131
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 - 2016 i DISUSUN OLEH : DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2013

DISUSUN OLEH : DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA …e-arsip.bontangkota.go.id/images/Renstra_Dinas_Kesehatan_2011-2016.pdf · prioritas dan kebutuhan di dalam RPJMD Kota Bontang yang

Embed Size (px)

Citation preview

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 - 2016 i

DISUSUN OLEH :

DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KOTA BONTANG

TAHUN 2013

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 - 2016 ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas petunjuk

dan karunia-Nya sehingga penyusunan Revisi Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kota Bontang Tahun 2011 - 2016

dapat dirampungkan sesuai harapan.

Sebagaimana diketahui bahwa Dinas Kesehatan memiliki salah

tugas dalam perencanaan strategis yang dinamis yang mengacu pada Visi,

Misi dan Program serta isu - isu strategis yang tertuang dalam bentuk

Renstra SKPD Dinas Kesehatan.

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renstra SKPD) Dinas Kesehatan Tahun 2011 - 2016 adalah sebagai

acuan bagi seluruh perangkat organisasi Dinas Kesehatan dan UPTD dalam

penyelenggaraan pembangunan Kesehatan.

Kami menyadari Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renstra SKPD) masih memiliki kekurangan, oleh karenanya saran

dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan

perencanaan mendatang.

Akhir kata, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak

yang telah membantu sehingga penyusunan Revisi Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Kesehatan Kota Bontang ini

dapat diselesaikan tepat waktu.

Bontang, Juni 2013

Kepala Dinas Kesehatan

dr. Indriati As’ad, MM

NIP. 19620209 198803 2 006

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 - 2016 iii

DAFTAR ISI

Halaman Judul ................................................................................................. i

Kata Pengantar ................................................................................................ ii

Daftar Isi .......................................................................................................... iii

Daftar Tabel .................................................................................................... v

Daftar Gambar ................................................................................................. vi

Daftar Lampiran .............................................................................................. vii

Bab I Pendahuluan .......................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ....................................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................... 5

1.4. Sistematika dan Penulisan ......................................................... 5

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan ................................................ 7

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan .......... 7

2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan .................................................. 22

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan .......................................... 24

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ................... 34

Bab III Isu-Isu Strategis .................................................................................. 38

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasrkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Kesehatan ....................................................... 38

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih .............................................................. 39

3.3. Telaahan Renstra Kementrian Kesehatan dan Renstra Dinas

Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur ....................................... 41

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis ...................................................... 43

3.5. Penentuan Isue-Isue Strategis .................................................... 47

Bab IV Visi, Misi Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan ..................... 51

4.1. Visi dan Misi Dinas Kesehatan .................................................. 51

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan .......... 52

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 - 2016 iv

4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan ................................... 59

Bab V Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

dan Pendanaan Indikatif ...................................................................... 68

5.1. Rencana Program dan Kegiatan ................................................. 68

Bab VI Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD .............................................................................................. 82

Bab VII Penutup .............................................................................................. 85

Lampiran

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 - 2016 v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1.1. Komposisi SDM berdasarkan Golongan Dinas Kesehatan

Kota Bontang Tahun 2010 ............................................... 20

Tabel 2.2.1.2. Komposisi SDM berdasarkan Pendidikan Dinas Kesehatan

Kota Bontang Tahun 2012 ............................................... 21

Tabel 2.2.2.1. Jenis dan Cakupan Fasilitas Kesehatan di Kota Bontang

Tahun 2012 ...................................................................... 22

Tabel 2.3.1.1. Pelayanan SKP Dinas Kesehatan Tahun 2007 – 2010 ..... 25

Tabel 2.3.2.1. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan Tahun

2006 – 2010 ...................................................................... 33

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD. 53

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran, dan

Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun

2011 – 2014 ....................................................................... 69

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD ............................................ 82

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 - 2016 vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bontang ........... 16

Gambar 2.1.1.2. Struktur Organisasi UPT Puskesmas ................................... 18

Gambar 2.1.1.3. Struktur Organisasi UPT Jamkesda ...................................... 19

Gambar 2.1.1.4. Struktur Organisasi UPT Labkesda ...................................... 20

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 - 2016 vii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Buku Inventaris (BI) Dinas Kesehatan Kota Bontang

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai

tujuan tersebut diselenggarakan pembangunan kesehatan yang

berkesinambungan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten, maupun masyarakat termasuk swasta.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan setiap

Dinas/Instansi/Badan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah

yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Strategis (RENSTRA). Renstra

tersebut akan dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja

dan anggaran Dinas/Instansi/Badan.

Rencana Strategi (RENSTRA) ini berisikan kebijakan, program, dan

kegiatan yang disusun melalui proses koordinasi dengan Unit Pelaksana

Teknis (UPT) di wilayah kecamatan. Rencana Strategis ini disusun dengan

mengacu pada pendekatan perencanaan yang ditetapkan dalam Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional.

Rencana Strategi (RENSTRA) ini merupakan dokumen perencanaan

yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan

kesehatan yang akan dilaksanakan langsung maupun dengan mendorong

peran aktif masyarakat dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun

2011-2016 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2011–2016 yang di

sinergikan dengan Rencana Strategi Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 2

Timur Tahun 2009-2013 dan Rencana Strategi (Renstra) Kementerian

Kesehatan Tahun 2010 - 2014.

Rencana Strategis (RENSTRA) 2011-2016 ini selanjutnya

dipergunakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas

Kesehatan Kota Bontang setiap tahunnya mulai tahun 2011 sampai dengan

tahun 2016. Rencana Strategis (RENSTRA) ini bersifat dokumen

perencanaan jangka menengah dan mempunyai peran yang sangat penting

terutama dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan setiap

tahunnya, sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) dan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan ini merupakan

penjabaran dari visi dan misi RPJMD Kota Bontang di bidang kesehatan

yang disusun dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, pendekatan

top-down dan pendekatan bottom-up. Rencana strategis Dinas Kesehatan ini

merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret

permasalahan pembangunan kesehatan serta indikator program yang akan

dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan yang dimaksud secara

terencana dan bertahap melalui sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan

prioritas dan kebutuhan di dalam RPJMD Kota Bontang yang memberi

penekanan pada pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal(SPM)

Bidang Kesehatan Kota Bontang dan Standar Pelayanan Minimal

Departemen Kesehatan serta pencapaian Milenium Development Goals

(MDG’s).

1.2 Landasan Hukum

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Dinas Kesehatan

Kota Bontang berpedoman kepada Peraturan yang berlaku antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,

Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 3

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana terakhir telah

dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Keuangan Negara/ Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur

Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 4

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan di Kabupaten/Kota;

17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131/Menkes/SK/II/2004

tentang Sistem Kesehatan Nasional;

18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :

828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

19. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 03.01/160/I/2010 tentang

Rencana Strategis Departemen Kesehatan RI 2010 – 2014;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

21. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas.

22. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sistem

Kesehatan Daerah.

23. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kota Bontang Tahun 2011-2016.

24. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi

Jasa Umum.

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 5

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategik (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Bontang ini

disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Menjabarkan lebih lanjut visi dan misi serta kebijakan lainnnya dengan

merumuskan program kegiatan dan pembangunan kesehatan sebagai

langkah yang strategi untuk mencapai visi, misi serta tujuan Dinas

Kesehatan Kota Bontang.

2. Penyusunan Rencana Strategik (Renstra) ini juga dimaksudkan sebagai

pedoman dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah

(LAKIP) Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bontang.

1.4 Sistematika dan Penulisan

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika dan Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bab III Isu-Isu Strategis

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Kesehatan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 6

3.5 Penentuan Isue-Isue Strategis

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

4.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan

4.3 Strategi dan Kebijakan

Bab V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

dan Pendanaan Indikatif

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

5.2 Pendanaan Indikatif

Bab VI Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan

Saran RPJMD

Bab VII Penutup

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 7

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Bontang dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah. Adapun tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yaitu :

2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas melaksanakan urusan pemerintahan

daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan dan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang kesehatan.

b. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan bidang

kesehatan.

c. Pengordinasian pelaksanaan program kerja dan kegiatan

SKPD.

d. Pembinaan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan

bidang kesehatan.

e. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.

f. Pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan yang

berkaitan dengan urusan bidang kesehatan.

g. Pelaksanaan tugas lain-lain.

B. Sekretaris

Sekretaris bertugas melaksanakan urusan kesekretariatan

untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas

dan mempunyai fungsi :

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 8

a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan.

b. Pengordinasian penyusunan dan pelaporan program kerja dan

kegiatan di lingkungan SKPD.

c. Pengordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi

penyelenggaraan urusan ketatausahaan.

d. Pengordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi

penyelenggaraan urusan keuangan.

e. Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan

evaluasi penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah

tangga kantor.

f. Pengordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi

penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dan kehumasan.

g. Pengordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi

penyelenggaraan urusan kepegawaian.

h. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.

i. Pelaksanaan tugas lain-lain.

C. Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum bertugas melaksanakan urusan

umum dan kesekretariatan dan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan.

b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan.

c. Penyelenggaraan urusan kepegawaian.

d. Penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga

kantor.

e. Penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dan kehumasan.

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 9

f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan

kesekretariatan.

g. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.

h. Pelaksanaan tugas lain-lain.

D. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan bertugas

melaksanakan urusan perencanaan program dan keuangan dan

mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan.

b. Penyelenggaraan urusan anggaran.

c. Penyelenggaraan dan pengordinasian urusan verifikasi dan

perbendaharaan.

d. Penyelenggaraan urusan akutansi dan pelaporan.

e. Mengelola, melaksanakan dan mengembangkan Sistem

Informasi Kesehatan (SIK).

f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan perencanaan

program dan keuangan.

g. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.

h. Pelaksanaan tugas lain-lain.

E. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan bertugas melaksanakan

urusan pelayanan kesehatan dan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan.

b. Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan

evaluasi penyelenggaraan urusan pelayanan medik.

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 10

c. Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan

evaluasi penyelenggaraan urusan gizi.

d. Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan

evaluasi penyelenggaraan urusan kesehatan keluarga.

e. Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan

evaluasi penyelenggaraan urusan promosi kesehatan.

f. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.

g. Pelaksanaan tugas lain-lain.

F. Kepala Seksi Pelayanan Medik

Kepala Seksi Pelayanan Medik bertugas melaksanakan

urusan pelayanan medik dan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan pelaporan kegiatan.

b. Penyelenggaraan urusan pelayanan medik.

c. Pemantauan dan evaluasi urusan pelayanan medik.

d. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.

e. Pelaksanaan tugas lain-lain.

G. Kepala Seksi Gizi

Kepala Seksi Gizi bertugas melaksanakan urusan gizi dan

mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan pelaporan kegiatan.

b. Penyelenggaraan urusan gizi.

c. Pemantauan dan evaluasi urusan gizi.

d. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.

e. Pelaksanaan tugas lain-lain.

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 11

H. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga bertugas melaksanakan

urusan kesehatan keluarga dan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan pelaporan kegiatan.

b. Penyelenggaraan urusan kesehatan keluarga.

c. Penyelenggaraan urusan promosi kesehatan.

d. Pemantauan dan evaluasi urusan kesehatan keluarga.

e. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.

f. Pelaksanaan tugas lain-lain.

I. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat bertugas

melaksanakan urusan kesehatan masyarakat dan mempunyai

fungsi:

a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan.

b. Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan

evaluasi penyelenggaraan urusan pengendalian dan

pemberantasan penyakit.

c. Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan

evaluasi penyelenggaraan urusan wabah.

d. Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan

evaluasi penyelenggaraan urusan bencana.

e. Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan

evaluasi penyelenggaraan urusan kesehatan lingkungan.

f. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.

g. Pelaksanaan tugas lain-lain.

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 12

J. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit

Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit

bertugas melaksanakan urusan pengendalian dan pemberantasan

penyakit dan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan pelaporan kegiatan.

b. Penyelenggaraan urusan pengendalian dan pemberantasan

penyakit.

c. Pemantauan dan evaluasi urusan pengendalian dan

pemberantasan penyakit.

d. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.

e. Pelaksanaan tugas lain-lain.

K. Kepala Seksi Wabah dan Bencana

Kepala Seksi Wabah dan Bencana bertugas melaksanakan

urusan wabah dan bencana dan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan pelaporan kegiatan.

b. Penyelenggaraan urusan wabah.

c. Penyelenggaraan urusan bencana.

d. Pemantauan dan evaluasi urusan wabah dan bencana

e. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.

f. Pelaksanaan tugas lain-lain.

L. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan

Kepala Seksi Penyehatan Lingkunganbertugas melaksanakan

urusan kesehatan lingkungan dan mempunyai fungsi:

a. Perencanaan dan pelaporan kegiatan.

b. Penyelenggaraan urusan kesehatan lingkungan.

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 13

c. Pemantauan dan evaluasi urusan kesehatan lingkungan.

d. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.

e. Pelaksanaan tugas lain-lain.

M. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya bertugas

melaksanakan urusan pengembangan sumber daya dan mempunyai

fungsi :

a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan.

b. Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan

evaluasi penyelenggaraan urusan jaminan kesehatan.

c. Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan

evaluasi penyelenggaraan urusan perencanaan sumber daya

kesehatan.

d. Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan

evaluasi penyelenggaraan urusan pengembangan sumber daya

kesehatan.

e. Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan

evaluasi penyelenggaraan urusan perijinan sumber daya

kesehatan.

f. Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan

evaluasi penyelenggaraan urusan kefarmasian.

g. Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan

evaluasi penyelenggaraan urusan sarana dan prasarana

kesehatan.

h. Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan

evaluasi penyelenggaraan urusan perijinan kesehatan tertentu.

i. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 14

j. Pelaksanaan tugas lain-lain.

N. Kepala Seksi Ketenagaan

Kepala Seksi Ketenagaan bertugas melaksanakan urusan

ketenagaan dan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan pelaporan kegiatan.

b. Penyelenggaraan urusan perencanaan sumber daya kesehatan.

c. Penyelenggaraan urusan pengembangan sumber daya

kesehatan.

d. Penyelenggaraan urusan perijinan sumber daya kesehatan.

e. Pemantauan dan evaluasi urusan ketenagaan.

f. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.

g. Pelaksanaan tugas lain-lain.

O. Kepala Seksi Farmasi dan Sarana Kesehatan

Kepala Seksi Farmasi dan Sarana Kesehatan bertugas

melaksanakan urusan farmasi dan sarana kesehatan dan

mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan pelaporan kegiatan.

b. Penyelenggaraan urusan kefarmasian.

c. Penyelenggaraan urusan sarana dan prasarana kesehatan.

d. Penyelenggaraan urusan perijinan kesehatan tertentu.

e. Pemantauan dan evaluasi urusan farmasi dan sarana kesehatan.

f. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.

g. Pelaksanaan tugas lain-lain.

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 15

P. Kepala Seksi Jaminan Kesehatan

Kepala Seksi Jaminan Kesehatan bertugas melaksanakan

urusan jaminan kesehatan dan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan pelaporan kegiatan.

b. Penyelenggaraan urusan jaminan kesehatan.

c. Pemantauan dan evaluasi urusan jaminan kesehatan.

d. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.

e. Pelaksanaan tugas lain-lain.

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 16

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 17

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota

dan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Walikota Bontang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas pada Dinas Kesehatan

Kota Bontang diketahui bahwa UPT Puskesmas berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Bidang Pelayanan

Kesehatan. UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud terdiri dari :

A. Puskesmas Bontang Selatan I meliputi wilayah kerja Kelurahan Tanjung

Laut, Kelurahan Tanjung Laut Indah, dan Kelurahan Satimpo.

B. Puskesmas Bontang Selatan II meliputi wilayah kerja Kelurahan Berbas

Tengah dan Kelurahan Berbas Pantai.

C. Puskesmas Bontang Lestari meliputi wilayah kerja Kelurahan Bontang

Lestari.

D. Puskesmas Bontang Utara I meliputi wilayah kerja Kelurahan Api-api,

Kelurahan Bontang Baru, Kelurahan Bontang Kuala, dan Kelurahan

Gunung Elai.

E. Puskesmas Bontang Utara II meliputi wilayah kerja Kelurahan Loktuan

dan Kelurahan Guntung.

F. Puskesmas Bontang Barat meliputi wilayah kerja Kelurahan Kanaan,

Kelurahan Gn. Telihan dan Kelurahan Belimbing.

UPT Puskesmas mempunyai tugas melakukan sebagian tugas dinas

dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan

pelayanan teknis operasional kegiatan dinas sesuai lingkup bidangnya. Dalam

melaksanakan tugasnya, UPT Puskesmas mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan upaya kesehatan wajib yang meliputi upaya promosi

kesehatan, upaya kesehatan lingkungan, upaya kesehatan ibu dan anak

serta keluarga berencana, upaya perbaikan gizi masyarakat, upaya

pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan;

b. Pengkoordinasian upaya kesehatan perorangan strata I, praktek dokter

spesialis dan klinik spesialis;

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 18

c. Pelaksanaan upaya kesehatan pengembangan yang ditetapkan

berdasarkan permasalahan kesehatan diwilayah kerjanya;

d. Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data statistik dalam rangka

penyiapan bahan perumusan kebijakan dinas, sesuai dengan lingkup

bidangnya;

e. Penyusunan rencana kerja dan progra kerja, keuangan, kepegawaian,

peralatan dan ketatausahaan UPT;

f. Pengurusan kebersihan, keamanan, ketentraman dan ketertiban

penyelenggaraan UPT;

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan, sesuai bidang

tugasnya.

Gambar 2.1.1.2. Struktur Organisasi UPT Puskesmas

Berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 Tahun 2009

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan

Daerah (JAMKESDA) pada Dinas Kesehatan Kota Bontang diketahui bahwa

UPT Jamkesda pada Dinas Kesehatan berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui bidang Pengembangan

Sumber Daya Kesehatan. UPT Jamkesda mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan jaminan pemeliharaan kesehatan pada masyarakat Bontang. Untuk

melaksanakan tugasnya, UPT Jamkesda mempunyai fungsi :

a. Penyusunan dan menganalisis rencana kebutuhan operasional UPT

Jamkesda;

b. Pelaksanaan manajemen jaminan kesehatan;

c. Pelaksanaan manajemen kepesertaan;

Kepala UPT

Jabatan Fungsional

Sub Bagian Tata Usaha

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 19

d. Pelaksanaan manajemen keuangan;

e. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan urusan dalam rumah

tangga.

Gambar 2.1.1.3. Struktur Organisasi UPT Jamkesda

Berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 15 Tahun 2009

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium

Kesehatan Daerah (LABKESDA) pada Dinas Kesehatan Kota Bontang

diketahui bahwa UPT Labkesda pada Dinas Kesehatan berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui bidang

Pengembangan Sumber Daya Kesehatan. UPT Labkesda mempunyai tugas

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

penunjang Dinas di bidang Laboratorium Kesehatan. Untuk melaksanakan

tugasnya, UPT Labkesda mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pemeriksaan kimia kesehatan, toksikologi, mikrobiologi,

imunologi, dan patologi;

b. Pelaksanaan riset pengembangan program kesehatan;

c. Pengelolaan peralatan dan perbekalan laboratorium kesehatan;

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan laboratorium kesehatan;

e. Pengelolaan urusan ketatausahaan;

f. Pengurusan kebersihan, keamanan, ketentraman dan ketertiban di

lingkungan UPT;

g. Pelaksanaaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan

bidang tugasnya.

Kepala UPT

Jabatan Fungsional

Sub Bagian Tata Usaha

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 20

Gambar 2.1.1.4. Struktur Organisasi UPT Labkesda

2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan

2.2.1 Kepegawaian

Dinas Kesehatan Kota Bontang per 31 Desember 2012 memiliki

sumber daya manusia sebanyak 368 orang, dengan komposisi sebagai

berikut :

Tabel 2.2.1.1. Komposisi SDM Berdasarkan Golongan

Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2012

No. Uraian

Din

as

Kese

ha

tan

Pu

skesm

as

Bo

nta

ng

Sela

tan

1

Pu

skesm

as

Bo

nta

ng

Sela

tan

2

Pu

skesm

as

Bo

nta

ng

Lest

ari

Pu

skesm

as

Bo

nta

ng

Uta

ra 1

Pu

skesm

as

Bo

nta

ng

Uta

ra 2

Pu

skesm

as

Bo

nta

ng

Bara

t

UP

TD

Jam

kes

da

UP

TD

La

bk

esd

a

Ju

mla

h

1 Golongan IV 3 0 0 0 0 0 0 0 1 4

2 Golongan III 45 10 5 6 15 15 6 2 3 107

3 Golongan II 14 11 7 7 9 7 6 0 12 73

4 Non PNS 16 19 23 33 26 30 23 12 2 184

Total 78 40 35 46 50 52 35 14 18 368

Kepala UPT

Jabatan Fungsional

Sub Bagian Tata Usaha

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 21

Tabel 2.2.1.2. Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan

Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2012

No. Uraian

Din

as

Kese

ha

tan

Pu

skesm

as

Bo

nta

ng

Sela

tan

1

Pu

skesm

as

Bo

nta

ng

Sela

tan

2

Pu

skesm

as

Bo

nta

ng

Lest

ari

Pu

skesm

as

Bo

nta

ng

Uta

ra 1

Pu

skesm

as

Bo

nta

ng

Uta

ra 2

Pu

skesm

as

Bo

nta

ng

Bara

t

UP

TD

Jam

kes

da

UP

TD

La

bk

esd

a

Ju

mla

h

1 Strata II

- PNS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6

- Non PNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Strata I

- PNS 33 5 2 3 7 5 4 2 3 64

- Non PNS 3 7 11 12 7 10 6 7 0 63

3 DIII/DIV

- PNS 12 9 9 7 14 16 7 0 9 83

- Non PNS 2 9 5 10 10 12 9 0 0 57

4 DI/SLTA

- PNS 11 6 1 3 3 1 1 0 4 30

- Non PNS 9 3 4 7 7 6 8 5 1 50

5 SLTP/SD

- PNS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

- Non PNS 2 0 3 4 2 2 0 0 1 14

Jumlah PNS 62 21 12 13 24 22 12 2 16 184

Jumlah Non PNS 16 19 23 33 26 30 23 12 2 184

Total 78 40 35 46 50 52 35 14 18 368

Kecukupan tenaga dokter pada masyarakat dapat dilihat dari

indikator ratio jumlah dokter per 100.000 penduduk. Pada tahun 2010

ratio dokter umum di Kota Bontang yaitu sebanyak 53,6 / 100.000

penduduk, sementara ratio dokter Spesialis 14,93 / 100.000 penduduk

sedangkan rasio dokter gigi adalah 27,14 / 100.000 penduduk. Jika

dilihat dari indikator Indonesia Sehat tenaga medis ini sudah memenuhi

target yang telah ditetapkan, namun jika melihat dari upaya untuk

meningkatkan kualitas pelayanan apalagi dengan adanya revitalisasi

puskesmas yang dimulai pada tahun 2012 dan penambahan jumlah

puskesmas serta adanya pengembangan program kegiatan baik untuk

upaya promotif dan preventif, kuratif dan rehabilitatif, maka kedepan

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 22

masih perlu penambahan tenaga baik medis dan spesialis, maupun non

medis untuk memenuhi pelayanan di Puskesmas, rumah sakit type ‘ B”

dan Dinas Kesehatan.

2.2.2 Sumber Daya Sarana Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan upaya

pelayanan kesehatan, Penyediaan sarana kesehatan merupakan

kebutuhan pokok dan menjadi salah satu perhatian utama pembangunan

dibidang kesehatan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan

kepada masyarakat, sehingga derajat kesehatan masyarakat akan

tercapai.

Tabel 2.2.2.1. Jenis dan Cakupan Fasilitas Kesehatan

di Kota Bontang Tahun 2012

No. JenisFasilitas Kepemilikan Jumlah

Fasilitas

Cakupan

Per 10.000

Penduduk

Standar Nasional

1 Rumah Sakit Pemerintah 1 (165 TT)

0.27 1 Per 100.000

Penduduk Swasta 3 (126 TT)

2 Puskesmas Non

Perawatan Pemerintah 6 0.20

1 Per 30.000

Penduduk

3 Puskesmas`

Pembantu Pemeritah 2 0.07

1 Per 5 .000

Penduduk

4 Klinik PNS Pemerintah 1 0.27 1 Per 5 .000

Penduduk

5 Posyandu Masyarakat 111 3.77 1 Per 100 balita

6 Puskel Pemerintah 1 0.03 1 Per 5 .000

Penduduk

7 Toko Obat Swasta 31 1.05 1 Per 5 .000

Penduduk

8 Apotik Swasta 14 0.47 1 Per 5 .000

Penduduk

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 23

Rumah Sakit Pemerintah di Kota Bontang hanya terdapat satu

buah dengan jumlah tempat tidur sebanyak 165 buah. Sedang untuk tiga

rumah sakit swasta lainnya jumlah tempat tidur ada 126 Buah. Jadi

total jumlah TT rumah sakit di Kota Bontang ada 291 buah. Dari

keadaan tersebut menunjukkan bahwa rasio tempat tidur yang ada di

Rumah Sakit terhadap penduduk pada tahun 2010 di Kota Bontang

sebesar 0.27 per 10.000 penduduk.

Dari tabel di atas terlihat jumlah Puskesmas sebayak 3 unit

dengan cakupan distribusi Puskesmas 0,20 per 10.000 penduduk. Rasio

puskesmas dengan jumlah penduduk adalah 1 : 49128, artinya tiap

puskesmas melayani 49.128 penduduk.

Bila berdasarkan standar nasional satu puskesmas hanya

melayani 30.000 penduduk saja, artinya Kota Bontang dengan jumlah

penduduk 147.384 jiwa dengan jumlah sarana puskesmas 3 unit,

berarti Kota Bontang masih kekurangan sarana puskesmas sejumlah 2

unit. Namun pada Bulan Januari tahun 2012 mulai dilaksanakan

revitalisasi puskesmas, dengan meningkatkan status puskesmas

pembantu Kana’an menjadi Puskesmas Bontang Barat dan Puskesmas

Pembantu Bontang Lestari menjadi Puskesmas Bontang Lestari, serta

membentuk 2 Puskesmas Pembantu (Pusban) yaitu Pusban Guntung

dan Pusban Bontang Kuala sehingga jumlah keseluruhan puskesmas

adalah 6 unit. Penambahan sarana pelayanan kesehatan dilaksanakan

sebagai implikasi dari perubahan kebijakan Sistem Pelayanan

Kesehatan Dasar yang dimulai pada tahun 2012.

Pengadaan sarana kesehatan yang diselenggarakan oleh

Pemerintah harus memperhatikan faktor efisiensi dan kemudahan akses

penduduk. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang cukup,

dengan adanya revitalisasi puskesmas yang menyebar pada semua

kecamatan, sehingga akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

semakin dekat, yang perlu mendapat perhatian adalah pada upaya

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 24

UPTD sebagai implikasi adanya transformasi sistem pelayanan

kesehatan.

Sarana Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan adalah

posyandu, dengan jumlah posyandu yang ada meliputi 111 buah yang

melayani 105 balita. Target kedepan setiap posyandu melayani 100

balita. Untuk pembinaan terhadap kelompok penduduk Usila hingga

saat ini dibentuk 7 posyandu usila.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

2.3.1. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Bontang selama

empat tahun (2007 s/d 2010) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 25

Tabel 2.3.1.1. Pelayanan SKP Dinas Kesehatan Tahun 2007 - 2010

No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target

SPM

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Persentase Rumah tangga PHBS (%) 80 90 95 95 63 93,50 93 93,30 78,8 103,9 97,9 98,2

2 Persentase Posyandu purnama & mandiri (%) 45 50 55 60 30,00 59,62 60 58,0 66,7 119,2 109,1 96,7

3 Persentase Sekolah dengan UKS (%) 80 90 90 100 90,00 90 95 95,40 112,5 100,0 105,6 95,4

4 Cakupan pelayanan kesehatan remaja 10 15 15 15 15 15 65 95,81 150,0 100,0 433,3 638,7

5 Kelurahan siaga aktif 80 90 100 100 100 100 100 100 100 111,1 100,0 100,0 100,0

6 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD 100

7 Cakupan Vitamin A bayi 90 90 95 95 93,90 69,7 100 100 104,3 77,4 105,3 105,3

8 Cakupan Vitamin A balita 90 90 95 95 96,30 71,4 94 81 107,0 79,3 98,9 85,3

9 Cakupan Vitamin A Bufas 88 90 90 90 93,90 82,3 100 89,9 106,7 91,4 111,1 99,9

10 Cakupan FE 1 98 98 98 98 99,50 88,9 100 95 101,5 90,7 102,0 96,9

11 Cakupan FE 3 90 90 90 92 92,00 84,1 100 91,5 102,2 93,4 111,1 99,5

12 Gizi buruk 5 5 5 5 0,70 1,1 2 2 714,3 454,5 250,0 250,0

13 Gizi kurang 20 15 20 20 9,00 4,2 12,2 12,2 222,2 357,1 163,9 163,9

14 Gizi baik 85 90 90 90 87,98 82 82,4 82,4 103,5 91,1 91,6 91,6

15 Gizi lebih 10 10 10 10 2,40 12,7 3,4 3,4 416,7 78,7 294,1 294,1

16 Rata-rata energi 2200 2,2 2200 2200 - 2059 2059 1595 93,6 93,6 93,6 72,5

17 Rata-rata protein 50 50 50 50 58,20 58,2 58,2 65,2 116,4 116,4 116,4 130,4

18 D/S penimbangan bayi 75 80 80 80 59,20 53,8 66,7 66,7 78,9 67,3 83,4 83,4

19 N/D penimbangan balita 75 80 80 80 81,10 60,6 71,4 73,4 108,1 75,8 89,3 91,8

20 BGM/D penimbangan balita 0,7 0,5 0,5 0,5 4,20 0,3 0,3 1,5 16,7 166,7 166,7 33,3

21 Skor pola harapan 90 93 93 93 93 90,30 90,3 90,3 90,3 97,1 97,1 97,1 97,1

22 Konsumsi garam beryodium 100 100 100 100 20,00 40 73,3 66,7 20,0 40,0 73,3 66,7

23 Cakupan pemberian MP ASI anak umur 6 - 59 bln gakin 100

24 Balita gizi buruk mendapat perawatan 100

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 26

25 Pemanfaatan fasilitas kesehatan dasar (Visite rate) 0,6 0,7 0,8 0,9 0,74 0,78 0,60 0,82 123,3 111,4 75,0 91,0

26 Angka kematian DBD 0 0 0 0 0 2,7 1,00 0,53 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

27 Angka kematian Diare 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

28 Angka kematian Pneumonia 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

29 Cakupan K1 97 98 98 98 99,50 85,20 100 95,92 102,6 86,9 102,0 97,9

30 Cakupan K4 95 90 90 90 92 92,00 80,50 100 93,35 102,2 89,4 111,1 101,5

31 Cakupan persalinan nakes 90 88 90 90 96 92,40 95,20 94,61 98,23 105,0 105,8 105,1 102,3

32 Cakupan kunjungan neonatal (KN1) 87 90 90 91 97,00 86,10 100 94,34 111,5 95,7 111,1 103,7

33 Cakupan kunjungan neonatal (KN2) 90 90 90 90 91 97,00 86,00 100 90,06 107,8 95,6 111,1 99,0

34 Deteksi bumil resti 60 65 65 66 53,00 60,40 65 74,46 88,3 92,9 100,0 112,8

35 Angka kematian bayi 15 10 10 8 7,25 8,44 5,63 7,76 206,9 118,5 177,8 103,1

36 Angka kematian ibu 100 100 80 75 172,65 33,78 187,5 93,14 57,9 296,0 42,7 80,5

37 Angka kematian balita 10 8 7 5 0,21 0,33 0,13 1,60 4684,7 2416,0 5197,5 312,0

38 ASI Ekslusive 70 70 70 70 10,8 13,00 47,4 21,1 15,4 18,6 67,7 30,1

39 Komplikasi kebidanan ditangani 80

40 Cakupan pelayanan nifas 90 85,40 98,9 89,8

41 Cakupan Neonatus komplikasi ditangani 80 10,50 21,9 49,4

42 Cakupan pelayanan balita 90 95,20 88,8 72

43 Cakupan peserta KB aktif 70 59,70 71,6 90,4

44 Rasio dokter terhadap penduduk (per 100.000 penduduk) 30 35 40 40 40,1 53,4 53,4 53,60 133,6 152,5 133,4 134,0

45 Rasio dokter spesialis terhadap penduduk 8 10 10 10 17,7 16,3 16,3 14,93 221,7 163,1 163,1 149,3

46 Rasio dokter gigi terhadap penduduk 12 15 15 15 16,2 22,2 22,2 27,14 134,9 148,3 148,3 180,9

47 Rasio apoteker terhadap penduduk 5 7 8 10 4,6 5,2 5,2 8,82 92,5 74,1 64,9 88,2

48 Rasio bidan terhadap penduduk 25 50 75 100 17,7 45,2 45,2 61,06 70,9 90,4 60,3 61,1

49 Rasio perawat terhadap penduduk 200 210 230 250 179,6 186,1 186,1 279,54 89,8 88,6 80,9 111,8

50 Rasio ahli kesehatan masyarakat terhadap penduduk 10 20 30 40 9,3 12,6 12,6 17,64 92,5 63,0 42,0 44,1

51 Rasio ahli gizi tehadap penduduk 10 15 20 22 6,9 8,2 8,2 8,14 69,4 54,4 40,8 37,0

52 Rasio ahli sanitasi tehadap penduduk 10 20 30 40 6,9 7,4 7,4 10,18 69,4 37,1 24,7 25,4

53 Ketersediaan obat dan alat kesehatan 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 27

54 Rasio pelayanan kesehatan dasar terhadap penduduk 5 6 7 8 11,57 10,38 10,38 9,49 231,3 173,0 148,3 118,7

55 Presentase sarana kesehatan dengan kemampuan lab dasar 80 100 100 100 100 100 72 100 125,0 100,0 72,0 100,0

56 Presentase rumah sakit menyelenggarakan 4 pelayanan spesialis dasar

90 100 100 100 100 100 3 100 111,1 100,0 3,0 100,0

57 KLB yang ditangani kurang dari 24 jam 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0

58 ABJ 80 85 85 85 72,80 75,6 70,4 74,2 91,0 88,9 82,8 87,3

59 Inciden rate DBD 120 100 90 80 158,00 117 188 128,00 75,9 85,5 47,9 62,5

60 CFR DBD 0 0 0 0 0,00 2,7 3,19 0,53 #DIV/0! 0,0 0,0 0,0

61 UCI kelurahan 100 95 95 100 100 100,00 100 100 80 105,3 105,3 100,0 80,0

62 Cakupan imunisasi calon jamaah haji 100 100 100 100 100,00 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0

63 Cakupan imunisasi kontak awal 95 95 95 95 95,00 99,2 98 97,1 100,0 104,4 103,2 102,2

64 Cakupan imunisasi kontak akhir 90 90 90 90 99,00 100 100 90,1 110,0 111,1 111,1 100,1

65 Angka kesembuhan TB paru 85 90 90 90 89,00 94 100 81,6 104,7 104,4 111,1 90,7

66 Case detection rate (CDR) TB paru 40 40 40 40 15,24 16,16 19 28 38,1 40,4 47,5 70,0

67 Prevalensi IMS 10 10 10 8 3,08 1,48 1,48 12,89 324,3 674,5 674,5 62,1

68 Kasus HIV/AIDS ditangani 80 100 100 100 100 100 15 100 125,0 100,0 15,0 100,0

69 Prevalensi diare 200 180 180 170 11,69 17,6 17,5 16,36 1711,1 1022,7 1028,6 1039,2

70 AMI malaria 2 1 1 1 2,09 2,31 0,26 0,35 95,7 43,3 384,6 285,7

71 Prevalensi kusta 2 1 1 1 1,60 0,7 1,11 0,50 125,0 142,9 89,9 200,0

72 Persentase pneumonia terdeteksi dan tertangani 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0

73 Terciptanya "contingency plan" masalah kesehatan

menghadapi bencana 30 30 50 60 0 25 50 50 0,0 83,3 100,0 83,3

74 Presentase KLB yang ditangani < 24 jam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0

75 Tidak terjadinya masalah kesehatan akibat pencemaran 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0

76 TTU memenuhi syarat 80 80 85 85 98,00 83 91 88,1 122,5 103,8 107,1 103,6

77 TPM memenuhi syarat 80 80 85 85 95,40 74 87 89,1 119,3 92,5 102,4 104,8

78 Rumah tangga dengan SAB 80 85 85 90 86,4 94,3 98 95 108,0 110,9 115,3 105,6

79 Rumah sehat 80 85 85 85 72,95 98,6 91 82,5 91,2 116,0 107,1 97,1

80 Berfungsinya sistem informasi kesehatan yang evidence

based 75 80 85 85 60 70 75 80 80,0 87,5 88,2 94,1

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 28

81 Presentase anggaran kesehatan dalam APBD 10 10 10,00 10,00 3,61 7,8 8,92 8,94 36,1 78,0 89,2 89,4

82 Alokasi anggaran kesehatan perkapita 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 272,069 580,602 718,421 654,582 27,2 58,1 71,8 65,5

83 Tersedianya landasan hukum sistem kesehatan daerah 30 40 80 100 0 25 75 100 0,0 62,5 93,8 100,0

84 Tersedianya regulasi bidang kesehatan tingkat daerah 20 30 40 50 0 25 50 75 0,0 83,3 125,0 150,0

85 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Miskin 100 95 100 100 100 100 100 100 100 105,3 100,0 100,0 100,0

86 Cakupan JPKM 90 100 100 100 90 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 29

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan tahun 2007 – 2010

diketahui bahwa :

1. Upaya promosi kesehatan dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk

berperilaku hidup bersih dan sehat terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Cakupan rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat sudah cukup

baik, yakni sebesar 93,3 % pada tahun 2010. Namun angka capaian ini

diperoleh dengan mengeluarkan indikator penilaian “merokok”. Capaian

sekolah yang menjalankan program UKS juga sangat baik, karena sebesar

95,4 % sekolah sudah menjalankannya, demikian juga dengan pelayanan

kesehatan remaja dan pemberdayaan kelurahan untuk menjadi kelurahan

siaga aktif. Yang masih mengalami kendala pada program promosi kesehatan

adalah masih rendahnya cakupan posyandu dengan strata purnama dan

mandiri (58 %). Namun cakupan posyandu purnama mandiri terus meningkat

setiap tahunnya (tren positif).

