Upload
letuyen
View
228
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DOKUMEN RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2019
PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN
Jl. Raya Pagelaran No. 18 PABX/FAX. (0263) 2361093 Kode Pos 432266
Email : [email protected]
KATA PENGANTAR
Syukur kehadirat Allah SWT kita panjatkan ke hadirat Allah
SWT atas rahmat dan karunia-Nya, pembangunan dan operasional RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur dengan standar pelayanan
Rumah Sakit tipe D dapat terealisasi. Masalah kesehatan saat ini
mendapat perhatian yang serius dari pemerintah karena erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia yang potensial
untuk membangun bangsa. Menurunnya kondisi kesehatan
masyarakat akibat krisis menuntut pemerintah melakukan serangkaian kegiatan/program kerja yang tepat dan terarah
sehingga melalui program yang baik diharapkan dapat mendorong
terciptanya manusia Indonesia seutuhnya yang siap membangun
kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam pelaksanaan tugas sebagai SKPD baru satu tahun,
Kami berupaya membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja-SKPD) RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur Tahun 2019. Dokumen Renja ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman
dalam melaksanakan kegiatan yang akan dicapai pada tahun
2019, sebagai alat ukur standar pengawasan atau evaluasi dan sebagai bahan penentuan alternatif yang baik dalam skala
penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia.
Diharapkan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta sesuai
dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Pagelaran
tahun 2019. Kami menyadari penyusunan Renja ini jauh dari
sempurna dan masih memerlukan banyak perbaikan. Untuk itu masukan, koreksi dan saran sangat Kami harapkan agar dapat
memberi manfaat untuk memajukan RSUD Pagelaran dan secara
umum dapat memberi manfaat kepada masyarakat Kabupaten Cianjur.
Pagelaran , Januari 2018 DIREKTUR RSUD PAGELARAN
dr. H. Yusman Faisal
NIP. 19720512 200501 1 012
ii
DAFTAR ISI
Halaman Kata Pengantar i Daftar Isi ii BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang ……………………………………….... 1
1.2 Landasan Hukum ...................................................
2
1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………….... 4
1.3.1 Maksud ………………………………………... 4
1.3.2 Tujuan .……………………………………...... 5
1.4 Sistematika …………………………………....…… 5
BAB II
Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Pagelaran
2.1. Evaluasi Renja Tahun lalu dan capaian Renstra RSUD .................................................... 7
2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA RSUD Pagelaran Tahun 2017 …….…………………...... 8
2.1.2 Capaian Renstra RSUD Pagelaran ...................................... 15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Pagelaran ................................................... 23
2.3 Isu-isu Penting
Penyelenggaraan Tupoksi ………………………….……….....….. RSUD Pagelaran
27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ………………………………….....…..
29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………………………………….….......
34
BAB III Tujuan dan Sasaran RSUD Pagelaran
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ...............................................
36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja ……………………………………......
40
3.3 Program dan Kegiatan …………………………………….......
45
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD Pagelaran ………………….. 49
BAB V PENUTUP ……………………………………….... 52
iii
DAFTAR TABEL
2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra RSUD Pagelaran Tahun 2017 Kabupaten
Cianjur
2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Pagelaran
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Rumah Sakit Umum
Daerah Pagelaran Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Rencana Kerja (Renja) RSUD Pagelaran Tahun 2019 merupakan
dokumen rencana pembangunan RSUD Pagelaran periode tahun 2019 yang
penyusunannya masih berpedoman pada Renstra RSUD Pagelaran 2016-
2021 dan RPJMD Kabupaten Cianjur 2016-2021. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu
pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis
(Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan
yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Tujuan penyusunan Renja RSUD Pagelaran adalah sebagai acuan dalam
mengoperasionalisasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Cianjur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai
visi jangka menengah daerah.
Renja RSUD Pagelaran tahun 2019 merupakan rencana kerja program
dan kegiatan RSUD tahapan II untuk menunjang pembangunan Kabupaten
Cianjur tahapan III sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten
Cianjur.
Renja RSUD Pagelaran memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan oleh RSUD Pagelaran terutama dalam
mendukung program prioritas pembangunan kesehatan Kabupaten Cianjur
yang dirumuskan dalam Visi Pemerintah Kabupaten Cianjur.
2
Pemerintah Kabupaten Cianjur telah merumuskan kebijakan untuk
periode lima tahun kedepan yaitu RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-
2021 merupakan perjalanan Visi, Misi dan Program Kabupaten Cianjur yang
akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.
Penyusunan Revisi RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021
berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 serta
memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi.
RSUD Pagelaran sebagai SKPD yang memberikan pelayanan di bidang
kesehatan yang mempunyai tujuan mewujudkan pelayanan kesehatan
rujukan yang bermutu tinggi kepada masyarakat sebagaimana yang menjadi
program prioritas Kabuapten Cianjur di bidang kesehatan yaitu peningkatan
kualitas kesehatan dan sasaran daerah adalah peningkatan akses dan
kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau sebagaimana tertuang
dalam RPJMD Kabupaten Cianjur 2016-2021.
Selanjutnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagaimana
tertuang dalam RPJMD Kota Kabupaten Cianjur 2016-2021 dijabarkan
dalam Renstra RSUD Pagelaran 2016 -2021. Tahun 2017 merupakan tahun
pertama pelaksanaan Renstra RSUD Pagelaran dan juga untuk mendukung
agenda prioritas Bupati Kabupaten Cianjur yaitu Cianjur Jago.
RSUD Pagelaran sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dan
statusnya rumah sakit umum milik Pemerintah Kabupaten Cianjur memiliki
peran strategis dalam melayani kesehatan masyarakat khususnya wilayah
Cianjur Selatan.
1.2. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
Pagelaran Kabupaten Cianjur Tahun 2019, sejumlah peraturan telah
digunakan sebagai dasar, yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan BLU;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan
Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
4
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomr 9 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan
Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum;
19. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 56 Tahun 2014 tentang
klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
20. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 56 Tahun 2015
tentang Penetapan Kelas;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 08 Tahun 2009
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah
Kabupaten Cianjur;
22. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2011 tentang RPJMD 2016 –
2021 Kabupaten Cianjur;
23. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang RPJP 2005 – 2025;
24. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tupoksi;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 15 Tahun 2015 tentang
Struktur dan Kedudukan RSUD Pagelaran.
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1 MAKSUD
Maksud penyusunan Rencana Kerja RSUD Pagelaran tahun 2019
untuk mewujudkan sinergitas proses pembangunan Kabupaten Cianjur
pada umumnya dan RSUD khususnya yang meliputi proses perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian, sehingga tersusunnya dokumen kebijakan
pembangunan tahunan RSUD Pagelaran, yang dapat dijadikan acuan dan
5
pedoman dalam penyusunan strategi kebijakan program dan kegiatan, yang
didukung oleh sumber dana APBN/PHLN, APBD, dan sumber lainnya yang
sah.
1.3.2 TUJUAN
Tujuan dokumen Rencana Kerja RSUD Pagelaran tahun 2019 sebagai
acuan dalam mengoperasionalisasikan Rencana Kerja Pemerintah
Kabupaten Cianjur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya RSUD
Pagelaran dalam rangka pencapaian visi jangka menengah daerah dan
rincian tujuannya sebagai berikut :
1. Terselenggaranya program/kegiatan di bidang tenaga kesehatan yang
berkesesuaian dengan program pembangunan daerah yang tertuang
dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016–2021 dan Dokumen
Renstra RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.
2. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas tanpa
mengabaikan aspek kualitas melalui pemantapan, koordinasi lintas
sektor dan lintas program.
