Hibah - 3) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi

Swasta dalam Negeri. Pengakuan Pendapatan tersebut hanya pada LO, karena

bersifat non kas.

4. Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp230.429.367,08 merupakan

pendapatan dari penyisihan piutang awal yang dilunasi pada tahun 2019. Cadangan

penyisihan piutang tak tertagih tersebut diakui beban pada tahun lalu. Karena terdapat

pengurangan/angsuran pada tahun ini, penyisihan piutang tak tertagih yang sudah

dicadangkan dikurangkan dengan pengakuan pendapatan yang dikelompokkan

tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari saldo Pendapatan pada LRA sebesar

Rp1.718.881.931.375,51 dengan saldo Pendapatan dan Surplus dari Kegiatan Non

Operasional pada LO sebesar Rp1.625.759.424.614,81 terdapat selisih senilai

Rp93.122.506.760,70 yang dirinci:

1. Pengurangan Piutang (Pelunasan Piutang Tahun Lalu) Rp 18.769.731.751,09

2. Penambahan Piutang Rp (53.847.004.851,93)

3. Pengurangan Pendapatan Diterima Dimuka Rp (294.989.024,09)

4. Penambahan Pendapatan Diterima Dimuka Rp 648.095.085,42

5. Penambahan Aset berupa Barang (Persediaan dan Aset

Tetap)

Rp (16.050.824.832,71)

6. Transfer Dana Desa (Transaksi LRA & tidak masuk

LO)

Rp 182.889.101.737,00

7. Jasa Premi Asuransi/Pemotongan langsung untuk BPJS

(Transaksi LO & tidak masuk LRA)

Rp (38.762.946.737,00)

8. Koreksi Ekuitas Awal atas Penerimaan Pendapatan

Sewa Tahun Lalu

Rp 1.773.000,00

9. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp (230.429.367,08)

Jumlah Rp 93.122.506.760,70

Sedangkan Pendapatan LRA yang seluruhnya berupa Kas secara otomatis berpengaruh

terhadap penerimaan Kas tahun berjalan sebesar Rp1.718.881.931.375,51.

5.2.2 Penerapan Basis Akrual Pada Neraca dan Basis Kas Pada Penerimaan Pembiayaan

Penerapan Basis Akrual Pada Neraca dan Basis Kas Pada Penerimaan Pembiayaan akan

tampak pada:

1. Penambahan Kas karena adanya SILPA Tahun Lalu sebesar Rp245.350.493.545,55

dan

2. Pengurangan Piutang (Pelunasan Piutang Tahun Lalu) sebesar Rp2.650.000,00 dari

Penerimaan Pembiayaan - Penerimaan Piutang Revolping (Pertanian).

Page 216: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

241

5.2.3 Penerapan Basis Akrual Pada Beban dan Basis Kas Pada Belanja dan Transfer

Penerapan Basis Kas dan Basis Akrual Pada Belanja akan tampak pada perbedaan saldo

pengeluaran berupa saldo pengeluaran berupa Belanja dan Transfer pada Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) dan Beban dan Defisit Non Operasional pada Laporan Operasional (LO).

Belanja dan Transfer pada LRA sebesar Rp1.921.214.125.566,32 sedangkan Beban dan

Defisit Non Operasional pada Laporan Operasional (LO) sebesar Rp1.629.999.889.502,17.

Selisih sebesar Rp291.214.236.064,15 terdiri dari:

Tabel 205 Selisih Saldo Beban LRA dan Belanja LO

(Dalam Rupiah)

No Uraian Saldo LRA Saldo LO Selisih

1 Pegawai 663.684.837.971,00 663.684.837.971,00 0,00

2 Barang/Jasa (Khusus Persediaan) 82.287.805.151,44 88.024.192.864,68 (5.736.387.713,24)

3 Barang/Jasa (Khusus Jasa) 222.659.400.881,36 225.854.913.158,20 (3.195.512.276,84)

4 Pemeliharaan 9.268.176.177,00 9.020.034.677,00 248.141.500,00

5 Perjalanan Dinas 63.490.228.147,00 63.490.228.147,00 0,00

6 Hibah 52.272.194.500,00 55.703.075.401,26 (3.430.880.901,26)

7 Bantuan Sosial 119.702.257.569,00 119.702.257.569,00 0,00

8 Modal 372.064.484.883,52 0,00 372.064.484.883,52

9 Penyusutan 0,00 204.819.324.008,52 (204.819.324.008,52)

10 Transfer 332.832.832.687,00 188.005.417.767,80 144.827.414.919,20

11 Lain- lain 0,00 5.483.841.273,10 (5.483.841.273,10)

12 Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

0,00 3.259.859.065,61 (3.259.859.065,61)

13 Luar Biasa/Tak Terduga 2.951.907.599,00 2.951.907.599,00 0,00

Jumlah 1.921.214.125.566,32 1.629.999.889.502,17 291.214.236.064,15

1. Selisih Belanja Barang (Khusus Persediaan) dengan Beban Persediaan

Selisih Beban Persediaan/Belanja Barang (Khusus Persediaan) sebesar

Rp5.736.387.713,24 terdiri dari:

Tabel 206 Rincian Selisih Saldo Belanja Barang (Persediaan) pada LRA dan Beban Persediaan pada LO

(Dalam Rupiah)

No Uraian Saldo LRA Saldo LO Selisih

1 Bahan Pakai Habis 15.653.564.007,50 15.440.460.429,80 213.103.577,70

2 Bahan/Material 13.564.519.274,94 19.057.094.527,06 (5.492.575.252,12)

3 Penggantian Suku Cadang & Perawatan

Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional 2.063.123.314,00 2.064.874.814,00 (1.751.500,00)

4 Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 760.365.179,00 760.365.179,00 0,00

5 Cetak 7.446.258.493,00 7.901.423.031,82 (455.164.538,82)

6 Makanan dan Minuman 17.940.764.431,00 17.940.764.431,00 0,00

7 Pakaian Dinas dan Atributnya 1.012.431.850,00 1.012.431.850,00 0,00

8 Pakaian Kerja 1.070.359.175,00 1.070.359.175,00 0,00

9 Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 2.157.052.736,00 2.157.052.736,00 0,00

10 Barang Untuk Diserahkan kepada

Masyarakat/ Pihak Ketiga 20.619.366.691,00 20.619.366.691,00 0,00

Jumlah 82.287.805.151,44 88.024.192.864,68 (5.736.387.713,24)

1.1 Selisih Belanja dan Beban Bahan Pakai Habis

Selisih Beban/Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp213.103.577,70 dijelaskan

sebagaimana tabel di bawah:

Page 217: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

242

Tabel 207 Penjelasan Selisih Saldo Belanja Bahan Pakai Habis pada LRA dan Beban Bahan Pakai Habis pada LO

(Dalam Rupiah)

No Uraian

Pengurangan

Persediaan Awal

(Pengakuan LO)

Persediaan Awal

yang Dihibahkan/

Tidak Digunakan

(Pengakuan LO)

Sisa Persediaan

Akhir

(Pengakuan LO)

Total Selisih

1 Alat tulis kantor (101.098.594,40) 0,00 235.089.608,10 133.991.013,70

2 Alat listrik dan elektronik ( lampu

pijar, battery kering) (6.784.900,00) 0,00 61.372.862,00 54.587.962,00

3 Perangko, materai dan benda pos

lainnya 0,00 0,00 39.000,00 39.000,00

4 Peralatan kebersihan dan bahan

pembersih (146.419.720,00) 13.530.000,00 153.197.735,00 20.308.015,00

5 Peralatan Penunjang Kesehatan (24.598.200,00) 0,00 28.775.787,00 4.177.587,00

Jumlah (278.901.414,40) 13.530.000,00 478.474.992,10 213.103.577,70

Pengurangan (pengggunaan) persediaan awal berupa:

1. Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp101.098.594,40 pada OPD:

1. Dinas Pendidikan Rp 4.313.430,00

2. Dinas Kesehatan Rp 9.150.177,00

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Rp 4.788.000,00

4. Badan Penaggulangan Bencana Daerah Rp 0.00

5. Dinas Lingkungan Hidup Rp 1.065.800,00

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp 53.832.002,40

7. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah

Raga

Rp 475.200,00

8. Dinas Pertanian Rp 1.528.410,00

9. Dinas Perikanan Rp 130.075,00

10. Sekretariat Daerah Rp 2.312.200,00

11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah

Rp 20.895.600,00

12. Inspektorat Rp 1.050.650,00

13. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah

Rp 1.557.050,00

2. Persediaan Alat Listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) sebesar

Rp6.784.900,00 pada OPD:

1. Dinas Pendidikan Rp 3.945.700,00

2. Dinas Kesehatan Rp 2.765.200,00

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Rp 74.000,00

3. Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebesar

Rp146.419.720,00 pada OPD:

Page 218: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

243

1. Dinas Pendidikan Rp 4.570.500,00

2. Dinas Kesehatan Rp 3.722.720,00

3. Dinas Pekerjaan Umum dan PU Rp 280.000,00

4. Dinas Lingkungan Hidup Rp 137.665.000,00

5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

Rp 181.500,00

4. Persediaan Barang Lainnya sebesar Rp24.598.200,00 pada OPD:

1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, & Pemberdayaan Perempuan &

Perlindungan Anak

Rp 24.598.200,00

Jumlah Rp 278.901.414,40

menambah Beban dan tidak berpengaruh pada saldo belanja pada LRA-nya

karena penggunaan ini bersifat non kas dan hasil belanja tahun lalu.

Dari saldo awal Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, senilai

Rp13.530.000,00 oleh Dinas Lingkungan Hidup dimutasi ke OPD lain dan

direklas menjadi Aset Tetap, sehingga tidak menambah Beban pada LO-nya

selama tahun 2019.

Belanja Barang tahun 2019 yang masih menjadi sisa persediaan akhir tahun

sebesar Rp478.474.992,10 yang terdiri dari:

1. Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp235.089.608,10 pada OPD :

1. Dinas Pendidikan Rp 1.635.150,00

2. Dinas Kesehatan Rp 18.428.200,00

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Rp 10.437.650,00

4. Dinas Lingkungan Hidup Rp 3.247.750,00

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp 155.267.892,10

6. Dinas Pertanian Rp 2.706.000,00

7. Dinas Perikanan Rp 149.000,00

8. Sekretariat Daerah Rp 4.543.550,00

9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah

Rp 36.343.450,00

10. Inspektorat Rp 799.700,00

11. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah

Rp 1.531.266,00

2. Persediaan Alat Listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

sebesar Rp61.372.862,00 pada OPD :

1. Dinas Pendidikan Rp 4.338.675,00

2. Dinas Kesehatan Rp 693.000,00

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Rp 1.400,00

Page 219: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

244

Ruang

4. Dinas Perhubungan Rp 56.339.787,00

3. Persediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih sebesar

Rp153.197.735,00 pada OPD :

1. Dinas Pendidikan Rp 1.536.645,00

2. Dinas Kesehatan Rp 6.641.160,00

3. Dinas Lingkungan Hidup Rp 144.980.000,00

4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

Rp 39.930,00

4. Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya sebesar

Rp39.000,00 pada OPD :

1. Dinas Kesehatan Rp 39.000,00

5. Persediaan Barang Lainnya sebesar Rp28.775.787,00 pada OPD :

1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

Rp 28.775.787,00

Jumlah Rp 478.474.992,10

mengurangi Beban pada LO-nya, karena pada waktu pembelian sudah dicatat

sebagai Beban Persediaan.

1.2 Selisih Belanja dan Beban Bahan/Material

Selisih Beban/Belanja Bahan/Material sebesar Rp5.492.575.252,12 dapat

dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 208 Penjelasan Selisih Saldo Belanja Bahan/Material pada LRA dan Beban Bahan/Material pada LO

(Dalam Rupiah)

No Uraian

Pengurangan

Persediaan Awal

(Pengakuan LO)

Pengurangan

Persediaan dari

Hibah

(Pengakuan LO)

Sisa Persediaan

Akhir

(Pengakuan LO)

Sisa Persediaan

Akhir dari Hibah

(Pengakuan LO)

Total Selisih

1 Bahan obat-obatan (9.985.472.885,03) (2.849.355.291,00) 7.699.860.283,41 (389.380.480,00) (5.524.348.372,62)

2 Bahan kimia 0,00 0,00 24.824.800,00 0,00 24.824.800,00

3 Bahan Makanan 0,00 0,00 333.838,50 0,00 333.838,50

4 Bibit Ikan dan Pakan (29.708.516,00) 0,00 36.322.998,00 0,00 6.614.482,00

Jumlah (10.015.181.401,03) (2.849.355.291,00) 7.761.341.919,91 (389.380.480,00) (5.492.575.252,12)

Pengurangan (Pengggunaan) persediaan awal menambah Beban dan tidak

berpengaruh pada saldo belanja pada LRA sebesar Rp10.015.181.401,03, yang

terdiri dari:

1. Persediaan Bahan obat-obatan Rp 9.985.472.885,03

1. Dinas Kesehatan Rp 9.049.061.837,03

2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, PP & PA

Rp 936.411.048,00

2. Persediaan Bibit Ikan Rp 29.708.516,00

Page 220: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

245

1. Dinas Perikanan Rp 29.708.516,00

Jumlah Rp 10.015.181.401,0

3

Penggunaan persediaan dari hibah masuk dari Pemerintah Provinsi pada OPD

Dinas Kesehatan sebesar Rp2.849.355.291,00. Dari Penerimaan Hibah Obat-

Obatan senilai Rp3.482.211.730,00, dimutasi ke RSUD sebesar

Rp632.856.439,00.

Menjadi sisa persediaan akhir yang mengurangi Beban sebesar

Rp7.761.341.919,91.

1. Persediaan Bahan obat-obatan Rp 7.699.860.283,41

1. Dinas Kesehatan Rp 7.155.360.028,41

2. Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, PP & PA

Rp 544.500.255,00

2. Persediaan Bahan kimia Rp 24.824.800,00

1. Dinas Kesehatan Rp 24.824.800,00

3. Persediaan Bahan Makanan Pokok Rp 333.838,50

1. Dinas Pangan Rp 333.838,50

4. Persediaan Bibit Ikan Rp 36.322.998,00

1. Dinas Perikanan Rp 36.322.998,00

Jumlah Rp 7.761.341.919,91

Dari total sisa persediaan obat-obatan (selain pada OPD RSUD) sebesar

Rp7.699.860.283,40, mengurangi beban persediaannya adalah sebesar

Rp7.761.341.919,91 karena selisihnya sebesar Rp389.380.480,00 merupakan sisa

persediaan hibah masuk Pemerintah Provinsi pada OPD Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, & Pemberdayaan Perempuan & PA (bukan dari

belanja tahun 2019).

1.3 Selisih Belanja dan Beban Penggantian Suku Cadang & Perawatan

Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional

Selisih Belanja Penggantian Suku Cadang & Perawatan Kendaraan Dinas

Jabatan/Operasional dengan Beban Penggantian Suku Cadang sebesar

Rp1.751.500,00 dapat dijelaskan bahwa selisih tersebut merupakan:

1.3.1 Pengurangan (pengggunaan) persediaan awal yang menambah Beban pada

LO-nya dan tidak berpengaruh pada saldo Belanja LRA-nya sebesar

Rp9.215.000,00,

1.3.2 Pengeluaran kas atas Belanja Suku Cadang & Perawatan Kendaraan Dinas

Jabatan/Operasional menjadi sisa persediaan akhir yang mengurangi Beban

pada LO-nya sebesar Rp7.463.500,00.

1.4 Selisih Belanja dan Beban Cetak

Selisih Belanja dan Beban Cetak sebesar Rp455.164.538,82 dapat dijelaskan

bahwa selisih tersebut merupakan selisih antara Belanja Cetak dengan Beban

Cetak karena:

Page 221: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

246

1.4.1 Pengurangan (pengggunaan) persediaan awal yang menambah Beban dan

tidak berpengaruh pada saldo Belanja LRA sebesar Rp574.678.452,50,

1.4.2 Pengurangan (penggunaan) persediaan dari hibah masuk dari Pemerintah

Pusat pada OPD Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil sebesar

Rp325.655.000,00 yang menambah Beban dan tidak berpengaruh pada

saldo Belanja LRA,

1.4.3 Pengeluaran kas atas Belanja Cetak menjadi sisa persediaan akhir sebesar

Rp445.168.913,68, sehingga tidak menjadi beban tahun ini.

2. Selisih Belanja Barang (Khusus Jasa) dengan Beban Jasa

Selisih Belanja Barang (Khusus Jasa) dengan Beban Jasa sebesar Rp3.195.512.276,84

terdiri dari:

Tabel 209 Rincian Selisih Saldo Belanja Barang (Khusus Jasa) dan Beban Jasa

(Dalam Rupiah)

No Uraian Saldo LRA Saldo LO Selisih

1 Beban/Belanja Jasa Kantor 64.196.132.556,60 65.017.339.832,60 (821.207.276,00)

2 Beban/Belanja Premi Asuransi 2.988.575.731,00 3.935.155.731,00 (946.580.000,00)

3 Beban/Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor 1.146.785.149,00 1.146.785.149,00 0,00

4 Beban/Belanja Penggandaan 2.631.144.163,00 2.631.144.163,00 0,00

5 Beban/Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.001.828.350,00 1.001.828.350,00 0,00

6 Beban/Belanja Sewa Sarana Mobilitas 941.218.400,00 941.218.400,00 0,00

7 Beban/Belanja Sewa Alat Berat 9.999.000,00 9.999.000,00 0,00

8 Beban/Belanja Sewa Perlengkapan dan

Peralatan Kantor 1.676.133.970,00 1.676.133.970,00 0,00

9 Beban/Belanja Jasa Konsultansi 2.961.546.625,00 2.961.546.625,00 0,00

10 Beban/Belanja Beasiswa Pendidikan

PNS 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00

11 Beban/Belanja kursus, pelatihan,

sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 1.482.290.000,00 1.482.290.000,00 0,00

12 Honorarium PNS 22.199.560.662,00 21.818.360.662,00 381.200.000,00

13 Honorarium Non PNS 1.515.302.300,00 1.515.302.300,00 0,00

14

Beban/Belanja Barang Jasa BLUD

Rumah Sakit & Honorarium Pengelolaan

Dana BLUD

82.519.689.880,76 84.751.693.281,60 (2.232.003.400,84)

15

Beban/Belanja Kelengkapan dan

Kebutuhan Harian Rumah Tangga

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

dan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

438.920.100,00 438.920.100,00 0,00

16 Belanja/Beban Barang dan Jasa BOS 28.237.768.785,00 28.167.290.385,00 70.478.400,00

17 Jasa Profesi/JasaTenaga Ahli/

Instruktur/Narasumber 8.492.505.209,00 8.139.905.209,00 352.600.000,00

Jumlah 222.659.400.881,36 225.854.913.158,20 (3.195.512.276,84)

2.1 Belanja dan Beban Jasa Kantor

Selisih Belanja dan Beban Jasa Kantor sebesar Rp821.207.276,00 dapat

dijelaskan sebagaimana tabel berikut.

Page 222: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

247

Tabel 210 Penjelasan Selisih Saldo Belanja Jasa Kantor dan Beban Jasa Kantor pada LO

(Dalam Rupiah)

No Uraian

Pelunasan

Utang Tahun

Lalu

(Pengakuan

LRA)

Penambahan

Utang

(Pengakuan

LO)

Beban

Dikapitalisasi

(Pengakuan

LRA)

Beban dari

Dana Sosial

Bantuan Peduli

Banjir dan

Tanah Longsor

(Pengakuan LO)

Total Selisih

1 Belanja telepon 677.000,00 (40.553.589,00) 0,00 0,00 (39.876.589,00)

2 Belanja listrik 19.016.147,00 (854.795.273,00) 0,00 0,00 (835.779.126,00)

3 Belanja

kawat/faksimili/internet 1.563.000,00 0,00 0,00 0,00 1.563.000,00

4 Belanja Jasa Transaksi

Keuangan 0,00 0,00 0,00 (214.561,00) (214.561,00)

5 Belanja Akomodasi 0,00 0,00 53.100.000,00 0,00 53.100.000,00

Jumlah 21.256.147,00 (895.348.862,00) 53.100.000,00 (214.561,00) (821.207.276,00)

Terdapat realisasi Belanja LRA tahun 2019 sebesar Rp21.256.147,00 yang

digunakan untuk pembayaran Utang Belanja Jasa berupa Belanja Telepon sebesar

Rp677.000,00 Belanja Listrik sebesar Rp19.016.147,00 dan Belanja

Kawat/Faksimili/Internet sebesar Rp1.563.000,00 yang mengurangi Beban pada

LO-nya.

Pengakuan penambahan utang merupakan transaksi non kas (tidak berpengaruh

pada saldo belanja LRA) dan hanya menambah Beban pada LO sebesar

Rp895.348.862,00 yang terdiri dari Utang Belanja Telepon sebesar

Rp40.553.589,00 dan Belanja Listrik sebesar Rp854.795.273,00.

Adapun pengeluaran Kas Lainnya dari Dana Sosial Bantuan Peduli Banjir dan

Tanah Longsor berupa Beban Jasa Transaksi Keuangan hanya berpengaruh pada

LO (menambah beban) karena dana tersebut tidak dianggarkan dalam APBD.

2.2 Beban/Belanja Premi Asuransi

Selisih Belanja dan Beban Premi Asuransi sebesar Rp946.580.000,00 merupakan

Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan yang dipotong langsung dari transfer DAU

untuk BPJS yang mengakibatkan penerimaan kas (Pendapatan LRA) berkurang

sebesar pemotongan tersebut.

2.3 Honorarium PNS

Selisih Honorarium PNS sebesar Rp381.200.000,00 merupakan belanja

Honorarium PNS yang kapitalisasi sebagai Aset Tidak Berwujud berupa Software

Lik In, sehingga tidak menambah Beban LO, akan tetapi menambah Aset di

Neraca.

2.4 Belanja dan Beban Barang Jasa BLUD Rumah Sakit

Selisih Belanja dan Beban Barang Jasa BLUD Rumah Sakit sebesar

Rp2.232.003.400,84 dapat dijelaskan bahwa selisih tersebut merupakan selisih

antara:

2.4.1 Pengurangan (penggunaan) persediaan awal RSUD (yang menambah

Beban pada LO dan tidak berpengaruh pada Belanja LRA) sebesar

Rp5.858.523.608,38 yang terdiri dari penggunaan:

1. Persediaan Alat Tulis Kantor Rp 67.616.204,00

2. Persediaan Alat Listrik dan elektronik

(lampu pijar, battery kering) Rp 58.932.541,00

Page 223: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

248

3. Persediaan Peralatan kebersihan dan

bahan pembersih Rp 42.114.146,00

4. Persediaan Bahan obat-obatan Rp 4.380.328.958,38

5. Persediaan Bahan kimia Rp 1.131.599.999,00

6. Persediaan Bahan Makanan Pokok Rp 12.425.051,00

7. Persediaan Bahan Cetakan Rp 157.740.819,00

8. Persediaan Barang La innya.. Rp 7.765.890,00

Jumlah Rp 5.858.523.608,38

2.4.2 Penggunaan Persediaan Obat-Obatan hibah masuk dari Pemerintah

Provinsi yang diterima oleh OPD Dinas Kesehatan kemudian dimutasi ke

RSUD sebesar Rp632.856.439,00. Dari mutasi tersebut yang digunakan

oleh RSUD senilai Rp631.236.186,00, sehingga menambah Beban Barang

Jasa BLUD Rumah Sakit dan tidak berpengaruh pada saldo Belanja LRA.

2.4.3 Pengeluaran kas atas Belanja Barang Jasa BLUD Rumah Sakit yang

menjadi sisa persediaan akhir sebesar Rp6.903.542.177,53 dan tidak

menjadi beban tahun ini terdiri dari:

1. Persediaan Bahan Pakai Habis Rp 163.529.308,00

Persediaan Alat Tulis Kantor Rp 78.573.701,00

Persediaan Alat Listrik dan elektronik

(lampu pijar, battery kering)

Rp 40.713.431,00

Persediaan Perangko, materai dan

benda pos lainnya

Rp 174.000,00

Persediaan Peralatan kebersihan dan

bahan pembersih

Rp 44.068.176,00

2. Persediaan Bahan/Material Rp 6.644.197.659,03

Persediaan Bahan obat-obatan Rp 5.744.103.199,73

Persediaan Bahan kimia Rp 880.258.239,30

Persediaan Bahan Makanan Pokok Rp 19.836.220,00

3. Persediaan Barang Lainnya Rp 95.815.210,50

Persediaan Bahan Cetakan Rp 85.724.644,00

Persediaan Barang La innya.. Rp 10.090.566,50

Jumlah Aset Lancar Rp 6.903.542.177,53

2.4.4 Pengeluaran kas atas Belanja Barang Jasa BLUD Rumah Sakit yang

menjadi sisa persediaan akhir kedaluwarsa dan dihapus dari Aset Lancar

senilai Rp14.943.759,06 sehingga mengurangi Beban Barang Jasa BLUD

Rumah Sakit tahun 2019.

2.4.5 Terdapat realisasi Belanja LRA tahun 2019 sebesar Rp2.970.396.553,00

yang digunakan untuk pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD

tahun 2018 yang mengurangi Beban pada LO-nya.

2.4.6 Penambahan Utang tahun 2019 yang menambah Beban pada LO dan tidak

mempengaruhi Belanja LRA sebesar Rp5.631.126.096,05 yang terdiri dari:

Page 224: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

249

1. Utang Pihak Ketiga : Rp 3.256.068.634,05

Utang Obat Rp 1.678.652.391,55

Utang Gas Medis Rp 116.533.120,00

Utang BHP Farmasi Rp 856.688.018,10

Utang BHP Laboratorium Rp 318.966.795,40

Utang Mamin Pasien Rp 11.499.822,00

Utang Embalace Rp 9.600.000,00

Utang Cetakan Rekam Medis Rp 11.440.000,00

Utang Darah Rp 101.572.000,00

Utang Jasa Pemeriksaan Rp 25.996.740,00

Utang Jasa Pihak Ketiga Rp 15.000.000,00

Utang Pemeliharaan Alat Kedokteran Rp 51.040.000,00

Utang Pemeliharaan Alat Kantor Rp 15.636.500,00

Utang Pemeliharaan Jaringan Rp 42.873.160,00

Utang Bahan Bakar Ambulance Rp 570.087,00

2. Jasa Yang Masih Harus Dibayar: Rp 2.375.057.462,00

Biaya Jasa Langganan Telepon Rp 2.302.611,00

Biaya Jasa Kebersihan Rp 98.734.688,00

Biaya Jasa Langganan Listrik Rp 143.191.809,00

Biaya Jasa Langganan Air Rp 426.230,00

Biaya Pelayanan Rp 2.124.866.624,00

Biaya Jasa Langganan Internet Rp 5.535.500,00

Jumlah Rp 5.631.126.096,05

2.5 Belanja dan Beban Barang dan Jasa BOS

Selisih Belanja dengan Beban Barang dan Jasa BOS sebesar Rp70.478.400,00

merupakan Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap.

2.6 Jasa Profesi/JasaTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Selisih Jasa Profesi/Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber sebesar

Rp352.600.000,00 merupakan merupakan Jasa Tenaga Ahli/

Instruktur/Narasumber yang kapitalisasi sebagai Aset Tidak Berwujud berupa

Software Lik In, sehingga tidak menambah Beban LO, akan tetapi menambah

Aset di Neraca.

3. Selisih Belanja Barang (Khusus Pemeliharaan) dan Beban Pemeliharaan

Selisih Belanja Barang (Khusus Pemeliharaan) dengan Beban Pemeliharaan sebesar

Rp248.141.500,00. Selisih tersebut merupakan selisih pada Beban Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan karena adanya kapitalisasi Aset Tetap oleh Dinas Perikanan.

4. Selisih Belanja dan Beban Hibah

Selisih Belanja dengan Beban Hibah sebesar Rp3.430.880.901,26 yang terdiri dari:

Page 225: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

250

Tabel 211 Rincian Selisih Saldo Belanja Hibah pada LRA dan Beban Hibah pada LO

(Dalam Rupiah)

No Uraian Saldo LRA Saldo LO Selisih

1 Beban/Belanja Hibah kepada Pemerintah 0,00 483.846.901,26 (483.846.901,26)

2 Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD 0,00 2.771.729.000,00 (2.771.729.000,00)

3 Beban/Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat 0,00 175.305.000,00 (175.305.000,00)

4 Beban/Belanja Hibah kepada Organisasi

Kemasyarakatan 52.272.194.500,00 52.272.194.500,00 0,00

Jumlah 52.272.194.500,00 55.703.075.401,26 (3.430.880.901,26)

Selisih tersebut merupakan pengakuan hibah keluar berupa Aset Tetap yang tidak

dicatat dalam LRA sebagaimana berikut.

4.1 Selisih Beban Hibah kepada Pemerintah sebesar Rp483.846.901,26 merupakan

hibah Pemerintah Kabupaten Pacitan ke Polres, Kodim dan Kantor Pertanahan

berupa aset tetap.

4.2 Selisih Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD sebesar

Rp2.771.729.000,00 merupakan hibah Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada

PDAM berupa aset lain-lain.

4.3 Selisih Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat sebesar

Rp175.305.000,00 merupakan hibah Pemerintah Kabupaten Pacitan berupa

Bangunan Gedung Kesehatan yang secara teknis diserahkan oleh Dinas

Kesehatan.

5. Belanja Modal

Belanja Modal sebesar Rp372.064.484.883,52 hanya terdapat pada Laporan Realisasi

Anggaran (LRA). Belanja tersebut dipergunakan untuk pengadaan Aset Tetap yang

berdampak pada penambahan nilai Aset pada Neraca sebesar Rp367.021.949.844,38

selisihnya sebesar Rp5.042.535.039,14 tidak dikapitalisasi.

6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp204.819.324.008,52 hanya terdapat pada

Laporan Operasional. Pengakuan beban penyusutan bersifat non kas, sehingga tidak

ada dalam LRA.

7. Selisih Belanja dan Beban Transfer

Selisih Belanja Transfer dengan Beban Transfer sebesar Rp144.827.414.919,20 dapat

dijelaskan bahwa selisih tersebut merupakan selisih antara Belanja Transfer dengan

Beban Transfer karena adanya pengakuan Dana Desa yang dianggarkan dalam APBD

yaitu pada Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp145.072.735.000,00, yang

mengakibatkan penambahan saldo belanja pada LRA dan tidak menambah saldo

Beban pada LO.

Tahun 2019 terdapat realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah

Desa sebesar Rp668.908.512,00 dan realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Kepada

Pemerintahan Desa sebesar Rp443.954.147,20 yang digunakan untuk pembayaran

Utang Transfer tahun lalu yang mengurangi Beban pada LO-nya.

Adapun penambahan utang beban yang mengakibatkan nilai Beban LO lebih besar

dari Belanja LRA-nya sebesar Rp1.358.182.740,00 telah dijelaskan pada Penjelasan

Pos-Pos Laporan Operasional (LO) - 2. Beban - 2.9 Beban Transfer.

8. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain hanya terdapat pada LO sebesar Rp5.483.841.273,10. Pengakuan

beban Lain- lain bersifat non kas, sehingga tidak ada dalam LRA. Beban tersebut

Page 226: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

251

terdiri dari Beban Penyisihan Dana Bergulir sebesar Rp228.884.281,96 dan Beban

Lain-lain sebesar Rp5.254.956.991,14 yang terdiri dari extracomptable dari Belanja

Modal dan Hibah Masuk APBN sebesar Rp5.229.491.991,14 dan penggunaan sisa

persediaan lainnya tahun 2018 oleh Dinas Lingkungan Hidup sebesar

Rp25.465.000,00.

9. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya hanya terdapat pada LO sebesar

Rp3.259.859.065,61. Yang terdiri dari:

9.1 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp 59.233.692,36

9.2 Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Rp 3.200.625.373,25

Jumlah Rp 3.259.859.065,61

9.1 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pengakuan Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar

Rp59.233.692,36 tersebut merupakan defisit atas penghapusan persediaan obat

expired.

9.2 Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Pengakuan Defisit Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp3.200.625.373,25

merupakan penghapusan Aset Tetap sebesar nilai buku.

5.2.4 Penerapan Basis Akrual Pada Neraca dan Basis Kas Pada Pengeluaran Pembiayaan

Penerapan Basis Akrual Pada Neraca dan Basis Kas Pada Pengeluaran Pembiayaan akan

tampak pada penambahan Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp350.000.000,00 dan penambahan

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp600.000.000,00.

Page 227: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

189

5.1.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

Kegiatan Operasional

Tahun 2019 (Rp) Tahun 2018 (Rp)

1. Pendapatan-LO 1.622.949.318.185,53 1.694.007.813.977,69

Pendapatan adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pada tahun 2019, pendapatan LO sebesar Rp1.622.949.318.185,53. Jika dibandingkan

dengan pendapatan tahun lalu sebesar Rp1.694.007.813.977,69 tahun ini mengalami

penurunan sebesar Rp71.058.495.792,16 atau sebesar 4,19%.

Pendapatan LO telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, Pendapatan LO Tahun 2019 di jelaskan sebagaimana

tabel berikut.

Tabel 136 Rincian Pendapatan-LO

(dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/ Penurunan

%

1 Pendapatan Asli Daerah 207.298.563.164,82 191.487.553.946,32 15.811.009.218,50 8,26

2 Pendapatan Transfer 1.349.510.050.188,00 1.291.110.146.853,00 58.399.903.335,00 4,52

3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 66.140.704.832,71 211.410.113.178,37 (145.269.408.345,66) (68,71)

Jumlah 1.622.949.318.185,53 1.694.007.813.977,69 (71.058.495.792,16) (4,19)

1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 adalah sebesar Rp207.298.563.164,82

mengalami kenaikan sebesar Rp15.811.009.218,50 atau 8,26% dari tahun

sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah-LO terdiri dari empat jenis pendapatan yaitu

Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya dijelaskan

sebagaimana tabel berikut.

Tabel 137 Pendapatan Asli Daerah

(Dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/ Penurunan

%

1 Pendapatan Pajak Daerah 36.009.154.091,72 33.808.343.662,89 2.200.810.428,83 6,51

2 Pendapatan Retribusi Daerah 29.225.971.059,00 23.196.692.033,00 6.029.279.026,00 25,99

3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

2.593.777.560,31 2.486.655.951,10 107.121.609,21 4,31

4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya 139.469.660.453,79 131.995.862.299,33 7.473.798.154,46 5,66

Jumlah 207.298.563.164,82 191.487.553.946,32 15.811.009.218,50 8,26

Masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijelaskan sebagaimana berikut.

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp36.009.154.091,72 berdasarkan obyek

pendapatan terdiri dari:

Tabel 138 Pendapatan Pajak Daerah

(Dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Pajak Hotel-LO 572.504.851,00 586.476.146,00 (13.971.295,00) (2,38)

2 Pajak Restoran-LO 2.765.896.321,63 1.806.801.398,20 959.094.923,43 53,08

Page 228: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

190

3 Pajak Hiburan-LO 74.936.929,00 95.076.979,00 (20.140.050,00) (21,18)

4 Pajak Reklame-LO 314.471.949,09 622.741.642,69 (308.269.693,60) (49,50)

5 Pajak Penerangan Jalan-LO 12.624.100.123,00 11.988.893.690,00 635.206.433,00 5,30

6 Pajak Parkir-LO 61.568.963,00 61.580.061,00 (11.098,00) (0,02)

7 Pajak Air Tanah-LO 67.267.420,00 66.061.630,00 1.205.790,00 1,83

8 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO 115.043.561,00 23.582.625,00 91.460.936,00 387,83

9 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan

Perkotaan-LO 17.183.675.774,00 16.263.209.226,00 920.466.548,00 5,66

10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB)-LO 2.229.688.200,00 2.293.920.265,00 (64.232.065,00) (2,80)

Jumlah 36.009.154.091,72 33.808.343.662,89 2.200.810.428,83 6,51

1) Pajak Hotel

Pajak Hotel pada tahun 2019 sebesar Rp572.504.851,00 terdiri dari:

Tabel 139 Rincian Pajak Hotel

(Dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Hotel - LO 541.711.901,00 552.354.646,00 (10.642.745,00) (1,93)

2 Losmen - LO 30.792.950,00 34.121.500,00 (3.328.550,00) (9,75)

Jumlah 572.504.851,00 586.476.146,00 (13.971.295,00) (2,38)

Pendapatan Pajak Hotel mengalami penurunan sebesar Rp13.971.295,00

atau 2,38% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2) Pajak Restoran

Pajak Restoran pada tahun 2019 sebesar Rp2.765.896.321,63 terdiri dari:

Tabel 140 Rincian Pajak Restoran

(Dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Restoran - LO 141.155.917,00 153.220.902,00 (12.064.985,00) (7,87)

2 Rumah Makan - LO 107.638.000,00 91.903.000,00 15.735.000,00 17,12

3 Jasa Boga/ Katering - LO 2.517.102.404,63 1.561.677.496,20 955.424.908,43 61,18

Jumlah 2.765.896.321,63 1.806.801.398,20 959.094.923,43 53,08

Terdapat peningkatan Pendapatan Pajak Restoran-LO sebesar

Rp959.094.923,43 atau 53,08 % dibandingkan dengan Tahun 2018.

3) Pajak Hiburan-LO

Pajak Hiburan-LO pada tahun 2019 sebesar Rp74.936.929,00 terdiri dari:

Tabel 141 Rincian Pajak Hiburan - LO

(Dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO 40.352.000,00 55.026.316,00 (14.674.316,00) (26,67)

2 Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LO 1.195.500,00 393.000,00 802.500,00 204,20

3 Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor,

Permainan Ketangkasan - LO 26.617.429,00 22.880.163,00 3.737.266,00 16,33

4 Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap / Spa dan

Pusat Kebugaran (fitnes center) - LO 3.002.000,00 2.774.000,00 228.000,00 8,22

5 Pertandingan Olahraga - LO 3.770.000,00 14.003.500,00 (10.233.500,00) (73,08)

Jumlah 74.936.929,00 95.076.979,00 (20.140.050,00) (21,18)

Terdapat penurunan pendapatan Pajak Hiburan-LO sebesar

Rp20.140.050,00 atau 21,18% dibandingkan dengan Tahun 2018.

Page 229: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

191

4) Pajak Reklame-LO

Pajak Reklame-LO pada tahun 2019 sebesar Rp314.471.949,09 terdiri

dari:

Tabel 142 Pajak Reklame - LO

(Dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Pajak Reklame Papan Billboard / Videotron

/ Megatron - LO 255.616.479,38 579.330.813,04 (323.714.333,66) (55,88)

2 Pajak Reklame Kain - LO 49.505.963,81 35.946.687,70 13.559.276,11 37,72

3 Pajak Reklame Berjalan - LO 9.349.505,90 7.464.141,95 1.885.363,95 25,26

Jumlah 314.471.949,09 622.741.642,69 (308.269.693,60) (49,50)

Terdapat penurunan Pendapatan Pajak Reklame-LO sebesar

Rp308.269.693,60 atau 49,50% dibandingkan dengan Tahun 2018.

5) Pajak Penerangan Jalan-LO

Pajak Penerangan Jalan-LO pada tahun 2019 sebesar

Rp12.624.100.123,00 mengalami kenaikan sebesar Rp635.206.433,00

atau 5,30% dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar Rp11.988.893.690,00.

6) Pajak Parkir-LO

Pajak Parkir-LO pada tahun 2019 sebesar Rp61.568.963,00 mengalami

penurunan sebesar Rp11.098,00 atau 0,02% jika dibandingkan dengan

tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp61.580.061,00.

7) Pajak Air Tanah-LO

Pajak air tanah-LO pada tahun 2019 sebesar Rp67.267.420,00 mengalami

kenaikan sebesar Rp1.205.790,00 atau 1,83% jika dibandingkan dengan

tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp66.061.630,00.

8) Pajak Mineral Bukan Logam Batuan-LO

Pajak mineral bukan logam batuan-LO pada tahun 2019 sebesar

Rp115.043.561,00 mengalami kenaikan sebesar Rp91.460.936,00 atau

387,83% dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar

Rp23.582.625,00.

9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO pada tahun 2019

sebesar Rp17.183.675.774,00 mengalami peningkatan sebesar

Rp920.466.548,00 atau 5,66% jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya, yaitu sebesar Rp16.263.209.226,00.

10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-LO pada tahun 2019

sebesar Rp2.229.688.200,00 mengalami penurunan sebesar

Rp64.232.065,00 atau 2,80% jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya, yaitu sebesar Rp2.293.920.265,00.

Dari jumlah pendapatan Pajak Daerah di atas, sebesar 47,72% atau sebesar

Rp17.183.675.774,00 diperoleh dari objek Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan yang merupakan pemberi konstribusi pendapatan

pajak daerah terbesar di Tahun 2019.

Adapun kenaikan sebesar Rp3.709.292.500,97 tidak terlepas dari kontribusi

Page 230: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

192

kenaikan penerimaan Pajak Restoran yaitu sebesar 43,58% dari total kenaikan

pendapatan Pajak Daerah. Realisasi Pajak Reklame Tahun 2019 mengalami

penurunan terbesar yaitu sebesar 49,50% dari penerimaan tahun 2018.

Dari penerimaan kas (pendapatan LRA) Pajak Daerah sejumlah

Rp36.075.038.102,63, terdapat penerimaan Piutang Pajak tahun lalu sebesar

Rp152.480.946,00, dan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar

Rp194.677.774,91, sehingga penerimaan kas yang menjadi Pendapatan Pajak

Daerah - LO tahun ini sejumlah selisihnya yaitu Rp35.727.879.381,72. Adapun

Pendapatan Pajak Daerah - LO non kas sejumlah Rp281.274.710,00 berupa

penambahan piutang sebesar Rp268.124.864,00 dan Pendapatan Diterima

Dimuka tahun lalu yang menjadi hak pendapatan tahun ini sebesar

Rp13.149.846,00.

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp29.225.971.059,00 berdasarkan

obyek pendapatan terdiri dari:

Tabel 143 Pendapatan Retribusi Daerah

(Dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 9.257.240.763,00 7.803.299.000,00 1.453.941.763,00 18,63

2 Retribusi Pelayanan Persampahan/

Kebersihan 20.100.000,00 22.404.000,00 (2.304.000,00) (10,28)

3 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan

Umum 2.038.361.500,00 1.932.236.500,00 106.125.000,00 5,49

4 Retribusi Pelayanan Pasar 2.725.280.000,00 2.253.206.500,00 472.073.500,00 20,95

5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 436.255.000,00 417.465.000,00 18.790.000,00 4,50

6 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam

Kebakaran 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 0,00

7 Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi 586.623.500,00 636.485.000,00 (49.861.500,00) (7,83)

8 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 667.679.240,00 407.390.803,00 260.288.437,00 63,89

9 Retribusi Tempat Pelelangan 266.569.525,00 382.176.195,00 (115.606.670,00) (30,25)

10 Retribusi Terminal 50.608.000,00 51.383.500,00 (775.500,00) (1,51)

11 Retribusi Tempat Khusus Parkir 3.363.000,00 2.271.000,00 1.092.000,00 48,08

12 Retribusi Tempat Penginapan/

Pesanggrahan/ Villa 36.000.000,00 16.660.000,00 19.340.000,00 116,09

13 Retribusi Rumah Potong Hewan 16.610.000,00 17.125.000,00 (515.000,00) (3,01)

14 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 12.786.212.000,00 8.540.437.000,00 4.245.775.000,00 49,71

15 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 315.288.531,00 692.047.535,00 (376.759.004,00) (54,44)

16 Retribusi Izin Trayek 12.530.000,00 14.855.000,00 (2.325.000,00) (15,65)

Jumlah 29.225.971.059,00 23.196.692.033,00 6.029.279.026,00 25,99

Dari jumlah pendapatan Retribusi Daerah tersebut, sebesar 44,35% dihasilkan

dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang totalnya mencapai

Rp12.786.212.000,00. Dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya

yaitu Tahun 2018, Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar

Rp6.029.279.026,00 atau 25,99%. Kenaikan terbesar pada Retribusi Tempat

Rekreasi dan Olah Raga yaitu sebesar 70,42% dari total kenaikan Pendapatan

Retribusi Daerah.

Dari penerimaan kas (pendapatan LRA) Retribusi Daerah sejumlah

Rp28.851.343.904,50, terdapat penerimaan piutang Retribusi Daerah tahun

lalu sebesar Rp659.416.145,50, sehingga penerimaan kas yang menjadi hak

Page 231: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

193

pendapatan tahun ini sejumlah selisihnya yaitu Rp28.191.927.759,00. Adapun

pendapatan non kas sejumlah Rp1.034.043.300,00 merupakan penambahan

piutang tahun ini.

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar

Rp2.593.777.560,31 merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda

(deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang

terdiri dari:

Tabel 144 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(Dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/ Penurunan

%

1 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

- Bank Jatim 2.441.059.560,31 2.360.243.951,10 80.815.609,21 3,42

- Bank Perkreditan Rakyat 152.718.000,00 126.412.000,00 26.306.000,00 20,81

Jumlah 2.593.777.560,31 2.486.655.951,10 107.121.609,21 4,31

Dari jumlah Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tahun 2019 sebesar 94,11% dihasilkan dari objek penerimaan Bagian Laba

atas Penyertaan Modal pada Bank Jatim yaitu sebesar Rp2.441.059.560,31.

Dibandingkan dengan penerimaan pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2018,

pendapatan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas

penyertaan modal pada Bank Jatim tahun ini mengalami peningkatan sebesar

Rp107.121.609,21 atau 4,31%. Namun, kenaikan penerimaan Bagian Laba

yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp26.306.000,00 atau 20,81% dari tahun

sebelumnya lebih besar dibandingkan kenaikan penerimaan Bagian Laba yang

dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Jatim.

Penerimaan sebesar Rp2.593.777.560,31 tersebut merupakan penerimaan kas

yang menjadi pendapatan tahun ini.

1.1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya sebesar Rp139.469.660.453,79

berdasarkan obyek pendapatan terdiri dari:

Tabel 145 Pendapatan Asli Daerah Lainnya

(Dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang

Tidak Dipisahkan - LO 304.050.000,00 0,00 304.050.000,00 -

2 Penerimaan Jasa Giro - LO 651.897.561,81 571.732.554,41 80.165.007,40 14,02

3 Pendapatan Bunga - LO 22.029.684.287,38 8.242.417.483,64 13.787.266.803,74 167,27

4 Pendapatan Denda Pajak - LO 155.882.929,26 172.494.038,64 (16.611.109,38) (9,63)

5 Pendapatan dari Pengembalian -

LO 333.273.620,00 944.639.463,00 (611.365.843,00) (64,72)

6 Pendapatan BLUD - LO 92.641.216.103,34 100.213.803.541,47 (7.572.587.438,13) (7,56)

7 Lain-lain PAD yang Sah - LO 3.587.920.234,00 4.356.032.817,80 (768.112.583,80) (17,63)

8 Pendapatan JKN - LO 19.765.735.718,00 17.494.742.400,37 2.270.993.317,63 12,98

Jumlah 139.469.660.453,79 131.995.862.299,33 7.473.798.154,46 5,66

1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - LO

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - LO pada tahun

Page 232: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

194

2019 sebesar Rp304.050.000,00 mengalami kenaikan sebesar atau

100,00% dibandingkan tahun 2018.

2) Penerimaan Jasa Giro - LO

Penerimaan Jasa Giro - LO pada tahun 2019 sebesar Rp651.897.561,81

mengalami kenaikan sebesar Rp80.165.007,40 atau 14,02% dibandingkan

tahun 2018 yaitu sebesar Rp571.732.554,41. Dari penerimaan tersebut,

terdapat penerimaan kas sebesar Rp609.494.736,28 dan penambahan

piutang sebesar Rp42.402.825,53.

3) Pendapatan Bunga - LO

Pendapatan Bunga - LO pada tahun 2019 sebesar Rp22.029.684.287,38

yang terdiri dari:

Tabel 146 Rincian Pendapatan Bunga - LO

(Dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Pendapatan Bunga Deposito - LO 21.715.538.454,05 8.081.513.058,31 13.634.025.395,74 168,71

2 Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LO 314.145.833,33 156.453.333,33 157.692.500,00 100,79

3 Pendapatan Bunga Lainnya - LO 0,00 4.451.092,00 (4.451.092,00) (100,00)

Jumlah 22.029.684.287,38 8.242.417.483,64 13.787.266.803,74 167,27

Terdapat kenaikan sebesar Rp13.787.266.803,74 atau 167,27%

dibandingkan tahun 2018.

4) Pendapatan Denda Pajak - LO

Pendapatan Denda Pajak - LO pada tahun 2019 sebesar Rp155.882.929,26

yang terdiri dari:

Tabel 147 Rincian Pendapatan Denda Pajak – LO

(Dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO 4.283.621,00 1.651.049,00 2.632.572,00 159,45

2 Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO 656.575,00 74.339,00 582.236,00 783,22

3 Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO 197.000,00 59.880,00 137.120,00 228,99

4 Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO 8.802.500,00 7.138.820,00 1.663.680,00 23,30

5 Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO 141.754,00 3.224.842,00 (3.083.088,00) (95,60)

6 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO 207.701,00 231.298,00 (23.597,00) (10,20)

7 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan - LO 1.799.216,00 1.648.440,00 150.776,00 9,15

8 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO 139.794.562,26 158.465.370,64 (18.670.808,38) (11,78)

Jumlah 155.882.929,26 172.494.038,64 (16.611.109,38) (9,63)

Terdapat penurunan sebesar Rp16.611.109,38 atau 9,63% dibandingkan

tahun 2018.

5) Pendapatan dari Pengembalian - LO

Pendapatan dari Pengembalian - LO pada tahun 2019 sebesar

Rp333.273.620,00 yang terdiri dari:

Page 233: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

195

Tabel 148 Rincian Pendapatan dari Pengembalian – LO

(dalam rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan

Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO 8.273.620,00 826.439.463,00 (818.165.843,00) (99,00)

2 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan

Pembayaran Perjalanan Dinas - LO 0,00 118.200.000,00 (118.200.000,00) (100,00)

3 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan

Pembayaran Belanja non gaji dan tunjangan - LO 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 -

Jumlah 333.273.620,00 944.639.463,00 (611.365.843,00) (64,72)

Terdapat penurunan sebesar Rp611.365.843,00 atau 64,72% dibandingkan

tahun 2018. Dari penerimaan tersebut, terdapat penerimaan kas sebesar

Rp8.273.620,00 dan penambahan piutang sebesar Rp325.000.000,00.

6) Pendapatan BLUD - LO

Pendapatan BLUD - LO pada tahun 2019 sebesar Rp92.641.216.103,34

yang terdiri dari:

Tabel 149 Rincian Pendapatan BLUD - LO

(Dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO 90.293.091.014,20 93.314.408.244,80 (3.021.317.230,60) (3,24)

2 Pendapatan Hibah BLUD - LO 0,00 4.778.112.024,99 (4.778.112.024,99) (100,00)

3 Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LO 19.423.168,95 48.356.990,00 (28.933.821,05) (59,83)

4 Pendapatan BLUD Lainnya-LO 2.328.701.920,19 2.072.926.281,68 255.775.638,51 12,34

Jumlah 92.641.216.103,34 100.213.803.541,47 (7.572.587.438,13) (7,56)

Terdapat penurunan sebesar Rp7.572.587.438,13 atau 7,56%

dibandingkan tahun 2018.

7) Lain-lain PAD yang Sah - LO

Lain-lain PAD yang Sah - LO pada tahun 2019 sebesar

Rp3.587.920.234,00 yang terdiri dari:

Tabel 150 Rincian Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya - LO

(Dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Lain - lain PAD yang Sah Lainnya-LO 2.131.778.674,70 3.514.217.774,79 (1.382.439.100,09) (39,34)

2 Pendapatan dari Hasil Perjanjian

Kerjasama 1.456.141.559,30 841.815.043,01 614.326.516,29 72,98

Jumlah 3.587.920.234,00 4.356.032.817,80 (768.112.583,80) (17,63)

Terdapat penurunan sebesar Rp768.112.583,80 atau 17,63% dibandingkan

tahun 2018. Dari penerimaan tersebut di atas, terdapat penerimaan kas

sebesar Rp3.162.907.368,70, untuk pelunasan piutang tahun lalu sebesar

Rp5.180.000,00 dan pendapatan diterima dimuka sebesar

Rp89.294.143,84, sehingga penerimaan kas yang menjadi hak tahun ini

sebesar Rp3.068.433.224,86. Adapun penerimaan non kas berupa

penambahan piutang sebesar Rp404.575.000,00 dan pengurangan

pendapatan diterima di muka sebesar Rp114.912.009,14.

Page 234: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

196

8) Pendapatan JKN - LO

Pendapatan JKN - LO pada tahun 2019 sebesar Rp19.765.735.718,00

merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan

Sosial Nasional (SJSN). Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama (FKTP) mendapatkan Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan setiap

bulan berdasarkan jumlah peserta JKN terdaftar. Penerimaan tersebut

merupakan penerimaan pada Puskesmas se-Kabupaten Pacitan yang

terdiri dari:

Tabel 151 Rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP

(dalam rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Pacitan 739.084.954,00 670.744.384,00 68.340.570,00 10,19

2 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Tanjungsari 1.653.711.341,00 1.340.737.808,00 312.973.533,00 23,34

3 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Kebonagung 791.217.789,00 704.907.656,00 86.310.133,00 12,24

4 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Ketro Wonojoyo 448.764.284,00 327.823.144,00 120.941.140,00 36,89

5 pendapatan Dana Kapitasi jkn fktp

puskesmas Arjosari 1.150.851.086,00 1.042.954.453,00 107.896.633,00 10,35

6 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Kedungbendo 274.816.500,00 253.683.980,00 21.132.520,00 8,33

7 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Punung 558.070.721,00 485.344.328,00 72.726.393,00 14,98

8 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Gondosari 378.195.574,00 301.865.903,00 76.329.671,00 25,29

9 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Pringkuku 508.953.093,00 413.021.939,00 95.931.154,00 23,23

10 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Candi 356.527.564,00 261.740.624,00 94.786.940,00 36,21

11 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Donorojo 736.951.725,00 704.426.700,00 32.525.025,00 4,62

12 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Kalak 491.977.894,00 381.365.484,00 110.612.410,00 29,00

13 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Ngadirojo 994.322.100,00 853.762.050,00 140.560.050,00 16,46

14 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Wonokarto 341.503.780,00 302.954.835,00 38.548.945,00 12,72

15 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Tulakan 1.815.570.529,00 1.630.897.001,37 184.673.527,63 11,32

16 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Bubakan 1.009.972.186,00 841.282.575,00 168.689.611,00 20,05

17 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Sudimoro 639.173.226,00 611.027.650,00 28.145.576,00 4,61

18 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Sukorejo 361.343.100,00 251.490.029,00 109.853.071,00 43,68

19 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Tegalombo 1.687.410.804,00 1.588.284.285,00 99.126.519,00 6,24

20 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Gemaharjo 1.042.096.130,00 969.443.658,00 72.652.472,00 7,49

21 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Nawangan 1.170.580.656,00 1.201.710.989,00 (31.130.333,00) (2,59)

Page 235: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

197

22 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Pakisbaru 1.104.233.800,00 739.741.550,00 364.492.250,00 49,27

23 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Bandar 901.216.150,00 949.138.250,00 (47.922.100,00) (5,05)

24 Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP

Puskesmas Jeruk 609.190.732,00 666.393.125,00 (57.202.393,00) (8,58)

Jumlah 19.765.735.718,00 17.494.742.400,37 2.270.993.317,63 12,98

Terdapat kenaikan sebesar Rp2.270.993.317,63 atau 12,98%

dibandingkan tahun 2018.

Dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lainnya pada Tabel 146 di atas,

sebesar 66,42% dihasilkan dari objek penerimaan pendapatan dari BLUD yang

total penerimaannya mencapai Rp92.642.989.103,34. Secara keseluruhan,

dibandingkan dengan penerimaan pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2018,

penerimaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya mengalami kenaikan sebesar

Rp7.473.798.154,46 atau 5,66%. Kenaikan yang paling signifikan adalah

kenaikan pada Pendapatan Bunga - LO.

Dari penerimaan kas Pendapatan Asli Daerah Lainnya sejumlah

Rp131.524.227.950,07, terdapat penerimaan piutang Pendapatan Asli Daerah

Lainnya tahun lalu sebesar Rp11.463.518.953,59, Pendapatan Diterima

Dimuka sebesar Rp453.417.310,51 dan penerimaan kas tahun ini untuk

pembayaran sewa tahun lalu yang belum diakui sebagai piutang (koreksi atas

ekuitas awal) sebesar Rp1.773.000,00, sehingga penerimaan kas yang menjadi

hak pendapatan tahun ini sejumlah selisihnya yaitu Rp119.605.518.685,97.

Adapun pendapatan non kas sejumlah Rp19.864.141.767,82 berupa

penambahan piutang sebesar Rp19.582.302.589,73, Pendapatan Diterima

Dimuka tahun lalu yang menjadi hak pendapatan tahun ini sebesar

Rp281.839.178,09.

1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer senilai Rp1.349.510.050.188,00 dirinci sebagaimana tabel

berikut:

Tabel 152 Pendapatan Transfer

(Dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana

Perimbangan 1.035.140.534.632,00 981.901.618.658,00 53.238.915.974,00 5,42

2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 220.531.621.177,00 225.503.844.960,00 (4.972.223.783,00) (2,20)

3 Transfer Pemerintah Provinsi dan

Bantuan Keuangan 93.837.894.379,00 83.704.683.235,00 10.133.211.144,00 12,11

Jumlah 1.349.510.050.188,00 1.291.110.146.853,00 58.399.903.335,00 4,52

Pendapatan Transfer pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar

Rp58.399.903.335,00 atau 4,52% dibandingkan tahun 2018.

Pendapatan Transfer terdiri dari:

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan senilai

Rp1.008.939.569.190,00 menurut obyek penerimaan terdiri atas:

Page 236: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

198

Tabel 153 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

(Dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Dana Bagi Hasil Pajak 31.224.250.880,00 31.512.663.730,00 (288.412.850,00) (0,92)

2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 76.773.603.599,00 67.494.241.557,00 9.279.362.042,00 13,75

3 Dana Alokasi Umum 818.510.458.000,00 793.715.346.000,00 24.795.112.000,00 3,12

4 Dana Alokasi Khusus 108.632.222.153,00 89.179.367.371,00 19.452.854.782,00 21,81

Jumlah 1.035.140.534.632,00 981.901.618.658,00 53.238.915.974,00 5,42

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sejumlah

Rp1.035.140.534.632,00 tersebut terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak pada tahun 2019 sebesar Rp31.224.250.880,00

yang terdiri dari:

Tabel 154 Rincian Bagi Hasil Pajak

(Dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal

25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO

10.975.704.255,00 12.577.226.044,00 (1.601.521.789,00) (12,73)

2 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau – LO 14.641.872.106,00 13.428.481.000,00 1.213.391.106,00 9,04

3 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan - LO 5.606.674.519,00 5.506.956.686,00 99.717.833,00 1,81

Jumlah 31.224.250.880,00 31.512.663.730,00 (288.412.850,00) (0,92)

Terdapat penurunan sebesar Rp288.412.850,00 atau 0,92% dibandingkan

tahun 2018. Penerimaan kas sebesar Rp26.165.605.233,00 dan berupa

piutang (berdasarkan PMK Nomor 20/PMK.07/2020 atas Kurang Bayar

DBH Pajak Tahun 2018 dan PMK 36/PMK.07/2020 atas Kurang Bayar

DBH Pajak Tahun 2019 (covid-19) sebesar Rp5.058.645.647,00.

2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar

Rp76.773.603.599,00 terdiri dari:

Tabel 155 Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

(Dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya

Hutan – LO 213.400.733,00 252.145.215,00 (38.744.482,00) (15,37)

2 Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-

Rent) – LO 82.575.500,00 27.941.900,00 54.633.600,00 195,53

3 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan

Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO 567.954.800,00 814.447.240,00 (246.492.440,00) (30,26)

4 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil

Perikanan - LO 764.460.992,00 701.234.591,00 63.226.401,00 9,02

5 Bagi Hasil dari Pertambangan

Minyak Bumi - LO 48.234.346.615,00 62.568.101.586,00 (14.333.754.971,00) (22,91)

6 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas

Bumi - LO 5.978.092.816,00 3.099.167.031,00 2.878.925.785,00 92,89

7 Bagi Hasil dari Pertambangan

Panas Bumi - LO 38.789.197,00 31.203.994,00 7.585.203,00 24,31

Page 237: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

199

8 Bagi Hasil dari Pertambangan Migas 20.053.263.438,00 0,00 20.053.263.438,00 #DIV/0!

9 Bagi Hasil Dari Pertambangan

MINERBA 840.719.508,00 0,00 840.719.508,00 #DIV/0!

Jumlah 76.773.603.599,00 67.494.241.557,00 9.279.362.042,00 13,75

Terdapat kenaikan sebesar Rp9.279.362.042,00 atau 13,75%

dibandingkan tahun 2018. Penerimaan kas sebesar Rp55.631.283.804,00

dan berupa piutang (berdasarkan PMK Nomor 20/PMK.07/2020 atas

Kurang Bayar DBH Pajak Tahun 2018 dan PMK 36/PMK.07/2020 atas

Kurang Bayar DBH Pajak Tahun 2019 (covid-19) sebesar Rp

21.142.319.795,00.

3) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum tahun 2019 sebesar Rp818.510.458.000,00,

mengalami kenaikan sebesar Rp24.795.112.000,00 atau 3,12%

dibandingkan dengan tahun 2018. Penerimaan tahun 2019 tersebut

merupakan penerimaan kas sebesar Rp817.563.878.000,00 dan

pemotongan DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran Jaminan

Kesehatan (Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan

Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan

Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah) sebesar

Rp946.580.000,00.

4) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 sebesar Rp108.632.222.153,00

merupakan Dana Alokasi Khusus Fisik yang terdiri dari:

- Dana Alokasi Khusus Reguler Rp 82.529.344.374,00

- Dana Alokasi Khusus Penugasan Rp 26.102.877.779,00

Jumlah Rp 108.632.222.153,00

Dari penerimaan kas (LRA) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar

Rp1.045.809.355.927,00 terdapat perbedaan kelompok pendapatan Dana

Alokasi Khusus (DAK) pada Pendapatan LO nya sejumlah

Rp37.816.366.737,00 yang terdiri dari:

- DAK Bidang Kesehatan Rp 19.538.018.087,00

- DAK Bidang Pendidikan Rp 15.346.644.450,00

- Dana Alokasi Khusus Rp 2.931.704.200,00

Jumlah Rp 37.816.366.737,00

Sehingga penerimaan kas Pendapatan LO sebesar Rp1.007.992.989.190,00.

Adapun penerimaan non kas terdiri dari :

- Jasa Premi Asuransi yang dipotong

langsung dari transfer Dana Alokasi

Umum (DAU)

Rp 946.580.000,00

- Penambahan Piutang Bagi Hasil Pajak Rp 5.058.645.647,00

- Penambahan Piutang Bagi Hasil Bukan

Pajak/Sumber Daya Alam)

Rp 21.142.319.795,00

Jumlah Rp 27.147.545.442,00

Page 238: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

200

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya senilai Rp220.531.621.177,00

merupakan Dana Penyesuaian tahun 2019 yang terdiri dari:

Tabel 156 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

(Dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO 146.615.097.440,00 151.657.457.286,00 (5.042.359.846,00) (3,32)

2 Dana Tambahan Penghasilan Guru

PNSD - LO 329.900.000,00 762.300.000,00 (432.400.000,00) (56,72)

3 Dana Insentif Daerah - LO 35.770.257.000,00 0,00 35.770.257.000,00 -

4 Dana Penyesuaian - LO 0,00 37.000.000.000,00 (37.000.000.000,00) (100,00)

5 Dana Bantuan Operasional

Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD) 11.378.944.450,00 12.897.552.000,00 (1.518.607.550,00) (11,77)

6

Dana Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) dan Bantuan Operasional

Keluarga Berencana (BOKB)

19.538.018.087,00 21.818.345.786,00 (2.280.327.699,00) (10,45)

7

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi,

Usaha Kecil & Menengah &

Ketenagakerjaan

470.000.000,00 0,00 470.000.000,00 -

8 Dana Pelayanan Administrasi

Kependudukan 1.548.666.200,00 1.368.189.888,00 180.476.312,00 13,19

9 Bantuan Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Kesetaraan 3.967.700.000,00 0,00 3.967.700.000,00 -

10 Dana Pelayanan Kepariwisataan 913.038.000,00 0,00 913.038.000,00 -

Jumlah 220.531.621.177,00 225.503.844.960,00 (4.972.223.783,00) (2,20)

Terdapat penurunan sebesar Rp4.972.223.783,00 atau 2,20% dibandingkan

tahun 2018.

Dari penerimaan kas (LRA) Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sebesar

Rp327.787.989.440,00 menjadi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (LO)

sebesar Rp220.531.621.177,00, karena Dana Desa sebesar

Rp145.072.735.000,00 tidak diakui dalam LO. Adapun selisih lebih pada

pendapatan Dana Penyesuaian - LO terjadi karena perbedaan kelompok pada

rekening:

- Dana Bantuan Operasional

Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)

Rp 11.378.944.450,00

- Dana Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga

Berencana (BOKB)

Rp 19.538.018.087,00

- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi,

Usaha Kecil Dan Menengah Dan

Ketenagakerjaan

Rp 470.000.000,00

- Dana Pelayanan Administrasi

Kependudukan

Rp 1.548.666.200,00

- Bantuan Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Kesetaraan

Rp 3.967.700.000,00

- Dana Pelayanan Kepariwisataan Rp 913.038.000,00

Jumlah Rp 37.816.366.737,00

Page 239: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

201

1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan senilai

Rp93.837.894.379,00 yang terdiri atas:

Tabel 157 Transfer Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan

(Dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 88.669.815.379,00 78.748.683.235,00 9.921.132.144,00 12,60

2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya/ Bantuan

Keuangan 5.168.079.000,00 4.956.000.000,00 212.079.000,00 4,28

Jumlah 93.837.894.379,00 83.704.683.235,00 10.133.211.144,00 12,11

1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2019 sebesar Rp88.669.815.379,00,

mengalami kenaikan sebesar Rp9.921.132.144,00 atau 12,60%

dibandingkan Tahun 2018. Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Tahun 2019 tersebut merupakan penerimaan berupa kas sebesar

Rp84.487.923.785,00 dan penerimaan non kas sebesar

Rp4.181.891.594,00 merupakan penambahan piutang tahun ini.

2) Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan Tahun 2019 sebesar Rp5.168.079.000,00 merupakan

penerimaan berupa Bantuan Keuangan yang berasal dari Pemerintah

Provinsi Jawa Timur. Dibandingkan dengan Tahun 2018, tahun ini

mengalami kenaikan sebesar Rp212.079.000,00 atau 4,28%.

1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2019 senilai Rp66.140.704.832,71

yang terdiri dari:

Tabel 158 Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

(Dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Pendapatan Hibah - LO 66.140.704.832,71 211.153.603.831,69 (145.012.898.998,98) (68,68)

2 Pendapatan Lainnya - LO 0,00 256.509.346,68 (256.509.346,68) (100,00)

Jumlah 66.140.704.832,71 211.410.113.178,37 (145.269.408.345,66) (68,71)

1.3.1 Pendapatan Hibah sebesar Rp66.140.704.832,71 merupakan pendapatan

hibah yang terdiri dari:

Tabel 159 Rincian Pendapatan Hibah - LO

(Dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO 61.944.912.539,38 208.079.396.936,69 (146.134.484.397,31) (70,23)

2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah

Lainnya - LO 3.871.592.210,00 1.017.147.345,00 2.854.444.865,00 280,63

3 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/

Organisasi Swasta dalam Negeri - LO 324.200.083,33 1.567.304.400,00 (1.243.104.316,67) (79,31)

4 Pendapatan Hibah dari kelompok

masyarakat/perorangan - LO 0,00 489.755.150,00 (489.755.150,00) (100,00)

Jumlah 66.140.704.832,71 211.153.603.831,69 (145.012.898.998,98) (68,68)

1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO

Page 240: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

202

Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO tahun 2019 sebesar

Rp61.944.912.539,38 merupakan pendapatan hibah berupa barang dari

Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut.

- Dinas Pendidikan

- Peralatan Studio Visual Rp 28.200.000,00

- Komputer Lainnya Rp 173.520.000,00

- Peralatan Personal Komputer Rp 205.871.928,00

- Personal Komputer Rp 897.600.000,00

- Komputer Unit/Jaringan Rp 134.850.000,00

Jumlah Rp 1.440.041.928,00

- Satuan Polisi Pamong Praja

- Kendaraan Bermotor Khusus Rp 1.756.000.000,00

- Akumulasi Penyusutan Alat

Angkutan

Rp (14.633.333,33)

Jumlah Rp 1.741.366.666,67

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- Kendaraan Bermotor Khusus Rp 348.969.500,00

- Alat Angkut Apung Tak Bermotor

Khusus

Rp 173.250.000,00

- Meubelair Rp 220.594.000,00

- Akumulasi Penyusutan Alat

Angkutan

Rp (312.837.800,00)

- Akumulasi Penyusutan Alat Kantor

Dan Rumah Tangga

Rp (220.594.000,00)

Rp 209.381.700,00

- Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp 53.747.592,00

- Alat Angkut Apung Bermotor

Penumpang

Rp 153.895.500,00

- Alat Angkut Apung Tak Bermotor

Penumpang

Rp 141.603.000,00

- Akumulasi Penyusutan Alat

Angkutan

Rp (335.809.194,00)

Rp 13.436.898,00

- Laser Rp 251.350.000,00

- Akumulasi Penyusutan Alat

Keamanan Dan Perlindungan

Rp (125.675.000,00)

Rp 125.675.000,00

Jumlah Rp 348.493.598,00

- Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil

Persediaan Bahan Cetakan Rp 325.655.000,00

Jumlah Rp 325.655.000,00

Page 241: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

203

- Dinas Perhubungan

Jaringan Listrik Lainnya Rp 4.724.558.779,00

Jumlah Rp 4.724.558.779,00

- Dinas Perpustakaan

- Peralatan Studio Visual Rp 8.967.190,00

- Peralatan Komputer Mainframe Rp 775.000,00

- Personal Komputer Rp 9.095.000,00

- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home

Use)

Rp 18.700.000,00

- Umum Rp 52.823.200,00

- Kendaraan Bermotor Khusus Rp 308.100.000,00

- Akumulasi Penyusutan Alat Studio

Dan Komunikasi

Rp (2.428.613,96)

- Akumulasi Penyusutan Alat Kantor

Dan Rumah Tangga

Rp (7.737.708,33)

- Akumulasi Penyusutan Alat

Angkutan

Rp (33.377.500,00)

Jumlah Rp 354.916.567,71

- Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah

Hutan Untuk Penggunaan Khusus Rp 2.920.000.000,00

Jumlah Rp 2.920.000.000,00

Jumlah Rp 11.855.032.539,38

dan Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp50.089.880.000,00 yang

terdiri dari:

- Hibah Dana BOS SD Kec. Donorojo Rp 2.119.920.000,00

- Hibah Dana BOS SD Kec. Punung Rp 2.104.560.000,00

- Hibah Dana BOS SD Kec. Pringkuku Rp 2.124.800.000,00

- Hibah Dana BOS SD Kec. Pacitan Rp 3.824.000.000,00

- Hibah Dana BOS SD Kec. Kebonagung Rp 2.526.080.000,00

- Hibah Dana BOS SD Kec. Arjosari Rp 2.319.520.000,00

- Hibah Dana BOS SD Kec. Nawangan Rp 2.813.120.000,00

- Hibah Dana BOS SD Kec. Bandar Rp 2.537.520.000,00

- Hibah Dana BOS SD Kec. Tegalombo Rp 2.849.600.000,00

- Hibah Dana BOS SD Kec. Tulakan Rp 4.364.520.000,00

- Hibah Dana BOS SD Kec. Ngadirojo Rp 2.895.800.000,00

- Hibah Dana BOS SD Kec. Sudimoro Rp 2.483.840.000,00

- Hibah Dana BOS SMP Kec. Donorojo Rp 1.201.800.000,00

- Hibah Dana BOS SMP Kec. Punung Rp 1.034.800.000,00

- Hibah Dana BOS SMP Kec. Pringkuku Rp 845.200.000,00

Page 242: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

204

- Hibah Dana BOS SMP Kec. Pacitan Rp 2.883.000.000,00

- Hibah Dana BOS SMP Kec.

Kebonagung

Rp 950.400.000,00

- Hibah Dana BOS SMP Kec. Arjosari Rp 1.030.400.000,00

- Hibah Dana BOS SMP Kec. Nawangan Rp 1.271.200.000,00

- Hibah Dana BOS SMP Kec. Bandar Rp 1.049.600.000,00

- Hibah Dana BOS SMP Kec. Tegalombo Rp 890.600.000,00

- Hibah Dana BOS SMP Kec. Tulakan Rp 2.153.800.000,00

- Hibah Dana BOS SMP Kec. Ngadirojo Rp 2.326.800.000,00

- Hibah Dana BOS SMP Kec. Sudimoro Rp 1.489.000.000,00

Jumlah Rp 50.089.880.000,00

Dana Bantuan Operasional Sekolah dikelola oleh sekolah-sekolah

penerima berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur

Jawa Timur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Pacitan

Nomor 972/6403.21/101.1/2019 tanggal 14 Oktober 2019, Naskah

Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Jawa Timur dengan Kepala

Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Pacitan Nomor

972/7776.21/101.1/2019 tanggal 10 Desember 2019 dan Naskah

Perjanjian Hibah BOS antara Gubernur Jawa Timur dengan Kepala

Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Pacitan Nomor

972/7776.1.21/101.1/2019 tanggal 10 Desember 2019.

2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar

Rp3.871.592.210,00 merupakan pendapatan hibah berupa Persediaan

Bahan Obat-Obatan pada:

- Dinas Kesehatan Rp 3.482.211.730,00

- Dinas Pengendalian Penduduk, KB,

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Rp 389.380.480,00

Jumlah Rp 3.871.592.210,00

3) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri

sebesar Rp324.200.083,33 merupakan pendapatan hibah berupa CSR dari

Bank Jatim ke Kawasan Pancer Door.

4) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan sebesar Rp0,00

mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp89.755.150,00.

1.3.2 Pendapatan Lainnya - LO sebesar Rp0,00 mengalami penurunan

dibandingkan tahun lalu sebesar Rp256.509.346,68 yang merupakan

penyesuaian saldo investasi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

Tahun 2019 (Rp) Tahun 2018 (Rp)

2. Beban 1.623.788.122.837,56 1.425.247.057.965,28

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang

menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya

kewajiban. Pada tahun 2019 beban terealisasi sebesar Rp1.623.788.122.837,56.

Dibandingkan dengan realisasi tahun lalu senilai Rp1.425.247.057.965,28 tahun ini

Page 243: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

205

mengalami kenaikan sebesar Rp198.541.064.872,28 atau sebesar 13,93%. Beban tersebut

terdiri dari:

Tabel 160 Beban

(Dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/ Penurunan

%

1 Beban Pegawai 663.684.837.971,00 626.999.253.193,00 36.685.584.778,00 5,85

2 Beban Persediaan 88.024.192.864,68 95.150.726.707,78 (7.126.533.843,10) (7,49)

3 Beban Jasa 225.854.913.158,20 188.807.139.596,40 37.047.773.561,80 19,62

4 Beban Pemeliharaan 9.020.034.677,00 8.954.574.298,00 65.460.379,00 0,73

5 Beban Perjalanan Dinas 63.490.228.147,00 57.230.036.598,00 6.260.191.549,00 10,94

6 Beban Bunga 0,00 0,00 0,00 -

7 Beban Subsidi 0,00 7.014.391.692,00 (7.014.391.692,00) (100,00)

8 Beban Hibah 55.703.075.401,26 45.248.033.129,61 10.455.042.271,65 23,11

9 Beban Bantuan Sosial 119.702.257.569,00 8.430.153.804,00 111.272.103.765,00 1.319,93

10 Beban Penyusutan 204.819.324.008,52 212.821.300.784,88 (8.001.976.776,36) (3,76)

11 Beban Transfer 188.005.417.767,80 170.047.236.875,20 17.958.180.892,60 10,56

12 Beban Lain-lain 5.483.841.273,10 4.544.211.286,41 939.629.986,69 20,68

Jumlah 1.623.788.122.837,56 1.425.247.057.965,28 198.541.064.872,28 13,93

2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2019 sebesar Rp663.684.837.971,00 mengalami kenaikan

sebesar Rp36.685.584.778,00 atau 5,85% dari tahun sebelumnya. Dibandingkan

dengan Tahun 2018, kenaikan belanja pegawai Tahun Anggaran 2019 terbesar pada

Beban Tambahan Penghasilan PNS. Sedangkan penurunan terjadi pada Uang

Lembur.

