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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 05 de febrero, 2016

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

05 de febrero, 2016

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CONTENIDO

PRESENTACIÓN .............................................................................................................. 3 I. COMENTARIOS SOBRE LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL PERIODO 2015 ...................................................................................... 3

INGRESOS .................................................................................................................... 3 EGRESOS ..................................................................................................................... 8

Remuneraciones: ...................................................................................................... 10 Servicios: .................................................................................................................. 10 Materiales y Suministros: .......................................................................................... 12 Bienes duraderos ...................................................................................................... 12 Transferencias Corrientes ......................................................................................... 13

II. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ............................................................................. 14

PROGRAMA OPES .................................................................................................. 14 PROGRAMA SINAES ............................................................................................... 15 PROGRAMA CENAT ................................................................................................ 16 PROGRAMA ESTADO DE LA NACION ................................................................... 17

III DETALLE DEL SUPERAVIT DEL PERIODO 2015…………………………………………19

IV SITUACION ECONOMICA FINANCIERA DE LA INSTITUCION…………………………27

ANEXO 1: Notas a los Estados Financieros................……………………………………….37ANEXO 2: Detalle de Ingresos y Egresos..........................................................................76 ANEXO 3: Información Complementaria ...........................................................................91

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3

PRESENTACIÓN El presente informe tiene como fin cumplir con la normativa vigente (“NORMAS TECNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICOS – N-1-2012-DC-DFOE y sus reformas) y exponer los detalles necesarios para la comprensión y análisis por parte de las autoridades institucionales y titulares subordinados responsables del presupuesto del CONARE. Para el respectivo análisis de los resultados de la Liquidación Presupuestaria del periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre 2015, presentamos los siguientes puntos:

1. Comentarios sobre los resultados de la ejecución de los ingresos y gastos más relevantes.

2. Análisis de los resultados de la ejecución anual según la estructura programática del CONARE, para los siguientes programas: Programa 1: Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES). Programa 2: Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior

(SINAES). Programa 3: Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT). Programa 4: Estado de la Nación (PEN).

3. Detalle del superávit del periodo 2015.

4. Situación económico-financiera institucional, mostrada en los estados financieros y en complemento con la ejecución presupuestaria 2015.

I. COMENTARIOS SOBRE LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL PERIODO 2015 INGRESOS

a) Superávit periodos anteriores:

Los ingresos presupuestados y aprobados para el periodo 2015 ascienden a ₡13.574.041.236,98 (presupuesto ordinario y un extraordinario) y al 31 de diciembre

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se recibió un total de ₡14.680.133.480,36, sobrepasando en un 8,15% el presupuesto esperado. Esto se debe a que del superávit registrado en el año 2015, no presupuestó en los gastos respectivos el monto de ₡1.158.748.557,47. Este monto pertenece al programa SINAES (Ver Resumen General del Presupuesto de Ingresos Institucionales página 79).

El total del superávit que corresponde al período anterior y que fue registrado como ingreso fue de ₡3.882.678.356,45.

b) FEES:

La principal fuente de ingresos de la Institución está conformada por las Transferencias Corrientes del Sector Público, que corresponden al 76.39% del total de los ingresos presupuestados según se muestra en el Cuadro No.1, ingresando de éstos el 99,41%, como se muestra en el Cuadro No.2.

En el Cuadro No.1 se muestra la composición relativa del presupuesto y lo que ingresó al 31 de diciembre del 2015:

El comportamiento de los ingresos recibidos y mostrados en el cuadro anterior, corresponde principalmente a los siguientes aspectos:

1) El FEES constituye el mayor porcentaje de los ingresos institucionales,

representando casi el 80% de los Ingresos Corrientes. Este Fondo Especial es girado por el Gobierno de la República a razón de un trezavo por mes, a excepción de enero, que se reciben dos trezavos con el fin de hacer frente al

CUADRO 1: COMPOSICIÓN RELATIVA DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS CUADRO 2: PORCENTAJE DE INGRESOS RECIBIDOS

Consejo Nacional de Rectores SEGÚN LO PRESUPUESTADO

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 Consejo Nacional de RectoresDel 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Partida Monto

Composición

Relativa

Composición

Relativa Ingresos

Corrientes

Presupuestado Ingresado Presupuestado Ingresado Presupuestado Ingresado

INGRESOS CORRIENTES 10,850,111,438.00₡ 10,797,455,123.91₡ 79.93% 73.55% 100.00% 100.00%

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 431,056,250.00 467,286,346.91 3.18% 3.18% 3.97% 4.33%Venta de bienes y servicios 191,056,250.00 237,838,196.48 1.41% 1.62% 1.76% 2.20%Ingresos de la propiedad 240,000,000.00 227,299,035.17 1.77% 1.55% 2.21% 2.11%Otros ingresos no tributarios - 2,149,115.26 0.00% 0.01% 0.00% 0.02%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,419,055,188.00 10,330,168,777.00 76.76% 70.37% 96.03% 95.67%Transferencias corrientes del sector público 10,368,876,645.00 10,307,488,777.00 76.39% 70.21% 95.56% 95.46%Transferencias corrientes del sector privado 5,658,543.00 - 0.04% 0.00% 0.05% 0.00%Transferencias corrientes del sector externo 44,520,000.00 22,680,000.00 0.33% 0.15% 0.41% 0.21%

FINANCIAMIENTO 1 2,723,929,798.98 3,882,678,356.45 20.07% 26.45%

TOTAL 13,574,041,236.98 14,680,133,480.36 100.00% 100.00%1 / Incluye el registro del Superavit del periodo anterior que no fue presupuestado en el periodo 2015, en su totalidad del programa SINAES

Fuente: DGF

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pago del Salario Escolar de los funcionarios. Estos recursos han sido recibidos oportunamente durante la primera quincena de cada mes.

2) Aparte del FEES, se reciben del Gobierno otras transferencias para financiar algunos programas importantes como lo son:

Transferencias del Ministerio de Educación para el SINAES (MEP-

SINAES): que corresponde a un 18% de los Ingresos Corrientes y que al final del año habían sido recibidos un 98,58% de lo esperado.

Intereses sobre Títulos Valores: Representa un 2,10% de los Ingresos Corrientes y de lo esperado para el año 2015 ingresó un 93,33%.

Transferencias del Ministerio de Ciencia y Tecnología para el CENIBIOT (MICIT-CENIBIOT): corresponde a un 1,84% de los Ingresos Corrientes. Estos recursos son recibidos en dozavos por medio de la Caja Única del Estado. La ejecución al 31 de diciembre del 2015 muestra que quedaron pendientes dos pagos.

En el Cuadro No.2 se muestra el detalle de los ingresos recibidos con respecto a lo que fue presupuestado:

El comportamiento de los Ingresos Recibidos, mostrado en el cuadro anterior, es producto de los siguientes aspectos:

El porcentaje de 142,54% mostrado en la Sección de Financiamiento, es producto del superávit del SINAES mencionado anteriormente, el cual fue registrado como ingresado, pero no se presupuestó el gasto durante el año.

CUADRO 2: PORCENTAJE DE INGRESOS RECIBIDOS CUADRO 3: PORCENTAJE DE INGRESOS RECIBIDOS SEGÚN LO PRESUPUESTADO POR PROGRAMA

SEGÚN LO PRESUPUESTADO Consejo Nacional de Rectores

Consejo Nacional de Rectores Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

PARTIDA Porcentaje

INGRESOS CORRIENTES 99.51%

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 108.40%Venta de bienes y servicios 124.49%Ingresos de la propiedad 94.71%Otros ingresos no tributarios N/A

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 99.15%Transferencias corrientes del sector público 99.41%Transferencias corrientes del sector privado 0.00%Transferencias corrientes del sector externo 50.94%

FINANCIAMIENTO 1 142.54%

TOTAL 108.15%

Fuente: DGF

1 / Incluye el registro del Superavit del periodo anterior que no fue presupuestado en el periodo 2015, en su totalidad del programa SINAES

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(Ver también Resumen General del Presupuesto de Ingresos Institucionales, pág. No. 79).

En la Sección de Venta de Bienes y Servicios, ingresó más de lo presupuestado. El mismo está conformado por el siguiente detalle:

OPES: Las solicitudes para el trámite de reconocimiento de grados y títulos por parte de la Oficina ORE representan el 31,56% de este ingreso. Para un total de ₡75.056.904,18.

PEN: Se recibieron fondos del Poder Judicial y del CONAPE que no fueron presupuestados. Entre los dos suman casi el 10% del total de ingresos por venta de bienes y servicios. Del INFOCOOP solo se recibió el 50% de lo esperado que corresponde a ¢ 3.500.000,00 y no se recibieron fondos de COLYPRO.

SINAES: Los servicios de acreditación sobrepasaron el monto que se esperaba percibir en más de un 40%, elevando los ingresos a ₡132.965.692,30. Esto representa el 55% del total de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Institucional.

En la Sección de Ingresos de la Propiedad, ingresó el 94,71% de lo presupuestado. Estos fondos provienen de los intereses por títulos valores y por los saldos en las cuentas bancarias.

En la Sección de Transferencias del Sector Público se recibió el 99,41% del presupuesto, proveniente de las transferencias del FEES, del MEP-SINAES y del MICIT-CENIBIOT.

En la Sección de Transferencias del Sector Privado que corresponde a las transferencias que la Funcenat realiza al CONARE para pagar los incentivos de funcionarios del PEN, son montos que provienen de los contratos o convenios por investigaciones específicas. Sin embargo, al 31 de diciembre no se recibió ninguna transferencia.

En la Sección de Transferencias del Sector Externo, se obtuvo un ingreso del 50,94% correspondiente a los recursos percibidos por el convenio de CONARE con OFDA (Oficina de Asistencia para Desastres de la Agencia A.I.D.), mismo que se ejecuta en dos tractos semestrales, y se recibió a satisfacción en el primer semestre. Sin embargo, el pago del segundo semestre del 2015 no se realizó antes del 31 de diciembre.

