15
EVALUASI RENCANA AKSI (APBD PERUBAHAN) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2018

JILID EVALUASI RENCANA AKSI Combined€¦ · 40.000.000,00 1 persiapan 4,62 belum tersedianya daftar prioritas titik pantau udara ambiet tersedianya daftar prioritas titik pantau

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: JILID EVALUASI RENCANA AKSI Combined€¦ · 40.000.000,00 1 persiapan 4,62 belum tersedianya daftar prioritas titik pantau udara ambiet tersedianya daftar prioritas titik pantau

EVALUASI RENCANA AKSI (APBD PERUBAHAN)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

2018

Page 2: JILID EVALUASI RENCANA AKSI Combined€¦ · 40.000.000,00 1 persiapan 4,62 belum tersedianya daftar prioritas titik pantau udara ambiet tersedianya daftar prioritas titik pantau

I II III IV Sebelum Sesudah

(1) (2) (6) (8) (9) (10) (11) (12)

1. 0 0 0 100 1. Program Peningkatan

Pengendalian Polusi

115.000.000,00

a. Kegiatan Pengujian Kualitas

Air Sungai

100.000.000,00 1 Persiapan 6,59 belum tersedia

sasaran titik sampel

tersedia sasaran titi

sampel

sesuai rencana Daftar ssaran Titik

Sampel

2 Pengadaan bahan

kimia Reagen

13,13 belum tersedia Bahan

Kimia Reagen

formulasi uji

tersedia Bahan Kimia

Reagen formulasi uji

sesuai rencana Bahan Kimia Reagen

formulasi uji

3 Pengadaan alat

laboratotium

42,48 belum tersedia alat

alat laboratorium yang

diperlukan

tersedia alat alat

laboratorium yang

diperlukan

sesuai rencana Alat alat laboratorium

4 Pengambilan sampel

dan uji laboratorium

air sungai

22,80 belum tersedia

dokumen Hasil Uji

Laboratorium

tersedia dokumen

Hasil Uji Laboratorium

sesuai rencana Dokumen Hasil Uji

Laboratorium

5 Uji Fisik Parametrik

sungai

15,00 belum tersedia

dokumen hasil Uji Fisik

Parametrik Sungai

tersedia dokumen

hasil Uji Fisik

Parametrik Sungai

sesuai rencana Dokumen hasil Uji

Fisik Parametrik Sungai

Jumlah 100,00

b. Kegiatan Pemeliharaan Alat

Pemantau Kualitas Air

Sungai System Telematry

15.000.000,00 1 Pemeliharaandan

Operasional Rutin alat

telematri

100,00 belum optimalnya

akurasi data telematri

yang dikirim

optimalisasi data

telematri terkirim

sesuai rencana Data kualitas air

sungai Cikijing dan

Cimande Hasil

Pantauan telematri

2. Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

45.000.000,00

a. Kegiatan Pemantauan

Kualitas Limbah Cair

45.000.000,00 1 Persiapan 5,87 belum tersusunya

daftar prioritas

Usaha/Kegiatan

sasaran Sampel

tersusunya daftar

prioritas

Usaha/Kegiatan

sasaran Sampel

sesuai rencana Daftar Usaha/Kegiatan

sasaran Sampel

2 pengambilan Sampel

dan Analisa

laboratorium Limbah

Cair

87,07 belum tersedianya

dokumen hasil Uji

Laboratorium

tersedianya dokumen

hasil Uji Laboratorium

sesuai rencana Dokumen hasil Uji

Laboratorium

3 Monitoring Pasca

pengambilan sampel

7,06 belum tersedianya

Laporan Hasil

Monotoring

tersedianya Laporan

Hasil Monotoring

sesuai rencana Laporan Hasil

Monotoring

Jumlah 100,00

EVALUASI RENCANA AKSI (APBD PERUBAHAN)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2018

No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)

Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiCapaian (bobot dalam

%)

KondisiAnalisa dan Simpulan Output

(3) (4) (5) (7)

Terwujudnya Peningkatan

Kualitas Air Sungai dan Udara

Perkotaan

1. Indek Kualitas Air Sungai

(IKA)

Page 3: JILID EVALUASI RENCANA AKSI Combined€¦ · 40.000.000,00 1 persiapan 4,62 belum tersedianya daftar prioritas titik pantau udara ambiet tersedianya daftar prioritas titik pantau

I II III IV Sebelum Sesudah

(1) (2) (6) (8) (9) (10) (11) (12)

No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)

Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiCapaian (bobot dalam

%)

KondisiAnalisa dan Simpulan Output

(3) (4) (5) (7)