3. Terlaksananya seluruh kegiatan yang dibiayai dana APBN/APBD dengan
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Renja RSUD Pagelaran Tahun 2019 disusun dengan sistematika
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
6
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra RSUD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi RSUD
2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RSUD PAGELARAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Pagelaran
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD PAGELARAN
BAB V PENUTUP
7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD PAGELARAN
TAHUN 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Pagelaran Tahun 2017 dan
Capaian Renstra RSUD Pagelaran
Rencana kerja RSUD Pagelaran tahun 2017 dijabarkan pada
berbagai kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program
dan kegiatan tahun 2017 yang telah disinkronkan dengan Program dan
Kegiatan RSUD Pagelaran merupakan program dan kegiatan dari tahun
sebelumnya dan tahun berjalan yang diarahkan kepada :
1. Pencapaian Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Cianjur,
2. Pencapaian Visi dan Misi dalam Renstra RSUD Pagelaran,
3. Penyesuaian terhadap perubahan-perubahan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku antara lain tentang Peraturan Pengelolaan
Keuangan Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Struktur Organisasi
dan Kelembagaan Rumah Sakit.
Sesuai dengan kebijakan pemerintah dimana penyusunan program
dan kegiatan SKPD secara nomenklatur telah diatur secara seragam yang
dituangkan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Namun demikian
pada intinya program dan kegiatan yang dipilih adalah mencerminkan
kebutuhan SKPD sesuai dengan Visi, Misi dan Renstra yang telah dibuat.
Dalam melaksanakan kegiatannya RSUD Pagelaran pada tahun
2017 pembiayaannya didukung dari berbagai sumber yaitu APBD yang
8
tercantum dalam DPA RSUD Pagelaran, hasil retribusi pelayanan
kesehatan (BLUD) dan Tugas Pembantuan bidang kesehatan.
2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA RSUD Pagelaran Tahun 2017
Berdasarkan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan RSUD
Pagelaran dengan Anggaran Biaya yang bersumber dari APBD Tahun
2017 sebesar Rp. 30.042.375.200 (Tiga puluh milyar empat puluh dua juta
tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi
Rp.26.750.238.128 (Dua puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh juta
dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) atau
sebesar 88,9% sampai dengan bulan Desember 2017 atau Triwulan IV.
Adapun Program dan Kegiatan RSUD Pagelaran tahun 2017 adalah
sebagai berikut :
1) Program pelayanan administrasi perkantoran, terdiri dari 14
kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
1.1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, dari rencana
anggaran sebesar Rp.3.600.000,-
1.2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik, dari rencana anggaran sebesar Rp.545.000.000,-
1.3. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor, dari rencana
anggaran sebesar Rp.246.000.000,-
1.4. Kegiatan penyediaan alat tulis Kantor, dari rencana anggaran
sebesar Rp.149.400.000,-
9
1.5. Penyediaan barang cetak dan penggandaan dari rencana
anggaran sebesar Rp.225.000.000,-
1.6. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor, dari rencana anggaran sebesar
Rp.45.000.000,-
1.7. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman, dari rencana
anggaran sebesar Rp.714.000.000,-
1.8. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.48.750.000,-
1.9. Kegiatanpenyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/
teknis perkantoran, dari rencana anggaran sebesar
Rp.7.597.200.000,-
1.10. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.33.750.000,-
1.11. Penyediaan jasa sewa rumah dinas/perkantoran dari rencana
anggaran sebesar Rp.90.000.000,-
1.12. Kegiatan penyediaan pelayanan keamanan kantor, dari
rencana anggaran sebesar Rp.120.000.000,-
1.13. Penyediaan peralatan kebersiahan kantor, dari rencana
anggaran sebesar Rp.175.000.000,-
1.14. Penyediaan jasa pengemudi, dari rencana anggaran sebesar
Rp.72.000.000,-
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari 3
kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
10
2.1. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor, dari
anggaran bantuan provinsi sebesar Rp.979.000.000,-
2.2. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/
operasional, dari rencana anggaran sebesar Rp.185.000.000,-
2.3. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor/
komputer, dari rencana anggaran sebesar Rp.5.000.000,-
3) Program obat dan perbekalan kesehatan, terdiri dari 2 kegiatan
dengan perincian sebagai berikut :
3.1. Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, dari
rencana anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,-
3.2. Kegiatan pengadaan Reagencia, dari anggaran bantuan
provinsi sebesar Rp.400.000.000,-
4) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, terdiri
dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
4.1. Penyuluhan kesehatan masyarakat dan rumah sakit, dari
anggaran bantuan provinsi sebesar Rp.100.000.000,-
5) Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana kesehatan dasar dan rujukan, terdiri dari 1 kegiatan
dengan perincian sebagai berikut :
5.1. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan rujukan SKPD, dari rencana anggaran sebesar
Rp.12.237.680.000,-
6) Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan,
terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
11
6.1. Kegiatan pengadaan dan pembinaan kepegawaian, sumber
daya kesehatan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan,
dari anggaran bantuan provinsi sebesar Rp.771.000.000,-
7) Program pencegahan pemberantasan penyakit dan kesehatan
lingkungan, terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut
:
7.1. Pencegahan penyakit karyawan dan pembinaan kesehatan
lingkungan RS, dari rencana anggaran sebesar
Rp.140.000.000,-
Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan
kegiatan RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur selama tahun 2017,
sebagai berikut :
1) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, rumah sakit perlu
dilengkapi dengan SDM baik tenaga medis, paramedis dan
administrasi untuk mendukung operasional RS, namun diawal
berdirinya RSUD Pagelaran masih kekurangan SDM baik secara
kualitas maupun kuantitas.
2) Terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan
rumah sakit.
3) Belum optimalnya pengelolaan manajemen rumah sakit antara lain
ketersediaan Standar Operasional Prosedur, Hospital Bylaws,
Standar Pelayanan Minimal, dll.
4) Alokasi dana yang dialokasikan untuk kebutuhan RSUD Pagelaran
belum mencukupi jika dibandingkan dengan rencana kebutuhan.
12
5) Kurangnya sosialisasi sebagai media informasi dan sarana promosi
pelayanan RSUD Pagelaran.
Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk mengatasi
permasalahan, yaitu :
1) SDM
a. Melaksanakan rekrutmen SDM
b. Mengoptimalkan kinerja SDM yang telah ada
c. Melaksanakan Bimbingan Teknis ke RSUD Cianjur dan RSUD
Cimacan untuk meningkatkan pemahaman petugas
d. Mengikuti Pelatihan PPGD bagi Perawat di RSHS Bandung dan
Pelatihan PPGDON bagi Bidan di RSUD Cianjur sebagai salah
satu kegiatan untuk meningkatkan kompetensi petugas
2) Sarana parasarana
a. Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada
b. Mengusulkan penambahan sarana prasana untuk meningkatkan
kinerja pelayanan rumah sakit
3) Managemen
a. Penyusunan SOP dan SPM
b. Penyusunan hospital bylaws
4) Membuat analisa kebutuhan berdasarkan skala prioritas kemudian
mengajukan penambahan alokasi anggaran
5) Sebaiknya anggaran untuk pengadaan yang bersifat khusus tidak
dialokasikan pada akhir tahun
13
6) Memperbaiki sistem pelaporan yang terintegrasi, baik internal di RS
maupun dengan lintas sektor terkait
Dalam rangka pengembangan pelayanan di RSUD Pagelaran,
dilakukan Promosi dan Publikasi RS, diantaranya dilakukan
pengembangan pelayanan medik dan keperawatan selain melayani pasien
Jamkesmas/ KIS, Jamkesda dan Jampersal, RSUD Pagelaran juga akan
melayani pasien Askes/ BPJS dan pasien Jaminan Program dan Kegiatan
Tahun 2017 dapat dilaksanakan sehingga pencapaian target kinerja
berjalan hingga 100%. Pencapaiannya kinerja tersebut karena kesesuaian
antara rencana dan kebutuhan yang diperlukan untuk lebih
meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan pelayanan
kepada sumber daya manusia yang dimiliki oleh RSUD Pagelaran. Tahun
2018 RSUD Pagelaran mendapat anggaran bantuan yang alokasi
anggarannya terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, terdiri
dari :
1. APBD Provinsi untuk Kendaraan Roda Empat Ambulans
2. APBD Provinsi untuk Pengadaan Alat Kedokteran Bedah dan
Pengadaan alat IGD Kebidanan
Dalam Program dan Kegiatan Tahun 2017 beberapa Kegiatan dalam
Renstra 2016 - 2021 tidak dapat dibiayai dari APBD karena keterbatasan
jumlah anggaran yang diterima, oleh karena itu untuk meningkatkan
pelayanan kesehatan program dan kegiatan yang tidak dapat alokasi
anggaran dari APBD dapat dibiayai dari pendapatan fungsional (BLUD)
14
sehingga kinerja untuk program dan kegiatan tahun 2017 dapat tercapai.