2. Persentase kasus gizi buruk dan kurang di Kota Bontang selalu dalam batas

dibawah angka Nasional. Performa upaya pendeteksian masalah gizi secara

dini juga meningkat, seiring dengan meningkatnya cakupan penimbangan

bayi setiap tahunnya. Namun ada beberapa catatan dimana angka status gizi

cenderung fluktuatif setiap tahunnya, demikian juga dengan kinerja cakupan

pemberian vitamin A dan FE. Dan perlu mendapat perhatian khusus yakni

indikator konsumsi garam beryodium selalu berada di bawah target yang

ditetapkan.

3. Angka pemanfaatan fasilitas pelayanan dasar menunjukkan tren positif

(meningkat setiap tahunnya) seiring dengan meningkatnya angka kunjungan.

Sedangkan angka kematian diare dan pneumonia selalu terjaga di angka nol.

Hal ini menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan

rujukan yang baik. Namun perlu mendapat perhatian adalah angka kematian

DBD yang terjadi pada tiga tahun terakhir.

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 30

4. Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil yang meliputi ante natal care,

persalinan dan nifas selalu dalam batas atas kinerja yang positif, namun yang

menjadi pertanyaan adalah cakupan deteksi ibu hamil resiko tinggi yang

belum maksimal. Hal ini menunjukkan cakupan pelayanan KIA yang sudah

sangat baik, namun dari aspek kualitas pelayanan masih perlu ditingkatkan,

termasuk pencatatan dan pelaporannya.

5. Angka kematian Ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita yang

seringkali dijadikan acuan utama menilai derajat kesehatan masyarakat juga

masih dalam batas dibawah angka nasional. Namun pencapaian tersebut

selama lima tahun terakhir masih sangat fluktuatif.

6. Sumber daya manusia kesehatan sangat menentukan kualitas pelayanan

kesehatan. Dari sisi kecukupan jumlahnya, tenaga kesehatan di Kota Bontang

cukup bervariasi. Untuk tenaga medis yang meliputi dokter, dokter spesialis

dan dokter gigi secara jumlah sudah memadai jika disesuaikan dengan

standar yang ditetapkan kementerian kesehatan. Demikian juga dengan

profesi perawat, diakhir tahun 2010 sudah terpenuhi rasio kecukupannya,

meski di 4 tahun pertama masih sangat kurang. Sedangkan untuk profesi

bidan, apoteker, ahli gizi, ahli kesehatan masyarakat dan ahli kesehatan

lingkungan masih sangat kurang.

7. Ketersediaan atau kecukupan obat dan peralatan kesehatan di pelayanan

kesehatan masyarakat Kota Bontang tidak pernah menjadi masalah, namun

mengenai obat dan alat kesehatan ini tidak boleh berhenti sebatas tercukupi

semata, namun standar dan kualitasnya harus tetap terjaga.

8. Rasio pelayanan kesehatan dasar terhadap penduduk di Kota Bontang cukup

baik. Namun angka rasio ini cenderung menurun setiap tahunnya. Hal ini

dikarenakan jumlah sarana pelayanan yang tidak bertambah sejak tahun

2007, sedangkan jumlah penduduk selalu meningkat setiap tahunnya.

9. Angka kesakitan penyakit menular masih menjadi permasalahan klasik di

Kota Bontang, yaitu penyakit DBD dan TB paru. Sedangkan penyakit kusta

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 31

fluktuatif angka kesakitannya. Namun untuk pengendalian penyakit menular

seksual, malaria, diare dan pneumonia berjalan sesuai dengan harapan. Peran

serta dan kesadaran masyarakat untuk ikut membasmi penyakit DBD juga

masih rendah, dilihat dari angka bebas jentik di masyarakat yang masih

rendah.

10. Kinerja program imunisasi terlihat positif di empat tahun pertama, namun

mengalami penurunan di tahun terakhir (2010), dimana target Universal

Child Immunization (UCI) yang seharusnya 100% hanya tercapai sebesar 80

%.

11. Lingkungan memiliki peran vital dalam turut meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat. Rumah tangga di Kota Bontang sudah 95% memiliki akses

terhadap air minum yang memenuhi syarat kesehatan. Sedangkan untuk

cakupan tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan yang

memenuhi syarat kesehatan masih harus diintensifkan, mengingat capaian

pada tahun 2010 masih dibawah target yang ditetapkan.

12. Potensi terjadinya wabah dan bencana kesehatan memerlukan kewaspadaan

dan kesiapsiagaan Dinas kesehatan untuk menghadapinya. Sampai dengan

akhir tahun 2010 Dinas Kesehatan telah menyusun rencana Contingency

Planuntuk menghadapi kemungkinan wabah dan bencana kesehatan.

13. Sesuai dengan amanat Undang-undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009,

bidang kesehatan harus mendapat perhatian pemerintah daerah baik dalam

perencanaan program maupun penganggarannya. Persentase anggaran

kesehatan terhadap APBD cenderung meningkat setiap tahunnya, namun

masih belum sesuai amanat undang-undang yang mensyaratkan anggaran

kesehatan sebesar 10 % dari APBD.

14. Regulasi kesehatan yang kuat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan

pembangunan kesehatan, dan sebagai sebuah upaya strategis untuk akselerasi

pencapaian program. Sampai dengan akhir tahun 2010, Dinas Kesehatan

bersama dengan legislatif telah menghasilkan tiga buah peraturan daerah,

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 32

yakni perda Sistem Kesehatan Daerah (SKD), perda Jaminan Kesehatan

Daerah (Jamkesda), dan perda Perizinan Bidang Kesehatan.

15. Sebagai upaya untuk memberikan jaminan pembiayaan kesehatan ke

masyarakat, pemerintah Kota Bontang telah membuat kebijakan untuk

memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan secara menyeluruh. Jaminan

pemeliharaan kesehatan ini telah dimulai sejak tahun 2007 dan terus berlanjut

hingga saat ini.

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 33

2.3.2. Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan

Adapun capaian kinerja keuangan Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.2.1. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas KesehatanTahun 2006 – 2010

Sumber

Anggaran

Anggaran Realisasi Anggaran pada Tahun Ke Rasio Realisasi Anggaran Tahun Ke Rata-Rata Pertumbuhan

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Anggaran Realisasi

APBD 10.344.540.450 28.658.892.000 41.776.825.897 45.699.039.474 37.569.745.937 9.184.137.092 23.911.107.510 35.547.522.628 39.939.675.225 35.633.037.954 89 83 85 87 95 6.806.301.372 6.612.225.216

PHLN 1.814.410.000 2.469.292.000 3.438.380.000 - - 1.165.979.500 813.174.000 1.759.166.747 - - 64 33 51 - - 811.985.000 296.593.624

Total 12.158.950.450 31.128.184.000 45.215.205.897 45.699.039.474 37.569.745.937 10.350.116.592 24.724.281.510 37.306.689.375 39.939.675.225 35.633.037.954 85 79 83 87 95 6.352.698.872 6.320.730.341

Rasio realisasi anggaran pertahun bersifat fluktuatif meski tidak signifikan, dari tahun 2006 s/d tahun 2009, terjadi penurunan realisasi dari

89 % tahun 2006 menjadi 87 % tahun 2009. Rasio realisasi anggaran terjadi penyerapan yang cukup bagus pada tahun 2010 yakni sebesar 95 %.

Sumber anggaran Dinas Kesehatan berasal dari APBD dan PHLN yang merupakan bantuan bank dunia yang diperoleh dari tahun 2006 s/d 2008.

Berlakunya permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan mendorong setiap SKPD untuk berhati-hati dalam pengelolaan

dan pertanggungjawaban keuangan.

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 34

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan

Berdasarkan analisis SWOT, bahwa tantangan yang dihadapi oleh

Dinas Kesehatan adalah :

a. Banyak perusahaan swasta nasional dan asing yang beroperasi di Kota

Bontang

b. Alokasi Anggaran pemerintah daerah untuk kesehatan yang relatif besar

c. Pendapatan perkapita penduduk yang tinggi

d. Komitmen pemerintah daerah terhadap kesehatan tinggi

e. Akses wilayah yang mudah dijangkau

f. Pesatnya pekembangan teknologi informasi dan komunikasi

g. Tingkat pendidikan masyarakat tinggi

h. Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat

Sedangkan peluang dihadapi oleh Dinas Kesehatan adalah :

a. Mobilitas penduduk tinggi menyebabkan kerentanan terhadap penularan

penyakit

b. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tinggi

c. Adanya Kesenjangan perekonomian antara golongan kaya dan miskin

d. Perekonomian daerah yang mengandalkan SDA tidak terbarukan

e. Tingkat polusi yang tinggi

f. Potensi adanya bencana industri

g. Sex transmitted disease tinggi

h. Letak geografis yang merupakan perlintasan trans kalimantan

i. Banyaknya pemukiman pesisir

j. Ancaman peredaran narkoba

k. Meningkatnya kasus KDRT dapat mempengaruhi kesehatan anggota

keluarga

l. Komitmen pengelolaan CSR untuk kesehatan masih rendah

m. Keterbatasan sumber air minum masyarakat

n. Banyaknya sarana yang berhubungan dengan kesehatan belum berizin

o. Maraknya budidaya sarang burung walet dipemukiman penduduk

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 35

Pencapaian Indikator Kesehatan melibatkan peran pusat, provinsi,

kabupatan/kota. Untuk kabupaten/ kota diperlukan komitmen dari

pemerintah, pengaturan peran sektor lain dalam pembangunan kesehatan

telah tertuang dalam perda nomor 36 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan

Propinsi dan implementasinya perlu digerakkan oleh kepala daerah, dalam

mewujudkan kota sehat dengan pendekatan tatawilayah sehingga diperlukan

alokasi anggaran kesehatan sesuai amanah dalam SKD minimal 10 %.

Sesuai dengan kebijakan pembangunan kesehatan pusat, provinsi

serta komitmen global seperti pencapaian tujuan MDG’s dan dengan melihat

potensi yang ada di Kota Bontang, sasaran dan kebijakan yang dilaksanakan

kedepan pada Dinas Kesehatan dalam rangka pencapaian visi, misi yang telah

ditetapkan, maka dalam upaya pengembangan pelayanan kesehatan untuk

lima tahun kedepan diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan diperlukan

sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat diperoleh melalui

peningkatan kompetensi dan memberikan pelatihan baik penjenjangan,

teknis fungsional,maupun manajemen kesehatan. Disamping itu

memenuhi sarana dan prasarana unit pelayanan puskesmas dan

jaringannya serta penunjang pelayanan kesehatan seperti laboratorium

sesuai dengan standar pelayanan kesehatan serta menyusun standar

operasional prosedurpelayanan bidang kesehatan.

2. Jaminan Kesehatan Daerah

Pemerintah Kota Bontang bertekad memberikan jaminan pelayanan

kesehatan pada seluruh masyarakat di puskesmas dan rumah sakit baik

untuk rawat jalan maupun rawat inap kelas 3 dengan sumber pembiayaan

dari Pusat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesmas) dan

Jaminan Persalinan (Jampersal) serta dari kabupaten/kota dengan

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Rencana Pembiayaan kesehatan

dalam lima tahun kedepan diarahkan untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pembiayaan kesehatan melalui sistem

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 36

iuranbiaya/premi dari masyarakat setempat. Untuk itu diperlukan

kajian pengembangan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan untuk

masyarakat sehingga pencapaian universal coverage dapat terwujud.

Selain itu diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan

model dokter keluarga.

3. Pencapaian Target SPM dan MDGS

Kebijakan daerah untuk mewujudkan tercapainya seluruh indikator

SPM, MDGS, dalam RPJMD Tahun 2011 – 2016. Untuk memenuhi

pencapaian sasaran yang masih dibawah target, diperlukan peran dan

partisipasi dari stakeholder serta komitmen dari pemerintah terutama

untuk pembiayaan serta partisipasi masyarakat dalam rangka hidup

bersih dan sehat.

4. Peningkatan Perlindungan Terhadap Kesehatan Masyarakat

Perlindungan terhadap masyarakat ditingkatkan melalui implementasi

Perda Nomor 7 Tentang Perizinan Bidang Kesehatan. Selain itu masih

diperlukan pengembangan regulasi lainnya yang terkait pada upaya

perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk peraturan daerah ataupun

kebijakan yang lainnya. Pengawasan terhadap semua aspek yang terkait

seperti penertiban perizinan baik sarana, tenaga, pengobatan tradisional

dan usaha industri makanan, termasuk kantin sekolah ditingkatkan.

Peningkatan sarana penunjang pelayanan kesehatan seperti laboratorium

kesehatan daerah (Labkesda) diarahkan pada pemeriksaan berbasis

lingkungan.

5. Penataan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Penataan dan pengembangan sistem informasi kesehatan untuk

menjamin ketersediaan data dan informasi kesehatan melalui pengaturan

sistem informasi yang komprehensif dan pengembangan jejaring baik

antara dinas dengan UPTD maupun dengan pelayanan swasta.

6. Penguatan Advokasi

Penguatan Advokasi untuk peningkatan pembiayaan kesehatan,

termasuk pengembangan kemitraan program CSR bidang kesehatan serta

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 37

membangun kemitraan dengan penyedia pelayanan kesehatan

masyarakat dan swasta.

7. Asupan Gizi

Untuk meningkatkan peran sektor kesehatan terhadap pembentukan

SDM diupayakan untuk memberikan asupan gizi yang cukup berupa

pemberian makanan tambahan bagi semua ibu hamil dan anak balita

yang berasal dari keluarga rawan (tingkat ekonomi yang rendah).

8. Kebijakan Perubahan Sistem Pelayanan Kesehatan

Kebijakan sistem pelayanan kesehatan di Kota Bontang pada tahun 2007-

2011 upaya kesehatan perorangan dilakukan oleh Praktek Dokter

Keluarga sementara Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan

Masyarakat dan upaya pengobatan selektif.Hal ini dilatarbelakangi oleh

keinginan Wali Kota Bontang untuk memaksimalkan fungsi Puskesmas

dalam bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat.Dengan demikian

Puskesmas diharapkan dapat lebih berfokus pada upaya kesehatan

Preventif dan Promotif.Diyakini bahwa dengan sistem ini derajat

kesehatan masyarakat dapat lebih ditingkatkan karena masyarakat dapat

lebih mandiri untuk hidup sehat. Selama 5 tahun kebijakan tersebut

berjalan, hasil evaluasi menunjukkan timbulnya berbagai kendala dalam

aspek administratif maupun dalam pelaksanaan program. Berdasarkan

pertimbangan tersebut maka sejak awal tahun 2012 dilakukan perubahan

sistem pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dengan

mengintegrasikan kembali upaya kesehatan perorangan ke Puskesmas.

Transformasi kebijakan pelayanan kesehatan dasar oleh pemerintah Kota

Bontang ini telah mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan di

Puskesmas menjadi terintegrasi dan komprehenship sesuai dengan sistem

kesehatan nasional.

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 38

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Kesehatan

Peran serta masyarakat dan sektor swasta, serta kesadaran masyarakat

untuk turut serta melaksanakan pembangunan kesehatan masih belum

optimal, hal ini digambarkan dari beberapa indikator kesehatan yang tingkat

keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan peran serta

masyarakat dan angka capaiannya masih tergolong rendah, yakni angka bebas

jentik, persentase posyandu purnama dan mandiri, dan angka penimbangan

balita.

Mobilitas penduduk yang tinggi serta tingkat kemiskinan yang belum

sepenuhnya teratasi berakibat pada masalah gizi di masyarakat yang juga

belum tuntas. Tanpa adanya upaya yang efektif dalam memberantas

kemiskinan, masalah gizi buruk dan gizi kurang masih potensial untuk terus

terjadi. Meskipun angka kasus gizi buruk dan kurang di Kota Bontang masih

tergolong sangat rendah

Sistem informasi kesehatan yang belum berjalan optimal dan belum

komprehensif masih belum dapat menghasilkan kontribusi utamanya yaitu

menghasilkan data dan informasi yang cepat dan akurat dalam pengambilan

keputusan dan kebijakan manajemen. Dan berpotensi pada adanya bias data

yang mempengaruhi angka capaian program dan kegiatan.

Masih adanya kesenjangan (GAP) pelayanan kesehatan di beberapa

wilayah pesisir dan kepulauan, yang menyebabkan belum adanya kesempatan

(akses) yang sama terhadap masyarakat untuk menjangkau pelayanan

kesehatan.

Upaya penanggulangan penyakit menular yang belum menunjukkan

hasil yang memuaskan dan masih sangat fluktuatif, menunjukkan pendekatan

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 39

yang perlu lebih diintensifkan dan perlunya upaya-upaya terobosan,

diantaranya melalui pendekatan hukum (regulasi).

Kualitas pelayanan kesehatan yang masih terus perlu ditingkatkan

seiring dengan tuntutan masyarakat yang terus bertambah dan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang terus berkembang dari tahun

ke tahun.

Anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk kesehatan masih belum

mengikuti amanat undang-undang dan amanat peraturan daerah, dimana

belum mencapai 10% dari APBD diluar gaji. Hal ini yang mengakibatkan

program-program kesehatan masih berorientasi output semata, namun belum

menyentuh perspektif pertumbuhan dan pengembangan sumber daya manusia

kesehatan. Sedangkanuntuk dapat menghasilkan output program yang baik,

aspek input dan proses harus diperhatikan dengan baik termasuk

pengembangan kapasitas dan kompetensi petugasnya.

Perubahan kebijakan Sistem Pelayanan Kesehatan Dasar di Kota

Bontang, menyebabkan ada beberapa sumberdaya saat ini kurang terpenuhi

dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, Untuk itu diperlukan

penambahan, relokasi sumberdaya dalam rangka mendukung upaya

revitalisasi pelayanan agar pelayanan dapat lebih optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Sesuai dengan Visi Walikota yakni “ Mewujudkan Masyarakat

Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, adil dan Sejahtera “ dan sejalan

dengan misi (1) yakni Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

(SDM) Kota Bontang yang berakhlak mulia dan profesional, serta (2)

“Mewujudkan Pendidikan dan Kesehatan Yang berkualitas“, peran Dinas

Kesehatan dalam mencapai visi dan misi tersebut sangat strategis, Dinas

Kesehatan memiliki kontribusi dalam pembentukan Sumber daya manusia

yang profesional. Diperlukan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 40

secara terus menerus untuk perlindungan terhadap masyarakat, anak sekolah,

dan kelompok penduduk yang rawan seperti bayi, balita, ibu hamil, dan

keluarga miskin. Pelaksanaan peran dinas kesehatan sebagai regulator

diperlukan untuk melindungi masyarakat terhadap berbagai produk makanan,

minuman, kosmetik serta jajanan yang beredar. Implementasi perda nomor 7

Tahun 2009 tentang perizinan bidang kesehatan akan mendorong upaya

perlindungan terhadap masyarakat, namun hal tersebut membutuhkan

sumberdaya manusia yang memiliki kewenangan dalam menegakkan aturan

yang berfungsi sebagai penyidik, SDM yang berkualitas dalam memberikan

pelayanan kesehatan, serta sarana dan prasarana yang memenuhi standar

pelayanan agar pelayanan kesehatan yang dihasilkan dapat berkualitas.

Upaya untuk melaksanakan hal tersebut memerlukan anggaran yang

tidak sedikit. Menurut Standar WHO anggaran kesehatan per kapita per

orang per tahun minimal 1 Juta per orang, sementara hingga saat ini

anggaran untuk Dinas Kesehatan berjumlah Rp. 654.582,- perkapita pertahun,

masih cukup jauh dari standar yang ditetapkan. Hal lain yang perlu

diperhatikan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah bidang kesehatan

yakni komitmen dari stakeholder yang minimal memenuhi standar anggaran

sesuai dengan amanah perda nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan

Daerah (SKD) yaitu 10% dari APBD. Pengembangan Capacity Building

SDM kesehatan sebagai dasar input dalam menghasilkan pelayanan untuk

mencapai output pembangunan kesehatan perlu ditingkatkan. Optimalisasi

fungsi pelayanan kesehatan yang mengacu pada pemberian pelayanan yang

berkualitas untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pengembangan dan penyempurnaan sistem pelayanan kesehatan yang selama

ini telah berjalan masih perlu dilakukan secara terus menerus dalam rangka

mencari bentuk pelayanan yang sesuai dengan kondisi wilayah Kota Bontang.

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 41

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan

Provinsi Kalimantan Timur

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

sudah baik yang salah satu pendorongnya adalah adanya Jaminan Pembiayaan

Kesehatan bagi masyarakat, namun kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

Secara umum terjadi penurunan angka kesakitan, namun penularan penyakit

infeksi, penyakit menular utamanya (HIV/AIDS, TBC, DBD dan Malaria)

masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol dan perlu

upaya keras untuk mencapai target MDG’S.

Cakupan Universal Child Imunization (UCI) yang belum mencapai

100% akan berpotensi timbulnya kasus-kasus penyakit yang dapat dicegah

dengan imunisasi (PD3I) yang dapat mengakibatkan munculnya wabah.

Untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat PD3I perlu upaya

imunisasi dengan cakupan 100%.

Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat namun kebutuhan

untuk jenis tenaga tertentu yang masih belum terpenuhi, pengembangan karir

belum berjalan, sistem penghargaan dan sanksi belum berjalan sebagaimana

mestinya.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan Sistem

Kesehatan Daerah (SKD) yang telah diperdakan perlu dioptimalkan,

pelaksanaannya harus terintegrasi dengan sistem lainnya. Perencanaan

pembangunan kesehatan perlu disinkronkan dengan SKPD terkait dan

dirasakan masih perlu peningkatan koordinasi.

Sistem Infromasi kesehatan yang dikembangkan belum optimal,

pemanfaatan data-data belum optimal dan surveilance belum dilaksanakan

secara menyeluruh dan berkesinambungan. Permasalahan pada harmonisasi

kebijakan, pelaksanaan kebijakan termasuk sinkronisasi Dinas Kesehatan

dengan rumah sakit serta komitmen pemda untuk membiayai pembangunan

kesehatan sesuai yang tercantum dalam SKD yaitu sebesar 10% dari APBD.

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 42

Promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat

menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pemanfaatan dan kualitas

upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat. Upaya kesehatan juga belum

sepenuhnya mendorong peningkatan atau perubahan pada perilaku hidup

bersih dan sehat, yang mengakibatkan tingginya angka kesakitan yang

diderita oleh masyarakat.

Untuk gizi perlu difokuskan pada kelompok sasaran ibu hamil dan

anak sampai usia 2 tahun mengingat dampaknya terhadap tingkat

pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktifitas generasi yang akan datang.

Survei Kesehatan Daerah dilakukan dalam upaya mengisi kekosongan

data dasar yang selama ini terjadi informasi berkaitan dengan kinerja

pembangunan kesehatan, dan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan

bidang kesehatan yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan

kesehatan kota. Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor,

yang tidak hanya menjadi tanggungajwab sektor kesehatan, melainkan

tanggungjawab sektor lain, disamping tanggungjawab individu dan keluarga.

Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan SKD, dapat

dilakukan sinergi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Badan

Pemberdayaan Perempuan dan KB dan SKPD lain yang terkait.

Isue strategis international antara lain globalisasi seperti Millenium

Development Goals (MDG’s), Isue Strategi nasional seperti New Emerging

Disease, deregulasi diberbagai perijinan, pemberdayaan masyarakat,

kerusakan dan pencemaran lingkungan.

National Summitada 4 isu pokok pembangunan kesehatan yaitu (1)

Peningkatan Pembiayaan kesehatan untuk memberikan Jaminan Kesehatan

masyarakat, (2) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Untuk Mempercepat

MDGS, (3) Pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan

akibat bencana dan (4) Peningkatan ketersediaan, pemerataan, dan kualitas

tenaga kesehatan.

Dalam Rencana Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur,

Revitalisasi puskesmas menjadi prioritas untuk meningkatkan

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 43

pelayanankepada masyarakat. Kabupaten/kota diberi kesempatan untuk

meningkatkan sarana dan prasarana puskesmas beserta jaringannyadalam

rangka peningkatan pelayanan terutama terkait dengan upaya menurunkan

AKI dan AKB. Setiap kabupaten/kota diberi anggaran dalam bentuk bantuan

keuangan untuk peningkatan Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas yang

diarahkan menjadi puskesmas 24 jam, hal tersebut mendorong peningkatan

pelayanan di kabupaten/kota. Lemahnya sinkronisasi perencanaan

pembangunan kesehatan termasuk kerjasama lintas program antara provinsi

dengan kabupaten/kota menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan pelayanan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Menurut Undang-Undang No.26/2007 tentang Penataan Ruang, ruang

didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang

udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat

manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara

kelangsungan hidupnya. Mengikuti definisi ini, maka hakekat fungsional dari

sebuah ruang adalah bagaimana pengelola wilayah mampu melakukan

penataan ruang yang dapat menjamin keberlanjutan seluruh aktivitas manusia

dan makhluk hidup lain di dalamnya.

a. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang Kota

Kebijakan pengembangan struktur ruang Kota Bontang meliputi

pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan wilayah kota secara hirarkis

dan proporsional. Untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan Kota

Bontang sesuai dengan struktur tata ruang kota yang diinginkan. Strategi

yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut:

Mengaturdan mengendalikan penyebaran penduduk sesuai dengan

rencana struktur ruang Kota Bontang;

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 44

Membagi dan mengembangkan pusat-pusat pelayanan wilayah kota

sesuai karakteristik dan potensi wilayah, dengan tetap memperhatikan

keseimbangan wilayah;

Meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan maupun dengan

wilayah pelayanannya sesuai dengan jenis dan skala pelayanan.

b. Rencana Struktur Ruang Wilayah kota Bontang

Sistem Perwilayahan adalah adalah organisasi wilayah pengembangan

berupa Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut dengan BWK.

Bagian Wilayah Kota (BWK) Kota Bontang terdiri dari :

A. Bagian Wilayah Kota I (BWK I)

BWK I terdiri dari 8 kelurahan yang berada di dalam 2

kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang

Selatan. Termasuk di dalam BWK I ini adalah Kelurahan Bontang

Kuala, Gunung Elai, Bontang Baru dan Api-api yang termasuk

Kecamatan Bontang Utara. Sedangkan yang termasuk di dalam

Kecamatan Bontang Selatan adalah Kelurahan Berbas Tengah, Berbas

Pantai, Tanjung Laut, dan Tanjung Laut Indah. BWK I dengan kegiatan

utama perdagangan dan jasa, dan kegiatan pendukung Permukiman,

Pariwisata, Pelabuhan, Kawasan Konservasi, Perikanan. Secara

fungsional, kawasan BWK I merupakan kawasan integrasi daratan dan

lautan sesuai dengan batasan kecamatan yang ada.

B. Bagian Wilayah Kota II (BWK II)

BWK II ini terdiri dari beberapa kelurahan yang berada di dalam

3 kecamatan di Kota Bontang. Terdiri dari Kelurahan Satimpo

(Kecamatan Bontang Selatan); Kelurahan Telihan, Kanaan, dan

Belimbing (Kecamatan Bontang Barat); Kelurahan Loktuan dan

Guntung (Kecamatan Bontang Utara). BWK II dengan kegiatan utama

industri strategis kota, pelabuhan dan pergudangan. Kegiatan

Pendukung di BWK ini adalah Permukiman, Pariwisata,Perikanan,

Kawasan Militer, Kawasan Lindung/Konservasi, Alur Pelayaran.

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 45

Dengan demikian, secara fungsional kawasan BWK II merupakan

kawasan integrasi daratan dan lautan sesuai dengan batasan kecamatan

yang ada.

C. Bagian Wilayah Kota III (BWK III)

BWK III adalah Kelurahan Bontang Lestari (Kecamatan Bontang

Selatan). BWK III dengan kegiatan utama adalah pusat pemerintahan

kota, industri polusi ringan, dan pusat kegiatan olahraga. Kegiatan

pendukung di BWK III ini adalah Permukiman, Perikanan, Pariwisata,

Bandara, Kawasan Lindung, Alur Pelayaran. Secara fungsional,

kawasan BWK III merupakan kawasan integrasi daratan dan lautan

sesuai dengan batasan kecamatan yang ada.

Pembagian wilayah Kota Bontang menurut skala pelayanan untuk bidang

kesehatan memerlukan fasilitas pelayanan dalam rangka peningkatan akses

terhadap pelayanan kesehatan oleh masyarakat. Kedepan khusus untuk

Kecamatan Bontang Utara terutama dikelurahan Guntung/Bontang Kuala

diperlukan penambahan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi

pertumbuhan penduduk serta kegiatan industri strategis serta menunjang

keberadaan pelabuhan skala nasional. Di Bontang Selatan terutama daerah

Berbas Pantai diperlukan sebuah unit fasilitas kesehatan apakaha itu

Puskesmas ataupun Puskesmas Pembantu untuk mengantisipasi

pertumbuhan penduduk diwilayah tersebut. Kelurahan Bontang Lestari

merupakan daerah BWK III pada area ini pada tahun 2011 dibangun

Puskesmas untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk di daerah

tersebut mengingat telah menjadi pusat pemerintahan, fasilitas kantor, dan

pelayanan publik lainnya.

c. Rencana Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pengelolaan limbah yang ada saat ini di Kota Bontang masih mengandalkan

sistem pengelolaan individual tiap rumah tangga melalui prasarana septick

tank dan sumur resapan. Beberapa juga mengalirkan air limbah ke saluran

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 46

drainase kota. Tidak ada data yang jelas mengenai jumlah prasarana limbah

yang ada. Tetapi diperkirakan setiap rumah tangga telah dilengkapi septick

tank, tetapi tidak semua dilengkapi dengan sumur resapan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 17/PRT/M2009,

tentang Pedoman Penyusunan Recana Tata Ruang Wilayah Kota, sistem

pengelolaan air limbah kota meliputi sistem pembuangan yang terdiri atas

sistem pembuangan air limbah (seawage) termasuk sistem pengolahan

berupa Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) dan sistem pembuangan air

rumah tangga (sewerage) baik individu maupun komunal.

Rencana pengembangan prasarana pengolahan air limbah di Kota Bontang

diprioritaskan pada pengembangan sistem pembuangan air rumah tangga

(sewerage) individu dan komunal. Pengembangan sistem pembuangan air

rumah tangga (sewerage) individu dikembangkan pada perumahan yang

sudah ada, sedangkan pengembangan sistem pembuangan air rumah tangga

(sewerage) komunal dikembangkan pada kawasan perumahan yang akan

dikembangkan dan kawasan perumahan di atas air di Bontang Kuala,

Selangan, Tihi-Tihi, Gusung, dan Melahing. Didaerah pantai tersebut

rencana akan dilakukan pembinaan sekaligus pembangunan percontohan

sistem pembuangan komunal untuk upaya percepatan pemukiman sehat

dalam rangka pencapaian MDG’S.

Rencana Pengembangan Instalasi Pengalolahan Limbah (IPAL) dalam hal

ini pengolahan Lumpur Tinja akan dilakukan di kawasan Bontang Lestari.

Untuk air limbah yang mengandung B3, setiap kegiatan yang menghasilkan

limbah B3 harus mengembangkan instalasi air limbahnya sebelum masuk

ke jaringan air buangan kota. Semua fasilitas pelayanan kesehatan Rumah

Sakit, Puskesmas, Fasilitas Pelayanan kesehatan swasta, laboratorium

kesehatan daerah wajib memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah.

Untuk itu dilakukan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan terutama

terkait dengan pemberian ijin operasional dalam rangka pengendalian dan

pemantauan pembuangan air limbah dan bahan berbahaya. Jika tidak sesuai

maka tidak akan dikeluarkan ijin sampai persyaratan terpenuhi.Pengelolaan

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 47

air limbah baik rumah tangga, sarana kesehatan akan mengikuti pola

rencana pengelolaan pengembangan Sistem Air Limbah yang dibuat oleh

Pemerintah Kota Bontang

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pengembangan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu

hak dasar rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan

kesehatan.Dengan memperhatikan evaluasi kondisi saat ini dan analisis serta

prediksi terhadap pelaksanaan tupoksi Dinas Kesehatan Kota Bontang

kedepan, maka beberapa isu strategis yang harus menjadi perhatian untuk

lima tahuan kedepan adalah :

1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pemeliharaan

Kesehatan

Pembangunan kesehatan tetap difokuskan pada upaya promotif dan

preventif dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka

mewujudkan perilaku hidup sehat. Peran masyarakat termasuk swasta

sebagai subjek atau penyelenggara pembangunan kesehatan perlu semakin

dimantapkan. Meningkatkan peran upaya kesehatan bersumberdaya

masyarakat, penguatan advokasi serta menerapkan promosi kesehatan

yang efektif.