0 0 0 100 1. Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

40.000.000,00

a. Kegiatan Pemantauan

Kualitas Udara Dari Sumber

Tidak Bergerak

40.000.000,00 1 Persiapan 5,00 belum tersedianya

daftar prioritas terkait

sasaran

usaha/kegiatan sampel

cerobong

tersedianya daftar

prioritas terkait

sasaran

usaha/kegiatan sampel

cerobong

sesuai rencana Dokumen terkait

sasaran

usaha/kegiatan sampel

cerobong

2 Pengambilan Sampel

udara cerobong

73,18 belum tersedianya

dokumen hasil uji

laboratorium udara

cerobong

tersedianya dokumen

hasil uji laboratorium

udara cerobong

sesuai rencana Dokumen hasil uji

laboratorium udara

cerobong

3 Monitoring dan

evaluasi pengendalian

administrasi dan teknis

udara cerobong

21,82 belum tersedianya

laporan hasil

pengendalian

administrasi dan teknis

ketaatan pengendalian

pencemaran udara

tersedianya laporan

hasil pengendalian

administrasi dan teknis

ketaatan pengendalian

pencemaran udara

sesuai rencana Laporan Hasil

pengendalian

administrasi dan teknis

ketaatan pengendalian

pencemaran udara

Jumlah 100,00

2. Program Peningkatan

Pengendalian Polusi

85.000.000,00

a. Kegiatan Pengujian Kualitas

Udara Ambient

40.000.000,00 1 persiapan 4,62 belum tersedianya

daftar prioritas titik

pantau udara ambiet

tersedianya daftar

prioritas titik pantau

udara ambiet

sesuai rencana Daftar titik pantau

udara ambient

2 Kalibrasi alat

laboratorium

15,00 kompatibel Alat-alat

lab yang akan

digunakan belum

optimal

optimalnya

kompatibel alat alat

lab yang akan

digunakan

sesuai rencana Alat-alat lab yang

kompatibel

3 Pengambilan sampel

dan uji laboratorium

udara ambient

80,38 belum tersedianya

hasil uji laboratorium

udara ambient

tersedianya hasil uji

laboratorium udara

ambient

sesuai rencana Hasil Uji laboratorium

udara ambient

Jumlah 100,00

2. Indek Kualitas Udara (IKU)

Page 4: JILID EVALUASI RENCANA AKSI Combined€¦ · 40.000.000,00 1 persiapan 4,62 belum tersedianya daftar prioritas titik pantau udara ambiet tersedianya daftar prioritas titik pantau

I II III IV Sebelum Sesudah

(1) (2) (6) (8) (9) (10) (11) (12)

No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)

Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiCapaian (bobot dalam

%)

KondisiAnalisa dan Simpulan Output

(3) (4) (5) (7)

b. Kegiatan Inventarisasi Gas

Rumah Kaca (GRK)

45.000.000,00 1 Persiapan 3,06 belum tersedianya

Tim Inventarisasi GRK

tersedianya Tim

Inventarisasi GRK

sesuai rencana Tim Inventarisasi GRK

2 Inventarisasi

Lapangan Emisi Gas

Rumah Kaca (GRK)

50,33 belum tersedianya

data Numerik Hasil

Inventarisasi GRK

tersedianya data

Numerik Hasil

Inventarisasi GRK

sesuai rencana Data Numerik Hasil

Inventarisasi GRK

3 Pembahasan dan

Penyusunan laporan

Emisi GRK

46,61 belum tersedianya

dokumen Laporan

Emisi GRK

tersedianya dokumen

Laporan Emisi GRK

sesuai rencana Dokumen Laporan

Emisi GRK

Jumlah 100,00

2 Terwujudnya peningkatan

Tutupan lahan/vegetasi

Indek Tutupan

Lahan/Vegetasi

0 0 0 100 1. Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya

Alam

65.000.000,00

a. Kegiatan Pengembangan

Hutan Desa yang Berfungsi

Lindung

65.000.000,00 1 Persiapan 10,96 belum tersedianya

data CPCL Penanaman

Lahan Berfungsi

Lindung

tersedianya data CPCL

Penanaman Lahan

Berfungsi Lindung

sesuai rencana CPCL Penanaman

Lahan Berfungsi

Lindung

2 Pengadaan Bibit

Tanaman

74,81 belum tersedianya

Bibit Tanaman Kayu-

kayuan dan Buah-

buahan

tersedianya Bibit

Tanaman Kayu-kayuan

dan Buah-buahan

sesuai rencana Bibit Tanaman Kayu-

kayuan dan Buah-

buahan

3 Pengadaan Peralatan

pertanian

1,46 belum tersedianya

alat-alat pertanian

untuk penanaman

tersedianya alat-alat

pertanian untuk

penanaman

sesuai rencana Alat-alat pertanian

4 Penanaman 12,77 lahan sasaran belum

tertanami

tertanaminya lahan

lokasi sasaran

sesuai rencana lahan tertanami seluas

3 Ha

Jumlah 100,00

2. Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

383.320.000,00

a. Kegiatan Pemeliharaan RTH 200.000.000,00 1 Persiapan 5,59 belum tersedianya

Rincian prioritas Lokasi

RTH sasaran

pemeliharan

tersedianya Rincian

prioritas Lokasi RTH

sasaran pemeliharan

sesuai rencana Rincian Lokasi RTH

sasaran pemeliharan

2 Pemeliharaan Rumput

RTH

6,60 rumput RTH tumbuh

alamiah tidak serasi

rumput RTH terawat

dan serasi

sesuai rencana RTH berumput baik

3 Penyiraman Taman 17,12 musim kemarau

tanaman perlu disiram

Musim kemarau

tanaman disiran sesuai

kebutuhan

sesuai rencana Tanaman tetap hidup

di musim kemarau

Page 5: JILID EVALUASI RENCANA AKSI Combined€¦ · 40.000.000,00 1 persiapan 4,62 belum tersedianya daftar prioritas titik pantau udara ambiet tersedianya daftar prioritas titik pantau