Anggaran Tahun 2018 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan RSUD
Pagelaran ada urusan wajib dan non urusan terdiri dari :
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan ATK
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen listrik/ penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan makanan dan minuman
8. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
9. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/
Teknis Perkantoran
10. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
11. Penyediaan jasa pengaman kantor
12. Penyediaan peralatan kebersihan kantor
13. Penyediaan jasa pengemudi
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Laboratorium
15
III. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1. Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Pengadaan Regencia
IV. Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat
1. Jaminan kesehatan bagi keluarga miskinyang tidak termasuk
Peserta PBI BPJS
V. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
Dasar dan Rujukan
1. Pengadaan pemenuhan kelengkapan sarana prasarana Kesehatan
Rujukan Rumah Sakit
2. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan (DAK)
3. Pengadaan alat kesehatan dan ambulance (DAK)
VI. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
1. Pelatihan dan pembinaan kepegawaian, SDK serta peningkatan
mutu pelayanan kesehatan
2. Kegiatan akreditasi Rumah Sakit
2.1.2Capaian Renstra RSUD Pagelaran
Capaian Renstra RSUD sampai dengan Tahun 2017 dapat dilihat dalam
tabel dibawah ini :
16
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra RSUD Pagelaran s/d Tahun 2017
Kabupaten Cianjur
Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran
KODE
URUSAN WAJIB/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM /
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEG IATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA CAPAIAN
PROGRAM (RENSTRA
SKPD)
TAHUN 2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN KEGIATAN
S/D DENGAN
TAHUN 2015
(N-3)
TARGET DAN REALISASI KINERJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 TARGET
PROGRAM DAN
KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2017)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN
TARGET RENJA SKPD
TAHUN 2016 (N-2)
REALISASI RENJA SKPD
TAHUN
2016(N-2)
TINGKAT REALISASI
(%)
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
S/D TAHUN BERJALAN TAHUN 2017
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET
RENSTRA (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6)
9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)
1.02.1.02.04.15
Program Obat dan
Perbekalan
Kesehatan
Persentase
Pemenuhan Obat di
RSUD Pagelaran ( % )
100% obat
dan BHP
Farmasi
untuk
pasien
miskin
terpenuhi
0
0
0
0 25 25 0.25
1.02.1.02.04.15.08
Pengadaan Obat
dan Perbekalan Kesehatan
Tersedianya obat,
bhp farmasi untuk
pasien miskin
(JENIS)
100% 5 jenis obat terdiri
dari :
tablet, sirup,
injeksi, cairan
infus, obat luar, Vaksin dan BMHP Farmasi
0
0
0
0 25 % Obat
Generik, obat
paten dan obat
anestesi
25 % Obat Generik
Tablet, Injeksi, Sirup dan Obat Luar, cairan infus generik (BPJS)
0.25 % Obat
Generik
Tablet,
Injeksi, Sirup
dan Obat
Luar, cairan
infus generik
(BPJS
1.02.1.02.04.15.12
100% 6 Jenis
reagencia
terdiri dari :
0
30 % ke 6 jenis
regencia
laboratorium dan
0.3%ke 6
jenis regencia
laboratorium
17
Pengadaan
Reagencia
Tersedianya reagen
untuk pasien miskin
(JENIS)
Hematologi,
kimia darah,
immuno
serologi,
mikrobiologi,
urinalisis dan
penunjang
Lab
0
0
0
30 % ke 6 jenis
regencia
laboratorium
dan penunjang
lap terpenuhi
penunjang lap
terpenuhi
dan
penunjang lap
terpenuhi
*1.02.1.02.04.19
ProgramPromosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Terselenggaranya
Cakupan PHBS rumah
tangga (%)
68
0
0
0
0
0
0
0
*1.02.1.02.04.19.09
Penyuluhan
kesehatan
masyarakat dan
Rumah Sakit
Terselenggaranya Cakupan PHBS rumah tangga (%)
68
0
0
0
0
0
0
0
1.02.1.02.04.39
ProgramPengadaan
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana
dan Prasarana
Kesehatan Dasar
dan Rujukan
Cakupan sarana dan
prasarana RS (%) Cakupan
sarana dan
prasarana RS
(45%)
0
0
0
0
Cakupan
sarana dan
prasarana RS
(25%)
Cakupan sarana
dan prasarana RS
(0.2%) Cakupan
sarana dan
prasarana
RS (0.2%)
1.02.1.02.04.39.05
Laringoscope Dewasa
Laringoscope Anak
EKG/ECG
Troly Tindakan
Lemari Obat
Nebulizer
Emergency Set
Cardiotofograph
Lampu Kepala
Partu Set
Tinggi Badan BBL
dan Bayi
Spygmanometer
Box Bayi
Tromol Besar
Meja Resusitasi
Lampu Sorot 680
0
0
0
0
136
136 0.2
18
Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Pelayanan Kesehatan
Rujukan
Autoklap
Meja Instrumen
Sampiran Bed
Screen
Laringoskope
Tensimeter Digital
Film Viewer
Regulator
Stetoskop Anak Bayi
Tang Gigi Dewasa
Sterlstdr Corona ZTP
20A
Regulator Oxygen
Sharp
Renz Hecting Set
Suction Pump
Mediair
Iluminator 2 Lampu
GT-B
Meja Instrumen 3
Tahap STLS
Socrx Micropipet 10-
100UL
Sherm 3 Bidang
Stainless
Digital Ultrasonic
Diagnostic Imaging
system DP-20 (0 / 0 )
Diagnostic
Ultrasound System
DC-N6 4D Obgyn ( 0
/ 0 )
Syringe Pump
Infusion Pump
**1.02.1.02.04.40
ProgramPencegahan
dan Pemberantasan
Penyakit dan
Kesehatan
Lingkungan
Persentase Penyakit
yang ditangani (%)
68
0
0
0
0
60
0
0
**1.02.1.02.04.40.05
Pencegahan Penyakit
Karyawan dan
Pembinaan Kesehatan
Lingkungan RS
Meningkatnya
Kinerja dan hasil
pelayanan
100
0
19
0 0 0 100 0 0
1.02.1.02.04.41
Program Kebijakan
dan Manajemen
Pembangunan
Kesehatan
Persentase sarana
dan SDK yg
terstandar (%) 100
0
0
0
0
20
0
0
***1.02.1.02.04.41.03
Pengadaan dan
Pembinaan
Kepegawaian, Sumber
Daya Kesehatan serta
Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya
Pegawai RSUD
Pagelaran dan
Meningkatnya mutu
pelayanan kesehatan
100
0
0
0
0
20
0
0
Keterangan :
*) Promkes dalam DPA 2017 akan dihilangkan dalam perubahan DPA 2017 karena tidak sesuai dengan RPJMD dan Renstra RSUD
Pagelaran.
**) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan ada dalam DPA 2017 tetapi tdak akan
dihilangkan dalam perubahan DPA 2017 karena tidak sesuai dengan RPJMD dan Renstra RSUD Pagelaran.