Tabel 161 Beban Pegawai

(Dalam Rupiah)

No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Beban Gaji dan Tunjangan 630.187.179.276,00 608.174.808.676,00 22.012.370.600,00 3,62

2 Beban Tambahan Penghasilan PNS 15.242.440.330,00 6.056.629.021,00 9.185.811.309,00 151,67

3 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan

Anggota DPRD serta KDH/WKDH 5.806.496.000,00 5.640.000.000,00 166.496.000,00 2,95

4 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 1.652.579.500,00 1.543.410.000,00 109.169.500,00 7,07

5 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 902.034.965,00 711.138.196,00 190.896.769,00 26,84

6 Uang Lembur 3.398.889.650,00 4.873.267.300,00 (1.474.377.650,00) (30,25)

7 Beban BOS 6.495.218.250,00 0,00 6.495.218.250,00 -

JUMLAH 663.684.837.971,00 626.999.253.193,00 36.685.584.778,00 5,85

2.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan

Beban Gaji dan Tunjangan Tahun 2019 sebesar Rp630.187.179.276,00 yang

terdiri dari:

Tabel 162 Rincian Beban Gaji dan Tunjangan

(Dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO 363.463.893.844,90 351.356.380.066,00 12.107.513.778,90 3,45

2 Tunjangan Keluarga - LO 32.328.954.551,20 31.462.379.825,00 866.574.726,20 2,75

3 Tunjangan Jabatan - LO 8.569.283.020,00 8.958.128.000,00 (388.844.980,00) (4,34)

Page 244: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

206

4 Tunjangan Fungsional - LO 24.189.144.192,90 24.293.850.005,00 (104.705.812,10) (0,43)

5 Tunjangan Fungsional Umum - LO 4.807.009.000,00 4.909.829.000,00 (102.820.000,00) (2,09)

6 Tunjangan Beras - LO 16.224.603.975,00 16.736.252.425,00 (511.648.450,00) (3,06)

7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO 2.142.427.776,00 1.595.515.852,00 546.911.924,00 34,28

8 Pembulatan Gaji - LO 4.978.216,00 4.755.073,00 223.143,00 4,69

9 Iuran Jaminan Kesehatan - LO 10.261.763.515,00 9.930.947.852,00 330.815.663,00 3,33

10 Uang Paket - LO 79.506.000,00 76.482.000,00 3.024.000,00 3,95

11 Tunjangan Badan Musyawarah - LO 21.345.450,00 25.029.900,00 (3.684.450,00) (14,72)

12 Tunjangan Komisi - LO 43.665.300,00 51.521.400,00 (7.856.100,00) (15,25)

13 Tunjangan Badan Anggaran - LO 21.345.450,00 25.029.900,00 (3.684.450,00) (14,72)

14 Tunjangan Badan Kehormatan - LO 6.546.750,00 7.856.100,00 (1.309.350,00) (16,67)

15 Tunjangan Perumahan - LO 3.815.300.000,00 3.693.000.000,00 122.300.000,00 3,31

16 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO 376.110.000,00 0,00 376.110.000,00 -

17 Tunjangan Profesi Guru - LO 155.966.672.920,00 146.446.555.600,00 9.520.117.320,00 6,50

18 Tunjangan Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan

Kerja - LO 2.991.805.365,00 3.527.766.178,00 (535.960.813,00) (15,19)

19 Tunjangan Reses 892.500.000,00 1.260.000.000,00 (367.500.000,00) (29,17)

20 Tunjangan Transportasi 3.790.800.000,00 3.596.400.000,00 194.400.000,00 5,41

21 Dana Operasional 176.400.000,00 201.600.000,00 (25.200.000,00) (12,50)

22 Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah 13.123.950,00 15.529.500,00 (2.405.550,00) (15,49)

Jumlah 630.187.179.276,00 608.174.808.676,00 22.012.370.600,00 3,62

Terdapat kenaikan sebesar Rp22.012.370.600,00 atau 3,62% dari Tahun 2018.

2.1.2 Beban Tambahan Penghasilan PNS

Beban Tambahan Penghasilan PNS Tahun 2019 sebesar Rp15.242.440.330,00

yang terdiri dari:

Tabel 163 Rincian Beban Tambahan Penghasilan PNS

(Dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Tambahan Penghasilan berdasarkan

beban kerja - LO 14.816.940.330,00 5.082.529.021,00 9.734.411.309,00 191,53

2 Tambahan Penghasilan berdasarkan

kelangkaan profesi - LO 0,00 220.200.000,00 (220.200.000,00) (100,00)

3 Tambahan Penghasilan Guru - LO 425.500.000,00 753.900.000,00 (328.400.000,00) (43,56)

Jumlah 15.242.440.330,00 6.056.629.021,00 9.185.811.309,00 151,67

Terdapat kenaikan sebesar Rp9.185.811.309,00 atau 151,67% dari Tahun

2018.

2.1.3 Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta

KDH/WKDH

Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

Tahun 2019 sebesar Rp5.806.496.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 164 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

(Dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan

dan Anggota DPRD - LO 5.250.000.000,00 5.040.000.000,00 210.000.000,00 4,17

Page 245: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

207

2 Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO 556.496.000,00 600.000.000,00 (43.504.000,00) (7,25)

Jumlah 5.806.496.000,00 5.640.000.000,00 166.496.000,00 2,95

Terdapat kenaikan sebesar Rp166.496.000,00 atau 2,95% dari Tahun 2018.

2.1.4 Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2019 sebesar Rp1.652.579.500,00.

Terdapat kenaikan sebesar Rp109.169.500,00 atau 7,07 % dari Tahun 2018.

2.1.5 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun 2019 sebesar Rp902.034.965,00.

Terdapat kenaikan sebesar Rp190.896.769,00 atau 26,84 % dari Tahun 2018.

2.1.6 Uang Lembur

Uang Lembur Tahun 2019 sebesar Rp3.398.889.650,00 yang terdiri dari:

Tabel 165 Rincian Uang Lembur

(Dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Uang Lembur PNS - LO 3.064.030.650,00 4.433.037.300,00 (1.369.006.650,00) (30,88)

2 Uang Lembur Non PNS - LO 334.859.000,00 440.230.000,00 (105.371.000,00) (23,94)

Jumlah 3.398.889.650,00 4.873.267.300,00 (1.474.377.650,00) (30,25)

Terdapat penurunan sebesar Rp1.474.377.650,00 atau 30,25% dari Tahun

2018.

2.1.7 Beban BOS

Beban BOS Tahun 2019 sebesar Rp6.495.218.250,00 merupakan beban

pegawai yang pendanaannya berasal dari penerimaan Dana BOS. Adapun

dalam pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana BOS

berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971 - 7791 tanggal 28

September 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan

Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Opersional Sekolah

dan Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor 900/384/408.55/2018 Tentang

Pedoman Pelaporan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun 2019 senilai Rp88.024.192.864,68 terdiri dari:

Tabel 166 Beban Persediaan

(Dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Beban Bahan Pakai Habis 15.440.460.429,80 22.157.169.028,60 (6.716.708.598,80) (30,31)

2 Beban Persediaan Bahan/

Material 19.057.094.527,06 15.385.972.022,90 3.671.122.504,16 23,86

3 Beban Penggantian Suku

Cadang 2.064.874.814,00 2.200.993.010,00 (136.118.196,00) (6,18)

4 Beban Bahan Bakar

Minyak/Gas dan pelumas 760.365.179,00 3.260.393.596,00 (2.500.028.417,00) (76,68)

5 Beban Cetak 7.901.423.031,82 7.423.948.644,56 477.474.387,26 6,43

6 Beban Makanan dan Minuman 17.940.764.431,00 21.875.587.052,00 (3.934.822.621,00) (17,99)

7 Beban Pakaian Dinas dan

Atributnya 1.012.431.850,00 1.069.616.500,00 (57.184.650,00) (5,35)

Page 246: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

208

8 Belanja Pakaian Kerja 1.070.359.175,00 819.300.440,00 251.058.735,00 30,64

9 Belanja Pakaian khusus dan

hari-hari tertentu 2.157.052.736,00 2.658.065.509,00 (501.012.773,00) (18,85)

10

Beban Barang Untuk

Diserahkan kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

20.619.366.691,00 18.299.680.904,72 2.319.685.786,28 12,68

Jumlah 88.024.192.864,68 95.150.726.707,78 (7.126.533.843,10) (7,49)

Terdapat penurunan saldo Beban Persediaan sebesar Rp7.126.533.843,10 atau 7,49%

dari tahun lalu. Penurunan terbesar terjadi pada Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan

Pelumas, yaitu sebesar 76,68%.

Meskipun secara keseluruhan terjadi penurunan, Belanja Pakaian Kerja mengalami

kenaikan sebesar 30,64% dari tahun lalu. Belanja Pakaian Kerja terdiri dari:

1. Beban pakaian kerja lapangan Rp 725.208.675,00

2. Beban Kelengkapan Pakaian Kerja Rp 345.150.500,00

Jumlah Rp 1.070.359.175,00

2.2.1 Beban Bahan Pakai Habis

Beban Bahan Pakai Habis Tahun 2019 sebesar Rp15.440.460.429,80 yang

terdiri dari:

Tabel 167 Rincian Beban Bahan Pakai Habis

(Dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Beban Persediaan alat tulis kantor 8.069.700.938,30 15.361.008.433,60 (7.291.307.495,30) (47,47)

2 Beban Persediaan dokumen/

administrasi tender 4.340.000,00 6.000.000,00 (1.660.000,00) (27,67)

3 Beban Persediaan alat listrik dan

elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.125.889.496,00 1.771.104.859,00 (645.215.363,00) (36,43)

4 Beban Persediaan perangko, materai

dan benda pos lainnya 202.732.650,00 510.432.755,00 (307.700.105,00) (60,28)

5 Beban Persediaan peralatan

kebersihan dan bahan pembersih 1.323.083.998,00 2.774.298.707,00 (1.451.214.709,00) (52,31)

6 Beban Persediaan Bahan Bakar

Minyak/Gas 3.243.638.419,50 153.946.250,00 3.089.692.169,50 2.006,99

7 Beban Persediaan pengisian tabung

pemadam kebakaran 24.687.000,00 12.287.000,00 12.400.000,00 100,92

8 Beban Persediaan pengisian isi tabung

gas 121.224.975,00 297.182.400,00 (175.957.425,00) (59,21)

9 Beban Persediaan Peralatan

Penunjang Kesehatan 722.773.143,00 577.009.195,00 145.763.948,00 25,26

10 Beban Persediaan Pengadaan blanko

Cek/Giro 11.490.000,00 62.071.000,00 (50.581.000,00) (81,49)

11 Beban Persediaan Dokumentasi/

Dekorasi 590.899.810,00 630.109.429,00 (39.209.619,00) (6,22)

13 Beban Barang Pasca MOW/MOP 0,00 1.719.000,00 (1.719.000,00) (100,00)

Jumlah 15.440.460.429,80 22.157.169.028,60 (6.716.708.598,80) (30,31)

Terjadi penurunan sebesar Rp6.716.708.598,80 atau 30,31% dari Tahun 2018.

2.2.2 Beban Persediaan Bahan/Material

Beban Persediaan Bahan/Material Tahun 2019 sebesar Rp19.057.094.527,06 yang terdiri dari:

Page 247: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

209

Tabel 168 Rincian Beban Persediaan Bahan/Material

(Dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Beban Persediaan bahan

baku bangunan 1.543.747.880,00 2.179.069.435,00 (635.321.555,00) (29,16)

2 Beban Persediaan bahan/bibit

tanaman 367.459.200,00 699.796.150,00 (332.336.950,00) (47,49)

3 Beban Persediaan bibit ternak 0,00 200.000,00 (200.000,00) (100,00)

4 Beban Persediaan bahan

obat-obatan 12.168.752.272,56 6.960.221.904,90 5.208.530.367,66 74,83

5 Beban Persediaan bahan

kimia 806.748.926,00 711.924.390,00 94.824.536,00 13,32

6 Beban Persediaan Makanan

Pokok 2.254.246.111,50 348.559.680,00 1.905.686.431,50 546,73

7 Beban Persediaan Tropy/

Piagam/Hadiah 313.081.900,00 267.873.230,00 45.208.670,00 16,88

8 Beban Persediaan Pakan

Ternak 354.310.000,00 12.302.000,00 342.008.000,00 2.780,10

9 Beban Persediaan Bahan

Pupuk 107.008.299,00 159.208.030,00 (52.199.731,00) (32,79)

10

Beban Persediaan Bibit Ikan

dan Pakan

154.127.518,00 834.028.000,00 (679.900.482,00) (81,52)

11 Beban Persediaan Bahan

Baku Perikanan 26.842.640,00 189.136.370,00 (162.293.730,00) (85,81)

12 Beban Persediaan Bahan

Baku Industri 0,00 2.499.970,00 (2.499.970,00) (100,00)

13

Beban Persediaan Bahan

Praktik/Peraga/Pelatihan/

Diklat

508.536.380,00 2.127.188.129,00 (1.618.651.749,00) (76,09)

14 Beban Persediaan Peralatan

Industri 18.150.000,00 0,00 18.150.000,00 #DIV/0!

15 Beban Persediaan Induk Ikan 12.787.500,00 62.784.734,00 (49.997.234,00) (79,63)

16

Beban Persediaan Bingkai/

Figura Lambang/Logo/

Lukisan/Hiasan Dinding

16.225.000,00 128.799.500,00 (112.574.500,00) (87,40)

17 Beban Persediaan Souvenir 405.070.900,00 482.316.500,00 (77.245.600,00) (16,02)

18 Beban Bahan Baku

Peternakan 0,00 220.064.000,00 (220.064.000,00) (100,00)

Jumlah 19.057.094.527,06 15.385.972.022,90 3.671.122.504,16 23,86

Terjadi kenaikan sebesar Rp3.671.122.504,16 atau 23,86% dari Tahun 2018.

2.2.3 Beban Penggantian Suku Cadang

Beban Penggantian Suku Cadang Tahun 2019 sebesar Rp2.064.874.814,00

mengalami penurunan sebesar Rp136.118.196,00 atau 6,18% dari Tahun 2018.

2.2.4 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Tahun 2019 sebesar

Rp760.365.179,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.500.028.417,00 atau

76,68% dari Tahun 2018. Beban ini berasal dari pembelian/belanja APBD

selama Tahun 2019.

2.2.5 Beban Cetak

Beban Cetak Tahun 2019 sebesar Rp7.901.423.031,82 mengalami kenaikan

sebesar Rp477.474.387,26 atau 6,43% dari Tahun 2018.

Page 248: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

210

2.2.6 Beban Makanan dan Minuman

Beban Makanan dan Minuman Tahun 2019 sebesar Rp17.940.764.431,00,

mengalami penurunan sebesar Rp3.934.822.621,00 atau 17,99% dari Tahun

2018. Beban Makanan dan Minuman terdiri dari:

Tabel 169 Rincian Beban Makanan dan Minuman

(Dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Beban makanan dan minuman

harian pegawai 947.039.040,00 2.500.968.041,00 (1.553.929.001,00) (62,13)

2 Beban makanan dan minuman

rapat 15.444.914.366,00 6.066.997.280,00 9.377.917.086,00 154,57

3 Beban makanan dan minuman

tamu 1.043.504.175,00 1.226.354.750,00 (182.850.575,00) (14,91)

4 Beban makanan dan minuman

pelatihan 359.294.400,00 9.097.356.333,00 (8.738.061.933,00) (96,05)

5 Beban makanan dan minuman

pasien 146.012.450,00 1.655.787.317,00 (1.509.774.867,00) (91,18)

6 Beban Makan Minum Kegiatan 0,00 1.328.123.331,00 (1.328.123.331,00) (100,00)

Jumlah 17.940.764.431,00 21.875.587.052,00 (3.934.822.621,00) (17,99)

Beban Makanan dan Minuman tersebut berasal dari pembelian/belanja APBD

selama Tahun 2019.

2.2.7 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya

Beban Pakaian Dinas dan Atributnya Tahun 2019 sebesar Rp1.012.431.850,00

mengalami penurunan sebesar Rp57.184.650,00 atau 5,35% dari tahun 2018,

yang terdiri dari:

Tabel 170 Rincian Beban Pakaian Dinas dan Atributnya

(Dalam Rupiah

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Beban pakaian Dinas KDH

dan WKDH 28.435.000,00 9.680.000,00 18.755.000,00 193,75

2 Beban Pakaian Sipil Harian

(PSH) 180.412.100,00 148.320.000,00 32.092.100,00 21,64

3 BebanPakaian Sipil Lengkap

(PSL) 209.394.900,00 158.180.000,00 51.214.900,00 32,38

4 Beban Pakaian Dinas Harian

(PDH) 337.623.100,00 526.583.500,00 (188.960.400,00) (35,88)

5 Beban Pakaian Dinas

Upacara (PDU) 99.330.000,00 88.473.000,00 10.857.000,00 12,27

6 Beban Pakaian Sipil Resmi

(PSR) 157.236.750,00 138.380.000,00 18.856.750,00 13,63

Jumlah 1.012.431.850,00 1.069.616.500,00 (57.184.650,00) (5,35)

Beban Pakaian Dinas dan Atributnya tersebut berasal dari pembelian/belanja

APBD selama Tahun 2019.

2.2.8 Belanja Pakaian Kerja

Beban Pakaian Kerja Tahun 2019 sebesar Rp1.070.359.175,00, mengalami

kenaikan sebesar Rp251.058.735,00 atau 30,64% dari tahun lalu, yang terdiri

dari:

Page 249: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

211

Tabel 171 Rincian Belanja Pakaian Kerja

(Dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Beban pakaian kerja lapangan 725.208.675,00 671.627.040,00 53.581.635,00 7,98

2 Beban Kelengkapan Pakaian Kerja 345.150.500,00 147.673.400,00 197.477.100 133.73

Jumlah 1.070.359.175,00 819.300.440,00 251.058.735 30.64

Beban Pakaian Kerja tersebut berasal dari pembelian/belanja APBD selama

Tahun 2019.

2.2.9 Belanja Pakaian khusus dan Hari-Hari Tertentu

Beban Pakaian khusus dan Hari-Hari Tertentu Tahun 2019 sebesar

Rp2.157.052.736,00, mengalami penurunan sebesar Rp501.012.773,00 atau

18,85% dari tahun 2018, yang terdiri dari:

Tabel 172 Rincian Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

(Dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Beban pakaian KORPRI 5.025.000,00 14.740.000,00 (9.715.000,00) (65,91)

2 Beban pakaian adat daerah 278.497.950,00 150.524.000,00 127.973.950,00 85,02

3 Beban pakaian batik

tradisional 827.128.550,00 945.581.539,00 (118.452.989,00) (12,53)

4 Beban pakaian olahraga 1.046.401.236,00 1.547.219.970,00 (500.818.734,00) (32,37)

Jumlah 2.157.052.736,00 2.658.065.509,00 (501.012.773,00) (18,85)

Beban Pakaian khusus dan Hari-Hari Tertentu tersebut berasal dari

pembelian/belanja APBD selama Tahun 2019.

2.2.10 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Tahun 2019

sebesar Rp20.619.366.691,00, mengalami kenaikan sebesar

Rp2.319.685.786,28 atau 12,68% dari tahun 2018 yang terdiri dari:

Tabel 173 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Masyarakat/Pihak Ketiga

(Dalam Rupiah)

No Uraian 2019 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Beban Barang Yang Akan

Diserahkan Kepada Masyarakat 3.096.976.300,00 5.543.291.720,00 (2.446.315.420,00) (44,13)

2

Beban Barang Yang Akan

Diserahkan Kepada Pihak

Ketiga

17.522.390.391,00 12.756.389.184,72 4.766.001.206,28 37,36

Jumlah 20.619.366.691,00 18.299.680.904,72 2.319.685.786,28 12,68

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga tersebut

berasal dari pembelian/belanja APBD selama Tahun 2019.

Dari pengeluaran kas (belanja) sebesar Rp82.287.805.151,44, sampai dengan akhir

tahun masih menjadi sisa persediaan senilai Rp8.303.068.845,69 yang terdiri dari:

- Beban Persediaan alat tulis kantor Rp 235.089.608,10

- Beban Persediaan alat listrik dan elektronik

(lampu pijar, battery kering)

Rp 61.372.862,00

- Beban Persediaan perangko, materai dan

benda pos lainnya

Rp 39.000,00

Page 250: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

212

- Beban Persediaan peralatan kebersihan dan

bahan pembersih

Rp 153.197.735,00

- Beban Persediaan Peralatan Penunjang

Kesehatan

Rp 28.775.787,00

- Beban Persediaan bahan obat-obatan Rp 7.310.479.803,41

- Beban Persediaan bahan kimia Rp 24.824.800,00

- Beban Persediaan bibit ikan dan pakan Rp 36.322.998,00

- Beban Persediaan Makanan Pokok Rp 333.838,50

- Beban Penggantian Suku Cadang Rp 7.463.500,00

- Beban Cetak Rp 445.168.913,68

Jumlah Rp 8.303.068.845,69

Sedangkan yang dihibahkan senilai Rp13.530.000,00, sehingga pengeluaran kas yang

menjadi beban persediaan sebesar Rp73.971.206.305,75.

Transaksi non kas yang menjadi beban persediaan tahun ini sebesar

Rp14.052.986.558,93 yang dirinci sebagaimana berikut.

1) Pengggunaan sisa persediaan tahun lalu senilai Rp10.877.976.267,93 yang terdiri

dari:

- Beban Persediaan alat tulis kantor Rp (101.098.594,40)

-

Beban Persediaan alat listrik dan

elektronik (lampu pijar, battery kering)

Rp (6.784.900,00)

-

Beban Persediaan peralatan kebersihan

dan bahan pembersih

Rp (146.419.720,00)

-

Beban Persediaan Peralatan Penunjang

Kesehatan

Rp (24.598.200,00)

- Beban Persediaan bahan obat-obatan Rp (9.985.472.885,03)

- Beban Persediaan bibit ikan dan pakan Rp (29.708.516,00)

- Beban Penggantian Suku Cadang Rp (9.215.000,00)

- Beban Cetak Rp (574.678.452,50)

Jumlah Rp (10.877.976.267,93)

2) Penggunaan persediaan dari hibah masuk senilai Rp3.175.010.291,00.

2.3 Beban Jasa

Belanja Jasa Tahun 2019 mencapai Rp225.854.913.158,20. Terjadi kenaikan sebesar

Rp37.047.773.561,80 atau 19,62% dari Tahun 2018. Beban Jasa tersebut dirinci

sebagaimana tabel berikut:

Tabel 174 Beban Jasa

(Dalam Rupiah)

No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Beban Jasa Kantor 65.017.339.832,60 53.427.616.119,24 11.589.723.713,36 21,69

2 Beban Premi Asuransi 3.935.155.731,00 858.241.755,42 3.076.913.975,58 358,51

3 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor 1.146.785.149,00 1.166.651.285,00 (19.866.136,00) (1,70)

4 Beban Penggandaan 2.631.144.163,00 7.249.033.740,00 (4.617.889.577,00) (63,70)

Page 251: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

213

5 Beban Sewa Rumah / Gedung / Gudang /

Parkir 1.001.828.350,00 821.623.388,00 180.204.962,00 21,93

6 Beban Sewa Sarana Mobilitas 941.218.400,00 1.205.995.950,00 (264.777.550,00) (21,96)

7 Beban Sewa Alat Berat 9.999.000,00 19.992.500,00 (9.993.500,00) (49,99)

8 Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor 1.676.133.970,00 1.435.058.887,00 241.075.083,00 16,80

9 Beban Jasa Konsultasi 2.961.546.625,00 3.166.229.000,00 (204.682.375,00) (6,46)

10 Beban Beasiswa Pendidikan PNS 220.000.000,00 145.000.000,00 75.000.000,00 51,72

11 Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS 1.482.290.000,00 1.639.530.500,00 (157.240.500,00) (9,59)

12 Honorarium PNS 21.818.360.662,00 25.506.043.700,00 (3.687.683.038,00) (14,46)

13 Honorarium Non PNS 1.515.302.300,00 5.390.905.600,00 (3.875.603.300,00) (71,89)

14 Uang untuk diberikan kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat 0,00 1.142.900.000,00 (1.142.900.000,00) (100,00)

15 Beban Barang Jasa BLUD. Rumah Sakit 84.751.693.281,60 77.852.089.475,74 6.899.603.805,86 8,86

16 Beban Barang dan Jasa BOS 28.167.290.385,00 0,00 28.167.290.385,00 #DIV/0!

17 Beban Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah 438.920.100,00 41.070.686,00 397.849.414,00 968,69

18

Beban Kelengkapan dan Kebutuhan Harian

Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

0,00 324.456.000,00 (324.456.000,00) (100,00)

19 Beban Sarana dan Prasarana Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0,00 35.531.900,00 (35.531.900,00) (100,00)

20 Beban Jasa Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber 8.139.905.209,00 7.379.169.110,00 760.736.099,00 10,31

Jumlah 225.854.913.158,20 188.807.139.596,40 37.047.773.561,80 19,62

2.3.1 Beban Jasa Kantor

Beban Jasa Kantor Tahun 2019 sebesar Rp65.017.339.832,60 yang terdiri dari:

Tabel 175 Beban Jasa Kantor

(Dalam Rupiah)

No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Beban Jasa telepon 682.295.263,00 752.197.147,00 (69.901.884,00) (9,29)

2 Beban Jasa air 149.425.680,00 443.346.672,00 (293.920.992,00) (66,30)

3 Beban Jasa listrik 8.928.327.432,00 8.726.211.854,00 202.115.578,00 2,32

4 Beban Jasa surat kabar/majalah 287.708.454,00 426.441.800,00 (138.733.346,00) (32,53)

5 Beban Jasa kawat/faksimili/internet 992.207.463,00 1.572.453.798,00 (580.246.335,00) (36,90)

6 Beban Jasa paket/pengiriman 1.477.900,00 1.256.500,00 221.400,00 17,62

7 Beban Jasa Sertifikasi 44.500.000,00 126.275.870,00 (81.775.870,00) (64,76)

8 Beban Jasa Transaksi Keuangan 214.561,00 29.191.617,00 (28.977.056,00) (99,26)

9 Beban Jasa administrasi pemungutan Pajak

daerah dan PBB 78.975.000,00 60.050.000,00 18.925.000,00 31,52

10 Beban Jasa administrasi penyelesaian perkara 20.300.000,00 24.315.000,00 (4.015.000,00) (16,51)

11 Beban Software 0,00 96.430.000,00 (96.430.000,00) (100,00)

12 Beban Pemasangan iklan 1.023.756.950,00 1.026.695.435,00 (2.938.485,00) (0,29)

13 Beban Layanan Kesehatan 16.025.298.768,60 14.910.721.149,40 1.114.577.619,20 7,48

14 Beban Jasa Notaris/Pejabat Pembuat Akta

Tanah 55.017.900,00 0,00 55.017.900,00 #DIV/0!

15 Beban Jasa Media 310.003.851,00 242.424.400,00 67.579.451,00 27,88

16 Beban Akomodasi 316.974.386,00 408.020.480,00 (91.046.094,00) (22,31)

17 Beban Jasa Loundry 52.294.665,00 70.601.450,00 (18.306.785,00) (25,93)

Page 252: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

214

18 Beban Jasa Medis/Paramedis 2.333.902.443,00 2.154.125.000,00 179.777.443,00 8,35

19 Beban Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah

Dinas 946.296.407,44 917.167.112,44 29.129.295,00 3,18

20 Beban Jasa Cleaning Service 766.153.824,28 652.847.840,46 113.305.983,82 17,36

21 Beban Jasa Teknis 22.153.275.448,28 14.196.343.605,78 7.956.931.842,50 56,05

22 Beban Jasa Pihak Ketiga 8.454.128.126,00 5.366.626.838,16 3.087.501.287,84 57,53

23 Beban Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga 353.000.000,00 172.600.000,00 180.400.000,00 104,52

24 Beban Uang Untuk diberikan kepada masyarakat 334.550.000,00 323.019.000,00 11.531.000,00 3,57

25 Beban Uang untuk di berikan kepada siswa /

pelajar 580.582.000,00 578.214.000,00 2.368.000,00 0,41

26 Beban Jasa Profesi 102.000.000,00 11.500.000,00 90.500.000,00 786,96

27 Belanja Biaya Retribusi 24.673.310,00 138.539.550,00 (113.866.240,00) (82,19)

Jumlah 65.017.339.832,60 53.427.616.119,24 11.589.723.713,36 21,69

Terjadi kenaikan sebesar Rp11.589.723.713,36 atau 21,69% dari tahun

sebelumnya.

2.3.2 Beban Premi Asuransi

Beban Premi Asuransi Tahun 2019 sebesar Rp3.935.155.731,00 yang terdiri

dari:

Tabel 176 Rincian Beban Premi Asuransi

(Dalam Rupiah)

No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan 3.703.861.091,00 695.777.411,42 3.008.083.679,58 432,33

2 Beban Premi Asuransi Kecelakaan 227.131.215,00 162.464.344,00 64.666.871,00 39,80

3 Beban Premi Asuransi Ketenagakerjaan 4.163.425,00 0,00 4.163.425,00

Jumlah 3.935.155.731,00 858.241.755,42 3.076.913.975,58 358,51

Terjadi kenaikan sebesar Rp3.076.913.975,58 atau 358,51% dari tahun

sebelumnya. Beban Premi Asuransi tersebut berasal dari belanja APBD

selama Tahun 2019.

2.3.3 Beban Perawatan Kendaraan Bermotor

Beban Perawatan Kendaraan Bermotor Tahun 2019 sebesar

Rp1.146.785.149,00 yang terdiri dari:

Tabel 177 Rincian Beban Perawatan Kendaraan Bermotor

(Dalam Rupiah)

No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Beban Jasa Service 749.494.399,00 802.601.935,00 (53.107.536,00) (6,62)

2 Beban Jasa KIR 3.395.000,00 3.765.000,00 (370.000,00) (9,83)

3 Beban Pajak Kendaraan Bermotor 393.895.750,00 360.284.350,00 33.611.400,00 9,33

Jumlah 1.146.785.149,00 1.166.651.285,00 (19.866.136,00) (1,70)

Terjadi penurunan sebesar Rp19.866.136,00 atau 1,70% dari tahun

sebelumnya. Beban Perawatan Kendaraan Bermotor tersebut berasal dari

belanja APBD selama Tahun 2019.

2.3.4 Beban Penggandaan

Beban Penggandaan Tahun 2019 sebesar Rp2.631.144.163,00. Terjadi

penurunan sebesar Rp4.617.889.577,00 atau 63,70% dari tahun sebelumnya

yaitu sebesar Rp7.249.033.740,00. Beban Penggandaan tersebut berasal dari

belanja APBD selama Tahun 2019.

Page 253: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

215

2.3.5 Beban Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir

Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Tahun 2019 sebesar

Rp1.001.828.350,00 yang terdiri dari:

Tabel 178 Rincian Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

(Dalam Rupiah)

No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Beban sewa rumah jabatan/rumah dinas 77.550.000,00 60.550.000,00 17.000.000,00 28,08

2 Beban sewa gedung/ kantor/tempat 406.985.400,00 329.586.450,00 77.398.950,00 23,48

3 Beban sewa ruang rapat/pertemuan 182.657.950,00 104.905.000,00 77.752.950,00 74,12

4 Beban Sewa Tanah 334.635.000,00 326.581.938,00 8.053.062,00 2,47

Jumlah 1.001.828.350,00 821.623.388,00 180.204.962,00 21,93

Terjadi kenaikan sebesar Rp180.204.962,00 atau 21,93% dari tahun

sebelumnya. Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir berasal dari belanja

APBD selama Tahun 2019.

2.3.6 Beban Sewa Sarana Mobilitas

Beban Sewa Sarana Mobilitas Tahun 2019 sebesar Rp941.218.400,00. Terjadi

penurunan sebesar Rp264.777.550,00 atau 21,96% dari tahun sebelumnya

yaitu sebesar Rp1.205.995.950,00. Beban Sewa Sarana Mobilitas berasal dari

belanja APBD selama Tahun 2019.

2.3.7 Beban Sewa Alat Berat

Beban Sewa Alat Berat Tahun 2019 sebesar Rp9.999.000,00. Terjadi

penurunan sebesar Rp9.993.500,00 atau 49,99% dari tahun sebelumnya yaitu

sebesar Rp 19.992.500,00. Beban Sewa Alat Berat berasal dari belanja APBD

selama tahun 2019.

2.3.8 Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Tahun 2019 sebesar

Rp1.676.133.970,00 yang terdiri dari:

Tabel 179 Rincian Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

(Dalam Rupiah)

No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Beban sewa meja kursi 120.953.400,00 119.455.859,00 1.497.541,00 1,25

2 Beban sewa komputer dan printer 209.082.500,00 183.727.500,00 25.355.000,00 13,80

3 Beban sewa proyektor 0,00 640.000,00 (640.000,00) (100,00)

4 Beban sewa generator 15.345.000,00 23.410.000,00 (8.065.000,00) (34,45)

5 Beban sewa tenda 405.021.700,00 397.234.300,00 7.787.400,00 1,96

6 Beban sewa pakaian adat/tradisional 171.377.500,00 103.502.000,00 67.875.500,00 65,58

7 Beban Sewa Sound System 417.690.965,00 250.522.788,00 167.168.177,00 66,73

8 Beban sewa panggung 156.077.465,00 172.697.960,00 (16.620.495,00) (9,62)

9 Beban Sewa Dekorasi dan

Perlengkapannya 166.344.970,00 164.608.480,00 1.736.490,00 1,05

10 Beban Sewa Genset 14.240.470,00 19.020.000,00 (4.779.530,00) (25,13)

11 Beban Sewa Alat Pemotong 0,00 240.000,00 (240.000,00) (100,00)

Jumlah 1.676.133.970,00 1.435.058.887,00 241.075.083,00 16,80

Terjadi kenaikan sebesar Rp241.075.083,00 atau 16,80% dari tahun

sebelumnya. Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor berasal dari

belanja APBD selama Tahun 2019.

Page 254: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

216

2.3.9 Beban Jasa Konsultasi

Beban Jasa Konsultasi Tahun 2019 sebesar Rp2.961.546.625,00.

Dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.166.229.000,00, tahun ini

mengalami penurunan sebesar Rp204.682.375,00 atau 6,46%. Beban tersebut

berasal dari belanja APBD selama tahun 2019. Beban tersebut terdiri dari:

Tabel 180 Rincian Beban Jasa Konsultasi

(Dalam Rupiah)

No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Beban Jasa Konsultansi Penelitian 551.621.800,00 136.366.000,00 415.255.800,00 304,52

2 Beban Jasa Konsultansi Perencanaan 1.602.733.825,00 2.667.300.000,00 (1.064.566.175,00) (39,91)

3 Beban Jasa Konsultasi Bimbingan Teknis 0,00 62.498.000,00 (62.498.000,00) (100,00)

4 Beban Jasa Konsultasi 807.191.000,00 300.065.000,00 507.126.000,00 169,01

Jumlah 2.961.546.625,00 3.166.229.000,00 (204.682.375,00) 6.46

2.3.10 Beban Beasiswa Pendidikan PNS

Beban Beasiswa Pendidikan PNS tahun ini sebesar Rp220.000.000,00.

Dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp145.000.000,00, tahun ini mengalami

kenaikan sebesar Rp75.000.000,00 atau sebesar 51,72%. Beban tersebut

berasal dari belanja APBD selama tahun 2019.

2.3.11 Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS tahun 2019

sebesar Rp1.482.290.000,00. Jika dibandingkan dengan beban yang sama

tahun lalu, yaitu sebesar Rp1.639.530.500,00, tahun ini mengalami penurunan

Rp157.240.500,00 atau sebesar 9,59%. Beban tersebut berasal dari belanja

APBD selama tahun 2019. Beban tersebut terdiri dari:

Tabel 181 Rincian Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

(Dalam Rupiah)

No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Beban kursus-kursus

singkat/ pelatihan 1.053.029.500,00 1.103.605.500,00 (50.576.000,00) (4,58)

2 Beban sosialisasi 0,00 37.483.000,00 (37.483.000,00) (100,00)

3 Beban bimbingan teknis 429.260.500,00 498.442.000,00 (69.181.500,00) (13,88)

Jumlah 1.482.290.000,00 1.639.530.500,00 (157.240.500,00) (9,59)

2.3.12 Honorarium PNS

Honorarium PNS Tahun 2019 sebesar Rp22.199.560.662,00, terdiri dari:

Tabel 182 Rincian Honorarium PNS

(Dalam Rupiah)

No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.607.678.662,00 24.987.122.200,00 (3.379.443.538,00) (13,52)

2 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 513.332.000,00 499.931.500,00 13.400.500,00 2,68

3 Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit 13.750.000,00 18.990.000,00 (5.240.000,00) (27,59)

4 Honorarium Penilik 64.800.000,00 0,00 64.800.000,00 -

Jumlah 22.199.560.662,00 25.506.043.700,00 (3.306.483.038,00) (12.96)

Terjadi penurunan sebesar Rp3.306.483.038,00 atau 12.96% dari tahun

sebelumnya. Honorarium PNS berasal dari belanja APBD selama tahun 2019.

Page 255: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

217

2.3.13 Honorarium Non PNS

Honorarium Non PNS tahun 2019 sebesar Rp1.515.302.300,00 yang terdiri

dari:

Tabel 183 Rincian Honorarium Non PNS

(Dalam Rupiah)

No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 934.816.500,00 2.735.959.400,00 (1.801.142.900,00) (65,83)

2 Upah Tenaga Harian 580.485.800,00 2.552.946.200,00 (1.972.460.400,00) (77,26)

3 Upah Tenaga Borongan 0,00 102.000.000,00 (102.000.000,00) (100,00)

Jumlah 1.515.302.300,00 5.390.905.600,00 (3.875.603.300,00) (71,89)

Terjadi penurunan sebesar Rp3.875.603.300,00 atau 71,89% dari tahun

sebelumnya. Honorarium Non PNS berasal dari belanja APBD selama tahun

2019.

2.3.14 Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun 2019 sebesar

Rp0,00. Tahun 2018 terdapat beban sebesar Rp1.142.900.000,00 yang berasal

dari Dana Sosial Bantuan Bencana.

2.3.15 Beban Barang Jasa BLUD Rumah Sakit

Beban Barang Jasa BLUD Rumah Sakit tahun 2019 sebesar

Rp84.751.693.281,60. Terjadi kenaikan sebesar Rp6.899.603.805,86 atau

8,86% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp77.852.089.475,74.

2.3.16 Beban Barang dan Jasa BOS

Beban Barang dan Jasa BOS tahun 2019 sebesar Rp28.167.290.385,00. Beban

ini berasal dari penggunaan Dana BOS, khususnya dalam pengadaan barang

dan jasa BOS. Tahun 2018 beban ini dirinci sesuai rekening beban

penggunaannya. Dalam pelaksanaan dan penatausahaan serta

pertanggungjawaban Dana BOS berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri Nomor 971 - 7791 tanggal 28 September 2018 tentang

Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta

Pertanggungjawaban Dana Bantuan Opersional Sekolah dan Surat Edaran

Bupati Pacitan Nomor 900/384/408.55/2018 tentang Pedoman Pelaporan

Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

2.3.17 Beban Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Beban Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2019

sebesar Rp438.920.100,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp397.849.414,00 atau

968,69% dari tahun sebelumnya sebesar Rp41.070.686,00. Beban Kesehatan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berasal dari belanja APBD selama

tahun 2019.

2.3.18 Beban Kelengkapan dan Kebutuhan Harian Rumah Tangga Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Beban Kelengkapan dan Kebutuhan Harian Rumah Tangga Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah tahun 2019 sebesar Rp0,00. Tahun ini tidak ada beban

terkait. Beban Kelengkapan dan Kebutuhan Harian Rumah Tangga Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018 sebesar Rp324.456.000,00.

Page 256: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

218

2.3.19 Beban Sarana dan Prasarana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Beban Sarana dan Prasarana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun

2019 sebesar Rp0,00. Tahun ini tidak ada beban terkait. Tahun 2018 Beban

Sarana dan Prasarana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Rp35.531.900,00.

2.3.20 Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Tahun 2019 sebesar

Rp8.492.505.209,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp1.113.336.099,00 atau

15,09% dari tahun sebelumnya sebesar Rp7.379.169.110,00. Beban Jasa

Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber berasal dari belanja APBD selama tahun

2019.

Dari pengeluaran kas (belanja) sebesar Rp222.659.400.881,36 digunakan untuk:

1) Pelunasan utang tahun lalu sebesar Rp2.991.652.700,00 dengan rincian:

- Beban Barang Jasa BLUD Rumah Sakit Rp 2.970.396.553,00

- Beban Jasa telepon Rp 677.000,00

- Beban Jasa listrik Rp 19.016.147,00

- Beban Jasa kawat/faksimili/internet Rp 1.563.000,00

Jumlah Rp 2.991.652.700,00

2) Pembelian barang persediaan dari belanja Barang Jasa BLUD Rumah Sakit yang

sampai dengan akhir tahun masih menjadi persediaan, yaitu sebesar

Rp6.903.542.177,53.

3) Penghapusan barang persediaan dari belanja Barang Jasa BLUD Rumah Sakit

hasil pembelian tahun ini, yaitu sebesar Rp14.943.759,06.

4) Dikapitalisasi menjadi Aset Tetap/Aset Lainnya sebesar Rp857.378.400,00, yaitu

dari belanja:

- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 381.200.000,00

- Beban Akomodasi Rp 53.100.000,00

- Beban Barang dan Jasa BOS Rp 70.478.400,00

- Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/

Narasumber.

Rp 352.600.000,00

Jumlah Rp 857.378.400,00

Sehingga yang menjadi beban tahun ini sebesar Rp211.891.883.844,77. Adapun

transaksi non kas yang menambah beban jasa kantor senilai Rp13.963.029.313,43

yang terdiri dari:

1) Penggunaan sisa persediaan tahun lalu senilai Rp5.858.523.608,38 menjadi Beban

Barang Jasa BLUD Rumah Sakit.

2) Penggunaan persediaan yang diperoleh dari hibah masuk pada RSUD senilai

Rp631.236.186,00.

3) Penambahan utang yang terdiri dari:

- Beban Barang Jasa BLUD Rumah Sakit Rp 5.631.126.096,05

- Beban Jasa telepon Rp 40.553.589,00

Page 257: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

219

- Beban Jasa listrik Rp 854.795.273,00

Jumlah Rp 6.526.474.958,05

4) Jasa transaksi keuangan sebesar Rp214.561,00 yang dipotong langsung dari saldo

bank Kas Lainnya pada Dinas Sosial.

5) Jasa premi asuransi kesehatan sebesar Rp946.580.000,00 yang dipotong langsung

dari penerimaan transfer DAU.

2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan tahun 2019 sebesar Rp9.020.034.677,00 mengalami kenaikan

sebesar Rp65.460.379,00 atau 0,73% jika dibandingkan tahun lalu sebesar

Rp8.954.574.298,00. Beban pemeliharaan tersebut terdiri dari:

Tabel 184 Beban Pemeliharaan

(Dalam Rupiah)

No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan /

Penurunan %

1 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.716.115.768,00 2.189.964.582,00 (473.848.814,00) (21,64)

2 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.888.849.694,00 4.063.700.680,00 (1.174.850.986,00) (28,91)

3 Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 4.415.069.215,00 2.700.909.036,00 1.714.160.179,00 63,47

Jumlah 9.020.034.677,00 8.954.574.298,00 65.460.379,00 0,73

Dari pengeluaran kas (belanja) sebesar Rp9.268.176.177,00, dikapitalisasi sebesar

Rp248.141.500,00 yaitu pada Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan. Sehingga

yang menjadi beban tahun ini sebesar selisihnya yaitu Rp9.020.034.677,00.

2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 sebesar Rp63.490.228.147,00 yang terdiri dari:

Tabel 185 Beban Perjalanan Dinas

(Dalam Rupiah)

No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Beban perjalanan dinas dalam daerah 23.249.824.758,00 19.610.475.900,00 3.639.348.858,00 18,56

2 Beban perjalanan dinas luar daerah 40.137.344.778,00 37.619.560.698,00 2.517.784.080,00 6,69

3 Beban perjalanan dinas luar negeri 103.058.611,00 0,00 103.058.611,00 -

Jumlah 63.490.228.147,00 57.230.036.598,00 6.260.191.549,00 10,94

Terjadi kenaikan sebesar Rp6.260.191.549,00 atau 10,94% jika dibandingkan tahun

lalu sebesar Rp57.230.036.598,00.

2.6 Beban Subsidi

Terjadi penurunan sebesar Rp7.014.391.692,00 atau 100% dari tahun lalu.

2.7 Beban Hibah

Beban Hibah tahun 2019 sebesar Rp55.703.075.401,26 mengalami kenaikan sebesar

Rp10.455.042.271,65 atau 23,11% jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar

Rp45.248.033.129,61. Beban tersebut terdiri dari:

Tabel 186 Beban Hibah

(Dalam Rupiah)

No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Beban Hibah kepada Pemerintah 483.846.901,26 2.830.847.394,12 (2.347.000.492,86) (82,91)

2 Beban Hibah kepada Perusahaan

Daerah/BUMD 2.771.729.000,00 0,00 2.771.729.000,00 -

Page 258: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

220

3 Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat 175.305.000,00 826.068.152,49 (650.763.152,49) (78,78)

4 Beban Hibah kepada Organisasi

Kemasyarakatan 52.272.194.500,00 41.591.117.583,00 10.681.076.917,00 25,68

Jumlah 55.703.075.401,26 45.248.033.129,61 10.455.042.271,65 23,11

2.7.1 Beban Hibah kepada Pemerintah sebesar Rp483.846.901,26 merupakan

hibah Pemerintah Kabupaten Pacitan ke Polres, Kodim dan Kantor Pertanahan

berupa aset tetap.

2.7.2 Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD sebesar

Rp2.771.729.000,00 merupakan hibah Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada

PDAM berupa aset lain-lain.

2.7.3 Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp175.305.000,00

merupakan merupakan hibah Pemerintah Kabupaten berupa Bangunan

Gedung Kesehatan yang secara teknis diserahkan oleh Dinas Kesehatan.

2.7.4 Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar

Rp52.272.194.500,00 merupakan belanja hibah dari pengeluaran kas yang

diatur dalam dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor

188.45/131/KPTS/408.12/2019 tentang Penerima dan Besaran, Serta Perangkat

Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Hibah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran

2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor

188.45/688/KPTS/408.12/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati

Pacitan Nomor 188.45/131/KPTS/ 408.12/2019 dan terakhir dengan Keputusan

Bupati Pacitan Nomor 188.45/1335/KPTS/408.12/2019.

2.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial tahun 2019 sebesar Rp119.702.257.569,00 mengalami

kenaikan sebesar Rp111.272.103.765,00 atau 1.319,93% dibandingkan dengan beban

tahun lalu sebesar Rp8.430.153.804,00. Kenaikan Beban Bantuan Sosial tahun 2019

merupakan kenaikan beban terbesar dibandingkan beban yang lain. Beban tersebut

merupakan Bantuan Sosial kepada Masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam

Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/132/KPTS/408.12/2019 tentang

Penggunaan dan Besaran, serta Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait Dana Bantuan

Sosial Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/689/KPTS/ 408.12/2019 tentang Perubahan

Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/132/KPTS/408.12/2019 dan terakhir

dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/1336/KPTS/408.12/2019.

2.9 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan tahun 2019 sebesar Rp204.819.324.008,52 mengalami penurunan

sebesar Rp8.001.976.776,36 atau 3,76% jika dibandingkan dengan beban tahun lalu

yaitu sebesar Rp212.821.300.784,88. Beban Penyusutan tahun ini terdiri atas:

Tabel 187 Beban Penyusutan dan Amortisasi

(Dalam Rupiah)

No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/ Penurunan

%

1 Beban Penyusutan dan Amortisasi

204.118.352.771,69 212.213.196.643,17 (8.094.843.871,48) (3,81)

2 Beban Penyisihan Piutang 700.971.236,83 608.104.141,71 92.867.095,12 15,27

Jumlah 204.819.324.008,52 212.821.300.784,88 (8.001.976.776,36) (3,76)

2.9.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp204.118.352.771,69 yang terdiri

dari:

Page 259: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

221

Tabel 188 Beban Penyusutan dan Amortisasi

(Dalam Rupiah)

No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 502.914.288,80 399.073.768,80 103.840.520,00 26,02

2 Beban Penyusutan Aset Tetap. 203.615.438.482,89 211.814.122.874,37 (8.198.684.391,48) (3,87)

Jumlah 204.118.352.771,69 212.213.196.643,17 (8.094.843.871,48) (3,81)

Terdapat penurunan sebesar Rp8.094.843.871,48 atau 3,81% dari tahun

sebelumnya.

Beban Penyusutan dan Amortisasi tersebut merupakan alokasi yang sistematis

atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) dan aset tidak

berwujud berupa Software selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

2.9.2 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2019 sebesar Rp700.971.236,83 merupakan

pembebanan atas penyisihan piutang tak tertagih yang dihitung sebesar nilai

piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang.

Pada tahun ini terdapat penurunan sebesar Rp164.339.278,38 atau 18,99% dari

tahun sebelumnya.

Beban penyisihan piutang pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 189 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan

(Dalam Rupiah)

No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Beban Penyisihan Piutang Pajak 222.610.459,94 209.700.731,49 12.909.728,45 6,16

2 Beban Penyisihan Piutang Retribusi 119.597.565,35 108.725.459,19 10.872.106,16 10,00

3 Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 257.206.372,50 (257.206.372,50) (100,00)

4 Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah 337.853.753,57 257.206.373,50 80.647.380,07 31,36

5 Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah

Daerah Lainnya 20.909.457,97 32.471.578,53 (11.562.120,56) (35,61)

Jumlah 700.971.236,83 865.310.515,21 (164.339.278,38) (18,99)

Beban Penyisihan Piutang Pajak Tahun 2019, merupakan pembebanan atas

penyisihan piutang tak tertagih pada :

1) Piutang Pajak Hotel Rp 909.434,90

2) Piutang Pajak Restoran Rp 928.035,00

3) Piutang Pajak Hiburan Rp 349.510,75

4) Piutang Pajak Reklame Rp 18.240,00

5) Piutang Pajak Parkir Rp 17.919,75

6) Piutang Pajak Air Tanah Rp 46.090,30

7) Piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan Rp 220.341.229,24

Jumlah Rp 222.610.459,94

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2019, merupakan pembebanan atas

penyisihan piutang tak tertagih pada:

Page 260: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

222

1) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp 3.528.590,00

2) Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi

Jalan Umum

Rp 385.485,00

3) Piutang Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi

Rp 72.287.685,00

4) Piutang Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan

Rp 43.395.805,35

Jumlah Rp 119.597.565,35

Beban Penyisihan Piutang Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2019,

merupakan pembebanan atas penyisihan piutang tak tertagih pada:

1) Piutang Jasa Giro Rp 212.014,13

2) Piutang Bunga deposito Rp 43.493,15

3) Piutang Denda Pajak (PBB P2 - BAPENDA) Rp 131.351.050,26

4) Piutang dari Pengembalian Rp 1.625.000,00

5) Piutang BLUD (RSUD) Rp 136.147.709,91

6) Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

(Koperasi dan Usaha Mikro)

Rp 47.951.611,12

7) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya Rp 20.522.875,00

Jumlah Rp 337.853.753,57

Beban Penyisihan Piutang Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun

2019, merupakan pembebanan atas penyisihan piutang tak tertagih pada Bagi

Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp20.909.457,97.

2.10 Beban Transfer

Beban Transfer tahun 2019 sebesar Rp188.005.417.767,80 mengalami kenaikan

sebesar Rp17.958.180.892,60 atau 10,56% jika dibandingkan dengan beban tahun

lalu sebesar Rp170.047.236.875,20. Beban Transfer tersebut terdiri dari:

Tabel 190 Beban Transfer

(Dalam Rupiah)

No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 3.609.555.383,00 3.888.800.365,00 (279.244.982,00) (7,18)

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Kepada Pemerintahan Desa 3.609.555.383,00 3.888.800.365,00 (279.244.982,00) (7,18)

2 Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi

Daerah 2.156.248.840,80 2.171.898.310,20 (15.649.469,40) (0,72)

Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi

Daerah kepada Pemerintahan Desa 1.785.592.640,80 1.844.080.870,20 (58.488.229,40) (3,17)

Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi

Parkir Berlangganan 370.656.200,00 327.817.440,00 42.838.760,00 13,07

3 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke

Desa 181.243.572.554,00 163.002.860.000,00 18.240.712.554,00 11,19

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke

Desa 181.243.572.554,00 163.002.860.000,00 18.240.712.554,00 11,19

4 Beban Transfer Bantuan Keuangan

Lainnya 996.040.990,00 983.678.200,00 12.362.790,00 1,26

Page 261: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

223

Beban Transfer Bantuan kepada Partai

Politik 996.040.990,00 983.678.200,00 12.362.790,00 1,26

Jumlah 188.005.417.767,80 170.047.236.875,20 17.958.180.892,60 10,56

Beban sebagaimana dijelaskan di atas merupakan pengeluaran kas sebesar

Rp332.832.832.687,00 yang dianggarkan dalam APBD dikurangi pengeluaran kas

untuk pembayaran utang transfer tahun lalu sebesar Rp1.112.862.659,20 dan Dana

Desa sebesar Rp145.072.735.000,00.

Transaksi non kas yang menjadi beban transfer yaitu penambahan utang sebesar

Rp1.358.182.740,00 yang terdiri dari:

- Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Parkir

Berlangganan

Rp (13.877.460,00)

- Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Pemerintahan Desa.

Rp (684.770.165,00)

- Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah

Kepada Pemerintahan Desa

Rp (659.535.115,00)

Jumlah Rp (1.358.182.740,00)

2.11 Beban Lain-lain

Beban Lain-lain tahun 2019 sebesar Rp5.483.841.273,10 yang terdiri dari:

Tabel 191 Beban Lain - Lain

(Dalam Rupiah)

No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Beban Penyisihan Dana Bergulir 228.884.281,96 105.602.584,96 123.281.697,00 116,74

2 Beban Lain-lain 5.254.956.991,14 4.438.608.701,45 816.348.289,69 18,39

Jumlah 5.483.841.273,10 4.544.211.286,41 939.629.986,69 20,68

Dibandingkan saldo tahun lalu sebesar Rp4.544.211.286,41, tahun ini mengalami

kenaikan sebesar Rp939.629.986,69 atau 20,68%.

2.11.1 Beban Penyisihan Dana Bergulir sebesar Rp228.884.281,97 merupakan

pembebanan atas penyisihan dana bergulir diragukan tertagih yang dihitung

berdasarkan jatuh temponya (aging schedule) sebagaimana diatur dalam

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Dana Bergulir Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 75 Tahun 2019.

2.11.2 Beban Lain-lain sebesar Rp5.254.956.991,14 merupakan Extracomptable dari

Belanja Modal dan Hibah Masuk APBN sebesar Rp5.229.491.991,14 dan

penggunaan sisa persediaan lainnya tahun 2018 oleh Dinas Lingkungan Hidup

sebesar Rp25.465.000,00.

Kegiatan Non Operasional

Tahun 2019 (Rp) Tahun 2018 (Rp)

1. Surplus/Defisit dari

Kegiatan Non Operasional

(3.029.429.698,53) (23.214.573.320,84)

Selama tahun 2019 terdapat Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar

Rp3.029.429.698,53. Dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp23.214.573.320,84,

tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp20.185.143.622,31. Defisit tersebut merupakan

selisih dari Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dan Defisit dari Kegiatan Non

Page 262: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

224

Operasional Lainnya yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 192 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

(Dalam Rupiah)

No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Surplus dari Kegiatan Non

Operasional Lainnya – LO 230.429.367,08 485.881.024,07 (255.451.656,99) (52,57)

2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya – LO 3.259.859.065,61 23.700.454.344,91 (20.440.595.279,30) (86,25)

Jumlah (3.029.429.698,53) (23.214.573.320,84) 20.185.143.622,31 (86,95)

1.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2019 sebesar

Rp230.429.367,08. Surplus tersebut merupakan Pendapatan dari Penyisihan Piutang

tahun 2018 yang dilunasi selama tahun 2019. Dibandingkan dengan tahun

sebelumnya sebesar Rp485.881.024,07, tahun ini mengalami penurunan sebesar

Rp255.451.656,99 atau 52,57%.

1.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp3.259.859.065,61

dibandingkan tahun lalu sebesar Rp23.700.454.344,91, tahun ini mengalami

penurunan sebesar Rp20.440.595.279,30 atau 86,25%.

Tabel 193 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

(Dalam Rupiah)

No Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2018 Kenaikan/

Penurunan %

1 Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya - LO 59.233.692,36 20.548.187,50 38.685.504,86 188,27

2 Defisit Pelepasan Aset Non Lancar 3.200.625.373,25 23.679.906.157,41 (20.479.280.784,16) (86,48)

Jumlah 3.259.859.065,61 23.700.454.344,91 (20.440.595.279,30) (86,25)

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan defisit atas penghapusan

persediaan yang telah rusak dan expired. Adapun Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

merupakan transaksi penghapusan aset tetap dan aset tetap yang sebelumnya telah

direklas ke aset lain-lain terlebih dahulu sebelum terbit Surat Keputusan Bupati

Pacitan tentang Penghapusan Barang Milik Daerah.

Pos Luar Biasa

Tahun 2019 (Rp) Tahun 2018 (Rp)

1. Beban Luar Biasa 2.951.907.599,00 1.647.257.500,00

Pos tersebut merupakan pengeluaran kas untuk Beban Luar Biasa sebesar

Rp2.951.907.599,00. Penurunan sebesar Rp1.304.650.099,00 atau 79,20%, jika

dibandingkan dengan beban tahun lalu yaitu sebesar Rp1.647.257.500,00 karena

menyesuaikan kejadian bencana alam/kebutuhan mendesak di wilayah Kabupaten Pacitan.

Penggunaan Beban Luar Biasa pada tahun 2019 diantaranya:

1. Pencairan dana Belanja Tak Terduga untuk Penanganan

Darurat Akibat Bencana Tanah Longsor dan Banjir di

Wilayah Kab. Pacitan sesuai Surat Keputusan Bupati

Pacitan Nomor 188.45/663/KPTS/408.12/2019

Rp 921.758.700,00

Page 263: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

225

2. Penanganan Darurat Akibat bencana Banjir dan Tanah

Longsor di Kab. Pacitan (Sesuai Surat Keputusan Bupati

Pacitan Nomor 188.45/658/KPTS/408.12/2019)

Rp 85.528.600,00

3. Penanganan Darurat Akibat bencana Banjir dan Tanah

Longsor di wilayah Kecamatan Tegalombo, Ngadirojo,

Sudimoro, Nawangan, Bandar (Sesuai Surat Keputusan

Bupati Pacitan Nomor 188.45/653/KPTS/ 408.12/2019)

Rp 589.363.000,00

4. Penanganan darurat akibat bencana banjir dan tanah

longsor untuk (Penangananan Darurat Rehabilitasi

Intake Daerah Irigasi Kabupaten Pacitan Sesuai Surat

Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/664/KPTS/

408.12/2019)

Rp 56.331.000,00

5. Penanganan Darurat Akibat bencana Banjir dan Tanah

Longsor untuk penanganan darurat jembatan Degel Desa

Ngreco Kec. Tegalombo Kab. Pacitan (Sesuai Surat

Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/

940/KPTS/408.12/2019)

Rp 56.000.000,00

6. Penanganan Darurat Wabah Penyakit Menular Hepatitis

A di Kabupaten Pacitan di Kabupaten Pacitan (Sesuai

Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor

188.45/1280/KPTS/ 408.12/2019)

Rp 410.434.433,00

7. Penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk

keadaan mendesak pembayaran tagihan rekening listrik

penerangan jalan umum di kabupaten Pacitan (Sesuai

Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/

1688/KPTS/408.12/2019)

Rp 832.491.866,00

Jumlah Rp 2.951.907.599,00

Page 264: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

252

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH

DAERAH

6.1 Kondisi Umum Daerah

6.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Pacitan merupakan salah satu dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang terletak

di bagian Selatan Barat Daya. Kabupaten Pacitan dibentuk berdasarkan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Timur, JawaTengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta sebagaimana

diubah dengan Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya

dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-UndangNomor 12 Tahun 1950

Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur,

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta.

Secara administratif, Kabupaten Pacitan terbagi atas 12 Kecamatan, 5 Kelurahan, 166

Desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tulakan, yaitu161,61

Km² dan Kecamatan Tegalombo seluas 149,25 Km². Kecamatan dengan luas wilayah

paling kecil adalah Kecamatan Sudimoro, dengan luas 71,86 Km². Secara rinci pembagian

wilayah administrasi di Kabupaten Pacitan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 212 pembagian wilayah administrasi di Kabupaten Pacitan

No Kecamatan Jumlah Desa Luas Kecamatan

1 Donorojo 12 109,09

2 Punung 13 108,81

3 Pringkuku 13 132,93

4 Pacitan 25 77,11

5 Kebonagung 19 124,85

6 Arjosari 17 117,06

7 Nawangan 9 124,06

8 Bandar 8 117,34

9 Tegalombo 11 149,26

10 Tulakan 16 161,62

11 Ngadirojo 18 95,91

12 Sudimoro 10 71,86

Sumber Data: BAPPEDA Kab,upaten Pacitan –RKPD 2019

Secara astronomis Kabupaten Pacitan terletak di antara 07º 55’ - 08º 17’ Lintang Selatan

110º dan 55’ - 111º 25’ Bujur Timur. Kabupaten Pacitan terletak di sebelah selatan Pulau

Jawa yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan ada tujuh wilayah kecamatan

yang memiliki pesisir sepanjang kurang lebih 70,1 km. Adapun dari sisi ketinggian

wilayah, Kabupaten Pacitan masuk dataran rendah sampai pegunungan dengan

ketinggiannya mencapai 1231 meter dari permukaan laut yang sebagian besar berupa bukit,

gunung, dan jurang terjal.

Pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Pacitan sebagian besar untuk pertanian, luasnya

mencapai kurang lebih 9,38% dari total luas lahan, sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk

kegiatan permukiman, perekonomian dan fasilitas umum. Pemanfaatan ruang di Kabupaten

Pacitan sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten PacitanTahun 2009-2028.

Page 265: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

253

Gambar 6 Peta Administratif Kabupaten Pacitan

Batas wilayah Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo (Provinsi Jawa Timur) dan Kabupaten

Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah)

- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

- Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah)

- Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek

Topografis Kabupaten Pacitan terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan.

Kondisi tersebut membawa konsekuensi munculnya keberagaman perilaku masyarakat

terutama perbedaan mata pencaharian. Kondisi topografi itu dapat dirinci sebagai berikut.

1) Datar (kelas kelerengan 0-5%) dengan luas 55,59 Km2 atau 4 % dari luas wilayah

Kabupaten Pacitan;

2) Berombak (kelas kelerengan 6-10%) dengan luas 138,99 Km2 atau 10 % dari luas

wilayah Kabupaten Pacitan;

3) Bergelombang (kelas kelerengan 11-30%) dengan luas 333,57 Km2 atau 24 % dari

luas wilayah Kabupaten Pacitan;

4) Berbukit (kelas kelerengan 31-50%) dengan luas 722,73 Km2 atau 52 % dari luas

wilayah Kabupaten Pacitan;

5) Bergunung (kelas kelerengan > 52%) dengan luas 138,99 Km2 atau 10 % dari luas

wilayah Kabupaten Pacitan.

Wilayah Kabupaten Pacitan terdiri dari 5 daerah aliran sungai (DAS) yaitu DAS Grindulu,

DAS Baksoko, DAS Lorog, DAS Pagotan, dan DAS Bawur. Luas DAS kurang lebih 1.500

km2 dengan panjang kurang lebih 52 km. Berdasarkan keadaan alamnya dimana sebagian

besar berupa perbukitan, sumber air di Kabupaten Pacitan relatif kecil. Sumber air terdapat

di daerah-daerah dataran di sepanjang sungai yang mengalir arah Utara ke Selatan, dan di

sepanjang pantai.

Page 266: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

254

Iklim Kabupaten Pacitan adalah tropis tipe Monsoon dengan 2 musim yaitu Musim Hujan

(MH) berlangsung dari bulan Oktober – April dan Musim Kemarau (MK) dari bulan Mei –

September. Pada musim hujan, curah hujan bulanan lebih dari 150 mm/bulan (151 – 511

mm/bln) sedangkan pada musim kemarau curah hujan kurang dari 150 mm/bln (33 – 90

mm/bln). Suhu udara berkisar antara 22,6oC – 32,1

oC dengan suhu udara rata-rata adalah

28oC. Kelembaban udara tahunan berkisar antara 68%-96% dengan kelembaban rata-rata

77%. Curah hujan tahunan di Kabupaten Pacitan paling tinggi jatuh pada bulan Januari dan

Desember dengan rata-rata curah hujan sebesar 581 mm3.

Tata guna lahan merupakan gambaran tentang penggunaan ruang wilayah dan aktivitas

masyarakat. Sesuai dengan peruntukannya tata guna lahan di Kabupaten Pacitan adalah

sebagai berikut.

- Tanah ladang : 21,36% atau 29.690,58 Ha

- Pemukiman Penduduk : 4,43% atau 6.157,33 Ha

- Hutan : 57,13% atau 79.397,00 Ha

- Sawah : 9,00% atau 12.509,26 Ha

- Pesisir dan tanah kosong : 8,08% atau 11.232,99 Ha

6.1.2 Penggunaan Lahan

Tata guna lahan merupakan gambaran tentang penggunaan ruang wilayah dan aktivitas

masyarakat. Sesuai dengan peruntukannya tata guna lahan di Kabupaten Pacitan adalah

sebagai berikut:

1. Tanah ladang : 20,42% atau 28.386,37 Ha

2. Pemukiman penduduk : 11,70% atau 16.254,76 Ha

3. Hutan : 2,99% atau 4.153,21 Ha

4. Sawah : 21,62% atau 30.045,55 Ha

5. Pesisir dan tanah kosong : 43,28% atau 60.146,27 Ha

Sementara itu rencana pola ruang bagi Kabupaten Pacitan terdiri atas kawasan lindung dan

kawasan budidaya, dengan klasifikasi peruntukan lahan sebagai berikut.

1. Kawasan Lindung terbagi atas beberapa kawasan berikut :

a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, terdiri

1) Kawasan Hutan Lindung;

2) Kawasan Karst.

b. Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas :

1) Kawasan sempadan pantai;

2) Kawasan sempadan sungai;

3) Kawasan sekitar mata air;

4) Kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya

1) Kawasan Cagar Alam;

2) Kawasan Cagar Budaya.

d. Kawasan Rawan Bencana Alam

1) Kawasan rawan gempa bumi;

Page 267: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

255

2) Kawasan rawan tanah longsor/gerakan tanah;

3) Kawasan gelombang pasang tsunami;

4) Kawasan rawan banjir.

e. Kawasan lindung lainnya, terdiri atas :

1) Kawasan ruang terbuka hijau;

2) Kawasan terumbu karang.

2. Kawasan Budidaya, terdiri atas :

a. Kawasan peruntukan hutan produksi;

b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;

c. Kawasan peruntukan pertanian;

d. Kawasan peruntukan perikanan;

e. Kawasan peruntukan pertambangan;

f. Kawasan peruntukan industri;

g. Kawasan peruntukan pariwisata;

h. Kawasan peruntukan permukiman;

i. Kawasan peruntukan lainnya.

6.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan karakteristik wilayah Kabupaten Pacitan maka wilayah yang memiliki potensi

untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya adalah sebagai berikut.

1. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Pacitan dengan luas 13.033 ha (9,38%)

dari luas wilayah Kabupaten Pacitan, meliputi pertanian dengan pengairan

menggunakan irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, irigasi desa/non

PU, dan tadah hujan (Tabel.T-II.2). Kawasan peruntukan pertanian yang

menggunakan irigasi teknis berlokasi di Kecamatan Punung, Pacitan, Kebonagung,

Arjosari, Tegalombo, Nawangan, Tulakan, dan Ngadirojo. Kawasan peruntukan

pertanian yang menggunakan irigasi setengah teknis berlokasi di Kecamatan

Donorojo, Punung, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Tegalombo,

Nawangan, Bandar, Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro. Kawasan pertanian yang

menggunakan irigasi sederhana berlokasi di Kecamatan Punung, Pringkuku, Pacitan,

Arjosari, Tegalombo, Nawangan, Bandar, Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro.

Kawasan peruntukan pertanian yang menggunakan irigasi desa/non PU berlokasi di

Kecamatan Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Bandar, Tulakan, Ngadirojo, dan

Sudimoro. Kawasan yang menggunakan sawah tadah hujan berlokasi di Kecamatan

Donorojo, Punung, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Tegalombo,

Nawangan, Bandar, Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro. Sesuai dengan Undang-

Undang 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,

ditetapkan mengenai lahan pertanian berkelanjutan dengan kriteria:

a. Lahan beririgasi;

b. Lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak), dan/atau;

c. Lahan tidak beririgasi.

Page 268: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

256

Perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan berdasarkan

perencanaan yang dilakukan pada:

a. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan

b. Lahan pertanian pangan berkelanjutan

c. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan

Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan:

a. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan

b. Lahan pertanian pangan berkelanjutan didalam dan di luar kawasan pertanian

pangan berkelanjutan

c. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan

pertanian pangan berkelanjutan

Tabel 213 Luas Kawasan Pertanian

No Kecamatan

Luas Lahan Pertanian

Irigasi

Teknis

Irigasi

Setengah

teknis

Irigasi

Sederhana

Irigasi Desa

/non PU

Tadah

Hujan Lainnya

1 Donorojo - 8 - - 83 54

2 Punung 105 55 32 - 562 -

3 Pringkuku - 57 95 11 319 -

4 Pacitan 94 243 190 15 664 -

5 Kebonagung 155 251 - 787 575 -

6 Arjosari 246 303 86 - 240 -

7 Tegalombo 137 187 165 - 728 -

8 Nawangan 223 294 315 - 848 251

9 Bandar - 460 642 34 277 264

10 Tulakan 157 102 325 15 828 353

11 Ngadirojo 291 165 175 30 75 -

12 Sudimoro - 97 140 15 210 -

TOTAL 1.408 2.222 2.165 907 5.409 922

Sumber Data: BAPPEDA Kab,upaten Pacitan –RKPD 2019

Kawasan peruntukan pertanian tersebut dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu budidaya

tanaman pangan, holtikultura, buah-buahan, dan bio farmaka; budidaya peruntukan

peternakan; dan peruntukan perkebunan.

1) Kawasan Tanaman Pangan dan Holtikultura, Buah-buahan, dan Bio Farmaka

Kawasan budidaya tanaman pangan dan holtikultura dikelompokkan menjadi

kelompok palawija, kelompok hortikultura/sayuran, kelompok pertanian padi sawah,

kelompok buah-buahan, dan kelompok bio farmaka. Kawasan pengembangan palawija

berada di lahan dataran rendah dengan kemiringan < 15%. Sedangkan kawasan

pengembangan tanaman sayuran berada di lahan dataran tinggi dengan kemiringan

<15% dan berhawa sejuk. Kawasan budidaya pertanian padi sawah berada di dataran

datar sampai berombak, yang memilki sumber air mencukupi. Kelompok buah-buahan

dan bio farmaka dikembangkan sesuai dengan kemampuan lahan.

Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan Tanaman pangan dan Holtikultura, Buah-

buahan, dan Bio Farmaka adalah:

a) Kecamatan Bandar, Nawangan, Tegalombo yang merupakan kawasan agropolitan,

diunggulkan untuk pengembangan tanaman pepaya, sawo, nanas, jeruk, durian,

Page 269: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

257

jambu biji, rambutan, melinjo, manggis, nangka, alpukat, sirsak, belimbing,

mangga, pisang, salak, sukun, jahe gajah dan janggelan (bio farmaka).

b) Kecamatan Ngadirojo, Sudimoro diunggulkan untuk pengembangan tanaman

melinjo, durian, dukuh, pepaya, jeruk jambu biji, rambutan, sawo, nanas, manggis,

nangka, alpukat, sirsak, belimbing, mangga, pisang, salak dan sukun;

c) Kecamatan Pacitan diunggulkan untuk pengembangan tanaman melinjo.

d) Kecamatan Punung, Donorojo, Pringkuku diunggulkan untuk pengembangan

tanaman pepaya, sawo, nanas, jeruk, durian, jambu biji, rambutan, melinjo,

manggis, nangka, alpukat, sirsak, belimbing, mangga, pisang, salak dan sukun.

e) Kecamatan Kebonagung, Arjosari, Tulakan diunggulkan untuk pengembangan

tanaman pepaya, sawo, nanas, jeruk, durian, jambu biji, rambutan, melinjo,

manggis, nangka,alpukat, sirsak, belimbing.

2) Kawasan Peruntukan Peternakan

Kawasan peruntukan peternakan menyebar pada seluruh wilayah di Kabupaten

Pacitan. Kawasan peruntukan peternakan dikelompokkan menjadi dua kawasan

pengembangan, yaitu kawasan pengembangan ternak kerbau dan kawasan

pengembangan ternak sapi, kambing, dan domba.

Arahan pemilihan lokasi pengembangan kawasan ternak kerbau adalah di lahan

dataran rendah, topografi datar 0-8%, dekat sumber air dan banyak sumber hijauan

pakan ternak. Daerah yang memenuhi kriteria tersebut adalah beberapa desa di

Kecamatan Donorojo, Kecamatan Pacitan, Kecamatan Punung dan Kecamatan

Pringkuku.

Arahan pemilihan lokasi pengembangan kawasan peternakan sapi, kambing, dan

domba adalah di lahan kering, hawanya tidak terlalu panas, banyak sumber hijauan

pakan ternak dan bukan daerah endemis antrax.

3) Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan menyebar pada seluruh kecamatan di Kabupaten

Pacitan. Kawasan ini menempati lereng bergelombang hingga agak berbukit. Lokasi

pengembangan kawasan perkebunan adalah meliputi seluruh wilayah Kabupaten

Pacitan. Komoditi perkebunan yang ada dan sangat prospektif untuk dikembangkan

dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu:

a) Tanaman semusim: kapas,

b) Tanaman tahunan: kelapa, panili, cengkeh, kopi, kakao.

Lokasi pengembangan kawasan perkebunan:

a) Kapas: Donorojo, Punung

b) Kelapa, getah pinus: Bandar, Ngadirojo

c) Kelapa: Pacitan, Punung, Donorojo, Pringkuku, Kebonagung, Sudimoro, Arjosari

d) Cengkeh: Kebonagung, Tegalombo, Nawangan, Tulakan, Bandar, Ngadirojo,

Sudimoro

e) Kopi: Kebonagung, Nawangan, Bandar, Ngadirojo

f) Kakao: Kebonagung, Tulakan, Ngadirojo

2. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan budidaya tambak dan kolam. Lokasi

Kawasan Budidaya Perikanan Air Payau terletak di pesisir pantai dan bukan ekosistem

Page 270: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

258

hutan bakau. Sedangkan lokasi Kawasan Budidaya Air Tawar terletak pada daerah

yang mempunyai potensi air yang cukup untuk usaha budidaya, tekstur tanah halus,

dan kualitas air baik. Kawasan peruntukan perikanan berlokasi di sebagian wilayah

Kecamatan Pacitan, Kebonagung, Tulakan, Ngadirojo, Sudimoro, Arjosari, Pringkuku,

Tegalombo, Nawangan dan Bandar. Potensi pengembangan budidaya perikanan

tambak juga terdapat di sepanjang pantai Kabupaten Pacitan yang termasuk ke dalam

kawasan sempadan pantai yang termasuk ke dalam daerah rawan tsunami.