I II III IV Sebelum Sesudah

(1) (2) (6) (8) (9) (10) (11) (12)

No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)

Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiCapaian (bobot dalam

%)

KondisiAnalisa dan Simpulan Output

(3) (4) (5) (7)

4 Pengadaan alat alat

listrik (Lampu taman)

4,64 terdapat lampu taman

yang padam

dipastikan semua

lampu taman menyala

sesuai rencana Lampu taman tetap

menyala

5 Pengadaan alat alat

pertanian

4,28 belum tersedianya

alat-alat pemeliharaan

RTH

tersedianya alat-alat

pemeliharaan RTH

sesuai rencana Alat-alat pemeliharaan

RTH

6 Pengadaan Bibit

Tanaman

4,75 belum tersedianya

bibit tanaman untuk

RTH

tersedianya bibit

tanaman untuk RTH

sesuai rencana Bibit tanaman untuk

RTH

7 Pengadaan Pupuk dan

bahan kimia

1,80 belum tersedianya

pupuk dan obat-

obatan pemeliharaan

Tanaman RTH

tersedianya pupuk

dan obat-obatan

pemeliharaan

Tanaman RTH

sesuai rencana Pupuk dan obat-

obatan pemeliharaan

Tanaman RTH

8 Penyulaman Tanaman

RTH

20,00 tanaman RTH perlu

disulam

tanaman RTH sudah

disulam

sesuai rencana RTH tersulam

9 Pengecatan elemen

RTH

35,22 terdapat Elemen RTH

yang warnanya telah

pudar

Elemen RTH yang

warnanya telah pudar

sudah dicat

sesuai rencana Elemen RTH tercat

Jumlah 100,00

b. Kegiatan Penataan RTH Alun

Alun Buahdua

183.320.000,00 1 Persiapan 4,37 Dokumen Pengadaan

Barang dan Jasa

tersedianya Dokumen

Pengadaan Barang dan

Jasa

sesuai rencana Dokumen Pengadaan

Barang dan Jasa

2 Penataan RTH Alun-

alun Buahdua

95,63 RTH Alun alun

Buahdua belum tertata

RTH Alun alun

Buahdua tertata

sesuai rencana RTH Tertata

100,00

3. 1. Persentase Pengelolaan

Sampah (Perkotaan)

25 25 25 25

a. Pengadaan Container

Sampah

87.625.000,00 1 Persiapan 2,00 belum tersedianya

dokumen Pengadaan

Barang dan Jasa

tersedianya dokumen

Pengadaan Barang dan

Jasa

sesuai rencana Dokumen Pengadaan

Barang dan Jasa

2 Pengadaan Kontainer

sampah

98,00 diperlukannya

kontainer sampah

sebanyak 4 unit

tersedianya kontainer

sampah sebanyak 4

unit

sesuai rencana Kontainer sampah 4

unit

Jumlah 100,00

4.119.434.385,00 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Terwujudnya Peningkatan

pengendalian beban

pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup

Page 6: JILID EVALUASI RENCANA AKSI Combined€¦ · 40.000.000,00 1 persiapan 4,62 belum tersedianya daftar prioritas titik pantau udara ambiet tersedianya daftar prioritas titik pantau

I II III IV Sebelum Sesudah

(1) (2) (6) (8) (9) (10) (11) (12)

No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)

Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiCapaian (bobot dalam

%)

KondisiAnalisa dan Simpulan Output

(3) (4) (5) (7)