***) Pengadaan dan Pembinaan Kepegawaian, Sumber Daya Kesehatan serta Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dalam DPA
2018 akan diganti dengan Akreditasi RS.
20
Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra RSUD Pagelaran s/d Tahun 2017
Kabupaten Cianjur
Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran
KODE
NON URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM /
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/
KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET KINERJA CAPAIAN
PROGRAM (RENSTRA
SKPD)
TAHUN
2021
REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN
2017
TARGET DAN REALISASI KINERJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN
2016 TARGET
PROGRAM DAN
KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2017)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN
TARGET RENJA SKPD
TAHUN 2016
REALISASI RENJA
SKPD TAHUN
2016
TINGKAT REALISASI
(%)
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN
TAHUN 2017
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET
RENSTRA (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4)
1.02 .1.02.04 . 01
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Dukungan
terhadap
terselengaranya
pelayanan Rumah
Sakit
0
0
0
0
1.02.1.02.04.01.01 Penyediaan jasa
surat menyurat
Dukungan terhadap
pelayanan
administrasi kantor
3500
1200surat 0
0
0
0
1200 0.34
1.02.1.02.04.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air &
listrik
Terselenggaranya
Pelayanan
Administrasi dan
Perkantoran
Rumah Sakit 5
1 Paket Listrik, air, internet dan telepon
0
0
0
0
1 0.2
21
1.02.1.02.04.01.08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpeliharanya
Kebersihan Kantor
10000
2000
0
0
0
0
2000 0.2
1.02.1.02.04.01.10
Penyediaan alat
tulis kantor
Tersedianya Alat
Tulis Kantor
5
1 Paket Alat Tulis
Kantor
0
0
0
0
1 0.2
1.02.1.02.04.01.11
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Tersedianya
cetakan dan
penggandaan
5
1 Paket Cetakan dan
Penggandaan
0
0
0
0
1 0.2
1.02.1.02.04.01.12
Penyediaan
Komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya
penerangan
bangunan kantor
5
1 Paket Pembelian
Penerangan
bangunan kantor
0
0
0
0
1 0.2
1.02.1.02.04.01.17
Penyediaan
makanan dan
minuman
Tersedianya
makanan dan
minuman
5
1 Paket Penyediaan
Makanan dan
minuman
0
0
0
0
1 0.2
1.02.1.02.04.01.18
Kegiatan rapat-
rapat koordinasi
dan konsultasi ke
luar daerah
Terselenggaranya
rapat koordinasi
dan konsultasi ke
luar daerah
375
75 Pegawai RSUD
Pagelaran (Bidan,
perawat, dokter)
0
0
0
0
75 0.2
1.02.1.02.04.01.19
Penyediaan jasa
tenaga pendukung
administrasi /
teknis perkantoran
Tersedianya Jasa
Tenaga pelayanan
kesehatan
100
20 Tenaga Admin
0
0
0
0
20
0.2
1.02.1.02.04.01.20
Kegiatan rapat-
rapat koordinasi
dan konsultasi
dalam daerah
Terselenggaranya
rapat koordinasi
dan konsultasi ke
dalam daerah
5
1 Paket SPPD
Pegawai RSUD
Pagelaran
0
0
0
0
1 0.2
1.02.1.02.04.01.23
Penyediaan jasa
sewa rumah
dinas/perkantoran
Tersedianya rumah
dinas /perkantoran
15
3 Unit Rumah dinas
/ perkantoran
0
0
0
0 3 0.2
22
1.02.1.02.04.01.25
Penyediaan Jasa
pengaman kantor
Tersedianya
pelayanan
keamanan kantor
600
120 Tenaga
Pelayanan keamanan
kantor
0
0
0
120 0.2
1.02.1.02.04.01.27
Penyediaan
Peralatan
kebersihan kantor
Tersedianya
peralatan
kebersihan kantor
5
1 Paket Peralatan
kebersihan kantor
0
0
0
1 0.2
1.02.1.02.04.01.32
Penyediaan jasa
pengemudi
Tersedianya
pengemudi
30
6 Orang Pengemudi
0
0
0
6 0.2
1.02.1.02.04.02
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Dukungan terhadap Pelayanan Rumah Sakit
0
0
0
1.02.1.02.04.02.2
2
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Tersedianya
pemeliharaan atap,
keramik, ventilasi,
wallpaper, dinding,
taman, pagar, air
bersih, dan
limbah/TPS
15
3 Paket
Pemeliharaan
0
0
0
3 0.2
1.02.1.02.04.02.2
4
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya
Bahan bakar,
pelumas, service
dan suku cadang
15
3 Unit Mobil
Operasional
0
0
0
3 0.2
1.02.1.02.04.02.30
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Kantor/
Komputer
Tersedianya
pemeliharaan
computer
5
1 Paket Komputer
0
0
0
1 0.2
23
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN RSUD PAGELARAN
Pengukuran dan Analisis Kinerja
Kinerja Pelayanan pada tahun 2017 berdasarkan Standar Pelayanan
Minimal dengan 15 indikator dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2008 serta kinerja pelayanan dapat mencapai target.
Target dan pencapaiannya dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:
24
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Pagelaran
Kabupaten Cianjur
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi RSUD
Pagelaran
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra RSUD Tahun ke-
Realisasi Capaian Renstra Tahun ke-
2017 2018 2019 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
Kemampuan Menangani Live Saving anak dan
dewasa 100% - - 92% 94% 96% 92%
2
Waktu Tanggap Pelayanan Petugas
Instalasi Gawat Darurat
maksimal 5 menit 98% - - 75% 81% 87% 98%
3
Angka Kejadian Infeksi Nosokomial ≤ 1.5% 100% - - <1.5% <1.5% <1.5% 97%
4 Tidak adanya kesalahan
penyerahan hasil
pemeriksaan
laboratorium 100% - - 100% 100% 100% 100%
25
5
Tidak adanya kejadian
salah tindakan pada
operasi 100% - - 100% 100% 100% 100%
6
Tidak adanya kejadian
kesalahan pemberian
obat 100% - - 100% 100% 100% 100%
7 Kejadian kegagalan
pelayanan rontgen ≤ 2 % - - < 2% < 2% < 2% < 2%
8 Kepuasan Pelanggan 79% - 87% 88% 89% 75.50%
9
Jumlah Kunjungan
Pasien ke Rumah Sakit (IGD dan Rawat Jalan) - - 80.000 pasien
20.000
pasien 40.000 pasien 60.000 pasien 17.010 pasien
10
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (IGD, Rawat Jalan) - -
10.000 pasien 6.000
pasien 7.000 pasien 8.000 pasien 4.000 pasien
11
Bed Occupacy Rate (BOR) Rawat Inap - - 60%-85%
60%- 85% 60%-85% 60%-85% 75%
12 Length of Stay (LOS) Rawat Inap - - 6-9 hari 6-9 hari 6-9 hari 6-9 hari 4 hari
26
13 Turn Over Interal (TOI)
1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 0,42 hari
14 Bed Turn Over (BTO)
40-50 kali 40-50
kali 40-50 kali 40-50 kali 45 kali
15 Baku Mutu Limbah Cair 100% 100% 100% 100% 100%
27
Dari tabel diatas terlihat bahwa kinerja pelayanan beberapa sudah
dilaksanakan sesuai dengan target bahkan untuk pemberian pelayanan
kesehatan realisasinya melebihi target.
Sejak berlakunya sistem rujukan sebagai rujukan pertama
menyebabkan pasien terus meningkat pada pasien rawat jalan sedangkan
gedung untuk pasien rawat jalan kurang memadai sehingga memberi rasa
tidak nyaman pada pasien.
Hal-hal tersebut dapat teratasi apabila rumah sakit memiliki sarana
dan prasarana yang memadai sesuai dengan jumlah pasien yang terus
meningkat.