3. Kawasan Peruntukan Industri

Industri yang prospektif dikembangkan di Kabupaten Pacitan adalah industri yang

mendukung kegiatan pertanian (terutama di kawasan agropolitan), pariwisata,

perikanan, pertambangan dan industri rumah tangga. Lokasi yang diperbolehkan untuk

dibangun sebagai kawasan peruntukan industri adalah daerah yang memiliki

kemiringan lereng sekitar 0-8% dari kecamatan-kecamatan berikut ini:

1) Kecamatan Ngadirojo dan Sudimoro, dengan salah satu industri yang prospektif

dikembangkan adalah industri produksi sale pisang dan batik tulis.

2) Kecamatan Donorojo dengan salah satu industri yang prospektif dikembangkan

adalah industri produksi sale pisang, produksi batu aji/batu mulia, industri gula

merah, dan pengolahan hasil tambang.

3) Kecamatan Punung dengan salah satu industri yang prospektif dikembangkan

adalah industri produksi sale pisang, produksi mainan anak yang terbuat dari kayu

jati, dan pengolahan hasil tambang.

4) Kecamatan Kebonagung dengan salah satu industri yang prospektif dikembangkan

adalah industri produksi sale pisang, produksi keramik/gerabah seni dan industri

gula merah.

5) Kecamatan Pacitan dan Ngadirojo dengan industri yang prospektif dikembangkan

adalah industri produksi sale pisang, batik tulis, dan industri pengolahan ikan.

6) Kecamatan Nawangan dengan salah satu industri yang prospektif dikembangkan

adalah industri pendukung hasil pertanian dan produksi sale pisang serta produksi

anyaman bambu.

7) Kecamatan Arjosari dengan salah satu industri yang prospektif dikembangkan

adalah industri pendukung hasil pertaniandan pengolahan hasil tambang.

4. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kabupaten Pacitan merupakan kawasan potensial untuk pengembangan pariwisata

sebagai salah satu alternatif daerah tujuan wisata unggulan Jawa Timur maupun

Nasional, karena keanekaragaman obyek wisata yang dimilikinya. Kawasan yang

berpotensi wisata tersebut seperti obyek wisata pantai, goa, sejarah dan arkeologis,

budaya dan obyek wisata pemandian.

Rencana perwilayahan kawasan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan

adalah:

1) Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten Pacitan difokuskan pada pertama

penyediaan prasarana dan fasilitas umum yang memadai bagi pengembangan

pariwisata di masing-masing kawasan wisata. Fokus kedua penguatan kapasitas

masyarakat sebagai tuan rumah di destinasi wisata dan pelestarian sumber daya

wisata dan lingkungan di daya tarik wisata.

2) Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Page 271: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

259

Pengembangan pemasaran pariwisata Kabupaten Pacitan, fokus pada

pengembangan media promosi yang dipergunakan, baik secara elektronik (IT)

ataupun non elektronik dan pengembangan citra kepariwisataan Pacitan sebagai

destinasi wisata yang unik, aman, nyaman.

3) Pengembangan Industri Pariwisata

Pengembangan industri pariwisata Kabupaten Pacitan fokus pada pengembangan

kemitraan antar para pelaku industri wisata dalam rangka menunjang destinasi

Pacitan.

4) Pengembangan Kelembagaan Pariwisata

Pengembangan kelembagaan pariwisata Kabupaten Pacitan fokus pada

pengembangan dan penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kabupaten

Pacitan.

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Pacitan adalah kawasan wisata

alam. Kawasan wisata alam terdiri atas daya tarik wisata goa, wisata air, dan wisata

pantai. Wisata goa yang menjadi andalan di Kabupaten Pacitan adalah Goa Gong

dan Goa Tabuhan di Kecamatan Punung. Wisata air yang menjadi daya tarik di

Kabupaten Pacitan adalah wisata pemandian air hangat “Tirto Husodo” di

Kecamatan Arjosari. Wisata pantai yang menjadi ikon Kabupaten Pacitan adalah

Pantai Klayar di Kecamatan Donorojo, Pantai Srau dan Pantai Watukarung di

Kecamatan Pringkuku, Pantai Buyutan di Kecamatan Donorojo, Pantai Taman di

Kecamatan Ngadirojo, dan Pantai Pancer Door di Kecamatan Pacitan.

5. Kawasan Peruntukan Permukiman

Secara umum, kawasan permukiman di Kabupaten Pacitan memiliki

kecenderungan berkembang secara linier, diantaranya permukinan di sepanjang jalur

kolektor primer. Permukiman dibagi menjadi dua kelompok, yaitu permukiman

perdesaan dan permukiman perkotaan. Permukiman perkotaan merupakan

permukiman yang sebagian besar kegiatannya bukan pertanian dan ini terletak di

Kecamatan Pacitan. Selain itu juga diperkirakan adanya desa-desa yang akan tumbuh

pesat akibat adanya pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) yaitu desa-desa di

Kecamatan Punung, Kecamatan Pringkuku, Kecamatan Kebonagung, dan Kecamatan

Ngadirojo yang dilalui oleh JLS.

6. Potensi Sosial Budaya

Kehidupan sosial budaya masyarakat Kabupaten Pacitan sebagian besar diwarnai

oleh budaya dan bahasa Jawa. Melestarikan budaya masyarakat yaitu Upacara

tradisional seperti Tetaken, Labuh Laut, Ceprotan, Mantu Kucing, Baritan, Pethik

Pari, Tangkepan, Entas-entas, Sutononggo, Adu Kelapa dan Kirab Pusaka Hari Jadi

Kabupaten Pacitan. Seni Tradisional seperti Rontek, Kethek Ogleng, Wayang Beber,

Jaranan Pegon, dan Senthewere. Peninggalan budaya di Kabupaten Pacitan seperti

Makam Setroketipo, Makam Kanjeng Jimat, Makam Buwono Keling, Makam Syeh

Brubuh, Museum Geopark, dan Laboratorim Prasejarah di Kecamatan Punung.

Berkenaan dengan hal di atas, diperlukan adanya pengamanan terhadap kawasan atau

melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala

dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-ketentuan

yang perlu diperhatikan.

6.1.4 Kondisi Demografi

Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, menunjukkan perkembangan jumlah

penduduk di Kabupaten Pacitan selama 4 tahun terakhir yang disajikan sebagaimana tabel

berikut.

Page 272: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

260

Tabel 214 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenias Kelamin 2014-2017

Usia

(Tahun)

2014 2015 2016 2017

L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml

0-4 18.487 17.568 36.055 18.140 19.292 35.432 18.949 17.954 36.903 18.986 17.982 36.968

5-9 19.214 18.155 37.369 19.041 17.985 37.026 19.510 18.430 37.940 19.548 28.457 38.005

10-14 21.351 20.099 41.450 21.136 19.898 41.034 21.800 20.490 42.290 21.843 20.522 42.365

0-14 59.052 55.822 114.874 58.317 57.175 113.492 60.259 56.874 117.133 60.377 56.961 117.338

% 22,02 19,84 20,91 21,69 20,13 20,79 22.60 26.74 24.43 22,35 20,11 21,20

15-19 20.111 18.003 38.114 20.036 17.887 37.923 20.272 18.223 38.495 20.312 18.251 38.563

20-24 17.051 17.357 34.408 17.066 17.299 34.365 17.153 17.521 34.674 17.183 17.548 34.731

25-29 16.003 16.865 32.868 15.873 16.689 32.562 16.315 17.263 33.578 16.345 17.288 33.633

30-34 15.416 16.777 32.193 15.172 16.488 31.660 15.745 17.109 32.854 15.775 17.135 32.910

35-39 18.837 20.829 39.666 18.646 20.702 39.348 19.207 21.131 40.338 19.245 21.164 40.409

40-44 21.173 22.390 43.563 21.028 22.233 43.261 21.441 22.681 44.122 21.484 22.723 44.207

45-49 21.268 22.547 43.815 21.387 22.664 44.051 21.263 22.542 43.805 21.309 22.585 43.894

50-54 19.058 21.145 40.203 19.329 21.602 40.931 15.973 20.829 39.802 19.016 20.873 39.889

55-59 17.548 17.696 35.244 17.960 18.339 36.299 17.228 17.107 34.335 17.271 17.143 34.414

60-64 13.746 14.291 28.055 14.356 14.954 24.310 13.250 13.897 27.147 13.285 13.928 27.213

15-64 180.211 187.900 368.129 180.853 188.857 364.710 177.847 118.303 366.150 181.225 188.638 369.863

% 67,20 66,80 67,00 67,26 66,48 66,80 66.70 55.62 76.39 67,07 66,61 66,84

65 ke

atas 28.902 37.576 66.478 29.726 38.058 67.784 28.510 37.514 66.024 28.590 37.597 66.187

% 10,78 13,36 12,10 11,05 13,40 12,41 10.69 17.63 13.77 10,58 13,28 11,96

Jumlah 268.165 281.298 549.481 268.896 284.090 545.986 266.616 212.691 479.307 270.192 283.196 553.388

Sumber Data: BAPPEDA Kab,upaten Pacitan –RKPD 2019

Berdasarkan data jumlah penduduk Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan 2018, jumlah

penduduk pertengahan tahun 2014 mencapai 549.481 jiwa dan pada tahun 2017 mencapai

553.388 jiwa atau mencatat rata-rata pertumbuhan penduduk tahun 2016-2017 sekitar

0,20%. Komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa proporsi

penduduk usia produktif (15–64 tahun) jumlahnya cenderung turun, dari 67% dari total

penduduk pada tahun 2014 menjadi 66,84% pada tahun 2017, sedangkan pada penduduk

kelompok umur anak-anak (0-14 tahun), proporsinya cenderung meningkat dari 20,91%

dari total penduduk pada tahun 2014 menjadi sekitar 21,20% pada tahun 2017. Struktur

penduduk Kabupaten Pacitan tahun 2017, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar berikut.

Gambar 7 Struktur penduduk Kabupaten Pacitan tahun 2017

Piramida Penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2017

Sumber Data: BAPPEDA Kab,upaten Pacitan –RKPD 2019

Page 273: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

261

Piramida penduduk stasioner tersebut bermakna jumlah penduduk pada tiap kelompok

umur di Kabupaten Pacitan hampir sama. Hal ini juga menunjukkan tingkat kelahiran dan

kematian penduduk relatif rendah sebagai bukti berhasilnya program kesehatan dan

pengendalian jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan. Pertumbuhan peduduk tipe stasioner

cenderung konstan atau tetap, sebagaimana terdapat di negara-negara maju. Jumlah

penduduk paling tinggi terdapat pada kelompok umur 45-49 tahun yang merupakan usia

produktif. Adapun distribusi penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Pacitan, dapat

dilihat pada tabel T.II.6 sebagai berikut.

Tabel 215 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan Kabupaten Pacitan Tahun 2017

No Kecamatan Jumlah Penduduk

Total Laki-Laki Perempuan

1 Donorojo 16.396 18.140 34.536

2 Punung 15.932 17.501 33.433

3 Pringkuku 14.274 15.715 29.989

4 Pacitan 39.258 41.349 80.607

5 Kebonagung 20.384 21.620 42.004

6 Arjosari 19.136 20.175 39.311

7 Nawangan 22.271 23.241 45.512

8 Bandar 21.393 21.687 43.080

9 Tegalombo 24.398 25.202 49.600

10 Tulakan 38.580 39.374 77.954

11 Ngadirojo 22.785 23.660 46.445

12 Sudimoro 15.385 15.532 30.917

Kab.Pacitan 270.192 283.196 553.388

Sumber Data: BAPPEDA Kab,upaten Pacitan –RKPD 2019

Struktur penduduk menurut ketenagakerjaan dapat digolongkan berdasarkan pada

penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 15

tahun ke atas yang dibedakan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan

kerja adalah penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Mereka yang

dapat diserap oleh pasar kerja digolongkan bekerja, sedangkan yang tidak/belum diserap

oleh pasar kerja yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan dan mempersiapkan usaha.

Disisi lain, mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi digolongkan sebagai

bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga,

sekolah atau mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan karena usia tua atau alasan

kesehatan fisik (cacat). Adapun komposisi penduduk usia kerja yang bekerja menurut

lapangan usaha pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel 216 Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2017

Lapangan Usaha 2014 2015 2016* 2017

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

Pertanian 228.860 66,28 201.770 57,69 n/a n/a 196.345 56,21

Pertambangan dan

Penggalian 1.561 0,45 4.389 1,25 n/a n/a 1.476 0,42

Industri 30.112 8,72 45.490 13,01 n/a n/a 33.781 9,67

Listrik, Gas dan Air bersih 419 0,12 421 0,12 n/a n/a 677 0,19

Konstruksi 16.742 4,85 13.793 3,94 n/a n/a 33.029 9,46

Perdagangan, Hotel dan

Restoran 34.474 9,98 44.837 12,82 n/a n/a 40.853 11,70

Angkutan dan Tele-

komunikasi 5.459 1,58 4.711 1,35 n/a n/a 3.705 1,06

Page 274: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

262

Bank, Persewaan dan Jasa

Perusahaan 3.255 0,94 2.871 0,82 n/a n/a 5.473 1,57

Jasa-jasa 24.388 7,06 31.477 9,00 n/a n/a 33.941 9,72

Jumlah 345.270 100 349.759 100 n/a n/a 349.280 100

Sumber Data: BAPPEDA Kab,upaten Pacitan –RKPD 2019

Penduduk Kabupaten Pacitan yang bekerja di sektor pertanian adalah yang terbesar, lebih

dari separuh penduduk yang bekerja bertumpu pada sektor ini. Jika dibandingkan dengan

lapangan usaha atau sektor ekonomi lain (seperti sektor Industri, Perdagangan dan Jasa-

jasa), sebagaimana terdapat pada grafik di bawah ini.

Gambar 8 Grafik Jumlah Penduduk menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018

Sumber Data: BAPPEDA Kab,upaten Pacitan –RKPD 2019

Sementara itu komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya dapat diketahui

pada tabel berikut.

Tabel 217 Data Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014-2018

No Tingkat Pendidikan Tahun

2014 2015 2016* 2017 2018

1 Tidak/ Belum Sekolah, Tidak/

BelumTamat SD/ MI 115.329 95.809 n/a 144.627 141.351

(%) 24,28 16,58 n/a 24,84 23,90

2 Tamat SD/ MI 174.421 44.395 n/a 225.109 230.594

(%) 36,72 7,68 n/a 38,66 38,99

3 SLTP (SMP/ MTs) 100.465 232.601 n/a 112.714 114.942

(%) 21,15 40,26 n/a 19,36 19,44

4 SLTA (SMU/ SMK/ MA) 64.059 110.015 n/a 78.528 82.083

(%) 13,49 19,04 n/a 13,49 13,88

5 D1 ke atas (D1/ D2/ D3/ D4/PT) 20.678 79.773 n/a 21.297 22.420

(%) 4,35 6,44 n/a 3,66 3,79

Jumlah 474.952 562.593 n/a 582.275 591.390

(%) 100 100 n/a 100 100

Sumber Data: BAPPEDA Kab,upaten Pacitan –RKPD 2019

6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Pemerintah Kabupaten Pacitan merupakan organisasi pemerintah yang menyelenggarakan urusan

pemerintah di daerah, sebagai bagian dari pemerintah pusat. Selain menyelenggarakan

kewenangannya sendiri, Pemerintah Kabupaten Pacitan juga menyelenggarakan kewenangan

Page 275: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

263

pemerintah pusat yang dilimpahkan kedaerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas

pembantuan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pemerintah

Kabupaten Pacitan memiliki struktur organisasi pemerintah daerah sebagai berikut.

1. Bupati Pacitan;

2. Sekretaris Daerah Pacitan;

3. Wakil Bupati Pacitan;

4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

5 Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

6. Asisten Administrasi Umum;

7. Bagian Pemerintahan dan Kerjasama;

8. Bagian Hukum;

9. Bagian Kesejahteraan Rakyat;

10. Bagian Perekonomian;

11. Bagian Pembangunan;

12. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;

13. Bagian Umum;

14. Bagian Organisasi;

15. Bagian Hubungan Masyarakat;

15. Dinas Pendidikan;

16. Dinas Kesehatan;

17. Rumah Sakit UmumDaerah (Proses UPT Dinas Kesehatan);

18. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

19. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

20. Dinas Sosial;

21. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

22. Satuan Polisi Pamong Praja;

23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

24. Dinas Perhubungan;

25. Dinas Lingkungan Hidup;

26. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

27. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak;

28. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;

29. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

30. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;

31. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Page 276: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

264

32. Dinas Komunikasi dan Informatika;

33. Dinas Perpustakaan ;

34. Dinas Pangan;

35. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

36. Dinas Pertanian;

37. Dinas Perikanan;

38. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

39. Sekretariat Daerah;

40. Sekretariat DPRD;

41. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

42. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

43. Inspektorat;

44. Badan Kepegawaian Pendidikan dan PelatihanDaerah;

45. Badan Pendapatan Daerah;

46. Kecamatan Donorojo;

47. Kecamatan Punung;

48. Kecamatan Pringkuku;

49. Kecamatan Pacitan;

50. Kecamatan Kebonagung;

51. Kecamatan Arjosari;

52. Kecamatan Nawangan;

53. Kecamatan Bandar;

54. Kecamatan Tegalombo;

55. Kecamatan Tulakan;

56. Kecamatan Ngadirojo;

57. Kecamatan Sudimoro;

58. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;

59. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan

60. Staf Ahli Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pacitan terdiri dari:

1. Dua (2) Sekretariat, yaitu:

a) Sekretariat Daerah;

b) Sekretariat DPRD;

2. Satu (1) Inspektorat:

a) Inspektorat

3. Enam (6) Badan, yaitu:

a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);

Page 277: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

265

b) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

c) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

d) Badan Pendapatan Daerah;

e) Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Daerah;

f) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

4. Dua Puluh (20) Dinas, yaitu:

a) Dinas Pendidikan;

b) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;

c) Dinas Kesehatan;

d) Dinas Sosial;

e) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak;

f) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

g) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

h) Satuan Polisi Pamong Praja

i) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

j) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;

k) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

l) Dinas Komunikasi dan Informatika;

m) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

n) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan;

o) Dinas Perhubungan;

p) Dinas Lingkungan Hidup;

q) Dinas Pangan;

r) Dinas Perikanan;

s) Dinas Pertanian;

t) Dinas Perpustakaan.

5. Satu (1) Lembaga Lain, yaitu:

a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

6. Dua Belas (12) Kecamatan, yaitu:

a) Kecamatan Pacitan;

b) Kecamatan Kebonagung;

c) Kecamatan Pringkuku;

d) Kecamatan Punung;

e) Kecamatan Donorojo;

f) Kecamatan Tulakan;

g) Kecamatan Ngadirojo;

h) Kecamatan Sudimoro;

Page 278: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

266

i) Kecamatan Arjosari;

j) Kecamatan Tegalombo;

k) Kecamatan Nawangan;

l) Kecamatan Bandar.

7. Satu (1) RSUD

a) RSUD dr. Darsono

Dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Pacitan

melakukan langkah-langkah antara lain:

1. Kerjasama Antar Daerah;

2. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

3. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah;

4. Pembinaan Batas Wilayah;

5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;

6. Pengelolaan Kawasan Khusus;

7. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

8. Tugas-Tugas Umum Pemerintahan Lainnya, antara lain: penanganan surat-surat pos untuk

sampai ke alamat dan orang meninggal yang tidak diketahui Ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

6.3 Permasalahan Hukum yang Ditangani Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2019.

Permasalahan hukum yang ditangani oleh Bagian Hukum pada tahun 2018 adalah perkara tanah

lokasi pembangunan Pasar Tulakan (Tanah Pekarangan seluas ± sekitar 1.225 M2, dengan

Sertipikat Hak Milik No: 5 Tahun 1967, atas nama Pemegang Hak: J Tasman) antara Pemerintah

Kabupaten Pacitan dengan Pemilik Sertifikat tanah tersebut. Terhadap perkara tersebut prosesnya

melalui 2 (dua) jalur pengadilan, yaitu:

6.3.1 Pengadilan Perdata

1. Perkara Perdata Nomor 4/Pdt/2017/PN.Pct yang didaftarkan pada tanggal

16 Juni 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan;

2. Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam perkara ini sebagai tergugat;

3. Sebagai penggugat adalah Joko Prabanto d.k.k. (pemegang sertifikat atas tanah);

4. Terhadap perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pacitan, Pemerintah

Kabupaten Pacitan diputus Kalah;

5. Atas Putusan Pengadilan Negeri Pacitan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pacitan

mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dan sudah diputus, Pemerintah

Kabupaten Pacitan diputus KALAH;

6. Atas putusan banding Pengadilan Tinggi Surabaya, Pemerintah Kabupaten Pacitan

mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, dan telah mendapatkan Putusan Kasasi

Nomor 434 K/Pdt/2019 tanggal 28 Maret 2019, Pemerintah Kabupaten Pacitan

diputus kalah.

6.3.2 Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Perkara Nomor 03/ G/2018/ PTUN.Sby;

2. Penggugat dalam perkara ini adalah Pedagang, sedangkan Pemerintah Kabupaten

Pacitan sebagai penggugat intervensi;

Page 279: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

267

3. Tergugat dalam perkara ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan;

4. Objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Bungur yang diterbitkan pada

tanggal 27-12-1967, Gambar Situasi Nomor 147/67 tanggal 27-12-1967 seluas 1225

m2 (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi ) atas nama J. TASMAN, yang

terletak di Desa Bungur, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan;

5. Terhadap perkara TUN tersebut telah diputus ditingkat I oleh Pengadilan Tata Usaha

Surabaya, dengan putusan Pemerintah Kabupaten Pacitan KALAH;

6. Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Surabaya tersebut, Pemerintah Kabupaten

Pacitan mengajukan banding ke Pengadilan Tata Tinggi Usaha, dan sudah diputus

Pemerintah Kabupaten Pacitan KALAH;

7. Atas putusan Pengadilan Tata Tinggi Usaha tersebut, Pemerintah Kabupaten Pacitan

tidak mengajukan Kasasi, sehingga untuk perkara TUN sekarang sudah berkekuatan

hukum tetap (incracht).

Page 280: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2019

268

VII PENUTUP

Pemerintah Kabupaten Pacitan telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja

yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan

dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pacitan di masa yang akan datang seiring dengan

percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Secara umum sasaran strategis yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan Pemerintah

Kabupaten Pacitan Tahun 2019 telah dapat dipenuhi, meskipun recana tersebut belum sepenuhnya

tercapai. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan selama ini

akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan

berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan

kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan keuangan yang dituangkan dalam

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak

menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada

periode berikutnya. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun

Anggaran 2019 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerinth Kabupaten

Pacitan dalam Penyampaian Laporan Keuangan.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 ini

disampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten

Pacitan pada umumnya.

Page 281: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

565.854.550.311,24 231.483.010.582,94 328.412.071.880,66 1.125.749.632.774,84 547.333.757.289,00 204.801.612.772,30 311.421.890.523,52 1.063.557.260.584,82 -62.192.372.190,02 -5,52

1.01 Pendidikan 468.425.737.328,54 46.809.805.431,00 76.557.241.544,00 591.792.784.303,54 455.218.391.602,00 45.794.266.819,00 73.577.931.139,00 574.590.589.560,00 -17.202.194.743,54 -2,91

1.01.1.01.01 Dinas Pendidikan 468.425.737.328,54 46.809.805.431,00 76.557.241.544,00 591.792.784.303,54 455.218.391.602,00 45.794.266.819,00 73.577.931.139,00 574.590.589.560,00 -17.202.194.743,54 -2,91

1.01.1.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 564.225.000,00 6.047.455.000,00 0 6.611.680.000,00 559.635.000,00 5.693.700.744,00 0 6.253.335.744,00 -358.344.256,00 -5,42

1.01.1.01.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

534.400.000,00 5.877.280.000,00 0 6.411.680.000,00 529.810.000,00 5.528.175.444,00 0 6.057.985.444,00 -353.694.556,00 -5,52

1.01.1.01.01.01.20 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 9.150.000,00 25.850.000,00 0 35.000.000,00 9.150.000,00 25.497.450,00 0 34.647.450,00 -352.550,00 -1,01

1.01.1.01.01.01.21 Pengelolaan Administrasi Aset 20.675.000,00 144.325.000,00 0 165.000.000,00 20.675.000,00 140.027.850,00 0 160.702.850,00 -4.297.150,00 -2,6

1.01.1.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

725.000,00 3.910.000,00 1.402.865.000,00 1.407.500.000,00 725.000,00 3.643.090,00 1.358.299.100,00 1.362.667.190,00 -44.832.810,00 -3,19

1.01.1.01.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 475.000,00 0 307.025.000,00 307.500.000,00 475.000,00 0 293.884.600,00 294.359.600,00 -13.140.400,00 -4,27

1.01.1.01.01.02.10 Pengadaan Mebeleur 250.000,00 3.910.000,00 95.840.000,00 100.000.000,00 250.000,00 3.643.090,00 95.200.000,00 99.093.090,00 -906.910,00 -0,91

1.01.1.01.01.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 0 0 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0 0 969.214.500,00 969.214.500,00 -30.785.500,00 -3,08

1.01.1.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.200.000,00 39.800.000,00 0 45.000.000,00 5.200.000,00 39.743.250,00 0 44.943.250,00 -56.750,00 -0,13

1.01.1.01.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian

kinerja Perangkat Daerah

5.200.000,00 39.800.000,00 0 45.000.000,00 5.200.000,00 39.743.250,00 0 44.943.250,00 -56.750,00 -0,13

1.01.1.01.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 39.375.000,00 4.676.352.500,00 510.935.000,00 5.226.662.500,00 34.650.000,00 4.625.662.350,00 507.376.750,00 5.167.689.100,00 -58.973.400,00 -1,13

1.01.1.01.01.15.59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 32.700.000,00 467.275.000,00 0 499.975.000,00 29.150.000,00 461.486.650,00 0 490.636.650,00 -9.338.350,00 -1,87

1.01.1.01.01.15.62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model

pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

3.050.000,00 90.837.500,00 0 93.887.500,00 3.050.000,00 89.845.800,00 0 92.895.800,00 -991.700,00 -1,06

1.01.1.01.01.15.68 Penyelenggaraan Akreditasi PAUD 2.450.000,00 23.350.000,00 0 25.800.000,00 2.450.000,00 22.369.750,00 0 24.819.750,00 -980.250,00 -3,8

1.01.1.01.01.15.69 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD

(DAK)

0 134.400.000,00 27.600.000,00 162.000.000,00 0 108.945.750,00 27.146.000,00 136.091.750,00 -25.908.250,00 -16

1.01.1.01.01.15.70 Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD 1.175.000,00 3.960.490.000,00 483.335.000,00 4.445.000.000,00 0 3.943.014.400,00 480.230.750,00 4.423.245.150,00 -21.754.850,00 -0,49

1.01.1.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

6.673.705.000,00 32.263.144.131,00 72.446.298.544,00 111.383.147.675,00 6.576.093.250,00 31.745.201.206,00 69.517.497.744,00 107.838.792.200,00 -3.544.355.475,00 -3,18

1.01.1.01.01.16.58 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi 5.200.000,00 625.300.000,00 0 630.500.000,00 3.800.000,00 610.212.000,00 0 614.012.000,00 -16.488.000,00 -2,62

1.01.1.01.01.16.70 Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa 3.450.000,00 121.088.300,00 0 124.538.300,00 3.450.000,00 117.290.800,00 0 120.740.800,00 -3.797.500,00 -3,05

Jenis Belanja

Jumlah

Lampiran 1

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

Page 282: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

1.01.1.01.01.16.76 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar 3.430.000,00 35.170.000,00 0 38.600.000,00 3.430.000,00 28.397.000,00 0 31.827.000,00 -6.773.000,00 -17,6

1.01.1.01.01.16.79 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Dan

Festival/Lomba Seni Siswa Nasional (Fls2N) SD

Dan SMP

3.425.000,00 213.743.000,00 0 217.168.000,00 3.425.000,00 193.678.200,00 0 197.103.200,00 -20.064.800,00 -9,24

1.01.1.01.01.16.80 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Madrasah

Diniyah (BK)

13.450.000,00 86.550.000,00 0 100.000.000,00 13.450.000,00 86.550.000,00 0 100.000.000,00 0 0

1.01.1.01.01.16.81 Penyediaan Prasarana Pendidikan Dasar (DAK) 0 0 31.267.843.000,00 31.267.843.000,00 0 0 30.704.973.006,00 30.704.973.006,00 -562.869.994,00 -1,8

1.01.1.01.01.16.82 Olympiade MIPA SD/SMP 7.700.000,00 119.176.000,00 0 126.876.000,00 3.850.000,00 105.026.000,00 0 108.876.000,00 -18.000.000,00 -14,2

1.01.1.01.01.16.85 Penyelenggaraan Ujian Nasional / Ujian Sekolah 21.400.000,00 616.543.000,00 0 637.943.000,00 10.250.000,00 606.970.631,00 0 617.220.631,00 -20.722.369,00 -3,25

1.01.1.01.01.16.87 Penerimaan Siswa Baru SD dan SMP 2.595.000,00 29.205.000,00 0 31.800.000,00 2.595.000,00 27.992.400,00 0 30.587.400,00 -1.212.600,00 -3,81

1.01.1.01.01.16.88 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan

Dasar

6.571.180.000,00 28.674.851.431,00 15.516.490.544,00 50.762.521.975,00 6.495.218.250,00 28.237.768.785,00 13.501.225.114,00 48.234.212.149,00 -2.528.309.826,00 -4,98

1.01.1.01.01.16.89 Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Dasar 37.575.000,00 285.622.400,00 0 323.197.400,00 32.500.000,00 282.136.800,00 0 314.636.800,00 -8.560.600,00 -2,65

1.01.1.01.01.16.90 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Dasar

4.300.000,00 1.455.895.000,00 25.661.965.000,00 27.122.160.000,00 4.125.000,00 1.449.178.590,00 25.311.299.624,00 26.764.603.214,00 -357.556.786,00 -1,32

1.01.1.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal 146.400.000,00 679.760.000,00 2.197.143.000,00 3.023.303.000,00 113.450.000,00 656.859.914,00 2.194.757.545,00 2.965.067.459,00 -58.235.541,00 -1,93

1.01.1.01.01.18.03 Pembinaan Pendidikan Kursus Dan Kelembagaan 1.750.000,00 38.250.000,00 0 40.000.000,00 0 35.750.000,00 0 35.750.000,00 -4.250.000,00 -10,6

1.01.1.01.01.18.05 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup 8.700.000,00 72.300.000,00 0 81.000.000,00 6.850.000,00 71.926.000,00 0 78.776.000,00 -2.224.000,00 -2,75

1.01.1.01.01.18.12 Publikasi Dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal 10.400.000,00 194.900.000,00 0 205.300.000,00 6.200.000,00 179.068.514,00 0 185.268.514,00 -20.031.486,00 -9,76

1.01.1.01.01.18.14 Pembinaan Peserta Hari Aksara Internasional (

HAI )

0 10.000.000,00 0 10.000.000,00 0 9.990.000,00 0 9.990.000,00 -10.000,00 -0,1

1.01.1.01.01.18.16 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 22.800.000,00 128.200.000,00 0 151.000.000,00 10.850.000,00 124.379.400,00 0 135.229.400,00 -15.770.600,00 -10,4

1.01.1.01.01.18.22 Pembinaan Lembaga Pendidikan Non Formal 70.850.000,00 27.550.000,00 20.000.000,00 118.400.000,00 67.000.000,00 27.550.000,00 19.866.600,00 114.416.600,00 -3.983.400,00 -3,36

1.01.1.01.01.18.24 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Non Formal (DAK)

21.300.000,00 8.700.000,00 2.177.143.000,00 2.207.143.000,00 17.400.000,00 8.631.000,00 2.174.890.945,00 2.200.921.945,00 -6.221.055,00 -0,28

1.01.1.01.01.18.25 Bantuan Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Kesetaraan (DAK)

10.600.000,00 199.860.000,00 0 210.460.000,00 5.150.000,00 199.565.000,00 0 204.715.000,00 -5.745.000,00 -2,73

1.01.1.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

147.770.000,00 1.582.460.000,00 0 1.730.230.000,00 145.650.000,00 1.512.734.765,00 0 1.658.384.765,00 -71.845.235,00 -4,15

1.01.1.01.01.20.01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 12.900.000,00 428.364.800,00 0 441.264.800,00 12.900.000,00 393.699.800,00 0 406.599.800,00 -34.665.000,00 -7,86

1.01.1.01.01.20.03 Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi

Standar Kompetensi

62.120.000,00 480.515.200,00 0 542.635.200,00 60.000.000,00 480.329.400,00 0 540.329.400,00 -2.305.800,00 -0,42

1.01.1.01.01.20.04 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (kkg) 7.500.000,00 145.100.000,00 0 152.600.000,00 7.500.000,00 142.598.550,00 0 150.098.550,00 -2.501.450,00 -1,64

1.01.1.01.01.20.08 Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program

Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan

Tenaga Kependidikan

21.900.000,00 314.810.000,00 0 336.710.000,00 21.900.000,00 282.610.700,00 0 304.510.700,00 -32.199.300,00 -9,56

Page 283: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

1.01.1.01.01.20.11 Pengembangan Sistem Perencanaan Dan

Pengendalian Program Profesi Pendidik Dan

Tenaga Kependidikan

43.350.000,00 213.670.000,00 0 257.020.000,00 43.350.000,00 213.496.315,00 0 256.846.315,00 -173.685,00 -0,07

1.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 128.685.000,00 1.516.923.800,00 0 1.645.608.800,00 127.339.050,00 1.516.721.500,00 0 1.644.060.550,00 -1.548.250,00 -0,09

1.01.1.01.01.22.06 Pembinaan Komite Sekolah 7.450.000,00 131.200.000,00 0 138.650.000,00 7.450.000,00 131.173.200,00 0 138.623.200,00 -26.800,00 -0,02

1.01.1.01.01.22.07 Penerapan Sistem Dan Informasi Manajemen

Pendidikan

29.775.000,00 632.183.800,00 0 661.958.800,00 29.075.000,00 632.134.800,00 0 661.209.800,00 -749.000,00 -0,11

1.01.1.01.01.22.09 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 55.135.000,00 244.865.000,00 0 300.000.000,00 54.489.050,00 244.825.500,00 0 299.314.550,00 -685.450,00 -0,23

1.01.1.01.01.22.10 Sinkronisasi Perencanaan Pendidikan 8.150.000,00 116.850.000,00 0 125.000.000,00 8.150.000,00 116.812.900,00 0 124.962.900,00 -37.100,00 -0,03

1.01.1.01.01.22.11 Penyusunan Profil Pendidikan 15.350.000,00 154.650.000,00 0 170.000.000,00 15.350.000,00 154.621.500,00 0 169.971.500,00 -28.500,00 -0,02

1.01.1.01.01.22.12 Penunjang Operasional Bantuan Siswa Miskin

(BSM)

12.825.000,00 237.175.000,00 0 250.000.000,00 12.825.000,00 237.153.600,00 0 249.978.600,00 -21.400,00 -0,01

1.02 Kesehatan 78.183.803.779,00 165.196.530.691,94 48.267.195.336,66 291.647.529.807,60 73.911.811.015,00 140.700.777.182,30 43.006.804.930,52 257.619.393.127,82 -34.028.136.679,78 -11,7

1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan 51.908.891.281,00 76.184.032.691,94 20.974.418.336,66 149.067.342.309,60 48.708.719.495,00 60.528.051.335,54 17.480.269.287,52 126.717.040.118,06 -22.350.302.191,54 -15

1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 244.820.000,00 916.855.000,00 0 1.161.675.000,00 232.584.000,00 889.529.807,00 0 1.122.113.807,00 -39.561.193,00 -3,41

1.02.1.02.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

225.200.000,00 847.800.000,00 0 1.073.000.000,00 212.979.000,00 820.747.107,00 0 1.033.726.107,00 -39.273.893,00 -3,66

1.02.1.02.01.01.20 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 19.620.000,00 69.055.000,00 0 88.675.000,00 19.605.000,00 68.782.700,00 0 88.387.700,00 -287.300,00 -0,32

1.02.1.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

3.125.000,00 210.200.000,00 2.853.000.000,00 3.066.325.000,00 2.325.000,00 207.120.350,00 2.697.387.379,00 2.906.832.729,00 -159.492.271,00 -5,2

1.02.1.02.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 0 0 2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 0 0 2.595.715.379,00 2.595.715.379,00 -154.284.621,00 -5,61

1.02.1.02.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.600.000,00 11.725.000,00 103.000.000,00 116.325.000,00 1.600.000,00 11.623.250,00 101.672.000,00 114.895.250,00 -1.429.750,00 -1,23

1.02.1.02.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1.275.000,00 73.725.000,00 0 75.000.000,00 475.000,00 72.700.000,00 0 73.175.000,00 -1.825.000,00 -2,43

1.02.1.02.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan

Dinas/operasional

250.000,00 124.750.000,00 0 125.000.000,00 250.000,00 122.797.100,00 0 123.047.100,00 -1.952.900,00 -1,56

1.02.1.02.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

26.750.000,00 23.250.000,00 0 50.000.000,00 26.510.000,00 23.082.400,00 0 49.592.400,00 -407.600,00 -0,82

1.02.1.02.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian

kinerja Perangkat Daerah

26.750.000,00 23.250.000,00 0 50.000.000,00 26.510.000,00 23.082.400,00 0 49.592.400,00 -407.600,00 -0,82

1.02.1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 60.215.000,00 2.999.349.204,00 740.000.000,00 3.799.564.204,00 47.430.000,00 2.984.318.317,00 121.316.000,00 3.153.064.317,00 -646.499.887,00 -17

1.02.1.02.01.15.08 Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan di Gudang

Farmasi Kabupaten

19.320.000,00 245.680.000,00 25.000.000,00 290.000.000,00 19.130.000,00 239.505.140,00 25.000.000,00 283.635.140,00 -6.364.860,00 -2,19

1.02.1.02.01.15.09 Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis

Pakai) di Kab/Kota

33.960.000,00 2.745.604.204,00 0 2.779.564.204,00 27.200.000,00 2.743.193.177,00 0 2.770.393.177,00 -9.171.027,00 -0,33

1.02.1.02.01.15.10 Pembangunan Baru/Rehabilitasi dan/atau

Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi

Kab/Kota

6.935.000,00 8.065.000,00 715.000.000,00 730.000.000,00 1.100.000,00 1.620.000,00 96.316.000,00 99.036.000,00 -630.964.000,00 -86,4

1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.527.255.000,00 58.468.403.616,94 6.754.150.204,66 66.749.808.821,60 1.436.108.662,00 44.308.855.884,54 5.095.418.303,52 50.840.382.850,06 -15.909.425.971,54 -23,8

1.02.1.02.01.16.07 Pelayanan Kefarmasian Dan Alat Kesehatan 49.220.000,00 605.580.000,00 0 654.800.000,00 48.075.000,00 601.962.671,00 0 650.037.671,00 -4.762.329,00 -0,73

Page 284: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

1.02.1.02.01.16.12 Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan

Masalah Kesehatan

400.000,00 149.600.000,00 0 150.000.000,00 400.000,00 149.506.225,00 0 149.906.225,00 -93.775,00 -0,06

1.02.1.02.01.16.15 Pelayanan Kesehatan dasar Puskesmas 345.685.000,00 8.485.878.600,00 0 8.831.563.600,00 339.286.662,00 8.070.016.841,00 0 8.409.303.503,00 -422.260.097,00 -4,78

1.02.1.02.01.16.18 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan

Daerah

5.150.000,00 79.580.000,00 15.270.000,00 100.000.000,00 5.150.000,00 78.999.090,00 14.933.900,00 99.082.990,00 -917.010,00 -0,92

1.02.1.02.01.16.20 Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan masyarakat

77.800.000,00 22.200.000,00 0 100.000.000,00 65.950.000,00 21.436.783,00 0 87.386.783,00 -12.613.217,00 -12,6

1.02.1.02.01.16.21 Pelayanan Kesehatan Dasar Program JKN 235.550.000,00 19.812.999.677,94 6.738.880.204,66 26.787.429.882,60 173.072.000,00 16.940.056.374,54 5.080.484.403,52 22.193.612.778,06 -4.593.817.104,54 -17,2

1.02.1.02.01.16.24 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK) 813.450.000,00 18.370.262.000,00 0 19.183.712.000,00 804.175.000,00 15.734.209.300,00 0 16.538.384.300,00 -2.645.327.700,00 -13,8

1.02.1.02.01.16.27 Jaminan Kesehatan Nasional 0 8.155.807.339,00 0 8.155.807.339,00 0 901.738.000,00 0 901.738.000,00 -7.254.069.339,00 -88,9

1.02.1.02.01.16.29 Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi

Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah

Daerah dan /atau Pembayaran Iuran Kesehatan

bagi Pekerja yang Terkena PHK

0 2.786.496.000,00 0 2.786.496.000,00 0 1.810.930.600,00 0 1.810.930.600,00 -975.565.400,00 -35

1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

57.400.000,00 2.061.964.000,00 0 2.119.364.000,00 49.950.000,00 1.998.136.325,00 0 2.048.086.325,00 -71.277.675,00 -3,36

1.02.1.02.01.19.02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 725.000,00 244.275.000,00 0 245.000.000,00 725.000,00 233.232.575,00 0 233.957.575,00 -11.042.425,00 -4,51

1.02.1.02.01.19.06 Peningkatan promosi dan pemberdayaan

masyarakat

32.825.000,00 1.559.775.000,00 0 1.592.600.000,00 28.875.000,00 1.545.375.000,00 0 1.574.250.000,00 -18.350.000,00 -1,15

1.02.1.02.01.19.07 Pengembangan Desa Siaga 550.000,00 35.185.000,00 0 35.735.000,00 550.000,00 17.815.000,00 0 18.365.000,00 -17.370.000,00 -48,6

1.02.1.02.01.19.13 Pengembangan Taman Posyandu 400.000,00 124.600.000,00 0 125.000.000,00 400.000,00 113.809.750,00 0 114.209.750,00 -10.790.250,00 -8,63

1.02.1.02.01.19.14 Pendampingan Poskestren 22.900.000,00 98.129.000,00 0 121.029.000,00 19.400.000,00 87.904.000,00 0 107.304.000,00 -13.725.000,00 -11,3

1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.980.000,00 549.584.000,00 0 552.564.000,00 1.300.000,00 534.872.640,00 0 536.172.640,00 -16.391.360,00 -2,97

1.02.1.02.01.20.04 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian

Keluarga Sadar Gizi

2.330.000,00 53.670.000,00 0 56.000.000,00 650.000,00 52.211.500,00 0 52.861.500,00 -3.138.500,00 -5,6

1.02.1.02.01.20.08 Penanganan Gizi Buruk pada Balita dan Ibu Hamil 650.000,00 48.350.000,00 0 49.000.000,00 650.000,00 43.638.500,00 0 44.288.500,00 -4.711.500,00 -9,62

1.02.1.02.01.20.10 Penurunan Stunting 0 447.564.000,00 0 447.564.000,00 0 439.022.640,00 0 439.022.640,00 -8.541.360,00 -1,91

1.02.1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 69.725.000,00 290.275.000,00 0 360.000.000,00 69.685.000,00 288.595.275,00 0 358.280.275,00 -1.719.725,00 -0,48

1.02.1.02.01.21.05 Penyelenggaraan Lingkungan Sehat 5.700.000,00 89.300.000,00 0 95.000.000,00 5.700.000,00 88.697.360,00 0 94.397.360,00 -602.640,00 -0,63

1.02.1.02.01.21.06 Pengembangan Kabupaten Sehat 39.675.000,00 85.325.000,00 0 125.000.000,00 39.635.000,00 85.017.395,00 0 124.652.395,00 -347.605,00 -0,28

1.02.1.02.01.21.07 Pengembangan Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat

24.350.000,00 115.650.000,00 0 140.000.000,00 24.350.000,00 114.880.520,00 0 139.230.520,00 -769.480,00 -0,55

1.02.1.02.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

66.340.000,00 3.885.278.871,00 1.187.626.000,00 5.139.244.871,00 66.135.000,00 3.604.538.318,00 1.107.099.385,00 4.777.772.703,00 -361.472.168,00 -7,03

1.02.1.02.01.22.01 Penyemprotan/fogging Sarang Nyamuk 325.000,00 199.675.000,00 0 200.000.000,00 325.000,00 166.357.200,00 0 166.682.200,00 -33.317.800,00 -16,7

Page 285: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

1.02.1.02.01.22.08 Peningkatan Imunisasi 9.250.000,00 290.750.000,00 0 300.000.000,00 9.165.000,00 286.490.931,00 0 295.655.931,00 -4.344.069,00 -1,45

1.02.1.02.01.22.12 Pemberantasan Penyakit Menular 2.725.000,00 197.275.000,00 0 200.000.000,00 2.725.000,00 196.376.950,00 0 199.101.950,00 -898.050,00 -0,45

1.02.1.02.01.22.22 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Tidak Menular

2.725.000,00 222.275.000,00 0 225.000.000,00 2.725.000,00 215.361.700,00 0 218.086.700,00 -6.913.300,00 -3,07

1.02.1.02.01.22.23 Pelayanan Kesehatan baik Kegiatan

Promotif/Preventif maupun Kuratif/Rehabilitatif

0 358.500.000,00 0 358.500.000,00 0 326.891.300,00 0 326.891.300,00 -31.608.700,00 -8,82

1.02.1.02.01.22.24 Pengadaan Alat Kesehatan dan Bahan Habis Pakai

Pengendalian Penyakit

51.315.000,00 2.616.803.871,00 1.187.626.000,00 3.855.744.871,00 51.195.000,00 2.413.060.237,00 1.107.099.385,00 3.571.354.622,00 -284.390.249,00 -7,38

1.02.1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 206.235.000,00 4.236.315.000,00 11.500.000,00 4.454.050.000,00 171.230.000,00 3.771.727.003,00 10.906.500,00 3.953.863.503,00 -500.186.497,00 -11,2

1.02.1.02.01.23.02 Evaluasi Dan Pengembangan Standar Pelayanan

Kesehtan

29.050.000,00 170.950.000,00 0 200.000.000,00 17.220.000,00 153.218.845,00 0 170.438.845,00 -29.561.155,00 -14,8

1.02.1.02.01.23.03 Pengembangan dan Pemutakhiran Data Dasar

Standar Pelayanan Kesehatan

23.700.000,00 55.300.000,00 0 79.000.000,00 23.700.000,00 54.964.000,00 0 78.664.000,00 -336.000,00 -0,43

1.02.1.02.01.23.07 Pengembangan Standarisasi Puskesmas 48.710.000,00 332.290.000,00 11.500.000,00 392.500.000,00 45.100.000,00 325.267.213,00 10.906.500,00 381.273.713,00 -11.226.287,00 -2,86

1.02.1.02.01.23.10 Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi

Puskesmas Rawat Inap Standar dan Rawat Inap

Plus

0 824.000.000,00 0 824.000.000,00 0 633.126.197,00 0 633.126.197,00 -190.873.803,00 -23,2

1.02.1.02.01.23.11 Perluasan fungsi Polindes Menjadi Poskesdes 0 1.633.950.000,00 0 1.633.950.000,00 0 1.542.988.931,00 0 1.542.988.931,00 -90.961.069,00 -5,57

1.02.1.02.01.23.12 Peningkatan SDM Kesehatan 102.075.000,00 325.925.000,00 0 428.000.000,00 82.510.000,00 271.970.260,00 0 354.480.260,00 -73.519.740,00 -17,2

1.02.1.02.01.23.13 Peningkatan Sarana dan Regulasi Kesehatan 2.700.000,00 77.300.000,00 0 80.000.000,00 2.700.000,00 75.882.925,00 0 78.582.925,00 -1.417.075,00 -1,77

1.02.1.02.01.23.14 Akreditasi Puskesmas 0 616.600.000,00 0 616.600.000,00 0 568.008.410,00 0 568.008.410,00 -48.591.590,00 -7,88

1.02.1.02.01.23.15 Pelatihan Tenaga Kesehatan dan/atau Tenaga

Administratif pada Fasilitas Kesehatan yang

Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan

0 200.000.000,00 0 200.000.000,00 0 146.300.222,00 0 146.300.222,00 -53.699.778,00 -26,9

1.02.1.02.01.25 Program Pengadaan, Peningkatan Dan

Perbaikan Sarana Dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan

Jaringannya

21.345.000,00 10.408.000,00 9.428.142.132,00 9.459.895.132,00 0 1.887.875,00 8.448.141.720,00 8.450.029.595,00 -1.009.865.537,00 -10,7

1.02.1.02.01.25.37 Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan

Puskesmas Non Afirmasi dan Pendukungnya

0 0 4.169.160.000,00 4.169.160.000,00 0 0 3.533.815.441,00 3.533.815.441,00 -635.344.559,00 -15,2

1.02.1.02.01.25.38 Penyediaan Prasarana Puskesmas Non Afirmasi 12.955.000,00 10.408.000,00 812.340.000,00 835.703.000,00 0 1.887.875,00 771.846.000,00 773.733.875,00 -61.969.125,00 -7,42

1.02.1.02.01.25.40 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan

Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang

Bekerja Sama dengan Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan

8.390.000,00 0 4.446.642.132,00 4.455.032.132,00 0 0 4.142.480.279,00 4.142.480.279,00 -312.551.853,00 -7,02

1.02.1.02.01.30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Lansia

600.000,00 24.600.000,00 0 25.200.000,00 600.000,00 24.485.400,00 0 25.085.400,00 -114.600,00 -0,45

1.02.1.02.01.30.09 Pelayanan Kesehatan Lansia 600.000,00 24.600.000,00 0 25.200.000,00 600.000,00 24.485.400,00 0 25.085.400,00 -114.600,00 -0,45

Page 286: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

1.02.1.02.01.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

32.900.000,00 2.507.550.000,00 0 2.540.450.000,00 27.850.000,00 1.890.901.741,00 0 1.918.751.741,00 -621.698.259,00 -24,5

1.02.1.02.01.32.04 Jaminan Persalinan (Jampersal) DAK 0 2.291.000.000,00 0 2.291.000.000,00 0 1.678.880.566,00 0 1.678.880.566,00 -612.119.434,00 -26,7

1.02.1.02.01.32.05 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi dan

Anak

32.250.000,00 153.800.000,00 0 186.050.000,00 27.200.000,00 149.716.175,00 0 176.916.175,00 -9.133.825,00 -4,91

1.02.1.02.01.32.06 Pembinaan kesehatan anak dan remaja 650.000,00 62.750.000,00 0 63.400.000,00 650.000,00 62.305.000,00 0 62.955.000,00 -445.000,00 -0,7

1.02.1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono 26.274.912.498,00 89.012.498.000,00 27.292.777.000,00 142.580.187.498,00 25.203.091.520,00 80.172.725.846,76 25.526.535.643,00 130.902.353.009,76 -11.677.834.488,24 -8,19

1.02.1.02.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0 2.718.916.000,00 0 2.718.916.000,00 0 2.179.000.000,00 0 2.179.000.000,00 -539.916.000,00 -19,9

1.02.1.02.02.16.25 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 0 2.718.916.000,00 0 2.718.916.000,00 0 2.179.000.000,00 0 2.179.000.000,00 -539.916.000,00 -19,9

1.02.1.02.02.26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

42.120.000,00 11.192.000,00 21.852.817.000,00 21.906.129.000,00 11.447.500,00 5.458.900,00 20.376.519.232,00 20.393.425.632,00 -1.512.703.368,00 -6,91

1.02.1.02.02.26.22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah

Sakit (dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang

Tunggu Dan Lain-lain)

29.250.000,00 4.044.000,00 974.308.000,00 1.007.602.000,00 2.270.000,00 2.700.450,00 800.611.200,00 805.581.650,00 -202.020.350,00 -20,1

1.02.1.02.02.26.32 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit

Kab/Kota

0 0 10.398.527.000,00 10.398.527.000,00 0 0 9.453.482.720,00 9.453.482.720,00 -945.044.280,00 -9,09

1.02.1.02.02.26.38 Pembangunan Gedung Rawat Inap 0 0 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0 0 5.819.543.650,00 5.819.543.650,00 -180.456.350,00 -3,01

1.02.1.02.02.26.40 Pengadaan Alat Kesehatan 4.290.000,00 2.362.000,00 993.348.000,00 1.000.000.000,00 2.620.000,00 730.150,00 991.933.300,00 995.283.450,00 -4.716.550,00 -0,47

1.02.1.02.02.26.41 Penyediaan Peralatan Kesehatan di Fasilitas

Kesehatan

4.290.000,00 2.392.000,00 1.493.318.000,00 1.500.000.000,00 3.800.000,00 755.650,00 1.488.552.239,00 1.493.107.889,00 -6.892.111,00 -0,46

1.02.1.02.02.26.42 Pengurukan dan Pematangan Lahan 0 0 500.000.000,00 500.000.000,00 0 0 481.199.900,00 481.199.900,00 -18.800.100,00 -3,76

1.02.1.02.02.26.43 Pembangunan Gedung Penunjang Rumah Sakit 0 0 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0 0 848.190.945,00 848.190.945,00 -151.809.055,00 -15,2

1.02.1.02.02.26.44 Penyediaan Alat Kesehatan Rumah Sakit 4.290.000,00 2.394.000,00 493.316.000,00 500.000.000,00 2.757.500,00 1.272.650,00 493.005.278,00 497.035.428,00 -2.964.572,00 -0,59

1.02.1.02.02.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

1.300.000,00 232.182.000,00 0 233.482.000,00 800.000,00 171.971.380,00 0 172.771.380,00 -60.710.620,00 -26

1.02.1.02.02.28.05 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter Dan

Paramedis

1.300.000,00 232.182.000,00 0 233.482.000,00 800.000,00 171.971.380,00 0 172.771.380,00 -60.710.620,00 -26

1.02.1.02.02.38 Program peningkatan mutu Pelayanan BLUD 5.500.000.000,00 86.000.000.000,00 3.515.000.000,00 95.015.000.000,00 4.707.851.964,00 77.811.837.916,76 3.237.688.832,00 85.757.378.712,76 -9.257.621.287,24 -9,74

1.02.1.02.02.38.01 Pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan 5.500.000.000,00 86.000.000.000,00 3.515.000.000,00 95.015.000.000,00 4.707.851.964,00 77.811.837.916,76 3.237.688.832,00 85.757.378.712,76 -9.257.621.287,24 -9,74

1.02.1.02.02.39 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang

Kesehatan

23.850.000,00 50.208.000,00 1.924.960.000,00 1.999.018.000,00 16.987.500,00 4.457.650,00 1.912.327.579,00 1.933.772.729,00 -65.245.271,00 -3,26

1.02.1.02.02.39.03 Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/

Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama

dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan

23.850.000,00 50.208.000,00 1.924.960.000,00 1.999.018.000,00 16.987.500,00 4.457.650,00 1.912.327.579,00 1.933.772.729,00 -65.245.271,00 -3,26

1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6.025.242.170,00 7.657.075.000,00 148.312.779.500,00 161.995.096.670,00 5.727.396.238,00 7.277.148.581,00 141.616.716.403,00 154.621.261.222,00 -7.373.835.448,00 -4,55

1.03.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6.025.242.170,00 7.657.075.000,00 148.312.779.500,00 161.995.096.670,00 5.727.396.238,00 7.277.148.581,00 141.616.716.403,00 154.621.261.222,00 -7.373.835.448,00 -4,55

1.03.1.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 398.314.000,00 1.138.768.500,00 0 1.537.082.500,00 383.200.500,00 929.652.086,00 0 1.312.852.586,00 -224.229.914,00 -14,6

Page 287: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

1.03.1.03.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

398.314.000,00 1.138.768.500,00 0 1.537.082.500,00 383.200.500,00 929.652.086,00 0 1.312.852.586,00 -224.229.914,00 -14,6

1.03.1.03.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

33.075.000,00 52.107.500,00 15.770.700.000,00 15.855.882.500,00 32.875.000,00 50.816.332,00 14.177.155.139,00 14.260.846.471,00 -1.595.036.029,00 -10,1

1.03.1.03.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 30.900.000,00 0 10.985.750.000,00 11.016.650.000,00 30.900.000,00 0 9.610.000.291,00 9.640.900.291,00 -1.375.749.709,00 -12,5

1.03.1.03.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.400.000,00 2.882.500,00 301.900.000,00 306.182.500,00 1.200.000,00 1.817.000,00 291.285.960,00 294.302.960,00 -11.879.540,00 -3,88

1.03.1.03.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 775.000,00 49.225.000,00 0 50.000.000,00 775.000,00 48.999.332,00 0 49.774.332,00 -225.668,00 -0,45

1.03.1.03.01.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 0 0 1.978.550.000,00 1.978.550.000,00 0 0 1.860.241.882,00 1.860.241.882,00 -118.308.118,00 -5,98

1.03.1.03.01.02.46 Pembangunan Sarana Gedung Kantor 0 0 2.504.500.000,00 2.504.500.000,00 0 0 2.415.627.006,00 2.415.627.006,00 -88.872.994,00 -3,55

1.03.1.03.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

45.750.000,00 48.950.000,00 0 94.700.000,00 45.750.000,00 41.900.300,00 0 87.650.300,00 -7.049.700,00 -7,44

1.03.1.03.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian

kinerja Perangkat Daerah

45.750.000,00 48.950.000,00 0 94.700.000,00 45.750.000,00 41.900.300,00 0 87.650.300,00 -7.049.700,00 -7,44

1.03.1.03.01.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 20.400.000,00 0 19.659.600.000,00 19.680.000.000,00 20.400.000,00 0 19.066.390.537,00 19.086.790.537,00 -593.209.463,00 -3,01

1.03.1.03.01.15.03 Pembangunan Jalan 0 0 4.418.600.000,00 4.418.600.000,00 0 0 4.174.236.375,00 4.174.236.375,00 -244.363.625,00 -5,53

1.03.1.03.01.15.05 Pembangunan Jembatan 20.400.000,00 0 15.241.000.000,00 15.261.400.000,00 20.400.000,00 0 14.892.154.162,00 14.912.554.162,00 -348.845.838,00 -2,29

1.03.1.03.01.16 Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-Gorong

50.201.000,00 2.249.119.000,00 1.308.680.000,00 3.608.000.000,00 44.930.000,00 2.230.158.641,00 1.238.697.681,00 3.513.786.322,00 -94.213.678,00 -2,61

1.03.1.03.01.16.03 Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong 0 0 732.625.000,00 732.625.000,00 0 0 722.144.150,00 722.144.150,00 -10.480.850,00 -1,43

1.03.1.03.01.16.05 Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase Kota 10.200.000,00 449.800.000,00 0 460.000.000,00 5.700.000,00 444.191.075,00 0 449.891.075,00 -10.108.925,00 -2,2

1.03.1.03.01.16.06 Normalisasi saluran drainase 24.468.000,00 1.570.532.000,00 0 1.595.000.000,00 23.816.000,00 1.561.491.815,00 0 1.585.307.815,00 -9.692.185,00 -0,61

1.03.1.03.01.16.07 Operasional penyediaan sarana prasarana

sanitasi

15.533.000,00 228.787.000,00 0 244.320.000,00 15.414.000,00 224.475.751,00 0 239.889.751,00 -4.430.249,00 -1,81

1.03.1.03.01.16.08 Perbaikan saluran Tutup (trotoar) Kota 0 0 576.055.000,00 576.055.000,00 0 0 516.553.531,00 516.553.531,00 -59.501.469,00 -10,3

1.03.1.03.01.18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

72.160.000,00 1.777.040.000,00 49.677.758.000,00 51.526.958.000,00 65.700.000,00 1.749.273.500,00 47.641.862.412,00 49.456.835.912,00 -2.070.122.088,00 -4,02

1.03.1.03.01.18.03 Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan 46.200.000,00 0 26.413.630.000,00 26.459.830.000,00 46.200.000,00 0 25.316.139.259,00 25.362.339.259,00 -1.097.490.741,00 -4,15

1.03.1.03.01.18.04 Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan 0 0 1.354.000.000,00 1.354.000.000,00 0 0 1.194.341.993,00 1.194.341.993,00 -159.658.007,00 -11,8

1.03.1.03.01.18.06 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan 21.460.000,00 1.678.540.000,00 0 1.700.000.000,00 17.400.000,00 1.655.069.000,00 0 1.672.469.000,00 -27.531.000,00 -1,62

1.03.1.03.01.18.07 Inspeksi Kondisi Jalan 2.250.000,00 55.750.000,00 0 58.000.000,00 1.050.000,00 52.789.000,00 0 53.839.000,00 -4.161.000,00 -7,17

1.03.1.03.01.18.08 Inspeksi Kondisi Jembatan 2.250.000,00 42.750.000,00 0 45.000.000,00 1.050.000,00 41.415.500,00 0 42.465.500,00 -2.534.500,00 -5,63

1.03.1.03.01.18.09 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK) 0 0 21.910.128.000,00 21.910.128.000,00 0 0 21.131.381.160,00 21.131.381.160,00 -778.746.840,00 -3,55

Page 288: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

1.03.1.03.01.23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan

37.325.000,00 360.330.000,00 1.839.345.000,00 2.237.000.000,00 37.245.000,00 330.894.550,00 1.798.500.000,00 2.166.639.550,00 -70.360.450,00 -3,15

1.03.1.03.01.23.04 Pengadaan Alat-alat Berat 2.700.000,00 7.955.000,00 1.839.345.000,00 1.850.000.000,00 2.700.000,00 950.000,00 1.798.500.000,00 1.802.150.000,00 -47.850.000,00 -2,59

1.03.1.03.01.23.06 Pengadaan Alat-alat Ukur Dan Bahan

Labolatorium Kebinamargaan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.03.1.03.01.23.10 Rehabilitasi/pemeliharaan Alat-alat Bera 33.925.000,00 216.075.000,00 0 250.000.000,00 33.845.000,00 202.062.150,00 0 235.907.150,00 -14.092.850,00 -5,64

1.03.1.03.01.23.12 Rehabilitasi/pemeliharaan Alat-alat Ukur Dan

Bahan Labolatorium Kebinamargaan

700.000,00 136.300.000,00 0 137.000.000,00 700.000,00 127.882.400,00 0 128.582.400,00 -8.417.600,00 -6,14

1.03.1.03.01.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

34.675.000,00 776.325.000,00 20.177.000.000,00 20.988.000.000,00 30.175.000,00 754.372.835,00 19.270.379.536,00 20.054.927.371,00 -933.072.629,00 -4,45

1.03.1.03.01.24.01 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.03.1.03.01.24.10 Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi 6.875.000,00 687.125.000,00 0 694.000.000,00 6.875.000,00 668.270.835,00 0 675.145.835,00 -18.854.165,00 -2,72

1.03.1.03.01.24.22 Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi 0 0 6.123.475.000,00 6.123.475.000,00 0 0 5.998.804.500,00 5.998.804.500,00 -124.670.500,00 -2,04

1.03.1.03.01.24.24 Pembangunan Jaringan Irigasi 0 0 2.022.400.000,00 2.022.400.000,00 0 0 1.982.840.500,00 1.982.840.500,00 -39.559.500,00 -1,96

1.03.1.03.01.24.25 Perencanaan Aset Irigasi (PAI) 800.000,00 89.200.000,00 0 90.000.000,00 800.000,00 86.102.000,00 0 86.902.000,00 -3.098.000,00 -3,44

1.03.1.03.01.24.27 Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi dan

Rawa (DAK)

0 0 4.426.915.000,00 4.426.915.000,00 0 0 4.182.634.653,00 4.182.634.653,00 -244.280.347,00 -5,52

1.03.1.03.01.24.28 Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa (DAK) 27.000.000,00 0 7.604.210.000,00 7.631.210.000,00 22.500.000,00 0 7.106.099.883,00 7.128.599.883,00 -502.610.117,00 -6,59

1.03.1.03.01.26 Program Pengembangan, Pengelolaan dan

Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air

Lainnya

11.900.000,00 29.800.000,00 6.434.125.000,00 6.475.825.000,00 11.750.000,00 28.756.000,00 6.101.376.480,00 6.141.882.480,00 -333.942.520,00 -5,16

1.03.1.03.01.26.01 Pembangunan Embung Dan Bangunan

Penampung Air Lainnya

0 0 941.875.000,00 941.875.000,00 0 0 918.316.608,00 918.316.608,00 -23.558.392,00 -2,5

1.03.1.03.01.26.05 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Pengelolaan Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air

Lainnya

200.000,00 29.800.000,00 0 30.000.000,00 200.000,00 28.756.000,00 0 28.956.000,00 -1.044.000,00 -3,48

1.03.1.03.01.26.08 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan

tanggul sungai

11.700.000,00 0 4.166.950.000,00 4.178.650.000,00 11.550.000,00 0 3.903.530.193,00 3.915.080.193,00 -263.569.807,00 -6,31

1.03.1.03.01.26.09 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air

dan badan-badan sungai

0 0 1.325.300.000,00 1.325.300.000,00 0 0 1.279.529.679,00 1.279.529.679,00 -45.770.321,00 -3,45

1.03.1.03.01.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Air Minum dan Air Limbah

0 0 7.184.380.000,00 7.184.380.000,00 0 0 6.748.481.013,00 6.748.481.013,00 -435.898.987,00 -6,07

1.03.1.03.01.27.02 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah 0 0 916.911.000,00 916.911.000,00 0 0 910.745.500,00 910.745.500,00 -6.165.500,00 -0,67

1.03.1.03.01.27.10 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih

perdesaan

0 0 2.509.562.000,00 2.509.562.000,00 0 0 2.500.898.523,00 2.500.898.523,00 -8.663.477,00 -0,35

1.03.1.03.01.27.11 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

Perdesaan (DAK)

0 0 1.399.888.000,00 1.399.888.000,00 0 0 1.333.445.347,00 1.333.445.347,00 -66.442.653,00 -4,75

1.03.1.03.01.27.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih 0 0 2.358.019.000,00 2.358.019.000,00 0 0 2.003.391.643,00 2.003.391.643,00 -354.627.357,00 -15

1.03.1.03.01.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

25.375.000,00 4.625.000,00 520.000.000,00 550.000.000,00 0 4.625.000,00 488.067.248,00 492.692.248,00 -57.307.752,00 -10,4

Page 289: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

1.03.1.03.01.29.03 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 25.375.000,00 4.625.000,00 0 30.000.000,00 0 4.625.000,00 0 4.625.000,00 -25.375.000,00 -84,6

1.03.1.03.01.29.04 Pembangunan Tugu Batas 0 0 520.000.000,00 520.000.000,00 0 0 488.067.248,00 488.067.248,00 -31.932.752,00 -6,14

1.03.1.03.01.30 Program Pembangunan Infrastruktur

Perdesaaan

26.100.000,00 37.500.000,00 25.741.191.500,00 25.804.791.500,00 26.100.000,00 37.469.200,00 25.085.806.357,00 25.149.375.557,00 -655.415.943,00 -2,54

1.03.1.03.01.30.02 Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan 3.600.000,00 0 25.741.191.500,00 25.744.791.500,00 3.600.000,00 0 25.085.806.357,00 25.089.406.357,00 -655.385.143,00 -2,55

1.03.1.03.01.30.09 Monitoring dan Evaluasi Jalan dan Jembatan

Perdesaan

22.500.000,00 37.500.000,00 0 60.000.000,00 22.500.000,00 37.469.200,00 0 59.969.200,00 -30.800,00 -0,05

1.03.1.03.01.35 Program Perencanaan Tata Ruang 64.360.000,00 721.790.000,00 0 786.150.000,00 63.880.000,00 682.606.038,00 0 746.486.038,00 -39.663.962,00 -5,05

1.03.1.03.01.35.02 Penetapan Kebijakan Tentang Rdtrk, Rtrk, Dan

Rtbl

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.03.1.03.01.35.03 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Tentang Rencana Tata Ruang

1.950.000,00 48.050.000,00 0 50.000.000,00 1.950.000,00 47.803.800,00 0 49.753.800,00 -246.200,00 -0,49

1.03.1.03.01.35.04 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 51.060.000,00 498.940.000,00 0 550.000.000,00 50.580.000,00 463.515.238,00 0 514.095.238,00 -35.904.762,00 -6,53

1.03.1.03.01.35.05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.03.1.03.01.35.07 Penyusunan Rencana Tata Bangunan Dan

Lingkungan

11.350.000,00 174.800.000,00 0 186.150.000,00 11.350.000,00 171.287.000,00 0 182.637.000,00 -3.513.000,00 -1,89

1.03.1.03.01.35.16 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang RDTR

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.03.1.03.01.36 Program Pemanfaatan Ruang 4.150.000,00 121.530.000,00 0 125.680.000,00 750.000,00 100.554.820,00 0 101.304.820,00 -24.375.180,00 -19,4

1.03.1.03.01.36.05 Survey Dan Pemetaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.03.1.03.01.36.10 Fasilitasi Program Pengembangan Kota Hijau

(P2KH)

4.150.000,00 121.530.000,00 0 125.680.000,00 750.000,00 100.554.820,00 0 101.304.820,00 -24.375.180,00 -19,4

1.03.1.03.01.37 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 50.500.000,00 339.190.000,00 0 389.690.000,00 50.500.000,00 336.069.279,00 0 386.569.279,00 -3.120.721,00 -0,8

1.03.1.03.01.37.01 Penyusunan Kebijakan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.03.1.03.01.37.05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 8.000.000,00 206.740.000,00 0 214.740.000,00 8.000.000,00 205.193.950,00 0 213.193.950,00 -1.546.050,00 -0,72

1.03.1.03.01.37.09 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 42.500.000,00 132.450.000,00 0 174.950.000,00 42.500.000,00 130.875.329,00 0 173.375.329,00 -1.574.671,00 -0,9

1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3.233.251.306,70 2.145.879.460,00 26.327.198.000,00 31.706.328.766,70 2.998.415.203,00 1.852.819.537,00 25.948.303.211,00 30.799.537.951,00 -906.790.815,70 -2,86

1.04.1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

3.233.251.306,70 2.145.879.460,00 26.327.198.000,00 31.706.328.766,70 2.998.415.203,00 1.852.819.537,00 25.948.303.211,00 30.799.537.951,00 -906.790.815,70 -2,86

1.04.1.04.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 117.314.000,00 372.748.000,00 0 490.062.000,00 115.260.000,00 357.290.729,00 0 472.550.729,00 -17.511.271,00 -3,57

1.04.1.04.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

117.314.000,00 372.748.000,00 0 490.062.000,00 115.260.000,00 357.290.729,00 0 472.550.729,00 -17.511.271,00 -3,57

1.04.1.04.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

650.000,00 65.113.460,00 84.198.000,00 149.961.460,00 400.000,00 64.051.850,00 83.613.400,00 148.065.250,00 -1.896.210,00 -1,26

1.04.1.04.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 250.000,00 15.513.460,00 84.198.000,00 99.961.460,00 250.000,00 14.985.600,00 83.613.400,00 98.849.000,00 -1.112.460,00 -1,11

1.04.1.04.01.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 400.000,00 49.600.000,00 0 50.000.000,00 150.000,00 49.066.250,00 0 49.216.250,00 -783.750,00 -1,57

Page 290: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

1.04.1.04.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

10.040.000,00 23.606.000,00 0 33.646.000,00 10.024.000,00 23.444.500,00 0 33.468.500,00 -177.500,00 -0,53

1.04.1.04.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian

kinerja Perangkat Daerah

10.040.000,00 23.606.000,00 0 33.646.000,00 10.024.000,00 23.444.500,00 0 33.468.500,00 -177.500,00 -0,53

1.04.1.04.01.16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 150.035.000,00 608.692.500,00 0 758.727.500,00 126.353.000,00 514.173.354,00 0 640.526.354,00 -118.201.146,00 -15,6

1.04.1.04.01.16.01 Koordinasi Pengawasan Dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan

Perumahan

36.585.000,00 90.998.500,00 0 127.583.500,00 24.828.000,00 81.734.100,00 0 106.562.100,00 -21.021.400,00 -16,5

1.04.1.04.01.16.08 Fasilitasi dan stimulasi perbaikan rumah tidak

layak huni (RTLH)

68.325.000,00 327.119.000,00 0 395.444.000,00 58.692.000,00 275.416.904,00 0 334.108.904,00 -61.335.096,00 -15,5

1.04.1.04.01.16.09 Peningkatan Kualitas Perumahan dan

Permukiman (DAK)

45.125.000,00 190.575.000,00 0 235.700.000,00 42.833.000,00 157.022.350,00 0 199.855.350,00 -35.844.650,00 -15,2

1.04.1.04.01.17 Program Penataan dan Peningkatan Kualitas

Kawasan Permukiman

60.522.000,00 1.075.719.500,00 23.620.000.000,00 24.756.241.500,00 35.097.000,00 893.859.104,00 23.295.191.461,00 24.224.147.565,00 -532.093.935,00 -2,15

1.04.1.04.01.17.07 Pembangunan Jalan Lingkungan 0 0 21.145.000.000,00 21.145.000.000,00 0 0 20.842.022.756,00 20.842.022.756,00 -302.977.244,00 -1,43

1.04.1.04.01.17.08 Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan 16.350.000,00 961.156.000,00 0 977.506.000,00 10.245.000,00 795.590.400,00 0 805.835.400,00 -171.670.600,00 -17,6

1.04.1.04.01.17.09 Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum 0 0 2.475.000.000,00 2.475.000.000,00 0 0 2.453.168.705,00 2.453.168.705,00 -21.831.295,00 -0,88

1.04.1.04.01.17.11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan

Keuangan Desa

18.474.000,00 54.673.500,00 0 73.147.500,00 17.938.000,00 53.549.136,00 0 71.487.136,00 -1.660.364,00 -2,27

1.04.1.04.01.17.12 Operasional Program Kotaku 25.698.000,00 59.890.000,00 0 85.588.000,00 6.914.000,00 44.719.568,00 0 51.633.568,00 -33.954.432,00 -39,7

1.04.1.04.01.18 Program Pembinaan Lingkungan Sosial bidang

Sarana Prasarana Permukiman

0 0 2.623.000.000,00 2.623.000.000,00 0 0 2.569.498.350,00 2.569.498.350,00 -53.501.650,00 -2,04

1.04.1.04.01.18.02 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan

dan/atau Jembatan, Pasar, Sarana/ Prasarana

Pendukung Pariwisata

0 0 2.623.000.000,00 2.623.000.000,00 0 0 2.569.498.350,00 2.569.498.350,00 -53.501.650,00 -2,04

1.05 Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat

6.842.023.790,00 6.951.830.000,00 28.796.532.500,00 42.590.386.290,00 6.458.019.173,00 6.483.448.744,00 27.122.294.095,00 40.063.762.012,00 -2.526.624.278,00 -5,93

1.05.1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja 5.106.479.272,00 2.080.857.500,00 126.115.000,00 7.313.451.772,00 4.897.409.813,00 2.048.469.637,00 125.715.000,00 7.071.594.450,00 -241.857.322,00 -3,31

1.05.1.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 95.000.500,00 500.670.000,00 82.265.000,00 677.935.500,00 93.538.500,00 487.531.768,00 82.265.000,00 663.335.268,00 -14.600.232,00 -2,15

1.05.1.05.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

95.000.500,00 500.670.000,00 82.265.000,00 677.935.500,00 93.538.500,00 487.531.768,00 82.265.000,00 663.335.268,00 -14.600.232,00 -2,15

1.05.1.05.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

3.750.000,00 306.250.000,00 0 310.000.000,00 3.750.000,00 305.484.080,00 0 309.234.080,00 -765.920,00 -0,25

1.05.1.05.01.05.06 Peningkatan Kapasitas Aparatur 3.750.000,00 306.250.000,00 0 310.000.000,00 3.750.000,00 305.484.080,00 0 309.234.080,00 -765.920,00 -0,25

1.05.1.05.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

18.200.000,00 11.800.000,00 0 30.000.000,00 18.200.000,00 11.798.500,00 0 29.998.500,00 -1.500,00 -0,01