2. Menitikberatkan pada Upaya Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan

Kerja

Keberadaan industri berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan

hidupmasyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga

diupayakan peningkatan kualitas hidup melalui pemantauan / pengawasan

terkait kondisi lingkungan serta konsumsi masyarakat untuk perlindungan

kesehatan, untuk mendukung hal tersebut, menuntut penyediaan pelayanan

kesehatan penunjang yang mengarah kepada pemeriksaan minuman,

makanan dan air dalam rangka peningkatan dan perlindungan kesehatan

kepada masyarakat, serta peningkatan pembinaan dan pengawasan

kesehatan kerja di berbagai lembaga usaha/perusahaan dalam rangka

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 48

pemberian perlindungan dan kesempatan kepada masyarakat tenaga kerja

terkait bidang kesehatan. Percepatan sanitasi pemukiman yang merupakan

program nasional diperlukan dalam upaya perbaikan lingkungan kearah

yang lebih baik diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih,

peningkatan cakupan jamban keluarga, pengurangan wilayah kumuh, dan

hal tersebut memerlukan kerjasama dengan stakeholder terkait, sehingga

secara keseluruhan dapat meningkatakan umur harapan hidup.

3. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi seluruh

masyarakat selain didukung dengan kemudahan akses juga kualitas

pelayanan. Meningkatnya kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan

kualitas pelayanan mendorong penyediaan sarana dan prasarana kesehatan

yang berkualitas yang didukung oleh sumber daya manusia yang

professional. Disamping itu diperlukan pengembangan regulasi sector

kesehatan guna meningkatan peran dan fungsi organisasi dinas sebagai

regulator bidang kesehatan. Pengembangan regulasi dioptimalkan untuk

menjamin masyarakat akan akses pelayanan yang berkualitas serta

perlindungan terhadap masyarakat sebagai pengguna dan tenaga kesehatan

sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Masyarakat berhak mendapatkan

jaminan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, disamping

itu diperlukan pengembangan prosedur standar untuk peningkatan

kualitas layanan termasuk layanan pada level manajemen dalam organisasi

pelayanan kesehatan.

4. Meningkatkan Kemitraan Intra dan Lintas Sektoral serta Antar

Wilayah

Membangun jejaring kerjasama lintas sektor yang mendukung

pembangunan kesehatan termasuk pembangunan berwawasan kesehatan

melalui peningkatan kemampuan advokasi pembangunan kesehatan

kepada stakeholder, memantapkan forum komunikasi lintas sektor dan

mengembangkan kesepakatan-kesepakatan bersama untuk mensukseskan

penyelenggaraan pembangunan kesehatan, memantapkan sistem

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 49

manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan, program dan

anggaran serta koordinasi dan integrasi lintas sektor, sinkronisasi peran

swasta dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan daerah semakin

dioptimalkan sesuai dengan sistem kesehatan daerah. Penggalian sumber-

sumber pembiayaan kesehatan melalui peningkatan upaya koordinasi

dengan pihak terkait, termasuk program kesehatan yang memerlukan

koordinasi lintas wilayah semakin ditingkatkan.

5. Meningkatkan Sumber Daya Kesehatan

Pemenuhan sumber daya kesehatan yang meliputi infrastruktur sarana dan

prasarana kesehatan, Sumber daya manusia serta pembiayaan kesehatan

guna peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Dibidang Sarana dan Prasarana melalui penyediaan infrastruktur dan

sarana baik pada semua UPTD sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan serta terpenuhinya kecukupan obat sediaan farmasi, alat

kesehatan, dan makanan yang mendukung pembangunan kesehatan.

Dibidang SDM dilakukan melalui pengelolaan manajemen sumber daya

manusia melalui perencanaan kebutuhan tenaga berdasarkan kebutuhan,

penempatan yang disesuaikan dengan pendidikan dan kompetensi,

peningkatan profesionalisme melalui penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan baik struktural, manajerial dan fungsional, untuk meningkatkan

kompetensi sesuai profesi, guna menjamin peningkatan kualitas kinerja

pelayanan di unit-unit pelayanan kesehatan termasuk ditingkat

menajemen.

Pada bidang pembiayaan kesehatan dilakukan mobilisasi sumber

pembiayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha,

masyarakat dan bantuan luar negeri sangat diperlukan untuk memenuhi

ketersediaan sumber daya dan menjaga keberlangsungan (sustainability)

pembiayaan kesehatan dan dimanfaatkan sesuai dengan asas keadilan.

6. Perubahan Kebijakan Sistem Pelayanan Kesehatan

Perubahan kebijakan sistem pelayanan kesehatan dasar dilakukan untuk

meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 50

puskesmas dimana upaya pelayanan kuratif kembali menjadi tugas pokok

puskesmas. Sebelumnya upaya kesehatan perorangan dilaksanakan oleh

praktek dokter keluarga. Perubahan tersebut juga berimplikasi pada

redesain organisasi dan manajemen UPTD sesuai kebutuhan dan

dinamika lingkungan dan peraturan yang berlaku, meliputi perubahan

struktur organisasi, job description, alur pelayanan SOP, penambahan

sumberdaya dan relokasi sumberdaya.

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 51

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan

Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan

pelayanan prima mendorong Dinas Kesehatan Kota Bontang untuk

mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa

mengupayakan perubahan kearah perbaikan.Perubahan tersebut dilakukan

secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat

meningkatkan akuntabiltas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil

atau manfaat.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan, kemana Dinas Kesehatan

Kota Bontang akan diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun diperoleh.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Bontang, maka Visi Dinas Kesehatan

Kota Bontang adalah :

Masyarakat yang sehat adalah kondisi masyarakat yang bebas dari penyakit,

kecacatan fisik, serta sehat secara psikologis dan sosial. Mandiri adalah

keadaan dimana masyarakat menyadari akan pentingnya kesehatan pribadi dan

anggota keluarganya. Berkeadilan adalah keadaan dimana pelayanan

kesehatan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan

masyarakat dan swasta.

2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan memberi

perlindungan terhadap kesehatan masyarakat secara paripurna.

“TerwujudnyaMasyarakat Bontang Yang Sehat, Mandiri & Berkeadilan

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 52

3. Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan.

4. Meningkatkan sumber daya manusia kesehatan yang berbudi luhur dan

profesional.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan kesehatan adalah

terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya

guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, pembiayaan

kesehatan, sumber daya manusia, obat dan perbekalan kesehatan,

pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan.

Dalam upaya perwujudan Misi Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun

2011 – 2016 yang akan datang, akan diarahkan pada pencapaian tujuan dan

sasaran sebagaimana tabel dibawah ini :

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 53

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 54

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 55

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 56

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 57

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 58

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 59

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan

4.3.1. Strategi

Dalam menyusun program kegiatan yang akan datang (5 tahun

kedepan) yang dituangkan dalam Renstra Pembangunan Bidang

Kesehatan dilakukan analisis terhadap isu-isu strategis dengan

menggunakan analisis SWOT, yaitu menganalisa berbagai kekuatan

(Strenght), kelemahan (Weakness) dan peluang (Opportunity) serta

ancaman (Treat) yang dimiliki untuk dilakukan strategi dalam rangka

pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Penentuan strategi

yang digunakan berdasarkan hasil Analisis Lingkungan Internal (ALI)

maupun Analaisis Lingkungan Eksternal (ALE). Adapun strategi adalah

sebagai berikut :

Faktor

Internal

Strength (Kekuatan)

1. Jaminan kesehatan gratis

untuk masyarakat

2. Distribusi ketersediaan

Fasilitas pelayanan kesehatan

merata di semua wilayah

3. Adanya peraturan daerah

SKD, perizinan dan jamkesda

4. Dinas kesehatan dan seluruh

puskesmas sudah

tersertifikasi ISO 9001

5. Tersedianya sarana labkesda

untuk pemeliharaan

kesehatan lingkungan

Weakness (Kelemahan)

1. Jumlah tenaga kesehatan untuk

bidan, SKM, nutrition,

sanitarian, apoteker yang masih

kurang

2. Perpindahan tugas tenaga

kesehatan (medis) tinggi

3. Masih adanya penempatan

tenaga yang tidak sesuai

kompetensinya

4. Struktur organisasi dalam

lingkup dinkes belum optimal

melaksanakan fungsi dinas

kesehatan

5. Belum adanya perencanaan

SDM

6. Distribusi tenaga kesehatan

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 60

Faktor

Eksternal

yang belum merata

7. Belum optimalnya fungsi-fungsi

manajemen di setiap unit kerja

8. Kualifikasi tenaga kesehatan di

bidang medis, nonmedis dan

manajemen belum sesuai

kebutuhan

9. Peralatan kesehatan belum

sesuai standar

10. Tingkat pengetahuan terhadap

program pemeliharaan

kesehatan masih rendah

11. Sistem informasi kesehatan

yang belum optimal

12. Implementasi dan pengawasan

pelaksanaan regulasi kesehatan

yang lemah

13. Pencapaian indikator Upaya

pencegahan penyakit yang

belum sesuai target

14. Belum adanya regulasi

kesehatan untuk beberapa upaya

kesehatan protektif, preventif

dan promotif

15. Belum lengkapnya SOP

pelayanan medis dan non medis

16. Belum terbangunnya kemitraan

dengan swasta

17. Kerjasama lintas sektoral belum

maksimal

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 61

18. Kerjasama intra sektor masih

insidentil

25.

Opportunity

1. Banyak perusahaan

swasta nasional dan

asing yang

beroperasi di Kota

Bontang

2. Alokasi Anggaran

pemerintah daerah

untuk kesehatan

yang relatif besar

3. Pendapatan

perkapita penduduk

yang tinggi

4. Komitmen

pemerintah daerah

terhadap kesehatan

tinggi

5. Akses wilayah yang

mudah dijangkau

6. Pesatnya

pekembangan

teknologi informasi

dan komunikasi

7. Tingkat pendidikan

masyarakat tinggi

8. Pertumbuhan

ekonomi daerah

Strategi SO Strategi WO

1. Peningkatan kemitraan lintas

sektor

2. Peningkatan sistem informasi

kesehatan berbasis teknologi

3. peningkatan peran

pemberdayaan masyarakat

4. Peningkatan kualitas

lingkungan pemukiman

5. Advokasi ke pemda untuk

pembiayaan kesehatan

1. Optimalisasi fungsi pengelolaan

SDM kesehatan

2. Sertifikasi untuk tenaga

kesehatan

3. Pemenuhan sarana dan prasarana

sesuai standar

4. Penyusunan Renstra bidang SDM

5. Penerapan good governance

6. Pengembangan sistem

penjaminan mutu medis dan non

medis

7. Redesign organisasi dinas

kesehatan

8. Pelaksanaan dan pengawasan

regulasi kesehatan

9. Pengembangan regulasi untuk

upaya kesehatan promotif dan

preventif

10. Pengembangan Kerjasama lintas

sektor

11. Pengembangan kerjasama antar

wilayah

12. Pengembangan Kerjasama intra

sektor

13. Membangun Kemitraan dengan

perusahaan

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 62

meningkat

14. Peningkatan upaya pencegahan

penyakit

Threat

1. Mobilitas penduduk

tinggi menyebabkan

kerentanan terhadap

penularan penyakit

2. Tuntutan

masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan

tinggi

3. Adanya

Kesenjangan

perekonomian

antara golongan

kaya dan miskin

4. Perekonomian

daerah yang

mengandalkan SDA

tidak terbarukan

5. Tingkat polusi yang

tinggi

6. Potensi adanya

bencana industri

7. Sex transmitted

disease tinggi

8. Letak geografis

yang merupakan

perlintasan trans

kalimantan

Strategi ST Strategi WT

1. Penerapan ISO dalam rangka

meningkatkan mutu pelayanan

kesehatan

2. Penetapan standar pengelolaan

jaminan kesehatan

3. peningkatan sarana dan

prasarana labkesda

4. penguatan pelaksanaan dan

pengawasan regulasi bidang

kesehatan

5. pengawasan dan pembinaan

terhadap sarana kesehatan dan

sarana yang berpotensi

membahayakan kesehatan

6. Peningkatan surveilance untuk

kewaspadaan akan penularan

penyakit

7. peningkatan kewaspadaan

terhadap wabah dan bencana

industri

1. peningkatan kerjasama lintas

sektoral

2. peningkatan pengawasan

kualitas lingkungan

3. peningkatan promosi dan

tindakan rehabilitasi pengguna

narkoba

4. advokasi lintas sektor untuk

perbaikan lingkungan

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 63

9. Banyaknya

pemukiman pesisir

10. Ancaman peredaran

narkoba

11. Meningkatnya kasus

KDRT dapat

mempengaruhi

kesehatan anggota

keluarga

12. Komitmen

pengelolaan CSR

untuk kesehatan

masih rendah

13. Keterbatasan

sumber air minum

masyarakat

14. Banyaknya sarana

yang berhubungan

dengan kesehatan

belum berizin

15. Maraknya budidaya

sarang burung walet

dipemukiman

penduduk

4.3.2. Kebijakan SKPD

Sesuai dengan visi misi Presiden, kebijakan pembangunan

kesehatan periode 5 tahun ke depan (2010-2014) diarahkan pada

tersedianya akses kesehatan dasar yang murah dan terjangkau terutama

pada kelompok menengah ke bawah guna mendukung pencapaian

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 64

MDG’s pada tahun 2015 serta penitiberatan pembangunan kesehatan

melalui pendekatan promotif dan preventif.

Adapun kebijakan pembangunan kesehatan Provinsi Kalimantan

Timur yaitu :

1. Memfasilitasi peningkatan cakupan dan mutu pelayanan puskesmas

serta fasilitas (sarana dan prasarana) pelayanan kesehatan lainnya

dan mengembangkan jaringan pelayanan yang terintegrasi.

2. Mengembangkan manajemen mutu di unit pelaksana teknis yang

mendorong peningkatan pelayanan prima.

3. Mengembangkan regulasi yang mendorong terlaksananya

pelayanan kesehatan berkualitas secara merata.

4. Peningkatan upaya-upaya pencegahan penyakit melalui

pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat (imunisasi,

kesehatan jiwa, kesehatan olah raga), peningkatan kesiapsiagaan

kegawat daruratan, bencana dan matra serta penanggulangan

kejadian luar biasa/wabah dan peningkatan sistem surveilans

epidemiologi berbasis masyarakat dan fasilitas kesehatan.

5. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan

kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

lingkungan perumahan dan tempat-tempat umum lainnya.

6. Peningkatan pencapaian derajat kesehatan melalui promosi cara

hidup sehat dan membangun kemitraan untuk mengembangkan

upaya kesehatan berbasis masyarakat (Usaha Kesehatan Sekolah,

Swasta, Pos Kesehatan Pesantren dan Pos Kesehatan Desa).

7. Pemberdayaan perempuan dan keluarga untuk berperan serta aktif

dalam meningkatkan mutu kesehatan dan gizi keluarga.

8. Memenuhi kebutuhan, meningkatkan mutu profesionalisme tenaga

kesehatan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

9. Peningkatan dan pemerataan tenaga medis dan para medis di setiap

kabupaten/kota sampai pedalaman/daerah terpencil dan perbatasan.

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 65

10. Mengembangkan sistem pembiayaan dan fasilitasi penyediaan

bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin

yang berbasis sistem pra upaya/asuransi/Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan Masyarakat.

11. Mengembangkan pelayanan dan penyediaan obat, makanan serta

melindungi masyarakat dari bahan-bahan berbahaya.

12. Penyelenggaraan aparatur yang bersih berwibawa dengan

peningkatan pelayanan prima melalui penerapan sistem manajemen

mutu dan penanganan pengaduan masyarakat.

13. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan lingkungan kerja

aparatur.

Sejalan dengan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nasional dan Dinas

Kesehatan Provinsi, disusun kebijakan pembangunan kesehatan Kota

Bontang tahun 2011-2015 sebagai berikut :

1. Peningkatan cakupan dan mutu pelayanan puskesmas dan

jejaringnya

2. Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan Sistem

Kesehatan Dasar melalui i upaya revitalisasi puskesmas.

3. Menerapkan regulasi perizinan kesehatan dan sistem kesehatan

daerah.,

4. Peningkatan upaya pencegahan penyakit melalui pemeliharaan dan

peningkatan kesehatan masyarakat. Termasuk kesiapsiagaan

kegawatdaruratan, bencana, dan penanggulangan KLB/wabah serta

Peningkatan sistem surveilans masyarakat berbasis evidence base.

5. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan

kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum lainnya.

6. Meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan melalui

peningkatan capacity Building dengan penyelenggaraan pendidikan

dan pelatihan baik yang bersifat managerial maupun teknis

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 66

termasuk bagi aparatur yang akan menjadi Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka implementasi perda nomor 7

tahun 2010 tentang perizinan bidang kesehatan, serta meningkatkan

kapasitas kelembagaan dan lingkungan kerja aparatur.

7. Mengembangkan infrastruktur pelayanan kesehatan melalui

penambahan fasilitas pelayanan seperti puskesmas dan puskesmas

pembantu..

8. Mengembangkan pelayanan dan penyediaan obat, makanan, serta

melindungi masyarakat dari bahan berbahaya.

9. Mengembangkan pelayanan kesehatan penunjang seperti

laboratorium yang berbasis kearah pemeriksaan lingkungan,

makanan dan minuman dalam upaya perlindungan terhadap

masyarakat.

10. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dalam

rangka pemenuhan standar pelayanan dan pemenuhan revitalisasi

puskesmas.

11. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan dan jaringannnya

dalam mengantisipasi semua informasi kesehatan baik yang berasal

dari UPTD maupun fasilitas pelayanan swasta.

12. Proaktif dalam advokasi untuk mendapatkan pembiayaan yang

bersumber dari masyarakat dan swasta sebagai wujud partisipasi

dalam pembangunan kesehatan. Serta membangun kemitraan

dengan penyedia pelayanan swasta, organisasi profesi bidang

kesehatan termasuk tenaga swasta.

13. Peningkatan status gizi masyarakat melalui pemberian makanan

tambahan bagi semua ibu hamil, balita yang tergolong rawan, atau

kelompok miskin

14. Mengembangkan regulasi, standar dalam rangka mendorong

peningkatan kualitas pelayanan serta menjamin perlindungan

terhadap masyarakat.

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 67

15. Mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan dan sistem

pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

kesehatan masyarakat.

16. pembinaan, pemantauan , dan pengawasan secara terus menerus

untuk perlindungan terhadap masyarakat meliputi anak sekolah,

dan kelompok penduduk yang rawan seperti bayi, balita, ibu

hamil.

17. Peningkatan Kerjasama intra dan lintas sector baik pemerintah,

masyarakat dan lembaga usaha dalam pembangunan kesehatan

termasuk kerjasama antar wilayah.

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 68

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN

PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran serta Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan sebagaimana tabel di

bawah ini :

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 69

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 70

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 71

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 72

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 73

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 74

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 75

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 76

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 77

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 78

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 79

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 80

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 81

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 82

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja SKPD Dinas Kesehatan Kota Bontang yang mengacu

pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah indikator yang bersumber dari indikator

SPM, Indikator RPJMD sesuai Peraturan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

serta indikator MDG’S. Adapun Indikator tersebut sebagaimana yang dijabarkan

sebagai berikut :

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No INDIKATOR

Kondisi

Kinerja Pada

Awal Periode

RPJMD (2010)

TARGET Kondisi

Kinerja Pada

Akhir Periode

RPJMD (2016) 2011 2012 2013 2014 2015

1 Angka Kematian Bayi 7.8 7.0 6.2 4.7 4.7 3.1 3.1

2 Angka Kematian Ibu 93.1 62 31 31 0 0 0

3 Angka Usia Harapan Hidup 72,25 72,25 72,40 72,55 72,70 72,85 72,85

4 Persentase Kelurahan Siaga Aktif 100 100 100 100 100 100 100

5 Cakupan K4 93 93 94 94 95 96 97

6 Cakupan persalinan nakes 98 98 98 98 98 98 98

7 Cakupan komplikasi kebidanan

yang ditangani

96 96 96 96 96 96 96

8 Cakupan kunjungan nifas 89 89 89 89 90 92 92

9 Cakupan peserta KB aktif 95 95 95 95 95 95 93

10 Cakupan kunjungan bayi 85 87 90 91 92 95 95

11 Cakupan komplikasi neonatal

yang ditangani

49,41 70 75 80 85 85 90

12 Cakupan pelayanan anak balita 72 75 80 85 88 90 90

13 Cakupan penjaringan anak

sekolah

94,54 100 100 100 100 100 100

14 Persentase balita gizi buruk

mendapat perawatan

100 100 100 100 100 100 100

15 Persentase balita gizi buruk 2 2 1,8 1,6 1,5 1,4 1,4

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 83

16 Cakupan pemberian MP-ASI

anak umur 6-24 bulan gakin

100 100 100 100 100 100 100

17 Cakupan pelayanan kesehatan

masyarakat miskin

155,85 100 100 100 100 100 100

18 Cakupan pelayanan kesehatan

rujukan pasien masyarakat miskin

100 100 100 100 100 100 100

19 Persentase Kasus HIV/AIDS

ditangani

100 100 100 100 100 100 100

20 Persentase kasus baru TB Paru

(BTA Positif) yang ditemukan

28,71 70 70 70 75 75 75

21 Cakupan penemuan dan

penanganan penderita DBD

100 100 100 100 100 100 100

22 Inciden rate DBD 128/100 rb pddk 100 100 95 90 85 80

23 Penemuan kasus malaria (per

1000 pddk)

0,35 per 1000

pddk

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

24 UCI kelurahan 80 100 100 100 100 100 100

25 Penemuan dan penanganan AFP

anak < 15 tahun

2 2 2 2 2 2 2

26 Persentase penemuan dan

penanganan pneumonia balita

24* 100 100 100 100 100 100

27 Cakupan penemuan dan

penanganan Diare

100 100 100 100 100 100 100

28 Cakupan KLB dilakukan

penyelidikan epidemiologi < 24

jam

100 100 100 100 100 100 100

29 Rasio Dokter per satuan

penduduk

0,54 0,54 0,58 0,60 0,60 0,63 0,63

30 Rasio Tenaga Medis per satuan

penduduk

4,47 4,47 4,60 4,70 4,80 4,90 4,90

31 Rasio Posyandu per satuan balita 6,47 6,47 7,17 7,87 8,57 9,27 9,27

32 Rasio Puskesmas, poliklinik,

pustu persatuan penduduk

0,09 per 1000

pddk

0,09 0.10 0,10 0,10 0,10 0,10

33 Rasio Rumah Sakit Per Satuan

Penduduk

0.03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

34 Cakupan puskesmas Pembantu 13 13 60,60 60,60 66,60 66,60 66,60

35 Cakupan Puskesmas 100 100 100 100 100 100 100

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 84

* Tidak termasuk data yang bersumber dari RS

** Untuk Rasio Penduduk 5 tahun kedepan menggunakan estimasi penduduk

tahun 2010 (147787 jiwa) + rata rata pertumbuhan penduduk dari tahun 2006 s/d

2010 yaitu 3900 jiwa.

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 85

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bontang Provinsi

Kalimantan Timur 5 (lima) tahun kedepan 2011 – 2016 tidak terlepas dari Visi

dan Misi Walikota Bontang yang disesuaikan dengan Rencana Strategis

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Renstra ini disusun dengan tujuan

agar dapat menjawab dan memfokuskan upaya Dinas Kesehatan Kota Bontang

menghadapi tantangan pembangunan kesehatan di Kota Bontang yang semakin

kompleks.

Renstra ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Dinas Kesehatan Kota Bontang dalam 5

tahun ke depan. Pada akhirnya kepada semua pihak yang terlibat dalam

penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas

dedikasi dan kerjasama demi tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah serta

dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di

Kota Bontang.

Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 86

LAMPIRAN

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Persentase Rumah tangga PHBS (%) 80 90 95 95 63 93,50 93 93,30 78,8 103,9 97,9 98,2

2 Persentase Posyandu purnama & mandiri (%) 45 50 55 60 30,00 59,62 60 58,0 66,7 119,2 109,1 96,7

3 Persentase Sekolah dengan UKS (%) 80 90 90 100 90,00 90 95 95,40 112,5 100,0 105,6 95,4

4 Cakupan pelayanan kesehatan remaja 10 15 15 15 15 15 65 95,81 150,0 100,0 433,3 638,7

5 Kelurahan siaga aktif 80 90 100 100 100 100 100 100 100 111,1 100,0 100,0 100,0

6 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD 100

7 Cakupan Vitamin A bayi 90 90 95 95 93,90 69,7 100 100 104,3 77,4 105,3 105,3

8 Cakupan Vitamin A balita 90 90 95 95 96,30 71,4 94 81 107,0 79,3 98,9 85,3

9 Cakupan Vitamin A Bufas 88 90 90 90 93,90 82,3 100 89,9 106,7 91,4 111,1 99,9

10 Cakupan FE 1 98 98 98 98 99,50 88,9 100 95 101,5 90,7 102,0 96,9

11 Cakupan FE 3 90 90 90 92 92,00 84,1 100 91,5 102,2 93,4 111,1 99,5

12 Gizi buruk 5 5 5 5 0,70 1,1 2 2 714,3 454,5 250,0 250,0

13 Gizi kurang 20 15 20 20 9,00 4,2 12,2 12,2 222,2 357,1 163,9 163,9

14 Gizi baik 85 90 90 90 87,98 82 82,4 82,4 103,5 91,1 91,6 91,6

15 Gizi lebih 10 10 10 10 2,40 12,7 3,4 3,4 416,7 78,7 294,1 294,1

16 Rata-rata energi 2200 2,2 2200 2200 - 2059 2059 1595 93,6 93,6 93,6 72,5

17 Rata-rata protein 50 50 50 50 58,20 58,2 58,2 65,2 116,4 116,4 116,4 130,4

18 D/S penimbangan bayi 75 80 80 80 59,20 53,8 66,7 66,7 78,9 67,3 83,4 83,4

19 N/D penimbangan balita 75 80 80 80 81,10 60,6 71,4 73,4 108,1 75,8 89,3 91,8

20 BGM/D penimbangan balita 0,7 0,5 0,5 0,5 4,20 0,3 0,3 1,5 16,7 166,7 166,7 33,3

21 Skor pola harapan 90 93 93 93 93 90,30 90,3 90,3 90,3 97,1 97,1 97,1 97,1

22 Konsumsi garam beryodium 100 100 100 100 20,00 40 73,3 66,7 20,0 40,0 73,3 66,7

23 Cakupan pemberian MP ASI anak umur 6 - 59 bln gakin 100

24 Balita gizi buruk mendapat perawatan 100

25 Pemanfaatan fasilitas kesehatan dasar (Visite rate) 0,6 0,7 0,8 0,9 0,74 0,78 0,60 0,82 123,3 111,4 75,0 91,0

26 Angka kematian DBD 0 0 0 0 0 2,7 1,00 0,53 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

27 Angka kematian Diare 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

28 Angka kematian Pneumonia 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

29 Cakupan K1 97 98 98 98 99,50 85,20 100 95,92 102,6 86,9 102,0 97,9

30 Cakupan K4 95 90 90 90 92 92,00 80,50 100 93,35 102,2 89,4 111,1 101,5

31 Cakupan persalinan nakes 90 88 90 90 96 92,40 95,20 94,61 98,23 105,0 105,8 105,1 102,3

32 Cakupan kunjungan neonatal (KN1) 87 90 90 91 97,00 86,10 100 94,34 111,5 95,7 111,1 103,7

33 Cakupan kunjungan neonatal (KN2) 90 90 90 90 91 97,00 86,00 100 90,06 107,8 95,6 111,1 99,0

34 Deteksi bumil resti 60 65 65 66 53,00 60,40 65 74,46 88,3 92,9 100,0 112,8

35 Angka kematian bayi 15 10 10 8 7,25 8,44 5,63 7,76 206,9 118,5 177,8 103,1

36 Angka kematian ibu 100 100 80 75 172,65 33,78 187,5 93,14 57,9 296,0 42,7 80,5

37 Angka kematian balita 10 8 7 5 0,21 0,33 0,13 1,60 4684,7 2416,0 5197,5 312,0

38 ASI Ekslusive 70 70 70 70 10,8 13,00 47,4 21,1 15,4 18,6 67,7 30,1

39 Komplikasi kebidanan ditangani 80

40 Cakupan pelayanan nifas 90 85,40 98,9 89,8

41 Cakupan Neonatus komplikasi ditangani 80 10,50 21,9 49,4

42 Cakupan pelayanan balita 90 95,20 88,8 72

43 Cakupan peserta KB aktif 70 59,70 71,6 90,4

44 Rasio dokter terhadap penduduk (per 100.000 penduduk) 30 35 40 40 40,1 53,4 53,4 53,60 133,6 152,5 133,4 134,0

45 Rasio dokter spesialis terhadap penduduk 8 10 10 10 17,7 16,3 16,3 14,93 221,7 163,1 163,1 149,3

46 Rasio dokter gigi terhadap penduduk 12 15 15 15 16,2 22,2 22,2 27,14 134,9 148,3 148,3 180,9

47 Rasio apoteker terhadap penduduk 5 7 8 10 4,6 5,2 5,2 8,82 92,5 74,1 64,9 88,2

48 Rasio bidan terhadap penduduk 25 50 75 100 17,7 45,2 45,2 61,06 70,9 90,4 60,3 61,1

49 Rasio perawat terhadap penduduk 200 210 230 250 179,6 186,1 186,1 279,54 89,8 88,6 80,9 111,8

50 Rasio ahli kesehatan masyarakat terhadap penduduk 10 20 30 40 9,3 12,6 12,6 17,64 92,5 63,0 42,0 44,1

51 Rasio ahli gizi tehadap penduduk 10 15 20 22 6,9 8,2 8,2 8,14 69,4 54,4 40,8 37,0

52 Rasio ahli sanitasi tehadap penduduk 10 20 30 40 6,9 7,4 7,4 10,18 69,4 37,1 24,7 25,4

53 Ketersediaan obat dan alat kesehatan 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0

54 Rasio pelayanan kesehatan dasar terhadap penduduk 5 6 7 8 11,57 10,38 10,38 9,49 231,3 173,0 148,3 118,7

55 Presentase sarana kesehatan dengan kemampuan lab dasar 80 100 100 100 100 100 72 100 125,0 100,0 72,0 100,0

56Presentase rumah sakit menyelenggarakan 4 pelayanan spesialis

dasar90 100 100 100 100 100 3 100 111,1 100,0 3,0 100,0

57 KLB yang ditangani kurang dari 24 jam 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0

58 ABJ 80 85 85 85 72,80 75,6 70,4 74,2 91,0 88,9 82,8 87,3

59 Inciden rate DBD 120 100 90 80 158,00 117 188 128,00 75,9 85,5 47,9 62,5

60 CFR DBD 0 0 0 0 0,00 2,7 3,19 0,53 #DIV/0! 0,0 0,0 0,0

61 UCI kelurahan 100 95 95 100 100 100,00 100 100 80 105,3 105,3 100,0 80,0

62 Cakupan imunisasi calon jamaah haji 100 100 100 100 100,00 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0

63 Cakupan imunisasi kontak awal 95 95 95 95 95,00 99,2 98 97,1 100,0 104,4 103,2 102,2

64 Cakupan imunisasi kontak akhir 90 90 90 90 99,00 100 100 90,1 110,0 111,1 111,1 100,1

65 Angka kesembuhan TB paru 85 90 90 90 89,00 94 100 81,6 104,7 104,4 111,1 90,7

66 Case detection rate (CDR) TB paru 40 40 40 40 15,24 16,16 19 28 38,1 40,4 47,5 70,0

67 Prevalensi IMS 10 10 10 8 3,08 1,48 1,48 12,89 324,3 674,5 674,5 62,1

68 Kasus HIV/AIDS ditangani 80 100 100 100 100 100 15 100 125,0 100,0 15,0 100,0

69 Prevalensi diare 200 180 180 170 11,69 17,6 17,5 16,36 1711,1 1022,7 1028,6 1039,2

70 AMI malaria 2 1 1 1 2,09 2,31 0,26 0,35 95,7 43,3 384,6 285,7

71 Prevalensi kusta 2 1 1 1 1,60 0,7 1,11 0,50 125,0 142,9 89,9 200,0

72 Persentase pneumonia terdeteksi dan tertangani 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0

73Terciptanya "contingency plan" masalah kesehatan menghadapi

bencana30 30 50 60 0 25 50 50 0,0 83,3 100,0 83,3

74 Presentase KLB yang ditangani < 24 jam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0

75 Tidak terjadinya masalah kesehatan akibat pencemaran 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0

76 TTU memenuhi syarat 80 80 85 85 98,00 83 91 88,1 122,5 103,8 107,1 103,6

77 TPM memenuhi syarat 80 80 85 85 95,40 74 87 89,1 119,3 92,5 102,4 104,8

78 Rumah tangga dengan SAB 80 85 85 90 86,4 94,3 98 95 108,0 110,9 115,3 105,6

79 Rumah sehat 80 85 85 85 72,95 98,6 91 82,5 91,2 116,0 107,1 97,1

80 Berfungsinya sistem informasi kesehatan yang evidence based 75 80 85 85 60 70 75 80 80,0 87,5 88,2 94,1

81 Presentase anggaran kesehatan dalam APBD 10 10 10,00 10,00 3,61 7,8 8,92 8,94 36,1 78,0 89,2 89,4

82 Alokasi anggaran kesehatan perkapita 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 272,069 580,602 718,421 654,582 27,2 58,1 71,8 65,5

83 Tersedianya landasan hukum sistem kesehatan daerah 30 40 80 100 0 25 75 100 0,0 62,5 93,8 100,0

84 Tersedianya regulasi bidang kesehatan tingkat daerah 20 30 40 50 0 25 50 75 0,0 83,3 125,0 150,0

85 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Miskin 100 95 100 100 100 100 100 100 100 105,3 100,0 100,0 100,0

86 Cakupan JPKM 90 100 100 100 90 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0

Rasio Capaian pada Tahun ke-No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target

SPM

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke-

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Anggaran Realisasi

APBD 10.344.540.450 28.658.892.000 41.776.825.897 45.699.039.474 37.569.745.937 9.184.137.092 23.911.107.510 35.547.522.628 39.939.675.225 35.633.037.954 89 83 85 87 95 6.806.301.372 6.612.225.216

PHLN 1.814.410.000 2.469.292.000 3.438.380.000 - - 1.165.979.500 813.174.000 1.759.166.747 - - 64 33 51 - - 811.985.000 296.593.624

Total 12.158.950.450 31.128.184.000 45.215.205.897 45.699.039.474 37.569.745.937 10.350.116.592 24.724.281.510 37.306.689.375 39.939.675.225 35.633.037.954 85 79 83 87 95 6.352.698.872 6.320.730.341

Sumber

Anggaran

Anggaran Realisasi Anggaran pada Tahun Ke Rasio Realisasi Anggaran Tahun Ke Rata-Rata Pertumbuhan