b. Pemeliharaan dan

Operasional Pengolahan

Sampah di TPAS

117.150.000,00 1 Pengelolaan Sampah

di TPAS

100,00 terdapat sampah yang

perlu dikelola di TPAS

169,89 ton/hari

terkelolanya sampah

di TPAS Cibeureum

169,89 ton/hari

sesuai rencana Sampah Terkelola

169,89 ton/hari

Jumlah 100,00

c. Pemeliharaan TPS/Transfer

Depo

55.850.000,00 1 Persiapan 8,64 belum tersedianya

dokumen Pengadaan

Barang dan Jasa

tersedianya dokumen

Pengadaan Barang dan

Jasa

sesuai rencana Dokumen

Perencanaan

2 Pemeliharaan

Transper Defo

91,36 terdapat 5 transper

depo/TPS yang perlu

dipelihara

terpeliharanya

transper depo/TPS

sebanyak 5 unit

sesuai rencana Transper defo Laik

Pakai

Jumlah 100,00

d. Gerakan Sumedang Bersih 250.000.000,00 1 Gerakan Pembersihan

Drainase Jalan

15,00 terdapat drainase

jalan yang perlu

dirawat

terawatnya drainase

jalan

sesuai rencana Drainase jalan bersih

2 Pengadaan alat

kebersihan dan bahan

pembersih

27,00 diperlukan alat-alat

kebersihan dan bahan

pembersih

tersedianya alat alat

kebersihan dan bahan

pembersih

sesuai rencana Alat alat kebersihan

dan bahan pembersih

3 Pencanangan

Gerakan Jumat Bersih

28,00 diperlukan komando

Gerakan Jumat Bersih

terlaksananya

komando gerakan

Jumat bersih

sesuai rencana Komando Gerakan

Jumat bersih

4 Pengadaan Roda

sampahg

30,00 diperlukan

penambhan roda

sampah

tersedianya roda

sampah sebanyak 17

unit

sesuai rencana Roda Sampah 17 unit

Jumlah 100,00

e. Pengembangan Kapasitas

Pengelola Persampahan

50.000.000,00 1 Pelatihan Aparatur

Pengelola

Persampahan

100,00 diperlukan

peningkatan kapasitas

aparatur pengelola

sampah

Peningkatan kapasitas

aparatur pengelola

sampah sebanyak 100

orang

sesuai rencana Aparatur terlatih 100

orang

100,00

f. Pelayanan Jasa Kebersihan 1.722.525.000,00 1 Pemeliharaan

Kebersihan 17 Ruas

jalan

100,00 terdapat 17 ruas jalan

yang perlu

perawatan/dibersihka

n setiap pagi dan atau

sore

terjaganya kebersihan

17 ruas jalan

sesuai rencana Kebersihan 17 Ruas

jalan

Jumlah 100,00

Page 7: JILID EVALUASI RENCANA AKSI Combined€¦ · 40.000.000,00 1 persiapan 4,62 belum tersedianya daftar prioritas titik pantau udara ambiet tersedianya daftar prioritas titik pantau

I II III IV Sebelum Sesudah

(1) (2) (6) (8) (9) (10) (11) (12)

No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)

Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiCapaian (bobot dalam

%)

KondisiAnalisa dan Simpulan Output

(3) (4) (5) (7)

g. Peningkatan Kapasitas

Hanggar/Garasi Kendaraan

Persampahan

200.000.000,00 1 Persiapan 2,00 belum tersedianya

dokumen Pengadaan

Barang dan Jasa

tersedianya dokumen

Pengadaan Barang dan

Jasa

sesuai rencana Dokumen Pengadaan

barang dan Jasa

2 Pembangunan Garasi

Kendaraan

Persampahan

98,00 diperlukan

penambahan garasi

Kendaraan

Persampahan

tersedianya garasi

kendaraan

persampahan

sesuai rencana Garasi Kendaraan

Persampahan

Jumlah 100,00

h. Kegiatan Pengadaan

Prasarana Gedung Kantor

Persampahan

195.000.000,00 1 Persiapan 2,00 belum tersedianya

dokumen Pengadaan

Barang dan Jasa

tersedianya dokumen

Pengadaan Barang dan

Jasa

sesuai rencana Dokumen Pengadaan

barang dan Jasa

2 Pembangunan Gedung

kantor TPAS

Cibeureum

98,00 diperlukan gedung

kantor TPAS

Cibeureum

tersedianya gedung

kantor TPAS

Cibeureum

sesuai rencana Gedung kantor TPAS

Cibeureum

Jumlah 100,00

i. Pembangunan TPS/TPA dan

Mesin Pengolah Sampah

200.000.000,00 1 Persiapan 4,00 belum tersedianya

dokumen Pengadaan

Barang dan Jasa

tersedianya dokumen

Pengadaan Barang dan

Jasa

sesuai rencana Dokumen Pengadaan

barang dan Jasa

2 Pembangunan Rumah

kompos dan

Pengadaan Mesin

Pencacah Sampah

96,00 diperlukan rumah

kompos, dan mesin

pencacah sampah

tersedianya rumah

kompos dan mesin

pencacah sampah

sesuai rencana Rumah Kompos 1 unit,

mesin Pencacah

sampah 1 unit

Jumlah 100,00

j. Dana Alokasi Khusus Bidang

Lingkungan Hidup

655.124.000,00 1 Persiapan 1,00 belum tersedianya

dokumen Pengadaan

Barang dan Jasa

tersedianya dokumen

Pengadaan Barang dan

Jasa

sesuai rencana Dokumen Pengadaan

barang dan Jasa

2 Pembangunan Rumah

kompos dan

Pengadaan Mesin

Pencacah Sampah

31,00 diperlukan rumah

kompos, dan mesin

pencacah sampah

tersedianya rumah

kompos dan mesin

pencacah sampah

sesuai rencana Rumah Kompos 1 unit,

mesin Pencacah

sampah 1 unit

3 Pengadaan Motor

Sampah

65,00 diperlukan tambahan

motor sampah

tersedianya motor

sampah

sesuai rencana Motor sampah 10 unit

4 Monitoring

Operasional

Pengolahan Sampah

3,00 diperlukan pembinan

operasional

pengolahan sampah

terlaksananya

pengolahan/pencacah

an sampah

sesuai rencana Sampah tercacah

bahan kompos

Jumlah 100,00

Page 8: JILID EVALUASI RENCANA AKSI Combined€¦ · 40.000.000,00 1 persiapan 4,62 belum tersedianya daftar prioritas titik pantau udara ambiet tersedianya daftar prioritas titik pantau

I II III IV Sebelum Sesudah

(1) (2) (6) (8) (9) (10) (11) (12)

No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)

Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiCapaian (bobot dalam

%)

