27
g GERMAS KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 iakarta 12950 Telepon (021) 5201590 (Hunting) Nomor :PRog.o{n Lampiran : Satu berkas Hal : Penyampaian Rencana Kerja Kementerian Kesehatan TA 2o1g Sesuai RKA l(L TA 2018 Yth. 1 Menteri PPN/Bappenas c.q. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas 2 Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, Kemenkeu di Jakarta Sehubungan dengan hasil penelaahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kesehatan TA 2018, bersama ini kami sampaikan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kesehatan TA 2018 yang disusun melalui aplikasi KRISNA yaitu rekap 1 (l(L) dan rekap 2 (Program l(L) (terlampir). Kami informasikan bahwa Renja Kementerian Kesehatan TA 2018 telah disesuaikan dengan Rl(A Kementerian Kesehatan TA 2018. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. M.Kes Tembusan: 1. Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pembangunan Manusia' Masyarakat' dan Kebudayaan, BaPPenas 2. Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pendanaan Pembangunan' Bappenas 3. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat' Bappenas 4. Direktur sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan, Bappenas 5. Direktur Sistem Penganggaran, Kemenkeu seno Sutarjo, 10171984031004

Jalan H.R. Rasuna Said Blok Telepon (Hunting) · Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 iakarta 12950 Telepon (021) 5201590 (Hunting) Nomor :PRog.o{n Lampiran : Satu berkas

Embed Size (px)

Citation preview

gGERMAS

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 iakarta 12950Telepon (021) 5201590 (Hunting)

Nomor :PRog.o{nLampiran : Satu berkasHal : Penyampaian Rencana Kerja Kementerian Kesehatan TA 2o1g

Sesuai RKA l(L TA 2018

Yth.

1 Menteri PPN/Bappenasc.q. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas

2 Menteri Keuanganc.q. Direktur Jenderal Anggaran, Kemenkeu

di

Jakarta

Sehubungan dengan hasil penelaahan Rencana Kerja Anggaran (RKA)Kementerian Kesehatan TA 2018, bersama ini kami sampaikan Rencana Kerja (Renja)Kementerian Kesehatan TA 2018 yang disusun melalui aplikasi KRISNA yaitu rekap 1

(l(L) dan rekap 2 (Program l(L) (terlampir).

Kami informasikan bahwa Renja Kementerian Kesehatan TA 2018 telahdisesuaikan dengan Rl(A Kementerian Kesehatan TA 2018.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

M.Kes

Tembusan:1. Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pembangunan Manusia' Masyarakat'

dan Kebudayaan, BaPPenas

2. Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pendanaan Pembangunan' Bappenas

3. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat' Bappenas

4. Direktur sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan, Bappenas

5. Direktur Sistem Penganggaran, Kemenkeu

seno Sutarjo,

10171984031004

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

2. VtSr

3. Mtst

REKAP 1: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERNN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2018

KEMENTERIAN KESEHATAN

Tenivujudnya lndonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.

1. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratjs berlandaskan negara hukum.3. Mewujudkan politik luar negeri b€bas dan aktif serla memperkuat jati diri sebagai negara maritim.4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.6. Mewujudkan lndonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional,6orta7. Terwujudnya k6amanan nasional yang mampu menJaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian okonomi dongan mongamankan sumber daya maritim dan

mencerminkan kepribadlan lndonesia sobagai negara kepulauan

4, PRIORITAS NASIONAL

I KoDE

lu,r--**--.*------lszL--._...-.---_ .,-.--._-- *..i*

PRIORITAS NASIONAL ALOKASI 2018 (R|BU)

Kesehatan 8.500.278.749,0(

Penanggulangan Kemiskinan 25.502.400.000,0(

Pembangunan wilayah 37.775.481,0t

60 Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan 7.084.050,0(

61 Priorltas Nasional Khusus 30.2',t2.251,0t

Total 34.077.750.531 ,0(

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEG]S K/L

SASARAN STRATEGIS / II{DIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K'L

Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan

Menurunnya persontase lbu hamil kurang onorgi kronik

Porsontase Kabupaten/Kota yang memenuhl kualitas kosohatan llngkungan

Persentase Cakupan Keberhasllan pengobatan paslen TB/ Succes Rate (SR)

Prevalensi HIV

Jumlah kabupaten/kota mencapai ellminasl malarla

Meningkatnya Pencegahan dan Pengendallan Penyaklt

Jumlah provinsi dengan €liminasi kusta

I or.o,

SASARAI.I STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS IOL

Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasl Fllariasis

Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicogah Dengan lmunieael (PD3l) tertentu

Kab/Kota yang mampu melaksanakan kaslapslagaan dalam penanggulangan kedaruratan kosohatan masyarakat yang berpotensl wabah

Persentase kab/kota yang melaksanakan kebiJakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mlnlmal 50 persen sekolah

Jumlah kabupaten/kota yang memllikl Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehstan Jhiva

Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Jumlah kocsmatan yang memlllkl mlnlmal I Puskesmag yang terakredltael (kumulatlf)

Jumlah kab/kota yang memilikl mlnlmal 1 RSUD yang terakredltael (kumulatlf)

Meningkatnya akses, komandirian, dan mutu sodlaan farmasl dan alat kosehatan

Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksln esonslal

i Jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap diprodukcl dl dalam negerl (kumulatlQI

I lrrmlrh i66l.rr,rrlrh alal Lacahrran r,-h^ I:^r^lirLcl {l dal:m raaad /Lla..taal0Jumlah jenls/varian alat kesohatan yang diproduksl dl dalam negerl (kumulatlQ

Persentage RS kab/kota kelag C yang memilikl 4 dokter opeslalls dasar dan 3 dokter sposialls penuniang

Jumlah SOM Kesehatan yang dltlngkatkan kompetenslnya

Meningkatnya sinergltas antar Kementerian/Lembaga

Meningkatnya jumlah komonterian lain yang mendukung pembangunan kogehatan

Meningkatnya jumlah provlnsi dan Kab/kota yang monyampaikan laporan capalan SPM

Meningkatnya dayaguna kemitraan dalam dan luar negerl

07 01 Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program keEshatan

i09.o1

I

Jumlah hasil Risot Kesohatan Nasional (Riskesnas) bidang Kesehatan dan Glzl Masyarakat

I 09.02 | Jumlah rekomendasi kebijakan berbasls penolltian dan pengembangan kosohatan yang dladvokaslkan ko pongolola program kesehatan dan atau pomangku kepentlngan

15.388.088.064

Jumlah provinsl yang memlllkl rencana llma tahun dan anggaran kesehatan terlntegrasl darl berbagal aumber

Jumlah rekomendasi monitorlng evaluasl terpadu

Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan

1 oz.oz 1 Jumlah organisasl koma6yarakatan yang memanfaatkan sumbor dayanya untuk mendukung kosehatanr--f

I 07.03 | Jumlah kesepakatan kerJasama luar neged dl bldang kesehatan yang dllmplemontarlkani-----t----I 08 ! Meningkatnya integrasl porsncanaan, bimbingan toknls dan pemantauan.evaluasl