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El porcentaje de ingresos recibidos por programa, al finalizar el 2015, se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO 3: PORCENTAJE DE INGRESOS RECIBIDOS SEGÚN LO PRESUPUESTADO POR PROGRAMA CUADRO ???: DETALLE DE INGRESOS POR PROGRAMA

Consejo Nacional de Rectores Consejo Nacional de Rectores

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

PARTIDA OPES SINAES CENAT PEN TOTAL

INGRESOS CORRIENTES 99.49% 100.55% 96.81% 100.36% 99.51%

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 96.06% 141.37% N/A 149.08% 108.40%Venta de bienes y servicios 97.48% 141.37% N/A 149.08% 124.49%Ingresos de la propiedad 94.71% N/A N/A N/A 94.71%Otros ingresos no tributarios N/A N/A N/A N/A N/A

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 99.66% 98.58% 96.81% 99.43% 99.15%Transferencias corrientes del sector público 100.00% 98.58% 96.81% 99.97% 99.41%Transferencias corrientes del sector privado N/A N/A N/A 0.00% 0.00%Transferencias corrientes del sector externo 50.94% N/A N/A N/A 50.94%

FINANCIAMIENTO 1 100.00% 495.26% 100.00% 100.00% 142.54%

TOTAL 99.61% 149.99% 96.87% 100.30% 108.15%1 / Incluye el registro del Superavit del periodo anterior. El programa SINAES no lo presupuestó en su totalidad

Fuente: DGF

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EGRESOS

La estructura programática del CONARE conformada por OPES, SINAES, CENAT y el PEN, cuenta con la siguiente distribución presupuestaria para el periodo 2015:

El presupuesto total del CONARE 2015 asciende a ₡13.574.041.236,98, el cual se encuentra conformado por un presupuesto ordinario, un presupuesto extraordinario y seis modificaciones presupuestarias. En el año 2015 se ejecutó el 68,65% de ese presupuesto, distribuido en las partidas presupuestarias que se muestran en el Cuadro No.4.

Haciendo el análisis para la ejecución de los egresos del periodo comprendido entre el 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015, su comportamiento se ve afectado principalmente por el programa OPES, ya que su carga en la composición presupuestaria es la mayor a nivel institucional, siendo de un 65,58%.

CUADRO 4: MONTO Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR PARTIDA

Consejo Nacional de Rectores

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

OBJETO DEL GASTO Total Presupuesto Total Ejecutado

Composición

relativa del

presupuesto

Composición

relativa de

ejecución

% Ejecución

TOTAL 13,574,041,236.98 9,318,918,186.16 100.00% 100.00% 68.65%

REMUNERACIONES 5,443,160,501.00 4,505,478,590.57 40.10% 48.35% 82.77%SERVICIOS 4,190,047,868.70 2,558,333,951.98 30.87% 27.45% 61.06%MATERIALES Y SUMINISTROS 264,991,280.19 124,810,050.77 1.95% 1.34% 47.10%BIENES DURADEROS 1,172,443,850.58 353,146,334.81 8.64% 3.79% 30.12%TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,376,591,057.51 1,777,149,258.03 17.51% 19.07% 74.78%CUENTAS ESPECIALES 126,806,679.00 - 0.93% 0.00% 0.00%

Fuente: DGF

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En cuanto a la ejecución, su participación en los resultados generales de la institución permanece similar (67,60%). En el caso de los otros tres programas, como se puede ver en el Gráfico 2, la situación cambió principalmente a la baja ejecución del programa SINAES.

El detalle de la ejecución presupuestaria por cada programa y por partida presupuestaria, se muestra en montos absolutos en el Cuadro No.5, y el detalle en porcentajes en el Cuadro No.6.

CUADRO 5: MONTO DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA, SEGÚN OBJETO DEL GASTO

Consejo Nacional de Rectores

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS OPES SINAES CENAT

Estado de la

Nación TOTAL

REMUNERACIONES 3,145,320,297.86 457,654,099.33 224,214,675.47 678,289,517.91 4,505,478,590.57 SERVICIOS 1,699,202,611.18 560,924,032.36 35,139,693.00 263,067,615.44 2,558,333,951.98 MATERIALES Y SUMINISTROS 91,857,468.90 15,926,886.05 - 17,025,695.82 124,810,050.77 BIENES DURADEROS 322,149,723.40 6,886,074.29 - 24,110,537.12 353,146,334.81 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,041,444,829.84 934,729.05 732,670,858.34 2,098,840.80 1,777,149,258.03 CUENTAS ESPECIALES - - - - - TOTAL 6,299,974,931.18 1,042,325,821.08 992,025,226.81 984,592,207.09 9,318,918,186.16

Fuente: DGF

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Al cierre del 2015, la ejecución institucional fue de un 68,65% (ver Cuadro N° 6). En parte, se debe a que gran cantidad de contrataciones por bienes y servicios quedaron registradas como compromisos presupuestarios y forman parte del superávit específico, pero se encuentran pendientes de ser ejecutadas (pagadas).

A continuación se presenta un análisis de los aspectos más relevantes por partida, producto de la gestión en este periodo.

Remuneraciones: El monto del presupuesto no ejecutado asciende a más de novecientos millones de colones para el periodo 2015 debido a los cálculos en la planificación realizada en su momento. Las partidas que concentran la mayor parte de este disponible son las siguientes:

0.01.01 “Sueldos para cargos fijos”: Saldo de ¢ 92.090.826,15 (ejecución de un 93%). Este saldo se debe a que algunas plazas no fueron sustituidas, si no asumidas por otras, y se realizó un pago por concepto de Recargo de Funciones.

0.03.01 “Retribución por años servidos”: Saldo de ¢ 391.638.417,45 (ejecución de un 77,45%). En esta partida se registran los pagos de las anualidades y escalafones.

0.04.01 “Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.”: Saldo de ¢ 60.020.752,83 (ejecución de un 84,10%). Al existir saldos elevados en las partidas de salarios sin ejecutar, es vinculante que el aporte patronal también muestre un saldo disponible importante.

Servicios: La ejecución de esta partida fue de un 61.06%. La mayor parte de lo que quedó pendiente de ejecutar está concentrado en tres partidas que a continuación se detallan:

CUADRO 6: PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR PROGRAMA, SEGÚN OBJETO DEL GASTO

Consejo Nacional de Rectores

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS OPES SINAES CENAT

Estado de la

Nación TOTAL

REMUNERACIONES 84.23% 68.73% 80.65% 88.64% 82.77%SERVICIOS 71.85% 41.06% 97.76% 62.17% 61.06%MATERIALES Y SUMINISTROS 51.03% 27.44% 63.20% 47.10%BIENES DURADEROS 29.70% 12.58% 72.71% 30.12%TRANSFERENCIAS CORRIENTES 72.97% 0.48% 97.78% 44.86% 74.78%CUENTAS ESPECIALES 0.00% 0.00% 0.00%TOTAL 70.77% 44.54% 93.30% 77.64% 68.65%

Fuente: DGF

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1.04.99 “Otros Servicios de Gestión y Apoyo”: Saldo de ¢ 384.144.849,79 (ejecución del 50%) El programa SINAES fue el que más presupuestó en esta partida y en los registros se deja un saldo de ¢ 232.774.908,41 y compromisos presupuestarios pendientes de pago al cierre del año de ¢ 175.098.074,04.

1.03.01 “Información”: Saldo a nivel institucional es de ¢ 229.268.195,00 (ejecución del 42%) El SINAES fue el programa que más presupuestó en esta partida, dejando un disponible de ¢182.001.986,00 de los cuales un monto de ¢97.397.811,00 corresponden a compromisos presupuestarios.

1.07.01 “Actividades de Capacitación”: Saldo de ¢ 176.672.701,75 (ejecución del 40%). El SINAES fue el programa que más presupuestó, únicamente ejecutó el 37,70%. El saldo del programa, descontando los compromisos que quedaron pendientes de ejecutar al 31 de diciembre, es de ¢ 104.619.606,43 (aproximadamente el 36% del presupuesto total de la institución)

1.03.03 “Impresión, Encuadernación y Otros”: Saldo de ¢ 120.813.298,55 (ejecución del 35%) En este gasto existe una participación muy homogénea de parte de los programas OPES, SINAES y Estado de la Nación. Existen compromisos en el presupuesto que superan los cincuenta millones de colones.

Para mostrar el efecto que tienen los compromisos presupuestarios sobre la gestión y el presupuesto 2015, se presenta el Gráfico N°. 3, detallando el porcentaje de lo ejecutado y lo que quedó pendiente de ser pagado (comprometido):

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Materiales y Suministros: Esta partida muestra un saldo de ¢ 140.181.229,42, representando únicamente una ejecución del 47.10%. Las sub-partidas registradas en este apartado se refieren a compras que por la naturaleza del bien son de corta durabilidad, de baja cuantía o utilizadas para darle el mantenimiento adecuado a los activos de la institución.

2.02.03 “Alimentos y bebidas”: El saldo es de ¢ 28.186.922,37 (con una ejecución del 60%) Esta es la partida con el monto más alto entre las partidas de Materiales y Suministros, siendo el programa OPES quien tiene su mayor concentración.

El resto de las partidas con saldo significativo son: o 2.01.04 “Tintas, Pinturas y Diluyentes: ¢ 22.977.967,42 o 2.03.04 “Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo”:

¢16.939.370,22 o 2.99.03 “Productos de papel cartón e impresos”: ¢ 16.712.749,44 o 2.03.05 “Materiales y productos de vidrio”: ¢ 13.017.573,99

Bienes duraderos El análisis de la baja ejecución en esta partida (escasamente un 30%) se centra en dos sub-partidas del disponible presupuestario, las cuales son:

5.01.04 “Equipo y Mobiliario de Oficina”: El saldo es de ¢ 511.382.607,63 (ejecución del 17%). El proyecto más significativo en esta sub-partida es el cambio del Aire Acondicionado del Edifico del CONARE, el cual representa un 35% del monto presupuestado en la partida de Bienes Duraderos, para un monto de

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₡400.000.000,00. El retraso en esta ejecución ha sido por la particularidad del equipo a ser adquirido. La Proveeduría Institucional se encuentra realizando los trámites ante la C.G.R. para preparar la contratación y contar con el respectivo aval. Este trámite quedó pendiente para continuarlo en el año 2016.

5.01.05 “Equipo y programas de cómputo”: Saldo de ¢ 99.220.351,75 (con una ejecución del 52%) El área de Tecnología de Información (CETIC) realizó el trámite para la compra de varios equipos ante la Proveeduría muy avanzado el año 2015, por lo que el registro de las órdenes de compra se realizaron en el mes de diciembre generando compromisos por cincuenta millones de colones.