KABID. PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA KESEHATAN

Gambar 2.1.1.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bontang

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KEL. JABATAN FUNGSIONAL

(Jabatan Fungsional umum dan

tertentu) KASUBBAG. UMUMKASUBBAG. PERENCANAAN &

KEUANGAN

KASI. JAMINAN KESEHATAN

KASI. PELAYANAN MEDIK KASI. P2P KASI. KETENAGAAN

KABID. PELAYANAN KESEHATAN KABID. KESEHATAN MASYARAKAT

KEPALA UPT PUSKESMAS

BONTANG SELATAN I

KEPALA UPT PUSKESMAS

BONTANG SELATAN II

KEPALA UPT PUSKESMAS BONTANG

BARAT

KEPALA UPT PUSKESMAS

BONTANG LESTARI

KASI. GIZI KASI. WABAH & BENCANA

KEPALA UPT JAMKESDA KEPALA UPT LABKESDA

KOORDINATOR PUSKESMAS

PEMBANTU BONTANG

KUALA

KOORDINATOR PUSKESMAS

PEMBANTU GUNTUNG

KASI. KESEHATAN KELUARGA KASI. KESEHATAN LINGKUNGANKASI. KEFARMASIAN & SARANA

KESEHATAN

KEPALA UPT PUSKESMAS

BONTANG UTARA I

KEPALA UPT PUSKESMAS

BONTANG UTARA II

2011 2012 2013 2014 2015

Persentase Rumah tangga ber-PHBS % 65 55 60 66 72 75

Persentase SD yang melaksanakan PHBS % 30 40 50 60 70

Persentase Posyandu purnama & mandiri % 40 60 62 65 67 70

Rasio Posyandu Per Satuan Balitarasio 1 / 100

balita1 1 1 1 1

Persentase Kelurahan Siaga Aktif % 80 100 100 100 100 100

Persentase TTU yang diperiksa memenuhi

syarat% 80 85 88 90 92 93

Persentase TPM yang diperiksa

memenuhi syarat% 80 83 85 85 87

Persentase sumber air bersih yang

diperiksa memenuhi syarat% 75 80 83 85 87

Persentase depo air minum yang diperiksa

memenuhi syarat% 85 88 92 95 98

Persentase rumah tangga dengan SAB

memenuhi syarat% 85 95 95 95 95 95

Persentase rumah tangga dengan jamban

sehat% 80 85 87 90 92

Jumlah sarana umum / TTU sehat Angka - - 2 4 6

Jumlah pasar sehat - Angka - 1 2 3 3

Tercukupinya tenaga

kesehatan sesuai kebutuhan

Jumlah puskesmas dan UPT dengan

tenaga kesehatan sesuai standar (jumlah,

jenis dan kompetensi)

- Angka 0 1 6 8 8

Rasio dokter umum terhadap penduduk Rasio 40/100.000 pddk 62,25 66,99 70,37 73,75 77,14

Rasio dokter spesialis terhadap penduduk Rasio 6/100.000 pddk 16,92 18,27 19,62 21,65 22,33

Terwujudnya kawasan sehat

Satuan TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

TARGET SKPDTarget

SPM

Target

MDG's

Target

Indonesia Sehat

Meningkatkan sumber

daya manusia kesehatan

yang mampu

mendukung

pembangunan kesehatan

RUMUS

Meningkatnya kesadaran

masyarakat untuk menerapkan

perilaku hidup bersih dan

sehat

Mewujudkan

lingkungan sehat dan

meningkatkan

kemandirian masyarakat

dalam perilaku hidup

bersih & sehat

Meningkatnya peran serta dan

pemberdayaan masyarakat

untuk hidup sehat

Meningkatnya penyehatan dan

pengawasan kesehatan

lingkungan

𝐽𝑚𝑙 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑏𝑒𝑟 − 𝑃𝐻𝐵𝑆

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑆𝐷 𝑏𝑒𝑟 − 𝑃𝐻𝐵𝑆

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑆𝐷 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑦𝑎𝑛𝑑𝑢 𝑝𝑢𝑟𝑛𝑎𝑚𝑎 & 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑜𝑠𝑦𝑎𝑛𝑑𝑢 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑦𝑎𝑛𝑑𝑢

𝐽𝑚𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑥 100

𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑎𝑔𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑇𝑇𝑈 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑡

𝐽𝑚𝑙 𝑇𝑇𝑈 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑇𝑃𝑀 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑡

𝐽𝑚𝑙 𝑇𝑃𝑀 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑎𝑖𝑟 𝑏𝑒𝑟𝑠ℎ 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑡

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑎𝑖𝑟 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑜 𝑎𝑖𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑚 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑡

𝐽𝑚𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑜 𝑎𝑖𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑑𝑔𝑛 𝑆𝐴𝐵 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑡

𝐽𝑚𝑙 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑗𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡

𝐽𝑚𝑙 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑑𝑜𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑢𝑚𝑢𝑚

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘

𝑥 100.000

𝐽𝑚𝑙 𝑑𝑜𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘

𝑥 100.000

2011 2012 2013 2014 2015

Satuan TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

TARGET SKPDTarget

SPM

Target

MDG's

Target

Indonesia SehatRUMUS

Rasio dokter gigi terhadap penduduk Rasio 11/100.000 pddk 30,45 31,8 33,16 34,51 35,86

Rasio apoteker terhadap penduduk Rasio 10/100.000 pddk 8,79 9,47 10,15 10,83 11,5

Rasio bidan terhadap penduduk Rasio100/100.000

pddk 77,138 83,9 90,67 97,43 104,2

Rasio perawat terhadap penduduk Rasio117,5/100.000

pddk 233,5 175,75 118 118 118

Rasio ahli kesehatan masyarakat terhadap

penduduk Rasio 40/100.000 pddk 22,33 27,07 31,8 36,54 41,28

Rasio ahli gizi terhadap penduduk Rasio 22/100.000 pddk 16 20,21 20,29 23,68 27,06

Rasio ahli sanitasi terhadap penduduk Rasio 40/100.000 pddk 16,91 21,65 26,39 31,12 35,86

Terselenggaranya pendidikan

dan pelatihan kesehatan

Persentase pegawai yang mengikuti

pelatihan minimal 30 jam pelajaran

pertahun

% - 40 60 75 80

Persentase SDM kesehatan yang

berpendidikan minimal DIV/S1 sesuai

kompetensinya

% 36 36 50 65 75

Cakupan Puskesmas % 100 100 100 100 100

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu, per

Satuan PendudukRasio 0,088 0,088 0,088 0,095 0,095

Rasio RS Per Satuan Penduduk RS/pddk 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Visite Rate Rasio 0,9 1 1,1 1,2 1,3

Persentase tingkat kepuasan pelanggan

UPTD% - 75 75 75 90

Persentase capaian sasaran mutu ISO

puskesmas% 54 65 70 75 80

Persentase sarana pelayanan dasar yang

sesuai standar% 25 40 50 60 70

Persentase sarana pelayanan kesehatan

yang berizin% 70 75 80 82 85

Menyajikan pelayanan

kesehatan yang bermutu,

berkeadilan dan

berkesinambungan

Meningkatnya pelayanan

dasar yang sesuai standar

pelayanan

Meningkatnya sarana dan

prasarana kesehatan yang

sesuai standar pelayanan

⬚𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑑𝑖𝑘𝑙𝑎𝑡 min ⬚ 30 𝑗𝑝𝑙

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖

𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑆𝐷𝑀 𝐾𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 min𝐷𝐼𝑉𝑆𝐼

𝐽𝑚𝑙 𝑆𝐷𝑀 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑑𝑜𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑔𝑖𝑔𝑖

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘

𝑥 100.000

𝐽𝑚𝑙 𝑎𝑝𝑜𝑡𝑒𝑘𝑒𝑟

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘

𝑥 100.000

𝐽𝑚𝑙 𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘

𝑥 100.000

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑤𝑎𝑡

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘

𝑥 100.000

𝐽𝑚𝑙 𝑎ℎ𝑙𝑖 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘

𝑥 100.000

𝐽𝑚𝑙 𝑎ℎ𝑙𝑖 𝑔𝑖𝑧𝑖

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘

𝑥 100.000

𝐽𝑚𝑙 𝑎ℎ𝑙𝑖 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘

𝑥 100.000

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑢𝑠𝑘𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠, 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑘𝑙𝑖𝑛𝑖𝑘, 𝑝𝑢𝑠𝑡𝑢

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑥 1.000

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑢𝑠𝑘𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠

𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑒𝑐𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑘𝑖𝑡

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑥 1.000

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑦𝑔 𝑎𝑑𝑎 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑘𝑒𝑠 𝑦𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑧𝑖𝑛

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑘𝑒𝑠 𝑦𝑔 𝑎𝑑𝑎 𝑥 100%

2011 2012 2013 2014 2015

Satuan TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

TARGET SKPDTarget

SPM

Target

MDG's

Target

Indonesia SehatRUMUS

Labkesda terakreditasi - jumlah 0 0 1 1 1

Meningkatnya pelayanan

kesehatan khusus dan

pengembangan

Jumlah Puskesmas melaksanakan

pelayanan kesehatan khusus - Angka 3 3 6 6 6

Jumlah Puskesmas melaksanakan

Pelayanan Kesehatan Kerja - Angka 3 3 6 6 6

Jumlah Puskesmas melaksanakan

pelayanan kesehatan olahraga - Angka 3 3 6 6 6

Persentase jamaah haji diperiksa sesuai

standar% - 50 75 100 100

Pengelolaan obat sesuai standar ISO - Angka 100 100 100 100 100

Persentase fasilitas pelayanan dasar

dengan alat kesehatan sesuai standar

pelayanan

% 25 40 50 60 70

Persentase ketersediaan obat dan vaksin % 100 100 100 100 100

Angka kematian ibuKematian

ibu/100.Rb KH102 62 31 31 0 0

Angka kematian bayiKematian

bayi/1000 KH23 7 6,2 4,7 4,7 3,1

Angka kematian balita Kematian

balita/1000 KH

Cakupan K4 % 95 93 94 94 95 96

Cakupan persalinan nakes % 90 90 90 92 94 96

Cakupan komplikasi kebidanan yang

ditangani% 80 96 96 96 96 96

Cakupan kunjungan nifas % 90 89 89 89 90 92

Cakupan peserta KB aktif % 70 95 95 95 95 95

Cakupan kunjungan neonatal lengkap % 90 90 90 90 90

Meningkatnya ketersediaan

obat esensial dan alat

kesehatan yang sesuai standar

pelayanan

Meningkatnya perlindungan

dan pelayanan kesehatan

terhadap ibu, bayi dan anak

𝐽𝑚𝑙 𝑓𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑔𝑛 𝑎𝑙𝑘𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟

𝐽𝑚𝑙 𝑓𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑜𝑏𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑛 𝑣𝑎𝑘𝑠𝑖𝑛 𝑦𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎

𝐽𝑚𝑙 𝑜𝑏𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑛 𝑣𝑎𝑘𝑠𝑖𝑛 𝑦𝑔 ℎ𝑟𝑠 𝑎𝑑𝑎 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑖𝑏𝑢

𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑒𝑙𝑎ℎ𝑖𝑟𝑎𝑛 ℎ𝑖𝑑𝑢𝑝 𝑥 100.000

𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑦𝑖

𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑒𝑙𝑎ℎ𝑖𝑟𝑎𝑛 ℎ𝑖𝑑𝑢𝑝 𝑥 1.000

𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑥 1.000

𝐽𝑚𝑙 𝑏𝑢𝑚𝑖𝑙 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑦 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑡𝑎𝑙 𝐾4

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑖𝑏𝑢 ℎ𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑚𝑑𝑝𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑓

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑖𝑏𝑢 𝑑𝑔𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑏𝑢𝑙𝑖𝑛 𝑑𝑖𝑡𝑜𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑖𝑏𝑢 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑖𝑛 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑏𝑢𝑓𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 3 𝑘𝑙 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑓𝑎𝑠

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑖𝑏𝑢 𝑛𝑖𝑓𝑎𝑠 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑃𝑈𝑆 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑃𝑈𝑆 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑗𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑘𝑢𝑛𝑗𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑎𝑙 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑘𝑒𝑠

𝐽𝑚𝑙 𝑗𝑎𝑚𝑎𝑎ℎ ℎ𝑎𝑗𝑖 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟

𝐽𝑚𝑙 𝑗𝑎𝑚𝑎𝑎ℎ ℎ𝑎𝑗𝑖 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎 𝑥 100%

2011 2012 2013 2014 2015

Satuan TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

TARGET SKPDTarget

SPM

Target

MDG's

Target

Indonesia SehatRUMUS

Cakupan kunjungan bayi % 90 87 90 91 92 95

Cakupan komplikasi neonatal yang

ditangani% 80 70 75 80 85 85

Cakupan pelayanan anak balita % 90 75 80 85 88 90

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD

dan setingkat% 100 100 100 100 100 100

Cakupan balita gizi buruk mendapat

perawatan% 100 100 100 100 100 100

Persentase balita gizi buruk % 3,6 15 2 1,8 1,6 1,5 1,4

Persentase balita gizi kurang % 11,9 12,5 12 11,5 11 10,5

Cakupan balita ditimbang berat badannya % 65 70 80 85 85

Cakupan Vitamin A bayi dan balita (6-59

bln)% 83 85 87 90 92

Cakupan FE ibu hamil % 90 90 92 92 93

Cakupan pemberian MP-ASI anak umur 6-

24 bulan keluarga miskin% 100 100 100 100 100 100

ASI eksklusif % 25 35 55 60 70

Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat

miskin% 100 100 100 100 100 100

Jumlah kelurahan yang memiliki

posyandu lansia- Angka 2 4 6 8 10

Jumlah puskesmas yang melakukan

pelayanan kesehatan remaja dan

pembinaan PKPR

- Angka 3 3 4 6 6

Persentase Kasus HIV/AIDS ditangani % 100 100 100 100 100

Persentase kasus baru TB Paru (BTA

Positif) yang ditemukan% 70 70 70 70 75 75

Persentase kasus baru TB Paru (BTA

Positif) yang disembuhkan% 85 85 85 85 87 87

Meningkatnya upaya

penanganan masalah gizi

masyarakat

Meningkatnya pelayanan

kesehatan kelompok

masyarakat miskin dan

beresiko

Meningkatnya upaya

pencegahan dan pengendalian

penyakit menular

𝐽𝑚𝑙 𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑢𝑠 𝑑𝑔𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑢𝑠 𝑑𝑔𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑔 𝑎𝑑𝑎 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑏𝑎𝑦𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑘𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑏𝑎𝑦𝑖 𝑙𝑎ℎ𝑖𝑟 ℎ𝑖𝑑𝑢𝑝 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑎𝑛𝑎𝑘 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑦 𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ 𝑘𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 min 8 𝑘𝑙

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑎𝑛𝑎𝑘 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑎𝑛𝑎𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 6 − 24 𝑏𝑙𝑛 𝑔𝑎𝑘𝑖𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑀𝑃 − 𝐴𝑆𝐼

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑎𝑛𝑎𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 6 − 24 𝑏𝑙𝑛 𝑔𝑎𝑘𝑖𝑛𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑔𝑖𝑧𝑖 𝑏𝑢𝑟𝑢𝑘 𝑚𝑑𝑝𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑤𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑖 𝑠𝑎𝑟𝑘𝑒𝑠

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑔𝑖𝑧𝑖 𝑏𝑢𝑟𝑢𝑘 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑖𝑑 𝑆𝐷 𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛𝑛𝑦𝑎

𝐽𝑚𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑖𝑑 𝑆𝐷 𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑗𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛

𝐽𝑚𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑔𝑖𝑧𝑖 𝑏𝑢𝑟𝑢𝑘

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑔𝑖𝑧𝑖 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑛𝑦𝑎

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑏𝑎𝑦𝑖 & 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑢𝑠𝑖𝑎 6 − 59 𝑏𝑙𝑛 𝑚𝑑𝑝𝑡 𝑉𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛 𝐴

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑏𝑎𝑦𝑖 & 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑢𝑠𝑖𝑎 6 − 59 𝑏𝑙𝑛 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑖𝑏𝑢 ℎ𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡 𝐹𝐸

𝐽𝑚𝑙 𝑖𝑏𝑢 ℎ𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑏𝑎𝑦𝑖 𝑢𝑠𝑖𝑎 0 − 6 𝑏𝑙𝑛 𝑚𝑑𝑝𝑡 𝐴𝑆𝐼 𝐸𝑘𝑠𝑘𝑙𝑢𝑠𝑖𝑓

𝐽𝑚𝑙 𝑏𝑎𝑦𝑖 𝑢𝑠𝑖𝑎 0 − 6 𝑏𝑙𝑛 𝑦𝑔 𝑑𝑡𝑔 𝑘𝑒 𝑠𝑎𝑟𝑘𝑒𝑠 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑗𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 𝑑𝑖 𝑠𝑎𝑟𝑘𝑒𝑠 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎 𝐼

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑎𝑠𝑢𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑢 𝑇𝐵 𝑃𝑎𝑟𝑢 𝐵𝑇𝐴 + 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑢𝑘𝑎𝑛

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑖𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑢 𝑇𝐵 𝑃𝑎𝑟𝑢 (𝐵𝑇𝐴+) 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑎𝑠𝑢𝑠 𝐻𝐼𝑉 − 𝐴𝐼𝐷𝑆 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖

𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑎𝑠𝑢𝑠 𝐻𝐼𝑉 − 𝐴𝐼𝐷𝑆 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑎𝑠𝑢𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑢 𝑇𝐵 𝑃𝑎𝑟𝑢 𝐵𝑇𝐴 + 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑚𝑏𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛

𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑎𝑠𝑢𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑢 𝑇𝐵 𝑃𝑎𝑟𝑢 𝐵𝑇𝐴 + 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑥 100%

2011 2012 2013 2014 2015

Satuan TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

TARGET SKPDTarget

SPM

Target

MDG's

Target

Indonesia SehatRUMUS

Prevalensi kustaJumlah

Kasus/Pddk0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Cakupan penemuan dan penanganan

penderita DBD% 100 100 100 100 100

CFR DBDKematian/

penduduk0 0 0 0 0 0

Inciden rate DBDKesakitan/100 rb

pddk2 100 100 95 90 85

Penemuan kasus malaria Penemuan

Kasus/1000 pddk0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

UCI kelurahan % 100 100 100 100 100 100

Cakupan imunisasi dasar lengkap % 95 95 95 95 95

Penemuan dan penanganan AFP anak <

15 tahun

Anak<15 Th/100

rb anak0.9 2 2 2 2 2

Persentase penemuan dan penanganan

pneumonia balita% 100 100 100 100 100

Cakupan penemuan dan penanganan

Diare% 100 100 100 100 100

Meningkatnya upaya

pencegahan penyakit tidak

menular

Jumlah penduduk umur 18 tahun ke atas

mendapatkan deteksi dini PTM- Jumlah Penduduk - 1200 2400 3600 3600

Cakupan KLB dilakukan penyelidikan

epidemiologi < 24 jam% 100 100 100 100 100 100

Terciptanya dokumen "Contingency

plan" masalah kesehatan menghadapi

bencana

- dokumen 0 0 1 1 -

Persentase penggunaan obat rasional % 60 65 70 72 75

Persentase kantin sekolah tidak menjual

makanan mengandung zat berbahaya% 50 55 60 70 75

Persentase rumah makan tidak menjual

makanan mengandung zat berbahaya% 50 55 60 70 75

Meningkatnya keamanan dan

mutu obat, makanan,

minuman, perbekalan

kesehatan dan kosmetika

Meningkatnya kewaspadaan

dan kesiapsiagaan

menghadapi wabah dan

bencana

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑦𝑔 𝑑𝑡𝑔 & 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑠𝑎𝑟𝑘𝑒𝑠

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑖𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑈𝐶𝐼

𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎 𝐷𝐵𝐷 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑆𝑂𝑃

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎 𝐷𝐵𝐷 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑏𝑎𝑦𝑖 𝑚𝑛𝑑𝑝𝑡 𝑖𝑚𝑢𝑛𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑦𝑖 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 & 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐴𝐹𝑃 𝑎𝑛𝑎𝑘 < 15 𝑡ℎ𝑛

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 < 15 𝑡ℎ𝑛 𝑥 100.0000

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑛𝑒𝑢𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑖𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑛𝑒𝑢𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑎𝑠𝑢𝑠 𝑚𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑢𝑘𝑎𝑛

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑥 100.000

𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑒𝑗𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑠𝑢𝑠 𝐷𝐵𝐷

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑥 100.000

𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑎𝑠𝑢𝑠 𝑘𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑟𝑛 𝐷𝐵𝐷

𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑒𝑗𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑠𝑢𝑠 𝐷𝐵𝐷

𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑎𝑠𝑢𝑠 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑢𝑘𝑎𝑛

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘

𝐽𝑚𝑙 𝐾𝐿𝐵 𝑑𝑖 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖 < 24 𝑗𝑎𝑚

𝐽𝑚𝑙 𝐾𝐿𝐵 𝑑𝑖 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑎𝑛𝑡𝑖𝑛 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑑𝑘 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙 𝑚𝑘𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑏𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎

𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑎𝑛𝑡𝑖𝑛 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑚𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑑𝑘 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙 𝑚𝑘𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑏𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎

𝐽𝑚𝑙 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑚𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎 𝑥 100%

2011 2012 2013 2014 2015

Satuan TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

TARGET SKPDTarget

SPM

Target

MDG's

Target

Indonesia SehatRUMUS

Persentase PIRT tidak memproduksi

makanan mengandung zat berbahaya% 50 55 60 70 75

Persentase sarana memiliki ijin tidak

menjual kosmetika mengandung zat

berbahaya

% 50 55 60 70 75

Persentase pengelola makanan yg

bersertifikat% 50 70 80 85 90

Meningkatnya mutu

penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan

% UPT yang melaksanakan kalibrasi % 70 75 80 85 90

Mewujudkan tatakelola

pembangunan kesehatan

yang baik

Terlaksananya jaminan

pemeliharaan kesehatan

masyarakat secara

berkelanjutan

Universal coverage % 100 100 100 100 100 100

Tersusunnya dokumen rencana kerja yang

berbasis kinerja- Dokumen 1 1 1 1 1

Tersusunnya perda/perwal bidang

kesehatan- Dokumen - 1 - 1 -

Tersusunnya dokumen lakip - Dokumen 1 1 1 1 1

Tersusunnya dokumen renstra SKPD

periode 5 tahunan dan dokumen revisi

renstra

- Dokumen 1 - 1 - -

Tersusunnya laporan kinerja keuangan

akhir tahun- Dokumen 1 1 1 1 1

Tersusunnya laporan kinerja keuangan

semesteran dan prognosis realisasi

keuangan

- Dokumen 1 1 1 1 1

Tersedianya profil kesehatan - Dokumen 100 100 100 100 100

Tersedianya software dan hardware sistem

informasi kesehatan yang berbasis

memenuhi standar

- - 50 60 70 80 90

Terselenggaranya survei kesehatan daerah

setiap 5 tahun- Kali 0 0 0 0 1

Tersedianya data dan

informasi kesehatan yang

cepat dan akurat

Terlaksananya sistem laporan

keuangan

Terlaksananya pembangunan

kesehatan yang terencana

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑘𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑘𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑗𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛

𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑈𝑃𝑇 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠𝑖

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑈𝑃𝑇 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑃 − 𝐼𝑅𝑇 𝑡𝑑𝑘 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑘𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑏𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎

𝐽𝑚𝑙 𝑃 − 𝐼𝑅𝑇 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎 𝑥 100%

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑗𝑖𝑛 𝑡𝑑𝑘 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑠𝑚𝑒𝑡𝑖𝑘𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑏𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎

𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎 𝑥 100%

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

1 IProgram Promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat235.566 930.714 934 1.330 1.445 1.560 1.560

Rumah tangga ber-PHBSPersentase Rumah tangga ber-

PHBS36.5 55 56% 66 72 75 75 75

SD yang melaksanakan PHBSPersentase SD yang

melaksanakan PHBS- 30 40 50 60 70 70 70

1Pengembangan media promosi dan

informasi sadar hidup sehat

Terlaksananya kegiatan media

promosi dan informasi sadar

hidup sehat

55% 0 56% 205.217 66% 129 72% 200 75% 225 75% 250 75% 250Seksi Kesehatan

KeluargaKota Bontang

2 Pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional

Terlaksananya kegiatan

peringatan Hari Kesehatan

Nasional

1 kali

setahun101.860

1 kali

setahun205.595

1 kali

setahun340

1 kali

setahun350

1 kali

setahun350

1 kali

setahun350

1 kali

setahun350 Dinas Kesehatan Kota Bontang

3Upaya promosi kesehatan Puskesmas

Bontang Selatan I

Terlaksananya upaya promosi

kesehatan puskesmas1 tahun 37.987 1 tahun 297.147 1 tahun 115 1 tahun 160 1 tahun 175 1 tahun 190 1 tahun 190

Puskesmas Bontang

Selatan 1

Kecamatan Bontang

Selatan

4Upaya promosi kesehatan Puskesmas

Bontang Selatan II

Terlaksananya upaya promosi

kesehatan puskesmas1 tahun 0 1 tahun 0 1 tahun 120 1 tahun 100 1 tahun 115 1 tahun 130 1 tahun 130

Puskesmas Bontang

Selatan 2

Kecamatan Bontang

Selatan

5Upaya promosi kesehatan Puskesmas

Bontang Lestari

Terlaksananya upaya promosi

kesehatan puskesmas1 tahun 0 1 tahun 0 1 tahun 55 1 tahun 80 1 tahun 95 1 tahun 110 1 tahun 110

Puskesmas Bontang

Lestari

Kecamatan Bontang

Selatan

6Upaya promosi kesehatan Puskesmas

Bontang Utara I

Terlaksananya upaya promosi

kesehatan puskesmas1 tahun 43.712 1 tahun 83.640 1 tahun 78 1 tahun 180 1 tahun 195 1 tahun 210 1 tahun 210

Puskesmas Bontang

Utara 1

Kecamatan Bontang

Utara

7Upaya promosi kesehatan Puskesmas

Bontang Utara II

Terlaksananya upaya promosi

kesehatan puskesmas1 tahun 0 1 tahun 46.375 1 tahun 46 1 tahun 120 1 tahun 135 1 tahun 150 1 tahun 150

Puskesmas Bontang

Utara 2

Kecamatan Bontang

Utara

8Upaya promosi kesehatan Puskesmas

Bontang Barat

Terlaksananya upaya promosi

kesehatan puskesmas1 tahun 52.007 1 tahun 92.740 1 tahun 51 1 tahun 140 1 tahun 155 1 tahun 170 1 tahun 170

Puskesmas Bontang

Barat

Kecamatan Bontang

Barat

Meningkatnya peran serta

dan pemberdayaan

masyarakat untuk hidup

sehat

IProgram Promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat17.675 72.200 21 115 120 125 125

Posyandu Balita Persentase Posyandu

Purnama dan Mandiri 58 60 62 65 67 70 70 70

Posyandu Balita Rasio Posyandu per Satuan

Balita 6,47 6,47 6,47 7,17 7,87 7,87 8,57 8,57

Kelurahan siaga aktif Persentase kelurahan siaga

aktif 58 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 Pembinaan Posyandu Terlaksananya kegiataan

pembinaan posyandu - 0 - 0 - 0 67 40 70 45 70 50 70 50

Seksi Kesehatan

KeluargaKota Bontang

2Pengembangan dan Pembinaan Kelurahan

Sehat

Terlaksananya kegiatan

pengembangan dan pembinaan

kelurahan sehat

100 100% 17.675 100% 72.200 100% 21 100% 75 100% 75 100% 75 100% 75Seksi Kesehatan

KeluargaKota Bontang

IIProgram Pengembangan Lingkungan

Sehat327.537 882.867 1.496 2.266 2.410 2.550 2.550

Jumlah TTU yang diperiksaPersentase TTU yang

diperiksa memenuhi syarat85,0 85 88 90 92 93 93 93

Jumlah TPM yang diperiksaPersentase TPM yang

diperiksa memenuhi syarat89,0 80 83 85 85 87 87 87

Jumlah sumber air bersih

yang diperiksa

Persentase sumber air bersih

yang diperiksa memenuhi

syarat

-- 75 80 83 85 87 87 87

Jumlah depo air minum yang

diperiksa

Persentase depo air minum

yang diperiksa memenuhi

syarat

-- 85 88 92 95 98 98 98

Jumlah rumah tangga dengan

SAB yang diperiksa

Persentase rumah tangga

dengan SAB memenuhi

syarat

95 95 95 95 95 95 95 95

Persentase rumah tangga

dengan jamban sehat

Persentase rumah tangga

dengan jamban sehat-- 80 85 87 90 92 92 92

TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN

2016

Meningkatnya kesadaran

masyarakat untuk

menerapkan perilaku hidup

bersih dan sehat

Meningkatnya penyehatan

dan pengawasan kesehatan

lingkungan

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM DAN

KEGIATAN

CAPAIAN (AWAL

TAHUN

PERENCANAAN)

AKHIR TAHUN 2010

Mewujudkan lingkungan

sehat dan menngkatkan

kemandirian masyarakat

dalam perilaku hidup bersih

dan sehat

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode Renstra

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 - 2016

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

Unit Kerja Dinas

Kesehatan yang

Bertanggung Jawab

Lokasi

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN

2016PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM DAN

KEGIATAN

CAPAIAN (AWAL

TAHUN

PERENCANAAN)

AKHIR TAHUN 2010

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode RenstraNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

Unit Kerja Dinas

Kesehatan yang

Bertanggung Jawab

Lokasi

1 Penyehatan lingkungan pemukiman

Terlaksananya kegiatan

penyehatan lingkungan

pemukiman

88,1 95 146.506 95 264.472 95 356,357 95 400,000 95 425,000 95 450,000 95 450,000Seksi Penyehatan

LingkunganKota Bontang

2 Pengawasan sarana air bersihTerlaksananya kegiatan

pengawasan sarana air bersih 89,1 80 45.250 83 101.400 85 87,862 85 101,000 87 101,400 87 101,400 87 101,000

Seksi Penyehatan

LingkunganKota Bontang

3 Pembinaan tempat pengolahan makanan

Terlaksananya kegiatan

pembinaan tempat pengolahan

makanan

-- 75 21.440 80 71.165 83 64,042 85 70,000 87 75,000 87 75,000 87 75,000Seksi Penyehatan

LingkunganKota Bontang

4 Pembinaan tempat-tempat umumTerlaksananya kegiatan

pembinaan tempat-tenpat umum-- 85 18.050 88 59.650 92 49,450 95 59,650 98 62,000 98 65,000 98 65,000

Seksi Penyehatan

LingkunganKota Bontang

5Upaya Penyehatan Lingkungan

Puskesmas Bontang Selatan I

Terlaksananya upaya

penyehatan lingkungan di

wilayah kerja puskesmas

1 tahun 36.020 1 tahun 127.405 1 tahun 35,365 1 tahun 80,000 1 tahun 82,000 1 tahun 84,000 1 tahun 84,000Puskesmas Bontang

Selatan 1

Kecamatan Bontang

Selatan

6Upaya Penyehatan Lingkungan

Puskesmas Bontang Selatan II

Terlaksananya upaya

penyehatan lingkungan di

wilayah kerja puskesmas

1 tahun 0 1 tahun 0 1 tahun 37,600 1 tahun 65,000 1 tahun 67,000 1 tahun 69,000 1 tahun 69,000Puskesmas Bontang

Selatan 2

Kecamatan Bontang

Selatan

7Upaya Penyehatan Lingkungan

Puskesmas Bontang Lestari

Terlaksananya upaya

penyehatan lingkungan di

wilayah kerja puskesmas

1 tahun 0 1 tahun 0 1 tahun 38,672 1 tahun 60,000 1 tahun 62,000 1 tahun 64,000 1 tahun 64,000Puskesmas Bontang

Lestari

Kecamatan Bontang

Selatan

8Upaya Penyehatan Lingkungan

Puskesmas Bontang Utara I

Terlaksananya upaya

penyehatan lingkungan di

wilayah kerja puskesmas

1 tahun 19.000 1 tahun 50.850 1 tahun 45,800 1 tahun 85,000 1 tahun 87,000 1 tahun 89,000 1 tahun 89,000Puskesmas Bontang

Utara 1

Kecamatan Bontang

Utara

9Upaya Penyehatan Lingkungan

Puskesmas Bontang Utara II

Terlaksananya upaya

penyehatan lingkungan di

wilayah kerja puskesmas

1 tahun 0 1 tahun 30.100 1 tahun 32,200 1 tahun 70,000 1 tahun 72,000 1 tahun 74,000 1 tahun 74,000Puskesmas Bontang

Utara 2

Kecamatan Bontang

Utara

10Upaya Penyehatan Lingkungan

Puskesmas Bontang Barat

Terlaksananya upaya

penyehatan lingkungan di

wilayah kerja puskesmas

1 tahun 18.800 1 tahun 30.100 1 tahun 35,000 1 tahun 75,000 1 tahun 77,000 1 tahun 79,000 1 tahun 79,000Puskesmas Bontang

Barat

Kecamatan Bontang

Barat

Terwujudnya Kawasan Sehat Jumlah sarana umum / TTU

sehat0 0 2 4 6 6 6

Jumlah pasar sehat 0 1 2 3 3 3 3

1Penyediaan Dana Pendamping Pasar

Sehat (Bantuan WHO)Jumlah Pasar Sehat 1 22.471 1 147.725 2 127,137 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,000

Seksi Penyehatan

LingkunganKota Bontang

2Pembinaan Perilaku Bersih dan Sehat di

Lingkungan Masyarakat

Terlaksananya kegiatan

pembinaan perilaku bersih dan

sehat di ling. Masyarakat

- 0 - 0 30 586,350 40 600,000 50 650,000 55 650,000 55 650,000Seksi Penyehatan

LingkunganKota Bontang

3 Pengembangan Kota Sehat

Terlaksananya kegiatan

pengembangan kota sehat (TTU

Sehat)

- 0 - 0 - 0,000 30 600,000 50 650,000 60 750,000 60 750,000Seksi Penyehatan

LingkunganKota Bontang

2 IIIProgram Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur557.937 924.138 327.764 1.000 1.050 1.125 1.125

Tenaga kesehatan di

Puskesmas dan UPT

Jumlah puskesmas dan UPT

dengan tenaga kesehatan

sesuai standar (jumlah, jenis

dan kompetensi)

0 1 6 8 8 8 8

Dokter Umum Rasio dokter umum terhadap

penduduk 53,60 62 66 70 74 77 77 77

Dokter Spesialis Rasio dokter spesialis

terhadap penduduk16,9 18 - 20 22 22 22 22 22

Dokter Gigi Rasio dokter gi terhadap

penduduk 27,1 30 32 33 35 36 36 36

ApotekerRasio Apoteker terhadap

penduduk 8,8 9 9 10 11 12 12 12

Bidan Rasio bidan terhadap

penduduk61,1 77 84 90 97 104 104 104

Perawat Rasio perawat terhadap

penduduk279,5 234 176 118 118 118 118 118

Ahli kesehatan masyarakat Rasio ahli kesmas terhadap

penduduk 17,6 22 27 32 37 41 41 41

Ahli gizi Rasio ahli gizi terhadap

penduduk8,1 16 20 20 24 27 27 27

Ahli sanitasi Rasio ahli sanitasi tehadap

penduduk10,2 17 22 26 31 36 36 36

Meningkatnya sumber daya

manusia kesehatan yang

mampu mendukung

pembangunan kesehatan

Tercukupinya tenaga

kesehatan sesuai kebutuhan

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN

2016PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM DAN

KEGIATAN

CAPAIAN (AWAL

TAHUN

PERENCANAAN)

AKHIR TAHUN 2010

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode RenstraNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

Unit Kerja Dinas

Kesehatan yang

Bertanggung Jawab

Lokasi

Terselenggaranya pendidikan

dan pelatihan kesehatan

Pegawai yg mengikuti diklat

minimal 30 JPL pertahun

Persentase pegawai yang

mengikuti pelatihan minimal

30 jam pelajaran pertahun

- 40 60 75 80 80 80

SDM Kesehatan

Persentase SDM kesehatan

yang berpendidikan minimal

DIV/S1 sesuai kompetensinya

36 36 50 65 75 75 75

1 Pembinaan tenaga kesehatanTerlaksananya kegiatan

pembinaan tenaga kesehatan 36 172.181 36 37.612 50 127.757 65 200 75 250 75 275 75 275 Seksi Ketenagaan Kota Bontang

2 Pendidikan dan pelatihan formalTerlaksananya kegiatan

pendidikan dan pelatihan formal - 347.156 40 474.650 60 200.000 75 400 80 400 80 450 80 450 Seksi Ketenagaan Kota Bontang