Jumlah hasil penolitian yang didaftarkan HKI

[1- Moningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan

Jumlah Puskosmas yang minlmal memillkl 5 jenls tenaga keaehatan

04.04 I

I oo.o, I

SASARAN STRATEGIS / INDII(ATOR KINERJA SASARAN SIRATEGIS I(L

, 1o o 1 Persentase satuan kerja yang dilakukan audit memillkl tomuan keruglan negara <1 %

i t t j Meningkatnya kompetenei den klnerja aparatur Kementerian Kesehatan

Jumlah Pejabat Plmpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang telah memenuhl kompetensl manaJerlal eesual jenjang jabatannya

Jumlah pegawal Komenterlan Kesehatan dengan nllal klnerJa mlnlmal balk

Meningkatnya sistem informasi kesehatan terintegrasl

,;ffJumlah kabupaten/kota dengan jaringan komunlkasl data untuk p€laksanaan e{resehatan

6. PROGRAM DAN PENDANAAN-------T------

I

I

i

KODE i PROGRAM

I

I

I

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

RUPIAH

PINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN 2019 2020 2021

I prosr",

I Drnrng"n

ln,tanalemenI oan

024.01,01 | Polaksanaan

I Tugas TeknisjLainnya

lKementerian

I Kesenatan

2.578.937.362, 0,0c 0,00 0,0c 0,0( 0,0( 4.941.326,0C 0,0c 0,0( 0,0( 2.583.878.688,0( 3.108.741 .471 ,30 3.206.553.959,40 3.307.069.668,6(

I Programj Poningkatan

I e"n9r*"run

024.02.03 I dan

lAkuntabititas

lAparaturlKementerianI Kesehatan

11 0,0( 0,00 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0( 1 19.983.200,0( 127.182.182,0C 134.8'13.119,00 142.901.905,0(

lprogram

024.1't.04 | Penelitian danI Pengembangan

I Kesehatan

906.1 53. 0,00 0,00 0,0c 0,0c 0,0c 2.863,415,0( 0,0( 0,0c 0,0c 909.016.668,0C 873.416.785,0( 841.198.297,00 838.340.s01,0(

I erogram

024 03.06 lPembinarni KesehatanI Masyarakat

2101 .811. 0,00 o,ool 0,0c 0,0c 898.672,0( 0,0( 0,0c o'01 2.102.7'10.381 ,0C 2.268.253.046,001 2.470.358.232,00 2.695.

KooE I pnocnaM

ll'lDll(ASl PENDANAA}{ TAHUN 2018

PMXIRAAN KEBUTUHAX (RIBU)

RUPIAH

PINJAMAN HIBAH

PNBP PDtI SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HON 2019 2020 2021

i ProgramI

o24.04.o7 iPembinaan

I petayanan

I Kesehatan

4.624.057.698,00 0,0( 500.000,0c 0,0c 0,0( 0,0( 30.901.989,0( 0,0( 0,0( 1 0.732.628.377,0C 15.388.088.064,0C 16.819.883.332,6( 17 .797 .020.752,5C 19.800.536.100,2€

I Program

I Pencegahan

o24.os.o8 I dan

I Pengendalian

I Penyakit

2.613.s55.805,0( 0,0c 0,0c 0,0( 0,0( 0,0( 109.969.323,0( 0,0c 0,0( 0,0c 2.723.525.128,OC 2.942,266.952,3t 6.303.422.010,4: 9.998.212.870,74

I Program

024.07 .os I Kefarmasian

ldan Alat

I Kesehatan

4.925.394.971 ,0C 0,0( 0,0c 0,0( 0,0( 0,0( 13.784,965,0( 0,0c 0,0c 0,0( 4.939.179.936,0( 4.854.785.033,49 6.003.064.819,2C 7.433.969.495,2i

I Program

I Pengembangan

I dan

024.12'to I PerU"rO"yaan

I Sumber Daya

IManusia

lKesetratan

lleesouxl

4.059.897.069,0C 0,0( 0,0c 0,0( 0,0c 0,0( 297.811.644,0( 0,0c 0,0c 391.626.702,0( 4.749.335.415,0C 6.454.177 .385,44 5.525.488.769,5i 5.981 .435.024,3t

I Program

I Renguatan

024.01.r1 | P"l"kr"nr"nlJaminan

I Kesehatan

lNasional-.-.--,__. -.--_ t..**._

Total

25.582.011. 0,0( 0,0( 0,00 0,0c 0,0( 0,0c 0,00 0,0c 0,0( 25.s82.011.7U,0( 46.394.147.271,0t 46.397.191.784,0( 46.401.438.523,0(

47.511.802.801 0, 500.000,0( 0,0c 0,0c 0,0( 461.17 t.334,0C 0,0( 0,0c 1 1.124.255.079,0( 59.097.729.214 83.U2.853.459,2 88.679.1 1 1.743,1C 96.599.089.268,1 (

2017

SutarJo, M.Kes

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

2. SASAMN STRATEGIS K,/L YANG DIDUKUNG

3. PROGRAM

4. UNrT ORGANISAST (ESELON 1)

5. PRIORITAS NASIONAL

".\.ru',rrs, (RtSNA

REIGP 2: PROGMM l(/L

RENCANA KERJA KEMENTERTAN/LEMBAGA (RENjA tVL)TAHUN ANGGARAN 2018

KEMENTERIAN K€SEHATAN

0'l - Menrntkatnya status kesehatan masyarakat

P'ograrn Dukungan Manalemen dan Pelaksanaan Tugas leknis Lainnya Kemenleran Kesehatan

Sek.etalat Jenderal

PRIORTTA5 NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS

59 , Pembangunan wllayah.-i, .. .. . --.

59 26 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

5, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIIGTOR KINERA PROGMM (IKP)

ALOKAST 2018 (R|BU)

SAS,\RAN PROGMM / lNDll(ATOR KINERJA PROGMM (KP) TARGET 201 8 ALO|GST 2018 (RIBU)

ALO|(AS| 2018 (RIBU)OUIPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGMM

'0' i Dukungan Manajemen lnternal K/LI -*-:- --T-

i 01 0r Jumlah keblakan publlkyang berwawasan kesehatanl i--

i ol:' Persentase harmonisasi dukungan manaJemen dan pelakanaan tutas teknls lalnnya

htlps://km ilkes.kl.krism.systm gtahury2ol&rmiakl-lmpire

KODE

Jumlah Keblakan Publlk yang Berwawasan Kesehatan

01.02 i

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGMM

12t192017

8, KEGIATAN OAN PENDANMN

Rck.ritdsr . r.Rtait^

I(ODE KEGTATAN ; ,,^r **RUPIAH

I RMP PLN

Perurnusan Pe,aturan ;";r"d4Cur"d-gan dan -, -

-

i :' -

Organisasr r 16'652.388,00 1 o,oo, o,oo,l

tNDflqst

HIEAH

PENDAI {AAN TAHUN 201 8

II

sEsN I BLU

PRAI

TOTALI .^.^

(RAAN KEEUTUHAN (RIBU)

