33
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN

2021

Page 2: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan kesempatan kepada Kami untuk dapat

menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ( RENJA )

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Bengkalis Tahun 2021.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah suatu

keharusan bagi setiap Perangkat Daerah dalam rangka

menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis yang

dituangkan dalam bentuk Rencana Program dan Kegiatan Perubahan

yang akan dilakukan oleh OPD pada satu tahun kedepan. Dalam

penyelesaian Rencana Kerja Perubahan ini telah disesuaikan dengan

alur dan mekanisme yang telah ditetapkan sebagai panduan

penulisan dan telah disinkronkan dengan arah kebijakan Pemerintah

Daerah Kabupaten Bengkalis.

Semoga rencana kerja perubahan ini dapat bermanfaat sebagai

perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi

yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Bengkalis, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Bengkalis, Juni 2021 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN

BENGKALIS,

Drs. H. RAJA ARLINGGA Pembina Utama Muda

NIP. 19641231 199303 1 226

Page 3: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .........................................................................

Latar Belakang ..……………………………………………………..............

Landasan Hukum ................................……………………..................

Maksud dan Tujuan .......................................................................

Sistematika Penulisan ....................................................................

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI TRIWULAN II

TAHUN 2021

BAB III RENCANA KERJA, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP .............…………………………………………………………….

Page 4: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintahan

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun

secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan selanjutnya

kebijakan perencanaan pembangunan pemerintah daerah ini

dijabarkan ke dalam rencana kerja masing-masing OPD.

Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah

(RENJA Perubahan OPD) ini sebagai dokumen perubahan

perencanaan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak merupakan fungsi operasional dari Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan

setiap tahun. Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah

(Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 juga merupakan dokumen

perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan

digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu

tertentu. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan prioritas,

merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama

kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan maupun keluaran

program (outcome), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target,

serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan

dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana kerja Organisasi

perangkat daerah (OPD).

Page 5: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 dengan sistematika yang sudah ditentukan, baik tentang

Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis

(Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program

serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Perubahan Renja OPD

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021 dilakukan

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan dan

rencana yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan

perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan kebutuhan organisasi.

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SILPA)

tahun anggaran sebelumnya yang harus dianggarkan pada

tahun berjalan.

3. Pergeseran kegiatan, penambahan dan pengurangan PAGU

anggaran kegiatan.

4. Perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Disamping itu, Dokumen Perubahan Renja Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Bengkalis Tahun 2021 ini disusun untuk menjadi pedoman

penyusunan Perubahan Rencana Kerja & Anggaran (P-RKA) OPD yang

kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD Perubahan

(RAPBD-P) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.

Page 6: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana kerja (Renja) Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Bengkalis Tahun 2021 memperhatikan arah dan garis kebijakan yang

telah di rumuskan antara lain:

1. Ketetapan MPR RI Nomor : VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi

Indonesia Masa Depan;

2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;

4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan

Protokol, Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan

Orang terutama Perempuan dan Anak;

6. Undang-undang Nomor 10 tahun 2012 tentang Konvensi Hak

Anak;

7. Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang

Perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002

tentang Perlindungan Anak;

8. Keputusan Presiden No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi

Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;

9. Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi

Nasional Trafficking;

10. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan

Gender;

11. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di

Daerah.

12. Peraturan daerah No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Page 7: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi

Riau Tahun 2005 - 2025;

18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Riau Tahun 2019-2024;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;

21. Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor 050/BAPPEDA/1212/2021

tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja

Perangkat Daerah (RenjaPD) Tahun 2021.

Page 8: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis ini disusun

dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan dalam PD serta mewujudkan efisiensi alokasi

berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.3.2. Tujuan

1. Untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan dengan

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan

Undang – Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Untuk mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang

berkaitan dengan fungsi rencana kerja sebagaimana di

amanatkan pada Undang – Undang No 25 Tahun 2004 tentang

sistem perencanaan Pembangunan Nasional.

3. Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan

dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan

komitmen dan langkah-langkah konkrit kebijakan pemerintah

daerah Kabupaten Bengkalis.

4. Untuk mewujudkan tujuan pencapaian tingkat kinerja diatas

tidak dapat dilaksanakan melalui suatu kegiatan yang

bersamaan, tetapi harus melalui tahapan yang

berkesinambungan. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut

yang menjadi sarana prioritas adalah memberikan pelayanan

yang optimal kepada masyarakat.

Page 9: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Tahun Anggaran 2020

adalah sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Landasan Hukum

Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TRIWULAN II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab IV. PENUTUP

Page 10: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI

TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

Hasil Evaluasi Perubahan Rencana Kerja Organisi Perangkat

Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun

2021 sebagai Berikut :

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 sebesar : RP.

...................................,- adapun dana tersebut adalah Belanja Tidak

Langsung RP. 6.172.294.509,- Belanja Langsung Rp. 6.761.263.900,-

untuk membiayai 2 urusan 8 program dan 40 kegiatan , ini adalah

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Bengkalis Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II,

memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2021

sampai dengan Triwulan II tahun 2021 :

Page 11: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Periode Pelaksanaan: TRIWULAN II TAHUN 2021

Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

1. 2 08 01

PROGRAM PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN / KOTA

9.598.986.228,00 9.598.986.228,00 1.576.494.948,00 2.146.442.351,00 - - 3.722.937.299,00 DPP & PA

2 08 01 2.01

Perencanaan, penganggaran

dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

324.163.900,00 - 324.163.900,00 4.667.995,00 32.567.100,00 - - 37.235.095,00 11,49 37.235.095,00 11,49 DPP & PA

2 08 01 2.01 01Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan

SKPD yang Disediakan Dalam 5

Tahun

1 Laporan 106.905.200,00 0 - 1 106.905.200,00 0 4.667.995,00 0 15.647.500,00 0 - 0 - 0 20.315.495,00 0,00 19,00 0 20.315.495,00 0,00 19,00 DPP & PA

2 08 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Keuangan dan

Aset SKPD Dalam 1 Tahun1 Kegiatan 35.384.400,00 0 - 1 35.384.400,00 0 - 0 5.459.600,00 0 - 0 - 0 5.459.600,00 0,00 15,43 0 5.459.600,00 0,00 15,43 DPP & PA

2 08 01 2.01 07Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan

dan Pelaporan Kegiatan Dalam 1

Tahun

1 Tahun 181.874.300,00 0 - 1 181.874.300,00 0 - 0 11.460.000,00 0 - 0 - 0 11.460.000,00 0,00 6,30 0 11.460.000,00 0,00 6,30 DPP & PA