1.05.1.05.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

18.200.000,00 11.800.000,00 0 30.000.000,00 18.200.000,00 11.798.500,00 0 29.998.500,00 -1.500,00 -0,01

1.05.1.05.01.15 Program Peningkatan Keamanan Dan

Kenyamanan Lingkungan

504.600.000,00 175.960.000,00 0 680.560.000,00 504.600.000,00 173.965.389,00 0 678.565.389,00 -1.994.611,00 -0,29

1.05.1.05.01.15.01 Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan Dan

Kenyamanan Lingkungan

495.600.000,00 2.960.000,00 0 498.560.000,00 495.600.000,00 2.180.000,00 0 497.780.000,00 -780.000,00 -0,16

Page 291: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

1.05.1.05.01.15.05 Pengendalian Keamanan Lingkungan 2.400.000,00 79.600.000,00 0 82.000.000,00 2.400.000,00 79.600.000,00 0 82.000.000,00 0 0

1.05.1.05.01.15.28 Penertiban perizinan 6.600.000,00 58.400.000,00 0 65.000.000,00 6.600.000,00 57.525.389,00 0 64.125.389,00 -874.611,00 -1,35

1.05.1.05.01.15.35 Pengawasan dan Pengendalian Ketentraman dan

Ketertiban

0 35.000.000,00 0 35.000.000,00 0 34.660.000,00 0 34.660.000,00 -340.000,00 -0,97

1.05.1.05.01.16 Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban

dan Pencegahan Tindak Kriminal

19.425.000,00 151.075.000,00 0 170.500.000,00 13.850.000,00 149.267.250,00 0 163.117.250,00 -7.382.750,00 -4,33

1.05.1.05.01.16.03 Peningkatan Penanganan Pelanggaran Perda 9.275.000,00 68.725.000,00 0 78.000.000,00 6.000.000,00 68.213.000,00 0 74.213.000,00 -3.787.000,00 -4,86

1.05.1.05.01.16.05 Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan PERDA 6.000.000,00 64.000.000,00 0 70.000.000,00 3.700.000,00 62.906.250,00 0 66.606.250,00 -3.393.750,00 -4,85

1.05.1.05.01.16.06 Pemberdayaan PPNS 4.150.000,00 18.350.000,00 0 22.500.000,00 4.150.000,00 18.148.000,00 0 22.298.000,00 -202.000,00 -0,9

1.05.1.05.01.19 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk

Menjaga Ketertiban Dan Keamanan

8.850.000,00 571.638.000,00 0 580.488.000,00 8.650.000,00 558.748.850,00 0 567.398.850,00 -13.089.150,00 -2,25

1.05.1.05.01.19.15 Pengamanan Daerah 8.400.000,00 417.088.000,00 0 425.488.000,00 8.400.000,00 405.949.800,00 0 414.349.800,00 -11.138.200,00 -2,62

1.05.1.05.01.19.16 Operasional dan Pembinaan LINMAS 450.000,00 99.550.000,00 0 100.000.000,00 250.000,00 98.301.800,00 0 98.551.800,00 -1.448.200,00 -1,45

1.05.1.05.01.19.17 Operasional dan Pembinaan SAR LINMAS 0 55.000.000,00 0 55.000.000,00 0 54.497.250,00 0 54.497.250,00 -502.750,00 -0,91

1.05.1.05.01.27 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan

Pencegahan Bahaya Kebakaran

209.000.000,00 363.464.500,00 43.850.000,00 616.314.500,00 209.000.000,00 361.673.800,00 43.450.000,00 614.123.800,00 -2.190.700,00 -0,36

1.05.1.05.01.27.02 Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan PBK 0 59.150.000,00 8.850.000,00 68.000.000,00 0 59.044.000,00 8.800.000,00 67.844.000,00 -156.000,00 -0,23

1.05.1.05.01.27.05 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pemadam Kebakaran (PMK)

4.100.000,00 259.214.500,00 35.000.000,00 298.314.500,00 4.100.000,00 258.199.800,00 34.650.000,00 296.949.800,00 -1.364.700,00 -0,46

1.05.1.05.01.27.16 Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pemadam

Kebakaran (PMK)

204.900.000,00 45.100.000,00 0 250.000.000,00 204.900.000,00 44.430.000,00 0 249.330.000,00 -670.000,00 -0,27

1.05.1.05.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.735.544.518,00 4.870.972.500,00 28.670.417.500,00 35.276.934.518,00 1.560.609.360,00 4.434.979.107,00 26.996.579.095,00 32.992.167.562,00 -2.284.766.956,00 -6,48

1.05.1.05.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 48.850.000,00 394.107.500,00 25.417.500,00 468.375.000,00 47.900.000,00 374.044.142,00 24.066.600,00 446.010.742,00 -22.364.258,00 -4,77

1.05.1.05.02.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

48.850.000,00 394.107.500,00 25.417.500,00 468.375.000,00 47.900.000,00 374.044.142,00 24.066.600,00 446.010.742,00 -22.364.258,00 -4,77

1.05.1.05.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0 13.600.000,00 0 13.600.000,00 0 12.661.000,00 0 12.661.000,00 -939.000,00 -6,9

1.05.1.05.02.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian

kinerja Perangkat Daerah

0 13.600.000,00 0 13.600.000,00 0 12.661.000,00 0 12.661.000,00 -939.000,00 -6,9

1.05.1.05.02.22 Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan

Korban Bencana Alam

883.850.000,00 4.463.265.000,00 28.645.000.000,00 33.992.115.000,00 767.300.000,00 4.048.273.965,00 26.972.512.495,00 31.788.086.460,00 -2.204.028.540,00 -6,48

1.05.1.05.02.22.01 Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi

Potensi Bencana Alam

0 36.700.000,00 0 36.700.000,00 0 34.525.000,00 0 34.525.000,00 -2.175.000,00 -5,93

1.05.1.05.02.22.14 Bantuan rekonstruksi pasca bencana 808.325.000,00 3.705.765.000,00 28.610.000.000,00 33.124.090.000,00 696.550.000,00 3.341.438.700,00 26.937.697.495,00 30.975.686.195,00 -2.148.403.805,00 -6,49

1.05.1.05.02.22.23 Peralatan Perlengkapan Penanggulangan

Bencana

0 0 35.000.000,00 35.000.000,00 0 0 34.815.000,00 34.815.000,00 -185.000,00 -0,53

1.05.1.05.02.22.25 Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana 0 120.000.000,00 0 120.000.000,00 0 111.754.000,00 0 111.754.000,00 -8.246.000,00 -6,87

Page 292: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

1.05.1.05.02.22.26 Fasilitasi Posko Penanggulangan Bencana 13.500.000,00 118.000.000,00 0 131.500.000,00 13.500.000,00 114.165.000,00 0 127.665.000,00 -3.835.000,00 -2,92

1.05.1.05.02.22.27 Penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan

Bencana

0 102.800.000,00 0 102.800.000,00 0 101.695.000,00 0 101.695.000,00 -1.105.000,00 -1,07

1.05.1.05.02.22.28 Fasilitasi Forum PRB 0 66.800.000,00 0 66.800.000,00 0 63.615.765,00 0 63.615.765,00 -3.184.235,00 -4,77

1.05.1.05.02.22.30 Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana

(JITU PASNA)

0 62.300.000,00 0 62.300.000,00 0 57.805.000,00 0 57.805.000,00 -4.495.000,00 -7,22

1.05.1.05.02.22.31 Pendataan, Verifikasi dan Penyaluran Bantuan

Pasca Bencana

4.425.000,00 37.900.000,00 0 42.325.000,00 0 28.373.500,00 0 28.373.500,00 -13.951.500,00 -33

1.05.1.05.02.22.32 Penanganan Masalah Bencana Alam 0 168.980.000,00 0 168.980.000,00 0 151.177.000,00 0 151.177.000,00 -17.803.000,00 -10,5

1.05.1.05.02.22.33 Fasilitasi Tim Reaksi Cepat (TRC) 57.600.000,00 44.020.000,00 0 101.620.000,00 57.250.000,00 43.725.000,00 0 100.975.000,00 -645.000,00 -0,63

1.06 Sosial 3.144.491.937,00 2.721.890.000,00 151.125.000,00 6.017.506.937,00 3.019.724.058,00 2.693.151.909,00 149.840.745,00 5.862.716.712,00 -154.790.225,00 -2,57

1.06.1.06.01 Dinas Sosial 3.144.491.937,00 2.721.890.000,00 151.125.000,00 6.017.506.937,00 3.019.724.058,00 2.693.151.909,00 149.840.745,00 5.862.716.712,00 -154.790.225,00 -2,57

1.06.1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 84.975.000,00 789.525.000,00 92.500.000,00 967.000.000,00 84.860.000,00 769.886.699,00 92.014.945,00 946.761.644,00 -20.238.356,00 -2,09

1.06.1.06.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

84.975.000,00 789.525.000,00 92.500.000,00 967.000.000,00 84.860.000,00 769.886.699,00 92.014.945,00 946.761.644,00 -20.238.356,00 -2,09

1.06.1.06.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

15.670.000,00 18.880.000,00 0 34.550.000,00 15.654.000,00 18.879.120,00 0 34.533.120,00 -16.880,00 -0,05

1.06.1.06.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian

kinerja Perangkat Daerah

15.670.000,00 18.880.000,00 0 34.550.000,00 15.654.000,00 18.879.120,00 0 34.533.120,00 -16.880,00 -0,05

1.06.1.06.01.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

96.990.000,00 658.010.000,00 0 755.000.000,00 95.640.000,00 655.894.350,00 0 751.534.350,00 -3.465.650,00 -0,46

1.06.1.06.01.15.23 Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin 12.510.000,00 320.375.000,00 0 332.885.000,00 12.510.000,00 319.629.200,00 0 332.139.200,00 -745.800,00 -0,22

1.06.1.06.01.15.24 Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian

Bantuan bagi Masyarakat Miskin

84.180.000,00 226.950.000,00 0 311.130.000,00 82.830.000,00 225.921.650,00 0 308.751.650,00 -2.378.350,00 -0,76

1.06.1.06.01.15.25 Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan

Kejuangan

0 36.500.000,00 0 36.500.000,00 0 36.173.700,00 0 36.173.700,00 -326.300,00 -0,89

1.06.1.06.01.15.26 Pemberdayaan Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial

300.000,00 74.185.000,00 0 74.485.000,00 300.000,00 74.169.800,00 0 74.469.800,00 -15.200,00 -0,02

1.06.1.06.01.16 Program Pelayanan Dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

150.982.000,00 1.045.218.000,00 34.300.000,00 1.230.500.000,00 147.956.000,00 1.039.414.950,00 33.871.700,00 1.221.242.650,00 -9.257.350,00 -0,75

1.06.1.06.01.16.42 Pembinaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 33.950.000,00 116.050.000,00 0 150.000.000,00 33.950.000,00 115.429.570,00 0 149.379.570,00 -620.430,00 -0,41

1.06.1.06.01.16.43 Fasilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas 44.312.000,00 149.688.000,00 6.000.000,00 200.000.000,00 44.296.000,00 149.266.810,00 5.919.100,00 199.481.910,00 -518.090,00 -0,26

1.06.1.06.01.16.44 Fasilitasi dan Rehabilitasi Sosial Anak 15.450.000,00 127.550.000,00 7.000.000,00 150.000.000,00 14.450.000,00 126.258.570,00 6.794.100,00 147.502.670,00 -2.497.330,00 -1,66

1.06.1.06.01.16.47 Penanggulangan Bencana Alam Berbasis

Masyarakat

0 102.000.000,00 0 102.000.000,00 0 101.993.800,00 0 101.993.800,00 -6.200,00 -0,01

1.06.1.06.01.16.48 Penanggulangan dan Penanganan Bencana Sosial 0 64.475.000,00 0 64.475.000,00 0 61.653.660,00 0 61.653.660,00 -2.821.340,00 -4,38

Page 293: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

1.06.1.06.01.16.49 Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan

Sosial

30.850.000,00 284.375.000,00 3.800.000,00 319.025.000,00 29.200.000,00 283.754.620,00 3.795.000,00 316.749.620,00 -2.275.380,00 -0,71

1.06.1.06.01.16.50 Penguatan Program Keluarga Harapan 26.420.000,00 201.080.000,00 17.500.000,00 245.000.000,00 26.060.000,00 201.057.920,00 17.363.500,00 244.481.420,00 -518.580,00 -0,21

1.06.1.06.01.20 Program Pembinaan eks-Penyandang Penyakit

Sosial (eks-Narapidana, PSK, Narkoba dan

Penyakit Sosial Lainnya)

20.318.000,00 100.632.000,00 7.000.000,00 127.950.000,00 20.318.000,00 99.764.965,00 6.794.100,00 126.877.065,00 -1.072.935,00 -0,84

1.06.1.06.01.20.04 Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial 20.318.000,00 100.632.000,00 7.000.000,00 127.950.000,00 20.318.000,00 99.764.965,00 6.794.100,00 126.877.065,00 -1.072.935,00 -0,84

1.06.1.06.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

13.050.000,00 109.625.000,00 17.325.000,00 140.000.000,00 13.050.000,00 109.311.825,00 17.160.000,00 139.521.825,00 -478.175,00 -0,34

1.06.1.06.01.21.02 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku

Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat

2.325.000,00 31.250.000,00 0 33.575.000,00 2.325.000,00 31.147.550,00 0 33.472.550,00 -102.450,00 -0,31

1.06.1.06.01.21.24 Pengembangan Pelayanan Kesos 2.325.000,00 28.007.000,00 0 30.332.000,00 2.325.000,00 27.899.250,00 0 30.224.250,00 -107.750,00 -0,36

1.06.1.06.01.21.27 Pengembangan Publikasi dan Penyuluhan Sosial 7.925.000,00 26.012.000,00 8.700.000,00 42.637.000,00 7.925.000,00 26.011.325,00 8.635.000,00 42.571.325,00 -65.675,00 -0,15

1.06.1.06.01.21.28 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial 475.000,00 24.356.000,00 8.625.000,00 33.456.000,00 475.000,00 24.253.700,00 8.525.000,00 33.253.700,00 -202.300,00 -0,6

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

33.110.745.256,00 44.735.775.600,00 19.980.016.300,00 97.826.537.156,00 30.881.154.830,00 42.459.731.203,00 17.586.177.534,00 90.927.063.567,00 -6.899.473.589,00 -7,05

2.01 Tenaga Kerja 71.500.000,00 1.128.500.000,00 0 1.200.000.000,00 71.500.000,00 1.124.761.000,00 0 1.196.261.000,00 -3.739.000,00 -0,31

2.01.2.11.01 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 71.500.000,00 1.128.500.000,00 0 1.200.000.000,00 71.500.000,00 1.124.761.000,00 0 1.196.261.000,00 -3.739.000,00 -0,31

2.01.2.11.01.15 Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas

Tenaga Kerja

9.250.000,00 190.750.000,00 0 200.000.000,00 9.250.000,00 189.705.500,00 0 198.955.500,00 -1.044.500,00 -0,52

2.01.2.11.01.15.15 Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja Melalui

Mekanisme AKL, AKAD dan AKAN

0 75.000.000,00 0 75.000.000,00 0 74.705.500,00 0 74.705.500,00 -294.500,00 -0,39

2.01.2.11.01.15.17 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan

tentang ketenagakerjaan

0 30.000.000,00 0 30.000.000,00 0 29.750.000,00 0 29.750.000,00 -250.000,00 -0,83

2.01.2.11.01.15.18 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan

penegakkan hukum terhadap keselamatan dan

kesehatan kerja

0 40.000.000,00 0 40.000.000,00 0 39.500.000,00 0 39.500.000,00 -500.000,00 -1,25

2.01.2.11.01.15.19 Penetapan Upah Minimum Kabupaten 9.250.000,00 45.750.000,00 0 55.000.000,00 9.250.000,00 45.750.000,00 0 55.000.000,00 0 0

2.01.2.11.01.16 Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Ketenagakerjaan

62.250.000,00 937.750.000,00 0 1.000.000.000,00 62.250.000,00 935.055.500,00 0 997.305.500,00 -2.694.500,00 -0,27

2.01.2.11.01.16.03 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi

Tenaga Kerja dan Masyarakat

0 200.000.000,00 0 200.000.000,00 0 198.790.000,00 0 198.790.000,00 -1.210.000,00 -0,61

2.01.2.11.01.16.04 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan

Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja

62.250.000,00 737.750.000,00 0 800.000.000,00 62.250.000,00 736.265.500,00 0 798.515.500,00 -1.484.500,00 -0,19

2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

29.420.000,00 650.430.100,00 1.500.000,00 681.350.100,00 29.060.000,00 641.901.196,00 1.499.300,00 672.460.496,00 -8.889.604,00 -1,3

2.02.2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

29.420.000,00 650.430.100,00 1.500.000,00 681.350.100,00 29.060.000,00 641.901.196,00 1.499.300,00 672.460.496,00 -8.889.604,00 -1,3

2.02.2.08.01.16 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender Dan Anak

9.070.000,00 139.501.000,00 0 148.571.000,00 9.010.000,00 139.492.600,00 0 148.502.600,00 -68.400,00 -0,05

Page 294: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

2.02.2.08.01.16.05 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender Dan Anak

3.075.000,00 49.183.000,00 0 52.258.000,00 3.075.000,00 49.183.000,00 0 52.258.000,00 0 0

2.02.2.08.01.16.18 Fasilitasi Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan 1.075.000,00 51.642.000,00 0 52.717.000,00 1.075.000,00 51.633.600,00 0 52.708.600,00 -8.400,00 -0,02

2.02.2.08.01.16.21 Evaluasi Anugrah Parahita Ekapraya (APE) 4.920.000,00 38.676.000,00 0 43.596.000,00 4.860.000,00 38.676.000,00 0 43.536.000,00 -60.000,00 -0,14

2.02.2.08.01.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan

Perlindungan Perempuan

5.375.000,00 129.865.000,00 1.500.000,00 136.740.000,00 5.375.000,00 125.471.541,00 1.499.300,00 132.345.841,00 -4.394.159,00 -3,21

2.02.2.08.01.17.10 Fasilitasi dan advokasi korban kekerasan

terhadap perempuan dan anak

2.150.000,00 69.533.000,00 1.500.000,00 73.183.000,00 2.150.000,00 65.390.541,00 1.499.300,00 69.039.841,00 -4.143.159,00 -5,66

2.02.2.08.01.17.12 Peningkatan SDM Tim Pokja PPTPPO

(Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana

Perdagangan Orang)

1.075.000,00 16.380.000,00 0 17.455.000,00 1.075.000,00 16.130.000,00 0 17.205.000,00 -250.000,00 -1,43

2.02.2.08.01.17.13 Evaluasi, Monitoring dan Tindak Lanjut Kasus

Perempuan dan Anak

0 14.680.000,00 0 14.680.000,00 0 14.679.120,00 0 14.679.120,00 -880 -0,01

2.02.2.08.01.17.14 Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan

dan Anak

2.150.000,00 29.272.000,00 0 31.422.000,00 2.150.000,00 29.271.880,00 0 31.421.880,00 -120 0

2.02.2.08.01.18 Program Peningkatan Peran Serta Dan

Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

14.975.000,00 381.064.100,00 0 396.039.100,00 14.675.000,00 376.937.055,00 0 391.612.055,00 -4.427.045,00 -1,12

2.02.2.08.01.18.01 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 13.900.000,00 289.755.000,00 0 303.655.000,00 13.600.000,00 285.763.205,00 0 299.363.205,00 -4.291.795,00 -1,41

2.02.2.08.01.18.09 Bimbingan Ketrampilan dan Managemen Usaha

Bagi Perempuan

1.075.000,00 91.309.100,00 0 92.384.100,00 1.075.000,00 91.173.850,00 0 92.248.850,00 -135.250,00 -0,15

2.03 Pangan 2.297.420.103,00 2.554.294.000,00 87.928.500,00 4.939.642.603,00 2.172.949.146,00 2.478.572.355,00 85.585.600,00 4.737.107.101,00 -202.535.502,00 -4,1

2.03.2.03.01 Dinas Pangan 2.297.420.103,00 2.554.294.000,00 87.928.500,00 4.939.642.603,00 2.172.949.146,00 2.478.572.355,00 85.585.600,00 4.737.107.101,00 -202.535.502,00 -4,1

2.03.2.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 111.225.000,00 557.015.000,00 87.928.500,00 756.168.500,00 107.715.000,00 541.459.990,00 85.585.600,00 734.760.590,00 -21.407.910,00 -2,83

2.03.2.03.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

111.225.000,00 488.695.000,00 87.928.500,00 687.848.500,00 107.715.000,00 474.291.590,00 85.585.600,00 667.592.190,00 -20.256.310,00 -2,94

2.03.2.03.01.01.39 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Ketahanan Pangan

0 68.320.000,00 0 68.320.000,00 0 67.168.400,00 0 67.168.400,00 -1.151.600,00 -1,69

2.03.2.03.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6.350.000,00 39.289.000,00 0 45.639.000,00 6.305.000,00 39.155.800,00 0 45.460.800,00 -178.200,00 -0,39

2.03.2.03.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian

kinerja Perangkat Daerah

6.350.000,00 39.289.000,00 0 45.639.000,00 6.305.000,00 39.155.800,00 0 45.460.800,00 -178.200,00 -0,39

2.03.2.03.01.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 55.202.500,00 1.957.990.000,00 0 2.013.192.500,00 53.937.500,00 1.897.956.565,00 0 1.951.894.065,00 -61.298.435,00 -3,04

2.03.2.03.01.15.01 Penanganan Daerah Rawan Pangan 275.000,00 88.035.000,00 0 88.310.000,00 275.000,00 87.059.200,00 0 87.334.200,00 -975.800,00 -1,1

2.03.2.03.01.15.04 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 11.975.000,00 646.508.000,00 0 658.483.000,00 11.975.000,00 597.982.900,00 0 609.957.900,00 -48.525.100,00 -7,37

2.03.2.03.01.15.05 Fasilitasi Pengembangan Lumbung Pangan Desa 275.000,00 111.995.000,00 0 112.270.000,00 275.000,00 111.281.800,00 0 111.556.800,00 -713.200,00 -0,64

2.03.2.03.01.15.06 Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan 165.000,00 41.205.000,00 0 41.370.000,00 165.000,00 40.866.800,00 0 41.031.800,00 -338.200,00 -0,82

2.03.2.03.01.15.07 Peningkatan Mutu Pangan 300.000,00 86.625.000,00 0 86.925.000,00 300.000,00 86.351.780,00 0 86.651.780,00 -273.220,00 -0,31

2.03.2.03.01.15.08 Peningkatan Keamanan Pangan 4.620.000,00 122.242.000,00 0 126.862.000,00 4.530.000,00 121.669.375,00 0 126.199.375,00 -662.625,00 -0,52

Page 295: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

2.03.2.03.01.15.09 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Pokok 420.000,00 22.256.000,00 0 22.676.000,00 420.000,00 22.005.900,00 0 22.425.900,00 -250.100,00 -1,1

2.03.2.03.01.15.10 Pemantauan dan Analisis Rantai Pasokan dan

Pemasaran Pangan

275.000,00 23.653.000,00 0 23.928.000,00 275.000,00 23.606.150,00 0 23.881.150,00 -46.850,00 -0,2

2.03.2.03.01.15.11 Analisis dan Penyusunan Neraca Bahan Makanan

(NBM)

12.220.000,00 21.300.000,00 0 33.520.000,00 12.020.000,00 21.016.000,00 0 33.036.000,00 -484.000,00 -1,44

2.03.2.03.01.15.12 Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi

Pangan

712.500,00 167.849.000,00 0 168.561.500,00 712.500,00 165.793.300,00 0 166.505.800,00 -2.055.700,00 -1,22

2.03.2.03.01.15.13 Penyusunan dan Analisis Pola Pangan Harapan

(PPH) Konsumsi

550.000,00 119.039.000,00 0 119.589.000,00 550.000,00 118.172.000,00 0 118.722.000,00 -867.000,00 -0,72

2.03.2.03.01.15.14 Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan 240.000,00 21.250.000,00 0 21.490.000,00 240.000,00 20.867.350,00 0 21.107.350,00 -382.650,00 -1,78

2.03.2.03.01.15.18 Analisis Ketahanan Pangan Daerah 10.230.000,00 49.690.000,00 0 59.920.000,00 9.255.000,00 48.875.800,00 0 58.130.800,00 -1.789.200,00 -2,99

2.03.2.03.01.15.19 Optimalisasi Lahan Pekarangan 11.900.000,00 314.094.000,00 0 325.994.000,00 11.900.000,00 311.008.150,00 0 322.908.150,00 -3.085.850,00 -0,95

2.03.2.03.01.15.20 Analisis Distribusi Pangan 220.000,00 36.574.000,00 0 36.794.000,00 220.000,00 36.450.400,00 0 36.670.400,00 -123.600,00 -0,34

2.03.2.03.01.15.22 Penyuluhan Pangan 825.000,00 85.675.000,00 0 86.500.000,00 825.000,00 84.949.660,00 0 85.774.660,00 -725.340,00 -0,84

2.04 Pertanahan 99.744.000,00 370.354.400,00 8.290.935.000,00 8.761.033.400,00 89.496.000,00 339.458.670,00 7.403.905.650,00 7.832.860.320,00 -928.173.080,00 -10,6

2.04.1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

99.744.000,00 370.354.400,00 8.290.935.000,00 8.761.033.400,00 89.496.000,00 339.458.670,00 7.403.905.650,00 7.832.860.320,00 -928.173.080,00 -10,6

2.04.1.04.01.16 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

99.744.000,00 370.354.400,00 8.290.935.000,00 8.761.033.400,00 89.496.000,00 339.458.670,00 7.403.905.650,00 7.832.860.320,00 -928.173.080,00 -10,6

2.04.1.04.01.16.01 Penataan Penguasaan, Pemilikan , Penggunaan

Dan Pemanfaatan Tanah

41.400.000,00 0 8.290.935.000,00 8.332.335.000,00 36.600.000,00 0 7.403.905.650,00 7.440.505.650,00 -891.829.350,00 -10,7

2.04.1.04.01.16.03 Penyusunan Data Base Pertanahan 22.060.000,00 175.936.400,00 0 197.996.400,00 20.710.000,00 175.178.100,00 0 195.888.100,00 -2.108.300,00 -1,06

2.04.1.04.01.16.04 Penyelesaian Sengketa Pertanahan 10.859.000,00 55.444.000,00 0 66.303.000,00 10.848.000,00 27.571.850,00 0 38.419.850,00 -27.883.150,00 -42,1

2.04.1.04.01.16.05 Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Daerah 18.765.000,00 116.714.000,00 0 135.479.000,00 14.678.000,00 114.718.220,00 0 129.396.220,00 -6.082.780,00 -4,49

2.04.1.04.01.16.06 Sosialisasi dan Fasilitasi Pensertifikatan Tanah 6.660.000,00 22.260.000,00 0 28.920.000,00 6.660.000,00 21.990.500,00 0 28.650.500,00 -269.500,00 -0,93

2.05 Lingkungan Hidup 5.944.716.473,00 5.318.979.000,00 6.837.979.000,00 18.101.674.473,00 5.653.733.391,00 5.077.139.496,00 5.517.941.828,00 16.248.814.715,00 -1.852.859.758,00 -10,2

2.05.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 5.944.716.473,00 5.318.979.000,00 6.837.979.000,00 18.101.674.473,00 5.653.733.391,00 5.077.139.496,00 5.517.941.828,00 16.248.814.715,00 -1.852.859.758,00 -10,2

2.05.2.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 229.846.000,00 783.559.000,00 131.250.000,00 1.144.655.000,00 222.902.000,00 709.446.056,00 120.395.000,00 1.052.743.056,00 -91.911.944,00 -8,03

2.05.2.05.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

229.846.000,00 783.559.000,00 131.250.000,00 1.144.655.000,00 222.902.000,00 709.446.056,00 120.395.000,00 1.052.743.056,00 -91.911.944,00 -8,03

2.05.2.05.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

19.290.000,00 20.710.000,00 0 40.000.000,00 17.288.000,00 17.818.600,00 0 35.106.600,00 -4.893.400,00 -12,2

2.05.2.05.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian

kinerja Perangkat Daerah

19.290.000,00 20.710.000,00 0 40.000.000,00 17.288.000,00 17.818.600,00 0 35.106.600,00 -4.893.400,00 -12,2

2.05.2.05.01.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

30.450.000,00 2.889.850.000,00 4.895.729.000,00 7.816.029.000,00 28.575.000,00 2.840.819.001,00 3.599.805.281,00 6.469.199.282,00 -1.346.829.718,00 -17,2

2.05.2.05.01.15.02 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan

Persampahan

0 0 3.750.000.000,00 3.750.000.000,00 0 0 2.896.107.413,00 2.896.107.413,00 -853.892.587,00 -22,8

Page 296: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

2.05.2.05.01.15.04 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan

Prasarana Dan Sarana Persampahan

30.450.000,00 2.889.850.000,00 285.700.000,00 3.206.000.000,00 28.575.000,00 2.840.819.001,00 280.736.500,00 3.150.130.501,00 -55.869.499,00 -1,74

2.05.2.05.01.15.13 Pengolahan Sampah (DAK) 0 0 860.029.000,00 860.029.000,00 0 0 422.961.368,00 422.961.368,00 -437.067.632,00 -50,8

2.05.2.05.01.16 Program Pengendalian Pencemaran Dan

Perusakan Lingkungan Hidup

62.225.000,00 713.775.000,00 36.000.000,00 812.000.000,00 54.800.000,00 659.944.182,00 34.650.000,00 749.394.182,00 -62.605.818,00 -7,71

2.05.2.05.01.16.01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/adipura 29.275.000,00 240.725.000,00 0 270.000.000,00 22.200.000,00 221.297.382,00 0 243.497.382,00 -26.502.618,00 -9,82

2.05.2.05.01.16.03 Pemantauan Kualitas Lingkungan 800.000,00 136.200.000,00 0 137.000.000,00 800.000,00 125.564.100,00 0 126.364.100,00 -10.635.900,00 -7,76

2.05.2.05.01.16.04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang

Lingkungan Hidup

400.000,00 64.600.000,00 0 65.000.000,00 400.000,00 61.784.100,00 0 62.184.100,00 -2.815.900,00 -4,33

2.05.2.05.01.16.10 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/superkasih 400.000,00 79.600.000,00 0 80.000.000,00 400.000,00 72.705.000,00 0 73.105.000,00 -6.895.000,00 -8,62

2.05.2.05.01.16.14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam

Pengendalian Lingkungan Hidup

5.750.000,00 143.250.000,00 36.000.000,00 185.000.000,00 5.400.000,00 137.003.800,00 34.650.000,00 177.053.800,00 -7.946.200,00 -4,3

2.05.2.05.01.16.28 Koordinasi Penilaian Adiwiyata di Kabupaten

Pacitan

25.600.000,00 49.400.000,00 0 75.000.000,00 25.600.000,00 41.589.800,00 0 67.189.800,00 -7.810.200,00 -10,4

2.05.2.05.01.17 Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber

Daya Alam

106.000.000,00 336.000.000,00 0 442.000.000,00 88.975.000,00 306.568.165,00 0 395.543.165,00 -46.456.835,00 -10,5

2.05.2.05.01.17.05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 8.200.000,00 76.800.000,00 0 85.000.000,00 8.200.000,00 71.743.600,00 0 79.943.600,00 -5.056.400,00 -5,95

2.05.2.05.01.17.08 Pengendalian Dan Pengawasan Pemanfaatan Sda 97.800.000,00 259.200.000,00 0 357.000.000,00 80.775.000,00 234.824.565,00 0 315.599.565,00 -41.400.435,00 -11,6

2.05.2.05.01.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

18.915.000,00 476.085.000,00 1.775.000.000,00 2.270.000.000,00 16.865.000,00 447.191.492,00 1.763.091.547,00 2.227.148.039,00 -42.851.961,00 -1,89

2.05.2.05.01.24.05 Penataan Rth 0 0 1.775.000.000,00 1.775.000.000,00 0 0 1.763.091.547,00 1.763.091.547,00 -11.908.453,00 -0,67

2.05.2.05.01.24.06 Pemeliharaan Rth 18.075.000,00 426.925.000,00 0 445.000.000,00 16.200.000,00 400.025.992,00 0 416.225.992,00 -28.774.008,00 -6,47

2.05.2.05.01.24.11 Pengelolaan Taman Kehati 840.000,00 49.160.000,00 0 50.000.000,00 665.000,00 47.165.500,00 0 47.830.500,00 -2.169.500,00 -4,34

2.05.2.05.01.25 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang

Lingkungan Hidup

1.000.000,00 99.000.000,00 0 100.000.000,00 800.000,00 95.352.000,00 0 96.152.000,00 -3.848.000,00 -3,85

2.05.2.05.01.25.02 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Hidup

bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (DHBCHT)

1.000.000,00 99.000.000,00 0 100.000.000,00 800.000,00 95.352.000,00 0 96.152.000,00 -3.848.000,00 -3,85

2.06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

2.527.338.407,00 2.289.840.000,00 210.190.000,00 5.027.368.407,00 2.392.939.914,00 2.226.084.883,00 206.286.840,00 4.825.311.637,00 -202.056.770,00 -4,02

2.06.2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.527.338.407,00 2.289.840.000,00 210.190.000,00 5.027.368.407,00 2.392.939.914,00 2.226.084.883,00 206.286.840,00 4.825.311.637,00 -202.056.770,00 -4,02

2.06.2.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 113.100.000,00 602.700.000,00 64.200.000,00 780.000.000,00 106.155.000,00 555.650.588,00 63.437.000,00 725.242.588,00 -54.757.412,00 -7,02

2.06.2.06.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

113.100.000,00 602.700.000,00 64.200.000,00 780.000.000,00 106.155.000,00 555.650.588,00 63.437.000,00 725.242.588,00 -54.757.412,00 -7,02

2.06.2.06.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22.500.000,00 2.500.000,00 0 25.000.000,00 22.415.000,00 2.500.000,00 0 24.915.000,00 -85.000,00 -0,34

2.06.2.06.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian

kinerja Perangkat Daerah

22.500.000,00 2.500.000,00 0 25.000.000,00 22.415.000,00 2.500.000,00 0 24.915.000,00 -85.000,00 -0,34

Page 297: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

2.06.2.06.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 337.170.000,00 1.684.640.000,00 145.990.000,00 2.167.800.000,00 323.315.000,00 1.667.934.295,00 142.849.840,00 2.134.099.135,00 -33.700.865,00 -1,55

2.06.2.06.01.15.07 Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses

Masyarakat

3.900.000,00 26.100.000,00 0 30.000.000,00 3.900.000,00 25.934.900,00 0 29.834.900,00 -165.100,00 -0,55

2.06.2.06.01.15.13 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Kependudukan

15.920.000,00 59.080.000,00 0 75.000.000,00 15.920.000,00 59.066.600,00 0 74.986.600,00 -13.400,00 -0,02

2.06.2.06.01.15.14 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 7.800.000,00 77.200.000,00 0 85.000.000,00 7.800.000,00 77.119.800,00 0 84.919.800,00 -80.200,00 -0,09

2.06.2.06.01.15.36 Pengadaan Perangkat Cetak KIA 1.150.000,00 1.350.000,00 47.500.000,00 50.000.000,00 1.050.000,00 1.347.700,00 46.999.840,00 49.397.540,00 -602.460,00 -1,2

2.06.2.06.01.15.42 Sosialisasi Pelayanan dan Laporan Pencatatan

Sipil

11.800.000,00 23.200.000,00 0 35.000.000,00 11.800.000,00 22.606.500,00 0 34.406.500,00 -593.500,00 -1,7

2.06.2.06.01.15.46 Penataan dan Pengelolaan Dokumen

Kependudukan

7.500.000,00 62.500.000,00 10.000.000,00 80.000.000,00 5.500.000,00 59.141.010,00 9.460.000,00 74.101.010,00 -5.898.990,00 -7,37

2.06.2.06.01.15.47 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan

Pencatatan Sipil bagi Masyarakat (DAK)

0 75.000.000,00 0 75.000.000,00 0 74.910.850,00 0 74.910.850,00 -89.150,00 -0,12

2.06.2.06.01.15.48 Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK) 245.350.000,00 522.153.000,00 0 767.503.000,00 234.575.000,00 516.861.571,00 0 751.436.571,00 -16.066.429,00 -2,09

2.06.2.06.01.15.49 Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK) 14.650.000,00 672.647.000,00 0 687.297.000,00 14.420.000,00 668.732.865,00 0 683.152.865,00 -4.144.135,00 -0,6

2.06.2.06.01.15.50 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK) (DAK)

14.100.000,00 98.900.000,00 0 113.000.000,00 13.350.000,00 96.719.550,00 0 110.069.550,00 -2.930.450,00 -2,59

2.06.2.06.01.15.51 Konsolidasi Data Kependudukan dan Peralatan

SIAK

15.000.000,00 21.510.000,00 88.490.000,00 125.000.000,00 15.000.000,00 21.191.900,00 86.390.000,00 122.581.900,00 -2.418.100,00 -1,93

2.06.2.06.01.15.52 Koordinasi Dan Konsultasi Penyelenggaraan

Pelayanan ADMINDUK

0 45.000.000,00 0 45.000.000,00 0 44.301.049,00 0 44.301.049,00 -698.951,00 -1,55

2.07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.790.759.049,00 3.017.350.000,00 56.750.000,00 5.864.859.049,00 2.702.893.714,00 2.981.913.316,00 56.177.000,00 5.740.984.030,00 -123.875.019,00 -2,11

2.07.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.790.759.049,00 3.017.350.000,00 56.750.000,00 5.864.859.049,00 2.702.893.714,00 2.981.913.316,00 56.177.000,00 5.740.984.030,00 -123.875.019,00 -2,11

2.07.2.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 69.961.000,00 496.345.600,00 56.750.000,00 623.056.600,00 69.436.000,00 483.349.575,00 56.177.000,00 608.962.575,00 -14.094.025,00 -2,26

2.07.2.07.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

69.961.000,00 496.345.600,00 56.750.000,00 623.056.600,00 69.436.000,00 483.349.575,00 56.177.000,00 608.962.575,00 -14.094.025,00 -2,26

2.07.2.07.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

400.000,00 15.735.000,00 0 16.135.000,00 393.500,00 15.700.500,00 0 16.094.000,00 -41.000,00 -0,25

2.07.2.07.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian

kinerja Perangkat Daerah

400.000,00 15.735.000,00 0 16.135.000,00 393.500,00 15.700.500,00 0 16.094.000,00 -41.000,00 -0,25

2.07.2.07.01.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

43.810.000,00 289.019.000,00 0 332.829.000,00 43.495.000,00 280.202.350,00 0 323.697.350,00 -9.131.650,00 -2,74

2.07.2.07.01.15.01 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi

Masyarakat Pedesaan

5.450.000,00 71.505.500,00 0 76.955.500,00 5.450.000,00 68.173.020,00 0 73.623.020,00 -3.332.480,00 -4,33

2.07.2.07.01.15.15 Peningkatan Peran Kader Pemberdayaan

Masyarakat

4.555.000,00 48.933.000,00 0 53.488.000,00 4.555.000,00 47.919.160,00 0 52.474.160,00 -1.013.840,00 -1,9

2.07.2.07.01.15.22 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pemberdayaan Masyarakat

23.250.000,00 54.145.000,00 0 77.395.000,00 22.975.000,00 53.786.640,00 0 76.761.640,00 -633.360,00 -0,82

2.07.2.07.01.15.23 Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur 5.375.000,00 24.625.000,00 0 30.000.000,00 5.375.000,00 24.317.500,00 0 29.692.500,00 -307.500,00 -1,03

2.07.2.07.01.15.24 Penguatan Peran Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Desa (LPM/LPMD)

5.180.000,00 89.810.500,00 0 94.990.500,00 5.140.000,00 86.006.030,00 0 91.146.030,00 -3.844.470,00 -4,05

Page 298: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

2.07.2.07.01.16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan

35.080.000,00 358.407.000,00 0 393.487.000,00 35.080.000,00 357.388.800,00 0 392.468.800,00 -1.018.200,00 -0,26

2.07.2.07.01.16.02 Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa 6.570.000,00 50.282.000,00 0 56.852.000,00 6.570.000,00 50.234.600,00 0 56.804.600,00 -47.400,00 -0,08

2.07.2.07.01.16.09 Fasilitasi Kerjasama Desa dalam Pengembangan

Potensi Ekonomi Kawasan Perdesaan

840.000,00 19.130.000,00 0 19.970.000,00 840.000,00 18.839.800,00 0 19.679.800,00 -290.200,00 -1,45

2.07.2.07.01.16.18 Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Perdesaan dan Gelar TTG

1.060.000,00 102.946.000,00 0 104.006.000,00 1.060.000,00 102.643.000,00 0 103.703.000,00 -303.000,00 -0,29

2.07.2.07.01.16.21 Pembinaan Pengembangan Penghidupan

Berkelanjutan (P2B)

160.000,00 17.272.000,00 0 17.432.000,00 160.000,00 17.198.000,00 0 17.358.000,00 -74.000,00 -0,42

2.07.2.07.01.16.22 Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) 4.400.000,00 12.522.000,00 0 16.922.000,00 4.400.000,00 12.453.900,00 0 16.853.900,00 -68.100,00 -0,4

2.07.2.07.01.16.23 Pemberdayaan KRTP dalam Usaha Ekonomi

Produktif

22.050.000,00 156.255.000,00 0 178.305.000,00 22.050.000,00 156.019.500,00 0 178.069.500,00 -235.500,00 -0,13

2.07.2.07.01.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun Desa

70.185.000,00 626.728.000,00 0 696.913.000,00 67.685.000,00 625.031.330,00 0 692.716.330,00 -4.196.670,00 -0,6

2.07.2.07.01.17.01 Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam

Pembangunan Desa

56.000.000,00 458.296.000,00 0 514.296.000,00 53.700.000,00 457.594.390,00 0 511.294.390,00 -3.001.610,00 -0,58

2.07.2.07.01.17.22 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

(BBGRM)

14.185.000,00 168.432.000,00 0 182.617.000,00 13.985.000,00 167.436.940,00 0 181.421.940,00 -1.195.060,00 -0,65

2.07.2.07.01.18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

93.179.000,00 585.814.500,00 0 678.993.500,00 89.159.000,00 584.620.680,00 0 673.779.680,00 -5.213.820,00 -0,77

2.07.2.07.01.18.10 Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Penataan

dan Administrasi Desa

8.570.000,00 61.189.000,00 0 69.759.000,00 8.570.000,00 61.072.680,00 0 69.642.680,00 -116.320,00 -0,17

2.07.2.07.01.18.11 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

dalam Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset

Desa

61.850.000,00 116.803.500,00 0 178.653.500,00 58.150.000,00 115.990.600,00 0 174.140.600,00 -4.512.900,00 -2,53

2.07.2.07.01.18.12 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa 19.750.000,00 155.110.000,00 0 174.860.000,00 19.750.000,00 155.077.450,00 0 174.827.450,00 -32.550,00 -0,02

2.07.2.07.01.18.13 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

3.009.000,00 252.712.000,00 0 255.721.000,00 2.689.000,00 252.479.950,00 0 255.168.950,00 -552.050,00 -0,22

2.07.2.07.01.19 Program Peningkatan Peran Perempuan Di

Perdesaan

131.905.000,00 645.300.900,00 0 777.205.900,00 130.275.000,00 635.620.081,00 0 765.895.081,00 -11.310.819,00 -1,46

2.07.2.07.01.19.02 Peningkatan Kesejahteraan Keluarga 131.905.000,00 645.300.900,00 0 777.205.900,00 130.275.000,00 635.620.081,00 0 765.895.081,00 -11.310.819,00 -1,46

2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

2.698.000.562,00 7.996.298.900,00 938.400.000,00 11.632.699.462,00 2.556.004.206,00 6.377.284.255,00 856.123.500,00 9.789.411.961,00 -1.843.287.501,00 -15,9

2.08.2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

2.698.000.562,00 7.996.298.900,00 938.400.000,00 11.632.699.462,00 2.556.004.206,00 6.377.284.255,00 856.123.500,00 9.789.411.961,00 -1.843.287.501,00 -15,9

2.08.2.08.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 68.870.000,00 416.432.500,00 7.600.000,00 492.902.500,00 62.567.000,00 400.858.499,00 7.584.500,00 471.009.999,00 -21.892.501,00 -4,44

2.08.2.08.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

68.870.000,00 416.432.500,00 7.600.000,00 492.902.500,00 62.567.000,00 400.858.499,00 7.584.500,00 471.009.999,00 -21.892.501,00 -4,44

2.08.2.08.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

525.000,00 76.475.000,00 0 77.000.000,00 250.000,00 75.781.848,00 0 76.031.848,00 -968.152,00 -1,26

2.08.2.08.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 525.000,00 29.475.000,00 0 30.000.000,00 250.000,00 28.942.600,00 0 29.192.600,00 -807.400,00 -2,69

2.08.2.08.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan

Dinas/operasional

0 47.000.000,00 0 47.000.000,00 0 46.839.248,00 0 46.839.248,00 -160.752,00 -0,34

Page 299: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

2.08.2.08.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0 15.800.400,00 0 15.800.400,00 0 15.770.025,00 0 15.770.025,00 -30.375,00 -0,19

2.08.2.08.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian

kinerja Perangkat Daerah

0 15.800.400,00 0 15.800.400,00 0 15.770.025,00 0 15.770.025,00 -30.375,00 -0,19

2.08.2.08.01.15 Program Keluarga Berencana 169.386.000,00 3.745.247.500,00 930.800.000,00 4.845.433.500,00 165.245.000,00 2.196.995.983,00 848.539.000,00 3.210.779.983,00 -1.634.653.517,00 -33,7

2.08.2.08.01.15.01 Penyediaan Pelayanan Kb Dan Alat Kontrasepsi

Bagi Keluarga Miskin

386.000,00 49.614.000,00 0 50.000.000,00 0 49.547.707,00 0 49.547.707,00 -452.293,00 -0,9

2.08.2.08.01.15.02 Pelayanan Kie 0 15.048.000,00 10.000.000,00 25.048.000,00 0 15.003.600,00 10.000.000,00 25.003.600,00 -44.400,00 -0,18

2.08.2.08.01.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana 2.400.000,00 13.463.000,00 0 15.863.000,00 2.400.000,00 13.268.000,00 0 15.668.000,00 -195.000,00 -1,23

2.08.2.08.01.15.07 Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan

Program KB (DAK)

26.200.000,00 283.000.000,00 920.800.000,00 1.230.000.000,00 23.645.000,00 273.176.235,00 838.539.000,00 1.135.360.235,00 -94.639.765,00 -7,69

2.08.2.08.01.15.10 Peningkatan Kapasitas Kader Tribina 0 18.515.000,00 0 18.515.000,00 0 18.506.000,00 0 18.506.000,00 -9.000,00 -0,05

2.08.2.08.01.15.11 Bantuan Operasional KB (DAK) 140.400.000,00 3.337.175.000,00 0 3.477.575.000,00 139.200.000,00 1.801.361.941,00 0 1.940.561.941,00 -1.537.013.059,00 -44,2

2.08.2.08.01.15.12 Fasilitasi Kelompok Paguyuban KB Pria 0 16.053.500,00 0 16.053.500,00 0 14.353.500,00 0 14.353.500,00 -1.700.000,00 -10,6

2.08.2.08.01.15.13 Fasilitasi Kampung KB 0 12.379.000,00 0 12.379.000,00 0 11.779.000,00 0 11.779.000,00 -600.000,00 -4,85

2.08.2.08.01.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0 31.570.000,00 0 31.570.000,00 0 31.506.000,00 0 31.506.000,00 -64.000,00 -0,2

2.08.2.08.01.16.01 Advokasi Dan Kie Tentang Kesehatan Reproduksi

Remaja (krr)

0 9.890.000,00 0 9.890.000,00 0 9.890.000,00 0 9.890.000,00 0 0

2.08.2.08.01.16.02 Memperkuat Dukungan Dan Partisipasi

Masyarakat

0 21.680.000,00 0 21.680.000,00 0 21.616.000,00 0 21.616.000,00 -64.000,00 -0,3

2.08.2.08.01.17 Program Pelayanan Kontrasepsi 10.200.000,00 185.873.000,00 0 196.073.000,00 7.500.000,00 132.949.500,00 0 140.449.500,00 -55.623.500,00 -28,4

2.08.2.08.01.17.01 Pelayanan Konseling Kb 0 14.525.000,00 0 14.525.000,00 0 14.025.000,00 0 14.025.000,00 -500.000,00 -3,44

2.08.2.08.01.17.02 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi Kb 0 110.486.000,00 0 110.486.000,00 0 109.846.000,00 0 109.846.000,00 -640.000,00 -0,58

2.08.2.08.01.17.04 Pelayanan Kb Medis Operasi 10.200.000,00 60.862.000,00 0 71.062.000,00 7.500.000,00 9.078.500,00 0 16.578.500,00 -54.483.500,00 -76,7

2.08.2.08.01.18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat

Dalam Pelayanan KB/KR Yang Madiri

36.300.000,00 3.469.441.500,00 0 3.505.741.500,00 33.900.000,00 3.469.163.400,00 0 3.503.063.400,00 -2.678.100,00 -0,08

2.08.2.08.01.18.01 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat

Peduli Kb

18.600.000,00 3.332.156.500,00 0 3.350.756.500,00 16.200.000,00 3.332.114.900,00 0 3.348.314.900,00 -2.441.600,00 -0,07

2.08.2.08.01.18.04 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 0 89.691.000,00 0 89.691.000,00 0 89.543.500,00 0 89.543.500,00 -147.500,00 -0,16

2.08.2.08.01.18.05 Pengelolahan data dan Informasi KB 4.800.000,00 12.603.000,00 0 17.403.000,00 4.800.000,00 12.534.000,00 0 17.334.000,00 -69.000,00 -0,4

2.08.2.08.01.18.15 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kelompok BKB,

BKR, BKL, dan UPPKS (Pos Daya)

12.900.000,00 34.991.000,00 0 47.891.000,00 12.900.000,00 34.971.000,00 0 47.871.000,00 -20.000,00 -0,04

2.08.2.08.01.20 Program Pengembangan Pusat Pelayanan

Informasi Dan Konseling KRR

0 16.000.000,00 0 16.000.000,00 0 16.000.000,00 0 16.000.000,00 0 0

2.08.2.08.01.20.01 Pendirian Pusat Pelayanan Informasi Dan

Konseling Kkr

0 16.000.000,00 0 16.000.000,00 0 16.000.000,00 0 16.000.000,00 0 0

Page 300: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

2.08.2.08.01.23 Program Penyiapan Tenaga Pendamping

Kelompok Bina Keluarga

0 28.325.000,00 0 28.325.000,00 0 27.125.000,00 0 27.125.000,00 -1.200.000,00 -4,24

2.08.2.08.01.23.01 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina

Keluarga Di Kecamatan

0 28.325.000,00 0 28.325.000,00 0 27.125.000,00 0 27.125.000,00 -1.200.000,00 -4,24

2.08.2.08.01.24 Program Pengembangan Model Operasional

BKB Posyandu Paud

0 11.134.000,00 0 11.134.000,00 0 11.134.000,00 0 11.134.000,00 0 0

2.08.2.08.01.24.01 Pengkajian Pengembangan Model Operasional

BKB posyandu-padu

0 11.134.000,00 0 11.134.000,00 0 11.134.000,00 0 11.134.000,00 0 0

2.09 Perhubungan 3.517.629.562,00 7.462.038.200,00 1.565.881.300,00 12.545.549.062,00 3.367.224.588,00 7.448.339.630,00 1.526.848.164,00 12.342.412.382,00 -203.136.680,00 -1,62

2.09.2.09.01 Dinas Perhubungan 3.517.629.562,00 7.462.038.200,00 1.565.881.300,00 12.545.549.062,00 3.367.224.588,00 7.448.339.630,00 1.526.848.164,00 12.342.412.382,00 -203.136.680,00 -1,62

2.09.2.09.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 186.556.000,00 533.237.000,00 0 719.793.000,00 184.556.000,00 531.131.181,00 0 715.687.181,00 -4.105.819,00 -0,57

2.09.2.09.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

186.556.000,00 453.237.000,00 0 639.793.000,00 184.556.000,00 451.343.311,00 0 635.899.311,00 -3.893.689,00 -0,61

2.09.2.09.01.01.40 Peningkatan Sumber Daya Aparatur 0 80.000.000,00 0 80.000.000,00 0 79.787.870,00 0 79.787.870,00 -212.130,00 -0,27

2.09.2.09.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.500.000,00 0 69.741.300,00 72.241.300,00 2.500.000,00 0 69.741.300,00 72.241.300,00 0 0

2.09.2.09.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2.500.000,00 0 69.741.300,00 72.241.300,00 2.500.000,00 0 69.741.300,00 72.241.300,00 0 0

2.09.2.09.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

13.100.000,00 23.900.000,00 0 37.000.000,00 13.100.000,00 23.676.000,00 0 36.776.000,00 -224.000,00 -0,61

2.09.2.09.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian

kinerja Perangkat Daerah

13.100.000,00 23.900.000,00 0 37.000.000,00 13.100.000,00 23.676.000,00 0 36.776.000,00 -224.000,00 -0,61

2.09.2.09.01.15 Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas

Perhubungan

4.200.000,00 5.391.196.200,00 0 5.395.396.200,00 2.700.000,00 5.386.950.951,00 0 5.389.650.951,00 -5.745.249,00 -0,11

2.09.2.09.01.15.11 Intensifikasi PAD Bidang Perhubungan 1.700.000,00 177.500.000,00 0 179.200.000,00 1.700.000,00 175.218.000,00 0 176.918.000,00 -2.282.000,00 -1,27

2.09.2.09.01.15.12 Fasilitasi Pelayanan Bidang Perhubungan 2.500.000,00 5.213.696.200,00 0 5.216.196.200,00 1.000.000,00 5.211.732.951,00 0 5.212.732.951,00 -3.463.249,00 -0,07

2.09.2.09.01.16 Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan

Prasarana Dan Fasilitas LLAJ

1.000.000,00 276.000.000,00 0 277.000.000,00 1.000.000,00 275.397.735,00 0 276.397.735,00 -602.265,00 -0,22

2.09.2.09.01.16.04 Rehabilitasi/pemeliharaan Terminal/pelabuhan 750.000,00 174.250.000,00 0 175.000.000,00 750.000,00 174.011.735,00 0 174.761.735,00 -238.265,00 -0,14

2.09.2.09.01.16.05 Pemeliharaan Traffic Light (APILL) 250.000,00 101.750.000,00 0 102.000.000,00 250.000,00 101.386.000,00 0 101.636.000,00 -364.000,00 -0,36

2.09.2.09.01.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 83.385.000,00 690.115.000,00 450.000.000,00 1.223.500.000,00 82.835.000,00 687.754.789,00 432.080.000,00 1.202.669.789,00 -20.830.211,00 -1,7

2.09.2.09.01.17.02 Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat

Menggunakan Angkutan

17.400.000,00 107.600.000,00 0 125.000.000,00 16.900.000,00 107.012.702,00 0 123.912.702,00 -1.087.298,00 -0,87

2.09.2.09.01.17.04 Kegiatan Uji Kelayakan Saran Transportasi Guna

Keselamtan Penumpang

4.600.000,00 366.200.000,00 450.000.000,00 820.800.000,00 4.600.000,00 365.473.026,00 432.080.000,00 802.153.026,00 -18.646.974,00 -2,27

2.09.2.09.01.17.05 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian

Angkutan Umum Di Jalan Raya

38.435.000,00 101.265.000,00 0 139.700.000,00 38.435.000,00 100.938.500,00 0 139.373.500,00 -326.500,00 -0,23

2.09.2.09.01.17.14 Sosialisasi/penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Dan

Angkutan

0 58.000.000,00 0 58.000.000,00 0 57.614.300,00 0 57.614.300,00 -385.700,00 -0,67

2.09.2.09.01.17.15 Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan

Sopir/juru Mudik/awak Kendaraaan Angkutan

Umum Teladan

600.000,00 29.400.000,00 0 30.000.000,00 600.000,00 29.226.261,00 0 29.826.261,00 -173.739,00 -0,58

Page 301: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

2.09.2.09.01.17.18 Pengumpulan data base Bidang Perhubungan 22.350.000,00 27.650.000,00 0 50.000.000,00 22.300.000,00 27.490.000,00 0 49.790.000,00 -210.000,00 -0,42

2.09.2.09.01.18 Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana

Perhubungan

0 50.000.000,00 0 50.000.000,00 0 49.940.974,00 0 49.940.974,00 -59.026,00 -0,12

2.09.2.09.01.18.05 Koordinasi Dalam Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

0 50.000.000,00 0 50.000.000,00 0 49.940.974,00 0 49.940.974,00 -59.026,00 -0,12

2.09.2.09.01.19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu

Lintas

50.570.000,00 497.590.000,00 1.046.140.000,00 1.594.300.000,00 44.370.000,00 493.488.000,00 1.025.026.864,00 1.562.884.864,00 -31.415.136,00 -1,97

2.09.2.09.01.19.05 Pengendalian dan Penanggulangan Kecelakaan

Lalu Lintas

1.200.000,00 58.100.000,00 0 59.300.000,00 1.200.000,00 57.984.000,00 0 59.184.000,00 -116.000,00 -0,2

2.09.2.09.01.19.06 Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum

(PJU)

2.170.000,00 415.290.000,00 5.040.000,00 422.500.000,00 2.170.000,00 411.461.000,00 5.000.000,00 418.631.000,00 -3.869.000,00 -0,92

2.09.2.09.01.19.07 Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) 21.200.000,00 9.800.000,00 749.000.000,00 780.000.000,00 15.000.000,00 9.690.600,00 744.762.564,00 769.453.164,00 -10.546.836,00 -1,35

2.09.2.09.01.19.08 Pembangunan Sarana Pengendali dan Pengaman

Lalu Lintas

26.000.000,00 14.400.000,00 292.100.000,00 332.500.000,00 26.000.000,00 14.352.400,00 275.264.300,00 315.616.700,00 -16.883.300,00 -5,08

2.10 Komunikasi dan Informatika 3.392.691.642,00 3.243.095.000,00 600.980.000,00 7.236.766.642,00 2.816.500.979,00 3.168.761.525,00 581.406.060,00 6.566.668.564,00 -670.098.078,00 -9,26

2.10.2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 3.392.691.642,00 3.243.095.000,00 600.980.000,00 7.236.766.642,00 2.816.500.979,00 3.168.761.525,00 581.406.060,00 6.566.668.564,00 -670.098.078,00 -9,26

2.10.2.10.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 82.820.000,00 738.396.000,00 0 821.216.000,00 81.565.000,00 722.789.680,00 0 804.354.680,00 -16.861.320,00 -2,05

2.10.2.10.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

82.820.000,00 738.396.000,00 0 821.216.000,00 81.565.000,00 722.789.680,00 0 804.354.680,00 -16.861.320,00 -2,05

2.10.2.10.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.500.000,00 0 125.900.000,00 127.400.000,00 1.500.000,00 0 124.643.200,00 126.143.200,00 -1.256.800,00 -0,99

2.10.2.10.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.500.000,00 0 125.900.000,00 127.400.000,00 1.500.000,00 0 124.643.200,00 126.143.200,00 -1.256.800,00 -0,99

2.10.2.10.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

48.750.000,00 157.635.000,00 0 206.385.000,00 48.730.000,00 156.147.000,00 0 204.877.000,00 -1.508.000,00 -0,73

2.10.2.10.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian

kinerja Perangkat Daerah

48.750.000,00 157.635.000,00 0 206.385.000,00 48.730.000,00 156.147.000,00 0 204.877.000,00 -1.508.000,00 -0,73

2.10.2.10.01.20 Program Pengembangan Tata Kelola

Pemerintahan berbasis Teknologi Informatika

531.420.000,00 1.771.915.000,00 443.380.000,00 2.746.715.000,00 429.410.000,00 1.720.162.623,00 425.364.560,00 2.574.937.183,00 -171.777.817,00 -6,25

2.10.2.10.01.20.02 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 501.940.000,00 586.070.000,00 0 1.088.010.000,00 399.935.000,00 577.950.007,00 0 977.885.007,00 -110.124.993,00 -10,1

2.10.2.10.01.20.03 Peningkatan Layanan Akses Teknologi

Informatika

7.160.000,00 182.190.000,00 265.850.000,00 455.200.000,00 7.160.000,00 173.162.978,00 262.812.960,00 443.135.938,00 -12.064.062,00 -2,65

2.10.2.10.01.20.05 Pengembangan e-gov 21.745.000,00 972.155.000,00 177.530.000,00 1.171.430.000,00 21.740.000,00 938.009.638,00 162.551.600,00 1.122.301.238,00 -49.128.762,00 -4,19

2.10.2.10.01.20.06 Fasilitasi Pelayanan Bidang Komunikasi dan

Informatika

575.000,00 31.500.000,00 0 32.075.000,00 575.000,00 31.040.000,00 0 31.615.000,00 -460.000,00 -1,43

2.10.2.10.01.21 Program Penyebarluasan Informasi Publik dan

kerjasama media massa

85.750.000,00 575.149.000,00 31.700.000,00 692.599.000,00 84.396.000,00 569.662.222,00 31.398.300,00 685.456.522,00 -7.142.478,00 -1,03

2.10.2.10.01.21.01 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya

Komunikasi dan Informasi

5.025.000,00 189.374.000,00 0 194.399.000,00 5.025.000,00 188.747.544,00 0 193.772.544,00 -626.456,00 -0,32

2.10.2.10.01.21.02 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat

Penyuluhan Bagi Masyarakat

68.000.000,00 239.928.000,00 3.700.000,00 311.628.000,00 66.691.000,00 238.061.870,00 3.700.000,00 308.452.870,00 -3.175.130,00 -1,02

2.10.2.10.01.21.03 Penyebarluasan Informasi Melalui media cetak

dan elektronik

12.725.000,00 145.847.000,00 28.000.000,00 186.572.000,00 12.680.000,00 142.852.808,00 27.698.300,00 183.231.108,00 -3.340.892,00 -1,79

Page 302: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3.049.592.175,00 1.798.615.000,00 127.210.000,00 4.975.417.175,00 2.933.065.818,00 1.789.112.483,00 126.959.500,00 4.849.137.801,00 -126.279.374,00 -2,54

2.11.2.11.01 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 3.049.592.175,00 1.798.615.000,00 127.210.000,00 4.975.417.175,00 2.933.065.818,00 1.789.112.483,00 126.959.500,00 4.849.137.801,00 -126.279.374,00 -2,54

2.11.2.11.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 62.580.000,00 537.900.000,00 0 600.480.000,00 62.030.000,00 533.515.697,00 0 595.545.697,00 -4.934.303,00 -0,82

2.11.2.11.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

62.580.000,00 537.900.000,00 0 600.480.000,00 62.030.000,00 533.515.697,00 0 595.545.697,00 -4.934.303,00 -0,82

2.11.2.11.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

0 0 95.000.000,00 95.000.000,00 0 0 94.750.500,00 94.750.500,00 -249.500,00 -0,26

2.11.2.11.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 0 95.000.000,00 95.000.000,00 0 0 94.750.500,00 94.750.500,00 -249.500,00 -0,26

2.11.2.11.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.400.000,00 19.700.000,00 0 25.100.000,00 5.400.000,00 19.678.240,00 0 25.078.240,00 -21.760,00 -0,09

2.11.2.11.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian

kinerja Perangkat Daerah

5.400.000,00 19.700.000,00 0 25.100.000,00 5.400.000,00 19.678.240,00 0 25.078.240,00 -21.760,00 -0,09

2.11.2.11.01.15 Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro yang

Kondusif

4.250.000,00 51.250.000,00 0 55.500.000,00 4.250.000,00 51.150.000,00 0 55.400.000,00 -100.000,00 -0,18

2.11.2.11.01.15.12 Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro 4.250.000,00 51.250.000,00 0 55.500.000,00 4.250.000,00 51.150.000,00 0 55.400.000,00 -100.000,00 -0,18

2.11.2.11.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan Dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro

17.645.000,00 413.795.000,00 32.210.000,00 463.650.000,00 17.645.000,00 411.353.750,00 32.209.000,00 461.207.750,00 -2.442.250,00 -0,53

2.11.2.11.01.16.06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 7.145.000,00 146.855.000,00 0 154.000.000,00 7.145.000,00 144.838.000,00 0 151.983.000,00 -2.017.000,00 -1,31

2.11.2.11.01.16.11 Pameran Produk Unggulan 3.800.000,00 65.850.000,00 0 69.650.000,00 3.800.000,00 65.772.000,00 0 69.572.000,00 -78.000,00 -0,11

2.11.2.11.01.16.12 Pemanfatan Fasilitas Pemerintah untuk UMKM

dan Koperasi sebagai Penunjang Pusat Layanan

Usaha Terpadu (PLUT)

6.700.000,00 201.090.000,00 32.210.000,00 240.000.000,00 6.700.000,00 200.743.750,00 32.209.000,00 239.652.750,00 -347.250,00 -0,14

2.11.2.11.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha Mikro

104.950.000,00 596.870.000,00 0 701.820.000,00 87.050.000,00 594.515.240,00 0 681.565.240,00 -20.254.760,00 -2,89

2.11.2.11.01.17.12 Fasilitasi Dana Bergulir 36.525.000,00 102.295.000,00 0 138.820.000,00 33.225.000,00 101.495.390,00 0 134.720.390,00 -4.099.610,00 -2,95

2.11.2.11.01.17.16 Perluasan Akses Permodalan 12.925.000,00 60.075.000,00 0 73.000.000,00 11.325.000,00 59.364.900,00 0 70.689.900,00 -2.310.100,00 -3,16

2.11.2.11.01.17.17 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM 55.500.000,00 434.500.000,00 0 490.000.000,00 42.500.000,00 433.654.950,00 0 476.154.950,00 -13.845.050,00 -2,83

2.11.2.11.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

19.350.000,00 179.100.000,00 0 198.450.000,00 19.350.000,00 178.899.556,00 0 198.249.556,00 -200.444,00 -0,1

2.11.2.11.01.18.04 Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman

Perkoperasian

700.000,00 23.100.000,00 0 23.800.000,00 700.000,00 23.100.000,00 0 23.800.000,00 0 0

2.11.2.11.01.18.10 Pembinaan kelembagaan koperasi 12.600.000,00 76.000.000,00 0 88.600.000,00 12.600.000,00 76.000.000,00 0 88.600.000,00 0 0

2.11.2.11.01.18.11 Diklat Teknis Perkoperasian 3.100.000,00 52.950.000,00 0 56.050.000,00 3.100.000,00 52.749.556,00 0 55.849.556,00 -200.444,00 -0,36

2.11.2.11.01.18.12 Penilaian Kesehatan KSP/USP 2.950.000,00 27.050.000,00 0 30.000.000,00 2.950.000,00 27.050.000,00 0 30.000.000,00 0 0

2.12 Penanaman Modal 3.595.183.479,00 1.004.966.000,00 119.350.000,00 4.719.499.479,00 3.169.046.062,00 988.831.774,00 116.983.600,00 4.274.861.436,00 -444.638.043,00 -9,42

2.12.2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

3.595.183.479,00 1.004.966.000,00 119.350.000,00 4.719.499.479,00 3.169.046.062,00 988.831.774,00 116.983.600,00 4.274.861.436,00 -444.638.043,00 -9,42

Page 303: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

2.12.2.12.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 95.725.000,00 486.107.000,00 119.350.000,00 701.182.000,00 95.725.000,00 475.445.219,00 116.983.600,00 688.153.819,00 -13.028.181,00 -1,86

2.12.2.12.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

95.725.000,00 486.107.000,00 119.350.000,00 701.182.000,00 95.725.000,00 475.445.219,00 116.983.600,00 688.153.819,00 -13.028.181,00 -1,86

2.12.2.12.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

28.400.000,00 16.600.000,00 0 45.000.000,00 28.400.000,00 16.599.555,00 0 44.999.555,00 -445 0

2.12.2.12.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian

kinerja Perangkat Daerah

28.400.000,00 16.600.000,00 0 45.000.000,00 28.400.000,00 16.599.555,00 0 44.999.555,00 -445 0

2.12.2.12.01.15 Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama

Investasi

55.490.000,00 207.288.000,00 0 262.778.000,00 55.490.000,00 207.138.000,00 0 262.628.000,00 -150.000,00 -0,06

2.12.2.12.01.15.08 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan

Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

46.390.000,00 68.673.000,00 0 115.063.000,00 46.390.000,00 68.541.200,00 0 114.931.200,00 -131.800,00 -0,11

2.12.2.12.01.15.10 Penyelenggaraanpameran Investasi 9.100.000,00 138.615.000,00 0 147.715.000,00 9.100.000,00 138.596.800,00 0 147.696.800,00 -18.200,00 -0,01

2.12.2.12.01.16 Program Peningkatan Iklim Investasi Dan

Realisasi Investasi

80.715.000,00 294.971.000,00 0 375.686.000,00 80.715.000,00 289.649.000,00 0 370.364.000,00 -5.322.000,00 -1,42

2.12.2.12.01.16.06 Penyederhanaan Prosedur Perijinan Dan

Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

125.000,00 26.600.000,00 0 26.725.000,00 125.000,00 26.600.000,00 0 26.725.000,00 0 0

2.12.2.12.01.16.10 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan

Penanaman Modal

6.200.000,00 22.031.000,00 0 28.231.000,00 6.200.000,00 22.030.500,00 0 28.230.500,00 -500 0

2.12.2.12.01.16.11 Penatalaksanaan Penyelenggaraan PTSP 46.940.000,00 130.980.000,00 0 177.920.000,00 46.940.000,00 128.878.500,00 0 175.818.500,00 -2.101.500,00 -1,18

2.12.2.12.01.16.12 Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Perijinan 0 92.810.000,00 0 92.810.000,00 0 89.590.000,00 0 89.590.000,00 -3.220.000,00 -3,47

2.12.2.12.01.16.13 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan

Non Perizinan yang Terintegrasi

27.450.000,00 22.550.000,00 0 50.000.000,00 27.450.000,00 22.550.000,00 0 50.000.000,00 0 0

2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 76.462.500,00 1.125.876.500,00 381.255.000,00 1.583.594.000,00 65.230.000,00 1.114.708.620,00 380.170.092,00 1.560.108.712,00 -23.485.288,00 -1,48

2.13.3.02.01 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga 76.462.500,00 1.125.876.500,00 381.255.000,00 1.583.594.000,00 65.230.000,00 1.114.708.620,00 380.170.092,00 1.560.108.712,00 -23.485.288,00 -1,48

2.13.3.02.01.16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 42.845.000,00 539.025.000,00 0 581.870.000,00 39.625.000,00 535.304.238,00 0 574.929.238,00 -6.940.762,00 -1,19

2.13.3.02.01.16.11 Pembinaan Kepemudaan 42.845.000,00 539.025.000,00 0 581.870.000,00 39.625.000,00 535.304.238,00 0 574.929.238,00 -6.940.762,00 -1,19

2.13.3.02.01.20 Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan

Olahraga

33.617.500,00 586.851.500,00 381.255.000,00 1.001.724.000,00 25.605.000,00 579.404.382,00 380.170.092,00 985.179.474,00 -16.544.526,00 -1,65

2.13.3.02.01.20.04 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat

Daerah

10.250.000,00 242.534.500,00 0 252.784.500,00 5.745.000,00 241.059.600,00 0 246.804.600,00 -5.979.900,00 -2,37

2.13.3.02.01.20.14 Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di

Masyarakat

2.917.500,00 242.128.000,00 0 245.045.500,00 2.010.000,00 239.279.782,00 0 241.289.782,00 -3.755.718,00 -1,53

2.13.3.02.01.20.19 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 20.450.000,00 102.189.000,00 381.255.000,00 503.894.000,00 17.850.000,00 99.065.000,00 380.170.092,00 497.085.092,00 -6.808.908,00 -1,35

2.14 Statistik 81.440.000,00 230.760.000,00 0 312.200.000,00 81.440.000,00 229.891.636,00 0 311.331.636,00 -868.364,00 -0,28

2.14.2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 81.440.000,00 230.760.000,00 0 312.200.000,00 81.440.000,00 229.891.636,00 0 311.331.636,00 -868.364,00 -0,28

2.14.2.10.01.15 Program Pengembangan

Data/informasi/statistik Daerah

81.440.000,00 230.760.000,00 0 312.200.000,00 81.440.000,00 229.891.636,00 0 311.331.636,00 -868.364,00 -0,28

2.14.2.10.01.15.01 Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik

Daerah

15.500.000,00 193.925.000,00 0 209.425.000,00 15.500.000,00 193.199.836,00 0 208.699.836,00 -725.164,00 -0,35

Page 304: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

2.14.2.10.01.15.05 Penyusunan Data Statistik Sektoral 65.940.000,00 36.835.000,00 0 102.775.000,00 65.940.000,00 36.691.800,00 0 102.631.800,00 -143.200,00 -0,14

2.15 Persandian 2.850.000,00 83.150.000,00 20.000.000,00 106.000.000,00 2.850.000,00 82.218.689,00 19.250.000,00 104.318.689,00 -1.681.311,00 -1,59

2.15.2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.850.000,00 83.150.000,00 20.000.000,00 106.000.000,00 2.850.000,00 82.218.689,00 19.250.000,00 104.318.689,00 -1.681.311,00 -1,59

2.15.2.10.01.15 Program Penyelenggaraan Persandian Daerah 2.850.000,00 83.150.000,00 20.000.000,00 106.000.000,00 2.850.000,00 82.218.689,00 19.250.000,00 104.318.689,00 -1.681.311,00 -1,59

2.15.2.10.01.15.01 Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan Persandian

dan Peningkatan Kapasitas Personil Persandian

2.850.000,00 83.150.000,00 20.000.000,00 106.000.000,00 2.850.000,00 82.218.689,00 19.250.000,00 104.318.689,00 -1.681.311,00 -1,59

2.16 Kebudayaan 121.100.000,00 4.964.186.000,00 66.000.000,00 5.151.286.000,00 118.475.000,00 4.915.499.200,00 65.692.000,00 5.099.666.200,00 -51.619.800,00 -1

2.16.1.01.01 Dinas Pendidikan 121.100.000,00 4.964.186.000,00 66.000.000,00 5.151.286.000,00 118.475.000,00 4.915.499.200,00 65.692.000,00 5.099.666.200,00 -51.619.800,00 -1

2.16.1.01.01.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 22.200.000,00 1.825.890.000,00 45.000.000,00 1.893.090.000,00 22.200.000,00 1.821.078.900,00 44.880.000,00 1.888.158.900,00 -4.931.100,00 -0,26

2.16.1.01.01.15.05 Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan

Kerjasama Di Bidang Budaya

22.200.000,00 1.825.890.000,00 45.000.000,00 1.893.090.000,00 22.200.000,00 1.821.078.900,00 44.880.000,00 1.888.158.900,00 -4.931.100,00 -0,26

2.16.1.01.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 63.650.000,00 454.306.000,00 21.000.000,00 538.956.000,00 61.025.000,00 436.924.700,00 20.812.000,00 518.761.700,00 -20.194.300,00 -3,75

2.16.1.01.01.16.07 Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah 60.200.000,00 368.800.000,00 21.000.000,00 450.000.000,00 57.575.000,00 352.243.700,00 20.812.000,00 430.630.700,00 -19.369.300,00 -4,3

2.16.1.01.01.16.11 Pendukungan Pengelolaan Museum Dan Taman

Budaya Di Daerah

3.450.000,00 85.506.000,00 0 88.956.000,00 3.450.000,00 84.681.000,00 0 88.131.000,00 -825.000,00 -0,93

2.16.1.01.01.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 35.250.000,00 2.683.990.000,00 0 2.719.240.000,00 35.250.000,00 2.657.495.600,00 0 2.692.745.600,00 -26.494.400,00 -0,97

2.16.1.01.01.17.04 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya

Daerah

18.350.000,00 2.394.890.000,00 0 2.413.240.000,00 18.350.000,00 2.369.376.100,00 0 2.387.726.100,00 -25.513.900,00 -1,06