KondisiAnalisa dan Simpulan Output

(3) (4) (5) (7)

k. Penanganan Persampahan di

Wilayah Perkotaan (Pajak

Rokok)

166.160.385,00 1 Persiapan 0,80 belum tersedianya

dokumen Pengadaan

Barang dan Jasa

tersedianya dokumen

Pengadaan Barang dan

Jasa

sesuai rencana Dokumen Pengadaan

Barang dan Jasa

2 Pemasangan Tong

sampah

50,25 diperlukan

pemasangan tong

sampah baru

tersedianya tong

sampah terpasang

sesuai rencana Tong Sampah

terpasang

3 Perbaikan Motor

sampah

34,00 terdapat motor

sampah yang perlu

perawatan

perawatan motor

sampah

sesuai rencana Motor Sampah laik

pakai

4 Pengadaan Mesin

Pencacah Sampah

12,95 diperlukan mesin

pencacah sampah

tersedianya mesin

pencacah sampah

sesuai rencana Mesin Pencacah

sampah

5 Operasioanal

pencacahan Sampah

2,00 diperlukan

operasional

pengolahan sampah di

tranper depo

terlaksananya

pengolahan/pencacah

an sampah di transper

depo

sesuai rencana Sampah tercacah

bahan kompos

Jumlah 100,00

l. Lomba Kebersihan 241.150.000,00 1 Penilaian Kebersihan 53,11 diperlukan

penghargaan bagi yang

berprestasi dalam

kebersihan

terlaksanannya lomba

kebersihan se

kabupaten

sesuai rencana Dokumen Hasil

Penilaian Lomba

Kebersihan

2 Pengadaan Hadiah

Kejuaraan Kebersihan

46,89 diperlukan wujud fisik

penghargaan

tersedianya pataka

dan hadiah lainnya

sesuai rencana Hadiah Perlombaan

Jumlah 100,00

m. Pengadaan Kendaraan URC

Penanganan Sampah

178.850.000,00 1 Pengadaan Kendaraan

URC Penanganan

Sampah

100,00 diperlukan kendaraan

Operasional URC

Penanganan Sampah

tersedianya

kendaraan Operasional

URC Penanganan

Sampah

sesuai rencana Kendaraan

Operasional URC

Penanganan Sampah

Jumlah 100,00

2. Persentase

penaatan/penegakan hukum

lingkungan

25 25 25 25 165.000.000,00

a. Kegiatan Evaluasi

Pengelolaan Lingkungan

Hidup

65.000.000,00 1 Monitoring Ketaatan

Usaha/Kegiatan

terhadap AMDAL/UKL-

UPL

100,00 terdapat

usaha/kegiatan yang

belum mentaati

AMDAL/UKL-UPL

Ketaatan

usaha/kegiatan

terhadap AMDAL/UKL-

UPL yang dimilikinya

sesuai rencana Dokumen Ketaatan

usaha/kegiatan

terhadap AMDAL/UKL-

UPL

Jumlah 100,00

Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Page 9: JILID EVALUASI RENCANA AKSI Combined€¦ · 40.000.000,00 1 persiapan 4,62 belum tersedianya daftar prioritas titik pantau udara ambiet tersedianya daftar prioritas titik pantau

I II III IV Sebelum Sesudah

(1) (2) (6) (8) (9) (10) (11) (12)

No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)

Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiCapaian (bobot dalam

%)

KondisiAnalisa dan Simpulan Output

(3) (4) (5) (7)

b. Kegiatan Penaatan Hukum

Lingkungan

100.000.000,00 1 Monitoring Penaatan

Peraturan Perundang

Undangan Lingkungan

Hidup

- terdapat

usaha/kegiatan yang

perlu pengawasan

terpadu (Tim terpadu

Prov dan Kab) tentang

ketaatan terhadap

perundang-undangan

lingkungan hidup

dalam rangka program

Citarum Harum

Pengawasan Terpadu

belum dapat

dilaksanakan ,

berkaitan Tim Terpadu

belum terbentuk

tidak sesuai rencana -

2 Uji laboratorium

Sampel Teradu

- perlu uji laboratorium

dari beberapa IPAL

Industri, untuk

memastikan kelaikan

air limbah

uji lab belum

dilaksanakan,

berkaitan Tim terpadu

belum terbentuk

tidak sesuai rencana -

Jumlah -

25 25 25 25 75.000.000,00

a. Kegiatan Pelayanan

Pengaduan Masyarakat

Akibat Adanya Dugaan

Pencemaran dan/atau

Perusakan Lingkungan Hidup

75.000.000,00 1 Fasilitasi Pengaduan 52,52 terdapat pengaduan

masyarakat akibat

dugaan pencemaran

dan kerusakan

lingkungan

terpasilitasinya

pengaduan

masyarakat dengan

teradu

sesuai rencana Dokumen Pengaduan,

Berita Acara

Pertemuan Pengadu

dan Teradu, Rencana

Tindat Lanjut

2 Uji laboratorium

Sampel Teradu

47,48 terdapat pengaduan

yang perlu diklarifikasi

dengan uji lab

tersedianya hasil uji

laboratorium dari

sampel teradu

sesuai rencana Dokumen hasilm Uji

Laboratorium

jumlah 100,00

3. Prosentase Penyelesaian

sengketa lingkungan akibat

adanya pengaduan

masyarakat

Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Page 10: JILID EVALUASI RENCANA AKSI Combined€¦ · 40.000.000,00 1 persiapan 4,62 belum tersedianya daftar prioritas titik pantau udara ambiet tersedianya daftar prioritas titik pantau