2 08 01 2.02Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah 6.229.780.298,00 - 6.229.780.298,00 1.043.830.769,00 1.529.587.927,00 - - 2.573.418.696,00 41,31 2.573.418.696,00 41,31 DPP & PA

2 08 01 2.02 01Penyediaan Gaji dan Tunjangan

PNS

Jumlah Kebutuhan ASN DPPPA

yang Disediakan Dalam 1 Tahun1 Kegiatan 6.229.780.298,00 0 - 1 6.229.780.298,00 0 1.043.830.769,00 0 1.529.587.927,00 0 - 0 - 0 2.573.418.696,00 0,00 41,31 0 2.573.418.696,00 0,00 41,31 DPP & PA

2 08 01 2.03Administrasi Varang Milik

Daerah Pada Perangkat Daerah499.200.000,00 - 499.200.000,00 113.000.000,00 83.800.000,00 - - 196.800.000,00 39,42 196.800.000,00 39,42 DPP & PA

2 08 01 2.03 02Pengamanan Barang Milik

Daerah

Jumlah Tenaga Keamanan yang

Dipenuhi Dalam 1 Tahun1 Tahun 499.200.000,00 0 - 1 499.200.000,00 0 113.000.000,00 0 83.800.000,00 0 - 0 - 0 196.800.000,00 0,00 39,42 0 196.800.000,00 0,00 39,42 DPP & PA

2 08 01 2.05Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah200.796.000,00 - 200.796.000,00 50.570.000,00 (110.000,00) - - 50.460.000,00 25,13 50.460.000,00 25,13 DPP & PA

2 08 01 2.05 11

Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang -

Undangan

Jumlah ASN yang Dikirimkan

Untuk Mengikuti Bimbingan teknis

dan Best Practice Dalam 1 Tahun

1 Tahun 200.796.000,00 0 - 1 200.796.000,00 0 50.570.000,00 0 (110.000,00) 0 - 0 - 0 50.460.000,00 0,00 25,13 0 50.460.000,00 0,00 25,13 DPP & PA

2 08 01 2.06Administrasi Umum Perangkat

Daerah976.576.300,00 - 976.576.300,00 143.020.400,00 177.769.769,00 - - 320.790.169,00 32,85 320.790.169,00 32,85 DPP & PA

2 08 01 2.06 01

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor

Jumlah Komponen Listrik yang

terpenuhi Dalam 1 Tahun10 Item 47.425.000,00 0 - 10 47.425.000,00 3 4.595.600,00 3 997.000,00 0 - 0 - 6 5.592.600,00 60,00 11,79 6 5.592.600,00 60,00 11,79 DPP & PA

2 08 01 2.06 02Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan KantorJumlah Alat Tulis Kantor 32 Item 219.674.300,00 0 - 32 219.674.300,00 8 30.964.800,00 8 26.325.000,00 0 - 0 - 16 57.289.800,00 50,00 26,08 16 57.289.800,00 50,00 26,08 DPP & PA

2 08 01 2.06 04Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

Jumlah Box Makan dan Minum

Untuk Keperluan Rapat dan

Pelaksanaan Kegiatan yang

Disediakan Dalam 1 Tahun

56 Orang 86.800.000,00 0 - 56 86.800.000,00 14 5.750.000,00 14 22.050.000,00 0 - 0 - 28 27.800.000,00 50,00 32,03 28 27.800.000,00 50,00 32,03 DPP & PA

2 08 01 2.06 05Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan

Penggandaan yang Terpenuhi

Dalam 1 Tahun

12 Item 52.948.000,00 0 - 12 52.948.000,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

Jumlah Barang Cetakan dan

Penggandaan yang Terpenuhi

Dalam 1 Tahun

40000 lembar 0 40000 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 DPP & PA

Jumlah Media Informasi yang

Disediakan Dalam 1 tahun85 Media 0 85 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 DPP & PA

2 08 01 2.06 06

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang -

Undangan

Jumlah Bahan bacaan dan

Peraturan Perundang - Undangan

yang Disediakan Dalam 1 Tahun

1 Tahun 158.520.000,00 0 - 1 158.520.000,00 0 42.060.000,00 0 30.333.500,00 0 - 0 - 0 72.393.500,00 0,00 45,67 0 72.393.500,00 0,00 45,67 DPP & PA

2 08 01 2.06 09Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Frekuensi Dilakukannya

Koordinasi dan konsultasi Keluar

dan Dalam Daerah Pada 1 Tahun

1 Tahun 385.209.000,00 0 - 1 385.209.000,00 0 59.650.000,00 0 96.064.269,00 0 - 0 - 0 155.714.269,00 0,00 40,42 0 155.714.269,00 0,00 40,42 DPP & PA

2 08 01 2.06 11

Dukungan Pelaksanaan Sistem

Pemerintahan Berbasis

Elektronik Pada SKPD

Jumlah Media Informasi yang

Disediakan Dalam 1 Tahun1 Tahun 26.000.000,00 0 - 1 26.000.000,00 0 - 0 2.000.000,00 0 - 0 - 0 2.000.000,00 0,00 7,69 0 2.000.000,00 0,00 7,69 DPP & PA

2 08 01 2.07

Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

280.400.000,00 - 280.400.000,00 - 132.048.500,00 - - 132.048.500,00 47,09 132.048.500,00 47,09 DPP & PA

2 08 01 2.07 05 Pengadaan MebelJumlah Jenis Mebeleur Kantor

yang Diadakan Dalam 1 Tahun3 Item 55.164.000,00 0 - 3 55.164.000,00 0 - 3 55.158.500,00 0 - 0 - 3 55.158.500,00 100,00 99,99 3 55.158.500,00 100,00 99,99 DPP & PA

2 08 01 2.07 10

Pengadaan Sarana dan

Prasarasa Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

Jumlah Penambahan

Perlengkapan Gedung Kantor

yang Dipenuhi Dalam 1 Tahun

6 Item 225.236.000,00 0 - 6 225.236.000,00 0 - 2 76.890.000,00 0 - 0 - 2 76.890.000,00 33,33 34,14 2 76.890.000,00 33,33 34,14 DPP & PA

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan/Sub

Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra Perangkat daerah pada

Tahun2017 (Akhir Periode Renstra

Perangkat Daerah)2021

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra Perangkat Daerah

s.d. Renja PD Tahun Lalu

(2017 s.d 2020)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan yg

di Evaluasi (2021)

Ket.