RMP i HLN HDN 2020 2021

20330.00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.662.388,00 1 6.795.292,00

i

17.374.821.00i 17.674.803,00

2034 :1nb1naan od-ln,:lf r:].*_u"pegawaian

Pembinaan pengetotaan Ad;;iltrmi K;r"ng.n o;n--*Barant Milik Netara

Perencanaan dan Penganggaran program pembangunan

s:h"'i_ " _

35.584.722,00 0,00 0,00 I 0,00" r- --l""--"-o.oo: o,oo I o.ooil

0,00 0,00 . 9:o-0"

0,00

0,00 0,00 0,00 36.584.722,00 38--1"1o eo1o0

31.961.523,00

10:334:643t00

33.796.5 r 5,00

'3:31-1ili-.0"9

35.734.707,002035 26.553.089,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 26.553.089,00

2035 102.062.680,00 0,00 j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02.052.680,00 113.943,777,00 1 1 7.383.1 48.00 120.758,407,00

2037Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, RumahTangga, Keuangan. dan Gaji

1 .797.583.345,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 .797.583.345,00 2.290.354.701,00 2.361 .800.881 ,00 2.435,61 5.554,00

2038 Pengelolaan Data dan lnformasi Kesehatan

Peningkatan Kerja Sama Luar Neterl----98.442.774,O0

18.095.320,009:*0,00

"-9:9-o

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 98.M2.774,00 106.867.039,00 1 r 6.351 .486,00 126.123.769,002040

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.09s.320,00 18.425.339,00 19.255.339,00 20.185.344,002041 Penintkaran Kesehatan Jemaah Haji 344.664.671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.664.671,00 344.864.671,00 345.014.571,00 345.1 14.671 ,002042

Pengelolaan Komunikasl publik dan pelayanan

Masyarakat 50.488.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.488.s3s,00 51.041 .306.00 52.341.306,00 53.141.305,00

2044 Penanggulangan Krisis Kesehatan 40,785.9s6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.q0 0,00 0,00 0,00 0,00 40.785.956,00 44.329.s95,30 48.762.554,40 53.638.809,602449 Pentelolaan Konsil Kedokteran lndonesia 27.976.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.941,326,00 0,00 0,00 0,00 32.917.516,00 30.593.701,00 32.047.033,00 33.s34.789,005831 Peningkatan Analisis.Determinan Kesehatan 19.037.692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 19.037.692,00 21.039.578,00 22.091.562,00 23.1 95.1 33,00

Total 2.578.937.362,O0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.941.326,00 0,00 0,00 0,00 2.583.878.588,00 3.108.741 .471,30 3.206.553.959,40 3.307.069.668,60

hnPt/Ams*o.kl,kri!E3y3tffi ,tshrv2ol grmiskl.lsmplrr

PNEP PDN

i.-

212

12/19-?!17

1 . KEMENTERIAN/LEMBAGA

2. SASAMN STMTEGIS IVL YANG DIDUKUNG

3. PROGMM

4. UNrT ORGANTSAST (ESELON 1)

5. PRIORITAS NASIONAL

Rek4inl6i- KRISNA

REKAP 2: PROGMM I(/L

RENCANA KERJA KEM ENTERIAN/LEMBAGA (RENJA I(/L)TAHUN ANGGARAN 2018

KEMENTERIAN KESEHATAN

01 - Meningkatnya status kesehatan masyarakat

Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

Sekretariat Jenderal

PRIORTAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS ALOK ST2018(R|BU)

52

52.37

57

57.30

Kesehatan

Penlngkatan Kesehatan lbu dan Anak

Penanggulangan Kemiskinan...-._-.-,J

25.502.400.000,00 i

Jaminan dan Eantuan Sosial Tepat Sasaran 25.502.400.000,00

25.502.900.000,00 iTotal

KODE

0l

0r 01

6. SASAMN PROGMM (OUTCOME)DAN INDIKATORKINERA PROGMM (IKP)

SASARAN PROGRAM / INDII(ATOR KINERIA PROGRAM OKP)

Terselenggaranya Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (KNy Kartu lndonesla sehat (Kls)

Jumlah Penduduk yang menJadl Peserta Penerima Bantuan luran (PBl) melalulJamlnan Kesehatan Nastonal (JKNVlGrtu tndonesia Sehat (KlS)

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGMM

KOOE OUTPUI PROGMM / INDIKATOR OUTPUT PROGMM

TARGET 2018 Arotqst 2018 (Rt8u) ,

.'','.-,.'l

25.582.01 1.734,00 i

-. ,--.---. .....-" -.-.....--i '. i

01 PenguatanPelaksanaanJaminanKesehatanNasional

01.o1 lumlah Penduduk vane meniedi Ppspri, penerlm: B:i

Jumlah Penduduk yang menJadi Peserta Penerlma Bantuan luran (PBl) melaluiJamlnan Kesehatan Naslonal (JKNylGrtu lndonesla sehat (KlS)

Total

ALOT(\S| 2018 (Rr8U)

25.582.01 1.734,00 i

25.582.01 1.734,00

hf, ps .//kemdes kl.klsE.syslflt s/tatxry2o1&rslakl.lil gran

l

I

500.000,00 l- ---ffir.fi]

12J1CX17

8. KEGIATAN DAN PENDANMN

Reksu6i. KRlsl,lA

KEGIATAN

Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/Kls

INOII(^SI PENOANMN TAHUN 2018

0,00

0,o0 :

PRAKIR^AN KEBUruHAN{RIBU)

45.394.147.271 ,O0 46.397.191.784,00 i 46.401.438523,00 ;

hltps //tm6*6,k1 krisE systm 9Ehrf201 grst*t.tmrira

Tot!l

45.394.147.271 ,00 46.401 .438.523,00

REKAP 2: PROGMM IVL

RENCANA KERJA KEM ENTERIAN/LEMBAGA (REN'A I(/L)TAHUN ANGGARAN 2018

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

2. SASARAN STRATEGIS vL YANG DIDUKUNG : 1o - Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih

3. PROGMM : Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan

4. UNITORGANISASI (ESELON 1) : tnspektoratJenderal

5. PRIORITAS NASIONAL

KODE PRIORITAS i.IASIOl\l,AL / PROGRAM PRIORITAS ALO|(AS| 20r8 (RrBq

Total 0,00

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINER,IA PROGMM (IKP)

KOOE SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINEM PROGRAM (lKP) TARGET 201 8 ALOr(ASt 2018 (RtBU)

01 Menlngkatnya TransparanslTata Kelola Pemerlntahan dan Terlaksananya Reformasl Birokasl 1 19.983.200,00

01.01 Persentase satuan KerJa yang Memlllkl remuan Keruglan Negara kurang darl sama dentan 1 96 97

Totrl 119.983.200,00

7. OUTPUT PROGMM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGMM

KODE OUTPUT PROGRAM / INOIKATOR OUTPUT PROGRAM ALOr(ASr 2018 (RtBU)

0l Layanan Pengawasan lnternal 54.679.931,00

01.01 Terselenggaranya Layanan Pengawasan lntemal Kementerlan Kesehatan

02 Output lnternal Unit Eselon I 65.303.269,00

02.01 Terselenggaranya Layanan lnternal Unlt Eselon I

Total 119.983.200,00

8. KEGIATAN OAN PENDANMN

KOOE KEGIATAN

INOII(ASI PENIW{AAN TAHUN 2OI8

PRAKRAqN XTSUTUXAN (RIBIJ)