2.16.1.01.01.17.05 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya

Daerah

16.900.000,00 289.100.000,00 0 306.000.000,00 16.900.000,00 288.119.500,00 0 305.019.500,00 -980.500,00 -0,32

2.17 Perpustakaan 2.797.947.304,00 1.282.080.000,00 664.820.000,00 4.744.847.304,00 2.642.996.012,00 1.265.732.625,00 630.568.400,00 4.539.297.037,00 -205.550.267,00 -4,33

2.17.2.17.01 Dinas Perpustakaan 2.797.947.304,00 1.282.080.000,00 664.820.000,00 4.744.847.304,00 2.642.996.012,00 1.265.732.625,00 630.568.400,00 4.539.297.037,00 -205.550.267,00 -4,33

2.17.2.17.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 113.106.000,00 722.505.000,00 94.820.000,00 930.431.000,00 109.802.000,00 710.874.380,00 93.676.000,00 914.352.380,00 -16.078.620,00 -1,73

2.17.2.17.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

113.106.000,00 722.505.000,00 94.820.000,00 930.431.000,00 109.802.000,00 710.874.380,00 93.676.000,00 914.352.380,00 -16.078.620,00 -1,73

2.17.2.17.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

23.700.000,00 19.625.000,00 0 43.325.000,00 23.670.000,00 19.619.450,00 0 43.289.450,00 -35.550,00 -0,08

2.17.2.17.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian

kinerja Perangkat Daerah

23.700.000,00 19.625.000,00 0 43.325.000,00 23.670.000,00 19.619.450,00 0 43.289.450,00 -35.550,00 -0,08

2.17.2.17.01.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

148.475.000,00 539.950.000,00 570.000.000,00 1.258.425.000,00 146.630.000,00 535.238.795,00 536.892.400,00 1.218.761.195,00 -39.663.805,00 -3,15

2.17.2.17.01.15.15 Pelayanan perpustakaan 105.150.000,00 179.825.000,00 155.000.000,00 439.975.000,00 104.630.000,00 179.600.750,00 154.875.350,00 439.106.100,00 -868.900,00 -0,2

2.17.2.17.01.15.20 Pelayanan Perpustakaan Keliling 700.000,00 64.300.000,00 10.000.000,00 75.000.000,00 700.000,00 64.286.950,00 9.990.200,00 74.977.150,00 -22.850,00 -0,03

2.17.2.17.01.15.21 Pembinaan Perpustakaan 13.500.000,00 121.700.000,00 0 135.200.000,00 13.175.000,00 120.270.695,00 0 133.445.695,00 -1.754.305,00 -1,3

2.17.2.17.01.15.22 Pengembangan Minat Budaya Baca 12.625.000,00 170.625.000,00 0 183.250.000,00 11.625.000,00 167.725.400,00 0 179.350.400,00 -3.899.600,00 -2,13

2.17.2.17.01.15.23 Pengadaan Perangkat Pelayanan Perpustakaan 0 0 200.000.000,00 200.000.000,00 0 0 175.178.100,00 175.178.100,00 -24.821.900,00 -12,4

2.17.2.17.01.15.24 Pengembangan Koleksi Perpustakaan 16.500.000,00 3.500.000,00 205.000.000,00 225.000.000,00 16.500.000,00 3.355.000,00 196.848.750,00 216.703.750,00 -8.296.250,00 -3,69

Page 305: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

2.18 Kearsipan 16.950.000,00 214.962.500,00 10.837.500,00 242.750.000,00 15.750.000,00 209.519.850,00 10.780.000,00 236.049.850,00 -6.700.150,00 -2,76

2.18.2.17.01 Dinas Perpustakaan 16.950.000,00 214.962.500,00 10.837.500,00 242.750.000,00 15.750.000,00 209.519.850,00 10.780.000,00 236.049.850,00 -6.700.150,00 -2,76

2.18.2.17.01.15 Program Perbaikan Sistem Administrasi

Kearsipan

12.300.000,00 116.212.500,00 0 128.512.500,00 12.300.000,00 112.744.800,00 0 125.044.800,00 -3.467.700,00 -2,7

2.18.2.17.01.15.08 Pembinaan Arsip Desa 650.000,00 80.815.500,00 0 81.465.500,00 650.000,00 79.909.450,00 0 80.559.450,00 -906.050,00 -1,11

2.18.2.17.01.15.09 Bimbingan Teknis Kearsipan Perangkat Daerah 11.650.000,00 35.397.000,00 0 47.047.000,00 11.650.000,00 32.835.350,00 0 44.485.350,00 -2.561.650,00 -5,44

2.18.2.17.01.16 Program Penyelamatan Dan Pelestarian

Dokumen/arsip Daerah

4.650.000,00 98.750.000,00 10.837.500,00 114.237.500,00 3.450.000,00 96.775.050,00 10.780.000,00 111.005.050,00 -3.232.450,00 -2,83

2.18.2.17.01.16.02 Pendataan Dan Penataan Dokumen/arsip Daerah 3.050.000,00 62.750.000,00 0 65.800.000,00 3.050.000,00 61.544.650,00 0 64.594.650,00 -1.205.350,00 -1,83

2.18.2.17.01.16.05 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 1.600.000,00 36.000.000,00 10.837.500,00 48.437.500,00 400.000,00 35.230.400,00 10.780.000,00 46.410.400,00 -2.027.100,00 -4,18

3 URUSAN PILIHAN 23.027.944.594,00 31.358.393.102,00 38.309.434.158,00 92.695.771.854,00 22.143.960.693,00 29.488.846.555,00 36.605.997.767,00 88.238.805.015,00 -4.456.966.839,00 -4,81

3.01 Kelautan dan Perikanan 2.710.475.615,00 5.287.006.000,00 2.100.840.000,00 10.098.321.615,00 2.615.554.381,00 5.221.231.176,00 2.085.145.275,00 9.921.930.832,00 -176.390.783,00 -1,75

3.01.3.01.01 Dinas Perikanan 2.710.475.615,00 5.287.006.000,00 2.100.840.000,00 10.098.321.615,00 2.615.554.381,00 5.221.231.176,00 2.085.145.275,00 9.921.930.832,00 -176.390.783,00 -1,75

3.01.3.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 116.066.000,00 660.032.000,00 16.000.000,00 792.098.000,00 116.059.000,00 649.759.463,00 15.235.200,00 781.053.663,00 -11.044.337,00 -1,39

3.01.3.01.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

116.066.000,00 660.032.000,00 16.000.000,00 792.098.000,00 116.059.000,00 649.759.463,00 15.235.200,00 781.053.663,00 -11.044.337,00 -1,39

3.01.3.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

9.900.000,00 20.350.000,00 6.000.000,00 36.250.000,00 9.900.000,00 20.242.596,00 5.412.000,00 35.554.596,00 -695.404,00 -1,92

3.01.3.01.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian

kinerja Perangkat Daerah

9.900.000,00 20.350.000,00 6.000.000,00 36.250.000,00 9.900.000,00 20.242.596,00 5.412.000,00 35.554.596,00 -695.404,00 -1,92

3.01.3.01.01.20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 42.670.000,00 1.698.406.000,00 1.362.440.000,00 3.103.516.000,00 42.225.000,00 1.675.965.550,00 1.352.370.275,00 3.070.560.825,00 -32.955.175,00 -1,06

3.01.3.01.01.20.03 Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan 26.500.000,00 1.209.739.000,00 60.000.000,00 1.296.239.000,00 26.425.000,00 1.192.216.410,00 58.994.000,00 1.277.635.410,00 -18.603.590,00 -1,44

3.01.3.01.01.20.07 Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) 1.550.000,00 150.256.000,00 394.440.000,00 546.246.000,00 1.450.000,00 149.427.200,00 392.070.575,00 542.947.775,00 -3.298.225,00 -0,6

3.01.3.01.01.20.24 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota)

3.475.000,00 54.906.000,00 490.000.000,00 548.381.000,00 3.475.000,00 54.328.140,00 486.388.200,00 544.191.340,00 -4.189.660,00 -0,76

3.01.3.01.01.20.25 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan

Usaha Skala Kecil Masyarakat Pembudidaya Ikan

9.325.000,00 167.300.000,00 316.000.000,00 492.625.000,00 9.325.000,00 166.235.800,00 313.704.500,00 489.265.300,00 -3.359.700,00 -0,68

3.01.3.01.01.20.26 Optimalisasi pelayanan kesehatan ikan dan

lingkungan

550.000,00 25.630.000,00 18.500.000,00 44.680.000,00 300.000,00 25.389.000,00 18.392.000,00 44.081.000,00 -599.000,00 -1,34

3.01.3.01.01.20.27 Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) 1.270.000,00 90.575.000,00 83.500.000,00 175.345.000,00 1.250.000,00 88.369.000,00 82.821.000,00 172.440.000,00 -2.905.000,00 -1,66

3.01.3.01.01.21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 36.200.000,00 1.331.720.000,00 374.400.000,00 1.742.320.000,00 36.200.000,00 1.324.736.500,00 372.598.000,00 1.733.534.500,00 -8.785.500,00 -0,5

3.01.3.01.01.21.23 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan

Usaha Skala Kecil Masyarakat Nelayan

21.000.000,00 791.000.000,00 0 812.000.000,00 21.000.000,00 787.665.000,00 0 808.665.000,00 -3.335.000,00 -0,41

3.01.3.01.01.21.24 Optimalisasi pendataan perikanan tangkap 0 86.130.000,00 0 86.130.000,00 0 86.130.000,00 0 86.130.000,00 0 0

Page 306: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

3.01.3.01.01.21.25 Restocking ikan dan pembinaan Pokmaswas 400.000,00 193.790.000,00 0 194.190.000,00 400.000,00 192.000.000,00 0 192.400.000,00 -1.790.000,00 -0,92

3.01.3.01.01.21.26 Peningkatan Fasilitas Tempat Pendaratan Ikan 14.800.000,00 260.800.000,00 374.400.000,00 650.000.000,00 14.800.000,00 258.941.500,00 372.598.000,00 646.339.500,00 -3.660.500,00 -0,56

3.01.3.01.01.23 Program Optimalisasi Pengelolaan Dan

Pemasaran Produksi Perikanan

84.845.000,00 758.405.000,00 16.000.000,00 859.250.000,00 74.700.000,00 752.266.067,00 15.083.800,00 842.049.867,00 -17.200.133,00 -2

3.01.3.01.01.23.11 Bimbingan Teknis Pelaku Utama Perikanan 7.925.000,00 268.160.000,00 0 276.085.000,00 7.925.000,00 267.165.150,00 0 275.090.150,00 -994.850,00 -0,36

3.01.3.01.01.23.13 Peningkatan Mutu Hasil Perikanan 14.500.000,00 115.176.000,00 0 129.676.000,00 13.800.000,00 114.409.507,00 0 128.209.507,00 -1.466.493,00 -1,13

3.01.3.01.01.23.14 Promosi Produk Perikanan 50.770.000,00 357.857.000,00 2.000.000,00 410.627.000,00 41.325.000,00 353.479.410,00 2.000.000,00 396.804.410,00 -13.822.590,00 -3,37

3.01.3.01.01.23.19 Inventarisasi dan identifikasi pengolahan hasil

perikanan

11.650.000,00 17.212.000,00 14.000.000,00 42.862.000,00 11.650.000,00 17.212.000,00 13.083.800,00 41.945.800,00 -916.200,00 -2,14

3.01.3.01.01.27 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Perikanan

150.479.000,00 818.093.000,00 326.000.000,00 1.294.572.000,00 147.234.000,00 798.261.000,00 324.446.000,00 1.269.941.000,00 -24.631.000,00 -1,9

3.01.3.01.01.27.01 Sosialisasi dan Penegakan Peraturan Perundang-

Undangan dan Regulasi Bidang Kelautan dan

Perikanan

11.700.000,00 117.630.000,00 0 129.330.000,00 11.700.000,00 117.105.000,00 0 128.805.000,00 -525.000,00 -0,41

3.01.3.01.01.27.02 Fasilitasi Bidang Kelautan dan Perikanan 20.650.000,00 67.750.000,00 291.000.000,00 379.400.000,00 20.650.000,00 67.645.500,00 289.446.000,00 377.741.500,00 -1.658.500,00 -0,44

3.01.3.01.01.27.04 Pendampingan Program Sertifikasi Hak Atas

Tanah Masyarakat Perikanan

2.500.000,00 34.035.000,00 0 36.535.000,00 1.900.000,00 22.115.000,00 0 24.015.000,00 -12.520.000,00 -34,3

3.01.3.01.01.27.10 Penyusunan profil desa pesisir dan kelembagaan

KUB dan Pokmaswas

24.400.000,00 54.150.000,00 0 78.550.000,00 24.400.000,00 53.901.600,00 0 78.301.600,00 -248.400,00 -0,32

3.01.3.01.01.27.11 Pemberdayaan nelayan melalui peningkatan

kapasitas dan kelembagaan KUB

17.064.000,00 80.350.000,00 0 97.414.000,00 17.039.000,00 80.169.400,00 0 97.208.400,00 -205.600,00 -0,21

3.01.3.01.01.27.12 Bimbingan teknis peningkatan SDM pengelola

tempat pelelangan ikan

6.550.000,00 103.450.000,00 0 110.000.000,00 6.450.000,00 103.218.000,00 0 109.668.000,00 -332.000,00 -0,3

3.01.3.01.01.27.13 Pemberdayaan pengelolaan tempat pelelangan

ikan

67.615.000,00 360.728.000,00 35.000.000,00 463.343.000,00 65.095.000,00 354.106.500,00 35.000.000,00 454.201.500,00 -9.141.500,00 -1,97

3.02 Pariwisata 4.541.783.363,00 6.016.222.480,00 11.144.580.280,00 21.702.586.123,00 4.266.815.533,00 5.818.591.857,00 10.429.532.270,00 20.514.939.660,00 -1.187.646.463,00 -5,47

3.02.3.02.01 Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga 4.541.783.363,00 6.016.222.480,00 11.144.580.280,00 21.702.586.123,00 4.266.815.533,00 5.818.591.857,00 10.429.532.270,00 20.514.939.660,00 -1.187.646.463,00 -5,47

3.02.3.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 138.791.000,00 911.054.000,00 300.000.000,00 1.349.845.000,00 133.726.000,00 891.037.437,00 296.098.000,00 1.320.861.437,00 -28.983.563,00 -2,15

3.02.3.02.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

138.791.000,00 911.054.000,00 300.000.000,00 1.349.845.000,00 133.726.000,00 891.037.437,00 296.098.000,00 1.320.861.437,00 -28.983.563,00 -2,15

3.02.3.02.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

33.886.000,00 9.658.000,00 0 43.544.000,00 33.850.000,00 9.634.500,00 0 43.484.500,00 -59.500,00 -0,14

3.02.3.02.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian

kinerja Perangkat Daerah

33.886.000,00 9.658.000,00 0 43.544.000,00 33.850.000,00 9.634.500,00 0 43.484.500,00 -59.500,00 -0,14

3.02.3.02.01.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 20.950.000,00 917.575.000,00 20.000.000,00 958.525.000,00 18.800.000,00 906.587.914,00 19.800.000,00 945.187.914,00 -13.337.086,00 -1,39

3.02.3.02.01.15.03 Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi

Pariwisata

1.950.000,00 215.730.000,00 0 217.680.000,00 1.500.000,00 214.366.500,00 0 215.866.500,00 -1.813.500,00 -0,83

3.02.3.02.01.15.09 Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di

Luar Negeri

18.300.000,00 603.020.000,00 20.000.000,00 641.320.000,00 16.600.000,00 596.999.600,00 19.800.000,00 633.399.600,00 -7.920.400,00 -1,24

Page 307: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

3.02.3.02.01.15.10 Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam

Pemasaran Pariwisata

700.000,00 98.825.000,00 0 99.525.000,00 700.000,00 95.221.814,00 0 95.921.814,00 -3.603.186,00 -3,62

3.02.3.02.01.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 147.322.000,00 4.177.935.480,00 10.824.580.280,00 15.149.837.760,00 89.432.000,00 4.011.332.006,00 10.113.634.270,00 14.214.398.276,00 -935.439.484,00 -6,17

3.02.3.02.01.16.09 Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang

Pariwisata

38.650.000,00 638.252.500,00 0 676.902.500,00 7.850.000,00 621.176.800,00 0 629.026.800,00 -47.875.700,00 -7,07

3.02.3.02.01.16.13 Pengembangan Ekonomi Kreatif 5.150.000,00 291.227.500,00 0 296.377.500,00 4.500.000,00 289.285.000,00 0 293.785.000,00 -2.592.500,00 -0,87

3.02.3.02.01.16.14 Penataan Daya Tarik Wisata (DAK) 0 0 4.978.311.000,00 4.978.311.000,00 0 0 4.486.388.780,00 4.486.388.780,00 -491.922.220,00 -9,88

3.02.3.02.01.16.15 Pengembangan Destinasi Pariwisata 0 0 5.846.269.280,00 5.846.269.280,00 0 0 5.627.245.490,00 5.627.245.490,00 -219.023.790,00 -3,75

3.02.3.02.01.16.16 Pengelolaan Destinasi Pariwisata 2.847.000,00 356.338.680,00 0 359.185.680,00 2.847.000,00 354.043.000,00 0 356.890.000,00 -2.295.680,00 -0,64

3.02.3.02.01.16.17 Pengembangan Industri Pariwisata 23.190.000,00 128.608.800,00 0 151.798.800,00 9.750.000,00 122.598.800,00 0 132.348.800,00 -19.450.000,00 -12,8

3.02.3.02.01.16.18 Peningkatan Kelembagaan Pariwisata 67.650.000,00 1.840.305.000,00 0 1.907.955.000,00 57.100.000,00 1.808.258.406,00 0 1.865.358.406,00 -42.596.594,00 -2,23

3.02.3.02.01.16.19 Peningkatan kualitas tata kelola destinasi

pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku

usaha kepariwisataan (DAK)

9.835.000,00 923.203.000,00 0 933.038.000,00 7.385.000,00 815.970.000,00 0 823.355.000,00 -109.683.000,00 -11,8

3.03 Pertanian 9.959.837.098,00 14.552.015.622,00 15.361.238.878,00 39.873.091.598,00 9.710.063.791,00 13.152.220.086,00 14.810.584.194,00 37.672.868.071,00 -2.200.223.527,00 -5,52

3.03.3.03.01 Dinas Pertanian 9.959.837.098,00 14.552.015.622,00 15.361.238.878,00 39.873.091.598,00 9.710.063.791,00 13.152.220.086,00 14.810.584.194,00 37.672.868.071,00 -2.200.223.527,00 -5,52

3.03.3.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 318.631.000,00 2.078.108.122,00 636.791.878,00 3.033.531.000,00 308.162.000,00 1.835.469.275,00 574.839.600,00 2.718.470.875,00 -315.060.125,00 -10,4

3.03.3.03.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

318.631.000,00 2.078.108.122,00 636.791.878,00 3.033.531.000,00 308.162.000,00 1.835.469.275,00 574.839.600,00 2.718.470.875,00 -315.060.125,00 -10,4

3.03.3.03.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

26.800.000,00 18.200.000,00 0 45.000.000,00 26.332.700,00 16.880.000,00 0 43.212.700,00 -1.787.300,00 -3,97

3.03.3.03.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian

kinerja Perangkat Daerah

26.800.000,00 18.200.000,00 0 45.000.000,00 26.332.700,00 16.880.000,00 0 43.212.700,00 -1.787.300,00 -3,97

3.03.3.03.01.18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/perkebunan

66.805.000,00 3.412.062.500,00 14.416.247.000,00 17.895.114.500,00 64.445.000,00 3.116.231.300,00 13.931.501.844,00 17.112.178.144,00 -782.936.356,00 -4,38

3.03.3.03.01.18.14 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian

Teknologi Pertanian/Perkebunan

1.120.000,00 48.880.000,00 0 50.000.000,00 1.120.000,00 47.913.000,00 0 49.033.000,00 -967.000,00 -1,93

3.03.3.03.01.18.15 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi

Pertanian/Perkebunan

0 0 12.256.527.500,00 12.256.527.500,00 0 0 12.189.610.596,00 12.189.610.596,00 -66.916.904,00 -0,55

3.03.3.03.01.18.16 Rehabilitasi Prasarana Teknologi

Pertanian/Perkebunan

0 0 601.472.500,00 601.472.500,00 0 0 598.304.000,00 598.304.000,00 -3.168.500,00 -0,53

3.03.3.03.01.18.17 Pendampingan dan Pengembangan Prasarana,

Sarana Pertanian (PPSP)

23.285.000,00 131.715.000,00 0 155.000.000,00 22.645.000,00 114.761.400,00 0 137.406.400,00 -17.593.600,00 -11,4

3.03.3.03.01.18.18 Pembangunan Sumber-sumber Air Meliputi

Irigasi Air Tanah (Dangkal/Dalam) / Embung /

Dam Parit / Pintu Air / Long Storage

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.03.3.03.01.18.19 Pembangunan/ Perbaikan Jalan Pertanian (Jalan

Usaha Tani dan Jalan Produksi)

0 686.117.500,00 0 686.117.500,00 0 672.898.900,00 0 672.898.900,00 -13.218.600,00 -1,93

Page 308: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

3.03.3.03.01.18.20 Pembangunan/ Perbaikan Balai Penyuluhan

Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan

Sarana Pendukung Penyuluhan

4.750.000,00 0 755.250.000,00 760.000.000,00 4.750.000,00 0 670.303.585,00 675.053.585,00 -84.946.415,00 -11,2

3.03.3.03.01.18.22 Pembangunan Balai/Instalasi Pembibitan dan

Hijauan Pakan Ternak, Rumah Potong Hewan

(RPH), Puskeswan dan Penyediaan Sarana

Pendukungnya

3.000.000,00 0 802.997.000,00 805.997.000,00 1.500.000,00 0 473.283.663,00 474.783.663,00 -331.213.337,00 -41,1

3.03.3.03.01.18.23 Pembangunan /Perbaikan Sumber-Sumber Air 34.650.000,00 2.545.350.000,00 0 2.580.000.000,00 34.430.000,00 2.280.658.000,00 0 2.315.088.000,00 -264.912.000,00 -10,3

3.03.3.03.01.19 Program Peningkatan Produksi

Pertanian/perkebunan

35.080.000,00 1.704.020.000,00 271.300.000,00 2.010.400.000,00 31.980.000,00 1.642.108.541,00 267.392.750,00 1.941.481.291,00 -68.918.709,00 -3,43

3.03.3.03.01.19.03 Pengembangan Bibit Unggul

Pertanian/perkebunan

400.000,00 49.600.000,00 0 50.000.000,00 400.000,00 45.715.000,00 0 46.115.000,00 -3.885.000,00 -7,77

3.03.3.03.01.19.37 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 5.400.000,00 104.600.000,00 0 110.000.000,00 5.400.000,00 97.755.400,00 0 103.155.400,00 -6.844.600,00 -6,22

3.03.3.03.01.19.38 Anty Poverty Program (APP) Bidang Pertanian 2.100.000,00 41.900.000,00 0 44.000.000,00 1.300.000,00 40.396.375,00 0 41.696.375,00 -2.303.625,00 -5,24

3.03.3.03.01.19.39 Anty Poverty Program (APP) Bidang Perkebunan 225.000,00 34.775.000,00 0 35.000.000,00 225.000,00 33.884.750,00 0 34.109.750,00 -890.250,00 -2,54

3.03.3.03.01.19.40 Peningkatan Produktivitas dan Mutu Produksi

Pertanian serta Pengembangan Kawasan

8.400.000,00 181.600.000,00 0 190.000.000,00 8.400.000,00 169.420.350,00 0 177.820.350,00 -12.179.650,00 -6,41

3.03.3.03.01.19.41 Promosi Atas Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

7.330.000,00 72.670.000,00 0 80.000.000,00 7.330.000,00 70.267.189,00 0 77.597.189,00 -2.402.811,00 -3

3.03.3.03.01.19.42 Pengembangan Pupuk Organik 2.650.000,00 62.350.000,00 0 65.000.000,00 2.500.000,00 53.808.250,00 0 56.308.250,00 -8.691.750,00 -13,4

3.03.3.03.01.19.43 Bimbingan Teknis Pengamatan, Identifikasi dan

Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan

Holtikultura

4.200.000,00 50.800.000,00 0 55.000.000,00 2.100.000,00 50.017.300,00 0 52.117.300,00 -2.882.700,00 -5,24

3.03.3.03.01.19.44 Pengembangan Tanaman Perkebunan

Pendukung Kawasan Agropolitan

450.000,00 99.550.000,00 0 100.000.000,00 450.000,00 99.070.000,00 0 99.520.000,00 -480.000,00 -0,48

3.03.3.03.01.19.46 Peremajaan dan Intensifikasi dan Rehabilitasi

Tanaman Perkebunan

1.400.000,00 923.700.000,00 271.300.000,00 1.196.400.000,00 1.400.000,00 899.640.541,00 267.392.750,00 1.168.433.291,00 -27.966.709,00 -2,34

3.03.3.03.01.19.47 Optimalisasi Sumber Daya dan Sarana Prasarana

Pengendalian OPT Perkebunan

2.525.000,00 82.475.000,00 0 85.000.000,00 2.475.000,00 82.133.386,00 0 84.608.386,00 -391.614,00 -0,46

3.03.3.03.01.21 Program Pencegahan Dan Penanggulangan

Penyakit Ternak

8.490.000,00 241.510.000,00 0 250.000.000,00 8.490.000,00 237.589.500,00 0 246.079.500,00 -3.920.500,00 -1,57

3.03.3.03.01.21.02 Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan

Penyakit Menular Ternak

8.490.000,00 241.510.000,00 0 250.000.000,00 8.490.000,00 237.589.500,00 0 246.079.500,00 -3.920.500,00 -1,57

3.03.3.03.01.22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 59.575.000,00 5.458.525.000,00 36.900.000,00 5.555.000.000,00 53.275.000,00 4.715.463.560,00 36.850.000,00 4.805.588.560,00 -749.411.440,00 -13,5

3.03.3.03.01.22.03 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat 50.200.000,00 4.859.800.000,00 0 4.910.000.000,00 50.200.000,00 4.192.834.300,00 0 4.243.034.300,00 -666.965.700,00 -13,6

3.03.3.03.01.22.08 Pengembangan Agribisnis Pertenakan 8.650.000,00 476.350.000,00 0 485.000.000,00 2.350.000,00 406.079.300,00 0 408.429.300,00 -76.570.700,00 -15,8

3.03.3.03.01.22.14 Pengembangan Inseminasi Buatan 725.000,00 62.375.000,00 36.900.000,00 100.000.000,00 725.000,00 56.709.960,00 36.850.000,00 94.284.960,00 -5.715.040,00 -5,72

3.03.3.03.01.22.15 Peningkatan Pengawasan Bahan Asal Hewan

(BAH) Yang ASUH

0 60.000.000,00 0 60.000.000,00 0 59.840.000,00 0 59.840.000,00 -160.000,00 -0,27

Page 309: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

3.03.3.03.01.24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Petemakan

5.450.000,00 312.550.000,00 0 318.000.000,00 4.845.000,00 308.491.900,00 0 313.336.900,00 -4.663.100,00 -1,47

3.03.3.03.01.24.02 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi

Peternakan Tepat Guna

1.825.000,00 246.175.000,00 0 248.000.000,00 1.225.000,00 243.601.200,00 0 244.826.200,00 -3.173.800,00 -1,28

3.03.3.03.01.24.04 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi

Peternakan Tepat Guna

3.625.000,00 66.375.000,00 0 70.000.000,00 3.620.000,00 64.890.700,00 0 68.510.700,00 -1.489.300,00 -2,13

3.03.3.03.01.29 Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha

Perkebunan

27.710.000,00 407.290.000,00 0 435.000.000,00 25.960.000,00 380.395.460,00 0 406.355.460,00 -28.644.540,00 -6,58

3.03.3.03.01.29.02 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 9.660.000,00 115.340.000,00 0 125.000.000,00 9.660.000,00 107.481.950,00 0 117.141.950,00 -7.858.050,00 -6,29

3.03.3.03.01.29.03 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh

Pertanian/Perkebunan

6.125.000,00 128.875.000,00 0 135.000.000,00 5.975.000,00 118.100.510,00 0 124.075.510,00 -10.924.490,00 -8,09

3.03.3.03.01.29.04 Penyuluh dan Pendampingan bagi

Pertanian/Perkebunan

11.925.000,00 163.075.000,00 0 175.000.000,00 10.325.000,00 154.813.000,00 0 165.138.000,00 -9.862.000,00 -5,64

3.03.3.03.01.30 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 30.250.000,00 919.750.000,00 0 950.000.000,00 30.250.000,00 899.590.550,00 0 929.840.550,00 -20.159.450,00 -2,12

3.03.3.03.01.30.03 Penanganan Panen dan Pasca Panen 20.600.000,00 309.400.000,00 0 330.000.000,00 20.600.000,00 307.917.800,00 0 328.517.800,00 -1.482.200,00 -0,45

3.03.3.03.01.30.04 Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan

Petani

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.03.3.03.01.30.05 Penerapan Pembudidayaan sesuai dengan Good

Agricultural Practices (GAP) Tembakau melalui

Pemberian Pupuk ZK pada Tanaman Tembakau

5.150.000,00 214.850.000,00 0 220.000.000,00 5.150.000,00 214.516.000,00 0 219.666.000,00 -334.000,00 -0,15

3.03.3.03.01.30.06 Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani

Tembakau

4.500.000,00 395.500.000,00 0 400.000.000,00 4.500.000,00 377.156.750,00 0 381.656.750,00 -18.343.250,00 -4,59

3.04 Energi dan Sumberdaya Mineral 0 5.354.000,00 0 5.354.000,00 0 4.998.000,00 0 4.998.000,00 -356.000,00 -6,65

3.04.2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

0 5.354.000,00 0 5.354.000,00 0 4.998.000,00 0 4.998.000,00 -356.000,00 -6,65

3.04.2.12.01.18 Program Pembinaan dan Pengawasan

Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral

0 5.354.000,00 0 5.354.000,00 0 4.998.000,00 0 4.998.000,00 -356.000,00 -6,65

3.04.2.12.01.18.01 Fasilitasi Ijin ESDM 0 5.354.000,00 0 5.354.000,00 0 4.998.000,00 0 4.998.000,00 -356.000,00 -6,65

3.05 Perdagangan 318.225.000,00 2.953.726.000,00 9.530.000.000,00 12.801.951.000,00 314.100.000,00 2.932.886.447,00 9.111.201.978,00 12.358.188.425,00 -443.762.575,00 -3,47

3.05.3.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 318.225.000,00 2.953.726.000,00 9.530.000.000,00 12.801.951.000,00 314.100.000,00 2.932.886.447,00 9.111.201.978,00 12.358.188.425,00 -443.762.575,00 -3,47

3.05.3.06.01.15 Program Perlindungan Konsumen Dan

Pengamanan Perdagangan

80.100.000,00 422.145.000,00 1.419.500.000,00 1.921.745.000,00 78.125.000,00 414.757.000,00 1.362.557.000,00 1.855.439.000,00 -66.306.000,00 -3,45

3.05.3.06.01.15.03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan

Jasa

34.800.000,00 85.195.000,00 0 119.995.000,00 33.475.000,00 85.055.000,00 0 118.530.000,00 -1.465.000,00 -1,22

3.05.3.06.01.15.05 Peningkatan Layanan Sidang Tera dan Tera Ulang

UTTP

26.300.000,00 225.950.000,00 0 252.250.000,00 26.300.000,00 218.862.000,00 0 245.162.000,00 -7.088.000,00 -2,81

3.05.3.06.01.15.07 Sosialisasi Perlindungan Konsumen 19.000.000,00 111.000.000,00 0 130.000.000,00 18.350.000,00 110.840.000,00 0 129.190.000,00 -810.000,00 -0,62

3.05.3.06.01.15.08 Pengembangan Sarana dan Prasarana Metrologi

Legal

0 0 1.419.500.000,00 1.419.500.000,00 0 0 1.362.557.000,00 1.362.557.000,00 -56.943.000,00 -4,01

3.05.3.06.01.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Dalam Negri

66.325.000,00 554.881.000,00 7.780.500.000,00 8.401.706.000,00 66.325.000,00 550.853.846,00 7.421.427.412,00 8.038.606.258,00 -363.099.742,00 -4,32

3.05.3.06.01.18.03 Pengambangan Pasar Dan Distribusi Barang /

Produk

41.100.000,00 183.750.000,00 0 224.850.000,00 41.100.000,00 182.337.700,00 0 223.437.700,00 -1.412.300,00 -0,63

Page 310: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

3.05.3.06.01.18.06 Peningkatan Sistem Dan Jaringan Informasi

Perdagangan

3.150.000,00 256.825.000,00 0 259.975.000,00 3.150.000,00 255.012.146,00 0 258.162.146,00 -1.812.854,00 -0,7

3.05.3.06.01.18.08 Revitalisasi pasar Daerah 22.075.000,00 114.306.000,00 7.780.500.000,00 7.916.881.000,00 22.075.000,00 113.504.000,00 7.421.427.412,00 7.557.006.412,00 -359.874.588,00 -4,55

3.05.3.06.01.19 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan

Asongan

5.400.000,00 41.200.000,00 0 46.600.000,00 4.600.000,00 40.340.700,00 0 44.940.700,00 -1.659.300,00 -3,56

3.05.3.06.01.19.02 Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin

Pedagang Kakilima Dan Asongan

5.400.000,00 41.200.000,00 0 46.600.000,00 4.600.000,00 40.340.700,00 0 44.940.700,00 -1.659.300,00 -3,56

3.05.3.06.01.23 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana

Perdagangan dan Jasa

151.200.000,00 1.858.300.000,00 330.000.000,00 2.339.500.000,00 149.850.000,00 1.850.118.201,00 327.217.566,00 2.327.185.767,00 -12.314.233,00 -0,53

3.05.3.06.01.23.02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Daerah 24.600.000,00 1.097.700.000,00 330.000.000,00 1.452.300.000,00 24.600.000,00 1.094.423.151,00 327.217.566,00 1.446.240.717,00 -6.059.283,00 -0,42

3.05.3.06.01.23.03 Pembinaan dan Evaluasi Pasar Daerah 126.600.000,00 760.600.000,00 0 887.200.000,00 125.250.000,00 755.695.050,00 0 880.945.050,00 -6.254.950,00 -0,71

3.05.3.06.01.24 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang

Perdagangan

15.200.000,00 77.200.000,00 0 92.400.000,00 15.200.000,00 76.816.700,00 0 92.016.700,00 -383.300,00 -0,41

3.05.3.06.01.24.01 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang

Dilekati/ Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran

atau Tempat Penjualan Eceran

6.300.000,00 36.100.000,00 0 42.400.000,00 6.300.000,00 35.940.700,00 0 42.240.700,00 -159.300,00 -0,38

3.05.3.06.01.24.02 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang

Dilekati /Tidak Dilekati Pita Cukai atau Dilekati

Pita Bekas/ Pita Palsu di Peredaran atau Tempat

Penjualan Eceran

8.900.000,00 41.100.000,00 0 50.000.000,00 8.900.000,00 40.876.000,00 0 49.776.000,00 -224.000,00 -0,45

3.06 Perindustrian 5.497.623.518,00 2.401.919.000,00 172.775.000,00 8.072.317.518,00 5.237.426.988,00 2.216.918.989,00 169.534.050,00 7.623.880.027,00 -448.437.491,00 -5,56

3.06.3.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5.497.623.518,00 2.401.919.000,00 172.775.000,00 8.072.317.518,00 5.237.426.988,00 2.216.918.989,00 169.534.050,00 7.623.880.027,00 -448.437.491,00 -5,56

3.06.3.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 184.568.000,00 830.499.000,00 0 1.015.067.000,00 179.881.000,00 822.703.032,00 0 1.002.584.032,00 -12.482.968,00 -1,23

3.06.3.06.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

184.568.000,00 830.499.000,00 0 1.015.067.000,00 179.881.000,00 822.703.032,00 0 1.002.584.032,00 -12.482.968,00 -1,23

3.06.3.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

0 0 172.775.000,00 172.775.000,00 0 0 169.534.050,00 169.534.050,00 -3.240.950,00 -1,88

3.06.3.06.01.02.11 Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor 0 0 172.775.000,00 172.775.000,00 0 0 169.534.050,00 169.534.050,00 -3.240.950,00 -1,88

3.06.3.06.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

16.600.000,00 28.400.000,00 0 45.000.000,00 16.600.000,00 28.317.600,00 0 44.917.600,00 -82.400,00 -0,18

3.06.3.06.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian

kinerja Perangkat Daerah

16.600.000,00 28.400.000,00 0 45.000.000,00 16.600.000,00 28.317.600,00 0 44.917.600,00 -82.400,00 -0,18

3.06.3.06.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil Dan

Menengah

8.480.000,00 950.520.000,00 0 959.000.000,00 8.480.000,00 878.601.157,00 0 887.081.157,00 -71.918.843,00 -7,5

3.06.3.06.01.16.07 Pendataan Industri Kecil Menengah Kabupaten

Pacitan

0 50.000.000,00 0 50.000.000,00 0 44.723.000,00 0 44.723.000,00 -5.277.000,00 -10,6

3.06.3.06.01.16.08 Pembinaan Industri Kecil Menengah 6.030.000,00 681.970.000,00 0 688.000.000,00 6.030.000,00 628.412.480,00 0 634.442.480,00 -53.557.520,00 -7,78

3.06.3.06.01.16.10 Pengembangan Produk Unggulan 0 177.000.000,00 0 177.000.000,00 0 171.436.277,00 0 171.436.277,00 -5.563.723,00 -3,14

3.06.3.06.01.16.12 Fasilitasi Kepemilikan Hak Atas Kekayaan

Intelektual Bagi Industri Kecil dan Menengah

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 311: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

3.06.3.06.01.16.13 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Manusia pada Industri Hasil Tembakau

Skala Kecil

2.450.000,00 41.550.000,00 0 44.000.000,00 2.450.000,00 34.029.400,00 0 36.479.400,00 -7.520.600,00 -17,1

3.06.3.06.01.20 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang

Perindustrian

63.500.000,00 592.500.000,00 0 656.000.000,00 59.150.000,00 487.297.200,00 0 546.447.200,00 -109.552.800,00 -16,7

3.06.3.06.01.20.02 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi

Tenaga Kerja dan Masyarakat

63.500.000,00 433.500.000,00 0 497.000.000,00 59.150.000,00 342.806.800,00 0 401.956.800,00 -95.043.200,00 -19,1

3.06.3.06.01.20.03 Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat 0 159.000.000,00 0 159.000.000,00 0 144.490.400,00 0 144.490.400,00 -14.509.600,00 -9,13

3.06.3.06.01.20.04 Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/

Kelompok Masyarakat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.07 Transmigrasi 0 142.150.000,00 0 142.150.000,00 0 142.000.000,00 0 142.000.000,00 -150.000,00 -0,11

3.07.2.11.01 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 0 142.150.000,00 0 142.150.000,00 0 142.000.000,00 0 142.000.000,00 -150.000,00 -0,11

3.07.2.11.01.18 Program fasilitasi transmigrasi 0 142.150.000,00 0 142.150.000,00 0 142.000.000,00 0 142.000.000,00 -150.000,00 -0,11

3.07.2.11.01.18.01 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta

penempatan transmigrasi untuk memenuhi

kebutuhan SDM

0 142.150.000,00 0 142.150.000,00 0 142.000.000,00 0 142.000.000,00 -150.000,00 -0,11

4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 97.119.172.684,15 84.617.133.471,00 6.809.968.300,00 704.590.943.521,15 91.175.394.285,00 73.105.990.700,50 6.450.419.059,00 678.490.996.399,50 -26.099.947.121,65 -3,7

4.01 Perencanaan 4.393.081.264,00 4.797.648.000,00 135.495.000,00 9.326.224.264,00 4.220.099.796,00 4.720.168.619,00 127.648.500,00 9.067.916.915,00 -258.307.349,00 -2,77

4.01.4.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4.393.081.264,00 4.797.648.000,00 135.495.000,00 9.326.224.264,00 4.220.099.796,00 4.720.168.619,00 127.648.500,00 9.067.916.915,00 -258.307.349,00 -2,77

4.01.4.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 77.450.000,00 825.469.650,00 0 902.919.650,00 77.450.000,00 807.244.443,00 0 884.694.443,00 -18.225.207,00 -2,02

4.01.4.01.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

77.450.000,00 825.469.650,00 0 902.919.650,00 77.450.000,00 807.244.443,00 0 884.694.443,00 -18.225.207,00 -2,02

4.01.4.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.750.000,00 12.000.000,00 135.495.000,00 150.245.000,00 1.950.000,00 12.000.000,00 127.648.500,00 141.598.500,00 -8.646.500,00 -5,75

4.01.4.01.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2.750.000,00 12.000.000,00 135.495.000,00 150.245.000,00 1.950.000,00 12.000.000,00 127.648.500,00 141.598.500,00 -8.646.500,00 -5,75

4.01.4.01.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

32.145.000,00 19.795.000,00 0 51.940.000,00 32.070.000,00 19.695.000,00 0 51.765.000,00 -175.000,00 -0,34

4.01.4.01.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian

kinerja Perangkat Daerah

32.145.000,00 19.795.000,00 0 51.940.000,00 32.070.000,00 19.695.000,00 0 51.765.000,00 -175.000,00 -0,34

4.01.4.01.01.18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah

Strategis Dan Cepat Tumbuh

0 105.660.000,00 0 105.660.000,00 0 104.781.000,00 0 104.781.000,00 -879.000,00 -0,83

4.01.4.01.01.18.05 Fasilitasi Perencanaan Fisik dan Prasarana di KSCT 0 105.660.000,00 0 105.660.000,00 0 104.781.000,00 0 104.781.000,00 -879.000,00 -0,83

4.01.4.01.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 944.528.000,00 1.415.020.750,00 0 2.359.548.750,00 898.300.000,00 1.378.216.176,00 0 2.276.516.176,00 -83.032.574,00 -3,52

4.01.4.01.01.21.08 Penyusunan Rancangan RKPD 408.158.000,00 121.563.000,00 0 529.721.000,00 398.605.000,00 120.772.190,00 0 519.377.190,00 -10.343.810,00 -1,95

4.01.4.01.01.21.09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 84.300.000,00 349.839.900,00 0 434.139.900,00 84.300.000,00 328.078.350,00 0 412.378.350,00 -21.761.550,00 -5,01

4.01.4.01.01.21.14 Pengumpulan dan analisis data perencanaan

pembangunan daerah

65.620.000,00 109.780.000,00 0 175.400.000,00 65.250.000,00 107.993.878,00 0 173.243.878,00 -2.156.122,00 -1,23

4.01.4.01.01.21.17 Fasilitasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Daerah

72.060.000,00 66.240.000,00 0 138.300.000,00 71.970.000,00 64.716.150,00 0 136.686.150,00 -1.613.850,00 -1,17

Page 312: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

4.01.4.01.01.21.20 Pengelolaan Informasi Pembangunan dan Profil

Daerah

60.385.000,00 91.639.900,00 0 152.024.900,00 33.010.000,00 89.131.829,00 0 122.141.829,00 -29.883.071,00 -19,7

4.01.4.01.01.21.21 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem

Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

92.300.000,00 192.675.000,00 0 284.975.000,00 88.600.000,00 189.859.921,00 0 278.459.921,00 -6.515.079,00 -2,29

4.01.4.01.01.21.23 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah

7.300.000,00 244.078.450,00 0 251.378.450,00 7.300.000,00 240.808.900,00 0 248.108.900,00 -3.269.550,00 -1,3

4.01.4.01.01.21.25 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Berbasis Kewilayahan

93.580.000,00 100.029.500,00 0 193.609.500,00 90.815.000,00 98.740.058,00 0 189.555.058,00 -4.054.442,00 -2,09

4.01.4.01.01.21.28 Penyusunan Perubahan RPJMD 2016-2021 60.825.000,00 139.175.000,00 0 200.000.000,00 58.450.000,00 138.114.900,00 0 196.564.900,00 -3.435.100,00 -1,72

4.01.4.01.01.22 Program Perencanaan Pembangunan Bidang

Ekonomi

138.750.000,00 869.345.000,00 0 1.008.095.000,00 136.950.000,00 862.521.000,00 0 999.471.000,00 -8.624.000,00 -0,86

4.01.4.01.01.22.04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Ekonomi

82.100.000,00 184.950.000,00 0 267.050.000,00 80.300.000,00 184.378.500,00 0 264.678.500,00 -2.371.500,00 -0,89

4.01.4.01.01.22.09 Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan

pembangunan bidang ekonomi

38.850.000,00 175.600.000,00 0 214.450.000,00 38.850.000,00 175.100.000,00 0 213.950.000,00 -500.000,00 -0,23

4.01.4.01.01.22.10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan

pembangunan bidang ekonomi

17.800.000,00 50.915.000,00 0 68.715.000,00 17.800.000,00 50.015.000,00 0 67.815.000,00 -900.000,00 -1,31

4.01.4.01.01.22.11 Penyusunan analisis, strategi dan kerangka

regulasi pembangunan bidang ekonomi

0 200.115.000,00 0 200.115.000,00 0 198.378.500,00 0 198.378.500,00 -1.736.500,00 -0,87

4.01.4.01.01.22.12 Penyusunan Data Base Perencanaan

Pembangunan Bidang Ekonomi

0 257.765.000,00 0 257.765.000,00 0 254.649.000,00 0 254.649.000,00 -3.116.000,00 -1,21

4.01.4.01.01.23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 300.980.000,00 785.380.000,00 0 1.086.360.000,00 279.730.000,00 776.243.200,00 0 1.055.973.200,00 -30.386.800,00 -2,8

4.01.4.01.01.23.03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Sosial Dan Budaya

112.500.000,00 135.229.000,00 0 247.729.000,00 105.900.000,00 133.671.600,00 0 239.571.600,00 -8.157.400,00 -3,29

4.01.4.01.01.23.05 Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan

pembangunan bidang sosial budaya

24.200.000,00 129.871.000,00 0 154.071.000,00 17.500.000,00 126.398.500,00 0 143.898.500,00 -10.172.500,00 -6,6

4.01.4.01.01.23.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan

pembangunan bidang sosial budaya

8.900.000,00 129.794.000,00 0 138.694.000,00 950.000,00 128.662.500,00 0 129.612.500,00 -9.081.500,00 -6,55

4.01.4.01.01.23.07 Penyusunan analisis, strategi dan kerangka

regulasi pembangunan bidang sosial budaya

350.000,00 102.305.000,00 0 102.655.000,00 350.000,00 101.768.500,00 0 102.118.500,00 -536.500,00 -0,52

4.01.4.01.01.23.11 Koordinasi, Fasilitasi dan Penyusunan Kerangka

Regulasi Penanggulangan Kemiskinan

117.650.000,00 278.946.000,00 0 396.596.000,00 117.650.000,00 276.507.100,00 0 394.157.100,00 -2.438.900,00 -0,61

4.01.4.01.01.23.12 Penyusunan indikator daerah di bidang sosial

budaya

37.380.000,00 9.235.000,00 0 46.615.000,00 37.380.000,00 9.235.000,00 0 46.615.000,00 0 0

4.01.4.01.01.24 Program Perencanaan Wilayah Dan Sumber

Daya Alam

156.575.000,00 764.977.600,00 0 921.552.600,00 151.775.000,00 759.467.800,00 0 911.242.800,00 -10.309.800,00 -1,12

4.01.4.01.01.24.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah

dan Sumber Daya Alam

81.475.000,00 171.683.200,00 0 253.158.200,00 76.675.000,00 171.424.900,00 0 248.099.900,00 -5.058.300,00 -2

4.01.4.01.01.24.05 Fasilitasi dan pembinaan teknis perencanaan

pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah

dan Sumber Daya Alam

58.800.000,00 39.794.400,00 0 98.594.400,00 58.800.000,00 39.764.400,00 0 98.564.400,00 -30.000,00 -0,03

Page 313: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

4.01.4.01.01.24.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan

pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah

dan Sumber Daya Alam

16.300.000,00 46.115.000,00 0 62.415.000,00 16.300.000,00 45.833.000,00 0 62.133.000,00 -282.000,00 -0,45

4.01.4.01.01.24.07 Penyusunan analisis, strategi dan kerangka

regulasi pembangunan Infrastruktur, Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam

0 254.105.000,00 0 254.105.000,00 0 251.979.000,00 0 251.979.000,00 -2.126.000,00 -0,84

4.01.4.01.01.24.08 Penyusunan Data Base Perencanaan

Pembangunan Infrastruktur, Prasarana Wilayah

dan Sumber Daya Alam

0 253.280.000,00 0 253.280.000,00 0 250.466.500,00 0 250.466.500,00 -2.813.500,00 -1,11

4.02 Keuangan 12.859.473.726,00 8.314.789.571,00 3.464.453.000,00 540.683.385.363,00 12.526.488.314,00 8.158.799.718,00 3.202.997.186,00 531.647.477.573,00 -9.035.907.790,00 -1,67

4.02.4.02.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah(PPKD)

0 0 0 516.044.669.066,00 0 0 0 174.926.359.668,00 -341.118.309.398,00 -66,1

4.02.4.02.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 7.026.976.367,00 5.967.579.571,00 3.175.528.000,00 16.170.083.938,00 6.869.737.311,00 5.844.754.684,00 2.916.430.386,00 15.630.922.381,00 -539.161.557,00 -3,33

4.02.4.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 249.842.000,00 1.337.192.950,00 0 1.587.034.950,00 246.384.000,00 1.279.967.475,56 0 1.526.351.475,56 -60.683.474,44 -3,82

4.02.4.02.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

209.692.000,00 1.302.342.950,00 0 1.512.034.950,00 206.315.000,00 1.245.698.075,56 0 1.452.013.075,56 -60.021.874,44 -3,97

4.02.4.02.01.01.20 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 40.150.000,00 34.850.000,00 0 75.000.000,00 40.069.000,00 34.269.400,00 0 74.338.400,00 -661.600,00 -0,88

4.02.4.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

40.959.500,00 367.579.500,00 732.028.000,00 1.140.567.000,00 39.872.400,00 356.759.641,00 725.806.000,00 1.122.438.041,00 -18.128.959,00 -1,59

4.02.4.02.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 34.459.500,00 24.079.500,00 732.028.000,00 790.567.000,00 33.436.400,00 23.905.900,00 725.806.000,00 783.148.300,00 -7.418.700,00 -0,94

4.02.4.02.01.02.58 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana

dan Prasarana Gedung/ Kantor

6.500.000,00 343.500.000,00 0 350.000.000,00 6.436.000,00 332.853.741,00 0 339.289.741,00 -10.710.259,00 -3,06

4.02.4.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

10.125.000,00 187.100.000,00 0 197.225.000,00 10.122.000,00 186.475.900,00 0 196.597.900,00 -627.100,00 -0,32

4.02.4.02.01.05.06 Peningkatan Kapasitas Aparatur 10.125.000,00 187.100.000,00 0 197.225.000,00 10.122.000,00 186.475.900,00 0 196.597.900,00 -627.100,00 -0,32

4.02.4.02.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

66.450.000,00 62.560.750,00 0 129.010.750,00 65.082.000,00 61.592.955,00 0 126.674.955,00 -2.335.795,00 -1,81

4.02.4.02.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian

kinerja Perangkat Daerah

66.450.000,00 62.560.750,00 0 129.010.750,00 65.082.000,00 61.592.955,00 0 126.674.955,00 -2.335.795,00 -1,81

4.02.4.02.01.17 Program Peningkatan Dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

3.524.393.000,00 4.013.146.371,00 2.443.500.000,00 9.981.039.371,00 3.500.815.000,00 3.959.958.712,44 2.190.624.386,00 9.651.398.098,44 -329.641.272,56 -3,3

4.02.4.02.01.17.10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd

38.340.000,00 182.390.000,00 0 220.730.000,00 38.310.000,00 181.991.877,00 0 220.301.877,00 -428.123,00 -0,19

4.02.4.02.01.17.19 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi

Pembukuan Pembiayaan

72.100.000,00 192.880.000,00 0 264.980.000,00 69.752.000,00 189.480.668,43 0 259.232.668,43 -5.747.331,57 -2,17

4.02.4.02.01.17.20 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan

Daerah

372.600.000,00 95.058.150,00 0 467.658.150,00 371.400.000,00 93.496.682,86 0 464.896.682,86 -2.761.467,14 -0,59

4.02.4.02.01.17.21 Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan

Daerah

129.075.000,00 52.522.250,00 0 181.597.250,00 129.020.000,00 52.384.980,00 0 181.404.980,00 -192.270,00 -0,11

4.02.4.02.01.17.23 Sosialisasi Raperda APBD dan Raperda Perubahan

APBD

3.400.000,00 38.500.000,00 0 41.900.000,00 3.400.000,00 38.425.000,00 0 41.825.000,00 -75.000,00 -0,18

4.02.4.02.01.17.24 Fasilitasi Penyusunan RKA, DPA dan SPD SKPD 141.646.000,00 321.091.250,00 0 462.737.250,00 141.584.000,00 316.026.703,00 0 457.610.703,00 -5.126.547,00 -1,11

Page 314: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

4.02.4.02.01.17.36 Pengelolaan Administrasi Gaji PNSD 35.400.000,00 163.600.000,00 0 199.000.000,00 33.825.000,00 161.316.977,00 0 195.141.977,00 -3.858.023,00 -1,94

4.02.4.02.01.17.37 Fasilitasi Pelaksanaan Dana BK, Hibah dan Bansos 207.945.000,00 85.206.696,00 50.000.000,00 343.151.696,00 205.279.000,00 80.581.900,00 48.950.000,00 334.810.900,00 -8.340.796,00 -2,43

4.02.4.02.01.17.40 Fasilitasi dan Rekonsiliasi Data Pajak dan IWP 34.800.000,00 29.162.500,00 0 63.962.500,00 34.782.000,00 29.142.650,00 0 63.924.650,00 -37.850,00 -0,06

4.02.4.02.01.17.42 Penyusunan Raperda tentang APBD dan

Raperbup tentang Penjabaran APBD

1.009.970.000,00 523.810.000,00 0 1.533.780.000,00 999.447.000,00 522.581.267,43 0 1.522.028.267,43 -11.751.732,57 -0,77

4.02.4.02.01.17.43 Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD

dan Raperbup tentang Penjabaran Perubahan

APBD

50.100.000,00 392.032.000,00 0 442.132.000,00 50.035.000,00 387.276.504,00 0 437.311.504,00 -4.820.496,00 -1,09

4.02.4.02.01.17.44 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi

Khusus

54.555.000,00 48.099.000,00 0 102.654.000,00 54.434.000,00 48.025.556,00 0 102.459.556,00 -194.444,00 -0,19

4.02.4.02.01.17.45 Penataan Sistem dan Pengelolaan Kas Daerah 49.520.000,00 84.227.500,00 0 133.747.500,00 49.510.000,00 81.785.400,00 0 131.295.400,00 -2.452.100,00 -1,83

4.02.4.02.01.17.46 Penyelenggaraan Tertib Administrasi dan Evaluasi

SPJ Fungsional

29.094.000,00 52.779.500,00 0 81.873.500,00 27.124.000,00 50.547.250,00 0 77.671.250,00 -4.202.250,00 -5,13

4.02.4.02.01.17.47 Pemantapan dan Pengembangan Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

53.395.000,00 373.367.500,00 0 426.762.500,00 53.359.000,00 370.905.262,00 0 424.264.262,00 -2.498.238,00 -0,59

4.02.4.02.01.17.48 Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pengelolaan

Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan

Yang Sah

33.930.000,00 50.953.125,00 0 84.883.125,00 33.906.000,00 50.905.450,00 0 84.811.450,00 -71.675,00 -0,08

4.02.4.02.01.17.49 Penyusunan Sistem dan Prosedur Penatausahaan

Keuangan Daerah

28.118.000,00 43.474.750,00 0 71.592.750,00 28.084.000,00 42.143.703,00 0 70.227.703,00 -1.365.047,00 -1,91

4.02.4.02.01.17.50 Penyusunan Perumusan Kebijakan Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Daerah

49.070.000,00 151.492.750,00 0 200.562.750,00 49.017.000,00 149.438.500,00 0 198.455.500,00 -2.107.250,00 -1,05

4.02.4.02.01.17.51 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan

Keuangan Daerah

165.925.000,00 101.318.750,00 0 267.243.750,00 165.852.000,00 101.004.682,00 0 266.856.682,00 -387.068,00 -0,14

4.02.4.02.01.17.52 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

22.950.000,00 70.304.750,00 0 93.254.750,00 22.895.000,00 69.908.750,00 0 92.803.750,00 -451.000,00 -0,48

4.02.4.02.01.17.53 Penyelenggaraan Tata Kelola Aset/ Barang

Daerah

584.985.000,00 321.113.400,00 0 906.098.400,00 584.701.000,00 306.624.263,72 0 891.325.263,72 -14.773.136,28 -1,63

4.02.4.02.01.17.54 Pendayagunaan Aset Daerah 327.050.000,00 514.212.500,00 230.000.000,00 1.071.262.500,00 326.950.000,00 511.276.001,00 229.496.866,00 1.067.722.867,00 -3.539.633,00 -0,33

4.02.4.02.01.17.55 Sertifikasi Aset Daerah 12.950.000,00 103.025.000,00 0 115.975.000,00 12.950.000,00 102.165.410,00 0 115.115.410,00 -859.590,00 -0,74

4.02.4.02.01.17.57 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 17.475.000,00 22.525.000,00 2.163.500.000,00 2.203.500.000,00 15.199.000,00 22.523.275,00 1.912.177.520,00 1.949.899.795,00 -253.600.205,00 -11,5

4.02.4.02.02 Badan Pendapatan Daerah 5.832.497.359,00 2.347.210.000,00 288.925.000,00 8.468.632.359,00 5.656.751.003,00 2.314.045.034,00 286.566.800,00 8.257.362.837,00 -211.269.522,00 -2,49

4.02.4.02.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 94.910.000,00 406.328.700,00 84.000.000,00 585.238.700,00 92.053.000,00 379.094.967,00 83.795.800,00 554.943.767,00 -30.294.933,00 -5,18

4.02.4.02.02.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

94.910.000,00 406.328.700,00 84.000.000,00 585.238.700,00 92.053.000,00 379.094.967,00 83.795.800,00 554.943.767,00 -30.294.933,00 -5,18

4.02.4.02.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

0 59.000.000,00 0 59.000.000,00 0 58.950.000,00 0 58.950.000,00 -50.000,00 -0,08

4.02.4.02.02.05.06 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0 59.000.000,00 0 59.000.000,00 0 58.950.000,00 0 58.950.000,00 -50.000,00 -0,08

Page 315: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

4.02.4.02.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

34.570.000,00 10.430.000,00 0 45.000.000,00 34.270.000,00 10.392.350,00 0 44.662.350,00 -337.650,00 -0,75

4.02.4.02.02.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian

kinerja Perangkat Daerah

34.570.000,00 10.430.000,00 0 45.000.000,00 34.270.000,00 10.392.350,00 0 44.662.350,00 -337.650,00 -0,75

4.02.4.02.02.34 Program Peningkatan Pendapatan Daerah 1.094.385.000,00 1.871.451.300,00 204.925.000,00 3.170.761.300,00 1.084.932.000,00 1.865.607.717,00 202.771.000,00 3.153.310.717,00 -17.450.583,00 -0,55

4.02.4.02.02.34.01 Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Wajib Pajak

dan Wajib Retribusi Daerah

17.855.000,00 61.350.000,00 0 79.205.000,00 17.850.000,00 61.339.700,00 0 79.189.700,00 -15.300,00 -0,02

4.02.4.02.02.34.12 Pengembangan Teknologi dan Pemeliharaan

Sistem Informasi Pajak Daerah

97.475.000,00 109.955.000,00 153.800.000,00 361.230.000,00 97.435.000,00 109.707.820,00 151.646.300,00 358.789.120,00 -2.440.880,00 -0,68

4.02.4.02.02.34.13 Peningkatan Pelayanan dan Penetapan Pajak

Daerah

370.850.000,00 547.254.800,00 0 918.104.800,00 368.200.000,00 543.755.908,00 0 911.955.908,00 -6.148.892,00 -0,67

4.02.4.02.02.34.14 Pengelolaan Data dan Penilaian Pajak Daerah 335.470.000,00 342.185.500,00 0 677.655.500,00 332.180.000,00 342.080.000,00 0 674.260.000,00 -3.395.500,00 -0,5

4.02.4.02.02.34.15 Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak

Daerah

68.975.000,00 329.555.000,00 51.125.000,00 449.655.000,00 67.710.000,00 328.494.965,00 51.124.700,00 447.329.665,00 -2.325.335,00 -0,52

4.02.4.02.02.34.16 Pengadaan Karcis Daerah 33.320.000,00 257.018.000,00 0 290.338.000,00 33.042.000,00 256.120.724,00 0 289.162.724,00 -1.175.276,00 -0,4

4.02.4.02.02.34.17 Operasional Penagihan Pajak Daerah dan

Pemutakhiran Data Piutang Pajak Daerah

41.040.000,00 98.820.400,00 0 139.860.400,00 40.290.000,00 98.817.000,00 0 139.107.000,00 -753.400,00 -0,54

4.02.4.02.02.34.18 Pembukuan dan Penyusunan Laporan Realisasi

Pendapatan Daerah

129.400.000,00 125.312.600,00 0 254.712.600,00 128.225.000,00 125.291.600,00 0 253.516.600,00 -1.196.000,00 -0,47

4.03 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 11.253.244.580,00 5.759.162.000,00 196.034.000,00 17.208.440.580,00 8.704.563.360,00 5.341.707.183,00 195.189.500,00 14.241.460.043,00 -2.966.980.537,00 -17,2

4.03.4.03.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Daerah

11.253.244.580,00 5.759.162.000,00 196.034.000,00 17.208.440.580,00 8.704.563.360,00 5.341.707.183,00 195.189.500,00 14.241.460.043,00 -2.966.980.537,00 -17,2

4.03.4.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 107.516.000,00 518.310.000,00 121.034.000,00 746.860.000,00 101.319.000,00 507.459.217,00 120.389.500,00 729.167.717,00 -17.692.283,00 -2,37

4.03.4.03.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

107.516.000,00 518.310.000,00 121.034.000,00 746.860.000,00 101.319.000,00 507.459.217,00 120.389.500,00 729.167.717,00 -17.692.283,00 -2,37

4.03.4.03.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22.542.000,00 19.458.000,00 0 42.000.000,00 22.409.000,00 17.707.115,00 0 40.116.115,00 -1.883.885,00 -4,49

4.03.4.03.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian

kinerja Perangkat Daerah

22.542.000,00 19.458.000,00 0 42.000.000,00 22.409.000,00 17.707.115,00 0 40.116.115,00 -1.883.885,00 -4,49

4.03.4.03.01.29 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

196.355.000,00 3.776.890.000,00 0 3.973.245.000,00 171.115.000,00 3.530.705.989,00 0 3.701.820.989,00 -271.424.011,00 -6,83

4.03.4.03.01.29.02 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi Pns

Daerah

43.750.000,00 624.915.000,00 0 668.665.000,00 24.450.000,00 613.676.986,00 0 638.126.986,00 -30.538.014,00 -4,57

4.03.4.03.01.29.03 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dasn

Fungsi Bagi Pns Daerah

16.450.000,00 446.255.000,00 0 462.705.000,00 11.875.000,00 440.139.487,00 0 452.014.487,00 -10.690.513,00 -2,31

4.03.4.03.01.29.04 Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi Pns

Daerah

5.750.000,00 79.250.000,00 0 85.000.000,00 5.750.000,00 71.619.200,00 0 77.369.200,00 -7.630.800,00 -8,98

4.03.4.03.01.29.06 Pengukuran Kompetensi Aparatur Sipil Negara

(ASN)

128.865.000,00 698.410.000,00 0 827.275.000,00 128.200.000,00 694.749.616,00 0 822.949.616,00 -4.325.384,00 -0,52

4.03.4.03.01.29.07 Pelatihan Prajabatan dan Latsar CPNS Daerah 1.540.000,00 1.928.060.000,00 0 1.929.600.000,00 840.000,00 1.710.520.700,00 0 1.711.360.700,00 -218.239.300,00 -11,3

4.03.4.03.01.30 Program Pembinaan Dan Pengembangan

Aparatur

487.096.000,00 1.444.504.000,00 75.000.000,00 2.006.600.000,00 449.238.000,00 1.285.834.862,00 74.800.000,00 1.809.872.862,00 -196.727.138,00 -9,8

Page 316: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

4.03.4.03.01.30.02 Seleksi Penerimaan Calon PNS 194.314.000,00 559.304.000,00 0 753.618.000,00 181.996.000,00 438.951.377,00 0 620.947.377,00 -132.670.623,00 -17,6

4.03.4.03.01.30.31 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

(SIMPEG)

18.320.000,00 90.440.000,00 0 108.760.000,00 14.766.000,00 90.002.220,00 0 104.768.220,00 -3.991.780,00 -3,67

4.03.4.03.01.30.32 Pembinaan PNS dan Non PNS 41.191.000,00 131.509.000,00 0 172.700.000,00 38.688.000,00 128.716.555,00 0 167.404.555,00 -5.295.445,00 -3,07

4.03.4.03.01.30.33 Penanganan Kasus–kasus Pelanggaran Disiplin 12.444.000,00 28.056.000,00 0 40.500.000,00 11.844.000,00 25.885.340,00 0 37.729.340,00 -2.770.660,00 -6,84

4.03.4.03.01.30.37 Administrasi Kepegawaian 18.085.000,00 24.915.000,00 0 43.000.000,00 17.835.000,00 23.236.455,00 0 41.071.455,00 -1.928.545,00 -4,48

4.03.4.03.01.30.38 Pemeliharaan Arsip Pegawai 6.882.000,00 20.450.000,00 0 27.332.000,00 6.677.000,00 16.867.400,00 0 23.544.400,00 -3.787.600,00 -13,9

4.03.4.03.01.30.42 Bimbingan Pengembangan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

7.490.000,00 114.510.000,00 0 122.000.000,00 7.469.000,00 110.541.530,00 0 118.010.530,00 -3.989.470,00 -3,27

4.03.4.03.01.30.43 Fasilitasi Administrasi Jabatan 73.284.000,00 116.716.000,00 0 190.000.000,00 65.330.000,00 114.576.900,00 0 179.906.900,00 -10.093.100,00 -5,31

4.03.4.03.01.30.44 Fasilitasi Identitas Pegawai dan Pelaporan Data

Kepegawaian

4.836.000,00 55.454.000,00 0 60.290.000,00 4.412.000,00 50.142.850,00 0 54.554.850,00 -5.735.150,00 -9,51

4.03.4.03.01.30.45 Fasilitasi Pemberhentian Pegawai 10.072.000,00 54.928.000,00 0 65.000.000,00 9.854.000,00 53.772.900,00 0 63.626.900,00 -1.373.100,00 -2,11

4.03.4.03.01.30.46 Fasilitasi SKP dan Penilaian Prestasi Kerja 33.620.000,00 79.280.000,00 75.000.000,00 187.900.000,00 31.750.000,00 69.593.080,00 74.800.000,00 176.143.080,00 -11.756.920,00 -6,26

4.03.4.03.01.30.47 Fasilitasi Kepangkatan 35.204.000,00 114.296.000,00 0 149.500.000,00 31.042.000,00 110.804.165,00 0 141.846.165,00 -7.653.835,00 -5,12

4.03.4.03.01.30.48 Penyusunan Pengembangan Pola Karir PNS 7.730.000,00 22.270.000,00 0 30.000.000,00 6.375.000,00 21.449.300,00 0 27.824.300,00 -2.175.700,00 -7,25

4.03.4.03.01.30.49 Fasilitasi Profesi ASN 23.624.000,00 32.376.000,00 0 56.000.000,00 21.200.000,00 31.294.790,00 0 52.494.790,00 -3.505.210,00 -6,26

4.04 Penelitian dan Pengembangan 2.851.570.666,00 2.926.350.000,00 52.650.000,00 5.830.570.666,00 2.721.815.384,00 2.351.268.817,00 52.552.500,00 5.125.636.701,00 -704.933.965,00 -12,1

4.04.4.04.01 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2.851.570.666,00 2.926.350.000,00 52.650.000,00 5.830.570.666,00 2.721.815.384,00 2.351.268.817,00 52.552.500,00 5.125.636.701,00 -704.933.965,00 -12,1

4.04.4.04.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 115.050.000,00 321.325.600,00 52.650.000,00 489.025.600,00 114.550.000,00 313.364.447,00 52.552.500,00 480.466.947,00 -8.558.653,00 -1,75

4.04.4.04.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

115.050.000,00 321.325.600,00 52.650.000,00 489.025.600,00 114.550.000,00 313.364.447,00 52.552.500,00 480.466.947,00 -8.558.653,00 -1,75

4.04.4.04.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

13.900.000,00 15.037.500,00 0 28.937.500,00 11.888.000,00 14.963.866,00 0 26.851.866,00 -2.085.634,00 -7,21

4.04.4.04.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian

kinerja Perangkat Daerah

13.900.000,00 15.037.500,00 0 28.937.500,00 11.888.000,00 14.963.866,00 0 26.851.866,00 -2.085.634,00 -7,21

4.04.4.04.01.34 Program Kelitbangan / Inovasi Daerah 597.050.000,00 2.589.986.900,00 0 3.187.036.900,00 556.350.000,00 2.022.940.504,00 0 2.579.290.504,00 -607.746.396,00 -19,1

4.04.4.04.01.34.01 Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan

Teknologi

68.850.000,00 489.850.000,00 0 558.700.000,00 64.850.000,00 488.684.650,00 0 553.534.650,00 -5.165.350,00 -0,92

4.04.4.04.01.34.03 Pengkajian Aktual Bidang Sosial dan

Pemerintahan

17.700.000,00 56.850.300,00 0 74.550.300,00 17.700.000,00 56.849.560,00 0 74.549.560,00 -740 0

4.04.4.04.01.34.04 Pengkajian Aktual Bidang Ekonomi dan

Pembangunan

17.700.000,00 53.545.400,00 0 71.245.400,00 17.700.000,00 52.726.400,00 0 70.426.400,00 -819.000,00 -1,15

4.04.4.04.01.34.06 Fasilitasi Dewan Riset Daerah Kabupaten Pacitan 135.600.000,00 85.479.000,00 0 221.079.000,00 135.600.000,00 80.322.585,00 0 215.922.585,00 -5.156.415,00 -2,33

Page 317: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

4.04.4.04.01.34.07 Penelitian Bidang Sosial dan Pemerintahan 78.900.000,00 364.172.900,00 0 443.072.900,00 66.100.000,00 290.563.900,00 0 356.663.900,00 -86.409.000,00 -19,5

4.04.4.04.01.34.08 Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan 104.400.000,00 636.527.900,00 0 740.927.900,00 100.200.000,00 597.498.000,00 0 697.698.000,00 -43.229.900,00 -5,83

4.04.4.04.01.34.09 Penelitian Bidang Inovasi dan Teknologi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.04.4.04.01.34.10 Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan 43.000.000,00 172.000.000,00 0 215.000.000,00 43.000.000,00 171.997.600,00 0 214.997.600,00 -2.400,00 0

4.04.4.04.01.34.12 Penerapan Bidang Sosial dan Pemerintahan 24.500.000,00 166.831.900,00 0 191.331.900,00 24.500.000,00 163.541.500,00 0 188.041.500,00 -3.290.400,00 -1,72

4.04.4.04.01.34.13 Penerapan Bidang Inovasi dan Teknologi 23.900.000,00 475.040.000,00 0 498.940.000,00 4.800.000,00 31.067.000,00 0 35.867.000,00 -463.073.000,00 -92,8

4.04.4.04.01.34.14 Fasilitasi Tim Koordinasi Penguatan SIDa 68.400.000,00 58.935.000,00 0 127.335.000,00 67.800.000,00 58.934.870,00 0 126.734.870,00 -600.130,00 -0,47

4.04.4.04.01.34.15 Penjurnalan Hasil Kelitbangan 14.100.000,00 30.754.500,00 0 44.854.500,00 14.100.000,00 30.754.439,00 0 44.854.439,00 -61 0

4.05 Pemerintahan Umum 65.761.802.448,15 62.819.183.900,00 2.961.336.300,00 131.542.322.648,15 63.002.427.431,00 52.534.046.363,50 2.872.031.373,00 118.408.505.167,50 -13.133.817.480,65 -9,98

4.05.4.05.01 Inspektorat Daerah 4.079.261.101,00 2.313.079.000,00 146.250.000,00 6.538.590.101,00 3.916.740.284,00 2.026.662.397,50 144.930.123,00 6.088.332.804,50 -450.257.296,50 -6,89

4.05.4.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 149.778.000,00 608.798.000,00 146.250.000,00 904.826.000,00 148.547.000,00 571.101.848,50 144.930.123,00 864.578.971,50 -40.247.028,50 -4,45

4.05.4.05.01.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

149.778.000,00 608.798.000,00 146.250.000,00 904.826.000,00 148.547.000,00 571.101.848,50 144.930.123,00 864.578.971,50 -40.247.028,50 -4,45

4.05.4.05.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

18.314.000,00 20.486.000,00 0 38.800.000,00 12.448.000,00 17.123.412,00 0 29.571.412,00 -9.228.588,00 -23,8

4.05.4.05.01.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian

kinerja Perangkat Daerah

18.314.000,00 20.486.000,00 0 38.800.000,00 12.448.000,00 17.123.412,00 0 29.571.412,00 -9.228.588,00 -23,8

4.05.4.05.01.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

663.279.000,00 803.756.000,00 0 1.467.035.000,00 612.761.000,00 617.086.001,00 0 1.229.847.001,00 -237.187.999,00 -16,2

4.05.4.05.01.20.12 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 14.693.000,00 30.257.000,00 0 44.950.000,00 14.643.000,00 29.455.424,00 0 44.098.424,00 -851.576,00 -1,89

4.05.4.05.01.20.13 Review Dokumen Rencana dan Pembangunan

Anggaran Tahunan Daerah

99.772.000,00 14.318.000,00 0 114.090.000,00 80.540.000,00 13.625.730,00 0 94.165.730,00 -19.924.270,00 -17,5

4.05.4.05.01.20.15 Reviu LKj.IP Pemda dan Evaluasi SAKIP Perangkat

Daerah

19.033.000,00 43.581.000,00 0 62.614.000,00 18.783.000,00 43.474.451,00 0 62.257.451,00 -356.549,00 -0,57

4.05.4.05.01.20.17 Penanganan Izin Perceraian bagi PNS 15.000.000,00 10.785.000,00 0 25.785.000,00 12.750.000,00 6.885.000,00 0 19.635.000,00 -6.150.000,00 -23,9

4.05.4.05.01.20.19 Pemeriksaan Reguler Perangkat Daerah 176.450.000,00 346.523.000,00 0 522.973.000,00 165.746.000,00 196.018.675,00 0 361.764.675,00 -161.208.325,00 -30,8

4.05.4.05.01.20.20 Pemutakhiran TLHP 35.736.000,00 70.764.000,00 0 106.500.000,00 33.404.000,00 66.007.739,00 0 99.411.739,00 -7.088.261,00 -6,66

4.05.4.05.01.20.21 Monitoring dan Evaluasi TLHP 12.169.000,00 32.052.000,00 0 44.221.000,00 1.825.000,00 14.187.000,00 0 16.012.000,00 -28.209.000,00 -63,8

4.05.4.05.01.20.22 Pemeriksaan Desa 220.820.000,00 189.180.000,00 0 410.000.000,00 219.210.000,00 185.939.500,00 0 405.149.500,00 -4.850.500,00 -1,18

4.05.4.05.01.20.24 Pengawasan Reformasi Birokrasi dan Penegakan

Integritas

64.026.000,00 46.336.000,00 0 110.362.000,00 60.304.000,00 45.839.312,00 0 106.143.312,00 -4.218.688,00 -3,82

4.05.4.05.01.20.25 Evaluasi Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah

5.580.000,00 19.960.000,00 0 25.540.000,00 5.556.000,00 15.653.170,00 0 21.209.170,00 -4.330.830,00 -17