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang di

Evaluasi (2021)

14 = 6 + 12

No Kode

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra PD s/d

Tahun 2019 (Akhir Tahun

Pelaksanaan Renja PD Tahun

2021)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra

PD s/d Tahun 2021

(%)

Unit

Perangkat

Daerah

Penanggung

jawab

2 3 45

Realisasi Kinerja pada Triwulan

I II

7 8 9 10 11

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja PD

Tahun 2021 (%)III IV

12 = 8 + 9 + 10 + 11 13 = 12 / 7 x 100 %16

K17

61

15 = 14 / 5 x 100 %

Page 12: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jumlah Peralatan Gedung Kantor

yang Dipenuhi Dalam 1 Tahun35 Unit 0 35 0 0,00 0 0,00 DPP & PA

2 08 01 2.08Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah425.497.730,00 - 425.497.730,00 73.405.738,00 84.761.002,00 - - 158.166.740,00 37,17 158.166.740,00 37,17 DPP & PA

2 08 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah Pengiriman Surat

Menyurat3800 Surat 77.250.000,00 0 - 3800 77.250.000,00 950 17.400.000,00 950 9.200.000,00 0 - 0 - 1900 26.600.000,00 50,00 34,43 1.900 26.600.000,00 50,00 34,43 DPP & PA

Jumlah Tenaga Administrasi 3 Orang 0 3 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 DPP & PA

2 08 01 2.08 02Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Kebutuhan Listrik dan

Jaringan dan Air Kantor Dinas12 Bulan 309.847.730,00 0 - 12 309.847.730,00 3 46.405.738,00 3 69.161.002,00 0 - 0 - 6 115.566.740,00 50,00 37,30 6 115.566.740,00 50,00 37,30 DPP & PA

2 08 01 2.08 04Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor

Jumlah Supir yang Disediakan

Dalam 1 Tahun2 Orang 38.400.000,00 0 - 2 38.400.000,00 0 9.600.000,00 0 6.400.000,00 0 - 0 - 0 16.000.000,00 0,00 41,67 0 16.000.000,00 0,00 41,67 DPP & PA

2 08 01 2.09

Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

662.572.000,00 - 662.572.000,00 148.000.046,00 106.018.053,00 - - 254.018.099,00 38,34 254.018.099,00 38,34 DPP & PA

2 08 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan

Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas /

Operasional yang Dipelihara

Dalam 1 Tahun

6 Unit 148.152.000,00 0 - 6 148.152.000,00 2 19.990.046,00 0 28.668.053,00 0 - 0 - 2 48.658.099,00 33,33 32,84 2 48.658.099,00 33,33 32,84 DPP & PA

Jumlah PKB / TNKB Kendaraan

Dinas / Operasional1 Kegiatan 0 1 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 DPP & PA

2 08 01 2.09 09

Pemeliharaan / Rehabilitasi

Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya

Frekuensi - Frekuensi

Pemeliharaan Terhadap Gedung

Kantor Dalam 1 Tahun

1 Tahun 514.420.000,00 0 - 1 514.420.000,00 0 128.010.000,00 0 77.350.000,00 0 - 0 - 0 205.360.000,00 0,00 39,92 0 205.360.000,00 0,00 39,92 DPP & PA

Jumlah Peralatan Kantor yang

Dipelihara Operasional Dalam 1

Tahun

13 Item 0 13 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 DPP & PA

Rata - Rata Capaian Kinerja ( % ) #VALUE! 34,10 #VALUE! 34,10

Predikat Kinerja #VALUE! Sangat

Rendah #VALUE!

Sangat

Rendah

2. 2 08 02

PROGRAM

PENGARUSUTAMAAN

GENDER DAN

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

826.794.200,000 826.794.200,000 33.600.000,000 109.492.700,000 - - 143.092.700,00 DPP & PA

2 08 02 2.01

Pelembagaan Pengarusutamaan

Gender (PUG) Pada Lembaga

Pemerintah Kewenangan

Kabupaten / Kota

291.583.000,00 - 291.583.000,00 - - - - - 0,00 - 0,00 DPP & PA

2 08 02 2.01 04

Sosialisasi Kebijakan

Pelaksanaan PUG Termasuk

PPRG

Jumlah SDM yang terlatih

Tentang P2MBG7 Kecamatan 291.583.000,00 0 - 7 291.583.000,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

2 08 02 2.02

Pemberdayaan Perempuan

Bidang Politik, Hukum, Sosial

dan Ekonomi Pada Organisasi

Kemasyarakatan Kewenangan

Kabupaten / Kota

149.579.700,00 - 149.579.700,00 - 69.854.200,00 - - 69.854.200,00 46,70 69.854.200,00 46,70 DPP & PA

2 08 02 2.02 01

Sosialisasi Peningkatan

Partisipasi Perempuan di Bidang

Politik, Hukum, Sosial dan

Ekonomi

Jumlah Anggota Pokja dan

Jejaring yang Paham Dengan

Meningkatnya Pemahaman

Anggota Pokja dan Jejaring Pada

Strategi PUG

50 Orang 149.579.700,00 0 - 50 149.579.700,00 0 - 0 69.854.200,00 0 - 0 - 0 69.854.200,00 0,00 46,70 0 69.854.200,00 0,00 46,70 DPP & PA

2 08 02 2.03

Penguatan dan Pengembangan

Lembaga Penyedia Layanan

Pemberdayaan Perempuan

Kewenangan Kabupaten / Kota

385.631.500,00 - 385.631.500,00 33.600.000,00 39.638.500,00 - - 73.238.500,00 18,99 73.238.500,00 18,99 DPP & PA

2 08 02 2.03 01

Advokasi Kebijakan dan

Pendampingan Kepada Lembaga

Penyedia Layanan

Pemberdayaan Perempuan

Kewenangan Kabupaten / Kota

Jumlah Pengurus dan Anggota

Kelembagaan Organisasi

Perempuan dan Masyarakat

Kabupaten Bengkalis yang

Terlatih

4 Organisasi 308.221.500,00 0 - 4 308.221.500,00 0 33.600.000,00 0 39.638.500,00 0 - 0 - 0 73.238.500,00 0,00 23,76 0 73.238.500,00 0,00 23,76 DPP & PA

2 08 02 2.03 02

Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Lembaga Penyedia

Layanan Pemberdayaan

Perempuan Kewenangan

Kabupaten / Kota

Pelatihan yang Diikuti SDM DPP

& PA dan UPTD DPPPA3 Orang 77.410.000,00 0 - 3 77.410.000,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

Rata - Rata Capaian Kinerja ( % ) #VALUE! 21,90 #VALUE! 21,90

Predikat Kinerja #VALUE! Sangat

Rendah #VALUE!