Transferencias Corrientes La ejecución de esta partida se encuentra con una ejecución del 74,78%. Las dos sub-partidas que concentran la mayor parte de estos fondos son:

6.03.01 “Prestaciones Legales”: Cuenta con un saldo por ejecutar de ¢276.939.067,10; esto se debe a que los funcionarios próximos a jubilarse durante el 2015, no lo hicieron, quedando tres de ellos para inicios del 2016.

6.04.02 “Transferencias Corrientes a Fundaciones”: en esta sub-partida se muestran las transferencias a la FUNCENAT y los recursos para el proyecto “La Acreditación en tus Manos” del programa SINAES, para el cual se encuentra en trámite una consulta ante la Asesoría Legal, misma que no remitió la resolución en el 2015 para proceder con la ejecución de los fondos, la cual asciende a un monto de ¢217.400.900,00 según el Presupuesto 2015.

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14

II. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

SEGÚN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA OPES

En el Gráfico No. 6 se muestra el porcentaje que el Programa OPES alcanzó a ejecutar de su presupuesto, gestión que asciende a casi un 71% del monto de ¢8.902.475.045,58.

En el Gráfico No.7 se observa que la partida con una menor ejecución del Programa OPES, ha sido la de “Bienes Duraderos”. El mayor porcentaje del presupuesto sin ejecutar al 31 de diciembre, obedece a varios ítems pendientes de adquirir o de pagar, que se detallan a continuación:

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15

1. En la sub-partida de Equipo de Oficina, quedó para el año 2016 el proyecto del

nuevo Sistema de Aire Acondicionado, tal como se mencionó anteriormente en el análisis institucional. El monto presupuestado asciende a cuatrocientos millones de colones.

2. En la subpartida de Equipo de cómputo se encuentra en compromisos presupuestarios la solicitud realizada por el CETIC para la Adquisición de Equipo. El monto supera los ¢ 40.000.000,00.

3. En la subpartida de Bienes Intangibles, el proceso de renovación de varias licencias, solo ejecutó un 45% del presupuesto. El saldo es de ¢56.600.267,37.

4. En la subpartida de Edificios se encuentra registrada una orden de compra para la contratación de la Renovación de Cableado Estructurado del primer y segundo piso del edificio principal del CONARE. El proyecto se adjudicó a la ESPH por un monto de $110.000,00. El monto por pagar (compromiso) de esta orden de compra es de ¢ 37.336.213,61.

PROGRAMA SINAES

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En el Programa SINAES, según el Gráfico No.9, se observa una baja ejecución en todas las partidas presupuestarias. Sin embargo, la partida de “Servicios” es la de mayor porcentaje para el programa (después de las Remuneraciones), por tanto, se expone la causa de la baja ejecución (40 % aprox.) al cerrar el periodo 2015:

1. En la sub-partida de “Información” se muestra una ejecución por debajo del 45%. Esto es debido a que las Publicaciones y Contrataciones nuevas para las pautas del SINAES fueron planificadas para realizarlas durante los meses de noviembre y diciembre. Este monto queda comprometido para el Proyecto de Fomento cultura y calidad. En total se registraron tres órdenes de compra que superan los ¢76.000.000,00.

2. En “Otros servicios de Gestión y Apoyo” se registra la contratación de los profesionales para realizar los procesos de acreditación (pares nacionales e internacionales), y que se realizan dependiendo de las solicitudes realizadas por las universidades interesadas. El saldo de esta partida es de ¢ 232.774.908,41 (una ejecución del 50%). Al cierre del mes de diciembre del 2015, quedaron más de ¢100.000.000,00 registrados como compromisos presupuestarios.

3. La partida Actividades de Capacitación tiene un saldo de ¢ 136.611.473,97 (con una

muy baja ejecución del 37,70%). Estas son actividades organizadas por el SINAES para los profesores de las universidades, colegios, estudiantes y otros interesados en los procesos de acreditación.

PROGRAMA CENAT

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En el Gráfico No.11 se muestra el Programa CENAT, con una baja ejecución solamente en la partida presupuestaria de remuneraciones. La partida de transferencias es elevada por que el CONARE traslada la totalidad de los fondos a la Funcenat, ente que administra, ejecuta y controla la ejecución del Programa CENAT.

PROGRAMA ESTADO DE LA NACION

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El Gráfico No.13 muestra que el Programa Estado de la Nación tiene una baja ejecución en la partida de Servicios, en la de Materiales y Suministro, y en la de Transferencias Corrientes. No obstante la que repercute mayormente en el presupuesto es la partida de Servicios, ya que representa el 56% del monto total disponible al cierre del 2015.

A continuación el análisis de las sub-partidas con los montos más significativos:

1. 1.03.03 “Impresión, encuadernación y otros” tiene una ejecución de un 39%. Esto se debe a que los pagos relacionados con el Informe del Estado de la Nación no se pagó en el año 2015, pese a tener un compromiso por trece millones de colones desde el mes de abril. En el caso del Informe del Estado de la Región, el compromiso presupuestario no quedó registrado en el año 2015, ya que la fecha del Informe fue aplazada para marzo del 2016.

2. Las sub-partidas de 1.04.04 “Servicios en Ciencias Económicas y Sociales” y la 1.04.99 “Otros Servicios de Gestión y Apoyo” muestran una ejecución del 75% y del 62% respectivamente. Esto es a razón de que algunos de los profesionales contratados para los distintos informes del programa, tienen en trámite de pago los honorarios, además de existir contratos que finalizan en el 2016. Por tanto el porcentaje mayormente no ejecutado se mantiene como compromiso presupuestario

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DETALLE DEL

SUPERAVIT

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Detalle de la Conformación del Superávit EspecíficoConsejo Nacional de Rectores

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Componente Monto Fuente de recurso Fundamento

Programa OPES:a) Compromisos por Contrataciones Administrativas, con Orden de Compra.( Incluye Aire Acondicionado-FS)

440,929,145.14 Ingresos Corrientes y del Superávit de Periodos anteriores

Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento

b) Transferencias con destino específico provenientes del MEP

61,677,073.87 Transferencia de Gobierno Central, MEP-CONARE

Convenio Marco de cooperación Interinstitucional MEP-CONARE

c) Transferencias con destino específico, para proyectos F.S.

572,035,210.60 Transferencia de Gobierno Central, Fondo Especial de la Educación Superior para proyectos específicos según Acuerdos del CONARE - F.S.

Acuerdos del Consejo Nacional de Rectores

Total Programa OPES 1,166,921,184.32

Programa SINAES:

Total Programa SINAES 322,337,397.90 Programa CENAT:

Total Programa CENAT 37,916,263.43

Programa PEN:

Total Programa PEN 149,912,989.52

TOTAL SUPERAVIT ESPECÍFICO 1,677,087,835.17

Fuente: DGF

a) Transferencias con destino específico provenientes del MICIT

37,916,263.43 Transferencia de Gobierno Central, MICIT-CONARE

Convenio MICIT-CONARE (Cenibiot). El Convenio finaliza en el periodo 2015

a) Compromisos por Contrataciones Administrativas, con Orden de Compra

149,912,989.52 Ingresos Corrientes y del Superávit de Periodos anteriores

Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento

a) Compromisos por Contrataciones Administrativas, con Orden de Compra

Ingresos Corrientes y del Superávit de Periodos anteriores

322,337,397.90 Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento

d) Transferencias corrientes a Universidades y Proyecto Específico (ORE)

92,279,754.71 Ingresos recibidos del Reconocimiento y Equiparación de Títulos- ORE

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Resultado de Ejecución PresupuestariaConsejo Nacional de Rectores

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

INGRESOS

Total Presupuestado de Ingresos 13,574,041,236.98

Total Ingresos Recibidos 1 14,680,133,480.36

Superávit de Ingresos 1,106,092,243.38-

EGRESOS

Total Presupuestado de Egresos 13,574,041,236.98

Total Egresos Realizados 9,318,918,186.16

Superávit de Egresos 4,255,123,050.82

Superávit 2015 5,361,215,294.20

1/ Incluye superávit de periodos anterioresFuente DGF

Detalle del Superávit Libre y Específico por ProgramaConsejo Nacional de Rectores

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Programa OPESSuperávit Específico 1,166,921,184.32Superávit Libre 1,401,243,384.84

Total Programa OPES 2,568,164,569.16

Programa SINAESSuperávit Específico 322,337,397.90Superávit Libre 2,145,347,465.89

Total Programa SINAES 2,467,684,863.79

Programa CENATSuperávit Específico 37,916,263.43 Superávit Libre -

Total Programa CENAT 37,916,263.43

Programa Estado de la NaciónSuperávit Específico 149,912,989.52Superávit Libre 137,536,608.30

Total Programa Estado de la Nación 287,449,597.82

Superávit Institucional 5,361,215,294.20

Superávit Específico 1,677,087,835.17 Superávit Libre 3,684,127,459.03

Fuente DGF

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Resultado de Ejecución Presupuestaria, Programa OPESConsejo Nacional de Rectores

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

INGRESOS

Total Presupuestado de Ingresos 8,902,475,045.58

Total Ingresos Recibidos 8,868,139,500.34

Déficit de Ingresos 34,335,545.24

EGRESOS

Total Presupuestado de Egresos 8,902,475,045.58

Total Egresos Realizados 6,299,974,931.18

Superávit de Egresos 2,602,500,114.40

Superávit 2015, OPES 2,568,164,569.16

Superávit Específico 1,166,921,184.32

Superávit Libre 1,401,243,384.84

Fuente DGF

Resultado de Ejecución Presupuestaria, Programa SINAESConsejo Nacional de Rectores

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

INGRESOS

Total Presupuestado de Ingresos 2,340,101,018.10

Total Ingresos Recibidos 3,510,010,684.87

Superávit de Ingresos 1,169,909,666.77-

EGRESOS

Total Presupuestado de Egresos 2,340,101,018.10

Total Egresos Realizados 1,042,325,821.08

Superávit de Egresos 1,297,775,197.02

Superávit 2015, SINAES 2,467,684,863.79

Superávit Específico 322,337,397.90

Superávit Libre 2,145,347,465.89

Fuente DGF

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Resultado de Ejecución Presupuestaria, Programa CENATConsejo Nacional de Rectores