3 Pembinaan mental dan fisik aparatur

Terlaksananya kegiatan

pembinaan mental dan fisik

aparatur

100 38.600 100 411.876 100 7,2 100 400 100 400 100 400 100 400 Seksi Ketenagaan Kota Bontang

3 IV Program upaya kesehatan masyarakat 567.468 8.112.958 5.943.016 2.200 2.335 2.185 2.185

Jumlah Puskesmas Cakupan Puskesmas 100 100 100 100 100 100 100

Jumlah Puskesmas, Poliklinik

dan Pustu

Rasio Puskesmas, Poliklinik,

Pustu per satuan penduduk 0.088 0,088 0,088 0,095 0,095 0,095 0,095

Jumlah Rumah Sakit Rasio Rumah Sakit per

satuan penduduk 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Jumlah kunjungan pasien Visite Rate 0,82 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3

1Pendampingan IDI dalam rangka

Pengembangan Dokter

Terlaksananya pendampingan

terhadap dokter keluarga 100 101.100 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

Seksi Pelayanan

Medik Kota Bontang

2Pembinaan Perawatan Kesehatan

Masyarakat

terlaksananya pembinaan

perawatan komunitas100% 21.650 100% 19.900 100% 25.650 100% 35 100% 40 100% 40 100% 40

Seksi Pelayanan

Medik Kota Bontang

3 Pembinaan Manajemen Puskesmas

Terlaksananya pendampingan

peningkatan manajemen

puskesmas, bintek dan

monitoring

56.575 100% 194.100 100% 286.250 100% 350 100% 100 100% 100 100% 100Seksi Pelayanan

Medik Kota Bontang

4Peningkatan pelayanan Puskesmas 24

jam

terlaksanaya pelayanan

puskesmas 24 jam1 tahun 0 1 tahun 5.482.221 1 tahun 4.329.936 1 tahun 450 1 tahun 450 1 tahun 450 1 tahun 450

Seksi Pelayanan

Medik

Kecamatan Bontang

Selatan

5Pelayanan kesehatan dalam dan luar

puskesmas Bontang Selatan I

Terlaksananya pelayanan

kesehatan dalam dan luar

gedung puskesmas

1 tahun 113.300 1 tahun 510.450 1 tahun 244.070 1 tahun 260 1 tahun 280 1 tahun 300 1 tahun 300Puskesmas Bontang

Selatan 1

Kecamatan Bontang

Selatan

6Pelayanan kesehatan dalam dan luar

puskesmas Bontang Selatan II

Terlaksananya pelayanan

kesehatan dalam dan luar

gedung puskesmas

1 tahun 0 1 tahun 0 1 tahun 190.215 1 tahun 195 1 tahun 215 1 tahun 230 1 tahun 230Puskesmas Bontang

Selatan 2

Kecamatan Bontang

Selatan

7Pelayanan kesehatan dalam dan luar

puskesmas Bontang Lestari

Terlaksananya pelayanan

kesehatan dalam dan luar

gedung puskesmas

1 tahun 0 1 tahun 0 1 tahun 176.050 1 tahun 180 1 tahun 200 1 tahun 220 1 tahun 220Puskesmas Bontang

Lestari

Kecamatan Bontang

Selatan

8Pelayanan kesehatan dalam dan luar

puskesmas Bontang Utara I

Terlaksananya kegiatan

pelayanan kesehatan dalam dan

luar gedung puskesmas

100 1 tahun 171.178 1 tahun 268.462 1 tahun 276.400 1 tahun 285 1 tahun 320 1 tahun 340 1 tahun 340Puskesmas Bontang

Utara 1

Kecamatan Bontang

Utara

9Pelayanan kesehatan dalam dan luar

puskesmas Bontang Utara II

Terlaksananya pelayanan

kesehatan dalam dan luar

gedung puskesmas

1 tahun 0 1 tahun 187.500 1 tahun 264.445 1 tahun 210 1 tahun 230 1 tahun 240 1 tahun 240Puskesmas Bontang

Utara 2

Kecamatan Bontang

Utara

10Pelayanan kesehatan dalam dan luar

puskesmas Bontang Barat

Terlaksananya pelayanan

kesehatan dalam dan luar

gedung puskesmas

1 tahun 103.665 1 tahun 293.825 1 tahun 150.000 1 tahun 235 1 tahun 250 1 tahun 265 1 tahun 265Puskesmas Bontang

Barat

Kecamatan Bontang

Barat

11Pengadaan Alat Kesehatan untuk Klinik

Islam Yabis

Tersedianya alat kesehatan

untuk Klinik Islam Yabis0 0 1 paket 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bidang PSDK Klinik Islam Yabis

VProgram Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Kepuasaan masyarakat thd

pelayanan UPT

Persentase tingkat kepuasaan

pelanggan UPT- 75 80 85 90 90 90

Meningkatnya pelayanan

dasar yang sesuai standar

pelayanan

Menyajikan pelayanan

kesehatan yang bermutu,

berkeadilan dan

berkesinambungan

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN

2016PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM DAN

KEGIATAN

CAPAIAN (AWAL

TAHUN

PERENCANAAN)

AKHIR TAHUN 2010

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode RenstraNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

Unit Kerja Dinas

Kesehatan yang

Bertanggung Jawab

Lokasi

1 Survey Indeks Kepuasaan MasyarakatTerlaksananya survei

kepuasaan pelanggan - 0 75% 156.500 75% 0 75% 0 90% 250 90% 0 90% 0

Seksi Pelayanan

Medik Kota Bontang

VIProgram Pengembangan Manajemen

Kesehatan

Sasaran Mutu Puskesmas Persentase capaian sasaran

mutu ISO Puskesmas54 65 70 75 80 80 80

1 Pengembangan ISO Pelayanan Kesehatan

Terlaksananya kegiatan

peengambangan ISO di Dinas

Kesehatan dan Puskesmas

4 instansi 202.025 4 instansi 177.000 4 instansi 113.370 4 instansi 200.000 7 instansi 350.000 7 instansi 350.000 7 instansi 350.000Bidang Pelayanan

Kesehatan Kota Bontang

Meningkatnya sarana dan

prasarana kesehatan yang

sesuai standar pelayanan VII

Program Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas dan Jaringannya

5.414.241 4.121.319 10.858.269 11.600.000 11.725.000 11.850.000 11.850.000

Sarana pelayanan dasar

sesuai standar

Persentase sarana pelayanan

dasar yang sesuai standar 25 40 50 60 70 70 70

Sarana pelayanan kesehatan

yang berizin

Persentase sarana pelayanan

kesehatan yang berizin 70 75 80 82 85 85 85

1 Pembangunan Puskesmas Terlaksananya pembangunan

puskesmas 0 0 0 0 100% 2.539.808 0 0 0 0 0 0 0 0 Sekretariat Puskesmas

2Peningkatan Puskesmas menjadi

Puskesmas Rawat Inap

Terlaksananya kegiatan

peningkatan puskesmas menjadi

puskesmas rawat inap

100% 2.936.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SekretariatPuskesmas Bontang

Lestari

3Penyediaan Dana Operasional Puskesmas

Bontang Selatan I

Terlaksananya kegiatan

penyediaan dana operasional

puskesmas

1 tahun 201.666 1 tahun 496.830 1 tahun 347.357 1 tahun 1.380.000 1 tahun 1.400.000 1 tahun 1.420.000 1 tahun 1.420.000Puskesmas Bontang

Selatan 1

Puskesmas Bontang

Selatan I

4Penyediaan Dana Operasional Puskesmas

Bontang Selatan II

Terlaksananya kegiatan

penyediaan dana operasional

puskesmas

1 tahun 0 1 tahun 406.887 1 tahun 409.996 1 tahun 1.320.000 1 tahun 1.340.000 1 tahun 1.360.000 1 tahun 1.360.000Puskesmas Bontang

Selatan 2

Puskesmas Bontang

Selatan 2

5Penyediaan Dana Operasional Puskesmas

Bontang Lestari

Terlaksananya kegiatan

penyediaan dana operasional

puskesmas

1 tahun 0 1 tahun 689.328 1 tahun 861.325 1 tahun 1.300.000 1 tahun 1.320.000 1 tahun 1.340.000 1 tahun 1.340.000Puskesmas Bontang

Lestari

Puskesmas Bontang

Lestari

6Penyediaan Dana Operasional Puskesmas

Bontang Utara I

Terlaksananya kegiatan

penyediaan dana operasional

puskesmas

1 tahun 131.867 1 tahun 607.021 1 tahun 387.353 1 tahun 1.400.000 1 tahun 1.425.000 1 tahun 1.450.000 1 tahun 1.450.000Puskesmas Bontang

Utara 1

Puskesmas Bontang

Utara 1

7Penyediaan Dana Operasional Puskesmas

Bontang Utara II

Terlaksananya kegiatan

penyediaan dana operasional

puskesmas

1 tahun 0 1 tahun 542.245 1 tahun 349.997 1 tahun 1.340.000 1 tahun 1.360.000 1 tahun 1.380.000 1 tahun 1.380.000Puskesmas Bontang

Utara 2

Puskesmas Bontang

Utara 2

8Penyediaan Dana Operasional Puskesmas

Bontang Barat

Terlaksananya kegiatan

penyediaan dana operasional

puskesmas

1 tahun 144.652 1 tahun 379.008 1 tahun 305.827 1 tahun 1.360.000 1 tahun 1.380.000 1 tahun 1.400.000 1 tahun 1.400.000Puskesmas Bontang

Barat

Puskesmas Bontang

Barat

9

Peningkatan Puskesmas menjadi

Puskesmas Rawat Inap (Bantuan

Keuangan Propinsi)

Terlaksananya peningkatan

puskesmas menjadi Puskesmas

Rawat Inap (Bantuan Keuangan

Propinsi)

100% 2.000.000 100% 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sekretariat Puskesmas

10Pembangunan Puskesmas (Bantuan

Keuangan Propinsi)

Terlaksananya pembangunan

puskesmas (Bantuan keuangan

propinsi)

0 0 0 0 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000 Sekretariat Puskesmas

11Puskesmas 24 Jam Bontang Utara 2

(Bantuan Keuangan Propinsi)

Terlaksananya puskesmas 24

jam bontang utara 2 (Bantuan

Keuangan Propinsi)

0 0 0 0 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000 Sekretariat Puskesmas

12Pembangunan Pusat-Pusat Pelayanan

Kesehatan

Terlaksananya pembangunan

pusat-pusat pelayanan

kesehatan

0 0 0 0 100% 3.656.606 100% 1.500.000 100% 1.500.000 100% 1.500.000 100% 1.500.000 Sekretariat Kota Bontang

VIII

Program Peningkatan Pelayanan

Laboratorium Kesehatan Daerah

(LABKESDA)

1.145.472 1.775.414 4.636.291 5.000.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000

Labkesda terakreditasi Labkesda Terakreditasi 0 0 1 1 1 1 1

1Pengadaan Sarana dan Prasarana

Labkesda

Terlaksananya pengadaan

sarana dan prasarana labkesda100% 268.441 100% 1.417.153 100% 4.231.820 100% 4.500.000 100% 3.000.000 100% 3.000.000 100% 3.000.000 UPT Labkesda UPT Labkesda

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN

2016PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM DAN

KEGIATAN

CAPAIAN (AWAL

TAHUN

PERENCANAAN)

AKHIR TAHUN 2010

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode RenstraNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

Unit Kerja Dinas

Kesehatan yang

Bertanggung Jawab

Lokasi

2 Penyediaan Dana Operasional Labkesda Terlaksananya penyediaan dana

operasional labkesda 1 tahun 73.631 1 tahun 358.261 1 tahun 404.471 1 tahun 500.000 1 tahun 550.000 1 tahun 550.000 1 tahun 550.000 UPT Labkesda UPT Labkesda

3Pengadaan Sarana dan Prasarana

Labkesda (DAK Kesehatan)

Terlaksananya pengadaan

sarana dan prasarana labkesda100% 803.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UPT Labkesda UPT Labkesda

Program Pengembangan Manajemen

Kesehatan 89.343 0 0 0 0 0 0

1 Penyediaan Dana Pendamping DAK Tersedianya dana pendamping

DAK 100% 89.343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UPT Labkesda UPT Labkesda

IV Program upaya kesehatan masyarakat 121.395 338.461 240.675 325 400 450 450

Jumlah Puskesmas

Jumlah Puskesmas

melaksanakan Pelayanan

Kesehatan Khusus

3 3 6 6 6 6 6

Jumlah Puskesmas

Jumlah Puskesmas

melaksanakan Pelayanan

Kesehatan Kerja

3 3 6 6 6 6 6

Jumlah Puskesmas

Jumlah Puskesmas

melaksanakan Pelayanan

Kesehatan Olahraga

3 3 6 6 6 6 6

Jamaah haji yang diperiksa Persentase jamaah haji yang

diperiksa sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelayanan P3K Persentase pelayanan P3K 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1Pembinaan Kesehatan Khusus dan

Olahraga

Terlaksananya kegiatan

pembinaan kesehatan khusus

dan olahraga

100% 60.487 100% 210.905 100% 160.250 100% 200 100% 250 100% 275 100% 275Seksi Pelayanan

Medik Kota Bontang

2 Pelaksanaan P3K Kegiatan Tertentu Terlaksananya kegiatan P3K

kegiatan tertentu100% 60.908 100% 127.556 100% 80.425 100% 125 100% 150 100% 175 100% 175

Seksi Pelayanan

Medik Kota Bontang

IXProgram Obat dan Perbekalan

Kesehatan 1.957.017 3.340.874 3.464.062 4.000.000 4.200.000 4.500.000 4.500.000

Pengelolaan Obat sesuai

Standar ISO 100 100 100 100 100 100 100

Persentase fasilitas pelayanan

dasar dengan alat kesehatan

yang sesuai standar

pelayanan

25 40 50 60 70 70 70

Persentase ketersediaan obat

dan vaksin 100 100 100 100 100 100 100

1Pengadaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Terlaksananya kegiatan

Pengadaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

100 100 1.957.017 100 3.340.874 100 3.464.062 100 4.000.000 100 4.200.000 100 4.500.000 100 4.500.000Seksi Farmasi dan

Perbekalan KesehatanKota Bontang

- Pengadaan obat-obatan

- Pengadaan obat program

- Pengadaan vaksin

- Pengadaan alat kesehatan

- Pengadaan alat laboratorim

- Pengadaan bahan laboratorium

- Pengadaan alat kedokteran gigi

- Pengadaan bahan kedokteran gigi

- Pengepakan dan distribusi

- Pengadaan kacamata bagi anak SD

Meningkatnya ketersediaan obat

essensial dan alat kesehatan

yang sesuai standar pelayanan

Meningkatnya pelayanan

kesehatan khusus dan

pengembangan

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN

2016PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM DAN

KEGIATAN

CAPAIAN (AWAL

TAHUN

PERENCANAAN)

AKHIR TAHUN 2010

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode RenstraNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

Unit Kerja Dinas

Kesehatan yang

Bertanggung Jawab

Lokasi

Program Peningkatan Keselamatan

Ibu Melahirkan dan Anak249.675 627.486 564.613 665.380 725.390 785.390 785.390

Jumlah kematan ibu Angka Kematian Ibu 62 31 31 0 0 0 0

Jumlah kematian bayi Angka Kematian Bayi 7 6.2 4.7 4.7 3.1 3.1 3.1

Jumlah kematian balita Angka Kematian Balita

Kunjungan K4 Cakupan K4 93 93 94 94 95 96 96 96

Jumlah persalinan oleh nakes Cakupan persalinan nakes 98 90 90 92 94 96 96 96

Jumlah komplikasi kebidanan

yang ditangani

Cakupan komplikasi

kebidanan yang ditangani96 96 96 96 96 96 96 96

Jumlah kunjungan nifas Cakupan Kunjungan Nifas 100 89 89 89 90 92 92 92

Jumlah peserta KB aktif Cakupan Peserta KB Aktif 95 95 95 95 95 95 95

Jumlah kunjungan nifasCakupan Kunjungan

Neonatal Lengkap 90 90 90 90 90 90 90 90

Jumlah kunjungan neonatal

lengkap Cakupan Kunjungan Bayi 85 87 90 91 92 95 95 95

Jumlah komplikasi neonatal

yang ditangani

Cakupan Komplikasi

Neonatal yang ditangani 49 70 75 80 85 85 85 85

1

Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu

melahirkan, bayi dan balita dengan resiko

tinggi

Terlaksananya Pelayanan

kesehatan bagi ibu hamil, ibu

melahirkan, bayi dan balita

dengan resiko tinggi

100% 100% 123.580 100% 60.150 100% 64.900 100% 160 100% 170 100% 170 100% 170Seksi Kesehatan

KeluargaKota Bontang

2

Peningkatan dan pengembangan program

kesehatan keluargaTerlaksananya Peningkatan dan

pengembangan program

kesehatan keluarga

100% 100% 74.065 100% 102.431 100% 172.165 100% 220 100% 220 100% 220 100% 220Seksi Kesehatan

KeluargaKota Bontang

3Upaya Kesehatan Ibu dan Anak

Puskesmas Bontang Selatan I

Terlaksananya kegiatan upaya

kesehatan ibu dan anak di

puskesmas

1 tahun 14.920 1 tahun 118.230 1 tahun 49.765 1 tahun 140.000 1 tahun 150.000 1 tahun 160.000 1 tahun 160.000Puskesmas Bontang

Selatan 1

Kecamatan Bontang

Selatan

4Upaya Kesehatan Ibu dan Anak

Puskesmas Bontang Selatan II

Terlaksananya kegiatan upaya

kesehatan ibu dan anak di

puskesmas

1 tahun 0 1 tahun 0 1 tahun 58.540 1 tahun 80.000 1 tahun 90.000 1 tahun 100.000 1 tahun 100.000Puskesmas Bontang

Selatan 2

Kecamatan Bontang

Selatan

5Upaya Kesehatan Ibu dan Anak

Puskesmas Bontang Lestari

Terlaksananya kegiatan upaya

kesehatan ibu dan anak di

puskesmas

1 tahun 0 1 tahun 0 1 tahun 51.803 1 tahun 65.000 1 tahun 75.000 1 tahun 85.000 1 tahun 85.000Puskesmas Bontang

Lestari

Kecamatan Bontang

Selatan

6Upaya Kesehatan Ibu dan Anak

Puskesmas Bontang Utara I

Terlaksananya kegiatan upaya

kesehatan ibu dan anak di

puskesmas

1 tahun 17.260 1 tahun 72.825 1 tahun 62.450 1 tahun 160.000 1 tahun 170.000 1 tahun 180.000 1 tahun 180.000Puskesmas Bontang

Utara 1

Kecamatan Bontang

Utara

7Upaya Kesehatan Ibu dan Anak

Puskesmas Bontang Utara II

Terlaksananya kegiatan upaya

kesehatan ibu dan anak di

puskesmas

1 tahun 0 1 tahun 141.850 1 tahun 54.940 1 tahun 100.000 1 tahun 110.000 1 tahun 120.000 1 tahun 120.000Puskesmas Bontang

Utara 2

Kecamatan Bontang

Utara

8Upaya Kesehatan Ibu dan Anak

Puskesmas Bontang Barat

Terlaksananya kegiatan upaya

kesehatan ibu dan anak di

puskesmas

1 tahun 19.850 1 tahun 132.000 1 tahun 50.050 1 tahun 120.000 1 tahun 130.000 1 tahun 140.000 1 tahun 140.000Puskesmas Bontang

Barat

Kecamatan Bontang

Barat

Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak Balita 35.215 148.430 117.865 50.130 75.140 100.140 100.140

Jumlah pelayanan anak balita Cakupan pelayanan anak

balita72 75 80 85 88 90 90 90

1Pelatihan dan Pendidikan Perawatan

Anak Balita

Terlaksananya pelatihan dan

pendidikan perawatan anak

balita

100% 100% 35.215 100% 148.430 100% 93.265 100% 130 100% 140 100% 140 100% 140Seksi Kesehatan

KeluargaKota Bontang

2Monev pelaksanaan IMD dan ASI

Ekslusif

Terlaksananya monev

pelaksanaan IMD dan ASI

Eksklusif

0% 0 0% 0 100% 24.600 100% 50.000 100% 75.000 100% 100.000 100% 100.000Seksi Kesehatan

KeluargaKota Bontang

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat 12.550 99.150 78.887 85.000 90.000 100.000 100.000

Jumlah anak sekolah SD yang

dijaring

Cakupan Penjaringan

kesehatan siswa SD dan

setingkat

100 100 100 100 100 100 100

Meningkatnya perlindungan

dan pelayanan kesehatan

terhadap ibu, bayi dan anak

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN

2016PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM DAN

KEGIATAN

CAPAIAN (AWAL

TAHUN

PERENCANAAN)

AKHIR TAHUN 2010

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode RenstraNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

Unit Kerja Dinas

Kesehatan yang

Bertanggung Jawab

Lokasi

1 Pembinaan UKS Terlaksananya kegiatan

pembinaan UKS 1 100 12.550 100 99.150 100 78.887 100 85.000 100 90.000 100 100.000 100 100.000

Seksi Kesehatan

KeluargaKota Bontang

Program Gizi Masyarakat

Jumlah balita gizi buruk

mendapat perawatan

Persentase balita gizi buruk

mendapat perawatan100 100 100 100 100 100 100 100

Jumlah balita gizi buruk Persentase balita gizi buruk 2 2 1,8 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4

Jumlah balita gizi kurang Persentase balita gizi kurang 12,2 12,5 35 11,5 11 10,5 10,5 10,5

Jumlah balita ditimbang

berat badannya

Cakupan balita ditimbang

berat badannya66,7 65 70 80 85 85 85 85

Jumlah bayi dan balita usia 6-

59 bln mndpt Vitamin A

Cakupan Vitamin A bayi dan

balita (6-59 bln)81 83 85 87 90 92 92 92

Jumlah ibu hamil mendapat

FE Cakupan FE ibu hamil 91,5 90 90 92 92 93 93 93

Cakupan pemberian MP-ASI

anak umur 6-24 bulan gakin

Cakupan pemberian MP-ASI

anak umur 6-24 bulan gakin100 100 100 100 100 100 100 100

ASI eksklusif ASI eksklusif 21,1 25 35 55 60 70 70 70

1Penyusunan Peta Informasi Masyarakat

Kurang Gizi

Terlaksananya pemantauan

status gizi masyarakat100% 100% 134.260 100% 105.756 100% 130.560 100% 160 100% 170 100% 170 100% 170 Seksi Gizi Kota Bontang

2Penanggulangan KEP,GAKY dan

Kekurangan Zat Mikro Lainnya

terlaksananya PMT pemulihan

gizi kurang dan PMT AS

sekolah pinggiran

100% 268.117 100% 287.667 100% 397.290 100% 450 100% 450 100% 450 100% 450 Seksi Gizi Kota Bontang

3Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas

Bontang Selatan I

Terlaksanaya upaya Perbaikan

gizi masyarakat di puskesmas100% 1 tahun 12.425 1 tahun 30.100 1 tahun 29.650 1 tahun 100.000 1 tahun 120.000 1 tahun 135.000 1 tahun 135.000

Puskesmas Bontang

Selatan 1

Kecamatan Bontang

Selatan

4Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas

Bontang Selatan II

Terlaksanaya upaya Perbaikan

gizi masyarakat di puskesmas100% 0 0 0 0 1 tahun 28.445 1 tahun 70.000 1 tahun 90.000 1 tahun 100.000 1 tahun 100.000

Puskesmas Bontang

Selatan 2

Kecamatan Bontang

Selatan

5Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas

Bontang Lestari

Terlaksanaya upaya Perbaikan

gizi masyarakat di puskesmas100% 0 0 0 0 1 tahun 43.050 1 tahun 65.000 1 tahun 75.000 1 tahun 85.000 1 tahun 85.000

Puskesmas Bontang

Lestari

Kecamatan Bontang

Selatan

6Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas

Bontang Utara I

Terlaksanaya upaya Perbaikan

gizi masyarakat di puskesmas100% 1 tahun 5.125 1 tahun 97.700 1 tahun 51.037 1 tahun 120.000 1 tahun 135.000 1 tahun 145.000 1 tahun 145.000

Puskesmas Bontang

Utara 1

Kecamatan Bontang

Utara

7Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas

Bontang Utara II

Terlaksanaya upaya Perbaikan

gizi masyarakat di puskesmas100% 0 0 1 tahun 38.550 1 tahun 41.800 1 tahun 75.000 1 tahun 85.000 1 tahun 95.000 1 tahun 95.000

Puskesmas Bontang

Utara 2

Kecamatan Bontang

Utara

8Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas

Bontang Barat

Terlaksanaya upaya Perbaikan

gizi masyarakat di puskesmas100% 1 tahun 4.950 1 tahun 53.400 1 tahun 25.075 1 tahun 85.000 1 tahun 100.000 1 tahun 120.000 1 tahun 120.000

Puskesmas Bontang

Barat

Kecamatan Bontang

Barat

9Pembinaan Pelayanan Gizi Institusi dan

Gizi Masyarakat

Terlaksananya pembinaan Gizi

Institusi pada perusahaan dan

rumah sakit

0 0 0 0 55 154.302 60 170.000 65 180.000 65 180.000 65 180.000 Seksi Gizi Kota Bontang

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat 24.647 140.800 214.475 350.000 380.000 400.000 400.000

Cakupan pelayanan

kesehatan masyarakat miskin

Cakupan Pelayanan

Kesehatan masyarakat miskin 100 100 100 100 100 100 100

1Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Masyarakat Miskin (JPKMM) 100 24.647 100 140.800 100 214.475 100 350.000 100 380.000 100 400.000 100 400.000

Seksi Jaminan

KesehatanKota Bontang

Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia39.925 29.550 28.675 85.000 100.000 130.000 130.000

Jumlah kelurahan yang

memiliki posyandu lansia

Jumlah kelurahan yang

memiliki posyandu lansia2 4 6 8 10 12 12

Meningkatnya pelayanan

kesehatan kelompok

masyarakat miskin dan

beresiko

Meningkatnya upaya

penanganan masalah gizi

masyarakat

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN

2016PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM DAN

KEGIATAN

CAPAIAN (AWAL

TAHUN

PERENCANAAN)

AKHIR TAHUN 2010

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode RenstraNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

Unit Kerja Dinas

Kesehatan yang

Bertanggung Jawab

Lokasi

1Pendidikan dan Pelatihan Perawatan

Kesehatan 2 39.925 4 29.550 6 28.675 8 85.000 10 100.000 12 130.000 12 130.000

Seksi Kesehatan

KeluargaKota Bontang

IProgram Promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat17.450 112.030 62 120 135 135 135

Puskesmas yang melakukan

pelayanan kesehatan remaja dan

pembinaan PKPR

Jumlah puskesmas yang

melakukan pelayanan

kesehatan remaja dan

pembinaan PKPR

3 3 3 6 6 6 6

1 Pembinaan Kesehatan Remaja Terlaksananya pembinaan

kesehatan remaja 3 17.450 3 112.030 3 62 6 120 6 135 6 135 6 135

Seksi Kesehatan

KeluargaKota Bontang

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular 461.155 1.343.686 1.306.767 676.560 781.675 891.690 891.690

Persentase Kasus HIV/AIDS

ditangani

Persentase Kasus HIV/AIDS

ditangani100 100 100 100 100 100 100 100

Persentase kasus baru TB

Paru (BTA Positif) yang

ditemukan

Persentase kasus baru TB

Paru (BTA Positif) yang

ditemukan

28 70 70 70 70 70 70 70

Persentase kasus baru TB

Paru (BTA Positif) yang

disembuhkan

Persentase kasus baru TB

Paru (BTA Positif) yang

disembuhkan

81,6 85 85 85 87 87 87 87

Prevalensi kusta Prevalensi kusta 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Cakupan penemuan dan

penanganan penderita DBD

Cakupan penemuan dan

penanganan penderita DBD100 100 100 100 100 100 100 100

CFR DBD CFR DBD 0,53 0 0 0 0 0 0 0

Inciden rate DBD Inciden rate DBD 128 100 100 95 90 85 85 85

Penemuan kasus malaria (per

1000 pddk)

Penemuan kasus malaria (per

1000 pddk)0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

UCI kelurahan UCI kelurahan 80 100 100 100 100 100 100 100

Cakupan imunisasi dasar

lengkap

Cakupan imunisasi dasar

lengkap90,1 95 95 95 95 95 95 95

Penemuan dan penanganan

AFP anak < 15 tahun

Penemuan dan penanganan

AFP anak < 15 tahun2 2 2 2 2 2 2 2

Persentase penemuan dan

penanganan pneumonia balita

Persentase penemuan dan

penanganan pneumonia balita100 100 100 100 100 100 100 100

Cakupan penemuan dan

penanganan Diare

Cakupan penemuan dan

penanganan Diare100 100 100 100 100 100 100 100

1 Penyemprotan/Fogging Sarang NyamukTerlaksananya fogging fokus

DBD100 100 104.000 100 123.300 100 517.765 100 600 100 650 100 650 100 650 Seksi P2P Kota Bontang

2Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-

bahan Fogging

Tersedianya alat dan bahan

fogging0,53 100 116.625 100 150.631 0 0 100 200 100 200 100 200 100 200 Seksi P2P Kota Bontang

3Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

Terlaksananya sosialisasi,

pertemuan, bintek, seminar dan

tersedianya kebutuhan

penanggulangan penyakit

menular

100 100 74.080 100 580.500 100 352.742 100 600 100 650 100 650 100 650 Seksi P2P Kota Bontang

4 Peningkatan ImunisasiTerlaksananya pertemuan dan

bintek program imunisasi80 100 83.650 100 34.000 100 78.550 100 85 100 90 100 90 100 90 Seksi P2P Kota Bontang

5Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan

Penanggulangan Wabah

Terlaksananya surveilans

epidemiologi dan

penanggulangan wabah

2 2 6.775 2 99.605 2 57.440 2 75 2 85 2 100 2 100 Seksi P2P Kota Bontang

6Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas

Bontang Selatan I

Terlaksananya upaya

pencegahan penyakit di wilayah

kerja puskesmas

100 1 tahun 19.425 1 tahun 184.750 1 tahun 38.400 1 tahun 135.000 1 tahun 150.000 1 tahun 165.000 1 tahun 165.000Puskesmas Bontang

Selatan 1

Kecamatan Bontang

Selatan

Meningkatnya upaya

pencegahan dan pengendalian

penyakit menular

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN

2016PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM DAN

KEGIATAN

CAPAIAN (AWAL

TAHUN

PERENCANAAN)

AKHIR TAHUN 2010

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode RenstraNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

Unit Kerja Dinas

Kesehatan yang

Bertanggung Jawab

Lokasi

7Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas

BontangSelatan II

Terlaksananya upaya

pencegahan penyakit di wilayah

kerja puskesmas

100 0 0 0 0 1 tahun 92.500 1 tahun 95.000 1 tahun 110.000 1 tahun 125.000 1 tahun 125.000Puskesmas Bontang

Selatan 2

Kecamatan Bontang

Selatan

8Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas

Bontang Lestari

Terlaksananya upaya

pencegahan penyakit di wilayah

kerja puskesmas

100 0 0 0 0 1 tahun 39.620 1 tahun 80.000 1 tahun 100.000 1 tahun 120.000 1 tahun 120.000Puskesmas Bontang

Lestari

Kecamatan Bontang

Selatan

9Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas

Bontang Utara I

Terlaksananya upaya

pencegahan penyakit di wilayah

kerja puskesmas

100 1 tahun 39.400 1 tahun 55.900 1 tahun 45.750 1 tahun 150.000 1 tahun 170.000 1 tahun 190.000 1 tahun 190.000Puskesmas Bontang

Utara 1

Kecamatan Bontang

Utara

10Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas

Bontang Utara II

Terlaksananya upaya

pencegahan penyakit di wilayah

kerja puskesmas

100 1 tahun 0 1 tahun 63.975 1 tahun 42.800 1 tahun 100.000 1 tahun 120.000 1 tahun 140.000 1 tahun 140.000Puskesmas Bontang

Utara 2

Kecamatan Bontang

Utara

11Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas

Bontang Barat

Terlaksananya upaya

pencegahan penyakit di wilayah

kerja puskesmas

100 1 tahun 17.200 1 tahun 51.025 1 tahun 41.200 1 tahun 115.000 1 tahun 130.000 1 tahun 150.000 1 tahun 150.000Puskesmas Bontang

Barat

Kecamatan Bontang

Barat

Meningkatnya upaya

pencegahan penyakit tidak

menular

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular 50.275 240.600 100.262 120 130 130 130

Jumlah penduduk umur 18

tahun ke atas mendapat

deteksi dini PTM

Jumlah penduduk umur 18

tahun ke atas mendapat

deteksi dini PTM

0 1.200 2.400 3.600 3.600 3.600 3.600

1Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Tidak Menular-- 3 50.275 6 240.600 6 100.262 6 120 6 130 6 130 6 130 Seksi P2P Kota Bontang

Program penanggulangan masalah

kesehatan, wabah dan bencana

Cakupan KLB dilakukan

penyelidikan epidemiologi < 24

jam

Cakupan KLB dilakukan

penyelidikan epidemiologi < 24

jam

100 100 100 100 100 100 100 100

Terciptanya "Contingency plan"

masalah kesehatan menghadapi

bencana

Terciptanya "Contingency plan"

masalah kesehatan menghadapi

bencana

50 75 100 100 100 100 100 100

1Peningkatan Kewaspadaan menghadapi

Wabah dan Bencana

Terlaksananya kegiatan

peningkatan kewaspadaan

menghadapi wabah dan bencana

100 100 7.500 100 93.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Seksi Wabah dan

Bencana Kota Bontang

2Pelayanan Penanggulangan masalah

Kesehatan, Wabah dan Bencana

Terlaksananya kegiatan

penanggulangan masalah

kesehatan, wabah dan bencana

100 31.570 100 61.599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Seksi Wabah dan

Bencana Kota Bontang

3 Pelayanan Penanggulangan Wabah

Terlaksananya kegiatan

pelayanan penanggulangan

wabah

0 0 0 0 100 71.500 100 100 100 130 100 150 100 150Seksi Wabah dan

Bencana Kota Bontang

4 Pelayanan Penanggulangan Bencana

Terlaksananya kegiatan

pelayanan penanggulangan

bencana

0 0 0 0 100 107.325 100 250 100 300 100 300 100 300Seksi Wabah dan

Bencana Kota Bontang

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Persentase penggunaan obat

rasional

Persentase penggunaan obat

rasional60 65 70 72 75 75 75

Persentase kantin sekolah

tidak menjual makanan

mengandung zat berbahaya

Persentase kantin sekolah

tidak menjual makanan

mengandung zat berbahaya

50 55 60 70 75 75 75

Persentase rumah makan

tidak menjual makanan

mengandung zat berbahaya

Persentase rumah makan

tidak menjual makanan

mengandung zat berbahaya

50 55 60 70 75 75 75

Persentase PIRT tidak

memproduksi makanan

mengandung zat berbahaya

Persentase PIRT tidak

memproduksi makanan

mengandung zat berbahaya

50 55 60 70 75 75 75

Persentase sarana memiliki

ijin tidak menjual kosmetika

mengandung zat berbahaya

Persentase sarana memiliki

ijin tidak menjual kosmetika

mengandung zat berbahaya

50 55 60 70 75 75 75

Meningkatnya kewaspadaan

dan kesiapsiagaan menghadapi

wabah dan bencana

Meningkatnya keamanan dan

mutu obat, makanan,

minuman, perbekalan

kesehatan dan kosmetika

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN

2016PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM DAN

KEGIATAN

CAPAIAN (AWAL

TAHUN

PERENCANAAN)

AKHIR TAHUN 2010

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode RenstraNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