Sangat

Rendah

3. 2 08 03PROGRAM PERLINDUNGAN

PEREMPUAN1.431.530.200,00 1.431.530.200,00 26.564.400,00 1.109.434.200,00 - - 1.135.998.600,00 DPP & PA

2 08 03 2.01

Pencegahan Kekerasan

Terhadap Perempuan Lingkup

Daerah Kabupaten / Kota

52.880.000,00 - 52.880.000,00 - - - - - 0,00 - 0,00 DPP & PA

2 08 03 2.01 01

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Kebijakan, Program

dan Kegiatan Pencegahan

Kekerasan TerhadapPerempuan

Lingkup Daerah Kabupaten /

Kota

Jumlah orang yang Mendapatkan

Informasi Mengenai Pencegahan

Kekerasan Terhadap Perempuan

dan Anak Termasuk TPPO

110 Orang 52.880.000,00 0 - 0 52.880.000,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - #DIV/0! 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

2 08 03 2.02

Penyediaan Layanan Rujukan

Lanjutan Bagi Perempuan

korban Kekerasan yang

Memerlukan Koordinasi

Kewenangan Kabupaten / kota

792.454.700,00 - 792.454.700,00 26.564.400,00 96.191.400,00 - - 122.755.800,00 15,49 122.755.800,00 15,49 DPP & PA

Page 13: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 08 03 2.02 01

Penyediaan layanan Pengaduan

Masyarakat Bagi Perempuan

Korban Kekerasan Kewenangan

Kabupaten / Kota

Terlaksananya Pencegahan,

Pendampingan dan Penanganan

Kasus Kekerasan terhadap

Perempuan dan Anak

100 Kasus 470.358.700,00 0 - 100 470.358.700,00 0 26.564.400,00 0 96.191.400,00 0 - 0 - 0 122.755.800,00 0,00 26,10 0 122.755.800,00 0,00 26,10 DPP & PA

2 08 03 2.02 02

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Penyediaan

Layanan Rujukan Lanjutan Bagi

Perempuan korban Kekerasan

Kewenangan Kabupaten / Kota

Terlaksananya Pencegahan,

Pendampingan dan Penanganan

Kasus Kekerasan Terhadap

Perempuan dan Anak

100 Kasus 322.096.000,00 0 - 0 322.096.000,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - #DIV/0! 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

2 08 03 2.03

Penguatan dan Pengembangan

Lembaga Penyedia Layanan

Perlindungan Perempuan

Tingkat Daerah Kabupaten /

Kota

586.195.500,00 - 586.195.500,00 - - - - - 0,00 - 0,00 DPP & PA

2 08 03 2.03 02

Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Lembaga Penyedia

Layanan Penanganan Bagi

Perempuan Korban Kekerasan

Kewenangan Kabupaten / Kota

Meningkatkan Kemampuan

Orang Tua Dalam Proses

Perkembangan Anak Kearah

yang Positif dan Tanpa Paksaan

300 Orang 211.219.500,00 0 - 300 211.219.500,00 0 184.646.500,00 0 - 0 - 0 - 0 184.646.500,00 0,00 87,42 0 184.646.500,00 0,00 87,42 DPP & PA

2 08 03 2.03 04

Penguatan Jejaring Antar

Lembaga Penyedia Layanan

Perlindungan Perempuan

Kewenangan Kabupaten / Kota

0 - 374.976.000,00 0 - 0 374.976.000,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - #DIV/0! 0,00 0 - #DIV/0! 0,00 DPP & PA

Rata - Rata Capaian Kinerja ( % ) #VALUE! 7,75 #VALUE! 7,75

Predikat Kinerja #VALUE! Sangat

Rendah #VALUE!

Sangat

Rendah

4. 2 08 04PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS KELUARGA1.151.496.300,00 1.151.496.300,00 145.776.400,00 608.592.400,00 - - 754.368.800,00 DPP & PA

2 08 04 2.01

Peningkatan Kualitas Keluarga

Dalam Mewujudkan Kesetaraan

gender (KG) dan Hak Anak

Tingkat Daerah Kabupaten /

Kota

170.661.500,00 - 170.661.500,00 78.200.000,00 119.547.400,00 - - 197.747.400,00 115,87 197.747.400,00 115,87 DPP & PA

2 08 04 2.01 01

Advokasi Kebijakan dan

Pendampingan Untuk

Mewujudkan KG dan

Perlindungan Anak Kewenangan

Kabupaten / Kota

Jumlah Anak yang Menerima

Bantuan Sunatan Massal40 Orang 50.680.900,00 0 - 40 50.680.900,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

2 08 04 2.01 02

Pelaksanaan Komunikasi,

Informasi dan Edukasi KG dan

Perlindungan Anak Bagi Keluarga

Kewenangan Kabupaten / Kota

Jumlah Partisipasi Mengikuti

Pelatihan dan Pembinaan450 Orang 119.980.600,00 0 - 450 119.980.600,00 0 78.200.000,00 450 119.547.400,00 0 - 0 - 450 197.747.400,00 100,00 164,82 450 197.747.400,00 100,00 164,82 DPP & PA

2 08 04 2.02

Penguatan dan Pengembangan

Lembaga Penyedia Layanan

Peningkatan Kualitas Keluarga

Dalam Mewujudkan KG dan Hak

Anak yang Wilayah Kerjanya

Dalam Daerah Kabupaten / Kota

980.834.800,00 - 980.834.800,00 67.576.400,00 489.045.000,00 - - 556.621.400,00 56,75 556.621.400,00 56,75 DPP & PA

2 08 04 2.02 02

Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Lembaga Penyedia

Layanan Peningkatan Kualitas

Keluarga Tingkat Daerah

Kabupaten / Kota

Jumlah Perempuan Organisasi

yang Mengikuti Peringatan Hari

Ibu

100 Orang 215.847.400,00 0 - 100 215.847.400,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

Meningkatnya Kualitas

Manajemen Perempuan Dibidang

Organisasi

100 Orang 0 100 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 DPP & PA

2 08 04 2.02 03

Penguatan Jejaring Antar

Lembaga Penyedia Layanan

Peningkatan Kualitas Keluarga

Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

Peningkatan Pembangunan

Pemberdayaan Perempuan450 Orang 764.987.400,00 0 - 450 764.987.400,00 0 67.576.400,00 0 489.045.000,00 0 - 0 - 0 556.621.400,00 0,00 72,76 0 556.621.400,00 0,00 72,76 DPP & PA