I II III IV Sebelum Sesudah

(1) (2) (6) (8) (9) (10) (11) (12)

No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)

Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiCapaian (bobot dalam

%)

KondisiAnalisa dan Simpulan Output

(3) (4) (5) (7)

0 100 0 0 60.000.000,00

a. Kegiatan Pengendalian

Kerusakan Lahan/Tanah

Untuk Produksi Biomassa

60.000.000,00 1 Inventarisasi Lahan

Sample Pengujian

Kerusakan Akibat

Biomasa

30,00 belum tersedianya

data numerik dan

spasial sasaran lokasi

uji kerusakan akibat

aktivitas produksi

biomasa

tersedianya data

numerik dan spasial

sasaran lokasi uji

kerusakan akibat

aktivitas produksi

biomasa

sesuai rencana Data Numerik dan

Spasial Sasaran Lokasi

Uji

2 Uji Laboratorium

kerusakan Lahan

Untuk Produksi

Biomasa

70,00 belum tersedianya

dokumen hasil uji

laboratorium

kerusakan lahan akibat

produksi biomasa

tersedianya dokumen

hasil uji laboratorium

kerusakan lahan akibat

produksi biomasa

sesuai rencana Dokumen hasil Uji

Laboratorium

Jumlah 100,00

5. 50 25 0 25 70.000.000,00

a. Kegiatan Peningkatan Kota

Sehat/Adipura

35.000.000,00 1 Konsolidasi dan

Koordinasi Penilaian

Adipura

27,87 diperlukan konsolidasi

dan koordinasi

penilaian adipura

secara lumintu

terlaksananya

konsolidasi dan

koordinasi persiapan

penilaian adipura

secara berkelanjutan

sesuai rencana Dokumen

Administrasi bahan

penilaian Program

Adipura

2 Pemeliharaan jalan,

irigasi, jembatan, dan

jaringan drainase

72,13 belum terpeliharanya

komponen fisik

sasaran penilaian

adipura (jalan, irigasi,

jembatan dan jaringan

drainase)

terpeliharanya

komponen fisik

sasaran penilaian

adipura (jalan, irigasi,

jembatan dan jaringan

drainase)

sesuai rencana Kondisi Fisik bahan

penilaian Program

Adipura

Jumlah 100,00

4. Prosentase penanggulangan

dan pemulihan kerusakan

lingkungan hidup

Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Persentase jumlah

masyarakat/kelompok

masyarakat / lembaga yang

berperan aktif dalam

program penyelamatan

lingkungan

Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Page 11: JILID EVALUASI RENCANA AKSI Combined€¦ · 40.000.000,00 1 persiapan 4,62 belum tersedianya daftar prioritas titik pantau udara ambiet tersedianya daftar prioritas titik pantau

I II III IV Sebelum Sesudah

(1) (2) (6) (8) (9) (10) (11) (12)

No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)

Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiCapaian (bobot dalam

%)

KondisiAnalisa dan Simpulan Output

(3) (4) (5) (7)

b. Kegiatan Pengembangan

program Adiwiyata

35.000.000,00 1 Persiapan 1,00 belum dilakukannya

CPCP Sekolah Peserta

Adiwyata

telah dilakukannya

CPCP Sekolah Peserta

Adiwyata

sesuai rencana Dokumen CPCP

Sekolah Peserta

Adiwyata

2 Pembuatan Sumur

Resapan

60,43 diperlukan bangunan

Sumur Resapan untuk

mencegah genangan

air di halaman sekolah

tersedianya bangunan

Sumur Resapan untuk

mencegah genangan

air di halaman sekolah

sesuai rencana Bangunan Sumur

Resapan

3 Perindangan Sekolah 38,57 diperlukan

perindangan halaman

sekolah

dilaksanakannya

penanaman halaman

sekolah

sesuai rencana Tanaman perindang

Sekolah

Jumlah 100,00

100 0 0 0 30.000.000,00

a. Kegiatan Pengembangan

Data dan Informasi

Lingkungan Hidup

30.000.000,00 1 Inventarisasi data

Informasi Kinerja

Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Daerah (IKPLHD)

56,67 diperlukan Data

Numerik DIKPLHD

tersedianya Data

Numerik DIKPLHD

sesuai rencana Data Numerik

DIKPLHD

2 Pembahasan

penyusunan Dokumen

DIKPLHD

43,33 data numerik perlu

disusun dalam

dokumen DIKPLHD

tersusunya dokumen

DIKPLHD

sesuai rencana Dokumen DIKPLHD

Jumlah 100,00

5. Terwujudnya peningkatan

kelestarian SDA dan

keaneragaman hayati

0 50 25 25 40.000.000,00

a. Kegiatan Pemeliharaan

Taman Keanekaragaman

Hayati (Kehati)