Unit Kerja Dinas

Kesehatan yang

Bertanggung Jawab

Lokasi

Persentase pengelola

makanan yg bersertifikat

Persentase pengelola

makanan yg bersertifikat70 75 80 85 90 90 90

1 Pembinaan FarmasiTerlaksananya pembinaan

farmasi -- 60 35.705 65 0 70 0 72 120.000 75 150.000 75 150.000 75 150.000

Seksi Farmasi dan

Sarana Kesehatan Kota Bontang

2Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan

Sarana Kesehatan

Terlaksananya pembinaaan,

pengawasan dan perizinan

sarana kesehatan

100 24.620 100 50.669 100 78.550 100 100.000 100 120.000 100 120.000 100 120.000Seksi Farmasi dan

Sarana Kesehatan Kota Bontang

Program Pengawasan Obat dan

Makanan 50.350 252.291 218.625 250.000 300.000 300.000 300.000

1Peningkatan Pengawasan Keamanan

Pangan dan Bahan Berbahaya

Terlaksananya pengawasan

keamanan pangan dan bahan

berbahaya

-- 50 50.350 55 252.291 60 218.625 70 250.000 75 300.000 75 300.000 75 300.000Seksi Farmasi dan

Sarana Kesehatan Kota Bontang

Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan 158.516 142.859 245.752 280.000 300.000 300.000 300.000

UPT melaksanakan Kalibrasi Persentase UPT yang

melaksanakan kalibrasi 70 75 80 85 90 90 90

1Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Terlaksananya peningkatan

mutu penggunaan obat dan

perbekalan kesehatan

100 158.516 100 142.859 100 245.752 100 280.000 100 300.000 100 300.000 100 300.000Seksi Farmasi dan

Sarana Kesehatan Kota Bontang

4Program Upaya Kesehatan

Masyarakat 14.592.814 16.234.430 14.409.899 23.550.000 23.550.000 23.550.000 23.550.000

Universal Coverage Universal Coverage 100 100 100 100 100 100 100

1Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Masyarakat

Terlaksananya jaminan

pemeliharaan kesehatan

masyarakat

100 14.592.814 100 14.853.430 100 12.988.511 100 22.000.000 100 22.000.000 100 22.000.000 100 22.000.000 UPT Jamkesda Kota Bontang

2 Penyediaan Dana Operasional Jamkesda Tersedianya dana operasional

UPT Jamkesda0 0 100 1.381.000 100 770.986 100 850.000 100 850.000 100 850.000 100 850.000 UPT Jamkesda UPT Jamkesda

3 Penyediaan Dana Operasional Klinik Tersedianya dana operasional

klinik pegawai 0 0 0 0 100 650.402 100 700.000 100 700.000 100 700.000 100 700.000 UPT Jamkesda Klinik Pegawai

Program Pengembangan Manajemen

Kesehatan 389.787 304.400 118.900 201.050 251.200 251.200 251.200

Dokumen rencana kerja

Tersusunnya dokumen

rencana kerja yang berbasis

kinerja

1 1 1 1 1 1 1

Dokumen perda/perwal

bidang kesehatan

Tersusunnya perda/perwal

bidang kesehatan 0 1 0 1 0 1 1

Dokumen LAKIP Tersusunnya dokumen lakip

tahunan 1 1 1 1 1 1 1

Dokumen Renstra SKPD

Tersusunnya dokumen

renstra SKPD periode 5

tahunan dan dokumen revisi

renstra

1 0 1 0 0 1 1

1Peningkatan Kualitas Perencanaan

Kesehatan

Terlaksananya peningkatan

kualitas perencanaan kesehatan 100 275.200 100 61.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bagian Perencanaan

Program dan

Keuangan

Kota Bontang

2 Penyusunan Regulasi Kesehatan Terlaksananya penyusunan

regulasi kesehatan 100 114.587 100 242.700 100 118.600 100 200.000 100 250.000 100 250.000 100 250.000

Bagian Perencanaan

Program dan

Keuangan

Kota Bontang

3Pendampingan program / kegiatan

(Program APBN / BLN)

Terlaksananya kegiatan

pendampingan program 100 0 0 0 0 100 300 100 750 100 800 100 800 100 800

Bagian Perencanaan

Program dan

Keuangan

Kota Bontang

Terlaksananya pembangunan

kesehatan yang terencana

Meningkatnya mutu

penggunan obat dan

perbekalan kesehatan

Mewujudkan Tata Kelola

Pembangunan Kesehatan

yang Baik

Terlaksananya jaminan

pemeliharaan kesehatan

masyarakat secara

berkelanjutan

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN

2016PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM DAN

KEGIATAN

CAPAIAN (AWAL

TAHUN

PERENCANAAN)

AKHIR TAHUN 2010

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode RenstraNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

Unit Kerja Dinas

Kesehatan yang

Bertanggung Jawab

Lokasi

4 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Terselenggaranya kegiatan

penelitian dan pengembangan di

bidang kesehatan

0 0 0 0 0 0 100 300 100 400 100 400 100 400Dinas Kesehatan Kota

Bontang Kota Bontang

Program Peningkatan Sistem

Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran

0 0 11.750 175.000 175.000 175.000 175.000

1 Peningkatan Penyusunan Rencana Kerja Terlaksananya penyusunan

rencana kerja tahunan 1 dokumen 0 0 0 0 100 11.750 100 175.000 100 175.000 100 175.000 100 175.000

Bagian Perencanaan

Program dan

Keuangan

Kota Bontang

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

28.575 14.500 40.050 50.000 50.000 200.000 200.000

1Penyusunan laporan capaian kinerja dan

iktisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya dokumen lakip

tahunan 1 dokumen 100 28.575 100 14.500 100 18.900 100 50.000 100 50.000 100 50.000 100 50.000

Bagian Perencanaan

Program dan

Keuangan

Kota Bontang

2 Penyusunan Renstra SKPD

Tersusunnya dokumen renstra

SKPD periode 5 tahunan dan

dokumen revisi renstra

1 dokumen 100 0 0 0 100 21.150 0 0 0 0 100 150.000 100 150.000

Bagian Perencanaan

Program dan

Keuangan

Kota Bontang

Terlaksananya sistem laporan

keuangan

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

36.075 27.600 26.600 53.500 53.500 53.500 53.500

Dokumen laporan keuangan

akhir tahun

Tersusunnya laporan kinerja

keuangan akhir tahun 1 1 1 1 1 1 1

Dokumen laporan kinerja

keuangan semesteran dan

prognosis realisasi keuangan

Tersusunnya laporan kinerja

keuangan semesteran dan

prognosis realisasi keuangan

2 2 2 2 2 2 2

1Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

Tersusunnya laporan keuangan

semesteran 1 dokumen 1 dok 12.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bagian Perencanaan

Program dan

Keuangan

Kota Bontang

2Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi

Anggaran

Tersusunnya laporan prognosis

realisasi anggaran 1 dokumen 1 dok 12.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bagian Perencanaan

Program dan

Keuangan

Kota Bontang

3

Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran dan Prognosis Realisasi

Anggaran

Tersusunnya laporan keuangan

semesteran dan prognosis

realisasi anggaran

2 dokumen 2 dok 0 2 dok 13.100 2 dok 12.000 2 dok 35.000 2 dok 35.000 2 dok 35.000 2 dok 35.000

Bagian Perencanaan

Program dan

Keuangan

Kota Bontang

4Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun

Tersusunnya laporan keuangan

akhir tahun 1 dokumen 1 dok 11.775 1 dok 14.500 1 dok 14.600 1 dok 18.500 1 dok 18.500 1 dok 18.500 1 dok 18.500

Bagian Perencanaan

Program dan

Keuangan

Kota Bontang

5Penatausahaan dan Pembinaan

Pengelolaan Keuangan SKPD

Terlaksananya penatausahaan

dan pembinaan pengelolaan

keuangan SKPD

- 0 0 0 0 80 300.000 80 200.000 80 150.000 80 150.000 80 150.000

Bagian Perencanaan

Program dan

Keuangan

Kota Bontang

Tersedianya data dan

informasi kesehatan yang

cepat dan akurat

Program Pengembangan Manajemen

Kesehatan 160.482 209.800 108.300 325.000 825.000 325.000 325.000

1 Penyusunan Profil Kesehatan Tersedianya dokumen profil

kesehatan1 Dokumen 1 dok - 1 dok 21.300 1 dok 28.700 1 dok 75.000 1 dok 75.000 1 dok 75.000 1 75.000

Bagian Perencanaan

Program dan

Keuangan

Kota Bontang

2Pengembangan Manajemen Sistem

Informasi

Tersedianya software dan

hardware sistem informasi

kesehatan yang memenuhi

standar

70 50 160.482 60 188.500 70 79.600 80 250.000 90 250.000 100 250.000 100 250.000

Bagian Perencanaan

Program dan

Keuangan

Kota Bontang

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN

2016PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM DAN

KEGIATAN

CAPAIAN (AWAL

TAHUN

PERENCANAAN)

AKHIR TAHUN 2010

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode RenstraNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

Unit Kerja Dinas

Kesehatan yang

Bertanggung Jawab

Lokasi

3 Survei Kesehatan Daerah Terselenggaranya survei

kesehatan daerah setiap 5 tahun-- - - - - - - - 1 kali 500.000 - - 0 0

Bagian Perencanaan

Program dan

Keuangan

Kota Bontang

Program Penyebarluasan Informasi

Pembangunan Daerah51.480 0 0 0 0 0 0

1 Pelaksanaan Pameran Pembangunan Terlaksananya pameran

pembangunan 100 51.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dinas Kesehatan Kota

Bontang Kota Bontang

Program Peningkatan Kualitas Publik 0 112.970 94.700 145.000 170.000 170.000 170.000

1 Pelaksanaan Pameran Pembangunan Terlaksananya pameran

pembangunan - 100 0 100 80.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dinas Kesehatan Kota

Bontang Kota Bontang

2 Pameran Pelayanan PublikTerlaksananya pameran

pelayanan publik0 0 0 0 100 94.700 100 145.000 100 170.000 100 170.000 100 170.000

Dinas Kesehatan Kota

Bontang Kota Bontang

2Verifikasi, Monitoring, & Evaluasi Hibah

& Bansos Pemda

Terlaksananaya verifikasi hibah

bansos 0 0 100 32.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dinas Kesehatan Kota

Bontang Kota Bontang

Program Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan 0 0 3.417.550 4.050.000 4.050.000 4.050.000 4.050.000

1Peningkatan Cakupan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat 0 0 0 0 100 1.650.000 100 1.750.000 100 1.750.000 100 1.750.000 100 1.750.000

Bidang Pelayanan

Kesehatan Kota Bontang

2Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi

Penderita Penyakit Jantung0 0 0 0 100 350.100 100 500.000 100 500.000 100 500.000 100 500.000

Bidang Kesehatan

Masyarakat Kota Bontang

3Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi

Penderita Penyakit AIDS0 0 0 0 100 350.000 100 500.000 100 500.000 100 500.000 100 500.000

Bidang Kesehatan

Masyarakat Kota Bontang

4Pelayanan Kesehatan bagi Penderita

Penyakit Kanker0 0 0 0 100 350.000 100 500.000 100 500.000 100 500.000 100 500.000

Bidang Pelayanan

Kesehatan Kota Bontang

5Pelayanan Kesehatan bagi Penderita

Penyakit Ginjal0 0 0 0 100 150.000 100 150.000 100 150.000 100 150.000 100 150.000

Bidang Kesehatan

Masyarakat Kota Bontang

6Pelayanan Kesehatan bagi Penderita

Penyakit TBC0 0 0 0 100 148.000 100 150.000 100 150.000 100 150.000 100 150.000

Bidang Kesehatan

Masyarakat Kota Bontang

7Pelaksanaan Kegiatan Pos Pelayanan

Terpadu0 0 0 0 100 419.450 100 500.000 100 500.000 100 500.000 100 500.000

Bidang Pelayanan

Kesehatan Kota Bontang

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran3.140.731 3.547.784 3.131.299 2.168.459 2.168.459 2.168.459 2.385.225

1 Penyediaan Surat Menyurat Surat terkirim 7.500 7.800 8.700 9.570 9.570 9.570 10.527 Sekretariat Dinas Kesehatan

2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Sumber daya listrik, air dan

telpon terpenuhi229.300 250.700 260.550 286.605 286.605 286.605 315.266 Sekretariat Dinas Kesehatan

3Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

diperolehnya izin kendaraan

dinas kesehatan59.925 27.100 52.700 57.970 57.970 57.970 63.767 Sekretariat Dinas Kesehatan

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 40.800 0 0 0 0 0 0 Sekretariat Dinas Kesehatan

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 94.090 100.541 141.034 155.137 155.137 155.137 170.651 Sekretariat Dinas Kesehatan

6Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan114.040 178.525 274.205 301.626 301.626 301.626 331.788 Sekretariat Dinas Kesehatan

7Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi

listrik8.350 12.100 6.450 7.095 7.095 7.095 7.805 Sekretariat Dinas Kesehatan

8Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor253.681 391.700 347.784 382.562 382.562 382.562 420.819 Sekretariat Dinas Kesehatan

9Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundangan20.700 27.840 39.240 43.164 43.164 43.164 47.480 Sekretariat Dinas Kesehatan

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TA

RG

ET

RP

TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN

2016PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM DAN

KEGIATAN

CAPAIAN (AWAL

TAHUN

PERENCANAAN)

AKHIR TAHUN 2010

2011 2012 2013 2014 2015Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode RenstraNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

Unit Kerja Dinas

Kesehatan yang

Bertanggung Jawab

Lokasi

10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya alat, bahan

kebersihan dan keperluan

logistik kantor

27.635 21.520 17.436 19.180 19.180 19.180 21.098 Sekretariat Dinas Kesehatan

11 Penyediaan Makanan dan MinumanTerpenuhinya makanan dan

minuman pegawai64.925 41.250 67.250 73.975 73.975 73.975 81.373 Sekretariat Dinas Kesehatan

12Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah

Terselenggaranya konsultasi,

koordinasi pelaksanaan

program

1.656.445 1.690.782 755.250 830.775 830.775 830.775 913.853 Sekretariat Dinas Kesehatan

13Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi/Teknis Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan tenaga

teknis penunjang operasioanal

kantor

563.340 797.926 1.160.700 800 800 800 800 Sekretariat Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur676.052 1.275.015 3.422.527 1.937.953 1.937.953 1.937.953 2.131.729

Pengadaan Kendaraan Dinas/OperasionalTersedianya kendaraan dinas

dan operasional49.900 - 1.660.933 200 200 200 200 Sekretariat Dinas Kesehatan

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung

KantorTerpeliharanya gedung kantor 31.750 88.115 132.400 145.640 145.640 145.640 160.204 Sekretariat Dinas Kesehatan

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Dinas / Operasional

Terpeliharanyan kendaraan

dinas524.592 612.878 951.424 1.046.566 1.046.566 1.046.566 1.151.223 Sekretariat Dinas Kesehatan

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan

gedung kantor65.110 54.480 90.400 99.440 99.440 99.440 109.384 Sekretariat Dinas Kesehatan

Pemeliharaan Rutin / Berkala MeubelairTerpeliharanyan meubelir

kantor4.700 0 0 0 0 0 0 Sekretariat Dinas Kesehatan

Rehabilitasi Sedang/Berat/Gedung KantorTerlaksananya rehab gedung

kantor- 0 519.542 587.370 646.107 646.107 646.107 710.718 Sekretariat Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu

Tersedianya pakaian khusus

hari-hari tertentu- 0 141.000 175.000 0 0 0 0 Sekretariat Dinas Kesehatan

= Kota

= Kalimantan Timur

= Bontang

= Kesehatan

= Dinas Kesehatan

= -

Kode Lokasi : 12 23 12 07 01 XX 00

Tahun Asal-Usul

No Jenis Barang / Nomor Ukuran / Bahan Cara Harga Pengguna

Nama Barang Register CC B KB RB Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Perolehan

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 TANAH

1 01 01 11 04 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 0001 1 - - 1,365 Kutai 955.500.000Rp

Dinas Kesehatan

2 01 01 11 01 04 Tanah Bangunan Rumah Dinas 0002 1 - - 430 Kutai 322.500.000Rp

Sub Total 2 1.278.000.000Rp

2 PERALATAN DAN MESIN

Alat - Alat Besar

1 2 2 03 04 04 Mesin Genset 0001 Krisbow KW 26 Campuran 2009 1 - - 1 APBD 6.164.002Rp JPKMM

2 2 2 03 04 04 Mesin Genset 0002 Krisbow - Campuran 2009 1 1 - 2 APBD 29.400.000Rp Puskesmas 24 Jam

3 02 02 03 04 04 Mesin Genset 0001 Krisbow KW 26 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 9.680.000Rp Diskes P2P

4 02 08 01 01 68 Mesin Fogging 0004 Cifarelli Campuran 2010 1 - - 1 APBD 43.340.000Rp Diskes PL

5 02 02 03 04 04 Mesin Genset 0001 Tasco TX 7000 LX Campuran 2011 1 - - 1 APBD 4.400.000Rp PKM Btng Utara 2

6 02 02 03 04 04 Mesin Genset 0001 Maxtron - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 4.450.000Rp PKM Btng Selatan 1

7 02 02 03 04 04 Mesin Genset 0001 Yanmar Campuran 2011 1 - - 1 APBD 44.935.000Rp 24 Jam

8 02 02 03 04 04 Mesin Genset 0001 Cunnin Campuran 2011 1 - - 1 APBD 132.715.000Rp Lab

9 02 02 03 04 01 Mesin Genset 0001 Proforce Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 4.950.000 PKM BU 1

10 02 02 03 04 01 Mesin Genset 0001 Krisbo Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 10.998.900 PKM Btg Barat

Sub Total 0012 10 1 0 11 291.032.902Rp

Alat Angkutan

1 02 03 01 01 03 Alat Angkutan ( Appraisal Aset 2007) 0032 Unit - - - - 32 - - 32 - - - - - 1.307.500.000Rp

202 03 01 01 03

Kendaraan roda empat 0001Toyota Avanza 1300g

1,298 Campuran 2008 1 - - 1

MHFM1BA3J8K

121554 DD52299 KT 1080 DF 4968491 NAPBD 149.501.000Rp Diskes

302 03 01 01 03

Kendaraan roda empat 0001Toyota Avanza 1300g

1,298 Campuran 2009 1 - - 1

MHFM1BA3J9K

147620 DE00130 KT 1089 DN 6550363 NAPBD 164.560.000Rp Diskes

402 03 01 01 03

Kendaraan roda empat 0001Toyota Avanza 1300g

1,298 Campuran 2009 1 - - 1

MHFM1BA3J9K

147744 DE01196 KT 1090 DN 6550372 NAPBD 164.560.000Rp Diskes

502 03 01 05 01

Kendaraan roda dua Mio Sporty 0001Yamaha

Mio Sporty 113 Campuran 2009 1 - - 1

MH328D0029K

482389 28D-478920 KT 2315 DF 6550454 NAPBD 12.390.100Rp KPAD

602 03 01 01 03

Kendaraan roda empat 0001NISSAN X-Trail 2.02

1,298 Campuran 2010 1 - - 1 004037 008097R KT 1241 D APBD 299.150.000Rp Diskes

702 03 01 03 02 Kendaraan roda dua 0001 Suzuki Smash 110 110 Campuran 2010

1 - - 1

MH8BE4DFAAJ-

771373

E451-ID-

815636KT 2346 D

H.01302

523.NAPBD 14.900.000Rp

Jamkesda

8 02 03 01 01 03 Kendaraan roda empat 0001 Daihatsu Luxio X Campuran 2011 1 - - 1

MHKW3CA3JE

X003754 DCC5487 APBD 176.250.000Rp 24 Jam

9 02 03 01 03 02 Kendaraan roda dua 0001 Honda Vario Tecno Campuran 2011 1 - - 1

MH1JF9115BK

253489

JF91E -

1250586 KT 2740 D APBD 16.425.000Rp Diskes

NomorMerk / Pemb

elianType

Keadaan

BarangJmlh

Barang

2 5

Unit Bidang

Sub Unit Bidang

Kode Barang

BUKU INVENTARIS ( BI )

Pemilik Barang

Propinsi

Kab / Kota

Bidang

Nama Barang Register CC B KB RB Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Perolehan

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 TANAH

1 01 01 11 04 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 0001 1 - - 1,365 Kutai 955.500.000Rp

Pemb

elianType

Jmlh

Barang

2 5

Kode Barang

10 02 03 01 03 02 Kendaraan roda dua 0001 Honda Vario Tecno Campuran 2011 1 - - 1

MH1JF9110BK

230525

JF91E -

1226708 KT 2741 D APBD 16.425.000Rp Diskes

11 02 03 01 03 02 Kendaraan roda dua 0001 Honda Vario Tecno Campuran 2011 1 - - 1

MH1JF9115AK

099302

JF91E -

1100344 KT 2742 D APBD 16.425.000Rp Diskes

12 02 03 03 02 01 Speed Boad 0001 Yamaha Campuran 2011 1 - - 1 APBD 84.700.000Rp 24 Jam

13 02 03 01 01 01 Kendaraan roda empat 0001 Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T Campuran 2012 1 - - 1 MHKM1CA4JCK0097423SZ DCU2515 APBD 171.510.000Rp Dinkes

14 02 03 01 01 02 Kendaraan roda empat 0001 Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T Campuran 2012 1 - - 1 MHKM1CA4JCK0099913SZ DCU4036 APBD 171.510.000Rp Dinkes

15 02 03 01 01 03 Kendaraan roda empat 0001 Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T Campuran 2012 1 - - 1 MHKM1CA4JCK0101083SZ DCU4899 APBD 171.510.000Rp Dinkes

16 02 03 01 01 04 Kendaraan roda empat 0001 Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T Campuran 2012 1 - - 1 MHKM1CA4JCK0109353SZ DCU9213 APBD 171.510.000Rp Dinkes

17 02 03 01 03 05 Kendaraan roda dua 0001 Honda Vario Teckno Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 14.759.000 PKM Btg Barat

18 02 03 01 03 06 Kendaraan roda dua 0001 Honda Vario Teckno Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 14.759.000 PKM BU 2

19 02 03 01 03 07 Kendaraan roda dua 0002 Honda Vario Teckno Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 29.518.000 PKM BS 2

20 02 03 01 03 08 Kendaraan roda dua 0001 Honda Vario Teckno Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 14.759.000 PKM BU 1

21 02 03 01 03 09 Kendaraan roda dua 0001 Honda Vario Teckno Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 14.759.000 PKM BS 1

22 02 03 01 03 10 Kendaraan roda dua 0001 Honda CS 1 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 16.572.375 PKM Btg Lestari

23 02 03 01 03 11 Kendaraan roda dua 0002 Honda Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 30.343.750 Labkesda

24 02 03 01 04 01 Ambulance 0001 KIA Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 350.000.000 Diskes

Sub Total 0057 57 0 0 57 3.594.296.225Rp

Alat - Alat Bengkel dan Alat Ukur

Alat Ukur / Pembanding ( Appraisal Aset 2007) 0026 Unit - - - - B - - - - - - 4.639.000Rp Puskesmas

1 Sub Total 0026 4.639.000Rp

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

1 Alat Kantor dan Rumah Tangga ( Appraisal Aset 2007) 0786 Unit - - - - 786 - - 786 - - - - - - 721.898.000Rp

2 02 06 01 03 10 Fotocopy 0001 Develop Campuran 2008 - 1 - 1 APBD 24.500.000Rp JPKMM

3 02 06 01 03 10 Fotocopy 0001 Cyocera Campuran 2008 - - 1 1 APBD 29.300.000Rp Diskes

4 02 07 01 01 82 Papan Visual Elektronik 0001 - Campuran 2008 1 - - 1 APBD 4.950.000Rp JPKMM

5 02 07 02 01 20 Mesin Faximile 0005 Panasonic Campuran 2008 3 2 - 5 APBD 14.500.000Rp Diskes

6 02 07 02 01 20 Mesin Faximile 0001 Panasonic Campuran 2008 1 - - 1 APBD 2.000.000Rp JPKMM

7 02 06 02 01 01 Almari 0005 Datascrip Besi 2008 5 - - 5 APBD 28.200.000Rp Diskes

8 02 06 02 01 01 Almari 0005 Datascrip Besi 2008 5 - - 5 APBD 21.250.000Rp Diskes

9 02 06 02 01 01 Almari 0005 Datascrip Besi 2008 5 - - 5 APBD 14.750.000Rp Puskesmas

10 02 06 01 04 04 Filling Kabinet 0010 Lion Besi 2008 10 - - 10 APBD 30.630.000Rp Diskes

11 02 06 01 04 04 Filling Kabinet 0005 Lion Besi 2008 5 - - 5 APBD 9.750.000Rp Puskesmas

12 02 06 02 04 04 Mesin AC 0005 Samsung Campuran 2008 5 - - 5 APBD 24.375.000Rp Puskesmas

13 02 06 02 04 04 Mesin AC 0003 Samsung Campuran 2008 3 - - 3 APBD 16.500.000Rp Diskes

14 02 06 02 01 61 Karpet 0001 - Kain 2008 1 - - 1 APBD 4.900.000Rp Diskes

15 02 06 01 05 06 Papan Nama UKS 0025 - Besi 2008 25 - - 25 APBD 21.202.500Rp Diskes UKS

16 02 06 03 01 03 mainframe/server 0001 Accer Campuran 2008 1 - - 1 APBD 19.800.000Rp Diskes SIK

17 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0001 Accer Campuran 2008 1 - - 1 APBD 14.900.000Rp Klinik PNS

18 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0005 Accer Campuran 2008 5 - - 5 APBD 36.750.000Rp Puskesmas

19 02 06 03 02 02 Komputer Note Book 0001 Thosiba Campuran 2008 1 - - 1 APBD 14.100.000Rp KPAD

20 02 06 03 02 02 Komputer Note Book 0005 Thosiba Campuran 2008 4 1 - 5 APBD 70.750.000Rp Diskes

21 02 06 03 02 02 Komputer Note Book 0005 Thosiba Campuran 2008 5 - - 5 APBD 59.000.000Rp Puskesmas

Nama Barang Register CC B KB RB Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Perolehan

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 TANAH

1 01 01 11 04 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 0001 1 - - 1,365 Kutai 955.500.000Rp

Pemb

elianType

Jmlh

Barang

2 5

Kode Barang

22 02 06 03 02 02 Komputer Note Book 0001 Sony Vaio Campuran 2008 1 - - 1 APBD 29.200.000Rp Dinkes

23 02 06 03 02 02 Komputer Note Book 0002 Thosiba Campuran 2008 2 - - 2 APBD 19.910.000Rp Dinkes SIK

24 02 06 03 05 03 Belanja Printer 0004 Canon MP 145 Campuran 2008 4 - - 4 APBD 5.800.000Rp Klinik PNS

25 02 06 03 05 03 Printer 0004 Canon MP 145 Campuran 2008 2 - 2 4 APBD 5.000.000Rp Dinkes

26 02 06 03 05 03 Printer 0005 HP P 1006 Campuran 2008 5 - - 5 APBD 7.000.000Rp Puskesmas

27 02 06 03 05 03 Printer 0001 - Campuran 2008 1 - - 1 APBD 1.952.500Rp Dinkes SIK

28 02 06 03 05 03 Printer * 0001 - Campuran 2008 1 - - 1 APBD 1.525.000Rp Dinkes Penunjang PON

29 02 06 03 04 10 Scanner 0001 Canon Campuran 2008 - - 1 1 APBD 1.450.000Rp Dinkes

30 02 06 02 06 18 UPS/stabilizer 0001 ICA Campuran 2008 1 - - 1 APBD 1.952.500Rp Puskesmas

31 02 06 03 04 15 Speaker Komputer 0001 Simbadda Campuran 2008 1 - - 1 APBD 600.000Rp Dinkes Penunjang PON

32 02 06 03 04 15 Perlengkapan Komputer 0005 - Campuran 2008 5 - - 5 APBD 2.500.000Rp Puskesmas

33 02 06 02 01 04 Meja Kerja 0005 Saga Kayu 2008 5 - - 5 APBD 4.875.000Rp Puskesmas

34 02 06 02 01 04 Meja Kerja 0015 Saga Kayu 2008 15 - - 15 APBD 30.472.750Rp Diskes

35 02 06 02 01 04 Meja Rapat 0010 Frontline Kayu 2008 8 - 2 10 APBD 10.829.500Rp Diskes

36 02 06 02 01 30 Kursi Kerja 0005 Frontline Kayu 2008 5 - - 5 APBD 4.000.000Rp Puskesmas

37 02 06 02 01 30 Kursi Kerja 0010 Frontline Kayu 2008 8 2 - 10 APBD 14.767.500Rp Diskes

38 02 06 02 01 30 Kursi Kerja Kursi tunggu Pasien 0005 - Campuran 2008 5 - - 5 APBD 14.765.000Rp Klinik PNS

39 02 06 02 01 27 Kursi Rapat 0100 Frontline Kayu 2008 30 5 65 100 APBD 24.750.000Rp Diskes

40 02 06 02 01 27 Kursi Sofa 0001 Frontline Campuran 2008 1 - - 1 APBD 4.895.000Rp Diskes

41 02 06 02 06 39 Dispenser 0001 - Campuran 2008 1 - - 1 APBD 1.000.000Rp KPAD

42 02 06 02 04 01 Kulkas 0001 Sharp Campuran 2008 1 - - 1 APBD 3.000.000Rp Puskesmas

43 02 06 02 06 39 Piring/gelas/mangkok 0001 - Kaca 2008 1 - - 1 APBD 500.000Rp Diskes UKS

44 02 06 02 06 39 Blender 0001 - Campuran 2008 1 - - 1 APBD 2.250.000Rp Puskesmas

45 02 06 02 06 21 Kamera 0003 Sony Campuran 2008 1 - 2 3 APBD 10.050.000Rp Diskes

46 02 06 02 06 21 Kamera 0005 Sony Campuran 2008 5 - - 5 APBD 16.750.000Rp Puskesmas

47 02 06 02 06 21 Kamera 0001 Sony Campuran 2008 1 - - 1 APBD 3.000.000Rp P2P/KPAD

48 02 06 02 06 21 Kamera 0001 Sony Campuran 2008 1 - - 1 APBD 3.000.000Rp Penunjang Pon/Diskes

49 02 06 01 05 28 Proyektor 0001 Thosiba Campuran 2008 1 - - 1 APBD 14.550.000Rp Klinik PNS

50 02 06 01 05 28 Proyektor 0005 Thosiba Campuran 2008 5 - - 5 APBD 73.750.000Rp Pueksmas

51 02 06 01 05 28 Proyektor 0001 Thosiba Campuran 2008 1 - - 1 APBD 14.725.000Rp Diskes/Infokes

52 02 06 01 05 28 Tripot 0005 - Campuran 2008 5 - - 5 APBD 8.750.000Rp Puskesmas

53 02 06 01 05 28 Tripot 0001 - Campuran 2008 1 - - 1 APBD 1.500.000Rp Diskes

54 02 6 1 1 1 Mesin tik 0001 Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 2.090.000 Bontang Baru

55 02 06 01 02 01 Mesin hitung 0001 Casio Campuran 2009 1 - - 1 APBD 260.000Rp Bontang Baru

56 02 06 01 05 40 Mesin Jilid Plastik 0001 Gemet 24 H Campuran 2009 1 - - 1 APBD 4.900.000Rp Diskes

57 02 06 01 05 05 Mesin Penghancur Kertas 0002 Gemet Destroyet Campuran 2009 1 - 1 2 APBD 2.900.000Rp Diskes

58 02 06 02 7 1 Tabung pemadam kebakaran 0005 Yamato YA - 10 L Besi 2009 5 - - 5 APBD 7.425.000Rp Diskes

59 02 06 01 05 40 Mesin Laminating 0001 Dinaymic 330 Campuran 2009 1 - - 1 APBD 4.400.000Rp Diskes

60 02 07 2 1 20 Mesin faximile 0001 Panasonic Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 1.045.000 Bontang Baru

61 02 06 01 01 07 Mesin Tik Elektrik 0001 Campuran 2009 1 - - 1 APBD 950.000Rp Bontang Baru

62 02 06 02 01 01 Almari 0001 Lion 334 K Kayu 2009 1 - - 1 APBD 6.902.500Rp Diskes

63 02 06 02 01 01 Almari 0004 Kayu 2009 4 - - 4 APBD Rp 17.050.000 Diskes

64 02 06 02 01 01 Almari 0001 Kayu 2009 1- - 1

APBD Rp 7.788.000 Diskes Pengawasan Air

Bersih

Nama Barang Register CC B KB RB Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Perolehan

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 TANAH

1 01 01 11 04 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 0001 1 - - 1,365 Kutai 955.500.000Rp

Pemb

elianType

Jmlh

Barang

2 5

Kode Barang

65 02 6 01 04 6 Brankas 0001 Besi 2009 1- - 1

APBD Rp 1.650.000 Diskes Obat/Perbekalan

Kesehatan

66 02 6 01 04 04 Filling kabinet 0002 Lion 45 Besi 2009 2 - - 2 APBD 9.570.000Rp Diskes

67 02 6 01 04 04 Filling kabinet 0002 Lion Besi 2009 2 - - 2 APBD Rp 9.955.000 Lok Tuan

68 02 6 01 04 04 Filling kabinet 0003 Lion Besi 2009 3 - - 3 APBD Rp 7.260.000 Bontang Baru

69 02 06 01 05 10 white board 0004 Mitshubis Kayu 2009 4 - - 4 APBD Rp 4.136.000 Lok Tuan

70 02 06 02 2 01 Penunjuk waktu 0001 TOP Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 1.732.500 Bontang Baru

71 02 06 02 3 01 Penghisap Debu 0001 Campuran 2009 1 - - 1 APBD 960.000Rp Bontang Baru

72 02 06 02 3 01 Penghisap debu 0001 Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 1.980.000 Bontang Baru

73 02 06 02 01 47 Tenda/tarub 0001 - Parasut 2009 1 - - 1 APBD Rp 13.640.000 Dinkes UKS

74 02 06 02 04 04 Mesin AC 0007 Samsung Campuran 2009 7 - - 7 APBD Rp 30.415.000 Diskes

75 02 06 02 04 04 Mesin AC 0001 Samsung Campuran 2009 1 - - 1 APBD 4.950.000Rp Lok Tuan

76 02 06 02 04 06 Kipas angin 0001 Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 2.200.000 Lok Tuan

77 02 06 02 04 06 Kipas angin 0001 - Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 1.850.000 Tanjng Laut

78 02 06 01 05 10 Papan Tulis 0001 Mitshubis Kayu 2009 1 - - 1 APBD 600.000Rp Bontang Baru

79 02 06 02 01 61 Tirai 0015 - Kain 2009 15 - - 15 APBD 13.200.000Rp Diskes

80 02 06 02 01 61 Karpet 0001 - Kain 2009 1 - - 1 APBD Rp 300.000 Bontang Baru

81 02 06 02 01 61 Karpet 0001 - Kain 2009 1 - - 1 APBD Rp 500.000 Dinkes UKS

82 02 06 02 06 03 TV 0001 Polytron Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 4.785.000 Bontang Baru

83 02 06 01 05 40 Papan Nama 0002 - Kayu 2009 2 - - 2 APBD 1.980.000Rp Lok Tuan

84 02 06 01 05 06 Papan nama 0001 - Kayu 2009 1 - - 1 APBD Rp 1.485.000 Lok Tuan

85 02 06 01 05 06 Papan nama 0001 - Kayu 2009 1 - - 1 APBD Rp 980.000 Lok Tuan

86 02 06 01 05 06 Papan nama 0002 - Kayu 2009 2 - - 2 APBD Rp 1.980.000 Lok Tuan

87 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0001 Acer Campuran 2009 1 - - 1 APBD 6.490.000Rp Diskes