Page 318: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

4.05.4.05.01.21 Program Peningkatan Profesionalism Tenaga

Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

10.700.000,00 498.587.000,00 0 509.287.000,00 10.700.000,00 473.795.423,00 0 484.495.423,00 -24.791.577,00 -4,87

4.05.4.05.01.21.04 Peningkatan SDM Aparatur Bidang Pengawasan 3.800.000,00 296.200.000,00 0 300.000.000,00 3.800.000,00 283.662.000,00 0 287.462.000,00 -12.538.000,00 -4,18

4.05.4.05.01.21.05 Pelatihan Pengembangan APIP 6.900.000,00 202.387.000,00 0 209.287.000,00 6.900.000,00 190.133.423,00 0 197.033.423,00 -12.253.577,00 -5,85

4.05.4.05.01.22 Program Penataan Dan Penyempurnaan

Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan

6.429.000,00 58.571.000,00 0 65.000.000,00 5.697.000,00 55.950.500,00 0 61.647.500,00 -3.352.500,00 -5,16

4.05.4.05.01.22.02 Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur

Pengawasan

6.429.000,00 58.571.000,00 0 65.000.000,00 5.697.000,00 55.950.500,00 0 61.647.500,00 -3.352.500,00 -5,16

4.05.4.05.01.24 Program Mengintensifkan Penanganan

Pengaduan Masyarakat

49.221.000,00 322.881.000,00 0 372.102.000,00 48.560.000,00 291.605.213,00 0 340.165.213,00 -31.936.787,00 -8,58

4.05.4.05.01.24.04 Operasionalisasi Saber Pungli 32.424.000,00 261.516.000,00 0 293.940.000,00 32.208.000,00 233.602.013,00 0 265.810.013,00 -28.129.987,00 -9,57

4.05.4.05.01.24.05 Penanganan Pengaduan Masyarakat 16.797.000,00 61.365.000,00 0 78.162.000,00 16.352.000,00 58.003.200,00 0 74.355.200,00 -3.806.800,00 -4,87

4.05.4.05.02 Bupati/Wakil Bupati 709.503.604,00 0 0 709.503.604,00 718.728.384,00 0 0 718.728.384,00 9.224.780,00 1,3

4.05.4.05.04 Sekretariat Daerah 12.874.992.534,00 18.167.762.000,00 1.559.040.000,00 32.601.794.534,00 12.436.455.778,00 17.093.616.612,00 1.505.182.900,00 31.035.255.290,00 -1.566.539.244,00 -4,81

4.05.4.05.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 425.731.000,00 4.352.585.000,00 6.280.000,00 4.784.596.000,00 405.680.000,00 3.937.866.547,00 5.749.800,00 4.349.296.347,00 -435.299.653,00 -9,1

4.05.4.05.04.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

391.693.000,00 4.314.820.000,00 6.280.000,00 4.712.793.000,00 373.080.000,00 3.900.253.047,00 5.749.800,00 4.279.082.847,00 -433.710.153,00 -9,2

4.05.4.05.04.01.20 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 34.038.000,00 37.765.000,00 0 71.803.000,00 32.600.000,00 37.613.500,00 0 70.213.500,00 -1.589.500,00 -2,21

4.05.4.05.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

29.765.000,00 371.165.000,00 1.226.420.000,00 1.627.350.000,00 26.740.000,00 337.169.271,00 1.175.774.200,00 1.539.683.471,00 -87.666.529,00 -5,39

4.05.4.05.04.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0 2.400.000,00 90.600.000,00 93.000.000,00 0 2.375.000,00 86.559.300,00 88.934.300,00 -4.065.700,00 -4,37

4.05.4.05.04.02.08 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 0 57.005.000,00 189.995.000,00 247.000.000,00 0 55.720.500,00 184.812.100,00 240.532.600,00 -6.467.400,00 -2,62

4.05.4.05.04.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 23.165.000,00 52.260.000,00 608.325.000,00 683.750.000,00 20.140.000,00 52.060.000,00 574.622.800,00 646.822.800,00 -36.927.200,00 -5,4

4.05.4.05.04.02.10 Pengadaan Mebeleur 6.600.000,00 5.500.000,00 337.500.000,00 349.600.000,00 6.600.000,00 5.500.000,00 329.780.000,00 341.880.000,00 -7.720.000,00 -2,21

4.05.4.05.04.02.24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan

Dinas/operasional

0 254.000.000,00 0 254.000.000,00 0 221.513.771,00 0 221.513.771,00 -32.486.229,00 -12,8

4.05.4.05.04.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

0 350.552.000,00 0 350.552.000,00 0 344.550.200,00 0 344.550.200,00 -6.001.800,00 -1,71

4.05.4.05.04.05.06 Peningkatan Kapasitas Aparatur 0 350.552.000,00 0 350.552.000,00 0 344.550.200,00 0 344.550.200,00 -6.001.800,00 -1,71

4.05.4.05.04.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

119.625.000,00 380.711.000,00 0 500.336.000,00 116.831.000,00 373.115.950,00 0 489.946.950,00 -10.389.050,00 -2,08

4.05.4.05.04.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

29.880.000,00 170.120.000,00 0 200.000.000,00 29.839.000,00 167.488.300,00 0 197.327.300,00 -2.672.700,00 -1,34

4.05.4.05.04.06.04 Penguatan Reformasi Birokrasi 24.120.000,00 104.716.000,00 0 128.836.000,00 23.180.000,00 102.543.225,00 0 125.723.225,00 -3.112.775,00 -2,42

4.05.4.05.04.06.07 Fasilitasi Pelaksanaan Gelar Budaya Kerja 7.000.000,00 63.000.000,00 0 70.000.000,00 6.200.000,00 61.922.050,00 0 68.122.050,00 -1.877.950,00 -2,68

Page 319: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

4.05.4.05.04.06.08 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 28.275.000,00 8.425.000,00 0 36.700.000,00 27.675.000,00 8.405.375,00 0 36.080.375,00 -619.625,00 -1,69

4.05.4.05.04.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian

kinerja Perangkat Daerah

30.350.000,00 34.450.000,00 0 64.800.000,00 29.937.000,00 32.757.000,00 0 62.694.000,00 -2.106.000,00 -3,25

4.05.4.05.04.16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

209.375.000,00 5.949.035.000,00 120.450.000,00 6.278.860.000,00 191.254.000,00 5.540.920.313,00 120.120.000,00 5.852.294.313,00 -426.565.687,00 -6,79

4.05.4.05.04.16.02 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/

Departemen/ Lembaga Pemerintah Non

Departemen/ Luar Negeri

0 338.500.000,00 0 338.500.000,00 0 280.440.209,00 0 280.440.209,00 -58.059.791,00 -17,2

4.05.4.05.04.16.06 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan

Pemerintah Daerah Lainnya

0 1.590.960.000,00 0 1.590.960.000,00 0 1.411.401.182,00 0 1.411.401.182,00 -179.558.818,00 -11,3

4.05.4.05.04.16.07 Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah/ Wakil

Kepala Daerah

64.300.000,00 2.276.260.000,00 0 2.340.560.000,00 55.099.000,00 2.156.285.527,00 0 2.211.384.527,00 -129.175.473,00 -5,52

4.05.4.05.04.16.08 Pelayanan Keprotokolan 45.350.000,00 205.950.000,00 0 251.300.000,00 45.345.000,00 200.707.230,00 0 246.052.230,00 -5.247.770,00 -2,09

4.05.4.05.04.16.09 Pelayanan Kehumasan 98.725.000,00 1.488.365.000,00 120.450.000,00 1.707.540.000,00 90.810.000,00 1.443.118.665,00 120.120.000,00 1.654.048.665,00 -53.491.335,00 -3,13

4.05.4.05.04.16.10 Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Propinsi Jawa Timur 1.000.000,00 49.000.000,00 0 50.000.000,00 0 48.967.500,00 0 48.967.500,00 -1.032.500,00 -2,07

4.05.4.05.04.25 Program Peningkatan Kerjasama Daerah 48.100.000,00 220.900.000,00 0 269.000.000,00 42.600.000,00 198.349.422,00 0 240.949.422,00 -28.050.578,00 -10,4

4.05.4.05.04.25.05 Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha/

Lembaga

8.450.000,00 115.550.000,00 0 124.000.000,00 6.550.000,00 104.114.622,00 0 110.664.622,00 -13.335.378,00 -10,8

4.05.4.05.04.25.06 Peningkatan Koordinasi Kerjasama Antar Daerah 39.650.000,00 105.350.000,00 0 145.000.000,00 36.050.000,00 94.234.800,00 0 130.284.800,00 -14.715.200,00 -10,2

4.05.4.05.04.26 Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan

206.050.000,00 620.370.000,00 24.380.000,00 850.800.000,00 198.300.000,00 604.086.800,00 24.354.000,00 826.740.800,00 -24.059.200,00 -2,83

4.05.4.05.04.26.04 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

24.000.000,00 117.800.000,00 0 141.800.000,00 18.840.000,00 117.709.000,00 0 136.549.000,00 -5.251.000,00 -3,7

4.05.4.05.04.26.10 Penyusunan Produk Hukum Daerah 16.760.000,00 108.240.000,00 0 125.000.000,00 16.640.000,00 108.120.200,00 0 124.760.200,00 -239.800,00 -0,19

4.05.4.05.04.26.11 Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum dan

Penyelesaian Perkara Hukum

35.150.000,00 136.850.000,00 0 172.000.000,00 33.980.000,00 123.620.550,00 0 157.600.550,00 -14.399.450,00 -8,37

4.05.4.05.04.26.12 Peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi

Informasi Hukum (SJDIH)

47.600.000,00 103.720.000,00 24.380.000,00 175.700.000,00 47.200.000,00 102.059.100,00 24.354.000,00 173.613.100,00 -2.086.900,00 -1,19

4.05.4.05.04.26.13 Penyusunan Produk Hukum Peraturan 65.780.000,00 122.520.000,00 0 188.300.000,00 64.895.000,00 121.414.650,00 0 186.309.650,00 -1.990.350,00 -1,06

4.05.4.05.04.26.14 Penyusunan Produk Hukum Ketetapan 16.760.000,00 31.240.000,00 0 48.000.000,00 16.745.000,00 31.163.300,00 0 47.908.300,00 -91.700,00 -0,19

4.05.4.05.04.34 Program Penataan Ketatalaksanaan Dan

Pelayanan Publik

32.270.000,00 246.730.000,00 21.000.000,00 300.000.000,00 32.235.000,00 243.500.600,00 20.516.000,00 296.251.600,00 -3.748.400,00 -1,25

4.05.4.05.04.34.01 Peningkatan pelayanan publik 32.270.000,00 246.730.000,00 21.000.000,00 300.000.000,00 32.235.000,00 243.500.600,00 20.516.000,00 296.251.600,00 -3.748.400,00 -1,25

4.05.4.05.04.35 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Pemerintah Daerah

95.035.000,00 259.965.000,00 0 355.000.000,00 86.669.000,00 242.947.135,00 0 329.616.135,00 -25.383.865,00 -7,15

4.05.4.05.04.35.01 Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur

Negara

0 45.000.000,00 0 45.000.000,00 0 42.225.250,00 0 42.225.250,00 -2.774.750,00 -6,17

4.05.4.05.04.35.02 Monitoring, Evaluasi dan Analisis Kelembagaan

Pemerintah Daerah

65.845.000,00 114.155.000,00 0 180.000.000,00 64.943.000,00 104.246.660,00 0 169.189.660,00 -10.810.340,00 -6,01

4.05.4.05.04.35.03 Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas Unit

Kerja Kelembagaan

29.190.000,00 100.810.000,00 0 130.000.000,00 21.726.000,00 96.475.225,00 0 118.201.225,00 -11.798.775,00 -9,08

Page 320: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

4.05.4.05.04.36 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

KDH Bidang Pemerintahan Umum

111.370.000,00 393.070.000,00 38.560.000,00 543.000.000,00 106.165.000,00 387.435.533,00 38.467.000,00 532.067.533,00 -10.932.467,00 -2,01

4.05.4.05.04.36.01 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan

83.300.000,00 339.140.000,00 38.560.000,00 461.000.000,00 79.420.000,00 337.304.362,00 38.467.000,00 455.191.362,00 -5.808.638,00 -1,26

4.05.4.05.04.36.02 Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Kecamatan 28.070.000,00 53.930.000,00 0 82.000.000,00 26.745.000,00 50.131.171,00 0 76.876.171,00 -5.123.829,00 -6,25

4.05.4.05.04.37 Program Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring

Dan Evaluasi Bidang Pembangunan

765.775.000,00 1.491.649.000,00 73.050.000,00 2.330.474.000,00 759.675.000,00 1.472.471.987,00 71.360.300,00 2.303.507.287,00 -26.966.713,00 -1,16

4.05.4.05.04.37.01 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi

Pembangunan

33.300.000,00 157.780.000,00 0 191.080.000,00 33.050.000,00 156.575.746,00 0 189.625.746,00 -1.454.254,00 -0,76

4.05.4.05.04.37.02 Peningkatan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

Pembangunan

60.475.000,00 134.395.000,00 0 194.870.000,00 59.708.000,00 128.495.366,00 0 188.203.366,00 -6.666.634,00 -3,42

4.05.4.05.04.37.03 Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan

Pembangunan

44.450.000,00 161.550.000,00 0 206.000.000,00 43.436.000,00 156.351.311,00 0 199.787.311,00 -6.212.689,00 -3,02

4.05.4.05.04.37.04 Pelaksanaan Pemilihan Barang dan Jasa Melalui

Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa (ULP)

501.850.000,00 358.624.000,00 0 860.474.000,00 500.400.000,00 358.264.662,00 0 858.664.662,00 -1.809.338,00 -0,21

4.05.4.05.04.37.05 Sinkronisasi dan penyebarluasan strategi

pengadaan barang dan jasa

29.000.000,00 67.300.000,00 0 96.300.000,00 27.500.000,00 67.227.450,00 0 94.727.450,00 -1.572.550,00 -1,63

4.05.4.05.04.37.06 Pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa

melalui implementasi e-procurement

22.200.000,00 103.900.000,00 0 126.100.000,00 21.700.000,00 103.867.850,00 0 125.567.850,00 -532.150,00 -0,42

4.05.4.05.04.37.07 Penguatan kelembagaan dan SDM pengadaan

barang dan jasa

0 96.150.000,00 55.050.000,00 151.200.000,00 0 95.913.356,00 54.970.300,00 150.883.656,00 -316.344,00 -0,21

4.05.4.05.04.37.08 Penyusunan Standar Satuan Harga dan Analisis

Biaya

74.500.000,00 411.950.000,00 18.000.000,00 504.450.000,00 73.881.000,00 405.776.246,00 16.390.000,00 496.047.246,00 -8.402.754,00 -1,67

4.05.4.05.04.38 Program Koordinasi, Sinkronisasi, Dan

Monitoring Bidang Perekonomian

118.040.000,00 885.910.000,00 0 1.003.950.000,00 111.360.000,00 850.632.535,00 0 961.992.535,00 -41.957.465,00 -4,18

4.05.4.05.04.38.01 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang

Perekonomian

16.310.000,00 415.740.000,00 0 432.050.000,00 15.410.000,00 407.595.155,00 0 423.005.155,00 -9.044.845,00 -2,09

4.05.4.05.04.38.02 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang

Pangan, Pertanian dan Perikanan

24.900.000,00 51.500.000,00 0 76.400.000,00 21.900.000,00 47.146.335,00 0 69.046.335,00 -7.353.665,00 -9,63

4.05.4.05.04.38.03 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang

Koperasi, Usaha Mikro, Industri, Perdagangan

17.700.000,00 136.800.000,00 0 154.500.000,00 17.700.000,00 115.807.400,00 0 133.507.400,00 -20.992.600,00 -13,6

4.05.4.05.04.38.04 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang

Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Penanaman Modal,

BUMD dan Perbankan

59.130.000,00 223.870.000,00 0 283.000.000,00 56.350.000,00 222.982.055,00 0 279.332.055,00 -3.667.945,00 -1,3

4.05.4.05.04.38.05 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

0 58.000.000,00 0 58.000.000,00 0 57.101.590,00 0 57.101.590,00 -898.410,00 -1,55

4.05.4.05.04.39 Program Koordinasi, Fasilitasi, Dan Monitoring

Bidang Kesejahteraan Rakyat

21.425.000,00 458.575.000,00 15.500.000,00 495.500.000,00 16.745.000,00 457.699.252,00 15.491.500,00 489.935.752,00 -5.564.248,00 -1,12

4.05.4.05.04.39.01 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan

pembangunan bidang Pendidikan, Kebudayaan,

Pemuda dan Olahraga

13.275.000,00 251.725.000,00 0 265.000.000,00 10.200.000,00 251.553.286,00 0 261.753.286,00 -3.246.714,00 -1,23

4.05.4.05.04.39.09 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan

pembangunan bidang Kesehatan, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

2.450.000,00 137.050.000,00 0 139.500.000,00 2.045.000,00 136.776.229,00 0 138.821.229,00 -678.771,00 -0,49

Page 321: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

4.05.4.05.04.39.10 Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan

pembangunan bidang Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Tenaga Kerja

dan Trasnsmigrasi

5.700.000,00 69.800.000,00 15.500.000,00 91.000.000,00 4.500.000,00 69.369.737,00 15.491.500,00 89.361.237,00 -1.638.763,00 -1,8

4.05.4.05.04.40 Program Peningkatan Kerukunan Umat

Beragama

59.690.000,00 1.497.910.000,00 33.400.000,00 1.591.000.000,00 43.165.000,00 1.428.075.471,00 33.350.100,00 1.504.590.571,00 -86.409.429,00 -5,43

4.05.4.05.04.40.02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat

16.020.000,00 68.980.000,00 0 85.000.000,00 11.780.000,00 59.941.450,00 0 71.721.450,00 -13.278.550,00 -15,6

4.05.4.05.04.40.03 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Mental Spiritual 43.670.000,00 1.428.930.000,00 33.400.000,00 1.506.000.000,00 31.385.000,00 1.368.134.021,00 33.350.100,00 1.432.869.121,00 -73.130.879,00 -4,86

4.05.4.05.04.44 Program Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring

dan Evaluasi Bidang Pemerintahan

76.125.000,00 496.635.000,00 0 572.760.000,00 74.957.000,00 486.905.811,00 0 561.862.811,00 -10.897.189,00 -1,9

4.05.4.05.04.44.01 Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan

Pembangunan Bidang Administrasi Pemerintahan

19.500.000,00 188.000.000,00 0 207.500.000,00 18.400.000,00 186.779.600,00 0 205.179.600,00 -2.320.400,00 -1,12

4.05.4.05.04.44.02 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

43.550.000,00 155.210.000,00 0 198.760.000,00 43.505.000,00 150.777.100,00 0 194.282.100,00 -4.477.900,00 -2,25

4.05.4.05.04.44.03 Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan

Desa

13.075.000,00 153.425.000,00 0 166.500.000,00 13.052.000,00 149.349.111,00 0 162.401.111,00 -4.098.889,00 -2,46

4.05.4.05.04.45 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 88.000.000,00 192.000.000,00 0 280.000.000,00 71.650.000,00 187.889.785,00 0 259.539.785,00 -20.460.215,00 -7,31

4.05.4.05.04.45.02 Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada

Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan

88.000.000,00 192.000.000,00 0 280.000.000,00 71.650.000,00 187.889.785,00 0 259.539.785,00 -20.460.215,00 -7,31

4.05.4.05.05 Sekretariat DPRD 20.571.540.998,15 31.008.218.700,00 393.784.500,00 51.973.544.198,15 19.933.645.537,00 22.472.982.418,00 379.264.800,00 42.785.892.755,00 -9.187.651.443,15 -17,7

4.05.4.05.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 157.691.000,00 3.558.806.000,00 393.784.500,00 4.110.281.500,00 143.938.000,00 3.124.502.874,00 379.264.800,00 3.647.705.674,00 -462.575.826,00 -11,3

4.05.4.05.05.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

157.691.000,00 3.558.806.000,00 393.784.500,00 4.110.281.500,00 143.938.000,00 3.124.502.874,00 379.264.800,00 3.647.705.674,00 -462.575.826,00 -11,3

4.05.4.05.05.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

0 272.600.000,00 0 272.600.000,00 0 252.590.600,00 0 252.590.600,00 -20.009.400,00 -7,34

4.05.4.05.05.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

0 272.600.000,00 0 272.600.000,00 0 252.590.600,00 0 252.590.600,00 -20.009.400,00 -7,34

4.05.4.05.05.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

105.350.000,00 120.321.000,00 0 225.671.000,00 66.935.000,00 106.264.840,00 0 173.199.840,00 -52.471.160,00 -23,3

4.05.4.05.05.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian

kinerja Perangkat Daerah

105.350.000,00 120.321.000,00 0 225.671.000,00 66.935.000,00 106.264.840,00 0 173.199.840,00 -52.471.160,00 -23,3

4.05.4.05.05.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

207.000.000,00 27.056.491.700,00 0 27.263.491.700,00 112.530.000,00 18.989.624.104,00 0 19.102.154.104,00 -8.161.337.596,00 -29,9

4.05.4.05.05.15.01 Rapat-rapat Paripurna 15.520.000,00 320.728.000,00 0 336.248.000,00 14.180.000,00 294.177.500,00 0 308.357.500,00 -27.890.500,00 -8,29

4.05.4.05.05.15.02 Kegiatan Reses 54.540.000,00 707.947.500,00 0 762.487.500,00 33.700.000,00 698.393.950,00 0 732.093.950,00 -30.393.550,00 -3,99

4.05.4.05.05.15.03 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

Dalam Daerah dan Luar Daerah

34.200.000,00 21.382.248.100,00 0 21.416.448.100,00 27.600.000,00 16.896.266.523,00 0 16.923.866.523,00 -4.492.581.577,00 -21

Page 322: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

4.05.4.05.05.15.04 Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota

DPRD

14.400.000,00 3.999.100.000,00 0 4.013.500.000,00 8.400.000,00 649.926.101,00 0 658.326.101,00 -3.355.173.899,00 -83,6

4.05.4.05.05.15.08 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 38.000.000,00 313.275.000,00 0 351.275.000,00 9.300.000,00 216.895.380,00 0 226.195.380,00 -125.079.620,00 -35,6

4.05.4.05.05.15.09 Publikasi Kegiatan DPRD 27.300.000,00 235.680.000,00 0 262.980.000,00 19.350.000,00 143.021.000,00 0 162.371.000,00 -100.609.000,00 -38,3

4.05.4.05.05.15.12 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 23.040.000,00 97.513.100,00 0 120.553.100,00 0 90.943.650,00 0 90.943.650,00 -29.609.450,00 -24,6

4.05.4.05.05.15.23 Penyusunan Raperda Inisiatif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.05.4.05.06 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3.500.530.785,00 2.132.630.000,00 80.000.000,00 5.713.160.785,00 3.316.236.458,00 2.026.838.041,00 76.508.550,00 5.419.583.049,00 -293.577.736,00 -5,14

4.05.4.05.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 70.450.000,00 454.550.000,00 0 525.000.000,00 69.975.000,00 438.723.901,00 0 508.698.901,00 -16.301.099,00 -3,1

4.05.4.05.06.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

70.450.000,00 454.550.000,00 0 525.000.000,00 69.975.000,00 438.723.901,00 0 508.698.901,00 -16.301.099,00 -3,1

4.05.4.05.06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

0 3.200.000,00 56.800.000,00 60.000.000,00 0 3.176.500,00 53.851.050,00 57.027.550,00 -2.972.450,00 -4,95

4.05.4.05.06.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0 3.200.000,00 56.800.000,00 60.000.000,00 0 3.176.500,00 53.851.050,00 57.027.550,00 -2.972.450,00 -4,95

4.05.4.05.06.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

26.720.000,00 13.280.000,00 0 40.000.000,00 25.320.000,00 13.266.500,00 0 38.586.500,00 -1.413.500,00 -3,53

4.05.4.05.06.06.14 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian

kinerja Perangkat Daerah

26.720.000,00 13.280.000,00 0 40.000.000,00 25.320.000,00 13.266.500,00 0 38.586.500,00 -1.413.500,00 -3,53

4.05.4.05.06.41 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.192.350.000,00 1.097.900.000,00 23.200.000,00 2.313.450.000,00 1.145.000.000,00 1.015.666.690,00 22.657.500,00 2.183.324.190,00 -130.125.810,00 -5,62

4.05.4.05.06.41.17 Pemantapan Pelaksanaan HAM 18.775.000,00 63.464.500,00 0 82.239.500,00 18.475.000,00 59.204.550,00 0 77.679.550,00 -4.559.950,00 -5,54

4.05.4.05.06.41.18 Pemantapan Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan 13.875.000,00 235.325.000,00 0 249.200.000,00 10.575.000,00 209.686.320,00 0 220.261.320,00 -28.938.680,00 -11,6

4.05.4.05.06.41.19 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 7.200.000,00 100.390.000,00 0 107.590.000,00 7.200.000,00 97.658.100,00 0 104.858.100,00 -2.731.900,00 -2,54

4.05.4.05.06.41.20 Pembinaan Pembauran Kebangsaan 1.775.000,00 56.225.000,00 0 58.000.000,00 1.775.000,00 52.645.450,00 0 54.420.450,00 -3.579.550,00 -6,17

4.05.4.05.06.41.21 Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 842.700.000,00 38.150.000,00 0 880.850.000,00 830.250.000,00 36.192.000,00 0 866.442.000,00 -14.408.000,00 -1,64

4.05.4.05.06.41.22 Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan Peredaran Narkoba

26.400.000,00 175.797.000,00 4.350.000,00 206.547.000,00 16.650.000,00 169.054.700,00 4.213.000,00 189.917.700,00 -16.629.300,00 -8,05

4.05.4.05.06.41.23 Pelatihan Kader Bela Negara 1.950.000,00 38.050.000,00 0 40.000.000,00 1.950.000,00 34.897.800,00 0 36.847.800,00 -3.152.200,00 -7,88

4.05.4.05.06.41.24 Satgas Revolusi Mental 1.475.000,00 23.525.000,00 0 25.000.000,00 1.475.000,00 19.022.000,00 0 20.497.000,00 -4.503.000,00 -18

4.05.4.05.06.41.25 Kewaspadaan Dini di Daerah 33.400.000,00 233.110.500,00 18.850.000,00 285.360.500,00 31.000.000,00 209.930.250,00 18.444.500,00 259.374.750,00 -25.985.750,00 -9,11

4.05.4.05.06.41.26 Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing dan

Lembaga Asing (NGO)

186.000.000,00 42.663.000,00 0 228.663.000,00 172.400.000,00 37.609.250,00 0 210.009.250,00 -18.653.750,00 -8,16

4.05.4.05.06.41.27 Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat

(PAKEM)

58.800.000,00 91.200.000,00 0 150.000.000,00 53.250.000,00 89.766.270,00 0 143.016.270,00 -6.983.730,00 -4,66

4.05.4.05.06.42 Program Pendidikan Politik Masyarakat 381.300.000,00 563.700.000,00 0 945.000.000,00 377.700.000,00 556.004.450,00 0 933.704.450,00 -11.295.550,00 -1,2

Page 323: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

4.05.4.05.06.42.06 Fasilitasi Administrasi Bantuan Keuangan Kepada

Parpol

46.200.000,00 43.000.000,00 0 89.200.000,00 45.100.000,00 42.800.000,00 0 87.900.000,00 -1.300.000,00 -1,46

4.05.4.05.06.42.07 Pelatihan pengelolaan keuangan kepada partai

politik

2.950.000,00 84.290.000,00 0 87.240.000,00 2.950.000,00 83.544.800,00 0 86.494.800,00 -745.200,00 -0,85

4.05.4.05.06.42.08 Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan 4.900.000,00 25.441.500,00 0 30.341.500,00 4.900.000,00 25.048.500,00 0 29.948.500,00 -393.000,00 -1,3

4.05.4.05.06.42.09 Forum Lintas Partai Politik 2.950.000,00 44.182.000,00 0 47.132.000,00 2.950.000,00 43.196.800,00 0 46.146.800,00 -985.200,00 -2,09

4.05.4.05.06.42.10 Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat 3.200.000,00 133.587.500,00 0 136.787.500,00 3.200.000,00 132.992.700,00 0 136.192.700,00 -594.800,00 -0,43

4.05.4.05.06.42.12 Pembinaan dan Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan

31.800.000,00 67.079.000,00 0 98.879.000,00 29.300.000,00 64.387.650,00 0 93.687.650,00 -5.191.350,00 -5,25

4.05.4.05.06.42.13 Dukungan Kelancaran Pemilu 289.300.000,00 166.120.000,00 0 455.420.000,00 289.300.000,00 164.034.000,00 0 453.334.000,00 -2.086.000,00 -0,46

4.05.4.05.07 Kecamatan Donorojo 1.838.078.277,00 525.150.000,00 13.000.000,00 2.376.228.277,00 1.692.606.756,00 419.315.993,00 13.000.000,00 2.124.922.749,00 -251.305.528,00 -10,6

4.05.4.05.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.150.000,00 221.943.000,00 13.000.000,00 268.093.000,00 33.150.000,00 172.750.793,00 13.000.000,00 218.900.793,00 -49.192.207,00 -18,4

4.05.4.05.07.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

33.150.000,00 221.943.000,00 13.000.000,00 268.093.000,00 33.150.000,00 172.750.793,00 13.000.000,00 218.900.793,00 -49.192.207,00 -18,4

4.05.4.05.07.43 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan

0 303.207.000,00 0 303.207.000,00 0 246.565.200,00 0 246.565.200,00 -56.641.800,00 -18,7

4.05.4.05.07.43.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kecamatan

0 47.400.000,00 0 47.400.000,00 0 31.244.200,00 0 31.244.200,00 -16.155.800,00 -34,1

4.05.4.05.07.43.02 Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan

Daerah, Pemuda dan Olahraga

0 41.280.000,00 0 41.280.000,00 0 41.280.000,00 0 41.280.000,00 0 0

4.05.4.05.07.43.03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK

0 34.425.000,00 0 34.425.000,00 0 33.793.750,00 0 33.793.750,00 -631.250,00 -1,83

4.05.4.05.07.43.04 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan

Monitoring Musrenbang Desa

0 46.902.000,00 0 46.902.000,00 0 24.392.250,00 0 24.392.250,00 -22.509.750,00 -48

4.05.4.05.07.43.05 Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan

Penanggulangan Kemiskinan

0 47.400.000,00 0 47.400.000,00 0 39.492.500,00 0 39.492.500,00 -7.907.500,00 -16,7

4.05.4.05.07.43.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 0 44.200.000,00 0 44.200.000,00 0 36.351.500,00 0 36.351.500,00 -7.848.500,00 -17,8

4.05.4.05.07.43.07 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

0 41.600.000,00 0 41.600.000,00 0 40.011.000,00 0 40.011.000,00 -1.589.000,00 -3,82

4.05.4.05.08 Kecamatan Punung 1.748.543.191,00 423.775.000,00 48.900.000,00 2.221.218.191,00 1.681.646.564,00 417.349.479,00 48.465.900,00 2.147.461.943,00 -73.756.248,00 -3,32

4.05.4.05.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.325.000,00 200.050.000,00 26.900.000,00 258.275.000,00 31.325.000,00 193.785.179,00 26.900.000,00 252.010.179,00 -6.264.821,00 -2,43

4.05.4.05.08.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

31.325.000,00 200.050.000,00 26.900.000,00 258.275.000,00 31.325.000,00 193.785.179,00 26.900.000,00 252.010.179,00 -6.264.821,00 -2,43

4.05.4.05.08.43 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan

61.800.000,00 223.725.000,00 22.000.000,00 307.525.000,00 61.800.000,00 223.564.300,00 21.565.900,00 306.930.200,00 -594.800,00 -0,19

4.05.4.05.08.43.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kecamatan

29.500.000,00 37.000.000,00 0 66.500.000,00 29.500.000,00 36.967.800,00 0 66.467.800,00 -32.200,00 -0,05

4.05.4.05.08.43.02 Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan

Daerah, Pemuda dan Olahraga

0 46.675.000,00 0 46.675.000,00 0 46.675.000,00 0 46.675.000,00 0 0

Page 324: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

4.05.4.05.08.43.03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK

8.100.000,00 35.650.000,00 0 43.750.000,00 8.100.000,00 35.642.500,00 0 43.742.500,00 -7.500,00 -0,02

4.05.4.05.08.43.04 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan

Monitoring Musrenbang Desa

4.700.000,00 27.050.000,00 8.250.000,00 40.000.000,00 4.700.000,00 27.018.500,00 8.105.300,00 39.823.800,00 -176.200,00 -0,44

4.05.4.05.08.43.05 Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan

Penanggulangan Kemiskinan

5.700.000,00 29.150.000,00 2.750.000,00 37.600.000,00 5.700.000,00 29.148.000,00 2.750.000,00 37.598.000,00 -2.000,00 -0,01

4.05.4.05.08.43.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 8.100.000,00 26.400.000,00 5.500.000,00 40.000.000,00 8.100.000,00 26.400.000,00 5.355.300,00 39.855.300,00 -144.700,00 -0,36

4.05.4.05.08.43.07 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

5.700.000,00 21.800.000,00 5.500.000,00 33.000.000,00 5.700.000,00 21.712.500,00 5.355.300,00 32.767.800,00 -232.200,00 -0,7

4.05.4.05.09 Kecamatan Pringkuku 1.562.358.774,00 475.326.000,00 55.260.000,00 2.092.944.774,00 1.490.955.149,00 474.720.443,00 55.260.000,00 2.020.935.592,00 -72.009.182,00 -3,44

4.05.4.05.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 38.550.000,00 194.109.000,00 55.260.000,00 287.919.000,00 38.550.000,00 193.503.443,00 55.260.000,00 287.313.443,00 -605.557,00 -0,21

4.05.4.05.09.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

38.550.000,00 194.109.000,00 55.260.000,00 287.919.000,00 38.550.000,00 193.503.443,00 55.260.000,00 287.313.443,00 -605.557,00 -0,21

4.05.4.05.09.43 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan

1.464.000,00 281.217.000,00 0 282.681.000,00 1.464.000,00 281.217.000,00 0 282.681.000,00 0 0

4.05.4.05.09.43.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kecamatan

0 39.775.000,00 0 39.775.000,00 0 39.775.000,00 0 39.775.000,00 0 0

4.05.4.05.09.43.02 Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan

Daerah, Pemuda dan Olahraga

0 41.800.000,00 0 41.800.000,00 0 41.800.000,00 0 41.800.000,00 0 0

4.05.4.05.09.43.03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK

0 62.130.000,00 0 62.130.000,00 0 62.130.000,00 0 62.130.000,00 0 0

4.05.4.05.09.43.04 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan

Monitoring Musrenbang Desa

1.464.000,00 23.783.000,00 0 25.247.000,00 1.464.000,00 23.783.000,00 0 25.247.000,00 0 0

4.05.4.05.09.43.05 Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan

Penanggulangan Kemiskinan

0 33.869.000,00 0 33.869.000,00 0 33.869.000,00 0 33.869.000,00 0 0

4.05.4.05.09.43.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 0 46.520.000,00 0 46.520.000,00 0 46.520.000,00 0 46.520.000,00 0 0

4.05.4.05.09.43.07 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Perlindungan

0 33.340.000,00 0 33.340.000,00 0 33.340.000,00 0 33.340.000,00 0 0

4.05.4.05.10 Kecamatan Pacitan 5.025.244.291,00 4.072.295.000,00 175.345.000,00 9.272.884.291,00 4.762.051.469,00 3.958.984.289,00 170.457.500,00 8.891.493.258,00 -381.391.033,00 -4,11

4.05.4.05.10.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 72.975.000,00 1.030.580.000,00 86.945.000,00 1.190.500.000,00 72.975.000,00 974.605.358,00 86.884.500,00 1.134.464.858,00 -56.035.142,00 -4,71

4.05.4.05.10.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

72.975.000,00 1.030.580.000,00 86.945.000,00 1.190.500.000,00 72.975.000,00 974.605.358,00 86.884.500,00 1.134.464.858,00 -56.035.142,00 -4,71

4.05.4.05.10.43 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan

443.550.000,00 3.041.715.000,00 88.400.000,00 3.573.665.000,00 389.876.000,00 2.984.378.931,00 83.573.000,00 3.457.827.931,00 -115.837.069,00 -3,24

4.05.4.05.10.43.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kecamatan

75.825.000,00 57.825.000,00 0 133.650.000,00 68.225.000,00 57.476.720,00 0 125.701.720,00 -7.948.280,00 -5,95

4.05.4.05.10.43.02 Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan

Daerah, Pemuda dan Olahraga

8.700.000,00 100.400.000,00 0 109.100.000,00 8.700.000,00 100.089.000,00 0 108.789.000,00 -311.000,00 -0,29

4.05.4.05.10.43.03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK

6.225.000,00 78.775.000,00 0 85.000.000,00 6.225.000,00 78.668.700,00 0 84.893.700,00 -106.300,00 -0,13

4.05.4.05.10.43.04 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan

Monitoring Musrenbang Desa

4.225.000,00 19.875.000,00 0 24.100.000,00 4.225.000,00 19.799.500,00 0 24.024.500,00 -75.500,00 -0,31

Page 325: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

4.05.4.05.10.43.05 Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan

Penanggulangan Kemiskinan

6.225.000,00 43.775.000,00 0 50.000.000,00 6.225.000,00 43.673.800,00 0 49.898.800,00 -101.200,00 -0,2

4.05.4.05.10.43.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 11.200.000,00 84.000.000,00 19.800.000,00 115.000.000,00 10.851.000,00 83.970.000,00 19.690.000,00 114.511.000,00 -489.000,00 -0,43

4.05.4.05.10.43.07 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

6.225.000,00 52.175.000,00 0 58.400.000,00 6.225.000,00 51.886.800,00 0 58.111.800,00 -288.200,00 -0,49

4.05.4.05.10.43.08 Fasilitasi Pemungutan Pajak Daerah 25.425.000,00 112.975.000,00 0 138.400.000,00 25.225.000,00 110.965.000,00 0 136.190.000,00 -2.210.000,00 -1,6

4.05.4.05.10.43.09 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.05.4.05.10.43.10 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pacitan 39.700.000,00 482.510.000,00 12.600.000,00 534.810.000,00 39.475.000,00 477.879.000,00 11.802.000,00 529.156.000,00 -5.654.000,00 -1,06

4.05.4.05.10.43.11 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Pucangsewu

42.700.000,00 355.438.000,00 19.000.000,00 417.138.000,00 42.700.000,00 344.023.811,00 18.248.000,00 404.971.811,00 -12.166.189,00 -2,92

4.05.4.05.10.43.12 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Baleharjo

44.700.000,00 415.763.000,00 13.000.000,00 473.463.000,00 44.700.000,00 385.548.850,00 11.417.000,00 441.665.850,00 -31.797.150,00 -6,72

4.05.4.05.10.43.13 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ploso 44.700.000,00 469.050.000,00 17.000.000,00 530.750.000,00 44.700.000,00 463.417.300,00 16.158.000,00 524.275.300,00 -6.474.700,00 -1,22

4.05.4.05.10.43.14 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sidoharjo

46.700.000,00 443.438.000,00 7.000.000,00 497.138.000,00 46.700.000,00 441.267.450,00 6.258.000,00 494.225.450,00 -2.912.550,00 -0,59

4.05.4.05.10.43.15 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Pacitan

16.200.000,00 20.728.000,00 0 36.928.000,00 6.900.000,00 20.725.000,00 0 27.625.000,00 -9.303.000,00 -25,2

4.05.4.05.10.43.16 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Pucangsewu

16.200.000,00 138.400.000,00 0 154.600.000,00 7.200.000,00 138.400.000,00 0 145.600.000,00 -9.000.000,00 -5,82

4.05.4.05.10.43.17 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Belaharjo

16.200.000,00 83.400.000,00 0 99.600.000,00 7.200.000,00 83.400.000,00 0 90.600.000,00 -9.000.000,00 -9,04

4.05.4.05.10.43.18 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Ploso

16.200.000,00 24.788.000,00 0 40.988.000,00 7.200.000,00 24.788.000,00 0 31.988.000,00 -9.000.000,00 -22

4.05.4.05.10.43.19 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sidoharjo

16.200.000,00 58.400.000,00 0 74.600.000,00 7.200.000,00 58.400.000,00 0 65.600.000,00 -9.000.000,00 -12,1

4.05.4.05.11 Kecamatan Kebonagung 1.548.311.875,00 463.680.000,00 108.250.000,00 2.120.241.875,00 1.483.411.927,00 452.072.057,00 101.550.000,00 2.037.033.984,00 -83.207.891,00 -3,92

4.05.4.05.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.870.000,00 322.535.000,00 10.000.000,00 365.405.000,00 32.870.000,00 311.528.557,00 10.000.000,00 354.398.557,00 -11.006.443,00 -3,01

4.05.4.05.11.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

32.870.000,00 322.535.000,00 10.000.000,00 365.405.000,00 32.870.000,00 311.528.557,00 10.000.000,00 354.398.557,00 -11.006.443,00 -3,01

4.05.4.05.11.43 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan

8.400.000,00 141.145.000,00 98.250.000,00 247.795.000,00 8.400.000,00 140.543.500,00 91.550.000,00 240.493.500,00 -7.301.500,00 -2,95

4.05.4.05.11.43.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kecamatan

0 1.050.000,00 25.950.000,00 27.000.000,00 0 1.049.000,00 24.550.000,00 25.599.000,00 -1.401.000,00 -5,19

4.05.4.05.11.43.02 Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan

Daerah, Pemuda dan Olahraga

0 35.000.000,00 0 35.000.000,00 0 34.964.000,00 0 34.964.000,00 -36.000,00 -0,1

4.05.4.05.11.43.03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK

0 25.000.000,00 0 25.000.000,00 0 24.991.000,00 0 24.991.000,00 -9.000,00 -0,04

4.05.4.05.11.43.04 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan

Monitoring Musrenbang Desa

3.800.000,00 18.745.000,00 25.250.000,00 47.795.000,00 3.800.000,00 18.467.500,00 23.900.000,00 46.167.500,00 -1.627.500,00 -3,41

4.05.4.05.11.43.05 Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan

Penanggulangan Kemiskinan

0 13.350.000,00 17.050.000,00 30.400.000,00 0 13.190.000,00 16.050.000,00 29.240.000,00 -1.160.000,00 -3,82

Page 326: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

4.05.4.05.11.43.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2.500.000,00 26.460.000,00 17.050.000,00 46.010.000,00 2.500.000,00 26.367.000,00 16.050.000,00 44.917.000,00 -1.093.000,00 -2,38

4.05.4.05.11.43.07 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.100.000,00 21.540.000,00 12.950.000,00 36.590.000,00 2.100.000,00 21.515.000,00 11.000.000,00 34.615.000,00 -1.975.000,00 -5,4

4.05.4.05.12 Kecamatan Arjosari 1.770.181.859,00 486.570.000,00 53.930.000,00 2.310.681.859,00 1.659.820.894,00 478.485.023,00 52.370.000,00 2.190.675.917,00 -120.005.942,00 -5,19

4.05.4.05.12.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.300.000,00 217.441.000,00 21.400.000,00 279.141.000,00 40.300.000,00 211.292.233,00 20.740.000,00 272.332.233,00 -6.808.767,00 -2,44

4.05.4.05.12.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

40.300.000,00 217.441.000,00 21.400.000,00 279.141.000,00 40.300.000,00 211.292.233,00 20.740.000,00 272.332.233,00 -6.808.767,00 -2,44

4.05.4.05.12.43 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan

2.500.000,00 269.129.000,00 32.530.000,00 304.159.000,00 2.500.000,00 267.192.790,00 31.630.000,00 301.322.790,00 -2.836.210,00 -0,93

4.05.4.05.12.43.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kecamatan

0 33.571.000,00 10.000.000,00 43.571.000,00 0 33.249.590,00 9.600.000,00 42.849.590,00 -721.410,00 -1,66

4.05.4.05.12.43.02 Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan

Daerah, Pemuda dan Olahraga

0 47.730.000,00 0 47.730.000,00 0 46.832.900,00 0 46.832.900,00 -897.100,00 -1,88

4.05.4.05.12.43.03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK

0 43.571.000,00 0 43.571.000,00 0 43.499.800,00 0 43.499.800,00 -71.200,00 -0,16

4.05.4.05.12.43.04 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan

Monitoring Musrenbang Desa

2.500.000,00 36.074.000,00 0 38.574.000,00 2.500.000,00 35.847.750,00 0 38.347.750,00 -226.250,00 -0,59

4.05.4.05.12.43.05 Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan

Penanggulangan Kemiskinan

0 41.041.000,00 2.530.000,00 43.571.000,00 0 40.896.050,00 2.530.000,00 43.426.050,00 -144.950,00 -0,33

4.05.4.05.12.43.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 0 33.571.000,00 10.000.000,00 43.571.000,00 0 33.394.500,00 9.800.000,00 43.194.500,00 -376.500,00 -0,86

4.05.4.05.12.43.07 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

0 33.571.000,00 10.000.000,00 43.571.000,00 0 33.472.200,00 9.700.000,00 43.172.200,00 -398.800,00 -0,92

4.05.4.05.13 Kecamatan Nawangan 1.767.962.097,00 524.415.000,00 15.960.000,00 2.308.337.097,00 1.675.136.050,00 516.567.713,00 15.960.000,00 2.207.663.763,00 -100.673.334,00 -4,36

4.05.4.05.13.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 61.556.000,00 249.314.000,00 15.960.000,00 326.830.000,00 61.556.000,00 242.546.713,00 15.960.000,00 320.062.713,00 -6.767.287,00 -2,07

4.05.4.05.13.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

61.556.000,00 249.314.000,00 15.960.000,00 326.830.000,00 61.556.000,00 242.546.713,00 15.960.000,00 320.062.713,00 -6.767.287,00 -2,07

4.05.4.05.13.43 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan

18.600.000,00 275.101.000,00 0 293.701.000,00 18.600.000,00 274.021.000,00 0 292.621.000,00 -1.080.000,00 -0,37

4.05.4.05.13.43.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kecamatan

0 46.991.000,00 0 46.991.000,00 0 46.991.000,00 0 46.991.000,00 0 0

4.05.4.05.13.43.02 Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan

Daerah, Pemuda dan Olahraga

0 45.500.000,00 0 45.500.000,00 0 45.500.000,00 0 45.500.000,00 0 0

4.05.4.05.13.43.03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK

0 37.010.000,00 0 37.010.000,00 0 37.010.000,00 0 37.010.000,00 0 0

4.05.4.05.13.43.04 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan

Monitoring Musrenbang Desa

18.600.000,00 21.900.000,00 0 40.500.000,00 18.600.000,00 21.400.000,00 0 40.000.000,00 -500.000,00 -1,23

4.05.4.05.13.43.05 Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan

Penanggulangan Kemiskinan

0 42.100.000,00 0 42.100.000,00 0 42.100.000,00 0 42.100.000,00 0 0

4.05.4.05.13.43.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 0 46.100.000,00 0 46.100.000,00 0 45.700.000,00 0 45.700.000,00 -400.000,00 -0,87

Page 327: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

4.05.4.05.13.43.07 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

0 35.500.000,00 0 35.500.000,00 0 35.320.000,00 0 35.320.000,00 -180.000,00 -0,51

4.05.4.05.14 Kecamatan Bandar 1.565.116.912,00 419.100.000,00 61.400.000,00 2.045.616.912,00 1.477.421.828,00 418.269.360,00 61.074.200,00 1.956.765.388,00 -88.851.524,00 -4,34

4.05.4.05.14.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 38.550.000,00 127.350.000,00 44.100.000,00 210.000.000,00 37.350.000,00 126.928.160,00 43.996.700,00 208.274.860,00 -1.725.140,00 -0,82

4.05.4.05.14.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

38.550.000,00 127.350.000,00 44.100.000,00 210.000.000,00 37.350.000,00 126.928.160,00 43.996.700,00 208.274.860,00 -1.725.140,00 -0,82

4.05.4.05.14.43 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan

61.750.000,00 291.750.000,00 17.300.000,00 370.800.000,00 61.750.000,00 291.341.200,00 17.077.500,00 370.168.700,00 -631.300,00 -0,17

4.05.4.05.14.43.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kecamatan

29.400.000,00 68.300.000,00 17.300.000,00 115.000.000,00 29.400.000,00 68.143.250,00 17.077.500,00 114.620.750,00 -379.250,00 -0,33

4.05.4.05.14.43.02 Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan

Daerah, Pemuda dan Olahraga

0 35.000.000,00 0 35.000.000,00 0 34.966.250,00 0 34.966.250,00 -33.750,00 -0,1

4.05.4.05.14.43.03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK

0 45.800.000,00 0 45.800.000,00 0 45.744.150,00 0 45.744.150,00 -55.850,00 -0,12

4.05.4.05.14.43.04 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan

Monitoring Musrenbang Desa

3.550.000,00 31.450.000,00 0 35.000.000,00 3.550.000,00 31.346.800,00 0 34.896.800,00 -103.200,00 -0,29

4.05.4.05.14.43.05 Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan

Penanggulangan Kemiskinan

0 50.000.000,00 0 50.000.000,00 0 49.981.500,00 0 49.981.500,00 -18.500,00 -0,04

4.05.4.05.14.43.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 14.400.000,00 30.600.000,00 0 45.000.000,00 14.400.000,00 30.598.400,00 0 44.998.400,00 -1.600,00 0

4.05.4.05.14.43.07 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

14.400.000,00 30.600.000,00 0 45.000.000,00 14.400.000,00 30.560.850,00 0 44.960.850,00 -39.150,00 -0,09

4.05.4.05.15 Kecamatan Tegalombo 1.556.388.382,00 473.150.000,00 49.700.000,00 2.079.238.382,00 1.425.353.184,00 472.843.025,00 49.654.000,00 1.947.850.209,00 -131.388.173,00 -6,32

4.05.4.05.15.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50.550.000,00 215.892.000,00 40.900.000,00 307.342.000,00 50.550.000,00 215.767.825,00 40.854.000,00 307.171.825,00 -170.175,00 -0,06

4.05.4.05.15.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

50.550.000,00 215.892.000,00 40.900.000,00 307.342.000,00 50.550.000,00 215.767.825,00 40.854.000,00 307.171.825,00 -170.175,00 -0,06

4.05.4.05.15.43 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan

51.000.000,00 257.258.000,00 8.800.000,00 317.058.000,00 51.000.000,00 257.075.200,00 8.800.000,00 316.875.200,00 -182.800,00 -0,06

4.05.4.05.15.43.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kecamatan

8.400.000,00 43.200.000,00 4.400.000,00 56.000.000,00 8.400.000,00 43.155.150,00 4.400.000,00 55.955.150,00 -44.850,00 -0,08

4.05.4.05.15.43.02 Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan

Daerah, Pemuda dan Olahraga

4.950.000,00 55.050.000,00 0 60.000.000,00 4.950.000,00 55.004.225,00 0 59.954.225,00 -45.775,00 -0,08

4.05.4.05.15.43.03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK

7.500.000,00 12.500.000,00 0 20.000.000,00 7.500.000,00 12.495.000,00 0 19.995.000,00 -5.000,00 -0,03

4.05.4.05.15.43.04 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan

Monitoring Musrenbang Desa

4.950.000,00 31.608.000,00 0 36.558.000,00 4.950.000,00 31.580.875,00 0 36.530.875,00 -27.125,00 -0,07

4.05.4.05.15.43.05 Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan

Penanggulangan Kemiskinan

8.400.000,00 39.600.000,00 0 48.000.000,00 8.400.000,00 39.590.850,00 0 47.990.850,00 -9.150,00 -0,02

4.05.4.05.15.43.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 8.400.000,00 48.600.000,00 0 57.000.000,00 8.400.000,00 48.575.700,00 0 56.975.700,00 -24.300,00 -0,04

4.05.4.05.15.43.07 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

8.400.000,00 26.700.000,00 4.400.000,00 39.500.000,00 8.400.000,00 26.673.400,00 4.400.000,00 39.473.400,00 -26.600,00 -0,07

4.05.4.05.16 Kecamatan Tulakan 2.189.408.451,00 463.033.200,00 77.516.800,00 2.729.958.451,00 2.052.767.717,00 460.646.654,00 77.158.400,00 2.590.572.771,00 -139.385.680,00 -5,11

Page 328: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

4.05.4.05.16.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 81.131.000,00 210.611.200,00 45.218.800,00 336.961.000,00 80.877.000,00 209.042.154,00 45.093.400,00 335.012.554,00 -1.948.446,00 -0,58

4.05.4.05.16.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

81.131.000,00 210.611.200,00 45.218.800,00 336.961.000,00 80.877.000,00 209.042.154,00 45.093.400,00 335.012.554,00 -1.948.446,00 -0,58

4.05.4.05.16.43 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan

28.550.000,00 252.422.000,00 32.298.000,00 313.270.000,00 28.550.000,00 251.604.500,00 32.065.000,00 312.219.500,00 -1.050.500,00 -0,34

4.05.4.05.16.43.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kecamatan

0 40.505.000,00 9.495.000,00 50.000.000,00 0 40.148.900,00 9.487.500,00 49.636.400,00 -363.600,00 -0,73

4.05.4.05.16.43.02 Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan

Daerah, Pemuda dan Olahraga

0 55.000.000,00 0 55.000.000,00 0 54.780.350,00 0 54.780.350,00 -219.650,00 -0,4

4.05.4.05.16.43.03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK

0 32.000.000,00 3.000.000,00 35.000.000,00 0 31.975.750,00 2.997.500,00 34.973.250,00 -26.750,00 -0,08

4.05.4.05.16.43.04 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan

Monitoring Musrenbang Desa

4.950.000,00 28.020.000,00 0 32.970.000,00 4.950.000,00 27.854.600,00 0 32.804.600,00 -165.400,00 -0,5

4.05.4.05.16.43.05 Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan

Penanggulangan Kemiskinan

3.100.000,00 38.900.000,00 8.000.000,00 50.000.000,00 3.100.000,00 38.879.900,00 7.920.000,00 49.899.900,00 -100.100,00 -0,2

4.05.4.05.16.43.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 17.400.000,00 37.600.000,00 0 55.000.000,00 17.400.000,00 37.569.600,00 0 54.969.600,00 -30.400,00 -0,06

4.05.4.05.16.43.07 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

3.100.000,00 20.397.000,00 11.803.000,00 35.300.000,00 3.100.000,00 20.395.400,00 11.660.000,00 35.155.400,00 -144.600,00 -0,41

4.05.4.05.17 Kecamatan Ngadirojo 1.978.464.216,00 389.700.000,00 77.000.000,00 2.445.164.216,00 1.856.448.638,00 385.261.679,00 76.351.000,00 2.318.061.317,00 -127.102.899,00 -5,2

4.05.4.05.17.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 49.250.000,00 198.750.000,00 52.000.000,00 300.000.000,00 49.160.000,00 194.661.629,00 51.601.000,00 295.422.629,00 -4.577.371,00 -1,53

4.05.4.05.17.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

49.250.000,00 198.750.000,00 52.000.000,00 300.000.000,00 49.160.000,00 194.661.629,00 51.601.000,00 295.422.629,00 -4.577.371,00 -1,53

4.05.4.05.17.43 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan

63.750.000,00 190.950.000,00 25.000.000,00 279.700.000,00 63.550.000,00 190.600.050,00 24.750.000,00 278.900.050,00 -799.950,00 -0,29

4.05.4.05.17.43.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kecamatan

9.000.000,00 18.000.000,00 25.000.000,00 52.000.000,00 9.000.000,00 17.939.000,00 24.750.000,00 51.689.000,00 -311.000,00 -0,6

4.05.4.05.17.43.02 Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan

Daerah, Pemuda dan Olahraga

2.000.000,00 26.000.000,00 0 28.000.000,00 2.000.000,00 25.990.000,00 0 27.990.000,00 -10.000,00 -0,04

4.05.4.05.17.43.03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK

14.100.000,00 20.900.000,00 0 35.000.000,00 14.100.000,00 20.873.950,00 0 34.973.950,00 -26.050,00 -0,07

4.05.4.05.17.43.04 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan

Monitoring Musrenbang Desa

3.850.000,00 26.150.000,00 0 30.000.000,00 3.650.000,00 26.097.500,00 0 29.747.500,00 -252.500,00 -0,84

4.05.4.05.17.43.05 Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan

Penanggulangan Kemiskinan

12.300.000,00 27.700.000,00 0 40.000.000,00 12.300.000,00 27.601.850,00 0 39.901.850,00 -98.150,00 -0,25

4.05.4.05.17.43.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 12.300.000,00 42.700.000,00 0 55.000.000,00 12.300.000,00 42.663.350,00 0 54.963.350,00 -36.650,00 -0,07

4.05.4.05.17.43.07 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

10.200.000,00 29.500.000,00 0 39.700.000,00 10.200.000,00 29.434.400,00 0 39.634.400,00 -65.600,00 -0,17

4.05.4.05.18 Kecamatan Sudimoro 1.475.915.101,00 481.300.000,00 46.000.000,00 2.003.215.101,00 1.423.000.814,00 459.431.180,00 44.844.000,00 1.927.275.994,00 -75.939.107,00 -3,79

4.05.4.05.18.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.200.000,00 202.544.000,00 38.000.000,00 271.744.000,00 31.200.000,00 184.698.030,00 37.344.000,00 253.242.030,00 -18.501.970,00 -6,81

4.05.4.05.18.01.19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi

Perkantoran

31.200.000,00 202.544.000,00 38.000.000,00 271.744.000,00 31.200.000,00 184.698.030,00 37.344.000,00 253.242.030,00 -18.501.970,00 -6,81

Page 329: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Bertambah/

Kegiatan Berkurang

Pegawai Barang dan Jasa Modal Pegawai Barang dan Jasa Modal

Jenis Belanja

Jumlah

Kode

Anggaran Realisasi

%Jenis Belanja

Jumlah

4.05.4.05.18.43 Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan

1.500.000,00 278.756.000,00 8.000.000,00 288.256.000,00 1.500.000,00 274.733.150,00 7.500.000,00 283.733.150,00 -4.522.850,00 -1,57

4.05.4.05.18.43.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kecamatan

0 22.600.000,00 8.000.000,00 30.600.000,00 0 22.262.000,00 7.500.000,00 29.762.000,00 -838.000,00 -2,74

4.05.4.05.18.43.02 Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan

Daerah, Pemuda dan Olahraga

0 45.000.000,00 0 45.000.000,00 0 45.000.000,00 0 45.000.000,00 0 0

4.05.4.05.18.43.03 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK

0 42.350.000,00 0 42.350.000,00 0 42.145.000,00 0 42.145.000,00 -205.000,00 -0,48

4.05.4.05.18.43.04 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan

Monitoring Musrenbang Desa

1.500.000,00 33.806.000,00 0 35.306.000,00 1.500.000,00 31.754.400,00 0 33.254.400,00 -2.051.600,00 -5,81

4.05.4.05.18.43.05 Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan

Penanggulangan Kemiskinan

0 45.000.000,00 0 45.000.000,00 0 44.023.250,00 0 44.023.250,00 -976.750,00 -2,17

4.05.4.05.18.43.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 0 50.000.000,00 0 50.000.000,00 0 49.876.500,00 0 49.876.500,00 -123.500,00 -0,25

4.05.4.05.18.43.07 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

0 40.000.000,00 0 40.000.000,00 0 39.672.000,00 0 39.672.000,00 -328.000,00 -0,82

JUMLAH 719.112.412.845,39 392.194.312.755,94 393.511.490.638,66 2.020.862.885.305,99 691.534.267.097,00 349.856.181.230,80 372.064.484.883,52 1.921.214.125.566,32 -99.648.759.739,67 -4,93

Page 330: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Lampiran 2

ANGGARAN SEBELUM

KONVERSIKONVERSI

ANGGARAN SETELAH

KONVERSI

REALISASI SEBELUM

KONVERSIKONVERSI

REALISASI SETELAH

KONVERSI

Pendapatan Pajak Daerah 33.293.058.000,00 33.293.058.000,00 36.075.038.102,63 36.075.038.102,63

Pendapatan Retribusi Daerah 28.042.948.382,00 28.042.948.382,00 28.851.343.904,50 28.851.343.904,50

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.425.176.653,00 2.425.176.653,00 2.593.777.560,31 2.593.777.560,31

Lain-lain PAD Yang Sah 136.153.551.766,44 136.153.551.766,44 131.524.227.950,07 131.524.227.950,07

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 199.914.734.801,44 199.914.734.801,44 199.044.387.517,51 199.044.387.517,51

- -

- -

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN - -

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 33.524.710.945,00 33.524.710.945,00 26.165.605.233,00 26.165.605.233,00

Dana Alokasi Umum (DAU) 99.097.966.591,00 99.097.966.591,00 55.631.283.804,00 55.631.283.804,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) 817.563.878.000,00 817.563.878.000,00 817.563.878.000,00 817.563.878.000,00

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 159.404.872.075,00 159.404.872.075,00 146.448.588.890,00 146.448.588.890,00

1.109.591.427.611,00 1.109.591.427.611,00 1.045.809.355.927,00 1.045.809.355.927,00

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA - -

Dana Otonomi Khusus - -

Dana Penyesuaian 337.837.383.000,00 337.837.383.000,00 327.787.989.440,00 327.787.989.440,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 337.837.383.000,00 337.837.383.000,00 327.787.989.440,00 327.787.989.440,00

TAHUN ANGGARAN 2019

KONVERSI LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019 (BARANG DISERAHKAN MASYARAKAT/FIHAK KETIGA KE BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL)

Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga yang dianggarkan sebesar Rp 22.150.952.150,00dan terealisasi sebesar Rp 20.619.366.691,00 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah beberapakali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, dikonversi ke Belanja Hibah sebesar Anggaran Rp 18.747.848.650,00 realisasi Rp 17.522.390.391,00 dan dikonversi ke Belanja Bantuan Sosial

sebesar Anggaran Rp 3.403.103.500,00 realisasi sebesar Rp 3.096.976.300,00

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, proses konversi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun

Anggaran 2019 disajikan sebagaimana format berikut

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

KONVERSI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

URAIAN

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

PENDAPATAN TRANSFER

Page 331: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

ANGGARAN SEBELUM

KONVERSIKONVERSI

ANGGARAN SETELAH

KONVERSI

REALISASI SEBELUM

KONVERSIKONVERSI

REALISASI SETELAH

KONVERSIURAIAN

TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI

Pendapatan Bagi Hasil Pajak 73.827.767.348,00 73.827.767.348,00 90.982.239.491,00 90.982.239.491,00

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (Bantuan Keuangan) 5.168.079.000,00 5.168.079.000,00 5.168.079.000,00 5.168.079.000,00

Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi 78.995.846.348,00 78.995.846.348,00 96.150.318.491,00 96.150.318.491,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 1.526.424.656.959,00 1.526.424.656.959,00 1.469.747.663.858,00 1.469.747.663.858,00

- -

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Pendapatan Hibah 50.623.000.000,00 50.623.000.000,00 50.089.880.000,00 50.089.880.000,00

Pendapatan Dana Darurat

Pendapatan Lainnya - - - -

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 50.623.000.000,00 50.623.000.000,00 50.089.880.000,00 50.089.880.000,00

1.776.962.391.760,44 1.776.962.391.760,44 1.718.881.931.375,51 1.718.881.931.375,51

- -

- -

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai 689.107.274.845,39 689.107.274.845,39 663.684.837.971,00 663.684.837.971,00

Belanja Barang 422.199.450.755,94 (22.150.952.150,00) 400.048.498.605,94 377.705.610.356,80 (20.619.366.691,00) 357.086.243.665,80

Bunga - -

Subsidi - - - -

Hibah 55.676.148.500,00 18.747.848.650,00 74.423.997.150,00 52.272.194.500,00 17.522.390.391,00 69.794.584.891,00

Bantuan Sosial 121.563.600.000,00 3.403.103.500,00 124.966.703.500,00 119.702.257.569,00 3.096.976.300,00 122.799.233.869,00

Jumlah Belanja Operasi 1.288.546.474.101,33 - 1.288.546.474.101,33 1.213.364.900.396,80 - 1.213.364.900.396,80

- -

Belanja Tanah 8.290.935.000,00 8.290.935.000,00 7.403.905.650,00 7.403.905.650,00

Belanja Peralatan dan Mesin 46.352.266.889,66 46.352.266.889,66 41.939.694.568,00 41.939.694.568,00

Belanja Gedung dan Bangunan 119.730.699.809,00 119.730.699.809,00 112.242.189.820,52 112.242.189.820,52

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 198.267.723.500,00 198.267.723.500,00 191.062.012.582,00 191.062.012.582,00

Belanja Aset Tetap Lainnya 20.869.865.440,00 20.869.865.440,00 19.416.682.263,00 19.416.682.263,00

Jumlah Belanja Modal 393.511.490.638,66 393.511.490.638,66 372.064.484.883,52 372.064.484.883,52

BELANJA MODAL

JUMLAH PENDAPATAN DAN TRANSFER

BELANJA

Page 332: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

ANGGARAN SEBELUM

KONVERSIKONVERSI

ANGGARAN SETELAH

KONVERSI

REALISASI SEBELUM

KONVERSIKONVERSI

REALISASI SETELAH

KONVERSIURAIAN

- -

Belanja Tak Terduga 3.742.500.000,00 3.742.500.000,00 2.951.907.599,00 2.951.907.599,00

Jumlah Belanja Tak Terduga 3.742.500.000,00 3.742.500.000,00 2.951.907.599,00 2.951.907.599,00

JUMLAH BELANJA 1.685.800.464.739,99 - 1.685.800.464.739,99 1.588.381.292.879,32 - 1.588.381.292.879,32

- -

- -

TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA DAN BANTUAN KEUANGAN

Bagi Hasil Pajak 3.998.214.012,37 3.998.214.012,37 3.593.693.730,00 3.593.693.730,00

Bagi Hasil Retribusi 2.694.922.444,63 2.694.922.444,63 1.926.790.413,00 1.926.790.413,00

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya & Bantuan Keuangan 328.369.284.109,00 328.369.284.109,00 327.312.348.544,00 327.312.348.544,00

Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa 335.062.420.566,00 335.062.420.566,00 332.832.832.687,00 332.832.832.687,00

- -

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 2.020.862.885.305,99 2.020.862.885.305,99 1.921.214.125.566,32 1.921.214.125.566,32

SURPLUS/DEFISIT (243.900.493.545,55) (243.900.493.545,55) (202.332.194.190,81) (202.332.194.190,81)

- -

- -

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan SiLPA 245.350.493.545,55 245.350.493.545,55 245.350.493.545,55 245.350.493.545,55

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - -

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat - - - -

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya - - - -

Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank - - - -

Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank - - - -

Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi - - - -

Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya - - - -

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara - - - -

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - - 2.650.000,00 2.650.000,00

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah / Lainnya

Jumlah Penerimaan 245.350.493.545,55 245.350.493.545,55 245.353.143.545,55 245.353.143.545,55

- -

BELANJA TAK TERDUGA

TRANSFER

PEMBIAYAAN

Page 333: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

ANGGARAN SEBELUM

KONVERSIKONVERSI

ANGGARAN SETELAH

KONVERSI

REALISASI SEBELUM

KONVERSIKONVERSI

REALISASI SETELAH

KONVERSIURAIAN

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pembentukan Dana Cadangan - -

Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya - -

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank - -

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi - -

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya - -

Pemberian Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara - -

Pemberian Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - -

Pemberian Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah / Lainnya - -

Pengeluaran Investasi Non Permanen 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00

Jumlah Pengeluaran 1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 950.000.000,00 - 950.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 243.900.493.545,55 243.900.493.545,55 244.403.143.545,55

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran - - - 42.070.949.354,74 - 42.070.949.354,74

Page 334: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Lampiran 3

HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)

1 DINAS PENDIDIKAN KAB.

PACITAN

15.62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model

pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga. 25.000.000,00 25.000.000,00 24.987.000,00 24.987.000,00 13.000,00

Buku -Buku untuk 64 lembaga PAUD (3.072 eks)

PAUD - PANDIK - MEMPERINGATI HARI KEMERDEKAAN-AKU

CINTA INDONESIA-BUKU PENDIDIKAN KARAKTER (64 Eks)

518.400,00 518.400,00

PAUD - PANDIK - REKREASI KE TAMAN-MENGHIAS KELAS-

BUKU PENDIDIKAN KARAKTER DEMOKRATIS (64 Eks)

518.400,00 518.400,00

PAUD - PANDIK - HADIAH BINTANG-BATAL BERENANG-

TERTIB DI JALAN RAYA-BUKU PENDIDIKAN KARAKTER

DISIPLIN (64 Eks)

608.000,00 608.000,00

PAUD - PANDIK - BUKU BERGAMBAR UNTUK NITA-GEMAR

MEMBACA-BUKU PENDIDIKAN KARAKTER GEMAR MEMBACA

(64 Eks)

518.400,00 518.400,00

PAUD - PANDIK - BERMAIN CONGKLAK DENGAN JUJUR-

KEJUJURAN ATAN-BUKU PENDIDIKAN KARAKTER JUJUR (64

Eks)

518.400,00 518.400,00

PAUD - PANDIK - LOMBA MENYUSUN BALOK-SEPEDA BARU

ANI-BUKU PENDIDIKAN KARAKTER KERJA KERAS (64 Eks)

518.400,00 518.400,00

PAUD - PANDIK - VAS BUNGA UNTUK IBU GURU-ISTANAKU-

BUKU PENDIDIKAN KARAKTER KREATIF (64 Eks)

518.400,00 518.400,00

PAUD - PANDIK - TIWI BERSIAP SEKOLAH-MENGANCINGKAN

BAJU-RAPI ITU MENYENANGKAN-PENDIDIKAN KARAKTER (64

Eks)

608.000,00 608.000,00

PAUD - PANDIK - MEMBUANG SAMPAH DI TEMPAT SAMPAH-

MERAWAT TANAMAN-AYO HEMAT AIR-PENDIDIKAN

KARAKTER (64 Eks)

608.000,00 608.000,00

PAUD - PANDIK - KAK RINA YANG BAIK HATI-SAMPAH

MEMBAWA BERKAH-BUKU PENDIDIKAN KARAKTER PEDULI

SOSIAL (64 Eks)

518.400,00 518.400,00

PAUD - PANDIK - CERITA KEBAIKAN-SERI PENGAYAAN

PEMBELAJARAN-PENGAYAAN NILAI-NILAI AGAMA DAN

MORAL (64 Eks)

518.400,00 518.400,00

PAUD - PANDIK - DOMBI INGIN LEBIH BAIK (64 Eks) 524.800,00 524.800,00

PAUD - PENGAYAAN - MENJADI TEMAN YANG BAIK (64 Eks) 524.800,00 524.800,00

BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI

SISA

Page 335: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)

BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI

SISA

PAUD - PANDIK - KUE DONAT BUATAN NIKI-BERMAIN KACA

PEMBESAR-PERGI KE PASAR-SINAR MATA KUCING (64 Eks)

608.000,00 608.000,00

PAUD - PANDIK - RAYAN PANDAI BERSYUKUR-MARI BERDOA-

BUKU PENDIDIKAN KARAKTER RELIGIUS (64 Eks)

518.400,00 518.400,00

PAUD - PANDIK - MARI BERLOMBA-BEKERJA SAMA-BUKU

PENDIDIKAN KARAKTER SEMANGAT KEBANGSAAN (64 Eks)

518.400,00 518.400,00

PAUD - PANDIK - RISA DAN MAINAN ZAKI-RISA

MELAKSANAKAN TUGAS-BUKU PENDIDIKAN KARAKTER

TANGGUNG JAWAB (64 Eks)

518.400,00 518.400,00

PAUD - PANDIK - KITA ANAK INDONESIA-CITA-CITAKU-BUKU

PENDIDIKAN KARAKTER TOLERANSI (64 Eks)

518.400,00 518.400,00

PAUD - PENGAYAAN - AKU ANAK MANDIRI (64 Eks) 512.000,00 512.000,00

PAUD SD - PENGAYAAN - AKU BERBEDA (64 Eks) 512.000,00 512.000,00

PAUD SD - PENGAYAAN - BANJIR DI KAMPUNG BERU (64 Eks) 512.000,00 512.000,00

PAUD - PENGAYAAN - BATU MENANGIS (64 Eks) 524.800,00 524.800,00

PAUD SD - PENGAYAAN - BERLIBUR KE PESISIR (64 Eks) 524.800,00 524.800,00

PAUD SD - PENGAYAAN - BUKIT KELAM (64 Eks) 512.000,00 512.000,00

PAUD SD - PENGAYAAN - BURUNG GAGAK DAN SEBUAH

KENDI (64 Eks)

512.000,00 512.000,00

PAUD SD - PENGAYAAN - FUGU SI IKAN BUNTAL (64 Eks) 512.000,00 512.000,00

PAUD SD - PENGAYAAN - GIGA DAN GOGI (64 Eks) 512.000,00 512.000,00

PAUD - PENGAYAAN - KATAK DAN TIKUS (64 Eks) 512.000,00 512.000,00

PAUD - PENGAYAAN - KURA-KURA DAN ANGSA (64 Eks) 524.800,00 524.800,00

PAUD SD - PENGAYAAN - LALANG BELAJAR BERLADANG (64

Eks)

524.800,00 524.800,00

PAUD SD - PENGAYAAN - LOMBA SAYURAN HEBAT (64 Eks) 524.800,00 524.800,00

PAUD SD - PENGAYAAN - PERAHU MAINAN (64 Eks) 524.800,00 524.800,00

PAUD SD - PENGAYAAN - PETUALANGAN RARA DAN OTAN

(64 Eks)

512.000,00 512.000,00

PAUD SD - PENGAYAAN - RAKA DAN BURUNG KENARI (64

Eks)

512.000,00 512.000,00

PAUD SD - PENGAYAAN - SI REPORTER KECIL (64 Eks) 512.000,00 512.000,00

PAUD SD - PENGAYAAN - SULTAN DOMAS (64 Eks) 518.400,00 518.400,00

PAUD - PENGAYAAN - TANAMAN AJAIB (64 Eks) 524.800,00 524.800,00

PAUD - PENGAYAAN - TERIMA KASIH TEMANKU (64 Eks) 512.000,00 512.000,00

Page 336: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)

BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI

SISA

PAUD SD - PENGAYAAN - TERJEBAK LUMPUR ISAP (64 Eks) 512.000,00 512.000,00

PAUD - PANDIK - APEL PELANGI UNTUK SINGA (64 Eks) 524.800,00 524.800,00

PAUD - PENGAYAAN - KEMBALIKAN KALUNGKU (64 Eks) 576.000,00 576.000,00

PAUD - PENGAYAAN - KUDA PAK OGI (64 Eks) 576.000,00 576.000,00

PAUD - PANDIK - MEMBACA CERITA BERGAMBAR (64 Eks) 448.000,00 448.000,00

PAUD - PANDIK - POHON KURMA SAUDAGAR KAYA (64 Eks) 518.400,00 518.400,00

PAUD - PANDIK - RABIAH SI PENJUAL SUSU YANG JUJUR (64

Eks)

518.400,00 518.400,00

PAUD - PANDIK - TEMAN BARU DI PEKARANGAN (64 Eks) 524.800,00 524.800,00

PAUD - PANDIK - SIKAP BAIK DAN MULIA (64 Eks) 294.400,00 294.400,00

PAUD - PANDIK - MENGGAMBAR ALAT TRANSPORTASI (64

Eks)

438.650,00 438.650,00

PAUD SD - PANDIK - MEMBENTUK GENERASI CERDAS &

BERKARAKTER (2 Eks)

17.150,00 17.150,00

0,00

15.70 Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD 0,00

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga. 3.948.175.000,00 3.948.175.000,00 3.930.760.900,00 3.930.760.900,00 17.414.100,00