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

INGRESOS

Total Presupuestado de Ingresos 1,063,274,825.34

Total Ingresos Recibidos 1,029,941,490.24

Déficit de Ingresos 33,333,335.10

EGRESOS

Total Presupuestado de Egresos 1,063,274,825.34

Total Egresos Realizados 992,025,226.81

Superávit de Egresos 71,249,598.53

Superávit 2015, CENAT 37,916,263.43

Superávit Específico 37,916,263.43

Superávit Libre 0.00

Fuente DGF

Resultado de Ejecución Presupuestaria, Programa Estado de la NaciónConsejo Nacional de Rectores

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

INGRESOS

Total Presupuestado de Ingresos 1,268,190,347.96

Total Ingresos Recibidos 1,272,041,804.91

Superávit de Ingresos 3,851,456.95-

EGRESOS

Total Presupuestado de Egresos 1,268,190,347.96

Total Egresos Realizados 984,592,207.09

Superávit de Egresos 283,598,140.87

Superávit 2015, Estado de la Nación 287,449,597.82

Superávit Específico 149,912,989.52

Superávit Libre 137,536,608.30

Fuente DGF

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27

SITUACION ECONOMICA

FINANCIERA DE LA

INSTITUCION

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28

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29

Clasificación Económica del Gasto 1

Consejo Nacional de Rectores

Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

1 GASTOS CORRIENTES 8,965,771,851.35

1.1 GASTOS DE CONSUMO 7,188,622,593.32

1.1.1 REMUNERACIONES 4,505,478,590.57

1.1.1.1 Sueldos y salarios 3,667,966,216.27

1.1.1.2 Contribuciones sociales 837,512,374.30

1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2,683,144,002.75

1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,777,149,258.03

1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 441,352,313.67

1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 1,190,632,279.14

1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo 145,164,665.22

2 GASTOS DE CAPITAL 353,146,334.81

2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 65,300,414.11

2.1.1 Edificaciones 65,300,414.11

2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 287,845,920.70

2.2.1 Maquinaria y equipo 241,621,689.29

2.2.4 Intangibles 46,224,231.41

1/ según el Clasificador Económico Del Gasto Del Sector Público

Fuente DGF

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37

Notas a los Estados Financieros

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38

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39

BALANCE GENERAL

Activo Corriente

NOTA No. 3 Caja y Banco - Fondos Especiales

En esta cuenta se incluye los saldos que se tienen en las cuentas corrientes, fondos de

caja chica, así como los de Caja Única que representan: las transferencias del Poder

Ejecutivo a las instituciones públicas que se rigen por el principio de caja. También

contempla los recursos donados por organizaciones internacionales o otros gobiernos

para un fin específico, cuya composición es la siguiente. Así como las inversiones que

vencen en un plazo no mayores a tres meses.

2015Diciembre

Caja y Banco Cajero 240,825,326.67

Caja y Banco – Fondos

Especiales 0.00

Descripción de la Cuenta

BANCOS 31/12/2015

Cuenta colones 054768-7 B.N.C.R.

¢92.093.706,57 Cuenta colones 121340-4 B.N.C.R. 75.637.952,84 Cuenta colones 141878-9 B.N.C.R. 933.733,86

Cuenta colones 001318-1 B.N.C.R.

5.491.043,23

Cuenta dólares 605005-8 B.N.C.R. 5.863.525,88

Cuenta colones 22002301 B.C.R. 4.679.888,46 Cuenta colones Banco Popular 54.854.475,83 TOTAL ¢239.554.326,67

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40

CAJA CHICA

¢1.271,000.00 TOTAL CAJA Y BANCOS ¢240.825.326,67

NOTA No. 4 Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar son al igual que cualquier activo recursos económicos propiedad

de la institución que genera un beneficio en el futuro; forma parte del activo corriente.

Están constituidas por créditos a favor de la entidad y originados por las ventas,

prestación de servicios y demás operaciones normales de la institución como por

ejemplo, adelanto de viáticos, sumas pagadas de mas, etc.

2015

Periodo

Cuentas por Cobrar 12,029,630.46

Total 12,029,630.46

Descripción de la Cuenta

CUENTAS POR COBRAR 31/12/2015

Anticipo de salario

¢ -235.389,11

Cuentas por cobrar empleados

9.879.705,87

Banco Popular CCSS

1.310.528,00 Multa CCSS salario escolar 285.840,90

Cuentas por cobrar proveedores 788.944,80 TOTAL ¢12.029.630,46

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41

NOTA No. 5 Provisión Cobranza Dudosa

Registra los movimientos de las estimaciones ocasionadas por posibles contingencias a

causa de la incobrabilidad de las deudas a corto plazo.

2015

DiciembreProvisión Cobranza Dudosa 0.00

Total 0.00

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 6 Existencias (Inventario)

Son los bienes que se tienen para el uso en el accionar ordinario de la institución, o para

ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior

comercialización. Las Existencias (Inventarios) comprenden, además de las materias

primas, productos en proceso y productos terminados, los materiales, repuestos y

accesorios para ser consumidos, en la operación normal de las Instituciones Públicas.

La base de toda Institución son los servicios, de aquí la importancia del manejo del

inventario por parte de la misma. Este manejo contable permitirá a la Institución mantener

el control oportuno, así como también tener al final del período contable un estado

confiable de la situación económica, Ahora bien, el inventario constituye las partidas del

activo corriente que están listas para un eventual consumo, es decir, toda aquella

mercancía que posee una Institución en el almacén valorada al costo de adquisición.

2015

DiciembreExistencias

Total 0.00

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 7 Provisión Existencias

Suma conservada por la Institución con vistas a cubrir una carga o una pérdida eventual

de su inventario de existencias.

2015

DiciembreProvisión Existencias 0.00

Total 0.00

Descripción de la Cuenta

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42

NOTA No. 8 Mercadería en Tránsito

Es una cuenta transitoria donde se debitan los cargos provenientes de compras aún no

recibidas pero que, legalmente, son propiedad de la institución o empresa. Una vez que

los bienes son recibidos, se acredita contra la cuenta que los representa.

2015

DiciembreMercancias en Tránsito 0.00

Total 0.00

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 9 Gastos pagados por adelantado

Están constituidos por las partidas que representen servicios u otros conceptos pagados

que aún no han sido recibidos en su totalidad, y van a ser absorbidos como gastos en el

año siguiente. En este grupo se encuentra: garantías de participación y cumplimiento, el

combustible pagado por anticipado.

2015

DiciembreGastos Pagados por Anticipado 39,657,279.15

Total 39,657,279.15

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 10 Inversiones a Corto Plazo

31/12/2015

Combustibles

2.963.177,00

Garantías de participación

3.840,00

Garantías de cumplimiento

36.690.262,15

TOTAL ¢39.657.279,15

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43

Los principios de contabilidad aplicables al sector público requieren el registro de las

Inversiones al valor de mercado (menor a un año) originadas por colocaciones de

excedentes de fondos, como la adquisición de títulos valores con el fin de obtener un

ingreso financiero.

2015

DiciembreInversiones Corto Plazo 5,813,767,443.57

Total 5,813,767,443.57

Descripción de la Cuenta

Activo no Corriente

NOTA No. 11 Documento por cobrar Largo Plazo

Activo que representa el valor de los derechos a L P, demostrado con la promesa por

escrito de la otra parte que otorga el derecho de recibir efectivo en el futuro en un plazo

mayor a un año, se incluyen los pagarés, letras libres de gravámenes que ni hayan

vencido.

NO APLICA

NOTA No. 12 Cuentas por cobrar Largo Plazo

Un derecho económico que tiene la institución o empresa contra otro ente estatal, privado

o persona física que se adquiere principalmente al venderle bienes y servicios o bien por

prestarle dinero. Se recomienda conciliar las cuentas por cobrar a entes relacionados,

con los saldos contables de las instituciones o empresas relacionadas, e investigar todas

las diferencias observadas.

NO APLICA

NOTA No. 13 Provisión Cobranza Dudosa

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44

Registra los movimientos de las estimaciones ocasionadas por posibles contingencias a

causa de la incobrabilidad de las deudas a largo plazo contraídas por las instituciones,

empresas y terceros a favor del Gobierno Central.

En la información del Balance General Consolidado mostrada en el siguiente cuadro, no

entra el 100% de las instituciones ya que no todas incluyen la provisión.

NO APLICA

NOTA No. 14 Préstamos

Contempla los desembolsos financieros que la institución o empresa efectúa para

operaciones de crédito a las instituciones o empresas públicas nacional o internacional,

al sector privado nacional o internacional, así como personas físicas, formalizado

mediante la suscripción de un documento en el que acuerda entre otras cosas, el objeto

del préstamo, plazo de vigencia, términos de amortización y reconocimiento de intereses.

El otorgamiento de los préstamos debe contar con la base legal que así lo autorice.

NO APLICA

NOTA No. 15 Provisión Cobranza Dudosa de Préstamos

Estimaciones que se realizan durante el período sobre las cuentas por cobrar, a fin de prever una porción de estas cuentas que no llegue a recuperarse.

NO APLICA

NOTA No. 16 Adquisición de Valores

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45

La adquisición de inversiones en títulos valores es un activo financiero poseído con la

finalidad de incrementar su riqueza por medio de los réditos producidos tales como

intereses, títulos de propiedad-bonos de la deuda interna y cartas de crédito.

NO APLICA

NOTA No. 17 Otros Activos Financieros

Inversiones financieras no consideradas en los grupos y subpartidas anteriores.

En esta cuenta se incluyen los rubros que corresponden a títulos de propiedad en

Garantía, así como los aportes de capital que el Estado efectúa.

NO APLICA

NOTA No. 18 Maquinaria, Equipo y Mobiliario

Contempla las erogaciones por concepto de adquisición de maquinaria, equipo y

mobiliario tanto nuevo como existente. Incluye las reparaciones mayores o

extraordinarias que tienen como propósito incrementar la capacidad de servicio del

activo, su eficiencia, prolongar su vida útil y que ayudan a reducir los futuros costos de

operación, independientemente de si tales reparaciones se realizan por contrato o por

administración. Por lo tanto, incorpora los repuestos para dichas reparaciones y la mano

de obra correspondiente.

Las erogaciones de instalación y otros egresos relacionados con la adquisición de

maquinaria, equipo y mobiliario se consideran dentro de esta partida, en los grupos y

subpartidas respectivos, aun cuando fueren facturados por separado.