88 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0004 HP Campuran 2009 4 - - 4 APBD Rp 5.885.000 Lok Tuan

89 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0002 ATX 450 Campuran 2009 2 - - 2 APBD Rp 12.870.000 24 Jam

90 02 06 03 02 2 Komputer note book 0004 Thosiba Campuran 2009 4 - - 4 APBD 59.840.000Rp Diskes

91 02 06 03 05 03 Printer 0001 Canon Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 1.925.000 Lok Tuan

92 02 06 03 05 03 Printer 0006 Canon Campuran 2009 6 - - 6 APBD 12.430.000Rp

93 02 06 03 05 03 Printer 0004 Canon Pixma MP 145 Campuran 2009 4 - - 4 APBD Rp 5.742.000

94 02 06 03 04 10 Scanner 0001 Canon Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 950.000 Bontang Baru

95 02 06 02 06 18 UPS/stabilizer 0005 ICA Campuran 2009 5 - - 5 APBD 10.725.000Rp Diskes

96 02 06 03 04 15 Perlengkapan Komputer 0001 - Campuran 2009 1 - - 1 APBD 965.000Rp

97 02 06 03 04 15 Perlengkapan Komputer 0001 - Campuran 2009 1 - - 1 APBD 950.000Rp

98 02 06 03 04 15 Perlengkapan Komputer 0001 - Campuran 2009 1 - - 1 APBD 3.271.400Rp Lok Tuan

99 02 06 03 04 15 Perlengkapan Komputer 0001 - Campuran 2009 1 - - 1 APBD 975.000Rp Tanjng Laut

100 02 06 02 01 04 Meja kerja 0006 Galant MS 066 Kayu 2009 6 - - 6 APBD Rp 14.850.000 24 Jam

101 02 06 02 01 04 Meja rapat 0001 Galant MS 066 Kayu 2009 1 - - 1 APBD 6.380.000Rp Diskes

102 02 06 02 01 30 Kursi kerja 0006 Frontline Campuran 2009 6 - - 6 APBD Rp 19.800.000 24 Jam

103 02 06 02 01 27 Kursi rapat 0015 Chitose FH 500 Campuran 2009 15 - - 15 APBD 8.910.000Rp Diskes

104 02 06 02 01 27 Kursi rapat 0001 Chitose Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 7.788.000 Tanjng Laut

105 02 06 02 01 27 Kursi rapat 0001 Chitose Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 4.972.000 Lok Tuan

106 02 06 02 01 61 Belanja modal pengadaan tempat tidur 0004 Swayingmulty Campuran 2009 4 - - 4 APBD Rp 82.981.000 24 Jam

107 02 06 02 01 02 Rak buku/tv/kembang 0001 - Kayu 2009 1 - - 1 APBD Rp 1.650.000 Bontang Baru

Nama Barang Register CC B KB RB Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Perolehan

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 TANAH

1 01 01 11 04 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 0001 1 - - 1,365 Kutai 955.500.000Rp

Pemb

elianType

Jmlh

Barang

2 5

Kode Barang

108 02 06 02 01 02 Rak buku/tv/kembang 0001 - Kayu 2009 1 - - 1 APBD Rp 4.389.000 Tanjng Laut

109 02 06 02 05 9 Tabung gas 0001 LPJ Besi 2009 1 - - 1 APBD Rp 600.000 Bontang Baru

110 02 06 02 05 9 Tabung gas 0001 LPJ Besi 2009 1 - - 1 APBD Rp 900.000 Diskes/Pembinaan UKS

111 02 06 02 05 02 Kompor gas 0001 Rinnai Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 450.000 Bontang Baru

112 02 06 02 05 02 Kompor gas 0001 Rinnai Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 475.000 Diskes/Pembinaan UKS

113 02 06 02 01 01 Lemari makan 0001 - Kayu 2009 1 - - 1 APBD Rp 720.000 Bontang Baru

114 02 06 02 06 39 Dispenser 0001 - Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 250.000 Bontang Baru

115 02 06 02 06 39 Dispenser 0002 Polytron Campuran 2009 2 - - 2 APBD 3.200.000Rp Diskes

116 02 06 02 06 39 Dispenser 0001 Polytron Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 2.970.000 Lok Tuan

117 02 06 02 04 01 Kulkas 0010 Modena MD - 15 Campuran 2009 5 - - 5 APBD 55.000.000Rp Diskes

118 02 06 02 06 21 Kamera 0001 Nikon Campuran 2009 1 - - 1 APBD 4.500.000Rp Diskes/JPKM

119 02 06 02 06 49 Handycam 0001 Sony Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 7.425.000 P2P/KPAD

120 02 07 01 01 29 Sound system 0001 Delegate Krezt 880 Campuran 2009 1 - - 1 APBD 14.900.000Rp Diskes

121 02 06 02 06 50 alat GPS 0002 Garmin GPSmap 76CSx Campuran 2009 2 - - 2 APBD 12.100.000Rp Diskes

122 02 06 04 07 06 Lemari Arsip 0006 - - Kayu / Kaca 2010 6 - - 6 APBD 26.589.090Rp Diskes

02 06 01 04 01 Loker Pegawai 0001 Brother B706 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 9.849.015Rp Diskes

02 06 04 07 06 Loker Pimpinan 0001 Krisbow Besi 2010 1 - - 1 APBD 3.938.523Rp Diskes

123 02 06 02 04 01 AC Spilite 0003 Hercules 2.0Neo Plasma Low Campuran 2010 3 - - 3 APBD 12.870.000Rp Diskes

124 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0004 Accer Aspire M 1800 Campuran 2010 4 - - 4 APBD Rp 29.920.000 Diskes

125 02 06 03 02 01 Printer 0003 Canon MP 258 Campuran 2010 3 - - 3 APBD 3.960.000Rp Diskes

02 06 03 02 02 Printer 0002 Samsung ML 2240 Campuran 2010 2 - - 2 APBD 2.530.000Rp Diskes

02 06 03 02 02 Printer 0001 Epson Lx 300 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 2.200.000Rp Diskes

02 06 03 02 02 Printer 0001 Xerox Laser Warna 1110B Campuran 2010 1 - - 1 APBD 4.950.000Rp Diskes

126 02 06 02 06 18 UPS/stabilizer 0007 ICA CE 1200VA Campuran 2010 7 - - 7 APBD 8.855.000Rp Diskes

02 06 03 04 15 UPS/stabilizer 0001 ICA 5000 ICA SIN Campuran 2010 1 - - 1 APBD 20.900.000Rp Diskes

02 06 03 04 15 Power Converter 0003 - Campuran 2010 3 - - 3 APBD 6.105.000Rp Diskes

02 06 02 06 50 Accu Kering GS 0006 GS Campuran 2010 6 - - 6 APBD 5.610.000Rp Diskes

127 02 06 02 01 04 Meja Kerja 0005 Kirana Mod 6062 Kayu 2010 5 - - 5 APBD 5.747.500Rp Diskes

128 02 06 02 01 30 Kursi Kerja 0005 Frontline OC 501 Campuran 2010 5 - - 5 APBD 4.812.500Rp Diskes

129 02 06 02 05 09 Tabung gas 0001 Pertamina Besi 2010 1 - - 1 APBD 677.600Rp Diskes

130 02 06 02 05 02 Kompor Gas 0001 Rinnai Campuran 2010 1 - - 1 APBD 387.200Rp Diskes

131 02 06 01 04 13 Lemari Makan 0002 Populer Kayu 2010 2 - - 2 APBD 3.872.000Rp Diskes

132 02 06 01 04 03 Rak Piring 0001 Lokal Fram Alumunium Kaca/Alumuniaum 2010 1 - - 1 APBD 3.388.000Rp Diskes

133 02 06 02 06 39 Piring,gelas,mangkok,cangkir dll 0006 Sango Kaca 2010 6 - - 6 APBD 7.356.800Rp Diskes

134 02 06 02 06 03 Televisi 0001 LG Campuran 2010 1 - - 1 APBD 7.425.000Rp Diskes

135 02 06 02 02 01 Penunjuk Waktu 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 60.000Rp Diskes

136 02 06 03 02 01 Komputer/Sarver 0001 IBM Campuran 2010 1 - - 1 APBD 29.480.000Rp SIK

137 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0003 Qompag Campuran 2010 3 - - 3 APBD 22.275.000Rp SIK

138 02 06 03 01 03 Peralatan Jaringan Komputer 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 34.815.000Rp SIK

139 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0001 Vision Campuran 2010 1 - - 1 APBD 4.000.000Rp JPKMM

140 02 06 03 02 01 Printer 0001 Canon Pixma Campuran 2010 1 - - 1 APBD 950.000Rp JPKMM

141 02 06 02 01 01 Almari 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 9.762.500Rp JPKM

02 06 02 01 30 Kursi Kerja 0002 Frontline Campuran 2010 2 - - 2 APBD 4.342.800Rp JPKM

02 06 02 01 30 Kursi Tunggu 0002 Frontline Besi 2010 2 - - 2 APBD 4.342.800Rp JPKM

Nama Barang Register CC B KB RB Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Perolehan

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 TANAH

1 01 01 11 04 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 0001 1 - - 1,365 Kutai 955.500.000Rp

Pemb

elianType

Jmlh

Barang

2 5

Kode Barang

142 02 06 02 04 01 Mesin AC 0001 LG Campuran 2010 1 - - 1 APBD 4.994.000Rp JPKM

143 02 06 02 01 61 Tirai 0001 Kain 2010 1 - - 1 APBD 7.315.000Rp JPKM

144 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0008 Accer Aspire M 1800 Campuran 2010 8 - - 8 APBD 60.225.000Rp JPKM

145 02 06 03 02 01 Printer 0001 Epson Jaser jet Campuran 2010 1 - - 1 APBD 2.300.000Rp JPKM

146 02 06 03 03 14 Kelengkapan Komputer 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 1.496.000Rp JPKM

147 02 06 02 06 22 Kamera 0001 Canon Campuran 2010 1 - - 1 APBD Rp 19.910.000 JPKM

148 02 06 01 05 10 White Board 0001 Mitsubishi Kayu 2010 1 - - 1 APBD 1.500.000Rp Tanjng Laut

149 02 06 02 02 01 Penunjuk Waktu 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 120.000Rp Tanjng Laut

150 02 06 02 04 01 Mesin AC 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 4.493.500Rp Tanjng Laut

151 02 06 01 05 06 Papan Nama 0001 Kayu 2010 1 - - 1 APBD 7.452.500Rp Tanjng Laut

152 02 06 03 03 14 Kelengkapan Komputer 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 1.640.000Rp Tanjng Laut

153 02 06 02 01 27 Kursi Rapat 0002 Campuran 2010 2 - - 2 APBD 9.724.000Rp Tanjng Laut

154 02 06 02 01 01 Almari 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 3.498.000Rp Bontang Baru

155 02 06 01 05 10 Papan Tulis 0001 Kayu 2010 1 - - 1 APBD 1.496.000Rp Bontang Baru

156 02 06 01 05 06 Papan Nama 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 4.994.000Rp Bontang Baru

157 02 06 03 02 01 Printer 0002 HP 1600P Laser Jet Campuran 2010 2 - - 2 APBD 3.850.000Rp Bontang Baru

158 02 06 02 06 18 UPS/stabilizer 0002 Ica Campuran 2010 2 - - 2 APBD 2.640.000Rp Bontang Baru

159 02 06 02 01 04 Meja Kerja 0002 Kayu 2010 2 - - 2 APBD 2.200.000Rp Bontang Baru

160 02 06 04 02 11 Meja Rapat 0002 Kayu 2010 2 - - 2 APBD 1.276.000Rp Bontang Baru

161 02 06 02 01 30 Kursi Kerja 0002 Frontline Campuran 2010 2 - - 2 APBD 900.000Rp Bontang Baru

162 02 06 02 01 27 Kursi Rapat 0002 Campuran 2010 2 - - 2 APBD 4.158.000Rp Bontang Baru

163 02 06 01 04 03 Rak 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 2.530.000Rp Bontang Baru

164 02 06 02 01 01 Almari 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 4.994.000Rp Lok Tuan

165 02 06 02 06 50 Teralis 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 3.993.000Rp Lok Tuan

166 02 06 01 05 06 Papan Nama 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 1.496.000Rp Lok Tuan

167 02 06 01 05 40 Monitor / Display 0002 Kayu 2010 2 - - 2 APBD 1.485.000Rp Lok Tuan

168 02 06 01 05 40 Meja Kerja 0002 Kayu 2010 2 - - 2 APBD 2.992.000Rp Lok Tuan

169 02 06 02 01 04 Kursi Kerja 0002 Campuran 2010 2 - - 2 APBD 1.496.000Rp Lok Tuan

170 02 06 02 01 27 Kursi Rapat 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 3.597.000Rp Lok Tuan

171 02 06 03 01 03 Peralatan Jaringan Komputer 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 700.000Rp Lab

172 02 06 02 02 01 Penunjuk Waktu 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 50.000Rp Lab

173 02 06 02 04 01 Mesin AC 0001 Panasonic Kain 2010 1 - - 1 APBD 4.180.000Rp Lab

174 02 06 02 01 61 Tirai 0001 Besi 2010 1 - - 1 APBD 7.315.000Rp Lab

175 02 06 01 05 06 Papan Nama 0001 2010 1 - - 1 APBD 1.500.000Rp Lab

176 02 06 01 05 06 Papan Nama 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 2.500.000Rp Lab

177 02 06 02 02 01 Penunjuk Waktu 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 150.000Rp Lab

178 02 06 01 04 01 AC Spilite 0002 - - Campuran 2011 2 - - 2 APBD 8.272.000Rp Puskesmas Btg Utara 2

179 02 06 03 02 01 Lemari Arsip 0001 - Kayu 2011 1 - - 1 APBD 2.700.000Rp Puskesmas Btg Utara 2

180 02 06 01 04 01 AC Spilite 0003 - - Campuran 2011 3 - - 3 APBD 11.240.000Rp Pkm 24 Jam/Lab

181 02 06 03 02 02 Printer 0003 - - Campuran 2011 3 - - 3 APBD 3.100.000Rp Btg Selatan 1 / 24 Jam

182 02 06 01 05 40 Monitor/Display 0001 - - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 4.200.000Rp Pkm Btg Selatan 1

183 02 06 02 06 21 Kamera Digital 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 4.600.000Rp Pkm Btg Selatan 1

184 02 06 02 01 02 Rak buku/tv/kembang 0001 - Kayu 2011 1 - - 1 APBD Rp 9.240.000 Diskes

185 02 06 01 03 10 Mesin Foto Copy 0001 Fuji Xerox Docu Centere III Campuran 2011 1 - - 1 APBD 74.250.000Rp Diskes

Nama Barang Register CC B KB RB Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Perolehan

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 TANAH

1 01 01 11 04 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 0001 1 - - 1,365 Kutai 955.500.000Rp

Pemb

elianType

Jmlh

Barang

2 5

Kode Barang

186 02 06 02 06 50 Mesin Alkon 0001 - - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 500.000Rp Pkm Btg Selatan 1

187 02 06 02 06 50 Porporasi Elektrik 0001 - - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 500.000Rp Diskes ( Farmasi )

188 02 06 01 05 06 Papan Nama 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 800.000Rp Pkm Btg Utara 1

189 02 06 03 02 02 Printer 0001 - - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 1.750.000Rp Pkm Btg Utara 1

190 02 06 02 06 21 Kamera Digital 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 3.000.000Rp Pkm Btg Utara 1

191 02 07 02 01 11 Telepon 0001 - - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 973.000Rp Dinkes GSI

192 02 06 01 04 01 AC Spilite 0006 Sharp Invarter Campuran 2011 6 - - 6 APBD 25.080.000Rp Lab

193 02 06 02 06 50 Pengukur tinggi badan 0001 Campuran 2011 1 - - 1 APBD 4.488.000Rp Diskes

194 02 06 04 07 06 Komputer/PC 0003 Acer Campuran 2011 3 - - 3 APBD 26.987.400Rp Pkm Btg Selatan 1

195 02 06 04 01 08 Meja Kerja 0002 Biro Kayu 2011 2 - - 2 APBD 2.992.000Rp Pkm Btg Utara 2

196 02 06 02 01 30 Kursi Kerja 0002 Campuran 2011 2 - - 2 APBD 1.600.000Rp Pkm Btg Utara 2

197 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0002 HP Presario CQ.135211 Campuran 2011 2 - - 2 APBD 14.850.000Rp Pkm Btg Utara 1

198 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0002 Simbadda Campuran 2011 2 - - 2 APBD 14.960.000Rp Pkm Btg Barat

199 02 06 02 01 61 Tirai 0001 - Kain 2011 1 - - 1 APBD 4.999.500Rp JPKM

200 02 06 02 05 09 Tabung Gas 0001 LPG Besi 2011 1 - - 1 APBD 800.000Rp 24 Jm

201 02 06 02 06 39 Dispenser 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 900.000Rp 24 Jm

202 02 06 02 02 01 Penunjuk Waktu 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 200.000Rp 24 Jam

203 02 06 03 02 02 Printer 0003 - - Campuran 2011 3 - - 3 APBD 3.905.000Rp Farmasi

204 02 06 02 05 09 Tabung Gas / Oksigen 0002 - Besi 2011 2 - - 2 APBD 4.950.000Rp 24 Jam

205 02 06 02 05 02 Kompor Gas 0001 Campuran 2011 1 - - 1 APBD 400.000Rp 24 Jam

206 02 06 02 07 01 Tabung Apar 0004 Pyramid Campuran 2011 4 - - 4 APBD 4.840.000Rp 24 Jam

207 02 06 02 07 01 Tabung Pemadam Kebakaran 0003 Campuran 2011 3 - - 3 APBD 4.455.000Rp Dinkes ( Farmasi )

208 02 06 03 02 01 Lemari Arsip, Meja, Kursi tunggu & Tamu 0019 - Kayu 2011 19 - - 19 APBD 34.415.700Rp Lab

209 02 06 03 02 02 Printer 0001 Epson LQ 2190 Campuran 2011 1 - - 1 APBD 5.999.400Rp 24 Jam

02 06 03 02 02 Printer 0002 Samsung Laserjet Campuran 2011 2 - - 2 APBD 6.998.200Rp 24 Jam

210 02 06 02 03 01 Mesin Penghisap Debu 0001 - - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 3.685.000Rp Farmasi

211 02 06 03 03 14 Kelengkapan Komputer 0004 UPS 600 VA Campuran 2011 4 - - 4 APBD 8.849.500Rp PKM Btg Selatan 1

212 02 06 01 04 01 AC Spilite 0002 Samsung - Campuran 2011 2 - - 2 APBD 11.880.000Rp 24 Jam

213 02 06 01 02 01 Mesin Hitung 0001 - - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 250.000Rp Puskesmas Btg Utara 1

214 02 06 04 01 08 Meja Kerja 0001 - - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 2.486.000Rp Puskesmas Btg Utara 1

215 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0002 Compaq Campuran 2011 2 - - 2 APBD 14.850.000Rp Diskes

02 06 03 02 02 Laptop 0005 HP Campuran 2011 5 - - 5 APBD 48.125.000Rp Diskes

02 06 02 06 21 Kamera Digital 0001 Nikon Campuran 2011 1 - - 1 APBD 8.800.000Rp Diskes

02 06 02 06 18 UPS 0020 1200va ICA Campuran 2011 20 - - 20 APBD 27.500.000Rp Diskes

216 02 06 01 04 03 Rak Besi 0004 - Besi 2011 4 - - 4 APBD 5.999.400Rp JPKM

217 02 06 03 02 02 Printer 0001 - - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 892.000Rp Puskesmas Btg Utara 1

218 02 06 02 06 50 Mesin Alkon 0001 - - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 475.000Rp PKM Btg Selatan 1

219 02 06 02 02 01 Penunjuk Waktu 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 300.000Rp PKM Btg Selatan 1

220 02 06 01 05 06 Papan Nama 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 2.980.000Rp

221 02 06 03 02 03 Notebook 0002 Toshiba Satellite 14" Campuran 2011 2 - - 2 APBD 14.960.000Rp JPKM

222 02 06 03 02 03 Notebook 0001 HP - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 9.845.000Rp SIK Diskes

223 02 06 03 03 14 Kelengkapan Komputer 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 17.028.000Rp SIK Diskes

224 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0002 Kompaq Campuran 2011 2 - - 2 APBD 6.820.000Rp SIK Diskes

225 02 06 03 02 03 Notebook 0001 - - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 14.960.000Rp 24 Jam

Nama Barang Register CC B KB RB Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Perolehan

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 TANAH

1 01 01 11 04 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 0001 1 - - 1,365 Kutai 955.500.000Rp

Pemb

elianType

Jmlh

Barang

2 5

Kode Barang

226 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0001 Acer Campuran 2011 1 - - 1 APBD 15.422.000Rp Diskes ( Farmasi )

227 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 15.000.000Rp PKM Btg Barat

228 02 06 02 06 25 Timbangan 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 4.000.000Rp Puskesmas Btg Selatan 1

229 02 06 03 03 14 Peralatan Jaringan Komputer 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 4.450.000Rp Puskesmas Btg Selatan 1

230 02 06 02 01 61 Alat-alat Farmasi 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 4.796.000Rp Diskes ( Farmasi )

231 02 06 01 04 01 AC Spilite 0003 LG Hercules 2.0 Campuran 2011 3 - - 3 APBD 13.035.000Rp Diskes

232 02 06 02 01 61 Karpet 0001 - Kain 2011 1 - - 1 APBD 8.800.000Rp Diskes

233 02 06 01 04 03 Rak Obat Besi 0010 Besi Fram Alumunium Alumuniaum 2011 10 - - 10 APBD 9.845.000Rp Diskes ( Farmasi )

234 02 06 02 04 09 Kulkas Frezzer 0004 Vestfrost Campuran 2011 4 - - 4 APBD 213.400.000Rp Diskes ( Farmasi )

235 02 06 01 05 06 Papan Nama 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 7.920.000Rp PKM Btg Barat

236 02 06 02 06 37 Tangga Stainless 0001 - Stainless 2011 1 - - 1 APBD 748.000Rp Farmasi

237 02 06 02 04 04 AC Spilite 0001 Panasonic - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 4.800.000 PKM Btg Selatan

238 02 06 03 05 03 Printer 0003 Canon MP 287 Campuran 2012 3 - - 3 APBD 2.536.364Rp PKM Btg Selatan 1

239 02 06 03 04 15 Kelengkapan Komputer Hard disk External 0001 Samsung - Campuran 2012 1 - - 1 APBD 1.363.636Rp PKM Btg Selatan 1

240 02 06 02 06 03 Televisi 0001 Toshiba Campuran 2012 1 - - 1 APBD 3.434.200Rp Labkesda

241 02 06 02 04 07 Exhaust Fan 0003 - Campuran 2012 3 - - 3 APBD Rp 1.815.000 Labkesda

242 02 06 03 05 03 Printer 0001 Epson LX 300 Campuran 2012 1 - - 1 APBD 2.750.000Rp JPKM

243 02 06 02 07 01 Tabung Apar 0002 Apar - Campuran 2012 2 - - 2 APBD 4.798.200Rp PKM Btg Utara 1

244 02 06 02 06 39 Dispenser 0001 Hitachi - Campuran 2012 1 - - 1 APBD 1.449.800Rp Labkesda

245 02 06 02 04 01 Kulkas 0001 Sharp Campuran 2012 1 - - 1 APBD 1.450.000Rp PKM Btg Barat

246 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0006 Lenovo - Campuran 2012 6 - - 6 APBD 37.400.000Rp Diskes

247 02 06 03 02 03 Notebook 0001 Toshiba Campuran 2012 1 - - 1 APBD 9.735.000Rp Diskes

248 02 06 03 05 03 Printer 0001 Epson LQ-2190 Campuran 2012 1 - - 1 APBD 7.920.000Rp Diskes

249 02 06 02 06 18 UPS 0001 ICA 5000VA Campuran 2012 1 - - 1 APBD 24.750.000Rp Diskes

02 06 02 06 18 UPS 0001 ICA - Campuran 2012 1 - - 1 APBD 1.375.000Rp Diskes

02 06 02 06 18 Baterai Tambahan UPS 0002 ICA - Campuran 2012 2 - - 2 APBD 12.870.000Rp Diskes

250 02 06 01 05 28 Proyektor 0001 Toshiba Infocus Campuran 2012 1 - - 1 APBD 4.499.000Rp PKM Btg Utara 1

251 02 06 03 02 03 Notebook 0002 Acer 4752 Campuran 2012 2 - - 2 APBD 9.992.727Rp PKM BS 1 / Bonles

252 02 06 02 01 04 Meja Kerja 0001 Grand Kayu 2012 1 - - 1 APBD 11.990.000Rp Diskes

253 02 06 02 01 27 Kursi rapat 0030 Chitoce Campuran 2012 30 - - 30 APBD 17.820.000Rp Diskes

254 02 06 02 01 02 Rak buku/tv/kembang 0002 - - Campuran 2012 2 - - 2 APBD 19.800.000Rp Diskes

255 02 06 02 01 28 Meja /ReceptionisTamu 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD 14.850.000Rp Diskes

256 02 06 02 01 28 Meja Kursi Tamu 0001 Adelia Sofa Campuran 2012 1 - - 1 APBD 14.795.000Rp Diskes

257 02 06 03 02 03 Notebook 0002 Acer 4352 Campuran 2012 2 - - 2 APBD 9.057.727Rp PKM BS 1 / Bonles

258 02 06 03 02 03 Notebook 0002 Lenovo Campuran 2012 2 - - 2 APBD 9.057.727Rp PKM BS 1 / Bonles

259 02 06 03 02 03 Notebook 0002 Lenovo Campuran 2012 2 - - 2 APBD 9.057.727Rp PKM BS 1 / Bonles

260 02 06 03 04 08 Printer 0002 Canon IP 2770 Campuran 2012 2 - - 2 APBD 935.000Rp PKM BS 1 / Bonles

261 02 06 03 05 03 Printer 0002 Canon IP 2770 Campuran 2012 2 - - 2 APBD 935.000Rp PKM BS 1 / Bonles

262 02 06 03 05 03 Printer 0002 Canon IP 2770 Campuran 2012 2 - - 2 APBD 935.000Rp PKM BS 1 / Bonles

263 02 06 02 06 03 Televisi 0001 LG Campuran 2012 1 - - 1 APBD 4.998.709Rp Btg Lestari

264 02 06 02 04 04 AC Spilite 0002 Samsung Campuran 2012 2 - - 2 APBD 9.997.418Rp Btg Lestari

265 02 06 02 01 61 Tirai 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD 9.985.917Rp Btg Lestari

266 02 06 02 04 04 AC Spilite 0002 Sharp Campuran 2012 2 - - 2 APBD 7.986.000Rp Btg Barat

267 02 06 02 01 01 Almari 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD 4.895.000Rp PKM BU 1

Nama Barang Register CC B KB RB Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Perolehan

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 TANAH

1 01 01 11 04 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 0001 1 - - 1,365 Kutai 955.500.000Rp

Pemb

elianType

Jmlh

Barang

2 5

Kode Barang

268 02 06 02 05 11 Tandon 0002 - Platsik 2012 2 - - 2 APBD 2.970.000Rp Labkesda

269 02 07 02 01 11 Handphone 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD 2.997.500Rp PKM BU 1

270 02 06 03 04 08 Printer 0001 Pita Epson LX-300 Campuran 2012 1 - - 1 APBD 2.900.700Rp Labkesda

271 02 06 02 04 04 Mesin AC 0005 Panasonic Campuran 2012 5 - - 5 APBD Rp 24.750.000 Dinkes

272 02 06 02 01 61 Tirai 0001 - - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 2.288.000 PKM Btg Barat

273 02 06 01 03 09 Mesin Fotocopy 0001 Canon Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 44.880.000 PKM BU 2

274 02 06 03 02 01 Komputer PC 0004 Lenovo Campuran 2012 4 - - 4 APBD Rp 29.999.200 PKM BU 2

275 02 06 03 02 03 komputer note book 0001 Acer Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 7.999.200 PKM BU 2

276 02 06 02 06 18 UPS/Stabilizer 0003 Prolink Pro 1200 S Campuran 2012 3 - - 3 APBD Rp 4.497.900 PKM BU 2

277 02 06 03 02 01 komputer/PC 0002 Acer Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 9.999.000 PKM BS 2

278 02 06 03 02 03 komputer note book 0001 Acer Asppire Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 9.999.000 PKM BS 2

279 02 06 03 05 03 printer 0002 HP Deskjet D 1000 Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 1.699.940 PKM BS 2

280 02 06 02 06 18 UPS/Stabilizer 0003 Prolink Pro 1200 S Campuran 2012 3 - - 3 APBD Rp 3.998.500 PKM BS 2

281 02 06 03 06 06 peralatan jaringan komputer 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 4.950.000 PKM BS 2

282 Alat-Alat Farmasi - - 0

02 08 01 07 35 Alat Suntik Imunisasi/ 0008 Soloshot 0'5 ml Campuran 2012 8 - - 8 APBD Rp 2.000.000 Diskes

02 08 01 07 35 Freeze Tag 0050 - Campuran 2012 50 - - 50 APBD Rp 25.000.000 Diskes

02 08 01 07 35 Fridge Tag 0005 - Campuran 2012 5 - - 5 APBD Rp 12.500.000 Diskes

02 08 01 07 35 Vaksin Carrier 0005 - Campuran 2012 5 - - 5 APBD Rp 37.500.000 Diskes

02 08 01 07 35 Safety Box 0050 - Campuran 2012 50 - - 50 APBD Rp 1.000.000 Diskes

283 02 06 02 01 04 meja kerja 0010 Prodesgn 1 Biro Campuran 2012 10 - - 10 APBD Rp 15.950.000 PKM Btg Lestari

284 02 06 04 02 11 meja rapat 0001 HP One Conforence table Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 3.850.000 PKM Btg Lestari

285 02 06 02 01 30 kursi kerja 0010 Chitoce Casar Campuran 2012 10 - - 10 APBD Rp 7.150.000 PKM Btg Lestari

286 02 06 02 01 27 kursi rapat 0020 Chitoce Campuran 2012 20 - - 20 APBD Rp 8.800.000 PKM Btg Lestari

287 02 06 04 07 06 lemari arsip 0002 Etalase Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 9.570.000 PKM Btg Lestari

288 02 06 02 01 28 kursi tamu 0006 KT 4 Silver Campuran 2012 6 - - 6 APBD Rp 19.800.000 PKM Btg Lestari

289 02 06 02 01 02 rak arsip 0004 Prodesgn Campuran 2012 4 - - 4 APBD Rp 9.900.000 PKM Btg Lestari

290 02 06 02 01 01 lemari 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 4.999.500 PKM BS 2

291 02 06 02 01 01 lemari Dokumen 0001 VIP Sleding Door Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 3.999.600 PKM BS 2

292 02 06 02 01 01 lemari Instrumen 0003 Brother Sleding Door Campuran 2012 3 - - 3 APBD Rp 8.999.100 PKM BS 2

293 02 06 02 01 01 lemari Etalase Obat 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 3.999.600 PKM BS 2

294 02 06 02 01 01 lemari 0006 lion 33 AK Campuran 2012 6 - - 6 APBD Rp 29.990.400 Diskes

02 06 02 01 01 lemari 0003 - Campuran 2012 3 - - 3 APBD Rp 22.489.500 Diskes

02 06 02 01 01 lemari 0001 VIP Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 3.499.100 Diskes

295 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0002 Lenovo H 410 Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 13.998.600 PKM Btg Lestari

296 02 06 03 02 03 Komputer note book 0001 Acer Asppire Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 9.999.000 PKM Btg Lestari

297 02 06 03 05 03 Printer 0002 Canon Pixma MP 287 Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 2.998.600 PKM Btg Lestari

298 02 06 02 06 18 UPS/Stabilizer 0002 Prolink Pro 1200 S Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 2.998.600 PKM Btg Lestari

299 02 06 02 01 04 Meja kerja 0006 Prodesgn 1 Biro Campuran 2012 6 - - 6 APBD Rp 8.995.800 PKM Btg Barat

300 02 06 02 01 30 Kursi Kerja 0015 Hydrolit Campuran 2012 15 - - 15 APBD Rp 22.995.500 PKM Btg Barat

301 02 06 01 05 06 Papan Nama 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 7.496.500 PKM BS 2

302 02 06 02 04 04 Mesin AC 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 4.455.000 PKM BS 2

303 02 06 02 01 01 Almari 0009 Campuran 2012 9 - - 9 APBD Rp 48.492.400 PKM BS 1

304 02 06 02 06 21 Kamera 0001 Nikon Coolpix Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 2.499.200 PKM BS 2

Nama Barang Register CC B KB RB Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Perolehan

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 TANAH

1 01 01 11 04 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 0001 1 - - 1,365 Kutai 955.500.000Rp

Pemb

elianType

Jmlh

Barang

2 5

Kode Barang

305 02 06 01 05 28 Proyektor 0001 Sony VPL-EX120 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 9.999.000 PKM BS 2

306 02 06 01 05 28 layar LCD proyektor 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 1.496.000 PKM BS 2

307 02 06 02 01 01 Almari Arsip 0002 VIP Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 5.995.000 PKM Btg Barat

02 06 02 01 01 Almari Rekam Medis 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 4.994.000 PKM Btg Barat

02 06 02 01 01 Almari Etalase Obat 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 2.497.000 PKM Btg Barat

02 06 02 01 01 Almari Psikotropika 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 990.000 PKM Btg Barat

02 06 02 01 01 Almari Rak Buku 0002 Grand Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 3.986.400 PKM Btg Barat

308 02 06 01 05 06 Papan Tulis 0002 Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 998.800 PKM Btg Barat

309 02 06 02 01 04 Meja Kerja 0005 Prodesgn 1 Biro Campuran 2012 5 - - 5 APBD Rp 7.499.800 PKM BS 2

310 02 06 02 01 01 Almari - - 0

02 06 02 01 01 lemari arsip 0001 Brother Pintu Sliding Kaca Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 2.999.920 PKM BU 2

02 06 02 01 01 Etalase Obat 0001 - Kaca/Alumunium Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 2.499.970 PKM BU 2

02 06 02 01 01 Lemari Psikotropika 0001 - 8868 L Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 999.900 PKM BU 2

311 02 06 02 01 04 Meja Kerja 0003 Prodesgn 1 Biro Campuran 2012 3 - - 3 APBD Rp 5.999.400 PKM BU 1

312 02 06 02 01 30 Kursi Kerja 0006 Hydrolit Campuran 2012 6 - - 6 APBD Rp 4.798.200 PKM BU 1

313 02 06 02 01 27 Kursi Rapat 0012 Chitoce Campuran 2012 12 - - 12 APBD Rp 4.791.600 PKM BU 1

314 02 06 02 01 02 Rak Arsip 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 4.999.940 PKM BU 1

315 02 06 02 06 03 TV 0002 Sharp Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 14.982.000 Dinkes

316 02 06 02 01 04 Meja Kerja 0006 Prodesgn 1 Biro Campuran 2012 6 - - 6 APBD Rp 8.995.800 PKM BU 2

02 06 02 01 30 Kursi Kerja 0006 Hydrolit F 90 Campuran 2012 6 - - 6 APBD Rp 4.785.000 PKM BU 2

02 06 02 01 33 Kursi Tunggu 0005 FPC 4 Seat Campuran 2012 5 - - 5 APBD Rp 17.490.000 PKM BU 2

317 02 06 03 02 03 Note Book 0001 Asus Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 7.496.500 PKM BS 1

318 02 06 02 04 06 Kipas Angin KIA 0002 Mayaka Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 3.993.000 PKM BS 1