RUPIAHHI&qH

PNBP PDN SBSN 8t-u TOTALPLN HLN HON 2019 2020 2021

2052Penintkatan Pentawasan program/Ketiatan Linghlp SatkerBlnaan lnspektorat I 10.759.544,00 0,00 0,00 0,00 0.00

0,00

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 10.759,544.00 1 1.405.114,00 12.089.423,00 12.814.789,00

2053Penlntkatan Pentawasan program/Ketiatan Llntkup SatkerEinaan lnspektorat 13.129.927 ,O0 0,00 0,00 0.00 0,00000 0,00 0,00 0,00 13.129.927,00 r3.9r7.720.00 14,752.785,O0 15.637.952,00

Penintkata. Pentawasan program/Ketaatan LinBkup SatkerBinaan lnspektorat lll 11.785.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 r 1.786.388,00 1 2.493.570,00 13.243.'t84,00 14.037,775,00

2055Penlntkatan Pengawasan protram/Keglatan LtntkupSatkerBinaan lnspektorat lV 10.804.279.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.804.279.00 11.452.535,00 12.139.686,00 12.868.068,00

2056Penlngkatan Penanganan pentaduan Masyarakat dlLlntkungan Kementerlan Kesehatan 8.199.793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.199.793,00 8.691.778,00 9.213.288,00 9.766.083,00

2057

0uluntan MenaJemen dah pelaksanaan Tutas TeknisLalnnya pada Protrsm penlntkatan pan8awasan danAkuntabllltas Aparatur Kementerlan Kesehalan

65.303.269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6s.303.269,00 69.221.465,00 73,37 4.753,Oa 77 .777 ,23A,OA

Tot l 119,983.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 o.0o 119,983.200,00 127.r 82.182,00 134.813.119,00 142.901.905,00

M,KCS

REKAP 2: PROGMM I(/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA |fl)TAHUN ANGGARAN 2018

KEMENTERIAN KESEHATAN

09 - Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan

Program Penelitian dan Pengembantan Kesehatan

Eadan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

2, SASARAN STRATEGIS I</L YANG DIDUKUNG

3. PROGMM

4. UNIT ORGANTSASI (ESELON 1)

5. PRIORITAS NASIONAL

I xooef___lszt___--____*._I sz.:z

I sz.seL________I

I

6. SASAMN PROGMM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINEM PROGRAM (IKP)

r IotalL.-,-...-.-__.,

7. OUTPUT PROGMM DAN INDIIGTOR OUTPUT PROGMM

PRIORITA5 NASION^T / PROGMM PRIOR]TAS ALOroSr 2018 (RIBU)

Kesehatan 412.687.s81,00

Peningkatan Kesehatan lbu dan Anak 399.837.581,00

Pencegahan dan Pengendallan Penyaklt 12.850.000,00

Total 412.687.581,00

SASARAN PROGRAM / INDII(ATOR KINEM PROGMM (lKP) TARGET 2018 ALOT(AS| 2018 (Rt8U)

pengembangan dan pemanfaatan dl bldang kesehatan 909.016.668,00

naslonal (Rlskesnas) bldang kesehaun dan gzl masyarakat1

berbasls penelltlan dan pengembangan kesehatan yang dladvokaslkan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku24

yang dldaftarkan HKI 5

Total 909.0't 6.668,00

lxooE i ourpurpRocneM/rNDr<lroRourpurpRocuMi: - i --

01 i Penelitian dan Pengembangan di Bldang Kesehatani* - ---1"-I 01.01 i Jumhn hasil riset kesehatan nasional (Rlskesnas) bldang kesehatan dan glzl masyarakatT ---_--- l -* - --I 01 02 | Jumlah rekomendasl kebfakan berbasls penelltlan dan pengembangan kesehatanyangdladvokaslkan ke pengelola program kesehatan dan atau pemangku kepentlnganL_--_. _ __.J.,___-_.

ALOt(Asr 2018 (R|BU)

OT'TPUT PROGRAM / INDII(ATOR OUTPUT PROGRAM

I or.oE I Jumlah hasil p€neltttan yang dldaftarkan HKt

8, KEGIATAN DAN PENDANMN

KEGIATAN

INDII(ASI PENDANAAN TAHUN 2018

PRAI(R AN KEEUTUI1AN (Rt8U)

RUP!\H

PTNI M N HI&qH

PNEP PDN SBSN BtU TOTALRMP Ptl.r RMP HI.N HDN 2019 2020 2021

Penelltian dan Pengembangan Biomedis danTeknologi Dasar Kesehatan

142.975.729,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 y.726,00 0,00 0,00 0,00 143.030.4s5,00 96.436.946,00 104.907.329,00 109.776.968,00

Penelltian dan Pengembangan Upaya KesehatanMrrlrf"l.-,

.

Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya danPelayanan Kesehatan

174.666.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.270,00 0,00 0,00 0,00 174.923.522,00 1 59.1 30.903,00 1 84.948.546,00 161.210.761,00

1 21 .333.1 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.121,00 0,00 0,00 0,00 121.342.258,00 97.945.000,00 102.487,000,00 1 10.525.849,00

Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan

Y.n,j",1g1g-___Dukungan Manajemen a.n Or-ffi.r, n"l"fr"*.nTugas Teknis Lalnnya pada Program penelitlan dan

!.ig.Tbr1c""j.r.hr,. r*Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan0bat Tradislonal

r 29.31 7.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289.546,00 0,00 0,00 0,00 1 29.607.1 60,00 66.775.725,00 62.858.1 03,00 66.373.331,00

180.058.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.524,00 0,00 0,00 0,00 1 80.1 51.567,00 281 .1 96.1 09,00 230.404.500,00 233.850.671,00

70.717.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.091.825,00 0,00 0,00 0,00 72.809.021,00 89.112.774,00 1 14.259.199,00 114.259.201,00

Penelitian dan Pengembangan Vektor dan ReservoirPenyakit 87.085.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.403,00 0,00 0,00 0,00 87,152.685,00 82.819.328,00 41.333,520,00 42.333.520,00

Total 906.1 53.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.863.415,00 0,00 0,00 0,00 909.016.668,00 873.416.785,00 841.198.297,00 838.340.301,00

M.Kes

I

l-*

l'l:

KODE

2059

2070

2071

2072

2074

401 0

401 1

1, KEMENTERIAN/LEMBAGA

2, qASARAN STRi{TEGIS I(/LYAI{G DIDUKUNG

3. PRO6RAM

4. UNIT ORGANIS^SI (ESELON 1)

5, PRIORITAS NASIONAL

REKAP 2: PROGMM IgL

RENCANA KEruA KEMENTERTAN/LEMBAGA (REr{fA t(/L)TAHUN ANGGARAN 2018

IGMENTERIAN KESEHATAN

01 - Meningkatnya status kesehatan masyarakat

Protram Pem binaan Kesehatan Masyarakat

Ditjen Kesehatan Masyarakat

52.37

52.39

,*111L61

61.53

KODE PflORII^s NTgONAL/ PROGMM PRIORITAS ALO'q$ 2Or8 mBU)