Rata - Rata Capaian Kinerja ( % ) #VALUE! 86,31 #VALUE! 86,31

Predikat Kinerja #VALUE! Tinggi #VALUE! Tinggi

5. 2 08 06PROGRAM PEMENUHAN HAK

ANAK (PHA)411.380.000,00 411.380.000,00 - - - - - DPP & PA

2 08 06 2.01

Pelembagaan PHA Pada

Lembaga Pemerintah, Non

Pemerintah dan Dunia Usaha

Kewenangan Kabupaten / Kota

323.920.700,00 - 323.920.700,00 - - - - - 0,00 - 0,00 DPP & PA

2 08 06 2.01 02

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pelembagaan Pemenuhan Hak

Anak Kewenangan Kabupaten /

Kota

Jumlah Forum Anak yang Dibina 11 Forum Anak 323.920.700,00 0 - 11 323.920.700,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

2 08 06 2.02

Penguatan dan Pengembangan

Lembaga Penyedia Layanan

Peningkatan Kualitas Hidup

Anak Kewenangan Kabupaten /

Kota

87.459.300,00 - 87.459.300,00 - - - - - 0,00 - 0,00 DPP & PA

2 08 06 2.02 01

Penyediaan Layanan

Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Kewenangan Kabupaten / Kota

Jumlah Anak yang Mengikuti

Kegiatan Hari Anak35 Orang 87.459.300,00 0 - 35 87.459.300,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

Rata - Rata Capaian Kinerja ( % ) #VALUE! 0,00 #VALUE! 0,00

Predikat Kinerja #VALUE! Sangat

Rendah #VALUE!

Sangat

Rendah

Page 14: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

6. 2 08 07PROGRAM PERLINDUNGAN

KHUSUS ANAK79.088.700,00 79.088.700,00 - - - - - DPP & PA

2 08 07 2.01

Pencegahan Kekerasan

Terhadap Anak yang Melibatkan

Para Pihak Lingkup Daerah

Kabupaten / Kota

79.088.700,00 - 79.088.700,00 - - - - - 0,00 - 0,00 DPP & PA

2 08 07 2.01 01

Advokasi Kebijakan dan

Pendampingan Pelaksanaan

Kebijakan, Program dan Kegiatan

Pencegahan Kekerasan

Terhadap Anak Kewenangan

Kabupaten / Kota

jumlah Pengurus Perlindungan

Anak Terpadu Berbasis

Masyarakat (PATBM) di

Kabupaten Bengkalis

90 Orang 79.088.700,00 0 - 90 79.088.700,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA

Rata - Rata Capaian Kinerja ( % ) 0,00 0,00 0,00 0,00

Predikat Kinerja Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 13.499.275.628,00 1.782.435.748,00 3.973.961.651,00 - - 5.756.397.399,00

#VALUE! 25,01 #VALUE! 25,01

#VALUE! Sangat

Rendah #VALUE!

Sangat

Rendah

TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM ( PROGRAM 1 s.d PROGRAM 8 )

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM ( PROGRAM 1 s.d PROGRAM 8 )

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Tersedianya SDM serta kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak.

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak.

Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :

Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Renja SKPD Tahun Berikutnya :

Page 15: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2021

menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2021.

Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang ingin dicapai

selama tahun 2021 dari semua indikator kinerja. Target kinerja pada

tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur

keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi-visinya.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah

sebagai berikut :

1. Intervensi program dan kegiatan yang benar-benar menyentuh

akar permasalahan kurang maksimal. Perlu dilakukan suatu

intervensi dengan membuat program/kegiatan yang dapat dipakai

untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan

dan anak yang lebih tinggi.

2. Kesenjangan kompetensi SDM aparatur Dinas Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis

3. Dukungan sarana, prasarana dan anggaran Program

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di kabupaten

yang kurang memadai, dengan demikian, Dinas Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis harus

mempunyai kemampuan dalam mengadvokasi para pemangku

kepentingan agar pembangunan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak menjadi program prioritas di daerah.

4. Belum tersedianya secara menyeluruh Satuan Tugas Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

diseluruh Kecamatan se-Kabupaten Bengkalis.

5. Belum bersinerginya antara Instansi terkait dalam pelaksanaan

program Kab/Kota Layak Anak.

6. Penyebaran pandemi covid 19 yang mewabah seluruh negeri,

sehingga seluruh kegiatan di tunda dan mengalami perubahan

Page 16: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB III

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

3.1 KERANGKA PENDANAAN

Untuk memformulasikan ulang kebutuhan penggunaan

anggaran dalam perubahan penjabaran perlu memperhatikan

berbagai pertimbangan dalam berbagai aspek. Baik anggaran,

indikator target kinerja perangkat daerah dan lain – lain.

Beberapa perubahan dan pergeseran anggaran pada

beberapa sub kegiatan dengan tidak mengurangi pagu OPD

dengan Jumlah Pagu Rp. 13.124.299.628,- dapat dilihat

sebagai berikut :

1. Pengadaan Mebel (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak ) semula Rp.55.164.000 menjadi Rp.0

dilakukan pergeseran dengan pagu sub kegiatan yang lain.

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya ( Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak ) Semula Rp.225.236.000,- menjadi Rp.0

dilakukan pergeseran dengan pagu sub kegiatan yang lain.

3. Koordinasi dan Sikronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program

dan Kegiatan Pencegahan, Semula Rp. 0,- menjadi

Rp.52.880.000.

4. Koordinasi dan Sikronisasi Pelaksanaan Penyediaan

Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan

Kewenangan Kabupaten / Kota ( Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak ) Semula Rp. 0,

Menjadi Rp.317.596.000,-

5. Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan

perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Semua Rp. 374.976.000,- (DAK)

Page 17: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pagu Sebelum

Perubahan (Rp)

Pagu Setelah Perubahan

(Rp)Selisih

2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 11

2

2 08 13.124.299.628 13.124.299.528 0

2 08 01 9.598.986.228 9.598.986.228 0

2 08 01 2,01 324.163.900 303.687.900 0

2 08 01 2,01 01

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

1 Laporan 1 Laporan 106.905.200 106.905.200 0 1 Laporan 122.940.980

2 08 01 2,01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

1 Tahun 1 Tahun 35.384.400 35.384.400 0 1 Tahun 40.692.060

2 08 01 2,01 07

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

3 Laporan 3 Laporan 181.874.300 161.398.300 0 3 Laporan 185.608.045

2 08 01 2,02 6.229.780.298 5.979.992.101 0 6.876.990.916

2 08 01 2,02 01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

1 Kegiatan 1 Kegiatan 6.229.780.298 5.979.992.101 0 1 Kegiatan 6.876.990.916

2 08 01 2,03 499.200.000 499.200.000 0 574.080.000

2 08 01 2,03 02

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

1 Tahun 1 Tahun 499.200.000 499.200.000 0 1 Tahun 574.080.000

2 08 01 2,05 200.796.000 200.796.000 0 30.119.400

Target Capaia

Sebelum

Perubahan

1

Catatan

Penting

Target Kinerja

Tahun 2022

Jumlah Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif 2022

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 (Pagu DPA 2021, Pergeseran I )

Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Target Capaia

Sesudah perubahan

T

(S

eb

Page 18: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 08 01 2,05 11

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan (Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

1 Kegiatan 1 Kegiatan 200.796.000 200.796.000 0 1 Kegiatan 30.119.400

2 08 01 2,06 976.576.300 926.040.100 0 138.906.015

2 08 01 2,06 01

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Alokasi

Umum

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

10 Item 10 Item 47.425.000 47.425.000 0 10 Item 7.113.750

2 08 01 2,06 02

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

20 Orang , 2

Orang20 Orang , 2 Orang 219.674.300 169.138.100 0 20 Orang , 2 Orang 25.370.715

2 08 01 2,06 04

Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

56 Orang 56 Orang 86.800.000 86.800.000 0 56 Orang 13.020.000

2 08 01 2,06 05

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

12 Item, 40000

Lembar, 85 Media

12 Item, 40000

Lembar, 85 Media52.948.000 52.948.000 0

12 Item, 40000

Lembar, 85 Media 7.942.200

2 08 01 2,06 06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan (Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Alokasi

Umum

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

1 Tahun 1 Tahun 158.520.000 158.520.000 0 1 Tahun 23.778.000

2 08 01 2,06 09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

1 Tahun 1 Tahun 385.209.000 385.209.000 0 1 Tahun 57.781.350

2 08 01 2,06 11

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik pada SKPD

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

1 Tahun 1 Tahun 26.000.000 26.000.000 0 1 Tahun 3.900.000

2 08 01 2,07 280.400.000 0 0 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Page 19: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 08 01 2,07 05

Pengadaan Mebel (Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

3 Item 3 Item 55.164.000 0 0 3 Item 55.164.000

2 08 01 2,07 10

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

1 Tahun 1 Tahun 225.236.000 0 0 1 Tahun 225.236.000

2 08 01 2,08 425.497.730 425.497.730 0

2 08 01 2,08 01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

3800 Surat 3800 Surat 77.250.000 77.250.000 0 3800 Surat 88.837.500

2 08 01 2,08 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil Dana

Transfer

Umum

- Dana Alokasi

Umum

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

12 Bulan 12 Bulan 309.847.730 309.847.730 0 12 Bulan 356.324.890

2 08 01 2,08 04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

1 Tahun 1 Tahun 38.400.000 38.400.000 0 1 Tahun 44.160.000

2 08 01 2,09 662.572.000 662.572.000 0 761.957.800

2 08 01 2,09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan

Dinas Operasional atau Lapangan

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

6 Unit 6 Unit 148.152.000 148.152.000 0 6 Unit 170.374.800

2 08 01 2,09 09

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya

Dana Transfer

Umum

Kab.

Bengkalis,

Semua

1 Tahun 1 Tahun 514.420.000 514.420.000 0 1 Tahun 591.583.000

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak)

- Dana Bagi

Hasil

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

0 -

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Page 20: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 08 02 826.794.200 826.794.100 0 950.813.215

2 08 02 2,01 291.583.000 291.583.900 0 335.321.485

2 08 02 2,01 04

Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk

PPRG (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

7 Kecamata 7 Kecamatan 291.583.000 291.583.900 0 7 Kecamatan 335.321.485

2 08 02 2,02 149.579.700 149.578.700 0 172.015.505

2 08 02 2,02 01

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di

Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

50 Orang 50 Orang 149.579.700 149.578.700 0 50 Orang 172.015.505

2 08 02 2,03 385.631.500 385.631.500 0 443.476.225

2 08 02 2,03 01

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada

Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan

Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

4 Organisasi 4 Organisasi 308.221.500 308.221.500 0 4 Organisasi 354.454.725

2 08 02 2,03 02

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga

Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan

Kewenangan Kabupaten/Kota

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

3 Orang 3 Orang 77.410.000 77410000 0 3 Orang 89.021.500

2 08 03 1.056.554.200 1.052.054.200 0 1.209.862.330

2 08 03 2,01 0 52.880.000 0 60.812.000

2 08 03 2,01 01

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan

Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan

Dana Transfer

Khusus

- Dana

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

110 orang 110 orang 0 52.880.000 0 110 orang 60.812.000

Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah

Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak)

Alokasi

Khusus FisikSemua

Kelurahan0 -

2 08 03 2,02 470.358.700 787.954.700 0 906.147.905

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan

Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan

Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan

Kabupaten/Kota

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi

Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Page 21: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 08 03 2,02 01

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi

Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan

Kabupaten/Kota

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 Kasus 100 Kasus 470.358.700 470.358.700 0 100 Kasus 540.912.505

2 08 03 2,02 02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi

Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan

Kabupaten/Kota

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Khusus

- Dana Alokasi

Khusus Non

Fisik

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

30 Orang 30 Orang 0 317.596.000 0 30 Orang 365.235.400

2 08 03 2,03 586.195.500 211.219.500 0 242.902.425

2 08 03 2,03 02

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga

Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan

Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Alokasi

Umum

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

300 orang 300 orang 211.219.500 211.219.500 0 300 orang 242.902.425

2 08 03 2,03 04

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia

Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan

Kabupaten/Kota

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil 30 Orang 30 Orang 374.976.000 0 0 30 Orang 374.976.000

2 08 04 1.151.496.300 1.144.846.300 0

2 08 04 2,01 170.661.500 165.511.500 0

2 08 04 2,01 01

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk

Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak

Kewenangan Kabupaten/Kota

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Alokasi

Umum

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

40 orang 40 orang 50.680.900 47.280.900 0 40 orang 54.373.035

2 08 04 2,01 02

Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga

Kewenangan Kabupaten/Kota

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil450 orang 450 orang 119.980.600 118.230.600 0 450 orang 135.965.190

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Page 22: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 08 04 2,02 980.834.800 979.334.800 0 1.126.235.020

2 08 04 2,02 02

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga

Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 Orang 100 Orang 215.847.400 214.347.400 0 100 Orang 246.499.510

2 08 04 2,02 03

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia

Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

450 orang 450 orang 764.987.400 764.987.400 0 450 orang 879.735.510

2 08 06 411.380.000 406.080.000 0

2 08 06 2,01 323.920.700 318.620.700 0 366.413.805

2 08 06 2,01 02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan

Pemenuhan Hak Anak Kewenangan

Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Alokasi

Umum

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

11 Forum Anak 11 Forum Anak 323.920.700 318.620.700 0 11 Forum Anak 366.413.805

2 08 06 2,02 87.459.300 87.459.300 0

0

2 08 06 2,02 01

Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup

Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

35 orang 35 orang 87.459.300 87.459.300 0 35 orang 100.578.195

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam

Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan

Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup

Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Page 23: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 08 07 79.088.700 79.088.700 0

2 08 07 2,01 79.088.700 79.088.700 0

2 08 07 2,01 01

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan

Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Kewenangan Kabupaten/Kota

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Bengkalis,

Semua

Kelurahan

Kab.