2.3 ISU–ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUPOKSI RSUD PAGELARAN
Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran memiliki tugas pokok
membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di
bidang teknis pelayanan kesehatan dengan metode/cara penyembuhan
maupun pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi, terpadu melalui
kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dan pelaksanaan upaya
rujukan sesuai dengan fungsinya sebagai Rumah Sakit Tipe D.
Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan ada beberapa
isu-isu penting yang dihadapi yaitu :
a. RSUD Pagelaran memiliki fasilitas antara lain ruang Perawatan
dengan kapasitas Tempat Tidur sebanyak 64 TT dengan alokasi pada
ruang perawatan tanpa kelas.
28
b. Dengan diberlakukanya pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
(JKN/KIS) menyebabkan jumlah kunjungan rawat Inap tanpa kelas
cukup tinggi, sehingga sarana dan prasarana tanpa kelas perlu terus
menerus ditingkatkan.
c. Kecenderungan meningkatnya pasien pada ruang Intensif yang tidak
terlayani, hal ini disebabkan diantaranya karena masih kurangnya
sarana/alat kesehatan dan SDM kesehatan sebagai pendukung
pelayanan, serta meningkatnya BOR pada ruang IGD perlu disikapi
dengan upaya antisipatif dan perencanaan pelayanan kesehatan yang
komprehensif, sebagai mata rantai dari upaya meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat khususnya dan memajukan kesejahteraan
bangsa.
d. RSUD Pagelaran merupakan Rumah Sakit Rujukan Fasilitias
Kesehatan Tingkat II Kabupaten Cianjur sehingga dituntut untuk
selalu meningkatkan mutu pelayanan terutama berusaha untuk
terus meningkatkan perkembangan baik sarana dan prasarana serta
SDM yang berkualitas dengan harapan dapat memberikan pelayanan
kesehatan yang terbaik sehingga dapat memberikan kepuasanbagi
masyarakat kabupaten Cianjur dan sekitar selaku pengguna layanan.
e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur RSUD
Pagelaran merupakan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur
dan Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas tenaga
kesehatan khususnya tenaga Fungsional Perawat, Bidan, Dokter
29
Umum dan Spesialis sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik
bagi pelanggan. Namun dalam pelaksanaanya mengalami beberapa
kendala diantaranya pihak penyelenggara masih bergantung pada
Institusi di Luar Rumah Sakit.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Pada rancangan awal RKPD RSUD Pagelaran dalam usaha untuk
meningkatkan kinerjanya merencanakan 5 (lima) Program dan 23 (dua
puluh tiga) Kegiatan yang dibiayai oleh APBD, dan 2 (dua) Program dan 1
(satu) Kegiatan yang dibiayai oleh BLUD.
Anggaran yang diperlukan pada rencana awal oleh RSUD Pagelaran
adalah sebesar Rp. 15.648.680.000,- (lima belas milyar enam ratus empat
puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dari APBD dan
Rp. 11.233.700.000,- (sebelas milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh
ratus ribu rupiah) dari Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Setelah ditetapkan pagu untuk RSUD Pagelaran dari APBD dan BLUD tidak
berubah dari rancangan awal RKPD.
Untuk lebih jelas pembagian jumlah anggaran dapat di lihat pada
tabel berikut ini :
30
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
RSUD Pagelaran
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
I
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
RSUD
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan RSUD Pagelaran
Tersedianya
perlengkapan
dan jasa
administrasi
perkantoran
10.064.700.000
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
RSUD
Meningkatnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
administrasi di
lingkungan RSUD
Pagelaran
Tersedianya
perlengkapan
dan jasa
administrasi
perkantoran
10.064.700.000
1 Kegiatan Jasa Surat
Menyurat
Tersedianya
dukungan
terhadap pelayanan
administrasi kantor
11.794 surat 3.600.000 Kegiatan Jasa Surat
Menyurat
Tersedianya
dukungan terhadap
pelayanan
administrasi kantor
11.794 surat 3.600.000
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air &
listrik
Terselenggaranya
Pelayanan
Administrasi dan
Perkantoran
Rumah Sakit
Listrik, air,
internet, dan
telepon
545.000.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
&
listrik
Terselenggaranya
Pelayanan
Administrasi dan
Perkantoran
Rumah Sakit
Listrik, air,
internet, dan
telepon
545.000.000
3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpeliharanya
Kebersihan Kantor 246.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpeliharanya
Kebersihan Kantor 246.000.000
4 Penyediaan alat
tulis kantor
Tersedianya Alat
Tulis Kantor 149.400.000 Penyediaan alat
tulis kantor Tersedianya Alat
Tulis Kantor 149.400.000
5
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Tersedianya
cetakan dan
penggandaan 225.000.000
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Tersedianya
cetakan dan
penggandaan 225.000.000
31
6
Penyediaan
Komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya
penerangan
bangunan kantor 45.000.000
Penyediaan
Komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya
penerangan
bangunan kantor 45.000.000
7
Penyediaan makanan
dan minuman
Tersedianya
makanan dan
minuman 714.000.000
Penyediaan
makanan dan
minuman
Tersedianya
makanan dan
minuman 714.000.000
8
Kegiatan rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Terselenggaranya
rapat koordinasi
dan konsultasi ke
luar daerah
48.750.000
Kegiatan rapat-
rapat koordinasi
dan konsultasi ke
luar daerah
Terselenggaranya
rapat koordinasi
dan konsultasi ke
luar daerah
48.750.000
9
Penyediaan jasa
tenaga pendukung
administrasi / teknis
perkantoran
Tersedianya Jasa
Tenaga pelayanan
kesehatan 7.597.200.000
Penyediaan jasa
tenaga pendukung
administrasi /
teknis perkantoran
Tersedianya Jasa
Tenaga pelayanan
kesehatan 7.597.200.000
10
Kegiatan rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Terselenggaranya
rapat koordinasi
dan konsultasi ke
dalam daerah
33.750.000
Kegiatan rapat-
rapat koordinasi
dan konsultasi
dalam daerah
Terselenggaranya
rapat koordinasi
dan konsultasi ke
dalam daerah
33.750.000
11
Penyediaan jasa sewa
rumah
dinas/perkantoran
Tersedianya
rumah dinas
/perkantoran 90.000.000
Penyediaan jasa
sewa rumah
dinas/perkantoran
Tersedianya rumah
dinas /perkantoran 90.000.000
12
Penyediaan Jasa
pengaman kantor
Tersedianya
pelayanan
keamanan kantor 120.000.000
Penyediaan Jasa
pengaman kantor
Tersedianya
pelayanan
keamanan kantor 120.000.000
13
Penyediaan Peralatan
kebersihan kantor
Tersedianya
peralatan
kebersihan kantor 175.000.000
Penyediaan
Peralatan
kebersihan kantor
Tersedianya
peralatan
kebersihan kantor 175.000.000
14 Penyediaan jasa
pengemudi
Tersedianya
pengemudi 72.000.000 Penyediaan jasa
pengemudi Tersedianya
pengemudi 72.000.000
32
II
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
RSUD Dukungan terhadap Pelayanan
Rumah Sakit 1.169.000.000
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
RSUD Dukungan terhadap Pelayanan
Rumah Sakit 1.169.000.000
1
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Tersedianya
pemeliharaan atap,
keramik, ventilasi,
wallpaper, dinding,
taman, pagar, air
bersih, dan
limbah/TPS
979.000.000
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Tersedianya
pemeliharaan atap,
keramik, ventilasi,
wallpaper, dinding,
taman, pagar, air
bersih, dan
limbah/TPS
979.000.000
2
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya
Bahan bakar,
pelumas,
service dan
suku cadang
185.000.000
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya
Bahan bakar,
pelumas, service
dan suku
cadang
185.000.000
3
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Kantor/
Komputer
Tersedianya
pemeliharaan