I .61 3.345.r 33,00

r .069.782.762,00

Penturt6n Promottf Dan Pra/cntlf.Gcralan Maslnrekrt Hldup Schrf 543.552.371,00

Yflf Htur,d."P"*htu3.778.050,00

StaUllus Polldk dan tclmanan3.778.050,00

Pri.oritrs Naslonal Khusus1.706.880,00

Aslan Games dan Aslan PEra Gam61.706.880,00

TotEl1.51 8.830.063,00

5.sASAMN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR IONERIA PROGMM (lKP)

KODE SAs n N PRoGMrr, / INDIICATOf, I(NEnl^ PROGMM 0Xp) TANGET2O.IE Atorq$ 20t t (RtuJ)

i M:"1"!_k{ry kltlrscdlaan dan kctcrJanglouan pclayanan kcrhaun png bcrmutu brgl scluruh mrsyunkat

,.i 2.1 02.71 0.381,00Persertasc lbu bersalln dl faslllt s p€layan.n k6eh.t n (pD

82

01 Persentrsc lbu hamll Kurang Encrgl lconlk (KEle19.7

!r"31- l_:.Tg::9brfj.rngJ."rr"..rrhrt",.th* htt, , 3s

Td.l2.102.710.381 ,O0

7. OUTPUT PROGMM DAN INDIIG{ToR oUTPUT PRoGMI\I

OIJIII'T PRO6N^I' /INDIKATOR OIJIH'T PRC'GRAII

Jumlah Pemblnaan Telctls yang dllakukan

Jumlah Layanan Fasllltasl bldant lGsehatan MasyErukat

Layanan Dukungan Manqlcmcn Esclon I1 73.61 7.538,00

2.1 02.71 0.381,00

Jumlah Layanan Dukungan Manajemen dan Tutas Tcbls Lalnnyr pada Progrrm Pcmblnien KcsdLtan MasyrrekilI oz.or

8. rcGIATAN DAN PENDANAAN

Dukungrn Mrnrjcmen dan Pllaksanaan T u8rs T.knis Lat6nya pada program

Pembinaan Kasehatan Masyarakat

Pemblnaan (Jpaya Keseh.tan K€rja drn Ol.hra8e

Prornosr Kesehatrn dan Pemberdayaan Masyarak.t

2.101.811.709,00

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

2, SASARAN STMTEGIS IgLYANG DIOUKUNG

3. PROGRAM

4, UN|T ORGANISAST (ESELON 1)

5. PRIORITAS NASIONAL

Rekapttulasi - KRTSNA

REIGP 2: PROGMM IvL

REN CANA KERJA KEM ENTE RIAN/LE M BAGA (RE NJA IgL)TAHUN ANGGARAN 2018

KEMENTERIAN KESEHATAN

03 - Meningkatnya Akses dan Mutu pelayanan Kesehatan

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Dltjen Pelayanan Kesehatan

52

52.37

59,27

60

SASAMN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINEM PROGRAM OXP)

PROGMM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGMM

Pemblnaan Fasllltas Pelayanan iGsehatan

1

1 .53

t-loI

tb

t6.

PruORITAS iIASIOML / PROGRAM PRIOR]T^S

Kesehatan

Penlngkatan Kesehatan lbu dan Anak

,".b."g,rffi__jI..P.I. Pjg."!:"an Papua

Iryly*I,l1ler3!na1*,"T1Stabllltas Polltlk dan Keamanan

Arot(Ast 2018 (R|BU)

328,363.202,00

328.363.202,00

4.537.237,00

4.s37.237,00

3.306.000,00

3.306.000,00rnc,rlfas Na5tonat

^nususl.-.-----"---_.] nsnn Games dan Aslan para Games

Totrl

22.322.828,00

22,322.828,00

3s8,529.267,00

KODE

01

11-:

SAS RAN PROGMM / |ND|KATOR TNER|A PROGMT,I 0l(P,

;;d; TARGET2OIS A.otCtSt2018 (R|BU)

1s.388,088.054,00

l'1 yang memltKt mtntmat 1 puskesmas yang terserdflkasl akredltasl 4900JuIIrrdlrr\cpll\e{ilyantmemlllxtmlnlmall RSUDyanStersefullkasl aked}taSl naSlOnal 434

Total15.388.088.064,00

OUIP|,.rI PROGMM /INDIXATOR OITPIIT PROCNAM

Jumlah Puskesmas yang memenuhl sarana, prasarana dan alat (SFA) sesuel standar

https://kemsnkes.kl.krisna.sysi6ms/tr6hun/2Ol &renl8kl.l6mpirsn

12t28t2017 Rckapitul6!1. KRISNA

OI,TPUT PROGMM / INDIKATOR OUIPUT PROGRAM

Jumlah Dlnas Kesehatan Provlnsl yang mengembangkan Untt pemellharaan Fasllltas Kesehatan Reglonal / Reglonal Malntenance Center

Pemblnaan Pelayanan lcsehatan Prlmer

Jumlah Puskesmas Non Rawat lnap dan Puskesmas Rawat lnap yang memberlkan Pelayanan Sesual Standar

Jumlah lGb/Kota yang melakukan Pelayanan K€s€hatan Bert€rak dl Daerah Torpencll dan Sangat Terpencll

Pemblnaan Pelayanan Kesehatan RuJukan

Jumlah FS RuJukan Naslonal dengan RS RuJukan Reglonalyang menerapkan lnt€gasl dila rekam medls (komulattq

Persentase Kabupaten/ Kota dengan keslapan akses layanan ruJukan (komulattf)

lurlrt' nfpr*r* V.rU OfU.rUu"

Persentase RS Reglonal sebagal pentampu pelayanan telemedlclne (komulado

,,*-* Jumlah RS RuJukan yang memlllkl pelayanan kesehatan ruJukan sesual standar

03.01

j os.oz

f :--i 03.03l.----.--.

03.04

05

05.01

Pemblnaan Pelayanan Kesehatan Tradlslonal

j Jumtan Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradlslonalF___Jumlah RS Pemerlntah yang menyelenggarakan kesehatan tradlslonal

t'Pemblnaan Mutu dan Akedltasl Pelayanan Kesehatan

Jumlah Kecamatan Yang Memlllkl Mlnlmal 1 puskesmas TersertillkaslAlaeditasl

L-.

I or.o,

t;;Iou.o,

Puskesmas yang BekerJa sama dengan UTD dan RS dalam Pclayrnen Drruh ururk Mcnurunkan At(

Jumlah Puskesmas yang Menerapkan pelayanan lcperewatan Kesehatan Masyarakat

Dukungan ManaJemen dan Pelaksanaan Tugas Teknls Lalnnya pada Program Pclayanan l(csehatan 14.867.979,751 ,00Persentase monltorlng dan waluaslyang terlntegrasl berJalan efaktf

Persentase satkeryang mendapatkan alokasl anggaran sesual dengan lctterla prlorltrs

8. KEGIATAN DAN PENDANMN

htlps://kom6nkes.kl.krisna.systoms/tBhun/20.1 O/renJakl-lampiran

PNBP lporulsasrul BLU I rorer.