Bengkalis,

Bantan,

Semua

Kelurahan

Kab.

Bengkalis,

Mandau,

Semua

Kelurahan

90 Orang 90 Orang 79.088.700 79.088.700 0 90 Orang 90.952.005

-

Drs. H. RAJA ARLINGGA

NIP. 19641231 199303 1 226

Bengkalis, Juni 2021

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS

Page 24: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jumlah penambahan anggaran Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Sebesar Rp. 967.081.800,- yang

terdiri dari :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 5.979.992.101,-

Menjadi Rp. 6.329.992.101,- Kekurangan untuk pembayaran

Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar Rp.

350.000.000,-

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bertambah

Sebesar Rp. 50.000.000,- untuk Kekurangan Belanja

Kebutuhan Perlengkapan Kantor

3. Bahan Logistik Kantor Bertambah Sebesar Rp.

112.000.000,- untuk kekurangan pembayaran belanja

makan minum petugas penjaga malam selama 8 bulan

dengan pagu awal Rp. 86.800.000,- menjadi Rp.

198.800.000,-

4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penambahan

Sebesar Rp. 15.081.800,- untuk kekurangan cetakan dan

penggandaan . Semula Rp. 42.216.200,- Menjadi Rp.

57.300.000,-

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

bertambah RP. 100.000.000,- untuk kebutuhan kekurangan

belanja perjalanan dinas biasa

6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau

bangunan Lainnya bertambah Sebesar Rp. 75.000.000,-

Untuk penunjang kebutuhan sarana kantor

7. Penyediaan jasa komunikasi , sumber air dan listrik

bertambah Rp. 15.000.000,- untuk kebutuhan kekurangan

pembayaran taman pintar duri dan sungai alam serta kantor

8. Penyediaan jasa pemeiharaan , biaya pemeiharaan, pajak,

dan perizinan kendaraan dinas bertambah Rp. 10.000.000,-

untuk servic dan penggantian suku cadang kendaraan dinas

operasional dan kendaraan dinas jabatan.

9. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan

Lainya bertambah Rp.40.000.000,- untuk keperluan

pemeliharaan gedung kantor

Page 25: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

10. Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga

penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan

Kabupaten/ Kota bertambah sebesar Rp.200.000.000,-

untuk keperluan kegiatan organisasi perempuan

Page 26: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pagu Sebelum

Perubahan (Rp)

Pagu Setelah

Perubahan (Rp)Selisih

2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 11

2

2 08 12.294.799.036 13.261.880.836 967.081.800

2 08 01 9.218.170.636 9.985.252.436 767.081.800

2 08 01 2,01 303.687.900 303.687.900 0

2 08 01 2,01 01

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

1 Laporan 1 Laporan 106.905.200 106.905.200 0 1 Laporan 122.940.980

2 08 01 2,01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

1 Tahun 1 Tahun 35.384.400 35.384.400 0 1 Tahun 40.692.060

2 08 01 2,01 07

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

3 Laporan 3 Laporan 161.398.300 161.398.300 0 3 Laporan 185.608.045

2 08 01 2,02 5.979.992.101 6.329.992.101 350.000.000 7.279.490.916

2 08 01 2,02 01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

1 Kegiatan 1 Kegiatan 5.979.992.101 6.329.992.101 350.000.000 1 Kegiatan 7.279.490.916

2 08 01 2,03 499.200.000 499.200.000 0 574.080.000

2 08 01 2,03 02

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

1 Tahun 1 Tahun 499.200.000 499.200.000 0 1 Tahun 574.080.000

2 08 01 2,05 200.796.000 200.796.000 0 30.119.400 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif 2022

1

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 (Pagu Pergeseran II, Renja Perubahan )

Kode Uraian Sumber Dana Lokasi

Jumlah Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022

Target Capaia

Sebelum

Perubahan

Target Capaia

Sesudah

perubahan

Catatan

Penting

Setelah Perubahan

Target Kinerja

Tahun 2022

Page 27: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 08 01 2,05 11

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan (Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

1 Kegiatan 1 Kegiatan 200.796.000 200.796.000 0 1 Kegiatan 30.119.400

2 08 01 2,06 915.310.300 1.192.392.100 277.081.800 178.858.815

2 08 01 2,06 01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor (Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Alokasi

Umum

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

10 Item 10 Item 47.425.000 47.425.000 0 10 Item 7.113.750

2 08 01 2,06 02

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

20 Orang , 2

Orang

20 Orang , 2

Orang169.138.100 219.138.100 50.000.000 20 Orang , 2 Orang 32.870.715

2 08 01 2,06 04

Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

1 Kegiatan 1 Kegiatan 86.800.000 198.800.000 112.000.000 1 Kegiatan 29.820.000

2 08 01 2,06 05

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

12 Item, 40000

Lembar, 85 Media

12 Item, 40000

Lembar, 85 Media42.218.200 57.300.000 15.081.800

12 Item, 40000

Lembar, 85 Media 8.595.000

2 08 01 2,06 06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan (Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Alokasi

Umum

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

1 Tahun 1 Tahun 158.520.000 158.520.000 0 1 Tahun 23.778.000

2 08 01 2,06 09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

1 Tahun 1 Tahun 385.209.000 485.209.000 100.000.000 1 Tahun 72.781.350

2 08 01 2,06 11

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik pada SKPD

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

1 Tahun 1 Tahun 26.000.000 26.000.000 0 1 Tahun 3.900.000

2 08 01 2,07 280.180.000 355.180.000 75.000.000 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Page 28: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 08 01 2,07 05

Pengadaan Mebel (Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

3 Item 3 Item 55.164.000 55.164.000 0 3 Item 55.164.000

2 08 01 2,07 10

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya (Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

1 Tahun 1 Tahun 225.016.000 300.016.000 75.000.000 1 Tahun 225.016.000

2 08 01 2,08 376.432.335 391.432.335 15.000.000

2 08 01 2,08 01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

3800 Surat 3800 Surat 68.800.000 68.800.000 0 3800 Surat 79.120.000

2 08 01 2,08 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil Dana

Transfer

Umum

- Dana Alokasi

Umum

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

12 Bulan 12 Bulan 269.232.335 284.232.335 15.000.000 12 Bulan 326.867.185

2 08 01 2,08 04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

1 Tahun 1 Tahun 38.400.000 38.400.000 0 1 Tahun 44.160.000

2 08 01 2,09 662.572.000 712.572.000 50.000.000 819.457.800

2 08 01 2,09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,

Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

atau Lapangan

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

6 Unit 6 Unit 148.152.000 158.152.000 10.000.000 6 Unit 181.874.800

2 08 01 2,09 09

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya

Dana Transfer

Umum

Kab.