computer 5.000.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Kantor/
Komputer
Tersedianya
pemeliharaan
komputer 5.000.000
III
Program Obat dan
Perbekalan
Kesehatan
RSUD Tersedianya obat dan Perbekalan
Kesehatan
2.400.000.000
Program Obat
dan Perbekalan
Kesehatan
RSUD Tersedianya obat dan Perbekalan
Kesehatan
2.400.000.000
Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Tersedianya obat,
bhp farmasi
untuk pasien
miskin
2.000.000.000
Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Tersedianya obat,
bhp farmasi untuk
pasien miskin
2.000.000.000
Pengadaan Reagencia Tersedianya reagen
untuk pasien
miskin
400.000.000
Pengadaan
Reagencia
Tersedianya reagen
untuk pasien
miskin
400.000.000
IV
ProgramPromosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
RSUD
Terpeliharanya
Kesehatan
Masyarakat
Cianjur Selatan
100.000.000
ProgramPromosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
RSUD
Terpeliharanya
Kesehatan
Masyarakat Cianjur
Selatan
100.000.000
33
Penyuluhan
kesehatan
masyarakat dan
Rumah Sakit
Terselenggaranya pelayanan bagi pasien miskin yang dirujuk dari Puskesmas ke RSUD Pagelaran
100.000.000
Penyuluhan
kesehatan
masyarakat dan
Rumah Sakit
Terselenggaranya pelayanan bagi pasien miskin yang dirujuk dari Puskesmas ke RSUD Pagelaran
100.000.000
V
ProgramPengadaan
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana
dan Prasarana
Kesehatan Dasar
dan Rujukan
RSUD
Terpenuhinya
pelayanan kesehatan
dan rujukan
12.237.680.000
ProgramPengadaa
n Peningkatan
dan Perbaikan
Sarana dan
Prasarana
Kesehatan Dasar
dan Rujukan
RSUD
Terpenuhinya
pelayanan kesehatan
dan rujukan
12.237.680.000
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Tercapainya
Kepuasan
Pelanggan 12.237.680.000
Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Tercapainya
Kepuasan
Pelanggan 12.237.680.000
VI
ProgramPencegahan
dan Pemberantasan
Penyakit dan
Kesehatan
Lingkungan
RSUD
140.000.000
ProgramPencegah
an dan
Pemberantasan
Penyakit dan
Kesehatan
Lingkungan
RSU
D
140.000.000
Pencegahan Penyakit
Karyawan dan
Pembinaan Kesehatan
Lingkungan RS
Meningkatnya
Kinerja dan hasil
pelayanan
Pencegahan Penyakit
Karyawan dan
Pembinaan
Kesehatan
Lingkungan RS
Meningkatnya
Kinerja dan hasil
pelayanan
VII
Program Kebijakan
dan Manajemen
Pembangunan
Kesehatan
RSU
D
Terpenuhinya
kebutuhan
pegawai yang
berkualifikasi
771.000.000
Program
Kebijakan dan
Manajemen
Pembangunan
Kesehatan
RSU
D
Terpenuhinya
kebutuhan pegawai
yang berkualifikasi 771.000.000
Pengadaan dan
Pembinaan
Kepegawaian, Sumber
Daya Kesehatan serta
Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan
Terpenuhinya
Pegawai RSUD
Pagelaran dan
Meningkatnya
mutu pelayanan
kesehatan
Pengadaan dan
Pembinaan
Kepegawaian,
Sumber Daya
Kesehatan serta
Peningkatan Mutu
Pel. Kesehatan
Terpenuhinya
Pegawai RSUD
Pagelaran dan
Meningkatnya mutu
pelayanan
kesehatan
34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran merupakan Rumah Sakit Umum
Daerah milik Pemerintah Kabupaten Cianjur harus berperan aktif dalam
menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)
serta untuk berperan aktif dalam meningkatkan Umur Harapan Hidup
(UHH). Guna mendukung kegiatan pelayanan kesehatan lanjutan yang
dilaksanakan serta untuk meningkatkan mutu pelayanan perlu adanya
kegiatan berupa kunjungan ke rumah- rumah ibu pasca melahirkan.
Usulan program kegiatan masyarakat melalui musrenbang mulai dari
musrenbang tingkat kecamatan untuk tahun 2018 yang sesuai dengan
tugas dan fungsi RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur perlu diakomodir
dalam program dan kegiatan dalam rencana Kerja RSUD Pagelaran
Kabupaten Cianjur Tahun 2018.
Adapun berdasarkan hasil musrenbang kecamatan terdapat salah
satu usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan yang
diarahkan kepada urusan ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut :
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018 RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur
No Program/
kegiatan
Lokasi Indikator Besaran/
Volume
Catatan
1. Kesehatan
Ibu dan
Anak
Kecamatan
Pagelaran
Jumlah Ibu
hamil dan yang
melahirkan
100 -
35
Bahwa usulan program/kegiatan yang diperoleh dari hasil
musrenbang tersebut di atas pada pokoknya masyarakat di wilayah
Kecamatan Pagelaran menghendaki adanya kunjungan rumah pada ibu
yang melahirkan, namun mengingat RSUD Pagelaran bukan sebagai pihak
yang mempunyai wilayah kerja tertentu seperti Puskesmas maka upaya
yang dapat dilakukan guna mengakomodir usulan tersebut antara lain
dengan memprioritaskan pelaksanaan Program Konseling atau Penyuluhan
Pada Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan di Rumah Sakit.
36
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN RSUD PAGELARAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Telaah terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang
menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang
terkait dengan tugas pkok dan fungsi SKPD.
Bahwa Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 :"Terwujudnya
Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong-Royong”. Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan,
hal mana salah satu misi yang berkaitan dengan urusan kesehatan yaitu
Misi keempat yang berbunyi : “Mewujudkan kualitas hidup manusia
Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera”. Adapun salah satu prioritas
dan fokus pembangunan nasional tahun 2019 yang tertuang dalam 9
(sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yang berkaitan
dengan urusan kesehatan adalah “Meningkatkan kualitas hidup manusia
Indonesia”. Adapun ditinjau pada tingkat Provinsi, maka Visi
Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun
2013-2018 adalah: “Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua”. Visi
tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan, hal mana salah
satu misi yang berkaitan erat dengan urusan kesehatan yaitu Misi pertama
yang berbunyi : “Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya
saing" dengan makna bahwa : Menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu
37
Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas,
bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi.
Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan
dan sumber dayanya, harus dilakukan secara terpadu dan
berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Upaya kesehatan
yang semula dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita secara
berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang
menyeluruh. Oleh karena itu, Sistem Kesehatan Nasional memuat upaya
peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif),
penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif)
harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan,
dan dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan masyarakat .
Peran serta aktif masyarakat termasuk swasta perlu di arahkan,
dibina, dan dikembangkan sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung
jawab sosialnya sebagai mitra Pemerintah. Peran Pemerintah lebih
dititikberatkan pada pembinaan, pengaturan, dan pengawasan untuk
terciptanya pemerataan pelayanan kesehatan dan tercapainya kondisi yang
serasi dan seimbang antara upaya kesehatan yang dilaksanakan
Pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Upaya tersebut tentunya
didukung pula oleh sistem surveilans kesehatan dan monitoring informasi
kesehatan secara dua arah, dari pusat dan daerah.
Dalam era millenium saat ini, program unggulan Millenium
Development Goals (MDGs) menjadi tema pokok pembangunan nasional.
Khususnya dalam bidang kesehatan, program MDGs, mempunyai sasaran
38
tertentu, yang bertujuan untuk mempercepat laju pertumbuhan dan
pencapaian pembangunan derajat kesehatan masyarakat.