111 .497 .710,00

Oukungan

ManaJemen danPelaksanaan TugasTeknls Lalnnya padaProgram PemblnaanPelayanah

Kesehatan

10,732,62a377 ,00 14.867,979.751,00 16.243.107.692,00 17.478.978,s1480 19.457 ,1 60,441 ,O9

tsSutarjo, M.Kes71984031004

hnp!r/l.m6Dk!t.{,kdlna.ry.tom&uh!n2010/nnJ.{.lrnptrln

' 12te6t2o17

PMX]RAAII XEBUTUMN (NISU)

Pemblnaan FasllttasPelayananKesehatan

PemblnaanPelayanan

Kesehatan Rulukan

Mutu dan AkredltaslPelayananKesehatan

REI(AP 2: PROGMM I(/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA I(/L)TAHUN ANGGARAN 2018

KEMENTERIAN KESEHATAN

02 - Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Program Pencegahan dan Pentendalian Penyakit

Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

2, SASAMN STMTEGIS I(LYANG DIDUKUNG

3. PROGRAM

4. UN|T ORCaANTSAS| (ESELoN 1)

5. PRIORITAS NASIONAL

KoDE Ii{

52 | xesehatani--s2.38 | Pencegahan (

5e I Pembangunan wlla

ss 27 1 t.r."p."i aI

o, I prlorltas Nastonal l

6, 5r i err"n C...,,,,.,. -,',,,'t.,

PRIORTAs NASIOML/ PROGRAM PRORrrAS ALOtGst2018 (R|BU)

1 .1 32.909.1 65,00

Pencegahan dan Pengendallan Penyaklt 1.132.909.165,00

1 1.200.000,00

1 1.200.000,00

6.1 82.543,00

Aslan Games dan Aslan Para Games 6.1 82.s43,00

Total 1.1 50.291.708,00

6. SASARAN PROGMM (OUTCOME) DAN INDII(ATOR KINEM PROGRAM (IKP)q SASAMN PROGMM / INDIKATOR KINEM PROGRAM OKP) TARGET 20I 8 ALOKAS| 2018 (R|BU)

01 IMenurunnyapenyakltmenular,penyaklttldakmenular,sertamenlngkatnyakeseh.t nJlwa.. i., 2.723.525.128,OO

01 01l

Presentase cakupan keberhasllan pengobatan TUSUccess R.te 89

01.02 i Prevelensl HM

0r.03 i Jumlah kabupaten/kota mencapal ellmlnasl malarla"--1--

<0,5

285

01.04 Jumlah provlnsl dentan ellmlnasl kusta 26

01.05 Jumlah kabupaten/kota dengan ellmlnasl fllarlasis 24

1.06 Persentase Penurunan kasus Penyaklt yang Dapat Dicegah Dengan lmunlsasl (pD3l) tertentu, 30%

1.07 i Persentase Kabupaten/Kota yang mempunyal kebfakan keslapslagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan asyarakatyang berpotensl wabah 82%

01.08 Persentase Kabupaten Kota yang melakanakan KeblJakan lGwasan Tanpa Rokok (KIR) mlnlmal 5096 40%

01.09 Jumlah kabupaten/kota yant memlllkl Puskesmas yang menyelenggarakanupaya kesehatanJlwa dan /atau Napza 230

2.723.525.128,00

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

OUTPUT PROGMM / INOIKATOR OUTPUT PROGRAM

0l Layanan Survellans, lmunlsasl dan Karantln! le:eh.atan

i Jumlah kabupaten/kota yang mampu melakanakan pencegahan dan pengendallan Penyaldt lnfeksl Emerglng

Persentase anak usla 0-1 1 bulan yang mendapat lmunlsasl dasar lengkap

' Jumlah KabAota dl plntu masuk negara yang memlllkl keslapslagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan maqyarakat

or.os i Persentase respon penanggulangan terhadap slnyal keJadlan luar blasa (KLB) untuk mencetah terJadlnya KLB

I 01.01

l---**--''--I 01.02

i 01.03

02 Layanan Pencegahan dan Pengendallan Penyaklt Tular Vekor Zoonotlk

Jumlah orang yang mlnum obat Fllarlasls (dalamJuta)

r Persentase kasus malarla posltlfyang dl obatl sesual sEndar

03.01 Jumlah kabupaten/kota yang ellmlnasl kusta

Release from treatment (RFD rate kasus baru kusta

Jumlah tes yang dlsedlakan untuk populasl kuncl, populasl khusus dan populasl umum yang dllakukan tes HIV

Persentase kabupaten/kota melaksanakan deteksl dlnl Hepadds (ODH) pada lbu hamil dan kelompok berlslko

Jumlah kasus TB yang dltemukan dan dlobad

Angka keberhasllan pengobatan (success rate)TB

Layanan Pencetahan dan Pengendallan PenyakltTidak Menular

Jumlah puskesmas yang melaksanakan keglat n deteksl dlnl kanker payudara dan leher rahlm pada perempuan usla 3G50 tahun

Persentase Puskesmas yang melakanakan PANDU PTM

Persentase desa/kelurahan yang melakanakan Posblndu PTM

Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebljakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dl mlnlmal 5096 sekolah

Layanan Pencegahan dan Pengendallan Masalah KesehatanJhlra dan Napza

Jumlah kabupaten/kota yant memlllkl puskesmas yang menyelenggarakan upsya kesehat n Jlwa

Layanan Dukungan ManaJemen Pencegahan dan Pengendallan Penyaklt

8. KEGIATAN DAN PENDANMN

03.02

03.03

05

05.01

06

;,,1INOII(ASI PENOAIUTAN TAHUN 2018

f.r-__-t,-I or.os

l;*,t__loo

F;f;, ;;

F;;[;;;

1 .177 .925.873,00

2.723.525.128,00

KEGIATAN

286.876.1e3,00i 0,00i 0,00i 0,00i 0,001 -0,001

71.8s0.46::00L0,00i _9j99191.1_:1r:rtr:9 .::.1131219-9t*30' . 1 s0.7s2,00 I 32s.0s3.s22,00

i

I 02.02I

r- -*03

t..

Jumlah Layanan Perkantoran

t----i nupr,rx

I

II"*BLUSBSN

Jumlah dukungan manajemen dan pelaporan pada Satker Pusa! UPT, dan Dekonsentrasl

Jumlah sarana prasarana perkantoran dl Satker Pusat KKP dan BTKL

I rcclrr rI

t__' Pencegahan dan Pengendallan Penyakit Tular Vektor dan

I zoonotlk-.1-- -."-".----^---

INDIIqSI PENDAI{A^'.I TAHUN 2018

PMXIRMI{ XIBUTUMN (RIBU)

RUPIAH

PINAT/hN HIBAH

PNBP PDN SBSN BTU TOTAL

RMP PLN RMP Ht{ HDN 2019 2020 2021

31 5.587.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 7.190.905,00 0,00 0,00 0,00 332.778.261,00 345.997.1 55,00 390.049.33r,00 441.500.53600

0 i Pencetahan dan Pengendalian Penyakit Menular

I Lan8su18

1 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

676,221.225,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1 94.138,00 0,00 0,00 0,00 579.415.363,00 909.878.273,00 1 .093.428.1 32,80 1.1 90.745.249,00