2015

DiciembreMaquinaria, Equipo y Mobiliario

2,224,319,213.80

Total 2,224,319,213.80

Descripción de la Cuenta

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46

31/12/2015

Mob. y Equipo Oficina

¢ 293.838.679,38

Mob. y Equipo Cómputo

924.027.143,09 Equipo de comunicación 217.158.880,50

Vehículos 101.343.480,49

Equipo educacional 53.622.044,23

Software de cómputo

109.935.768,68

Suministros de cómputo 114.912.426,05 Marcas de Comercio 452.899,20

Equipos varios

409.027.892.18

TOTAL ¢2.224.319.213,80

NOTA No. 19 Depreciación Acumulada

Registrar los movimientos de las Depreciaciones Acumuladas por la pérdida de

capacidad operacional de los Bienes por el uso u otros factores naturales, teniendo en

cuenta su vida útil estimada y el costo ajustado por erogaciones capitalizables, que

permiten la ejecución de las actividades.

Significa cuantificar y aplicar al costo de operación proporcional del valor de los activos

fijos a lo largo de su vida útil estimada, por el desgaste o deterioro que surge a

consecuencia del uso durante sus años de servicio o por obsolescencia.

La estimación del valor que exprese el desgaste y deterioro de su activo fijo, se efectúa

tomando en consideración su costo de adquisición o valor de revalúo, así como su vida

estimada y el valor de desecho (valor residual).

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47

No se deprecian los terrenos y obras de arte, así como otros activos que no sufren

desgaste o deterioro.

2015

DiciembreDepreciación Acumulada 369,408,890.08

Total 369,408,890.08

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 20 Construcciones, Adiciones y Mejoras

Corresponde a construcciones, adiciones y mejoras de obras no descritas anteriormente

y que se ejecutan por contrato con personas físicas o jurídicas. Se excluyen los edificios

que forman parte integral de las construcciones, en cuyo caso se deben clasificar en la

subpartida.

Una adición es algo que no constituye simplemente la reposición de un bien que ya se

poseía anteriormente. Las adiciones comprenden las unidades enteramente nuevas así

como las extensiones, ampliaciones y agrandamientos de bienes ya existentes. Así,

pues, un edificio totalmente nuevo constituye una adición como lo es también el

agrandamiento de un edificio ya existente.

La diferencia esencial entre una adición y una mejora es que la adición implica un

aumento de cantidad, en tanto, que la mejora aumenta solo la calidad. El nuevo bien es

mejor que el antiguo cuando este fue adquirido. Existe una mejora cuando un techo de

madera es sustituido por uno de losas, o cuando el alumbrado de bajo voltaje es

sustituido por uno de alto voltaje.

2015Diciembre

Construcciones, Adiciones y Mejoras 347,185,284.02

Total 347,185,284.02

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 21 Terrenos

Dichos bienes preexistentes no son materia de depreciación, se registran los

movimientos por el valor de adquisición de los terrenos adquiridos o incorporados que

permiten la ejecución de las actividades, tareas productivas y prestación de servicios de

la institución o empresa.

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48

2015Diciembre

Terrenos 8,700,000.00

Total 8,700,000.00

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 22 Edificios

Dichos bienes preexistentes son materia de depreciación, su adquisición es para usos

variables, tales como para uso de oficinas, bodegas, etc.

2015

DiciembreEdificios 512,962,130.39

Total 512,962,130.39

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 23 Depreciación Acumulada

Registrar los movimientos de las Depreciaciones Acumuladas por la pérdida de

capacidad operacional de los Bienes por el uso u otros factores naturales, teniendo en

cuenta su vida útil estimada y el costo ajustado por erogaciones capitalizables, que

permiten la ejecución de las actividades.

Significa cuantificar y aplicar al costo de operación proporcional del valor de los activos

fijos a lo largo de su vida útil estimada, por el desgaste o deterioro que surge a

consecuencia del uso durante sus años de servicio o por obsolescencia.

La estimación del valor que exprese el desgaste y deterioro de su activo fijo, se efectúa

tomando en consideración su costo de adquisición o valor de revalúo, así como su vida

estimada y el valor de desecho (valor residual).

No se deprecian los terrenos y obras de arte, así como otros activos que no sufren

desgaste o deterioro.

2015

DiciembreDepreciación Acumulada 59,270,619.95

Total 59,270,619.95

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 24 Otras Obras

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49

Dichos bienes preexistentes son materia de depreciación, erogaciones para la compra

de obras ya construidas para diversos usos, como instalaciones y otras construcciones.

Pueden ser adquiridas por los procedimientos usuales de contratación o expropiación.

NO APLICA

NOTA No. 25 Depreciación Acumulada de Otras Obras

Registrar los movimientos de las Depreciaciones Acumuladas por la pérdida de

capacidad operacional de los Bienes por el uso u otros factores naturales, teniendo en

cuenta su vida útil estimada y el costo ajustado por erogaciones capitalizables, que

pertenecen al Gobierno que permiten la ejecución de las actividades, tareas productivas

y prestación de servicios.

Significa cuantificar y aplicar al costo de operación una alícuota del valor de los activos

fijos a lo largo de su vida útil estimada, por el desgaste o deterioro que surge a

consecuencia del uso durante sus años de servicio o por obsolescencia.

La estimación del valor que exprese el desgaste y deterioro de su activo fijo, se efectúa

tomando en consideración su costo de adquisición o valor de revalúo, así como su vida

estimada y el valor de desecho (valor residual).

No se deprecian los terrenos y obras de arte, así como otros activos que no sufren

desgaste o deterioro.

NO APLICA

NOTA No. 26 Bienes Duraderos Diversos

En esta cuenta se registran aquellas partidas que no pueden ser registradas en las partidas antes citadas, teniendo presente que estas deben ser detalladas en su respectivo auxiliar.

NO APLICA

NOTA No. 27 Semovientes

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50

Contempla la compra de ganado y otras especies de animales que se adquieren para trabajo o con fines de reproducción y se registran como un activo fijo.

NO APLICA

NOTA No. 28 Amortización y Agotamiento de Semovientes

El agotamiento es el débito o cargo que se registra contablemente por la cantidad consumida en la explotación de semovientes, la amortización es la cantidad que se deduce periódicamente sobre una pérdida o sobre un cargo diferido, con el fin de registrar contablemente el valor estimado ha determinado período y situación.

NO APLICA

NOTA No. 29 Piezas de Colección

Contempla la adquisición y restauración de obras producto de la creación artística, tales como pinturas, esculturas y grabados, además de piezas arqueológicas, artículos de numismática, filatelia y otros similares, los cuales se convierten en piezas de colección tomando un valor especial. Dichos bienes no son materia de depreciación.

NO APLICA

NOTA No. 30 Bienes de uso público

Los Bienes de Uso Público son aquellos bienes en que la institución invirtió recursos y que por su naturaleza no se podrá estimar su vida útil, ya que están a disposición de todos los ciudadanos de la Nación. Ejemplos: Carreteras, Puentes, Tendido Eléctrico, Acueductos, Señales de Tránsito, Cabinas Telefónicas, Parques Recreativos y Plazas Públicas, Parques Nacionales, Libros de colección etc.

NO APLICA

NOTA No. 31 Patentes

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51

Las patentes representan los derechos o privilegios para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, otorgados a una institución, natural o jurídica, a nivel nacional o internacional, con carácter de exclusividad.

El grupo de instituciones que conforman la Administración Central, en este periodo no registro ningún movimiento, tal resultado es lógico ya que las patentes son manejadas por las Municipalidades.

NO APLICA

NOTA No. 32 Derechos

La palabra derecho designa una facultad reconocida a una institución por la ley, y que le permite realizar determinadas actividades, por lo que en esta cuenta se incluye la adquisición de derechos de una institución Pública o Privada, en forma temporal, por ejemplo derecho de autor, derechos de llave, derechos de explotación.

NO APLICA

NOTA No. 33 Depósitos

Documento escrito que afirma que un bien posee la cantidad, calidad, contenido o

prestaciones expresadas o que funcionará de acuerdo con lo que se menciona en su

publicidad durante un periodo de tiempo dado. En algunos casos el comprador puede

recuperar la totalidad o parte del dinero gastado en la adquisición si el bien garantizado

no consigue cumplir con los términos del depósito. 2015

DiciembreDepositos 199,900.00

Total 199,900.00

Descripción de la Cuenta

31/12/2015

Derechos Telefónicos ¢ 199.900,00

NOTA No. 34 Licencias

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52

Son aquellas autorizaciones para operar como por ejemplo un negocio o un software de

cómputo. El costo de las licencias y de permisos se registra en la cuenta de activos

intangibles y son amortizados durante el período que cubra el permiso o la licencia

respectiva.

NO APLICA

NOTA No. 35 Decomisos en efectivo y en especie

Efectivo o bien del que se priva a una entidad o una persona física como castigo por haber cumplido alguna ley y como compensación por los daños o perjuicios ocasionados.

NO APLICA

Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente

NOTA No. 36 Cuentas por pagar

Dinero que debe la institución o empresa de acuerdo a cuentas o recibos enviados por

el acreedor. Las cuentas y documentos por pagar representan todos los derechos a

reclamar efectivo u otros bienes y servicios, como consecuencia de operaciones a

crédito.

2015

DiciembreCuentas por Pagar corto plazo 36,907,399.33

Total 36,907,399.33

Descripción de la Cuenta

CUENTAS POR PAGAR

31/12/2015

Retención de contratos

¢ 3.317.425,00 Cuentas por pagar empleados

613.848,64

Garantías de participación 227.059,00

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53

Intereses Ganados 14.465.000,00

Garantías de cumplimiento 18.284.066,69 TOTAL ¢36.907.399,33

NOTA No. 37 Retenciones por pagar

Son aquellas cuotas restadas de los salarios y destinadas al pago de las cargas

sociales. El patrono tiene la obligación de retener por ejemplo el 9.17% del salario del

trabajador y aportarlo a la CCSS así como el porcentaje correspondiente a impuesto

sobre la renta si el caso lo amerita.