Sasaran umum terjabarkan dalam program MDGs, meliputi delapan
tujuan, yaitu :
1. Memberantas kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim
2. Memperoleh pendidikan dasar
3. Mempromosikan persamaan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Mengurangi jumlah kematian anak
5. Menigkatkan kesehatan maternal (kesehatan ibu)
6. Memerangi infeksi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya
7. Menjamin kelangsungan lingkungan hidup
8. Mengembangkan kerjasama global untuk pembangunan
Kemudian delapan sasaran umum itu, dikembangkan melalui program
Ditjen Bina Kesmas, Kementrian Kesehatan RI, dengan lima tambahan
sasaran utama MDGS, yakni :
a. Meningkatkan cakupan antenatal
b. Meningkatkan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan
terlatih.
c. Meningkatkan cakupan neonatal
d. Meningkatkan prevalensi kurang gizi pada balita
e. Meningkatkan tingkat kunjungan penduduk miskin ke puskesmas.
Sejalan dengan target pencapaian program MDGs khususnya dalam
39
bidang kesehatan, RSUD Pagelaran telah melaksanakan beberapa
kegiatan diantaranya sebagai berikut :
1. Mengurangi jumlah kematian anak, dengan memberikan pelayanan :
- Pelayanan Klinik Anak
- Pelayanan Perinatal Resiko Tinggi
- Pelayanan Perinatologi
- Pelayanan Perawatan Anak
- Pelayanan ICU/NICU.
2. Meningkatkan kesehatan maternal (kesehatan ibu), dengan memberikan
pelayanan:
- Pelayanan Poliklinik Kebidanan
- Pelayanan KB (Keluarga Berencana)
- Program PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency
Komprehensif)
- Program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi
- Program Perawatan Nifas
- Program Pelayanan ICU.
3. Memerangi infeksi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya,
dengan memberikan pelayanan :
- Pelayanan VCT (Voluntary Conseling Testing)
- Pelayanan CST (Care Support Treatment)
- Pelayanan IMS (Infeksi Menular Sexual)
- Pelayanan PMTCT
40
- Pelayanan ARV
- Pelayanan DOT’S (TBC)
4. Meningkatkan cakupan antenatal (Poliklinik Kebidanan)
5. Meningkatkan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan
terlatih (Persalinan dengan tenaga kerja Bidan dan dr. Obgyn)
6. Meningkatkan cakupan neonatal (Poliklinik Anak)
7. Meningklatkan prevalensi kurang gizi pada balita (Konsultasi gizi)
8. Meningkatkan tingkat kunjungan penduduk miskin ke Puskesmas/RS
Meliputi semua pelayanan (IGD, Rawat Jalan, Rawat Inap, OK, ICU, dll).
3.2 Tujuan dan sasaran Renja RSUD Pagelaran
Dengan mempertimbangkan trend isu–isu tersebut yang
disampaikan pada bab sebelumnya, maka untuk mengantisipasinya
seiring dengan program pemerintah dalam pelayanan kesehatan kepada
masyarakat guna mencapai Tujuan dan Sasaran baik untuk jangka
pendek maupun jangka panjang, khususnya pelayanan bagi masyarakat
keluarga miskin sasaran yang ingin dicapai antara lain tepenuhinya
kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi
masyarakat pengguna layanan kesehatan Kabupaten Cianjur dan
sekitarnya, sehingga dapat mewujudkan RSUD Pagelaran menjadi pusat
rujukan dan memberikan pelayanan prima untuk kepuasan pelanggan
Tahun 2021.
Pemerintah Kabupaten Cianjur telah merumuskan kebijakan untuk
periode lima tahun kedepan yaitu RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-
2021 merupakan perjalanan Visi, Misi dan Program Kabupaten Cianjur
yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa
jabatan. Penyusunan Revisi RPJMD Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021
41
berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 serta
memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi.
Visi Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021 adalah ” ”Cianjur Lebih
Maju Dan Agamis” diartikan sebagai kabupaten yang :
Lebihmaju: pembangunan akan terus ditingkatkan dengan semangat
kemandirian, penuh inovasi dan profesionalitas birokrasi dalam
penyelengaraan pembangunan di semua bidang baik dalam bidang
pemerintahan, maupun bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan
ekonomi sebagai upaya mensejahterakan masyarakat secara
berkelanjutan.
Agamis: pembangunan manusia yang diselenggarakan berlandaskan
nilai-nilai akhlakul karimah sebagai penunjang utama bagi keberhasilan
pembangunan di berbagai bidang.
RSUD Pagelaran sebagai SKPD yang memberikan pelayanan di
bidang kesehatan yang mempunyai tujuan mewujudkan pelayanan
kesehatan rujukan yang bermutu tinggi kepada masyarakat sebagaimana
yang menjadi program prioritas Kabupaten Cianjur di bidang kesehatan
yaitu peningkatan kualitas kesehatan dan sasaran daerah adalah
peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau
sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cianjur 2016-2021.
Selanjutnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagaimana
tertuang dalam RPJMD Kota Kabupaten Cianjur 2016-2021 dijabarkan
dalam Renstra RSUD Pagelaran 2017-2021. Tahun 2017 merupakan tahun
pertama pelaksanaan Renstra RSUD Pagelaran dan juga untuk mendukung
agenda prioritas Bupati Kabupaten Cianjur yaitu Cianjur Jago.
RSUD Pagelaran sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dan statusnya
rumah sakit umum milik Pemerintah Kabupaten Cianjur memiliki peran
strategis dalam melayani kesehatan masyarakat khususnya wilayah Cianjur
Selatan.
42
3.2.1.VISI dan MISI
1. Visi :
“Rumah Sakit menjadi pusat rujukan dan memberikan pelayanan prima
untuk kepuasan pelanggan Tahun 2021”
2. Misi :
1. Memberikan tempat rujukan yang aman.
2. Memberikan pelayanan yang akuntabel dan sumber daya
manusia yang profesional.
3. Meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana dan
manajemen rumah sakit yang optimal.
3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Pagelaran
a. Tujuan :
1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Lanjutan yang berkualitas
kepada Masyarakat
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia rumah sakit yang
profesional dan religius.
3. Terwujudnya Sarana dan Prasarana rumah sakit yang
Memadai dan berkualitas.
4. Terwujudnya lingkungan rumah sakit yang bersih, sehat dan
nyaman.
b. Sasaran :
1. Tujuan : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dan rujukan
2. Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan RS
3. Indikator Kinerja :
43
• Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap
masyarakat
• Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang
mencapai target tahun berjalan
• Persentase elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi
standar akreditasi RS tahun berjalan
• Prosentase pelayanan terhadap pasien keluarga miskin yang
datang ke rumah sakit
3.2.2. TUGAS POKOK
Tugas Pokok RSUD Pagelaran berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Bandung No 15 Tahun 2015 tentang Struktur dan Kedudukan RSUD
Pagelaran adalah melaksanakan upaya kesehatan di bidang pelayanan
umum, upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan
mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara
serasi terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan
melaksanakan upaya rujukan.