1 33.743,095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 53.1 78,00 0,00 0,00 0,00 133,896.273,00 185.470.000,00 225.1 95.000,00 272.695.000,00

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLalnnya pada Program Pencetahan dan PengendallanPenyakit

1 .1 60.345.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '17.580.636,00 0,00 0,00 0,00 1.177 .925.573,00 1 . r 87.964.650,38 4.246.890.128,63 7.718.805.338,74

Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwadan NAPZA

40.782.599.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.782.599,00 43.625.1 02,00 45.678.565,00 49.412.225,O0

Total 2.61 3.555.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 09.969.323,00 0,00 0,00 0,00 2.723.525.128p0 2.942.2ffi.952,38 6.303.422.010,43 9.998.212.870,74

i:::I u,,,

L-

\\r-C

KODE

2059

,I . KEMENTERIAN/LEMBAGA

2, SASARAN STRATEGIS IVLYANG DIDUKUNG

3. PROGRAM

4. UNIT ORGANI9ASI (ESELON 1)

5. PRIORITAS NASIONAL

6. SASAMN PROGMM (OUTCOMB DAN INOIKATOR KINEM PROGMM (IKP)

REI(AP 2: PROGMM I(/L

RE N CANA KE RJ,A KEM ENTE RIAN/LE M BAGA (RENJA I(/L)TAHUN ANGGARAN 2018

KEMENTERIAN KESEHATAN

04 - Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan

OUIPUT PROGMM / INDIKATOR OUTPIIT PROGRAM

Layanan Kefarmaslan

Persentase puskesmas yang melalaanakan pelayanan kefarmaslan sesual standar

PruOR]TAS NASIOML / PROGRAM PRIOR]TAS

Kesehatan

Penlngkatan Kesehatan lbu dan Anak

;;..qc;i;; d. d;",,drt." p*y.tdt

ALOt(Ast 2018(RtBq

4.671 .486.700,00

776.788.933,00

3.885.655.207,00

l.rgr.ta" ?r"r"UfD. upsehaf9.042.s60,00

Total4.671.486.700,N

!{sAR N PROGR M / |ND|KATOR XTNE8A PROGMM(tO)

;;,u4.ut persentase puskesmas dengan ketersedlaan obat dan vabln esenslal

1-04.02 i llill^tll*:* sedlaan farmasl yang slap dlproduksl dldalam negerl, dan Jumlah Jenls alat kesehatan yang dtprodukst dtdalam negert (komutadg orget bahan balc.r

sedlaan farmasl

dEalamne8erl,danJumlahJenlsalatkesehaonyangdlproduksldldalamne8erl(komulatl0targetatG

TARGET

2018ALOtqg 2018

(RrBl,

4.939.r 79.936,00

90

30

21

I rEI )tI ttd>e PI usur drar Kesenatan oan perDeKtlan xesenatan rumah Entga (PKRT) dl peredann yang memenuhl qyarat I_!___ 86

Tot!l4.939.1 79.936,00

7. OUTPUT PROGRAM DAN lNDtl(ATOR OUTPUT PROGRAI4

Persentase rumah saht yang melakanakan pelayanan kefarmashn sesual standar

KOOE OUIPUT PROGMM / INOIKATOR OUTPT'T PROGRAM ALO|GSI20l8 (RtBl'

01.03 Persentase kabupaten/kotil yang menerapkan penggunaan obat raslonal dl puskesmas

L"y.n.n T.* K.lol. Ob.t P,

Persentase trrk.r..,02

4.569.237.283,O002.0 1

02.02 Persentase lnstalasl Farmasl Provlnsl dan lGbupatenflGta yang Menerapkan Aplllosl Loglstlk obat dan Bahan Medls Habls pakal (BMHP)

02.03 _- Persentase lnstalasl Farmasl lcbupaten/Kota Melakukan ManaJemen Pengelolaan Obat dan Vabln Sesual Standar

Layanan Produkl O.n O,ortU03

03.0 r

;;;; --

03.03

52.030.554,00

]:Il1! tl.1b-alu_sedla_an farmastyang stap dtprodukstdt datam negert(kumuta0fl

JUmlan lnou$n seolaan tarmasl yang bertransformasl darl lndustrl formulasl menJadl lndustrl berbasls rlset (l(Jmulatl0

Persentase layanan lzln lndustrl sedlaan farmasl yang dlselesalkan tepat waktr.r

04 l_l--lLayanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknls ulnnya pada Program Kefannaslan dan Alat lcsehatan 109.661.800,00

u4.u I I persenutse rayanan dukungan manaJemen yang dlselesalkan trpatwalCu

Layanan Penllatan Alat Kesehaon (Alkes) dan perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (pKRI)37.013.659,00

JUmlan alat yang <llproduksl dl dalam negerl (h.lmulatlfl

Layanan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan perbekalan Kesehatan Rumah rangga (pl(RT)

05.02

0632.742.770,O0

-----tPersentase produk alat kesehaun dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PIGT) dl peredaran yang memenuhl qyarat

proouKsl alat Kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang memenuhl cara pembuatan yang balk (GMp/CpAKB)

Total4.939.179.936,00

8. KEGIATAN DAN PENDANMN

KODE KEGIATAN

INDIIqSI PENDAI\IAAN TAHUN 2OT8

PR |(R^AN KEBUTUI{AN (RIBU)

RUPIAH

PI}{IAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN 8LU TOTAIRMP PLN RMP HI.N HDN 2019 2020 2021

2064 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 38.493.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.493.850,00 42.091.947,70 46.037.289,17 50,353.961,36

2065Peningkatan Tata Kelola Obat publik danPerbekalan Kesehatan

4.669.237 .283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.669.237.283,00 4.565.887.182,99 5.693.920.976,08 7.103.070.063,09

2A67Peningkatan Produksi dan DistribusiKefarmasian 51 .s22.981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507.573,00 0,00 0,00 0,00 52.030.554,00 54.632.047,O0 57.363.646,00 60.231.831,00

2068

Dukungan Manajemen dan pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya pada ProgramKefarmasian dan Alat Kesehatan

1 08.508.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1 53.575,00 0,00 0,00 0,00 109.661 .800,00 1 17.338.125,00 125.494.106,17 134.340.420,46

5838

Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes)dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga(PKRT)

25.374.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1.638.803,00 0,00 0,00 0,00 37.013.669,00 39.633.19480 42.407.517,78 45.376.045,32

KODE KEGIATAN

Rek€phuls3t - KRISM%

INDII(A5I PENDANMN TAHUN 201;

PRAKIRA^N KEBUTUHAN (RIBU)RUPIAH

PINAMAN HIBAH

PON SBSN BLU TOTAL

32.257.756,00

RMP

0,00

PLN

0,00

RMP

0,00

HLN HON

5839

Peningkatan pengawasan Alat Kesehatan(Alkes) dan Perbekalan Kesehatan RumahTantSa (PKRT)

2019 2020 2021

0,00 0,00 485.01 4,00 0,00 0,00 0,00 32.742.770,O0 3s.202.s3s.00 37.841.2U,00 40.597.174,OO