319 02 06 02 05 14 Taplak Meja 0003 - Campuran 2012 3 - - 3 APBD Rp 4.730.000 PKM BS 1

320 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0001 LG Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 7.496.500 PKM BS 1

321 02 06 01 05 06Papan Nama, Papan Visi Misi, Struktur

Organisasi dan Papan Data Pegawai 0001 - Campuran 2012 1

- - 1APBD Rp 7.491.000 PKM BS 1

322 02 06 02 06 49 Handycam 0001 Sony DCR PJ 5E Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 4.994.000 PKM BU 2

323 02 06 01 05 28 layar LCD proyektor 0001 Sony VPL-E Series Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 16.940.000 PKM BU 2

324 02 06 02 06 18 UPS/Stabilizer Stavol 0003 ICA Campuran 2012 3 - - 3 APBD Rp 9.075.000 PKM BS 1

325 02 06 01 05 06 Papan Daftar Nama dan Kepangkatan Pegawai 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 2.348.000 PKM BU 1

326 02 06 01 05 06 Pengadaan Papan Visi Misi 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 2.997.500 PKM BU 1

327 02 06 01 05 07 Papan Pengumuman / Papan Informasi 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 2.997.500 PKM BU 1

328 02 06 02 01 04 Meja kerja 0005 Prodesgn Campuran 2012 5 - - 5 APBD Rp 7.496.500 Labkesda

329 02 06 02 01 04 Meja Lab 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 4.999.940 Labkesda

330 02 06 01 01 11 Mesin Cetak 0001 Data Card SP 25 Plus Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 19.998.000 Jamkesda

331 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0001 Acer Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 6.985.000 Labkesda

332 02 06 02 06 18 UPS/Stabilizer 0003 ICA Campuran 2012 3 - - 3 APBD Rp 1.650.000 Lamkesda

333 02 06 03 05 03 Printer 0002 Canon Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 1.870.000 Labkesda

334 02 07 02 01 11 Telepon dan Mesin Fax 0001 Panasonic Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 2.915.000 Labkesda

335 02 07 01 05 02 N-Computing 0016 - Campuran 2012 16 - - 16 APBD Rp 41.360.000 SIK Dinkes

336 02 06 03 05 02 Monitor 0016 LG Campuran 2012 16 - - 16 APBD Rp 35.728.000 SIK Dinkes

337 02 07 01 05 03 Swich N-Computing 0008 - Campuran 2012 8 - - 8 APBD Rp 4.664.000 SIK Dinkes

338 02 06 03 05 03 Printer 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 950.000 Diskes

339 02 06 02 01 33 Kursi Tunggu Pasien 0010 - Campuran 2012 10 - - 10 APBD Rp 24.975.500 PKM BU 1

Nama Barang Register CC B KB RB Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Perolehan

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 TANAH

1 01 01 11 04 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 0001 1 - - 1,365 Kutai 955.500.000Rp

Pemb

elianType

Jmlh

Barang

2 5

Kode Barang

340 02 06 02 05 11 Tandon Air 0004 Campuran 2012 4 - - 4 APBD Rp 4.268.875 PKM Bonles

341 02 06 02 04 04 Mesin AC 0001 LG Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 2.954.765 Labkesda

342 02 06 03 02 03 Note Book 0001 HP Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 9.992.675 Diskes

343 02 06 03 02 03 Note Book 0001 HP Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 8.470.000 Diskes

344 02 06 03 05 03 Printer 0001 Canon Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 1.952.500 Diskes Ketenagaan

345 02 06 02 04 06 Kipas Angin 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 900.000 PKM Btg Barat

346 02 06 02 06 03 TV LCD 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 8.745.000 PKM BS I

347 02 06 03 06 06 Peralatan Jaringan Komputer 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 3.410.000 PKM Btg Lestari

348 02 06 02 04 01 Kulkas Obat 0001 Sharp Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 1.265.000 PKM BU II

349 02 06 01 05 06 Papan Nama 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 1.500.000 PKM Btg Barat

350 02 06 02 04 04 Mesin AC 0003 Campuran 2012 3 - - 3 APBD Rp 8.965.000 PKM BU II

351 02 06 02 04 06 Kipas Angin 0003 Campuran 2012 3 - - 3 APBD Rp 990.000 PKM BU II

352 02 06 03 06 06 Peralatan Jaringan Komputer 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 4.840.000 PKM BS I

353 02 06 03 06 06 Kelengkapan Komputer 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 2.974.400 PKM BS I

354 02 06 03 02 01 Komputer PC 0006 LG Campuran 2012 6 - - 6 APBD Rp 29.700.000 PKM BU I

355 02 06 03 02 03 Note book 0002 Asus Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 9.900.000 PKM BU I

356 02 06 03 05 03 Printer 0003 Canon MP 287 Campuran 2012 3 - - 3 APBD Rp 2.847.900 PKM BU I

357 02 06 02 06 18 UPS/Stabilizer 0003 - Campuran 2012 3 - - 3 APBD Rp 4.455.000 PKM BU I

358 02 06 03 06 06Kelengkapan Komputer (Hardisk External,

Speaker) 0001 Campuran 2012 1

- - 1APBD Rp 1.399.200 PKM BS II

359 02 07 01 01 03 Proyektor 0002 Benq Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 29.700.000 Diskes

360 02 07 01 01 03 Layar LCD proyektor 0001 Corca Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 2.915.000 Diskes

361 02 06 03 02 03 Notebook 0001 Hp Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 9.490.250 Diskes JPKMM

362 02 06 02 01 01 Lemari Arsip 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 2.970.000 Diskes JPKMM

363 02 07 01 01 82 LCD Proyektor (Tripod) 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 850.000 PKM BS I

364 02 06 02 06 50 Tangga stainless 0001 Krisbow Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 14.993.000 Diskes Farmasi

365 02 06 02 06 50 Trolli barang 0005 Krisbow Campuran 2012 5 - - 5 APBD Rp 7.480.000 Diskes Farmasi

366 02 06 03 06 06 Perlengkapan Komputer (Pointer) 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 990.000 Diskes

367 02 06 03 02 03 Komputer Note Book 0001 HP Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 8.910.000 Diskes

368 02 07 01 01 03 Layar LCD proyektor 0001 Benq Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 16.498.900 PKM Btg Barat

369 02 06 02 06 18 UPS/Stabilizer 0001 ICA SIN 3100 C Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 24.992.000 Jamkesda

370 02 07 01 01 03 Layar LCD proyektor 0001 Benq Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 9.999.000 PKM Btg Lestari

371 02 06 03 02 01 Komputer/ PC 0001 Acer Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 7.495.400 PKM Btg Barat

372 02 06 03 02 03 Note book 0001 Acer Asppire Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 7.997.000 PKM Btg Barat

373 02 06 03 05 03 Printer 0001 Epson LX 300 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 2.999.700 PKM Btg Barat

374 02 06 02 06 18 UPS/Stabilizer 0003 Prolink Campuran 2012 3 - - 3 APBD Rp 4.488.000 PKM Btg Barat

375 02 06 02 04 04 Mesin AC 0004 LG Campuran 2012 4 - - 4 APBD Rp 17.996.000 PKM BU I

Sub Total 2065 1975 11 74 2060 4.733.433.405Rp

Alat - Alat Studio dan Komunikasi

1 Alat Studio dan Komunikasi ( Appraisal Aset 2007) 0010 Unit - - - - 10 - - 10 - - - - - APBD 5.004.000Rp

2 02 07 01 01 29 Soud Sistem Rapat 0001 Phonic Campuran 2008 1 - - 1 APBD 19.550.000Rp Dinkes

3 02 07 02 01 20 Telepon 0010 Campuran 2008 10 - - 10 APBD 1.500.000Rp Dinkes

4 02 07 02 01 14 Hady Talkie/HT 0009 Icom Campuran 2008 9 - - 9 APBD 17.865.000Rp Pon Dinkes

5 02 07 02 01 14 Hady Talkie/HT 0015 Icom Campuran 2008 15 - - 15 APBD 29.250.000Rp Dinkes

Nama Barang Register CC B KB RB Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Perolehan

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 TANAH

1 01 01 11 04 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 0001 1 - - 1,365 Kutai 955.500.000Rp

Pemb

elianType

Jmlh

Barang

2 5

Kode Barang

6 02 07 01 01 29 Sound Sistem Rapat 0001 Yamaha Campuran 2010 1 - - 1 APBD 34.925.000Rp Dinkes

7 02 07 01 01 29 Sound System 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 500.000Rp Pkm Btg Selatan 1

8 02 07 01 01 29 Antena Radio HF/FM 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 29.999.200Rp SIK Dinkes

9 02 07 01 01 29 Sound System 0002 Dat / simbada Campuran 2012 2 - - 2 APBD 4.920.000Rp PKM Btg Selatan 1

10 02 07 01 01 29 Sound System Antian Pasien 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD 9.499.579Rp Btg Lestari

11 02 07 01 01 29 Sound System 0001 TOA Campuran 2012 1 - - 1 APBD 4.895.000 PKM BU 1

12 02 07 01 01 29 Sound System 0001 DAT/AIWA/TOA Campuran 2012 1 - - 1 APBD 9.999.000 PKM BU 2

13 02 06 02 06 21 Kamera 0001 Sony DSCW630 Campuran 2012 1 - - 1 APBD 2.794.000Rp Labkesda

14 02 06 02 06 49 Handycam 0001 Sony Campuran 2012 1 - - 1 APBD 61.270.000 Dinkes

15 02 06 02 06 21 Kamera Digital / Handycam 0003 Sony Campuran 2012 3 - - 3 APBD 9.763.636Rp PKM Btg Selatan 1

16 02 06 02 06 21 Kamera Digital 0001 Sony Cybershoot Campuran 2012 1 - - 1 APBD 3.492.500Rp Diskes

17 02 07 01 01 29 Peralatan Pemanggil Pasien 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 9.982.500 PKM BS II

18 02 07 01 01 29 Sound system Alat Studio 0001 Yamaha/TOA Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 9.989.100 PKM BS II

19 02 06 02 06 21 Kamera 0001 Sony Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 4.899.400 PKM BS II

20 02 07 01 01 29 Alat Sistem Antrean Pasien 0001 Yamaha/TOA Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 14.960.000 PKM BS I

21 02 06 02 06 49 Handycam 0001 Sony Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 4.999.500 PKM Btg Barat

22 02 07 01 01 29 Alat Studio 0001 Sony Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 9.999.000 PKM Btg Barat

23 02 06 02 06 21 Kamera 0002 Nikon Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 3.256.000 PKM Btg Lestari

Sub Total 0067 67 0 0 67 303.312.415Rp

Alat-alat Kedokteran

1 Alat Kedokteran ( Appraisal Aset 2007) 0816 Unit - - - - 816 - - 816 - - - - - - 1.765.674.000Rp

2 02 08 01 01 68 Timbangan 0001 Campuran 2008 1 - - 1 APBD 10.950.500Rp

3 02 08 01 01 68 Alat Pengukur Tinggi Badan 0001 - Campuran 2008 1 - - 1 APBD 10.283.790Rp

4 02 08 01 01 68 Alat Kedokteran 0001 Campuran 2008 1 - - 1 APBD 49.555.000Rp

5 02 08 01 01 68 Alat Kedokteran 0001 Campuran 2008 1 - - 1 APBD 19.850.000Rp

6 02 08 01 01 68 Alat Kedokteran 0001 Campuran 2008 1 - - 1 APBD 116.957.100Rp

7 02 08 01 01 68 Alat Kedokteran 0001 Campuran 2008 1 - - 1 APBD 21.713.000Rp

8 2 06 02 6 25 Timbangan 0001 - Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 10.879.000

9 2 06 02 6 50 Pengukur tinggi badan 0016 - Campuran 2009 16 - - 16 APBD Rp 15.664.000

10 02 08 01 01 68 Alat-alat Kedokteran Umum 0001 Campuran 2009 1 - - 1 APBD 599.063.000Rp

11 02 08 01 01 68 Alat-alat Kedokteran Umum 0001 Campuran 2009 1 - - 1 APBD 527.990.400Rp

12 02 08 01 01 68 Alat-alat Kedokteran Umum 0001 Campuran 2009 1 - - 1 APBD 800.000Rp

13 02 08 01 01 68 Alat Kedokteran Kebidanan & Penyakit kandungan 0001 Campuran 2009 1 - - 1 APBD 6.160.000Rp

14 02 08 01 01 68 Alat-alat Kedokteran Kardiologi 0001 Campuran 2009 1 - - 1 APBD 48.950.000Rp

15 02 08 01 01 68 Phantom alat reproduksi 0

02 08 01 01 68 - Media Section Of Male Pelvis 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 2.997.500Rp Diskes

02 08 01 01 68 - Media Section Of Female Pelvis 0002 Campuran 2010 2 - - 2 APBD 5.995.000Rp Diskes

16 02 08 01 01 68 Timbangan 0003 Campuran 2010 3 - - 3 APBD 4.950.000Rp Loktuan

17 02 08 01 01 68 Pengukur tinggi badan 0004 Campuran 2010 4 - - 4 APBD 4.400.000Rp Loktuan

18 02 08 01 01 68 Alat-alat Kedoktoren 0008 Campuran 2010 8 - - 8 APBD 290.389.000Rp

19 02 08 01 01 68 Alat-alat Kedoktoren 0001 1 - - 1 APBD 160.000Rp PKM Btg Selatan 1

20 02 08 01 01 68 Alat Kedokteran Umum 0001 Campuran 2011 1 - - 1 APBD 4.174.500Rp PKM Btg Selatan 1

Nama Barang Register CC B KB RB Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Perolehan

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 TANAH

1 01 01 11 04 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 0001 1 - - 1,365 Kutai 955.500.000Rp

Pemb

elianType

Jmlh

Barang

2 5

Kode Barang

21 02 08 01 01 68 Alat Kedokteran Umum 0001 Campuran 2011 1 - - 1 APBD 91.407.855Rp Diskes

22 02 08 01 01 68 Alat Kedokteran Umum Lansia Kit -

02 08 01 01 68Alat Tes Pengukur Gula Darah, Kolesterol, asam

Urat0005 Campuran 2011 5 - - 5 APBD 4.015.000Rp Diskes

02 08 01 01 68 Alat Tes Pengukur Hamaglobin 0005 Campuran 2011 5 - - 5 APBD 2.750.000Rp Diskes

02 08 01 01 04 Stetoskop 0005 Campuran 2011 5 - - 5 APBD 5.005.000Rp Diskes

02 08 01 01 05 Tensi Meter Air Raksa 0005 Campuran 2011 5 - - 5 APBD 6.242.500Rp Diskes

02 08 01 01 09 Taimbangan Badan 0005 Campuran 2011 5 - - 5 APBD 1.320.000Rp Diskes

02 08 01 01 68 Alat Ukur Tinggi Badan 0005 Campuran 2011 5 - - 5 APBD 137.500Rp Diskes

02 08 01 01 68 Tas P3K 0010 Campuran 2011 10 - - 10 APBD 4.015.000Rp Diskes

02 08 01 01 68 Refil Stik Gula Darah 0010 Campuran 2011 10 - - 10 APBD 1.199.000Rp Diskes

02 08 01 01 68 Refil Stik Kolesterol 0010 Campuran 2011 10 - - 10 APBD 2.002.000Rp Diskes

02 08 01 01 68 Refil Stik Asam Urat 0010 Campuran 2011 10 - - 10 APBD 1.199.000Rp Diskes

02 08 01 01 68 Refil Stik Hamaglobin 0010 Campuran 2011 10 - - 10 APBD 1.727.000Rp Diskes

02 08 01 01 68 Jarum Lancet 0010 Campuran 2011 10 - - 10 APBD 198.000Rp Diskes

02 08 01 01 68 Pena Lancet 0005 Campuran 2011 5 - - 5 APBD 132.000Rp Diskes

23 02 08 01 01 68 Alat Kedokteran Gigi Dental Unit 0001 Campuran 2011 1 - - 1 APBD 74.800.000Rp Diskes

24 02 08 01 01 68 Alat Kedokteran Umum -

02 08 01 01 04 Stetoskop 0003 Campuran 2011 3 - - 3 APBD 3.003.000Rp Diskes

02 08 01 01 05 Tensi Meter Air Raksa 0003 Campuran 2011 3 - - 3 APBD 3.745.500Rp Diskes

02 08 01 01 09 Timbangan Badan 0003 Campuran 2011 3 - - 3 APBD 792.000Rp Diskes

02 08 01 01 68 Alat Ukur Tinggi Badan 0003 Campuran 2011 3 - - 3 APBD 82.500Rp Diskes

25 02 08 01 01 68 Alat Kedokteran Umum 0001 Campuran 2011 1 - - 1 APBD 99.550.000Rp 24 Jam

26 02 08 01 01 68 Alat Kedokteran Umum 0001 Campuran 2011 1 - - 1 APBD 141.500Rp

27 02 08 01 01 68 Linen Rumah Sakit 0001 Campuran 2011 1 - - 1 APBD 22.000.000Rp 24 Jam

28 02 08 01 01 30 Alat Kedokteran Umum 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD 4.800.000 PKM Btg Selatan 1

2 02 08 01 01 31 Pengukur Tinggi Badan 0200 Microtois Campuran 2012 200 - - 200 APBD 11.880.000 Diskes / Gizi

3 02 08 01 01 32 Termometer Digital 0001 - - Campuran 2012 1 - - 1 APBD 189.000 PKM Btg Barat

4 02 08 01 01 33 Timbanagn Digital Obat 0001 Mini Scale Touch Screen Campuran 2012 1 - - 1 APBD 300.000 PKM Btg Barat

5 02 08 01 01 30 Alat-alat Kedokteran Umum (DDTKA) 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 24.882.000 Diskes Kesga

5 02 08 01 01 30 Alat-alat Kedokteran Umum (KIT UKS) 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 14.962.200 Diskes UKS

6 02 08 01 01 30 Alat-alat Kedokteran Umum 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 69.763.529 Diskes PSDK

6 02 08 01 01 30 Alat-Alat Farmasi 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 8.855.000 Diskes Yanmed

7 02 08 01 01 30 Alat-alat Kedokteran Umum (KIT Lansia) 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 15.819.100 Diskes Kesga

7 02 08 01 01 30 Alat-Alat Farmasi (Pocket Medicine) 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 2.994.750 PKM BU II

8 02 08 01 01 30 Alat-Alat Kedokteran Umum Tensimeter 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 8.580.000 Diskes

8 02 08 01 01 30 Alat-Alat Kedokteran Umum PHN Kit 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 4.950.000 Diskes

9 02 08 01 01 30 Tempat Tidur Pasien 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 99.000.000 PKM Btg Lestari

9 02 08 01 01 30 Alat-alat Kedokteran Umum 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 199.808.620 Diskes PSDK

10 02 08 01 01 30 Alat-alat poli gigi dan UKS 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 13.750.000 PKM Btg Lestari

10 02 08 01 01 30 Alat-alat Kedokteran Umum 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 710.777.100 Diskes PSDK

11 02 08 01 01 30 Alat-alat Kedokteran Umum 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 99.735.075 PKM 24 Jam

11 02 08 01 01 32 Termometer Digital 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 250.000 PKM BU II

Nama Barang Register CC B KB RB Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Perolehan

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 TANAH

1 01 01 11 04 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 0001 1 - - 1,365 Kutai 955.500.000Rp

Pemb

elianType

Jmlh

Barang

2 5

Kode Barang

12 02 08 01 01 30 Tempat Tidur Pasien 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 1.449.800 Labkesda

Sub Total 1194 1194 - - 1194 5.135.766.319Rp

Alat - alat Laboratorium

1 Alat - Alat Laboratorium ( Appraisal Aset 2007) - - - - - - - - - - - - - 99.374.000Rp

2 02 09 01 13 28 Alat Laboratorium 0001 Campuran 2008 1 - - 1 APBD 850.410.000Rp

3 02 09 01 13 28 Alat Laboratorium 0001 Campuran 2008 1 - - 1 APBD 165.000.000Rp

4 02 09 01 13 28 Alat Laboratorium 0001 Campuran 2008 1 - - 1 APBD 9.695.400Rp

5 02 09 01 13 28 Alat Laboratorium 0001 Campuran 2008 1 - - 1 APBD 1.260.171Rp

6 02 09 01 13 28 Alat Laboratorium biologi 0001 Campuran 2009 1 - - 1 APBD 78.182.000Rp

7 02 09 01 13 28 Alat Laboratorium 0001 Campuran 2009 1 - - 1 APBD 21.369.200Rp

8 02 09 01 13 28 Alat Laboratorium 0001 Campuran 2009 1 - - 1 APBD 23.120.000Rp

9 02 09 01 13 28 Alat Laboratorium 0001 Campuran 2009 1 - - 1 APBD 9.874.700Rp

10 02 09 01 13 28 Alat Laboratorium 0001 Campuran 2009 1 - - 1 APBD 89.113.000Rp

11 02 09 01 13 28 Alat Laboratorium 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 677.444.900Rp Lab

12 02 09 01 13 28 Alat Laboratorium 0001 Campuran 2011 1 - - 1 APBD 690.000.000Rp Lab

13 02 09 01 13 28 Alat Laboratorium 0001 Campuran 2011 1 - - 1 APBD 49.435.100Rp Lab

14 02 09 01 13 28 Alat Laboratorium 0001 Campuran 2011 1 - - 1 APBD 272.085.000Rp Diskes

15 02 09 01 13 28 Alat-alat Laboratorium 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 81.331.500 P2P

1602 09 01 13 28

Alat-Alat Laboratorium Alat Skin Smear Penyakit

Kusta0001 Campuran 2012 1

- - 1APBD Rp 4.462.700 P2P

17 02 09 01 13 28 Alat-alat Laboratorium 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 34.991.000 Diskes PL

18 02 09 01 13 28 Thermometer Ruangan 0003 Campuran 2012 3 - - 3 APBD Rp 370.000 Labkesda

19 02 09 01 13 28 Alat-Alat Laboratorium 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 18.490.890 Diskes Kesling

20 02 09 01 13 28 Alat lab klinik pegawai 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 95.155.500 Diskes Yanmed

21 02 09 01 13 28 Alat-Alat Laboratorium 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 11.136.400 Diskes PSDK

22 02 09 01 13 28 Alat laboratorium 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 96.688.470 PKM Btg Lestari

23 02 09 01 13 28 Alat lab klinik pegawai 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 150.056.500 Jamkesda

24 02 09 01 13 28 Alat-alat laboratorium 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 662.420.000 Labkesda

25 02 09 01 13 28 Alat-alat Laboratorium 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 54.978.000 Diskes PL

Sub Total 0026 26 26 4.246.444.431Rp

3 GEDUNG DAN BANGUNAN

1 03 11 01 01 01 Bangunan Kantor Diskes 0001 Bertingkat Beton 2007 1 - - 1 APBD 6.264.000.000Rp Diskes

2 03 11 01 01 02 Bangunan Rumah Dinas Diskes 0001 Tidak Kayu 2007 1 - - 1 APBD 225.000.000Rp Diskes3 03 11 01 01 01 Bangunan Puskesmas Pembantu 0001 Tidak Beton 2007 1 - - 1 APBD 108.780.000Rp Btng Lestari4 03 11 01 01 01 Bangunan Puskesmas Btng Selatan 0001 Bertingkat Beton 2007 1 - - 1 APBD 392.200.000Rp Bntng Selatan5 03 11 01 01 02 Bangunan Rumah Dinas PKM Btng Selatan 0001 Bertingkat Kayu 2007 1 - - 1 APBD 66.600.000Rp Bntng Selatan6 03 11 01 01 01 Bangunan Puskesmas Btng Utara 0001 Bertingkat Beton 2007 1 - - 1 APBD 341.880.000Rp Bntng Utara

7 03 11 01 01 01 Bangunan Puskesmas Loktuan 0001 Tidak Beton 2007 1 - - 1 APBD 88.800.000Rp Loktuan8 03 11 01 01 01 Bangunan Puskesmas Loktuan 0001 Bertingkat Beton 2007 1 - - 1 APBD 771.080.000Rp Loktuan

9 03 11 01 01 01 Bangunan Gudang Puskesmas Loktuan 0001 Tidak Beton 2007 1 - - 1 APBD 79.920.000Rp Loktuan10 03 11 01 01 02 Bangunan Rumah Dinas Puskesmas Loktuan 0001 Tidak Kayu 2007 1 - - 1 APBD 79.920.000Rp Loktuan11 03 11 01 01 02 Bangunan Rumah Dinas Puskesmas Loktuan 0001 Tidak Kayu 2007 1 - - 1 APBD 79.920.000Rp Loktuan12 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Dinas Kesehatan 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 136.891.800Rp DKK13 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Puskesmas Lok Tuan 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 160.524.635Rp Lok Tuan

Nama Barang Register CC B KB RB Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Perolehan

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 TANAH

1 01 01 11 04 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 0001 1 - - 1,365 Kutai 955.500.000Rp

Pemb

elianType

Jmlh

Barang

2 5

Kode Barang

14 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Puskesmas Bontang Baru 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 542.314.500Rp Btg Baru15 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Puskesmas Bontang Baru 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 542.314.500Rp Btg Baru16 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Dinas Kesehatan 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 339.852.400Rp DKK

17 03 11 01 01 01 Rehap Gedung PDK Lok Tuan 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 48.895.000Rp PDK Lok Tuan18 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Puskesmas Bontang Baru 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 545.589.500Rp Btg Baru19 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Puskesmas Bontang Baru 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 173.100.000Rp Btg Baru20 03 11 01 01 01 Rehap Gedung PKM Btg Baru ( Pengawasan ) 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 32.224.200Rp Btg Baru21 03 11 01 01 01 Rehap Gedung PKM Btg Baru ( Pengawasan ) 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 21.482.800Rp Btg Baru22 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Puskesmas Lok Tuan 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 25.304.665Rp Lok Tuan23 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Dinas Kesehatan 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 25.091.800Rp DKK

24 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Puskesmas Bontang Baru 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 94.911.500Rp Btg Baru25 03 11 01 01 01 Jasa Perencanaan 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 71.544.000Rp Btg Baru26 03 11 01 01 01 Jasa Perencanaan 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 44.935.000Rp DKK27 03 11 01 01 01 Jasa Perencanaan 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 8.910.000Rp Lok Tuan28 03 11 01 01 01 Jasa Perencanaan 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 17.902.000Rp DKK29 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Puskesmas Tanjung laut 0001 Bertingkat Beton 2009 1 - - 1 APBD 59.444.000Rp Tanjung Laut30 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Dinas Kesehatan 0001 Bertingkat Beton 2009 1 - - 1 APBD 24.900.000Rp DKK

31 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Puskesmas Tanjung laut 0001 Bertingkat Beton 2009 1 - - 1 APBD 262.940.700Rp Tanjung Laut32 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Puskesmas Bontang Baru 0001 Pagar Beton 2009 1 - - 1 APBD 10.400.000Rp Btg Baru33 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Dinas Kesehatan 0001 Pagar,Parkir,Menara AirBeton 2009 1 - - 1 APBD 137.089.000Rp DKK34 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Puskesmas Tanjung laut 0001 Bertingkat Beton 2009 1 - - 1 APBD 262.940.700Rp Tanjung Laut35 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Puskesmas Bontang Baru 0001 Pagar Beton 2009 1 - - 1 APBD 171.387.000Rp Btg Baru36 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Dinas Kesehatan 0001 Pagar,Parkir,Menara AirBeton 2009 1 - - 1 APBD 319.876.200Rp DKK37 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Puskesmas Bontang Lestari 0001 Tidak Beton 2009 1 - - 1 APBD 29.981.875Rp PKM Rawat Inap

38 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Puskesmas Tanjung laut 0001 Bertingkat Beton 2009 1 - - 1 APBD 35.365.000Rp Tanjung Laut39 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Dinas Kesehatan 0001 Bertingkat Beton 2009 1 - - 1 APBD 14.700.000Rp DKK40 03 11 01 01 01 Rahap Gedung Puskesmas Bontang Baru 0001 Pagar Beton 2009 1 - - 1 APBD 7.150.000Rp Btg Baru41 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Puskesmas Tanjung laut 0001 Bertingkat Beton 2009 1 - - 1 APBD 350.497.600Rp Tanjung Laut42 03 11 01 01 01 Konstruksi Gedung Kesehatan 0001 Bertingkat Beton 2009 1 - - 1 APBD 49.339.000Rp MCK43 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Dinas Kesehatan 0001 Tidak Beton 2010 1 - - 1 APBD 238.418.763Rp DKK44 03 11 01 01 01 Tempat Papan Reklame Puskesmas Lok Tuan 0001 Tidak Beton 2010 1 - - 1 APBD 4.994.000Rp Lok Tuan

45 03 11 01 01 01 Jasa Perencanaan 0001 Tidak Beton 2011 1 - - 1 APBD 93.566.000Rp PKM 24 Jam46 03 11 01 01 01 Gedung Puskesmas Bontang Lestari 0001 Tidak Beton 2011 1 - - 1 APBD 585.146.443Rp PKM 24 Jam47 03 11 01 01 01 Gedung Puskesmas Bontang Lestari 0001 Tidak Beton 2011 1 - - 1 APBD 49.417.500Rp PKM 24 Jam48 03 11 01 01 01 Gedung Puskesmas Bontang Lestari 0001 Tidak Beton 2011 1 - - 1 APBD 1.579.969.850Rp PKM 24 Jam49 03 11 01 01 01 Gedung Puskesmas Bontang Lestari 0001 Tidak Beton 2011 1 - - 1 APBD 420.030.150Rp PKM 24 Jam50 03 11 01 01 01 Gedung Puskesmas Bontang Lestari 0001 Tidak Beton 2011 1 - - 1 APBD 338.585.750Rp PKM 24 Jam51 03 11 01 01 01 Rahabilitasi Puskesmas Bontang Utara I 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 39.630.555 PKM BU 1

52 03 11 01 01 01 Rehabilitasi Puskesmas Bontang Selatan II 0001 Tidak Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 19.653.191 PKM BS 2

53 03 11 01 01 01Perencanaan Sedang/Berat Gedung Kantor

Dinkes0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 14.822.500 Dinkes

54 03 11 01 01 01 Pembuatan Pagar Puskesmas PKM Bonles 0001 Tidak Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 99.693.854 PKM Btg Lestari

55 03 11 01 01 01 Rehabilitasi Kantor Dinas Kesehatan 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 79.750.363 Dinkes

56 03 11 01 01 01 Rehabilitasi Puskesmas Bontang Barat 0001 Tidak Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 14.869.036 PKM Btg Barat

57 03 11 01 01 01 Rehabilitasi Puskesmas Bontang Utara II 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 44.065.185 PKM BU II

58 03 11 01 01 01 Perencanaan IPAL 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 15.840.000 PKM Btg Lestari

59 03 11 01 01 01Pengawasan Teknis Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 8.937.500 Dinkes

60 03 11 01 01 01 Perencanaan Pembangunan Paving dan Garasi 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 7.900.000 PKM Btg Lestari

61 03 11 01 01 01 Perencanaan Pembangunan Pagar 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 5.000.000 PKM Btg Lestari

62 03 11 01 01 01 Rehabilitasi Puskesmas Bontang Selatan 1 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 66.621.892 PKM BS I

63 03 11 01 01 01 Konstruksi pengolah limbah cair IPAL 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 199.980.000 PKM Btg Lestari

64 03 11 01 01 01 Rehabilitasi Puskesmas Bontang Kuala 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 94.080.840 Pusban Btg Kuala

65 03 11 01 01 01 Jasa Pengawasan Pembuatan Turap 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 8.965.000 PKM Btg Lestari

66 03 11 01 01 01 Rehab ruang tunggu pasien dan tempat parkir 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 59.608.311 Dinkes PKM BU I

67 03 11 01 01 01 Perencanaan teknis klinik PNS 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 47.905.000 Klinik PNS

68 03 11 01 01 01 Konstruksi Turap 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 197.054.000 PKM Btg Lestari

69 03 11 01 01 01Perencanaan pembangunan Puskesmas

Pembantu Kelurahan Guntung 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 49.995.000 Pusban Guntung

70 03 11 01 01 01 Perencanaan pembangunan turap 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 15.000.000 PKM Btg Lestari

Nama Barang Register CC B KB RB Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Perolehan

1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 TANAH

1 01 01 11 04 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 0001 1 - - 1,365 Kutai 955.500.000Rp

Pemb

elianType

Jmlh

Barang

2 5

Kode Barang

71 03 11 01 01 01 Tempat Parkir 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 157.804.000 PKM Btg Lestari

Sub Total 0071 71 - - 71 17.623.204.057Rp

4 JALAN , IRIGASI DAN JARINGAN

1 02 06 03 06 06 Instalasi Telepon 0001 2008 1 - - 1 APBD 1.300.000Rp

2 02 06 03 06 06 Instalasi Telepon 0001 2009 1 - - 1 APBD 3.000.000Rp

3 02 06 03 06 06 Instalasi Listrik 0001 2010 1 - - 1 APBD 29.700.000Rp

4 02 06 03 06 06 Pemasangan / Penyambungan Listrik 0001 2012 1 - - 1 APBD 28.936.800Rp PKM Bonles

5 02 06 03 06 06 Instalasi Listrik 0001 2012 1 - - 1 APBD Rp 29.865.000 PKM BS I

6 02 06 03 06 06 Instalasi Listrik 0001 2012 1 - - 1 APBD Rp 39.985.000 PKM Bonles

7 02 06 03 06 06 Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum 0001 2012 1 - - 1 APBD Rp 19.859.700 PKM Bonles

Sub Total 0007 7 - - 7 152.646.500Rp

5 ASET TETAP LAINNYA

1 02 06 01 05 40 Buku Perundang2an 0001 2010 1 - - 1 APBD 2.915.000Rp Diskes

2 02 06 01 05 40 Buku Perpustakaan 0001 2010 1 - - 1 APBD 8.250.000Rp Diskes

3 02 06 01 05 40 Buku Perundang2an 0001 2011 1 - - 1 APBD Rp 4.925.250 Diskes

4 02 06 01 05 40 Buku Perpustakaan 0001 2011 1 - - 1 APBD Rp 4.950.000 Diskes

5 02 06 01 05 40 Buku Perundang2an 0001 Modul AKK 2012 1 - - 1 APBD Rp 1.500.000 JPKM

6 02 07 01 01 82 Produksi film Dokumentasi 0001 Promkes PHBS 2012 1 - - 1 APBD Rp 21.395.000 PKM Btg Barat

Sub Total 0006 6 - - 6 43.935.250Rp

ASET LAINNYA

1 02 06 03 06 06 Peralatan jaringan Komputer 0001 2009 1 - - 1 APBD 14.630.000Rp

2 02 06 03 06 06 Peralatan jaringan Komputer 0001 2009 1 - - 1 APBD 72.700.000Rp

3 02 06 03 06 06 Software/aplikasi 0001 2009 1 - - 1 APBD 48.400.000Rp

4 02 06 03 06 06 Pengadaan Software 0001 2010 1 - - 1 APBD 89.430.000Rp SIK

5 02 06 03 06 06 Pengadaan Software SP2TP 0001 2011 1 - - 1 APBD 9.625.000Rp 24 Jam Diskes

6 02 06 03 06 06 Pengadaan Software/Aplikasi 0001 2011 1 - - 1 APBD 39.850.000Rp GFK Diskes

7 02 06 03 06 06 Software GIS 0001 2012 1 - - 1 APBD Rp 47.245.000 Diskes P2

Sub Total 0007 7 - - 7 321.880.000Rp

Total 3447 37.728.590.504Rp

MENGETAHUI Bontang, Januari 2013

Sekretaris,

Drs. Asdar Ibrahim, M. Si NIP. 19810603 200701 1 007

NIP. 19670820 199803 1 008

PENGURUS BARANG

Nasri