2015

DiciembreRetenciones Por Pagar 49,086,280.29

Total 49,086,280.29

Descripción de la Cuenta

RETENCIONES POR PAGAR

31/12/2015

Impuesto proveedores

¢ 5.424.517,95

Impuesto salario

20.888.368,00 CCSS 22.410.553.59

SICERE 362.840,75 TOTAL ¢49.086.280,29

NOTA No. 38 Gastos acumulados por pagar

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54

Los recurridos por la institución una fecha anterior a su pago por caja. Los gastos

acumulados surgen cuando una institución o empresa ha utilizado bienes o servicios que

le han sido proporcionados con anterioridad pero aún no ha recibido un comprobante y

se debe de estimar para su respectivo registro.

2015

DiciembreGastos Acumulados por pagar 0.00

Total 0.00

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 39 Endeudamiento corto plazo

Utilización de recursos de terceros obtenidos vía deuda, para financiar una actividad y aumentar la capacidad operativa en un periodo menor a un año.

NO APLICA

NOTA No. 40 Endeudamiento a largo plazo, porción corto plazo

Importes de los servicios de amortización correspondientes al ejercicio, de los préstamos otorgados por Instituciones Financieras, con vencimiento en un plazo superior a los doce meses de su obtención, monto a pagar en el periodo, porción a corto plazo.

NO APLICA

NOTA No. 41 Provisiones

Estimaciones de costos o gastos devengados que se liquidarán a más de un año plazo,

como es el caso de las indemnizaciones por años de servicios.

2015

DiciembreCuentas por pagar Largo Plazo 0.00

Total 0.00

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 42 Cuentas por pagar largo plazo

Dinero que debe la institución o empresa de acuerdo a cuentas por la compra de activos

y servicios

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55

Las cuentas y documentos por pagar largo plazo representan todos los derechos a

reclamar efectivo u otros bienes y servicios, como consecuencia de préstamos y otras

operaciones a crédito cuyo vencimiento es superior a un período (1 año). NO APLICA

NOTA No. 43 Endeudamiento a largo plazo

Utilización de recursos de terceros obtenidos vía deuda, para financiar una actividad y

aumentar la capacidad operativa en un periodo mayor a un año.

NO APLICA

NOTA No. 44 Provisiones para Beneficio Social

Estimaciones que se contemplan durante el período, de carácter obligatorio o voluntario

con el fin de ser destinadas a atender los distintos regímenes de previsión, desarrollo y

asistencia social.

NO APLICA

NOTA No. 45 Ingresos cobrados por anticipado

Son aquellos ingresos que a pesar de que se encuentran en las arcas de la institución o

empresa, no pueden considerarse de su propiedad, pues no ha realizado la venta del

bien o servicio.

NO APLICA

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56

NOTA No. 46 Jubilaciones

Prestación de carácter laboral, contenida en los contratos de trabajo, que consiste en la entrega de una pensión vitalicia a los trabajadores cuando cumplen determinados requisitos de antigüedad, como son las pensiones contributivas y no contributivas, incluye las sumas que se destinan al pago del beneficio al que se acoge un trabajador que ha cumplido un número determinado de años de servicio activo y que habiendo cumplido los requisitos exigidos por ley, tiene derecho a los beneficios económicos y sociales que ella otorga, así como a sus causahabientes.

2015Diciembre

Jubilaciones 0.00

Total 0.00

Descripción de la Cuenta

NO APLICA

NOTA No. 47 Otras cuentas del pasivo

En esta cuenta se registran aquellas partidas que no pueden ser registradas en las

partidas antes citadas, teniendo presente que estas deben ser detalladas en su

respectivo auxiliar 2015

DiciembreOtras Cuentas del Pasivo 36,694,102.15

Total 36,694,102.15

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 48 Hacienda publica

La diferencia entre Activo y Pasivo de la institución, conforma el Capital Fiscal,

adicionando las transferencias y contribuciones de capital recibidas, como también la

acumulación de los resultados de cada ejercicio, conforma la denominada Hacienda

Pública. La Hacienda tiene un carácter residual, de monto determinado deduciendo los

pasivos del activo total.

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57

2015Diciembre

Hacienda Pública 0.00

Total 0.00

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 49 Reservas

La cuenta de reservas debe utilizarse única y expresamente en los siguientes casos: para aplicar incrementos de valor de los activos, producto de revaluaciones realizadas, algunas instituciones mantienen saldo en estas cuentas que deberán trasladar a la Hacienda Pública previo estudio, debido a que están incluyendo movimientos que no corresponden, por lo que deberán hacerse los ajustes correspondientes. NO APLICA

NOTA No. 50 Resultados acumulados

Monto correspondiente a resultados acumulados provenientes de ejercicios anteriores

de la institución.

2015Diciembre

Resultados Acumulados 6,843,928,691.72

Total 6,843,928,691.72

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 51 Resultados del periodo

Superávit o Déficit producto de la operación durante un período de la institución.

2015Diciembre

Resultados del periodo 1,804,350,228.89

Total 1,804,350,228.89

Descripción de la Cuenta

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58

31/12/2015 Ingresos Corrientes ¢10.797.455.123,91 Menos:

Gastos Administrativos 8.993.104.895,01

Resultado del Ejercicio ¢1.804.350.228,89

ESTADO DE RENDIMIENTO

Ingresos Corrientes

NOTA No. 1 Ingresos Tributarios

NO APLICA

NOTA No. 2 Contribuciones Sociales

NO APLICA NOTA No. 3 Ingresos no Tributarios Ingresos que percibe el Estado y sus instituciones, provenientes de la prestación de

servicios, venta de bienes, concesión de licencias y permisos, rentas derivadas de la

actividad empresarial pública y de su propio patrimonio; que no constituyen una fuente

de ingresos impositivos. Incluye la venta de bienes y servicios, ingresos de la propiedad, derechos administrativos, multas, sanciones, remates y confiscaciones, intereses

moratorios y otros ingresos no tributarios.

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59

2015Diciembre

Ingresos No Tributarios 467,286,346.91 Total 467,286,346.91

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 4 Transferencias corrientes y de capital Ingresos recibidos de personas, entes y órganos del sector público, privado y externo

para financiar gastos corrientes con el fin de satisfacer necesidades públicas de diversa

índole, sin que medie una contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de

quien traslada los recursos. Estas transferencias corrientes incluyen las especificadas y

autorizadas por ley, las voluntarias, los subsidios y subvenciones. Se clasifican en transferencias del ejercicio presupuestario vigente, que provienen del

Sector Público, Sector Privado y Sector Externo.

2015Diciembre

Transferencias Corrientes y Capital 10,330,168,777.00Total 10,330,168,777.00

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 5 Remuneraciones Remuneraciones básicas en dinero al personal permanente y transitorio de la institución cuya relación se rige por las leyes laborales vigentes. Además, comprende los incentivos

derivados del salario o complementarios a este, como el decimotercer mes o la

retribución por años servidos, así como gastos por concepto de dietas, las contribuciones

patronales al desarrollo y la seguridad social y gastos de representación personal.

Incluye Remuneraciones básicas, Remuneraciones eventuales e Incentivos salariales

2015Diciembre

Remuneraciones 4,497,507,800.77Total 4,497,507,800.77

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 6 Servicios Obligaciones que la institución contrae, generalmente, mediante contratos

administrativos con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por la prestación de

servicios de diversa naturaleza y por el uso de bienes muebles e inmuebles,

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60

corresponden a los servicios que se destinan al mantenimiento, conservación y

reparación menor u ordinaria, preventiva y habitual de bienes de capital, que tienen como finalidad conservar el activo en condiciones normales de servicio. Comprende entre

otros, los pagos por el arrendamiento de edificios, terrenos y equipos, servicios públicos,

servicios de mantenimiento y reparación, comerciales y financieros, así como la

contratación de diversos servicios de carácter profesional y técnico.

2015

DiciembreServicios 2,558,333,951.98

Total 2,558,333,951.98

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 7 Materiales y suministros En esta partida se incluyen los útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como característica principal su corta durabilidad, pues se estima que se consumirán en el

lapso de un año. Sin embargo, por conveniencia se incluyen algunos de mayor

durabilidad, en razón de su bajo costo y de las dificultades que implicaría un control de

inventario. 2015

DiciembreMateriales y Suministros 124,810,050.77

Total 124,810,050.77

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 8 Intereses y Comisiones Esta partida comprende las erogaciones destinadas por las instituciones públicas para

cubrir el pago a favor de terceras personas, físicas o jurídicas, del sector privado o del

sector público, residentes en el territorio nacional o en el exterior, por la utilización en un determinado plazo de recursos financieros provenientes de los conceptos de emisión y

colocación de títulos valores, contratación de préstamos directos, créditos de

proveedores, depósitos a plazo y a la vista, avales asumidos, entre otros pasivos de la

entidad, transados en el país o en el exterior.

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61

Diciembre2015

Intereses y Comisiones 0.00Total 0.00

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 9 Transferencias corrientes y de capital Comprenden los egresos/ingresos que no tengan contraprestaciones de bienes y

servicios y cuyos importes no son reintegrables por los beneficiarios. Incluye todo tipo de transferencias al sector privado, al externo y las de carácter corriente a otros entes del

sector público.

2015

DiciembreTransferencias Corrientes y Capital 1,777,149,258.03

Total 1,777,149,258.03

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 10 Cuentas Especiales

NO APLICA

Otros Ingresos y Gastos

NOTA No. 11 Ganancias en venta, cambio o retiro de activos fijos NO APLICA

NOTA No. 12 Diferencias positivas en el tipo de cambio NO APLICA

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62

NOTA No. 13 Ganancia por reclasificación de activos Fijos NO APLICA NOTA No. 14 Otros Ingresos NO APLICA

Otros Gastos NOTA No. 15 Perdida en venta cambio o retiro de Activos Fijos NO APLICA

NOTA No. 16 Diferencias negativas en el tipo de cambio

NO APLICA

NOTA No. 17 Gasto por depreciación y agotamiento El gasto del valor que exprese el desgaste y deterioro de su activo fijo, en un

determinado periodo de tiempo, se efectúa tomando en consideración su costo de

adquisición o valor de revalúo, así como su vida estimada y el valor de desecho (valor residual).