Total 4.925.394.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I3.784.95s_00 0,00 0,00 0,00 4.939.1 79.936.00 4.8s4.785.033,49 6.003.064.81 9,20 7.433.969.495,23

http!l/k gmsnkes.kl.krisna.syslsmMghurV2Ol g/rgnjakl.lampirgn

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

2. SASARAN STMTEGIS I(/LYANG DIDUKUNG

3, PROGRAM

4. UNrT ORGANTSASI (ESELON 1)

5. PRIORITAS NASIONAL

Kesehatan

Penlngkatan Kesehatan lbu dan Anak

Pembangunan wilayah

6, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

REKAP 2: PROGMM l(/lREN CANA KERJA KE M ENTE RIAN/LEM BAGA (RENJA IVL)

TAHUN ANGGARAN 2018

KEMENTERIAN KESEHATAN

05 - Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan pemerataan Tenaga Kesehatan

Progranr Pengembangan dan Pemberdayaan sumber Daya Manusia Kesehatan (ppsDMK)

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

PRIORITAS NAsIONAL / PROGRAM PRIORITAS

1 6.850.1 32,00

16.850.132,00

357.837.1 oO,Od

t-I roo,I

r-.

i:lIo, o,I

6;;-t_,-

| 0,.0,l.--...-

i

SASARAN

Menlngkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusla

.Jumlah puskesmas yang minimal memlllki S jenls tenaga

Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memillkl 4 doher

Jumlah SDM Kesehatan yang dttlngkatkan kompetenslnya

7, OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGMM

OUTPUT PROGRAM / INOII(ATOR OUTPUT PROGRAM

0lt,---

Perencanaan dan Pendayunaan SDM Kesehatan

| 0i 0i , Jumlah Dokumen perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatani**--i---,'-:nl nt j t,,-t-LI cr 'c2 : Jumlah Tenaga Kesehatan yang Ditempatkan Secara Team Based Minimal S Orangi-- '.- * :-- * - .. -.*.* -

, l'."' , ,l"n1l;i Tenaga Kesehatan yant Diternpatkan dalam Rangka Penugasan Khusus lndividu Fasyankes

ARAN PROGRAM / INDIKATOR KINEM PROGRAM (IKP) TARGET 201 8 ALOI(ASt 2018 (RtBU)

kesehatan sesual dengan standar pelayanan kesehatan 4.749.335.415,00

kesehatan 4200

spesialis dasar dan 3 dokter spesialls penunJang 50

44850

Total4.749.335.415,O0

ALOKAS| 201 8 (RtBU)

Percepatan Pembangunan Papua

KOD E

KODE OUTPUT PROGRAM / INDII(ATOR OUTPUT PROGMM ALOr(ASt2018 (RtBU)

01.04 Jumlan Lulusan Dokter Speslalls Baru yang MenjalanlWl(S

*_ _tr!.h D"9.:ttd..y.ng Dltempatkan Dalam Rangka Penugasan lCrusus Restden dt Rumah Saktt

Pendldlkan SDM Kesehatan

Jumlah Tenaga Kesehatan yang Belum Dlploma lll Penerlma Program Bantuan pendldlkan

1',o'_ __]Iutl

,-..-.-.-,-_,-- .. l

02 or I:- ----l

130.970.919,00

03

Jumtah Program Studt Poltekkes Kemenkes yang Terakedltasl Sangat Balk

Put.,,hrn Srrb.r O.

Jumlah SDM Kesehatan Yang Mendapat Sertlflkat pada Pelatlhan Teknls Dan Fungslonal Terakredltasl

286.01 3.995,0003.01

Penlntkatan Mutu 50M Kesehatan _

Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasl04.01

04.02

;;,;;

05

c5.01

05.c2

oi*05

;;;;07

oi o.

*i-"-1"* Jumlah SDM Kesehatan Penerima Bantuan pendldlkan BerkelanJutan^*-:*-**."-*-

J lTg l::.Il.l: i:1r. Ba ntua n p endtdi ka n profest Kesehatan

ouk1ne-a1.!r1,naiuT"l J;; ,J.k*;;;;ile.: r.*"v. r.o, pr"sra, ppsDM K*.h"*Jumlah Dokumen Norma, standar, prosedur dan Krt;;;;sDt\4 K"r.frrt*

Total

387.668.752,00

1 .978.734.083,00

1 .133.702.872,00

616.297.128,00

4.749.335.415,00

l---I

oa.or

r;;

8, KEGIATAN DAN PENDANMN

l

I roorI

I

I

i-__-_Ii 2075

2076

2077

Peningkatan

Kese hata n

Pelatihan Sur

Kese ha ta n

KEGIATAN

RUPIAH

INDII(ASI PENDANMN TAHUN 2018

;;,il]- --;;:--l*----- -1-.-PNBP PDN ,,,_[;-_-- TOTAL

PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

RMP PLN RMP HLN HDN 201 9 2020 2021

MUtU SDM

an387.668.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387.668.752,00 1 .028.303.383,00 397.756.63 1,00 418.205.727,00

n Sumber Daya Manusiaan 274.987.353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 r.026.642,00 0,00 0,00 0,00 286.01 3.995,00 993.131.373,94 328.811.137,62 399.180.436,19

n SDM Kesehatan 130.970.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.970.919,00 178.428.564,00 1 82.056.701 ,70 49.483.351,00IPendidika

Jumlah Satuan KerJa yang Dltlngkatkan Sarana dan prasarananya

Pemblnaan dan Pengelolaan pendidikan Tinggl

I Jumlah Lulusan Tenaga Kesehatan darl poltekkes Kemenkes Rl

I e.l.krrn.un tnternstp Tenaga Kesehatan

Jumlah Tenaga Kesehatan yang Melaksanakan lnlernshlp

| .'--

KODE KEGIATAN

RUPIAH

tNDI(AS|-----r--PrNAritN I HrBH

,ENDAl{itv\il TAliUi

I

i

1 PNBP

ml8

trPDNiSBSN] BLUli

TOTAL i* -.'--'.-'..-2019

PRAXIRAAN KEBUTUHAN

2020

{BU}

?o21RMP PtN RMP HLN HDN

2478Perencanaan danPendayagunaan SDM Kesehatan

15.947.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.947.666,00 216.997.196,50 227.909.617,25 246.689.085,14

2079

Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya pada ProgramPengembangan danPemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan

978,734.083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 .978.734.083,00 2.237 .052.961,O0 2.501.203.512,92 2.820.769.161,U

4049

Pendidikan Tinggi danPeningkatan Mutu SDM

Kesehatan0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

5033Pengelolaan Mutu PendidikanTinSgi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5034Pembinaan dan PengelolaanPendidikan Tinggi

455.291.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.785.002,00 0,00 0,00 391.626.702,00 't.133.702.872,OO 1.289.033.2m1,00 1.342.012.120,00 1 .474.073.866,00

5234Pelaksanaan lnternship TenagaKesehatan

616.297.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616.297.128,O0 647.1 1 1.986,00 679.467.584,00 713.440.962,00

Total 4.059.897.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297 .811.644,00 0,00 0,00 391.626.702,00 4.749.335.415,0O 6.590.058.865,44 5.659.217.304,49 6.'t21.842.588,37

Jakarta, 28 Desember 201 7