40.000.000,00 1 Pemeliharaan

Tanaman

41,88 Tanaman koleksi perlu

pemeliharaan

terpeliharanya

tanaman koleksi Kehati

sesuai rencana Tanaman Terpelihara

2 Pembuatan

Persemaian

40,00 Perlu pengkayaan

tanaman endemik

koleksi kehati

bertambahnya koleksi

tanaman endemik

kehati

sesuai rencana Bibit tanaman

endemik

3 Pengadaan alat

pemeliharaan tanaman

(Hand Sprayer)

18,12 belum tersedianya

alat pemeliharaan

tanaman (hand

Sprayer)

tersedianya alat

pemeliharaan tanaman

(hand Sprayer)

sesuai rencana Alat Pemeliharaan

Tanaman (Hand

Sprayer)

Jumlah 100,00

4. Terwujudnya Peningkatan Tata

Kelola Lingkungan Hidup

Persentase kecukupan instrumen

pengelolaan lingkungan hidup

Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

1. Jumlah pengelolaan Taman

Kehati

Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

Page 12: JILID EVALUASI RENCANA AKSI Combined€¦ · 40.000.000,00 1 persiapan 4,62 belum tersedianya daftar prioritas titik pantau udara ambiet tersedianya daftar prioritas titik pantau

I II III IV Sebelum Sesudah

(1) (2) (6) (8) (9) (10) (11) (12)

No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)

Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiCapaian (bobot dalam

%)

KondisiAnalisa dan Simpulan Output

(3) (4) (5) (7)

2. 25 25 25 25

a. Kegiatan Pencegahan dan

Pengendalian Kebakaran

Hutan dan Lahan Tahura Gn.

Kunci dan Gn. Palasari

105.000.000,00 1 Poersiapan 3,40 belum tersedianya

data CPCL peserta

latihan Damkar

tersedianya data CPCL

peserta latihan damkar

sesuai rencana Dokumen CPCL

Peserta Pelatihan

Damkar

2 Patroli Rutin 4,72 diperlukan patroli

rutin yang terus

menerus

terlaksananya patroli

rutin Kawasan palasari

sesuai rencana Keamanan Hutan

3 Pelatihan Pencegahan

dan Pengendalian

Kebakaran Hutan

29,98 diperlukan

pembentukan

kelompok masyarakat

peduli api

terbentuknya

kelompok masyarakat

peduli api

sesuai rencana Masyarakat Peduli Api

4 Jaringan Instalasi Air 61,90 belum tersedianya

jaringan air kebutuhan

penanggulangan

kebakaran hutan

tersedianya jaringan

air kebutuhan

penanggulangan

kebakaran hutan

sesuai rencana Bangunan Jaringan Air

Jumlah 100,00

b.Kegiatan Bina Cinta Alam

dan Pemberdayaan

Masyarakat Daerah

Penyangga Tahura

45.000.000,00 1 Persiapan 9,32 belum tersedianya

data CPCL peserta

latihan budidaya lebah

madu

tersedianya data CPCL

peserta latihan

budidaya lebah madu

sesuai rencana Dokumen CPCL

Peserta Pelatihan dan

Dokumen Pengadaan

Barang dan Jasa

2 Pengadaan Bibit Lebah

Madu

60,28 diperlukan bibit koloni

lebah madu

tersedianya bibit

koloni lebah madu

sesuai rencana Bibit Koloni Lebah

Madu

3 Pelatihan Masyarakat

sekitar Penyangga

30,40 Belum optmalnya

kemampuan

masyarakat penyangga

tahura dalam budidaya

lebah madu

meningkatnya

pengetahuan, sikap

dan keterampilan

masyarakat penyangga

Tahura dalam

Budidaya Lebah Madu

sesuai rencana Masyarakat terlatih

budidaya Lebah Madu

Jumlah100,00

Status pengelolaan Tahura Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Hutan

1.280.000.000,00

Page 13: JILID EVALUASI RENCANA AKSI Combined€¦ · 40.000.000,00 1 persiapan 4,62 belum tersedianya daftar prioritas titik pantau udara ambiet tersedianya daftar prioritas titik pantau

I II III IV Sebelum Sesudah

(1) (2) (6) (8) (9) (10) (11) (12)

No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)

Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiCapaian (bobot dalam

%)

KondisiAnalisa dan Simpulan Output

(3) (4) (5) (7)

c. Kegiatan Peningkatan Sarana

Informasi dan Promosi

Tahura

30.000.000,00 1 Persiapan 12,89 Belum dijajaginya

pemasangan jaringan

internet

terjajaginya

pemasangan jaringan

internet

sesuai rencana Dokumen Inventarisasi

Penjajagan

pemasanagan jaringan

internet

2 Pencetakan Liflet 26,11 Diperlukan alat

promosi bahan

cetakan

tersedianya Liflet

Promosi Tahura

sesuai rencana Liflet Promosi Tahura

3 Pengadaan komputer 30,00 Belum tersedianya

sarana komputer dan

perangkatnya

tersedianya sarana

komputer dan

perangkatnya

sesuai rencana Komputer dan

perangkatnya

4 Pemasangan jaringan

instalasi internet

31,00 belum tersedianya

jaringan instalasi

internet

tersedianya jaringan

instalasi internet

sesuai rencana Jaringan terpasang

Jumlah 100,00

d. 200.000.000,00 1 Persiapan 5,46 belum tersedianya

dokumen pengadaan

barang dan jasa

tersedianya dokumen

pengadaan barang dan

jasa

sesuai rencana Kelengkapan Dokumen

Pengadaan barang dan

Jasa

2 Operasional

pengelolaan Tahura

28,48 Diperlukan

operasional pelayanan

pengunjung Tahura

Terlayaninya

pengunjung tahura

sesuai rencana Pelayanan pengunjung

Tahura

3 Pengkayaan Tanaman 25,06 Terdapat spot lokasi

yang perlu pengkayaan

tanaman

Spot lokasi telah

ditanami

sesuai rencana Lokasi Tertanami

4 Pembangunan

Gerbang Tahura Gn.