2015Diciembre

Gastos de Depreciación, Agotamiento 35,303,833.46Total 35,303,833.46

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 18 Gastos diferidos de intangibles NO APLICA

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NOTA No. 19 Perdida por reclasificación de activos Fijos NO APLICA

NOTA No. 20 Perdidas por cuentas incobrables NO APLICA

NOTA No. 21 Perdida en existencias

NO APLICA

NOTA No. 22 Otros Gastos Gastos de diversos sobre las operaciones que constituyen una salida de efectivo pero

que no se encuentran dentro del presupuesto autorizado, los cuales deben ser de menor cuantía, ya que el Sector Público Costarricense rige sus registros sobre la Ley de

Presupuestos. 2015

DiciembreOtros Gastos 0.00

Total 0.00

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 23 Impuesto Renta NO APLICA NOTA No. 24 Reservas NO APLICA

NOTA No. 25 Superávit o déficit Neto del Periodo En contabilidad se cuantifican los resultados a partir de unidades monetarias haciendo

la diferencia entre ingresos y gastos dentro de un período determinado, obteniendo un

superávit o un déficit.

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64

Esto también es verificable en el estado patrimonial de un periodo a otro, conocido como

estado de cambios en la situación patrimonial

31/12/2015

Resultado del ejercicio del mes:

(Superávit / Pérdida) ¢1.804.350.228,89

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Actividades de Operación

Entradas de Efectivo:

NOTA No. 1 Cobro de Ingresos Tributarios: Son tributos las prestaciones en dinero (impuestos, tasas y contribuciones especiales),

que el Estado, en ejercicio de su poder exige con el objeto de obtener recursos para el

cumplimiento de sus fines y cuya composición es la siguiente:

NO APLICA

NOTA No. 2 Recibo de contribuciones sociales: Las contribuciones sociales son entradas de efectivo o imputadas provenientes de empleadores en nombre de sus empleados, trabajadores por cuenta propia o no

empleados en nombre propio que garantizan el derecho a prestaciones sociales a los

contribuyentes, sus dependientes o sus sobrevivientes y cuya composición es la

siguiente.

NO APLICA

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65

NOTA No. 3 Ventas de bienes y servicios:

Venta de bienes y servicios. Ingresos provenientes de la venta de bienes producidos directamente por la entidad y obtenidos por la prestación de servicios técnicos,

administrativos, docentes, culturales, médicos, hospitalarios y públicos, etc. y cuya

composición es la siguiente:

Diciembre2015

Venta de Bienes y Servicios 467,286,346.91Total 467,286,346.91

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 4 Cobro de derechos y traspasos:

El derecho designa una facultad reconocida a una persona por la ley y que le permite

realizar determinados actos, así como el traspaso consiste en cambiar en el Registro el nombre del Propietario de un bien por medio de la presentación de un documento legal

establecido por la Ley (Escritura de Compra Venta), por lo cual el estado percibe y cuya

composición es la siguiente:

NO APLICA

NOTA No. 5 Intereses, multas y sanciones cobradas:

Multas de tránsito, Sanción tributaria e Intereses que la Administración aplica por la demora en el pago de los correspondientes tributos. Intereses, Intereses por cobrar por crédito otorgado en moneda extranjera, proveniente de los acuerdos de pagos y convenios de compensación con diferentes países o préstamos compensatorios al Exterior y cuya composición es la siguiente:

NO APLICA

NOTA No. 6 Transferencias corrientes recibidas:

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66

Desembolsos corrientes sin contrapartida entre agentes económicos residentes y el resto del mundo. Erogaciones para financiar fundamentalmente gasto corriente, destinados a personas, entes y órganos del sector público, privado y externo, con el fin de satisfacer necesidades públicas de diversa índole, sin que exista una contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de quien transfiere los recursos y cuya composición es la siguiente:

2015Diciembre

Transferencias Corrientes Recibidas 10,330,168,777.00Total 10,330,168,777.00

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 7 Otros Cobros:

Primas netas e indemnizaciones de seguros no de vida, transferencias corrientes dentro del Gobierno General y de cooperación internacional y otras transferencias corrientes diversas tales como cuotas a sindicatos y organizaciones políticas, deportivas, culturales, religiosas, remesas de fondos de trabajadores en el exterior que hacen a sus familiares, y pago de multas de tránsito y sanciones a empresas y cuya composición es la siguiente:

2015Diciembre

Otros Cobros 0.00Total 0.00

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 8 Diferencias del tipo de cambio:

Las pérdidas o ganancias no realizadas, por diferencias de cambio no producen flujos de efectivo, sin embargo, la variación en los tipos de cambio que afectan al efectivo y a los equivalentes al efectivo en moneda extranjera, serán objeto de presentación en el estado de flujos de efectivo para permitir la conciliación entre las existencias de efectivo al principio y al final del ejercicio. Este importe se presentará por separado de los flujos procedentes de las actividades de explotación, de inversión y de financiación, y en el mismo se incluirán las diferencias que, en su caso, hubieran resultado de haber presentado esos flujos al cambio de cierre y cuya composición es la siguiente:

2015Diciembre

Diferencias de Tipo de Cambio 0.00Total 0.00

Descripción de la Cuenta

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67

Salidas de Efectivo:

NOTA No. 9 Pago de remuneraciones

La remuneración es la contraprestación que efectúa el empleador a cambio de un trabajo realizado en relación de dependencia.

Desde el punto de vista político-social, la remuneración es la obligación alimentaría puesta a cargo del empleador por el contrato de trabajo; entonces el empleador asume el deber de atender las necesidades vitales del trabajador y cuya composición es la siguiente:

2015Diciembre

Pago de Remuneraciones 4,497,507,800.77Total 4,497,507,800.77

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 10 Pago a proveedores y acreedores

Proveedor: Persona o empresa que abastece de algunos artículos necesarios, Acreedor: persona o empresa que tiene derecho a pedir el cumplimiento de alguna obligación o la satisfacción de una deuda y cuya composición es la siguiente:

2015Diciembre

Pago a Proveedores y Acreedores 2,731,715,894.16Total 2,731,715,894.16

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 11 Transferencias corrientes entregadas:

Desembolsos corrientes a otras unidades institucionales, con el fin de redistribuir el ingreso o riqueza y cuya composición es la siguiente:

2015Diciembre

Transferencias Corrientes Entregadas 1,777,149,258.03Total 1,777,149,258.03

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 12 Jubilación:

El Sistema Nacional de Pensiones está constituido por tres sistemas o pilares:

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68

Primer pilar conformado por: el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Régimen no Contributivo de Pensiones, el nuevo Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial y el Régimen Transitorio a cargo del Presupuesto Nacional que contempla una serie de regímenes especiales que se regularon mediante lo que se conoce como "Ley Marco y cuya composición es la siguiente:

2015Diciembre

Jubilación 0.00Total 0.00

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 13 Intereses, comisiones, multas:

Intereses a pagar por créditos otorgados en moneda extranjera, proveniente de los acuerdos de pagos y convenios de compensación con diferentes países, El País que no cumpla con la cancelación oportuna de cualquier crédito que le hubiesen concedido según lo estipule el Fondo, estará obligado a cancelar, además de la tasa de interés básica aplicada y su correspondiente comisión de crédito, un porcentaje anual de intereses de mora, calculado sobre el monto pendiente de pago, por el periodo que dure la mora, Intereses aplicados a los diferentes títulos de deuda interna, Sanciones económica que se imponen por no cumplir con una norma, ejemplo atrasos en el pago de cuotas patronales, entre otros y pagos por servicios públicos y privados como electricidad, telecomunicaciones, etc. y cuya composición es la siguiente:

2015Diciembre

Intereses, Comisiones y Multas 0.00Total 0.00

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 14 Diferencias del tipo de cambio:

Las pérdidas o ganancias no realizadas, por diferencias de cambio no producen flujos de efectivo. Sin embargo, la variación en los tipos de cambio que afectan al efectivo y a los equivalentes al efectivo en moneda extranjera, serán objeto de presentación en el estado de flujos de efectivo para permitir la conciliación entre las existencias de efectivo al principio y al final del ejercicio. Este importe se presentará por separado de los flujos procedentes de las actividades de explotación, de inversión y de financiación, y en el mismo se incluirán las diferencias que, en su caso, hubieran resultado de haber presentado esos flujos al cambio de cierre y cuya composición es la siguiente:

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69

2015Diciembre

Diferencias de Tipo de Cambio 0.00Total 0.00

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 15 Otros pagos:

Corresponde a gastos diversos nos considerados en las cuentas anteriores y cuya composición es la siguiente:

2015Diciembre

Otros PagosTotal 0.00

Descripción de la Cuenta

Actividades de Inversión

Entradas de Efectivo:

NOTA No. 16 Venta de Bienes Duraderos:

Efectivo ingresado por la venta de maquinaria y equipo y mobiliario y otros bienes duraderos, cuya composición es la siguiente.

NOTA No. 17 Venta de Valores e inversiones:

Venta de valores bursátiles, acciones, títulos, obligaciones y derechos de participación en sociedades, cuya composición es la siguiente.

2015Diciembre

Venta de Valores e Inversiones 0.00Total 0.00

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 18 Otros:

Son otros ingresos causados por actividades de Inversión no considerados en las cuentas anteriores y cuya composición es la siguiente:

2015Diciembre

Venta de Bienes Duraderos 0.00Total 0.00

Descripción de la Cuenta

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70

2015Diciembre

Otros 0.00Total 0.00

Descripción de la Cuenta

Salidas de Efectivo:

NOTA No. 19 Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario:

Erogaciones destinadas a la adquisición de bienes de capital, que poseen una vida útil superior a un año, están sujetos a inventario como activo fijo, son objeto de depreciación, a excepción de los terrenos, intangibles y otros activos de valor. Incluye la adquisición de maquinaria y equipo utilizados en la producción de otros bienes y servicios, de edificios, la compra de terrenos, los activos intangibles y los activos de valor y cuya composición es la siguiente:

2015Diciembre

Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 287,845,920.70Total 287,845,920.70

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 20 Compra de Bienes:

Son objetos útiles y provechosos para la operación es decir mercancías y cuya composición es la siguiente:

2015Diciembre

Compra de Bienes 0.00Total 0.00

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 21 Pago de construcciones adiciones y mejoras:

Aquellos pagos en que se incurre con el objeto específico de extender significativamente la vida útil, o incrementar significativamente la capacidad productiva o eficiencia original del bien y cuya composición es la siguiente:

2015Diciembre

Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras 65,300,414.44Total 65,300,414.44

Descripción de la Cuenta

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71

NOTA No. 22 Compra de Valores e inversiones:

Erogaciones destinadas a la adquisición de documentos o títulos emitidos legítimamente, por los cuales se exterioriza el derecho sobre un determinado crédito o valor adeudado por terceros, tales como bonos, títulos de la deuda pública, certificados de inversión, certificados de depósito, participaciones patrimoniales y otros cuya composición es la siguiente:

2015Diciembre

Compra de Valores e Inversiones 1,600,530,394.48Total 0.00

Descripción de la Cuenta

NOTA No. 23 Otros:

Son otras salidas de efectivo causadas por actividades de Inversión no considerados en las cuentas anteriores y cuya composición es la siguiente:

2015Diciembre

Otros 0.00Total 0.00

Descripción de la Cuenta

Actividades de Financiación

Entradas de Efectivo:

NOTA No. 24 Donaciones de capital en efectivo recibidas

Donaciones que involucran la adquisición de activos por parte del beneficiario y pueden consistir de una transferencia de dinero que el beneficiario debe utilizar o se espera que utilice para la adquisición de un activo o activos, transferencia de un activo o la cancelación de un pasivo por acuerdo mutuo entre el acreedor y el deudor y cuya composición es la siguiente:

NO APLICA

NOTA No. 25 Transferencias de capital recibidas:

Dinero recibido de personas, entes y órganos del sector público, privado y externo, con el objeto de adquirir y producir activos de capital, compensarlos por daños o destrucción

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72

de los mismos o aumentar su capital financiero, sin que exista contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de los organismos públicos que realizan el aporte y cuya composición es la siguiente:

NO APLICA

NOTA No. 26 Préstamos Internos o externos:

Créditos o dineros que se toman prestados de una entidad dentro o fuera del país con garantía de devolución y pago de intereses y cuya composición es la siguiente:

NO APLICA

NOTA No. 27 Amortización de préstamos e intereses:

Incluyen los ingresos de los pagos del principal de préstamos hechos a deudores más intereses y cuya composición es la siguiente.

NO APLICA

NOTA No. 28 Otros:

Son otros ingresos causados por actividades de Financiación no considerados en las cuentas anteriores y cuya composición es la siguiente:

NO APLICA

Salidas de Efectivo:

NOTA No. 29 Donaciones de capital en efectivo entregadas:

Donaciones de dinero a otras instituciones con el fin de ser utilizadas en gastos de capital; es decir la adquisición o producción de activos físicos, disminución de pasivos, aumento en los activos, mejoras en los ya existentes y prolongación de su vida útil a fin de incrementar la capacidad productiva o de servicio de las instituciones y del país y cuya composición es la siguiente:

NO APLICA

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73

NOTA No. 30 Transferencias de capital entregadas

Erogaciones que se destinan a personas, entes y órganos del sector público, privado y externo, con el objeto de que los beneficiarios puedan adquirir y producir activos de capital, compensarlos por daños o destrucción de los mismos o aumentar su capital financiero, sin que exista contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de los organismos públicos que realizan el aporte y cuya composición es la siguiente:

NO APLICA

NOTA No. 31 Amortización de préstamos e intereses

Erogaciones por concepto de reembolsos mediante pagos parciales o totales a entes públicos, privados o externos por concepto de obligaciones formalmente adquiridas o asumidas, producto de la colocación de títulos valores, préstamos recibidos y otras obligaciones y cuya composición es la siguiente:

NO APLICA

NOTA No. 32 Préstamos Internos y Externos

Son erogaciones por concepto de préstamos sujetos a la disponibilidad y aprobación del ente rector y cuya composición es la siguiente:

NO APLICA

NOTA No. 33 Otros

Son otras salidas de efectivo por actividades de Financiación no considerados en las cuentas anteriores y cuya composición es la siguiente:

NO APLICA

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74

NOTAS COMPLEMENTARIAS Incluye todas las observaciones no consideradas en las notas de revelación como la

justificación a las Directrices que no están aplicando

NOTA No. 1 Pasivo Contingente Un pasivo contingente es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no

ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no estén enteramente bajo

el control de la entidad o bien

NOTA No. 2 Activo Contingente Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos

pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por

la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente

bajo el control de la entidad.

NOTA No. 3 Otros Cualquier otro movimiento importante no considerado en notas anteriores.

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76

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77

Detalle de Ingresos y EgresosInstitucional y por Programa

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78

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Roy Corrales
Typewritten Text
79
Page 82: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE … · 2017-08-31 · Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 PARTIDA OPES SINAES

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87

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102

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195.

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80
Page 83: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE … · 2017-08-31 · Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 PARTIDA OPES SINAES

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104

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2.60

Roy Corrales
Text Box
81
Page 84: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE … · 2017-08-31 · Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 PARTIDA OPES SINAES

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Roy Corrales
Text Box
82
Page 85: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE … · 2017-08-31 · Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 PARTIDA OPES SINAES

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83
Page 86: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE … · 2017-08-31 · Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 PARTIDA OPES SINAES

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Roy Corrales
Text Box
84
Page 87: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE … · 2017-08-31 · Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 PARTIDA OPES SINAES

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00

Roy Corrales
Text Box
85
Page 88: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE … · 2017-08-31 · Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 PARTIDA OPES SINAES

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Roy Corrales
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Page 89: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE … · 2017-08-31 · Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 PARTIDA OPES SINAES

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Roy Corrales
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Roy Corrales
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88
Page 91: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE … · 2017-08-31 · Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 PARTIDA OPES SINAES

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89
Page 92: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE … · 2017-08-31 · Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 PARTIDA OPES SINAES

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Informaci·n Complementaria

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93

DETALLE DE LAS INVERSIONES

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

AL 31 de diciembre 2015

PERIODO 2015

CDP COLONES

Numero de OperaciónEmisor Inst. Serie Fecha compra Fecha Venc. Saldo Facial Tasa Facial Precio Rend.Compra Comp

15081221077 BCR cdp 00BCR00CLI45 13/08/2015 03/02/2016 500,000,000.00 5.80 100.487 100.28115031977745 BNCR cdp 00BNCR0C28V6 25/11/2015 17/05/2016 500,000,000.00 6.30 100.196 100.0215102842264 BNCR cdp 00BNCRC68W0 29/10/2015 26/04/2016 1,422,000,000.00 5.06 100.169 100.0415031977744 BNCR cdp 00BNCR0C29V4 19/03/2015 15/01/2016 1,150,000,000.00 6.40 100.24 100.02

3,572,000,000.00

DINNER FONDOS COLONES

CantidadNumero de OperaciónEmisor Inst. Serie Fecha compra Fecha Venc. Vista facial Tasa Facial Periodicidad Pignorado

Saldo Inicial al 30/11/2015 A 358,793,086.02

BN DINER FONDO COLONES 358,793,086.02

INVERSIÓN 18,400,000.00 RETIRO 160,000,000.00

BENEFICIOS DEL MES 637,130.53 SALDO FINAL AL 31/12/2015 217,830,216.55

DINNER FONDOS DOLARES

CantidadNumero de OperaciónEmisor Inst. Serie Fecha compra Fecha Venc. Vista facial Tasa Facial Periodicidad Pignorado

Saldo Inicial al 30/11/2015 A 133,294.80

BN DINER FONDO COLONES 133,294.80

INVERSIÓN - RETIRO -

BENEFICIOS DEL MES 79.45 SALDO FINAL AL 31/12/2015 133,374.25

CDP DOLARES

Numero de OperaciónEmisor Inst. Serie Fecha compra Fecha Venc. Saldo Facial Tasa Facial Precio Rend.Compra Comp

502201501 BCAC cdp$ 00BCAC0C40L4 05/02/2015 05/02/2016 2,288,000.00 2.30 100.196 100.124

2,288,000.00

INVERSION A LA VISTA EN COLONES BNCR

# certificado 401-02-208-026462-0 ₡700,000,000

INVERSION A LA VISTA EN DOLARES BNCR

# certificado 401-02-208-026462-0 $ 65.000

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-07-

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-07-

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-08-

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-08-

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Roy Corrales
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94
Page 97: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE … · 2017-08-31 · Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 PARTIDA OPES SINAES

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37

Roy Corrales
Typewritten Text
95
Page 98: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE … · 2017-08-31 · Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 PARTIDA OPES SINAES

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Roy Corrales
Typewritten Text
96
Page 99: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE … · 2017-08-31 · Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 PARTIDA OPES SINAES

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Roy Corrales
Typewritten Text
97
Page 100: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE … · 2017-08-31 · Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 PARTIDA OPES SINAES

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Roy Corrales
Typewritten Text
98
Page 101: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE … · 2017-08-31 · Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 PARTIDA OPES SINAES

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Roy Corrales
Typewritten Text
99
Page 102: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE … · 2017-08-31 · Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 PARTIDA OPES SINAES

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Roy Corrales
Typewritten Text
100
Page 103: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE … · 2017-08-31 · Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 PARTIDA OPES SINAES

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-04-

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Roy Corrales
Typewritten Text
101
Page 104: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE … · 2017-08-31 · Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 PARTIDA OPES SINAES

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Roy Corrales
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Page 105: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE … · 2017-08-31 · Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015 PARTIDA OPES SINAES

INSTITUCION Total Recaudado Int. Cuenta Corriente Dist 1/3 Univers Total a distribuir

Universidad de Costa Rica 59,360,560.00 - 850,441.27 19,786,853.33 20,637,294.60 Universidad Nacional 10,916,000.00 - 156,390.32 3,638,666.67 3,795,056.99 Universidad Estatal a Distancia 2,180,000.00 - 31,232.22 726,666.67 757,898.88 Instituto Tecnológico de Cartago 2,600,344.18 - 37,254.37 866,781.39 904,035.76

TOTAL 75,056,904.18 - 1,075,318.17 25,018,968.06 26,094,286.23

Resumen Distribución Reconocim. Int. Cuenta Corriente

Superavit 2015 75,056,904.18 3,225,954.52 Transferencia Univers. 25,018,968.06 1,075,318.17 Reserva Proyecto 25,018,968.06 1,075,318.17 OPES 25,018,968.06 1,075,318.17 DIFERENCIA - -

Xinia Herrera AlvarezREALIZADO POR:

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES RESUMEN GENERAL DE LOS INGRESOS

DE LA OFICINA DE RECONOCIMIENTO Y EQUIPARACION PARA EL AÑO 2015

Roy Corrales
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