PEMBANGUNAN RUANG KELAS SEKOLAH KB. PUTRA

HARAPAN

133.013.693,26 133.013.693,26

PEMBANGUNAN RUANG KELAS SEKOLAH KB. PUTRA TIRTA

HUSADA

121.259.512,50 121.259.512,50

PEMBANGUNAN RUANG KELAS SEKOLAH TK. ATARMAZIE 121.326.297,62 121.326.297,62

PEMBANGUNAN RUANG KELAS SEKOLAH KB. AMONG

PUTRO

121.181.596,53 121.181.596,53

PEMBANGUNAN RUANG KELAS SEKOLAH PAUD. SIDO

SEHAT 1

121.270.643,36 121.270.643,36

PEMBANGUNAN RUANG KELAS SEKOLAH TK. HAPAN

BANGSA

120.936.717,77 120.936.717,77

PEMBANGUNAN RUANG KELAS SEKOLAH TK. SINAR REMAJA 121.304.035,92 121.304.035,92

PEMBANGUNAN RUANG KELAS SEKOLAH KB. BHAKTI

PERTIWI

121.259.512,50 121.259.512,50

PEMBANGUNAN RUANG KELAS SEKOLAH PAUD. SABDA

PUTRA

120.992.372,03 120.992.372,03

PEMBANGUNAN RUANG KELAS SEKOLAH POS PAUD BINA

INSANI

121.048.026,30 121.048.026,30

PEMBANGUNAN RUANG KELAS SEKOLAH TK. MARDI SIWI 55.375.993,64 55.375.993,64

Page 337: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)

BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI

SISA

PEMBANGUNAN RUANG KELAS SEKOLAH KB. WIYATA

BHAKTI

120.992.372,03 120.992.372,03

PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD KB. HANDAYANI 77.693.353,89 77.693.353,89

PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD TK. TUNAS MULIA 77.693.353,89 77.693.353,89

PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD TK. TUNAS KUSUMA 122.161.111,60 122.161.111,60

PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD TK. YOGA WIYATA 77.749.008,15 77.749.008,15

PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD TK. HARAPAN BANGSA 76.580.268,59 76.580.268,59

PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD TK. WIYATA MANDALA 77.637.699,62 77.637.699,62

PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD TK. TUNAS MUDA 77.693.353,89 77.693.353,89

PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD KB. PUTRA HARAPAN 110.751.987,28 110.751.987,28

PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD PAUD. AL FIRDAUS 85.930.185,10 85.930.185,10

PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD TK. TUNAS BHAKTI 166.684.523,57 166.684.523,57

PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD KB. AN NUR 77.582.045,36 77.582.045,36

PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD POS PAUD BINA INSANI 77.526.391,09 77.526.391,09

PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD TK. NGUDI UTAMI 77.359.428,30 77.359.428,30

REHABITITASI SEDANG BERAT RUANG KELAS KB. KASIH

IBU

55.476.171,32 55.476.171,32

REHABITITASI SEDANG BERAT RUANG KELAS KB. PELITA

BANGSA

55.417.177,80 55.417.177,80

REHABITITASI SEDANG BERAT RUANG KELAS KB. TUNAS

MULIA

49.921.875,67 49.921.875,67

REHABITITASI SEDANG BERAT RUANG KELAS KB. YOGA

KEDATON II

44.412.103,44 44.412.103,44

REHABITITASI SEDANG BERAT RUANG KELAS PAUD. AL

FIRDAUS

77.582.045,36 77.582.045,36

REHABITITASI SEDANG BERAT RUANG KELAS KB. MUTIARA

BUNDA

57.134.668,41 57.134.668,41

REHABITITASI SEDANG BERAT RUANG KELAS KB. KASIH

IBU

44.245.140,65 44.245.140,65

REHABITITASI SEDANG BERAT RUANG KELAS TK. MARDI

PUTRA II

44.261.836,93 44.261.836,93

REHABITITASI SEDANG BERAT RUANG KELAS TK. BERINGIN

SAKTI

44.234.009,79 44.234.009,79

REHABITITASI SEDANG BERAT RUANG KELAS TK. TUNAS

KUSUMA

41.506.950,81 41.506.950,81

REHABITITASI SEDANG BERAT RUANG KELAS TK. TUNAS

BUDHI

77.637.699,62 77.637.699,62

REHABITITASI SEDANG BERAT RUANG KELAS KB. BUDI

LUHUR

66.353.240,86 66.353.240,86

Page 338: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)

BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI

SISA

REHABITITASI SEDANG BERAT RUANG KELAS TK. PRATIWI 40.349.342,10 40.349.342,10

PEMBANGUNAN REHABILITASI SEDANG BERAT SARANA AIR

BERSIH DAN SANITASI KB. BIMA SAKTI

33.247.857,89 33.247.857,89

PEMBANGUNAN REHABILITASI SEDANG BERAT SARANA AIR

BERSIH DAN SANITASI TK. SUNU WIYATA

33.281.250,45 33.281.250,45

PEMBANGUNAN TAMAN LAPANGAN UPACARA DAN

FASILITAS PARKIR TK. MARDI SISWA

29.796.180,38 29.796.180,38

PEMBANGUNAN TAMAN LAPANGAN UPACARA DAN

FASILITAS PARKIR PAUD KASIH IBU

29.719.377,49 29.719.377,49

Rehabilitasi sedang berat gedung sekolah KB INTAN PERMATA 100.009.601,05 100.009.601,05

Rehabilitasi PAK KB. Loka Putra 38.745.386,18 38.745.386,18

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa/APE LUAR 0,00 0,00 0,00

TK. INDRAJAYA 15.161.300,00 15.161.300,00

TK. AMONG PUTRA I 15.161.300,00 15.161.300,00

TK. AMONG PUTRA III 15.161.300,00 15.161.300,00

TK. KARTIKA IV 15.161.300,00 15.161.300,00

TK. TAMAN PUTRA 15.161.300,00 15.161.300,00

TK. TUNAS PUTRA ARJOWINANGUN 15.161.300,00 15.161.300,00

TK. PUTRA HARAPAN MENADI 15.161.300,00 15.161.300,00

TK. MARSUDI RINI DESA PUNUNG 15.161.300,00 15.161.300,00

TK. SUNU WIYATA GUNUNGSARI 15.161.300,00 15.161.300,00

TK. MEKAR SARI PLOSO PACITAN 15.161.300,00 15.161.300,00

TK. PUTRA DHARMA TAMBAK REJO 15.161.300,00 15.161.300,00

TK LOKA PUTRA 15.169.000,00 15.169.000,00

TAMAN POSYANDU TUNAS PUTRA ARJOWINANGUN 15.169.000,00 15.169.000,00

KB TIRTA HUSADA 15.161.300,00 15.161.300,00

KB PUTRA HARAPAN GUNUNGSARI 15.169.000,00 15.169.000,00

KB BUDI LUHUR 15.184.100,00 15.184.100,00

PAUD BINA INSANI KARANGMULYO 15.161.300,00 15.161.300,00

0,00

Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Balok 100pcs 75.000.000,00 75.000.000,00

74.250.000,00 74.250.000,00 750.000,00

(100 box x @Rp. 742.500,--)

Pengadaan mebeluer sekolah/PAUD

Page 339: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)

BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI

SISA

TK PUTRA DHARMA

Loker 9 Pintu 3.685.000,00 3.685.000,00

Lemari 5 Rak 2.860.000,00 2.860.000,00

Kursi Hadap 4.180.000,00 4.180.000,00

Rak Majalah / Pajang 3.905.000,00 3.905.000,00

Meja Guru 2.805.000,00 2.805.000,00

TK AMONG PUTRO 0,00

Loker 9 Pintu 7.370.000,00 7.370.000,00

Lemari 5 Rak 2.860.000,00 2.860.000,00

Kursi Hadap 536.250,00 536.250,00

Rak Majalah / Pajang 3.905.000,00 3.905.000,00

Meja Guru 2.805.000,00 2.805.000,00

TK MEKARSARI 0,00

Loker 9 Pintu 7.370.000,00 7.370.000,00

Lemari 5 Rak 2.860.000,00 2.860.000,00

Kursi Hadap 536.250,00 536.250,00

Rak Majalah / Pajang 3.905.000,00 3.905.000,00

Meja Guru 2.805.000,00 2.805.000,00

16.90 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga. 999.000.000,00 999.000.000,00 995.516.590,00 995.516.590,00 3.483.410,00

Rehabilitasi Sedang Berat SMP IT Ma arif Bandar 197.964.050,00 197.964.050,00

Pembangunan Ruang Kelas Sekolah SDIT Tawakal Kecamatan

Ngadirojo

153.778.700,00 153.778.700,00

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktek Sekolah SMP

PGRI Bandar

165.595.550,00 165.595.550,00

Pembangunan Pagar dan Talud SMP PGRI Bandar 110.420.750,00 110.420.750,00

Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMPIT Ar Rahmah

Kecamatan Pacitan

172.664.800,00 172.664.800,00

Pembangunan Pagar Dan Talud SMP PGRI Kebonagung 41.889.700,00 41.889.700,00

Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Nurul Yaqin Kecamatan

Ngadirojo

153.203.040,00 153.203.040,00

18.05 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga. 20.000.000,00 20.000.000,00 19.943.000,00 19.943.000,00 57.000,00

Page 340: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)

BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI

SISA

-Sarung Tangan (60 potong @ 8000 ) = 480000 480.000,00 480.000,00

-rafia (61 potong @ 1000 ) = 61000 61.000,00 61.000,00

-isi gas elpiji (59 buah @ 18000 ) = 1062000 1.062.000,00 1.062.000,00

-Cap stempel (2 buah @ 155000 ) = 310000 310.000,00 310.000,00

-Larutan Daun Teh (91 buah @ 10000 ) = 910000 910.000,00 910.000,00

-Abu gosok (91 kg @ 10000 ) = 910000 910.000,00 910.000,00

-Garam Kasar (91 kg @ 10000 ) = 910000 910.000,00 910.000,00

-semen bata merah (150 kg @ 20000 ) = 3000000 3.000.000,00 3.000.000,00

-telur bebek (2100 butir @ 3000 ) = 6300000 6.300.000,00 6.300.000,00

-tempat telur (150 buah @ 40000 ) = 6000000 6.000.000,00 6.000.000,00

15.05 Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama Di

Bidang Budaya

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga. 1.484.000.000,00 1.484.000.000,00 1.481.508.900,00 1.481.508.900,00 2.491.100,00

Pengadaan Perangkat Gamelan Untuk Sanggar BIMA 74.910.000,00 74.910.000,00

Pengadaan Perangkat Gamelan Pelog Untuk Desa Jlubang 44.935.000,00 44.935.000,00

Pengadaan Perangkat Alat Hadroh Untuk Yayasan Baktiku

Padamu Sumberharjo

17.985.000,00 17.985.000,00

Pengadaan Perangkat Gamelan Pelog Untuk Desa Nglaran

Tulakan

44.935.000,00 44.935.000,00

Pengadaan Perangkat Gamelan Pelog Untuk Paguyuban

Sawunggaling Nawangan

44.935.000,00 44.935.000,00

Pengadaan Perangkat Gamelan Slendro Untuk Paguyuban Condro

Wanoro Nawangan

99.825.000,00 99.825.000,00

Pengadaan Perangkat Gamelan Pelog Untuk Desa Ploso Punung 99.880.000,00 99.880.000,00

Pengadaan Perangkat Gamelan Untuk Desa Sukorejo Sudimoro

sangar setyo Laras

44.770.000,00 44.770.000,00

PengadaanAlat Hadroh untuk yayasan Insan Al Amin Hadiluwih 17.985.000,00 17.985.000,00

PengadaanAlat Hadroh untuk TPA AL Amin Kembang 19.679.000,00 19.679.000,00

PengadaanAlat Hadroh untuk Kelompok Nurul Jannah Kayen 19.965.000,00 19.965.000,00

Pengadaan alat musik untuk Sangar Andantino 49.940.000,00 49.940.000,00

Pengadaan alat musik Karang Taruna Sinar Remaja Wiyoro 47.850.000,00 47.850.000,00

Pengadaan Perangkat Gamelan Pelog Untuk Paguyuban Sinanggit

Cokro Laras Donorojo

99.880.000,00 99.880.000,00

Pengadaan alat musik Desa Kembang 39.930.000,00 39.930.000,00

Page 341: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)

BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI

SISA

Pengadaan Perangkat Gamelan Pelog Slendro Paguyuban

Kembang Laras Iromo Gedangan Tegalombo

99.935.000,00 99.935.000,00

Pengadaan Perangkat Gamelan Pelog Slendro Paguyuban Madyo

Ratri Ds Wonosidi

99.935.000,00 99.935.000,00

Pengadaan alat musik untuk Desa Mangunharjo 69.795.000,00 69.795.000,00

Pengadaan alat musik Paguyuban Budoyo Madyo Laras Desa

Wonosidi

49.967.500,00 49.967.500,00

Pengadaan alat Reyog Paguyuban Wahyu Budoyo Desa Belah

Donorojo

44.907.500,00 44.907.500,00

Pengadaan alat Reyog Paguyuban Lasasati Ds Sumberharjo 44.907.500,00 44.907.500,00

Pengadaan alat musik untuk Padepokan Gubuk Seni Pacitan 49.940.000,00 49.940.000,00

Pengadaan alat musik untuk Puyuban Pudak Laras Ds Kebonsari

Punung

24.915.000,00 24.915.000,00

Pembangunan Makam/Petilasan Ki Buono Keling 198.315.000,00 198.315.000,00

Pembangunan Makam/Petilasan Ki Bekel 31.487.400,00 31.487.400,00

6.476.175.000,00 0,00 6.476.175.000,00 6.452.716.390,00 0,00 6.452.716.390,00 23.458.610,00

2 DINAS KESEHATAN

Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 40.000.000,00 40.000.000,00 39.600.000,00 39.600.000,00 400.000,00

Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat

- Belanja Cetakan Jamban 5 paket

Pusk Bubakan 3

Pusk Kalak 1

Pusk pringkuku 1

40.000.000,00 40.000.000,00 39.600.000,00 39.600.000,00 400.000,00

3 DINAS PERUMAHAN

KAWASAN PERMUKIMAN

DAN PERTANAHAN KAB.

PACITAN

Pengadaan Bahan Infrastuktur Pedesaan

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 200.000.000,00 200.000.000,00 163.719.000,00 163.719.000,00 36.281.000,00

-Semen/PC Wilayah Barat 3768 zak 200.000.000,00 200.000.000,00 163.719.000,00 163.719.000,00 36.281.000,00

(Donorojo,Punung,Pringkuku) -

Pengadaan Bahan Infrastuktur Pedesaan -

J U M L A H

J U M L A H

Page 342: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)

BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI

SISA

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 275.000.000,00 275.000.000,00 229.459.450,00 229.459.450,00 45.540.550,00

-Semen/PC Wilayah Tengah 5281 zak 275.000.000,00 275.000.000,00 229.459.450,00 229.459.450,00 45.540.550,00

(Pacitan,Arjosari,Kebonagung)

Pengadaan Bahan Infrastuktur Pedesaan

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 200.000.000,00 200.000.000,00 165.718.000,00 165.718.000,00 34.282.000,00

-Semen/PC Wilayah Utara 3814 zak 200.000.000,00 200.000.000,00 165.718.000,00 165.718.000,00 34.282.000,00

(Nawangan,Bandar,Tegalombo)

Pengadaan Bahan Infrastuktur Pedesaan

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 275.000.000,00 275.000.000,00 225.548.950,00 225.548.950,00 49.451.050,00

-Semen/PC Wilayah Timur 5191 zak 275.000.000,00 275.000.000,00 225.548.950,00 225.548.950,00 49.451.050,00

(Tulakan,Ngadirojo,Sudimoro)

950.000.000,00 950.000.000,00 784.445.400,00 784.445.400,00 165.554.600,00

4 DINAS SOSIAL

PENANGANAN DAN PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN

Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 217.000.000 217.000.000 216.264.200 216.264.200 735.800

- BAHAN RABAT JALAN

Semen PC (707 ZAK x @ Rp 50.000,00) 35.350.000 35.350.000

Pasir (45,36 M3x @ Rp 250.000,00) 11.340.000 11.340.000

Batu pecah 1/2 - 1 (57,76 M3 x @ Rp 372.000,00) 21.486.720 21.486.720

Batu pecah 2 - 3 (38,51 M3 x @ Rp 360.000,00) 13.863.600 13.863.600

Kayu perancah (4,49 M3 x @ Rp 1.700.000,00) 7.633.000 7.633.000

Paku (67,32 Kg x @ Rp 13.000,00) 875.160 875.160

Jumlah 90.548.480 90.548.480

PPN 10 % 9.054.848 9.054.848

Jumlah Total 99.603.328 99.603.328

Dibulatkan 99.603.000 99.603.000

-

- PAKET SEMBAKO (260 Paket x @ Rp 400.000,00) 104.000.000 104.000.000

Beras (5.200 Kg x @ Rp 11.000,00) 57.200.000 57.200.000

Gula Pasir (410 Kg x @ Rp 14.000,00) 5.740.000 5.740.000

Susu (410 Kaleng x @ Rp 11.000,00) 4.510.000 4.510.000

J U M L A H

Page 343: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)

BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI

SISA

Minyak Goreng (520 Liter x @ Rp 13.500,00) 7.020.000 7.020.000

Mie Instan Rebus (260 Doz x @ Rp 83.000,00) 21.580.000 21.580.000

Kecap Tanggung (260 Botol x @ Rp 13.000,00) 3.380.000 3.380.000

Saos (150 Botol x @ Rp 7.000,00) 1.050.000 1.050.000

Kopi Kapal Api Tanggung (110 Bungkus x @ Rp 14.500,00) 1.595.000 1.595.000

The Dandang (550 Kg x @ Rp 3.500,00) 1.925.000 1.925.000

Jumlah 104.000.000 104.000.000

-

- TAS SEMBAKO (260 Buah x @ Rp 50.000,00) 13.000.000 13.000.000

Tas (260 buah x @ Rp 45.450,00) 11.817.000 11.817.000

PPn 10 % 1.181.700 1.181.700

Jumlah Total 12.998.700 12.998.700

Kembali ke KASDA 11 September 2019. 337.500 337.500

-

PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN DAN

KEJUANGAN-

Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 4.900.000 4.900.000 - 4.900.000 4.900.000 -

Beras (210 Kg x @ Rp 11.000,00) 2.310.000 2.310.000

Gula (28 Kg x @ Rp 13.750,00) 385.000 385.000

Susu (28 Kaleng x @ Rp 11.000,00) 308.000 308.000

Kacang Hijau (14 Kg x @ Rp 20.000,00) 280.000 280.000

Jumlah 3.283.000 3.283.000

-

Selimut (14 Buah x @ Rp 65.000,00) 910.000 910.000

Handuk (14 Buah x @ Rp 40.000,00) 560.000 560.000

Jumlah 1.470.000 1.470.000

PPn 10 % 147.000 147.000

Jumlah Total 1.617.000 1.617.000

-

Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Berbasis

Masyarakat-

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 54.245.000 54.245.000 - 54.245.000 54.245.000 -

- Beras (3600 kg x @ Rp. 11.000,00) 39.600.000 39.600.000

- Gula (360 kg x @ Rp. 14.000,00) 5.040.000 5.040.000

- Minyak Goreng (360 liter x @ Rp. 13.100,00) 4.716.000 4.716.000

Page 344: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)

BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI

SISA

- Mie Instans (2160 bngkus x @ Rp. 2.150,00) 4.644.000 4.644.000 - -

- Tas Kresek (7 pack x @ Rp. 35.000,00) 245.000 245.000 -

-

FASILITASI DAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS -

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 75.000.000,00 75.000.000 - 74.850.000,00 74.850.000 150.000

Pengadaan Bibit Ternak Kambing Betina -

- Jenis : Betina -

- Umur : ± 12 Bulan -

- Tinggi : ± 65 Cm - - -

- Panjang Telinga : ± 15 Cm - - - -

- Mata : Bersinar -

-

FASILITASI DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK -

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 42.500.000,00 42.500.000 - 41.521.000,00 41.521.000 979.000

1. Belanja Paket Bantuan Permakanan Bagi anak Yatim Piatu dan

Cacat :- 31.551.000,00 31.551.000,00

- Susu Cair ( 1.040 Kotak @4.500,- ) - 4.680.000,00 4.680.000,00

- Gula ( 260 Kg @14.000,- ) - 3.640.000,00 3.640.000,00

- Kacang Ijo ( 260 Kg @20.500,- ) - 5.330.000,00 5.330.000,00

- Biskuit Kelapa ( 260 Bungkus @7.500,- ) - 1.950.000,00 1.950.000,00

- Biskuit Wafer ( 260 Bungkus @9.000,- ) - 2.340.000,00 2.340.000,00

- Biskuit Krim ( 260 Bungkus @18.500,- ) - 4.810.000,00 4.810.000,00

- Telur Asin ( 1.040 Butir @3.500,- ) - 3.640.000,00 3.640.000,00

- Buah Apel ( 260 Buah @5.000,- ) - 1.300.000,00 1.300.000,00

- Buah Jeruk ( 780 Buah @2.750,- ) - 2.145.000,00 2.145.000,00

- Tas ( 260 Buah @6.000,- ) - 1.560.000,00 1.560.000,00

- PPn % Tas - 156.000,00 156.000,00

- -

2. Belanja Paket Bantuan Barang Kebutuhan Sehari-hari Kepada

ABH dan Anak Korban Kekerasan :- 9.970.000,00 9.970.000 9.970.000-

- Beras ( 200 Kg @12.500,- ) - 2.500.000,00 2.500.000,00

- Minyak ( 80 Liter @13.500,- ) - 1.080.000,00 1.080.000,00

- Gula ( 80 Kg @14.250,- ) - 1.140.000,00 1.140.000,00

- Wafer ( 20 Kaleng @33.000,- ) - 660.000,00 660.000,00

Page 345: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)

BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI

SISA

- Biskuit ( 20 Kaleng @38.000,- ) - 760.000,00 760.000,00

- Teh ( 40 Box @10.500,- ) - 420.000,00 420.000,00

- Krim Kental Manis ( 40 Kaleng @10.500,- ) - 420.000,00 420.000,00

- Kopi Bubuk ( 20 Kantong @23.500,- ) - 470.000,00 470.000,00

- Sabun Mandi ( 200 Buah @5.000,- ) - 1.000.000,00 1.000.000,00

- Sabun Cuci ( 20 Kg @45.000,- ) - 900.000,00 900.000,00

- Tas ( 20 Buah @31.000,- ) - 620.000,00 620.000,00

-

PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA - -

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 31.500.000,00 31.500.000 31.005.000,00 31.005.000 495.000

Belanja Paket Bantuan Permakanan Bagi PMKS Lansia di Luar

Panti :-

31.005.000,00 31.005.000,00

- Beras ( 900 Kg @11.500,- ) - 10.350.000,00 10.350.000,00

- Minyak ( 180 Liter @13.500,- ) - 2.430.000,00 2.430.000,00

- Gula ( 180 Kg @14.250,- ) - 2.565.000,00 2.565.000,00

- Mie ( 90 Dus @13.000,- ) - 1.170.000,00 1.170.000,00

- Teh ( 90 Boks @10.500,- ) - 945.000,00 945.000,00

- Krim Kental Manis ( 180 Kaleng @10.500,- ) - 1.890.000,00 1.890.000,00

- Kopi Bubuk ( 180 Kantong @22.500,- ) - 4.050.000,00 4.050.000,00

- Krupuk ( 90 Kg @18.500,- ) - 1.665.000,00 1.665.000,00

- Kecap ( 90 Botol @16.500,- ) - 1.485.000,00 1.485.000,00

- Tas ( 90 Buah @45.000,- ) - 4.050.000,00 4.050.000,00

- PPn % Tas - 405.000,00 405.000,00

- - -

PEMBERDAYAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL - - -

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat25.000.000,00 25.000.000 24.625.000,00 24.625.000 375.000

Belanja Paket Bantuan Permakanan bagi Penyandang Tuna

Sosial Eks Psikotik- 24.625.000,00 24.625.000,00

- Beras ( 1.000 Kg @11.300,- ) - 11.300.000,00 11.300.000,00

- Minyak ( 100 Liter @13.500,- ) - 1.350.000,00 1.350.000,00

- Gula ( 100 Kg @14.250,- ) - 1.425.000,00 1.425.000,00

- Mie Instan ( 50 Dus @89.000,- ) - 4.450.000,00 4.450.000,00

- Teh ( 50 Boks @10.500,- ) - 525.000,00 525.000,00

- Krim Kental Manis ( 100 Kaleng @10.500- ) - 1.050.000,00 1.050.000,00

Page 346: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)

BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI

SISA

- Kopi Bubuk ( 50 Kantong @22.500- ) - 1.125.000,00 1.125.000,00

- Krupuk ( 50 Kg @18.500- ) - 925.000,00 925.000,00

- Kecap ( 50 Botol @16.500- ) - 825.000,00 825.000,00

- Tas ( 50 Buah @30.000,- ) - 1.500.000,00 1.500.000,00

- PPn % Tas - 150.000,00 150.000,00

- 450.145.000 450.145.000 - 447.410.200 447.410.200 2.734.800

5 DINAS PANGAN KAB.

PACITAN

Peningkatan Mutu Pangan

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 16.000.000,00 16.000.000,00 - 15.972.000,00 15.972.000,00 28.000,00

-Siller (40 buah x @ Rp. 399.300,00) 16.000.000,00 16.000.000,00 15.972.000,00 15.972.000,00 28.000,00

- -

Penanganan Daerah Rawan Pangan - -

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat. 64.900.000,00 64.900.000,00 - 64.449.000,00 64.449.000,00 451.000,00

-Ayam Buras Jantan (110 ekor x @ Rp. 89.900,00) 64.900.000,00 64.900.000,00 64.449.000,00 64.449.000,00 451.000,00

-Ayam Buras Betina (440 ekor x @ Rp. 79.900,00) - -

-Pakan , Bekatul (3.960 kg x @ Rp. 4.900,00) - -

- -

Fasilitasi Pengembangan Lumbung Pangan Desa - -

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak Ketiga 60.000.000,00 60.000.000,00 59.400.000,00 59.400.000,00 600.000,00

-Gabah (12.000 kg x @ Rp. 4.950,00) 60.000.000,00 60.000.000,00 59.400.000,00 59.400.000,00 600.000,00

- - -

Optimalisasi Lahan Pekarangan - - -

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga 172.689.000,00 172.689.000,00 170.336.100,00 170.336.100,00 2.352.900,00

-Benih Tanaman, Ternak, Green House 172.689.000,00 172.689.000,00 170.336.100,00 170.336.100,00 2.352.900,00

(3 Paket KRPL @ Rp. 56.778.700,00) - - -

- - -

Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan - - -

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 58.500.000,00 58.500.000,00 56.842.500,00 56.842.500,00 1.657.500,00

-Makanan Tambahan u/ Anak Sekolah 58.500.000,00 58.500.000,00 56.842.500,00 56.842.500,00 1.657.500,00

(9.750 Bungkus x @ Rp. 5.830,00) - -

-

232.689.000,00 139.400.000,00 372.089.000,00 229.736.100,00 137.263.500,00 366.999.600,00 5.089.400,00

JUMLAH

J U M L A H

Page 347: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)

BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI

SISA

6 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Persampahan

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 204.000.000,00 204.000.000,00 193.820.000,00 193.820.000,00 10.180.000,00

Gerobak Dorong (Arco) : 15 buah 9.000.000,00 9.000.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 300.000,00

Mesin Potong Rumput : 15 buah 45.000.000,00 45.000.000,00 35.520.000,00 35.520.000,00 9.480.000,00

Belanja Gerobak Sampah Dorong : 25 buah 75.000.000,00 75.000.000,00 74.800.000,00 74.800.000,00 200.000,00

Belanja Gerobak Sampah Dorong : 25 buah 75.000.000,00 75.000.000,00 74.800.000,00 74.800.000,00 200.000,00

- - -

Pemeliharaan RTH - - - -

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat. 26.000.000,00 26.000.000,00 25.300.000,00 25.300.000,00 700.000,00

Cat (10 buh x 5 lokasi) 6.000.000,00 6.000.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 500.000,00

Pot bunga 5.000.000,00 5.000.000,00 4.950.000,00 4.950.000,00 50.000,00

Para para (3 buah 5 lokasi) 15.000.000,00 15.000.000,00 14.850.000,00 14.850.000,00 150.000,00

-

230.000.000,00 230.000.000,00 219.120.000,00 219.120.000,00 10.880.000,00

7 DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

KAB. PACITAN

Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 91.500.000,00 91.500.000,00 91.500.000,00 91.500.000,00 -

-Sembako (366 Paket x @ Rp. 250.000,00) 91.500.000,00 91.500.000,00 91.500.000,00 91.500.000,00 -

- - -

Pemberdayaan KRTP dalam Usaha Ekonomi Produktif - - -

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat. 100.000.000,00 100.000.000,00 99.906.400,00 99.906.400,00 93.600,00

- Bantuan Usaha Ekonomi Masyarakat (40 Paket x @ Rp.

2.500.000,00)

100.000.000,00 100.000.000,00 99.906.400,00 99.906.400,00 93.600,00

- - -

191.500.000,00 191.500.000,00 191.406.400,00 191.406.400,00 93.600,00

8 DINAS PPKB DAN PPPA

KABUPATEN PACITAN

PENGADAAN SARANA PRASARANA PENGELOLAAN

PROGRAM KB ( DAK )

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat

Pihak ketiga

54.000.000,00 - 54.000.000,00 50.292.000,00 50.292.000,00 3.708.000,00

-Genre Kit ( 12 buah x @ Rp. 4.500,00) 54.000.000,00 54.000.000,00 50.292.000,00 50.292.000,00 3.708.000,00

- - -

J U M L A H

J U M L A H

Page 348: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)

BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI

SISA

PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA - - -

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat. 46.800.000,00 - 46.800.000,00 46.777.500,00 46.777.500,00 22.500,00

-Blender (60 Buah x @ Rp. 89.900,00) 24.000.000,00 24.000.000,00 -

-Pengepres Tahu (60 Buah x @ Rp. 380.000,00) 22.800.000,00 22.800.000,00 -

- - -

- - -

100.800.000,00 - 100.800.000,00 97.069.500,00 97.069.500,00 3.730.500,00

9 DINAS KOPERASI DAN

USAHA MIKRO

Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga

Kerja dan Masyarakat di Kabupaten Pacitan Tahun 2019

28.120.000,00 28.120.000,00 28.116.000,00 28.116.000,00 4.000,00

Kompor Gas Regulator 20 unit 12.000.000,00 12.000.000,00 -

Siler UK. 20 20 unit 20 bh 3.500.000,00 3.500.000,00 -

Oven Roti 20bh 3.000.000,00 3.000.000,00 -

Baskom Plastik 20 bh 1.060.000,00 1.060.000,00 -

Timbangan Roti 20 bh 2.200.000,00 2.200.000,00 -

Mixer 20 bh 3.000.000,00 3.000.000,00 -

Pisau 20 bh 800.000,00 800.000,00 -

- - -

Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga

Kerja dan Masyarakat di Kabupaten Pacitan Tahun 2019

33.900.000,00 33.900.000,00 33.880.000,00 33.880.000,00 20.000,00

Mesin Jahit 20 unit 28.000.000,00 28.000.000,00 -

Gunting Jahit 20 bh 1.320.000,00 1.320.000,00 -

Penggaris 20 bh 800.000,00 800.000,00 -

Meteran/Pita Ukur 20 bh 160.000,00 160.000,00 -

Skala 20 bh 100.000,00 100.000,00 -

Redo 20 bh 120.000,00 120.000,00 -

Pendedel 20 bh 140.000,00 140.000,00 -

Pemotong Benang 20 bh 160.000,00 160.000,00 -

- - -

Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan

Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya

Manusia di Kabupaten Pacitan Tahun 2019

7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 -

Beras 5 kg 50 kg 500.000,00 500.000,00 - 500.000,00

Mukena 10 bh 1.500.000,00 1.500.000,00 - 1.500.000,00

J U M L A H

Page 349: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)

BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI

SISA

Sajadah 10 bh 600.000,00 600.000,00 - 600.000,00

Sarung 10 bh 750.000,00 750.000,00 - 750.000,00

Al-quran 10 bh 450.000,00 450.000,00 - 450.000,00

Benih terong 10bh 350.000,00 350.000,00 - 350.000,00

Benih cabai 10 bh 450.000,00 450.000,00 - 450.000,00

Benih jagung Bizi2 10 bh 950.000,00 950.000,00 - 950.000,00

Benih kangkung 10 bh 300.000,00 300.000,00 - 300.000,00

Benih padi 10 bh 1.000.000,00 1.000.000,00 - 1.000.000,00

Benih kacang panjang 10 bh 450.000,00 450.000,00 - 450.000,00

- - -

Pelatihan Kewirausahaan Tahun Anggaran 2019 - - -

Handsailer SP 30.01 Double Leopards 16 bh 12.000.000,00 12.000.000,00 11.760.000,00 11.760.000,00 240.000,00

- - -

81.320.000,00 81.320.000,00 - 81.056.000,00 81.056.000,00 264.000,00

10 DINAS PERPUSTAKAAN PENGEMBANGAN BUDAYA BACA

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat

- Bantuan komputer (untuk 2 desa) 15.000.000,00 15.000.000,00 14.850.000 14.850.000,00 150.000,00

15.000.000,00 15.000.000,00 - 14.850.000,00 14.850.000,00 150.000,00

11

DINAS PERIKANAN KAB.

PACITAN

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala

Kecil Masyarakat Nelayan

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga. 790.000.000,00 790.000.000,00 786.665.000,00 786.665.000,00 3.335.000,00

- Pengadaan Cool Box 120.000.000,00 120.000.000,00 119.350.000,00 119.350.000,00 650.000,00

- Pengadaan Life Jacket 130.000.000,00 130.000.000,00 129.360.000,00 129.360.000,00 640.000,00

- Pengadaan Kapal Perikanan Beserta Mesin 200.000.000,00 200.000.000,00 199.540.000,00 199.540.000,00 460.000,00

- Pekerjaan Pengadaan Jaring Gill Net 160.000.000,00 160.000.000,00 159.225.000,00 159.225.000,00 775.000,00

- Pekerjaan Pengadaan Pancing Rawai 180.000.000,00 180.000.000,00 179.190.000,00 179.190.000,00 810.000,00

- - -

Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) - - -

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga. 63.600.000,00 63.600.000,00 62.944.000,00 62.944.000,00 656.000,00

J U M L A H

J U M L A H

Page 350: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)

BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI

SISA

- Pengadaan Sarana Budidaya UPR 63.600.000,00 63.600.000,00 62.944.000,00 62.944.000,00 656.000,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala

Kecil Masyarakat Pembudidaya Ikan

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga. 160.000.000,00 160.000.000,00 159.735.800,00 159.735.800,00 264.200,00

- Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga. 160.000.000,00 160.000.000,00 159.735.800,00 159.735.800,00 264.200,00

Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga. 904.490.000,00 904.490.000,00 897.658.610,00 897.658.610,00 6.831.390,00

1. Pengadaan Bantuan Benih dan Pakan Nila untuk Penguatan

Kelompok

118.760.000,00 118.760.000,00 (118.760.000,00)

2. Pengadaan Bantuan Benih dan Pakan Lele untuk Penguatan

Kelompok

94.088.500,00 94.088.500,00 (94.088.500,00)

3. Pengadaan Bibit Rumput Laut 23.760.000,00 23.760.000,00 (23.760.000,00)

4. Pengadaan Sarana Prasarana Budidaya Nila 60.593.500,00 60.593.500,00 (60.593.500,00)

5. Pengadaan Sarana dan Prasarana APP 29.114.800,00 29.114.800,00 (29.114.800,00)

6. Pengadaan Benih dan Pakan Kerapu 74.580.000,00 74.580.000,00 (74.580.000,00)

7. Pengadaan Sarana Prasarana Budidaya Lele 72.619.800,00 72.619.800,00 (72.619.800,00)

8. Belanja Mesin Pengaduk Pakan 12.342.000,00 12.342.000,00 (12.342.000,00)

9. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Sidat 48.714.600,00 48.714.600,00 (48.714.600,00)

10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Patin 10.879.000,00 10.879.000,00 (10.879.000,00)

11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Gurami 37.115.100,00 37.115.100,00 (37.115.100,00)

12. Pengadaan Benih dan Pellet Pakan Udang Vanname 47.520.000,00 47.520.000,00 (47.520.000,00)

13. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Tambak 137.544.000,00 137.544.000,00 (137.544.000,00)

14. Pengadaan Bantuan Benih dan Pakan Lele untuk Penguatan

Kelompok

70.908.750,00 70.908.750,00 (70.908.750,00)

15. Pengadaan Benih dan Pakan Kolam Sekolah 5.939.560,00 5.939.560,00 (5.939.560,00)

16. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aquaponik 53.179.000,00 53.179.000,00 (53.179.000,00)

1.918.090.000,00 1.918.090.000,00 1.907.003.410,00 1.907.003.410,00 11.086.590,00

12 DINAS PERTANIAN Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga 2.406.000.000,00 2.406.000.000,00 2.178.000.000,00 0,00 2.178.000.000,00 228.000.000,00

J U M L A H

Page 351: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)

BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI

SISA

- Dam Parit (19 paket x @ Rp. 114.000.000,00) 2.166.000.000,00 2.166.000.000,00 1.938.000.000,00 1.938.000.000,00 228.000.000,00

- Irigasi Tanah Dangkal (6 paket x @ Rp. 40.000.000,00) 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian (Jalan Usaha Tani 0,00 0,00 0,00

dan Jalan Produksi) 0,00 0,00 0,00

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga 686.117.500,00 686.117.500,00 672.893.400,00 672.893.400,00 13.224.100,00

- Pembangunan JUT (4 paket) 686.117.500,00 686.117.500,00 672.893.400,00 672.893.400,00 13.224.100,00

0,00 0,00 0,00

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/perkebunan 41.600.000,00 41.600.000,00 37.720.000,00 0,00 37.720.000,00 3.880.000,00

- Pengadaan bibit alpukat (800 batang) 0,00 0,00 0,00

- Pengadaan bibit durian (800 batang) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 55.000.000,00 55.000.000,00 48.345.000,00 0,00 48.345.000,00 6.655.000,00

- Pengadaan bibit jagung hibrida (1.100 kg) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Anty Poverty Program (APP) Bidang Pertanian 10.000.000,00 10.000.000,00 9.075.000,00 0,00 9.075.000,00 925.000,00

- Pengadaan bibit alpukat (500 batang) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Anti Proverty Program (APP) Perkebunan 6.500.000 6.500.000,00 6.470.750 0 6.470.750,00 29.250,00

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 0,00 0,00 0,00

- Gunting pangkas 65 buah 6.500.000 6.500.000,00 6.470.750 6.470.750,00 29.250,00

0,00 0,00 0,00

Peningkatan Produktivitas dan Mutu Produksi Pertanian serta

Pengembangan Kawasan

127.500.000,00127.500.000,00

119.409.500,00 0,00119.409.500,00 8.090.500,00

- Pengadaan alat penepung (1 unit) 17.500.000,00 17.500.000,00 16.901.500,00 16.901.500,00 598.500,00

- Pengadaan alat pengepres janggelan 75.400.000,00 75.400.000,00 70.180.000,00 70.180.000,00 5.220.000,00

- Pengadaan gunting pangkas (80 buah) 9.600.000,00 9.600.000,00 9.328.000,00 9.328.000,00 272.000,00

- Pengadaan bibit jeruk (1.259 batang) 25.000.000,00 25.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 2.000.000,00

0,00 0,00 0,00

Bimbingan Teknis Pengamatan, Identifikasi dan Pengendalian

OPT Tanaman Pangan dan Holtikultura

16.800.000,00

16.800.000,00

16.749.150,00 0,00

16.749.150,00 50.850,00

- Pengadaan sarana pengembangan agensia hayati (3 paket)

Page 352: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)

BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI

SISA

Pendukung Kawasan Agropolitan (PKA) 91.125.000 91.125.000,00 90.675.000 0 90.675.000,00 450.000,00

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 0,00 0,00 0,00

- Belanja Bibit Tanaman Kopi 4.500 Batang 34.875.000 34.875.000,00 34.492.500 34.492.500,00 382.500,00

- Belanja Pupuk Organik 45.000 Kg 56.250.000 56.250.000,00 56.182.500 56.182.500,00 67.500,00

0,00 0,00 0,00

Peremajaan, Intensifikasi dan rehabilitasi Tan.Perkebunan 430.837.500 430.837.500,00 429.050.441 0 429.050.441,00 1.787.059,00

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 0,00 0,00 0,00

- Pupuk organik Intensifikasi Tanaman Kakao dan Kopi 129.070 Kg 161.337.500 161.337.500,00 160.859.941 160.859.941,00 477.559,00

- Pupuk organik cair untuk Tanaman Kakao 70 liter 7.000.000 7.000.000,00 6.968.500 6.968.500,00 31.500,00

0,00 0,00 0,00

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 0,00 0,00 0,00

-Belanja Bibit Tanaman Kelapa 9.750 batang 97.500.000 97.500.000,00 97.012.500 97.012.500,00 487.500,00

-Belanja Bibit Tanaman Kopi 1000 batang 10.000.000 10.000.000,00 9.950.000 9.950.000,00 50.000,00

-Belanja Bibit Tanaman Vanili 2.500 batang 50.000.000 50.000.000,00 49.875.000 49.875.000,00 125.000,00

-Belanja Pupuk Organik rehab tanaman kelapa dan vanili dan kopi 20 kg 25.000.000 25.000.000,00 24.640.000 24.640.000,00 360.000,00

0,00 0,00 0,00

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 0,00 0,00 0,00

-Unit Pengolahan Hasil (UPH) kakao 25.000.000 25.000.000,00 24.750.000 24.750.000,00 250.000,00

0,00 0,00 0,00

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 0,00 0,00 0,00

-Gunting Galah 275 Buah 55.000.000 55.000.000,00 54.994.500 54.994.500,00 5.500,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat 4.030.264.650 780.172.500 4.810.437.150 3.494.203.800 652.198.200 4.146.402.000 664.035.150

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat

4.030.264.650 780.172.500 4.810.437.150 3.494.203.800 652.198.200 4.146.402.000 664.035.150

- Ternak Kambing Lokal - - -

(510 ekor x @ Rp 1.250.000) 765.000.000 765.000.000 637.500.000 637.500.000 127.500.000

- Bahan Obat-Obatan 15.172.500 15.172.500 14.698.200 14.698.200 474.300

Obat Cacing (510 bolus x @ Rp 11.000) - - -

Salep Mata (510 tube x @ Rp 8.470) - - -

Ear Tag (510 buah x @ Rp 9.900) - - -

- - -

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga 4.030.264.650 4.030.264.650 3.494.203.800 3.494.203.800 536.060.850

Page 353: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)

BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI

SISA

- Ternak Sapi Perah - - -

(20 ekor x @ Rp 15.980.000) 395.000.000 395.000.000 319.600.000 319.600.000 75.400.000

- Ternak Sapi Potong - - -

(120 ekor x @ Rp 12.687.500) 1.800.000.000 1.800.000.000 1.522.500.000 1.522.500.000 277.500.000

- Ternak Kambing PE - - -

(65 ekor x@ Rp 2.950.000 ) 195.000.000 195.000.000 191.750.000 191.750.000 3.250.000

- Ternak Kambing PE - - -

(45 ekor x @ Rp 2.970.000) 135.000.000 135.000.000 133.650.000 133.650.000 1.350.000

- Ternak Kambing Lokal - - -

(830 ekor x @ Rp 1.297.000) 1.245.000.000 1.245.000.000 1.076.510.000 1.076.510.000 168.490.000

- Ternak Kambing Boer Jantan - - -

(5 ekor x @ Rp 7.480.000) 37.500.000 37.500.000 37.400.000 37.400.000 100.000

- Ternak Kambing Boer Betina - - -

(20 ekor x @ Rp 3.580.000) 72.000.000 72.000.000 71.600.000 71.600.000 400.000

Bahan Obat-Obatan 103.878.750 103.878.750 95.048.800 95.048.800 8.829.950

- Multivitamin + ATP - - -

(60 botol x 2 Rp 175.000) - - -

- Antihistamin - - -

(60 vial x @ Rp 52.000) - - -

- Ruborantia - - -

(60 vial x @ Rp 36.000) - - -

- Antipiretik - - -

(60 vial x @ Rp 55.000) - - -

- Ektoparasit Spray - - -

(60 buah x @ Rp 170.000) - - -

- Ektoparasit Injeksi - - -

(60 botol x@ Rp 495.000) - - -

- Obat Cacing - - -

(1.040 bolus x @ Rp 9.500) - - -

- Salep Mata - - -

(1.040 tube x @ Rp 7.700) - - -

- Ear tag - - -

(1.060 buah x @ Rp 9.000) - - -

Karpet ternak & Complete Feed 46.885.900 46.885.900 46.145.000 46.145.000 740.900

- Karpet ternak - - -

Page 354: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)

BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI

SISA

(20 buah x @ Rp 545.000) - - -

- Complete Feed - - -

(6.900 kg x @ Rp 4.500) - - -

- - -

Pengembangan Agribisnis Peternakan - - -

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga 465.725.000 465.725.000 397.523.500 397.523.500 68.201.500

- Generator 60.000.000 60.000.000 - 60.000.000

- Cooling Unit 197.500.000 197.500.000 197.450.000 197.450.000 50.000

Karpet Ternak & Tong Plastik 22.000.000 22.000.000 21.890.000 21.890.000 110.000

- Karpet Ternak - - -

(20 buah x @ Rp 545.000) - - -

- Tong Plastik - - -

(50 buah x @ Rp 50.000) - - -

- Perencanaan Rumah Cooling Unit - - -

(1 paket x @ Rp 4.345.000) 4.500.000 4.500.000 4.345.000 4.345.000 155.000

- Pembangunan Rumah Cooling Unit - - -

(1 paket x @ Rp 158.323.000) 159.000.000 159.000.000 158.323.000 158.323.000 677.000

- Pengawasan Rumah Cooling Unit - - -

(1 paket x @ Rp 2.810.500) 3.000.000 3.000.000 2.810.500 2.810.500 189.500

- Show Case - - -

(3 unit x @ Rp 4.235.000) 19.725.000 19.725.000 12.705.000 12.705.000 7.020.000

- - -

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat

Guna - - -

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga 240.125.000 240.125.000 239.021.700 239.021.700 1.103.300

- Perencanaan Pembangunan Kandang Ternak Sapi - - -

(1 paket x @ Rp 5.507.700) 5.700.000 5.700.000 5.507.700 5.507.700 192.300

- Pembangunan Kandang Ternak Sapi Desa Gemaharjo - - -

(1 paket x @ Rp 94.593.000) 95.000.000 95.000.000 94.593.000 94.593.000 407.000

- Pembangunan Kandang Ternak Sapi Desa Tahunan - - -

(1 paket x @ Rp 94.589.000) 95.000.000 95.000.000 94.589.000 94.589.000 411.000

- Pengawasan Pembangunan Kandang Ternak Sapi - - -

(1 paket x @ Rp 3.707.000) 3.800.000 3.800.000 3.707.000 3.707.000 93.000

Indigofera & Rumput Odot - - -

Page 355: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)

BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI

SISA

- Indigofera - - -

(7.500 batang x @ Rp 2.750) 20.625.000 20.625.000 20.625.000 20.625.000 -

- Rumput Odot - - -

(20.000 stek x @ Rp 1.000) 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 -

- - -

Penanganan Panen dan Pasca Panen 258.000.000 258.000.000 256.520.000 256.520.000 1.480.000

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat - - -

- Belanja Mesin Perajang 8 Buah 68.000.000 68.000.000 67.320.000 67.320.000 680.000

- Belanja Widig 10.000 Lembar 190.000.000 190.000.000 189.200.000 189.200.000 800.000

- - -

Penerapan Pembudidayaan Sesuai Dengan Good Agricultural

Practices (GAP) Tembakau 195.000.000 195.000.000 194.766.000 194.766.000 234.000

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat - - -

- Belanja Pupuk ZK 13.000 Kg 195.000.000 195.000.000 194.766.000 194.766.000 234.000

- - -

- - -

Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau 323.500.000 323.500.000 305.156.750 305.156.750 18.343.250

- Belanja Pompa Air dan Perlengkapannya 15 Unit 112.500.000 112.500.000 108.170.250 108.170.250 4.329.750

- Belanja Sungkup 450 Kg 36.000.000 36.000.000 35.986.500 35.986.500 13.500

- Cultivator 10 Unit 175.000.000 175.000.000 161.000.000 161.000.000 14.000.000

- - -

- - -

9.384.094.650 780.172.500 10.164.267.150 8.495.579.991 652.198.200 9.147.778.191 1.016.488.959

13 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPembinaan Industri Kecil Menengah

KABUPATEN PACITAN

Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat 182.360.000,00 182.360.000 - 176.033.000,00 176.033.000 6.327.000,00

- -

- Belanja Sarana Produksi Grindulu Mapan 182.360.000,00 182.360.000 - 176.033.000,00 176.033.000 6.327.000,00

- - -

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak Ketiga 126.000.000,00 126.000.000 121.165.000,00 - 121.165.000 4.835.000,00

- - -

- Belanja Sarana Produksi Peralatan Kopi 86.000.000,00 86.000.000 81.455.000,00 - 81.455.000 4.545.000,00

- Belanja Sarana Produksi Minyak Goreng 40.000.000,00 40.000.000 39.710.000,00 - 39.710.000 290.000,00

- - -

126.000.000,00 182.360.000,00 308.360.000,00 121.165.000,00 176.033.000,00 297.198.000 11.162.000,00

J U M L A H

J U M L A H

Page 356: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)

BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI

SISA

-

14 BALITBANGDA KAB.

PACITAN

Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan Teknologi

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 20.000.000,00 20.000.000,00 - 19.731.250,00 19.731.250,00 268.750,00

- Mesin Pemarut Empon-Empon (1 buah x @ Rp 2.800.000,00) 20.000.000,00 20.000.000,00 - 19.731.250,00 19.731.250,00 268.750,00

- Alat Pemeras Empon-Empon (1 buah x @ Rp 3.700.000,00) - - -

- Open Gas Satu Pintu (1 buah x @ Rp 3.450.000,00) - - -

- Mesin Penepung (1 buah x @ Rp 4.500.000,00) - - -

- Wajan Besar (2 buah x @ Rp 700.000,00) - - -

- Kompor Gas Komersil (2 buah x @ Rp 700.000,00) - - -

- - -

Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan Teknologi - - -

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat. 70.000.000,00 70.000.000,00 - 69.872.000,00 69.872.000,00 128.000,00

-Bibit Tanaman Buah Naga (800 buah x @ Rp 79.400,00) 70.000.000,00 70.000.000,00 69.872.000,00 69.872.000,00 128.000,00

Penerapan Bidang Inovasi dan Teknologi 280.000.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak Ketiga 280.000.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00

- - -

280.000.000,00 90.000.000,00 370.000.000,00 - 89.603.250,00 89.603.250,00 280.396.750,00

15 SETDA Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Mental Spiritual

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 75.000.000,00 75.000.000,00 - 74.965.000,00 74.965.000,00 35.000,00

- Hewan Qurban ( Sapi ) 1 ekor X Rp35.750.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 74.965.000,00 74.965.000,00 35.000,00

- Hewan Qurban ( Kambing ) 12 ekor X Rp2.700.000,00 -

-

-

75.000.000,00 75.000.000,00 - 74.965.000,00 74.965.000,00 35.000,00

-

16 BADAN PENANGGULANGAN Penanganan Masalah Bencana Alam -

BENCANA DAERAH KAB.

PACITAN

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 44.990.000,00 44.990.000,00 - 44.990.000,00 44.990.000,00 -

J U M L A H

J U M L A H

Page 357: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)

BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI

SISA

-Beras kemasan 5kg (220 zak x @ Rp. 75.000,00) 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 -

-Minyak Goreng kemasan 1kg (440 zak x @ Rp. 20.000,00) 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 -

-Gula Pasir kemasan 1kg (440 zak x @ Rp. 20.000,00) 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 -

-Kecap Manis (220 botol x @ Rp. 22.000,00) 4.840.000,00 4.840.000,00 4.840.000,00 4.840.000,00 -

-Sarden (220 botol x @ Rp. 15.000,00) 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 -

-Mie Instan (1.100 botol x @ Rp. 2.500,00) 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 -

- -

- -

44.990.000,00 44.990.000,00 - 44.990.000,00 44.990.000,00 -

-

17 KECAMATAN PACITAN KAB.

PACITAN

Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 20.000.000,00 20.000.000,00 - 19.960.600,00 19.960.600,00 39.400,00

-Semen PC berSNI (40Kg) (400 zak x @Rp. 50.000,00) 10.000.000,00 10.000.000,00 - 9.980.300,00 9.980.300,00 19.700,00

-Semen PC berSNI (40Kg) (400 zak x @Rp. 50.000,00) 10.000.000,00 10.000.000,00 - 9.980.300,00 9.980.300,00 19.700,00

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baleharjo - - -

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 17.500.000,00 17.500.000,00 - 17.481.750,00 17.481.750,00 18.250,00

-beras 17.500.000,00 17.500.000,00 - 17.481.750,00 17.481.750,00 18.250,00

-minyak goreng

-gula pasir

-supermie

-tas

-buku tulis

-tempat pensil

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pacitan

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat. 20.728.000,00 20.728.000,00 20.725.000,00 20.725.000,00 3.000,00

-Pembangunan kanopi posyandu 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 -

-Pemeliharaan jalan lingkungan kelurahan 10.728.000,00 10.728.000,00 10.725.000,00 10.725.000,00 3.000,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pucangsewu

J U M L A H

Page 358: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

HIBAH BANSOS Total HIBAH BANSOS TOTAL

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9= (7+8) 10= (6-9)

BELANJA BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

TAHUN ANGGARAN 2019

NO. INSTANSI NAMA KEGIATANANGGARAN REALISASI

SISA

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat. 138.400.000,00 138.400.000,00 138.400.000,00 138.400.000,00

-Pembangunan saluran drainase 58.400.000,00 58.400.000,00 58.400.000,00 58.400.000,00

-Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00

-

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baleharjo -

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga 83.400.000,00 83.400.000,00 83.400.000,00 83.400.000,00

-Pembangunan posyandu 68.400.000,00 68.400.000,00 68.400.000,00 68.400.000,00

-Pembangunan halaman poskeskel 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

-

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ploso -

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 24.788.000,00 24.788.000,00 24.788.000,00 24.788.000,00

-Pembangunan posyandu 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

-Sarana dan prasarana lingkungan 12.788.000,00 12.788.000,00 12.788.000,00 12.788.000,00

-

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidoharjo -

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 58.400.000,00 58.400.000,00 58.400.000,00 58.400.000,00

-Pembangunan rabat jalan 58.400.000,00 58.400.000,00 58.400.000,00 58.400.000,00

-

-

363.216.000,00 363.216.000,00 363.155.350,00 363.155.350,00 60.650,00

18.747.848.650,00 3.403.103.500,00 22.150.952.150,00 17.522.390.391,00 3.096.976.300,00 20.619.366.691,00 1.531.585.459,00 TOTAL PEMDA

J U M L A H

Page 359: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Lampiran 4

KECAMATAN /

DESAPAJAK

HOTEL

PAJAK

RESTORAN

PAJAK

HIBURAN

PAJAK

REKLAMEPPJ

PAJAK

AIR TANAH

PAJAK

PARKIR

PAJAK

MBLBPHTB PBB

1 2 4 5 6 7 8

TOTAL SEMUA 69.217.926,19 223.677.093,28 9.648.309,71 48.794.848,12 1.269.327.238,03 8.173.429,55 12.487.718,60 12.206.280,16 245.983.986,11 1.692.125.027,18 3.591.641.856,92

I. KEC. PACITAN 7.923.442,87 27.060.363,25 1.799.525,66 5.885.555,68 153.337.403,04 1.591.123,95 1.505.801,18 2.090.339,00 35.685.556,89 198.750.365,46 435.629.476,98

1 Desa Kembang 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.682.911,29 10.500.784,42 22.027.936,78

2 Desa Sukoharjo 357.266,14 1.313.261,16 66.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.263.111,42 20.508.173,78

3 Desa Kayen 357.266,14 1.330.781,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 61.949,52 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.167.156,42 22.433.361,98

4 Desa Sirnoboyo 357.266,14 1.322.381,16 62.732,50 294.277,78 7.666.870,15 70.539,28 75.290,06 44.216,95 1.593.021,29 10.022.282,42 21.508.877,74

5 Desa Arjowinangun 816.926,14 1.586.221,16 640.088,14 294.277,78 7.666.870,15 200.402,64 75.290,06 44.216,95 3.623.922,29 11.017.268,42 25.965.483,74

6 Desa Bangunsari 384.946,14 1.553.001,16 165.292,50 294.277,78 7.666.870,15 413.934,32 75.290,06 44.216,95 2.179.133,29 13.198.506,42 25.975.468,78

7 Desa Sedeng 357.266,14 1.370.021,16 82.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 3.239.779,29 9.635.304,42 22.808.084,78

8 Desa Sumberharjo 450.986,14 1.313.981,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 52.324,72 75.290,06 44.216,95 1.615.521,29 9.081.962,42 20.646.163,18

9 Desa Tanjung Sari 383.706,14 1.408.701,16 71.692,50 294.277,78 7.666.870,15 85.830,32 75.290,06 1.250.216,95 3.249.321,29 11.503.832,42 25.989.738,78

10 Desa Menadi 527.886,30 1.348.541,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 49.457,04 75.290,06 44.216,95 1.464.821,29 8.287.487,42 19.809.580,66

11 Desa Mentoro 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 93.025,36 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.361.969,42 22.641.730,82

12 Desa Purworejo 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 65.959,52 75.290,06 44.216,95 1.439.091,29 9.884.486,42 21.191.451,98

13 Desa Nanggungan 357.266,14 1.365.501,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 62.758,12 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.822.768,42 21.124.502,58

14 Desa Widoro 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.423.361,29 9.373.826,42 20.641.428,78

15 Desa Semanten 357.266,14 1.328.621,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.541.421,29 9.216.283,42 20.617.305,78

16 Desa Sambong 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.968.902,42 21.197.964,78

17 Desa Banjarsari 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 54.006,32 75.290,06 44.216,95 1.430.481,29 8.751.519,42 20.037.921,78

18 Desa Bolosingo 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.502.092,42 19.731.154,78

19 Desa Ponggok 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.176.666,42 20.405.728,78

20 Desa Tambak Rejo 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.509.021,29 9.014.154,42 20.367.416,78

II KEC. KEBONAGUNG 6.788.056,58 25.146.102,09 963.917,52 5.591.277,90 145.670.532,88 827.248,79 1.430.511,12 840.122,05 26.572.084,60 173.918.711,03 387.748.564,56

1 Desa Plumbungan 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.724.546,42 19.953.608,78

2 Desa Karangnongko 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 6.579.120,42 17.808.182,78

3 Desa Kalipelus 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.304.198,42 20.533.260,78

4 Desa Katipugal 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.594.239,42 20.823.301,78

5 Desa Klesem 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.585.301,29 6.570.429,42 17.999.971,78

6 Desa Sidomulyo 357.266,14 1.357.201,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 13.422.473,42 24.695.475,78

7 Desa Wora-Wari 357.266,14 1.320.581,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.415.366,42 20.651.748,78

8 Desa Mantren 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.439.555,42 20.668.617,78

9 Desa Gawang 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.424.821,29 9.186.589,42 20.455.651,78

10 Desa Karanganyar 357.266,14 1.327.781,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 6.570.429,42 17.814.011,78

11 Desa Kebonagung 357.266,14 1.345.461,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 7.779.348,42 19.040.610,78

12 Desa Purwoasri 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 65.375,12 75.290,06 44.216,95 1.404.821,29 8.844.911,42 20.117.022,58

13 Desa Banjarjo 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 7.612.636,42 18.841.698,78

14 Desa Gembuk 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.234.123,42 21.463.185,78

15 Desa Sanggrahan 357.266,14 1.320.821,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.973.598,42 21.210.220,78

16 Desa Punjung 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.642.022,42 19.871.084,78

17 Desa Wonogondo 357.266,14 1.361.501,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.435.913,42 20.713.215,78

18 Desa Ketepung 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.406.232,42 21.635.294,78

19 Desa Ketro 357.266,14 1.353.621,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 12.182.976,42 23.452.398,78

RINCIAN PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019 PER OBYEK PAJAK

NO

RINCIAN PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH 2019

TOTAL

Page 360: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

KECAMATAN /

DESAPAJAK

HOTEL

PAJAK

RESTORAN

PAJAK

HIBURAN

PAJAK

REKLAMEPPJ

PAJAK

AIR TANAH

PAJAK

PARKIR

PAJAK

MBLBPHTB PBB

NO

RINCIAN PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH 2019

TOTAL

III KEC. ARJOSARI 6.073.524,31 22.483.859,76 862.452,52 5.002.722,33 130.336.792,58 822.403,36 1.279.931,00 751.688,15 24.427.212,01 152.956.244,19 344.996.830,20

1 Desa Mlati 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.461.703,42 21.690.765,78

2 Desa Sedayu 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.415.101,42 20.644.163,78

3 Desa Tremas 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.451.071,29 8.814.773,42 20.110.085,78

4 Desa Arjosari 357.266,14 1.396.761,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 72.844,32 75.290,06 44.216,95 1.876.821,29 8.861.942,42 20.697.022,78

5 Desa Gunungsari 357.266,14 1.344.141,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.812.084,42 20.072.026,78

6 Desa Pagutan 357.266,14 1.317.461,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 81.724,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.273.087,42 20.545.747,78

7 Desa Gembong 357.266,14 1.320.421,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 53.280,72 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.096.016,42 20.343.193,18

8 Desa Borang 357.266,14 1.336.021,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 7.841.206,42 19.093.028,78

9 Desa Gegeran 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 64.311,92 75.290,06 44.216,95 1.540.821,29 8.661.051,42 20.068.099,38

10 Desa Kedungbendo 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.310.096,42 20.539.158,78

11 Desa Mangunharjo 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 6.589.048,42 17.818.110,78

12 Desa Jetis Kidul 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.365.147,42 19.594.209,78

13 Desa Temon 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 12.809.191,42 24.038.253,78

14 Desa Jati Malang 357.266,14 1.323.181,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.424.821,29 8.940.302,42 20.219.284,78

15 Desa Gayuhan 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 6.576.969,42 17.806.031,78

16 Desa Karangrejo 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 7.510.762,42 18.739.824,78

17 Desa Karanggede 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.515.821,29 11.617.759,42 22.977.821,78

IV KEC. PRINGKUKU 12.903.610,48 20.279.445,59 723.522,51 3.825.611,19 98.194.861,97 574.771,54 978.770,77 3.884.342,79 18.861.642,83 136.431.242,50 296.657.822,18

1 Desa Watukarung 8.616.416,86 4.468.291,64 80.732,50 294.277,78 7.666.870,15 58.004,56 75.290,06 44.216,95 1.879.007,29 9.143.011,42 32.326.119,22

2 Desa Dersono 357.266,14 1.323.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.481.200,42 20.720.262,78

3 Desa Sugihwaras 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.500.183,42 19.729.245,78

4 Desa Jlubang 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.774.451,42 21.003.513,78

5 Desa Candi 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 15.981.543,42 27.210.605,78

6 Desa Poko 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.166.796,42 21.395.858,78

7 Desa Dadapan 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 51.177,52 75.290,06 44.216,95 1.488.751,29 8.707.963,42 20.049.806,98

8 Desa Pringkuku 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 12.312.985,42 23.542.047,78

9 Desa Sobo 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.332.477,42 19.561.539,78

10 Desa Ngadirejan 357.266,14 1.355.281,16 84.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.645.671,29 10.754.113,42 22.320.045,78

11 Desa Glinggangan 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.534.460,42 20.763.522,78

12 Desa Pelem 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 6.192.420,15 42.326,32 75.290,06 3.353.739,39 1.384.821,29 12.577.235,42 25.641.370,22

13 Desa Tamanasri 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.164.820,42 22.393.882,78

V KEC. PUNUNG 4.644.459,76 17.559.595,11 779.522,51 3.825.611,19 99.730.519,97 610.090,90 978.770,77 574.820,35 19.372.208,83 135.543.071,50 283.618.670,90

1 Desa Bomo 357.266,14 1.322.781,16 50.732,50 294.277,78 7.728.078,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.071.177,42 22.370.967,78

2 Desa Sooko 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 50.502,32 75.290,06 44.216,95 1.444.821,29 8.498.448,42 19.795.686,78

3 Desa Punung 357.266,14 1.731.941,16 170.732,50 294.277,78 7.666.870,15 93.999,12 75.290,06 44.216,95 1.511.193,29 13.290.095,42 25.235.882,58

4 Desa Mendolo Kidul 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.730.406,42 19.959.468,78

5 Desa Mendolo Lor 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.259.060,42 22.488.122,78

6 Desa Kendal 357.266,14 1.344.701,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.998.640,42 20.259.142,78

7 Desa Piton 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.163.157,42 21.392.219,78

8 Desa Wareng 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 2.567.981,29 10.122.813,42 22.535.035,78

9 Desa Mantren 357.266,14 1.340.821,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.870.337,42 21.126.959,78

10 Desa Ploso 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 14.435.578,42 25.664.640,78

11 Desa Gondosari 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.936.153,42 21.165.215,78

12 Desa Tinatar 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.461.229,42 20.690.291,78

13 Desa Kebonsari 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.705.973,42 20.935.035,78

Page 361: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

KECAMATAN /

DESAPAJAK

HOTEL

PAJAK

RESTORAN

PAJAK

HIBURAN

PAJAK

REKLAMEPPJ

PAJAK

AIR TANAH

PAJAK

PARKIR

PAJAK

MBLBPHTB PBB

NO

RINCIAN PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH 2019

TOTAL

VI KEC. DONOROJO 4.966.410,42 15.910.383,77 597.998,90 3.476.069,35 90.042.476,66 587.864,78 893.049,52 510.097,46 17.689.193,74 124.790.707,07 259.464.251,66

1 Desa Widoro 299.682,93 1.099.610,98 39.941,39 239.013,72 5.706.904,99 34.621,31 64.858,87 23.711,01 1.214.839,50 3.901.017,42 12.624.202,11

2 Desa Sawahan 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.900.610,42 20.129.672,78

3 Desa Kalak 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.397.705,42 21.626.767,78

4 Desa Sendang 1.094.066,14 1.584.941,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 129.980,32 75.290,06 44.216,95 1.442.141,29 9.411.972,42 21.794.488,78

5 Desa Klepu 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.803.716,42 23.032.778,78

6 Desa Gedompol 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.433.509,42 22.662.571,78

7 Desa Cemeng 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.474.267,42 22.703.329,78

8 Desa Gendaran 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.771.806,42 21.000.868,78

9 Desa Sukodono 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.914.821,29 9.938.340,42 21.697.402,78

10 Desa Sekar 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.555.356,42 22.784.418,78

11 Desa Donorojo 357.266,14 1.406.481,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 2.038.821,29 12.559.716,42 24.535.998,78

12 Desa Belah 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 13.642.688,42 24.871.750,78

VII KEC. TULAKAN 5.716.258,17 21.085.338,60 973.720,02 4.708.444,55 122.669.922,43 677.221,05 1.204.640,94 707.471,20 22.157.140,71 168.277.821,76 348.177.979,43

1 Desa Jetak 357.266,14 1.313.261,16 212.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.221.444,42 21.612.506,78

2 Desa Nglaran 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.577.709,42 22.806.771,78

3 Desa Wonoanti 357.266,14 1.323.821,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.808.088,42 22.047.710,78

4 Desa Padi 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.455.595,42 21.684.657,78

5 Desa Kluwih 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.330.365,42 19.559.427,78

6 Desa Bungur 357.266,14 1.375.861,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.261.781,42 20.553.443,78

7 Desa Tulakan 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.206.521,42 20.435.583,78

8 Desa Jatigunung 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.151.446,42 22.380.508,78

9 Desa Kalikuning 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 13.269.804,42 24.498.866,78

10 Desa Gasang 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.375.548,42 19.604.610,78

11 Desa Ngile 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.867.786,42 21.096.848,78

12 Desa Bubakan 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.599.156,42 20.828.218,78

13 Desa Losari 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.639.564,42 20.868.626,78

14 Desa Ngumbul 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.844.098,42 21.073.160,78

15 Desa Wonosidi 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.637.331,42 22.866.393,78

16 Desa Ketro 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 15.031.579,42 26.260.641,78

VIII KEC. NGADIROJO 6.576.050,44 23.867.640,93 993.385,02 5.297.000,12 138.003.662,73 834.232,88 1.355.221,06 795.905,10 27.856.137,30 166.435.558,61 372.014.794,18

1 Desa Sidomulyo 437.626,14 1.362.061,16 90.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 3.444.175,29 12.600.707,42 26.058.283,78

2 Desa Hadiwarno 357.266,14 1.364.061,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 59.065,52 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.254.498,42 20.551.099,98

3 Desa Tanjungpuro 357.266,14 1.319.661,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 47.155,92 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.121.290,42 20.361.582,38

4 Desa Hadiluwih 357.266,14 1.322.981,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.479.929,42 19.718.711,78

5 Desa Pagerejo 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.729.539,42 21.958.601,78

6 Desa Wiyoro 422.166,14 1.357.741,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 93.116,72 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.271.039,42 20.660.272,18

7 Desa Ngadirojo 357.266,14 1.355.961,16 90.932,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.293.014,42 21.604.976,78

8 Desa Bogoharjo 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.353.761,42 19.582.823,78

9 Desa Cokrokembang 357.266,14 1.339.301,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 2.254.821,29 11.618.208,42 23.743.310,78

10 Desa Bodag 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.356.391,42 19.585.453,78

11 Desa Tanjunglor 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.717.281,42 19.946.343,78

12 Desa Nogosari 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.658.519,42 19.887.581,78

13 Desa Cangkring 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 7.551.897,42 18.780.959,78

14 Desa Wonodadi Kulon 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.748.771,42 20.977.833,78

15 Desa Wonodadi Wetan 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.178.867,42 19.407.929,78

16 Desa Wonokarto 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.033.738,42 20.262.800,78

17 Desa Wonoasri 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.515.906,42 19.744.968,78

18 Desa Wonosobo 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 7.952.196,42 19.181.258,78

Page 362: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

KECAMATAN /

DESAPAJAK

HOTEL

PAJAK

RESTORAN

PAJAK

HIBURAN

PAJAK

REKLAMEPPJ

PAJAK

AIR TANAH

PAJAK

PARKIR

PAJAK

MBLBPHTB PBB

NO

RINCIAN PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH 2019

TOTAL

IX KEC. SUDIMORO 3.572.661,36 13.361.891,63 525.325,01 2.942.777,84 76.668.701,52 423.263,15 752.900,59 442.169,50 13.848.212,95 113.738.475,23 226.276.378,77

1 Desa Pager Kidul 357.266,14 1.313.261,16 68.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.980.035,42 22.227.097,78

2 Desa Pager Lor 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.788.712,42 22.017.774,78

3 Desa Sukorejo 357.266,14 1.535.981,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 27.182.768,42 38.634.550,78

4 Desa Sudimoro 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.866.055,42 21.095.117,78

5 Desa Ketanggung 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.258.000,42 20.487.062,78

6 Desa Klepu 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.367.690,42 20.596.752,78

7 Desa Gunungrejo 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.565.909,42 19.794.971,78

8 Desa Karang Mulyo 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.306.043,42 20.535.105,78

9 Desa Sembowo 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 7.894.439,42 19.123.501,78

10 Desa Sumberejo 357.266,14 1.319.821,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.528.820,42 21.764.442,78

X KEC. TEGALOMBO 3.929.927,49 14.501.712,79 566.487,51 3.237.055,63 84.335.571,67 485.445,47 828.190,65 857.636,45 15.892.634,24 122.066.277,65 246.700.939,54

1 Desa Kebondalem 357.266,14 1.317.021,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 62.182,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.755.882,42 20.008.560,78

2 Desa Gedangan 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 8.287.223,42 19.516.285,78

3 Desa Ngreco 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.400.959,42 21.630.021,78

4 Desa Kasihan 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.266.424,42 22.495.486,78

5 Desa Pucangombo 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 13.507.659,42 24.736.721,78

6 Desa Gemaharjo 357.266,14 1.353.701,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 415.466,95 1.626.141,29 14.318.494,42 26.200.566,78

7 Desa Ploso 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 12.408.808,42 23.637.870,78

8 Desa Tegalombo 357.266,14 1.324.901,16 59.162,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.540.421,29 10.289.374,42 21.694.106,78

9 Desa Kemuning 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.151.178,42 22.380.240,78

10 Desa Tahunan 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 12.226.916,42 23.455.978,78

11 Desa Tahunan Baru 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.647.501,29 9.453.356,42 20.945.098,78

XI KEC. NAWANGAN 3.265.395,22 11.870.630,46 456.592,51 2.648.500,06 69.001.831,37 398.676,36 677.610,53 397.952,55 12.543.391,65 111.382.295,80 212.642.876,51

1 Desa Gondang 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.464.821,29 11.832.232,42 23.141.294,78

2 Desa Mujing 357.266,14 1.334.981,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 12.727.035,42 23.977.817,78

3 Desa Sempu 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.676.944,42 21.906.006,78

4 Desa Nawangan 357.266,14 1.342.821,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 48.163,12 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.800.487,42 23.064.946,58

5 Desa Tokawi 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 14.299.633,42 25.528.695,78

6 Desa Jetis Lor 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.911.055,42 22.140.117,78

7 Desa Penggung 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 14.552.665,42 25.781.727,78

8 Desa Pakis Baru 407.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 54.229,04 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 12.488.374,42 23.779.339,50

9 Desa Ngromo 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 12.093.867,42 23.322.929,78

XII KEC. BANDAR 2.858.129,09 10.550.129,30 405.860,01 2.354.222,27 61.334.961,21 341.087,32 602.320,47 353.735,60 11.078.570,36 87.834.256,38 177.713.272,01

1 Desa Petung Sinarang 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.230.462,42 20.459.524,78

2 Desa Ngunut 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 10.809.340,42 22.038.402,78

3 Desa Bandar 357.266,14 1.331.501,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.866.595,42 23.113.897,78

4 Desa Kledung 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.772.502,42 23.001.564,78

5 Desa Tumpuk 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.756.609,42 20.985.671,78

6 Desa Watupatok 357.266,14 1.313.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 11.571.207,42 22.800.269,78

7 Desa Bangunsari 357.266,14 1.319.261,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 44.803,12 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 9.540.211,42 20.777.750,58

8 Desa Jeruk 357.266,14 1.333.061,16 50.732,50 294.277,78 7.666.870,15 42.326,32 75.290,06 44.216,95 1.384.821,29 13.287.327,42 24.536.189,78

Page 363: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Lampiran 5

RETRIBUSI

PELAYANAN PASAR

RETRIBUSI TEMPAT

REKREASI DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI NON PASAR

DAN PARIWISATATOTAL

2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

244.518.127,60 957.376.064,18 370.152.381,83 1.572.046.573,61

KECAMATAN PACITAN 38.920.708,63 69.826.966,77 44.596.684,44 153.344.359,83

1 Desa Kembang 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

2 Desa Sukoharjo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

3 Desa Kayen 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

4 Desa Sirnoboyo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

5 Desa Arjowinangun 12.974.896,43 3.491.348,34 2.229.834,22 18.696.078,99

6 Desa Bangunsari 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

7 Desa Sedeng 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

8 Desa Sumberharjo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

9 Desa Tanjungsari 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

10 Desa Menadi 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

11 Desa Mentoro 2.867.496,43 3.491.348,34 2.229.834,22 8.588.678,99

12 Desa Purworejo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

13 Desa Nanggungan 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

14 Desa Widoro 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

15 Desa Semanten 3.766.036,43 3.491.348,34 2.229.834,22 9.487.218,99

16 Desa Sambong 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

17 Desa Banjarsari 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

18 Desa Bolosingo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

19 Desa Ponggok 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

20 Desa Tambakrejo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

- - - -

KECAMATAN KEBONAGUNG 21.584.312,20 66.335.618,43 42.366.850,22 130.286.780,84

1 Desa Plumbungan 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

2 Desa Karangnongko 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

3 Desa Kalipelus 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

TOTAL SEMUA

RINCIAN BAGI HASIL RETRIBUSI PER OBYEK RETRIBUSI KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2019

NO KECAMATAN/DESA

PENYALURAN TAHUN 2019

1

I.