Kunci dan Palasari

26,00 diperlukan gerbang

Gn. Kunci

Tersedianya Gerbang

Gn. Kunci

sesuai rencana Gerbang Tahura Gn.

Kunci

5 Pengadaan alat

permaianan

15,00 diperlukan alat-alat

permainan anak anak

tersedianya alat alat

permainan anak anak

sesuai rencana Alat alat permainan

anak anak

Jumlah 100,00

Kegiatan Pengelolaan dan

Pemanfaatan Hutan

(Peningkatan Kapasitas

Tahura Gn. Kunci dan

Palasari)

Page 14: JILID EVALUASI RENCANA AKSI Combined€¦ · 40.000.000,00 1 persiapan 4,62 belum tersedianya daftar prioritas titik pantau udara ambiet tersedianya daftar prioritas titik pantau

I II III IV Sebelum Sesudah

(1) (2) (6) (8) (9) (10) (11) (12)

No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)

Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiCapaian (bobot dalam

%)

KondisiAnalisa dan Simpulan Output

(3) (4) (5) (7)

e. Kegiatan Pemeliharaan

Bangunan Pujasera Tahura

200.000.000,00 1 Persiapan 2,10 belum tersedianya

dokumen pengadaan

barang dan jasa

tersedianya dokumen

pengadaan barang dan

jasa

sesuai rencana Kelengkapan Dokumen

Pengadaan barang dan

Jasa

2 Pembangunan Gedung

Pujasera Tahura

97,90 diperlukan

peningkatan kondisi

bangunan Pujasera

peningkatan kualitas

bangunan Pujasera

Tahura

sesuai rencana Gedung Pujasera

Tahura

Jumlah 100,00

f. Kegiatan Pemeliharaan Jalan

Inspeksi Tahura

200.000.000,00 1 Periapan 1,02 belum tersedianya

dokumen pengadaan

barang dan jasa

tersedianya dokumen

pengadaan barang dan

jasa

sesuai rencana Kelengkapan Dokumen

Pengadaan barang dan

Jasa

2 Pemeliharaan Jalan

Inspeksi

98,98 diperlukan

peningkatan jalan

inspeksi

peningkatan kualitas

jalan inspeksi Tahura

sesuai rencana Pemeliharaan Jalan

Inspeksi Tahura

Jumlah 100,00

g. Peningkatan Kapasitas

Tahura Gn. Kunci dan Gn.

Palasari (Bantuan Provinsi)

500.000.000,00 1 Persiapan - - - Kelengkapan Dokumen

Pengadaan barang dan

Jasa

2 Pengadaan Mesin

genset

- - - Mesin Genset

3 Pembuatan Plang

Tahura Gn. Palasari

- - - Plang Tahura Gn.

Palasari

4 Pembuatan Mushola

dan Toilet

- - - Bangunan Mushola

dan Toilet

5 Pembuatan Gapura - - - Bangunan Gapura

6 Peningkatan Jalan dan

Area Parkir

- - - Bangunan Jalan dan

Tempat Parkir

kegiatan tidak

dilaksanakan sekaitan

dengan belum

tersedianya DED Reviu

dan Bloking

Page 15: JILID EVALUASI RENCANA AKSI Combined€¦ · 40.000.000,00 1 persiapan 4,62 belum tersedianya daftar prioritas titik pantau udara ambiet tersedianya daftar prioritas titik pantau

I II III IV Sebelum Sesudah

(1) (2) (6) (8) (9) (10) (11) (12)

No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)

Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiCapaian (bobot dalam

%)

KondisiAnalisa dan Simpulan Output

(3) (4) (5) (7)

0 0 75 25 102.500.000,00

a. Kegiatan Penataan

Lingkungan Mata Air

102.500.000,00 1 Persiapan 5,77 belum tersedianya

Dokumen Pengadaan

barang dan jasa

tersedianya Dokumen

Pengadaan barang dan

jasa

sesuai rencana Dokumen Pengadaan

barang dan jasa

2 Pembangunan

Perlindungan Mata Air

94,23 belum terbangunnya

bangunan

perlindungan mata air

terbangunnya

bangunan

perlindungan mata air

sesuai rencana Bangunan

Perlindungan Mata Air

Jumlah 100,00

6.675.254.385,00

3. Persentase Sumber/Mata Air

yang dilindungi

Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

NIP. 19620909 199002 1 001

JUMLAH

Sumedang, Januari 2019

Ir. H. AMIM, MM

Pembina Utama Muda

Sumedang, Januari 2019