3.2.3. FUNGSI
Untuk melaksanakan tugas pokok RSUD Pagelaran mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan pelayanan umum;
b. Pelaksanaan tugas teknis operasional bidang pelayanan umum
yang meliputi keuangan, pelayanan medis dan keperawatan,
penunjang medis serta program dan pemasaran;
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
44
3.2.4 JENIS PELAYANAN
(I) Rawat Jalan/Poli Klinik :
1. Klinik Umum
2. Klinik Penyakit Dalam
3. Klinik Kandungan
4. Klinik Anak
5. Klinik Saraf
6. Klinik Gigi
7. Klinik Bedah
8. Klinik Psikiatri
(II) Instalasi Rawat Inap
1. Rawat Inap Penyakit Dalam
2. Rawat Inap Bedah
3. Rawat Inap Kebidanan/ Obgyn
4. Rawat Inap Anak
5. HCU
(III) Gawat Darurat
1. Pelayanan Gawat Darurat Umum
2. Pelayanan Gawat Non Darurat
3. Pelayanan Darurat Non Gawat
4. Pelayanan Observasi
5. Pelayanan Gawat Darurat Kebidanan
(IV) Pelayanan Penunjang
1. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik
2. Instalasi Radiologi
3. Instalasi Farmasi
4. Instalasi Gizi
5. IPSRS
6. Instalasi CSSD
7. Instalasi Laundry
45
3.3 Program dan Kegiatan
Rencana Kerja RSUD Pagelaran tahun 2019 dijabarkan kedalam
rencana Program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 59 tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahdan Permendagri
Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah sebagai berikut :
46
Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Tahun 2019 dan
Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Cianjur
Nama SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.02.1.02.04.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase Pemenuhan
Obat di RSUD Pagelaran
(%)
RSUD
Pagelaran
100% obat dan
bhp farmasi untuk
pasien miskin
terpenuhi 3.600.000.000,- APBD
100% obat dan bhp
farmasi untuk pasien
miskin terpenuhi 10.000.000.000
Kegiatan Pengadaan
Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Tersedianya obat, bhp
farmasi untuk pasien
5 jenis obat terdiri
dari : tablet, sirup,
injeksi, cairan infus, obat luar
dan BHP Farmasi
5 jenis obat terdiri
dari : tablet, sirup,
injeksi, cairan infus, obat luar dan
BHP Farmasi
Kegiatan Pengadaan Reagencia
Tersedianya reagen
laboratorium dan radiologi
Terpenuhinya
kebutuhan akan
reagen dan
radiologi di RS
Terpenuhinya
kebutuhan akan
reagen dan radiologi
di RS
47
1.02.02.04.16
Program Upaya Kesehatan
Perorangan dan
Kesehatan Masyarakat
Kepuasan Pasien Yang
Dilayani di RS
Pagelaran (%)
25% 2.118.270.000,-
APBD 30% 5.000.000.000
Jaminan Kesehatan
bagi Keluarga Miskin
yang tidak termasuk
Peserta PBI BPJS
Terpenuhinya
peningkatanmutu
pelayanan kesehatan
kepada gakin (2882 or)
Jumlah gakin yang
tidak termasuk
peserta PBI BPJS
dan mendapat
pelayanan
kesehatan
Jumlah gakin yang
tidak termasuk
peserta PBI BPJS
dan mendapat
pelayanan
kesehatan
1.02.1.02.04.39
Program pengadaan,
peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit
Cakupan Sarana
Prasarana Rumah Sakit
Umum Daerah Pagelaran
(%)
15.295.891.911,- APBD
20.000.000.000
1.02.02.04.39.1
Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Pelayanan Kesehatan
Rujukan
Meningkatnya kuantitas
dan kualitas alat-alat
kesehatan Rumah Sakit
Tersedianya alat-
alat kesehatan yang
memadai APBD
Tersedianya alat-alat
kesehatan yang
memadai
1.02.02.04.39.2
Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Kesehatan (DAK)
Meningkatnya kuantitas
dan kualitas alat-alat
kesehatan Rumah Sakit
Tersedianya alat-
alat kesehatan yang
memadai DAK
Tersedianya ruangan
dan halaman yang
memadai
Pengadaan Alat
Kesehatan dan
Ambulance (DAK)
Meningkatnya kuantitas
dan kualitas alat-alat
kesehatan Rumah Sakit
Tersedianya alat-
alat kesehatan dan
ambulance yang
memadai DAK
Tersedianya alat-alat
kesehatan dan
ambulance yang
memadai
1.02.1.02.04.41
Program Kebijakan dan
Manajemen
Pembangunan
Kesehatan
Tercapainya Persentase
Sarana dan SDK yang
Terstandar (%) 40% 840.800.000,- BLUD
60% 1.000.000.000
48
Pelatihan dan
Pembinaan
Kepegawaian, SDK,
serta Peningkatan
Mutu Pelayanan
Kesehatan
Terpenuhinya
SDM/SDMK yang
profesional dan
Meningkatnya Kinerja
hasil pelayanan
Pegawai RSUD
Pagelaran yang
terlatih
Pegawai RSUD
Pagelaran yang
terlatih
1.02.1.02.03.33.
01 Kegiatan Akreditasi
Rumah Sakit
Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang
baik sesuai dengan standar
Capaian
pelaksanaan
akreditasi
Capaian
pelaksanaan
akreditasi
49
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD PAGELARAN
Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD Pagelaran tahun 2019
dijabarkan ke dalam rencana Program dan kegiatan sesuai dengan
Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagai
berikut :
50
Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran
Kabupaten Cianjur
No
Tujuan Renstra
Sasaran Renstra
Program dan Kegiatan
Indikator Tujuan/Sasaran/
Program/Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Lokasi
Tahun 2019 Prakiraan Tahun 2020
Target K
(Kinerja)
Rp. Target K
(Kinerja) Rp.
1
Meningkatkan
kualitas
pelayanan
kesehatan dan
rujukan Rumah
Sakit
Meningkatnya kualitas
pelayanan
kesehatan dan rujukan
Rumah Sakit
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase Pemenuhan Obat
di RSUD Pagelaran (%) 100% 3.600.000.000,- 100% 10.000.000.000,
-
RSUD
Pagelaran
Kegiatan Pengadaan Obat
dan Perbekalan
Kesehatan
Tersedianya obat, bhp farmasi
untuk pasien
100% 100%
Kegiatan Pengadaan Reagencia
Tersedianya reagen
laboratorium dan radiologi
100%
100%
Program Upaya
Kesehatan Perorangan dan
Kesehatan Masyarakat
Kepuasan Pasien Yang Dilayani di RS Pagelaran (%) 30% 2.118.270.000,- 35% 5.000.000.000
,-
51
Jaminan Kesehatan bagi
Keluarga Miskin yang
tidak termasuk Peserta
PBI BPJS
Jumlah Masyarakat Miskin
yang tidak termasuk Peserta
PBI BPJS 100% 100%
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
Cakupan Sarana Prasarana
Rumah Sakit Umum Daerah
Pagelaran (%) 35%
15.295.891.911,
- 40%
15.000.000.000
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Jumlah sarana dan prasarana
pelayanan kesehatan rujukan
yang tersedia
100%
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kesehatan
(DAK)
Jumlah sarana dan prasarana
kesehatan yang tersedia 100%
Pengadaan Alat
Kesehatan dan
Ambulance (DAK)
Jumlah alat kesehatan dan
ambulance yang tersedia 100%
Program Kebijakan dan
Manajemen
Pembangunan
Kesehatan
Tercapainya Persentase
Sarana dan SDK yang
Terstandar (%) 840.800.000,-
60% 840.800.000 80% 1.000.000.000
Pelatihan dan Pembinaan
Kepegawaian, SDK, serta
Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan
Jumlah pegawai RSUD
Pagelaran yang terlatih 100%
Kegiatan Akreditasi
Rumah Sakit Capaian hasil akreditasi 100%
BAB V
P E N U T U P
Dokumen Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Tahun
2019 ini disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Cianjur melalui
penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan semua unit kerja.
Implementasi Rencana Kerja selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, APBD Provinsi,
dan Pusat serta BLUD RSUD Pagelaran.
Keberhasilan dan implementasi dari pelaksanaan Rencana Kerja RSUD
Pagelaran tahun 2019, sangat tergantung pada komitmen bersama antara
pelaksana kegiatan dengan Kuasa Pengguna Anggaran.
Untuk itu Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum
Daerah Pagelaran Tahun 2019 merupakan Dokumen Perencanaan
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksudkan
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Rumah
Sakit Umum Daerah Pagelaran pada Tahun 2019.
Pagelaran, Januari 2018
DIREKTUR RSUD PAGELARAN
dr. H. Yusman Faisal NIP. 19720512 200501 1 012