II.

Page 364: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

RETRIBUSI

PELAYANAN PASAR

RETRIBUSI TEMPAT

REKREASI DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI NON PASAR

DAN PARIWISATATOTAL

NO KECAMATAN/DESA

PENYALURAN TAHUN 2019

4 Desa Katipugal 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

5 Desa Klesem 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

6 Desa Sidomulyo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

7 Desa Worawari 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

8 Desa Mantren 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

9 Desa Gawang 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

10 Desa Karanganyar 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

11 Desa Kebonagung 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

12 Desa Purwoasri 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

13 Desa Banjarejo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

14 Desa Gembuk 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

15 Desa Sanggrahan 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

16 Desa Punjung 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

17 Desa Wonogondo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

18 Desa Ketepung 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

19 Desa Ketro 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

- - - -

KECAMATAN ARJOSARI 24.034.679,33 96.732.681,75 37.907.181,77 158.674.542,86

1 Desa Mlati 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

2 Desa Sedayu 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

3 Desa Tremas 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

4 Desa Arjosari 5.858.416,43 3.491.348,34 2.229.834,22 11.579.598,99

5 Desa Gunungsari 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

6 Desa Pagotan 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

7 Desa Gembong 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

8 Desa Borang 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

9 Desa Gegeran 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

10 Desa Kedungbendo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

11 Desa Mangunharjo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

12 Desa Jetis Kidul 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

13 Desa Temon 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

14 Desa Jatimalang 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

III.

Page 365: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

RETRIBUSI

PELAYANAN PASAR

RETRIBUSI TEMPAT

REKREASI DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI NON PASAR

DAN PARIWISATATOTAL

NO KECAMATAN/DESA

PENYALURAN TAHUN 2019

15 Desa Gayuhan 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

16 Desa Karangrejo 1.136.016,43 40.871.108,34 2.229.834,22 44.236.958,99

17 Desa Karanggede 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

- - - -

KECAMATAN PRINGKUKU 15.635.013,61 89.192.008,40 28.987.842,88 133.814.864,89

1 Desa Watukarung 1.136.016,43 30.894.228,34 2.229.834,22 34.260.078,99

2 Desa Dersono 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

3 Desa Sugihwaras 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

4 Desa Jlubang 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

5 Desa Candi 1.136.016,43 19.892.948,34 2.229.834,22 23.258.798,99

6 Desa Poko 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

7 Desa Dadapan 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

8 Desa Pringkuku 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

9 Desa Sobo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

10 Desa Ngadirejan 2.002.816,43 3.491.348,34 2.229.834,22 7.723.998,99

11 Desa Glinggangan 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.834,22 6.857.198,99

12 Desa Pelem 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

13 Desa Tamanasri 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

- - - -

KECAMATAN PUNUNG 27.926.393,61 173.459.608,40 28.987.831,88 230.373.833,89

1 Desa Bomo 1.136.016,43 125.739.148,34 2.229.833,22 129.104.997,99

2 Desa Sooko 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

3 Desa Punung 10.929.936,43 3.491.348,34 2.229.833,22 16.651.117,99

4 Desa Mendolo Kidul 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

5 Desa Mendolo Lor 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

6 Desa Kendal 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

7 Desa Piton 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

8 Desa Wareng 1.136.016,43 9.315.628,34 2.229.833,22 12.681.477,99

9 Desa Mantren 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

10 Desa Ploso 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

11 Desa Gondosari 4.500.276,43 3.491.348,34 2.229.833,22 10.221.457,99

12 Desa Tinatar 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

IV.

V.

Page 366: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

RETRIBUSI

PELAYANAN PASAR

RETRIBUSI TEMPAT

REKREASI DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI NON PASAR

DAN PARIWISATATOTAL

NO KECAMATAN/DESA

PENYALURAN TAHUN 2019

13 Desa Kebonsari 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

- - - -

KECAMATAN DONOROJO 17.186.077,18 206.307.700,06 26.757.998,66 250.251.775,90

1 Desa Widoro 1.136.016,43 9.058.028,34 2.229.833,22 12.423.877,99

2 Desa Sawahan 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

3 Desa Kalak 1.136.016,43 3.516.348,34 2.229.833,22 6.882.197,99

4 Desa Sendang 1.136.016,43 162.311.188,34 2.229.833,22 165.677.037,99

5 Desa Klepu 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

6 Desa Gedompol 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

7 Desa Cemeng 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

8 Desa Gendaran 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

9 Desa Sukodono 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

10 Desa Sekar 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

11 Desa Donorojo 4.689.896,43 3.491.348,34 2.229.833,22 10.411.077,99

12 Desa Belah 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

- - - -

KECAMATAN TULAKAN 22.137.502,90 55.861.573,41 35.677.331,55 113.676.407,87

1 Desa Jetak 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

2 Desa Nglaran 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

3 Desa Wonoanti 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

4 Desa Padi 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

5 Desa Kluwih 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

6 Desa Bungur 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

7 Desa Tulakan 5.097.256,43 3.491.348,34 2.229.833,22 10.818.437,99

8 Desa Jatigunung 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

9 Desa Kalikuning 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

10 Desa Gasang 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

11 Desa Ngile 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

12 Desa Bubakan 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

13 Desa Losari 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

14 Desa Ngumbul 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

15 Desa Wonosidi 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

VI.

VII.

Page 367: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

RETRIBUSI

PELAYANAN PASAR

RETRIBUSI TEMPAT

REKREASI DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI NON PASAR

DAN PARIWISATATOTAL

NO KECAMATAN/DESA

PENYALURAN TAHUN 2019

16 Desa Ketro 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

- - - -

KECAMATAN NGADIROJO 26.620.135,76 66.988.670,09 40.136.997,99 133.745.803,85

1 Desa Sidomulyo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

2 Desa Hadiwarno 1.136.016,43 7.635.748,34 2.229.833,22 11.001.597,99

3 Desa Tanjungpuro 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

4 Desa Hadiluwih 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

5 Desa Pagerejo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

6 Desa Wiyoro 7.307.856,43 3.491.348,34 2.229.833,22 13.029.037,99

7 Desa Ngadirojo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

8 Desa Bogoharjo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

9 Desa Cokrokembang 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

10 Desa Bodag 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

11 Desa Tanjung Lor 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

12 Desa Nogosari 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

13 Desa Cangkring 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

14 Desa Wonodadi Kulon 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

15 Desa Wonodadi Wetan 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

16 Desa Wonokarto 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

17 Desa Wonoasri 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

18 Desa Wonosobo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

- - - -

KECAMATAN SUDIMORO 11.360.164,31 34.913.483,38 22.298.332,22 68.571.979,92

1 Desa Pager Kidul 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

2 Desa Pager Lor 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

3 Desa Sukorejo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

4 Desa Sudimoro 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

5 Desa Ketanggung 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

6 Desa Klepu 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

7 Desa Gunung Rejo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

8 Desa Karang Mulyo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

9 Desa Sembowo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

VIII.

IX.

Page 368: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

RETRIBUSI

PELAYANAN PASAR

RETRIBUSI TEMPAT

REKREASI DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI NON PASAR

DAN PARIWISATATOTAL

NO KECAMATAN/DESA

PENYALURAN TAHUN 2019

10 Desa Sumberejo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

- - - -

KECAMATAN TEGALOMBO 12.496.180,74 38.404.831,72 24.528.165,44 75.429.177,91

1 Desa Kebondalem 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

2 Desa Gedangan 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

3 Desa Ngreco 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

4 Desa Kasihan 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

5 Desa Pucangombo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

6 Desa Gemaharjo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

7 Desa Ploso 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

8 Desa Tegalombo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

9 Desa Kemuning 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

10 Desa Tahunan 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

11 Desa Tahunan Baru 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

- - - -

KECAMATAN NAWANGAN 13.882.847,88 31.422.135,05 20.068.499,00 65.373.481,92

1 Desa Gondang 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

2 Desa Mujing 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

3 Desa Sempu 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

4 Desa Nawangan 4.794.716,43 3.491.348,34 2.229.833,22 10.515.897,99

5 Desa Tokawi 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

6 Desa Jetis Lor 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

7 Desa Penggung 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

8 Desa Pakis Baru 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

9 Desa Ngromo 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

- - - -

KECAMATAN BANDAR 12.734.111,45 27.930.786,71 17.838.665,77 58.503.563,93

1 Desa Petungsinarang 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

2 Desa Ngunut 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

3 Desa Bandar 4.781.996,43 3.491.348,34 2.229.833,22 10.503.177,99

4 Desa Kledung 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

5 Desa Tumpuk 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

XII.

X.

XI.

Page 369: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

RETRIBUSI

PELAYANAN PASAR

RETRIBUSI TEMPAT

REKREASI DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI NON PASAR

DAN PARIWISATATOTAL

NO KECAMATAN/DESA

PENYALURAN TAHUN 2019

6 Desa Watupatok 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

7 Desa Bangunsari 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

8 Desa Jeruk 1.136.016,43 3.491.348,34 2.229.833,22 6.857.197,99

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Pacitan nomor 17 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran bagi hasil retribusi daerah

kepada pemerintah desa, Pasal 3 Angka 2 menyebutkan bahwa Dasar yang dipakai untuk menghitung potensi dan/atau keterlibatan masing-masing desa

sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, adalah realisasi pendapatan yang bersumber dari:

a. Retribusi pelayanan pasar; dan

b. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Selain retribusi tersebut, penghitung bagi hasilnya tidak berdasarkan potensi tetapi realiasi x 10% langsung dibagi ke 166 desa

Page 370: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

Lampiran 6

KEC. PACITAN

NO. NAMA DESA BK ADD DD JUMLAH

1 DESA KAYEN 556.200.000,00 498.416.824,00 758.020.545,00 1.812.637.369,00

2 DESA ARJOWINANGUN 1.050.200.000,00 446.691.031,00 724.454.765,00 2.221.345.796,00

3 DESA SEDENG 1.232.555.000,00 518.066.283,00 773.796.624,00 2.524.417.907,00

4 DESA PONGGOK 299.100.000,00 534.890.854,00 829.561.372,00 1.663.552.226,00

5 DESA KEMBANG 363.600.000,00 523.304.795,00 800.426.198,00 1.687.330.993,00

6 DESA WIDORO 289.375.000,00 442.392.107,00 734.475.207,00 1.466.242.314,00

7 DESA MENADI 91.200.000,00 464.886.096,00 749.533.250,00 1.305.619.346,00

8 DESA TANJUNG SARI 80.000.000,00 473.289.208,00 734.210.785,00 1.287.499.993,00

9 DESA MENTORO 162.200.000,00 474.734.715,00 760.765.177,00 1.397.699.892,00

10 DESA SAMBONG 173.435.000,00 612.237.797,00 891.756.048,00 1.677.428.845,00

11 DESA BANJARSARI 66.200.000,00 448.779.298,00 739.832.619,00 1.254.811.917,00

12 DESA BANGUNSARI 1.046.200.000,00 526.941.824,00 766.202.769,00 2.339.344.593,00

13 DESA SEMANTEN 213.210.000,00 461.998.594,00 733.318.939,00 1.408.527.533,00

14 DESA PURWOREJO 83.900.000,00 467.558.050,00 764.927.806,00 1.316.385.856,00

15 DESA SUMBEREJO 116.200.000,00 446.677.318,00 742.207.888,00 1.305.085.206,00

16 DESA BOLOSINGO 88.485.000,00 457.791.118,00 746.536.339,00 1.292.812.457,00

17 DESA SIRNOBOYO 82.345.000,00 505.738.981,00 766.196.841,00 1.354.280.822,00

18 DESA SUKOHARJO 201.200.000,00 460.580.225,00 747.864.620,00 1.409.644.845,00

19 DESA TAMBAKREJO 16.200.000,00 482.579.161,00 769.578.148,00 1.268.357.309,00

20 DESA NANGGUNGAN 340.905.000,00 479.942.118,00 757.853.556,00 1.578.700.674,00

JUMLAH 6.552.710.000,00 9.727.496.397,00 15.291.519.496,00 31.571.725.893,00

KEC. KEBONAGUNG

NO. NAMA DESA BK ADD DD JUMLAH

1 DESA KALIPELUS 256.535.000,00 513.758.418,00 790.048.973,00 1.560.342.391,00

2 DESA KARANGANYAR 1.446.080.000,00 516.301.264,00 786.371.139,00 2.748.752.403,00

3 DESA KATIPUGAL 206.395.000,00 522.246.211,00 790.168.253,00 1.518.809.464,00

4 DESA KLESEM 510.975.000,00 563.183.572,00 842.228.953,00 1.916.387.525,00

5 DESA SIDOMULYO 797.910.000,00 643.408.242,00 814.172.625,00 2.255.490.867,00

6 DESA WORAWARI 456.710.000,00 554.105.177,00 816.577.813,00 1.827.392.990,00

7 DESA GAWANG 1.038.790.000,00 513.155.213,00 790.464.133,00 2.342.409.346,00

8 DESA PURWOASRI 240.030.000,00 474.700.240,00 743.343.588,00 1.458.073.828,00

9 DESA BANJAREJO 147.095.000,00 464.331.876,00 762.253.792,00 1.373.680.668,00

10 DESA GEMBUK 516.200.000,00 576.204.559,00 853.048.124,00 1.945.452.683,00

11 DESA SANGGRAHAN 603.060.000,00 541.201.848,00 807.561.694,00 1.951.823.542,00

12 DESA PUNJUNG 153.355.000,00 526.719.113,00 800.651.782,00 1.480.725.895,00

13 DESA WONOGONDO 590.750.000,00 497.154.480,00 771.025.861,00 1.858.930.341,00

14 DESA KETEPUNG 1.008.210.000,00 543.344.593,00 789.145.246,00 2.340.699.839,00

15 DESA MANTREN 86.770.000,00 488.998.226,00 768.793.992,00 1.344.562.218,00

16 DESA KARANGNONGKO 87.435.000,00 529.219.442,00 795.132.162,00 1.411.786.604,00

17 DESA PLUMBUNGAN 36.200.000,00 500.161.516,00 806.325.782,00 1.342.687.298,00

18 DESA KETRO 1.612.910.000,00 594.462.030,00 828.669.892,00 3.036.041.922,00

19 DESA KEBONAGUNG 54.815.000,00 413.379.830,00 719.076.578,00 1.187.271.408,00

JUMLAH 9.850.225.000,00 9.976.035.850,00 15.075.060.382,00 34.901.321.232,00

KEC. ARJOSARI

NO NAMA DESA BK ADD DD JUMLAH

1 DESA ARJOSARI 407.010.000,00 432.932.491,00 719.996.042,00 1.559.938.533,00

2 DESA BORANG 815.000.000,00 534.514.813,00 861.978.551,00 2.211.493.364,00

3 DESA GAYUHAN 101.635.000,00 490.966.682,00 769.930.767,00 1.362.532.449,00

4 DESA GEGERAN 55.915.000,00 465.320.777,00 784.249.704,00 1.305.485.481,00

5 DESA GEMBONG 116.200.000,00 532.782.082,00 891.370.941,00 1.540.353.023,00

6 DESA GUNUNGSARI 41.200.000,00 489.026.238,00 766.211.600,00 1.296.437.838,00

7 DESA JATI MALANG 177.200.000,00 491.091.609,00 789.377.518,00 1.457.669.127,00

8 DESA KARANGGEDE 151.200.000,00 699.098.797,00 982.600.390,00 1.832.899.187,00

9 DESA KEDUNGBENDO 107.000.000,00 538.401.528,00 810.357.749,00 1.455.759.277,00

10 DESA MANGUNHARJO 50.000.000,00 499.690.931,00 827.724.911,00 1.377.415.842,00

11 DESA MLATI 107.235.000,00 542.315.475,00 788.806.082,00 1.438.356.557,00

12 DESA PAGUTAN 150.250.000,00 493.236.866,00 780.569.189,00 1.424.056.055,00

13 DESA SEDAYU 246.455.000,00 564.561.548,00 810.117.920,00 1.621.134.468,00

14 DESA TEMON 78.180.000,00 686.207.100,00 1.033.969.825,00 1.798.356.925,00

15 DESA JETIS KIDUL 26.200.000,00 503.874.181,00 814.020.190,00 1.344.094.371,00

16 DESA KARANGREJO 20.760.000,00 559.390.496,00 801.213.578,00 1.381.364.074,00

17 DESA TREMAS 43.560.000,00 487.136.702,00 795.728.194,00 1.326.424.896,00

JUMLAH 2.695.000.000,00 9.010.548.316,00 14.028.223.151,00 25.733.771.467,00

KEC. TULAKAN

NO NAMA DESA BK ADD DD JUMLAH

1 DESA JETAK 791.670.000,00 622.799.474,00 961.148.255,00 2.375.617.729,00

RINCIAN PENGGUNAAN REKENING BANTUAN KEUANGAN KE DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Page 371: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

NO. NAMA DESA BK ADD DD JUMLAH

2 DESA NGLARAN 592.870.000,00 634.186.848,00 894.345.127,00 2.121.401.975,00

3 DESA WONOANTI 984.634.000,00 618.461.865,00 869.418.525,00 2.472.514.390,00

4 DESA PADI 339.630.000,00 675.910.577,00 1.001.247.998,00 2.016.788.575,00

5 DESA KLUWIH 490.410.000,00 492.755.630,00 778.729.800,00 1.761.895.430,00

6 DESA BUNGUR 657.385.000,00 560.347.272,00 794.596.340,00 2.012.328.612,00

7 DESA JATIGUNUNG 766.685.000,00 691.489.775,00 902.729.593,00 2.360.904.368,00

8 DESA GASANG 246.200.000,00 509.118.006,00 800.696.869,00 1.556.014.875,00

9 DESA KALIKUNING 753.050.000,00 882.143.614,00 1.348.826.452,00 2.984.020.066,00

10 DESA NGILE 866.395.000,00 629.476.960,00 956.519.357,00 2.452.391.317,00

11 DESA BUBAKAN 828.200.000,00 660.234.746,00 959.317.056,00 2.447.751.802,00

12 DESA LOSARI 830.200.000,00 660.852.656,00 977.477.323,00 2.468.529.979,00

13 DESA NGUMBUL 1.282.230.000,00 647.924.736,00 1.005.401.489,00 2.935.556.225,00

14 DESA WONOSIDI 1.035.900.000,00 699.645.237,00 1.000.400.194,00 2.735.945.431,00

15 DESA KETRO 1.082.730.000,00 797.447.976,00 996.705.178,00 2.876.883.154,00

16 DESA TULAKAN 801.610.000,00 559.192.378,00 856.001.520,00 2.216.803.898,00

JUMLAH 12.349.799.000,00 10.341.987.750,00 15.103.561.076,00 37.795.347.826,00

KEC. DONOROJO

NO NAMA DESA BK ADD DD JUMLAH

1 DESA BELAH 497.835.000,00 591.641.275,00 796.613.962,00 1.886.090.237,00

2 DESA SEKAR 408.115.000,00 570.426.887,00 834.993.161,00 1.813.535.048,00

3 DESA GEDOMPOL 174.660.000,00 643.808.136,00 846.392.934,00 1.664.861.070,00

4 DESA SAWAHAN 15.755.000,00 510.210.909,00 787.243.927,00 1.313.209.836,00

5 DESA KLEPU 109.925.000,00 671.839.401,00 850.216.053,00 1.631.980.454,00

6 DESA CEMENG 127.765.000,00 611.323.500,00 826.376.837,00 1.565.465.337,00

7 DESA KALAK 26.415.000,00 597.356.821,00 837.966.453,00 1.461.738.274,00

8 DESA DONOROJO 71.200.000,00 591.518.715,00 778.723.464,00 1.441.442.179,00

9 DESA GENDARAN 156.200.000,00 508.154.173,00 769.279.428,00 1.433.633.601,00

10 DESA SENDANG 70.000.000,00 587.722.722,00 909.547.161,00 1.567.269.883,00

11 DESA SUKODONO 31.200.000,00 577.669.252,00 798.176.164,00 1.407.045.416,00

12 DESA WIDORO 23.885.000,00 574.586.350,00 821.195.398,00 1.419.666.748,00

JUMLAH 1.712.955.000,00 7.036.258.141,00 9.856.724.942,00 18.605.938.083,00

KEC. SUDIMORO

NO NAMA DESA BK ADD DD JUMLAH

1 DESA PAGER LOR 601.405.000,00 585.422.010,00 829.865.732,00 2.016.692.742,00

2 DESA PAGER KIDUL 468.090.000,00 568.104.781,00 799.587.548,00 1.835.782.329,00

3 DESA SUKOREJO 136.200.000,00 521.724.628,00 773.748.042,00 1.431.672.670,00

4 DESA KETANGGUNG 564.035.000,00 548.330.841,00 864.518.575,00 1.976.884.416,00

5 DESA KLEPU 539.240.000,00 550.427.457,00 931.582.441,00 2.021.249.898,00

6 DESA SEMBOWO 739.405.000,00 520.625.331,00 1.154.524.009,00 2.414.554.340,00

7 DESA KARANGMULYO 681.845.000,00 566.991.222,00 1.136.160.630,00 2.384.996.852,00

8 DESA GUNUNGREJO 271.815.000,00 520.535.885,00 843.701.001,00 1.636.051.886,00

9 DESA SUMBEREJO 584.620.000,00 562.377.875,00 794.040.454,00 1.941.038.329,00

10 DESA SUDIMORO 1.560.965.000,00 611.524.294,00 855.889.475,00 3.028.378.769,00

JUMLAH 6.147.620.000,00 5.556.064.324,00 8.983.617.907,00 20.687.302.231,00

KEC. TEGALOMBO

NO NAMA DESA BK ADD DD JUMLAH

1 DESA GEMAHARJO 55.650.000,00 687.117.037,00 940.614.616,00 1.683.381.653,00

2 DESA KASIHAN 332.395.000,00 878.139.012,00 1.214.990.735,00 2.425.524.747,00

3 DESA KEMUNING 365.080.000,00 752.736.989,00 1.289.915.798,00 2.407.732.787,00

4 DESA NGRECO 337.565.000,00 767.274.722,00 1.387.289.048,00 2.492.128.770,00

5 DESA PLOSO 962.075.000,00 856.516.234,00 1.451.403.287,00 3.269.994.521,00

6 DESA PUCANGOMBO 451.570.000,00 788.605.514,00 1.340.500.791,00 2.580.676.305,00

7 DESA TAHUNAN 374.785.000,00 658.530.795,00 1.133.594.738,00 2.166.910.533,00

8 DESA GEDANGAN 37.785.000,00 509.618.452,00 850.661.184,00 1.398.064.636,00

9 DESA KEBONDALEM 125.395.000,00 538.476.264,00 845.122.782,00 1.508.994.046,00

10 DESA TAHUNAN BARU 42.945.000,00 560.464.899,00 848.253.438,00 1.451.663.337,00

11 DESA TEGALOMBO 31.200.000,00 607.878.797,00 913.280.128,00 1.552.358.925,00

JUMLAH 3.116.445.000,00 7.605.358.715,00 12.215.626.545,00 22.937.430.260,00

KEC. BANDAR

NO NAMA DESA BK ADD DD JUMLAH

1 DESA BANDAR 897.835.000,00 750.598.165,00 1.006.139.995,00 2.654.573.160,00

2 DESA BANGUNSARI 786.200.000,00 693.149.783,00 1.055.291.030,00 2.534.640.813,00

3 DESA JERUK 1.337.870.000,00 838.183.778,00 1.066.028.599,00 3.242.082.377,00

4 DESA KLEDUNG 306.200.000,00 637.019.336,00 1.009.472.040,00 1.952.691.376,00

5 DESA NGUNUT 826.200.000,00 683.539.931,00 933.272.177,00 2.443.012.108,00

6 DESA PETUNGSINARANG 176.119.000,00 764.598.460,00 1.299.799.677,00 2.240.517.137,00

7 DESA TUMPUK 196.200.000,00 685.726.816,00 1.404.723.847,00 2.286.650.663,00

8 DESA WATU PATOK 187.325.000,00 617.137.902,00 937.129.586,00 1.741.592.488,00

JUMLAH 4.713.949.000,00 5.669.954.171,00 8.711.856.951,00 19.095.760.122,00

Page 372: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

NO. NAMA DESA BK ADD DD JUMLAH

KEC. NAWANGAN

NO NAMA DESA BK ADD DD JUMLAH

1 DESA GONDANG 1.048.190.000,00 648.874.439,00 963.133.231,00 2.660.197.670,00

2 DESA JETIS LOR 1.439.770.000,00 670.068.025,00 1.068.595.835,00 3.178.433.860,00

3 DESA MUJING 1.371.215.000,00 789.983.308,00 1.411.307.230,00 3.572.505.538,00

4 DESA NAWANGAN 1.734.450.000,00 708.471.780,00 1.037.342.496,00 3.480.264.276,00

5 DESA NGROMO 1.218.105.000,00 624.352.359,00 928.122.498,00 2.770.579.857,00

6 DESA PAKISBARU 1.279.964.000,00 702.783.254,00 1.084.823.564,00 3.067.570.818,00

7 DESA PENGGUNG 2.428.055.000,00 829.457.378,00 1.328.120.230,00 4.585.632.608,00

8 DESA SEMPU 841.200.000,00 774.512.299,00 1.372.638.456,00 2.988.350.755,00

9 DESA TOKAWI 2.677.725.000,00 816.249.483,00 1.285.223.536,00 4.779.198.019,00

JUMLAH 14.038.674.000,00 6.564.752.325,00 10.479.307.076,00 31.082.733.401,00

KEC. PRINGKUKU

NO NAMA DESA BK ADD DD JUMLAH

1 DESA POKO 301.200.000,00 526.991.253,00 774.160.676,00 1.602.351.929,00

2 DESA PELEM 891.200.000,00 581.732.506,00 810.746.401,00 2.283.678.907,00

3 DESA NGADIREJAN 666.445.000,00 565.764.390,00 781.071.072,00 2.013.280.462,00

4 DESA TAMANASRI 461.200.000,00 578.189.991,00 861.742.621,00 1.901.132.612,00

5 DESA GLINGGANGAN 282.685.000,00 547.258.178,00 819.066.446,00 1.649.009.624,00

6 DESA CANDI 289.860.000,00 628.193.071,00 821.466.493,00 1.739.519.564,00

7 DESA DERSONO 429.390.000,00 647.202.736,00 878.402.634,00 1.954.995.370,00

8 DESA WATU KARUNG 521.200.000,00 508.231.186,00 762.039.622,00 1.791.470.808,00

9 DESA SUGIHWARAS - 494.604.093,00 748.416.850,00 1.243.020.943,00

10 DESA JLUBANG 208.440.000,00 546.329.367,00 809.666.916,00 1.564.436.283,00

11 DESA DADAPAN 20.000.000,00 534.382.446,00 782.151.104,00 1.336.533.550,00

12 DESA SOBO 53.120.000,00 468.843.332,00 762.847.739,00 1.284.811.071,00

13 DESA PRINGKUKU 684.241.000,00 585.839.876,00 818.187.345,00 2.088.268.221,00

JUMLAH 4.808.981.000,00 7.213.562.425,00 10.429.965.919,00 22.452.509.344,00

KEC. PUNUNG

NO NAMA DESA BK ADD DD JUMLAH

1 DESA PUNUNG 1.038.650.000,00 579.574.653,00 768.055.822,00 2.386.280.475,00

2 DESA GONDOSARI 951.590.000,00 587.146.342,00 862.464.654,00 2.401.200.996,00

3 DESA KENDAL 441.455.000,00 461.876.414,00 744.919.142,00 1.648.250.556,00

4 DESA PITON 326.200.000,00 526.462.228,00 787.256.150,00 1.639.918.378,00

5 DESA BOMO 343.700.000,00 576.810.660,00 798.684.548,00 1.719.195.208,00

6 DESA SOOKA 368.700.000,00 519.654.565,00 773.757.729,00 1.662.112.294,00

7 DESA TINATAR 854.820.000,00 545.860.457,00 824.371.262,00 2.225.051.719,00

8 DESA KEBONSARI 318.700.000,00 500.093.044,00 790.295.630,00 1.609.088.674,00

9 DESA PLOSO 1.782.040.000,00 649.534.647,00 881.491.126,00 3.313.065.773,00

10 DESA MENDOLO KIDUL 287.070.000,00 490.974.008,00 768.362.091,00 1.546.406.099,00

11 DESA MENDOLO LOR 1.208.700.000,00 522.568.469,00 781.298.540,00 2.512.567.009,00

12 DESA WARENG 516.310.000,00 491.353.807,00 753.041.367,00 1.760.705.174,00

13 DESA MANTREN 444.550.000,00 541.006.330,00 778.531.485,00 1.764.087.815,00

JUMLAH 8.882.485.000,00 6.992.915.624,00 10.312.529.546,00 26.187.930.170,00

KEC. NGADIROJO

NO NAMA DESA BK ADD DD JUMLAH

1 DESA SIDOMULYO 786.200.000,00 632.902.161,00 837.993.390,00 2.257.095.551,00

2 DESA HADIWARNO 483.000.000,00 552.406.837,00 771.319.461,00 1.806.726.298,00

3 DESA PAGEREJO 1.687.815.000,00 605.596.953,00 878.011.427,00 3.171.423.380,00

4 DESA BOGOHARJO 213.805.000,00 500.523.889,00 792.808.972,00 1.507.137.861,00

5 DESA COKROKEMBANG 662.270.000,00 510.771.078,00 763.182.466,00 1.936.223.544,00

6 DESA BODAG 346.135.000,00 515.525.505,00 859.467.716,00 1.721.128.221,00

7 DESA TANJUNG LOR 360.000.000,00 507.330.395,00 813.808.829,00 1.681.139.224,00

8 DESA NOGOSARI 921.200.000,00 504.802.431,00 839.870.900,00 2.265.873.331,00

9 DESA WONODADI KULON 1.916.200.000,00 608.903.599,00 963.269.659,00 3.488.373.258,00

10 DESA WONODADI WETAN 376.510.000,00 491.033.654,00 795.408.490,00 1.662.952.144,00

11 DESA WONOKARTO 819.895.000,00 535.136.015,00 787.311.257,00 2.142.342.272,00

12 DESA WONOSOBO 598.010.000,00 518.104.013,00 813.758.485,00 1.929.872.498,00

13 DESA WONOASRI 852.350.000,00 537.584.112,00 828.793.335,00 2.218.727.447,00

14 DESA CANGKRING 120.280.000,00 447.077.151,00 752.134.043,00 1.319.491.194,00

15 DESA HADILUWIH 335.000.000,00 473.586.890,00 786.540.498,00 1.595.127.388,00

16 DESA WIYORO 420.584.000,00 433.467.448,00 716.035.042,00 1.570.086.490,00

17 DESA TANJUNG PURO 168.685.000,00 460.738.929,00 793.858.685,00 1.423.282.614,00

18 DESA NGADIROJO 290.135.000,00 486.230.456,00 791.169.354,00 1.567.534.810,00

JUMLAH 11.358.074.000,00 9.321.721.516,00 14.584.742.009,00 35.264.537.525,00

86.226.917.000,00 95.016.655.554,00 145.072.735.000,00 326.316.307.554,00 TOTAL

Page 373: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

NO KECAMATAN SP2D TAHAP I JUMLAH SP2D TAHAP II JUMLAH SP2D TAHAP III JUMLAH REALISASI PENYALURAN REALISASI BELANJA SISA BELANJA PROSENTASE KET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 DONOROJO 1 WidoroNOMOR: 02184/SP2D/LS/2019

TANGGAL 27-03-19164.239.079,00

NOMOR: 06681/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19328.478.159,00

NOMOR:

17282/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

328.478.160,00 821.195.398,00 821.195.000,00 398,00 100,00%

2 SawahanNOMOR: 02673/SP2D/LS/2019

TANGGAL 18-04-19157.448.785,00

NOMOR: 06681/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19314.897.570,00

NOMOR:

17293/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

314.897.572,00 787.243.927,00 774.947.901,00 12.296.026,00 98,44%

3 KalakNOMOR: 02844/SP2D/LS/2019

TANGGAL 11-04-19167.593.290,00

NOMOR: 06681/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19335.186.581,00

NOMOR:

17357/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

335.186.582,00 837.966.453,00 729.396.300,00 108.570.153,00 87,04%

4 SendangNOMOR: 02673/SP2D/LS/2019

TANGGAL 18-04-19181.909.432,00

NOMOR: 06681/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19363.818.864,00

NOMOR:

17283/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

363.818.865,00 909.547.161,00 909.547.000,00 161,00 100,00%

5 KlepuNOMOR: 02844/SP2D/LS/2019

TANGGAL 11-04-19170.043.210,00

NOMOR: 06681/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19340.086.421,00

NOMOR:

17355/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

340.086.422,00 850.216.053,00 842.436.950,00 7.779.103,00 99,09%

6 GedompolNOMOR: 03146/SP2D/LS/2019

TANGGAL 18-04-19169.278.586,00

NOMOR: 06681/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19338.557.173,00

NOMOR:

17300/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

338.557.175,00 846.392.934,00 846.386.750,00 6.184,00 100,00%

7 CemengNOMOR: 02673/SP2D/LS/2019

TANGGAL 18-04-19165.275.367,00

NOMOR: 06681/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19330.550.734,00

NOMOR:

172965/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

330.550.736,00 826.376.837,00 826.376.750,00 87,00 100,00%

8 GendaranNOMOR: 02673/SP2D/LS/2019

TANGGAL 18-04-19153.855.885,00

NOMOR: 06681/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19307.711.771,00

NOMOR:

17292/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

307.711.772,00 769.279.428,00 769.279.250,00 178,00 100,00%

9 SukodonoNOMOR: 03146/SP2D/LS/2019

TANGGAL 18-04-19159.635.232,00

NOMOR: 06681/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19319.270.465,00

NOMOR:

17297/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

319.270.467,00 798.176.164,00 798.176.000,00 164,00 100,00%

10 SekarNOMOR: 03146/SP2D/LS/2019

TANGGAL 18-04-19166.998.632,00

NOMOR: 06681/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19333.997.264,00

NOMOR:

17296/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

333.997.265,00 834.993.161,00 834.993.000,00 161,00 100,00%

11 DonorojoNOMOR: 02048/SP2D/LS/2019

TANGGAL 22-03-19155.744.692,00

NOMOR: 06681/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19311.489.385,00

NOMOR:

17294/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

311.489.387,00 778.723.464,00 767.792.000,00 10.931.464,00 98,60%

12 BelahNOMOR: 03146/SP2D/LS/2019

TANGGAL 18-04-19159.322.792,00

NOMOR: 06681/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19318.645.584,00

NOMOR:

17299/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

318.645.586,00 796.613.962,00 771.944.000,00 24.669.962,00 96,90%

2 PRINGKUKU 1 DersonoNOMOR: 01045/SP2D/LS/2019

TANGGAL 27-02-19175.680.526,00

NOMOR: 06682/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19351.361.053,00

NOMOR:

17241/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

351.361.055,00 878.402.634,00 869.902.634,00 8.500.000,00 99,03%

2 SugihwarasNOMOR: 00892/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19149.683.370,00

NOMOR: 06682/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19299.366.740,00

NOMOR:

17249/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

299.366.740,00 748.416.850,00 703.409.300,00 45.007.550,00 93,99%

Lampiran 7

LAPORAN PENYALURAN PENCAIRAN DANA DESA

KABUPATEN PACITAN

TAHUN ANGGARAN 2019

ALOKASI KE DESA

Page 374: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

NO KECAMATAN SP2D TAHAP I JUMLAH SP2D TAHAP II JUMLAH SP2D TAHAP III JUMLAH REALISASI PENYALURAN REALISASI BELANJA SISA BELANJA PROSENTASE KET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ALOKASI KE DESA

3 WatukarungNOMOR: 02185/SP2D/LS/2019

TANGGAL 27-03-19152.407.924,00

NOMOR: 06682/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19304.815.848,00

NOMOR:

17246/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

304.815.850,00 762.039.622,00 745.194.000,00 16.845.622,00 97,79%

4 JlubangNOMOR: 00892/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19161.933.383,00

NOMOR: 06682/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19323.866.766,00

NOMOR:

17243/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

323.866.767,00 809.666.916,00 791.019.000,00 18.647.916,00 97,70%

5 CandiNOMOR: 00892/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19164.293.298,00

NOMOR: 06682/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19328.586.597,00

NOMOR:

17247/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

328.586.598,00 821.466.493,00 792.905.500,00 28.560.993,00 96,52%

6 PokoNOMOR: 00892/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19154.832.135,00

NOMOR: 06682/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19309.664.270,00

NOMOR:

17270/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

309.664.271,00 774.160.676,00 722.202.177,59 51.958.498,41 93,29%

7 DadapanNOMOR: 00892/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19156.430.220,00

NOMOR: 06682/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19312.860.441,00

NOMOR:

17242/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

312.860.443,00 782.151.104,00 767.115.000,00 15.036.104,00 98,08%

8 PringkukuNOMOR: 02462/SP2D/LS/2019

TANAGGAL 04-04-19163.637.469,00

NOMOR: 06682/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19327.274.938,00

NOMOR:

17251/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

327.274.938,00 818.187.345,00 777.575.000,00 40.612.345,00 95,04%

9 SoboNOMOR: 01045/SP2D/LS/2019

TANGGAL 27-02-19152.569.547,00

NOMOR: 06682/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19305.139.095,00

NOMOR:

17206/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

305.139.097,00 762.847.739,00 711.495.800,00 51.351.939,00 93,27%

10 NgadirejanNOMOR: 00892/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19156.214.214,00

NOMOR: 06682/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19312.428.428,00

NOMOR:

17244/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

312.428.430,00 781.071.072,00 758.108.500,00 22.962.572,00 97,06%

11 GlingganganNOMOR: 00892/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19163.813.289,00

NOMOR: 06682/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19327.626.578,00

NOMOR:

17245/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

327.626.579,00 819.066.446,00 819.066.000,00 446,00 100,00%

12 PelemNOMOR: 00892/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19162.149.280,00

NOMOR: 06682/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19324.298.560,00

NOMOR:

17250/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

324.298.561,00 810.746.401,00 776.245.500,00 34.500.901,00 95,74%

13 TamanasriNOMOR: 00892/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19172.348.524,00

NOMOR: 06682/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19344.697.048,00

NOMOR:

172498/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

344.697.049,00 861.742.621,00 855.454.850,00 6.287.771,00 99,27%

3 PUNUNG 1 BomoNOMOR: 01696/SP2D/LS/2019

TANGGAL 13-03-19159.736.909,00

NOMOR: 06683/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19319.473.819,00

NOMOR: 17228

/SP2D/LS/2019 TANGGAL 19-

11-19

319.473.820,00 798.684.548,00 776.933.790,00 21.750.758,00 97,28%

2 SookaNOMOR: 01696/SP2D/LS/2019

TANGGAL 13-03-19154.751.545,00

NOMOR: 06683/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19309.503.091,00

NOMOR:

17239/SP2D/LS/2019 TAN

GGAL 19-11-19

309.503.093,00 773.757.729,00 768.524.474,15 5.233.254,85 99,32%

3 PunungNOMOR: 01696/SP2D/LS/2019

TANGGAL 13-03-19153.611.164,00

NOMOR: 06683/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19307.222.328,00

NOMOR:

17238/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

307.222.330,00 768.055.822,00 763.075.400,00 4.980.422,00 99,35%

4 Mendolo KidulNOMOR: 01696/SP2D/LS/2019

TANGGAL 13-03-19153.672.418,00

NOMOR: 06683/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19307.344.836,00

NOMOR:

17233/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

307.344.837,00 768.362.091,00 749.658.100,00 18.703.991,00 97,57%

5 PitonNOMOR: 01696/SP2D/LS/2019

TANGGAL 13-03-19157.451.230,00

NOMOR: 06683/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19314.902.460,00

NOMOR:

17235/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

314.902.460,00 787.256.150,00 772.368.225,00 14.887.925,00 98,11%

6 KendalNOMOR: 01696/SP2D/LS/2019

TANGGAL 13-03-19148.983.828,00

NOMOR: 06683/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19297.967.656,00

NOMOR:

17230/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

297.967.658,00 744.919.142,00 731.290.074,00 13.629.068,00 98,17%

Page 375: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

NO KECAMATAN SP2D TAHAP I JUMLAH SP2D TAHAP II JUMLAH SP2D TAHAP III JUMLAH REALISASI PENYALURAN REALISASI BELANJA SISA BELANJA PROSENTASE KET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ALOKASI KE DESA

7 WarengNOMOR: 01696/SP2D/LS/2019

TANGGAL 13-03-19150.608.273,00

NOMOR: 06683/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19301.216.546,00

NOMOR:

17240/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

301.216.548,00 753.041.367,00 716.173.700,00 36.867.667,00 95,10%

8 MantrenNOMOR: 01696/SP2D/LS/2019

TANGGAL 13-03-19155.706.297,00

NOMOR: 06683/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19311.412.594,00

NOMOR:

17231/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

311.412.594,00 778.531.485,00 775.701.450,00 2.830.035,00 99,64%

9 Mendolo LorNOMOR: 01696/SP2D/LS/2019

TANGGAL 13-03-19156.259.708,00

NOMOR: 06683/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19312.519.416,00

NOMOR:

17234/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

312.519.416,00 781.298.540,00 718.115.600,00 63.182.940,00 91,91%

10 PlosoNOMOR: 01696/SP2D/LS/2019

TANGGAL 13-03-19176.298.225,00

NOMOR: 06683/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19352.596.450,00

NOMOR:

17237/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

352.596.451,00 881.491.126,00 804.792.950,00 76.698.176,00 91,30%

11 GondosariNOMOR: 01696/SP2D/LS/2019

TANGGAL 13-03-19172.492.930,00

NOMOR: 06683/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19344.985.861,00

NOMOR:

17232/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

344.985.863,00 862.464.654,00 835.539.588,00 26.925.066,00 96,88%

12 KebonsariNOMOR: 01696/SP2D/LS/2019

TANGGAL 13-03-19158.059.126,00

NOMOR: 06683/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19316.118.252,00

NOMOR:

17236/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

316.118.252,00 790.295.630,00 760.269.950,00 30.025.680,00 96,20%

13 TinatarNOMOR: 01696/SP2D/LS/2019

TANGGAL 13-03-19164.874.252,00

NOMOR: 06683/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19329.748.504,00

NOMOR:

17478/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

329.748.506,00 824.371.262,00 790.281.762,00 34.089.500,00 95,86%

4 PACITAN 1 KembangNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019

TANGGAL 01-03-19160.085.239,00

NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19320.170.479,00

NOMOR:

17285/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

320.170.480,00 800.426.198,00 749.694.000,00 50.732.198,00 93,66%

2 SukoharjoNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019

TANGGAL 01-03-19149.572.924,00

NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19299.145.848,00

NOMOR:

17633/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

299.145.848,00 747.864.620,00 590.724.140,00 157.140.480,00 78,99%

3 KayenNOMOR: 01697/SP2D/LS/2019

TANGGAL 13-03-19151.604.109,00

NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19303.208.218,00

NOMOR:

17284/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

303.208.218,00 758.020.545,00 748.920.545,00 9.100.000,00 98,80%

4 SirnoboyoNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019

TANGGAL 01-03-19153.239.368,00

NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19306.478.736,00

NOMOR:

17270/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

306.478.737,00 766.196.841,00 758.904.500,00 7.292.341,00 99,05%

5 ArjowinangunNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019

TANGGAL 01-03-19144.890.953,00

NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19289.781.906,00

NOMOR:

17275/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

289.781.906,00 724.454.765,00 692.941.500,00 31.513.265,00 95,65%

6 BangunsariNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019

TANGGAL 01-03-19153.240.553,00

NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19306.481.107,00

NOMOR:

17290/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

306.481.109,00 766.202.769,00 771.205.500,00 -5.002.731,00 100,65%

7 SedengNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019

TANGGAL 01-03-19154.759.324,00

NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19309.518.649,00

NOMOR:

17280/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

309.518.651,00 773.796.624,00 772.596.624,00 1.200.000,00 99,84%

8 SumberharjoNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019

TANGGAL 01-03-19148.441.577,00

NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19296.883.155,00

NOMOR:

17277/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

296.883.156,00 742.207.888,00 719.662.100,00 22.545.788,00 96,96%

9 TanjungsariNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019

TANGGAL 01-03-19146.842.157,00

NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19293.684.314,00

NOMOR:

17273/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

293.684.314,00 734.210.785,00 727.055.000,00 7.155.785,00 99,03%

10 MenadiNOMOR: 01697/SP2D/LS/2019

TANGGAL 13-03-19149.906.650,00

NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19299.813.300,00

NOMOR:

17278/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

299.813.300,00 749.533.250,00 713.553.250,00 35.980.000,00 95,20%

Page 376: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

NO KECAMATAN SP2D TAHAP I JUMLAH SP2D TAHAP II JUMLAH SP2D TAHAP III JUMLAH REALISASI PENYALURAN REALISASI BELANJA SISA BELANJA PROSENTASE KET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ALOKASI KE DESA

11 MentoroNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019

TANGGAL 01-03-19152.153.035,00

NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19304.306.070,00

NOMOR:

17272/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

304.306.072,00 760.765.177,00 739.272.000,00 21.493.177,00 97,17%

12 PurworejoNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019

TANGGAL 01-03-19152.985.561,00

NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19305.971.122,00

NOMOR:

17281/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

305.971.123,00 764.927.806,00 764.927.800,00 6,00 100,00%

13 NanggunganNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019

TANGGAL 01-03-19151.570.711,00

NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19303.141.422,00

NOMOR:

17271/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

303.141.423,00 757.853.556,00 723.057.980,00 34.795.576,00 95,41%

14 WidoroNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019

TANGGAL 01-03-19146.895.041,00

NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19293.790.082,00

NOMOR:

17274/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

293.790.084,00 734.475.207,00 717.475.200,00 17.000.007,00 97,69%

15 SemantenNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019

TANGGAL 01-03-19146.663.787,00

NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19293.327.575,00

NOMOR:

17291/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

293.327.577,00 733.318.939,00 712.335.050,00 20.983.889,00 97,14%

16 SambongNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019

TANGGAL 01-03-19178.351.209,00

NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19356.702.419,00

NPOMOR:

17276/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

356.702.420,00 891.756.048,00 767.822.000,00 123.934.048,00 86,10%

17 BanjarsariNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019

TANGGAL 01-03-19147.966.523,00

NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19295.933.047,00

NOMOR:

17289/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

295.933.049,00 739.832.619,00 539.579.188,00 200.253.431,00 72,93%

18 BolosingoNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019

TANGGAL 01-03-19149.307.267,00

NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19298.614.535,00

NOMOR:

17288/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

298.614.537,00 746.536.339,00 727.471.050,00 19.065.289,00 97,45%

19 PonggokNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019

TANGGAL 01-03-19165.912.274,00

NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19331.824.548,00

NOMOR:

17286/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

331.824.550,00 829.561.372,00 725.595.200,00 103.966.172,00 87,47%

20 TambakrejoNOMOR: 01243/SP2D/LS/2019

TANGGAL 01-03-19153.915.629,00

NOMOR: 06684/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19307.831.259,00

NOMOR:

17287/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

307.831.260,00 769.578.148,00 747.452.504,00 22.125.644,00 97,12%

5 KEBONAGUNG 1 PlumbunganNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019

TANGGAL 14-03-19161.265.156,00

NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19322.530.312,00

NOMOR:

17267/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

322.530.314,00 806.325.782,00 803.231.598,00 3.094.184,00 99,62%

2 KarangnongkoNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019

TANGGAL 14-03-19159.026.432,00

NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19318.052.864,00

NOMOR:

17479/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

318.052.866,00 795.132.162,00 750.922.000,00 44.210.162,00 94,44%

3 KalipelusNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019

TANGGAL 14-03-19158.009.794,00

NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19316.019.589,00

NOMOR:

17269/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

316.019.590,00 790.048.973,00 770.854.053,00 19.194.920,00 97,57%

4 KaranganyarNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019

TANGGAL 14-03-19157.274.227,00

NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19314.548.455,00

NOMOR:

17254/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

314.548.457,00 786.371.139,00 743.880.000,00 42.491.139,00 94,60%

5 KatipugalNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019

TANGGAL 14-03-19158.033.650,00

NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19316.067.301,00

NOMOR:

17268/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

316.067.302,00 790.168.253,00 788.390.000,00 1.778.253,00 99,77%

6 KlesemNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019

TANGGAL 14-03-19168.445.790,00

NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19336.891.581,00

17253/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19336.891.582,00 842.228.953,00 841.875.000,00 353.953,00 99,96%

7 SidomulyoNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019

TANGGAL 14-03-19162.834.525,00

NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19325.669.050,00

NOMOR:

17266/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

325.669.050,00 814.172.625,00 811.013.000,00 3.159.625,00 99,61%

Page 377: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

NO KECAMATAN SP2D TAHAP I JUMLAH SP2D TAHAP II JUMLAH SP2D TAHAP III JUMLAH REALISASI PENYALURAN REALISASI BELANJA SISA BELANJA PROSENTASE KET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ALOKASI KE DESA

8 WorawariNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019

TANGGAL 14-03-19163.315.562,00

NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19326.631.125,00

NOMOR:

17256/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

326.631.126,00 816.577.813,00 816.572.500,00 5.313,00 100,00%

9 MantrenNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019

TANGGAL 14-03-19153.758.798,00

NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19307.517.596,00

NOMOR:

17264/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

307.517.598,00 768.793.992,00 758.297.426,90 10.496.565,10 98,63%

10 GawangNOMOR: 02044/SP2D/LS/2019

TANGGAL 22-03-19158.092.826,00

NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19316.185.653,00

NOMOR:

17257/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

316.185.654,00 790.464.133,00 789.755.900,00 708.233,00 99,91%

11 KebonagungNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019

TANGGAL 14-03-19143.815.315,00

NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19287.630.631,00

NOMOR:

17263/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

287.630.632,00 719.076.578,00 719.071.600,00 4.978,00 100,00%

12 PurwoasriNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019

TANGGAL 14-03-19148.668.717,00

NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19297.337.435,00

NOMOR:

17255/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

297.337.436,00 743.343.588,00 731.713.000,00 11.630.588,00 98,44%

13 BanjarjoNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019

TANGGAL 14-03-19152.450.758,00

NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19304.901.516,00

NOMOR:

17260/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

304.901.518,00 762.253.792,00 745.061.500,00 17.192.292,00 97,74%

14 GembukNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019

TANGGAL 14-03-19170.609.624,00

NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19341.219.249,00

NOMOR:

17262/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

341.219.251,00 853.048.124,00 852.000.000,00 1.048.124,00 99,88%

15 SanggrahanNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019

TANGGAL 14-03-19161.512.338,00

NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19323.024.677,00

NOMOR:

17252/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

323.024.679,00 807.561.694,00 806.000.000,00 1.561.694,00 99,81%

16 PunjungNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019

TANGGAL 14-03-19160.130.356,00

NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19320.260.712,00

NOMOR:

17265/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

320.260.714,00 800.651.782,00 776.652.757,00 23.999.025,00 97,00%

17 WonogondoNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019

TANGGAL 14-03-19154.205.172,00

NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19308.410.344,00

NOMOR:

172598/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

308.410.345,00 771.025.861,00 771.025.700,00 161,00 100,00%

18 KetepungNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019

TANGGAL 14-03-19157.829.049,00

NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19315.658.098,00

NOMOR:

17259/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

315.658.099,00 789.145.246,00 788.420.000,00 725.246,00 99,91%

19 KetroNOMOR: 01810/SP2D/LS/2019

TANGGAL 14-03-19165.733.978,00

NOMOR: 06685/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19331.467.956,00

NOMOR:

17261/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

331.467.958,00 828.669.892,00 752.299.250,00 76.370.642,00 90,78%

6 ARJOSARI 1 MlatiNOMOR: 01112/SP2D/LS/2019

TANGGAL 27-02-19157.761.216,00

NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19315.522.432,00

NOMOR:

17219/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

315.522.434,00 788.806.082,00 748.360.028,00 40.446.054,00 94,87%

2 SedayuNOMOR: 02674/SP2D/LS/2019

TANGGAL 08-03-19162.023.584,00

NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19324.047.168,00

NOMOR:

17220/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

324.047.168,00 810.117.920,00 759.175.000,00 50.942.920,00 93,71%

3 TremasNOMOR: 02045/SP2D/LS/2019

TANGGAL 22-03-19159.145.638,00

NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19318.291.277,00

NOMOR:

17227/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

318.291.279,00 795.728.194,00 766.729.000,00 28.999.194,00 96,36%

4 ArjosariNOMOR: 00902/SP2D/LS/2019

TANGGAL 20-02-19143.999.208,00

NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19287.998.416,00

NOMOR:

17202/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

287.998.418,00 719.996.042,00 717.496.042,00 2.500.000,00 99,65%

5 GunungsariNOMOR: 00902/SP2D/LS/2019

TANGGAL 20-02-19153.242.320,00

NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19306.484.640,00

NOMOR:

17226/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

306.484.640,00 766.211.600,00 741.211.120,00 25.000.480,00 96,74%

Page 378: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

NO KECAMATAN SP2D TAHAP I JUMLAH SP2D TAHAP II JUMLAH SP2D TAHAP III JUMLAH REALISASI PENYALURAN REALISASI BELANJA SISA BELANJA PROSENTASE KET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ALOKASI KE DESA

6 PagutanNOMOR: 02038/SP2D/LS/2019

TANGGAL 22-03-19156.113.837,00

NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19312.227.675,00

NOMOR:

17225/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

312.227.677,00 780.569.189,00 725.846.000,00 54.723.189,00 92,99%

7 GembongNOMOR: 01698/SP2D/LS/2019

TANGGAL 13-03-19178.274.188,00

NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19356.548.376,00

NOMOR:

172254/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

356.548.377,00 891.370.941,00 856.250.000,00 35.120.941,00 96,06%

8 BorangNOMOR: 01698/SP2D/LS/2019

TANGGAL 13-03-19172.395.710,00

NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19344.791.420,00

NOMOR:

17223/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

344.791.421,00 861.978.551,00 844.658.551,00 17.320.000,00 97,99%

9 GegeranNOMOR: 00902/SP2D/LS/2019

TANGGAL 20-02-19156.849.940,00

NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19313.699.881,00

NOMOR:

17222/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

313.699.883,00 784.249.704,00 779.355.004,00 4.894.700,00 99,38%

10 KedungbendoNOMOR: 01698/SP2D/LS/2019

TANGGAL 13-03-19162.071.549,00

NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19324.143.099,00

NOMOR:

17221/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

324.143.101,00 810.357.749,00 789.942.749,00 20.415.000,00 97,48%

11 MangunharjoNOMOR: 02038/SP2D/LS/2019

TANGGAL 22-03-19165.544.982,00

NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19331.089.964,00

NOMOR:

17177/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

331.089.965,00 827.724.911,00 689.800.000,00 137.924.911,00 83,34%

12 Jetis kidulNOMOR: 00902/SP2D/LS/2019

TANGGAL 20-02-19162.804.038,00

NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19325.608.076,00

NOMOR:

17178/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

325.608.076,00 814.020.190,00 804.115.555,00 9.904.635,00 98,78%

13 TemonNOMOR: 00902/SP2D/LS/2019

TANGGAL 20-02-19206.793.965,00

NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19413.587.930,00

NOMOR:

17185/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

413.587.930,00 1.033.969.825,00 1.033.200.000,00 769.825,00 99,93%

14 KaranggedeNOMOR: 01112/SP2D/LS/2019

TANGGAL 27-02-19196.520.078,00

NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19393.040.156,00

NOMOR:

17181/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

393.040.156,00 982.600.390,00 980.042.000,00 2.558.390,00 99,74%

15 GayuhanNOMOR: 00902/SP2D/LS/2019

TANGGAL 20-02-19153.986.153,00

NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19307.972.306,00

NOMOR:

17183/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

307.972.308,00 769.930.767,00 736.025.767,00 33.905.000,00 95,60%

16 KarangrejoNOMOR: 02674/SP2D/LS/2019

TANGGAL 08-03-19160.242.715,00

NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19320.485.431,00

NOMOR:

17182/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

320.485.432,00 801.213.578,00 762.350.000,00 38.863.578,00 95,15%

17 JatimalangNOMOR: 02045/SP2D/LS/2019

TANGGAL 22-03-19157.875.503,00

NOMOR: 06686/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19315.751.007,00

NOMOR:

17184/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

315.751.008,00 789.377.518,00 744.398.000,00 44.979.518,00 94,30%

7 NAWANGAN 1 GondangNOMOR: 01111/SP2D/LS/2019

TANGGAL 27-02-19192.626.646,00

NOMOR: 06687/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19385.253.292,00

NOMOR:

17103/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

385.253.293,00 963.133.231,00 947.724.500,00 15.408.731,00 98,40%

2 MujingNOMOR: 01111/SP2D/LS/2019

TANGGAL 27-02-19282.261.446,00

NOMOR: 06687/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19564.522.892,00

NOMOR:

17101/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

564.522.892,00 1.411.307.230,00 1.411.307.200,00 30,00 100,00%

3 SempuNOMOR: 01111/SP2D/LS/2019

TANGGAL 27-02-19274.527.691,00

NOMOR: 06687/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19549.055.382,00

NOMOR:

17096/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

549.055.383,00 1.372.638.456,00 1.372.638.000,00 456,00 100,00%

4 NawanganNOMOR: 01111/SP2D/LS/2019

TANGGAL 27-02-19207.468.499,00

NOMOR: 06687/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19414.936.998,00

NOMOR:

17100/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

414.936.999,00 1.037.342.496,00 1.037.342.000,00 496,00 100,00%

5 TokawiNOMOR: 01111/SP2D/LS/2019

TANGGAL 27-02-19257.044.707,00

NOMOR: 06687/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19514.089.414,00

NOMOR:

17176/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

514.089.415,00 1.285.223.536,00 1.285.223.536,00 0,00 100,00%

Page 379: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

NO KECAMATAN SP2D TAHAP I JUMLAH SP2D TAHAP II JUMLAH SP2D TAHAP III JUMLAH REALISASI PENYALURAN REALISASI BELANJA SISA BELANJA PROSENTASE KET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ALOKASI KE DESA

6 Jetis LorNOMOR: 01111/SP2D/LS/2019

TANGGAL 27-02-19213.719.167,00

NOMOR: 06687/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19427.438.334,00

NOMOR:

17102/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

427.438.334,00 1.068.595.835,00 1.068.550.000,00 45.835,00 100,00%

7 PenggungNOMOR: 01111/SP2D/LS/2019

TANGGAL 27-02-19265.624.046,00

NOMOR: 06687/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19531.248.092,00

NOMOR:

17097/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

531.248.092,00 1.328.120.230,00 1.328.120.000,00 230,00 100,00%

8 Pakis BaruNOMOR: 01111/SP2D/LS/2019

TANGGAL 27-02-19216.964.712,00

NOMOR: 06687/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19433.929.425,00

NOMOR:

17098/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

433.929.427,00 1.084.823.564,00 1.083.170.750,00 1.652.814,00 99,85%

9 NgromoNOMOR: 01111/SP2D/LS/2019

TANGGAL 27-02-19185.624.499,00

NOMOR: 06687/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19371.248.999,00

NOMOR:

17099/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

371.249.000,00 928.122.498,00 927.794.600,00 327.898,00 99,96%

8 BANDAR 1 PetungsinarangNOMOR: 01109/SP2D/LS/2019

TANGGAL 27-02-19259.959.935,00

NOMOR: 06688/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19519.919.870,00

NOMOR:

17171/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

519.919.872,00 1.299.799.677,00 1.283.185.275,00 16.614.402,00 98,72%

2 NgunutNOMOR: 01242/SP2D/LS/2019

TANGGAL 01-03-19186.654.435,00

NOMOR: 06688/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19373.308.870,00

NOMOR:

17172/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

373.308.872,00 933.272.177,00 925.471.000,00 7.801.177,00 99,16%

3 BandarNOMOR: 01109/SP2D/LS/2019

TANGGAL 27-02-19201.227.999,00

NOMOR: 06688/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19402.455.998,00

NOMOR:

17164/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

402.455.998,00 1.006.139.995,00 1.003.587.725,00 2.552.270,00 99,75%

4 KledungNOMOR: 01109/SP2D/LS/2019

TANGGAL 27-02-19201.894.408,00

NOMOR: 06688/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19403.788.816,00

NOMOR:

17173/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

403.788.816,00 1.009.472.040,00 1.003.600.000,00 5.872.040,00 99,42%

5 TumpukNOMOR: 01110/SP2D/LS/2019

TANGGAL 27-02-19280.944.769,00

NOMOR: 06688/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19561.889.538,00

NOMOR:

17170/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

561.889.540,00 1.404.723.847,00 1.317.643.500,00 87.080.347,00 93,80%

6 WatupatokNOMOR: 01242/SP2D/LS/2019

TANGGAL 01-03-19187.425.917,00

NOMOR: 06688/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19374.851.834,00

NOMOR:

17169/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

374.851.835,00 937.129.586,00 929.183.600,00 7.945.986,00 99,15%

7 BangunsariNOMOR: 01110/SP2D/LS/2019

TANGGAL 27-02-19211.058.206,00

NOMOR: 06688/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19422.116.412,00

NOMOR:

17175/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

422.116.412,00 1.055.291.030,00 1.040.522.626,00 14.768.404,00 98,60%

8 JerukNOMOR: 01109/SP2D/LS/2019

TANGGAL 27-02-19213.205.719,00

NOMOR: 06688/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19426.411.439,00

NOMOR:

17174/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

426.411.441,00 1.066.028.599,00 1.056.234.200,00 9.794.399,00 99,08%

9 TEGALOMBO 1 KebondalemNOMOR: 00893/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19169.024.556,00

NOMOR: 06689/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19338.049.112,00

NOMOR:

17154/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

338.049.114,00 845.122.782,00 840.136.000,00 4.986.782,00 99,41%

2 GedanganNOMOR: 00893/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19170.132.236,00

NOMOR: 06689/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19340.264.473,00

NOMOR:

17157/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

340.264.475,00 850.661.184,00 847.694.000,00 2.967.184,00 99,65%

3 NgrecoNOMOR: 00893/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19277.457.809,00

NOMOR: 06689/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19554.915.619,00

NOMOR:

17152/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

554.915.620,00 1.387.289.048,00 1.368.659.400,00 18.629.648,00 98,66%

4 KasihanNOMOR: 00893/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19242.998.147,00

NOMOR: 06689/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19485.996.294,00

NOMOR:

17155/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

485.996.294,00 1.214.990.735,00 1.181.666.170,00 33.324.565,00 97,26%

5 PucangomboNOMOR: 00893/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19268.100.158,00

NOMOR: 06689/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19536.200.316,00

NOMOR:

17150/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

536.200.317,00 1.340.500.791,00 1.082.597.040,00 257.903.751,00 80,76%

Page 380: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

NO KECAMATAN SP2D TAHAP I JUMLAH SP2D TAHAP II JUMLAH SP2D TAHAP III JUMLAH REALISASI PENYALURAN REALISASI BELANJA SISA BELANJA PROSENTASE KET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ALOKASI KE DESA

6 GemaharjoNOMOR: 00893/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19188.122.923,00

NOMOR: 06689/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19376.245.846,00

NOMOR:

17156/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

376.245.847,00 940.614.616,00 909.284.000,00 31.330.616,00 96,67%

7 PlosoNOMOR: 00893/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19290.280.657,00

NOMOR: 06689/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19580.561.314,00

NOMOR:

17151/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

580.561.316,00 1.451.403.287,00 1.365.540.550,00 85.862.737,00 94,08%

8 TegalomboNOMOR: 00893/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19182.656.025,00

NOMOR: 06689/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19365.312.051,00

NOMOR:

17147/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

365.312.052,00 913.280.128,00 912.970.285,00 309.843,00 99,97%

9 KemuningNOMOR: 00893/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19257.983.159,00

NOMOR: 06689/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19515.966.319,00

NOMOR:

17153/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

515.966.320,00 1.289.915.798,00 1.213.593.260,00 76.322.538,00 94,08%

10 TahunanNOMOR: 00893/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19226.718.947,00

NOMOR: 06689/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19453.437.895,00

NOMOR:

17149/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

453.437.896,00 1.133.594.738,00 1.102.765.000,00 30.829.738,00 97,28%

11 Tahunan BaruNOMOR: 00893/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19169.650.687,00

NOMOR: 06689/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19339.301.375,00

NOMOR:

17148/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

339.301.376,00 848.253.438,00 839.403.000,00 8.850.438,00 98,96%

10 TULAKAN 1 JetakNOMOR: 00894/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19192.229.651,00

NOMOR: 06690/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19384.459.302,00

NOMOR:

17209/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

384.459.302,00 961.148.255,00 958.809.100,00 2.339.155,00 99,76%

2 NglaranNOMOR: 00894/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19178.869.025,00

NOMOR: 06690/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19357.738.050,00

NOMOR:

17217/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

357.738.052,00 894.345.127,00 894.345.000,00 127,00 100,00%

3 WonoantiNOMOR: 00894/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19173.883.705,00

NOMOR: 06690/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19347.767.410,00

NOMOR:

17180/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

347.767.410,00 869.418.525,00 869.418.525,00 0,00 100,00%

4 PadiNOMOR: 00894/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19200.249.599,00

NOMOR: 06690/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19400.499.199,00

NOMOR:

17216/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

400.499.200,00 1.001.247.998,00 1.001.247.500,00 498,00 100,00%

5 KluwihNOMOR: 00894/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19155.745.960,00

NOMOR: 06690/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19311.491.920,00

NOMOR:

17212/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

311.491.920,00 778.729.800,00 713.166.800,00 65.563.000,00 91,58%

6 BungurNOMOR: 00894/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19158.919.268,00

NOMOR: 06690/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19317.838.536,00

NOMOR:

17205/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

317.838.536,00 794.596.340,00 764.004.529,00 30.591.811,00 96,15%

7 TulakanNOMOR: 00894/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19171.200.304,00

NOMOR: 06690/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19342.400.608,00

NOMOR:

17218/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

342.400.608,00 856.001.520,00 853.418.000,00 2.583.520,00 99,70%

8 JatigunungNOMOR: 00894/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19180.545.918,00

NOMOR: 06690/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19361.091.837,00

NOMOR:

17208/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

361.091.838,00 902.729.593,00 893.102.800,00 9.626.793,00 98,93%

9 GasangNOMOR: 00894/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19160.139.373,00

NOMOR: 06690/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19320.278.747,00

NOMOR:

17207/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

320.278.749,00 800.696.869,00 797.776.800,00 2.920.069,00 99,64%

10 KalikuningNOMOR: 00894/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19269.765.290,00

NOMOR: 06690/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19539.530.580,00

NOMOR:

17219/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

539.530.582,00 1.348.826.452,00 1.344.239.513,00 4.586.939,00 99,66%

11 NgileNOMOR: 00894/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19191.303.871,00

NOMOR: 06690/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19382.607.742,00

NOMOR:

17214/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

382.607.744,00 956.519.357,00 956.519.357,00 0,00 100,00%

Page 381: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

NO KECAMATAN SP2D TAHAP I JUMLAH SP2D TAHAP II JUMLAH SP2D TAHAP III JUMLAH REALISASI PENYALURAN REALISASI BELANJA SISA BELANJA PROSENTASE KET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ALOKASI KE DESA

12 BubakanNOMOR: 00894/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19191.863.411,00

NOMOR: 06690/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19383.726.822,00

NOMOR:

17353/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

383.726.823,00 959.317.056,00 957.545.400,00 1.771.656,00 99,82%

13 LosariNOMOR: 00894/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19195.495.464,00

NOMOR: 06690/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19390.990.929,00

NOMOR:

17213/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

390.990.930,00 977.477.323,00 977.468.850,00 8.473,00 100,00%

14 NgumbulNOMOR: 00894/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19201.080.297,00

NOMOR: 06690/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19402.160.595,00

NOMOR:

17215/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

402.160.597,00 1.005.401.489,00 998.689.400,00 6.712.089,00 99,33%

15 WonosidiNOMOR: 00894/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19200.080.038,00

NOMOR: 06690/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19400.160.077,00

NOMOR:

17148/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

400.160.079,00 1.000.400.194,00 999.200.000,00 1.200.194,00 99,88%

16 KetroNOMOR: 00894/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19199.341.035,00

NOMOR: 06690/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19398.682.071,00

NOMOR:

17211/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

398.682.072,00 996.705.178,00 996.685.000,00 20.178,00 100,00%

11 NGADIROJO 1 SidomulyoNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019

TANGGAL 12-03-19167.598.678,00

NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19335.197.356,00

NOMOR:

17194/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

335.197.356,00 837.993.390,00 829.730.500,00 8.262.890,00 99,01%

2 HadiwarnoNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019

TANGGAL 12-03-19154.263.892,00

NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19308.527.784,00

NOMOR:

17190/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

308.527.785,00 771.319.461,00 767.104.800,00 4.214.661,00 99,45%

3 TanjungpuroNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019

TANGGAL 12-03-19158.771.737,00

NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19317.543.474,00

NOMOR:

17196/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

317.543.474,00 793.858.685,00 782.255.000,00 11.603.685,00 98,54%

4 HadiluwihNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019

TANGGAL 12-03-19157.308.099,00

NOMOR: 173541/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19314.616.199,00

NOMOR:

17354/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

314.616.200,00 786.540.498,00 775.981.000,00 10.559.498,00 98,66%

5 PagerejoNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019

TANGGAL 12-03-19175.602.285,00

NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19351.204.570,00

NOMOR:

17193/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

351.204.572,00 878.011.427,00 862.580.250,00 15.431.177,00 98,24%

6 WiyoroNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019

TANGGAL 12-03-19143.207.008,00

NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19286.414.016,00

NOMOR:

17197/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

286.414.018,00 716.035.042,00 689.856.050,00 26.178.992,00 96,34%

7 NgadirojoNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019

TANGGAL 12-03-19158.233.870,00

NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19316.467.741,00

NOMOR:

17109/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

316.467.743,00 791.169.354,00 789.598.550,00 1.570.804,00 99,80%

8 BogoharjoNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019

TANGGAL 12-03-19158.561.794,00

NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19317.123.588,00

NOMOR:

17187/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

317.123.590,00 792.808.972,00 781.476.120,00 11.332.852,00 98,57%

9 CokrokembangNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019

TANGGAL 12-03-19152.636.493,00

NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19305.272.986,00

NOMOR:

17188/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

305.272.987,00 763.182.466,00 755.765.000,00 7.417.466,00 99,03%

10 BodagNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019

TANGGAL 12-03-19171.893.543,00

NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19343.787.086,00

NOMOR:

17187/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

343.787.087,00 859.467.716,00 856.872.500,00 2.595.216,00 99,70%

11 TanjunglorNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019

TANGGAL 12-03-19162.761.765,00

NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19325.523.531,00

NOMOR:

17195/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

325.523.533,00 813.808.829,00 745.897.000,00 67.911.829,00 91,66%

12 NogosariNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019

TANGGAL 12-03-19167.974.180,00

NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19335.948.360,00

NOMOR:

17192/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

335.948.360,00 839.870.900,00 789.723.700,00 50.147.200,00 94,03%

Page 382: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

NO KECAMATAN SP2D TAHAP I JUMLAH SP2D TAHAP II JUMLAH SP2D TAHAP III JUMLAH REALISASI PENYALURAN REALISASI BELANJA SISA BELANJA PROSENTASE KET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ALOKASI KE DESA

13 CangkringNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019

TANGGAL 12-03-19150.426.808,00

NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19300.853.617,00

NOMOR:

17104/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

300.853.618,00 752.134.043,00 738.497.050,00 13.636.993,00 98,19%

14 Wonodadi WetanNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019

TANGGAL 12-03-19159.081.698,00

NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19318.163.396,00

NOMOR:

17200/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

318.163.396,00 795.408.490,00 762.087.500,00 33.320.990,00 95,81%

15 Wonodadi KulonNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019

TANGGAL 12-03-19192.653.931,00

NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19385.307.863,00

NOMOR:

17199/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

385.307.865,00 963.269.659,00 942.201.375,00 21.068.284,00 97,81%

16 WonokartoNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019

TANGGAL 12-03-19157.462.251,00

NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19314.924.502,00

NOMOR:

17201/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

314.924.504,00 787.311.257,00 770.821.450,00 16.489.807,00 97,91%

17 WonosoboNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019

TANGGAL 12-03-19162.751.697,00

NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19325.503.394,00

NOMOR:

17203/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

325.503.394,00 813.758.485,00 813.008.800,00 749.685,00 99,91%

18 WonoasriNOMOR: 01625/SP2D/LS/2019

TANGGAL 12-03-19165.758.667,00

NOMOR: 06691/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19331.517.334,00

NOMOR:

17198/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

331.517.334,00 828.793.335,00 797.503.650,00 31.289.685,00 96,22%

12 SUDIMORO 1 PageRkidulNOMOR: 00890/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19159.917.509,00

NOMOR: 06692/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19319.835.019,00

NOMOR:

17162/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

319.835.020,00 799.587.548,00 797.570.800,00 2.016.748,00 99,75%

2 PagerlorNOMOR: 00890/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19165.973.146,00

NOMOR: 06692/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19331.946.292,00

NOMOR:

17163/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

331.946.294,00 829.865.732,00 812.365.500,00 17.500.232,00 97,89%

3 SukorejoNOMOR: 00890/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19154.749.608,00

NOMOR: 06692/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19309.499.216,00

NOMOR:

17159/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

309.499.218,00 773.748.042,00 754.778.200,00 18.969.842,00 97,55%

4 SudimoroNOMOR: 00890/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19171.177.895,00

NOMOR: 06692/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19342.355.790,00

NOMOR:

17160/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

342.355.790,00 855.889.475,00 853.965.000,00 1.924.475,00 99,78%

5 KetanggungNOMOR: 00890/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19172.903.715,00

NOMOR: 06692/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19345.807.430,00

NOMOR:

17166/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

345.807.430,00 864.518.575,00 851.902.000,00 12.616.575,00 98,54%

6 KlepuNOMOR: 01241/SP2D/LS/2019

TANGGAL 01-03-19186.316.488,00

NOMOR: 06692/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19372.632.976,00

NOMOR:

17165/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

372.632.977,00 931.582.441,00 903.814.000,00 27.768.441,00 97,02%

7 SembowoNOMOR: 01043/SP2D/LS/2019

TANGGAL 27-02-19230.904.801,00

NOMOR: 06692/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19461.809.603,00

NOMOR: 17161/P2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19 461.809.605,00 1.154.524.009,00 1.127.127.000,00 27.397.009,00 97,63%

8 KarangmulyoNOMOR: 00890/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-02-19227.232.126,00

NOMOR: 06692/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19454.464.252,00

NOMOR:

17163/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

454.464.252,00 1.136.160.630,00 1.127.850.400,00 8.310.230,00 99,27%

9 GunungrejoNOMOR: 01043/SP2D/LS/2019

TANGGAL 27-02-19168.740.200,00

NOMOR: 06692/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19337.480.400,00

NOMOR:

1`7165/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

337.480.401,00 843.701.001,00 834.347.000,00 9.354.001,00 98,89%

10 SumberejoNOMOR: 01043/SP2D/LS/2019

TANGGAL 27-02-19158.808.090,00

NOMOR: 06692/SP2D/LS/2019

TANGGAL 02-07-19317.616.181,00

NOMOR:

17158/SP2D/LS/2019

TANGGAL 19-11-19

317.616.183,00 794.040.454,00 793.022.454,00 1.018.000,00 99,87%

TOTAL 29.014.546.936,00 58.029.093.935,00 58.029.094.129,00 145.072.735.000,00 141.220.070.897,64 3.852.664.102,36

Page 383: PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 … · 2020. 10. 22. · PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 iii

NO KECAMATAN SP2D TAHAP I JUMLAH SP2D TAHAP II JUMLAH SP2D TAHAP III JUMLAH REALISASI PENYALURAN REALISASI BELANJA SISA BELANJA PROSENTASE KET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ALOKASI KE DESA

PAGU 29.014.546.936,00 58.029.093.935,00 58.029.094.129,00 145.072.735.000,00