Bengkalis,

Semua

1 Tahun 1 Tahun 514.420.000 554.420.000 40.000.000 1 Tahun 637.583.000

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak)

- Dana Bagi

Hasil

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

0 0 -

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Page 29: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 08 02 644.265.200 844.265.200 200.000.000 970.904.980

2 08 02 2,01 241.971.000 241.971.000 0 278.266.650

2 08 02 2,01 04

Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk

PPRG (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

7 Kecamata 7 Kecamatan 241.971.000 241.971.000 0 7 Kecamatan 278.266.650

2 08 02 2,02 110.492.700 110.492.700 0 127.066.605

2 08 02 2,02 01

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di

Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

50 Orang 50 Orang 110.492.700 110.492.700 0 50 Orang 127.066.605

2 08 02 2,03 291.801.500 491.801.500 200.000.000 565.571.725

2 08 02 2,03 01

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada

Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan

Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

4 Organisasi 4 Organisasi 291.801.500 491.801.500 200.000.000 4 Organisasi 565.571.725

2 08 02 2,03 02

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga

Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan

Kewenangan Kabupaten/Kota

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

3 Orang 3 Orang 0 - 0 3 Orang -

2 08 03 1.045.554.200 1.045.554.200 0 1.202.387.330

2 08 03 2,01 52.880.000 52.880.000 0 60.812.000

2 08 03 2,01 01

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,

Program dan Kegiatan Pencegahan

Dana Transfer

Khusus

- Dana

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

110 orang 110 orang 52.880.000 52.880.000 0 110 orang 60.812.000

Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah

Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak)

Alokasi

Khusus FisikSemua

Kelurahan0 0 -

2 08 03 2,02 792.454.700 792.454.700 0 911.322.905

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan

Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan

Kabupaten/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan

Kabupaten/Kota

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi

Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Page 30: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 08 03 2,02 01

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi

Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan

Kabupaten/Kota

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 Kasus 100 Kasus 470.358.700 470.358.700 0 100 Kasus 540.912.505

2 08 03 2,02 02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi

Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan

Kabupaten/Kota

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak)

Dana Transfer

Khusus

- Dana Alokasi

Khusus Non

Fisik

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

30 Orang 30 Orang 322.096.000 322.096.000 0 30 Orang 370.410.400

2 08 03 2,03 200.219.500 200.219.500 0 230.252.425

2 08 03 2,03 02

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga

Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan

Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Alokasi

Umum

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

300 orang 300 orang 200.219.500 200.219.500 0 300 orang 230.252.425

2 08 03 2,03 04

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia

Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan

Kabupaten/Kota

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil 30 Orang 30 Orang 0 0 0 30 Orang -

2 08 04 1.063.962.300 1.063.962.300 0

2 08 04 2,01 170.661.500 170.661.500 0

2 08 04 2,01 01

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk

Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak

Kewenangan Kabupaten/Kota

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Alokasi

Umum

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

40 orang 40 orang 50.680.900 50.680.900 0 40 orang 58.283.035

2 08 04 2,01 02

Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG

dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan

Kabupaten/Kota

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil450 orang 450 orang 119.980.600 119.980.600 0 450 orang 137.977.690

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Page 31: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 08 04 2,02 893.300.800 893.300.800 0 1.027.295.920

2 08 04 2,02 02

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga

Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

100 Orang 100 Orang 171.363.400 171.363.400 0 100 Orang 197.067.910

2 08 04 2,02 03

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia

Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

450 orang 450 orang 721.937.400 721.937.400 0 450 orang 830.228.010

2 08 06 243.758.000 243.758.000 0

2 08 06 2,01 156.298.700 156.298.700 0 179.743.505

2 08 06 2,01 02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan

Pemenuhan Hak Anak Kewenangan

Kabupaten/Kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Alokasi

Umum

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

11 Forum Anak 11 Forum Anak 156.298.700 156.298.700 0 11 Forum Anak 179.743.505

2 08 06 2,02 87.459.300 87.459.300 0

0 0

2 08 06 2,02 01

Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup

Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Semua

Kecamatan,

Semua

Kelurahan

35 orang 35 orang 87.459.300 87.459.300 0 35 orang 100.578.195

2 08 07 79.088.700 79.088.700 0

2 08 07 2,01 79.088.700 79.088.700 0

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan

Kabupaten/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup

Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam

Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Page 32: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 08 07 2,01 01

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan

Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Kewenangan Kabupaten/Kota

(Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak)

Dana Transfer

Umum

- Dana Bagi

Hasil

Kab.

Bengkalis,

Bengkalis,

Semua

Kelurahan

Kab.

Bengkalis,

Bantan,

Semua

Kelurahan

Kab.

Bengkalis,

Mandau,

Semua

Kelurahan

90 Orang 90 Orang 79.088.700 79.088.700 0 90 Orang 90.952.005

-

Bengkalis, Juni 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS

Drs. H. RAJA ARLINGGA

NIP. 19641231 199303 1 226

Page 33: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana kerja merupakan bagian dari proses

perencanaan pembangunan dalam upaya mencapai visi dan misi Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman

oprasional program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana

kerja perubahan tersebut menggambarkan tentang Program dan

kegiatan, Anggaran, sarana dan prasarana tempat dan waktu kegiatan

serta penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam

rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja

perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 terus diupayakan untuk mendorong

meningkatnya pemahaman pengarusutamaan gender sebagai tolok

ukur keberhasilan Pembangunan Nasional dan dalam rangka

diseminasi HAM dan Produk Hukum untuk mendorong kesejahteraan

masyarakat .

Semoga Perubahan Rencana Kerja ini bermanfaat dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.

Bengkalis, Juni 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN

BENGKALIS,

Drs. H. RAJA ARLINGGA NIP: 19641231 199303 1 226